Analisis FODA

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ALUMNO : WENCESLAO ENRIQUEZ GONZALEZ MATERIA : ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS II MAESTRO ; DANIEL MAUPONE CARRERA : INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS TETRATMESTRE : 7 FECHA : 6-OCTUBRE-2012 TRABAJO : ANALISIS Y EVALUACION DE UN SISTEMA

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Tecnica que sopesa fortalezas con debilidades como factores internos a la empresa, asi como oportunidades y amenazas como factores externos

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ALUMNO : WENCESLAO ENRIQUEZ GONZALEZMATERIA : ANALISIS Y DISEO DE SISTEMAS II

MAESTRO ; DANIEL MAUPONE

CARRERA : INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

TETRATMESTRE : 7

FECHA : 6-OCTUBRE-2012

TRABAJO : ANALISIS Y EVALUACION DE UN SISTEMA

OBJETIVO Analizar un sistema relacionado con mi mbito laboral con la finalidad de lograr una mejora a dicho sistema mediante algunas tcnicas de anlisis de sistemas .DESARROLLO El sistema que vamos a analizar es el de la recepcin de materiales y refacciones para una empresa de clase mundial ubicada en el corredor industrial la cual se dedica a la fabricacin de pigmento blanco ( materia prima para la pintura automotriz ) .PASO # 1El proveedor de los materiales se reporta al rea de vigilancia para que sea autorizada la entrada a las instalaciones de la empresa .PASO # 2El proveedor entra a las instalaciones de la planta siguiendo las guias de seguridad establecidas por la empresa .PASO # 3El proveedor llega al almacen y se reporta con el receptor de materiales para que le revise su documentacin ( facturas ,remisiones ,etc..) .PASO # 4El receptor de materiales le da gua para la descarga de sus materiales siguiendo las reglas de seguridad establecidas dentro de la empresa para la descarga de materiales .PASO # 5El receptor de materiales verifica que los materiales coincidan fsicamente con lo que se describe en la factura o remisin haciendo tambin una comparacin en el sistema SAP R-3 PASO # 6Si el material es correcto y no presenta ninguna deferiencia tanto en el sistema con lo fsico y la factura del proveedor se procede ha sellarla y firmala dando el VoBo .PASO # 7 El proveedor se dirige hacia al rea de vigilancia para registrar sus facturas para que el Dpto de cuentas por pagar la revise .PASO # 8El receptor de materiales procede a ingresar en el sistema ( SAP ) los materiales generando un IMR ( Informe de material recibido ) para que el Dpto de cuentas por pagar realize el pago correspondiente .

GENERACION DE MRP AUTOMATICOY/O REQUISICION DIRECTACOMPRADOR MROPROVEEDORRECEPCION ALMACENALMACEN DEPROYECTOSMAT.ACEPTADOSIMAT.ACEPTADOSINOSERVICIO ROJOSINOACOMODOALMACENGENERALACOMODOALMACENCONSTRUCCIONSINOI N I C I OF I N Q. A.NOSINOCARGODIRECTOENTREGARAL USUARIOMAT. DELSTOCKALAMCENGRAL.