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Dirección General de Presupuesto Dirección de Análisis Finanzas Municipales
Septiembre, 2011
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Informe Ejecución Presupuestaria
Municipal Enero – JUNIO 2011
Informe Evaluativo -Ejecución Presupuestaria Munici pal / Enero – Junio 2011
MHCP-DGP/Dirección Análisis Finanzas Municipales - 2 -
I. PRESUPUESTO INICIAL Y ACTUALIZADO………………………………………………. 3
II. ANALISIS GLOBAL Y COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ……….. 5
III. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ………………………………………….. 9
Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
IV. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ………………….……………………… 17
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
V. TRANSFERENCIA MUNICIPAL (LEY NO. 466)………………………………………….. 30
VI. ANEXOS……………………………………………………………………………………… 35
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I. Presupuesto Inicial y Actualizado Conforme información registrada por las municipalidades en el sistema TRANSMUNI, el presupuesto
inicial de ingresos y de gastos fue de C$6,866.0 y C$7,357.4 millones respectivamente, por lo que el
déficit presupuestario inicial proyectado fue de C$491.5 millones. Por su parte, los ingresos y gastos
corrientes estimados fueron de C$3,804.4 millones y C$2,770.3 respectivamente, mostrando
inicialmente un superávit o ahorro corriente de C$1,034.0 millones.
En este primer semestre las Alcaldías efectuaron modificaciones presupuestarias incrementando el
presupuesto de ingresos en 6.0% (C$414.5 millones) y el presupuesto de gastos en 8.4% (C$621.1
millones). Del monto incrementado al presupuesto de ingresos, C$218.0 millones corresponden a
ingresos corrientes y C$196.5 millones a ingresos de capital y del total incrementado al presupuesto
de gasto, C$75.2 millones correspondiente a los gastos corrientes y C$545.9 al gasto de capital.
El incremento al presupuesto de ingresos se refleja básicamente en el impuesto sobre ventas y
servicios, transferencias de capital del gobierno central y otras transferencias de capital de otros
organismos públicos no empresariales y las incorporaciones de los saldos de caja y banco sobrantes
de ejercicio anterior.
Por su parte, el incremento al presupuesto de gastos correspondió en un buen porcentaje a bienes de
uso (sobre todo al rubro de Construcciones y Mejoras, Transferencias de Capital y al Servicio de la
Deuda y Disminución de Otros Pasivos.
Producto de estas modificaciones, el presupuesto anual actualizado de ingresos y de gastos es de
C$7,280.5 millones y C$7,978.6 millones respectivamente y el déficit presupuestario total alcanzó la
suma de C$698.1 millones, es decir que en comparación con el déficit estimado inicialmente, este fue
aumentado en 42.0%. Asimismo, el presupuesto actualizado de ingresos y gastos corrientes fue
C$4,022.4 millones y C$2,845.5 millones respectivamente, por lo que el nuevo superávit corriente se
situó en C$1,176.9 millones.
Excluyendo a la municipalidad de Managua, el presupuesto municipal actualizado de ingresos y
gastos fue de C$5,678.6 millones y C$6,298.9 millones respectivamente, por lo que el déficit
presupuestario estimado para el resto de las Alcaldías fue de C$620.3 millones. Por su parte, el
presupuesto municipal actualizado de ingresos y gastos corrientes en el resto de las Alcaldías fue de
C$2,596.2 millones y C$2,092.0 millones respectivamente, por lo que el ahorro o superávit corriente
fue de C$504.2 millones, lo que representa el 42.8% del total del ahorro corriente estimado para
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todas las municipalidades, siendo el 57.1% (C$672.7 millones) a la ejecución realizada por la Alcaldía
de Managua.
El siguiente cuadro muestra el balance del presupuesto inicial y actualizado (con y sin el municipio de
Managua):
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II. Análisis Global y Comparativo de la Ejecución P resupuestaria
Los ingresos totales percibidos en este primer semestre fueron de C$4,001.2 millones, lo que
significa un nivel de ejecución del 55.0% en relación al presupuesto anual actualizado. Del monto
total de ingresos percibidos, el 55.6% correspondió a ingresos corrientes y el 54.1% a ingresos de
capital. Del total percibido el 23.6% (C$940.1 millones) corresponden a ingresos percibidos por la
municipalidad de Managua.
Comparándolo con los ingresos percibidos del mismo período 2010, los ingresos 2011 reportan un
incremento de un 26.0% (C$880.2 millones), siendo las mismas líneas de ingresos 2010 las que
reflejan en 2011 una mayor recaudación; impuesto sobre ventas y servicios, impuestos sobre bienes
inmuebles (IBI), matriculas y licencias, tasas y tarifas y las transferencias corrientes y de capital
(incluye Transferencia Municipal-Ley No.466) otorgadas por el Gobierno Central y otras instituciones
descentralizadas. Cabe mencionar que el grado de ejecución en relación al presupuesto actualizado
2011, refleja una mínima variación porcentual de un 3% mayor al observado en el 2010.
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En cuanto al gasto, el monto total ejecutado conforme lo registrado por las municipalidades en el
sistema TRANSMUNI, asciende a C$3,592.5 millones, lo que representa un nivel de ejecución del
45.0% con respecto al presupuesto anual actualizado. Del total de gasto ejecutado, C$1,339.0
millones corresponden a gastos corrientes, correspondiendo a la municipalidad de Managua el 28.4%
(C$380.0 millones) y C$2,253.4 millones a gastos de capital, siendo el 21.5% (C$483.9 millones)
ejecutados por la municipalidad de Managua.
Con respecto al mismo período 2010, el gasto total se incrementó en un 39.2% (C$1,012.0 millones),
reflejándose principalmente en gasto de personal y bienes de uso. Por su parte, el nivel de ejecución
2011 en relación al presupuesto actualizado es mayor en 3% al observado en el 2010.
Producto del comportamiento de la ejecución del ingreso y gastos totales, se refleja en este primer
semestre un superávit presupuestario total de C$408.8 millones y superávit o ahorro corriente por
C$898.6 millones, siendo menor el superávit global en 24.4% (C$131.9 millones) al observado en el
2010, contrario al ahorro corriente 2011 que refleja un incremento con respecto al mismo período
2010 de un 22.0% (C$162.6 millones), lo que significa que las municipalidades han incrementado sus
ingresos corrientes manteniendo el mismo nivel de ejecución de gastos corrientes y destinando
mayores recursos para el gasto de capital el cual se incremento con respecto al 2010 en un 56.4%
(C$812.4 millones).
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El déficit reflejado en este período fue financiado en un 37.1%, C$151.9 millones por donaciones
provenientes de Dinamarca, Japón, BCIE y Hermanamientos con Organizaciones y Fundaciones de
España, Francia, Alemania, entre otros. En el primer semestre 2010 el financiamiento por este
concepto fue menor en un 48.0%, C$73.0 millones. Por la parte del financiamiento interno de la
banca nacional, se refleja una ejecución mediante préstamos de C$29.0 millones, siendo en el mismo
período 2010 de C$8.6 millones es decir que se ha incrementado en más de un 100.0%; el destino de
este financiamiento es la ejecución de proyectos de inversión y adquisición de módulos de
construcción.
Las amortizaciones de deuda, las municipalidades ejecutaron en este primer semestre C$145.6
millones, lo que representa un nivel de ejecución del 66.1% con relación al presupuesto actualizado.
Como parte del financiamiento del déficit los “Saldos Iníciales de Caja y Bancos del primer semestre
las municipalidades ejecutaron C$528.1 millones, siendo en este mismo período 2010, el
financiamiento reflejando bajo este concepto de C$316.4 millones es decir que se ha incrementado
en 40.0% C$211.7 millones.
A continuación se presenta el resultado del balance presupuestario de la ejecución presupuestaria
incluyendo la municipalidad de Managua.
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Excluyendo la Municipalidad de Managua: Según información reportada por las municipalidades, los ingresos totales percibidos fueron
de C$3,061.1 millones, 53.9% de ejecución con respecto al presupuesto anual actualizado.
Del monto total de ingresos percibidos, el 44.2% corresponde a ingresos corrientes y 55.8%
a ingresos de capital.
La relación con los ingresos percibidos en el mismo período 2010, los ingresos del 2011
reflejan un incremento de un 30.7%, C$719.1 millones, resultado de una mayor recaudación
en las principales líneas de impuestos de Matriculas y Licencias, Ingresos sobre Ventas y
Servicios, Impuestos por Rodamiento y Radicación de Automotores, Bienes Inmuebles,
Contribuciones Especiales, Tasas y tarifas y las Transferencias Municipales (Ley No.466).
La ejecución de las Transferencias Municipales tienen una participación del 55.3% del total
de ingresos percibidos por las municipalidades en este período.
Cabe mencionar que la municipalidad de Managua reportó en el sistema TRANSMUNI una
ejecución de ingresos por C$1,109.5 millones, lo que representa el 27.7% de los ingresos
totales percibidos por todas las municipalidades. Con respecto al mismo período 2010, la
municipalidad de Managua incremento sus ingresos en un 26.1% C$229.7 millones.
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Con respecto a la ejecución del gasto de este primer semestre con relación al mismo período
2010, muestra un incremento de 34.7% C$703.7 millones, siendo las líneas de mayor
ejecución gasto de personal y bienes de uso en el rubro de construcciones y mejoras.
Sin incluir la municipalidad de Managua, se refleja un déficit o superávit presupuestario total
de C$332.5 millones, un 53.6% de ejecución con respecto al presupuesto actualizado y
mayor en 27.3% C$84.7 millones al reportado en el mismo período 2010.
El siguiente cuadro muestra el resultado del balance presupuestario municipal
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III. Ejecución del Presupuesto de Ingresos
Conforme los registros del sistema TRANSMUNI, los ingresos totales percibidos por las
municipalidades en el primer semestre ascienden a C$4,001.2 millones, lo que significa un grado de
ejecución del 55.0% con respecto al presupuesto anual actualizado. Del total de ingresos percibidos,
C$2,237.6 millones correspondieron a ingresos corrientes y C$1,763.6 millones a ingresos de capital.
Aproximadamente el 41.2% del total de ingresos corrientes percibidos por las municipalidades,
corresponde a las recaudaciones por concepto de impuesto sobre ventas y servicios (C$923.8
millones), el 15.5% matrículas y licencias (C$347.1 millones), el 15.3% impuesto sobre bienes
inmuebles (C$343.2 millones), 21.0% tasas y tarifas (C$187.4 millones) y a recursos provenientes de
las Transferencias Municipales - Ley No.466 (C$283.5 millones) otorgadas por el Gobierno Central.
Cabe señalar que las Transferencias Municipales tienen una participación del 43.1% dentro del total
de ingresos percibidos por todas las municipalidades en el primer semestre.
Es importante mencionar que conforme los registros del sistema TRANSMUNI, la Municipalidad de
Managua informo una ejecución de ingresos por la suma de C$940.1 millones, lo que representa el
23.5% de los ingresos percibidos por las municipalidades en este periodo.
El siguiente cuadro y gráfico muestran de manera consolidada el comportamiento y composición
económica y tributaria de la ejecución de los ingresos totales:
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En cuanto al nivel de ejecución del ingreso corriente los departamentos de: Chinandega, Granada,
Jinotega, León, Managua, Masaya, Matagalpa y Rivas, alcanzaron una ejecución entre el 50% y 90%
de su presupuesto anual actualizado. Por otra parte, los departamentos que presentan los más bajos
niveles de ejecución en relación a su presupuesto anual son: Boaco (26%), Madriz (30.6%), Rio San
Juan (30.8%), RAAN (34.0%), RAAS (36.5%), el resto de departamentos se ubican en un rango de
ejecución entre el 40% y 75%, (ver grafico siguiente).
Las Alcaldías que muestran un mejor nivel de ejecución del ingreso corriente a nivel de categoría de
municipio son: León, Matagalpa, Managua, Chinandega, Masaya, Jinotega, Estelí, El Viejo, Granada,
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Juigalpa, Puerto Cabezas, Rosita, Mulukukú, Nueva Guinea. El siguiente grafico muestra el nivel de
ejecución del ingreso corriente por categoría de municipios.
Ingresos Corrientes El monto total de ingresos corrientes percibidos por las municipalidades en el periodo Enero/Junio
2011, fue de C$2,237.6 millones, lo que significa un nivel de ejecución del 55.6% en relación al
presupuesto anual actualizado. Del total de ingresos corrientes percibidos, el 73.5% corresponde a
los ingresos tributarios, el 12.6% a las transferencias corrientes municipales (Ley No.466) y el 13.9%
a los ingresos no tributarios, venta de bienes y servicios, rentas de la propiedad y a otros
transferencias corrientes.
Sin incluir la municipalidad de Managua, el total de los ingresos corrientes es de C$1,353.2 millones,
lo que representa un nivel de ejecución de 52.1% en relación al presupuesto anual, es importante
mencionar que los ingresos percibidos por la municipalidad de Managua ascienden a C$884.4
millones durante el primer semestre.
El gráfico siguiente muestra la composición de la ejecución de los ingresos corrientes:
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A continuación se describe el comportamiento de la ejecución de las principales líneas de ingresos corrientes: a) Ingresos Tributarios El monto total percibido por las municipalidades en este grupo de ingresos es de C$1,645.3 millones,
lo que representa un nivel de ejecución del 60.8% en relación al presupuesto anual actualizado y con
una participación del 73.5% dentro del total de los ingresos corrientes. Sin incluir la municipalidad de
Managua los ingresos tributarios son de C$ 817.3 millones.
Del total de ingresos tributarios recaudados por las municipalidades en este periodo, el 56.2%
corresponde al impuesto sobre ingresos, el 20.9% al impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y el
restante 22.9% a matrículas y licencias, impuesto por rodamiento y radicación de automotores y
contribuciones especiales.
El comportamiento de las líneas de ingresos que conforman los Ingresos Tributarios, fue el siguiente:
Impuesto Sobre Ingresos : El monto recaudado fue C$923.9 millones, lo que significa un nivel de
ejecución de 53.8% con respecto al presupuesto anual actualizado y con un nivel de participación
dentro de los Ingresos Tributarios del 56.2%.
Conforme la información registrada por las municipalidades en el sistema TRANSMUNI, el 52.6% del
total recaudado en esta línea de ingreso corresponde a impuestos pagados por las empresas y
cooperativas del sector comercio, el 15.0% a las empresas y cooperativas del sector Industrial y de
servicios y el 32.4% a las empresas municipales y empresas cooperativas del sector agrícola,
ganadero, construcción, a las agencias de viajes, gasolineras, entre otros.
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Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) : Las municipalidades alcanzaron un monto percibido de
C$343.2 millones, lo que representa un grado de ejecución del 64.2% en relación al presupuesto
anual actualizado y con un nivel de participación dentro de los Ingresos Tributarios del 20.9%. Por su
parte, el 65.8% del total recaudado por concepto de IBI corresponde al sector urbano, el 31.3% al
sector rural y el 2.9% a otros sectores. Del total percibido, C$112.4 millones corresponden a la
municipalidad de Managua y C$230.8 millones al resto de municipalidades.
Es importante mencionar que aproximadamente el 90.0% del total recaudado en concepto de IBI en
este primer semestre, está concentrado en las siguientes municipalidades: Jinotega, San José de
Bocay, Santa María de Pantasma, El Cuá, Somoto, Estelí, Puerto Morazán, Posoltega, Corinto, El
Viejo, Chinandega, Chichigalpa, León, La Paz Centro, Larreynaga-Malpaisillo, Nagarote, Télica,
Quezalguaque, Matiguás, Rancho Grande, El Tuma-La Dalia, Matagalpa, San Ramón, Sébaco,
Camoapa, Boaco, Ciudad Sandino, Mateare, Managua, Tipitapa, Villa El Carmen, Ticuantepe, El
Crucero, San Rafael del Sur, Masaya, Nindirí, Juigalpa, Acoyapa, Villa Sandino, San Pedro de
Lóvago, Santo Tomas, Granada, Nandaime, San Marcos, Jinotepe, Diriamba, Rivas, San Juan del
Sur, Tola, San Miguelito, El Almendro, El Castillo, San Carlos, Waslala, Paiwas, Corn Island,
Bluefields, Muelle de los Bueyes, Laguna de Perlas, Nueva Guinea y El Rama. Dentro de estas
alcaldías se destacan en monto recaudado: Managua C$112.3 millones, León C$17.1 millones, San
Juan del Sur C$10.5 millones, Granada C$9.3 millones, Jinotega C$8.7 millones, Chichigalpa C$8.4
millones, El Viejo C$7.5 millones, Chinandega C$6.8 millones, y Nindirí con una recaudación de
C$6.8 millones.
Matriculas y Licencias : Las municipalidades tuvieron un recaudación de C$347.1 millones, lo que
significa un nivel de ejecución del 89.3% en relación a su presupuesto anual y la participación dentro
de los Ingresos Tributarios es del 21.1%.
El 82.4% del total recaudado bajo este concepto corresponde a matriculas y licencias por declaración,
el 14.7% a matrículas y licencias por cuota fija y el remanente de 2.9% a matriculas por patente de
destazador y otras matriculas.
Impuesto Sobre Rodamiento y Radicación de Automotor es: Refleja una recaudación de C$13.5
millones, lo que representa un grado de ejecución del 56.5% en relación al presupuesto anual. El
50.4% del total percibido corresponde a autobuses, el 20.7% a automóviles, y el 28.9% a las
motocicletas, bicicletas, camionetas y camiones, cabezales, tractores y otros.
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Contribuciones Especiales : Esta línea de ingresos corresponde a impuestos que los contribuyentes
pagan a las municipalidades por obras de adoquinado, instalación de agua potable y alcantarillado,
entre otros. Presenta un monto percibido de C$17.5 millones, lo que significa un nivel de ejecución
del 42.1% en relación al presupuesto anual actualizado.
El siguiente gráfico muestra la estructura porcentual de los Ingresos Tributarios:
b) Ingresos No Tributarios Bajo este concepto se agrupan las tasas y tarifas, derechos y concesiones, alquileres, multas,
ingresos por transferencias de utilidades y otros ingresos no tributarios. El monto percibido por las
municipalidades fue de C$267.3 millones, lo que significa un grado de ejecución del 50.4% en
relación al presupuesto anual actualizado, siendo que la participación dentro del total ejecutado en
ingresos corrientes es del 12.0%. Sin incluir la municipalidad de Managua los Ingresos No Tributarios
corresponden a C$210.8 millones lo que representa el 48.3% de ejecución en relación al presupuesto
anual actualizado.
Los componentes de mayor participación son: Tasas y tarifas con una recaudación de C$187.4
millones, lo que significa un nivel de ejecución del 51.4% del presupuesto anual y con una
participación del 70.1% dentro del total de ingresos no tributarios percibidos; derechos y concesiones
con C$33.7 millones y alquileres y multas con una recaudación de C$32.2 millones.
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Las líneas de ingresos que muestran una mayor participación dentro del total recaudado en concepto
de las tasas y tarifas son: Basura y limpieza (C$38.3 millones), Carta de Venta de Ganado (C$29.4
millones), Mercado Municipal (C$16.6 millones),Fierros (C$13.2 millones), Registro Civil (C$12.1
millones), Cementerio Municipal (C$7.0 millones); Permisos de Operación (C$7.1 millones),
Permisos de Construcción (C$6.0 millones), Rastro Municipal (C$3.1 millones), Destace de Reses
(C$3.7 millones), Solvencias (C$3.2 millones).
Por otra parte, dentro de la línea de ingresos de Derechos y Concesiones los componentes que
tienen una mayor participación son: Extracción de productos (C$7.7 millones), aprovechamiento de
terrenos (C$5.0 millones), derechos de piso (C$4.3 millones), terminales de buses (C$2.6 millones) y
publicidad (C$4.2 millones).
c) Ventas de Bienes y Servicios
En este segundo semestre las municipalidades recaudaron la suma de C$22.8 millones, lo que
significa un grado de ejecución del 21.2% en relación al presupuesto anual actualizado. Los
principales componentes de esta línea de ingresos son: Venta de agua, materiales de construcción,
abono, árboles y venta de formularios, así como reparaciones a terceros y construcciones a terceros,
y servicios de fotocopiado.
d) Rentas de la Propiedad
Conforme lo registrado por las municipalidades en el sistema TRANSMUNI, el monto percibido fue de
C$7.9 millones, lo que significa un grado de ejecución de 62.9% en relación al presupuesto anual
actualizado. Estos ingresos provienen principalmente de la banca nacional en concepto de pago de
interés por el manejo de cuentas de ahorro y/o certificados de depósitos.
e) Transferencias Corrientes
Las municipalidades informaron un monto ejecutado de C$283.5 millones, lo que equivale a un grado
de ejecución del 43.6% en relación al presupuesto anual actualizado. Estas transferencias
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corresponden en su mayoría a las transferencias efectuadas a las municipalidades por instituciones
del Gobierno Central, lo que incluye la transferencia municipal (Ley No.466).
El monto registrado por las municipalidades (sin incluir la Alcaldía de Managua) en concepto de
Transferencia Municipal (Ley No.466) tiene una participación del 20.9% dentro del total de ingresos
corrientes percibidos en este semestre.
Ingresos de Capital
De conformidad a los datos registrados por las municipalidades en el sistema TRANSMUNI, los
ingresos de capital alcanzaron la suma de C$1,763.6 millones, lo que significa un nivel de ejecución
del 54.1% en relación al presupuesto anual. Por otra parte, los ingresos de capital tienen una
participación del 44.1% dentro de los ingresos totales percibidos por las municipalidades. Sin incluir la
municipalidad de Managua, el total de los ingresos de capital es de C$1,707.9 millones.
Del total de ingresos de capital percibidos por las municipalidades el 81.4% corresponde a la
transferencia de capital municipal (Ley No.466), el 14.1% a otras transferencias efectuadas por
instituciones del Gobierno Central e instituciones descentralizadas y el 4.5% corresponde a
transferencias provenientes de organizaciones vecinales, empresas privadas, organismos
extranjeros, ingresos propios de capital y a recuperaciones de años anteriores.
IV. Ejecución del Presupuesto de Gasto El gasto total ejecutado por las municipalidades en el período Enero/Junio de conformidad a los
registros del sistema TRANSMUNI, fue de C$3,592.5 millones, lo que significa un grado de ejecución
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del 45.0% con respecto al presupuesto anual actualizado. Del total de gastos ejecutados, C$1,339.0
millones corresponden a gastos corrientes y C$2,253.4 millones a gastos de capital.
Por otra parte, el 40.0% del total de gastos ejecutados por las municipalidades, corresponde al gasto
de personal, bienes y servicios, pago de intereses y transferencias corrientes; y el 60.0% corresponde
al rubro de construcciones y mejoras, transferencias de capital y aportes que realizan las
municipalidades.
Presupuesto y Ejecución
Enero / Junio 2011
(Millones de C$)
Concepto Presupuesto Ejecución Participación Grado de
Actualizado % Ejecución (%)
Gasto Corriente 2,845.5 1,339.0 37.3% 47.1%
Gasto de Capital 5,133.1 2,253.4 62.7% 43.9%
Gasto Total 7,978.6 3,592.4 100.0% 45.0%
En comparacion con el grado de ejecuciòn del primer semestre del 2010, las municipalidades
mostraron un incremento de 5.6%; en donde el gasto de capital presenta un incremento del 8.3% con
relaciòn a ese año.
Ejecución Gasto Municipal 2010-2011
(Millones de C$)
Concepto Devengado Incremento Nominal
2010 2011 Absoluto %
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Gasto Corriente 1,139.3 1,339.0 199.7 17.5%
Gasto de Capital 1,441.0 2,253.4 812.4 56.4%
TOTAL 2,580.3 3,592.4 1,012.1 39.2%
La estructura porcentual de la ejecucion del gasto corriente y de capital efectuado por las alcaldias se
muestra en el grafico siguiente:
En la ejecución del presupuesto municipal del gasto, se encuentran municipalidades que se
desempeñaron muy bien en este primer semestre, entre las más relevantes se mencionan las
siguientes:
Ejecución Presupuesto de Gastos - Millones de C$
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MUNICIPIO PRESUPUESTO ACTUALIZADO
EJECUCION ACUMULADA
GRADO DE EJECUCION %
SAN JOSÉ DE LOS REMATES 46.40 43.80 94.40
EL TORTUGUERO 22.10 18.60 84.16
SAN JUAN DE LIMAY 14.70 12.20 82.99
ROSITA 63.10 49.70 78.76
TISMA 19.60 15.30 78.06
ACOYAPA 23.10 17.70 76.62
MURRA 15.40 11.50 74.68
MATEARE 21.70 15.60 71.89
COMALAPA 17.10 12.20 71.35
BUENOS AIRES 14.80 10.40 70.27
Asimismo, existen municipalidades que a la fecha de cierre del semestre no mostraron avances en la
ejecución de sus presupuestos de gastos, lo cual podría haber sido causado por falta de registros
oportunos en el sistema y/o de administración de las alcaldías. Entre las municipalidades más
relevantes en baja ejecución tenemos:
Ejecución Presupuesto de Gastos - Millones de C$ MUNICIPIO PRESUPUESTO
ACTUALIZADO EJECUCION
ACUMULADA GRADO DE
EJECUCION %
MUY MUY 18.30 3.60 19.67
WIWILI DE NUEVA SEGOVIA 40.20 7.60 18.91
WASPAN 32.20 5.50 17.08
NAGAROTE 100.30 17.10 17.05
SAN JOSÉ DE CUSMAPA 26.00 4.00 15.38
BLUEFIELDS 131.50 18.80 14.30
LA CRUZ DE RIO GRANDE 25.20 3.10 12.30
DIRIA 13.60 1.60 11.76
WIWILI DE JINOTEGA 67.50 7.80 11.56
DOLORES 16.20 1.50 9.26
Gastos Corrientes
En concepto de gasto corriente, las municipalidades informaron una ejecución de C$1,339.0
millones, lo que significa un nivel de ejecución del 47.1% en relación al presupuesto anual actualizado
y el porcentaje de participación dentro del gasto total ejecutado es del 37.2%.
Dentro del total de participación ejecutado en gastos corrientes, corresponde el 60.0% (C$803.0
millones) a remuneraciones o gastos en personal, el 31.0% (C$415.7 millones) a los bienes y
servicios, el 7.9% (C$105.7 millones) a transferencias corrientes y el 1.1% al pago de intereses de la
deuda y otros gastos.
Informe Evaluativo -Ejecución Presupuestaria Munici pal / Enero – Junio 2011
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En los componentes del gasto corriente, el gasto de consumo (remuneraciones, bienes y servicios)
registran una ejecución de C$1,218.7 millones que equivale a un grado de ejecución del 46.7% con
relación al presupuesto anual actualizado. Por su parte, el rubro de transferencias corrientes presenta
una ejecución de C$105.7 millones, equivalentes al 53.7% de ejecución del presupuesto anual. El
otro componente que son los intereses de la deuda y otros gastos, la ejecución fue de C$14.6
millones, reflejando un grado de ejecución del 34.7% del presupuesto anual actualizado.
Sin incluir la municipalidad de Managua, el gasto corriente ejecutado fue de C$959.0 millones, lo que
representa un grado de ejecución del 45.8% del presupuesto anual, el porcentaje de participación
dentro del gasto total ejecutado es del 35.1%.
El cuadro siguiente muestra el monto ejecutado en cada uno de los componentes de las
remuneraciones o gastos en personal:
Dentro del componente de remuneraciones, se muestra el rubro “Personal Permanente” , el cual
incluye el gasto denominado Retribución del Cargo (Sueldo de Cargos Permanentes) muestra una
ejecución de C$479.7 millones, distribuido de la siguiente manera: 36.6% corresponde al salario de
las autoridades superiores, el 17.7% al personal profesional y técnico, 28.2% al personal
administrativo y 17.4% al personal de servicios generales y otros cargos.
Por otra parte, también dentro de este mismo componente (Personal Permanente) se encuentra el
rubro de “Dietas, Gastos de Representación y Honorarios por Comisiones” con una ejecución de
C$54.9 millones (en dietas y gastos de representación C$40.6 millones, en comisiones y otros
honorarios de C$14.3 millones); el rubro de “ Aporte y Contribución Patronal (INSS) muestran una
ejecución de C$40.7 millones.
Informe Evaluativo -Ejecución Presupuestaria Munici pal / Enero – Junio 2011
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Dentro de los gastos corrientes, el rubro de Retribuciones en Especie muestra una ejecución en
concepto de Canasta Básica por C$11.3 millones, en entrega de materiales de construcción y otras
retribuciones en especie por C$0.5 millones. Asimismo, un rubro importante dentro de los gastos
corrientes son las Asistencias Sociales al Personal , que en este periodo tuvo una ejecución de
C$47.2 millones, correspondientes a comedor del personal, capacitaciones, atención medica,
vestuario y uniformes, indemnizaciones por accidentes de trabajo, entre otros.
En el rubro de Horas Extraordinarias ejecutaron en este periodo la suma de C$31.2 millones,
correspondiendo C$30.2 millones a horas extras para el personal permanente y C$0.6 millones para
horas extras del personal transitorio.
Asimismo, en Beneficios y Compensaciones muestra una ejecución de C$26.9 millones (47.1% de
ejecución con relación al presupuesto anual actualizado), en este rubro las municipalidades informan
las indemnizaciones por despidos, vacaciones no gozadas, otros gastos y beneficios para el personal
activo.
Con respecto al monto total ejecutado en bienes y servicios, aproximadamente más del 70% de la
ejecución se concentra en los siguientes rubros de gastos: Productos Químicos (C$96.7 millones),
Servicios Básicos (C$64.0 millones), mantenimiento y reparación de vehículos y edificios (C$46.7
millones), Servicios de Ceremoniales y Vigilancia (C$82.7 millones).
Dentro del gasto total ejecutado de la transferencia corriente de transferencia corriente, el 42.2%
(C$44.3 millones) corresponde a pago de jubilaciones, ayudas sociales a personas y becas a
estudiantes, el 57.8% (C$60.7 millones ) fueron otorgados a instituciones educativas, de salud,
religiosas, culturales organizaciones gremiales, vecinales, deportivas.
Por otra parte, C$149.5 millones fueron destinados al pago de amortizaciones de deudas y
disminuciones de pasivos de corto y largo plazo (comisiones, intereses y principal) adquiridas por las
mismas. Por rubro de gastos, la amortización de la deuda se detalla de la siguiente manera:
Amortización de Deuda
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(Millones de C$)
Rubro del Gasto Ejecución
Deuda Interna Corto Plazo 5.3
Deuda Interna Largo Plazo 2.9
Prestamos Corto Plazo 4.0
Prestamos Largo Plazo 3.4
Cuentas y Documentos 22.9
Pasivos Devengados Ejercicios Anteriores 111.0
Total 149.5
A nivel departamental sin incluir la municipalidad de Managua, aproximadamente el 70% de la
ejecución total del gasto corriente está concentrado en los departamentos de Chinandega, León,
Managua, Matagalpa, Masaya, RAAS, Rivas.
El gráfico siguiente muestra a nivel de departamentos y regiones (sin y con el municipio de Managua) el
gasto corriente ejecutado expresado en millones de córdobas:
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Con relacion al año 2010, el gasto corriente mostro un nivel general de ejecucion del 14.9%,
manteniendo los niveles historicos de ejecucion en este rubro.
Comparativo de Gasto Corriente 2010/2011
Ejecución Variación
2010 2011 Absoluta Porcentual
Gastos de Personal 725.4 803.0 77.6 9.7%
Bienes y Servicios 327.2 415.7 88.5 21.3%
Transferencias Corrientes 84.2 105.7 21.5 20.3%
Otros Gastos 2.3 14.6 12.3 84.2%
Total 1,139.1 1,339.0 199.9 14.9%
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Gastos de Capital
El gasto de capital o de inversiones ejecutado por las municipalidades fue de C$2,253.4 millones, lo
que significa un nivel de ejecución del 43.9% en relación al presupuesto anual actualizado.
Dentro del total ejecutado en gastos de capital, el 89.1% (C$2,007.6 millones) corresponde a la
ejecución de construcciones y mejoras, el 3.1% (C$69.0 millones) a las transferencias de capital al
sector público y privado, el 5.2% (C$118.0 millones) para la adquisición de maquinaria y equipos, el
2.6% (C$58.8 millones) para la compra de tierras y terrenos y de activos financieros.
Gasto Municipal - Capital
Ejecución Enero - Junio 2011
(Millones de C$)
Rubros Ejecución % Participación
Construcciones y Mejoras 2,007.6 89.1%
Transferencias de Capital 69.0 3.1%
Otros Bienes del Uso 34.6 1.5%
Maquinaria y Equipos 118.0 5.2%
Bienes Preexistentes y Usados 11.3 0.5%
Activos Financieros 12.9 0.6%
Total 2,253.4 100.0%
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Excluyendo la municipalidad de Managua, el gasto de capital presenta un monto ejecutado de
C$1,769.6 millones, lo que significa un nivel de ejecución del 42.1% del presupuesto anual
actualizado.
A nivel departamental sin incluir la municipalidad de Managua, aproximadamente el 50% de la
ejecución del gasto de capital está concentrado en los departamentos de León, Matagalpa, RAAN,
RAAS, Chinandega y Chontales.
Asimismo, a nivel departamental incluyendo la municipalidad de Managua, aproximadamente el 50%
de la ejecución total del gasto de capital está concentrado en los departamentos de Managua,
Matagalpa, León, RAAS, RAAN.
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GASTO DE CAPITAL POR SECTOR DE INVERSIÒN
El gasto de capital es ejecutado por las municipalidades en diferentes sectores de inversión, tales
como el sector transporte (calles y caminos), obras y servicios comunitarios, cultura, deportes y
recreación, construcción de viviendas, etc, En este sentido, las municipalidades informaron en el
primer semestre la cantidad de C$1.939.9 millones en la ejecución por tipo de sector; mostrando en
detalle las siguientes cifras:
Sectores Cantidad de Proyectos Ejecución
Grado de Ejecución % % Participación
Transporte 1168 946.7 49.7% 49%
Resto de Sectores 628 319.8 40.8% 16%
Obras y Servicios Comunitarios 706 120.1 31.7% 6%
Administración del Estado 277 98.3 52.6% 5%
Cultura, Deportes y Recreación 429 97.0 37.1% 5%
Agua, Alcantarillado y Saneamiento 603 114.1 19.8% 6%
Salud y Educación 440 133.6 44.8% 7%
Vivienda 208 93.9 31.1% 5%
Energía 81 16.4 30.1% 1%
Total 4,540 1,939.9 40.9% 100%
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Las municipalidades que, entre otras se destacaron en la ejecución del sector Transporte (en la
construcción, rehabilitaciones y mejoramientos de caminos), son las siguientes:
Alcaldia Nombre de Proyecto Monto
Ejecutado (Millones C$)
1 Managua Reconstrucción de Calles del Municipio de Managua, III Fase 20.1
2 Managua Reparación de calles de tierra de Managua II etapa 16.6 3 León Calles para el Pueblo, Bacheo, Recarpeteo 10 km, Centro Histórico, Mario Quant 12.9
4 San Carlos Pavimento Calle Principal de San Carlos 12.1
5 Managua Mejoramiento Vial, Villa Venezuela 7.5
6 Managua Mejoramiento de Vías principales 7.4
7 La Trinidad Adoquinado de Calles y Rotonda Hospital 5.0
8 Managua Mejoramiento vial, Américas-1 4.6
9 Managua Mejoramiento vial, barrio Pablo Ubeda 4.4
10 Santa Teresa Abono a modulo de construcción para mantenimiento de caminos 4.3
11 Estelí Adoquinado Bo. Esquina Bosque Enérgico Esc. El Rosario 4.3
12 San José de Los Remates Adoquinado No. 3 Teustepe San Diego-San Jose de los Remates 4.2
Para el sector de Obras y Servicios Comunitarios, se caracterizaron las siguientes municipalidades:
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Alcaldia Nombre de Proyecto Monto
Ejecutado (Millones C$)
1 Ciudad Sandino Compra de un modulo para mantenimiento y reparación de calles
3.9
2 Matagalpa Proyecto de Mantenimiento de Calles
3.4
3 Nindiri Construcción de la Primera Etapa del Mercado de Artesanías en Nindirí
2.8
4 Telica Construcción de Disipador de Energía Barrio Salinas
2.5
5 Cardenas Construcción de Centro Cívico en la Comunidad de Sapoa
1.9
6 Condega Construcción de Andenes y Bahía sobre la Carretera Panamericana
1.6
7 Masatepe Construcción de Rampas en Comunidades de la Zona Rural
1.6
8 El Tortuguero Construcción de Iglesia
1.5
9 Bonanza Construcción de Andenes Peatonales
1.5
10 Nindiri Remodelación del Parque Central II Fase
1.3
11 Juigalpa Obras de drenaje menor Barrio Pedro Joaquin Chamorro
1.3
12 Achuapa Segunda Etapa de la Remodelación del Parque Municipal
1.1
La ejecución del sector Administracion del Estado, las municipalidades informan lo adquirido en
maquinaria y módulos de construcción, fortalecimientos y rehabilitaciones de edificios; donde se
destacan las siguientes:
Alcaldia Nombre de Proyecto Monto
Ejecutado (Millones C$)
1 El Tortuguero Compra de Modulo de Construcción Primera Etapa 4.9
2 Juigalpa Compra de Equipo de Construcción Vibrocompactadora y 2 Camiones 4.9
3 Kukra-Hill Adquisición de Modulo de Maquinaria de Construcción 3.8
4 Puerto Cabezas Abono por la adquisición de una Motoniveladora 3.3
5 Nindiri Adquisición de Modulo de Construcción 3.2
6 Teustepe Cuota Para Módulo de Construcción 2.6
7 Condega Compra de Modulo de Construcción para Rep. De Caminos 2.4
8 Waslala Compra de Vibrocompactadora 2.3
9 Jinotepe Fortalecimiento Municipal. 1.6
10 Corn Island Compra de Cargador Frontal y Retroexcavadora 1.5
11 Tisma Compra de Retro-Excavadora Nueva 1.5
12 Rosita Remodelación de la Alcaldia 1.4
Para la construcción de viviendas, las municipalidades ejecutaron C$93.9 millones en la construcción
y rehabilitación de viviendas, destacándose las siguientes en este sector:
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Alcaldia Nombre de Proyecto Monto
Ejecutado (Millones C$)
1 Managua Complejo Habitacional II fase B° Acahualinc a
12.5
2 León Banco de Materiales Municipal
3.6
3 Mozonte Construcción y reparación de viviendas en el municipio de Mozonte
3.1
4 León Programa Expansión Urbana León Sureste
2.8
5 Rosita Plan Techo para Cuatrocientos Familias
2.5
6 Quilali Compra de Zinc para familias de escasos Recursos Económicos
2.4
7 San Francisco de Cuapa Construcción de Viviendas para Familias de Bajos Ingresos
2.2
8 Jinotega Compra de Solares para familias pobres
1.0
9 Telpaneca Mejoramiento de Viviendas (Plan Techo)
1.9
10 Siuna Adquisición de Laminas de Zinc para Familias Extrema Pobreza
1.8
11 Jinotega Mejoramiento de Cien Viviendas
1.5
12 Laguna de Perlas Construcción de Viviendas
1.6
La ejecución del Programa de Inversión Municipal (PIA) está financiada de la siguiente manera:
Recursos del Tesoro (Transferencia de Capital) con el 65.6%, el 17.0% con recursos propios y el
restante 17.4% con recursos provenientes de donaciones, prestamos, transferencia de entidades
descentralizadas de gobierno, entre otros.
Fuentes de Financiamiento
Monto
(Millones de
C$)
Participación
%
Rentas del Tesoro 1,271.9 65.5%
Recursos Propios 331.3 17.0%
Donaciones Externas 157.6 8.1%
Transferencias Inst. Descentralizadas 126.3 6.5%
Prestamos Internos 26.5 1.3%
Donaciones Internas 21.0 1.0%
Préstamos Externos 5.3 0.2%
Total 1,939.9 100.00%
Con relación al primer semestre del 2010, el gasto de capital presenta un incremento del 36.1%, centrando su mayor ejecución en el rubro Construcciones y Mejoras con el 38.1%
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Ejecución Variación
2010 2011 Absoluta Porcentual
Construcciones y Mejoras 1,242.7 2,007.6 764.9 38.1%
Transferencia de Capital 96.2 69.0 -27.2 -39.4%
Bienes de Uso 33.0 34.6 1.6 4.6%
Maquinaria y Equipo 25.9 118.0 92.1 78.1%
Otros bienes de uso 29.6 11.3 -18.3 -161.9% Activos Financieros 13.6 12.9 -0.7 -5.4%
Total 1,441.0 2,253.4 812.4 36.1%
Semestres 2010/2011 Comparativo Gasto de Capital
V. Transferencia Municipal (Ley No.466) De conformidad a los registros del e-SIGFA, el monto total transferido en el período Enero a Junio
2011 a las municipalidades con recursos del tesoro fue de C$1,776.4 millones, de los cuales
C$309.3 millones correspondieron a transferencia corriente y C$1,467.1 millones a transferencia de
capital.
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de lo desembolsado por el MHCP vs. la ejecución
informada por las Alcaldías en el periodo Enero/Junio:
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Desembolsado MHCP vs. Ejecución Alcaldías
(Millones de C$)
Desembolsos Ejecución %
Concepto Efectuados Informada Ejec/Desem Saldo por
(MHCP) (Alcaldías) 2011 Informar
Transferencia Corriente 309.3 191.6 61.9% 117.7
Transferencia de Capital 1,467.1 878.5 59.9% 588.60
Totales 1,776.4 1,070.1 60.2% 706.30
El cuadro y el gráfico siguiente muestran la ejecución y la participación porcentual de cada uno de los
sectores en relación al monto total ejecutado por las municipalidades en el periodo enero/junio 2011:
Sectores Cantidad de Proyectos
Presupuesto Actualizado Ejecución
Grado de Ejecución
%
% Participación
Transporte 1,688 1,047.4 468.9 44.8% 53.4%
Resto de Sectores 539 220.2 83.2 37.8% 9.5%
Salud y Educación 453 186.3 64.5 34.6% 7.3%
Obras y Servicios Comunitarios 587 188.4 63.0 33.4% 7.2%
Administración del Estado 274 121.3 50.0 41.2% 5.7%
Cultura, Deportes y Recreación 410 151.5 49.4 32.6% 5.6%
Vivienda 313 139.1 49.0 35.2% 5.6%
Agua, Alcantarillado y Saneamiento 508 151.0 42.4 28.1% 4.8%
Energía 119 31.4 8.1 25.8% 0.9%
Total 4,891 2,236.6 878.5 39.3% 100.0%
A continuación se presenta un análisis del uso de las transferencias de capital por sectores de la
inversión de acuerdo a la ejecución informada en el sistema de transferencias:
Informe Evaluativo -Ejecución Presupuestaria Munici pal / Enero – Junio 2011
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Sector Transporte:
Conformado por los sub-sectores de transporte vial interurbano, urbano y marítimo y comprende
ejecución de obras en infraestructura vial urbana y rural, siendo que las municipalidades registraron
en este periodo una ejecución de C$468.9 millones y con un nivel de participación del 53.4% dentro la
ejecución total de la transferencia de capital en este periodo; siendo a este sector que las
municipalidades le destinan mayores recursos de transferencia municipal. Así mismo, este sector
alcanza un nivel de ejecución del 44.8% en relación al monto anual programado.
Dentro del sub-sector de transporte vial interurbano, las municipalidades registraron una ejecución de
C$235.5 millones que corresponde a obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de
caminos rurales, puentes y obras conexas, así como elaboración de estudios de factibilidad. Por otra
parte, en el sub-sector de transporte vial urbano las alcaldías registraron un monto de C$231.5
millones y comprende la ejecución de proyectos de construcción, reparación y revestimiento de calles
y cunetas, obras conexas y estudios de factibilidad. En el sub-sector de transporte marítimo se
registra una ejecución de C$1.9 millones, que representa el 0.2% con relación al presupuesto
actualizado.
Sector Transporte
(Millones de Córdobas)
Tipo de Proyecto Programado Ejecución Participación Grado de
Anual % Ejecución
Ejecución
%
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos 452.3 220.4 47.0% 48.7%
Construcción, rehabilitación de calles y cunetas 516.8 220.3 47.0% 42.6%
Construcción y/o Rehabilitación de Puentes 38.1 13.4 2.9% 35.2%
Transporte Marítimo 3.9 1.9 0.4% 48.7%
Obras Colaterales 28.1 8.6 1.8% 30.6%
Otros Tipos de Proyectos 8.2 4.3 0.9% 52.4%
Total 1,047.4 468.9 100.0% 44.8%
Sector Salud y Educación:
En estos sectores la ejecución reportada por las municipalidades fue de C$64.5 millones, lo que
significa un nivel de ejecución del 34.6% de lo programado anual en estos sectores y corresponde a
la ejecución de proyectos de dotación de equipos, construcción y rehabilitación de centros y puestos
de salud, construcción de preescolares, construcción y reparación de escuelas, construcción y
reparación de institutos de secundaria y técnicos, entrega de textos y becas a estudiantes, entre
otros.
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Sector de Obras y Servicios Comunitarios:
Las municipalidades registraron en este sector una ejecución de C$63.0 millones, lo que representa
un nivel de ejecución del 33.4% en relación al monto anual programado e incluye la ejecución de
proyectos de construcción y/o rehabilitación de andenes, bulevares, sistemas de drenajes, puentes
peatonales, parques, plazas mercados, cementerios, rastros, terminales de buses, parques, iglesias,
centros comunales, entre otros tanto para el sector público como para el privado.
Sector de Administración del Estado:
En este sector las municipalidades registraron una ejecución de C$50.0 millones, lo que equivale al
41.2% del total anual programado y comprende la adquisición de equipo automotor y equipo de
oficina, construcción y/o rehabilitación de oficinas municipales, capacitación al personal, elaboración
de manuales, estudios y diagnósticos, entre otros.
Con respecto al equipo automotor, las alcaldías adquirieron trece (13) camionetas y tres (3)
motocicletas, módulos de construcción que incluyen cargadoras frontales, motoniveladoras, tractores
oruga, camiones volquetes, buses y bienes inmuebles.
Sector Cultura, Deporte y Recreación:
Se registra una ejecución de C$49.4 millones y significa un nivel de ejecución del 32.6% del monto
anual programado en este sector. Los proyectos que conforman este sector corresponden a obras de
construcción y rehabilitación de centros culturales e instalaciones deportivas, así como dotación de
materiales deportivos a participantes en diferentes disciplinas deportivas en cada uno de los
municipios.
Sector Vivienda:
El monto de transferencia de capital ejecutado por las municipalidades en este sector fue por el orden
de C$49.0 millones, lo que representa un nivel de ejecución del 35.2% del monto anual programado y
corresponde a la ejecución de proyectos de construcción y rehabilitación de viviendas, plan piso y
techo, entrega de láminas de zinc para familia de escasos recursos, entre otros.
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Sector Agua, Alcantarillado y Saneamiento:
En enero/junio las municipalidades registraron en este sector una ejecución de C$42.4 millones, lo
que significa el 28.1% del monto anual programado y corresponde a la ejecución de proyectos de
construcción, ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable y sistemas de alcantarillado
en el área urbana, así como la construcción de sistemas de agua potable, mini acueductos, pozos y
letrinas en el área rural.
Resto de Sectores:
Incluye proyectos sociales de reemplazos de hogares, capacitación a promotores sociales, aportes a
la agricultura y ganadería registra una ejecución de C$83.2 millones. También incluye ejecución de
actividades relacionadas con el medio ambiente, proyectos agroforestales y pesca, ayuda y
capacitación a pequeños y medianos productores para el manejo de cultivos.
Informe Evaluativo -Ejecución Presupuestaria Munici pal / Enero – Junio 2011
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Cuadro No. 1Cuadro No. 1Cuadro No. 1Cuadro No. 1
Ejecución de Ingresos Ejecución de Ingresos Ejecución de Ingresos Ejecución de Ingresos –––– Primer Semestre 2011 Primer Semestre 2011 Primer Semestre 2011 Primer Semestre 2011 (Renglón Nacional)(Renglón Nacional)(Renglón Nacional)(Renglón Nacional)
DGP035
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RPIREN003
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 30/09/201108:23:57 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
EJERCICIO :
PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCION
2011
MHCP
PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION DE INGRESOS
Grupo/Renglón Descripción EjecuciónAcumulada
FILTRO: NACIONAL = s,
CONSOLIDADO NIVEL NACIONAL
Grado deEjecución
%
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
PresupuestoActualizado
1 de 6
57,188,027.54
320,984,860.98
2,181,453.59
8,339,128.67
863,534,872.92
241,584,055.14
38,962,384.85
430,725,507.72
17,868,204.56
20,413,362.80
207,167.00
1,012,042.00
265,457.00
4,715,708.85
16,838,122.86
13,835,644.71
43,375,628.00
24,537,415.22
5,114,695.50
2,739,153.00
3,363,963.00
10,104,552.00
549,407.00
446,648.00
1,626,736.00
348,385,421.19
170,532,454.00
15,272,952.90
20,586,737.30
291,536.00
106,566.00
20,789,966.00
81,774,051.49
23,250.00
14,713,006.00
42,584,210.00
8,494,033.00
765,526.00
8,174,119.33
1,134,940.00
18,093,830.00
50,224,393.00
7,124,658.09
50,864,091.98
285,914,446.67
1,213,013.91
9,142,910.70
486,322,728.93
137,636,520.39
20,091,627.25
222,622,264.72
6,058,414.73
11,076,833.38
26,461.15
343,042.38
131,341.44
1,867,880.81
8,298,308.06
12,140,497.73
7,780,140.15
9,456,968.04
2,796,938.12
1,276,614.16
1,480,045.00
6,848,564.84
102,625.00
160,878.84
853,825.55
226,026,538.95
107,299,327.78
9,864,776.88
3,878,328.25
91,765.00
75,410.00
13,528,114.24
38,274,674.29
2,210.00
7,011,503.27
16,578,748.22
3,106,949.57
461,237.16
3,706,665.92
272,507.73
13,189,782.59
29,443,843.80
3,669,937.64
11010100 - Matrículas y Licencias Cuota Fija
11010200 - Matrículas y Licencias por Declaración
11010300 - Patentes de Destazador
11010400 - Otras Matrículas y Licencias
11020100 - De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales
11020200 - De Empresas Privadas y Cooperativas Industriales
11020300 - De Empresas Privadas y Cooperativas Agrícolas y Ganaderas
11020400 - De Empresas Privadas y Cooperativas de Servicios
11020500 - De Empresas Privadas y Cooperativas de Construcción
11020600 - De Empresas Municipales
11020700 - De Agencias del Sistema Financiero
11020800 - De Gasolineras
11020900 - De Agencias de Viajes, Seguros y Otras
11021000 - Por Realización de Espectáculos, Rifas y Apuestas
11021100 - Por Ejecución de Obras y Construcciones
11021200 - Por Ejercicio de Otras Actividades
11021300 - Impuesto Transferido del Azúcar
11021400 - Impuesto Selectivo de Consumo (ISC-IMI)-Energia
11030100 - Automóviles
11030200 - Motocicletas y Bicicletas
11030300 - Camionetas y Camiones
11030400 - Autobuses y otros
11030500 - Cabezal, Remolque y Tractor
11030600 - Otros Automotores
11030700 - Otros Medios de Transporte
11040100 - Urbanos
11040200 - Rurales
11040300 - Otros Sectores
11050100 - Por Pavimentación, Adoquinado y Encunetado
11050300 - Por Instalación de Servicio de Agua Potable
11050400 - Por Instalación Servicio de Alcantarillado
11050500 - Otras Contribuciones Especiales
12010100 - Basura y Limpieza
12010200 - Rondas
12010300 - Cementerio Municipal
12010400 - Mercado Municipal
12010500 - Rastro Municipal
12010600 - Corralaje
12010700 - Destace de Reses
12010800 - Destace de Cerdos
12010900 - Fierros
12011000 - Cartas de Venta de Ganado
12011100 - Guías de Ganado
388,693,470.78
1,717,875,573.63
23,945,154.50
534,190,828.09
41,774,805.30
364,466,432.67
347,134,463.26
923,853,029.16
13,519,491.51
343,190,643.61
17,573,617.49
187,401,250.58
11010000 - Matrículas y Licencias
11020000 - Impuestos sobre Ventas y Servicios
11030000 - Impuestos por Rodamiento y Radicación de Automotores
11040000 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles
11050000 - Contribuciones Especiales
12010000 - Tasas y tarifas
2,706,479,832.30
530,456,712.48
1,645,271,245.03
267,281,600.76
11000000 - RECURSOS TRIBUTARIOS
12000000 - RECURSOS NO TRIBUTARIOS
Total Nacional: 8,302,623,006.45 4,714,341,326.26
89.31
53.78
56.46
64.24
42.07
51.42
60.79
50.39
56.78
88.94
89.07
55.61
+100.00
56.32
56.97
51.57
51.69
33.91
54.26
12.77
33.9
49.48
39.61
49.28
87.75
17.94
38.54
54.68
46.61
44
67.78
18.68
36.02
52.49
64.88
62.92
64.59
18.84
31.48
70.76
65.07
46.81
9.51
47.66
38.93
36.58
60.25
45.35
24.01
72.9
58.62
51.51
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PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCION
2011
MHCP
PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION DE INGRESOS
Grupo/Renglón Descripción EjecuciónAcumulada
FILTRO: NACIONAL = s,
CONSOLIDADO NIVEL NACIONAL
Grado deEjecución
%
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
PresupuestoActualizado
2 de 6
22,529,760.09
7,982,137.87
315,349.00
13,029,566.55
1,352,548.00
942,416.00
166,984.00
1,415,689.87
16,329,374.96
1,194,688.00
66,101,901.42
3,729,774.72
1,988,377.00
13,517,485.66
11,561,110.95
2,859,935.00
711,587.30
1,052,528.40
6,381,204.08
8,048,106.76
4,201,333.61
1,803,893.31
9,299,153.53
1,775,605.00
2,645,569.49
6,290,166.69
13,397,126.00
27,857,511.35
8,750,281.85
635,252.00
4,969,311.92
480,802.00
9,492,820.12
1,803,750.00
5,000.00
1,041,155.86
11,595,019.01
10,096,418.20
7,158,387.59
7,549,789.26
80,998.00
659,671.00
12,135,476.25
3,212,775.41
122,540.00
6,040,241.45
705,951.59
474,738.86
0.00
779,357.72
7,078,002.59
620,847.68
40,513,258.84
1,801,247.82
771,980.50
5,008,213.65
7,716,915.93
1,373,656.95
507,624.80
369,991.88
4,245,795.10
4,323,073.78
1,896,079.48
863,553.44
4,850,903.29
553,757.01
1,080,093.31
1,577,377.31
3,452,582.17
12,979,008.14
5,613,899.88
40,104.65
1,011,218.58
50,683.45
5,835,522.01
759,489.19
0.00
18,842.73
5,159,108.40
8,019,626.73
89,542.34
2,732,787.15
12,447.50
159,229.77
12011200 - Registro Civil
12011300 - Solvencias y Otros Certificados
12011400 - Reparaciones
12011500 - Permisos de Construcción
12011600 - Derechos de Línea
12011700 - Inspecciones
12011800 - Comisión por Administración Agencia Fiscal
12011900 - Avalúo Catastral
12012000 - Permisos de Operación (Transporte)
12012100 - Venta de Especies Fiscales
12019900 - Otras tasas y tarifas
12020100 - Terminal de Buses- locales comerciales
12020200 - Terminal de Buses- empresas de transporte
12020300 - Aprovechamiento de Terrenos
12020400 - Extracción de Productos
12020500 - Puestos en Terrenos Públicos
12020600 - Rampas en Cunetas y Reservas
12020700 - Obras en la Vía Pública
12020800 - Publicidad
12020900 - Derechos de Piso
12021000 - Vendedores Ambulantes
12021100 - Uso de Instalaciones Municipales
12029900 - Otros derechos
12030100 - Alquileres de edificios
12030200 - Alquileres de locales
12030300 - Alquileres de Terrenos
12030400 - Alquileres de Vehículos
12039900 - Otros alquileres
12040100 - Recargos y Multas por Rezago
12040200 - Multas por Evasión Fiscal
12040300 - Reparos a Contribuyentes
12040400 - Por Actividades Nocivas y/o Molestas
12049900 - Otras multas y penas diversas
12050100 - Empresa Municipal 1
12050200 - Empresa Municipal 2
12990100 - Sobrantes de Caja
12990200 - Reintegros de ejercicios anteriores
12999900 - Otros ingresos no tributarios
13010100 - Venta de Materiales de Construcción
13010200 - Venta de Agua
13010300 - Venta de Abono
13010400 - Venta de Árboles y Plantas
65,154,490.32
51,965,978.53
24,328,467.89
1,808,750.00
22,732,593.07
18,409,200.68
33,729,036.62
19,642,817.94
12,551,428.57
759,489.19
13,197,577.86
4,793,080.54
12020000 - Derechos y concesiones
12030000 - Alquileres
12040000 - Multas
12050000 - Ingresos por Transferencias de Utilidades
12990000 - Otros ingresos no tributarios
13010000 - Venta de Bienes
107,448,673.62 22,849,164.3713000000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
51.77
37.8
51.59
41.99
58.06
26.04
21.27
53.86
40.25
38.86
46.36
52.19
50.37
0
55.05
43.35
51.97
61.29
48.29
38.82
37.05
66.75
48.03
71.34
35.15
66.54
53.72
45.13
47.87
52.16
31.19
40.83
25.08
25.77
46.59
64.16
6.31
20.35
10.54
61.47
42.11
0
1.81
44.49
79.43
1.25
36.2
15.37
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PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCION
2011
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PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION DE INGRESOS
Grupo/Renglón Descripción EjecuciónAcumulada
FILTRO: NACIONAL = s,
CONSOLIDADO NIVEL NACIONAL
Grado deEjecución
%
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
PresupuestoActualizado
3 de 6
2,960,354.83
5,716,560.09
321,749.00
29,293,747.00
5,713,799.00
555,331.00
47,438,286.85
9,996.00
50,745.00
2,247.00
1,498.00
11,218,534.39
430,706.00
383,932.02
225,000.00
79,908.73
80,992.00
649,490,894.50
13,727,116.03
924,308.29
206,538.76
0.00
900,000.00
121,910.00
112,848.08
340,692.90
503,337.04
11,818,836.16
2,561,449.80
215,000.00
530,444.00
572,085.00
18,978,000.00
1,799,073.78
3,301,610.00
113,857.00
2,632,018.80
262,173.39
230,422.73
11,516,001.91
2,000.00
9,883.72
0.00
0.00
6,459,537.98
843,003.96
395,949.86
116,349.42
11,133.14
26,144.50
283,547,031.32
9,118,210.66
568,854.80
180,634.91
2,000.00
689,254.39
107,893.81
72,500.01
329,020.67
1,078,984.10
6,041,832.02
2,561,449.80
129,983.68
331,270.39
272,703.42
6,813,082.30
13019900 - Venta de otros bienes
13020100 - Venta de formularios y otras impresiones
13020200 - Venta de publicaciones
13020300 - Reparaciones a Terceros
13020400 - Construcciones a Terceros
13020500 - Servicios de Fotocopiado
13029900 - Venta de otros servicios
14010100 - Intereses por préstamos a empleados
14010200 - Intereses por préstamos a otras personas físicas
14010300 - Intereses por préstamos a entidades culturales y deportivas
14020300 - Intereses por préstamos a otras entidades públicas
14030100 - Intereses depósitos caja de ahorros
14030200 - Intereses depósitos plazo fijo
14040100 - Intereses por depósitos externos
14050100 - Intereses por títulos y valores internos
14050200 - Intereses por títulos y valores externos
14060100 - Dividendos de acciones
15010100 - Transferencias corrientes Ley 466
15019900 - Otras transferencias corrientes del Gobierno Central
15020100 - Transferencias corrientes de organismos descentralizados
15020200 - Transferencias corrientes de instituciones de seguridad social
15030100 - Transferencias corrientes de empresas municipales
15030200 - Transferencias corrientes de otras empresas públicas
15040100 - Transferencias corrientes de municipalidades
15040200 - Transferencias corrientes de organizaciones vecinales
15050100 - Donaciones corrientes de personas físicas
15050200 - Donaciones corrientes de empresas privadas
15060100 - Donaciones corrientes ONG1
15060200 - Donaciones corrientes ONG2
15060300 - Donaciones corrientes ONG3
15060400 - Donaciones corrientes de otras instituciones privadas no empresariales
15070100 - Donaciones corrientes Gobierno 1
15070200 - Donaciones corrientes Gobierno 2
89,039,472.94
62,988.00
1,498.00
11,649,240.39
383,932.02
304,908.73
80,992.00
663,218,010.53
1,130,847.05
900,000.00
234,758.08
844,029.94
15,125,729.96
21,449,541.00
18,056,083.83
11,883.72
0.00
7,302,541.94
395,949.86
127,482.56
26,144.50
292,665,241.98
749,489.71
691,254.39
180,393.82
1,408,004.77
9,064,535.89
7,458,953.72
13020000 - Venta de Servicios
14010000 - Intereses por préstamos al Sector Privado
14020000 - Intereses por préstamos al Sector Público
14030000 - Intereses por depósitos internos
14040000 - Intereses por depósitos externos
14050000 - Intereses por títulos y valores
14060000 - Beneficios por inversiones empresariales
15010000 - Transferencias corrientes del Gobierno Central
15020000 - Transferencias corrientes de otros Organismos Públicos no empresariales
15030000 - Transferencias corrientes de empresas públicas
15040000 - Transferencias corrientes de municipalidades y organizaciones vecinales
15050000 - Transferencias corrientes de empresas privadas y personas físicas
15060000 - Transferencias corrientes de instituciones privadas sin fines de lucro
15070000 - Transferencias corrientes de gobiernos y organismos extranjeros
12,483,559.14
702,951,897.41
7,864,002.58
312,266,855.13
14000000 - RENTAS DE LA PROPIEDAD
15000000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
20.28
18.87
0
62.69
+100.00
41.81
32.28
44.13
66.28
76.81
76.84
+100.00
59.93
34.77
62.99
44.42
60.77
57.76
35.39
8.98
4.59
41.49
24.28
20.01
19.48
0
0
57.58
+100.00
+100.00
51.71
13.93
32.28
43.66
66.42
61.54
87.46
0
76.58
88.5
64.25
96.57
+100.00
51.12
100
60.46
62.45
47.67
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PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION DE INGRESOS
Grupo/Renglón Descripción EjecuciónAcumulada
FILTRO: NACIONAL = s,
CONSOLIDADO NIVEL NACIONAL
Grado deEjecución
%
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
PresupuestoActualizado
4 de 6
0.00
659,711.00
2,000.00
1,237,745.00
48,980.85
15,258,641.00
500,000.00
85,000.00
30,000.00
51,000.00
40,000.00
0.00
2,927,700.00
2,148,990,014.50
8,374,432.87
100,909,829.34
463,639,843.55
17,539,860.00
6,159,829.00
21,929,598.00
112,572.60
4,743,305.34
17,795,385.57
32,295,611.60
49,243,398.78
6,756,973.95
2,049,474.00
615,188.00
24,833,062.61
138,145,921.77
3,853,510.24
76,994,624.44
0.00
152,752,317.70
58,212,034.94
33,343.00
337,825.00
2,000.00
0.00
48,980.85
6,354,905.95
0.00
520.15
32,500.00
0.00
0.00
25.00
1,885,505.16
1,435,599,504.54
2,326,986.23
34,930,178.45
131,861,854.83
0.00
431,147.47
372,591.00
262,572.60
1,436,430.52
8,195,174.36
13,027,145.70
26,525,023.93
943,208.20
1,602,987.62
1,896,699.15
33,624,899.49
56,195,288.38
1,827,416.06
11,331,756.29
0.00
18,580,428.91
30,310,000.85
15070300 - Donaciones corrientes Gobierno 3
15070400 - Donaciones corrientes Organismo Extranjero No.1
15070500 - Donaciones corrientes Organismo Extranjero No.2
15070600 - Donaciones corrientes Organismo Extranjero No.3
15080100 - Transferencias corrientes de Organismo internacional 1
21010100 - Venta de tierras y terrenos
21010200 - Venta de edificios e instalaciones
21020100 - Maquinaria y equipo de producción
21020200 - Equipo de transporte, tracción y elevación
21020400 - Equipo para computación
21029900 - Otras maquinarias y equipos
21030100 - Venta de libros, revistas y otros bienes coleccionables
21039900 - Venta de otros activos
22010100 - Transferencias de capital Ley 466
22010200 - Transferencias no ejecutadas el año anterior
22019900 - Otras transferencias de capital del Gobierno Central
22020100 - Transferencias de capital de organismos descentralizados
22020200 - Transferencias de capital de instituciones de seguridad social
22030100 - Transferencias de capital de empresas públicas municipales
22030200 - Transferencias de capital de otras empresas públicas
22040100 - Transferencias de capital de municipalidades
22040200 - Transferencias de capital de organizaciones vecinales
22050100 - Transferencias de capital de personas físicas
22050200 - Transferencias de capital de empresas privadas
22060100 - Donaciones de capital de ONG 1
22060200 - Donaciones de capital de ONG 2
22060300 - Donaciones de capital de ONG 3
22060400 - Donaciones de capital de otras instituciones privadas no empresariales
22070100 - Donación ONG FONS Catalán
22070200 - Donaciones de capital Gobierno 2
22070300 - Donación CARE-COSUDE
22070400 - Gobierno de Japón
22070500 - BCIE
22080100 - Transferencias de capital de organismo internacional 1
22080200 - Transferencias de capital de organismo internacional 2
48,980.85
15,758,641.00
206,000.00
2,927,700.00
2,258,274,276.71
481,179,703.55
28,089,427.00
4,855,877.94
50,090,997.17
58,665,034.73
243,827,119.06
361,339,063.80
48,980.85
6,354,905.95
33,020.15
1,885,530.16
1,472,856,669.22
131,861,854.83
803,738.47
1,699,003.12
21,222,320.06
30,967,918.90
102,979,360.22
92,338,946.85
15080000 - Transferencias corrientes de organismos internacionales
21010000 - Venta de inmuebles
21020000 - Venta de maquinarias y equipos
21030000 - Venta de otros bienes de activo fijo
22010000 - Transferencias de capital del Gobierno Central
22020000 - Transferencia de capital de otros organismos públicos no empresariales
22030000 - Transferencias de capital de empresas públicas
22040000 - Transferencias de capital de municipalidades y organizaciones vecinales
22050000 - Transferencias de capital de empresas privadas y personas físicas
22060000 - Transferencias de capital de instituciones privadas sin fines de lucro
22070000 - Transferencias de capital de gobiernos extranjeros
22080000 - Transferencia de capital de organismos internacionales
18,892,341.00
3,486,321,499.96
8,273,456.26
1,854,729,811.67
21000000 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
22000000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
100
40.33
16.03
64.4
65.22
27.4
2.86
34.99
42.37
52.79
42.23
25.55
43.79
53.2
0
51.21
100
0
100
41.65
0
.61
+100.00
0
0
0
64.4
66.8
27.79
34.62
28.44
0
7
1.7
+100.00
30.28
46.05
40.34
53.87
13.96
78.21
+100.00
+100.00
40.68
47.42
14.72
0
12.16
52.07
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REPORTE:ENTIDAD
:
::
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EJERCICIO :
PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCION
2011
MHCP
PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION DE INGRESOS
Grupo/Renglón Descripción EjecuciónAcumulada
FILTRO: NACIONAL = s,
CONSOLIDADO NIVEL NACIONAL
Grado deEjecución
%
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
PresupuestoActualizado
5 de 6
150,374,711.16
318,280.00
10,765,528.69
513,796.00
241,323.00
784,004.27
2,322,293.00
360,000.00
1,289,670.25
475,662.00
966,212.80
0.00
0.00
8,438,028.00
3,394,476.00
18,112,015.20
958,015.00
2,616,620.00
0.00
844,408.00
1,280,000.00
1,686,354.00
6,307,286.21
4,399,980.00
880,000.00
0.00
25,075,040.00
1,777,985.81
1,413,400.26
2,250,000.00
43,448,517.09
318,279.07
3,666,721.11
38,436.38
0.00
367,089.17
368,909.03
0.00
1,930,771.74
92,350.38
127,836.69
14,767.77
214,803.36
1,369,120.36
7,124,091.33
11,504,420.89
944,214.49
1,657,505.79
4,480.36
0.00
80,000.00
4,739,432.53
5,807,248.21
4,399,980.00
1,364,163.06
100,000.00
17,347,975.56
375,147.54
1,883,380.37
1,703,912.51
22080300 - Transferencias de capital de organismo internacional 3
31010100 - Venta de títulos y valores de corto plazo
32010100 - Recuperación de préstamos de corto plazo a empleados
32010200 - Recuperación de préstamos de corto plazo a otras personas físicas
32010400 - Recuperación de préstamos de corto plazo a organizaciones vecinales
32010500 - Recuperación de préstamos de corto plazo a otras entidades privadas
32020100 - Recuperación de préstamos de corto plazo a empresas municipales
32020200 - Recuperación de préstamos de corto plazo a municipalidades
32020300 - Recuperación de préstamos de corto plazo a otros entes públicos
33010100 - Recuperación de préstamos a largo plazo a empleados
33010200 - Recuperación de préstamos a largo plazo a otras personas físicas
33020200 - Recuperación de préstamos a largo plazo a municipalidades
33020300 - Recuperación de préstamos a largo plazo a otros entes públicos
34010100 - Disminución de caja y bancos
34020100 - Disminución de cuentas a cobrar comerciales a corto plazo
34020200 - Disminución de otras cuentas a cobrar a corto plazo
34020300 - Disminución de documentos comerciales a cobrar a corto plazo
34020400 - Disminución de otros documentos a cobrar a corto plazo
34020500 - Disminución de anticipos a corto plazo
34020600 - Disminución de activos diferidos a corto plazo
34030100 - Disminución de cuentas a cobrar comerciales a largo plazo
34030200 - Disminución de otras cuentas a cobrar a largo plazo
36010100 - Obtención de préstamos a corto plazo del Banco 1
36010200 - Obtención de préstamos a corto plazo del Banco 2
36019900 - Obtención de préstamos a corto plazo de personas y otros entes del sector privado
36050100 - Municipalidad 1
37010100 - Préstamo Banco 1
38010100 - Incremento de cuentas comerciales a pagar a corto plazo
38010200 - Incremento de otras cuentas a pagar a corto plazo
38010400 - Incremento de otros documentos a pagar a corto plazo
318,280.00
12,304,651.96
3,971,963.25
1,441,874.80
0.00
8,438,028.00
25,925,534.20
2,966,354.00
11,587,266.21
0.00
25,075,040.00
5,521,795.87
318,279.07
4,072,246.66
2,299,680.77
220,187.07
229,571.13
1,369,120.36
21,234,712.86
4,819,432.53
11,571,391.27
100,000.00
17,347,975.56
4,127,313.16
31010000 - Venta de títulos y valores
32010000 - Recuperación de préstamos de corto plazo al sector privado
32020000 - Recuperación de préstamos de corto plazo al sector público
33010000 - Recuperación de préstamos a largo plazo al sector privado
33020000 - Recuperación de préstamos de largo plazo al sector público
34010000 - Disminución de disponibilidades
34020000 - Disminución de otros activos financieros a corto plazo
34030000 - Disminución de otros activos financieros de largo plazo
36010000 - Obtención de préstamos a corto plazo del sector privado
36050000 - Obtención de préstamos a corto plazo de municipalidades
37010000 - Obtención de préstamos a largo plazo del sector privado
38010000 - Incremento de otros pasivos a corto plazo
318,280.00
16,276,615.21
1,441,874.80
37,329,916.20
11,587,266.21
25,075,040.00
5,521,795.87
318,279.07
6,371,927.43
449,758.20
27,423,265.75
11,671,391.27
17,347,975.56
4,127,313.16
31000000 - VENTA DE TITULOS, VALORES Y PARTICIPACION DE CAPITAL
32000000 - RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO
33000000 - RECUPERACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO
34000000 - DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
36000000 - OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO
37000000 - OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO
38000000 - INCREMENTO DE OTROS PASIVOS
100
33.1
57.9
15.27
0
16.23
81.91
+100.00
99.86
0
69.18
74.75
100
39.15
31.19
73.46
+100.00
69.18
74.75
28.89
100
34.06
7.48
0
46.82
15.89
0
+100.00
19.42
13.23
0
0
16.23
+100.00
63.52
98.56
63.35
0
0
6.25
+100.00
92.07
100
+100.00
0
69.18
21.1
+100.00
75.73
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EJERCICIO :
PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCION
2011
MHCP
PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION DE INGRESOS
Grupo/Renglón Descripción EjecuciónAcumulada
FILTRO: NACIONAL = s,
CONSOLIDADO NIVEL NACIONAL
Grado deEjecución
%
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
PresupuestoActualizado
6 de 6
80,409.80
229,781,703.98
410,255,998.27
164,872.74
220,559,302.70
307,535,977.32
38010500 - Incremento de pasivos diferidos a corto plazo
39010100 - Saldo de Caja
39020100 - Saldo de Banco
229,781,703.98
410,255,998.27
220,559,302.70
307,535,977.32
39010000 - Saldo de Caja
39020000 - Saldo de Banco
640,037,702.25 528,095,280.0239000000 - SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE
95.99
74.96
82.51
+100.00
95.99
74.96
Cuadro No. 2Cuadro No. 2Cuadro No. 2Cuadro No. 2
Ejecución de Ingresos Ejecución de Ingresos Ejecución de Ingresos Ejecución de Ingresos –––– Primer Semestre 2011 Primer Semestre 2011 Primer Semestre 2011 Primer Semestre 2011 (Por Municipios)(Por Municipios)(Por Municipios)(Por Municipios)
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REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
EJERCICIO :
PRESUPUESTO MUNICIPAL
2011
MHCP CONSOLIDADO DEPARTAMENTO/MUNICIPIOS
Departamento/Municipio PresupuestoActualizado
EjecuciónAcumulada
FILTRO:
Grado deEjecución
%
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOEJECUCION DE INGRESOS
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
1 de 4
361000-SAN JOSÉ DE LOS REMATES362000-BOACO363000-CAMOAPA364000-SANTA LUCIA365000-TEUSTEPE366000-SAN LORENZO
461000-SAN MARCOS462000-JINOTEPE463000-DOLORES464000-DIRIAMBA465000-EL ROSARIO466000-LA PAZ DE CARAZO467000-SANTA TERESA468000-LA CONQUISTA
281000-SAN PEDRO DEL NORTE282000-SAN FRANCISCO DEL NORTE283000-CINCO PINOS284000-SANTO TOMAS DEL NORTE285000-EL VIEJO286000-PUERTO MORAZAN287000-SOMOTILLO288000-VILLANUEVA289000-CHINANDEGA290000-EL REALEJO291000-CORINTO292000-CHICHIGALPA293000-POSOLTEGA
421000-JUIGALPA422000-ACOYAPA423000-COMALAPA424000-EL CORAL425000-LA LIBERTAD426000-SAN FRANCISCO DE CUAPA427000-SAN PEDRO DE LOVAGO428000-SANTO DOMINGO429000-SANTO TOMAS430000-VILLA SANDINO
261000-PUEBLO NUEVO262000-CONDEGA263000-ESTELÍ264000-SAN JUAN DE LIMAY265000-LA TRINIDAD266000-SAN NICOLAS
441000-DIRIA442000-DIRIOMO443000-GRANADA444000-NANDAIME
221000-WIWILI DE JINOTEGA
46,372,097.44 48,604,934.00 29,861,087.20 13,743,656.70 30,066,372.76 23,674,583.00
28,257,756.80 62,000,703.00 16,164,579.63 39,289,144.00 14,132,879.67 14,520,669.10 17,707,299.00 13,978,598.00
18,039,685.53 14,751,937.00 13,759,761.00 17,414,496.74 80,300,000.00 31,565,872.00 30,784,843.00 31,458,947.63
153,348,795.00 14,184,929.00 57,835,140.00 75,981,670.25 23,384,786.00
88,702,823.83 23,052,905.00 17,089,556.96 50,000,000.00 25,041,990.00 19,176,776.72 22,535,486.00 22,004,589.00 27,013,755.00 25,237,818.51
22,043,002.31 30,710,854.66
109,391,661.47 16,977,180.88 58,409,185.00 25,419,653.00
13,597,423.00 25,530,087.00
246,037,539.00 31,639,390.40
67,463,462.00
54,604,786.21 36,634,637.51 17,486,635.98
8,557,974.16 21,053,348.78 18,933,545.57
18,596,037.62 32,948,760.68
375,823.07 23,720,633.00
9,412,851.07 11,107,528.20 13,788,036.16 10,094,294.95
10,082,331.68 9,567,511.63 8,887,079.74 8,990,308.71
61,841,911.00 18,627,554.33 16,913,373.30 16,129,905.63 77,547,584.42
9,381,771.09 36,466,571.73 43,125,412.50 15,642,530.00
55,285,623.18 20,512,630.61 15,570,554.15 16,788,393.71 30,083,522.74 13,355,627.51 19,188,573.00 22,635,689.26 16,967,843.64 16,900,987.38
15,048,663.45 26,855,306.16 67,568,471.54 12,610,836.91 38,124,782.22 21,299,352.24
9,023,434.15 13,532,035.46 97,514,490.00 25,131,827.22
3,867,253.10
8,302,623,006.45TOTAL: 4,714,341,326.26 192,322,731.10
206,051,629.20
562,810,863.15
319,855,701.02
262,951,537.32
316,804,439.40
411,406,269.43
157,270,928.21
120,043,964.75
333,203,845.76
227,289,445.18
181,507,412.52
145,201,786.83
190,554,493.33
5000 - BOACO
7500 - CARAZO
3000 - CHINANDEGA
6500 - CHONTALES
2500 - ESTELÍ
7000 - GRANADA
1000 - JINOTEGA
100.00 75.37 58.56 62.27 70.02 79.97
65.81 53.14
2.32 60.37 66.60 76.49 77.87 72.21
55.89 64.86 64.59 51.63 77.01 59.01 54.94 51.27 50.57 66.14 63.05 56.76 66.89
62.33 88.98 91.11 33.58
100.00 69.64 85.15
100.00 62.81 66.97
68.27 87.45 61.77 74.28 65.27 83.79
66.36 53.00 39.63 79.43
5.73
81.77
58.26
59.20
71.06
69.03
45.83
46.32
56.78
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RPIREN004
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APLICACION
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REPORTE:ENTIDAD
:
::
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EJERCICIO :
PRESUPUESTO MUNICIPAL
2011
MHCP CONSOLIDADO DEPARTAMENTO/MUNICIPIOS
Departamento/Municipio PresupuestoActualizado
EjecuciónAcumulada
FILTRO:
Grado deEjecución
%
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOEJECUCION DE INGRESOS
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
2 de 4
222000-EL CUÁ223000-SANTA MARIA DE PANTASMA224000-SAN RAFAEL DEL NORTE225000-SAN SEBASTIAN DE YALI226000-LA CONCORDIA227000-JINOTEGA600157-SAN JOSÉ DE BOCAY
321000-LEÓN322000-ACHUAPA323000-EL JICARAL324000-EL SAUCE325000-LA PAZ CENTRO326000-LARREYNAGA-MALPAISILLO327000-NAGAROTE328000-QUEZALGUAQUE329000-SANTA ROSA DEL PEÑON330000-TELICA
241000-SOMOTO242000-TOTOGALPA243000-TELPANECA244000-SAN JUAN DE RIO COCO245000-PALACAGUINA246000-YALAGUINA247000-SAN LUCAS248000-LAS SABANAS249000-SAN JOSÉ DE CUSMAPA
371000-SAN FRANCISCO LIBRE372000-TIPITAPA373000-MATEARE374000-VILLA EL CARMEN375000-CIUDAD SANDINO376000-MANAGUA377000-TICUANTEPE378000-EL CRUCERO379000-SAN RAFAEL DEL SUR
381000-NINDIRI382000-MASAYA383000-TISMA384000-LA CONCEPCION385000-MASATEPE386000-NANDASMO387000-CATARINA388000-SAN JUAN DE ORIENTE389000-NIQUINOHOMO
341000-RANCHO GRANDE342000-RIO BLANCO343000-EL TUMA - LA DALIA344000-SAN ISIDRO345000-SEBACO
44,742,315.00 40,293,232.39 18,854,296.00 25,075,632.00 21,132,206.27
150,780,232.08 43,064,893.69
376,938,174.14 26,214,162.68 37,629,887.00 35,739,426.00 41,952,537.41 27,273,549.00 97,356,627.00 29,440,200.00 20,000,000.00 38,831,394.21
48,405,180.73 17,788,798.00 39,934,741.00 25,351,899.00 21,384,519.00 23,677,616.00 17,665,422.00 17,563,354.00 25,978,281.00
15,575,718.77 75,161,646.00 21,721,101.00 30,600,264.00 71,546,261.00
1,771,402,776.00 43,860,600.64 23,239,217.00 65,527,150.00
67,346,763.07 135,188,450.33
21,643,918.91 30,105,741.00 28,984,339.92 16,699,688.00 24,140,656.00 14,518,679.96 22,050,980.92
39,785,269.83 32,904,243.50 69,494,737.03 32,933,865.66 34,620,112.75
22,373,538.25 17,967,127.49
8,394,971.66 13,619,398.76 14,080,177.29 86,607,278.21 23,644,748.57
132,454,151.04 12,490,127.92 18,015,683.93 20,966,405.00 14,127,720.89 20,667,608.50 19,219,739.92 17,314,480.87
5,584,082.79 31,593,112.83
29,665,686.13 11,697,115.00 21,430,893.00 20,110,203.62
9,650,804.16 15,013,362.18
7,641,948.26 9,514,431.43 4,045,538.80
9,471,268.00 51,314,953.83 13,593,185.66 15,091,550.51 39,384,381.23
1,109,566,267.00 25,065,779.61 16,234,837.02 29,011,811.23
37,993,496.79 95,875,412.71 16,382,208.36 17,877,942.88 20,148,513.73 10,869,832.98
8,261,037.21 4,654,992.18
12,328,000.44
13,364,720.93 19,182,053.29 35,996,577.80 21,108,557.68 25,812,090.46
731,375,957.44
237,749,810.73
2,118,634,734.41
360,679,218.11
580,727,745.98
292,433,113.69
128,769,982.58
1,308,734,034.09
224,391,437.28
337,331,629.35
3500 - LEÓN
2000 - MADRIZ
5500 - MANAGUA
6000 - MASAYA
4000 - MATAGALPA
50.01 44.59 44.53 54.31 66.63 57.44 54.90
35.14 47.65 47.88 58.66 33.68 75.78 19.74 58.81 27.92 81.36
61.29 65.76 53.66 79.32 45.13 63.41 43.26 54.17 15.57
60.81 68.27 62.58 49.32 55.05 62.64 57.15 69.86 44.27
56.41 70.92 75.69 59.38 69.52 65.09 34.22 32.06 55.91
33.59 58.30 51.80 64.09 74.56
39.98
54.16
61.77
62.21
58.09
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REPORTE:ENTIDAD
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::
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EJERCICIO :
PRESUPUESTO MUNICIPAL
2011
MHCP CONSOLIDADO DEPARTAMENTO/MUNICIPIOS
Departamento/Municipio PresupuestoActualizado
EjecuciónAcumulada
FILTRO:
Grado deEjecución
%
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOEJECUCION DE INGRESOS
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
3 de 4
346000-MATAGALPA347000-SAN RAMON348000-MATIGUAS349000-MUY MUY350000-ESQUIPULAS351000-SAN DIONISIO352000-TERRABONA353000-CIUDAD DARIO
201000-JALAPA202000-MURRA203000-EL JICARO204000-SAN FERNANDO205000-MOZONTE206000-DIPILTO207000-MACUELIZO208000-SANTA MARIA209000-OCOTAL210000-CIUDAD ANTIGUA211000-QUILALI212000-WIWILI DE NUEVA SEGOVIA
521000-WASPAN522000-PUERTO CABEZAS523000-ROSITA524000-BONANZA525000-WASLALA526000-SIUNA527000-PRINZAPOLKA600158-MULUKUKÚ
541000-PAIWAS542000-LA CRUZ DE RIO GRANDE543000-DESEMBOCADURA DE RIO GRANDE544000-LAGUNA DE PERLAS545000-EL TORTUGUERO546000-EL RAMA547000-EL AYOTE548000-MUELLE DE LOS BUEYES549000-KUKRA-HILL550000-CORN ISLAND551000-BLUEFIELDS552000-NUEVA GUINEA
501000-MORRITO502000-EL ALMENDRO503000-SAN MIGUELITO504000-SAN CARLOS505000-EL CASTILLO506000-SAN JUAN DE NICARAGUA
481000-TOLA482000-BELÉN483000-POTOSI
152,431,954.00 56,172,810.00 39,311,043.07 18,258,314.00 20,113,513.00 24,912,173.00 17,260,608.83 42,529,101.31
39,309,761.64 15,863,861.34 41,928,782.00 20,593,227.09 17,752,773.00 22,202,272.07 14,820,390.00 13,074,439.68 47,437,133.08 14,429,846.99 35,994,525.00 40,170,638.00
32,193,444.00 116,453,118.00
63,068,519.28 47,612,684.23
110,900,539.40 100,639,588.00
17,541,521.00 89,994,364.00
41,369,667.34 25,168,474.00 27,894,788.00 51,478,415.00 21,782,385.00 61,687,158.63 20,456,197.00 34,774,471.37 41,254,585.00 42,013,561.70
131,534,974.00 109,404,489.00
16,631,818.00 17,656,606.00 28,720,450.23 46,423,710.00 24,539,978.37 22,327,739.00
33,000,000.00 18,652,114.00 18,266,898.76
111,883,194.99 21,582,071.40 23,275,237.52
8,058,622.44 9,668,297.18
14,659,568.60 12,729,724.24 20,010,912.82
25,598,889.86 11,121,623.45 29,136,403.18 12,464,386.94 11,054,839.04 18,706,807.43
7,143,809.00 8,932,703.80
27,537,844.84 9,303,987.19
21,268,368.00 15,520,808.71
25,743,224.68 76,147,755.81 64,048,835.28 22,306,585.09 37,665,760.82 26,335,596.90
8,253,867.00 24,530,139.26
26,568,408.62 12,856,520.61
6,865,129.73 25,344,601.94 18,604,054.46 35,793,539.10 16,103,935.63 23,045,067.09 14,272,678.46 33,788,478.99 23,033,593.44 41,869,375.78
13,537,676.39 14,210,774.47 26,324,184.85 29,413,707.00 14,591,207.14 10,612,808.99
31,291,816.04 12,781,474.34 12,003,093.01
323,577,649.89
578,403,777.91
608,819,166.04
156,300,301.60
334,151,473.72
197,790,471.44
285,031,764.84
278,145,383.85
108,690,358.84
197,951,273.72
500 - NUEVA SEGOVIA
9100 - REGION AUTÒNOMA ATLANTICO NORTE
9300 - REGION AUTÒNOMA ATLANTICO SUR
8500 - RIO SAN JUAN
8000 - RIVAS
73.40 38.42 59.21 44.14 48.07 58.85 73.75 47.05
65.12 70.11 69.49 60.53 62.27 84.26 48.20 68.32 58.05 64.48 59.09 38.64
79.96 65.39
100.00 46.85 33.96 26.17 47.05 27.26
64.22 51.08 24.61 49.23 85.41 58.02 78.72 66.27 34.60 80.42 17.51 38.27
81.40 80.48 91.66 63.36 59.46 47.53
94.82 68.53 65.71
61.13
49.28
45.69
69.54
59.24
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REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
EJERCICIO :
PRESUPUESTO MUNICIPAL
2011
MHCP CONSOLIDADO DEPARTAMENTO/MUNICIPIOS
Departamento/Municipio PresupuestoActualizado
EjecuciónAcumulada
FILTRO:
Grado deEjecución
%
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOEJECUCION DE INGRESOS
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
4 de 4
484000-BUENOS AIRES485000-MOYOGALPA486000-ALTAGRACIA487000-SAN JORGE488000-RIVAS489000-SAN JUAN DEL SUR490000-CARDENAS
14,841,057.96 16,977,246.00 27,815,835.00 16,089,171.00 78,246,228.00 56,264,431.00 53,998,492.00
10,662,474.79 6,047,931.60
19,084,045.00 12,458,795.14 39,926,207.41 32,029,645.15 21,665,791.24
71.84 35.62 68.61 77.44 51.03 56.93 40.12
Cuadro No. Cuadro No. Cuadro No. Cuadro No. 3333
Ejecución del Gasto Ejecución del Gasto Ejecución del Gasto Ejecución del Gasto –––– Primer Semestre 2011 Primer Semestre 2011 Primer Semestre 2011 Primer Semestre 2011 (Renglón Nacional)(Renglón Nacional)(Renglón Nacional)(Renglón Nacional)
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REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
EJERCICIO :
PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCION
2011
MHCP
PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION DEL GASTO
Grupo/Renglón Descripción EjecuciónAcumulada
FILTRO: NACIONAL = s,
CONSOLIDADO NIVEL NACIONAL
Grado deEjecución
%
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
PresupuestoActualizado
1 de 6
1,006,976,254.97
84,278,990.60
95,408,564.04
85,250,184.76
14,759,774.98
113,237,068.00
32,225,613.20
85,633,822.53
26,179,459.77
313,605.25
1,114,400.57
387,343.40
4,346,176.08
77,440.00
49,027,745.69
1,374,090.92
486,708.00
785,321.00
13,844,582.00
4,092,054.25
3,164,714.20
4,852,607.00
15,149,752.50
18,127,155.28
43,942,686.75
7,523,549.83
18,864,300.96
22,225,207.91
8,451,168.00
6,784,214.59
72,391,214.28
14,946,637.00
28,262.00
12,741,051.14
15,608,396.25
8,856,869.77
606,141.28
2,102,248.19
1,843,275.50
9,151,771.64
100.00
479,715,672.73
40,232,036.73
3,472,986.56
35,908,155.50
7,325,525.12
54,908,176.40
11,813,926.44
40,662,059.40
17,409,179.18
174,622.26
616,839.29
177,453.48
2,244,608.58
85,791.73
30,196,829.00
624,614.18
196,102.84
272,898.54
4,145,313.62
2,448,249.47
605,851.70
1,425,511.50
7,750,893.62
8,687,241.04
22,169,624.61
3,369,123.18
6,131,800.92
13,671,617.25
3,742,408.35
2,786,711.44
40,008,318.58
6,355,775.26
5,772.50
4,821,626.10
8,340,036.16
3,333,638.73
148,049.99
1,326,923.49
856,058.29
5,982,006.85
100.00
1110000 - Retribución del cargos
1120000 - Retribuciones que no hacen al cargo
1130000 - Décimo tercer mes y otros beneficios
1140000 - Aporte patronal para jubilación
1150000 - Complementos
1160000 - Dietas, Gastos de Representación y Honorarios por Comisiones
1170000 - Retribuciones en Especie
1180000 - Contribuciones patronales para obra social (INSS)
1210000 - Retribuciones del cargo
1220000 - Retribuciones que no hacen al cargo
1230000 - Décimo tercer mes y otros beneficios
1240000 - Aporte patronal para jubilación
1250000 - Contribuciones patronales para obra social (INSS)
1260000 - Complementos
1310000 - Personal permanente
1320000 - Personal transitorio
1340000 - Aporte patronal para jubilación
1350000 - Contribuciones Patronales para Obra Social (INSS)
1410000 - Contribución patronal al SINACAM
1420000 - Comedor de Personal
1430000 - Capacitación del Personal
1440000 - Atención Médica al Personal
1450000 - Vestuario y Uniformes al Personal
1460000 - Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo
1490000 - Otros Gastos Sociales para el Personal
1510000 - Retiro voluntario
1520000 - Vacaciones no gozadas
1530000 - Indemnizaciones por despido
1590000 - Otros beneficios y compensaciones
1690000 - Otros Gastos de Personal
2110000 - Energía eléctrica
2120000 - Agua
2130000 - Gas
2140000 - Teléfonos fijos, télex, telefax
2150000 - Telefonía celular
2160000 - Internet
2170000 - Correos y telégrafos
2190000 - Otros servicios básicos
2210000 - Alquiler de edificios y locales
2220000 - Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte
2230000 - Alquiler de equipos de computación
1,517,770,273.08
32,418,425.07
51,673,865.61
103,173,551.98
57,064,226.70
6,784,214.59
127,280,819.91
16,767,333.14
674,038,538.88
20,708,494.52
31,290,444.56
47,232,685.56
26,914,949.70
2,786,711.44
64,340,140.81
10,246,594.05
1100000 - Personal permanente
1200000 - Personal transitorio
1300000 - Horas extraordinarias
1400000 - Asistencia social al personal
1500000 - Beneficios y compensaciones
1600000 - Otros Gastos de Personal
2100000 - Servicios básicos
2200000 - Alquileres y Derechos
1,768,884,557.03
483,765,050.60
802,971,824.66
238,451,600.35
1000000 - GASTOS EN PERSONAL
2000000 - SERVICIOS NO PERSONALES
Total Nacional: 8,198,887,616.46 3,738,061,566.00
44.41
63.88
60.55
45.78
47.17
41.08
50.55
61.11
45.39
49.29
45.59
47.64
47.74
3.64
42.12
49.63
48.49
36.66
47.48
66.5
55.68
55.35
45.81
51.65
+100.00
61.59
45.46
40.29
34.75
29.94
59.83
19.14
29.38
51.16
47.92
50.45
44.78
32.5
61.51
44.28
41.08
55.27
42.52
20.42
37.84
53.43
37.64
24.42
63.12
46.44
65.36
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PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCION
2011
MHCP
PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION DEL GASTO
Grupo/Renglón Descripción EjecuciónAcumulada
FILTRO: NACIONAL = s,
CONSOLIDADO NIVEL NACIONAL
Grado deEjecución
%
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
PresupuestoActualizado
2 de 6
2,257,866.00
161,755.00
3,352,565.00
18,914,702.26
38,096,413.84
27,958,742.95
2,711,526.00
618,300.00
5,904,984.88
6,110,161.30
1,534,259.00
93,900.00
5,114,476.55
2,602,984.47
877,315.15
829,852.00
712,720.00
20,167,399.31
3,253,733.32
18,280.00
6,332,686.11
19,533,457.04
3,942,969.53
21,449,193.04
2,061,361.85
4,191,855.19
1,481,597.00
54,021,913.05
2,909,438.00
46,280.00
9,000.00
12,500.00
737,172.73
301,110.57
15,547,230.46
44,258,376.00
27,361,005.95
20,808,927.74
117,726.00
240,846.00
357,379.00
1,510,398.00
28,671.36
1,869,359.55
7,111,999.24
20,213,006.76
13,499,733.50
1,686,603.89
240,429.00
1,699,682.62
2,564,860.42
435,197.50
11,080.00
2,462,984.71
882,574.89
228,100.83
312,914.32
268,908.02
7,213,738.48
2,132,976.69
31,449.44
2,959,695.52
9,564,515.17
1,390,238.38
10,962,995.41
890,119.21
1,757,061.42
515,372.31
25,401,531.00
1,036,292.29
30,110.37
2,660.82
8,411.48
365,171.68
281,105.78
7,514,332.34
25,438,841.00
14,750,171.00
12,541,306.45
40,432.00
154,934.75
75,145.35
2240000 - Alquiler de fotocopiadoras
2250000 - Arrendamiento de tierras y terrenos
2290000 - Otros alquileres y derechos
2310000 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales
2320000 - Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte
2330000 - Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos
2340000 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación
2350000 - Mantenimiento y reparación de obras agrícolas e hidráulicas
2360000 - Limpieza, aseo y fumigación
2390000 - Otros gastos de mantenimiento y reparación
2410000 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad
2420000 - Servicios profesionales médicos y sanitarios
2430000 - Servicios profesionales jurídicos
2440000 - Servicios profesionales de administración financiera
2450000 - Servicios profesionales y técnicos de capacitación
2460000 - Servicios profesionales y técnicos de informática y sistemas computarizados
2470000 - Retribuciones por actuaciones artísticas y deportivas
2490000 - Otros Servicios técnicos y profesionales
2510000 - Transporte
2520000 - Almacenamiento
2530000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones
2540000 - Primas y gastos de seguros
2550000 - Comisiones y gastos bancarios
2560000 - Publicidad y propaganda
2590000 - Otros servicios comerciales y financieros
2610000 - Pasajes aéreos
2620000 - Pasajes terrestres
2630000 - Viáticos
2690000 - Otros gastos de pasajes y viáticos
2710000 - Impuestos indirectos
2720000 - Impuestos directos
2730000 - Derechos y tasas
2740000 - Multas, recargos y gastos judiciales
2790000 - Otros impuestos, derechos y tasas
2910000 - Servicios de ceremonial
2920000 - Servicios de vigilancia
2990000 - Otros servicios no personales
3110000 - Alimentos para personas
3120000 - Alimentos para animales
3140000 - Productos agroforestales
3150000 - Madera, corcho y sus manufacturas
100,314,831.23
31,932,906.48
56,591,680.89
62,604,803.24
1,106,063.30
87,166,612.41
22,184,069.82
47,016,315.43
11,815,498.75
27,931,989.82
28,710,257.02
687,460.13
47,703,344.34
13,146,492.25
2300000 - Mantenimiento, reparación y limpieza
2400000 - Servicios técnicos y profesionales
2500000 - Servicios comerciales y financieros
2600000 - Pasajes y viáticos
2700000 - Impuestos, derechos y tasas
2900000 - Otros Servicios no personales
3100000 - Alimentos y materiales de origen animal o vegetal
355,197,058.39 177,338,199.573000000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
46.87
37
49.36
45.86
62.15
54.73
59.26
49.93
66.89
17.73
55.76
37.6
53.06
48.28
62.2
38.89
28.78
41.98
28.37
11.8
48.16
33.91
26
37.71
37.73
35.77
65.55
+100.00
46.74
48.96
35.26
51.11
43.18
41.92
34.78
47.02
35.62
65.06
29.56
67.29
49.54
93.36
48.33
57.48
53.91
60.27
34.34
64.33
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2011
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PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION DEL GASTO
Grupo/Renglón Descripción EjecuciónAcumulada
FILTRO: NACIONAL = s,
CONSOLIDADO NIVEL NACIONAL
Grado deEjecución
%
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
PresupuestoActualizado
3 de 6
659,191.08
50,125.00
4,336,384.00
1,317,530.00
171,839.00
171,211.00
343,215.60
863,849.31
412,791.00
456,005.00
15,040,493.94
530,369.00
3,274,544.20
5,575,340.95
902,289.50
126,750.00
6,240,479.40
8,231,685.79
149,310.00
1,178,278.00
20,746,117.83
125,577.00
894,379.09
1,665,803.00
168,763,307.62
88,921.00
415,655.00
3,224,870.00
4,080,478.00
669,256.68
429,149.00
4,028,550.98
193,112.00
14,600.00
715,453.00
412,381.00
7,268,366.65
914,401.79
21,487,451.04
2,256,571.02
17,438,094.74
182,965.00
334,673.70
0.00
1,942,935.16
266,312.85
38,606.39
14,386.05
19,681.60
306,122.39
78,843.80
91,194.25
7,422,478.88
121,138.42
1,407,516.35
2,158,627.47
182,214.30
16,042.76
2,546,356.28
3,607,008.19
55,141.48
405,988.54
7,473,385.31
33,321.78
302,694.26
863,955.77
91,416,651.27
10,862.84
227,191.66
1,702,999.55
957,653.67
146,531.45
120,906.21
1,480,836.68
21,122.50
336.18
155,920.90
55,335.00
3,327,189.90
156,882.94
11,330,525.61
786,708.48
10,464,441.46
14,862.00
3190000 - Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales
3210000 - Minerales metalíferos
3240000 - Piedra, arcilla, arena y productos derivados
3250000 - Cemento, cal, yeso y productos derivados
3260000 - Productos de vidrio, loza y porcelana
3290000 - Otros Minerales
3310000 - Hilados y telas
3320000 - Prendas de vestir
3330000 - Acabados textiles
3390000 - Otros productos textiles y vestuario
3410000 - Papel de escritorio y cartón
3420000 - Papel para computación
3430000 - Productos de artes gráficas
3440000 - Productos elaborados en papel o cartón
3450000 - Libros, revistas y periódicos
3460000 - Textos de enseñanza
3470000 - Especies fiscales y valores
3490000 - Otros productos de papel, cartón e impresos
3510000 - Cueros y pieles
3520000 - Calzado y artículos de cuero y pieles
3530000 - Llantas y neumáticos
3540000 - Artículos de caucho
3590000 - Otros productos de cuero y caucho
3610000 - Elementos y compuestos químicos
3620000 - Combustibles y lubricantes
3630000 - Abonos y fertilizantes
3640000 - Insecticidas, fumigantes y otros
3650000 - Productos farmacéuticos y medicinales
3660000 - Tintes, pinturas y colorantes
3670000 - Productos de material plástico
3680000 - Productos sintéticos
3690000 - Otros productos químicos
3710000 - Siderúrgicos ferrosos
3720000 - Siderúrgicos no ferrosos
3730000 - Productos elaborados de metal
3740000 - Estructuras metálicas acabadas
3750000 - Herramientas menores
3790000 - Otros productos metálicos
3910000 - Útiles de oficina
3920000 - Materiales eléctricos y artículos para instalaciones
3930000 - Repuestos y accesorios
3940000 - Útiles educacionales y culturales
6,047,089.00
2,075,860.91
39,921,952.78
23,093,661.92
183,365,991.28
9,518,314.44
68,990,118.24
2,262,240.45
495,842.04
17,461,382.65
8,270,531.37
96,927,589.10
3,716,787.42
35,057,334.29
3200000 - Minerales
3300000 - Textiles y vestuarios
3400000 - Productos de papel, cartón e impresos
3500000 - Productos de cuero y caucho
3600000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes
3700000 - Productos metálicos
3900000 - Otros materiales y suministros
37.41
23.89
43.74
35.81
52.86
39.05
50.82
50.77
0
44.81
20.21
22.47
8.4
5.73
35.44
19.1
20
49.35
22.84
42.98
38.72
20.19
12.66
40.8
43.82
36.93
34.46
36.02
26.53
33.84
51.86
54.17
12.22
54.66
52.81
23.47
21.89
28.17
36.76
10.94
2.3
21.79
13.42
45.78
17.16
52.73
34.86
60.01
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2011
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PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION DEL GASTO
Grupo/Renglón Descripción EjecuciónAcumulada
FILTRO: NACIONAL = s,
CONSOLIDADO NIVEL NACIONAL
Grado deEjecución
%
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
PresupuestoActualizado
4 de 6
1,796,076.00
489,927.09
14,419,026.40
10,920,006.95
14,634,705.38
22,910,074.00
504,500.00
2,501,227.25
565,000.00
11,466,965.44
1,787,796.46
234,066.00
876,135,654.08
3,809,030,028.06
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2,797,468.48
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7,344,881.83
61,119.00
5,442.00
30,000.00
1,894,750.00
78,106,365.42
2,307,996.00
56,222,340.02
16,596,686.00
6,161,434.00
3,176,137.00
10,509,230.27
2,186,692.34
23,737,733.10
8,387,093.75
7,724,842.22
233,816.00
70,000.00
354,199.55
249,749.89
7,342,629.56
4,514,217.74
831,992.14
2,338,682.24
420,169.00
1,001,964.76
250,782.03
5,188,720.69
1,164,836.09
97,310.00
383,717,569.49
1,623,882,738.72
69,775,396.47
4,966,000.27
2,012,552.00
1,041,291.38
25,275,238.84
2,303,605.61
2,825,044.22
4,798,197.57
5,038,357.44
0.00
0.00
0.00
1,007,055.07
33,605,519.00
879,022.77
37,958,854.51
5,507,957.83
3,185,646.17
1,728,189.47
5,116,693.57
1,107,793.53
16,221,954.06
4,231,173.79
3,888,709.97
50,000.00
69,430.00
3950000 - Útiles deportivos y recreativos
3960000 - Útiles de cocina y comedor
3970000 - Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza
3990000 - Otros materiales y suministros
4110000 - Tierras y terrenos
4120000 - Edificios e instalaciones
4130000 - Maquinaria y equipo de producción
4140000 - Equipo de oficina y muebles
4150000 - Maquinaria y equipo de comunicación y señalamiento
4160000 - Maquinaria y equipo de transporte pesado, tracción y elevación
4170000 - Medios de Transporte Liviano
4190000 - Otros bienes preexistentes y usados
4210000 - En bienes de dominio privado
4220000 - En bienes de dominio público
4310000 - Maquinaria y equipo de producción
4320000 - Equipo de oficina y muebles
4330000 - Equipo educacional y recreativo
4340000 - Equipo de comunicación y señalamiento
4350000 - Maquinaria y equipo de transporte, tracción y elevación
4360000 - Equipo para computación
4370000 - Herramientas y repuestos mayores
4380000 - Medios de Transporte Liviano
4390000 - Otras maquinarias y equipos
4910000 - Libros, revistas y otros elementos coleccionables
4920000 - Obras de arte
4930000 - Semovientes
4940000 - Activos intangibles
4990000 - Otros bienes de uso
5110000 - Jubilaciones y pensiones
5120000 - Ayudas sociales a personas
5130000 - Becas
5210000 - A instituciones educativas
5220000 - A instituciones de salud
5230000 - A organizaciones gremiales
5240000 - A organizaciones vecinales
5250000 - A entidades deportivas, culturales y benéficas
5260000 - A instituciones religiosas
5290000 - Otros subsidios sociales al sector privado
5310000 - A cooperativas y empresas privadas
5320000 - A productores individuales de bienes y servicios
54,604,334.53
4,685,165,682.14
149,464,889.41
80,097,676.42
75,127,022.02
61,883,162.68
17,815,087.57
11,294,456.95
2,007,600,308.21
118,035,683.80
34,612,574.07
44,345,835.11
35,480,160.56
6,095,886.37
4100000 - Bienes preexistentes y usados
4200000 - Construcciones y mejoras
4300000 - Maquinaria y equipo
4900000 - Otros bienes de uso
5100000 - Transferencias directas a personas
5200000 - Subsidios sociales al sector privado
5300000 - Subsidios económicos al sector privado
4,969,332,582.50
195,552,671.81
2,171,543,023.03
105,662,383.61
4000000 - BIENES DE USO
5000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20.68
42.85
78.97
43.21
59.03
57.33
34.22
43.7
54.03
19.72
50.98
50.92
41.34
5.69
10.21
83.28
40.06
44.39
45.25
65.15
41.57
43.8
42.63
92.06
53.06
65.59
60.49
67.94
40.36
+100.00
74.15
68.6
0
0
0
53.15
43.03
38.09
67.52
33.19
51.7
54.41
48.69
50.66
68.34
50.45
50.34
21.38
99.19
DGP035
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RPGREN003
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 30/09/201108:28:16 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
EJERCICIO :
PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCION
2011
MHCP
PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION DEL GASTO
Grupo/Renglón Descripción EjecuciónAcumulada
FILTRO: NACIONAL = s,
CONSOLIDADO NIVEL NACIONAL
Grado deEjecución
%
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
PresupuestoActualizado
5 de 6
6,964,340.35
10,546,931.22
5,064,411.56
4,458,381.00
922,241.00
940,932.00
7,621,529.00
21,719,904.98
5,403,220.45
1,332,068.00
105,000.00
3,570,830.46
1,191,412.00
4,183,345.94
110,000.00
670,000.00
27,375,457.78
1,045,088.00
136,204.00
0.00
1,816,494.00
0.00
96,669,284.22
1,721,521.00
1,068,446.00
200,000.00
2,436,566.27
10,395,909.73
323,547.00
1,009,423.40
88,990.00
0.00
1,032,779.38
511,528.00
746,157.38
169,809.80
398,030.42
10,700.00
1,752,005.07
4,224,451.30
1,920,083.81
2,469,800.74
61,801.73
319,211.23
7,435,848.69
7,533,755.37
3,145,135.33
331,060.37
0.00
1,795,114.52
230,364.00
1,737,269.48
793,838.62
1,941,260.43
14,969,676.16
501,376.66
68,992.42
450,658.85
858,105.63
0.00
42,178,142.41
871,378.96
1,068,445.86
200,000.00
1,559,182.59
6,779,465.95
404,000.00
1,082,185.06
88,680.00
4,000.00
99,937.03
511,527.97
540.58
58,006.80
163,683.41
0.00
5330000 - A AMUNIC
5390000 - Otros subsidios económicos al sector privado
5410000 - A instituciones educativas
5420000 - A instituciones de salud
5430000 - A municipalidades
5440000 - Al Fondo Intermunicipal
5450000 - A empresas municipales
5490000 - Otras transferencias corrientes al Sector Público
6110000 - A personas físicas
6120000 - A instituciones educativas
6130000 - A instituciones de salud
6140000 - A organizaciones gremiales y vecinales
6150000 - A AMUNIC
6160000 - A entidades deportivas, culturales, religiosas y benéficas
6170000 - A cooperativas y empresas privadas
6180000 - A productores individuales de bienes y servicios
6190000 - Otros aportes para gastos de capital al sector privado
6210000 - A instituciones educativas
6220000 - A instituciones de salud
6230000 - A municipalidades
6240000 - Al Fondo Intermunicipal
6250000 - A empresas municipales
6290000 - Otros aportes para gastos de capital al sector público
7110000 - Aportes de capital a empresas municipales
7120000 - Aportes de capital a empresas privadas
7210000 - A municipalidades
7220000 - A empresas municipales
7230000 - A empleados de la Municipalidad
7250000 - A personas físicas
7290000 - Otros préstamos a corto plazo
7330000 - A empleados de la Municipalidad
7340000 - A entidades culturales, deportivas, benéficas y religiosas
7350000 - A personas físicas
7410000 - Adquisición de títulos y valores a corto plazo
7510000 - Incremento de caja y bancos
7520000 - Incremento de inversiones financieras temporarias
7610000 - Incremento de cuentas a cobrar a corto plazo
7620000 - Incremento de documentos a cobrar a corto plazo
40,727,399.54
43,941,334.63
99,667,070.22
2,789,967.00
14,365,446.40
1,121,769.38
511,528.00
915,967.18
408,730.42
19,740,501.57
24,943,718.91
44,057,275.97
1,939,824.82
10,024,833.60
192,617.03
511,527.97
58,547.38
163,683.41
5400000 - Transferencias corrientes al Sector Público
6100000 - Aportes para gastos de capital, en efectivo y especies, al sector privado
6200000 - Aportes para gastos de capital, en efectivo y especies, al sector público
7100000 - Aportes de capital
7200000 - Concesión de préstamos a corto plazo
7300000 - Concesión de préstamos a largo plazo
7400000 - Títulos y valores
7500000 - Incremento de disponibilidades
7600000 - Incremento de cuentas a cobrar
143,608,404.85
20,113,408.38
69,000,994.88
12,891,034.21
6000000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
7000000 - ACTIVOS FINANCIEROS
48.47
56.77
44.2
69.53
69.78
17.17
100
6.39
40.05
48.05
64.09
25.16
40.05
37.91
55.4
6.7
33.93
97.56
34.69
58.21
24.85
0
50.27
19.34
41.53
+100.00
+100.00
54.68
47.97
50.65
0
47.24
0
43.63
50.62
100
100
63.99
65.21
+100.00
+100.00
99.65
0
9.68
100
.07
34.16
41.12
0
DGP035
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RPGREN003
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 30/09/201108:28:16 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
EJERCICIO :
PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCION
2011
MHCP
PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION DEL GASTO
Grupo/Renglón Descripción EjecuciónAcumulada
FILTRO: NACIONAL = s,
CONSOLIDADO NIVEL NACIONAL
Grado deEjecución
%
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
PresupuestoActualizado
6 de 6
687,770.87
5,620,676.18
331,854.98
1,088,242.39
1,151,790.00
1,250,000.00
1,750,000.00
74,145.00
36,352.00
7,340,512.14
368,344.74
2,369,500.00
0.00
918,000.00
8,795,948.00
3,304,789.00
21,294,307.30
1,244,507.07
3,844,699.00
546,411.67
10,334,077.99
84,782,415.00
74,350,652.86
30,948,886.71
169,258.07
4,180,222.11
311,043.38
469,317.66
250,674.44
0.00
0.00
0.00
0.00
2,925,971.65
0.00
2,439,625.00
282,239.65
1,313,999.68
3,348,964.37
0.00
18,941,061.42
988,367.98
2,687,677.79
244,508.01
5,850,535.41
60,322,933.11
44,759,064.00
10,717,041.96
8110000 - Intereses de la deuda interna a corto plazo
8120000 - Amortización de la deuda interna a corto plazo
8130000 - Comisiones y otros gastos de la deuda interna a corto plazo
8140000 - Intereses de la deuda interna a largo plazo
8150000 - Amortización de la deuda interna a largo plazo
8210000 - Intereses de la deuda externa a corto plazo
8220000 - Amortización de la deuda externa a corto plazo
8230000 - Comisiones y otros gastos de la deuda externa a corto plazo
8260000 - Comisiones y otros gastos de la deuda externa a largo plazo
8310000 - Intereses por préstamos del sector privado
8350000 - Intereses por préstamos del sector externo
8410000 - Préstamos recibidos del sector privado
8440000 - Préstamos recibidos de empresas municipales
8490000 - Disminución de otros préstamos a corto plazo
8510000 - Préstamos recibidos del sector privado
8550000 - Préstamos recibidos de otras entidades y organismos públicos
8610000 - Disminución de cuentas a pagar a corto plazo
8620000 - Disminución de documentos a pagar a corto plazo
8630000 - Disminución de cuentas a pagar a largo plazo
8640000 - Disminución de documentos a pagar a largo plazo
8910000 - Disminución de pasivos diferidos a corto plazo
8920000 - Disminución de pasivos diferidos a largo plazo
8930000 - Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores
9110000 - Imprevistos
8,880,334.42
3,110,497.00
7,708,856.88
3,287,500.00
12,100,737.00
26,929,925.04
169,467,145.85
30,948,886.71
5,380,515.66
0.00
2,925,971.65
4,035,864.33
3,348,964.37
22,861,615.20
110,932,532.52
10,717,041.96
8100000 - Servicios de la deuda interna
8200000 - Servicios de la deuda externa
8300000 - Intereses por préstamos recibidos
8400000 - Disminución de préstamos a corto plazo
8500000 - Disminución de préstamos a largo plazo
8600000 - Disminución de cuentas y documentos a pagar
8900000 - Disminución de otros pasivos
9100000 - Imprevistos
231,484,996.19
30,948,886.71
149,485,463.73
10,717,041.96
8000000 - SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS
9000000 - IMPREVISTOS
60.59
0
37.96
+100.00
27.68
84.89
65.46
34.63
64.58
34.63
24.61
74.37
93.73
43.13
21.76
0
0
0
0
39.86
0
+100.00
0
+100.00
38.07
0
88.95
79.42
69.91
44.75
56.61
71.15
60.2
34.63
Cuadro No. Cuadro No. Cuadro No. Cuadro No. 4444
Ejecución del Gasto Ejecución del Gasto Ejecución del Gasto Ejecución del Gasto –––– Primer Semestre 2011 Primer Semestre 2011 Primer Semestre 2011 Primer Semestre 2011 (Por Municipios)(Por Municipios)(Por Municipios)(Por Municipios)
DGP035
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RPIREN004
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 30/09/201108:29:17 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
EJERCICIO :
PRESUPUESTO MUNICIPAL
2011
MHCP CONSOLIDADO DEPARTAMENTO/MUNICIPIOS
Departamento/Municipio PresupuestoActualizado
EjecuciónAcumulada
FILTRO:
Grado deEjecución
%
PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL GASTOEJECUCION DEL GASTO
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
1 de 4
361000-SAN JOSÉ DE LOS REMATES362000-BOACO363000-CAMOAPA364000-SANTA LUCIA365000-TEUSTEPE366000-SAN LORENZO
461000-SAN MARCOS462000-JINOTEPE463000-DOLORES464000-DIRIAMBA465000-EL ROSARIO466000-LA PAZ DE CARAZO467000-SANTA TERESA468000-LA CONQUISTA
281000-SAN PEDRO DEL NORTE282000-SAN FRANCISCO DEL NORTE283000-CINCO PINOS284000-SANTO TOMAS DEL NORTE285000-EL VIEJO286000-PUERTO MORAZAN287000-SOMOTILLO288000-VILLANUEVA289000-CHINANDEGA290000-EL REALEJO291000-CORINTO292000-CHICHIGALPA293000-POSOLTEGA
421000-JUIGALPA422000-ACOYAPA423000-COMALAPA424000-EL CORAL425000-LA LIBERTAD426000-SAN FRANCISCO DE CUAPA427000-SAN PEDRO DE LOVAGO428000-SANTO DOMINGO429000-SANTO TOMAS430000-VILLA SANDINO
261000-PUEBLO NUEVO262000-CONDEGA263000-ESTELÍ264000-SAN JUAN DE LIMAY265000-LA TRINIDAD266000-SAN NICOLAS
441000-DIRIA442000-DIRIOMO443000-GRANADA444000-NANDAIME
221000-WIWILI DE JINOTEGA
46,372,097.44 48,604,934.00 29,861,087.28 13,743,656.70 30,066,372.76 23,937,460.00
28,257,756.80 62,000,703.00 16,164,580.00 38,356,172.00 14,132,879.67 14,520,669.10 17,707,299.00 13,978,598.00
18,049,685.53 14,751,937.00 14,365,458.00 17,414,496.74 80,300,000.00 31,565,872.00 30,784,843.00 27,943,823.00
153,348,795.00 14,184,929.00 57,835,140.00 73,790,200.92 23,384,786.00
88,702,823.83 23,052,905.00 17,089,556.96 50,000,000.00 25,041,990.00 19,176,776.72 22,535,486.00 22,004,589.00 27,013,755.00 25,237,818.51
22,058,979.33 30,710,854.66
108,643,309.79 14,720,887.00 58,429,045.26 24,483,427.00
13,597,423.00 25,530,087.00
188,009,324.00 31,639,390.40
67,463,462.00
43,819,618.31 30,334,098.08 14,367,171.02
8,221,573.07 16,424,941.43 12,833,609.24
15,310,859.84 31,816,471.52
1,577,749.08 18,318,353.00
7,248,561.01 9,399,469.76
11,708,460.24 8,811,952.23
9,651,366.91 8,718,734.01 4,398,642.69 8,910,053.07
34,634,395.00 16,366,366.27 14,156,237.58 11,926,178.03 66,619,566.85
9,260,534.81 34,150,248.85 39,295,096.60 10,940,514.53
44,952,349.28 17,680,739.84 12,188,677.34 12,596,544.91 16,879,711.50 12,558,572.39 15,171,163.00 14,645,251.95 14,323,744.11 11,363,705.16
11,086,342.41 19,091,274.05 59,808,577.80 12,190,897.50 27,886,195.41 12,973,095.11
1,608,892.95 9,818,931.07
48,423,383.00 18,330,790.71
7,801,691.40
8,198,887,616.46TOTAL: 3,738,061,566.00 192,585,608.18
205,118,657.57
557,719,966.19
319,855,701.02
259,046,503.04
258,776,224.40
413,175,516.04
126,001,011.15
104,191,876.68
269,027,935.20
172,360,459.48
143,036,382.28
78,181,997.73
150,981,024.42
5000 - BOACO
7500 - CARAZO
3000 - CHINANDEGA
6500 - CHONTALES
2500 - ESTELÍ
7000 - GRANADA
1000 - JINOTEGA
94.50 62.41 48.11 59.82 54.63 53.61
54.18 51.32
9.76 47.76 51.29 64.73 66.12 63.04
53.47 59.10 30.62 51.16 43.13 51.85 45.98 42.68 43.44 65.28 59.05 53.25 46.78
50.68 76.70 71.32 25.19 67.41 65.49 67.32 66.56 53.02 45.03
50.26 62.16 55.05 82.81 47.73 52.99
11.83 38.46 25.76 57.94
11.56
65.43
50.80
48.24
53.89
55.22
30.21
36.54
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2011
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Departamento/Municipio PresupuestoActualizado
EjecuciónAcumulada
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Grado deEjecución
%
PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL GASTOEJECUCION DEL GASTO
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
2 de 4
222000-EL CUÁ223000-SANTA MARIA DE PANTASMA224000-SAN RAFAEL DEL NORTE225000-SAN SEBASTIAN DE YALI226000-LA CONCORDIA227000-JINOTEGA600157-SAN JOSÉ DE BOCAY
321000-LEÓN322000-ACHUAPA323000-EL JICARAL324000-EL SAUCE325000-LA PAZ CENTRO326000-LARREYNAGA-MALPAISILLO327000-NAGAROTE328000-QUEZALGUAQUE329000-SANTA ROSA DEL PEÑON330000-TELICA
241000-SOMOTO242000-TOTOGALPA243000-TELPANECA244000-SAN JUAN DE RIO COCO245000-PALACAGUINA246000-YALAGUINA247000-SAN LUCAS248000-LAS SABANAS249000-SAN JOSÉ DE CUSMAPA
371000-SAN FRANCISCO LIBRE372000-TIPITAPA373000-MATEARE374000-VILLA EL CARMEN375000-CIUDAD SANDINO376000-MANAGUA377000-TICUANTEPE378000-EL CRUCERO379000-SAN RAFAEL DEL SUR
381000-NINDIRI382000-MASAYA383000-TISMA384000-LA CONCEPCION385000-MASATEPE386000-NANDASMO387000-CATARINA388000-SAN JUAN DE ORIENTE389000-NIQUINOHOMO
341000-RANCHO GRANDE342000-RIO BLANCO343000-EL TUMA - LA DALIA344000-SAN ISIDRO345000-SEBACO
44,742,315.00 40,766,221.86 18,854,296.00 25,075,632.00 21,132,206.27
155,871,816.16 39,269,566.75
376,938,174.14 26,214,162.68 39,708,817.47 35,739,426.00 41,952,537.41 27,273,549.00
100,315,041.56 29,440,200.00 20,000,000.00 38,831,394.21
48,405,180.73 17,788,798.00 39,934,741.00 25,351,899.00 20,414,362.00 22,241,103.00 17,665,422.00 17,563,354.00 25,978,281.00
15,575,718.77 75,161,646.00 21,721,101.00 30,600,264.00 71,546,261.00
1,771,402,776.00 43,860,600.64 23,239,217.00 65,527,150.00
67,346,763.07 135,188,450.33
19,617,582.16 30,105,741.00 28,984,339.92 16,699,688.00 24,140,656.00 14,461,029.00 22,050,980.92
39,785,269.83 32,904,243.50 69,494,737.03 32,933,865.66 33,884,162.00
13,724,462.02 16,235,665.02
6,744,941.31 10,712,646.96
4,353,586.79 70,183,710.40 21,224,320.52
119,370,774.42 7,763,149.60
13,127,773.03 14,700,603.49 12,848,321.42 17,882,262.08 17,076,727.20 12,217,839.36
7,400,698.02 24,424,606.93
20,784,621.13 9,843,373.00
11,830,385.38 15,471,354.41 11,735,358.43 11,002,399.40
8,693,580.23 8,887,688.17 4,037,894.91
8,461,426.47 48,081,881.86 15,633,494.99 14,623,632.51 32,556,742.32
927,080,918.00 21,078,031.59 12,057,295.00 30,147,513.95
36,735,299.90 87,564,062.81 15,280,959.78 12,445,033.58 18,445,050.77
6,903,897.98 7,959,111.68 7,277,095.94
12,294,061.99
13,419,678.65 17,345,142.44 25,237,996.58 20,355,650.84 22,477,560.03
736,413,302.47
235,343,140.73
2,118,634,734.41
358,595,230.40
547,465,236.22
246,812,755.55
102,286,655.06
1,109,720,936.69
204,904,574.43
249,898,873.84
3500 - LEÓN
2000 - MADRIZ
5500 - MANAGUA
6000 - MASAYA
4000 - MATAGALPA
30.67 39.83 35.77 42.72 20.60 45.03 54.05
31.67 29.61 33.06 41.13 30.63 65.57 17.02 41.50 37.00 62.90
42.94 55.33 29.62 61.03 57.49 49.47 49.21 50.60 15.54
54.32 63.97 71.97 47.79 45.50 52.34 48.06 51.88 46.01
54.55 64.77 77.89 41.34 63.64 41.34 32.97 50.32 55.75
33.73 52.71 36.32 61.81 66.34
33.52
43.46
52.38
57.14
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Departamento/Municipio PresupuestoActualizado
EjecuciónAcumulada
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Grado deEjecución
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PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL GASTOEJECUCION DEL GASTO
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
3 de 4
346000-MATAGALPA347000-SAN RAMON348000-MATIGUAS349000-MUY MUY350000-ESQUIPULAS351000-SAN DIONISIO352000-TERRABONA353000-CIUDAD DARIO
201000-JALAPA202000-MURRA203000-EL JICARO204000-SAN FERNANDO205000-MOZONTE206000-DIPILTO207000-MACUELIZO208000-SANTA MARIA209000-OCOTAL210000-CIUDAD ANTIGUA211000-QUILALI212000-WIWILI DE NUEVA SEGOVIA
521000-WASPAN522000-PUERTO CABEZAS523000-ROSITA524000-BONANZA525000-WASLALA526000-SIUNA527000-PRINZAPOLKA600158-MULUKUKÚ
541000-PAIWAS542000-LA CRUZ DE RIO GRANDE543000-DESEMBOCADURA DE RIO GRANDE544000-LAGUNA DE PERLAS545000-EL TORTUGUERO546000-EL RAMA547000-EL AYOTE548000-MUELLE DE LOS BUEYES549000-KUKRA-HILL550000-CORN ISLAND551000-BLUEFIELDS552000-NUEVA GUINEA
501000-MORRITO502000-EL ALMENDRO503000-SAN MIGUELITO504000-SAN CARLOS505000-EL CASTILLO506000-SAN JUAN DE NICARAGUA
481000-TOLA482000-BELÉN483000-POTOSI
117,369,489.00 56,172,810.00 41,872,794.00 18,258,314.00 20,113,513.00 24,912,173.00 17,234,763.89 42,529,101.31
38,106,547.97 15,440,916.00 41,928,782.07 20,593,227.09 17,752,773.00 22,145,272.07 14,820,390.00 13,064,110.47 47,437,133.08 14,429,846.99 35,994,525.00 40,166,518.00
32,193,444.00 116,453,118.00
63,068,519.28 47,612,684.23
110,900,539.35 100,639,588.00
17,541,521.00 89,994,364.00
41,369,667.34 25,168,474.00 27,894,788.00 51,478,415.00 22,069,278.00 61,687,159.00 20,456,197.00 31,172,942.11 41,254,585.00 42,013,561.70
131,534,974.00 109,404,489.00
16,631,818.00 17,656,606.00 28,720,450.23 46,423,710.00 24,539,978.37 22,327,739.00
33,000,000.00 18,569,784.00 18,266,898.76
69,514,730.00 22,492,321.10 11,760,201.03
3,592,556.73 6,761,874.92 8,904,284.33 9,298,303.04
18,738,574.15
17,543,671.41 11,486,534.52
9,775,892.43 9,766,433.96 9,596,216.91 8,506,719.40 6,832,899.50 7,930,865.52
17,485,159.60 8,880,665.20
16,041,014.00 7,644,423.89
5,522,087.73 56,294,671.76 49,757,720.68 17,629,399.59 25,632,556.99 23,352,882.96
8,253,867.00 21,882,451.07
22,034,670.61 3,101,246.61 6,061,394.17
20,743,256.13 18,604,054.46 24,339,723.24 11,518,119.03 15,170,660.21 16,838,486.39 17,349,483.06 18,843,860.44 28,527,527.41
9,273,574.51 10,921,544.68 17,369,732.13 24,822,755.13 11,328,366.10
8,645,910.90
22,539,394.51 11,138,842.46 11,925,697.86
321,880,041.74
578,403,777.86
605,504,530.15
156,300,301.60
334,069,144.44
131,490,496.34
208,325,637.78
203,132,481.76
82,361,883.45
155,346,584.16
500 - NUEVA SEGOVIA
9100 - REGION AUTÒNOMA ATLANTICO NORTE
9300 - REGION AUTÒNOMA ATLANTICO SUR
8500 - RIO SAN JUAN
8000 - RIVAS
59.23 40.04 28.09 19.68 33.62 35.74 53.95 44.06
46.04 74.39 23.32 47.43 54.05 38.41 46.10 60.71 36.86 61.54 44.57 19.03
17.15 48.34 78.89 37.03 23.11 23.20 47.05 24.32
53.26 12.32 21.73 40.30 84.30 39.46 56.31 48.67 40.82 41.29 14.33 26.08
55.76 61.86 60.48 53.47 46.16 38.72
68.30 59.98 65.29
40.85
36.02
33.55
52.69
46.50
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2011
MHCP CONSOLIDADO DEPARTAMENTO/MUNICIPIOS
Departamento/Municipio PresupuestoActualizado
EjecuciónAcumulada
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Grado deEjecución
%
PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL GASTOEJECUCION DEL GASTO
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
4 de 4
484000-BUENOS AIRES485000-MOYOGALPA486000-ALTAGRACIA487000-SAN JORGE488000-RIVAS489000-SAN JUAN DEL SUR490000-CARDENAS
14,841,058.68 16,977,246.00 27,815,835.00 16,089,171.00 78,246,228.00 56,264,431.00 53,998,492.00
10,419,941.80 6,177,309.21
14,036,828.00 11,136,684.06 24,320,672.19 28,173,545.09 15,477,668.98
70.21 36.39 50.46 69.22 31.08 50.07 28.66
Cuadro No. Cuadro No. Cuadro No. Cuadro No. 5555
Presupuesto Inicial y Actualizado Presupuesto Inicial y Actualizado Presupuesto Inicial y Actualizado Presupuesto Inicial y Actualizado –––– Con Managua Con Managua Con Managua Con Managua (Ingresos, Gastos, Financiamiento)(Ingresos, Gastos, Financiamiento)(Ingresos, Gastos, Financiamiento)(Ingresos, Gastos, Financiamiento)
PresupuestoInicial
PresupuestoActualizado
(CON MUNICIPALIDAD DE MANAGUA)
Concepto Absoluta %
RPMCM006
FECHA: 07/09/2011
12:11:10 PMHORA:
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REPORTE:
PRESUPUESTO INICIAL Y ACTUALIZADO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
2011
INGRESOS, GASTOS, FINANCIAMIENTO - CONSOLIDADO NACIONALDGP035
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
ENTIDAD
:
::
:
EJERCICIO :
PRESUPUESTO MUNICIPALSISTEMA : TRANSMUNI
INICIAL Y ACTUALIZADO MHCP
2011
(Córdobas)
Variación
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
1 de 3
I. INGRESOS TOTALES 6,865,954,965 7,280,489,747 414,534,782
Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
3,804,351,851
3,061,603,114
4,022,401,374
3,258,088,373
218,049,523
196,485,260
RECURSOS TRIBUTARIOS
RECURSOS NO TRIBUTARIOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
RENTAS DE LA PROPIEDAD
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2,537,108,304
507,464,597
107,687,413
11,954,621
640,136,916
18,521,941
2,993,300,960
2,706,479,832
530,456,712
107,448,674
12,483,559
665,532,597
18,892,341
3,183,829,346
169,371,528
22,992,115
-238,739
528,938
25,395,680
370,400
190,528,386
Matrículas y Licencias
Impuestos sobre Ventas y Servicios
Impuestos por Rodamiento y Radicación de Automotores
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Contribuciones Especiales
Tasas y tarifas
Derechos y concesiones
Alquileres
Multas
Ingresos por Transferencias de Utilidades
Otros ingresos no tributarios
Venta de Bienes
Venta de Servicios
Intereses por préstamos al Sector Privado
Intereses por préstamos al Sector Público
Intereses por depósitos internos
Intereses por depósitos externos
Intereses por títulos y valores
Beneficios por inversiones empresariales
Transferencias corrientes del Gobierno Central
Transferencias corrientes de otros Organismos Públicos noempresariales
Transferencias corrientes de empresas públicas
Transferencias corrientes de municipalidades y organizacionesvecinales
Transferencias corrientes de organismos internacionales
Venta de inmuebles
Venta de maquinarias y equipos
Venta de otros bienes de activo fijo
347,652,537
1,617,658,269
23,506,804
508,316,501
39,974,193
349,916,945
63,795,127
49,894,083
22,931,722
1,808,750
19,117,970
17,825,925
89,861,488
62,988
1,498
11,227,543
356,600
225,000
80,992
639,104,880
772,606
150,000
109,430
0
15,703,241
176,000
2,642,700
388,693,471
1,717,875,574
23,945,155
534,190,828
41,774,805
364,466,433
65,154,490
51,965,979
24,328,468
1,808,750
22,732,593
18,409,201
89,039,473
62,988
1,498
11,649,240
383,932
304,909
80,992
663,218,011
1,130,847
900,000
234,758
48,981
15,758,641
206,000
2,927,700
41,040,934
100,217,305
438,351
25,874,327
1,800,612
14,549,488
1,359,363
2,071,896
1,396,746
0
3,614,623
583,276
-822,015
0
0
421,697
27,332
79,909
0
24,113,130
358,241
750,000
125,328
48,981
55,400
30,000
285,000
Transferencias corrientes Ley 466
Otras transferencias corrientes del Gobierno Central
627,800,417
11,304,463
649,490,895
13,727,116
21,690,477.5
2,422,652.7
11.8
6.2
1.9
5.1
4.5
4.2
2.1
4.2
6.1
0.0
18.9
3.3
-0.9
0.0
0.0
3.8
7.7
35.5
0.0
3.8
46.4
500.0
114.5
0.0
0.4
17.1
10.8
3.5
21.4
6.7
4.5
-0.2
4.4
4.0
2.0
6.4
5.7
6.4
6.0
PresupuestoInicial
PresupuestoActualizado
(CON MUNICIPALIDAD DE MANAGUA)
Concepto Absoluta %
RPMCM006
FECHA: 07/09/2011
12:11:10 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
PRESUPUESTO INICIAL Y ACTUALIZADO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
2011
INGRESOS, GASTOS, FINANCIAMIENTO - CONSOLIDADO NACIONALDGP035
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
ENTIDAD
:
::
:
EJERCICIO :
PRESUPUESTO MUNICIPALSISTEMA : TRANSMUNI
INICIAL Y ACTUALIZADO MHCP
2011
(Córdobas)
Variación
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
2 de 3
II. GASTOS TOTALES 7,357,447,484 7,978,579,842 621,132,358
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
2,770,311,041
4,587,136,443
2,845,525,447
5,133,054,396
75,214,406
545,917,953
VENTA DE TITULOS, VALORES Y PARTICIPACION DE
RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO
RECUPERACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
GASTOS EN PERSONAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS
IMPREVISTOS
BIENES DE USO
0
12,672,688
475,662
36,631,863
1,753,466,365
453,871,214
334,670,045
183,707,116
11,203,115
33,393,186
4,495,938,968
318,280
16,276,615
1,441,875
37,329,916
1,768,884,557
483,765,051
355,197,058
195,552,672
11,177,222
30,948,887
4,969,332,583
318,280
3,603,927
966,213
698,053
15,418,192
29,893,837
20,527,013
11,845,556
-25,893
-2,444,299
473,393,615
Transferencias de capital del Gobierno Central
Transferencia de capital de otros organismos públicos noempresariales
Transferencias de capital de empresas públicas
Transferencias de capital de municipalidades y organizacionesvecinales
Transferencias de capital de empresas privadas y personasfísicas
Transferencia de capital de organismos internacionales
Venta de títulos y valores
Recuperación de préstamos de corto plazo al sector privado
Recuperación de préstamos de corto plazo al sector público
Recuperación de préstamos a largo plazo al sector privado
Disminución de disponibilidades
Disminución de otros activos financieros a corto plazo
Disminución de otros activos financieros de largo plazo
Servicios de la deuda interna
Servicios de la deuda externa
Intereses por préstamos recibidos
Imprevistos
Bienes preexistentes y usados
Construcciones y mejoras
Maquinaria y equipo
2,146,864,276
441,154,957
27,570,953
3,562,276
42,372,422
331,776,076
0
9,910,395
2,762,293
475,662
8,438,028
25,227,481
2,966,354
2,363,916
1,359,057
7,480,142
33,393,186
53,199,096
4,285,019,691
78,446,470
2,258,274,277
481,179,704
28,089,427
4,855,878
50,090,997
361,339,064
318,280
12,304,652
3,971,963
1,441,875
8,438,028
25,925,534
2,966,354
2,107,868
1,360,497
7,708,857
30,948,887
54,604,335
4,685,165,682
149,464,889
111,410,001
40,024,747
518,474
1,293,602
7,718,575
29,562,988
318,280
2,394,257
1,209,670
966,213
0
698,053
0
-256,048
1,440
228,715
-2,444,299
1,405,239
400,145,991
71,018,419
Transferencias de capital Ley 466
Transferencias no ejecutadas el año anterior
Otras transferencias de capital del Gobierno Central
2,082,803,777
7,003,771
57,056,728
2,148,990,015
8,374,433
100,909,829
66,186,237.5
1,370,661.9
43,853,101.6
Transferencia de Capital-Tesoro 2,082,803,777 2,148,990,015
5.2
9.1
1.9
36.3
18.2
8.9
0.0
24.2
43.8
203.1
0.0
2.8
0.0
-10.8
0.1
3.1
-7.3
2.6
9.3
90.5
3.2
19.6
76.9
0.0
28.4
203.1
1.9
0.9
6.6
6.1
6.5
-0.2
-7.3
10.5
2.7
11.9
8.4
66,186,238 3.2
PresupuestoInicial
PresupuestoActualizado
(CON MUNICIPALIDAD DE MANAGUA)
Concepto Absoluta %
RPMCM006
FECHA: 07/09/2011
12:11:10 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
PRESUPUESTO INICIAL Y ACTUALIZADO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
2011
INGRESOS, GASTOS, FINANCIAMIENTO - CONSOLIDADO NACIONALDGP035
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
ENTIDAD
:
::
:
EJERCICIO :
PRESUPUESTO MUNICIPALSISTEMA : TRANSMUNI
INICIAL Y ACTUALIZADO MHCP
2011
(Córdobas)
Variación
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
3 de 3
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
77,847,158
13,350,317
143,608,405
20,113,408
65,761,247
6,763,091
Otros bienes de uso
Aportes para gastos de capital, en efectivo y especies, alsector privado
Aportes para gastos de capital, en efectivo y especies, alsector público
Aportes de capital
Concesión de préstamos a corto plazo
Concesión de préstamos a largo plazo
Títulos y valores
Incremento de disponibilidades
Incremento de cuentas a cobrar
79,273,711
32,622,520
45,224,638
1,721,521
10,818,759
30,000
0
120,000
660,037
80,097,676
43,941,335
99,667,070
2,789,967
14,365,446
1,121,769
511,528
915,967
408,730
823,965
11,318,815
54,442,432
1,068,446
3,546,687
1,091,769
511,528
795,967
-251,307
-698,090,095-491,492,519 -206,597,576 42.0IV. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (I - II)
III. DEFICIT O SUPERAVIT CORRIENTE(Ing. Ctes. - Gastos Ctes.)
1,034,040,810 1,176,875,927 142,835,117 13.8
1.0
34.7
120.4
62.1
32.8
3,639.2
0.0
663.3
-38.1
84.5
50.7
640,037,702 327,600,079 312,437,623 95.4Saldo Inicial de Caja y Banco
36,662,306 19,898,536 16,763,770 84.3Desembolsos de Prestamo a Largo y Corto Plazo
-220,307,774-139,560,200 -80,747,574 57.9Amortizacion de la Deuda y Disminución de OtrosPasivos
Donaciones Internas 60,371,531 74,634,795 14,263,264 23.6
Donaciones Externas 218,428,993 265,276,660 46,847,667 21.5
278,800,524Donaciones 339,911,455 61,110,931 21.9
Incremento de Otros Pasivos 5,521,796 4,753,580 768,216 16.2
Otros -103,735,390 0 -103,735,390 0.0
V. FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT 698,090,095 491,492,519 206,597,576 42.0
Cuadro No. Cuadro No. Cuadro No. Cuadro No. 6666
Presupuesto Inicial y Actualizado Presupuesto Inicial y Actualizado Presupuesto Inicial y Actualizado Presupuesto Inicial y Actualizado –––– Sin Managua Sin Managua Sin Managua Sin Managua (Ingresos, Gastos, Financiamiento)(Ingresos, Gastos, Financiamiento)(Ingresos, Gastos, Financiamiento)(Ingresos, Gastos, Financiamiento)
PresupuestoInicial
PresupuestoActualizado
(SIN MUNICIPALIDAD DE MANAGUA)
Concepto Absoluta %
RPMSM004
FECHA: 07/09/2011
12:11:59 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
PRESUPUESTO INICIAL Y ACTUALIZADO
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
2011
INGRESOS, GASTOS, FINANCIAMIENTO - CONSOLIDADO NACIONALDGP035
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
ENTIDAD
:
::
:
EJERCICIO :
PRESUPUESTO MUNICIPALSISTEMA : TRANSMUNI
INICIAL Y ACTUALIZADO MHCP
2011
(Córdobas)
Variación
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
1 de 3
I. INGRESOS TOTALES 5,417,256,976 5,678,567,324 261,310,348
Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
2,534,878,499
2,882,378,477
2,596,172,093
3,082,395,231
61,293,594
200,016,755
RECURSOS TRIBUTARIOS
RECURSOS NO TRIBUTARIOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
RENTAS DE LA PROPIEDAD
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1,355,092,183
420,007,366
107,687,413
11,954,621
640,136,916
18,521,941
2,814,076,323
1,374,111,341
436,595,922
107,448,674
12,483,559
665,532,597
18,892,341
3,008,136,204
19,019,158
16,588,556
-238,739
528,938
25,395,680
370,400
194,059,881
Matrículas y Licencias
Impuestos sobre Ventas y Servicios
Impuestos por Rodamiento y Radicación de Automotores
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Contribuciones Especiales
Tasas y tarifas
Derechos y concesiones
Alquileres
Multas
Ingresos por Transferencias de Utilidades
Otros ingresos no tributarios
Venta de Bienes
Venta de Servicios
Intereses por préstamos al Sector Privado
Intereses por préstamos al Sector Público
Intereses por depósitos internos
Intereses por depósitos externos
Intereses por títulos y valores
Beneficios por inversiones empresariales
Transferencias corrientes del Gobierno Central
Transferencias corrientes de otros Organismos Públicos noempresariales
Transferencias corrientes de empresas públicas
Transferencias corrientes de municipalidades y organizacionesvecinales
Transferencias corrientes de organismos internacionales
Venta de inmuebles
Venta de maquinarias y equipos
Venta de otros bienes de activo fijo
157,430,262
753,960,391
14,053,482
389,673,855
39,974,193
269,819,133
63,795,127
49,894,083
15,572,303
1,808,750
19,117,970
17,825,925
89,861,488
62,988
1,498
11,227,543
356,600
225,000
80,992
639,104,880
772,606
150,000
109,430
0
15,703,241
176,000
2,642,700
163,886,829
760,001,995
14,633,702
393,814,011
41,774,805
278,949,147
65,154,490
51,965,979
15,984,964
1,808,750
22,732,593
18,409,201
89,039,473
62,988
1,498
11,649,240
383,932
304,909
80,992
663,218,011
1,130,847
900,000
234,758
48,981
15,758,641
206,000
2,927,700
6,456,567
6,041,604
580,220
4,140,156
1,800,612
9,130,014
1,359,363
2,071,896
412,661
0
3,614,623
583,276
-822,015
0
0
421,697
27,332
79,909
0
24,113,130
358,241
750,000
125,328
48,981
55,400
30,000
285,000
Transferencias corrientes Ley 466
Otras transferencias corrientes del Gobierno Central
627,800,417
11,304,463
649,490,895
13,727,116
21,690,478
2,422,653
4.1
0.8
4.1
1.1
4.5
3.4
2.1
4.2
2.7
0.0
18.9
3.3
-0.9
0.0
0.0
3.8
7.7
35.5
0.0
3.8
46.4
500.0
114.5
0.0
0.4
17.1
10.8
3.5
21.4
1.4
4.0
-0.2
4.4
4.0
2.0
6.9
2.4
6.9
4.8
PresupuestoInicial
PresupuestoActualizado
(SIN MUNICIPALIDAD DE MANAGUA)
Concepto Absoluta %
RPMSM004
FECHA: 07/09/2011
12:11:59 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
PRESUPUESTO INICIAL Y ACTUALIZADO
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
2011
INGRESOS, GASTOS, FINANCIAMIENTO - CONSOLIDADO NACIONALDGP035
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
ENTIDAD
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::
:
EJERCICIO :
PRESUPUESTO MUNICIPALSISTEMA : TRANSMUNI
INICIAL Y ACTUALIZADO MHCP
2011
(Córdobas)
Variación
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
2 de 3
II. GASTOS TOTALES 5,838,352,924 6,298,867,018 460,514,094
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
2,049,378,834
3,788,974,090
2,092,018,226
4,206,848,793
42,639,392
417,874,703
VENTA DE TITULOS, VALORES Y PARTICIPACION DE
RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO
RECUPERACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
GASTOS EN PERSONAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS
IMPREVISTOS
BIENES DE USO
0
12,672,688
475,662
36,631,863
1,265,256,191
331,202,311
259,402,000
160,172,031
9,953,115
23,393,186
3,697,776,615
318,280
16,276,615
1,441,875
37,329,916
1,280,001,659
344,876,235
263,837,887
172,426,336
9,927,222
20,948,887
4,043,126,980
318,280
3,603,927
966,213
698,053
14,745,468
13,673,924
4,435,887
12,254,305
-25,893
-2,444,299
345,350,365
Transferencias de capital del Gobierno Central
Transferencia de capital de otros organismos públicos noempresariales
Transferencias de capital de empresas públicas
Transferencias de capital de municipalidades y organizacionesvecinales
Transferencias de capital de empresas privadas y personasfísicas
Transferencia de capital de organismos internacionales
Venta de títulos y valores
Recuperación de préstamos de corto plazo al sector privado
Recuperación de préstamos de corto plazo al sector público
Recuperación de préstamos a largo plazo al sector privado
Disminución de disponibilidades
Disminución de otros activos financieros a corto plazo
Disminución de otros activos financieros de largo plazo
Servicios de la deuda interna
Servicios de la deuda externa
Intereses por préstamos recibidos
Imprevistos
Bienes preexistentes y usados
Construcciones y mejoras
Maquinaria y equipo
2,076,864,276
441,154,957
27,570,953
3,562,276
17,372,422
247,551,439
0
9,910,395
2,762,293
475,662
8,438,028
25,227,481
2,966,354
2,363,916
109,057
7,480,142
23,393,186
42,699,096
3,528,367,151
48,536,657
2,188,274,277
480,868,878
28,089,427
4,855,878
25,090,997
280,956,748
318,280
12,304,652
3,971,963
1,441,875
8,438,028
25,925,534
2,966,354
2,107,868
110,497
7,708,857
20,948,887
45,437,296
3,857,052,155
61,639,852
111,410,001
39,713,921
518,474
1,293,602
7,718,575
33,405,309
318,280
2,394,257
1,209,670
966,213
0
698,053
0
-256,048
1,440
228,715
-2,444,299
2,738,200
328,685,004
13,103,195
Transferencias de capital Ley 466
Transferencias no ejecutadas el año anterior
Otras transferencias de capital del Gobierno Central
2,012,803,777
7,003,771
57,056,728
2,078,990,015
8,374,433
100,909,829
66,186,238
1,370,662
43,853,102
Transferencia de Capital-Tesoro 2,012,803,777 2,078,990,015
5.4
9.0
1.9
36.3
44.4
13.5
0.0
24.2
43.8
203.1
0.0
2.8
0.0
-10.8
1.3
3.1
-10.5
6.4
9.3
27.0
3.3
19.6
76.9
0.0
28.4
203.1
1.9
1.2
4.1
1.7
7.7
-0.3
-10.5
9.3
2.1
11.0
7.9
66,186,238 3.3
PresupuestoInicial
PresupuestoActualizado
(SIN MUNICIPALIDAD DE MANAGUA)
Concepto Absoluta %
RPMSM004
FECHA: 07/09/2011
12:11:59 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
PRESUPUESTO INICIAL Y ACTUALIZADO
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
2011
INGRESOS, GASTOS, FINANCIAMIENTO - CONSOLIDADO NACIONALDGP035
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
ENTIDAD
:
::
:
EJERCICIO :
PRESUPUESTO MUNICIPALSISTEMA : TRANSMUNI
INICIAL Y ACTUALIZADO MHCP
2011
(Córdobas)
Variación
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
3 de 3
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
77,847,158
13,350,317
143,608,405
20,113,408
65,761,247
6,763,091
Otros bienes de uso
Aportes para gastos de capital, en efectivo y especies, alsector privado
Aportes para gastos de capital, en efectivo y especies, alsector público
Aportes de capital
Concesión de préstamos a corto plazo
Concesión de préstamos a largo plazo
Títulos y valores
Incremento de disponibilidades
Incremento de cuentas a cobrar
78,173,711
32,622,520
45,224,638
1,721,521
10,818,759
30,000
0
120,000
660,037
78,997,676
43,941,335
99,667,070
2,789,967
14,365,446
1,121,769
511,528
915,967
408,730
823,965
11,318,815
54,442,432
1,068,446
3,546,687
1,091,769
511,528
795,967
-251,307
-620,299,694-421,095,948 -199,203,746 47.3IV. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (I - II)
III. DEFICIT O SUPERAVIT CORRIENTE(Ing. Ctes. - Gastos Ctes.)
485,499,665 504,153,867 18,654,202 3.8
1.1
34.7
120.4
62.1
32.8
3,639.2
0.0
663.3
-38.1
84.5
50.7
470,557,349 212,737,202 257,820,147 121.2Saldo Inicial de Caja y Banco
36,662,306 19,898,536 16,763,770 84.3Desembolsos de Prestamo a Largo y Corto Plazo
-128,617,822-95,093,894 -33,523,928 35.3Amortizacion de la Deuda y Disminución de OtrosPasivos
Donaciones Internas 60,371,531 74,634,795 14,263,264 23.6
Donaciones Externas 218,428,993 265,276,660 46,847,667 21.5
278,800,524Donaciones 339,911,455 61,110,931 21.9
Incremento de Otros Pasivos 5,521,796 4,753,580 768,216 16.2
Otros -103,735,390 0 -103,735,390 0.0
V. FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT 620,299,694 421,095,948 199,203,746 47.3
Cuadro No. Cuadro No. Cuadro No. Cuadro No. 7777
Presupuesto y Ejecución Presupuesto y Ejecución Presupuesto y Ejecución Presupuesto y Ejecución –––– Con Managua Con Managua Con Managua Con Managua (Ingresos, Gastos, Financiamiento)(Ingresos, Gastos, Financiamiento)(Ingresos, Gastos, Financiamiento)(Ingresos, Gastos, Financiamiento)
RPMCM007
FECHA: 30/09/2011
08:33:01 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
EJECUCION PRESUPUESTARIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
2011
INGRESOS, GASTOS, FINANCIAMIENTO - CONSOLIDADO NACIONALDGP035
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
ENTIDAD
:
::
:
EJERCICIO :
PRESUPUESTO MUNICIPALSISTEMA : TRANSMUNI
ACTUALIZADO Y EJECUTADOMHCP
2011 (Córdobas)
PresupuestoActualizado
EjecuciónConcepto Grado deEjecución %
SaldoPERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
1 de 3
I. INGRESOS TOTALES 7,280,489,747 4,001,220,593 3,279,269,155
Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
4,022,401,374
3,258,088,373
2,237,601,373
1,763,619,219
1,784,800,001
1,494,469,154
RECURSOS TRIBUTARIOS
RECURSOS NO TRIBUTARIOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
RENTAS DE LA PROPIEDAD
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
2,706,479,832
530,456,712
107,448,674
12,483,559
665,532,597
18,892,341
1,645,271,245
267,281,601
22,849,164
7,864,003
294,335,361
8,273,456
1,061,208,587
263,175,112
84,599,509
4,619,557
371,197,236
10,618,885
Matrículas y Licencias
Impuestos sobre Ventas y Servicios
Impuestos por Rodamiento y Radicación deAutomotores
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Contribuciones Especiales
Tasas y tarifas
Derechos y concesiones
Alquileres
Multas
Ingresos por Transferencias de Utilidades
Otros ingresos no tributarios
Venta de Bienes
Venta de Servicios
Intereses por préstamos al Sector Privado
Intereses por préstamos al Sector Público
Intereses por depósitos internos
Intereses por depósitos externos
Intereses por títulos y valores
Beneficios por inversiones empresariales
Transferencias corrientes del Gobierno Central
Transferencias corrientes de otros OrganismosPúblicos no empresariales
Transferencias corrientes de empresas públicas
Transferencias corrientes de municipalidades yorganizaciones vecinales
Transferencias corrientes de organismosinternacionales
Venta de inmuebles
388,693,471
1,717,875,574
23,945,155
534,190,828
41,774,805
364,466,433
65,154,490
51,965,979
24,328,468
1,808,750
22,732,593
18,409,201
89,039,473
62,988
1,498
11,649,240
383,932
304,909
80,992
663,218,011
1,130,847
900,000
234,758
48,981
15,758,641
347,134,463
923,853,029
13,519,492
343,190,644
17,573,617
187,401,251
33,729,037
19,642,818
12,551,429
759,489
13,197,578
4,793,081
18,056,084
11,884
0
7,302,542
395,950
127,483
26,145
292,665,242
749,490
691,254
180,394
48,981
6,354,906
41,559,008
794,022,544
10,425,663
191,000,184
24,201,188
177,065,182
31,425,454
32,323,161
11,777,039
1,049,261
9,535,015
13,616,120
70,983,389
51,104
1,498
4,346,698
-12,018
177,426
54,848
370,552,769
381,357
208,746
54,364
0
9,403,735
Transferencias corrientes Ley 466
Otras transferencias corrientes del Gobierno
649,490,895
13,727,116
283,547,031
9,118,211
365,943,863
4,608,905
89.3
53.8
56.5
64.2
42.1
51.4
51.8
37.8
51.6
42.0
58.1
26.0
20.3
18.9
0.0
62.7
103.1
41.8
32.3
44.1
66.3
76.8
76.8
100.0
40.3
43.7
66.4
60.8
50.4
21.3
63.0
44.2
43.8
55.6
54.1
55.0
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
RPMCM007
FECHA: 30/09/2011
08:33:01 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
EJECUCION PRESUPUESTARIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
2011
INGRESOS, GASTOS, FINANCIAMIENTO - CONSOLIDADO NACIONALDGP035
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
ENTIDAD
:
::
:
EJERCICIO :
PRESUPUESTO MUNICIPALSISTEMA : TRANSMUNI
ACTUALIZADO Y EJECUTADOMHCP
2011 (Córdobas)
PresupuestoActualizado
EjecuciónConcepto Grado deEjecución %
SaldoPERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
2 de 3
II. GASTOS TOTALES 7,978,579,842 3,592,451,693 4,386,128,149
Gastos Corrientes 2,845,525,447 1,339,016,641 1,506,508,806
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VENTA DE TITULOS, VALORES Y PARTICIPACIONDE CAPITAL
RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTOPLAZO
RECUPERACION DE PRESTAMOS A LARGOPLAZO
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
GASTOS EN PERSONAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DEOTROS PASIVOS
3,183,829,346
318,280
16,276,615
1,441,875
37,329,916
1,768,884,557
483,765,051
355,197,058
195,552,672
11,177,222
1,720,782,533
318,279
6,371,927
449,758
27,423,266
802,971,825
238,451,600
177,338,200
105,662,384
3,875,591
1,463,046,814
1
9,904,688
992,117
9,906,650
965,912,732
245,313,450
177,858,859
89,890,288
7,301,631
Venta de maquinarias y equipos
Venta de otros bienes de activo fijo
Transferencias de capital del Gobierno Central
Transferencia de capital de otros organismospúblicos no empresariales
Transferencias de capital de empresas públicas
Transferencias de capital de municipalidades yorganizaciones vecinales
Transferencias de capital de empresas privadas ypersonas físicas
Transferencia de capital de organismosinternacionales
Venta de títulos y valores
Recuperación de préstamos de corto plazo al sectorprivado
Recuperación de préstamos de corto plazo al sectorpúblico
Recuperación de préstamos a largo plazo al sectorprivado
Recuperación de préstamos de largo plazo al sectorpúblico
Disminución de disponibilidades
Disminución de otros activos financieros a cortoplazo
Disminución de otros activos financieros de largoplazo
Servicios de la deuda interna
206,000
2,927,700
2,258,274,277
481,179,704
28,089,427
4,855,878
50,090,997
361,339,064
318,280
12,304,652
3,971,963
1,441,875
0
8,438,028
25,925,534
2,966,354
2,107,868
33,020
1,885,530
1,472,856,669
131,861,855
803,738
1,699,003
21,222,320
92,338,947
318,279
4,072,247
2,299,681
220,187
229,571
1,369,120
21,234,713
4,819,433
949,619
172,980
1,042,170
785,417,607
349,317,849
27,285,689
3,156,875
28,868,677
269,000,117
1
8,232,405
1,672,282
1,221,688
-229,571
7,068,908
4,690,821
-1,853,079
1,158,249
Transferencias de capital Ley 466
Transferencias no ejecutadas el año anterior
Otras transferencias de capital del Gobierno
2,148,990,015
8,374,433
100,909,829
1,435,599,505
2,326,986
34,930,178
713,390,510
6,047,447
65,979,651
Transferencia de Capital-Tesoro 2,148,990,015 1,435,599,505 713,390,510
16.0
64.4
65.2
27.4
2.9
35.0
42.4
25.6
100.0
33.1
57.9
15.3
0.0
16.2
81.9
162.5
45.1
66.8
27.8
34.6
54.1
100.0
39.2
31.2
73.5
45.4
49.3
49.9
54.0
34.7
47.1
45.0
66.8
RPMCM007
FECHA: 30/09/2011
08:33:01 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
EJECUCION PRESUPUESTARIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
2011
INGRESOS, GASTOS, FINANCIAMIENTO - CONSOLIDADO NACIONALDGP035
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
ENTIDAD
:
::
:
EJERCICIO :
PRESUPUESTO MUNICIPALSISTEMA : TRANSMUNI
ACTUALIZADO Y EJECUTADOMHCP
2011 (Córdobas)
PresupuestoActualizado
EjecuciónConcepto Grado deEjecución %
SaldoPERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
3 de 3
Gastos de Capital 5,133,054,396 2,253,435,052 2,879,619,344
IMPREVISTOS
BIENES DE USO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
30,948,887
4,969,332,583
143,608,405
20,113,408
10,717,042
2,171,543,023
69,000,995
12,891,034
20,231,845
2,797,789,559
74,607,410
7,222,374
Servicios de la deuda externa
Intereses por préstamos recibidos
Imprevistos
Bienes preexistentes y usados
Construcciones y mejoras
Maquinaria y equipo
Otros bienes de uso
Aportes para gastos de capital, en efectivo yespecies, al sector privado
Aportes para gastos de capital, en efectivo yespecies, al sector público
Aportes de capital
Concesión de préstamos a corto plazo
Concesión de préstamos a largo plazo
Títulos y valores
Incremento de disponibilidades
Incremento de cuentas a cobrar
1,360,497
7,708,857
30,948,887
54,604,335
4,685,165,682
149,464,889
80,097,676
43,941,335
99,667,070
2,789,967
14,365,446
1,121,769
511,528
915,967
408,730
0
2,925,972
10,717,042
11,294,457
2,007,600,308
118,035,684
34,612,574
24,943,719
44,057,276
1,939,825
10,024,834
192,617
511,528
58,547
163,683
1,360,497
4,782,885
20,231,845
43,309,878
2,677,565,374
31,429,206
45,485,102
18,997,616
55,609,794
850,142
4,340,613
929,152
0
857,420
245,047
0.0
38.0
34.6
20.7
42.9
79.0
43.2
56.8
44.2
69.5
69.8
17.2
100.0
6.4
40.1
34.6
43.7
48.1
64.1
43.9
408,768,900-698,090,095 -1,106,858,995 58.6
1,176,875,927 898,584,733 278,291,195 76.4
V. FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT
Saldo Inicial de Caja y Banco 640,037,702 528,095,280 111,942,422 82.5
Desembolsos de Prestamo a Largo y Corto Plazo 36,662,306 29,019,367 7,642,939 79.2
Amortizacion de la Deuda y Disminución de OtrosPasivos
220,307,774 145,609,873 74,697,901 66.1
Donaciones Internas 74,634,795 41,440,460 33,194,335 55.5
Donaciones Externas 265,276,660 110,438,314 154,838,346 41.6
339,911,455Donaciones 151,878,774 188,032,681 44.7
5,521,796Incremento de Otros Pasivos 4,127,313 1,394,483 74.8
-544,350,938 -1,267,499,506 723,148,568 232.9Otros
-408,768,900 698,090,095 1,106,858,995 58.6
III. DEFICIT O SUPERAVIT CORRIENTE(Ing. Ctes. - Gastos Ctes.)
IV. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (I - II)
Cuadro No. Cuadro No. Cuadro No. Cuadro No. 8888
Presupuesto Actualizado y Ejecución Presupuesto Actualizado y Ejecución Presupuesto Actualizado y Ejecución Presupuesto Actualizado y Ejecución –––– Sin Managua Sin Managua Sin Managua Sin Managua (Ingresos, Gastos, Financiamiento)(Ingresos, Gastos, Financiamiento)(Ingresos, Gastos, Financiamiento)(Ingresos, Gastos, Financiamiento)
RPMSM005
FECHA: 30/09/2011
08:34:51 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
EJECUCION PRESUPUESTARIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
2011
INGRESOS, GASTOS, FINANCIAMIENTO - CONSOLIDADO NACIONALDGP035
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
ENTIDAD
:
::
:
EJERCICIO :
PRESUPUESTO MUNICIPALSISTEMA : TRANSMUNI
ACTUALIZADO Y EJECUTADOMHCP
2011 (Córdobas)
PresupuestoActualizado
Ejecución
(NO INCLUYE MUNICIPALIDAD DE MANAGUA)
Concepto
Grado deEjecución %
Saldo
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
1 de 3
I. INGRESOS TOTALES 5,678,567,324 3,061,134,679 2,617,432,646
Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
2,596,172,093
3,082,395,231
1,353,209,701
1,707,924,977
1,242,962,392
1,374,470,254
RECURSOS TRIBUTARIOS
RECURSOS NO TRIBUTARIOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
RENTAS DE LA PROPIEDAD
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
1,374,111,341
436,595,922
107,448,674
12,483,559
665,532,597
18,892,341
817,331,303
210,829,871
22,849,164
7,864,003
294,335,361
8,273,456
556,780,038
225,766,052
84,599,509
4,619,557
371,197,236
10,618,885
Matrículas y Licencias
Impuestos sobre Ventas y Servicios
Impuestos por Rodamiento y Radicación deAutomotores
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Contribuciones Especiales
Tasas y tarifas
Derechos y concesiones
Alquileres
Multas
Ingresos por Transferencias de Utilidades
Otros ingresos no tributarios
Venta de Bienes
Venta de Servicios
Intereses por préstamos al Sector Privado
Intereses por préstamos al Sector Público
Intereses por depósitos internos
Intereses por depósitos externos
Intereses por títulos y valores
Beneficios por inversiones empresariales
Transferencias corrientes del Gobierno Central
Transferencias corrientes de otros OrganismosPúblicos no empresariales
Transferencias corrientes de empresas públicas
Transferencias corrientes de municipalidades yorganizaciones vecinales
Transferencias corrientes de organismosinternacionales
Venta de inmuebles
Venta de maquinarias y equipos
Venta de otros bienes de activo fijo
163,886,829
760,001,995
14,633,702
393,814,011
41,774,805
278,949,147
65,154,490
51,965,979
15,984,964
1,808,750
22,732,593
18,409,201
89,039,473
62,988
1,498
11,649,240
383,932
304,909
80,992
663,218,011
1,130,847
900,000
234,758
48,981
15,758,641
206,000
2,927,700
132,009,117
429,846,784
7,013,342
230,888,443
17,573,617
136,092,114
33,729,037
19,642,818
7,408,836
759,489
13,197,578
4,793,081
18,056,084
11,884
0
7,302,542
395,950
127,483
26,145
292,665,242
749,490
691,254
180,394
48,981
6,354,906
33,020
1,885,530
31,877,712
330,155,210
7,620,360
162,925,568
24,201,188
142,857,033
31,425,454
32,323,161
8,576,128
1,049,261
9,535,015
13,616,120
70,983,389
51,104
1,498
4,346,698
-12,018
177,426
54,848
370,552,769
381,357
208,746
54,364
0
9,403,735
172,980
1,042,170
Transferencias corrientes Ley 466
Otras transferencias corrientes del Gobierno
649,490,895
13,727,116
283,547,031
9,118,211
365,943,863
4,608,905
80.6
56.6
47.9
58.6
42.1
48.8
51.8
37.8
46.4
42.0
58.1
26.0
20.3
18.9
0.0
62.7
103.1
41.8
32.3
44.1
66.3
76.8
76.8
100.0
40.3
16.0
64.4
43.7
66.4
59.5
48.3
21.3
63.0
44.2
43.8
52.1
55.4
53.9
RPMSM005
FECHA: 30/09/2011
08:34:51 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
EJECUCION PRESUPUESTARIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
2011
INGRESOS, GASTOS, FINANCIAMIENTO - CONSOLIDADO NACIONALDGP035
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
ENTIDAD
:
::
:
EJERCICIO :
PRESUPUESTO MUNICIPALSISTEMA : TRANSMUNI
ACTUALIZADO Y EJECUTADOMHCP
2011 (Córdobas)
PresupuestoActualizado
Ejecución
(NO INCLUYE MUNICIPALIDAD DE MANAGUA)
Concepto
Grado deEjecución %
Saldo
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
2 de 3
I. INGRESOS TOTALES
II. GASTOS TOTALES
5,678,567,324
6,298,867,018
3,061,134,679
2,728,606,599
2,617,432,646
3,570,260,419
Gastos Corrientes 2,092,018,226 959,046,013 1,132,972,213
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VENTA DE TITULOS, VALORES Y PARTICIPACIONDE CAPITAL
RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTOPLAZO
RECUPERACION DE PRESTAMOS A LARGOPLAZO
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
GASTOS EN PERSONAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DEOTROS PASIVOS
IMPREVISTOS
3,008,136,204
318,280
16,276,615
1,441,875
37,329,916
1,280,001,659
344,876,235
263,837,887
172,426,336
9,927,222
20,948,887
1,665,088,291
318,279
6,371,927
449,758
27,423,266
567,136,235
168,339,877
129,686,102
89,243,631
3,875,591
764,578
1,343,047,914
1
9,904,688
992,117
9,906,650
712,865,424
176,536,357
134,151,786
83,182,705
6,051,631
20,184,309
Transferencias de capital del Gobierno Central
Transferencia de capital de otros organismospúblicos no empresariales
Transferencias de capital de empresas públicas
Transferencias de capital de municipalidades yorganizaciones vecinales
Transferencias de capital de empresas privadas ypersonas físicas
Transferencia de capital de organismosinternacionales
Venta de títulos y valores
Recuperación de préstamos de corto plazo al sectorprivado
Recuperación de préstamos de corto plazo al sectorpúblico
Recuperación de préstamos a largo plazo al sectorprivado
Recuperación de préstamos de largo plazo al sectorpúblico
Disminución de disponibilidades
Disminución de otros activos financieros a cortoplazo
Disminución de otros activos financieros de largoplazo
Servicios de la deuda interna
Servicios de la deuda externa
Intereses por préstamos recibidos
2,188,274,277
480,868,878
28,089,427
4,855,878
25,090,997
280,956,748
318,280
12,304,652
3,971,963
1,441,875
0
8,438,028
25,925,534
2,966,354
2,107,868
110,497
7,708,857
1,447,935,309
131,551,029
803,738
1,699,003
12,463,771
70,635,440
318,279
4,072,247
2,299,681
220,187
229,571
1,369,120
21,234,713
4,819,433
949,619
0
2,925,972
740,338,967
349,317,849
27,285,689
3,156,875
12,627,226
210,321,308
1
8,232,405
1,672,282
1,221,688
-229,571
7,068,908
4,690,821
-1,853,079
1,158,249
110,497
4,782,885
Transferencias de capital Ley 466
Transferencias no ejecutadas el año anterior
Otras transferencias de capital del Gobierno
2,078,990,015
8,374,433
100,909,829
1,410,678,145
2,326,986
34,930,178
668,311,870
6,047,447
65,979,651
Transferencia de Capital-Tesoro 2,078,990,015 1,410,678,145 668,311,870
66.2
27.4
2.9
35.0
49.7
25.1
100.0
33.1
57.9
15.3
0.0
16.2
81.9
162.5
45.1
0.0
38.0
67.9
27.8
34.6
55.4
100.0
39.2
31.2
73.5
44.3
48.8
49.2
51.8
39.0
3.7
45.8
53.9
43.3
67.9
RPMSM005
FECHA: 30/09/2011
08:34:51 AMHORA:
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REPORTE:
EJECUCION PRESUPUESTARIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
2011
INGRESOS, GASTOS, FINANCIAMIENTO - CONSOLIDADO NACIONALDGP035
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
ENTIDAD
:
::
:
EJERCICIO :
PRESUPUESTO MUNICIPALSISTEMA : TRANSMUNI
ACTUALIZADO Y EJECUTADOMHCP
2011 (Córdobas)
PresupuestoActualizado
Ejecución
(NO INCLUYE MUNICIPALIDAD DE MANAGUA)
Concepto
Grado deEjecución %
Saldo
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
3 de 3
II. GASTOS TOTALES 6,298,867,018 2,728,606,599 3,570,260,419
Gastos de Capital 4,206,848,793 1,769,560,586 2,437,288,207
BIENES DE USO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
4,043,126,980
143,608,405
20,113,408
1,687,668,557
69,000,995
12,891,034
2,355,458,422
74,607,410
7,222,374
Imprevistos
Bienes preexistentes y usados
Construcciones y mejoras
Maquinaria y equipo
Otros bienes de uso
Aportes para gastos de capital, en efectivo yespecies, al sector privado
Aportes para gastos de capital, en efectivo yespecies, al sector público
Aportes de capital
Concesión de préstamos a corto plazo
Concesión de préstamos a largo plazo
Títulos y valores
Incremento de disponibilidades
Incremento de cuentas a cobrar
20,948,887
45,437,296
3,857,052,155
61,639,852
78,997,676
43,941,335
99,667,070
2,789,967
14,365,446
1,121,769
511,528
915,967
408,730
764,578
11,257,452
1,606,117,393
35,782,885
34,510,827
24,943,719
44,057,276
1,939,825
10,024,834
192,617
511,528
58,547
163,683
20,184,309
34,179,844
2,250,934,762
25,856,968
44,486,849
18,997,616
55,609,794
850,142
4,340,613
929,152
0
857,420
245,047
3.7
24.8
41.6
58.1
43.7
56.8
44.2
69.5
69.8
17.2
100.0
6.4
40.1
41.7
48.1
64.1
42.1
43.3
332,528,080-620,299,694 -952,827,774 -53.6
504,153,867 394,163,689 109,990,179 78.2
V. FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT
Saldo Inicial de Caja y Banco 470,557,349 358,614,927 111,942,422 76.2
Desembolsos de Prestamo a Largo y Corto Plazo 36,662,306 29,019,367 7,642,939 79.2
Amortizacion de la Deuda y Disminución de OtrosPasivos
-128,617,822 -82,374,049 -46,243,773 64.1
Donaciones Internas 74,634,795 41,440,460 33,194,335 55.5
Donaciones Externas 265,276,660 110,438,314 154,838,346 41.6
339,911,455Donaciones 151,878,774 188,032,681 44.7
5,521,796Incremento de Otros Pasivos 4,127,313 1,394,483 74.8
-103,735,390 -793,794,411 690,059,021 765.2Otros
-332,528,080 620,299,694 952,827,774 -53.6
III. DEFICIT O SUPERAVIT CORRIENTE(Ing. Ctes. - Gastos Ctes.)
IV. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (I - II)
Cuadro No. Cuadro No. Cuadro No. Cuadro No. 9999
Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución de Ingresos Corrientes y De Capital de Ingresos Corrientes y De Capital de Ingresos Corrientes y De Capital de Ingresos Corrientes y De Capital (Por Departamento/Municipio)(Por Departamento/Municipio)(Por Departamento/Municipio)(Por Departamento/Municipio)
DGP035
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RPMCOR004
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 30/09/201108:37:03 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
Departamentos / Municipios IngresosCorrientes
Ingresos deCapital
TotalIngresos
EJERCICIO :
PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION DE INGRESOS
SISTEMA :TRANSMUNI
EJERCICIO:(CORDOBAS)
EJECUCION INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
2011
MHCP
2011PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
1 de 4
BOACO
CARAZO
CHINANDEGA
CHONTALES
ESTELÍ
GRANADA
JINOTEGA
35,286,368
48,689,070
165,206,623
85,567,940
60,162,930
46,430,023
72,267,696
100,340,376
69,487,627
147,714,409
108,130,230
84,561,810
38,681,051
78,295,073
135,626,744
118,176,698
312,921,031
193,698,170
144,724,739
85,111,074
150,562,769
SAN LORENZOSAN JOSÉ DE LOS REMATESTEUSTEPESANTA LUCIABOACOCAMOAPA
SAN MARCOSDIRIAMBALA CONQUISTASANTA TERESAJINOTEPELA PAZ DE CARAZOEL ROSARIODOLORES
POSOLTEGAEL VIEJOSAN PEDRO DEL NORTESAN FRANCISCO DEL NORTECHICHIGALPACHINANDEGACORINTOPUERTO MORAZANSANTO TOMAS DEL NORTECINCO PINOSSOMOTILLOEL REALEJOVILLANUEVA
COMALAPASANTO TOMASSAN FRANCISCO DE CUAPAACOYAPAEL CORALSAN PEDRO DE LOVAGOSANTO DOMINGOLA LIBERTADVILLA SANDINOJUIGALPA
PUEBLO NUEVOESTELÍSAN NICOLASLA TRINIDADSAN JUAN DE LIMAYCONDEGA
GRANADADIRIOMODIRIANANDAIME
3,940,970 2,692,240 6,875,038 2,790,293
11,838,795 7,149,032
6,795,135 11,491,972
5,197,430 3,029,096
16,045,499 2,929,821 2,824,293
375,823
5,204,716 26,839,661
2,961,202 2,634,715
26,895,146 50,116,991 24,719,385
6,350,782 2,881,621 2,740,770 5,047,141 2,835,150 5,979,342
3,246,673 7,247,377 2,944,253 6,156,117 3,618,978 4,829,514
10,388,816 20,913,522
5,604,432 20,618,258
3,808,453 40,037,762
2,528,434 5,390,512 3,158,932 5,238,836
29,540,730 3,277,360 2,106,206
11,505,727
11,161,966 45,371,120 12,014,123
5,767,681 17,955,419
8,070,067
11,529,306 11,837,534
4,896,865 10,758,940 16,609,023
8,177,707 5,678,252
0
10,437,814 27,772,437
6,594,060 5,636,424
15,729,370 19,530,623 10,805,748 11,038,612
6,108,688 6,146,310
11,260,011 6,503,747
10,150,563
12,031,921 9,048,617 9,181,527
10,436,562 12,262,212 10,276,172
8,207,373 7,834,112 9,831,741
19,019,993
9,995,722 27,530,710
7,573,596 11,078,894
7,398,852 20,984,036
8,451,140 10,254,675
6,917,228 13,058,008
15,102,937 48,063,360 18,889,161
8,557,974 29,794,214 15,219,098
18,324,441 23,329,506 10,094,295 13,788,036 32,654,522 11,107,528
8,502,545 375,823
15,642,530 54,612,098
9,555,262 8,271,139
42,624,516 69,647,615 35,525,133 17,389,394
8,990,309 8,887,080
16,307,151 9,338,898
16,129,906
15,278,594 16,295,994 12,125,780 16,592,679 15,881,190 15,105,686 18,596,190 28,747,634 15,436,173 39,638,251
13,804,175 67,568,472 10,102,030 16,469,406 10,557,784 26,222,872
37,991,870 13,532,035
9,023,434 24,563,735
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TotalIngresos
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PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION DE INGRESOS
SISTEMA :TRANSMUNI
EJERCICIO:(CORDOBAS)
EJECUCION INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
2011
MHCP
2011PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
2 de 4
LEÓN
MADRIZ
MANAGUA
MASAYA
MATAGALPA
132,262,149
35,959,253
997,263,297
99,227,239
130,515,134
145,347,084
81,523,477
136,027,070
104,073,787
139,115,091
277,609,234
117,482,730
1,133,290,366
203,301,026
269,630,226
EL CUÁLA CONCORDIAJINOTEGAWIWILI DE JINOTEGASAN SEBASTIAN DE YALISAN JOSÉ DE BOCAYSANTA MARIA DE PANTASMASAN RAFAEL DEL NORTE
LA PAZ CENTROEL SAUCENAGAROTELEÓNQUEZALGUAQUETELICASANTA ROSA DEL PEÑONACHUAPAEL JICARALLARREYNAGA-MALPAISILLO
SAN LUCASPALACAGUINAYALAGUINALAS SABANASSAN JOSÉ DE CUSMAPATOTOGALPATELPANECASOMOTOSAN JUAN DE RIO COCO
TIPITAPAEL CRUCEROCIUDAD SANDINOTICUANTEPESAN RAFAEL DEL SURSAN FRANCISCO LIBREMANAGUAVILLA EL CARMENMATEARE
CATARINANANDASMOMASAYASAN JUAN DE ORIENTEMASATEPENIQUINOHOMOTISMANINDIRILA CONCEPCION
SAN ISIDRORIO BLANCOSAN DIONISIOMATIGUAS
7,037,451 3,251,078
34,916,713 3,867,253 4,602,018 8,298,350 7,569,911 2,724,923
7,489,681 5,070,876
18,297,588 68,913,256
4,813,676 10,387,263
1,361,030 3,031,099 4,695,008 8,202,673
2,981,929 3,483,871 2,950,129 2,620,075 1,213,525 3,539,698 3,954,765 9,435,828 5,779,433
32,190,230 5,503,493
21,212,430 13,054,318 22,185,644
2,573,186 884,391,672
7,749,040 8,403,284
3,432,993 2,849,485
49,870,102 1,560,036 5,645,785 3,040,505 3,857,506
24,600,858 4,369,968
4,206,674 7,549,773 4,018,982 7,668,732
14,396,108 8,871,348
19,197,835 0
7,189,276 14,258,396
8,712,061 5,670,049
6,638,040 12,512,802
97,832 57,914,024 12,278,409 17,309,068
4,223,053 8,730,809
13,288,097 12,354,950
4,262,364 6,134,490
11,272,833 6,840,024 2,832,014 8,101,540
10,910,004 16,970,254 14,199,955
19,124,724 10,731,344 17,871,243
9,672,557 6,776,168 6,898,082
55,694,242 5,068,809 4,189,902
4,828,044 8,020,348
36,434,217 3,025,540
13,230,588 9,287,495 9,983,524 7,009,996
12,254,034
6,928,686 10,941,494
5,591,369 12,696,828
21,433,560 12,122,426 54,114,548
3,867,253 11,791,293 22,556,745 16,281,973
8,394,972
14,127,721 17,583,677 18,395,420
126,827,280 17,092,085 27,696,331
5,584,083 11,761,908 17,983,105 20,557,623
7,244,294 9,618,361
14,222,962 9,460,099 4,045,539
11,641,238 14,864,769 26,406,081 19,979,388
51,314,954 16,234,837 39,083,673 22,726,875 28,961,811
9,471,268 940,085,914
12,817,849 12,593,186
8,261,037 10,869,833 86,304,319
4,585,576 18,876,373 12,328,000 13,841,031 31,610,855 16,624,002
11,135,359 18,491,267
9,610,351 20,365,559
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TotalIngresos
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PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION DE INGRESOS
SISTEMA :TRANSMUNI
EJERCICIO:(CORDOBAS)
EJECUCION INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
2011
MHCP
2011PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
3 de 4
NUEVA SEGOVIA
REGION AUTÒNOMA ATLANTICO NORTE
REGION AUTÒNOMA ATLANTICO SUR
RIO SAN JUAN
RIVAS
56,635,460
64,902,230
85,530,578
30,743,876
90,951,508
93,652,586
125,761,270
149,055,501
68,936,189
92,916,587
150,288,046
190,663,500
234,586,079
99,680,065
183,868,095
SAN RAMONMATAGALPAESQUIPULASMUY MUYCIUDAD DARIOSEBACORANCHO GRANDEEL TUMA - LA DALIATERRABONA
MURRAWIWILI DE NUEVA SEGOVIADIPILTOEL JICAROMOZONTEQUILALISAN FERNANDOJALAPAOCOTALCIUDAD ANTIGUAMACUELIZOSANTA MARIA
WASPANPUERTO CABEZASROSITAWASLALAMULUKUKÚPRINZAPOLKASIUNABONANZA
EL TORTUGUEROBLUEFIELDSEL AYOTEPAIWASDESEMBOCADURA DE RIO GRANDECORN ISLANDNUEVA GUINEALAGUNA DE PERLASLA CRUZ DE RIO GRANDEKUKRA-HILLMUELLE DE LOS BUEYESEL RAMA
EL ALMENDROSAN MIGUELITOSAN CARLOSMORRITOEL CASTILLOSAN JUAN DE NICARAGUA
BELÉNMOYOGALPA
7,115,122 57,431,093
4,181,758 3,255,962 6,781,597
12,110,006 4,978,087 8,132,190 3,085,159
3,276,351 3,011,479 4,063,666 4,633,712 2,722,399 4,569,949 4,651,708 9,311,121
13,182,128 2,616,315 2,259,809 2,336,821
5,517,819 14,590,100
7,735,380 8,490,105 6,000,925 2,984,566 9,611,841 9,971,494
5,006,851 10,880,651
3,945,065 6,327,220 1,873,781 6,837,269
18,507,712 2,855,921 4,597,871 6,867,794 5,967,745
11,862,698
4,236,908 6,063,509 9,542,488 3,631,520 3,637,771 3,631,680
3,025,240 2,703,696
13,879,372 18,606,071
5,486,539 4,802,660 9,414,214
13,702,085 6,269,261
23,919,764 6,876,750
7,845,272 6,794,330 7,653,439 7,615,012 5,822,552
12,096,313 6,267,188
15,188,995 8,511,015 5,827,956 3,434,632 6,595,882
20,225,406 27,861,679 14,069,326 12,827,160 18,529,214
5,269,301 16,540,792 10,438,392
13,597,203 12,152,942
9,948,871 14,759,049
4,991,349 24,289,512
9,011,014 17,069,024
8,258,650 7,404,884 9,972,417
17,600,586
9,084,793 12,461,396 19,871,219
9,584,216 10,953,436
6,981,129
9,146,607 3,344,236
20,994,494 76,037,164
9,668,297 8,058,622
16,195,811 25,812,090 11,247,348 32,051,953
9,961,909
11,121,623 9,805,809
11,717,105 12,248,724
8,544,951 16,666,262 10,918,896 24,500,116 21,693,143
8,444,271 5,694,441 8,932,704
25,743,225 42,451,778 21,804,706 21,317,266 24,530,139
8,253,867 26,152,633 20,409,886
18,604,054 23,033,593 13,893,936 21,086,269
6,865,130 31,126,781 27,518,726 19,924,945 12,856,521 14,272,678 15,940,162 29,463,284
13,321,701 18,524,905 29,413,707 13,215,736 14,591,207 10,612,809
12,171,847 6,047,932
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Ingresos deCapital
TotalIngresos
EJERCICIO :
PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION DE INGRESOS
SISTEMA :TRANSMUNI
EJERCICIO:(CORDOBAS)
EJECUCION INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
2011
MHCP
2011PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
4 de 4
2,237,601,373TOTAL CON MANAGUA: 1,763,619,219 4,001,220,593
CARDENASSAN JUAN DEL SURBUENOS AIRESSAN JORGEPOTOSIALTAGRACIATOLARIVAS
8,861,463 21,054,509
3,348,689 3,560,782 4,219,325 6,592,663
15,087,875 22,497,267
10,215,310 10,625,570
7,288,726 8,848,013 7,670,536
12,344,128 6,399,030
17,034,430
19,076,773 31,680,078 10,637,416 12,408,795 11,889,860 18,936,791 21,486,905 39,531,698
1,353,209,701TOTAL SIN MANAGUA: 1,707,924,977 3,061,134,679
Nota: No Incluye los Ingresos de Saldo de Caja y Bancos y Desembolsos de Prestamos
Cuadro No. 1Cuadro No. 1Cuadro No. 1Cuadro No. 10000
Ejecución de Gastos Corrientes y De Capital Ejecución de Gastos Corrientes y De Capital Ejecución de Gastos Corrientes y De Capital Ejecución de Gastos Corrientes y De Capital (Por Departamento/Municipio)(Por Departamento/Municipio)(Por Departamento/Municipio)(Por Departamento/Municipio)
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Departamentos / Municipios GastosCorrientes
Gastos deCapital
TotalGastos
EJERCICIO :
PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION DELGASTO
SISTEMA :TRANSMUNI
EJERCICIO:(CORDOBAS)
EJECUCION DEL GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL
2011
MHCP
2011
1 de 4
BOACO
CARAZO
CHINANDEGA
CHONTALES
ESTELÍ
GRANADA
29,863,442
37,062,400
127,497,787
46,071,510
44,083,043
35,536,929
94,001,425
65,124,564
129,083,177
119,635,637
97,261,163
33,500,682
123,864,867
102,186,964
256,580,964
165,707,147
141,344,206
69,037,611
SAN LORENZOSAN JOSÉ DE LOS REMATESTEUSTEPESANTA LUCIABOACOCAMOAPA
SAN MARCOSDIRIAMBALA CONQUISTASANTA TERESAJINOTEPELA PAZ DE CARAZOEL ROSARIODOLORES
POSOLTEGAEL VIEJOSAN PEDRO DEL NORTESAN FRANCISCO DEL NORTECHICHIGALPACHINANDEGACORINTOPUERTO MORAZANSANTO TOMAS DEL NORTECINCO PINOSEL REALEJOSOMOTILLOVILLANUEVA
COMALAPASANTO TOMASSAN FRANCISCO DE CUAPAACOYAPAEL CORALSAN PEDRO DE LOVAGOLA LIBERTADSANTO DOMINGOVILLA SANDINOJUIGALPA
PUEBLO NUEVOESTELÍSAN NICOLASLA TRINIDADSAN JUAN DE LIMAYCONDEGA
GRANADADIRIOMODIRIANANDAIME
4,208,984 2,452,927 6,814,944 2,621,634 8,295,162 5,469,791
5,270,177 7,678,641 2,541,641 2,882,169
12,224,244 3,065,657 2,554,687
845,183
4,273,908 17,390,238
2,443,682 2,778,139
17,971,811 44,712,079 17,760,676
4,376,398 2,907,498 1,509,248 2,768,278 4,258,945 4,346,887
2,495,492 5,331,641 2,670,564 3,295,283 2,762,262 4,165,890 5,529,205 2,859,535 3,422,730
13,538,908
3,809,998 26,886,842
1,661,146 4,450,845 2,845,155 4,429,057
23,769,831 3,271,017 1,608,893 6,887,188
8,624,625 41,366,691
8,385,884 5,599,939
21,920,840 8,103,445
9,454,394 10,343,914
6,248,000 8,570,637
18,873,797 6,259,225 4,681,045
693,551
6,666,607 13,178,768
6,541,157 5,716,912
16,991,667 21,646,727 14,554,956 11,688,149
5,596,555 2,815,518 6,421,244 9,685,627 7,579,291
9,573,326 8,023,563 9,377,569
12,855,065 9,353,067
10,897,368 10,180,655 11,385,661
7,148,559 30,840,804
7,276,345 31,967,425 11,247,072 22,825,943
9,317,034 14,627,343
15,628,269 6,480,560
0 11,391,853
12,833,609 43,819,618 15,200,828
8,221,573 30,216,002 13,573,237
14,724,571 18,022,555
8,789,641 11,452,807 31,098,041
9,324,882 7,235,733 1,538,734
10,940,515 30,569,006
8,984,840 8,495,051
34,963,478 66,358,806 32,315,632 16,064,547
8,504,053 4,324,765 9,189,522
13,944,572 11,926,178
12,068,818 13,355,205 12,048,132 16,150,347 12,115,329 15,063,258 15,709,861 14,245,197 10,571,288 44,379,711
11,086,342 58,854,267 12,908,218 27,276,789 12,162,190 19,056,400
39,398,100 9,751,577 1,608,893
18,279,041
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Gastos deCapital
TotalGastos
EJERCICIO :
PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION DELGASTO
SISTEMA :TRANSMUNI
EJERCICIO:(CORDOBAS)
EJECUCION DEL GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL
2011
MHCP
2011
2 de 4
JINOTEGA
LEÓN
MADRIZ
MANAGUA
MASAYA
MATAGALPA
45,406,227
70,567,885
32,158,017
464,228,222
70,790,660
77,225,911
104,438,475
172,421,432
68,884,914
572,878,815
126,767,540
170,461,072
149,844,702
242,989,316
101,042,932
1,037,107,037
197,558,200
247,686,983
EL CUÁLA CONCORDIAJINOTEGAWIWILI DE JINOTEGASAN SEBASTIAN DE YALISAN JOSÉ DE BOCAYSANTA MARIA DE PANTASMASAN RAFAEL DEL NORTE
LA PAZ CENTROEL SAUCENAGAROTELEÓNQUEZALGUAQUETELICASANTA ROSA DEL PEÑONACHUAPAEL JICARALLARREYNAGA-MALPAISILLO
SAN LUCASPALACAGUINAYALAGUINALAS SABANASSAN JOSÉ DE CUSMAPATOTOGALPATELPANECASOMOTOSAN JUAN DE RIO COCO
TIPITAPAEL CRUCEROCIUDAD SANDINOTICUANTEPESAN RAFAEL DEL SURSAN FRANCISCO LIBREMANAGUAVILLA EL CARMENMATEARE
CATARINAMASAYANANDASMOSAN JUAN DE ORIENTEMASATEPENIQUINOHOMOTISMANINDIRILA CONCEPCION
SAN ISIDRORIO BLANCO
3,405,199 2,702,366
18,042,020 3,007,932 3,904,509 7,025,334 4,686,428 2,632,439
5,558,944 4,026,530 9,326,591
28,080,966 3,911,171 5,907,272 1,476,209 3,110,754 4,264,291 4,905,157
3,671,780 3,336,027 2,946,772 2,503,639
761,195 2,836,671 3,496,832 7,466,237 5,138,864
22,783,050 4,008,326
15,165,944 11,163,260 16,736,942
2,178,476 379,970,628
5,934,333 6,287,262
2,910,635 32,549,001
2,552,952 2,364,930 4,883,502 3,376,380 3,816,637
13,526,547 4,810,076
3,571,586 5,833,876
10,319,263 1,651,221
51,435,809 4,793,759 6,808,138
13,768,546 11,549,237
4,112,502
7,130,730 10,596,134
6,814,614 89,486,322
8,231,669 18,179,261
5,854,313 4,555,832 8,863,482
12,709,075
4,906,414 8,399,332 7,803,668 6,384,049 2,936,700 6,781,502 8,333,553
13,156,279 10,183,417
21,533,856 7,768,969
14,523,706 9,789,023
11,610,572 6,282,950
483,874,466 8,218,570 9,276,703
5,014,458 49,245,600
4,350,946 4,912,166
12,978,289 8,767,481
11,464,323 22,504,320
7,529,958
16,372,750 11,099,862
13,724,462 4,353,587
69,477,828 7,801,691
10,712,647 20,793,880 16,235,665
6,744,941
12,689,674 14,622,664 16,141,205
117,567,288 12,142,839 24,086,532
7,330,523 7,666,586
13,127,773 17,614,232
8,578,194 11,735,358 10,750,440
8,887,688 3,697,895 9,618,173
11,830,385 20,622,516 15,322,282
44,316,906 11,777,295 29,689,650 20,952,283 28,347,514
8,461,426 863,845,094
14,152,902 15,563,966
7,925,093 81,794,601
6,903,898 7,277,096
17,861,790 12,143,861 15,280,960 36,030,866 12,340,035
19,944,336 16,933,738
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Gastos deCapital
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EJERCICIO :
PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION DELGASTO
SISTEMA :TRANSMUNI
EJERCICIO:(CORDOBAS)
EJECUCION DEL GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL
2011
MHCP
2011
3 de 4
NUEVA SEGOVIA
REGION AUTÒNOMA ATLANTICO NORTE
REGION AUTÒNOMA ATLANTICO SUR
RIO SAN JUAN
45,027,997
56,507,303
69,239,911
22,750,873
79,715,832
147,660,492
128,740,508
59,224,502
124,743,829
204,167,796
197,980,419
81,975,375
SAN DIONISIOMATIGUASSAN RAMONMATAGALPAESQUIPULASMUY MUYCIUDAD DARIOSEBACORANCHO GRANDEEL TUMA - LA DALIATERRABONA
MURRAWIWILI DE NUEVA SEGOVIADIPILTOEL JICAROMOZONTEQUILALISAN FERNANDOJALAPAOCOTALCIUDAD ANTIGUAMACUELIZOSANTA MARIA
WASPANPUERTO CABEZASROSITAWASLALAMULUKUKÚPRINZAPOLKASIUNABONANZA
EL TORTUGUEROBLUEFIELDSEL AYOTEPAIWASDESEMBOCADURA DE RIO GRANDECORN ISLANDNUEVA GUINEALAGUNA DE PERLASLA CRUZ DE RIO GRANDEKUKRA-HILLMUELLE DE LOS BUEYESEL RAMA
EL ALMENDROSAN MIGUELITOSAN CARLOSMORRITOEL CASTILLOSAN JUAN DE NICARAGUA
3,028,989 4,200,875 4,455,609
24,945,381 2,570,939 3,592,557 5,818,404 8,498,517 4,192,697 3,923,783 2,592,697
3,109,427 2,335,080 2,284,447 4,228,671 2,882,015 3,891,769 3,978,815 5,333,867
10,196,329 2,393,503 2,202,162 2,191,913
5,261,640 10,305,636
5,163,348 7,430,146 5,468,632 2,890,189
10,760,241 9,227,471
5,006,851 11,647,961
3,198,532 6,303,670 1,536,143 6,440,858 9,392,683 4,421,922 3,097,907 4,992,658 4,529,305 8,671,420
2,628,807 3,948,896 6,946,781 2,634,037 3,260,355 3,331,998
5,785,920 7,559,326
17,291,171 44,537,466
4,190,936 0
12,533,549 13,979,043
9,226,982 21,279,545
6,604,523
8,377,108 4,712,894 6,141,033 4,898,846 6,540,180
11,589,422 5,385,650 9,207,125 6,255,703 6,366,755 4,502,163 5,738,953
0 44,386,051 43,470,870 18,202,411 15,530,005
5,269,301 12,399,925
8,401,928
13,597,203 6,797,149 7,917,565
15,435,383 4,525,251
10,908,626 17,465,839 16,119,707
3,340 11,545,828 10,182,625 14,241,992
8,234,579 13,374,011 17,875,975
6,624,827 7,801,198 5,313,913
8,814,909 11,760,201 21,746,780 69,482,847
6,761,875 3,592,557
18,351,953 22,477,560 13,419,679 25,203,328
9,197,221
11,486,535 7,047,975 8,425,480 9,127,517 9,422,194
15,481,191 9,364,465
14,540,992 16,452,032
8,760,259 6,704,325 7,930,866
5,261,640 54,691,688 48,634,218 25,632,557 20,998,637
8,159,490 23,160,166 17,629,400
18,604,054 18,445,110 11,116,097 21,739,053
6,061,394 17,349,483 26,858,523 20,541,630
3,101,247 16,538,486 14,711,930 22,913,412
10,863,386 17,322,907 24,822,755
9,258,863 11,061,553
8,645,911
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Departamentos / Municipios GastosCorrientes
Gastos deCapital
TotalGastos
EJERCICIO :
PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION DELGASTO
SISTEMA :TRANSMUNI
EJERCICIO:(CORDOBAS)
EJECUCION DEL GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL
2011
MHCP
2011
4 de 4
1,339,016,641TOTAL CON MANAGUA: 2,253,435,052 3,592,451,693
RIVAS 64,998,524 83,634,823 148,633,347
BELÉNMOYOGALPACARDENASSAN JUAN DEL SURBUENOS AIRESSAN JORGEPOTOSIALTAGRACIATOLARIVAS
2,325,894 2,714,506 6,470,316
14,590,718 3,071,043 2,807,499 3,375,769 5,383,703 7,373,522
16,885,553
7,864,294 3,443,881 8,838,825
11,752,863 7,348,899 8,228,337 8,036,558 8,653,125
13,922,880 5,545,161
10,190,188 6,158,387
15,309,141 26,343,581 10,419,942 11,035,836 11,412,327 14,036,828 21,296,401 22,430,715
959,046,013TOTAL SIN MANAGUA: 1,769,560,586 2,728,606,599
Nota: No Incluye Gastos de Amortización e Incremento de Otros Pasivos
Cuadro No. 1Cuadro No. 1Cuadro No. 1Cuadro No. 11111
Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales (Por (Por (Por (Por Departamento/Municipio)Departamento/Municipio)Departamento/Municipio)Departamento/Municipio)
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::
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Depto/ Municipio TotalEjecución Acumulada
PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCION
EJERCICIO 2011
PRESUPUESTO MUNICIPALIMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RPIREN005
FILTRO:
ENTIDAD : MHCP
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
1 de 4
500 - Nueva Segovia
1000 - Jinotega
2000 - Madriz
2500 - Estelí
3000 - Chinandega
32,764,235.68
59,751,725.85
14,054,377.87
50,176,747.41
136,456,827.69
326,662.02 6,790,946.88 1,158,243.42 1,240,197.60 1,515,885.96 3,566,664.00 2,213,751.35
10,532,726.12 1,292,711.71
728,531.65 253,409.79
3,144,505.18
33,076,015.27 1,488,638.69 6,028,293.88
723,638.18 5,549,093.68 6,033,498.35 2,985,294.70 3,867,253.10
54,270.79 211,262.00
3,731,482.09 209,713.11
6,680,145.02 1,065,146.00
920,075.42 408,732.21 773,551.23
39,952,029.87 3,238,895.24 1,146,923.84
581,384.83 1,092,485.09 4,165,028.54
5,006,056.46 2,504,722.00
336,336.71 497,266.07
23,598,170.93 3,532,888.92 2,046,112.77
23,837,899.00 1,399,335.36
316,375.05 48,257,745.71 24,914,863.94
205000 - Mozonte201000 - Jalapa207000 - Macuelizo202000 - Murra203000 - El Jicaro211000 - Quilali206000 - Dipilto209000 - Ocotal212000 - Wiwili de Nueva Segovia208000 - Santa Maria210000 - Ciudad Antigua204000 - San Fernando
227000 - Jinotega224000 - San Rafael Del Norte600157 - San José de Bocay226000 - La Concordia223000 - Santa Maria de Pantasma222000 - El Cuá225000 - San Sebastian de Yali221000 - Wiwili de Jinotega
249000 - San José de Cusmapa242000 - Totogalpa244000 - San Juan de Rio Coco248000 - Las Sabanas241000 - Somoto243000 - Telpaneca245000 - Palacaguina246000 - Yalaguina247000 - San Lucas
263000 - Estelí262000 - Condega264000 - San Juan de Limay266000 - San Nicolas261000 - Pueblo Nuevo265000 - La Trinidad
286000 - Puerto Morazan293000 - Posoltega284000 - Santo Tomas del Norte281000 - San Pedro del Norte291000 - Corinto287000 - Somotillo288000 - Villanueva285000 - El Viejo290000 - El Realejo282000 - San Francisco del Norte289000 - Chinandega292000 - Chichigalpa
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::
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Depto/ Municipio TotalEjecución Acumulada
PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCION
EJERCICIO 2011
PRESUPUESTO MUNICIPALIMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RPIREN005
FILTRO:
ENTIDAD : MHCP
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
2 de 4
3500 - León
4000 - Matagalpa
5000 - Boaco
5500 - Managua
6000 - Masaya
113,086,201.14
98,917,366.11
22,847,828.34
985,703,755.64
81,648,222.57
209,054.77
65,086,026.97 920,613.85
6,356,150.36 5,779,034.02 2,796,208.97 3,012,753.34
670,300.78 2,078,545.25 8,184,910.84
18,201,656.76
1,415,029.32 5,892,744.56
529,080.09 4,068,011.74 3,114,469.28 5,134,514.63 6,020,585.24 2,419,471.58
52,744,207.00 445,076.06
4,620,195.76 1,806,431.44
10,707,549.41
480,273.46 6,047,897.57 1,529,355.93 4,168,791.78 9,712,026.51
909,483.09
21,140,260.47 7,342,259.66
884,391,672.00 11,545,455.94 29,896,158.04
4,179,676.02 6,231,170.32
725,486.00 20,251,617.19
729,586.33 1,093,874.11 1,338,346.53 2,504,969.88
45,515,322.61 1,961,946.21 3,770,336.00
283000 - Cinco Pinos
321000 - León322000 - Achuapa326000 - Larreynaga-Malpaisillo325000 - La Paz Centro323000 - El Jicaral324000 - El Sauce329000 - Santa Rosa Del Peñon328000 - Quezalguaque330000 - Telica327000 - Nagarote
350000 - Esquipulas348000 - Matiguas351000 - San Dionisio353000 - Ciudad Dario341000 - Rancho Grande343000 - El Tuma - La Dalia342000 - Rio Blanco344000 - San Isidro346000 - Matagalpa352000 - Terrabona347000 - San Ramon349000 - Muy Muy345000 - Sebaco
364000 - Santa Lucia363000 - Camoapa366000 - San Lorenzo365000 - Teustepe362000 - Boaco361000 - San José de Los Remates
375000 - Ciudad Sandino373000 - Mateare376000 - Managua377000 - Ticuantepe372000 - Tipitapa378000 - El Crucero374000 - Villa El Carmen371000 - San Francisco Libre379000 - San Rafael del Sur
386000 - Nandasmo389000 - Niquinohomo383000 - Tisma384000 - La Concepcion382000 - Masaya387000 - Catarina385000 - Masatepe
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EJERCICIO 2011
PRESUPUESTO MUNICIPALIMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
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ENTIDAD : MHCP
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
3 de 4
6500 - Chontales
7000 - Granada
7500 - Carazo
8000 - Rivas
8500 - Rio San Juan
9100 - Region Autònoma Atlantico Norte
69,293,996.83
41,385,790.17
30,331,032.50
75,708,058.06
20,356,589.02
42,567,523.30
267,778.52 24,466,062.38
9,519,012.41 1,690,199.54
17,756,645.78 4,960,094.21 1,861,495.49 4,212,903.69
783,588.51 2,871,470.00 5,902,059.46
19,736,527.74
597,333.15 1,967,563.37 9,733,283.65
29,087,610.00
4,937,099.17 375,823.07 261,608.64 723,605.16
13,465,411.96 408,781.40 404,841.10
9,753,862.00
19,885,097.75 5,095,222.00
19,583,730.42 7,347,575.21 2,204,293.89 3,061,948.63
13,529,178.33 1,649,334.87 1,551,616.79 1,800,060.17
4,678,343.46 1,333,721.99 3,199,951.52 2,344,375.23 1,741,612.82 7,058,584.00
1,183,802.68 688,654.00
7,238,476.41 6,596,062.28 3,998,009.75
388000 - San Juan De Oriente381000 - Nindiri
428000 - Santo Domingo424000 - El Coral421000 - Juigalpa422000 - Acoyapa423000 - Comalapa430000 - Villa Sandino426000 - San Francisco de Cuapa427000 - San Pedro de Lovago429000 - Santo Tomas425000 - La Libertad
441000 - Diria442000 - Diriomo444000 - Nandaime443000 - Granada
461000 - San Marcos463000 - Dolores468000 - La Conquista467000 - Santa Teresa462000 - Jinotepe465000 - El Rosario466000 - La Paz de Carazo464000 - Diriamba
488000 - Rivas486000 - Altagracia489000 - San Juan del Sur490000 - Cardenas487000 - San Jorge483000 - Potosi481000 - Tola482000 - Belén484000 - Buenos Aires485000 - Moyogalpa
503000 - San Miguelito506000 - San Juan de Nicaragua502000 - El Almendro505000 - El Castillo501000 - Morrito504000 - San Carlos
521000 - Waspan527000 - Prinzapolka525000 - Waslala526000 - Siuna600158 - Mulukukú
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EJERCICIO 2011
PRESUPUESTO MUNICIPALIMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RPIREN005
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ENTIDAD : MHCP
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
4 de 4
1,935,402,010.16Total Nacional:
9300 - Region Autònoma Atlantico Sur 60,351,731.98
11,684,875.51 4,312,510.95 6,865,131.72
2,141,728.46 4,811,514.30 4,370,623.01
251,593.73 8,107,414.32
16,576,993.37 3,813,994.27 9,705,920.08 2,627,961.28 2,670,363.63
891,255.46 4,382,370.07
522000 - Puerto Cabezas523000 - Rosita524000 - Bonanza
545000 - El Tortuguero550000 - Corn Island541000 - Paiwas543000 - Desembocadura de Rio Grande551000 - Bluefields552000 - Nueva Guinea548000 - Muelle de los Bueyes546000 - El Rama542000 - La Cruz de Rio Grande547000 - El Ayote544000 - Laguna de Perlas549000 - Kukra-Hill
Cuadro No. 1Cuadro No. 1Cuadro No. 1Cuadro No. 12222
Impuestos Sobre Bienes Inmuebles (IBI) Impuestos Sobre Bienes Inmuebles (IBI) Impuestos Sobre Bienes Inmuebles (IBI) Impuestos Sobre Bienes Inmuebles (IBI) (Por Departamento/Municipio)(Por Departamento/Municipio)(Por Departamento/Municipio)(Por Departamento/Municipio)
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EJECUCION
EJERCICIO 2011
PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RPIRENIBI
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ENTIDAD : MHCP
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
1 de 4
500 - Nueva Segovia
1000 - Jinotega
2000 - Madriz
2500 - Estelí
3000 - Chinandega
4,357,510.13
15,583,399.39
2,819,435.01
5,893,071.51
34,012,361.13
587,874.84 74,182.23
179,642.41 157,187.48 406,049.90 510,536.00 390,139.09 939,721.65 111,748.32 274,910.06
90,124.85 635,393.30
8,669,448.04 615,818.07
1,603,006.34 143,662.86
1,712,746.28 1,321,442.49
635,170.34 882,104.97
0.00 112,108.00 251,826.08
45,511.00 290,958.00
1,512,673.24 272,833.36 182,598.61 150,926.72
4,177,480.34 526,791.33 259,560.23 445,169.50 166,003.64 318,066.47
2,517,582.56 1,443,308.00
98,504.29 68,132.25
829,631.49 5,165,194.37 7,528,387.00
592,173.92 479,829.15
6,762,664.31 98,902.16 54,769.42
201000 - Jalapa205000 - Mozonte207000 - Macuelizo202000 - Murra203000 - El Jicaro211000 - Quilali206000 - Dipilto209000 - Ocotal208000 - Santa Maria212000 - Wiwili de Nueva Segovia210000 - Ciudad Antigua204000 - San Fernando
227000 - Jinotega224000 - San Rafael Del Norte600157 - San José de Bocay226000 - La Concordia223000 - Santa Maria de Pantasma222000 - El Cuá225000 - San Sebastian de Yali221000 - Wiwili de Jinotega
249000 - San José de Cusmapa242000 - Totogalpa244000 - San Juan de Rio Coco248000 - Las Sabanas243000 - Telpaneca241000 - Somoto245000 - Palacaguina246000 - Yalaguina247000 - San Lucas
263000 - Estelí262000 - Condega261000 - Pueblo Nuevo264000 - San Juan de Limay266000 - San Nicolas265000 - La Trinidad
286000 - Puerto Morazan293000 - Posoltega281000 - San Pedro del Norte284000 - Santo Tomas del Norte287000 - Somotillo291000 - Corinto285000 - El Viejo288000 - Villanueva290000 - El Realejo289000 - Chinandega282000 - San Francisco del Norte283000 - Cinco Pinos
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJECUCION
EJERCICIO 2011
PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RPIRENIBI
FILTRO:
ENTIDAD : MHCP
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
2 de 4
3500 - León
4000 - Matagalpa
5000 - Boaco
5500 - Managua
6000 - Masaya
28,903,445.33
17,487,344.56
4,998,469.24
137,509,800.23
13,607,635.81
8,373,282.21
17,098,527.92 140,368.20
1,974,941.34 1,114,030.91
901,490.58 818,548.51 140,607.23
3,108,061.91 2,421,447.85 1,185,420.88
432,179.20 104,039.23
2,601,616.15 1,168,924.53
982,659.64 1,616,733.93
689,188.57 5,051,269.00
891,770.36 111,329.08
1,907,868.77 587,814.32
1,341,951.78
218,852.20 1,424,634.65
845,162.66 813,010.85
1,455,020.22 241,788.66
3,573,193.15 3,083,666.97
112,302,201.00 5,374,786.87 3,008,379.05 3,592,344.54 2,853,330.86
162,825.00 3,559,072.79
162,487.02 242,578.89 808,655.94
3,674,701.99 501,692.32 739,146.90 642,191.93
292000 - Chichigalpa
321000 - León322000 - Achuapa325000 - La Paz Centro326000 - Larreynaga-Malpaisillo323000 - El Jicaral324000 - El Sauce329000 - Santa Rosa Del Peñon327000 - Nagarote330000 - Telica328000 - Quezalguaque
350000 - Esquipulas351000 - San Dionisio348000 - Matiguas341000 - Rancho Grande353000 - Ciudad Dario343000 - El Tuma - La Dalia344000 - San Isidro346000 - Matagalpa342000 - Rio Blanco352000 - Terrabona347000 - San Ramon349000 - Muy Muy345000 - Sebaco
364000 - Santa Lucia363000 - Camoapa366000 - San Lorenzo365000 - Teustepe362000 - Boaco361000 - San José de Los Remates
375000 - Ciudad Sandino373000 - Mateare376000 - Managua372000 - Tipitapa374000 - Villa El Carmen377000 - Ticuantepe378000 - El Crucero371000 - San Francisco Libre379000 - San Rafael del Sur
386000 - Nandasmo389000 - Niquinohomo383000 - Tisma382000 - Masaya387000 - Catarina384000 - La Concepcion385000 - Masatepe
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Depto/ Municipio Total Ejecutado
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJECUCION
EJERCICIO 2011
PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RPIRENIBI
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ENTIDAD : MHCP
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
3 de 4
6500 - Chontales
7000 - Granada
7500 - Carazo
8000 - Rivas
8500 - Rio San Juan
9100 - Region Autònoma Atlantico Norte
10,764,566.94
12,442,103.59
6,408,054.82
22,831,608.35
6,535,779.27
5,016,292.27
74,934.88 6,761,245.94
230,929.70 601,996.16
2,934,639.70 1,742,181.37
660,064.15 1,183,514.60 1,312,558.00
367,164.52 649,999.50
1,081,519.24
226,847.99 536,763.60
9,317,024.00 2,361,468.00
1,665,359.40 112,955.35
88,260.34 285,984.60
2,075,001.05 170,501.59 152,986.49
1,857,006.00
389,724.00 2,387,041.42
10,480,608.40 753,137.08 798,105.78 439,340.58
5,665,334.26 724,352.00 567,270.66 626,694.17
1,230,552.53 40,647.78
1,342,514.54 759,385.34
1,141,029.08 2,021,650.00
50,000.00 2,305,527.62
916,745.12 575,169.50 908,452.10
388000 - San Juan De Oriente381000 - Nindiri
424000 - El Coral428000 - Santo Domingo421000 - Juigalpa422000 - Acoyapa423000 - Comalapa430000 - Villa Sandino427000 - San Pedro de Lovago426000 - San Francisco de Cuapa425000 - La Libertad429000 - Santo Tomas
441000 - Diria442000 - Diriomo443000 - Granada444000 - Nandaime
461000 - San Marcos463000 - Dolores468000 - La Conquista467000 - Santa Teresa462000 - Jinotepe465000 - El Rosario466000 - La Paz de Carazo464000 - Diriamba
486000 - Altagracia488000 - Rivas489000 - San Juan del Sur490000 - Cardenas483000 - Potosi487000 - San Jorge481000 - Tola482000 - Belén484000 - Buenos Aires485000 - Moyogalpa
503000 - San Miguelito506000 - San Juan de Nicaragua502000 - El Almendro501000 - Morrito505000 - El Castillo504000 - San Carlos
527000 - Prinzapolka525000 - Waslala526000 - Siuna600158 - Mulukukú522000 - Puerto Cabezas
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::
:
Depto/ Municipio Total Ejecutado
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJECUCION
EJERCICIO 2011
PRESUPUESTO MUNICIPALEJECUCION IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RPIRENIBI
FILTRO:
ENTIDAD : MHCP
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
4 de 4
343,190,643.61Total Nacional:
9300 - Region Autònoma Atlantico Sur 14,019,766.03
141,057.97 119,339.96
292,166.96 1,631,099.81 1,152,312.36 1,504,947.03
517,702.53 1,878,599.06 1,056,417.26 4,143,916.93
228,803.08 833,152.35 780,648.66
523000 - Rosita524000 - Bonanza
545000 - El Tortuguero541000 - Paiwas550000 - Corn Island551000 - Bluefields542000 - La Cruz de Rio Grande546000 - El Rama548000 - Muelle de los Bueyes552000 - Nueva Guinea544000 - Laguna de Perlas547000 - El Ayote549000 - Kukra-Hill
Cuadro No. 1Cuadro No. 1Cuadro No. 1Cuadro No. 13333
Ejecución de Ingresos Ejecución de Ingresos Ejecución de Ingresos Ejecución de Ingresos ---- Trimestrales Trimestrales Trimestrales Trimestrales (Por Departamento/Municipio)(Por Departamento/Municipio)(Por Departamento/Municipio)(Por Departamento/Municipio)
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RPMRENTRI01
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FECHA: 30/09/2011
08:41:32 AMHORA:
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REPORTE:
ENTIDAD
::::
PRESUPUESTO MUNICIPALTRANSMUNISISTEMA :
EJERCICIO :
MHCP
2011
EJECUCION TRIMESTRAL
Descripción EjecuciónAcumulada
Ejecución Trimestral SaldoPresupuestoActualizado I IVIIIII
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESO
FILTRO:
EJECUCION DE INGRESO
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
1 de 4
Departamento de Boaco
Departamento de Carazo
Departamento de Chinandega
Departamento de Chontales
Departamento de Estelí
Departamento de Granada
Departamento de Jinotega
192,322,731.10
206,051,629.20
562,810,863.15
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220,851,776.10
San José de Los Remates
Boaco
Camoapa
Santa Lucia
Teustepe
San Lorenzo
San Marcos
Jinotepe
Dolores
Diriamba
El Rosario
La Paz de Carazo
Santa Teresa
La Conquista
San Pedro del Norte
San Francisco del Norte
Cinco Pinos
Santo Tomas del Norte
El Viejo
Puerto Morazan
Somotillo
Villanueva
Chinandega
El Realejo
Corinto
Chichigalpa
Posoltega
Comalapa
San Francisco de Cuapa
Juigalpa
La Libertad
Santo Domingo
Santo Tomas
San Pedro de Lovago
Acoyapa
Villa Sandino
El Coral
Pueblo Nuevo
Condega
Estelí
San Juan de Limay
La Trinidad
San Nicolas
Diria
Diriomo
Granada
Nandaime
Wiwili de Jinotega
El Cuá
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12,938,317.67
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6,507,563.18
63,596,208.90
22,368,776.75
DGP035
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RPMRENTRI01
SUBSISTEMAAPLICACION
USUARIO
FECHA: 30/09/2011
08:41:32 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
::::
PRESUPUESTO MUNICIPALTRANSMUNISISTEMA :
EJERCICIO :
MHCP
2011
EJECUCION TRIMESTRAL
Descripción EjecuciónAcumulada
Ejecución Trimestral SaldoPresupuestoActualizado I IVIIIII
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESO
FILTRO:
EJECUCION DE INGRESO
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
2 de 4
Departamento de León
Departamento de Madriz
Departamento de Managua
Departamento de Masaya
Departamento de Matagalpa
731,375,957.44
237,749,810.73
2,118,634,734.41
360,679,218.11
580,727,745.98
171,863,304.76
68,906,614.87
873,915,550.82
132,495,286.71
235,069,973.00
120,569,808.93
59,863,367.71
434,818,483.27
91,896,150.57
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224,391,437.28
337,331,629.35
438,942,843.75
108,979,828.15
809,900,700.32
136,287,780.83
243,396,116.63
Santa Maria de Pantasma
San Rafael Del Norte
San Sebastian de Yali
La Concordia
Jinotega
San José de Bocay
Achuapa
El Sauce
Santa Rosa Del Peñon
El Jicaral
Larreynaga-Malpaisillo
Telica
Quezalguaque
León
La Paz Centro
Nagarote
Somoto
Totogalpa
Telpaneca
San Juan de Rio Coco
Palacaguina
Yalaguina
San Lucas
Las Sabanas
San José de Cusmapa
San Francisco Libre
Tipitapa
Mateare
Villa El Carmen
Ciudad Sandino
Managua
Ticuantepe
El Crucero
San Rafael del Sur
Nindiri
Masaya
Tisma
La Concepcion
Masatepe
Nandasmo
Catarina
San Juan De Oriente
Niquinohomo
Rancho Grande
Rio Blanco
El Tuma - La Dalia
San Isidro
Sebaco
Matagalpa
San Ramon
Matiguas
40,293,232.39
18,854,296.00
25,075,632.00
21,132,206.27
150,780,232.08
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35,739,426.00
20,000,000.00
37,629,887.00
27,273,549.00
38,831,394.21
29,440,200.00
376,938,174.14
41,952,537.41
97,356,627.00
48,405,180.73
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25,351,899.00
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21,721,101.00
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4,573,651.00
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18,302,981.80
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34,590,738.60
16,035,805.55
DGP035
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RPMRENTRI01
SUBSISTEMAAPLICACION
USUARIO
FECHA: 30/09/2011
08:41:32 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
::::
PRESUPUESTO MUNICIPALTRANSMUNISISTEMA :
EJERCICIO :
MHCP
2011
EJECUCION TRIMESTRAL
Descripción EjecuciónAcumulada
Ejecución Trimestral SaldoPresupuestoActualizado I IVIIIII
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESO
FILTRO:
EJECUCION DE INGRESO
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
3 de 4
Departamento de Nueva Segovia
Region Autònoma Atlantico Norte
Region Autònoma Atlantico Sur
Departamento de Rio San Juan
Departamento de Rivas
323,577,649.89
578,403,777.91
608,819,166.04
156,300,301.60
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197,951,273.72
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330,673,782.19
47,609,942.76
136,200,200.00
Muy Muy
Esquipulas
San Dionisio
Terrabona
Ciudad Dario
Jalapa
Murra
El Jicaro
San Fernando
Mozonte
Dipilto
Macuelizo
Santa Maria
Ocotal
Ciudad Antigua
Quilali
Wiwili de Nueva Segovia
Waspan
Puerto Cabezas
Rosita
Bonanza
Waslala
Siuna
Prinzapolka
Mulukukú
Paiwas
La Cruz de Rio Grande
Desembocadura de Rio Grande
Laguna de Perlas
El Tortuguero
El Rama
El Ayote
Muelle de los Bueyes
Kukra-Hill
Corn Island
Bluefields
Nueva Guinea
Morrito
El Almendro
San Miguelito
San Carlos
El Castillo
San Juan de Nicaragua
Tola
Belén
Potosi
Buenos Aires
Moyogalpa
Altagracia
San Jorge
Rivas
18,258,314.00
20,113,513.00
24,912,173.00
17,260,608.83
42,529,101.31
39,309,761.64
15,863,861.34
41,928,782.00
20,593,227.09
17,752,773.00
22,202,272.07
14,820,390.00
13,074,439.68
47,437,133.08
14,429,846.99
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40,170,638.00
32,193,444.00
116,453,118.00
63,068,519.28
47,612,684.23
110,900,539.40
100,639,588.00
17,541,521.00
89,994,364.00
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25,168,474.00
27,894,788.00
51,478,415.00
21,782,385.00
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42,013,561.70
131,534,974.00
109,404,489.00
16,631,818.00
17,656,606.00
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24,539,978.37
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18,652,114.00
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12,311,953.39
21,029,658.27
26,133,813.06
3,178,330.54
25,893,619.53
4,352,261.37
11,729,404.28
26,981,906.54
8,225,082.71
108,501,380.56
67,535,113.22
3,094,141.61
3,445,831.53
2,396,265.38
17,010,003.00
9,948,771.23
11,714,930.01
1,708,183.96
5,870,639.66
6,263,805.75
4,178,583.17
10,929,314.40
8,731,790.00
3,630,375.86
38,320,020.59
DGP035
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RPMRENTRI01
SUBSISTEMAAPLICACION
USUARIO
FECHA: 30/09/2011
08:41:32 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
::::
PRESUPUESTO MUNICIPALTRANSMUNISISTEMA :
EJERCICIO :
MHCP
2011
EJECUCION TRIMESTRAL
Descripción EjecuciónAcumulada
Ejecución Trimestral SaldoPresupuestoActualizado I IVIIIII
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESO
FILTRO:
EJECUCION DE INGRESO
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
4 de 4
8,302,623,006.45 2,802,517,205.18 1,911,824,121.08 0.00 0.00 4,714,341,326.26TOTAL NACIONAL: 3,588,281,680.19
San Juan del Sur
Cardenas
56,264,431.00
53,998,492.00
0.00
12,863,567.80
32,029,645.15
8,802,223.44
0.00
0.00
0.00
0.00
32,029,645.15
21,665,791.24
24,234,785.85
32,332,700.76
Cuadro No. 14Cuadro No. 14Cuadro No. 14Cuadro No. 14
Ejecución de Gastos Ejecución de Gastos Ejecución de Gastos Ejecución de Gastos ---- Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral (Por Departamento/Municipio)(Por Departamento/Municipio)(Por Departamento/Municipio)(Por Departamento/Municipio)
DGP035
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RPMRENTRI01
SUBSISTEMAAPLICACION
USUARIO
FECHA: 30/09/2011
08:42:12 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
::::
PRESUPUESTO MUNICIPALTRANSMUNISISTEMA :
EJERCICIO :
MHCP
2011
EJECUCION TRIMESTRAL
Descripción EjecuciónAcumulada
Ejecución Trimestral SaldoPresupuestoActualizado I IVIIIII
PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL GASTO
FILTRO:
EJECUCION DEL GASTO
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
1 de 4
Departamento de Boaco
Departamento de Carazo
Departamento de Chinandega
Departamento de Chontales
Departamento de Estelí
Departamento de Granada
Departamento de Jinotega
192,585,608.18
205,118,657.57
557,719,966.19
319,855,701.02
259,046,503.04
258,776,224.40
413,175,516.04
59,302,372.57
50,567,982.45
70,250,874.03
75,055,053.44
66,550,085.20
12,677,537.27
73,685,462.75
66,698,638.58
53,623,894.23
198,777,061.17
97,305,406.04
76,486,297.08
65,504,460.46
77,295,561.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
126,001,011.15
104,191,876.68
269,027,935.20
172,360,459.48
143,036,382.28
78,181,997.73
150,981,024.42
66,584,597.03
100,926,780.89
288,692,030.99
147,495,241.54
116,010,120.76
180,594,226.67
262,194,491.62
San José de Los Remates
Boaco
Camoapa
Santa Lucia
Teustepe
San Lorenzo
San Marcos
Jinotepe
Dolores
Diriamba
El Rosario
La Paz de Carazo
Santa Teresa
La Conquista
San Pedro del Norte
San Francisco del Norte
Cinco Pinos
Santo Tomas del Norte
El Viejo
Puerto Morazan
Somotillo
Villanueva
Chinandega
El Realejo
Corinto
Chichigalpa
Posoltega
Comalapa
San Francisco de Cuapa
Juigalpa
La Libertad
Santo Domingo
Santo Tomas
San Pedro de Lovago
Acoyapa
Villa Sandino
El Coral
Pueblo Nuevo
Condega
Estelí
San Juan de Limay
La Trinidad
San Nicolas
Diria
Diriomo
Granada
Nandaime
Wiwili de Jinotega
El Cuá
46,372,097.44
48,604,934.00
29,861,087.28
13,743,656.70
30,066,372.76
23,937,460.00
28,257,756.80
62,000,703.00
16,164,580.00
38,356,172.00
14,132,879.67
14,520,669.10
17,707,299.00
13,978,598.00
18,049,685.53
14,751,937.00
14,365,458.00
17,414,496.74
80,300,000.00
31,565,872.00
30,784,843.00
27,943,823.00
153,348,795.00
14,184,929.00
57,835,140.00
73,790,200.92
23,384,786.00
17,089,556.96
19,176,776.72
88,702,823.83
25,041,990.00
22,004,589.00
27,013,755.00
22,535,486.00
23,052,905.00
25,237,818.51
50,000,000.00
22,058,979.33
30,710,854.66
108,643,309.79
14,720,887.00
58,429,045.26
24,483,427.00
13,597,423.00
25,530,087.00
188,009,324.00
31,639,390.40
67,463,462.00
44,742,315.00
16,892,172.60
13,608,042.95
7,348,517.05
4,171,456.95
11,270,447.09
6,011,735.93
6,434,893.16
16,490,068.28
0.00
8,045,740.00
4,317,769.72
4,143,006.42
7,273,835.42
3,862,669.45
4,758,843.65
4,493,764.38
3,942,890.57
4,325,240.92
16,042,188.00
0.00
5,436,256.24
5,318,622.10
0.00
4,646,952.84
0.00
17,872,095.10
3,414,020.23
6,773,334.35
5,581,743.52
26,678,569.18
4,360,782.82
4,074,742.72
6,757,493.24
4,286,856.00
8,668,863.57
5,789,938.71
2,082,729.33
6,758,665.82
9,291,675.19
24,904,895.75
6,768,443.92
14,094,836.50
4,731,568.02
1,001,646.10
3,754,859.82
0.00
7,921,031.35
7,801,691.40
13,724,462.02
26,927,445.71
16,726,055.13
7,018,653.97
4,050,116.12
5,154,494.34
6,821,873.31
8,875,966.68
15,326,403.24
1,577,749.08
10,272,613.00
2,930,791.29
5,256,463.34
4,434,624.82
4,949,282.78
4,892,523.26
4,224,969.63
455,752.12
4,584,812.15
18,592,207.00
16,366,366.27
8,719,981.34
6,607,555.93
66,619,566.85
4,613,581.97
34,150,248.85
21,423,001.50
7,526,494.30
5,415,342.99
6,976,828.87
18,273,780.10
12,518,928.68
10,570,509.23
7,566,250.87
10,884,307.00
9,011,876.27
5,573,766.45
10,513,815.58
4,327,676.59
9,799,598.86
34,903,682.05
5,422,453.58
13,791,358.91
8,241,527.09
607,246.85
6,064,071.25
48,423,383.00
10,409,759.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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43,819,618.31
30,334,098.08
14,367,171.02
8,221,573.07
16,424,941.43
12,833,609.24
15,310,859.84
31,816,471.52
1,577,749.08
18,318,353.00
7,248,561.01
9,399,469.76
11,708,460.24
8,811,952.23
9,651,366.91
8,718,734.01
4,398,642.69
8,910,053.07
34,634,395.00
16,366,366.27
14,156,237.58
11,926,178.03
66,619,566.85
9,260,534.81
34,150,248.85
39,295,096.60
10,940,514.53
12,188,677.34
12,558,572.39
44,952,349.28
16,879,711.50
14,645,251.95
14,323,744.11
15,171,163.00
17,680,739.84
11,363,705.16
12,596,544.91
11,086,342.41
19,091,274.05
59,808,577.80
12,190,897.50
27,886,195.41
12,973,095.11
1,608,892.95
9,818,931.07
48,423,383.00
18,330,790.71
7,801,691.40
13,724,462.02
2,552,479.13
18,270,835.92
15,493,916.26
5,522,083.63
13,641,431.33
11,103,850.76
12,946,896.96
30,184,231.48
14,586,830.92
20,037,819.00
6,884,318.66
5,121,199.34
5,998,838.76
5,166,645.77
8,398,318.62
6,033,202.99
9,966,815.31
8,504,443.67
45,665,605.00
15,199,505.73
16,628,605.42
16,017,644.97
86,729,228.15
4,924,394.19
23,684,891.15
34,495,104.32
12,444,271.47
4,900,879.62
6,618,204.33
43,750,474.55
8,162,278.50
7,359,337.05
12,690,010.89
7,364,323.00
5,372,165.16
13,874,113.35
37,403,455.09
10,972,636.92
11,619,580.61
48,834,731.99
2,529,989.50
30,542,849.85
11,510,331.89
11,988,530.05
15,711,155.93
139,585,941.00
13,308,599.69
59,661,770.60
31,017,852.98
DGP035
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RPMRENTRI01
SUBSISTEMAAPLICACION
USUARIO
FECHA: 30/09/2011
08:42:12 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
::::
PRESUPUESTO MUNICIPALTRANSMUNISISTEMA :
EJERCICIO :
MHCP
2011
EJECUCION TRIMESTRAL
Descripción EjecuciónAcumulada
Ejecución Trimestral SaldoPresupuestoActualizado I IVIIIII
PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL GASTO
FILTRO:
EJECUCION DEL GASTO
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
2 de 4
Departamento de León
Departamento de Madriz
Departamento de Managua
Departamento de Masaya
Departamento de Matagalpa
736,413,302.47
235,343,140.73
2,118,634,734.41
358,595,230.40
547,465,236.22
124,666,366.40
40,937,008.72
507,046,542.05
87,753,155.54
111,315,687.77
122,146,389.15
61,349,646.34
602,674,394.64
117,151,418.89
138,583,186.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
246,812,755.55
102,286,655.06
1,109,720,936.69
204,904,574.43
249,898,873.84
489,600,546.92
133,056,485.67
1,008,913,797.72
153,690,655.97
297,566,362.38
Santa Maria de Pantasma
San Rafael Del Norte
San Sebastian de Yali
La Concordia
Jinotega
San José de Bocay
Achuapa
El Sauce
Santa Rosa Del Peñon
El Jicaral
Larreynaga-Malpaisillo
Telica
Quezalguaque
León
La Paz Centro
Nagarote
Somoto
Totogalpa
Telpaneca
San Juan de Rio Coco
Palacaguina
Yalaguina
San Lucas
Las Sabanas
San José de Cusmapa
San Francisco Libre
Tipitapa
Mateare
Villa El Carmen
Ciudad Sandino
Managua
Ticuantepe
El Crucero
San Rafael del Sur
Nindiri
Masaya
Tisma
La Concepcion
Masatepe
Nandasmo
Catarina
San Juan De Oriente
Niquinohomo
Rancho Grande
Rio Blanco
El Tuma - La Dalia
San Isidro
Sebaco
Matagalpa
San Ramon
Matiguas
40,766,221.86
18,854,296.00
25,075,632.00
21,132,206.27
155,871,816.16
39,269,566.75
26,214,162.68
35,739,426.00
20,000,000.00
39,708,817.47
27,273,549.00
38,831,394.21
29,440,200.00
376,938,174.14
41,952,537.41
100,315,041.56
48,405,180.73
17,788,798.00
39,934,741.00
25,351,899.00
20,414,362.00
22,241,103.00
17,665,422.00
17,563,354.00
25,978,281.00
15,575,718.77
75,161,646.00
21,721,101.00
30,600,264.00
71,546,261.00
1,771,402,776.00
43,860,600.64
23,239,217.00
65,527,150.00
67,346,763.07
135,188,450.33
19,617,582.16
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18,451,013.08
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4,336,622.38
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11,406,601.97
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33,680,488.90
30,112,592.97
DGP035
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RPMRENTRI01
SUBSISTEMAAPLICACION
USUARIO
FECHA: 30/09/2011
08:42:12 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
::::
PRESUPUESTO MUNICIPALTRANSMUNISISTEMA :
EJERCICIO :
MHCP
2011
EJECUCION TRIMESTRAL
Descripción EjecuciónAcumulada
Ejecución Trimestral SaldoPresupuestoActualizado I IVIIIII
PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL GASTO
FILTRO:
EJECUCION DEL GASTO
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
3 de 4
Departamento de Nueva Segovia
Region Autònoma Atlantico Norte
Region Autònoma Atlantico Sur
Departamento de Rio San Juan
Departamento de Rivas
321,880,041.74
578,403,777.86
605,504,530.15
156,300,301.60
334,069,144.44
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106,545,340.84
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101,780,296.94
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190,389,545.40
370,078,140.08
402,372,048.39
73,938,418.15
178,722,560.28
Muy Muy
Esquipulas
San Dionisio
Terrabona
Ciudad Dario
Jalapa
Murra
El Jicaro
San Fernando
Mozonte
Dipilto
Macuelizo
Santa Maria
Ocotal
Ciudad Antigua
Quilali
Wiwili de Nueva Segovia
Waspan
Puerto Cabezas
Rosita
Bonanza
Waslala
Siuna
Prinzapolka
Mulukukú
Paiwas
La Cruz de Rio Grande
Desembocadura de Rio Grande
Laguna de Perlas
El Tortuguero
El Rama
El Ayote
Muelle de los Bueyes
Kukra-Hill
Corn Island
Bluefields
Nueva Guinea
Morrito
El Almendro
San Miguelito
San Carlos
El Castillo
San Juan de Nicaragua
Tola
Belén
Potosi
Buenos Aires
Moyogalpa
Altagracia
San Jorge
Rivas
18,258,314.00
20,113,513.00
24,912,173.00
17,234,763.89
42,529,101.31
38,106,547.97
15,440,916.00
41,928,782.07
20,593,227.09
17,752,773.00
22,145,272.07
14,820,390.00
13,064,110.47
47,437,133.08
14,429,846.99
35,994,525.00
40,166,518.00
32,193,444.00
116,453,118.00
63,068,519.28
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110,900,539.35
100,639,588.00
17,541,521.00
89,994,364.00
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25,168,474.00
27,894,788.00
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17,656,606.00
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9,298,303.04
18,738,574.15
17,543,671.41
11,486,534.52
9,775,892.43
9,766,433.96
9,596,216.91
8,506,719.40
6,832,899.50
7,930,865.52
17,485,159.60
8,880,665.20
16,041,014.00
7,644,423.89
5,522,087.73
56,294,671.76
49,757,720.68
17,629,399.59
25,632,556.99
23,352,882.96
8,253,867.00
21,882,451.07
22,034,670.61
3,101,246.61
6,061,394.17
20,743,256.13
18,604,054.46
24,339,723.24
11,518,119.03
15,170,660.21
16,838,486.39
17,349,483.06
18,843,860.44
28,527,527.41
9,273,574.51
10,921,544.68
17,369,732.13
24,822,755.13
11,328,366.10
8,645,910.90
22,539,394.51
11,138,842.46
11,925,697.86
10,419,941.80
6,177,309.21
14,036,828.00
11,136,684.06
24,320,672.19
14,665,757.27
13,351,638.08
16,007,888.67
7,936,460.85
23,790,527.16
20,562,876.56
3,954,381.48
32,152,889.64
10,826,793.13
8,156,556.09
13,638,552.67
7,987,490.50
5,133,244.95
29,951,973.48
5,549,181.79
19,953,511.00
32,522,094.11
26,671,356.27
60,158,446.24
13,310,798.60
29,983,284.64
85,267,982.36
77,286,705.04
9,287,654.00
68,111,912.93
19,334,996.73
22,067,227.39
21,833,393.83
30,735,158.87
3,465,223.54
37,347,435.76
8,938,077.97
16,002,281.90
24,416,098.61
24,664,078.64
112,691,113.56
80,876,961.59
7,358,243.49
6,735,061.32
11,350,718.10
21,600,954.87
13,211,612.27
13,681,828.10
10,460,605.49
7,430,941.54
6,341,200.90
4,421,116.88
10,799,936.79
13,779,007.00
4,952,486.94
53,925,555.81
DGP035
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RPMRENTRI01
SUBSISTEMAAPLICACION
USUARIO
FECHA: 30/09/2011
08:42:12 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
::::
PRESUPUESTO MUNICIPALTRANSMUNISISTEMA :
EJERCICIO :
MHCP
2011
EJECUCION TRIMESTRAL
Descripción EjecuciónAcumulada
Ejecución Trimestral SaldoPresupuestoActualizado I IVIIIII
PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL GASTO
FILTRO:
EJECUCION DEL GASTO
PERIODO: TRIMESTRE 1 AL TRIMESTRE 2
4 de 4
8,198,887,616.46 1,634,323,002.65 2,103,738,563.35 0.00 0.00 3,738,061,566.00TOTAL NACIONAL: 4,460,826,050.46
San Juan del Sur
Cardenas
56,264,431.00
53,998,492.00
0.00
6,798,621.86
28,173,545.09
8,679,047.12
0.00
0.00
0.00
0.00
28,173,545.09
15,477,668.98
28,090,885.91
38,520,823.02
Cuadro No. 15Cuadro No. 15Cuadro No. 15Cuadro No. 15
Ejecución de Transferencias Municipal Ejecución de Transferencias Municipal Ejecución de Transferencias Municipal Ejecución de Transferencias Municipal ---- Total Total Total Total (Por Departamento/Municipio/Monto)(Por Departamento/Municipio/Monto)(Por Departamento/Municipio/Monto)(Por Departamento/Municipio/Monto)
DGP
SIEPSIEP
DGP035
PRODUCCION 2011MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL TOTALPRPSIEP021B
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 07/09/201112:21:40 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
PRODUCCION 2011
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6
DEVENGADO ENERO A JUNIO
1 de 3
0500
1000
2000
2500
3000
3500
4000
NUEVA SEGOVIA
JINOTEGA
MADRIZ
ESTELÍ
CHINANDEGA
LEÓN
MATAGALPA
190,105,351.00
192,937,750.00
162,227,520.00
112,731,279.00
226,838,556.00
203,987,725.00
283,556,211.00
106,920,472.00
87,562,720.00
100,780,512.00
78,121,162.00
137,213,560.00
126,298,810.00
143,857,603.00
83,184,879.00
105,375,030.00
61,447,008.00
34,610,117.00
89,624,996.00
77,688,915.00
139,698,608.00
JALAPAMURRAEL JÍCAROSAN FERNANDOMOZONTEDIPILTOMACUELIZOSANTA MARÍAOCOTALCIUDAD ANTIGUAQUILALÍWIWILÍ DE NUEVA SEGOVIA
WIWILÍ DE JINOTEGAEL CUÁSANTA MARÍA DE PANTASMASAN RAFAEL DEL NORTESAN SEBASTIÁN DE YALÍLA CONCORDIAJINOTEGASAN JOSÉ DE BOCAY
SOMOTOTOTOGALPATELPANECASAN JUAN DE RÍO COCOPALACAGÜINAYALAGÜINASAN LUCASLAS SABANASSAN JOSÉ DE CUSMAPA
PUEBLO NUEVOCONDEGAESTELÍSAN JUAN DE LIMAYLA TRINIDADSAN NICOLÁS
SAN PEDRO DEL NORTESAN FRANCISCO DEL NORTECINCO PINOSSANTO TOMÁS DEL NORTEEL VIEJOPUERTO MORAZÁNSOMOTILLOVILLANUEVACHINANDEGAEL REALEJOCORINTOCHICHIGALPAPOSOLTEGA
ACHUAPAEL SAUCESANTA ROSA DEL PEÑÓNEL JICARALLARREYNAGA - MALPAISILLOTELICAQUEZALGUAQUELEÓNLA PAZ CENTRONAGAROTE
RANCHO GRANDERIO BLANCOEL TUMA - LA DALIASAN ISIDRO
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO
DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR
21,025,689.00 14,767,300.00 21,174,190.00 15,827,501.00 12,722,201.00 12,434,649.00 11,815,057.00 11,230,389.00 27,052,672.00 12,798,412.00 17,376,960.00 11,880,331.00
33,977,278.00 21,336,138.00 21,261,364.00 17,974,706.00 18,774,072.00 16,006,885.00 39,803,879.00 23,803,428.00
26,754,008.00 17,791,290.00 20,536,100.00 20,480,634.00 18,173,427.00 17,653,310.00 15,696,557.00 12,703,775.00 12,438,419.00
18,815,129.00 20,550,327.00 33,541,712.00 13,926,991.00 12,861,121.00 13,035,999.00
13,131,463.00 12,377,800.00 13,496,759.00 13,414,910.00 20,313,553.00 18,180,908.00 16,617,623.00 14,530,006.00 38,192,484.00 12,141,378.00 15,762,796.00 19,317,930.00 19,360,946.00
14,869,776.00 17,026,155.00 13,910,976.00 18,297,597.00 19,894,489.00 21,884,814.00 19,080,233.00 41,594,380.00 17,029,580.00 20,399,725.00
19,644,337.00 16,476,870.00 32,408,662.00 19,217,791.00
14,810,363.00 9,981,706.00 8,687,839.00 6,343,922.00 8,237,279.00 8,404,993.00 4,287,322.00 7,590,995.00
10,843,159.00 8,286,624.00
11,415,961.00 8,030,309.00
12,006,980.00 14,895,704.00 14,976,369.00 6,096,166.00 7,524,961.00 6,567,681.00
15,954,053.00 9,540,806.00
18,845,352.00 11,519,378.00 13,881,033.00 14,426,430.00 7,456,616.00
11,932,460.00 6,440,352.00 8,225,353.00 8,053,538.00
12,717,774.00 17,594,825.00 20,524,090.00 9,413,719.00 9,059,291.00 8,811,463.00
8,502,266.00 8,014,288.00 8,738,788.00 8,685,788.00
14,308,738.00 12,806,516.00 11,705,346.00 10,234,841.00 13,496,561.00 8,206,764.00 5,819,528.00
13,607,428.00 13,086,708.00
10,050,977.00 11,993,117.00 4,915,899.00
12,888,710.00 14,013,552.00 18,737,384.00 12,896,963.00 27,686,817.00 6,825,739.00 6,289,652.00
7,873,778.00 11,606,202.00 22,828,453.00 7,702,807.00
6,215,326.00 4,785,594.00
12,486,351.00 9,483,579.00 4,484,922.00 4,029,656.00 7,527,735.00 3,639,394.00
16,209,513.00 4,511,788.00 5,960,999.00 3,850,022.00
21,970,298.00 6,440,434.00 6,284,995.00
11,878,540.00 11,249,111.00 9,439,204.00
23,849,826.00 14,262,622.00
7,908,656.00 6,271,912.00 6,655,067.00 6,054,204.00
10,716,811.00 5,720,850.00 9,256,205.00 4,478,422.00 4,384,881.00
6,097,355.00 2,955,502.00
13,017,622.00 4,513,272.00 3,801,830.00 4,224,536.00
4,629,197.00 4,363,512.00 4,757,971.00 4,729,122.00 6,004,815.00 5,374,392.00 4,912,277.00 4,295,165.00
24,695,923.00 3,934,614.00 9,943,268.00 5,710,502.00 6,274,238.00
4,818,799.00 5,033,038.00 8,995,077.00 5,408,887.00 5,880,937.00 3,147,430.00 6,183,270.00
13,907,563.00 10,203,841.00 14,110,073.00
11,770,559.00 4,870,668.00 9,580,209.00
11,514,984.00
56
45
62
69
60
62
51
GRADO DE EJECUCION %
70 68 41 40 65 68 36 68 40 65 66 68
35 70 70 34 40 41 40 40
70 65 68 70 41 68 41 65 65
68 86 61 68 70 68
65 65 65 65 70 70 70 70 35 68 37 70 68
68 70 35 70 70 86 68 67 40 31
40 70 70 40
DGP
SIEPSIEP
DGP035
PRODUCCION 2011MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL TOTALPRPSIEP021B
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 07/09/201112:21:40 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
PRODUCCION 2011
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6
DEVENGADO ENERO A JUNIO
2 de 3
4000
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
MATAGALPA
BOACO
MANAGUA
MASAYA
CHONTALES
GRANADA
CARAZO
RIVAS
96,027,268.00
219,343,807.00
177,923,549.00
149,774,447.00
79,210,138.00
131,134,909.00
165,589,726.00
69,040,512.00
113,332,513.00
116,954,199.00
104,878,843.00
45,142,487.00
94,489,077.00
105,526,492.00
26,986,756.00
106,011,294.00
60,969,350.00
44,895,604.00
34,067,651.00
36,645,832.00
60,063,234.00
SÉBACOMATAGALPASAN RAMÓNMATIGUÁSMUY MUYESQUIPULASSAN DIONISIOTERRABONACIUDAD DARÍO
SAN JOSÉ DE LOS REMATESBOACOCAMOAPASANTA LUCÍATEUSTEPESAN LORENZO
SAN FRANCISCO LIBRETIPITAPAMATEAREVILLA EL CARMENCIUDAD SANDINOMANAGUATICUANTEPEEL CRUCEROSAN RAFAEL DEL SUR
NINDIRÍMASAYATISMALA CONCEPCIÓNMASATEPENANDASMOCATARINASAN JUAN DE ORIENTENIQUINOHOMO
COMALAPASAN FRANCISCO DE CUAPAJUIGALPALA LIBERTADSANTO DOMINGOSANTO TOMÁSSAN PEDRO DE LÓVAGOACOYAPAVILLA SANDINOEL CORAL
DIRIÁDIRIOMOGRANADANANDAIME
SAN MARCOSJINOTEPEDOLORESDIRIAMBAEL ROSARIOLA PAZ DE CARAZOSANTA TERESALA CONQUISTA
TOLABELÉNPOTOSÍBUENOS AIRESMOYOGALPAALTAGRACIA
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO
DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR
18,607,073.00 39,846,555.00 25,147,171.00 19,017,090.00 15,820,236.00 18,053,913.00 18,578,448.00 13,855,074.00 26,882,991.00
12,720,347.00 22,991,960.00 11,904,649.00 12,318,847.00 19,017,656.00 17,073,809.00
12,984,385.00 24,801,807.00 13,724,847.00 16,410,115.00 24,219,456.00 72,971,000.00 15,904,855.00 17,263,072.00 21,064,270.00
18,945,042.00 40,144,975.00 17,029,644.00 20,162,978.00 20,585,600.00 15,096,847.00 15,903,852.00 13,288,401.00 16,766,210.00
14,972,053.00 15,519,902.00 26,998,591.00 12,903,006.00 11,342,572.00 14,348,661.00 13,394,190.00 12,372,114.00 14,495,715.00 13,427,643.00
13,020,425.00 18,799,272.00 27,701,195.00 19,689,246.00
18,669,523.00 26,739,172.00 12,270,420.00 18,664,337.00 12,469,657.00 13,307,873.00 16,201,398.00 12,812,529.00
19,283,172.00 15,013,326.00 12,512,717.00 12,533,309.00 12,589,832.00 20,331,129.00
13,106,702.00 15,971,159.00 10,079,405.00 13,395,517.00 6,341,015.00 7,407,581.00 7,799,049.00 8,970,788.00
10,775,147.00
8,598,107.00 19,685,306.00 8,385,558.00 7,976,119.00
12,854,666.00 11,540,756.00
8,776,577.00 21,234,864.00 4,850,123.00 6,577,444.00
14,819,824.00 25,267,490.00 11,203,281.00 12,159,999.00 8,442,911.00
5,841,144.00 34,371,407.00 11,510,901.00 14,214,672.00 14,500,365.00 10,204,459.00 6,374,529.00 8,603,880.00
11,332,842.00
12,818,806.00 10,490,418.00 19,017,634.00 9,088,792.00 7,989,635.00
10,107,105.00 9,053,577.00
10,592,781.00 10,210,687.00 5,509,408.00
8,800,938.00 11,369,470.00 11,103,098.00 13,868,981.00
13,150,694.00 18,834,901.00 8,293,984.00
13,147,042.00 8,073,764.00
10,131,476.00 13,102,853.00 9,754,363.00
7,424,122.00 10,575,289.00 8,813,876.00 8,471,681.00 4,269,874.00
14,321,119.00
5,500,371.00 23,875,396.00 15,067,766.00 5,621,573.00 9,479,221.00
10,646,332.00 10,779,399.00 4,884,286.00
16,107,844.00
4,122,240.00 3,306,654.00 3,519,091.00 4,342,728.00 6,162,990.00 5,533,053.00
4,207,808.00 3,566,943.00 8,874,724.00 9,832,671.00 9,399,632.00
47,703,510.00 4,701,574.00 5,103,073.00
12,621,359.00
13,103,898.00 5,773,568.00 5,518,743.00 5,948,306.00 6,085,235.00 4,892,388.00 9,529,323.00 4,684,521.00 5,433,368.00
2,153,247.00 5,029,484.00 7,980,957.00 3,814,214.00 3,352,937.00 4,241,556.00 4,340,613.00 1,779,333.00 4,285,028.00 7,918,235.00
4,219,487.00 7,429,802.00
16,598,097.00 5,820,265.00
5,518,829.00 7,904,271.00 3,976,436.00 5,517,295.00 4,395,893.00 3,176,397.00 3,098,545.00 3,058,166.00
11,859,050.00 4,438,037.00 3,698,841.00 4,061,628.00 8,319,958.00 6,010,010.00
72
52
66
70
57
72
64
GRADO DE EJECUCION %
70 40 40 70 40 41 42 65 40
68 86 70 65 68 68
68 86 35 40 61 35 70 70 40
31 86 68 70 70 68 40 65 68
86 68 70 70 70 70 68 86 70 41
68 60 40 70
70 70 68 70 65 76 81 76
39 70 70 68 34 70
DGP
SIEPSIEP
DGP035
PRODUCCION 2011MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL TOTALPRPSIEP021B
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 07/09/201112:21:40 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
PRODUCCION 2011
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6
DEVENGADO ENERO A JUNIO
3 de 3
2,918,840,000.00 1,776,413,735.00 1,142,426,265.00
8000
8500
9100
9300
RIVAS
RÍO SAN JUAN
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO SUR
91,647,091.00
197,329,956.00
238,474,717.00
76,662,433.00
116,797,962.00
152,834,378.00
14,984,658.00
80,531,994.00
85,640,339.00
SAN JORGERIVASSAN JUAN DEL SURCÁRDENAS
MORRITOEL ALMENDROSAN MIGUELITOSAN CARLOSEL CASTILLOSAN JUAN DE NICARAGUA
WASPÁNPUERTO CABEZASROSITABONANZAWASLALASIUNAPRINZAPOLKAMULUKUKÚ
PAIWASLA CRUZ DE RÍO GRANDEDESEMBOCADURA DE RÍO GRANDELAGUNA DE PERLASEL TORTUGUEROEL RAMAEL AYOTEMUELLE DE LOS BUEYESKUKRA-HILLCORN ISLANDBLUEFIELDSNUEVA GUINEA
TOTAL GENERAL ---->
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO
DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR
13,633,815.00 26,784,251.00 17,493,354.00 15,414,821.00
13,506,166.00 11,157,170.00 14,902,663.00 26,182,770.00 13,633,663.00 12,264,659.00
30,456,527.00 30,623,887.00 21,288,878.00 21,829,397.00 27,775,591.00 27,967,276.00 15,869,600.00 21,518,800.00
18,428,261.00 19,586,065.00 17,537,905.00 20,909,541.00 20,475,410.00 22,734,549.00 13,108,861.00 21,310,666.00 19,460,454.00 17,831,153.00 24,155,988.00 22,935,864.00
9,603,569.00 18,866,656.00 12,322,207.00 10,858,099.00
10,923,087.00 9,552,567.00
12,759,397.00 22,417,221.00 11,672,898.00 9,337,263.00
14,518,954.00 26,219,628.00 9,138,824.00
10,406,311.00 11,923,419.00 13,332,303.00 12,834,513.00 18,424,010.00
15,777,948.00 9,336,888.00
13,351,856.00 9,967,807.00
16,559,448.00 19,464,915.00 11,223,572.00 10,159,022.00 9,277,008.00
15,266,716.00 11,515,423.00 10,933,775.00
4,030,246.00 7,917,595.00 5,171,147.00 4,556,722.00
2,583,079.00 1,604,603.00 2,143,266.00 3,765,549.00 1,960,765.00 2,927,396.00
15,937,573.00 4,404,259.00
12,150,054.00 11,423,086.00 15,852,172.00 14,634,973.00 3,035,087.00 3,094,790.00
2,650,313.00 10,249,177.00 4,186,049.00
10,941,734.00 3,915,962.00 3,269,634.00 1,885,289.00
11,151,644.00 10,183,446.00 2,564,437.00
12,640,565.00 12,002,089.00
61
84
59
64
GRADO DE EJECUCION %
70 70 70 70
81 86 86 86 86 76
48 86 43 48 43 48 81 86
86 48 76 48 81 86 86 48 48 86 48 48
Cuadro No. 16Cuadro No. 16Cuadro No. 16Cuadro No. 16
Ejecución de Transferencias Municipal Ejecución de Transferencias Municipal Ejecución de Transferencias Municipal Ejecución de Transferencias Municipal ---- Corriente Corriente Corriente Corriente (Por Departamento/Municipio/Monto)(Por Departamento/Municipio/Monto)(Por Departamento/Municipio/Monto)(Por Departamento/Municipio/Monto)
DGP
SIEPSIEP
DGP035
PRODUCCION 2011MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRIENTE - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 07/09/201112:22:09 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
PRODUCCION 2011
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 / Reporte por=5
DEVENGADO ENERO A JUNIO
1 de 3
0500
1000
2000
2500
3000
3500
4000
NUEVA SEGOVIA
JINOTEGA
MADRIZ
ESTELÍ
CHINANDEGA
LEÓN
MATAGALPA
51,305,383.00
41,120,259.00
47,662,688.00
26,791,348.00
58,006,688.00
40,515,518.00
65,003,337.00
23,473,476.00
17,349,128.00
23,265,999.00
10,030,898.00
26,214,932.00
17,287,309.00
31,506,141.00
27,831,907.00
23,771,131.00
24,396,689.00
16,760,450.00
31,791,756.00
23,228,209.00
33,497,196.00
JALAPAMURRAEL JÍCAROSAN FERNANDOMOZONTEDIPILTOMACUELIZOSANTA MARÍAOCOTALCIUDAD ANTIGUAQUILALÍWIWILÍ DE NUEVA SEGOVIA
WIWILÍ DE JINOTEGAEL CUÁSANTA MARÍA DE PANTASMASAN RAFAEL DEL NORTESAN SEBASTIÁN DE YALÍLA CONCORDIAJINOTEGASAN JOSÉ DE BOCAY
SOMOTOTOTOGALPATELPANECASAN JUAN DE RÍO COCOPALACAGÜINAYALAGÜINASAN LUCASLAS SABANASSAN JOSÉ DE CUSMAPA
PUEBLO NUEVOCONDEGAESTELÍSAN JUAN DE LIMAYLA TRINIDADSAN NICOLÁS
SAN PEDRO DEL NORTESAN FRANCISCO DEL NORTECINCO PINOSSANTO TOMÁS DEL NORTEEL VIEJOPUERTO MORAZÁNSOMOTILLOVILLANUEVACHINANDEGAEL REALEJOCORINTOCHICHIGALPAPOSOLTEGA
ACHUAPAEL SAUCESANTA ROSA DEL PEÑÓNEL JICARALLARREYNAGA - MALPAISILLOTELICAQUEZALGUAQUELEÓNLA PAZ CENTRONAGAROTE
RANCHO GRANDERIO BLANCOEL TUMA - LA DALIASAN ISIDRO
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO
DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR
4,205,138.00 4,430,190.00 6,352,257.00 3,165,500.00 5,088,880.00 3,730,394.00 3,544,517.00 3,369,117.00 5,410,534.00 4,969,365.00 3,475,392.00 3,564,099.00
6,795,456.00 3,648,226.00 4,252,273.00 5,392,412.00 3,754,815.00 4,555,615.00 7,960,776.00 4,760,686.00
5,350,802.00 6,751,284.00 6,160,830.00 3,885,906.00 5,452,028.00 5,295,993.00 4,708,967.00 5,081,510.00 4,975,368.00
5,644,539.00 4,110,066.00 6,708,342.00 4,178,097.00 2,440,213.00 3,710,091.00
5,252,585.00 4,951,120.00 5,398,704.00 5,365,964.00 3,254,205.00 3,636,181.00 3,323,524.00 2,906,001.00 7,638,497.00 3,455,478.00 3,152,559.00 3,863,586.00 5,808,284.00
4,460,933.00 3,405,231.00 2,782,195.00 3,659,519.00 3,978,898.00 4,376,962.00 5,724,070.00 8,318,876.00 3,405,916.00
402,918.00
3,928,867.00 3,295,374.00 6,481,732.00 3,843,558.00
2,044,531.00 2,136,434.00 3,063,341.00 1,539,056.00 2,444,027.00 1,798,963.00 1,148,890.00 1,624,741.00 2,630,589.00 2,458,668.00
865,469.00 1,718,767.00
1,692,259.00 1,941,380.00 2,067,445.00 1,321,546.00 1,825,584.00 2,315,773.00 3,870,509.00 2,314,632.00
2,601,548.00 3,417,838.00 2,971,029.00 1,991,530.00 2,629,210.00 2,553,966.00 2,270,877.00 2,440,491.00 2,389,510.00
2,722,052.00 1,998,307.00
159,102.00 2,014,867.00 1,250,609.00 1,885,961.00
2,522,650.00 2,377,864.00 2,592,828.00 2,577,100.00 1,975,282.00 1,767,904.00 1,615,888.00 1,412,889.00 1,902,200.00 1,756,538.00 1,034,305.00 1,878,468.00 2,801,016.00
2,151,263.00 1,655,617.00
692,846.00 1,779,250.00 1,934,532.00 2,128,066.00 2,760,403.00 2,432,619.00 1,655,949.00
96,764.00
1,910,208.00 1,602,204.00 3,151,401.00 1,868,727.00
2,160,607.00 2,293,756.00 3,288,916.00 1,626,444.00 2,644,853.00 1,931,431.00 2,395,627.00 1,744,376.00 2,779,945.00 2,510,697.00 2,609,923.00 1,845,332.00
5,103,197.00 1,706,846.00 2,184,828.00 4,070,866.00 1,929,231.00 2,239,842.00 4,090,267.00 2,446,054.00
2,749,254.00 3,333,446.00 3,189,801.00 1,894,376.00 2,822,818.00 2,742,027.00 2,438,090.00 2,641,019.00 2,585,858.00
2,922,487.00 2,111,759.00 6,549,240.00 2,163,230.00 1,189,604.00 1,824,130.00
2,729,935.00 2,573,256.00 2,805,876.00 2,788,864.00 1,278,923.00 1,868,277.00 1,707,636.00 1,493,112.00 5,736,297.00 1,698,940.00 2,118,254.00 1,985,118.00 3,007,268.00
2,309,670.00 1,749,614.00 2,089,349.00 1,880,269.00 2,044,366.00 2,248,896.00 2,963,667.00 5,886,257.00 1,749,967.00
306,154.00
2,018,659.00 1,693,170.00 3,330,331.00 1,974,831.00
46
42
49
37
45
43
48
GRADO DE EJECUCION %
49 48 48 49 48 48 32 48 49 49 25 48
25 53 49 25 49 51 49 49
49 51 48 51 48 48 48 48 48
48 49 2 48 51 51
48 48 48 48 61 49 49 49 25 51 33 49 48
48 49 25 49 49 49 48 29 49 24
49 49 49 49
DGP
SIEPSIEP
DGP035
PRODUCCION 2011MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRIENTE - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 07/09/201112:22:09 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
PRODUCCION 2011
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 / Reporte por=5
DEVENGADO ENERO A JUNIO
2 de 3
4000
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
MATAGALPA
BOACO
MANAGUA
MASAYA
CHONTALES
GRANADA
CARAZO
RIVAS
26,550,403.00
33,598,570.00
43,131,662.00
34,189,062.00
18,488,963.00
36,792,175.00
35,273,556.00
12,821,646.00
12,304,028.00
19,128,670.00
16,572,426.00
7,874,108.00
17,762,989.00
16,092,880.00
13,728,757.00
21,294,542.00
24,002,992.00
17,616,636.00
10,614,855.00
19,029,186.00
19,180,676.00
SÉBACOMATAGALPASAN RAMÓNMATIGUÁSMUY MUYESQUIPULASSAN DIONISIOTERRABONACIUDAD DARÍO
SAN JOSÉ DE LOS REMATESBOACOCAMOAPASANTA LUCÍATEUSTEPESAN LORENZO
SAN FRANCISCO LIBRETIPITAPAMATEAREVILLA EL CARMENCIUDAD SANDINOMANAGUATICUANTEPEEL CRUCEROSAN RAFAEL DEL SUR
NINDIRÍMASAYATISMALA CONCEPCIÓNMASATEPENANDASMOCATARINASAN JUAN DE ORIENTENIQUINOHOMO
COMALAPASAN FRANCISCO DE CUAPAJUIGALPALA LIBERTADSANTO DOMINGOSANTO TOMÁSSAN PEDRO DE LÓVAGOACOYAPAVILLA SANDINOEL CORAL
DIRIÁDIRIOMOGRANADANANDAIME
SAN MARCOSJINOTEPEDOLORESDIRIAMBAEL ROSARIOLA PAZ DE CARAZOSANTA TERESALA CONQUISTA
TOLABELÉNPOTOSÍBUENOS AIRESMOYOGALPAALTAGRACIA
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO
DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR
3,721,415.00 7,969,311.00 5,029,434.00 3,803,418.00 3,164,047.00 5,416,174.00 7,431,379.00 5,542,030.00 5,376,598.00
3,816,104.00 4,598,392.00 2,380,929.00 4,927,539.00 5,705,297.00 5,122,142.00
3,895,315.00 4,960,361.00 2,744,970.00 3,282,023.00
572,362.00 7,297,100.00 3,180,971.00 3,452,614.00 4,212,854.00
3,789,009.00 8,028,995.00 5,108,893.00 4,032,596.00 4,117,120.00 4,529,054.00 3,180,771.00 5,315,361.00 5,029,863.00
2,994,410.00 4,655,971.00 5,399,718.00 2,580,601.00 2,268,514.00 2,869,732.00 4,018,257.00 2,474,423.00 2,899,143.00 4,028,293.00
3,906,127.00 5,104,748.00 5,540,239.00 3,937,849.00
3,733,905.00 5,347,834.00 3,681,126.00 3,732,867.00 4,987,863.00 5,323,149.00 4,860,419.00 5,125,012.00
3,856,634.00 3,002,665.00 2,502,543.00 3,403,290.00 3,776,950.00 4,066,226.00
1,809,342.00 3,874,660.00 2,445,301.00 1,849,213.00 1,538,355.00 2,611,922.00 3,569,056.00 2,661,664.00 2,614,088.00
1,840,297.00 2,235,728.00 1,157,602.00 2,366,541.00 2,751,350.00 2,470,128.00
1,878,495.00 2,411,716.00
683,575.00 1,595,710.00
114,882.00 346,130.00
1,546,583.00 1,678,655.00 2,048,282.00
89,864.00 3,903,676.00 2,463,735.00 1,960,638.00 2,001,733.00 2,184,111.00 1,546,485.00 2,552,800.00 2,425,628.00
1,455,877.00 2,245,318.00 2,625,330.00 1,254,680.00 1,102,947.00 1,395,257.00 1,937,781.00 1,203,057.00 1,409,555.00 1,942,624.00
1,883,710.00 1,382,172.00 2,693,651.00 1,914,575.00
1,815,418.00 2,600,103.00 1,775,204.00 1,814,914.00 2,395,512.00 2,556,542.00 2,343,913.00 2,461,383.00
1,570,194.00 1,459,887.00 1,216,728.00 1,813,237.00
925,638.00 1,976,991.00
1,912,073.00 4,094,651.00 2,584,133.00 1,954,205.00 1,625,692.00 2,804,252.00 3,862,323.00 2,880,366.00 2,762,510.00
1,975,807.00 2,362,664.00 1,223,327.00 2,560,998.00 2,953,947.00 2,652,014.00
2,016,820.00 2,548,645.00 2,061,395.00 1,686,313.00
457,480.00 6,950,970.00 1,634,388.00 1,773,959.00 2,164,572.00
3,699,145.00 4,125,319.00 2,645,158.00 2,071,958.00 2,115,387.00 2,344,943.00 1,634,286.00 2,762,561.00 2,604,235.00
1,538,533.00 2,410,653.00 2,774,388.00 1,325,921.00 1,165,567.00 1,474,475.00 2,080,476.00 1,271,366.00 1,489,588.00 2,085,669.00
2,022,417.00 3,722,576.00 2,846,588.00 2,023,274.00
1,918,487.00 2,747,731.00 1,905,922.00 1,917,953.00 2,592,351.00 2,766,607.00 2,516,506.00 2,663,629.00
2,286,440.00 1,542,778.00 1,285,815.00 1,590,053.00 2,851,312.00 2,089,235.00
48
37
44
48
43
48
46
GRADO DE EJECUCION %
49 49 49 49 49 48 48 48 49
48 49 49 48 48 48
48 49 25 49 20 5 49 49 49
2 49 48 49 49 48 49 48 48
49 48 49 49 49 49 48 49 49 48
48 27 49 49
49 49 48 49 48 48 48 48
41 49 49 53 25 49
DGP
SIEPSIEP
DGP035
PRODUCCION 2011MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRIENTE - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 07/09/201112:22:09 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
PRODUCCION 2011
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 / Reporte por=5
DEVENGADO ENERO A JUNIO
3 de 3
682,185,149.00 309,310,362.00 372,874,787.00
8000
8500
9100
9300
RIVAS
RÍO SAN JUAN
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO SUR
22,132,967.00
46,281,547.00
55,341,023.00
10,715,896.00
20,093,837.00
26,815,999.00
11,417,071.00
26,187,710.00
28,525,024.00
SAN JORGERIVASSAN JUAN DEL SURCÁRDENAS
MORRITOEL ALMENDROSAN MIGUELITOSAN CARLOSEL CASTILLOSAN JUAN DE NICARAGUA
WASPÁNPUERTO CABEZASROSITABONANZAWASLALASIUNAPRINZAPOLKAMULUKUKÚ
PAIWASLA CRUZ DE RÍO GRANDEDESEMBOCADURA DE RÍO GRANDELAGUNA DE PERLASEL TORTUGUEROEL RAMAEL AYOTEMUELLE DE LOS BUEYESKUKRA-HILLCORN ISLANDBLUEFIELDSNUEVA GUINEA
TOTAL GENERAL ---->
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO
DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR
2,726,763.00 5,356,850.00 3,498,671.00 3,082,964.00
4,051,850.00 2,231,434.00 2,980,532.00 5,236,554.00 2,726,733.00 4,905,864.00
9,136,962.00 6,124,777.00 4,257,776.00 6,548,819.00 5,555,118.00 5,593,455.00 4,760,880.00 4,303,760.00
3,685,652.00 3,917,213.00 7,015,162.00 6,272,862.00 6,142,623.00 4,546,909.00 2,621,777.00 4,262,133.00 3,892,091.00 3,566,230.00 4,831,198.00 4,587,173.00
1,325,743.00 2,604,488.00 1,701,047.00 1,498,927.00
1,953,983.00 1,084,915.00 1,449,131.00 2,546,002.00 1,325,731.00 2,356,134.00
4,406,250.00 2,977,855.00 1,060,306.00 3,158,135.00 1,383,379.00 2,719,524.00 2,295,912.00 2,092,476.00
1,791,956.00 1,904,538.00 3,369,159.00 3,025,057.00 2,962,245.00 2,210,697.00 1,274,701.00 2,072,236.00 1,892,324.00 1,733,894.00 2,348,919.00 2,230,273.00
1,401,020.00 2,752,362.00 1,797,624.00 1,584,037.00
2,097,867.00 1,146,519.00 1,531,401.00 2,690,552.00 1,401,002.00 2,549,730.00
4,730,712.00 3,146,922.00 3,197,470.00 3,390,684.00 4,171,739.00 2,873,931.00 2,464,968.00 2,211,284.00
1,893,696.00 2,012,675.00 3,646,003.00 3,247,805.00 3,180,378.00 2,336,212.00 1,347,076.00 2,189,897.00 1,999,767.00 1,832,336.00 2,482,279.00 2,356,900.00
45
48
43
48
GRADO DE EJECUCION %
49 49 49 49
48 49 49 49 49 48
48 49 25 48 25 49 48 49
49 49 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49
Cuadro No. 17Cuadro No. 17Cuadro No. 17Cuadro No. 17
Ejecución de Transferencias Municipal Ejecución de Transferencias Municipal Ejecución de Transferencias Municipal Ejecución de Transferencias Municipal ---- Capital Capital Capital Capital (Por Departamento/Municipio/Monto)(Por Departamento/Municipio/Monto)(Por Departamento/Municipio/Monto)(Por Departamento/Municipio/Monto)
DGP
SIEPSIEP
DGP035
PRODUCCION 2011MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 07/09/201112:22:50 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
PRODUCCION 2011
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 / Reporte por=3
DEVENGADO ENERO A JUNIO
1 de 3
0500
1000
2000
2500
3000
3500
4000
NUEVA SEGOVIA
JINOTEGA
MADRIZ
ESTELÍ
CHINANDEGA
LEÓN
MATAGALPA
138,799,968.00
151,817,491.00
114,564,832.00
85,939,931.00
168,831,868.00
163,472,207.00
218,552,874.00
83,446,996.00
70,213,592.00
77,514,513.00
68,090,264.00
110,998,628.00
109,011,501.00
112,351,462.00
55,352,972.00
81,603,899.00
37,050,319.00
17,849,667.00
57,833,240.00
54,460,706.00
106,201,412.00
JALAPAMURRAEL JÍCAROSAN FERNANDOMOZONTEDIPILTOMACUELIZOSANTA MARÍAOCOTALCIUDAD ANTIGUAQUILALÍWIWILÍ DE NUEVA SEGOVIA
WIWILÍ DE JINOTEGAEL CUÁSANTA MARÍA DE PANTASMASAN RAFAEL DEL NORTESAN SEBASTIÁN DE YALÍLA CONCORDIAJINOTEGASAN JOSÉ DE BOCAY
SOMOTOTOTOGALPATELPANECASAN JUAN DE RÍO COCOPALACAGÜINAYALAGÜINASAN LUCASLAS SABANASSAN JOSÉ DE CUSMAPA
PUEBLO NUEVOCONDEGAESTELÍSAN JUAN DE LIMAYLA TRINIDADSAN NICOLÁS
SAN PEDRO DEL NORTESAN FRANCISCO DEL NORTECINCO PINOSSANTO TOMÁS DEL NORTEEL VIEJOPUERTO MORAZÁNSOMOTILLOVILLANUEVACHINANDEGAEL REALEJOCORINTOCHICHIGALPAPOSOLTEGA
ACHUAPAEL SAUCESANTA ROSA DEL PEÑÓNEL JICARALLARREYNAGA - MALPAISILLOTELICAQUEZALGUAQUELEÓNLA PAZ CENTRONAGAROTE
RANCHO GRANDERIO BLANCOEL TUMA - LA DALIASAN ISIDRO
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO
DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR
16,820,551.00 10,337,110.00 14,821,933.00 12,662,001.00 7,633,321.00 8,704,255.00 8,270,540.00 7,861,272.00
21,642,138.00 7,829,047.00
13,901,568.00 8,316,232.00
27,181,822.00 17,687,912.00 17,009,091.00 12,582,294.00 15,019,257.00 11,451,270.00 31,843,103.00 19,042,742.00
21,403,206.00 11,040,006.00 14,375,270.00 16,594,728.00 12,721,399.00 12,357,317.00 10,987,590.00 7,622,265.00 7,463,051.00
13,170,590.00 16,440,261.00 26,833,370.00 9,748,894.00
10,420,908.00 9,325,908.00
7,878,878.00 7,426,680.00 8,098,055.00 8,048,946.00
17,059,348.00 14,544,727.00 13,294,099.00 11,624,005.00 30,553,987.00 8,685,900.00
12,610,237.00 15,454,344.00 13,552,662.00
10,408,843.00 13,620,924.00 11,128,781.00 14,638,078.00 15,915,591.00 17,507,852.00 13,356,163.00 33,275,504.00 13,623,664.00 19,996,807.00
15,715,470.00 13,181,496.00 25,926,930.00 15,374,233.00
12,765,832.00 7,845,272.00 5,624,498.00 4,804,866.00 5,793,252.00 6,606,030.00 3,138,432.00 5,966,254.00 8,212,570.00 5,827,956.00
10,550,492.00 6,311,542.00
10,314,721.00 12,954,324.00 12,908,924.00 4,774,620.00 5,699,377.00 4,251,908.00
12,083,544.00 7,226,174.00
16,243,804.00 8,101,540.00
10,910,004.00 12,434,900.00 4,827,406.00 9,378,494.00 4,169,475.00 5,784,862.00 5,664,028.00
9,995,722.00 15,596,518.00 20,364,988.00 7,398,852.00 7,808,682.00 6,925,502.00
5,979,616.00 5,636,424.00 6,145,960.00 6,108,688.00
12,333,456.00 11,038,612.00 10,089,458.00 8,821,952.00
11,594,361.00 6,450,226.00 4,785,223.00
11,728,960.00 10,285,692.00
7,899,714.00 10,337,500.00 4,223,053.00
11,109,460.00 12,079,020.00 16,609,318.00 10,136,560.00 25,254,198.00 5,169,790.00 6,192,888.00
5,963,570.00 10,003,998.00 19,677,052.00 5,834,080.00
4,054,719.00 2,491,838.00 9,197,435.00 7,857,135.00 1,840,069.00 2,098,225.00 5,132,108.00 1,895,018.00
13,429,568.00 2,001,091.00 3,351,076.00 2,004,690.00
16,867,101.00 4,733,588.00 4,100,167.00 7,807,674.00 9,319,880.00 7,199,362.00
19,759,559.00 11,816,568.00
5,159,402.00 2,938,466.00 3,465,266.00 4,159,828.00 7,893,993.00 2,978,823.00 6,818,115.00 1,837,403.00 1,799,023.00
3,174,868.00 843,743.00
6,468,382.00 2,350,042.00 2,612,226.00 2,400,406.00
1,899,262.00 1,790,256.00 1,952,095.00 1,940,258.00 4,725,892.00 3,506,115.00 3,204,641.00 2,802,053.00
18,959,626.00 2,235,674.00 7,825,014.00 3,725,384.00 3,266,970.00
2,509,129.00 3,283,424.00 6,905,728.00 3,528,618.00 3,836,571.00
898,534.00 3,219,603.00 8,021,306.00 8,453,874.00
13,803,919.00
9,751,900.00 3,177,498.00 6,249,878.00 9,540,153.00
60
46
68
79
66
67
51
GRADO DE EJECUCION %
76 76 38 38 76 76 38 76 38 74 76 76
38 73 76 38 38 37 38 38
76 73 76 75 38 76 38 76 76
76 95 76 76 75 74
76 76 76 76 72 76 76 76 38 74 38 76 76
76 76 38 76 76 95 76 76 38 31
38 76 76 38
DGP
SIEPSIEP
DGP035
PRODUCCION 2011MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 07/09/201112:22:50 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
PRODUCCION 2011
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 / Reporte por=3
DEVENGADO ENERO A JUNIO
2 de 3
4000
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
MATAGALPA
BOACO
MANAGUA
MASAYA
CHONTALES
GRANADA
CARAZO
RIVAS
69,476,865.00
185,745,237.00
134,791,887.00
115,585,385.00
60,721,175.00
94,342,734.00
130,316,170.00
56,218,866.00
101,028,485.00
97,825,529.00
88,306,417.00
37,268,379.00
76,726,088.00
89,433,612.00
13,257,999.00
84,716,752.00
36,966,358.00
27,278,968.00
23,452,796.00
17,616,646.00
40,882,558.00
SÉBACOMATAGALPASAN RAMÓNMATIGUÁSMUY MUYESQUIPULASSAN DIONISIOTERRABONACIUDAD DARÍO
SAN JOSÉ DE LOS REMATESBOACOCAMOAPASANTA LUCÍATEUSTEPESAN LORENZO
SAN FRANCISCO LIBRETIPITAPAMATEAREVILLA EL CARMENCIUDAD SANDINOMANAGUATICUANTEPEEL CRUCEROSAN RAFAEL DEL SUR
NINDIRÍMASAYATISMALA CONCEPCIÓNMASATEPENANDASMOCATARINASAN JUAN DE ORIENTENIQUINOHOMO
COMALAPASAN FRANCISCO DE CUAPAJUIGALPALA LIBERTADSANTO DOMINGOSANTO TOMÁSSAN PEDRO DE LÓVAGOACOYAPAVILLA SANDINOEL CORAL
DIRIÁDIRIOMOGRANADANANDAIME
SAN MARCOSJINOTEPEDOLORESDIRIAMBAEL ROSARIOLA PAZ DE CARAZOSANTA TERESALA CONQUISTA
TOLABELÉNPOTOSÍBUENOS AIRESMOYOGALPAALTAGRACIA
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO
DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR
14,885,658.00 31,877,244.00 20,117,737.00 15,213,672.00 12,656,189.00 12,637,739.00 11,147,069.00 8,313,044.00
21,506,393.00
8,904,243.00 18,393,568.00 9,523,720.00 7,391,308.00
13,312,359.00 11,951,667.00
9,089,070.00 19,841,446.00 10,979,877.00 13,128,092.00 23,647,094.00 65,673,900.00 12,723,884.00 13,810,458.00 16,851,416.00
15,156,033.00 32,115,980.00 11,920,751.00 16,130,382.00 16,468,480.00 10,567,793.00 12,723,081.00 7,973,040.00
11,736,347.00
11,977,643.00 10,863,931.00 21,598,873.00 10,322,405.00 9,074,058.00
11,478,929.00 9,375,933.00 9,897,691.00
11,596,572.00 9,399,350.00
9,114,298.00 13,694,524.00 22,160,956.00 15,751,397.00
14,935,618.00 21,391,338.00 8,589,294.00
14,931,470.00 7,481,794.00 7,984,724.00
11,340,979.00 7,687,517.00
15,426,538.00 12,010,661.00 10,010,174.00 9,130,019.00 8,812,882.00
16,264,903.00
11,297,360.00 12,096,499.00 7,634,104.00
11,546,304.00 4,802,660.00 4,795,659.00 4,229,993.00 6,309,124.00 8,161,059.00
6,757,810.00 17,449,578.00 7,227,956.00 5,609,578.00
10,103,316.00 9,070,628.00
6,898,082.00 18,823,148.00 4,166,548.00 4,981,734.00
14,704,942.00 24,921,360.00 9,656,698.00
10,481,344.00 6,394,629.00
5,751,280.00 30,467,731.00 9,047,166.00
12,254,034.00 12,498,632.00 8,020,348.00 4,828,044.00 6,051,080.00 8,907,214.00
11,362,929.00 8,245,100.00
16,392,304.00 7,834,112.00 6,886,688.00 8,711,848.00 7,115,796.00 9,389,724.00 8,801,132.00 3,566,784.00
6,917,228.00 9,987,298.00 8,409,447.00
11,954,406.00
11,335,276.00 16,234,798.00 6,518,780.00
11,332,128.00 5,678,252.00 7,574,934.00
10,758,940.00 7,292,980.00
5,853,928.00 9,115,402.00 7,597,148.00 6,658,444.00 3,344,236.00
12,344,128.00
3,588,298.00 19,780,745.00 12,483,633.00 3,667,368.00 7,853,529.00 7,842,080.00 6,917,076.00 2,003,920.00
13,345,334.00
2,146,433.00 943,990.00
2,295,764.00 1,781,730.00 3,209,043.00 2,881,039.00
2,190,988.00 1,018,298.00 6,813,329.00 8,146,358.00 8,942,152.00
40,752,540.00 3,067,186.00 3,329,114.00
10,456,787.00
9,404,753.00 1,648,249.00 2,873,585.00 3,876,348.00 3,969,848.00 2,547,445.00 7,895,037.00 1,921,960.00 2,829,133.00
614,714.00 2,618,831.00 5,206,569.00 2,488,293.00 2,187,370.00 2,767,081.00 2,260,137.00
507,967.00 2,795,440.00 5,832,566.00
2,197,070.00 3,707,226.00
13,751,509.00 3,796,991.00
3,600,342.00 5,156,540.00 2,070,514.00 3,599,342.00 1,803,542.00
409,790.00 582,039.00 394,537.00
9,572,610.00 2,895,259.00 2,413,026.00 2,471,575.00 5,468,646.00 3,920,775.00
81
54
73
76
61
81
69
GRADO DE EJECUCION %
76 38 38 76 38 38 38 76 38
76 95 76 76 76 76
76 95 38 38 62 38 76 76 38
38 95 76 76 76 76 38 76 76
95 76 76 76 76 76 76 95 76 38
76 73 38 76
76 76 76 76 76 95 95 95
38 76 76 73 38 76
DGP
SIEPSIEP
DGP035
PRODUCCION 2011MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 07/09/201112:22:50 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
PRODUCCION 2011
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=6 / Reporte por=3
DEVENGADO ENERO A JUNIO
3 de 3
2,236,654,851.00 1,467,103,373.00 769,551,478.00
8000
8500
9100
9300
RIVAS
RÍO SAN JUAN
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO SUR
69,514,124.00
151,048,409.00
183,133,694.00
65,946,537.00
96,704,125.00
126,018,379.00
3,567,587.00
54,344,284.00
57,115,315.00
SAN JORGERIVASSAN JUAN DEL SURCÁRDENAS
MORRITOEL ALMENDROSAN MIGUELITOSAN CARLOSEL CASTILLOSAN JUAN DE NICARAGUA
WASPÁNPUERTO CABEZASROSITABONANZAWASLALASIUNAPRINZAPOLKAMULUKUKÚ
PAIWASLA CRUZ DE RÍO GRANDEDESEMBOCADURA DE RÍO GRANDELAGUNA DE PERLASEL TORTUGUEROEL RAMAEL AYOTEMUELLE DE LOS BUEYESKUKRA-HILLCORN ISLANDBLUEFIELDSNUEVA GUINEA
TOTAL GENERAL ---->
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO
DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR
10,907,052.00 21,427,401.00 13,994,683.00 12,331,857.00
9,454,316.00 8,925,736.00
11,922,131.00 20,946,216.00 10,906,930.00 7,358,795.00
21,319,565.00 24,499,110.00 17,031,102.00 15,280,578.00 22,220,473.00 22,373,821.00 11,108,720.00 17,215,040.00
14,742,609.00 15,668,852.00 10,522,743.00 14,636,679.00 14,332,787.00 18,187,640.00 10,487,084.00 17,048,533.00 15,568,363.00 14,264,923.00 19,324,790.00 18,348,691.00
8,277,826.00 16,262,168.00 10,621,160.00 9,359,172.00
8,969,104.00 8,467,652.00
11,310,266.00 19,871,219.00 10,347,167.00 6,981,129.00
10,112,704.00 23,241,773.00 8,078,518.00 7,248,176.00
10,540,040.00 10,612,779.00 10,538,601.00 16,331,534.00
13,985,992.00 7,432,350.00 9,982,697.00 6,942,750.00
13,597,203.00 17,254,218.00 9,948,871.00 8,086,786.00 7,384,684.00
13,532,822.00 9,166,504.00 8,703,502.00
2,629,226.00 5,165,233.00 3,373,523.00 2,972,685.00
485,212.00 458,084.00 611,865.00
1,074,997.00 559,763.00 377,666.00
11,206,861.00 1,257,337.00 8,952,584.00 8,032,402.00
11,680,433.00 11,761,042.00
570,119.00 883,506.00
756,617.00 8,236,502.00
540,046.00 7,693,929.00
735,584.00 933,422.00 538,213.00
8,961,747.00 8,183,679.00
732,101.00 10,158,286.00 9,645,189.00
66
95
64
69
GRADO DE EJECUCION %
76 76 76 76
95 95 95 95 95 95
47 95 47 47 47 47 95 95
95 47 95 47 95 95 95 47 47 95 47 47