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PODER EJECUTIVO NAYARIT EGRESOS El Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de Marzo de 2018, establece como una de sus premisas la mejora del gasto público estatal a través de la cabal aplicación de los instrumentos presupuestarios con el fin de elevar la eficiencia y cumplir los acuerdos derivados del pacto fiscal federal, teniendo como líneas de acción consolidar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), así como el establecimiento de medidas de austeridad, disciplina y racionalidad presupuestaria para aligerar los costos administrativos y liberar recursos para proyectos sociales prioritarios. Acorde con lo señalado por dicho Plan en materia de Rendición de Cuentas y con el objeto de que la Auditoría Superior del Estado de Nayarit pueda apreciar la evolución financiera del Gasto Público Estatal, a continuación se presenta el gasto pagado en el cuarto trimestre de 2019, clasificado de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 29 de Diciembre de 2018: I. Clasificación por Ramo Presupuestario 12

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PODER EJECUTIVO NAYARIT

EGRESOS

El Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de Marzo

de 2018, establece como una de sus premisas la mejora del gasto público estatal a través de la cabal

aplicación de los instrumentos presupuestarios con el fin de elevar la eficiencia y cumplir los acuerdos

derivados del pacto fiscal federal, teniendo como líneas de acción consolidar el Presupuesto basado en

Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), así como el establecimiento de

medidas de austeridad, disciplina y racionalidad presupuestaria para aligerar los costos administrativos y

liberar recursos para proyectos sociales prioritarios.

Acorde con lo señalado por dicho Plan en materia de Rendición de Cuentas y con el objeto de que la

Auditoría Superior del Estado de Nayarit pueda apreciar la evolución financiera del Gasto Público Estatal, a

continuación se presenta el gasto pagado en el cuarto trimestre de 2019, clasificado de acuerdo a lo

establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 29 de Diciembre de 2018:

I. Clasificación por Ramo Presupuestario

El Presupuesto de Egresos es el documento rector del gasto, el cual se ejerce en base a una

calendarización por cada Ramo que lo integra; habiéndose suministrado eficientemente los recursos para el

cumplimiento de sus Programas, como se puede observar en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTOACTUAL OCT - DIC ACUMULADO AVANCE

Poder Legislativo 358,403,346.52$ 104,275,377.52$ 348,541,217.52$ 97.25%Poder Ejecutivo 8,063,337,924.72 2,562,233,439.43 7,231,024,456.89 89.68%Poder Judicial 495,910,536.15 155,527,563.90 495,910,536.15 100.00%Organismos Autónomos 1,004,840,969.81 293,711,201.08 985,200,527.45 98.05%Municipios 2,499,788,417.55 648,646,733.20 2,494,704,096.15 99.80%Gasto Federalizado 13,909,435,220.96 4,154,265,886.46 13,686,186,998.71 98.39%

TOTAL 26,331,716,415.71$ 7,918,660,201.59$ 25,241,567,832.87$ 95.86%

RAMO PAGADO

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Es necesario precisar que el Presupuesto Anual reportado en el Informe de Avance de Gestión

Financiera anterior de $ 24,695,463,846.03 (veinticuatro mil seiscientos noventa y cinco millones

cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos cuarenta y seis pesos 03/100 m. n.) en el cuarto trimestre de

2019 tuvo adecuaciones presupuestarias, generándose una ampliación neta de $ 1,636,252,569.68 (un mil

seiscientos treinta y seis millones doscientos cincuenta y dos mil quinientos sesenta y nueve pesos 68/100

m. n.) para alcanzar un Presupuesto Actual de $ 26,331,716,415.71 (veintiséis mil trescientos treinta y un

millones setecientos dieciséis mil cuatrocientos quince pesos 71/100 m. n.). Las adecuaciones

presupuestarias realizadas se muestran en el desglose que se presenta a continuación:

En el caso del Poder Ejecutivo, las adecuaciones presupuestarias tuvieron como finalidad un

óptimo ejercicio de los recursos públicos, notándose incrementos y reducciones en los distintos capítulos de

gasto tendientes a ese propósito, generándose con tal motivo una ampliación neta de $ 645,512,770.17

Poder Legislativo 21,234,494.02$ Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Poder Ejecutivo 645,512,770.17 Servicios Personales 228,208,921.34)$ ( Materiales y Suministros 93,330,178.33 Servicios Generales 425,967,468.39 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 538,592,236.96 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 7,813,073.26) ( Inversión Pública 58,263,881.71) ( Participaciones y Aportaciones 18,530,811.90) ( Deuda Pública 99,560,425.30) (

Poder Judicial 147,845,217.55 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Organismos Autónomos 108,079,362.09 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Municipios 133,181,709.55 Participaciones y Aportaciones

Gasto Federalizado 580,399,016.30 Servicios Personales 411,007,409.83$ Materiales y Suministros 88,018,955.36 Servicios Generales 36,691,520.23) ( Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 187,797,531.87 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 248,704.68) ( Inversión Pública 353,084,040.67) ( Participaciones y Aportaciones 282,405,397.82 Deuda Pública 1,193,987.00

1,636,252,569.68$

Importe

Ampliación neta

ParcialConcepto

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(seiscientos cuarenta y cinco millones quinientos doce mil setecientos setenta pesos 17/100 m. n.), mientras

que en los demás ramos administrativos las modificaciones se efectuaron conforme a las necesidades

presentadas por los entes públicos.

En el Gasto Federalizado, se realizaron ajustes presupuestarios que generaron ampliaciones y/o

reducciones en diversos fondos, programas y proyectos de los distintos ramos federales cuyo monto no fue

considerado en el presupuesto original por desconocer su importe al momento de la presupuestación o por

existir disminución en las asignaciones, generándose un aumento total neto en este apartado de

$ 580,399,016.30 (quinientos ochenta millones trescientos noventa y nueve mil dieciseis pesos 30/100

m. n.), mismo que se desagrega en el cuadro siguiente.

Servicios Personales 411,007,409.83$ Ramo 11.- Educación Pública

Materiales y Suministros 88,018,955.36 Ramo 4.- Gobernación 2,137,361.76)$ ( Ramo 11.- Educación Pública 90,005,963.12 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 150,354.00

Servicios Generales 36,691,520.23) ( Ramo 04.- Gobernación 770,000.00)$ ( Ramo 08.- Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 18,790,423.38 Ramo 11.- Educación Pública 170,449.62 Ramo 12.- Salud 33.64 Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 1,385.04 Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 1,398.96 Ramo 28.- Participaciones Federales 78.88 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 54,885,463.75) ( Ramo 48.- Cultura 174.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 187,797,531.87Ramo 4.- Gobernación 5,972,170.49$ Ramo 11.- Educación Pública 263,769,391.58 Ramo 12.- Salud 52,588,921.95) ( Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 13,100,570.26 Ramo 20.- Desarrollo Social 115,000.00 Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 66,231,267.16) ( Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 23,125,741.90 Ramo 47.- Entidades No Sectorizadas 73.31 Ramo 48.- Cultura 534,773.44

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 248,704.68) ( Ramo 4.- Gobernación 2,501,233.28)$ ( Ramo 11.- Educación Pública 2,252,528.60

Inversión Pública 353,084,040.67) ( Ramo 11.- Educación Pública 0.01$ Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 316,216,348.68) ( Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 36,867,692.00) (

Participaciones y Aportaciones 282,405,397.82 Ramo 4.- Gobernación 38.28$ Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 23,106,202.67 Ramo 20.- Desarrollo Social 60,000.00 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 258,666,620.99 Ramo 48.- Cultura 572,535.88

Deuda Pública 1,193,987.00 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

580,399,016.30$

Concepto Parcial Importe

Ampliación neta

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PODER EJECUTIVO NAYARIT

EJERCICIO GLOBAL DEL PRESUPUESTO

Al cierre del cuarto trimestre de 2019 se generó un gasto pagado total de $ 25,241,567,832.87

(veinticinco mil doscientos cuarenta y un millones quinientos sesenta y siete mil ochocientos treinta y dos

pesos 87/100 m. n.), cuya aplicación se detalla en las páginas siguientes, considerando las distintas

clasificaciones de gasto.

GASTO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

El Poder Ejecutivo al 31 de Diciembre de 2019 alcanzó un gasto pagado de $ 7,231,024,456.89

(siete mil doscientos treinta y un millones veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 89/100 m. n.).

II. Clasificación Económica

La siguiente tabla detalla el Gasto Neto Total en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto):

OCT - DIC ACUMULADOGasto Corriente 6,831,396,132.13$ 21,969,001,176.30$

Servicios Personales 1,243,573,855.58 3,389,362,380.45 Materiales y Suministros 69,276,795.30 209,405,427.71 Servicios Generales 307,231,405.65 802,442,436.04 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,850,917,661.38 15,391,343,376.96 Participaciones y Aportaciones 245,407,375.33 1,730,023,684.22 Deuda Pública 114,989,038.89 446,423,870.92

Gasto de Capital 429,325,679.90 744,525,954.16 Servicios Personales 278,933.24 318,263.24 Materiales y Suministros 145,221.75 785,264.38 Servicios Generales 22,413.60 252,745.92 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 16,753,526.05 33,182,411.58 Inversión Pública 326,769,759.16 524,952,149.25 Participaciones y Aportaciones 85,355,826.10 185,035,119.79 -

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 9,291,656.36 33,336,606.26

Participaciones 648,646,733.20 2,494,704,096.15

TOTAL 7,918,660,201.59$ 25,241,567,832.87$

CONCEPTOPAGADO

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PODER EJECUTIVO NAYARIT

Para un mejor análisis del gasto público, a continuación se presenta un cuadro de acuerdo a su

naturaleza de aplicación:

III. Clasificación por Objeto

PRESUPUESTOACTUAL OCT - DIC ACUMULADO AVANCE

Poder Legislativo 358,403,346.52$ 104,275,377.52$ 348,541,217.52$ 97.25%

Poder Ejecutivo 8,063,337,924.72 2,562,233,439.43 7,231,024,456.89 89.68%Servicios Personales 2,790,018,962.87 762,474,017.47 2,743,030,898.56 98.32%Materiales y Suministros 265,377,807.81 68,683,810.08 207,506,409.57 78.19%Servicios Generales 853,028,103.20 273,883,051.02 699,072,204.75 81.95%Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,827,863,325.36 1,077,897,905.70 2,711,547,037.28 95.89%Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 17,314,573.41 4,616,745.56 12,013,655.44 69.38%Inversión Pública 802,387,557.29 307,133,963.08 351,506,656.51 43.81%Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,000,000.00 - - 0.00%Participaciones y Aportaciones 114,539,360.03 45,131,781.96) ( 114,539,360.03 100.00%Deuda Pública 391,808,234.75 112,675,728.48 391,808,234.75 100.00%

Poder Judicial 495,910,536.15 155,527,563.90 495,910,536.15 100.00%

Organismos Autónomos 1,004,840,969.81 293,711,201.08 985,200,527.45 98.05%

Municipios 2,499,788,417.55 648,646,733.20 2,494,704,096.15 99.80%

Gasto Federalizado 13,909,435,220.96 4,154,265,886.46 13,686,186,998.71 98.39%Servicios Personales 647,381,732.83 481,378,771.35 646,649,745.13 99.89%Materiales y Suministros 93,308,679.90 738,206.97 2,684,282.52 2.88%Servicios Generales 103,749,256.88 33,370,768.23 103,622,977.21 99.88%Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 10,853,573,082.95 3,219,505,613.18 10,850,144,058.56 99.97%Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 21,362,766.76 12,136,780.49 21,168,756.14 99.09%Inversión Pública 300,639,804.33 19,635,796.08 173,445,492.74 57.69%Participaciones y Aportaciones 1,801,131,137.31 375,894,983.39 1,800,519,443.98 99.97%Deuda Pública 88,288,760.00 11,604,966.77 87,952,242.43 99.62% -

TOTAL 26,331,716,415.71$ 7,918,660,201.59$ 25,241,567,832.87$ 95.86%

CONCEPTO PAGADO

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PODER EJECUTIVO NAYARIT

Dentro del Capítulo de Participaciones y Aportaciones del Gasto Federalizado es importante

recalcar que en esta agrupación se encuentran los importes que se transfirieron durante el cuarto trimestre a

cada uno de los Ayuntamientos por los recursos que les corresponden del Ramo 33 y de ZOFEMAT (Zona

Federal Marítima – Terrestre).

Las características de los Fondos del Ramo 33 a favor de los Municipios, se describen a

continuación:

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) son

distribuidos entre las Entidades Federativas considerando criterios de pobreza extrema para ser utilizados

por los Ayuntamientos en la ejecución de obras básicas de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas,

urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud,

infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva

rural.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) destina recursos

para la satisfacción de diversos requerimientos de los Ayuntamientos, dando prioridad a sus obligaciones

financieras y a la atención de necesidades vinculadas directamente a la seguridad pública de sus

habitantes.

La integración de las Aportaciones a los Municipios dentro del Gasto Federalizado, por el período

que abarca este Informe, es la siguiente:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 75,935,651.63

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 214,992,715.51

Zona Federal Marítima – Terrestre (ZOFEMAT) 8,164,403.76

Total: $ 299,092,770.90

IV. Orientación de la Inversión Pública

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PODER EJECUTIVO NAYARIT

Este apartado detalla las partidas de Obras y Acciones que integran la Inversión Pública del

trimestre Octubre – Diciembre de 2019 y el acumulado anual, según se desglosa a continuación:

En el cuadro anterior sobresalen en el Gasto del Poder Ejecutivo la cantidad acumulada de

$ 310,741,925.57 (trescientos diez millones setecientos cuarenta y un mil novecientos veinticinco pesos

57/100 m. n.) en la partida Infraestructura de Carreteras y en el Gasto Federalizado esa misma partida con

un monto de $ 83,449,952.21 (ochenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos

cincuenta y dos pesos 21/100 m. n.).

V. Inversión Pública Comprometida

OCT - DIC ACUMULADOPODER EJECUTIVO

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOEdificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y deServicios, excepto su administración y supervisión

5,823,497.60$ 11,493,667.30$

Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagrícola yControl de Inundaciones

11,013,974.52 11,013,974.52

Infraestructura Eléctrica 843,983.02 5,313,923.74 Infraestructura de Carreteras 276,509,342.56 310,741,925.57

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOSObras de infraestructura deportiva 12,305,583.33 12,305,583.33Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagrícola yControl de Inundaciones

637,582.05 637,582.05

SUBTOTAL: 307,133,963.08$ 351,506,656.51$

GASTO FEDERALIZADOOBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y deServicios, excepto su administración y supervisión

8,999,701.67$ 81,267,398.12$

Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagrícola yControl de Inundaciones

- 3,523,140.67

Infraestructura de Carreteras 10,636,094.41 83,449,952.21 Infraestructura Portuaria - 5,077,485.27

SUMA: 19,635,796.08$ 173,317,976.27$

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOSInfraestructura Eléctrica -$ 127,516.47$

SUMA: -$ 127,516.47$ SUBTOTAL: 19,635,796.08$ 173,445,492.74$

TOTAL: 326,769,759.16$ 524,952,149.25$

CONCEPTO PAGADO

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PODER EJECUTIVO NAYARIT

En esta sección se desglosan las obras y acciones que quedaron comprometidas al 31 de

Diciembre de 2019 para su ejecución y pago en el siguiente ejercicio fiscal, en base a lo establecido en la

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como en otros

ordenamientos legales y administrativos aplicables en la materia:

Continúa en la página siguiente …

Continúa de la página anterior:

IMPORTEGASTO FEDERALIZADO

0687 P AVIMENTACION DE CARP ETA ASFALTICA DE LA CALLE P EREGRINOS, TRAMO CALLE ELECTRICA A CERRO GORDO 16,493.41$

0691 REHABILITACION DE ALUMBRADO P UBLICO EN AV. EM ILIO M. GONZALEZ ENTRE AV. COLOSIO Y AV. AGUAMILP A 4,734.49

0659 REHABILITACION DE P OZO P ROFUNDO AZUL Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE TEQUIL 14,773.76

0663 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA P OTABLE CALLE CARTAGENA DEL FRACC. CD DEL VALLE 1,990.33

0664 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CARTAGENA DEL FRACC. CD DEL VALLE 997.85

0686 AMP LIACION DEL AREA DE BODEGA P ARA RESGUARDO TRANSITORIO DE MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS P ARA LA SALUD 223,664.17

0690 CONSTRUCCION DE RAMP A, BARANDAL Y MURO DE CONTECCION EN CENTRO P AMAR EN TEP IC, NAYARIT 176.79

0694 MEJ ORAMIENTO DEL P ARQUE DEP ORTIVO UBICADO ENTRE LAS CALLES VICTORIA, MEXICO, GUANAJ UATO 18,645.83

0685 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EXP LANADA (ESTRUCTURA DE ACERO Y LAMINA DE P OLICARBONATO) 14,611.43

0688 CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIP LES EN LA COLONIA ZITACUA EN LA CIUDAD DE TEP IC, NAYARIT 89,436.13

8104 P ROGRAMA DE AP OYOS A LA CULTURA EN SU VERTIENTE P AICE-2019 572,535.88

0683 CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO CECYTEN EMSAD TEP UZHUACAN (CLAVE 18EMS0007Q) 330,368.95

0684 CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIP O REGIONAL 6X8 EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (CLAVE 18TKOO57P ) 65,060.60

0682 CONSTRUCCION DE P AVIMENTO DEL CAMINO VIEJ O A MORA (KM 0+196.00 AL KM 1+518.17 Y DE LA CALLE BENITO J UÁREZ 2,301.13

0693 REHABILITACION DE CARP ETA ASFALTICA EN AV. MEXICO (ACCESO P RINCIP AL) EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO 3,548.66

0812 P AVIMENTACION DE CAMINO DESDE LA CALLE SATURNO EN LA LOCALIDAD DE XALISCO A LA CALLE AMAP A 10,065,767.32

0681 CONSTRUCCION DE J ARDINERIA, CICLOVIA, ANDADOR, P ARAP ETOS, ALUMBRADO P UBLICO Y COLOCACION DE EQUIP AM IENTO 46,832.98

0698 REHABILITACION DE AREA DE J UEGOS EN P LAZA P UBLICA COL. 2 DE AGOSTO 948,799.55

8072 CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEP IC (P ROEXOE 2014) 2,459,632.88

8051 CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEP IC (P ROEXOE 2015) 565,265.95

0563 REHABILITACION DE P LAZA P UBLICA EN LA LOCALIDAD CARRILLO P UERTO, MUNICIP IO DE COMP OSTELA, NAYARIT 2,919,738.08

0700 CONSTRUCCION DE CAMINO EMP EDRADO, XALISCO-EL MALINAL DEL KM. 2+650 AL 3+360 MUNICIP IO DE XALISCO, NAYARIT 1,963,059.09

0790 ANDADOR P EATONAL FOVISSSTE TEP IC, NAYARIT 553,977.00

0796 REHABILITACION DE LA AVENIDA P UBLICA "HORTENCIAS" DESDE P ASEO DEL LAGO CON ENTRONQUE A AV. LUIS DONALDO COLOSIO 2,999,611.40

0837 CONSTRUCCION DE P AVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE AMADO NERVO, EN LA COLONIA EM ILIANO ZAP ATA 2,994,840.42

0785 ADOQUINAMIENTO DE CALLE J UAREZ ENTRE CALLE MEXICO Y P UEBLA CON OBRAS INDUCIDAS 779,454.49

0807 CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA CALLE HIP OCAMP O ENTRE LA CALLE AV. BAHIA DE J ALTEMBA Y CORAL 775,409.98

0391 P AVIMENTACION DE EMP EDRADO AHOGADO Y SERVICIOS BASICOS EN CALLE DURANGO 3,118,237.96

0437 CONSTRUCCION DE P AVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR MP IO. DE SANTA MARIA DEL ORO 1,813,466.24

0697 CONSTRUCCION DE P AVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE OBRERISMO ENTRE AV. MEXICO Y CONSTITUCION 2,419,141.35

0707 P AVIMENTACION DE EMP EDRADO AHOGADO EN CALLEL CHOFERES Y CALLE RETORNO ENTRE CALLES ESCUELA DE MEDICINA 4,105,514.32

0712 MODERNIZACION DE CALLE ING. AGUAYO INCLUYE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE ALVARO OBREGON 4,798,072.64

0739 CONSTRUCCION DE EMP EDRADO AHOGADO EN CALLE LERDO DE LA COLONIA EMILIANO ZAP ATA DE LA CIUDAD DE TEP IC 986,077.84

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

0741 REHABILITACION DE LA CALLE P RINCIP AL EN LA LOCALIDAD LA RESOLANA, MUNICIP IO DE TEP IC, NAYARIT 445,819.00$

0753 CONSTRUCCION DE EMP EDRADO AHOGADO EN LA CALLE FRANCISCO ALLENDE EN LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ 1,478,639.54

0764 EMP EDRADO AHOGADO DE CALLE MATEMATICAS Y CALLE INGENIERIA, EN FRACC. LOS LIMONES TEP IC, NAYARIT 1,038,399.60

0795 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE MAMPOSTERIA P ARA LA P ROTECCION DE VIALIDAD EN CALLE 423,896.29

0802 MODERNIZACION DE CALLE GABRIELA MISTRAL ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE J OSE ZAVALA 970,986.63

0808 RENIVELACION DE 3CM DE ESP ESOR Y REENCARP ETAMIENTO CON CARP ETA ASFALTICA DE 3CM DE ESP ESOR 1,316,611.21

0833 P AVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE CALLE NOCHE BUENA ENTRE J AZMIN Y LOTOS 2,545,650.00

0838 P AVIMENTACION DE EMP EDRADO AHOGADO EN LA CALLE J OSE SANTOS GODINEZ 2,564,085.81

0851 EMP EDRADO AHOGADO Y REHABILITACION DE AGUA P OTABLE EN CALLE LUIS ECHEVERRIA EN INFONAVIT EL M IRADOR 4,548,486.24

0421 CONSTRUCCION DE EMP EDRADO EN LA LOCALIDAD DE COAMILES, MUNICIP IO DE TUXP AN, NAYARIT 3,256,443.18

0770 EMP EDRADO AHOGADO EN CONCTRETO EN CALLE PRINCIP AL P RIMERA ETAP A EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAP ALILLA 2,018,397.32

0784 REMODELACION Y CONSERVACION DEL P ARQUE NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIP AL DE ACAPONETA, NAYARIT 1,814,345.95

0042 REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS CAMINOS, EL AGUAJ E-P AJ ARITOS DEL KM . 0+000 AL 3+998.33 940,497.19

0841 CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN P ATIO CIVICO DE ESCUELA PRIMARIA P ADRE DE LA P ATRIA, MUNICIP IO DE XALISCO 2,349,045.08

0786 CONSTRUCCION DE LA OBRA ELECTRICA (SUB ESTACION) E ILUMINACION GENERAL DEL ESTADIO DE BEISBOL 2,684,265.78

0043 CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMP O DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIP IO DE SANTIAGO 896,764.13

0773 CONSTRUCCION DE GRADAS Y BARDEO P ERIMETRAL EN CAMP O DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE ESTACION YAGO 3,177,413.32

0745 CONSTRUCCION DE GRADAS Y BARDEO P ERIMETRAL EN CAMP O DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO R. LAURELES 2,957,646.05

0822 CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIP LES EN LA LOCALIDAD MDE EL ARRAYAN 3,122,026.00

0747 CONSTRUCCION DE GRADAS Y BARDEO P ERIMETRAL EN CAMP O DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIP E AZTATAN 2,852,930.00

0852 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEP ORTIVA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, TEP IC 1,328,292.61

0809 DESAZOLVE DE CANAL E P ALAP AR-LAGUNA EL TECUAN, MARGEN IZQUIRDA DEL RIO SAN P EDRO 3,336,763.15

0734 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO P ARCELARIO, EN TIERRAS EJ IDALES, DE LAS COLONIAS DE LA MARGEN IZQUIERDA 3,898,177.10

0617 REHABILITACION DE LOZAS DISP ERSAS SEGUNDA ETAP A, EN CANAL DE RIEGO EN EL MUNICIP IO DE DE RUIZ, NAYAR 2,987,998.27

0800 REHABILITACION DE LOSAS DISP ERSAS TERCERA ETAP A, EN CANAL DE RIEGO EN EL MUNICIP IO DE RUIZ, NAYARIT 2,994,805.61

0812 P AVIMENTACION DE CAMINO DESDE LA CALLE SATURNO EN LA LOCALIDAD DE XALISCO A LA CALLE AMAP A 3,484,469.68

0301 P LAN DE AP OYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACION DE LAS ESCUELAS NORMALES (P ACTEN 2019) 1,258,055.65

0106 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA 2 EN LA UNIVERSIDAD P OLITECNICA (SALDOS 2012) RAMO 33 FONDO V 11,594,599.22

8125 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP AMIENTO DEL LABORATORIO INTEGRAL DE CIENCIAS E INGENIERÍAS (LICBI) 176,320.00

8039 CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE SERVICIOS TURISTICOS P ARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BAHÍA DE BANDERAS 1,033,361.79

0843 REHABILITACION INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD DE RUIZ 1,603,473.78

0852 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEP ORTIVA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, TEP IC 394,078.51

8105 P ROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR-2019 534,718.75

TOTAL 121,699,701.34$

DESCRIPCIÓN

19

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PODER EJECUTIVO NAYARIT

VI. Distribución Porcentual

20

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PODER EJECUTIVO NAYARIT

En este apartado se muestra el comportamiento del gasto durante el cuarto trimestre de 2019 y el

acumulado en el año, en donde se indica el porciento que representan las erogaciones efectuadas por cada

uno de los ramos presupuestarios en relación al total pagado:

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el Gasto Federalizado representa la principal

erogación que cubre el Estado con un 52.46% del gasto del trimestre y un 54.22% del monto acumulado,

mismo que está constituido básicamente por la aplicación de recursos correspondientes a los Fondos de

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33), de acuerdo al Capítulo V de la

Ley de Coordinación Fiscal vigente, con un importe pagado de Octubre a Diciembre de 2019 por

$ 3,033,196,003.00 (tres mil treinta y tres millones ciento noventa y seis mil tres pesos 00/100 m. n.), como

se detalla en el cuadro siguiente:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RAMO 33

IMPORTE % IMPORTE %Poder Legislativo 104,275,377.52$ 1.32% 348,541,217.52$ 1.38%

Poder Ejecutivo 2,562,233,439.43 32.36% 7,231,024,456.89 28.65%

Poder Judicial 155,527,563.90 1.96% 495,910,536.15 1.97%

Organismos Autónomos 293,711,201.08 3.71% 985,200,527.45 3.90%

Municipios 648,646,733.20 8.19% 2,494,704,096.15 9.88%

Gasto Federalizado 4,154,265,886.46 52.46% 13,686,186,998.71 54.22%

TOTAL 7,918,660,201.59$ 100.00% 25,241,567,832.87$ 100.00%

CONCEPTOOCT - DIC ACUMULADO

PRESUPUESTOACTUAL OCT - DIC ACUMULADO AVANCE

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto OperativoFondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2019 5,335,157,420.54$ 1,740,747,225.34$ Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2018 307.40 - 307.40 100.00%Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2016 5.80 - 5.80 100.00%

5,335,157,733.74$ 1,740,747,225.34$ 5,335,157,733.74$ 100.00%

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 1,727,345,183.18$ 519,431,848.25$ 1,727,345,183.18$ 100.00%1,727,345,183.18$ 519,431,848.25$ 1,727,345,183.18$ 100.00%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura SocialFondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2019 104,739,702.60$ 45,786,171.24$ 104,577,262.41$ 99.84%Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2019 759,342,722.04 75,935,779.23 759,342,722.04 100.00%

864,082,424.64$ 121,721,950.47$ 863,919,984.45$ 99.98%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los MunicipiosFondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2019 859,970,479.35$ 214,992,715.51$ 859,970,479.35$ 100.00%

859,970,479.35$ 214,992,715.51$ 859,970,479.35$ 100.00%Fondo de Aportaciones Múltiples

Fondo de Aportaciones Múltiples 2019 517,224,748.03$ 132,938,351.26$ 517,224,748.03$ 100.00%Fondo de Aportaciones Múltiples 2016 46.40 23.20 46.40 100.00%Fondo de Aportaciones Múltiples 2012 11,594,599.22 - - 0.00%

528,819,393.65$ 132,938,374.46$ 517,224,794.43$ 97.81%

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de AdultosFondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2019 109,622,694.21$ 31,282,576.25$ 109,622,694.21$ 100.00%

109,622,694.21$ 31,282,576.25$ 109,622,694.21$ 100.00%

Fondo de Aportaciones para la Seguridad PúblicaFondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2019 167,387,347.70$ 16,738,803.38$ 167,387,347.70$ 100.00%

167,387,347.70$ 16,738,803.38$ 167,387,347.70$ 100.00%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades FederativasFondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019 544,001,526.00$ 255,342,509.34$ 445,680,168.44$ 81.93%Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018 30,644,413.50 - 26,566,564.56 86.69%

574,645,939.50$ 255,342,509.34$ 472,246,733.00$ 82.18%

TOTAL 10,167,031,195.97$ 3,033,196,003.00$ 10,052,874,950.06$ 98.88%

CONCEPTO

100.00%

PAGADO

5,335,157,420.54$ 21

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PODER EJECUTIVO NAYARIT

VII. Clasificación por Finalidad, Funciones y Subfunciones:

El Comportamiento del Gasto por Finalidad durante el cuarto trimestre de 2019 y acumulado en el

año, se presenta en la siguiente tabla:

22

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PODER EJECUTIVO NAYARIT

El Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2021 señala como uno de sus ejes estratégicos principales

consolidar las ventajas competitivas y de localización del Estado de Nayarit en su confluencia con las

regiones del Centro Occidente y Pacífico, fomentando las inversiones, la innovación productiva, el desarrollo

tecnológico y la economía del conocimiento en las principales actividades económicas de la entidad en el

sector agroalimentario, el comercio especializado y los servicios turísticos, a efecto de generar mayores

oportunidades de bienestar para la población.

A continuación se presentan en forma analítica las finalidades señaladas en la tabla anterior, con el

objeto de mostrar las funciones y subfunciones en las que fueron aplicados los recursos:

OCT - DIC ACUMULADO1 4,861,953,957.77 1,532,960,013.69 4,572,863,928.54

1 359,781,346.52 105,000,977.52 349,919,217.52 01 310,228,907.96 92,731,849.96 300,366,778.96 02 49,552,438.56 12,269,127.56 49,552,438.56

2 1,413,181,214.52 457,062,052.58 1,385,350,042.7501 551,660,552.03 169,124,786.61 551,660,552.0302 564,469,455.55 182,105,893.57 544,829,013.1903 238,963,306.50 81,657,292.10 231,391,071.9104 58,087,900.44 24,174,080.30 57,469,405.62

3 579,309,254.72 184,371,312.22 522,242,122.1001 73,198,170.11 25,141,349.37 70,440,301.4802 200,065,989.93 59,596,361.62 172,826,946.3903 114,723,511.47 37,799,459.87 90,704,403.8104 33,605,305.39 11,400,750.79 32,995,161.9105 74,825,900.39 26,554,291.48 72,606,051.9306 Organización de Procesos Electorales 75,019,520.09 20,906,662.50 75,019,520.0907 Población 7,870,857.34 2,972,436.59 7,649,736.49

5 950,141,689.31 292,211,719.24 827,619,019.2801 65,191,270.97 19,019,736.89 62,803,517.2202 884,950,418.34 273,191,982.35 764,815,502.06

7 950,901,200.69 271,239,430.66 923,637,800.7901 651,307,647.01 227,278,003.55 628,710,385.7602 59,046,540.71 18,706,765.57 55,192,233.2703 180,671,286.30 20,170,177.57 179,859,455.0904 59,875,726.67 5,084,483.97 59,875,726.67

8 608,639,252.01 223,074,521.47 564,095,726.1001 102,571,954.29 43,393,044.11 99,111,207.4903 2,699,021.53 982,172.07 2,679,848.3304 16,982,897.84 5,953,908.73 16,919,837.6105 486,385,378.35 172,745,396.56 445,384,832.67

Servicios de Comunicación y MediosAcceso a la Información Pública GubernamentalOtros

PolicíaProtección CivilOtros Asuntos de Orden Público y SeguridadSistema Nacional de Seguridad Pública

OTROS SERVICIOS GENERALESServicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Función PúblicaAsuntos Jurídicos

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOSAsuntos FinancierosAsuntos hacendarios

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

Reclusión y Readaptación SocialDerechos Humanos

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNOPresidencia / GubernaturaPolítica interiorPreservación y Cuidado del Patrimonio Público

LEGISLACIÓNLegislaciónFiscalización

JUSTICIAImpartición de JusticiaProcuración de Justicia

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓNPRESUPUESTO

ACTUALPAGADO

GOBIERNO

PRESUPUESTOACTUAL OCT - DIC ACUMULADO AVANCE

1.- Gobierno 4,861,953,957.77$ 1,532,960,013.69$ 4,572,863,928.54$ 94.05%

2.- Desarrollo Social 15,796,708,787.37 4,805,757,880.28 15,238,827,356.45 96.47%

3.- Desarrollo Económico 1,073,855,741.28 516,086,512.03 836,099,457.56 77.86%

4.- Otras no clasificadas en funciones anteriores 4,599,197,929.29 1,063,855,795.59 4,593,777,090.32 99.88%

TOTAL 26,331,716,415.71$ 7,918,660,201.59$ 25,241,567,832.87$ 95.86%

FINALIDAD PAGADO

23

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PODER EJECUTIVO NAYARIT

OCT - DIC ACUMULADO2 15,796,708,787.37 4,805,757,880.28 15,238,827,356.45

1 36,172,923.37 9,272,299.35 34,035,865.7205 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 1,111,458.45 399,873.95 1,089,921.6906 Otros de Protección Ambiental 35,061,464.92 8,872,425.40 32,945,944.03

2 1,173,963,021.09 488,157,453.18 941,324,993.5401 389,250,479.14 87,172,454.72 186,711,654.8702 112,190,540.91 42,148,195.38 108,830,885.2303 552,518,631.67 296,943,777.79 531,979,880.0705 89,160,493.34 52,097,596.92 86,367,906.6007 30,842,876.03 9,795,428.37 27,434,666.77

3 2,656,116,524.46 756,201,055.78 2,563,290,327.7501 52,080,744.21 17,764,570.35 50,731,375.7603 98,870,727.14 7,879,756.19 9,506,447.3104 2,505,165,053.11 730,556,729.24 2,503,052,504.68

4 431,137,385.28 80,177,288.98 364,224,254.78

01 169,186,144.41 23,032,618.39 114,566,237.0102 168,393,248.61 30,434,028.70 161,956,287.2503 93,557,992.26 26,710,641.89 87,701,730.52

5 10,036,449,137.02 2,976,809,590.91 9,992,050,664.1501 6,823,560,791.15 2,179,954,828.85 6,809,658,419.5002 396,671,985.92 129,959,755.45 396,438,758.2503 2,515,450,559.14 579,282,750.69 2,503,145,678.6305 Educación para Adultos 55,138,385.02 13,769,951.09 55,138,385.0206 245,627,415.79 73,842,304.83 227,669,422.75

6 1,462,869,796.15 495,140,192.08 1,343,901,250.5102 373,454,457.61 190,536,458.29 358,718,661.6803 451,864,465.07 147,944,046.49 447,984,332.5707 5,525,295.47 1,937,770.20 5,361,864.8008 235,762,351.63 30,875,072.78 135,573,165.0909 396,263,226.37 123,846,844.32 396,263,226.37

PAGADOFINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN

PRESUPUESTO ACTUAL

Rectoría del Sistema de Salud

DESARROLLO SOCIAL

PROTECCIÓN AMBIENTAL

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDADUrbanizaciónDesarrollo ComunitarioAbastecimiento de AguaViviendaDesarrollo Regional

SALUDPrestación de Servicios de Salud a la ComunidadGeneración de Recursos para la Salud

Edad Avanzada

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRASMANIFESTACIONES SOCIALES

Deporte y RecreaciónCulturaRadio, Televisión y Editoriales

EDUCACIÓNEducación BásicaEducación Media SuperiorEducación Superior

Otros servicios educativos y actividades inherentes

PROTECCIÓN SOCIAL

Familia e HijosIndígenasOtros Grupos VulnerablesOtras de Seguridad Social y Asistencia Social

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Page 14: CIUDADANOS  · Web viewAsí mismo, resalta en esa multicitada finalidad por su cuantía la Función Protección Social con la cantidad de $ 495,140,192.08 (cuatrocientos noventa

PODER EJECUTIVO NAYARIT

OCT - DIC ACUMULADO3 1,073,855,741.28 516,086,512.03 836,099,457.56

1 154,404,336.10 54,864,424.37 150,724,545.98LABORES EN GENERAL

01 10,914,274.90 4,085,063.64 10,664,460.0802 143,490,061.20 50,779,360.73 140,060,085.90

2 173,250,388.86 88,650,752.48 154,953,933.2201 82,087,385.86 42,522,392.84 75,449,666.2503 6,362,646.59 2,483,456.89 5,253,043.0004 84,800,356.41 43,644,902.75 74,251,223.97

5 500,748,996.47 251,395,075.63 335,381,519.1301 500,748,996.47 251,395,075.63 335,381,519.13

7 235,983,963.71 118,083,973.51 185,926,036.6501 235,983,963.71 118,083,973.51 185,926,036.65

8 9,468,056.14 3,092,286.04 9,113,422.5802 9,468,056.14 3,092,286.04 9,113,422.58

4 4,599,197,929.29 1,063,855,795.59 4,593,777,090.32

1 480,096,994.75 124,280,695.25 479,760,477.18

01 480,096,994.75 124,280,695.25 479,760,477.18

2 4,119,100,934.54 939,575,100.34 4,114,016,613.14

02 2,445,582,218.19 640,482,329.44 2,440,497,896.7903 1,673,518,716.35 299,092,770.90 1,673,518,716.35

26,331,716,415.71 7,918,660,201.59 25,241,567,832.87

Asuntos Económicos y Comerciales en general

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓNPRESUPUESTO

ACTUALPAGADO

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Asuntos Laborales generales

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZAAgropecuariaAcuacultura, Pesca y CazaAgroindustrial

TRANSPORTETransporte por Carretera

TURISMOTurismo

Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de GobiernoAportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno

TOTAL GENERAL

Desarrollo Tecnológico

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

Deuda Pública Interna

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO

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PODER EJECUTIVO NAYARIT

Del análisis al gasto pagado en el trimestre Octubre – Diciembre de 2019, presentado en los

cuadros anteriores, se aprecia que en la Finalidad “Desarrollo Social” se destinó $ 4,805,757,880.28 (cuatro

mil ochocientos cinco millones setecientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta pesos 28/100 m.n.),

que representa un 60.69% del gasto total del período, lo que significa que actualmente el Estado continúa

aplicando gran parte de su presupuesto en este renglón, con el objeto de elevar el nivel de vida de los

nayaritas.

Al interior de dicha finalidad denominada “Desarrollo Social”, se refleja la Función Educación con un

monto pagado en el trimestre de $ 2,976,809,590.91 (dos mil novecientos setenta y seis millones

ochocientos nueve mil quinientos noventa pesos 91/100 m.n.), como resultado del interés mostrado por el

Ejecutivo del Estado en la materia y derivado de las acciones que en ese sentido han sido instrumentadas

para el mejoramiento de la educación en nuestra entidad. La cifra citada representa un 37.59% del total del

gasto pagado en el trimestre, cantidad invertida en las subfunciones denominadas Educación Básica,

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PODER EJECUTIVO NAYARIT

Educación Media Superior, Educación Superior, Educación para Adultos, así como Otros Servicios

Educativos y Actividades Inherentes.

También en esta misma finalidad destaca la Función Salud al haber destinado

$ 756,201,055.78 (setecientos cincuenta y seis millones doscientos un mil cincuenta y cinco pesos 78/100

m. n.), cifra que representa un 9.55% del total aplicado en el período y que forma parte importante de las

acciones gubernamentales encaminadas a fortalecer la cobertura de Servicios de Salud en la Entidad,

mediante la asignación de recursos propios para este fin y de los provenientes del Gobierno Federal para

este Sector.

Así mismo, resalta en esa multicitada finalidad por su cuantía la Función Protección Social con la

cantidad de $ 495,140,192.08 (cuatrocientos noventa y cinco millones ciento cuarenta mil ciento noventa y

dos pesos 08/100 m. n.), cifra que representa un 6.25% con respecto al total pagado en el trimestre y que

fue destinado en las subfunciones denominadas Edad Avanzada, Familia e Hijos, Indígenas, Otros Grupos

Vulnerables y Otras de Seguridad Social y Asistencia Social.

Dentro de la Finalidad denominada “Otras no clasificadas en funciones anteriores” se encuentra la

Función Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno, en

cuyo monto global se reportan las Transferencias realizadas a los Ayuntamientos de la Entidad por un

importe de $ 939,575,100.34 (novecientos treinta y nueve millones quinientos setenta y cinco mil cien pesos

34/100 m. n.), que representa un 11.87% del total pagado en el trimestre.

Dicho importe se encuentra integrado por los recursos transferidos a los municipios por concepto

de Participaciones, así como por las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

(Ramo 33) y de la Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT), distribuido de la siguiente forma:

PARCIAL OCT - DIC %

PARTICIPACIONES FEDERALESFondo General de Participaciones 282,751,141.26$

Fondo de Fomento Municipal 105,772,157.00

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 10,036,032.52

Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 11,439,921.39

Fondo de Fiscalización 18,973,478.50

FEIEF (Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas) 79,285,810.30

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2,342,441.26

Fondo Impuesto Sobre la Renta 126,838,682.00 637,439,664.23$ 67.84%

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA

Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) 8,164,403.76 0.87%

PARTICIPACIONES ESTATALES

Tenencia Estatal * 678,936.72$

Impuesto Predial 971,129.04 Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 1,392,599.45 Incentivos por ISR - 3,042,665.21 0.33%

SUBTOTAL 648,646,733.20$ 69.04%

APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 75,935,651.63$

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 214,992,715.51 290,928,367.14 30.96%

TOTAL 939,575,100.34$ 100.00%

* Tenencia Estatal (incluye Tenencia Federal que estuvo v igente hasta 2010 y que aún se recauda y participa en 2019)

CONCEPTO

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PODER EJECUTIVO NAYARIT

En el Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021 quedó conformada una nueva Regionalización

Maestra de Nayarit, misma que se pretende que se caracterice por su capacidad para coordinar y orientar

las políticas sectoriales, a partir de que se privilegie la definición de regiones de acuerdo con un objetivo o

plan, subrayándose que debe afianzarse en dos procesos: el primero, corresponde a la inducción, desde el

gobierno estatal, de las políticas, proyectos e instrumentos, para que cada región se convierta en espacio

real de desarrollo; y el segundo, es recuperar el papel del municipio como célula base de cada región.

En el siguiente cuadro se muestra desde un enfoque regional y en torno a la perspectiva

mencionada, el panorama de las Transferencias a Municipios en el trimestre Octubre – Diciembre de 2019:

REGIÓN MUNICIPIOS OCT - DIC %

I Tepic, Xalisco y Santa María del Oro $ 361,850,284.75 38.51%

I I Acaponeta, Tecuala, Huajicori 81,425,231.15 8.67%

I I IRosamorada, Ruiz, Tuxpan, San Blas y SantiagoIxcuintla

194,586,010.66 20.71%

IV Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río y Jala 87,393,274.93 9.30%

V Del Nayar y La Yesca 58,619,437.21 6.24%

VISan Pedro Lagunillas, Bahía de Banderas yCompostela

155,700,861.64 16.57%

TOTAL: 939,575,100.34$ 100.00%

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PODER EJECUTIVO NAYARIT

A continuación se presenta el desglose de las transferencias efectuadas en el trimestre a los veinte

Ayuntamientos de la Entidad, por cada uno de los conceptos:

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