ede Colombia · EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA DE COLOMBIA en ejercicio de las facultades...
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República de Colombia
eli>ertad y O!den
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Decreto Nú~1rbl' 32 5 de'
( 3 ilJ 2010
\
Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Naciónpara la vigencia fiscal de 2010 Y se dictan otras disposiciones
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA DE COLOMBIA
en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los artículos 76 y 77 delEstatuto Orgánico del Presupuesto, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 352 de la Constitución Política le otorga a la Ley Orgánica del Presupuesto la facultad de regular loconcemiente a la programación, aprobación, modificación y ejecución del Presupuesto General de la Nación;
Que el Congreso de la Repúblíca en virtud del artículo 349 de la Constitución Política expidió la Ley 1365 del 21de diciembre de 2009 por la cual se decreta el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2010,el cual se liquidó por medio del Decreto 4996 del 24 de diciembre de 2009;
Que de conformidad con los articulos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en cualquier mes del añofiscal el Gobiemo Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, podrá reducir o aplazar total o parcialmentelas apropiaciones presupuestales, entre otros, cuando la coherencia macroeconómica asi lo exija, cuando seestimare que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas o cuandono se perfeccionen los recursos del crédito autorizados, En tales casos el Gobiemo podrá prohibir o someter acondiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones;
Que teniendo en cuenta los efectos adversos de la economía intemacional sobre la economia colombiana,especialmente en materia de crecimiento y, por esta via, sobre el comportamiento de los ingresos tributarios, sehace indispensable realizar el aplazamiento de algunas apropiaciones de la presente vigencia fiscal, con el fin demantener la coherencia macroeconómica y la confianza en la economia del pais;
Que evaluadas las proyecciones de ingresos tributarios para el año 2010 por parte del Ministerio de Hacienda yCrédito Público, los ingresos que se esperan percibir no son suficientes para financiar los gastos autorizados en laley anual del presupuesto para la vigencia fiscal de 2010;
Que el Consejo de Ministros el 21 de enero de 2010 autorizó el aplazamiento total o parcial de algunasapropiaciones presupuestales de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y facultó alConsejo Superior de Política Fiscal-CONFIS, para emitir concepto previo de que trata el articulo 76 del EstatutoOrgánico del Presupuesto, en el evento en que nuevas circunstancias permitan modificar o levantar elaplazamiento total o parcialmente;
Que el aplazamiento de las apropiaciones presupuestales se efectuó en forma razonable y proporcionada, "\\"respetando la autonomía presupuestal de las otras ramas del poder público y entidades autónomas, '"
DECRETA:
Artículo 1°. Aplazar el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la suma de CINCO BILLONESOCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA YNUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA LEGAL ($5.822,158.789.420), según el siguientedetalle:
DecretoNo.-_~_-__ 3_2_5_de _ HojaNo. _
CODtinuaci6ndel Decreto "Por el cual se .plazan UDas apropiaciones en el Pretupuesto General de la N.ciÓn para l. vI&encia fiscal de 2010 y lit dietan otrasdispoaiciones" ••••••
APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
CíA. SUBC OBJG ORD SOR REC srr CONCEPTOPROe SUB' PROVS,RY
APORTENACIONAL
RECURSOS''ROPIOS
TOTAL
SECCION: 0101
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TOTAL 14,612,986,1'0 14,611,986,770
SECCION: 0201
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
TOTAL 41,660,li34,!96 41,661),634,5\16
A. FUNCIONAMIENTO 1"14,13-4,596 1,914,1.).4,596
UNIDAD 010101
cesrros GENERAL 1,914,1304,596 8,914,134,596
TRANSFERENCIAS COIUUENITS 1,914,1304,596 1.'14,134,596
TRANSFERENCIAS POR CONVENJOS CONEL SECTOR 8,914.134,596 1,914,134,596PlUVADOPROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESAIlROll.AN 8,914,\34,596 8,914,1l4,596CONEL SECTOR,iUV ADO
" FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ: 1,914,134,596 1,914,134,596PROGRAMA DE REIN'fEQRACION SOCIAL yECONOMICA
10 RECURSOS CORRIENTES 8,914,\34,596 8,914,134,596
C. INVUSION 33.746,soo,ooo 33,746,SOO,ooo
UNIDAD 010101
GI"SI10N GENERAL 33,746,500,000 33.746,500,000
sao ADMlNlSTRACION. CONTROL y ORGANIZACION 33,746,500,000 33,746,51)0,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL aTADO
'lO 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 33,746,500,000 33,746,500,000'lO 1000 4} lMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIAlES PARA 33,746,500,000 33,746,500,000
LA PAZ. LEY 36819711 OTROS RECURSOS DEL TESORO 33,746,500,000 33,746,500,000
SECCION: 0110
AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL y LA COOPERACIONINTJ:RNAClONAL· ACCION SOCIAL.
TOTAL 131.,410,916,711 134,410,916,718.. FUNCIONAMIENTO 13,41O,9Ui,718 13•••• ,9Ui,718
GASTOS GENERALES 5",016,718 546,(186,718
IMPUESTOS Y MULTAS 46,086,728 46,086,728
10 RECURSOS CORRIENTES 46,086,728 46,086,728
2 ADQUlSlClON DE BIENES Y SERVICIOS 500,000,000 500,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIEJIITIS 11,934,wt,ooo 11,934,140,000
• OTIlAS TRANSFERENCIAS 12,934,840,000 12,934,840,000• SENTENCIAS Y CONCn.IAClONES 174,840,000 174,840,000
SENI'ENCIAS y CONCILIACIONES 114,840,000 174,840,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 174,840,000 174,840,000
DEST1NAT ARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 12,760,000,000 12,160.000,000CORRIENTES
12 FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VlCTIMAS 360,000,000 360,000,000(AllT.54 LEY 975 DE 2005)
10 RECURSOS CORRIENTES 360,000,000 360,000,000
" OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 12,000,000,000 12,000,000,000
10 RECURSOS CORRlENIES 12,000,000,000 12,000,000,000
62 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMlSIONNACIONAL 400,000,000 400,000,000DE REPARACION Y RECONCD.JACION
10 RECUll$OS CORRIENTES 400,000,000 400,000,000
C, INVERSION 115,(1OQ,000,000 115,000,000,000 '\\'30 ATENCION, CONTROL y ORGANlZACION 115,000,000,000 115,000,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DELESTADO
'30 1000 INl'ERSUBSECTORIAL GOBIEIlNO 125,000,000,000 125,000,000.000'30 1000 14 .IMPLEMENT ACION DEL PROGRAMA FAMILIAS EN 94,000,000,000 94,000,000,000
ACCION PARA POBLACION VULNERABLE - FIP,11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 94,000,000,000 94,000,000,000
Decreto Nc;._- '_3_2_5__ de _ Hoja No. _ _ ._
Coatinuacióadel Decreto "Por el cual se .pllWUl unas apropiaciones ea el Presupuesto Geucral de la N.abo para la vilencia fisc:al de 2010 y se dictan otrasdilpolicionu" ...APLAZAMIENTO· PRISUPUJ'STO GENERAL DE LA NACION
ere, SUBe OBJe ORD SOR REC srr CONCEP'I'O APORTE REClIIlSOS TOTALeaoc SUB' PROY S.RY NACIONAL PROPIOS
'lO 1000 36 IMl'LANrAClON PROGRAMA FAMILIAS 31,000,000,000 31,000.000,000GUARDABOSQUES· FIP.
10 llECURSOS CORRIENTES 31,000,000,000 31,000,000,000
SECCION: 0301
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION
TOTAL 4S,'761,261,456 4!i,767,261,4Sé
A, FUNCIONAMIENTO 341,161,456 348,2fi1,456
UNmAD 030101
GESTION GENERAL 341,161,456 348,261,456
GASTOS GENERALES Ui7,!l71,4S6 167,.571,456
z ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 167,571,456 167,511,456
10 RECURSOS Co:RRIENfES 167,571,456 161,571,456
TRANSFERENCIAS CORRIENttS 180,690,000 110,690,000
TRANSFERENCIAS DE ,REVIStON y SEGUlUDAD 12,319,140 12,319,840SOCIALPENSIONES Y JUBILACIONES 12,319,840 12,319,&40
MESADAS PENSIONALES 12,319,&40 12,3\9,840
10 RECURSOS CORRIENTES 12,319,&40 12,319,840, , OTRAS TRANSfEll.ENCIAS 168,370,160 168,370,\60a , SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 168,370,160 168,370,160
SENfENCIAS y CONCUJACIONES 168,370,160 168,370,160
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 168,370,160 168,370,160
e, INVERSION 45,419,000,000 45,419,000,000
UNlDAD 030101
GESTION GENERAL 45,419,000,000 45,419,000,000
221 ADQUISICION VIO PRODUCCION DE EQUIPOS, 1,000,000,000 1,000,000,000MATERlALJS, SUMlNlSTROS y SERVICIOSADMINISTRATIVOS
ni 1000 INTERSUBSECTOlUAL GOBIERNO 1,000,000,000 1,000,000,000ni 1000 lMPLANTACION y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE 1,000,000,000 1,000,000,000
INFORMACION EN EL DEPARTAMJ3NTO NACIONAL DEPLANEACJON.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
SIO ASISTENCIA TECNICA, OlVULGACI0N y 5,700,000,000 5,700,000,000CAPACITAClON A FUNCIONARIOS DEL ESTADOPARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
'10 1000 IN'JEtSUBSECTORIAL GOBIERNO 5,700,000,000 5,700,000,000SIO 1000 ASISTENCIA TECNlCA ESTUDIOS y CONSUL TQRIAS 5,700,000,000 5,700,000,000
PARA LA EJECUClON DEL PLAN NACIONAL DEDESARROllO
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,700,000,000 5,700,000,000
"0 ADMlNlSTRACION, CONTROL y ORGANIZACION 3,570,000,000 3,570,o00.,oooINSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMlNlSTRACION DEL ESTADO
"0 90' MITIGAOON 300,000,000 300.000,000
"0 90' APOYO A LA SECRE'T ARIA TECNlCA DE LA COMlSION 300,000,000 300,000,000NACIONAL DE COMPEl111VIDAD A NIVEL NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000
"0 1000 INrnRSUBSECTORlAL GOBIERNO 3,270,000,000 3,270,000,000
"0 1000 ae RENOVACION DE LA ADMlNISTRACIONPUBUCA 1,000,000,000 1,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
"0 1000 '1 CONTROL Y SEGUIMIENTO MEDIANTE AUDITORIA 500,000,000 500,000,000ADMlNLSTRATIVA Y FINANCIERA ALA INVERSIONDEREGALIAS DIREcr AS A MUNICIPIOS, DISTRITOS YDEPARTAMENl'OS DEL PAIS
is FONDOS ESPECIALES 500,000,000 500,000,000
\\:\."0 1000 " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SELECCION DE 1,370,000,000 1,370,000,000BENEFICIARIOS SISBEN
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1.370,000,000 1,370,000,000
"0 1000 " IMPLEMENTACIONDEL PROGRAMA DE APOYO AL 400,000.000 400,000,000PROCESO DE PRIVA TIZAClON YCONCESlON ENINFllAESTRUC"fURA PPC¡ TERCERA FASE A NIVELNACIONAL
l' PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 400,000,000 400,000,000
"0 AnNCION, CONTROL y ORGANlZAClON 1,100,000,000 J,I00,OOO,oooINSTITUCiONAL PARA APOVO A LA GESTION DELESTADO
"0 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,100,000,000 2,100,000,000
,~~,I(325Decreto No. 'i de _""""1---- HojaNo. _
CODtin•••ció.del Deereto "Por el cual se .pluan un ••• propiacloDell ea d Presupuesto General de la N.ción para la vit;eacia fiscal de 1010 y se dictlin otrasdispoliciones" •••• ,.
APLAZAMIENTO - PRUUPUESTO GENERAL DE LA NACION
CTA. SUBe OBJe ORD SOR IlEC SIT CONCEPfO APOlITE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS
"O '000 4 FORTALECIMIENTO DE LA INFORMAClON PUBUCA" 2,100,000,000 2, 100,000,000SEGUIMIENTO Y EVALUAClON PARA LA GESTION PORRESULTADOS EN COLOMBIA
14 PRESTAMOS DESTINAClON ESPECIFICA 2,100,000,000 2,100,000,000
'30 TRANSFERl:NCIAS ».G4',ooo,ooo 33,04',000,000
'30 1000 JN'JERSUBSECTOlUAL GOBIEllNO ]3,049,000,000 13,049,OOO,OOO
.30 1000 111 APOYO A PROGRAMAS Y PBOYECIOS PARA EL 33,049,000,000 33,049,000,000DESARllOLLQ ECONOMICO y SOCIAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 33,049.000.000 33,049,000,000
5ECCION: 0315
FONDO NACIONAL DI: UGALIAS
TOTAL 65,111,114,611 6!5,I18,lt4,618
A. FUNOONAMIENTO 111,114,611 118,114,618
GASTOS GENERALES '•.••..... as••••••••O 4 ADQUlSlCION DE BIENES Y SERVICIOS 25,9.58,400 2.5,958.400
16 FONDOS ESPECIALES 25,958,400 25,958,400
TRANSIi'ERJ:NClAS CORRJEN'TIS 101,156,1U 101,156,1U
} a TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBUCO 102,156,288 102,156,288a , ORDEN NACIONAL 102,156,288 102, 1S6,288
CUOTA DE AUOITAJE CONTRANAL 102,156,288 102,156,218
16 FONDOS ESPECIALES 102,1S6,288 102,156,288
C. INVERSION 65,000,000,000 65,000,000,000
.30 TRANSFERENCIAS 65,000,000,000 "_,000
'lO 1000 INTERSUBSECIORIAL GOBIEIlNO 65,000,000,000 65,000,000,000630 1000 79 NORMAUZACION DE REDES ELECfRICAS - PRONE- 5,000,000,000 5,000.000,000
(LEY 8S!! DE 2003) REGlON NACIONAL16 FONDOS ESPECIALES 5,000,000,000 5,000,000,000
630 '000 se SANEAMIENTO DE CAllTEIt.A HOSPITALAIUA IS,OOO,OOO,OOO IS,OOO,OOO,ooo(Alll1CULO 45, LEY 1151 DE 2007)It.E6ION NACIONAL
16 FONDOS ESPECIALES 15,000.000,000 15,000,000,000
'30 1000 " DISTRIBUCION DE ltECURSOS PARA FlNANcIAll. 30,000,000,000 30,000,000,000PROYECTOS DE PRESERVACIONDEL MEmoAMBIENTE, NA VEGABllIDAO DEL RIO MAGDALENA ElMPLEMENTACION y MEJORAMIENTO DE SISTEMASDE SANEAMIENTOBASICO Y AGUA POTABLE A NIVELNACIONAL.
16 FONDOS ESPECIALES 30,000,000,000 30,000,000.000
'30 1000 84 PREYENCIONY ATENCION DE DESASTRES 15,000,000,000 15,000,000,000NATUllALES O SITUACIONES DE CALAMIDADPUBLiCA. REGlON NACIONAL.
16 FONDOS ESPECIALES 15,000,000,000 15,000,000,000
SECCION: D401
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
TOTAL 6,l56,a13,840 6,lS6,1ll,840
A. nJNClONAMIENTO 6!l,S13,840 6',113,.840
UNIDAD 040101
GESTION GENERAL li!l,a13,.840 li!l,lIl,S40
GASTOS GENERALES 61,013,840 61,oll,l4O
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 61,0\3,840 61,013,840
10 RECURSOS CORRIENrnS 61,013,840 61,013,&40
TRANSFERENCIAS CORRIIJ'ITI.S ••••• ,000 ••••• ,000
• OTRAS TRANSFERENCIAS 8,800,000 8,800,000 ,~\• SENTENCIAS Y CONCIllACIONES 8,800,000 8,800,000
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,800,000 8,800,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 8,800,000 8,100,000
C. INVERSION li,1I7,ooo,ooo 6,187,000,000
UNIDAD 040101
GESTION GENERAL 6,217,000,000 6,187,000,000
<JO LEV ANTAMIEPITO DE INFORMACION PARA 6,187,l1OO,lIOO 6,187,000,000PROCJ:SAMlENTO
Decreto No. 325 de _ Hoja No. _
Contiauacióndel Deereto "Por el cual se .pIRUlD UIIU apropiaciones en el Presupuesto General de l. Nación para la vi¡encia fiscal de 2010 y se dietan otrasdisposiciones" •••
APLu.,UnENl'O· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
erA. SUBe OBJG ORD SOR REC 8fT CONCEPTO APOlITE RECURSOS TOTALPROC SUB' PROYSPRY NACIONAL PROPIOS
430 1000 INI'ERSUBSECfORIAL GOBIERNO 6,287,000,000 6,217,000,000430 1000 lB MEJOllAMIEN'TO DE LA CAPACIDAD TECNICA y 1,460,000,000 1,460,000,000
ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCION y DIFUSIONDE LA lNFORMACION BASICA NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,460,000,000 1,460,000,000
430 1000 19 LEVANTAMIENTO RECOPILACION y AcruALIZACION 340,000,000 340,000,000DE LA INFQRMACIQN RELACIONADA CONELCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIONACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO 340,000,000 340,000,000
430 1000 20 LEVANTAMIENTO RECOPU.AClON y ACTUAUZACION 1,208,000,000 l.208,000,000DE LA INFORMACION RELACIONADA CONPRODUCCION COMERCIO y SERVICIOS NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,208,000.000 1,208,000,000
430 1000 " LEYANTAMIENTO RECOPILAClON y AcruAUZACION 220,000,000 220,000,000DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS ANIVEL NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO 220,000,000 220,000,000
430 1000 2J LEVANTAMIENTO RECOPILACION y AC'fUAUZACION 1,3S9,OOO,OOO 1,3S9,OOO,OOODE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOSSOCIO·DEMOGRAFlCOS A NIVEL NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL rssoao l,lS9,OOO,OOO 1,3S9,OOO,OOO
436 1000 24 LEVANTAMIENTO RECOPiLACION y ACTUALIZACION SO,OOO,OOO SO,OOO,OOODE LA INFORMACION RELACIONADA CON TEMASAMBIENTALES A NIVEL NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO SO,OOO,OOO SO,OOO,OOO436 1000 as LEVANTAMIENTO RECOPILACION y AcnJAUZACION 70,000,000 7O,llOO,ooo
DE LA INFOllMACIONRELACIONADA CON DATOSESPACIALES A NIVEL NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL lESORO 70,000,000 10,000,000
430 1000 26 LEVANTAMIENTO RECOPILACION y AcruAUZACION rso.oco.ooc 3S0,OOO,000DE LA INFOllMACIONRELACIONADA CON ASPECTOSCULTURALES Y POLITICOS A NIVEL NACIONAL
II OTIlOS llECURSOS DEL lESORO 3S0,OOO,OOO 3SO,000,000430 1000 27 LEVANTAMIENTO RECOPILACION y AcruALIZACION SO,OOO,OOO SO,OOO,OOO
DE LA INFOllMACION RELACIONADA CON CUENTASNACIONALES Y MACllOECONOMlA A NlVELNACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL lESORO SO,OOO,OOO SO,OOO,OOO436 1000 21 LEVANTAMIENTO RECOPILACION y AcruALIZACION 300,000,000 300,000,000
DE INFORMACION llELACIONADA CONPLANIFlCACION y AllMONlZACION ESTADISTICA ANIVEL NACIONAL
II 0TIl0S RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000436 1000 " LEVANTAMIENTO y AcruALIZACION DE 8&0.000,000 880,000,000
INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 880,000,000 880,000,000
SECCION: 0403
INSTnUI'O GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI ·IGAC
TOTAL 5,947,(100,000 5,947,(100,000
C. INVERSION 5,947,000,(100 5,947,800,000
••• AcruALIZACION DE INFORMAClON PAIlA 5,947,000,000 5,"7,000,000PROCESAMIENTO••• 1000 INTERSUBSECTORlAL GOBIERNO S,947,OOO,OOO S,947,000,OOO
440 1000 AcnJAUZAClON FOllMACIONY CONSERVACION S,947,000,OOO S,947,000,OOOCATASTRAL A NIVEL NACIONAL YREGlONAL.
II 0TIl0S RECURSOS DEL TESORO S.947,OOO,OOO S,947,OOO,000
SECCION: O.,"DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNDON PUBLICA
TOTAL 170,540,111 170,540,111
A. FUNCIONAMIENTO lJJ,54(!,111 lJJ,540,111
UNIDAD 050101 \\GESTION GENERAL 133,540,111 133,540,111
GASTOS GENERALES 47,767,448 41,7",448
o IMPUESTOS y MULTAS 3,414,S20 3,414,S2010 RECURSOS CORRIENTES 3,414,no 3,414,S20
ADQmstCION DE BIENES Y SERVICIOS 44,3S2,920 44,lS2,920
10 RECURSOS COIUUENTES 44,3S2,920 44,3S2,920
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,771.,672 15,772,672
TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD 2,232,200 2,232,200SOCIAL
4
Decreto No. 325 de _ Hoja No. _
Coatino.dóndel Decreto "Por el cual se .plaZllD UDas .propÍJIclona eD el Presupuesto Gweral de la N.ción para la vicencia fiscal de 2010 y se dictaD otrasdispoticioDa" ...APLAZAMIENTO· PRUUPUfSTO GENERAL DE LA NACION
ere, SUBe OBJG ORO SOR REC SIT CONCEFl'O APOKTE RECURSOS TOTALPROG SUBP FROY SPRY NACIONAL PROPIOS
PENSIONES Y JUBILACIONES 2,232,200 2,232,200
MESADAS PENSIONALES 2,232,200 2,232,200
\O RECURSOS CORRIENTES 2,232,200 2,232,200
6 OTRAS TRANSFERENCIAS 83,540,412 lJ,S40,472
6 SEN"IENCIAS y CONCllJAClONES 29,616,520 29,616,520
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 29,6t6,S20 29,616,520
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 29,616,520 29,616,520
DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS Sl,923,9S2 51,921,9S2CORIlIENTES
" OTRAS TRANSFERENOAS·PREVIO CONCEPTO DGPPN 53,923,952 53,92],952
\O RECURSOS CORRIENTES SJ,921,951 5],923,952
C. INVERSION 37,000,000 37,000,000
UNIDAD 050101
C.srION GENERAL 37,000,000 37,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACION 37,000,000 37,000,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA.ADMINISTRACION DEL ESTADO
S" 1000 IN'I'ERSUBSECTORIAL GOBmllNO 37,000,000 37,000,000
S" 1000 10 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POUTICAS 37,000,000 31,000,000PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DEINFORMACION TICS
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 37,000,000 31,000,000
SECCION: 03"
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)
TOTAL 7,000,000,000 7,000,000,000
c. INVERSION 7,000,000,000 7,000,000,000
uz ADQUISIClON DE INFRAESTRUCTVRA PROPIA DEL _.000.000 4,000,000,000SECTOR
ru 70S EDUCACION SUPERIOR 4,000,000,000 4,000,000,000
na 70S 111 ADQUlSIOON o CONSTRUCCION y DOTACIONDE 4,000,000,000 4,000,000,000SEDES CENI'RAL y TERRITORIALES DE LA ESAP
21 OTROS RECURSOS DE l'ESORERIA 4,000,000,000 4,000.000,000
'" ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZAClON 3,000,000,000 3,000,000,000INSTlTUClONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ESTADO
'" 10' EDUCACION SUPERIOR 1,600,000,000 1,600,000,000
'" 10' MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 1,600,000,000 1,600,000,000DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION FORMAL
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,600,000,000 1,600,000,000
'lO '000 INTERSUBSECI'ORJAL GOBIERNO 1,400,000,000 1,400,000,000
S" 1000 102 lMPLEMENT AcrON DE LA ESTRATEGIA DE 608,000,000 608,000,000RACIONALIZACION ESTANDARlZACrONPUBUCACIONDE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA ADMlNISTRAClONPUBLICA EN EL ORDEN TERRITORIAL Y NACIONAL
" INGRESOS CORRIENTES 608.000,000 608,000,000
'" 1000 103 CAPACITAClON PARA LA JMPLEMBNTACION DIFUSION 660,000,000 660,000,000Y MEOICION E IMPACI'O DE LAS POUTICAS DEEMPLEO PUBLICO CONTROL INTERNO,RACIONALIZAClON DE TRAMITES Y CALIDAD YORGANlZAClON INSTIlUCIONAL EN EL ORDENTElUUTORIAL y NACIONAL
" INGRESOS CORRIENTES 660.000,000 660,000.000
'" 1000 1'" MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POUTICAS 132,000,000 132,000,000PUBLICAS A TRA VES DE LAS TECNOLOGlAS DEINFORMACION TICS
" INGRESOS CORRIENTES 132,000,000 132,000,000
SECClON: 0001
DEPARTAMENOO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS)
TOTAL 1,64l:i,440,56lI 1,646,.440,560
~~A. FUNCIONAMIENTO 1,646,440,56lI 1,646,440,56lI
UNIDAD 060101
GISTION GENERAL 1,1i4fi,440,56lI 1,646,.440,56(1
GASTOS GENERALES 969,519,360 969,519,360
4 ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 969,SI9,360 969,SI9,36O
10 llECURSOS CORRIENTES 969,SI9,360 969.S19,36O
TRANsnRENCIAS CORRIENTES "',911,100 "',911,100
Decreto No.,_J_3_2_5__ de _ HojaNo. _
Continuación del Decreto "Por el cual se .pluan unu apropiaciona en el Presupuesto General de la Nación pan la vileacia fISCalde 2010 y se dicta •• otrasdispolliclones" '" '" '"
APLAZAMIENTO· PRISVPUlSTO GENERAL DE LA NACION
Cl'A. SUBe OBJG ORO SOR Rle srr CONCEFI'OPROe SUB' PROY SPRY
APOJm:NACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
6
6
6
OTRAS TRANSFEllENCIAS
SBNI'BNCIAS y CONCIUAClONES
SENTENCIAS y CONCllJACIONES
OTIlOS RECUIlSOS DEL TESORO
616,921,200
676,921,200
676,921,200
676,921,200
676,921,200
676,921,200
676,921,200
616,921,20011
SECCION: ...,FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTltATIVO DI: SEGURIDAD
TOTAL o4,aoo,000,ooo 5,000,000,000 9,100,000,000
c. INVERSION 4,100,000,000 s,ooo,ooo,ooo 9,800,000,000
113 MJ.JORAMIENfO V MANTENIMIENTO DE 1•••.••,000,000 1,«6,000,000IN'RAISTRUCTVRA PROPIA DEL secroe
113 10\ DEFENSA Y SEQURIDADIN1ERNA 2,446,000,000 2,446,000,000
113 101 AMPUAClON y ADECUACION DE LA SEDE 2,446,000,000 2,446,000,000PALOQUEMAO DEL DAS EN BOGOTA, D.e
10 INGRESOS CORRIENlES 2,446,000,000 2,446,000,000
'11 ÁDQUlSICION YIO PRODUCClON DE EQUIPOS, 4,100,000,000 4,1OD,ooo,oooMATERIAUS SUMINISTROS y SIRVlCIOS PROPIOSDELSECfOa
111 101 DEfENSA Y SEGURIDAD INTERNA 4,800,000,000 4,800,000,000111 10\ REPOSlClON DEL PARQUE AUTOMOTOR EN AREAS 3,000,000,000 3,000,000,000
OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTIlATIVODE SEGlJIUDAD.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,000,000,000 3,000,000,000
111 101 17 ADQUlSICION DE lfSRRAMIENr AS TECNOLOOICAS 1,800,000,000 \,100,000,000PARA LA INTELIGENCIA PARA EL DAS NACIONAL-[pREVIO CONCEPTO DNP)
10 RECURSOS COlUUENTEs 1,800,000,000 1,800,000,000
111 MANTENIMIENTO DI!: EQUIPOs, MATERIALES, 1,054,000,000 1,l1S4,ooo,oooSUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECfOR
111 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,054,000,000 1,054,000,000
'1' 101 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OPERATIVOS 1,054,000,000 1,054,000,000ESPEClAUZADOS DEL DAS
'1 OTROS RECURSOS DE TESOIU!IUA 1,054,000.000 1,0S4,OOO,OOO
'10 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION y "',000,000 "',000,000CAPACITAClON A FUNCIONARIOS DEL UTADOPARA APOYO A LA ADMINlS11tAClON DEL ESTADO
'10 \00 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA y SEGURIDAD 500,000,000 500,000,000
"O 100 CAPACITAClON PLANDE FORMACION y 500,000,000 500,000,000CAPAClTACION A FUNCIONARIOS DEL DAS EN AREASMISIONALES Y DE DIRECCION SUPElUOR
10 INGRESOS CORlUENTES 500,000,000 500,000,000
"O ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZ.AClON 1,000,000,000 1,000,000,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL I".STADO
"O 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,000,000,000 1,000,000,000'10 101 IMPLEMl!NTACION GESnON DOCUMENTAL 1,000,000,000 1,000,000,000
INTEGRAL NACIONAL10 INGRESOS CORlUENTES 637,711,944 637,711,944
11 OTROS RECURSOS DE lESORERIA 362,288,056 362,288,056
SJ:CCION: 090\
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLlDARlA-OANSOClAL
TOTAL 1,036,716,431 1,o36,7I6,4Jl
A. FUNCIONAMIENTO 36,786,431 l6, 786,431
UNIDAD 0!l0101
GESTION GENERAL 36,786,431 3Ci,786,431
GASTOS GENERALES 35,843,549 35,843,549
O ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 35,843,549 35,843,549
10 RECURSOS CORlUENTES 35,843,549 35,843,549
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 941,882 ..,...,3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 942,882 942,882 ~\3 6 SENTENCIAS Y CONCn.IAClONES 942,882 942,882
SENIENCIAS y CONCIUACIONES 942,882 942,882
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 942,882 942,882
C, INVERSION 1,000,000,000 1,000,000,000
UNIDAD 090101
GESTION GENERAL 1,000,000,000 1,000,000,000
325Decreto No. de _ Hoja No, _
Continuación del Decreto "Por el cual se .plazan unu apropiaciones UI el Presupuesto General de la Nación pan la vi,enda fiscal de 2010 y se dicta" otrasdisposiciones" .••.••.••
APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
ere, SUBe QUG oRD SOR Rle srr CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROe SUB' PROY SPRY NACIONAL PROPIOS
ua MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ". ......•. "..... ..•.INFRAESTRUCI'UItA PROPIA DEL SECTOR
ua ISOl FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 225,000,000 225,000,000
113 ISO) ADMlNISTR.ACION DESARROLLO INS11TUCIONAL 225,000,000 225,000,000BOGOTA
\1 OTROS RECURSOS DEL TESORO 225,000,000 225,000,000
310 DMiLGACION, ASISTENCIA TECNICA y 705,000,000 705,000,000CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310 iSOJ FORMAS ASOCIATIVAS y COOPERATIVAS 705,000,000 705,000,000
310 iSm FORTALECIMIENTO y FOMENI'O DEL SECTOR 605,000,000 605,000,000SOLIDARIO EN COLOMBIA
\1 OTROS llECUllSOS DEL TESORO 605,000,000 605,000,000
310 iS03 AcnJALIZACION, DISENO E IMPLEMEN'fACION DE 100,000,000 100,000,000HERRAMIENTAS DE EDUCACION ENY PARA LASOLIDARIDAD EN COLOMBIA
\1 OTROS RECURSOS DEL TESORO \00,000,000 100,000,000
410 INVESTIGAClON BASICA, APLICADA y ESTUDIOS 61,010,000 li1,oao,ooo
410 i50] FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 62,080,000 62,010,000410 ISO] ESnIDlOS INVESTIGACIONES y CONSOLIDACION DE 62,080,000 62,080,000
ESTADISTICAS DEL SECTOR SOLIDARIO ENCOLOMBIA
Ii OTROS RECUIlSOS DEL TESORO 62,010,000 62,080,000
"O ATENCION, CONTROL YORGANlZAClON 7,910,000 7,920,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GISTION DELESTADO
,JO ISO] FORMAS ASQClATIV AS Y COOPERATIVAS 7,920,000 1,920,000
'lO IS03 APLICACION CONSOLIDACION DE NUEVAS 7,920,000 7,920,000TECNOLOGlAS DE INFORMAaONY COMUNICACION ANIVEL NACIONAL
Ii OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,920,000 1,920,000
SECCION: 1101
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
TOTAL 133,466,000 233,460,000
A, FUNCIONAMIENTO 133,460,000 133,460,000
UNIDAD 110101
GISTlON GENERAL 133,460,000 133 ••••••••
GASTOS GENERALES ••••••••• s.•••.•••
O ADQUISIClON DE BIENES Y SERVICIOS 5,960,000 5,960,000
10 RECURSOS CORRIENTES 5,960,000 5,960,000
TRANSnRENClAS CORRIENTES 117,soo,ooo 217,500,000
3 OlRAS TRANSFERENCIAS 227,500,000 227,500,0003 SENTENCIAS Y CONCllJAC¡ONES 221,500,000 227,500,000
SBNrnNClAS y CONCll.JAClONES 227,500,000 227,500,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 221,500,000 227,500,000
SECCION: 1102
PONDO ROTATORIO DJ:L MINJSTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
TOTAL 1,821,511,970 8,811,!l2l,970
A. FUNCIONAMIENTO ',lO2,521,970 ',lO2,521,970
GASTOS GENERALES '1',997,667 61',997,667
4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 616,997,6li7 616,997,6li7
10 R:ECURSOS CORRIENTES 616,997,667 616,997,667
TRANSVERI.NCIAS CORRIENTES 5,615,531,lOJ 5,685,531,]03
6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,685,531,303 5,685,5]\,3036 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSl'EItENCIAS 5,615,5]1,303 5,685,5] 1,303
CORJUENTES6 20 01RAS TRANSfERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 5,685,531,303 5,685,531,303
10 RECURSOS CORRIENTES 5,685,531,303 5,685,531,303 {~C. INVERSION ,..,..... ..•. 2,5U,ooo,ooo
211 ADQUlSICJON VIO PRODUCCION DI EQUIPOS, ••••••••••• •••••••••••MATERIALES SUMINISTROS V SIRVlCIOS PROPIOSDI:LSJ,CfOR
211 lOO' RELACIONES EXTERIORES 146,000,000 146,000,000211 100' ACTI1ALlZACION y DIVULGACION DE LOS 146,000,000 146,000,000
DOCUMENTOS DE POIJTICA EXTERIORDE DrnJSIONEN COLOMBIA Y EN EL EXTER.IOR
Decreto Ño~ ~ 325 de ~_ Hoja No. _
Conriauaclón del Decreto "Por el eulll le .plazan UDas apropiaciones en el Presupuesto General de la N.ción para la vilencia fiscal de 1010 y se dietan otrasdispoliciones" ...APLAZAMlENTO~ PRESurVXSTO GENERAL DE LA NAClON
CTA. SUBe OBJG ORD SOR RU: srr CONCEPOO APORrE RECURSOS TOTALPROC SUB' PROY SPRY NACIONAL PROPIOS
11 OTROS RECURSOS DEL TESOllO 146.000,000 146,000,000
••• ACfUALlZACION DE INFORMACION PARA 333,000,000 333,000,000PROCrsAMlltNTO••• 100' RELACIONES EXTERIORES 333,000,000 333,000,000
••• 1002 IMPLEMBNTACION DEL SISTEMA DE 333,000,000 333,000,000AUTOMATIZAClON DEL PROGRAMA DE GESTIONDOCUMENTAL DEL MINISTERlO DE RELACIONESEXTEllIORES DE COLOMBIA
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 333,000,000 333,000,000
'30 ATENClON, CONTROL y ORGANlZAClON 1,413,000,000 1,413,000,000.lNSlTlUClONAL PARA APOYO A LA GISTION DELurADO
'30 lOO' RELACIONES EXlEIUORES 1,423,000,000 1,413,000,000'30 lOO' PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR 1,423,000,000 1,423,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,423,000,000 1,423,000,000
>4, COORDINACION, ADMINISTRA.CION, PROMOClON, 614,000,000 614,000,000VIO SEGUIMIENTO DE COOPERACIONTECNICA VIOFINANCO:RA PARA APOYO A LA ADMINlSTRACIONDELrsTADO
14O 1002 JlELACIONES EX1ER.IORES 624,000,000 624,000,000'40 1002 , PROYECTO PROGRAMA PARA LA INTEGIlACION Y EL 624,000,000 624,000,000
DESARROLLO EN LAS FRONTEllAS DE COLOMBIA11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 624,000,000 624,000,000
SECClON: 13.,
MINISTERIO DE HACIENDA V caeerro PUBUCO
TOTAL 1,ll61,401,226,168 2,061,408,126,168
A. FUNOONAMIENro 1,991,961,116,168 1,.991,968,126,168
UNIDAD 130101
GI:STION GENERAL 1,991,968,116,168 1,991,968,116,168
GASTOS DE PERSONAL 335,000,000,000 335,000,000,000
e SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 33$,000,000,000 33~,OOO,OOO,OOO
OTROS GASTOS PERSONALES-DISTRIBUCION PREVIO 33~,OOO,000,000 33~,OOO,OOO,OOOCONCEPTO DGPPN
10 RECURSOS CORllJENfES 33~,ooo,ooo,OOO ras.ooo.ooc.coeGASTOS GENERALES 1,176,687,616 1,176,687,616
e ADQUlSlCION DE BIENES Y SERVICIOS 1,176,687,616 1,176,687,616
10 RECURSOS CORRIENTES 1,176,687,616 1,176,617,616
TRANSFERENCIAS COIlRIENTIS 1,185,731,349,4l1/i 1,285,731,349,406, z TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBUCO 257,408,830,222 2~7,408,830,222a , ORDEN NACIONAL 46,929,740,290 46,929,740,290
" PROGtlAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE 10,000,000,000 10,000,000,000ENCUENTRAN EN SITUACIONDE RIESGO CONTRA SUVIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, PORCAUSAS RE:LACIONADAS CON LA VIOLENCIA ENCOLOMBIA
10 RECURSOS COIUUENTES 10,000,000,000 10,000.000,000
30 PROGRAMAS DE MODERN1ZACION DEL ESTADO 24,929,740.290 24,929,740,290
10 RECURSOS CORRIENTES 24,929,740,290 24,929,740,290
z " RECURSOS PARA GARANI1ZAR DERECHOS DE LOS 2,000,000,000 2,000,000,000PROCESADOS, DERECHOS RUMANOS Y NORMAS DELDERECHO INTEIlNACIONAL HUMANITARIO PARAD1S11UBUIR
10 RECURSOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000
54 TllANSflERENCIAS PARA GARANTIZAR 10,000,000,000 10,000,000,000NEGOCIACIONES DE DESMOW.IZAC¡ON DllNTRO DELPROCESO DE PAZ Y OTROS GASTOS RELACIONADOSCON LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ
10 RECURSOS CORRIENTES 10,000,000,000 10,000,000,000
EMPRESAS PUBLlCAS NACIONALES NO FINANClERAS 200,000,000,000 200,000.000,000
10 OBUGACIONES LABORAlES DEL rssrrrtrro DE 200,000,000,000 200,000,000,000SEGUROS SOCIALES - ISS Y EMPRESAS SOCIALES DELESTADO - DECRETO 17~0 DE 2003, EN UQUIDACION
~~10 RECURSOS CORRIENI'ES 200,000,000,000 200,000,000,000
EMPRESAS PUBLlCAS NACIONALES FINANCIEllAS 413,386,089 413,386,019
COSTOS Y COMISIONES POR GESnON DE 413,3&6,089 413,386,0&9ENAJENACION DE INSTIroaONES FINANCIERAS-FOGAFIN
10 RECURSOS CORlUENTES 413,386,089 413,386,0119DEPARTAMENTOS 9,019,703,843 9,019,703,843, 4 DEPARTAMENTO ARCHlPIELAGO DE SAN ANDRES 1,001,300,427 1,001,300,427PROVIDENCIA Y SAN'fACATALINA. PARTICIPACIONIVA
Decreto No; 325 de Hoja No.
ConMuación del Decreto "Por el cual se .plazan unl apropiaciollCl f el Prempuelto General de la Nación para la vilena. fisad de 1010 y se dktan otrasdispo.icioDCS" ...APLAZAMIENTO· PRESUPUlSTO GENERAL DE LA NACloN
era, SUBe ODJG ORD SOR RIC srr CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROC SUB' PROY S,RY NACIONAL PROPIOS
10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300.427 1,001,300,427
l , , , DEPARTAMENTO DEL AMAZON S. PARTIClPACION 1,001,300.427 ¡,Oel\,lOO,42'IVA
10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,427
3 , , , DEPARTAMENTO DEL ARAUCA. ARTICIPAClON IVA 1,001.300,427 1,001,300,427
10 RECURSOS COR1lIENTES 1,001,300,427 1,001,]00,427
l , , 7 DEPARTAMENTO DEL. CASANAR . PARTICIPACION 1,001,300,427 1,001,100,427IVA
10 RECURSOS CORIUENTES 1,001,300,427 1,001,300,427
l a , 9 DEPt\RTAMENl'O DEL GUAINlA PAllTICIP AClON IVA 1,001,300,427 1,001,300,427
10 RECURSOSCORRmNTES 1,001,300,427 1,00\,300,427
l , , 11 DEPARTAMENTO DEL GUAVlAJ! . PARTICIPACIONIVA 1,001,300,427 1,001,300,427
10 RECURSos CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,427] , , 11 DEPART.AMENI'O DEL PlJTUMA O. PARTICIPAClON 1,001,300,421 1,001,300,427
IVA10 RECURSOS CORRIENTEs 1,001,300,421 1,001,300,421
l a ,l' DEPARTAMENTO DEL VAUPES. ARTICIPACION IVA 1,001,300,417 1,001,300,421
10 RECUllSOS CORRIENTES 1,001,300,421 1,001,300,427] 1 , is DEPARTAMENTO DEL VICHAD . PARTICIPACION rv A 1,001,300,427 1,001,300,417
10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,421
3 , , 17 REOAUAS DERIVADAS DE LA I ~1fTACIONDE SAL 1,000,000 8,000,000.cONTRATO IFI ..cONCESIO~ ~ AS PARATkANSFERIRALOS DEPART mOSPRODUCTORES
10 RECURSOS COIUUENTES 1,000,000 1,000,0003 , 7 MUNICIPIOS 1,046,000,000 1,046,000,000l 1 7 , RECURSOS A LOS MUNlCIPIOS ONRESGUARDOS 1,020,000,000 1,020,000,000
INOIGENAS ARTICULO 14 LEY ~ DE 1990, ARTICULO114 LEY 223 DE 1995
10 RECURSOS COlUlIENTES 1,020,000,000 1,020,000,000] , 7 7 REGALIAS DERIVADAS DELAE ~TACION DE SAL 26,000,000 26,000,000
..cONTRATO IFl..cONCESIO~~ AS TRANSFERIR ALOS MUNICIPIOS PRODUCTO
10 RECURSOS COlUUENTES 26,000,000 26,000,000] , TRANSFERENCIAS AL EXTEIUO 11,194,922,\52 11l,m,922,H2l , 1 ORGANISMOS INTERNACIONAl Os U,m,922,H1 18,794,922,152] , 1 119 ASOClACIONlNTERNACIONAL E PRESUPUESTO 922,H2 922,H2
PUBUCO ·ASIP, LEY 493 DE 199510 RECURSOS CORlUENTES 922,lS1 922,lS2
l , 1 l2l CONVENIO PllOGRAMA DE IN\I !S11GACION 11,794,000,000 11,194,000,000AGROPECUARIA ESTRATEGlCA DEINTERESREGIONAL - FOmAGRO
11 OTROS RECURSOS DEL TESOR( 18,194,000,000 18,794,000,000] , TRANSFERENCIAS DE PREVISI Y SeGURIDAD 531,00&,303,754 531,008,303,154
SOCIAL] , 1 PENSIONES Y JUBD..ACIONES 532,500,000,000 532,500,000,0003 , 1 , BONOS PEN$IONALES DECRET 1299 DE 1994, 1314 DE 232,000,000,000 232,000,000,000
1994 Y1748DEI99510 RECURSOS CORRIENTES 232,000,000,000 231,000,000,000
] , 1 11 FONDO DE PENSIONES PUBUC DEL ORDEN 300,000,000,000 300,000,000,0001l!RRITOIlIAL
10 RECURSOS CORRIENTES 300,000,000,000 300,000,000,000l , 1 20 GARAN'IlA PENSION MIN1MA 500,000,000 500,000,000
10 RECURSOS COllRIENTES 500,000,000 500.000,000] , ] OTRAS TRANSFERENCIAS DE J ~IONY 4,508,303,754 4,50ll,303,754
SEGURIDAD SOCJAL3 , ] 36 PRESTACIONES DEL SECTOR S tLUD{LEY71512001) 4,508,303,754 4,508,303,754
10 RECURSOS CORRIENTES 4,508,303,754 4,508,303,754] , OTRAS TRANSFERENCIAS 451,610,074,455 451,610,074,455l , 1 SENTENCIAS Y CONcnJACION S 5,000,000,000 5,000,000,0003 , 1 ] FALLOS CORTE lNTERAMEJUC NA DE DERECHOS 5,000,000,000 5,000,000,000
HUMANOS11 OTROS RECURSOS DEL TEsaR 5,000,000,000 5,000,000,000
3 , , FONDO DE COMPENSACIONIN EllMlNJSTElllAL I.llU,4IO,6118 1,1lI5,410,61111l , 1 1 FONDO DE COMPENSACION 1,815,410,688 1,IlH,410,688
10 RECURSOS CORRIENt'ES 1,8lS,410,688 1,8U,410,611113 , ] DESTINATARIOS DE LAS OTRA TRANSFERENCIAS 450,794,663,767 450,794,663,767
COIUllENTESlUBuelON PREVIOl , ] 19 OTRAS TRANSFERENCIAS_DlS 448,858,296,151 448,858,296,151
CONCEPTO DGPPN11 OTROS RECURSOS DEL TEsaR 448,858,296,151 448,851,296,151
] , l 111 PAGOS BENEFICIARIOS FUND CION SAN JUAN DE 1,936,367,616 1,936,367,616DIOS DI!RIVAOOS FA.U...OSU-4 a-aooe coaraCONSTITUCIONAL.
9
Decreto No. __ 3_2_5__ de _ Hoja No. _
CoatiJw.cióndel Decreto "Por el cual le .plazan unas apropiAciones ea el Presupnesto General de la Nación para la viCeDcia fiscal de 10]0 y le dictall otrudisposiciones" •••APLAZAMIENTO- PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
cta. SUBe OBJG ORD SOR REC srr CONCEPTO APOJm: RECURSOS TOTALPROe SUB' PROY S'RY NACIONAL PROPIOS
10 RECURSOS CORRIENTES 1,936,367,616 1,~6,J67.616
J 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 14,910,218,823 14,910,218.,823
3 7 PARTICIPACIQN PARA PROPOSITO GENERAL 10,969,886,154 10,969,886,154
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPAOON· PROPOSITO IO,969.a8ó,lS4 10,969,886,154GENERAL, ARTICULO 4 LEY715 DE 2001
10 RECURSOS CORRIENTES 10,969,886,154 10,969,886,1$4
7 ASIGNACIONES ESPECIALES 3,940,])2,669 3,940,332,669
PAIlTICIPACION RESGUARDOS INDlGENAS 512,243,247 512,243,247PARAGRAF02 ARTICULO 2 LEY715 DE 2001
10 RECURSOS CDIUUENTES 512,243,147 512,243,147
• PARTICIPACION MUNICIPIOS DE LA RIBERA DEL RIO 71,806,653 78,806,653MAGDALENA. PARAGRAFO 2, ARTICULO 2 LEY 71S DE2001
10 RECURSOS CORRIENTES 78,806,6S3 71,806,653
• PROGRAMAS DE AUMENl'ACION ESCOLARDISTlUTOS 492,541,584 -492,5-41,584Y MUNICIPIOS. PARAGRAF02, AIlT. 2, LEY 715 DE 2001
10 RECURSOS CORRIENTES 492,541,584 492,541,584
7 FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES 2,856,741,185 2,856,7-41,185TEIUlITOIUALES, LEY 5-49DE 1999, PARAGRAFO 2, AIlT.2, LEY 715 DE 2001
10 RECUIlSOS CORRIENTES 2,856,741,185 2,856,7-41,185
TRANSFERENCIAS DI. CAPITAL 370,0s!J.18',I46 370,059,189,146
• 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 370,059,189,146 370,059,189,146
• 2 DESTINA TARJOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE 370,059,189,146 370,059,119,146CAPITALFONDO DE ORGANISMOS FINANCIEROS 20,000,000,000 20,000,000,000INIERNACIONALES - FOfl, LEY 318 DE 1996
10 RECURSOS COIUUENTES 20,000,000,000 20,000,000,000
2 s GARANTIAS PARA BONOS HIPOTECARIOS y 50,962,330 50,962,330TIfULARIZACION PARA FINANCIAIl CARTERA VIS.AIlTICULO 30 LEY 5-46DE 1999
10 RECURSOS CORRIENTES 50,962,330 50,962,330
• PRESTAMO A ENTIDADES TERRITORIALES Y Q1RAS 8,226,816 8,226,816ENTIDADES PUBliCAS DEL OlIDEN TERRITORIAL
10 RECURSOS COIUUENTES 8,226,816 8,226,816
2 17 FONDO DE ESTABll.IZACION DE PRECIOS DE 350,000,000,000 350,000,000.000COMBUSTIBLES (FEPC)
re FONDOS ESPECIALES 350,000,000,000 350,000,000,000
C, INVI.RSION "MO,ooo,llOO 7liMO,ooo,ooo
UNIDAD 130101
GISTION GI.NI:RAL "MO,OOO,ooo "MO,ooo,ooo
221 ADQUlSIClON VIO PRODUCCION DI. EQUIPOS. ',000_ ',100,000,000MATERJALES, SUMINISTROS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS
221 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 4,800,000,000 4,800,000,000221 1000 AMPUACION, DESAllROLLO,INTEGRAClON, 3,000,000,000 3,000,000,000
SUMINISTRO, INST ALACION, MANI'ENIMlENTO,SOPORTE, ARRENDAMIENTO, SERVICIOS, ASESORlA YCAPAClT AClON EN TECNOLOGIAS INFORMATICAS
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,000,000,000 3,000,000,000
221 1000 7 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 1,800,000,000 1,800,000,000INFO'RMACICN DE LA GESllONPUBUCA NACIONAL-COMPONENI'E SIIF
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,800,000,000 1,800,000,000
'lO ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION y liOO,OOO,llOO "',000,000CAPACITACION A FUNCIONARIOS DIELESTADOPARA APOYO A LA ADMINIS11lACION DEL ESTADO
'10 1000 INTERSUBSECTOR!AL GOBIERNO 600,000,000 600,000,000'10 1000 CAPAClTAClON PARA EL FORT ALEC1MIENTO 600,000,000 600,000,000
INsrrroCIONAL11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 600,000,000 600,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL V ORGANIZACION 31,465,000,000 31,465,DOll,oooINS'ITnJCIONAL PARA APOVO A LAADMINISI'RACION DEL fSTADO
520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 31,465,000,000 31,465,000,000520 1000 11 tMPLANTACION DEL PROGRAMA DE CONCESIONES Y 465,000,000 465,000,000
PRIVATIZACIONES11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 465,000,000 465,000,000
'" 1000 " ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACIONY APOYO AL 1,000,000,000 1,000,000,000DESAlUlOLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARAEL MEJORAMIENTO Y FORT ALECIMIENI'OINSTIlUCIONAL DE LAS ENTIDADES TElUUTORIALES
11 OTROS RECURSOS DEL lESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
'" 1000 121 APOYO PIlOGJt.\MA I'REVENClON y ATENCION DE 30,000,000,000 30,000,000,000EMERGENCIAS ARTICtn.O 67 DECRETO 919 DE 1989REGlON NACIONAL-[DISTIUBUCION PREVIOCONCEPTO DNP]
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 30,000,000,000 30,000,000,000
10
Decreto No. _'_3_2_5__ de _ Hoja No. _ __
Contio •••ció. del Decreto "Por el cual se .plaun uus apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación pan la vileada fiscal de 1010 Y se dichlD otnddillposidoDes" ...APLAZAMIENTO· PRISUPU!STO GENERAL DI LA NACION
CfA. SUBe OBJe oan SOR RE<: srr CONCEPTO APORTE RKURSOS TOTALeaoc SUB' PROY SPRV NACIONAL PROPIOS
'lO TRANSFERENCIAS lll,57S,ooo,ooo 39,515,000_
630 1000 WI'ERSUBSECTORIAL GOBIERNO 39,575,000,000 39,51.5,000,000
'lO 1000 112 APOYO A PIlOYECTOS DE INVERSION A NIVEL 39,575,000,000 39,515,000,000NACIONAL -[DISTRIBOCION PREVIO CONCEPTO DNP]
39,575,000,00011 OTROS RECURSOS DEL TESOllO 39,575,000,000
SECCION: 1301
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPIClAL CON'fADURIA GENERAL DI: LA NACION
TOTAL 1,515,G51,4&O l,5IS,osa,4ltl
A. FUNClONAMIENfO 111,051 ••••• 112,l)S8,41O
GASTOS GENERALES 69,60,1" 69,663,179
2 4 ADQUlSlOON DE BIENES Y SERVICIOS 69,663,879 69,663,819
10 RECURSOS COIUlIENTES 69,663,179 69,663,879
TRANSFERENCIAS CORRIIJ'tITES 42,3'4,601 41,.)94,601
3 , OTRAS TRANSFERENCIAS 42,394,601 , 42,394,6013 , SENTENCIAS Y CONClUACIONES 26,920,000 26,920,000, SENTENCIAS Y CONCnJACIQNES 26,91:0,000 26,920,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 26,920,000 26,920,000
DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TIlANSfERENClAS 15,474,601 15,474,601COItRlEN'rnS, " OTRAS TRANSF'ERENClAS·DISTRlBUCION PREVIO 15,474,601 15,474,601CONCEPTO DGPPN
10 RECURSos COllRIENI'ES 15,474,601 15,474,601
C. INVERSION lA03,ooo,ooo 1,4OJ,ooo,ooo
221 ADQUlSlCION YIO PRODUCCION DE EQUIPOS, 511,150,000 511,250,000MA TERlALIS, SUMINISTROS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS
221 1000 INl'ERSUBSECTOIUAL GOBIERNO 511,250,000 511,250,000221 1000 ADQUISICION, INSTALACION, AMPUACION, 511,250,000 511,250,000
REPQSlCION, ASESOIUA, CAPACITACION,IMPLANTACION, y MANrENlMIENTO DE LOSSISTEMAS DE INFORMACION
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 511,250,000 511,250,000
SIO ASISTENCIA TECNlCA, DIVULGACION y 184,750,000 884,750,000CAPACITACION A FUNCiONARIOS DEL lSI'ADOPARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
SIO 1000 INTERSUBSECfOIUAL GOBIERNO 114,750,000 114,750,000010 1000 CAPACIT ACION DIVULGACION y ASISTENCIA 114,750,000 114,750,000
TECNICA ENLA CONTABILIDAD PUBliCA11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1&4,750,000 114,750,000
SECCION: 1309
SuPEIlINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
TOTAL "',000,000 200,000,000
C. INVERSION 200,000,000 200,000,000
520 ADMINISTRÁCION, CONTROL y ORGANIZACION 200,000,000 200,000,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL lSI'ADO
520 1000 lNTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 200,000,000 200,000,000520 1000 SISTEMATIZACION INTEGRAL DE LA INFORMACION 200,000,000 200,000,000
INSlTIlJCIONAL20 INGRESOS CORRIENTBS 200,000,000 200,000,0(10
SECCION: 1310
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS
~NACIONALES
TOTAL 15,566,210,127 15,566,210,127
A. FUNCIONAMIENTO 2,974,843,872 2,974,843,112
GASTOS GENERALES 1,167,716,100 1,867,716,100
O 4 ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,167,716,100 1,167,716,800
10 RfCURSOS CORRlBNIES 1,167,716,100 1,867,716.100
TRANSfERENCIAS CORRIENTES 1,107,127,072 1,107,127,072
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECl'ORPUBliCO 5,103,121 S,103,1213 2 ORDEN NACIONAL 5,103,121 5,103,821
11
r~,Decreto No, c.' 325 de _ HojaNo. _
Continuac:i6ndel Decreto "Por el cual se aplazad unas apropiaciones ea el Presupuesto General de l. Naci6n par. la vileucia fiscal de 2010 y se dicta •• otrasdisposiciones" ...APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
CTA. SUBe OBJG ORO SOR REC SIT CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALeaoc SUB' PROY SPRY NACIONAL PROPIOS
" PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION EFECTIVOS S,IOl,l21 5,103,821POUCIA NACIONAL COMISIONADOS A PRESTAIlSERVICIO EN BAHIA PORTETE - DlAN - DECRETO &27DE MAYO 11 DE 2001
10 llECUllSOS CORllIENTES 5,\03,821 5,103,821
TRANSFERENCIAS AL EXlERIOR 6,400,000 6,400,000
ORGANISMOS INTERNACIONALES 6,400,000 6,400,000
l' CENIllO IN'IERAMERICANO DE ADMINlSTRADQllES 3,600,000 3,600,000TRIBUfARIOS· AllT. 159, LEY 223 DE 1995
10 RECURSOS CORRIENTES 3,600,000 3,600,000
67 CONSFJO DE COOPEIlACION ADUANERA - LEY 10 DE 2,100,000 2,100,0001992
10 RECURSOS CORRIENTES 2,B06,000 2,800,000, OTRAS TRANSFERENCIAS 1,095,623,251 1,095,623,25\, SENTENCIAS Y CQNCD.lACIONES 476,452,000 476,452,000
SENTENCIAS Y CONCILIACiONES 476,452,000 416,452,000
" OTROS RECURSOS DEL TESORO 476,452,000 476,452,000
DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 619,171,251 619,111,251CORRIENTES, ts O1RAS TRANSFERENClAS-DISTRIBUCION PREVIO 5Il6,503,046 586,503,046CONCEPTO DGPPN
10 RECURSOS COlUUENlES 586,503,046 586,503,046
22 DEVOLUCIONES 32,668,205 32,668,205
10 RECURSOS COllRlENTES 32,668,205 32,668,205
C. INVERSION S1,591,l66,15S S1,59I,l66,15!5
'lO ADMINISTRACION. CONTROL y ORGANIZACION S1,591,)66,15S 11,591,366,155INSTITUOONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ESTADO
'lO 1000 lN1'EIlSUBSECTORIAL GOBIERNO 82,591,366,255 82,591,366,255
'lO 1000 ME10RAMlENTO NORMAUZAClON, DOTACION, 6,481,000,000 6,481,000,000CONTRATACION, CONSTRUCCION, IMPLANTACION,ADECUACION y SOPORTE DE LA ARQUlTECTIJRAINTEGRADA E lNFRAESTllUCTURA l'ECNOLQG(CAPARA LA Alfr()QfSTION ELECTRQNICA
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 6,481,000,000 6,481,000,000
'lO 1000 4 IMPLANI'ACION PLAN ANUAL ANTIEVASION 66,110,000,000 66,110,000,000(ARTICULO 154 LEY 223 DE 1995)
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 66,110,000,000 66,110,000,000
'lO 1000 IMPLANI'ACION DEL PROGRAMA PARA EL 1,281,000,000 1,281,000,000FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIAN Y ELMEJORAMIENTO DE LA PBRCEPCION CRJOADANA yDE LOS AGENTES ECONOMlCOS SOBltE LA IMAGEN YLOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,281,000,000 1,281,000,000
'lO 1000 , ADECUACION, REPAllACION, DOTACION y 1,519,000,000 1,519,000,000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES ENLASDIFERENTES SEDES DE LAS ADMINISTRACIONES DEIMPUESTOS y ADUANAS NACIONALES
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,519,000,000 1,519,000,000
"O 1000 ADECUACION, ORGANIZACION, CONS'fRUCCION, 2,335,886,255 2,335,886,255ADQUISICION lMPLANTAClONDEL SISTEMA DEGESTIONDOCUMENTAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,335,886,255 2)35,886,255
'lO 1000 fORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 4,804,480,000 4,804,480,000INFORMACION DE LA GESTIONPlJBUCA NACIONAL_COMPONENTE DlAN
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,804,480,000 4,804,480,000
SICCION: unUNIDAD DE INFORMAOON Y ANALISIS FINANCIERO
TOTAL 40,113,414 40,123,414
A. FUNCIONAMIENTO 40,113,414 40,123,414
GASTOS GENERALES 40,113,414 40,123,414 't\\O ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 40,823,424 40,823,424
10 RECURSOS CORRIENTES 40,823,424 40,823,424
nCCION: Ull
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DI COLOMBIA
TOTAL 1,(100,(100,000 1,000,000,000
C, INVERSION 1,000,000,000 1,000,000,000
12
325 de. __~~_ Hoja No. _
ConMuacióndel Dec:uto "P or el cual se .pluan unu apropiadonD en el Presupuesto General de la Nación para la viceacia fiscal de 2010 y se dictan otr ••d_po.iciona" .•••••
APLAZAMIJ.NTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
CfA. SUBe OBJG CRD SOR RE<: srr CONCEPTOPROC SUB' .ROY SPRV
APORTENACIONAL
S5l!,ooo,OOO,ooo 550,000,000,000
55ll,ooo,ooo,OOO 550,000,000,000
550,000,000,000 550,(100,000,000
550,000,000,000 550,000,000,000
~\550,000,000,000 550,000,000,000
550,000,000,000 550,000,000,000
221 ADQUlSICION VIO PRODUCClON DE EQUIPOS,MA TERL\LlS., SUMINISTROS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS
221 1000 OO'ERSUBSECTORIAL GOBIERNO
221 1000 AMPUACION • RENOVACIONE IMPLANTACION DETECNOLOGlAS DE INFORMACION.
21 OTROS llECURSQS DE l'BSOREIUA
222 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MA TERlAu:s,SUMINISTROS y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
222 1000 INTERSUB8ECTORIAL GOBIERNO
222 1000 ADECUACIONDEL ARCIDVO DOCUMENTAL A TRAVESDE LOS PROCESOS DE DEPURAcrON, CLASIFICAOON.APUCAClON DE LA TABLA DE IlETENCIONDOCllMEl'IT AL, DIGIT ALlZACION y ALMACENAJE
20 INGRESOS COiUUEN'IES
lIO DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA yCAPACITAClON DEL RECURSO HUMANO
lIO 1000 INTERSUB SECTORIAL G08JEIlNO
lIO 1000 CAPACITACION y ENTRENAMIENTO PARA ELFORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ENSUPERVISION FINANCIERA
20 INGRESOS CORRIENTES
••• ACfUALIZACION DE INroRMACION PARAPROCESAMIENTO••• 1000 IN1'ERSUBSECT01UAL GOBIERNO
••• 1000 ADECUACION , AcruAUZACION y MODERNIZACIONDE LA BffiUOTECA DE LA SUPERINTENDENCIAFINANCIEllA DE COLOMBIA BOGOT A
20 INGRESOS COllRIENTES
'20 ADMINISTRACION, CONTROL y ORCANIZACIONINSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ESTADO
520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
520 1000 ADECUACrON , ADQUIsrCIONE IMPLANrACION DELSISTEMA DE GESTION INIEGRAL DE PRODUCTIVIDAD
20 INGRESOS COllRIENTES
SECCION: )J14
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CunON PENSIONAL yCONTRIBUCIONlS PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL-UGPP
TOTAL "' •••• ,000
A. FUNCIONAMIENTO 103,518,000
UNIDAD 131401
GISTION GENERAL 111,608,000
GASTOS GENERALES 111,601,000
111,608,000
111,608,000
4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICiOS
RECURSOS CORRIEmES
UNIDAD 131401
PENSIONES •••••• ,000
10
2 GASTOS GENERALJ.s
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
RECURSOS COIUUEN'IES
•••••• ,000
90,910,000
90,910,00010
SECCION: 1401
SERVICIO DE LA DEUDA PUBUCA NACIONAL
TOTAL
B, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
SERVICIO DE LA DEUDA IXTERNA
INfERESES, COMISIONES y GASTOS DEUDA PUBUCAEXTERNAORGANISMOS MOL TILATERALES
13 RECURSOS DEL CREDITO EX1ERNO PREVIAAurORlZACION
SECCION: 1501
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
TOTAL 145,751,106,111
A, nJNQONAMlENTO 10,4n,I06,111
RICUIISOS TOTALPROPIOS
_,000 350,000,000
350,000,000 350,000,000
350,000,000 350,000,000
350,000,000 350,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000 100,000,000
300,000,000 300,000,000
300,000,000 300,000,000
300,000,000 300,000,000
300,000,000 300,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000 100,000,000
150,000,000 150,000,000
150,000,000 150,000,000
150,000,000 150,000,000
150,000,000 150,000,000
203,518,000
103,su.,ooo
111,608,000
111,608,000
112,601,000
112,608,000
•••••• ,000
90,980,000
90,980,000
90,980,000
145,751,lOl!í,lU
10,431,106,111
IJ
Decreto No. 325 de _ Hoja No. _
CO_MU.e1Ó. del Decreto "POli' el tua! se .pluan u •••• apropiadoRa al el Presupuesto General de la Nación para la vilencia fisu;1 de 2010 y se dictan otrasdisposkiones" ...APLAZAMIINfO. PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
era, SUBe OIJG ORD SOR RE srr CONCEPTO APOIITE RECURSOS TOTALPROe SUB' PROY SPRY NACIONAL PROPIOS
UNIDAD 150101
GESTION GINUlAL ]1,707,110,375 ll,707,IIO,l7!
GASTOS GENERALES 6,'lt,UO,],!! 6,711,ll1l,375, IMPUESTOS Y MULTAS 711,llO,37S 7\I,II0,31S
10 RECURSOS COIUUENTES 711,110,375 711,llO,37S
ADQUISlCION DE BIENES Y SERVICIOS 6,000,000,000 6,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 6,000,000,000 6,000,000,000
'fRANSFERENClAS CORRJEN'rIS "_,000 14,9%,000,000
a , OTRAS TRANSFERENCIAS 24,996,000,000 14,996,000,000
l , DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 24.9%.000,000 24,996,000,000CORllIllN1CS
20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 24,996,000,000 24,996,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 24,996,000,000 24,996,000,000
UNIDAD lS0103
EJERerro 78,947,9%,436 """',99'.06
GASTOS GENERALES 71,947,996,.06 71-'47,996,436
O IMPUESTOS Y MULTAS 4,437,996,436 4,431,996,436
10 RECURSOS CQIlJUENJ'ES 4,437,996,436 4,437,996,436
O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 74,~10,000,000 74,510,000,000
10 RECURSOS CORRmNTES 74,~IO,OOO,OOO 74,~10,000,OOO
UNIDAD 150104
ARMADA ',lOO,ooo,ooo 9,300,000,000
GASTOS GENERALlS 5,300,000,000 S,3Oll,ooo,ooo
IMPUESTOS y MULTAS 2,500,000,000 2,500,000,000
10 RECURSOS CORRmNTES 2,500,000,000 2,500,000,000
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICiOS 2,800,000,000 2,800,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 2,100,000,000 2,100,000,000
TRANSnRENCIAS CORRIENTES 4,000,000,000 4,000,000,000, OTRAS TRANSFERENCIAS 4,000,000,000 4,000,000,000, DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 4,000,000,000 4,000,000,000CDRRIENIES
10 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 4,000,000,000 4,000,000,000
10 RECURSOS COIUUENfES 4,000,000,000 4,000,000,000
UNIDAD 150105
FUERZA AEREA 10,476,000,000 20,476,000,000
GASTOS GENERALES 10,4",000,000 2O,C76,ooo,000
z ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 20,476,000,000 20,476,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 20,476,000,000 20,476,000,000
UNIDAD 150111
SALUD 3,000,000,000 3,t109JJOO,lIOO
GASTOS GENERALES 3,000,000,000 3,000,000,000
ADQUISICIONDE BIENES y SBllVlCIOS 3,000,000,000 3,000,000,000
10 RECURSOS CORRIBN'fES r.coo.coo.ooo 3,000,000,000
C, INVERSJON 102,327,000,000 102,327,000,000
UNIDAD 150101
GFSTlON GENERAL 2,500,000.000 2,soo,ooo,ooo
121 CONSl'RUCClON DE lNll'RAESTRUCTlJJlA 2,500,000,000 2,soo,ooo,oooADMINISTRATIVA
121 1000 JNlERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,~00,OOO,OOO 2,500,000,000121 1000 CONSTRUCCION, DISENO, ADECUACION y DOT ACION 2,~OO,OOO,OOO 2,Soo,ooo,OOO ~kDE UN CENI'RO DE REHABILIT ACION INTEGRAL PARA
LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA NACIONALEN SmJACION DE DISCAPACIDAD.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2, 500, 000, 000 2,500,000,000
UNIDAD 150101
COMANDO GENERAL 1,000,000,000 1,000,000,000
211 ADQUlSICION VIO PRODUCCION DI: EQUIPOS, "',000,000 "',000,000MATElUALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOSDEL SECTOR
14
Decreto No. 325 de _ Hoja No. _
ContinUAción del Decreto "Por el cURlle aplazaD unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nació. para la vilelltU. fisad de 2010 y se dictan otrudisposiciones" ...APLAZAMJI.J"rro· PRl'.SUPUISTO GENERAL DE LA NACION
era, SUBe OBJG ORD SOR REC SIT CONCEYI'O APO •.••• RECURSOS TOTAL'ROG SUB' PROY SPRY NACIONAL PROPIOS
'" 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 250,000,000 2.50,000,000
211 101 29 IMPLEMBNI'ACION DE SISTEMA DE INFORMACION 250,000,000 250,000,000GERENCIAL PARA AfiA ESTRATEGICA DELCOMANDO GENERAL BOGOTA
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 250,000,000 250,000,000
212 MANTENIMIENTO DI: EQUIPOS, MATIJUALr.s. 750,000,000 750,000,000SUMINISTROS V SERVICIOS PROPIOS DEL SECOOR
212 100 INTERSUBSECTORIAL DEfENSA Y SEGURIDAD 750,000,000 750,000,000
212 100 MANlENIMIENTO EQUIPOS CRIPTOGRAFICOS 500,000,000 500,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000
212 lOO 2 MANTENIMIENTO DE llEDES 250,000,000 250,000,000
11 OTROS llECURSOS DEL TESORO 250,000,000 250,000,000
UNIDAD 150103
•••••• CITO 51,035,000,000 5'7,olS,OOO,ooo
211 ADQUlSICION VIO PRODUCClON DE EQUIPOs, 51,035,000,000 57,035,000,000MATERlALIS SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOSDELSEcroR
211 lOO lNTERSUBSECTORIAL DEFENSA y SEGURIDAD 22,035,000,000 22,035,000,000211 lOO ADQUISlCION y RENOVACIONMATERIAL DE GUERRA. 22,035,000,000 22,035,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 22,035,000,000 22,035,000,000
211 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 35,000,000,000 35,000,000,000211 101 ADQUISICION DE MUNICION 35,900,000,000 35,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 35,000,000,000 35,000,000,000
UNIDAD 150104
ARMADA 11,700,000,000 11,700,000,000
III CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCI1JRA PROPIA 4,SO!i,ooo,ooo 4,!105,000,oooDJ:LSECTOR
111 lOO INfEIlSUBSECTORIAL DEFENSA y SEGURIDAD 4,505,000,000 4,505,000,000111 lOO 111 CONSlllUCCION ADECUACION y DOTACION DE LA 2,500,000,000 2,500,000,000
INFRAESTRUCTIIRA DE LA BRIGADA FLlMAL ANIVEL NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL lESORO 2,500,000,000 2,500,000,000
III 100 11' CONSTRUCCION ADECUACIONDOTACION DE LAS 1,000,000,000 1,000,000,000INSTALACIONES DE LA 1 BRIGADA Y OTRASUNIDADES A NIVEL NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
III lOO 11. MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y DOT ACION DE 500,000,000 500,000,000LA INFRAESTllUCTURA DE LAS INSTALACIONES BASENAVAL ARC BOUV AR EN CARTAGENA
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000
111 lOO Jl7 MEJORAMIENTO MODERNlZACION, DESARROLLO 505,000,000 505,000,000lNIEGRAL Y DOT ACION DE LA INFRAESTRUClURAFlSICA BN2 - BAlDA MALAGA
11 OTROS RECURSOS DEL lESORO 505,000,000 505,000,000
211 ADQt1lSIClON YIO PRODUCClON DE EQUIPOs. 7,03!,ooo,ooo 7,0J5,000,000MATl:RIALr5 SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOSDELSEcroR
211 lOO INfEIlSUBSECTORIAL DEFENSA y SEGURIDAD 1,035,000,000 1,035,000,000211 lOO .1 ADQUlSlCION DOTACION y MANTENIMIENTO EQUIPO 1,035,000,000 1,035,000,000
MnlTAR A NIVEL NACIONAL11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,035,000,000 1,035,000,000
211 lOO 62 IMPLEMENTACION y FORTALEC1M1ENTO DE LA 1,890,000,000 1,890,000,000INTELIGENCIA NAVAL A NIVEL NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL lESORO 1,890,000,000 1,890,000,000
211 lOO " ADQUlSlCION MUNlCION PARA LA Al\MADA 4,110,000,000 4.110,000,000NACIONAL A NIVEL NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,110,000,000 4,110,000,000
212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS. MA TlRIALES, 11,160,000,000 11,160,000,000SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
212 lOO INTEIlSUBSBCTORlAL DEFENSA y SEGURIDAD 11,160,000,000 11,160,000,000212 lOO • MANTENIMIENTO, REPARACION y DOTACION 11,160,000,000 11,160,000,000
UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS,AEREAS yAUXD.lARES A NIVEL NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 11,160,000,000 11,160,000,000
UNIDAD 150IOS
FUERZA AIREA 1',1192,000,000 19,(191.,000,000 ~t211 ADQUlSICION YIO PRODUCCION DE EQUIPOS, 1',lI92.ooo.ooo .',1192,000,000MAnRlALES SUMINISTROS Y SOVIClOS PROPIOSOELSJ:CTOR
211 lOO INTEllSUBSECTORIAL DEFENSA y SEGURIDAD 19,092,000,000 19,092,000,000211 100 " ADQmslCIONDE PLATAFORMAS AEREAS DE 14,933,000,000 14,933,000,000
INlllLIGENClA10 RECURSOS CORRIENTES 4,933,000,000 4,933,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 10,000,000,000 10,000,000,000
l'
Decreto No. 325 de -------- Hoja No. _
Continu.ció.del Decreto "Por el euaI se .plazut UDU apropiaciona en el PreAUpdalo General de la N.ción PA"''' vilena. fiscal de 1010 y se dietan otrasdiaposidones" ...ÁPLAZAMIINfO· l'IlISUPuuro GENERAL DE LA NAClON
ere, SUBe OBJG DaD SOR RIe srr CONCI:I'TO Al'OIm RECURSOS TOTAL'ROC SUB' I'R.OY SPR y NACIONAL PROPIOS
211 100 60 AcroAUZACION MODERNIZACION y EX1'ENSlON DE 4,139,000,000 4,159,000,000LA VIDA UIU.OELEQUlPO AERONAUIlCO DRLA FACA NlVEL NACIONAL
10 RECURSOS COlUlIENTES 4,159,000,000 4,159,000,000
SECCION: 1511
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA 'OUelA NACIONAL
TOTAL J6,615,7U,500 J6,675,"Il4,500
A. FUNCIONAMIENTO 36,615,114,500 36,615,714,500
TRANSFERENCIAS CORRII:l\7ES 36,675,714,500 36,675,714,500
TRANSFERENCIAS DE PllEVISION y SEGURIDAD 36,6750114,500 36,675,714,500SOCIALPENSIONES Y JUBILACIONES 36,675,714,500 36,675,114,500
ASIGNACIONES DE RETIRO 36,675,714,500 36,675,714,500
10 kBCURSOS COIUUEN'J'ES 36,675,714,500 36,675,714,500
SECCION: 1601
POUClA NACiONAL
TOTAL 61,359,000,000 61,359,000,000
A. FVN'C10NAMlENTO 43,186,000,000 4l,ISfi,ooo,ooo
UNroAD 160101
GESTlON GENERAL ·41,71l,ooo,ooo 41,713,000,000
1 GASTOS GENEkALES Zl,71l,ooo,ooo 23,713,000,000
ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 23,713,000,000 23,7\3,000,000
10 RECURSOS CORJUENTES 23,7\3.000,000 23,713,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,000,000,000 11,000,000,000
TIUNSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD 18,000,000,000 18,000,000.000SOCIALPENSIONES Y JUBILACIONES 10,023,000,000 10,023,000,000
MESADAS PENSIONALES 9,023,000,000 9,023,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 9,023,000,000 9,023,000,000
BONOS PENSIONALES 500,000,000 500,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000
CUOTAS PARTES PENSION!I.LES 500,000,000 500,000.000
10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000.000
CESANTlAS 2,989,000,000 2,989,000,000
CESANTIAS DEFlNlTIV AS 2,989,000,000 2,989,000,000
10 RECURSOS CORlUEN'fES 2,989,000,000 1,989,000,000
OTIlAS TRANSFEllENCIAS DE PRfMSION y 4,988,000,000 4,988,000,000SEGURIDAD SOCIAL
37 PRESTACIONES SOCIALES 4,988,000,000 4,988,000,000
10 RECURSOS COlUUENTES 4,988,000,000 4,988,000,000
lINIDAD 160101
SALUD 1,473,000,000 1,473,000,000
GASTOS GENERALES 1,473,000,000 1,473,000,000
O ADQUISIClON DE BIENES Y SEllVICIOS 1,473,000,000 1,473,000.000
10 RECURSOS CORIUENTES 1,473,000,000 1,473,000,000
C. INVERSION 11,173,000,000 18,173,000,000
lINIDAD 160101
GISTION GENERAL 11,173,000,000 11,173,000,000
111 CONSTRUCCION DE INP'RAESTRUC1lJRA PROPIA 5,000,000,000 5,000,000,000 \\t\DELSl:CTOR
111 lO! DEfENSA Y SEGUlUDAD INTERNA 5,000,000,000 5,000,000,000111 lO! 116 ADQUISICION COMPRA DE 'IERJtENQS, 5,000,000,000 5,000,000,000
CQNSTRUCCION RECONSTRUCCION AMPUAOONADECUACION REMODELACION y DOTACIONESTACIONES DE POUCIA
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000
111 MUORAMlENTO y MANTENIMIENTO DE 1,410,000,000 1,410,000,000INFRAISTIlUCIlJRA ADMINISTRATIVA
111 lO! DEFENSA Y SEGURIDADINTERNA 2,420,000,000 2,420,000,000
16
325Decreto No. de _ Hoja No. _
eoaMu.dóndel Decreto "Por el cual se .pluaD unas apropiaciones en el Presupuesto GeDeral de la N.ción pan la \licencia fiscal de 1010 y le dictan otrasdispoliciollCS" ...API...UAMIE!'ITO· PRESUPUfSI'O GENERAL DI: LA NACION
CTA. SUBe OBJe ORO SOR RI.C SIT CONCEPTO Al'OIIT< Rf.CURSOS TOTAL'ROC SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS
l2l 101 AMPLIACION RED DE ACCESO FlIA PARA LA POUCIA 2,420,000,000 2,420,000,000NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,420,000,000 2,420,000,000
m ADQUJSIClON VIO PROOUCClON DI t:QUrros. 7-",,000,000 7,956,000,000MATERIALES SUMINISTROS Y SIRVICIOS PROPIOSDJ:LSJ:croR
111 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 7,9~6.000,OOO 7,936,000,000
111 101 ADQUISICION y MANTI!NIMIENTO EQUIPO DE 1,7S0,OOO,OOO 1,7S0,000,000ARMAMENTO
10 RECURSOS CORRIENTES 1,7S0,OOO,000 l,7S0,000,000
2ll 101 ADQUISIClON DE EQUIPO ANTlMOTIN 1,206,000,000 1,206,000,000
10 RECURSOS COlUUENlES 1,206,000,000 1,206,000,000
2ll 101 113 ADQUISIClON y MANTENIMIENTO EQUIPO 2,000,000,000 2,000,000,000AurOMOTOR
11 OTROS RECURSOS DEL lESORO 2,000,000,000 2,000,000,000
2ll 101 11i ADQUlSICION CQNSTRUCClON y DESARROLLO 1,000,000,000 1,000,000,000TECNOLOGICO DIRECCIONDE INTEUGENCIA DE LAPOLICIA
11 OTROS RECURSOS DEL 11!SORO 1,000,000,000 1,000,000,000
111 101 119 RENOVACION REDES ANALOGAS DE 500,000,000 500,000,000COMUNICACIONES -PONAL
10 RECURSOS COIUUEN11iS 500,000,000 500,000,000
111 101 110 ADQUISIOON y MANTENIMIENTO EQUIPO DE 1,500,000,000 1,500,000,000TRANSPORTE NAVAL Y FLlMAL PARA LA POLICIANACIONAL
10 RECURSOS CORRIENTES 1,100,000,000 1, \00,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 400,000,000 400,000,000
111 ADQUISlCION VIO PRODUCCION DE EQUIPOs, 1,m,ooo,ooo 1,197,000_MAnRlALI8, SUMINISTROS V SERVICIOSADMINISI'RATlVOS
111 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INIERNA 2,791,000,000 2,m,ooo.ooo111 101 ADQUISIClON PARA LA POUCIA DE LOS REPUESTOS 1,197,000,000 1,197,000,000
AERONAunCOS y MANTENlMIENTO NECESARIOPARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISION. BASESAEREAS DE LA POUClA A NIVEL NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,797,000,000 2,197,000,000
SECCION: 1701
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DISARIlOLLO RURAL
TOTAL lIl,453,61O,ooo 9J,453,680,ooo
A. FUNCJONAMII.NTO "'....•.. esa•••••••
UNIDAD 170101
GESTJON GENERAL ssa ••••••• sea•••••••
GASTOS GENERALES ,- 113,610,000, IMPUESTOS Y MULTAS 110,&00,000 110,800,000
10 RECURSOS COlUUENTEs 110,800,000 1I 0,800.000
4 ADQUISIOON DE BIENES Y SERVICIOS 112,880,000 112,880,000
10 RECURSOS COItRIEm'ES 112,880,000 112,880,000
TRANSFERENCIAS CORRIlJrITIS 730,000,000 730,000,000, 6 OTIlAS TRANSFERENCIAS 730,000,000 730,000,000, 6 DESTINATARIOS DE LAS 0TllAS TRANSFERENCIAS 730,000,000 730,000,000CORRIENTES
16 PROVISION PARA GASTOS INSlTIUClONALES y /O 730,000,000 730,000,000SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTODGPPN
10 RECURSOS CORRIENTES 730,000,000 730,000,000
C. JNVI:RSION 91,!OO,ooo,ooo 91,!OO,ooo,ooo
UNIDAD 110101
GESTION GENERAL 91,!OO,OOO,OOO 91,!OO,ooo,ooo
3\0 DJVULGACION, ASISTENCIA nCNICA y 11;,000,000,000 16,000,000,000 ,t\CAPAClTACION DEL RECURSO HUMANOl10 11110 INTERSUBSECTORlAL AGROPECUARIO 16,000,000,000 16,000,000,000 "l10 11110 ASISTENCIA TECNteA PARA EL DESARROLLO DEL 16,000,000,000 16,000,000,000
SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO. FONDOFOMENTO AGROPECUARIO
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 16,000,000,000 16,000,000,000
'10 ADMJNlSTRAClON, CONTROL y ORGANIZACION 16,500,000,000 76,!OO,ooo,oooINSTI11JClONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ESTADO
'10 11110 INreRSUBSECTORlAL AGROPECUARIO 76,500.000,000 76,500,000,000'10 11110 lOO APOYO AGRO INGRESO SEGURO NACIONAL 76,500,000,000 76,500,000,000
17
325Decreto No. de---------- --------
•."" '-,
Hoja No. _
Continaacióndel Decreto "Por el cual se aplaaD unu apropiaciona al el Presupuesto Genenl de la N.ción para la vieena. fiscal de 2010 y se dictaD otrudisposiciones" •••••
APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NAelaN
erA. SUBe OBJe ORO SOR RE<: srr CONCEPTO APOlU! RECURSOS TOTALPROC SUB' PROY SPRV NACIONAL PROPIOS
11 OTROS llECURSQS DEL TESORO 76,500,000,000 76.S00,OOO,OOO
SECCION: 1702
INSTlTUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
TOTAL 6,695,661,000 ó,ll9!!i,ó6l,ooo
A. FUNCIONAMIENTO Ó,095,668,OOO •••••••••••••GASTOS DE PERSONAL ',000,000,000 ',000,000,000
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 6,000,000,000 6,000,000,000
o SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,000,000,000 6,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 6,000,000,000 6,000,000,000
GASTOS GENERALES •••••••••• '9,668,000
IMPUESTOS y MULTAS 34,000,000 34,000,000
ID RECURSOS CO.RRIEN1ES 34,000,000 34,000,000
O ADQUlSIClON DI! BIENES Y SERVICIOS .5.5,661,000 55,661,000
ID RECURSos CORlUENTEs 55,661,000 55,668,000
TRANSFERENCIAS CORRII:NrES ••••••••• ',000,000
l • OTRAS TRANSFERENCIAS 6,000,000 6,000,000l 6 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS .00000llOO 6,000,000
CORRIEm'ES6 26 PROVlSION PARA GASTOS INsnruCIONALES y /O 6,000,000 6,000,000
SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTODGPPN
ID RECURSOS CORRIENTES 6,000,000 6,000,000
SECCION: 1713
INSTITUTO COWMBIANO DE DESARROLW RURAL- INCOD!:R
TOTAL 16,IU,I36,ooo 16,11l1,136,OOD
A. FUNCIONAMIENTO 1,6Il1,136,ooo ...••-GASTOS GENERALES 11l1,136,ooo 11l1,136,ooo
IMPUESTOS Y MULTAS 55,200,000 55,200,000
ID RECURSOS CORRIENTES 55,200,000 55,200,000
4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 133,636,000 133,636,000
ID RECURSOS COIUUENTES 133,636,000 133,636,000
TRANSFERENCIAS COkRRNTIS l,soo,ooo,ooo •••••••••••••6 OTIlAS TRANSFERENCIAS 8,500,000,000 8,500,000,0006 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSPEIU!NCIAS 8,500,000,000 8,500,000,000
CORRIEIITESPROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O 8,500,000,000 8,500,000,000SECTORIALES CONIlNGENTES-PIlEVIO CONCEPTODGPPN
10 IlECURSOS CORJt1EN'reS 8,500,000,000 8,500,000,000
C. INVERSION 7,500,000,000 7,soo,ooo,ooD
no PROTECCION y BIENESTAR SOCIAL DEL RJ:CllRSO 7,soo,ooo,ooo 7,soo,aoo,oooHUMANO
no 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUAlUO 7,500,000,000 7,500,000,000no 1100 lMPLEMENTACION PROYECTOS DE DESAllROllO 7,500,000,000 7,500,000,000
RURAL, NIVEL NACIONAL·[PllEVlO CONCEPTO DNPJ11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 7,500,000,000 7,500,000,000
SKCCION: 1101
MINlSTDIO DE MINAS Y ENERGlA
TOTAL 1»,073,000,000 133,073,000,000
A. I'UNCIONAMIENTO 1,611,000,000 1,611,OOll,ooo
UNIDAD UOI01~~
cesnos GENERAL 1,611,000,000 l,611,ooo,ooo
GASTOS GENEIlALLS Ila,ooo,ooo 118,aoo,ooo
O ADQUlSlClON DE BIENES Y SERVICIOS 118,000,000 118,000,000
10 RECURSOS COIUUEm'BS 118,000,000 118,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,.5Oll,ooo,ooo 1••••••••••••
6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,500,000,000 1,500,000,000
11
Decreto No. 325 de -------- Hoja No. _
CODtinuadóadel Decreto "Por el e.aI se aplazan unu apropiaciona en el Presupuesto General de la NaciÓJI pan la vilencia fiscal de 2010 y le didllD otr ••dilposicioaa" ...APLAZAMfEl'ff'O- PRESUPUESTO GENERAL D! LA NAClON
CTA. SUBe OaJG ORO sea REC SIT CONCEPTO APOIITE RECURSOS TOTAL'ROe SUB' PROY S,RY NACIONAL PROPIOS
DESllNATARlOS DE LAS OTIlAS TRANSFERENCIAS 1,500,000,000 1,~OO.OOO,OOOCORRIENTES
26 PROVISlON PARA GASIOS INSTITUCIONALES y /O 1,500,000,000 1,500,000,000SECfOlllALES CONTINGBNTES-PREVIO CONCEPTOOOPPN
10 RECURSOS CORlllENfES 1,500,000,000 1,500,000,000
C. INVERSION 131,455,000,000 13l,4SS,ooo,ooo
UNIDAD 210101
CISI'ION GENERAL Ilt,4S5,OOO,OOO 1lI,.455,ooo,ooo
121 CONSTRUCClON DE INFRAESTRUC'I'VRA 1,590,000,000 '.••..•••.•.•ADMINISTItATIVA
121 '00 lNTERSUBSECTORIAL ENERGlA 1,590,000,000 1,590,000,000
121 '00 CONSTRUCCION DEL ARCHIVO CENTRAL DEL 1,590,000,000 1,590,000,000MINISTERIO DE MINAS Y ENERGlA BOGOT A AV ELDORADO CARRERA so.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,590,000,000 1,590,000,000
221 ADQUISIClON VIO PRODUCCION DE EQUIPOS. 4,711,000,000 4,711,000,000MATERIALES. SUMINlSTROS y SERVICIOSADMINI!!iI'RA TlVOS
221 207 MINmA 4,100.000,000 4,100,000,000
221 207 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 4,100,000,000 4,100,000,000INFORMATICA y FISICA PARA LA GEiSTION MINERAEN EL TElUUTORIO NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,100,000,000 4,100,000,000
221 '00 INI'EllSUBSECTORlAL ENERGlA 618,000,000 618,000,000221 '00 AClUALIZACION DE LA INJ!RABSTIlUCTURA 618,000,000 618,000,000
INFORMATICA y DE COMUNICACIONESDELMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, BOGOTA D.C.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 611,000,000 618,000,000
]10 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNlCA y 3,71!l,ooo,ooo 3,71!l,ooo,oooCAPACITACION DEL RECURSo HUMANO
]10 202 PEQUENA Y MEDIANA INDUSTIlIA 3,125,000,000 3,725,000,000210 202 MEJOIlAMIENTO DE LA PIlODUCTIVIDAD y 3,725,000,000 3,125,000,000
COMPE1l1lVIDAD MINERA NACIONAL11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,725,000,000 3,725,000,000
410 INVI5T1GACION BASICA, APLICADA y lSTUDlOS 1,000,000,000 1,000,000,000
410 207 MINmA 1,000,000,000 1,000,000,000410 207 10 DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS 1,000,000,000 1,000,000,000
EN EL TERRITORIO NACIONAL11 OTROS RECURSOS DEL TESOIlO 1,000,000,000 1,000,000,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA 3,110,000,000 3,110,000,000PROCESAMIENTO
430 207 MlNERIA 3,180,000,000 3,180,000,000430 207 CENSO MINERO NACIONAL 1,950,000,000 1,950,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESOIlO 1,950,000,000 1,950,000,000
430 207 ASISTENCIA Y APOYO A LA lMPLEMENTACION 1,050,000,000 1,050,000,000TECNlCA DE AIlEAS DE RESERVA ESPECIAL EN EL'IElUUTORIO NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,050,000,000 1,050,000,000
430 207 ASISTENCIA TECNlCA y SOCIAL EN LA 180,000,000 180,000,000DECLARATORIA DE ZONAS MINERAS PARA LASCOMUNIDADES NEGllAS E INDlGENAS DELTERRITORIO NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 180,000,000 180,000,000
\20 ADMINIST1tACION, CONTROL y ORGANIZAC10N 565,000,000 .._ .•.•INSTmJCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ISTAOO
'20 '00 lNTEItSUBSECTOIlIAL ENERGlA 200,000,000 200,000,000'20 '00 17 ASESORIA PAIlA EL ANAUSIS y FOIlMULACIONDEL 200,000,000 200,000,000
DESARllOLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROSNACiONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000
'20 '" RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO 365,000,000 365,000,000RENOVABLES
'20 '" ASESORlA TECNlCA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS 365,000,000 365,000,000CONI'IlATOS y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GASCOMBUSTIBLE NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO 365,000,000 365,000,000"O ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION 1,000,000,000 1,000,000,000INSTmJCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DELESTADO
~"O '00 INTERSUBSECTORIAl.. ENERGIA 1,000,000,000 1,000,000,000'30 '00 10 FORMULACION DE LA PLANEACION y POLmCA 1,000,000,000 1,000,000,000
PETROLERA NACIONAL MME11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
'20 SUBSIDIOS orescros 115,677,000,000 115,677,000,000
620 '00 lNTERSUBSECTORlAL ENERGlA 115,677,000,000 115,677,000,000620 '00 DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR 115,677,000,000 115,677,000,000
MENOllES T AIlIF AS SECTOR ELECIRlCO-[DISTlUBUCIONP.REVIO CONCEPTO DNP]
19
Decreto No. 325 de _ HojaNo. _
Coatia •••cióndel Decreto "Por el eual se aplazad UDas apropiaciones en el PresupUtllO General de la Nación pan la vilcpda fiscal de 1010 y se dictaP otrasdisposiciones" * * •
APLAZAMIENTO- PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
CfA. SUBe OaJG ORD SOR RE srr CONCEPTOPROe SUB' 'ROY SPRY
APOJm:NACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
10 RECURSOS CORRIHNTES 115,677,000,000 115,677,000,000
SECCION; 1103
INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLQGIA y MINI.R1A -INGEOMINAS-
TOTAL 4,600,000,000 o4,tiOO,ooo,ooo
C. INVERSION '_,000 4,600,000,000
'10 JNVUl1GAClON BASIeA, APLICADA y ESTUDIOS 3,lOO,ooo,ooo 3,)00,000,000
'10 207 MINIlRIA 3,300,000,000 ],300,000,000
'10 107 20 INVEmAJUO y MONITOREO DE GEOAMENAZAS y 300,000.000 300,000,000PROCESOS EN LAS CAPAS SUPERFICIALES DE LA11EIlRA
20 INGRESOS COIUUENTES 300,000,000 ]00,000,000
'10 107 11 MEJORAMIENTO Y DESARROllO DE LA GESTlON y DE 200,000,000 200,000,000LOS RECURSOS DE INVESTIGAClON
20 INGRESOS CORRIENTES 200,000,000 200,000,000
'10 107 as AMPLIACrON DEL CONOCIMIENTO GEOLOGICQ y DEL 1,000,000,000 1,000,000,000POTENCIAL DE RECURSOS DEL SUBSUELO DE LANAClON
20 INGRESOS CORRJEN'IES 1,000,000,000 1,000,000,000
'10 107 19 MEJORAMIENTO y DESARROLLO DE LAS PllACTICAS 1,800,000,000 1,800,000,000MINERAS EN LA EXPWT ACION DE LOS RECURSOSMINERALES EN EL TERRITORIO NACIONAL
10 INGRESOS CORRIENTES 1,800,000.000 1,800,000,000
ec LEVANTAMIENTO DE INFORMACJON PARA 1,lOO,ooo,ooo 1,lOG,ooo,oooPROCESAMIENTO
'30 107 MlNERIA 300,000,000 300,000,000
<lO 107 10 INVESTIGACIONY DESARROLLO DEL SERVICIO DE 300,000,000 300,000,000INfORMACION GEOCIENI1FlCA NACIONAL
10 INGRESOS CORRIENIES 300,000.000 300,000,000
'30 lO' llECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO 1,000,000,000 1,000,000,000RENOVABLES
oc '06 lMPLfiMENTACIONDEL l'R.()(JRAMA DE 1,000,000,000 1,000,000,000LEGALIZAC10N DE MINElUA DE HECHO ENELTERRITORIO NACIONAL
10 INGR.ESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
SECCION: 11"
UNIDAD DE PLANEAClON MINERO ENERGETICA. uPME
TOTAL 700,000,000 700,000,000
C, INVERSION 700,000,000 700,000,000
310 DIVULGACION, ASISTI:NCIA TECNICA y 100,000,000 oo,000ס,ס10CAPACITAClON DEL RECURSO HVMANO
ne '00 INTERSUIISEC1'ORIAL ENEIlGlA 100,000,000 100,000,000>IO '00 ASESORIA PARA LA ELABORACiONDE 100,000,000 100,000,000
MIITODOLOGlAS DE PROYECCION INTEGRADA DEDEMANDA DE ENEllGlA EN COLOMBIA
10 INGRESOS CORRIENTES 100,000,000 100,000,000
'10 INVI'.5T1GAClON BASICA, APLICADA y lSTUOlOS "',000,000 "',000,000
'10 107 MINltRIA 500,000,000 500,000,000
'10 107 to AcnJALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL 500,000,000 SOO,OOO,OOOSECTOR MnffiRO COLOMBIANO NACIONAL
10 INGRESOS CORlUENl'ES 500,000,000 500,000,000
'10 ADMINlSTRA.CION, CONTROL y ORGANIZAClON 100,000,(100 100,000,000INS1TIUCJONAL PARA APOYO A LAADMINJSJlIA,CION DEL ESTAOO
'10 '00 INTERSUBSEC1'ORIAL ENERGIA 100,000,000 100,000,000110 '00 17 ASESORIA PARA LA ELABORACIONDEL 100,000,000 100,000,000
PLAN&AMIENTO INIEGRALDE ENEIlGIA A NIVELNACIONAL
11 OTROS RECURSOS DE T'ESOIlEllIA \00,000,000 100,000,000
SECCION: 1110
INSTITUTO DI: PLANlFICAClON Y PROMOClON DI: SOLVCIONIS ENI:RGmCASPARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS ·IPSE·TOTAL 165,000,000 1,.500,(100,000 1,66!§,OOO,ooo
'WA. FVNCIONAMIE!"n'O 165,000,000 165,000,000
GASTOS GENERALES 165,000,000 1'!i,ooo,OOO
1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 165,000,000 165,000,000
10 RECURSOS COIlllIENl'ES 165,000,000 165,000,000
C, INVEHSION 1,!iOO,ooo,ooo 1,!iOO,otIO,ooo
10
325Decreto No. de _ Hoja No. _
COlltmuaclóDdel Decreto "Por el cual se .plazan unasapropiaclona en el Presupuesto General de la Nación pan la vllencia fiscal de 2010 y se dichla otrasdispolicioDU" * * *
APLAZAMIENTO - PRESUPUlSTO GENERAL DE LA NACION
era, SUBe OBJG ORO SOR RE<: srr CONCEPTOeeoc SUB' PRUY SPRY
111
111 '00111 '00
21410410 '00410 '00
21
CONSTRUCClON DE INFRAESTRUcruRA PROPIADELSECfORINTERSUBSECTORIAL ENERGlA
CONS1llUCCION INI'ERCONEXION 34.5 KV Y SISTEMADE GENERAClON INIlUDA(COLOMBIA}-SANFERNANDO ATABAPO (VENEZUELA) CONVENIOBINAClONALOTROS RECURSOS DE TESQRERlA
INVISTIGAClON BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS
INTERSUBSECTORlAL ENERGlA
IMPLEMENTACION y DESARROLLO DE SOLUCIONESENERGETICAS A NIVEL NACIONAlOTROS RECURSOS DE lESORERIA
SECCION: 2111
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS· ANH
TOTAL
c. lNVI:RSION
410 INVESTIGACION BABIeA, APLICADA y ESTUDIOS
RECURSOS NAruRALES ENER.GETICOS NORENOVABLESES1lJDIOS REGIONALES PARA LA EXPLORAClONDEHIDROCARBUROSINGRESOS CORIlIENTES
410 506
410 506
20
SECCION: 1101
MINISTERIO DI: EDUCACION NACIONAL
TOTAL
A. FUNCIONAMIENTO
UNIDAD nOl01
GESTION GENERAL
4
GASTOS GENERALES
IMPUESTOS Y MULTAS
RECURSOS CORRIENTES
ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS
RECURSOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTfS
TRANSFERENClAS POR CONVENIOS CON EL SECTORPRNADOPROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARJlOI.l.ANCON EL SECfOR PIUV ADaCUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO NACIONALDE SERVICIOS PUBUCOS
10 RECURSOS CORRIENTES
10
10
EDUCACIONDE NINAS y NINOS BN SnuACIONESESPECIALES
10 RECURSOS COIUUENTES
FUNDACION COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOME(LEY 72/83)RECURSOS CORRIENTES10
17 MEJOIlAMIENTO DE LA BNSBNANZA DE LAS LENGUASEXTRANJERAS EN EDUCACION BASICARECURSOS CORRIENTES
PROGRAMAS DE REHABILITACION PARA ADULTOSCIEGOS -CONVENIO CON EL CENTRO DEREHABILIT ACION PARA ADULTOS CIEGOS -CUCRECURSOS CORRIENI'ES
TRANSFERENCIAS AL SECfOR PUBUCO
ORDEN NACIONAL
CUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO NACIONALDE SERVICIOS PUBUCOSRECURSOS CORRIENTES
EMPRESAS PUBUCAS NACIONALES NO FINANCIERAS
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR -CESU(LEY 30192)RECURSOS CORRIENTES
011US ENI1DADES DESCENI'RALIZADAS PUBUCASDEL ORDEN TEIUUTORIALCOLEGIO BOY ACA (DECRETOlI7S DE 100S ARTICULO2)
10
21
10
13
10
10
10
10
APO ••••• Rl!C1JIlSOS TOTALNACIONAL PROPIOS
l,J85,OOO,ooo 1,3'5,000,000
t.aas.ooc.ooo 1,38S,OOO,OOO
1,38S,OOO,OOO r.aas.coo.coo
1,385,000,000 1,385,000,000
1,115,000,000 1,115,000,000
1,ll5,OOO,ooo 1,IIS,OOO,ooo
1,115,000,000 1,115,000,000
1,115,000,000 1,115,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000
15,o00.ooo,000 15,000,GOO,ooo
IS,ooo,ooo,OOO 15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000
IS,OOO,OOO,ooo lS,OOO,OOO,OOO
4I3,7S6,!J67,458 413,716,967,451
377,616,111,706 377,611i,111,706
377,616,111,706 377,611i,1I1,'7Gli
111,452,965 111,451,965
1,620,369 1,620,369
1,620,369 1,620,369
116,832,S96 116,832,596
116,832,596 116,832,5%
377,.497,758,741 377,4'.17,751,741
409,S91,239 409,591,239
409,591,239 409,591,239
120,707,595 120,107,59S
120,707,595 120,107,S95
30,230,771 30,230,771
30,230,771 30,230,771
17S,I92,587 175,192,S87
17S,192,"7 I7S,I92,587
12,079,260 12,079,260
12,079,260 12,079,260
71,381,026 71,381,026
71,381,026 71,381,026
565,349,134 S65,349,134
11,140,426 11,140,426
11,140,426 11,140,426
11,140,426 11,140,426 ~\l6,235,366 6,235,366
6,235,366 6,235,366
6,235,366 6,23S,366
S47,973,342 S47,973)42
87,216,949 87,216,949
21
Decreto No. 325 de _ Hoja No. _
Continuaci6n dd Detteto "Por el eualslt .plllPll UDU apropiadonel ea d Presupuesto General de la Nadó_ para la vit;e:I1cia fiscal de 2010 y le dichlD otrasdilpotidoDes" ...APLAZAMIENTO- PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACJON
CfA. SUBe OBJG ORO SOR REC srr CONCEPTO APO ••••• RECURSOS TOTALPROG SUBP PRQY SPRV NACIONAL PROPIOS
10 Rl!CUItSOS CORIUENIBS 87,216,949 17,216,949
10 LEY 37 DE 1987 - APORTES CONSERVA TOIUQ DEL 12,176,448 12,\16,448TOUMA.
10 RECURSOS CORRIENTES 12,176,448 12,176,448
10 4 COLEGIO MAYOR DE ANllOQUlA (DECRETO 10S2 DE 46,280,869 46,210,8692006)
10 RECUItSOS CORRIENTES "6,280,869 46,280,869
10 COLEQIOMAYORDBLCAUCA (DECRETO 1052 DE 2(06) 51,789,118 51,719,118
10 RBCUllSOS CORRIENTES 51,789,118 51,189,118
2 10 BIBUOTECA Pl!BUCA PILOTO (DECRETO 1M2 DE 2006) 28,467,294 28,467,294
10 IlECUR.SOS CORlUENTES 28,467,294 28,467,294
10 INSTIIUTO TECNOLQGICO DE PVTVMAYO (DECXETO 27,241,255 27,241,2551052 DE 2(06)
10 RECURSOS CORlUENTES 27,247,2H 27,241,255
10 rssrrrcro NACIONAL DE FOlMACION TECNleA 35,325,516 35,325,516PllOFESIONAL DE ClENAGA (DECRETO \052 DE 2(06)
10 RECURSOS CORlUENTES 35,325,516 35,325,516
10 • COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIEN"lE DE 28,430,309 28,430,309CAlDAS (DECRETO 1052 DE 2(06)
10 RECURSOS CORlUENTES 28,430,309 28,430,309
2 10 to INSlTIUl'O TECNlCO AGRlCOLA -ITA DE BUGA - 31,084,101 31,084,\01(DECRETO 1052 DE 2006)
10 RECUll.SOS COlUUENI'ES 38,084,10\ 31,084,101
2 10 11 INSTl1tITO TECNOLQGICO PASCUAL BRAVO 109,649,957 109,649,957(DECRETO 1052 DE 2(06)
10 RECURSOS COlUUENI'ES 109,649,957 109,649,957
10 12 COLEGIO MAYOR DE BOUVAR(DECRIrrO 1051 DE 46,066, 113 46,066,1132006)
10 RECURSOS CORlUENTES 46,066,113 46,066,113
10 u rssrrroro 1'ECNOLQGICO DE SOLEDAD ATI..ANTICO- 37,239,41) 37,239,413ITSA (DECRETO 1052 DE 20(6)
10 RECURSOS COIUtIENTES 37,239,413 37,239,413
4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 28,141,709 28,141,7094 ORGANISMOS INTERNACiONALES 28,141,709 28,141,709
10 CENTRO RE<JONAL PAllA EL fOMENTO DEL LIBRO EN 8,735,292 8,735,292AMERlCA LATINA y EL CARIBE.CERLALC. (LEY 65/1;6)
10 RECURSOS CORRIENTES 8,735,292 8,735,292
121 SECRBTARlA EJECUJlVA PERMANENTE DEL 10,480,788 10,480,718CONVENIO ANDRES BELLOLBY 122DE 1985; LEY 20 DE1973 Y LEY 20 DE 1992. -SECAD.
10 RECURSOS CORlUENTBS 10,480,788 10,480,788
l2B ORQANIZACION DE LOS ESTADOS mEROAMBRICANOS 5,651,452 5,651,452PARA LA EDUCAClON, LA CIENCIA Y LA CULnJRA-OEl- LEY 28 DE 1960, LEY 30DE 1989.
10 RECURSOS COlUUENTES 5,651,452 5,651,452
129 COMISION FULBRlGIIT -CONVENIO DE 1957. 3,274,171 3,274,177
10 RECURSOS CORRIENTES 3,274,177 3,274,171
TRANSFERENCIAS DE PJUM:SION Y SEGlJRIl)AD 86,059,242,329 86,059,242,329SOCIALOTRAS TRANSFERENCIAS DE PREV1SION Y 86,059,242,329 86,059,242,329SEGURIDAD SOCIAL
ts FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 34,103,542,329 34,103,542,329MAGISTERIO· APORTE PA11l.ONAL LEY PLANNACIONAL DE DESARROllO
10 RECURSOS CORIUENTES 34,103,542,329 34,103,542,329
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 36,955,700,000 36,955,700,000MAGISTERIO - PENSIONES Y JUBILACIONES _APORTESNAClON _ARTICULO 81 LEY 812 DE 2003
10 RECURSOS CORlUENTES 36,955,700,000 36,955;700,000
21 RECURSOS PARA TRANSFERIR AL FONDO NACIONAL 15,000,000,000 1S,000,OOO,OOODE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO,PREVIA REVISlON FALTANTE DE CESANI1AS
10 RECURSOS CORRIENTES 15,000,000,000 15,000,000,000, OTRAS TRANSFERENCIAS 231,760,298,752 23\ ,760,298,752, SENreNCIAS Y CONClllACIONES 2,204,280,000 2,204.280,000
SENTENCIAS Y CONCUJAClONES 2.204,280,000 2,204.280,000 \\\;11 OTROSRECURSOSDEL1'ESORO 2,204,280,000 2,204,280,000, DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 229,556,0\8,751 229,556,018,752
COJl1lIBNTES, u LEY 30 DE 1992, ARTICULO 87 - OISTRIBUCION CESU 13,000,000,000 13,000,000,000
10 RECURSOS COllRIEmES 13,000.000,000 13,000,000,000
ts OTllAS TRANSFElU!NClAS-OISnmUCION PRIMO 199,312,0\4,025 199,372,014.025CONCEPTO DGPPN
10 RECURSOS COIUUENTES 199,372,014,025 199,372,014,025
21 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA .TULUA. 16,385,581 16,385,581
10 RECURSOS CORRIEmES 16,385,581 16,385,581
22
Decreto No. 325 de _ Hoja No. _
Continuación del Dec.relo "Por el cual.e aplana UDas apropiacioDes en el Presupuesto General de la Nación para la vi¡encia fiscal de 1010 y se dictaD otrudispMicioDCS" ...APLAZAMII:JIrfO· PRlSuPUE8TO GENERAL DE LA NACION
CfA. SUBe OaJG ORD SOR UC srr CONCEPTO APOIfTE Rl:C1./RSOS TOTALPROG SUB' PROY SPRV NAOONAL PROPIOS
6 28 UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCÁ 123,092,715 123,092,115
10 RECURSOS COllRIENTES 123,092,785 ID,092,71S
19 UNlVERSIDAD DE ANTIOQUlA 1,961,463,179 1,961,463,179
10 RECURSOS COIUUEm'ES 1,961,463,179 1,961,463,179
lO UNIVERSIDAD DE CAmAS 514,620,086 514,620,086
10 RECURSOS CORRIENTES 514,620,016 514,620,086
6 31 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA S4S,726,796 545,726,796
10 RECURSOS CORRIENTES 545,726,796 545,726,796
32 UNIVERSIDAD DE CORDaBA 506,142,735 S06,842, 73S
10 RECURSOS CORRIENTES 506,842,735 506,142,735
6 3l UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 68,363,636 68,363,636
10 RECURSOS CORRIENTES 68,363,636 68,363,636
6 34 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ts4,223,088 IS4,W,088
10 RECURSOS CORRlENl'ES 154,223,08& \54,223,018
as UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 115,772,274 IlS,172,274
10 RECURSOS CORlUENTES 115,172,274 115,m,274
36 UNIVERSIDAD DE LOS I.J..ANOS 193,136,650 193,136,650
\O RECURSOS CORJUENTES 193,136,650 193,136,650
37 UNIVERSIDAD DE HARINO 407,&04,203 407,&04,203
\O RECURSOS CORllIENIl!S 407,104,203 407,804,203
" UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 210,069,312 210.069,312
10 RECURSOS CORRIENTES 210,069,312 210,069,312
39 UNIVERSIDAD DE SUCRE 111,831,118 1I1,831,118
10 RECURSOS CORRIENTES 111,131,111 111,13\,liB
40 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 780,854,380 710,154,310
\O RECURSOS COItRJENIES 710,154,380 710,154,3&0
41 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 666,515,414 666,515,414
\O RECURSOS CORRlENlllS 666,515,414 666,515,414
42 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 298,490,510 291,490,510
\O IU!CURSOS CORRIENTES 291,490,5&0 298,490,510
43 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 68,391,716 68,391,716
\O IlECURSOS CORRIENTES 61,391,716 61,391,716
6 44 UNlVEItSIDAD DEL QUINDIO 339,030.159 339,030,159
10 RECUkSOS C01UUENI1!S 339,030,159 339,030,159
6 ., UNIVERSIDAD DEL TOUMA 212,017,590 282,017,590
10 RECUJ(SOS CORRlENTES 282,087,590 282,087,590
6 46 UNIVEllSIDAD DEL VALJ...E 1,467,804,263 1,467,104,263
10 RECURSOS CORRlENTES 1,467,804,263 1,467,804,263
47 UNIVERSIDAD DlSnuTAL FRANCISCO JOSE DE 122,794,742 122,794,742CALDAS
10 RECURSOS CORRlENlllS 122,794,742 122,794,742
4B UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER· 210,060,001 210.060,001cucva
10 RECURSOS CORRIENTES 210,060,001 210,060,00\
6 49 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER· 64,059,168 64,059,168OCANA
10 RECURSOS CORRIENTES 64,059,16a 64,059,161
so UNIVERSIDAD INDUSTlUAL DE SANTANDER 785,395,474 785.395,474
10 RECURSOS CORRIENTES 715,395,474 715,395,474
SI VNlVERSIDAD Mll.JT AR NUEVA GRANADA 59,630,235 59,630,235
10 RECURSOS CORRIENTES 59,630,235 59,630,235
sa UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 4,]32,660,094 4,332,660,094 \\\10 RECURSOS COR.RIENTES 4,332,660,094 4,332,660,094
" UNIVERSIDAD PEOAGOGICA NACIONAL 421,724,307 421,724,307
10 RECURSOS CORRJENTES 421,724,]07 421,724,307
54 UNIVERSIDAD PEDAGOGlCA y TECNOLOGICA DE 787,343,709 717,343,709COLOMBIA
10 RECURSOS CORRIENTES 717,343,709 787,343,709
ss UNlVERSID AD POPVLA1l DEL CESAR 176,797,713 176,797,713
10 RECURSOS CORRIENTES 176,797,713 176,797,713
56 1JNIVEllSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO ·DIEGO 274,059,659 274,059,659LUIS CORDOBA
2J
325Decreto No. de _ Hoja No. _
C.Drina.ció. del Deereto "Por el cual se .plDa. uau apropiaciones td el Praupuesto General de •• Nación pan la vilenci. fiscal de 1010 y se dichln otrasdisposiciones" ...APLAZAMIINTO. PllESlIPUISTO GENERAL DE LA NAClON
CTA. SUBe OBJG ORO SOR aec srr CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROC SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS
10 RECURSOS CORRIENTES 214,059,659 274,059,659
17 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DE NElVA 341,544,837 341,544,837
10 RECURSOS CORIUENTES 34I,S44.837 341,544,&31
" UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA S06,SU,799 506,585,799
10 RECURSOS CORRIENTES 506,515,799 506,585,799
s 64 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DlSTANCIA- 220,338,864 220,33&,164UNAD
10 RECURSOS CORRIENl'ES 220,338,864 220,331,864
3 11. PAGO SERVICIO DE LA DEUDA EX1ER.NA INSllTUTO ~ 48,503,8&0 48,503,lIoCOLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIONSUPERIOR - ¡eFES
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 48,503,180 41,S03,88O
7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 58,675,135,578 58,675,135,518
7 P ARTICIP ACrON PAllA EDUCACION 58,675,135,578 58,615,135,518
SISTEMA GHNERAL DE PARTlCIPACIONES- 58,675,135,578 58,615,135,518EDUCACION, ARTICULO 4 I2Y 715 DE 2001.DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP
10 RECURSOS CORRIENTES 58,675,135,578 58,675,135,5711
C. INVERSION 106,110,755,752 106,170,755,751
UNIDAD 110101
GESTION GENERAL 111',170,755,752 106,170,755,751
III CONSTRucaON DE INFRAI:STRUCfURA PROPIA 4,11',551,!i04 (,119,551,!i04DELSEC1'OR
III 700 INTEllSUBSECTORIAL EDUCACION 4,119,552,504 4,119,552,504
III 700 503 CONSTRUCCION AMPUACION MEJORAMIENTO y 4,119,552,504 4,119,552,504DQTACION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVASNACIONAL
1I OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,119,552,504 4,119,552,504
l2l CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 4,5fiO,ooo,ooo 4,5fiO,OOO,oooADMINISTRATIVA
l2l 700 INTEllSUBSECTOlUAL EDUCACION 4,560,000,000 4,560,000,000
1'1 700 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 4,560,000,000 4,560,000,000DELMINISTElUO DE EDUCACION BOGOTA
1I OTllOS RECUllSOS DEL TESORO 4,560,000,000 4,560,000,000
310 DIVULGACION, ASISTINCIA TECNICA y 5C,755,1M,789 54,755,194,'119CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310 700 INTEllSUBSECTOIUAL EDUCACION 31,314,292,827 31,314,292,821
310 700 '" MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EOUCACION 11,180,831,028 11,110,837,028PllEESCOLAll., BASICA y MEDIA.
1I OTIlOS llECUIlSOS DEL TESORO 11,780,837,028 11,110,837,028
310 700 158 ASISTENCIA TECNlCA Y ASESOlUA PARA EL 1,000,000,000 1,000,000,000FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEPLANEACION, DPSCENTIlAUZACION yREORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
1I OTROS RECUIlSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
310 700 165 CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA 10,192,582,511 10,192,582,511PR.ODUCCION y DISTlUBUCION DE CONTENIDOS ENEDUCACION BASICA y SUPERIOR EN COLOMBIA
lB PRESTAMOS DE DPSnNACION ESPECIFICA 10,192,582,Sll 10,792,582,511AUTORIZADOS
310 700 ". FOMENTARLA PERTINENCIA DE LA EDUCACION 4,000,000,000 4,000,000,000PllEESCOLAR, BASICA y MEDIAEN COLOMBIA
1I OTIlOS RECUIlSOS DEL TESORO 4,000,000,000 4,000,000,000
310 700 169 FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD 3,800,813,288 3,800,813,288PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE u-BANCO MUNDIAL REGlON NACIONAL
l' PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 3,800,813,288 3,800,873,2&8
310 705 EDUCACION SUPERIOR 21,209,074,369 21,209,074,369310 705 117 IMPLANTACION DE UNl'llOGRAMA DE DESAIUlOLLO 1,638,506,702 1,638,506,702
INSTITUCIONAL DE LA EDUCACION SUPEIUOR1I OTROS RECUIlSOS DEL TESORO 1,638,506,702 1,638,506,702
310 703 1lB AMPUACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION 5,840,5-44,909 5,840,5-44,909SUPERIOR
11 OTIlOS RECURSOS DEL 1l!SORO 5,840,544,909 5,840,544,909
310 70s 130 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION 2,426,384,076 2,426,384,076SUPEIUOR NACIONAL \\\\.11 OTIlOS RECURSOS DEL TESORO 2,426,384,016 2,426,384,076
310 703 ua IMPLANTACION DE UNPROQRAMA PARALA 5,975,086,829 5,975,086,829TllANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA ylECNOLOGICA EN COLOMBIA
14 PRESTAMOS OESTINACION PSPECIFICA 5,975,086,829 5,975,086,829
310 70s '39 FOMENTAR LAPERTINENCIA DE LA EDUCACION 5,328,551,853 5,328,551,853SUPERIOR EN COLOMBIA
11 OTROS 1U!CURSOS DEL TESORO 5,328,551,&53 5,328,551,853
310 706 EDUCACION DE ADULTOS 2,111,927,593 2,171,927,593310 706 ALFABETIZAR JOVENES Y ADULTOS ll.ET.RADOS. 2,171,927,59] 2,171,921,593
10 RECURSOS CORRIENTES 2,111,927,593 2,171,927,593
24
Decreto No. 325 de----------- -------- Hoja No. _
C4Dtinuacióndel Dec:reto "Por el cual se .pluan UDU apropiaciones en ti Presupuesto General de la Nación para la vileDcia fiscal de 2010 y se dictan otrasdisposiciones" ••.•.
APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NAClON
era. SUBe OIJG OAD SOR Kle srr CONCEPTO APOlITE RECURSOS TOTALPROe SUB' PROY SPRV NACIONAL PROPIOS
620 SUBSIDIOS DIRECTOS 41, i.J5,M1,459 42,135,901,.459
620 3" EDUCACION PREESCOLAR 5,000,000,000 5,000,000,000
620 701 AMPLIACION DE COBERTURA EOUCATIV A PARA 5,000,000,000 5,000,000,000NINOS MENORES DE S ANOS· PlUMERA INFANCIA
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000
620 703 EDUCACIONSECUNDARlA 21,435,908,459 27,43S.911B,459
620 703 AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA PARA 27,435,901,459 21,435,901,459ATENDER POBLACION VlJLNERABLEMEDlANTECONlltATAClON DE LA PRESTACION DEL SERVICIOEDUCATIVO
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 27,435,908,459 27,43S,9OfI,4S9
620 70' EDUCACION SUPERIOR 10,300,000,000 10,300,000.000
620 70' SUBSIDIO DE SOSTENIMIENTO Y MA lRICULA \0,300,000,000 \0,300,000,000DDUGIDO APOBLACION SISBEN 1 y 1 Y POBLACIONVULNERABLE EN COLOMBIA· ICETEX
10 RECURSOS COIUUENTES 10,300,000,000 10,300,000,000
SI.CCION: '''OINSTI'IVfO NACIONAL PARA SOROOS (INSOR)
TOTAL 7,191,916 7,191,916
A, FUNOONAMII.NI'O 7,191,916 7,191,916
GASTOS GI.NI.RALI.S 7••.• 9,736 7,1"',736
O IMPUESTOS Y MULTAS 204,501 204,501
10 RECURSOS COllRlENI'ES 204,501 204,SOI
O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6,945,235 6,945,235
10 RECURSOS CORRIENTES 6,945,235 6,945,235
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1"1,190 142,190
3 6 OTRAS TIlANSFERENClAS 142,190 142,190
3 , SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 142,190 142,190
6 SENTENCIAS Y CONCD.lACIONES 141,190 142,190
JI OTIlOS RECURSOS DEL TESORO 142,190 141,190
SECCION: 1210
INSTITUfO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
TOTAL 11,141,695 11,141,695
A. FUNCIONAMIENTO 11"'1,695 12,141,695
GASTOS GENERALES 10,671,573 10,671,573, IMPUESTOS Y MULTAS 531,812 538,812
10 RECURSOS CORRIEN'lES 538,812 538,811, 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10,132,761 10,132,761
10 RECURSOS CORRIENTES 10,132,761 10,131,761
TRANSJI'ERENClAS CORRIENTES 2,170,122 2,170,122
3 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,170,122 2,170,1223 SENTENCIAS Y CONCllJACIONES 1,110,121 2,170,121
SENTENCIAS Y CONCllJACIONES 2,170,122 2,170,122
JI OTIlOS RECURSOS DEL lESORO 1,170,111 2,170,111
SECCION: ''''INSTITUfO nCNICO CENTRAL
TOTAL 911,129 911,119
A. FUNCIONAMIENTO 911,119 918.129
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 911,129 911,12'
TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGUIlIDAD 918,129 918,129SOCIALOTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVlSION y 918,129 918,129SEGURIDAD SOCIALBIENESTARUNIVERSrrARlO (LEY 30DE 1991) 918,129 918,129
10 RECURSOS CORRIENTES 918,129 918,129
S:ECCION: ""INSTITUfO SUPERIOR DE I.OUCACION RURAL DE PAMPLONA ·ISBR
TOTAL 3,993,1iOO 3"'_
"
325Decreto No. de _ Hoja No. _
Coatinuadóndel Decreto "Por el cual se aplazan unu apropiadoDH el! el Presupuesto General de b. Nació. para la virencia fiaca) de 2010 y se dictan otrasduposicHmet" •.•.••
APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
CTA. SUBe OBJe ORD SOR KEe srr CONCEPTO ..o•.... RECURSOS TOTALPROG SUB' PROY SPRY NACIONAL PROPIOS
A. FUNCIONAMIENTO 3,993,60(1 3,993,600
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,993,600 3,993,600
6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,993,600 3,99],600
6 SENI'ENClAS y CONCILIACIONES 3,993,600 3,993,600
6 SENTENCIAS Y CONCR.IAClONES 3,993,600 3,993,600
11 OTROS RECURSOS DEL lESORO 3,993,600 3,993,600
SECCION: 1136
INSTmJTO DE EDUCACION TECNICA PROFlSIQNAL DE ROLDANILLO
TOTAL 3,241,546 3,1-41,546
A. FUNCIONAMIENTO 3,141,546 3,241,546
GASTOS GENERALES 1,141,54Cí 3,Ul,546
z ADQUlSlCION DE BIENES Y SEllVlCIOS 3,241,546 3,241,546
10 RECURSOS CORRIENTES 3,241,546 3,241,S46
SECCION: 1138
INSTITUfO NACIONAL DE FORMAClON n:CNICA PROFlSIONAL DE SAN ANDRES YPROVIDENCIA
TOTAL 77••••• 775,11'
A. FUNClONAMIENfO 77'''' 77•••••
GASTOS GENERALES 175,888 775 ••••
o 4 ADQUISIClON DE BIENES Y SERVICIOS 775,888 775,888
10 RECURSOS CORRIENTES 775,888 775,888
SECCION: 1141
eerrrcro TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRlGVIZ" DI: CALI
TOTAL ,,,....,,.. "......•••A. F'UNCIONAMII:!"ITO 11,660,561 11,660,561
GASTOS GENERALES 11,660,561 11,660,568
z ADQUISlClON DE BIENES Y SERVICIOS 12,660,568 12,660,568
10 RECVIlSOS COItlUENTES 12,660,568 12,660,568
SECCION: 110'
MINISTERIO DI: TECNOLOGIAS DE LA IN'FORMAClON y LAS COMUNICACIONES
TOTAL 10,515,311,600 10,585.311,600
A. FUNCIONAMIENTO 10,515.111,600 10,585,311,600
UNIDAD 130101
GrsTION GENERAL 10,585,311,600 1O,5lI5,l11,600
TRANSF!RENCIAS CORRIENTfS 1O,5lI5.,J11,600 10,5&5,311,600
TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGUlUDAD 8,31',600 8,31'.600SOCIALPENSIONES Y JUBILACIONES 8,385,600 8,385,600
MESADAS PENSIONALES 8,385,600 8,385,600
10 RECURSOS CORRIENI'ES 8,385,600 8,385,600
6 OlRAS TRANSFERENCIAS 20,516,936,000 20,576,936,0006 DESTINATAlUOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 20,576,936,000 20,576,936,000
CORlllEN1ES26 PROVISlON PARA GASTOS INsnrocrONALES y /O 20,576,936,000 20,516,936,000
SECTORIALES CONllNGENl'ES-PREVlO CONCEPTODG!'PN
<\\\10 RECURSOS COIUUEN'fES 20,576,936,000 20,576,936,000
SECCION: 1106
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION y LAS COMUNICACIONES
TOTAL 69,517,000,000 69,517,000,000
C. INVERSION 69,517,000,000 611,517,000,000
26
325DecretoNo. de _._~~~---------- Hoja No.__ ~_
CoaMlUlcióadel Decreto "Por el cual le .pJUlIo UDas apropiaciones en el Presupuesto General de la Naci6n para.a vi&enda fiscal de 2010 y se dietan otras'"'.....,....." •••APLAZAMIENTO- PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACJON
erA. SUBe oIJe ORD SOR RJ:C 8IT CONCEI"TO APORTE RK'URSOS TOTALFROC SUB' PRQYS'RY NACIONAL PROPIOS
m ADQUlSIClON VIO PRODUCCION DE EQUIPOS, !il,45!,ooo,ooo 51,455,000,000MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOSDI:LSECTOR
au '00 INl'ERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 52,455,000,000 52,455,000,000
211 400 l' AMPUAClON PROGRAMA COMPtrrADORES PAllA 36,000,000,000 36,000,000,000EDUCAR
20 INGRESOS CORRIENTES 36,000,000,000 36,000,000,000
m .00 2l APllOVECHAMlENTO DE LAS TECNOLOGlAS DE LA 5,000,000,000 5,000,000,000INFORMAClON y LAS COMUNICACIONES ENCOLOMBIA
20 INGRESOS CORRIENTES 5,000,000,000 5,000,000,000
an 400 " APOYO A LA lMPLEMENTACION DE LAS TIC EN LOS 1,455,000,000 8,455,000,000PIlOCESOS PRODUcnvOS DE LAS MIPYMES ENCOLOMBIA
20 INGllESOS CORRIENTES 1,455,000,000 1,455,000,000
au 400 26 MEJORAMIENTO DE CALIDAD Y COBER1URA DE LA 1,000,000,000 1,000,000,000TELEVISION PUBUCA EN COLOMBIA
20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
2JI 400 as IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE 2,000,000,000 2,000,000,000MASIFICAC!ONDE COMPUTADORES EN ELTERIUTORlO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNPJ
20 INGRESOS CORlUEmES 2,000,000,000 2,000,000,000
llO DMlLGACION, ASISTENCIA TECNICA y 10,5Oll,ooo,ooo 10,soo,ooo,oooCAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
JIO 400 INTBRSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 10,500,000,000 10,500,000,000
llO '00 10 IMPLEMENTACIONY DESARROLLO AGENDA DE 7,500,000,000 7,500,000,000CONECI1VIDAD
20 INGRESOS CORlUEm'ES 7,~OO,ooo,OOO 7,500,000,000
llO '00 12 ASISTENCIA CAPACITACION y APOYO PARA EL ~OO,OOO,OOO seo.coo.oooACCESO, USO Y BENEFICIO SOCIAL DE TECNOLOGlASy SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
20 INGRESOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000
JlO '00 Il APROVECHAMIENTO PROMOCION, USO y 1,~00,000,000 t.sco.oco.eooAPROPIACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TIC ENCOLOMBIA
20 INGRESOS CORlUENTI!S 1,500,000,000 1,500,000,000
llO '00 u APOYO CREACION CENTRO DE FOllMACION DE ALTO 1,000,000.000 1,000,000,000NIVEL EN TIC REGlON NACIONAL-[PREVIO CONCEPTODNP)
20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
.10 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTIIDIOS 3,545,000,000 3,545,000,000
.10 400 INTERSUBSEcroRIAL COMUNICACIONES 3,54~,OOO,OOO r.ses.eoo.ooc
.10 400 ro CONSTRUCCION y DIVULGACION DE LINEAMIENTOS ~45,000,000 ~45,OOO,OOODE POLmCA DEL SECTOR COMUNICACIONES ENCOLOMBIA
20 INGRESOS CORlUENlBS 545,000,000 545,000,000
.10 400 12 APOYO A LA INNOVACION DESARROLLO E 3,000,000,000 3,000,000,000INVESTIGACION DE EXCELENCIA ENTIC ENCOLOMBIA
20 INGRESOS CORRIEm'ES 3,000,000,000 3,000,000,000
\20 ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANlZACION 1,000,000,000 1,000,000,000INS1TIUCIONAL 'ARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ESTADO
\20 '00 INTERSUBSECTORlAL COMUNICACIONES 1,000,000,000 1,000,000,000\20 400 APROVECHAMIENTO ASISTENCIA AL SECTOR DE LAS 1,000.000.000 1,000.000,000
TICS NACIONAL20 INGRESOS CORRlEmES 1,000,000,000 1,000,000,000
630 TRANSFERENCIAS 1,017,000,000 1,017,000,000
630 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 2,027,000,000 2,027,000,000630 400 DISTRIBUCION EXCEDENIES A NIVEL NACIONAL. 2,027,000,000 2,027,000,000
DECRETO 23 7~ DE 199621 OTROS RECURSOS DE TESOREIUA 2,027,000,000 2,027,000,000
SECClON: 2<0,
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TOTAL lí5,n4.,I",ooo 65,114,141,000
A, FUNCIONAMIENTO 3,G45,1",000 3,045,141,000
UNIDAD 140101 \\~"GunON GENERAL 1-",,1)6,000 1.!J56,.136,ooo
2 GASTOS GENERALES "''''',000 ,56,1J6,ooo
IMPUESTOS y MULTAS 379,&40,000 379,840,000
10 RECURSOS COIUlIENTES 379,840,000 379,B40,OOO
2 ADQUIS1CION DE BIENES Y SERVICIOS 576,996,000 576,996,000
10 RECURSOS COIlRIENTES ~76,996,OOO 576,996,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
27
Decreto No. 325 de -------- Hoja No. _
Contiouac:ión del Decreto "'Por el cual se .plauD UBU apropiaciones en el Presupuesto General de la N.ción para la vilencia fiscal de 2010 y se dicUlD otrasdispoaiclonltl" ...APl.AZAMIEN'I'O· PRESUPUESTO GENERAL DI LA NAClON
era, SUBe ORJG ORD SOR REC srr CONCIi:PfO ArOmE RECURSOS TOTALeeoc SUB' PRQY SPRY NACIONAL PROPIOS
a OTIlAS TllANSFERENCIAS 2,000,000,000 2,000,000,000
a DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 2,000,000,000 2,000,000,000COlUUEN'lF.l
)6 PROVISlON PARA GASTOS mSTITUCIONALES y /O 2,000,000,000 2,000,000,000SEcrüRlALES CONTINGENTES·PIUMO CONCEPTODGPPN
l' RECURSOS COlUUENTES 2,000,000,000 2,000,000,000
UNIDAD 14010.4SUPE1UI"ffENDENClA DI!: PUERTOS Y TRANSPORTE 11,311,000 1I,.l1J.OOO
GASTOS GENERALES 81,311,000 11,)11,000
• IMf>UESTOS Y MULTAS 104,000 104,000
10 RECURSOS COlUUENTES 104,000 104,000
• ADQUISIClON DE BIENES Y SERVlCIOS 8&,208,000 88,208,000
íu RECURSOS CORRIENrES 56,468,000 S6,468,000
is FONDOS ESPECIALES Ji,7.w,OOO 31,740,000
C. INVERSION 61,00,000,000 61,0i9,ooo,ooo
UNIDAD 140101
GES110N GENERAL 61,569,000,000 61,569,000,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA ••••••••••• •••••••••••DELSEcroR
111 600 INiEIlSUBSECTORIAL TRANSPORTE 300,000,000 300,000,000
111 600 111 CONSTRUCCION ADECUACIONY DOTACIONDE LOS 300,000,000 300,000,000CENTROS NACIONALES DE FRONTERA· CENAF.
11 OTROS llECURSOS DEL TESORO 100,000,000 300,000,000
m MEJORAMIENTO y MANTENIMIENTO DI: 18,200,000,000 18,200,000,000INFIlAESTRUCfURA PROPIA DEL SECfOR
m 600 INTERSUBSECfORIAL TRANSPORTE 20,200.000,000 20,200,000,000
m 600 AMPUACION RECONSTRUCCION REMODELACION DEL 200,000,000 200,000,000EDIFICIO CENlRAL y SEDES DEL MINlS1ERIO DETRANSPORTE
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000
m 600 1'1 APOYO Y ME10RMflENTO DE LA INTERCONEXlON 20,000,000;000 20,000,000,000VIAL -SEGUNDA CALZADA. AVENIDA CIRCUNVALARDE BARRANQUULA ATLAN'IlCQ.[PREVfO CONCEPTODNP]
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 20,000,000,000 20,000,000,000
221 ADQUlSIClON VIO PRODUCCION DE EQUIPOS. 800,000,000 •••••••••••MATERIALES, SUMINISTROS V SERVICIOSADMINISTRATIVOS
221 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 800,000,000 800,000,000
aat 600 2 ADQUISlCION DE EQUIPOS DE COMPUf ACION y SOO,OOO,OOO SOO,OOO,OOOCOMUNICACIONES, SOFIWARE, SERVICIOS EINSUMOS PARA LA SISTEMA TIZACION INTEGRAL DELMINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL CENTRAL YREGIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000
221 600 ACIUAUZACION DIVULGACION y SOCIALIZACION DE 100,000,000 100,000,000LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOSGENERADOS POR EL SECTOR TRANSPORTE A NIVELNACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 100,000,000 300,000,000
41' INVESTIGACION BASICA, APLICADA y rsTIlDIOS ••••••••••• •••••••••••41. 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 950,000,000 9S0,000,000410 600 as IMPLEMENTACIONDE UN SlSlEMA DE RECOLECClON 250,000,000 250,000,000
DE DATOS PARA EL TRANSPORTE TERIl.ESTREAUTOMOTOR
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 250,000,000 250,000,000
410 600 27 LEVANTANIENTO AcruALIZACION y DMJLQACION 100,000,000 100,000,000DE INFORMACION POUTICAS ACCIONES y SERVICIOSDEL SECTOR TRANSPORTE
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 100,000,000 100,000,000
410 600 " ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE POunCAS EN 600,000,000 600,000,000INFRAESTRUCTURA DE LOS MODOS DE TRANSPORTEA CAllGO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTUIlA.REGlON NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 600,000,000 600,000,000
~~'ne ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION y 100,000,000 100,000,000CAPACITAOON A FUNCIONAR.IOS DEL ESTADOPARA APOYO A LA ADMlNJSTIlACION DEL ESTADO
'1' 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 100,000,000 100,000,000sic 600 CAPACITACION y ASISTENCIA TECNlCA A 100,000,000 100,000,000
FUNCiONARIOS DEL MlNISlERIO DE TRANSPORTE.11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 100,000,000 100,000,000
12. ADMINISTIlACI0N. CONfROL Y ORGANIZACION 36,219,000,000 36,119,000,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DI:L ESTADO
12. 600 INTERSUBSECroRIAL TRANSPORTE 16,069,000,000 16,069,000,000
28
Decreto No. 325 de _ Hoja No. _
CoatUauació••del Decreto "Por el cual se .pl_ UDasapropiaciontl en el Presupuesto General de la N.ciÓa para l. vireacia fiscal de 2010 y le dietan otrudisposiciones" ...APLAZAMIENTO - PRJSUPULSTO GENERAL DE LA NACION
CfA. SUBe oero ORO SOR REC SIT CONCEYfO APO ••••• RECURSOS TOTAL'ROG SUB' PROY SPRY NACIONAL PROPIOS
'" 600 11 ASISTENCIA TECNICA AL PROGllAMA DE 400,000,000 400.000,000DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTAL ENELTERRITORIO NACIONAL
l' PRESTAMOS DESTINACION ESPECrFICA 400,000,000 400,000,000
l20 600 l' PROGRAMAS DE PROMOCIONPARA LA REPOSICION y 35,669,000,000 35,669,000,000RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CAllOANACIONAL. REGlONNACIONAL
11 OTROS llECURSOS DEL TI!SORO 35,669,000,000 35,669,000,000
l20 ,,, llED URBANA 150,000,000 150,000,000
'" '" ASISTENCIA rsoacc A LOS SISTEMAS INTEGRADOS 1$0,000,000 150,000,000DE TIlANSl'ORTE MASNO·SJTM A NIVEL NACIONAL
l' PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 130,000,000 \50,000,000
630 TRANSFERENCIAS 3,000,000,000 3,000,000,000
630 ses TRANSPORTE FLUVIAL 3,000,000,000 3,000,000,000630 sos MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE DEL lUO 1,500,000,000 1,500.000,000
MAGDALENA NACIONAL11 OTROS RECURSOS DEL TESORO t.soo.ooaooe 1,500,000,000
630 ses CONSTRUCClON y MODERNlZACIONDE 1,500,000,000 l,~oo,OOO,OOOINSTALACIONES y FAClllDADES PORruARIAS EINFRAESTRUCTURA PUBUCA DE ACCESO,TRANSPORTE DE PASAJEllOS y MVELl..ES MALECONESNACIONAL
11 OTllOS RECURSOS DEL TESORO 1,500,000,000 1,500,000,000
UNIDAD 240104
SUPt:RINTENDENCIA DE PUERTOS Y TIlANSPORTE "',IlOO,IlOO "',IlOO,IlOO
'20 ADMINISTRAClON, CONTROL y ORGANIZACION "',IlOO,IlOO "',IlOO,IlOOINSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ESTADO
l20 600 INTEllSUBSECTORIAL TRANSPQJlTE ~OO,OOO,OOO 500,000,000'20 600 APOYO FORT ALECIMIENI'O SlIPERVISION VIGILADOS 500,000,000 ~OO,OOO,OOO
POR SUPERTRANSPORTE A NIVBL NACIONAL-IPREVIOCONCEPTO DNP]
1\ OTllOS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000
SECCION: 14"
INSTffUTO NACIONAL DE VIAS
TOTAL llO,G65,.116,l!16 1IO,065,l16,396
A. FUNCIONAMIENTO 14,413,158,320 14,413,158,310
GASTOS GENERALES 1,187.4!Hl,lOO 1,387,490,100
O IMPUESTOS Y MULTAS 1,973,927,600 1,913,927,600
10 RECURSOS CORRIENTES 1,913,927,600 1,973,927,600, ADQUISlCION DE BIENES Y SERVICIOS 41l.563,2oo 41l,563,2oo
10 IlECUR.SOS CORRlENIES 41l,563,200 413,563,200
TRANSfERJ:NClAS CORRIENTIS 11,DJ5,667,!i1O 11.0)5,667,510
TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD 35,667,~20 35,667,520SOCIALPENSIONES Y JUBILACIONES 35,667,520 35,667,520
MESADAS PENSIONALES 35,667,520 35,667,520
10 RECURSOS COItRlENlES 35,667,520 35,667,520, OTRAS TRANSFERENCIAS 22,000,000,000 22,000,000,000s DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 22,000,000,000 22,000,000,000
COlUUENTES, ae PROVlSION PARA GASTOS INS'TI1UCIONALES YIO 22,000,000,000 21,000,000,000SECTORIALES CONTINGENfES·PREVIO CONCEPTODGPPN
10 llECURSOS COIOOENTES 22,000,000,000 22,000.000,000
C. INVI:KSION a!i,641,na,076 85,641,11a,076
111 CONSTIlUCClON DE INfRAlSI'RUCfURA PROPIA 49,a66,1lO,ooo 4,,IIiIi •• lO,oooDEL SECTOR
111 600 INIERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 21,866,830,000 22,866,130,000111 600 CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA 10,166,830,000 10,866,130,000
RED VIAL NACIONAL.11 OTllOS RECURSOS DEL TESORO 10,166,830,000 10,166,130,000
{\\111 600 1" CONS1'RUCCION RECONS"IRUCCION, ADQmSICION Y 1,000,000.000 1,000,000,000ADECUAClON DE CASE! AS DEPEAJE
te FONDOS ESPECIALES 1,000,000,000 1,000,000,000
111 600 III CONSTIlUCCION DE COlUlEDORES ARTEIUALES 11,000,000,000 11,000,000,000COMPlEMENTARIOS DE COMPEl111VIDAD. NACIONAL
te FONDOS ESPECIALES 11,000,000,000 11,000,000,000
111 601 RED TRONCAL NACIONAL 26,000,000,000 26,000,000,000111 601 113 CONSTRUCCION YPAVIMEN1'ACION CAItRETERA 10,000,000,000 10,000,000,000
VALLEOUPAK-BADn.Lo-SAN JUAN DEL CESAR.CESAR-GUAJUlA.
29
Decreto No.: 3_2_5_de _ H9iaNo. _
C•• tinaadóDdel Dec:reto "Por el cual le .plazan unas .propiadonel aa el Prtlupuato General de la Nación para la vileacia filad de 2010 y se dietan otrasdilpolicioaes" ...APL.\ZAMIENI'O· PRUUPUI'STO GENERAL DI: LA NACION
ere, SUBe OBJG ORD SOR REC srr CONCEPTO AI'O ••••• RECURSOS TOTALPROe SUB' PR.OV SPRV NACIONAL PROPIOS
11 OTROS llECURSOS DEL TESORO 10,000,000,000 10,000,000,000
111 601 11. ANAUSlS. DISENO Y CONSTIlUCCION DE LA AVENIDA 16,000,000,000 16,000,000,000CUNDINAMAllCA VlA PERlMETRAL DE LA SABANA ENSANr AFl! DE BOOOT A.
II 0T1l0S RECURSOS DEL TESORO 16,000,000,000 16,000,000,000
111 60' CAMINOS VECINALES 1,000,000,000 1,000,000,000
111 6" CONSTIlOCClON y REHABILIT ACION DE PUENTBS DE 1,000,000,000 1,000,000,000LA RED TERCIARIA NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
113 MI:JORAMIENTO y MANTENIMIENTO DI 31,175,39.,076 31,175,391,1l76INFRAaTltUcruRA PROPIA DEL SECTOR
113 600 INrERSUBSECTORIAL 'IRANSPOIlTB 13,103,812,313 13,803,812,313
113 600 101 MEJQRAMlENTO MANTENIMIENTO y 3,792,000,000 3,792,000,000REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL,MUNICIPAL Y VIAS PARA LAeOMPETIllVIDAD-(pREVIO CONCEPTO DNP]
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,792,000,000 3,792,000,000
m 600 lO' MEJOltAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS A 2,050,122,313 2,050,122,313TRAVES DEL PROGRAMA DE INF'RAESTIlUC'IURA VIALDE IN1'EGkACION y DESARROLLO REGIONALCOLOMBIA.
16 FONDOS ESPECIALES 2,050,122,313 2,050,122,313
m 600 601 MEJORAMIENTO Y MAN1'ENIMIENTO DE 961,690,000 %1,690,000CORREDORES ARTERlALBS COMPLEMENTARIOS DECOMPE1TI1VIDAD. NACIONAL
16 FONDOS ESPECIALES 961,690,000 961,690,000
m 600 60Il MEJORAMIENTO Y PA VIMENI' ACION DE LA VlA SAN 7,000,000,000 7,000,000,000DIEGO - MEDIA LUNA MUNICIPIO DE SAN DIEGO.CESAR
11 OTIlOS RECURSOS DEL TESORO 7,000,000,000 7,000,000,000
m 601 RED TRONCAL NACIONAL 14,971,585,763 14,971,585,763m 601 31' MEJORAMIENTO Y MANTRN1MIENTO DE LA RED VIAL 2,485,075,763 2,485,075,763
PRIMARIA ZONA OCCIDENTE. NACIONAL16 FONDOS ESPECIALES 2,485,075,763 2,485,075,763
m 601 32' MEJORAMIENTO Y MANlENIMIENTO DE LA RED VIAL 3,000,000,000 3,000,000,000PRIMARIA ZONA SUR NACIONAL
16 FONDOS ESPECIALES 3,000,000,000 3,000,000,000
m 601 m MEJORAMlENIO y MANI'ENIMIENTO DE LA RED VIAL 2,486,510,000 2,486,510,000PlUMARIA ZONA ORINOQlJIAJlEGION ORINOQUlA
16 FONDOS ESPECIALES 2,486,510,000 2,486,510,000
m 601 '" MEJORAMIENTO Y MAN'I'ENIMIENrO RED VIAL 5,000,000,000 5,000,000,000PRIMARIA ZONA CENTRO ORIENTE
16 FONDOS ESPECIALES 5,000,000,000 5,000,000,000
m 601 '" MEJORAMIENTO Y MAN1'ENIMIENTO DE LA DE LA 2,000,000,000 2,000,000,000RED VIAL PRIMARIA ZONA NORTE. NACIONAL
16 FONDOS ESPECIALES 2,000,000,000 2,000,000,000
113 60' TRANSPORTE FERREO 1,000,000,000 1,000,000,000m 60' MANTENIMlEmODE VIAS FERRBAS A NIVEL 1,000,000,000 1,000,000,000
NACIONAL.11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
m 606 TRANSPORTE FLlMAL 2,500,000,000 2,500,000,000m 606 sa CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, "REHABUJTACION y 1,000,000,000 1,000,000,000
DOTACIONDE MUELLES DE lNTERES NACIONAL11 OTIlOS RECURSOS DEL TESORO 1,000.000,000 1,000,000,000
m 606 102 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, "REHABUJTACION y 500,000,000 500,000,000DOTACION DE MUELLES DE lNTERES REGIONAL.
13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA 500,000,000 500,000,000AUTORIZACION
m 606 103 RECUPERACIONDE LA NAVEGABILIDAD DEL RIO 1,000,000,000 1,000,000,000META DEPARTAMENTOS DEL MErA, CASANARE,ARAUCA y VICHADA.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
12l CONSTRuCaON DE INFRAESTRUCl1lRA 3,(100,000,000 3,000,(100,000ADMINISTRATIVA
121 600 IN1'ERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 3,000,000,000 3,000,000,00012l 600 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, ADECUACION y 3,000,000,000 3,000,000,000
EQUIPAMIBNTO DE LOS EDIFICIOS SEDES DELINSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
11 0Tll0S RECURSOS DEL TESORO 3,000,000,000 3,000,000,000
122 ADQUISIClON DE INFRAESTRUCTURA "", ••• ,000 "',000,000ADMINISTRATIVA ~\>\122 600 INIERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 500,000,000 500,000,000
'" 600 ADQUlSICION INST ALACION, IMPLANf ACION y SOO,OOO,OOO SOO,OOO.OOOMATENlMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA ELDESARROLLO DE SISTEMAS.
11 OTIlOS RECURSOS DEL TESO~O SOO,OOO,OOO SOO,OOO,OOO
SECCION: ,mUNIDAD ADMINISTRATIVA ISPECIAL DE LA AERONAunCA CIVIL
TOTAL 8,153,6049,855 1.153,6049,855
JO
Decreto No. 325 de---------- -------- Hoja No. _
Continuación del Decreto "Por el cual se aplazaD UdU apropiacionel en el Presupuesto General de •• Nación pan la vieencia fiscal de 2010 y se dictan otrudisposiciones" ...API..AZAMI!NTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
CTA. SUBe OBJG ORD SOR oc srr CONCEPTO APORI'E Rl.CURSOS TOTAL'Roe SUB' FROY SPRY NACIONAL PROPIOS
C. INVERSION 1,153,li49,sss 1,153,649,15ll
111 CONSTRUCOON DE INFRAESTRUCfURA PROPIA 3,153,649,1!! 3,153,649,15SDELSECfOR
111 OO. TRANSPORTE AEllEO 3,2Sl,649,8SS 3,253,649,855
III OO. '" CONSTIlUCClON DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE l,2S1,649,8SS 3,253,649,855IPIALES NARINO PREVIO CONCEPTO DNP
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,253,649,855 3,lS3,649,ass
113 MIJOIlAMIENTO y MANTENIMIENTO DE 5,000,000,000 5,000,000,000INJ'RAISTRUcnJIlA. PROPIA DEL SECfOR
III 60S TRANSPORlE AEllEO 5,000,000,000 5,000,000,000
III 60S MANI'ENIMlBNTO y CONSERVACIONDE LA 5,000,000,000 5,000,000,000INFllAESTRUCTUkA AEROPOIlTUAJUA.PREVIOCONCEPTO DNP.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000
SECCION: 1413
INSTI1UI'O NACIONAL DE CONCISIONES. INCO
TOTAL .,4:1'7,32O,llOO .,417,.}:l:0,ooo
C. INVERSION 1,417,310,000 1,427,310_
'30 ATENClON, CONTROL y ORGANIZAClON 1"27 ,31O,ClOO M27,31O,oooINSlTTlIClONAL PARA APOYO A LA GISTION DELESTADO
"O 600 INTERSUBSECfORIAL TRANSPOR.TE 1,427,320,000 1,427,320,000"O 600 APOYO ALA GESTIONDELESTADO. OBRAS 1,427,320,000 1,427,320,000
COMPLEMEN1'AlUAS Y COMPRA DE PREDIOS.CONTRATOS DE CONCESION.
11 OTIlOS RECURSOS DEL TESORO 1,427,320,000 1,427,320,000
SECCION: ""1
PROCURADURIA GENERAL DE LA NAClON
TOTAL 13,435,!60,590 13,435,560,590
SECCION: ,..,DEnNSORIA DEL PUEBLO
TOTAL ',121,135,213 ',121,13!i,283
SECClON: 16111
CONTRALORIA GENERAL DE LA RJ:PUBLlCA
TOTAL 13,047,l)9ll,210 Il,047,l)9ll,210
SECCION: ,•."FONDO DE BIENI'SfAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA. RU'UBLlCA
TOTAL ••••••• ,J91l 1,516,l65,7SO 1,lS7,oU,1.co
A, FUNCIONAMIENTO 8lO,liS6,l9O 1lO,6S6,l90
GASTOS GENERALES 31,li04,144 31,li04,144
4 ADQUISICION DE BIENES Y SSRVlCIOS 31,604,144 31,604,144
10 RECURSOS COlUUENIES 31,604,144 31,604,144
TRANSFERENCIAS CORRIENTM 799,11S1,14t1 799..., .•••3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 799,052,146 799,052,2463 6 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 799,052,246 m,0S2,246
CORRIENTES'1 OTRAS TRANSFERfNClAS 799,052,246 799,052,246
10 RECURSOS CORRIENTES 799,052,246 799,OS2,246
C. INVERSION 1,!!i21í,]liS,7SO 1,!!i1ó,lliS,7SO
III CONSTRUCClON DE INFIlAES'fRUC'roRA PROPIA I,lUi,l65,7SO 1,l1fi,l65,1SO
'\\DELSECfOR.111 700 INTEllSUBSECTORIAL EDUCACION 1,321i,36S,7S0 1,326,36S,750111 700 CONSTRUCCION COLEGIO PARA HIJOS DE 1,326,J6S,1S0 I,J2Ii,36S,1S0
EMPLEADOS DE LA CONTllALORIA <ENEIlAL DE LAREPUBUCABOGOTA
'1 OTIlOS RECURSOS DE 1'ESORElUA 1,326,]65,750 1,326,]65,750
111 ADQUlSIClON YIO PRODucelON DE EQUIPOS, 100,000,000 200,000,000MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOSADMINISTRA. T1VOS
zn 1000 INTEllSUBSECTORIAL GOBIERNO 200,000,000 200,000,000
JI
Decreto No; 325 de _ Hoja No. _
ConOnaadónde! Deueto "Por el cual se .plaun UIlU apropiacionesen el PresupuestoGentnl de bI Nació. para.a vice.m fiscal de 1010y se dictaD otrodilposicioDeI" ••••••
APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
ere, SUBe OIJG ORD SOR REC SIT CONCEPTO.ROG SUB' 'ROY srRV
APO •••••NACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
221 1000 , 200,000,000
4
4
z 10
a
"
'1
ADQUISICION y DESARROLW DEL SISTEMA YMODERNlZACI0N DE LA ENTIDAD REGlON BOGOTAD.C.OTROS RECURSOS DE TESORERlA 200,000,000
200,000,000
200,000,000
SECCION: 1701
RAMA JUDICIAL
TOTAL 71,016,160,11' 71.016,160,119
UCCION: 1101
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
TOTAL 10,o00,ooo,000 10,000,000,000
SECCION: 1103
FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADOClVIL
TOTAL
A. FUNCIONAMIENTO
!16,.406,697 ",406,697
96,406,07 ••.•••...,96A06,fi97 96,406Jí97
1l6,.w6.697 96,406,69796,406.697 96,406,697
96,406,697 96,406,691
96,406,697 96,406,69710
TRANSFERENCIAS DI CAPITAL
OTRAS TRANSFERENCIASDESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DECAPITALPRESTAMOS DIRECTOS (DECRETO LEY 101011000)
RECURSOS COIUUENl'ES
SECCION: 2!l1ll1
nscALIA GENERAL DI. LA NAClON
TOTAL
SECClON: 1901
10
INSTIT1JTO NACIONAL DI. MEDICINA LlGAL Y CIENCIAS FORENSXS
TOTAL 5J)53,917,646 5,ll5l,9.7,64fi
A. FUNCIONAMIf.NTQ 1,G5l,917,64fi 1,G53,917,,"
GASTQSDEPf.RSONAL .,4.1,675,466 1,411,675,466
CONJRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 1,418,61S,466 1,41B,61S,466SECTOR PRIVADO Y PUBUCORECURSOS CORRIllNTES 1,411,615,466 1,411,615,466
GASTOS GENERALES 574,179,064 574,179,064
IMPUESTOS Y MULTAS 4,181,920 4,111,920
RECURSOS CORRIENTES 4,781,920 4,181,920
ADQUISlCiON DE BIENES Y SERVICIOS 569,391,144 569)97,144
RECURSOS CORRIllNTES 569,397,144 '69,397,144
TRANSFERENCIAS OORRIENTIS '1,Cli3,lIó 61,063,11'
TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR 16,000,000 16,000,000PRNADOPROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN 16,000,000 16,000,000CON EL SECTOR PRIVADOCONGRESO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 16,000,000 16,000,000FORENSESRECURSOS CORRIllNTES 16,000,000 16,000,000
TRANSFERENCIAS DE PIlEVISION y SEGUIUDAD 22,506,640 22,506,640SOCIALOTRAS TRANSFERENCIAS DE Plt.EVISION y 22,506,640 22,S06,64OSEGUIUDAD SOCIALSEGURO DE VIDA (LEY 16188) 22,506,640 22,506,640
RECURSOS COIUUENTES 22,506,640 22,506,640
OTRAS TRANSFERENCIAS 22,"6,416 22,"6,476
~SENfENCIAS y CONCILIACIONES 22,S56,476 22,556,476
SENTENCIAS Y CONClllACIONES 22,"6,416 22,"6,476
OTROS RECURSOS DEL TESORO 22,556,476 22,556,476
e, lNVERSION 3,000,000,000 3,000,000,000
CONSTRUCCION DE INFRAES'IllUCTURA. PROPIA ••••••••••••• 100,000,000DELSEcroRADMlNISTRACION DE JUSTICIA 800,000,000 800,000,000
"
10
10
10
Decreto No. 325 de _ Hoja No. _
CoariauacWu del Deereto "Por el cual se .plauu unas apropiacionell en el Presupuesm General de la N.ciÓn para la vilellcla fisul de 1010 y se dictaD olrudispolicioues" •••APLAZAMIEI'O'O· PRISUPUISTO GENERAL DE LA NACION
era, SUBe OBJG ORD SOR RE SIT CONCU'fO APORTE RECURSOS TOTALPROe SUB' .ROY SPRY NACIONAL PROPIOS
111 eea ]S CONSTIlUCCION y DOTAClON SEDE MEDICINA LEGAL 400,000,000 400,000,000NOR-OCClDENlE EN EL MUNICIPIO DE MBDEllINDEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
is FONDOS ESPECIALES 400,000,000 400,000,000
111 '03 " CONSTRUCCION y DOTACION DE LA SEDE DE 400,000,000 400,000,000MEDICINA LEGAL mAQUE
16 FONDOS ESPECIALES 400,000,000 400,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 629,000,000 619,000,000INI'llAESTRlICTURA PROPIA DEL SECI'OR
113 '03 AD~ClONDEroSTICIA 629,000,000 629,000,000
113 lO' MEJ01lAMIENfQ y MANIENlMtENTO DE 629,000,000 629,000,000EDIFICIOS-SEDES MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL
16 FONDOS ESPECIALES 629,000,000 629,000,000
211 ADQUlSIClON YlO PIU)DUCCION DI: EQUIPOS, "',000,000 "',000,000MAnRlALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOSDf.LSEcroR
211 e» ADMINISTRACION DE JUSTICIA 500,000,000 500,000,000
211 lO' 21 AMPUAClON, DOTAClONYME1aRAMlEN'TO DE LA 500,000,000 500,000,000INFllAESTRUCTURA DE LOS LABORATORIOSFORENSES A NIVEL NACIONAL
16 FONDOS ESPECIALES 500,000,000 500,000,000
212 MANTENIMIENTO DI: EQUIPOS. MATERIALES, 300,000,000 300,000,000SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
212 '03 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 300,000,000 300,000,000212 LO' MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA 300,000,000 300,000,000
lECNOLOGlA, AcnJALlZACION y REPOSIClONDEEQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS AREASFORENSES A NIVEL NACIONAL
16 FONDOS ESPECIALES 300,000,000 300,000,000
SI' ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION y 471,000,000 471,000,000CAPACITACION A FUNCIONARIOS DELfSfADOPARA APOYO A LAADMINISTItACION DEL fSfADO
SI' lO' ADMINlSTRAClON DE JUSTICIA 471,000,000 471,000,000
nn '03 DOTACION y CAPACITAClON A FUNCIONARIOS DE 471,000,000 471,000.000AREAS TECNICAS, FORENSESY ADMINlSTllA TIV AS ANIVEL NACIONAL
16 FONDOS ESPECIALES 471,000,000 471,000,000
'" ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACION 300,000,000 300,000,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL J:STAOO
'" '03 ADMINISTllACION DE JUSTICIA 300,000,000 300,000,000
'" '03 SlSTEMATIZAClON GENERAL DEL »errrvro 300,000,000 300,000,000NACIONAL DE MEDICINA LEGAL YCIENClASFORENSES.
16 FONDOS ESPECIALES 300,000,000 300,000,000
SECCION: 3201
MINISTERIO DE AMBIEN'D, VIVIENDA Y DESARROLW TERRITORIAL
TOTAL 55,141,342,715 55,10,342,715
A. FUNCIONAMIENTO 22,D42,342,715 22,042,341,715
UNIDAD 320101
GESTION GENERAL 21,957,039,797 21"sT,oJ',797
GASTOS GENERALES 181,551,127 111,551,127
4 ADQUlSICIONDE BIENES y SERVICIOS \11,553,127 181,553,127
10 RECURSOS CORRIENTES 111,553,117 111,553,127
TRANSnRENCIAS CORRIENTIS 21,775,486,1í70 21,775,.416,670
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBUCO 645,191,712 645,191,711ORDEN NACIONAL 645,191,712 645,191,712
2 23 rssrmrro AMAZQNICO DE INVESTIGACIONES 196,164,597 196,164,597CIEN1lFICAS
10 RECURSOS CORlUENTES 196,164,597 196,164,597
2 24 rssrmrro DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL 94,942,090 94,942,090PACIFlCO.
10 RECURSOS CORRIENTES 94,942,090 94,942,090
as nerrrvro DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS 169,491,625 169,491,625BIOLOGlCOS
10 RECURSOS CORlUENTES 169,491,625 169,498,625 ,~,,-26 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y 185,286,400 115,286,400
COSTERAS10 RECURSOS CORRIENTES \15,216,400 185,286,400
TRANSFERENCIAS DE PREVlSION y SEGURIDAD 211,132,002 211,132,002SOCIALPENSIONES Y JUBD..ACIONES 211,624,002 211,624,002
MESADAS PENSIONALES 211,624,002 211,624,002
10 RECURSOS CORRIEN'TES 211,624,002 211,624,002
II
Decreto No. 325 de---------- -------- Hoja No. _
Continuación del Decreto "Por el cuaI.e .plllUll unll. apropiaciones ea el Presupuesto General de la Nación para la viceucia fiscal de 2010 y se dictan otr ••dispoJlidoDCI" ...APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
CTA. SUBe OBJG ORD SOR REC srr CONCEPTO •••0•.•.• RECURSOS TOTALPROG SUB' PROY SPRY NACIONAL PROPIOS
OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVlSION y 208,000 208,000SEGURIDAD SOCIALAPORTE 'REVISION SOCIAL SERVICIOS MEDicas 208,000 208,000
lO RECURSOS COllRlENTES 208,000 208,000
6 OTRAS TRANSFERENCIAS 15,741,091,816 15,141,091,8166 SENTENCIAS Y CONCillAClONES 370,678,395 370,678,395
SENTENCIAS Y CONCD..IACIONES 370,678,395 310,6111,395
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 370,678,395 370,678,395
DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFEIlENClAS 1S,31O,413,421 15,370,413,421CORRlENl1!S
6 ts OTRAS TRANSFERENClAS-DISTlUBUCION PREVIO 15,320,013,421 15,320,013,421CONCEPTO DQPPN
te RECURSOS COllRlE!'n'ES 1S,320,013,421 15,320,013,421
6 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 50,400,000 50,400,000
ro RECURSOS CORRIE!'ITES 50,400,000 50,400,000
1 SISTEMA GENEllAL DE PARTICIPACIONES ~,106,611.140 5,106,671,1401 PARTIClPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 5,106,671,140 5,106,671,140
BASlCO1 SISTEMA GENERAL DE PARTIClPAOONES - AGUA 5,106,671,140 5,106,671,140
POTABLE Y SANEAMIENTO BASlCO, ARTICULO I LEY1176 DE 2001.
10 RECUltSOS CORRIENTES 5,106,671,140 S,I06,67I,I40
UNIDAD 310101
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DI: 15,301,911 15,301:,911PARQUES NACIONALES NATURALI:S
GASTOS GENERALES 15,301,911 85,lO2,911
O ADQUlSICJON DE BIENES Y SERVICIOS 85,302,918 85,302,911
10 RECURSOS CORRIENTES 85,302,918 85,302,918
C. INVERSION 33,100,000,000 .»,100,000,000
VNIDAD 310101
GESTION GENlRAL 33,100,000,000 33,100,000,000
III MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DI 7,211,000,000 7,1ll,ooo,000INFRA.ESTRUCI1JRA PROPIA DEL secroa
III 900 INI'E1lSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 7,211,000,000 7,211,000,000III 900 1ll AMPUAClON y ADECUAClON DE LA 211,000,000 211,000,000
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MINISTERIODEAMBIBNl'E, VIVIENDA Y DESARROllO TERlUTORJAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 211,000,000 211,000,000
III 900 1'1 RECUPERACION DE LA CUENCA DE LA LAGUNA DE 7,000,000,000 7,000,000,000FUQUENE, NACIONAL-(PREVIO CONCEPTO DNP]
II OTROS llECURSOS DEL TESORO 7,000,000,000 7,000,000,000
2ll ADQVlSIClON YIO PRODUCCION DE EQUIPOS, 2OO,llllll,llllll 2OO,llllll,llllllMATl:RlALIS SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOSDELSEcrOR
2ll 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 200,000,000 200,000,0002ll 900 RENOVACION TECNOLOGlCA DEL MINISTERIO DE 200,000,000 200,000,000
AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROU.O TERRITORIALEN COLOMBIA
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000
'20 ADMINISrRACION, CONTROL y ORGANIZACION I,l(I!!i,ooo,ooo l,l(l!!i,ooo,oooINSfrnJCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ESTADO
'20 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 100,000,000 100,000,000520 900 16 APOYO PROGRAMA DE FORTALECIMIEm'O DE LA 100,000,000 100,000,000
GESTION FORESTAL PARA LA CONSERVACION,RESTAURAClON ECOLQGlCA Y COMPETITIVIDAD ENCOLOMBIA -[PREVIO CONCEPTO DNP]
18 PRESTAMOS DE DESTINAClON ESPECIFICA 800,000,000 800,000,000AUTORIZADOS
520 1402 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 505,000,000 505,000,000520 1'02 1TI1.n..ACION TERCERIZACION CESION A 1TnILO 505,000,000 505,000,000
GRATUITO A NIVEL NACIONAL13 RECURSOS DEL CREDITO EX1ER.NO PREVIA 505,000,000 505,000,000
AUTORlZACION630 TRANSVERENCIAS 84,llllll,llllll 84,llllll,llllll
630 900 INTERSUBSECTORIAL MEDro AMBIENTE 84,000,000 14,000,000
'\~630 900 11 ADMINISTRAClON DEL FONDO DE COMPENSAClON 14,000,000 84,000,000AMBIENfAL PARA PROYECTOS DE INVER5ION.DISTRIBUCION COMITB FONDO ARTICULO 24 LEY 344DE 1996 EN COLOMBIA -[DISTRIBUCION PREVIOCONCEPTO DNP]
16 FONDOS ESPECIALES 84,000,000 84,000,000
610 APOYO 24,JOO,008,ooo 14,JOO,ooo,000
610 12l1O INIERSUBSECfORlAL SANEAMIENTO BASICO 24,300,000,000 24,300,000,000610 12l1O IMPLEMENTACION PLANES DEPARTAMENTALES DE 6,500,000,000 6,500,000,000
AGUA A NIVEL NACIONAL -[DISTRIBUClONPREVIOCONCEPTO DNP]
"
Decreto No. 325 de _ Hoja No. _
ContiDuacló.del Decreto "Por el cual se .pluan unas apropiadoDeI en el Presupuesto General de la N.ción para la vifeacia fiscal de 2010 y se dietan otrasd.pMidontl" ••••••
APLAZAMIENTO - PR15UPUfSTO GENERAL DI: LA NACION
CTA. SUBe OBJG ORD SOR ale srr CONCEFfOsaoc SUB' PROYSl'RY
APO>TI:NACIONAL
"CURSOSPROPIOS
TOTAL
11
14
OTROS RECURSOS DEL TESORO
PRESTAMOS DESTINACJON ESPECIFICA
IMPLEMENTACIONDEL PROGRAMA DESANEAMIENTO BASICO A NIVEL NACIONAL BOLSACONCURSO TElUUTORIAL -[PREVIO CONCEPTO DNP}OTROS RECURSOS DEL TESORO
4,:100,000,000
2,000,000,000
17,800,000,000
4,SOO,OOO,OOO
2,000,000,000
17,100,000,000670 1200
11 17,800,000,000 11,100,000,000
SECCION: nOl
rNS1TJVl"O DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA y ISTUDIOS AMBIENTALES-IDr.AM
TOTAL 6040,7••••,141 640,744,1-41
A. FUNCIONAMIENTO 640,7«,141 640,7",141
GASTOS GENERALES 603..,...,. 603,516,925
2 ADQUISICIONDE BIENES y SERVICIOS 603,526,925 603,526,925
10 RECURSOS CORRIENTES 603,526,925 603,526,925
TRANSFERENCIAS CORlUENflS 37,117,116 37,217,116
TRANSFERENCIAS AL BXTElUOR 1,211,216 1,217,216ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,211,216 1,217,216
7J INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA 1,217,216 1,217,216INVEmGAClON DEL CAMBIO GLOBAL·W-CO!'ITRIBUCION VOLUNTARIA (LEY 304196)
10 RECURSOS COIUUENlES 1,217,216 1,211,216
6 OTRAS TRANSFERENCIAS 36,000,000 36,000,0006 SENI'ENCIAS y CONClUACIONES 36,000,000 36,000,000
SENTENCIAS Y CONClUACIONES 36,000,000 36,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 36,000,000 36,000,000
SECCION: ,,...FONDO NACIONAL AMBIENTAL
TOTAL 200,000,000 416,000,000 616,o00.,ooo
C, INVERSION 200_ 416,000,000 U6,OOO,ooo
UNIDAD 320401
GISTION GENERAL _,000 416,000,000 616,000,000
l2ll ADMINlSTRACION, CONI'ROL y ORGANlZACION 200,000,000 416,000,000 616,000,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ESTADO
320 900 INIERSUBSECI'ORIAL MEDIO AMBIEi'ITE 200,000,000 416,000,000 616,000,000,2lI 900 ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA 216,000,000 216,000,000
EVALUACION y SEGtIlMmNTo DE LA UCENCIAAMBIENfAL EN COLOMBIA. FONDO NACIONALAMOIENfAL-fONAM
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 216,000,000 216,000,000
320 900 l' IMPLEMENTACION DEL FONDO AMBIENTAL PARA EL 200,000,000 200,000,000 400,000,000DESARROLLO SOS1ENIBLE OELA SIERRA NEVADA DESANTA MARTA, LA GUA1IIlA, CESAR YMAGDALENA-[PREVIO CONCEPTO DNP)
11 OTROS kECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000
2lI INGRESOS CORlllE!'ITES 200,000,000 200,000,000
SECCION: ''''CORPORACION AUfONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU y SAN JORGE(CVS)
TOTAL 34,711,1Z:Z 34,711,112
A, FUNCIONAMIENTO 34,711,1Z:Z 34,711,122
GASTOS GENDALES 34,711,112 34,711,112
O ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 34,711,122 34,711,822
ro RECURSOS COIUUENTES 34,711,822 34,781,122
SICClON: 3209 ~"-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDlO (<:RQ)
TOTAL 19,610,140 l•...."..
A. FUNCIONAMIENTO 19,610,140 19,61O,UO
GASTOS GENERALES 11,773,.440 11,773,«0
"
Decreto No.. 325 de _ Hoja No. _
Contilluad6n del Decreto "Por el cual se .plllUllllllU apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vifencia filal de 2010 y se dietaD otrasdiJposiciODet" '" '" '"
APLAZAMIENTO· PRESUPUI:STO GENERAL DE LA NACION
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
10 llECURSOSCORRIENlBS
TRANSFIlRENClAS CORRlENTIS
APOlITE RECURSOS TOTALNACIONAL PROPIOS
II,m,440 1l,m,440
lI,m.440 II,m,440
r ••••••••• '...•.....7,906,800 1,906,100
1,906,800 7,906,800
7,906,100 7,906,100
7,906,800 7,906,800
ere. SUBe OeJG ORO SOR ale srr CONCEPTOPROC SUB' 'ROY SPRY
'IltANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGUlUD ADSOCIALPENSIONES Y 1UBn.ACIONES
MESADAS PENSIONALES
10 RECURSOS CORRIEN1BS
SECCION: 3110
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA· CORPOURABA
TOTAL 1,713,713 2,113,71]
A. FUNaONAMIENTO 1,713,113 1,783,713
GASTOS GENERALES 1,113,113 1,783,723
a ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,783,723 2,713,723
10 RECURSOS CORIUENI'ES 2,783,723 2,713,723
SECCJON: 3114
CORPORACION AUfONOMA REGIONAL DEL TOLlMA (CORTOLIMA)
TOTAL 4,.132,310 4,331,310
A. FUNCIONAMIENTO 4,.)31,310 4,331,310
GASTOS GENERALES ",331,310 4,]31,310, ADQtnSlCION DE BIENES Y SERVICIOS 4,332,320 4,332,310
10 RECURSOS CORRIENTES 4,332,320 4,332,320
SECCION: 3115
CORPORACION AlITONOMA REGIONAL DI RISARALDA (CARDER)
TOTAL 5,634,910 5,634,910
A. FUNCIONAMIENTO 5,6",910 •••••'10
GASTOS GENIRALES 5,634,910 5,634,910, ADQUlSICJON DE BIENES Y SERVICIOS S,6I4,920 S.684,920
10 RECURSOS CORRIENTES S,684,920 S,684,920
SECCION: 3116
CORPORACION AtrrONOMA REGIONAL DE NARlNO (CORPONARINO)
TOTAL 1,892,547 1,8'1,5017
A. FUNClONAMIENI'O 1,891,547 1,8'1,5017
TRANSFERENCIAS CORRIENTfS 1,8'1,547 1,891,5017
TRANSFERENCIAS DE PREVlSION y SEGURIDAD I,891,S47 l.892,S47SOCIALPENSIONES Y 1UBll..ACIONES 1,892,S47 1,892,S47
MESADAS PENSIONALES ¡,892,S47 I,892,S47
to RECUR.SOS CORRIENTES ¡,892,S47 1,892,S47
SECClON: 3111
CORPORAClON AlJT{)NOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJlRA)
TOTAL 15,039,711 15,03',711
A. FUNCIONAMIENTO 15,03',711 15,039,711
GASfOS GENERALES 15,0]',711 15,0]',711 'i'z ADQUISlCION DE BIENES Y SERVICIOS IS,039,781 ¡S,039.781
lO RECURSOS COJUUENTES IS,039,781 IS,OJ9,781
SECCION: 311'
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)
TOTAL 1••••••••• ••••••••••
"
325Decreto No. . de _ Hoja No. _
CootiDuaci6n del Decreto "Por el cual se .p.auD unas apropiacionCl en el Presupuesto General de la Nación pan la vicencia fiscal de 2010 y se dic'an otrasdispOlicioDeI" •••
APLAZAMIENTO· PRESUPVrsro GENERAL DI: LA NACION
ere, SUBe OBJG DRD SOR RE<: 8IT CONCEPTO'ROe SUB' PROYSPRY
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
A. FUNCIONAMIENTO ••••••••• •••••••••
oGASTOS GENERALES
ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS
RECUIlSOS CORlUENI'ES
••••••••• •••••••••1,996,800
1,996,80010
1,996,1100
1,996,800
SECCION: 3222
CORPORAClON AUfONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)
TOTAL 1,1161 •••• 2"'1,11(1
A. FUNCIONAMIENTO 2,861,110 2,1'1,110
GASTOS GENERALES 2,861,180 1,161,180
o 4 ADQUlSlC10N DE BIENES Y SERVICIOS 2,861,280 2,161,180
10 RECURSOS CORRIENTES 2,861,280 2,861,280
SECCION: 3mCORPORACION PARA EL Df.SARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA·CORPOAMAZONIA
TOTAL 17,1",!!.' 17,117,5.8
A. FUNCIONAMIENTO 17,117,5.' 17,111,511
GASTOS GENERALES 17,111,511 17,117,511
o 4 ADQUISIClON DE BIENES Y SERVICiOS 11,181,518 11,187,511
10 RECURSOS CORJUENTES 11,181,518 17,181,518
SECClON: 3124
CORPORAClON PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIEN'n DI!:LA AMAZONIA - COA
T O TAL 1,124,266 1,124,.16Ci
A. FUNCIONAMIENTO 1,124,166 1,124,16Ci
10
GASTOS GENERAUS
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
RECURSOS CORRIENTES
1,114.16'
2,124,266
2,124,266
1,114,166
2,124,266
2,124,266
2
SECCION: 311fi
CORPORACION PARA EL DESARllOLW SOSTENmu: DEL ARCHIPRLAGO DE SANANDIUr.S, PROVIDENCIA Y SANTA CATAUNA-CORAUNA
TOTAL 1,1l7,li1O
A, FUNCIONAMIENTO 1,117,li1O 1,Jt7,li1O
2
10
GASTOS GENERALES
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
RECURSOSCORRIENI'ES
8,Jt7,61f1
8,I17,fi80
8,1I7,fi80
8,1l7,li1O
8,117,680
8,117,680
4
SECCION: 3117
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTINmu. DEL AREA DE MANEJOESPECIAL LA MACARENA· CORMACARENA
T o TAL 5,182,210
A. FUNCIONAMIENTO 5,181,280
5,181,18tl
5,181,180
5,181,180
5,182,280
5,182,280
~,
5,li81,111
5,li81,111
5,612,111
S,fi82,881
31
ro
GASTOS GENUAUS
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
RECURSOS CORRIENTES
MI2,2IO
5,182,280
5,182,280
4
SECClON: 3118
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA y EL SANJORGE. CORPOMOJANA
TOTAL 5,li81,aa¡
A. FUNCIONAMIENTO 5,li11,111
2
GASTOS GENERALES
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
5,li81,aa¡
5,682,881
Decreto No. 325 de _ Hoja No. _
CoaMuaci6Ddel Decreto "Por el cual SIl: aplaun unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vicena. fiscal de 2010 y le dietaD otrasdisposiciones"
APLAZAMIENTO· PItESUPVJ:STO GENERAL DE LA NACION
ere. SUBe OBJG ORD SOR REC srr CONCEPTO APOKrE RECURSOS TOTALPROC SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS
10 RECURSOS CORIUE!'ITE8 5,6&2,181 5,682,881
SJ:CCION: 3119
CORPORACION AurONOMA REGIONAL DI: LA ORINOQUlA (CORPORINOQUIA)
TOTAL l,4Ili,oaO 3,",,GIO
A. FUNCIONAMIENTO '.••..... 3,486,010
GASTOS GENERALES 3,486,080 3,",,010, ADQUlSlCION DE BIENES Y SERVICIOS 3,486,080 3,486,080
10 RECURSOS CORRIENTES 3,486,080 3,486,080
SECCION: "JOCORPORAClON AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CAllSUCIlE)
TOTAL '.••..••. '.••..••.A. FUNCIONAMIENTO '.••..••. 4,584,460
GASTOS GENERALf.S '.••..••. '.••..••.ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,514,460 4,584,460
10 RECURSOS COllRIENTES 4,584,460 4,514,460
SECCION: '2.31
CORPORACJON AurONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)
TOTAL 1,fllO,745 1,GJO,745
A. FUNCIONAMIENTO 1,030,745 1,GJO,745
GASTOS GENERALES 1,030,745 1,030,745
O ADQUlSICION DE BIENES y SERVICIOS 1,030, 74S 1,030, 74S
10 RECURSOS CORRIENTES 1,030,74S 1,030,74S
SECCION: ""CORPORACION AUfONOMA REGIONAL DI SANTANDER (CAS)
TOTAL 3,%9,173 3,!1Cii9,173
A. FUNCIONAMIENTO 3,!1Cii9.173 3,!1Cii9.173
GASTOS GENIRALES 3,!169.t73 3"",173
O ADQUISlCION DE BIENES Y SERVICIOS 3,969,173 3,969,173
10 RECURSOS CORIUENTES 3,969,173 3,969,173
SECCION: ,mCORPORACION AtrrONOMA RIGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)
TOTAL '.•••.••• ••••• ••••A. FUNClONAMIINTO '.•••.••• ••••• ••••GASTOS GENERALES '.•••.••• ,-
O , ADQUIS1CION DE BIENES Y SERVICIOS 2,996,400 2,996,400
10 RECURSOS CORRIENTES 2,996,400 2,996,400
SICCION: ""CORPORACION AI1fONOMA RIGIONAL DI CHIVOR (CORPOCHIVOR)
TOTAL '.•••.••• 2,016,.656
A. FUNCIONAMIENTO '.•••.••• _ •..~GASTOS GENERALES 2,016,656 2,oati,6i5fi
O ADQUISICJON DE BIENES Y SERVICIOS 2,036,U6 2,086,6S6
10 RECURSOS CORRIENTES 2,086,6S6 2,086,M6
SECClON: '2.37
CORPORACION AUfONOMA REGIONAL DEL GUAVlO (CORPOGUAVlO)
TOTAL 11,519,936 11,519,936
"
Decreto No. __ 3_2_5__ de _ Hoja No. _
CODtilla.ció. del Decreto "Por el eual se .plazaD UDU apropiaciones en el Presupuesto General de la N.ció. para la vit;encia fiscal de 2010 y le didu otrudilpo.slciones" • * •
APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DI: LA. NACION
CTA. SUBe OBJG DRD SOR Rtt SIT CONCI:PTOPROG SUB' PROY SPRY
APOIITENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
4
10
6
6
11
111
111 14"111 1402
11
18
67<1
670 1401670 140'
11
A. FUNCIONAMIENTO
10
GASTOS GENERALES
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
RECURSOS CORRIENI'ES
11,5I,,S!)6
12,Sl9,936
12,SI9,936
Sr.caON: 3138
CORPORACION AUTONOMA Rl:CIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE)
TOTAL 1,!J08,475
A. FUNCIONAMIENTO 1,901,475
GASTOS GENERALES 1,901,475
1,908,475
1,908,47510
ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS
RECURSOS COIUUENTES
SECCION: 3239
CORPORACION AUfONOMA REGIONAL DEL SUR DI: BOLIVAll (CSB)
TOTAL '•.•....A. FUNCIONAMIENTO '•.•....GASTOS GENERALES 1_,656
2,086,656
2,086,6S610
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
RECURSOS CORRIENTES
SECCION: 3141
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA· FONVMENDA
TOTAL 44,008,137,363
A. FUNCIONAMIENTO 8,137,363
GASTOS GENI:RALES 137,lCí3
237,363
237,363
'.000.000
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
RECURSOS CORlUENTES
TRANSFERENCIAS CORRII:NTI'.S
OTRAS TRANSFERENCIAS
SENTENCIAS Y CONCIllACIONES
SENTENCIAS y CONCILIACIONES
OTROS RECURSOS DEL TESORO
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
C. INVI:RSION 44,000,000,000
CONSTRUCClON PElNrRAI:S1'RUCI1JRA PROPIAPELSI:CTORSOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA
IMPLEMENT ACION MACROPROYECTOS DE INfERESSOCIAL NACIONAL VINCULADOsA SUBSIDIOS DEVIVIENDA EN ESPECIEOTROS RECURSOS DEL TESORO
PRESTAMOS DE DESTINACIONESPECIf1CAAUTORIZADOSAPOYO
34,lIOO.ooo.ooo
34,000,000,000
34,000,000,000
32,41S,m,OOO
I,S84,(I10,ooo
10,o00.ooo,000
10,000,000,000
10,000,000,000
SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA
ESTRUCTURACION E IMPLEMENTACION DEMACROPROYECTOS URBANOS EN LAS CIUDADESCOLOMBIANAS -{DISTRIBUCIONPRBVIO CONCEPTODNP]OTROS RECURSOS DEL TESORO 10,000,000,000
SI:CCION: JJOI
MINISTI:RIO DI: CULTIIRA
TOTAL 10,111,503,647
A, FUNCIONAMIENTO 3,411,5OJ.,647
UNIDAD 3JOIOI
GESTION GENI:RAL
11,S19,9J1í
U,S19,9J6
Il,S19,936
12,S19,936
1,901,475
1,!HlI,475
1,901,475
1,908,47S
1,908,47S
'•.•....'•......2,0S6,6S6
2,086,6S6
44,ooa,lJ7,l6J
1,237,163
13'''''237,363
237,363
'.000.000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
«,ooo,aoo,ooo
34,000,000,000
34,000,000,000
34,000,000,000
32,41S,990,OOO
I,SS4,OIO,OOO
oo,000,000ס,.ס1
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
~,
10,211,5OJ,647
3,411,503,647
3,411,503,647
"
325Decreto No. de _ Hoja No. _
CODrinuaclÓDdel Decreto "Por el cual se .plauD unas .propiaciontll en d PrelJupuesto Ge.a.eral de la Naci6n pan la vic,ada fiscal de 2010 y se dicta. otr ••dÚlposicloDes" •••APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
C1'A. SUBC OBJe ORD SOR RZC srr CONCEPTO APORTE Rr.ruRSOS TOTALPROe SUB' PROY SPRY NACIONAL PROPIOS
2 GASTOS GENERALES l71,615.,N4 371,615,844
IMPUESTOS Y MULTAS 44,000,000 44,OOO,0G0
10 RECURSOS CORRIENTES 44,000,000 44,000,000
O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 327,6aS,S44 327,685,844
10 RECURSOS CORRIENTES 296,038,228 296,038,228
rs FONDOS ESPECIALES 31,647,616 31,647,616
TRANSFJ:RIENClAS CORRIENTES 3,D40,I17,803 3,o.co,l17,.103
TllANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR 934,506,018 934,506,018PRIVADOPROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN 934,506,018 934,506,018CON EL SECTORPRNADQACTIVIDADES DE PROMOCION y DESAIlROUO DE LA 934,506,018 934,506,018CUL1URA - CONVENIOS SECTOR PRIVADO
10 RECURSOS CORRIENTES 934,506,018 934,506,018
3 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBliCO 1,803,769,407 1,803,769,407
3 ORDEN NACIONAL 298,093,407 298,093,407
ACI1VIDADES DE PROMOCION y DESARROLLO DE LA 298,093,407 298,093,407CULlURA· CONVENIOS SECTOR PUBliCO
10 RECURSOS CORRJENTllS 298,093,407 298,093,407
10 OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBUCAS 1,505,676,000 1,505,676,000DEL OlIDEN TERIUTORlAL
10 RECURSOS IV A TELEFONIA MOVIL LEY 788 DE 2002 1,505,676,000 1,505,676,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,505,676,000 1,505,676,000, OTRAS TllANSFERENCIAS 302,542,378 302,50,378, SENTENCIAS Y CONCn.IACIONES 43,194,937 43,194,937
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 43,194,937 43,194,937
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 43,194,937 43,194,937
DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 259,347,«1 259,347,441CORlllENTES
19 OTIlAS TRANSFERENCIAS·DISTRIBUClON PREVIO 19,347,441 19,347,441CONCEPTO DGPPN
10 RECURSOS CORRJENTllS 19,347,441 19,347,«1
20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 240,000,000 240,000,000
10 RECURSOSCO~NTES 240,000,000 240,000,000
e, INVDlSION 6,1Oll,ooo.ooo 6_,000,000
UNIDAD 330101
GISTION GENERAL 6,100.000,000 6,llllO,lMlO,ooo
111 CONSfRUCCION DI: INJ'RAESTRUcnJRA PROPIA 700,000,000 700,000,000DI:LSl:croR
111 709 ARTE Y CULTURA 700,000,000 700,000,000111 709 AMPUACION FISICA, MANfENIMlENTO y DOTACION 200,000,000 200,000,000
DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000
III 709 CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, 500,000,000 500,000,000RESTAURAClON y DOTAClON DE CENI'ROSCUL1UR.ALES A NIVBL TElUUTORlAL
10 RECURSOS CORRJENTllS 500,000,000 500,000,000
III MEJO&AMIENI'O y MANTENIMIINTO DI: 1,lMlO_ 1,000,000,000INFRAESTRUCTl.IRA PROPIA DI:L SECTOR
nr 709 ARTE Y CULlURA 1,000,000,000 1,000,000,000na 709 RESTAURACION y MANTENIMIENTO DE 1,000,000,000 1,000,000,000
MONUMENTOS NACIONALES11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
211 ADQUISICION YIO PRODUCCION DE EQUIPOS, 1,1116,000,000 1,1116,000,000MATI:RIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOSDJ:LSECTOR
2ll 709 ARTE Y CULTURA 1,186,000,000 1,186,000,0002ll 709 IMPLANfACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, 500,000,000 500,000,000
ADQUlSlCION, DESARROllO,INTEGRACION,SUMINISTRO, INSTALACION, MANTENIMIENTO,ASESORIA y CAP ACIT ACION DE TECNOLOGIASINFORMATICAS PARA MlNCULlURA-GG
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000
\\\2ll 709 ro IMPLEMEN'TAClON DEL PLAN NACIONAL DE MUSICA 500,000,000 500,000,000PARA LA CONVIVENCIA, A NIVBL NACIONAL YlERRITORIAL
10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000
2ll 709 31 ADQUISIClON y RESTAURAClON OBRAS DE ARTE 186,000,000 186,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 186,000,000 186,000,000
310 DIVULGACION. ASISTJ!:NCIA TlCNICA y 1,ols.ooo,ooo l.O15,OOll,000CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310 709 ARm y CULTURA 2,015,000,000 2.015,000,000310 709 ee ASIS11!NCIA PARA LA PROM0C10N y DIfUSION DE 300,000,000 300,000,000
MANIFESTACIONES CULTURALES A NIVEL NACIONAL
40
325Decreto No. de _ Hoja No. _
ContiDuacióndel Decreto "Por el cual le .plazaD u••••• propiacioDes en el Presupuesto General de la Nación para l. vílencia rucal de 2010 y se dictan otrasdbpoticio.es" ...APLAZAMIENTO· PRUUPUISTO GENERAL DE LA NACION
CfA. SUBe OBJG ORD SOR Rle srr CONCEPTO APORTI: RECURSOS TOTALPROG SUB' PROY SPKY NACIONAL PROPIOS
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300.000,000
310 309 '" IMPLANTAClQN DE REDES DE SERVICIOS 65,000,000 65,000,000CUL nJItALES A NIVEL REGIONAL.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 6S,OOO,OOO 65,000,000
JlO 709 130 IMPLANTAClONDE PROGRAMAS PARA EL 200,000,000 200,000,000FORTALECIMIENTO EN LA FORMACION,GESTION yDIFUSIONDE PROVEcr'OS AIlTI5ncos yCUL ruRAU!S EN EL PAIS
11 OTROS IlECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000
310 "9 131 IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 450,000,000 450,000,000CUL1lJRA A NIVEL NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 450,000,000 450,000,000
JIO 709 132 IMI'LEMENTACION DEL PLAN NACIONAL PARA LAS 1,000,000,000 1,000,000,000ARTES A NIVEL NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
>20 ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACIOH 150,000,000 ISO,ooo,oooINSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMINIS'TRACION DEL ESTADO
'20 709 ARTE Y CULTURA lSO,OOO,OOO tso.oee.eee'20 709 17 RECUPERAClON y DIFUsrON DEL PATlUMONlO 100,000,000 100.000,000
CULTURAL EN COLOMBIA10 RECURSOS COlllUEm'ES 100,000,000 100,000,000
'20 709 lB APOYO CONMEMORACIONDEL BICENrENARIO DE LA 50,000,000 50,000,000INDEPENDENCIA A NIVEL NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 50,000,000 50,000,000
• 20 SUBSIDIOS »mecros ••••••••••• •••••••••••620 709 ARTE Y CULTURA 500,000,000 500,000,000
620 709 DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA OTORGAR 500,000,000 500,000,000INCENTIVOS A LA CREACION y A LA INVESTIGACION.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000
.SO CAPITALIZACION 1,149,000,000 1,149,000,000
.SO '09 ARTE Y CULTURA 1,249,000,000 1,249,000,000
.SO 709 ASISTENCIA Y APOYO PARA EL DESARROLLO 249,000,000 249,000,000ARTISTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFIACOLOMBIANA.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2'49,000,000 249,000,000
.SO 709 IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE APOYO A 1,000,000,000 1,000,000,000LA MUSICA SINFQNICA EN COLOMBIA
11 OTROS RECURSOS DEL lESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
SECCION: 3'"
ARCHIVO GENERAL DE LA NAClON
TOTAL 511,582,OO!l 511,582,l105
A, FUNCIONAMIENTO 11,582,005 11,582,005
GASTOS GENERALES 11,582,OO!l 22,582,l105
IMPUESTOS Y MULTAS 2,504,439 2,504,439
10 RECURSOS CORRIENTES 2,504,439 2,504,439
O ADQUlSICION DE BmNES Y SERVICiOS 20.077,566 20.077,566
10 RECURSOS CORRIENTES 20,077,566 20,077,566
C. INVI.RSION ••••••••••• •••••••••••JlO DIVULGACION, ASISTENCIA nCNICA Y ••••••••••• •••••••••••CAPACrrAClON DEL RECURSO HUMANOJlO 160' CULTURA 500,000,000 500,000,000JlO 1602 PRESERVAClON DEL PATRIMONIO OOCUMENfAL 500,000,000 500,000,000
COLOMBIANO.11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000
SECClON: "..INSTITlITO COLOMBIANO DE AN'I'ROPOLOGIA E HISTORIA
TOTAL 25.,!J6t,OU 25,f6.e,013 \\A. FUNCIONAMIENTO 25",",013 25,964,013
CASTOS GENERALlS 25,964,013 25,964,013
a ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 25,964,013 25,964,013
10 RECURSOS CORRIENTES 25,964,013 25,964,013
41
325Decreto No. de _ HojaNo. _
ContiDo.dó.del Decreto "Por el (ualae .pluan una aproplacioDa ea el Presupuesto General de la NaciÓD para la vipDcia fiscal de 2010 y se dictan otrasduposk:iones" ...APLAZAMII:NTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
CTA. SUBe OBJG ORD SOR RE SIT CONCEPTO APOlITJ: RECURSOS TOTAL.ROC SUBP FROY SPRV NACIONAL PROPIOS
SECCION: '''''JNSTIllJTO COLOMBIANO DEL DEPORTE· COLDEPORTI.S
TOTAL 17,G43,G11,G! 17,041,0Il,4&!
A. FUNCIONAMIENTO IOS,llll2,41S 105,0&1,415
GASTOS GENERALES 11.611,9U 11,617,915
IMPUESTOS Y MULTAS 1,180,655 1,180,655
10 RECURSOS CORRIENTES 1,180,655 1,180,655
O ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 11,437,270 11,437,270
\O RECURSOS CORRlE!'ITES 11,437,270 1I,0437,27D
TRANSIi'ERENCIAS CORRIENITS 1!l1.,464,!6Q 191,.464,560
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBUCO 192,464,560 192,464,560
ORDEN NACIONAL 192,464,560 192,464,560, te ESCUELA NACIONAL DEL DEPOR'IE DECRIITO 2845 DE 192,464,560 192,464,5601994
10 RECURSOS CO:RlUENTES 192,464,560 192,464,560
C. INVERSION Ui,l38,ooo,ooo 16,831,000,000
11\ CONSTRUCClON DE INftlAES1'RUCTIJ'RA PROPIA 10,ooo,ooo,ooa tO,ooo,ooo,OGODELSEcroR
1\1 708 RECREACION, EDUCACION FISICA y DEPORTE 10,000,000,000 10,000,000,000111 70' 20 CONSlRUCCION ADECUACION DOTACION y PUESTA 1,000,000,000 1,000,000,000
EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURADEPORTIVA, RECREATIVA, LUDICA y DE LAACllVIDAD FlSlCA REGlON NACIONAL
10 RECURSOS COlUUBNTES 1,000,000,000 1,000,000.000
111 '08 " CONSTR.UCCION ADECUACION DOTACION y PUESTA 1,000,000,000 1,000,000,000EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOSDEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS SURAMERICANOSMEDElLIN 2010
10 RECURSOS COlUUBNTES 1,000,000,000 1,000,000,000
111 708 n CONSlRUCCION ADECUACION DOTACION y PUESTA 8,000,000,000 8,000,000,000EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOSDEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS NACIONALES
10 RECURSOS CORRIENTES 8,000,000,000 8,000,000,000
21\ ADQUISICION VIO PRODUCCION DEI!:QUlPOS, 1,000,000,000 1,000,000,000MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOSDELSEcrOR
21\ '08 RECREACION, EDUCACION F1SICA y DEPORTE 1,000,000,000 1,000,000,00021\ 70' PREVENCION y CONfROL AL DOPAJE REGlON 1,000,000,000 1,000,000,000
BOGOTAD.C.10 RECURSOS COkRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
m ADQUISIClON VIO PRODUCClON DE EQUIPOS, 1,000,000,000 1,000,000,000MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS
UI '08 RECREACION, EDUCACIONFlSlCA y DEPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000m 708 APOYO TECNOLQGlCO y ASISTENCIA PARA EL 1,000,000,000 1,000,000,000
MEJORAMIENTO DE LA GES110NDE LOSORGANISMOS QUE CONFOIlMANEL SISTEMANACIONAL DEL DEPORTE
\O RECURSOS COkRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
JlO DIVULGACION, ASISTENCIA 'fECNlCA y 3,431,000,000 3,431,000,000CAPACITAClON DEL RECURSO HUMANO
'10 '08 RECREACION, EDUCACION FlSlCA y DEPORTE 3,438,000,000 3,438,000,000JlO '08 m ASISTENCIA, APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA 438,000,000 438,000,000
INVESl1GACION, FORMACION Y GESl10N DELDEPORTE, RECREACION y EDUCACION FISICA
10 RECURSOS CORRIENTES 438,000,000 438,000,000
'10 70' 142 ASISTENCIA, APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA 1,000,000,000 1,000,000,000RECREACION y LA ACTIVIDAD FlSICA REGlONNACIONAL
10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
JIO 708 14) ASISTENCIA, APOYO Y MEJORAMIENTO DEL 2,000,000,000 2,000,000,000DEPORTE REGlaN NACIONAL
\O RECURSOS COlUUEN1l!S 2,000,000,000 2,000,000,000
~SIO ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION y 400,000,000 400,000,000CAPACITAClON A FUNCIONARIOS DEL ESTADOPARA APOYO A LA AOMINISTRACION DEL !STADO
SIO 708 RECREACION, EDUCACIONFlSlCA y DEPOR~ 400,000,000 400,000,000SIO 70' APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE 400,000,000 400,000,000
CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUEROOS yPAltTIClP ACION INI'ERNACIONAL. REGlON NACIONAL
10 RECURSOS CORRIENTES 400,000,000 400,000,000
"O ADMINISTRACION, CONI'ROL V ORGANIZACJON 1,000,000,000 1,000,000,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACJON DEL ESTADO
S20 70. RECREACION, EDUCACION FlSlCA y DEPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000
42
325Decreto No. de _ Hoja No. _
Conrinuaclóndel Deen:to "Por el cual se .plaDa UDU apropiacionel en el Presupuesto Geueral de la Nación para.a vi¡encia fisal de 2010 y se dictaD otrasdispOlliciOlles" ...APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NAelON
era, SUBe OBJe ORD SOR REC srr CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALeeoc SUB' PROY SPRY NACIONAL PROPIOS
520 ,,>1 ADMINISTRAOON y OPERACION DEL CENTRO DE 1,000,000,000 1,000,000,000ALTO RENDrMIENTO EN AL TIIRA DE BOGOT A D.C.
10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
SECCION: 33"nesrrrcro CARO y CUERVO
TOTAL 312,546.010 321,546,010
A. FUNOONAMII:NTO 11,546,010 21,546,010
GASTOS GENERALES 11,279,141 »,279,141
O IMPUESTOS Y MULTAS 2,583,358 2,583,358
10 RECURSOS CORRIENTES 2,583,358 2,.'i13,l58
z 4 ADQmSICIONDE BIENES y SERVICIOS 19,696,483 19,696,483
10 RECURSOS CORRIENTES 19,696,483 19,696,483
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 266,179 166.11\1
s OTRAS TRANSFERENCIAS 266,179 266,179
s SENTENCIAS Y CONCIlJACIONES 266,179 266,179
SENTENCIAS Y CONClllACIONES 266, 179 266,179
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 266,179 266,179
C. INVERSION ••••••••••• 300,000,000
m MIJORAMIENTO y MANTENIMIENTO DE ••••••••••• •••••••••••INFRAISTItUcruRA PROPIA DEL SECTORm 109 ARTE Y CULTUIlA 300,000,000 300,000,000m 109 ADECUACION MEJORAMIENTO, MAN'JEN1MIENTO, 300,000.000 300,000,000
DOTACION y CONTROL ARQUlTECfONICO DE LASSEDES DEL rssrrnrro CARO y CUERVO EN LACIUDAD DE BOGOTA Y EN EL MUNICIPIO DE CHIA
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000
SECCION: 3401
AUDlTORIA GENERAL DE LA REPUBUCA
TOTAL 631,338,375 01,]31,375
SECCION: ,,,.MINISTERIO DI: COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
TOTAL 11,703,%0,000 11,703,%0,000
A. FUNCIONAMIENTO 1,1i91,960,ooo 1,691,960,000
UNIDAD 350101
GESTION GENERAL 1,614,600,000 1,614,600,000
GASTOS GENERALES 684,600 •••• 684,600 ••••
O IMPUESTOS Y MULTAS 300,400,000 300,400,000
10 RECURSOS COIUUENTl!S 300,400,000 300,400,000
o ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 314,200,000 314,200,000
10 RECURSOS CORRIENTES 384,200,000 384,200,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
a OTRAS TRANSFERENCIAS 1,000,000,000 1,000,000,000, DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 1,000,000,000 1,000,000,000CORRIENTES
" PROVl5ION PARA GASTOS INSTITUCIONALES YIO 1,000,000,000 1,000,000,000SECfQRIALES CONTINGENTES·PREVlO CONCEPTODGPI'N
10 RECURSOS COIUUENTl!S 1,000,000,000 1.000,000,000
UNIDAD 150164
ARTESANIAS DE COWMBlA s.A. ••••••••• .- ,~,"GASTOS GENERALES ••••••••• •••••••••
z ADQUISICION DE BlENES y SERVICIOS 8,360,000 8,360,000
10 RECURSOS CORRIENlES 8,360,000 8,360,000
C. INVERSION ll,ou,ooo,ooo 11,011,000,000
UNIDAD 150101
GESTION GENERAL 21,011,000,000 21,011,000,000
4l
Decreto No. 325 de -------- Hoja No. _
Continuación del Decreto "Por el cual.e .plaUin UDU apropiaciones en el Presupuesto General de •• Nación para la vipncia fiscal de 2010 y le dietan otrasdilpo.iclonu" •••APLAZAMIENTO - PRESUPU-rsro GENERAL DE LA NACION
CTA. SUBe OBJe DRD SOR Rle 8fT CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROC SUBP 'ROY SPRV NACIONAL PROPIOS
111 CONSTRUCCION DIE INFRAISTRUCTlIIlA PROPIA 5,000,000,000 5,000,000,000DELSECI'OR
III 200 INrERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 5,000,000,000 5,000,000,000
111 200 >01 CONSTRUCClON y MEJORAMlENI'O DE 5,000,000,000 5,000,000,000INFRAES1XUClURA TIlRISl1CA PAllA DESARROLLOREGIONAL A NIVEL NAClONAL-{pREVlO CONCEPTODNPJ
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000
2ll ADQUISICJON YIO PRODUCCION DE EQUIPOS, 1,0«,000,000 1,0«,000,000MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROrIOsDELSECfOR
2ll 20' COMERCIO EXTERNO 1,044,000,000 1,044,000,000
211 2" APOYO A LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, 1,044,000,000 1,044,000,000TURISMO INTERNACIONALES INVERSIONEXTRANJERA DIRECTA DE COLOMBIA
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,044,000,000 1,044,000,000
liD DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA y 847,000,000 84'7,000,000CAPACITACION DEL RECURSO RUMANO
310 200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 112,~,OOO 112,000,000
310 200 107 DIFUSION PREMIO COLOMBIANO A LA CALIDAD. 112,000,000 112,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 112,000,000 112,000,000
310 '" TIlRISMO 15,000,000 85,000,000
310 '" 13 ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y 85,000,000 85,000,000COMPETITIVIDAD TURISnCA A NIVEL NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 85,000,000 85,000,000
liD 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 650,000,000 650,000,000
310 1000 IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE DISENO 650,000,000 650,000,000INDUSTRIAL
13 OTROS RECURSOS DEL TESORO 650,000,000 650,000,000
4" LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PAItA 500,000,000 ••• .000.000PROCESAMIENTO
430 JO, COMERCIO EXTERNO 500,000,000 500,000,000
4lO JO, IMPLANT ACION DEL PROGRAMA DE IMPULSO AL 500,000,000 500,000,000COMERCIO EXTERIOR INVESTIGACION y ANALISISDEL SECI'OR COMERCIO EXTERIOR DISTRIBUCIONPREVIO CONCEPTO DNP
4lO JO, INVESTIGACION CAP acrr ACION y CONFORMAClON 450,000,000 450,000,000DEL EQUIPO NEGOCIADOR COLOMBIANO DEL SECTORDECONrnRCIOEXTffiUOR
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 450,000,000 450,000,000
4lO JO, 11 LEV ANf AMIENI'O ACTIJAllZACION y MEJORAMIENTO 50,000,000 50,000,000DE ESTADISTICAS DEL SECTOR SERVICIOS FASE n ANIVEL NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 50,000,000 50,000,000
,JO ADMlNlSTRAClON, CONTROL y ORGANlZACION 13,610,000,000 13,620,000,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRAClON DEL fSfADO
,JO 200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA y COMERCIO 1,100,000,000 1,100,000,000
,JO 200 2 APOYO TECNICO A LA IMPLEMENTACION DE LA 1,000,000,000 1,000,000,000POLmCA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD ANIVEL NACIONAL DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTODNP
,JO 200 ASESORIA y ASISTENCIA TECNCIA PARA LA &40,000,000 840,000,000ELABORACION y CONSOLIDACION DE LOS PLANESREGIONALES DE COMPETITIVIDAD NACIONAL
13 OTROS RECURSOS DEL TESORO 840,000,000 840,000,000
,JO 200 4 DIFUSION y DIVULGACION DE LAS VENTAJAS DE LA 160,000,000 160,000,000FORMALIDAD EMPRESARIAL EN COLOMBIA
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 160,000,000 160,000,000
,JO 200 APROVECHAMIENTO DEL REGIMEN DE ZONAS 100,000,000 100,000,000FRANCAS PARA ATRAER INVERSIONEXTRANJERA ANIVEL NACIONAL
13 OTROS RECURSOS DEL TESORO 100,000,000 100,000,000
,JO 201 MlCROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL 4.520,000,000 4,520,000,000
,JO "1 IMPLANTACION FONDO COLOMBIANO DE 4,520,000,000 4,520,000,000MODERNIZACION y DESARROllO TBCNOLOGICO DELAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS·FOMIPYME
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,520,000,000 4,520,000,000
,JO '" TURISMO 8,000,000,000 8,000,000,000
,JO '" APOYO PARA EL DISENO CONSnUCCIONY 8,000,000,000 8,000,000,000DOTACIONDEL CENrRO DE EVENTOS Y
'\\\EXPOSICIONES PUERTA DE ORO EN BARRANQUD.LADEPARTAMENTO DEL ATLANllCO
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 8,000,000,000 8,000,000,000
SECCION: "'1
MINISfERIO DE LA PRQTJ:CCION SOCIAL
TOTAL 9%O,IOD,190,401 920,100,290,401
A. FUNCIONAMIENTO 9%O,106,19ll,401 !l20,IOO,290,401
Decreto No. 325 de -------- Hoja No. _
CODtiDuaci6n del Decreto "Por el cual se apllWlR unu apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación pan la vilellcia fisul de 2010 y le dictan otrasdispoliciones" ...APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
CTA. SUBe oaso ORD SOR KBe srr CONCEPI'O _"TI! RECURSOS TOTALPRoe SUB' 'ROY SPRV NACIONAL PROPIOS
UNIDAD 360101
GESTION GENERAL 711,156.16],401 7.1,156,162,401
GASTOS GENERALES 511,396,000 5n,39Cii,lIOO
IMPUESTOS Y MULTAS 21,241,000 21,2".,000
10 RECURSOS CORIUENTES 21,241,000 21,248,000
ADQUISICIONDE BIENES y SERVICIOS .501,148,000 .501,141,000
re RECURSOS CORRIENTES 501,148,000 501,148,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 117,7J4,.466,.401 717,734,.466.,401
TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON El...SECTOR 53,947,000 53,947,000PRIVADOPROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESAlUlOLLAN 53,941,000 53,947,000CON EL SECTOR PRIVADOCONVENIO HIPOLITO UNANUE LEY 41 DE 1917 7,131,000 7,131,000
ro RECURSOS CORRIENTES 7,131,000 7,131,000
l' FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y UGAS 17,284,000 17,284,000DE CONSUMIDORES
te RECURSOS CORRIENTES 17,2&4,000 17,284,000
24 TRIBUNALES DE EnCA MEDICA, ODONTOLOGIA Y 29,532,000 29,532,000ENFERMElJIA
te RECURSOS CORRIENTES 29,532,000 29,532,000
} TRANSFERENCIAS AL SECfORPUBUCO 13,891,436,000 13,891,436,000} ORDEN NACIONAL 14,072,000 14,072,000
2 CONSEJO NACIONAL DEL lRABAJO SOCIAL 1,013,000 1,013,000
ro RECURSOS CORRIENTES 1,013,000 1,013,000
40 CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR, 13,059,000 13,059,000ART.46 LEY 643/01
ro RECURSOS CORRIENTES 13,059,000 13,059,000
EMPRESAS PUBUCAS NACIONALES NO FINANCIERAS 12,000,000,000 12,000,000,000
n TRANSFERIR A LA CAJA NACIONAL DE PREVISION 12,000,000,000 12,000,000,000SOCIAL - CAJANAL ElCE EN LIQUlDACION - DECRETO2196 DE 2009
ro RECURSOS CORRIENTES 12,000,000,000 12,000,000,000
DEPARTAMENTOS 1,183,259,000 1,183,259,000
18 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE LEISHIMANIASIS 1,183,259,000 1,183,259,000
tu RECURSOS CORRIENTES 1,183,259,000 1,183,259,000
2 EMPRESAS PUBLICAS DEPARTAMENTALES NO 694,105,000 694,105,000FINANCIERASAPOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD 119,488,000 119,488,000
te RECURSOS CORRIENTES 119,488,000 119,488,000
ASlSlENCIA ANCIANOS, NINOS ADOPTIVOS Y 18,397,000 18,397,000POBLACION DESPROTEGlDA
ro RECURSOS CORRIENTES 18,397,000 18,397,000
CAMPANA Y CONTROL AN1TnJBERCULOSIS 130;502,000 130,502,000
to RECURSOS CORRIENTES 130,502,000 130,502,000
2 • CAMPANAS CONTROL LEPRA 58,439,000 58,439,000
te RECURSOS CORRIENTES 58,439,000 58,09,000
PLAN NACIONAL DE SALUD RURAL 363,174,000 363,174,000
te RECURSOS CORRIENTES 363,174,000 363,174,000
6 PROGRAMA ATENCION AREAS MARGINADAS Y 4,105,000 4,105,000POBLACJQNDISPERSA
ro RECURSOS CORRIENTES 4,105,000 4,105,000
a • TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 35,077,000 35,077.000a • ORGANISMOS lNIERNACIONALES 35,077,000 3$,077,000
ORGANIZACION lNIERNACIONAL DEL TRABAJO (LEY 31,609,000 31,609,00049/1919)_Orr
ro RECURSOS CORRIENTES 31,609,000 31,609,000
• 82 ORGANIZACIONmEROAMERICANA DE SEGURIDAD 3,468,000 3,468,000SOCIALOISS (LEY 65/1981).
to RECURSOS CORRIENTES 3,468,000 3,468,000
.\:\TRANSFERENCIAS DE PREVISJQN Y SEGURIDAD 510,947,590,000 510,947,590,000SOCIALPENSIONES Y JUBll.ACIONES 234,553,091,000 234,553,091,000
9 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DE NIVEL NACIONAL 892,000 892,000• PENSIONES SUPERINTENDENCIA DE VALORES
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 892,000 892,000
to FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL 229,982,845,000 229,982,845,000NACIONAL - CAJANAL PENSIONES
ro RECURSOS CORRIENTES 229,982,845,000 229,982,845,000
11 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL 15,700,000 15,700,000NACIONAL -CARBOCOL
45
325Decreto No. de _ Hoja No. _
CODtinllación del Decreto "Por el euet se aplaun un" apropiaciones en el Presupuesto General de •• Nadón para la vilead. fiscal de 2010 y le dietan otrudisposiciones" ...APLAZAMIINTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
CfA. SUBe OBJG ORO SOR RJ:C srr CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROe SUB' PRQY SPRY NACIONAL PROPIOS
16 FONDOS ESPECIALES 15,700,000 15,700,000
u FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL 999,322,000 999,322,000NACIONAL· PENSIONES CAJA DE CREOITO AGRARIOINDUSTRIAL Y MINERO
10 RECURSOS CORRIENTES 999,322,000 999,321,000
II FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL 40,956,000 40,956,000NACIONAL· PENSIONES FONPRENOR
rs FONDOS ESPECIALES 40,956,000 40,956,000
14 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL l,3S7,OOO 1,357,000NACIONAL· PENSIONES SUPERINDUSTRIA yCOMERCIO
rs FONDOS ESPECIALES 1,357,000 1,357,000
15 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL 51,263,000 51,263,000NACIONAL· PENSIONES SUPERSOCIEDADES
l' FONDOS ESPECIALES 51,263,000 51,263,000
rs FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL \06.828,000 106,828,000NACIONAL -PENSIONES CVC - EPSA
ts FONDOS ESPECIALES 106,12&,000 106,12&,000
17 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL 3,004,627,000 3,004,627,000NACIONAL-PENSIONES FONDO PASIVO SOCIALEMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA
10 RECURSOS CORRIENTES 3,004,627,000 3,004,627,000
19 FONDO PRESTACIONES DE LOS PENSIONADOS DE LAS 2&,099,000 2&,099,000EMPRESAS PRODUcrORAS DE METALES PRECIOSOSDEL CHOCO
10 RECURSOS C01UUENfES 2&,099,000 2&,099,000
28 MESADAS PENSIONALES DE LAS EMPRESAS DE OBRAS 91,454,000 91,454,000SANITAIUASEMPQS
10 RECURSOS CORRIENTES 91,454,000 91,454,000
37 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL 416,000 416,000NACIONAL· PENSIONES FONDO NACIONAL DECAMINOS VECINALES
te FONDOS ESPECIALES 416,000 416,000
" FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL 17,754,000 17,754,000NACIONAL - PENSIONES MlNERCOL LTDA. ENLlQUlDACION
10 RECURSOS COlUUENTl?S 17,754,000 17,754,000
47 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL 211,57&,000 211,571,000NACIONAL· PENSIONES mCORA
10 RECURSOS COIUlIENTES 211,578,000 211,57&,000
OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y 276,394,499,000 276,394,499,000SEGURIDAD SOCIALATENCIONEN SALUD A POBLACION INIMPUTABLE 477,519,000 477,519,000POR TRASTORNO MENTAL (LEY 65 DE 1993)
10 RECURSOS CORRIENrES 4n,519,000 477,519,000
17 FONDO DE RIESGOS PllOFESIONALES (ART. 17 tero 372,555,000 372,555,0001295¡0J4)
" FONDO ESPECIAL RIESGOS PROFESIONALES 372,555,000 372,555,000
" PRESTACIONES CONVENCIONALES PENSIONADOS 54,425,000 54,425,000PUERTOS DE COLOMBIA
10 RECURSOS CORlUENIl!S 54,425,000 54,425,000
'1 OTROS RECURSOS PARA SEGURIDAD SOCIAL 275,490,000,000 275,490,000,000
10 RECURSOS CORRIENI'ES 275,490,000,000 275,490,000,000
s OTRAS TRANSFERENCIAS 169,637,260,301 169,637,260,301, SENTENCIAS Y CONClUACIONES 129,792,000 129,792,000
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 129,792,000 129,792,000
II OTROS RECURSOS DEL TESORO 129,792,000 129,792,000
DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 169,507,461,301 169,507,461,301CORRIEI<rES
ao OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 69,507,468,301 69,507,468,301
10 RECURSOS CORRIENTES 69,507,461,301 69,507,461,301
71 OTRAS TRANSFERENCIAS 100,000,000,000 100,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 100,000,000,000 100,000,000,000
7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 23,169,156,100 23,169,156,1007 PARTICIP ACION PARA SALUD 23,169,156,100 23,169,156,100
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES· SALUD, 23,169,156,100 2J,169,1S6,100 ,~,ARTICULO 4 LEY 715 DE 2001. DlSTIUBUCIONPREVlOCONCEPTO DNP
10 RECURSOS CORlUENl'ES 23,169,156,100 23,169,156,100
UNIDAD 360101
UNIDAD ADMINISTRATIVA rsPECIAL FONDO 77,1",000 77,876-,000NACIONAL OEIS11JI'EFAClKNTf.SGASTOS GENERALf.S II,.)Ui,ooo 11,.)16,000
O IMPUESTOS y MULTAS 61,000 61,000
rs FONDOS ESPECIALES 68,000 "000
46
325Decreto No. de ~ _ Hoja No. _
Coatina.dÓll del Decreto "Por el cual se .plazaa unas .propiac.iOJles en el Presupuesto General de la Nación para la vipncia fiseal de 1010 y le dictan otrasdispo.iciones" ...APLAZAMIENTO· PRISUPUISTO GENERAL DE LA NAClON
ere, SUBe OBJG ORD SOR Rle srr CONCEPI'O APORTE RECURSOS TOTAL,ROC SUBP 'ROY SPRY NACIONAL PROPIOS
, ADQUISlCION DE BIENES Y SERVICIOS 18,241,000 1',248,000
16 FONOOS ESPECIALES 18,241,000 11.248,000
TRANSFERENCIAS CORRJI:NTI:S ••••••••• •••••••••] , TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBUCO 59,560,000 59,560,000] , DEPARTAMENTOS 29,520,000 29,520,000, is PltEVENCION DE LA PARMACODEPENDENOA y DE 29,520,000 29,520,000
MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIALis FONDOS ESPECIALES 29,520,000 29,520,000, MUNICIPIOS 30,040,000 30,040,000
r PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA y DE 30,040,000 30,040,000MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL
ts FONDOS ESPECIALES 30,040,000 30,040,000
UNIDAD 360103
INS1TIUfO NACIONAL DE CANCEROLOGIA '"3,051,000 443,D!1,ooo
GASTOS GENERALES ••••1,592,000 +41,591,000
O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 441,592,000 441,592,000
10 RECURSOS COR.RIENI'ES 441,592,000 441,592,000
TRANSFEIlENCIAS CORRlE'N'I'lS 1••••••• 1,460,000
] OTRAS TRANSFERENCIAS 1,460,000 1,460,000] SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,460,000 1,460,000
SENTENCIAS Y CONcn.IACIONES 1,460,000 1,460,000
11 OTROS RECUllSOS DEL TESORO 1,460,000 1,460,000
UNIDAD 1601114
SANATORIO DE CONTRATACION Ui1,011,ooo 161,011,000
GASTOS GENERAUS 14,aoa,ooo 14,108,000
z IMPUESTOS Y MULTAS 248,000 '''000
10 RECURSOS CORRIENTES 248,000 248,000, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14,560,000 14,560,000
10 RECURSOS CORRJENI'ES 14,560,000 14,560,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1-117,204,000 147,204,000
TRANSFERENCIAS DE PREVISIONY SEGURIDAD 247,204,000 247,204,000SOCIALOTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y 247,204,000 247,204,000SEGURIDAD SOCIAL
" SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE 420,000 420,000LEPRA
10 RECURSOS CORRIENTES 420,000 420,000
19 SUBSIDIO ENFEllMOS DE LEPRA 246,784,000 246,784,000
10 RECURSOS CORRIENTES 246,7i4,000 246, 7i4,OOO
UNIDAD 360105
SANATORIO DE AGUA DE DIOS 779,nl,DOO 779,]21,000
GASTOS GENERALES «,]11,000 «,32.1,000
IMPUESTOS y MULTAS 3,168,000 3,168,000
10 RECURSOS CORlUENTES 3,168,000 3,16R,000
ADQUIS¡CION DE BIENES Y SERVICIOS 41,160,000 41,160,000
10 RECURSOS CORlUENTES 41,160,000 41,160,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES ',.....000 ,,....•..TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD 735,000,000 735,000.000SOCIALOTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVIStON y 735,000,000 735,000,000SEGURIDAD SOCIAL
1l SOSTENIMIErITO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE 188,000 188,000LEPRA
10 RECURSOS CORRIENTES IU,OOO IRl,OOO
19 SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPllA 734,812,000 734,811,000 ~\10 RECURSOS CORRIENTES 734,811,000 734,812,000 ,
UNIDAD 160'"
SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMIUAR 111,l4O,ooa 181,140,IlOO
GASTOS GENERALES 33,464,000 33,464,000, IMPUESTOS Y MULTAS 320,000 320,000
l' FONDOS ESPECIALES 320,000 ]10.000
ADQUISICIONDE BIENES y SERVICIOS ll,144,000 33,1«,000
"
Decreto No. 325 de -------- Hoja No. _
ConÜduacióndel Decreto "Por el eual se .plazan unas apropiadones en el Presupuesto General de la Nación para la vilmcia fiseal de 2910 y se dictan otrasdilpoliciones" •••APLAZAMIENTO· PRl.SUPUES'fO GENERAL DE LA NACION
cte. SUBe oue ORD SOR REC SIT CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROC SUB' 'ROY SPRY NACIONAL PROPIOS
\6 FONDOS ESPECIALES 33,144,000 33,144,000
TRANSFl.RENCIAS CORRIENTES 1•• ,3",000 148,.1",000
6 OTRAS TRANSfERENCIAS 148,376,000 148,376,000
6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 46,840,000 46,840,000
SENTENCIAS Y CONCD.JACIONES 46,840,000 46,840,000
" FONDOS ESPECIALES 46.840,000 46,&40,000
DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS IOI,S36,OOO 101,536,000CORJUENTES
6 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN IOI,S36,OOO IOI,S36,OOO
16 FONDOS ESPECIALES 101,S36,OOO 101,.136,000
UNIDAD ""09EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD. ETESA 99,310,000 99,]20,000
GASTOS GENEIlALlS !I!l,J20,llOll ",120,000
• IMPUESTOS Y MULTAS 4,720,000 4,720,000
te RECURSOS CORRmNI'ES 4,720,000 4,720,000
4 ADQUISICIONDE BIENES y SERVICIOS 94,600,000 94,600,000
re RECURSOS CORJUENTES 94,600,000 94,600,000
UNIDAD 360111
INSfmrTO DE SEGUROS SOCIALES 200.o00.ooo,000 200,OOll,ooo,OOll
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,ooo,OOll,ooo •.._ .••.TRANSFERENCIAS DE PREVlSIONY SEGURIDAD 200,000,000,000 200,000,000,000SOCIALOTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y 200,000,000,000 200,000,000,000SEGUJUDAD SOClAL
lO RECURSOS PARA PENSIONES ISS POR DISTRIBUIR 200,000,000,000 200,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 200,000,000,000 200,000,000,000
SI!:CCION: ,..,sl!:RVIClO NACIONAL DI!:APRI!:NDIZAJE (SENA)
TOTAL 15,000,000,000 2S,OOll,ooe.ocJO
C. INVI!:R510N "'_.••. 1s.ooo,060,ooo
JI' DIVULGAClON, ASISTENCIA TECNICA y 11,ooo,ooo,OOll 11,l1OO,aoo,oooCAPACITAClON DEL RECURSO HUMANO
JI' 704 CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL 21,000,000,000 21,000,000,000JI' 704 4 CAP ACIT ACION SEelOR lNDUSllUA DE LA 12,SOO,OOO,000 12,SOO,OOO,000
CONSTIlUCCION.zo INGRBSOS CORRIENTES 12,SOO,OOO,OOO 12,SOO,000,000
JI' 704 1S7 EXPLOT ACION DE LOS RECURSOS DE LOS CENI'ROS, 6,000,000,000 6,000,000,000AREAS ADMINISTRATIVAS YDE APOYO A LAfORMACION PARA LA PRODUCCION y VENTA DEBIENES Y SERVICIOS
ao INGRESOS CORRIENTES 6,000,000,000 6,000,000,000
31' 704 107 CAPACITACION A 1RABAJADORES y DESEMPLEADOS 1,000,000,000 1,000,000,000PARA SU DESEMPENO EN ACTIVIDADESPRODUcnv AS, y ASESORIA Y ASISTENCIA TECNlCAEMPRESARIAL, PARA EL DESARROLLO SOCIAL,ECONOMlCO y TECNOLOGICO, A TRAVES DE LOSCENTROS DE FORMACION DEL SENA A NIVELNACIONAL
'1 OTROS RECURSOS DE TESORERlA 1,000,000,000 1,000,000,000
11. 704 111 CAPACIT AC!ONPARA EL TRABAJO A JOVENES I,SOO,ooo,ooo I,SOO,ooo,OOORURALES y POBLACIONES VULNERABLES EN ELTERRITORIO NACIONAL
zo INGRESOS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000n. PROTECCION y BIENfSTAR SOCIAL DEL RECURSO 2,000,000,000 1,000,000,000HUMANO
J20 !lOZ 8IENEST AR SOCIAL A TRABAJADORES 2,000,000,000 2,000,000,000n. 1302 ADMlNISTRACION DE LA INVERSION DE CAPITAL 2,000,000,000 2,000,000,000
PARA RESPALDAR RESERVAS VPAGO DE MESADASPENSIONALES.
'1 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 2,000,000,000 2,000,000,000". SUBSIDIOS DIRECTOS 2,000,000,000 1,000,000,000 ,\\". IJOO INlERSUBSECTORIAL TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL 2,000,000,000 2,000,000,000610 IJOO APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES MEDIANTE EL 1,000.000.000 1,000,000.000
FONDO EMPRENDER-FEae INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000". !lOO ADMINISTRACION DE CAPITALES PARA APOYOS DE 1,000,000,000 1,000,000,000
SOSTENIMIENl'O PARA ALUMNOS EN fORMACION.ao INGRESOS CORRIEN1ES 1,000,000,000 1,000,000,000
4B
325Decreto No.. de _ Hoja No. _
CODtÍDuaci6n del Decreto "Por el cual se .plaun unn apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la viCtDcia fisal de 2010 y se dicmn otra.diaposkiones" ••••••
APLAZAMIENTO· PRESUPUISTO GENERAL DE LA NACION
CTA. SUBe OBJG ORD SOR REC srr CONCEPTO'Roe SUB' ,ROY SPRY
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
Sr:CCION: 360l
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO
TOTAL 5,oo1,520,lU
JI¡,. FUNCIONAMIENTO 5,001,520,861
UNIDAD 36030J
PENSIONES 4,999,146,111
GASTOS GENERALIS 15,411,320
ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 15,411,320
10 RECURSOS CORRIENTES 1S,411,320
TIlANSFERENClAS CORRIENTES 4,0&3,735,501
TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD 4,027,735,502SOCIALPENSIONES Y JUBILACIONES 4,026,213,942
MESADAS PENSIONALES 4,026,213,942
10 RECURSOS CORRIENrES 4,026,213,942
OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y 1,521,560SEGURIDAD SOCIALBIENESTAR SOCIAL DEL PENSIONADO 1,521,560
10 RECURSOS CORRIENIES 1,521,560, 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 56,000,000, 6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 56,000,000
6 SENTENCIAS Y CONmIACIONES 56,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 56,000,000
UNIDAD •••••••CESANTlAS y VIVIENDA 901,374,040
TRANSFl:Rl:NCIAS CORJUENTU ~1,374,1l4O
TRANSfERENCIAS DE PREvrSION y SEGURIDAD 902,374,040SOCIALCESAN'IlAS 902,374,040
CESANl1AS DEFINITIVAS 622,374,040
10 RECURSOS CORRIENTES 622,374,040
CESANTIAS PARCIALES 210,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 210,000,000
SECCION: ""FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COWMBIA
TOTAL 6,111,101,4'1
A. FUNCIONAMIENTO 6,181,101.4'1
UNIDAD ...••,SALUD 1,111"",_
2 GASTOS GENERALES 25,010,000
• ADQmSlCION DE BIENES Y SERVICIOS 25,020,000
10 RECURSOS CORRIENTES 25,020,000
TRANSFERENCIAS CORRJENTIS 1,1'3,676,000
TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD 1,193,676,000SOCIALOTIlAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y 1,193,676,000SEGURIDAD SOCIAL
•• SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES 1,193,676,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,193,676,000
UNIDAD ••••• aPENSIONES 4,963,511.4'1
GASTOS GENERALES 11,l114,ooo
o IMPUESTOS Y MULTAS 4,644,000
\0 RECURSOS CORRIENTES 4,644,000
o ADQUlSlCION DE BIENES Y SERVICIOS 7,380,000
\0 RECURSOS CORRIENTES 7,380,000
5,001,510,861
5,001,520,861
15,411,310
15,411,320
15,411,320
4,883,735,501
4,027,735,502
4,026,213,942
4,026,213,942
4,026,213,942
1,521,560
1,521,560
1,S2I,56O
56,000,000
56,000,000
56,000,000
56,000,000
901,374,G40
902,374,040
622,374,040
622,374,040
280,000,000
210,000,000
6,181,201.4'1
6,181,201,461
1,118,86.000
",130.000
25,020,000
25,020,000
1,193,676,000
1,193,676,000
1,193,676,000
1,193,676,000
1,193,676,000 ~\4,963,511.4'1
11,014,000
4,644,000
4,644,000
7,380,000
7,380,000
"
325DecretoNo. de---------- -------- HojaNo. _
C._riouci6. del Decreto "Por el cual se .pIDaD unas apropiadoDes en el Presupuesto General de la Nación para la vi&eacla &scal de 2010 y se dictan otrasdiaposicioaes"
APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
CTA. SUBe OBJG ORD SOR REC srr CONCEPTOPROG SUB' PROY SPRV
"PRESTACIONES CONVENCIONALES
RECURSOS CORRIENTES
APOR,.. RECURSOS TOTALNACIONAL PROPIOS
4,f!1,4l8,461 4,951 •••• .4'1
4,9SI,0411,461 4,9SI,0488,o461
4,873,IS7,692 4,873,8H,692
o4,84S,736,538 4,845,736,53&
o4,804S,136,S31 4,845,736,538
12,978,146 12,978,846
12,978,146 12,978,846
IS,I42,308 1S,142,JOB
15,142,308 15,142,]08
77,630,769 77,630,169
39,601,692 39,607,692
39,607,692 39,601,692
38,023,077 38,013,077
38,023,077 3&,023,077
TRANSJ'ERENClAS CORRIENTES
TRANSFERENCiAS DE PREVISION y SEGURIDADSOCIALPENSIONES Y JUBll.AClONES
MESADAS PENSIONALES
10 RECURSOS COlUUENTES
BONOS PENSIONALES
10 RECURSOS CQRRIENTES
CUOTAS PARTES PSNSIONALES
10 RECURSOS CQlUUENTBS
OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION ySEGUIUDAD SOCIALAUXllJOS FUNERARIOS
RECURSOS CORRlENfES"
SECCION: J606
INSTnUrO NACIONAL DE SALUD (lNS)
TOTAL ~,320,llOO ..•.....,A. FUNCIONAMIENTO 60,320,000 60,310,000
GASTOS GENERALES 60,320,IlOO 60,320,IlOO
z IMPUESTOS Y MULTAS 5,320,000 5,320,000
10 RECURSOS CORRIENTES 5,320,000 5,320,000
O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 55,000,000 55,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 55,000,000 55,000,000
SECCION: 3607
INSTITUfO CQWMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBP')
TOTAL 25,000,000,IlOO 2!!i,llOO,ooo,ooo
25,000,000,000 15,000,000,000
3,000,IlOO,000 3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000
"',000,000 "',000,000
600,000,000 600,000,000
600,000,000 600,000,000
600,000,000 600,000,000
"',000,000 400,000,000
400,000,000 400,000,000
400,000,000 400,000,000
400,000,000 400,000,000
~~
C. INVERSION
221
221 lOO221 lOO
l10
no ISOI220 1501 ISO
410
410 lOO410 lOO
'10
liD lOOllO lOO z
ADQUlSICION VIO PRODUCCION DE EQUIPOS,MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOSINIERSUBSECTORIAL SALUD
IMPLEMENTAClON DEL PLAN ESTRATEGICO DEDESARROllO INFORMATICO YTECNOLOGICO DELICBF
21 OTROS RECURSOS DE TESO.RERIA
PROTECCION y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSOHUMANOASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD
APOYONUIlUCIONAL YDE ORfENTACION 1UVENILALA NINEZ Y ADOLESCENCIA A NIVEL NACIONAL
21 OTROS RECURSOS DE lESORERIA
INVESTIGACION BASICA, APLICADA y I:STUDIOS
INIERSUBSECTORIAL SALUD
ESTUDIOS SOCIALES OPERATIVOS yADMINISTRATIVOS PARA MEJORARLA GESTIONINSTlTIJCIONAL
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA
ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION yCAPACrrACION A FUNCIONAlUOS DI!:L ESTADOPARA APOYO A LAADMINISTRAClON DEL ESTADOINIERSUBSECTORIAL SALUD
CAP acrr AClON DEL PERSONAL ICBF.
21 OTROS RECURSOS DE TESOREIUA
SECCION: 3701
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DI JUSTICIA
TOTAL Z4,7.59,788,1l1 26,7.59,7"'111
A. FUNCIONAMIENTO Ui,3"'.'1II,I11 16,l4(i,7U,lIl
SO
Decreto No. 325 de _ HojaNo. _
Continuad6n del Decreto "Por el cual 'Se .plazaD un •• apropiaciones en el Presupuesto General de la NacióD p.r. la vileJu:ia fiscal de 2010 y se dictan otrll.disposiciones" ...APLAZAMIENTO- PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
erA. SUBe OBJG ORD SOR OC srr CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROe SUBP .ROY SPRV NACIONAL PROPIOS
UNIDAD 370101
GESTION GENERAL 16,346,7U,111 Uí,l46.7U,tU
GASTOS GENERALES 150".7,550 250,!l47,550
IMPUESTOS y MULTAS 1,715,007 1,715,007
10 RECURSOS CORRIENTES 1,715,007 1,715,007
O ADQmSICION DE BIENES Y SERVICIOS 249,232,541 249,232,543
10 RECURSOS CORRIENTES 249,232.S43 249,232,S43
TRANSFl.RENCIAS CORRIENTfS 16.,095,1WO,561 Ui,G95,l4O,561
TRANSFERENCIAS AL secroa PUBliCO 15,664,590,171 25,664,590,871
ORDEN NACIONAL 25,553,951,805 2S,SS3,9S1,80S
21 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 19,689,720,000 19,689,120,000CIUDADANA -FONSECON
ie FONDOS ESPECIALES 19,689,720,000 19,689,720,000
29 PROGRAMA DE PIlQTECCION A PERSONAS QUE SE 4,549,613,029 4,S49,611,029ENCUENI1lAN EN SInJACION DEJUESGO CONTRA SUVIDA, IN1EGRIDAD, SBGUlUDAD O LIBERTAD, PORCAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA ENCOLOMBIA
10 RECURSOS CORRIBNTBS 4,S49,61J,029 4,S49,613,029
2 17 FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA. DECRETO 64,434,320 64,434,3201190199 Y DECllETO 200/03
10 RECURSOS CORRIENTES 64,434,320 64,434,320
41 FONDO PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS 1,2S0,U4,4S6 1,2SO,U4,4S6
10 RECURSOS CORRIENI'E5 1,2S0,114,4S6 1,2S0,U4,4S6
4 DEPARTAMENTOS 110,639,066 110,639,066
4 4 DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 27,007,360 27,007,360
10 RECURSOS CORRIENTES 27,007,360 27,007,360
4 DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 19,119,736 19,119,736
10 RECURSOS CORRIENTES 19,189,736 19,189,736
10 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 14,937,849 14,937,149
10 RECURSOS CORRIENTES 14,937,149 14,937,149
13 DEPARTAMENTO DEL VAUPES 19,167,240 19,167,140
10 RECURSOS CORRIENTES 19,167,140 19,167,240
4 is DEPARTAMENTO DEL VICHADA 30,336,111 30,336,111
10 RECURSOS CORll.IBNTES 30,336,881 30,336,811
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 327,SS3 327,SS3ORGANISMOS INTERNACIONALES 327,SS3 327,SS3
4 " ACUERDO DE COOPBRACIQN ENTRE EL INSTITUIO 93,S&7 93,S17LATINOAMERICANO DE LAS NACIONES UNIDAS PARALA PRBVENCIONDEL DEUTO y EL TRATAMIENTO DELDEUNCUENTE • ILANUD (LEY 43 DE 1989)
10 RECURSOS CORRIENTES 93,S87 93,S&7
4 1116 TRATADO CONS1TIUI1VO DE LA CONFERENCIA DE 233,966 233,966MINlSTllOS DE JUSTICIA DE LOS PAISESmEROAMERICANOS (LEY 176 DE 1994)
10 RECURSOS CORRIENTES 233,966 233,966
TRANSFERENCIAS DE PRBVISION y SEGURIDAD 46,782,000 46,782,000SOCIAL01llAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y 46,782,000 46,782,000SEGURIDAD SOCIAL
41 IMPLEMENT ACION LEY 98SIOS SOBRE TR.ATA DE 46,782,000 46,782,000PERSONAS
10 RBCURSOS CORRIENTES 46,782,000 46,782,000
OTRAS TRANSFERENCIAS 3&4,140,137 384,140,137SENTENCIAS Y CONCll.lACIONBS 314,140,137 3&4,140,137
SENTENCIAS Y CONCn..IACIONES 314,140,137 384,140,137
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3&4,140,137 314,140,137
C, INVERSION 41J,ooo,ooo 4U,0D0,D00
,\\\UNIDAD 370101
GESTION GENERAL 413,000,000 413,000,000
,,, ADMINISTltAOON. COJlITROL y ORGANIZACION 413,000,000 413,000,000INSTmJCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRAOON DEL ESTADO
"O 1'00 INI'EIlSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNIT ARlO 413,000,000 413,000,000,,, 1'00 IMPLANTACIONDEL CENTRO INTEGRAL INDIGENA 4tl,OOO,OOO 413,000,000EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO. ARTICULO 6 LEY812 DE 2003 .•{PRBVIO CONCEPTO DNPJ
'1
Decreto No. 325 de._- .._--- ----- Hoja No. _
Co.tm.ación del Decreto "Por el cual se .plazan UDaI .proplacioae5 en el Presupuesto General de la Nación para la vilellci_ fiscal de Z010 y se dicma otrasdisp41iciolla" • /1< ••
APLAZAMIENTO - PU:SUPUrsTO GENERAL DI. LA NACION
ere, SUBC OBJG ORO SOR eec ser CONCEPTOPROC SVBP PROY SPRY
APORTENAQONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
11 OTROS RECUItSOS DEL TESORO 413,000,000 413,000,000
SECCION: 3701FONDO PARA LA PARTICIPACION y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
TOTAL ",671,164 59,Ii7:J:,164
A. FUNCIONAMIENTO 5',672,264 !l!l,671,164
TRANSFERENCIAS CORRlENTIS 59,671,164 59,671,164
TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR 59,672,264 59,672,264PRIVADOPROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROllAN 59,672,264 59,672,264CON EL SECTOR PRIVADO
13 PIlOGRAMAS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA S9,672,264 59,672,264
10 RECURSOS CORRIENTES 59,672,264 59,672,264
SECClON: 3703DIRECClON NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
TOTAL 15,365,111 15,365,171
A. FUNCIONAMIENTO 15,]65,171 15,365,171
GASTOS GENERALES 14,195,339 14,1f5.l11l
IMPUESTOS Y MULTAS 207,911 207,988
10 RECURSOS CORlUENTES 207,988 207,988
O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 13,917,351 13,987,351
10 llECURSOS COIUUENTES 13,987,351 13,917,351
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,10,131 1,1611,132
l 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 1,169,832 1,1611,8323 4 ORGANISMOS INIERNACIONALES 1,1611,&32 1,169,832
" ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD 1,169,832 1,16II,8J2INfELECTUAL .(}MPl- LEY 33/87
10 RECURSOS CORRIENTES 1,169,832 1,1611,832
SECCIONl 37••CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCClON DE LA CUENCA DEL RloPAU y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE
TOTAL 20,474,704 10,474,704
A, FUNCIONAMIENTO 1ll,474,104 20,474,704
, GASTOS GENUALIS 11,474,704 11,474,704
O IMPUESTOS Y MULTAS 187,892 117,892
10 llECURSOS CORRIENTES 187,892 117,892, ADQUISlCION DE BIENES Y SERVICIOS 12,286,111 12,216,812
10 RECURSOS CORRIENTES 12,286,812 12,286,812
TRANSFERENCIAS CORRIENTES ••••••••• _ .•••OTIlAS TRANSFEJlENCIAS 8,000,000 8,000,000SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,000,000 8,000,000
6 SENTENCIAS Y CONCD.1ACIONES 8,000,000 8,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 8,000,000 8,000,000
SECCJON: 3705
SUPUUNTINDENClA DE NOTARIADO Y Rl:GlSTRO
TOTAL lJ,ll!l7,1l1lG,109 lJ,ll!l7 ,IlIO,3O!l
,~\C. INVERSION 13,ll!l7_.JO!l 13,O!l7,1l1O,.1G!l
113 MEJORAMIENTO Y MANTI:NIMIINI'O DI 411,701,761 49,701,761INFRArsrRUCTURA PROPIA DEL eecros
III .00 INlERSUBSECTORlAL JUSTICIA 49,701,762 49,701,762III '00 31 ESTIJDIOS DE VULNERABILIDAD Y OBRAS DE 49,701,762 49,701,762
REFORZAMlENTO ESTRUCTURAL ENI40 OFICINAS DEREGlS11lO DE INSTRUMENTOS PUBUCOS A NIVELNACIONAL
20 INGRESOS COilRlENTES 49,701,762 49,701,762
"
325Decreto No. de _ HojaNo. _
CO.MuariÓ. del Decreto "Por el cual le .pluan unu apropiaciones en el Presupuesto General de la Nadó. para la vi&encia fiscal de 1010 y se dictaa otrudiapulcioaes" ...MLAZAMIENTO· PRlSUPUISTO GENEIlAL DI: LA NAClON
ere. SUBC OBJG oan SOR UC srr CONCEPTO APOR,.. RECURSOS TOTAL'ROG SUB' 'ROY S'RY NACIONAL PROPIOS
121 CONSfR,UCCION DE INll'RAJSI1tUCIlJRA 1,333,149,2Cl7 2,»3,149,1G7ADMINISTRATIVA
121 .00 INTE1lSUBSECTORlAL JUSTICIA 2,333,249,201 2,33l,249,207
121 100 CONSTRUCCIONDE LA NUEVA SEOE DE LA 2,3]],149,207 2,}ll,149,207SUPERINTENDENCIA DE NOTA1UADO YREQlSTllO ENBOGQTAD.C.
20 INGRESOS CORlllI!N1"ES 2,3n.249.:Z07 2,333,249,207
'" LEVANTAMIENTO DE INFORMAClON PARA ••••••••••••• ',IJI_PROCESAMIENTO
oe '00 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 8,531,045,699 l.na,04S.699
"O .00 SISTEMATlZACIQN y MODEItNlZACION DE LOS 4,S.S1,237,692 4,5SJ,237,692SERVICIOS DE LA SUPElUNTENDENClA DENOTAJUADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL
20 INGRESOS CORRIENTES 4,553,237,692 4,S53,237,692
00 .00 SISTEMA TIZAClQN DE LOS PROCESOS 2,993,318,391 2,993,318,391ADMINISTRATIVOS Y JUIUDICOS DE LASUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y llEGlSTIlO
20 INGRESOS COIllUENTES 2,993,388,391 2,993,318,391
430 .00 DISENO E IMPLEMENTACION DEL MODELO 99\,419,616 991,419,616TECNOLOGlCO y DE GESTION PARA LAVENT ANfi.LAUNlCA DE REGISTIlO A NIVEL NACiONAL
20 INGIlESOS CORlUENTES 991,419,616 991,419,616
'20 ADMINISTRAOON, CONTROL y ORGANIZAClON 2,1",H3,641 2,176,M3,6flINSlTt'UCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRAOON DEL rsrADO
'20 100 INT'ERSUBSECTORlAL JUSTICIA 2,176,983,641 2,176,983,641
'" .00 ASISTENCIA TECNICA DE LA ADMINlSTRACION 2,176,983,641 2,176,913,641CENTRAL A LA SISTEMA TIZACION DE OFICINAS DBREGISTRO
20 INGRESOS COIUlIENTES 2,176,913,641 2,176,913,641
Sr:CCION: ""INSTlTVTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPI:C
TOTAL 20,545,662,701 20,545,661,101
A, FUNOONAMII:NTO 10,012,661,101 10,o1:z.6'2,7GI
GASTOS GI:NERALIS 3,161,.75,!2O 3,861,115,520
IMPUESTOS Y MULTAS 45,493,760 45,493,760
10 RECURSOS CORRIENTES 45,493,760 45,493,760
2 ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,&22,681,760 3,812,681,760
10 RECUII.SOS CORRlENl'ES 3,822,681,760 3,122,611,760
TRANSI'I:RENCIAS CORRlENTI:S 6,144,417,.1. 6,144,417,11.
TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR 3,303,120,000 3,303,120,000PlUVADOPROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN 3,303,120,000 3,303,120,000CON EL SECfORPRIV ADa
12 ALIMENTACION PARA INTERNOS 3,291,496,000 3,291,496,000
lO RECURSOS COlUlIENfES 3,291,496,000 3,291,496,000
rs IMPLEMEl'ITACION y DESAIlROUO DEL SISTEMA 11,624,000 11,624,000INTEGk.AL DE TRATAMIENTO PROGRESIVOPENITENCIARIO
10 RECURSOS CORRIENTES 11,624,000 11,624,000
TRANSFERENCIAS DE PRE\IISION y SEGURIDAD 1,146,039,155 1,146,039,155SOCIALOTRAS TRANSFEItENCIAS DE PREVISION y 1,146,039, l55 1,146.039,155SEGURIDAD SOCIAL, ATENCIONREHABD.lTACION AL RECLUSO 376,480,000 376,480,000
10 RECURSOS CORRIENI'ES 376,410,000 376,410,000
" IMPLEMBNTACION DEL SiSTEMA INTEGRAL DE SALUD 752,880,500 752,880,500EN EL SISTEMA PENrrnNCIARIO
10 RECURSOS CORRlENJ'ES 752,810,500 752,810,500
17 PRESTACIONES SOCIALES 11,009,211 0,009,211
lO RECURSOS CORRIENTES 11,009,211 11,009,211
46 SERVICIO POSPENITENClARIO LEY 65/93 5,669,444 5,669,444
10 RECURSOS CORRIENTES 5,669,444 5,669,444
J , OTRAS TRANSFERENCIAS 1,695,328,026 1,695,321,026 '\\J , SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 975,321,026 975,321,026
SENTENCIAS Y CONCll.IACIONES 975,321,026 975,321,026
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 975,321,026 975,328,026
DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 'IRANSFEllENCIAS 720,000,000 720,000.000CORRll!NTES
20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 720,000,000 720,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 720,000,000 720,000,000
sa
Decreto No. 325 de-------- HojaNo. _
Continuación del Decreto "Por el cualst: .plau.n unas apropiacioRes en el Presupuesto General de la Nación p.r. la vi¡mcia fisclIl de 2016 y se dictaD otrasdiJpoaicioaes" ...APLAZAMIDrTO· PRUUPUESTO GENERAL DE LA NACION
cte. SUBe OBJe ORD SOR REC srr CONCEPTO APO •.••• R!CURSOS TOTALFROC SU8P PROY SPRY NACIONAL PROPIOS
c. INVEKSION 10,533,000,000 10,5]3,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENlMlENT() DE 7,165,335,111 7,86.335,181INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECI'OR
113 "2 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELAlUO 7,1165,335,281 7,165,3)5,281
1Il "2 MANrnNIMlENTO, MEJORAMIENTO Y 1,865,n5,2Il 7,865,335,211CONSERVAClON DE LA rnFRAES:IRUClURAFlSICADEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIONACIONAL
16 FONOOS ESPECIALES 7,I6S,nS.2I1 1,865,335,211
211 ADQUlSICION YIO PRODUCCION DE EQUIPOS, 1,453,300,000 1-MATERlALlS SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOSDEL SECTOR
211 "2 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 1,453,300,000 1,453,300,000211 "2 DOTACION ADQUISIClONE IMPLEMENrACION DE 1142,300,000 842,300,000
EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOSPlUNCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIONDEL ORDEN NACIONAL
16 FONDOS ESPECIALES &42,300,000 842,100,000
211 8" ADQUISlCION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS PARA 611,000,000 611,000.000LA DETECCION DEL INGRESO DE EI...EMBNroSPllOHIBIDOS A LOS PllINCIPALES BST ABLBCIMIENTOSDE REO.USION DEL ORDEN NACIONAL
lO FONDOS ESPECIALES 611,000,000 611,000,000
221 ADQUISICION YIO PRODUCCION DI: EQUIPOS, "s.:JOO,ooo !l1!l.-.eooMA TIERlALIS, SUMINISTROS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS
221 "2 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELAlUO 975,100,000 975,300,000221 802 SJSTEMATIZACION~ DEL SIS1l!MA 975,300,000 975,300.000
PENITENCIARIO Y CAIlCELAlUO.16 FONDOS ESPECIALES 975.300.000 975,300,000,,, ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACION 139,G64,119 139,G64,l1'
INSTI'nlCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ESTADO,,, "2 SISTEMA PENITENClARIO y CARCELARIO 239,064,719 239,064,719,,, 802 IMPLEMENI" ACION DE MECANISMOS PARA MEJORAR 219,064,719 239,064,719LA CAUDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIONDELSERVICIO AL CIUDADANO NACIONAL-[PREVIOCONCEPTO DNP}
16 FONDOS ESPECIALES 239,064,719 239.064,719
SECCION: 3701
Dnu;CClON NACIONAL Di: ESTUPEFACIENTES
TOTAL 11,101,700 11,'7G'7,700
A. FUNCIONAMIENTO 11,101,100 11,101,100
GASTOS GENERALES 10,466,14] ...•.....,IMPUESTOS Y MULTAS 919,979 939,979
10 ItECUIlSOS COllRIENTES 939,979 919,979
O , ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 9,526,164 9,526,164
10 RECURSOS CORRIENTES 9,526,164 9,526,164
TRANSFERENCIAS CORRlJ,NTIS 1,1-40,151 1,240,157
6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,240.a57 1,240,1576 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,240,157 1,240,157
SENlENClAS y CONCILIACIONES 1,240,'" 1,240,n7
11 0Tll0S RECURSOS DEL TESORO 1,240,"7 1,240,157
SI:CCION: 3801
COMlSION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
TOTAL 151,144,000 3,000,000,000 1,151,144,000
A. FUNCIONAMIENTO 101,744,000 ,-.•.• 3,101,744.,000
GASTOS GENERALES 17,140,000 17,140,000
'\\2 IMPUESTOS Y MULTAS 10,000 10,000
10 RECURSOS CORRIENTES 80,000 10,000
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 17,760,000 17,760,000
10 RECURSOS CORRIENTES 17,760,000 17,760,000
TRANSFU.ENCIAS COIUUENTES ".•••.••• -- 3,0&4,9G4,ooo
3 O'IRAS TRANSFERENCIAS 14,904,000 3,000,000,000 1.084,904,0003 DESTINATARIOS DE LAS 01RAS 'IllANSFERENCIAS 84,904,000 1,000,000,000 3,014,904,000
COlUUEN'1l!S
"
Decreto No. 325 de---------- -------- Hoja No. _
Continuadón del Dec:rdo "Por el cualsc .plaUlD unas apropiaciones ea el Presupuesto General de l. Nación par. la vileacia fiscal de 1010 y se die•••• otrudispoaicioaes" ...APl...UAMD:NTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
CTA. SUBe osac ORD SOR Rle srr CONCEPTO APORTE REalRSOS TOTALPROC SUB' PROYSPRY NACIONAL PROPIOS
" OTRAS TRANSFERENCIAS·PREVIO CONCEPTO DGPPN 84,904,000 3,000,000,000 3,014,904,000
10 RECURSOS CORIUENTES 14,904,000 84,904,000
" INGRESOS CORRIENI'E5 3,000,000,000 3,000.000,000
c. INVIRSION 650,000,000 •••••••••••"O ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANI1.ACION ••••••••••• •••••••••••
INSTfl1JClQNAL PAItA APOYO A LAADMJNISTRAClON DEL ESTADO
'lO IllllO INl'ERSUBSECfORlAL GOBIEllNO 650,000,000 650,000,000
"O IllllO MEJORAMIENTO ORGANIZAClONAL DE LA CNSC EN 650,000,000 650,000,000BOQOTÁ -(PREVIO CONCEPTO DNP]
11 OTROS RECUllSOS DEL TESOllO 650,000,000 650,000,000
nCCION: 3901
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
TOTAL 1]"14,311,611 13"14,311-'11
A. FUNCIONAMIENTO 61,311,621 61.)%1,621
UNIDAD 390101
GESTION GENERAL 61,318,611 61,311,621
GASTOS GENERALES 51,901,91! 51,!101,915
2 ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 51,908,925 51,908,925
10 RECURSOS CORRlENlES 51,908,925 51,908,925
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10A19,696 10,419,696
TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR 5,222,826 5,112,826PRNADOPROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROUAN 5,222,826 5,222,826CONEL SECTOR PRIVADOCENl1lO INTERNACIONAL DE F1SICA (DECRETO 267 DE 2,452,m 2,452,m1984)
10 RECURSOS COllRIENTES 2,4S2,m 2,452,772
CENTRO INI'ERNACIONAL DE INVESTIGACIONES 2,,770,054 2,770,054MEDICAS. C1DEIM (DECRETO 0578 DE 1990)
10 RECURSOS COllRIENTES 2.,710,OSo4 2,710,0S4
TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD 1,889,711 1,889,711SOCIAL0l1lAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y 1,889,771 1,889,771SEGURIDAD SOCIAL
47 SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES 1,189,771 1,889,771
10 RECURSOS COllRIENTES 1,889,711 1,889,771
• OTRAS TRANSFERENCIAS 3,307,099 3)07,099
• SENTENCIAS Y CONcnJACIONES 3,]07,099 3,307,099
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,307,099 3.]07,099
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,307,099 3,307,099
c. INVEIU!lION 13,151.000,000 U,I51,ooo,ooo
UNIDAD 390101
GESTION GENERAL IJ,l!i1:,ooo,ooo U,U1,DOO,ooo
410 INVESTIGAetON BASICA. APLICADA Y fSTUDlOS 7,000,000,000 7,000,000,000
410 IllllO INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 7,000,000,000 7,000,000,000
410 IllllO 11 INVESTIGACION CIENCIA y TECNOLOOlA 7,000,000,000 7,000,000,000FINANCIACION DE PROYECTOS Y APOYO AACTIVIDADES PRE Y POSPROYECTO
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 7,000,000,000 7,000,000,000
630 TRANSFERENCIAS 6,.851,000,000 6,151,000,000
630 toce INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 6,152,000,000 6,8S2,OOO,OOO
630 IllllO APOYO A LA FlNANCIACION DE P1lOYECTOS 6,8S2,OOO,OOO 6,.8S2,000,000 '\\llEGIONALES DE INVERSION EN CIENCIATECNOLOGlA E INNOVACION ARllCULO 26 LEY 1286DE 2009 FONDO fllANCISCO JOSE DE CAlDAS - ANIVEL NACIONAL.
is FONDOS ESPECIALES 6,8S2,000,000 6,852.,000,000
TOTAL APLAZAMIENTO 5.648.591,443.361 173.S67.346.0S9 5.822.IS8.71I9.o420
"
Decreto No. 325 de---- Hoja No. _ de_
Continuación del Decreto "Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación parala vigencia fiscal de 2010 Yse dictan otras disposiciones"
• • •
Articulo 2°, El presente Decreto no surte efectos fiscales para aquellas apropiaciones presupuestales querespalden compromisos adquiridos con cargo a vigencias futuras.
En los casos previstos en el inciso 2 del articulo 8 de la Ley 819 de 2002, si los compromisos no se perfeccionanla apropiación presupuestal respectiva se entenderá aplazada. De esta situación deberá informarse al Ministeriode Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, dentro de los tres dlassiguientes a su ocurrencia.
Articulo 3°, El presente decreto no surte efectos fiscales para aquellas apropiaciones presupuestales indicadasen el articulo 2°, que respalden compromisos adquiridos con cargo al presupuesto de la vigencia actualdebidamente perfeccionados a la fecha de su publicación.
Artículo 4°, De conformidad con la Sentencia G-192 del 15 de abril de 1997, proferida por la Corte Constitucional,las Secciones a las cuales se les aplaza un monto global del Presupuesto de Gastos, deberán determinar laspartidas especificas afectadas con tal medida y comunicarlas dentro de los quince (15) dias siguientes a lapublicación del presente decreto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del PresupuestoPúblico Nacional.
Articulo 5°, El Gobiemo Nacional, a solicitud de los órganos que hacen parte del Presupuesto General de laNación y previo concepto del Consejo Superior de Politica Fiscal - CONFIS, podrá sustituir una apropiaciónaplazada por otra, siempre que se mantenga el monto aplazado y el impacto fiscal del mismo.
Articulo 6°, El Gobiemo Nacional, previo concepto del Consejo Superior de Polltica Fiscal - CONFIS, podrádesaplazar total o parcialmente las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2010.
Artículo 7°, El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLlaUESE y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D.C., a los
oseAMinistro de Hacie da y Crédito Público
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