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NOTAS METODOLÓGICAS RELATIVAS A LOS DATOS RECOGIDOS EN EL CAPÍTULO 9

DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN

FUENTEFORMA

DE OBTENCIÓN DE LOS DATOS

TRATAMIENTOREALIZADO

DE LOS DATOS

UNIDAD DE

MEDIDA

Presupuesto,ingresosy gastos

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Área de Hacienda y Administración

Pública.Excmos.

Ayuntamientos de Málaga, Valencia

y Zaragoza

Contacto directo con el Excmo. Ayuntamiento

de Sevilla, Málaga, Valencia y Zaragoza

Datos brutos. Porcentajes

Euros

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9.1.2. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR ÁREAS. EJERCICIO 2014

0 CORPORACIÓN MUNICIPAL 66.459.063,99 00100 Deuda Pública 65.985.400,11 00200 Partido Popular 276.687,96 00300 Partido Socialista Obrero Español 157.887,96 00400 Izquierda Unida 39.087,96 1 AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 150.184.148,24 10000 Área de Urbanismo y Medio Ambiente 7.818.877,00 10101 Servicio de Parques y Jardines 15.289.491,04 10103 Servicio de Protección Ambiental 1.068.410,74 10105 Servicio especializado de la Agencia Local de la Energía 74.439,48 10200 Gerencia de Urbanismo 38.817.964,58 10400 LIPASAM 87.114.966,40 2 AREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 302.743.015,14 20000 Área de Hacienda y Administración Pública 1.142.128,75 20001 Reestructuración Sector Público Local 3.200.000,00 20100 Dirección General de Hacienda y Recursos Humanos 3.733.862,47 20101 Intervención 1.140,00 20103 Servicio de Tesorería 1.522.875,00 20105 Tribunal Económico Administrativo 8.348,60 20106 Anexo de Personal 194.825.121,81 20107 Servicio de Recursos Humanos 64.848.033,85 20108 Servicio de Desarrollo 201.000,00 20109 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 90.000,00 20302 Servicio de Contratación 51.000,00 20306 Servicio de Estadística 409.824,49 20307 Instituto Tecnológico del Ayuntamiento de Sevilla 2.128.057,64 20401 Servicio de Gobierno Interior 4.430.909,22 20404 Servicio de Cementerio 413.500,00 20405 Servicio de Edificios Municipales 18.188.418,64 20408 Servicio de Patrimonio 465.761,87 20500 Agencia Tributaria de Sevilla 7.083.032,80 3 AREA DE EMPLEO, ECONOMÍA, FIESTAS MAYORES Y TURISMO 34.327.387,24 30001 Servicio de Fiestas Mayores 4.664.899,95 30101 Servicio de Promoción y Formación Empresarial 13.732.537,23 30102 Promoción y formación Empresarial. Proyectos Nuevos 80.413,83 30103 Servicio de Administración de Empleo 4.882.639,45 30105 Empleo. Proyectos de Formación 1.192.411,25 30106 Empelo. Nuevos Proyectos de Formación 541.788,68 30107 Empleo. Proyectos de Inserción 2.407.888,80 30108 Empleo. Nuevos Proyectos de Inserción 704.841,07 30109 Empleo. Proyectos de Orientación 493.841,16 30110 Empleo. Nuevos Proyectos de Orientación 480.528,21 30111 Servicio de Consumo 288.778,01 30500 Consorcio de Turismo 3.856.819,60 30600 Oficina de Relaciones Externas 1.000.000,00 4 AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD 81.007.500,17 40000 Área de Seguridad y Movilidad 29.303,00 40100 Dirección General de Movilidad 1.878.668,00 40101 Servicio de Proyectos y Obras 5.239.985,02 40102 Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes 78.750,00 40105 Servicio especializado del Instituto del Taxi 2.681.452,50 40200 Dirección General de Seguridad 780.000,00 40201 Policía Local 8.172.197,48

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9.1.2. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR ÁREAS. EJERCICIO 2014 (continuación)

40202 Servicio de Protección Civil, Gestión y Proyectos 2.010.550,00 40203 Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 5.710.008,46 40204 Centro de Coordinación Operativa 406.291,71 40300 TUSSAM 54.020.294,00 5 AREA DE CULTURA, EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 35.412.328,31 50101 Servicio de Educación 380.835,00 50102 Servicio de Juventud 1.140.976,34 50103 Escuela Virgen de la Esperanza 277.676,24 50105 Cultura. Servicio de Gestión Administrativa 3.961.331,73 50106 Banda Municipal de Música 112.765,00 50200 Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla 5.952.607,00 50300 Instituto Municipal de Deportes 23.586.137,00 6 AREA DE FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y ZONAS DE ESP. ACTUAC. 66.397.749,61 60101 Dirección General Asuntos Sociales 53.286.354,24 60104 Asuntos Sociales y Zonas Especial Actuación, Proyectos Nuevos 106.485,03 60201 Servicio de la Mujer 1.576.054,61 60203 Servicio de Salud 3.115.614,38 60205 Laboratorio Municipal 341.122,46 60300 Dirección Gral. De Zonas de Especial Actuación 7.752.118,89 60301 Servicio de Cooperación al Desarrollo 220.000,00 7 AREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE DISTRITOS 9.135.791,56 70101 Servicio de Participación Ciudadana 1.177.630,00 70200 Dirección Gral. De Desconcentración Adva y Coordinación de Servicios 788.253,80 70211 Distrito Casco Antiguo 569.415,14 70212 Distrito Macarena 765.060,27 70213 Distrito Nervión 512.154,78 70214 Distrito Cerro Amate 881.161,88 70215 Distrito Sur 732.625,74 70216 Distrito Triana 498.622,94 70217 Distrito Norte 715.712,69 70218 Distrito San Pablo - Santa Justa 623.380,63 70219 Distrito Este-Alcosa-Torreblanca 1.243.688,42 70220 Distrito Bellavista La Palmera 370.835,75 70221 Distrito Los Remedios 257.249,52 8 DELEGACIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES 370.720,95 80001 Dirección de Protocolo y Casa Consistorial 27.588,95 80002 Servicio de Planificación y Coordinación de Programas 223.529,00 80003 Servicio de Informe, Asesoría y Contencioso 9.500,00 80006 Consejo Económico y Social 22.420,00 80008 Oficina Defensor del Ciudadano 25.647,00 80010 Fundación Alberto Jiménez-Becerril 62.036,00 9 ALCALDÍA 263.577,25 90001 Servicio de Alcaldía 152.420,91 90002 Gabinete de Comunicación 111.156,34 TOTAL PRESUPUESTO 746.301.282,46

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9.1.3. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2014

01101 Deuda pública 65.985.400,1113001 Administración General de la Seguridad Ciudadana 809.303,0013200 Seguridad y Orden Público. Administración General 50.424.875,2013202 Policía Local. Servicios Generales 9.986.064,7613300 Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento. Administración General 2.011.707,0713301 Tráfico y Transportes 3.099.398,4013302 Ordenación de la Circulación 2.219.336,6213400 Protección Civil. Administración General 638.559,4013402 Coordinación Operativa 406.291,7113403 Protección Civil 10.550,0013500 Servicio de Extinción de Incendios. Administración General 22.818.158,2313501 Servicio de Extinción de Incendios 5.710.008,4615101 Urbanismo 38.817.964,5815200 Vivienda 214.159,8115501 Vías Públicas 837.258,8916201 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos 45.116.514,1716301 Limpieza viaria 42.575.090,5716400 Cementerio. Administración General 3.439.296,5516401 Cementerio 413.500,0016501 Alumbrado Público 7.803.057,0017000 Administración General del Medio Ambiente 2.863.943,5217100 Parques y jardines. Administración General 8.353.813,4217101 Conservación y Mantenimiento de Parques y Jardines 14.579.858,0417201 Protección y Mejora del Medio Ambiente 201.405,4017202 Control de la Calidad Ambiental 1.000.000,0021101 Pensiones - Jubilaciones 3.362.968,4122101 Atenciones Sociales a Favor de los Empleados 56.447.056,6822102 Otras Prestaciones. Prevención de Riesgos Laborales 1.357.636,4523000 Administración General de Servicios Sociales 9.782.907,3423001 Administración General Servicio de la Mujer 809.233,0023101 Cooperación al Desarrollo 220.000,0023102 Funcionamiento y Equipamiento Red Básica Servicios Sociales 1.499.244,8523104 Intervención con la Iniciativa Social 3.298.437,6023105 Atención Primaria con Población en General 2.842.655,1123106 Intervención con Menores en sus Diferentes Contextos 2.707.892,0823108 Intervención en Situaciones de Urgencia y Emergencia 2.133.472,6323110 Intervención con Personas Sin Hogar 5.053.313,8823111 Intervención Población Inmigrante y Minorías Étnicas 30.000,0023112 Intervención en Zonas con Necesidad de Transformación Social 795.493,5123113 Intervención con Población Chabolista 771.468,3023114 Plan Integral para la Comunidad Gitana 6.368,3223201 Plan de Igualdad de Oportunidades 224.044,0023202 Promoción de la Mujer 1.112.287,1023203 Plan Contra la Prostitución 98.600,0023204 Unidad Contra la Violencia 102.123,5123205 Coeducación 39.000,0023207 Plan Integral Tres Barrios-Amate 30.000,0023208 Plan Integral Su Eminencia 3.000,0023301 Intervención con Personas Mayores y Discapacitados 17.383.575,3723302 Servicio Ayuda a Domicilio Dependencia 24.633.036,5124100 Fomento de Empleo. Administración General 2.625.019,5724101 Políticas de Empleo 4.087.122,5224110 Proyecto Genes 125.014,6024120 Escuela Taller Alcosa 340.331,0424121 Escuela Taller Barrio Sur 344.373,31

(1) Centros que imparten ese nivel, pudiéndo impartir otros niveles (2) No incluye el alumnado de distancia. FUENTE: Junta de Andalucía. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Unidad Estadística y Cartográfica.

PROGRAMA DESCRIPCIÓN PROGRAMA EUROS

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9.1.3. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2014 (continuación)

PROGRAMA DESCRIPCIÓN PROGRAMA EUROS

24123 Escuela Taller Miraflores 123.303,1224127 Taller de Empleo Polígono Sur I 42.458,4524128 Escuela Taller Torreblanca 293.317,0624130 Taller de Empleo Torreblanca 65.833,5324131 Taller de Empleo Norte 57.495,5324132 Taller de Empleo Polígono Sur II 67.783,8324133 Taller de Empleo Amate 55.252,8324134 Escuela Taller Tres Barrios - Amate 205.000,0024135 Escuela Taller San Pablo 123.303,1224136 Inservión de Jóvenes Titulados Universitarios 290.000,0024137 Dinamización Prelaboral para la Transición al Empleo en el Polígono Sur 174.841,0724138 Taller Empleo Alcosa 15.748,1124139 Proyectos Redes Sevilla 2.405.035,5524166 Proyecto Experiencias Profesionales 122.853,2524168 Acciones Experimentales 120.000,0024179 Proyecto Orienta 878.169,3724180 Fomento de Empleo Agrario 96.200,0031300 Acciones Públicas Relativas a la Salud. Administración General 9.181.922,2731301 Acciones Públicas relativas a la Salud 3.043.403,9031302 Plan Municipal de Drogodependencia 721.431,2431303 Laboratorio 341.122,4632000 Adminstración General de Educación 798.662,7832101 Escuela Virgen de la Esperanza 277.676,2432102 Colegios y Otros Centros Educativos 6.763.075,5332302 Convenios y Relaciones con las Universidades 16.000,0032303 Subvenciones Educación 93.488,0032304 Actividades Educativas Comunidad Escolar 271.347,0033000 Administración General de Cultura 6.004.861,0133400 Dirección y Administración Cultural 5.952.607,0033406 Subvenciones de Cultura 3.961.331,7333503 Conciertos 112.765,0033600 Administración General Reales Alcázares 121.860,9433701 Ocio y Tiempo Libre 5.630.047,0233702 Juventud 1.012.730,7433703 Leonardo Da Vinci. Movilidad 128.245,6033800 Administración General Fiestas Mayores y Festejos 3.004.482,0333801 Fiestas Populares y Festejos 439.659,4033802 Fiestas Mayores 4.664.899,9534000 Administración General de Deportes 1.228.468,9234101 Promoción y Fomento del Deporte 23.586.137,0042500 Agencia Municipal de la Energía 74.438,4843000 Administración General Comercio, Turismo y PYMES 3.452.956,6543107 Consumo 588.778,0143200 Administración General Ordenación y Promoción Turística 289.510,2243201 Ordenación y Promoción Turística 3.856.819,6043301 Economía, Dirección y Administración 943.854,7943302 Promoción Comercial e Industrial 12.744.081,6744000 Administración Gral del Transporte 248.502,1944101 Mantenimiento y Desarrollo del Transporte 55.898.962,0044103 Instituto del Taxi 2.681.452,5049101 Desarrollo y Producción Informática 2.128.057,6491200 Órganos de Gobierno 6.727.439,2291203 Grupos Políticos 473.663,8892000 Administración General 48.472.644,92

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9.1.3. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2014 (continuación)

PROGRAMA DESCRIPCIÓN PROGRAMA EUROS

92003 Gobierno Interior 1.405.110,4792004 Asesoría Jurídica 9.500,0092005 Gestión de Personal 1.412.280,6892006 Servicio de Alcaldía 1.900,0092007 Centro de Prensa 111.156,3492008 Protocolo 54.234,0092009 Casa Consistorial 27.588,9592010 Patrimonio 465.761,8792011 Contratación 51.000,0092012 Edificios Municipales 11.457.716,8592013 Parque Móvil y Talleres 3.216.183,9892014 Planificación y Coordinación de Programas 223.529,0092016 Imprenta 210.500,0092094 Gratificaciones de Personal 995.967,8292095 Productividad 723.188,0092096 Sustituciones 1.029.905,9492098 Reestructuración organizativa 797.666,3292099 Otros Contratos de Personal 280.000,0092200 Administración General Relaciones Institucionales 73.547,4192300 Administración General Información Básica y Estadística 1.556.009,2892301 Estadística 409.824,4992400 Participación Ciudadana. Administración General 8.393.930,7492401 Participación Ciudadana 1.581.119,5592404 Dinamización de Centros Cívicos 617.000,0092430 Zona Triana-Los Remedios 4.000,0092431 Zona Sur 4.000,0092432 Zona Bellavista-La Palmera 2.000,0092433 Zona Macarena 3.000,0092434 Zona Norte 4.000,0092435 Zona Casco Antiguo 4.000,0092436 Zona San Pablo 2.000,0092437 Zona Este 4.000,0092438 Zona Cerro Amate 4.000,0092439 Zona Torreblanca 2.000,0092440 Zona Nervión 4.000,0092441 Zona San Jerónimo 3.000,0092500 Oficina Defensor del Ciudadano 124.225,5392900 Imprevistos y Funciones No Clasificadas 3.554.805,5393100 Hacienda Pública. Dirección y Gestión Administrativa 1.556.219,4093101 Intervención 2.059.769,0293102 Consejo Económico y social y TEA. 718.074,5493201 Agencia Tributaria Municipal 7.083.032,8093202 Tribunal Económico Administrativo 8.348,6093400 Gestión de la Deuda y la Tesorería 854.137,4093401 Tesorería 1.522.875,00

TOTAL 746.301.282,46

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9.1.4. PLANTILLA PRESUPUESTARIA AYUNTAMIENTO. EJERCICIO 2014

Concejales 33 33 0 33 0 0Personal Directivo 14 14 0 14 0 0Personal Eventual 105 104 0 104 0 1Miembro T.E.A 5 5 0 5 0 0Total 157 156 0 156 0 1 Habilitados Nacionales 6 5 5 0 0 1Administración general

T.A.G 151 144 112 32 4 3Administrativos 145 106 99 7 3 36Auxiliares 511 450 416 34 20 41Subalternos 29 20 16 4 0 9

Total Admón Gral 836 720 643 77 27 89 Administración especial

Técnicos superiores 173 158 107 51 1 14Técnicos medios 367 345 221 124 1 21Técnicos auxiliares 91 79 41 38 1 11Policía local y sus Aux. 1.260 1.163 1.163 0 6 91Extinción de incendios 532 401 401 0 15 116Cometidos especiales 90 81 41 40 0 9Personal de oficios 36 30 30 0 0 6

Total Admón. Especial 2.549 2.257 2.004 253 24 268Total funcionarios 3.385 2.977 2.647 330 51 357

Laborales Técnicos y Admvos. 20 19 18 1 1 0Obreros 1.870 1.419 1.099 320 105 346

Total laborales 1.890 1.438 1.117 321 106 346Total plantilla 5.438 4.576 3.769 807 157 705

FUENTE: Presupuestos Municipales Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

PLAZAS TOTAL TOTAL FIJOS NO FIJOS V.N.D. DISPONIBLES PLANTILLA OCUPADAS

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79.

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%

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4

%

Anuario Estadístico 2015.Capítulo 9.indd 262 03/02/2016 12:27:08

Page 13: 9 Recursos Municipales · 3 AREA DE EMPLEO, ECONOMÍA, FIESTAS MAYORES Y TURISMO 34.327.387,24 30001 Servicio de Fiestas Mayores 4.664.899,95 30101 Servicio de Promoción y Formación

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263

9. Recursos Municipales

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1

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1

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5.

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7

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sfere

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2.02

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245,

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1.73

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0

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sivos

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os

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CIÓN

Anuario Estadístico 2015.Capítulo 9.indd 263 03/02/2016 12:27:08

Page 14: 9 Recursos Municipales · 3 AREA DE EMPLEO, ECONOMÍA, FIESTAS MAYORES Y TURISMO 34.327.387,24 30001 Servicio de Fiestas Mayores 4.664.899,95 30101 Servicio de Promoción y Formación

Anuario Estadístico 2015.Capítulo 9.indd 264 03/02/2016 12:27:08