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del 1º de enero al 30 de junio de 2002

del 1del 1ºº de enero al 30 de junio de 2002de enero al 30 de junio de 2002

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del 1º de enero al 30 de junio de 2002

ContenidoEstado del Ejercicio del Gasto Público Consolidado por Clasificación Económica

Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público Trimestral por Clasificación Económica

El Gasto en Gráfica por Capítulo

Estado del Ejercicio del Gasto Público Consolidado, clasificado por Dependencia y Capítulo

Anexo: Integración de Subsidios y Transferencias

Anexo: Integración de Infraestructura para el Desarrollo

El Gasto en Gráfica por Dependencia

El Gasto en Gráficas por Capítulo y Dependencias:

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Subsidios y Transferencias; Inversiones Financieras, Previsiones y Ayudas

Infraestructura para el Desarrollo

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del 1º de enero al 30 de junio de 2002

Gas

to P

or

Cla

sific

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n Ec

onóm

ica

Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Públicopor Clasificación Económica

(pesos)

NOTA: Esta presentación es para efectos informativos.

CONCEPTO IMPORTE % Integral

GASTO CORRIENTE 9,929,170,469.72 62.64%SERVICIOS PERSONALES 8,153,577,656.02 51.44%MATERIALES Y SUMINISTROS 217,671,656.08 1.36%SERVICIOS GENERALES 514,784,517.83 3.25%SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 1,043,136,639.79 6.58%

GASTOS DE CAPITAL 2,382,953,758.64 15.03%BIENES MUEBLES E INMUEBLES 17,127,674.56 0.11%INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 1/ 2,365,826,084.08 14.93%

TRANSFERENCIAS A PODERES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y MUNICIPIOS 3,442,534,428.18 21.72%PARTICIPACIONES, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS 2,190,980,205.74 13.82%PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1,251,554,222.44 7.91%

DEUDA PÚBLICA 96,987,676.66 0.61%

T O T A L : 15,851,646,333.20 100.00%Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.1/ Incluye el Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

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del 1º de enero al 30 de junio de 2002

El Gasto en Gráficas:Por Capítulo

Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Públicopor Capítulo

Servicios Personales

51.44%

Materiales y Suministros

1.37%

Servicios Generales3.25%

Subsidios y Transferencias; Inversión Financiera, Provisiones y Ayudas6.58%

Bienes Muebles e Inmuebles0.11%

Infraestructura para el Desarrollo

14.92%

Participaciones, Fondo para el Fortalecimiento y Subsidios a Municipios13.82%

Poderes y Organismos Autónomos7.90%

Gasto Total:$15,851,646,333.20

Gasto Total:$15,851,646,333.20

Deuda Pública0.61%

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del 1º de enero al 30 de junio de 2002

Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto PúblicoPor DEPENDENCIA Y CAPÍTULO

Primer Trimestre % Integral Segundo Trimestre % Integral 30-Jun-02 % Integral

Gasto Corriente 4,480,718,852.65 62.88% 5,448,451,617.07 62.44% 9,929,170,469.72 62.64%Servicios Personales 3,818,964,708.10 53.60% 4,334,612,947.92 49.67% 8,153,577,656.02 51.44%Materiales y Suministros 80,163,020.27 1.12% 137,508,635.81 1.58% 217,671,656.08 1.37%Servicios Generales 232,279,910.87 3.26% 282,504,606.96 3.24% 514,784,517.83 3.25%Subsidios y Transferencias 349,311,213.41 4.90% 693,825,426.38 7.95% 1,043,136,639.79 6.58%

Gasto de Capital 955,877,160.63 13.42% 1,427,076,598.01 16.35% 2,382,953,758.64 15.03%Bienes Muebles e Inmuebles 10,043,032.90 0.14% 7,084,641.66 0.08% 17,127,674.56 0.11%Infraestructura para el Desarrollo 945,834,127.73 13.28% 1,419,991,956.35 16.27% 2,365,826,084.08 14.92%

Transferencias a Poderes, Organismos Autónomos y Municipios 1,645,722,930.62 23.10% 1,796,811,497.56 20.59% 3,442,534,428.18 21.72%Participaciones, Fondo de Fortalecimiento y Subsidios a Municipios 1,050,492,229.47 14.74% 1,140,487,976.27 13.07% 2,190,980,205.74 13.82%Poderes y Organismos Autónomos 595,230,701.15 8.36% 656,323,521.29 7.52% 1,251,554,222.44 7.90%

Deuda Pública 42,975,633.03 0.60% 54,012,043.63 0.62% 96,987,676.66 0.61%

T O T A L : 7,125,294,576.93 100.00% 8,726,351,756.27 100.00% 15,851,646,333.20 100.00%

CONCEPTOEjercido Ejercido Acumulado al

Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público Trimestral

Por CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(pesos)

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del 1º de enero al 30 de junio de 2002

Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Públicopor Dependencia y Capítulo

Gasto Por Dependenciay Capítulo

(pesos)

NOTA: Esta presentación es para efectos informativos.

Capítulo 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

DEPENDENCIA / SECTOR Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Subsidios y Transferencias

Bienes Muebles e Inmuebles

Infraestructura para el

Desarrollo

Inversión Financiera,

Provisiones y Ayudas

Participaciones, Fondo para el

Fortalecimiento y Subsidios a

Municipios

DeudaPública TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2002

% INTEGRAL

EJECUTIVO DEL ESTADO 14,024,654.28 877,443.49 3,141,532.93 154,954.32 47,149.82 18,245,734.84 0.12%

DESARROLLO FORESTAL Y PESQUERO 20,497,973.60 1,547,458.90 9,055,454.02 1,509,370.37 56,071.97 167,230,153.00 199,896,481.86 1.26%

SALUD Y ASISTENCIA 638,650,151.64 99,179,402.10 72,781,988.13 3,241,100.00 4,515,937.08 18,488,934.08 836,857,513.03 5.28%

EDUCACIÓN Y CULTURA 6,693,694,173.75 12,136,166.13 156,769,072.32 278,652,228.24 1,146,401.24 108,904,662.00 46,974,456.69 7,298,277,160.37 46.04%

DESARROLLO REGIONAL 32,715,040.44 1,927,256.95 17,909,443.87 15,680,816.46 8,624,434.54 224,841,312.00 21,543.50 301,719,847.76 1.90%

DESARROLLO ECONÓMICO 15,090,445.68 558,517.11 20,256,128.55 1,369,414.00 8,203.36 56,671,720.00 93,954,428.70 0.59%

GOBIERNO 94,462,408.90 5,629,488.19 43,759,339.06 19,605,954.85 130,834.45 7,233,521.00 3,360,000.00 174,181,546.45 1.10%

FINANZAS Y PLANEACIÓN 124,676,523.11 8,833,387.73 26,211,301.19 5,292,752.22 1,717,594.64 186,752,388.00 155,564,059.48 509,048,006.37 3.21%

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 129,778,139.15 5,853,520.93 18,812,077.10 210,425.00 427,125.64 258,750.00 155,340,037.82 0.98%

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 55,063,148.09 2,391,765.24 9,433,317.28 510,916.21 99,115.86 2,660.00 67,500,922.68 0.43%

COMUNICACIONES 26,519,091.40 1,105,704.31 6,508,333.28 21,738,169.74 13,500.62 279,707,099.00 335,591,898.35 2.12%

OFICINA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 11,432,992.09 1,268,013.71 5,439,580.80 128,885.89 113,826.25 18,383,298.74 0.12%

COORDINACIÓN GRAL. COMUNIC. SOCIAL 13,530,423.11 2,707,321.90 14,644,981.41 2,827,549.99 33,710,276.41 0.21%

SEGURIDAD PÚBLICA 281,938,596.44 73,656,209.39 110,061,967.89 5,815,368.01 227,479.09 59,355,469.20 531,055,090.02 3.35%

SECTOR CENTRAL 1,503,894.34 0.00 0.00 1,616,003,048.06 0.00 1,372,409,265.00 2,190,980,205.74 96,987,676.66 5,277,884,089.80 33.30%

T O T A L E S 8,153,577,656.02 217,671,656.08 514,784,517.83 1,972,740,953.36 17,127,674.56 2,365,826,084.08 321,949,908.87 2,190,980,205.74 96,987,676.66 15,851,646,333.20 100.00%

% Integrales 51.44 1.37 3.25 12.44 0.11 14.92 2.03 13.82 0.61 100.00Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.Al 30 de junio de 2002 aún no se creaba la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. A/ Ver anexo. B/ Ver anexo. */ Incluye aportación Estatal, Federal e Ingresos Propios y se integra por la Secretaría de Salud, Servicios de Salud de Veracruz y Comisión de Arbitraje Médico.

B/

*/

A/

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del 1º de enero al 30 de junio de 2002

Inte

grac

ión

de S

ubsi

dios

y

Tran

sfer

enci

as

Integración de Subsidios y Transferencias(pesos)

Ejercido Junio 30

Total Global: 1,616,003,048.06

Organismos Descentralizados 364,448,825.62Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 6,818,213.98Consejo Veracruzano del Arroz 760,432.51Consejo Veracruzano del Café 778,910.48Consejo de Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan 5,898,388.00Consejo Veracruzano del Limón Persa 415,865.33Consejo Veracruzano de la Vainilla 410,590.50Consejo Veracruzano de Floricultura 465,146.46Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 44,738,773.08Instituto Veracruzano del Deporte 22,234,108.50Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional 1,484,745.85Comisión del Agua del Estado de Veracruz 18,011,878.91Consejo Estatal de Protección al Ambiente 4,646,617.30Consejo del Sistema Veracruzano del Agua 3,254,752.00Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 12,119,767.57Radiotelevisión de Veracruz 21,296,135.15Junta Estatal de Caminos 160,000.00Instituto de Pensiones 220,954,500.00

TOTAL PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1,251,554,222.44

Poder Legislativo 78,880,193.00

Poder Judicial 116,089,238.89

Organismos Autónomos 1,056,584,790.55Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 15,320,152.00Consejo Veracruzano del Arroz 46,020,608.08Consejo Veracruzano del Café 60,499,670.00Consejo de Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan 934,744,360.47

Concepto

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del 1º de enero al 30 de junio de 2002

Inte

grac

ión

de

Infr

aest

ruct

ura

para

el D

esar

rollo

Integración de Infraestructura para elDesarrollo

(pesos)

NOTA: Esta presentación es para efectos informativos.

Nombre Ejercido

Fondo de Infraestructura Social Municipal 1,262,776,488.00

Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural 9,000,000.00

Consejo de Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan 1,459,457.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 3,961,659.00

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 46,429,142.00

Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional 0.00

Radiotelevisión de Veracruz 1,451,886.00

Junta Estatal de Caminos 42,298,917.00

Universidad Veracruzana 5,031,716.00

T O T A L : 1,372,409,265.00

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del 1º de enero al 30 de junio de 2002

Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Públicopor Dependencia

El Gasto en Gráficas:Por Dependencia

Ejecutivo del Estado, 0.12%

Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, 1.26%

Salud y Asistencia, 5.28%

Educación y Cultura,46.04%

Desarrollo Regional,1.90%

Seguridad Pública,3.35%

Coordinación General de Comunicación Social, 0.21%

Oficina del Programa de Gobierno, 0.12%

Comunicaciones,2.12%

Contraloría General del Estado, 0.43%

Procuraduría General de Justicia, 0.98%

Finanzas y Planeación, 3.21%

Gobierno,1.10%

Desarrollo Económico, 0.59%

Organismos Descentralizados y Contingencias, 2.30%

Poderes y Organismos Autónomos,

7.90%Deuda

Pública, 0.61%

Participaciones, Fondo de

Fortalecimiento y Subsidios a

Municipios 13.82%

Gasto Total:$15,851,646,333.20

Gasto Total:$15,851,646,333.20

Infraestructura para el Desarrollo de

Organismos y Fondo de Infraestructura Social

Municipal 8.66%

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del 1º de enero al 30 de junio de 2002

El Gasto en Gráficas: Servicios Personales

El Gasto en Gráficas:Servicios Personales

T o t a l :$8,153,577,656.02

T o t a l :$8,153,577,656.02

Ejecutivo del Estado, 0.17%

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación, 0.25%

Salud y Asistencia,

7.83%

Educación y Cultura,82.10%

Sector Central, 0.02%

Desarrollo Regional, 0.40%

Desarrollo Económico, 0.19%

Gobierno, 1.16%Finanzas y Planeación, 1.53%

Procuraduría General de Justicia, 1.59%

Contraloría General del Estado, 0.68%Comunicaciones,

0.33%

Oficina del Programa de Gobierno, 0.14%

Coordinación General de Comunicación Social, 0.17%

Seguridad Pública, 3.46%

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del 1º de enero al 30 de junio de 2002

El Gasto en Gráficas: Materiales y Suministros

El Gasto en Gráficas:Materiales y Suministros

T o t a l :$217,671,656.08

T o t a l :$217,671,656.08

Ejecutivo del Estado, 0.40%Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación, 0.71%

Salud y Asistencia, 45.56%

Educación y Cultura, 5.58%Desarrollo Regional, 0.89%

Desarrollo Económico, 0.27%Gobierno, 2.59%

Finanzas y Planeación, 4.06%

Procuraduría General de Justicia, 2.70%

Contraloría General del Estado, 1.10%

Comunicaciones, 0.51%

Oficina del Programa de Gobierno, 0.58%

Coordinación General de Comunicación Social, 1.24%

Seguridad Pública, 33.84%

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del 1º de enero al 30 de junio de 2002

El Gasto en Gráficas: Servicios Generales

El Gasto en Gráficas:Servicios Generales

T o t a l :$514,784,517.83

T o t a l :$514,784,517.83

Ejecutivo del Estado, 0.61%

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y

Alimentación, 1.76% Salud y Asistencia, 14.14%

Educación y Cultura,30.45%

Desarrollo Regional, 3.48%

Desarrollo Económico, 3.93%

Gobierno, 8.50%

Finanzas y Planeación, 5.09%

Procuraduría General de Justicia, 3.65%

Contraloría General del Estado, 1.83%

Comunicaciones, 1.26%

Oficina del Programa de Gobierno, 1.06%

Coordinación General de Comunicación Social, 2.84%

Seguridad Pública, 21.38%

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del 1º de enero al 30 de junio de 2002

El Gasto en Gráficas: Subsidios y Transferencias

El Gasto en Gráficas:Subsidios y Transferencias;

Inversiones Financierasy Ayudas

T o t a l :$2,294,690,862.23

T o t a l :$2,294,690,862.23

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación, 0.07%

Salud y Asistencia, 0.14%

Educación y Cultura,14.19%

Subsidio a Poderes, Organismos Autónomos y Universidad

Veracruzana, 54.54%

Desarrollo Regional, 0.68%

Desarrollo Económico,2.53%

Gobierno, 1.00%

Finanzas y Planeación,

7.01%

Comunicaciones, 0.95%

Seguridad Pública, 2.84%

Subsidio a Entidades y Contingencias, 15.88%

Otras Dependencias */0.05%

Dependencias */Ejecutivo del Estado, 0.01%Procuraduría General de Justicia 0.01%Contraloría General del Estado 0.02%Ofna. del Programa de Gobierno, 0.01%

Coordinación General de Comunicación Social, 0.12%

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del 1º de enero al 30 de junio de 2002

El Gasto en Gráficas: Obra Pública

El Gasto en Gráficas:Obra Pública

T o t a l :$2,365,826,084.08

T o t a l :$2,365,826,084.08

Salud y Asistencia, 0.78%Educación

y Cultura,4.60%

Fondo de Infraestructura Social Municipal, 53.38%

Desarrollo Regional, 9.50%

Finanzas y Planeación,

7.89%

Procuraduría General de

Justicia, 0.01%

Organismos Descentralizados No Sectorizados, 4.63%

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación, 7.07%Gobierno, 0.31%

Comunicaciones, 11.82%