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PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN
Octubre 2015
Programa de Mejora Continua
Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y de
Servicios No. 107
“Ignacio Zaragoza”
Tuxtepec, Oaxaca, 28 de Octubre de 2015
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ÍNDICE
1. Introducción............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4
2. Normatividad aplicable........................................................................................................... 6
3. Objetivo…………………………………………………………………………………………….......7
4. Diagnóstico… ………………………………………………………………………………………….7
4.1. Análisis FODA……………………………………………………………………………………..8
4.2. Indicadores SIGEEMS……………………..……………………………………………………10
4.2.1. Crecimiento de la matricula……………………………………………………………...10
4.2.2. Utilización de la capacidad física instalada………………………………………….…11
4.2.3. Abandono escolar…………………………………………………………………………12
4.2.4. Abandono Intracurricular (primer grado)……………………………………………….13.
4.2.5. Aprobación…………………………………………………………………………………14
4.2.6. Aprobación por semestre (primero)……………………………………………………..15
4.2.7. Aprobación por semestre (segundo)……………………………………………………16
4.2.8. Eficiencia Terminal………………………………………………………………………..17
4.2.9. Pupitre por alumno………………………………………………………………………..18
4.2.10. Alumnos por computadora con acceso a internet……………………………..19
4.2.11. Actualización del personal docente……………………………………………..20
4.2.12. Docentes con competencias para la educación media superior……………..21
4.2.13. Docentes certificados en competencias para la educación media superior 22
4.2.14. Actualización del personal directivo…………………………………………… 23
4.2.15. Certificación directiva…………………………………………………………… 24
4.2.16. Alumnos con asesorías………………………………………………………… 25
4.2.17. Docentes que diseñan secuencias didácticas…………………………………26
4.2.18. Padres de familia que asistieron a reuniones………………………………… 27
4.3. Mantenimiento…………………………………………………………………………………....28
4.4. Planes de emergencia…………………………………………………………………………..28
4.4.1. Revisión de la dirección…………………………………………………………………28
4.4.2. Protección civil…………………………………………………………………………....29
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4.5. Identificación de prioridades…………………………………………………………………30
5. Procesos y / o proyectos…………………………………………………………………………..32
5.1. SNB………………………………………………………………………………………………32
5.2. Abandono escolar………………………………………………………………………………34
5.3. Cobertura………………………………………………………………………………………..36
5.4. Deserción escolar……………………………………………………………………………….38
5.5. Aprobación escolar………………………………………………………………………………40
5.6. Bibliografía………………………………………………………………………………………..42
5.7. Higiene…………………………………………………………………………………………….44
5.8. Internet……………………………………………………………………………………………46
6. Aprobación del documento…………………………………………………………………………..47
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1. Introducción El plantel CBTis no 107 ha sido a través del tiempo uno de los planteles con mayor tradición en la región, recientemente en la prueba enlace los resultados obtenidos han sido bastante favorables comparados con el tipo de oferta educativa así como los de la entidad en promedio, también es cierto que hoy la nueva reforma demanda mayor capacidad en todos los niveles así como la profesionalización en ámbitos específicos, para afrontar estos nuevos retos también requerimos evolucionar paulatinamente, algo que se ve reflejado por ejemplo en el área docente donde ellos se han ido actualizando llevando la especialidad en PROFORDEMS, donde actualmente contamos con el 81 % de maestros que ya cursaron dicho diplomado, también han finalizado exitosamente la certificación de Microsoft con lo cual han adquirido capacidades para el manejo de las TICS. Nuestro plantel aún no ha presentado su evaluación de ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato, lo cual representa uno de los principales retos a lograr. Actualmente el plantel labora conforme a las disposiciones de la nueva reforma, la cual también plantea la modernización de los planteles y de este modo favorecer el uso de las tecnologías para aprovechar su uso y aprendizaje. Todavía tenemos proyectos que consolidar, la participación del plantel en la Cruzada Nacional contra el Abandono escolar nos ha traído retos importantes por cumplir, pero con el esfuerzo de todos los integrantes de la comunidad escolar seguramente lo lograremos. Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) ha propiciado cambios profundos en el quehacer educativo y en los procesos que en ella se desarrollan, nuestro plantel se prepara para continuar impulsando nuestro modelo educativo y los cuatro ejes rectores que sustentan dicha reforma. En este sentido La orientación académica se fortalecerá con la aplicación del Marco curricular común el que permitirá el libre tránsito de alumnos y la portabilidad de estudios. La modalidad educativa de manera presencial seguirá siendo el rector de nuestro quehacer diario, sin embargo hemos de impulsar la educación auto planeada como una opción entre jóvenes y adultos que han visto truncado sus estudios por diferentes causas y el CAED donde ofrecemos la educación de bachillerato a jóvenes con capacidades diferentes. Los mecanismos de instrumentación son sin lugar a dudas uno de los ejes a los cuales le dedicaremos una atención especial, ya que consideramos fundamental la participación y acción de nuestros docentes, para ello buscaremos la certificación en competencias docentes en el marco del Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior (PROFORDEMS). No menos importante pero que son fundamentales para nuestra incorporación al SNB es la implementación y operatividad de los programas de control y profesionalización, en ello debemos de precisar que el Sistema de Control Escolar impulsado por la Subsecretaría de Educación Media Superior es un pilar, ya que nos permitirá aplicar de manera correcta la reglamentación y normatividad, con ello tendremos un aliado en la administración y manejo de los aspectos académicos del estudiante y un involucramiento del docente en este proceso. Por
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otra parte buscaremos consolidar la administración de los recursos financieros, materiales y humanos a través de los programas informáticos como son el SIGAF, SIBISEF y el SIAPEA. Esto tendrá como objetivo final que nuestros procesos se simplifiquen y que se atiendan las necesidades académicas dentro del plantel, pero a la vez que nuestra gestión en relación a los tramites del personal sean más agiles y con un menor grado de error. Con lo que respecta a la optimización de la infraestructura y planeación dentro del plantel, continuaremos realizando los análisis de la pertinencia de carreras a través de los estudios de factibilidad y la Programación Detallada entre otros. Estas herramientas nos permiten realizar los análisis para la toma de decisiones y con ello se busca atender las áreas de oportunidades. Buscaremos invertir en la infraestructura y equipamiento a través de la optimización de los recursos propios y de la gestión de inversión en los programas Federales, Estatales, Municipales y con recursos propios. Es importante recalcar que estaremos implementando medidas de ahorro de energía, las cuales sean compatibles con las establecidas con el Programa Federal para el Ahorro de Energía que impulsa el gobierno federal, en este aspecto estaremos invirtiendo en lámparas ahorradoras a través de los ingresos propios lo que nos permitirá la disminución del consumo de energía. Continuaremos con el apoyo de becas para nuestros alumnos a través del Programa de Becas del Gobierno Federal entre las que destacan las becas de para combatir el abandono escolar y del Programa de Prospera. Buscaremos implementar los mecanismos de vinculación con el sector productivo que nos permitan conocer la demanda laboral y las necesidades que requieren de nuestros alumnos. Por último con respecto a Los sistemas de ingreso y permanencia; buscaremos cumplir con los tres ejes anteriores con el fin de poder ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato y brindarles a nuestros estudiantes la certificación complementaria y ser reconocidos como una institución de calidad entre las escuelas de nivel medio superior. La filosofía que nos marca nuestra Misión y Visión, como institución educativa. Misión. Formar bachilleres técnicos y técnicos profesionales competentes que satisfagan las necesidades que demanda La educación superior y el sector productivo de bienes y servicios, para contribuir al desarrollo sustentable de nuestro país. Visión Ser la Institución educativa de Nivel Medio Superior que responda con calidad a las necesidades en materia de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, a través de la formación y capacitación de técnicos y bachilleres con sentido crítico, ético y productivo.
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2. Normatividad aplicable
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo 38 Fracción VI. Ley General de Educación
Artículo 12 Fracción XII y Artículo 14 Fracción VIII Ley de Planeación
Artículos 9, 23 y 27 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Sectorial de Educación 2013-2018 Acuerdo 442 Acuerdo 480 Manual de Organización de la SEP
Artículo 29 Apartado 1.2.1 Párrafos 6 y 8 Manual de Organización de la DGETI Manuales de Organización de los planteles de la DGETI Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción en el Sistema
Nacional de Bachillerato Guía del Director
Programa de Actualización y Profesionalización Directiva Normas adicionales
Ley Federal del Trabajo. Normas que regulan las condiciones específicas del personal docente de la DGETI. Manual de Organización del Centro de Estudio Tecnológicos industrial y de servicios,
Estructura de Tipo 5 “B”. Planeación institucional SEP-DG, manual para evaluar planteles que solicitan ingresar al
sistema nacional de bachillerato, guía para elaborar planes de mejora continua SEP-DGB.
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3. Objetivo El Programa de Mejora para el ciclo escolar 2015–2016 está desarrollado con la finalidad de llevar a cabo de una manera integral el servicio educativo del plantel, que permita involucrar a todos y cada uno de los componentes de nuestra comunidad escolar activa y positivamente en el logro de los indicadores del SIGEEMS con referencia al ciclo 2014-2015. Identificando las fortalezas y debilidades del plantel, así como, la búsqueda de estrategias para abatir el “Abandono Escolar”, cumplir con los lineamientos establecidos para ingresar al 4to Nivel del “Sistema Nacional de Bachillerato”, atención a la ampliación a la cobertura y establecer las líneas de acción para cada una de sus limitaciones, empleando para su elaboración los resultados históricos de los mismos.
4. Diagnóstico
El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de servicios No 107. Se funda el 1ero. De septiembre 1972 por lo que a la fecha lleva 43 años de prestar sus servicios en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, recurriendo a este Plantel para recibir su educación de bachillerato jóvenes provenientes de los municipios circundantes a esta ciudad y que en conjunto se les conoce como la Región de la Cuenca del Papaloapan. Esta región cuenta con otras opciones en Educación Media Superior como son CBTA, CBTF, COBAO, CECyTE, CONALEP y diversas instituciones particulares que imparten la Educación de Nivel Medio Superior.
Actualmente nuestro plantel ofrece las especialidades siguientes: Técnico en Logística, Técnico en Contabilidad, Técnico en Mecánica Industrial, Técnico en Laboratorio Clínico y Técnico en Programación.
El presente Plan Académico se basa en el diagnóstico analítico y centrado de los avances que se han logrado de gestión al frente de esta institución, en este ciclo escolar el plantel se ha consolidado como la primera opción de ingreso a nivel medio superior en nuestro municipio, a través de la implementación de dos turnos con lo cual está operando el plantel y esto ha permitido aumentar nuestra matrícula escolar, atendiendo un total de 1820 alumnos en el ciclo escolar 2015-2016, en comparación con 1711 alumnos en el ciclo escolar 2014-2015, teniendo un incremento del 6.3% y esperamos seguir en esa tendencia de incremento para la generación 2016-2017.
Nuestro plantel aún no ha presentado su evaluación de ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato, lo cual representa uno de los principales retos a lograr.
Nuestra planta docente hoy en día se conforma de 60 docentes, de los cuales 49 han tomado el Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior (PROFORDEMS: 24 con especialidad y 25 con diplomado), y 1 docente certificado. Con ello nuestras posibilidades de alcanzar el ingreso al SNB son importantes. Por otra parte tenemos 9 docentes con estudios de maestría.
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Los mecanismos de gestión que son importantes han logrado un avance importante prueba de ello es el Sistema de Control Escolar (SISEEMS) ha ido consolidándose en el plantel y hoy en día es el único sistema que se aplica en el plantel. Por ello este ciclo escolar deberemos consolidar al 100% todo el mecanismo de control escolar, a fin de brindarles a los jóvenes y docentes la certidumbre del proceso educativo.
Hoy en día ya contamos con los dos turnos consolidados, esto ha sido sin lugar a dudas un logro muy importante, en el cual hemos de reconocer que el trabajo del personal docente, así como del apoyo y confianza determinante que recibimos por parte de los padres de familia.
Actualmente el plantel labora conforme a las disposiciones de la nueva reforma, la cual también plantea la modernización de los planteles y de este modo favorecer el uso de las tecnologías para aprovechar su uso y aprendizaje.
Es por ello que también la institución cuenta con el CAED, con el que se brinda educación a nivel bachillerato a personas que cuentan con alguna discapacidad.
Por otra parte nuestro plantel ofrece educación de bachillerato en el sistema autoplaneado, en dicha modalidad educativa se ofrece la especialidad de contabilidad registrando a la fecha dos grupos de con un total de 81 alumnos.
4.1 Análisis FODA
ANÁLISIS FODA ASPECTOS EXTERNOS
OPORTUNIDADES
• Incremento de solicitudes de aspirantes a nuevo ingreso. • Vinculación con el sector productivo e instituciones públicas. • Buena percepción por parte de padres de familia de la institución en términos generales. • Fomento a la práctica del deporte en la localidad.
AMENAZAS
Consumo de alcohol y drogas fuera del plantel.
Violencia en el hogar
Manejo inapropiado del uso de las tecnologías
Inestabilidad económica del País, que afecta al estado y directamente a las familias de nuestros alumnos.
ANÁLISIS FODA ASPECTOS INTERNOS
FORTALEZAS
• Contar con una infraestructura apropiada para atender a la matricula • Contar con una plantilla docente acreditada y certificada en PROFORDEMS. • Personal docente en constante actualización. • Uso de las plataformas académicas (ed modo, khan academy, duolingo).
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• Plantilla de personal administrativo en constante actualización • Espacios suficientes para brindar el servicio educativo • Buen prestigio en la comunidad • Involucramiento de padres de familia en la escuela.
DEBILIDADES
Equipamiento insuficiente (obsoleto) en talleres, laboratorios y centros de cómputo.
Instalaciones deportivas necesitan remodelación
Rehabilitación de sanitarios
Mantenimiento de Pintura, eléctrico, impermeabilizantes y cambio de láminas a infraestructura.
Habilitación y mantenimiento de áreas verdes
Habilitación de Sala de Maestros
Rehabilitación de la sala audiovisual
Baja cobertura de la señal de internet inalámbrico.
Habilitar espacio para el Club de ciencias
Acondicionamiento y equipamiento de aulas didácticas (proyectores, aires acondicionados, pizarrones multimedia, sonido, etc.)
Cambio de lámparas ahorradoras de energía
Reprobación (aunque no es alta) es todavía un problema para la permanencia.
Rehabilitar los módulos de baños del plantel
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4.2 Indicadores académicos
4.2.1 Crecimiento de la matricula
I.1.1. Crecimiento de la matricula
Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino 1.05 -10.39 0.00 30.87
Vespertino -3.09 -5.8 13.65 -14.24
Plantel -1.02 -8.10 6.83 8.32
-15.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino Vespertino Plantel
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4.2.2 Utilización de la capacidad física del plantel
I.1.1. Utilización de la capacidad física del plantel
Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino 41.62 32.09 32.09 42
Vespertino 47.51 43.77 43.77 37.53
Plantel 44.57 37.93 37.93 39.77
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
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2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino Vespertino Plantel
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4.2.3 Abandono Escolar
II.1.1. Abandono Escolar
Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino -50.91 -52.75 -48.84 -11.74
Vespertino 76.68 76.45 63.34 57.25
Plantel 12.89 11.85 7.25 22.76
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino Vespertino Plantel
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4.2.4 Abandono Intracurricular (primer grado)
II.1.3 Abandono Intracurricular (primer grado)
Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino 0 0.00 0.00 0.3571
Vespertino 6.1764 6.1764 3.2171 5.1948
Plantel 3.09 3.09 1.61 2.78
0
1
2
3
4
5
6
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2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino Vespertino Plantel
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4.2.5 Aprobación
II.2.2 Aprobación
Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino 81.56 70.47 70.08 61.38
Vespertino 70.73 51.89 49.5 50.72
Plantel 76.15 61.18 59.79 56.05
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino Vespertino Plantel
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4.2.6 Aprobación por semestre (primero)
II.2.3 Aprobación por semestre (primero)
Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino 0 0.00 0.00 53.2142
Vespertino 93.8235 42.4242 40.3485 30.9523
Plantel 46.91 21.21 20.17 42.08
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino Vespertino Plantel
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4.2.7 Aprobación por semestre (segundo)
II.2.4 Aprobación por semestre (segundo)
Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino 0 0.00 0.00 55.8394
Vespertino 28.2574 53.2663 47.218 50
Plantel 14.13 26.63 23.61 52.92
0
10
20
30
40
50
60
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino Vespertino Plantel
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4.2.8 Eficiencia terminal
Eficiencia terminal
Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino
Vespertino
Plantel 55.32 65.44 60.61 52.68
*Debido a que el plantel presentaba una estructura discontinua la eficiencia terminal en la plataforma del SIGEEMS es igual a 0. Es por eso que solo se muestra es indicador correspondiente a la institución.
0
10
20
30
40
50
60
70
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino Vespertino Plantel
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4.2.9 Pupitre por alumno
Pupitre por alumno
Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino 1.5064 1.6811 0.0652 0.0520
Vespertino 1.3196 1.4009 0.0478 0.0582
Plantel 1.41 1.54 0.06 0.06
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
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2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino Vespertino Plantel
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4.2.10 Alumnos por computadora con acceso a internet
Alumnos por computadora con acceso a internet
Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino 7.86 7.0400 8.6300 11.2900
Vespertino 8.97 8.4500 11.7600 10.0900
Plantel 8.42 7.75 10.20 10.69
0
2
4
6
8
10
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2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino Vespertino Plantel
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
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4.2.11 Actualización del personal docente
Actualización del personal docente
Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino 82.35 100.0000 0.0000 100.0000
Vespertino 92.31 96.9700 0.0000 100.0000
Plantel 87.33 98.49 0.00 100.00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino Vespertino Plantel
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4.2.12 Docentes con competencias para la educación media superior
Docentes con competencias para la educación media superior
Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino 17.647 32.1428 18.5185 74.2857
Vespertino 4.3478 56.2500 41.6666 80.7692
Plantel 11.00 44.20 30.09 77.53
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino Vespertino Plantel
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
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4.2.13 Docentes certificados en competencias para la educación media superior
Docentes certificados en competencias para la educación media superior
Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino 2.9411 14.2857 74.0740 25.7142
Vespertino 0 34.3750 50.0000 29.9230
Plantel 1.47 24.33 62.04 27.82
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino Vespertino Plantel
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
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4.2.14 Actualización del personal directivo
Actualización del personal directivo
Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino 42.8571 0.0000 28.5714 28.5714
Vespertino 0 0.0000 0.0000 0.0000
Plantel 21.43 0.00 14.29 14.29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino Vespertino Plantel
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
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4.2.15 Certificación directiva
Certificación directiva
Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino 14.2857 28.5714 28.5714 14.2857
Vespertino 0 66.6666 0.0000 0.0000
Plantel 7.14 47.62 14.29 7.14
0
10
20
30
40
50
60
70
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino Vespertino Plantel
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
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4.2.16 Alumnos con asesorías
Alumnos con asesorías
Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino 48.0519 55.6521 100.0000 4.7619
Vespertino 98.9761 100.0000 100.0000 6.4436
Plantel 73.51 77.83 100.00 5.60
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino Vespertino Plantel
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
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4.2.17 Docentes que diseñan secuencias didácticas
Docentes que diseñan secuencias didácticas
Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino 82.35 100.0000 100.0000 100.0000
Vespertino 100 100.0000 100.0000 100.0000
Plantel 91.18 100.00 100.00 100.00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino Vespertino Plantel
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
27
4.2.18 Padres de familia que asistieron a reuniones
Padres de familia que asistieron a reuniones
Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino 69.01 85.7900 100.0000 87.8500
Vespertino 70.36 93.2200 100.0000 79.9600
Plantel 69.69 89.51 100.00 83.91
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matutino Vespertino Plantel
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
28
4.3 Mantenimiento
El departamento Administrativo del CBTis 107 conjuntamente con la oficina de Servicios generales realiza una programación permanente de actividades y tareas de limpieza de las instalaciones y equipos; así como la oportuna ejecución de los trabajos de reparación y mantenimiento menor para la buena conservación de todas las instalaciones, así como el adecuado uso de los bienes, equipos y herramientas por el personal docente, administrativo, y la comunidad estudiantil, garantizando una mayor vida útil y preservación de los mismos.
El programa exhorta a los usuarios a realizar estrategias de prevención y cuidado de las instalaciones en su conjunto.
4.4 Planes de emergencia
4.4.1 Revisión por la dirección
Se tiene conformado el comité interno de protección civil y emergencia escolar, integrada y consolidada de acuerdo a la estructura solicitada con el objetivo de establecer, ejecutar y evaluar permanentemente el desarrollo de las actividades contenidas en el programa nacional de protección civil y emergencia escolar, así como implementar estrategias y mecanismos de coordinación, con las dependencias y organismos públicos, privados y sociales que conforman en Sistema Nacional de Protección Civil, particularmente realizando actividades que conduzcan a salvaguardar la integridad física del personal docente, administrativo, de servicios y el alumnado.
Otra finalidad de este programa es revisar periódicamente las instalaciones físicas del plantel para poder ser detectadas cualquier anomalía que ponga en riesgo la integridad y seguridad de toda la comunidad.
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
29
4.4.2 Protección Civil
Corresponde a los miembros del Comité Interno de Protección Civil y Emergencia Escolar llevar a cabo las siguientes funciones:
Reestructurar y actualizar el Comité Interno de Protección Civil y emergencia escolar.
Formular el Programa Interno de Protección Civil.
Elaborar el Calendario de Actividades.
Promover la adquisición y colocación de señalamientos de rutas de evacuación de
acuerdo con los lineamientos establecidos.
Establecer acciones permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones y equipo de seguridad del plantel.
Promover la adquisición y colocación de equipo de seguridad en el inmueble ocupado por
el plantel.
Realizar periódicamente la revisión y manejo de extintores• Promover la impartición de
cursos de capacitación a los integrantes del Comité Interno de Protección Civil.
Elaborar y distribuir material de difusión del Programa de Protección Civil y Emergencia
Escolar, en la escuela.
Realizar ejercicios y simulacros en el plantel, de acuerdo con los planes de emergencia y
procedimientos metodológicos previamente elaborados para cada desastre
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
30
4.5 Identificación de prioridades
Para el caso de la DGETI son obligatorios:
Sistema Nacional de Bachillerato
Abandono Escolar
Cobertura
Para dar cumplimiento a los puntos anteriores se efectúan conjuntamente con las diferentes Departamentos el desarrollo de los programas establecidos por DGETI siendo estos:
Los Procesos Directivos son:
1. Gestión del servicio educativo del plantel de la DGETI 2. Gestión de la mejora 3. Servicios académicos, extensión y vinculación del plantel 4. Planeación, programación, presupuestación y evaluación de los servicios del plantel 5. Administración de los recursos del plantel
Los Procesos de Apoyo son:
1. Servicios Docentes 2. Servicios Escolares 3. Vinculación
Los Proceso Operativos son:
1. Enseñanza-Aprendizaje 2. Atención al Alumno 3. Control Escolar 4. Actualización del Personal Docente 5. Servicios Bibliotecarios 6. Titulación 7. Seguimiento de Egresados 8. Vinculación con el Sector Productivo 9. Planeación 10. Mantenimiento 11. Administración de Recursos
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
31
Para fortalecer el Programa de Mejora Continua se establecen METAS para el ciclo escolar
2015-2016, con el apoyo oportuno de todos las Jefaturas de Departamento y los programas que
son de vital importancia para su desarrollo, iniciando con:
1. Capacitar al 100% del personal docente frente a grupo, en el uso y manejo de las
TICS.
2. Reducir la deserción intracurricular en un 2% al final del ciclo escolar.
3. Lograr que 3 docentes obtengan la certificación en competencias docentes de acuerdo
a los periodos de convocatoria.
4. Ingresar al 4to nivel del Sistema Nacional del Bachillerato.
5. Mejorar las instalaciones deportivas del plantel.
6. Equipar 19 aulas de clases con proyector digital y sistema de sonido.
7. Mejorar los servicios que se ofrecen en la Biblioteca.
8. Contar con Talleres y Laboratorios en óptimas condiciones de uso.
9. Adaptar otro laboratorio de cómputo con 30 computadores.
10. Terminar de reemplazar en todo el plantel lámpara ahorradoras de energía.
11. Equipamiento para mejorar el desarrollo de procesos escolares.
12. Ampliar la cobertura del internet inalámbrico.
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
32
5 Procesos y/o Proyectos
5.1Sistema Nacional de Bachillerato
Nombre del proceso y/o proyecto Sistema Nacional de Bachillerato
Objetivo INGRESAR AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO
Líneas de acción
Línea de acción 1 Adoptar el marco curricular común
Línea de acción 2 Gestionar el equipamiento del Laboratorio de Contabilidad
Línea de acción 3 Capacitación del personal docente para lograr idoneidad
Línea de acción 4
Línea de acción 5
Meta cualitativa (1) Ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato para poder accesar a los recursos de infraestructura, equipamiento y capacitación
docente.
Meta cuantitativa
(1) 3 acciones
Meta cualitativa (2) Meta
cuantitativa (2)
Calendarización de meta Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Meta cuantitativa (1)
X X X
Meta cuantitativa (2)
Responsable del proceso y/o proyecto
MA. Iván de Jesús Tovar Cruz Subdirector Técnico MI. Roberto González Gutiérrez
Nombre completo y firma Cargo Vo. Bo. Director (Nombre y Firma)
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
33
Calendarización del presupuesto para el Sistema Nacional de Bachillerato
Capitulo Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total
2000 Materiales y suministros
1,500.00 1,500.00 1,500.00
4,500.00
3000 Servicios generales
-
5000 Bienes muebles e
inmuebles e intangibles
-
Suma 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00
Responsable del proceso y/o proyecto
MA. Iván de Jesús Tovar Cruz Subdirector Técnico MI. Roberto González Gutiérrez
Nombre completo y firma Cargo Vo. Bo. Director (Nombre y Firma)
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
34
Nombre del proceso y/o proyecto
Abandono Escolar
Objetivo Mejorar las oportunidades educativas para lograr disminuir la deserción de los jóvenes en el plantel.
Líneas de acción
Línea de acción 1 Reuniones mensuales de seguimiento con maestros
Línea de acción 2 Registro de factores de riesgo asociados al abandono escolar
Línea de acción 3 Organizar tutorías académicas grupales y personales
Línea de acción 4 Fortalecimiento de la comunicación con los padres de familia
Línea de acción 5 Registro de estudiantes con inasistencia
Meta cualitativa (1) Disminuir el índice de deserción por reprobación o problemas personales y económicos Meta
cuantitativa (1)
12 acciones
Meta cualitativa (2) Elevar la eficiencia terminal Meta
cuantitativa (2)
12 acciones
Calendarización de meta Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Meta cuantitativa (1) X X X X X X X X X X X X
Meta cuantitativa (2) X X X X X X X X X X X X
Responsable del proceso y/o proyecto
Lic. Aurea Alejandra Martínez Villar Jefe del Departamento de Servicios Escolares TV MI. Roberto González Gutiérrez
Nombre completo y firma Cargo Vo. Bo. Director (Nombre y Firma)
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
35
Calendarización del presupuesto para el Abandono escolar
Capitulo Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total
2000 Materiales y suministros
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
18,000.00
3000 Servicios generales
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000
-
5000 Bienes muebles e
inmuebles e intangibles
-
Suma 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
24,000.00
Responsable del proceso y/o proyecto
Lic. Aurea Alejandra Martínez Villar Jefe del Depto. de Servicios Escolares TV MI. Roberto González Gutiérrez
Nombre completo y firma Cargo Vo. Bo. Director (Nombre y Firma)
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
36
Nombre del proceso y/o proyecto
Cobertura
Objetivo Contar con la infraestructura necesaria para atender la demanda de primero, segundo y tercer año con la finalidad de consolidar el plantel.
Líneas de acción
Línea de acción 1 Gestionar convenios con Empresas e instituciones educativas, tanto estatales como federales para recibir donativos y apoyos para mantenimiento correctivo y preventivo, así
como adaptación de otros espacios educativos y equipamiento.
Línea de acción 2 Participar en los proyectos de infraestructura que promueve el gobierno federal y estatal, con la finalidad de recibir los apoyos económicos necesarios para construir aulas,
laboratorios y talleres, así como su respectivo equipamiento.
Línea de acción 3 Mejorar las estrategias de promoción a las escuelas secundarias para generar una mayor captación de aspirantes.
Línea de acción 4
Línea de acción 5
Meta cualitativa (1) Contar con la infraestructura necesaria para atender a toda nuestra demanda Meta
cuantitativa (1)
7 acciones
Meta cualitativa (2) Contar con el equipamiento necesario en aulas, talleres y laboratorios, para brindar una enseñanza de calidad. Meta
cuantitativa (2)
5acciones
Calendarización de meta Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Meta cuantitativa (1) x X X X
X X X
Meta cuantitativa (2) x
X
X X X
Responsable del proceso y/o proyecto
Lic. Huber Manzo González Jefe del Departamento de Vinculación MI. Roberto González Gutiérrez
Nombre completo y firma Cargo Vo. Bo. Director (Nombre y Firma)
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
37
Calendarización del presupuesto para Cobertura
Capitulo Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total
2000 Materiales y suministros
30,000 30,000 30,000 30,000
30,000 30,000 30,000
210,000
3000 Servicios generales
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 350,000 -
5000 Bienes muebles e
inmuebles e intangibles 210,000 30,000
240,000 -
Suma 290,000 80,000 80, 000 80,000 30,000 80,000 80,000 80, 000 800,000
Responsable del proceso y/o proyecto
Lic. Huber Manzo González Jefe del Departamento de Vinculación MI. Roberto González Gutiérrez
Nombre completo y firma Cargo Vo. Bo. Director (Nombre y Firma)
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
38
Nombre del proceso y/o proyecto
Deserción escolar
Objetivo Reducir la deserción escolar en el ciclo escolar
Líneas de acción
Línea de acción 1 Implementar del Curso de Inducción para los alumnos de nuevo ingreso con dinámicas motivacionales.
Línea de acción 2 Fortalecer el Programa Sistema Integral de Alerta temprana a fin de detectar los alumnos en riesgo.
Línea de acción 3 Fortalecer el Programa de Tutorías y Orientación Educativa para involucrar a padres como apoyo en el seguimiento de alumnos en riesgo.
Línea de acción 4
Línea de acción 5
Meta cualitativa (1) Disminuir la deserción escolar del plantel Meta
cuantitativa (1)
12acciones
Meta cualitativa (2) Meta
cuantitativa (2)
Calendarización de meta Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Meta cuantitativa (1) X X X X X X X X X X X x
Meta cuantitativa (2)
Responsable del proceso y/o proyecto
Lic. Bianca Jazmín Espíndola Antonio Jefe del Departamento de Servicios Docentes MI. Roberto González Gutiérrez
Nombre completo y firma Cargo Vo. Bo. Director (Nombre y Firma)
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
39
Calendarización del presupuesto para la deserción
Capitulo Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total
2000 Materiales y suministros
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
3000 Servicios generales
-
5000 Bienes muebles e
inmuebles e intangibles
-
Suma 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
Responsable del proceso y/o proyecto
Lic Bianca Jazmín Espíndola Antonio Jefe del Departamento de Servicios Docentes MI. Roberto González Gutiérrez
Nombre completo y firma Cargo Vo. Bo. Director (Nombre y Firma)
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
40
Nombre del proceso y/o proyecto
Aprobación Escolar
Objetivo Incrementar el índice de aprobación escolar del plantel, impulsando la educación con calidad y equidad de género
Líneas de acción
Línea de acción 1 Fortalecer el Programa de Tutorías, Programa de Becas, Construye-t, Orientación vocacional
Línea de acción 2 Fortalecer el Programa de Tutorías en todas sus vertientes (Grupal, Individual y Académica
Línea de acción 3
Línea de acción 4
Línea de acción 5
Meta cualitativa (1) Disminuir la deserción escolar del plantel Meta
cuantitativa (1)
12 acciones
Meta cualitativa (2) Meta
cuantitativa (2)
Calendarización de meta Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Meta cuantitativa (1) X X X X X X X X X X X x
Meta cuantitativa (2)
Responsable del proceso y/o proyecto
Lic. Aurea Alejandra Martínez Villar Jefe del Departamento de Servicios Escolares MI. Roberto González Gutiérrez
Nombre completo y firma Cargo Vo. Bo. Director (Nombre y Firma)
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
41
Calendarización del presupuesto para Aprobación escolar
Capitulo Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total
2000 Materiales y suministros
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
3000 Servicios generales
-
5000 Bienes muebles e
inmuebles e intangibles
-
Suma 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
Responsable del proceso y/o proyecto
Lic. Aurea Alejandra Martínez Villar Jefe del Departamento de Servicios Escolares MI. Roberto González Gutiérrez
Nombre completo y firma Cargo Vo. Bo. Director (Nombre y Firma)
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
42
Nombre del proceso y/o proyecto
Bibliografía
Objetivo Incrementar en un 10 % la bibliografía existente, con material acorde a los principios básicos de la RIEMS.
Líneas de acción
Línea de acción 1 Revisar el acervo de la bibliografía existente.
Línea de acción 2 Determinar las necesidades prioritarias de actualización bibliográfica
Línea de acción 3 Tramitar la adquisición de la bibliografía
Línea de acción 4
Línea de acción 5
Meta cualitativa (1) Incrementar la bibliografía existente Meta
cuantitativa (1)
5 acciones
Meta cualitativa (2) Meta
cuantitativa (2)
Calendarización de meta Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Meta cuantitativa (1) x x x x x
Meta cuantitativa (2)
Responsable del proceso y/o proyecto
Lic. Aurea Alejandra Martínez Villar Jefe del Departamento de Servicios Escolares MI. Roberto González Gutiérrez
Nombre completo y firma Cargo Vo. Bo. Director (Nombre y Firma)
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
43
Calendarización del presupuesto para Bibliografía
Capitulo Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total
2000 Materiales y suministros
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000
3000 Servicios generales
-
5000 Bienes muebles e
inmuebles e intangibles
-
Suma 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000
Responsable del proceso y/o proyecto
Lic. Aurea Alejandra Martínez Villar Jefe del Departamento de Servicios Escolares MI. Roberto González Gutiérrez
Nombre completo y firma Cargo Vo. Bo. Director (Nombre y Firma)
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
44
Nombre del proceso y/o proyecto
Higiene
Objetivo Mantener al 100% las condiciones de limpieza y seguridad en los accesos del plantel
Líneas de acción
Línea de acción 1 Elaborar programa de limpieza en lugares de acceso y áreas verdes del plantel
Línea de acción 2 Supervisar periódicamente las instalaciones del plantel, para detectar necesidades de mantenimiento y reparación
Línea de acción 3
Línea de acción 4
Línea de acción 5
Meta cualitativa (1) Cumplir con los estándares de calidad de limpieza e higiene en el plantel Meta
cuantitativa (1)
12 acciones
Meta cualitativa (2) Meta
cuantitativa (2)
Calendarización de meta Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Meta cuantitativa (1) X X X X X X X X X X X x
Meta cuantitativa (2)
Responsable del proceso y/o proyecto
Ing. Francisco Pacheco Hernández Subdirector administrativo y de planeación MI. Roberto González Gutiérrez
Nombre completo y firma Cargo Vo. Bo. Director (Nombre y Firma)
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
45
Calendarización del presupuesto para Higiene
Capitulo Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total
2000 Materiales y suministros
100,000 3,000 3,000 103, 000 209,000
3000 Servicios generales
-
5000 Bienes muebles e
inmuebles e intangibles 30,000
30,000 -
Suma 100,000 30,000 3,000 3,000 103, 000 239,000
Responsable del proceso y/o proyecto
Ing. Francisco Pacheco Hernández Subdirector administrativo y de planeación MI. Roberto González Gutiérrez
Nombre completo y firma Cargo Vo. Bo. Director (Nombre y Firma)
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
46
Nombre del proceso y/o proyecto
Internet
Objetivo Dotar de proyectores en las 22 aulas didácticas y señal de internet al 100% en aulas para mejorar la capacidad de las TIC que funcionan en el plantel y Mejorar las Tic’s que
incrementen el desempeño académico
Líneas de acción
Línea de acción 1 Gestionar la adquisición de los equipos en reunión de Consejo Técnico.
Línea de acción 2 Tramitar la instalación de una red de internet.
Línea de acción 3
Línea de acción 4
Línea de acción 5
Meta cualitativa (1) Cubrir el 100% de las aulas con la señal de internet inalámbrico Meta
cuantitativa (1)
4 acciones
Meta cualitativa (2) Meta
cuantitativa (2)
Calendarización de meta Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Meta cuantitativa (1) X X X X
Meta cuantitativa (2)
Responsable del proceso y/o proyecto
Ing. Francisco Pacheco Hernández Subdirector administrativo y de planeación MI. Roberto González Gutiérrez
Nombre completo y firma Cargo Vo. Bo. Director (Nombre y Firma)
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
47
Calendarización del presupuesto para Internet
Capitulo Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total
2000 Materiales y suministros
3000 Servicios generales
80,000 80,000 80,000 80,000 320,000-
5000 Bienes muebles e
inmuebles e intangibles
-
Suma 80,000 80,000 80,000 80,000 320,000
Responsable del proceso y/o proyecto
Ing. Francisco Pacheco Hernández Subdirector administrativo y de planeación MI. Roberto González Gutiérrez
Nombre completo y firma Cargo Vo. Bo. Director (Nombre y Firma)
Lineamientos para la elaboración del Programa de Mejora Continua
Actualización 2015: Área de Evaluación Versión 2013: Área de Innovación y Calidad
5