Cuentas anuales 2010

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ASOCIACION Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA) NIF G14106868 UNIDAD MONETARIA Euro Memoria Económica Abreviada - Ejercicio 2010 CUENTAS ANUALES ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 1

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Cuentas anuales de la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA)

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CUENTAS ANUALES ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010

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Índice

I.- BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010

II.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIOTERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

III.- MEMORIA ABREVIADA

0.- INTRODUCCIÓN1.- ACTIVIDAD DE LA ASOCIACION2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.3.- APLICACIÓN DE RESULTADOS4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION5.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIZARIAS6.- SITUACIÓN FISCAL7.– INGRESOS Y GASTOS8.- SUBVENCIONES PÚBLICAS 9.- OTRA INFORMACIÓN10.- ACREEDORES Y DEUDORES11.- APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS12.- CUADRO DE FINANCIACION13.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO201014.- INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2010

IV.- PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011

V.- MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2010

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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010

PERIODO 2010: 01-01-10 / 31-12-10; PERIODO 2009: 01-01-09 / 31-12-09 (Importes en Euros)

A C T I V O EJERCICIO 10 EJERCICIO 09

A) ACTIVO NO CORRIENTE 140.066,78 142.972,16 .I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00 II. Inmovilizado materiales 139.617,02 142.522,40 V. Inversiones financieras a largo plazo 449,76 4449,76

B) ACTIVO CORRIENTE 1.089.437,00 1.589.949,08 III. Deudores 643.657,60 1.074.354,36 IV. Inversiones financiaras a c/p 700,00 0,00 VII. Efectivo 445.079,40 515.594,72

TOTAL ACTIVO 1.229.503,78 1.732.921,24

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O EJERCICIO 10 EJERCICIO 09

A) PATRIMONIO NETO 1.210.945,89 1.714.736,47A-1) Fondos propios 233.454,97 219.733,85 I. Capital suscrito 300,51 300,51 III. Reservas 1.540,00 1.190,00 V. Resultados de ejercicios anteriores 218.243,11 155.697,51 VII. Resultado del ejercicio (Superávit o Déficit) 13.371,35 62.545,83A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 977.490,92 1.495.002,62

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 18.557,89 18.184,77

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.229.503,78 1.732.921,24

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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADACORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2010

PERIODO 2010: 01-01-10 / 31-12-10; PERIODO 2009: 01-01-09 / 31-12-09 (Importes en Euros)

EJERCICIO 10 EJERCICIO 09

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.407.082,47 814.041,17 a) Cuotas de usuarios y de afiliados 30.175,11 30.052,24 c) Subvenciones y donaciones imputados al resultado del ejercicio 1.377.407,36 785.026,81 d) Reintegro de subvenciones y donaciones -500’00 -1.037,882. Ayudas monetarias y otros -1.066.349,94 -420.670.95 a) Envíos a proyectos de cooperación internacional -1.009.287,32 -405.816,41 b) Gastos por colaboraciones -57.062,62 -14.854,546. Gastos de personal -202.483,70 -161.639,157. Otros gastos -124.702,63 -204.410,888. Amortización del inmovilizado -4.971,18 -5.561,99

A). RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 8.575,02 39.758,20

12. Ingresos financieros 4.796,33 22.787,6313. Gastos financieros 0,00 0,00

B). RESULTADO FINANCIERO 4.796,33 22.787,63

C). RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 13.371,35 62.545,83

D). RESULTADO DEL EJERCICIO 13.371,35 62.545,83

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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2008

0.- INTRODUCCIÓN

La Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA) es una "Organización NoGubernamental" (O.N.G.), para la Cooperación y Solidaridad entre los pueblos delNorte y el Sur, y cuyo fin último es contribuir a superar el actual injusto ordeninternacional.

Se constituye el 24 de mayo de 1987 como una entidad de voluntariado, de ámbitoandaluz, por tiempo indefinido, sin ánimo de lucro e independiente de cualquier partidopolítico o sindicato, pudiendo, por consiguiente, formar parte de la misma personas decualquier ideología democrática, que compartan la misma preocupación por eldesarrollo de los pueblos del Sur

La Asociación se constituye al amparo del artículo 22 de la vigente ConstituciónEspañola, y se rige por lo dispuesto en la Ley 1/2002, de 22 de marzo, normascomplementarias de la misma y por lo establecido en sus Estatutos.

La Asociación ASPA ha sido declarada de utilidad pública por Orden del Ministerio delInterior 2432/2004, de 8 de junio.

El domicilio social se encuentra en la Avenida de Rabanales, nº 19, bajo de Córdoba ytiene delegaciones en:

• Comisión Provincial de CórdobaAvenida de Rabanales, nº 19, bajo CP 14007

• Comisión Provincial de GranadaCalle Santiago, nº 67, bajo CP 18009

• Comisión Provincial de MálagaCalle Juan de Encina, nº 34, bajo CP 29013

• Comisión Provincial de CádizCalle Torre, nº 59, ático CP 11002

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Además tiene abierta una sede en Cochabamba (Bolivia): Calle España, 181

Está inscrita, entre otros, en el Registro de Asociaciones de la Consejería de Justiciay Administración Pública de la Junta de Andalucía, Delegación Provincial de Córdobacon el número 1.565 de la sección primera, en el Registro Nacional de Asociaciones delMinisterio del Interior con el nº 74.408, en el Registro de la Agencia Andaluza deCooperación Internacional y en el Registro de la Agencia Española de CooperaciónInternacional.

1.- ACTIVIDAD DE LA ASOCIACION

Los fines de ASPA aparecen establecimos en el artículo 3 de sus Estatutos:A. Fomentar la Educación Global, que pretende generar en la población en la que

incidimos un cambio de actitudes y valores enmarcados en un proyecto social,político, económico y cultural que contempla una mayor justicia social, equidadentre mujeres y hombres, el respeto al entorno y los derechos fundamentales detodas las personas y pueblos.

B. Favorecer un cambio progresivo en todos los sectores de la población andaluza,potenciando un compromiso transformador desde lo personal y local hacia locolectivo y global.

C. Contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa entre mujeres yhombres en la cual gocen de las mismas oportunidades y derechos, mediante:educación, información, formación, cooperación, investigación, sensibilización ydenuncia. Apoyo a organizaciones y redes de mujeres de carácter local, estatal ymundial.

D. Seleccionar, analizar y transmitir información Local y Global sobre las causas yconsecuencias del modelo económico dominante, así como de los proyectos yprogramas de cooperación con los pueblos del Sur.

E. Formación en todos los ámbitos sociales, con especial hincapié en la formación delprofesorado, educadores y jóvenes, para desarrollar la solidaridad y cooperaciónentre los pueblos.

F. Sensibilización y concienciación de la opinión pública sobre los graves problemaseconómicos y sociales actuales.

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G. Denunciar y rechazar las políticas económicas-sociales que generan una sociedadindividualista y competitiva, así como la imposición del modelo de una minoría sobrela mayoría que crea mayores diferencias aún entre enriquecidos y empobrecidos.

H. Investigación de los problemas socioeconómicos y culturales de los paísesempobrecidos, para la elaboración de los proyectos y programas específicos, quecontribuyan a corregir los déficits detectados, seguimiento y evaluaciónpermanente de los mismos.

I. Coordinación con organizaciones de índole social y política que tengan objetivosafines a esta organización

J. Optamos por una concordancia ente métodos y fines, por lo que nuestra prácticaeducativa (desde los distintos ámbitos de intervención formal y no formal) debeser coherente con los objetivos perseguidos; de ahí nuestra opción por enfoquesmetodológicos que aborden la globalidad de la persona (afectiva, intelectual,espiritual, social,...), y que potencien la cooperación y solidaridad como estrategiasde construcción de una nueva sociedad.

K. Asesoramiento técnico de proyectos y programas de cooperación solidaria, queinciden en la mejoría de las condiciones de vida de los países y comunidades localesmás desfavorecidas. Estudio, elaboración y gestión de este tipo de programas yproyectos.

L. Apoyo técnico, financiero y humano para los distintos proyectos y programas decooperación impulsados por organismos gubernamentales y no gubernamentales,que tengan como finalidad la mejora de las condiciones de vida de los pueblos ycomunidades del mundo.

Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades (art. 4): A. Desarrollo de programas educativos globales y de actividades de sensibilización en

Andalucía tendentes a un cambio de actitudes y valores que potencien un mundomás justo y solidario.

B. Estudio, asesoramiento, programación y gestión de programas de cooperacióninternacional integrales que tiendan a mejorar las condiciones de vida, de lospueblos del Sur y las minorías desfavorecidas del Norte, dentro del respeto entrelas culturas, considerando el desarrollo científico-técnico como patrimonio de laHumanidad.

C. Cualesquiera otras que conduzcan a la consecución de los fines de la Asociación.

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Para ver las actividades realizadas durante el año ver la Memoria de Actividades delaño 2010 de ASPA,

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

A) Imagen fiel:

Las cuentas se han preparado a partir de los registros contables de laAsociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA), y se han formuladoteniendo en cuenta la respuesta del Instituto de Contabilidad y Auditoria deCuentas sobre la aplicación del Plan General de Contabilidad, aprobado por RealDecreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por parte de una entidad no lucrativa,sujeta hasta el momento a las normas de adaptación del Plan General deContabilidad para entidades sin fines lucrativos (BOICAC nº 73. Consulta 1.Marzo 2008).

Estas cuentas anuales han sido formuladas por la Junta Directiva de la entidady aprobadas en la XXIV Asamblea General Ordinaria de Socios y Sociascelebrada en Dílar (Granada) los días 12 y 13 de marzo de 2011.

B) Principios contables:

La Asociación para la elaboración de estas Cuentas Anuales ha seguido losprincipios contables establecidos en la Parte Primera del PGC y que se indican acontinuación:

• Principio de entidad en funcionamiento• Principio de devengo• Principio de uniformidad• Principio de prudencia• Principio de no compensación• Principio de importación relativa

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3.- APLICACIÓN DE RESULTADOS

El excedente del ejercicio asciende a 13.371,35 €.

La Asamblea de Socios y Socias a propuesta de la Junta Directiva aprobó lasiguiente distribución del excedente:

Base de reparto ImporteSaldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 13.371,35 €Remanente 218.243,11 €.Reservas voluntarias 1.540’00 €.Otras reservas de libre disposición 0’00 €.

Total 233.154,46 €.

Aplicación ImporteA fondo social 0’00 € A reservas especiales 0’00 €A reservas voluntarias 1.540’00 €A ayudas monetarias 0’00 €A remanente 231.614’46 €A compensar de excedentes negativos deejercicios anteriores

0’00 €

Total 233.154’46 €

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

Se han aplicado las normas de registro y valoración recogidas en la Segunda Parte delPlan General de Contabilidad y que son de obligado cumplimiento.

1. Inmovilizado

Para determinar el coste de cada elemento del inmovilizado hemos seguido elprincipio de precio de adquisición. Las reparaciones que no representan una

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ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son cargados directamentea la cuenta de pérdidas y ganancias. No se han realizado actualizaciones del valorde los bienes.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de lavida útil estimada de los diferentes bienes.

En el inmovilizado material se ha aplicado un porcentaje de amortización del 10%para los bienes del subgrupo 215 (instalaciones), un porcentaje de amortización del15% para los bienes de los subgrupos 216 (mobiliario) y 219 (libros y videos), unporcentaje del 33% para el material del grupo 217 (equipos para procesos deinformación) y un porcentaje del 2% para el grupo 211 (Construcciones). No se haaplicado ningún porcentaje de amortización al grupo 210 (Terrenos y bienesnaturales).

En el inmovilizado intangible (aplicaciones informáticas) se ha empleado unporcentaje de amortización del 20 %

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008 por el concepto deamortización del inmovilizado ascendió a 5.681’54 euros.

2. Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se computan en función del criterio de devengo, es decir,cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismosrepresentan, con independencia del momento en que se produzca la corrientemonetaria o financiera derivada de ellos.

A) Subvenciones, donaciones y legados

Para la imputación de las subvenciones públicas al ejercicio hemos seguido elPrincipio de Devengo. Independientemente de la fecha del ingreso de lasubvención.

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En el momento de la comunicación de la subvención o donación a programas oproyectos se registra por la totalidad del derecho al cobro en la cuentacorrespondiente del subgrupo 13.

ASPA realiza envíos de los fondos que recibe para los proyectos o programas a lasasociaciones de los países del Sur con las que cogestiona los mismos. Cumpliendocon el principio de Correlación de Ingresos y Gastos, se ha optado por imputarcomo ingreso los envíos justificados más los gastos administrativos imputables eseaño. Si se recibe una subvención por importe superior, la diferencia figura comosaldo de las cuentas de subgrupo 132, ya que se irán ejecutando los proyectos enaños posteriores.

Las donaciones recibidas y que no son imputadas a ningún programa o proyecto, secargan directamente al grupo 7, pasando al final del ejercicio a la Cuenta dePérdidas y Ganancias

3. Deudas

La Asociación ASPA clasifica sus deudas en función de los vencimientos a la fechadel balance, considerando deudas a corto plazo aquellas con vencimiento anterior adoce meses y como deudas a largo plazo las de vencimiento posterior. Dichasdeudas figuran contabilizadas por su valor de reembolso. Los gastos por interesesse imputan a resultados de acuerdo al principio de devengo.

5.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONESINMOBILIZARIAS

Comprende los elementos patrimoniales destinados a servir de forma duradera enla actividad de ASPA

En este periodo ha aumentado el inmovilizado en los siguientes conceptos:Ventiladores de Córdoba .................................................................................200,00 €Ordenador Portatil de Málaga........................................................................599,00 €TV SAM LE46C530 de Málaga........................................................................799,00 €

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Ordenador de Córdoba.....................................................................................384,00 €Libros de Córdoba................................................................................................64,90 €Libros de Granada.................................................................................................18,90 €

Se ha dado de baja:DVD Sony de Málaga............................................................................................88,90 €Fax de Málaga.....................................................................................................225,93 €Fax de Córdoba.....................................................................................................96,89 €

En cuanto a las fianzas a largo plazo se mantienen las mismas fianzas que en elejercicio anterior.

El movimiento de las cuentas que componen el saldo de las inmovilizacionesintangibles es el que se detalla a continuación:

INMOVILIZACIONESINTANGIBLES

Saldo Inicial Entradas oDotaciones

Retiros Saldo Final

Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 0,00 0,00Amortización acumulada 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor neto 0,00 0,00 0’00 0’00

El movimiento de las cuentas que componen el saldo de las inmovilizacionesmateriales es el que se detalla a continuación:

INMOVILIZADO MATERIAL Saldo Inicial Entradas oDotaciones

Retiros Saldo Final

Terrenos y bienes naturales 47.477,31 0’00 0’00 47.477’31Construcciones 99.649,69 0’00 0’00 99.649’69Instalaciones y utillaje 22.327,82 200’00 0’00 22.527,82Mobiliario 6.574,81 0,00 90,15 6.484,66Equipos informáticos 16.147,57 4.061,99 2.601,56 17.608,00Otro inmovilizado 5.008,94 83,80 0.00 5.092,74

Saldo bruto 197.186,14 4.145,79 2.691,71 198.840,22Amortización acumulada -54.663,74 2.601,56 7.161,02 -59.223,20

Valor neto 142.522,40 139.617,02

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El movimiento de las cuentas que componen el saldo de las inversiones financieras alargo plazo es el que se detalla a continuación:

INVERSIONES FINANCIERAS ALARGO PLAZO

SaldoInicial

Altas Bajas SaldoFinal

Fianzas constituidas a largo plazo 449,76 0,00 0,00 449,76

6.- SITUACIÓN FISCAL

La Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA), como Organización NoGubernamental de Desarrollo declarada de utilidad pública, se acogió con fecha 5 deoctubre de 2004 al régimen fiscal especial previsto en el Título II de la Ley 49/2002,de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de losincentivos al mecenazgo.

Todos los ingresos de la Asociación ASPA están exentos del Impuesto de Sociedadesde acuerdo con los artículos 6 y 7 de la ley anteriormente reseñada.

7. – INGRESOS Y GASTOS

7.1.- Gastos

La distribución de los gastos por partidas ha sido:

CONCEPTO CANTIDADAyudas monetarias y otros 1.066.849,94 a) Envíos a proyectos de cooperación internacional 1.009.287,32 b) Gastos por colaboraciones y dietas 57.062,62 c) Reintegro de ayudas y asignaciones 500,00Gastos de personal 202.483,70 a) Sueldo, salarios y asalariados 153.436,25 b) Cargas sociales 49.047,45Dotación para amortizaciones del inmovilizado 4.971,18

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Otros gastos 124.532,79Total 1.399.007,45

El importe de gastos durante este periodo ha sido 1.399.007,45 €. Esto supone614.686,60 € más que el año anterior.

En este apartado los principales epígrafes son:1. Ayudas monetarias y otros2. Gastos de personal3. Otros gastos4. Gastos financieros

a) AYUDAS MONETARIAS Y OTROS

En este apartado incluimos tres subcuentas:

1.1) Envíos a proyectos de cooperación internacional

Durante este periodo hemos enviado mediante transferencias bancarias921.516,64 € a los países del Sur, esto supone un 65.87 % del total de gastos. Las cantidades, desglosadas por proyectos, son las siguientes: - Al proyecto “Mejoramiento Agrícola Integral Sapanani. Cochabamba

(Bolivia)” hemos enviado 387.505,28 €- Al proyecto “Centros Fortalecimiento de la participación social y de la

estructura productiva, Municipio de Sicaya. Cochabamba (Bolivia)” hemosenviado 246.179,08 €

- Al proyecto “Reactivación de la base productiva en el municipio de NuevaGranada. Usulután, para la promoción de la Seguridad alimentaria (ElSavador)” hemos enviado 176.110,96 €

- Al proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de jóvenes emprendedoresy empresarios del sector maderero. Valle del Cuzco. (Perú)” hemos enviado40.648,56 €

- Al proyecto “Centro de recursos y apoyo psicopedagógico a escuelas rurales.Río Tapacarí. Cochabamba (Bolivia)” hemos enviado 19.963,98 €

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- Al proyecto “Equipamiento y atención sanitaria. Centro de salud de Milluma.Río Tapacarí. Cochabamba (Bolivia) hemos enviado 17.168,00 €

- Al proyecto “Clínica ambiental en la Amazonía Ecuatoriana (Ecuador) hemosenviado 12.000,00 €

- Al proyecto “Apoyo a centros escolares. Río Tapacarí. Cochabamba (Bolivia)”hemos enviado 9.526,80 €

- Al proyecto “Apoyo a la Comunidad de Sarayaku (Ecuador)” hemos enviado6.800’00 €

- Al proyecto “Apoyo a Centro de Recursos. Río Tapacarí. (Bolivia)” hemosenviado 3.330,00 €

- Al proyecto “Campamento de verano, un lugar para la paz (Palestina)” hemosenviado 1.780’00 €

- Al proyecto “Centro Palestino de Derechos Humanos - PCHC (Palestina)”hemos enviado 504,00 €

1.2) Gastos por colaboraciones

En este concepto incluimos la gratificación a voluntarios/as por la realización deuna actividad para ASPA, a modo de ejemplo podemos citar: pegar carteles, daruna charla o conferencia, hacer de monitor, dietas ...

Ninguno de los/as integrantes de la Junta Directiva ha recibido ningún tipo deremuneración económica por el ejercicio de sus cargos.

1.3) Reintegro de ayudas y asignaciones

Durante el año 2010 se ha reintegrado a la Diputación Provincial de Málaga 500euros de una subvención para la celebración de las Jornadas de Inmigración2010 en Málaga por no haberse gastado.

b) GASTOS DE PERSONAL

En este apartado se incluye dos conceptos:- Sueldos y salarios de trabajadores (153.436,25 €)

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- Seguridad Social a cargo de ASPA (49.047,45 €)

Durante este periodo hemos tenido 25 personas contratadas, con distintos tipos decontrato y duración. La media de trabajadores/as durante el 2.010 han sido 11’33.

De estos/as trabajadores/as:• 6 trabajan en las sedes en la gestión de administrativa de la asociación y de los

proyectos y programas.• 2 son cooperantes en Bolivia y El Salvador.• El resto son monitores/as para impartir talleres de los distintos programas y

proyectos de Educación Global que desarrollamos en Andalucía.

c) OTROS GASTOS

En este apartado se incluye todos los gastos que no están incluidos en los otraspartidas: alquileres, material de oficina, gastos de actividades de propaganda,publicidad y sensibilización, ...

Los principales gastos de esta partida han sido:• Actividades de sensibilización (49.089,86 €)• Alquileres (16.361,88 €)• Servicios profesionales independientes (8.479,62 €)• Edición de materiales didacticos (6.907,20 €)

d) GASTOS FINANCIEROS

Esta cuenta no ha tenido movimiento.

7.2.- Ingresos

El importe total de ingresos asciende a 1.412.378,80 €, esto supone un 173.5 % de loingresado durante el año pasado (846.866,68 €). Esto es debido, en gran parte, alaumento de ingresos por subvenciones.

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Si lo comparamos con los gastos hemos tenido un superávit de 13.371,35 €

Se desglosan en las siguientes partidas

CONCEPTO CANTIDAD1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.407.582,47 a) Cuotas de afiliados 30.175,11 c) Subvenciones y donaciones 1.377.407,36 - Fondos propios imputados a proyectos 230.921,05 - Subvenciones imputadas a proyectos 1.122.417,14 - Donaciones no imputadas a proyectos 24.069,174. Ingresos financieros 4.796,33

Total 1.412.378,80

La Asociación ASPA no realiza ninguna actividad de carácter mercantil, por lo que notiene “ingresos ordinarios de la actividad mercantil”

Este apartado lo vamos a dividir en los siguientes subapartados:

1.- Cuotas de socios/as2.- Fondos propios imputados a proyectos3.- Subvenciones públicas imputada a proyectos4.- Donaciones no imputadas a proyectos 5.- Ingresos financieros

1.- CUOTAS DE SOCIOS/AS

En este apartado recogemos las cuotas que pagan los socios y socias de ASPA. Estascuotas tienen la consideración de donaciones puras y simples y con carácterirrevocable.

2.- FONDOS PROPIOS IMPUTADOS A PROYECTOS

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En este apartado incluimos los aportes que ASPA tiene que hacer a los proyectosimputados a proyectos así como las donaciones privadas destinadas a un proyectoconcreto.

Los fondos propios imputados a proyectos han ascendido a 230.921,05 €, desglosadosde la siguiente manera:

AND: Caseta de la Solidaridad en la Feria de Córdoba 117.253,05 €BOL: Mejoramiento agricola integral Sapanani 56.737,00 €ECU: Clínica ambiental 2010 12.020,00 €BOL: Centro de Recursos y apoyo profesorado. Río Tapacarí 9.132,45 €ECU: Campaña de apoyo a Sarayaku 6.857,60 €BOL: Apoyo a centro de recursos y apoyo profesorado. Río Tapacarí 6.662,88 €BOL: Apoyo a centros escolares Rio Tapacari 6.233,92 €AND: Exposición África tan cerca y sin embargo tan lejos 3.279,36 €AND: Nadhari 2010, una mirada africana 2.499,45 €BOL: Fortalecimiento municipio de Sicaya 2.089,19 €PAL:Campamentos verano,un lugar para la paz 1.800,00 €BOL: Equipamientos Posta de Salud. Río Tapacarí 1.300,00 €AND: Interculturalidad (4º año) 1.279,94 €PAL: ayuda humanitaria Gaza 1.134,00 €PAL: Centro palestino de Derechos Humanos Gaza PCHR 504,00 €AND: Revista "de Sur a Sur" 339,98 €AND: Solidaridad, tarea de todos y todas 117.89 €SEN: Otras actividades de sensibilización 1.680,34 €

3.- SUBVENCIONES PÚBLICAS IMPUTADA A PROYECTOS

El importe de subvenciones públicas que hemos imputado a ingresos en este periodo hasido de 1.122.417,14 €.

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Siguiendo el principio de correlación entre el gasto que supone a la entidad el destinode los fondos y el ingreso que se imputa para su compensación, las subvencionespúblicas no la apuntamos como ingresos cuando la Administración Pública nos laaprueba, sino en la medida en que se va gastando. Esto se hace porque normalmente elingreso de la subvención y los gastos del proyecto no se suelen hacer en el mismo año.Así intentamos que la Cuenta de Resultados salga equilibrada y que unos años no hayamuchos ingresos y pocos gastos (cuando ingresan la subvención pero aun no se hagastado) y que otros años haya muchos gastos y pocos ingresos (cuando nos gastamosla subvención al año siguiente de su ingreso).

Las subvenciones se han imputado a los siguientes proyectos:

BOL: Mejoramiento agrícola integral Sapanani 378.446,85 €BOL: Fortalecimiento municipio de Sicaya 284.282,18 €BOL: Fortalecimiento municipio de Sicaya 221.570.01 €AND: Interculturalidad (4º año) 87.237,34 €AND: Exposición África tan cerca y sin embargo tan lejos 54.558,14 €PER: Capacitación sector Maderero (3º año) 43.008,38 €BOL: Centro de Recursos y apoyo profesorado 20.872,66 €BOL: Equipamientos Posta de Salud 17.188,00 €AND: Solidaridad, tarea de todos y todas 4.438,00 €AND: Nadhari 2010, una mirada africana 4.271,19 €ECU: Programa Jóvenes Cooperantes de la Provincia de Granada 2.210,00 €AND: Jornadas de Inmigración 2010 1.542,48 €PAL: Mejora de la salud materna e infantil 888,92 €BOL: Sistema de Riego Río Tapacarí 811,91 €AND: la Justicia y la Paz tarea de todas y de todos 770,00 €PAL: ayuda Humanitaria Gaza 227,17 €PER: Capacitaciones sector maderero (2º año) 93,91 €

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Algunos de estos proyectos aún no han conseguido financiación pública, aunque yatiene gastos, y por tanto ingresos imputados al proyecto. Si no consiguieranfinanciación los gastos se cubrirían con fondos propios.

4.- DONACIONES NO IMPUTADAS A PROYECTOS

Bajo este epígrafe incluimos las donaciones que terceras personas hacen a laAsociación y que no están destinadas a ningún proyecto.

En este periodo la cantidad ha ascendido a 24.069,17 €

5.- INGRESOS FINANCIEROS

En esta subcuenta incluimos los intereses bancarios.

En este año la suma asciende a 4.796.33 €.

8.- SUBVENCIONES PÚBLICAS

El movimiento de las cuentas que recogen las subvenciones públicas recibidas ha sido:

FINANCIADORESSALDOINICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES

SALDOFINAL

1 Enero 2010Ayudas

concedidas Ayudas cobradas 31 Diciembre

2010TOTAL 1.040.420,46 606.267,25 1.024.611,21 622.076,50

1.- Unión Europea 0,00 0,00 0,00 0,002.- AECID 0,00 0,00 0,00 0,003.- Junta de Andalucía 891.293,29 443.859,00 958.877,79 376.274,50 - AACID 887.614,79 443.859,00 958.877,79 372.596,00

- Consejería de Innovación,Ciencia y Empresa 3.678,50 0,00 0,00 3.678,50

4.- Administraciones Locales 149.127,17 162.408,25 65.733,42 245.802,00 - Diputación Provincial Málaga 51.000,00 59.000,00 51.000,00 59.000,00 - Ayuntamiento Córdoba 0,00 9.326,00 0,00 9.326,00 - Diputación Provincial Granada 9.000,00 32.850,00 11.980,00 29.870,00 - Ayuntamiento Cullar 0,00 90,00 0,00 90,00 - Ayuntamiento Granada 89.127,17 26.142,25 2.753,42 112.516,00 - Diputación Provincial Córdoba 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

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Todas las subvenciones recibidas son para cofinanciar proyectos o programas decooperación solidaria internacional o de Educación Global y Sensibilización enAndalucía.

Durante el año 2010 nos han aprobado las siguientes subvenciones por un montante de606.267,25 €:

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 443.859,00 euros* BOL: Mejoramiento agrícola Sapanani II 300.000 €* AND: Interculturalidad (4º año) (conv. 2009) 71.263,00 €* AND: Educación Global y pedagogía crítica 72.596,00 €Diputación Provincial de Málaga 59.000,00 euros* AND: Educación Global y pedagogía crítica 8.000,00 €* PER: Fortalecimiento redes empresariales 49.000,00 €* AND: Jornadas de Inmigración 2010 2.000,00 €Diputación Provincial de Córdoba 35.000,00 euros* BOL: Mejoramiento agrícola Sapanani II 35.000,00 €Diputación Provincial de Granada 32.850,00 euros* ECU: Clínica ambiental 2011 27.000,00 €* AND: la Justicia y la Paz tarea de tod@s 3.640,00 €* ECU: Programa Jóvenes Cooperantes de la Provincia de Granada 2.210,00 €Ayuntamiento de Granada 26.142,25 euros* BOL: Fortalecimiento municipio de Sicaya (conv. 2009) 20.635,41 €* AND: Interculturalidad (4º año) (conv. 2009) 5.506,84 €Ayuntamiento de Córdoba 9.326,00 euros* AND: Solidaridad tarea de tod@s 4.438,00 €* AND: Nadhari 2010, una mirada africana 4.888,00 €Ayuntamiento de Cullar 90,00 euros* AND: la Justicia y la Paz tarea de tod@s 90,00 €

Los 622.076,50 € que nos deben las Administraciones Públicas corresponden a:2

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Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 372.596,00* BOL: Mejoramiento agrícola Sapanani II 300.000,00* AND: Educación Global y pedagogía crítica 72.596,00Consejería de Innovación, ciencia y empresa 3.678,50* AND: Ciudadanía Digital (conv. 2008) 3.678,50Ayuntamiento de Córdoba 9.326,00* AND: Solidaridad, tarea de todos y todas 4.438,00* AND: Nadhari 2010, una mirada africana 4.888,00Diputación Provincial de Córdoba 35.000,00* BOL: Mejoramiento agrícola Sapanani II 35.000,00Ayuntamiento de Granada 112.516,00* SAL: Iniciativas económicas y productivas para la seguridadalimentaria en el Municipio de Nueva Granada. Usulután 34.481,26* BOL: Equipamiento del Centro de Salud y atención sanitaria. RíoTapacarí. Cochabamba 20.417,48* AND: Programa de educación Intercultural (3º año) 3.208,65* AND: Programas de educación Intercultural (4º año) 2.753,42* BOL: Fortalecimiento municipio de Sicaya 20.635,41* BRA: Centro reforma agraria. Paraná 11.275,00* BOL: Centro de recursos y apoyo psicopedagógico a escuelas rurales.Cochabamba 19.744,78Diputación Provincial de Granada 29.870,00* ECU: Clínica ambiental (4º año) 27.000,00* AND: la Justicia y la Paz tarea de todas y todos 2.870,00Ayuntamiento de Cullar 90.00* AND: la Justicia y la Paz tarea de todas y todos 90,00Diputación Provincial de Málaga 59.000,00* PER: Fortalecimiento redes empresariales 49.000,00* AND: Educación Global y pedagogía crítica 8.000,00

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* AND: Jornadas de Inmigración 2010 2.000,00

El importe de 622.076,50 € corresponde a lo pendiente de cobro por subvencionesrecibidas de organismos oficiales. En otras palabras, es la parte no ingresada, a fecha31 de diciembre de 2010, de las subvenciones aprobadas por las distintasAdministraciones Públicas que han concedido subvenciones a la Asociación. Dichapartida se recoge en el apartado “Otros deudores” del activo del balance.

12.- OTRA INFORMACIÓN

Según se establece en los estatutos de la Asociación ASPA ningún miembro de laJunta Directiva puede ser personal retribuido.

En la sesión ordinaria de la XXIII Asamblea General de Socios/as de la Asociacióncelebrada en Cerro Muriano (Córdoba), el día 10 y 11 de abril del 2009, se acordó pormayoria de 40 votos a favor, 4 votos en contra y 1 abstención, elegir a las siguientespersonas como integrantes de la Junta Directiva:

Presidenta: Maria Eugenia García Vega. 25055938ZVicepresidente: Luís Pernía Ibáñez. 75844642ATesorero: Carlos Javier Moreno García 25313082HSecretario: José Manuel Ramos Díaz 25287487E Vocal de Cádiz: Diana Civila de Lara 44035430KVocal de Córdoba: Jesús García Pedrajas 30818565ZVocal de Granada: Ana Domínguez Fuentes. 75660560JVocal de Jaén Antonio Lombardo Lijarcio 26736169AVocal de Málaga: Pilar Vidal Triano 75649830RVocal de Sevilla: Alejandra Martínez Espigares 24080880H

Por orden del Ministerio del Interior, de fecha 8 de junio de 2004, la AsociaciónASPA ha sido declarada de utilidad pública.

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Con fecha de 5 de octubre de 2004 la Asociación ASPA ha solicitado la Exenciónparcial (art. 9.2 ley 43/1995) por la que ejerce la opción por el Régimen fiscal especialdel Título II de la Ley 49/2002.

ASPA no tiene obligación de elaborar los nuevos documentos incluidos en el PlanGeneral Contable de 2007 (estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujosde efectivo) según la respuesta del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentassobre la aplicación del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto1514/2007, de 16 de noviembre, por parte de las entidad no lucrativa, sujetas hasta elmomento a las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad para entidadessin fines lucrativos (BOICAC nº 73. Consulta 1. Marzo 2008).

10.- ACREEDORES Y DEUDORES

ASPA no tiene deudores ni acreedores con una duración residual superior a cinco años.

11.- APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Ejercicio IngresosBrutos

Computables

Gastosnecesarioscomputables

Impuesto Diferencia Importe destinado a fines propiosTotal Destino en el ejercicio

Importe % 2006 2007 2008 20092007 927.178’01 44.084’58 0’00 883.093’43 927.178’01 952008 1.067.087,65 46.177’06 0’00 1.020.910,59 1.060.317’07 962009 846.866,68 69.154,40 0’00 777.712,28 846.866,68 922010 1.412.378,80 52.746,55 0’00 1.359.632,25 1.412.378,80 96

Hemos considerado para ingresos, gastos, impuestos y aplicaciones a cumplimiento defines la base de acumulación (devengo y registro), es decir, los que resultan de lacontabilidad de la Asociación, pero además, teniendo en cuenta el excedente delejercicio y si existen excedentes negativos de ejercicios anteriores que compensar.

Para calcular los gastos necesarios computables hemos tomado los gastos noimputados directamente a proyectos de cooperación internacional, de ayudahumanitaria, de sensibilización o de Educación Global. Si bien dichos gastos incluyenalgunos de gastos de sensibilización no imputados a ningún proyecto.

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12.- CUADRO DE FINANCIACIÓN

A continuación se presenta el estado de origen y aplicación de fondos del ejercicio2010

APLICACIONES 2.010 2.009 ORIGENES 2.010 2.0091,- Recursos aplicados en lasoperaciones (-) 475.466,32 2.024.947,49

1,-Recuros procedentesde las operaciones (+) 0,00 0,00

2,- Gastos de establecimientoy formalización de deudas 0,00 0,00 2,- Aportaciones 0,00 0,00

3,- Adquisiciones deinmovilizado 2.065,80 3.573,80

3,- Subvenciones,donaciones y legados decapital y otros 977.490,92 1.495.002,62

4,- Reducciones del fondosocial o dotación fundacional 0,00 0,00 4,- Deudas a largo plazo 0,00 0,005,- Cancelación o traspaso acorto plazo de deudas a largoplazo 0,00 0,00

5,- Enajenacion deinmovilizado 0,00 0,00

6,- Provisiones para riesgos ygasto 0,00

6,- Cancelaciónanticipada o traspaso acorto plazo deinmovilizacionesfinancieras 0,00 0,00

TOTAL APLICACIONES 477.532,12 2.028.521,29 TOTAL ORIGENES 977.490,92 1.495.002,62

Exceso de orígenes sobreaplicaciones (Aumento delcapital circulante) 2.028.521,29

Exceso de aplicacionessobre orígenes(Disminución del capitalcirculante) 499.958,80 €

VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE Ejercicio 2010 Ejercicio 2009AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES

1,- Fundadores y otros desmbolsos exigidos 350,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 €2,- Existencias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €3,- Deudores 0,00 € 430.696,76 € 872.413,48 € 0,00 €4,- Acreedores 203,28 € 0,00 € 22.137,38 € 0,00 €5,- Inversiones financieras temporales 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €6,- Tesoreria 0,00 € 70.515,32 € 0,00 € 361.635,19 €7,- Ajustes por periodificación 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €TOTAL 1.253,28 € 501.212,08 € 895.150,86 € 361.635,19 €VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE 499.958,80 € 533.515,67 €

13.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO2

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Hemos utilizado el presupuesto abreviado previsto en el RD 776/1998 al cumplirASPA los requisitos necesarios para su utilización y no establecer ningún modeloespecífico el R.D. 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el PlanGeneral de Contabilidad.

El presupuesto se elabora de acuerdo con el principio de devengo, en función de lacorriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independenciadel momento en que se produzca la corriente financiera o monetaria derivada de ellos.

El presupuesto se elabora en base a las subvenciones que de las diferentesadministraciones tiene la Asociación concedidas y a las previsiones de aprobación queéstas puedan realizar a lo largo del año.

Todos los ingresos, tanto los de subvenciones, como otros, se presupuestan tomandocomo referencia el año anterior. Hay que destacar la posibilidad de una desviaciónpresupuestaria importante en cuanto que las distintas financiadoras pueden cambiar elcriterio de trabajo con la Asociación ASPA y suponer un desvío presupuestariobastante considerable. Nos obstante, ateniéndonos al principio de prudencia, sepresupuesta con arreglo a los datos del año anterior.

La imputación de ingresos a las distintas partidas viene determinada por su finalidaden el caso de subvenciones y por su naturaleza en el resto de ingresos. La imputaciónde gastos a las distintas partidas se realiza atendiendo a la naturaleza de los mismos. 14.- INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

La liquidación del presupuesto queda como sigue:

Gastos PresupuestariosEpígrafes Presupuesto Realización Desviación

Euros Euros Euros Operaciones de funcionamiento 1.- Ayudas monetarias y otras 1.070.620,46 1.009.287,32 61.333,14

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2.- Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 20.295,00 57.062,62 -36.767,623.- Consumos de la Explotación 0,00 0,00 0,004.- Gastos personal 183.690,92 202.483,70 -18.792,785.- Amortizaciones, provisiones y otros gastos 170.351,11 130.173,81 40.177,306.- Gastos financieros y similares 0,00 0,007.- Gastos excepcionales 300,00 0,00 300,00 Total gastos operaciones de funcionamiento 1.445.257,49 1.399.007,45 46.250,04

Ingresos presupuestariosEpígrafes Presupuesto Realización Desviación

Euros Euros Euros Operaciones de Funcionamiento 1.- Resultado de explotación de la actividad mercantil 0,00 0,00 0,002.- Cuotas de usuarios y afiliados 30.000,00 30.175,11 175,113.- Ingresos de promociones, pa- trocinadores y colaboraciones 0,00 0,00 0,004.- Subvenciones, Donaciones y legados imputados alresultado 1.403.057,49 1.377.407,36 -25.650,135.- Otros ingresos 0,00 0,006.- Ingresos financieros 12.200,00 4.796,33 -7.403,677.- Ingresos excepcionales 0,00 0,00 Total ingresos operaciones de funcionamiento 1.445.257,49 1.412.378,80 -32.878,69

ConceptosIngresos y gastos presupuestarios

EurosPresupuesto Realización Desviación

A) Aportaciones de fundadores y asociados 1.000,00 350,00 650,00B) Variación neta de subvenciones, donaciones y

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legados de capital y otros -100.562,90 -517.511,70 416.948,80C) Variación neta de inversiones reales 3.000,00 2.905,38 94,62

D) Variación neta de activos financieros y del capital de funcionamiento -20.769,18 69.815,32 -90.584,50E) Variación neta de provisiones para riesgos y gastos y de deudas 0,00 -430.323,64 430.323,64

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IV.- PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011

EPIGRAFE GASTOS EPIGRAFE INGRESOSOperaciones de funcionamiento Operaciones de funcionamiento1.- Ayuda monetarias y otras 518.631,17 1.- Resultado de explotación de

la actividad mercantil0,00

2.- Gastos por colaboraciones ydel órgano de gobierno

28.994,00 2.-Cuotas de usuarios y afiliados 31.800,00

3.- Consumos de la explotación 0,00 3.-Ingresos de promociones,patrocinadores y colaboraciones

0,00

4.- Gastos de personal 219.849,76 4.- Subvenciones, donaciones ylegados imputados al resultado

871.198,79

5.- Amortizaciones, provisionesy otros gastos

137.523,86 5.-Otros ingresos 0,00

6.- Gastos financieros ysimilares

0,00 6.- Ingresos financieros 2.000,00

7.- Gastos excepcionales 0,00 7.- Ingresos excepcionales 0,00Total gastos operaciones defuncionamiento

904.998,79 Total ingresos operaciones defuncionamiento

904.998,79

DESCRIPCION CONCEPTOS INGRESOS YGASTOS

Aportaciones de fundadores y asociados A) Aportaciones de fundadores yasociados

0,00

Aumentos (-Disminuciones) desubvenciones, donaciones y legados decapital y otros

B) Variación neta de subvenciones,donaciones y legados de capital y otros

97.463,26

Disminuciones (-aumentos) de bienesreales: bienes de patrimonio histórico,otro inmovilizado y existencias

C) Variación neta de inversiones reales 2.288,51

Disminuciones (-aumentos) de inversionesfinancieras, tesorería y capital defuncionamiento

D) Variación neta de activos financierosy del capital de funcionamiento

-195.743,31

Aumentos (-disminuciones) de provisionespara riesgos y gstos de deudas

E) Variación neta de provisiones parariesgos y gastos y de deudas

95.991,54

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