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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
1400100/E50401 - DESARROLLO MUNICIPAL / GOBIERNO RESPONSABLE
Población H TotalM
Beneficiarios
11,193,616
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
10,517,938
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría contable, fiscal, financiera, administrativa y técnica para la modernización delas haciendas municipales, incluye las acciones y proyectos de las dependencias estatales que contribuyen aldesarrollo económico y social de los municipios.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL04Tema GOBIERNO RESPONSABLE01Subtema GOBIERNO RESPONSABLE005 Impulsar, en coordinación con los municipios, la sociedad y los demás actores interesados, incitativas que fortalezcan la democracia municipal.Objetivo001Estrategia Contribuir a la modernización de las Instituciones del Municipio, fortaleciendo sus órganos de gobierno.
Linea de Acción 002 Implementar acciones institucionales de modernización administrativa que propicien la eficiencia y eficacia de las funciones de gobierno de las autoridades municipales.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
MUNICIPIOS 0 0 67
Presupuesto Modificado
10,517,938
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
FINContribuir a mejorar la administración pública municipal mediante el impulso de iniciativas que fortalezcan la democracia en coordinación con los municipios, la sociedad y demás actores interesados.
Porcentaje deauditorías de gestiónconcluídas.
Mide la proporción de las auditorías de gestión aplicadas en losmunicipios durante el ejercicio fiscal.
(AGC/AGP)*100 Auditorías de gestión concluídas entreauditorías de gestión programadas porcien.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1400100/E50401 - DESARROLLO MUNICIPAL / GOBIERNO RESPONSABLE
0.00
0.00
AGC - Auditorías de gestión concluídas en los municipios
AGP - Audítorias de gestión programadas en los municipios
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
AUDITORIA
AUDITORIA
Población H TotalM
Beneficiarios
11,193,616
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
10,517,938
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría contable, fiscal, financiera, administrativa y técnica para la modernización delas haciendas municipales, incluye las acciones y proyectos de las dependencias estatales que contribuyen aldesarrollo económico y social de los municipios.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AGC-Auditorías de gestión concluídas en los municipios
AGP-Audítorias de gestión programadas en los municipios
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
67.00
67.00
67.00
67.00
Valor Inicial
100.00 0.00
Resultado de la Meta
100.00
MUNICIPIOS 0 0 67
Presupuesto Modificado
10,517,938
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
PROPOSITOLas administraciones municipales aprovechan el total de sus recursos públicos.
Porcentaje derecursosmunicipalesrecaudados
Mide los recursos recaudados por los municipos durante el año. (RMR/RMP)*100 Recursos municipales recaudados entrerecursos programados por cien.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1400100/E50401 - DESARROLLO MUNICIPAL / GOBIERNO RESPONSABLE
0.00
0.00
RMR - Recursos municipales recaudados
RMP - Recursos municipales programados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PESOS
PESOS
Población H TotalM
Beneficiarios
11,193,616
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
10,517,938
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría contable, fiscal, financiera, administrativa y técnica para la modernización delas haciendas municipales, incluye las acciones y proyectos de las dependencias estatales que contribuyen aldesarrollo económico y social de los municipios.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
RMR-Recursos municipales recaudados
RMP-Recursos municipales programados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
8,881,110,392.05
8,881,110,392.05
8,881,110,392.05
8,881,110,392.05
Valor Inicial
100.00 0.00
Resultado de la Meta
100.00
MUNICIPIOS 0 0 67
Presupuesto Modificado
10,517,938
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
COMPONENTEFuncionarios y funcionarias municipales capacitados.
Porcentaje defuncionarios yfuncionariasmunicipalescapacitados
Mide el número de funcionarios y funcionarias municipalescapacitados, a través de un diagnóstico previo de necesidadesrealizado por la Dirección General de Desarrollo Municipal.
(FC/FP)*100 Funcionarios y funcionarias municipalescapacitados entre el total de funcionariosy funcionarias municipales programadospor cien.
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1400100/E50401 - DESARROLLO MUNICIPAL / GOBIERNO RESPONSABLE
0.00
0.00
FC - Funcionarios y funcionarias municipales capacitados
FP - Funcionarios y funcionarias municipales programados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PERSONAS
PERSONAS
Población H TotalM
Beneficiarios
11,193,616
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
10,517,938
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría contable, fiscal, financiera, administrativa y técnica para la modernización delas haciendas municipales, incluye las acciones y proyectos de las dependencias estatales que contribuyen aldesarrollo económico y social de los municipios.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
FC-Funcionarios y funcionarias municipales capacitados
FP-Funcionarios y funcionarias municipales programados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
380.00
380.00
380.00
380.00
Valor Inicial
100.00 0.00
Resultado de la Meta
100.00
MUNICIPIOS 0 0 67
Presupuesto Modificado
10,517,938
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
COMPONENTERecursos para los municipios gestionados
Porcentaje derecursosgestionados
Mide el monto de los recursos que se gestionan adicionalmentecon recursos específicos para los municipios del estado.
(RGL/TRG)*100 Recursos gestionados logrados entrerescursos gestionados por cien.
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1400100/E50401 - DESARROLLO MUNICIPAL / GOBIERNO RESPONSABLE
0.00
0.00
RGL - Recursos gestionados logrados
TRG - Total de recursos gestionados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PESOS
PESOS
Población H TotalM
Beneficiarios
11,193,616
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
10,517,938
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría contable, fiscal, financiera, administrativa y técnica para la modernización delas haciendas municipales, incluye las acciones y proyectos de las dependencias estatales que contribuyen aldesarrollo económico y social de los municipios.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
RGL-Recursos gestionados logrados
TRG-Total de recursos gestionados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
27,700,000.00
27,700,000.00
27,700,000.00
27,700,000.00
Valor Inicial
100.00 0.00
Resultado de la Meta
100.00
MUNICIPIOS 0 0 67
Presupuesto Modificado
10,517,938
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
130-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
1400100/E50401 - DESARROLLO MUNICIPAL / GOBIERNO RESPONSABLE
Población H TotalM
Beneficiarios
11,193,616
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
10,517,938
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría contable, fiscal, financiera, administrativa y técnica para la modernización delas haciendas municipales, incluye las acciones y proyectos de las dependencias estatales que contribuyen aldesarrollo económico y social de los municipios.
Definición del programa
0
DATOS DEL PROGRAMA
MUNICIPIOS 0 0 67
Lic. Mario Trevizo Salazar
Secretario General de Gobierno
Titular de Dependencia
Presupuesto Modificado
10,517,938
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS
Población H TotalM
Beneficiarios
164,751,812
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
316,204,300
Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemastributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tresámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de lasociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivelnacional.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL05Tema FINANZAS PÚBLICAS01Subtema INGRESOS002 Fortalecer la eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado.Objetivo001Estrategia Fortalecer la presencia fiscal del estado en el pago de contribuciones a su cargo.
Linea de Acción 002 Fomentar el uso de los medios alternos de pago, a fin de facilitar el pago de las contribuciones.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
CONTRIBUYENTES 462,915 1,119,562 1,582,477
Presupuesto Modificado
316,204,300
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
PROPOSITOLos contribuyentes pagan de manera volutaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado.
Variación porcentualdel ingreso propiorecaudatorio.
Se valida el ingreso con las metas proyectadas para cadarentística y medios alternos de pago por concepto de: impuestos,derechos, productos y aprovechamientos.
((IPRTt/IPRTt_1)-1)*100 Ingreso propio recaudatorio total del añoactual entre ingreso propio recaudatoriototal del año anterior menos uno por cien.
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS
8,148,686,196.00
7,835,275,188.00
IPRTt - Ingreso propio recaudatorio total del año actual.
IPRTt_1 - Ingreso propio recaudatorio total del año anterior.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
INGRESOS
INGRESOS
Población H TotalM
Beneficiarios
164,751,812
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
316,204,300
Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemastributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tresámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de lasociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivelnacional.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
IPRTt-Ingreso propio recaudatorio total del año actual.
IPRTt_1-Ingreso propio recaudatorio total del año anterior.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
4,922,224,083.00
8,148,686,196.00
8,148,686,196.00
7,835,275,188.00
Valor Inicial
4.00 4.00
Resultado de la Meta
0.00
CONTRIBUYENTES 462,915 1,119,562 1,582,477
Presupuesto Modificado
316,204,300
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
PROPOSITOLos contribuyentes pagan de manera volutaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado.
Porcentaje deingresos totalescaptados.
Mide la proporción de ingresos captados en base a la colaboraciónadministrativa, las potestades tributarias, las reformas fiscales, laaplicación y el mejoramiento de la administración de los ingresoscoordinados contra los ingresos totales estimados en la Ley.
(TIC/TIEL)*100 Total de ingresos estatales del año actualentre el total de ingresos estimados en laLey por cien.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS
44,880,816,853.00
43,154,631,589.00
TIC - Total de ingresos captados.
TIEL - Total de ingresos estimados en Ley
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
INGRESOS
INGRESOS
Población H TotalM
Beneficiarios
164,751,812
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
316,204,300
Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemastributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tresámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de lasociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivelnacional.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TIC-Total de ingresos captados.
TIEL-Total de ingresos estimados en Ley
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
25,654,146,254.00
44,880,816,853.00
44,880,816,853.00
43,154,631,589.00
Valor Inicial
104.00 104.00
Resultado de la Meta
57.16
CONTRIBUYENTES 462,915 1,119,562 1,582,477
Presupuesto Modificado
316,204,300
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS
Población H TotalM
Beneficiarios
5,424,883
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
8,205,170
Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentesfuentes tributarias.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL05Tema FINANZAS PÚBLICAS01Subtema INGRESOS003 Mantener actualizado el Registro Estatal de Contribuyentes con información veraz y oportuna a efecto de prestar un servicio de mayor calidad a los contribuyentes.Objetivo001Estrategia Analizar, revisar, validar y depurar los padrones de las diferentes fuentes tributarias.
Linea de Acción 002 Modernizar y actualizar los sistemas de información que integran el Registro Estatal de Contribuyentes.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
CONTRIBUYENTES 462,915 1,119,562 1,582,477
Presupuesto Modificado
8,205,170
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
COMPONENTELos padrones estatales y federal coordinado, actualizados
Variación porcentualde actualizaciones alpadrón decontribuyentes
Mantener actualizado los padrones estatal y federal coordinadocontribuye a beneficiarse de un registro veraz, que contribuye almejor cumplimiento del contribuyente de sus obligaciones fiscales.
((ARAt/ARAt_1)-1)*100 ARAt= Actualizaciones de registros delaño actual.ARAt_1= Actualizaciones de registros delaño anterior.Actualizaciones de registro 2013 entreactualizaciones de registros 2012 menosuno por 100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS
4,874,162.00
4,874,162.00
ARAt - ARAt: Actualización de registros del padron de conribuyentes del año actual
ARAt_1 - ARAt_1: Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ACTUALIZACION DE REGISTROS
ACTUALIZACION DE REGISTROS
Población H TotalM
Beneficiarios
5,424,883
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
8,205,170
Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentesfuentes tributarias.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ARAt-ARAt: Actualización de registros del padron de conribuyentes del año actual
ARAt_1-ARAt_1: Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1,285,220.00
1,129,861.00
4,906,000.00
4,906,000.00
Valor Inicial
0.00 0.00
Resultado de la Meta
13.75
CONTRIBUYENTES 462,915 1,119,562 1,582,477
Presupuesto Modificado
8,205,170
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
1,051,721
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,093,703
Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos,estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo,conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integraciónde los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos delplan estatal de desarrollo.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL06Tema GESTIÓN PARA RESULTADOS01Subtema GESTIÓN PARA RESULTADOS002 Asignar los recursos públicos mediante programas de gobierno alineados a políticas públicas que obtengan logros tangibles para la sociedad.Objetivo001Estrategia Vincular adecuadamente el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados.
Linea de Acción 001 Establecer mecanismos para la alineación y congruencia entre los planes de los tres ámbitos de gobierno, así como los programas y acciones de las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
MUNICIPIOS
0
0
0
0
63
67
Presupuesto Modificado
2,093,703
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
COMPONENTEInforme del cumplimiento de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 elaborado.
Porcentaje delcumplimiento de laslíneas de acción delPlan Estatal deDesarrollo.
Número de líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollocumplidas en el año 2014, respecto al total de líneas de acciónestipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en elSexenio.
(NLACt/NLAEPEDCS)*100 NLACt= Número de líneas de accióncumplidas en el año 2014.NLAEPEDCS= Número de líneas de acciónestipuladas en el Plan Estatal de Desarrolloa cumplirse en el sexenio.
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS
255.00
1,594.00
NLACt - Número de líneas de acción cumplidas en el año
NLAEPEDCS - Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo acumplirse en el sexenio
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
LINEAS DE ACCION CUMPLIDAS
LINEAS DE ACCION
Población H TotalM
Beneficiarios
1,051,721
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,093,703
Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos,estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo,conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integraciónde los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos delplan estatal de desarrollo.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NLACt-Número de líneas de acción cumplidas en el año
NLAEPEDCS-Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
408.00
1,594.00
255.00
1,594.00
Valor Inicial
16.00 16.00
Resultado de la Meta
25.60
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
MUNICIPIOS
0
0
0
0
63
67
Presupuesto Modificado
2,093,703
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
8Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
COMPONENTEAsesorías en Planeación Estratégica a funcionarias y funcionarios estatales y municipales otorgadas.
Número defuncionarias yfuncionariosestatales ymunicipalesasesorados enPlaneaciónEstratégica.
Muestra el número de funcionarias estatales y municipales quereciben asesorías en Planeación Estratégica, respecto al númerofuncionarios estatales y municipales que reciben asesorías enPlaneación Estratégica.
NFEMAPE+TFEMAPE NFEMAPE= Número de funcionariasestatales y municipales asesoradas enPlaneación Estratégica.TFEMAPE= Total de funcionarios estatalesy municipales asesorados en PlaneaciónEstratégica.
ANUALEFICACIAValor Absoluto ESTRATEGICO
1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS
50.00
150.00
NFEMAPE - Número de funcionarias estatales y municipales asesoradas en PlaneaciónEstratégica.TFEMAPE - Total de funcionarios estatales y municipales asesorados en PlaneaciónEstratégica.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
FUNCIONARIAS
FUNCIONARIOS
Población H TotalM
Beneficiarios
1,051,721
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,093,703
Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos,estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo,conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integraciónde los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos delplan estatal de desarrollo.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NFEMAPE-Número de funcionarias estatales y municipales asesoradas en Planeación Estratégica.
TFEMAPE-Total de funcionarios estatales y municipales asesorados en Planeación Estratégica.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
205.00
459.00
50.00
150.00
Valor Inicial
200.00 200.00
Resultado de la Meta
664.00
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
MUNICIPIOS
0
0
0
0
63
67
Presupuesto Modificado
2,093,703
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
9Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
COMPONENTECoplademuns formalizados.
Porcentaje demunicipios conCoplademunformalizados.
Número de municipios con Coplademun (Convenios de PlaneaciónMunicipal) formalizados, respecto al total de los municipios conCoplademun.
(NMCF/TMC)*100 NMCF=Número de municipios conCoplademun formalizadosTMC= Total de municipios con Coplademun
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS
60.00
67.00
NMCF - Número de municipios con Coplademun formalizado.
TMC - Total de municipios con Coplademun.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MUNICIPIOS CON COMPLADEMUNFORMALIZADO
MUNICIPIO
Población H TotalM
Beneficiarios
1,051,721
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,093,703
Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos,estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo,conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integraciónde los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos delplan estatal de desarrollo.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NMCF-Número de municipios con Coplademun formalizado.
TMC-Total de municipios con Coplademun.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
56.00
67.00
60.00
67.00
Valor Inicial
89.55 89.55
Resultado de la Meta
83.58
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
MUNICIPIOS
0
0
0
0
63
67
Presupuesto Modificado
2,093,703
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
10Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
1,068,596
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,077,396
Integra el conjunto de acciones para realizar el seguimiento y evaluación sistemática de los programas presupuestariosbasados en resultados, así como la implementación de un sistema estatal de evaluación del desempeño, para contribuira la consecución de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PED, mejorando de manera continua el desempeñode los programas presupuestarios, y de las instituciones, así mismo determinar el impacto que los recursos públicostienen en el bienestar de la población de conformidad con los indicadores para resultados previamente definidos encada programa.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL06Tema GESTIÓN PARA RESULTADOS01Subtema GESTIÓN PARA RESULTADOS003 Implementar un Sistema de Evaluación del Desempeño acorde a los objetivos y metas determinados para cada uno de los programas de gobierno.Objetivo002Estrategia Definir las herramientas más adecuadas para desarrollar un sistema automatizado mediante el cual opere el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño.
Linea de Acción 002 Mejorar los programas de evaluación y monitoreo.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
MUNICIPIOS
0
0
0
0
63
67
Presupuesto Modificado
1,077,396
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
11Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
COMPONENTESeguimiento de los Planes Municipales de Desarrollo realizado.
Porcentaje demunicipios coninformación deseguimiento de losPlanes Municipalesde Desarrolloactualizada.
Número de municipios del estado con información de seguimientode los Planes Municipales de Desarrollo actualizada, respecto altotal de municipios.
(NMEIA/TME)*100 NMEIA = Número de municipios del estadocon información actualizada.TME= Total de municipios del estado
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
64.00
67.00
NMEIA - Número de municipios del estado con información actualizada.
TME - Total de municipios del estado.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MUNICIPIO
MUNICIPIO
Población H TotalM
Beneficiarios
1,068,596
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,077,396
Integra el conjunto de acciones para realizar el seguimiento y evaluación sistemática de los programas presupuestariosbasados en resultados, así como la implementación de un sistema estatal de evaluación del desempeño, para contribuira la consecución de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PED, mejorando de manera continua el desempeñode los programas presupuestarios, y de las instituciones, así mismo determinar el impacto que los recursos públicostienen en el bienestar de la población de conformidad con los indicadores para resultados previamente definidos encada programa.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NMEIA-Número de municipios del estado con información actualizada.
TME-Total de municipios del estado.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
87.00
67.00
64.00
67.00
Valor Inicial
95.52 95.52
Resultado de la Meta
129.85
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
MUNICIPIOS
0
0
0
0
63
67
Presupuesto Modificado
1,077,396
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
12Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
COMPONENTEAsesorías en evaluación a funcionarias y funcionarios estatales y municipales otorgadas.
Número defuncionarias yfuncionariosestatales ymunicipalesasesorados enevaluación.
Muestra el total de funcionarias y funcionarios estatales ymunicipales que reciben asesorías en evaluación.
NFAE+TFAE NFAE= Número de funcionariasasesoradas en evaluación.TFAE= Total de funcionarios asesoradosen evaluación.
ANUALEFICACIAValor Absoluto ESTRATEGICO
1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
50.00
250.00
NFAE - Número de funcionarias asesoradas en evaluación.
TFAE - Total de funcionarios asesorados en evaluación.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
FUNCIONARIAS
FUNCIONARIOS
Población H TotalM
Beneficiarios
1,068,596
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,077,396
Integra el conjunto de acciones para realizar el seguimiento y evaluación sistemática de los programas presupuestariosbasados en resultados, así como la implementación de un sistema estatal de evaluación del desempeño, para contribuira la consecución de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PED, mejorando de manera continua el desempeñode los programas presupuestarios, y de las instituciones, así mismo determinar el impacto que los recursos públicostienen en el bienestar de la población de conformidad con los indicadores para resultados previamente definidos encada programa.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NFAE-Número de funcionarias asesoradas en evaluación.
TFAE-Total de funcionarios asesorados en evaluación.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
167.00
404.00
50.00
250.00
Valor Inicial
300.00 300.00
Resultado de la Meta
571.00
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
MUNICIPIOS
0
0
0
0
63
67
Presupuesto Modificado
1,077,396
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
13Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION
Población H TotalM
Beneficiarios
42,316,649
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
47,454,277
Agrupa las acciones derivadas del convenio de colaboración administrativa en lo referente a actos de fiscalización, locual coadyuva a que el sistema tributario estatal potencie las posibilidades en la recaudación de las contribucionesfederales en el Estado y así obtener el pago oportuno y voluntario de los impuestos por parte de los contribuyentes deregimen federal.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL05Tema FINANZAS PÚBLICAS04Subtema FISCALIZACIÓN001 Potenciar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, asÍ como la recaudacion de las contribuciones federales generadas en el estado, en tanto que el crecimiento de la recaudación federal produce un
aumento en las participaciones que al mismo le corresponden.Objetivo
001Estrategia Se potenciarán las posibilidades de las contribuciones estatales, así como las federales generadas en el estado, en tanto que a mayor recaudación en fuentes fiscales federales correspondera una mayorparticipación a los estados.
Linea de Acción 001 Rediseñar las estructuras de organización, los sistemas y promover los cambios que se requieran para mejorar la obtención y el ejercicio óptimo de los recursos públicos, facilitando la introducción deindicadores estratégicos de medición del desempeño y la obtención de resultados en su ejercicio, control y evaluación, así como la gestión de los recursos derivados de los distintos Fondos de AportacionesFederales.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL 0 0 1,429
Presupuesto Modificado
47,454,277
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
14Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
FINContribuir a la consolidación de una cultura social de cumplimiento voluntario, cabal y oportuno de las obligaciones. fiscales a traves de una auténtica rendición de cuentas, así como en una administración responsable,efectiva y transparente de los recursos
Porcentaje de actosde fiscalizaciónterminados
De todos los actos de fiscalizacion programados, este indicadormostrará que porcentaje de actos de fiscalización se terminaron.
(AFT / AFP)*100 AFT=Actos de fiscalización terminadosAFP=Actos de fiscalización programados
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION
1,507.00
1,460.00
AFT - Actos de fiscalización terminados
AFP - Actos de fiscalización programados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ACTOS DE FISCALIZACION
ACTOS DE FISCALIZACION
Población H TotalM
Beneficiarios
42,316,649
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
47,454,277
Agrupa las acciones derivadas del convenio de colaboración administrativa en lo referente a actos de fiscalización, locual coadyuva a que el sistema tributario estatal potencie las posibilidades en la recaudación de las contribucionesfederales en el Estado y así obtener el pago oportuno y voluntario de los impuestos por parte de los contribuyentes deregimen federal.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AFP-Actos de fiscalización programados
AFT-Actos de fiscalización terminados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1,281.00
1,324.00
1,433.00
1,433.00
Valor Inicial
100.00 103.22
Resultado de la Meta
103.36
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL 0 0 1,429
Presupuesto Modificado
47,454,277
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
15Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS
Población H TotalM
Beneficiarios
12,429,979
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,733,722
Establece el conjunto de programas y acciones para la evaluación, actualización y capacitación en materia deNotificación y Cobranza, con el propósito de apoyar y facilitar a las Recaudaciones de Rentas la recuperación decréditos fiscales tanto federales coordinados como estatales a cargo de los contribuyentes, mediante la aplicación devigilancia de obligaciones federales conforme al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL05Tema FINANZAS PÚBLICAS01Subtema INGRESOS002 Fortalecer la eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado.Objetivo001Estrategia Fortalecer la presencia fiscal del estado en el pago de contribuciones a su cargo.
Linea de Acción 003 Fortalecer el procedimiento administrativo de ejecución en las diversas fuentes del ingreso, priorizando la recuperación de créditos fiscales de los grandes deudores.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
RECAUDACIONES 0 0 64
Presupuesto Modificado
3,733,722
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
16Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
ACTIVIDADEvaluación de los resultados de la aplicación del Programa Anual de Notificación y Cobranza (diligencias)
Porcentaje dediligenciasrealizadas
Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento derecuperación de diligencias con respecto a lo establecido en elPrograma Anual de Notificación y Cobranza.
(DR/DP)*100 (Diligencias realizadas/Diligenciasprogramadas)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS
965,759.00
965,759.00
DR - Diligencias realizadas
DP - Diligencias programadas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
DILIGENCIAS
DILIGENCIAS
Población H TotalM
Beneficiarios
12,429,979
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,733,722
Establece el conjunto de programas y acciones para la evaluación, actualización y capacitación en materia deNotificación y Cobranza, con el propósito de apoyar y facilitar a las Recaudaciones de Rentas la recuperación decréditos fiscales tanto federales coordinados como estatales a cargo de los contribuyentes, mediante la aplicación devigilancia de obligaciones federales conforme al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
DR-Diligencias realizadas
DP-Diligencias programadas
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
935,203.00
895,474.00
965,759.00
965,759.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
104.44
RECAUDACIONES 0 0 64
Presupuesto Modificado
3,733,722
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
17Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA
Población H TotalM
Beneficiarios
3,973,734
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
53,330,408
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio delos recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL05Tema FINANZAS PÚBLICAS03Subtema DEUDA PÚBLICA001 Desarrollar mecanismos innovadores para el financiamiento del Gobierno del Estado.Objetivo001Estrategia Incorporar esquemas de financiamiento innovadores con un mejor perfil, encaminados a reducir el costo del servicio de la deuda.
Linea de Acción 001 Analizar minuciosamente las ventajas y desventajas de vías alternas de financiamiento con el proposito de conseguir las menores tasas de interés y los plazos mas largos de amortización para que norepresenten gran presión sobre las finanzas públicas estatales.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 0 0 1
Presupuesto Modificado
53,330,408
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
18Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
COMPONENTEBuena calificación crediticia obtenida
Promedio de lacalificación crediticiaasignada a Gobiernodel Estado.
Mide el promedio de la calificación crediticia asignada a Gobiernodel Estado en un periodo de tres años.El valor máximo de la califcación crediticia al que se puede aspirares 20.
((PCCAGEt_2) +(PCCAGEt_1) + (PCCAGEt))
/ TA
PCCAGEt_2 = Promedio de calificacióncrediticia asignada al Gobierno del Estado.PCCAGEt_1 = Promedio de calificacióncrediticia asignada al Gobierno del Estado.PCCAGEt = Promedio de calificacióncrediticia asignada al Gobierno del Estado.TA = TOTAL DE AÑOS
ANUALEFICIENCIAPromedio GESTION
2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA
16.67
15.67
16.67
3.00
PCCAGEt_2 - Promedio de Calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año2012PCCAGEt_1 - Promedio de Calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año2013PCCAGEt - Promedio de Calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año2014TA - Total de Años
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
INDICADORES
INDICADORES
INDICADORES
INDICADORES
Población H TotalM
Beneficiarios
3,973,734
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
53,330,408
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio delos recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PCCAGEt-Promedio de Calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014
PCCAGEt_1-Promedio de Calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2013
PCCAGEt_2-Promedio de Calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2012
TA-Total de Años
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
14.67
14.67
16.67
3.00
15.67
15.67
15.00
3.00
Valor Inicial
15.45 16.34
Resultado de la Meta
15.34
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 0 0 1
Presupuesto Modificado
53,330,408
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
19Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
COMPONENTEBuena calificación crediticia obtenida
Promedio de lacalificación crediticiaasignada a Gobiernodel Estado.
Mide el promedio de la calificación crediticia asignada a Gobiernodel Estado en un periodo de tres años.El valor máximo de la califcación crediticia al que se puede aspirares 20.
((PCCAGEt_2) +(PCCAGEt_1) + (PCCAGEt))
/ TA
PCCAGEt_2 = Promedio de calificacióncrediticia asignada al Gobierno del Estado.PCCAGEt_1 = Promedio de calificacióncrediticia asignada al Gobierno del Estado.PCCAGEt = Promedio de calificacióncrediticia asignada al Gobierno del Estado.TA = TOTAL DE AÑOS
ANUALEFICIENCIAPromedio GESTION
2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA
Nivel Resumen Narrativo
Población H TotalM
Beneficiarios
3,973,734
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
53,330,408
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio delos recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 0 0 1
Presupuesto Modificado
53,330,408
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
20Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
COMPONENTEBuena calificación crediticia obtenida
Promedio decalificación crediticiaasignada a lasEmisiones Bursátilesemitidas porFideicomisos delEstado.
Mide el promedio de la calificación crediticia asignada a lasemisiones bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado en losultimos tres años.El valor máximo de la calificación crediticia al que se puede aspirares de 20.
(PCCAEBt_2 + PCCAEBt_1 +PCCAEBtt) / TA
PCCAEBt_2 = Promedio de calificacióncrediticia asignada a las emisionesbursátiles emitidas por Fideicomisos delEstado.PCCAEBt_1 = Promedio de calificacióncrediticia asignada a las emisionesbursátiles emitidas por Fideicomisos delEstado.PCCAEBBtt = Promedio de calificacióncrediticia asignada a las emisionesbursátiles emitidas por Fideicomisos delEstado.TA = Total de años
ANUALEFICIENCIAPromedio GESTION
2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA
20.00
20.00
20.00
3.00
PCCAEBt_2 - Promedio de calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles en elaño 2012PCCAEBt_1 - Promedio de calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles en elaño 2013PCCAEBtt - Promedio de calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles en el año2014TA - Total de años
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
INDICADORES
INDICADORES
INDICADORES
INDICADORES
Población H TotalM
Beneficiarios
3,973,734
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
53,330,408
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio delos recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
20.00
20.00
20.00
3.00
Valor Inicial
20.00 20.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 0 0 1
Presupuesto Modificado
53,330,408
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
21Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
COMPONENTEBuena calificación crediticia obtenida
Promedio decalificación crediticiaasignada a lasEmisiones Bursátilesemitidas porFideicomisos delEstado.
Mide el promedio de la calificación crediticia asignada a lasemisiones bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado en losultimos tres años.El valor máximo de la calificación crediticia al que se puede aspirares de 20.
(PCCAEBt_2 + PCCAEBt_1 +PCCAEBtt) / TA
PCCAEBt_2 = Promedio de calificacióncrediticia asignada a las emisionesbursátiles emitidas por Fideicomisos delEstado.PCCAEBt_1 = Promedio de calificacióncrediticia asignada a las emisionesbursátiles emitidas por Fideicomisos delEstado.PCCAEBBtt = Promedio de calificacióncrediticia asignada a las emisionesbursátiles emitidas por Fideicomisos delEstado.TA = Total de años
ANUALEFICIENCIAPromedio GESTION
2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA
Nivel Resumen Narrativo
Población H TotalM
Beneficiarios
3,973,734
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
53,330,408
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio delos recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PCCAEBt_1-Promedio de calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles en el año 2013
PCCAEBt_2-Promedio de calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles en el año 2012
PCCAEBtt-Promedio de calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles en el año 2014
TA-Total de años
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
20.00
20.00
20.00
3.00
Resultado de la Meta
20.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 0 0 1
Presupuesto Modificado
53,330,408
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
22Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
2100400/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GOBIERNO RESPONSABLE
Población H TotalM
Beneficiarios
23,102,966
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
22,200,765
Administra las erogaciones de recursos de origen fiscal, destinadas a la instrumentación y ejecución de proyectos deinfraestructura; así como la edificación, ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas, que tienen comopropósito primordial la creación de valor público, para consolidar el desarrollo económico y social de los habitantes delEstado.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL06Tema GESTIÓN PARA RESULTADOS01Subtema GESTIÓN PARA RESULTADOS002 Asignar los recursos públicos mediante programas de gobierno alineados a políticas públicas que obtengan logros tangibles para la sociedad.Objetivo001Estrategia Vincular adecuadamente el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados.
Linea de Acción 001 Establecer mecanismos para la alineación y congruencia entre los planes de los tres ámbitos de gobierno, así como los programas y acciones de las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONAS 1,713,920 1,692,545 3,406,465
Presupuesto Modificado
22,200,765
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
23Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
FINContribuir a consolidar el desarrollo económico y social del estado, mediante la eficiente operación de los recursos para inversión pública, contemplados en el Presupuesto de Egresos del Estado.
Porcentaje de losrecursos delPresupuesto deEgresos del Estadoejercidos eninversión en obrapública.
Muestra en que proporción son ejercidos en inversión y obrapública los recursos del Presupuesto de Egresos del Estado.
(TREOP/TRPE)*100 (Total de recursos ejercidos en obrapública / Total de recursos delPresupuesto de Egresos)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
2100400/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GOBIERNO RESPONSABLE
8,550,000,000.00
50,174,631,589.00
TREOP - Total de recursos ejercidos en obra pública
TRPE - Total de recursos del Presupuesto de Egresos
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PESOS
PESOS
Población H TotalM
Beneficiarios
23,102,966
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
22,200,765
Administra las erogaciones de recursos de origen fiscal, destinadas a la instrumentación y ejecución de proyectos deinfraestructura; así como la edificación, ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas, que tienen comopropósito primordial la creación de valor público, para consolidar el desarrollo económico y social de los habitantes delEstado.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TREOP-Total de recursos ejercidos en obra pública
TRPE-Total de recursos del Presupuesto de Egresos
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
7,430,358,895.00
53,800,000,000.00
8,555,000,000.00
50,174,000,000.00
Valor Inicial
17.05 17.04
Resultado de la Meta
13.81
PERSONAS 1,713,920 1,692,545 3,406,465
Presupuesto Modificado
22,200,765
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
24Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
PROPOSITOLas Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado y los municipios, operan recursos que les son aprobados para la ejecución de proyectos de inversión y obra pública.
Porcentaje derecursos parainversión ejercidospor lasDependencias yOrganismos delGobierno del Estadoy los municipíos, enrelación a laaprobación derecursos.
Muestra en que proporción se ejercen los recursos parainversión pública aprobados a las Dependencias del Gobierno delEstado y los municipios.
(TREIPDOGEM/TRAIPDOGEM)*100
(Total de recursos ejercidos en inversiónpública por las Dependencias y Orgnismosdel Gobierno del Estado y losmunicipios/Total de recursos aprobadospara inversión pública a las Dependenciasy Organismos del Gobierno del Estado y losmunicipios)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
2100400/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GOBIERNO RESPONSABLE
8,550,000,000.00
8,914,000,000.00
TREIPDOGEM - Total de recursos ejercidos en inversión pública por las Dependencias yOrgnismos del Gobierno del Estado y los municipiosTRAIPDOGEM - Total de recursos aprobados para inversión pública a las Dependencias yOrganismos del Gobierno del Estado y los municipios
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PESOS
PESOS
Población H TotalM
Beneficiarios
23,102,966
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
22,200,765
Administra las erogaciones de recursos de origen fiscal, destinadas a la instrumentación y ejecución de proyectos deinfraestructura; así como la edificación, ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas, que tienen comopropósito primordial la creación de valor público, para consolidar el desarrollo económico y social de los habitantes delEstado.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TREIPDOGEM-Total de recursos ejercidos en inversión pública por las Dependencias y Orgnismos del Gobierno del Estado y los municipios
TRAIPDOGEM-Total de recursos aprobados para inversión pública a las Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado y los municipios
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
7,430,358,895.00
10,460,818,935.85
8,555,000,000.00
8,914,000,000.00
Valor Inicial
95.97 95.92
Resultado de la Meta
71.03
PERSONAS 1,713,920 1,692,545 3,406,465
Presupuesto Modificado
22,200,765
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
25Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
PROPOSITOLas Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado y los municipios, operan recursos que les son aprobados para la ejecución de proyectos de inversión y obra pública.
Porcentaje derecursos parainversión ejercidospor lasDependencias yOrganismos delGobierno del Estadoy los municipíos, enrelación a laaprobación derecursos.
Muestra en que proporción se ejercen los recursos parainversión pública aprobados a las Dependencias del Gobierno delEstado y los municipios.
(TREIPDOGEM/TRAIPDOGEM)*100
(Total de recursos ejercidos en inversiónpública por las Dependencias y Orgnismosdel Gobierno del Estado y losmunicipios/Total de recursos aprobadospara inversión pública a las Dependenciasy Organismos del Gobierno del Estado y losmunicipios)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
2100400/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GOBIERNO RESPONSABLE
Nivel Resumen Narrativo
Población H TotalM
Beneficiarios
23,102,966
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
22,200,765
Administra las erogaciones de recursos de origen fiscal, destinadas a la instrumentación y ejecución de proyectos deinfraestructura; así como la edificación, ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas, que tienen comopropósito primordial la creación de valor público, para consolidar el desarrollo económico y social de los habitantes delEstado.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
PERSONAS 1,713,920 1,692,545 3,406,465
Presupuesto Modificado
22,200,765
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
26Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE
Población H TotalM
Beneficiarios
107,573,092
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
133,954,679
Son las acciones orientadas a la selección, reclutamiento, contratación y administración del recurso humano. Incluye lasacciones encaminadas a regular y coordinar las relaciones laborales entre los servidores públicos y el Ejecutivo Estatal,así como las orientadas a la superación personal y desarrollo profesional del recurso humano al servicio del Gobiernodel Estado.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL04Tema GOBIERNO RESPONSABLE01Subtema GOBIERNO RESPONSABLE021 Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.Objetivo001Estrategia Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública.
Linea de Acción 002 Promover la actualización constante de las personas que laboran en la administración pública estatal acorde a las necesidades de su área.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
SERVIDORES PUBLICOS 16,828 13,222 30,050
Presupuesto Modificado
133,954,679
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
27Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
FINContribuir a diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio mediante el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos.
Porcentaje deservidores yservidoras públicoscapacitados.
Mide el porcentaje de servidores y servidoras públicoscapacitados, divididos en servidores y servidoras públicos queobtuvieron constancia de participación y servidores y servidoraspúblicos que asistieron a cursos validados.
(SPC + SPCV)/TSP*100 SPC = Servidores y Servidoras Públicosque obtuvieron constancia de participaciónSPCV = Servidores y Servidoras públicosque asistieron a cursos validadosTSP = Total de Servidores Públicos
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE
13,144.00
13,367.00
30,050.00
SPC - Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación
SPCV - Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados
TSP - Total de servidores y servidoras públicos
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
SERVIDORES PUBLICOS
SERVIDORES PUBLICOS
SERVIDORES PUBLICOS
Población H TotalM
Beneficiarios
107,573,092
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
133,954,679
Son las acciones orientadas a la selección, reclutamiento, contratación y administración del recurso humano. Incluye lasacciones encaminadas a regular y coordinar las relaciones laborales entre los servidores públicos y el Ejecutivo Estatal,así como las orientadas a la superación personal y desarrollo profesional del recurso humano al servicio del Gobiernodel Estado.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
SPC-Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación
SPCV-Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados
TSP-Total de servidores y servidoras públicos
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
14,159.00
6,328.00
30,050.00
13,181.00
13,404.00
30,050.00
Valor Inicial
88.47 88.22
Resultado de la Meta
68.18
SERVIDORES PUBLICOS 16,828 13,222 30,050
Presupuesto Modificado
133,954,679
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
28Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE
Población H TotalM
Beneficiarios
83,099,454
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
124,235,559
Abarca las acciones que norman, operan y dan seguimiento a la adquisición, asignación, resguardo y mantenimiento debienes propiedad del Gobierno del Estado, así como el suministro y contratación de servicios que los preserven y quepermitan realizar la acción de gobierno en forma óptima.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL04Tema GOBIERNO RESPONSABLE01Subtema GOBIERNO RESPONSABLE019 Adecuar las disposiciones legales de carácter local que rigen la administración gubernamental.Objetivo001Estrategia Emitir nuevas disposiciones legales en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación y servicios, fortaleciendo reglamentaciones internas que permitan el control efectivo del patrimonio estatal.
Linea de Acción 004 Fortalecer la reglamentación interna existente en materia de control y destino del patrimonio del Estado.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES 0 0 102
Presupuesto Modificado
124,235,559
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
29Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
COMPONENTEImpresiones entregadas
Porcentaje deimpresionesentregadas
Mide la variación porcentual del total impresiones de libros yrevistas elaboradas en Talleres Graficos en el año actual enrelación al total de impresiones de libros y revistas del año anterior
((IAt/IAt_1)-1)*100 ((IAt/IAt_1)-1)*100 = ((impresiones del añoactual / impresiones del año anterior)-1)*100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE
54,000,000.00
54,000,000.00
IAt - Impresiones del año actual
IAt_1 - Impresiones del año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
IMPRESION
IMPRESION
Población H TotalM
Beneficiarios
83,099,454
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
124,235,559
Abarca las acciones que norman, operan y dan seguimiento a la adquisición, asignación, resguardo y mantenimiento debienes propiedad del Gobierno del Estado, así como el suministro y contratación de servicios que los preserven y quepermitan realizar la acción de gobierno en forma óptima.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
IAt-Impresiones del año actual
IAt_1-Impresiones del año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
310,107,087.00
54,000,000.00
58,000,000.00
54,000,000.00
Valor Inicial
7.41 0.00
Resultado de la Meta
474.27
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES 0 0 102
Presupuesto Modificado
124,235,559
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
30Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Población H TotalM
Beneficiarios
14,253,938
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
13,373,199
Lograr la aplicación del proceso de armonización contable, mediante normas y procedimientos para el registro de todoslos hechos económicos, que produzcan información objetiva e integrada para la rendición de cuentas, el fortalecimientode la transparencia y una eficiente gestión, al tiempo que reflejan la situación financiera del Gobierno del Estado en susdiferentes momentos del proceso de la gestión pública estatal.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL05Tema FINANZAS PÚBLICAS02Subtema EGRESOS006 Lograr la aplicación total del proceso de armonización que contempla la Ley General de Contabilidad Gubernamental, hacia todas las Dependencias, Organismos descentralizados, órganos autónomos y
Municipios en el Estado.Objetivo
001Estrategia Hacer del conocimiento de las Dependencias, Organismos descentralizados, órganos autónomos y Municipios, las resoluciones emanadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).Linea de Acción 002 Dar claridad a los entes públicos obligados, para que puedan dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES 0 0 245
Presupuesto Modificado
13,373,199
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
31Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
COMPONENTECuenta Pública entregada
Porcentaje deestados financierosentregados
Mide la relación porcentual de estados financieros que se entreganpara integrar la cuenta pública con respecto a estados financierosque marca la Ley.
(EFCP/EFL)*100 (Número de estados financieros queintegran la Cuenta Pública/Número deestados financieros que marca la Ley quecontenga la cuenta pública)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
6.00
6.00
EFCP - Estados financieros que integran la Cuenta Pública
EFL - Estados financieros que marca la Ley que contenga la Cuenta Pública.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADOS FINANCIEROS
Población H TotalM
Beneficiarios
14,253,938
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
13,373,199
Lograr la aplicación del proceso de armonización contable, mediante normas y procedimientos para el registro de todoslos hechos económicos, que produzcan información objetiva e integrada para la rendición de cuentas, el fortalecimientode la transparencia y una eficiente gestión, al tiempo que reflejan la situación financiera del Gobierno del Estado en susdiferentes momentos del proceso de la gestión pública estatal.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
EFCP-Estados financieros que integran la Cuenta Pública
EFL-Estados financieros que marca la Ley que contenga la Cuenta Pública.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
6.00
6.00
6.00
6.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES 0 0 245
Presupuesto Modificado
13,373,199
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
32Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
2220100/E50601 - PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
8,244,530
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
9,715,009
Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesosde programación y presupuestación en base a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobiernodel Estado, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en el ejercicio ycontrol de los recursos públicos..
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL06Tema GESTIÓN PARA RESULTADOS01Subtema GESTIÓN PARA RESULTADOS001 Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados.Objetivo001Estrategia Incorporar y concretar el proceso de Presupuesto Basado en Resultados en la totalidad de las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Estatal impulsando así una mayor calidad en el
gasto público.Linea de Acción 001 Elaborar los lineamientos, políticas y directrices que normen de manera estructurada, los diferentes procesos que conlleva la instrumentación de una Gestión Pública para Resultados.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES 0 0 104
Presupuesto Modificado
9,715,009
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
33Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
FINContribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la asignación de presupuesto a programas presupuestarios en base a resultados
Porcentaje deprogramas conevaluación deresultados
Mide el porcentaje de programas presupuestarios con evaluaciónde resultados para determinar el impacto logrado en losbeneficiarios en relación al total de programas presupuestarioscon enfoque a resultados
(PPER/TPPER)*100 PPER.- Programas presupuestarios conevaluación de resultadosTPPER.- Total de programaspresupuestarios con enfoque a resultados
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
2220100/E50601 - PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
30.00
128.00
PPER - Programas presupuestarios con evaluación de resultados
TPPER - Total de programas presupuestarios con enfoque a resultados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PROGRAMAS
PROGRAMAS
Población H TotalM
Beneficiarios
8,244,530
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
9,715,009
Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesosde programación y presupuestación en base a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobiernodel Estado, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en el ejercicio ycontrol de los recursos públicos..
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PPER-Programas presupuestarios con evaluación de resultados
TPPER-Total de programas presupuestarios con enfoque a resultados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
36.00
170.00
30.00
170.00
Valor Inicial
17.65 23.44
Resultado de la Meta
21.18
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES 0 0 104
Presupuesto Modificado
9,715,009
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
34Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
PROPOSITOLas Dependencias y Entidades Paraestatales asignan el presupuesto a los programas presupuestarios en base a resultados
Porcentaje delpresupuestoasignado conenfoque aresultados
Mide la proporción del presupuesto asignado con enfoque aresultados de los entes públicos, respecto del total delpresupuesto autorizado
(PER/TPA)*100 PER.- Presupuesto con enfoque aresultados TPA.- Total de presupuesto autorizado
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
2220100/E50601 - PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
27,389,005,112.00
53,800,000,000.00
PER - Presupuesto con enfoque a resultados asignado a los entes públicos
TPA - Total de presupuesto autorizado a los entes públicos
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PESOS
PESOS
Población H TotalM
Beneficiarios
8,244,530
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
9,715,009
Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesosde programación y presupuestación en base a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobiernodel Estado, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en el ejercicio ycontrol de los recursos públicos..
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PER-Presupuesto con enfoque a resultados asignado a los entes públicos
TPA-Total de presupuesto autorizado a los entes públicos
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
43,883,426,382.00
58,000,000,000.00
28,514,000,000.00
53,800,000,000.00
Valor Inicial
53.00 50.91
Resultado de la Meta
75.66
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES 0 0 104
Presupuesto Modificado
9,715,009
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
35Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
COMPONENTEProceso Basado en Resultados aplicado.
Variación porcentualdel presupuesto deegresos asignado aprogramas conenfoque aresultados.
Mide la variación del presupuesto de egresos asignado aprogramas presupuestarios con enfoque a resultados de lasDependencias y Entidades Paraestatales del año actual, respectodel año anterior.
((PEAPERt / PEAPERt_1 )-1)*100
PEAPERt = Presupuesto de egresosasignado a programas con enfoque aresultados del año actual.PEAPERt_1 = Presupuesto de egresosasignado a programas con enfoque aresultados del año anterior.
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
2220100/E50601 - PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
27,389,005,112.00
25,800,061,209.00
PEAPERt - Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados delaño actual.PEAPERt_1 - Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados delaño anterior.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PRESUPUESTO ASIGNADO
PRESUPUESTO ASIGNADO
Población H TotalM
Beneficiarios
8,244,530
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
9,715,009
Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesosde programación y presupuestación en base a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobiernodel Estado, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en el ejercicio ycontrol de los recursos públicos..
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PEAPERt-Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año actual.
PEAPERt_1-Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año anterior.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
43,883,426,382.00
27,389,005,112.00
28,514,000,000.00
27,389,005,000.00
Valor Inicial
4.11 6.16
Resultado de la Meta
60.22
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES 0 0 104
Presupuesto Modificado
9,715,009
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
36Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
COMPONENTEProceso Basado en Resultados aplicado.
Porcentaje deprogramas deDependencias yEntidadesParaestatalesincorporados alpresupuesto conenfoque aresultados.
Mide el porcentaje de programas presupuestarios que sonincorporados al Proceso Basado en Resultados y se les elaboraMatriz de Indicadores, en relación al total de los programaspresupuestarios de Dependencias y Entidades Paraestatales.
(PDEP / TPDEP)*100 PDEP = Programas de Dependencias yEntidades Paraestatales incorporadas alpresupuesto con enfoque a resultados.TPDEP = Total de Programas deDependencias y Entidades Paraestatales.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
2220100/E50601 - PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
173.00
254.00
PDEP - Programas de Dependencias y Entidades Paraestatales incorporadas al presupuestocon enfoque a resultados.TPDEP - Total de Programas de Dependencias y Entidades Paraestatales.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PROGRAMAS PBR
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Población H TotalM
Beneficiarios
8,244,530
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
9,715,009
Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesosde programación y presupuestación en base a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobiernodel Estado, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en el ejercicio ycontrol de los recursos públicos..
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PDEP-Programas de Dependencias y Entidades Paraestatales incorporadas al presupuesto con enfoque a resultados.
TPDEP-Total de Programas de Dependencias y Entidades Paraestatales.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
298.00
340.00
182.00
254.00
Valor Inicial
71.65 68.11
Resultado de la Meta
87.65
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES 0 0 104
Presupuesto Modificado
9,715,009
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
37Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
COMPONENTEProceso Basado en Resultados aplicado.
Porcentaje deDependencias yEntidadesParaestatalesincorporadas alpresupuesto conenfoque aresultados.
Mide el porcentaje de Dependencias y Entidades Paraestatales queson incorporados al Proceso Basado en Resultados, en relación altotal de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobiernodel Estado.
(DEPPER/TDEP)*100 DEPPER = Dependencias y EntidadesParaestatales incorporadas al presupuestocon enfoque a resultados.TDEP = Total de Dependencias y EntidadesParaestatales.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
2220100/E50601 - PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
46.00
104.00
DEPPER - Dependencias y Entidades Paraestatales incorporadas al Presupuesto conenfoque a ResultadosTDEP - Total de Dependencias y Entidades Paraestatales
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
DEPENDENCIAS Y ENTIDADESINCORPORADAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADESPARAESTATALES
Población H TotalM
Beneficiarios
8,244,530
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
9,715,009
Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesosde programación y presupuestación en base a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobiernodel Estado, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en el ejercicio ycontrol de los recursos públicos..
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
DEPPER-Dependencias y Entidades Paraestatales incorporadas al Presupuesto con enfoque a Resultados
TDEP-Total de Dependencias y Entidades Paraestatales
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
65.00
106.00
52.00
104.00
Valor Inicial
50.00 44.23
Resultado de la Meta
61.32
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES 0 0 104
Presupuesto Modificado
9,715,009
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
38Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
2220200/E50601 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS / GESTION PARA RESULTADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
449,603
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
162,256
Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos deprogramación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore la perspectiva de género en losprogramas de gobierno mediante indicadores de género e identificación de acciones específicas que reduzcan lasbrechas de desigualdad existente en la población objetivo que atiende cada uno de ellos.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL06Tema GESTIÓN PARA RESULTADOS01Subtema GESTIÓN PARA RESULTADOS005 Incorporar la perspectiva de género mediante la construcción de indicadores de género.Objetivo001Estrategia Definir acciones específicas que reduzcan las brechas existentes entre hombres y mujeres, contribuyendo así a que los recursos públicos presupuestados sean asignados con mayor equidad.
Linea de Acción 001 Incluir indicadores de género en el proceso de Presupuesto Basado en Resultados.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES 0 0 65
Presupuesto Modificado
162,256
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
39Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
COMPONENTEDependencias y Entidades Paraestatales con recursos destinados para la igualdad de Mujeres y Hombres.
Porcentaje deDependencias yEntidadesParaestatales quedestinan recursospara la igualdad deMujeres y Hombres.
Mide el porcentaje de Dependencias y Entidades Paraestatales quedestinan recursos para la Igualdad de Mujeres y Hombres, enrelación al total de Dependencias y Entidades Paraestatales delEjecutivo. Se consideran los Fideicomisos Públicos y OrganosAutónomos que están incorporados al PBR.
(DYERIMH/TDYE)*100 DYERIMH = Dependencias y EntidadesParaestatales que destinan recursos parala Igualdad de Mujeres y Hombres.TDYE = Total de Dependencias y EntidadesParaestatales.
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
2220200/E50601 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS / GESTION PARA RESULTADOS
34.00
65.00
DYERIMH - Dependencias y Entidades Paraestatales que destinan recursos para la igualdadde Mujeres y HombresTDYE - Total Dependencias y Entidades Paraestatales.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
DEPENDENCIAS Y ENTIDADESPARAESTATALES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADESPARAESTATALES
Población H TotalM
Beneficiarios
449,603
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
162,256
Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos deprogramación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore la perspectiva de género en losprogramas de gobierno mediante indicadores de género e identificación de acciones específicas que reduzcan lasbrechas de desigualdad existente en la población objetivo que atiende cada uno de ellos.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
DYERIMH-Dependencias y Entidades Paraestatales que destinan recursos para la igualdad de Mujeres y Hombres
TDYE-Total Dependencias y Entidades Paraestatales.
Se considera como año actual a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos del próximo ejercicio fiscal, ya que éste se concreta y autoriza en el año previo al que corresponde. Para efectos de este informe nos referimos al ejercicio fiscal delaño 2015.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
44.00
71.00
35.00
65.00
Valor Inicial
53.85 52.31
Resultado de la Meta
61.97
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES 0 0 65
Presupuesto Modificado
162,256
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
40Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
COMPONENTEProgramas Presupuestarios con Indicadores de Género incorporados.
Porcentaje deprogramaspresupuestarios conIndicadores deGéneroincorporados.
Mide el porcentaje de programas presupuestarios con Indicadoresde Género incorporados, con respecto al total de los programasintegrados al presupuesto basado en resultados
(PPIG / TPPBR)*100 PPIG = Programas presupuestarios conIndicadores de Género incorporados.TPPBR = Total de programaspresupuestarios integrados al proceso delPresupuesto basado en resultados.
ANUALEFICIENCIAPorcentual GESTION
2220200/E50601 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS / GESTION PARA RESULTADOS
42.00
173.00
PPIG - Programas presupuestarios con indicadores de Género incorporados.
TPPBR - Total de programas presupuestarios integrados al proceso en base a resultados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Población H TotalM
Beneficiarios
449,603
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
162,256
Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos deprogramación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore la perspectiva de género en losprogramas de gobierno mediante indicadores de género e identificación de acciones específicas que reduzcan lasbrechas de desigualdad existente en la población objetivo que atiende cada uno de ellos.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PPIG-Programas presupuestarios con indicadores de Género incorporados.
TPPBR-Total de programas presupuestarios integrados al proceso en base a resultados
Vale la pena resaltar que la meta de programas presupuestarios con indicadores de género se rebasó sustancialmente. Un incremento del 38 porciento que equivale a 19 programas más. Sin embargo en el valor porcentual de la metaalcanzada no se refleja este incremento debido al aumento considerable de los programas presupuestarios en PbR. Se considera como año actual a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos del próximo ejercicio fiscal, ya que éste seconcreta y autoriza en el año previo al que corresponde. Para efectos de este informe nos referimos al ejercicio fiscal del año 2015.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
69.00
298.00
50.00
182.00
Valor Inicial
27.47 24.28
Resultado de la Meta
23.15
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES 0 0 65
Presupuesto Modificado
162,256
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
41Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE
Población H TotalM
Beneficiarios
12,023,695
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
16,010,872
Mejorar las funciones institucionales eficientando los procesos administrativos y de operación mediante el uso de lastecnologías de información, así mismo contar con un plan de capacitación constante en las mismas del personal deanálisis, desarrollo y soporte informático.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL04Tema GOBIERNO RESPONSABLE01Subtema GOBIERNO RESPONSABLE022 Apoyar las acciones para satisfacer los requerimientos ciudadanos de más y mejores bienes y servicios públicos con transparencia y honestidad.Objetivo001Estrategia Contar con personal profesional y preparado, procesos de operación y servicios adecuados con el soporte de las tecnologías pertinentes.
Linea de Acción 001 Realizar una reforma administrativa enfocada a la innovación constante de procesos, trámites y servicios con objetivos de descentralización, disminución de tiempos y costos, así como de atención con prontitudy proximidad a la ciudadanía.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
UNIDADES EN OPERACION 0 0 211
Presupuesto Modificado
16,010,872
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
42Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 42
FINContribuir a elevar la eficiencia de las funciones de las Unidades en Operación mediante la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Porcentaje desolicitudes deSoporte Técnico delas Recaudacionesde Rentas atendidas.
Este indicador mostrará la variación porcentual de atención anecesidades de Infraestructura y Comunicaciones en lasRecaudaciones de Rentas del Estado.
((SSTRt/SSTRt_1)-1)*100 SSTRt= Solicitudes de Soporte Técnico delas Recaudaciones de Rentas atendidas enel año actual.SSTRt_1= Solicitudes de Soporte Técnicode las Recaudaciones de Rentas atendidasen el año anterior.
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE
1,456.00
1,456.00
SSTRt - Solicitudes de soporte técnico de Recaudaciones de Rentas atendidas en el añoactualSSTRt_1 - Solicitudes de soporte técnico de Recaudaciones de Rentas atendidas en el añoanterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
SOLICITUDES
SOLICITUDES
Población H TotalM
Beneficiarios
12,023,695
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
16,010,872
Mejorar las funciones institucionales eficientando los procesos administrativos y de operación mediante el uso de lastecnologías de información, así mismo contar con un plan de capacitación constante en las mismas del personal deanálisis, desarrollo y soporte informático.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
SSTRt-Solicitudes de soporte técnico de Recaudaciones de Rentas atendidas en el año actual
SSTRt_1-Solicitudes de soporte técnico de Recaudaciones de Rentas atendidas en el año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1,072.00
1,456.00
1,426.00
1,456.00
Valor Inicial
-2.06 0.00
Resultado de la Meta
0.00
UNIDADES EN OPERACION 0 0 211
Presupuesto Modificado
16,010,872
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
1301800/E20203 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
Población H TotalM
Beneficiarios
21,324,606
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
44,843,732
Fortalecimiento al desarrollo económico estatal por medio del seguimiento a los programas, y la administración de losrecursos asignados.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA03Subtema INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)001 Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.Objetivo002Estrategia Promover las políticas que fomenten la competitividad de la económia estatal, a fin de atraer y desarrollar inversiones y generar más y mejores empleos.
Linea de Acción 001 Promover reformas en materia de desarrollo económico que detonen e impulsen la atracción y desarrollo de inversiones mediante instrumentos modernos de promoción y en coordinación con el sector privado.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
CIUDADANOS 260,106 462,411 722,517
Presupuesto Modificado
44,843,732
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
PROPOSITOLas y los ciudadanos cuentan con empleos de calidad
Variación porcentualen la generación yconservación deempleos registrados
Mide la variación porcentual en la generación y conservación deempleos registrados en el Estado en el año actual con respecto alaño anterior
((ERET/ERET1)-1)*100 ERET= Empleos registrados en el Estado enel año actualERET1= Empleos registrados en el Estadoen el año anterior
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1301800/E20203 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
706,273.00
690,085.00
ERET - Empleos registrados en el Estado en el año actual
ERET1 - Empleos registrados en el Estado en el año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EMPLEO
EMPLEO
Población H TotalM
Beneficiarios
21,324,606
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
44,843,732
Fortalecimiento al desarrollo económico estatal por medio del seguimiento a los programas, y la administración de losrecursos asignados.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ERET-Empleos registrados en el Estado en el año actual
ERET1-Empleos registrados en el Estado en el año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
753,329.00
714,380.00
722,517.00
706,273.00
Valor Inicial
2.30 2.35
Resultado de la Meta
5.45
CIUDADANOS 260,106 462,411 722,517
Presupuesto Modificado
44,843,732
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
1302400/E20301 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
Población H TotalM
Beneficiarios
1,623,481
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,205,179
Medición, análisis y seguimiento de información económica internacional, nacional y regional, para la mejora de toma dedecisiones que promuevan el desarrollo económico.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD03Tema COMERCIO Y SERVICIOS01Subtema MERCADO INTERNO Y SERVICIOS010 Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado.Objetivo002Estrategia Llevar a las PYMES de mayor potencial de crecimiento y capacidad para generar mejores empleos a su máximo desarrollo, mediante el apoyo integral, la sistematización y el cercamiento a los mercados.
Linea de Acción 002 Consolidar a las MIPYMES existentes mediante su dinamización y el desarrollo de nuevos canales de distribución y comercialización, así como promover un mayor número de asociaciones productivas en estesegmento. Con lo anterior, se estará aplicando un esquema integral de apoyo que permitirá tanto su consolidación como su crecimiento al siguiente segmento.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
USUARIOS 1,347,694 1,279,651 2,627,345
Presupuesto Modificado
2,205,179
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
COMPONENTECompendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados
Variación porcentualde compendioseconómicos,industriales,comerciales y deservicios realizados
Mide la variación porcentual de compendios económicos,industriales, comerciales y de servicios en el Estado del año actualcon respecto al año anterior
SCt - SCt_1 SCt = Número de compendios económicos,industriales, comerciales y de servicios enel estado del año actualSCt_1 = Número de compendioseconómicos, industriales, comerciales y deservicios en el estado del año anterior
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
GESTION
1302400/E20301 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
47.00
59.00
SCt - Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de serviciosrealizados en el año actualSCt_1 - Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de serviciosrealizados en el año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ESTUDIO
ESTUDIO
Población H TotalM
Beneficiarios
1,623,481
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,205,179
Medición, análisis y seguimiento de información económica internacional, nacional y regional, para la mejora de toma dedecisiones que promuevan el desarrollo económico.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
SCt-Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el año actual
SCt_1-Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
55.00
47.00
47.00
47.00
Valor Inicial
0.00-12.00
Resultado de la Meta
8.00
USUARIOS 1,347,694 1,279,651 2,627,345
Presupuesto Modificado
2,205,179
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
1401000/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
Población H TotalM
Beneficiarios
8,206,985
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
20,401,561
Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial por medio deasesoría, capacitación y participación en ferias y encuentros de negocios.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD03Tema COMERCIO Y SERVICIOS01Subtema MERCADO INTERNO Y SERVICIOS002 Actualizar las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de manera congruente con las inversiones a realizar para elevar su competitividad tecnológica.Objetivo001Estrategia Ejecutar una política dirigida a atender las necesidades específicas de la microempresa comercial y de servicios.
Linea de Acción 001 Realizar una intensa labor de promoción y difusión de los apoyos existentes a las empresas y a los emprendedores en foros y eventos en todas las regiones del estado coadyuvando en sus procesos deplaneación y toma de decisiones.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
EMPRESARIOS 50 350 400
Presupuesto Modificado
20,401,561
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
FINContribuir en actualizar las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de manera congruente con las inversiones a realizar a través del incremento de sucompetitividad.
Variación porcentualen la conservaciónde empleos de lasmipymes
Mide la variación porcentual de los empleos conservados a travésdel impulso de la formación del capital humano en las mipymes enel año actual con respecto del año anterior
((ECOt/ECOt1)-1)*100 ECOt=Empleos conservados en el añoactualECOt1=Empleos conservados en el añoanterior
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1401000/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
220.00
526.00
ECOt - Empleos conservados en el año actual
ECOt1 - Empleos conservados en el año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EMPLEO
EMPLEO
Población H TotalM
Beneficiarios
8,206,985
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
20,401,561
Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial por medio deasesoría, capacitación y participación en ferias y encuentros de negocios.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ECOt-Empleos conservados en el año actual
ECOt1-Empleos conservados en el año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
4,361.00
1,037.00
222.00
220.00
Valor Inicial
0.91-58.17
Resultado de la Meta
320.54
EMPRESARIOS 50 350 400
Presupuesto Modificado
20,401,561
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA
Población H TotalM
Beneficiarios
885,989
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
982,981
Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA05Subtema MINERÍA001 Fortalecer las actividades mineras en el estado.Objetivo001Estrategia Implementar programas de capacitación, modernización y diversificación para impulsar la minería del estado.
Linea de Acción 001 Impartir cursos de capacitación y entrenamiento para generar mano de obra calificada en las regiones mineras de Chihuahua.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
EMPRESARIOS 3,900 9,100 13,000
Presupuesto Modificado
982,981
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
8Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
COMPONENTEServicios de asesoría técnica integral a empresas y/o concesionarios mineros en el Estado brindados
Variación porcentualde empresas y/oconcesionariosmineros querecibieron asesoríatécica integral
Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionariosmineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría técnicaintegral en el año actual con respecto al año anterior
((EMRAIT/EMRAIT_1)-1)*100 EMRAIT= Empresas y/o concesionariosmineros establecidas en el Estado querecibieron asesoría técnica integral en elaño actualEMRAIT1= Empresas y/o concesionariosmineros establecidas en el Estado querecibieron asesoría técnica integral en elaño anterior
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA
0.00
236.00
0.00
230.00
EMRAIT - Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral enel año actualEMRAIT - Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral enel año actualEMRAIT_1 - Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integralen el año anteriorEMRAIT_1 - Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integralen el año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
Población H TotalM
Beneficiarios
885,989
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
982,981
Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
EMRAIT-Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año actual
EMRAIT_1-Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año anterior
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
215.00
233.00
0.00
237.00
0.00
236.00
Valor Inicial
0.42 2.61
Resultado de la Meta
0.00
EMPRESARIOS 3,900 9,100 13,000
Presupuesto Modificado
982,981
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
9Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
COMPONENTEServicios de asesoría técnica integral a empresas y/o concesionarios mineros en el Estado brindados
Variación porcentualde empresas y/oconcesionariosmineros querecibieron asesoríatécica integral
Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionariosmineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría técnicaintegral en el año actual con respecto al año anterior
((EMRAIT/EMRAIT_1)-1)*100 EMRAIT= Empresas y/o concesionariosmineros establecidas en el Estado querecibieron asesoría técnica integral en elaño actualEMRAIT1= Empresas y/o concesionariosmineros establecidas en el Estado querecibieron asesoría técnica integral en elaño anterior
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA
Nivel Resumen Narrativo
Población H TotalM
Beneficiarios
885,989
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
982,981
Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
EMPRESARIOS 3,900 9,100 13,000
Presupuesto Modificado
982,981
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
10Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
COMPONENTECapacitación a empresas y/o concesionarios mineros en el Estado otorgadas
Variación porcentualde empresas y/oconcesionariosmineros capacitados
Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionariosmineros establecidos en el Estado que son capacitados en el añoactual con respecto al año anterior
((EMCT/EMCT1)-1)*100 EMCT= Empresas y/o concesionariosmineros establecidos en el Estado que soncapacitados en el año actualEMCT1= Empresas y/o concesionariosmineros establecidos en el Estado que soncapacitados en el año anterior
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA
190.00
200.00
EMCT - Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual
EMCT1 - Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EMPRESA
EMPRESA
Población H TotalM
Beneficiarios
885,989
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
982,981
Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
EMCT-Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual
EMCT1-Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
385.00
429.00
190.00
189.00
Valor Inicial
0.53-5.00
Resultado de la Meta
0.00
EMPRESARIOS 3,900 9,100 13,000
Presupuesto Modificado
982,981
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
11Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO
Población H TotalM
Beneficiarios
6,342,903
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,405,452
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructuraturística.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD04Tema TURISMO01Subtema TURISMO001 Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.Objetivo001Estrategia Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos.
Linea de Acción 005 Gestionar la firma de los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos, con el Gobierno Federal.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
EMPRESARIOS 1,880 2,820 4,700
Presupuesto Modificado
6,405,452
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
12Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
FINContribuir al desarrollo turístico en el Estado a través del incremento en la competitividad de las empresas turísticas
Variación porcentualde la derramaeconómica en elsector turístico
Mide la variación porcentual de la derrama económica generada enel año actual por el desarrollo de los productos turísticos delEstado con respecto al año anterior.
((Destt/destt1)-1)*100 Destt=Derrama económica en el sectorturístico en el año actualdestt1= Derrama económica en el sectorturístico del año anterior
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO
7,894,751,000.00
7,778,080,000.00
Destt - Derrama económica en el sector turístico en el año actual
destt1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
DERRAMA ECONOMICA
DERRAMA ECONOMICA
Población H TotalM
Beneficiarios
6,342,903
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,405,452
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructuraturística.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
Destt-Derrama económica en el sector turístico en el año actual
destt1-Derrama económica en el sector turístico en el año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
9,352,900,000.00
8,400,000,000.00
8,013,961,740.00
7,894,751,000.00
Valor Inicial
1.51 1.50
Resultado de la Meta
11.34
EMPRESARIOS 1,880 2,820 4,700
Presupuesto Modificado
6,405,452
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
13Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
PROPOSITOLas y los empresarios turísticos incrementan su competitividad
Variación porcentualde la afluencia deturistas al Estado.
Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionalesy extranjeros al Estado en el año actual respecto del año anterior.
((Att/att_1)-1)*100 Att=Afluencia turística en al año actualatt_1=Afluencia turística en el año anterior.
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO
4,025,160.00
3,889,043.00
Att - Afluencia turística en el año actual
att_1 - Afluencia turística en el año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PERSONAS
PERSONAS
Población H TotalM
Beneficiarios
6,342,903
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,405,452
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructuraturística.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
Att-Afluencia turística en el año actual
att_1-Afluencia turística en el año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
4,676,422.00
4,200,000.00
4,166,443.00
4,025,160.00
Valor Inicial
3.51 3.50
Resultado de la Meta
11.34
EMPRESARIOS 1,880 2,820 4,700
Presupuesto Modificado
6,405,452
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
14Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
COMPONENTECapacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada
Variación porcentualde las y losempleados de lasempresas turísticascapacitadas durantelos cursos y talleres.
Mide la variación porcentual de las y los empleados de lasempresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleresimpartidos en el año actual con respecto al año anterior
((NPCT/NPCT1)-1)*100 NPCT= Número de las y los empleados delas empresas turísticas capacitadosmediante los cursos y talleres impartidosen el año actualNPCT1= Número de las y los empleados delas empresas turísticas capacitadosmediante los cursos y talleres impartidosen el año anterior
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO
2,819.00
2,791.00
NPCT - Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante loscursos y talleres impartidos en el año actualNPCT1 - Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediantelos cursos y talleres impartidos en el año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PERSONAS CAPACITADAS
PERSONAS CAPACITADAS
Población H TotalM
Beneficiarios
6,342,903
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,405,452
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructuraturística.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NPCT-Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual
NPCT1-Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
2,626.00
3,770.00
2,848.00
2,819.00
Valor Inicial
1.03 1.00
Resultado de la Meta
32.16
EMPRESARIOS 1,880 2,820 4,700
Presupuesto Modificado
6,405,452
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
15Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
1402100/E20203 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
Población H TotalM
Beneficiarios
3,280,519
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,893,872
Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevas inversiones yempleos en el Estado.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA03Subtema INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)001 Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.Objetivo001Estrategia Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar
empleos mejor remunerados.Linea de Acción 001 Participar y organizar ferias, foros, misiones y encuentros de negocios nacionales e internacionales en conjunto con el sector privado para lograr captar nuevos proyectos de inversión.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
EMPRESARIOS 4,084 6,127 10,211
Presupuesto Modificado
2,893,872
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
16Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
FINContribuir a potenciar la atracción y desarrollo de las nuevas inversiones y negocios a través del impulso de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado que generen empleos de calidad
Variación porcentualde inversión denuevos proyectosde empresasindustriales en elEstado
Mide la variación porcentual en el monto de inversión de nuevosproyectos de empresas industriales en el Estado en el año actualcon respecto al año anterior
((INPT/INPT1)-1)*100 INPT= nversión de nuevos proyectos deempresas industriales en el Estado en elaño actualINPT1= nversión de nuevos proyectos deempresas industriales en el Estado en elaño anterior
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1402100/E20203 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
651.29
644.84
INPT - Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el añoactualINPT1 - Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el añoanterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MILLONES DE DOLARESAMERICANOS
MILLONES DE DOLARESAMERICANOS
Población H TotalM
Beneficiarios
3,280,519
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,893,872
Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevas inversiones yempleos en el Estado.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
INPT-Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual
INPT1-Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1,071.20
849.00
658.45
651.29
Valor Inicial
1.10 1.00
Resultado de la Meta
26.17
EMPRESARIOS 4,084 6,127 10,211
Presupuesto Modificado
2,893,872
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
17Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
PROPOSITOLas y los empresarios de diferentes sectores productivos generan empleos de calidad.
Variación porcentualde nuevos empleosindustrialesgenerados en elEstado
Mide la variación porcentual de nuevos empleos industriales en elramo de la tecnología generados en el año actual en relación conlos generados en el año anterior
((NEIGT/NEIGT1)-1)*100 NEIGT= nuevos empleos industrialesgenerados en el año actualNEIGT1= nuevos empleos industrialesgenerados en el año anterior
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1402100/E20203 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
10,100.00
17,046.00
NEIGT - Nuevos empleos industriales generados en el año actual
NEIGT1 - Nuevos empleos industriales generados en el año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EMPLEO
EMPLEO
Población H TotalM
Beneficiarios
3,280,519
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,893,872
Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevas inversiones yempleos en el Estado.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NEIGT-Nuevos empleos industriales generados en el año actual
NEIGT1-Nuevos empleos industriales generados en el año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
14,299.00
25,834.00
10,211.00
10,100.00
Valor Inicial
1.10-40.75
Resultado de la Meta
51.95
EMPRESARIOS 4,084 6,127 10,211
Presupuesto Modificado
2,893,872
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
18Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO
Población H TotalM
Beneficiarios
1,281,316
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,141,245
Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así como incrementar la derramaeconómica generada por este tipo de servicios.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD04Tema TURISMO01Subtema TURISMO001 Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.Objetivo002Estrategia Fortalecer el crecimiento y la modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas.
Linea de Acción 005 Fortalecer la promoción de los servicios turísticos de la entidad, en mercados metas nacionales y extranjeros.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
EMPRESARIOS 1,880 2,820 4,700
Presupuesto Modificado
3,141,245
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
19Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
FINContribuir al desarrollo turístico en el Estado a través de mecanismos promoción que amplien la difusión de los servicios de productos turísticos de la entidad
Variación porcentualde la derramaeconómica en elsector turístico.
Mide la variación porcentual de la derrama económica generadapor el desarrollo de los productos turísticos del Estado en el añoactual con respecto al año anterior
((DESTt/DESTt1)-1)*100 DESTt= derrama económica en el sectorturístico en el año 2013DESTt1= derrama económica en el sectorturístico en el año 2012
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO
7,894,751,000.00
7,778,080,000.00
DESTt - Derrama económica en el sector turístico en el año actual
DESTt1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
DERRAMA ECONOMICA
DERRAMA ECONOMICA
Población H TotalM
Beneficiarios
1,281,316
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,141,245
Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así como incrementar la derramaeconómica generada por este tipo de servicios.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
DESTt-Derrama económica en el sector turístico en el año actual
DESTt1-Derrama económica en el sector turístico en el año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
9,352,900,000.00
8,400,000,000.00
8,013,961,740.00
7,894,751,000.00
Valor Inicial
1.51 1.50
Resultado de la Meta
11.34
EMPRESARIOS 1,880 2,820 4,700
Presupuesto Modificado
3,141,245
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
20Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
PROPOSITOLas y los prestadores de servicios turísticos se promocionan en los mercados meta a nivel Estatal, Nacional e Internacional
Variación porcentualde la afluencia deturistas al Estado.
Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales,nacionales y extranjeros en el año actual respecto al año anterior
((ATt/ATt1)-1)*100 ATt=Afluencia de turistas estatales,nacionales y extranjeros en el año actual ATt1Afluencia de turistas estatales,nacionales y extranjeros en el año anterior
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO
4,025,160.00
3,889,043.00
ATt - Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual
ATt1 - Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PERSONAS
PERSONAS
Población H TotalM
Beneficiarios
1,281,316
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,141,245
Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así como incrementar la derramaeconómica generada por este tipo de servicios.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ATt-Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual
ATt1-Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
4,676,422.00
4,200,000.00
4,166,443.00
4,025,160.00
Valor Inicial
3.51 3.50
Resultado de la Meta
11.34
EMPRESARIOS 1,880 2,820 4,700
Presupuesto Modificado
3,141,245
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
21Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
1402900/E20203 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
Población H TotalM
Beneficiarios
4,037,564
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,367,011
Fomentar, detonar e instalar el desarrollo de empresas fronterizas, para lograr el desarrollo económico de la región.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA03Subtema INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)001 Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.Objetivo001Estrategia Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar
empleos mejor remunerados.Linea de Acción 005 Realizar una mayor difusión de las oportunidades de inversión del estado y sus sectores en medios nacionales e internacionales para dar a conocer las fortalezas de las diferentes regiones.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
EMPRESARIOS 1,728 3,072 4,800
Presupuesto Modificado
4,367,011
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
22Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
PROPOSITOLas y los empresarios de la zona norte fortalecen su competitividad
Variación porcentualde empleo formalregistrado en laentidad
Mide la variación porcentual de empleo formal registrado en laentidad en el año actual con respecto al año anterior
((EFRET/EFRET_1)-1)*100 EFRET= empleo formal registrado en laentidad en el año actual EFRET_1= empleo formal registrado en laentidad en el año anterior
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1402900/E20203 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
313,161.00
310,060.00
EFRET - empleo formal registrado en la entidad en el año actual
EFRET_1 - empleo formal registrado en la entidad en el año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EMPLEO
EMPLEO
Población H TotalM
Beneficiarios
4,037,564
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,367,011
Fomentar, detonar e instalar el desarrollo de empresas fronterizas, para lograr el desarrollo económico de la región.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
EFRET-empleo formal registrado en la entidad en el año actual
EFRET_1-empleo formal registrado en la entidad en el año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
378,100.00
313,161.00
316,606.00
313,161.00
Valor Inicial
1.10 1.00
Resultado de la Meta
20.74
EMPRESARIOS 1,728 3,072 4,800
Presupuesto Modificado
4,367,011
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
23Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
1403000/E20203 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
Población H TotalM
Beneficiarios
12,018,419
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
35,032,684
Impulsar y desarrollar el sector Industrial por medio de asesoría, estímulos fiscales, becas de capacitación, programasde financiamiento y participación en ferias binacionales, así como vínculos con cámaras y/o organismos empresariales.
Definición del programa
38,855,493
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA03Subtema INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)002 Fortalecer los agrupamientos industriales existentes y generar nuevas oportunidad de crecimiento aprovechando las ventajas competitivas de la entidad.Objetivo002Estrategia Continuar con el Programa de Retención de la Industria establecida en el estado.
Linea de Acción 001 Aplicar el Programa de Retención con fin de conservar los niveles de generación de empleo.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
EMPRESARIOS 1,349 3,147 4,496
Presupuesto Modificado
73,888,177
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
24Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
COMPONENTEApoyos económicos a establecimientos de empresas del sector industrial otorgados
Variación porcentualde establecimientosde empresas delsector industrialapoyados
Mide el número de establecimientos de empresas del sectorindustrial apoyadas en el Estado en el año actual,con respecto delaño anterior
((NEIt/NEIt1)-1)*100 NEIT = número de empresas del séctorindustrial apoyadas en el Estado en el añoactualNEIT1 = número de empresas del séctorindustrial apoyadas en el Estado en el añoanterior
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1403000/E20203 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
4,450.00
4,406.00
NEIt - Número de establecimientos del sector industrial apoyadas en el Estado en el añoactualNEIt1 - Número de establecimientos del sector industrial apoyadas en el Estado en el añoanterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ESTABLECIMIENTOS
ESTABLECIMIENTOS
Población H TotalM
Beneficiarios
12,018,419
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
35,032,684
Impulsar y desarrollar el sector Industrial por medio de asesoría, estímulos fiscales, becas de capacitación, programasde financiamiento y participación en ferias binacionales, así como vínculos con cámaras y/o organismos empresariales.
Definición del programa
38,855,493
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NEIt-Número de establecimientos del sector industrial apoyadas en el Estado en el año actual
NEIt1-Número de establecimientos del sector industrial apoyadas en el Estado en el año anterior
AÚN NO SE ENCUENTRA N DATOS DISPONIBLES
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
4,551.00
4,451.00
4,496.00
4,450.00
Valor Inicial
1.03 1.00
Resultado de la Meta
2.25
EMPRESARIOS 1,349 3,147 4,496
Presupuesto Modificado
73,888,177
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
25Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
1403100/E20204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA
Población H TotalM
Beneficiarios
871,914
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
945,208
Impulsar y fomentar el sector agroindustrial, a través de asesoría y capacitación, así como apoyos económicos.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA04Subtema AGROINDUSTRIA001 Propiciar la integración de las agroindustrias con productores de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y sector forestal del estado.Objetivo001Estrategia Coordinar un plan estratégico para la industrialización de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y forestales para dar un mayor valor agregado.
Linea de Acción 001 Propiciar acciones para transformar los productos agropecuarios y forestales, con un mayor valor agregado.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
EMPRESARIOS 30 58 88
Presupuesto Modificado
945,208
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
26Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
COMPONENTEApoyos económicos agroindustriales otorgados
Variación porcentualde apoyos aempresasagroindustriales parala conservación ogeneración deempleos
Mide la variación porcentual de apoyos a empresasagroindustriales para la conservación o generación de empleos enel año actual con respecto al año anterior
((TECGEAT/TECGEAT_1)-1)*100
TECGEAT= Empleos conservados ogenerados de las empresasagroindustriales apoyadas en el año actualTECGEAT_1= Empleos conservados ogenerados de las empresasagroindustriales apoyadas en el añoanterior
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1403100/E20204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA
110.00
40.00
TECGEAT - Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadasen el año actualTECGEAT_1 - Empleos conservados o generados de las empresas agroindustrialesapoyadas en el año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EMPLEO
EMPLEO
Población H TotalM
Beneficiarios
871,914
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
945,208
Impulsar y fomentar el sector agroindustrial, a través de asesoría y capacitación, así como apoyos económicos.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TECGEAT-Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año actual
TECGEAT_1-Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
293.00
112.00
130.00
110.00
Valor Inicial
18.18 175.00
Resultado de la Meta
161.61
EMPRESARIOS 30 58 88
Presupuesto Modificado
945,208
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
27Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
1403200/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
Población H TotalM
Beneficiarios
2,712,554
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,903,064
Fomentar y desarrollar una cultura empresarial con responsabilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas(MIPYMES) a través de la capacitación, consultoría y asesoría por medio de centros regionales de atención empresarial.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD03Tema COMERCIO Y SERVICIOS01Subtema MERCADO INTERNO Y SERVICIOS010 Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado.Objetivo002Estrategia Llevar a las PYMES de mayor potencial de crecimiento y capacidad para generar mejores empleos a su máximo desarrollo, mediante el apoyo integral, la sistematización y el cercamiento a los mercados.
Linea de Acción 001 Brindar consultoría especializada para dinamizar los procesos de negocios, mejorando en la producción, administración, comercialización, respeto al medio ambiente, así como prácticas de responsabilidad social.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
EMPRESARIOS 2,400 6,600 9,000
Presupuesto Modificado
2,903,064
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
28Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
COMPONENTETrámites integrales para Mipymes por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) otorgados
Variación porcentualde trámitesrealizados
Mide la variación porcentual de trámites realizados en el año actualcon respecto al año anterior.
((NPAT/NPAT1)-1)*100 NPAT= Número de trámites realizados en elaño actualNPAT1= Número de trámites realizados enel año anterior.
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1403200/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
15,000.00
15,000.00
NPAT - Número de trámites realizados en el año actual
NPAT1 - Número de trámites realizados en el año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
GESTIONES
GESTIONES
Población H TotalM
Beneficiarios
2,712,554
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,903,064
Fomentar y desarrollar una cultura empresarial con responsabilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas(MIPYMES) a través de la capacitación, consultoría y asesoría por medio de centros regionales de atención empresarial.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NPAT-Número de trámites realizados en el año actual
NPAT1-Número de trámites realizados en el año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
19,297.00
15,122.00
16,000.00
15,000.00
Valor Inicial
6.67 0.00
Resultado de la Meta
27.61
EMPRESARIOS 2,400 6,600 9,000
Presupuesto Modificado
2,903,064
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
29Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
1403300/E20302 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR
Población H TotalM
Beneficiarios
2,021,093
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,005,362
Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial concapacidad de exportación, por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y misiones internacionales.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD03Tema COMERCIO Y SERVICIOS02Subtema COMERCIO EXTERIOR001 Mejorar la competitividad de las PYMES con oferta exportable.Objetivo001Estrategia Identificar PYMES con potencial exportador para fortalecer su productividad y competitividad dentro del comercio internacional.
Linea de Acción 002 Promover y desarrollar las temáticas una cultura exportadora, de innovación y calidad en las PYMES.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
EMPRESARIOS 103 155 258
Presupuesto Modificado
2,005,362
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
30Hoja No. de
134-SECRETARIA DE ECONOMIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 30
COMPONENTEAsesoría a mipymes del sector comercial exportadoras del Estado para conservación de empleos otorgada
Variación porcentualde asesoríasotorgadas amipymesexportadoras delEstado paraconservación deempleos
Mide la variación porcentual de asesorías a mipymes exportadorasdel Estado para conservación de empleos del año actual, conrespecto al año anterior
((ECt/ECt1)-1)*100 ECt= Asesorías a Mipymes Exportadorasdel Estado para conservación de empleosaño actualECt1= Asesorías a Mipymes Exportadorasdel Estado para conservación de empleosaño anterior
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1403300/E20302 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR
305.00
830.00
ECt - Asesorías a mipymes exportadoras del Estado para conservación de empleos en elaño actualECt1 - Asesorías a mipymes exportadoras del Estado para conservación de empleos delaño anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ASESORIAS
ASESORIAS
Población H TotalM
Beneficiarios
2,021,093
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,005,362
Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial concapacidad de exportación, por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y misiones internacionales.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ECt-Asesorías a mipymes exportadoras del Estado para conservación de empleos en el año actual
ECt1-Asesorías a mipymes exportadoras del Estado para conservación de empleos del año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
360.00
317.00
320.00
305.00
Valor Inicial
4.92-63.25
Resultado de la Meta
13.56
EMPRESARIOS 103 155 258
Presupuesto Modificado
2,005,362
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
1113300/E10802 - CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA / MENONITAS
Población H TotalM
Beneficiarios
900,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
733,421
Promueve el desarrollo integral de la comunidad menonita con acciones que propicien su participación plena en la vidaeconómica, social política y cultural del Estado. La comunidad menonita es reconocida por su vocación al sectoragropecuario y por el impulso que han dado al desarrollo económico en amplias zonas de la entidad. Su llegada al estadode Chihuahua data de marzo de 1922, procedentes de Manitoba, Canadá, asentándose en ese año, un total de 9253personas en los municipios de Cuauhtémoc, Namiquipa, Buenaventura, Cusihuiriachi, Bachíniva, Janos y Ascensión.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA08Tema ETNIAS02Subtema MENONITAS003 Apoyar el desarrollo de las actividades económicas y productivas del área de Cuauhtémoc con el corredor comercial de Cuauhtémoc a Bachíniva, con la creación de un Corredor o Ruta Turística de los
Menonitas, dando valor agregado a la producción agrícola y comercializando la producción en todas las regiones del estado.Objetivo
002Estrategia Concretar la realización del censo económico en coordinación con el ITCC, del Municipio de Cuauhtémoc.Linea de Acción 004 Promover y respaldar la ejecución de proyectos productivos, agropecuarios, desarrollo agroindustrial y manufactura.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONAS 10,360 8,140 18,500
Presupuesto Modificado
733,421
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
COMPONENTEEventos de promoción socio-culturales y de salud realizados
Porcentaje deeventos depromoción socio-culturales y de saludrealizados
Mide el porcentaje de eventos de promoción socio-culturales y desalud realizados respecto de los eventos de promoción socio-culturales y de salud programados
(TEPR/TEPP)*100 ( Total de eventos de promoción realizados/ Total de eventos de promociónprogramados )*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1113300/E10802 - CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA / MENONITAS
92.00
92.00
TEPR - Total de eventos de promocion realizados
TEPP - Total de eventos de promocion programados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EVENTOS
EVENTOS
Población H TotalM
Beneficiarios
900,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
733,421
Promueve el desarrollo integral de la comunidad menonita con acciones que propicien su participación plena en la vidaeconómica, social política y cultural del Estado. La comunidad menonita es reconocida por su vocación al sectoragropecuario y por el impulso que han dado al desarrollo económico en amplias zonas de la entidad. Su llegada al estadode Chihuahua data de marzo de 1922, procedentes de Manitoba, Canadá, asentándose en ese año, un total de 9253personas en los municipios de Cuauhtémoc, Namiquipa, Buenaventura, Cusihuiriachi, Bachíniva, Janos y Ascensión.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TEPR-Total de eventos de promocion realizados
TEPP-Total de eventos de promocion programados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
95.00
95.00
95.00
95.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
PERSONAS 10,360 8,140 18,500
Presupuesto Modificado
733,421
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
1113400/E10701 - CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD / PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Población H TotalM
Beneficiarios
4,132,305
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
11,712,757
Conjunta acciones de política pública con una nueva visión que permite desarrollar plenamente el potencial humano, elsentido de la dignidad, las capacidades, talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, para que sean parteactiva de la sociedad, tratándolos con el respeto y la equidad que se merecen, reforzando el respeto por los derechoshumanos y las libertades fundamentales.Se consideran personas con capacidades diferentes a todo ser humano que presente temporal o permanente unalimitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales para realizar sus actividadesconnaturales.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA07Tema PERSONAS CON DISCAPACIDAD01Subtema PERSONAS CON DISCAPACIDAD002 Impulsar el Programa Estatal para la Integración de las Personas con Discapacidad, procurando que exista igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a los servicios de salud, educación, empleo, cultura,
recreación, deporte, accesibilidad y transporte, que contribuya a la integración social de las personas con discapacidad, buscando garantizarles el pleno acceso a los derechos humanos, políticos y sociales.Objetivo
001Estrategia Establecer esquemas de coordinación y de intercambio con las Instituciones del Sector Salud para fortalecer las Campañas de Prevención, Detección y Atención Oportuna y Rehabilitación de la Discapacidad enel Estado de Chihuahua.
Linea de Acción 001 Fortalecer las acciones para la prevención y detección oportuna de la discapacidad, la estimulación temprana y la rehabilitación.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONAS 1,950 1,550 3,500
Presupuesto Modificado
11,712,757
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
COMPONENTEEquipo médico asistencial entregado
Porcentaje depersonas condiscapacidad querecibieron equipomédico asistencial
Mide el porcentaje de personas con discapacidad que recibieronequipo médico asistencial respecto al total de personas condiscapacidad que solicitaron equipo médico asistencial
(PREMA/PDSEMA)*100 (Personas con discapacidad que recibieron equipo medico asitenciale/ Total depersonas con discapacidad que solicitaronequipo médico asistencial(*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1113400/E10701 - CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD / PERSONAS CON DISCAPACIDAD
800.00
800.00
PREMA - Personas que recibieron equipo médico asistencial
PDSEMA - Personas con discapacidad que solicitaron equipo médico asistencial
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PERSONAS
PERSONAS
Población H TotalM
Beneficiarios
4,132,305
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
11,712,757
Conjunta acciones de política pública con una nueva visión que permite desarrollar plenamente el potencial humano, elsentido de la dignidad, las capacidades, talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, para que sean parteactiva de la sociedad, tratándolos con el respeto y la equidad que se merecen, reforzando el respeto por los derechoshumanos y las libertades fundamentales.Se consideran personas con capacidades diferentes a todo ser humano que presente temporal o permanente unalimitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales para realizar sus actividadesconnaturales.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PREMA-Personas que recibieron equipo médico asistencial
PDSEMA-Personas con discapacidad que solicitaron equipo médico asistencial
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
733.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
73.30
PERSONAS 1,950 1,550 3,500
Presupuesto Modificado
11,712,757
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
1113800/E10601 - CHIHUAHUA VIVE PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES / PERSONAS ADULTAS MAYORES
Población H TotalM
Beneficiarios
141,459,496
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
132,039,228
Agrupa las acciones encaminadas a brindar al adulto mayor asistencia social en materia de alimentación, y demásbienes básicos. En coordinación con organizaciones que atienden a estos grupos de la sociedad, así como con lasdependencias estatales y municipales se otorgan descuentos en el pago de servicios, además de apoyarles en larealización de actividades sociales, culturales, de recreación, esparcimiento y de acceso al empleo. Se busca integrarun padrón de adultos mayores que facilite la organización, instrumentación y seguimiento de todas las actividades quese realicen en beneficio a este sector de la población, contribuyendo con ello a que tengan una mejor calidad de vida.Por razones demográficas y de justicia social, nuestros adultos merecen tanto la gratitud de la sociedad a la quesirvieron y sirven, como el respaldo institucional para hacer de su existencia un espacio de dignidad.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA06Tema PERSONAS ADULTAS MAYORES01Subtema PERSONAS ADULTAS MAYORES008 Dar oportunidades a la población adulta mayor para que pueda disfrutar de bienes y servicios acorde a su condición económica.Objetivo001Estrategia Acordar con las Dependencias de Gobierno y de la iniciativa privada para generar descuentos en los servicios y adquisición de bienes de consumo.
Linea de Acción 001 Celebrar convenios con instancias gubernamentales e iniciativa privada para descuentos en bienes y servicios, o bien facilidades de pago.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ADULTO MAYOR 12,000 8,000 20,000
Presupuesto Modificado
132,039,228
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
COMPONENTETarjetas alimentarias para personas adultas mayores entregadas
Porcentaje detarjetas alimentariasentregadas
Mide el porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas respecto altotal de tarjetas alimentarias solicitadas
(TAE/TAS)*100 (Total de tarjetas alimentaria entregadas/total de tarjetas alimentariassolicitadas)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1113800/E10601 - CHIHUAHUA VIVE PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES / PERSONAS ADULTAS MAYORES
20,000.00
89,374.00
TAE - Tarjetas alimentarias entregadas
TAS - Tarejetas alimentarias solicitadas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
TARJETAS
TARJETAS
Población H TotalM
Beneficiarios
141,459,496
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
132,039,228
Agrupa las acciones encaminadas a brindar al adulto mayor asistencia social en materia de alimentación, y demásbienes básicos. En coordinación con organizaciones que atienden a estos grupos de la sociedad, así como con lasdependencias estatales y municipales se otorgan descuentos en el pago de servicios, además de apoyarles en larealización de actividades sociales, culturales, de recreación, esparcimiento y de acceso al empleo. Se busca integrarun padrón de adultos mayores que facilite la organización, instrumentación y seguimiento de todas las actividades quese realicen en beneficio a este sector de la población, contribuyendo con ello a que tengan una mejor calidad de vida.Por razones demográficas y de justicia social, nuestros adultos merecen tanto la gratitud de la sociedad a la quesirvieron y sirven, como el respaldo institucional para hacer de su existencia un espacio de dignidad.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TAE-Tarjetas alimentarias entregadas
TAS-Tarejetas alimentarias solicitadas
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
10,870.00
89,374.00
20,000.00
89,374.00
Valor Inicial
22.38 22.38
Resultado de la Meta
12.16
ADULTO MAYOR 12,000 8,000 20,000
Presupuesto Modificado
132,039,228
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
1114000/E10301 - CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA / DESARROLLO SOCIAL
Población H TotalM
Beneficiarios
1,000,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,115,505
Este programa tiene como objetivo general el impulsar procesos de desarrollo incluyente, equitativo, sostenido ysustentable, con creación de capital humano, social y económico, que permitan la generación e incremento de ingresosa mujeres de escasos recursos económicos a través de la organización y desarrollo de redes de una economía popularsolidaria.Está orientado a la población desempleada, especialmente hacia mujeres habitantes de colonias urbanas marginadas,mayores de 40 años y/o con muy pocas posibilidades de integrarse a un trabajo formal asalariado, debido a diversascircunstancias como escolaridad, formación en competencias, salud, cuidados especiales en el hogar, etc. Estas mujeres tienen acceso a actividades formativas en administración de empresas solidarias, se organizan gruposde ahorro comunitario solidario que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural con un enfoque de género quecontemplan las necesidades propias de la actividad productiva y reproductiva.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA03Tema DESARROLLO SOCIAL01Subtema DESARROLLO SOCIAL004 Organizar la actividad productiva asociativa solidaria en las comunidades donde estén organizados grupos de economía social o centros comunitarios para favorecer el ingreso familiar.Objetivo001Estrategia Realizar acciones de promoción y capacitación en economía popular y solidaria especialmente entre la población desempleada que acude a los centros comunitarios para que sea capaz de elaborar sus propios
planes de negocios.Linea de Acción 001 Impulsar el modelo de economía solidaria como una forma de generar trabajo y renta en los sectores populares, especialmente en las Ciudades de Juárez y Chihuahua.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONAS 4,900 100 5,000
Presupuesto Modificado
1,115,505
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
8Hoja No. de
136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
COMPONENTEEspacios de vinculación de redes de economía popular solidaria creados
Porcentaje de redesde economía popularsolidaria creadas
Mide el total de redes de economía popular solidaria creadas,respecto al total de redes de economía popular solidariaprogramados.
(TRC/TRP)*100 (Total de redes de economía popularsolidaria creadas / Total de espacios redesde economía popular solidariaprogramados)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1114000/E10301 - CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA / DESARROLLO SOCIAL
64.00
60.00
TRC - Total de redes creadas
TRP - Total de redes programadas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
GRUPO
GRUPO
Población H TotalM
Beneficiarios
1,000,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,115,505
Este programa tiene como objetivo general el impulsar procesos de desarrollo incluyente, equitativo, sostenido ysustentable, con creación de capital humano, social y económico, que permitan la generación e incremento de ingresosa mujeres de escasos recursos económicos a través de la organización y desarrollo de redes de una economía popularsolidaria.Está orientado a la población desempleada, especialmente hacia mujeres habitantes de colonias urbanas marginadas,mayores de 40 años y/o con muy pocas posibilidades de integrarse a un trabajo formal asalariado, debido a diversascircunstancias como escolaridad, formación en competencias, salud, cuidados especiales en el hogar, etc. Estas mujeres tienen acceso a actividades formativas en administración de empresas solidarias, se organizan gruposde ahorro comunitario solidario que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural con un enfoque de género quecontemplan las necesidades propias de la actividad productiva y reproductiva.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TRC-Total de redes creadas
TRP-Total de redes programadas
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
70.00
70.00
70.00
70.00
Valor Inicial
100.00 106.67
Resultado de la Meta
100.00
PERSONAS 4,900 100 5,000
Presupuesto Modificado
1,115,505
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
9Hoja No. de
136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
1114500/E11101 - CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES / PARTICIPACION CIUDADANA
Población H TotalM
Beneficiarios
59,483,004
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
66,222,315
Otorgar apoyos a organizaciones de la sociedad civil, a través de financiamientos a instituciones de beneficencia,conjuntar acciones con el fin de propiciar el desarrollo y crecimiento institucional a partir de su profesionalizacióntransparencia y observancia del marco legal, facilitando que cumplan así con los propósitos humanitarios para los quefueron creadas y se consolide su permanencia en el servicio que prestan a la sociedad.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 0 0 371
Presupuesto Modificado
66,222,315
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
10Hoja No. de
136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
COMPONENTEApoyo económico a organizaciones de la sociedad civil otorgado
Porcentaje deapoyos económicoa Organizaciones dela Sociedad Civilotorgados
Mide el porcentaje de apoyos económico a Organizaciones de laSociedad Civil otorgados respecto a las solicitudes para apoyoeconómico recibidas
(AEO/SAER)*100 (Apoyos economicos otorgados/Solicitudespara apoyo economico recibidas)*100
ANUALEFICIENCIAPorcentual GESTION
1114500/E11101 - CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES / PARTICIPACION CIUDADANA
0.00
0.00
AEO - Apoyos economicos otorgados
SAER - Solicitudes para apoyo economico recibidas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
APOYO ECONOMICO
SOLICITUDES
Población H TotalM
Beneficiarios
59,483,004
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
66,222,315
Otorgar apoyos a organizaciones de la sociedad civil, a través de financiamientos a instituciones de beneficencia,conjuntar acciones con el fin de propiciar el desarrollo y crecimiento institucional a partir de su profesionalizacióntransparencia y observancia del marco legal, facilitando que cumplan así con los propósitos humanitarios para los quefueron creadas y se consolide su permanencia en el servicio que prestan a la sociedad.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AEO-Apoyos economicos otorgados
SAER-Solicitudes para apoyo economico recibidas
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
277.00
371.00
371.00
371.00
Valor Inicial
100.00 0.00
Resultado de la Meta
74.66
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 0 0 371
Presupuesto Modificado
66,222,315
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
11Hoja No. de
136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
1114800/E11001 - CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION CIUDADANA / ATENCION CIUDADANA
Población H TotalM
Beneficiarios
2,956,904
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,889,447
A través de este programa se dará el vínculo entre la sociedad y el Gobierno del Estado ante las demandas de laciudadanía a través de la gestión y asesoría de los beneficios que ofrecen los apoyos de asistencia social existentes.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA10Tema ATENCIÓN CIUDADANA01Subtema ATENCIÓN CIUDADANA005 Acercar a los ciudadanos los servicios y programas que ofrece el Gobierno del Estado.Objetivo001Estrategia Detectar zonas de atención prioritarias, con alto índice de marginación identificando líderes naturales, escuelas y padres de familia para realizar torneos deportivos y vincular las Dependencias y programas para
llevar a cabo jornadas de Atención Ciudadana, Vive en tu Colonia.Linea de Acción 001 Implementar eventos a población abierta (Jornadas Comunitarias) para brindar atención con calidad y prontitud.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONAS 36,000 24,000 60,000
Presupuesto Modificado
3,889,447
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
12Hoja No. de
136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
COMPONENTEApoyos en especie a personas de escasos recursos entregados
Porcentaje deapoyos en especieentregados
Mide el porcentaje de apoyos en especie entregados respecto alnúmero de apoyos en especie solicitados
(AEE/AES)*100 (Apoyos en especie entregados/Apoyosen especie solicitados)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1114800/E11001 - CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION CIUDADANA / ATENCION CIUDADANA
10,000.00
10,000.00
AEE - Apoyos en especie entregados
AES - Apoyos en especie solicitados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
APOYOS
APOYOS
Población H TotalM
Beneficiarios
2,956,904
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,889,447
A través de este programa se dará el vínculo entre la sociedad y el Gobierno del Estado ante las demandas de laciudadanía a través de la gestión y asesoría de los beneficios que ofrecen los apoyos de asistencia social existentes.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AEE-Apoyos en especie entregados
AES-Apoyos en especie solicitados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
12,830.00
12,000.00
12,126.00
12,000.00
Valor Inicial
101.05 100.00
Resultado de la Meta
106.92
PERSONAS 36,000 24,000 60,000
Presupuesto Modificado
3,889,447
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
138-SECRETARIA DE SALUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 10
1114300/E10201 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD / SALUD
Población H TotalM
Beneficiarios
4,600,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,500,019
Programa que ofrece servicios médicos a la población en zonas rurales y urbanas marginadas, que les permitan mejorary conservar la salud, acercándoles la atención y el acceso a los servicios en sus lugares de origen ampliando así lacobertura médica en las diferentes regiones de la Entidad con el fin de contribuir al aumento de la calidad de vida de laspersonas que habitan en estas comunidades.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA02Tema SALUD01Subtema SALUD003 Impulsar la cobertura de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención mediante la construcción de infraestructura y esquemas novedosos de atención médica.Objetivo003Estrategia Impulsar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales mediante Unidades de Atención Móviles.
Linea de Acción 002 Incorporar nuevas rutas del Programa de Caravanas de la Salud en los municipios de alta marginación y difícil acceso.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES YURBANAS MARGINADAS
15,948 13,048 28,996
Presupuesto Modificado
4,500,019
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
138-SECRETARIA DE SALUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 10
PROPOSITOLa población urbana y rural marginada de mujeres y hombres incrementa la cobertura médica de primer nivel
Porcentaje de lapoblación urbana yrural marginada demujeres y hombrescon servicio médicode primer nivel
Mide la relación porcentual de la población urbana y ruralmarginada de mujeres y hombres atendida en el estado conservicio de primer nivel con respecto a la población urbana y ruralmarginada en el estado
(PURMA/PURDE)*100 (Población urbana-rural marginada demujeres y hombres atendida con serviciosmédicos de primer nivel/ población urbana -rural marginada de mujeres y hombres delestado)
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1114300/E10201 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD / SALUD
28,996.00
202,094.00
PURMA - Población urbana-rural marginada de mujeres y hombres atendida con serviciosmédicos de primer nivelPURDE - Población urbana-rural marginada del estado
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PERSONAS
PERSONAS
Población H TotalM
Beneficiarios
4,600,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,500,019
Programa que ofrece servicios médicos a la población en zonas rurales y urbanas marginadas, que les permitan mejorary conservar la salud, acercándoles la atención y el acceso a los servicios en sus lugares de origen ampliando así lacobertura médica en las diferentes regiones de la Entidad con el fin de contribuir al aumento de la calidad de vida de laspersonas que habitan en estas comunidades.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PURMA-Población urbana-rural marginada de mujeres y hombres atendida con servicios médicos de primer nivel
PURDE-Población urbana-rural marginada del estado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
11,808.00
247,117.00
28,996.00
202,094.00
Valor Inicial
14.35 14.35
Resultado de la Meta
4.78
POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES YURBANAS MARGINADAS
15,948 13,048 28,996
Presupuesto Modificado
4,500,019
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
138-SECRETARIA DE SALUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 10
1114400/E10201 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES / SALUD
Población H TotalM
Beneficiarios
8,874,389
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
14,522,186
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización plena que influyan en la disminución de losíndices de adicción mediante la prevención y la detección temprana, garantizando un adecuado tratamiento para unarehabilitación integral, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables.Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, paraevitar el avance de la adición y participar en la disminución de los delitos en los cuales la adicción es una de lasvariables.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA02Tema SALUD01Subtema SALUD010 Impulsar un programa integral de prevención y tratamiento de adicciones con la finalidad de reducir su incidencia en el Estado de Chihuahua.Objetivo001Estrategia Fortalecer los programas y acciones de la prevención de adicciones en la entidad.
Linea de Acción 001 Impulsar los programas de prevención de adicciones en los rubros de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, entre la población juvenil en particular y la población adulta en general.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
POBLACION SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES 71,500 58,500 130,000
Presupuesto Modificado
14,522,186
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
138-SECRETARIA DE SALUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 10
COMPONENTEAtención y Rehabilitación de Adicciones a Procesados Subrogados del Sistema de Justicia Penal de delitos de narcomenudeo atendidos
Porcentaje demujeres y hombresimputados pornarcomenudeo delSistema de JusticiaPenal atendidos
Mide la relación porcentual de mujeres y hombres imputados pornarcomenudeo del Sistema de Justicia Penal atendidos conrespecto a las mujeres y hombres imputados canalizadas arehabilitación a la Comisión Estatal de Adicciones
((MHINA/MHINC))*100 (Mujeres y hombres imputados pornarcomenudeo del Sistema de JusticiaPenal atentidos/ Mujeres y hombresimputados por narcomenudeo canalizadasa rehabilitación a la Comisión Estatal deAdicciones)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1114400/E10201 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES / SALUD
360.00
360.00
MHINA - Mujeres y hombres imputados por narcomenudeo atendidos
MHINC - Mujeres y hombres imputados por narcomenudeo canalizadas a rehabilitación
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PERSONAS
PERSONAS
Población H TotalM
Beneficiarios
8,874,389
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
14,522,186
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización plena que influyan en la disminución de losíndices de adicción mediante la prevención y la detección temprana, garantizando un adecuado tratamiento para unarehabilitación integral, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables.Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, paraevitar el avance de la adición y participar en la disminución de los delitos en los cuales la adicción es una de lasvariables.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MHINA-Mujeres y hombres imputados por narcomenudeo atendidos
MHINC-Mujeres y hombres imputados por narcomenudeo canalizadas a rehabilitación
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
357.00
357.00
380.00
380.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
POBLACION SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES 71,500 58,500 130,000
Presupuesto Modificado
14,522,186
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
138-SECRETARIA DE SALUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 10
1122300/E10201 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL / SALUD
Población H TotalM
Beneficiarios
12,410,168
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
12,103,537
Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad, dando prioridad alos sectores de mayor marginación tanto en las zonas rurales como en las urbanas.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA02Tema SALUD01Subtema SALUD001 Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.Objetivo001Estrategia Implementar programas de salud de atención a la población infantil y juvenil que tengan un impacto relevante en el mejoramiento de los indicadores de salud de este grupo poblacional.
Linea de Acción
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONAS CON RECURSOS ECONOMICOSLIMITADOS CON PROBLEMAS DE SALUD
5,872 6,361 12,233
Presupuesto Modificado
12,103,537
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
138-SECRETARIA DE SALUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 10
PROPOSITOLa población de mujeres y hombres con recursos económicos limitados incrementa la cobertura de atención en apoyos para la salud
Variación porcentualanual de la coberturade atención enapoyos para la saludentre mujeres yhombres
Mide la cobertura de atención en apoyos para la salud de mujeresy hombres con recursos ecónomicos limitados en el año actual conrespecto cobertura de atención en apoyos para la salud demujeres y hombres con recursos ecónomicos limitados en el añoanterior
((CAASMHRELt/CAASMHRELt_1)-1)*100
((Cobertura de atención en apoyos para lasalud de mujeres y hombres con recursosecónomicos limitados en el año actual /cobertura de atención en apoyos para lasalud de mujeres y hombres con recursosecónomicos limitados en el año anterior)-1)*100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1122300/E10201 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL / SALUD
11,651.00
7,018.00
CAASMHRELt - Cobertura de atención en apoyos para la salud de mujeres y hombres conrecursos ecónomicos limitados en el año actualCAASMHRELt_1 - Cobertura de atención en apoyos para la salud de mujeres y hombrescon recursos ecónomicos limitados en el año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
APOYO
APOYO
Población H TotalM
Beneficiarios
12,410,168
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
12,103,537
Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad, dando prioridad alos sectores de mayor marginación tanto en las zonas rurales como en las urbanas.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
CAASMHRELt-Cobertura de atención en apoyos para la salud de mujeres y hombres con recursos ecónomicos limitados en el año actual
CAASMHRELt_1-Cobertura de atención en apoyos para la salud de mujeres y hombres con recursos ecónomicos limitados en el año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
4,172.00
11,966.00
12,233.00
11,651.00
Valor Inicial
5.00 66.02
Resultado de la Meta
0.00
PERSONAS CON RECURSOS ECONOMICOSLIMITADOS CON PROBLEMAS DE SALUD
5,872 6,361 12,233
Presupuesto Modificado
12,103,537
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
138-SECRETARIA DE SALUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 10
1502000/E10201 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD
Población H TotalM
Beneficiarios
6,832,100
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
10,172,098
Control y fomento sanitario a fin de proteger a la población contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventosexógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, afactores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen,incluyendo la publicidad de los mismos.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
POBLACION 1,666,655 1,643,187 3,309,842
Presupuesto Modificado
10,172,098
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
8Hoja No. de
138-SECRETARIA DE SALUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 10
PROPOSITOLas mujeres y hombres chihuahuenses reciben productos y servicios con la normatividad sanitaria vigente proporcionados por los establecimientos registrados
Porcentaje deproductos yserviciosproporcionados a lapoblación quecumplen con lanorma sanitaria
Mide el porcentaje de productos y servicios proporcionados a lapoblación que cumplen con la normatividad sanitaria con respectodel total de productos y servicios de los establecimientosverificados.
(PSPPCNS /TPSBV)*100 (Productos y Servicios Proporcionados a laPoblación que Cumplen con la NormatividadSanitaria/Total de Productos y ServiciosBajo Vigilancia Sanitaria)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1502000/E10201 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD
13,472.00
14,650.00
PSPPCNS - Productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con lanormatividad sanitariaTPSBV - Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PRODUCTOS
PRODUCTOS
Población H TotalM
Beneficiarios
6,832,100
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
10,172,098
Control y fomento sanitario a fin de proteger a la población contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventosexógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, afactores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen,incluyendo la publicidad de los mismos.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PSPPCNS-Productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria
TPSBV-Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1,211.00
1,295.00
13,472.00
14,650.00
Valor Inicial
91.96 91.96
Resultado de la Meta
93.51
POBLACION 1,666,655 1,643,187 3,309,842
Presupuesto Modificado
10,172,098
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
9Hoja No. de
138-SECRETARIA DE SALUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 10
5960114/E10201 - SEGURO POPULAR 2014 / SALUD
Población H TotalM
Beneficiarios
1,200,000,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,533,959,749
Conjuntar acciones institucionales destinadas a proporcionar el acceso a la atención médica de manera efectiva a lapoblación abierta (personas que no cuentan con otro sistema de seguridad social), de manera que se satisfagan susnecesidades de salud y se resguarde el patrimonio de las familias contra gastos de salud. De esta forma se garantizaque toda la población cuente con un medio de protección social que les brinde atención médica adecuada.
Definición del programa
20,509,144
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA02Tema SALUD01Subtema SALUD001 Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.Objetivo002Estrategia Diseñar programas de salud que permitan mejorar la salud materna y de las mujeres en las diferentes etapas de su vida.
Linea de Acción 002 Impulsar un programa de atención prenatal en los servicios de salud proporcionados por el Gobierno Estatal.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
POBLACION 699,720 672,280 1,372,000
Presupuesto Modificado
1,554,468,893
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
10Hoja No. de
138-SECRETARIA DE SALUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 10
PROPOSITOLas mujeres y los hombres sin derechohabiencia a la seguridad social son afiliadas al sistema de protección social en salud
Porcentaje demujeres y hombresafiliadas al seguropopular
Mide a las mujeres y hombres afiliados sin derechohabiencia a laseguridad social con respecto a las mujeres y hombresprogramadas a ser afiliadas
(MHAt/MHPt)*100 (Mujeres y hombres afiliados sinderechohabiencia a la seguridad social enel año actual/ Mujeres y hombresprogramadas a ser afiliadas en el añoactual)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
5960114/E10201 - SEGURO POPULAR 2014 / SALUD
1,314,280.00
1,235,601.00
MHAt - Mujeres y hombres afiliados sin derechohabiencia a la seguridad social en el añoactualMHPt - Mujeres y hombres programadas a ser afiliadas en el año actual
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
AFILIADOS
AFILIADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
1,200,000,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,533,959,749
Conjuntar acciones institucionales destinadas a proporcionar el acceso a la atención médica de manera efectiva a lapoblación abierta (personas que no cuentan con otro sistema de seguridad social), de manera que se satisfagan susnecesidades de salud y se resguarde el patrimonio de las familias contra gastos de salud. De esta forma se garantizaque toda la población cuente con un medio de protección social que les brinde atención médica adecuada.
Definición del programa
20,509,144
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MHAt-Mujeres y hombres afiliados sin derechohabiencia a la seguridad social en el año actual
MHPt-Mujeres y hombres programadas a ser afiliadas en el año actual
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1,444,201.00
1,372,000.00
1,372,000.00
1,372,000.00
Valor Inicial
100.00 106.37
Resultado de la Meta
105.26
POBLACION 699,720 672,280 1,372,000
Presupuesto Modificado
1,554,468,893
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
33,240,506
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
43,463,332
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN001 Fortalecer la educación con calidad.Objetivo
EstrategiaLinea de Acción
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
43,463,332
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
FINContribuir a elevar el logro educativo en los niños, las niñas, los y las adolescentes que cursan la educación básica mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias desarrolladas en la trayectoriaescolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable y participativo.
Porcentaje de logroacadémico deEducación Básica enla asignatura deespañol
Mide en porcentaje a niñas y niños de primaria y secundaria conniveles de dominio bueno y excelente en la asignatura de españolen la Evaluación Nacional de Logro Académico en CentrosEscolares del Estado (ENLACE)
( ( APyS_DbAE_ENLACE +APyS_DeAE_ENLACE) /
TAPyS_EvAE ) *100
Relación porcentual entre el número dealumnos de primaria y secundaria condominio bueno y excelente en la asignaturade español en ENLACE con el total dealumnos de primaria y secundariaevaluados en la asignatura de español
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
117,555.00
28,131.00
431,425.00
APyS_DbAE_ENLACE - Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio bueno en laasignatura de español en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolaresdel Estado.APyS_DeAE_ENLACE - Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio excelenteen la asignatura de español en la Evaluación Nacional de Logro Académico en CentrosEscolares del Estado.TAPyS_EvAE - Total de alumnos de primaria y secundaria evaluados en la asignatura deespañol
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
33,240,506
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
43,463,332
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
APyS_DbAE_ENLACE-Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio bueno en la asignatura de español en la Evaluación Nacional de Lo
APyS_DeAE_ENLACE-Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio excelente en la asignatura de español en la Evaluación Nacional de
TAPyS_EvAE-Total de alumnos de primaria y secundaria evaluados en la asignatura de español
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
0.00
0.00
0.00
123,433.00
28,694.00
440,054.00
Valor Inicial
34.57 33.77
Resultado de la Meta
0.00
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
43,463,332
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
FINContribuir a elevar el logro educativo en los niños, las niñas, los y las adolescentes que cursan la educación básica mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias desarrolladas en la trayectoriaescolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable y participativo.
Porcentaje de logroacadémico deEducación Básica enla asignatura deespañol
Mide en porcentaje a niñas y niños de primaria y secundaria conniveles de dominio bueno y excelente en la asignatura de españolen la Evaluación Nacional de Logro Académico en CentrosEscolares del Estado (ENLACE)
( ( APyS_DbAE_ENLACE +APyS_DeAE_ENLACE) /
TAPyS_EvAE ) *100
Relación porcentual entre el número dealumnos de primaria y secundaria condominio bueno y excelente en la asignaturade español en ENLACE con el total dealumnos de primaria y secundariaevaluados en la asignatura de español
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
Nivel Resumen Narrativo
Población H TotalM
Beneficiarios
33,240,506
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
43,463,332
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
43,463,332
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
FINContribuir a elevar el logro educativo en los niños, las niñas, los y las adolescentes que cursan la educación básica mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias desarrolladas en la trayectoriaescolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable y participativo.
Porcentaje de logroacadémico deEducación Básica enla asignatura dematemáticas
Mide en porcentaje a niñas y niños de primaria y secundaria conniveles de dominio bueno y excelente en la asignatura dematemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico enCentros Escolares del Estado (ENLACE)
( ( APyS_DbAM_ENLACE +APyS_DeAM_ENLACE) /
TAPyS_EvAM ) *100
Relación porcentual entre el número dealumnos de primaria y secundaria condominio bueno y excelente en la asignaturade matemáticas en ENLACE con el total dealumnos de primaria y secundariaevaluados en la asignatura de matemáticas
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
99,285.00
65,654.00
431,425.00
APyS_DbAM_ENLACE - Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio bueno en laasignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en CentrosEscolares del Estado.APyS_DeAM_ENLACE - Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio excelenteen la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en CentrosEscolares del Estado.TAPyS_EvAM - Total de alumnos de primaria y secundaria evaluados en la asignatura dematemáticas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
33,240,506
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
43,463,332
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
APyS_DbAM_ENLACE-Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio bueno en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional d
APyS_DeAM_ENLACE-Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio excelente en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacion
TAPyS_EvAM-Total de alumnos de primaria y secundaria evaluados en la asignatura de matemáticas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
0.00
0.00
0.00
104,249.00
66,967.00
440,054.00
Valor Inicial
38.91 38.23
Resultado de la Meta
0.00
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
43,463,332
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
FINContribuir a elevar el logro educativo en los niños, las niñas, los y las adolescentes que cursan la educación básica mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias desarrolladas en la trayectoriaescolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable y participativo.
Porcentaje de logroacadémico deEducación Básica enla asignatura dematemáticas
Mide en porcentaje a niñas y niños de primaria y secundaria conniveles de dominio bueno y excelente en la asignatura dematemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico enCentros Escolares del Estado (ENLACE)
( ( APyS_DbAM_ENLACE +APyS_DeAM_ENLACE) /
TAPyS_EvAM ) *100
Relación porcentual entre el número dealumnos de primaria y secundaria condominio bueno y excelente en la asignaturade matemáticas en ENLACE con el total dealumnos de primaria y secundariaevaluados en la asignatura de matemáticas
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
Nivel Resumen Narrativo
Población H TotalM
Beneficiarios
33,240,506
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
43,463,332
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
43,463,332
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
PROPOSITOLos y las alumnas concluyen la educación Básica escolarizada
Porcentaje deeficiencia terminal delos y las alumnas enEducaciónSecundaria
Mide en porcentaje a los y las alumnas egresadas en EducaciónSecundaria de su generación
( MEg_ESt / MIng_ESt_3 ) *100
Relación porcentual entre la matrícula deegresados en Educación Secundaria en elciclo actual con la matrícula que ingresan aEducación Secundaria en 3 ciclosanteriores
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
50,659.00
62,072.00
MEg_ESt - Matrícula de egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual
MIng_ESt_3 - Matrícula de ingreso en Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
33,240,506
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
43,463,332
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MEg_ESt-Matrícula de egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual
MIng_ESt_3-Matrícula de ingreso en Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
0.00
0.00
54,427.00
64,227.00
Valor Inicial
84.74 81.61
Resultado de la Meta
83.17
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
43,463,332
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
PROPOSITOLos y las alumnas concluyen la educación Básica escolarizada
Porcentaje deeficiencia terminalde hombres enEducaciónSecundaria
Mide en porcentaje a los alumnos que egresan de la EducaciónSecundaria de su generación
( MHEg_ESt / MHIng_ESt_3 )* 100
Relación porcentual entre la matrícula dehombres egresados en EducaciónSecundaria en el ciclo actual con lamatrícula de hombres que ingresan aEducación Secundaria en 3 ciclosanteriores
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
24,402.00
31,066.00
MHEg_ESt - Matrícula de hombres egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual
MHIng_ESt_3 - Matrícula de hombres que ingresan a Educación Secundaria en 3 ciclosanteriores
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
HOMBRES
HOMBRES
Población H TotalM
Beneficiarios
33,240,506
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
43,463,332
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MHEg_ESt-Matrícula de hombres egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual
MHIng_ESt_3-Matrícula de hombres que ingresan a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
26,089.00
32,546.00
26,534.00
32,546.00
Valor Inicial
81.53 78.55
Resultado de la Meta
80.16
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
43,463,332
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
8Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
PROPOSITOLos y las alumnas concluyen la educación Básica escolarizada
Porcentaje deeficiencia terminalde mujeres enEducaciónSecundaria
Mide en porcentaje a las alumnas que egresan de la EducaciónSecundaria de su generación
( MMEg_ESt / MMIng_ESt_3 )* 100
Relación porcentual entre la matrícula demujeres que egresan en EducaciónSecundaria en el ciclo actual con lamatrícula de mujeres que ingresan aEducación Secundaria en 3 ciclosanteriores
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
26,257.00
31,006.00
MMEg_ESt - Matrícula de mujeres egresadas en Educación Secundaria en el ciclo actual
MMIng_ESt_3 - Matrícula de mujeres que ingresan a Educación Secundaria en 3 ciclosanteriores
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MUJERES
MUJERES
Población H TotalM
Beneficiarios
33,240,506
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
43,463,332
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MMEg_ESt-Matrícula de mujeres egresadas en Educación Secundaria en el ciclo actual
MMIng_ESt_3-Matrícula de mujeres que ingresan a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
27,550.00
31,681.00
31,681.00
31,681.00
Valor Inicial
100.00 84.68
Resultado de la Meta
86.96
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
43,463,332
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
9Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
PROPOSITOLos y las alumnas concluyen la educación Básica escolarizada
Porcentaje deeficiencia terminal delos y las alumnas enEducación Primaria
Mide en porcentaje a los y las alumnas egresadas en EducaciónPrimaria de su generación
( MEg_Prt / MIng_Prt_6 ) *100
Relación porcentual entre la matrícula queegresan en Educación Primaria en el cicloactual con la matrícula ingresan aEducación Primaria en 6 ciclos anteriores
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
70,310.00
75,940.00
MEg_Prt - Matrícula de los y las alumnas egresadas en Educación Primaria en el ciclo actual
MIng_Prt_6 - Matrícula de los y las alumnas que ingresan a Educación Primaria en 6 ciclosanteriores
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
33,240,506
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
43,463,332
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MEg_Prt-Matrícula de los y las alumnas egresadas en Educación Primaria en el ciclo actual
MIng_Prt_6-Matrícula de los y las alumnas que ingresan a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
70,829.00
74,018.00
71,052.00
74,018.00
Valor Inicial
95.99 92.59
Resultado de la Meta
95.69
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
43,463,332
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
10Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
PROPOSITOLos y las alumnas concluyen la educación Básica escolarizada
Porcentaje deeficiencia terminalde mujeres enEducación Primaria
Mide en porcentaje a las alumnas egresadas en Educación Primariade su generación
( MMEg_Prt / MMIng_Prt_6 ) *100
Relación porcentual entre la matrícula demujeres que egresan en EducaciónPrimaria en el ciclo actual con la matrículade mujeres que ingresan a EducaciónPrimaria en 6 ciclos anteriores
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
34,495.00
37,011.00
MMEg_Prt - Matrícula de mujeres egresadas en Educación Primaria en el ciclo actual
MMIng_Prt_6 - Matrícula de mujeres que ingresan a Educación Primaria en 6 ciclosanteriores
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MUJERES
MUJERES
Población H TotalM
Beneficiarios
33,240,506
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
43,463,332
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MMEg_Prt-Matrícula de mujeres egresadas en Educación Primaria en el ciclo actual
MMIng_Prt_6-Matrícula de mujeres que ingresan a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
34,807.00
36,193.00
34,921.00
36,193.00
Valor Inicial
96.49 93.20
Resultado de la Meta
96.17
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
43,463,332
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
11Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
PROPOSITOLos y las alumnas concluyen la educación Básica escolarizada
Porcentaje deeficiencia terminalde hombres enEducación Primaria
Mide en porcentaje a los alumnos egresados en Educación Primariade su generación
( MHEg_Prt / MHIng_Prt_6 ) *100
Relación porcentual entre la matrícula dehombres que egresan en EducaciónPrimaria en el ciclo actual con la matrículade hombres que ingresan a EducaciónPrimaria en 6 ciclos anteriores
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
35,815.00
38,929.00
MHEg_Prt - Matrícula de hombres egresados en Educación Primaria en el ciclo actual
MHIng_Prt_6 - Matrícula de hombres que ingresan a Educación Primaria en 6 ciclosanteriores
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
HOMBRES
HOMBRES
Población H TotalM
Beneficiarios
33,240,506
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
43,463,332
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MHEg_Prt-Matrícula de hombres egresados en Educación Primaria en el ciclo actual
MHIng_Prt_6-Matrícula de hombres que ingresan a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
0.00
37,825.00
36,131.00
37,825.00
Valor Inicial
95.52 92.00
Resultado de la Meta
72.14
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
43,463,332
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
12Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEEstrategias para el aprendizaje mejorado
Porcentaje dereprobación enEducación Primaria
Mide en porcentaje a los y las alumnas que reprueban enEducación Primaria en el ciclo escolar actual
(1- ( MAp_EPr / MT_EPr ) ) *100
Relación porcentual inversa entre lamatrícula que aprueban en EducaciónPrimaria con la matrícula total de EducaciónPrimaria
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
429,860.00
431,913.00
MAp_EPr - Matrícula que aprueban la Educación Primaria
MT_EPr - Matrícula total en Educación Primaria
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
33,240,506
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
43,463,332
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MAp_EPr-Matrícula que aprueban la Educación Primaria
MT_EPr-Matrícula total en Educación Primaria
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
423,666.00
428,794.00
432,294.00
434,040.00
Valor Inicial
0.40 0.48
Resultado de la Meta
1.20
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
43,463,332
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
13Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEEstrategias para el aprendizaje mejorado
Porcentaje dereprobación enEducaciónSecundaria
Mide en porcentaje a los y las alumnas que reprueban enEducación Secundaria en el ciclo escolar actual
(1- ( MAp_ES / MT_ES ) ) *100
Relación porcentual inversa entre lamatrícula que aprueban en EducaciónSecundaria con la matrícula total deEducación Secundaria
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
148,945.00
179,839.00
MAp_ES - Matrícula que aprueban la Educación Secundaria
MT_ES - Matrícula total en Educación Secundaria
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
33,240,506
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
43,463,332
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MAp_ES-Matrícula que aprueban la Educación Secundaria
MT_ES-Matrícula total en Educación Secundaria
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
0.00
182,673.00
158,997.00
191,678.00
Valor Inicial
17.05 17.18
Resultado de la Meta
100.00
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
43,463,332
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
14Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEEstrategias para el aprendizaje mejorado
Porcentaje dereprobación dehombres enEducaciónSecundaria
Mide en porcentaje a los alumnos que reprueban en EducaciónSecundaria en el ciclo escolar actual
(1- ( MHAp_ES / MTH_ES ) )* 100
Relación porcentual inversa entre lamatrícula de hombres que aprueban enEducación Secundaria con la matrícula totalde hombres de Educación Secunaria
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
69,185.00
89,564.00
MHAp_ES - Matrícula de hombres que aprueban la Educación Secundaria
MTH_ES - Matrícula total de hombres en Educación Secundaria
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
HOMBRES
HOMBRES
Población H TotalM
Beneficiarios
33,240,506
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
43,463,332
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MHAp_ES-Matrícula de hombres que aprueban la Educación Secundaria
MTH_ES-Matrícula total de hombres en Educación Secundaria
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
74,058.00
91,133.00
74,950.00
96,710.00
Valor Inicial
22.50 22.75
Resultado de la Meta
18.74
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
43,463,332
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
15Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEEstrategias para el aprendizaje mejorado
Porcentaje dereprobación demujeres enEducaciónSecundaria
Mide en porcentaje a las alumnas que reprueban en EducaciónSecundaria en el ciclo escolar actual
(1- ( MMAp_ES / MTM_ES )) * 100
Relación porcentual inversa entre lamatrícula de mujeres que aprueban enEducación Secundaria con la matrícula totalde mujeres de Educación Secundaria
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
79,760.00
90,275.00
MMAp_ES - Matrícula de mujeres que aprueban la Educación Secundaria
MTM_ES - Matrícula total de mujeres en Educación Secundaria
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MUJERES
MUJERES ATENDIDAS
Población H TotalM
Beneficiarios
33,240,506
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
43,463,332
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MMAp_ES-Matrícula de mujeres que aprueban la Educación Secundaria
MTM_ES-Matrícula total de mujeres en Educación Secundaria
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
83,308.00
91,540.00
84,047.00
94,968.00
Valor Inicial
11.50 11.65
Resultado de la Meta
8.99
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
43,463,332
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
16Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEEstrategias para el aprendizaje mejorado
Porcentaje dereprobación dehombres enEducación Primaria
Mide en porcentaje a los alumnos que reprueban en EducaciónPrimaria en el ciclo escolar actual
(1- ( MHAp_EPr / MTH_EPr )) * 100
Relación porcentual inversa entre lamatrícula de hombres que aprueban enEducación Primaria con la matrícula total dehombres de Educación Primaria
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
219,471.00
220,807.00
MHAp_EPr - Matrícula de hombres que aprueban la Educación Primaria
MTH_EPr - Matrícula total de hombres en Educación Primaria
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
HOMBRES
HOMBRES
Población H TotalM
Beneficiarios
33,240,506
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
43,463,332
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MHAp_EPr-Matrícula de hombres que aprueban la Educación Primaria
MTH_EPr-Matrícula total de hombres en Educación Primaria
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
215,533.00
218,689.00
221,030.00
222,141.00
Valor Inicial
0.50 0.61
Resultado de la Meta
1.44
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
43,463,332
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
17Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEEstrategias para el aprendizaje mejorado
Porcentaje dereprobación demujeres enEducación Primaria
Mide en porcentaje a las alumnas que reprueban en EducaciónPrimaria en el ciclo escolar actual
(1- ( MMAp_EPr / MTM_EPr) ) * 100
Relación porcentual inversa entre lamatrícula de mujeres que aprueban enEducación Primaria con la matrícula total demujeres de Educación Primaria
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
210,389.00
211,106.00
MMAp_EPr - Matrícula de mujeres que aprueban la Educación Primaria
MTM_EPr - Matrícula total de mujeres en Educación Primaria
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
MUJERES
Población H TotalM
Beneficiarios
33,240,506
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
43,463,332
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MMAp_EPr-Matrícula de mujeres que aprueban la Educación Primaria
MTM_EPr-Matrícula total de mujeres en Educación Primaria
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
208,133.00
210,105.00
211,263.00
211,899.00
Valor Inicial
0.30 0.34
Resultado de la Meta
0.94
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
43,463,332
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
18Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEEstrategias para el aprendizaje mejorado
Porcentaje dealumnos deEducación Primaria ySecundaria queutilizan materiales debibliotecas escolar yde aula
Mide en porcentaje a los alumnos de Educación Primaria ySecundaria que hacen uso de materiales de las bibliotecasescolares y de aula.
( NAEPryS_UBi / TAEPryS )* 100
Relació porcentual entre el número dealumnos de Educación Primaria ySecundaria que hacen uso de materialesde las bibliotecas escolares y de aula conel total de alumnos en escuelas de Primariay Secundaria
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
579,536.00
624,753.00
NAEPryS_UBi - Número de alumnos de Educación Primaria y Secundaria que utilizan lasbibliotecasTAEPryS - Total de alumnos de Educación Primaria y Secundaria
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
33,240,506
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
43,463,332
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NAEPryS_UBi-Número de alumnos de Educación Primaria y Secundaria que utilizan las bibliotecas
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
6,954,432.00
624,753.00
625,200.00
Valor Inicial
99.93 92.76
Resultado de la Meta
92.70
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
43,463,332
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
19Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
4,395,500,420
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,591,709,874
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo
EstrategiaLinea de Acción
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
4,591,709,874
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
20Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
FINContribuir a ampliar la oportunidad y acceso a la Educación Básica mediante el incremento de la cobertura en el servicio educativo a los niños y niñas del Estado de Chihuahua.
Variación porcentualde la cobertura dealumnos enEducación Básica.
Tasa de variación de alumnos atendidos en Jardín de Niños,Primaria y Secundaria en el ciclo escolaractual en relación al cicloanterior.
(((JNt+Pt+St) /(JNt_1+Pt_1+St_1))-1) * 100
Relación porcentual ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
127,104.00
436,804.00
187,949.00
125,184.00
439,224.00
183,139.00
JNt - Alumnos atendidos en Jardín de Niños en el ciclo actual
Pt - Alumnos atendidos en Primaria en el ciclo actual
St - Alumnos atendidos en Secundaria en el ciclo actual
JNt_1 - Alumnos atendidos en Jardín de Niños en el ciclo anterior
Pt_1 - Alumnos atendidos en Primaria en el ciclo anterior
St_1 - Alumnos atendidos en Secundaria en el ciclo anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
4,395,500,420
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,591,709,874
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
JNt-Alumnos atendidos en Jardín de Niños en el ciclo actual
Pt-Alumnos atendidos en Primaria en el ciclo actual
St-Alumnos atendidos en Secundaria en el ciclo actual
JNt_1-Alumnos atendidos en Jardín de Niños en el ciclo anterior
Pt_1-Alumnos atendidos en Primaria en el ciclo anterior
St_1-Alumnos atendidos en Secundaria en el ciclo anterior
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
129,135.00
434,040.00
191,678.00
127,104.00
436,804.00
187,949.00
Valor Inicial
0.40 0.58
Resultado de la Meta
0.00
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
4,591,709,874
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
21Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
FINContribuir a ampliar la oportunidad y acceso a la Educación Básica mediante el incremento de la cobertura en el servicio educativo a los niños y niñas del Estado de Chihuahua.
Variación porcentualde la cobertura dealumnos enEducación Básica.
Tasa de variación de alumnos atendidos en Jardín de Niños,Primaria y Secundaria en el ciclo escolaractual en relación al cicloanterior.
(((JNt+Pt+St) /(JNt_1+Pt_1+St_1))-1) * 100
Relación porcentual ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
Nivel Resumen Narrativo
Población H TotalM
Beneficiarios
4,395,500,420
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,591,709,874
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
4,591,709,874
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
22Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
PROPOSITOLa población de 3 a 15 años se incorpora al sistema educativo en la Educación Básica
Porcentaje de laatención a lademanda social enEducación Básica
Mide el porcentaje de la matrícula de Jardín de Niños, Primaria ySecundaria en relación a la población del Estado en el rango deedad de 3 a 15 años
((MT_JN+MT_P+MT_S)/TP_3a15)*100
Relación porcentual entre la sumatoria de lamatricula total de en Jardín de niños masmatricula total de Primaria mas matriculatotal de Secundaria con el total de lapoblación de 3 a 15 años
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
127,104.00
436,804.00
187,949.00
909,090.00
MT_JN - Matrícula total de Jardín de niños
MT_P - Matrícula total de Primaria
MT_S - Matrícula total de Secundaria
TP_3a15 - Total de la población de 3 a 15 años de edad
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
POBLACION GENERAL DE 3 A 15AÑOS DE EDAD
Población H TotalM
Beneficiarios
4,395,500,420
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,591,709,874
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MT_JN-Matrícula total de Jardín de niños
MT_P-Matrícula total de Primaria
MT_S-Matrícula total de Secundaria
TP_3a15-Total de la población de 3 a 15 años de edad
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
0.00
0.00
0.00
0.00
129,135.00
434,040.00
191,678.00
908,206.00
Valor Inicial
83.11 82.70
Resultado de la Meta
82.67
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
4,591,709,874
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
23Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
PROPOSITOLa población de 3 a 15 años se incorpora al sistema educativo en la Educación Básica
Porcentaje de laatención a lademanda social dehombres enEducación Básica.
Mide el porcentaje de la matrícula de Jardín de Niños, Primaria ySecundaria de hombres en relación a la población del Estado en elrango de edad de 3 a 15 años.
((MTH_JN+MTH_P+MTH_S)/TPH_3a15)*100
Relación porcentual entre la sumatoria de lamatricula total de hombres en Jardín deniños mas matricula total de hombresPrimaria mas matricula total de hombresSecundaria con el total de la población de 3a 15 años
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
63,742.00
223,766.00
94,475.00
463,959.00
MTH_JN - Matrícula total hombres en Jardín de niños
MTH_P - Matrícula total hombres en Primaria
MTH_S - Matrícula total hombres Secundaria
TPH_3a15 - Total de la población hombres de 3 a 15 años de edad
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
POBLACION HOMBRE DE 3 A 15AÑOS DE EDAD
Población H TotalM
Beneficiarios
4,395,500,420
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,591,709,874
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MTH_JN-Matrícula total hombres en Jardín de niños
MTH_P-Matrícula total hombres en Primaria
MTH_S-Matrícula total hombres Secundaria
TPH_3a15-Total de la población hombres de 3 a 15 años de edad
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
0.00
0.00
0.00
0.00
64,672.00
222,141.00
96,710.00
463,986.00
Valor Inicial
82.66 82.33
Resultado de la Meta
82.14
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
4,591,709,874
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
24Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
PROPOSITOLa población de 3 a 15 años se incorpora al sistema educativo en la Educación Básica
Porcentaje de laatención a lademanda social dehombres enEducación Básica.
Mide el porcentaje de la matrícula de Jardín de Niños, Primaria ySecundaria de hombres en relación a la población del Estado en elrango de edad de 3 a 15 años.
((MTH_JN+MTH_P+MTH_S)/TPH_3a15)*100
Relación porcentual entre la sumatoria de lamatricula total de hombres en Jardín deniños mas matricula total de hombresPrimaria mas matricula total de hombresSecundaria con el total de la población de 3a 15 años
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
Nivel Resumen Narrativo
Población H TotalM
Beneficiarios
4,395,500,420
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,591,709,874
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
4,591,709,874
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
25Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
PROPOSITOLa población de 3 a 15 años se incorpora al sistema educativo en la Educación Básica
Porcentaje de laatención a lademanda social demujeres enEducación Básica.
Mide el porcentaje de la matrícula de Jardín de Niños, Primaria ySecundaria de mujeres en relación a la población del Estado en elrango de edad de 3 a 15 años.
((MTM_JN+MTM_P+MTM_S)/TPM_3a15)*100
Relación porcentual entre la sumatoria de lamatricula total de mujeres en Jardín deniños mas matricula total de mujeresPrimaria mas matricula total de mujeresSecundaria con el total de la población de 3a 15 años
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
63,362.00
213,038.00
93,474.00
445,131.00
MTM_JN - Matrícula total mujeres en Jardín de niños
MTM_P - Matrícula total mujeres en Primaria
MTM_S - Matrícula total mujeres en Secundaria
TPM_3a15 - Total de la población mujeres de 3 a 15 años de edad
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
POBLACION MUJERES DE 3 A 15AÑOS DE EDAD
Población H TotalM
Beneficiarios
4,395,500,420
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,591,709,874
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MTM_JN-Matrícula total mujeres en Jardín de niños
MTM_P-Matrícula total mujeres en Primaria
MTM_S-Matrícula total mujeres en Secundaria
TPM_3a15-Total de la población mujeres de 3 a 15 años de edad
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
0.00
0.00
0.00
0.00
64,463.00
211,899.00
94,968.00
444,220.00
Valor Inicial
83.59 83.09
Resultado de la Meta
83.22
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
4,591,709,874
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
26Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
PROPOSITOLa población de 3 a 15 años se incorpora al sistema educativo en la Educación Básica
Porcentaje de laatención a lademanda social demujeres enEducación Básica.
Mide el porcentaje de la matrícula de Jardín de Niños, Primaria ySecundaria de mujeres en relación a la población del Estado en elrango de edad de 3 a 15 años.
((MTM_JN+MTM_P+MTM_S)/TPM_3a15)*100
Relación porcentual entre la sumatoria de lamatricula total de mujeres en Jardín deniños mas matricula total de mujeresPrimaria mas matricula total de mujeresSecundaria con el total de la población de 3a 15 años
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
Nivel Resumen Narrativo
Población H TotalM
Beneficiarios
4,395,500,420
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,591,709,874
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
4,591,709,874
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
27Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTECobertura de la demanda social en Educación Básica atendida
Porcentaje deatención a laDemanda Social enEducaciónPreescolar Estatal
Mide el porcentaje de la matrícula en Preescolar Estatal en relacióna la población que tiene el rango de 3 a 5 años de edad.
(MTHyM_JNE_SE /TPHyM_3a5)*100
(Matrícula total de Educación PreescolarEstatal en el ciclo / Población total de 3 a 5años) * 100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
31,417.00
213,230.00
MTHyM_JNE_SE - Matrícula por hombres y mujeres de Jardín de niños Subsistema Estatal
TPHyM_3a5 - Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
POBLACION DE 3 A 5 AÑOS
Población H TotalM
Beneficiarios
4,395,500,420
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,591,709,874
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MTHyM_JNE_SE-Matrícula por hombres y mujeres de Jardín de niños Subsistema Estatal
TPHyM_3a5-Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
31,311.00
210,843.00
31,506.00
210,842.00
Valor Inicial
14.94 14.73
Resultado de la Meta
14.85
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
4,591,709,874
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
28Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTECobertura de la demanda social en Educación Básica atendida
Porcentaje deatención a laDemanda Social dehombres enEducaciónPreescolar Estatal.
Mide el porcentaje de la matrícula en Preescolar Estatal de hombresen relación a la población que tiene el rango de 3 a 5 años deedad.
(MTH_JNE_SE/TPH_3a5)*100
Atención a la demanda Social de hombresen educación Jardin de Niños SubEst
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
15,677.00
109,234.00
MTH_JNE_SE - Matrícula por hombres en Jardín de niños Subsistema Estatal
TPH_3a5 - Total de la población de hombres de 3 a 5 años de edad
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
NIÑAS Y NIÑOS
NIÑAS Y NIÑOS
Población H TotalM
Beneficiarios
4,395,500,420
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,591,709,874
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MTH_JNE_SE-Matrícula por hombres en Jardín de niños Subsistema Estatal
TPH_3a5-Total de la población de hombres de 3 a 5 años de edad
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
15,642.00
108,169.00
15,818.00
108,168.00
Valor Inicial
14.62 14.35
Resultado de la Meta
14.46
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
4,591,709,874
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
29Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTECobertura de la demanda social en Educación Básica atendida
Porcentaje deatención a laDemanda Social demujeres enEducaciónPreescolar Estatal.
Mide el porcentaje de la matrícula en Preescolar Estatal de mujeresen relación a la población que tiene el rango de 3 a 5 años deedad.
(MTM_JNE_SE/TPM_3a5)*100
Atención a la demanda Social de mujeresen educación Jardin de Niños SubEst
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
15,740.00
103,996.00
MTM_JNE_SE - Matrícula de mujeres de Jardín de niños Subsistema Estatal
TPM_3a5 - Total de la población de mujeres de 3 a 5 años de edad
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MUJER
NIÑAS Y NIÑOS
Población H TotalM
Beneficiarios
4,395,500,420
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,591,709,874
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MTM_JNE_SE-Matrícula de mujeres de Jardín de niños Subsistema Estatal
TPM_3a5-Total de la población de mujeres de 3 a 5 años de edad
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
15,669.00
102,674.00
15,688.00
102,674.00
Valor Inicial
15.28 15.14
Resultado de la Meta
15.26
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
4,591,709,874
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
30Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTECobertura de la demanda social en Educación Básica atendida
Porcentaje deatención a laDemanda Social enEducación PrimariaEstatal
Mide el porcentaje de la matrícula Primaria Estatal en relación a lapoblación que tiene el rango de 6 a 12 años de edad
(MTHyM_EP_SE/TPHyM_6a12)*100
Atención a la demanda Social de hombresy mujeres en educación Primaria Sub Est
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
104,284.00
491,560.00
MTHyM_EP_SE - Matrícula total por hombres y mujeres de Primaria Subsistema Estatal
TPHyM_6a12 - Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
NIÑAS Y NIÑOS
NIÑAS Y NIÑOS
Población H TotalM
Beneficiarios
4,395,500,420
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,591,709,874
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MTHyM_EP_SE-Matrícula total por hombres y mujeres de Primaria Subsistema Estatal
TPHyM_6a12-Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
102,517.00
492,846.00
102,662.00
492,845.00
Valor Inicial
20.83 21.21
Resultado de la Meta
20.80
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
4,591,709,874
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
31Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTECobertura de la demanda social en Educación Básica atendida
Porcentaje deatención a laDemanda Social dehombres enEducación PrimariaEstatal.
Mide el porcentaje de la matrícula Primaria Estatal hombre enrelación a la población que tiene el rango de 6 a 12 años de edad.
(MTH_EP_SE/TPH_6a12)*100
Atención a la demanda Social de hombresen educación Primaria Sub Est
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
53,394.00
251,114.00
MTH_EP_SE - Matrícula total por hombres en Primaria del Subsistema Estatal
TPH_6a12 - Total de la población por hombres de 6 a 12 años de edad
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
HOMBRES
HOMBRES
Población H TotalM
Beneficiarios
4,395,500,420
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,591,709,874
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MTH_EP_SE-Matrícula total por hombres en Primaria del Subsistema Estatal
TPH_6a12-Total de la población por hombres de 6 a 12 años de edad
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
52,282.00
251,962.00
52,473.00
251,962.00
Valor Inicial
20.83 21.26
Resultado de la Meta
20.75
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
4,591,709,874
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
32Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTECobertura de la demanda social en Educación Básica atendida
Porcentaje deatención a laDemanda Social demujeres enEducación PrimariaEstatal.
Mide el porcentaje de la matrícula Primaria Estatal de mujeres enrelación a la población que tiene el rango de 6 a 12 años de edad
(MTM_EP_SE/TPM_6a12)*100
Atención a la demanda Social de mujeresen educación Primaria Sub Est
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
50,890.00
240,446.00
MTM_EP_SE - Matrícula total por mujeres de Primaria Subsistema Estatal
TPM_6a12 - Total de la población por mujeres de 6 a 12 años de edad
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MUJER
MUJER
Población H TotalM
Beneficiarios
4,395,500,420
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,591,709,874
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MTM_EP_SE-Matrícula total por mujeres de Primaria Subsistema Estatal
TPM_6a12-Total de la población por mujeres de 6 a 12 años de edad
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
50,235.00
240,884.00
50,189.00
240,883.00
Valor Inicial
20.84 21.16
Resultado de la Meta
20.85
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
4,591,709,874
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
33Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTECobertura de la demanda social en Educación Básica atendida
Porcentaje deatención a laDemanda Social enEducaciónSecundaria Estatal
Mide el porcentaje de la matrícula Secundaria en relación a lapoblación que tiene el rango de 13 a 15 años de edad
(MTHyM_ES_SE/TPHyM_13a15)*100
Atención a la demanda Social de hombresy mujeres en educación Secundaria SubEst
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
47,132.00
204,301.00
MTHyM_ES_SE - Matrícula total por hombres y mujeres de Secundaria Subsistema Estatal
TPHyM_13a15 - Total de la población por hombres y mujeres de 13 a 15 años de edad
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
NIÑAS Y NIÑOS
NIÑAS Y NIÑOS
Población H TotalM
Beneficiarios
4,395,500,420
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,591,709,874
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MTHyM_ES_SE-Matrícula total por hombres y mujeres de Secundaria Subsistema Estatal
TPHyM_13a15-Total de la población por hombres y mujeres de 13 a 15 años de edad
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
47,314.00
204,518.00
47,257.00
204,519.00
Valor Inicial
23.11 23.07
Resultado de la Meta
23.13
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
4,591,709,874
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
34Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTECobertura de la demanda social en Educación Básica atendida
Porcentaje deatención a laDemanda Social dehombres enEducaciónSecundaria Estatal.
Mide el porcentaje de la matrícula Secundaria de hombres enrelación a la población que tiene el rango de 13 a 15 años de edad.
(MTH_ES_SE/TPH_13a15)*100
Atención a la demanda Social de hombresen educación Secundaria Sub Est
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
23,908.00
103,612.00
MTH_ES_SE - Matrícula total por hombres de Secundaria Subsistema Estatal
TPH_13a15 - Total de la población por hombres de 13 a 15 años de edad
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
HOMBRES
HOMBRES
Población H TotalM
Beneficiarios
4,395,500,420
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,591,709,874
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MTH_ES_SE-Matrícula total por hombres de Secundaria Subsistema Estatal
TPH_13a15-Total de la población por hombres de 13 a 15 años de edad
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
24,099.00
103,855.00
24,180.00
103,856.00
Valor Inicial
23.28 23.07
Resultado de la Meta
23.20
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
4,591,709,874
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
35Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTECobertura de la demanda social en Educación Básica atendida
Porcentaje deatención a laDemanda Social demujeres enEducaciónSecundaria Estatal.
Mide el porcentaje de la matrícula Secundaria de mujeres enrelación a la población que tiene el rango de 13 a 15 años de edad.
(MTM_ES_SE/TPM_13a15)*100
Atención a la demanda Social de mujeresen educación Secundaria Sub Est
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
23,224.00
100,689.00
MTM_ES_SE - Matrícula total por mujeres de Secundaria Subsistema Estatal
TPM_13a15 - Total de la población por mujeres de 13 a 15 años de edad
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MUJER
MUJERES
Población H TotalM
Beneficiarios
4,395,500,420
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,591,709,874
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MTM_ES_SE-Matrícula total por mujeres de Secundaria Subsistema Estatal
TPM_13a15-Total de la población por mujeres de 13 a 15 años de edad
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
23,215.00
100,663.00
23,077.00
100,663.00
Valor Inicial
22.93 23.07
Resultado de la Meta
23.06
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
4,591,709,874
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
36Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTECobertura de la demanda social en Educación Básica atendida
Porcentaje deabsorción de lamatrícula de primergrado de EducaciónSecundaria
Mide la matrícula de primer grado de Educación Secundaria en elciclo actual en relación a la matrícula de egresados de EducaciónPrimaria del ciclo anterior.
( MPg_ESt / MEg_EPrt_1 ) *100
Relación porcentual entre la matrícula deprimer grado de Educación Secundaria enel ciclo actual con la matrícula de hombresegresados de Educación Primaria en elciclo anterior.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
65,776.00
70,063.00
MPg_ESt - Matrícula de primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual.
MEg_EPrt_1 - Matrícula de egresados de Educación Primaria en el ciclo anterior.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
EGRESADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
4,395,500,420
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,591,709,874
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MPg_ESt-Matrícula de primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual.
MEg_EPrt_1-Matrícula de egresados de Educación Primaria en el ciclo anterior.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
67,507.00
0.00
66,792.00
71,379.00
Valor Inicial
93.57 93.88
Resultado de la Meta
125.30
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
4,591,709,874
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
37Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTECobertura de la demanda social en Educación Básica atendida
Porcentaje deabsorción de lamatrícula de primergrado de EducaciónSecundaria,hombres
Mide el ingreso de alumnos a primer grado de EducaciónSecundaria en el ciclo actual en relación a los egresados deEducación Primaria del ciclo anterior.
( MHPg_ESt / MHEg_EPrt_1 )* 100
Relación porcentual entre la matrícula dehombres en primer grado de EducaciónSecundaria en el ciclo actual con lamatrícula de hombres egresados deEducación Primaria en el ciclo anterior.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
33,361.00
35,698.00
MHPg_ESt - Matrícula de hombres en primer grado de Educación Secundaria en el cicloactual.MHEg_EPrt_1 - Matrícula de hombres egresados de Educación Primaria en el ciclo anterior.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
EGRESADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
4,395,500,420
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,591,709,874
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MHPg_ESt-Matrícula de hombres en primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual.
MHEg_EPrt_1-Matrícula de hombres egresados de Educación Primaria en el ciclo anterior.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
34,227.00
36,547.00
33,981.00
36,421.00
Valor Inicial
93.30 93.45
Resultado de la Meta
93.65
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
4,591,709,874
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
38Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTECobertura de la demanda social en Educación Básica atendida
Porcentaje deabsorción de lamatrícula de primergrado de EducaciónSecundaria, mujeres
Mide el ingreso de alumnas a primer grado de EducaciónSecundaria en el ciclo actual en relación a las egresadas deEducación Primaria del ciclo anterior.
( MMPg_ESt / MMEg_EPrt_1 )* 100
Relación porcentual entre la matrícula demujeres en primer grado de EducaciónSecundaria en el ciclo actual con lamatrícula de mujeres egresadas deEducación Primaria en el ciclo anterior.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
32,415.00
34,365.00
MMPg_ESt - Matrícula de mujeres en primer grado de Educación Secundaria en el cicloactual.MMEg_EPrt_1 - Matrícula de mujeres egresadas de Educación Primaria en el ciclo anterior.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
EGRESADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
4,395,500,420
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,591,709,874
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MMPg_ESt-Matrícula de mujeres en primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual.
MMEg_EPrt_1-Matrícula de mujeres egresadas de Educación Primaria en el ciclo anterior.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
33,280.00
35,084.00
32,811.00
34,958.00
Valor Inicial
93.86 94.33
Resultado de la Meta
94.86
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
4,591,709,874
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
39Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEApoyos económicos otorgados
Porcentaje dealumnos de escuelaspúblicas deEducación Básicabeneficiados conpaquetes de útilesescolares
Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con paquetes de útilesescolares en Educación Básica en relación al total de la matrículaen Educación Básica pública
(NA_EBP_BPUE /TM_EBP)*100
NA_EBP_BPUE=Número de Alumnos deeducación básica beneficiados conpaquete de utiles escolaresTM_EBP=Total de Alumnos de educaciónbásica pública
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
676,176.00
676,176.00
NA_EBP_BPUE - Número de alumnos de educación básica beneficiados con paquete deútiles escolaresTM_EBP - Total de alumnos de educación básica pública
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
4,395,500,420
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,591,709,874
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NA_EBP_BPUE-Número de alumnos de educación básica beneficiados con paquete de útiles escolares
TM_EBP-Total de alumnos de educación básica pública
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
67,700.00
0.00
685,190.00
685,190.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
0.00
ALUMNO 89,854 92,979 182,833
Presupuesto Modificado
4,591,709,874
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
40Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
320,800,445
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
430,781,985
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN003 Mejorar la gestión del servicio educativo.Objetivo
EstrategiaLinea de Acción
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ESCUELAS 0 0 6,085
Presupuesto Modificado
430,781,985
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
41Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
FINContribuir a mejorar la calidad de los servicios académico-administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información sectorial que coadyuve en la toma de decisión
Porcentaje deavance del sistemaintegral deinformaciónsectorial.
Mide la variación porcentual de avance del sistema integralsectorial implementado
%POA_CO+%MPbRI+%SCGI+%MSyRCI
Suma de porcentaje de avance para elsistema integral de información sectorial:POA_CO = 10%MPbRI = 50%SCGI = 85% MSyRCI = 100%
BIANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
0.00
50.00
25.00
0.00
%POA_CO - Porcentaje en el avance del Programa Operativo Anual convencional operando
%MPbRI - Porcentaje en el avance del módulo de planeación, programación y presupuesto(PbR) implementado%SCGI - Porcentaje en el avance del módulo de Presupuesto basado Resultados (PbR) ySistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) implementado%MSyRCI - Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR)implementado.
BIANUAL 1
Nivel Resumen Narrativo
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
Población H TotalM
Beneficiarios
320,800,445
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
430,781,985
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
%MPbRI-Porcentaje en el avance del módulo de planeación, programación y presupuesto (PbR) implementado
%SCGI-Porcentaje en el avance del módulo de Presupuesto basado Resultados (PbR) y Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) implement
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
50.00
25.00
0.00
50.00
35.00
0.00
Valor Inicial
85.00 75.00
Resultado de la Meta
0.00
ESCUELAS 0 0 6,085
Presupuesto Modificado
430,781,985
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
42Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTERegistro Estatal de Profesiones realizado
Variación porcentualde los ingresosobtenidos por laInstancia Estatal deProfesiones.
Mide la variación porcentual del ejercicio fiscal actual con elanterior ejercicio fiscal de los ingresos obtenidos por los serviciosprestados en la Instancia Estatal de Profesiones
((IngR_IEPt / IngR_IEPt_1) -1) *100
Variación porcentual de los ingresosrecaudados por la Instancia Estatal deProfesiones en el ejercicio fiscal actual conel ingresos recaudados por la InstanciaEstatal de Profesiones en el ejercicio fiscalanterior
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
2,492,346.00
1,915,728.00
IngR_IEPt - Ingreso recaudado por la Instancia Estatal de Profesionistas en el ejercicio actual
IngR_IEPt_1 - Ingreso recaudado por la Instancia Estatal de Profesionistas en el ejercicioanterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
INGRESOS
INGRESOS
Población H TotalM
Beneficiarios
320,800,445
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
430,781,985
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
IngR_IEPt-Ingreso recaudado por la Instancia Estatal de Profesionistas en el ejercicio actual
IngR_IEPt_1-Ingreso recaudado por la Instancia Estatal de Profesionistas en el ejercicio anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
2,461,804.00
2,489,769.00
2,617,000.00
2,492,346.00
Valor Inicial
5.00 30.10
Resultado de la Meta
0.00
ESCUELAS 0 0 6,085
Presupuesto Modificado
430,781,985
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
43Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTERegistro Estatal de Profesiones realizado
Porcentaje deCédulas de RegistroEstatal deProfesionistasentregados
Mide en porcentaje las Cédulas de Registro Estatal deProfesionistas que son entregadas a los solicitantes
( CREP_Ega / CREP_Sol )*100
Relación entre las Cédulas de RegistroEstatal de Profesionistas entregadosoportunamente con las Cédulas de RegistroEstatal de Profesionistas solicitadas
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
5,460.00
5,460.00
CREP_Ega - Cédula de Registro Estatal de Profesionistas entregados
CREP_Sol - Cédula de Registro Estatal de Profesionistas solicitadas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
CEDULAS ESTATALES
CEDULAS ESTATALES
Población H TotalM
Beneficiarios
320,800,445
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
430,781,985
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
CREP_Ega-Cédula de Registro Estatal de Profesionistas entregados
CREP_Sol-Cédula de Registro Estatal de Profesionistas solicitadas
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
9,881.00
9,881.00
5,460.00
5,460.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
ESCUELAS 0 0 6,085
Presupuesto Modificado
430,781,985
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
44Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEDocumentos Oficiales del Sistema de Control Escolar emitidos
Variación porcentualde los certificadospor tipo educativo,nivel y modalidademitidos
Mide la variación porcentual de los certificados emitidosdelejercicio actualcon el ejercicio anterior por tipo educativo, nivel ymodalidad
((CEmit/CEmit_1) -1)*100 CEmit= Certificados Emitidos en el ejercicioactual . CEmit_1= Certificados Emitidos enel ejercicio anterior
ANUALEFICIENCIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
1,026,000.00
1,024,000.00
CEmit - Documentos Oficiales de Control Escolar emitidos del año actual
CEmit_1 - Documentos oficiales de Control Escolar emitidos del año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
Población H TotalM
Beneficiarios
320,800,445
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
430,781,985
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
CEmit-Documentos Oficiales de Control Escolar emitidos del año actual
CEmit_1-Documentos oficiales de Control Escolar emitidos del año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
381,349.00
161,668.00
1,028,000.00
1,025,000.00
Valor Inicial
0.29 0.20
Resultado de la Meta
135.88
ESCUELAS 0 0 6,085
Presupuesto Modificado
430,781,985
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
45Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEDocumentos Oficiales del Sistema de Control Escolar emitidos
Variación Porcentualde los ingresosRecaudados por laInstancia deCertificación
Mide la variación porcentual anual de los ingresos recaudados enel ciclo actual respecto al anterior
((IngRt/IngRt_1)-1)*100 IngRt=Ingresos Recaudados del año actual. IngRt_1= Ingresos Recaudados del añoanterior
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
2,492,346.00
1,915,728.00
IngRt - Ingresos Recaudados del año actual
IngRt_1 - Ingresos Recaudados del año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
INGRESOS
INGRESOS
Población H TotalM
Beneficiarios
320,800,445
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
430,781,985
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
IngRt-Ingresos Recaudados del año actual
IngRt_1-Ingresos Recaudados del año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
4,875,394.00
5,416,052.00
2,617,000.00
2,492,346.00
Valor Inicial
5.00 30.10
Resultado de la Meta
2.43
ESCUELAS 0 0 6,085
Presupuesto Modificado
430,781,985
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
46Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
1117200/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
20,752,052
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
63,413,037
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación interinstitucional, en losprocesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así comofortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, lastradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales,deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN004 Fortalecer el posicionamiento social de la escuela.Objetivo
EstrategiaLinea de Acción
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 97,832 100,380 198,212
Presupuesto Modificado
63,413,037
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
47Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEEscuelas de Educación Básica con desarrollo integral operando
Escuelas deEducación Básica detiempo completo conmejoras deoportunidades deaprendizaje
Mide el número de escuelas de Educación Básica de tiempocompleto con mejoras de oportunidades de aprendizaje mediante elhorario ampliado
S_ETC Total de Escuelas de Tiempo Completo ANUALEFICACIAValor Absoluto ESTRATEGICO
1117200/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION / EDUCACION
212.00S_ETC - Suma de escuelas de tiempo completoANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ESCUELA
Población H TotalM
Beneficiarios
20,752,052
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
63,413,037
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación interinstitucional, en losprocesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así comofortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, lastradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales,deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
322.00
Valor Inicial
322.00 212.00
Resultado de la Meta
ALUMNO 97,832 100,380 198,212
Presupuesto Modificado
63,413,037
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
48Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
17,726,412
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
17,702,653
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales ygubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con lasexpectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cadainstitución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académicoy tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN005 Vincular la educación con su entorno.Objetivo
EstrategiaLinea de Acción
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 97,832 100,380 198,212
Presupuesto Modificado
17,702,653
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
49Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEInstituciones educativas apoyadas
Porcentaje deAsociaciones Civilesapoyadas
Mide el porcentaje de las asociaciones civiles que son apoyadaspor la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.
( NACAp / TACProg ) *100 Relación porcentual entre el número deAsociaciones Civiles apoyadas entre eltotal de las Asociaciones CivilesProgramadas
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
35.00
35.00
NACAp - Número de Asociaciones Civiles apoyadas
TACProg - Total de Asociaciones Civiles programadas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
APOYOS ECONOMICOS
ASOCIACIONES CIVILES
Población H TotalM
Beneficiarios
17,726,412
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
17,702,653
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales ygubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con lasexpectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cadainstitución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académicoy tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
39.00
39.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
ALUMNO 97,832 100,380 198,212
Presupuesto Modificado
17,702,653
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
50Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEAsociaciones civiles que brindan servicios de Educación Media Superior apoyadas
Porcentaje deAsociaciones Civilesde Educación MediaSuperior apoyadas
Mide en porcentaje a las Asociaciones Civiles de Educación MediaSuperior que son apoyadas por la Secretaría de Educación,Cultura y Deporte
( NAC_EMSAp / TAC_EMSP) *100
Relación porcentual entre el numero deAsociaciones Civiles de Eduación MediaSuperior apoyadas con el total deAsociaciones Civiles de Eduación MediaSuperior programadas
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
31.00
31.00
NAC_EMSAp - Número de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior apoyadas
TAC_EMSP - Total de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior programadas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ASOCIACIONES CIVILES
ASOCIACIONES CIVILES
Población H TotalM
Beneficiarios
17,726,412
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
17,702,653
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales ygubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con lasexpectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cadainstitución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académicoy tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NAC_EMSAp-Número de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior apoyadas
TAC_EMSP-Total de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior programadas
CERRARON ESCUELAS O CAMBIO DE SUBSISTEMA.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
25.00
25.00
31.00
31.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
ALUMNO 97,832 100,380 198,212
Presupuesto Modificado
17,702,653
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
51Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTECatálogo de la oferta educativa de Educación Media Superior oportunamente publicado.
Catálogo de la ofertaeducativa deEducación MediaSuperior
Mide el número de publicaciones del Catálogo de oferta educativade Educación Media Superior publicados
N_cat_EMS_Pub Número de catálogo de ServiciosEducativos de Educación Media Superiorpublicados
ANUALEFICACIAValor Absoluto ESTRATEGICO
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
1.00N_cat_EMS_Pub - Número de catálogos de oferta educativa de Educación Media Superiorpublicados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
CATALOGOS
Población H TotalM
Beneficiarios
17,726,412
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
17,702,653
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales ygubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con lasexpectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cadainstitución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académicoy tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
N_cat_EMS_Pub-Número de catálogos de oferta educativa de Educación Media Superior publicados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1.00
1.00
Valor Inicial
1.00 1.00
Resultado de la Meta
1.00
ALUMNO 97,832 100,380 198,212
Presupuesto Modificado
17,702,653
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
52Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEDiagnóstico de Perfil Vocacional a los alumnos de tercero de Secundaria aplicado
Porcentaje dealumnos de tercerode EducaciónSecundaria condiagnóstico de perfilvocacional aplicado
Mide el porcentaje de alumnos de tercero de Educación Secundariaque aplican la batería de diagnóstico de perfil vocacional enrelación con el total de alumnos de tercer grado de Secundaria
(NE_PV/NEP)*100 NE_PV= Número de escuelas de nivelSecundaria que participa en la aplicacióndel examen del perfil vocacionalNEP= Número de escuelas participantes enla aplicación del examen de perfilvocacional
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
140.00
150.00
NE_PV - Numero de escuelas que aplican el exámen de prfil vocacional
NEP - Número de escuelas participantes
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ESCUELA
ESCUELA
Población H TotalM
Beneficiarios
17,726,412
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
17,702,653
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales ygubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con lasexpectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cadainstitución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académicoy tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
150.00
150.00
Valor Inicial
100.00 93.33
Resultado de la Meta
ALUMNO 97,832 100,380 198,212
Presupuesto Modificado
17,702,653
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
53Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
248,322,751
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
267,972,425
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementarlas oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que losalumnos egresan de educación secundaria.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo
EstrategiaLinea de Acción
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 7,978 7,401 15,379
Presupuesto Modificado
267,972,425
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
54Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
FINContribuir a incrementar las oportunidades de acceso a la educación media superior mediante la atención de la oferta educativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado deChihuahua.
Variación porcentualde la matrícula enEducación MediaSuperior.
Mide la variación porcentual anual de los alumnos inscritos enEducación Media Superior en el ciclo escolar actual en relación alos alumnos inscritos en el ciclo anterior.
(( NM_EMS_t / NM_EMS_t1)-1) * 100
VPMEMS = Variación porcental de lamatrícula de Educación Media SuperiorNM_EMS_t = Número de matricula deEducación Media Superior en el cicloactual. NM_EMS_t1 = Número de matricula deEducación Media Superior en el cicloanterior
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION
134,298.00
129,958.00
NM_EMS_t - Número de matrícula de Educación Media Superior en el ciclo actual.
NM_EMS_t1 - Número de matrícula de Educación Media Superior en el ciclo anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
248,322,751
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
267,972,425
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementarlas oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que losalumnos egresan de educación secundaria.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NM_EMS_t-Número de matrícula de Educación Media Superior en el ciclo actual.
NM_EMS_t1-Número de matrícula de Educación Media Superior en el ciclo anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
157,651.00
134,298.00
139,003.00
134,298.00
Valor Inicial
3.50 3.34
Resultado de la Meta
17.39
ALUMNO 7,978 7,401 15,379
Presupuesto Modificado
267,972,425
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
55Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
PROPOSITOJóvenes de 16 a 18 años del Estado de Chihuahua con acceso a la Educación Media Superior
Porcentaje deabsorción a lademanda social enEducación MediaSuperior, segúnsexo
Mide la matrícula de Educación Media Superior inscrita, en relacióna la población de 16 a 18 años, según sexo
( MEMS / P16_18 ) * 100 PADSEMS = Porcentaje de absorción a lademanda social en Educación MediaSuperior.MEMS = Matricula de Educación MediaSuperior.P16_18 = Población de 16 a 18 años
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION
134,298.00
198,956.00
MEMS - Matrícula de Educación Media Superior.
P16_18 - Población de 16 a 18 años
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
248,322,751
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
267,972,425
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementarlas oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que losalumnos egresan de educación secundaria.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MEMS-Matrícula de Educación Media Superior.
P16_18-Población de 16 a 18 años
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
157,651.00
199,615.00
139,003.00
199,614.00
Valor Inicial
69.64 67.50
Resultado de la Meta
78.98
ALUMNO 7,978 7,401 15,379
Presupuesto Modificado
267,972,425
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
56Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
PROPOSITOJóvenes de 16 a 18 años del Estado de Chihuahua con acceso a la Educación Media Superior
Porcentaje deabsorción a lademanda social enEducación MediaSuperior, hombres
Mide el porcentaje de la matrícula de Educación Media Superiorinscrita en relación a la población de 16 a 18 años, hombres
( M_HEMS / PH16_18 ) * 100 Porcentaje de absorción a la demandasocial en hombres en Educación MediaSuperior.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION
65,640.00
99,950.00
M_HEMS - Matrícula de hombres de Educación Media Superior.
PH16_18 - Población de hombres de 16 a 18 años
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
HOMBRES
HOMBRES
Población H TotalM
Beneficiarios
248,322,751
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
267,972,425
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementarlas oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que losalumnos egresan de educación secundaria.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
M_HEMS-Matrícula de hombres de Educación Media Superior.
PH16_18-Población de hombres de 16 a 18 años
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
77,582.00
100,344.00
67,940.00
100,344.00
Valor Inicial
67.71 65.67
Resultado de la Meta
77.32
ALUMNO 7,978 7,401 15,379
Presupuesto Modificado
267,972,425
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
57Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
PROPOSITOJóvenes de 16 a 18 años del Estado de Chihuahua con acceso a la Educación Media Superior
Porcentaje deabsorción a lademanda social enEducación MediaSuperior, mujeres
Mide el porcentaje de la matrícula de Educación Media Superiorinscrita en relación a la población de 16 a 18 años, mujeres
( M_MEMS / PM16_18 ) * 100 Porcentaje de absorción a la demandasocial en mujeres de Educación MediaSuperior.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION
68,658.00
99,006.00
M_MEMS - Matrícula de mujeres de Educación Media Superior.
PM16_18 - Población de mujeres de 16 a 18 años
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MUJERES
MUJERES
Población H TotalM
Beneficiarios
248,322,751
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
267,972,425
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementarlas oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que losalumnos egresan de educación secundaria.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
M_MEMS-Matrícula de mujeres de Educación Media Superior.
PM16_18-Población de mujeres de 16 a 18 años
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
80,069.00
99,271.00
71,063.00
99,270.00
Valor Inicial
71.59 69.35
Resultado de la Meta
80.66
ALUMNO 7,978 7,401 15,379
Presupuesto Modificado
267,972,425
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
58Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTECobertura de la demanda social en Educación Media Superior atendida
Porcentaje deabsorción de lamatrícula de primergrado de EducaciónMedia Superior
Mide la matrícula de primer grado de Educación Media Superior enel ciclo actual en relación a la matricula de egresados deEducación Secundaria del ciclo anterior.
( MPg_EMSt / MEg_ESt_1 ) *100
Relación porcentual entre la matrícula enprimer grado de Educación Media Superioren el ciclo actual con la matrícula deegresados de Educación Secundaria en elciclo anterior.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION
59,546.00
50,659.00
MPg_EMSt - Matrícula de primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual.
MEg_ESt_1 - Matrícula de egresados de Educación Secundaria en el ciclo anterior.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
EGRESADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
248,322,751
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
267,972,425
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementarlas oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que losalumnos egresan de educación secundaria.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MPg_EMSt-Matrícula de primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual.
MEg_ESt_1-Matrícula de egresados de Educación Secundaria en el ciclo anterior.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
57,936.00
53,878.00
60,600.00
48,194.00
Valor Inicial
125.74 117.54
Resultado de la Meta
107.53
ALUMNO 7,978 7,401 15,379
Presupuesto Modificado
267,972,425
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
59Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTECobertura de la demanda social en Educación Media Superior atendida
Porcentaje deabsorción de lamatrícula de primergrado de EducaciónMedia Superior,hombres
Mide la matrícula de hombres de primer grado de Educación MediaSuperior en el ciclo actual en relación a la matrícula de egresadosde Educación Secundaria del ciclo anterior.
( MHPg_EMSt / MHEg_ESt_1) * 100
Relación porcentual entre la matrícula dehombres en primer grado de EducaciónMedia Superior en el ciclo actual con lamatrícula de hombres egresados deEducación Secundaria en el ciclo anterior.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION
29,761.00
24,402.00
MHPg_EMSt - Matrícula de hombres en primer grado de Educación Media Superior en el cicloactual.MHEg_ESt_1 - Matrícula de hombres egresados de Educación Secundaria en el cicloanterior.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
EGRESADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
248,322,751
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
267,972,425
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementarlas oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que losalumnos egresan de educación secundaria.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MHPg_EMSt-Matrícula de hombres en primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual.
MHEg_ESt_1-Matrícula de hombres egresados de Educación Secundaria en el ciclo anterior.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
28,883.00
26,171.00
30,288.00
22,467.00
Valor Inicial
134.81 121.96
Resultado de la Meta
110.36
ALUMNO 7,978 7,401 15,379
Presupuesto Modificado
267,972,425
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
60Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTECobertura de la demanda social en Educación Media Superior atendida
Porcentaje deabsorción de lamatrícula de primergrado de EducaciónMedia Superior,mujeres
Mide la matrícula de mujeres de primer grado de Educación MediaSuperior en el ciclo actual en relación a la matrícula de egresadasde Educación Secundaria del ciclo anterior.
( MMPg_EMSt / MMEg_ESt_1) * 100
Relación porcentual entre la matrícula demujeres en primer grado de EducaciónMedia Superior en el ciclo actual con lamatrícula de mujeres egresadas deEducación Secundaria en el ciclo anterior.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION
29,785.00
26,257.00
MMPg_EMSt - Matrícula de mujeres en primer grado de Educación Media Superior en el cicloactual.MMEg_ESt_1 - Matrícula de mujeres egresadas de Educación Secundaria en el cicloanterior.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
EGRESADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
248,322,751
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
267,972,425
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementarlas oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que losalumnos egresan de educación secundaria.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MMPg_EMSt-Matrícula de mujeres en primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual.
MMEg_ESt_1-Matrícula de mujeres egresadas de Educación Secundaria en el ciclo anterior.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
29,053.00
27,707.00
30,312.00
25,727.00
Valor Inicial
117.82 113.44
Resultado de la Meta
104.86
ALUMNO 7,978 7,401 15,379
Presupuesto Modificado
267,972,425
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
61Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEApoyos económicos otorgados
Porcentaje dealumnosbeneficiados conapoyos económicos
Mide el porcentaje de estudiantes que teniendo necesidadeseconómicas han recibido algún tipo de beca para estudiar en elsubsistema
(NABAE/TAM_NE)*100 Porcentaje de alumnos beneficiados conapoyos económicos
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION
1,000.00
5,800.00
NABAE - Número de alumnos beneficiados con apoyos económicos
TAM_NE - Total de alumnos en la matrícula con necesidades económicas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
APOYOS ECONOMICOS
APOYOS ECONOMICOS
Población H TotalM
Beneficiarios
248,322,751
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
267,972,425
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementarlas oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que losalumnos egresan de educación secundaria.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1,100.00
6,000.00
Valor Inicial
18.33 17.24
Resultado de la Meta
ALUMNO 7,978 7,401 15,379
Presupuesto Modificado
267,972,425
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
62Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
700,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
700,000
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criteriosde mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoquespedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendocon ello elevar el logro educativo.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN001 Fortalecer la educación con calidad.Objetivo
EstrategiaLinea de Acción
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 7,978 7,401 15,379
Presupuesto Modificado
700,000
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
63Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
FINContribuir a elevar el logro educativo en los hombres y mujeres que cursan la Educación Media Superior mediante la adquisicón de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a los largo de su trayectoriaescolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable, participativo y emprededurismo.
Porcentaje de logroacadémico deEducación MediaSuperior en laasignatura decomunicación
Mide en porcentaje de las y los jóvenes de educación mediasuperior en niveles de dominio bueno y excelente en la asignaturade comunicación en la Evaluación Nacional de Logro Académico enCentros Escolares del Estado (ENLACE)
( (ADbAC_ENLACE +ADeAC_ENLACE) /
TAEMS_EvAC ) *100
Relación porcentual entre el número dealumnos de Educación Media Superior condominio bueno y excelente en la asignaturade comunicación en ENLACE con el total dealumnos de Educación Media SuperiorEvaluados en la asignatura decomunicación
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION
6,095.00
5,117.00
28,750.00
ADbAC_ENLACE - Alumnos con dominio de bueno en la asignatura de comunicación en laEvaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.ADeAC_ENLACE - Alumnos con dominio de excelente en la asignatura de comunicación enla Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.TAEMS_EvAC - Total de alumnos de Educación Media Superior Evaluados en la asignaturade comunicación
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
700,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
700,000
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criteriosde mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoquespedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendocon ello elevar el logro educativo.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ADbAC_ENLACE-Alumnos con dominio de bueno en la asignatura de comunicación en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Es
ADeAC_ENLACE-Alumnos con dominio de excelente en la asignatura de comunicación en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros
TAEMS_EvAC-Total de alumnos de Educación Media Superior Evaluados en la asignatura de comunicación
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
12,305.00
1,750.00
27,699.00
6,317.00
5,266.00
29,325.00
Valor Inicial
39.50 39.00
Resultado de la Meta
50.74
ALUMNO 7,978 7,401 15,379
Presupuesto Modificado
700,000
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
64Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
FINContribuir a elevar el logro educativo en los hombres y mujeres que cursan la Educación Media Superior mediante la adquisicón de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a los largo de su trayectoriaescolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable, participativo y emprededurismo.
Porcentaje de logroacadémico deEducación MediaSuperior en laasignatura decomunicación
Mide en porcentaje de las y los jóvenes de educación mediasuperior en niveles de dominio bueno y excelente en la asignaturade comunicación en la Evaluación Nacional de Logro Académico enCentros Escolares del Estado (ENLACE)
( (ADbAC_ENLACE +ADeAC_ENLACE) /
TAEMS_EvAC ) *100
Relación porcentual entre el número dealumnos de Educación Media Superior condominio bueno y excelente en la asignaturade comunicación en ENLACE con el total dealumnos de Educación Media SuperiorEvaluados en la asignatura decomunicación
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION
Nivel Resumen Narrativo
Población H TotalM
Beneficiarios
700,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
700,000
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criteriosde mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoquespedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendocon ello elevar el logro educativo.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
ALUMNO 7,978 7,401 15,379
Presupuesto Modificado
700,000
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
65Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
FINContribuir a elevar el logro educativo en los hombres y mujeres que cursan la Educación Media Superior mediante la adquisicón de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a los largo de su trayectoriaescolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable, participativo y emprededurismo.
Porcentaje de logroacadémico deEducación MediaSuperior en laasignatura dematemáticas
Mide en porcentaje de las y los jóvenes de educación mediasuperior en niveles de dominio bueno y excelente en la asignaturade matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico enCentros Escolares del Estado (ENLACE)
( (ADbAM_ENLACE +ADeAM_ENLACE) /
TAEMS_EvAM ) *100
Relación porcentual entre el número dealumnos de Educación Media Superior condominio bueno y excelente en la asignaturade matemáticas en ENLACE con el total dealumnos de Educación Media SuperiorEvaluados en la asignatura de matemáticas
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION
12,909.00
1,898.00
28,750.00
ADbAM_ENLACE - Alumnos con dominio de bueno en la asignatura de matemáticas en laEvaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.ADeAM_ENLACE - Alumnos con dominio de excelente en la asignatura de matemáticas en laEvaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del EstadoTAEMS_EvAM - Total de alumnos de Educación Media Superior Evaluados en la asignaturade matemáticas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
700,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
700,000
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criteriosde mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoquespedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendocon ello elevar el logro educativo.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ADbAM_ENLACE-Alumnos con dominio de bueno en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Esc
ADeAM_ENLACE-Alumnos con dominio de excelente en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros
TAEMS_EvAM-Total de alumnos de Educación Media Superior Evaluados en la asignatura de matemáticas
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
5,936.00
6,319.00
28,027.00
13,386.00
1,952.00
29,325.00
Valor Inicial
52.30 51.50
Resultado de la Meta
43.73
ALUMNO 7,978 7,401 15,379
Presupuesto Modificado
700,000
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
66Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
PROPOSITOLas y los alumnos concluyen su educación Media Superior
Porcentaje deeficiencia terminal eneducación mediasuperior de las y losalumnos
Mide en porcentaje a las y los alumnos egresados de EducaciónMedia Superior de su generación
( MEgt/ MIngt_3 ) *100 Relación porcentual entre la matriculaegresados en el ciclo actual con lamatricula de ingreso en 3 ciclos anteriores
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION
29,841.00
52,709.00
MEgt - Matrícula de egresados en el ciclo actual
MIngt_3 - Matrícula de ingreso de 3 ciclos anteriores
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
700,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
700,000
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criteriosde mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoquespedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendocon ello elevar el logro educativo.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MEgt-Matrícula de egresados en el ciclo actual
MIngt_3-Matrícula de ingreso de 3 ciclos anteriores
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
34,027.00
0.00
31,520.00
54,344.00
Valor Inicial
58.00 56.61
Resultado de la Meta
58.36
ALUMNO 7,978 7,401 15,379
Presupuesto Modificado
700,000
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
67Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
PROPOSITOLas y los alumnos concluyen su educación Media Superior
Porcentaje deeficiencia terminal demujeres eneducación mediasuperior
Mide en porcentaje de las alumnas egresadas de Educación MediaSuperior de su generación
( MMEgt / MMIngt_3) * 100 Relación porcentual entre la matricula demujeres egresadas en el ciclo actual con lamatricula de mujeres que ingresan 3 ciclosanteriores
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION
15,794.00
26,248.00
MMEgt - Matrícula de mujeres egresadas en el ciclo actual
MMIngt_3 - Matrícula de mujeres de ingreso en 3 ciclos anteriores
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MUJER
MUJER
Población H TotalM
Beneficiarios
700,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
700,000
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criteriosde mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoquespedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendocon ello elevar el logro educativo.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MMEgt-Matrícula de mujeres egresadas en el ciclo actual
MMIngt_3-Matrícula de mujeres de ingreso en 3 ciclos anteriores
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
18,201.00
0.00
16,683.00
26,878.00
Valor Inicial
62.07 60.17
Resultado de la Meta
59.67
ALUMNO 7,978 7,401 15,379
Presupuesto Modificado
700,000
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
68Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
PROPOSITOLas y los alumnos concluyen su educación Media Superior
Porcentaje deeficiencia terminal dehombres eneducación mediasuperior
Mide en porcentaje a los alumnos egresados de Educación MediaSuperior de su generación
( MHEgt / MHIngt_3) * 100 Relación porcentual entre la matricula dehombres egresados en el ciclo actual conla matricula de hombres que ingresan 3ciclos anteriores
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION
14,047.00
26,461.00
MHEgt - Matrícula de hombres egresados en el ciclo actual
MHIngt_3 - Matrícula de hombres de ingreso en 3 ciclos anteriores
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
HOMBRES
HOMBRES
Población H TotalM
Beneficiarios
700,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
700,000
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criteriosde mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoquespedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendocon ello elevar el logro educativo.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MHEgt-Matrícula de hombres egresados en el ciclo actual
MHIngt_3-Matrícula de hombres de ingreso en 3 ciclos anteriores
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
0.00
0.00
14,837.00
27,466.00
Valor Inicial
54.02 53.09
Resultado de la Meta
78.53
ALUMNO 7,978 7,401 15,379
Presupuesto Modificado
700,000
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
69Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEEstrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas
Porcentaje dereprobación globalen educación mediasuperior
Mide los porcentajes de reprobación de las y los alumnos que seencuentran en la matricula de educación media superior
(1-(SAA/SAE))*100 PRG (1-5)=porcentaje de reprobacionglobal de 1 a 5 materias
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION
77,807.00
116,402.00
SAA - Suma de alumnos aprobados
SAE - Suma de alumnos existentes
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
700,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
700,000
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criteriosde mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoquespedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendocon ello elevar el logro educativo.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
90,031.00
127,882.00
Valor Inicial
29.60 33.16
Resultado de la Meta
ALUMNO 7,978 7,401 15,379
Presupuesto Modificado
700,000
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
70Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEEstrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas
Porcentaje dereprobación globalen educación mediasuperior, mujeres
Mide los porcentajes de reprobación de las alumnas que seencuentran en la matrícula de educación media superior, mujeres
(1-(SAMA/SAME) )*100 PRM = Porcentaje de reprobacion enmujeres
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION
43,020.00
60,407.00
SAMA - Suma de alumnas aprobadas
SAME - Suma de alumnas existentes
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
HOMBRES
HOMBRES
Población H TotalM
Beneficiarios
700,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
700,000
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criteriosde mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoquespedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendocon ello elevar el logro educativo.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
50,341.00
65,378.00
Valor Inicial
23.00 28.78
Resultado de la Meta
ALUMNO 7,978 7,401 15,379
Presupuesto Modificado
700,000
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
71Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEEstrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas
Porcentaje dereprobación globalen educación mediasuperior, hombres
Mide los porcentajes de reprobación de los alumnos que seencuentran en la matrícula de educación media superior, hombres
(1-(SAHA/SAHE))*100 PRH (1-5)=porcentaje de hombres conreprobacion de 1 a 5 materiasAR=alumnos hombres reprobados con 1 a5 materiasAHME=matricula existente de hombres
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION
34,787.00
55,995.00
SAHA - Suma alumnos aprobados
SAHE - Suma alumnos existentes
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
HOMBRES
HOMBRES
Población H TotalM
Beneficiarios
700,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
700,000
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criteriosde mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoquespedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendocon ello elevar el logro educativo.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
39,690.00
62,502.00
Valor Inicial
36.50 37.87
Resultado de la Meta
ALUMNO 7,978 7,401 15,379
Presupuesto Modificado
700,000
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
72Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEEstrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas
Porcentaje depermanencia dealumnos
Mide el porcentaje de los alumnos que terminaron un ciclo escolarrespecto a los que iniciaron el mismo ciclo escolar
( MFnc_EMSt / MInc_EMSt )* 100
Relación porcentual entre la matricula de finde ciclo de Educación Media Superior en elciclo actual con la Matricula de Incio deciclo de Educación Media Superior delmismo ciclo
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION
116,402.00
125,666.00
MFnc_EMSt - Matrícula de fin de ciclo de Educación Media Superior en el ciclo actual
MInc_EMSt - Matrícula de inicio de ciclo de Educación Media Superior en el ciclo actual
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
700,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
700,000
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criteriosde mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoquespedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendocon ello elevar el logro educativo.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
127,882.00
139,003.00
Valor Inicial
92.00 92.63
Resultado de la Meta
ALUMNO 7,978 7,401 15,379
Presupuesto Modificado
700,000
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
73Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEInnovación en el aprendizaje de los alumnos mediante prácticas de laboratorio con el Mundo de los Materiales (MWM) realizado
Variación porcentualde alumnos deeducación MediaSuperiorparticipantes en elMundo de losMateriales (MWM)
Mide la participación de los alumnos en el Mundo de los Materiales(MWM) en relación al ciclo anterior
((NAPMWM_t /NAPMWM_t1)-1) * 100
NAPMWM_t = Número de alumnos departicipantes en el Mundo de los Materialesen el año actualNAPMWM_t1 = Número de alumnos departicipantes en el Mundo de los Materialesen el año anterior
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION
2,443.00
2,300.00
NAPMWM_t - NAPMWM_t = Número de alumnos de participantes en el Mundo de losMateriales en el año actualNAPMWM_t1 - NAPMWM_t1 = Número de alumnos de participantes en el Mundo de losMateriales en el año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
700,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
700,000
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criteriosde mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoquespedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendocon ello elevar el logro educativo.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NAPMWM_t-NAPMWM_t = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual
NAPMWM_t1-NAPMWM_t1 = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
2,750.00
2,443.00
2,660.00
2,443.00
Valor Inicial
8.88 6.22
Resultado de la Meta
12.57
ALUMNO 7,978 7,401 15,379
Presupuesto Modificado
700,000
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
74Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
14,438,792
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
12,047,973
Se orienta a las acciones y proyectos de investigación que fortalezcan la aplicación y actualización de la ciencia ytecnología en la entidad. La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con larealidad a fin de que la conozcamos mejor; ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución deproblemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; lainvestigación recoge conocimientos o datos fuentes primarios y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN005 Vincular la educación con su entorno.Objetivo
EstrategiaLinea de Acción
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ESCUELAS 0 0 751,857
Presupuesto Modificado
12,047,973
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
75Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEInvestigaciones científicas realizadas.
Proyectos deinvestigaciónrealizados.
El número de proyectos de investigación realizados en el año. SPIRA Valor de los Proyectos de Investigaciónrealizados en el año.
ANUALEFICACIAValor Absoluto ESTRATEGICO
1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION
4.00SPIRA - El número de proyectos de investigación realizados en el año.ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
INVESTIGACION
Población H TotalM
Beneficiarios
14,438,792
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
12,047,973
Se orienta a las acciones y proyectos de investigación que fortalezcan la aplicación y actualización de la ciencia ytecnología en la entidad. La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con larealidad a fin de que la conozcamos mejor; ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución deproblemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; lainvestigación recoge conocimientos o datos fuentes primarios y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
SPIRA-El número de proyectos de investigación realizados en el año.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1.00
4.00
Valor Inicial
4.00 4.00
Resultado de la Meta
1.00
ESCUELAS 0 0 751,857
Presupuesto Modificado
12,047,973
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
76Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
106,813,957
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
130,760,211
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiereque los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas lasramas del conocimiento.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo
EstrategiaLinea de Acción
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 2,823 984 3,807
Presupuesto Modificado
130,760,211
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
77Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEAlumnos que cursan su Educación en la Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado "Profesor Luis urías Belderrain" becados
Porcentaje deAlumnos en laEscuela Normal delEstado beneficiadoscon becas
Porcentaje de Alumnos beneficiados con beca que cursan suEducacion en la Escuela Normal del Estado en relación al total dealumnos en la Escuela Normal del Estado
(AENE_BB/TAIng_ENE)*100 Porcentaje de Alumnos beneficiados conbeca que cursan su Educacion en laEscuela Normal del Estado en relación altotal de alumnos en la Escuela Normal delEstado
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION
600.00
1,112.00
AENE_BB - Alumnos de Escuela Normal del Estado beneficiados con beca
TAIng_ENE - Total de alumnos inscritos en la Escuela Normal del Estado
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
106,813,957
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
130,760,211
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiereque los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas lasramas del conocimiento.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AENE_BB-Alumnos de Escuela Normal del Estado beneficiados con beca
TAIng_ENE-Total de alumnos inscritos en la Escuela Normal del Estado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
0.00
0.00
650.00
1,137.00
Valor Inicial
57.17 53.96
Resultado de la Meta
53.96
ALUMNO 2,823 984 3,807
Presupuesto Modificado
130,760,211
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
78Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEAlumnos que cursan su Educación en la Escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano R. becados
Porcentaje deAlumnos en laEscuela NormalSuperior Profr. JoséE. Medrano R.beneficiados conbeca
Porcentaje de alumnos beneficiados con beca que cursan sueducación en la Escuela Normal Superior Profr. José E. MedranoRen relación con el total de alumnos en la Escuela Normal SuperiorProfr. José E. Medrano R.
(AENSbb/TAInsENS)*100 Porcentaje de alumnos beneficiados conbeca que cursan su educacion en laEscuela Normal Superior Profr. José E.Medrano R en relación con el total dealumnos en la Escuela Normal SuperiorProfr. José E. Medrano R.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION
1,608.00
1,608.00
AENSbb - Alumnos de Escuela Normal Superior beneficiados con beca
TAInsENS - Total de alumnos inscritos en Escuela Normal Superior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
106,813,957
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
130,760,211
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiereque los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas lasramas del conocimiento.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TAInsENS-Total de alumnos inscritos en Escuela Normal Superior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1,899.00
1,623.00
1,623.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
33.03
ALUMNO 2,823 984 3,807
Presupuesto Modificado
130,760,211
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
79Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
COMPONENTEAlumnos que cursan su Educación en la Escuela de Trabajo Social becados
Porcentaje deAlumnos en laEscuela de TrabajoSocial beneficiadoscon beca
Porcentaje de los alumnos beneficiados que cursan su educacionen la Escuela de Trabajo Social en relación al total de alumnos en laEscuela de Trabajo Social
(AETSbb/TAIETS)*100 Porcentaje de los alumnos beneficiadosque cursan su educacion en la Escuela deTrabajo Social en relación al total dealumnos en la Escuela de Trabajo Social
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION
100.00
482.00
AETSbb - Alumnos de la Escuela de Trabajo Social beneficiados con becas
TAIETS - Total de alumnos inscritos en Escuela de Trabajo Social
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
106,813,957
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
130,760,211
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiereque los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas lasramas del conocimiento.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AETSbb-Alumnos de la Escuela de Trabajo Social beneficiados con becas
TAIETS-Total de alumnos inscritos en Escuela de Trabajo Social
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
0.00
0.00
120.00
522.00
Valor Inicial
22.99 20.75
Resultado de la Meta
20.75
ALUMNO 2,823 984 3,807
Presupuesto Modificado
130,760,211
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
80Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
1118300/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
283,932
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
286,123
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio de educación superiormediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; actualización de programas de estudio ysus contenidos; enfoques pedagógicos; métodos de enseñanza y recursos didácticos que contribuyen en la formaciónde los educandos, egresando profesionistas competitivos.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN001 Fortalecer la educación con calidad.Objetivo
EstrategiaLinea de Acción
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 2,823 984 3,807
Presupuesto Modificado
286,123
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
81Hoja No. de
140-SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 81
FINContribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de los alumnos en educación superior mediante la mejora de los resultados académicos.
Porcentaje deprogramaseducativos deLicenciatura debuena calidad eneducación superior.
Mide el número de programas educativos de Licenciatura debuena calidad
( PELES_BC / PEL_ES) * 100 Relación porcentual entre los programaseducativos de Licenciatura de EducaciónSuperior de buena calidad con losprogramas educativos de Licenciatura deEducación Superior.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118300/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION
2.00
3.00
PELES_BC - Programas Educativos de Licenciatura en Educación Superior de BuenaCalidadPEL_ES - Programas Educativos de Licenciatura en Educación Superior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PROGRAMAS
PROGRAMAS
Población H TotalM
Beneficiarios
283,932
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
286,123
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio de educación superiormediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; actualización de programas de estudio ysus contenidos; enfoques pedagógicos; métodos de enseñanza y recursos didácticos que contribuyen en la formaciónde los educandos, egresando profesionistas competitivos.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PELES_BC-Programas Educativos de Licenciatura en Educación Superior de Buena Calidad
PEL_ES-Programas Educativos de Licenciatura en Educación Superior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
3.00
4.00
3.00
3.00
Valor Inicial
100.00 66.67
Resultado de la Meta
75.00
ALUMNO 2,823 984 3,807
Presupuesto Modificado
286,123
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
142-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 2
1102600/E50201 - CONCILIACION Y ARBITRAJE / CULTURA LABORAL
Población H TotalM
Beneficiarios
43,373,194
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
50,725,757
Mantener el equilibrio entre los factores de la producción, por medio de la administración de la justicia laboral, con laaplicación exacta de la ley en un clima de imparcialidad, seguridad jurídica y economía procesal, para lograr la estabilidadpolítica, social y económica del estado.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL02Tema CULTURA LABORAL01Subtema CULTURA LABORAL001 Vigilar e impartir la justicia laboral en el ámbito de su competencia y bajo el marco de la Ley, privilegiando ante todo la conciliación de las partes en conflicto.Objetivo001Estrategia Reducir significativamente el tiempo de los juicios laborales sin menoscabo de la calidad de las sentencias o laudos.
Linea de Acción 001 Instrumentar mecanismos de los conflictos jurídicos tendientes a lograr una solución administrativa, privilegiando ante todo una política de diálogo intenso y negociación obrero-patronales.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONAS 20,320 30,480 50,800
Presupuesto Modificado
50,725,757
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
142-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 2
PROPOSITOLos trabajadores y patrones obtienen la resolución de sus conflictos laborales con prontitud y eficiencia
Porcentaje deconflictos laboralessolucionados
Mide la proporción de los conflictos laborales registrados y entrámite que son solucionados en el año, ya sea por la víaconciliatoria o del litigio.
(CLS/CLRyT)*100 CLS = Conflictos laborales solucionadosCLRyT= Conflictos laborales registrados yen trámite
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1102600/E50201 - CONCILIACION Y ARBITRAJE / CULTURA LABORAL
26,259.00
57,571.00
CLS - Conflictos laborales solucionados
CLRyT - Conflictos laborales registrados y en trámite
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
CONFLICTOS
CONFLICTOS
Población H TotalM
Beneficiarios
43,373,194
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
50,725,757
Mantener el equilibrio entre los factores de la producción, por medio de la administración de la justicia laboral, con laaplicación exacta de la ley en un clima de imparcialidad, seguridad jurídica y economía procesal, para lograr la estabilidadpolítica, social y económica del estado.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
CLS-Conflictos laborales solucionados
CLRyT-Conflictos laborales registrados y en trámite
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
33,896.00
70,173.00
26,259.00
57,571.00
Valor Inicial
45.61 45.61
Resultado de la Meta
48.30
PERSONAS 20,320 30,480 50,800
Presupuesto Modificado
50,725,757
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
1120700/E20601 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Población H TotalM
Beneficiarios
16,926,460
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
36,048,900
Dar servicio a todos los municipios del estado en: rastreo de caminos, rehabilitación de brechas, conservación ymantenimiento de los equipos de telecomunicación, radiotelefonía e impulsar acciones en el uso adecuado de la energíaeléctrica a fin de fomentar el desarrollo económico en la entidad.
Definición del programa
143,278
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD06Tema COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA01Subtema COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA007 Atender en coordinación con los 67 municipios, mediante la priorización y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, las obras diversas que en infraestructura de comunicaciones se requieren y que tienen gran
importancia en el desarrollo de las comunidades.Objetivo
001Estrategia Aplicar recursos provenientes de los tres órdenes de gobierno y de los beneficiarios, obras que se llevarán a cabo en forma priorizada, en función de las posibilidades presupuestales de las partes y mediantela gestión para la participación de recursos de la federación.
Linea de Acción 001 Construir las diversas obras que sean demandadas por la población y que se llevarán a cabo en forma priorizada en función de la disponibilidad de recursos presupuestales.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
MUNICIPIOS 1,713,920 1,692,545 3,406,465
Presupuesto Modificado
36,192,178
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
FINContribuir al incremento del desarrollo económico regional en la entidad, a tráves de las obras realizadas de infraestructura de comunicaciones
Variación porcentualanual del índice dedesarrollo regional
Mide la variación porcentual anual del índice del desarrollo regionaldel año anterior contra el año actual
((IDREt/IDREt_1)-1)*100 ((índice de desarrollo regional en el estadoen el año t/índice de desarrollo regional enel estado en el año t_1)-1)*100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1120700/E20601 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
878.00
476.00
IDREt - Índice de desarrollo regional en el estado en el año t
IDREt_1 - Índice de desarrollo regional en el estado en el año t_1
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
INDICE
INDICE
Población H TotalM
Beneficiarios
16,926,460
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
36,048,900
Dar servicio a todos los municipios del estado en: rastreo de caminos, rehabilitación de brechas, conservación ymantenimiento de los equipos de telecomunicación, radiotelefonía e impulsar acciones en el uso adecuado de la energíaeléctrica a fin de fomentar el desarrollo económico en la entidad.
Definición del programa
143,278
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
IDREt-Índice de desarrollo regional en el estado en el año t
IDREt_1-Índice de desarrollo regional en el estado en el año t_1
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
70.00
70.00
949.00
476.00
Valor Inicial
99.37 84.45
Resultado de la Meta
0.00
MUNICIPIOS 1,713,920 1,692,545 3,406,465
Presupuesto Modificado
36,192,178
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
PROPOSITOLos municipios del estado incrementan la infraestructura de obras de comunicación.
Variación porcentualanual de las obrasde comunicaciónintermunicipal
Mide la variación porcentual de las obras de comunicaciónintermunicipal del año actual contra el año anterior
((TOPYCt/TOPYCt_1)-1)*100
(Total de obras en proceso y concluidasen el año t / total de obras en proceso yconcluidas en el año t_1)-1)*100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1120700/E20601 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
878.00
949.00
TOPYCt - Total de obras en proceso y concluidas en el añ o t
TOPYCt_1 - Total de obras en proceso y concluidas en el año t_1
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
OBRAS
OBRAS
Población H TotalM
Beneficiarios
16,926,460
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
36,048,900
Dar servicio a todos los municipios del estado en: rastreo de caminos, rehabilitación de brechas, conservación ymantenimiento de los equipos de telecomunicación, radiotelefonía e impulsar acciones en el uso adecuado de la energíaeléctrica a fin de fomentar el desarrollo económico en la entidad.
Definición del programa
143,278
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TOPYCt-Total de obras en proceso y concluidas en el añ o t
TOPYCt_1-Total de obras en proceso y concluidas en el año t_1
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
70.00
70.00
949.00
949.00
Valor Inicial
0.00-7.48
Resultado de la Meta
0.00
MUNICIPIOS 1,713,920 1,692,545 3,406,465
Presupuesto Modificado
36,192,178
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
1302100/E20601 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Población H TotalM
Beneficiarios
10,317,975
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
8,665,132
Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectospara determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones desupervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando ahombres y mujeres en el estado.
Definición del programa
113,021
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD06Tema COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA01Subtema COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA007 Atender en coordinación con los 67 municipios, mediante la priorización y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, las obras diversas que en infraestructura de comunicaciones se requieren y que tienen gran
importancia en el desarrollo de las comunidades.Objetivo
001Estrategia Aplicar recursos provenientes de los tres órdenes de gobierno y de los beneficiarios, obras que se llevarán a cabo en forma priorizada, en función de las posibilidades presupuestales de las partes y mediantela gestión para la participación de recursos de la federación.
Linea de Acción 001 Construir las diversas obras que sean demandadas por la población y que se llevarán a cabo en forma priorizada en función de la disponibilidad de recursos presupuestales.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
POBLACION DEL ESTADO 1,713,920 1,692,545 3,406,465
Presupuesto Modificado
8,778,154
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
FINContribuir a la disminución del rezago de obra pública en los tres ordenes de gobierno a través de la obra pública construida.
Variaciónporcentual del índicedel rezago en obrapública
Mide la variación porcentual anual del índice del rezago en obrapública del año actual contra el año anterior
((IROPt/IROPt_1)-1)*100 ((Índice del rezago en obra pública del añot/Índice del rezago en la obra pública delaño t_1)-1)*100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1302100/E20601 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
930.00
476.00
IROPt - Índice del rezago de obra pública del año t
IROPt_1 - Índice del rezago de obra pública del año t_1
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
INDICE
INDICE
Población H TotalM
Beneficiarios
10,317,975
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
8,665,132
Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectospara determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones desupervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando ahombres y mujeres en el estado.
Definición del programa
113,021
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
IROPt-Índice del rezago de obra pública del año t
IROPt_1-Índice del rezago de obra pública del año t_1
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
247.00
247.00
476.00
476.00
Valor Inicial
0.00 95.38
Resultado de la Meta
0.00
POBLACION DEL ESTADO 1,713,920 1,692,545 3,406,465
Presupuesto Modificado
8,778,154
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
PROPOSITOLa población del estado se beneficia con la obra pública construida.
Variación porcentualde obra públicaconstruída
Mide la variación porcentual de la obra pública construída en el añoactual contra la obra pública contruída en el año anterior
((TOPCt/TOPCt_1)-1)*100 ((Total de obra pública construída en el añot/Total de obra pública construída en el añot_1)-1)*100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1302100/E20601 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
262.00
129.00
TOPCt - Total de obra pública construída en el año t
TOPCt_1 - Total de obra pública contruída en el año t_1
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
OBRAS
OBRAS
Población H TotalM
Beneficiarios
10,317,975
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
8,665,132
Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectospara determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones desupervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando ahombres y mujeres en el estado.
Definición del programa
113,021
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TOPCt-Total de obra pública construída en el año t
TOPCt_1-Total de obra pública contruída en el año t_1
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
237.00
237.00
129.00
129.00
Valor Inicial
0.00 103.10
Resultado de la Meta
0.00
POBLACION DEL ESTADO 1,713,920 1,692,545 3,406,465
Presupuesto Modificado
8,778,154
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 3
1115400/E50401 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL / GOBIERNO RESPONSABLE
Población H TotalM
Beneficiarios
2,244,787
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,032,992
Coadyuvar con los municipios para administrar sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con losimpuestos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.
Definición del programa
211,795
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL04Tema GOBIERNO RESPONSABLE01Subtema GOBIERNO RESPONSABLE008 Complementar el inventario del padrón catastral, identificando, clasificando, ubicando e inventariando los predios urbanos y rurales en donde se haya aplicado algún beneficio o servicio por diversos apoyos para
la productividad y desarrollo integral regional.Objetivo
001Estrategia Coordinar y fomentar la vinculación y el intercambio de información a fin entre el catastro y los órdenes de gobierno e Instituciones no gubernamentales.Linea de Acción 002 Actualizar información cartográfica y alfanumérica.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
MUNICIPIOS 0 0 67
Presupuesto Modificado
2,244,787
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 3
FINContribuir a incrementar el ingreso de los Municipios mediante la capacitación de titulares municipales para ser eficientes y eficaces en el cobro del impuesto predial
Variación porcentualdel incremento en elcobro del impuestopredial
Mide la variación porcentual del cobro del impuesto predial en los67 Municipios del Estado de Chihuahua en el año actual respecto elaño anterior
((TIRT/TIRT_1)-1)*100 Total de ingreso recaudado año actualentre total ingreso recaudado año anteriormenos uno por cien
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1115400/E50401 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL / GOBIERNO RESPONSABLE
1,382,500,000.00
1,382,500,000.00
TIRT - Total del ingreso recaudado por impuesto predial del año actual
TIRT_1 - Ingreso recaudado por impuesto predial del año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
INGRESOS
INGRESOS
Población H TotalM
Beneficiarios
2,244,787
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,032,992
Coadyuvar con los municipios para administrar sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con losimpuestos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.
Definición del programa
211,795
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TIRT-Total del ingreso recaudado por impuesto predial del año actual
TIRT_1-Ingreso recaudado por impuesto predial del año anterior
Falta ingreso de Delicias,Morelos, Temosachi, Uruachi y Maguarichi
Falta el ingreso de Delicias
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1,580,960,338.11
989,925,733.00
1,500,000,000.00
1,382,500,000.00
Valor Inicial
8.50 0.00
Resultado de la Meta
59.70
MUNICIPIOS 0 0 67
Presupuesto Modificado
2,244,787
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
146-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 3
PROPOSITOLos titulares de los catastros municipales mujeres y hombres se capacitan para ser eficientes en el cobro del impuesto predial
Variación porcentualde titulares decatastrosmunicipales mujeresy hombrescapacitados
Mide la variación porcentual de los titulares de los catastrosmunicipales mujeres y hombres capacitados en el año actualrespecto el año anterior
((TTCT/TTCT_1)-1)*100 Total de titulares capacitados mujeres yhombres año actual entre total de titularescapacitados mujeres y hombres añoanterior menos uno por cien
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1115400/E50401 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL / GOBIERNO RESPONSABLE
360.00
360.00
TTCT - Total de titulares de catastros mujeres y hombres capacitados año actual
TTCT_1 - Total de titulares de catastros mujeres y hombres capacitados año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PERSONAS
PERSONAS
Población H TotalM
Beneficiarios
2,244,787
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,032,992
Coadyuvar con los municipios para administrar sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con losimpuestos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.
Definición del programa
211,795
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TTCT-Total de titulares de catastros mujeres y hombres capacitados año actual
TTCT_1-Total de titulares de catastros mujeres y hombres capacitados año anterior
Cursos de actualización en Centro de Eduacación y Capacitación Ecologica de SDUE
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
433.00
0.00
360.00
360.00
Valor Inicial
0.00 0.00
Resultado de la Meta
0.00
MUNICIPIOS 0 0 67
Presupuesto Modificado
2,244,787
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 15
1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA
Población H TotalM
Beneficiarios
63,690,583
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
63,451,679
Incluye el conjunto de acciones que se llevan a cabo para fortalecer la infraestructura rural; tales como: la preparaciónde tierras de cultivo de temporal y de riego; desmontes para cultivo; perforación de pozos agrícolas y ganaderos. Estasobras se realizan con aportaciones en forma conjunta del Estado y los beneficiarios o exclusivamente con la aportacióntotal del costo de la obra por parte del beneficiario, el Estado en algunos casos proporciona los costos operativos parala realización y control de los mismos.
Definición del programa
3,656,596
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD01Tema FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO01Subtema AGRICULTURA002 Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense.Objetivo001Estrategia Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses.
Linea de Acción 004 Avanzar la mecanización del campo mediante programas de apoyo y de acceso al financiamiento.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONAS 565,571 522,066 1,087,637
Presupuesto Modificado
67,108,275
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 15
COMPONENTECaminos Rurales Rastreados
Porcentaje deKilómetrosRastreados
Mide el porcentaje de avance en kilómetros rastreados en relacióna la meta.
(KMSR/KMSP)*100 Kilómetros Realizados entre KilómetrosProgramados *100
ANUALEFICIENCIAPorcentual ESTRATEGICO
1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA
0.00
0.00
KMSR - Kilómetros Realizados
KMSP - Kilómetros Programados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
KILOMETRO
KILOMETRO
Población H TotalM
Beneficiarios
63,690,583
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
63,451,679
Incluye el conjunto de acciones que se llevan a cabo para fortalecer la infraestructura rural; tales como: la preparaciónde tierras de cultivo de temporal y de riego; desmontes para cultivo; perforación de pozos agrícolas y ganaderos. Estasobras se realizan con aportaciones en forma conjunta del Estado y los beneficiarios o exclusivamente con la aportacióntotal del costo de la obra por parte del beneficiario, el Estado en algunos casos proporciona los costos operativos parala realización y control de los mismos.
Definición del programa
3,656,596
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
KMSR-Kilómetros Realizados
KMSP-Kilómetros Programados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
8,713.00
6,364.00
6,364.00
6,364.00
Valor Inicial
100.00 0.00
Resultado de la Meta
136.91
PERSONAS 565,571 522,066 1,087,637
Presupuesto Modificado
67,108,275
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 15
1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA
Población H TotalM
Beneficiarios
2,589,705
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,815,402
Fomentar el desarrollo de los productores agrícolas para aumentar su calidad de vida mediante la promoción y eldesarrollo agrícola en el Estado.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD01Tema FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO01Subtema AGRICULTURA002 Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense.Objetivo001Estrategia Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses.
Linea de Acción 005 Impulsar la tecnificación de los procesos productivos a fin de reducir costos e incrementar la calidad de los productos agrícolas chihuahuenses.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PRODUCTOR 124 326 450
Presupuesto Modificado
2,815,402
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 15
COMPONENTESubsidios para la compra de maquinaria nueva entregado.
Porcentaje desubsidiosentregados enmaquinaria nueva.
Mide el porcentaje de subsidios entregados con respecto a losdemandados por los productores agrícolas para apoyarlos en lacompra de maquinaria nueva
(SEMN/SDMN)*100 Determina la relación entre la cantidad totalautorizada con los recursos disponibles
ANUALCALIDADPorcentual ESTRATEGICO
1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA
425.00
1,995.00
SEMN - Subsidios entregados para adquirir maquinaria nueva
SDMN - Subsidios demandados para adquirir maquinaria nueva
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
SUBSIDIOS
SUBSIDIOS
Población H TotalM
Beneficiarios
2,589,705
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,815,402
Fomentar el desarrollo de los productores agrícolas para aumentar su calidad de vida mediante la promoción y eldesarrollo agrícola en el Estado.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
SEMN-Subsidios entregados para adquirir maquinaria nueva
SDMN-Subsidios demandados para adquirir maquinaria nueva
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
518.00
1,562.00
450.00
1,972.00
Valor Inicial
22.82 21.30
Resultado de la Meta
33.16
PRODUCTOR 124 326 450
Presupuesto Modificado
2,815,402
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 15
1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA
Población H TotalM
Beneficiarios
2,609,369
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,425,544
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal en el Estado, incluye acciones de supervisión y vigilanciaforestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello lapreservación de los ecosistemas forestales.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD01Tema FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO03Subtema SILVICULTURA001 Impulsar la sustentabilidad del sector forestal maderable.Objetivo001Estrategia Implementar programas y acciones para la conservación y restauración de los recursos naturales.
Linea de Acción 001 Implementar programas para la recuperación de las zonas degradadas en la región forestal maderable de la entidad.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
COMUNIDADES 37,223 181,323 218,546
Presupuesto Modificado
4,425,544
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 15
COMPONENTEApoyos económicos para la ejecución de proyectos de aprovechamiento y manejo forestal realizados.
Porcentaje deproyectos de manejoy aprovechamientorealizados
Mide la relación proporcional de proyectos de manejo yaprovechamiento forestal apoyados realizados contra losproyectos de manejo y aprovechamiento programados por laDirección de Desarrollo Forestal
(PMAA/PMAP) *100 (Mide el número de proyectos de manejo yaprovechamiento apoyados/el número deproyectos programados)*100
ANUALEFICIENCIAPorcentual ESTRATEGICO
1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA
292.00
292.00
PMAA - Proyectos de Manejo y Aprovechamiento Apoyados
PMAP - Proyectos de Manejo y Aprovechamiento Programados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PROYECTOS
PROYECTOS
Población H TotalM
Beneficiarios
2,609,369
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,425,544
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal en el Estado, incluye acciones de supervisión y vigilanciaforestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello lapreservación de los ecosistemas forestales.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
179.00
292.00
Valor Inicial
61.30 100.00
Resultado de la Meta
COMUNIDADES 37,223 181,323 218,546
Presupuesto Modificado
4,425,544
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 15
COMPONENTEServicios de inspección y supervisión forestal realizados
Porcentaje deinspecciones ysupervisionesforestales realizadas
Mide la relación porcentual de inspecciones y revisionesrealizadas con relación contra número de inspecciones yrevisiones programadas
(NIR/NIP)*100 (Número de inspecciones y revisionesrealizadas/números de inspecciones yrevisiones programadas)*100
ANUALEFICIENCIAPorcentual GESTION
1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA
75,050.00
75,050.00
NIR - Número de Inspecciones y revisiones realizadas
NIP - Número de Inspecciones y revisiones programadas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
INSPECCIONES
INSPECCIONES
Población H TotalM
Beneficiarios
2,609,369
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,425,544
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal en el Estado, incluye acciones de supervisión y vigilanciaforestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello lapreservación de los ecosistemas forestales.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NIR-Número de Inspecciones y revisiones realizadas
NIP-Número de Inspecciones y revisiones programadas
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
130,125.00
75,050.00
75,050.00
75,050.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
173.38
COMUNIDADES 37,223 181,323 218,546
Presupuesto Modificado
4,425,544
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
8Hoja No. de
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 15
1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA
Población H TotalM
Beneficiarios
20,991,050
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
26,111,542
Apoyar con proyectos y acciones a los productores ganaderos para fortalecer y hacer más productivas sus unidadesde producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otrasespecies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y el estatus sanitario de las enfermedades de laganadería.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD01Tema FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO02Subtema GANADERÍA001 Incrementar la sustentabilidad de la ganadería chihuahuense.Objetivo001Estrategia Impulsar y fortalecer los programas y acciones de sanidad e inocuidad de la ganadería chihuahuense.
Linea de Acción 002 Fomentar la consolidación de hatos ganaderos sanos mediante el monitoreo constante y la eliminación de reactores positivos.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PRODUCTOR 850 7,650 8,500
Presupuesto Modificado
26,111,542
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
9Hoja No. de
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 15
COMPONENTEPases de movilización de ganado entregados.
Variación porcentualde certificados parala movilización deganado entregados
Mide la variación porcentual de pases de movilizacíon de ganadoen el Estado, entregados en el año actual respecto a losentregados el año anterior.
((PMGCt/PMGCt_1)-1)*100 ((Pases de la movilizacion de ganadocontrolado en el año / Pases de lamovilizacion de ganado controlado en elaño anterior))* 100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA
80,000.00
80,000.00
PMGCt - Pases de la movilizacion de ganado controlado
PMGCt_1 - Pases de la movilizacion de ganado controlado en el año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
20,991,050
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
26,111,542
Apoyar con proyectos y acciones a los productores ganaderos para fortalecer y hacer más productivas sus unidadesde producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otrasespecies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y el estatus sanitario de las enfermedades de laganadería.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PMGCt-Pases de la movilizacion de ganado controlado
PMGCt_1-Pases de la movilizacion de ganado controlado en el año anterior
Debido al cambio de estatus zoosanitario de Tuberculosis bovina que favoreció a los ganaderos de pasar de Acreditado preparatorio ha Acreditado modificado, la disminución de movilización de las vacas para hacer sus pruebas dediagnóstico de tuberculosis, es por eso que se disminuyó la elaboración de pases de ganado.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
30,037.00
95,000.00
95,000.00
95,000.00
Valor Inicial
0.00 0.00
Resultado de la Meta
0.00
PRODUCTOR 850 7,650 8,500
Presupuesto Modificado
26,111,542
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
10Hoja No. de
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 15
COMPONENTESubsidio para la adquisición de sementales entregados
Porcentaje desubsidiosentregados para laadquisición desementales
Mide el porcentaje de subsidios para la adquisicion de sementalesentregados en relacion al total de sementales solicitados.
(SASE/SASD)*100 (Subsidios para la adquisición desementales entregados/Subsidios para laadquisición de sematales demandados) *100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA
1,500.00
1,500.00
SASE - Subsidio para la adquisición de sementales entregados
SASD - Subsidio para adquisición de sementales demandados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
SUBSIDIOS
SUBSIDIOS
Población H TotalM
Beneficiarios
20,991,050
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
26,111,542
Apoyar con proyectos y acciones a los productores ganaderos para fortalecer y hacer más productivas sus unidadesde producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otrasespecies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y el estatus sanitario de las enfermedades de laganadería.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
SASE-Subsidio para la adquisición de sementales entregados
SASD-Subsidio para adquisición de sementales demandados
Debido al compromiso emitido por el Gobernador a los productores de ganado se incrementó el apoyo para la adquisición de sementales y con ello incrementar la calidad genética del ganado para exportación en el Estado.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
711.00
1,700.00
1,700.00
1,700.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
41.82
PRODUCTOR 850 7,650 8,500
Presupuesto Modificado
26,111,542
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
11Hoja No. de
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 15
COMPONENTESubsidio de proyectos productivos entregados
Porcentaje desubsidios deproyectosproductivosentregados
Mide el porcentaje de subsidios para proyectos productivosentregados en relacion al total de subsidios demandados.
(SPPE/SPPD)*100 (subsidios de proyectos productivosentregados/subsidios de proyectosproductivos demandados)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA
550.00
550.00
SPPE - Subsidios de proyectos productivos entregados
SPPD - Subsidios de proyectos productivos demandados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
SUBSIDIOS
SUBSIDIOS
Población H TotalM
Beneficiarios
20,991,050
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
26,111,542
Apoyar con proyectos y acciones a los productores ganaderos para fortalecer y hacer más productivas sus unidadesde producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otrasespecies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y el estatus sanitario de las enfermedades de laganadería.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
SPPE-Subsidios de proyectos productivos entregados
SPPD-Subsidios de proyectos productivos demandados
Por motivo de incentivar la producción ganadera para exportación ya que estuvo deprimida los años anteriores, se optó por apoyar al incremento de la calidad genética del ganado de exportación y consecuentemente se redujo el apoyo aproyectos productivos.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
243.00
600.00
600.00
600.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
40.50
PRODUCTOR 850 7,650 8,500
Presupuesto Modificado
26,111,542
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
12Hoja No. de
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 15
1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL
Población H TotalM
Beneficiarios
5,252,775
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,708,225
Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros, el desarrollo de la investigación aplicada, así como lamodernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el Estado. Promover la vinculación e impulsar elestablecimiento de centros de infraestructura tecnológica en áreas estratégicas, fomentando las actividades científicasy tecnológicas del Estado.Se consideran también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos de producción y competitividad en otrossectores del Estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD01Tema FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO04Subtema DESARROLLO RURAL001 Impulsar el desarrollo social de las familias rurales del estado.Objetivo001Estrategia Incrementar la infraestructura y atención social para mejorar las condiciones de vida de la población rural.
Linea de Acción 003 Efectuar programas de apoyo para la adquisición de infraestructura social como equipos solares y eólicos.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
FAMILIAS 16,517 106,983 123,500
Presupuesto Modificado
6,708,225
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
13Hoja No. de
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 15
COMPONENTERecurso para adquisición de semillas subsidiadas aptas para la siembra de zacates autorizado.
Variación porcentualde hectáreasapoyadas consemillas subsidiadas
Mide el incremento porcentual de hectáreas apoyadas consemillas subsidiadas en el año actual en relación al año anterior
((HSst/HSst_1)-1)*100 ((Hectáreas de semillas subsidiadas en elaño t/Hectáreas de semillas subsidiadas enel año (t_1)*100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL
160,000.00
112,500.00
HSst - Hectáreas de semillas subsidiadas en el año actual
HSst_1 - Hectáreas de semillas subsidiadas en el año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
HECTAREA
HECTAREA
Población H TotalM
Beneficiarios
5,252,775
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,708,225
Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros, el desarrollo de la investigación aplicada, así como lamodernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el Estado. Promover la vinculación e impulsar elestablecimiento de centros de infraestructura tecnológica en áreas estratégicas, fomentando las actividades científicasy tecnológicas del Estado.Se consideran también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos de producción y competitividad en otrossectores del Estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
160,000.00
112,500.00
Valor Inicial
42.22 42.22
Resultado de la Meta
FAMILIAS 16,517 106,983 123,500
Presupuesto Modificado
6,708,225
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
14Hoja No. de
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 15
1500700/E20104 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA / DESARROLLO RURAL
Población H TotalM
Beneficiarios
3,366,980
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,887,963
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, dirigiendo y supervisando los asuntos jurídicosde su competencia, bajo las directrices establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, delreglamento interior, y demás lineamientos aplicables, según corresponda a la dependencia ejecutora.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD01Tema FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO04Subtema DESARROLLO RURAL002 Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales.Objetivo001Estrategia Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.
Linea de Acción 004 Reducir las asimetrías entre la población chihuahuense mediante programas orientados a incrementar la calidad de vida de las zonas marginadas.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONAS 500 1,500 2,000
Presupuesto Modificado
3,887,963
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
15Hoja No. de
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 15
COMPONENTETítulos de Propiedad a los integrantes de Colonias Agrícolas y Mancomunes Agropecuarios de Régimen Estatal entregados.
Porcentaje de Títulosde Propiedadentregados.
Mide la relación porcentual de Títulos de Propiedad entregadoscontra los Títulos de Propiedad aprobados
(TE/TA)*100 (Títulos de Propiedad entregados / Títulosde Propiedad aprobados)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1500700/E20104 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA / DESARROLLO RURAL
2,000.00
2,400.00
TE - Títulos de Propiedad entregados
TA - Títulos de Propiedad aprobados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
TITULO
TITULO
Población H TotalM
Beneficiarios
3,366,980
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,887,963
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, dirigiendo y supervisando los asuntos jurídicosde su competencia, bajo las directrices establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, delreglamento interior, y demás lineamientos aplicables, según corresponda a la dependencia ejecutora.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TE-Títulos de Propiedad entregados
La meta son 1,300 títulos, sin embargo ante la situación presentada con el Registro Público de la Propiedad de no registrar títulos, únicamente se entregó la cantidad señalada. No omito comentar que se encuentran hasta la fecha 1,000 títulospara inscripción en el R.P.P. y 500 para firma en la Secretaría de Gobierno. Así mismo, en virtud de el prespuesto autorizado para este año, fue relativamente poco lo que se pudo acudir a realizar mediciones, asambleas y/o reuniones a laslocalidades beneficiadas con el Programa PReCAMARE, como se tenía programado.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
796.00
2,400.00
2,400.00
Valor Inicial
100.00 83.33
Resultado de la Meta
56.85
PERSONAS 500 1,500 2,000
Presupuesto Modificado
3,887,963
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE
Población H TotalM
Beneficiarios
39,175,882
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
55,305,054
Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de laInformación, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL04Tema GOBIERNO RESPONSABLE01Subtema GOBIERNO RESPONSABLE022 Apoyar las acciones para satisfacer los requerimientos ciudadanos de más y mejores bienes y servicios públicos con transparencia y honestidad.Objetivo001Estrategia Contar con personal profesional y preparado, procesos de operación y servicios adecuados con el soporte de las tecnologías pertinentes.
Linea de Acción 001 Realizar una reforma administrativa enfocada a la innovación constante de procesos, trámites y servicios con objetivos de descentralización, disminución de tiempos y costos, así como de atención con prontitudy proximidad a la ciudadanía.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 0 0 42
Presupuesto Modificado
55,305,054
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
COMPONENTEServicios de interconexión de redes de datos para las Dependencias y Entidades Paraestatales proporcionados
Porcentaje dedisponibilidad delservicio de redes dedatos
Mide el tiempo en que el servicio de redes está disponible conrespecto al tiempo de uso por parte de las Entidades del Gobiernodel Estado
(TSRDD/TPUSR)*100 Tiempo en que el servicio de redes dedatos está disponible entre el Total detiempo de uso por cien
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE
0.00
8,410.00
0.00
8,760.00
TSRDD - Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible
TSRDD - Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible
TPUSR - Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos
TPUSR - Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
Población H TotalM
Beneficiarios
39,175,882
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
55,305,054
Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de laInformación, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TSRDD-Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible
TPUSR-Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
2,040.00
2,208.00
0.00
8,410.00
0.00
8,760.00
Valor Inicial
96.00 96.00
Resultado de la Meta
92.39
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 0 0 42
Presupuesto Modificado
55,305,054
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
COMPONENTEServicio de telefonía a las Dependencias y Entidades Paraestatales proporcionado
Porcentaje dedisponibilidad delservicio de telefonía
Mide la disponibiliadad del servicio de telefonía en losconmutadores con respecto al tiempo de uso por parte de lasEntidades del Gobierno del Estado
(TSD/TTU)*100 Tiempo en que el servicio de telefonía estádisponible entre total de tiempo de uso porcien
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE
0.00
8,410.00
0.00
8,760.00
TSD - Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible
TSD - Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible
TTU - Total de tiempo de uso
TTU - Total de tiempo de uso
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
Población H TotalM
Beneficiarios
39,175,882
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
55,305,054
Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de laInformación, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TSD-Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible
TTU-Total de tiempo de uso
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
2,200.00
8,778.00
0.00
8,410.00
0.00
8,760.00
Valor Inicial
96.00 96.00
Resultado de la Meta
25.06
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 0 0 42
Presupuesto Modificado
55,305,054
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
COMPONENTEServicio de Centro de datos a las Dependencias y Entidades Gubernamentales Proporcionado
Porcentaje decobertura deDependencias yEntidadesGubernamentalesque reciben elservicios de centrode datos
Mide el número de Dependencias y Entidades Gubernamentalesque reciben el servicio de centro de datos entre el total deDependencias y Entidades Gubernamentales
(NDEGSCD/TDEG)*100 Número de Dependencias y EntidadesGubernamentales que reciben el serviciode centro de datos entre el total deDependencias y EntidadesGubernamentales por cien
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE
22.00
42.00
NDEGSCD - Número de Dependencias y Entidades Gubernamentales que reciben el serviciode centro de datosTDEG - Total de Dependencias y Entidades Gubernamentales
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
SERVICIO
DEPENDENCIAS
Población H TotalM
Beneficiarios
39,175,882
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
55,305,054
Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de laInformación, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NDEGSCD-Número de Dependencias y Entidades Gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos
TDEG-Total de Dependencias y Entidades Gubernamentales
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
140.00
43.00
26.00
42.00
Valor Inicial
61.90 52.38
Resultado de la Meta
325.58
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 0 0 42
Presupuesto Modificado
55,305,054
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
COMPONENTESolicitudes de llamadas del público en el sistema Marc@gob atendidas
Variación porcentualde llamadasatendidas
Mide la variación porcentual de llamadas atendidas a través delsistema Marc@gob en el año 2014 con respecto del año 2013
((TLLAt/ TLLAt_1)-1) *100 Total de llamadas atendidas en el 2014entre el total de llamadas atendidas 2013menos uno por cien
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
GESTION
2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE
250,388.00
238,465.00
TLLAt - Total de llamadas atendidas en el 2014
TLLAt_1 - Total de llamadas atendidas 2013
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
LLAMADAS ATENDIDAS
LLAMADAS ATENDIDAS
Población H TotalM
Beneficiarios
39,175,882
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
55,305,054
Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de laInformación, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TLLAt-Total de llamadas atendidas en el 2014
TLLAt_1-Total de llamadas atendidas 2013
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
108,266.00
141,450.00
249,260.00
242,000.00
Valor Inicial
3.00 5.00
Resultado de la Meta
0.00
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 0 0 42
Presupuesto Modificado
55,305,054
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS
Población H TotalM
Beneficiarios
26,541,212
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
32,368,492
Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de laadministración pública estatal.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL07Tema TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS02Subtema RENDICIÓN DE CUENTAS003 Fomentar la transparencia en el manejo de los recursos apegado a las normas correspondientes.Objetivo001Estrategia Implementar mecanismos de vigilancia para el cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia de la información pública.
Linea de Acción 002 Transparentar las acciones en materia de fiscalización de las Dependencias, Entidades y Municipios del Estado.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS 0 0 109
Presupuesto Modificado
32,368,492
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
FINContribuir a una transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos a traves del control y evaluación de la gestión pública
Índice detransparencia
Mide el nivel de transparencia en el manejo de los recursos de lasentidades públicas del Gobierno del Estado
(NSOIA+NSR)/(TOS+TSIR)*100
Número de Secretarías y Entidades coninformación actualizada más número desolicitudes con respuesta entre Total deEntidades y Secretarías más total desolicitudes de información recibidas porcien
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS
67.00
2,038.00
67.00
2,038.00
NSOIA - Número de Secretarías y Organismos con información actualizada
NSR - Número de solicitudes con respuesta
TOS - Total de Organismos y Secretarías
TSIR - Total de solicitudes de información recibidas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ENTES PUBLICOS
SOLICITUDES
ENTES PUBLICOS
SOLICITUD DE INFORMACION
Población H TotalM
Beneficiarios
26,541,212
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
32,368,492
Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de laadministración pública estatal.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NSOIA-Número de Secretarías y Organismos con información actualizada
NSR-Número de solicitudes con respuesta
TOS-Total de Organismos y Secretarías
TSIR-Total de solicitudes de información recibidas
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
66.00
5,441.00
66.00
5,456.00
67.00
2,000.00
67.00
2,000.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
99.73
DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS 0 0 109
Presupuesto Modificado
32,368,492
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
8Hoja No. de
160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
PROPOSITOLas Dependencias, Organismos y Municipios mejoran su control y evaluación de la gestion pública
Variación porcentualde auditoríasterminadas
Mide la variación entre las auditorías terminadas del año 2014, conrespecto a las auditorías terminadas del año 2013
((ATt/ATt_1)-1) *100 Total de auditorías terminadas 2014 entre eltotal de auditorías terminadas 2013 menosuno por cien
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS
40.00
62.00
ATt - Auditorías terminadas 2014
ATt_1 - Auditorías terminadas 2013
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
AUDITORIA
AUDITORIA
Población H TotalM
Beneficiarios
26,541,212
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
32,368,492
Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de laadministración pública estatal.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ATt-Auditorías terminadas 2014
ATt_1-Auditorías terminadas 2013
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
55.00
160.00
60.00
40.00
Valor Inicial
50.00-35.48
Resultado de la Meta
0.00
DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS 0 0 109
Presupuesto Modificado
32,368,492
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
9Hoja No. de
160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
PROPOSITOLas Dependencias, Organismos y Municipios mejoran su control y evaluación de la gestion pública
Variación porcentualde procedimientosadministrativos
Mide la variación de Entidades del Gobierno del Estado conprocedimientos administrativos en el año 2014 en relación con elaño 2013, buscando disminuirlos cada vez más.
((PAEGEt/PAEGEt_1)-1)*100 Total de procedimientos administrativos2014 entre el total de procedimientosadministrativos 2013 menos uno por cien
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS
50.00
50.00
PAEGEt - Procedimientos administrativos 2014
PAEGEt_1 - Procedimientos administrativos 2013
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS
Población H TotalM
Beneficiarios
26,541,212
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
32,368,492
Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de laadministración pública estatal.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PAEGEt-Procedimientos administrativos 2014
PAEGEt_1-Procedimientos administrativos 2013
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
88.00
70.00
36.00
35.00
Valor Inicial
2.86 0.00
Resultado de la Meta
25.71
DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS 0 0 109
Presupuesto Modificado
32,368,492
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
10Hoja No. de
160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
COMPONENTECapacitación de inversión pública y Contraloría Social a Municipios Otorgada
Porcentaje demunicipioscapacitados
Mide el número de municipios capacitados a fin de eficientar losrecursos de inversión pública y contraloría social con respecto altotal de municipios
(NMC/NMAC)*100 Número de municipios capacitados entre eltotal de municipios a capacitar por cien
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS
15.00
53.00
NMC - Número de municipios capacitados
NMAC - Total de municipios a capacitar
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MUNICIPIO
MUNICIPIO
Población H TotalM
Beneficiarios
26,541,212
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
32,368,492
Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de laadministración pública estatal.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NMC-Número de municipios capacitados
NMAC-Total de municipios a capacitar
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
63.00
20.00
20.00
20.00
Valor Inicial
100.00 28.30
Resultado de la Meta
315.00
DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS 0 0 109
Presupuesto Modificado
32,368,492
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
11Hoja No. de
160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
ACTIVIDADParticipación de los comisarios en las reuniones de consejo de los organismos descentralizados y fideicomisos
Porcentaje dereuniones invitadas
Mide el número de reuniones invitadas, en relación al total dereuniones programadas por Organismos y Fideicomisos
(NRI/TRPOF)*100 Número de reuniones invitadas entre totalde reuniones programadas por losorganismos y fideicomisos por cien
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS
319.00
319.00
NRI - Número de reuniones invitadas
TRPOF - Total de reuniones programadas por los organismos y fideicomisos por cien
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
INVITACION
REUNIONES
Población H TotalM
Beneficiarios
26,541,212
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
32,368,492
Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de laadministración pública estatal.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NRI-Número de reuniones invitadas
TRPOF-Total de reuniones programadas por los organismos y fideicomisos por cien
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
396.00
396.00
312.00
312.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS 0 0 109
Presupuesto Modificado
32,368,492
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
12Hoja No. de
160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
ACTIVIDADCapacitación de mujeres funcionarias, comités de obra y beneficiarias de los programas federales y estatales
Variación porcentualde mujerescapacitadas encontraloría social
Mide la cantidad de mujeres que se capacitan en contraloría socialen el año 2014 , en relación al año 2013
((MCt/MCt_1)-1)*100 Total de mujeres capacitadas 2014 entretotal de mujeres capacitadas 2013 menosuno por cien
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
GESTION
2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS
13,006.00
12,498.00
MCt - Mujeres capacitadas en contraloría social 2014
MCt_1 - Mujeres capacitadas en contraloría social 2013
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MUJERES
MUJERES
Población H TotalM
Beneficiarios
26,541,212
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
32,368,492
Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de laadministración pública estatal.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MCt-Mujeres capacitadas en contraloría social 2014
MCt_1-Mujeres capacitadas en contraloría social 2013
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1,750.00
13,006.00
13,500.00
13,006.00
Valor Inicial
3.80 4.06
Resultado de la Meta
0.00
DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS 0 0 109
Presupuesto Modificado
32,368,492
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
1101100/E50101 - VIALIDAD Y TRANSITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
Población H TotalM
Beneficiarios
185,403,350
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
217,718,161
Comprende el desarrollo de las acciones en materia de vialidad en el estado, optimizando las condiciones deaccesibilidad urbana y peatonal de la ciudadanía, promoviendo el estricto apego y respeto a la ley en la materia,mediante la implementación de programas integrales para la óptima vialidad en la entidad que brinden el mejoramiento dela circulación vehicular y que permita la conectividad y el tráfico vehicular fluido en las diferentes ciudades de la entidad,además del desarrollo de programas de educación vial en la ciudadanía que fomenten el respeto mutuo entre peatones yautomovilistas y que transformen los valores, las actitudes y los comportamientos de las personas sobre el tema devialidad.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL01Tema SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA01Subtema SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA009 Establecer programas que mejoren de manera inmediata el desarrollo de las acciones en materia de vialidad en el estado, optimizando las condiciones de accesibilidad urbana y peatonal de la Ciudadanía,
promoviendo el estricto apego y respeto a la Ley en la materia.Objetivo
001Estrategia Promover programas integrales para la óptima vialidad en la Entidad que brinden el mejoramiento de la circulación vehicular y que permita la conectividad y el tráfico vehicular fluido en las diferentes ciudades dela entidad.
Linea de Acción 001 Llevar a cabo operativos para optimizar el flujo del tránsito vehicular y de personas, en la horas de mayor tráfico o bien, cuando se presenten eventos que requieran desviaciones, así como en accidentes en lavía pública que reducen la fluidez vehicular.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONAS QUE UTILIZAN POR CUENTA PROPIALAS VIAS DE COMUNICACION EN CHIHUAHUA,
AHUMADA Y OJINAGA QUE VIVEN EN EL ESTADOY CUENTAN CON LICENCIA DE CONDUCIR
430,346 619,334 1,049,680
Presupuesto Modificado
217,718,161
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
ACTIVIDADPeritaje y conciliación de accidentes viales
Porcentaje deLabores de Peritaje yConciliaciónRealizadas
Mide el porcentaje de Accidentes Viales Conciliados en el ejercicioen relación con los Accidentes Viales Atendidos en el ejercicio
(TAVC / TAVA )*100 (Total de Accidentes Viales Conciliados/Total de Accidentes Viales Atendidos )*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1101100/E50101 - VIALIDAD Y TRANSITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
13,000.00
14,356.00
TAVC - Total Accidentes Viales Conciliados
TAVA - Tota Accidentes Viales Atendidos
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ACCIDENTES VIALESCONCILIADOS
ACCIDENTES VIALES ATENDIDOS
Población H TotalM
Beneficiarios
185,403,350
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
217,718,161
Comprende el desarrollo de las acciones en materia de vialidad en el estado, optimizando las condiciones deaccesibilidad urbana y peatonal de la ciudadanía, promoviendo el estricto apego y respeto a la ley en la materia,mediante la implementación de programas integrales para la óptima vialidad en la entidad que brinden el mejoramiento dela circulación vehicular y que permita la conectividad y el tráfico vehicular fluido en las diferentes ciudades de la entidad,además del desarrollo de programas de educación vial en la ciudadanía que fomenten el respeto mutuo entre peatones yautomovilistas y que transformen los valores, las actitudes y los comportamientos de las personas sobre el tema devialidad.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TAVC-Total Accidentes Viales Conciliados
TAVA-Tota Accidentes Viales Atendidos
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
13,837.00
15,327.00
10,497.00
13,000.00
Valor Inicial
80.75 90.55
Resultado de la Meta
90.28
PERSONAS QUE UTILIZAN POR CUENTA PROPIALAS VIAS DE COMUNICACION EN CHIHUAHUA,
AHUMADA Y OJINAGA QUE VIVEN EN EL ESTADOY CUENTAN CON LICENCIA DE CONDUCIR
430,346 619,334 1,049,680
Presupuesto Modificado
217,718,161
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
ACTIVIDADTrámite de expedición de licencia.
Porcentaje deLicencias deConducir Expedidas
Mide el porcentaje de las Licencias de Conducir Expedidas en elejercicio en relación con las Licencias de Conducir Programadas aExpedirse en el Período
(TLCET / TLCPE )*100 (Total de Licencias de Conducir Expedidasen el año T/ Total de Licencias de ConducirProgramadas a Expedirse )*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1101100/E50101 - VIALIDAD Y TRANSITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
200,000.00
200,000.00
TLCET - Total de Licencias de Conducir Expedidas en el año T
TLCPE - Total de Licencias de Conducir Programadas a Expedirse
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
LICENCIAS DE CONDUCIREXPEDIDAS
LICENCIAS DE CONDUCIRPROGRAMADAS A EXPEDIRSE
Población H TotalM
Beneficiarios
185,403,350
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
217,718,161
Comprende el desarrollo de las acciones en materia de vialidad en el estado, optimizando las condiciones deaccesibilidad urbana y peatonal de la ciudadanía, promoviendo el estricto apego y respeto a la ley en la materia,mediante la implementación de programas integrales para la óptima vialidad en la entidad que brinden el mejoramiento dela circulación vehicular y que permita la conectividad y el tráfico vehicular fluido en las diferentes ciudades de la entidad,además del desarrollo de programas de educación vial en la ciudadanía que fomenten el respeto mutuo entre peatones yautomovilistas y que transformen los valores, las actitudes y los comportamientos de las personas sobre el tema devialidad.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TLCET-Total de Licencias de Conducir Expedidas en el año T
TLCPE-Total de Licencias de Conducir Programadas a Expedirse
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
196,984.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
98.49
PERSONAS QUE UTILIZAN POR CUENTA PROPIALAS VIAS DE COMUNICACION EN CHIHUAHUA,
AHUMADA Y OJINAGA QUE VIVEN EN EL ESTADOY CUENTAN CON LICENCIA DE CONDUCIR
430,346 619,334 1,049,680
Presupuesto Modificado
217,718,161
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
1101700/E50101 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
Población H TotalM
Beneficiarios
848,806,957
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
905,640,788
Se refiere al desarrollo de acciones intersectoriales e interdisciplinarias para mejorar la efectividad de los mecanismosde investigación que fortalecen la coordinación, en primera instancia, al interior de las unidades orgánicas de la FiscalíaGeneral del Estado y en segunda con las instituciones de los órdenes federal y municipal en las acciones deinvestigación y persecución del delito.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL01Tema SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA01Subtema SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA005 Avanzar en el proceso de mejora del uso y dotación de las herramientas científico-tecnológicas y de equipamiento como eje central de los avances en la investigación de los delitos y combate frontal de la
delincuencia.Objetivo
001Estrategia Realizar una efectiva administración de los recursos físicos existentes y los presupuestales en la adquisición de los elementos materiales y tecnológicos necesarios para que el personal de las distintas áreasoperativas de la Fiscalía General del Estado desarrollen sus funciones.
Linea de Acción 002 Promover el uso efectivo de herramientas tecnológicas en materia de información que sirvan de base para el avance en la labor de generar inteligencia en las investigaciones de las unidades orgánicascorrespondientes.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
VICTIMAS DEL DELITO QUE DENUNCIAN 43,703 57,411 101,114
Presupuesto Modificado
905,640,788
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
PROPOSITOLas víctimas del delito que denuncian reciben resarcimiento del daño.
Variación PorcentualAnual de Carpetasde InvestigaciónResueltas
Mide la variación de las Carpetas de Investigación Resueltas en elejercicio en relación con las Carpetas de Investigación Resueltasen el Ejercicio Anterior
((TCIRT / TCIRT_1)-1)*100 ((Total de Carpetas de InvestigaciónResueltas en el año T / Total de Carpetasde Investigación Resueltas en el año T-1)-1)*100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1101700/E50101 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
29,937.00
27,528.00
TCIRT - Total de Carpetas de Investigación Resueltas en el año T
TCIRT_1 - Total de Carpetas de Investigación Resueltas en el año T-1
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
CARPETAS DE INVESTIGACIONRESUELTAS
CARPETAS DE INVESTIGACIONRESUELTAS
Población H TotalM
Beneficiarios
848,806,957
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
905,640,788
Se refiere al desarrollo de acciones intersectoriales e interdisciplinarias para mejorar la efectividad de los mecanismosde investigación que fortalecen la coordinación, en primera instancia, al interior de las unidades orgánicas de la FiscalíaGeneral del Estado y en segunda con las instituciones de los órdenes federal y municipal en las acciones deinvestigación y persecución del delito.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TCIRT-Total de Carpetas de Investigación Resueltas en el año T
TCIRT_1-Total de Carpetas de Investigación Resueltas en el año T-1
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
29,431.00
30,881.00
32,983.00
30,881.00
Valor Inicial
6.81 8.75
Resultado de la Meta
0.00
VICTIMAS DEL DELITO QUE DENUNCIAN 43,703 57,411 101,114
Presupuesto Modificado
905,640,788
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
1101800/E50101 - SERVICIOS PERICIALES / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
Población H TotalM
Beneficiarios
83,067,731
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
98,149,476
Se refiere a las acciones tendientes a reforzar el uso de herramientas científico-tecnológicas, convirtiendo la pruebapericial en el eje central de la investigación en auxilio de los órganos encaragados de la Procuración, Impartición yAdministracion de Justicia en beneficio de la ciudadanía.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL01Tema SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA01Subtema SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA006 Fomentar el desarrollo de acciones intersectoriales e interdisciplinarias para mejorar la efectividad de los mecanismos de investigación que de manera continua y oportuna permitan la definición de indicadores,
políticas, procesos e intervenciones útiles en la lucha contra la inseguridad.Objetivo
001Estrategia Fortalecer la coordinación, en primera instancia, al interior de las unidades orgánicas de la Fiscalía General del Estado y en segunda con las Instituciones del orden federal y municipal en las acciones deinvestigación y persecución del delito.
Linea de Acción 002 Reforzar el uso de pruebas técnico-científicas en la investigación ministerial y policial, así como la efectiva vinculación con la información de sistemas federales de seguridad para la integración de losexpedientes.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
MINISTERIOS PUBLICOS 497 356 853
Presupuesto Modificado
98,149,476
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
COMPONENTEDictámenes periciales homologados entregados.
Variación PorcentualAnual de DictámenesEntregados
Mide la variación de los Dictámenes Entregados a las diversasFiscalías de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en elejercicio en relación con los Dictámenes Entregados a las diversasFiscalías de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en elEjercicio Anterior
((TDET / TDET_1)-1)*100 ((Total de Dictámenes Entregados en el añoT / Total de Dictámenes Entregados en elaño T-1)-1)*100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1101800/E50101 - SERVICIOS PERICIALES / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
101,072.00
100,370.00
TDET - Total de Dictámenes Entregados en el año T
TDET_1 - Total de Dictámenes Entregados en el año T-1
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
DICTAMENES ENTREGADOS
DICTAMENES ENTREGADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
83,067,731
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
98,149,476
Se refiere a las acciones tendientes a reforzar el uso de herramientas científico-tecnológicas, convirtiendo la pruebapericial en el eje central de la investigación en auxilio de los órganos encaragados de la Procuración, Impartición yAdministracion de Justicia en beneficio de la ciudadanía.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TDET-Total de Dictámenes Entregados en el año T
TDET_1-Total de Dictámenes Entregados en el año T-1
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
118,705.00
101,072.00
101,000.00
101,072.00
Valor Inicial
-0.07 0.70
Resultado de la Meta
17.45
MINISTERIOS PUBLICOS 497 356 853
Presupuesto Modificado
98,149,476
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
8Hoja No. de
161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
1121100/E50101 - COMBATE FRONTAL AL DELITO DEL SECUESTRO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
Población H TotalM
Beneficiarios
4,658,305
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,013,814
Se refiere al desarrollo de acciones intersectoriales e interdisciplinarias para combatir de manera frontal al delito delsecuestro, y primordialmente para disminuir la incidencia criminal en el delito del secuestro.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL01Tema SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA01Subtema SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA005 Avanzar en el proceso de mejora del uso y dotación de las herramientas científico-tecnológicas y de equipamiento como eje central de los avances en la investigación de los delitos y combate frontal de la
delincuencia.Objetivo
001Estrategia Realizar una efectiva administración de los recursos físicos existentes y los presupuestales en la adquisición de los elementos materiales y tecnológicos necesarios para que el personal de las distintas áreasoperativas de la Fiscalía General del Estado desarrollen sus funciones.
Linea de Acción 002 Promover el uso efectivo de herramientas tecnológicas en materia de información que sirvan de base para el avance en la labor de generar inteligencia en las investigaciones de las unidades orgánicascorrespondientes.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONAS QUE PRESENTAN DENUNCIA POR ELDELITO DE SECUESTRO
22 33 55
Presupuesto Modificado
5,013,814
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
9Hoja No. de
161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
COMPONENTEDetención de secuestradores realizada
Variación PorcentualAnual deSecuestradoresDetenidos
Mide la variación de los Secuestradores Detenidos en el ejercicioen relación con los Secuestradores Detenidos en el EjercicioAnterior
((TSDT / TSDT_1)-1)*100 ((Total de Secuestradores Detenidos en elaño T / Total de Secuestradores Detenidosen el año T-1)-1)*100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1121100/E50101 - COMBATE FRONTAL AL DELITO DEL SECUESTRO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
90.00
148.00
TSDT - Total de Secuestradores Detenidos en el año T
TSDT_1 - Total de Secuestradores Detenidos en el año T-1
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
SECUESTRADORES DETENIDOS
SECUESTRADORES DETENIDOS
Población H TotalM
Beneficiarios
4,658,305
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,013,814
Se refiere al desarrollo de acciones intersectoriales e interdisciplinarias para combatir de manera frontal al delito delsecuestro, y primordialmente para disminuir la incidencia criminal en el delito del secuestro.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TSDT-Total de Secuestradores Detenidos en el año T
TSDT_1-Total de Secuestradores Detenidos en el año T-1
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
40.00
90.00
148.00
90.00
Valor Inicial
64.44-39.19
Resultado de la Meta
0.00
PERSONAS QUE PRESENTAN DENUNCIA POR ELDELITO DE SECUESTRO
22 33 55
Presupuesto Modificado
5,013,814
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
10Hoja No. de
161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
1121200/E50101 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
Población H TotalM
Beneficiarios
33,109,134
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
31,735,721
Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a las víctimas del delito con una perspectivade género durante la procuración de justicia, con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas, tanto físicascomo psicológicas, que puede generar el ser víctima de la comisión de un delito.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL01Tema SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA01Subtema SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA016 Procurar el apoyo integral a las víctimas del delito con una perspectiva de género durante la procuración de justicia y en el combate directo al índice delictivo relacionado principalmente contra violencia ejercida a
las mujeres, niñas y niños.Objetivo
001Estrategia Establecer los mecanismos institucionales necesarios para otorgar el apoyo integral a las víctimas del delito con una perspectiva de género durante la procuración de justicia.Linea de Acción 003 Proporcionar los recursos necesarios para ofrecer el apoyo integral a las víctimas del delito, principalmente en la orientación, asesoría jurídica, atención psicológica, servicio médico inmediato y de protección a
las personas que sean víctimas del delito en la Entidad, priorizando la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres, niñas y niños.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
VICTIMAS DEL DELITO QUE ACEPTAN LOSAPOYOS PROPORCIONADOS
22,617 12,383 35,000
Presupuesto Modificado
31,735,721
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
11Hoja No. de
161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
ACTIVIDADApoyos Psicológicos
Variación PorcentualAnual de ApoyosPsicológicosProporcionados a lasVíctimas del Delito
Mide la variación de los Apoyos Psicológicos proporcionados a lasVíctimas del Delito en el ejercicio en relación con los ApoyosPsicológicos proporcionados en el ejercicio anterior
((TAPPT/TAPPT_1)-1)*100 ((Total de Apoyos Psicológicosproporcionados en el año T/ Total deApoyos Psicológicos proporcionados en elaño T-1)-1)*100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
GESTION
1121200/E50101 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
24,700.00
27,987.00
TAPPT - Total de Apoyos Psicológicos proporcionados en el año T
TAPPT_1 - Total de Apoyos Psicológicos proporcionados en el año T-1
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
APOYOS PSICOLOGICOSPROPORCIONADOS
APOYOS PSICOLOGICOSPROPORCIONADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
33,109,134
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
31,735,721
Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a las víctimas del delito con una perspectivade género durante la procuración de justicia, con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas, tanto físicascomo psicológicas, que puede generar el ser víctima de la comisión de un delito.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TAPPT-Total de Apoyos Psicológicos proporcionados en el año T
TAPPT_1-Total de Apoyos Psicológicos proporcionados en el año T-1
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
32,694.00
24,700.00
23,465.00
24,700.00
Valor Inicial
-5.00-11.74
Resultado de la Meta
32.36
VICTIMAS DEL DELITO QUE ACEPTAN LOSAPOYOS PROPORCIONADOS
22,617 12,383 35,000
Presupuesto Modificado
31,735,721
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
12Hoja No. de
161-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
ACTIVIDADApoyos Económicos Emergentes
Variación PorcentualAnual de ApoyosEconómicosEmergentesProporcionados a lasVíctimas del Delito
Mide la variación de los Apoyos Económicos proporcionados a lasVíctimas del Delito en el ejercicio en relación con los ApoyosEconómicos proporcionados en el ejercicio anterior
((TAEPT/TAEPT_1)-1)*100 ((Total de Apoyos Económicosproporcionados en el año T/ Total deApoyos Económicos proporcionados en elaño T-1)-1)*100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
GESTION
1121200/E50101 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
24,900.00
19,389.00
TAEPT - Total de Apoyos Económicos proporcionados en el año T
TAEPT_1 - Total de Apoyos Económicos proporcionados en el año T-1
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
APOYOS ECONOMICOS
APOYOS ECONOMICOS
Población H TotalM
Beneficiarios
33,109,134
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
31,735,721
Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a las víctimas del delito con una perspectivade género durante la procuración de justicia, con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas, tanto físicascomo psicológicas, que puede generar el ser víctima de la comisión de un delito.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TAEPT-Total de Apoyos Económicos proporcionados en el año T
TAEPT_1-Total de Apoyos Económicos proporcionados en el año T-1
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
19,840.00
24,900.00
23,700.00
24,900.00
Valor Inicial
-4.82 28.42
Resultado de la Meta
0.00
VICTIMAS DEL DELITO QUE ACEPTAN LOSAPOYOS PROPORCIONADOS
22,617 12,383 35,000
Presupuesto Modificado
31,735,721
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
936,727,360
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,002,694,396
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
671,613
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN001 Fortalecer la educación con calidad.Objetivo001Estrategia Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción 001 Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 210,326 218,346 428,672
Presupuesto Modificado
1,003,366,009
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
FINContribuir en la mejora del logro educativo de alumnos y alumnas, atendiendo su desarrollo integral, mediante la profesionalización del personal, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y laimplementación de un sistema de seguimiento y evaluación.
Índice de logroeducativo eneducación básica
Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos con un logroeducativo al menos elemental en ENLACE de Primaria ySecundaria con respecto al total de alumnos evaluados
(ALUpPRIM_pSECU_EBE_ENLACE/ALUMpPRIM_pSECU_
EVAL)*100
Alumnos de primaria y secundaria en elestado con logro académico al menoselemental en la prueba ENLACE conrespecto al total de alumnos evaluados
ANUALEFICACIAÍndice ESTRATEGICO
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
602,218.00
821,087.00
ALUpPRIM_pSECU_EBE_ENLACE - Alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado conlogro académico al menos elemental en la prueba ENLACEALUMpPRIM_pSECU_EVAL - Total de alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en laprueba ENLACE
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNOS
Población H TotalM
Beneficiarios
936,727,360
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,002,694,396
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
671,613
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ALUpPRIM_pSECU_EBE_ENLACE-Alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE
ALUMpPRIM_pSECU_EVAL-Total de alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en la prueba ENLACE
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
0.00
0.00
617,825.00
835,796.00
Valor Inicial
73.92 73.34
Resultado de la Meta
0.00
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 210,326 218,346 428,672
Presupuesto Modificado
1,003,366,009
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
PROPOSITOLos niños y niñas que cursan la educación primaria y secundaria federal transferido en la Entidad, incrementan el índice de eficiencia terminal y disminuyen el porcentaje de reprobación en condiciones de equidad en elEstado
Índice de eficienciaterminal eneducación primaria ysecundaria federaltransferido en laEntidad.
Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos de primaria ysecundaria federal transferido en la Entidad que ingresaron en losciclos n-6 y n-3 respectivamente y concluyen sus estudios en elciclo escolar n.
(ALUMpPRIM_pSECU_FEDE_EGRE_N /
ALUMpPRIM_INGR_N_6_pSECU_FEDE_N_3)*100
(Total de alumnos que concluyen laEducación de Primaria y SecundariaFederal Transferido en la Entidad en el cicloescolar n /Alumnos de Primaria ySecundaria Federal Transferido en laEntidad que ingresaron en el ciclo escolarn-6 y n-3 respectivamente )*100
ANUALEFICACIAÍndice ESTRATEGICO
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
82,636.00
94,092.00
ALUMpPRIM_pSECU_FEDE_EGRE_N - Total de alumnos que concluyen la Educación dePrimaria y Secundaria Federal Transferido en la Entidad en el ciclo escolar nALUMpPRIM_INGR_N_6_pSECU_FEDE_N_3 - Alumnos de Primaria y Secundaria FederalTransferido en la Entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-6 y n-3 respectivamente
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
936,727,360
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,002,694,396
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
671,613
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ALUMpPRIM_pSECU_FEDE_EGRE_N-Total de alumnos que concluyen la Educación de Primaria y Secundaria Federal Transferido en la Entidad en
ALUMpPRIM_INGR_N_6_pSECU_FEDE_N_3-Alumnos de Primaria y Secundaria Federal Transferido en la Entidad que ingresaron en el ciclo esco
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
82,636.00
94,092.00
85,665.00
96,653.00
Valor Inicial
88.63 87.82
Resultado de la Meta
87.82
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 210,326 218,346 428,672
Presupuesto Modificado
1,003,366,009
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
PROPOSITOLos niños y niñas que cursan la educación primaria y secundaria federal transferido en la Entidad, incrementan el índice de eficiencia terminal y disminuyen el porcentaje de reprobación en condiciones de equidad en elEstado
Índice del logroeducativo delsubsistemafederalizado
Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos con un logroeducativo al menos "elemental" en ENLACE de Primaria ySecundaria con respecto al total de alumnos evaluados delsubsistema federalizado.
(ALUpPRIM_pSECU_EBE_ENLACE/ALUMpPRIM_pSECU_
EVAL)*100
(Alumnos de Primaria y Secundaria conlogro académico al menos "elemental" en laprueba ENLACE / Total de alumnos dePrimaria y Secundaria evaluados en laprueba de ENLACE)*100
ANUALEFICACIAÍndice ESTRATEGICO
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
422,556.00
571,099.00
ALUpPRIM_pSECU_EBE_ENLACE - Alumnos de Primaria y Secundaria con logro académicoal menos "elemental" en la prueba ENLACEALUMpPRIM_pSECU_EVAL - Total de alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en laprueba de ENLACE
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
936,727,360
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,002,694,396
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
671,613
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ALUpPRIM_pSECU_EBE_ENLACE-Alumnos de Primaria y Secundaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE
ALUMpPRIM_pSECU_EVAL-Total de alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en la prueba de ENLACE
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
0.00
0.00
422,556.00
571,099.00
Valor Inicial
73.99 73.99
Resultado de la Meta
0.00
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 210,326 218,346 428,672
Presupuesto Modificado
1,003,366,009
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
PROPOSITOLos niños y niñas que cursan la educación primaria y secundaria federal transferido en la Entidad, incrementan el índice de eficiencia terminal y disminuyen el porcentaje de reprobación en condiciones de equidad en elEstado
Indice del logroeducativo delsubsistemafederalizado nivelPrimaria
Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos con un logroeducativo al menos "elemental" en ENLACE de Primaria conrespecto al total de alumnos evaluados del subsistemafederalizado.
(ALUpPRIM_EBE_ENLACE/ALUMpPRIM_EVAL)*100
(Alumnos de Primaria con logro académicoal menos "elemental" en la prueba ENLACE/ Total de alumnos de Primaria evaluadosen la prueba de ENLACE)*100
ANUALEFICACIAÍndice ESTRATEGICO
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
302,737.00
344,903.00
ALUpPRIM_EBE_ENLACE - Alumnos de Primaria con logro académico al menos "elemental"en la prueba ENLACEALUMpPRIM_EVAL - Total de alumnos de Primaria evaluados en la prueba de ENLACE
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
936,727,360
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,002,694,396
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
671,613
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ALUpPRIM_EBE_ENLACE-Alumnos de Primaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE
ALUMpPRIM_EVAL-Total de alumnos de Primaria evaluados en la prueba de ENLACE
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
0.00
0.00
302,737.00
344,903.00
Valor Inicial
87.77 87.77
Resultado de la Meta
0.00
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 210,326 218,346 428,672
Presupuesto Modificado
1,003,366,009
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
PROPOSITOLos niños y niñas que cursan la educación primaria y secundaria federal transferido en la Entidad, incrementan el índice de eficiencia terminal y disminuyen el porcentaje de reprobación en condiciones de equidad en elEstado
Indice del logroeducativo delsubsistemafederalizado nivelSecundaria
Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos con un logroeducativo al menos "elemental" en ENLACE de Secundaria conrespecto al total de alumnos evaluados del subsistemafederalizado.
(ALUpSECU_EBE_ENLACE/ALUMpSECU_EVAL)*100
(Alumnos de Secundaria con logroacadémico al menos "elemental" en lapruebaENLACE / Total de alumnos de Secundariaevaluados en la prueba de ENLACE)*100
ANUALEFICACIAÍndice ESTRATEGICO
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
119,819.00
226,196.00
ALUpSECU_EBE_ENLACE - Alumnos de Secundaria con logro académico al menos"elemental" en la prueba ENLACEALUMpSECU_EVAL - Total de alumnos de Secundaria evaluados en la prueba de ENLACE
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
936,727,360
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,002,694,396
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
671,613
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ALUpSECU_EBE_ENLACE-Alumnos de Secundaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE
ALUMpSECU_EVAL-Total de alumnos de Secundaria evaluados en la prueba de ENLACE
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
0.00
0.00
119,819.00
226,196.00
Valor Inicial
52.97 52.97
Resultado de la Meta
0.00
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 210,326 218,346 428,672
Presupuesto Modificado
1,003,366,009
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
COMPONENTE(1116824) Servicio de profesionalización de docentes y directivos brindado en Educación Básica en sus diferentes niveles y modalidades
Porcentaje dedocentes ydirectivos deEducación Básicaque concluyeron untrayecto formativo(120 hrs dividido en3)
Este indicador mostrará el número de docentes y directivos deEducación Básica que concluyeron un trayecto formativo conrespecto al total de docentes y directivos de Educación Básica
(DOCyDIRECT_CONCLUY_TRAY_ED_BAS /
TOT_DOCyDIRECT_ED_BAS)*100
(Docentes y directivos que concluyeron untrayecto formativo de Educación Básica /Total de docentes y directivos en elSubsistema Federal Transferido y estatal)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION
13,231.00
28,943.00
DOCyDIRECT_CONCLUY_TRAY_ED_BAS - Docentes y directivos que concluyeron untrayecto formativo de Educación BásicaTOT_DOCyDIRECT_ED_BAS - Total de docentes y directivos en el Subsistema FederalTransferido y estatal
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
DOCENTE
DOCENTE
Población H TotalM
Beneficiarios
936,727,360
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,002,694,396
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales delos integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; eldesarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entrelos educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de sueducación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Definición del programa
671,613
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
DOCyDIRECT_CONCLUY_TRAY_ED_BAS-Docentes y directivos que concluyeron un trayecto formativo de Educación Básica
TOT_DOCyDIRECT_ED_BAS-Total de docentes y directivos en el Subsistema Federal Transferido y estatal
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
11,447.00
28,733.00
14,554.00
28,943.00
Valor Inicial
50.29 45.71
Resultado de la Meta
39.84
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 210,326 218,346 428,672
Presupuesto Modificado
1,003,366,009
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
8Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
7,490,528,034
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,876,681,494
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
332,110
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo001Estrategia Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción 001 Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 250,180 258,388 508,568
Presupuesto Modificado
7,877,013,604
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
9Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
FINContribuir en el incremento de la cobertura del servicio de educación básica mediante la ampliación de oportunidades que garanticen el acceso, permanencia y egreso de la niñez y juventud.
Índice de coberturaen Educación Básicacon equidad
Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos atendidos en losniveles de preescolar, primaria y secundaria de todos lossistemas con respecto a la población de 3-14 años de edad en elestado.
((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14_AÑOS
)*100
((Alumnos de preescolar + alumnos deprimaria + alumnos de secundaria) /población total de niños de 3 -14 años)*100
ANUALEFICACIAÍndice ESTRATEGICO
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
127,104.00
436,804.00
187,949.00
841,438.00
ALU_PREE - Alumnos de preescolar
ALU_PRIM - Alumnos de primaria
ALU_SECU - Alumnos de secundaria
POB_3A14_AÑOS - Población total de niños de 3 -14 años
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
POBLACION DE 4 A 14 AÑOS
Población H TotalM
Beneficiarios
7,490,528,034
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,876,681,494
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
332,110
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ALU_PREE-Alumnos de preescolar
ALU_PRIM-Alumnos de primaria
ALU_SECU-Alumnos de secundaria
POB_3A14_AÑOS-Población total de niños de 3 -14 años
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
123,808.00
431,026.00
193,235.00
837,794.00
129,135.00
434,040.00
191,678.00
840,537.00
Valor Inicial
89.81 89.35
Resultado de la Meta
89.29
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 250,180 258,388 508,568
Presupuesto Modificado
7,877,013,604
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
10Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
FINContribuir en el incremento de la cobertura del servicio de educación básica mediante la ampliación de oportunidades que garanticen el acceso, permanencia y egreso de la niñez y juventud.
Tasa de terminaciónde la EducaciónBásica
Este indicador permitirá conocer con certeza la cantidad dealumnos que concluyeron su educación básica de escuelas en elestado con respecto a la población total de 15 años.
(ALUpEGR_EDUCpBAS/POB_TOTp15pAÑOS)*100
(Alumnos egresados de educación básicade escuelas en el estado/ Población totalde 15 años)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
50,659.00
67,421.00
ALUpEGR_EDUCpBAS - Alumnos egresados de educación básica de escuelas en el estado
POB_TOTp15pAÑOS - Población total de 15 años
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
POBLACION DE 13 A 15 AÑOS
Población H TotalM
Beneficiarios
7,490,528,034
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,876,681,494
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
332,110
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ALUpEGR_EDUCpBAS-Alumnos egresados de educación básica de escuelas en el estado
POB_TOTp15pAÑOS-Población total de 15 años
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
53,639.00
67,670.00
53,975.00
67,651.00
Valor Inicial
79.78 75.14
Resultado de la Meta
79.27
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 250,180 258,388 508,568
Presupuesto Modificado
7,877,013,604
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
11Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
PROPOSITOEl subsistema federalizado amplía las oportunidades de acceso a la Educación Básica a los niños y niñas de 3 a 14 años
Índice de coberturaen Educación Básicadel SubsistemaFederalizado
Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos atendidos en losniveles de preescolar, primaria y secundaria del subsistemafederalizado con respecto a la población de 3-14 años de edad enel estado.
((ALU_PREE_2Y3_GDO+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_4
A14_AÑOS)*100
((Alumnos de preescolar + alumnos deprimaria + alumnos de secundaria delsubsistema federalizado) / población totalde niños y niñas de 3 -14 años)*100
ANUALEFICACIAÍndice ESTRATEGICO
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
78,567.00
299,144.00
128,976.00
841,438.00
ALU_PREE_2Y3_GDO - Alumnos de preescolar del subsistema federalizado
ALU_PRIM - Alumnos de primaria del subsistema federalizado
ALU_SECU - Alumnos de secundaria del subsistema federalizado
POB_4A14_AÑOS - Población total de niños y niñas de 3 -14 años
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
POBLACION DE 4 A 14 AÑOS
Población H TotalM
Beneficiarios
7,490,528,034
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,876,681,494
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
332,110
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ALU_PREE_2Y3_GDO-Alumnos de preescolar del subsistema federalizado
ALU_PRIM-Alumnos de primaria del subsistema federalizado
ALU_SECU-Alumnos de secundaria del subsistema federalizado
POB_4A14_AÑOS-Población total de niños y niñas de 3 -14 años
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
75,727.00
295,002.00
131,769.00
837,794.00
79,896.00
296,866.00
131,806.00
840,537.00
Valor Inicial
60.51 60.22
Resultado de la Meta
59.98
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 250,180 258,388 508,568
Presupuesto Modificado
7,877,013,604
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
12Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
COMPONENTE(1116903) Servicio Educativo brindado de preescolar general en escuelas federal transferido a los niños y niñas de 3 a 5 años
Porcentaje de niñasatendidas en laeducaciónpreescolar general ypreescolar indígenaen escuelas federaltransferido del totalde niñas de lapoblación de 3 a 5años
Este indicador mostrará el porcentaje de niñas atendidas eneducación preescolar general y preescolar indígena en escuelasfederal transferido con respecto a la población total de niñas de 3a 5 años
(NINAS_PREE_GRAL/POBT_NIÑAS_3A5)*100
(Número de niñas en educación preescolargeneral y preescolar indígena en escuelasfederal transferido/Población total de niñasde 3 a 5 años)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
39,102.00
103,996.00
NINAS_PREE_GRAL - Niñas de preescolar general
POBT_NIÑAS_3A5 - Población total de niñas de 3 a 5 años
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
POBLACION DE NIÑAS DE 3 A 5AÑOS
Población H TotalM
Beneficiarios
7,490,528,034
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,876,681,494
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
332,110
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NINAS_PREE_GRAL-Niñas de preescolar general
POBT_NIÑAS_3A5-Población total de niñas de 3 a 5 años
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
37,418.00
100,785.00
39,854.00
102,674.00
Valor Inicial
38.82 37.60
Resultado de la Meta
37.13
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 250,180 258,388 508,568
Presupuesto Modificado
7,877,013,604
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
13Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
COMPONENTE(1116903) Servicio Educativo brindado de preescolar general en escuelas federal transferido a los niños y niñas de 3 a 5 años
Porcentaje de niñosatendidos en laeducaciónpreescolar general ypreescolar indígenaen escuelas federaltransferido del totalde niños de lapoblación de 3 a 5años
Este indicador mostrará el porcentaje de niños atendidos eneducación preescolar general y preescolar indígena en escuelasfederal transferido con respecto a la población total de niños de 3a 5 años
(NIÑOSpPREE_GRAL/POB_NIÑOS_3A5_AÑOS)*100
(Número de niños en educación preescolargeneral en escuelas federal transferido/Población total de niños de 3 a 5 años)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
39,465.00
109,234.00
NIÑOSpPREE_GRAL - Niños de preescolar general
POB_NIÑOS_3A5_AÑOS - Población de niños de 3 a 5 años
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
POBLACION DE NIÑOS DE 3 A 5AÑOS
Población H TotalM
Beneficiarios
7,490,528,034
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,876,681,494
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
332,110
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NIÑOSpPREE_GRAL-Niños de preescolar general
POB_NIÑOS_3A5_AÑOS-Población de niños de 3 a 5 años
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
38,309.00
106,374.00
40,042.00
108,169.00
Valor Inicial
37.02 36.13
Resultado de la Meta
36.01
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 250,180 258,388 508,568
Presupuesto Modificado
7,877,013,604
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
14Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
COMPONENTE(1116905) Servicio educativo brindado de primaria general en escuelas federal transferido a los niños y niñas de 6 a 12 años
Porcentaje de niñasatendidas en laeducación primariageneral y primariaindígena en escuelasfederal transferidodel total de niñas dela población de 6 a12 años
Este indicador mostrará el porcentaje de niñas atendidas eneducación primaria general en escuelas federal transferido conrespecto a la población total de niñas de 6 a 12 años
(NIÑASpPRIM_GRAL/POB_NIÑAS_6A12_AÑOS)*100
(Número de niñas en educación primariageneral en escuelas federaltransferido/Población total de niñas de 6 a12 años)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
145,879.00
240,446.00
NIÑASpPRIM_GRAL - Niñas de Primaria general
POB_NIÑAS_6A12_AÑOS - Población de niñas de 6 a 12 años
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
POBLACION DE 6 A 12 AÑOS
Población H TotalM
Beneficiarios
7,490,528,034
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,876,681,494
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
332,110
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NIÑASpPRIM_GRAL-Niñas de Primaria general
POB_NIÑAS_6A12_AÑOS-Población de niñas de 6 a 12 años
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
143,880.00
241,070.00
144,875.00
240,884.00
Valor Inicial
60.14 60.67
Resultado de la Meta
59.68
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 250,180 258,388 508,568
Presupuesto Modificado
7,877,013,604
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
15Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
COMPONENTE(1116905) Servicio educativo brindado de primaria general en escuelas federal transferido a los niños y niñas de 6 a 12 años
Porcentaje de niñosatendidos en laeducación primariageneral y primariaindígena en escuelas federal transferidodel total de niños dela población de 6 a12 años
Este indicador mostrará el porcentaje de niños atendidos eneducación primaria general y primaria indígena en escuelasfederal transferido con respecto a la población total de niños de 6a 12 años
(NIÑOSpPRIM_GRAL/POB_NIÑOS_6A12_AÑOS)*100
(Número de niños en educación primariageneral y primaria indígena en escuelasfederal transferido/ Población total de niñosde 6 a 12 años)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
153,265.00
251,113.00
NIÑOSpPRIM_GRAL - Niños de Primaria general
POB_NIÑOS_6A12_AÑOS - Población niños de 6 a 12 años
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
POBLACION DE NIÑOS DE 6 A 12AÑOS
Población H TotalM
Beneficiarios
7,490,528,034
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,876,681,494
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
332,110
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NIÑOSpPRIM_GRAL-Niños de Primaria general
POB_NIÑOS_6A12_AÑOS-Población niños de 6 a 12 años
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
150,283.00
252,530.00
151,991.00
251,962.00
Valor Inicial
60.32 61.03
Resultado de la Meta
59.51
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 250,180 258,388 508,568
Presupuesto Modificado
7,877,013,604
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
16Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
COMPONENTE(1116907) Servicio educativo brindado de secundaria general en escuelas federal transferido a los adolescentes de 13 a 15 años
Porcentaje demujeres atendidasen la educaciónsecundaria generalen escuelas federaltransferido del totalde mujeres de lapoblación de 13 a 15años
Este indicador mostrará el porcentaje de mujeres atendidas eneducación secundaria general en escuelas federal transferidocon respecto a la población total de mujeres de 13 a 15 años
(MUJ_SECpGRAL/POBpMUJ_13A15pAÑOS)*100
(Número de mujeres en educaciónsecundaria general en escuelas federaltransferido/Población total de mujeres de13 a 15 años)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
29,138.00
100,688.00
MUJ_SECpGRAL - Número de mujeres en educación secundaria general en escuelasfederal transferidoPOBpMUJ_13A15pAÑOS - Población total de mujeres de 13 a 15 años
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
POBLACION DE NIÑAS DE 13 A 15AÑOS
Población H TotalM
Beneficiarios
7,490,528,034
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,876,681,494
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
332,110
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MUJ_SECpGRAL-Número de mujeres en educación secundaria general en escuelas federal transferido
POBpMUJ_13A15pAÑOS-Población total de mujeres de 13 a 15 años
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
29,507.00
100,664.00
29,789.00
100,663.00
Valor Inicial
29.59 28.94
Resultado de la Meta
29.31
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 250,180 258,388 508,568
Presupuesto Modificado
7,877,013,604
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
17Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
COMPONENTE(1116907) Servicio educativo brindado de secundaria general en escuelas federal transferido a los adolescentes de 13 a 15 años
Porcentaje dehombres atendidosen la educaciónsecundaria generalen escuelas federaltransferido del totalde hombres de lapoblación de 13 a 15años
Este indicador mostrará el porcentaje de hombres atendidos eneducación secundaria general en escuelas federal transferidocon respecto a la población total de hombres de 13 a 15 años
(HOMpSEC_GRAL/POBpHOM_13A15AÑOS)*100
(Número de hombres en educaciónsecundaria general en escuelas federaltransferido/Población total de hombres de13 a 15 años)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
28,953.00
103,612.00
HOMpSEC_GRAL - Número de hombres en educación secundaria general en escuelasfederal transferidoPOBpHOM_13A15AÑOS - Población total de hombres de 13 a 15 años
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
POBLACION DE NIÑOS DE 13 A 15AÑOS
Población H TotalM
Beneficiarios
7,490,528,034
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,876,681,494
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
332,110
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
HOMpSEC_GRAL-Número de hombres en educación secundaria general en escuelas federal transferido
POBpHOM_13A15AÑOS-Población total de hombres de 13 a 15 años
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
29,373.00
104,171.00
29,460.00
103,855.00
Valor Inicial
28.37 27.94
Resultado de la Meta
28.20
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 250,180 258,388 508,568
Presupuesto Modificado
7,877,013,604
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
18Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
COMPONENTE(1116908) Servicio educativo brindado de secundaria técnica en escuelas federal transferido a los adolescentes de 13 a 15 años
Porcentaje dehombres atendidosen la educaciónsecundaria técnicaen escuelas federaltransferido del totalde hombres de lapoblación de 13 a 15años
Este indicador mostrará el porcentaje de hombres atendidos eneducación secundaria técnica en escuelas federal transferido conrespecto a la población total de hombres de 13 a 15 años
(HOMpSECU_TEC/POB_HOM_13A15_AÑOS)*100
(Número de hombres en educaciónsecundaria técnica en escuelas federaltransferido/Población total de hombres de13 a 15 años)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
32,335.00
103,612.00
HOMpSECU_TEC - Número de hombres en educación secundaria técnica en escuelasfederal transferidoPOB_HOM_13A15_AÑOS - Población de hombres de 13 a 15 años
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
POBLACION DE NIÑOS DE 13 A 15AÑOS
Población H TotalM
Beneficiarios
7,490,528,034
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,876,681,494
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
332,110
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
HOMpSECU_TEC-Número de hombres en educación secundaria técnica en escuelas federal transferido
POB_HOM_13A15_AÑOS-Población de hombres de 13 a 15 años
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
33,067.00
104,171.00
33,228.00
103,855.00
Valor Inicial
31.99 31.21
Resultado de la Meta
31.74
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 250,180 258,388 508,568
Presupuesto Modificado
7,877,013,604
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
19Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
COMPONENTE(1116908) Servicio educativo brindado de secundaria técnica en escuelas federal transferido a los adolescentes de 13 a 15 años
Porcentaje demujeres atendidasen la educaciónsecundaria técnicaen escuelas federaltransferido del totalde mujeres de lapoblación de 13 a 15años
Este indicador mostrará el porcentaje de mujeres atendidas eneducación secundaria técnica en escuelas federal transferidocon respecto a la población total de mujeres de 13 a 15 años
(MUJpSECU_TEC/POB_MUJ_13A15_AÑOS)*100
(Número de mujeres en educaciónsecundaria técnica en escuelas federaltransferido/Población total de mujeres de13 a 15 años)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
31,592.00
100,688.00
MUJpSECU_TEC - Número de mujeres en educación secundaria técnica en escuelas federaltransferidoPOB_MUJ_13A15_AÑOS - Población total de mujeres de 13 a 15 años
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
POBLACION DE NIÑAS DE 13 A 15AÑOS
Población H TotalM
Beneficiarios
7,490,528,034
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,876,681,494
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
332,110
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MUJpSECU_TEC-Número de mujeres en educación secundaria técnica en escuelas federal transferido
POB_MUJ_13A15_AÑOS-Población total de mujeres de 13 a 15 años
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
32,399.00
100,664.00
32,075.00
100,663.00
Valor Inicial
31.86 31.38
Resultado de la Meta
32.19
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 250,180 258,388 508,568
Presupuesto Modificado
7,877,013,604
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
20Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
COMPONENTE(1116909) Servicio educativo brindado de telesecundaria en escuelas federal transferido a los adolescentes de 13 a 15 años
Porcentaje demujeres atendidasen telesecundaria enescuelas federaltransferido del totalde mujeres de lapoblación de 13 a 15años
Este indicador mostrará el porcentaje de mujeres atendidas eneducación telesecundaria en escuelas federal transferido conrespecto a la población total de mujeres de 13 a 15 años
(MUJ_TELES/POB_MUJ_13A15_AÑOS)*100
(Número de mujeres en educacióntelesecundaria en escuelas federaltransferido/Población total de mujeres de13 a 15 años)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
3,465.00
100,688.00
MUJ_TELES - Número de mujeres en educación telesecundaria en escuelas federaltransferidoPOB_MUJ_13A15_AÑOS - Población total de mujeres de 13 a 15 años
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
POBLACION DE NIÑAS DE 13 A 15AÑOS
Población H TotalM
Beneficiarios
7,490,528,034
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,876,681,494
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
332,110
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MUJ_TELES-Número de mujeres en educación telesecundaria en escuelas federal transferido
POB_MUJ_13A15_AÑOS-Población total de mujeres de 13 a 15 años
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
3,645.00
100,664.00
3,587.00
100,663.00
Valor Inicial
3.56 3.44
Resultado de la Meta
3.62
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 250,180 258,388 508,568
Presupuesto Modificado
7,877,013,604
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
21Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
COMPONENTE(1116909) Servicio educativo brindado de telesecundaria en escuelas federal transferido a los adolescentes de 13 a 15 años
Porcentaje dehombres atendidosen telesecundaria enescuelas federaltransferido del totalde hombres de lapoblación de 13 a 15años
Este indicador mostrará el porcentaje de hombres atendidos eneducación telesecundaria en escuelas federal transferido conrespecto a la población total de hombres de 13 a 15 años
(HOM_TELES/POB_HOM_13A15_AÑOS)*100
(Número de hombres en educacióntelesecundaria en escuelas federaltransferido/Población total de hombres de13 a 15 años)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION
3,493.00
103,612.00
HOM_TELES - Número de hombres en educación telesecundaria en escuelas federaltransferidoPOB_HOM_13A15_AÑOS - Población total de hombres de 13 a 15 años
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
POBLACION DE 13 A 15 AÑOS
Población H TotalM
Beneficiarios
7,490,528,034
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,876,681,494
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la poblaciónde 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva degénero en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundariatécnica y telesecundarias.
Definición del programa
332,110
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
HOM_TELES-Número de hombres en educación telesecundaria en escuelas federal transferido
POB_HOM_13A15_AÑOS-Población total de hombres de 13 a 15 años
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
3,778.00
104,171.00
3,667.00
103,855.00
Valor Inicial
3.53 3.37
Resultado de la Meta
3.63
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 250,180 258,388 508,568
Presupuesto Modificado
7,877,013,604
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
22Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
553,021,620
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
636,930,760
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
8,449,324
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN003 Mejorar la gestión del servicio educativo.Objetivo002Estrategia Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción 001 Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 251,009 258,534 509,543
Presupuesto Modificado
645,380,084
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
23Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
PROPOSITOProgramas, proyectos e instituciones del subsistema federal transferido con una gestión mejorada.
Costo promedio porcolectivo escolar
Este indicador mostrará el costo requerido en la gestion de losprocesos administrativos para atender a las escuelas delsubsistema federalizado.
(GO_PROCESOS_ADMTIVOS / COL_ESCOLARES)
(Gasto de operación de los procesosadministrativos / colectivo escolaratendidos)
ANUALEFICIENCIAPromedio ESTRATEGICO
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
61,583,499.00
3,410.00
GO_PROCESOS_ADMTIVOS - Gasto de operación de los procesos administrativos
COL_ESCOLARES - Colectivo escolar atendidos
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PESOS
ESCUELA
Población H TotalM
Beneficiarios
553,021,620
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
636,930,760
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
8,449,324
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
GO_PROCESOS_ADMTIVOS-Gasto de operación de los procesos administrativos
COL_ESCOLARES-Colectivo escolar atendidos
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
63,906,253.00
3,184.00
81,648,115.00
3,446.00
Valor Inicial
23,693.59 18,059.68
Resultado de la Meta
20,071.06
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 251,009 258,534 509,543
Presupuesto Modificado
645,380,084
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
24Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
1117200/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
23,012,459
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
23,097,682
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación interinstitucional, en losprocesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así comofortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, lastradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales,deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.
Definición del programa
298,056
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN004 Fortalecer el posicionamiento social de la escuela.Objetivo001Estrategia Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana.
Linea de Acción 003 Favorecer la coordinación interinstitucional para la integración de los servicios educativos y sociales en las comunidades de mayor marginación y vulnerabilidad.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 250,180 258,388 508,568
Presupuesto Modificado
23,395,738
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
25Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
PROPOSITOServicio educativo fortalecido en escuelas federal transferido del estado con la participación social.
Institucioneseducativasparticipantes en lacorresponsabilidadsocial en escuelasdel subsistemafederalizado
Este indicador mostrará el número de instituciones educativasparticipantes en los programas de corresponsabilidad social enescuelas del subsistema federalizado
INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE
Número de instituciones educativasparticipantes en la corresponsabilidad enescuelas del subsistema federalizado
ANUALEFICACIAValor Absoluto ESTRATEGICO
1117200/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION / EDUCACION
3,410.00INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE - Número de instituciones educativas participantes enlos programas de corresponsabilidad social en escuelas del subsistema federalizado
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
INSTITUCIONES
Población H TotalM
Beneficiarios
23,012,459
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
23,097,682
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación interinstitucional, en losprocesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así comofortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, lastradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales,deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.
Definición del programa
298,056
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE-Número de instituciones educativas participantes en los programas de corresponsabilidad social en escue
Corresponde al ciclo escolar 2014-2015
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
3,224.00
3,428.00
Valor Inicial
3,428.00 3,410.00
Resultado de la Meta
3,224.00
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 250,180 258,388 508,568
Presupuesto Modificado
23,395,738
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
26Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
COMPONENTEServicio de apoyo al desarrollo integral de la comunidad brindado 1117203
Costo promedioanual de lasMisiones CulturalesRurales
Este indicador mostrará el costo requerido por alumno de lasMisiones Culturales Rurales para proporcionar el servicio de apoyoal desarrollo de la comunidades del subsistema federal transferido
(GOp_MISIONES/TALUM_BENE)
Gastos de operación de las MisionesCulturales Rurales /Total de alumnosbeneficiados por elprograma
ANUALEFICIENCIAPromedio GESTION
1117200/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION / EDUCACION
90,000.00
4,500.00
GOp_MISIONES - Gastos de operación de las Misiones Culturales Rurales
TALUM_BENE - Total de alumnos beneficiados por el programa
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PESOS
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
23,012,459
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
23,097,682
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación interinstitucional, en losprocesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así comofortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, lastradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales,deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.
Definición del programa
298,056
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
GOp_MISIONES-Gastos de operación de las Misiones Culturales Rurales
TALUM_BENE-Total de alumnos beneficiados por el programa
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
87,783.00
4,117.00
90,000.00
5,500.00
Valor Inicial
16.36 20.00
Resultado de la Meta
21.32
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 250,180 258,388 508,568
Presupuesto Modificado
23,395,738
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
27Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
29,108,922
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
31,181,142
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educaciónbásica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo001Estrategia Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción 001 Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 1,196 1,421 2,617
Presupuesto Modificado
31,181,142
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
28Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
PROPOSITOPersonas de 15 años y más con educación básica concluida.
Porcentaje depersonas atendidasque concluyeeducación primaria
Este indicador mostrara que porcentaje de la población atendidaconcluyó su educación primaria
(POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM /
POB_15_MAS_ATENDIDA) *100
(Población de 15 años y más atendidos enel subsistema federalizado con educaciónprimaria concluida en el ciclo escolar /población total atendida de 15 años y másen rezago del subsistemafederalizado)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION
166.00
265.00
POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM - Población de 15 años y más atendidos en elsubsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolarPOB_15_MAS_ATENDIDA - población total atendida de 15 años y más en rezago delsubsistema federalizado
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
POBLACION DE 15 AÑOS Y MÁSEN SITUACION DE REZAGO
POBLACION DE 15 AÑOS Y MÁSEN SITUACION DE REZAGO
Población H TotalM
Beneficiarios
29,108,922
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
31,181,142
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educaciónbásica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM-Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en e
POB_15_MAS_ATENDIDA-población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
30.00
63.00
187.00
328.00
Valor Inicial
57.01 62.64
Resultado de la Meta
47.62
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 1,196 1,421 2,617
Presupuesto Modificado
31,181,142
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
29Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
PROPOSITOPersonas de 15 años y más con educación básica concluida.
Porcentaje depersonas atendidasque concluyeeducaciónsecundaria
Este indicador mostrara que porcentaje de la población atendidaconcluyó su educación secundaria
(POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU /
POB_15_MAS_ATENDIDA) *100
(Población de 15 años y más atendidos enel subsistema federalizado con educaciónsecundaria concluida en el ciclo escolar /población total atendida de 15 años y másen rezago del subsistemafederalizado)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION
1,251.00
2,160.00
POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU - Población de 15 años y más atendidos en elsubsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolarPOB_15_MAS_ATENDIDA - Población total atendida de 15 años y más en rezago delsubsistema federalizado
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
POBLACION DE 15 AÑOS Y MÁSEN SITUACION DE REZAGO
POBLACION DE 15 AÑOS Y MÁSEN SITUACION DE REZAGO
Población H TotalM
Beneficiarios
29,108,922
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
31,181,142
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educaciónbásica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU-Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida
POB_15_MAS_ATENDIDA-Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
133.00
274.00
1,253.00
2,289.00
Valor Inicial
54.74 57.92
Resultado de la Meta
48.54
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 1,196 1,421 2,617
Presupuesto Modificado
31,181,142
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
30Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
COMPONENTE(1117503) Servicio de apoyo de educación básica para adultos brindado
Costo promedio dela educación básicapara adultos poralumno
Este indicador mostrara el costo requerido de operación ypersonales fondo FAEB por el programa de educación paraadultos para atender a cada alumno.
(GOpADUL+GPpADUL) /TOT_ALUMpADUL
(Gasto de operación mas serviciospersonales del programa de educaciónbásica para adultos) / total de alumnos deeducación básica para adultos
ANUALEFICIENCIAPromedio GESTION
1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION
62,000.00
27,773,010.00
2,617.00
GOpADUL - Gasto de operación del programa de educación básica para adultos
GPpADUL - Servicios personales del programa de educación básica para adultos
TOT_ALUMpADUL - Total de alumnos de educación básica para adultos
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PESOS
PESOS
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
29,108,922
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
31,181,142
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educaciónbásica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
GOpADUL-Gasto de operación del programa de educación básica para adultos
GPpADUL-Servicios personales del programa de educación básica para adultos
TOT_ALUMpADUL-Total de alumnos de educación básica para adultos
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
55,666.00
30,925,144.00
2,658.00
62,000.00
29,046,924.00
2,617.00
Valor Inicial
11,123.01 10,636.23
Resultado de la Meta
11,655.68
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 1,196 1,421 2,617
Presupuesto Modificado
31,181,142
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
31Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
100,053,063
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
110,465,658
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiereque los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas lasramas del conocimiento.
Definición del programa
1
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo001Estrategia Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción 001 Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 829 146 975
Presupuesto Modificado
110,465,659
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
32Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
PROPOSITOHombres y mujeres de 19 a 23 años de edad que concluyen Educación Normal
Eficiencia terminal deeducación NormalGeneral
Este indicador mostrará de los alumnos que ingresaron en un ciclodeterminado cuantos concluyeron su educación Normal General enlos términos establecidos.
(EGRE_NORMGRAL_CICLt/TALUM_NVOINGR_NORMGR
ALCICLt3)*100
(Egresados del ciclo escolar t de laNormal General / alumnos de nuevoingreso del ciclo escolar t3 de la NormalGeneral)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION
106.00
89.00
EGRE_NORMGRAL_CICLt - Egresados del ciclo escolar 2011-2012 de la Normal General
TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICLt3 - Alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2008-2009 de la Normal General
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
100,053,063
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
110,465,658
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiereque los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas lasramas del conocimiento.
Definición del programa
1
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
EGRE_NORMGRAL_CICLt-Egresados del ciclo escolar 2011-2012 de la Normal General
TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICLt3-Alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2008-2009 de la Normal General
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
115.00
106.00
115.00
106.00
Valor Inicial
108.49 119.10
Resultado de la Meta
108.49
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 829 146 975
Presupuesto Modificado
110,465,659
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
33Hoja No. de
401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 33
PROPOSITOHombres y mujeres de 19 a 23 años de edad que concluyen Educación Normal
Eficiencia terminal deeducación NormalRural
Este indicador mostrará de los alumnos que ingresaron en un ciclodeterminado cuantos concluyeron su educación Normal Rural enlos términos establecidos.
(EGRE_NORMRUR_CICLt/TALUM_NVOINGR_NORMRUR_
CICLt3)*100
(Egresados del ciclo escolar 2011-2012de la Normal Rural / alumnos de nuevoingreso del ciclo escolar 2008-2009 de laNormal Rural)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION
135.00
142.00
EGRE_NORMRUR_CICLt - Egresados del ciclo escolar 2011-2012 de la Normal Rural
TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICLt3 - Alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2008-2009 de la Normal Rural
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
100,053,063
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
110,465,658
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiereque los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas lasramas del conocimiento.
Definición del programa
1
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
EGRE_NORMRUR_CICLt-Egresados del ciclo escolar 2011-2012 de la Normal Rural
TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICLt3-Alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2008-2009 de la Normal Rural
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
106.00
144.00
134.00
144.00
Valor Inicial
93.06 95.07
Resultado de la Meta
73.61
ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO 829 146 975
Presupuesto Modificado
110,465,659
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 20
1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA
Población H TotalM
Beneficiarios
119,636,187
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
178,550,981
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros yorganismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de lacultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión yapoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.
Definición del programa
-45,180,814
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA02Tema CULTURA01Subtema CULTURA001 Fomentar la producción y el enriquecimiento cultural para contribuir al desarrollo integral de los habitantes del estado.Objetivo001Estrategia Realizar programas y proyectos que desarrollen las diversas competencias culturales y aptitudes artísticas de la población de todas las edades, género y etnias.
Linea de Acción 003 Desarrollar programas que atiendan la dimensión axiológica de la cultura y los valores humanos universales como la solidaridad, la reciprocidad, la convivencia en la diversidad y con el medio ambiente, así comola inteligencia emocional, como parte de la formación cultural integral de los chihuahuenses en general, y los educandos en particular.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONAS 345,420 283,251 628,671
Presupuesto Modificado
133,370,167
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 20
PROPOSITOLa población del Estado de Chihuahua es beneficiada con el desarrollo cultural y artístico
Porcentaje depoblaciónbeneficiada
Relación porcentual de la población beneficiada con respecto al30% de la población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua
(Pb/PCH)*100 (Población beneficiada/30% de la poblaciónde 5 a 79 años del Estado)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA
628,671.00
883,404.00
Pb - Población beneficiada con las acciones del Instituto a través de los programas que ésterealizaPCH - 30% de la población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua, Censo de población yvivienda 2010
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PERSONAS
PERSONAS
Población H TotalM
Beneficiarios
119,636,187
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
178,550,981
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros yorganismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de lacultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión yapoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.
Definición del programa
-45,180,814
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
Pb-Población beneficiada con las acciones del Instituto a través de los programas que éste realiza
PCH-30% de la población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua, Censo de población y vivienda 2010
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
521,709.00
883,404.00
883,404.00
883,404.00
Valor Inicial
100.00 71.16
Resultado de la Meta
59.06
PERSONAS 345,420 283,251 628,671
Presupuesto Modificado
133,370,167
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 20
COMPONENTEApoyos a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural otorgados para contribuir en la mejora del universo cultural de la población chihuahuense.
Porcentaje deapoyos otorgados alas personasdedicadas al arte,creatividad,promotoría y gestoríacultural
Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a losprogramados en el mismo año
(Ao/Ap)*100 Número de apoyos otorgados en el 2014/Número de apoyos programados en el2014
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA
51.00
52.00
Ao - Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoríay gestoría cultural en el 2014Ap - Número de apoyos programados a otorgar a las personas dedicadas al arte,creatividad, promotoría y gestoría cultural en el 2014
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
APOYOS
APOYOS
Población H TotalM
Beneficiarios
119,636,187
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
178,550,981
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros yorganismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de lacultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión yapoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.
Definición del programa
-45,180,814
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
Ao-Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural en el 2014
Ap-Número de apoyos programados a otorgar a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural en el 2014
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
88.00
64.00
52.00
52.00
Valor Inicial
100.00 98.08
Resultado de la Meta
137.50
PERSONAS 345,420 283,251 628,671
Presupuesto Modificado
133,370,167
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 20
COMPONENTECatálogo de servicios artísticos y culturales integrado que promocione la oferta cultural del Instituto
Catálogo deservicios artísticos yculturales delInstitutoChihuahuense de laCultura difundido
Publicación de catálogo servicios artísticos y culturales del Instituto Cp=1 Cp=Catálogo de servicios artísticos yculturales publicado
ANUALEFICACIAValor Absoluto GESTION
1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA
1.00Cp=1 - Catálogo de servicios artísticos y culturales del Instituto publicado en el 2014ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
CATALOGOS
Población H TotalM
Beneficiarios
119,636,187
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
178,550,981
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros yorganismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de lacultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión yapoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.
Definición del programa
-45,180,814
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
Cp=1-Catálogo de servicios artísticos y culturales del Instituto publicado en el 2014
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1.00
1.00
Valor Inicial
1.00 1.00
Resultado de la Meta
1.00
PERSONAS 345,420 283,251 628,671
Presupuesto Modificado
133,370,167
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 20
COMPONENTEEventos artísticos y culturales realizados
Porcentaje deeventos artísticos yculturales realizados
Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizadoscon respecto a los programados en el 2014
(Er/Ep)*100 Er= Eventos artísticos y culturalesrealizados en el 2014/Ep=Eventosprogramados por los programas yproyectos del Instituto en el 2014
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA
788.00
834.00
Er - Eventos artísticos y culturales realizados en el 2014
Ep - Número de eventos artísticos y culturales programados en el 2014
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EVENTOS
EVENTOS
Población H TotalM
Beneficiarios
119,636,187
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
178,550,981
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros yorganismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de lacultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión yapoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.
Definición del programa
-45,180,814
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
Er-Eventos artísticos y culturales realizados en el 2014
Ep-Número de eventos artísticos y culturales programados en el 2014
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
680.00
834.00
834.00
834.00
Valor Inicial
100.00 94.48
Resultado de la Meta
82.73
PERSONAS 345,420 283,251 628,671
Presupuesto Modificado
133,370,167
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 20
ACTIVIDADCapacitación con perspectiva de género realizada
Porcentaje decapacitacionesrealizadas conperspectiva degénero en el 2014
Relación porcentual de capacitaciones realizadas con perspectivade género con respecto a las programadas en el 2014
(Crpg/Cppg)*100 Crpg=Número de capacitaciones realizadascon perspectiva de género en el 2014,Cppg=Capacitaciones programadas conperspectiva de género en el 2014
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA
2.00
2.00
Crpg - Número de capacitaciones realizadas con perspectiva de género en el 2014
Cppg - Número de capacitaciones programadas con perspectiva de género en el 2014
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
CAPACITACIONES
CAPACITACIONES
Población H TotalM
Beneficiarios
119,636,187
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
178,550,981
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros yorganismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de lacultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión yapoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.
Definición del programa
-45,180,814
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
Cppg-Número de capacitaciones programadas con perspectiva de género en el 2014
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
2.00
2.00
2.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
0.00
PERSONAS 345,420 283,251 628,671
Presupuesto Modificado
133,370,167
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 20
1400400/E30201 - INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL / CULTURA
Población H TotalM
Beneficiarios
358,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
77,727
Programa que fortalece las redes sociales y comunitarias a través de apoyos o núcleos comunitarios para mejorar lacohesión social por medio de un programa de animación cultural.
Definición del programa
-77,727
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA02Tema CULTURA01Subtema CULTURA004 Fortalecer la vinculación con todos los actores sociales relacionados con la educación y la cultura para recuperar el tejido social.Objetivo001Estrategia Desarrollar proyectos y programas transversales con otras Instituciones para flexibilizar las normatividades que favorezcan la convergencia de acciones y recursos destinados a la promoción de la cultura en
los diferentes ámbitos sociales y escolares.Linea de Acción 003 Gestionar recursos para la difusión de la cultura ante el sector público, social y privado que permita el apoyo de los proyectos culturales que refuercen la potenciación de los contextos de interacción y cohesión
comunitaria en los ámbitos micro sociales en los que se reconoce la población.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONAS 8,550 8,550 17,100
Presupuesto Modificado
0
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
8Hoja No. de
402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 20
COMPONENTEApoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría que fortalecen el desarrollo comunitario
Porcentaje deapoyos otorgados alas personasdedicadas al arte,creatividad,promotoría y gestoríacultural
Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a losprogramados en el mismo año
(Ao/Ap)*100 (Número de apoyos otorgados/Número deapoyos programados)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1400400/E30201 - INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL / CULTURA
17.00
17.00
Ao - Apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoríacultural en el 2014Ap - Apoyos programados a otorgar a las personas dedicadas al arte, creatividad,promotoría y gestoría cultural en el 2014
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
APOYOS
APOYOS
Población H TotalM
Beneficiarios
358,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
77,727
Programa que fortalece las redes sociales y comunitarias a través de apoyos o núcleos comunitarios para mejorar lacohesión social por medio de un programa de animación cultural.
Definición del programa
-77,727
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
Ao-Apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural en el 2014
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1.00
17.00
17.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
5.88
PERSONAS 8,550 8,550 17,100
Presupuesto Modificado
0
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
9Hoja No. de
402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 20
1403500/E30201 - DIVERSIDAD CULTURAL / CULTURA
Población H TotalM
Beneficiarios
9,193,694
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
87,276
Realización de eventos dirigidos a la población que promuevan y difundan las expresiones culturales populares;contempla acciones que apoyen a artistas y creadores locales y extranjeros; eventos que promuevan la diversidadcultural y étnica que constituye el panorama cultural del estado, así como la creación de contenidos culturales en elámbito escolar; incluye acciones orientadas a la creación y formación de públicos que aporten al disfrute estético detodas las bellas artes, el cine y demás expresiones artísticas contemporáneas.
Definición del programa
8,059,195
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA02Tema CULTURA01Subtema CULTURA003 Promover las diversas manifestaciones culturales que propicien la difusión de la creatividad y de las artes.Objetivo001Estrategia Ampliar la oferta de productos culturales regionales y extranjeros que enriquezcan la formación integral del individuo.
Linea de Acción 002 Difundir la diversidad cultural y étnica que constituye el panorama cultural actual del estado, que es múltiple y cambiante, tanto en el ámbito escolar a través de contenidos curriculares, como hacia la población engeneral.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONAS 180,547 149,213 329,760
Presupuesto Modificado
8,146,471
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
10Hoja No. de
402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 20
COMPONENTEApoyos otorgados a a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural
Porcentaje deapoyos otorgados alas personasdedicadas al arte,creatividad,promotoría y gestoríacultural
Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a losprogramados en el mismo año
(Ao/Ap)*100 (Número de apoyos otorgados/Número deapoyos programados)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1403500/E30201 - DIVERSIDAD CULTURAL / CULTURA
223.00
230.00
Ao - Apoyos otorgados a a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría ygestoría cultural para el 2014Ap - Apoyos programados para otorgar a artistas, creadores, promotores y gestoresculturales en el 2014
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
APOYOS
APOYOS
Población H TotalM
Beneficiarios
9,193,694
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
87,276
Realización de eventos dirigidos a la población que promuevan y difundan las expresiones culturales populares;contempla acciones que apoyen a artistas y creadores locales y extranjeros; eventos que promuevan la diversidadcultural y étnica que constituye el panorama cultural del estado, así como la creación de contenidos culturales en elámbito escolar; incluye acciones orientadas a la creación y formación de públicos que aporten al disfrute estético detodas las bellas artes, el cine y demás expresiones artísticas contemporáneas.
Definición del programa
8,059,195
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
Ao-Apoyos otorgados a a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural para el 2014
Ap-Apoyos programados para otorgar a artistas, creadores, promotores y gestores culturales en el 2014
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
150.00
231.00
230.00
230.00
Valor Inicial
100.00 96.96
Resultado de la Meta
64.94
PERSONAS 180,547 149,213 329,760
Presupuesto Modificado
8,146,471
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
11Hoja No. de
402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 20
COMPONENTEEventos realizados que promueven el respeto a la diversidad cultural del Estado
Porcentaje deeventos artísticos yculturales dediversidad culturalrealizados
Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizadoscon respecto a los programados en el 2014
(Er/Ep)*100 (Er= Eventos artísticos y culturalesrealizados en el 2014 /Ep= Eventos artísticoy culturales programados en el 2014)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1403500/E30201 - DIVERSIDAD CULTURAL / CULTURA
2,938.00
4,207.00
Er - Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural realizados en el2014Ep - Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural programados en el2014
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EVENTOS
EVENTOS
Población H TotalM
Beneficiarios
9,193,694
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
87,276
Realización de eventos dirigidos a la población que promuevan y difundan las expresiones culturales populares;contempla acciones que apoyen a artistas y creadores locales y extranjeros; eventos que promuevan la diversidadcultural y étnica que constituye el panorama cultural del estado, así como la creación de contenidos culturales en elámbito escolar; incluye acciones orientadas a la creación y formación de públicos que aporten al disfrute estético detodas las bellas artes, el cine y demás expresiones artísticas contemporáneas.
Definición del programa
8,059,195
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
Er-Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural realizados en el 2014
Ep-Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural programados en el 2014
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
944.00
4,207.00
4,207.00
4,207.00
Valor Inicial
100.00 69.84
Resultado de la Meta
22.44
PERSONAS 180,547 149,213 329,760
Presupuesto Modificado
8,146,471
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
12Hoja No. de
402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 20
1403600/E30201 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL / CULTURA
Población H TotalM
Beneficiarios
9,900,227
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,260,215
Programa que promueve el patrimonio histórico y cultural para su revaloración a través de diversas acciones culturales.
Definición del programa
2,477,474
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA02Tema CULTURA01Subtema CULTURA002 Consolidar el conocimiento y la difusión de nuestros patrimonios históricos y culturales para posicionarlos como factores de desarrollo humano.Objetivo001Estrategia Promover programas de conservación y difusión del patrimonio cultural y natural, histórico, arqueológico y paleontológico, mueble e inmueble, vinculándolo con el desarrollo económico y turístico.
Linea de Acción 004 Mejorar la difusión del patrimonio cultural en todo el estado a través de medios de comunicación masiva, así como la publicación de impresos y materiales digitales.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONAS 32,142 29,774 61,916
Presupuesto Modificado
7,737,689
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
13Hoja No. de
402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 20
COMPONENTEEventos artísticos y culturales realizados de patrimonio histórico y cultural del Estado
Porcentaje deeventos artísticos yculturales depatrimonio realizados
Relación porcentual de las eventos de desarrollo y fomento a larevaloración del patrimonio realizadas con respecto a losprogramados en el mismo año
(Er/Ep)*100 (Número de eventos realizados/Número deeventos programados)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1403600/E30201 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL / CULTURA
369.00
368.00
Er - Número de eventos de patrimonio histórico y cultural realizados en el 2014
Ep - Número de eventos de patrimonio histórico y cultural programados en el 2014
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EVENTOS
EVENTOS
Población H TotalM
Beneficiarios
9,900,227
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,260,215
Programa que promueve el patrimonio histórico y cultural para su revaloración a través de diversas acciones culturales.
Definición del programa
2,477,474
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
Er-Número de eventos de patrimonio histórico y cultural realizados en el 2014
Ep-Número de eventos de patrimonio histórico y cultural programados en el 2014
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1,668.00
368.00
368.00
368.00
Valor Inicial
100.00 100.27
Resultado de la Meta
453.26
PERSONAS 32,142 29,774 61,916
Presupuesto Modificado
7,737,689
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
14Hoja No. de
402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 20
COMPONENTEProductos generados para promover el patrimonio histórico y cultural del Estado de Chihuahua
Porcentaje deproductosgenerados depatrimonio histórico ycultural
Relación porcentual de productos de patrimonio histórico y culturalgenerados con respecto a los programados en el mismo año
(Pg/Pp)*100 Pg=Productos de patrimonio histórico ycultural generados en el 2014 / Pp=Productos de patrimonio histórico y culturalprogramados en el 2014
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1403600/E30201 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL / CULTURA
3.00
5.00
Pg - Número de productos de patrimonio histórico y cultural generados en el 2014
Pp - Número de productos de patrimonio histórico y cultural programados en el 2014
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PRODUCTOS
PRODUCTOS
Población H TotalM
Beneficiarios
9,900,227
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,260,215
Programa que promueve el patrimonio histórico y cultural para su revaloración a través de diversas acciones culturales.
Definición del programa
2,477,474
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
Pg-Número de productos de patrimonio histórico y cultural generados en el 2014
Pp-Número de productos de patrimonio histórico y cultural programados en el 2014
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
25.00
5.00
5.00
5.00
Valor Inicial
100.00 60.00
Resultado de la Meta
500.00
PERSONAS 32,142 29,774 61,916
Presupuesto Modificado
7,737,689
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
15Hoja No. de
402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 20
ACTIVIDADRescate de patrimonio histórico y cultural documental
Rescate de archivoshistóricos a travésde limpieza,clasificación ydigitalización dedocumentos paraser consultado
Rescate de archivo histórico para que pueda ser consultado porlos usuarios
Rah=1 Rah= Rescate de archivo histórico ANUALEFICACIAValor Absoluto GESTION
1403600/E30201 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL / CULTURA
0.00Rah=1 - Rescate de archivo histórico para que pueda ser consultado por los usuariosANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PROCESOS
Población H TotalM
Beneficiarios
9,900,227
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,260,215
Programa que promueve el patrimonio histórico y cultural para su revaloración a través de diversas acciones culturales.
Definición del programa
2,477,474
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
Rah=1-Rescate de archivo histórico para que pueda ser consultado por los usuarios
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1.00
1.00
Valor Inicial
1.00 0.00
Resultado de la Meta
1.00
PERSONAS 32,142 29,774 61,916
Presupuesto Modificado
7,737,689
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
16Hoja No. de
402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 20
5445814/E30201 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2014 / CULTURA
Población H TotalM
Beneficiarios
722,512
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
0
El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) establecido para el uso, aprovechamiento ypara optimizar, los inmuebles dedicados a la realización de las actividades artísticas y culturales en tareas comoconstrucción, remodelación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento.
Definición del programa
722,512
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA02Tema CULTURA01Subtema CULTURA005 Ampliar la infraestructura cultural para promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones.Objetivo001Estrategia Desarrollar programas de ampliación, conservación y mejoramiento de la infraestructura cultural y la diversificación de sus servicios.
Linea de Acción 001 Crear y consolidar los centros culturales, bibliotecas, teatros, y museos que contribuyan a mejorar la distribución de las opciones culturales y artísticas en todo el estado.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
INSTITUCIONES 0 0 5
Presupuesto Modificado
722,512
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
17Hoja No. de
402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 20
COMPONENTEInfraestructura cultural mejorada en el estado
Porcentaje deinfraestructuracultural mejorada enel Estado
Relación porcentual de inmuebles mejorados con respecto a losprogramados en el 2014
(Im/Ip)*100 Im= Inmuebles mejorados en el 2014,Ip=Inmuebles programados en el 2014
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
5445814/E30201 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2014 / CULTURA
5.00
5.00
Im - Número de inmuebles mejorados en el Estado en el 2014
Ip - Número de inmuebles programados a mejorar en el Estado en el 2014
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
INMUEBLE
INMUEBLE
Población H TotalM
Beneficiarios
722,512
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
0
El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) establecido para el uso, aprovechamiento ypara optimizar, los inmuebles dedicados a la realización de las actividades artísticas y culturales en tareas comoconstrucción, remodelación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento.
Definición del programa
722,512
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
Im-Número de inmuebles mejorados en el Estado en el 2014
Ip-Número de inmuebles programados a mejorar en el Estado en el 2014
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
4.00
5.00
5.00
5.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
80.00
INSTITUCIONES 0 0 5
Presupuesto Modificado
722,512
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
18Hoja No. de
402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 20
5445914/E30201 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2014 / CULTURA
Población H TotalM
Beneficiarios
4,734,476
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
0
El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) ha mostrado ser una estrategia de aperturade espacios de expresión para la cultura popular e indígenas, se estimula la creatividad, se reconoce las iniciativasautogestivas y se impulsa la descentralización al vincular al programa con las 3 órdenes de Gobierno y la iniciativaprivada.
Definición del programa
4,600,000
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA02Tema CULTURA01Subtema CULTURA001 Fomentar la producción y el enriquecimiento cultural para contribuir al desarrollo integral de los habitantes del estado.Objetivo001Estrategia Realizar programas y proyectos que desarrollen las diversas competencias culturales y aptitudes artísticas de la población de todas las edades, género y etnias.
Linea de Acción 002 Implementar programas de capacitación, formación, actualización, evaluación y certificación para docentes, promotores y gestores culturales comunitarios que incrementen sus capacidades de transmisión ypotenciación de competencias culturales y artísticas entre la población.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONAS 2,410 2,635 5,045
Presupuesto Modificado
4,600,000
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
19Hoja No. de
402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 20
COMPONENTEAcciones de apoyo realizadas a expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua
Porcentaje deacciones de apoyo alas expresiones dela cultura popular eindígena del Estadode Chihuahua
Relación porcentual de acciones de apoyo a las expresionesculturales por el PACMYC realizadas con respecto a lasprogramadas en el 2014
(Ar/Ap)*100 Ar= Acciones de apoyo a las expresionesculturales por el PACMYC en el 2014, Ap=Acciones de apoyo a las expresionesculturales programadas por el PACMYC enel 2014
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
5445914/E30201 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2014 / CULTURA
287.00
298.00
Ar - Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales realizadas por el programaPACMYC en el 2014Ap - Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales en el Estado de Chihuahuaprogramadas por el programa PACMYC en el 2014
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ACCIONES
ACCIONES
Población H TotalM
Beneficiarios
4,734,476
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
0
El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) ha mostrado ser una estrategia de aperturade espacios de expresión para la cultura popular e indígenas, se estimula la creatividad, se reconoce las iniciativasautogestivas y se impulsa la descentralización al vincular al programa con las 3 órdenes de Gobierno y la iniciativaprivada.
Definición del programa
4,600,000
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
Ar-Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales realizadas por el programa PACMYC en el 2014
Ap-Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales en el Estado de Chihuahua programadas por el programa PACMYC en el 2014
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
301.00
298.00
298.00
298.00
Valor Inicial
100.00 96.31
Resultado de la Meta
101.01
PERSONAS 2,410 2,635 5,045
Presupuesto Modificado
4,600,000
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
20Hoja No. de
402-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 20
ACTIVIDADDictaminación y aprobación de proyectos PACMYC
Porcentaje deproyectosaprobados en laconvocatoriaPACMYC 2014
Relación porcentual de proyectos aprobados en la convocatoriaPACMYC 2014 con respecto a los programados en el 2014
(Pa/Pp)*100 Pa=Proyectos aprobados en laconvocatoria PACMYC 2014, Pp=Proyectosprogramados por el Programa PACMYC enel 2014
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
5445914/E30201 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2014 / CULTURA
113.00
115.00
Pa - Número de proyectos culturales aprobados en la convocatoria PACMYC 2014 en elEstado de ChihuahuaPp - Número de proyectos culturales programados a apoyar en la convocatoria PACMYC2014 en el Estado de Chihuahua
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
APOYOS
APOYOS
Población H TotalM
Beneficiarios
4,734,476
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
0
El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) ha mostrado ser una estrategia de aperturade espacios de expresión para la cultura popular e indígenas, se estimula la creatividad, se reconoce las iniciativasautogestivas y se impulsa la descentralización al vincular al programa con las 3 órdenes de Gobierno y la iniciativaprivada.
Definición del programa
4,600,000
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
Pa-Número de proyectos culturales aprobados en la convocatoria PACMYC 2014 en el Estado de Chihuahua
Pp-Número de proyectos culturales programados a apoyar en la convocatoria PACMYC 2014 en el Estado de Chihuahua
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
104.00
115.00
115.00
115.00
Valor Inicial
100.00 98.26
Resultado de la Meta
90.43
PERSONAS 2,410 2,635 5,045
Presupuesto Modificado
4,600,000
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
403-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
3,143,775
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,509,178
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
-9,798,345
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN003 Mejorar la gestión del servicio educativo.Objetivo002Estrategia Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción 001 Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
INSTITUCION 0 0 1
Presupuesto Modificado
-5,289,167
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
403-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
ACTIVIDADContratación de los recursos humanos para darle soporte administrativo a la institución
Porcentaje deentrega de recursosnecesarios para elsoporte de lainstitución
Mide el número de plazas administrativas utilizadas entre lasautorizadas
(NPAU /NPAA)*100 NPAU= Número de plazas administrativasutilizadasNPAA= Número de plazas administrativasautorizadas
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
113.00
113.00
NPAU - Número de plazas administrativas utilizadas
NPAA - Número de plazas administrativas autorizadas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PLAZA
PLAZA
Población H TotalM
Beneficiarios
3,143,775
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,509,178
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
-9,798,345
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NPAU-Número de plazas administrativas utilizadas
NPAA-Número de plazas administrativas autorizadas
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
113.00
113.00
113.00
113.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
INSTITUCION 0 0 1
Presupuesto Modificado
-5,289,167
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
403-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
ACTIVIDADContratación de los recursos humanos necesarios para la atención de los alumnos en funciones tutoriales y asesorías entre otras
Porcentaje deentrega de losrecursos necesariospara la atención delos alumnos enfunciones de tutoríasy asesorías entreotras
Mide el porcentaje de plazas autorizadas entre las utilizadas deProfesores de Tiempo Completo (PTC)
(PU / PPTCA)*100 PU= Número de plazas utilizadasPPTCA = Número de plazas de PTCautorizadas
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
129.00
129.00
PU - Número de plazas utilizadas
PPTCA - Número de plazas de PTC autorizadas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PLAZA
PLAZA
Población H TotalM
Beneficiarios
3,143,775
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,509,178
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
-9,798,345
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PU-Número de plazas utilizadas
PPTCA-Número de plazas de PTC autorizadas
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
129.00
129.00
129.00
129.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
INSTITUCION 0 0 1
Presupuesto Modificado
-5,289,167
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
403-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
3,467,967
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,710,158
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales ygubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con lasexpectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cadainstitución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académicoy tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
-508,666
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN005 Vincular la educación con su entorno.Objetivo001Estrategia Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Linea de Acción 007 Establecer convenios de colaboración para la realización de servicio social y prácticas profesionales para estudiantes que complementen su preparación y faciliten su incorporación al ámbito laboral.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 1,431 3,524 4,955
Presupuesto Modificado
4,201,492
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
403-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
FINContribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado que satisfaga la demanda del mercado laboral
Porcentaje deempleadoressatisfechos con eldesempeño de losegresados
Mide el número de empleadores satisfechos con el desempeño enrelación al total de empleadores de egresados
(ESEG / ET)*100 ESEG= Número de empleadoressatisfechos con el desempeño de losegresadosET= Egresados totales
ANUALCALIDADPorcentual ESTRATEGICO
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
160.00
4,789.00
ESEG - Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados
ET - Egresados totales
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EMPRESA
EGRESADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
3,467,967
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,710,158
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales ygubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con lasexpectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cadainstitución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académicoy tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
-508,666
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ESEG-Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados
ET-Egresados totales
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
171.00
5,412.00
182.00
5,412.00
Valor Inicial
3.36 3.34
Resultado de la Meta
3.16
ALUMNO 1,431 3,524 4,955
Presupuesto Modificado
4,201,492
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
403-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
PROPOSITOLas y los egresados de educación superior se insertan en el sector laboral
Porcentaje de las ylos egresadosincorporados en elsector laboral
Mide el número de las y los egresados incorporados en el sectorlaboral en relación al total por generación
(EISL / EG) *100 EISL= Número de egresados y egresadasincorporados en el sector laboral porgeneraciónEG= Número de egresados y egresadaspor generación
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
1,015.00
1,690.00
EISL - Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral
EG - Número total de las y los egresados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
3,467,967
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,710,158
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales ygubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con lasexpectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cadainstitución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académicoy tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
-508,666
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
EISL-Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral
EG-Número total de las y los egresados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
453.00
817.00
1,015.00
1,690.00
Valor Inicial
60.06 60.06
Resultado de la Meta
55.45
ALUMNO 1,431 3,524 4,955
Presupuesto Modificado
4,201,492
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
403-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
COMPONENTEOrientación educativa proporcionada
Valor absoluto delcatálogo de ofertade educaciónsuperior elaborado ypublicado
Identifica el cumplimiento en cuanto a la elaboración y publicacióndel catálogo
COESP COESP = Catálogo de oferta de educaciónsuperior publicado
TRETRAMENSUAL
EFICACIAValor Absoluto GESTION
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
1.00
342.00
0.00
COESP - Catálogo de oferta de educación superior publicado
COESP - Catálogo de oferta de educación superior publicado
COESP - Catálogo de oferta de educación superior publicado
TRETRAMENSUAL 1
TRETRAMENSUAL 2
TRETRAMENSUAL 3
Nivel Resumen Narrativo
CATALOGOS
CATALOGOS
CATALOGOS
Población H TotalM
Beneficiarios
3,467,967
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,710,158
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales ygubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con lasexpectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cadainstitución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académicoy tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
-508,666
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Linea Base y Meta del Indicador
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Descripción de las Variables
Descripción de las Variables
Descripción de las Variables
Valor Programado
Valor Programado
Valor Programado
Linea Base
Linea Base
Linea Base
Unidad de Medida
Unidad de Medida
Unidad de Medida
Meta
Meta
Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
COESP-Catálogo de oferta de educación superior publicado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1.00
1.00
342.00
1.00
Valor Inicial
Valor Inicial
Valor Inicial
1.00
342.00
1.00
1.00
342.00
0.00
Resultado de la Meta
1.00
ALUMNO 1,431 3,524 4,955
Presupuesto Modificado
4,201,492
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
8Hoja No. de
403-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
32,981,613
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
61,667,005
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Definición del programa
-24,796,625
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo001Estrategia Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción 001 Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 1,431 3,524 4,955
Presupuesto Modificado
36,870,380
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
9Hoja No. de
403-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
PROPOSITOLas y los jóvenes con acceso a los servicios de educación superior
Porcentaje dealumnas y alumnosaceptados en elservicio deeducación superior,según sexo
Mide el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a lacantidad de aspirantes, según sexo
(AC / AS)*100 AC= Número de las y los alumnosaceptados en el servicio de educaciónsuperior AS= Número de aspirantes en el serviciode educación superior
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
1,737.00
1,737.00
AC - Número de alumnos y alumnas aceptados en el servicio de educación superior
AS - Número de aspirantes en el servicio educación superior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNOS
ALUMNOS
Población H TotalM
Beneficiarios
32,981,613
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
61,667,005
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Definición del programa
-24,796,625
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AC-Número de alumnos y alumnas aceptados en el servicio de educación superior
AS-Número de aspirantes en el servicio educación superior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
2,270.00
2,270.00
1,737.00
1,737.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
ALUMNO 1,431 3,524 4,955
Presupuesto Modificado
36,870,380
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
10Hoja No. de
403-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
54,147,764
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
74,295,030
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para laeducación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.
Definición del programa
-10,189,476
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN001 Fortalecer la educación con calidad.Objetivo002Estrategia Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones.
Linea de Acción 002 Capacitar y actualizar de manera permanente a todos los docentes, directivos y personal técnico de apoyo para que brinden un servicio educativo pertinente y de calidad.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 1,431 3,524 4,955
Presupuesto Modificado
64,105,554
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
11Hoja No. de
403-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
FINContribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de los alumnos y alumnas de educación superior mediante la mejora de los resultados académicos
Porcentaje deprogramaseducativos de buenacalidad en educaciónsuperior
Mide el número de programas educativos de buena calidad entre eltotal de programas
(PEBC / PE)*100 PEBC= Programas educativos de buenacalidadPE= Programas educativos
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
6.00
6.00
PEBC - Programas educativos de buena calidad
PE - Programas educativos
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PROGRAMAS
PROGRAMAS
Población H TotalM
Beneficiarios
54,147,764
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
74,295,030
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para laeducación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.
Definición del programa
-10,189,476
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PEBC-Programas educativos de buena calidad
PE-Programas educativos
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
6.00
6.00
6.00
6.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
ALUMNO 1,431 3,524 4,955
Presupuesto Modificado
64,105,554
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
12Hoja No. de
403-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
PROPOSITOAlumnas y Alumnos que concluyen su educación superior
Porcentaje deeficiencia terminalsegún género
Mide el porcentaje de alumnas y alumnos egresados, según elgénero con respecto a los que ingresan
(AEG/ AIG) *100 AEG = Alumnas y Alumnos EgresadosAI = Ingreso de Alumnas y Alumnos
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
4,789.00
4,892.00
AEG - Alumnas y Alumnos Egresados
AIG - Ingreso de Alumnas y Alumnos
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNOS
ALUMNOS
Población H TotalM
Beneficiarios
54,147,764
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
74,295,030
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para laeducación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.
Definición del programa
-10,189,476
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AEG-Alumnas y Alumnos Egresados
AIG-Ingreso de Alumnas y Alumnos
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
555.00
1,006.00
5,412.00
5,519.00
Valor Inicial
98.06 97.89
Resultado de la Meta
55.17
ALUMNO 1,431 3,524 4,955
Presupuesto Modificado
64,105,554
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
13Hoja No. de
403-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
COMPONENTEEducación integral a las y los alumnos promovida
Porcentaje dealumnos y alumnasparticipando enactividades deeducación integral
Mide el número de alumnos y alumnas participando en actividadesde educación integral en relación a la matrícula inicial
(APAEI / MI)*100 APAEI= Alumnos y alumnas participando enactividades de educación integralMI= Matricula inicial
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
1,200.00
7,584.00
APAEI - Alumnas y Alumnos participando en actividades de educación integral
MI - Matrícula inicial
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
54,147,764
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
74,295,030
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para laeducación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.
Definición del programa
-10,189,476
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
APAEI-Alumnas y Alumnos participando en actividades de educación integral
MI-Matrícula inicial
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1,135.00
6,064.00
1,477.00
7,584.00
Valor Inicial
19.48 15.82
Resultado de la Meta
18.72
ALUMNO 1,431 3,524 4,955
Presupuesto Modificado
64,105,554
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
404-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 11
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
17,017,540
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
166,062,535
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
-149,044,995
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN003 Mejorar la gestión del servicio educativo.Objetivo002Estrategia Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción 001 Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 1,973 4,371 6,344
Presupuesto Modificado
17,017,540
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
404-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 11
FINContribuir a la formación de Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros a través de un modelo educativo de calidad
Porcentaje desistemas deaseguramiento de lacalidad en ambitoacadémico yadministrativoimplementados
Control de calidad establecido en los documentos CD*100/PE CD= Procedimientos del Sistema de Gestiónde Calidad aplicadosPE=Procedimientos establecidos en elSistema de Gestión de la Calidad
ANUALCALIDADPorcentual ESTRATEGICO
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
34.00
34.00
CD - Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad aplicados
PE - Procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS
Población H TotalM
Beneficiarios
17,017,540
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
166,062,535
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
-149,044,995
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
CD-Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad aplicados
PE-Procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad
Se han mantenido los procedimientos actuales
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
29.00
29.00
34.00
34.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
ALUMNO 1,973 4,371 6,344
Presupuesto Modificado
17,017,540
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
404-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 11
FINContribuir a la formación de Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros a través de un modelo educativo de calidad
Porcentaje dePresupuestoAutorizado Ejercido
Ejercer al cien por ciento del presupuesto autorizado paraobjetivos a los que fué destinado
(PrE/PA)*100 PrE=Presupuesto EjercidoPA=Presupuesto Autorizado
ANUALECONOMIAPorcentual GESTION
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
238,311,452.18
238,311,452.18
PrE - Presupuesto Ejercido
PA - Presupuesto Autorizado
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PORCENTAJE
PORCENTAJE
Población H TotalM
Beneficiarios
17,017,540
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
166,062,535
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
-149,044,995
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PrE-Presupuesto Ejercido
PA-Presupuesto Autorizado
Importe Anual
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
202,695,983.00
202,089,572.00
238,311,452.18
238,311,452.18
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.30
ALUMNO 1,973 4,371 6,344
Presupuesto Modificado
17,017,540
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
404-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 11
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
1,638,750
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,249,931
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales ygubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con lasexpectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cadainstitución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académicoy tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
-611,181
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN005 Vincular la educación con su entorno.Objetivo001Estrategia Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Linea de Acción 007 Establecer convenios de colaboración para la realización de servicio social y prácticas profesionales para estudiantes que complementen su preparación y faciliten su incorporación al ámbito laboral.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
EGRESADOS 914 2,133 3,047
Presupuesto Modificado
1,638,750
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
404-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 11
FINContribuir a la vinculación de los egresados con el sector productivo, social y educativo a través del seguimiento de egresados (5 años)
Porcentaje deseguimiento aEgresados por 5años
Seguimiento de los Egresados adecuado por 5 años (ES*100)/TE ES=Egresados que reciben Seguimiento en5 añosTE=Total Egresados en 5 años
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
3,047.00
3,174.00
ES - Egresados que reciben Seguimiento
TE - Total de Egresados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EGRESADOS
EGRESADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
1,638,750
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,249,931
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales ygubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con lasexpectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cadainstitución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académicoy tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
-611,181
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ES-Egresados que reciben Seguimiento
TE-Total de Egresados
Egresados reciben seguimiento por 5 años
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
40,738.00
43,132.00
3,047.00
3,174.00
Valor Inicial
96.00 96.00
Resultado de la Meta
94.45
EGRESADOS 914 2,133 3,047
Presupuesto Modificado
1,638,750
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
404-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 11
FINContribuir a la vinculación de los egresados con el sector productivo, social y educativo a través del seguimiento de egresados (5 años)
Cursos deEducación Continua
Cursos de Educación Continua ofertados a los egresados TCECO Total Cursos de Educación Continuaofertados
ANUALEFICACIAValor Absoluto ESTRATEGICO
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
20.00TCECO - Total de cursos de Educación Continua OfertadosANUAL
Nivel Resumen Narrativo
CURSOS
Población H TotalM
Beneficiarios
1,638,750
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,249,931
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales ygubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con lasexpectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cadainstitución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académicoy tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
-611,181
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TCECO-Total de cursos de Educación Continua Ofertados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
18.00
22.00
Valor Inicial
22.00 20.00
Resultado de la Meta
18.00
EGRESADOS 914 2,133 3,047
Presupuesto Modificado
1,638,750
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
404-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 11
FINContribuir a la vinculación de los egresados con el sector productivo, social y educativo a través del seguimiento de egresados (5 años)
ServiciosTecnológicos
Servicios Tecnológicos ofertados STO Servicios Tecnológicos Ofertados ANUALEFICACIAValor Absoluto ESTRATEGICO
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
26.00STO - Servicios Tecnológicos OfertadosANUAL
Nivel Resumen Narrativo
SERVICIOS OFERTADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
1,638,750
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,249,931
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales ygubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con lasexpectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cadainstitución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académicoy tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
-611,181
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
STO-Servicios Tecnológicos Ofertados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
25.00
28.00
Valor Inicial
28.00 26.00
Resultado de la Meta
25.00
EGRESADOS 914 2,133 3,047
Presupuesto Modificado
1,638,750
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
8Hoja No. de
404-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 11
1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
137,899,472
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
9,355,168
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para laeducación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.
Definición del programa
161,044,751
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN001 Fortalecer la educación con calidad.Objetivo002Estrategia Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones.
Linea de Acción 002 Capacitar y actualizar de manera permanente a todos los docentes, directivos y personal técnico de apoyo para que brinden un servicio educativo pertinente y de calidad.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 1,628 3,465 5,093
Presupuesto Modificado
170,399,919
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
9Hoja No. de
404-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 11
FINContribuir a elevar el logro educativo en hombres y mujeres que cursan la educación superior mediante Programas Educativos Evaluados
Porcentaje deProgramasEducativosEvaluados
Programas Educativos Evaluados para asegurar su pertinencia enel sector productivo de bienes y servicios
PEE*100/PEEv PEE=Programa Educativos EvaluadosPEEv= Programa Educativos Evaluables
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
6.00
9.00
PEE - Programas Educativos Evaluados
PEEv - Programas Educativos Evaluables
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PROGRAMAS DEFINIDOS PARAEVALUAR
PROGRAMAS DEFINIDOS PARAEVALUAR
Población H TotalM
Beneficiarios
137,899,472
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
9,355,168
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para laeducación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.
Definición del programa
161,044,751
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PEE-Programas Educativos Evaluados
PEEv-Programas Educativos Evaluables
Los PE evaluados de TSU por algún organismo evaluador corresponden 9 a TSU y 3 a Ingeniería
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
12.00
12.00
6.00
9.00
Valor Inicial
66.67 66.67
Resultado de la Meta
100.00
ALUMNO 1,628 3,465 5,093
Presupuesto Modificado
170,399,919
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
10Hoja No. de
404-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 11
FINContribuir a elevar el logro educativo en hombres y mujeres que cursan la educación superior mediante Programas Educativos Evaluados
Porcentaje depersonal docentemasculino yfemeninocontratados conperfil deseable
Profesores y Profesoras con estudios de posgrado y experienciaprofesional con el sector productivo referente a la materia aimpartir
PTCPo*100/TPTC PTCPo=Profesores y Profesoras de TiempoCompleto con PosgradoTPTC=Total de Profesores y Profesoras deTiempo Completo al iniciar el ciclo escolar
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
64.00
139.00
PTCPo - Profesores y Profesoras de Tiempo Completo con Posgrado
TPTC - Total de Profesores y Profesoras de Tiempo Completo al iniciar el ciclo escolar
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PROFESORES DE TIEMPOCOMPLETO
PROFESORES DE TIEMPOCOMPLETO
Población H TotalM
Beneficiarios
137,899,472
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
9,355,168
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para laeducación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.
Definición del programa
161,044,751
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PTCPo-Profesores y Profesoras de Tiempo Completo con Posgrado
TPTC-Total de Profesores y Profesoras de Tiempo Completo al iniciar el ciclo escolar
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
604.00
930.00
64.00
139.00
Valor Inicial
46.04 46.04
Resultado de la Meta
64.95
ALUMNO 1,628 3,465 5,093
Presupuesto Modificado
170,399,919
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
11Hoja No. de
404-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 11
FINContribuir a elevar el logro educativo en hombres y mujeres que cursan la educación superior mediante Programas Educativos Evaluados
Porcentaje deestudiantes que hanterminado losestudios
Alumnos y Alumnas atendidos por los docentes en el seguimientode la trayectoria educativa desde el ingreso hasta su titulación
ETN*100/TANI ETN=Egresados Titulados y EgresadasTituladas de la ¨N¨ generaciónTANI= Total Alumnos y Alumnas de NuevoIngreso en la ¨N¨generación
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
1,720.00
2,868.00
ETN - Egresados y Egresadas Titulados de la ¨N¨ generación
TANI - Total de Alumnos y Alumnas de Nuevo Ingreso de la ¨N¨ generación
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EGRESADOS
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
137,899,472
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
9,355,168
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para laeducación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.
Definición del programa
161,044,751
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ETN-Egresados y Egresadas Titulados de la ¨N¨ generación
TANI-Total de Alumnos y Alumnas de Nuevo Ingreso de la ¨N¨ generación
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
32.00
65.00
1,720.00
2,868.00
Valor Inicial
59.97 59.97
Resultado de la Meta
0.00
ALUMNO 1,628 3,465 5,093
Presupuesto Modificado
170,399,919
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 9
1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
436,973,965
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
820,960,544
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos paraampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos.
Definición del programa
-222,854,736
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo001Estrategia Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción 001 Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 21,432 17,317 38,749
Presupuesto Modificado
598,105,808
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 9
FINContribuir a mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres chihuahuenses mediante la ampliación de la cobertura educativa en el nivel medio superior.
Porcentaje deabsorción
Porcentaje de alumnas y alumnos egresados de secundaria queingresan al COBACH
(NAI/NAE)*100 Número de alumnas y alumnos queingresan al COBACH entre el Número dealumnos y alumnas que egresan del nivelmedio en municipios con presencia delCOBACH por cien
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION
16,072.00
42,160.00
NAI - Número de alumnas y alumnos que ingresan al COBACH
NAE - Número de alumnas y alumnos que egresan del nivel medio en municipios conpresencia del COBACH
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
436,973,965
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
820,960,544
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos paraampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos.
Definición del programa
-222,854,736
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NAI-Número de alumnas y alumnos que ingresan al COBACH
NAE-Número de alumnas y alumnos que egresan del nivel medio en municipios con presencia del COBACH
Hubo más egresados de secundaria de los proyectados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
16,806.00
53,639.00
16,072.00
50,000.00
Valor Inicial
32.14 38.12
Resultado de la Meta
31.33
ALUMNO 21,432 17,317 38,749
Presupuesto Modificado
598,105,808
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 9
PROPOSITOServicios educativos del nivel medio superior, eficientes brindados.
Variación porcentualde la matrículaincrementada
Tasa de Variación de alumnos y alumnas captados en 2014respecto a los alumnos y alumnas captados en el 2013
((NACt/NACt_1)-1)*100 Número de alumnos y alumnas captados enel 2014 entre Número de alumnos yalumnas captados en el 2013 menos unopor cien
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION
38,731.00
35,586.00
NACt - Número de alumnos y alumnas captados el 2014
NACt_1 - Número de alumnas y alumnos captados el 2013
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
436,973,965
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
820,960,544
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos paraampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos.
Definición del programa
-222,854,736
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NACt-Número de alumnos y alumnas captados el 2014
NACt_1-Número de alumnas y alumnos captados el 2013
Meta cumplida en el trimestre anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
42,415.00
38,518.00
35,586.00
34,179.00
Valor Inicial
4.12 8.84
Resultado de la Meta
10.12
ALUMNO 21,432 17,317 38,749
Presupuesto Modificado
598,105,808
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 9
ACTIVIDADOferta educativa ampliada
Porcentaje deCaptación
Número de alumnos y alumnas aceptados respecto al número desolicitudes recibidas
(NAA/NSR)*100 Número de alumnos y alumnasaceptados/Número de solicitudes recibidaspor cien
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION
16,072.00
17,900.00
NAA - Número de alumnos y alumnas aceptados
NSR - Número de solicitudes recibidas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
436,973,965
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
820,960,544
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos paraampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos.
Definición del programa
-222,854,736
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NAA-Número de alumnos y alumnas aceptados
NSR-Número de solicitudes recibidas
Se cumplió con la meta el trimestre anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
16,806.00
18,209.00
16,072.00
17,900.00
Valor Inicial
89.79 89.79
Resultado de la Meta
92.30
ALUMNO 21,432 17,317 38,749
Presupuesto Modificado
598,105,808
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 9
1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
10,988,026
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,965,821
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo enbachilleratos mediante criterios de mejora de la calidad.
Definición del programa
9,022,205
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN001 Fortalecer la educación con calidad.Objetivo001Estrategia Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción 001 Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 21,432 17,317 38,749
Presupuesto Modificado
10,988,026
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 9
FINContribuir al fortalecimiento de la educación con calidad en el nivel medio superior del Estado de Chihuahua
Promedio deaprovechamiento
Promedio del grado de aprovechamiento de los alumnas y alumnosdurante el ciclo escolar
(SCA/NTC) Suma de las calificaciones de los alumnasy alumnos en el año 2014 entre el númerototal de calificaciones 2014
ANUALEFICIENCIAPromedio ESTRATEGICO
1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION
1,920,270.00
233,256.00
SCA - Suma de las calificaciones de los alumnas y alumnos en el ciclo 2014
NTC - Número total de Calificaciones en 2014
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
CALIFICACION
CALIFICACION
Población H TotalM
Beneficiarios
10,988,026
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,965,821
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo enbachilleratos mediante criterios de mejora de la calidad.
Definición del programa
9,022,205
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
SCA-Suma de las calificaciones de los alumnas y alumnos en el ciclo 2014
NTC-Número total de Calificaciones en 2014
Se alcanzó la meta en el tercer trimestre
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
2,284,903.00
279,890.00
1,834,500.00
233,256.00
Valor Inicial
7.86 8.23
Resultado de la Meta
8.16
ALUMNO 21,432 17,317 38,749
Presupuesto Modificado
10,988,026
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 9
PROPOSITOAlumnas y alumnos del COBACH con servicios educativos de calidad recibidos
Porcentaje deeficiencia terminal
Porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen su EducaciónMedia Superior dentro del tiempo establecido
(NAE/NAI)*100 Número de alumnas y alumnos queegresan en 2014 entre el número dealumnos y alumnas que ingresan por cienpor cohorte
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION
8,740.00
12,485.00
NAE - Número de alumnas y alumnos que egresan
NAI - Número de alumnas y alumnos que ingresan
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
10,988,026
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,965,821
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo enbachilleratos mediante criterios de mejora de la calidad.
Definición del programa
9,022,205
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NAE-Número de alumnas y alumnos que egresan
NAI-Número de alumnas y alumnos que ingresan
Se alcanzó la meta en el tercer trimestre
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
9,858.00
14,067.00
8,740.00
12,485.00
Valor Inicial
70.00 70.00
Resultado de la Meta
70.08
ALUMNO 21,432 17,317 38,749
Presupuesto Modificado
10,988,026
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
8Hoja No. de
405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 9
COMPONENTEAlumnos y alumnas del COBACH con servicios de Educación Media Superior recibidos
Porcentaje depermanencia dealumnos y alumnas
Porcentaje de alumnos y alumnas que terminan un ciclo escolarrespecto a los que iniciaron el mismo ciclo escolar
(AT/AI)*100 Número de alumnos y alumnas queterminan un ciclo escolar entre el númerode alumnos que iniciaron el mismo cicloescolar por cien
SEMESTRALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION
30,721.00
33,908.00
30,721.00
33,908.00
AT - Alumnos y alumnas que terminan un ciclo escolar
AI - Alumnos y alumnas que iniciaron el mismo ciclo escolar
AT - Alumnos y alumnas que terminan un ciclo escolar
AI - Alumnos y alumnas que iniciaron el mismo ciclo escolar
SEMESTRAL 1
SEMESTRAL 2
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
10,988,026
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,965,821
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo enbachilleratos mediante criterios de mejora de la calidad.
Definición del programa
9,022,205
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia
Frecuencia
Descripción de las Variables
Descripción de las Variables
Valor Programado
Valor Programado
Linea Base
Linea Base
Unidad de Medida
Unidad de Medida
Meta
Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AT-Alumnos y alumnas que terminan un ciclo escolar
AI-Alumnos y alumnas que iniciaron el mismo ciclo escolar
Se alcanzó la meta durante el tercer trimestre
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
34,625.00
36,997.00
30,721.00
33,908.00
30,721.00
33,908.00
Valor Inicial
Valor Inicial
90.60
90.60
90.60
90.60
Resultado de la Meta
93.59
ALUMNO 21,432 17,317 38,749
Presupuesto Modificado
10,988,026
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
9Hoja No. de
405-COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 9
COMPONENTEDocentes del COBACH profesionalizados
Porcentaje demaestros y maestrasdel COBACHcapacitados
Porcentaje de maestros y maestras del COBACH capacitados eninducción
(NDI/NDNI)*100 Número de maestros y maestras queparticipan en la inducción entre el númerode maestros y maestras de nuevo ingresopor cien
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION
1,271.00
1,271.00
NDI - Número de maestros y maestras con Inducción
NDNI - Número de Docentes de Nuevo Ingreso
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
DOCENTE
DOCENTE
Población H TotalM
Beneficiarios
10,988,026
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,965,821
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo enbachilleratos mediante criterios de mejora de la calidad.
Definición del programa
9,022,205
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NDI-Número de maestros y maestras con Inducción
NDNI-Número de Docentes de Nuevo Ingreso
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
140.00
150.00
1,271.00
1,271.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
93.33
ALUMNO 21,432 17,317 38,749
Presupuesto Modificado
10,988,026
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 22
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
5,649,061
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,751,594
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
994,582
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN003 Mejorar la gestión del servicio educativo.Objetivo002Estrategia Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción 002 Mejorar los procesos de planeación, evaluación y acreditación para apoyar los modelos de gestión escolar.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 424 687 1,111
Presupuesto Modificado
4,746,177
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 22
FINContribuir a mejorar la calidad de los servicios académico-administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información.
Sistema integral deinformaciónimplementado.
Mide el cumplimiento de la implementación del sistema integral deinformación.
sii Sistema Integral de Información. BIANUALEFICACIAValor Absoluto ESTRATEGICO
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
1.00sii - Sistema de Información IntegralBIANUAL 1
Nivel Resumen Narrativo
SISTEMAS
Población H TotalM
Beneficiarios
5,649,061
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,751,594
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
994,582
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
sii-Sistema de Información Integral
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1.00
1.00
Valor Inicial
1.00 1.00
Resultado de la Meta
1.00
ALUMNO 424 687 1,111
Presupuesto Modificado
4,746,177
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 22
PROPOSITOEstudiantes satisfechos con la administración y gestión de la Institución.
Calificación de laencuesta deservicios realizada
Mide el porcentaje de encuestas de servicio realizada concalificación satisfactoria en relación al total de encuestas deservicio realizadas.Satisfactorio.- 80 en adelante o de bien a excelente
( TES / TEA )*100 (Total de encuestas satisfactorias / otal deencuestas aplicadas )*100
ANUALCALIDADPorcentual ESTRATEGICO
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
165.00
267.00
TES - Total de encuestas satisfactorias
TEA - Total de encuestas aplicadas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ENCUESTA
ENCUESTA
Población H TotalM
Beneficiarios
5,649,061
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,751,594
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
994,582
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TES-Total de encuestas satisfactorias
TEA-Total de encuestas aplicadas
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
580.00
406.00
243.00
286.00
Valor Inicial
84.97 61.80
Resultado de la Meta
142.86
ALUMNO 424 687 1,111
Presupuesto Modificado
4,746,177
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 22
COMPONENTESistemas de Gestión Certificados
Porcentaje deprocesos de gestióncertificados
Mide la relación entre el número de procesos certificados enrelación al total de procesos de la institución
(PGC/ PG)*100 (Número de procesos de gestión de lainstitución / Número de procesos degestión de la institución )*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
5.00
5.00
PGC - Número de procesos de gestión certificados.
PG - Número de procesos de gestión de la institución.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PROCESOS
PROCESOS
Población H TotalM
Beneficiarios
5,649,061
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,751,594
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
994,582
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PG-Número de procesos de gestión de la institución.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
5.00
5.00
5.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
ALUMNO 424 687 1,111
Presupuesto Modificado
4,746,177
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 22
ACTIVIDADDocumentación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
Porcentaje deprocedimientos delSGC documentados
Mide la relación de procedimientos del SGC documentados enrelación al total de procedimientos.
( PSGCD / PSGC )*100 (Número de procedimientos del SGCdocumentados / Número de procedimientosdel SGC ) *100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
27.00
27.00
PSGCD - Número de procedimientos del SGC documentados
PSGC - Número de procedimientos del SGC
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS
Población H TotalM
Beneficiarios
5,649,061
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,751,594
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
994,582
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PSGC-Número de procedimientos del SGC
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
27.00
27.00
27.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
ALUMNO 424 687 1,111
Presupuesto Modificado
4,746,177
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 22
ACTIVIDADDocumentación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
Porcentaje deauditorias de calidadrealizadas.
Mide la relación entre las auditorias de calidad realizadasconforme a las programadas.
(AUCR / AUCP)*100 (Número de auditorias de calidadrealizadas / Número de auditorias decalidad programadas ) *100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
3.00
3.00
AUCR - Número de auditorias de calidad realizadas
AUCP - Número de auditorias de calidad programadas.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
AUDITORIA SGC
AUDITORIA SGC
Población H TotalM
Beneficiarios
5,649,061
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,751,594
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
994,582
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AUCR-Número de auditorias de calidad realizadas
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
3.00
3.00
3.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
ALUMNO 424 687 1,111
Presupuesto Modificado
4,746,177
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 22
ACTIVIDADCertificación en la norma ISO 14000
Certificación en lanorma ISO 14000
Institución certificada en ISO 14000 ICIS014000 Institución certificada en ISO 1400 ANUALEFICACIAValor Absoluto GESTION
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
0.00ICIS014000 - Institución certificada en ISO 1400ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
CERTIFICACIONES
Población H TotalM
Beneficiarios
5,649,061
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,751,594
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
994,582
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ICIS014000-Institución certificada en ISO 1400
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1.00
1.00
Valor Inicial
1.00 0.00
Resultado de la Meta
1.00
ALUMNO 424 687 1,111
Presupuesto Modificado
4,746,177
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
8Hoja No. de
406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 22
ACTIVIDADCertificación en Modelo de Equidad de Género
Numero deprocedimientosdocumentados bajoel modelo de equidadde Género
Mide la cantidad de procedimientos documentados bajo el modelode equidad de Género.
(PMEGD / TPMEGR)*100 Mide el porcentaje de cumplimiento conrespescto a la documentación deprocedimientos minimos requeridos por elModelo de Equidad de Género.
ANUALCALIDADPorcentual GESTION
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
5.00
5.00
PMEGD - Procedimientos del Modelo de Equidad de Género Documentados
TPMEGR - Total de Procedimientos Requeridos por el Modelo de Equidad de Género
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PROCEDIMIENTOS
REQUERIMENTOS
Población H TotalM
Beneficiarios
5,649,061
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,751,594
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
994,582
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
5.00
5.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
ALUMNO 424 687 1,111
Presupuesto Modificado
4,746,177
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
9Hoja No. de
406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 22
ACTIVIDADCapacitación y actualización al personal directivo y de apoyo administratvo
Porcentaje depersonal directivo yde apoyoadministrativocapacitado y/oactualizado
Mide el porcentaje de personal directivo y de apoyo capacitado enrealción al total de personal directivo y de apoyo administrativo enla Institución.
( PDACA / TPDA)*100 Porcentaje de personal directivo y deapoyo capacitados entre el total depersonal directivo y de apoyo.
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
40.00
88.00
PDACA - Personal directivo y de apoyo capacitado y/o actualizado
TPDA - Total de personal directivo y de apoyo.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PERSONAL OPERATIVOSELECCIONADO Y CAPACITADO
PERSONAL OPERATIVO
Población H TotalM
Beneficiarios
5,649,061
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,751,594
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
994,582
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PDACA-Personal directivo y de apoyo capacitado y/o actualizado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
57.00
40.00
88.00
Valor Inicial
45.45 45.45
Resultado de la Meta
30.99
ALUMNO 424 687 1,111
Presupuesto Modificado
4,746,177
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
10Hoja No. de
406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 22
ACTIVIDADTransparencia y rendición de cuentas consolidado
Calificación de laAuditoria delICHITAIP
Mide el grado de cumplimiento a las disposiciones de la LeyGeneral de Transparencia y Acceso a la Información Pública
CAICHITAIP Calificación del Instituto Chihuahuense deTransparencia y Acceso a la InformaciónPública
ANUALEFICACIAValor Absoluto GESTION
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
90.00CAICHITAIP - Calificación de la auditoría del ICHITAIPANUAL
Nivel Resumen Narrativo
CALIFICACION
Población H TotalM
Beneficiarios
5,649,061
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,751,594
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
994,582
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
CAICHITAIP-Calificación de la auditoría del ICHITAIP
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
75.43
90.00
Valor Inicial
90.00 90.00
Resultado de la Meta
75.43
ALUMNO 424 687 1,111
Presupuesto Modificado
4,746,177
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
11Hoja No. de
406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 22
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
1,211,493
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,716,125
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales ygubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con lasexpectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cadainstitución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académicoy tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN005 Vincular la educación con su entorno.Objetivo001Estrategia Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Linea de Acción 002 Incrementar el acercamiento de la comunidad escolar a las actividades productivas y empresariales del entorno laboral.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
EGRESADOS 367 385 752
Presupuesto Modificado
2,716,125
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
12Hoja No. de
406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 22
FINContribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado que satisfaga la demanda del mercado laboral
Porcentaje deempleadoressatisfechos con eldesempeño de losegresados(as)
Mide el número de empleadores satisfechos con el desempeño enrelación al total de egresados(as) evaluados(as).
(EESE / ETE)*100 (Número de egresados(as) evaluadossatisfactoriamente por los empleadores /Egresados(as) totales evaluados) * 100
ANUALCALIDADPorcentual ESTRATEGICO
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
228.00
269.00
EESE - Egresados(as) evaluados satisfactoriamente por los empleadores
ETE - Egresados(as) totales evaluados(as)
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EGRESADOS
EGRESADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
1,211,493
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,716,125
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales ygubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con lasexpectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cadainstitución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académicoy tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
228.00
269.00
Valor Inicial
84.76 84.76
Resultado de la Meta
EGRESADOS 367 385 752
Presupuesto Modificado
2,716,125
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
13Hoja No. de
406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 22
1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
40,104,744
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
39,606,126
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Definición del programa
6,766,753
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo001Estrategia Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción 001 Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 180 270 450
Presupuesto Modificado
46,372,879
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
14Hoja No. de
406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 22
FINContribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente.
Variación porcentualanual de la coberturade atención eneducación superior
Mide la variación de la matrícula del ciclo t en relación al ciclo t1 (( MCT / MCT1 )-1)*100 ((Matrícula en el ciclo t /Matrícula en elciclo t1)-1)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
1,349.00
1,289.00
MCT - Matrícula en el ciclo t
MCT1 - Matrícula en el ciclo t1
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
40,104,744
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
39,606,126
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Definición del programa
6,766,753
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MCT-Matrícula en el ciclo t
MCT1-Matrícula en el ciclo t1
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1,238.00
1,343.00
1,430.00
1,349.00
Valor Inicial
6.00 4.65
Resultado de la Meta
0.00
ALUMNO 180 270 450
Presupuesto Modificado
46,372,879
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
15Hoja No. de
406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 22
PROPOSITOLas y los jóvenes egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior.
Porcentaje dealumnos y alumnasaceptados en elservicio deeducación superior.
Mide el número de alumnos y alumnas aceptados respecto a lacantidad de aspirantes, según sexo
( AC / AS )*100 (Número de alumnos aceptados en elservicio de educación superior / Número deaspirantes en el servicio de educaciónsuperior) * 100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
405.00
411.00
AC - Número de alumnos y alumnas aceptados en el servicio de educación superior
AS - Número de aspirantes en el servicio de educación superior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
40,104,744
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
39,606,126
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Definición del programa
6,766,753
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AC-Número de alumnos y alumnas aceptados en el servicio de educación superior
AS-Número de aspirantes en el servicio de educación superior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
334.00
386.00
450.00
495.00
Valor Inicial
90.91 98.54
Resultado de la Meta
86.53
ALUMNO 180 270 450
Presupuesto Modificado
46,372,879
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
16Hoja No. de
406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 22
COMPONENTEServicio de educación superior proporcionado.
Porcentaje deCobertura de 19 a 23años en educaciónsuperior
Mide el número de alumnos(as) de 19 a 23 años en educaciónsuperior en relación a la población del Estado en el rango de edad
(AES / POB)*100 (Alumnos(as) de 19 a 23 años eneducación superior / Población de 19 a 23años en el Estado)
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
879.00
374,816.00
AES - Alumnos de 19 a 23 años en el Instituto
POB - Población de 19 a 23 años en el Estado
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
POBLACION DE 15 AÑOS Y MASANALFABETA REGISTRADA
Población H TotalM
Beneficiarios
40,104,744
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
39,606,126
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Definición del programa
6,766,753
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AES-Alumnos de 19 a 23 años en el Instituto
POB-Población de 19 a 23 años en el Estado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
946.00
0.00
1,111.00
374,816.00
Valor Inicial
0.30 0.23
Resultado de la Meta
0.00
ALUMNO 180 270 450
Presupuesto Modificado
46,372,879
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
17Hoja No. de
406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 22
COMPONENTEServicio de educación superior proporcionado.
Porcentaje deDeserción.
Mide el número de alumnos(as) desertados en relación a lamatrícula inicial.
( ADE / MI ) *100 (Número de alumnos(as) desertados/Matrícula de nuevo ingreso) *100
ANUALEFICIENCIAPorcentual GESTION
1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
75.00
1,349.00
ADE - Número de alumnos(as) desertados(as).
MI - Matrícula inicial
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
40,104,744
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
39,606,126
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Definición del programa
6,766,753
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ADE-Número de alumnos(as) desertados(as).
MI-Matrícula inicial
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
129.00
1,238.00
116.00
1,430.00
Valor Inicial
8.11 5.56
Resultado de la Meta
10.42
ALUMNO 180 270 450
Presupuesto Modificado
46,372,879
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
18Hoja No. de
406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 22
COMPONENTEApoyos económicos otorgados
Porcentaje deapoyos economicosotorgados aalumnos(as) delInstituto
Mide el número de apoyos económicos otorgados a losalumnos(as) en relación al total de la matrícula inicial.
(AEO / MI)*100 (Número de apoyos económicos otorgados/ Matrícula inicial)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
772.00
1,349.00
AEO - Apoyos económicos otorgados
MI - Matrícula inicial
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
BECAS
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
40,104,744
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
39,606,126
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Definición del programa
6,766,753
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AEO-Apoyos económicos otorgados
MI-Matrícula inicial
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
804.00
1,238.00
786.00
1,430.00
Valor Inicial
54.97 57.23
Resultado de la Meta
64.94
ALUMNO 180 270 450
Presupuesto Modificado
46,372,879
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
19Hoja No. de
406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 22
1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
5,938,024
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,821,463
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para laeducación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN001 Fortalecer la educación con calidad.Objetivo001Estrategia Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción 003 Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocaciónal y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos conestudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 424 687 1,111
Presupuesto Modificado
4,821,463
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
20Hoja No. de
406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 22
FINContribuir a fortalecer la calidad de la educación superior mediante programas educativos que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional.
Porcentaje deprogramaseducativos de buenacalidad en educaciónsuperior.
Mide el número de programas educativos de buena calidad entreel total de programas.
( PEBC/ PE ) *100 (Programas educativos de buena calidad /Programas educativos) * 100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
1.00
1.00
PEBC - Programa Educativo de Buena Calidad
PE - Programa Educativo
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PROGRAMAS EVALUADOS CONRECOMENDACIONES
PROGRAMAS
Población H TotalM
Beneficiarios
5,938,024
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,821,463
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para laeducación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PEBC-Programa Educativo de Buena Calidad
No se logro la acreditación de Programas.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1.00
1.00
1.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
ALUMNO 424 687 1,111
Presupuesto Modificado
4,821,463
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
21Hoja No. de
406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 22
PROPOSITOLas y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional.
Porcentaje deeficiencia terminal
Mide el número de alumnos(as) egresados en relación a losingresados por generación.
(AEG/ AIG ) *100 (Total de alumnos(as) egresados porgeneración / Alumnos(as) ingresados porgeneración)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
153.00
339.00
AEG - Total de alumnos(as) egresados(as) en la Generación.
AIG - Total de alumnos(as) ingresados(as) en la Generación.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EGRESADOS
EGRESADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
5,938,024
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,821,463
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para laeducación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AEG-Total de alumnos(as) egresados(as) en la Generación.
AIG-Total de alumnos(as) ingresados(as) en la Generación.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
70.00
381.00
153.00
339.00
Valor Inicial
45.13 45.13
Resultado de la Meta
18.37
ALUMNO 424 687 1,111
Presupuesto Modificado
4,821,463
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
22Hoja No. de
406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 22
COMPONENTEEducación integral fomentada.
Porcentaje dealumnos(as)participando enactividades deeducación integral
Mide el número de alumnos(as) participando en actividades deeducación integral en relación a la matrícula inicial.
( APAEI / MI ) *100 (Alumnos(as) participando en actividadesde educación integral / Mátricula Inicial)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
1,144.00
1,430.00
APAEI - Alumnos(as) participando en actividades de educación integral
MI - Matrícula Inicial
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
5,938,024
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,821,463
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para laeducación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
APAEI-Alumnos(as) participando en actividades de educación integral
MI-Matrícula Inicial
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
748.00
1,238.00
1,144.00
1,430.00
Valor Inicial
80.00 80.00
Resultado de la Meta
60.42
ALUMNO 424 687 1,111
Presupuesto Modificado
4,821,463
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
407-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 23
1117024/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
3,686,980
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,341,133
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluyeactividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación,organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia,calidad y economía.
Definición del programa
-1,654,153
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN003 Mejorar la gestión del servicio educativo.Objetivo002Estrategia Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción 002 Mejorar los procesos de planeación, evaluación y acreditación para apoyar los modelos de gestión escolar.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 1,439 1,329 2,768
Presupuesto Modificado
3,686,980
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
407-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 23
FINContribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de la corresponsabildad de los diferentes actores educativos para lograr resultadosconcretos de orden social.
Porcentaje deplanteles con elsistema deplaneación yevaluaciónimplementado.
Informa en términos porcentuales la proporción de plantelesEMSaDs en el estado que operan adecuadamente el Sistema de planeación yevaluación SIPE
(NPSIPEI/NTPE)*100 (Número de planteles con el SIPEimplementado/Número total de plantelesEMSaD)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117024/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION
6.00
26.00
NPSIPEI - Número de planteles con el SIPE implementado
NTPE - Número total de planteles EMSaD
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PLANTELES
PLANTELES
Población H TotalM
Beneficiarios
3,686,980
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,341,133
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluyeactividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación,organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia,calidad y economía.
Definición del programa
-1,654,153
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NPSIPEI-Número de planteles con el SIPE implementado
NTPE-Número total de planteles EMSaD
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
25.00
25.00
27.00
27.00
Valor Inicial
100.00 23.08
Resultado de la Meta
100.00
ALUMNO 1,439 1,329 2,768
Presupuesto Modificado
3,686,980
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
407-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 23
1117025/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
49,199,585
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
56,784,424
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachilleratos tecnológicos,incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación,organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia,calidad y economía.
Definición del programa
-7,584,840
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN003 Mejorar la gestión del servicio educativo.Objetivo002Estrategia Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción 002 Mejorar los procesos de planeación, evaluación y acreditación para apoyar los modelos de gestión escolar.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 4,140 4,722 8,862
Presupuesto Modificado
49,199,585
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
407-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 23
COMPONENTEDesarrollo administrativo institucional, mejorado.
Porcentaje deunidadesadministrativas enISO 9001-2008certificadas.
Da cuenta, en terminos porcentuales, de la proporción de unidadesadministrativas que cuentan con certificación de sus procesos enISO 9001-2008.
(NUAC/NTUA)*100 (Número de unidades administrativascertificadas/Número total de unidadesadministrativas existentes)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1117025/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION
0.00
17.00
NUAC - Número de unidades administrativas certificadas.
NTUA - Número total de unidades administrativas existentes.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
UNIDADES
PLANTELES
Población H TotalM
Beneficiarios
49,199,585
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
56,784,424
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachilleratos tecnológicos,incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación,organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia,calidad y economía.
Definición del programa
-7,584,840
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NUAC-Número de unidades administrativas certificadas.
NTUA-Número total de unidades administrativas existentes.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
0.00
23.00
17.00
22.00
Valor Inicial
77.27 0.00
Resultado de la Meta
0.00
ALUMNO 4,140 4,722 8,862
Presupuesto Modificado
49,199,585
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
407-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 23
1117215/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
2,949,582
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,272,896
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejoresniveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, parala promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseñoe impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles einstituciones educativas.
Definición del programa
-1,323,314
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN004 Fortalecer el posicionamiento social de la escuela.Objetivo002Estrategia Fortalecer la cultura de la legalidad entre los actores del proceso educativo.
Linea de Acción 002 Promover una educación que propicie en todos los tipos y niveles educativos la construcción de ciudadanía, así como la transmisión de valores como solidaridad, legalidad, respeto, equidad, igualdad y justicia.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 1,439 1,329 2,768
Presupuesto Modificado
2,949,582
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
407-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 23
PROPOSITOLos y las estudiantes de CECyTECH desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas.
Porcentaje deestudiantesintegrados a algunaactividad cívica,artística o deportivaglobal y según sexo.
Considerando el total de los y las estudiantes de los plantelesEMSaDs el indicador muestra el porcentaje que participa de formapermanente representando al plantel en alguna disciplina cívica,artística o deportiva.
(NEIACAD/NTEMIS)*100 (Número de estudiantes integrados aalguna actividad cívica, artística odeportiva/Número total de estudiantes en lamatricula de inicio de semestre)*100
SEMESTRALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117215/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION
2,085.00
2,693.00
2,085.00
2,693.00
NEIACAD - Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
NTEMIS - Número total de estudiantes en la matricula de inicio de semestre
NEIACAD - Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
NTEMIS - Número total de estudiantes en la matricula de inicio de semestre
SEMESTRAL 1
SEMESTRAL 2
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
2,949,582
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,272,896
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejoresniveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, parala promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseñoe impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles einstituciones educativas.
Definición del programa
-1,323,314
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia
Frecuencia
Descripción de las Variables
Descripción de las Variables
Valor Programado
Valor Programado
Linea Base
Linea Base
Unidad de Medida
Unidad de Medida
Meta
Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NEIACAD-Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
NTEMIS-Número total de estudiantes en la matricula de inicio de semestre
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
2,498.00
3,016.00
2,186.00
2,768.00
2,186.00
2,768.00
Valor Inicial
Valor Inicial
78.97
78.97
77.42
77.42
Resultado de la Meta
82.82
ALUMNO 1,439 1,329 2,768
Presupuesto Modificado
2,949,582
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
407-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 23
1117216/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
14,074,310
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
15,956,619
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejoresniveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, parala promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseñoe impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles einstituciones educativas.
Definición del programa
-1,882,309
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN004 Fortalecer el posicionamiento social de la escuela.Objetivo002Estrategia Fortalecer la cultura de la legalidad entre los actores del proceso educativo.
Linea de Acción 002 Promover una educación que propicie en todos los tipos y niveles educativos la construcción de ciudadanía, así como la transmisión de valores como solidaridad, legalidad, respeto, equidad, igualdad y justicia.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 4,140 4,722 8,862
Presupuesto Modificado
14,074,310
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
8Hoja No. de
407-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 23
PROPOSITOLos y las estudiantes de CECyTECH desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas.
Porcentaje deestudiantesintegrados a algunaactividad cívica,artística y/odeportiva global ysegún sexo.
Considerando el total de los y las estudiantes de los plantelesCECyTEs el indicador muestra el porcentaje que participa de formapermanente representando al plantel en alguna disciplina cívica,artística o deportiva.
(NEIACAD/NTEMIS)*100 (Número de estudiantes integrados aalguna actividad cívica, artística y/odeportiva/Número total de estudiantes en lamatricula de inicio de semestre)*100
SEMESTRALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117216/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION
6,021.00
7,005.00
6,021.00
7,005.00
NEIACAD - Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística y/odeportivaNTEMIS - Número total de estudiantes en la matricula de inicio de semestre
NEIACAD - Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística y/odeportivaNTEMIS - Número total de estudiantes en la matricula de inicio de semestre
SEMESTRAL 1
SEMESTRAL 2
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
14,074,310
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
15,956,619
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejoresniveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, parala promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseñoe impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles einstituciones educativas.
Definición del programa
-1,882,309
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia
Frecuencia
Descripción de las Variables
Descripción de las Variables
Valor Programado
Valor Programado
Linea Base
Linea Base
Unidad de Medida
Unidad de Medida
Meta
Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NEIACAD-Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva
NTEMIS-Número total de estudiantes en la matricula de inicio de semestre
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
6,452.00
9,313.00
8,511.00
8,862.00
8,511.00
8,862.00
Valor Inicial
Valor Inicial
96.04
96.04
85.95
85.95
Resultado de la Meta
69.28
ALUMNO 4,140 4,722 8,862
Presupuesto Modificado
14,074,310
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
9Hoja No. de
407-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 23
PROPOSITOLos y las estudiantes de CECyTECH desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas.
Porcentaje deestudiantesintegrados a algunaactividad cívica,artística y/odeportiva global ysegún sexo.
Considerando el total de los y las estudiantes de los plantelesCECyTEs el indicador muestra el porcentaje que participa de formapermanente representando al plantel en alguna disciplina cívica,artística o deportiva.
(NEIACAD/NTEMIS)*100 (Número de estudiantes integrados aalguna actividad cívica, artística y/odeportiva/Número total de estudiantes en lamatricula de inicio de semestre)*100
SEMESTRALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117216/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION
Nivel Resumen Narrativo
Población H TotalM
Beneficiarios
14,074,310
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
15,956,619
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejoresniveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, parala promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseñoe impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles einstituciones educativas.
Definición del programa
-1,882,309
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
ALUMNO 4,140 4,722 8,862
Presupuesto Modificado
14,074,310
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
10Hoja No. de
407-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 23
1117406/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
4,424,373
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,409,338
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con lossectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y losprogramas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica deacuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laboralesde los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
-1,984,965
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN005 Vincular la educación con su entorno.Objetivo001Estrategia Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Linea de Acción 001 Ofrecer planes de estudio acordes a las necesidades socio productivas y tecnológicas de las regiones.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 1,439 1,329 2,768
Presupuesto Modificado
4,424,373
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
11Hoja No. de
407-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 23
PROPOSITOLos y las estudiantes del CECyTECH estudian en instituciones educativas vinculadas con los sectores productivo, educativo y social.
Número total deconvenios devinculación con lossectores productivo,educativo y social.
El indicador muestra la suma total de convenios de vinculaciónfirmados y operados por la institución o sus planteles EMSaDs conempresas del sector productivo, educativo y social .
SCVSPES Suma de los convenios de vinculación conlos sectores productivo, educativo ysocial.
ANUALEFICIENCIAValor Absoluto ESTRATEGICO
1117406/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO / EDUCACION
19.00SCVSPES - Suma de los convenios de vinculación con los sectores productivo, educativoy social.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
CONVENIOS
Población H TotalM
Beneficiarios
4,424,373
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,409,338
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con lossectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y losprogramas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica deacuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laboralesde los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
-1,984,965
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
SCVSPES-Suma de los convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
21.00
22.00
Valor Inicial
22.00 19.00
Resultado de la Meta
21.00
ALUMNO 1,439 1,329 2,768
Presupuesto Modificado
4,424,373
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
12Hoja No. de
407-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 23
1117407/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
19,352,176
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
21,838,435
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con lossectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y losprogramas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica deacuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laboralesde los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
-2,486,258
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN005 Vincular la educación con su entorno.Objetivo001Estrategia Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Linea de Acción 001 Ofrecer planes de estudio acordes a las necesidades socio productivas y tecnológicas de las regiones.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 4,140 4,722 8,862
Presupuesto Modificado
19,352,176
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
13Hoja No. de
407-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 23
PROPOSITOLos y las estudiantes del CECyTECH estudian en instituciones educativas vinculadas con los sectores productivo, educativo y social.
Número total deconvenios devinculación con lossectores productivo,educativo y social.
El indicador muestra la suma total de convenios de vinculaciónfirmados y operados por la institución o sus planteles CECyTEscon empresas del sector productivo, educativo y social.
SCVSPES Suma de los convenios de vinculación conlos sectores productivo, educativo ysocial.
ANUALEFICIENCIAValor Absoluto ESTRATEGICO
1117407/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION
134.00SCVSPES - Suma de los convenios de vinculación con los sectores productivo, educativoy social.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
CONVENIOS
Población H TotalM
Beneficiarios
19,352,176
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
21,838,435
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con lossectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y losprogramas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica deacuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laboralesde los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
-2,486,258
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
SCVSPES-Suma de los convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
45.00
140.00
Valor Inicial
140.00 134.00
Resultado de la Meta
45.00
ALUMNO 4,140 4,722 8,862
Presupuesto Modificado
19,352,176
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
14Hoja No. de
407-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 23
1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
22,121,860
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
32,046,781
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos paraampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos.
Definición del programa
-9,924,922
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo001Estrategia Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción 001 Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 1,439 1,329 2,768
Presupuesto Modificado
22,121,860
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
15Hoja No. de
407-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 23
PROPOSITOLos y las estudiantes del CECyTECH reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior .
Porcentaje decobertura educativaglobal y según sexo.
En relación a la totalidad de estudiantes egresados y egresadas desecundaria del área de influencia de los planteles EMSaDs, mide elprocentaje que son inscritos en primer semestre por la institución.
(NTEIPS/NTESAI)*100 (Número total de estudiantes inscritos enprimer semestre/Número total deegresados y egresadas de secundaria enel área de influencia)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION
1,087.00
2,402.00
NTEIPS - Número total de estudiantes inscritos en primer semestre.
NTESAI - Número total de egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
22,121,860
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
32,046,781
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos paraampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos.
Definición del programa
-9,924,922
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NTEIPS-Número total de estudiantes inscritos en primer semestre.
NTESAI-Número total de egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1,274.00
1,807.00
1,121.00
2,477.00
Valor Inicial
45.26 45.25
Resultado de la Meta
70.50
ALUMNO 1,439 1,329 2,768
Presupuesto Modificado
22,121,860
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
16Hoja No. de
407-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 23
COMPONENTEEducación para todos en los planteles CECyTECH ofertada
Porcentaje dedeserción escolar deestudiantes global ysegún sexo.
En relación al total de estudiantes de los planteles EMSaDs,muestra el porcentaje que abandonó sus estudios durante elperíodo a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir aclases y quedan fuera del sistema educativo.
(SEDS/NTEMIS)*100 (Suma de estudiantes que desertaron en elsemestre/Número total de estudiantes en lamatricula al inicio de semestre)*100
SEMESTRALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION
171.00
2,693.00
171.00
2,693.00
SEDS - Suma de estudiantes que desertaron en el semestre.
NTEMIS - Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre.
SEDS - Suma de estudiantes que desertaron en el semestre.
NTEMIS - Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre.
SEMESTRAL 1
SEMESTRAL 2
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
22,121,860
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
32,046,781
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos paraampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos.
Definición del programa
-9,924,922
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia
Frecuencia
Descripción de las Variables
Descripción de las Variables
Valor Programado
Valor Programado
Linea Base
Linea Base
Unidad de Medida
Unidad de Medida
Meta
Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
SEDS-Suma de estudiantes que desertaron en el semestre.
NTEMIS-Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
239.00
3,016.00
150.00
2,768.00
150.00
2,768.00
Valor Inicial
Valor Inicial
5.42
5.42
6.35
6.35
Resultado de la Meta
7.92
ALUMNO 1,439 1,329 2,768
Presupuesto Modificado
22,121,860
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
17Hoja No. de
407-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 23
1117605/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
77,408,702
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
90,244,463
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos paraampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.
Definición del programa
120,611,076
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo001Estrategia Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción 001 Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 4,140 4,722 8,862
Presupuesto Modificado
210,855,539
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
18Hoja No. de
407-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 23
PROPOSITOLos y las estudiantes del CECyTECH reciben servicios educativostrascendentes y equitativos de nivel medio superior.
Porcentaje decobertura educativaglobal y según sexo.
En relación a la totalidad de estudiantes egresados y egresadas desecundaria del área de influencia de los planteles CECyTEs, mide elprocentaje que son inscritos en primer semestre por la institución.
(NTEIPS/NTESAI)*100 (Número total de estudiantes inscritos enprimer semestre/ Número total deegresados y egresadas de secundaria enel área de influencia)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117605/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION
3,714.00
8,372.00
NTEIPS - Número total de estudiantes inscritos en primer semestre
NTESAI - Número total de egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
77,408,702
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
90,244,463
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos paraampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.
Definición del programa
120,611,076
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NTEIPS-Número total de estudiantes inscritos en primer semestre
NTESAI-Número total de egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
4,402.00
10,998.00
4,561.00
10,200.00
Valor Inicial
44.72 44.36
Resultado de la Meta
40.03
ALUMNO 4,140 4,722 8,862
Presupuesto Modificado
210,855,539
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
19Hoja No. de
407-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 23
COMPONENTEEducación para todos en los planteles CECyTECH ofertada.
Porcentaje dedeserción escolar deestudiantes global ysegún sexo.
En relación al total de estudiantes de los planteles CECyTEs,muestra el porcentaje que abandonó sus estudios durante elperíodo a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir aclases y quedan fuera del sistema educativo.
(SEDS/NTEMIS)*100 (Suma de estudiantes que desertaron enel semestre/Número total de estudiantes enla matricula de inicio de semestre)*100
SEMESTRALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117605/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION
536.00
7,005.00
536.00
7,005.00
SEDS - Suma de estudiantes que desertaron en el semestre
NTEMIS - Número total de estudiantes en la matricula al inicio de semestre
SEDS - Suma de estudiantes que desertaron en el semestre
NTEMIS - Número total de estudiantes en la matricula al inicio de semestre
SEMESTRAL 1
SEMESTRAL 2
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
77,408,702
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
90,244,463
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos paraampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.
Definición del programa
120,611,076
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia
Frecuencia
Descripción de las Variables
Descripción de las Variables
Valor Programado
Valor Programado
Linea Base
Linea Base
Unidad de Medida
Unidad de Medida
Meta
Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
SEDS-Suma de estudiantes que desertaron en el semestre
NTEMIS-Número total de estudiantes en la matricula al inicio de semestre
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
689.00
9,313.00
550.00
8,862.00
550.00
8,862.00
Valor Inicial
Valor Inicial
6.21
6.21
7.65
7.65
Resultado de la Meta
7.40
ALUMNO 4,140 4,722 8,862
Presupuesto Modificado
210,855,539
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
20Hoja No. de
407-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 23
1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
3,686,977
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,341,102
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo enbachilleratos mediante criterios de mejora de la calidad.
Definición del programa
-1,654,125
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN001 Fortalecer la educación con calidad.Objetivo001Estrategia Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción 003 Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocaciónal y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos conestudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 1,439 1,329 2,768
Presupuesto Modificado
3,686,977
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
21Hoja No. de
407-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 23
COMPONENTEEstrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas.
Porcentaje deeficiencia terminalglobal y según sexo.
Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación yel número de estudiantes de esa generación que egresan en eltiempo ideal y sin adeudo de materias.
(NTEEG/NTEMIG)*100 (Número total de estudiantes egresados yegresadas en la generación/Número totalde estudiantes en la matrícula de inicio dela generación)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION
625.00
1,245.00
NTEEG - Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación
NTEMIG - Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EGRESADOS
EGRESADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
3,686,977
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,341,102
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo enbachilleratos mediante criterios de mejora de la calidad.
Definición del programa
-1,654,125
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NTEEG-Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación
NTEMIG-Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
700.00
1,183.00
670.00
1,280.00
Valor Inicial
52.34 50.20
Resultado de la Meta
59.17
ALUMNO 1,439 1,329 2,768
Presupuesto Modificado
3,686,977
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
22Hoja No. de
407-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 23
1117705/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
15,833,599
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
18,704,277
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo enbachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.
Definición del programa
-2,870,678
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN001 Fortalecer la educación con calidad.Objetivo001Estrategia Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción 003 Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocaciónal y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos conestudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 4,140 4,722 8,862
Presupuesto Modificado
15,833,599
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
23Hoja No. de
407-COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 23
COMPONENTEEstrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas.
Porcentaje deeficiencia terminalglobal y según sexo.
Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación yel número de estudiantes de esa generación que egresan en eltiempo ideal y sin adeudo de materias.
(NTEEG/NTEMIG)*100 (Número total de estudiantes egresados yegresadas en la generación/Número totalde estudiantes en la matrícula de inicio dela generación)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117705/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION
1,620.00
3,238.00
NTEEG - Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación.
NTEMIG - Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EGRESADOS
EGRESADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
15,833,599
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
18,704,277
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo enbachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.
Definición del programa
-2,870,678
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NTEEG-Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación.
NTEMIG-Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1,460.00
2,534.00
1,680.00
3,330.00
Valor Inicial
50.45 50.03
Resultado de la Meta
57.62
ALUMNO 4,140 4,722 8,862
Presupuesto Modificado
15,833,599
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
1117025/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
125,254,227
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
127,834,152
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachilleratos tecnológicos,incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación,organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia,calidad y economía.
Definición del programa
801,266
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN003 Mejorar la gestión del servicio educativo.Objetivo002Estrategia Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción 001 Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 3,215 5,971 9,186
Presupuesto Modificado
128,635,418
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
COMPONENTEPlanteles en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) incorporados
Porcentaje deplantelesincorporados alSistema Nacional deBachillerato
Mide el porcentaje de planteles incorporados en el SistemaNacional de Bachillerato en relación al total de planteles del entepúblico
(PSI_SNB/TPS)*100 PSI_SNB = Planteles del subsistemaincorporado en el Sistema Nacional deBachillerato TPS = Total de planteles del subsistema
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1117025/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION
3.00
8.00
PSI_SNB - Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato .
TPS - Total de Planteles del Subsistema.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PLANTELES
PLANTELES
Población H TotalM
Beneficiarios
125,254,227
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
127,834,152
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachilleratos tecnológicos,incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación,organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia,calidad y economía.
Definición del programa
801,266
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PSI_SNB-Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato .
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
5.00
3.00
8.00
Valor Inicial
37.50 37.50
Resultado de la Meta
37.50
ALUMNO 3,215 5,971 9,186
Presupuesto Modificado
128,635,418
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
1117407/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
4,888,230
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
0
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con lossectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y losprogramas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica deacuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laboralesde los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
4,888,230
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN005 Vincular la educación con su entorno.Objetivo001Estrategia Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Linea de Acción 002 Incrementar el acercamiento de la comunidad escolar a las actividades productivas y empresariales del entorno laboral.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 3,215 5,971 9,186
Presupuesto Modificado
4,888,230
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
PROPOSITOLos egresados de educación media superior se insertan en el sector laboral o continúan sus estudios de superior
Porcentaje deegresadosincorporados alsector productivo,según sexo
El indicador mide el porcentaje de egresados incorporados alsector productivo
(S_EISP/S_AEG)*100 El indicador mide el porcentaje deegresados incorporados al sectorproductivo
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117407/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION
80.00
1,500.00
S_EISP - sumatoria de egresados incorporados al sector productivo
S_AEG - sumatoria de alumnos egresados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
4,888,230
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
0
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con lossectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y losprogramas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica deacuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laboralesde los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
4,888,230
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
S_EISP-sumatoria de egresados incorporados al sector productivo
S_AEG-sumatoria de alumnos egresados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
120.00
1,773.00
100.00
1,600.00
Valor Inicial
6.25 5.33
Resultado de la Meta
6.77
ALUMNO 3,215 5,971 9,186
Presupuesto Modificado
4,888,230
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
1117605/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
22,282,427
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
30,803,342
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos paraampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.
Definición del programa
-4,629,680
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo001Estrategia Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción 001 Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 3,215 5,971 9,186
Presupuesto Modificado
26,173,662
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
PROPOSITOJóvenes de 15 a 17 años del Estado de Chihuahua con oportunidad de acceso a la Educación Media Superior
Variación porcentualde matrícula enConalep
Proporciona el número de alumnas y alumnos inscritos en Conalepcon respecto al año anterior
((NAlt/ NAl_t)-1)*100 Relación porcentual entre el número dealumnas y alumnos inscritos en 2014 entreel número de alumnas y alumnos inscritosen el 2013
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1117605/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION
9,186.00
9,186.00
NAlt - Número de alumnas y alumnos inscritos en el año actual
NAl_t - Número de alumnas y alumnos inscritos en el año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNOS
ALUMNOS
Población H TotalM
Beneficiarios
22,282,427
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
30,803,342
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos paraampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.
Definición del programa
-4,629,680
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NAlt-Número de alumnas y alumnos inscritos en el año actual
NAl_t-Número de alumnas y alumnos inscritos en el año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
0.00
0.00
9,186.00
9,186.00
Valor Inicial
0.00 0.00
Resultado de la Meta
0.00
ALUMNO 3,215 5,971 9,186
Presupuesto Modificado
26,173,662
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
1117705/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
4,574,972
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
0
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo enbachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.
Definición del programa
4,574,972
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN001 Fortalecer la educación con calidad.Objetivo001Estrategia Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción 008 Ofertar planes y programas actualizados y contextualizados que contribuyan al desarrollo de los modelos educativos y las Reformas Integrales experimentadas en los diferentes niveles de educación.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 3,215 5,971 9,186
Presupuesto Modificado
4,574,972
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
8Hoja No. de
408-COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
COMPONENTEMujeres y Hombres Titulados de Conalep para el desenvolvimiento en el área productiva y académica.
Variación porcentualde Mujeres yHombres Tituladosde Conalep
Determina la variación porcentual de Mujeres y Hombres tituladosde Conalep que pueden seguir sus estudios en superior o ingresaral área laboral con respecto al año anterior
((NAE2014/ NAE2013) -1)*100
Variación porcentual entre número Mujeresy Hombres egresados del ciclo escolar2014 con respecto al ciclo escolar 2013
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
GESTION
1117705/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION
1,500.00
1,500.00
NAE2014 - Número de las y los alumnos egresados en el 2014
NAE2013 - Número de las y los alumnos egresados en el 2013
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNOS
ALUMNOS
Población H TotalM
Beneficiarios
4,574,972
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
0
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo enbachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.
Definición del programa
4,574,972
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NAE2014-Número de las y los alumnos egresados en el 2014
NAE2013-Número de las y los alumnos egresados en el 2013
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1,773.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
Valor Inicial
0.00 0.00
Resultado de la Meta
10.81
ALUMNO 3,215 5,971 9,186
Presupuesto Modificado
4,574,972
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 9
1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
113,790,573
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
134,282,295
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educaciónbásica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.
Definición del programa
21,239,616
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN001 Fortalecer la educación con calidad.Objetivo001Estrategia Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción 010 Contribuir al incremento del grado de escolaridad promedio de la población chihuahuense, a través del impulso y consolidación de los programas de alfabetización y certificacion de la población que no haconcluido su educación básica con edad de 15 años o más.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS Y MAS QUECONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA
15,572 15,329 30,901
Presupuesto Modificado
155,521,911
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 9
FINContención del rezago estatal en educación básica de las personas de 15 años y más en rezago educativo.
Índice de RezagoEducativo de 15años y más enrezago
Índice de jóvenes y adultos de 15 años y más con educaciónbásica concluída en relación al total de la población de 15 años ymás en rezago
(1-(x/y))*100 1-(Número de jóvenes adultos de 15 añosy más con educación básica concluída enel año/ población total de 15 años y másen rezago)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION
19,347.00
939,740.00
x - Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en elañoy - Población total de 15 años y más de edad en rezago educativo
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EDUCANDO QUE CONCLUYENIVEL
POBLACION DE 15 AÑOS Y MÁSEN SITUACION DE REZAGO
Población H TotalM
Beneficiarios
113,790,573
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
134,282,295
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educaciónbásica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.
Definición del programa
21,239,616
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
x-Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año
y-Población total de 15 años y más de edad en rezago educativo
SE CONSIDERA LA META ACTUALIZADA DERIVADO DE LOS ACUERDOS TOMADOS CON OFICINAS CENTRALES DEL INEA PARA EL EJERCICIO SE CONSIDERA LA META ACTUALIZADA DERIVADO DE LOS ACUERDOS TOMADOS CONOFICINAS CENTRALES DEL INEA PARA EL EJERCICIO 2014
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
26,084.00
939,740.00
20,233.00
939,740.00
Valor Inicial
97.85 97.94
Resultado de la Meta
97.22
JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS Y MAS QUECONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA
15,572 15,329 30,901
Presupuesto Modificado
155,521,911
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 9
COMPONENTEServicios de Educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)
Porcentaje delnúmero de personasalfabetizadasatendidas por elprograma
Corresponde al porcentaje de personas que se alfabetizaron conrespecto a las personas que se atendieron en dicho nivel.
(X/Y) *100 Número de personas alfabetizadasatendidas en el programa / Número depersonas analfabetas atendidas por elprograma
TRIMENSUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION
644.00
4,948.00
644.00
4,948.00
644.00
4,948.00
644.00
4,948.00
X - Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa
Y - Número de personas analfabetas atendidas por el programa
X - Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa
Y - Número de personas analfabetas atendidas por el programa
X - Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa
Y - Número de personas analfabetas atendidas por el programa
X - Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa
Y - Número de personas analfabetas atendidas por el programa
TRIMENSUAL 1
TRIMENSUAL 2
TRIMENSUAL 3
TRIMENSUAL 4
Nivel Resumen Narrativo
EDUCANDO ALFABETIZADO
EDUCANDO ATENDIDO
EDUCANDO ALFABETIZADO
EDUCANDO ATENDIDO
EDUCANDO ALFABETIZADO
EDUCANDO ATENDIDO
EDUCANDO ALFABETIZADO
EDUCANDO ATENDIDO
Población H TotalM
Beneficiarios
113,790,573
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
134,282,295
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educaciónbásica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.
Definición del programa
21,239,616
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Linea Base y Meta del Indicador
Linea Base y Meta del Indicador
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Descripción de las Variables
Descripción de las Variables
Descripción de las Variables
Descripción de las Variables
Valor Programado
Valor Programado
Valor Programado
Valor Programado
Linea Base
Linea Base
Linea Base
Linea Base
Unidad de Medida
Unidad de Medida
Unidad de Medida
Unidad de Medida
Meta
Meta
Meta
Meta
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
806.00
3,922.00
1,020.00
3,922.00
1,063.00
3,922.00
976.00
3,922.00
Valor Inicial
Valor Inicial
Valor Inicial
Valor Inicial
20.55
26.01
27.10
24.89
13.02
13.02
13.02
13.02
JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS Y MAS QUECONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA
15,572 15,329 30,901
Presupuesto Modificado
155,521,911
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 9
COMPONENTEServicios de Educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)
Porcentaje delnúmero de personasalfabetizadasatendidas por elprograma
Corresponde al porcentaje de personas que se alfabetizaron conrespecto a las personas que se atendieron en dicho nivel.
(X/Y) *100 Número de personas alfabetizadasatendidas en el programa / Número depersonas analfabetas atendidas por elprograma
TRIMENSUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION
Nivel Resumen Narrativo
Población H TotalM
Beneficiarios
113,790,573
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
134,282,295
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educaciónbásica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.
Definición del programa
21,239,616
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
X-Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa
Y-Número de personas analfabetas atendidas por el programa
SE CONSIDERA LO CORRESPONDIENTE AL LOGRO DE INDIGENA, LO QUE REFLEJA EL LOGRO ANUAL PARA DICHO INDICADOR
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
2,644.00
4,147.00
Resultado de la Meta
63.76
JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS Y MAS QUECONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA
15,572 15,329 30,901
Presupuesto Modificado
155,521,911
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 9
COMPONENTEServicios de Educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)
Porcentaje delnúmero de personasatendidas en elprograma queconcluye primaria
Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivelprimaria con respecto a las personas que se atendieron en dichonivel
(X/Y)*100 Número de personas que concluyenprimaria en el año / Número de personasatendidas en el nivel primaria
TRIMENSUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION
1,894.00
7,266.00
1,894.00
7,266.00
1,894.00
7,266.00
1,894.00
X - Número de personas que concluyen primaria en el año
Y - Número de personas atendidas en el nivel primaria
X - Número de personas que concluyen primaria en el año
Y - Número de personas atendidas en el nivel primaria
X - Número de personas que concluyen primaria en el año
Y - Número de personas atendidas en el nivel primaria
X - Número de personas que concluyen primaria en el año
TRIMENSUAL 1
TRIMENSUAL 2
TRIMENSUAL 3
TRIMENSUAL 4
Nivel Resumen Narrativo
EDUCANDO QUE CONCLUYENIVEL
EDUCANDO ATENDIDO
EDUCANDO QUE CONCLUYENIVEL
EDUCANDO ATENDIDO
EDUCANDO QUE CONCLUYENIVEL
EDUCANDO ATENDIDO
EDUCANDO QUE CONCLUYENIVEL
Población H TotalM
Beneficiarios
113,790,573
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
134,282,295
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educaciónbásica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.
Definición del programa
21,239,616
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Linea Base y Meta del Indicador
Linea Base y Meta del Indicador
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Descripción de las Variables
Descripción de las Variables
Descripción de las Variables
Descripción de las Variables
Valor Programado
Valor Programado
Valor Programado
Valor Programado
Linea Base
Linea Base
Linea Base
Linea Base
Unidad de Medida
Unidad de Medida
Unidad de Medida
Unidad de Medida
Meta
Meta
Meta
Meta
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1,234.00
6,703.00
1,899.00
6,703.00
2,011.00
6,703.00
1,659.00
Valor Inicial
Valor Inicial
Valor Inicial
Valor Inicial
18.41
28.33
30.00
24.75
26.07
26.07
26.07
26.07
JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS Y MAS QUECONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA
15,572 15,329 30,901
Presupuesto Modificado
155,521,911
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 9
COMPONENTEServicios de Educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)
Porcentaje delnúmero de personasatendidas en elprograma queconcluye primaria
Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivelprimaria con respecto a las personas que se atendieron en dichonivel
(X/Y)*100 Número de personas que concluyenprimaria en el año / Número de personasatendidas en el nivel primaria
TRIMENSUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION
7,266.00Y - Número de personas atendidas en el nivel primaria
Nivel Resumen Narrativo
EDUCANDO ATENDIDO
Población H TotalM
Beneficiarios
113,790,573
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
134,282,295
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educaciónbásica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.
Definición del programa
21,239,616
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
X-Número de personas que concluyen primaria en el año
Y-Número de personas atendidas en el nivel primaria
SE CONSIDERA LO CORRESPONDIENTE AL LOGRO DE INDIGENA LO CUAL REFLEJA EL LOGRO TOTAL ANUAL DEL NIVEL PRIMARIA
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
8,854.00
7,017.00
6,703.00
Valor Inicial
Resultado de la Meta
126.18
JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS Y MAS QUECONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA
15,572 15,329 30,901
Presupuesto Modificado
155,521,911
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 9
COMPONENTEServicios de Educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)
Porcentaje delnúmero de personasatendidas en elprograma queconcluye secundaria
Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivelsecundaria con respecto a las personas que se atendieron endicho nivel
(X/Y)*100 Número de personas que concluyensecundaria en el año / Número depersonas atendidas en el nivel secundaria
TRIMENSUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION
4,836.00
31,851.00
4,836.00
31,851.00
4,836.00
31,851.00
4,836.00
X - Número de personas que concluyen secundaria en el año
Y - Número de personas atendidas en el nivel secundaria
X - Número de personas que concluyen secundaria en el año
Y - Número de personas atendidas en el nivel secundaria
X - Número de personas que concluyen secundaria en el año
Y - Número de personas atendidas en el nivel secundaria
X - Número de personas que concluyen secundaria en el año
TRIMENSUAL 1
TRIMENSUAL 2
TRIMENSUAL 3
TRIMENSUAL 4
Nivel Resumen Narrativo
EDUCANDO QUE CONCLUYENIVEL
EDUCANDO ATENDIDO
EDUCANDO QUE CONCLUYENIVEL
EDUCANDO ATENDIDO
EDUCANDO QUE CONCLUYENIVEL
EDUCANDO ATENDIDO
EDUCANDO QUE CONCLUYENIVEL
Población H TotalM
Beneficiarios
113,790,573
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
134,282,295
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educaciónbásica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.
Definición del programa
21,239,616
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Linea Base y Meta del Indicador
Linea Base y Meta del Indicador
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Descripción de las Variables
Descripción de las Variables
Descripción de las Variables
Descripción de las Variables
Valor Programado
Valor Programado
Valor Programado
Valor Programado
Linea Base
Linea Base
Linea Base
Linea Base
Unidad de Medida
Unidad de Medida
Unidad de Medida
Unidad de Medida
Meta
Meta
Meta
Meta
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
3,744.00
28,754.00
5,477.00
28,754.00
5,592.00
28,754.00
5,420.00
Valor Inicial
Valor Inicial
Valor Inicial
Valor Inicial
13.02
19.05
19.45
18.85
15.18
15.18
15.18
15.18
JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS Y MAS QUECONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA
15,572 15,329 30,901
Presupuesto Modificado
155,521,911
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
8Hoja No. de
409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 9
COMPONENTEServicios de Educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)
Porcentaje delnúmero de personasatendidas en elprograma queconcluye secundaria
Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivelsecundaria con respecto a las personas que se atendieron endicho nivel
(X/Y)*100 Número de personas que concluyensecundaria en el año / Número depersonas atendidas en el nivel secundaria
TRIMENSUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION
31,851.00Y - Número de personas atendidas en el nivel secundaria
Nivel Resumen Narrativo
EDUCANDO ATENDIDO
Población H TotalM
Beneficiarios
113,790,573
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
134,282,295
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educaciónbásica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.
Definición del programa
21,239,616
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
X-Número de personas que concluyen secundaria en el año
Y-Número de personas atendidas en el nivel secundaria
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
26,084.00
25,050.00
28,754.00
Valor Inicial
Resultado de la Meta
104.13
JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS Y MAS QUECONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA
15,572 15,329 30,901
Presupuesto Modificado
155,521,911
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
9Hoja No. de
409-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 9
ACTIVIDADMadres jóvenes y jóvenes en situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y maternidad temprana.
Porcentaje demujeres atendidas através del programa"Promajoven"
Número de mujeres atendidas que concluyen nivel a través delprograma "Promajoven" respecto al total de atención dentro dedicho programa
(X/Y)*100 Número de mujeres atendidas en elprograma "Promajoven" que concluyennivel / Número total de mujeres atendidasen dicho programa
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION
120.00
190.00
X - Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluye nivel
Y - Número total de mujeres atendidas en dicho programa
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MUJERES ATENDIDAS
MUJERES ATENDIDAS
Población H TotalM
Beneficiarios
113,790,573
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
134,282,295
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educaciónbásica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.
Definición del programa
21,239,616
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
X-Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluye nivel
Y-Número total de mujeres atendidas en dicho programa
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
160.00
755.00
120.00
190.00
Valor Inicial
63.16 63.16
Resultado de la Meta
21.19
JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS Y MAS QUECONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA
15,572 15,329 30,901
Presupuesto Modificado
155,521,911
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
411-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
1401700/E20203 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
Población H TotalM
Beneficiarios
33,201,576
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
47,106,556
Impartir la formación para el trabajo en la entidad, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en altatecnología, generando mano de obra altamente calificada.
Definición del programa
484,945
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA03Subtema INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)001 Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.Objetivo001Estrategia Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar
empleos mejor remunerados.Linea de Acción 006 Promover los diversos programas de apoyo y fomento al empleo, capacitación y entrenamiento que incentiven la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y sus cadenas productivas tales como: becas del
Servicio Estatal del Empleo, CENALTEC, ICHEA, ICATECH, entre otros disponibles para crear empleos de calidad mejor remunerados.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 847 4,802 5,649
Presupuesto Modificado
47,591,501
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
411-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
PROPOSITOSuficiencia de personal técnico especializado.
Índice desatisfacción de lasempresas atendidas
Representa el promedio del grado de satisfacción logrado en laatención a empresas despúes de que han sido beneficiadas conentrenamiento y capacitación de alto nivel.
(A/B) (sumatoria de puntaje de lasevaluaciones/número de evaluacionesrealizadas)
ANUALCALIDADÍndice ESTRATEGICO
1401700/E20203 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
102.00
12.00
A - sumatoria de puntaje de las evaluaciones
B - número de evaluaciones realizadas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EVALUACION
EVALUACION
Población H TotalM
Beneficiarios
33,201,576
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
47,106,556
Impartir la formación para el trabajo en la entidad, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en altatecnología, generando mano de obra altamente calificada.
Definición del programa
484,945
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
A-sumatoria de puntaje de las evaluaciones
B-número de evaluaciones realizadas
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
5,593.00
62.00
103.00
12.00
Valor Inicial
8.58 8.50
Resultado de la Meta
90.21
ALUMNO 847 4,802 5,649
Presupuesto Modificado
47,591,501
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
411-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
COMPONENTEPersonal de empresas industriales y particulares capacitados en Cenaltec Juárez - Chihuahua
Variación porcentualde crecimiento delalumnado
Representa el porcentaje de variación en la matrícula escolar deempresas industriales y particulares capacitadas en CENALTEC.
((At/At_1)-1)*100 ((alumnos y alumnas inscritos del añoactual/alumnos y alumnas inscritos del añoanterior)-1)*100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
GESTION
1401700/E20203 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
5,389.00
4,191.00
At - alumnos y alumnas inscritos del año actual
At_1 - alumnos y alumnas inscritos del año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
33,201,576
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
47,106,556
Impartir la formación para el trabajo en la entidad, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en altatecnología, generando mano de obra altamente calificada.
Definición del programa
484,945
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
At-alumnos y alumnas inscritos del año actual
At_1-alumnos y alumnas inscritos del año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
7,976.00
6,134.00
5,649.00
5,389.00
Valor Inicial
4.82 28.59
Resultado de la Meta
30.03
ALUMNO 847 4,802 5,649
Presupuesto Modificado
47,591,501
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
411-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
1402600/E20501 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
Población H TotalM
Beneficiarios
3,498,970
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,108,369
Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros, el desarrollo de la investigación aplicada, así como lamodernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el Estado. Promover la vinculación e impulsar elestablecimiento de centros de infraestructura tecnológica en áreas estratégicas, fomentando las actividades científicasy tecnológicas del Estado.Se consideran también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos de producción y competitividad en otrossectores del Estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.
Definición del programa
2,687,580
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD05Tema INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD01Subtema INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD001 Incrementar la cantidad y calidad de los recursos humanos, económicos, materiales y técnicos, destinados al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica.Objetivo001Estrategia Fortalecer con mayores recursos los programas de apoyo a la innovación y competitividad.
Linea de Acción 002 Incrementar en la difusión y recursos disponibles para el Programa de Apoyo a la Innovación y Mejora Tecnológica de la Micro y Pequeña Industria (PROATEC).
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
EMPRESAS ATENDIDAS 0 0 40
Presupuesto Modificado
8,795,949
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
411-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
ACTIVIDADPromoción de Programas y servicios del INADET
Variación Porcentualde empresasvisitadas
Representa el porcentaje de variación de las empresas visitadasen el ejercicio actual, respecto al ejercicio anterior en relación a losprogramas y servicios que ofrece el INADET.
((EA/EA_1)-1)*100 (empresas visitadas en el ejercicioactual/empresas visitadas en el ejercicioanterior)-1*100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
GESTION
1402600/E20501 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
50.00
40.00
EA - Empresas visitadas en el ejercicio actual
EA_1 - Empresas visitadas en el ejercicio anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EMPRESA
EMPRESA
Población H TotalM
Beneficiarios
3,498,970
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,108,369
Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros, el desarrollo de la investigación aplicada, así como lamodernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el Estado. Promover la vinculación e impulsar elestablecimiento de centros de infraestructura tecnológica en áreas estratégicas, fomentando las actividades científicasy tecnológicas del Estado.Se consideran también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos de producción y competitividad en otrossectores del Estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.
Definición del programa
2,687,580
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
EA-Empresas visitadas en el ejercicio actual
EA_1-Empresas visitadas en el ejercicio anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
77.00
53.00
80.00
50.00
Valor Inicial
60.00 25.00
Resultado de la Meta
45.28
EMPRESAS ATENDIDAS 0 0 40
Presupuesto Modificado
8,795,949
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
411-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
ACTIVIDADIncentivo para el Apoyo a la Innovación y Mejora Tecnológica para la Micro y Pequeña Industria (PROATEC)
Variación Porcentualde Créditosapoyados
Representa el porcentaje de variación de créditos apoyados entemas de inovación y mejora tecnológica para las micro ypequeñas industrias.
((At/At_1)-1)*100 (créditos apoyados en el ejercicioactual/créditos apoyados en el ejercicioanterior)-1*100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
GESTION
1402600/E20501 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
7.00
5.00
At - créditos apoyados en el ejercicio actual
At_1 - créditos apoyados en el ejercicio anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
CREDITO
CREDITO
Población H TotalM
Beneficiarios
3,498,970
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,108,369
Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros, el desarrollo de la investigación aplicada, así como lamodernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el Estado. Promover la vinculación e impulsar elestablecimiento de centros de infraestructura tecnológica en áreas estratégicas, fomentando las actividades científicasy tecnológicas del Estado.Se consideran también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos de producción y competitividad en otrossectores del Estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.
Definición del programa
2,687,580
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
At-créditos apoyados en el ejercicio actual
At_1-créditos apoyados en el ejercicio anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
9.00
7.00
10.00
7.00
Valor Inicial
42.86 40.00
Resultado de la Meta
28.57
EMPRESAS ATENDIDAS 0 0 40
Presupuesto Modificado
8,795,949
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
412-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
Población H TotalM
Beneficiarios
37,581,885
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
52,135,941
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación, el fomento y la regulación de los servicios de capacitacióny formación para el trabajo, destinados a individuos con 15 años o más que requieran formación para el trabajo. Sedirige a la población abierta en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida mediante un empleo más adecuado a lafuerza productiva del Estado.
Definición del programa
-3,398,818
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA03Subtema INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)001 Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.Objetivo001Estrategia Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar
empleos mejor remunerados.Linea de Acción 006 Promover los diversos programas de apoyo y fomento al empleo, capacitación y entrenamiento que incentiven la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y sus cadenas productivas tales como: becas del
Servicio Estatal del Empleo, CENALTEC, ICHEA, ICATECH, entre otros disponibles para crear empleos de calidad mejor remunerados.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
EGRESADOS 13,203 3,097 16,300
Presupuesto Modificado
48,737,123
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
412-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
PROPOSITOAlumnos y alumnas certificados en programas técnicos para el trabajo.
Variación Porcentualde Alumnas yAlumnosCertificados por elICATECH
Variación Porcentual de Alumnas y Alumnos Certificados por elICATECH respecto al año inmediato anterior
((Y/Y_1)-1)*100 ((Alumnas y Alumnos Certificados por elICATECH en el año 2014/Alumnos yAlumnas Certificados por el ICATECH en elaño 2013)-1)*100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
16,000.00
15,651.00
Y - Alumnas y Alumnos certificados por el ICATECH en el año 2014
Y_1 - Alumnas y Alumnos certificados por el ICATECH en el año 2013
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
37,581,885
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
52,135,941
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación, el fomento y la regulación de los servicios de capacitacióny formación para el trabajo, destinados a individuos con 15 años o más que requieran formación para el trabajo. Sedirige a la población abierta en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida mediante un empleo más adecuado a lafuerza productiva del Estado.
Definición del programa
-3,398,818
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
Y-Alumnas y Alumnos certificados por el ICATECH en el año 2014
Y_1-Alumnas y Alumnos certificados por el ICATECH en el año 2013
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
13,912.00
13,110.00
16,300.00
16,000.00
Valor Inicial
1.88 2.23
Resultado de la Meta
6.12
EGRESADOS 13,203 3,097 16,300
Presupuesto Modificado
48,737,123
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
412-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
PROPOSITOAlumnos y alumnas certificados en programas técnicos para el trabajo.
Porcentaje deMujeres CertificadasOcupadas
Porcentaje de Mujeres Certificadas Ocupadas con respecto alTotal de Mujeres Ocupadas en el Estado
(Y/Z)*100 (Total de Mujeres CertificadasOcupadas/Total de MujeresOcupadas)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
12,785.00
553,465.00
Y - Total de Mujeres Certificadas Ocupadas
Z - Total de Mujeres Ocupadas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
37,581,885
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
52,135,941
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación, el fomento y la regulación de los servicios de capacitacióny formación para el trabajo, destinados a individuos con 15 años o más que requieran formación para el trabajo. Sedirige a la población abierta en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida mediante un empleo más adecuado a lafuerza productiva del Estado.
Definición del programa
-3,398,818
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
Y-Total de Mujeres Certificadas Ocupadas
Z-Total de Mujeres Ocupadas
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
3,990.00
156,957.00
13,203.00
553,465.00
Valor Inicial
2.39 2.31
Resultado de la Meta
2.54
EGRESADOS 13,203 3,097 16,300
Presupuesto Modificado
48,737,123
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
412-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
COMPONENTEEgresados de programas con habilidades técnicas para el trabajo
Porcentaje dealumnas y alumnosegresadoscertificados
Porcentaje de alumnas y alumnos egresados certificados conrespecto al número de alumnos y alumnas inscritos
(Y/Z)*100 (Alumnas y alumnos egresadoscertificados en el año 2014/Total dealumnos y alumnas inscritos en el año2014)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
16,000.00
16,000.00
Y - Total de alumnas y alumnos egresados certificados en el año 2014
Z - Total de alumnas y alumnos inscritos en el año 2014
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
37,581,885
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
52,135,941
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación, el fomento y la regulación de los servicios de capacitacióny formación para el trabajo, destinados a individuos con 15 años o más que requieran formación para el trabajo. Sedirige a la población abierta en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida mediante un empleo más adecuado a lafuerza productiva del Estado.
Definición del programa
-3,398,818
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
Y-Total de alumnas y alumnos egresados certificados en el año 2014
Z-Total de alumnas y alumnos inscritos en el año 2014
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
4,823.00
5,923.00
16,300.00
16,500.00
Valor Inicial
98.79 100.00
Resultado de la Meta
81.43
EGRESADOS 13,203 3,097 16,300
Presupuesto Modificado
48,737,123
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
412-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
ACTIVIDADImpartición de cursos
Porcentaje demujeres certificadas
Porcentaje de mujeres certificadas con respecto al total dealumnos y alumnas certificados
(X/Y)*100 (Mujeres certificadas/Total de alumnos yalumnas certificados)*100
ANUALEFICIENCIAPorcentual GESTION
1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
12,785.00
16,000.00
X - Mujeres certificadas
Y - Total de alumnas y alumnos certificados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MUJER
MUJER
Población H TotalM
Beneficiarios
37,581,885
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
52,135,941
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación, el fomento y la regulación de los servicios de capacitacióny formación para el trabajo, destinados a individuos con 15 años o más que requieran formación para el trabajo. Sedirige a la población abierta en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida mediante un empleo más adecuado a lafuerza productiva del Estado.
Definición del programa
-3,398,818
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
X-Mujeres certificadas
Y-Total de alumnas y alumnos certificados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
3,990.00
4,823.00
13,203.00
16,300.00
Valor Inicial
81.00 79.91
Resultado de la Meta
82.73
EGRESADOS 13,203 3,097 16,300
Presupuesto Modificado
48,737,123
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
412-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
ACTIVIDADImpartición de cursos en zona de alta marginación
Porcentaje dealumnas y alumnoscon alto índice demarginacióncertificados
Porcentaje de alumnas y alumnos con alto índice de marginacióncertificados con respecto al total de alumnos y alumnascertificados
(Y/Z)*100 (Alumnas y alumnos con alto Índice demarginación certificados/Total de alumnosy alumnas certificados)*100
ANUALEFICIENCIAPorcentual GESTION
1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
1,600.00
16,000.00
Y - Alumnas y alumnos con alto índice de marginación certificados
Z - Total de alumnas y alumnos certificados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
37,581,885
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
52,135,941
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación, el fomento y la regulación de los servicios de capacitacióny formación para el trabajo, destinados a individuos con 15 años o más que requieran formación para el trabajo. Sedirige a la población abierta en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida mediante un empleo más adecuado a lafuerza productiva del Estado.
Definición del programa
-3,398,818
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
Y-Alumnas y alumnos con alto índice de marginación certificados
Z-Total de alumnas y alumnos certificados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
265.00
4,823.00
1,630.00
16,300.00
Valor Inicial
10.00 10.00
Resultado de la Meta
5.49
EGRESADOS 13,203 3,097 16,300
Presupuesto Modificado
48,737,123
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
412-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
ACTIVIDADImpartición de cursos a personas con capacidades diferentes
Porcentaje dealumnas y alumnoscon capacidadesdiferentescertificados
Porcentaje de alumnas y alumnos con capacidades diferentescertificados con respecto al total de alumnos y alumnascertificados
(Y/Z)*100 (alumnas y alumnos con capacidadesdiferentes certificados/total de alumnos yalumnas certificados)*100
ANUALEFICIENCIAPorcentual GESTION
1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
782.00
16,000.00
Y - Alumnas y Alumnos con capacidades diferentes certificados
Z - Total de Alumnas y Alumnos certificados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
37,581,885
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
52,135,941
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación, el fomento y la regulación de los servicios de capacitacióny formación para el trabajo, destinados a individuos con 15 años o más que requieran formación para el trabajo. Sedirige a la población abierta en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida mediante un empleo más adecuado a lafuerza productiva del Estado.
Definición del programa
-3,398,818
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
Y-Alumnas y Alumnos con capacidades diferentes certificados
Z-Total de Alumnas y Alumnos certificados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
22.00
4,823.00
800.00
16,300.00
Valor Inicial
4.91 4.89
Resultado de la Meta
0.46
EGRESADOS 13,203 3,097 16,300
Presupuesto Modificado
48,737,123
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
8Hoja No. de
412-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
ACTIVIDADImpartición de cursos en comunidades indígenas
Porcentaje dealumnas y alumnosindígenascertificados
Porcentaje de alumnas y alumnos indígenas certificados conrespecto al total de alumnas y alumnos certificados
(Y/Z)*100 (alumnas y alumnos indígenascertificados/total de alumnos y alumnascertificados)*100
ANUALEFICIENCIAPorcentual GESTION
1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
782.00
16,000.00
Y - Alumnas y Alumnos indígenas certificados
Z - Total de Alumnas y Alumnos certificados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
37,581,885
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
52,135,941
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación, el fomento y la regulación de los servicios de capacitacióny formación para el trabajo, destinados a individuos con 15 años o más que requieran formación para el trabajo. Sedirige a la población abierta en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida mediante un empleo más adecuado a lafuerza productiva del Estado.
Definición del programa
-3,398,818
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
Y-Alumnas y Alumnos indígenas certificados
Z-Total de Alumnas y Alumnos certificados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
285.00
4,823.00
800.00
16,300.00
Valor Inicial
4.91 4.89
Resultado de la Meta
5.91
EGRESADOS 13,203 3,097 16,300
Presupuesto Modificado
48,737,123
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
413-CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 3
1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO
Población H TotalM
Beneficiarios
3,981,613
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,721,900
Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sectorartesanal en el Estado.
Definición del programa
-902,375
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD04Tema TURISMO01Subtema TURISMO004 Realizar acciones que incrementen la competitividad del sector artesanal en el estado.Objetivo001Estrategia Fomentar las actividades comerciales de los artesanos del Estado Chihuahua.
Linea de Acción 002 Impulsar la participación en Festivales y Ferias Artesanales tanto nacionales como extranjeras.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ARTESANOS 650 650 1,300
Presupuesto Modificado
3,819,525
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
413-CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 3
FINContribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado a través de la comercialización de las artesanías elaboradas.
Variación porcentualde compras
Permite identificar la variación de las compras realizadas a lasetnias del Estado de un año a otro.
((CEEt/CEEt_1)-1)*100 Compras a las etnias del Estado del año2014 entre compras a las etnias del Estadodel año 2013 menos uno por cien
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO
1,700,000.00
1,550,898.00
CEEt - Compras a las Etnias del Estado año actual
CEEt_1 - Compras a las Etnias del Estado año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PESOS
PESOS
Población H TotalM
Beneficiarios
3,981,613
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,721,900
Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sectorartesanal en el Estado.
Definición del programa
-902,375
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
CEEt-Compras a las Etnias del Estado año actual
CEEt_1-Compras a las Etnias del Estado año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1,558,435.50
1,806,114.98
1,850,000.00
1,700,000.00
Valor Inicial
8.82 9.61
Resultado de la Meta
0.00
ARTESANOS 650 650 1,300
Presupuesto Modificado
3,819,525
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
413-CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 3
FINContribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado a través de la comercialización de las artesanías elaboradas.
Variación porcentualde artesanas yartesanosbeneficiados porcompras
Variación porcentual de artesanas y artesanos beneficiados enlas compras a las etnias del Estado con respecto al año anterior
((ABCt/ABCt_1)-1)*100 Artesanas y artesanos beneficiados conlas compras en el año 2014 entreartesanas y artesanos beneficiados conlas compras en 2013 menos uno por cien.
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO
306.00
283.00
ABCt - Artesanas y artesanos beneficiados por Compras año actual
ABCt_1 - Artesanas y artesanos beneficiados por Compras del año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PERSONAS ATENDIDAS
PERSONAS ATENDIDAS
Población H TotalM
Beneficiarios
3,981,613
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,721,900
Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sectorartesanal en el Estado.
Definición del programa
-902,375
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ABCt-Artesanas y artesanos beneficiados por Compras año actual
ABCt_1-Artesanas y artesanos beneficiados por Compras del año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
688.00
592.00
350.00
306.00
Valor Inicial
14.38 8.13
Resultado de la Meta
16.22
ARTESANOS 650 650 1,300
Presupuesto Modificado
3,819,525
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD
Población H TotalM
Beneficiarios
1,118,895,488
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
857,086,882
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general,con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, asícomo la atención de urgencias en todos los niveles.Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestanservicios de salud a la población en general.
Definición del programa
259,200,777
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1
E1
Eje
Eje
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
02
02
Tema
Tema
SALUD
SALUD
01
01
Subtema
Subtema
SALUD
SALUD
002
003
Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Impulsar la cobertura de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención mediante la construcción de infraestructura y esquemas novedosos de atención médica.
Objetivo
Objetivo
002
003
Estrategia
Estrategia
Desarrollar un Sistema de Atención Hospitalaria centrado en el usuario caracterizando su énfasis en aspectos de calidad y calidez.
Impulsar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales mediante Unidades de Atención Móviles.
Linea de Acción
Linea de Acción
002
002
Impulsar el trato digno y cálido a los pacientes por parte del personal médico, paramédico y administrativo mediante evaluaciones periódicas centradas en aspectos cualitativos de la atención.
Incorporar nuevas rutas del Programa de Caravanas de la Salud en los municipios de alta marginación y difícil acceso.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
POBLACION 587,993 580,659 1,168,652
Presupuesto Modificado
1,116,287,660
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
FINContribuir a disminuir la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres del estado de chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica
Variación porcentualanual de la tasa demortalidad de lasmujeres y loshombres en laentidad
Mide la variación del índice de mortalidad de las mujeres y loshombres en la entidad en el año actual en relación al índice demortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad del añoanterior.
((TAMEt/TMENt_1)-1)*100 Índice de mortalidad de las mujeres y loshombres en la entidad en el año actualentre índice de mortalidad de las mujeres ylos hombres en el año anterior por cien
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD
6.29
6.35
TAMEt - Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año actual
TMENt_1 - Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MONITOREO
MONITOREO
Población H TotalM
Beneficiarios
1,118,895,488
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
857,086,882
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general,con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, asícomo la atención de urgencias en todos los niveles.Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestanservicios de salud a la población en general.
Definición del programa
259,200,777
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TAMEt-Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año actual
TMENt_1-Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
5.70
6.48
6.35
6.48
Valor Inicial
-2.01-0.94
Resultado de la Meta
0.00
POBLACION 587,993 580,659 1,168,652
Presupuesto Modificado
1,116,287,660
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
1112100/E10201 - SALUD DE LA MUJER / SALUD
Población H TotalM
Beneficiarios
62,698,140
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
71,801,517
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vidaóptimas a la población de mujeres en edad fértil.
Definición del programa
-9,103,377
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA02Tema SALUD01Subtema SALUD001 Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.Objetivo002Estrategia Diseñar programas de salud que permitan mejorar la salud materna y de las mujeres en las diferentes etapas de su vida.
Linea de Acción 001 Implementar un programa específico para la detección oportuna y tratamiento del cáncer cervicouterino y del cáncer de mama en las mujeres.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES YURBANAS MARGINADAS
197,462 0 197,462
Presupuesto Modificado
62,698,140
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
FINContribuir a disminuir la tasa de mortalidad de la mujer en el estado de Chihuahua
Variación porcentualen la tasa demortalidad en lamujer
Mide la variación del índice de mortalidad de las mujeres en el añoactual en relación al índice de mortalidad de las mujeres el añoanterior.
((TMMt/TMMt_1)-1)*100 Tasa de mortalidad de la mujer en el añoactual entre tasa de mortalidad de la mujerdel año anterior por cien.
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1112100/E10201 - SALUD DE LA MUJER / SALUD
5.00
4.50
TMMt - Tasa de Mortalidad en Mujeres del año actual
TMMt_1 - Tasa de Mortalidad en Mujeres del año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MONITOREO
MONITOREO
Población H TotalM
Beneficiarios
62,698,140
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
71,801,517
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vidaóptimas a la población de mujeres en edad fértil.
Definición del programa
-9,103,377
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TMMt-Tasa de Mortalidad en Mujeres del año actual
TMMt_1-Tasa de Mortalidad en Mujeres del año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
5.00
5.00
5.00
5.00
Valor Inicial
0.00 11.11
Resultado de la Meta
0.00
POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES YURBANAS MARGINADAS
197,462 0 197,462
Presupuesto Modificado
62,698,140
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
1112200/E10201 - ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS / SALUD
Población H TotalM
Beneficiarios
64,778,844
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
62,722,729
Conjunto de acciones enfocadas a la atención y prevención de enfermedades por transmisión y propagación de unagente patógeno.
Definición del programa
2,056,116
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA02Tema SALUD01Subtema SALUD001 Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.Objetivo005Estrategia Establecer programas médicos para la atención de problemas emergentes como VIH-SIDA, entre otros.
Linea de Acción 003 Brindar atención médica en los Hospitales Estatales a los pacientes con infección avanzada con VIH garantizando el acceso a los medicamentos antirretrovirales.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
POBLACION 497,392 491,189 988,581
Presupuesto Modificado
64,778,844
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
FINContribuir a la disminución de la tasa de incidencia de morbilidad de las mujeres y los hombres con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera a través de la prevención y atención médica oportuna.
Tasa de variaciónporcentual deincidencia demorbilidad de lasmujeres y loshombres conenfermedades porVIH, lepra,tuberculosis y cólera
Mide la variación de la tasa de incidencia de morbilidad de lasmujeres y los hombres con enfermedades por VIH, lepra,tuberculosis y cólera en año actual en relación a la tasa deincidencia de morbilidad de las mujeres y los hombres conenfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera del añoanterior.
((TINMPEVLTCt/TIMPEVLTCOt_1)-1)*100
Tasa de incidencia de morbilidad de lasmujeres y los hombres con enfermedadespor VIH, lepra, tuberculosis y cólera en añoactual/Tasa de incidencia de morbilidad delas mujeres y los hombres conenfermedades por VIH, lepra, tuberculosisy cólera en años anterior menos uno porcien
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1112200/E10201 - ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS / SALUD
28.28
20.75
TINMPEVLTCt - Tasa de incidencia de morbilidad de las mujeres y los hombres conenfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actualTIMPEVLTCOt_1 - Tasa de incidencia de morbilidad de las mujeres y los hombres conenfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MONITOREO
MONITOREO
Población H TotalM
Beneficiarios
64,778,844
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
62,722,729
Conjunto de acciones enfocadas a la atención y prevención de enfermedades por transmisión y propagación de unagente patógeno.
Definición del programa
2,056,116
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TINMPEVLTCt-Tasa de incidencia de morbilidad de las mujeres y los hombres con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actu
TIMPEVLTCOt_1-Tasa de incidencia de morbilidad de las mujeres y los hombres con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año a
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
21.21
21.21
25.18
21.21
Valor Inicial
18.72 36.29
Resultado de la Meta
0.00
POBLACION 497,392 491,189 988,581
Presupuesto Modificado
64,778,844
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
1112300/E10201 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS / SALUD
Población H TotalM
Beneficiarios
120,747,052
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
99,621,617
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vidainiciales óptimas para el desarrollo de la población de niñas y niños.
Definición del programa
32,705,184
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA02Tema SALUD01Subtema SALUD001 Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.Objetivo001Estrategia Implementar programas de salud de atención a la población infantil y juvenil que tengan un impacto relevante en el mejoramiento de los indicadores de salud de este grupo poblacional.
Linea de Acción 001 Impulsar la realización de las campañas de vacunación universal en los niños y niñas menores de cinco años en toda la entidad, que incluya la vacuna del virus del papiloma humano.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
POBLACION 57,027 57,747 114,774
Presupuesto Modificado
132,326,801
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
8Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
FINContribuir a la disminución de la tasa de mortalidad de las niñas y los niños a través de programas de salud de atención que tengan un impacto relevante.
Variación porcentualde índices demortalidad de lasniñas y los niñosmenores a 5 años
Mide la variación de los Índices de mortalidad de las niñas y losniños menores a 5 años en año actual en relación a los índices demortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en añoanterior.
((INMPM5At/IMPM5At_1)-1)*100
Indices de mortalidad de las niñas y losniños menores a 5 años en año actualentre índices de mortalidad de las niñas ylos niños menores a 5 años en año anteriormenos uno por cien
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1112300/E10201 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS / SALUD
2.90
3.00
INMPM5At - Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual
IMPM5At_1 - Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MONITOREO
MONITOREO
Población H TotalM
Beneficiarios
120,747,052
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
99,621,617
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vidainiciales óptimas para el desarrollo de la población de niñas y niños.
Definición del programa
32,705,184
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
INMPM5At-Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual
IMPM5At_1-Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
3.00
3.00
2.77
2.80
Valor Inicial
-1.07-3.33
Resultado de la Meta
0.00
POBLACION 57,027 57,747 114,774
Presupuesto Modificado
132,326,801
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
9Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
1112400/E10201 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS / SALUD
Población H TotalM
Beneficiarios
78,402,640
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
75,207,901
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones óptimas devida a la población de personas adultas y personas adultas mayores.
Definición del programa
3,194,739
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA02Tema SALUD01Subtema SALUD001 Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.Objetivo003Estrategia Diseñar programas de atención médica para las personas adultas mayores.
Linea de Acción 004 Impulsar el Programa de Atención a la Salud del Adulto y del Adulto Mayor, el cual comprende campañas de prevención, orientación alimentaria y médica en diabetes, riesgo cardiovascular, así como la detecciónde tumores malignos en las mujeres y los hombres.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
POBLACION 383,921 379,132 763,053
Presupuesto Modificado
78,402,640
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
10Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
FINContribuir a la reducción de la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres adultos y adultos mayores por diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular mediante tratamiento médico oportuno.
Variación porcentualen tasa demortalidad de lasmujeres y loshombres condiabetes mellitus yenfermedadcardiovascular
Mide la variación de índice de mortalidad de las mujeres y loshombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular(hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual enrelación al índice de mortalidad de las mujeres y los hombres condiabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensiónarterial, obesidad y dislipidemia) del año anterior.
((TAMPPDMECODt/TMPPDMECODt_1)-1)*100
Variación de tasa de mortalidad de lasmujeres y los hombres con diabetesmellitus y enfermedad cardiovascular(hipertensión arterial, obesidad ydislipidemia) año actual entre la tasa demortalidad de las mujeres y los hombrescon diabetes mellitus y enfermedadcardiovascular (hipertensión arterial,obesidad y dislipidemia) año anterior.
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1112400/E10201 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS / SALUD
208.00
220.00
TAMPPDMECODt - Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus yenfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actualTMPPDMECODt_1 - Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus yenfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MONITOREO
MONITOREO
Población H TotalM
Beneficiarios
78,402,640
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
75,207,901
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones óptimas devida a la población de personas adultas y personas adultas mayores.
Definición del programa
3,194,739
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TAMPPDMECODt-Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obes
TMPPDMECODt_1-Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obe
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
218.00
218.00
202.00
218.00
Valor Inicial
-7.34-5.45
Resultado de la Meta
0.00
POBLACION 383,921 379,132 763,053
Presupuesto Modificado
78,402,640
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
11Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
1114400/E10201 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES / SALUD
Población H TotalM
Beneficiarios
1,834,959
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,091,086
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización plena que influyan en la disminución de losíndices de adicción mediante la prevención y la detección temprana, garantizando un adecuado tratamiento para unarehabilitación integral, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables.Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, paraevitar el avance de la adición y participar en la disminución de los delitos en los cuales la adicción es una de lasvariables.
Definición del programa
-256,127
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA02Tema SALUD01Subtema SALUD010 Impulsar un programa integral de prevención y tratamiento de adicciones con la finalidad de reducir su incidencia en el Estado de Chihuahua.Objetivo001Estrategia Fortalecer los programas y acciones de la prevención de adicciones en la entidad.
Linea de Acción 001 Impulsar los programas de prevención de adicciones en los rubros de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, entre la población juvenil en particular y la población adulta en general.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONA 53,069 52,408 105,477
Presupuesto Modificado
1,834,959
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
12Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
FINContribuir a ampliar la cobertura de atención a las mujeres y los hombres en el uso y abuso de sustancias adictivas
Variación porcentualanual de la coberturade atención a lasmujeres y loshombres en el uso yabuso de sustanciasadictivas.
Mide la variación del número de mujeres y hombres atendidas poruso y abuso de sustancia adictivas durante el año actual enrelación al número de mujeres y hombres atendidas por uso yabuso de sustancia adictivas durante el año anterior.
((PEADt/PAt_1)-1)*100 Mujeres y hombres atendidos durante elaño actual entre Mujeres y hombresatendidas durante el año anterior.
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1114400/E10201 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES / SALUD
72,744.00
152,939.00
PEADt - Mujeres y hombres atendidos durante el año actual
PAt_1 - Mujeres y hombres atendidos durante el año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PACIENTES
PACIENTES
Población H TotalM
Beneficiarios
1,834,959
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,091,086
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización plena que influyan en la disminución de losíndices de adicción mediante la prevención y la detección temprana, garantizando un adecuado tratamiento para unarehabilitación integral, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables.Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, paraevitar el avance de la adición y participar en la disminución de los delitos en los cuales la adicción es una de lasvariables.
Definición del programa
-256,127
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PEADt-Mujeres y hombres atendidos durante el año actual
PAt_1-Mujeres y hombres atendidos durante el año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
46,094.00
26,369.00
105,477.00
105,477.00
Valor Inicial
0.00-52.44
Resultado de la Meta
74.80
PERSONA 53,069 52,408 105,477
Presupuesto Modificado
1,834,959
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
13Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
1122200/E10201 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION / SALUD
Población H TotalM
Beneficiarios
429,788
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
12,440,531
Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población en general para mejorarlas condiciones de salud de las personas que habitan en la Entidad.
Definición del programa
-12,010,743
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA02Tema SALUD01Subtema SALUD009 Impulsar la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de salud estatal.Objetivo001Estrategia Fortalecer el empoderamiento social en materia de salud impulsando la participación comunitaria.
Linea de Acción 003 Realizar jornadas de participación comunitaria en salud en donde se capacite a la comunidad en general sobre temas de salud.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
POBLACION 71,748 70,853 142,601
Presupuesto Modificado
429,788
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
14Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
FINContribuir a la disminución del índice de morbilidad en las mujeres y los hombres en la entidad mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades
Variación porcentualanual del índice demorbilidad de lasmujeres y loshombres en laentidad
Mide la variación del Índice de morbilidad en la entidad año actualen relación al Índice de morbilidad en la entidad año anterior.
((INMEt/IMEt_1)-1)*100 Índice de morbilidad de las mujeres y loshombres en la entidad año actual entreÍndice de morbilidad de las mujeres y loshombres en la entidad año anterior
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1122200/E10201 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION / SALUD
417.00
442.00
INMEt - Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actual
IMEt_1 - Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MONITOREO
MONITOREO
Población H TotalM
Beneficiarios
429,788
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
12,440,531
Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población en general para mejorarlas condiciones de salud de las personas que habitan en la Entidad.
Definición del programa
-12,010,743
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
INMEt-Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actual
IMEt_1-Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
372.69
427.00
414.00
427.00
Valor Inicial
-3.04-5.66
Resultado de la Meta
0.00
POBLACION 71,748 70,853 142,601
Presupuesto Modificado
429,788
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
15Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
1123700/E10201 - SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD / SALUD
Población H TotalM
Beneficiarios
7,678,797
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
25,210,891
Conjunto de acciones que sirven de soporte a otras actividades médicas en el mantenimiento y recuperación de la salud.
Definición del programa
-17,532,094
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA02Tema SALUD01Subtema SALUD001 Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.Objetivo
EstrategiaLinea de Acción
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES YURBANAS MARGINADAS
16,645 16,855 33,500
Presupuesto Modificado
7,678,797
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
16Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
PROPOSITOSe han atendido pre-hospitalariamente las emergencias de las mujeres y los hombres en general.
Variación porcentualanual del serviciopre-hospitalario deemergencias a lasmujeres y loshombres en general.
Mide la variación porcentual del Total de servicios pre-hospitalariode emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en generalen año actual en relación al total de servicios pre-hospitalario deemergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general enaño anterior.
((TOSPHEOPGt/TSPHEOPGt_1)-1)*100
Total de servicios pre-hospitalario deemergencias otorgados a las mujeres y loshombres en general en año actual entre eltotal de servicios pre-hospitalario deemergencias otorgados a las mujeres y loshombres en general en año anterior.
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1123700/E10201 - SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD / SALUD
7,109.00
10,034.00
TOSPHEOPGt - Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeresy los hombres en general en año actualTSPHEOPGt_1 - Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeresy los hombres en general en año anterior.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MONITOREO
MONITOREO
Población H TotalM
Beneficiarios
7,678,797
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
25,210,891
Conjunto de acciones que sirven de soporte a otras actividades médicas en el mantenimiento y recuperación de la salud.
Definición del programa
-17,532,094
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TOSPHEOPGt-Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual
TSPHEOPGt_1-Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año anterior.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
2,813.00
7,483.00
7,483.00
7,483.00
Valor Inicial
0.00-29.15
Resultado de la Meta
0.00
POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES YURBANAS MARGINADAS
16,645 16,855 33,500
Presupuesto Modificado
7,678,797
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
17Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
1123800/E10201 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES / SALUD
Población H TotalM
Beneficiarios
7,000,941
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,663,778
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vidaóptima a la población de los y las adolescentes.
Definición del programa
1,337,163
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA02Tema SALUD01Subtema SALUD009 Impulsar la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de salud estatal.Objetivo001Estrategia Fortalecer el empoderamiento social en materia de salud impulsando la participación comunitaria.
Linea de Acción 003 Realizar jornadas de participación comunitaria en salud en donde se capacite a la comunidad en general sobre temas de salud.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
POBLACION 126,238 124,664 250,902
Presupuesto Modificado
7,000,941
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
18Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
FINSe contribuye a elevar la calidad de vida de las y los adolescentes.
Variación porcentualen las tasas demorbilidad general enlas y losadolescentes.
Mide la variación del índice de morbilidad general en las y losadolescentes en el año actual en relación al índice de morbilidadgeneral en las y los adolescentes año anterior.
((TAMGAt/TMGAEDt_1)-1)*100
Tasa de morbilidad general en las y losadolescentes año actual entre Tasa demorbilidad general en las y losadolescentes año anterior por cien
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1123800/E10201 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES / SALUD
498.00
540.00
TAMGAt - Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual
TMGAEDt_1 - Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MONITOREO
MONITOREO
Población H TotalM
Beneficiarios
7,000,941
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,663,778
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vidaóptima a la población de los y las adolescentes.
Definición del programa
1,337,163
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TAMGAt-Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual
TMGAEDt_1-Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
535.00
535.00
540.00
535.00
Valor Inicial
0.93-7.78
Resultado de la Meta
0.00
POBLACION 126,238 124,664 250,902
Presupuesto Modificado
7,000,941
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
19Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
COMPONENTEFormación y acreditación de Grupos de las y los Adolecentes Promotores de Salud sobre el cuidado de la salud otorgada
Porcentaje de las ylos adolescentesacreditados
Mide la relación entre el total de grupos de las y los AdolescentesPromotores de Salud acreditados y el total de Grupos de las y losAdolescentes Promotores de Salud programados para acreditar.
(TOGAPSA/TGAPSP)*100 Total de grupos de las y los adolecentesPromotores de Salud acreditados entreTotal de Grupos de las y los adolecentesPromotores de Salud programados paraacreditar por cien
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1123800/E10201 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES / SALUD
51.00
20.00
TOGAPSA - Total de grupos de las y los adolescentes Promotores de Salud acreditados
TGAPSP - entre Total de Grupos de las y los adolescentes Promotores de Saludprogramados para acreditar
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
CAPACITACION
CAPACITACION
Población H TotalM
Beneficiarios
7,000,941
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,663,778
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vidaóptima a la población de los y las adolescentes.
Definición del programa
1,337,163
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TOGAPSA-Total de grupos de las y los adolescentes Promotores de Salud acreditados
TGAPSP-entre Total de Grupos de las y los adolescentes Promotores de Salud programados para acreditar
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
13.00
5.00
20.00
20.00
Valor Inicial
100.00 255.00
Resultado de la Meta
260.00
POBLACION 126,238 124,664 250,902
Presupuesto Modificado
7,000,941
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
20Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
1123900/E10201 - ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES / SALUD
Población H TotalM
Beneficiarios
69,179,574
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
78,144,386
Conjunto de acciones de promoción, vigilancia y prevención de riesgos producidos por padecimientos relacionados conel saneamiento del ambiente doméstico y de los espacios cercanos a las comunidades, donde se reproducen o protegenlos vectores.
Definición del programa
-8,964,812
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA02Tema SALUD01Subtema SALUD001 Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.Objetivo005Estrategia Establecer programas médicos para la atención de problemas emergentes como VIH-SIDA, entre otros.
Linea de Acción 006 Impulsar el fomento sanitario en los hospitales, centros de salud y la comunidad en general con la finalidad de reducir los riesgos sanitarios y de enfermedades como el cólera, el virus del oeste del Nilo y eldengue.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES YURBANAS MARGINADAS
67,967 67,120 135,087
Presupuesto Modificado
69,179,574
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
21Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
COMPONENTETratamiento a las mujeres y hombres para la atención de paludismo otorgado.
Porcentaje demujeres y hombrescurados portratamiento para laatención depaludismo
Mide la relación de mujeres y hombres curados por tratamientopara la atención de paludismo entre mujeres y hombres entratamiento para la atención de paludismo
(PECTAP/PTAPA)*100 Mujeres y hombres curados por tratamientopara la atención de paludismo entremujeres y hombres en tratamiento para laatención de paludismo por cien
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1123900/E10201 - ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES / SALUD
157.00
157.00
PECTAP - Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo
PTAPA - Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
Población H TotalM
Beneficiarios
69,179,574
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
78,144,386
Conjunto de acciones de promoción, vigilancia y prevención de riesgos producidos por padecimientos relacionados conel saneamiento del ambiente doméstico y de los espacios cercanos a las comunidades, donde se reproducen o protegenlos vectores.
Definición del programa
-8,964,812
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PECTAP-Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo
PTAPA-Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
4.00
4.00
20.00
20.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES YURBANAS MARGINADAS
67,967 67,120 135,087
Presupuesto Modificado
69,179,574
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
22Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
1502000/E10201 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD
Población H TotalM
Beneficiarios
39,580,451
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
39,088,899
Control y fomento sanitario a fin de proteger a la población contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventosexógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, afactores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen,incluyendo la publicidad de los mismos.
Definición del programa
9,091,139
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA02Tema SALUD01Subtema SALUD001 Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.Objetivo005Estrategia Establecer programas médicos para la atención de problemas emergentes como VIH-SIDA, entre otros.
Linea de Acción 005 Establecer planes de contingencia sanitarios ante accidentes y desastres naturales.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
POBLACION 1,713,920 1,692,545 3,406,465
Presupuesto Modificado
48,180,039
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
23Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
FINContribuir a la disminución de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado, mediante la aplicación de actos de autoridad regulatorios y no regulatorios para la prevención y atención de losriesgos sanitarios.
Variación porcentualanual de laincidencia deenfermedadesgastrointestinales enlas mujeres y loshombres del Estado
Mide la variación del índice de Incidencia de enfermedadesgastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en elaño actual en relación al índice de Incidencia de enfermedadesgastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en elaño anterior.
((INEGRt/IEGREt_1)-1)*100 Incidencia de enfermedadesgastrointestinales en las mujeres y loshombres registradas en el año actual entrela Incidencia de enfermedadesgastrointestinales en las mujeres y loshombres registradas en el año anterior porcien
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1502000/E10201 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD
99.49
99.35
INEGRt - Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombresregistradas en el año actualIEGREt_1 - Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombresregistradas en el año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
INCIDENCIA
INCIDENCIA
Población H TotalM
Beneficiarios
39,580,451
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
39,088,899
Control y fomento sanitario a fin de proteger a la población contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventosexógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, afactores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen,incluyendo la publicidad de los mismos.
Definición del programa
9,091,139
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
INEGRt-Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año actual
IEGREt_1-Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
63.00
63.00
99.53
99.49
Valor Inicial
0.04 0.14
Resultado de la Meta
0.00
POBLACION 1,713,920 1,692,545 3,406,465
Presupuesto Modificado
48,180,039
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
24Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
2332700/E10201 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / SALUD
Población H TotalM
Beneficiarios
302,198,331
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
229,956,506
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos seanejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legalesaplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad,transparencia y honradez.
Definición del programa
112,012,728
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA02Tema SALUD01Subtema SALUD002 Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.Objetivo001Estrategia Impulsar los procesos de acreditación y certificación de las Unidades Médicas bajo reconocidos Sistemas de Calidad Nacionales e Internacionales.
Linea de Acción 003 Acreditar las Unidades Médicas que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONAL 1,663 1,643 3,306
Presupuesto Modificado
341,969,234
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
25Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
PROPOSITOServicios de Salud de Chihuahua eficienta la gestión institucional
Porcentaje de Líneasde Acción del PlanSectorial Cumplidas
Mide la relación entre las líneas de acción cumplidas y laspublicadas del plan sectorial de la entidad.
(LAC/LAPPSE)*100 (Líneas de Acción cumplidas/Líneas deacción publicadas en Plan Sectorial)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
2332700/E10201 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / SALUD
241.00
368.00
LAC - Líneas de acción cumplidas
LAPPSE - Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MONITOREO
MONITOREO
Población H TotalM
Beneficiarios
302,198,331
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
229,956,506
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos seanejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legalesaplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad,transparencia y honradez.
Definición del programa
112,012,728
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
LAC-Líneas de acción cumplidas
LAPPSE-Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
115.00
175.00
259.00
368.00
Valor Inicial
70.38 65.49
Resultado de la Meta
65.71
PERSONAL 1,663 1,643 3,306
Presupuesto Modificado
341,969,234
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
26Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
2332900/E10201 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD / SALUD
Población H TotalM
Beneficiarios
112,242,995
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
45,805,211
Disminuir los riesgos de morbilidad y mortalidad de la población en general, estableciendo programas médicos para laatención de problemas emergentes, con la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de saludEstatal, así como garantizar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales y urbanas medianteunidades de atención móviles e impulsar un programa de sangre segura para la atención médica en el Estado deChihuahua.
Definición del programa
75,799,599
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA02Tema SALUD01Subtema SALUD001 Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.Objetivo007Estrategia Impulsar un Programa de Sangre Segura para la atencion médica en el Estado de Chihuahua.
Linea de Acción 001 Promover la donación voluntaria de sangre.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
POBLACION 1,713,920 1,692,545 3,406,465
Presupuesto Modificado
121,604,809
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
27Hoja No. de
415-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 27
PROPOSITOLas mujeres y los hombres de población abierta mejora sus condiciones de salud mediante las acciones y servicios conjuntas entre Gobierno y Sociedad.
Tasa de morbilidadde las mujeres y loshombres deresponsabilidad deSSCH en la entidad
Mide la variación del índice de morbilidad de las mujeres y loshombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en el añoactual en relación a la tasa de morbilidad de las mujeres y loshombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en el añoanterior.
((TAMPRSSCHEt/TMPRSSCHENt_1)-1)*100
Tasa de morbilidad de las mujeres y loshombres de responsabilidad de SSCH en laentidad entre tasa de morbilidad de lasmujeres y los hombres de responsabilidadde SSCH en la entidad en el año anterior
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
2332900/E10201 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD / SALUD
413.42
417.91
TAMPRSSCHEt - Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad deSSCH en la entidad en año actualTMPRSSCHENt_1 - Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad deSSCH en la entidad en año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MONITOREO
MONITOREO
Población H TotalM
Beneficiarios
112,242,995
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
45,805,211
Disminuir los riesgos de morbilidad y mortalidad de la población en general, estableciendo programas médicos para laatención de problemas emergentes, con la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de saludEstatal, así como garantizar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales y urbanas medianteunidades de atención móviles e impulsar un programa de sangre segura para la atención médica en el Estado deChihuahua.
Definición del programa
75,799,599
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TAMPRSSCHEt-Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año actual
TMPRSSCHENt_1-Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
372.69
417.90
404.44
408.93
Valor Inicial
-1.10-1.07
Resultado de la Meta
0.00
POBLACION 1,713,920 1,692,545 3,406,465
Presupuesto Modificado
121,604,809
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD
Población H TotalM
Beneficiarios
1,555,931,166
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,467,997,975
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general,con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, asícomo la atención de urgencias en todos los niveles.Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestanservicios de salud a la población en general.
Definición del programa
17,766,520
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA02Tema SALUD01Subtema SALUD003 Impulsar la cobertura de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención mediante la construcción de infraestructura y esquemas novedosos de atención médica.Objetivo004Estrategia Mejorar los servicios en el segundo nivel de atención medica médiante la construcción y el mejoramiento de la infraestructura relevante además de la implementación de esquemas novedosos de atención
hospitalaria.Linea de Acción 001 Remodelar el Hospital General y Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez, así como los Hospitales Regionales de Delicias, Nuevo Casas Grandes, Camargo, Jiménez y Ojinaga.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
CIUDADANOS 347,187 361,357 708,544
Presupuesto Modificado
1,485,764,495
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
COMPONENTEUnidades hospitalarias y de servicios en óptimas condiciones mediante la construcción, remodelación y ampliación concluidas
Porcentaje deunidadeshospitalarias y deservicios mejoradas
Nos indica cuantas unidades operadas por el ICHISAL fueronconstruidas, remodeladas y ampliadas en relación al número deunidades hospitalarias existentes actualmente.
(UNIDADESHOSPITALARIASYDESERVICIOSMEJORADAS/UNIDADESEXISTENTES)*1
00
(UNIDADES HOSPITALARIAS Y DESERVICIOS MEJORADAS/UNIDADESEXISTENTES)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD
14.00
14.00
UNIDADESHOSPITALARIASYDESERVICIOSMEJORADAS - Unidades hospitalarias y deservicios mejoradasUNIDADESEXISTENTES - Unidades existentes
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
UNIDADES
UNIDADES
Población H TotalM
Beneficiarios
1,555,931,166
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,467,997,975
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general,con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, asícomo la atención de urgencias en todos los niveles.Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestanservicios de salud a la población en general.
Definición del programa
17,766,520
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
UNIDADESHOSPITALARIASYDESERVICIOSMEJORADAS-Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas
UNIDADESEXISTENTES-Unidades existentes
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
14.00
14.00
14.00
14.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
CIUDADANOS 347,187 361,357 708,544
Presupuesto Modificado
1,485,764,495
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
COMPONENTERecurso humano contratado
Porcentaje decontratación deplazas
Número de plazas contratadas en cada Unidad Hospitalaria conrespecto a la capacidad de contratación de Recursos Humanos decada una de estas.
(NUMERODEPLAZASCONTRATADAS/NUMERODEPLAZA
SNECESARIAS)*100
(NUMERO DE PLAZAS CONTRATADAS/NUMERO DE PLAZAS NECESARIAS)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD
4,752.00
5,306.00
NUMERODEPLAZASCONTRATADAS - Número de plazas contratadas
NUMERODEPLAZASNECESARIAS - Número de plazas necesarias
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PLAZA
PLAZA
Población H TotalM
Beneficiarios
1,555,931,166
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,467,997,975
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general,con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, asícomo la atención de urgencias en todos los niveles.Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestanservicios de salud a la población en general.
Definición del programa
17,766,520
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NUMERODEPLAZASCONTRATADAS-Número de plazas contratadas
NUMERODEPLAZASNECESARIAS-Número de plazas necesarias
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
5,110.00
5,306.00
4,752.00
5,306.00
Valor Inicial
89.56 89.56
Resultado de la Meta
96.31
CIUDADANOS 347,187 361,357 708,544
Presupuesto Modificado
1,485,764,495
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
COMPONENTEInsumos médicos entregados
Porcentaje de abastomédico
Mide el porcentaje de Médicamentos entregados a la población encada Unidad Hospitalaria en comparación con los solicitados encada una de estas.
(INSUMOMEDICOENTREGADO/INSUMOMEDICOSOLICITA
DO)*100
(INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS/INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS) *100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD
18,163,933.00
18,163,933.00
INSUMOMEDICOENTREGADO - Insumo médico entregado
INSUMOMEDICOSOLICITADO - Insumo médico solicitado
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
INSUMO
INSUMO
Población H TotalM
Beneficiarios
1,555,931,166
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,467,997,975
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general,con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, asícomo la atención de urgencias en todos los niveles.Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestanservicios de salud a la población en general.
Definición del programa
17,766,520
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
INSUMOMEDICOENTREGADO-Insumo médico entregado
INSUMOMEDICOSOLICITADO-Insumo médico solicitado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
20,394,398.00
20,394,398.00
19,200,725.00
19,200,725.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
CIUDADANOS 347,187 361,357 708,544
Presupuesto Modificado
1,485,764,495
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
COMPONENTEEquipo médico productivo
Porcentaje deproductividad médica
De todas las atenciones médicas solicitadas a las diferentesUnidades Hospitalaraias cuantas de estas fueron atendidas y queporcentaje representa con la capacidad operativa existente.
(NAB/NUM_AT_CINST)*100 (NUMERO DE ATENCIONES MEDICASBRINADAS/NUMERO DE ATENCIONESMEDICAS SEGUN CAPACIDADINSTITUCIONAL)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD
441,846.00
589,128.00
NAB - Número de atenciones médicas brindadas
NUM_AT_CINST - Número de atenciones médicas segun capacidad institucional
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ATENCIONES
ATENCIONES
Población H TotalM
Beneficiarios
1,555,931,166
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,467,997,975
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general,con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, asícomo la atención de urgencias en todos los niveles.Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestanservicios de salud a la población en general.
Definición del programa
17,766,520
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NAB-Número de atenciones médicas brindadas
NUM_AT_CINST-Número de atenciones médicas segun capacidad institucional
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
2,878,952.00
3,527,580.00
441,846.00
589,128.00
Valor Inicial
75.00 75.00
Resultado de la Meta
81.61
CIUDADANOS 347,187 361,357 708,544
Presupuesto Modificado
1,485,764,495
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD
Población H TotalM
Beneficiarios
724,573,005
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
625,612,976
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración delos recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura demanejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de unservicio público de calidad a la ciudadanía.Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad conperspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo delproyecto organizacional.
Definición del programa
80,090,023
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA02Tema SALUD01Subtema SALUD004 Garantizar que los Centros de Salud cuenten con los recursos humanos suficientes y debidamente calificados para la correcta operación de las Unidades Médicas.Objetivo002Estrategia Impulsar la contratación de personal médico especializado calificado (médicos, enfermeras, enfermeros, paramédicas, paramédicos) para las Unidades Médicas existentes y las que serán edificadas.
Linea de Acción 001 Incrementar el número de plazas para la contratación de médicos, enfermeras, enfermeros, paramédicas y paramedicos, sustituyendo personal que se encuentra trabajando bajo esquemas condicionales(honorarios, medio tiempo).
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
CIUDADANOS 347,187 361,357 708,544
Presupuesto Modificado
705,702,999
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
COMPONENTEAdministración de los recursos humanos eficiente
Porcentaje decapacidad deatención
Nos indica que Porcentaje de recurso humano se ha empleado ysu relación con la capacidad de contratación de cada UnidadHospitalaria.
(N.PLAZAS.NEC./CAP.HOSP.)*100
(NUMERO DE PLAZAS NECESARIAS/CAPACIDAD HOSPITALARIA)*100
BIMENSUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD
4,752.00
4,752.00
N.PLAZAS.NEC. - Número de plazas necesarias
CAP.HOSP. - Capacidad hospitalaria
BIMENSUAL 1
Nivel Resumen Narrativo
PLAZA
UNIDADES
Población H TotalM
Beneficiarios
724,573,005
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
625,612,976
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración delos recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura demanejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de unservicio público de calidad a la ciudadanía.Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad conperspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo delproyecto organizacional.
Definición del programa
80,090,023
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
N.PLAZAS.NEC.-Número de plazas necesarias
CAP.HOSP.-Capacidad hospitalaria
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
5,101.00
5,306.00
5,306.00
5,306.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
96.14
CIUDADANOS 347,187 361,357 708,544
Presupuesto Modificado
705,702,999
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
8Hoja No. de
416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
COMPONENTEAdministración de los recursos financieros eficiente
Porcentaje delpresupuesto deegresos ejercido
Nos indica que porcentaje del presupuesto autorizado por elCongreso del Estado de Chihuahua es ejercido en el año.
(PPTOEJERCIDO/PPTOAUTORIZADOPORHCONG)*100
(PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTOAUTORIZADO POR EL H. CONGRESO)*100
BIMENSUALECONOMIAPorcentual GESTION
2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD
2,118,512,516.00
2,118,512,516.00
PPTOEJERCIDO - Presupuesto ejercido
PPTOAUTORIZADOPORHCONG - Presupuesto autorizado
BIMENSUAL 1
Nivel Resumen Narrativo
PESOS
PESOS
Población H TotalM
Beneficiarios
724,573,005
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
625,612,976
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración delos recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura demanejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de unservicio público de calidad a la ciudadanía.Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad conperspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo delproyecto organizacional.
Definición del programa
80,090,023
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PPTOEJERCIDO-Presupuesto ejercido
PPTOAUTORIZADOPORHCONG-Presupuesto autorizado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
2,367,795,202.56
2,460,504,171.00
2,460,504,171.00
2,460,504,171.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
96.23
CIUDADANOS 347,187 361,357 708,544
Presupuesto Modificado
705,702,999
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
9Hoja No. de
416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
COMPONENTEAdministración de los recursos materiales eficiente
Porcentaje derecursos materialessurtidos víaproveedor liberado
Mide el porcentaje del número de Médicamentos adquíridos víaprovedor liberado en relación a los medicamentos solicitados.
(INSUMOSLIB/INSUMOSSOL)*100
(INSUMOS LIBERADOS/INSUMOSSOLICITADOS)*100
BIMENSUALEFICACIAPorcentual GESTION
2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD
15,784,021.00
15,784,021.00
INSUMOSLIB - Insumos liberados
INSUMOSSOL - Insumos solicitados
BIMENSUAL 1
Nivel Resumen Narrativo
PESOS
PESOS
Población H TotalM
Beneficiarios
724,573,005
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
625,612,976
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración delos recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura demanejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de unservicio público de calidad a la ciudadanía.Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad conperspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo delproyecto organizacional.
Definición del programa
80,090,023
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
INSUMOSLIB-Insumos liberados
INSUMOSSOL-Insumos solicitados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
18,716,474.74
18,716,474.74
16,346,704.00
16,346,704.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
CIUDADANOS 347,187 361,357 708,544
Presupuesto Modificado
705,702,999
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
10Hoja No. de
416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD
Población H TotalM
Beneficiarios
180,000,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
480,735,301
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a lasinstituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana yse caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Definición del programa
-219,275,666
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA02Tema SALUD01Subtema SALUD002 Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.Objetivo002Estrategia Desarrollar un Sistema de Atención Hospitalaria centrado en el usuario caracterizando su énfasis en aspectos de calidad y calidez.
Linea de Acción 001 Medir por medio del Sistema INDICA la efectividad de la atención médica, conociendo la satisfacción de usuarias y usuarios de los servicios médicos de manera periódica y por hospital.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
SERVIDORES PUBLICOS 23,059 29,063 52,122
Presupuesto Modificado
261,459,635
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
11Hoja No. de
416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
COMPONENTEServicios integrales de salud otorgados a los derechohabientes del servicio médico Ichisal
Porcentaje deservicios médicosotorgados
Mide que porcentaje de las consultas médicas solicitadas por losservidores/as públicas del Gobierno del Estado de Chihuahuafueron atendidas considerando la cantidad de 23,059 Mujeres y29,063 Hombres.
(NUM_SEROTORG/NUM_SERVSOL)*100
(NUMERO DE SERVICIOSOTORGADOS/NUMERO DE SERVICIOSSOLICITADOS)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD
56,075.00
74,767.00
NUM_SEROTORG - Número de servicios otorgados
NUM_SERVSOL - Número de servicios solicitados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
SERVICIO
SERVICIO
Población H TotalM
Beneficiarios
180,000,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
480,735,301
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a lasinstituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana yse caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Definición del programa
-219,275,666
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NUM_SEROTORG-Número de servicios otorgados
NUM_SERVSOL-Número de servicios solicitados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
116,415.00
116,415.00
56,075.00
74,767.00
Valor Inicial
75.00 75.00
Resultado de la Meta
100.00
SERVIDORES PUBLICOS 23,059 29,063 52,122
Presupuesto Modificado
261,459,635
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
12Hoja No. de
416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 12
COMPONENTEMedicamentos Entregados
Porcentaje deAbasto
De todos los Médicamentos solicitados por los trabajadores/as delGobierno del Estado afiliados al servicio Médico del ICHISAL,cuantos de estos les fueron entregados considerando la cantidadde 23,059 Mujeres y 29,063 Hombres.
(IME/IMS)*100 (Insumos Médicos Entregados/InsumosMédicos Solicitados)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD
1,827,492.00
1,827,492.00
IME - Insumos Médicos Entregados
IMS - Insumos Médicos Solicitados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
INSUMO
INSUMO
Población H TotalM
Beneficiarios
180,000,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
480,735,301
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a lasinstituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana yse caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Definición del programa
-219,275,666
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
IME-Insumos Médicos Entregados
IMS-Insumos Médicos Solicitados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
2,586,008.97
2,586,008.97
2,436,656.00
2,436,650.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
SERVIDORES PUBLICOS 23,059 29,063 52,122
Presupuesto Modificado
261,459,635
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
1123100/E10902 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL / REINTEGRACION DE MENORES
Población H TotalM
Beneficiarios
42,615,887
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
60,881,143
Proporcionar un servicio integral en materia de asistencia jurídica, psicológica y social atendiendo con calidad, calidez yen forma gratuita y confidencial a las personas que se encuentran en situación vulnerable con apego a derecho y através de estrategias de integración para fortalecer a las familias y a la sociedad chihuahuense, a fin de coadyuvar a lareconstrucción del tejido social mejorando con ello su calidad de vida.
Definición del programa
2,010,862
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA09Tema DESARROLLO INTEGRAL02Subtema REINTEGRACIÓN DE MENORES001 Garantizar a los menores en el estado su derecho a vivir en familia.Objetivo001Estrategia Implementar programas que propicien en los menores y los integrantes de la familia un entorno afectivo favorable, así como todos los elementos para crecer y desarrollarse de manera tal que puedan convertirse
en una población adulta plena.Linea de Acción 001 Implementar programas de tipo social, pedagógico, jurídico, psicológico, médico y alimenticio que permitan restituir a los menores a un ambiente familiar sano.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONAS 91,260 88,740 180,000
Presupuesto Modificado
62,892,005
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
COMPONENTEAcciones de fortalecimiento familiar implementadas
Porcentaje deacciones deasistencia jurídica ysocial para elfortalecimientofamiliarimplementadas
Se refiere a los mecanismos de asistencia jurídica y social que sellevan a cabo de manera preventiva para fortalecer la célulafamiliar
(AFFI/AFFP)*100 AFFI= Acciones de fortalecimiento familiarimplementadasAFFP= Acciones de fortalecimiento familiarprogramadas
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1123100/E10902 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL / REINTEGRACION DE MENORES
390.00
297.00
AFFI - Acciones de fortalecimiento familiar implementadas
AFFP - Acciones de fortalecimiento familiar programadas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ACCIONES
ACCIONES
Población H TotalM
Beneficiarios
42,615,887
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
60,881,143
Proporcionar un servicio integral en materia de asistencia jurídica, psicológica y social atendiendo con calidad, calidez yen forma gratuita y confidencial a las personas que se encuentran en situación vulnerable con apego a derecho y através de estrategias de integración para fortalecer a las familias y a la sociedad chihuahuense, a fin de coadyuvar a lareconstrucción del tejido social mejorando con ello su calidad de vida.
Definición del programa
2,010,862
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AFFI-Acciones de fortalecimiento familiar implementadas
AFFP-Acciones de fortalecimiento familiar programadas
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
140.00
150.00
150.00
150.00
Valor Inicial
100.00 131.31
Resultado de la Meta
93.33
PERSONAS 91,260 88,740 180,000
Presupuesto Modificado
62,892,005
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
1123600/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
Población H TotalM
Beneficiarios
274,022,184
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
344,692,242
Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a travésde apoyos y orientación alimentaria, atención médica, servicio de rehabilitación física, desarrollo de comunidadesautogestoras, aprovechando sus propios recursos y habilidades.
Definición del programa
-64,017,112
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA09Tema DESARROLLO INTEGRAL01Subtema DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE001 Disminuir la marginación, procurando que los beneficios alcancen a todas las capas de la sociedad con mayor igualdad de oportunidades a través de programas productivos, de autoconsumo, formativos,
nutrimentales, de salud y asistencia.Objetivo
001Estrategia Fomentar la corresponsabilidad de la sociedad, supliendo aquellos programas de entrega de artículos que resuelven los problemas de una sola ocasión, por nuevos proyectos formativos y productivos.Linea de Acción 004 Establecer planes de desarrollo comunitario y vinculación participativa, a través del Programa Comunidad Diferente, que deriven en la articulación de programas y proyectos productivos, de salud, educativos,
culturales y de autoconsumo.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONAS 350,880 337,120 688,000
Presupuesto Modificado
280,675,131
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
COMPONENTEApoyos alimenticios entregados
Porcentaje deapoyos alimenticiosentregados
De los apoyos alimenticios programados a entregarse esteindicador mostrará que porcentaje se ha entregado realmente
(AAE / AAP ) * 100 Porcentaje: ( Apoyos AlimenticiosEntregados/Apoyos AlimenticiosProgramados) * 100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1123600/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
35,570,770.00
46,337,674.00
AAE - Apoyos Alimenticios Entregados
AAP - Apoyos Alimenticios Programados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
APOYO
APOYO
Población H TotalM
Beneficiarios
274,022,184
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
344,692,242
Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a travésde apoyos y orientación alimentaria, atención médica, servicio de rehabilitación física, desarrollo de comunidadesautogestoras, aprovechando sus propios recursos y habilidades.
Definición del programa
-64,017,112
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AAE-Apoyos Alimenticios Entregados
AAP-Apoyos Alimenticios Programados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
38,058,292.00
43,271,840.00
43,271,840.00
43,271,840.00
Valor Inicial
100.00 76.76
Resultado de la Meta
87.95
PERSONAS 350,880 337,120 688,000
Presupuesto Modificado
280,675,131
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
COMPONENTEApoyos para rehabilitación física otorgados
Porcentaje deapoyos pararehabilitación físicaotorgados
Se refiere a la atención que se brinda a las personas quepresentan algún problema de rehabilitación física
( ARFO / ARFP ) * 100 Porcentaje:(Apoyos para RehabilitaciónFísica Otorgados/Apoyos paraRehabilitación Física Programados)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1123600/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
171,006.00
269,800.00
ARFO - Apoyos para Rehabilitación Física Otorgados
ARFP - Apoyos para Rehabilitación Física Programados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
APOYO
APOYO
Población H TotalM
Beneficiarios
274,022,184
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
344,692,242
Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a travésde apoyos y orientación alimentaria, atención médica, servicio de rehabilitación física, desarrollo de comunidadesautogestoras, aprovechando sus propios recursos y habilidades.
Definición del programa
-64,017,112
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ARFO-Apoyos para Rehabilitación Física Otorgados
ARFP-Apoyos para Rehabilitación Física Programados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
542,982.00
330,600.00
330,600.00
330,600.00
Valor Inicial
100.00 63.38
Resultado de la Meta
164.24
PERSONAS 350,880 337,120 688,000
Presupuesto Modificado
280,675,131
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
ACTIVIDADImpulsar Proyectos Productivos
Porcentaje deproyectos definanciamiento amujeres cabeza defamilia impulsados
Se refiere a los proyectos productivos apoyados confinanciamiento a las mujeres cabeza de familia en situación devulnerabilidad con la finalidad de generarles autoempleo
( PFMCFI / PFMCFP ) * 100 Porcentaje:(Proyectos de Financiamiento aMujeres Cabeza de Familia Impulsados /Proyectos de Financiamiento a MujeresCabeza de Familia Programados)*100
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1123600/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
15.00
15.00
PFMCFI - Proyectos de Financiamiento a Mujeres Cabeza de Familia Impulsados
PFMCFP - Proyectos de Financiamiento a Mujeres Cabeza de Familia Solicitados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PROYECTOS
PROYECTOS
Población H TotalM
Beneficiarios
274,022,184
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
344,692,242
Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a travésde apoyos y orientación alimentaria, atención médica, servicio de rehabilitación física, desarrollo de comunidadesautogestoras, aprovechando sus propios recursos y habilidades.
Definición del programa
-64,017,112
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PFMCFI-Proyectos de Financiamiento a Mujeres Cabeza de Familia Impulsados
PFMCFP-Proyectos de Financiamiento a Mujeres Cabeza de Familia Solicitados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
44.00
20.00
20.00
20.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
220.00
PERSONAS 350,880 337,120 688,000
Presupuesto Modificado
280,675,131
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
2332700/E10901 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
Población H TotalM
Beneficiarios
85,220,960
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
74,488,214
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos seanejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legalesaplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad,transparencia y honradez.
Definición del programa
20,717,387
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA09Tema DESARROLLO INTEGRAL01Subtema DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE001 Disminuir la marginación, procurando que los beneficios alcancen a todas las capas de la sociedad con mayor igualdad de oportunidades a través de programas productivos, de autoconsumo, formativos,
nutrimentales, de salud y asistencia.Objetivo
001Estrategia Fomentar la corresponsabilidad de la sociedad, supliendo aquellos programas de entrega de artículos que resuelven los problemas de una sola ocasión, por nuevos proyectos formativos y productivos.Linea de Acción 003 Dar capacitación y orientación para construir una sociedad solidaria, en donde el eje fundamental sean la organización comunitaria y el ámbito productivo.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONAS 436,723 431,277 868,000
Presupuesto Modificado
95,205,601
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
8Hoja No. de
417-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 8
COMPONENTEÁreas de la estructura orgánica para ofrecer asistencia social planeadas
Porcentaje de áreasdel DIF planeadaspara ofrecerasistencia social
Se refiere al número de áreas que cuentan con planeaciónestratégica en relación con el número total de las áreas del DIF
(NAP/NTAD)*100 Porcentaje: (Número de áreasplaneadas/total de áreas del DIF)
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
2332700/E10901 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
4.00
4.00
NAP - Número de áreas planeadas
NTAD - Número total de áreas del DIF
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PORCENTAJE
PORCENTAJE
Población H TotalM
Beneficiarios
85,220,960
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
74,488,214
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos seanejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legalesaplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad,transparencia y honradez.
Definición del programa
20,717,387
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NAP-Número de áreas planeadas
NTAD-Número total de áreas del DIF
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
4.00
4.00
4.00
4.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
PERSONAS 436,723 431,277 868,000
Presupuesto Modificado
95,205,601
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
418-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 5
1112800/E10401 - SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN GENERO / MUJERES
Población H TotalM
Beneficiarios
883,587
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
784,682
Brindar capacitación con perspectiva de género al sector público, privado y población abierta, con el fin de lograr unaformación en género a través de talleres, cursos, diplomados y pláticas.
Definición del programa
136,405
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA04Tema MUJERES01Subtema MUJERES006 Garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de las mujeres.Objetivo001Estrategia Fomentar, entre las instancias correspondientes, acuerdos que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres en la administración y procuración de justicia.
Linea de Acción 003 Brindar cursos de conocimientos básicos de defensa legal contra la violación de los derechos humanos de las mujeres al personal de la Administración Pública Estatal y Municipal, Organizaciones de la SociedadCivil y organizaciones de base.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONAS 5,535 2,372 7,907
Presupuesto Modificado
921,087
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
418-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 5
COMPONENTEPrograma de talleres sobre género, derechos humanos de las mujeres y temas afines realizados
Número de tallerespor tema realizados
Suma de los talleres de género y de derechos humanos de lasmujeres impartidos
TG + TDHM Total de talleres de género más talleres dederechos humanos de las mujeres
ANUALEFICACIAValor Absoluto GESTION
1112800/E10401 - SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN GENERO / MUJERES
68.00
112.00
TG - Talleres de género
TDHM - Talleres de derechos humanos de las mujeres
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
TALLER
TALLER
Población H TotalM
Beneficiarios
883,587
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
784,682
Brindar capacitación con perspectiva de género al sector público, privado y población abierta, con el fin de lograr unaformación en género a través de talleres, cursos, diplomados y pláticas.
Definición del programa
136,405
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TDHM-Talleres de derechos humanos de las mujeres
TG-Talleres de género
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
31.00
57.00
68.00
112.00
Valor Inicial
180.00 180.00
Resultado de la Meta
88.00
PERSONAS 5,535 2,372 7,907
Presupuesto Modificado
921,087
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
418-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 5
COMPONENTEPrograma de talleres sobre género, derechos humanos de las mujeres y temas afines realizados
Total de mujeres yhombresparticipantes en lostalleres
Total de mujeres más total de hombres, participantes en los talleres MU+HO Total de mujeres y hombres ANUALEFICACIAValor Absoluto GESTION
1112800/E10401 - SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN GENERO / MUJERES
5,535.00
2,372.00
MU - mujeres
HO - hombres
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PERSONAS
PERSONAS
Población H TotalM
Beneficiarios
883,587
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
784,682
Brindar capacitación con perspectiva de género al sector público, privado y población abierta, con el fin de lograr unaformación en género a través de talleres, cursos, diplomados y pláticas.
Definición del programa
136,405
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MU-mujeres
HO-hombres
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
3,377.00
3,377.00
5,535.00
2,372.00
Valor Inicial
7,907.00 7,907.00
Resultado de la Meta
6,754.00
PERSONAS 5,535 2,372 7,907
Presupuesto Modificado
921,087
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
418-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 5
1114600/E10401 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA / MUJERES
Población H TotalM
Beneficiarios
17,830,515
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
31,635,964
Realizar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género y contra las mujeres.
Definición del programa
-12,660,931
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA04Tema MUJERES01Subtema MUJERES007 Prevenir y erradicar la violencia con las mujeres y la violencia por razón de género en todas sus modalidades.Objetivo001Estrategia Impulsar reformas jurídicas y otros mecanismos que protejan a las mujeres en situación de violencia, en apego a las Tratados , Convenciones Internacionales y Legislación Estatal para la atención y la
erradicación de todas las formas de violencia con las mujeres.Linea de Acción 002 Prevenir y atender a las mujeres victimas de cualquier tipo de violencia a través de una combinación de creación de infraestructura y acciones legales, educativas, de salud entre otras, incluyendo legislación,
programas de concientización y servicios de apoyo a las víctimas.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
MUJER 27,911 0 27,911
Presupuesto Modificado
18,975,033
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
418-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 5
COMPONENTECentros de atención de violencia hacia las mujeres (fijos e itinerantes) operados
Centros de atenciónnuevos en operación
Total de los centros de atención nuevos operando a partir de 2014 CA14-CA13 Centros de atención operando en 2014menos los centros de atención operandoen 2013
ANUALEFICIENCIAValor Absoluto GESTION
1114600/E10401 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA / MUJERES
14.00
13.00
CA14 - Centros de atención operando en 2014
CA13 - Centros de atención operando en 2013
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
MODULOS
MODULOS
Población H TotalM
Beneficiarios
17,830,515
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
31,635,964
Realizar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género y contra las mujeres.
Definición del programa
-12,660,931
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
CA14-Centros de atención operando en 2014
CA13-Centros de atención operando en 2013
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
18.00
13.00
14.00
13.00
Valor Inicial
1.00 1.00
Resultado de la Meta
5.00
MUJER 27,911 0 27,911
Presupuesto Modificado
18,975,033
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
419-CONSEJO ESTATAL DE POBLACION
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 2
1102900/E10101 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION / POBLACION
Población H TotalM
Beneficiarios
5,109,878
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,082,071
Promover y ejecutar las acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento y distribuciónde la población dentro del estado, sean acordes con los programas de población regional y nacional, y con losprogramas de desarrollo socioeconómico y que estos últimos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica.
Definición del programa
600,896
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA01Tema POBLACIÓN01Subtema POBLACIÓN001 Sensibilizar a las Instituciones de los distintos órdenes de gobierno y a la sociedad en general, acerca de la importancia y trascendencia de los asuntos demográficos y su impacto en el mejoramiento de la
calidad de vida.Objetivo
001Estrategia Integrar los objetivos, metas, acciones y criterios demográficos de la Política Estatal de Población, en la planeación del desarrollo económico, social y ambiental, establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y enlos programas sectoriales que se formulen.
Linea de Acción 001 Actualizar el diagnóstico demográfico del Estado de Chihuahua y sus municipios mediante la identificación de la información demográfica (Volumen, Ritmo de Crecimiento, Estructura y Distribución de la Población)necesaria para la planeación del desarrollo.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
POBLACION 19,500 19,500 39,000
Presupuesto Modificado
4,682,967
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
419-CONSEJO ESTATAL DE POBLACION
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 2
COMPONENTEPersonas con pláticas de Planificación Familiar asesoradas.
Variación porcentualde personasasesoradas conpláticas deplanificación familiar.
Mide los cambios porcentuales de población atendida de manerageneral por el programa.
((PAPFt/PAPFt_1)-1)*100 ((Personas asesoradas con platicas dePlanificación Familiar impartidas en el añot/Personas asesoradas con platicas dePlanificación Familiar impartidas en el añot-1)-1)*100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1102900/E10101 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION / POBLACION
23,200.00
22,000.00
PAPFt - Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t
PAPFt_1 - Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t-1
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PERSONAS ATENDIDAS
PERSONAS ATENDIDAS
Población H TotalM
Beneficiarios
5,109,878
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,082,071
Promover y ejecutar las acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento y distribuciónde la población dentro del estado, sean acordes con los programas de población regional y nacional, y con losprogramas de desarrollo socioeconómico y que estos últimos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica.
Definición del programa
600,896
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PAPFt-Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t
PAPFt_1-Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t-1
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
37,058.00
31,228.00
23,600.00
23,200.00
Valor Inicial
1.72 5.45
Resultado de la Meta
18.67
POBLACION 19,500 19,500 39,000
Presupuesto Modificado
4,682,967
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
669,974,141
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
823,321,153
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesionalasociado, licenciatura y universitaria.
Definición del programa
24,863,234
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo001Estrategia Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción 001 Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 15,187 15,419 30,606
Presupuesto Modificado
848,184,387
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
FINContribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente.
Variación anual de lacobertura deatención eneducación superior.
Mide la variación de la matricula total del año actual respecto al añoanterior.
(MT_t) - (MT_t_1) MT_t = Matricula en el ciclo actual entre laMT_t_1= Matricula en el ciclo anterior porcien.
ANUALEFICACIAValor Absoluto ESTRATEGICO
1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
30,606.00
28,692.00
MT_t - Matricula Total del año actual.
MT_t_1 - Matricula Total del año anterior.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
669,974,141
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
823,321,153
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesionalasociado, licenciatura y universitaria.
Definición del programa
24,863,234
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MT_t-Matricula Total del año actual.
MT_t_1-Matricula Total del año anterior.
El indicador maneja un dato anual, ya que en el primer trimestre cerró con la línea base esté tendrá que ser modificado y quedar en ceros ya que el seguimiento es acumulativo y el valor se alcanza en el cuarto trimestre.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
30,111.00
30,606.00
30,606.00
30,606.00
Valor Inicial
0.00 1,914.00
Resultado de la Meta
1,914.00
ALUMNO 15,187 15,419 30,606
Presupuesto Modificado
848,184,387
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
PROPOSITOLas y los jóvenes con acceso a los servicios de educación superior
Porcentaje dealumnas y alumnosaceptados en elservicio deeducación superior.
Mide el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a lacantidad de alumnos que presentaro examen ceneval.
( AC / AEC )*100 AC = Número de alumnas y alumnosaceptados en el servicio de educaciónsuperior.AEC= Alumnas y alumnos que presentaronExamen Ceneval.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
9,928.00
13,386.00
AC - Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior.
AEC - Alumnas y alumnos que presentaron Examen Ceneval.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
669,974,141
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
823,321,153
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesionalasociado, licenciatura y universitaria.
Definición del programa
24,863,234
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AC-Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior.
AEC-Alumnas y alumnos que presentaron Examen Ceneval.
El indicador maneja un dato anual, ya que en el primer trimestre cerró con la línea base esté tendrá que ser modificado y quedar en ceros ya que el seguimiento es acumulativo y el valor se alcanza en el cuarto trimestre.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
9,508.00
12,519.00
9,428.00
12,386.00
Valor Inicial
76.12 74.17
Resultado de la Meta
75.95
ALUMNO 15,187 15,419 30,606
Presupuesto Modificado
848,184,387
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
COMPONENTEServicios de educación superior proporcionados.
Matrícula delicenciatura enprogramas deeducación de buenacalidad
Mide el número de alumnas y alumnos inscritos en programas debuena calidad
MPEBCt MPEBCt= Matrícula en programaseducativos de buena calidad en el añoactual.
ANUALEFICACIAValor Absoluto ESTRATEGICO
1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
21,194.00MPEBCt - Matrícula en programas educativos de buena calidad en el año actualANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
669,974,141
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
823,321,153
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesionalasociado, licenciatura y universitaria.
Definición del programa
24,863,234
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MPEBCt-Matrícula en programas educativos de buena calidad en el año actual
El indicador maneja un dato anual, ya que en el primer trimestre cerró con la línea base esté tendrá que ser modificado y quedar en ceros ya que el seguimiento es acumulativo y el valor se alcanza en el cuarto trimestre.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
22,282.00
21,444.00
Valor Inicial
21,444.00 21,194.00
Resultado de la Meta
22,282.00
ALUMNO 15,187 15,419 30,606
Presupuesto Modificado
848,184,387
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
788,357,829
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
964,812,813
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educaciónsuperior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario oprofesional asociado, licenciatura y universitaria.
Definición del programa
10,584,314
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN001 Fortalecer la educación con calidad.Objetivo001Estrategia Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción 008 Ofertar planes y programas actualizados y contextualizados que contribuyan al desarrollo de los modelos educativos y las Reformas Integrales experimentadas en los diferentes niveles de educación.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 15,187 15,419 30,606
Presupuesto Modificado
975,397,128
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
PROPOSITOAlumnas y alumnos que concluyen su educación superior.
Porcentaje de las ylos egresados deprogramaseducativosreconocidos por subuena calidad.
Mide el porcentaje de las y los alumnos que terminaron suformación académica en programas educativos reconocidos porsu buena calidad.
( AE_PEBC/ AE ) *100 AE_PEBC= Total de alumnas y alumnosegresados de programas educativosreconocidos por su buena calidad.AE= Total de alumnos egresados.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
4,030.00
4,030.00
AE_PEBC - Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidospor su buena calidad.AE - Total de alumnas y alumnos egresados.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EGRESADOS
EGRESADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
788,357,829
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
964,812,813
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educaciónsuperior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario oprofesional asociado, licenciatura y universitaria.
Definición del programa
10,584,314
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AE_PEBC-Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad.
AE-Total de alumnas y alumnos egresados.
El indicador maneja un dato anual por corte de información por lo que no es posible su medición mensual, ya que es un indicador acumulado.De esta manera su cierre al trimestre corresponde a lo alcanzado en el año.
El indicador maneja un dato anual, ya que en el primer trimestre cerro con la línea base, el valor anual a este cuarto trimestre es lo alcanzado en el año.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
3,564.00
3,564.00
4,256.00
4,256.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
ALUMNO 15,187 15,419 30,606
Presupuesto Modificado
975,397,128
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
COMPONENTELas TICs implementadas en el desarrollo de competencias.
Porcentaje dealumnas y alumnoscon acceso a lasTecnologías deInformación yComunicaciones
Muestra el número de alumnas y alumnos de nivel TSU,LIC Y POSGcon acceso a las TIC´S en la institución.
(AATIC/MT )*100 AATIC= Total de alumnas y alumnos conacceso a TIC´sMT= Matrícula Total
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
30,606.00
30,606.00
AATIC - Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC´s
MT - Matrícula Total
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
788,357,829
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
964,812,813
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educaciónsuperior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario oprofesional asociado, licenciatura y universitaria.
Definición del programa
10,584,314
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AATIC-Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC´s
MT-Matrícula Total
El indicador maneja un dato anual, ya que en el primer trimestre cerró con la línea base este continua de la misma manera hasta el cuarto trimestre donde sus valores corresponden a lo alcanzado en el año.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
30,111.00
30,111.00
30,100.00
30,100.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
ALUMNO 15,187 15,419 30,606
Presupuesto Modificado
975,397,128
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
139,676,736
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
210,044,434
Se orienta a las acciones y proyectos de investigación que fortalezcan la aplicación y actualización de la ciencia ytecnología en la entidad. La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con larealidad a fin de que la conozcamos mejor; ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución deproblemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; lainvestigación recoge conocimientos o datos fuentes primarios y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos.
Definición del programa
-55,740,731
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN001 Fortalecer la educación con calidad.Objetivo001Estrategia Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción 008 Ofertar planes y programas actualizados y contextualizados que contribuyan al desarrollo de los modelos educativos y las Reformas Integrales experimentadas en los diferentes niveles de educación.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
DOCENTES 134 184 318
Presupuesto Modificado
154,303,703
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
COMPONENTEInvestigaciones científicas realizadas.
Proyectos deinvestigaciónrealizados.
Determina el número de proyectos de investigación realizados enel año.
PIRA Proyectos de Investigación Realizados enel Año Actual
ANUALEFICACIAValor Absoluto ESTRATEGICO
1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION
502.00PIRA - Proyectos de Investigación Realizados en el Año ActualANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PROYECTOS
Población H TotalM
Beneficiarios
139,676,736
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
210,044,434
Se orienta a las acciones y proyectos de investigación que fortalezcan la aplicación y actualización de la ciencia ytecnología en la entidad. La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con larealidad a fin de que la conozcamos mejor; ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución deproblemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; lainvestigación recoge conocimientos o datos fuentes primarios y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos.
Definición del programa
-55,740,731
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PIRA-Proyectos de Investigación Realizados en el Año Actual
Meta Lograda
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
594.00
594.00
Valor Inicial
594.00 502.00
Resultado de la Meta
594.00
DOCENTES 134 184 318
Presupuesto Modificado
154,303,703
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
900,546,298
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,059,441,845
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesionalasociado, licenciatura y universitaria.
Definición del programa
-25,384,553
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN001 Fortalecer la educación con calidad.Objetivo001Estrategia Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Linea de Acción 001 Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 15,301 11,080 26,381
Presupuesto Modificado
1,034,057,292
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
PROPOSITOLas y los Jóvenes con acceso a los servicios de educación superior
Porcentaje dealumnas y alumnosaceptados en elservicio deeducación superior.
Mide el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a lacantidad de aspirantes.
( AC / AS )*100 Número de alumnas y alumnos aceptadosen el servicio de educación superiorNúmero de aspirantes en el servicio deeducación superior
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
2,020.00
3,431.00
AC - Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior
AS - Número de aspirantes en el servicio de educación superior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
900,546,298
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,059,441,845
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesionalasociado, licenciatura y universitaria.
Definición del programa
-25,384,553
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AC-Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior
AS-Número de aspirantes en el servicio de educación superior
Esta variable se obtiene al final del semestre
Cierre al 2014
Esta variable se obtine al final del semestre
Cierre al 2013
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
10,237.00
9,062.00
4,878.00
8,707.00
Valor Inicial
56.02 58.87
Resultado de la Meta
112.97
ALUMNO 15,301 11,080 26,381
Presupuesto Modificado
1,034,057,292
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
356,530,644
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
453,860,489
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educaciónsuperior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario oprofesional asociado, licenciatura y universitaria.
Definición del programa
104,806,782
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN001 Fortalecer la educación con calidad.Objetivo002Estrategia Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones.
Linea de Acción 004 Fortalecer las habilidades pedagógicas y disciplinares de los docentes que les permita mejorar su desempeño y lograr un mayor aprovechamiento de las herramientas disponibles para la enseñanza.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 15,301 11,080 26,381
Presupuesto Modificado
558,667,271
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
422-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
FINContribuir a fortalecer la calidad educativa a nivel superior mediante la formación integral de los alumnos.
Porcentaje deprogramaseducativos de buenacalidad.
Mide el número de programas educativos de buena calidad entreel total de programas evaluables.
( PEBC/ PE ) *100 Programas educativos de buena calidad.Programas educativos evaluables.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
65.00
65.00
PEBC - Programas Educativos de Buena Calidad
PE - Programas Educativos
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PROGRAMAS
PROGRAMAS
Población H TotalM
Beneficiarios
356,530,644
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
453,860,489
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educaciónsuperior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario oprofesional asociado, licenciatura y universitaria.
Definición del programa
104,806,782
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PEBC-Programas Educativos de Buena Calidad
PE-Programas Educativos
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
65.00
67.00
65.00
65.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
97.01
ALUMNO 15,301 11,080 26,381
Presupuesto Modificado
558,667,271
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 2
1401200/E20202 - FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL
Población H TotalM
Beneficiarios
78,441,266
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
47,330,332
Estimular los proyectos que fortalecen y apoyan el crecimiento de la promoción y desarrollo industrial del estado.
Definición del programa
34,523,015
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA02Subtema INDUSTRIA NACIONAL009 Dotar de la infraestructura necesaria para desarrollar zonas industriales.Objetivo002Estrategia Operar y dar mantenimiento a parques industriales brindando servicios de apoyo requeridos por los industriales.
Linea de Acción 001 Brindar la atención a usuarios de parques propios del Organismo.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
EMPRESAS 0 0 284
Presupuesto Modificado
81,853,347
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 2
PROPOSITOParques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense mantenidos en operación a través de servicios proporcionados a empresas establecidas
Porcentaje del Nivelde Satisfacción delos usuarios de losparques industriales
Identifica el nivel de satisfacción de los usuarios de los parquesindustriales a través de la aplicación de encuestas
(EB/EC)*100 EB=Encuestas calificadas como buenoEC=Encuestas contestadas * 100
ANUALCALIDADPorcentual ESTRATEGICO
1401200/E20202 - FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL
4.00
17.00
EB - Encuestas calificadas como bueno
EC - Encuestas contestadas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ENCUESTA
ENCUESTA
Población H TotalM
Beneficiarios
78,441,266
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
47,330,332
Estimular los proyectos que fortalecen y apoyan el crecimiento de la promoción y desarrollo industrial del estado.
Definición del programa
34,523,015
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
EB-Encuestas calificadas como bueno
EC-Encuestas contestadas
No se realizaron encuestas en el trimestre
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
35.00
111.00
4.00
19.00
Valor Inicial
21.05 23.53
Resultado de la Meta
31.53
EMPRESAS 0 0 284
Presupuesto Modificado
81,853,347
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
4100100/E50401 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE
Población H TotalM
Beneficiarios
3,089,501,024
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,253,761,962
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposicioneslegales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados alas instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.
Definición del programa
-163,365,008
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL04Tema GOBIERNO RESPONSABLE01Subtema GOBIERNO RESPONSABLE021 Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.Objetivo001Estrategia Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública.
Linea de Acción 001 Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de losrecursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ASEGURADOS 21,432 14,288 35,720
Presupuesto Modificado
3,090,396,954
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
COMPONENTEJubilación ó pensión otorgada
Porcentaje deaseguradosjubilados ypensionados
Muestra el porcentaje de incremento de jubilados y pensionadosrespecto al total de asegurados a la institución.
(TAJP/TAS)*100 (TAJP/TAS)*100 ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
4100100/E50401 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE
13,114.00
35,720.00
TAJP - Total de asegurados jubilados y pensionados
TAS - Total de asegurados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
JUBILADOS. PENSIONADOS.ORFANDAD Y VIUDEZ
JUBILADOS. PENSIONADOS.ORFANDAD Y VIUDEZ
Población H TotalM
Beneficiarios
3,089,501,024
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,253,761,962
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposicioneslegales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados alas instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.
Definición del programa
-163,365,008
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TAJP-Total de asegurados jubilados y pensionados
TAS-Total de asegurados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
13,846.00
53,498.00
13,993.00
36,147.00
Valor Inicial
38.71 36.71
Resultado de la Meta
25.88
ASEGURADOS 21,432 14,288 35,720
Presupuesto Modificado
3,090,396,954
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
COMPONENTEPrestaciones económicas otorgadas
Variación porcentualde los préstamosotorgados
El indicador refleja el comportamiento de los préstamos otorgadosdel año actual contra el año anterior.
((TPOt/TPOt_1)-1)*100 ((Total de préstamos otorgados en el añoactual / Total de préstamos otorgados enaño inmediato anterior)-1)*100)
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
4100100/E50401 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE
10,120.00
8,000.00
TPOt - Total de préstamos otorgados en el año actual
TPOt_1 - Total de préstamos otorgados en el año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PRESTAMOS
PRESTAMOS
Población H TotalM
Beneficiarios
3,089,501,024
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,253,761,962
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposicioneslegales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados alas instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.
Definición del programa
-163,365,008
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
12,000.00
10,000.00
Valor Inicial
20.00 26.50
Resultado de la Meta
ASEGURADOS 21,432 14,288 35,720
Presupuesto Modificado
3,090,396,954
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
COMPONENTEAfiliación y vigencia otorgada
Variación porcentualde derechohabientesafiliados y vigentes
Mide la variación porcentual de las afiliaciones y vigencias de losderechohabientes que cumplen con los requisitos de ley del añoactual en relación al año anterior.
((DHAt/DHAt_1)-1)*100 (Número de derechohabientes que seafilian en el año actual / derechohabientesafiliados del año inmediato anterior)-1)*100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
GESTION
4100100/E50401 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE
82,000.00
82,469.00
DHAt - Derechohabientes afiliados año actual
DHAt_1 - Derechohabientes afiliados del año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
DERECHOHABIENTES
DERECHOHABIENTES
Población H TotalM
Beneficiarios
3,089,501,024
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,253,761,962
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposicioneslegales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados alas instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.
Definición del programa
-163,365,008
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
82,500.00
82,000.00
Valor Inicial
0.61-0.57
Resultado de la Meta
ASEGURADOS 21,432 14,288 35,720
Presupuesto Modificado
3,090,396,954
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD
Población H TotalM
Beneficiarios
1,896,234,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,572,127,848
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a lasinstituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana yse caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Definición del programa
248,412,685
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA02Tema SALUD01Subtema SALUD001 Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.Objetivo002Estrategia Diseñar programas de salud que permitan mejorar la salud materna y de las mujeres en las diferentes etapas de su vida.
Linea de Acción 001 Implementar un programa específico para la detección oportuna y tratamiento del cáncer cervicouterino y del cáncer de mama en las mujeres.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
DERECHOHABIENTES 45,000 30,000 75,000
Presupuesto Modificado
1,820,540,533
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
ACTIVIDADConsultas a derechohabientes en medicina general o con médico especialista.
Porcentaje deconsultas otorgadasa losderechohabientes
Calcular el porcentaje de consultas que se otorgan a losderechohabientes en relación a las solicitadas para identificar quela demanda sea cubierta.
(CODH/CSDH)*100 Número de consultas otorgadas / Númerode consultas solicitadas
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD
987,813.00
987,500.00
CODH - Consultas otorgadas a los derechohabientes
CSDH - Consultas solicitadas por los derechohabientes
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
CONSULTAS
CONSULTAS
Población H TotalM
Beneficiarios
1,896,234,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,572,127,848
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a lasinstituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana yse caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Definición del programa
248,412,685
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
CODH-Consultas otorgadas a los derechohabientes
CSDH-Consultas solicitadas por los derechohabientes
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1,044,548.00
1,029,695.00
987,967.00
988,967.00
Valor Inicial
99.90 100.03
Resultado de la Meta
101.44
DERECHOHABIENTES 45,000 30,000 75,000
Presupuesto Modificado
1,820,540,533
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
ACTIVIDADElaboración de diagnósticos médicos en el Sistema Médico de Familia.
Porcentaje dederechohabientesmujeres susceptiblesde la detecciónoportuna de cáncercervicouterino
Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó elexámen de detección oportuna de cáncer cervicouterino.
(DRECU/DSCU)*100 Número de exámenes de Papanicolaorealizados/ Total de las derechohabientesmujeres susceptibles de padecer cáncercervicouterino.
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD
15,000.00
25,519.00
DRECU - Derechohabientes que se realizan el exámen cervicouterino
DSCU - Derechohabientes susceptibles del exámen cervicouterino
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
DERECHOHABIENTES
DERECHOHABIENTES
Población H TotalM
Beneficiarios
1,896,234,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,572,127,848
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a lasinstituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana yse caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Definición del programa
248,412,685
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
DRECU-Derechohabientes que se realizan el exámen cervicouterino
DSCU-Derechohabientes susceptibles del exámen cervicouterino
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
12,424.00
332,732.00
15,000.00
25,519.00
Valor Inicial
58.78 58.78
Resultado de la Meta
3.73
DERECHOHABIENTES 45,000 30,000 75,000
Presupuesto Modificado
1,820,540,533
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
430-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 2
1113200/E10501 - ATENCION A LA JUVENTUD / JOVENES
Población H TotalM
Beneficiarios
15,663,668
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
16,573,238
Promueve entre las instancias gubernamentales, públicas y ante la sociedad en general la realización de actividadesdirigidas a las y los jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua, en materia de salud, desarrollo humano, social ycultural, motivando a una mayor participación en su entorno, permitiendo con ello que logren un desarrollo social eintegral y mejoren su calidad de vida.
Definición del programa
1,199,246
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E1Eje DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA05Tema JÓVENES01Subtema JÓVENES004 Coordinar esfuerzos de las Dependencias federales y estatales para dotar a los jóvenes de las habilidades que les ayuden a conseguir mejores oportunidades.Objetivo001Estrategia Extender la presencia y participación del Instituto Chihuahuense de la Juventud en todos los municipios del estado, por medio de espacios dirigidos a los diferentes sectores de la población juvenil, impulsando su
desarrollo cultural, profesional y académico.Linea de Acción 001 Establecer compromisos con los diferentes Ayuntamientos para unir esfuerzos y desarrollar acciones en pro de la juventud chihuahuense.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
JOVENES ENTRE 12 A 29 AÑOS 47,371 55,294 102,665
Presupuesto Modificado
17,772,484
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
430-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 2
PROPOSITOLas y los jóvenes del Estado de Chihuahua, de 12 a 29 años reciben información para complementar su formación integral para mejorar o incrementar sus oportunidades
Porcentaje demujeres y hombresjóvenes atendidosen el año actual
Mide el porcentaje de cobertura de mujeres y hombres jóvenesatendidos por las actividades de Atención a la Juventud en 12municipios cubiertos en el presente año
(MHJAt/TMHJMPIOSt)*100 (Mujeres y Hombres Jovenes Atendidos en12 municipios en el año actual / Total deMujeres y Hombres jóvenes existentes en12 municipios)*100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1113200/E10501 - ATENCION A LA JUVENTUD / JOVENES
92,141.00
720,706.00
MHJAt - Mujeres y Hombres Jóvenes Atendidos en el año actual
TMHJMPIOSt - Total de Mujeres y Hombres Jóvenes existentes en 12 Municipios
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
JOVENES DE 12 A 29 AÑOS
JOVENES DE 12 A 29 AÑOS
Población H TotalM
Beneficiarios
15,663,668
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
16,573,238
Promueve entre las instancias gubernamentales, públicas y ante la sociedad en general la realización de actividadesdirigidas a las y los jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua, en materia de salud, desarrollo humano, social ycultural, motivando a una mayor participación en su entorno, permitiendo con ello que logren un desarrollo social eintegral y mejoren su calidad de vida.
Definición del programa
1,199,246
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MHJAt-Mujeres y Hombres Jóvenes Atendidos en el año actual
TMHJMPIOSt-Total de Mujeres y Hombres Jóvenes existentes en 12 Municipios
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
297,599.00
720,706.00
102,665.00
720,706.00
Valor Inicial
14.25 12.78
Resultado de la Meta
41.29
JOVENES ENTRE 12 A 29 AÑOS 47,371 55,294 102,665
Presupuesto Modificado
17,772,484
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
432-EL COLEGIO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
6,933,230
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
10,510,810
Se orienta a las acciones y proyectos de investigación que fortalezcan la aplicación y actualización de la ciencia ytecnología en la entidad. La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con larealidad a fin de que la conozcamos mejor; ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución deproblemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; lainvestigación recoge conocimientos o datos fuentes primarios y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos.
Definición del programa
-2,989,926
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN005 Vincular la educación con su entorno.Objetivo001Estrategia Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Linea de Acción 009 Impulsar el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
INVESTIGADORES 81 197 278
Presupuesto Modificado
7,520,884
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
432-EL COLEGIO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
FINContribuye a consolidar el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante el fortalecimiento a la investigación, incrementando el desarrollo humano, económico-productivo y social del Estado de Chihuahua.
Porcentaje deProyectos deinvestigación y tésisde desarrolloregional realizados.
Mide el porcentaje del total de proyectos de investigación y tésisde desarrollo regional desarrollados durante el año con respecto altotal de investigaciones realizadas en el año.
(TPITDRt/TPIRt)*100 TPITDRt = TOTAL DE PROYECTOS DEINVESTIGACION Y TESIS DE DESARROLLOREGIONAL EN EL AÑO . TPIRt = TOTAL DE PROYECTOS DEINVESTIGACION REALIZADOS EN EL AÑO.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION
6.00
11.00
TPITDRt - Total de proyectos de investigación y tésis de desarrollo regional en el año.
TPIRt - Total de proyectos de investigación realizados en el año.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PROYECTOS
INVESTIGACION
Población H TotalM
Beneficiarios
6,933,230
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
10,510,810
Se orienta a las acciones y proyectos de investigación que fortalezcan la aplicación y actualización de la ciencia ytecnología en la entidad. La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con larealidad a fin de que la conozcamos mejor; ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución deproblemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; lainvestigación recoge conocimientos o datos fuentes primarios y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos.
Definición del programa
-2,989,926
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TPITDRt-Total de proyectos de investigación y tésis de desarrollo regional en el año.
TPIRt-Total de proyectos de investigación realizados en el año.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
0.00
7.00
6.00
11.00
Valor Inicial
54.55 54.55
Resultado de la Meta
100.00
INVESTIGADORES 81 197 278
Presupuesto Modificado
7,520,884
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
432-EL COLEGIO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
COMPONENTEGeneración de investigación científica y tecnológica incrementada
Porcentaje depublicaciones delibros realizada
Mide el total de publicaciones de libros realizadas con respecto altotal de trabajos de investigación desarrollados.
(TPLR/TTIRA)*100 TPLR=TOTAL PUBLICACIONES DE LIBROSREALIZADATTIRA=TOTAL TRABAJOS INVESTIGACIONREALIZADOS EN EL AÑO.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION
5.00
11.00
TPLR - Total publicaciones de libros realizadas.
TTIRA - Total trabajos de investigación realizados en el año.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
LIBROS
INVESTIGACION
Población H TotalM
Beneficiarios
6,933,230
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
10,510,810
Se orienta a las acciones y proyectos de investigación que fortalezcan la aplicación y actualización de la ciencia ytecnología en la entidad. La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con larealidad a fin de que la conozcamos mejor; ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución deproblemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; lainvestigación recoge conocimientos o datos fuentes primarios y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos.
Definición del programa
-2,989,926
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TPLR-Total publicaciones de libros realizadas.
TTIRA-Total trabajos de investigación realizados en el año.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
6.00
7.00
5.00
11.00
Valor Inicial
45.45 45.45
Resultado de la Meta
85.71
INVESTIGADORES 81 197 278
Presupuesto Modificado
7,520,884
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
432-EL COLEGIO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
COMPONENTEGeneración de investigación científica y tecnológica incrementada
Porcentaje depublicaciones detrabajos deinvestigación enrevistas científicasrealizadas
Mide el total de trabajos de investigación publicados en revistacientíficas.
(TPTIRA/TTIRA)*100 TPTIRA=TOTAL PUBLICACIONES DETRABAJOS DE INVESTIGACIÓNREALIZADAS EN EL AÑOTTIRA=TOTAL DE TRABAJOS DEINVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION
5.00
11.00
TPTIRA - Total publicaciones de trabajos de investigación realizados.
TTIRA - Total trabajos de investigación realizados.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PUBLICACIONES
INVESTIGACION
Población H TotalM
Beneficiarios
6,933,230
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
10,510,810
Se orienta a las acciones y proyectos de investigación que fortalezcan la aplicación y actualización de la ciencia ytecnología en la entidad. La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con larealidad a fin de que la conozcamos mejor; ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución deproblemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; lainvestigación recoge conocimientos o datos fuentes primarios y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos.
Definición del programa
-2,989,926
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
TPTIRA-Total publicaciones de trabajos de investigación realizados.
TTIRA-Total trabajos de investigación realizados.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
14.00
7.00
5.00
11.00
Valor Inicial
45.45 45.45
Resultado de la Meta
200.00
INVESTIGADORES 81 197 278
Presupuesto Modificado
7,520,884
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
432-EL COLEGIO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
1118306/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
1,809,457
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,051,749
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educaciónsuperior en posgrado, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda. Tiene como propósito profundizar en losconocimientos dentro de un campo específico, a través de especialidades, maestrías y doctorados.
Definición del programa
1,703,338
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo001Estrategia Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción 001 Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 48 72 120
Presupuesto Modificado
2,755,087
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
432-EL COLEGIO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 6
PROPOSITOProfesionistas con habilidades de investigación desarrolladas.
Variación porcentualde cobertura enposgradoincrementada
Mide el porcentaje de incremento de la cobertura en posgrado conrelación al año anterior.
((NPIPA/NPIPAA)-1)*100 NPIPA= NUMERO DE PROFESIONISTASINSCRITOS EN EL POSGRADO EN EL AÑONPIPAA= NUMERO DE PROFESIONISTASINSCRITOS EN EL POSGRADO EN EL AÑOANTERIOR
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1118306/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO / EDUCACION
39.00
37.00
NPIPA - Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año.
NPIPAA - Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
1,809,457
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,051,749
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educaciónsuperior en posgrado, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda. Tiene como propósito profundizar en losconocimientos dentro de un campo específico, a través de especialidades, maestrías y doctorados.
Definición del programa
1,703,338
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NPIPA-Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año.
NPIPAA-Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
79.00
39.00
58.00
39.00
Valor Inicial
48.72 5.41
Resultado de la Meta
102.56
ALUMNO 48 72 120
Presupuesto Modificado
2,755,087
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
433-CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
1117800/E20801 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
Población H TotalM
Beneficiarios
1,289,948
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
0
Promover la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, a través de distintos mediosde comunicación y eventos
Definición del programa
1,419,252
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD08Tema DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO01Subtema DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO003 Difundir y divulgar los resultados de la ciencia, tecnología e innovación para incidir en el desarrollo económico y social de la entidad, fuertemente apoyado por el Sistema de Información Científica y Tecnológica.Objetivo001Estrategia Promover la socialización y apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación para que el conocimiento esté al alcance de la sociedad.
Linea de Acción 001 Realizar eventos de difusión y divulgación que pongan al alcance de la sociedad el conocimiento científico, tecnológico y de innovación.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
CIUDADANOS 750 750 1,500
Presupuesto Modificado
1,419,252
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
433-CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
FINContribuir a promover el conocimiento científico mediante la generación de información científica.
Variación porcentualde hombres ymujeres atendidos
Es el comparativo con el año anterior de los hombre y las mujeresque se atendieron a través de las actividades de los foros,semana de ciencia y revistas publicadas.
((NIAE2014/NIAE2013)-1)*100
((número de hombres y mujeres atendidosen el estado año actual 2014/número dehombres y mujeres atendidos en el estadoaño anterior 2013)-1)*100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1117800/E20801 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
85,000.00
77,500.00
NIAE2014 - Número de hombres y mujeres atendidos en el estado año actual 2014.
NIAE2013 - Número de hombres y mujeres atendidos en el estado año anterior 2013.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
CIUDADANOS
CIUDADANOS
Población H TotalM
Beneficiarios
1,289,948
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
0
Promover la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, a través de distintos mediosde comunicación y eventos
Definición del programa
1,419,252
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NIAE2014-Número de hombres y mujeres atendidos en el estado año actual 2014.
NIAE2013-Número de hombres y mujeres atendidos en el estado año anterior 2013.
SE REALIZO EN SEPTIEMBRE Y SE OBTUVIERON LAS ESTADISTICAS HASTA LE MES DE OCTUBRE
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
850.00
1,500.00
95,000.00
85,000.00
Valor Inicial
11.76 9.68
Resultado de la Meta
0.00
CIUDADANOS 750 750 1,500
Presupuesto Modificado
1,419,252
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
433-CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
1117900/E20801 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
Población H TotalM
Beneficiarios
3,712,515
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,471,822
Apoyar el desarrollo científico y tecnológico estatal, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica ytecnológica; así como fortalecimiento de los recursos humanos dedicados a la investigación.
Definición del programa
-1,557,885
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD08Tema DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO01Subtema DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO001 Impulsar, coordinar y operar acciones que contribuyan a la consolidación del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnológia e Innovación procurando que éste aporte al desarrollo humano, económico-productivo y
social de Chihuahua.Objetivo
001Estrategia Promover el fortalecimiento del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación para alinear las acciones que permitan desarrollar una sociedad basada en el conocimiento.Linea de Acción 002 Fortalecer la formación y atracción de recurso humano de alto nivel con participación estatal y federal, para atender las necesidades estratégicas del estado e incrementar el número de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONAS 55 55 110
Presupuesto Modificado
3,913,937
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
433-CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
FINContribuir al desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en el Estado a través de apoyos para la realización de los proyectos de investigación.
Variación porcentualde proyectos porapoyar deinvestigacióncientífica ytecnológica
Medición de los proyectos de investigación científica y tecnológicafinanciados en relación a los proyectos que se otorgaron el añoanterior
((PICT2014/PICT2013)-1)*100
((proyectos de investigación científica ytecnológica año actual 2014/ proyectos deinvestigación científica y tecnológica añoanterior 2013)-1)*100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1117900/E20801 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
100.00
100.00
PICT2014 - Proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2014
PICT2013 - Proyectos de investigacion cientifica y tecnologica año anterior 2013
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PROYECTOS
PROYECTOS
Población H TotalM
Beneficiarios
3,712,515
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,471,822
Apoyar el desarrollo científico y tecnológico estatal, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica ytecnológica; así como fortalecimiento de los recursos humanos dedicados a la investigación.
Definición del programa
-1,557,885
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PICT2014-Proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2014
PICT2013-Proyectos de investigacion cientifica y tecnologica año anterior 2013
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
22.00
20.00
110.00
100.00
Valor Inicial
10.00 0.00
Resultado de la Meta
10.00
PERSONAS 55 55 110
Presupuesto Modificado
3,913,937
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
433-CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
1118000/E20801 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
Población H TotalM
Beneficiarios
622,557
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
89,141
Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan investigadores y tecnólogos en el territorio estatal,así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigadores.
Definición del programa
30,401
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD08Tema DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO01Subtema DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO002 Fomentar el desarrollo de acciones para promover la relación entre los actores de la ciencia, la tecnología y la innovación, a fin de fortalecer el desarrollo económico y social de la entidad.Objetivo001Estrategia Implementar el Sistema Estatal de Vinculación Científica, Tecnológica y de Innovación para mejorar la vinculación entre academia-sector productivo gobierno y sociedad.
Linea de Acción 001 Fortalecer el programa de vinculación científico y tecnológico del estado.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
INVESTIGADORES 400 400 800
Presupuesto Modificado
119,542
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
433-CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
COMPONENTESistema Estatal de Investigadores actualizado
Variación porcentual de investigadoresinscritos en elSistema Estatal deInvestigadores (SEI)
Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal deInvestigadores ( SEI )en relación al año anterior
((NIISEI2014/NIISEI2013)-1)*100
((número de investigadores inscritos en elsistema estatal de investigadores añoactual 2014/número de investigadoresinscritos en el sistema estatal deinvestigadores año anterior 2013)-1)*100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1118000/E20801 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
800.00
550.00
NIISEI2014 - Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores añoactual 2014.NIISEI2013 - Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores añoanterior 2013.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
INVESTIGADORES
INVESTIGADORES
Población H TotalM
Beneficiarios
622,557
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
89,141
Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan investigadores y tecnólogos en el territorio estatal,así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigadores.
Definición del programa
30,401
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NIISEI2014-Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2014.
NIISEI2013-Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año anterior 2013.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
3,315.00
1,261.00
800.00
550.00
Valor Inicial
45.45 45.45
Resultado de la Meta
162.89
INVESTIGADORES 400 400 800
Presupuesto Modificado
119,542
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
433-CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
COMPONENTEPremio estatal de ciencia y tecnología realizado
Variación porcentualde investigadorescandidatos al premio.
Variación porcentual del año actual con respecto al año anterior delos investigadores candidatos al premio estatal de ciencia ytecnología.
((ICP2014/ICP2013)-1)*100 ((investigadores candidatos al premio añoactual 2014/investigadores candidatos alpremio año anterior 2013)-1)*100
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1118000/E20801 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
35.00
35.00
ICP2014 - Investigadores candidatos al premio año actual 2014.
ICP2013 - Investigadores candidatos al premio año anterior 2013.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
INVESTIGADORES
INVESTIGADORES
Población H TotalM
Beneficiarios
622,557
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
89,141
Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan investigadores y tecnólogos en el territorio estatal,así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigadores.
Definición del programa
30,401
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ICP2014-Investigadores candidatos al premio año actual 2014.
ICP2013-Investigadores candidatos al premio año anterior 2013.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
22.00
22.00
40.00
40.00
Valor Inicial
0.00 0.00
Resultado de la Meta
0.00
INVESTIGADORES 400 400 800
Presupuesto Modificado
119,542
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
434-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 3
1117300/E30101 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
27,652,094
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
38,745,260
Conjunta las acciones que dotan de infraestructura para el fomento y la operación de los programas educativos en elEstado, para todos los niveles. Básicamente en construcción de nuevos espacios educativos.
Definición del programa
-7,328,015
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo003Estrategia Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para dotar de espacios adecuados para el aprendizaje.
Linea de Acción 001 Apoyar la construcción de 108 nuevas escuelas en el nivel básico y la construcción de por lo menos 3 mil espacios educativos.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 42,834 39,539 82,373
Presupuesto Modificado
31,417,245
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
434-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 3
PROPOSITOCobertura de atención en Infraestructura Educativa Ampliada
Número potencial deAlumnas y Alumnosbeneficiados conespacios educativosconstruidos por añoen los diferentesniveles educativos
Mide el número potencial de alumnas y alumnos beneficiados conlos espacios educativos construidos por año en los diferentesniveles educativos
(APB1+APB2+APB3+APB4+APB5)
Suma del numero potencial de alumnosbeneficiados con la construcción deespacios educativos(APB1=PREESCOLAR+APB2=PRIMARIA+APB3=SECUNDARIA+APB4=MEDIOSUPERIOR+APB5=SUPERIOR)
ANUALEFICACIAValor Absoluto ESTRATEGICO
1117300/E30101 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / EDUCACION
2,915.00
9,828.00
11,558.00
11,191.00
6,346.00
APB1 - Alumnas y Alumnos Beneficiados de Preescolar
APB2 - Alumnas y Alumnos Beneficiados de Primaria
APB3 - Alumnas y Alumnos Beneficiados de Secundaria
APB4 - Alumnas y Alumnos Beneficiados de Medio Superior
APB5 - Alumnas y Alumnos Beneficiados de Superior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
27,652,094
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
38,745,260
Conjunta las acciones que dotan de infraestructura para el fomento y la operación de los programas educativos en elEstado, para todos los niveles. Básicamente en construcción de nuevos espacios educativos.
Definición del programa
-7,328,015
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
APB1-Alumnas y Alumnos Beneficiados de Preescolar
APB2-Alumnas y Alumnos Beneficiados de Primaria
APB3-Alumnas y Alumnos Beneficiados de Secundaria
APB4-Alumnas y Alumnos Beneficiados de Medio Superior
APB5-Alumnas y Alumnos Beneficiados de Superior
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
6,158.00
30,456.00
41,249.00
31,388.00
49,450.00
3,219.00
15,819.00
28,399.00
3,989.00
30,947.00
Valor Inicial
82,373.00 41,838.00
Resultado de la Meta
158,701.00
ALUMNO 42,834 39,539 82,373
Presupuesto Modificado
31,417,245
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
434-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 3
PROPOSITOCobertura de atención en Infraestructura Educativa Ampliada
Número potencial deAlumnas y Alumnosbeneficiados conespacios educativosconstruidos por añoen los diferentesniveles educativos
Mide el número potencial de alumnas y alumnos beneficiados conlos espacios educativos construidos por año en los diferentesniveles educativos
(APB1+APB2+APB3+APB4+APB5)
Suma del numero potencial de alumnosbeneficiados con la construcción deespacios educativos(APB1=PREESCOLAR+APB2=PRIMARIA+APB3=SECUNDARIA+APB4=MEDIOSUPERIOR+APB5=SUPERIOR)
ANUALEFICACIAValor Absoluto ESTRATEGICO
1117300/E30101 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / EDUCACION
Nivel Resumen Narrativo
Población H TotalM
Beneficiarios
27,652,094
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
38,745,260
Conjunta las acciones que dotan de infraestructura para el fomento y la operación de los programas educativos en elEstado, para todos los niveles. Básicamente en construcción de nuevos espacios educativos.
Definición del programa
-7,328,015
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
ALUMNO 42,834 39,539 82,373
Presupuesto Modificado
31,417,245
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 10
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
5,830,560
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,544,511
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
5,784,117
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN003 Mejorar la gestión del servicio educativo.Objetivo002Estrategia Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Linea de Acción 002 Mejorar los procesos de planeación, evaluación y acreditación para apoyar los modelos de gestión escolar.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 182 718 900
Presupuesto Modificado
10,328,628
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 10
PROPOSITOLas y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la Institución.
Porcentaje dealumnas y alumnossatisfechos con laadministración ygestión de lainstitución
Mide el número de alumnas y alumnos satisfechos con laadministración y gestión de la institución en relación al total dealumnos.
( ASGAI / MI )*100 ASGAI= Alumnas y alumnos satisfechoscon la gestión y administración de lainstitución MI= Matrícula inicial del período
ANUALCALIDADPorcentual ESTRATEGICO
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
727.00
900.00
ASGAI - Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución
MI - Matrícula inicial del período
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
5,830,560
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,544,511
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
5,784,117
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ASGAI-Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución
MI-Matrícula inicial del período
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1,686.00
2,040.00
720.00
900.00
Valor Inicial
80.00 80.78
Resultado de la Meta
82.65
ALUMNO 182 718 900
Presupuesto Modificado
10,328,628
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 10
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
1,334,275
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
767,599
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales ygubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con lasexpectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cadainstitución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académicoy tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
382,929
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN005 Vincular la educación con su entorno.Objetivo001Estrategia Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Linea de Acción 001 Ofrecer planes de estudio acordes a las necesidades socio productivas y tecnológicas de las regiones.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 182 718 900
Presupuesto Modificado
1,150,529
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 10
FINContribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral.
Porcentaje deempleadoressatisfechos con eldesempeño de las ylos egresados
Mide el número de empleadores satisfechos con el desempeño enrelación al total de empleadores de las y los egresados.
(ESEG / ET)*100 ESEG= Número de empleadoressatisfechos con el desempeño de las y losegresados.ET= Las y los Egresados totales
ANUALCALIDADPorcentual ESTRATEGICO
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
50.00
70.00
ESEG - Empleadores Satisfechos con el Desempeño de las y los Egresados
ET - Empleadores Totales
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ORGANIZACION
ORGANIZACION
Población H TotalM
Beneficiarios
1,334,275
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
767,599
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales ygubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con lasexpectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cadainstitución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académicoy tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
382,929
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ESEG-Empleadores Satisfechos con el Desempeño de las y los Egresados
ET-Empleadores Totales
4ta y 5ta
4ta y 5ta generación
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
25.00
25.00
64.00
80.00
Valor Inicial
80.00 71.43
Resultado de la Meta
100.00
ALUMNO 182 718 900
Presupuesto Modificado
1,150,529
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 10
PROPOSITOLas y los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo.
Porcentaje de las ylos egresadosincorporados en elsector laboral.
Mide el número de las y los egresados incorporados en el sectorlaboral en relación al total por generación.
( EISL / EG ) *100 EISL= Número de las y los egresadosincorporados en el sector laboral porgeneración.EG= Número de las y los egresados porgeneración
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
67.00
150.00
EISL - Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generación.
EG - Número de las y los Egresados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EGRESADOS
EGRESADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
1,334,275
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
767,599
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales ygubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con lasexpectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cadainstitución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académicoy tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
382,929
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
EISL-Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generación.
EG-Número de las y los Egresados
6ta generación sin seguimiento/ Extensión de estadía
4ta y 5ta generación
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
50.00
140.00
81.00
115.00
Valor Inicial
70.43 44.67
Resultado de la Meta
35.71
ALUMNO 182 718 900
Presupuesto Modificado
1,150,529
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 10
1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
12,260,497
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
10,959,202
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Definición del programa
3,349,485
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo001Estrategia Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción 001 Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 182 718 900
Presupuesto Modificado
14,308,687
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 10
FINContribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente.
Variación porcentualanual de la coberturade atención eneducación superior
Mide la variación de la matrícula del ciclo t en relación a t_1 (( MCT / MCT_1 )-1)*100 MCT = Matricula en el ciclo tMCT_1= Matricula en el ciclo t_1
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
727.00
733.00
MCT - Matrícula en el Ciclo actual
MCT_1 - Matrícula en el Ciclo anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
12,260,497
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
10,959,202
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Definición del programa
3,349,485
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MCT-Matrícula en el Ciclo actual
MCT_1-Matrícula en el Ciclo anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
788.00
727.00
900.00
727.00
Valor Inicial
23.80-0.82
Resultado de la Meta
8.39
ALUMNO 182 718 900
Presupuesto Modificado
14,308,687
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
8Hoja No. de
435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 10
1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
1,863,834
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,216,676
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para laeducación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.
Definición del programa
2,314,351
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN001 Fortalecer la educación con calidad.Objetivo003Estrategia Implementar un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de calidad educativa en todos los tipos, niveles y modalidades educativas.
Linea de Acción 003 Promover la evaluación interna y externa, además de la acreditación de los programas educativos, para que alcancen estándares nacionales e internacionales de calidad en beneficio de los estudiantes delestado.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 182 718 900
Presupuesto Modificado
3,531,027
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
9Hoja No. de
435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 10
PROPOSITOLas y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional.
Porcentaje deeficiencia terminal
Mide el número de las y los alumnos egresados en relación a losingresados por generación.
(AEG/ AIG ) *100 AEG= Total de alumnas y alumnosegresados por generación.AIG= Total alumnas y alumnos ingresadospor generación.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
150.00
401.00
AEG - Las y los alumnos Egresados
AIG - Las y los alumnos Ingresados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
1,863,834
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,216,676
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para laeducación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.
Definición del programa
2,314,351
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AEG-Las y los alumnos Egresados
AIG-Las y los alumnos Ingresados
4ta y 5ta generación
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
140.00
92.00
115.00
311.00
Valor Inicial
36.98 37.41
Resultado de la Meta
152.17
ALUMNO 182 718 900
Presupuesto Modificado
3,531,027
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
10Hoja No. de
435-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 10
COMPONENTEEducación integral fomentada
Porcentaje de las ylos alumnosparticipando enactividades deeducación integral
Mide el número de las y los alumnos participando en actividades deeducación integral en relación a la matrícula inicial.
( APAEI / MI ) *100 PAE= Alumnas y Alumnos participando enactividades de educación integral MI = Matricula Inicial
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
471.00
471.00
APAEI - Número de las y los alumnos Participando en Actividades de Educación Integral
MI - Matrícula Inicial
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
1,863,834
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,216,676
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para laeducación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.
Definición del programa
2,314,351
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
APAEI-Número de las y los alumnos Participando en Actividades de Educación Integral
MI-Matrícula Inicial
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
788.00
788.00
900.00
900.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
ALUMNO 182 718 900
Presupuesto Modificado
3,531,027
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
438-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 3
1118207/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
128,714,164
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
136,708,946
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior de posgrado pedagógico.
Definición del programa
-7,994,782
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo001Estrategia Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción 001 Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 2,385 834 3,219
Presupuesto Modificado
128,714,164
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
438-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 3
FINContribuir a incrementar las oportunidades de acceso a mujeres y hombres en la educación superior mediante el incremento de la cobertura educativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológicodel Estado de Chihuahua
Variación porcentualde la matrícula eneducación superiordesagregada porhombres y mujeres
Mide la variación de la matrícula t en relación a t-1 ((MCT/MCT_1)-1)*100 MCT = Matrícula en el ciclo tMCT_1 = Matrícula en el ciclo t - 1
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
1118207/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO / EDUCACION
3,219.00
3,219.00
MCT - Matrícula en el ciclo t
MCT_1 - Matrícula en el ciclo t-1
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
128,714,164
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
136,708,946
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior de posgrado pedagógico.
Definición del programa
-7,994,782
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MCT-Matrícula en el ciclo t
MCT_1-Matrícula en el ciclo t-1
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
8,696.00
3,219.00
3,219.00
3,219.00
Valor Inicial
0.00 0.00
Resultado de la Meta
170.15
ALUMNO 2,385 834 3,219
Presupuesto Modificado
128,714,164
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
438-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 3
PROPOSITOLas y los jóvenes del Estado de Chihuahua con oportunidad de acceso a la educación superior
Porcentaje deabsorción a lademanda social eneducación superior
Porcentaje de matricula atendida en educación superior (A/B) * 100 A = Aspirantes de UPNECHB = Total de la población de 19 a 23 años
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118207/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO / EDUCACION
867.00
285,872.00
A - Aspirantes de la UPNECH
B - Total de la población de 19 a 23 años en el Estado de Chihuahua
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PERSONAS
PERSONAS
Población H TotalM
Beneficiarios
128,714,164
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
136,708,946
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior de posgrado pedagógico.
Definición del programa
-7,994,782
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
A-Aspirantes de la UPNECH
B-Total de la población de 19 a 23 años en el Estado de Chihuahua
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1,095.00
285,872.00
867.00
285,872.00
Valor Inicial
0.30 0.30
Resultado de la Meta
0.38
ALUMNO 2,385 834 3,219
Presupuesto Modificado
128,714,164
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
443-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
10,790,900
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
17,909,272
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Definición del programa
-1,675,845
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo001Estrategia Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción 001 Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 315 314 629
Presupuesto Modificado
16,233,427
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
443-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
FINContribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente.
Porcentaje anual dela cobertura deatención eneducación superior
Mide el porcentaje de la matrícula del año actual en relación al añoanterior.
(( MCT / MCT_1 )-1)*100 MCT = Matrícula en el año actualMCT_1= Matrícula en el año anterior
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
403.00
119.00
MCT - Matrícula en el año actual
MCT_1 - Matrícula en el año anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
10,790,900
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
17,909,272
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Definición del programa
-1,675,845
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MCT-Matrícula en el año actual
MCT_1-Matrícula en el año anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
641.00
403.00
629.00
403.00
Valor Inicial
56.08 238.66
Resultado de la Meta
59.06
ALUMNO 315 314 629
Presupuesto Modificado
16,233,427
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
443-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
PROPOSITOLas y los jóvenes egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior.
Porcentaje deabsorción dealumnas y alumnosegresados (as) de laeducación mediasuperior queingresan a laeducación superiorproporcionada porlos organismosdescentralizadosEstatales
Mide el porcentaje de alumnos y alumnas inscritos de nuevoingreso en Organismos Descentralizados Estatales de educaciónsuperior en el año actual respecto de las alumnas y alumnosegresados del nivel educativo inmediato anterior en el año.
(ANIt / AENMSt)*100 ANIt= Número de alumnas y alumnosinscritos de nuevo ingresoen OrganismosDescentralizadosEstatales de educaciónsuperior en el añocalendario actual AENMSt-1= Total dealumnas y alumnos egresados delnivel educativo inmediatoanterior en el año.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
290.00
8,718.00
ANIt - Número de alumnas y alumnos inscritos de nuevo ingreso en Organismosdescentralizados estatales de educación superior en el año calendario actual.AENMSt - Total de alumnas y alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNOS
ALUMNOS
Población H TotalM
Beneficiarios
10,790,900
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
17,909,272
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Definición del programa
-1,675,845
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ANIt-Número de alumnas y alumnos inscritos de nuevo ingreso en Organismos descentralizados estatales de educación superior en el año cale
AENMSt-Total de alumnas y alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
461.00
8,918.00
490.00
8,918.00
Valor Inicial
5.49 3.33
Resultado de la Meta
5.17
ALUMNO 315 314 629
Presupuesto Modificado
16,233,427
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
443-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
PROPOSITOLas y los jóvenes egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior.
Porcentaje deabsorción dealumnas y alumnosegresados (as) de laeducación mediasuperior queingresan a laeducación superiorproporcionada porlos organismosdescentralizadosEstatales
Mide el porcentaje de alumnos y alumnas inscritos de nuevoingreso en Organismos Descentralizados Estatales de educaciónsuperior en el año actual respecto de las alumnas y alumnosegresados del nivel educativo inmediato anterior en el año.
(ANIt / AENMSt)*100 ANIt= Número de alumnas y alumnosinscritos de nuevo ingresoen OrganismosDescentralizadosEstatales de educaciónsuperior en el añocalendario actual AENMSt-1= Total dealumnas y alumnos egresados delnivel educativo inmediatoanterior en el año.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
Nivel Resumen Narrativo
Población H TotalM
Beneficiarios
10,790,900
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
17,909,272
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Definición del programa
-1,675,845
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
ALUMNO 315 314 629
Presupuesto Modificado
16,233,427
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
443-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
COMPONENTEServicio de educación superior porporcionado
Porcentaje decobertura dealumnas y alumnosde 18 a 23 años eneducación superiorrespecto a lapoblación
Mide el porcentaje de alumnas y alumnos de 18 a 23 años eneducación superior en relación a la población del estado en elrango de edad
(AES/ POB)*100 AES = Alumnas y alumnos de 18 a 23 añosen educación superior.POB= Población de alumnos y alumnas de18 a 23 años en el estado
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
338.00
303,575.00
AES - Alumnas y alumnos de 18 a 23 años en educación superior.
POB - Población de alumnas y alumnos de 18 a 23 años en el estado.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
PERSONAS
Población H TotalM
Beneficiarios
10,790,900
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
17,909,272
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Definición del programa
-1,675,845
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AES-Alumnas y alumnos de 18 a 23 años en educación superior.
POB-Población de alumnas y alumnos de 18 a 23 años en el estado.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
350.00
303,575.00
400.00
303,575.00
Valor Inicial
0.13 0.11
Resultado de la Meta
0.12
ALUMNO 315 314 629
Presupuesto Modificado
16,233,427
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
443-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
COMPONENTEInfraestructura educativa incrementada.
Porcentaje de obrasconcluidas.
Mide el porcentaje de obras concluidas en relación a lasprogramadas
(OC / OP)*100 OC= Obras concluidasOP= Obras programadas
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
1.00
2.00
OC - Obras concluidas
OP - Obras programadas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
OBRAS
OBRAS
Población H TotalM
Beneficiarios
10,790,900
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
17,909,272
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Definición del programa
-1,675,845
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
OC-Obras concluidas
OP-Obras programadas
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1.00
24.00
2.00
2.00
Valor Inicial
100.00 50.00
Resultado de la Meta
4.17
ALUMNO 315 314 629
Presupuesto Modificado
16,233,427
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
443-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 7
ACTIVIDADInstitucionalización de autorización de exención de pago
Porcentaje deInstitucionalizacionen autorización deexención de pago
Mide el número de becas de exención autorizadas en relación a lassolicitudes que cumplen los requisitos.
(BEXA / BEXS)*100 BEXA = Número de becas de exención.BEXS = Número de becas de exenciónsolicitadas que cumplen con los requisitos.
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION
31.00
31.00
BEXA - Número de becas de exención.
BEXS - Número de becas de exención solicitadas que cumplen con los requisitos.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
APOYO
APOYO
Población H TotalM
Beneficiarios
10,790,900
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
17,909,272
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Definición del programa
-1,675,845
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
BEXA-Número de becas de exención.
BEXS-Número de becas de exención solicitadas que cumplen con los requisitos.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
193.00
193.00
130.00
130.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
ALUMNO 315 314 629
Presupuesto Modificado
16,233,427
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 4
1117604/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
10,489,994
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
13,134,660
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos paraampliar las oportunidades de acceso a la educación abierta en bachillerato.
Definición del programa
3,669,763
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo001Estrategia Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción 001 Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
POBLACION CON EDAD DE 15 A 85 AÑOSATENDIDA
6,562 6,829 13,391
Presupuesto Modificado
16,804,423
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 4
FINContribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación Media Superior mediante la atención en Educación Abierta en Bachillerato
Porcentaje demujeres y hombrescon atencióneducativa enmodalidad abierta delSubsistema
Proporción de la matrícula atendida en modalidad abierta por elSubsistema respecto del total de la matrícula del Sistema abierto enMedia Superior
(MA_MA/MTSA_MS)*100 MA_MA = Matrícula atendida en modalidadabierta por el SubsistemaMTSA_MS = Matrícula total del sistemaabierto en media superior
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117604/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO / EDUCACION
12,174.00
19,301.00
MA_MA - Matrícula atendida en modalidad abierta por el Subsistema
MTSA_MS - Matrícula total del Sistema Abierto en Media Superior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
10,489,994
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
13,134,660
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos paraampliar las oportunidades de acceso a la educación abierta en bachillerato.
Definición del programa
3,669,763
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MA_MA-Matrícula atendida en modalidad abierta por el Subsistema
MTSA_MS-Matrícula total del Sistema Abierto en Media Superior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
11,727.00
23,305.00
13,391.00
21,211.00
Valor Inicial
63.13 63.07
Resultado de la Meta
50.32
POBLACION CON EDAD DE 15 A 85 AÑOSATENDIDA
6,562 6,829 13,391
Presupuesto Modificado
16,804,423
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 4
6165114/E30101 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2014 / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
81,220,710
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
75,624,499
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educaciónmedia superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de la comunidad, el municipio y estadoque conforman un contexto socio-cultural específico propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.
Definición del programa
5,366,215
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo001Estrategia Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Linea de Acción 001 Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ESTUDIANTES 2,705 2,817 5,522
Presupuesto Modificado
80,990,714
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
444-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 4
FINContribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la Educación Media Superior mediante la atención en Bachillerato Estado-Municipio.
Porcentaje demujeres y hombrescon atencióneducativa enBachillerato Estado-Municipio
Proporción de la matricula atendida en Bachillerato EstadoMunicipio respecto del total de la matrícula de educación mediasuperior.
(MA_BEM/MT_EMS)*100 MA_BEM = Matrícula atendida enBachillerato Estado - MunicipioMT_EMS = Matrícula total en educaciónmedia superior
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
6165114/E30101 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2014 / EDUCACION
5,020.00
134,298.00
MA_BEM - Matrícula Atendida en bachillerato Estado Municipio
MT_EMS - Matrícula Total en Educación Media Superior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
81,220,710
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
75,624,499
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educaciónmedia superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de la comunidad, el municipio y estadoque conforman un contexto socio-cultural específico propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.
Definición del programa
5,366,215
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
MA_BEM-Matrícula Atendida en bachillerato Estado Municipio
MT_EMS-Matrícula Total en Educación Media Superior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
4,626.00
168,460.00
5,522.00
136,842.00
Valor Inicial
4.04 3.74
Resultado de la Meta
2.75
ESTUDIANTES 2,705 2,817 5,522
Presupuesto Modificado
80,990,714
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
502-FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 4
5230114/E30101 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2014 / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
13,649,578
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
12,836,226
Instituir en las escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa, un modelo de autogestión enfocado ala mejora del aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente mediante una gestión escolar estratégica que atiendacon equidad a la diversidad, a partir de un esquema de cofinanciamiento, participación social y rendición de cuentas
Definición del programa
813,352
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN001 Fortalecer la educación con calidad.Objetivo
EstrategiaLinea de Acción
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 78,933 77,182 156,115
Presupuesto Modificado
13,649,578
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
502-FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 4
FINContribuir a operar un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico implementado en las Escuelas de Educación Básica
Porcentaje deescuelas públicas deEducación Básicabeneficiadas con elPrograma Escuelasde Calidad
Mide en porcentaje las escuelas públicas de Educación Básica quereciben apoyo por medio del Programa Escuelas de Calidad
( NEEBP_BPEC / TEEBP )*100
Relación porcentual entre el número deescuelas de Eduación Básica públicasbeneficiadas con el Programa Escuelas deCalida con el total de escuelas de públicasde Eduación Básica
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
5230114/E30101 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2014 / EDUCACION
944.00
4,482.00
NEEBP_BPEC - Número de escuelas de Educación Básica públicas beneficiadas con elPrograma Escuelas de CalidadTEEBP - Total de escuelas de Educación Básica públicas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ESCUELA
ESCUELA
Población H TotalM
Beneficiarios
13,649,578
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
12,836,226
Instituir en las escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa, un modelo de autogestión enfocado ala mejora del aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente mediante una gestión escolar estratégica que atiendacon equidad a la diversidad, a partir de un esquema de cofinanciamiento, participación social y rendición de cuentas
Definición del programa
813,352
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NEEBP_BPEC-Número de escuelas de Educación Básica públicas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad
TEEBP-Total de escuelas de Educación Básica públicas
El Recurso financiero se entregó en Nov. 2013 y Abril 2014
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
930.00
4,493.00
954.00
4,493.00
Valor Inicial
21.23 21.06
Resultado de la Meta
20.70
ALUMNO 78,933 77,182 156,115
Presupuesto Modificado
13,649,578
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
502-FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 4
PROPOSITOAlumnos y alumnas de escuelas públicas de Educación Básica se benefician con el Programa Escuelas de Calidad
Porcentaje dealumnos en escuelaspúblicas deEducación Básica sebenefician con elPrograma Escuelasde Calidad
Mide en porcentaje a los alumnos y las alumnas que están inscritosen escuelas públicas de Educación Básica que reciben apoyo delPrograma Escuelas de Calidad
( AEB_BPEC / TAEB ) * 100 Relación porcentual entre los alumnos deEducación Básica que se benefician con elPrograma Escuelas de Calidad con el totalde alumnos de Educación Básica
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
5230114/E30101 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2014 / EDUCACION
159,970.00
690,296.00
AEB_BPEC - Alumnos de Educación Básica se benefician con el Programa Escuelas deCalidadTAEB - Total de alumnos de Educación Básica
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
13,649,578
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
12,836,226
Instituir en las escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa, un modelo de autogestión enfocado ala mejora del aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente mediante una gestión escolar estratégica que atiendacon equidad a la diversidad, a partir de un esquema de cofinanciamiento, participación social y rendición de cuentas
Definición del programa
813,352
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AEB_BPEC-Alumnos de Educación Básica se benefician con el Programa Escuelas de Calidad
TAEB-Total de alumnos de Educación Básica
El Recurso financiero se entregó en Nov. 2013 y Abril 2014
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
153,488.00
691,789.00
156,115.00
691,789.00
Valor Inicial
22.57 23.17
Resultado de la Meta
22.19
ALUMNO 78,933 77,182 156,115
Presupuesto Modificado
13,649,578
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
502-FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 4
COMPONENTEPrograma Escuelas de Calidad en educación Básica implementado
Variación porcentualde escuelas públicas de educaciónbásica beneficiadascon el ProgramaEscuelas de Calidad
Mide en variación porcentual del año actual con el anterior, lasescuelas públicas de educación básica que reciben apoyo pormedio del Programa Escuelas de Calidad
(( NEEBP_BPECt /NEEBP_BPECt_1 ) -1)*100
Relación porcentual entre el número deescuelas de Educación Básica públicasbeneficiadas por el Programa Escuelas deCalidad en el ciclo actual con el número deescuelas de Educación Básica públicasbeneficiadas por el Programa Escuelas deCalidad en el ciclo anterior.
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
5230114/E30101 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2014 / EDUCACION
944.00
1,462.00
NEEBP_BPECt - Número de escuelas de Educación Básica públicas beneficiadas con elPrograma Escuelas de Calidad en el ciclo actualNEEBP_BPECt_1 - Número de escuelas de Educación Básica públicas beneficiadas con elPrograma Escuelas de Calidad en el ciclo anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ESCUELA
ESCUELA
Población H TotalM
Beneficiarios
13,649,578
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
12,836,226
Instituir en las escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa, un modelo de autogestión enfocado ala mejora del aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente mediante una gestión escolar estratégica que atiendacon equidad a la diversidad, a partir de un esquema de cofinanciamiento, participación social y rendición de cuentas
Definición del programa
813,352
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NEEBP_BPECt-Número de escuelas de Educación Básica públicas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad en el ciclo actual
NEEBP_BPECt_1-Número de escuelas de Educación Básica públicas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad en el ciclo anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
930.00
945.00
954.00
945.00
Valor Inicial
0.95-35.43
Resultado de la Meta
0.00
ALUMNO 78,933 77,182 156,115
Presupuesto Modificado
13,649,578
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
503-FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 4
0320114/E30101 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2014 / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
71,000,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
72,462,000
El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior ha sido creado con la finalidad de promover el acceso,permanencia y conclusión de estudios en programas de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura en Institucionesde Educación Superior Pública, de alumnos integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salariosmínimos per cápita mensuales, para de esta manera coadyuvar a la formación integral de los estudiantes.
Definición del programa
-71,000,000
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo
EstrategiaLinea de Acción
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 6,556 8,344 14,900
Presupuesto Modificado
1,462,000
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
503-FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 4
FINContribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante becas para el acceso y permanencia en la Educación Superior Pública.
Variación porcentualde becas otorgadaspor medio delPrograma Nacionalde Becas para laEducación Superior
Mide en variación porcentual el incremento o disminución de lasbecas otorgadas por PRONABES de un ciclo escolar actual con elanterior
(( BO_PRONABESt /BO_PRONABES_t_1 ) -
1)*100
Relacion porcentual entre las becasotorgadas por medio del Programa Nacionalde Becas para la Educación Superior(PRONABES) del ciclo actual con las becasotorgadas por medio del Programa Nacionalde Becas para la Educación Superior(PRONABES) del ciclo anterior
ANUALEFICACIAVariaciónPorcentual
ESTRATEGICO
0320114/E30101 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2014 / EDUCACION
11,353.00
10,990.00
BO_PRONABESt - Becas otorgadas por medio del Programa Nacional de Becas en el cicloactualBO_PRONABES_t_1 - Becas otorgadas por medio del Programa Nacional de Becas en elciclo anterior
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
BECAS
BECAS
Población H TotalM
Beneficiarios
71,000,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
72,462,000
El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior ha sido creado con la finalidad de promover el acceso,permanencia y conclusión de estudios en programas de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura en Institucionesde Educación Superior Pública, de alumnos integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salariosmínimos per cápita mensuales, para de esta manera coadyuvar a la formación integral de los estudiantes.
Definición del programa
-71,000,000
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
BO_PRONABESt-Becas otorgadas por medio del Programa Nacional de Becas en el ciclo actual
BO_PRONABES_t_1-Becas otorgadas por medio del Programa Nacional de Becas en el ciclo anterior
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
14,900.00
11,353.00
14,900.00
11,353.00
Valor Inicial
31.24 3.30
Resultado de la Meta
31.24
ALUMNO 6,556 8,344 14,900
Presupuesto Modificado
1,462,000
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
503-FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 4
PROPOSITOAlumnos y alumnas de Educación Superior Públicas pertenecientes a familias de escasos recursos reciben becas para su acceso y permanencia en la Educación Superior Pública.
Porcentaje dealumnos y alumnascon bajos recursosbeneficiados conbecas
Mide el porcentaje de atención a alumnos en edad de estudiar laeducación superior de familias con ingresos menores o igual acuatro salarios mínimos que son beneficiados con becaPRONABES
( AIns_IESPB_PRONABES /TAF_Ing<=4SM ) * 100
Relación porcentual entre el número de losalumnos benficiados de EducaciónSuperior con el Programa Nacional deBecas con el total de alumnos de familiascon ingresos menor o igual a 4 salariosminimosde
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
0320114/E30101 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2014 / EDUCACION
11,353.00
13,222.00
AIns_IESPB_PRONABES - Alumnos inscritos en Instituciones de Educación Superiorpúblicas beneficiadas con el Programa Nacional de Becas para la Educación SuperiorTAF_Ing<=4SM - Total de alumnos de familias con un ingreso menor o igual a 4 salariosmínimos
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
71,000,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
72,462,000
El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior ha sido creado con la finalidad de promover el acceso,permanencia y conclusión de estudios en programas de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura en Institucionesde Educación Superior Pública, de alumnos integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salariosmínimos per cápita mensuales, para de esta manera coadyuvar a la formación integral de los estudiantes.
Definición del programa
-71,000,000
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AIns_IESPB_PRONABES-Alumnos inscritos en Instituciones de Educación Superior públicas beneficiadas con el Programa Nacional de Becas par
TAF_Ing<=4SM-Total de alumnos de familias con un ingreso menor o igual a 4 salarios mínimos
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
14,900.00
15,430.00
14,900.00
15,430.00
Valor Inicial
96.57 85.86
Resultado de la Meta
96.57
ALUMNO 6,556 8,344 14,900
Presupuesto Modificado
1,462,000
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
503-FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 4
COMPONENTEBecas del PRONABES otorgadas
Porcentaje dealumnos y alumnasinscritos en lasinstituciones deEducación Superiorbeneficiadas conbeca
Mide en porcentaje a los alumnos y alumnas que se encuentraninscritos en las instituciones de Educación Superior y reciben becapor medio del Programa Nacional de Becas.
( NAESB_PRONABES /TAIESP )*100
Relación porcentual entre el número dealumnas y alumnos beneficiados deEducación Superior con el ProgramaNacional de Becas con el total de alumnasy alumnos de las Instituciones deEducación Superior públicas
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
0320114/E30101 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2014 / EDUCACION
11,353.00
87,688.00
NAESB_PRONABES - Número de alumnas y alumnos de Educación Superior beneficiadoscon el Programa Nacional de Becas de Educación SuperiorTAIESP - Total de alumnas y alumnos en Instituciones de Educación Superior públicas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
71,000,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
72,462,000
El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior ha sido creado con la finalidad de promover el acceso,permanencia y conclusión de estudios en programas de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura en Institucionesde Educación Superior Pública, de alumnos integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salariosmínimos per cápita mensuales, para de esta manera coadyuvar a la formación integral de los estudiantes.
Definición del programa
-71,000,000
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
NAESB_PRONABES-Número de alumnas y alumnos de Educación Superior beneficiados con el Programa Nacional de Becas de Educación Super
TAIESP-Total de alumnas y alumnos en Instituciones de Educación Superior públicas
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
0.00
0.00
14,900.00
92,335.00
Valor Inicial
16.14 12.95
Resultado de la Meta
16.44
ALUMNO 6,556 8,344 14,900
Presupuesto Modificado
1,462,000
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
505-CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 5
1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA
Población H TotalM
Beneficiarios
7,260,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,308,136
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros yorganismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de lacultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión yapoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA02Tema CULTURA01Subtema CULTURA003 Promover las diversas manifestaciones culturales que propicien la difusión de la creatividad y de las artes.Objetivo001Estrategia Ampliar la oferta de productos culturales regionales y extranjeros que enriquezcan la formación integral del individuo.
Linea de Acción 002 Difundir la diversidad cultural y étnica que constituye el panorama cultural actual del estado, que es múltiple y cambiante, tanto en el ámbito escolar a través de contenidos curriculares, como hacia la población engeneral.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
PERSONAS 41,500 41,500 83,000
Presupuesto Modificado
7,308,136
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
505-CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 5
COMPONENTEExposiciones museográficas temporales montadas
Porcentaje devisitantes a las salasde exposicionesmuseográficastemporales
Porcentaje que indica el número de visitantes que asisten a lasexposiciones acorde a lo esperado.
(VR/VP)*100 (Visitantes recibidos entre visitantesesperados) *100
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA
63,300.00
63,300.00
VR - Visitantes recibidos
VP - Visitantes esperados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
USUARIOS
USUARIOS
Población H TotalM
Beneficiarios
7,260,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,308,136
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros yorganismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de lacultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión yapoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
VR-Visitantes recibidos
VP-Visitantes esperados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
69,116.00
63,300.00
63,300.00
63,300.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
109.19
PERSONAS 41,500 41,500 83,000
Presupuesto Modificado
7,308,136
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
505-CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 5
COMPONENTEEdificio histórico conservado.
Porcentaje deencuestas deopinión favorablesacerca del estado deconservación delinmueble.
Porcentaje que indica la tendencia de opinión de una muestra delpúblico de Casa Chihuahua respecto del estado del inmueble. Seconsideran encuestas favorables a las que responden que"Buenas" a la pregunta ¿En qué condiciones encontró el edificio?.
(EF/EA)*100 (Encuestas favorables divididas entre eltotal de encuestas aplicadas) *100
ANUALCALIDADPorcentual GESTION
1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA
3,228.00
3,798.00
EF - Encuesta favorables
EA - Encuestas aplicadas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ENCUESTA
ENCUESTA
Población H TotalM
Beneficiarios
7,260,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,308,136
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros yorganismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de lacultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión yapoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
EF-Encuesta favorables
EA-Encuestas aplicadas
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
2,803.00
2,838.00
3,247.00
3,820.00
Valor Inicial
85.00 84.99
Resultado de la Meta
98.77
PERSONAS 41,500 41,500 83,000
Presupuesto Modificado
7,308,136
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
505-CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 5
COMPONENTEAtención a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua brindada.
Porcentaje devisitantes atendidosen las salasmuseográficas deCasa Chihuahua
Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas deCasa Chihuahua con respecto de los esperados.
(VA/VP)*100 VA: Visitantes atendidos. VP: Visitantesesperados.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA
63,300.00
63,300.00
VA - Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua.
VP - Número de visitantes esperados.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PERSONAS
PERSONAS
Población H TotalM
Beneficiarios
7,260,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,308,136
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros yorganismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de lacultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión yapoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
VA-Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua.
VP-Número de visitantes esperados.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
69,026.00
63,475.00
63,300.00
63,300.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
108.75
PERSONAS 41,500 41,500 83,000
Presupuesto Modificado
7,308,136
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
505-CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 5
COMPONENTEEventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas realizados.
Porcentaje deeventos culturalesde Jueves dePuertas Abiertosrealizados.
Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertosrealizados con respecto de los programados.
(ER/EP)*100 ER: Eventos culturales de Jueves dePuertas Abiertas Realizados.EP: Eventos culturales de Jueves dePuertas Abiertas programados.
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA
35.00
35.00
ER - Número de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas realizados.
EP - Número de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas programados.
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EVENTOS
EVENTOS
Población H TotalM
Beneficiarios
7,260,000
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,308,136
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros yorganismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de lacultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión yapoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ER-Número de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas realizados.
EP-Número de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas programados.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
42.00
36.00
35.00
35.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
116.67
PERSONAS 41,500 41,500 83,000
Presupuesto Modificado
7,308,136
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
523-OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 2
1115700/E20601 - OPERACION CASETAS DE PEAJE / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Población H TotalM
Beneficiarios
66,287,133
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
104,911,149
Administrar la recaudación de los ingresos por concepto de cobro de derecho de peaje, garantizando la calidad delservicio propiciando con ello que dichos ingresos se incrementen.
Definición del programa
4,423
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD06Tema COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA01Subtema COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA001 Mantener en buenas condiciones de operación la Red de Caminos y Carreteras en el estado, para proporcionar a los usuarios comodidad y seguridad en sus traslados, incluyendo la modernización de algunos
tramos que así lo requieran.Objetivo
001Estrategia Aplicar los programas de mantenimiento anual de la Red Estatal de Carreteras y Caminos con recursos estatales y se implementaran acciones para el control de pesos y dimensiones de los vehículos detransporte para evitar daños excesivos a la estructura del pavimento.
Linea de Acción 001 Atender mediante los programas anuales de mantenimiento la red de carreteras a cargo del estado que tiene una longitud de 4 mil 385.0 kilómetros.
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
USUARIOS 2,863,600 11,454,400 14,318,000
Presupuesto Modificado
104,915,572
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
523-OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 2
COMPONENTEServicios de calidad en casetas de peaje otorgados.
Promedio del nivel desatisfacción de losusuarios de losservicios de lascasetas de peaje enel Estado
De todas las encuestas realizadas a los usuarios en las casetasde peaje, este indicador mostrará el promedio de satisfacción porconcepto de calidad en el servicio al usuario. Con un rango decalificación de 1 a 5, siendo la calificación máxima de 5 puntos.
(SCU/ER) Sumatoria de calificaciones de los usuariosde casetas entre encuestas realizadas
ANUALCALIDADPromedio GESTION
1115700/E20601 - OPERACION CASETAS DE PEAJE / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
1,007,760.00
223,945.00
SCU - Sumatoria de calificaciones del usuario
ER - Encuestas realizadas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
CALIFICACION
CALIFICACION
Población H TotalM
Beneficiarios
66,287,133
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
104,911,149
Administrar la recaudación de los ingresos por concepto de cobro de derecho de peaje, garantizando la calidad delservicio propiciando con ello que dichos ingresos se incrementen.
Definición del programa
4,423
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
SCU-Sumatoria de calificaciones del usuario
ER-Encuestas realizadas
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1,543,396.00
338,700.00
1,007,760.00
223,945.00
Valor Inicial
4.50 4.50
Resultado de la Meta
4.56
USUARIOS 2,863,600 11,454,400 14,318,000
Presupuesto Modificado
104,915,572
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
1Hoja No. de
704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
1102400/E50701 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES / TRANSPARENCIA
Población H TotalM
Beneficiarios
3,680,407
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,494,669
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismossociales y con la comunidad en general.
Definición del programa
17,136,506
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL07Tema TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS01Subtema TRANSPARENCIA001 Hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno sociedad y mediante la difusión de la
información, transparentar la gestión pública.Objetivo
EstrategiaLinea de Acción
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
POBLACION 78,860 77,888 156,748
Presupuesto Modificado
21,631,175
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
2Hoja No. de
704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
PROPOSITOLa imagen del ichitaip se fortalece ante la sociedad
Promedio decalificación delichitaip en elcumplimiento de lasobligaciones que lecorresponden comosujeto obligado
En forma integral este indicador muestra el nivel en el que el ichitaipentrega a los chihuahuenses la información pública que posee,promediando los resultados de los componentes 1 y 2.
(CC1+CC2)/2 Calificación del componente máscalificación del componente dos entre dos
ANUALEFICIENCIAPromedio ESTRATEGICO
1102400/E50701 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES / TRANSPARENCIA
100.00
100.00
CC1 - Calificación del componente uno
CC2 - Calificación del componente dos
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
CALIFICACION
CALIFICACION
Población H TotalM
Beneficiarios
3,680,407
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,494,669
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismossociales y con la comunidad en general.
Definición del programa
17,136,506
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
CC1-Calificación del componente uno
CC2-Calificación del componente dos
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
100.00
100.00
100.00
100.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
POBLACION 78,860 77,888 156,748
Presupuesto Modificado
21,631,175
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
3Hoja No. de
704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
1102500/E50701 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES / TRANSPARENCIA
Población H TotalM
Beneficiarios
2,605,241
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,825,176
Incluye el conjunto de gestiones necesarias para garantizar y hacer efectivo el adecuado ejercicio de los derechos deacceso a la información pública, así como los mecanismos que aseguren la protección de datos personales en poder delos sujetos obligados.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL07Tema TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS01Subtema TRANSPARENCIA001 Hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno sociedad y mediante la difusión de la
información, transparentar la gestión pública.Objetivo
EstrategiaLinea de Acción
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
POBLACION 78,893 77,921 156,814
Presupuesto Modificado
6,825,176
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
4Hoja No. de
704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
COMPONENTERecursos de revisión resueltos
Porcentaje derecursos de revisiónresueltos
Los solicitantes de información acuden al Consejo General delichitaip vía recurso, cuando no están conformes con la atenciónque dio el Sujeto Obligado a su solicitud de información o a laprotección de sus datos personales.
(RRR/RRP)*100 Recursos de revisión resueltos entrerecursos de revisión presentados por cien
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
1102500/E50701 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES / TRANSPARENCIA
108.00
120.00
RRR - Recursos de revisión resueltos
RRP - Recursos de revisión presentados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS
Población H TotalM
Beneficiarios
2,605,241
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,825,176
Incluye el conjunto de gestiones necesarias para garantizar y hacer efectivo el adecuado ejercicio de los derechos deacceso a la información pública, así como los mecanismos que aseguren la protección de datos personales en poder delos sujetos obligados.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
RRR-Recursos de revisión resueltos
RRP-Recursos de revisión presentados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
1,222.00
1,233.00
108.00
120.00
Valor Inicial
90.00 90.00
Resultado de la Meta
99.11
POBLACION 78,893 77,921 156,814
Presupuesto Modificado
6,825,176
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
5Hoja No. de
704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
1400200/E50701 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO / TRANSPARENCIA
Población H TotalM
Beneficiarios
4,750,140
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,738,289
Abarca los proyectos ejecutados respecto a servicios de información, así como la difusión de la imagen institucional yde los diferentes actos y programas de gobierno.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL07Tema TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS01Subtema TRANSPARENCIA001 Hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno sociedad y mediante la difusión de la
información, transparentar la gestión pública.Objetivo
EstrategiaLinea de Acción
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
POBLACION 855,172 844,634 1,699,806
Presupuesto Modificado
1,738,289
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
6Hoja No. de
704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
FINHacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno-sociedad, mediante la difusión de la información ytransparentar la gestión pública
Porcentaje desesiones delConsejo Generalpublicadas
El trabajo desarrollado por el Consejo General del Ichitaip en cadauna de las sesiones públicas, es la historia misma del instituto.Razón por la cual cada sesión es grabada y se elabora un diariode debate para archivo y publicación en la página web.
(DDPPweb/SR)*100 Diario de debates publicados en páginaweb entre sesiones realizadas por cien
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1400200/E50701 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO / TRANSPARENCIA
27.00
30.00
DDPPweb - Diario de debates publicados en página web
SR - Sesiones realizadas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
SESIONES
SESIONES
Población H TotalM
Beneficiarios
4,750,140
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,738,289
Abarca los proyectos ejecutados respecto a servicios de información, así como la difusión de la imagen institucional yde los diferentes actos y programas de gobierno.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
DDPPweb-Diario de debates publicados en página web
SR-Sesiones realizadas
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
18.00
18.00
27.00
30.00
Valor Inicial
90.00 90.00
Resultado de la Meta
100.00
POBLACION 855,172 844,634 1,699,806
Presupuesto Modificado
1,738,289
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
7Hoja No. de
704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
1500300/E50701 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES / TRANSPARENCIA
Población H TotalM
Beneficiarios
6,824,126
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,616,551
Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del sistema estatal de información pública, a través del cual seatienden las solicitudes de información a los sujetos obligados; vigilancia del funcionamiento de los comités y unidadesde información; y evaluación de la presentación de la información pública de oficio; intervención en la elaboración dealineamientos y recomendaciones para la sistematización y protección de los archivos en poder de los sujetosobligados.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL07Tema TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS01Subtema TRANSPARENCIA001 Hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno sociedad y mediante la difusión de la
información, transparentar la gestión pública.Objetivo
EstrategiaLinea de Acción
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 0 0 148
Presupuesto Modificado
2,616,551
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
8Hoja No. de
704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
COMPONENTEComités y Unidades de Información Visitados
Porcentaje de visitasde inspecciónrealizadas a losentes públicos
El Congreso del Estado otorga al Consejo General del ichitaipatribuciones para supervisar el Sistema de Información PúblicaEstatal
(VIR/VIP)*100 Visitas de inspección realizadas entrevisitas de inspección programadas por cien
ANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1500300/E50701 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES / TRANSPARENCIA
40.00
40.00
VIR - Visitas de Inspección realizadas
VIP - Visitas de Inspección programadas
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PORCENTAJE
PORCENTAJE
Población H TotalM
Beneficiarios
6,824,126
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,616,551
Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del sistema estatal de información pública, a través del cual seatienden las solicitudes de información a los sujetos obligados; vigilancia del funcionamiento de los comités y unidadesde información; y evaluación de la presentación de la información pública de oficio; intervención en la elaboración dealineamientos y recomendaciones para la sistematización y protección de los archivos en poder de los sujetosobligados.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
VIR-Visitas de Inspección realizadas
VIP-Visitas de Inspección programadas
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
40.00
40.00
40.00
40.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 0 0 148
Presupuesto Modificado
2,616,551
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
9Hoja No. de
704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
2100700/E50502 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS / EGRESOS
Población H TotalM
Beneficiarios
11,435,157
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,063,386
Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de losrecursos humanos, materiales y financieros del ICHITAIP; Así como la implementación del sistema de gestión pararesultados en el desarrollo de los programas presupuestales.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL05Tema FINANZAS PÚBLICAS02Subtema EGRESOS003 Determinar y establecer criterios de racionalidad y de eficiencia en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público.Objetivo
EstrategiaLinea de Acción
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
POBLACION 78,860 77,888 156,748
Presupuesto Modificado
6,063,386
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
10Hoja No. de
704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
FINDeterminar y establecer criterios de racionalidad y de eficiencia en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público
Promedio anual decalificacionesotorgadas por laASECH en rendiciónde cuentas
Cada trimestre el Ichitaip proporciona información a la Auditoría delEstado para su revisión, por lo cual el instituto recibe unacalificación.
(CT1+CT2+CT3+CT4)/4 Calificación del primer trimestre máscalificación del segundo trimestre máscalificación del tercer trimestre máscalificación del cuarto trimestre entrecuatro
ANUALEFICACIAPromedio ESTRATEGICO
2100700/E50502 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS / EGRESOS
100.00
100.00
100.00
100.00
CT1 - Calificación del primer trimestre
CT2 - Calificación del segundo trimestre
CT3 - Calificación del tercer trimestre
CT4 - Calificación del cuarto trimestre
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
CALIFICACION
CALIFICACION
CALIFICACION
CALIFICACION
Población H TotalM
Beneficiarios
11,435,157
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,063,386
Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de losrecursos humanos, materiales y financieros del ICHITAIP; Así como la implementación del sistema de gestión pararesultados en el desarrollo de los programas presupuestales.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
CT1-Calificación del primer trimestre
CT2-Calificación del segundo trimestre
CT3-Calificación del tercer trimestre
CT4-Calificación del cuarto trimestre
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100.00
POBLACION 78,860 77,888 156,748
Presupuesto Modificado
6,063,386
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
11Hoja No. de
704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
COMPONENTEPolítica pública de equidad de género aplicada
Porcentaje delcumplimiento de laequidad de género
La política de género aplicada en el Ichitaip en relación con suplanta laboral es, que no puede pasar el 60% uno de los dosgéneros.
(GMNP/TotP)*100 Personal del género mayoritario entre totalde personal del instituto por cien
ANUALEFICIENCIAPorcentual GESTION
2100700/E50502 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS / EGRESOS
31.00
59.00
GMNP - Género de mayor número en el personal
TotP - Total de personal del Instituto
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PERSONAL INSTITUCIONAL
PERSONAL INSTITUCIONAL
Población H TotalM
Beneficiarios
11,435,157
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,063,386
Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de losrecursos humanos, materiales y financieros del ICHITAIP; Así como la implementación del sistema de gestión pararesultados en el desarrollo de los programas presupuestales.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
GMNP-Género de mayor número en el personal
TotP-Total de personal del Instituto
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
31.00
57.00
31.00
59.00
Valor Inicial
52.54 52.54
Resultado de la Meta
54.39
POBLACION 78,860 77,888 156,748
Presupuesto Modificado
6,063,386
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
12Hoja No. de
704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
2331300/E50701 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS / TRANSPARENCIA
Población H TotalM
Beneficiarios
4,920,947
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,523,416
Corresponde a las acciones de promoción de la cultura de transparencia y de capacitación en derechos de accesos ala información, protección de datos personales y obligación de rendición de cuentas, dirigidas a los servidores públicosy a la ciudadanía en general, a fin de que se cuente con el conocimiento de estos temas y de la ley de transparencia yacceso a la información pública del Estado de Chihuahua.
Definición del programa
0
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL07Tema TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS01Subtema TRANSPARENCIA001 Hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno sociedad y mediante la difusión de la
información, transparentar la gestión pública.Objetivo
EstrategiaLinea de Acción
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
SUJETOS OBLIGADOS 0 0 130
Presupuesto Modificado
2,523,416
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2014
13Hoja No. de
704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Cierre Anual 2014 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 13
COMPONENTESujetos obligados capacitados en las obligaciones que establece la LTAIP
Porcentaje desujetos obligadoscapacitados
El universo de sujetos obligados ante la Ley de Transparenciadebe ser cubierto en su totalidad.
(SOC/SOPC)*100 Sujetos obligados capacitados entresujetos obligados programados paracapacitar por cien
ANUALEFICACIAPorcentual GESTION
2331300/E50701 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS / TRANSPARENCIA
100.00
100.00
SOC - Sujetos obligados capacitados
SOPC - Sujetos obligados programados para capacitar
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
Población H TotalM
Beneficiarios
4,920,947
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,523,416
Corresponde a las acciones de promoción de la cultura de transparencia y de capacitación en derechos de accesos ala información, protección de datos personales y obligación de rendición de cuentas, dirigidas a los servidores públicosy a la ciudadanía en general, a fin de que se cuente con el conocimiento de estos temas y de la ley de transparencia yacceso a la información pública del Estado de Chihuahua.
Definición del programa
0
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
SOC-Sujetos obligados capacitados
SOPC-Sujetos obligados programados para capacitar
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
145.00
100.00
100.00
100.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
145.00
SUJETOS OBLIGADOS 0 0 130
Presupuesto Modificado
2,523,416
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO