Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas...

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01/09/2019 al: SIAF: SICOIN GL Pagina: Página 1 de 60 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA Fecha: 01/10/2019 Hora: 08:13:39 DEPARTAMENTO DE: EL PROGRESO R00815556.rpt Clasificación Institucional: 12100201 Usuario: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Fecha de: 30/09/2019 Ejercicio: 2019 OPERACIÓN BANCARIA No. DOCTO BANCARIO OPERACIÓN TESORERIA F.APROB C.REG No. PAGO DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL. CUENTA CORRIENTE: 3-005-09207-3 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA (CUT) SALDO INICIAL : 8,573,211.11 02/09/2019 PAG 28778524 CHEQUES 33186 39,366,787.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS POR CARGOS REPRESENTATIVOS EN SESIONES ORDINARIAS HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALVARO ANTONIO ORELLANA ORELLANA NIT: E37850385 - ORELLANA ORELLANA,ALVARO ANTONIO 12,569.14 0.00 02/09/2019 PAG 28778525 CHEQUES 33185 39,366,792.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS POR CARGOS REPRESENTATIVOS EN SESIONES ORDINARIAS HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ENRIQUE ESTRADA RAMIREZ NIT: E37850272 - ESTRADA RAMIREZ,GUILLERMO ENRIQUE 14,458.68 0.00 02/09/2019 PAG 28778527 CHEQUES 33184 39,366,797.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS POR CARGOS REPRESENTATIVOS EN SESIONES ORDINARIAS HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY ROLANDO ARCHILA ORELLANA NIT: E37850129 - ARCHILA ORELLANA,NERY ROLANDO 1,529.94 0.00 02/09/2019 PAG 28778528 CHEQUES 33183 39,366,802.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS POR CARGOS REPRESENTATIVOS EN SESIONES ORDINARIAS HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELENA ERMELY CALDERON FAJARDO NIT: E37817569 - CALDERON FAJARDO,ELENA ERMELY 9,363.44 0.00 02/09/2019 PAG 28778529 CHEQUES 33182 39,366,806.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS POR CARGOS REPRESENTATIVOS EN SESIONES ORDINARIAS HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO NIT: E37817996 - ORELLANA PINTO,JORGE ANTONIO 16,560.00 0.00 02/09/2019 PAG 28778530 CHEQUES 33181 39,366,811.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS POR CARGOS REPRESENTATIVOS EN SESIONES ORDINARIAS HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KAREN LISSETTE TRABANINO SABÁN NIT: E37850216 - TRABANINO SABÁN,KAREN LISSETTE 9,133.60 0.00 02/09/2019 PAG 28778531 CHEQUES 33180 39,366,816.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS POR CARGOS REPRESENTATIVOS EN SESIONES ORDINARIAS HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JEREMÍAS HERRERA VÉLIZ NIT: E39961609 - HERRERA VÉLIZ,JEREMÍAS 10,074.86 0.00 02/09/2019 PAG 28778532 CHEQUES 33179 39,366,821.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS POR CARGOS REPRESENTATIVOS EN SESIONES ORDINARIAS HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL NIT: E24549400 - LOPEZ GARCIA,EDWING OSVALDO 10,074.86 0.00

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01/09/2019 al:

SIAF: SICOIN GL Pagina: Página 1 de 60

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA Fecha: 01/10/2019

Hora: 08:13:39

DEPARTAMENTO DE: EL PROGRESOR00815556.rpt

Clasificación Institucional: 12100201Usuario:

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 30/09/2019

Ejercicio: 2019

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN

TESORERIAF.APROB C.REG No. PAGO DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-005-09207-3 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA (CUT) SALDO INICIAL : 8,573,211.11

02/09/2019 PAG 28778524 CHEQUES 33186 39,366,787.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS POR

CARGOS REPRESENTATIVOS EN SESIONES

ORDINARIAS HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

PARA EL EMPLEADO ALVARO ANTONIO ORELLANA

ORELLANA

NIT: E37850385 - ORELLANA

ORELLANA,ALVARO

ANTONIO

12,569.14 0.00

02/09/2019 PAG 28778525 CHEQUES 33185 39,366,792.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS POR

CARGOS REPRESENTATIVOS EN SESIONES

ORDINARIAS HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ENRIQUE

ESTRADA RAMIREZ

NIT: E37850272 - ESTRADA

RAMIREZ,GUILLERMO

ENRIQUE

14,458.68 0.00

02/09/2019 PAG 28778527 CHEQUES 33184 39,366,797.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS POR

CARGOS REPRESENTATIVOS EN SESIONES

ORDINARIAS HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

PARA EL EMPLEADO NERY ROLANDO ARCHILA

ORELLANA

NIT: E37850129 - ARCHILA

ORELLANA,NERY ROLANDO

1,529.94 0.00

02/09/2019 PAG 28778528 CHEQUES 33183 39,366,802.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS POR

CARGOS REPRESENTATIVOS EN SESIONES

ORDINARIAS HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

PARA EL EMPLEADO ELENA ERMELY CALDERON

FAJARDO

NIT: E37817569 - CALDERON

FAJARDO,ELENA ERMELY

9,363.44 0.00

02/09/2019 PAG 28778529 CHEQUES 33182 39,366,806.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS POR

CARGOS REPRESENTATIVOS EN SESIONES

ORDINARIAS HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO ORELLANA

PINTO

NIT: E37817996 - ORELLANA

PINTO,JORGE ANTONIO

16,560.00 0.00

02/09/2019 PAG 28778530 CHEQUES 33181 39,366,811.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS POR

CARGOS REPRESENTATIVOS EN SESIONES

ORDINARIAS HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

PARA EL EMPLEADO KAREN LISSETTE TRABANINO

SABÁN

NIT: E37850216 - TRABANINO

SABÁN,KAREN LISSETTE

9,133.60 0.00

02/09/2019 PAG 28778531 CHEQUES 33180 39,366,816.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS POR

CARGOS REPRESENTATIVOS EN SESIONES

ORDINARIAS HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

PARA EL EMPLEADO JEREMÍAS HERRERA VÉLIZ

NIT: E39961609 - HERRERA

VÉLIZ,JEREMÍAS

10,074.86 0.00

02/09/2019 PAG 28778532 CHEQUES 33179 39,366,821.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS POR

CARGOS REPRESENTATIVOS EN SESIONES

ORDINARIAS HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

PARA EL EMPLEADO EDWING OSVALDO LOPEZ

GARCIA

NIT: E24549400 - LOPEZ

GARCIA,EDWING OSVALDO

10,074.86 0.00

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PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS POR

CARGOS REPRESENTATIVOS EN SESIONES

ORDINARIAS HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

PARA EL EMPLEADO EDWING OSVALDO LOPEZ

GARCIA

03/09/2019 PAG 28786722 NOTAS DE DÉBITO 28786722 39,375,098.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA TIERRA BLANCA,

BRASILAR DEL 26 AL 30 AGOSTO 2019 (34)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

2,500.00 0.00

03/09/2019 PAG 28786723 NOTAS DE DÉBITO 28786723 39,375,100.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA LAS MORALES DEL 26

AL 30 AGOSTO 2019 (34)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

4,000.00 0.00

03/09/2019 PAG 28786724 NOTAS DE DÉBITO 28786724 39,375,102.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA CASAS VIEJAS, SANTA

LUCIA DEL 26 AL 30 AGOSTO 2019 (34)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

9,500.00 0.00

03/09/2019 PAG 28786725 NOTAS DE DÉBITO 28786725 39,375,104.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA ANSHAGUA, EL

INFIERNILLO DEL 26 AL 30 AGOSTO 2019 (34)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

4,500.00 0.00

03/09/2019 PAG 28786726 NOTAS DE DÉBITO 28786726 39,375,106.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA PALO AMONTONADO,

PIEDRA PARADA, EL CALLEJON DEL 26 AL 30

AGOSTO 2019 (34)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

5,500.00 0.00

03/09/2019 PAG 28786727 NOTAS DE DÉBITO 28786727 39,375,108.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA EL OBRAJE DEL 26 AL

30 AGOSTO 2019 (34)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

3,000.00 0.00

03/09/2019 PAG 28786728 NOTAS DE DÉBITO 28786728 39,375,110.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA EL OBRAJE (2) DEL 26

AL 30 AGOSTO 2019 (34)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

2,000.00 0.00

03/09/2019 PAG 28786729 NOTAS DE DÉBITO 28786729 39,375,112.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA SANTA RITA DEL 26 AL

30 AGOSTO 2019 (34)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

6,000.00 0.00

03/09/2019 PAG 28786730 NOTAS DE DÉBITO 28786730 39,375,114.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA EL SUBINAL, AGUA

BLANCA DEL 26 AL 30 AGOSTO 2019 (34)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

5,500.00 0.00

03/09/2019 PAG 28786731 NOTAS DE DÉBITO 28786731 39,375,116.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA SAN RAFAEL, DEL 26

AL 30 AGOSTO 2019 (34)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

3,000.00 0.00

03/09/2019 PAG 28786732 NOTAS DE DÉBITO 28786732 39,375,118.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA CUEVA DEL NEGRO, EL

CHILAR, EL BARREAL, BENQUE VIEJO DEL 26 AL 30

AGOSTO 2019 (34)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

5,500.00 0.00

03/09/2019 PAG 28786733 NOTAS DE DÉBITO 28786733 39,375,120.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA EL NARANJO, LA

CAMPANA, LA LAGUNETA DEL 26 AL 30 AGOSTO

2019 (34)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

8,500.00 0.00

03/09/2019 PAG 28786734 NOTAS DE DÉBITO 28786734 39,375,122.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE BARRIO EL GOLFO, EL

PORVENIR, NUEVA VIDA DEL 26 AL 30 AGOSTO 2019

(34)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

4,000.00 0.00

03/09/2019 PAG 28786735 NOTAS DE DÉBITO 28786735 39,375,124.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE BARRIO LAS JOYAS, MINERVA,

LINDA VISTA DEL 26 AL 30 AGOSTO 2019 (34)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

6,000.00 0.00

03/09/2019 PAG 28786736 NOTAS DE DÉBITO 28786736 39,375,126.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE BARRIO EL CALVARIO, LA

DEMOCRACIA, LA LOMITA, RECOLECTORES DE

BASURA DEL 26 AL 28 AGOSTO 2019 (34)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

5,000.00 0.00

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PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE BARRIO EL CALVARIO, LA

DEMOCRACIA, LA LOMITA, RECOLECTORES DE

BASURA DEL 26 AL 28 AGOSTO 2019 (34)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

03/09/2019 PAG 28786737 NOTAS DE DÉBITO 28786737 39,375,128.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA PATACHE, LA PAZ DEL

26 AL 30 AGOSTO 2019 (34)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

5,000.00 0.00

03/09/2019 PAG 28786738 NOTAS DE DÉBITO 28786738 39,375,130.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA LA LIBERTAD,

CHIGUELA DEL 26 AL 30 AGOSTO 2019 (34)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

3,500.00 0.00

03/09/2019 DIR 28786756 DEPÓSITOS 104105936, 104105935, 104105937, 1018294939,375,164.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

03/09/2019 07:58:04 con número de documento 12597827

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 312,468.51

04/09/2019 DIR 28794602 DEPÓSITOS 9667939 39,382,758.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12604256

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 1,500.00

04/09/2019 DIR 28794627 DEPÓSITOS 9673785 39,382,786.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12604268

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 230.00

04/09/2019 DIR 28794674 DEPÓSITOS 10182948 39,382,832.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12604288

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 6,592.00

04/09/2019 DIR 28794710 DEPÓSITOS 104105938, 104105939, 10182132, 0965724, 10699888039,382,872.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

03/09/2019 16:41:23 con número de documento 12604300

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 17,089.65

04/09/2019 PAG 28795779 CHEQUES 33187 39,384,219.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO CONSERVACION DE PARQUES E

INSTALACIONES DEPORTIVAS

NIT: 29650127 -

SOLIS,VILLACORTA,,OTTO,HU

MBERTO

2,310.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795780 CHEQUES 33189 39,384,221.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA

NIT: 1780082K -

PINTO,,,MARGARITO,

4,000.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795783 CHEQUES 33190 39,384,227.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICPIO

NIT: 52081885 -

PINEDA,RAFAEL,,BLANCA,AR

ACELY

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795784 CHEQUES 33204 39,384,229.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS TECNIFICO COMO

ENTRENADOR DE FÚTBOL DE LA MUNICIPALIDAD

DE GUASTATOYA

NIT: 17042429 -

MONZON,MORALES,,RODRIG

O,

2,200.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795786 CHEQUES 33199 39,384,231.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA

NIT: 42956153 -

BELTETON,CONTRERAS,,AGU

EDA,MARINA

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795788 CHEQUES 33202 39,384,233.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA

NIT: 52468267 -

HERNANDEZ,GONZALEZ,,ENR

IQUE,

2,860.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795791 CHEQUES 33201 39,384,235.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LAS

ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS

Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA

NIT: 721474K -

AROCHE,CATALAN,,LEONEL,

2,200.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795813 CHEQUES 33203 39,384,279.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICPIO

NIT: 38130637 -

PELAEZ,QUIROA,,KARLA,IREN

E

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795815 CHEQUES 33200 39,384,281.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 42958709 -

PEÑA,LOPEZ,MARTINEZ,JAQU

ELINE,LOURDES

1,500.00 0.00

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GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 42958709 -

PEÑA,LOPEZ,MARTINEZ,JAQU

ELINE,LOURDES

04/09/2019 PAG 28795818 CHEQUES 33188 39,384,287.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO CONSERVACION DE PARQUES E

INSTALACIONES DEPOTIVAS

NIT: 2573685K -

ARCHILA,HERRERA,,ALFRED

O,

2,970.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795819 CHEQUES 33193 39,384,289.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE

ENTRENADOR DE FUTBOL

NIT: 47008008 -

PEREZ,MAZARIEGOS,,LISAND

RO,FRANCISCO

2,420.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795821 CHEQUES 33211 39,384,291.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO CONCEJO Y ALCALDIA

NIT: 16282485 -

VARGAS,CORONADO,,BYRON,

VINICIO

3,410.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795824 CHEQUES 33223 39,384,293.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA

NIT: 32126050 -

GARCIA,ESTRADA,REYES,IRM

A,MARINA

2,970.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795828 CHEQUES 33196 39,384,301.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

NIT: 1550489 -

DARDON,DARDON,,LUIS,FERN

ANDO

6,820.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795830 CHEQUES 33198 39,384,303.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA POLICIA

MUNICPAL DE TRANSITO

NIT: 17451175 -

ORELLANA,FRANCO,,CARLOS

,LEONEL

7,150.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795833 CHEQUES 33197 39,384,305.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

NIT: 80260195 -

MORALES,PEREZ,,NYSA,LILIA

NY

3,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795838 CHEQUES 33195 39,384,313.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LAS

ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES DEPORTIVAS

Y RECREATIVAS

NIT: 12721115 -

MEJIA,GOMEZ,,SAMUEL,

1,870.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795843 CHEQUES 33194 39,384,317.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 70087946 -

HERRERA,CASTRO,,DEBORA,

MARIA GUADALUPE

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795847 CHEQUES 33192 39,384,321.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 68486480 -

GARCIA,LOPEZ,,MILDRED,LIS

ETH

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795850 CHEQUES 33191 39,384,327.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 55702406 -

FRANCO,DEOCUTE,,FERNAND

A,IRACEMA

2,090.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795852 CHEQUES 33219 39,384,329.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 523350K -

ORELLANA,CHACON,,ROMILI

O,

3,080.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795854 CHEQUES 33227 39,384,331.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LAS

ACTIVIDADES DELA DIRECCION MUNICIPAL DE LA

MUJER

NIT: 29948703 -

CASTAÑEDA,SAMAYOA,MOS

COSO,MIRIAM,NOEMI

2,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795855 CHEQUES 33226 39,384,333.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO CONSERVACION DE PARQUES E

INSTALACIONES DEPORTIVAS

NIT: 5301130 -

MORALES,ALDANA,,MARIO,R

OBERTO

2,970.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795859 CHEQUES 33225 39,384,335.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE PARQUES E

INSTALACIONES DEPORTIVAS

NIT: 16892208 -

AYALA,ANDRADE,,OVIDIO,RA

UL

2,970.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795880 CHEQUES 33224 39,384,364.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE PARQUES E

INSTALACIONES DEPORTIVAS

NIT: 16575911 -

ARANA,MERLOS,,JORGE,RON

ALDO

2,970.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795888 CHEQUES 33228 39,384,384.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESOR

ADMINISTRATIVO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE

GUASTATOYA

NIT: 19912072 -

CATALAN,SALGUERO,,VALEN

TIN,OTONIEL

3,960.00 0.00

Page 5: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESOR

ADMINISTRATIVO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE

GUASTATOYA

04/09/2019 PAG 28795903 CHEQUES 33218 39,384,402.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE

MANTENIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

NIT: 12429570 -

ORELLANA,ARROYO,,NERI,DA

NIEL

2,970.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795911 CHEQUES 33214 39,384,414.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO

SEGURIDAD EN EL PARQUE ACUÁTICO MUNICIPAL

DE GUASTATOYA

NIT: 22368043 -

PENSAMIENTO,AGUIRRE,,HEC

TOR,MANUEL

3,025.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795917 CHEQUES 33220 39,384,420.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO CONCEJO Y ALCALDIA

NIT: 24818372 -

ARCHILA,MARROQUIN,,OSCA

R,OBDULIO

3,630.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795931 CHEQUES 33217 39,384,439.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LAS

ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA

MUJER.

NIT: 16506316 -

MARTINEZ,SIMON,,LUIS,SANT

IAGO

2,970.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795935 CHEQUES 33207 39,384,443.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LAS

ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS

Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA.

NIT: 24553409 -

RAMOS,MARTINEZ,,OSCAR,A

LBERTO

3,300.00 0.00

04/09/2019 PAG 28795936 CHEQUES 33209 39,384,445.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE

MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ACUATICO

MUNICIPAL DE GUASTATOYA

NIT: 24699829 -

QUIROZ,LOPEZ,,NERY,

2,750.00 0.00

04/09/2019 PAG 28796160 CHEQUES 33208 39,384,584.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LAS

ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS

Y RECREATIVAS

NIT: 6190456 -

PEÑA,GUAJACA,,DEMECIO,

2,750.00 0.00

04/09/2019 PAG 28796162 CHEQUES 33205 39,384,586.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICPIO

NIT: 103053980 -

ORELLANA,MARROQUIN,,VAL

TER,AMILCAR

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28796190 CHEQUES 33212 39,384,607.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA

NIT: 10169695 -

MORENO,ORELLANA,MORAL

ES,CLARA,LUZ

1,700.00 0.00

04/09/2019 PAG 28796220 CHEQUES 33216 39,384,631.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LAS

ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES DEPORTIVAS

Y RECREATIVAS

NIT: 20181558 - DE LOS

ANGELES,RAMIREZ,,ELIZAND

RO,

8,470.00 0.00

04/09/2019 PAG 28796231 CHEQUES 33215 39,384,644.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LAS

ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES DEPORTIVAS

Y RECREATIVAS

NIT: 45350566 -

CARRANZA,LOPEZ,,ESVIN,OR

LANDO

2,400.00 0.00

04/09/2019 PAG 28796238 CHEQUES 33213 39,384,650.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 52078787 -

PEREZ,LOPEZ,,CLAUDIA,CRIS

TINA

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28796247 CHEQUES 33206 39,384,656.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS TECNIFICO COMO

SEGURIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

NIT: 5168791 -

OLIVA,BETANCURT,,JOSE,MA

RIA

3,630.00 0.00

04/09/2019 PAG 28796273 CHEQUES 33210 39,384,678.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION

MUNICPAL DE LA MUJER

NIT: 52079805 -

PRADO,ALVAREZ,MARROQUI

N,DAYANA,WALEZKA

3,400.00 0.00

04/09/2019 PAG 28796286 CHEQUES 33231 39,384,695.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO PARQUE ACUATICO MUNICPAL

NIT: 59686952 -

SABAN,CALDERON,,ZOILA,ES

PERANZA

3,300.00 0.00

Page 6: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

NIT: 59686952 -

SABAN,CALDERON,,ZOILA,ES

PERANZA

04/09/2019 PAG 28796299 CHEQUES 33222 39,384,705.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 59359919 -

ECHEVERRIA,ORELLANA,BEL

TETON,ISAMAR,

665.04 0.00

04/09/2019 PAG 28796314 CHEQUES 33230 39,384,720.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO CONCEJO Y ALCALDIA

NIT: 15253341 -

ARRIVILLAGA,ARCHILA,,LION

EL,

2,860.00 0.00

04/09/2019 PAG 28796342 CHEQUES 33221 39,384,747.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE GUARDIÁN

DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE MUNICIPAL DE

GUASTATOYA

NIT: 8519315 -

SALGUERO,GARCIA,,CARLOS,

HUMBERTO

2,860.00 0.00

04/09/2019 PAG 28796353 CHEQUES 33229 39,384,755.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE VENTANILLA

DE ATENCION AL VECINO DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

NIT: 52080579 -

LOAIZA,GARCIA,,BRENDA,AR

ACELY

2,742.37 0.00

04/09/2019 PAG 28803263 CHEQUES 33248 39,391,048.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 27470083 -

RAMOS,MUÑOZ,ARCHILA,CEL

ESTE,MARIA AURORA

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803280 CHEQUES 33276 39,391,065.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO MANEJO Y SUPERVISION DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE

GUASTATOYA

NIT: 28796047 -

CASTILLO,MARROQUIN,,CRIS

TIAN,BALTAZAR

3,000.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803304 CHEQUES 33283 39,391,091.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 99710625 -

COLINDRES,ORELLANA,,DEL

MY,NOHEMY

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803316 CHEQUES 33285 39,391,101.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 102682496 -

ORELLANA,RUANO,,CRISTY,

MAIDELY

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803335 CHEQUES 33286 39,391,112.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 68799918 -

MEJICANOS,CRUZ,,MARIA,AL

EJANDRA

1,980.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803376 CHEQUES 33288 39,391,125.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 88240827 -

ORELLANA,MARROQUIN,,AN

A,LUCIA

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803401 CHEQUES 33290 39,391,146.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE MAESTRO DE

EDUCACIÓN FÍSICA

NIT: 66613884 -

PRADO,VASQUEZ,,EDWING,FE

RNANDO

2,000.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803443 CHEQUES 33236 39,391,190.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUACION

DEL MUNICPIO

NIT: 80370810 -

ROJAS,MORALES,,NERY,OMA

R

2,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803452 CHEQUES 33240 39,391,196.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 46737820 -

CARIAS,HERNANDEZ,,MARLE

NY,XIOMARA

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803481 CHEQUES 33241 39,391,230.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 83454756 -

MENDOZA,MORALES,,GLORIA

,MIGDALIA MAGALY

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803506 CHEQUES 33243 39,391,256.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 71342842 - ARGUETA,DE

LEON,,JORGE,ENRIQUE

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803541 CHEQUES 33245 39,391,318.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 92574335 -

LOPEZ,ORTEGA,,CINDY,YANE

TH

2,090.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803570 CHEQUES 33246 39,391,363.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 58676732 -

PAIZ,FLORES,,ANGELICA,

1,500.00 0.00

Page 7: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

04/09/2019 PAG 28803582 CHEQUES 33232 39,391,378.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO CONCEJO Y ALCALDIA

NIT: 22752757 -

ORELLANA,ORELLANA,,SANT

IAGO,DE JESUS

2,420.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803598 CHEQUES 33233 39,391,390.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO CONCEJO Y ALCALDIA

NIT: 8289190 -

FALLA,MENDEZ,ORELLANA,S

HIRLEY,ELISA

2,970.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803612 CHEQUES 33257 39,391,413.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE MAESTRA DE

EDUCACIÓN MEDIA

NIT: 61941522 -

CARRANZA,,,MARITZA,YANE

TH

1,870.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803620 CHEQUES 33260 39,391,419.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE MAESTRA DE

EDUCACIÓN MEDIA

NIT: 16066472 -

VARGAS,CALDERON,,CESAR,

AUGUSTO

1,870.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803631 CHEQUES 33263 39,391,427.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE

TUTOR EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN CE-EX

NIT: 81922485 -

MARROQUIN,CORADO,,HELLE

N,CELESTE

1,870.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803644 CHEQUES 33266 39,391,443.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE

TUTOR EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN CE-EX

NIT: 34869832 -

RAMOS,,,MAGDALENO,

1,870.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803654 CHEQUES 33274 39,391,449.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE

DE EDUCACIÓN MEDIA

NIT: 88146464 -

COROY,CASTAÑEDA,,SONIA,I

VANIA

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803676 CHEQUES 33282 39,391,471.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 17056047 -

GARCIA,,,MYNOR,FRANCISCO

2,420.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803693 CHEQUES 33281 39,391,492.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 36221163 -

RAMOS,ORELLANA,,MARVIN,

YOVANI

1,870.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803699 CHEQUES 33279 39,391,500.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 87001225 -

LOPEZ,,BALCARCEL,LILIAM,X

IOMARA

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803718 CHEQUES 33280 39,391,514.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS

DE LAS AREAS URBANAS Y RURALES

NIT: 18221270 -

AVILA,REYES,,RAMIRO,DEL

TRANSITO

2,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803729 CHEQUES 33278 39,391,523.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO

SUPERVISOR EDUCATIVO

NIT: 35184868 -

CRUZ,CASTILLO,,JAIME,RODO

LFO

2,420.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803745 CHEQUES 33277 39,391,545.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 78854857 -

CARDONA,CHAVEZ,,SUSAN,L

UCIA

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803769 CHEQUES 33275 39,391,566.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 103188835 -

RAMOS,LINARES,,KATERINE,L

ISSETH

1,200.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803780 CHEQUES 33272 39,391,583.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 10164499 -

SANCHEZ,ISLA,,ESVIN,VALEN

TIN

2,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803798 CHEQUES 33271 39,391,601.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 89586565 -

PAIZ,OLIVA,CHAVEZ,NORMA,

MAIBELY

1,980.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803817 CHEQUES 33270 39,391,629.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 90303539 -

MOSCOSO,BELTETON,,LESLY,

YANETH

1,500.00 0.00

Page 8: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

04/09/2019 PAG 28803839 CHEQUES 33268 39,391,658.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 28795229 -

PENSAMIENTO,CHAMALE,,SE

RGIO,GEOVANI

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803846 CHEQUES 33267 39,391,664.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 35436530 -

ALVAREZ,ARCHILA,MENDEZ,

MAIRA,ELIZABETH

1,980.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803854 CHEQUES 33264 39,391,679.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 95528032 -

GUADAMUS,SOTO,,MARIA,JOS

E

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803866 CHEQUES 33261 39,391,697.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 28800095 -

ORELLANA,CRUZ,,ANA,GABRI

ELA

1,870.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803872 CHEQUES 33259 39,391,706.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 78892007 -

MARROQUIN,ARRIAZA,,HEIDY

,JOHANA

2,000.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803880 CHEQUES 33256 39,391,715.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 30508509 -

ALONZO,HERNANDEZ,,WILLI

AM,ALFREDO

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803884 CHEQUES 33254 39,391,721.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 28798279 -

PEREZ,GALINDO,,MARITZA,S

URIZADAI

2,200.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803899 CHEQUES 33253 39,391,740.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 25751050 -

ROJAS,MORALES,,NERY,ROLA

NDO

4,000.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803907 CHEQUES 33250 39,391,750.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 38719614 -

TANAHUVIA,,REYES,MERARI,

NOHEMI

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803912 CHEQUES 33238 39,391,762.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 95536795 -

RUANO,PEÑA,,VIVIAN,GABRIE

LA

1,200.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803919 CHEQUES 33234 39,391,773.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA

NIT: 2008417K -

RAMIREZ,CASTILLO,,LUIS,AR

TURO

2,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803941 CHEQUES 33273 39,391,777.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO CONSERVACION DEL MEDIO

AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA

NIT: 17144264 -

MARIN,RIVERA,,NERY,ROBER

TO

6,050.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803966 CHEQUES 33295 39,391,820.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA

NIT: 12572160 -

ALVAREZ,MORALES,,CLAUDI

O,PAHOLO

17,196.43 0.00

04/09/2019 PAG 28803979 CHEQUES 33294 39,391,833.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO CONCEJO Y ALCALDIA

NIT: 38125544 -

ESTRADA,SAAVEDRA,,FREDY,

GILBERTO

16,814.29 0.00

04/09/2019 PAG 28803990 CHEQUES 33269 39,391,841.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO CONCEJO Y ALCALDIA

NIT: 7595298 -

MENDEZ,,,LUIS,ARTURO

6,050.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803994 CHEQUES 33265 39,391,845.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO CONSERVACION DE PARQUES E

INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE

GUASTATOYA

NIT: 29082765 -

MONTERROSO,ZEPEDA,,LUDI

N,SADAI

2,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28803998 CHEQUES 33262 39,391,847.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO MANEJO Y SUPERVISION DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE

GUASTATOYA

NIT: 16400194 -

ORTEGA,LIMA,,CARLOS,RAMI

RO

9,900.00 0.00

04/09/2019 PAG 28804012 CHEQUES 33292 39,391,865.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS

DE LAS AREAS URBANAS Y RURALES DEL

MUNICIPIO DE GUASTATOYA

NIT: 13931768 -

JUAREZ,VELIZ,,CARLOS,HUM

BERTO

2,310.00 0.00

Page 9: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS

DE LAS AREAS URBANAS Y RURALES DEL

MUNICIPIO DE GUASTATOYA

NIT: 13931768 -

JUAREZ,VELIZ,,CARLOS,HUM

BERTO

04/09/2019 PAG 28804021 CHEQUES 33293 39,391,878.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LAS

ACTIVIDADES SOCIELES, CULTURALES, DEPORTIVAS

Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA.

NIT: 3172082 -

ORELLANA,VELIZ,,ANIBAL,

4,840.00 0.00

04/09/2019 PAG 28804035 CHEQUES 33291 39,391,896.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LAS

ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS

Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA

NIT: 87310317 -

CHUNI,HERNANDEZ,,SELVIN,

ARIEL

2,200.00 0.00

04/09/2019 PAG 28804050 CHEQUES 33284 39,391,927.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LAS

ACTICIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA

MUJER.

NIT: 8325782 -

GARRIDO,ECHEVERRIA,,EDUA

RDO,

11,000.00 0.00

04/09/2019 PAG 28804061 CHEQUES 33287 39,391,950.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO CONSERCACION DE PARQUES E

INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE

GUASTATOYA

NIT: 15857476 -

MORALES,,,ROEL,AMILCAR

2,200.00 0.00

04/09/2019 PAG 28804072 CHEQUES 33289 39,391,976.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO CONCEJO Y ALCALDIA

NIT: 25198823 -

ALDANA,ORELLANA,,HERNA

N,

2,750.00 0.00

04/09/2019 PAG 28804083 CHEQUES 33252 39,391,990.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE MAESTRA DE

EDUCACIÓN BÁSICA

NIT: 42857120 -

RUIZ,LEIVA,VILLEDA,OLGA,D

EL TRANSITO

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28804095 CHEQUES 33247 39,392,006.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE MAESTRA DE

EDUCACIÓN MEDIA

NIT: 6862748 -

LAZARO,HERNANDEZ,MAZAR

IEGOS,ILIANA,ARACELY

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28804104 CHEQUES 33242 39,392,023.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE MAESTRA DE

EDUCACIÓN INFANTIL

NIT: 99800187 -

CATALAN,CHAVEZ,,DANIELA,

MARIA CELESTE

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28804111 CHEQUES 33239 39,392,029.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE MAESTRA DE

EDUCACIÓN MEDIA

NIT: 69206201 -

ALDANA,OLIVA,,TANIA,MARI

LI

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28804113 CHEQUES 33237 39,392,035.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIO TÉCNICOS DE MAESTRA DE

EDUCACIÓN PRIMARIA

NIT: 54765757 -

HERNANDEZ,GARRIDO,,MERI

N,ANET

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28804116 CHEQUES 33235 39,392,037.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRO

DE COMPUTACIÓN EN EL INED

NIT: 930276K -

MAZARIEGOS,LOPEZ,,JOSUE,

DAVID

1,500.00 0.00

04/09/2019 PAG 28804117 CHEQUES 33244 39,392,039.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO ATENCION A DESASTRES Y GESTION

DE RIESGOS

NIT: 11984112 -

PRADO,ALDANA,,ANIBAL,NO

E

3,080.00 0.00

04/09/2019 PAG 28804122 CHEQUES 33249 39,392,043.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA.

NIT: 28474511 -

LOPEZ,ORTIZ,,JOSE,ARTURO

1,833.33 0.00

04/09/2019 PAG 28804129 CHEQUES 33251 39,392,052.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO CONCEJO Y ALCALDIA

NIT: 25774182 -

CASTILLO,MAYEN,,MANUEL,

ARTEMIO

2,750.00 0.00

04/09/2019 PAG 28804136 CHEQUES 33255 39,392,058.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO CONSERVACION DE PARQUES E

INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE

GUASTATOYA

NIT: 31722695 -

SALAZAR,CRUZ,,MIGDALIA,

2,200.00 0.00

Page 10: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

04/09/2019 PAG 28804142 CHEQUES 33258 39,392,071.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO CONSERVACION DE PARQUES E

INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE

GUASTATOYA

NIT: 10170480 -

JACINTO,JIMENEZ,,JOSE,GEOV

ANNY

2,420.00 0.00

04/09/2019 PAG 28804540 CHEQUES 33296 39,392,560.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PATROL DEL

CONVOY MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 85177849 -

LINARES,CAMEY,,MICHELLE,

GABRIELA

8,248.92 0.00

05/09/2019 DIR 28803220 DEPÓSITOS 10182168, 10182670 39,390,994.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 04/09/2019 00:00:00 con número de documento 12625876

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 375.00

05/09/2019 DIR 28803260 DEPÓSITOS 10182133 39,391,044.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 04/09/2019 00:00:00 con número de documento 12625892

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 1,631.00

05/09/2019 DIR 28804834 DEPÓSITOS 104105940, 104105941, 67692115, 10182167, 10182669, 10700663439,392,912.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

05/09/2019 07:54:16 con número de documento 12627318

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 45,430.52

06/09/2019 DIR 28811903 DEPÓSITOS 9669531, 9669530 39,399,158.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12633930

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 1,212.50

06/09/2019 DIR 28811927 DEPÓSITOS 9675858 39,399,181.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12633939

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 300.00

06/09/2019 DIR 28811963 DEPÓSITOS 67692133 39,399,210.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12633952

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 25.00

06/09/2019 DIR 28812072 DEPÓSITOS 67692116 39,399,322.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12633972

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 1,897.00

06/09/2019 DIR 28812098 DEPÓSITOS 104105942, 104105943, 84538509, 6769213239,399,349.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

05/09/2019 16:58:58 con número de documento 12633981

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 27,038.75

09/09/2019 DIR 28818247 DEPÓSITOS 104105944, 104105946, 84538511, 6769246739,405,425.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

06/09/2019 22:07:53 con número de documento 12640373

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 34,318.93

09/09/2019 DIR 28818533 DEPÓSITOS 104105945 39,405,659.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

07/09/2019 19:41:57 con número de documento 12640542

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 1,973.00

09/09/2019 PAG 28819724 CHEQUES 33301 39,406,526.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE

ENTRENADOR DE FÚTBOL EN LAS ESCUELAS

MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

NIT: 16506421 -

CARRANZA,BETHANCOURT,,

GEOEFREY,EDILBERTO

2,750.00 0.00

09/09/2019 PAG 28819907 CHEQUES 33297 39,406,768.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO JORNALES

R.035 ROSA MARIELA ORELLANA PINTO DEL 05 AL 09

AGOSTO 2019 PARA EL EMPLEADO ROSA MARIELA

ORELLANA PINTO

NIT: E61584316 - ORELLANA

PINTO,ROSA MARIELA

500.00 0.00

09/09/2019 PAG 28819921 CHEQUES 33298 39,406,778.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO JORNALES

R.035 ROSA MARIELA ORELLANA PINTO DEL 19 AL 23

AGOSTO 2019 PARA EL EMPLEADO ROSA MARIELA

ORELLANA PINTO

NIT: E61584316 - ORELLANA

PINTO,ROSA MARIELA

500.00 0.00

09/09/2019 PAG 28819936 CHEQUES 33299 39,406,792.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO JORNALES

R.035 ROSA MARIELA ORELLANA PINTO DEL 26 AL 30

AGOSTO 2019 PARA EL EMPLEADO ROSA MARIELA

ORELLANA PINTO

NIT: E61584316 - ORELLANA

PINTO,ROSA MARIELA

500.00 0.00

Page 11: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

09/09/2019 PAG 28819964 NOTAS DE DÉBITO 28819964 39,406,822.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTATOYA DEL 19 AL 23 AGOSTO 2019

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

5,000.00 0.00

09/09/2019 PAG 28820028 CHEQUES 33300 39,406,886.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE MAESTRA DE

PÁRVULOS FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

DEL MUNICIPIO

NIT: 74553437 -

SOSA,BONILLA,,CARLA,BEAT

RIZ

2,000.00 0.00

09/09/2019 PAG 28820327 NOTAS DE DÉBITO 28820327 39,407,081.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA TIERRA BLANCA,

BRASILAR DEL 02 AL 06 SEPTIEMBRE 2019 (35)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

2,500.00 0.00

09/09/2019 PAG 28820335 NOTAS DE DÉBITO 28820335 39,407,089.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA LAS MORALES DEL 02

AL 06 SEPTIEMBRE DEL 2019 (35)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

4,500.00 0.00

09/09/2019 PAG 28820348 NOTAS DE DÉBITO 28820348 39,407,100.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA CASAS VIEJAS, SANTA

LUCIA DEL 02 AL 06 SEPTIEMBRE 2019 (35)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

6,000.00 0.00

09/09/2019 PAG 28820357 NOTAS DE DÉBITO 28820357 39,407,108.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA ANSHAGUA, EL

INFIERNILLO DEL 02 AL 06 SEPTIEMBRE 2019 (35)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

4,000.00 0.00

09/09/2019 PAG 28820367 NOTAS DE DÉBITO 28820367 39,407,118.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA PALO AMONTONADO,

PIEDRA PARADA, EL CALLEJON DEL 02 AL 06

SEPTIEMBRE 2019 (35)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

6,000.00 0.00

09/09/2019 PAG 28820375 NOTAS DE DÉBITO 28820375 39,407,122.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA PATACHE, LA PAZ DEL

02 AL 06 SEPTIEMBRE 2019 (35)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

4,500.00 0.00

09/09/2019 PAG 28820388 NOTAS DE DÉBITO 28820388 39,407,133.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA EL OBRAJE DEL 02 AL

06 SEPTIEMBRE 2019 (35)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

2,300.00 0.00

09/09/2019 PAG 28820528 NOTAS DE DÉBITO 28820528 39,407,266.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA EL OBRAJE 2 DEL 02 AL

06 SEPTIEMBRE 2019 (35)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

1,800.00 0.00

09/09/2019 PAG 28820541 NOTAS DE DÉBITO 28820541 39,407,276.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA SANTA RITA DEL 02 AL

06 SEPTIEMBRE 2019 (35)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

6,500.00 0.00

09/09/2019 PAG 28820554 NOTAS DE DÉBITO 28820554 39,407,290.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA LA LIBERTAD,

CHIGUELA DEL 02 AL 06 SEPTIEMBRE 2019 (35)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

2,800.00 0.00

09/09/2019 PAG 28820575 NOTAS DE DÉBITO 28820575 39,407,324.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA EL SUBINAL, AGUA

BLANCA SEPTIEMBRE DEL 2019 (35)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

6,000.00 0.00

09/09/2019 PAG 28820581 NOTAS DE DÉBITO 28820581 39,407,334.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA SAN RAFAEL DEL 02 AL

06 SEPTIEMBRE 2019 (35)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

2,500.00 0.00

09/09/2019 PAG 28820589 NOTAS DE DÉBITO 28820589 39,407,346.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA CUEVA DEL NEGRO, EL

CHILAR, EL BARREAL, BENQUE VIEJO DEL 02 AL 06

SEPTIEMBRE DEL 2019 (35)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

6,500.00 0.00

Page 12: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

09/09/2019 PAG 28820606 NOTAS DE DÉBITO 28820606 39,407,366.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA EL NARANJO, LA

CAMPANA, LA LAGUNETA DEL 02 AL 06 SEPTIEMBRE

2019 (35)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

10,000.00 0.00

09/09/2019 PAG 28820619 NOTAS DE DÉBITO 28820619 39,407,381.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE BARRIO EL GOLFO, EL

PORVENIR, NUEVA VIDA DEL 02 AL 06 SEPTIEMBRE

2019 (35)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

4,100.00 0.00

09/09/2019 PAG 28820634 NOTAS DE DÉBITO 28820634 39,407,390.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE BARRIO LAS JOYAS, MINERVA,

LINDA VISTA DEL 02 AL 06 SEPTIEMBRE 2019 (35)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

6,000.00 0.00

09/09/2019 PAG 28820646 NOTAS DE DÉBITO 28820646 39,407,400.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE BARRIO EL CALVARIO, LA

DEMOCRACIA, RECOLECTORES DE BASURA DEL 02

AL 06 SEPTIEMBRE 2019 (35)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

4,000.00 0.00

09/09/2019 PAG 28821910 CHEQUES 33302 39,408,508.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION POST MORTEM (ENRIQUE

CARRANZA DE LEON) MARIA ARCELI CARRANZA DE

LEON 6/13 PARA EL EMPLEADO MARIA ARCELI

CARRANZA DE LEON

NIT: E58848503 - CARRANZA

DE LEON,MARIA ARCELI

3,000.00 0.00

09/09/2019 PAG 28821942 CHEQUES 33303 39,408,553.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A JOSE ALFREDO QUIROZ NAJERA

19/23 PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO QUIROZ

NAJERA

NIT: E24304239 - QUIROZ

NAJERA,JOSE ALFREDO

10,000.00 0.00

09/09/2019 PAG 28822345 CHEQUES 33312 39,408,865.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN FUENTE DE

SODA, UBICADA EN PARQUE ACUÁTICO, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 6163521 -

ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANIT

A,MATILDE

2,218.15 0.00

09/09/2019 PAG 28822354 CHEQUES 33313 39,408,870.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN FUENTE DE

SODA, UBICADA EN PARQUE ACUÁTICO, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 6163521 -

ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANIT

A,MATILDE

1,830.60 0.00

09/09/2019 PAG 28822396 CHEQUES 33315 39,408,889.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN FUENTE DE

SODA, UBICADA EN PARQUE ACUÁTICO, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 6163521 -

ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANIT

A,MATILDE

1,249.90 0.00

09/09/2019 PAG 28822405 CHEQUES 33318 39,408,894.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZACIÓN DE

COMUDE, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,

EL PROGRESO.

NIT: 6163521 -

ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANIT

A,MATILDE

1,884.85 0.00

09/09/2019 PAG 28822417 CHEQUES 33319 39,408,904.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN

EDIFICIO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 28797965 -

ALDANA,ORELLANA,GONZAL

EZ,ALEYDA,AZUCENA

2,392.00 0.00

09/09/2019 PAG 28822432 CHEQUES 33320 39,408,916.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN

ESTADIO COMUNAL ALDEA CASAS VIEJAS, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 28797965 -

ALDANA,ORELLANA,GONZAL

EZ,ALEYDA,AZUCENA

2,560.00 0.00

09/09/2019 PAG 28822441 CHEQUES 33321 39,408,921.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA USO EN

EDIFICIO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 12473871 - ORELLANA,Y

ORELLANA,,ANDOLFO,

330.00 0.00

09/09/2019 PAG 28822453 CHEQUES 33317 39,408,929.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN FUENTE DE

SODA, UBICADA EN PARQUE ACUÁTICO, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 6163521 -

ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANIT

A,MATILDE

8,539.50 0.00

Page 13: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN FUENTE DE

SODA, UBICADA EN PARQUE ACUÁTICO, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 6163521 -

ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANIT

A,MATILDE

09/09/2019 PAG 28822461 CHEQUES 33316 39,408,939.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN FUENTE DE

SODA, UBICADA EN PARQUE ACUÁTICO, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.

NIT: 6163521 -

ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANIT

A,MATILDE

2,098.80 0.00

09/09/2019 PAG 28822480 CHEQUES 33307 39,408,943.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO EN

DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 47768754 - DE LOS

ANGELES,GARCIA,,HILDA,PAT

RICIA

725.00 0.00

09/09/2019 PAG 28822489 CHEQUES 33304 39,408,949.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERROS, APOYO A

GUASTACANINOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 711950K -

CATALAN,CALDERON,,MARVI

N,GIOVANNI

716.00 0.00

09/09/2019 PAG 28822498 CHEQUES 33309 39,408,955.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO EN

FARMACIA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 47768754 - DE LOS

ANGELES,GARCIA,,HILDA,PAT

RICIA

263.00 0.00

09/09/2019 PAG 28822511 CHEQUES 33308 39,408,963.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE CARNE Y POLLO PARA USO EN FUENTE

DE SODA, UBICADA EN PARQUE ACUÁTICO, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 84639733 -

MARROQUIN,MORAN,,GUILLE

RMO,ENRIQUE

11,940.00 0.00

09/09/2019 PAG 28822518 CHEQUES 33310 39,408,971.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, CONCEJO

MUNICIPAL Y ALCALDÍA, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 15271919 -

ALDANA,COLINDRES,,LILIAN

A,

6,110.00 0.00

09/09/2019 PAG 28822540 CHEQUES 33311 39,409,022.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 200 PLIEGOS DE PAPEL ESTERINADO,

PARA USO EN PARQUE ACUÁTICO, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 6163521 -

ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANIT

A,MATILDE

200.00 0.00

09/09/2019 PAG 28822555 CHEQUES 33314 39,409,048.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN FUENTE DE

SODA, UBICADA EN PARQUE ACUÁTICO, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 6163521 -

ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANIT

A,MATILDE

1,837.40 0.00

09/09/2019 PAG 28822567 CHEQUES 33306 39,409,060.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE PLAN

DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 9302018 -

LOPEZ,CARIAS,,HARDIS,EUNI

CE

2,000.00 0.00

09/09/2019 PAG 28822577 CHEQUES 33305 39,409,070.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE PINTURA PARA LAS ACTIVIDADES QUE

REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 9302433 -

ALDANA,REYES,,ELMAN,SILV

ANO

7,150.00 0.00

09/09/2019 PAG 28822588 CHEQUES 33323 39,409,080.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 50 TUBOS DE 6 PULGADAS

CORRUGADOS NO. 3034 PARA DRENAJE, USO EN

MANEJO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO,

DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 40535134 -

ARCHILA,ORELLANA,,MARVI

N,YOVANI

22,500.00 0.00

09/09/2019 PAG 28822600 CHEQUES 33322 39,409,087.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

RECARGA PARA EXTINTOR ABC UBICADOS EN

CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 8372977 - PRODUCTOS

DEL AIRE DE GUATEMALA,

SOCIEDAD ANONIMA

3,500.00 0.00

09/09/2019 PAG 28822614 CHEQUES 33326 39,409,096.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO

DE ALUMNOS, FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN,

DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 9304266 -

RUANO,LOPEZ,,CARLOS,ENRI

QUE

4,000.00 0.00

Page 14: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO

DE ALUMNOS, FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN,

DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 9304266 -

RUANO,LOPEZ,,CARLOS,ENRI

QUE

09/09/2019 PAG 28822625 CHEQUES 33327 39,409,100.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

ARRENDAMIENTO DE DOS VEHÍCULOS TIPO

MICROBUS, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 95768289 -

ORELLANA,JOACHIN,,BYRON,

OMAR

20,000.00 0.00

09/09/2019 PAG 28822636 CHEQUES 33328 39,409,106.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 1422 GALONES DE DIÉSEL PARA USO EN

CONVOY MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 2631857 - ALDANA,DE

LEON,,GILBERTO,

33,061.50 0.00

09/09/2019 PAG 28822647 CHEQUES 33329 39,409,121.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 465 GALONES DE GASOLINA PARA USO

EN CONVOY MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 2631857 - ALDANA,DE

LEON,,GILBERTO,

12,499.20 0.00

09/09/2019 PAG 28822659 CHEQUES 33325 39,409,129.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE 3 TONELADAS

PARA USO OBRA SOCIAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 20115415 -

PRADO,ALVAREZ,,CARLOS,CE

SAR

6,000.00 0.00

09/09/2019 PAG 28822672 CHEQUES 33324 39,409,143.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE UN JUEGO DE COPAS METÁLICAS DE

LUJO, APOYO A FORTALECIMIENTO A LAS

ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES DEPORTIVAS,

DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 12540854 -

PEREZ,OVANDO,,JUAN,CARLO

S

4,500.00 0.00

09/09/2019 PAG 28823605 CHEQUES 33330 39,409,949.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS MORTUARIAS

PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

NIT: 10167447 -

LIMA,OLIVA,CORONADO,ANA

,PATRICIA

24,500.00 0.00

09/09/2019 PAG 28823616 CHEQUES 33333 39,409,961.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 300 SACOS DE CEMENTO TIPO

PORTLAN, PARA USO EN CONSERVACIÓN DE

CAMINOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,

EL PROGRESO.

NIT: 40535134 -

ARCHILA,ORELLANA,,MARVI

N,YOVANI

23,400.00 0.00

09/09/2019 PAG 28823740 CHEQUES 33332 39,410,060.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO AUDIO

AMPLIACIÓN Y PRESENTACIÓN ARTÍSTICA PARA

MARIMBA, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,

EL PROGRESO.

NIT: 7903952 -

SOLIS,MORALES,PEREZ,ALVA

,LUZ

4,800.00 0.00

09/09/2019 PAG 28823762 CHEQUES 33334 39,410,071.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE

FUNCIONA LA ESCUELA MUNICIPAL DE

COMPUTACIÓN EN ALDEA EL SUBINAL, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 6467776 -

PEREZ,AYALA,,MARIA,

900.00 0.00

09/09/2019 PAG 28823774 CHEQUES 33331 39,410,079.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VIDRIOS,

VENTANAS Y PUERTAS CORREDIZAS EN OFICINAS

DEL EDIFICIO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 10166157 -

VALDES,TRIGUEROS,,ESVIN,R

OMEO

3,000.00 0.00

09/09/2019 PAG 28823795 CHEQUES 33336 39,410,107.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

ARRENDAMIENTO DE BUS PARA TRASLADO DE

ALUMNOS, FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN, DE

LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 14811499 - MARROQUIN,Y

MARROQUIN,,CRUZ,

7,500.00 0.00

09/09/2019 PAG 28823807 CHEQUES 33335 39,410,125.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL SUBLIMADOS

PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

SOCIALES CULTURALES Y DEPORTIVAS, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 75340372 - SERIGRAFIAS

GLOBALES SOCIEDAD

ANONIMA

30,000.00 0.00

Page 15: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL SUBLIMADOS

PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

SOCIALES CULTURALES Y DEPORTIVAS, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 75340372 - SERIGRAFIAS

GLOBALES SOCIEDAD

ANONIMA

09/09/2019 PAG 28828021 CHEQUES 33340 39,414,618.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN TIPO CISTERNA PARA

USO EN MANEJO DE LOS SISTEMAS DE AGUA, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO,

SEGÚN CONTRATO 8-2019.

NIT: 64233146 -

RAMIREZ,MANSILLA,,JOSE,AL

EJANDRO

15,000.00 0.00

09/09/2019 PAG 28828025 CHEQUES 33338 39,414,626.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR

PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE

DONDE FUNCIONA EN CENTRO DE ATENCION AL

ADULTO MAYOR SEGUN CONTRATO 26-2019 DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.

NIT: 30971799 -

RUIZ,,ORELLANA,ADA,PATRI

CIA

4,000.00 0.00

09/09/2019 PAG 28828030 CHEQUES 33337 39,414,636.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR

COMPRA DE MATERIALES EN LA CIERCULACION

DEL CEMENTERIO DE LA ALDEA EL NARANJO

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 40535134 -

ARCHILA,ORELLANA,,MARVI

N,YOVANI

13,230.00 0.00

09/09/2019 PAG 28828037 CHEQUES 33339 39,414,643.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR

PAGO DE ARRENDAMIENTO EN EL BIEN INMUEBLE

DONDE FUNCIONA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA

MUJER SEGUN CONTRATO 2-2019 DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.

NIT: 37160990 -

MARTINEZ,HERNANDEZ,,HEC

TOR,

1,600.00 0.00

10/09/2019 DIR 28827658 DEPÓSITOS 9669920 39,414,215.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12648239

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 800.00

10/09/2019 DIR 28827696 DEPÓSITOS 9669950 39,414,257.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12648255

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 754.00

10/09/2019 DIR 28827747 DEPÓSITOS 84538510 39,414,321.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12648277

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 1,497.00

10/09/2019 DIR 28827758 DEPÓSITOS 67692226 39,414,333.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12648284

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 10.00

10/09/2019 DIR 28827793 DEPÓSITOS 67692469 39,414,377.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12648298

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 4,675.00

10/09/2019 DIR 28827801 DEPÓSITOS 9654563 39,414,385.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12648303

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 1,501.00

10/09/2019 DIR 28827804 DEPÓSITOS 104105947, 104105948, 67692225, 9657314, 67692468, 9669989, 10700507239,414,389.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

09/09/2019 17:15:29 con número de documento 12648304

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 27,978.75

10/09/2019 PAT 28828359 CHEQUES 33341 39,414,991.00 PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA DE

PRESTAMO DE EMPLEADOS MUNICIPALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,019 AL

BANCO DE LOS TRABAJADORES.

NIT: 970808 - BANCO DE LOS

TRABAJADORES

82,338.90 0.00

12/09/2019 DIR 28836343 DEPÓSITOS 09640174, 104105951 39,422,733.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

10/09/2019 16:44:28 con número de documento 12655214

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 46,066.33

12/09/2019 DIR 28847225 DEPÓSITOS 104105954, 104105955 39,434,946.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

12/09/2019 08:01:11 con número de documento 12664323

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 4,850.25

12/09/2019 TRL 28856413 NOTAS DE CRÉDITO 9652712 39,443,161.00 OPERACION BANCARIA: TRASLADO PAGO DEL 20%

PRIMER DESEMBOLSO (ANTICIPO) DEL PROYECTO

SNIP 224506 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA LA

EDUCACION SUPERIOR (TERCER NIVEL MODULO II) Y

MEJORAMIENTO MODULO I, USAC, CUNPROGRESO,

GUAST

0.00 577,325.57

Page 16: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

OPERACION BANCARIA: TRASLADO PAGO DEL 20%

PRIMER DESEMBOLSO (ANTICIPO) DEL PROYECTO

SNIP 224506 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA LA

EDUCACION SUPERIOR (TERCER NIVEL MODULO II) Y

MEJORAMIENTO MODULO I, USAC, CUNPROGRESO,

GUAST

12/09/2019 TRL 28856442 NOTAS DE CRÉDITO 9652711 39,443,188.00 OPERACION BANCARIA: TRASLADO PAGO DEL 100%

ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO SNIP 229107

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS

MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO

0.00 43,722.86

12/09/2019 PAT 28857461 CHEQUES 33342 39,444,562.00 PAGO DE ACREEDORES: ISR DESCONTADOS A

EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL

MES DE AGOSTO DEL 2,019.

NIT: 16693949 -

SUPERINTENDENCIA DE

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

3,850.79 0.00

12/09/2019 PAT 28857479 CHEQUES 33343 39,444,584.00 PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR A

PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO DEL 2,019.

NIT: 16693949 -

SUPERINTENDENCIA DE

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

2,866.06 0.00

13/09/2019 DIR 28853800 DEPÓSITOS 9657232, 965723, 965458239,440,143.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12668354

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 852.75

13/09/2019 DIR 28854709 DEPÓSITOS 10180564 39,440,901.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12668641

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 1,406.00

13/09/2019 DIR 28856456 DEPÓSITOS 84538970 39,443,202.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12669382

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 1,552.00

13/09/2019 DIR 28856536 DEPÓSITOS 10184595 39,443,356.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12669402

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 1,950.00

13/09/2019 DIR 28856551 DEPÓSITOS 9662829 39,443,370.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12669413

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 501.00

13/09/2019 DIR 28856573 DEPÓSITOS 9662636, 9662637 39,443,396.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12669426

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 508.00

13/09/2019 DIR 28856627 DEPÓSITOS 10186655, 10184591 39,443,463.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12669445

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 155.00

13/09/2019 DIR 28856640 DEPÓSITOS 104105957, 104105958, 10180565, 84538971, 10186654, 10184590, 10184596, 10700548539,443,478.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

12/09/2019 16:42:10 con número de documento 12669451

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 51,301.39

13/09/2019 PAT 28858713 CHEQUES 33344 39,446,298.00 PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE

FIANZAS DE LA POLIZA CLASE A-1-1, NO. 19,005 DE

EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL

MES AGOSTO DEL 2,019.

NIT: 330388 - CREDITO

HIPOTECARIO NACIONAL DE

GUATEMALA

1,399.24 0.00

16/09/2019 DIR 28867010 DEPÓSITOS 10189967 39,457,108.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 13/09/2019 00:00:00 con número de documento 12673878

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 1,423.00

16/09/2019 DIR 28867032 DEPÓSITOS 10184702 39,457,162.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 13/09/2019 00:00:00 con número de documento 12673884

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 75.00

16/09/2019 DIR 28867044 DEPÓSITOS 09658589 39,457,185.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 13/09/2019 00:00:00 con número de documento 12673886

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 300.00

Page 17: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

16/09/2019 DIR 28867153 DEPÓSITOS 09652815 39,457,282.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 13/09/2019 00:00:00 con número de documento 12673912

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 400.50

16/09/2019 DIR 28867181 DEPÓSITOS 104105959, 104105961, 35111768, 10184701, 09652829, 10189968, 10702131539,457,297.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

13/09/2019 16:47:23 con número de documento 12673916

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 24,697.25

16/09/2019 DIR 28868600 DEPÓSITOS 104105960 39,460,033.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

14/09/2019 14:48:59 con número de documento 12681612

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 2,409.25

16/09/2019 PAG 28868941 CHEQUES 33348 39,460,273.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 3 TOLDOS DE 6X4 MTS CON

ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA CON LONA

VINILI DE 18 ONZAS COLOR VERDE, PARA OBRA

SOCIAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,

EL PROGRESO.

NIT: 69130264 - FIRE SHOP,

SOCIEDAD ANONIMA

20,850.00 0.00

16/09/2019 PAG 28868944 CHEQUES 33347 39,460,277.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE GAFETES Y BANDAS PARA ALUMNOS

DISTINGUIDOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA,

APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 11652543 -

ESTRADA,PORTILLO,,MARVIN

,MANOLO

7,700.00 0.00

16/09/2019 PAG 28868945 CHEQUES 33346 39,460,279.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 2 ESCALERAS CON 3 PELDAÑOS

PLÁSTICA PARA PISCINA, PARA USO EN PARQUE

ACUÁTICO, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 72620129 -

HIDROCASTALIA, SOCIEDAD

ANONIMA

7,404.00 0.00

16/09/2019 PAG 28868948 CHEQUES 33345 39,460,282.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE ARTÍCULOS PARA USO EN PISCINAS,

UBICADAS EN PARQUE ACUÁTICO, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 72620129 -

HIDROCASTALIA, SOCIEDAD

ANONIMA

24,732.00 0.00

16/09/2019 PAG 28871271 CHEQUES 33349 39,462,845.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIOS FÚNEBRE COMPLETO PARA

PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO

DE GUASTATOYA

NIT: 10167447 -

LIMA,OLIVA,CORONADO,ANA

,PATRICIA

5,000.00 0.00

16/09/2019 PAG 28871275 CHEQUES 33351 39,462,850.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR

COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SE ESTAN

UTILIZANDO EN EL CEMENTERIO Y CALLES DEL

MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 40535134 -

ARCHILA,ORELLANA,,MARVI

N,YOVANI

19,070.00 0.00

16/09/2019 PAG 28871276 CHEQUES 33353 39,462,853.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN FUENTE DE

SODA, UBICADA EN PARQUE ACUÁTICO, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 23599073 -

CARIAS,REYES,MORALES,MIR

NA,JUDITH

262.00 0.00

16/09/2019 PAG 28871279 CHEQUES 33355 39,462,857.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

HOSPEDAJE PARA 14 PERSONAS EN APOYO DE

JORNADA MEDICA, APOYO DE SOSEA, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 28795334 -

ORELLANA,,CORDON,MAYLIN

,YULISA

1,350.00 0.00

16/09/2019 PAG 28871284 CHEQUES 33356 39,462,860.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE POLLO Y CARNE DE RES, USO EN

FUENTE DE SODA, UBICADA EN PARQUE ACUÁTICO,

DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 64596974 -

MORAN,GONZALEZ,MARROQ

UIN,ONORIA,

9,000.00 0.00

16/09/2019 PAG 28871286 CHEQUES 33352 39,462,865.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE POLLO Y CARNE DE RES, PARA

UTILIZARLA EN FUENTE DE SODA, UBICADA EN

PARQUE ACUÁTICO, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 64596974 -

MORAN,GONZALEZ,MARROQ

UIN,ONORIA,

9,960.00 0.00

16/09/2019 PAG 28871288 CHEQUES 33354 39,462,868.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO

DE ALIMENTOS SERVIDOS A DOCTORES EN

REALIZACIÓN DE JORNADA MEDICA, APOYO DE

SOSEA, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 28795334 -

ORELLANA,,CORDON,MAYLIN

,YULISA

1,200.00 0.00

Page 18: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO

DE ALIMENTOS SERVIDOS A DOCTORES EN

REALIZACIÓN DE JORNADA MEDICA, APOYO DE

SOSEA, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 28795334 -

ORELLANA,,CORDON,MAYLIN

,YULISA

16/09/2019 PAG 28871291 CHEQUES 33361 39,462,870.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO

DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN

DIFERENTES OFICINAS, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 35343141 -

ARCHILA,ORELLANA,,JUAN,A

NTONIO

1,590.00 0.00

16/09/2019 PAG 28871294 CHEQUES 33357 39,462,872.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO AUDIO

Y SONIDO, AMPLIFICACIÓN EVENTO REALIZADO EL

DIA 12-09-2019, APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 10170278 -

ROLDAN,PEREZ,,WILY,OMAR

1,000.00 0.00

16/09/2019 PAG 28871296 CHEQUES 33359 39,462,874.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

TRASLADO DE PERSONAS DE COLONIA NUEVA VIDA,

GUASTATOYA HACIA SAN ANTONIO LA PAZ Y

VICEVERSA, APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 22679146 -

ORELLANA,ARRIAZA,,EBELIO,

ALEXANDER

1,600.00 0.00

16/09/2019 PAG 28871297 CHEQUES 33360 39,462,876.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

TRASLADO DE PERSONAS DE ALDEA CASAS VIEJAS

HACIA ANTIGUA GUATEMALA Y VICEVERSA, APOYO

DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 22679146 -

ORELLANA,ARRIAZA,,EBELIO,

ALEXANDER

2,700.00 0.00

16/09/2019 PAG 28871300 CHEQUES 33358 39,462,880.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

TRASLADO DE PERSONAS DE GUASTATOYA A

CIUDAD CAPITAL Y VICEVERSA, APOYO DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 22679146 -

ORELLANA,ARRIAZA,,EBELIO,

ALEXANDER

3,200.00 0.00

16/09/2019 PAG 28871303 CHEQUES 33350 39,462,882.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR

PAGO DE AUDIO Y SONIDO EN LA ALDEA PIEDRA

PARADA Y NARANJO EN LA CELEBRACION DE

FIESTAS PATRIAS APOYADO POR LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.

NIT: 10170278 -

ROLDAN,PEREZ,,WILY,OMAR

2,000.00 0.00

17/09/2019 DIR 28869193 DEPÓSITOS 110390482, 107021168 39,460,513.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 16/09/2019 00:00:00 con número de documento 12681741

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 4,506.00

17/09/2019 DIR 28871186 DEPÓSITOS 09663094 39,462,741.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 16/09/2019 00:00:00 con número de documento 12682277

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 637.00

17/09/2019 DIR 28871206 DEPÓSITOS 107021170, 110390481 39,462,764.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 16/09/2019 00:00:00 con número de documento 12682284

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 4,976.00

17/09/2019 DIR 28871208 DEPÓSITOS 104105963, 104105962, 10702116939,462,768.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

16/09/2019 16:35:48 con número de documento 12682285

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 15,132.00

17/09/2019 TRL 28878357 NOTAS DE CRÉDITO 39,470,761.00 APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS

AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28852461 POR

CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado

Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2019; IVA-

Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la

recaudaci?n del mes de agosto de 2019..GUASTATOYA, EL

PROGRESO

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 5,408,224.88

18/09/2019 DIR 28881717 DEPÓSITOS 09661522 39,475,104.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 17/09/2019 00:00:00 con número de documento 12687619

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 253.50

18/09/2019 DIR 28881840 DEPÓSITOS 107021096 39,475,264.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 17/09/2019 00:00:00 con número de documento 12687662

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 1,233.00

Page 19: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

18/09/2019 DIR 28882118 DEPÓSITOS 104105964, 104105965, 107021097, 11039062139,475,597.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

17/09/2019 16:39:18 con número de documento 12687737

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 24,088.50

18/09/2019 PAG 28887502 CHEQUES 33362 39,482,586.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN

DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO DEL 2,019 DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA.

NIT: 662037K - PLAN DE

PRESTACIONES DEL

EMPLEADO MUNICIPAL

83,747.83 0.00

18/09/2019 PAG 28887530 CHEQUES 33363 39,482,615.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,019 DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.

NIT: 2342855 - INSTITUTO

GUATEMALTECO DE

SEGURIDAD SOCIAL

160,200.02 0.00

18/09/2019 PAG 28887542 CHEQUES 33364 39,482,627.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO SERVICIO DE PAGO DE TELÉFONO DEL

MES DE AGOSTO DEL 2019 DE LA MUNICIPALIDADA

DE GUASTATOYA

NIT: 9929290 -

TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

4,439.00 0.00

18/09/2019 PAT 28887657 CHEQUES 33365 39,482,721.00 PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL

DEL PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS

MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO DEL 2,019.

NIT: 662037K - PLAN DE

PRESTACIONES DEL

EMPLEADO MUNICIPAL

58,623.48 0.00

18/09/2019 PAT 28887684 CHEQUES 33366 39,482,734.00 PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL

DEL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2,019.

NIT: 2342855 - INSTITUTO

GUATEMALTECO DE

SEGURIDAD SOCIAL

72,517.50 0.00

18/09/2019 PAG 28887855 CHEQUES 33367 39,482,927.00 CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE

LIQUIDACION DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO

CALLE CON PAVIMENTO, BARRIO LAS JOYAS,

(CEMENTERIO VIEJO Y CERRO EL PINAL),

GUASTATOYA, EL PROGRESO

NIT: 33541728 -

SOLARES,ORELLANA,,KELIAN

,GUILLERMO

331,048.18 0.00

18/09/2019 PAG 28887873 CHEQUES 33368 39,482,958.00 CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA

ESTIMACION EQUIVALENTE AL 67.75237% DE

AVANCE FISIOO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO

PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO

MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

NIT: 20117817 -

REYES,SANTOS,,ARNULFO,OT

TONIEL

400,000.00 0.00

18/09/2019 PAG 28887893 CHEQUES 33369 39,482,980.00 CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA

ESTIMACION EQUIVALENTE AL 61.53647% DE

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION

PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA SANTA

LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO, CONTRATO DE

OBRA NO. 26-2019

NIT: 20117582 -

ARCHILA,ORELLANA,,EDILZA

R,

250,000.00 0.00

18/09/2019 PAG 28887909 CHEQUES 33370 39,482,996.00 CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE

LIQUIDACION DEL CONTRATO AMPLIATORIO:

MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO, BARRIO

LAS JOYAS, (CEMENTERIO VIEJO Y CERRO EL PINAL),

GUASTATOYA, EL PROGRESO

NIT: 33541728 -

SOLARES,ORELLANA,,KELIAN

,GUILLERMO

249,320.59 0.00

18/09/2019 PAG 28890747 NOTAS DE DÉBITO 28890747 39,486,438.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA TIERRA BLANCA,

BRASILAR DEL 09 AL 13 SEPTIEMBRE 2019 (36)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

3,000.00 0.00

18/09/2019 PAG 28890754 NOTAS DE DÉBITO 28890754 39,486,444.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA LAS MORALES DEL 09

AL 13 SEPTIEMBRE 2019 (36)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

4,300.00 0.00

18/09/2019 PAG 28890760 NOTAS DE DÉBITO 28890760 39,486,450.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA CASAS VIEJAS, SANTA

LUCIA DEL 09 AL 13 SEPTIEMBRE DEL 2019 (36)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

5,500.00 0.00

Page 20: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

18/09/2019 PAG 28890768 NOTAS DE DÉBITO 28890768 39,486,455.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA ANSHAGUA, EL

INFIERNILLO DEL 09 AL 13 SEPTIEMBRE 2019 (36)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

3,000.00 0.00

18/09/2019 PAG 28890838 NOTAS DE DÉBITO 28890838 39,486,527.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA PALO AMONTONADO,

PIEDRA PARADA, EL CALLEJON DEL 09 AL 13

SEPTIEMBRE 2019 (36)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

5,400.00 0.00

18/09/2019 PAG 28890843 NOTAS DE DÉBITO 28890843 39,486,533.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA LA PAZ, PATACHE DEL

09 AL 13 SEPTIEMBRE 2019 (36)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

4,000.00 0.00

18/09/2019 PAG 28890849 NOTAS DE DÉBITO 28890849 39,486,537.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA EL OBRAJE DEL 09 AL

13 SEPTIEMBRE 2019 (36)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

2,500.00 0.00

18/09/2019 PAG 28890853 NOTAS DE DÉBITO 28890853 39,486,541.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA EL OBRAJE 2 DEL 09 AL

13 SEPTIEMBRE 2019 (36)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

1,700.00 0.00

18/09/2019 PAG 28890861 NOTAS DE DÉBITO 28890861 39,486,554.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA SANTA RITA DEL 09 AL

13 SEPTIEMBRE 2019 (36)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

6,000.00 0.00

18/09/2019 PAG 28890863 NOTAS DE DÉBITO 28890863 39,486,556.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA LIBERTAD, CHIGUELA

DEL 09 AL 13 SEPTIEMBRE 2019 (36)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

3,900.00 0.00

18/09/2019 PAG 28890866 NOTAS DE DÉBITO 28890866 39,486,560.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA EL SUBINAL, AGUA

BLANCA DEL 09 AL 13 SEPTIEMBRE 2019 (36)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

6,000.00 0.00

18/09/2019 PAG 28890871 NOTAS DE DÉBITO 28890871 39,486,564.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA SAN RAFAEL DEL 09 AL

13 SEPTIEMBRE 2019 (36)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

3,000.00 0.00

18/09/2019 PAG 28890872 NOTAS DE DÉBITO 28890872 39,486,566.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA CUEVA DEL NEGRO, EL

CHILAR, EL BARREAL , BENQUE VIEJO DEL 09 AL 13

SEPTIEMBRE 2019 (36)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

5,500.00 0.00

18/09/2019 PAG 28890881 NOTAS DE DÉBITO 28890881 39,486,570.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA EL NARANJO, LA

CAMPANA, LA LAGUENTA DEL 09 AL 13 SEPTIEMBRE

2019 (36)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

8,500.00 0.00

18/09/2019 PAG 28890884 NOTAS DE DÉBITO 28890884 39,486,572.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO

JORNALLES R.035 GUASTAVERDE BARRIO EL GOLFO,

EL PORVENIR, NUEVA VIDA DEL 09 AL 13

SEPTIEMBRE 2019 (36)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

4,900.00 0.00

18/09/2019 PAG 28890887 NOTAS DE DÉBITO 28890887 39,486,574.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE BARRIO EL CALVARIO, LA

DEMOCRACIA, BRASILAR, RECOLECTORES DE

BASURA (36)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

4,500.00 0.00

18/09/2019 PAG 28890891 NOTAS DE DÉBITO 28890891 39,486,578.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE BARRIO LAS JOYAS, MINERVA,

LINDA VISTA DEL 09 AL 13 SEPTIEMBRE 2019 (36)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

6,000.00 0.00

18/09/2019 PAG 28890896 NOTAS DE DÉBITO 28890896 39,486,580.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTATOYA DEL 26 AL 30 AGOSTO 2019

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

5,000.00 0.00

18/09/2019 PAG 28890899 NOTAS DE DÉBITO 28890899 39,486,582.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTATOYA DEL 02 AL 06 SEPTIEMBRE 2019

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

5,000.00 0.00

Page 21: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTATOYA DEL 02 AL 06 SEPTIEMBRE 2019

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

19/09/2019 PAG 28904028 CHEQUES 33416 39,501,483.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 23599073 -

CARIAS,REYES,MORALES,MIR

NA,JUDITH

1,427.75 0.00

19/09/2019 PAG 28904130 CHEQUES 33415 39,501,578.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA USO EN

DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 23599073 -

CARIAS,REYES,MORALES,MIR

NA,JUDITH

886.25 0.00

19/09/2019 PAG 28905345 CHEQUES 33380 39,502,905.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE INSUMOS EN APOYO A PERSONAS DE

ESCASOS RECURSOS, ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN

MUNICIPAL DE LA MUJER, DE LA MUNICIPALIDAD

DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 6213014 -

CHAVEZ,OLIVA,,ANIBAL,

3,470.00 0.00

19/09/2019 PAG 28905443 CHEQUES 33429 39,503,015.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD

REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 9302018 -

LOPEZ,CARIAS,,HARDIS,EUNI

CE

4,500.00 0.00

19/09/2019 PAG 28905593 CHEQUES 33423 39,503,170.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO AUDIO

Y SONIDO UTILIZADOS EN EVENTOS DE

CELEBRACIÓN DE DÍA DE LA INDEPENDENCIA,

APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 930116K -

ESTRADA,ORTIZ,,NANCY,SAD

AI

3,600.00 0.00

19/09/2019 PAG 28905639 CHEQUES 33422 39,503,226.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE BANDA EL MACHETE

EN ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA, APOYO DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 19514514 -

CATALAN,SALGUERO,SOLIS,

MILDRED,LEONOR

10,000.00 0.00

19/09/2019 PAG 28905671 CHEQUES 33421 39,503,255.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

SERVICIO Y AMPLIFICACIÓN DE SONIDO EN

ACTIVIDAD DE INDEPENDENCIA, APOYO DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 19514514 -

CATALAN,SALGUERO,SOLIS,

MILDRED,LEONOR

1,500.00 0.00

19/09/2019 PAG 28905687 CHEQUES 33424 39,503,286.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

TRASLADO DE ALUMNOS DEL INSTITUTO TÉCNICO A

ESQUIPULAS Y VICEVERSA, APOYO DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 12332666 -

CARIAS,SANCHEZ,,JUAN,JOSE

3,600.00 0.00

19/09/2019 PAG 28905716 CHEQUES 33431 39,503,310.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE 3.6 Y 7.5

TONELADAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO, SEGÚN CONTRATO 13-

2019.

NIT: 78961424 -

MORALES,ORELLANA,,JOSE,P

OMPILIO

22,000.00 0.00

19/09/2019 PAG 28905731 CHEQUES 33427 39,503,331.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONAS DE

ESCASOS RECURSOS, FORT. A LAS ACTIVIDADES DE

LA DIRECCIÓN DE LA MUJER, DE LA MUNICIPALIDAD

DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 25766031 -

CASTILLO,FLORES,,JULIO,ROB

ERTO

2,423.60 0.00

19/09/2019 PAG 28905761 CHEQUES 33433 39,503,348.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

SERVICIO CAMBIO DE VIDRIOS Y VENTANAS,

CHAPAS EN RESTAURANTE, UBICADO EN PARQUE

ACUÁTICO, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 10166157 -

VALDES,TRIGUEROS,,ESVIN,R

OMEO

8,100.00 0.00

19/09/2019 PAG 28905815 CHEQUES 33407 39,503,393.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 2 TONER TK-3102 PARA

FOTOCOPIADORA QUE ESTA EN EDIFICIO

MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 4863461 - COMPAÑIA

INTERNACIONAL DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS S A

1,600.00 0.00

Page 22: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

19/09/2019 PAG 28905864 CHEQUES 33418 39,503,443.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

SERVICIO DE VULCAS, UTILIZADAS EN VEHÍCULOS

PERTENECIENTES AL CONVOY MUNICIPAL, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 467104K -

CATALAN,QUIROA,,GREGORI

O,

825.00 0.00

19/09/2019 PAG 28905911 CHEQUES 33400 39,503,505.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, DONDE SE

ENCUENTRA BODEGA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL

DE LA MUJER, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 22282947 -

ALDANA,GATICA,,BREENNDA

,MARLENY

1,300.00 0.00

19/09/2019 PAG 28905960 CHEQUES 33397 39,503,565.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 335 GALONES DE AGUA PURA, PARA

USO EN DIFERENTES OFICINAS, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 4963849 - DISTRIBUIDORA

LOS CIPRESES SOCIEDAD

ANONIMA

4,690.00 0.00

19/09/2019 PAG 28905991 CHEQUES 33437 39,503,596.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO

DE TAZAS, TRABAJO EN VIDRIO Y MADERA, APOYO

A FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES SOCIALES,

CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 61448338 -

GONZALEZ,BALCARCEL,,OLI

VER,ROTMAN

7,560.00 0.00

19/09/2019 PAG 28906018 CHEQUES 33420 39,503,648.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA

UTILIZAR EN MERCADO CENTRO COMERCIAL Y

TERMINAL DE BUSES, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 12473871 - ORELLANA,Y

ORELLANA,,ANDOLFO,

695.00 0.00

19/09/2019 PAG 28906062 CHEQUES 33413 39,503,724.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO

DE ALQUILER DE MOBILIARIO, PARA USO EN LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 7433964 -

ORELLANA,PINTO,,MANUEL,D

E JESUS

4,395.00 0.00

19/09/2019 PAG 28906089 CHEQUES 33402 39,503,758.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN REGENCIA

MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 23599073 -

CARIAS,REYES,MORALES,MIR

NA,JUDITH

228.50 0.00

19/09/2019 PAG 28906124 CHEQUES 33419 39,503,807.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA USO EN

OBRA SOCIAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 12473871 - ORELLANA,Y

ORELLANA,,ANDOLFO,

2,850.00 0.00

19/09/2019 PAG 28906173 CHEQUES 33408 39,503,864.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE UNA BATERÍA DE 17 PLACAS MARCA

MAGNUM PARA PICK-UP MARCA TOYOTA LINEA

HILUX, PERTENECIENTE AL CONVOY MUNICIPAL, DE

LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 467104K -

CATALAN,QUIROA,,GREGORI

O,

1,275.00 0.00

19/09/2019 PAG 28906646 CHEQUES 33390 39,504,380.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO EN

POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 12473871 - ORELLANA,Y

ORELLANA,,ANDOLFO,

1,155.50 0.00

19/09/2019 PAG 28906688 CHEQUES 33398 39,504,413.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE SALSAS NATURAS PARA COCINAR, EN

FUENTE DE SODA, UBICADA EN PARQUE ACUÁTICO,

DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 23599073 -

CARIAS,REYES,MORALES,MIR

NA,JUDITH

234.00 0.00

19/09/2019 PAG 28906713 CHEQUES 33428 39,504,460.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA USO EN

PREDIO MUNICIPAL Y DEPARTAMENTO DE AGUAS Y

DRENAJES, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 12473871 - ORELLANA,Y

ORELLANA,,ANDOLFO,

755.00 0.00

Page 23: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

19/09/2019 PAG 28906753 CHEQUES 33425 39,504,507.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON L4160, PARA

ENCARGADA DE TESORERÍA Y CAJERO GENERAL, DE

DIRECCIÓN FINANCIERA, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 6162053 -

ORTIZ,GONZALEZ,ESTRADA,D

ORA,CRISTINA

5,700.00 0.00

19/09/2019 PAG 28906818 CHEQUES 33410 39,504,577.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA

USO EN MERCADO MUNICIPAL Y PARQUE

ACUÁTICO, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 104273453 - COMERCIAL

ALDANA, SOCIEDAD

ANONIMA

3,193.00 0.00

19/09/2019 PAG 28906934 CHEQUES 33372 39,504,681.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA

USO EN CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES,

DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 104273453 - COMERCIAL

ALDANA, SOCIEDAD

ANONIMA

972.00 0.00

19/09/2019 PAG 28906986 CHEQUES 33404 39,504,739.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 9302433 -

ALDANA,REYES,,ELMAN,SILV

ANO

5,660.00 0.00

19/09/2019 PAG 28907004 CHEQUES 33376 39,504,767.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE UN JUEGO DE TROFEOS DE PRIMER A

CUARTO LUGAR, FORTALECIMIENTO A LAS

ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES,

DEPORTIVAS, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 12540854 -

PEREZ,OVANDO,,JUAN,CARLO

S

850.00 0.00

19/09/2019 PAG 28907018 CHEQUES 33377 39,504,785.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA

USO EN CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES,

DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 104273453 - COMERCIAL

ALDANA, SOCIEDAD

ANONIMA

1,921.00 0.00

19/09/2019 PAG 28907104 CHEQUES 33405 39,504,882.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE PINTURA PARA LAS DIFERENTES

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 9302433 -

ALDANA,REYES,,ELMAN,SILV

ANO

2,960.00 0.00

19/09/2019 PAG 28907245 CHEQUES 33371 39,505,032.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE PINTURA PARA LAS DIFERENTES

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 9302433 -

ALDANA,REYES,,ELMAN,SILV

ANO

735.00 0.00

19/09/2019 PAG 28907288 CHEQUES 33373 39,505,079.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT

12,000 BTU, MARCA INNOVAIR LINEA OASIS, PARA

USO EN JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE

TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,

EL PROGRESO.

NIT: 33545421 -

HERNANDEZ,ARCHILA,,CLAR

EL,IVON

4,100.00 0.00

19/09/2019 PAG 28907308 CHEQUES 33426 39,505,115.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD

REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 25884409 -

CASTAÑEDA,ROLDAN,QUIJIVI

X,SILVIA,YOLANDA

4,500.00 0.00

19/09/2019 PAG 28907334 CHEQUES 33399 39,505,160.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE UNA CAJA DE REMACHES Y 2

VENTILADORES DE PEDESTAL, PARA

DEPARTAMENTO DE AGUAS Y DRENAJES, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 104273453 - COMERCIAL

ALDANA, SOCIEDAD

ANONIMA

975.00 0.00

19/09/2019 PAG 28907356 CHEQUES 33439 39,505,194.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA

USO DIFERENTES OFICINAS, DE LA MUNICIPALIDAD

DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 104273453 - COMERCIAL

ALDANA, SOCIEDAD

ANONIMA

1,402.00 0.00

Page 24: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

19/09/2019 PAG 28907376 CHEQUES 33411 39,505,223.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIÓN

RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,

PERTENECIENTE AL CONVOY MUNICIPAL, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 9304614 -

JUAREZ,CALDERON,,GERSON,

ALFONZO

17,500.00 0.00

19/09/2019 PAG 28907391 CHEQUES 33440 39,505,233.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO

DE 80 METROS CUADRADOS DE MANTA VINILICA,

PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA,

DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 61448338 -

GONZALEZ,BALCARCEL,,OLI

VER,ROTMAN

6,000.00 0.00

19/09/2019 PAG 28907404 CHEQUES 33438 39,505,249.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 3 IMPRESORAS TÉRMICAS MÓVIL Y

PAPEL PARA COBRO DE AGUA, EN DEPARTAMENTO

DE AGUAS Y DRENAJES, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 7307519 - ELECTRONICS

SHOP SOCIEDAD ANONIMA

14,136.00 0.00

19/09/2019 PAG 28907424 CHEQUES 33385 39,505,269.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE ACEITE, REPUESTOS Y FILTROS PARA

USO EN VEHÍCULOS DEL CONVOY MUNICIPAL, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 9304614 -

JUAREZ,CALDERON,,GERSON,

ALFONZO

7,634.00 0.00

19/09/2019 PAG 28907443 CHEQUES 33388 39,505,288.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIÓN HINO FF

2002, DEL CONVOY MUNICIPAL, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 9304614 -

JUAREZ,CALDERON,,GERSON,

ALFONZO

22,300.00 0.00

19/09/2019 PAG 28907473 CHEQUES 33387 39,505,344.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIÓN HINO FF

1998, DEL CONVOY MUNICIPAL, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 9304614 -

JUAREZ,CALDERON,,GERSON,

ALFONZO

5,660.00 0.00

19/09/2019 PAG 28907493 CHEQUES 33389 39,505,367.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS MAZDA

BT-50, DEL CONVOY MUNICIPAL, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 83033890 - CENTRO DE

SERVICIOS SANTA MARTA,

SOCIEDAD ANONIMA

3,450.00 0.00

19/09/2019 PAG 28907520 CHEQUES 33379 39,505,403.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

SERVICIO DE TORNO, AJUSTE DE CIGUEÑAL Y

SERVICIO DE CULATA, PARA CAMIÓN HINO FF 2002,

PERTENECIENTE AL CONVOY MUNICIPAL, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 9304614 -

JUAREZ,CALDERON,,GERSON,

ALFONZO

11,500.00 0.00

19/09/2019 PAG 28907545 CHEQUES 33409 39,505,435.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES QUE

REALIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER,

DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 6213014 -

CHAVEZ,OLIVA,,ANIBAL,

5,311.00 0.00

19/09/2019 PAG 28907895 CHEQUES 33382 39,505,804.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS PARA USO DE

PATROL CATERPILLAR 120H, PERTENECIENTE AL

CONVOY MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 467104K -

CATALAN,QUIROA,,GREGORI

O,

6,280.00 0.00

19/09/2019 PAG 28907935 CHEQUES 33375 39,505,849.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO, PARA USO EN

ACTIVIDADES, SOCIALES, CULTURALES,

DEPORTIVAS, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 69523282 -

PAR,TAX,,ARMANDO,FRANCI

SCO

1,365.00 0.00

19/09/2019 PAG 28907963 CHEQUES 33374 39,505,882.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA USO

EN DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL DE

TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,

EL PROGRESO.

NIT: 28797965 -

ALDANA,ORELLANA,GONZAL

EZ,ALEYDA,AZUCENA

1,906.00 0.00

Page 25: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA USO

EN DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL DE

TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,

EL PROGRESO.

19/09/2019 PAG 28907984 CHEQUES 33384 39,505,914.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA USO EN

VEHÍCULOS DE CONVOY MUNICIPAL, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 9304614 -

JUAREZ,CALDERON,,GERSON,

ALFONZO

14,620.00 0.00

19/09/2019 PAG 28908006 CHEQUES 33383 39,505,933.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE CAMIÓN

HINO FF 1998 DEL CONVOY MUNICIPAL, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 9304614 -

JUAREZ,CALDERON,,GERSON,

ALFONZO

1,265.00 0.00

19/09/2019 PAG 28908028 CHEQUES 33386 39,505,960.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y DIÉSEL, LIQUIDO

DE FRENOS, PARA USO EN VEHÍCULOS DEL CONVOY

MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 9304614 -

JUAREZ,CALDERON,,GERSON,

ALFONZO

1,210.00 0.00

19/09/2019 PAG 28908047 CHEQUES 33378 39,505,986.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 6163521 -

ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANIT

A,MATILDE

5,924.45 0.00

19/09/2019 PAG 28908061 CHEQUES 33432 39,506,005.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 85 MEDALLAS PARA RECONOCIMIENTO

A ALUMNOS DISTINGUIDOS, APOYO DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 12540854 -

PEREZ,OVANDO,,JUAN,CARLO

S

2,975.00 0.00

19/09/2019 PAG 28908080 CHEQUES 33417 39,506,020.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

SERVICIO DE PINCHAZO, A VEHÍCULOS

PERTENECIENTE AL CONVOY MUNICIPAL, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 467104K -

CATALAN,QUIROA,,GREGORI

O,

480.00 0.00

19/09/2019 PAG 28908108 CHEQUES 33392 39,506,034.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 4 SILLAS CON BASE GIRATORIA Y

APOYA BRAZOS, PARA USO EN DIFERENTES

OFICINAS, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,

EL PROGRESO.

NIT: 6213014 -

CHAVEZ,OLIVA,,ANIBAL,

1,800.00 0.00

19/09/2019 PAG 28908123 CHEQUES 33435 39,506,048.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE UNA COMPUTADORA PERSONAL CLONE

PENTIUM GOLD G5400 3.7 GHZ/ 4 GB DE RAM/ 1 TB

HDD Y UN MONITOR LCD AOC 18.5", PARA USO EN

DEPTO. DE AGUAS Y DRENAJES, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 7587198 -

GARCIA,ORREGO,,JULIO,ERNE

STO

3,950.00 0.00

19/09/2019 PAG 28908136 CHEQUES 33430 39,506,069.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PARA USO EN

VIVERO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 711950K -

CATALAN,CALDERON,,MARVI

N,GIOVANNI

2,265.00 0.00

19/09/2019 PAG 28908152 CHEQUES 33414 39,506,100.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE DOS

MOTOCICLETAS, DE USO EN DEPARTAMENTO DE

AGUAS Y DRENAJES, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 39171116 -

ORELLANA,MOSCOSO,,EMFEL

,VINICIO

440.00 0.00

19/09/2019 PAG 28908160 CHEQUES 33434 39,506,110.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 6 TROFEOS PARA DIFERENTES

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 12540854 -

PEREZ,OVANDO,,JUAN,CARLO

S

300.00 0.00

19/09/2019 PAG 28908172 CHEQUES 33403 39,506,124.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PARA USO EN

CONSERVACIÓN DE PARQUE E INSTALACIONES

DEPORTIVAS, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 711950K -

CATALAN,CALDERON,,MARVI

N,GIOVANNI

2,176.00 0.00

Page 26: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PARA USO EN

CONSERVACIÓN DE PARQUE E INSTALACIONES

DEPORTIVAS, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

19/09/2019 PAG 28908184 CHEQUES 33412 39,506,136.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN FUENTE DE

SODA, UBICADA EN PARQUE ACUÁTICO, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 4963849 - DISTRIBUIDORA

LOS CIPRESES SOCIEDAD

ANONIMA

5,972.00 0.00

19/09/2019 PAG 28908192 CHEQUES 33436 39,506,140.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 2 JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORA

EPSON T504, UBICADA EN REGENCIA MUNICIPAL, DE

LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 7587198 -

GARCIA,ORREGO,,JULIO,ERNE

STO

960.00 0.00

19/09/2019 PAG 28908201 CHEQUES 33401 39,506,151.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN FUENTE DE

SODA, UBICADA EN PARQUE ACUÁTICO, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 23599073 -

CARIAS,REYES,MORALES,MIR

NA,JUDITH

3,802.50 0.00

19/09/2019 PAG 28908209 CHEQUES 33391 39,506,163.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 210 GALONES DE HIPOCLORITO DE

SODIO AL 5%, PARA USO EN POSO UBICADO

MINERVA, DE MANEJO DE LOS SISTEMAS DE AGUA

POTABLE, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,

EL PROGRESO.

NIT: 97837393 - SOLUCIONES

AVANZADAS PARA

NEGOCIOS, PROYECTOS,

ASESORIAS Y SERVICIOS

AMBIENTALES, SOCIEDAD

ANONIMA

1,942.50 0.00

19/09/2019 PAG 28908218 CHEQUES 33396 39,506,173.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 288 TRICLORO PASTILLAS PARA

POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO

HUMANO, EN POZO UBICADO ALDEA EL NARANJO,

DE MANEJO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE,

DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 97837393 - SOLUCIONES

AVANZADAS PARA

NEGOCIOS, PROYECTOS,

ASESORIAS Y SERVICIOS

AMBIENTALES, SOCIEDAD

ANONIMA

3,528.00 0.00

19/09/2019 PAG 28908227 CHEQUES 33394 39,506,184.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 220 GALONES DE HIPOCLORITO DE

SODIO AL 5%, PARA POZO UBICADO EN ALDEA EL

SUBINAL, DE MANEJO DE LOS SISTEMAS DE AGUA

POTABLE, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,

EL PROGRESO.

NIT: 97837393 - SOLUCIONES

AVANZADAS PARA

NEGOCIOS, PROYECTOS,

ASESORIAS Y SERVICIOS

AMBIENTALES, SOCIEDAD

ANONIMA

2,035.00 0.00

19/09/2019 PAG 28908236 CHEQUES 33393 39,506,212.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 220 GALONES DE HIPOCLORITO DE

SODIO AL 5%, PARA POZO UBICADO EN ALDEA

TIERRA BLANCA, DE MANEJO DE LOS SISTEMAS DE

AGUA POTABLE, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 97837393 - SOLUCIONES

AVANZADAS PARA

NEGOCIOS, PROYECTOS,

ASESORIAS Y SERVICIOS

AMBIENTALES, SOCIEDAD

ANONIMA

2,035.00 0.00

19/09/2019 PAG 28908248 CHEQUES 33395 39,506,226.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 220 GALONES DE HIPOCLORITO DE

SODIO AL 5%, PARA POZO UBICADO EN ALDEA PALO

AMONTONADO, DE MANEJO DE LOS SISTEMAS DE

AGUA POTABLE, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 97837393 - SOLUCIONES

AVANZADAS PARA

NEGOCIOS, PROYECTOS,

ASESORIAS Y SERVICIOS

AMBIENTALES, SOCIEDAD

ANONIMA

2,035.00 0.00

19/09/2019 PAG 28908265 CHEQUES 33406 39,506,245.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 220 GALONES DE HIPOCLORITO DE

SODIO AL 5%, PARA POZO UBICADO EN ALDEA

TIERRA BLANCA, DE MANEJO DE LOS SISTEMAS DE

AGUA POTABLE, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 97837393 - SOLUCIONES

AVANZADAS PARA

NEGOCIOS, PROYECTOS,

ASESORIAS Y SERVICIOS

AMBIENTALES, SOCIEDAD

ANONIMA

2,035.00 0.00

19/09/2019 PAG 28908277 CHEQUES 33381 39,506,267.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS DOBLE SERVICIO

PARA CAMIÓN, PERTENECIENTE A CONVOY

MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 467104K -

CATALAN,QUIROA,,GREGORI

O,

6,240.00 0.00

20/09/2019 DIR 28886781 DEPÓSITOS 09661902, 107020629 39,481,655.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12689928

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 472.25

Page 27: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12689928

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

20/09/2019 DIR 28890012 DEPÓSITOS 107020629 39,485,605.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12691426

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 1,350.00

20/09/2019 DIR 28890100 DEPÓSITOS 10189708 39,485,696.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12691454

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 735.00

20/09/2019 DIR 28896613 DEPÓSITOS 104105967, 104105966, 91122721, 11074992, 10184793, 10189707, 1070263039,493,618.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

19/09/2019 08:00:34 con número de documento 12694353

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 49,955.25

20/09/2019 DIR 28905655 DEPÓSITOS 09663631 39,503,249.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 19/09/2019 00:00:00 con número de documento 12698547

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 501.00

20/09/2019 DIR 28905679 DEPÓSITOS 09663948 39,503,268.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 19/09/2019 00:00:00 con número de documento 12698564

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 366.00

20/09/2019 DIR 28906443 DEPÓSITOS 10189793 39,504,165.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 19/09/2019 00:00:00 con número de documento 12698821

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 270.00

20/09/2019 DIR 28906652 DEPÓSITOS 107020515 39,504,386.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 19/09/2019 00:00:00 con número de documento 12698868

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 2,058.00

20/09/2019 DIR 28907148 DEPÓSITOS 524519, 524518, 1018979239,504,943.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

19/09/2019 16:38:01 con número de documento 12698985

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 29,194.85

20/09/2019 PAG 28909810 CHEQUES 33446 39,508,116.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAS DE ESCASOS

RECURSOS, APOYO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE

LA MUJER, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.

NIT: 6213014 -

CHAVEZ,OLIVA,,ANIBAL,

4,886.50 0.00

20/09/2019 PAG 28910572 CHEQUES 33444 39,508,900.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 40 RESMAS DE HOJAS BOND, PARA USO

EN FOTOCOPIADORA UBICADA EN EDIFICIO

MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA.

NIT: 12473871 - ORELLANA,Y

ORELLANA,,ANDOLFO,

1,700.00 0.00

20/09/2019 PAG 28910615 CHEQUES 33442 39,508,960.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 5 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON LQ-

590, PARA USO EN GUARDALMACEN, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.

NIT: 7587198 -

GARCIA,ORREGO,,JULIO,ERNE

STO

650.00 0.00

20/09/2019 PAG 28910631 CHEQUES 33441 39,508,974.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DENTRO

DEL EDIFICIO, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA.

NIT: 47768754 - DE LOS

ANGELES,GARCIA,,HILDA,PAT

RICIA

501.50 0.00

20/09/2019 PAG 28910663 CHEQUES 33443 39,509,003.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS, PARA USO EN

PISCINAS UBICADAS DENTRO DEL PARQUE

ACUÁTICO, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA.

NIT: 97837393 - SOLUCIONES

AVANZADAS PARA

NEGOCIOS, PROYECTOS,

ASESORIAS Y SERVICIOS

AMBIENTALES, SOCIEDAD

ANONIMA

16,840.00 0.00

20/09/2019 PAG 28910693 CHEQUES 33445 39,509,017.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFO PARA

MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE ALDEA SAN

RAFAEL A ALDEA EL NARANJO, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.

NIT: 31746322 -

LOPEZ,HERNANDEZ,,JOSE,DA

NIEL

12,000.00 0.00

20/09/2019 PAG 28912206 CHEQUES 33448 39,510,312.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 200 PIÑATAS PARA CELEBRACIÓN DEL

DÍA DEL NIÑO, APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 4767756 -

ORTIZ,CRUZ,,CARLOS,ANIBAL

8,000.00 0.00

Page 28: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 200 PIÑATAS PARA CELEBRACIÓN DEL

DÍA DEL NIÑO, APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 4767756 -

ORTIZ,CRUZ,,CARLOS,ANIBAL

20/09/2019 PAG 28912255 CHEQUES 33447 39,510,348.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 165 GALONES DE HIPOCLORITO DE

SODIO AL 5%, PARA USO EN POSO UBICADO ALDEA

SANTA RITA, DE MANEJO DE LOS SISTEMAS DE

AGUA POTABLE, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 97837393 - SOLUCIONES

AVANZADAS PARA

NEGOCIOS, PROYECTOS,

ASESORIAS Y SERVICIOS

AMBIENTALES, SOCIEDAD

ANONIMA

1,526.25 0.00

20/09/2019 PAG 28912275 CHEQUES 33449 39,510,364.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA ARREGLOS

FLORALES, PARA USO EN ACTIVIDAD REALIZADA

POR LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 47519096 -

CORDOVA,CASTRO,,GERMAN,

NOEL

6,500.00 0.00

20/09/2019 APB 28905761 NOTAS DE CRÉDITO 33433 39,510,521.00 ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO.

33433 DEL EXPEDIENTE 7719. Pago de SERVICIO

CAMBIO DE VIDRIOS Y VENTANAS, CHAPAS EN

RESTAURANTE, UBICADO EN PARQUE ACUÁTICO, DE

LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 10166157 -

VALDES,TRIGUEROS,,ESVIN,R

OMEO

0.00 8,100.00

20/09/2019 PAG 28913698 CHEQUES 33452 39,511,876.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR

SERVICIOS DE CAMBIO DE

VIDRIOS,VENTANAS,CHAPA EN EL RESTAURANTE

DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 10166157 -

VALDES,TRIGUEROS,,ESVIN,R

OMEO

8,100.00 0.00

20/09/2019 PAG 28913714 CHEQUES 33450 39,511,910.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAS DE ESCASOS

RECURSOS, APOYO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE

LA MUJER, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,

EL PROGRESO.

NIT: 6213014 -

CHAVEZ,OLIVA,,ANIBAL,

3,240.50 0.00

20/09/2019 PAG 28913722 CHEQUES 33453 39,511,922.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, EN

REUNIONES DE TRABAJO, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 25884409 -

CASTAÑEDA,ROLDAN,QUIJIVI

X,SILVIA,YOLANDA

1,115.00 0.00

20/09/2019 PAG 28913734 CHEQUES 33455 39,511,937.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE UN JUEGO DE TINTA T544 PARA

IMPRESORA, PARA USO EN DIRECCIÓN FINANCIERA,

DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 7587198 -

GARCIA,ORREGO,,JULIO,ERNE

STO

480.00 0.00

20/09/2019 PAG 28913746 CHEQUES 33454 39,511,953.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE DOS LLANTAS PARA PICK UP,

PERTENECIENTE AL CONVOY MUNICIPAL, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 467104K -

CATALAN,QUIROA,,GREGORI

O,

980.00 0.00

20/09/2019 PAG 28913756 CHEQUES 33451 39,511,963.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA USO

DENTRO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 47768754 - DE LOS

ANGELES,GARCIA,,HILDA,PAT

RICIA

350.00 0.00

23/09/2019 DIR 28917934 DEPÓSITOS 107020317 39,516,183.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 20/09/2019 00:00:00 con número de documento 12703571

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 1,419.00

23/09/2019 DIR 28917977 DEPÓSITOS 75862511 39,516,228.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 20/09/2019 00:00:00 con número de documento 12703589

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 15.00

23/09/2019 DIR 28918127 DEPÓSITOS 524520, 524522, 09663721, 75832510, 107020318, 107020516, 10701936339,516,413.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

20/09/2019 16:38:31 con número de documento 12703635

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 25,512.50

Page 29: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

23/09/2019 DIR 28920320 DEPÓSITOS 524521 39,519,137.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

23/09/2019 07:58:08 con número de documento 12705267

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 3,002.50

23/09/2019 PAG 28930530 NOTAS DE DÉBITO 28930530 39,528,672.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA TIERRA BLANCA,

BRASILAR DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019 (37)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

2,000.00 0.00

23/09/2019 PAG 28930564 NOTAS DE DÉBITO 28930564 39,528,728.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA LAS MORALES DEL 16

AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019 (37)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

3,500.00 0.00

23/09/2019 PAG 28930606 NOTAS DE DÉBITO 28930606 39,528,768.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA ANSHAGUA, DEL 16 AL

20 SEPTIEMBRE 2019 (37)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

1,500.00 0.00

23/09/2019 PAG 28930638 NOTAS DE DÉBITO 28930638 39,528,802.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA PALO AMONTONADO,

PIEDRA PARADA, EL CALLEJON DEL 16 AL 20

SEPTIEMBRE 2019 (37)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

5,000.00 0.00

23/09/2019 PAG 28930661 NOTAS DE DÉBITO 28930661 39,528,827.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA PATACHE, LA PAZ DEL

16 AL 20 SEPTIEMBRE 2019 (37)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

4,300.00 0.00

23/09/2019 PAG 28930705 NOTAS DE DÉBITO 28930705 39,528,887.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA EL OBRAJE DEL 16 AL

20 SEPTIEMBRE 2019 (37)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

3,000.00 0.00

23/09/2019 PAG 28930727 NOTAS DE DÉBITO 28930727 39,528,906.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA EL OBRAJE 2 DEL 16 AL

20 SEPTIEMBRE 2019 (37)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

1,500.00 0.00

23/09/2019 PAG 28930740 NOTAS DE DÉBITO 28930740 39,528,919.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA SANTA RITA DEL 16 AL

20 SEPTIEMBRE 2019 (37)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

6,500.00 0.00

23/09/2019 PAG 28930764 NOTAS DE DÉBITO 28930764 39,528,931.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R. 035 GUASTAVERDE ALDEA LA LIBERTAD,

CHIGUELA DEL 16 AL 20 SEPTIEMBRE 2019 (37)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

3,000.00 0.00

23/09/2019 PAG 28930784 NOTAS DE DÉBITO 28930784 39,528,952.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA EL SUBINAL, AGUA

BLANCA DEL 16 AL 20 SEPTIEMBRE 2019 (37)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

5,400.00 0.00

23/09/2019 PAG 28930805 NOTAS DE DÉBITO 28930805 39,528,963.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA SAN RAFAEL DEL 16 AL

20 DE SEPTIEMBRE (37)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

2,500.00 0.00

23/09/2019 PAG 28930822 NOTAS DE DÉBITO 28930822 39,528,978.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA CUEVA DEL NEGRO, EL

CHILAR, EL BARREAL, BENQUE VIEJO DEL 16 AL 20

SEPTIEMBRE 2019 (37)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

6,000.00 0.00

23/09/2019 PAG 28930837 NOTAS DE DÉBITO 28930837 39,529,002.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA EL NARANJO, LA

CAMPANA, LA LAGUNETA DEL 16 AL 20 SEPTIEMBRE

2019 (37)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

8,000.00 0.00

23/09/2019 PAG 28930852 NOTAS DE DÉBITO 28930852 39,529,018.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE BARRIO EL GOLFO, EL

PORVENIR, NUEVA VIDA DEL 16 AL 20 SEPTIEMBRE

2019 (37)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

3,500.00 0.00

23/09/2019 PAG 28930885 NOTAS DE DÉBITO 28930885 39,529,052.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE BARRIO LAS JOYAS, MINERVA,

LINDA VISTA DE 16 AL 20 SEPTIEMBRE 2019 (37)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

5,500.00 0.00

Page 30: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE BARRIO LAS JOYAS, MINERVA,

LINDA VISTA DE 16 AL 20 SEPTIEMBRE 2019 (37)

23/09/2019 PAG 28930907 NOTAS DE DÉBITO 28930907 39,529,071.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE BARRIO EL CALVARIO, LA

DEMOCRACIA, LA LOMITA, RECOLECTORES DE

BASURA DEL 16 AL 20 SEPTIEMBRE 2019 (37)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

3,500.00 0.00

23/09/2019 PAG 28930922 NOTAS DE DÉBITO 28930922 39,529,094.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA CASAS VIEJAS, SANTA

LUCIA DEL 16 AL 20 SEPTIEMBRE 2019 (37)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

5,500.00 0.00

23/09/2019 PAG 28933740 CHEQUES 33458 39,534,308.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP

MARCA AFT ST5529, UN MOTOR SUMERGIBLE 10 HP

MARCA FRANKLIN ELECTRIC, PARA A EL BOMBEO

DEL POZO NUEVO DE ALDEA TIERRA BLANCA, DE

LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 72620129 -

HIDROCASTALIA, SOCIEDAD

ANONIMA

24,205.00 0.00

23/09/2019 PAG 28933749 CHEQUES 33460 39,534,323.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE UN PANEL DE CONTROL, PARA USO EN

MANEJO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DE

LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 72620129 -

HIDROCASTALIA, SOCIEDAD

ANONIMA

23,500.00 0.00

23/09/2019 PAG 28933756 CHEQUES 33459 39,534,329.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE MATERIALES PARA EL BOMBEO DEL

POZO NUEVO DE ALDEA TIERRA BLANCA, PARA USO

EN MANEJO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE,

DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 72620129 -

HIDROCASTALIA, SOCIEDAD

ANONIMA

22,221.00 0.00

23/09/2019 PAG 28933764 CHEQUES 33461 39,534,345.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE MATERIALES PARA EL BOMBEO DEL

POZO NUEVO DE ALDEA TIERRA BLANCA, PARA USO

EN MANEJO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE,

DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL

PROGRESO.

NIT: 72620129 -

HIDROCASTALIA, SOCIEDAD

ANONIMA

15,900.00 0.00

24/09/2019 PAG 28934084 CHEQUES 33456 39,534,728.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO JORNALES

SEPTIEMBRE 2019, R. 035 CHEQUE PARA EL

EMPLEADO JULIO CESAR CASTRO

NIT: E52730577 -

CASTRO,JULIO CESAR

1,500.00 0.00

24/09/2019 PAG 28934085 CHEQUES 33457 39,534,734.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

SUELDO, R. 011-015, SEPTIEMBRE 2019 CHEQUE PARA

EL EMPLEADO JULIO CESAR ARCHILA CALDERON

NIT: E41895117 - ARCHILA

CALDERON,JULIO CESAR

3,964.98 0.00

24/09/2019 DIR 28934129 DEPÓSITOS 524523, 524524 39,534,759.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

24/09/2019 08:01:16 con número de documento 12708865

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 15,959.25

25/09/2019 DIR 28946998 DEPÓSITOS 18398087, 18404271, 18398086, 0966198239,547,601.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12712335

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 1,772.50

25/09/2019 DIR 28947088 DEPÓSITOS 107020198, 107020199 39,547,677.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12712356

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 4,452.00

25/09/2019 DIR 28947206 DEPÓSITOS 18406136 39,547,810.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12712375

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 1,400.00

25/09/2019 DIR 28947452 DEPÓSITOS 524525, 524526, 10188835, 1840429039,548,104.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

24/09/2019 16:34:41 con número de documento 12712423

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 20,912.05

Page 31: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

25/09/2019 PAG 28954171 CHEQUES 33462 39,556,377.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO PAGO DE CONSUMO ENERGIA

ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,019

SEGUN PUNTO SEGUNDO DEL ACTA 63-2019 DEL

27/08/2019 DE SESIONES ORDINARIAS AUTORIZADO

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE GUASTATOYA.

NIT: 4194810 - EMPRESA

ELECTRICA MUNICIPAL DE

GUASTATOYA

168,832.83 0.00

25/09/2019 PFR 28954317 CHEQUES 33463 39,556,509.00 FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDICION NO.7

DEL AÑO 2019

NIT: E38124469 - AROCHE

PAIZ,JUAN ANTONIO

14,270.70 0.00

25/09/2019 PAG 28957631 NOTAS DE DÉBITO 28957631 39,560,350.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO

SEPTIEMBRE 2019. R. 011-015

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

417,309.51 0.00

25/09/2019 PAG 28957647 NOTAS DE DÉBITO 28957647 39,560,373.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO

SEPTIEMBRE 2019. R. 022-027

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

339,110.62 0.00

25/09/2019 PAG 28957655 NOTAS DE DÉBITO 28957655 39,560,388.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

SEPTIEMBRE 2019, R. 031-033

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

684,595.14 0.00

25/09/2019 PAG 28957677 NOTAS DE DÉBITO 28957677 39,560,452.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO

PENSIONADOS SEPTIEMBRE 2019

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

58,500.00 0.00

25/09/2019 PAG 28957690 NOTAS DE DÉBITO 28957690 39,560,472.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

SEPTIEMBRE 2019, R. 035

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

119,221.83 0.00

25/09/2019 PAG 28957709 NOTAS DE DÉBITO 28957709 39,560,484.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

SEPTIEMBRE 2019, R. 035 ADOQUINEROS

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

31,558.00 0.00

25/09/2019 PAG 28957737 NOTAS DE DÉBITO 28957737 39,560,499.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO EPESISTA,

SEPTIEMBRE 2019, R. 022

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

1,903.40 0.00

25/09/2019 PAG 28957751 NOTAS DE DÉBITO 28957751 39,560,535.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO, GASTOS

DE REPRESENTACION R. 011-015 SEPTIEMBRE 2019,

JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

25,891.15 0.00

26/09/2019 DIR 28963379 DEPÓSITOS 10188834 39,567,215.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 25/09/2019 00:00:00 con número de documento 12716369

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 3,229.00

26/09/2019 DIR 28963391 DEPÓSITOS 104105968, 104105969, 18398259, 10188561, 10188846, 107019482, 107020200, 11037784139,567,231.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

25/09/2019 16:39:03 con número de documento 12716374

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 37,910.95

26/09/2019 PAG 28975570 CHEQUES 33464 39,582,745.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO

DE 288 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE

MAQUINARIA PESADA PARA USO DE LA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO,

SEGÚN CONTRATO 23-2019.

NIT: 47555629 -

ARAGON,FLORES,,MARIAM,F

RANCINY

144,000.00 0.00

27/09/2019 DIR 28979895 DEPÓSITOS 2031531749 39,588,382.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12720375

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 1,335.00

27/09/2019 DIR 28980250 DEPÓSITOS 10188847 39,588,930.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12720421

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 505.00

27/09/2019 DIR 28980381 DEPÓSITOS 75862871 39,589,119.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12720441

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 20.00

Page 32: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

27/09/2019 DIR 28980664 DEPÓSITOS 18398469, 18398403 39,589,362.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12720480

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 422.00

27/09/2019 DIR 28980738 DEPÓSITOS 18400187 39,589,434.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12720493

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 80.00

27/09/2019 DIR 28980854 DEPÓSITOS 18398260 39,589,619.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12720511

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 805.00

27/09/2019 DIR 28981713 DEPÓSITOS 104140597, 104105970, 1341034, 7586287039,591,059.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

26/09/2019 16:40:40 con número de documento 12720675

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 17,860.50

28/09/2019 PAG 29001022 CHEQUES 33465 39,617,558.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA

COMPRA DE 50 TUBOS DE 6 PULGADAS PARA LOS

DRENAJES DE LA COLONIA LINDA VISTA DEL

MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 40535134 -

ARCHILA,ORELLANA,,MARVI

N,YOVANI

22,500.00 0.00

28/09/2019 PAG 29001024 CHEQUES 33466 39,617,561.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA

COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SE

UTILIZARON EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE

GUASTATOYA.

NIT: 40535134 -

ARCHILA,ORELLANA,,MARVI

N,YOVANI

2,892.00 0.00

28/09/2019 PAG 29001025 CHEQUES 33467 39,617,563.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR

COMPRA DE TUBOS DE DRENAJES DE 8 PULGADAS

PARA LOS DRENAJES DE LA ALDEA SANTA RITA

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 40535134 -

ARCHILA,ORELLANA,,MARVI

N,YOVANI

22,000.00 0.00

28/09/2019 PAG 29001026 CHEQUES 33468 39,617,566.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR

COMPRA DE MATERIALES DE ACIETE Y MATERIALES

PARA EL MANTENIMIENTO DEL BOMBEO CENTRAL

DE GUASTATOYA.

NIT: 72620129 -

HIDROCASTALIA, SOCIEDAD

ANONIMA

2,570.00 0.00

28/09/2019 PAG 29001128 NOTAS DE DÉBITO 29001128 39,617,676.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTATOYA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE

2019

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

5,000.00 0.00

28/09/2019 PAG 29001130 CHEQUES 33469 39,617,680.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A OVIDIO ARCHILA SANCHEZ 2/2

PARA EL EMPLEADO OVIDIO ARCHILA SANCHEZ

NIT: E57897311 - ARCHILA

SANCHEZ,OVIDIO

2,825.34 0.00

28/09/2019 PAG 29001134 CHEQUES 33470 39,617,686.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A OVIDIO LOPEZ ROMAN 2/19 PARA

EL EMPLEADO OVIDIO LOPEZ ROMAN

NIT: E24304223 - LOPEZ

ROMAN,OVIDIO

5,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001424 CHEQUES 33471 39,618,011.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A JULIO ERIBERTO MORENO

MORALES 3/4 PARA EL EMPLEADO JULIO ERIBERTO

MORENO MORALES

NIT: E38193449 - MORENO

MORALES,JULIO ERIBERTO

5,822.47 0.00

29/09/2019 PAG 29001425 CHEQUES 33472 39,618,013.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A ZOILA LETICIA LAZARO CRUZ DE

CASTAÑEDA 3/16 PARA EL EMPLEADO ZOILA

LETICIA LAZARO CRUZ

NIT: E34090209 - LAZARO

CRUZ,ZOILA LETICIA

3,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001426 CHEQUES 33473 39,618,015.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A RAMIRO PEREZ GOMEZ 3/5 PARA

EL EMPLEADO RAMIRO PEREZ GOMEZ

NIT: E49384486 - PEREZ

GOMEZ,RAMIRO

3,736.98 0.00

29/09/2019 PAG 29001429 CHEQUES 33474 39,618,021.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A CESAR CHACON ORELLANA 3/23

PARA EL EMPLEADO CESAR CHACON ORELLANA

NIT: E24768811 - CHACON

ORELLANA,CESAR

3,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001431 CHEQUES 33475 39,618,023.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A MANUEL SALVADOR RAMOS

VILLELA 4/11 PARA EL EMPLEADO MANUEL

SALVADOR RAMOS VILLELA

NIT: E24308806 - RAMOS

VILLELA,MANUEL

SALVADOR

5,000.00 0.00

Page 33: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A MANUEL SALVADOR RAMOS

VILLELA 4/11 PARA EL EMPLEADO MANUEL

SALVADOR RAMOS VILLELA

NIT: E24308806 - RAMOS

VILLELA,MANUEL

SALVADOR

29/09/2019 PAG 29001433 CHEQUES 33476 39,618,025.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A JOSE EFRAIN PINEDA 4/7 PARA EL

EMPLEADO JOSE EFRAIN PINEDA

NIT: E24308805 - PINEDA,JOSE

EFRAIN

5,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001435 CHEQUES 33477 39,618,029.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A WALTER AMILCAR GUILLEN

MARROQUIN 4/10 PARA EL EMPLEADO WALTER

AMILCAR GUILLEN MARROQUIN

NIT: E24301825 - GUILLEN

MARROQUIN,WALTER

AMILCAR

5,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001436 CHEQUES 33478 39,618,031.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A FLORENCIA MARROQUIN SOLIS

4/21 PARA EL EMPLEADO FLORICELDA MARROQUIN

SOLIS

NIT: E28068039 - MARROQUIN

SOLIS,FLORICELDA

3,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001439 CHEQUES 33479 39,618,039.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A RUBEN MARROQUIN OLIVA 4/20

PARA EL EMPLEADO RUBEN MARROQUIN OLIVA

NIT: E28273033 - MARROQUIN

OLIVA,RUBEN

3,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001442 CHEQUES 33480 39,618,046.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A EMILIO LIMA ORELLANA 4/15

PARA EL EMPLEADO EMILIO LIMA ORELLANA

NIT: E24804884 - LIMA

ORELLANA,EMILIO

5,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001445 CHEQUES 33481 39,618,053.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A GILBERTO ARCHILA MARROQUIN

5/6 PARA EL EMPLEADO GILBERTO ARCHILA

MARROQUIN

NIT: E24551916 - ARCHILA

MARROQUIN,GILBERTO

6,813.46 0.00

29/09/2019 PAG 29001448 CHEQUES 33482 39,618,059.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A ARMANDO ORELLANA 6/18 PARA

EL EMPLEADO ARMANDO ORELLANA

NIT: E29448781 -

ORELLANA,ARMANDO

3,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001451 CHEQUES 33483 39,618,066.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A VICTOR MANUEL LIMA Y LIMA

6/13 PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL LIMA Y

LIMA

NIT: E24551284 - LIMA Y

LIMA,VICTOR MANUEL

5,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001453 CHEQUES 33484 39,618,074.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A HILDO LUCERO CHAVEZ 7/16

PARA EL EMPLEADO HILDO LUCERO CHAVEZ

NIT: E24345486 - LUCERO

CHAVEZ,HILDO

5,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001454 CHEQUES 33485 39,618,076.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A MARIANO JUAREZ RIVERA 8/8

PARA EL EMPLEADO MARIANO JUAREZ RIVERA

NIT: E24551282 - JUAREZ

RIVERA,MARIANO

4,997.75 0.00

29/09/2019 PAG 29001455 CHEQUES 33486 39,618,078.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A MARIA DE JESUS QUIROA SOSA

8/8 PARA EL EMPLEADO MARIA DE JESUS QUIROA

SOSA

NIT: E24551401 - QUIROA

SOSA,MARIA DE JESUS

4,997.75 0.00

29/09/2019 PAG 29001456 CHEQUES 33487 39,618,080.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A GILBERTA TISTA ALVAREZ 8/8

PARA EL EMPLEADO GILBERTA TISTA ALVAREZ DE

ORELLANA

NIT: E24560807 - TISTA

ALVAREZ DE

ORELLANA,GILBERTA

4,746.71 0.00

29/09/2019 PAG 29001457 CHEQUES 33488 39,618,082.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A MARCELO GOMEZ GONZALEZ 8/8

PARA EL EMPLEADO MARCELO GOMEZ GONZALEZ

NIT: E24551266 - GOMEZ

GONZALEZ,MARCELO

4,952.25 0.00

29/09/2019 PAG 29001459 CHEQUES 33489 39,618,084.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A SOTERO AROCHE CATALAN 8/8

PARA EL EMPLEADO SOTERO AROCHE CATALAN

NIT: E24602606 - AROCHE

CATALAN,SOTERO

4,965.69 0.00

29/09/2019 PAG 29001460 CHEQUES 33490 39,618,086.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A EFRAIN PORTILLO ORELLANA 8/8

PARA EL EMPLEADO EFRAIN PORTILLO ORELLANA

NIT: E24548414 - PORTILLO

ORELLANA,EFRAIN

4,964.70 0.00

Page 34: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A EFRAIN PORTILLO ORELLANA 8/8

PARA EL EMPLEADO EFRAIN PORTILLO ORELLANA

29/09/2019 PAG 29001462 CHEQUES 33491 39,618,088.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A ARTURO ARCHILA MONZON 8/10

PARA EL EMPLEADO ARTURO ARCHILA MONZON

NIT: E24308007 - ARCHILA

MONZON,ARTURO

5,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001463 CHEQUES 33492 39,618,090.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A GILBERTO ANTONIO VASQUEZ

GONZALEZ 8/16 PARA EL EMPLEADO GILBERTO

ANTONIO VASQUEZ GONZALEZ

NIT: E24302702 - VASQUEZ

GONZALEZ,GILBERTO

ANTONIO

6,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001464 CHEQUES 33493 39,618,092.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A ROBERTO MARROQUIN

MARROQUIN 8/14 PARA EL EMPLEADO ROBERTO

MARROQUIN MARROQUIN

NIT: E24308441 - MARROQUIN

MARROQUIN,ROBERTO

6,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001465 CHEQUES 33494 39,618,094.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A PEDRO REYES FIGUEROA PARA

EL EMPLEADO PEDRO REYES FIGUEROA

NIT: E24302666 - REYES

FIGUEROA,PEDRO

6,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001466 CHEQUES 33495 39,618,096.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A ABIGAIL HERNANDEZ CRUZ 8/15

PARA EL EMPLEADO ABIGAIL HERNANDEZ CRUZ

NIT: E24602604 - HERNANDEZ

CRUZ,ABIGAIL

6,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001468 CHEQUES 33496 39,618,098.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A RAGINALDO HUMBERTO RUIZ

ALEGRIA 8/16 PARA EL EMPLEADO REGINALDO

HUMBERTO RUIZ ALEGRIA

NIT: E24306504 - RUIZ

ALEGRIA,REGINALDO

HUMBERTO

6,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001469 CHEQUES 33497 39,618,100.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A VICTOR MORALES CARRANZA

8/24 PARA EL EMPLEADO VICTOR MORALES

CARRANZA

NIT: E24306243 - MORALES

CARRANZA,VICTOR

6,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001471 CHEQUES 33498 39,618,102.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A ELDER VICENTE HERNANDEZ

NAJERA 9/10 PARA EL EMPLEADO ELDER VICENTE

HERNANDEZ NAJERA

NIT: E24652672 - HERNANDEZ

NAJERA,ELDER VICENTE

5,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001473 CHEQUES 33499 39,618,104.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A JORGE ORLANDO PORON

BARRIENTOS 12/27 PARA EL EMPLEADO JORGE

ORLANDO PORON BARRIENTOS

NIT: E24551967 - PORON

BARRIENTOS,JORGE

ORLANDO

5,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001475 CHEQUES 33500 39,618,106.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A HECTOR ARTURO ARRIZA 19/21

PARA EL EMPLEADO HECTOR ARTURO ARRIAZA

NIT: E24306229 -

ARRIAZA,HECTOR ARTURO

5,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001476 CHEQUES 33501 39,618,108.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION A JUAN FRANCISCO PENSAMIENTO

ALVARADO 19/21 PARA EL EMPLEADO JUAN

FRANCISCO PENSAMIENTO ALVARADO

NIT: E24768809 -

PENSAMIENTO

ALVARADO,JUAN FRANCISCO

5,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001477 CHEQUES 33504 39,618,110.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES 2016-

2018 PARA EL EMPLEADO ANTONIO GUTIERREZ

OZORIO

NIT: E52128373 - GUTIERREZ

OZORIO,ANTONIO

5,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001478 CHEQUES 33503 39,618,112.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES 2016-

2018 PARA EL EMPLEADO SANTOS GUDIEL VEGA

NIT: E24304216 - GUDIEL

VEGA,SANTOS

5,000.00 0.00

29/09/2019 PAG 29001479 CHEQUES 33502 39,618,114.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES 2016-

2018 PARA EL EMPLEADO ANDREA ELIZABETH CRUZ

CARIAS

NIT: E24304210 - CRUZ

CARIAS,ANDREA ELIZABETH

5,000.00 0.00

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PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES 2016-

2018 PARA EL EMPLEADO ANDREA ELIZABETH CRUZ

CARIAS

29/09/2019 PAG 29001481 CHEQUES 33505 39,618,118.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION Y SALARIOS NO PERCIBIDOS A

JULIO CESAR ROJAS MORALES 21/24 PARA EL

EMPLEADO JULIO CESAR ROJAS MORALES

NIT: E24551828 - ROJAS

MORALES,JULIO CESAR

2,580.52 0.00

29/09/2019 PAG 29001482 CHEQUES 33506 39,618,122.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A VICTOR MANUEL

RODAS CALDERON 6/18 PARA EL EMPLEADO VICTOR

MANUEL RODAS CALDERON

NIT: E24302714 - RODAS

CALDERON,VICTOR MANUEL

5,531.08 0.00

29/09/2019 PAG 29001486 CHEQUES 33513 39,618,130.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

SALARIOS NO PERCIBIDOS Y PRESTACIONES

LABORALES R.031-033 FEBRERO Y MARZO 2018

PARA EL EMPLEADO JOSE RAUL MORALES FALLA

NIT: E24308443 - MORALES

FALLA,JOSE RAUL

5,719.83 0.00

29/09/2019 PAG 29001487 CHEQUES 33512 39,618,133.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

SALARIOS NO PERCIBIDOS Y PRESTACIONES

LABORALES R.031-033 FEBRERO Y MARZO 2018

PARA EL EMPLEADO WALTER ESTUARDO RUANO

LOPEZ

NIT: E24308814 - RUANO

LOPEZ,WALTER ESTUARDO

5,719.83 0.00

29/09/2019 PAG 29001488 CHEQUES 33511 39,618,136.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

SALARIOS NO PERCIBIDOS Y PRESTACIONES

LABORALES R.031-033 FEBRERO Y MARZO 2018

PARA EL EMPLEADO SILBANO ALMAZAN DARDON

NIT: E24301816 - ALMAZAN

DARDON,SILBANO

5,719.83 0.00

29/09/2019 PAG 29001489 CHEQUES 33510 39,618,140.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

SALARIOS NO PERCIBIDOS Y PRESTACIONES

LABORALES R.031-033 FEBRERO Y MARZO 2018

PARA EL EMPLEADO MARVIN ESTUARDO MONROY

NIT: E24302009 -

MONROY,MARVIN ESTUARDO

5,719.83 0.00

29/09/2019 PAG 29001490 CHEQUES 33509 39,618,143.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

SALARIOS NO PERCIBIDOS Y PRESTACIONES

LABORALES R.031-033 FEBRERO Y MARZO 2018

PARA EL EMPLEADO RUDI ALEXANDER LOPEZ

TRIGUEROS

NIT: E24308439 - LOPEZ

TRIGUEROS,RUDI

ALEXANDER

5,719.83 0.00

29/09/2019 PAG 29001491 CHEQUES 33508 39,618,146.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

SALARIOS NO PERCIBIDOS Y PRESTACIONES

LABORALES R.031-033 FEBRERO Y MARZO 2018

PARA EL EMPLEADO WALTHER OBDULIO ZUÑIGA

NIT: E24308813 -

ZUÑIGA,WALTHER OBDULIO

5,719.83 0.00

29/09/2019 PAG 29001492 CHEQUES 33507 39,618,150.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

SALARIOS NO PERCIBIDOS Y PRESTACIONES

LABORALES R.031-033 FEBRERO Y MARZO 2018

PARA EL EMPLEADO PEDRO ORELLANA GARRIDO

NIT: E24302406 - ORELLANA

GARRIDO,PEDRO

5,719.83 0.00

29/09/2019 PAG 29001493 CHEQUES 33517 39,618,153.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION R.031-033 DICIEMBRE 2017 Y ENERO

2018 PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ORELLANA

ORTEGA

NIT: E24308802 - ORELLANA

ORTEGA,HIPOLITO

5,625.46 0.00

29/09/2019 PAG 29001494 CHEQUES 33516 39,618,156.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION R.031-033 DICIEMBRE 2017 Y ENERO

2018 PARA EL EMPLEADO OSCAR GUILLERMO

SERRANO RABANALES

NIT: E24306351 - SERRANO

RABANALES,OSCAR

GUILLERMO

5,625.46 0.00

29/09/2019 PAG 29001495 CHEQUES 33515 39,618,159.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION R.031-033 DICIEMBRE 2017 Y ENERO

2018 PARA EL EMPLEADO RAFAEL ORELLANA

VELASQUEZ

NIT: E24308803 - ORELLANA

VELASQUEZ,RAFAEL

5,625.46 0.00

29/09/2019 PAG 29001496 CHEQUES 33514 39,618,162.00 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION R.031-033 DICIEMBRE 2017 Y ENERO

2018 PARA EL EMPLEADO LUIS RICARDO FIGUEROA

NIT: E24308207 -

FIGUEROA,LUIS RICARDO

5,625.46 0.00

Page 36: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE

INDEMNIZACION R.031-033 DICIEMBRE 2017 Y ENERO

2018 PARA EL EMPLEADO LUIS RICARDO FIGUEROA

30/09/2019 DIR 28997459 DEPÓSITOS 18404665, 18400486, 1840466439,612,029.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12724883

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 674.50

30/09/2019 DIR 28997604 DEPÓSITOS 1341035 39,612,265.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12724920

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 1,347.00

30/09/2019 DIR 28997697 DEPÓSITOS 18400429 39,612,339.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12724930

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 501.50

30/09/2019 DIR 28998657 DEPÓSITOS 104105972, 104105973, 18966587, 75862962, 110378215, 10701904239,613,936.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

27/09/2019 16:43:20 con número de documento 12725195

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 19,772.00

30/09/2019 DIR 29001584 DEPÓSITOS 104105974 39,618,195.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

29/09/2019 11:02:06 con número de documento 12725755

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 3,230.75

30/09/2019 PAG 29002491 CHEQUES 33518 39,618,871.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 1,544 GALONES DE DIÉSEL PARA USO DE

VEHÍCULOS, PERTENECIENTE AL CONVOY

MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 2631857 - ALDANA,DE

LEON,,GILBERTO,

37,032.00 0.00

30/09/2019 PAG 29002506 CHEQUES 33519 39,618,896.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

COMPRA DE 316 GALONES DE GASOLINA PARA USO

DE VEHÍCULOS, PERTENECIENTES AL CONVOY

MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NIT: 2631857 - ALDANA,DE

LEON,,GILBERTO,

8,686.84 0.00

30/09/2019 PAG 29014647 CHEQUES 33520 39,635,643.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO POR PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL

INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA

GUASTATOYA CORRESPONDIENTE AL AÑO

2019.SEGUN PUNTO SEXTO DEL ACTA 86-2018 DE

FECHA 26/10/2018 DEL CONCEJO MUNICIPAL.

NIT: 24980056 - INSTITUTO

DIVERSIFICADO POR

COOPERATIVA GUASTATOYA

10,000.00 0.00

30/09/2019 PAG 29017509 NOTAS DE DÉBITO 29017509 39,639,729.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTATOYA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE

DEL 2019

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

5,000.00 0.00

30/09/2019 DIR 29017660 DEPÓSITOS 18966588 39,639,918.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12734505

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 5,259.00

30/09/2019 DIR 29017729 DEPÓSITOS 1335634, 1341195 39,639,986.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12734546

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 210.00

30/09/2019 DIR 29017971 DEPÓSITOS 18406781 39,640,275.00 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha

del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12734640

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 1,400.00

30/09/2019 PAG 29018018 CHEQUES 33521 39,640,365.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO APOYO

ECONOMICO PARA LA ASOCIACION CIVIL

NOLUCRATIVA CLUB DEPORTIVO GIASTATOYA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL

2,019. SEGUN PUNTO SEGUNDO DEL ACTA 76-2019 DE

FECHA 26/09/2019 DE SESIONES ORDINARIAS LIBRO

2852. CONVENIO DE ENTENDIMIENTO 2-2019.

NIT: 87335131 - ASOCIACION

CIVIL NO LUCRATIVA CLUB

DEPORTIVO GUASTATOYA

280,000.00 0.00

30/09/2019 DIR 29018295 DEPÓSITOS 104105976, 104105975, 18406810, 18406929, 1335830, 1335633, 134119439,640,799.00 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

30/09/2019 16:43:44 con número de documento 12734739

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 42,051.50

Page 37: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del

30/09/2019 16:43:44 con número de documento 12734739

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

30/09/2019 PAG 29018425 NOTAS DE DÉBITO 1668 39,640,990.00 REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE

DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

NIT: 3132978 - ASOCIACION

NACIONAL DE

MUNICIPALIDADES DE LA

REPUBLICA DE GUATEMALA

3,000.00 0.00

30/09/2019 PAG 29018490 NOTAS DE DÉBITO 17007 39,641,101.00 REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE

DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

NIT: 3132978 - ASOCIACION

NACIONAL DE

MUNICIPALIDADES DE LA

REPUBLICA DE GUATEMALA

3,000.00 0.00

30/09/2019 PCO 29018705 NOTAS DE DÉBITO 0 39,641,430.00 CONVENIOS DE PAGO: PAGO DE CUOTA NO.31

RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS 1321/2017

NIT: 2342855 - INSTITUTO

GUATEMALTECO DE

SEGURIDAD SOCIAL

58,698.87 0.00

30/09/2019 PAG 29018738 NOTAS DE DÉBITO 29018738 39,641,477.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA TIERRA BLANCA,

BRASILAR DEL 23 AL 27 SEPTIEMBRE 2019 (38)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

3,000.00 0.00

30/09/2019 PCO 29018739 NOTAS DE DÉBITO 0 39,641,479.00 CONVENIOS DE PAGO: PAGO DE CUOTA NO.30

RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS 1321/2017

NIT: 2342855 - INSTITUTO

GUATEMALTECO DE

SEGURIDAD SOCIAL

58,698.87 0.00

30/09/2019 PAG 29018773 NOTAS DE DÉBITO 29018773 39,641,522.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA LAS MORALES DEL 23

AL 27 SEPTIEMBRE 2019 (38)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

4,000.00 0.00

30/09/2019 PAG 29018795 NOTAS DE DÉBITO 29018795 39,641,538.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA CASAS VIEJAS, SANTA

LUCIA DEL 23 AL 27 SEPTIEMBRE 2019 (38)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

5,000.00 0.00

30/09/2019 PAG 29018818 NOTAS DE DÉBITO 29018818 39,641,570.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA ANSHAGUA DEL 23 AL

27 SEPTIEMBRE 2019 (38)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

2,500.00 0.00

30/09/2019 PAG 29018835 NOTAS DE DÉBITO 29018835 39,641,594.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA PALO AMONTONADO,

PIEDRA PARADA, EL CALLEJON DEL 23 AL 27

SEPTIEMBRE 2019 (38)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

5,500.00 0.00

30/09/2019 PAG 29018854 NOTAS DE DÉBITO 29018854 39,641,614.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA PATACHE, LA PAZ DEL

23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019 (38)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

4,000.00 0.00

30/09/2019 PAG 29018875 NOTAS DE DÉBITO 29018875 39,641,629.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA EL OBRAJE DEL 23 AL

27 SEPTIEMBRE 2019 (38)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

3,000.00 0.00

30/09/2019 PAG 29018908 NOTAS DE DÉBITO 29018908 39,641,673.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA EL OBRAJE 2 DEL 23 AL

27 SEPTIEMBRE 2019 (38)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

1,100.00 0.00

30/09/2019 PAG 29018925 NOTAS DE DÉBITO 29018925 39,641,688.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA SANTA RITA DEL 23 AL

27 SEPTIEMBRE 2019 (38)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

6,500.00 0.00

30/09/2019 PAG 29018973 NOTAS DE DÉBITO 29018973 39,641,735.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA LIBERTAD, CHIGUELA

DEL 23 AL 27 SEPTIEMBRE 2019 (38)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

3,000.00 0.00

30/09/2019 PAG 29019005 NOTAS DE DÉBITO 29019005 39,641,794.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA EL SUBINAL, AGUA

BLANCA DEL 23 AL 27 SEPTIEMBRE 2019 (38)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

4,800.00 0.00

30/09/2019 PAG 29019019 NOTAS DE DÉBITO 29019019 39,641,815.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA SAN RAFAEL DEL 23 AL

27 SEPTIEMBRE 2019 (38)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

3,000.00 0.00

Page 38: Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente€¦ · planilla: pago de la planilla dietas por cargos representativos en sesiones ordinarias honorable concejo municipal para

PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA SAN RAFAEL DEL 23 AL

27 SEPTIEMBRE 2019 (38)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

30/09/2019 PAG 29019040 NOTAS DE DÉBITO 29019040 39,641,840.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA CUEVA DEL NEGRO, EL

CHILAR, EL BARREAL, BENQUE VIEJO DEL 23 AL 27

SEPTIEMBRE 2019 (38)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

5,500.00 0.00

30/09/2019 PAG 29019055 NOTAS DE DÉBITO 29019055 39,641,868.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE ALDEA EL NARANJO, LA

CAMPANA, LA LAGUNETA DEL 23 AL 27 SEPTIEMBRE

2019 (38)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

8,000.00 0.00

30/09/2019 PAG 29019071 NOTAS DE DÉBITO 29019071 39,641,902.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE BARRIO EL GOLFO, EL

PORVENIR, NUEVA VIDA DEL 23 AL 27 SEPTIEMBRE

2019 (38)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

4,500.00 0.00

30/09/2019 PAG 29019091 NOTAS DE DÉBITO 29019091 39,641,932.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE BARRIO LAS JOYAS, MINERVA,

LINDA VISTA DEL 23 AL 27 SEPTIEMBRE 2019 (38)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

6,000.00 0.00

30/09/2019 PAG 29019109 NOTAS DE DÉBITO 29019109 39,641,966.00 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JORNALES

R.035 GUASTAVERDE BARRIO EL CALVARIO, LA

DEMOCRACIA, RECOLECTORES DE BASURA DEL 23

AL 27 SEPTIEMBRE 2019 (38)

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

3,000.00 0.00

30/09/2019 NDC 29021101 NOTAS DE CRÉDITO 256409 39,644,837.00

SALDO : 9,450,198.69

INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI :

INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO

CUT 2019. CUENTA 3-005-09207-3

NIT: 6206107 -

MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

0.00 17,446.37

TOTAL : 6,152,364.28 7,029,351.86