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Página 1 de 10 7 y 8 de Julio Hotel Holiday Inn Boca del Río, Veracruz La Auditoría como una herramienta de innovación, gestión y de crecimiento sostenido en las entidades públicas y privadas.”

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7 y 8 de Julio Hotel Holiday Inn

Boca del Río, Veracruz

“La Auditoría como una herramienta de

innovación, gestión y de crecimiento sostenido

en las entidades públicas y privadas.”

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Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González Rectora

Universidad Veracruzana

Mtra. Leticia Rodríguez Audirac Secretaria Académica

Universidad Veracruzana

Mtra. Liliana I. Betancourt Trevedhan Directora General del Área Académica Económico Administrativa

Universidad Veracruzana

Dr. José Rigoberto Gabriel Argüelles Director General de la Unidad de Estudios de Posgrados

Universidad Veracruzana

Dra. Patricia Arieta Melgarejo Directora

Facultad de Contaduría y Administración

Universidad Veracruzana

MAF. Margarita Altamirano Vásquez Coordinadora de Investigación y Posgrado

Facultad de Contaduría y Administración

Universidad Veracruzana

Dr. Luis Arturo Contreras Durán Coordinador de la Maestría en Auditoría

Universidad Veracruzana

Directorio

Diseño: LSCA. Eliyamiley Aguilar

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Congreso Internacional MAUV

Las diferentes auditorías, permiten a las entidades públicas y privadas

la correcta gestión de sus operaciones y la posibilidad de innovar ante

panoramas.

México al igual que muchos países vive momentos cruciales, en

donde la sociedad exige lideres íntegros en todos los ámbitos.

El profesional contable debe de responder a esta exigencia.

Transparencia, anticorrupción, y la fiscalización son proyecciones del

buen desempeño del profesionista contable y en particular del auditor.

Debido a esto, la Maestría en Auditoría de la Universidad Veracruzana

ha creado este Primer Congreso Internacional, donde profesionistas,

estudiantes, académicos y expertos compartirán sus experiencias y

aportaciones sobre los diversos tipos de auditorías y temas esenciales

adyacentes, así como las ventajas y beneficios que ofrecen a las

entidades y sobre todo innovar en ellas.

El objetivo del Primer Congreso Internacional MAUV 2016 es el de

posicionar la práctica de la auditoría en sus diferentes modalidades,

en las entidades públicas y privadas lo que repercutirá de manera

positiva en nuestro país, es por eso el título de este primer Congreso

“La Auditoría Como Una Herramienta De Innovación, Gestión y de

Crecimiento Sostenido En Las Entidades Públicas Y Privadas”.

Acuden a este evento profesionales de diversos países y

connacionales.

En la mesa uno: Sector privado se abordan especificaciones de las

pequeñas y medianas empresas, su control interno, la aplicación de

las Normas de Información Financiera, fiscalización electrónica, , entre

otros.

Información

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Mesa dos: Sector Público control y fiscalización del gasto público,

gobiernos eficientes en la utilización de los recursos y la situación

actual de la auditoría gubernamental en México.

Mesa tres: Auditorías y Áreas Especializadas, relacionadas con la

auditoría forense: un acercamiento a la investigación, auditoría

informática como mecanismo de evaluación y control. Los retos

financieros y de fiscalización pública para el IMSS derivados del

decreto que otorga seguridad social al régimen de incorporación fiscal.

Maestría en Auditoría

La Maestría en Auditoría perteneciente a la Facultad de Contaduría y

Administración zona Xalapa de la Universidad Veracruzana cuenta

con 3 generaciones de egresados y 40 estudiantes vigentes.

Es un posgrado que responde a las exigencias de mayor preparación

y especialización en materia de auditoría.

La Maestría en Auditoría se ha encaminado como un posgrado de

calidad que viene a resolver una necesidad de superación profesional

y que ha generado interés entre los egresados de distintas carreras

del área económico-administrativa.

Ahora a un poco más de tres años se puede asegurar que la Maestría

en Auditoría ha contribuido en una mejora profesional y da una

oportunidad al entorno para llevar a cabo una transformación en el

quehacer administrativo y de auditoría.

La Maestría en Auditoría, se fundamenta en la importancia que tiene la

aplicación de la normatividad correspondiente dentro de nuestro país y

del entorno económico mundial, el cual conlleva a la aplicación de los

postulados incluidos dentro de las Normas de Información Financiera

y de las Normas de Auditoría para la aplicación de los procesos

de auditoría a las entidades económicas.

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Visión

La Maestría en Auditoría es un programa de posgrado pertinente y de

calidad, formadora de Maestros con conocimientos y competencias

que los hacen profesionistas líderes adecuados y necesarios en el

campo laboral empresarial, público y social, a nivel estatal, nacional e

Internacional y que impactan en la productividad de las entidades y en

el desarrollo socioeconómico del país.

Misión:

Formar recursos humanos de alto nivel, capaces de generar y aplicar

el conocimiento de la auditoría que los hagan gozar de prestigio en su

vinculación con los sectores empresarial, público y social.

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HORA ACTIVIDAD

8:00 – 9:00 Registro de Participantes

9:00 – 10:00 I N A U G U R A C I Ó N

10:00 – 11:30

MTRO. DAVID NIETO MARTÍNEZ

Socio Director de Nieto Bravo y Asociados S.C.

“AUDITORÍA ELECTRÓNICA ”

11:30 – 13:00

DR. FRANCISCO BORRÁS

ATIÉNZAR Vicepresidente de la

Asociación Nacional de Economistas y Contadores de

Cuba

“LA MATERIALIDAD DE LA AUDITORÍA Y LOS FACTORES

CUALITATIVOS: EXPERIENCIAS

INTERNACIONALES”

Estructura del Congreso

Día 7 De Julio-Conferencias

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13:00 - 14:30

MTRO. JOSÉ ARMANDO PLATA SANDOVAL

Auditor Superior del Estado de Coahuila.

“GOBIERNOS CONFIABLES”

14:30 – 16:00 R E C E S O

16:00 – 17:30

DRA. ELVIA EDHALÍ MORENO CÍNTORA.

Vicepresidenta de Comercio Exterior CANACINTRA

Houston

“EL PAPEL DE LAS AUDITORÍAS EN EL

FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS”

“AUDITORÍA ELECTRONICA”

17:30 - 19:00

DRA. JUANA UMAÑA AGUILAR

Socio de la oficina Veracruz y de la división de Impuestos de MXGA (México Global Alliance)

“CONTROL DE CALIDAD”

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MESA 1: SECTOR PRIVADO

HORA PONENCIA AUTORES

9:00 -9:20 Beneficios de la auditoría financiera en la administración de las pymes en México.

Luis Ricardo Uribe Castro

Marco Antonio Ortiz Jiménez

Héctor Rogelio Olivares Galván

9:20 – 9:40 El control interno en la mpyme. Jhoana Griselda García Morales

Rafael Gerónimo Moreno Luce

9:40 - 10:00 Tendencia de la fiscalización electrónica. Ana Laura Juárez Aburto

10:00 - 10:20 Adecuaciones a la nif B-8 y el efecto del término “control” en personas morales

régimen opcional

Christian Rafael Ortiz Méndez

Oshman Seth Escudero Ramírez

Marcos Javier Cortés Cuevas

10:20 - 10:40 La revisión de los libros sociales en las

empresas del sector privado.

María del Pilar Enríquez Gómez

Elena Aguilar Canseco

María del Carmen González Goenaga

10:40 - 11:00 Mecánica de determinación de ISR de

acuerdo a los cfdi, evalúa si te adhieres a ella o no.

Guadalupe Verónica Vela Hernández

Alma Delia Hernández Hernández

María del Carmen García García

11:00 – 11:30 R E C E S O

11:40 - 12:00 Auditoría administrativa: técnicas de control en las empresas del sector

privado

Arturo Zepeda Pineda

Tania Beatriz Quintero Bastos

Lauro Francisco Contreras Romano

12:00 - 12:20 El ahorro para el retiro en México: una

estrategia fiscal para las nuevas generaciones de trabajadores.

José Martín García Morales

Rafael Gerónimo Moreno Luce

Iván Báez Castellano

12:20 - 12:40 Mejoras administrativas a partir de la

metodología Balanced Scorecard en las medianas empresas.

Ricardo Ortega Santana

Blanca Estela Specia Berra

Natalia Murrieta Martínez

12:40 - 13:00 Propuesta de un indicador de gestión tributaria de las empresas en México

como herramienta para auditoría fiscal.

César Vega Zárate

Jerónimo Ricárdez Jiménez

Sergio Pozo Ceballos

13:00 - 13:20 La gestión del conocimiento como

estrategia de innovación en el sector hotelero de Xalapa, Ver.

Eber Jardiel Pérez Zúñiga

Natalia Murrieta Martínez

Lucero Denizze Aguilar Amaya

13:20 - 13:40 Principales cambios del régimen de incorporación fiscal para el 2016.

Alma Delia Hernández Hernández

Guadalupe Verónica Vela Hernández

13:40 – 14:00 La auditoría integral como herramienta

para la toma de decisiones dentro de una organización

Aldo Rafael Domínguez Rodríguez

14:30 - 16:00 COMIDA Y CLAUSURA

Día 8 De Julio- Ponencias

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MESA 2: SECTOR PÚBLICO

HORA PONENCIA AUTORES

9:00 -9:20 El control y fiscalización del gasto público

municipal.

Sayuri Yaret Badillo Peralta

Yair Román Joaquín Tlaxcalteco

Gerardo Eduardo León Hernández

9:20 – 9:40

Estudio exploratorio descriptivo sobre las tic´s relacionadas con la transparencia en

el órgano de fiscalización superior durante el periodo 2012-2015.

Raúl de la Fuente

José Martin Cadena Barajas

9:40 - 10:00 Gobiernos municipales eficientes en la

utilización de los recursos públicos.

María Eugenia Sentíes Santos

María Esther Fragoso Terán

René Melgarejo Argüelles

10:00 - 10:20 La función de la contraloría interna en los ayuntamientos veracruzanos: realidades

y limitantes.

Myrna Iselda Maravert Alba

José Antonio Molina Hernández

José Antonio Molina Ramírez

10:20 - 10:40 La corrupción y los poderes fácticos:

factores de complejidad en el diseño e implementación de la política fiscal

Rosa María Cuellar Gutiérrez

Dulce María Cano Ortiz

Jerónimo Domingo Ricárdez Jiménez

10:40 - 11:00

La situación actual de la auditoría gubernamental en México y la

instauración del sistema nacional anticorrupción.

Javier Montalvo Pardo

Claudia María Hernández Rincón

Eber Demetrio Cabañas Ramos

11:00 – 11:30 R E C E S O

11:40 - 12:00 La revisión presupuestal en el marco de

la armonización contable

Ana Karen Castellanos Hernández.

Josefina Fernández Cardeña

Luis Arturo Contreras Durán

12:00 - 12:20 La ética, praxis de la participación

multidisciplinaria en la Auditoría Integral.

Consuelo Landa Martínez

Carlos Gerardo Hernández López

Jorge García Gálvez

12:20 - 12:40 Auditoría de Gestión ambiente general y

universitario Cuba-México

Karen Gutiérrez Echevarría

David de Jesús Ávila Cob

Cesar Yael Rueda Hernández

12:40 -13:20 Control de la gestión pública; enfoque contable, financiero y presupuestal.

Anabel Galván Sarabia.

Enriqueta Sarabia Ramírez

Sergio Pozo Ceballos

13:00 - 13:20 Propuesta de un sistema estatal

anticorrupción en Veracruz

Nathalie Archer Peclers

Héctor Julián Vargas Rubín

Natalia Murrieta Martínez

13:20 - 13:40

Los retos financieros y de fiscalización pública para el IMSS derivados del

decreto que otorga seguridad social al Régimen de Incorporación Fiscal

Alma Aurora Flores Martín del Campo

Cleotilde Orozco Flores

Marcos Javier Cortés Cuevas

13:40 – 14:00 La controlaría en México y en otros

países de américa latina. Rosario Ivón Rojas Alba

María Esther Vázquez Sanromán

14:30 - 16:00 COMIDA Y CLAUSURA

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MESA 3: AUDITORIAS Y ÁREAS ESPECIALIZADAS HORA PONENCIA AUTORES

9:00 -9:20 Auditoria forense: un acercamiento a la

investigación sobre el tema. Stella Maldonado García

Leydy Alexandra Trujillo Botina

9:20 – 9:40 La contabilidad electrónica en el sector

primario en México Gerardo Viveros Contreras

Héctor Rogelio Olivares Galván

9:40 - 10:00 Detección del fraude en los estados

financieros mediante la aplicación de la auditoría.

Evelia Flores Córdoba

Angie Guadalupe Sánchez Hernández

Flor de Fátima Quiahua Alamillo

10:00 - 10:20 Los proyectos productivos y la cohesion

social en México

Margarita Altamirano Vásquez

Patricia Arieta Melgarejo

Héctor Manuel Villanueva Lendechy

10:20 - 10:40 Universidad de la Habana la auditoria de

gestión a las ies públicas de Ecuador María Inés Zambrano Zambrano

Elvira Armada Trabas

10:40 - 11:00 La auditoría informática como mecanismo

de evaluación y control al sistema del centro de apoyo a la titulación (cat)

Rosa Isela Aguilar Castillo

Patricia Arieta Melgarejo

Daniel Antonio López Lunagómez

11:00 – 11:30 R E C E S O

11:40 - 12:00

Percepción de riesgo generada para detectar operaciones simuladas a través de la adición del art. 69b del código fiscal

de la federación.

Inés Angélica Terán G

María Esther Fragoso T

María Eugenia Sentíes S.

12:00 - 12:20 La exportación como ventaja de

competitividad en las PYMES: caso zarzaparrilla Saavedra

Carlos Miguel Cañedo González

María José Luna García

María Fernanda Méndez Galán

12:20 - 12:40 Diseño de un manual de Control de

Calidad para firmas de Auditoría pequeñas y medias.

Isabel Lascurain Gondon

Juana Umaña Aguilar

Jacinta Alvarado Theurel.

12:40 – 13:00 Propuesta de descentralización fiscal del

impuesto al valor agregado para el estado de Veracruz”

Juana Umaña Aguilar

Ismael Esquivel Gámez

Eliel García Peña

13:00 - 13:20 La auditoría actual como una gestión pro activa en las organizaciones sostenibles.

Haydee Nancy Alvarado Romero

Camerina Quevedo Valenzuela

José Antonio Aguirre Guzmán

13:20 - 13:40 La Auditoria Aduanera y sus

implicaciones.

Sayuri Yaret Badillo Peralta

Yair Román Joaquín Tlaxcalteco

Gerardo Eduardo León Hernández

13:40 – 14:00 La implantación de un sistema de control de calidad en una firma de contadores.

Ana Laura Moreno Zárate.

Ricardo Méndez Hernández

Luis Arturo Contreras Durán

14:30 - 16:00 COMIDA Y CLAUSURA