Carta Gantt OHSAS 18001 2007

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CARTA GANTT PROYECTO OHSAS 18001 : 2007 ETAPAS/ACTIVIDADES 2010 2011 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 CURSOS DE CAPACITACION Seminario Gerencial Sistema de Gestión Integrado (SGI) Curso Usar 1800 16 horas Formacion de Auditores Internos CAI 16 horas ETAPA 1: EVALUACION INICIAL Visita de Diagnostico del Sistema de Gestión Integrado (SGI) Informe de Diagnostico del Sistema de Gestión Integrado (SGI) ETAPA 2: IMPLEMENTACION DEL SGSYSO Alcance del SGI Mapa de Proceso Modificación de Política Calidad Revisar Política de Gestión Integrada Aprobar Política de Gestión Integrada Modificar Procedimiento de Elaboración de Documentos Revisar Procedimiento de Elaboración de Documentos Aprobar Procedimiento de Elaboración de Documentos Revisión Procedimientos de Requisitos Legales y Otros Aprobar Procedimientos de Requisitos Legales y Otros Matriz de Ident. de Peligros y Evaluación de Riesgos Identificación de Requisitos Legales Cumplimiento Legal Modificación de Procedimiento de Control de Documentos Revisión de Procedimiento de Control de Documentos Aprobación de Procedimiento de Control de Documentos Modificación de Procedimiento Control de Registros Revisión de Procedimiento Control de Registros Aprobación de Procedimiento Control de Registros Modificación de Procedimiento de Auditorias internas Revisión de Procedimiento de Auditorias internas Aprobación de Procedimiento de Auditorias internas Modificación de Procedimiento de Revisión Gerencial Revisión de Procedimiento de Revisión Gerencial Aprobación de Procedimiento de Revisión Gerencial Documento de Planificación de Objetivos Revisión Procedimiento de Medición y Monitoreo Aprobar Procedimiento de Medición y Monitoreo Matriz de Control Modificar Procedimiento de Comunicación Interna Revisión Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Aprobar Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Elaborar Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas (Fusión de Revisar Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas Aprobar Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas

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Gantt InicialCARTA GANTT PROYECTO OHSAS 18001 : 2007ETAPAS/ACTIVIDADES20102011JunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreEneroFebreroMarzoAbril12341234123412341234123412341234123412341234CURSOS DE CAPACITACIONSeminario Gerencial Sistema de Gestin Integrado (SGI)Curso Usar 1800 16 horasFormacion de Auditores Internos CAI 16 horasETAPA 1: EVALUACION INICIALVisita de Diagnostico del Sistema de Gestin Integrado (SGI)Informe de Diagnostico del Sistema de Gestin Integrado (SGI)ETAPA 2: IMPLEMENTACION DEL SGSYSOAlcance del SGIMapa de ProcesoModificacin de Poltica CalidadRevisar Poltica de Gestin IntegradaAprobar Poltica de Gestin IntegradaModificar Procedimiento de Elaboracin de DocumentosRevisar Procedimiento de Elaboracin de DocumentosAprobar Procedimiento de Elaboracin de DocumentosRevisin Procedimiento de Identificacin de Peligros y Evaluacin de RiesgosAprobar Procedimiento de Identificacin de Peligros y Evaluacin de RiesgosRevisin Procedimientos de Requisitos Legales y OtrosAprobar Procedimientos de Requisitos Legales y OtrosMatriz de Ident. de Peligros y Evaluacin de RiesgosIdentificacin de Requisitos LegalesCumplimiento LegalModificacin de Procedimiento de Control de DocumentosRevisin de Procedimiento de Control de DocumentosAprobacin de Procedimiento de Control de DocumentosModificacin de Procedimiento Control de RegistrosRevisin de Procedimiento Control de RegistrosAprobacin de Procedimiento Control de RegistrosElaborar Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas (Fusin de Procedimientos)Revisar Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones PreventivasAprobar Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones PreventivasModificacin de Procedimiento de Auditorias internasRevisin de Procedimiento de Auditorias internasAprobacin de Procedimiento de Auditorias internasModificacin de Procedimiento de Revisin GerencialRevisin de Procedimiento de Revisin GerencialAprobacin de Procedimiento de Revisin GerencialDocumento de Planificacin de ObjetivosRevisin Procedimiento de Medicin y MonitoreoAprobar Procedimiento de Medicin y MonitoreoMatriz de ControlModificar Procedimiento de Comunicacin InternaRevisar Procedimiento de Comunicacin Interna y ExternaAprobar Procedimiento de Comunicacin Interna y ExternaModificar Procedimiento de Entrenamiento, Competencia y CapacitacinRevisar Procedimiento de Entrenamiento, Competencia y CapacitacinAprobar Procedimiento de Competencia,Toma de Conciencia y Capacitacin.Revisar Procedimiento de Respuesta ante EmergenciasAprobar Procedimiento de Respuesta ante EmergenciasRevisar Procedimiento Manejo de Incidentes y AccidentesAprobar Procedimiento Manejo de Incidentes y AccidentesDeterminar Procedimientos Operativos de SYSORevisar Procedimientos Operativos del SGCCambiar a Formato SGI los Procedimientos del SGCRevisar Procedimiento Operativos del SGIAprobar Provedimientos Operativos del SGIManual de Gestin IntegradoDistribucin de DocumentosETAPA 3: ANALISIS CRITICO DEL SGIPlan anual de Auditoria internaAuditoria Interna de SYSOCorregir las No conformidades y DesviacionesRevisin GerencialAuditoria Interna SYSOCorregir las No Conformidades y DesviacionesRevisin Gerencial