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7 y 8 de Julio Hotel Holiday Inn
Boca del Río, Veracruz
“La Auditoría como una herramienta de
innovación, gestión y de crecimiento sostenido
en las entidades públicas y privadas.”
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Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González Rectora
Universidad Veracruzana
Mtra. Leticia Rodríguez Audirac Secretaria Académica
Universidad Veracruzana
Mtra. Liliana I. Betancourt Trevedhan Directora General del Área Académica Económico Administrativa
Universidad Veracruzana
Dr. José Rigoberto Gabriel Argüelles Director General de la Unidad de Estudios de Posgrados
Universidad Veracruzana
Dra. Patricia Arieta Melgarejo Directora
Facultad de Contaduría y Administración
Universidad Veracruzana
MAF. Margarita Altamirano Vásquez Coordinadora de Investigación y Posgrado
Facultad de Contaduría y Administración
Universidad Veracruzana
Dr. Luis Arturo Contreras Durán Coordinador de la Maestría en Auditoría
Universidad Veracruzana
Directorio
Diseño: LSCA. Eliyamiley Aguilar
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Congreso Internacional MAUV
Las diferentes auditorías, permiten a las entidades públicas y privadas
la correcta gestión de sus operaciones y la posibilidad de innovar ante
panoramas.
México al igual que muchos países vive momentos cruciales, en
donde la sociedad exige lideres íntegros en todos los ámbitos.
El profesional contable debe de responder a esta exigencia.
Transparencia, anticorrupción, y la fiscalización son proyecciones del
buen desempeño del profesionista contable y en particular del auditor.
Debido a esto, la Maestría en Auditoría de la Universidad Veracruzana
ha creado este Primer Congreso Internacional, donde profesionistas,
estudiantes, académicos y expertos compartirán sus experiencias y
aportaciones sobre los diversos tipos de auditorías y temas esenciales
adyacentes, así como las ventajas y beneficios que ofrecen a las
entidades y sobre todo innovar en ellas.
El objetivo del Primer Congreso Internacional MAUV 2016 es el de
posicionar la práctica de la auditoría en sus diferentes modalidades,
en las entidades públicas y privadas lo que repercutirá de manera
positiva en nuestro país, es por eso el título de este primer Congreso
“La Auditoría Como Una Herramienta De Innovación, Gestión y de
Crecimiento Sostenido En Las Entidades Públicas Y Privadas”.
Acuden a este evento profesionales de diversos países y
connacionales.
En la mesa uno: Sector privado se abordan especificaciones de las
pequeñas y medianas empresas, su control interno, la aplicación de
las Normas de Información Financiera, fiscalización electrónica, , entre
otros.
Información
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Mesa dos: Sector Público control y fiscalización del gasto público,
gobiernos eficientes en la utilización de los recursos y la situación
actual de la auditoría gubernamental en México.
Mesa tres: Auditorías y Áreas Especializadas, relacionadas con la
auditoría forense: un acercamiento a la investigación, auditoría
informática como mecanismo de evaluación y control. Los retos
financieros y de fiscalización pública para el IMSS derivados del
decreto que otorga seguridad social al régimen de incorporación fiscal.
Maestría en Auditoría
La Maestría en Auditoría perteneciente a la Facultad de Contaduría y
Administración zona Xalapa de la Universidad Veracruzana cuenta
con 3 generaciones de egresados y 40 estudiantes vigentes.
Es un posgrado que responde a las exigencias de mayor preparación
y especialización en materia de auditoría.
La Maestría en Auditoría se ha encaminado como un posgrado de
calidad que viene a resolver una necesidad de superación profesional
y que ha generado interés entre los egresados de distintas carreras
del área económico-administrativa.
Ahora a un poco más de tres años se puede asegurar que la Maestría
en Auditoría ha contribuido en una mejora profesional y da una
oportunidad al entorno para llevar a cabo una transformación en el
quehacer administrativo y de auditoría.
La Maestría en Auditoría, se fundamenta en la importancia que tiene la
aplicación de la normatividad correspondiente dentro de nuestro país y
del entorno económico mundial, el cual conlleva a la aplicación de los
postulados incluidos dentro de las Normas de Información Financiera
y de las Normas de Auditoría para la aplicación de los procesos
de auditoría a las entidades económicas.
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Visión
La Maestría en Auditoría es un programa de posgrado pertinente y de
calidad, formadora de Maestros con conocimientos y competencias
que los hacen profesionistas líderes adecuados y necesarios en el
campo laboral empresarial, público y social, a nivel estatal, nacional e
Internacional y que impactan en la productividad de las entidades y en
el desarrollo socioeconómico del país.
Misión:
Formar recursos humanos de alto nivel, capaces de generar y aplicar
el conocimiento de la auditoría que los hagan gozar de prestigio en su
vinculación con los sectores empresarial, público y social.
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HORA ACTIVIDAD
8:00 – 9:00 Registro de Participantes
9:00 – 10:00 I N A U G U R A C I Ó N
10:00 – 11:30
MTRO. DAVID NIETO MARTÍNEZ
Socio Director de Nieto Bravo y Asociados S.C.
“AUDITORÍA ELECTRÓNICA ”
11:30 – 13:00
DR. FRANCISCO BORRÁS
ATIÉNZAR Vicepresidente de la
Asociación Nacional de Economistas y Contadores de
Cuba
“LA MATERIALIDAD DE LA AUDITORÍA Y LOS FACTORES
CUALITATIVOS: EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES”
Estructura del Congreso
Día 7 De Julio-Conferencias
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13:00 - 14:30
MTRO. JOSÉ ARMANDO PLATA SANDOVAL
Auditor Superior del Estado de Coahuila.
“GOBIERNOS CONFIABLES”
14:30 – 16:00 R E C E S O
16:00 – 17:30
DRA. ELVIA EDHALÍ MORENO CÍNTORA.
Vicepresidenta de Comercio Exterior CANACINTRA
Houston
“EL PAPEL DE LAS AUDITORÍAS EN EL
FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS”
“AUDITORÍA ELECTRONICA”
17:30 - 19:00
DRA. JUANA UMAÑA AGUILAR
Socio de la oficina Veracruz y de la división de Impuestos de MXGA (México Global Alliance)
“CONTROL DE CALIDAD”
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MESA 1: SECTOR PRIVADO
HORA PONENCIA AUTORES
9:00 -9:20 Beneficios de la auditoría financiera en la administración de las pymes en México.
Luis Ricardo Uribe Castro
Marco Antonio Ortiz Jiménez
Héctor Rogelio Olivares Galván
9:20 – 9:40 El control interno en la mpyme. Jhoana Griselda García Morales
Rafael Gerónimo Moreno Luce
9:40 - 10:00 Tendencia de la fiscalización electrónica. Ana Laura Juárez Aburto
10:00 - 10:20 Adecuaciones a la nif B-8 y el efecto del término “control” en personas morales
régimen opcional
Christian Rafael Ortiz Méndez
Oshman Seth Escudero Ramírez
Marcos Javier Cortés Cuevas
10:20 - 10:40 La revisión de los libros sociales en las
empresas del sector privado.
María del Pilar Enríquez Gómez
Elena Aguilar Canseco
María del Carmen González Goenaga
10:40 - 11:00 Mecánica de determinación de ISR de
acuerdo a los cfdi, evalúa si te adhieres a ella o no.
Guadalupe Verónica Vela Hernández
Alma Delia Hernández Hernández
María del Carmen García García
11:00 – 11:30 R E C E S O
11:40 - 12:00 Auditoría administrativa: técnicas de control en las empresas del sector
privado
Arturo Zepeda Pineda
Tania Beatriz Quintero Bastos
Lauro Francisco Contreras Romano
12:00 - 12:20 El ahorro para el retiro en México: una
estrategia fiscal para las nuevas generaciones de trabajadores.
José Martín García Morales
Rafael Gerónimo Moreno Luce
Iván Báez Castellano
12:20 - 12:40 Mejoras administrativas a partir de la
metodología Balanced Scorecard en las medianas empresas.
Ricardo Ortega Santana
Blanca Estela Specia Berra
Natalia Murrieta Martínez
12:40 - 13:00 Propuesta de un indicador de gestión tributaria de las empresas en México
como herramienta para auditoría fiscal.
César Vega Zárate
Jerónimo Ricárdez Jiménez
Sergio Pozo Ceballos
13:00 - 13:20 La gestión del conocimiento como
estrategia de innovación en el sector hotelero de Xalapa, Ver.
Eber Jardiel Pérez Zúñiga
Natalia Murrieta Martínez
Lucero Denizze Aguilar Amaya
13:20 - 13:40 Principales cambios del régimen de incorporación fiscal para el 2016.
Alma Delia Hernández Hernández
Guadalupe Verónica Vela Hernández
13:40 – 14:00 La auditoría integral como herramienta
para la toma de decisiones dentro de una organización
Aldo Rafael Domínguez Rodríguez
14:30 - 16:00 COMIDA Y CLAUSURA
Día 8 De Julio- Ponencias
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MESA 2: SECTOR PÚBLICO
HORA PONENCIA AUTORES
9:00 -9:20 El control y fiscalización del gasto público
municipal.
Sayuri Yaret Badillo Peralta
Yair Román Joaquín Tlaxcalteco
Gerardo Eduardo León Hernández
9:20 – 9:40
Estudio exploratorio descriptivo sobre las tic´s relacionadas con la transparencia en
el órgano de fiscalización superior durante el periodo 2012-2015.
Raúl de la Fuente
José Martin Cadena Barajas
9:40 - 10:00 Gobiernos municipales eficientes en la
utilización de los recursos públicos.
María Eugenia Sentíes Santos
María Esther Fragoso Terán
René Melgarejo Argüelles
10:00 - 10:20 La función de la contraloría interna en los ayuntamientos veracruzanos: realidades
y limitantes.
Myrna Iselda Maravert Alba
José Antonio Molina Hernández
José Antonio Molina Ramírez
10:20 - 10:40 La corrupción y los poderes fácticos:
factores de complejidad en el diseño e implementación de la política fiscal
Rosa María Cuellar Gutiérrez
Dulce María Cano Ortiz
Jerónimo Domingo Ricárdez Jiménez
10:40 - 11:00
La situación actual de la auditoría gubernamental en México y la
instauración del sistema nacional anticorrupción.
Javier Montalvo Pardo
Claudia María Hernández Rincón
Eber Demetrio Cabañas Ramos
11:00 – 11:30 R E C E S O
11:40 - 12:00 La revisión presupuestal en el marco de
la armonización contable
Ana Karen Castellanos Hernández.
Josefina Fernández Cardeña
Luis Arturo Contreras Durán
12:00 - 12:20 La ética, praxis de la participación
multidisciplinaria en la Auditoría Integral.
Consuelo Landa Martínez
Carlos Gerardo Hernández López
Jorge García Gálvez
12:20 - 12:40 Auditoría de Gestión ambiente general y
universitario Cuba-México
Karen Gutiérrez Echevarría
David de Jesús Ávila Cob
Cesar Yael Rueda Hernández
12:40 -13:20 Control de la gestión pública; enfoque contable, financiero y presupuestal.
Anabel Galván Sarabia.
Enriqueta Sarabia Ramírez
Sergio Pozo Ceballos
13:00 - 13:20 Propuesta de un sistema estatal
anticorrupción en Veracruz
Nathalie Archer Peclers
Héctor Julián Vargas Rubín
Natalia Murrieta Martínez
13:20 - 13:40
Los retos financieros y de fiscalización pública para el IMSS derivados del
decreto que otorga seguridad social al Régimen de Incorporación Fiscal
Alma Aurora Flores Martín del Campo
Cleotilde Orozco Flores
Marcos Javier Cortés Cuevas
13:40 – 14:00 La controlaría en México y en otros
países de américa latina. Rosario Ivón Rojas Alba
María Esther Vázquez Sanromán
14:30 - 16:00 COMIDA Y CLAUSURA
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MESA 3: AUDITORIAS Y ÁREAS ESPECIALIZADAS HORA PONENCIA AUTORES
9:00 -9:20 Auditoria forense: un acercamiento a la
investigación sobre el tema. Stella Maldonado García
Leydy Alexandra Trujillo Botina
9:20 – 9:40 La contabilidad electrónica en el sector
primario en México Gerardo Viveros Contreras
Héctor Rogelio Olivares Galván
9:40 - 10:00 Detección del fraude en los estados
financieros mediante la aplicación de la auditoría.
Evelia Flores Córdoba
Angie Guadalupe Sánchez Hernández
Flor de Fátima Quiahua Alamillo
10:00 - 10:20 Los proyectos productivos y la cohesion
social en México
Margarita Altamirano Vásquez
Patricia Arieta Melgarejo
Héctor Manuel Villanueva Lendechy
10:20 - 10:40 Universidad de la Habana la auditoria de
gestión a las ies públicas de Ecuador María Inés Zambrano Zambrano
Elvira Armada Trabas
10:40 - 11:00 La auditoría informática como mecanismo
de evaluación y control al sistema del centro de apoyo a la titulación (cat)
Rosa Isela Aguilar Castillo
Patricia Arieta Melgarejo
Daniel Antonio López Lunagómez
11:00 – 11:30 R E C E S O
11:40 - 12:00
Percepción de riesgo generada para detectar operaciones simuladas a través de la adición del art. 69b del código fiscal
de la federación.
Inés Angélica Terán G
María Esther Fragoso T
María Eugenia Sentíes S.
12:00 - 12:20 La exportación como ventaja de
competitividad en las PYMES: caso zarzaparrilla Saavedra
Carlos Miguel Cañedo González
María José Luna García
María Fernanda Méndez Galán
12:20 - 12:40 Diseño de un manual de Control de
Calidad para firmas de Auditoría pequeñas y medias.
Isabel Lascurain Gondon
Juana Umaña Aguilar
Jacinta Alvarado Theurel.
12:40 – 13:00 Propuesta de descentralización fiscal del
impuesto al valor agregado para el estado de Veracruz”
Juana Umaña Aguilar
Ismael Esquivel Gámez
Eliel García Peña
13:00 - 13:20 La auditoría actual como una gestión pro activa en las organizaciones sostenibles.
Haydee Nancy Alvarado Romero
Camerina Quevedo Valenzuela
José Antonio Aguirre Guzmán
13:20 - 13:40 La Auditoria Aduanera y sus
implicaciones.
Sayuri Yaret Badillo Peralta
Yair Román Joaquín Tlaxcalteco
Gerardo Eduardo León Hernández
13:40 – 14:00 La implantación de un sistema de control de calidad en una firma de contadores.
Ana Laura Moreno Zárate.
Ricardo Méndez Hernández
Luis Arturo Contreras Durán
14:30 - 16:00 COMIDA Y CLAUSURA