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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA I. RESUMEN EJECUTIVO --------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- I. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del proyecto El presente Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil se denomina: “INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA E INYALLA ALTA DEL DISTRITO DE CHIARA PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHOUbicación Política del Política: Región : Ayacucho Provincia : Huamanga Distritos : Chiara Localidad – Barrios : Bellavista e Inyalla Alta B. Objetivo del proyecto: Se define como objetivo del proyecto “Buena Provisión de Energía Eléctrica de Manera Integral en la localidad de Bellavista e Inyalla Alta del Distrito de Chiara Provincia de Huamanga – Ayacucho. C. Balance oferta y demanda del proyecto En la situación sin proyecto, puesto que la oferta es “cero” existe un déficit de potencia, es decir una población desatendida cuya demanda se muestra en el cuadro Nº 03.01 teniendo una demanda inicial de 6.2 Kw en el primer año incrementándose a 11.1 Kw en el horizonte de evaluación. Es preciso acarar que esta demanda en potencia es el total de requerida por la localidad en estudio. CUADRO N° 03.01. Bance Oferta – Demanda “Sin Proyecto” Años DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 202 7 202 8 202 9 203 0 203 1 203 2 Demanda (kW) 6.2 6.3 6.5 6.8 7.0 7.1 7.3 7.6 7.8 8.0 8.3 8.5 8.7 8.9 9.2 9.6 9.9 10. 1 10. 4 10. 8 11. 1 Oferta (kW) Déficit - 6.2 - 6.3 - 6.5 - 6.8 - 7.0 - 7.1 - 7.3 - 7.6 - 7.8 - 8.0 - 8.3 - 8.5 - 8.7 - 8.9 - 9.2 - 9.6 - 9.9 - 10. 1 - 10. 4 - 10. 8 - 11. 1 Elaboración: Equipo técnico CUDARO N° 03.02. Balance Oferta – Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto Sistema Convencional Años DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 202 7 202 8 202 9 203 0 203 1 203 2 Potencia Requerida (kW) 7.3 7.5 7.7 8.0 8.2 8.4 8.6 9.0 9.2 9.4 9.8 10. 0 10. 3 10. 5 10. 9 11. 3 11. 7 11. 9 12. 2 12. 8 13. 0 Oferta (kW) 22. 5 22. 5 22. 5 22. 5 22. 5 22. 5 22. 5 22. 5 22. 5 22. 5 22. 5 22. 5 22. 5 22. 5 22. 5 22. 5 22. 5 22. 5 22. 5 22. 5 22. 5 Superávit 15. 2 15. 0 14. 8 14. 5 14. 3 14. 1 13. 9 13. 5 13. 3 13. 1 12. 7 12. 5 12. 2 12. 0 11. 6 11. 2 10. 8 10. 6 10. 3 9.7 9.5 Elaboración: Equipo técnico

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Perfil electrificacion

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA I. RESUMEN EJECUTIVO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. RESUMEN EJECUTIVOA. Nombre del proyecto

El presente Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil se denomina:“INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA E INYALLA ALTA DEL DISTRITO DE CHIARA PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO”Ubicación Política del Política:Región : AyacuchoProvincia : HuamangaDistritos : ChiaraLocalidad – Barrios : Bellavista e Inyalla Alta

B. Objetivo del proyecto:Se define como objetivo del proyecto “Buena Provisión de Energía Eléctrica de Manera Integral en la localidad de Bellavista e Inyalla Alta del Distrito de Chiara Provincia de Huamanga – Ayacucho.

C. Balance oferta y demanda del proyectoEn la situación sin proyecto, puesto que la oferta es “cero” existe un déficit de potencia, es decir una población desatendida cuya demanda se muestra en el cuadro Nº 03.01 teniendo una demanda inicial de 6.2 Kw en el primer año incrementándose a 11.1 Kw en el horizonte de evaluación. Es preciso acarar que esta demanda en potencia es el total de requerida por la localidad en estudio.

CUADRO N° 03.01. Bance Oferta – Demanda “Sin Proyecto”Años

DESCRIPCIÓN   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032Demanda (kW) 6.2 6.3 6.5 6.8 7.0 7.1 7.3 7.6 7.8 8.0 8.3 8.5 8.7 8.9 9.2 9.6 9.9 10.1 10.4 10.8 11.1Oferta (kW)

Déficit -6.2 -6.3 -6.5 -6.8 -7.0 -7.1 -7.3 -7.6 -7.8 -8.0 -8.3 -8.5 -8.7 -8.9 -9.2 -9.6 -9.9-

10.1-

10.4-

10.8 -11.1Elaboración: Equipo técnico

CUDARO N° 03.02. Balance Oferta – Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto Sistema Convencional

Años

DESCRIPCIÓN   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Potencia Requerida (kW) 7.3 7.5 7.7 8.0 8.2 8.4 8.6 9.0 9.2 9.4 9.8 10.0 10.3 10.5 10.9 11.3 11.7 11.9 12.2 12.8 13.0Oferta (kW) 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5Superávit 15.2 15.0 14.8 14.5 14.3 14.1 13.9 13.5 13.3 13.1 12.7 12.5 12.2 12.0 11.6 11.2 10.8 10.6 10.3 9.7 9.5

Elaboración: Equipo técnico

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CUADRO N° 03.03. Balance Del Recurso Disponible Sistema Convencional

Años

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Demanda (kW) 6.2 6.3 6.5 6.8 7.0 7.1 7.3 7.6 7.8 8.0 8.3 8.5 8.7 8.9 9.2 9.6 9.9 10.1 10.4 10.8 11.1

Demanda del PIP 6.2 6.3 6.5 6.8 7.0 7.1 7.3 7.6 7.8 8.0 8.3 8.5 8.7 8.9 9.2 9.6 9.9 10.1 10.4 10.8 11.1

Otras Demandas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oferta (kW) 12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

Oferta Total

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

12,600.0

Saldo 

Disponible12,593.

812,593.

712,593.

512,593.

212,593.

012,592.

912,592.

712,592.

412,592.

212,592.

012,591.

712,591.

512,591.

312,591.

112,590.

812,590.

412,590.

112,589.

912,589.

612,589.

212,588.

9Elaboración: Equipo técnico

CUADRO N° 03.04. BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO Situación Con Proyecto

Años

DESCRIPCIÓN   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Demanda (kW.h) 9,104 9,423 9,748 10,080 10,419 10,764 11,117 11,476 11,843 12,218 12,599 12,989 13,386 13,791 14,204 14,869 15,302 15,743 16,193 16,908 17,379Oferta(1) (kW.h) 6,232 6,370 6,509 6,647 6,786 6,924 7,062 7,201 7,339 7,478 7,616 7,755 7,893 8,032 8,170 8,447 8,586 8,724 8,863 9,140 9,278Saldo -2,873 -3,053 -3,240 -3,433 -3,633 -3,840 -4,054 -4,275 -4,504 -4,740 -4,983 -5,234 -5,493 -5,759 -6,034 -6,422 -6,716 -7,019 -7,330 -7,768 -8,100Numero Mínimo de Paneles por Abonado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Oferta Total (kW.h) 12,463 12,740 13,017 13,294 13,571 13,848 14,125 14,402 14,679 14,956 15,233 15,510 15,787 16,064 16,341 16,895 17,172 17,448 17,725 18,279 18,556Superávit 3,359 3,317 3,269 3,214 3,152 3,084 3,008 2,925 2,836 2,738 2,633 2,521 2,401 2,272 2,136 2,025 1,869 1,705 1,532 1,372 1,178

Elaboración: Equipo técnico

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D. Análisis técnica y Componentes del proyectoLa presente alternativa “INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA E INYALLA ALTA DEL DISTRITO DE CHIARA PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO” presenta las siguientes características:

La información técnica se basa en los estudios de ingeniería sustentados con información de campo, cálculos eléctricos, planos, investigaciones de suelos, levantamiento topográfico, etc.El sistema eléctrico, tiene los siguientes componentes: Redes secundarias y acometidas domiciliarias.

REDES SECUNDARIAS Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.

CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EN BAJA TENSIÓN.Tensión de Servicio : 0.44-0.22kV, trifásico, neutro multiaterradoConductor : Auto portante de AluminioPostes : CAC de 87/200/120/255, 8/300/120/255 Alumbrado Público : SON-T PLUS 50W de alta presión, deberá

considerarse línea independiente desde el punto de diseño.Norma Técnica de alumbrado público de vía publicas según RM N° 013-2003-EM/DM, Con lámparas de 50W de Na.

Evaluación económica : Adjuntar evaluación económica (VAN, TIR., PRI, B/C).

Estudio de Demanda : Efectuar a 4 años acorde con los requerimiento de energía Real de la zona considerando como referencia los registros de energía y factor de carga histórico, típicos de zonas similares.

Acometida domiciliaria : Medidor Electrónico 1ø, clase 1, 5 ent. 1 decimal, 60Hz de acuerdo a las normas vigentes.

El presente proyecto tiene como alcance el diseño de las Redes del Sub Sistema de Distribución Secundaria 440/220 V., Monofásico aéreo auto portante para las localidades beneficiarias.El número de total de lotes a electrificarse es de 45, el estudio también comprende el diseño del Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias.Las redes del Sub Sistema de Distribución Secundaria de las localidades beneficiarias serán aéreas, del tipo radial monofásico sistema auto portante con cables de aluminio tipo AMKA, cuya tensión nominal será de 440/220V., con neutro corrido y multiaterrado.La disposición de los conductores será circular, estando trenzado los conductores de las fases y A.P. al Neutro del sistema el mismo que servirá de elemento portante.Las redes en referencia, serán alimentadas por subestaciones aéreas del tipo mono poste de acuerdo al estudio del Sub Sistema de Distribución en media tensión, dichas S.E. estarán ubicadas en el punto donde la distribución de cargas es la más favorable.Los postes a emplearse serán de CAC de 87/200/120/255, para alineamientos y 8/300/120/255.Los circuitos estarán formados por conductores de aluminio grado eléctrico cableados compactos, cada uno con aislamiento de un compuesto especial de polietileno reticulado (XLPE) resistente a la intemperie, trenzados alrededor de un elemento portante de aleación de aluminio tipo 6201, desnudo de alta resistencia a la tracción, que cumple también la función de conductor neutro, formando cables auto portantes de aluminio (AMKA) de 2*16+16/25 mm², 1*16/25 mm².

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Los pastorales serán de fierro galvanizado soportados con 2 abrazaderas partidas para poste de concreto, los artefactos de iluminación trabajarán con lámparas de vapor de sodio de 50 W.Las retenidas serán con cable de acero galvanizado, perno ojo tipo guardacabo de 16mm. Ø, varilla de anclaje con ojal tipo guardacabo de 16mm. ø x 2.40 m., grapas de 3 pernos, Doble vía de 6” de longitud, bloque de concreto y guardacable.Las puestas a tierra serán con varilla de cobre electrolítico de 16mm. Ø*2.40 m., Long., conductor de cobre desnudo de 25 mm² temple blando, conector tipo AB, conector bimetálico tipo cuña, thorgel, caja registro y tierra vegetal.

Las acometidas domiciliarias serán desde el tablero de acometida especial para el sistema antirrobo, el mismo que es conectado a los conductores de la red secundaria por medio de conectores bimetálicos Al-Cu tipo perforación y cuña en el punto de derivación. Las acometidas comprenden desde dicho tablero hasta el medidor de energía, los cuales se instalarán en la pared de cada vivienda u otro lugar accesible. Los conductores llegarán a la caja de medición por medio de un tubo de fierro galvanizado ó un tubo de plástico (PVC), instalados en la pared conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas y en los correspondientes planos de detalle.La alimentación eléctrica de los lotes se ha previsto de preferencia por el frente de menor dimensión.Los tableros de acometidas en su interior estarán compuestos de barras de cobre, estoboles y arandelas tipo araña. Capacitación y Promoción sobre fuentes de energía eléctrica

a. Sistemas fotovoltaicos domiciliarios.Se plantea la implementación de paneles solares fotovoltaicos en cada vivienda a fin de obtener suficiente energía para las demandas básicas de alumbrado e información (radio y televisión).La alternativa II contempla la Instalación de 45 paneles solares Los paneles solares serán instalados sobre postes de madera de 10 m de altura ubicados en la parte exterior del predio por alimentar. Los componentes que conforma el sistema son:

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA I. RESUMEN EJECUTIVO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUADRO N° 03.05. Cargas de uso en general

Nº LocalidadNúmero Usuarios

Domésticos (*)

Municipio Uso Comercial Iglesia

Puesto de

SaludCasa

Comunal

Instituciones Educativas

Salón Comunal

Número Usuarios

Uso General

(*)

Número Usuarios

TotalKALP CMAP NHMAP PPL PI

% Número

de Usuarios

Uso General

# Abonados Comer. /# de Abon.

DomésticosInicial Primaria Secundaria

1 Bellavista 21                   0 21 6.3 132 360 50 7 0.00% 0.00%2 Inyalla Alta 24                   0 24 6.3 151 360 50 8 0.00% 0.00%                                                                                  

Total 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6.3 284 360 100 15 0.00% 0.00%Fuente: Inspecciones de campo(*) Se consideran lotes en construcciónCMAP  :  Consumo mensual de AP en kWh. CAP mensual = F x KALP x Abonados totales

KALP  :  Factor de  AP en kWh/usuario-mes.  Sector Típico 5: KALP=6,3NHMAP  :  Número de horas mensuales del servicio AP (horas/mes)PPL  :  Potencia nominal promedio de la lámpara de AP en wattsPI  :  Puntos de Iluminación.

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E. Costos del proyectoLa alternativa planteada en el siguiente proyecto asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CON 23/100 NUEVOS SOLES (S/. 156, 600.23), constituyendo como costo Directo: Materiales, Montaje Electro Mecánico e Impacto Ambiental, En el costo Indirecto se ha considerado los Gastos Generales (10%), Supervisión (3 %) y Expediente Técnico (2.5%) como porcentajes del Costos directo y IGV (18%) considerando para las líneas primarias y Redes Secundarias.

CUADRO N° 03.06. Costos a Precios Privados Alternativa Seleccionada

ITEM DESCRIPCION COSTO S/.

1 Intangibles 12,973.40  Estudio Definitivo 4,307.00  Otros Intangibles 8,666.40     2 Inversión en activos 172,279.88          

2.1 Red Secundaria 143,566.57  Suministro Origen Transable 34,358.19  Suministro Origen No Transable 80,169.12  Montaje (Mano de obra Calificada) 13,355.26  Montaje (Mano de obra No Calificada) 7,184.00  Transporte de Equipos y Materiales 8,500.00     

2.2 Gastos Generales 14,356.662.3 Utilidades 14,356.66

     3 Otros Gastos 5,168.40

3.1 Compensación por Servidumbre 0.003.2 Supervisión de obra 5,168.403.3 Otros 0.00

            COSTO TOTAL INVERSION 190,421.68

Elaboración: Equipo técnico (Ver Anexos Detalle de Costos Unitarios)

F. Beneficios del proyectoFlujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercadoLos beneficios a precios de mercado son los beneficios que se obtienen por la venta de energía menos los gastos de operación y mantenimiento y el pago realizado por la compra de energía. Es así que se tiene una carga fija por usuario de S/. 3.260 y un pago de S/. 0.4587 por cada Kw-h consumo.

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CUADRO N° 03.07. BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL (A precios privados S/.) ALTERNATIVA I

RUBROAños

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A.SITUACION CON PROYECTO

Venta de energía domésticos 5507 5697 5891 6089 6291 6497 6707 6922 7141 7364 7591 7824 8060 8302 8690 8943 9201 9464 9882 10157

Venta de energía comerciales

Venta de energía uso general

Venta de energía peq. Industrial

Venta de energía alumbrado público 234 234 252 252 252 252 270 270 270 288 288 288 288 306 306 324 324 324 342 342

Cargo Fijo 1596 1631 1665 1700 1735 1769 1804 1839 1873 1908 1943 1977 2012 2047 2116 2151 2186 2220 2290 2324 Beneficios con Proyecto 7337 7562 7808 8041 8278 8518 8781 9030 9284 9560 9822 10089 10360 10654 11112 11418 11711 12008 12513 12823 B. SITUACION SIN PROYECTO Beneficios sin Proyecto

C.BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B)   7337 7562 7808 8041 8278 8518 8781 9030 9284 9560 9822 10089 10360 10654 11112 11418 11711 12008 12513 12823

Elaboración: Equipo técnico.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA I. RESUMEN EJECUTIVO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUADRO N° 03.08. INDICADOR DE RENTABILIDAD PRIVADOS (VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS)SISTEMA CONVENCIONAL

RUBROAños

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 7,337 7,562 7,808 8,041 8,278 8,518 8,781 9,030 9,284 9,560 9,822 10,089 10,360 10,654 11,112 11,418 11,711 12,008 12,513 12,823

2 COSTOS INCREMENTALES 190,422 7,310 7,409 7,587 7,689 7,794 7,900 8,087 8,198 8,311 8,505 8,623 8,743 8,865 9,068 9,269 9,478 9,611 9,747 10,041-

47,243

BENEFICIOS NETOS -190,422 27 153 221 351 484 618 694 832 973 1,055 1,199 1,346 1,495 1,586 1,843 1,940 2,099 2,261 2,472 60,066Elaboración: Equipo técnico.

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CUADRO N° 03.09 BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL(A precios sociales S/.)

RUBROAños

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A.

SITUACION CON PROYECTO

Beneficio por Iluminación 32700 33411 34122 34833 35544 36255 36966 37677 38388 39098 39809 40520 41231 41942 43364 44075 44785 45496 46918 47629

Beneficio Radio y Televisión 12486 12757 13029 13300 13572 13843 14114 14386 14657 14929 15200 15472 15743 16014 16557 16829 17100 17372 17914 18186

Beneficio Refrigeración

Por kW.h Adicionales

Beneficio Total con Proyecto 45186 46169 47151 48133 49116 50098 51080 52062 53045 54027 55009 55992 56974 57956 59921 60903 61886 62868 64832 65815

B.SITUACION SIN PROYECTO

Beneficio Total sin Proyecto

C.

BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B)   45186 46169 47151 48133 49116 50098 51080 52062 53045 54027 55009 55992 56974 57956 59921 60903 61886 62868 64832 65815

Elaboración: Equipo técnico

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G. Resultados de la evaluación socialEl Valor Actual Neto Social (VANS)El valor actual neto social de cada proyecto alternativo (VANS), se procede restando al flujo de beneficios incrementales netos sociales menos el flujo de costos incrementales sociales, a partir del cual se calcula el VAN y TIR a precios sociales.En los siguientes cuadros se presentan estos VANS para ambas alternativas.

CUADRO N° 03.10. Valor Actual Neto Social Alternativa IINDICADORES Indicadores

ECONOMICOS Sistema Convencional

Sistema Fotovoltaico

Tasa de Descuento % 9% 9%

VAN S/. 259,928 -30,271

TIR (%) 26.4% 8.0%

En la Alternativa I se tiene un Valor Actual Neto Social de S/ 259,928 y una tasa Interna de Retorno de 26.4%

H. Sostenibilidad del ProyectoEl presente proyecto se pretende una vez concluida pasara a ser parte de su capital de la empresa ELECTRO CENTRO S.A quien será la encargada de la administración, operación y mantenimiento del presente PIP, ya que esta empresa tiene líneas y redes de transmisión en esta zona de influencia del proyecto, a su vez cuenta con la logística, personal técnico calificado en la administración de proyectos similares.

Por otro lado la Municipalidad de Chiara será ente fiscalizador durante la ejecución del proyecto, velando que se cumpla con los objetivos planteados durante la ejecución del presente PIP.

Los beneficiarios del presente proyecto, se comprometen a realizar pagos de acuerdo al consumo de energía eléctrica por KW-h consumida, ya que son consientes que los pagos son necesarios para así de esta forma cubrir con los gastos de operación y mantenimiento, a su vez este proyecto constituye un servicio básico para la comunidad, beneficiando a un total de 45 familias.

I. Impacto Ambiental En el presente proyecto se puede concluir lo siguiente:El proceso mismo de la Distribución de Energía Eléctrica NO produce emisiones gaseosas ni de partículas, ni vertimiento de líquidos hacia el medio ambiente.No hay alteración en la calidad y flujo de aguas subterráneas ni superficiales, por la presencia del Sistema de Distribución.Las áreas construidas para almacenes provisionales durante la ejecución del proyecto, están circunscritos al tamaño mínimo requerido y ubicada en las áreas de viviendas de localidades aledañas, NO afectando las áreas de cultivo ni zonas consideradas como Patrimonio Cultural de la Nación (zonas arqueológicas y otros).El Sistema de Distribución favorece y mejora la situación Socio-Económica de la población que habita en la localidad recomendándose que las ampliaciones del sistema eléctrico se efectúen cumpliendo rigurosamente las normas existentes para dichos fines.No existen evidencias de enfermedades que se puedan producir como consecuencia de la presencia del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica.La Puesta en Servicio del proyecto del Sistema de Distribución beneficia el desarrollo agrícola, ganadero y minero, así como propiciará el establecimiento de un polo de desarrollo para la agro - industria, y el permanente suministro de energía eléctrica para los pobladores de la localidad, que continuarán desarrollando sus actividades bajo mejores condiciones (mecanización de actividades agrícolas y pequeñas industrias) lo que constituye un Impacto Positivo.

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CUADRO N° 03.11. Tabla de Información del Impacto Ambiental

Variables de Incidencia

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

Posi

tivo

Neg

ativ

o

Neu

tro

Perm

anen

tes

TRANSITORIOS

Loca

l

Reg

iona

l

Nac

iona

l

Leve

s

Mod

erad

o

Fuer

tes

Cor

ta

Med

ia

Larg

a

Medio Físico Natural                          1. Construcción de, Redes Secundarias y acometidas Domiciliarias.

    X                    

                           Medio Biológico                          1. Construcción de, Redes Secundarias y acometidas Domiciliarias.

    X                    

                           Medio Social                          1. Construcción de, Redes Secundarias y acometidas Domiciliarias.

X     X       X       X  

                           Elaboración: Equipo técnico

El proyecto “Instalación de Electrificación Sub Sistemas de Distribución; Secundaria 440/220 v, Conexiones Domiciliarias, Alumbrado Público en el distrito de San Chiara de Huamanga – Ayacucho”NO produce impacto ambiental relevante al medio ambiente local.Durante la Fase de Inversión se debe considerar El PLAN DE MANEJO AMBIENTAL que permita hacer frente y minimizar los impactos negativos originados de la ejecución de la obra y potencializar los impactos positivos.Se recomienda que en la etapa de inversión se incorpore a su equipo un profesional capacitado que contribuya a la implementación del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL de modo que se garantice la implementación oportuna de las medidas contempladas en dicho plan.

J. Organización y GestiónLa entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento del proyecto es ELECTRO CENTRO S. A., Empresa que administra la operación y mantenimiento de toda la infraestructura de dotación eléctrica en el ámbito sur del departamento de Ayacucho.

K. Plan de implementaciónEl plan de implementación para el presente proyecto estará dado de acuerdo al diagrama siguiente, en donde se describe toda la fase de inversión del proyecto “INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA E INYALLA ALTA DEL DISTRITO DE CHIARA PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO” el cual contempla: Elaboración de Expediente Técnico (02 meses), Redes Secundarias (03 meses) seguidas de las actividades de Gastos Generales, Impacto Ambiental, y Supervisión. Se tendrá una duración de 05 meses en donde la Municipalidad Distrital, Electro Centro, S.A, Beneficiarios, tendrán participación directa en PIP.

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CUADRO N° 03.12. Plan de Implementación Alternativa I

ITEM DESCRIPCION MES 1MES

2MES

3MES

4MES

5MES

6MES

7MES

8A EXPEDIENTE TECNICO            B COMPONENTE 01                B1 Etapa I. RED SECUNDARIA                1 TRAZO Y REPLANTEO              2 POSTE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO            3 RETENIDAS              4 PUESTAS A TIERRA            5 CONDUCTOR AUTOSOPORTADO            6 MONTAJE DE ARAMDOS              7 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS              8 ALUMBRADO PUBLICO            9 TRANSPORTE DE MATERIALES            

10 CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS            11 PRUEBAS ELECTRICAS              C2 COMPONENTE 02                C1 CAPACITACION                C2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL          D GASTOS GENERALES      E UTILIDAD      F SUPERVISION          G IGV      

Elaboración: Equipo técnico

Para el financiamiento del presente proyecto, se pretende realizar las gestiones correspondientes antes las instituciones públicas, Gobiernos Provinciales, Regionales, Nacionales, Entidades Cooperantes el cual pretende cofinanciar la Municipalidad Distrital Chiara

L. Conclusiones y Recomendaciones

1. El problema central del presente proyecto es: “Limitada provisión de energía eléctrica para satisfacer las necesidades básicas de las localidades de Bellavista y Inyalla Alta del Distrito de Chiara.

2. Las principales causas que originan al problema central son: Desaprovechamiento del los sistemas eléctricos cercanos a la zona. Deficiente gestión del servicio de energía eléctrica Limitada Infraestructura para conectarse al sistema eléctrico más cercano. Inexistencia de un comité de electrificación.

3. La Alternativa Seleccionada tiene un monto de Inversión de CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VENTIUNO CON 68/100 NUEVOS SOLES (S/. 190,421.68), Presentando estos, mejores indicadores económicos los cuales se detallan a continuación:

INDICADORES Indicadores  

ECONOMICOSSistema

Convencional

Sistema Fotovoltaico

Tasa de Descuento % 9% 9%VAN S/. 259,928 -30,271TIR (%) 26.4% 8.0%

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4. La sostenibilidad del proyecto consistente principalmente con la operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo por la Empresa ELECTRO CENTRO S.A. y por parte de los beneficiarios, ya que estos garantizan con el pago del servicio por concepto de suministro de energía eléctrica de acuerdo a su consumo.

5. El presente proyecto, Sistema de Distribución Secundaria de la localidad del distrito de Chiara, como proceso y por la presencia de sus instalaciones, no produce impacto ambiental relevante al medio ambiente local.

6. Con el presente Proyecto Se beneficiaran 45 familias (69 habitantes) de las localidades de Bellavista

7. El periodo de ejecución de la obra es de 5 meses, en donde se emplearan conductores de AAAC 25 mm2 Consistente en la extensión de las Redes Secundarias de Km 4+93 en las localidades de Bellavista e Inyalla Alta, 45 Instalaciones Domiciliarias.

8. Con la Ejecución del presente proyecto se pretende alcanzar el fin último consistente en “DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DE LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA E INYALLA ALTA DEL DISTRITO DE CHIARA PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO”.

1 RECOMENDACIONES1. Se recomienda la Viabilidad y ejecución de este proyecto por ser socialmente

rentable y sostenible

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M. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADAOBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN Desarrollo Socio Económico y Productivo de las localidades de Bellavista e Inyalla Alta del

Distrito de Chiara Provincia de Huamanga – Ayacucho”.Aumento del consumo unitario de energía eléctrica anual (KWh/año).

Registros de consumo de energía de la empresa eléctrica local.

Índices de pobreza mejoran en la comunidad.

PRO

POSI

TO

Adecuada provisión de energía eléctrica para satisfacer las necesidades básicas de las localidades de Bellavista e Inyalla Alta del Distrito de Chiara Provincia de Huamanga – Ayacucho”.

Aumento del número de usuarios de electricidad:  Estadísticas de usuarios de la empresa de electricidad local.

Crecimiento vegetativo dentro de los indicadores previstos.

Existe un marco regulatorio que establezca una tarifa al alcance de la población.

CO

MPO

NEN

TES

Disponibilidad de infraestructura de transmisión de energía eléctrica.Existencia del comité de electrificación.

4+44 km de red secundaria instalada y 45 sistemas de medición y acometidas domiciliarias instaladas a un costo de S/. 143,566.57

Difusión y capacitación

Informes de seguimiento y monitoreo de la construcción de la infraestructura eléctrica.

Registro de los acuerdos y convenios firmados por las instituciones involucradas.

La municipalidad, como entidad supervisora de la ejecución del proyecto, está realmente capacitada para realizar esta tarea.

Las instituciones involucradas cumplen los acuerdos y convenios firmados.

AC

CIO

NES Instalación de redes eléctricas de servicios públicos de electricidad y su interconexión al

sistema de energía.Organización de comités de electrificación y firma de convenios de Administración, Operación

y Mantenimiento.Capacitación y Promoción a sobre fuentes de energía eléctrica no convencional.

ITEM DESCRIPCION COSTO S/.

1 Intangibles 12,973.40  Estudio Definitivo 4,307.00  Otros Intangibles 8,666.40     2 Inversión en activos 172,279.88     

2.3 Red Secundaria 143,566.57  Suministro Origen Transable 34,358.19  Suministro Origen No Transable 80,169.12  Montaje (Mano de obra Calificada) 13,355.26  Montaje (Mano de obra No Calificada) 7,184.00  Transporte de Equipos y Materiales 8,500.00     

2.4 Gastos Generales 14,356.662.5 Utilidades 14,356.66

     3 Otros Gastos 5,168.40

3.1 Compensación por Servidumbre 0.003.2 Supervisión de obra 5,168.403.3 Otros 0.00  COSTO TOTAL INVERSION 190,421.68

Informes de liquidación de obras.Registros y facturas.Actas de entrega de conformidad de

obras.

Los presupuestos requeridos se obtienen de manera oportuna.

Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen de manera oportuna.

Interés de las instituciones involucradas en la ejecución del proyecto.

Obtener el apoyo de la población a la ejecución del proyecto.

Elaboración: Equipo técnico