COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON...

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Fecha del: 01/07/2018 30/09/2018 De cuenta: 11112 0000 00002 0006 Fecha Cheque / Transferencia Concepto / Beneficiario Cargos Abonos Saldo Documento Concepto documento origen '11112-0000-00002-0006 MARIA GUILLERMINA VEGA NUÑEZ 5,000.00 SALDO INICIAL SUBTOTAL 0 0 5,000.00 '11112-0000-00003-0009 LESLY DEL ROCIO ABARCA PEREZ 1,000.00 SALDO INICIAL 31/08/2018 - LESLY DEL ROCIO ABARCA PEREZ 0 1,000.00 0 PD 2-8-433 RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ. SUBTOTAL 0 1,000.00 0 '11112-0000-00003-0020 ALICIA MARTINEZ JARAMILLO 1,000.00 SALDO INICIAL 31/08/2018 - ALICIA MARTINEZ JARAMILLO 0 1,000.00 0 PD 2-8-433 RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ. SUBTOTAL 0 1,000.00 0 '11112-0000-00003-0022 BLANCA ANGELICA GASCA AVALOS 5,000.00 SALDO INICIAL SUBTOTAL 0 0 5,000.00 '11112-0000-00003-0023 DOLORES CORONA CASTELLANOS 0 SALDO INICIAL 31/08/2018 - DOLORES CORONA CASTELLANOS 1,000.00 0 1,000.00 PD 2-8-433 RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ. SUBTOTAL 1,000.00 0 1,000.00 '11112-0000-00003-0024 YOLANDA MONJARAZ HERNANDEZ 0 SALDO INICIAL 31/08/2018 - YOLANDA MONJARAZ HERNANDEZ 1,000.00 0 1,000.00 PD 2-8-433 RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ. '11112-0000-00004-0009 MA. DE LOS ANGELES AMARO FALCON 250 SALDO INICIAL SUBTOTAL 0 0 250 '11112-0000-00004-0011 FATIMA HORTA CABRERA 250 SALDO INICIAL 31/08/2018 - FATIMA HORTA CABRERA 0 250 0 PD 2-8-435 RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRIGUEZ. SUBTOTAL 0 250 0 '11112-0000-00004-0012 GABRIEL SUAREZ VELAZQUEZ 1,000.00 SALDO INICIAL SUBTOTAL 0 0 1,000.00 '11112-0000-00004-0013 LUCIA ANDRADE SALCEDO 0 SALDO INICIAL 31/08/2018 - LUCIA ANDRADE SALCEDO 250 0 250 PD 2-8-435 RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRIGUEZ. SUBTOTAL 250 0 250 '11112-0000-00005-0005 MARIA ISABEL DEL ANGEL JASSO 250 SALDO INICIAL 31/08/2018 - MARIA ISABEL DEL ANGEL JASSO 250 0 500 PD 2-8-436 RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ÁRBOL. SUBTOTAL 250 0 500 '11112-0000-00005-0006 JOSEFINA RAMIREZ MARMOLEJO 250 SALDO INICIAL 31/08/2018 - JOSEFINA RAMIREZ MARMOLEJO 0 250 0 PD 2-8-436 RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ÁRBOL. SUBTOTAL 0 250 0 '11112-0000-00005-0007 JORGE IGNACIO MEDINA ZAPIEN 700 SALDO INICIAL SUBTOTAL 0 0 700 '11112-0000-00006-0003 HORTA BRACAMONTES GUILLERMO HORTA 0 SALDO INICIAL A cuenta: 81500-42220-9200-02000-0040 MARIA GUILLERMINA VEGA NUÑEZ MONICA MALDONADO HERNANDEZ Cuenta al: COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO. CMD9911096U3 BLVD. A. L.MATEOS#3301 OTE FRAC. JULIAN DE O. REPORTE DE AUXILIARES POR LÍMITES

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  • Fecha del: 01/07/2018 30/09/2018

    De cuenta: 11112 0000 00002 0006

    Fecha Cheque / Transferencia Concepto / Beneficiario Cargos Abonos Saldo Documento Concepto documento origen

    '11112-0000-00002-0006 MARIA GUILLERMINA VEGA NUÑEZ 5,000.00 SALDO INICIAL

    SUBTOTAL 0 0 5,000.00

    '11112-0000-00003-0009 LESLY DEL ROCIO ABARCA PEREZ 1,000.00 SALDO INICIAL

    31/08/2018 - LESLY DEL ROCIO ABARCA PEREZ 0 1,000.00 0 PD 2-8-433

    RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS

    DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ.

    SUBTOTAL 0 1,000.00 0

    '11112-0000-00003-0020 ALICIA MARTINEZ JARAMILLO 1,000.00 SALDO INICIAL

    31/08/2018 - ALICIA MARTINEZ JARAMILLO 0 1,000.00 0 PD 2-8-433

    RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS

    DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ.

    SUBTOTAL 0 1,000.00 0

    '11112-0000-00003-0022 BLANCA ANGELICA GASCA AVALOS 5,000.00 SALDO INICIAL

    SUBTOTAL 0 0 5,000.00

    '11112-0000-00003-0023 DOLORES CORONA CASTELLANOS 0 SALDO INICIAL

    31/08/2018 - DOLORES CORONA CASTELLANOS 1,000.00 0 1,000.00 PD 2-8-433

    RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS

    DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ.

    SUBTOTAL 1,000.00 0 1,000.00

    '11112-0000-00003-0024 YOLANDA MONJARAZ HERNANDEZ 0 SALDO INICIAL

    31/08/2018 - YOLANDA MONJARAZ HERNANDEZ 1,000.00 0 1,000.00 PD 2-8-433

    RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS

    DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ.

    '11112-0000-00004-0009 MA. DE LOS ANGELES AMARO FALCON 250 SALDO INICIAL

    SUBTOTAL 0 0 250

    '11112-0000-00004-0011 FATIMA HORTA CABRERA 250 SALDO INICIAL

    31/08/2018 - FATIMA HORTA CABRERA 0 250 0 PD 2-8-435

    RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS

    DE LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRIGUEZ.

    SUBTOTAL 0 250 0

    '11112-0000-00004-0012 GABRIEL SUAREZ VELAZQUEZ 1,000.00 SALDO INICIAL

    SUBTOTAL 0 0 1,000.00

    '11112-0000-00004-0013 LUCIA ANDRADE SALCEDO 0 SALDO INICIAL

    31/08/2018 - LUCIA ANDRADE SALCEDO 250 0 250 PD 2-8-435

    RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS

    DE LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRIGUEZ.

    SUBTOTAL 250 0 250

    '11112-0000-00005-0005 MARIA ISABEL DEL ANGEL JASSO 250 SALDO INICIAL

    31/08/2018 - MARIA ISABEL DEL ANGEL JASSO 250 0 500 PD 2-8-436

    RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS

    DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ÁRBOL.

    SUBTOTAL 250 0 500

    '11112-0000-00005-0006 JOSEFINA RAMIREZ MARMOLEJO 250 SALDO INICIAL

    31/08/2018 - JOSEFINA RAMIREZ MARMOLEJO 0 250 0 PD 2-8-436

    RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS

    DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ÁRBOL.

    SUBTOTAL 0 250 0

    '11112-0000-00005-0007 JORGE IGNACIO MEDINA ZAPIEN 700 SALDO INICIAL

    SUBTOTAL 0 0 700

    '11112-0000-00006-0003

    HORTA BRACAMONTES GUILLERMO

    HORTA 0 SALDO INICIAL

    A cuenta: 81500-42220-9200-02000-0040

    MARIA GUILLERMINA VEGA NUÑEZ MONICA MALDONADO HERNANDEZ

    Cuenta

    al:

    COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO.

    CMD9911096U3

    BLVD. A. L.MATEOS#3301 OTE FRAC. JULIAN DE O.

    REPORTE DE AUXILIARES POR LÍMITES

  • 31/08/2018 -

    HORTA BRACAMONTES

    GUILLERMO HO 700 0 700 PD 2-8-440

    RESGUARDO DEL FONDO FIJO DE JEFE DE UNIDAD DE LA

    UNIDAD DEPORTIVA PARQUE CHAPALITA.

    SUBTOTAL 700 0 700

    '11112-0000-00006-0004 MA GUADALUPE MUÑOZ 150 SALDO INICIAL

    31/08/2018 - MA GUADALUPE MUÑOZ 0 150 0 PD 2-8-437

    RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS

    DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DE CHAPALITA.

    SUBTOTAL 0 150 0

    '11112-0000-00006-0005 MARIA CONCEPCION MURILLO MEDINA 150 SALDO INICIAL

    SUBTOTAL 0 0 150

    '11112-0000-00006-0006 ELVIA PIÑA NAVARRO 0 SALDO INICIAL

    31/08/2018 - ELVIA PIÑA NAVARRO 150 0 150 PD 2-8-437

    RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS

    DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DE CHAPALITA.

    SUBTOTAL 150 0 150

    '11112-0000-00007-0002 ALEJANDRO MARTINEZ REYES 0 SALDO INICIAL

    31/07/2018 - ALEJANDRO MARTINEZ REYES 700 0 700 PE 1-7-148

    APERTURA DEL FONDO FIJO DE ALEJANDRO MARTINEZ REYES

    JEFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA JESÚS RODRIGUEZ GAONA.

    SUBTOTAL 700 0 700

    '11112-0000-00007-0004 JUANA VARGAS URRUTIA 250 SALDO INICIAL

    SUBTOTAL 0 0 250

    '11112-0000-00007-0005 YOLANDA MONJARAZ HERNANDEZ 250 SALDO INICIAL

    31/08/2018 - YOLANDA MONJARAZ HERNANDEZ 0 250 0 PD 2-8-438

    RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS

    DE LA UNIDAD DEPORTIVA JESÚS RODRIGUEZ GAONA.

    SUBTOTAL 0 250 0

    '11112-0000-00007-0006 JOSEFINA RAMIREZ MARMOLEJO 0 SALDO INICIAL

    31/08/2018 - JOSEFINA RAMIREZ MARMOLEJO 250 0 250 PD 2-8-438

    RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS

    DE LA UNIDAD DEPORTIVA JESÚS RODRIGUEZ GAONA.

    SUBTOTAL 250 0 250

    '11112-0000-00008-0006 ELVIA LAURA PIÑA NAVARRO 125 SALDO INICIAL

    31/08/2018 - ELVIA LAURA PIÑA NAVARRO 0 125 0 PD 2-8-434

    RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS

    DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANTONIO TOTA CARBAJAL.

    SUBTOTAL 0 125 0

    '11112-0000-00008-0007 OFELIA ECHEVERRIA MUÑOZ 125 SALDO INICIAL

    SUBTOTAL 0 0 125

    '11112-0000-00008-0008 MARIA DE JESUS NEGRETE RODRIGUEZ 125 SALDO INICIAL

    SUBTOTAL 0 0 125

    '11112-0000-00008-0011 JOSE ISABEL ALVAREZ BOCANEGRA 1,000.00 SALDO INICIAL

    30/09/2018 - JOSE ISABEL ALVAREZ BOCANEGRA 0 1,000.00 0 PI 3-9-828

    CANCELACIÓN DEL FONDO FIJO DE JOSÉ ISABEL ALVAREZ

    BOCANEGRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANTONIO TOTA

    CARBAJAL.

    SUBTOTAL 0 1,000.00 0

    '11112-0000-00008-0012 MA. DE JESUS VALDERRAMA GONZALEZ 125 SALDO INICIAL

    SUBTOTAL 0 0 125

    '11112-0000-00008-0014 MA. GUADALUPE MUÑOZ 0 SALDO INICIAL

    31/08/2018 - MA. GUADALUPE MUÑOZ 125 0 125 PD 2-8-434

    RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS

    DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANTONIO TOTA CARBAJAL.

    SUBTOTAL 125 0 125

    '11112-0000-00010-0003 GUILLERMO HORTA BRACAMONTES 700 SALDO INICIAL

    31/08/2018 -

    GUILLERMO HORTA

    BRACAMONTES 0 700 0 PD 2-8-440

    RESGUARDO DEL FONDO FIJO DE JEFE DE UNIDAD DE LA

    UNIDAD DEPORTIVA PARQUE CHAPALITA.

    SUBTOTAL 0 700 0

    '11112-0000-00010-0008 JUAN DEL VALLE ESCOBAR 800 SALDO INICIAL

    SUBTOTAL 0 0 800

  • '11112-0000-00010-0011 ISABEL BARCO BARCO 100 SALDO INICIAL

    31/08/2018 - ISABEL BARCO BARCO 0 100 0 PD 2-8-439

    RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS

    DE LA UNIDAD DEPORTIVA NUEVO MILENIO.

    SUBTOTAL 0 100 0

    '11112-0000-00010-0012 LAURA PATRICIA CAMPOS ARELLANO 100 SALDO INICIAL

    31/08/2018 -

    LAURA PATRICIA CAMPOS

    ARELLANO 0 100 0 PD 2-8-439

    RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS

    DE LA UNIDAD DEPORTIVA NUEVO MILENIO.

    SUBTOTAL 0 100 0

    '11112-0000-00010-0013 MIRIAM BRITO SANCHEZ 0 SALDO INICIAL

    31/08/2018 - MIRIAM BRITO SANCHEZ 200 0 200 PD 2-8-439

    RESGUARDOS DE FONDOS FIJOS DE CAJAS DE LAS TAQUILLAS

    DE LA UNIDAD DEPORTIVA NUEVO MILENIO.

    SUBTOTAL 200 0 200

    '11112-0000-00021-0007 MARISELA HERNANDEZ LOPEZ 250 SALDO INICIAL

    SUBTOTAL 0 0 250

    '11112-0000-00021-0008 ADRIANA RUELAS GUZMAN 250 SALDO INICIAL

    SUBTOTAL 0 0 250

    '11112-0000-00021-0009 MONICA MALDONADO HERNANDEZ 1,000.00 SALDO INICIAL

    SUBTOTAL 0 0 1,000.00

    '11121-0000-00001-0001 BANORTE CTA 806-01221-1 1,389,186.23 SALDO INICIAL

    20/07/2018 - DEP. 05/07/2018 X 28,432.00 5,522.00 0 1,394,708.23 PI 3-7-4 ING DI EFM 04/07/2018

    20/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 24,874.00 18,649.00 0 1,413,357.23 PI 3-7-4 ING DI EFM 04/07/2018

    20/07/2018 - DEP. 16/07/2018 X 49,267.00 28,169.00 0 1,441,526.23 PI 3-7-12 ING DI EFM 12/07/2018

    20/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 100,862.50 28,431.00 0 1,469,957.23 PI 3-7-8 ING DI EFM 07/07/2018

    20/07/2018 - DEP. 04/07/2018 X 41,763.00 12,426.00 0 1,482,383.23 PI 3-7-1 ING DI EFM 01/07/2018

    20/07/2018 - DEP. 04/07/2018 X 26,638.50 20 0 1,482,403.23 PI 3-7-1 ING DI EFM 01/07/2018

    20/07/2018 - DEP. 12/07/2018 X 50,451.50 33,600.00 0 1,516,003.23 PI 3-7-10 ING DI EFM 10/07/2018

    20/07/2018 - DEP. 09/07/2018 X 34,458.00 5,702.00 0 1,521,705.23 PI 3-7-6 ING DI EFM 06/07/2018

    20/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 100,862.50 16,929.00 0 1,538,634.23 PI 3-7-6 ING DI EFM 06/07/2018

    20/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 100,862.50 48,996.00 0 1,587,630.23 PI 3-7-7 ING DI EFM 08/07/2018

    20/07/2018 - DEP. 18/07/2018 X 89,081.50 25,962.00 0 1,613,592.23 PI 3-7-14 ING DI EFM 14/07/2018

    20/07/2018 - DEP. 19/07/2018 X 54,858.50 365 0 1,613,957.23 PI 3-7-14 ING DI EFM 14/07/2018

    20/07/2018 - DEP. 18/07/2018 X 89,081.50 43,725.00 0 1,657,682.23 PI 3-7-15 ING DI EFM 15/07/2018

    23/07/2018 TR-9194889

    TRANSPORTES TURISTICOS

    EXCELEN 0 4,640.00 1,653,042.23 PE 1-7-42

    Pago de solicitudes : 10-1827, Con facturas : 2011,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194889

    23/07/2018 TR-9194879 COMERCIARY SA DE CV 0 5,405.60 1,647,636.63 PE 1-7-52

    Pago de solicitudes : 10-1680, Con facturas : 18933,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194879

    23/07/2018 TR-9311052 NAMAI COMERCIO SA DE CV 0 997.6 1,646,639.03 PE 1-7-9

    Pago de solicitudes : 10-1845, 10-1885, Con facturas :

    4057183, 4056374,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311052

    23/07/2018 TR-117708 OROZCO GONZALEZ FILEMON 0 6,032.00 1,640,607.03 PE 1-7-33

    Pago de solicitudes : 10-1664, Con facturas : 3314,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117708

    23/07/2018 TR-9194873 PERSPECTIVA LOGISTICA DEL CENT 0 3,375.60 1,637,231.43 PE 1-7-58

    Pago de solicitudes : 10-1707, Con facturas : 2663,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194873

    23/07/2018 TR-9194886 FUENTES BARAJAS JUAN PEDRO 0 1,840.92 1,635,390.51 PE 1-7-46

    Pago de solicitudes : 10-719, Con facturas : 96258,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194886

    23/07/2018 TR-117875 PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV 0 1,439.20 1,633,951.31 PE 1-7-27

    Pago de solicitudes : 10-1836, Con facturas : 2879,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117875

    23/07/2018 TR-9194881 CARLOS ELIAS LUNA BECERRA 0 4,416.31 1,629,535.00 PE 1-7-50

    Pago de solicitudes : 10-1693, 10-1703, Con facturas : 22079,

    22097,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194881

    23/07/2018 TR-9311050 LARIOS CAMACHO JUAN CARLOS 0 551 1,628,984.00 PE 1-7-18

    Pago de solicitudes : 10-1698, Con facturas : 808,// Del Banco:

    1 Tipo: TRA Folio: 9311050

    23/07/2018 TR-162530 CIA FERREMAS SA DE CV 0 129.92 1,628,854.08 PE 1-7-28

    Pago de solicitudes : 10-1801, Con facturas : 162530,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 162530

    23/07/2018 TR-9311055 DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA 0 9,287.64 1,619,566.44 PE 1-7-23

    Pago de solicitudes : 10-1839, 10-1840, 10-1841, 10-1842, Con

    facturas : 22855, 22859, 22860, 22857,// Del Banco: 1 Tipo:

    TRA Folio: 9311055

    23/07/2018 TR-9361153 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV 0 300,182.55 1,319,383.89 PE 1-7-39

    Pago de solicitudes : 10-1874, 10-1899, 10-1910, 10-1911, 10-

    1912, 10-1939, 10-1940, 10-1941, 10-1942, 10-1943, 10-1965,

    10-1966,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9361153

    23/07/2018 TR-117785 PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV 0 867.2 1,318,516.69 PE 1-7-45

    Pago de solicitudes : 10-1332, Con facturas : 2756,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117785

  • 23/07/2018 TR-9194883

    GUERRERO GONZALEZ MA.

    ENGRACIA 0 2,063.64 1,316,453.05 PE 1-7-49

    Pago de solicitudes : 10-1944, Con facturas : 264,// Del Banco:

    1 Tipo: TRA Folio: 9194883

    23/07/2018 TR-9311047

    MONEDERO ELECTRONICO MI

    GAS, S 0 8,640.79 1,307,812.26 PE 1-7-2

    Pago de solicitudes : 10-1946, 10-1963, Con facturas : 748216,

    748213,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311047

    23/07/2018 TR-9311051 FERRETERIA LA PASIEGA SA DE CV 0 386.12 1,307,426.14 PE 1-7-24

    Pago de solicitudes : 10-1904, 10-1905, Con facturas : 10683,

    10683,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311051

    23/07/2018 TR-9108633 MORENO AVILA MARTIN 0 5,549.44 1,301,876.70 PE 1-7-37

    Pago de solicitudes : 10-1421, 10-1691, 10-1692, Con facturas :

    256, 338, 339,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9108633

    23/07/2018 TR-9194880 FERRETERIA LA PASIEGA SA DE CV 0 196.24 1,301,680.46 PE 1-7-51

    Pago de solicitudes : 10-1689, Con facturas : 10680,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194880

    23/07/2018 TR-9320053

    LOZANO ARELLANO JOSE DEL

    REFUG 0 55,216.00 1,246,464.46 PE 1-7-29

    Pago de solicitudes : 10-2001, 10-2002, Con facturas : 506,

    506,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9320053

    23/07/2018 TR-9320051

    MAPEQ MAYORISTAS EN

    PAPELERIA, 0 168.47 1,246,295.99 PE 1-7-30

    Pago de solicitudes : 10-2007, Con facturas : 5928/5579,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9320051

    23/07/2018 TR-9311062 CARLOS ELIAS LUNA BECERRA 0 1,008.04 1,245,287.95 PE 1-7-11

    Pago de solicitudes : 10-1696, Con facturas : 22080,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311062

    23/07/2018 TR-9311049

    MARTINEZ RANGEL JOSE

    HUMBERTO 0 2,330.00 1,242,957.95 PE 1-7-13

    Pago de solicitudes : 10-1227, 10-1681, 10-1682, Con facturas :

    2355, 2390, 2389,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311049

    23/07/2018 TR-9311060

    MARTINEZ RANGEL JOSE

    HUMBERTO 0 265 1,242,692.95 PE 1-7-14

    Pago de solicitudes : 10-1872, Con facturas : 2395,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311060

    23/07/2018 TR-9194878

    TRANSPORTES TURISTICOS

    EXCELEN 0 7,000.00 1,235,692.95 PE 1-7-53

    Pago de solicitudes : 10-1665, Con facturas : 1992,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194878

    23/07/2018 TR-117873 PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV 0 1,439.20 1,234,253.75 PE 1-7-25

    Pago de solicitudes : 10-1688, Con facturas : C462A,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117873

    23/07/2018 TR-9194888

    MA DE LA LUZ GONZALEZ

    MORENO 0 5,179.96 1,229,073.79 PE 1-7-43

    Pago de solicitudes : 10-1870, Con facturas : 3565,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194888

    23/07/2018 TR-9194887 INTEGRADORA MORETH, S.A. DE C. 0 3,800.00 1,225,273.79 PE 1-7-44

    Pago de solicitudes : 10-1821, Con facturas : 5143,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194887

    23/07/2018 TR-9320046 VIMA SEGURIDAD PRIVADA, S.C. 0 284,200.00 941,073.79 PE 1-7-7

    Pago de solicitudes : 10-1984, 10-1985, 10-1986, 10-1987, 10-

    1988, 10-1989, 10-1990, 10-1991, 10-1992, 10-1993, 10-1994,

    10-1995,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9320046

    23/07/2018 TR-9311045 CARLOS ELIAS LUNA BECERRA 0 126 940,947.79 PE 1-7-10

    Pago de solicitudes : 10-1684, Con facturas : 22124,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311045

    23/07/2018 TR-9194876 MUÑOZ CEDILLO JOSE DE JESUS 0 1,846.45 939,101.34 PE 1-7-55

    Pago de solicitudes : 10-1488, Con facturas : 7672,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194876

    23/07/2018 TR-9311056 ANGEL VALLEJO JUAN CARLOS 0 860 938,241.34 PE 1-7-19

    Pago de solicitudes : 10-1830, Con facturas : 10682,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311056

    23/07/2018 TR-9311059 GRUPO MEDICO GE, S. DE R.L. DE 0 188.5 938,052.84 PE 1-7-17

    Pago de solicitudes : 10-1798, Con facturas : 220,// Del Banco:

    1 Tipo: TRA Folio: 9311059

    23/07/2018 TR-9311053

    FERRETERA INDUSTRIAL LEONESA

    S 0 203.72 937,849.12 PE 1-7-21

    Pago de solicitudes : 10-1848, Con facturas : 53159,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311053

    23/07/2018 TR-9194877 VARGAS GARCIA JUAN CARLOS 0 2,505.60 935,343.52 PE 1-7-54

    Pago de solicitudes : 10-1418, Con facturas : 324,// Del Banco:

    1 Tipo: TRA Folio: 9194877

    23/07/2018 TR-9194871 ANGEL VALLEJO JUAN CARLOS 0 310 935,033.52 PE 1-7-60

    Pago de solicitudes : 10-1700, Con facturas : 10652,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194871

    23/07/2018 TR-9311058

    FERRETERA INDUSTRIAL LEONESA

    S 0 80.16 934,953.36 PE 1-7-20

    Pago de solicitudes : 10-1831, Con facturas : 53157,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311058

    23/07/2018 TR-9108634

    IMPRESOS Y CONSTRUCCION

    INDUST 0 2,915.05 932,038.31 PE 1-7-36

    Pago de solicitudes : 10-1709, Con facturas : 141,// Del Banco:

    1 Tipo: TRA Folio: 9108634

    23/07/2018 TR-9108636 NAMAI COMERCIO SA DE CV 0 8,404.78 923,633.53 PE 1-7-38

    Pago de solicitudes : 10-1428, 10-1669, 10-1672, 10-1674, 10-

    1676, 10-1679, Con facturas : 4055238, 4056376, 4056375,

    4056373, 40// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9108636

    23/07/2018 TR-9194884 AGUAS GARCÍA ROSA MARÍA 0 3,828.00 919,805.53 PE 1-7-48

    Pago de solicitudes : 10-1919, Con facturas : 403258748,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194884

    23/07/2018 TR-9244552

    GUERRERO GONZALEZ MA.

    ENGRACIA 0 4,587.80 915,217.73 PE 1-7-3

    Pago de solicitudes : 10-1722, Con facturas : 237,// Del Banco:

    1 Tipo: TRA Folio: 9244552

    23/07/2018 TR-9108637 PALACIOS BLANCO JOSE LUIS 0 9,051.72 906,166.01 PE 1-7-34

    Pago de solicitudes : 10-1424, Con facturas : 59,// Del Banco: 1

    Tipo: TRA Folio: 9108637

    23/07/2018 TR-9311046 LANDEROS GUERRERO SARA 0 812 905,354.01 PE 1-7-1

    Pago de solicitudes : 10-1902, Con facturas : 855,// Del Banco:

    1 Tipo: TRA Folio: 9311046

  • 23/07/2018 TR-9311054 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C 0 1,995.00 903,359.01 PE 1-7-22

    Pago de solicitudes : 10-1824, Con facturas : 97554,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311054

    23/07/2018 TR-9320052 SYNAMICA SA DE CV 0 24,940.00 878,419.01 PE 1-7-6

    Pago de solicitudes : 10-1938, Con facturas : 3484,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9320052

    23/07/2018 TR-117784

    MONEDERO ELECTRONICO MI

    GAS, S 0 9,288.63 869,130.38 PE 1-7-40

    Pago de solicitudes : 10-1871, 10-1873, Con facturas : 746129,

    746132,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117784

    23/07/2018 TR-9194875

    MAPEQ MAYORISTAS EN

    PAPELERIA, 0 370.67 868,759.71 PE 1-7-56

    Pago de solicitudes : 10-1686, Con facturas : 5327,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194875

    23/07/2018 TR-9194874 GOMEZ GUTIERREZ ENEDINA 0 4,002.00 864,757.71 PE 1-7-57

    Pago de solicitudes : 10-1708, 10-1711, 10-1712, Con facturas :

    2815, 2815, 2815,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194874

    23/07/2018 TR-9311066 AIRE VENTILACION Y SERVICIOS, 0 1,450.00 863,307.71 PE 1-7-31

    Pago de solicitudes : 10-2258, Con facturas : 1737,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311066

    23/07/2018 TR-9311061 MORENO AVILA MARTIN 0 452.4 862,855.31 PE 1-7-12

    Pago de solicitudes : 10-1886, Con facturas : 340,// Del Banco:

    1 Tipo: TRA Folio: 9311061

    23/07/2018 TR-9108635

    COMERCIALIZADORA ZACHI SA DE

    C 0 2,610.00 860,245.31 PE 1-7-35

    Pago de solicitudes : 10-1523, Con facturas : 771,// Del Banco:

    1 Tipo: TRA Folio: 9108635

    23/07/2018 TR-9311057 GONZALEZ PLASCENCIA ANDRES 0 440.8 859,804.51 PE 1-7-15

    Pago de solicitudes : 10-1799, Con facturas : 2930,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311057

    23/07/2018 TR-9194872 CARLOS ELIAS LUNA BECERRA 0 33.36 859,771.15 PE 1-7-59

    Pago de solicitudes : 10-1690, Con facturas : 22070,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194872

    23/07/2018 TR-9194885 DISEÑO Y PUBLICIDAD AGIL, S. D 0 12,064.00 847,707.15 PE 1-7-47

    Pago de solicitudes : 10-1913, 10-1914, Con facturas : 900,

    901,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194885

    23/07/2018 TR-9320054 SERVIN VEGA EMERSON ALBERTO 0 2,656.00 845,051.15 PE 1-7-5

    Pago de solicitudes : 10-1796, Con facturas : 118,// Del Banco:

    1 Tipo: TRA Folio: 9320054

    23/07/2018 TR-9320050

    PUBLICIDAD MODERNIZACION Y

    DIS 0 61,248.00 783,803.15 PE 1-7-41

    Pago de solicitudes : 10-1972, Con facturas : 276,// Del Banco:

    1 Tipo: TRA Folio: 9320050

    23/07/2018 TR-9311048 GONZALEZ PLASCENCIA ANDRES 0 440.1 783,363.05 PE 1-7-16

    Pago de solicitudes : 10-1883, Con facturas : 2932,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311048

    23/07/2018 TR-9244547 STVB SERVICIOS DE TRASLADO DE 0 28,067.04 755,296.01 PE 1-7-32

    Pago de solicitudes : 10-1887, 10-1888, 10-1889, 10-1890, 10-

    1891, 10-1892, 10-1893, 10-1894, 10-1895, Con facturas :

    3486, 3487,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9244547

    23/07/2018 TR-9311063 NAMAI COMERCIO SA DE CV 0 2,575.20 752,720.81 PE 1-7-8

    Pago de solicitudes : 10-1675, 10-1849, Con facturas :

    4056371, 4057184,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311063

    23/07/2018 TR-117825

    VEGA NUÑEZ MARIA

    GUILLERMINA 0 139.2 752,581.61 PE 1-7-4

    Pago de solicitudes : 10-2021, Con facturas : 152,// Del Banco:

    1 Tipo: TRA Folio: 117825

    23/07/2018 TR-117874 PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV 0 316 752,265.61 PE 1-7-26

    Pago de solicitudes : 10-1907, Con facturas : 2876,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117874

    24/07/2018 TR-9361164

    FABRICA DE CONTENIDOS SA DE

    CV 0 5,000.00 747,265.61 PE 1-7-66

    Pago de solicitudes : 10-1795, Con facturas : 987,// Del Banco:

    1 Tipo: TRA Folio: 9361164

    24/07/2018 TR-9361170

    PROMOTORA DE PROYECTOS

    COMERCI 0 2,006.00 745,259.61 PE 1-7-76

    Pago de solicitudes : 10-2011, Con facturas : 680,// Del Banco:

    1 Tipo: TRA Folio: 9361170

    24/07/2018 TR-9361155 FERRETERIA LA PASIEGA SA DE CV 0 133.91 745,125.70 PE 1-7-74

    Pago de solicitudes : 10-2030, Con facturas : 10681,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9361155

    24/07/2018 TR-9361158 MORALES CAUDILLO ARNULFO 0 4,000.00 741,125.70 PE 1-7-71

    Pago de solicitudes : 10-1792, Con facturas : B-38,// Del Banco:

    1 Tipo: TRA Folio: 9361158

    24/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 604.24 740,521.46 PE 1-7-102

    PAGO DE RFC MMP130614SL8 IVA 83.34 S.P. MAPEQ

    MAYORISTAS EN PAPELERÍA, S.A. DE C.V. FACT. 5832 COMPRA

    DE PAPELERÍA PARA STOCK DE ALMACÉN

    24/07/2018 TR-9311044 EQUIPOS Y TRACTORES DEL BAJIO, 0 2,266.69 738,254.77 PE 1-7-82

    Pago de solicitudes : 10-1909, Con facturas : 2634,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9311044

    24/07/2018 TR-117939 PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV 0 551.2 737,703.57 PE 1-7-79

    Pago de solicitudes : 10-2028, Con facturas : 2878,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117939

    24/07/2018 TR-9361166 PIOMIKRON PUBLICIDAD, S.A. DE 0 13,890.00 723,813.57 PE 1-7-64

    Pago de solicitudes : 10-1897, Con facturas : 3889,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9361166

    24/07/2018 TR-9361160 STEREOREY MEXICO, S.A. 0 12,000.00 711,813.57 PE 1-7-69

    Pago de solicitudes : 10-1702, Con facturas : 13991,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9361160

    24/07/2018 TR-9361157 DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA 0 345 711,468.57 PE 1-7-72

    Pago de solicitudes : 10-1615, Con facturas : 22441,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9361157

    24/07/2018 TR-9361163 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. 0 8,000.01 703,468.56 PE 1-7-67

    Pago de solicitudes : 10-1701, Con facturas : 0220156399,//

    Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9361163

    24/07/2018 TR-117938 ARIAS TELLEZ MARTHA GRACIELA 0 1,339.80 702,128.76 PE 1-7-81

    Pago de solicitudes : 10-1901, Con facturas : 759,// Del Banco:

    1 Tipo: TRA Folio: 117938

  • 24/07/2018 TR-9194870 DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA 0 7,414.36 694,714.40 PE 1-7-61

    Pago de solicitudes : 10-1251, 10-1252, 10-1324, Con facturas :

    22302, 22302, 22436,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194870

    24/07/2018 TR-117940 PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV 0 2,878.40 691,836.00 PE 1-7-78

    Pago de solicitudes : 10-1246, Con facturas : 2755,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117940

    24/07/2018 TR-117937

    EL HERALDO DE LEON COMPAÑIA

    ED 0 5,625.00 686,211.00 PE 1-7-80

    Pago de solicitudes : 10-1705, Con facturas : 40658,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117937

    24/07/2018 TR-9361159 EDITORIAL MARTINICA SA DE CV 0 12,000.00 674,211.00 PE 1-7-70

    Pago de solicitudes : 10-1794, Con facturas : 43543,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9361159

    24/07/2018 TR-9361167 GARCIA MARES IVAN ALEXEI 0 4,000.00 670,211.00 PE 1-7-63

    Pago de solicitudes : 10-1838, Con facturas : 48,// Del Banco: 1

    Tipo: TRA Folio: 9361167

    24/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1,140.75 669,070.25 PE 1-7-103

    PAGO DE RFC DAL980217TA8 IVA 151.68 PROV.

    DISTRIBUIDORA ANDY DE LEÓN, S.A. DE C.V. FACT. 22829

    COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE

    ALMACÉN.

    24/07/2018 TR-9361169 GONZALEZ PLASCENCIA ANDRES 0 440.8 668,629.45 PE 1-7-62

    Pago de solicitudes : 10-2029, Con facturas : 2934,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9361169

    24/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 2,694.41 665,935.04 PE 1-7-104

    PAGO DE RFC VAGJ691114B21 IVA 371.64 PROV. JUAN

    CARLOS VARGAS GARCIA FACT. 445 COMPRA DE MATERIAL DE

    LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN.

    24/07/2018 TR-117941 LOPEZ ALANIS AGUSTIN 0 245.99 665,689.05 PE 1-7-77

    Pago de solicitudes : 10-2003, Con facturas : 1078,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117941

    24/07/2018 TR-9361156 CIA FERREMAS SA DE CV 0 998.76 664,690.29 PE 1-7-73

    Pago de solicitudes : 10-1977, Con facturas : 162529,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9361156

    24/07/2018 TR-9361162 REGIE T INTERNACIONAL SA DE CV 0 14,611.10 650,079.19 PE 1-7-68

    Pago de solicitudes : 10-1776, Con facturas : D981,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9361162

    24/07/2018 TR-9361165 TELEVISION DE PUEBLA SA DE CV 0 30,000.00 620,079.19 PE 1-7-65

    Pago de solicitudes : 10-1687, Con facturas : 16063,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9361165

    24/07/2018 TR-9361154 OLIVOS YAÑEZ MARCOS JOSUE 0 4,640.00 615,439.19 PE 1-7-75

    Pago de solicitudes : 10-1793, Con facturas : 73,// Del Banco: 1

    Tipo: TRA Folio: 9361154

    25/07/2018 TR-117997 PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV 0 9,707.25 605,731.94 PE 1-7-107

    Pago de solicitudes : 10-1835, 10-1837, Con facturas : 2880,

    2893,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117997

    25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 5,371.20 600,360.74 PE 1-7-113

    PAGO DE HONORARIOS QUINCENAL 12, DEL 9 AL 23 DE JUNIO

    DEL 2018. COMPLEMENTO.

    25/07/2018 TR-9419731 GONZALEZ PLASCENCIA ANDRES 0 220.05 600,140.69 PE 1-7-117

    Pago de solicitudes : 10-1823, Con facturas : 2933,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9419731

    25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 20,672.14 579,468.55 PE 1-7-120

    PAGO HONORARIOS SEMANAL 27, DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL

    2018. PERSONAL DE TAQUILLAS.

    25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 10,393.98 569,074.57 PE 1-7-111

    PAGO DE HONORARIOS DE CONVENIO DEL MES DE JUNIO DEL

    2018.

    25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1,474.13 567,600.44 PE 1-7-105

    PAGO DE RFC MOHM580315611 IVA 203.33 PROV. MA.

    CONCEPCIÓN MONZÓN HUERTA FACT. 8582 COMPRA DE

    MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN

    25/07/2018 TR-118000

    MONEDERO ELECTRONICO MI

    GAS, S 0 1,484.45 566,115.99 PE 1-7-108

    Pago de solicitudes : 10-1947, Con facturas : 750089,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 118000

    25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 15,730.28 550,385.71 PE 1-7-121

    PAGO DE HONORARIOS SEMANAL 28, DEL 09 AL 15 DE JULIO

    DE 2018. PERSONAL TAQUILLERAS.

    25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 432,904.60 117,481.11 PE 1-7-122

    PAGO HONORARIOS QUINCENAL 13, DEL 24 DE JUNIO AL 08

    DE JULIO DEL 2018. PERSONAL ADMINISTRATIVO.

    25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 3,440.57 114,040.54 PE 1-7-122

    PAGO HONORARIOS QUINCENAL 13, DEL 24 DE JUNIO AL 08

    DE JULIO DEL 2018. PERSONAL ADMINISTRATIVO.

    25/07/2018 TR-10840 FERRETERIA LA PASIEGA SA DE CV 0 76.7 113,963.84 PE 1-7-110

    Pago de solicitudes : 10-2008, Con facturas : 10840,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 10840

    25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 2,390.00 0 116,353.84 PE 1-7-116

    PAGO DE HONORARIOS QUINCENAL 13, DEL 24 DE MAYO AL

    08 DE JULIO DEL 2018. PERSONAL ADMINISTRATIVO.

    25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 5,406.21 110,947.63 PE 1-7-116

    PAGO DE HONORARIOS QUINCENAL 13, DEL 24 DE MAYO AL

    08 DE JULIO DEL 2018. PERSONAL ADMINISTRATIVO.

    25/07/2018 TR-9419732 CARLOS ELIAS LUNA BECERRA 0 546.08 110,401.55 PE 1-7-115

    Pago de solicitudes : 10-1829, Con facturas : 22176,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9419732

    25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 17,333.56 93,067.99 PE 1-7-118

    PAGO HONORARIOS SEMANAL 26, DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE

    JULIO DEL 2018. PERSONAL DE TAQUILLAS.

    25/07/2018 TR-117999

    MONEDERO ELECTRONICO MI

    GAS, S 0 8,865.93 84,202.06 PE 1-7-109

    Pago de solicitudes : 10-1964, Con facturas : 750086,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117999

  • 25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 54.12 84,147.94 PE 1-7-112

    PAGO DE DIFERENCIA RFC FPA890511VC3 IVA 18.04 S.P. DE LA

    O.C. 14142 FERRETERÍA LA PASIEGA, S.A. DE C.V. FACT. 10840

    COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE

    PINTURA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNÁNDEZ

    MARTÍNEZ.

    25/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 2,471.31 81,676.63 PE 1-7-123

    PAGO DE NOMINA SEMANAL COMPLEMENTARIA POR

    INCREMENTO DEL 18 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DEL 2018.

    25/07/2018 TR-9419733 CIA FERREMAS SA DE CV 0 2,154.81 79,521.82 PE 1-7-114

    Pago de solicitudes : 10-2005, Con facturas : 161965,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9419733

    30/07/2018 - DEP. 21/07/2018 X 1,298.00 1,298.00 0 80,819.82 PI 3-7-37 ING INST EFM 21/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 268,829.50 912.5 0 81,732.32 PI 3-7-37 ING INST EFM 21/07/2018

    30/07/2018 -

    BANORTE CUENTA 806-01221-1

    ING 0 0 81,732.32 PI 3-7-24 ING INST EFM 08/07/2018

    30/07/2018 TR-118084 EOS SOLUCIONES, S DE R.L. DE C 0 10,109.40 71,622.92 PE 1-7-125

    Pago de solicitudes : 10-2138, Con facturas : 2278,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 118084

    30/07/2018 - DEP. 26/07/2018 X 141,725.00 3,847.00 0 75,469.92 PI 3-7-40 ING INST EFM 24/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 3,600.00 2,610.00 0 78,079.92 PI 3-7-40 ING INST EFM 24/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 519.00 519 0 78,598.92 PI 3-7-40 ING INST EFM 24/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 518.00 518 0 79,116.92 PI 3-7-40 ING INST EFM 24/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 325.00 325 0 79,441.92 PI 3-7-40 ING INST EFM 24/07/2018

    30/07/2018 TR-9526251 GOMEZ GUTIERREZ ENEDINA 0 1,102.00 78,339.92 PE 1-7-127

    Pago de solicitudes : 10-1846, 10-1847, Con facturas : 2814,

    2814,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9526251

    30/07/2018 TR-118083

    PROMOMEDIOS DE LEON S.A. DE

    C. 0 12,000.01 66,339.91 PE 1-7-124

    Pago de solicitudes : 10-1915, Con facturas : 20718,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 118083

    30/07/2018 -

    BANORTE CUENTA 806-01221-1

    ING 0 0 66,339.91 PI 3-7-44 ING INST EFM 28/07/2018

    30/07/2018 TR-118103

    MONEDERO ELECTRONICO MI

    GAS, S 0 7,695.29 58,644.62 PE 1-7-126

    Pago de solicitudes : 10-2145, 10-2146, Con facturas : 753003,

    753006,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 118103

    30/07/2018 - DEP. 09/07/2018 X 891.00 891 0 59,535.62 PI 3-7-23 ING INST EFM 07/07/2018

    30/07/2018 -

    BANORTE CUENTA 806-01221-1

    ING 0 0 59,535.62 PI 3-7-17 ING INST EFM 01/07/2018

    30/07/2018 -

    BANORTE CUENTA 806-01221-1

    ING 0 0 59,535.62 PI 3-7-38 ING INST EFM 22/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 23/07/2018 X 187,672.50 2,061.50 0 61,597.12 PI 3-7-34 ING INST EFM 18/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 17/07/2018 X 315.00 315 0 61,912.12 PI 3-7-34 ING INST EFM 18/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 130,852.00 2,447.00 0 64,359.12 PI 3-7-20 ING INST EFM 04/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 268,829.50 17,749.00 0 82,108.12 PI 3-7-36 ING INST EFM 20/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 18/07/2018 X 740.00 740 0 82,848.12 PI 3-7-36 ING INST EFM 20/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 18/07/2018 X 150.00 150 0 82,998.12 PI 3-7-36 ING INST EFM 20/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 18/07/2018 X 1188 1,188.00 0 84,186.12 PI 3-7-36 ING INST EFM 20/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 30/07/2018 X 54,423.00 5,415.00 0 89,601.12 PI 3-7-42 ING INST EFM 26/07/2018

    30/07/2018 -

    BANORTE CUENTA 806-01221-1

    ING 0 0 89,601.12 PI 3-7-45 ING INST EFM 29/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 1,190.00 1,190.00 0 90,791.12 PI 3-7-28 ING INST EFM 12/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 1,188.00 1,188.00 0 91,979.12 PI 3-7-28 ING INST EFM 12/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 80.00 80 0 92,059.12 PI 3-7-28 ING INST EFM 12/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 740.00 740 0 92,799.12 PI 3-7-28 ING INST EFM 12/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 16/07/2018 X 147,625.00 4,317.00 0 97,116.12 PI 3-7-28 ING INST EFM 12/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 27/06/2018 X 150.00 150 0 97,266.12 PI 3-7-22 ING INST EFM 06/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 27/06/2018 X 1,334.00 1,334.00 0 98,600.12 PI 3-7-22 ING INST EFM 06/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 283,073.00 1,334.00 0 99,934.12 PI 3-7-22 ING INST EFM 06/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 17/07/2018 X 115,872.00 14,773.00 0 114,707.12 PI 3-7-29 ING INST EFM 13/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 13/07/2018 X 520.00 520 0 115,227.12 PI 3-7-29 ING INST EFM 13/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 19/07/2018 X 173,004.50 170 0 115,397.12 PI 3-7-29 ING INST EFM 13/07/2018

    30/07/2018 -

    BANORTE CUENTA 806-01221-1

    ING 0 0 115,397.12 PI 3-7-31 ING INST EFM 15/07/2018

    30/07/2018 -

    BANORTE CUENTA 806-01221-1

    ING 0 0 115,397.12 PI 3-7-26 ING INST EFM 10/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 23/07/2018 X 187,672.50 7,062.00 0 122,459.12 PI 3-7-35 ING INST EFM 19/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 09/07/2018 X 144,970.00 2,106.00 0 124,565.12 PI 3-7-21 ING INST EFM 05/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 26/07/2018 X 141,725.00 219 0 124,784.12 PI 3-7-39 ING INST EFM 23/07/2018

  • 30/07/2018 - DEP. 30/07/2018 X 54,423.00 3,590.00 0 128,374.12 PI 3-7-41 ING INST EFM 25/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 26/07/2018 X 1,277.00 877 0 129,251.12 PI 3-7-41 ING INST EFM 25/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 73.00 73 0 129,324.12 PI 3-7-41 ING INST EFM 25/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 73.00 73 0 129,397.12 PI 3-7-41 ING INST EFM 25/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 1,782.00 1,782.00 0 131,179.12 PI 3-7-41 ING INST EFM 25/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 1,190.00 1,190.00 0 132,369.12 PI 3-7-41 ING INST EFM 25/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 19/07/2018 X 173,004.50 3,588.00 0 135,957.12 PI 3-7-32 ING INST EFM 16/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 31/07/2018 X 54,059.50 926.5 0 136,883.62 PI 3-7-43 ING INST EFM 27/07/2018

    30/07/2018 - DEP. 09/07/2018 X 34,099.40 34,099.40 0 170,983.02 PI 3-7-18 ING INST EFM 02/07/2018

    31/07/2018 TR-117971

    SECRETARIA DE FINANZAS Y

    ADMIN 0 330,393.00 -159,409.98 PE 1-7-167

    S.P. DE SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PAGO

    DE IMPUESTOS DE JUNIO DEL 2018.// Del Banco: 1 Tipo: TRA

    Folio: 117971// Facturas:117973

    31/07/2018 TR-1181581

    VEGA NUÑEZ MARIA

    GUILLERMINA 0 1,483.00 -160,892.98 PE 1-7-205

    Pago de solicitudes : 10-2434, 10-2477, Con facturas : 179,

    180,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 1181581

    31/07/2018 - DEP. 23/07/2018 X 51,660.00 18,857.00 0 -142,035.98 PI 3-7-430 ING ENT TOTA 18/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 18/07/2018 X 1,377.00 589 0 -141,446.98 PI 3-7-430 ING ENT TOTA 18/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 26/07/2018 X 65,607.00 9,643.00 0 -131,803.98 PI 3-7-467 ING DI LIR 24/07/2018

    31/07/2018 TR-118025

    COMISION FEDERAL DE

    ELECTRICID 0 3,543.00 -135,346.98 PE 1-7-190

    Pago de solicitudes : 10-2533, Con facturas : 118025,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 118025

    31/07/2018 TR-117783

    VEGA NUÑEZ MARIA

    GUILLERMINA 0 1,061.42 -136,408.40 PE 1-7-191

    Pago de solicitudes : 10-1956, 10-1957, 10-1958, Con facturas :

    143, 149, 150,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117783

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 166,391.62 -302,800.02 PE 1-7-216

    PAGO NÓMINA SEMANAL 26, DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO

    DEL 2018. PERSONAL OPERATIVO.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 841.28 -303,641.30 PE 1-7-216

    PAGO NÓMINA SEMANAL 26, DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO

    DEL 2018. PERSONAL OPERATIVO.

    31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 44,093.50 2,776.00 0 -300,865.30 PI 3-7-135 ING DI P.A 05/07/2018

    31/07/2018 TR-117849 AVALOS LOPEZ LETICIA 0 5,000.00 -305,865.30 PE 1-7-162

    Pago de solicitudes : 10-2024, Con facturas : 831,// Del Banco:

    1 Tipo: TRA Folio: 117849

    31/07/2018 - DEP. 16/07/2018 X 44,569.50 155 0 -305,710.30 PI 3-7-194 ING INST TOTA 11/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 27/07/2018 X 10,050.00 1,191.00 0 -304,519.30 PI 3-7-407 ING DI MILENIO 23/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 31/07/2018 X 76,452.00 2,384.50 0 -302,134.80 PI 3-7-484 ING INST LIR 28/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 100,862.50 6,506.50 0 -295,628.30 PI 3-7-767 ING DI EFM 09/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 12/07/2018 X 50,451.50 9,514.00 0 -286,114.30 PI 3-7-767 ING DI EFM 09/07/2018

    31/07/2018 TR-117790 INFONACOT 0 15,498.04 -301,612.34 PE 1-7-165

    PAGO DE FONACOT DEL MES DE JUNIO DEL 2018. // Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117790// Facturas:117790

    31/07/2018 TR-117998

    VEGA NUÑEZ MARIA

    GUILLERMINA 0 1,309.99 -302,922.33 PE 1-7-193

    Pago de solicitudes : 10-2161, 10-2162, 10-2163, 10-2164, 10-

    2166, 10-2168, 10-2170, Con facturas : 154, 155, 156, 157, 160,

    161,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117998

    31/07/2018 - DEP. 05/07/2018 X 71,446.00 3,979.00 0 -298,943.33 PI 3-7-87 ING DI TOTA 03/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 44,093.50 4,197.00 0 -294,746.33 PI 3-7-234 ING INST P.A 06/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 27/07/2018 X 10,050.00 476 0 -294,270.33 PI 3-7-511 ING ENT MILENIO 25/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 21,716.50 5,973.00 0 -288,297.33 PI 3-7-545 ING ENT P.A 18/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 23/07/2018 X 51,660.00 286 0 -288,011.33 PI 3-7-787 ING INST TOTA 19/07/2018

    31/07/2018 TR-26036 BERMACK DE MEXICO S.A. DE C.V. 0 168,084.46 -456,095.79 PE 1-7-140

    Pago de solicitudes : 10-1953, 10-1954, 10-1955, Con facturas :

    646, 646, 646,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 26036

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1,765.63 -457,861.42 PE 1-7-164

    PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. SEHEILA LIZBETH

    MUÑOZ HINOJOSA RETENIDO AL C. JUAN JOSUÉ ALCÁNTAR

    HERNÁNDEZ DE LA NÓMINA QUINCENAL 07, DEL 09 AL 23 DE

    JUNIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 90 -457,951.42 PE 1-7-214

    REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL PAGO DE COMISIONES

    BANCARIAS DE LA CUENTA 0806012211 (CORRIENTE) DEL MES

    DE JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 14.4 -457,965.82 PE 1-7-214

    REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL PAGO DE COMISIONES

    BANCARIAS DE LA CUENTA 0806012211 (CORRIENTE) DEL MES

    DE JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 TR-117972

    SECRETARIA DE FINANZAS Y

    ADMIN 0 3,321.00 -461,286.82 PE 1-7-169

    S.P. DE SECRETARÍA DE FINANZAS INVERSIÓN Y

    ADMINISTRACIÓN PAGO DE IMPUESTOS CEDULAR JULIO DEL

    2018.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117972//

    Facturas:117971

  • 31/07/2018 TR-117959

    TOTAL PLAY

    TELECOMUNICACIONES, 0 1,298.00 -462,584.82 PE 1-7-174

    Pago de solicitudes : 10-2518, Con facturas : 117959,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117959

    31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 157,732.00 665 0 -461,919.82 PI 3-7-190 ING INST TOTA 07/07/2018

    31/07/2018 -

    BANORTE CUENTA 806-01221-1

    ING 0 0 -461,919.82 PI 3-7-308 ING ENT P.CH 08/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 134.620.00 26,895.00 0 -435,024.82 PI 3-7-464 ING DI LIR 21/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 134.620.00 4,168.00 0 -430,856.82 PI 3-7-477 ING INST LIR 21/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 27/07/2018 X 29,205.50 3,651.00 0 -427,205.82 PI 3-7-598 ING DI P.CH 24/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 09/07/2018 X 10,193.50 4,704.80 0 -422,501.02 PI 3-7-743 ING ENT EFM 06/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 09/07/2018 X 16,756.70 10,584.00 0 -411,917.02 PI 3-7-743 ING ENT EFM 06/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 283,073.00 177,828.00 0 -234,089.02 PI 3-7-743 ING ENT EFM 06/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 10,355.00 8,864.00 0 -225,225.02 PI 3-7-743 ING ENT EFM 06/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 68,520.00 7,414.00 0 -217,811.02 PI 3-7-819 ING ENT P.A 21/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 1,048.00 445 0 -217,366.02 PI 3-7-179 ING DI HILAMAS 04/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 18/07/2018 X 30,594.50 743 0 -216,623.02 PI 3-7-227 ING INST GAONA 14/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 26/07/2018 X 65,607.00 25,418.00 0 -191,205.02 PI 3-7-455 ING ENT LIR 23/07/2018

    31/07/2018 -

    BANORTE CUENTA 806-01221-1

    ING 0 0 -191,205.02 PI 3-7-486 ING INST LIR 30/07/2018

    31/07/2018 TR-69025 GRUPO NOVEM SA DE CV 0 136,786.04 -327,991.06 PE 1-7-155

    Pago de solicitudes : 10-2495, 10-2496, Con facturas : 69025,

    69021,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 69025

    31/07/2018 -

    BANORTE CUENTA 806-01221-1

    ING 0 0 -327,991.06 PI 3-7-208 ING INST LIR 10/07/2018

    31/07/2018 -

    BANORTE CUENTA 806-01221-1

    ING 0 0 -327,991.06 PI 3-7-281 ING ENT TOTA 08/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 18/07/2018 X 30,594.50 602 0 -327,389.06 PI 3-7-330 ING ENT GAONA 12/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 6,355.00 341 0 -327,048.06 PI 3-7-410 ING INST MILENIO 17/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 26/07/2018 X 79,217.50 426 0 -326,622.06 PI 3-7-426 ING INST TOTA 24/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 94,209.50 5,289.00 0 -321,333.06 PI 3-7-442 ING DI TOTA 20/07/2018

    31/07/2018 -

    BANORTE CUENTA 806-01221-1

    ING 0 0 -321,333.06 PI 3-7-635 ING ENT P.CH 29/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 71,299.00 947 0 -320,386.06 PI 3-7-797 ING DI GAONA 23/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 27/07/2018 X 26,650.50 2,974.50 0 -317,411.56 PI 3-7-797 ING DI GAONA 23/07/2018

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 156,452.07 -473,863.63 PE 1-7-157

    PAGO NOMINA SEMANAL 29 DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2018

    PERSONAL OPERATIVO

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 556.81 -474,420.44 PE 1-7-157

    PAGO NOMINA SEMANAL 29 DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2018

    PERSONAL OPERATIVO

    31/07/2018 TR-117958

    TOTAL PLAY

    TELECOMUNICACIONES, 0 1,298.00 -475,718.44 PE 1-7-173

    Pago de solicitudes : 10-2517, Con facturas : 117958,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117958

    31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 15,646.50 1,002.00 0 -474,716.44 PI 3-7-165 ING DI MILENIO 05/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 1,048.00 425 0 -474,291.44 PI 3-7-177 ING DI HILAMAS 02/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 05/07/2018 X 26,998.00 507 0 -473,784.44 PI 3-7-201 ING INST LIR 03/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 13/07/2018 X 3,386.00 432.5 0 -473,351.94 PI 3-7-269 ING INST MILENIO 11/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 29,671.00 6,675.00 0 -466,676.94 PI 3-7-350 ING DI GAONA 17/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 31/07/2018 X 18,015.50 1,345.00 0 -465,331.94 PI 3-7-518 ING DI MILENIO 27/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 16/07/2018 X 38,812.00 8,109.00 0 -457,222.94 PI 3-7-747 ING DI LIR 12/07/2018

    31/07/2018 TR-260718 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. 0 155,477.57 -612,700.51 PE 1-7-206

    Pago de solicitudes : 10-2573, Con facturas :

    121000068807,121000068333,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio:

    260718

    31/07/2018 - DEP. 19/07/2018 X 54,858.50 32,356.00 0 -580,344.51 PI 3-7-50 ING DI EFM 17/07/2018

    31/07/2018 TR-117789

    COMISION FEDERAL DE

    ELECTRICID 0 192,366.00 -772,710.51 PE 1-7-186

    Pago de solicitudes : 10-2529, Con facturas : 117789,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117789

    31/07/2018 -

    BANORTE CUENTA 806-01221-1

    ING 0 0 -772,710.51 PI 3-7-271 ING INST MILENIO 13/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 71,299.00 7,380.00 0 -765,330.51 PI 3-7-353 ING DI GAONA 20/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 29,671.00 750.5 0 -764,580.01 PI 3-7-360 ING INST GAONA 19/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 71,299.00 1,454.00 0 -763,126.01 PI 3-7-360 ING INST GAONA 19/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 17/07/2018 X 14,551.00 570 0 -762,556.01 PI 3-7-387 ING ENT MILENIO 12/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 17/07/2018 X 14,551.00 570 0 -761,986.01 PI 3-7-398 ING ENT MILENIO 23/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 27/07/2018 X 10,050.00 2,567.00 0 -759,419.01 PI 3-7-398 ING ENT MILENIO 23/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 6,355.00 681 0 -758,738.01 PI 3-7-400 ING DI MILENIO 16/07/2018

  • 31/07/2018 -

    BANORTE CUENTA 806-01221-1

    ING 0 0 -758,738.01 PI 3-7-434 ING ENT TOTA 22/07/2018

    31/07/2018 -

    BANORTE CUENTA 806-01221-1

    ING 0 0 -758,738.01 PI 3-7-564 ING INST P.A 21/07/2018

    31/07/2018 TR-117786

    GUTIERREZ CARRANCO GABRIELA

    MA 0 8,000.00 -766,738.01 PE 1-7-204

    Pago de solicitudes : 10-2562, Con facturas : 947,// Del Banco:

    1 Tipo: TRA Folio: 117786

    31/07/2018 TR-117710

    COMISION FEDERAL DE

    ELECTRICID 0 10,567.00 -777,305.01 PE 1-7-181

    Pago de solicitudes : 10-2524, Con facturas : 117710,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117710

    31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 20,218.50 2,550.50 0 -774,754.51 PI 3-7-248 ING INST P.CH 05/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 13/07/2018 X 3,386.00 36.5 0 -774,718.01 PI 3-7-267 ING INST MILENIO 09/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 134.620.00 1,187.00 0 -773,531.01 PI 3-7-466 ING DI LIR 23/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 26/07/2018 X 65,607.00 4,962.00 0 -768,569.01 PI 3-7-466 ING DI LIR 23/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 27/07/2018 X 33,298.50 3,671.50 0 -764,897.51 PI 3-7-581 ING DI P.A 23/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 31/07/2018 X 28,599.50 3,653.00 0 -761,244.51 PI 3-7-600 ING DI P.CH 26/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 16/07/2018 X 1,666.00 394 0 -760,850.51 PI 3-7-714 ING ENT EFM 14/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 16/07/2017 X 1,184.00 983 0 -759,867.51 PI 3-7-714 ING ENT EFM 14/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 17/07/2018 X 115,872.00 38,505.00 0 -721,362.51 PI 3-7-714 ING ENT EFM 14/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 31/07/2018 X 41,380.00 12,392.00 0 -708,970.51 PI 3-7-812 ING DI TOTA 29/07/2018

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 325.89 -709,296.40 PE 1-7-159

    PAGO DE NOMINA SEMANAL COMPLEMENTARIA 29, DEL 16

    AL 22 DE JULIO 2018 PERSONAL OPERATIVO

    31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 14,715.00 3,062.00 0 -706,234.40 PI 3-7-148 ING DI P.CH 03/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 18/07/2018 X 30,594.50 3,079.50 0 -703,154.90 PI 3-7-228 ING INST GAONA 15/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 15,646.50 476 0 -702,678.90 PI 3-7-381 ING ENT MILENIO 06/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 12/07/2018 X 50,451.50 7,195.50 0 -695,483.40 PI 3-7-694 ING DI EFM 11/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 16/07/2018 X 49,267.00 13,893.00 0 -681,590.40 PI 3-7-694 ING DI EFM 11/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 12/07/2018 X 78,095.00 3,525.00 0 -678,065.40 PI 3-7-768 ING DI TOTA 09/07/2018

    31/07/2018 TR-117960

    AT&T COMERCIALIZACION MOVIL,

    S 0 449 -678,514.40 PE 1-7-171

    Pago de solicitudes : 10-2514, Con facturas : 117960,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117960

    31/07/2018 - DEP. 04/07/2018 X 41,145.00 2,623.00 0 -675,891.40 PI 3-7-200 ING INST LIR 02/07/2018

    31/07/2018 -

    BANORTE CUENTA 806-01221-1

    ING 0 0 -675,891.40 PI 3-7-334 ING ENT P.A 01/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 44,093.50 1,323.00 0 -674,568.40 PI 3-7-338 ING ENT P.A 05/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 71,299.00 1,879.50 0 -672,688.90 PI 3-7-364 ING INST GAONA 22/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 18,932.00 1,032.00 0 -671,656.90 PI 3-7-624 ING ENT P.CH 18/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 03/08/2018 X 21,223.00 765 0 -670,891.90 PI 3-7-637 ING ENT P.CH 31/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 12/07/2018 X 210,843.00 96,462.00 0 -574,429.90 PI 3-7-783 ING ENT EFM 10/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 3,369.50 3,369.50 0 -571,060.40 PI 3-7-783 ING ENT EFM 10/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 3,253.00 3,253.00 0 -567,807.40 PI 3-7-783 ING ENT EFM 10/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 23/07/2018 X 65,296.50 1,541.50 0 -566,265.90 PI 3-7-793 ING INST LIR 18/07/2018

    31/07/2018 TR-117973

    SECRETARIA DE FINANZAS Y

    ADMIN 0 58,403.00 -624,668.90 PE 1-7-168

    S.P. DE SECRETARÍA DE FINANZAS INVERSIÓN Y

    ADMINISTRACIÓN PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS

    JUNIO DEL 2018.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117973//

    Facturas:117972

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 9,819.76 -634,488.66 PE 1-7-198

    CHEQUE 30868 ALEJANDRO ANDRADE NEGRETE HONORARIOS

    EXTRAORDINARIOS.

    31/07/2018 - DEP. 03/08/2018 X 1,647.00 796 0 -633,692.66 PI 3-7-60 ING DI HILAMAS 30/07/2018

    31/07/2018 TR-139904 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV 0 525.25 -634,217.91 PE 1-7-209

    Pago de solicitudes : 10-2144, Con facturas : 139904,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 139904

    31/07/2018 - DEP. 17/07/2018 X 44,405.00 10,630.00 0 -623,587.91 PI 3-7-287 ING ENT TOTA 14/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 19/07/2018 X 51,443.00 19,848.00 0 -603,739.91 PI 3-7-428 ING ENT TOTA 16/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 02/08/2018 X 25,525.00 2,251.00 0 -601,488.91 PI 3-7-659 ING ENT LIR 31/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 38,844.00 880 0 -600,608.91 PI 3-7-757 ING INST GAONA 09/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 13/07/2018 X 16,462.50 409 0 -600,199.91 PI 3-7-757 ING INST GAONA 09/07/2018

    31/07/2018 TR-117788

    AT&T COMUNICACIONES

    DIGITALES, 0 557 -600,756.91 PE 1-7-170

    Pago de solicitudes : 10-2513, Con facturas : 117788,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117788

    31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 24,841.00 4,736.00 0 -596,020.91 PI 3-7-118 ING DI GAONA 03/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 09/07/2018 X 126,234.00 51,813.00 0 -544,207.91 PI 3-7-277 ING ENT TOTA 04/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 04/07/2018 X 6,348.00 161 0 -544,046.91 PI 3-7-277 ING ENT TOTA 04/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 05/07/2018 X 161,014.00 158,713.00 0 -385,333.91 PI 3-7-703 ING ENT EFM 03/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 03/07/2018 X 2,383.00 2,383.00 0 -382,950.91 PI 3-7-703 ING ENT EFM 03/07/2018

  • 31/07/2018 - DEP. 04/07/2018 X 3,169.50 2,111.00 0 -380,839.91 PI 3-7-703 ING ENT EFM 03/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 04/07/2018 X 6,024.00 6,024.00 0 -374,815.91 PI 3-7-703 ING ENT EFM 03/07/2018

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1,752.36 -376,568.27 PE 1-7-199

    CHEQUE 30869 ALEJANDRA LOPEZ ESCOBEDO HONORARIOS

    EXTRAORDINARIOS.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 25.99 -376,594.26 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 4.16 -376,598.42 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 100.49 -376,698.91 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 16.08 -376,714.99 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 32.63 -376,747.62 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 5.22 -376,752.84 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 109.66 -376,862.50 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 17.56 -376,880.06 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 53.88 -376,933.94 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 8.62 -376,942.56 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 72.29 -377,014.85 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 11.55 -377,026.40 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 50.14 -377,076.54 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 8.04 -377,084.58 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 95.63 -377,180.21 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 15.3 -377,195.51 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 135.53 -377,331.04 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 21.68 -377,352.72 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 71.14 -377,423.86 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 11.37 -377,435.23 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

  • 31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 173.3 -377,608.53 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 27.71 -377,636.24 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 201.05 -377,837.29 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 32.16 -377,869.45 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 54.71 -377,924.16 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 8.75 -377,932.91 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 35.98 -377,968.89 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 5.76 -377,974.65 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 57.29 -378,031.94 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 9.18 -378,041.12 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 39.04 -378,080.16 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 6.24 -378,086.40 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 24.71 -378,111.11 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 3.95 -378,115.06 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 57.4 -378,172.46 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 9.17 -378,181.63 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 66.08 -378,247.71 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 10.58 -378,258.29 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 33.88 -378,292.17 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 5.43 -378,297.60 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 20.13 -378,317.73 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

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    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 3.22 -378,320.95 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

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    JULIO DEL 2018.

  • 31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 3.42 -378,324.37 PE 1-7-213

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    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 0.55 -378,324.92 PE 1-7-213

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    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 31.85 -378,356.77 PE 1-7-213

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    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 5.09 -378,361.86 PE 1-7-213

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    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 35.39 -378,397.25 PE 1-7-213

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    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 5.66 -378,402.91 PE 1-7-213

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    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 12.97 -378,415.88 PE 1-7-213

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    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 4.36 -378,625.88 PE 1-7-213

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    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 22.63 -378,717.39 PE 1-7-213

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    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 66.9 -378,787.91 PE 1-7-213

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    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 10.71 -378,798.62 PE 1-7-213

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    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 70.15 -378,868.77 PE 1-7-213

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    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 11.22 -378,879.99 PE 1-7-213

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    JULIO DEL 2018.

  • 31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 44.17 -378,924.16 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

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    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 7.06 -378,931.22 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 44.33 -378,975.55 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 7.08 -378,982.63 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 7.75 -378,990.38 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

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    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1.24 -378,991.62 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

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    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 9.49 -379,001.11 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1.52 -379,002.63 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 21.71 -379,024.34 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

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    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 3.48 -379,027.82 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 8.62 -379,036.44 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1.38 -379,037.82 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 19.48 -379,057.30 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 3.12 -379,060.42 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 12.38 -379,072.80 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1.98 -379,074.78 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 13.32 -379,088.10 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 2.14 -379,090.24 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 73.38 -379,163.62 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 11.74 -379,175.36 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 22.1 -379,197.46 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 3.54 -379,201.00 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

  • 31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 34.09 -379,235.09 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 5.45 -379,240.54 PE 1-7-213

    PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

    TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

    JULIO DEL 2018.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 66,800.00 -446,040.54 PD 2-7-463

    TRASPASO ENTRE CUENTAS: DE LA CUENTA 0806012211

    (CORRIENTE) A LA CUENTA COMUDEBANCO (BANCOMER)

    PARA VIÁTICOS Y CAJAS CHICAS.

    31/07/2018 TR-1177871

    AT&T COMUNICACIONES

    DIGITALES, 0 398.99 -446,439.53 PE 1-7-175

    Pago de solicitudes : 10-2516, Con facturas : 117787,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 1177871

    31/07/2018 TR-117717 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 0 549 -446,988.53 PE 1-7-178

    Pago de solicitudes : 10-2521, Con facturas : 117717,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117717

    31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 15,686.50 3,986.00 0 -443,002.53 PI 3-7-133 ING DI P.A 03/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 17/07/2018 X 42,400.00 940 0 -442,062.53 PI 3-7-345 ING ENT P.A 12/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 6,355.00 377.5 0 -441,685.03 PI 3-7-409 ING INST MILENIO 16/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 26/07/2018 X 79,217.50 6,425.50 0 -435,259.53 PI 3-7-445 ING DI TOTA 23/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 134.620.00 2,588.00 0 -432,671.53 PI 3-7-454 ING ENT LIR 22/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 21,716.50 4,429.00 0 -428,242.53 PI 3-7-544 ING ENT P.A 17/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 35,935.50 2,589.00 0 -425,653.53 PI 3-7-595 ING DI P.CH 21/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 35,935.50 2,030.00 0 -423,623.53 PI 3-7-625 ING ENT P.CH 19/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 44,093.50 6,870.00 0 -416,753.53 PI 3-7-676 ING DI P.A 07/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 38,844.00 5,194.00 0 -411,559.53 PI 3-7-749 ING DI GAONA 06/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 38,844.00 985 0 -410,574.53 PI 3-7-756 ING INST GAONA 08/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 268,829.50 137,332.00 0 -273,242.53 PI 3-7-822 ING ENT EFM 20/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 23/07/2018 X 3,935.00 3,690.00 0 -269,552.53 PI 3-7-822 ING ENT EFM 20/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 23/07/2018 X 5,846.51 2,360.00 0 -267,192.53 PI 3-7-822 ING ENT EFM 20/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 375.00 197 0 -266,995.53 PI 3-7-822 ING ENT EFM 20/07/2018

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 15,829.11 -282,824.64 PE 1-7-153

    PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

    SEMANAL 29 DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2018 TAQUILLERAS

    31/07/2018 TR-117715

    COMISION FEDERAL DE

    ELECTRICID 0 5,695.00 -288,519.64 PE 1-7-182

    Pago de solicitudes : 10-2525, Con facturas : 117715,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117715

    31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 15,646.50 10,245.00 0 -278,274.64 PI 3-7-168 ING DI MILENIO 08/07/2018

    31/07/2018 TR-117787

    AT&T COMUNICACIONES

    DIGITALES, 0 5,881.96 -284,156.60 PE 1-7-172

    Pago de solicitudes : 10-2515, Con facturas : 117787,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117787

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 397,833.45 -681,990.05 PE 1-7-196

    PAGO DE NOMINA QUINCENAL 14, DEL 9 AL 23 DE JULIO DEL

    2018

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 34,806.75 -716,796.80 PE 1-7-196

    PAGO DE NOMINA QUINCENAL 14, DEL 9 AL 23 DE JULIO DEL

    2018

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1,189.25 -717,986.05 PE 1-7-196

    PAGO DE NOMINA QUINCENAL 14, DEL 9 AL 23 DE JULIO DEL

    2018

    31/07/2018 -

    BANORTE CUENTA 806-01221-1

    ING 0 0 -717,986.05 PI 3-7-513 ING ENT MILENIO 28/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 19/07/2018 X 39,819.50 16,041.00 0 -701,945.05 PI 3-7-779 ING DI LIR 17/07/2018

    31/07/2018 TR-9454255 TENORIO CHAVEZ JULIO DAVID 0 20,880.00 -722,825.05 PE 1-7-208

    Pago de solicitudes : 10-2564, Con facturas : 411262897,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9454255

    31/07/2018 TR-117716

    COMISION FEDERAL DE

    ELECTRICID 0 110 -722,935.05 PE 1-7-179

    Pago de solicitudes : 10-2522, Con facturas : 117716,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117716

    31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 3,804.50 875.5 0 -722,059.55 PI 3-7-164 ING DI MILENIO 04/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 15,686.50 407.5 0 -721,652.05 PI 3-7-230 ING INST P.A 02/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 157,732.00 55,883.00 0 -665,769.05 PI 3-7-280 ING ENT TOTA 07/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 09/07/2018 X 13,124.00 576 0 -665,193.05 PI 3-7-280 ING ENT TOTA 07/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 71,299.00 6,986.00 0 -658,207.05 PI 3-7-372 ING ENT GAONA 21/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 31/07/2018 X 28,599.50 3,074.00 0 -655,133.05 PI 3-7-602 ING DI P.CH 28/07/2018

    31/07/2018 TR-117714

    COMISION FEDERAL DE

    ELECTRICID 0 2,910.00 -658,043.05 PE 1-7-183

    Pago de solicitudes : 10-2526, Con facturas : 117714,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117714

    31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 44,093.50 9,722.00 0 -648,321.05 PI 3-7-138 ING DI P.A 08/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 13/07/2018 X 13,530.50 1,163.00 0 -647,158.05 PI 3-7-154 ING DI P.CH 09/07/2018

  • 31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 300 -647,458.05 PE 1-7-163

    PAGO DE REEMBOLSO PARCIAL A PROF. MARÍA DE JESÚS

    SERRANO PLATA POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCIÓN

    AL EVENTO CONGRESO INTERNACIONAL DE DEPORTE

    MUNICIPAL 2018.

    31/07/2018 TR-117961

    INSTITUTO MEXICANO DEL

    SEGURO 0 909,327.01 -1,556,785.06 PE 1-7-166

    S.P. DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DEL

    IMSS, RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ E

    INFONAVIT DEL MES DE JUNIO// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio:

    117961// Facturas:117961

    31/07/2018 - DEP. 05/07/2018 X 71,446.00 387 0 -1,556,398.06 PI 3-7-186 ING INST TOTA 03/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 09/07/2018 X 24,488.00 867 0 -1,555,531.06 PI 3-7-203 ING INST LIR 05/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 44,093.50 853.5 0 -1,554,677.56 PI 3-7-233 ING INST P.A 05/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 16/07/2018 X 44,569.50 23,951.00 0 -1,530,726.56 PI 3-7-284 ING ENT TOTA 11/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 18/07/2018 X 30,594.50 1,080.00 0 -1,529,646.56 PI 3-7-349 ING DI GAONA 16/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 29,671.00 2,336.50 0 -1,527,310.06 PI 3-7-349 ING DI GAONA 16/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 31/07/2018 X 76,452.00 2,726.50 0 -1,524,583.56 PI 3-7-483 ING INST LIR 27/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 27/07/2018 X 10,050.00 36.5 0 -1,524,547.06 PI 3-7-505 ING INST MILENIO 25/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 13/07/2018 X 16,462.50 696 0 -1,523,851.06 PI 3-7-752 ING DI GAONA 09/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 11/07/2018 X 38,844.00 314.5 0 -1,523,536.56 PI 3-7-752 ING DI GAONA 09/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 17/07/2018 X 14,551.00 812 0 -1,522,724.56 PI 3-7-777 ING DI MILENIO 13/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 31/07/2018 X 18,015.50 11,412.00 0 -1,511,312.56 PI 3-7-811 ING DI MILENIO 29/07/2018

    31/07/2018 TR-117712

    COMISION FEDERAL DE

    ELECTRICID 0 6,910.00 -1,518,222.56 PE 1-7-185

    Pago de solicitudes : 10-2528, Con facturas : 117712,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117712

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 7,895.75 -1,526,118.31 PE 1-7-210

    PAGO DE ANTICIPO RFC GEN700527K14 IVA 4,279.72 S.P. GAS

    EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V. FACT. 140250 SERVICIO DE

    RECARGA DE GAS L.P. PARA CALDERA DE AL

    31/07/2018 TR-117876 GIL MARIN JUAN GABRIEL 0 3,025.29 -1,529,143.60 PE 1-7-161

    Pago de solicitudes : 10-2023, Con facturas : 869,// Del Banco:

    1 Tipo: TRA Folio: 117876

    31/07/2018 - DEP. 31/07/2018 X 1,479.00 278 0 -1,528,865.60 PI 3-7-58 ING DI HILAMAS 28/07/2018

    31/07/2018 TR-9419736

    COLEGIO DE CONTADORES

    PUBLICOS 0 2,088.00 -1,530,953.60 PE 1-7-136

    Pago de solicitudes : 10-2453, Con facturas : 34956,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9419736

    31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 20,218.50 2,483.00 0 -1,528,470.60 PI 3-7-251 ING INST P.CH 08/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 03/08/2018 X 5,815.50 1,807.00 0 -1,526,663.60 PI 3-7-515 ING ENT MILENIO 30/07/2017

    31/07/2018 - DEP. 03/08/2018 X 5,815.50 1,150.00 0 -1,525,513.60 PI 3-7-652 ING DI MILENIO 31/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 02/07/2018 X 62.90 62.9 0 -1,525,450.70 PI 3-7-816 RENDIMIENTOS DE INVERSION DE AGUINALDO

    31/07/2018 TR-9526254 ANAYA OVIEDO JESUS 0 4,222.40 -1,529,673.10 PE 1-7-130

    Pago de solicitudes : 10-1716, 10-1717, 10-1718, Con facturas :

    4006A, 4006, 4006,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9526254

    31/07/2018 TR-9194896 HEALTHY POOL MEXICO, S.A. DE C 0 17,295.60 -1,546,968.70 PE 1-7-138

    Pago de solicitudes : 10-1961, Con facturas : 1385,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9194896

    31/07/2018 -

    BANORTE CUENTA 806-01221-1

    ING 0 0 -1,546,968.70 PI 3-7-196 ING INST TOTA 13/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 71,299.00 3,287.00 0 -1,543,681.70 PI 3-7-354 ING DI GAONA 21/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 71,299.00 0 12 -1,543,693.70 PI 3-7-354 ING DI GAONA 21/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 03/08/2018 X 21,223.00 1,646.00 0 -1,542,047.70 PI 3-7-636 ING ENT P.CH 30/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 23/07/2018 X 65,296.50 23,885.00 0 -1,518,162.70 PI 3-7-789 ING ENT LIR 19/07/2018

    31/07/2018 TR-9526253 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE LE 0 8,000.00 -1,526,162.70 PE 1-7-129

    Pago de solicitudes : 10-1791, Con facturas : 7724,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9526253

    31/07/2018 - DEP. 16/07/2018 X 38,812.00 363 0 -1,525,799.70 PI 3-7-210 ING INST LIR 12/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 17/07/2018 X 78,428.00 521 0 -1,525,278.70 PI 3-7-211 ING INST LIR 13/04/2018

    31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 24,841.00 2,137.00 0 -1,523,141.70 PI 3-7-322 ING ENT GAONA 04/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 15,686.50 694 0 -1,522,447.70 PI 3-7-336 ING ENT P.A 03/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 27/07/2018 X 10,050.00 1,003.00 0 -1,521,444.70 PI 3-7-671 ING DI MILENIO 25/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 6,355.00 476 0 -1,520,968.70 PI 3-7-778 ING ENT MILENIO 16/07/2018

    31/07/2018 TR-9454254 SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLI 0 1,784.49 -1,522,753.19 PE 1-7-145

    Pago de solicitudes : 10-2480, Con facturas : 46638,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 9454254

    31/07/2018 TR-117713

    COMISION FEDERAL DE

    ELECTRICID 0 1,373.00 -1,524,126.19 PE 1-7-184

    Pago de solicitudes : 10-2527, Con facturas : 117159,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 117713

    31/07/2018 - DEP. 12/07/2018 X 27,943.00 1,474.00 0 -1,522,652.19 PI 3-7-111 ING DI LIR 11/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 16/07/2018 X 38,812.00 5,579.50 0 -1,517,072.69 PI 3-7-111 ING DI LIR 11/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 13/07/2018 X 16,462.50 1,364.00 0 -1,515,708.69 PI 3-7-224 ING INST GAONA 11/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 20/07/2018 X 29,671.00 5,438.00 0 -1,510,270.69 PI 3-7-369 ING ENT GAONA 18/07/2018

  • 31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 134.620.00 12,468.00 0 -1,497,802.69 PI 3-7-453 ING ENT LIR 21/07/2018

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 230,343.55 -1,728,146.24 PE 1-7-134

    PAGO NOMINA SEMANAL 27, DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL

    2018. PERSONAL OPERATIVO.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1,031.69 -1,729,177.93 PE 1-7-134

    PAGO NOMINA SEMANAL 27, DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL

    2018. PERSONAL OPERATIVO.

    31/07/2018 TR-9404543

    GUERRERO GONZALEZ MA.

    ENGRACIA 0 4,303.60 -1,733,481.53 PE 1-7-143

    Pago de solicitudes : 10-2478, Con facturas : 294,// Del Banco:

    1 Tipo: TRA Folio: 9404543

    31/07/2018 - DEP. 31/07/2018 X 104,485.00 23,748.00 0 -1,709,733.53 PI 3-7-78 ING DI EFM 28/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 15,646.50 519 0 -1,709,214.53 PI 3-7-263 ING INST MILENIO 05/07/2018

    31/07/2018 -

    BANORTE CUENTA 806-01221-1

    ING 0 0 -1,709,214.53 PI 3-7-376 ING ENT MILENIO 01/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 4,894.00 615 0 -1,708,599.53 PI 3-7-649 ING DI HILAMAS 20/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 30/07/2018 X 54,423.00 19,530.00 0 -1,689,069.53 PI 3-7-832 ING ENT EFM 25/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 02/08/2018 X 87,777.50 135 0 -1,688,934.53 PI 3-7-832 ING ENT EFM 25/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 26/07/2018 X 1,277.00 400 0 -1,688,534.53 PI 3-7-832 ING ENT EFM 25/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 26/07/2018 X 719.00 719 0 -1,687,815.53 PI 3-7-832 ING ENT EFM 25/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 25/07/2018 X 168.00 168 0 -1,687,647.53 PI 3-7-832 ING ENT EFM 25/07/2018

    31/07/2018 TR-37984 EDITORIAL MARTINICA SA DE CV 0 1,045.00 -1,688,692.53 PE 1-7-141

    Pago de solicitudes : 10-2378, Con facturas : 40075,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 37984

    31/07/2018 - DEP. 23/07/2018 X 53645.50 7,143.00 0 -1,681,549.53 PI 3-7-70 ING DI EFM 20/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 72,677.00 13,655.00 0 -1,667,894.53 PI 3-7-70 ING DI EFM 20/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 04/07/2018 X 55,315.00 51,126.00 0 -1,616,768.53 PI 3-7-275 ING ENT TOTA 02/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 24/07/2018 X 94,209.50 240 0 -1,616,528.53 PI 3-7-422 ING INST TOTA 20/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 02/08/2018 X 87,777.50 52,707.00 0 -1,563,821.53 PI 3-7-733 ING ENT EFM 31/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 01/08/2018 X 2,971.00 2,971.00 0 -1,560,850.53 PI 3-7-733 ING ENT EFM 31/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 01/08/2018 X 3,893.00 3,893.00 0 -1,556,957.53 PI 3-7-733 ING ENT EFM 31/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 03/08/2018 X 136,675.00 1,704.00 0 -1,555,253.53 PI 3-7-733 ING ENT EFM 31/07/2018

    31/07/2018 TR-118023

    COMISION FEDERAL DE

    ELECTRICID 0 2,030.00 -1,557,283.53 PE 1-7-188

    Pago de solicitudes : 10-2531, Con facturas : 118023,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 118023

    31/07/2018 - DEP. 31/07/2018 X 1,479.00 517 0 -1,556,766.53 PI 3-7-59 ING DI HILAMAS 29/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 10/07/2018 X 15,646.50 1,912.00 0 -1,554,854.53 PI 3-7-167 ING DI MILENIO 07/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 24,841.00 1,905.00 0 -1,552,949.53 PI 3-7-216 ING INST GAONA 03/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 09/07/2018 X 23,411.00 7,225.00 0 -1,545,724.53 PI 3-7-292 ING ENT LIR 04/07/2018

    31/07/2018 -

    BANORTE CUENTA 806-01221-1

    ING 0 0 -1,545,724.53 PI 3-7-396 ING ENT MILENIO 21/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 27/07/2018 X 29,205.50 3,310.00 0 -1,542,414.53 PI 3-7-630 ING ENT P.CH 24/07/2018

    31/07/2018 TR-200718 THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. 0 34,894.18 -1,577,308.71 PE 1-7-131

    Pago de solicitudes : 10-2443, Con facturas : 82946,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 200718

    31/07/2018 TR-118117

    VEGA NUÑEZ MARIA

    GUILLERMINA 0 883.4 -1,578,192.11 PE 1-7-200

    Pago de solicitudes : 10-2394, 10-2395, 10-2396, Con facturas :

    166, 168, 169,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 118117

    31/07/2018 -

    MAPEQ MAYORISTAS EN

    PAPELERIA, 0.03 0 -1,578,192.08 PE 1-7-217

    DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES

    DE JULIO DEL 2017.

    31/07/2018 -

    FERRETERA INDUSTRIAL LEONESA

    S 0 0.03 -1,578,192.11 PE 1-7-217

    DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES

    DE JULIO DEL 2017.

    31/07/2018 - GONZALEZ PLASCENCIA ANDRES 0.05 0 -1,578,192.06 PE 1-7-217

    DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES

    DE JULIO DEL 2017.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 0.01 -1,578,192.07 PE 1-7-217

    DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES

    DE JULIO DEL 2017.

    31/07/2018 - FERRETERIA LA PASIEGA SA DE CV 0 0.01 -1,578,192.08 PE 1-7-217

    DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES

    DE JULIO DEL 2017.

    31/07/2018 - GONZALEZ PLASCENCIA ANDRES 0.1 0 -1,578,191.98 PE 1-7-217

    DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES

    DE JULIO DEL 2017.

    31/07/2018 - GONZALEZ PLASCENCIA ANDRES 0.8 0 -1,578,191.18 PE 1-7-217

    DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES

    DE JULIO DEL 2017.

    31/07/2018 - GONZALEZ PLASCENCIA ANDRES 0.8 0 -1,578,190.38 PE 1-7-217

    DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES

    DE JULIO DEL 2017.

    31/07/2018 - PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV 0 0.01 -1,578,190.39 PE 1-7-217

    DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES

    DE JULIO DEL 2017.

    31/07/2018 - PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV 0 0.02 -1,578,190.41 PE 1-7-217

    DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES

    DE JULIO DEL 2017.

  • 31/07/2018 - CIA FERREMAS SA DE CV 0 0.01 -1,578,190.42 PE 1-7-217

    DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES

    DE JULIO DEL 2017.

    31/07/2018 - ANAYA OVIEDO JESUS 0.4 0 -1,578,190.02 PE 1-7-217

    DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES

    DE JULIO DEL 2017.

    31/07/2018 - CARLOS ELIAS LUNA BECERRA 0 0.01 -1,578,190.03 PE 1-7-217

    DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES

    DE JULIO DEL 2017.

    31/07/2018 - DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA 0.01 0 -1,578,190.02 PE 1-7-217

    DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES

    DE JULIO DEL 2017.

    31/07/2018 - DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA 0 0.13 -1,578,190.15 PE 1-7-217

    DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES

    DE JULIO DEL 2017.

    31/07/2018 - PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV 0.01 0 -1,578,190.14 PE 1-7-217

    DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES

    DE JULIO DEL 2017.

    31/07/2018 - THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. 0.01 0 -1,578,190.13 PE 1-7-217

    DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES

    DE JULIO DEL 2017.

    31/07/2018 - SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. 0 0.03 -1,578,190.16 PE 1-7-217

    DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES

    DE JULIO DEL 2017.

    31/07/2018 - DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA 0.01 0 -1,578,190.15 PE 1-7-217

    DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES

    DE JULIO DEL 2017.

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0.01 0 -1,578,190.14 PE 1-7-217

    DIFERENCIAS DE CENTAVOS EN LA CUENTA 0806012211 MES

    DE JULIO DEL 2017.

    31/07/2018 TR-26037 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S. 0 136,211.04 -1,714,401.18 PE 1-7-142

    Pago de solicitudes : 10-2329, Con facturas : 4972,// Del

    Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 26037

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 434,476.61 -2,148,877.79 PE 1-7-160

    PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

    QUINCENAL 14, DEL 9 AL 23 DE JULIO 2018

    31/07/2018 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 3,440.57 -2,152,318.36 PE 1-7-160

    PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

    QUINCENAL 14, DEL 9 AL 23 DE JULIO 2018

    31/07/2018 - DEP. 17/07/2018 X 44,405.00 4,394.00 0 -2,147,924.36 PI 3-7-98 ING DI TOTA 13/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 06/07/2018 X 24,841.00 1,423.00 0 -2,146,501.36 PI 3-7-119 ING DI GAONA 04/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 16/07/2018 X 44,569.50 183 0 -2,146,318.36 PI 3-7-195 ING INST TOTA 12/07/2018

    31/07/2018 - DEP. 17/07/2018 X 42,400.00 3