Créditos Totales Disposiciones Obligaciones Gastos Autorizados … · Consignados Gastos...

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Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017 Programa de Gasto Clasificación Económica Descripción de la Clasificación Económica Créditos Iniciales Créditos Totales Consignados Gastos Autorizados Disposiciones Compromisos Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados DEUDA PÚBLICA 31000 INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA 126.229,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0 DEUDA PÚBLICA 31002 INTERESES PRÉSTAMO DEXIA SABADELL (INV. 2009) 34.759,33 21.148,09 21.148,09 21.148,09 21.148,09 21148,09 DEUDA PÚBLICA 31003 INTERESES PRÉSTAMO BBVA (INV. 2009) 34.759,33 24.068,90 21.160,34 21.160,34 21.160,34 21160,34 DEUDA PÚBLICA 31004 INTERESES PRÉSTAMO BANESTO (INV. 2009) 64.987,50 44.096,25 38.321,25 38.321,25 38.321,25 38321,25 DEUDA PÚBLICA 31006 INTERESES BBVA-DEXIA SABADEL Y BCL (REFINANCIACIÓN 2008) 11.279.858,44 11.279.858,44 11.279.858,44 11.279.858,44 11.279.858,44 11279858,44 DEUDA PÚBLICA 31007 INTERESES PRÉSTAMO BBVA (INV. 2010) 98.483,96 78.511,26 72.424,86 72.424,86 72.424,86 72424,86 DEUDA PÚBLICA 31009 INTERÉSES PRÉSTAMO B. SANTANDER (INV. 2010) 171.958,17 134.164,09 122.790,75 122.790,75 122.790,75 122790,75 DEUDA PÚBLICA 31030 INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER (PLAN PAGO PROVEEDORES) 114.592,60 60.226,24 60.226,24 60.226,24 60.226,24 60226,24 DEUDA PÚBLICA 31031 INTERESES PRÉSTAMO BBVA (PLAN PAGO PROVEEDORES) 291.376,30 163.074,09 163.074,09 163.074,09 163.074,09 163074,09 DEUDA PÚBLICA 31032 INTERESES PRÉSTAMO CAJA RURAL (PLAN PAGO PROVEEDORES) 235.239,58 130.673,44 130.673,44 130.673,44 130.673,44 130673,44 DEUDA PÚBLICA 31033 INTERESES PRÉSTAMO CAIXABANK (PLAN PAGO PROVEEDORES) 15.611,34 8.769,56 8.769,56 8.769,56 8.769,56 8769,56 DEUDA PÚBLICA 31079 INTERESES B.S.C.H. (INV. 2002) 743,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0 DEUDA PÚBLICA 31084 INTERESES PRÉSTAMO UNICAJA (INV. 2003) 203.421,09 203.421,09 203.421,09 203.421,09 203.421,09 203421,09 DEUDA PÚBLICA 31085 INTERESES PRÉSTAMO CAJA MADRID (INV. 2003) 17.806,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0 DEUDA PÚBLICA 31088 INTERESES PRÉSTAMO CAJA MADRID (INV. 2004) 23.558,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0 DEUDA PÚBLICA 31089 INTERESES PRÉSTAMO CAJA MADRID-2 (INV. 2004) 261.121,22 261.121,22 261.121,23 261.121,23 261.121,23 261121,23 DEUDA PÚBLICA 31095 INTERESES PRÉSTAMOS INVERSIONES 2017 119.195,67 29.798,91 0,00 0,00 0,00 0 DEUDA PÚBLICA 31096 INTERESES PRÉSTAMO LA CAIXA (PARQUE ARTE SACRO) 257.940,20 180.702,86 180.702,86 180.702,86 180.702,86 180702,86 DEUDA PÚBLICA 31097 INTERESES PRÉSTAMO BBVA (AMPLIACIÓN PALACIO EXPOSICIONES) 1.736.500,23 1.736.500,23 1.736.500,23 1.736.500,23 1.736.500,23 1736500,23 DEUDA PÚBLICA 31099 INTERESES PRÉSTAMO I.C.O. ""PLAN BARRIOS"" 28.241,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0 DEUDA PÚBLICA 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 61.548,96 19.580,99 5.831,02 5.831,02 5.831,02 5831,02 DEUDA PÚBLICA 91101 AMORTIZ. PTMO Mº INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (SUBV.2008) 23.993,19 23.993,19 23.993,19 23.993,19 23.993,19 23993,19 DEUDA PÚBLICA 91102 DEUDA PIE 2008 867.820,56 867.820,56 0,00 0,00 0,00 0 DEUDA PÚBLICA 91103 DEUDA PIE 2009 3.534.959,16 3.534.959,16 0,00 0,00 0,00 0 DEUDA PÚBLICA 91125 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO I. C. O. (INV.06) 1.126.666,68 1.126.666,68 1.126.666,68 1.126.666,68 1.126.666,68 1126666,68 DEUDA PÚBLICA 91304 AMORTIZACIÓN PTMO. BBVA-DEXIA-BCL (REFINANCIACIÓN) 14.531.119,80 14.531.119,80 14.531.119,80 14.531.119,80 14.531.119,80 14531119,8 DEUDA PÚBLICA 91305 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA (INV. 2010) 659.673,64 659.673,64 659.673,66 659.673,66 659.673,66 659673,66 DEUDA PÚBLICA 91307 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SANTANDER (INV. 2010) 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1200000 DEUDA PÚBLICA 91321 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO LA CAIXA (PARQUE ARTE SACRO) 631.100,00 631.100,00 631.099,98 631.099,98 631.099,98 631099,98 DEUDA PÚBLICA 91322 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA (AMPLIACIÓM PALACIO EXPOSICIONES) 4.361.842,11 4.361.842,11 4.361.842,10 4.361.842,10 4.361.842,10 4361842,1 DEUDA PÚBLICA 91330 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SANTANDER (PLAN PAGO PROVEEDORES) 1.304.816,48 1.304.816,48 1.304.816,48 1.304.816,48 1.304.816,48 1304816,48 DEUDA PÚBLICA 91331 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA (PLAN PAGO PROVEEDORES) 3.125.000,00 3.125.000,00 3.125.000,00 3.125.000,00 3.125.000,00 3125000 DEUDA PÚBLICA 91332 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA RURAL (PLAN PAGO PROVEEDORES) 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2500000 DEUDA PÚBLICA 91333 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAIXABANK (PLAN PAGO PROVEEDORES) 162.946,28 162.946,28 162.946,24 162.946,24 162.946,24 162946,24 DEUDA PÚBLICA 91351 AMORTIZACION PRÉSTAMO BSCH (INV 2002) 312.436,74 312.436,74 312.436,82 312.436,82 312.436,82 312436,82 DEUDA PÚBLICA 91354 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA MADRID (INV 2004) 1.921.235,40 1.921.235,40 1.921.235,40 1.921.235,40 1.921.235,40 1921235,4 DEUDA PÚBLICA 91355 AMORTIZACIÓN PTMO. CAJA MADRID (INV 2004) 889.860,76 887.860,89 887.860,85 887.860,85 887.860,85 887860,85 DEUDA PÚBLICA 91394 AMORTIZACION PTMO. UNICAJA (INV 2003) 1.646.773,16 1.646.773,16 1.646.773,16 1.646.773,16 1.646.773,16 1646773,16 DEUDA PÚBLICA 91395 AMORTIZACION PTMO. CAJA MADRID (INV 2003) 1.196.871,36 1.194.871,44 1.194.871,44 1.194.871,44 1.194.871,44 1194871,44 DEUDA PÚBLICA 91396 AMORTIZACIÓN PTMO. DEXIA SABADELL (INV. 2009) 780.609,04 780.609,04 780.609,04 780.609,04 780.609,04 780609,04 DEUDA PÚBLICA 91397 AMORTIZACIÓN PTMO. BBVA (INV 2009) 780.609,04 780.609,04 780.609,04 780.609,04 780.609,04 780609,04 DEUDA PÚBLICA 91398 AMORTIZACIÓN PTMO. BANESTO (INV. 2009) 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1500000 DEUDA PÚBLICA 91399 AMORTIZACIÓN PTMO. INVERSIÓN 2017 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 GRUPOS POLITICOS 48800 ASIGNACIÓN A GRUPO MUNICIPAL P.P. 171.087,96 171.087,96 171.087,96 171.087,96 171.087,96 171087,96 GRUPOS POLITICOS 48800 ASIGNACIÓN A GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. 157.887,96 157.887,96 157.887,96 157.887,96 157.887,96 157887,96 GRUPOS POLITICOS 48800 ASIGNACIÓN A GRUPO MUNICIPAL I.U. 39.087,96 39.087,96 39.087,96 39.087,96 39.087,96 39087,96 GRUPOS POLITICOS 48800 ASIGNACIÓN A GRUPO MUNICIPAL PARTICIPA SEVILLA 52.287,96 52.287,96 52.287,96 52.287,96 52.287,96 52287,96 GRUPOS POLITICOS 48800 ASIGNACIÓN A GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 52.287,96 52.287,96 52.287,96 52.287,96 52.287,96 52287,96 PAVIMENTACIÓN DE V 61901 RENOVACION PLAZA DE LA ENCARNACION 0,00 1.115.494,91 1.115.494,91 1.115.494,91 1.115.494,91 0 ALUMBRADO PÚBLICO 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 8.603.057,00 8.603.057,00 8.602.920,89 8.602.920,89 8.602.920,89 8602920,89 Actualizado a 31/01/2018

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Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

DEUDA PÚBLICA 31000 INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA 126.229,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0DEUDA PÚBLICA 31002 INTERESES PRÉSTAMO DEXIA SABADELL (INV. 2009) 34.759,33 21.148,09 21.148,09 21.148,09 21.148,09 21148,09DEUDA PÚBLICA 31003 INTERESES PRÉSTAMO BBVA (INV. 2009) 34.759,33 24.068,90 21.160,34 21.160,34 21.160,34 21160,34DEUDA PÚBLICA 31004 INTERESES PRÉSTAMO BANESTO (INV. 2009) 64.987,50 44.096,25 38.321,25 38.321,25 38.321,25 38321,25DEUDA PÚBLICA 31006 INTERESES BBVA-DEXIA SABADEL Y BCL (REFINANCIACIÓN 2008) 11.279.858,44 11.279.858,44 11.279.858,44 11.279.858,44 11.279.858,44 11279858,44DEUDA PÚBLICA 31007 INTERESES PRÉSTAMO BBVA (INV. 2010) 98.483,96 78.511,26 72.424,86 72.424,86 72.424,86 72424,86DEUDA PÚBLICA 31009 INTERÉSES PRÉSTAMO B. SANTANDER (INV. 2010) 171.958,17 134.164,09 122.790,75 122.790,75 122.790,75 122790,75DEUDA PÚBLICA 31030 INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER (PLAN PAGO PROVEEDORES) 114.592,60 60.226,24 60.226,24 60.226,24 60.226,24 60226,24DEUDA PÚBLICA 31031 INTERESES PRÉSTAMO BBVA (PLAN PAGO PROVEEDORES) 291.376,30 163.074,09 163.074,09 163.074,09 163.074,09 163074,09DEUDA PÚBLICA 31032 INTERESES PRÉSTAMO CAJA RURAL (PLAN PAGO PROVEEDORES) 235.239,58 130.673,44 130.673,44 130.673,44 130.673,44 130673,44DEUDA PÚBLICA 31033 INTERESES PRÉSTAMO CAIXABANK (PLAN PAGO PROVEEDORES) 15.611,34 8.769,56 8.769,56 8.769,56 8.769,56 8769,56DEUDA PÚBLICA 31079 INTERESES B.S.C.H. (INV. 2002) 743,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0DEUDA PÚBLICA 31084 INTERESES PRÉSTAMO UNICAJA (INV. 2003) 203.421,09 203.421,09 203.421,09 203.421,09 203.421,09 203421,09DEUDA PÚBLICA 31085 INTERESES PRÉSTAMO CAJA MADRID (INV. 2003) 17.806,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0DEUDA PÚBLICA 31088 INTERESES PRÉSTAMO CAJA MADRID (INV. 2004) 23.558,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0DEUDA PÚBLICA 31089 INTERESES PRÉSTAMO CAJA MADRID-2 (INV. 2004) 261.121,22 261.121,22 261.121,23 261.121,23 261.121,23 261121,23DEUDA PÚBLICA 31095 INTERESES PRÉSTAMOS INVERSIONES 2017 119.195,67 29.798,91 0,00 0,00 0,00 0DEUDA PÚBLICA 31096 INTERESES PRÉSTAMO LA CAIXA (PARQUE ARTE SACRO) 257.940,20 180.702,86 180.702,86 180.702,86 180.702,86 180702,86DEUDA PÚBLICA 31097 INTERESES PRÉSTAMO BBVA (AMPLIACIÓN PALACIO EXPOSICIONES) 1.736.500,23 1.736.500,23 1.736.500,23 1.736.500,23 1.736.500,23 1736500,23DEUDA PÚBLICA 31099 INTERESES PRÉSTAMO I.C.O. ""PLAN BARRIOS"" 28.241,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0DEUDA PÚBLICA 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 61.548,96 19.580,99 5.831,02 5.831,02 5.831,02 5831,02DEUDA PÚBLICA 91101 AMORTIZ. PTMO Mº INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (SUBV.2008) 23.993,19 23.993,19 23.993,19 23.993,19 23.993,19 23993,19DEUDA PÚBLICA 91102 DEUDA PIE 2008 867.820,56 867.820,56 0,00 0,00 0,00 0DEUDA PÚBLICA 91103 DEUDA PIE 2009 3.534.959,16 3.534.959,16 0,00 0,00 0,00 0DEUDA PÚBLICA 91125 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO I. C. O. (INV.06) 1.126.666,68 1.126.666,68 1.126.666,68 1.126.666,68 1.126.666,68 1126666,68DEUDA PÚBLICA 91304 AMORTIZACIÓN PTMO. BBVA-DEXIA-BCL (REFINANCIACIÓN) 14.531.119,80 14.531.119,80 14.531.119,80 14.531.119,80 14.531.119,80 14531119,8DEUDA PÚBLICA 91305 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA (INV. 2010) 659.673,64 659.673,64 659.673,66 659.673,66 659.673,66 659673,66DEUDA PÚBLICA 91307 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SANTANDER (INV. 2010) 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1200000DEUDA PÚBLICA 91321 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO LA CAIXA (PARQUE ARTE SACRO) 631.100,00 631.100,00 631.099,98 631.099,98 631.099,98 631099,98DEUDA PÚBLICA 91322 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA (AMPLIACIÓM PALACIO EXPOSICIONES) 4.361.842,11 4.361.842,11 4.361.842,10 4.361.842,10 4.361.842,10 4361842,1DEUDA PÚBLICA 91330 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SANTANDER (PLAN PAGO PROVEEDORES) 1.304.816,48 1.304.816,48 1.304.816,48 1.304.816,48 1.304.816,48 1304816,48DEUDA PÚBLICA 91331 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA (PLAN PAGO PROVEEDORES) 3.125.000,00 3.125.000,00 3.125.000,00 3.125.000,00 3.125.000,00 3125000DEUDA PÚBLICA 91332 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA RURAL (PLAN PAGO PROVEEDORES) 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2500000DEUDA PÚBLICA 91333 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAIXABANK (PLAN PAGO PROVEEDORES) 162.946,28 162.946,28 162.946,24 162.946,24 162.946,24 162946,24DEUDA PÚBLICA 91351 AMORTIZACION PRÉSTAMO BSCH (INV 2002) 312.436,74 312.436,74 312.436,82 312.436,82 312.436,82 312436,82DEUDA PÚBLICA 91354 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA MADRID (INV 2004) 1.921.235,40 1.921.235,40 1.921.235,40 1.921.235,40 1.921.235,40 1921235,4DEUDA PÚBLICA 91355 AMORTIZACIÓN PTMO. CAJA MADRID (INV 2004) 889.860,76 887.860,89 887.860,85 887.860,85 887.860,85 887860,85DEUDA PÚBLICA 91394 AMORTIZACION PTMO. UNICAJA (INV 2003) 1.646.773,16 1.646.773,16 1.646.773,16 1.646.773,16 1.646.773,16 1646773,16DEUDA PÚBLICA 91395 AMORTIZACION PTMO. CAJA MADRID (INV 2003) 1.196.871,36 1.194.871,44 1.194.871,44 1.194.871,44 1.194.871,44 1194871,44DEUDA PÚBLICA 91396 AMORTIZACIÓN PTMO. DEXIA SABADELL (INV. 2009) 780.609,04 780.609,04 780.609,04 780.609,04 780.609,04 780609,04DEUDA PÚBLICA 91397 AMORTIZACIÓN PTMO. BBVA (INV 2009) 780.609,04 780.609,04 780.609,04 780.609,04 780.609,04 780609,04DEUDA PÚBLICA 91398 AMORTIZACIÓN PTMO. BANESTO (INV. 2009) 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1500000DEUDA PÚBLICA 91399 AMORTIZACIÓN PTMO. INVERSIÓN 2017 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0GRUPOS POLITICOS 48800 ASIGNACIÓN A GRUPO MUNICIPAL P.P. 171.087,96 171.087,96 171.087,96 171.087,96 171.087,96 171087,96GRUPOS POLITICOS 48800 ASIGNACIÓN A GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. 157.887,96 157.887,96 157.887,96 157.887,96 157.887,96 157887,96GRUPOS POLITICOS 48800 ASIGNACIÓN A GRUPO MUNICIPAL I.U. 39.087,96 39.087,96 39.087,96 39.087,96 39.087,96 39087,96GRUPOS POLITICOS 48800 ASIGNACIÓN A GRUPO MUNICIPAL PARTICIPA SEVILLA 52.287,96 52.287,96 52.287,96 52.287,96 52.287,96 52287,96GRUPOS POLITICOS 48800 ASIGNACIÓN A GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 52.287,96 52.287,96 52.287,96 52.287,96 52.287,96 52287,96PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61901 RENOVACION PLAZA DE LA ENCARNACION 0,00 1.115.494,91 1.115.494,91 1.115.494,91 1.115.494,91 0ALUMBRADO PÚBLICO 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 8.603.057,00 8.603.057,00 8.602.920,89 8.602.920,89 8.602.920,89 8602920,89

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Page 2: Créditos Totales Disposiciones Obligaciones Gastos Autorizados … · Consignados Gastos Autorizados Disposiciones Compromisos Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados CONSERVACIÓN

Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES22199 OTROS SUMINISTROS 244.500,00 244.500,00 355.486,37 355.486,37 262.286,38 141958,24CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES22401 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 115.000,00 115.000,00 178.759,41 178.759,41 178.759,41 155502,41CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 5.000,00 5.000,00 4.101,74 4.101,74 4.101,74 3501,74CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES22701 SEGURIDAD 207.158,77 207.158,77 245.645,85 245.645,85 226.093,83 206331,96CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 14.678.894,81 13.778.894,81 13.348.072,06 13.329.206,83 13.186.645,83 11878461CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES48801 CONVENIO MANTENIMIENTO PINO MONTANO 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 42500CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES48802 CONVENIO MANTENIMIENTO BARRIADAS 100.000,00 39.520,00 0,00 0,00 0,00 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES6090004 OTRAS INVERSIONES 0,00 4.802,41 4.802,41 4.802,41 0,00 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES6090006 OTRAS INVERSIONES 0,00 3.114,44 3.005,67 3.005,67 0,00 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES6090009 OTRAS INVERSIONES 0,00 4.651,50 0,00 0,00 0,00 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES6090106 PAVIMIENTACIONES Y ACERADOS 0,00 72,34 0,00 0,00 0,00 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES60902 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES 0,00 0,00 37.998,84 34.198,23 34.198,23 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES60903 INVERSION NUEVA EN PARQUES O ZONAS AJARDINADAS 0,00 0,00 175.979,96 175.399,16 148.538,72 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES6090314 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INSFRAEST. Y BIENES DESTINADOS A 0,00 65.579,51 65.579,51 65.579,51 65.545,91 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES60908 INVERSIÓN NUEVA EN ARBOLADO 410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES6120008 JUEGOS INFANTILES 0,00 12.516,93 12.516,93 12.516,93 0,00 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES6120011 JUEGOS INFANTILES 0,00 707,02 0,00 0,00 0,00 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES6130000 REPOSIC. DE PARQUES Y ZONAS AJARDINADAS 0,00 27.141,63 27.141,63 0,00 0,00 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES6190105 OTRAS INV. DE REPOSICION INFRAE. 0,00 903,54 706,39 706,39 0,00 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES6190108 REPOSICION ARBOLADO 0,00 1.794,12 1.794,12 1.794,12 0,00 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES6190206 OTRAS INV.DE REPOSICION DE INFRAE. 0,00 65.589,59 15.950,42 15.950,42 0,00 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES61903 OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN EN PARQUES Y ZONAS AJARDINADAS 290.000,00 290.000,00 331.987,72 306.550,28 278.932,15 158691,58CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES6190306 OTRAS INVERSIONES 0,00 1.843,23 0,00 0,00 0,00 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES6190307 OTRAS INVERSIONES 0,00 75,07 0,00 0,00 0,00 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES6190308 RESTAURACION OTROS JARDINES 0,00 17.355,51 17.355,51 17.355,51 0,00 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES6190314 OTRAS INV.DE REPOSICION EN INFRAE Y BIENES USO GENERAL 0,00 73.774,27 73.774,27 73.774,27 73.774,27 73774,27CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES61905 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO 440.000,00 440.000,00 32.180,87 25.101,07 5.140,07 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES62300 INVERSION NUEVA MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES 0,00 0,00 59.344,45 59.344,45 59.344,45 59344,45CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES6230000 MAQUINARIAS,INSTALACIONES Y UTILLAJES 0,00 5.230,95 4.991,40 4.991,40 0,00 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES6230008 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES 0,00 3.795,47 3.795,47 0,00 0,00 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES62500 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES6410100 ACTUALIZACIÓN SOFTWARE (APLICACIONES) 0,00 106,63 0,00 0,00 0,00 0

#N/A 6130000 RESTAURACION PARQUE MARIA LUISA 0,00 116.396,58 0,00 0,00 0,00 0#N/A 6130009 REPOSIC. DE PARQUES Y ZONAS AJARDINADAS 0,00 5.354,84 1.287,21 1.287,21 0,00 0

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS46302 TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES 373.125,87 373.125,87 0,00 0,00 0,00 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES46700 TRANSFERENCIA CONSORCIO DE LA CORCHUELA 171.748,00 171.748,00 171.748,00 171.748,00 171.748,00 0CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES76700 TRANSFERENCIA CONSORCIO DE LA CORCHUELA 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 0PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 10.000,00 10.000,00 600,00 600,00 600,00 600PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 113.000,00 113.000,00 8.253,24 8.253,24 2.203,24 2203,24PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS44910 TRANSFERENCIA A EMASESA APORTACIÓN MUNICIPAL DUSI 38.094,00 38.094,00 0,00 0,00 0,00 0PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS4491060 TRANSFERENCIA A EMASESA .DUSI 152.376,00 152.376,00 0,00 0,00 0,00 0PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES6230005 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES 0,00 184,28 0,00 0,00 0,00 0URBANISMO 41000 AL ORGANISMO AUTONOMO GERENCIA URBANISMO 35.424.531,59 35.424.531,59 31.295.410,00 31.295.410,00 31.295.410,00 31295410URBANISMO 71000 AL ORGANISMO AUTONOMO GERENCIA URBANISMO 20.745.855,00 20.745.855,00 9.973.281,72 9.973.281,72 9.973.281,72 5966583,19PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA41000 A LA GERENCIA DE URB. PLAN MUNICIPAL VIVIENDA DIGNA 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA6110000 REPOSICIÓN DE VIALES 0,00 51.355,62 0,00 0,00 0,00 0PROMOCIÓN CULTURAL45390 OTRAS SUBVENCIONES REAL ORQUESTA SINFONICA DE SEVILLA 3.048.000,00 3.048.000,00 3.048.000,00 3.048.000,00 3.048.000,00 3048000PROMOCIÓN CULTURAL46700 APORTACIÓN ORDINARIA CONSORCIO TEATRO MAESTRANZA 913.331,77 913.331,77 913.331,77 913.331,77 913.331,77 913331,77PROMOCIÓN CULTURAL46701 APORTAC. EXTRAORDINARIA. ATRASOS CONSORCIO TEATRO MAESTRANZA 105.494,54 368.493,92 368.493,92 368.493,92 368.493,92 105494,54

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Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0PROMOCIÓN CULTURAL44902 AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES DE SEVILLA 7.945.750,00 8.140.750,00 8.140.750,00 8.140.750,00 8.140.750,00 8140750PROMOCIÓN CULTURAL74902 AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES DE SEVILLA 304.250,00 304.250,00 0,00 0,00 0,00 0DESARROLLO EMPRESARIAL44907 TRANSFERENCIA A CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A. 700.000,00 2.053.541,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1275000ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA46700 TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE TURISMO 2.749.378,40 2.829.378,40 2.829.378,40 2.829.378,40 2.829.378,40 2829378,4ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA76700 TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE TURISMO 600.000,00 1.078.416,71 519.586,13 519.586,13 519.586,13 513378,3ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA7670067 TRANSFERENCIA CONSORCIO DE TURISMO 0,00 1.148.859,51 0,00 0,00 0,00 0ADMINISTRACIÓN GRAL DEL TRANSPORTE.12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO 59.979,90 59.979,90 59.980,62 59.980,62 59.980,62 59980,62ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 7.335,72 4.274,32 605,25 605,25 605,25 605,25ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 657,72 602,91 36,16 36,16 36,16 36,16ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 2.033,94 2.033,94 0,00 0,00 0,00 0ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 4.283,64 2.495,96 353,43 353,43 353,43 353,43ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 14.767,48 8.641,10 1.044,29 1.044,29 1.044,29 1044,29ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA15000 PRODUCTIVIDAD 28,20 28,20 1,56 1,56 1,56 1,56POLICÍA LOCAL 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 190.068,48 186.674,40 141.947,96 141.947,96 141.947,96 141947,96POLICÍA LOCAL 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 516.521,28 487.173,48 294.521,49 294.521,49 294.521,49 294521,49POLICÍA LOCAL 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 10.550.501,64 9.938.230,91 8.765.896,18 8.765.896,18 8.765.896,18 8765896,18POLICÍA LOCAL 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 73.357,20 72.745,89 67.489,97 67.489,97 67.489,97 67489,97POLICÍA LOCAL 12005 SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO 26.856,00 26.856,00 11.022,15 11.022,15 11.022,15 11022,15POLICÍA LOCAL 12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 2.676.597,24 2.653.792,24 2.390.033,95 2.390.033,95 2.390.033,95 2390033,95POLICÍA LOCAL 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 2.942.917,78 2.942.917,78 2.627.502,10 2.627.502,10 2.627.502,10 2627502,1POLICÍA LOCAL 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 5.665.339,92 5.281.989,62 4.638.096,78 4.638.096,78 4.638.096,78 4638096,78POLICÍA LOCAL 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 26.124.708,95 24.991.483,28 21.512.850,49 21.512.850,49 21.512.850,49 21512850,49POLICÍA LOCAL 12103 OTROS COMPLEMENTOS 6.838,25 6.838,25 426.538,29 426.538,29 426.538,29 426538,29POLICÍA LOCAL 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 75.938,02 75.938,02 53.523,03 53.523,03 53.523,03 53523,03POLICÍA LOCAL 13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 162.820,68 162.820,68 109.344,40 109.344,40 109.344,40 109344,4POLICÍA LOCAL 15000 PRODUCTIVIDAD 2.984.442,63 3.071.328,99 2.692.524,92 2.692.524,92 2.692.524,92 2692524,92TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO 56.747,46 56.747,46 53.268,51 53.268,51 53.268,51 53268,51TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 95.034,24 92.771,52 95.034,24 95.034,24 95.034,24 95034,24TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 129.130,32 127.838,69 110.836,86 110.836,86 110.836,86 110836,86TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 35.256,48 35.256,48 26.442,36 26.442,36 26.442,36 26442,36TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 124.707,24 111.817,99 100.914,32 100.914,32 100.914,32 100914,32TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 76.540,20 74.460,19 72.541,93 72.541,93 72.541,93 72541,93TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 97.827,72 97.827,72 86.960,73 86.960,73 86.960,73 86960,73TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 221.634,00 213.689,37 193.714,29 193.714,29 193.714,29 193714,29TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 719.505,53 696.767,20 630.845,03 630.845,03 630.845,03 630845,03TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 0,00 2.780,28 2.780,28 2.780,28 2780,28TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 124.239,74 124.239,74 115.762,58 115.762,58 115.762,58 115762,58TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 185.734,32 183.145,72 182.821,37 182.821,37 182.821,37 182821,37TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO15000 PRODUCTIVIDAD 86.024,39 86.024,39 77.661,65 77.661,65 77.661,65 77661,65COORDINACIÓN OPERATIVA12103 OTROS COMPLEMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0PROTECCIÓN CIVIL 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 27.152,64 19.405,58 11.313,60 11.313,60 11.313,60 11313,6PROTECCIÓN CIVIL 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 17.628,24 17.628,24 7.883,73 7.883,73 7.883,73 7883,73PROTECCIÓN CIVIL 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 95.364,36 85.296,72 76.016,71 76.016,71 76.016,71 76016,71PROTECCIÓN CIVIL 12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 18.910,80 17.418,36 14.793,63 14.793,63 14.793,63 14793,63PROTECCIÓN CIVIL 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 37.802,08 37.802,08 27.714,15 27.714,15 27.714,15 27714,15PROTECCIÓN CIVIL 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 83.601,84 71.942,39 56.408,99 56.408,99 56.408,99 56408,99PROTECCIÓN CIVIL 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 271.083,03 248.955,02 184.317,33 184.317,33 184.317,33 184317,33PROTECCIÓN CIVIL 12103 OTROS COMPLEMENTOS 0,00 0,00 2.226,35 2.226,35 2.226,35 2226,35

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Page 4: Créditos Totales Disposiciones Obligaciones Gastos Autorizados … · Consignados Gastos Autorizados Disposiciones Compromisos Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados CONSERVACIÓN

Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

PROTECCIÓN CIVIL 15000 PRODUCTIVIDAD 11.853,59 10.054,55 9.491,29 9.491,29 9.491,29 9491,29SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 66.044,40 46.333,18 27.152,64 27.152,64 27.152,64 27152,64SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 669.481,92 538.616,01 232.784,23 232.784,23 232.784,23 232784,23SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 4.258.642,08 4.040.876,42 3.613.650,75 3.613.650,75 3.613.650,75 3613650,75SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 29.342,88 29.342,88 63.678,13 63.678,13 63.678,13 63678,13SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 1.120.922,28 1.086.251,28 998.765,30 998.765,30 998.765,30 998765,3SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 1.302.015,44 1.302.015,44 1.108.877,92 1.108.877,92 1.108.877,92 1108877,92SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 2.571.324,48 2.386.698,09 2.013.200,04 2.013.200,04 2.013.200,04 2013200,04SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 12.532.803,63 11.780.053,73 9.944.589,68 9.944.589,68 9.944.589,68 9944589,68SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 103,51 103,51 204.097,85 204.097,85 204.097,85 204097,85SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 53.000,44 53.000,44 42.295,07 42.295,07 42.295,07 42295,07SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 106.365,39 102.706,92 90.228,95 90.228,95 90.228,95 90228,95SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS15000 PRODUCTIVIDAD 1.269.141,84 1.271.270,26 1.146.606,46 1.146.606,46 1.146.606,46 1146606,46CEMENTERIO 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 40.728,96 38.028,54 37.523,44 37.523,44 37.523,44 37523,44CEMENTERIO 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 35.256,48 33.755,38 22.916,76 22.916,76 22.916,76 22916,76CEMENTERIO 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 66.021,48 63.903,61 62.480,00 62.480,00 62.480,00 62480CEMENTERIO 12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 23.382,24 21.730,87 20.985,78 20.985,78 20.985,78 20985,78CEMENTERIO 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 38.081,96 38.081,96 34.668,89 34.668,89 34.668,89 34668,89CEMENTERIO 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 88.834,92 85.751,25 76.592,80 76.592,80 76.592,80 76592,8CEMENTERIO 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 309.861,92 292.538,29 270.086,18 270.086,18 270.086,18 270086,18CEMENTERIO 12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 0,00 8.883,84 8.883,84 8.883,84 8883,84CEMENTERIO 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 898.062,34 898.062,34 705.358,79 705.358,79 705.358,79 705358,79CEMENTERIO 13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 1.887.708,94 1.808.419,24 1.492.498,37 1.492.498,37 1.492.498,37 1492498,37CEMENTERIO 15000 PRODUCTIVIDAD 182.468,61 185.746,29 153.569,43 153.569,43 153.569,43 153569,43ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO 117.781,44 117.781,44 117.781,44 117.781,44 117.781,44 117781,44ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 54.305,28 54.305,28 27.152,64 27.152,64 27.152,64 27152,64ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 11.739,12 11.739,12 11.739,12 11.739,12 11.739,12 11739,12ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 8.814,12 8.814,12 0,00 0,00 0,00 0ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 22.007,16 22.007,16 20.601,15 20.601,15 20.601,15 20601,15ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 17.269,20 17.269,20 16.749,54 16.749,54 16.749,54 16749,54ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 22.572,38 22.572,38 15.325,05 15.325,05 15.325,05 15325,05ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 50.679,24 50.679,24 30.855,73 30.855,73 30.855,73 30855,73ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 159.998,37 158.215,10 95.439,10 95.439,10 95.439,10 95439,1ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 0,00 427,02 427,02 427,02 427,02ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 19.303,72 19.303,72 21.506,57 21.506,57 21.506,57 21506,57ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 25.266,03 25.266,03 31.492,14 31.492,14 31.492,14 31492,14ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE15000 PRODUCTIVIDAD 20.122,31 20.122,31 19.814,14 19.814,14 19.814,14 19814,14CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 93.197,04 88.499,42 80.326,56 80.326,56 80.326,56 80326,56CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 140.869,44 134.432,07 136.141,18 136.141,18 136.141,18 136141,18CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 44.070,60 44.070,60 34.864,74 34.864,74 34.864,74 34864,74CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 95.364,36 93.482,01 86.089,19 86.089,19 86.089,19 86089,19CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 77.347,80 75.259,38 70.667,21 70.667,21 70.667,21 70667,21CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 93.878,82 93.878,82 86.028,29 86.028,29 86.028,29 86028,29CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 210.460,68 202.972,40 190.650,41 190.650,41 190.650,41 190650,41CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 673.379,25 645.026,44 611.221,50 611.221,50 611.221,50 611221,5CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES12103 OTROS COMPLEMENTOS 0,00 0,00 3.466,28 3.466,28 3.466,28 3466,28CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 2.484.768,86 2.484.768,86 1.734.017,44 1.734.017,44 1.734.017,44 1734017,44CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 4.361.454,72 4.102.454,04 3.098.833,72 3.098.833,72 3.098.833,72 3098833,72CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES15000 PRODUCTIVIDAD 238.436,45 251.186,23 195.791,57 195.791,57 195.791,57 195791,57PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 162.915,84 148.901,48 141.419,99 141.419,99 141.419,99 141419,99

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Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 82.173,84 82.173,84 70.434,72 70.434,72 70.434,72 70434,72PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 61.698,84 54.569,60 23.680,62 23.680,62 23.680,62 23680,62PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 132.042,96 127.446,73 125.352,39 125.352,39 125.352,39 125352,39PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 69.381,96 66.801,77 64.971,61 64.971,61 64.971,61 64971,61PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 105.667,98 105.667,98 92.315,80 92.315,80 92.315,80 92315,8PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 236.010,48 222.097,78 194.423,40 194.423,40 194.423,40 194423,4PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 770.781,90 731.327,19 644.912,19 644.912,19 644.912,19 644912,19PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS12103 OTROS COMPLEMENTOS 0,00 0,00 10.457,18 10.457,18 10.457,18 10457,18PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 313.643,24 313.643,24 259.062,51 259.062,51 259.062,51 259062,51PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 449.819,81 443.964,79 390.481,27 390.481,27 390.481,27 390481,27PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS15000 PRODUCTIVIDAD 112.575,11 112.715,45 95.218,86 95.218,86 95.218,86 95218,86ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO 117.525,74 117.525,74 117.245,15 117.245,15 117.245,15 117245,15ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 776.713,92 630.400,01 421.874,05 421.874,05 421.874,05 421874,05ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 1.279.564,08 1.279.564,08 1.485.172,84 1.485.172,84 1.485.172,84 1485172,84ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 44.070,60 33.740,87 10.268,58 10.268,58 10.268,58 10268,58ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 352.114,56 336.701,12 288.101,17 288.101,17 288.101,17 288101,17ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 567.858,60 544.632,72 513.214,74 513.214,74 513.214,74 513214,74ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 580.602,58 580.602,58 550.331,70 550.331,70 550.331,70 550331,7ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 1.233.306,24 1.187.109,82 1.110.432,26 1.110.432,26 1.110.432,26 1110432,26ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 3.969.929,73 3.840.503,82 3.618.938,96 3.618.938,96 3.618.938,96 3618938,96ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 0,00 79.231,83 79.231,83 79.231,83 79231,83ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 493.697,58 493.697,58 336.959,39 336.959,39 336.959,39 336959,39ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 895.725,82 866.879,99 640.394,68 640.394,68 640.394,68 640394,68ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES15000 PRODUCTIVIDAD 484.865,71 509.352,59 445.815,66 445.815,66 445.815,66 445815,66PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 106.773,36 94.131,83 83.995,85 83.995,85 83.995,85 83995,85PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 70.434,72 67.645,13 62.756,01 62.756,01 62.756,01 62756,01PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 36.678,60 34.596,36 34.257,60 34.257,60 34.257,60 34257,6PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 51.675,60 49.196,41 44.882,31 44.882,31 44.882,31 44882,31PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 49.839,16 49.839,16 48.160,34 48.160,34 48.160,34 48160,34PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 108.280,32 102.577,42 92.856,53 92.856,53 92.856,53 92856,53PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 335.774,14 304.088,02 293.410,64 293.410,64 293.410,64 293410,64PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 0,00 8.032,13 8.032,13 8.032,13 8032,13PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 10.957,82 10.957,82 10.806,57 10.806,57 10.806,57 10806,57PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 17.477,59 17.477,59 17.477,58 17.477,58 17.477,58 17477,58PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO15000 PRODUCTIVIDAD 44.351,84 48.545,15 37.364,18 37.364,18 37.364,18 37364,18FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO 60.566,56 60.566,56 60.567,46 60.567,46 60.567,46 60567,46FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 162.915,84 147.883,66 142.211,96 142.211,96 142.211,96 142211,96FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 183.435,60 104.865,97 103.565,12 103.565,12 103.565,12 103565,12FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 17.628,24 17.628,24 7.374,22 7.374,22 7.374,22 7374,22FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 124.707,24 106.977,19 94.969,72 94.969,72 94.969,72 94969,72FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 94.466,88 75.844,76 76.029,97 76.029,97 76.029,97 76029,97FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 116.201,48 110.630,50 87.372,44 87.372,44 87.372,44 87372,44FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 263.607,72 209.744,87 193.885,92 193.885,92 193.885,92 193885,92FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 827.674,47 673.630,78 617.798,16 617.798,16 617.798,16 617798,16FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 0,00 8.319,41 8.319,41 8.319,41 8319,41FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 29.557,56 29.557,56 29.533,41 29.533,41 29.533,41 29533,41FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 38.448,92 38.448,92 38.356,15 38.356,15 38.356,15 38356,15FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL15000 PRODUCTIVIDAD 75.869,16 73.592,59 73.438,08 73.438,08 73.438,08 73438,08PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 633.291,36 558.832,64 384.187,66 384.187,66 384.187,66 384187,66PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 622.173,36 598.243,22 517.682,21 517.682,21 517.682,21 517682,21

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Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 167.468,28 155.625,54 96.955,32 96.955,32 96.955,32 96955,32PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 176.057,28 166.406,37 142.623,94 142.623,94 142.623,94 142623,94PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 391.160,16 376.154,41 322.805,05 322.805,05 322.805,05 322805,05PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 379.060,30 379.060,30 299.130,54 299.130,54 299.130,54 299130,54PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 813.639,24 767.867,88 584.895,43 584.895,43 584.895,43 584895,43PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 2.588.838,25 2.456.864,87 1.891.577,73 1.891.577,73 1.891.577,73 1891577,73PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 77.887,20 77.887,20 125.349,89 125.349,89 125.349,89 125349,89PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 963.040,32 963.040,32 730.036,21 730.036,21 730.036,21 730036,21PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 1.779.391,22 1.629.462,40 1.365.252,39 1.365.252,39 1.365.252,39 1365252,39PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA15000 PRODUCTIVIDAD 478.638,45 488.758,25 413.922,86 413.922,86 413.922,86 413922,86ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO 60.432,78 60.432,78 60.433,26 60.433,26 60.433,26 60433,26ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 13.576,32 13.576,32 13.576,32 13.576,32 13.576,32 13576,32ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 140.869,44 140.869,44 131.211,78 131.211,78 131.211,78 131211,78ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 8.814,12 8.814,12 6.635,07 6.635,07 6.635,07 6635,07ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 44.014,32 32.634,56 22.863,00 22.863,00 22.863,00 22863ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 71.156,52 68.989,78 62.954,90 62.954,90 62.954,90 62954,9ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 54.229,32 54.229,32 50.367,77 50.367,77 50.367,77 50367,77ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 109.196,88 102.137,74 89.987,52 89.987,52 89.987,52 89987,52ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 352.860,80 319.896,25 293.990,51 293.990,51 293.990,51 293990,51ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 0,00 16.518,36 16.518,36 16.518,36 16518,36ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 148.507,06 148.507,06 102.901,85 102.901,85 102.901,85 102901,85ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 300.764,70 243.314,56 195.422,02 195.422,02 195.422,02 195422,02ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN15000 PRODUCTIVIDAD 75.781,68 75.781,68 66.016,20 66.016,20 66.016,20 66016,2ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO 113.494,92 113.494,92 56.747,46 56.747,46 56.747,46 56747,46ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 135.763,20 135.763,20 145.681,46 145.681,46 145.681,46 145681,46ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 11.739,12 11.739,12 9.586,95 9.586,95 9.586,95 9586,95ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 70.512,96 70.512,96 52.884,72 52.884,72 52.884,72 52884,72ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 110.035,80 110.035,80 97.412,33 97.412,33 97.412,33 97412,33ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 86.501,28 86.501,28 88.479,13 88.479,13 88.479,13 88479,13ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 88.020,22 88.020,22 86.830,46 86.830,46 86.830,46 86830,46ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 199.546,92 198.231,95 187.816,82 187.816,82 187.816,82 187816,82ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 644.104,44 639.677,02 607.416,07 607.416,07 607.416,07 607416,07ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 165,56 165,56 12.149,78 12.149,78 12.149,78 12149,78ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 87.271,82 87.271,82 52.640,20 52.640,20 52.640,20 52640,2ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 173.283,58 163.499,88 97.626,59 97.626,59 97.626,59 97626,59ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA15000 PRODUCTIVIDAD 113.697,59 116.593,56 116.547,05 116.547,05 116.547,05 116547,05BIBLIOTECAS PÚBLICAS12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 23.478,24 16.770,17 0,00 0,00 0,00 0BIBLIOTECAS PÚBLICAS12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 234.782,40 234.782,40 236.445,44 236.445,44 236.445,44 236445,44BIBLIOTECAS PÚBLICAS12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 167.468,28 167.468,28 158.927,36 158.927,36 158.927,36 158927,36BIBLIOTECAS PÚBLICAS12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 7.335,72 7.335,72 3.178,81 3.178,81 3.178,81 3178,81BIBLIOTECAS PÚBLICAS12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 90.345,60 90.345,60 85.272,01 85.272,01 85.272,01 85272,01BIBLIOTECAS PÚBLICAS12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 104.556,46 104.556,46 100.745,82 100.745,82 100.745,82 100745,82BIBLIOTECAS PÚBLICAS12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 216.860,52 213.690,06 199.903,48 199.903,48 199.903,48 199903,48BIBLIOTECAS PÚBLICAS12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 702.200,79 689.293,79 650.914,43 650.914,43 650.914,43 650914,43BIBLIOTECAS PÚBLICAS12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 0,00 7.829,98 7.829,98 7.829,98 7829,98BIBLIOTECAS PÚBLICAS13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 24.560,56 24.560,56 24.560,56 24.560,56 24.560,56 24560,56BIBLIOTECAS PÚBLICAS13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 36.272,35 36.272,35 36.272,36 36.272,36 36.272,36 36272,36BIBLIOTECAS PÚBLICAS15000 PRODUCTIVIDAD 72.915,39 79.375,25 69.434,93 69.434,93 69.434,93 69434,93ARCHIVOS 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 13.576,32 13.576,32 13.576,32 13.576,32 13.576,32 13576,32ARCHIVOS 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 46.956,48 46.956,48 35.217,36 35.217,36 35.217,36 35217,36

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Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

ARCHIVOS 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 8.814,12 8.814,12 8.814,12 8.814,12 8.814,12 8814,12ARCHIVOS 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 44.014,32 44.014,32 43.688,29 43.688,29 43.688,29 43688,29ARCHIVOS 12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 28.065,12 28.065,12 27.083,99 27.083,99 27.083,99 27083,99ARCHIVOS 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 29.890,42 29.890,42 27.496,59 27.496,59 27.496,59 27496,59ARCHIVOS 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 62.975,64 62.975,64 57.402,66 57.402,66 57.402,66 57402,66ARCHIVOS 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 199.014,60 199.014,60 181.921,47 181.921,47 181.921,47 181921,47ARCHIVOS 12103 OTROS COMPLEMENTOS 0,00 0,00 421,60 421,60 421,60 421,6ARCHIVOS 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 117.771,40 117.771,40 79.292,53 79.292,53 79.292,53 79292,53ARCHIVOS 13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 195.794,26 186.719,82 137.233,29 137.233,29 137.233,29 137233,29ARCHIVOS 15000 PRODUCTIVIDAD 43.495,11 43.495,11 39.065,84 39.065,84 39.065,84 39065,84TEATROS 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 13.576,32 3.416,50 0,00 0,00 0,00 0TEATROS 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 35.217,36 35.217,36 11.739,12 11.739,12 11.739,12 11739,12TEATROS 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 8.814,12 8.814,12 0,00 0,00 0,00 0TEATROS 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 7.335,72 7.335,72 7.335,72 7.335,72 7.335,72 7335,72TEATROS 12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 5.805,00 4.540,68 5.805,00 5.805,00 5.805,00 5805TEATROS 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 14.829,58 14.829,58 5.040,68 5.040,68 5.040,68 5040,68TEATROS 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 35.281,44 27.985,15 9.666,24 9.666,24 9.666,24 9666,24TEATROS 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 119.516,09 90.392,94 31.337,46 31.337,46 31.337,46 31337,46TEATROS 12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 165,56 165,56 165,60 165,60 165,60 165,6TEATROS 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 520.168,00 520.168,00 446.105,41 446.105,41 446.105,41 446105,41TEATROS 13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 1.040.304,17 957.911,53 899.704,25 899.704,25 899.704,25 899704,25TEATROS 15000 PRODUCTIVIDAD 212.866,62 216.322,12 193.927,27 193.927,27 193.927,27 193927,27JUVENTUD 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO 56.747,46 56.747,46 56.747,46 56.747,46 56.747,46 56747,46JUVENTUD 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 79.620,72 68.742,72 42.840,83 42.840,83 42.840,83 42840,83JUVENTUD 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 35.217,36 35.217,36 43.981,07 43.981,07 43.981,07 43981,07JUVENTUD 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 8.814,12 8.814,12 8.814,12 8.814,12 8.814,12 8814,12JUVENTUD 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 66.021,48 66.021,48 63.372,46 63.372,46 63.372,46 63372,46JUVENTUD 12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 51.549,84 47.010,18 44.113,91 44.113,91 44.113,91 44113,91JUVENTUD 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 50.161,38 50.161,38 46.174,99 46.174,99 46.174,99 46174,99JUVENTUD 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 110.929,56 104.487,44 91.796,86 91.796,86 91.796,86 91796,86JUVENTUD 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 357.627,45 343.183,79 300.244,75 300.244,75 300.244,75 300244,75JUVENTUD 12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 0,00 23.153,39 23.153,39 23.153,39 23153,39JUVENTUD 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 59.107,12 59.107,12 44.801,02 44.801,02 44.801,02 44801,02JUVENTUD 13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 91.145,89 91.145,89 67.874,25 67.874,25 67.874,25 67874,25JUVENTUD 15000 PRODUCTIVIDAD 59.659,62 59.659,62 53.048,73 53.048,73 53.048,73 53048,73BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 647.988,96 571.001,83 475.018,50 475.018,50 475.018,50 475018,5BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 0,00 17.673,90 17.673,90 17.673,90 17673,9BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 8.814,12 8.814,12 8.814,12 8.814,12 8.814,12 8814,12BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 165.934,32 161.267,45 147.477,68 147.477,68 147.477,68 147477,68BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 137.725,12 137.725,12 117.436,58 117.436,58 117.436,58 117436,58BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 311.926,56 287.471,76 237.810,29 237.810,29 237.810,29 237810,29BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 1.181.060,55 1.090.877,07 910.720,90 910.720,90 910.720,90 910720,9BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 0,00 58.609,36 58.609,36 58.609,36 58609,36BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 9.417,82 9.417,82 9.243,73 9.243,73 9.243,73 9243,73BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 24.187,27 24.187,27 24.054,46 24.054,46 24.054,46 24054,46BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA15000 PRODUCTIVIDAD 133.649,50 137.652,36 136.314,12 136.314,12 136.314,12 136314,12ADMINISTRACIÓN GENERAL REALES ALCÁZARES12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 13.576,32 13.576,32 13.576,32 13.576,32 13.576,32 13576,32ADMINISTRACIÓN GENERAL REALES ALCÁZARES12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 22.007,16 22.007,16 22.007,16 22.007,16 22.007,16 22007,16ADMINISTRACIÓN GENERAL REALES ALCÁZARES12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 8.833,68 8.833,68 8.520,42 8.520,42 8.520,42 8520,42ADMINISTRACIÓN GENERAL REALES ALCÁZARES12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 10.391,18 10.391,18 10.373,09 10.373,09 10.373,09 10373,09

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ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

ADMINISTRACIÓN GENERAL REALES ALCÁZARES12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 24.585,96 24.585,96 24.585,96 24.585,96 24.585,96 24585,96ADMINISTRACIÓN GENERAL REALES ALCÁZARES12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 79.313,91 79.313,91 79.313,92 79.313,92 79.313,92 79313,92ADMINISTRACIÓN GENERAL REALES ALCÁZARES15000 PRODUCTIVIDAD 5.984,09 5.984,09 5.928,41 5.928,41 5.928,41 5928,41FIESTAS MAYORES 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 27.152,64 27.152,64 20.138,20 20.138,20 20.138,20 20138,2FIESTAS MAYORES 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 23.478,24 23.478,24 23.478,24 23.478,24 23.478,24 23478,24FIESTAS MAYORES 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 35.256,48 35.256,48 35.183,03 35.183,03 35.183,03 35183,03FIESTAS MAYORES 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 36.678,60 36.678,60 36.434,08 36.434,08 36.434,08 36434,08FIESTAS MAYORES 12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 29.763,48 29.763,48 27.777,64 27.777,64 27.777,64 27777,64FIESTAS MAYORES 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 33.402,64 33.402,64 33.458,35 33.458,35 33.458,35 33458,35FIESTAS MAYORES 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 75.714,72 75.714,72 71.145,27 71.145,27 71.145,27 71145,27FIESTAS MAYORES 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 258.570,59 258.570,59 244.972,22 244.972,22 244.972,22 244972,22FIESTAS MAYORES 12103 OTROS COMPLEMENTOS 0,00 0,00 11.113,33 11.113,33 11.113,33 11113,33FIESTAS MAYORES 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 34.584,92 34.584,92 24.307,76 24.307,76 24.307,76 24307,76FIESTAS MAYORES 13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 56.770,76 49.732,04 47.465,28 47.465,28 47.465,28 47465,28FIESTAS MAYORES 15000 PRODUCTIVIDAD 34.494,56 34.494,56 29.881,83 29.881,83 29.881,83 29881,83ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 149.339,52 132.319,08 100.795,47 100.795,47 100.795,47 100795,47ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 23.478,24 23.478,24 19.565,20 19.565,20 19.565,20 19565,2ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 35.256,48 35.256,48 33.253,74 33.253,74 33.253,74 33253,74ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 66.021,48 56.276,96 35.945,03 35.945,03 35.945,03 35945,03ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 53.262,72 50.768,36 47.383,98 47.383,98 47.383,98 47383,98ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 69.459,70 69.459,70 50.345,20 50.345,20 50.345,20 50345,2ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 174.697,56 157.510,61 122.713,83 122.713,83 122.713,83 122713,83ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 575.851,17 500.749,13 408.995,39 408.995,39 408.995,39 408995,39ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 744,90 744,90 4.001,77 4.001,77 4.001,77 4001,77ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES15000 PRODUCTIVIDAD 48.539,21 49.466,99 45.390,41 45.390,41 45.390,41 45390,41ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO 61.354,08 61.354,08 61.354,98 61.354,98 61.354,98 61354,98ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 120.349,68 112.962,38 100.087,63 100.087,63 100.087,63 100087,63ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 23.478,24 23.478,24 23.360,84 23.360,84 23.360,84 23360,84ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 8.814,12 8.814,12 0,00 0,00 0,00 0ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 29.342,88 29.342,88 28.737,63 28.737,63 28.737,63 28737,63ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 44.003,28 41.144,05 37.084,39 37.084,39 37.084,39 37084,39ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 42.604,18 42.604,18 39.938,33 39.938,33 39.938,33 39938,33ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 96.739,80 93.002,57 83.286,56 83.286,56 83.286,56 83286,56ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 303.782,45 297.437,52 259.097,25 259.097,25 259.097,25 259097,25ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 0,00 11.281,57 11.281,57 11.281,57 11281,57ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 21.250,18 21.250,18 21.201,14 21.201,14 21.201,14 21201,14ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 35.946,25 35.946,25 36.309,48 36.309,48 36.309,48 36309,48ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES15000 PRODUCTIVIDAD 33.814,31 44.325,59 41.642,53 41.642,53 41.642,53 41642,53ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 13.576,32 13.576,32 0,00 0,00 0,00 0ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 51.350,04 51.350,04 32.827,35 32.827,35 32.827,35 32827,35ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 8.988,84 8.988,84 7.985,22 7.985,22 7.985,22 7985,22ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 18.033,02 18.033,02 11.320,97 11.320,97 11.320,97 11320,97ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 40.038,96 40.038,96 20.303,46 20.303,46 20.303,46 20303,46ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 141.710,79 141.710,79 71.863,35 71.863,35 71.863,35 71863,35ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 365,91 365,91 2.297,81 2.297,81 2.297,81 2297,81ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA15000 PRODUCTIVIDAD 8.857,06 8.857,06 7.526,39 7.526,39 7.526,39 7526,39ADMINISTRACIÓN GRAL DEL TRANSPORTE.12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 27.152,64 27.152,64 26.032,49 26.032,49 26.032,49 26032,49ADMINISTRACIÓN GRAL DEL TRANSPORTE.12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 8.814,12 8.814,12 8.814,12 8.814,12 8.814,12 8814,12ADMINISTRACIÓN GRAL DEL TRANSPORTE.12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 22.007,16 19.724,86 19.235,89 19.235,89 19.235,89 19235,89ADMINISTRACIÓN GRAL DEL TRANSPORTE.12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 14.351,16 14.351,16 11.635,15 11.635,15 11.635,15 11635,15

Actualizado a 31/01/2018

Page 9: Créditos Totales Disposiciones Obligaciones Gastos Autorizados … · Consignados Gastos Autorizados Disposiciones Compromisos Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados CONSERVACIÓN

Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

ADMINISTRACIÓN GRAL DEL TRANSPORTE.12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 15.592,86 15.592,86 15.366,10 15.366,10 15.366,10 15366,1ADMINISTRACIÓN GRAL DEL TRANSPORTE.12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 37.310,52 35.963,27 35.165,40 35.165,40 35.165,40 35165,4ADMINISTRACIÓN GRAL DEL TRANSPORTE.12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 118.223,23 114.269,98 111.974,73 111.974,73 111.974,73 111974,73ADMINISTRACIÓN GRAL DEL TRANSPORTE.12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 0,00 1.377,42 1.377,42 1.377,42 1377,42ADMINISTRACIÓN GRAL DEL TRANSPORTE.15000 PRODUCTIVIDAD 11.212,60 11.902,50 8.440,50 8.440,50 8.440,50 8440,5CONSUMO 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 325.831,68 324.193,93 270.583,60 270.583,60 270.583,60 270583,6CONSUMO 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 11.739,12 11.739,12 11.739,12 11.739,12 11.739,12 11739,12CONSUMO 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 299.680,08 287.158,65 189.650,49 189.650,49 189.650,49 189650,49CONSUMO 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 58.685,76 57.355,54 56.831,46 56.831,46 56.831,46 56831,46CONSUMO 12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 191.359,80 187.149,72 154.146,63 154.146,63 154.146,63 154146,63CONSUMO 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 172.741,54 172.741,54 145.631,53 145.631,53 145.631,53 145631,53CONSUMO 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 367.018,20 357.789,45 276.581,81 276.581,81 276.581,81 276581,81CONSUMO 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 1.177.546,14 1.148.672,89 898.928,85 898.928,85 898.928,85 898928,85CONSUMO 12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 936,76 936,76 48.958,66 48.958,66 48.958,66 48958,66CONSUMO 13000 RETRIBUSIONES BÁSICAS.LABORAL FIJO 16.372,12 16.372,12 8.791,25 8.791,25 8.791,25 8791,25CONSUMO 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 19.763,05 14.146,08 12.816,77 12.816,77 12.816,77 12816,77CONSUMO 15000 PRODUCTIVIDAD 170.065,22 175.797,99 124.164,22 124.164,22 124.164,22 124164,22ÓRGANOS DE GOBIERNO10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. MIEMBROS GOBIERNO 1.152.789,16 1.196.564,41 1.191.484,85 1.191.484,85 1.191.484,85 1191484,85ÓRGANOS DE GOBIERNO11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL EVENTUAL 2.560.259,96 2.560.259,96 2.424.237,06 2.424.237,06 2.424.237,06 2424237,06ÓRGANOS DE GOBIERNO12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 13.576,32 13.576,32 13.576,32 13.576,32 13.576,32 13576,32ÓRGANOS DE GOBIERNO12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 8.814,12 8.814,12 0,00 0,00 0,00 0ÓRGANOS DE GOBIERNO12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 5.744,64 5.744,64 5.744,64 5.744,64 5.744,64 5744,64ÓRGANOS DE GOBIERNO12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 6.584,28 6.584,28 4.251,80 4.251,80 4.251,80 4251,8ÓRGANOS DE GOBIERNO12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 19.966,08 19.966,08 13.589,04 13.589,04 13.589,04 13589,04ÓRGANOS DE GOBIERNO12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 53.602,67 53.602,67 33.850,46 33.850,46 33.850,46 33850,46ÓRGANOS DE GOBIERNO15000 PRODUCTIVIDAD 5.869,17 5.919,17 5.869,32 5.869,32 5.869,32 5869,32ADMINISTRACIÓN GENERAL10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO 313.560,04 313.560,04 300.988,24 300.988,24 300.988,24 300988,24ADMINISTRACIÓN GENERAL12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 393.713,28 375.818,33 378.857,79 378.857,79 378.857,79 378857,79ADMINISTRACIÓN GENERAL12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 58.695,60 58.695,60 46.956,48 46.956,48 46.956,48 46956,48ADMINISTRACIÓN GENERAL12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 229.167,12 225.387,21 164.060,42 164.060,42 164.060,42 164060,42ADMINISTRACIÓN GENERAL12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 256.750,20 249.718,47 222.944,80 222.944,80 222.944,80 222944,8ADMINISTRACIÓN GENERAL12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 233.783,64 226.034,44 214.735,43 214.735,43 214.735,43 214735,43ADMINISTRACIÓN GENERAL12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 251.488,74 251.488,74 225.539,19 225.539,19 225.539,19 225539,19ADMINISTRACIÓN GENERAL12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 592.186,68 565.940,02 516.292,81 516.292,81 516.292,81 516292,81ADMINISTRACIÓN GENERAL12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 2.054.283,28 1.947.682,56 1.770.082,92 1.770.082,92 1.770.082,92 1770082,92ADMINISTRACIÓN GENERAL12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 5.595,23 5.595,23 34.257,80 34.257,80 34.257,80 34257,8ADMINISTRACIÓN GENERAL13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 158.257,34 158.257,34 135.546,59 135.546,59 135.546,59 135546,59ADMINISTRACIÓN GENERAL13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 252.026,70 252.026,70 280.604,47 280.604,47 280.604,47 280604,47ADMINISTRACIÓN GENERAL15000 PRODUCTIVIDAD 235.745,89 239.023,23 227.000,11 227.000,11 227.000,11 227000,11GOBIERNO INTERIOR 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 40.728,96 40.728,96 40.728,96 40.728,96 40.728,96 40728,96GOBIERNO INTERIOR 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 17.628,24 17.628,24 8.814,12 8.814,12 8.814,12 8814,12GOBIERNO INTERIOR 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 51.350,04 50.332,96 49.406,03 49.406,03 49.406,03 49406,03GOBIERNO INTERIOR 12005 SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO 80.568,00 80.568,00 13.428,00 13.428,00 13.428,00 13428GOBIERNO INTERIOR 12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 26.022,84 26.022,84 24.845,49 24.845,49 24.845,49 24845,49GOBIERNO INTERIOR 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 50.634,80 50.634,80 30.655,43 30.655,43 30.655,43 30655,43GOBIERNO INTERIOR 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 110.452,80 110.452,80 68.283,66 68.283,66 68.283,66 68283,66GOBIERNO INTERIOR 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 376.552,94 364.864,48 221.765,23 221.765,23 221.765,23 221765,23GOBIERNO INTERIOR 12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 419,60 419,60 419,64 419,64 419,64 419,64GOBIERNO INTERIOR 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 617.811,16 617.811,16 399.753,97 399.753,97 399.753,97 399753,97GOBIERNO INTERIOR 13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 1.070.822,35 1.032.677,64 708.063,17 708.063,17 708.063,17 708063,17

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Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

GOBIERNO INTERIOR 15000 PRODUCTIVIDAD 91.966,26 92.664,78 66.792,80 66.792,80 66.792,80 66792,8GESTIÓN DE PERSONAL10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO 56.747,46 56.747,46 62.506,86 62.506,86 62.506,86 62506,86GESTIÓN DE PERSONAL12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 434.442,24 426.558,87 384.874,79 384.874,79 384.874,79 384874,79GESTIÓN DE PERSONAL12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 164.347,68 164.347,68 137.999,88 137.999,88 137.999,88 137999,88GESTIÓN DE PERSONAL12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 110.148,36 101.170,78 43.409,54 43.409,54 43.409,54 43409,54GESTIÓN DE PERSONAL12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 403.464,60 390.758,93 363.836,03 363.836,03 363.836,03 363836,03GESTIÓN DE PERSONAL12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 250.114,20 241.013,17 232.146,24 232.146,24 232.146,24 232146,24GESTIÓN DE PERSONAL12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 282.892,96 282.892,96 247.102,04 247.102,04 247.102,04 247102,04GESTIÓN DE PERSONAL12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 623.306,28 606.391,67 522.010,06 522.010,06 522.010,06 522010,06GESTIÓN DE PERSONAL12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 2.017.416,61 1.956.971,79 1.704.770,86 1.704.770,86 1.704.770,86 1704770,86GESTIÓN DE PERSONAL12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 24.705,93 24.705,93 48.445,88 48.445,88 48.445,88 48445,88GESTIÓN DE PERSONAL13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 154.285,72 154.285,72 73.081,28 73.081,28 73.081,28 73081,28GESTIÓN DE PERSONAL13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 293.360,91 288.008,84 137.855,29 137.855,29 137.855,29 137855,29GESTIÓN DE PERSONAL15000 PRODUCTIVIDAD 216.561,62 222.798,92 205.936,70 205.936,70 205.936,70 205936,7PROTOCOLO 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 8.814,12 7.809,54 5.337,43 5.337,43 5.337,43 5337,43PROTOCOLO 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 7.335,72 7.335,72 7.009,70 7.009,70 7.009,70 7009,7PROTOCOLO 12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 3.261,96 3.261,96 2.549,57 2.549,57 2.549,57 2549,57PROTOCOLO 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 4.763,46 4.763,46 4.740,27 4.740,27 4.740,27 4740,27PROTOCOLO 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 10.627,32 10.627,32 8.126,89 8.126,89 8.126,89 8126,89PROTOCOLO 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 40.099,55 37.495,05 31.910,64 31.910,64 31.910,64 31910,64PROTOCOLO 12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 0,00 1.233,03 1.233,03 1.233,03 1233,03PROTOCOLO 15000 PRODUCTIVIDAD 2.982,68 2.982,68 2.826,92 2.826,92 2.826,92 2826,92CASA CONSISTORIAL 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO 62.505,70 62.505,70 62.506,86 62.506,86 62.506,86 62506,86CASA CONSISTORIAL 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 7.335,72 7.335,72 7.335,72 7.335,72 7.335,72 7335,72CASA CONSISTORIAL 12005 SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO 87.282,00 85.894,09 72.509,35 72.509,35 72.509,35 72509,35CASA CONSISTORIAL 12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 18.256,20 18.256,20 17.022,70 17.022,70 17.022,70 17022,7CASA CONSISTORIAL 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 27.052,90 27.052,90 23.607,02 23.607,02 23.607,02 23607,02CASA CONSISTORIAL 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 49.521,24 49.521,24 41.556,77 41.556,77 41.556,77 41556,77CASA CONSISTORIAL 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 289.031,35 284.948,17 247.251,91 247.251,91 247.251,91 247251,91CASA CONSISTORIAL 12103 OTROS COMPLEMENTOS.PERSONAL FUNCIONARIO 61,70 61,70 1.024,78 1.024,78 1.024,78 1024,78CASA CONSISTORIAL 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 22.261,78 22.261,78 22.006,36 22.006,36 22.006,36 22006,36CASA CONSISTORIAL 13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 51.369,01 51.369,01 51.322,36 51.322,36 51.322,36 51322,36CASA CONSISTORIAL 15000 PRODUCTIVIDAD 29.508,96 29.508,96 28.690,91 28.690,91 28.690,91 28690,91EDIFICIOS MUNICIPALES12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 108.610,56 106.347,84 106.083,86 106.083,86 106.083,86 106083,86EDIFICIOS MUNICIPALES12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 152.608,56 148.594,54 146.934,66 146.934,66 146.934,66 146934,66EDIFICIOS MUNICIPALES12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 61.698,84 52.269,29 48.428,69 48.428,69 48.428,69 48428,69EDIFICIOS MUNICIPALES12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 117.371,52 111.247,51 91.796,73 91.796,73 91.796,73 91796,73EDIFICIOS MUNICIPALES12005 SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO 73.854,00 67.543,26 44.087,86 44.087,86 44.087,86 44087,86EDIFICIOS MUNICIPALES12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 106.544,88 99.987,36 92.450,22 92.450,22 92.450,22 92450,22EDIFICIOS MUNICIPALES12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 135.150,68 135.150,68 121.658,84 121.658,84 121.658,84 121658,84EDIFICIOS MUNICIPALES12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 302.890,44 287.421,95 260.332,54 260.332,54 260.332,54 260332,54EDIFICIOS MUNICIPALES12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 1.005.724,37 961.809,13 865.789,24 865.789,24 865.789,24 865789,24EDIFICIOS MUNICIPALES12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 2.684,84 2.684,84 18.728,03 18.728,03 18.728,03 18728,03EDIFICIOS MUNICIPALES13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 9.481.329,48 9.481.329,48 7.419.901,23 7.419.901,23 7.419.901,23 7419901,23EDIFICIOS MUNICIPALES13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 18.058.602,36 17.082.543,86 14.376.370,39 14.376.370,39 14.376.370,39 14376370,39EDIFICIOS MUNICIPALES15000 PRODUCTIVIDAD 535.882,12 560.178,40 458.392,29 458.392,29 458.392,29 458392,29PARQUE MÓVIL Y TALLERES12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 11.739,12 11.739,12 11.739,12 11.739,12 11.739,12 11739,12PARQUE MÓVIL Y TALLERES12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 8.814,12 8.814,12 8.814,12 8.814,12 8.814,12 8814,12PARQUE MÓVIL Y TALLERES12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 7.335,72 7.335,72 7.335,72 7.335,72 7.335,72 7335,72PARQUE MÓVIL Y TALLERES12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 7.273,68 7.273,68 7.310,22 7.310,22 7.310,22 7310,22

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Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

PARQUE MÓVIL Y TALLERES12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 7.652,02 7.652,02 7.688,20 7.688,20 7.688,20 7688,2PARQUE MÓVIL Y TALLERES12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 16.699,32 16.699,32 16.694,74 16.694,74 16.694,74 16694,74PARQUE MÓVIL Y TALLERES12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 54.512,10 54.512,10 54.495,17 54.495,17 54.495,17 54495,17PARQUE MÓVIL Y TALLERES13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 686.125,02 686.125,02 535.452,48 535.452,48 535.452,48 535452,48PARQUE MÓVIL Y TALLERES13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 1.227.285,68 1.176.852,40 966.237,64 966.237,64 966.237,64 966237,64PARQUE MÓVIL Y TALLERES15000 PRODUCTIVIDAD 266.400,20 270.429,73 253.720,95 253.720,95 253.720,95 253720,95PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 27.152,64 26.021,28 25.380,17 25.380,17 25.380,17 25380,17PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 14.671,44 9.874,13 7.335,72 7.335,72 7.335,72 7335,72PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 5.274,12 5.187,08 5.000,03 5.000,03 5.000,03 5000,03PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 9.511,98 9.511,98 9.103,53 9.103,53 9.103,53 9103,53PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 22.116,24 20.482,22 19.772,82 19.772,82 19.772,82 19772,82PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 71.191,80 63.998,22 63.087,37 63.087,37 63.087,37 63087,37PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS12103 OTROS COMPLEMENTOS 0,00 0,00 3.250,47 3.250,47 3.250,47 3250,47PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS15000 PRODUCTIVIDAD 216,55 2.015,59 1.287,98 1.287,98 1.287,98 1287,98IMPRENTA 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 242.629,08 242.629,08 158.252,21 158.252,21 158.252,21 158252,21IMPRENTA 13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 482.777,47 416.055,41 317.983,09 317.983,09 317.983,09 317983,09IMPRENTA 15000 PRODUCTIVIDAD 31.108,30 31.268,38 21.152,93 21.152,93 21.152,93 21152,93GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 40.728,96 40.728,96 40.728,96 40.728,96 40.728,96 40728,96GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 11.739,12 11.739,12 11.739,12 11.739,12 11.739,12 11739,12GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 88.141,20 84.471,76 74.791,81 74.791,81 74.791,81 74791,81GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 161.385,84 155.910,49 119.023,25 119.023,25 119.023,25 119023,25GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 68.440,80 64.461,88 57.931,94 57.931,94 57.931,94 57931,94GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 85.835,98 85.835,98 76.042,28 76.042,28 76.042,28 76042,28GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 185.769,72 180.129,97 152.033,96 152.033,96 152.033,96 152033,96GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 598.157,05 582.919,67 496.117,46 496.117,46 496.117,46 496117,46GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 1.471,86 1.471,86 10.706,48 10.706,48 10.706,48 10706,48GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 118.776,38 118.776,38 89.116,40 89.116,40 89.116,40 89116,4GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 181.614,08 170.300,83 145.439,66 145.439,66 145.439,66 145439,66GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES15000 PRODUCTIVIDAD 87.672,99 87.672,99 72.484,65 72.484,65 72.484,65 72484,65PARTICIPACIÓN CIUDADANA10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO 631.547,70 631.547,70 616.053,59 616.053,59 616.053,59 616053,59PARTICIPACIÓN CIUDADANA12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 380.136,96 364.512,70 347.598,20 347.598,20 347.598,20 347598,2PARTICIPACIÓN CIUDADANA12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 164.347,68 162.833,88 138.127,94 138.127,94 138.127,94 138127,94PARTICIPACIÓN CIUDADANA12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 158.654,16 152.071,60 125.944,05 125.944,05 125.944,05 125944,05PARTICIPACIÓN CIUDADANA12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 689.557,68 664.913,16 613.993,00 613.993,00 613.993,00 613993PARTICIPACIÓN CIUDADANA12005 SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO 6.714,00 6.714,00 0,00 0,00 0,00 0PARTICIPACIÓN CIUDADANA12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 282.914,52 267.928,94 246.012,81 246.012,81 246.012,81 246012,81PARTICIPACIÓN CIUDADANA12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 366.896,54 366.896,54 341.091,27 341.091,27 341.091,27 341091,27PARTICIPACIÓN CIUDADANA12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 791.651,28 763.059,36 691.825,36 691.825,36 691.825,36 691825,36PARTICIPACIÓN CIUDADANA12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 2.690.743,03 2.598.084,42 2.374.532,34 2.374.532,34 2.374.532,34 2374532,34PARTICIPACIÓN CIUDADANA12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 4.018,04 4.018,04 64.518,51 64.518,51 64.518,51 64518,51PARTICIPACIÓN CIUDADANA13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 819.305,32 819.305,32 747.984,15 747.984,15 747.984,15 747984,15PARTICIPACIÓN CIUDADANA13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 1.715.558,18 1.658.714,66 1.578.138,54 1.578.138,54 1.578.138,54 1578138,54PARTICIPACIÓN CIUDADANA15000 PRODUCTIVIDAD 404.568,51 416.616,08 376.838,97 376.838,97 376.838,97 376838,97OFICINA DEFENSOR DEL CIUDADANO12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 17.628,24 17.628,24 17.256,86 17.256,86 17.256,86 17256,86OFICINA DEFENSOR DEL CIUDADANO12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 7.335,72 7.335,72 7.335,72 7.335,72 7.335,72 7335,72OFICINA DEFENSOR DEL CIUDADANO12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 5.593,68 5.593,68 4.879,55 4.879,55 4.879,55 4879,55OFICINA DEFENSOR DEL CIUDADANO12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 7.004,54 7.004,54 6.796,31 6.796,31 6.796,31 6796,31OFICINA DEFENSOR DEL CIUDADANO12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 14.636,16 14.636,16 14.444,11 14.444,11 14.444,11 14444,11OFICINA DEFENSOR DEL CIUDADANO12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 46.417,78 46.417,78 45.821,65 45.821,65 45.821,65 45821,65OFICINA DEFENSOR DEL CIUDADANO12103 OTROS COMPLEMENTOS 0,00 0,00 8,75 8,75 8,75 8,75

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Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

OFICINA DEFENSOR DEL CIUDADANO15000 PRODUCTIVIDAD 3.780,77 3.780,77 3.674,70 3.674,70 3.674,70 3674,7HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO 56.747,46 56.747,46 56.747,46 56.747,46 56.747,46 56747,46HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 27.152,64 27.152,64 27.152,64 27.152,64 27.152,64 27152,64HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 26.442,36 26.442,36 17.628,24 17.628,24 17.628,24 17628,24HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 14.671,44 14.671,44 14.671,44 14.671,44 14.671,44 14671,44HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 10.371,72 10.371,72 10.130,07 10.130,07 10.130,07 10130,07HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 18.235,54 18.235,54 15.976,95 15.976,95 15.976,95 15976,95HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 47.671,08 47.671,08 41.876,52 41.876,52 41.876,52 41876,52HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 148.522,22 148.522,22 131.042,94 131.042,94 131.042,94 131042,94HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO 10.980,86 10.980,86 0,00 0,00 0,00 0HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA13002 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO 22.692,34 22.692,34 0,00 0,00 0,00 0HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA15000 PRODUCTIVIDAD 3.937,55 3.937,55 3.928,11 3.928,11 3.928,11 3928,11INTERVENCIÓN 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 217.221,12 195.166,91 183.649,31 183.649,31 183.649,31 183649,31INTERVENCIÓN 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 11.739,12 11.739,12 11.739,12 11.739,12 11.739,12 11739,12INTERVENCIÓN 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 88.141,20 87.406,69 52.395,05 52.395,05 52.395,05 52395,05INTERVENCIÓN 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 168.721,56 154.971,12 130.528,98 130.528,98 130.528,98 130528,98INTERVENCIÓN 12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 108.328,92 102.658,63 98.713,09 98.713,09 98.713,09 98713,09INTERVENCIÓN 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 129.008,24 129.008,24 108.364,05 108.364,05 108.364,05 108364,05INTERVENCIÓN 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 305.197,68 285.386,09 244.136,90 244.136,90 244.136,90 244136,9INTERVENCIÓN 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 1.054.494,98 975.507,35 853.876,07 853.876,07 853.876,07 853876,07INTERVENCIÓN 12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 2.373,35 2.373,35 23.615,60 23.615,60 23.615,60 23615,6INTERVENCIÓN 15000 PRODUCTIVIDAD 105.890,40 105.890,40 98.936,89 98.936,89 98.936,89 98936,89CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 27.152,64 27.152,64 13.576,32 13.576,32 13.576,32 13576,32CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 8.814,12 8.814,12 8.814,12 8.814,12 8.814,12 8814,12CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 14.671,44 13.644,86 13.460,94 13.460,94 13.460,94 13460,94CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 7.253,16 7.253,16 6.399,84 6.399,84 6.399,84 6399,84CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 11.851,30 11.851,30 9.277,21 9.277,21 9.277,21 9277,21CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 26.502,12 26.502,12 19.151,88 19.151,88 19.151,88 19151,88CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 82.722,83 78.246,35 60.888,46 60.888,46 60.888,46 60888,46CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL15000 PRODUCTIVIDAD 2.888,82 7.525,49 5.333,48 5.333,48 5.333,48 5333,48TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO 517.042,30 517.042,30 465.349,18 465.349,18 465.349,18 465349,18TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 40.728,96 40.728,96 41.882,74 41.882,74 41.882,74 41882,74TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 14.671,44 14.671,44 14.671,44 14.671,44 14.671,44 14671,44TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 15.718,92 15.718,92 14.775,53 14.775,53 14.775,53 14775,53TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 14.143,62 14.143,62 15.048,04 15.048,04 15.048,04 15048,04TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 35.084,52 35.084,52 35.097,04 35.097,04 35.097,04 35097,04TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 107.913,79 107.913,79 109.176,25 109.176,25 109.176,25 109176,25TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO15000 PRODUCTIVIDAD 11.822,73 11.822,73 11.605,80 11.605,80 11.605,80 11605,8GESTIÓN DEL PATRIMONIO12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 108.610,56 95.873,38 85.635,79 85.635,79 85.635,79 85635,79GESTIÓN DEL PATRIMONIO12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO 11.739,12 11.739,12 0,00 0,00 0,00 0GESTIÓN DEL PATRIMONIO12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 8.814,12 8.814,12 8.520,31 8.520,31 8.520,31 8520,31GESTIÓN DEL PATRIMONIO12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 44.014,32 44.014,32 40.794,76 40.794,76 40.794,76 40794,76GESTIÓN DEL PATRIMONIO12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 34.312,44 32.361,12 32.372,09 32.372,09 32.372,09 32372,09GESTIÓN DEL PATRIMONIO12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 42.781,78 42.781,78 36.842,15 36.842,15 36.842,15 36842,15GESTIÓN DEL PATRIMONIO12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 104.886,84 96.885,93 80.199,01 80.199,01 80.199,01 80199,01GESTIÓN DEL PATRIMONIO12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 339.054,78 315.980,48 260.451,56 260.451,56 260.451,56 260451,56GESTIÓN DEL PATRIMONIO12103 OTROS COMPLEMENTOS 0,00 0,00 17.784,63 17.784,63 17.784,63 17784,63GESTIÓN DEL PATRIMONIO15000 PRODUCTIVIDAD 26.067,40 28.514,45 28.416,95 28.416,95 28.416,95 28416,95TESORERÍA 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO 54.305,28 54.305,28 53.890,45 53.890,45 53.890,45 53890,45TESORERÍA 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 35.256,48 35.256,48 21.300,79 21.300,79 21.300,79 21300,79

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ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

TESORERÍA 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO 88.028,64 80.334,40 74.192,66 74.192,66 74.192,66 74192,66TESORERÍA 12006 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 44.116,92 44.116,92 38.137,04 38.137,04 38.137,04 38137,04TESORERÍA 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO 50.559,78 50.559,78 44.944,52 44.944,52 44.944,52 44944,52TESORERÍA 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO 116.082,84 113.545,11 99.261,25 99.261,25 99.261,25 99261,25TESORERÍA 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO 436.720,42 425.692,61 379.892,56 379.892,56 379.892,56 379892,56TESORERÍA 12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 735,93 735,93 4.431,68 4.431,68 4.431,68 4431,68TESORERÍA 15000 PRODUCTIVIDAD 32.327,60 32.327,60 29.704,55 29.704,55 29.704,55 29704,55POLICÍA LOCAL 15000 PROGRAMA PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL 5.523.606,44 6.423.606,44 6.421.395,61 6.375.137,89 6.375.103,90 5624024,65SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS15000 PROGRAMA PRODUCTIVIDAD BOMEROS 3.546.006,01 5.132.679,10 4.854.376,07 4.849.486,22 4.849.486,22 4711562,69PENSIONES - JUBILACIONES16103 PENSIONES EXCEPCIONALES 202.304,77 202.304,77 90.486,99 90.486,99 90.486,99 90486,99PENSIONES - JUBILACIONES16105 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD 3.014.038,31 3.014.038,31 2.730.970,32 2.730.970,32 2.730.970,32 2730970,32ATENCIONES SOCIALES A FAVOR DE LOS EMPLEADOS16000 SEGURIDAD SOCIAL 53.133.887,03 53.161.734,79 53.119.557,19 53.119.557,19 53.119.557,19 53119557,19ATENCIONES SOCIALES A FAVOR DE LOS EMPLEADOS16204 ACCIÓN SOCIAL PERSONAL - A. ESCOLAR, FALLECMTO.,PROT. Y MIN 2.044.188,98 2.044.188,98 1.866.147,55 1.866.147,55 1.856.074,42 1739464,79ATENCIONES SOCIALES A FAVOR DE LOS EMPLEADOS83000 ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO 1.101.012,00 1.101.012,00 577.900,00 577.900,00 573.400,00 573400ATENCIONES SOCIALES A FAVOR DE LOS EMPLEADOS83001 ANTICIPOS AL PERSONAL LABORAL 1.101.012,00 1.101.012,00 292.000,00 292.000,00 292.000,00 292000GESTIÓN DE PERSONAL12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO. ACUERDOS Y SENTENCI 387.224,24 387.224,24 89.740,48 89.740,48 84.062,09 84062,09GESTIÓN DE PERSONAL13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO. ACUERDOS Y SENTENCIAS 387.224,24 387.224,24 161.670,17 161.670,17 161.670,17 161670,17GESTIÓN DE PERSONAL22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0GESTIÓN DE PERSONAL22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 10.000,00 10.000,00 6.328,37 6.328,37 6.328,37 6328,37GESTIÓN DE PERSONAL22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0GESTIÓN DE PERSONAL22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 29.650,00 29.650,00 0,00 0,00 0,00 0GESTIÓN DE PERSONAL22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 31.030,00 31.030,00 0,00 0,00 0,00 0GESTIÓN DE PERSONAL23000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 4.800,00 4.800,00 3.897,35 3.897,35 2.304,99 1975,65GESTIÓN DE PERSONAL23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 5.800,00 5.800,00 9.371,08 9.371,08 8.694,87 6831,39GESTIÓN DE PERSONAL23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 81.600,00 81.600,00 26.530,10 13.761,40 12.551,40 9701,42GESTIÓN DE PERSONAL23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 33.420,00 33.420,00 13.637,56 13.637,56 9.532,59 1819,98GESTIÓN DE PERSONAL23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO 2.000,00 2.000,00 14.089,88 14.089,88 13.444,52 11003,86GESTIÓN DE PERSONAL23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 51.700,00 51.700,00 37.453,29 37.453,29 36.841,64 32623,32DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS62600 INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0GRATIFICACIONES DEL PERSONAL13001 HORAS EXTRAORDINARIAS. LABORAL FIJO 202.000,00 202.000,00 95.328,83 95.328,83 82.833,39 74602,82GRATIFICACIONES DEL PERSONAL13104 HORAS EXTRAORDINARIAS. LABORAL TEMPORAL 51.005,00 51.005,00 1.186,11 1.186,11 1.186,11 0GRATIFICACIONES DEL PERSONAL15101 GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRA PERSONAL FUNCIONARIO 319.087,28 319.087,28 120.625,48 120.625,48 84.181,21 66480,51GRATIFICACIONES DEL PERSONAL15102 TRABAJOS EN FESTIVOS 106.829,85 136.829,85 94.688,88 94.688,88 94.688,88 94188,33GRATIFICACIONES DEL PERSONAL15103 ASISTENCIA A JUZGADOS EMPLEADOS 1.010,00 1.010,00 77,97 77,97 77,97 51,98PRODUCTIVIDAD 15000 PRODUCTIVIDAD CORPORATIVA 1.941.250,30 3.176.000,00 3.176.000,00 3.176.000,00 3.176.000,00 1216000PRODUCTIVIDAD 15001 PRODUCTIVIDAD ESPORADICA 482.699,08 352.059,28 99.627,67 99.627,67 99.627,67 98517,56SUSTITUCIONES 12103 OTROS COMPLEM. PERS. FUNCIONARIO. SUP. CATEGORÍA Y SUSTITUC 407.521,14 496.626,48 674.747,80 671.266,41 448.458,58 446452,41SUSTITUCIONES 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO. SUPERIOR CATEGORÍA 63.116,03 63.116,03 28.484,38 28.484,38 28.484,38 27379,04SUSTITUCIONES 13102 SUSTITUCIÓN PERSONAL LABORAL 407.967,83 507.967,83 1.160.303,42 1.160.303,42 519.083,46 515115,03REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO. ADECUAC. RETRIBUTIV 334.019,14 290.243,89 0,00 0,00 0,00 0REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS 269.623,84 246.969,55 0,00 0,00 0,00 0OTROS CONTRATOS DE PERSONAL13103 CONTRATOS CAUSALES 484.800,00 1.824.967,19 974.427,24 974.427,24 775.767,71 775767,71OTROS CONTRATOS DE PERSONAL14300 OTRO PERSONAL- 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0GESTIÓN DE PERSONAL16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 200.000,00 200.000,00 147.508,44 147.508,44 147.508,43 116945,44GESTIÓN DE PERSONAL23000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0GESTIÓN DE PERSONAL23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.000,00 1.000,00 311,01 311,01 311,01 311,01GESTIÓN DE PERSONAL23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.500,00 2.500,00 6.043,98 6.043,98 6.043,98 4078,51GESTIÓN DE PERSONAL23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0GESTIÓN DE PERSONAL23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.000,00 1.000,00 122,10 122,10 122,10 122,1

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Page 14: Créditos Totales Disposiciones Obligaciones Gastos Autorizados … · Consignados Gastos Autorizados Disposiciones Compromisos Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados CONSERVACIÓN

Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

GESTIÓN DE PERSONAL23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.500,00 2.500,00 3.485,77 3.485,77 3.485,77 2744,7GESTIÓN DE PERSONAL23300 INDEMNIZACIONES PROFESORADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0OTRAS PRESTACIONES. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0OTRAS PRESTACIONES. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 80.000,00 80.000,00 61.613,12 61.613,12 54.293,06 44323,31ADMINISTRACIÓN GENERAL12103 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 15.189,50 15.189,50 15.189,50 15.189,50 15189,5ADMINISTRACIÓN GENERAL22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. REESTRUCTURACIÓN SECTOR PÚBLICO LOCAL 40.000,00 40.000,00 31.458,38 31.458,38 31.458,38 31458,38IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS50000 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.000,00 2.000,00 120,00 120,00 120,00 120HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA22500 TRIBUTOS ESTATALES 7.174,30 7.174,30 7.474,62 7.474,62 7.474,62 7474,62HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 34.268,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 171.232,70 51.232,70 49.852,00 49.852,00 49.852,00 49852HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA6260100 EQUIPOS INFORMÁTICOS 0,00 1.863,78 1.858,50 1.858,50 0,00 0HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA6410000 APLICACIONES INFORMÁTICAS 0,00 3.100,95 3.093,78 0,00 0,00 0HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA7440300 EMVISESA, GASTOS DE AVAL PALACIO DE CONGRESOS 0,00 732.040,00 0,00 0,00 0,00 0INTERVENCIÓN 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.140,00 1.140,00 0,00 0,00 0,00 0TESORERÍA 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 85.500,00 85.500,00 49.882,86 49.882,86 49.882,86 49882,86TESORERÍA 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.375,00 2.375,00 392,46 392,46 392,46 16,94TESORERÍA 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD 847.000,00 847.000,00 438.518,91 438.518,91 438.518,91 374834,29TESORERÍA 35200 INTERESES DE DEMORA 625.000,00 1.515.651,09 727.648,75 727.648,75 727.301,99 322062,82TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.504,80 1.504,80 0,00 0,00 0,00 0TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.893,80 3.893,80 885,78 885,78 885,78 885,78TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0POLICÍA LOCAL 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 1.013.867,28 1.214.818,68 1.214.818,68 1.214.818,68 1.129.241,43 958933,22POLICÍA LOCAL 22104 VESTUARIO 762.560,00 823.040,00 762.560,00 762.560,00 644.484,57 0

#N/A 6250008 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 2.278,00 0,00 0,00 0,00 0PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA6240067 MATERIAL DE TRANSPORTES-SUBV- 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0GOBIERNO INTERIOR 20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0GOBIERNO INTERIOR 21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 110.200,00 110.200,00 113.197,39 113.197,39 82.422,63 67182,66GOBIERNO INTERIOR 21500 CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 21.964,62 21.964,62 0,00 0,00 0,00 0GOBIERNO INTERIOR 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA 110.000,00 110.000,00 137.323,65 137.323,65 134.394,68 45454,75GOBIERNO INTERIOR 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 195.000,00 195.000,00 180.000,00 180.000,00 177.221,86 83439,1GOBIERNO INTERIOR 22104 VESTUARIO 450.000,00 450.000,00 459.620,49 445.555,57 402.041,46 219776,25GOBIERNO INTERIOR 22201 COMUNICACIONES POSTALES 188.000,00 188.000,00 240.815,81 240.815,81 213.979,80 142275,84GOBIERNO INTERIOR 22400 PRIMAS DE SEGUROS 250.000,00 250.000,00 152.067,63 152.067,63 152.067,63 126359,61GOBIERNO INTERIOR 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 20.000,00 20.000,00 46.069,53 46.069,53 45.815,43 36592,81GOBIERNO INTERIOR 62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL 5.000,00 4.448,66 4.448,66 4.448,66 4.448,66 4448,66GOBIERNO INTERIOR 6230000 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES 0,00 208,42 208,42 208,42 0,00 0GOBIERNO INTERIOR 62500 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES 87.000,00 77.335,93 56.877,78 56.877,78 47.653,95 767,32GOBIERNO INTERIOR 6250000 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 35,05 0,00 0,00 0,00 0GOBIERNO INTERIOR 6250007 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 358,20 0,00 0,00 0,00 0GOBIERNO INTERIOR 6250304 MOBILIARIO PARTICIPACION CIUDADANA 0,00 28.379,63 305,81 305,81 0,00 0PARQUE MÓVIL Y TALLERES20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 92.754,40 92.754,40 90.647,81 88.375,62 72.914,06 52800,9PARQUE MÓVIL Y TALLERES21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500,00 500,00 771,51 771,51 771,51 771,51PARQUE MÓVIL Y TALLERES21400 CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 171.332,73 171.332,73 157.537,00 157.537,00 150.617,54 104271,87PARQUE MÓVIL Y TALLERES22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 446.611,29 346446,17PARQUE MÓVIL Y TALLERES22400 PRIMAS DE SEGUROS 145.000,00 145.000,00 65.351,62 65.351,62 65.351,62 65351,62PARQUE MÓVIL Y TALLERES22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.950,00 10.950,00 1.103,48 1.103,48 1.103,48 1103,48PARQUE MÓVIL Y TALLERES62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL 10.000,00 23.599,41 24.303,19 24.303,19 6.733,31 6733,31

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Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

PARQUE MÓVIL Y TALLERES62400 INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.000,00 30.000,00 29.246,62 29.246,62 29.246,17 0IMPRENTA 21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 91.000,00 91.000,00 71.824,15 71.824,15 35.186,96 27797,56IMPRENTA 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA 150.000,00 150.000,00 114.654,70 114.654,70 113.742,14 57796,14IMPRENTA 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00 500,00 4.267,67 4.267,67 4.267,67 4267,67IMPRENTA 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0,00 0,00 149.170,16 149.170,16 85.989,89 52111,16IMPRENTA 62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL 15.000,00 11.616,00 11.616,00 11.616,00 11.616,00 11616PARTICIPACIÓN CIUDADANA6250006 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 21,50 0,00 0,00 0,00 0

#N/A 6191005 OTRAS INVERSIONES 0,00 84.705,40 84.705,40 13.057,11 0,00 0PROMOCIÓN CULTURAL20900 CANON PROPIEDAD INTELECTUAL 0,00 250.000,00 8.923,88 8.923,88 8.923,88 0

#N/A 6290009 OTRAS INVERS.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONA. OPERATIVO DE LOS Sº 0,00 42.384,35 25.931,73 25.931,73 0,00 0#N/A 7440308 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMVISESA 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0

CONTRATACIÓN 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 32.000,00 32.000,00 48.599,60 48.599,60 48.599,42 47357,45CONTRATACIÓN 22401 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0CONTRATACIÓN 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0CEMENTERIO 21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 31.500,00 31.500,00 586,23 586,23 559,02 559,02CEMENTERIO 22104 VESTUARIO 13.000,00 13.000,00 7.227,56 7.227,56 7.227,37 7227,37CEMENTERIO 22111 SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSP. 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0CEMENTERIO 22199 OTROS SUMINISTROS 22.500,00 22.500,00 42.722,21 42.722,21 42.410,62 18315,16CEMENTERIO 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.000,00 1.000,00 120,00 120,00 120,00 0CEMENTERIO 22401 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 4.500,00 10.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6000CEMENTERIO 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 11.000,00 11.000,00 5.576,36 5.576,36 5.576,36 5576,36CEMENTERIO 22701 SEGURIDAD 95.000,00 95.000,00 74.804,77 68.924,61 63.302,58 57528,82CEMENTERIO 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 73.500,00 73.500,00 122.452,54 111.295,30 72.947,59 63208,6CEMENTERIO 62200 INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0CEMENTERIO 6220002 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 6.042,80 6.042,80 6.042,80 0,00 0CEMENTERIO 6220004 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 118,00 0,00 0,00 0,00 0CEMENTERIO 6220005 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 304,12 0,00 0,00 0,00 0CEMENTERIO 6220007 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 21.530,60 21.530,60 21.530,60 0,00 0CEMENTERIO 6220008 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 21.239,36 5.119,41 5.119,41 0,00 0CEMENTERIO 6220009 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 14.606,80 1.223,74 1.223,74 0,00 0CEMENTERIO 62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL 10.000,00 4.000,00 43.898,45 43.898,45 43.898,45 0CEMENTERIO 6230006 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 772,10 0,00 0,00 0,00 0CEMENTERIO 6230007 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES 0,00 267,00 267,00 0,00 0,00 0CEMENTERIO 6240006 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 2.020,00 0,00 0,00 0,00 0CEMENTERIO 63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. 150.000,00 182.670,00 59.940,48 59.940,48 56.626,90 32668,9CEMENTERIO 6320016 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. 0,00 297.326,26 0,00 0,00 0,00 0POLICÍA LOCAL 6220068 SUBV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 12.636,12 0,00 0,00 0,00 0ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL68200 ADQUISIC. DE VIVIENDAS.AMPLIACION PARQ.PUBLIC.DE LA VIVIENDA 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN CHABOLISTA68200 ADQUISICION DE VIVIENDAS.APORTAC. MCPAL. DUSI 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN CHABOLISTA6820060 ADQUISICION DE VIVIENDAS .DUSI. 0,00 348.000,00 0,00 0,00 0,00 0

#N/A 62200 ADQUISICIÓN CASA LUIS CERNUDA 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0GESTIÓN DEL PATRIMONIO20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 384.690,41 384.690,41 350.679,02 350.679,02 267.908,84 181645,48GESTIÓN DEL PATRIMONIO21209 CUOTAS COMUNIDADES 116.365,00 116.365,00 108.160,43 108.160,43 105.756,54 101445,46GESTIÓN DEL PATRIMONIO22500 TRIBUTOS ESTATALES 3.000,00 3.000,00 1.424,47 1.424,47 1.424,47 1424,47GESTIÓN DEL PATRIMONIO22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000,00 5.000,00 1.742,59 1.742,59 1.742,59 982,16GESTIÓN DEL PATRIMONIO22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PATENTES Y MARCAS 8.500,00 8.500,00 987,52 987,52 987,52 987,52GESTIÓN DEL PATRIMONIO22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 13.000,00 13.000,00 12.958,25 12.958,25 9.500,30 6724,94GESTIÓN DEL PATRIMONIO44908 TRANSFERENCIA A EMVISESA. REALOJO BARRIADA LOS PAJARITOS 310.054,44 310.054,44 310.054,44 310.054,44 310.054,44 232540,83GESTIÓN DEL PATRIMONIO62200 INVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000,00 318.695,97 288.695,97 288.695,97 288.695,97 0ADMINISTRACIÓN GENERAL INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA6230006 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 283,58 0,00 0,00 0,00 0

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Page 16: Créditos Totales Disposiciones Obligaciones Gastos Autorizados … · Consignados Gastos Autorizados Disposiciones Compromisos Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados CONSERVACIÓN

Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES22705 PROCESOS ELECTORALES 124.999,05 124.999,05 0,00 0,00 0,00 0GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. GESTIÓN CONTÍNUA DEL PADRÓN 208.629,10 208.629,10 148.433,20 148.433,20 111.324,90 111324,9AGENCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL41001 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA 19.216.700,00 19.216.700,00 19.216.700,00 19.216.700,00 19.216.700,00 19216700AGENCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL71001 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0ASESORÍA JURÍDICA 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0ASESORÍA JURÍDICA 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 5.600,00 5.600,00 4.211,73 4.211,73 4.211,73 0ASESORÍA JURÍDICA 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.900,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0ALUMBRADO PÚBLICO 61904 INVERSION DE REPOSICION DE ALUMBRADO 0,00 28.118,21 24.407,97 24.407,97 0,00 0ALUMBRADO PÚBLICO 6190460 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE ALUMBRADO 0,00 39.665,47 34.431,56 34.431,56 0,00 0ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN21200 CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.967,90 47.967,90 39.202,00 39.202,00 30.148,96 20205,92ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA 1.061,97 1.061,97 662,65 662,65 662,65 662,65ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.699,84 2.699,84 1.892,73 1.892,73 1.892,73 1892,73ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN22300 TRANSPORTES 5.000,00 5.000,00 2.838,34 2.838,34 2.838,34 2838,34ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 31.681,28 31.681,28 28.612,44 28.612,44 28.612,44 26734,33ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 1.500,00 1.500,00 7.099,96 7.099,96 7.099,96 6373,96ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. DUSI 48.196,00 48.196,00 0,00 0,00 0,00 0ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN2269960 OTROS GASTOS DIVERSOS.DUSI 188.784,00 188.784,00 0,00 0,00 0,00 0ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN22700 LIMPIEZA Y ASEO 22.554,00 22.554,00 23.327,83 23.327,83 16.031,98 14671,03ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN22701 SEGURIDAD 102.681,85 102.681,85 100.559,13 100.559,13 88.314,88 56753,23ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 328.006,29 328.006,29 256.183,22 249.074,47 231.074,90 179677,94ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN22799 OTROS TRABAJOS REALIZDOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 100.000,00 71.881,79 28.192,93 28.192,93 28.192,93 28192,93ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN48801 ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE DISEÑO INDUTRIAL 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL 67.140,65 67.140,65 53.309,33 53.309,33 53.306,67 46897,3ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN62900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC. OPERATIVO SERVIC 2.547,65 2.547,65 2.522,85 2.522,85 748,70 0ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN63200 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO 260.000,00 260.000,00 112.817,01 96.214,51 3.769,15 3769,15ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN63300 INVERSIÓN DE REPOSICI. DE MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE 26.836,47 26.836,47 18.150,00 18.150,00 5.936,82 0ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN63500 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0DESARROLLO EMPRESARIAL14300 SALARIOS. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS 109.747,34 129.910,31 124.311,88 124.311,88 124.311,88 104149,21DESARROLLO EMPRESARIAL16000 SEGURIDAD SOCIAL INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA 0,00 18.171,79 0,00 0,00 0,00 0DESARROLLO EMPRESARIAL22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0DESARROLLO EMPRESARIAL48201 CUOTA A SEVILLA CAPITAL INTELIGENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0DESARROLLO EMPRESARIAL48805 FEDERACIÓN ARTESANAL DE SEVILLA 60.937,05 60.937,05 60.937,05 60.937,05 60.937,05 33885,34DESARROLLO EMPRESARIAL48806 ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 50.000,00 11.665,24 0,00 0,00 0,00 0DESARROLLO EMPRESARIAL48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 402.000,00 402.000,00 401.851,30 323.170,74 323.170,74 1851,3DESARROLLO EMPRESARIAL48901 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA.MUJERES EMPRENDEDORAS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0DESARROLLO EMPRESARIAL48902 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA.JOVENES EMPRNDEDORAS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0DESARROLLO EMPRESARIAL61901 OTRAS INV.DE REPOSICION EN INFRAE.Y BIENES USO GENERAL 1.500.000,00 1.500.000,00 618.127,06 454.817,48 323.756,00 323756DESARROLLO EMPRESARIAL63200 INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. DUSI 89.596,08 89.596,08 41.812,04 41.812,04 0,00 0DESARROLLO EMPRESARIAL6320060 INVERSION DE REHABILITAC.DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. DUSI 358.384,32 358.384,32 167.248,20 167.248,20 0,00 0DESARROLLO EMPRESARIAL71000 AL ORGANISMO AUT.GERENCIA DE URBANISMO.APORTAC.DUSI 96.999,60 96.999,60 0,00 0,00 0,00 0DESARROLLO EMPRESARIAL7100060 AL ORGANISMOS AUTONOMO GERENCIA DE URBANISMO.DUSI 387.998,40 387.998,40 0,00 0,00 0,00 0DESARROLLO EMPRESARIAL7670207 A CONSORCIO PALACIO EXPO. Y CONGRESOS 0,00 20.708,47 0,00 0,00 0,00 0XXV ANIVERSARIO EXPO 9222602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 7.919,45 7.919,45 7.919,45 7919,45XXV ANIVERSARIO EXPO 9222606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 0,00 0,00 160.927,90 160.927,90 160.927,90 0XXV ANIVERSARIO EXPO 9222699 OTROS GASTOS DIVERSOS 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0XXV ANIVERSARIO EXPO 9222706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0XXV ANIVERSARIO EXPO 9222799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0ÓRGANOS DE GOBIERNO49101 CUOTA EUROCITIES 15.820,00 15.820,00 15.820,00 15.820,00 15.820,00 15820

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Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

ADMINISTRACIÓN GENERAL62500 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0ADMINISTRACIÓN GENERAL63500 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES 12.728,00 12.728,00 0,00 0,00 0,00 0MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS21000 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 8.500,00 8.500,00 8.954,00 8.954,00 8.954,00 0MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS21200 CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.000,00 40.000,00 47.579,85 47.579,85 14.117,89 8931,34MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 15.000,00 15.000,00 3.027,58 3.027,58 3.027,58 3027,58MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 213.023,75 3.023,75 0,00 0,00 0,00 0MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS6220001 EDIFICIOS Y OLTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 11.016,53 0,00 0,00 0,00 0MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS6220002 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 6.848,87 0,00 0,00 0,00 0MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS6220005 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 15.599,04 15.513,93 1.996,18 0,00 0MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS6220069 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 40.241,83 30.875,68 30.875,68 0,00 0MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO 850.000,00 850.000,00 643.552,30 176.744,90 103.132,64 100805,08COMERCIO AMBULANTE22699 OTROS GASTOS DIVERSOSO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0COMERCIO AMBULANTE22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0COMERCIO AMBULANTE48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0CONSUMO 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5.853,66 5.853,66 3.680,00 3.680,00 960,00 0CONSUMO 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.902,44 3.902,44 0,00 0,00 0,00 0CONSUMO 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 3.902,44 3.902,44 0,00 0,00 0,00 0CONSUMO 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.000,00 10.000,00 1.410,26 1.410,26 1.410,26 623,76CONSUMO 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 38.658,54 38.658,54 21.175,00 21.175,00 21.175,00 0CONSUMO 23300 INDEMNIZACIONES JUNTAS ARBITRALES 17.926,83 17.926,83 4.539,98 4.539,98 4.539,98 1156,41CONSUMO 48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 39.756,10 39.756,10 39.756,10 29.817,09 29.817,09 0ÓRGANOS DE GOBIERNO7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 19.199,15 19.199,15 0,00 0,00 0PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000,00 10.000,00 9.145,06 9.145,06 9.145,06 9145,06PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.DUSI 15.177,00 15.177,00 2.899,46 2.899,46 2.899,46 2899,46PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS2260260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA .DUSI 20.708,00 20.708,00 0,00 0,00 0,00 0PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000,00 10.000,00 4.109,67 4.109,67 4.109,67 4109,67PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000,00 5.000,00 1.006,41 1.006,41 336,73 300,34PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 107.078,95 107.078,95 139.658,20 132.337,70 103.963,20 86418,2PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. DUSI 188.673,37 188.673,37 62.227,03 62.227,03 36.977,90 17896,7PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS2279960 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y PROF.DUSI 276.114,60 276.114,60 65.436,80 65.436,80 0,00 0PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS48202 CUOTA RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS48800 FUNDACIÓN GOÑI Y REY 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS49101 CUOTA COMUNIDAD DE CIUDADES ARIANE 8.300,00 8.300,00 8.282,00 8.282,00 8.282,00 8282PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 12.551,69 12.551,69 12.551,69 0PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS22699 OTROS GASTOS DIVERSOS .APORTACIÓN MUNICIPAL DUSI. 191.694,00 5.794,00 0,00 0,00 0,00 0PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS2269960 OTROS GASTOS DIVERSOS.-DUSI 766.776,00 23.176,00 0,00 0,00 0,00 0PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS22701 SEGURIDAD 0,00 0,00 18.856,64 18.856,64 18.856,64 0PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 100.000,00 100.000,00 108.434,15 8.457,90 8.457,90 0PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 130.000,00 130.000,00 18.029,00 18.029,00 18.029,00 18029PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS44910 .APORTACIÓN MUNICIPAL. DUSI 6.250,00 6.250,00 0,00 0,00 0,00 0PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS4491060 TRANSFERENCIA A EMASESA . DUSI 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS48101 PREMIOS 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS48201 CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS48202 CUOTA ENERAGEN 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2000PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS60999 OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAES.Y BIENES DEST.USO GRAL.DUSI 100.802,00 100.802,00 0,00 0,00 0,00 0PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS6099960 OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAES.Y BIENES DEST.USO GRAL.DUSI 403.200,01 403.200,01 0,00 0,00 0,00 0PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS85010 ADQUISICIÓN DE ACCIONES 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0RECOGIDA DE RESIDUOS44905 TRANSFERENCIA A LIPASAM: RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 43.701.485,50 43.701.485,50 43.701.485,50 43.701.485,50 43.701.485,50 40222444,82

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Page 18: Créditos Totales Disposiciones Obligaciones Gastos Autorizados … · Consignados Gastos Autorizados Disposiciones Compromisos Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados CONSERVACIÓN

Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS7440000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LIPASAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0LIMPIEZA VIARIA 44904 TRANSFERENCIA A LIPASAM: LIMPIEZA VIARIA 51.013.480,90 51.013.480,90 51.013.480,90 51.013.480,90 51.013.480,90 46620440,78LIMPIEZA VIARIA 74904 TRANSFERENCIA A LIPASAM 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS44900 TRANSFERENCIAS A TUSSAM 49.226.600,00 49.226.600,00 49.226.600,00 49.226.600,00 49.226.600,00 49226600TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS74900 TRANSFERENCIA A TUSSAM 3.428.490,00 3.428.490,00 1.253.000,89 1.253.000,89 1.253.000,89 1253000,89PROGRAMA DE ERRADICACIÓN CONDUCTAS INTOLERANTES48801 FUNDACION ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL 62.036,00 62.036,00 62.036,00 62.036,00 62.036,00 46527CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 15.200,00 15.200,00 0,00 0,00 0,00 0CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.520,00 1.520,00 78,95 78,95 78,95 78,95CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.700,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL23300 INDEMNIZACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 57.335,00 57.335,00 30.410,60 30.410,60 30.410,60 30170,2CASA CONSISTORIAL 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0CASA CONSISTORIAL 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 19.965,00 19.965,00 21.776,37 21.776,37 19.725,42 13735,92CASA CONSISTORIAL 62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL 2.000,00 2.000,00 1.944,47 1.944,47 1.944,47 1944,47CASA CONSISTORIAL 63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO 13.137,00 13.137,00 0,00 0,00 0,00 0CASA CONSISTORIAL 63500 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES 10.000,00 10.000,00 21.713,28 21.713,28 21.713,28 5923,26POLICÍA LOCAL 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0POLICÍA LOCAL 20600 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0POLICÍA LOCAL 21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 116.079,23 116.079,23 102.049,41 102.049,41 88.197,23 83027,07POLICÍA LOCAL 21400 CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 99.333,39 99.333,39 107.782,81 107.782,81 99.009,24 58206,74POLICÍA LOCAL 22104 VESTUARIO 50.000,00 130.000,00 310.955,58 310.955,58 274.655,58 21777,68POLICÍA LOCAL 22199 OTROS SUMINISTROS 10.250,00 10.250,00 12.478,73 12.478,73 12.478,73 12478,73POLICÍA LOCAL 22500 TRIBUTOS ESTATALES 5.000,00 5.000,00 4.390,65 4.390,65 4.390,65 17,61POLICÍA LOCAL 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 50.000,00 50.000,00 2.363,02 2.363,02 2.363,02 2003,02POLICÍA LOCAL 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 24.226,68 24.226,68 74.134,17 74.134,17 8.268,05 8268,05POLICÍA LOCAL 22701 SEGURIDAD 1.345,20 1.345,20 0,00 0,00 0,00 0POLICÍA LOCAL 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2.150.053,35 2.960.053,35 2.877.985,14 2.534.320,83 2.081.700,66 2071895,61POLICÍA LOCAL 48101 PREMIO ECONÓMICO CONDECORACIONES DEL CUERPO 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0POLICÍA LOCAL 62200 COMISARÍA BELLAVISTA 55.160,00 55.160,00 0,00 0,00 0,00 0POLICÍA LOCAL 6220000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 300.185,72 300.185,72 300.185,72 144.125,28 144125,28POLICÍA LOCAL 6220005 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0POLICÍA LOCAL 6220009 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 176.765,35 176.765,35 165.441,77 165.441,77 165441,77POLICÍA LOCAL 62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL 120.000,00 120.000,00 22.522,94 22.522,94 22.522,94 22522,94POLICÍA LOCAL 6230000 MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJES 0,00 26.698,31 0,00 0,00 0,00 0POLICÍA LOCAL 6230004 MAQUINARIAS, INSTALACION ES Y UTILLAJES 0,00 16.788,34 2.000,84 0,00 0,00 0POLICÍA LOCAL 6230005 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES 0,00 125,93 0,00 0,00 0,00 0POLICÍA LOCAL 6230006 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 65.780,63 65.780,63 65.780,63 0,00 0POLICÍA LOCAL 6230007 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES 0,00 2.243,29 2.243,29 2.243,29 0,00 0POLICÍA LOCAL 6230106 EQUIPOS DE PROTECCION 0,00 10.835,18 10.835,18 10.835,18 0,00 0POLICÍA LOCAL 62400 INVERSIÓN NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES 176.000,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0POLICÍA LOCAL 6240000 MATERIAL DE TRANSPORTES 0,00 140,84 0,00 0,00 0,00 0POLICÍA LOCAL 6240004 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 8.602,00 8.602,00 0,00 0,00 0POLICÍA LOCAL 6240005 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 3.245,44 3.245,44 0,00 0,00 0POLICÍA LOCAL 6240007 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 2.353,00 2.353,00 0,00 0,00 0POLICÍA LOCAL 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 0,00 43.559,27 41.945,94 41.945,94 0POLICÍA LOCAL 6250007 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 211,96 0,00 0,00 0,00 0POLICÍA LOCAL 6270009 PROYECTOS COMPLEJOS 0,00 8.932,79 0,00 0,00 0,00 0POLICÍA LOCAL 63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0FIESTAS MAYORES 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 13.950,00 13.950,00 0,00 0,00 0,00 0FIESTAS MAYORES 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 251.000,00 179.371,28 179.371,28 160.835,54 160.835,54 160835,54

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Page 19: Créditos Totales Disposiciones Obligaciones Gastos Autorizados … · Consignados Gastos Autorizados Disposiciones Compromisos Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados CONSERVACIÓN

Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

FIESTAS MAYORES 22400 PRIMAS DE SEGUROS 8.349,23 8.349,23 4.780,98 4.780,98 4.780,98 4780,98FIESTAS MAYORES 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.057,00 62.756,35 51.960,70 51.960,70 51.960,70 51960,7FIESTAS MAYORES 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 4.060.250,73 4.120.250,73 4.149.569,56 4.036.176,02 3.937.218,42 3835832,86FIESTAS MAYORES 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.386,88 1.386,88 1.464,49 1.464,49 1.464,49 1464,49FIESTAS MAYORES 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 204.154,63 211.199,43 175.386,03 175.386,03 152.655,91 151556,54FIESTAS MAYORES 48101 PREMIOS 20.220,00 20.220,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11600FIESTAS MAYORES 48806 FERIA DEL BELÉN. ACOBE 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0FIESTAS MAYORES 48807 CONSEJO DE BANDAS PROCESIONALES 88.200,00 88.200,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 0FIESTAS MAYORES 48808 HERMANDAD DE LA HINIESTA 4.808,00 4.808,00 4.808,00 4.808,00 4.808,00 0FIESTAS MAYORES 48809 CABALGATA REYES MAGOS. ATENEO DE SEVILLA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 22500FIESTAS MAYORES 48812 HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO 4.808,00 4.808,00 4.808,00 4.808,00 4.808,00 0FIESTAS MAYORES 48813 EXHIBICIÓN CLUB DE ENGANCHES 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0FIESTAS MAYORES 48814 CONSEJO GENERAL HERMANDADES Y COFRADÍAS (PREGÓN SEMANA SANTA 49.823,28 49.823,28 49.823,28 49.823,28 49.823,28 37367,46FIESTAS MAYORES 48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 19.595,00 19.595,00 18.983,98 18.983,98 4.199,91 154,88FIESTAS MAYORES 48901 ASOCIACIONES DE BELENISTAS 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0FIESTAS MAYORES 6050108 ELEMENTOS DE EXOORNO. SUBV. 0,00 1.376,92 1.376,92 0,00 0,00 0FIESTAS MAYORES 61910 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE EXORNO 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0FIESTAS MAYORES 61999 OTRAS INVER. DE REPOSIC. EN INFRAEST. Y BIENES DEST.USO GRAL 250.000,00 250.000,00 303.873,79 303.873,79 303.873,79 0FIESTAS MAYORES 63200 INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. 120.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0FIESTAS MAYORES 68900 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES 12.000,00 12.000,00 9.760,00 9.760,00 9.759,99 9759,99BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA20900 CANON PROPIEDAD INTELECTUAL 4.750,00 4.750,00 0,00 0,00 0,00 0BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.250,00 14.250,00 0,00 0,00 0,00 0BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 14.250,00 14.250,00 13.395,64 13.395,64 13.395,64 13395,64BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA22300 TRANSPORTES 25.840,00 25.840,00 23.664,90 23.664,90 17.165,68 17165,68BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA22400 PRIMAS DE SEGUROS 5.700,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 23.478,46 23.478,46 28.555,50 28.555,50 28.555,50 24525,5BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.850,00 2.850,00 0,00 0,00 0,00 0BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2.375,00 2.375,00 0,00 0,00 0,00 0TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS46700 TRANSFERENCIA CONSORCIO DE TRANSPORTE 1.830.298,00 1.942.244,12 1.942.244,12 1.942.244,12 1.942.244,12 1942244,12TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS76700 TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE TRANSPORTE 2.642,00 7.926,00 7.926,00 7.926,00 7.926,00 7926TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS7670000 A CONSORCIO DE TRANSPORTE 0,00 1.539,00 0,00 0,00 0,00 0TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO21000 MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS 131.000,00 109.911,80 109.911,80 109.911,80 109.911,80 109911,8TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.681.534,81 1.394.963,94 1.394.963,94 1.394.963,94 1.394.685,40 1110076,15TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO21900 MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TRÁFICO 2.425.969,89 2.362.702,53 2.341.384,15 2.341.384,15 2.341.376,18 1781571,67TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 335.000,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00 188.992,65 128136,65TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO22401 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 1.000,00 1.000,00 40.336,00 40.336,00 40.336,00 40336TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO22500 TRIBUTOS ESTATALES 18.000,00 18.000,00 19.086,34 19.086,34 19.086,34 18787,75TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.APORTACIÓN MUNICIPAL DUSI 5.000,00 5.000,00 600,00 600,00 600,00 600TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO2269960 OTROS GASTOS DIVERSOS.DUSI 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 585.123,00 169.804,46 150.100,50 150.100,50 4.991,25 4991,25TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO6010000 ADECUACIÓN CRUCESY VIAS 0,00 12.315,22 12.315,22 12.315,22 0,00 0TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO60999 APARCAMIENTO RAFAEL SALGADO 0,00 3.149.414,93 3.149.414,93 3.149.414,93 3.149.414,93 0TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO61907 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL .DUSI 1.206.558,26 945.435,28 885.261,28 885.261,28 885.259,12 260530,51TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO6190760 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL. DUSI 240.696,00 240.696,00 0,00 0,00 0,00 0TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO61999 OTRAS INVER. DE REPOSIC. EN INFRAEST. Y BIENES DEST.USO GRAL 100.000,00 9.075,00 9.075,00 9.075,00 9.075,00 9075TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO6270507 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS 0,00 146.786,71 146.786,71 146.786,71 0,00 0TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO6270608 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS 0,00 17.238,39 17.238,39 17.238,39 0,00 0TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO6271202 BALIZAMIENTOS ESPECIALES 0,00 54,20 0,00 0,00 0,00 0TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO6271204 BALIZAMIENTOS ESPECIALES 0,00 427,17 427,17 427,17 0,00 0TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO63200 INVERSION DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. 0,00 521.501,89 521.501,89 521.501,89 521.501,89 0

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Page 20: Créditos Totales Disposiciones Obligaciones Gastos Autorizados … · Consignados Gastos Autorizados Disposiciones Compromisos Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados CONSERVACIÓN

Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO71000 AL ORGANISMOS AUTONOMO GERENCIA DE URBANISMO.APORTAC.DUSI 71.274,00 71.274,00 0,00 0,00 0,00 0TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO7100060 A ORGANISMOS AUTONOMO GERENCIA DE URBANISMO. DUSI 285.096,00 285.096,00 0,00 0,00 0,00 0TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 100.000,00 8.954,00 0,00 0,00 0,00 0TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS74900 TRANSFERENCIAS A TUSSAM 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 28.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO22701 SEGURIDAD 60.000,00 30.807,81 30.807,81 30.807,81 30.807,79 28275,64TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO48201 CUOTA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3000TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO49101 CUOTA RED DE CIUDADES QUE CAMINAN 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2000OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 330,50 330,50 0,00 0,00 0,00 0OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 15.001,00 86.001,00 23.055,51 23.055,51 23.055,51 1814,27OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL 500,00 500,00 5.432,90 5.432,90 5.432,90 5432,9OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS6260105 EQUIPOS INFORMATICOS 0,00 199,24 0,00 0,00 0,00 0OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS62900 ADECUACIÓN PARADAS E INSTALACIÓN DE SANITARIOS EXTERIORES 45.001,00 45.001,00 0,00 0,00 0,00 0OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS63900 ADECUACIÓN DE PARADAS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS77000 SUBVENCIÓN MODERNIZACIÓN TAXI 200.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS77001 RESCATE DE LICENCIAS 2.506.330,42 2.506.330,42 2.506.330,42 2.506.330,41 2.506.330,41 2506330,41OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS7700100 RESCATE DE LICENCIAS 0,00 25.258,40 0,00 0,00 0,00 0ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. SECORA 2.960.920,18 1.701.552,07 0,00 0,00 0,00 0ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 430.565,10 430.565,10 472.126,54 472.126,54 392.482,94 358572,63PROTECCIÓN CIVIL 22104 VESTUARIO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 29.999,94 0PROTECCIÓN CIVIL 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.590,05 2799,9PROTECCIÓN CIVIL 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 0,00 5.000,00 4.888,55 4.888,55 4.888,55 0PROTECCIÓN CIVIL 22400 PRIMAS DE SEGUROS 3.300,00 3.300,00 2.698,18 2.698,18 2.698,18 2698,18PROTECCIÓN CIVIL 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 850,00 850,00 787,71 787,71 787,71 787,71PROTECCIÓN CIVIL 62300 INVERSION NUEVA MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES 0,00 80.000,00 67.141,30 67.141,30 67.141,30 0PROTECCIÓN CIVIL 6230006 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 676,49 0,00 0,00 0,00 0PROTECCIÓN CIVIL 6230105 EQUIPOS DE PROTECCION 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0PROTECCIÓN CIVIL 62400 INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 100.000,00 115.000,00 82.994,48 82.105,70 69.611,10 0PROTECCIÓN CIVIL 6240001 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 412,05 412,05 412,05 0,00 0

#N/A 6230005 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES 0,00 12.020,00 0,00 0,00 0,00 0ADMINISTRACIÓN GENERAL22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 36.995,86 36.995,86 0,00 0,00 0,00 0SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 71.000,77 71.000,77 9.415,93 9.415,93 8.770,69 8238,31SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS21400 CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 222.000,00 222.000,00 174.229,19 174.229,19 113.055,83 80037,9SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS22199 OTROS SUMINISTROS 20.000,00 20.000,00 40.982,35 40.982,35 22.967,41 13185,43SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS22500 TRIBUTOS ESTATALES 0,00 0,00 341,75 341,75 341,75 341,75SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 0,00 0,00 55,89 55,89 55,89 55,89SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000,00 5.000,00 9.832,90 9.832,90 7.729,92 7729,92SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 30.000,00 30.000,00 57.217,10 57.217,10 33.771,58 19205,12SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS6230060 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL 247.285,00 247.285,00 329.697,71 296.981,73 159.241,38 8766,67SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS6230064 INV. NUEVA EN MAQ., INST. TÉC., UT. Y EQUIPOS DE PROT. IND. 0,00 82.509,47 82.503,85 55.551,10 0,00 0SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS6230066 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES 0,00 185.806,49 147.334,54 147.158,63 138.930,63 120538,63SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS6240060 INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.500.000,00 1.500.000,00 915.110,25 543.392,20 543.392,20 0SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS6240064 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 990.000,00 990.000,00 0,00 0,00 0SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS6240065 MATERIAL DE TRANSPORTES 0,00 206.562,71 0,00 0,00 0,00 0SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS6240066 INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 61.435,00 0,00 0,00 0,00 0SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS6250060 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES 100.000,00 100.000,00 30.976,00 29.766,00 0,00 0SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS6250066 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 88.898,31 0,00 0,00 0,00 0

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Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS6260060 INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 100.000,00 100.000,00 72.407,01 64.442,23 0,00 0SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS6260066 INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 0,00 59.945,97 0,00 0,00 0,00 0SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS6290060 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI 30.000,00 30.000,00 118.580,00 0,00 0,00 0SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS6290066 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI 0,00 150.484,95 0,00 0,00 0,00 0SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS6320060 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO 200.000,00 200.000,00 8.328,28 8.328,28 0,00 0SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS6320064 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO 0,00 49.656,88 0,00 0,00 0,00 0SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS6320065 INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. 0,00 300.343,12 0,00 0,00 0,00 0SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS6320066 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO 0,00 924.859,00 7.503,72 7.503,72 7.503,72 7503,72SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS6340060 INVERSION DE REPOSICION EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 0,00 111.441,00 111.441,00 75.141,00 0SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS6340066 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 75.141,00 75.141,00 0,00 0,00 0

#N/A 6220000 EDIFICIOS 0,00 250.945,61 100.119,84 0,00 0,00 0#N/A 6220008 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 3.539,72 3.539,72 0,00 0,00 0#N/A 6220011 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 583.396,01 153.682,51 9.957,95 0,00 0#N/A 6220062 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 108.462,16 0,00 0,00 0,00 0#N/A 6220063 INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 51.625,16 0,00 0,00 0,00 0#N/A 6230000 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES 0,00 240.000,00 19.667,34 19.667,34 19.667,34 0#N/A 6230005 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES 0,00 30.586,04 661,75 0,00 0,00 0#N/A 6230006 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 6.847,13 0,00 0,00 0,00 0#N/A 6230008 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES 0,00 5.623,98 0,00 0,00 0,00 0#N/A 6230011 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES 0,00 251.747,26 197.780,07 197.780,07 197.780,07 197780,07#N/A 6230062 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE.(SUBV.) 0,00 288.650,20 213.682,13 213.682,13 141.677,69 141677,69#N/A 6230063 INV. NUEVA EN MAQ., INST. TÉC., UT. Y EQUIPOS DE PROT. IND. 0,00 6.302,30 6.302,30 0,00 0,00 0#N/A 6230065 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES 0,00 9.196,00 9.196,00 9.196,00 0,00 0#N/A 6230100 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 0,00 20.709,00 20.709,00 0,00 0,00 0#N/A 6230106 EQUIPOS DE PROTECCION 0,00 2.320,08 2.320,08 0,00 0,00 0#N/A 6230111 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 0,00 73.627,00 73.627,00 0,00 0,00 0#N/A 6230162 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 0,00 725.537,84 725.370,79 71.667,56 0,00 0#N/A 6240006 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 2.092,17 998,80 998,80 0,00 0#N/A 6240011 MATERIAL DE TRANSPORTES 0,00 300.000,00 146.009,35 0,00 0,00 0#N/A 6240062 MATERIAL DE TRANSPORTES 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0#N/A 6240063 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 255.149,09 0,00 0,00 0,00 0#N/A 6250006 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 1.276,36 0,00 0,00 0,00 0#N/A 6250011 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 18.449,45 0,00 0,00 0,00 0#N/A 6250062 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 85.207,52 3.855,14 3.855,14 0,00 0#N/A 6250063 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 48.430,04 20.345,14 0,00 0,00 0#N/A 6260063 INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0#N/A 6260102 EQUIPOS INFORMATICOS 0,00 57.940,04 57.940,04 57.940,04 0,00 0#N/A 6260106 EQUIPOS INFORMATICOS 0,00 28.481,00 900,00 0,00 0,00 0#N/A 6260108 EQUIPOS INFORMATICOS 0,00 12.050,15 0,00 0,00 0,00 0#N/A 6260111 EQUIPOS INFORMATICOS 0,00 129.432,60 0,00 0,00 0,00 0#N/A 6260162 EQUIPOS INFORMATICOS 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0#N/A 6270000 PROYECTOS COMPLEJOS 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0#N/A 6270011 PROYECTOS COMPLEJOS 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0#N/A 6270062 PROYECTOS COMPLEJOS 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0#N/A 6270063 PROYECTOS COMPLEJOS 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0

CONVENIOS Y RELACIONES CON LAS UNIVERSIDADES74400 TRANSFERENCIA A EMVISESA. APORT. DUSI 0,00 42.894,00 0,00 0,00 0,00 0CONVENIOS Y RELACIONES CON LAS UNIVERSIDADES7440060 TRANSFERENCIA A EMVISESA. DUSI 0,00 171.576,00 0,00 0,00 0,00 0PROGRAMA DE ERRADICACIÓN CONDUCTAS INTOLERANTES22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES 30.000,00 30.000,00 15.000,00 12.598,69 12.598,69 0JUVENTUD 22400 PRIMAS DE SEGUROS 12.000,00 12.000,00 3.464,67 3.464,67 3.464,67 3464,67JUVENTUD 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000,00 5.000,00 1.197,90 1.197,90 1.197,90 1197,9

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Page 22: Créditos Totales Disposiciones Obligaciones Gastos Autorizados … · Consignados Gastos Autorizados Disposiciones Compromisos Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados CONSERVACIÓN

Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

JUVENTUD 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16.000,00 16.000,00 25.418,04 25.418,04 24.492,51 11633,04JUVENTUD 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0JUVENTUD 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 92.000,00 92.000,00 78.913,04 78.913,04 78.913,04 61496,49JUVENTUD 22701 SEGURIDAD 17.000,00 17.000,00 7.685,92 7.685,92 6.364,90 1637,13JUVENTUD 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.563,00 8.563,00 8.346,00 8.346,00 8.346,00 8346JUVENTUD 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 108.600,00 108.600,00 74.833,00 74.833,00 74.832,46 73267,54JUVENTUD 44200 APORTACION A TUSSAM. BONO BUS JOVEN 459.000,00 459.000,00 408.244,50 408.244,50 408.244,50 378239,5JUVENTUD 44902 INSTITUT. DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SEVILLA.CULTURA JOVEN 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0JUVENTUD 48101 PREMIOS 26.000,00 26.000,00 21.229,06 18.229,06 18.229,06 1640JUVENTUD 48102 BECAS 165.000,00 165.000,00 138.643,59 138.643,59 138.643,58 138643,58JUVENTUD 48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 90.000,00 90.000,00 116.835,31 114.907,21 114.907,21 14035,31JUVENTUD 48902 AYUDA A JÓVENES.PLAN DE VIVIENDA JOVEN 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 29.743,65 29.743,65 136.797,77 133.798,18 122.881,23 61171,5PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 30.000,00 30.000,00 81.366,45 69.992,45 69.726,25 69726,25PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.725,00 2.725,00 302,50 302,50 302,50 302,5PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 504.397,91 325.038,73 95.438,60 95.438,60 82.193,31 70902,16PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES48101 PREMIOS 11.300,00 11.300,00 3.790,40 3.790,40 3.790,40 3790,4PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 93.438,80 93.438,80 93.000,00 92.999,97 92.999,97 5000PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES48901 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA LGTB 52.000,00 70.000,00 52.000,00 47.987,12 47.987,12 0ATENCIÓN INMEDIATA MUJERES COLECTIVOS VULNERABLES14300 OTRO PERSONAL 1.303.491,84 1.303.491,84 773.706,41 773.706,41 722.813,82 722813,82ATENCIÓN INMEDIATA MUJERES COLECTIVOS VULNERABLES16000 SEGURIDAD SOCIAL 397.824,13 397.824,13 248.084,03 248.084,03 231.386,43 231386,43ATENCIÓN INMEDIATA MUJERES COLECTIVOS VULNERABLES22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.957,27 1.957,27 0,00 0,00 0,00 0ATENCIÓN INMEDIATA MUJERES COLECTIVOS VULNERABLES22701 SEGURIDAD 10.000,00 10.000,00 32.775,24 32.775,24 29.138,24 26938,94ATENCIÓN INMEDIATA MUJERES COLECTIVOS VULNERABLES22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 28.960,74 28.960,74 29.919,07 29.919,07 29.674,65 0ATENCIÓN INMEDIATA MUJERES COLECTIVOS VULNERABLES48801 SUBVENCIÓN FUNDACION MONTEPIOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0ATENCIÓN INMEDIATA MUJERES COLECTIVOS VULNERABLES48802 SUBVENCIÓN ONNA ADORATRICES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0ATENCIÓN INMEDIATA MUJERES COLECTIVOS VULNERABLES48803 CONVENIO OBLATAS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0PLAN CONTRA LA PROSTITUCIÓN22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 40.960,74 40.960,74 66.398,75 27.575,90 27.416,18 27416,18PLAN CONTRA LA PROSTITUCIÓN48102 BECAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0PLAN CONTRA LA PROSTITUCIÓN48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 101.000,00 101.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 0UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 125.143,51 107.143,51 112.236,31 112.236,31 94.636,31 29341,14UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA48101 PREMIOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA48801 AUXILIARES DIOCESANAS DEL BUEN PASTOR """"VILLA TERESITA"""" 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 6000UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 50.438,80 50.438,80 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0COEDUCACIÓN 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 112.000,00 112.000,00 81.435,09 60.244,94 48.435,09 48435,09ADMINISTRACIÓN GENERAL63600 INVERSIÓN REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION 1.000,00 1.000,00 836,11 836,11 836,11 0COOPERACIÓN AL DESARROLLO22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 16.000,00 16.000,00 8.565,90 8.565,90 8.565,90 3600,06COOPERACIÓN AL DESARROLLO48201 CUOTA FAMSI 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39000COOPERACIÓN AL DESARROLLO48801 ASOCIACIÓN SEVILLANA DE ONG(ASONG) 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6500COOPERACIÓN AL DESARROLLO48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 400.000,00 400.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 0COOPERACIÓN AL DESARROLLO49000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR 300.000,00 667.000,00 960.000,00 872.683,48 872.683,48 0COOPERACIÓN AL DESARROLLO7100006 TFRA A ORG. AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 0,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0COOPERACIÓN AL DESARROLLO79000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR 1.267.000,00 900.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 3224,41COOPERACIÓN AL DESARROLLO7900000 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0,00 9.653,30 9.226,92 9.226,92 0,00 0COOPERACIÓN AL DESARROLLO7900006 TFRAS AL EXTERIOR 0,00 45.969,25 45.969,25 45.969,25 0,00 0COOPERACIÓN AL DESARROLLO7900007 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0,00 303.909,59 303.909,59 303.909,59 303.909,59 0COOPERACIÓN AL DESARROLLO7900009 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0,00 306.546,07 304.121,68 227.594,41 99.719,13 2177,24

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Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

INTERVENCIÓN POBLACIÓN INMIGRANTE Y MINORIAS ÉTNICAS48900 SUBVENCION LIBRE CONCURRENCIA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 16.322,69 16.322,69 0 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES1430060 OTRO PERSONAL 303.144,67 303.144,67 303.144,67 303.144,67 231.214,46 231214,46 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES1430065 OTRO PERSONAL- 0,00 37.290,71 25.187,15 25.187,15 0,00 0 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES1430066 OTRO PERSONAL- 0,00 80.450,14 31.964,68 31.964,68 0,00 0 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES1600060 SEGURIDAD SOCIAL 97.006,30 97.006,30 97.006,30 97.006,30 53.582,03 53582,03 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES1600065 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 24.566,67 20.693,53 20.693,53 0,00 0 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES1600066 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 31.154,87 19.295,11 19.295,11 0,00 0 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES22199 OTROS SUMINISTROS 16.000,00 16.000,00 11.428,57 11.428,57 11.424,51 3269,54 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES22400 PRIMAS DE SEGUROS 3.000,00 3.000,00 1.178,24 1.178,24 1.178,24 1178,24 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 17.005,26 17.005,26 6.910,96 6.910,96 6.628,88 4719,17 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES22700 LIMPIEZA Y ASEO 318.081,92 318.081,92 312.793,76 312.793,76 247.071,45 209880,65 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES22701 SEGURIDAD 535.897,18 535.897,18 842.617,68 842.617,68 472.841,21 383509,13 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 121.000,00 121.000,00 108.313,43 108.313,43 62.823,89 30815,35 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES2279966 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y PROF. 0,00 10.520,12 10.520,12 10.520,12 10.520,12 10520,12 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES6220001 EDIFICIOS Y OLTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 188.201,64 188.201,64 188.201,64 0,00 0 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES6220069 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 8.601,47 0,00 0,00 0,00 0 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES6221104 OBRAS ADAPTACION HOGAR SAN FERNANDO 0,00 153.265,80 27.484,06 0,00 0,00 0 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES6221169 OBRAS ADAPTACION HOGAR SAN FERNANDO 0,00 12.498,74 0,00 0,00 0,00 0 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES6221565 INV.NUEVA EDIFICIOS FUNC. SERVICIOS 0,00 1.777,88 0,00 0,00 0,00 0 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES6221567 INV.NUEVA EDIFICIOS FUNBC.SERVICIOS 0,00 99.514,18 0,00 0,00 0,00 0 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES6221568 INV. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU. SUBV 0,00 26.692,30 0,00 0,00 0,00 0 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES6270000 APORT. MPAL. PARA ADQ. DE EQUIP. CENTROS DE SERV. SOCIALES 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 0 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES7440300 TRANSF. CAPITAL A EMVISESA. CONSTRUCC. C. DE SERV. SOCIALES 0,00 27.795,07 0,00 0,00 0,00 0INTERVENCIÓN CON LA INICIATIVA SOCIAL48900 OTRAS TRANSFERENC.SEVILLA SOLIDARIA.PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIA 1.500.000,00 1.500.000,00 1.270.297,00 1.269.935,68 1.266.335,68 575942,77INTERVENCIÓN CON LA INICIATIVA SOCIAL48901 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA ATENCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES 665.000,00 665.000,00 665.000,00 665.000,00 665.000,00 635700INTERVENCIÓN CON LA INICIATIVA SOCIAL74400 TRANSFERENCIA A EMVISESA .APORTACIÓN MUNICIPAL DUSI 42.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0INTERVENCIÓN CON LA INICIATIVA SOCIAL7440060 TRANSFERENCIA A EMVISESA . DUSI 171.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL1430060 OTRO PERSONAL 973.177,98 973.177,98 973.177,98 973.177,98 872.394,06 872394,06ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL1430065 OTRO PERSONAL- 0,00 104.168,93 104.168,93 104.168,93 0,00 0ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL1430066 OTRO PERSONAL- 0,00 107.285,46 107.285,46 107.285,46 0,00 0ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL1600060 SEGURIDAD SOCIAL 325.754,10 325.754,10 325.754,10 325.754,10 287.504,52 287504,52ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL1600065 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 25.237,84 25.237,84 25.237,84 0,00 0ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL1600066 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 19.661,23 19.661,23 19.661,23 0,00 0ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESI. APORT.DUSI 37.155,53 37.155,53 0,00 0,00 0,00 0ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL2279960 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y PROF.DUSI 148.622,10 148.622,10 0,00 0,00 0,00 0ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL44908 TRANSFERENCIA A EMVISESA. PLAN MUNICIPAL VIVIENDA DIGNA 1.103.779,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL44911 TRANSF.EMVISESA PLAN MCPAL VIVIENDA DIGNA.AMPLIAC.PARQ.PBCO 2.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL44912 A EMVISESA .PLAN MCPAL VIVIENDA DIGNA.MUJERES VICTIMA VIOLEN 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL44913 TRANSF. EMVISESA.CONSEJO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL48900 PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 2.650.000,00 4.059.779,18 4.383.482,18 4.207.838,52 4.206.756,04 3051237,59ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL48901 AYUDAS A LA VIVIENDA FAMILIAS DE BAJO INGRESO 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL48902 AYUDAS A JOVENES .PLAN VIVIENDA JOVEN 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL48903 AYUDAS A PERSONAS CON ALHEIMER 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL71000 AL ORGANISMO AUTON.GERENCIA DE URBANISMO.PROGRAMA ASCENSORES 1.100.000,00 1.100.000,00 103.452,35 103.452,35 103.452,35 83452,35ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL74400 TRANSF.A EMVISESA.PLAN MCPAL VIVIENDA DIGNA.AMPLIAC.PQ.VIVIE 0,00 1.030.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL78900 PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS INVERSIONES 376.246,09 376.246,09 376.246,09 243.152,69 243.152,69 158277,85INTERVENCIÓN CON MENORES EN SUS DIFERENTES CONTEXTOS14300 OTRO PERSONAL 401.406,84 401.406,84 401.406,84 401.406,84 287.931,23 287931,23INTERVENCIÓN CON MENORES EN SUS DIFERENTES CONTEXTOS1430016 OTRO PERSONAL- 0,00 47.995,90 5.583,75 5.583,75 5.583,75 5583,75INTERVENCIÓN CON MENORES EN SUS DIFERENTES CONTEXTOS1430060 OTRO PERSONAL 156.992,92 483.852,28 483.852,28 483.852,28 450.615,54 450615,54INTERVENCIÓN CON MENORES EN SUS DIFERENTES CONTEXTOS16000 SEGURIDAD SOCIAL 122.616,20 122.616,20 122.616,20 122.616,20 108.559,27 108559,27

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Page 24: Créditos Totales Disposiciones Obligaciones Gastos Autorizados … · Consignados Gastos Autorizados Disposiciones Compromisos Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados CONSERVACIÓN

Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

INTERVENCIÓN CON MENORES EN SUS DIFERENTES CONTEXTOS1600016 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 11.766,23 11.766,23 11.766,23 11.766,23 11766,23INTERVENCIÓN CON MENORES EN SUS DIFERENTES CONTEXTOS1600060 SEGURIDAD SOCIAL 50.221,08 137.789,72 137.789,72 137.789,72 137.789,72 137789,72INTERVENCIÓN CON MENORES EN SUS DIFERENTES CONTEXTOS22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2.207.945,82 2.207.945,82 1.969.075,28 1.959.746,42 1.936.607,36 1797038,08INTERVENCIÓN CON MENORES EN SUS DIFERENTES CONTEXTOS48801 CONVENIO CENTRO DÍA DE MENORES MARIA RAFOLS 114.377,43 114.377,43 114.377,43 114.377,43 114.377,43 85783,07INTERVENCIÓN CON MENORES EN SUS DIFERENTES CONTEXTOS4890060 OTRAS TRANSFERENCIAS.- SUBVENCIONES 0,00 779.393,00 779.393,00 416.697,00 416.697,00 416697INTERVENCIÓN CON MENORES EN SUS DIFERENTES CONTEXTOS4890066 OTRAS TRANSFERENCIAS.- SUBVENCIONES 0,00 798,00 798,00 798,00 0,00 0INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIA Y EMERGENCIA22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 41.999,99 41.999,99 31.000,00 31.000,00 30.999,97 30999,97INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIA Y EMERGENCIA48805 CONVENIO CRUZ ROJA 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIA Y EMERGENCIA48900 AYUDAS PARA EMERGENCIAS 2.080.000,00 2.080.000,00 2.020.339,15 2.020.339,15 1.903.379,44 1492628,27INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIA Y EMERGENCIA4890066 AYUDAS PARA EMERGENCIAS 0,00 55.530,25 55.530,25 40.602,96 40.602,96 40602,96INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIA Y EMERGENCIA78900 PROGRAMA SOCIAL DE URGENCIAS Y AYUDAS INVERSIONES EMERGENCIA 515.000,00 515.000,00 384.484,37 304.484,37 265.543,21 223221,68INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIA Y EMERGENCIA7890000 TRANSF. CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 0,00 8.554,25 0,00 0,00 0,00 0INTERVENCIÓN CON PERSONAS SIN HOGAR22799 OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPR. Y PROF.C. ACOGIDA Y S.EMER.S 4.331.565,57 4.331.565,57 3.457.318,00 3.457.318,00 3.317.608,38 3236159,26INTERVENCIÓN CON PERSONAS SIN HOGAR2279960 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 490.833,64 735.018,78 675.425,47 675.425,47 675.425,46 392036,59INTERVENCIÓN CON PERSONAS SIN HOGAR2279966 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y PROF. 0,00 126.806,51 112.750,13 112.750,13 112.750,13 112750,13INTERVENCIÓN CON PERSONAS SIN HOGAR48800 CONVENIO RAIS PROYECTO PISOS TUTELADOS 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 0INTERVENCIÓN CON PERSONAS SIN HOGAR48805 CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIA VICENCIANA 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 375000INTERVENCIÓN CON PERSONAS SIN HOGAR48808 CONVENIO PROYECTO ""AMIGO"" CÁRITAS DIOCESANAS 150.822,46 150.822,46 150.822,46 150.822,46 150.822,46 0INTERVENCIÓN CON PERSONAS SIN HOGAR48809 CONVENIO ASAENES UNIDAD DE DIA PARA PERSONAS SIN HOGAR 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 30000INTERVENCIÓN CON PERSONAS SIN HOGAR48810 CONVENIO BANCO ALIMENTOS DE SEVILLA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 112500INTERVENCIÓN POBLACIÓN INMIGRANTE Y MINORIAS ÉTNICAS14300 OTRO PERSONAL- 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0INTERVENCIÓN POBLACIÓN INMIGRANTE Y MINORIAS ÉTNICAS16000 SEGURIDAD SOCIAL 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0INTERVENCIÓN POBLACIÓN INMIGRANTE Y MINORIAS ÉTNICAS22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR. Y PROF.G.ACOGIDA INMIGRAN 30.000,00 30.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0INTERVENCIÓN POBLACIÓN INMIGRANTE Y MINORIAS ÉTNICAS7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 18.750,00 18.750,00 0,00 0,00 0INTERVENCIÓN EN ZONAS CON NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL14300 OTRO PERSONAL 843.730,45 843.730,45 515.988,98 515.988,98 418.193,86 418193,86INTERVENCIÓN EN ZONAS CON NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL1430060 RETRIB. PERSONAL.- SUBVENCIONES 0,00 615.673,31 615.673,31 615.673,31 615.673,31 615673,31INTERVENCIÓN EN ZONAS CON NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL1430066 RETRIB. PERSONAL.- SUBVENCIONES 0,00 162.955,98 162.955,98 162.955,98 162.955,98 162955,98INTERVENCIÓN EN ZONAS CON NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL16000 SEGURIDAD SOCIAL 252.040,25 252.040,25 155.308,20 155.308,20 126.156,18 126156,18INTERVENCIÓN EN ZONAS CON NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL1600016 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 7.160,05 7.160,05 7.160,05 7.160,05 7160,05INTERVENCIÓN EN ZONAS CON NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL1600060 SEGURIDAD SOCIAL.- SUBVENCIONES 0,00 214.647,72 214.647,72 214.647,72 214.647,72 214647,72INTERVENCIÓN EN ZONAS CON NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL1600066 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 31.129,10 31.129,10 31.129,10 31.129,10 31129,1INTERVENCIÓN EN ZONAS CON NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL6221168 OBRAS ADAPTACION HOGAS SAN FERNANDO 0,00 35.843,86 35.793,41 35.793,41 0,00 0INTERVENCIÓN EN ZONAS CON NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL6270068 EQUIPAMIENTO ZONAS CON NECESIDAD DE TRANSFORMACION SOCIAL 0,00 16.620,46 16.602,55 0,00 0,00 0INTERVENCIÓN EN ZONAS CON NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL6321768 CONSTRUCCIÓN CENTRO SERVICIOS SOCIALES BERMEJALES 0,00 272.357,46 0,00 0,00 0,00 0INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN CHABOLISTA22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR. Y PROF.INTERV.P.CHABOLIST 118.821,00 162.421,00 143.487,59 143.487,59 143.487,58 135127,5INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN CHABOLISTA2279960 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y PROF.DUSI 631.894,47 174.400,00 0,00 0,00 0,00 0INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN CHABOLISTA4490860 TRANSFERENCIA A EMVISESA.DUSI 367.213,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN CHABOLISTA48801 ASOCIACIÓN ALIENTO CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL DEL VACIE 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 33750INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN CHABOLISTA71000 A ORG AUTONOMOS GERENCIA DE URBANISMO.DUSI 0,00 79.177,00 0,00 0,00 0,00 0INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN CHABOLISTA7100060 A LA ORG. AUTONOMO GERENCIA DE URBANISMO .DUSI 0,00 316.708,00 0,00 0,00 0,00 0INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN CHABOLISTA78900 TRANSF. CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO.APORTAC.DUSI 249.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN CHABOLISTA7890100 COMPRA ENSERES A VIVIENDAS FAMILIAS DEL VACIE 0,00 39.329,65 0,00 0,00 0,00 0PLAN INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD GITANA14300 OTRO PERSONAL 58.628,52 58.628,52 0,00 0,00 0,00 0PLAN INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD GITANA16000 SEGURIDAD SOCIAL 18.964,65 18.964,65 0,00 0,00 0,00 0INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS14300 OTRO PERSONAL 397.735,83 397.735,83 0,00 0,00 0,00 0INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS1430060 OTRO PERSONAL 565.264,44 565.264,44 512.444,66 512.444,66 483.659,66 483659,66INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS1430065 OTRO PERSONAL 0,00 56.620,47 55.101,97 55.101,97 0,00 0INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS16000 SEGURIDAD SOCIAL 132.927,45 132.927,45 0,00 0,00 0,00 0INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS1600060 SEGURIDAD SOCIAL 175.232,56 175.232,56 163.982,00 163.982,00 130.814,78 130814,78INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS1600065 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 16.036,85 12.168,41 12.168,41 0,00 0

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Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS22199 OTROS SUMINISTROS 7.256,93 7.256,93 8.971,67 8.971,67 8.971,67 4609,5INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS22799 OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPR.Y PROF.SERV.AYUDA DOMICILIO 8.102.213,39 8.102.213,39 6.877.179,40 6.877.179,40 4.681.171,56 4226620,21INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS2279960 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.085.134,02 1.288.878,93 1.288.878,93 1.288.878,93 1.288.878,93 1288878,93INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS2279966 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y PROF. 0,00 403.962,31 403.962,31 403.962,31 39.024,60 39024,6INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS44200 APORTACION TUSSAM. TARJETA 3ª EDAD 7.040.000,00 8.790.000,00 8.074.215,18 8.074.215,18 8.074.215,18 7039999,62INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS44201 APORTACIÓN TUSSAM.BONOBUS DIVERSIDAD FUNCIONAL 150.000,00 150.000,00 87.815,82 87.815,82 87.815,82 67490,28INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS48900 SUBV. LIBRE CONCURRENCIA. DISCAPACIDAD AUDITIVA 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA2279960 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 25.966.734,05 25.966.734,05 25.326.056,89 25.326.056,89 18.060.192,28 16285297,66SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA2279966 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y PROF. 0,00 1.553.062,01 1553062,01 1.553.062,01 1.553.062,01 1553062,01PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA6220011 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 78800 0 0,00 0,00 0PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA6250011 MOBILIARIO Y ENSERES 0 16,23 0 0,00 0,00 0ADMINISTRACIÓN GENERAL62300 INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0 0 6977,09 6.977,09 6.977,09 0ADMINISTRACIÓN GENERAL62500 EQUIPAMIENTOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 102000 102000 93565,27 64.431,75 64.431,75 17242,5ATENCIONES SOCIALES A FAVOR DE LOS EMPLEADOS16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA 1781835,61 1781835,61 1781835,61 1.781.835,61 1.769.031,66 1623129,9ATENCIÓN A PERSONAS CON ADICCIONES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 302117 302117 282019,64 282.019,64 282.019,64 273687,94ATENCIÓN A PERSONAS CON ADICCIONES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL2279960 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y PROF. 0 104150,79 104150,79 104.150,79 86.872,24 44635,98ATENCIÓN A PERSONAS CON ADICCIONES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL48801 CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD ""PROYECTO HOMBRE"" 120000 120000 120000 120.000,00 120.000,00 90000ATENCIÓN A PERSONAS CON ADICCIONES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL48802 ASOCIACION ALCOHOLICOS REHABILITADOS ""ANCLAJE"" 20000 20000 20000 20.000,00 20000 15000ATENCIÓN A PERSONAS CON ADICCIONES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL48803 HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL 3000 3000 3000 3000 3000 2250ATENCIÓN A PERSONAS CON ADICCIONES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 175000 175000 175000 175000 175000 74085,57PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1584,2 1584,2 0 0 0 0PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA 12673,6 32673,6 9183,9 9183,9 9183,9 9183,9PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 1916,88 1916,88 0 0 0 0PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA22199 OTROS SUMINISTROS 20000 20000 30969,13 30969,13 27953,71 26089,88PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 17500 17500 0 0 0 0PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 152472,12 167472,12 158560,85 158560,85 156737,97 138153,87PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 3000 3000 0 0 0 0PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA48801 SUBVENCIÓN NOMINATIVA -ANDEX 10000 10000 10000 10000 10000 7500PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 1000 1000 0 0 0 0PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA6220000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 758,61 0 0 0 0PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA6220009 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 271,8 0 0 0 0PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL 2376,3 5376,3 5335,98 5335,98 5335,98 1177,09PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA78900 TRANSF. CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 115000 21000 15000 15000 14605 0PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 48000 129324,99 24840,94 24840,94 24037,4 24037,4PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA2279914 OTROS TRABAJAOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALE 0 80945,29 0 0 0 0PLAN MUNICIPAL DE SALUD22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5000 5000 0 0 0 0PLAN MUNICIPAL DE SALUD22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5000 5000 7103,25 7103,25 6769,95 1353,99PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA14300 OTRO PERSONAL- 13628,52 13628,52 0 0 0 0PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA16000 SEGIURIDAD SOCIAL 3964,65 3964,65 0 0 0 0PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 4000 4000 5528 5528 5528 5528PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 39994 39994 51618,6 51618,6 51618,6 0PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES 25000 25000 7986 7986 7986 0PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA48801 CONVENIO CON ADHARA 20000 20000 20000 20000 20000 0SEVILLA CIUDAD CARDIOPROTEGIDA62300 INVERSION NUEVA MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES 60886,01 55386,01 55386,01 55386,01 54224,42 13297,9FIESTAS MAYORES 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 92044,8 85000 85000 85000 85000 85000ÓRGANOS DE GOBIERNO48201 CUOTA FEMP RED ESPAÑOLA CIUDADES SALUDABLES 3000 3000 3000 3000 3000 3000DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS62600 INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3587,74 10276,53 10276,53 10276,53 10276,53 10276,53LABORATORIO 21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 38220 38220 18804,43 18804,43 18804,43 18543,07LABORATORIO 21400 CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500 500 0 0 0 0LABORATORIO 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1000 1000 477,35 477,35 477,35 477,35

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Page 26: Créditos Totales Disposiciones Obligaciones Gastos Autorizados … · Consignados Gastos Autorizados Disposiciones Compromisos Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados CONSERVACIÓN

Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

LABORATORIO 22102 GAS 1200 2300 2300 2300 89,25 89,25LABORATORIO 22113 MANUTENCIÓN DE ANIMALES 15000 15000 9000 9000 0 0LABORATORIO 22199 OTROS SUMINISTROS 130492,97 123442,97 113300,83 106498,09 55283,46 30630,75LABORATORIO 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 22359,98 22359,98 0 0 0 0LABORATORIO 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 10300 10300 9473,61 9473,61 3110,59 3110,59LABORATORIO 22701 SEGURIDAD 0 0 17151,75 17151,75 3300,88 3300,88LABORATORIO 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 126160 125060 113051,22 113051,22 106684,7 69296,13LABORATORIO 48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 11812,43 11812,43 11812,43 5904,88 5904,88 0LABORATORIO 62200 INVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 131499,44 112749,44 30488,26 30488,26 30488,26 2999,59LABORATORIO 6220011 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 47147,24 0 0 0 0LABORATORIO 62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL 56828,15 56828,15 16514,92 16514,92 15113,45 2820,64LABORATORIO 6230011 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES 0 665,9 0 0 0 0LABORATORIO 62900 OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SºS 0 0 0 0 0 0LABORATORIO 62901 ADQUISIC. ANIMALES ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SERVIC 0 0 14883 14883 14883 13310LABORATORIO 63200 INVERSIÓN DE REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 127000 108250 81305,66 61490,46 34341,62 31038,32LABORATORIO 63300 INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILL. 500 500 0 0 0 0LABORATORIO 63400 INVERSIÓN REPOSICIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTES 60000 8000 7439,98 7439,98 7439,98 7439,98ADMINISTRACIÓN GENERAL62500 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES 14000 14000 9634,02 9634,02 9634,02 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL14300 OTRO PERSONAL DE PROGRAMAS Y APORTAC.MUNICIPAL DUSI 244821,42 227214,71 101908,81 101908,81 101908,81 101908,81FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL1430060 OTRO PERSONAL.- DUSI 20173,09 20173,09 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL14328 RETRIBUCIONES PERSONAL.ESCUELA TALLER/TALLER DE EMPLEO 290000 290000 139132,3 139132,3 139132,3 139132,3FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL16000 SEGURIDAD SOCIAL Y APORTAC. MUNICIPAL DUSI 155099,6 108499,39 24720,78 24720,78 24720,78 24720,78FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL1600060 SEGURIDAD SOCIAL.DUSI 9936 9936 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL16202 TRANSPORTE DE PERSONAL 500 500 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL16204 ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL 56182 56182 3517,26 3517,26 3517,26 3517,26FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9735,48 9735,48 63411,77 63411,77 42586,3 42586,3FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 12295,26 12295,26 42231,42 42231,42 42184,59 37364,43FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0 0 431,97 431,97 286,77 286,77FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL21200 CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15000 15000 372,8 372,8 372,8 372,8FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL21900 CONSERVACIÓN OTRO INMOBILIZADO MATERIAL 2996 2996 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA 2000 2000 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2000 2000 229,88 229,88 229,88 229,88FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 15000 15000 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL22104 VESTUARIO 29850,39 29850,39 56869,71 56869,71 56869,68 46394,69FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 22047,98 22047,98 72420,1 72420,1 9227,09 9227,09FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL22112 SUMINISTROS MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNI 5000 5000 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL22199 OTROS SUMINISTROS 26622,22 26622,22 170381,11 170381,11 137212,31 96726,12FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL22201 COMUNICACIONES POSTALES 200 200 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL22400 PRIMAS DE SEGUROS 15000 15000 14048 14048 14048 14048FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1500 1500 5362,48 5362,48 5362,48 4278,32FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 15000 15000 10991,64 10991,64 10991,64 10991,64FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL22606 REUINIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 5000 5000 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 10000 10000 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL22700 LIMPIEZA Y ASEO 25000 25000 20445,35 20445,35 14229,32 6821,73FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL22701 SEGURIDAD 296000 296000 155323,95 155323,95 117735,87 97914,63FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. DUSI 71482,07 71482,07 80329,48 80329,48 80329,48 80329,48FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL2270660 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DUSI 185928,27 185928,27 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 6500 46500 99661,57 99661,57 85954,37 75806,32FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL2279960 OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMPRE.Y PROF. DUSI 0 160000 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 200 200 0 0 0 0

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Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 200 200 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL48101 PREMIOS 0 0 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL48102 BECAS 20000 20000 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL62100 INVERSIÓN NUEVA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES.APORTAC.DUSI 27600 27600 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL6210060 INVERSIÓN NUEVA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES.DUSI 110400 110400 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL62200 INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 54000 54000 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL6220009 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 66752,78 53519,18 51953,18 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL6221209 CONTRUCCION CENTROS FORMACION Y EMPLEO 0 54147,87 1474,61 1474,61 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL62300 INVERS.NUEVA MAQUINAR. INSTALACIONES Y UTILL.APORTAC. DUSI 664,91 664,91 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL6230060 INVERSI.NUEVA MAQUINARIA INSTALACI. Y UTILLAJE.DUSI 2659,64 2659,64 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL62600 INVERSIÓN NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6000 6000 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL63200 INVERSION DE REHABIL. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20000 20000 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL6320009 INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. 0 100000 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL63500 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO 15000 15000 6504,96 6504,96 6504,96 0POLÍTICAS DE EMPLEO 22199 OTROS SUMINISTROS 40000 40000 0 0 0 0POLÍTICAS DE EMPLEO 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8000 8000 0 0 0 0POLÍTICAS DE EMPLEO 22706 Estudios y trabajos técnicos 46887,5 46887,5 64092,01 64092,01 64092,01 64092,01POLÍTICAS DE EMPLEO 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 90000 90000 0 0 0 0POLÍTICAS DE EMPLEO 42200 TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES ESTATALES 40550 0 0 0 0 0POLÍTICAS DE EMPLEO 44200 APORTACION A TUSSAM. BONO BUS SOLIDARIO 5700000 3950000 2565407,98 2565407,98 2565407,98 2490449,43POLÍTICAS DE EMPLEO 44201 APORTACIÓN A TUSSAM. BONO BUS SOCIAL 220000 220000 102370 102370 102370 87826,4POLÍTICAS DE EMPLEO 44908 TRANSFERENCIA A EMVISESA. LOCALES 115000 115000 0 0 0 0POLÍTICAS DE EMPLEO 48800 SUBVENCIÓN FUNDACIÓN CONTRA EL HAMBRE 140000 140000 140000 140000 140000 0POLÍTICAS DE EMPLEO 48801 SECRETARIADO GITANO 30000 30000 30000 30000 30000 0POLÍTICAS DE EMPLEO 48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA SEVILLA INTEGRA 2017 1020000 1020000 1020000 997971,16 997971,16 0POLÍTICAS DE EMPLEO 6221200 CONSTRCC. CENTROS FORMACIÓN Y EMPLEO 0 64025,05 0 0 0 0POLÍTICAS DE EMPLEO 62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL 40000 40000 0 0 0 0POLÍTICAS DE EMPLEO 6260105 EQUIPOS INFORMATICOS 0 1844,35 0 0 0 0CALIDAD EN EL EMPLEO22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7807,69 7807,69 0 0 0 0CALIDAD EN EL EMPLEO22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2788,46 2788,46 0 0 0 0CALIDAD EN EL EMPLEO22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22307,69 22307,69 0 0 0 0CALIDAD EN EL EMPLEO22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 8365,38 8365,38 0 0 0 0CALIDAD EN EL EMPLEO48800 CONVENIOS ORGANIZACIONES SINDICALES 16730,77 16730,77 0 0 0 0

#N/A 6220006 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 2630,46 0 0 0 0#N/A 6220007 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 4413,6 0 0 0 0#N/A 6221204 CONSTRUCCION CENTROS FORMAC ION 0 37342,14 37342,14 3372,29 0 0#N/A 6221205 CONSTRUCCION CENTROS FORMACION 0 4088,49 4088,49 4088,49 0 0#N/A 6221207 CONSTRUCCION CENTROS DE FORMACION 0 30358,98 30358,98 30358,98 0 0#N/A 6221208 CONTRUCCION CENTROS FORMACION Y EMPLEO 0 4085,04 0 0 0 0#N/A 6230005 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES 0 11097,53 5976,96 2277,09 0 0#N/A 6230007 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES 0 9024,88 0 0 0 0#N/A 6260106 EQUIPOS INFORMATICOS 0 2863,92 0 0 0 0#N/A 6260107 EQUIPOS INFORMATICOS 0 699,23 0 0 0 0#N/A 6220008 EDIFICIO Y OBRA SAN FERNANDO 0 3359,06 1227,57 0 0 0

ESCUELA TALLER MIRAFLORES6320066 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - SUBV. 0 14477,08 282 0 0 0ESCUELA TALLER MIRAFLORES6320068 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES .(SUBV,) 0 9834,87 1709,28 0 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR1430060 OTRO PERSONAL 194078,64 194078,64 186059,48 186059,48 186059,48 186059,48DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR1430066 OTRO PERSONAL- 0 8579,16 8579,16 8579,16 8579,16 8579,16DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR1600060 SEGURIDAD SOCIAL 62300 62300 55801,64 55801,64 55801,64 55801,64DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR1600066 SEGURIDAD SOCIAL 0 7679,52 7679,52 7679,52 7679,52 7679,52

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Page 28: Créditos Totales Disposiciones Obligaciones Gastos Autorizados … · Consignados Gastos Autorizados Disposiciones Compromisos Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados CONSERVACIÓN

Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2030060 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2750 2750 0 0 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2030065 ARRENDAMT.MAQUINARIA,INSTC.Y UTILLAJES 0 5566,89 95,99 95,99 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2030066 ARRENDAMT.MAQUINARIA,INSTC.Y UTILLAJES 0 2750 0 0 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2060060 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1500 1500 525,14 525,14 175,05 75,02DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2060066 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 0 1500 0 0 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2200060 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA 4000 4000 0 0 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2200065 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0 735,2 0,5 0,5 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2200066 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.MATERIAL DE OFICINA 0 4000 0 0 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2200260 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3000 3000 3000 3000 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2200265 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0 1336,75 1335,69 1335,69 1022,13 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2200266 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0 4000 4000 4000 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2211065 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 0 4949,27 4948,89 4948,89 4948,89 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2211066 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 0 4500 4500 4500 4494,37 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2219960 OTROS SUMINISTROS 15900 15900 0 0 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2219965 OTROS SUMINISTROS 0 4000 0 0 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2219966 OTROS SUMINISTROS 0 14625,14 0 0 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2240060 PRIMAS DE SEGUROS 1500 1500 3343,36 3343,36 3343,36 3343,36DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2240065 PRIMAS DE SEGUROS 0 750 0 0 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2240066 PRIMAS DE SEGUROS 0 1500 0 0 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2260260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 11400 11400 0 0 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2260265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 800 0 0 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2260266 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 10800 0 0 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2270660 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 28750 28750 1741,19 1741,19 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2270666 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 0 21750 0 0 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2279960 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 13850 13850 9752,6 9752,6 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2279965 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 300 0 0 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2279966 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y PROF. 0 14050 9752,6 9752,6 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2302060 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 500 500 0 0 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2302066 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 0 500 0 0 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2312060 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1000 1000 0 0 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2312065 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 0 500 0 0 0 0DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR2312066 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 0 1000 0 0 0 0ANDALUCÍA ORIENTA 1430060 RETRIB. PERSONAL.- 0 484680,92 431679,33 431679,33 413458,4 413458,4ANDALUCÍA ORIENTA 1600060 SEGURIDAD SOCIAL. 0 155097,9 138137,39 138137,39 121170,46 121170,46ANDALUCÍA ORIENTA 2030060 ARRENDAMT. MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJE. 0 14292,45 0 0 0 0ANDALUCÍA ORIENTA 2060060 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0 6000 5530,91 2100,56 1200,32 900,24ANDALUCÍA ORIENTA 2200060 MATERIAL DE OFICINA 0 16500 15277,4 15277,4 12148,96 2132,73ANDALUCÍA ORIENTA 2200260 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0 6614 6614 6614 1717,97 0ANDALUCÍA ORIENTA 2211060 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 0 1276 1275,55 1275,55 394,94 394,94ANDALUCÍA ORIENTA 2260260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 18000 5473,24 5473,24 2994,49 0ANDALUCÍA ORIENTA 2270060 LIMPIEZA Y ASEO 0 13695 0 0 0 0ANDALUCÍA ORIENTA 4890060 OTRAS TRANSFERENCIAS. 0 0 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO1430060 RETRIB. OTRO PERSONAL 0 102322,72 102322,72 102322,72 100972,96 100972,96FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO1600060 SEGURIDAD SOCIAL.- SUBVENCIONES 0 32647,28 32647,28 32647,28 22550,89 22550,89FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO2030064 ARRENDAMT. MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJE. SUBV. 0 14068,49 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO2210464 SUMINISTRO DE VESTUARIO 0 8391,33 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO2219964 OTROS SUMINISTROS. SUBV. 0 30389,38 0 0 0 0FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO2260264 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ( SUBVENCIONES ) 0 570 0 0 0 0PLAN EXTRAORIDINARIO DE ACCIÓN SOCIAL DE ANDALUCÍA1430066 OTRO PERSONAL- 0 1721160,45 1721160,45 1721160,45 1672363,77 1672363,77PLAN EXTRAORIDINARIO DE ACCIÓN SOCIAL DE ANDALUCÍA1600066 SEGURIDAD SOCIAL 0 597009,08 597009,08 597009,08 561762,15 561762,15

Actualizado a 31/01/2018

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Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

EMPLEA JOVEN SEVILLA1430060 OTRO PERSONAL 4428430,75 6662777,56 5151036,64 5151036,64 4977001,83 4977001,83EMPLEA JOVEN SEVILLA1600060 SEGURIDAD SOCIAL 1505666,45 2100222,44 1648339,29 1648339,29 1438252,79 1438252,79EMPLEA JOVEN SEVILLA20300 ARRENDAMT.MAQUINARIA,INSTC.Y UTILLAJES 10157 10157 0 0 0 0EMPLEA JOVEN SEVILLA20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0EMPLEA JOVEN SEVILLA20600 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 903 903 7013,16 7013,16 7013,16 7013,16EMPLEA JOVEN SEVILLA22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.MATERIAL MATERIAL DE OFICINA 1655 1655 0 0 0 0EMPLEA JOVEN SEVILLA22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5267 5267 0 0 0 0EMPLEA JOVEN SEVILLA22104 VESTUARIO 44880 44880 12185,6 12185,6 12185,6 12185,6EMPLEA JOVEN SEVILLA22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 92844 92844 0 0 0 0EMPLEA JOVEN SEVILLA22199 OTROS SUMINISTROS 57961 57961 1315,91 1315,91 1315,91 1315,91EMPLEA JOVEN SEVILLA22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2934 2934 0 0 0 0EMPLEA JOVEN SEVILLA22300 TRANSPORTES 1384 1384 23991 23991 21293,41 21293,41EMPLEA JOVEN SEVILLA22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 0 950,4 950,4 950,4 0EMPLEA JOVEN SEVILLA62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES 51104 51104 32985,1 28679,97 28679,07 6800,72EMPLEA JOVEN SEVILLA62500 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES 31550 31550 5184,25 5184,25 3396,47 0EMPLEA JOVEN SEVILLA62600 INVERSIÓN NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 55406 55406 40743,12 40743,12 40743,12 0PLAN EMPLEO MAYORES DE 30 AÑOS1430060 RETRIB. PERSONAL.- SUBVENCIONES 3034255,82 4568937,56 3430046,46 3430046,46 3334805,59 3334805,59PLAN EMPLEO MAYORES DE 30 AÑOS1600060 SEGURIDAD SOCIAL. 1031646,98 1435262,44 1088098,2 1088098,2 949001,62 949001,62PLAN EMPLEO MAYORES DE 30 AÑOS20300 ARRENDAMT.MAQUINARIA,INSTC.Y UTILLAJES 6959 6959 0 0 0 0PLAN EMPLEO MAYORES DE 30 AÑOS20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0PLAN EMPLEO MAYORES DE 30 AÑOS20600 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 619 619 0 0 0 0PLAN EMPLEO MAYORES DE 30 AÑOS22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1134 1134 0 0 0 0PLAN EMPLEO MAYORES DE 30 AÑOS22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3609 3609 0 0 0 0PLAN EMPLEO MAYORES DE 30 AÑOS22104 VESTUARIO 30751 30751 3444,46 3444,46 3444,46 0PLAN EMPLEO MAYORES DE 30 AÑOS22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 63615 63615 0 0 0 0PLAN EMPLEO MAYORES DE 30 AÑOS22199 OTROS SUMINISTROS 39713 39713 3014,59 3014,59 3013,06 0PLAN EMPLEO MAYORES DE 30 AÑOS22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2011 2011 0 0 0 0PLAN EMPLEO MAYORES DE 30 AÑOS22300 TRANSPORTES 949 949 15994 15971,67 6627,99 6627,99PLAN EMPLEO MAYORES DE 30 AÑOS22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 0 633,6 633,6 633,6 0PLAN EMPLEO MAYORES DE 30 AÑOS62300 INVERS.NUEVA EN MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES 35015 35015 2445,99 2445,99 2445,99 0PLAN EMPLEO MAYORES DE 30 AÑOS62500 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES 21617 21617 6713,08 6713,08 6713,08 0PLAN EMPLEO MAYORES DE 30 AÑOS62600 INVERSIÓN NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 37963 37963 27162,08 27162,08 27162,08 0PROGRAMA INTEGRA DE APOYO A LA INNOVACIÓN SOCIAL22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 0 0 0 0 0 0APOYO A LA ECONOMÍA E INNOVACIÓN SOCIAL16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10000 10000 0 0 0 0APOYO A LA ECONOMÍA E INNOVACIÓN SOCIAL21200 CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES. 50000 50000 0 0 0 0APOYO A LA ECONOMÍA E INNOVACIÓN SOCIAL22001 PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRA PUBLICACIONES 205,48 205,48 0 0 0 0APOYO A LA ECONOMÍA E INNOVACIÓN SOCIAL22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20000 20000 0 0 0 0APOYO A LA ECONOMÍA E INNOVACIÓN SOCIAL22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES 112422,52 112422,52 0 0 0 0APOYO A LA ECONOMÍA E INNOVACIÓN SOCIAL47000 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO 730000 710960 270000 0 0 0APOYO A LA ECONOMÍA E INNOVACIÓN SOCIAL49000 CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO EINDUSTRIA HANNOVER Y PRACTIGO 0 59590 0 0 0 0MEMORIA HISTÓRICA 22400 PRIMAS DE SEGUROS 0 0 0 0 0 0MEMORIA HISTÓRICA 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20000 20000 0 0 0 0MEMORIA HISTÓRICA 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 20000 20000 1867 1867 1117 1117MEMORIA HISTÓRICA 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 10000 10000 0 0 0 0MEMORIA HISTÓRICA 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25000 25000 16022,58 16022,58 16022,58 5241,48MEMORIA HISTÓRICA 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 0 8454,27 8454,27 8454,27 0MEMORIA HISTÓRICA 48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 40000 40000 40000 13100 0 0MEMORIA HISTÓRICA 62900 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 10000 10000 8840,03 8840,03 7795,43 0SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS 28000 28000 0 0 0 0EDIFICIOS MUNICIPALES6220008 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 91504 57348,01 7024,01 0 0

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Page 30: Créditos Totales Disposiciones Obligaciones Gastos Autorizados … · Consignados Gastos Autorizados Disposiciones Compromisos Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados CONSERVACIÓN

Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

EDIFICIOS MUNICIPALES6220009 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 1918,22 1918,21 0 0 0EDIFICIOS MUNICIPALES6330007 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES 0 3332,83 588,76 588,76 0 0EDIFICIOS MUNICIPALES6330008 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE 0 1061,29 1060 0 0 0PARTICIPACIÓN CIUDADANA22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2000 2000 0 0 0 0PARTICIPACIÓN CIUDADANA22199 OTROS SUMNISTROS 0 0 16335 16335 16335 16335PARTICIPACIÓN CIUDADANA22400 PRIMAS DE SEGUROS 3000 3000 1885,87 1885,87 1885,87 1885,87PARTICIPACIÓN CIUDADANA22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DIARIO DIGITAL DISTRITOS 35000 35000 41832,99 41832,99 28934,59 25206,76PARTICIPACIÓN CIUDADANA22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 3000 3000 0 0 0 0PARTICIPACIÓN CIUDADANA22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 333300 285642,12 282385,11 282385,11 268815,52 209951,55PARTICIPACIÓN CIUDADANA22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 5000 1764,74 0 0 0 0PARTICIPACIÓN CIUDADANA22799 OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPR. Y PROF.SERV.LINEA 010 1356693,16 1356693,16 1242538,66 1242538,66 1156342,47 1008048,89PARTICIPACIÓN CIUDADANA48900 SUBVENC. LIBRE CONCURR. ASOC.IACIONES PROYECTOS CIUDAD 100000 131829,72 130414,02 127647,9 127647,9 40535,02PARTICIPACIÓN CIUDADANA6220000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 806,3 0 0 0 0PARTICIPACIÓN CIUDADANA62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES 5176,86 5176,86 6563,27 6563,27 6563,27 6563,27PARTICIPACIÓN CIUDADANA62500 INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES 3000 3000 1741,2 1741,2 1741,2 1741,2PARTICIPACIÓN CIUDADANA63300 INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILL. 5821,55 5821,55 0 0 0 0DINAMIZACIÓN DE CENTROS CÍVICOS21200 CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60750 60750 0 0 0 0DINAMIZACIÓN DE CENTROS CÍVICOS21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 43526,42 43526,42 34151,41 34151,41 23869,85 18366,75DINAMIZACIÓN DE CENTROS CÍVICOS22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 13000 9322,24 0 0 0 0DINAMIZACIÓN DE CENTROS CÍVICOS22701 SEGURIDAD 437709,68 437709,68 509024,17 509024,17 452575,16 353295,87DINAMIZACIÓN DE CENTROS CÍVICOS62200 INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 0 40283,09 40283,09 18542,69 18542,69DINAMIZACIÓN DE CENTROS CÍVICOS62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL 30375 48375 49308,15 49308,15 36933,25 36933,25DINAMIZACIÓN DE CENTROS CÍVICOS62500 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES 98750 126148,16 101464,04 101464,04 92724,21 25920,35DINAMIZACIÓN DE CENTROS CÍVICOS62600 INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 18750 18750 0 0 0 0DINAMIZACIÓN DE CENTROS CÍVICOS63300 INVERSION DE REPOSICIÓN MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE 12500 12500 1512,5 1512,5 1512,5 1512,5DINAMIZACIÓN DE CENTROS CÍVICOS62200 iNVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES 0 0 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS21000 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 426,84 426,84 426,69 426,69 426,69 426,69PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60905 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO 24000 24000 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60951 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES-PARTICIPACION CIUDADANA 23581,33 23581,33 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60952 INVERSIÓN NUEVA JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PARTICIPACION CIU 23581,33 23581,33 35090 35090 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61000 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE TERRENOS 60000 60000 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS 0 22422,43 20095,4 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190005 PAVIMENTACION BDA. EL TREBOL 0 22241,65 22241,65 22241,65 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190006 OBRAS DE PAVIMENTACION 0 53446,2 16941,84 16941,84 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190007 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER GENERAL 0 11012,96 9878,41 8737,44 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61901 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES 15000 15000 78921,64 78921,64 36701,72 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190114 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES 0 21107,52 504,49 504,49 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61951 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES. PARTICIPACION CIUDADA 23581,33 23581,33 15121,93 15121,93 15121,93 15121,93PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61952 INVERSI REPOSIC. JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PARTICIPAC. CIUDA 23581,33 23581,33 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.62200 INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12514,84 12514,84 3447,77 3447,77 3447,77 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.6220009 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 809,36 394,38 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.62250 INVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PARTICIP.CIUDADA 29901,94 29901,94 27236,35 27236,35 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.6230000 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES 0 4255,8 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.6250000 MOBILIARIO Y ENSERES 0 16,48 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO 6500 6500 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.6320000 REFORMAS, ADAPTACIÓN Y MEJORAS EN COLEGIOS PÚBLICOS 0 139,11 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.63250 INVERSION REHABIL.EDIFICI. Y OTRAS CONSTRU.PARTICIPACION CIU 29901,94 29901,94 0 0 0 0OCIO Y TIEMPO LIBRE 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 600 600 0 0 0 0OCIO Y TIEMPO LIBRE 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 62255,2 69440,99 65885,79 65885,79 58972,81 51935,04OCIO Y TIEMPO LIBRE 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 600 600 0 0 0 0

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Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

OCIO Y TIEMPO LIBRE 22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS 299600 306600 310755,2 310755,2 310752,16 233256,25OCIO Y TIEMPO LIBRE 48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 60000 45814,21 45814,21 45814,21 35400,35 32076,82OCIO Y TIEMPO LIBRE 6020000 JUEGOS INFANTILES / MAYORES( INVERS. NUEVA) 0 767,43 567,42 567,42 0 0FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 7985,16 7985,16 7985,16 7985,16 7985,16 7985,16EDIFICIOS MUNICIPALES6220008 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 10973,82 5844,01 0 0 0PARTICIPACIÓN CIUDADANA48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 10800 13059,72 13059,72 13059,72 13059,72 9720PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6050005 MOBILIARIO URBANO 0 10819,53 10819,53 10819,53 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60901 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES 36559,82 36559,82 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60902 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES 500 500 25212,07 25212,07 25132,21 25132,21PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60951 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES-PARTICIPACION CIUDADANA 71782 71782 35973,18 35973,18 35804,14 35804,14PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60952 INVERSIÓN NUEVA JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PARTICIPACION CIU 36782 36782 17129,4 17129,4 17129,4 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS 0 12084,56 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190005 OBRAS DE PAVIMENTACION 0 107612,86 35836,16 35836,16 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190006 OBRAS DE PAVIMENTACION 0 31502,53 28639,72 28639,72 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61901 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES 80000 80000 73672,86 73672,86 42848,12 42848,12PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190114 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES 0 10792,78 2924,91 2924,91 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61902 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES 1000 1000 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61951 INVERSIÓN DE REHABILITAC. DE VIALES. PARTICIPACION CIUDADANA 76782 76782 117927,7 117927,7 65775,77 65775,77PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61952 INVERSIÓN REPOSIC. JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PARTICIPACION C 36782 36782 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS 0 58,88 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.62200 INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5000 5000 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.62250 NVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PARTICIPACION CIU 52328,39 52328,39 31120,95 31120,95 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO 35000 35000 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.63250 INVERSION REHABIL. EDIFIC. Y OTRAS CONSTR.PARTICIPACION CIUD 52328,39 52328,39 34934,37 34934,37 23217,93 23217,93APOYO MEJORA DEL NIVEL EDUCATIVO48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 5000 5000 4797,65 4797,65 4797,65 4797,65OCIO Y TIEMPO LIBRE 22400 PRIMAS DE SEGUROS 500 500 0 0 0 0OCIO Y TIEMPO LIBRE 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500 500 0 0 0 0OCIO Y TIEMPO LIBRE 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 64950,97 64950,97 69958,81 69958,81 64738,05 45106,32OCIO Y TIEMPO LIBRE 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 500 500 6230 6230 5699,35 5699,35OCIO Y TIEMPO LIBRE 22700 LIMPIEZA Y ASEO 500 500 0 0 0 0OCIO Y TIEMPO LIBRE 22701 SEGURIDAD 500 500 0 0 0 0OCIO Y TIEMPO LIBRE 22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS 499500 499500 498944,45 498944,45 468923,21 385163,95OCIO Y TIEMPO LIBRE 48101 PREMIOS 2500 2500 600 600 600 600OCIO Y TIEMPO LIBRE 6120000 JUEGOS INFANTILES /MAYORES (REPOSICIÓN) 0 583,9 0 0 0 0PLAN INTEGRAL POLÍGONO NORTE22000 Ordinario no inventariable 500 500 0 0 0 0PLAN INTEGRAL POLÍGONO NORTE22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 5625 5625 0 0 0 0PLAN INTEGRAL POLÍGONO NORTE22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1875 1875 0 0 0 0PLAN INTEGRAL POLÍGONO NORTE22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 9000 9000 0 0 0 0FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1000 1000 345,95 345,95 345,95 345,95ADMINISTRACIÓN GENERAL22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA 500 500 0 0 0 0ADMINISTRACIÓN GENERAL22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 500 500 0 0 0 0ADMINISTRACIÓN GENERAL22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 500 500 0 0 0 0ADMINISTRACIÓN GENERAL22701 SEGURIDAD 40863,52 40863,52 40745,18 40745,18 34866,15 27897,03PATRIMONIO 6220011 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 3333,06 494,97 494,97 0 0PARTICIPACIÓN CIUDADANA48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 50000 50000 50000 35222,39 27781,53 24598,98

#N/A 7890000 TRANSFERENCIA CAPITAL INST. SIN FINES DE LUCRO 0 5000 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60905 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO 6500 6500 43359,33 43359,33 20864,64 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60951 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES-PROGRAMA DECIDE 22547 22547 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60952 INVERSIÓN NUEVA JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE 22547 22547 49120,35 49120,35 41313,64 3580,46PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS 0 3973,24 2235,57 2235,57 0 0

Actualizado a 31/01/2018

Page 32: Créditos Totales Disposiciones Obligaciones Gastos Autorizados … · Consignados Gastos Autorizados Disposiciones Compromisos Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados CONSERVACIÓN

Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6110009 REPOSICIÓN DE VIALES 0 2461,62 1771,59 1771,59 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190005 PAVIMENTACION BDA. EL TREBOL 0 2435,07 1206,05 1206,05 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190007 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER GENERAL 0 11645,68 6363,65 513,59 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190008 REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. 0 102,11 102,11 102,11 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61901 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES 112836,68 112836,68 36294,62 36294,62 36290,92 36290,92PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190114 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES 0 2261,47 460,73 460,73 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61909 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE ALCORQUES, PARTERRES Y ROTOND 7000 7000 28372,84 28372,84 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61951 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES. PROGRAMA DECIDE 47547 47547 66067,65 66067,65 66067,65 27372,62PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61952 INVERSIÓN REPOSIC. JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE 22547 22547 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS 0 2318,12 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.62250 NVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROGRAMA DECIDE 32144,58 32144,58 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.63250 INVERSION REHABIL. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.PROGRAMA DECIDE 32144,58 32144,58 58306 58306 0 0FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 300 300 239,58 239,58 239,58 239,58OCIO Y TIEMPO LIBRE 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 600 600 540 540 540 0OCIO Y TIEMPO LIBRE 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 5232,84 5232,84 1504,76 1504,76 1504,76 1504,76OCIO Y TIEMPO LIBRE 22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS 279675 281892 285619,9 285619,9 285249,46 199395,13OCIO Y TIEMPO LIBRE 48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 45000 45000 44914,05 44914,05 40874,55 34950,83OCIO Y TIEMPO LIBRE 6120009 JUEGOS INFANTILES 0 3741,33 0 0 0 0FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2000 2000 1956,56 1956,56 1956,56 516,52FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2000 2000 2977,81 2977,81 2977,81 2977,81FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 995 995 0 0 0 0FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 12000 12000 12000 11998 11998 11312,4ADMINISTRACIÓN GENERAL22701 SEGURIDAD 42000 42000 42000 42000 37534,13 34137,5PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6050005 MOBILIARIO URBANO 0 29250 29250 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60901 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES 175000 175000 102558,2 102558,2 72691,76 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6090114 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES 0 126964,28 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60902 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES 14000 14000 23721,72 23721,72 18368,48 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60905 OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAESTR.Y BIENES DESTI.AL USO GRAL 0 0 20631,23 20631,23 20631,23 20631,23PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60951 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES-PROGRAMA DECIDE 76253 76253 33705,05 33705,05 19514,64 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60952 INVERSIÓN NUEVA JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE 41253 41253 46030,08 46030,08 45237,54 45237,54PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6110009 REPOSICIÓN DE VIALES 0 8900,73 319,24 319,24 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6120006 JUEGOS INFANTILES 0 4252,21 413,14 413,14 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6120007 JUEGOS INFANTILES 0 1744,56 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190005 PAVIMENTACION BDA. EL TREBOL 0 198940,85 151813,85 50765,67 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190006 OBRAS DE PAVIMENTACION 0 130801,87 66499,42 66499,42 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190007 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER GENERAL 0 86508,22 48004,71 39118,63 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61902 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES 15000 15000 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61951 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES. PROGRAMA DECIDE 41253 41253 41231,74 41231,74 39065,92 23250,91PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61952 INVERSIÓN REPOSIC. JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE 41253 41253 16629,14 16629,14 16629,14 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.60902 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES 17000 17000 19702,71 19702,71 19463,07 19463,07CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.61902 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES 14000 14000 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.62250 NVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROGRAMA DECIDE 59056,32 59056,32 43805,84 43805,84 4268,11 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.63250 INVERSION REHABIL. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.PROGRAMA DECIDE 59056,32 59056,32 73829,31 73829,31 73828,43 68120,86OCIO Y TIEMPO LIBRE 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 18773,68 18773,68 78836,35 78836,35 78836,35 73462,28OCIO Y TIEMPO LIBRE 22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS 371011,64 491487,65 438265,43 438265,43 415647,57 337722,36OCIO Y TIEMPO LIBRE 6120009 JUEGOS INFANTILES 0 3818,47 0 0 0 0PLAN INTEGRAL TRES BARRIOS-AMATE22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA 500 500 0 0 0 0PLAN INTEGRAL TRES BARRIOS-AMATE22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 5625 5625 0 0 0 0PLAN INTEGRAL TRES BARRIOS-AMATE22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2375 2375 0 0 0 0PLAN INTEGRAL TRES BARRIOS-AMATE22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 47500 47500 44773,09 44769,6 26801,51 23799,78

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Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

PLAN INTEGRÁL SU EMINENCIA22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA 1500 1500 0 0 0 0PLAN INTEGRÁL SU EMINENCIA22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 5625 5625 0 0 0 0PLAN INTEGRÁL SU EMINENCIA22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1875 1875 0 0 0 0PLAN INTEGRÁL SU EMINENCIA22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 17500 17500 25875,63 25874,94 17999,72 17494,6PLAN INTEGRAL PALMETE22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA 500 500 0 0 0 0PLAN INTEGRAL PALMETE22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 5625 5625 0 0 0 0PLAN INTEGRAL PALMETE22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1875 1875 0 0 0 0PLAN INTEGRAL PALMETE22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 14500 14500 22498,36 22497,28 16215,43 14033,43FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 90000 95500 93493,34 93491,07 84198,53 84080,63ADMINISTRACIÓN GENERAL22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA 300 300 0 0 0 0ADMINISTRACIÓN GENERAL22400 PRIMAS DE SEGUROS 500 500 0 0 0 0ADMINISTRACIÓN GENERAL22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 300 300 392,74 392,74 181,31 71,58ADMINISTRACIÓN GENERAL22701 SEGURIDAD 80000 73311,21 73300,23 73300,23 42496,99 37968,77PARTICIPACIÓN CIUDADANA48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 90000 90000 89999,85 89558,46 76919,98 50822,46PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60951 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES-PROGRAMA DECIDE 34275 34275 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60952 INVERSIÓN NUEVA JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE 34275 34275 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS 0 33846,07 33670,88 33670,88 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6120006 JUEGOS INFANTILES 0 870,11 870,11 870,11 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6120007 JUEGOS INFANTILES 0 6619,04 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190007 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER GENERAL 0 35,82 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61901 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES 90282,66 90282,66 75531,65 75531,65 71704,39 52958,15PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190109 REPOSICIÓN DE VIALES 0 26241,66 26241,66 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190114 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES 0 53606,67 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61951 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES. PROGRAMA DECIDE 59275 59275 45300,02 45300,02 43731,91 24580,86PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61952 INVERSIÓN REPOSIC. JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE 34275 34275 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA6190100 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS 0 33,88 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.62250 NVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROGRAMA DECIDE 48590,65 48590,65 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO 62286,6 62286,6 35244,4 35244,4 34944,76 20314,65CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.63250 INVERSION REHABIL. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.PROGRAMA DECIDE 48590,65 48590,65 0 0 0 0APOYO MEJORA DEL NIVEL EDUCATIVO48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 40000 40000 29987,75 29987,75 26363,94 26363,94OCIO Y TIEMPO LIBRE 22400 PRIMAS DE SEGUROS 500 500 0 0 0 0OCIO Y TIEMPO LIBRE 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8000 8000 8177,97 8177,97 4507,34 4040,52OCIO Y TIEMPO LIBRE 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 31503,15 31503,15 26329,98 26329,98 24730,36 20083,14OCIO Y TIEMPO LIBRE 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 6000 6000 1783,72 1783,72 1783,72 1783,72OCIO Y TIEMPO LIBRE 22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS 422200,4 422200,4 407344,07 407344,07 356388,72 289273,22OCIO Y TIEMPO LIBRE 48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 52520 52520 52520 51520 50873,92 39564,6OCIO Y TIEMPO LIBRE 61902 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES 21135,14 21135,14 0 0 0 0PLAN INTEGRAL POLÍGONO SUR22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA 398,43 398,43 0 0 0 0PLAN INTEGRAL POLÍGONO SUR22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 5625 5625 0 0 0 0PLAN INTEGRAL POLÍGONO SUR22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1875 1875 0 0 0 0PLAN INTEGRAL POLÍGONO SUR22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 11500 11500 0 0 0 0FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22400 PRIMAS DE SEGUROS 1200 1200 1770,12 1770,12 1770,11 1770,11FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 400 400 316,01 316,01 316,01 316,01FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22701 SEGURIDAD 0 0 1419,48 1419,48 1419,48 1419,48FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3000 3000 940 940 940 940FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS48101 PREMIOS 4000 4000 3100 3100 3100 3100ADMINISTRACIÓN GENERAL22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA 238,43 238,43 0 0 0 0ADMINISTRACIÓN GENERAL22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 238,43 238,43 0 0 0 0ADMINISTRACIÓN GENERAL22701 SEGURIDAD 38000 39301,72 38822,37 38822,37 35793,4 32374,76ADMINISTRACIÓN GENERAL62200 INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8573,14 7271,42 0 0 0 0

Actualizado a 31/01/2018

Page 34: Créditos Totales Disposiciones Obligaciones Gastos Autorizados … · Consignados Gastos Autorizados Disposiciones Compromisos Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados CONSERVACIÓN

Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

EDIFICIOS MUNICIPALES6220008 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 40,71 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60902 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES 500 500 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60905 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO 500 500 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60951 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES-PROGRAMA DECIDE 22188 22188 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60952 INVERSIÓN NUEVA JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE 22188 22188 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS 0 6742,08 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190005 PAVIMENTACION BDA. EL TREBOL 0 7887,87 7287,87 7287,87 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190006 OBRAS DE PAVIMENTACION 0 996,31 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61901 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES 500 6714,78 6214,78 6214,78 6214,78 6214,78PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190114 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES 0 4374,8 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61951 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES. PROGRAMA DECIDE 22188 22188 73293,59 73293,59 47969,61 44654,26PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61952 INVERSIÓN REPOSIC. JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE 22188 22188 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS 0 32333,15 4586,27 4586,27 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.62200 INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8000 8000 17770,71 17770,71 4242,37 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.62250 NVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROGRAMA DECIDE 31397,03 31397,03 29561,53 29561,53 4175,67 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO 13955,48 13955,48 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.63250 INVERSION REHABIL. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.PROGRAMA DECIDE 31397,03 31397,03 29737,58 29737,58 16429,93 16429,93OCIO Y TIEMPO LIBRE 22400 PRIMAS DE SEGUROS 3200 3200 2774,84 2774,84 2774,84 2774,84OCIO Y TIEMPO LIBRE 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 13455,87 13455,87 4128,96 4128,96 4128,96 4128,96OCIO Y TIEMPO LIBRE 22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS 325159,54 309072,7 309072,39 309072,39 291358,32 237382,64FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2000 2000 1998,49 1998,49 1897,52 1897,52FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 0 0 0 0FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 101900,45 107987,29 101172,41 101172,41 100867,2 99657,2FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS48101 PREMIOS 2450 2450 2800 2800 2800 2800FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 36124,46 36124,46 33123,66 32928,27 29550,98 7333,95ADMINISTRACIÓN GENERAL22701 SEGURIDAD 11500 12074 11573,39 11573,39 10206 6571,37PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60901 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES 63867,83 63867,83 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6090114 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES 0 40000 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60902 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES 1000 1000 28053,34 28053,34 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60905 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO 1000 1000 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60909 INVERSIÓN NUEVA EN ALCORQUES, PARTERRES Y ROTONDAS 1000 1000 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60951 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES-PROGRAMA DECIDE 63493 63493 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60952 INVERSIÓN NUEVA JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE 33493 33493 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS 0 0,05 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6110009 REPOSICIÓN DE VIALES 0 28015,63 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190006 OBRAS DE PAVIMENTACION 0 13023,65 12725,19 12725,19 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61901 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES 47867,82 47867,82 54324,54 54324,54 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190114 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES 0 89545 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61902 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES 1000 1000 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61905 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO 1000 1000 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61909 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE ALCORQUES, PARTERRES Y ROTOND 1000 1000 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61951 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES. PROGRAMA DECIDE 53493 53493 74619,99 74619,99 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61952 INVERSIÓN REPOSIC. JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE 33493 33493 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS 0 193,54 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.62200 INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20000 20000 16349,74 16349,74 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.6220009 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 613,07 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.62250 NVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROGRAMA DECIDE 47843,1 47843,1 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO 20000 20000 13262,84 13262,84 11342,01 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.63250 INVERSION REHABIL. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.PROGRAMA DECIDE 47843,1 47843,1 40482,11 40482,11 39941,06 0ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNIDAD ESCOLAR48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 5000 5000 4996,49 4996,49 4996,49 4996,49

Actualizado a 31/01/2018

Page 35: Créditos Totales Disposiciones Obligaciones Gastos Autorizados … · Consignados Gastos Autorizados Disposiciones Compromisos Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados CONSERVACIÓN

Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

OCIO Y TIEMPO LIBRE 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500 500 0 0 0 0OCIO Y TIEMPO LIBRE 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 13455,87 10455,87 4250 4250 4250 0OCIO Y TIEMPO LIBRE 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3000 3000 1772,72 1772,72 1772,72 1772,72OCIO Y TIEMPO LIBRE 22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS 438428,35 438428,35 435036,59 435036,59 385071,45 260958,5FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3000 658 425 425 425 425FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 42050,31 47392,31 47391,61 47391,61 40733,28 38733,84ADMINISTRACIÓN GENERAL22701 SEGURIDAD 52734,22 59647,24 49037,55 49037,55 39625,8 31583,26ADMINISTRACIÓN GENERAL6250000 MOBILIARIO Y ENSERES 0 2625,91 0 0 0 0EDIFICIOS MUNICIPALES6320000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 29203,83 0 0 0 0PARTICIPACIÓN CIUDADANA48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 53000 53000 31448,55 31448,55 22373,24 22373,24PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60902 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES 6000 6000 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60905 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO 6739,86 6739,86 2150,12 2150,12 2150,12 2150,12PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6090514 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO 0 2186,61 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60951 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES-PROGRAMA DECIDE 29667 29667 24395,77 24395,77 2018,72 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60952 INVERSIÓN NUEVA JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE 29667 29667 37414,24 37414,24 37414,24 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS 0 265,71 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6110009 REPOSICIÓN DE VIALES 0 157,99 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6120006 JUEGOS INFANTILES 0 115,07 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190006 OBRAS DE PAVIMENTACION 0 905,5 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190007 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS DE CARACTER GENERAL 0 2260,37 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61901 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES 52716,98 52716,98 71321,62 71321,62 38355,8 2174PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61902 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES 16000 16000 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61951 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES. PROGRAMA DECIDE 29667 29667 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61952 INVERSIÓN REPOSIC. JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE 29667 29667 39714,46 39714,46 39714,46 39714,46PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS 0 2417,87 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.62250 NVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROGRAMA DECIDE 42610,26 42610,26 38803,16 38803,16 38802,66 38802,66CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.63250 INVERSION REHABIL. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.PROGRAMA DECIDE 42610,26 42610,26 35991,22 35991,22 35991,22 0OCIO Y TIEMPO LIBRE 22199 OTROS SUMINISTROS 500 500 0 0 0 0OCIO Y TIEMPO LIBRE 22300 TRANSPORTES 500 500 0 0 0 0OCIO Y TIEMPO LIBRE 22400 PRIMAS DE SEGUROS 500 500 3268,38 3268,38 3268,38 3268,38OCIO Y TIEMPO LIBRE 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1000 1000 889,14 889,14 889,14 643,5OCIO Y TIEMPO LIBRE 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15800 15800 0 0 0 0OCIO Y TIEMPO LIBRE 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 104970,26 104970,26 87210,56 87210,56 85352,44 78210,57OCIO Y TIEMPO LIBRE 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 10050,99 10050,99 0 0 0 0OCIO Y TIEMPO LIBRE 22701 SEGURIDAD 15000 15000 16881,27 16881,27 12493,49 10988,25OCIO Y TIEMPO LIBRE 22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS 347738,03 347738,03 373757,79 373757,79 352936,12 255479,27OCIO Y TIEMPO LIBRE 48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 113500 113500 101868,93 101868,93 77687,63 53192,46OCIO Y TIEMPO LIBRE 6120000 JUEGOS INFANTILES /MAYORES (REPOSICIÓN) 0 122,79 0 0 0 0FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 500 500 0 0 0 0ADMINISTRACIÓN GENERAL6260109 EQUIPOS INFORMATICOS 0 155,09 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60901 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES 341450,24 341450,24 73368,62 51190,64 51116,81 4621,01PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60902 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES 22000 22000 16976,84 16976,84 16976,84 16976,84PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60905 INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO URBANO 1000 1000 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60951 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES-PROGRAMA DECIDE 91666 91666 23354,13 23354,13 22457,94 22457,94PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60952 INVERSIÓN NUEVA JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE 41666 41666 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60955 INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO URBANO.PARTICIPACION CIUDADANA 0 0 15832 15832 15224,08 15224,08PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60958 INVERSION NUEVA EN ARBOLADO.PARTICIPACION CIUDADANA 0 0 2215,23 2215,23 2129,98 2129,98PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60979 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR.Y BIENES USOS GRAL.PARTICIP 0 0 142336,43 101855,16 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60999 OTRAS INVERSI. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DEST. AL USO GR 1784 1784 21554,58 21554,58 21554,58 21554,58PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6099914 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DEST. AL USO GRAL 0 13548,29 761,16 761,16 0 0

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Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS 0 2543,23 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6110009 REPOSICIÓN DE VIALES 0 20,44 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61901 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES 140000 140000 300572,9 194842,42 194560,69 5417,59PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190114 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES 0 2405,36 2405,36 2405,36 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61902 INVERSIONES DE REPOSICION JUEGOS INFANTILES Y DE MENORES 0 0 28324,84 28324,84 26829,39 16474,16PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61951 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES. PROGRAMA DECIDE 81666 81666 72174,69 47563,12 47563,12 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61952 INVERSIÓN REPOSIC. JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE 41666 41666 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.60952 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES PARTICIPACION CIUDADANA 0 22368,57 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.61902 OTRAS INV.DE REPOSICION EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES 0 25000 19340,91 19340,91 19340,91 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.62200 INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25000 0 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.62250 NVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROGRAMA DECIDE 59803,87 59803,87 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.63250 INVERSION REHABIL. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.PROGRAMA DECIDE 59803,87 37435,3 0 0 0 0APOYO MEJORA DEL NIVEL EDUCATIVO48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 6000 6000 6000 6000 5937,27 5937,27OCIO Y TIEMPO LIBRE 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 126203,42 136703,42 179847,61 170547,61 162289,45 125385,81OCIO Y TIEMPO LIBRE 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 8000 8000 0 0 0 0OCIO Y TIEMPO LIBRE 22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS 380000 380000 355050,08 355050,08 355040,43 250050,08OCIO Y TIEMPO LIBRE 48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 30000 30000 29992,85 29992,85 18718,5 12166,45PLAN INTEGRAL TORREBLANCA22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 5625 5625 0 0 0 0PLAN INTEGRAL TORREBLANCA22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1875 1875 0 0 0 0PLAN INTEGRAL TORREBLANCA22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 7500 7500 4804,95 4804,95 4804,95 4804,95PLAN INTEGRAL TORREBLANCA62200 INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1500 1500 0 0 0 0PLAN INTEGRAL TORREBLANCA63500 INVERSION DE REPOSICION DE MOBILIARIO Y ENSERES 3500 3500 2200,3 2200,3 2200,29 2200,29FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 500 500 457,16 457,16 427,68 427,68FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 39500 29000 28767,84 28767,84 28058,31 27291,83FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 9000 9000 9000 7182 7182 0ADMINISTRACIÓN GENERAL22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1000 1000 217,56 217,56 215,02 189,06ADMINISTRACIÓN GENERAL22701 SEGURIDAD 45000 45000 45782,44 45782,44 39316,46 32527,55ADMINISTRACIÓN GENERAL62500 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES 5000 5000 4985,97 4985,97 4985,97 4485,97PARTICIPACIÓN CIUDADANA48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 70000 70000 70000 37710,2 37710,2 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60901 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES 10000 10000 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6090114 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES 0 11271,75 2534,88 2534,88 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60902 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES 24628,27 24628,27 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6090214 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES 0 2441,65 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60905 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO 3000 3000 10638,9 10638,9 10638,9 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60951 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES-PROGRAMA DECIDE 17720 17720 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60952 INVERSIÓN NUEVA JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE 17720 17720 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS 0 122,82 73,96 73,96 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6110009 REPOSICIÓN DE VIALES 0 609,93 609,93 609,93 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190006 OBRAS DE PAVIMENTACION 0 1552,7 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61901 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES 16000 16000 15138,1 15138,1 15107,25 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190114 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES 0 16187,32 2580,25 2580,25 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61902 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES 3000 3000 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61951 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES. PROGRAMA DECIDE 17720 17720 59310,99 59310,99 41775,92 34982,13PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61952 INVERSIÓN REPOSIC. JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE 17720 17720 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS 0 6718,48 5499,6 5499,6 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.62200 INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3000 3000 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.6220009 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 133,03 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.62250 NVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROGRAMA DECIDE 23921,55 23921,55 9223,66 9223,66 9218,09 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO 5000 6075 9075 9075 9006,08 9006,08CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.6320000 REFORMAS, ADAPTACIÓN Y MEJORAS EN COLEGIOS PÚBLICOS 0 447,28 0 0 0 0

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Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.63250 INVERSION REHABIL. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.PROGRAMA DECIDE 23921,55 23921,55 25499,25 25499,25 25389,8 25389,8OCIO Y TIEMPO LIBRE 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 200 200 0 0 0 0OCIO Y TIEMPO LIBRE 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 9718,13 8643,13 8099,04 8099,04 8099 7599,96OCIO Y TIEMPO LIBRE 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1661,5 1661,5 0 0 0 0OCIO Y TIEMPO LIBRE 22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS 275816 275816 268184,13 268184,13 266421,13 203453,34OCIO Y TIEMPO LIBRE 6090012 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DEST. AL USO 0 901,47 0 0 0 0FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22400 PRIMAS DE SEGUROS 1000 1000 448,57 448,57 448,57 448,57FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 677 677 0 0 0 0FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 25372,94 25372,94 27293,95 27293,95 23376,79 23376,79FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3000 3000 1360,9 1360,9 1360,9 1360,9ADMINISTRACIÓN GENERAL22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 300 300 20,33 20,33 20,33 20,33ADMINISTRACIÓN GENERAL22701 SEGURIDAD 18137,5 18798,01 19077,68 19077,68 18267,19 12974,01EDIFICIOS MUNICIPALES6220008 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 4921,14 0 0 0 0PARTICIPACIÓN CIUDADANA48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 44000 43339,49 41694,71 41694,47 38871,12 34811,22PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS21500 CONSERVAC. MOBILIARIO Y ENSERES. 1000 1000 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60901 INVERSION NUEVA EN VIALES 26590 26590 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60902 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES 1000 1000 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60905 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO 200 200 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60951 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES-PROGRAMA DECIDE 16440 16440 17824,11 17824,11 17824,11 17824,11PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS60952 INVERSIÓN NUEVA JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE 16440 16440 27232,26 27232,26 27220 27220PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS 0 1656,04 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61901 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS 98707,06 98707,06 126497,06 105643,3 105631,74 49644,02PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6190114 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS 0 3387,54 3200,58 77,74 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61951 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES. PROGRAMA DECIDE 16440 16440 20698,1 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS61952 INVERSIÓN REPOSIC. JUEGOS INFANT. Y MAYORES. PROGRAMA DECIDE 16440 16440 0 0 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA6110000 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN VIAS PUBLICAS 0 161,25 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.62250 NVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROGRAMA DECIDE 7475,48 7475,48 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.63250 INVERSION REHABIL. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.PROGRAMA DECIDE 7475,48 7475,48 0 0 0 0OCIO Y TIEMPO LIBRE 22400 PRIMAS DE SEGUROS 700 700 0 0 0 0OCIO Y TIEMPO LIBRE 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 14485,29 14485,29 23054,7 23054,7 23017,93 14299,4OCIO Y TIEMPO LIBRE 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1600 1600 156,24 156,24 155,82 111,74OCIO Y TIEMPO LIBRE 22799 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS 144000 156799,88 148399,88 148399,88 146290,67 106341,31FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 600 600 0 0 0 0FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 1500 1500 1086,34 1086,34 1086,34 1086,34FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2000 2000 0 0 0 0ADMINISTRACIÓN GENERAL22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.MATERIAL MATERIAL DE OFICINA 100 100 172,42 172,42 172,42 0ADMINISTRACIÓN GENERAL22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 100 100 0 0 0 0PARTICIPACIÓN CIUDADANA22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1000 426 1771,65 1771,65 1771,65 1771,65PARTICIPACIÓN CIUDADANA22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1000 1000 0 0 0 0PARTICIPACIÓN CIUDADANA22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 1000 1000 0 0 0 0PARTICIPACIÓN CIUDADANA22701 SEGURIDAD 11000 11000 11235,94 11235,94 10180,69 8749,26PARTICIPACIÓN CIUDADANA48101 PREMIOS 1000 1000 791,1 791,1 791,1 0PARTICIPACIÓN CIUDADANA48900 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 10000 10000 10000 10000 9230,05 0TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO6220009 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 174395,64 109463,82 109463,82 0 0MOVILIDAD URBANA 6220008 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 77295,24 77295,24 77295,24 0 0PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS6110011 REPOSICIÓN DE VIALES 0 19487,54 0 0 0 0 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES6220006 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 160,3 0 0 0 0 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES6220008 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 42,93 0 0 0 0 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES6221308 ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS 0 39253,81 13461,29 13461,29 0 0 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES6320004 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 104,22 0 0 0 0

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Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

LABORATORIO 6220009 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 80000 80000 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.62200 INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 440000 440000 177339,56 177339,56 137908,85 80701,24CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.6220104 EDIFICIOS PUBLICOS DOCENTES 0 230302,62 140,66 140,66 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL 51800 51800 138156,16 138156,16 108007,65 80893,11CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO 3550000 4246000 3859487,72 3672530,35 2264057,63 828982,37CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.6320000 INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. 0 30081,33 23571,5 23571,5 22486,84 22486,84CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.6320016 INVERSION DE REHABILITAC. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. 0 291278,94 290134,29 223882,49 165518,39 162059,99CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.6320060 INVERSION DE REHABIL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.DUSI 0 384000 0 0 0 0CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.63300 INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILL. 50000 50000 48510,51 48510,51 18758,93 10841,02ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA6390066 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICI ASOCIADAS AL FUNC. OPERATIVO 0 0 0 0 0 0FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 34000 34000 31917,46 31917,46 30887,66 15616,02FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.21200 CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 999000 399000 420524,04 264024,04 217302,3 108478,55FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 462158,05 422158,05 414908,62 414908,62 124108,98 87663,17FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.22102 GAS 316191,79 316191,79 316191,79 316191,79 136134,61 127893,13FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 101615,8 101852,62 101852,62 101852,62 33781,33 29121,2FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 187000 187000 186878,43 186878,43 186877,41 60897,52FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.22199 OTROS SUMINISTROS 465000 414763,18 382826,75 382826,75 344972,03 266340,19FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.22701 SEGURIDAD 820000 820000 787079,48 787079,48 784078,75 686971,12FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 128000 3000 2032,8 2032,8 2032,8 2032,8BIBLIOTECAS PÚBLICAS6220008 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 25379,21 25379,21 25379,21 0 0EDIFICIOS MUNICIPALES20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10000 10000 7979,37 7979,37 7969,68 7485,14EDIFICIOS MUNICIPALES21200 CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 180000 180000 178746,56 178746,56 155595,25 85212,56EDIFICIOS MUNICIPALES21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 597441,54 569441,54 569355,83 569355,83 480055,35 439866,12EDIFICIOS MUNICIPALES22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 4595122,9 4821494,62 4819833,98 4819833,98 4774611,69 4774611,69EDIFICIOS MUNICIPALES22101 AGUA 1203065,11 1422065,11 1416551,77 1416551,77 1416191,11 1395949,12EDIFICIOS MUNICIPALES22102 GAS 74699,29 295177,1 295177,1 295177,1 260234,84 32916,44EDIFICIOS MUNICIPALES22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 18384,2 12384,2 11693,37 11693,37 7913,15 7572,92EDIFICIOS MUNICIPALES22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 64730,92 54730,92 52709,3 52709,3 52708,76 38434,62EDIFICIOS MUNICIPALES22199 OTROS SUMINISTROS 225000 225000 168353,53 168353,53 157766,1 100336,45EDIFICIOS MUNICIPALES22700 LIMPIEZA Y ASEO 29746,48 29746,48 0 0 0 0EDIFICIOS MUNICIPALES22701 SEGURIDAD 57000 57000 51581,06 51581,06 42909,6 40244,24EDIFICIOS MUNICIPALES22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 10000 10000 87289,4 63331,4 14991,9 592,9EDIFICIOS MUNICIPALES62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL 25000 25000 101830,27 93755,33 61809,24 1291,58EDIFICIOS MUNICIPALES63200 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO 1775687,41 1516645,69 390672,7 390672,7 279111,45 207812,66EDIFICIOS MUNICIPALES6320016 INVERSION DE REHABILITAC EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. 0 861117,8 603085,45 603085,45 411514,76 264976,34EDIFICIOS MUNICIPALES63300 INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILL. 485000 310000 296485,32 273025,74 262889,57 171733,8

#N/A 6230011 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES 0 98,67 0 0 0 0#N/A 6220004 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 951,38 951,38 951,38 0 0#N/A 6220008 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 42,33 0 0 0 0

APOYO MEJORA DEL NIVEL EDUCATIVO48101 PREMIOS 20000 20000 19950 19950 19950 19950APOYO MEJORA DEL NIVEL EDUCATIVO48201 CUOTA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS 1650 1650 1650 1650 1650 1650APOYO MEJORA DEL NIVEL EDUCATIVO48900 SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA 200000 200000 0 0 0 0ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNIDAD ESCOLAR22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA 2000 2000 0 0 0 0ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNIDAD ESCOLAR22400 PRIMAS DE SEGUROS 1500 1500 3762,83 3762,83 3762,83 0ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNIDAD ESCOLAR22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2500 2500 0 0 0 0ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNIDAD ESCOLAR22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 35000 35000 24492,01 24492,01 24492,01 0ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNIDAD ESCOLAR22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 4500 4500 749,99 749,99 749,99 749,99ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNIDAD ESCOLAR22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 206700 206700 171842,32 171842,32 167318,32 87435,4ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNIDAD ESCOLAR22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 5000 5000 2118 2118 2118 2118ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNIDAD ESCOLAR22701 SEGURIDAD 1000 1000 6388,8 6388,8 6388,8 0

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Page 39: Créditos Totales Disposiciones Obligaciones Gastos Autorizados … · Consignados Gastos Autorizados Disposiciones Compromisos Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados CONSERVACIÓN

Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNIDAD ESCOLAR22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 20000 20000 14883 14883 14883 0ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNIDAD ESCOLAR22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 171600 168696,12 160591,15 160591,15 158051,23 72069,62PROMOCIÓN CULTURAL22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 16000 16000 15004 15004 15004 0PROMOCIÓN CULTURAL22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2200 2304 3300 3300 3300 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA1430060 OTRO PERSONAL 159445,68 161445,68 155894,61 155894,61 147894,59 147894,59ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA1430065 OTRO PERSONAL- 0 15807,09 10699,78 10699,78 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA1430066 OTRO PERSONAL- 0 13311,13 12637,15 12637,15 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA1600060 SEGURIDAD SOCIAL 56183,07 54183,07 48365,76 48365,76 41285,42 41285,42ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA1600065 SEGURIDAD SOCIAL 0 18664,93 8086,08 8086,08 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA1600066 SEGURIDAD SOCIAL 0 4479,32 3707 3707 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA2030060 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3000 3000 929,28 929,28 929,28 696,96ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA2030065 ARRENDAMT.MAQUINARIA,INSTC.Y UTILLAJES 0 2070,72 0 0 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA2030066 ARRENDAMT.MAQUINARIA,INSTC.Y UTILLAJES 0 2303,04 232,32 232,32 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA2130060 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1000 1000 0 0 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA2130065 CONSERVC.MAQUINARIA INSTLC.Y UTILLAJES 0 1000 0 0 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA2130066 CONSERVC.MAQUINARIA INSTLC.Y UTILLAJES 0 1000 0 0 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA2160060 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1000 1000 0 0 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA2160065 MANTENIMT.EQUIPOS PROCESO INFORMACION 0 1000 0 0 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA2160066 MANTENIMT.EQUIPOS PROCESO INFORMACION 0 1000 0 0 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA2200060 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA 6000 6000 5005,64 5005,64 5005,64 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA2200065 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0 1897,43 4,06 4,06 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA2200066 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.MATERIAL DE OFICINA 0 2080,74 0 0 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA2219960 OTROS SUMINISTROS 2000 2000 0 0 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA2219965 OTROS SUMINISTROS 0 2000 0 0 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA2219966 OTROS SUMINISTROS 0 2000 0 0 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA2240060 PRIMAS DE SEGUROS 1000 1000 0 0 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA2240065 PRIMAS DE SEGUROS 0 982,8 0 0 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA2240066 PRIMAS DE SEGUROS 0 1000 0 0 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA2269960 OTROS GASTOS DIVERSOS 15182,45 15182,45 3957,68 3957,68 1698,68 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA2269965 OTROS GASTOS DIVERSOS 0 8095,72 0 0 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA2269966 OTROS GASTOS DIVERSOS 0 12600,48 0 0 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA2279960 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5000 5000 9130 9130 4884 2376ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA2279965 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 610 610 610 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA6290060 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI 15000 15000 7469 7469 5827,99 2488,28ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA6290065 OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SºS 0 868,5 65,83 65,83 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA6290066 OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SºS 0 21069,78 21069,78 21069,78 21069,78 21069,78ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA6390060 OTRAS INVERSION DE REPOSIC, ASOCIADAS AL FUNCION.OPERATIVO 15641,82 15641,82 0 0 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA6390065 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICI ASOCIADAS AL FUNC. OPERATIVO 0 14818,5 0 0 0 0ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA6390066 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICI ASOCIADAS AL FUNC. OPERATIVO 0 6048,18 0 0 0 0OFICINA DEFENSOR DEL CIUDADANO22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15000 15000 9982,5 9982,5 9982,5 9982,5OFICINA DEFENSOR DEL CIUDADANO22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1800 1800 0 0 0 0OFICINA DEFENSOR DEL CIUDADANO22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1000 1000 0 0 0 0OFICINA DEFENSOR DEL CIUDADANO23300 COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 26400 26400 9480 9480 9480 7900PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE41000 AL ORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE DEPORTES 21219737,32 21229737,32 21219737,32 21219737,32 21219737,32 19700000PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE4100060 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES. DUSI 0 40000 0 0 0 0PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE71000 AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTES 3998991,91 4707891,91 1705000,68 1705000,68 1705000,68 0PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE7100060 AL INSTITUTO DE DEPORTES.DUSI 0 319600 0 0 0 0ÓRGANOS DE GOBIERNO48201 CUOTA FEMP 39580,17 39580,17 39065,33 39065,33 39065,33 39065,33ÓRGANOS DE GOBIERNO48202 CUOTA FAMP 41066,83 41066,83 0 0 0 0SERVICIO DE ALCALDÍA22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1900 1900 912,4 912,4 912,4 0

Actualizado a 31/01/2018

Page 40: Créditos Totales Disposiciones Obligaciones Gastos Autorizados … · Consignados Gastos Autorizados Disposiciones Compromisos Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados CONSERVACIÓN

Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla Cuarto Trimestre 2017

Programa de GastoClasificación Económica

Descripción de la Clasificación Económica Créditos InicialesCréditos Totales

ConsignadosGastos Autorizados

Disposiciones Compromisos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

PROTOCOLO 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 27859 27859 26868,81 26868,81 26128,38 25165,88PROTOCOLO 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 15393 15393 16153,93 16153,93 12413,8 12293,45PROTOCOLO 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 73441 73441 61114,71 61114,71 61096,56 49248,24PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA6410167 APLICACIONES INFORMATICAS 0 6000 0 0 0 0DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 262350 262350 292202,22 292202,22 237565,51 222006,33DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA 4500 4500 17123 17123 17123 17123DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. TELÉFONOS 969962,72 969962,72 610949,01 610949,01 587849,56 565580,73DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS22203 COMUNICACIONES INFORMÁTICAS 215420,62 215420,62 148362,67 148362,67 132754,32 79855,62DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS22299 OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES 371176,91 371176,91 299416,04 299416,04 223327,85 155680,91DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1000 1000 0 0 0 0DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS22799 OTROS TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.APORTACI.DUSI 1204996,77 977084,44 891373,81 877082,9 668579,1 541637,94DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS2279960 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.Y PROF.DUSI 250000 250000 0 0 0 0DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS41000 AL ORGANISMO AUT.GERENCIA DE URBANISMO.APORTAC.DUSI 8712 8712 0 0 0 0DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS4100060 AL ORGANISMO AUT.GERENCIA DE URBANISMO.DUSI 34848 34848 0 0 0 0DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS48201 CUOTA FEMP RED CIUDADES POR LA TRANSPARENCIA 3500 3500 0 0 0 0DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS62600 INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.DUSI 312476,86 512476,86 394779,51 394779,51 355572,69 286803,65DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS6260016 INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0 213724,61 165799,35 165799,35 143510,55 143510,55DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS6260060 EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN.DUSI 481352 481352 0 0 0 0DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS 65808 93720,33 72747,15 72747,15 44813,29 35325,75DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS6410100 LICENCIAS USO DE PROGRAMAS 0 1809,87 0 0 0 0DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS6410208 LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS 0 187,77 0 0 0 0DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS71000 AL ORGANISMO AUT.GERENCIA DE URBANISMO.APORTAC.DUSI 9438 9438 0 0 0 0DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS7100060 AL ORGANISMO AUT.GERENCIA DE URBANISMO.DUSI 37752 37752 0 0 0 0CENTRO DE PRENSA 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 30416,66 30416,66 0 0 0 0CENTRO DE PRENSA 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2150 2150 605 605 605 605CENTRO DE PRENSA 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 59989,99 59989,99 64048,61 64048,61 54243,58 39720,09CENTRO DE PRENSA 62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL 4999,66 4999,66 2931,95 2931,95 1150,29 0

Actualizado a 31/01/2018