CAJA VILLA EMILIA DESDE 06-07-15-----2.xls

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FALCÓN CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L. RUC. 20232650444 OBRA : "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA IEI ANEXO CRISTO REY - AA.HH. VILLA EMILIA VENTANIL SALDO INICIAL : INGRESOS : 450.00 4/8/2015 ENTREGO EN MANO - ING. PEDRO FALCON 100.00 7/10/2015 ENTREGO EN MANO - ING. PEDRO FALCON 40.00 7/11/2015 ENTREGO EN MANO - VLADIMIR FALCON 100.00 7/17/2015 ENTREGO EN MANO - ING. PEDRO FALCON TOTAL INGRESOS : 690.00 TOTAL GASTOS : 812.30 SALDO EN CAJA: -122.30 MATERIALES ITEM FECHA DOC TIPO DOC. SERIE Nº DOC. RUC PROVEEDOR UND 1 08/07/15 BOLETA DE VENTA 001 011448 2 09/07/15 BOLETA DE VENTA 001 002038 FERRETERIA San antonio de Padua 3 11/07/15 BOLETA DE VENTA 001 002040 FERRETERIA San antonio de Padua UTILES DE OFICINA ( Copias, impresiones, etc) ITEM FECHA DOC TIPO DOC. SERIE Nº DOC. RUC PROVEEDOR UNI 4 7/15/2015 MOVILIDAD ITEM FECHA DOC TIPO DOC. SERIE Nº DOC. RUC PROVEEDOR 5 08/07/15 6 08/07/15 7 09/07/15 8 18/07/15 9 23/07/15 10 25/07/15 BOLETA DE VENTA 001 005931 11 25/07/15 WEB-DIGITAL 12 27/07/15 OTROS GASTOS OTROS TIPOS DE GASTOS ITEM FECHA DOC TIPO DOC. SERIE Nº DOC. RUC PROVEEDOR 13 04/07/15 RECIBO DE CAJA 0004854 14 06/07/15 15 06/07/15 16 11/07/15 17 17/07/15 18 17/07/15 19 11/07/15 BOLETA DE VENTA 010 0678389 20515774182 20 22/07/15 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

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FALCÓN CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.RUC. 20232650444OBRA : "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA IEI ANEXO CRISTO REY - AA.HH. VILLA EMILIA VENTANILLA - CALLAO"

SALDO INICIAL :

INGRESOS : 450.00 4/8/2015 ENTREGO EN MANO - ING. PEDRO FALCON

100.00 7/10/2015 ENTREGO EN MANO - ING. PEDRO FALCON

40.00 7/11/2015 ENTREGO EN MANO - VLADIMIR FALCON

100.00 7/17/2015 ENTREGO EN MANO - ING. PEDRO FALCON

TOTAL INGRESOS : 690.00

TOTAL GASTOS : 812.30 LE DIERON 100 A ING. GLADYS Y GASTO:

SALDO EN CAJA: -122.30

MATERIALES

ITEM FECHA DOC TIPO DOC. SERIE Nº DOC. RUC PROVEEDOR UND CONCEPTO

1

08/07/15 001 011448 CADENA Y CANDADO

2 09/07/15 001 002038

3 11/07/15 001 002040 1 1/2 M. MALLA PLASTICA

UTILES DE OFICINA ( Copias, impresiones, etc)

ITEM FECHA DOC TIPO DOC. SERIE Nº DOC. RUC PROVEEDOR UNI CONCEPTO4 7/15/2015 03 CUADERNOS

MOVILIDAD

ITEM FECHA DOC TIPO DOC. SERIE Nº DOC. RUC PROVEEDOR CONCEPTO

5 08/07/15

6 08/07/15

7 09/07/15

8 18/07/15

9 23/07/15

10 25/07/15 001 005931

11 25/07/15 WEB-DIGITAL RECARGA MOVISTAR. REALIZADO POR ING. GLADYS

12 27/07/15

OTROS GASTOS OTROS TIPOS DE GASTOS

ITEM FECHA DOC TIPO DOC. SERIE Nº DOC. RUC PROVEEDOR CONCEPTO

13 04/07/15 0004854

14 06/07/15

15 06/07/15

16 11/07/15

17 17/07/15 PAGO AL ING. EDGAR DE SEGURIDAD

18 17/07/15

19 11/07/15 010 0678389 20515774182

20 22/07/15

BOLETA DE VENTA

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

BOLETA DE VENTA

FERRETERIA San antonio de Padua

01CAJA DE CLAVO 3P DE ACERO, DISCO DE CORTE DE MADERA.

BOLETA DE VENTA

FERRETERIA San antonio de Padua

MOVILIDAD PARA MAX PIZARRO PARA COMPRAR LA CADENA Y EL CANDADO.

MOVILIDAD PARA ERICO; IR CON EL CARPINTERO IDA Y VUELTA.

MOVILIDAD PARA MAX PIZARRO PARA COMPRAR, 01 CAJA DE CLAVO 3P, 01 DISCO DE CORTE MADERA.

MOVILIDAD PARA PARA MAX PIZARRO PARA IR AL BANCO Y AL CONSTRUCTOR

MOVILIDAD PARA ATENCIÓN EN POSTA A CESPEDES SILVA NORBY. ING. GLADYS

BOLETA DE VENTA

PASAJE EN MOTOTAXI PARA LLEVAR A CESPEDES NORVIL DE LA OBRA AL HOSPITAL VENTANILLA Y LUEGO A ESSALUD Y LUEGO REGRESANDO A LA OBRA. ING. GLADYS

PASAJE PARA IR AL CALLAO CON GRACE PARA COMPRAR SU FAJA RODILLERA. ING. GLADYS

RECIBO DE CAJA

ADELANTO DE SUELDO A GRANDE TORRES FRANZ DE LA EMPRESA.

PARCHADO DE LLANTA BOTCA, 2 CAJAS DE MAIZENA ENTREGADO AL SR. LUIS HIDALGO VARGAS

REFRIGERIO DEL PERSONAL; 2 GASEOSAS, 1 BOLSA DE BISCOCHOS. ENTREGADO AL SR. ERICO NARVAEZ.

01 INYECTABLE, RX ESCAPULA, JERINGA CON AGUJA, TRAMADOL Y CONSULTA MEDICA.

RECARGA DE INTERNET MOVISTAR PARA LA ING. GLADYS

BOLETA DE VENTA

TARJETA VIRTUAL MOVISTAR PARA EL SR. MAX PIZARRO

PARCHADO DE LLANTA BOTEA (30) , MAIZENA (6). SE LE ENTREGO AL SR. LUIS HIDALGO

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21 22/07/15

22 23/07/15 006 007803 20518703103 FARMACIA "MI LUZ"

23 23/07/15

006

007804 20518703103 FARMACIA "MI LUZ"

24 23/07/15

2524/07/15

29

25/07/15 007 0057288

30

25/07/15

HOSPITAL VENTANILLA

TOTAL GASTOS:

MAX PIZARRO

ADMINISTRADOR DE OBRA VBº CONTABILIDAD

COMPRA DE 2 GASEOSAS PARA LOS TRABAJADORES ENTREGADO AL SR. ERICO NARVAEZ M.

BOLETA DE VENTA

01 DOLOTERALGEX TB.PARA NORBY CESPEDES POR GOLPE EN LA CADERA. COMPRADO POR LA ING. GLADYS VARGAS

BOLETA DE VENTA

01 DICLOFENACO X 50 GR. GEL PARA NORBY CESPEDES POR GOLPE EN LA CADERA COMPRADO POR LA ING. GLADYS VARGAS.

COMPRA DE 05 CURITAS POR LA ING. GLADYS VARGAS

PARCHADO DE LLANTA BOTCA MAIZENA SE LE DIO AL SER LUIS HIDALGO

BOLETA DE VENTA

BOTICAS AMBERFARMA EN CIUDAD SATELITE. PEDRO BELTRÁN

10 ZALDIAR COMPRIMIDO 08 DEXACLER PARA NORVIL CESPEDES COMPRADO POR ING.GLADYS

ATENCION MEDICA POR EMERGENCIA PARA NORVIL CESPEDES COMPRADO POR ING.GLADYS.

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OBRA : "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA IEI ANEXO CRISTO REY - AA.HH. VILLA EMILIA VENTANILLA - CALLAO"

124.80

IMPORTE

23.00

31.00

4.50

58.50

IMPORTE4.504.50

IMPORTE

3.00

10.00

3.00

8.00

1.50

14.00

3.00

8.00

50.50

IMPORTE

300.00

34.00

20.00

42.50

100.00

30.00

20.00

36.00

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20.00

12.00

6.50

0.50

36.00

41.30

8.00

698.80

812.30