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República de Colombia e li>ertad y O!den Ministerio de Hacienda y Crédito Público Decreto Nú~1rbl' 32 5 de' ( 3 ilJ 2010 \ Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2010 Y se dictan otras disposiciones EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA DE COLOMBIA en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y CONSIDERANDO: Que el artículo 352 de la Constitución Política le otorga a la Ley Orgánica del Presupuesto la facultad de regular lo concemiente a la programación, aprobación, modificación y ejecución del Presupuesto General de la Nación; Que el Congreso de la Repúblíca en virtud del artículo 349 de la Constitución Política expidió la Ley 1365 del 21 de diciembre de 2009 por la cual se decreta el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2010, el cual se liquidó por medio del Decreto 4996 del 24 de diciembre de 2009; Que de conformidad con los articulos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en cualquier mes del año fiscal el Gobiemo Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, podrá reducir o aplazar total o parcialmente las apropiaciones presupuestales, entre otros, cuando la coherencia macroeconómica asi lo exija, cuando se estimare que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas o cuando no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados, En tales casos el Gobiemo podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones; Que teniendo en cuenta los efectos adversos de la economía intemacional sobre la economia colombiana, especialmente en materia de crecimiento y, por esta via, sobre el comportamiento de los ingresos tributarios, se hace indispensable realizar el aplazamiento de algunas apropiaciones de la presente vigencia fiscal, con el fin de mantener la coherencia macroeconómica y la confianza en la economia del pais; Que evaluadas las proyecciones de ingresos tributarios para el año 2010 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los ingresos que se esperan percibir no son suficientes para financiar los gastos autorizados en la ley anual del presupuesto para la vigencia fiscal de 2010; Que el Consejo de Ministros el 21 de enero de 2010 autorizó el aplazamiento total o parcial de algunas apropiaciones presupuestales de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y facultó al Consejo Superior de Política Fiscal-CONFIS, para emitir concepto previo de que trata el articulo 76 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en el evento en que nuevas circunstancias permitan modificar o levantar el aplazamiento total o parcialmente; Que el aplazamiento de las apropiaciones presupuestales se efectuó en forma razonable y proporcionada, "\\" respetando la autonomía presupuestal de las otras ramas del poder público y entidades autónomas, '" DECRETA: Artículo 1°. Aplazar el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la suma de CINCO BILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA LEGAL ($5.822,158.789.420), según el siguiente detalle:

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República de Colombia

eli>ertad y O!den

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Decreto Nú~1rbl' 32 5 de'

( 3 ilJ 2010

\

Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Naciónpara la vigencia fiscal de 2010 Y se dictan otras disposiciones

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA DE COLOMBIA

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los artículos 76 y 77 delEstatuto Orgánico del Presupuesto, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 352 de la Constitución Política le otorga a la Ley Orgánica del Presupuesto la facultad de regular loconcemiente a la programación, aprobación, modificación y ejecución del Presupuesto General de la Nación;

Que el Congreso de la Repúblíca en virtud del artículo 349 de la Constitución Política expidió la Ley 1365 del 21de diciembre de 2009 por la cual se decreta el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2010,el cual se liquidó por medio del Decreto 4996 del 24 de diciembre de 2009;

Que de conformidad con los articulos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en cualquier mes del añofiscal el Gobiemo Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, podrá reducir o aplazar total o parcialmentelas apropiaciones presupuestales, entre otros, cuando la coherencia macroeconómica asi lo exija, cuando seestimare que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas o cuandono se perfeccionen los recursos del crédito autorizados, En tales casos el Gobiemo podrá prohibir o someter acondiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones;

Que teniendo en cuenta los efectos adversos de la economía intemacional sobre la economia colombiana,especialmente en materia de crecimiento y, por esta via, sobre el comportamiento de los ingresos tributarios, sehace indispensable realizar el aplazamiento de algunas apropiaciones de la presente vigencia fiscal, con el fin demantener la coherencia macroeconómica y la confianza en la economia del pais;

Que evaluadas las proyecciones de ingresos tributarios para el año 2010 por parte del Ministerio de Hacienda yCrédito Público, los ingresos que se esperan percibir no son suficientes para financiar los gastos autorizados en laley anual del presupuesto para la vigencia fiscal de 2010;

Que el Consejo de Ministros el 21 de enero de 2010 autorizó el aplazamiento total o parcial de algunasapropiaciones presupuestales de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y facultó alConsejo Superior de Política Fiscal-CONFIS, para emitir concepto previo de que trata el articulo 76 del EstatutoOrgánico del Presupuesto, en el evento en que nuevas circunstancias permitan modificar o levantar elaplazamiento total o parcialmente;

Que el aplazamiento de las apropiaciones presupuestales se efectuó en forma razonable y proporcionada, "\\"respetando la autonomía presupuestal de las otras ramas del poder público y entidades autónomas, '"

DECRETA:

Artículo 1°. Aplazar el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la suma de CINCO BILLONESOCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA YNUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA LEGAL ($5.822,158.789.420), según el siguientedetalle:

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DecretoNo.-_~_-__ 3_2_5_de _ HojaNo. _

CODtinuaci6ndel Decreto "Por el cual se .plazan UDas apropiaciones en el Pretupuesto General de la N.ciÓn para l. vI&encia fiscal de 2010 y lit dietan otrasdispoaiciones" ••••••

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CíA. SUBC OBJG ORD SOR REC srr CONCEPTOPROe SUB' PROVS,RY

APORTENACIONAL

RECURSOS''ROPIOS

TOTAL

SECCION: 0101

CONGRESO DE LA REPUBLICA

TOTAL 14,612,986,1'0 14,611,986,770

SECCION: 0201

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

TOTAL 41,660,li34,!96 41,661),634,5\16

A. FUNCIONAMIENTO 1"14,13-4,596 1,914,1.).4,596

UNIDAD 010101

cesrros GENERAL 1,914,1304,596 8,914,134,596

TRANSFERENCIAS COIUUENITS 1,914,1304,596 1.'14,134,596

TRANSFERENCIAS POR CONVENJOS CONEL SECTOR 8,914.134,596 1,914,134,596PlUVADOPROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESAIlROll.AN 8,914,\34,596 8,914,1l4,596CONEL SECTOR,iUV ADO

" FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ: 1,914,134,596 1,914,134,596PROGRAMA DE REIN'fEQRACION SOCIAL yECONOMICA

10 RECURSOS CORRIENTES 8,914,\34,596 8,914,134,596

C. INVUSION 33.746,soo,ooo 33,746,SOO,ooo

UNIDAD 010101

GI"SI10N GENERAL 33,746,500,000 33.746,500,000

sao ADMlNlSTRACION. CONTROL y ORGANIZACION 33,746,500,000 33,746,51)0,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL aTADO

'lO 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 33,746,500,000 33,746,500,000'lO 1000 4} lMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIAlES PARA 33,746,500,000 33,746,500,000

LA PAZ. LEY 36819711 OTROS RECURSOS DEL TESORO 33,746,500,000 33,746,500,000

SECCION: 0110

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL y LA COOPERACIONINTJ:RNAClONAL· ACCION SOCIAL.

TOTAL 131.,410,916,711 134,410,916,718.. FUNCIONAMIENTO 13,41O,9Ui,718 13•••• ,9Ui,718

GASTOS GENERALES 5",016,718 546,(186,718

IMPUESTOS Y MULTAS 46,086,728 46,086,728

10 RECURSOS CORRIENTES 46,086,728 46,086,728

2 ADQUlSlClON DE BIENES Y SERVICIOS 500,000,000 500,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000

TRANSFERENCIAS CORRIEJIITIS 11,934,wt,ooo 11,934,140,000

• OTIlAS TRANSFERENCIAS 12,934,840,000 12,934,840,000• SENTENCIAS Y CONCn.IAClONES 174,840,000 174,840,000

SENI'ENCIAS y CONCILIACIONES 114,840,000 174,840,000

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 174,840,000 174,840,000

DEST1NAT ARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 12,760,000,000 12,160.000,000CORRIENTES

12 FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VlCTIMAS 360,000,000 360,000,000(AllT.54 LEY 975 DE 2005)

10 RECURSOS CORRIENTES 360,000,000 360,000,000

" OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 12,000,000,000 12,000,000,000

10 RECURSOS CORRlENIES 12,000,000,000 12,000,000,000

62 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMlSIONNACIONAL 400,000,000 400,000,000DE REPARACION Y RECONCD.JACION

10 RECUll$OS CORRIENTES 400,000,000 400,000,000

C, INVERSION 115,(1OQ,000,000 115,000,000,000 '\\'30 ATENCION, CONTROL y ORGANlZACION 115,000,000,000 115,000,000,000

INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DELESTADO

'30 1000 INl'ERSUBSECTORIAL GOBIEIlNO 125,000,000,000 125,000,000.000'30 1000 14 .IMPLEMENT ACION DEL PROGRAMA FAMILIAS EN 94,000,000,000 94,000,000,000

ACCION PARA POBLACION VULNERABLE - FIP,11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 94,000,000,000 94,000,000,000

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Decreto Nc;._- '_3_2_5__ de _ Hoja No. _ _ ._

Coatinuacióadel Decreto "Por el cual se .pllWUl unas apropiaciones ea el Presupuesto Geucral de la N.abo para la vilencia fisc:al de 2010 y se dictan otrasdilpolicionu" ...APLAZAMIENTO· PRISUPUJ'STO GENERAL DE LA NACION

ere, SUBe OBJe ORD SOR REC srr CONCEP'I'O APORTE REClIIlSOS TOTALeaoc SUB' PROY S.RY NACIONAL PROPIOS

'lO 1000 36 IMl'LANrAClON PROGRAMA FAMILIAS 31,000,000,000 31,000.000,000GUARDABOSQUES· FIP.

10 llECURSOS CORRIENTES 31,000,000,000 31,000,000,000

SECCION: 0301

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION

TOTAL 4S,'761,261,456 4!i,767,261,4Sé

A, FUNCIONAMIENTO 341,161,456 348,2fi1,456

UNmAD 030101

GESTION GENERAL 341,161,456 348,261,456

GASTOS GENERALES Ui7,!l71,4S6 167,.571,456

z ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 167,571,456 167,511,456

10 RECURSOS Co:RRIENfES 167,571,456 161,571,456

TRANSFERENCIAS CORRIENttS 180,690,000 110,690,000

TRANSFERENCIAS DE ,REVIStON y SEGUlUDAD 12,319,140 12,319,840SOCIALPENSIONES Y JUBILACIONES 12,319,840 12,319,&40

MESADAS PENSIONALES 12,319,&40 12,3\9,840

10 RECURSOS CORRIENTES 12,319,&40 12,319,840, , OTRAS TRANSfEll.ENCIAS 168,370,160 168,370,\60a , SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 168,370,160 168,370,160

SENfENCIAS y CONCUJACIONES 168,370,160 168,370,160

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 168,370,160 168,370,160

e, INVERSION 45,419,000,000 45,419,000,000

UNlDAD 030101

GESTION GENERAL 45,419,000,000 45,419,000,000

221 ADQUISICION VIO PRODUCCION DE EQUIPOS, 1,000,000,000 1,000,000,000MATERlALJS, SUMlNlSTROS y SERVICIOSADMINISTRATIVOS

ni 1000 INTERSUBSECTOlUAL GOBIERNO 1,000,000,000 1,000,000,000ni 1000 lMPLANTACION y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE 1,000,000,000 1,000,000,000

INFORMACION EN EL DEPARTAMJ3NTO NACIONAL DEPLANEACJON.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000

SIO ASISTENCIA TECNICA, OlVULGACI0N y 5,700,000,000 5,700,000,000CAPACITAClON A FUNCIONARIOS DEL ESTADOPARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

'10 1000 IN'JEtSUBSECTORIAL GOBIERNO 5,700,000,000 5,700,000,000SIO 1000 ASISTENCIA TECNlCA ESTUDIOS y CONSUL TQRIAS 5,700,000,000 5,700,000,000

PARA LA EJECUClON DEL PLAN NACIONAL DEDESARROllO

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,700,000,000 5,700,000,000

"0 ADMlNlSTRACION, CONTROL y ORGANIZACION 3,570,000,000 3,570,o00.,oooINSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMlNlSTRACION DEL ESTADO

"0 90' MITIGAOON 300,000,000 300.000,000

"0 90' APOYO A LA SECRE'T ARIA TECNlCA DE LA COMlSION 300,000,000 300,000,000NACIONAL DE COMPEl111VIDAD A NIVEL NACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000

"0 1000 INrnRSUBSECTORlAL GOBIERNO 3,270,000,000 3,270,000,000

"0 1000 ae RENOVACION DE LA ADMlNISTRACIONPUBUCA 1,000,000,000 1,000,000,000

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000

"0 1000 '1 CONTROL Y SEGUIMIENTO MEDIANTE AUDITORIA 500,000,000 500,000,000ADMlNLSTRATIVA Y FINANCIERA ALA INVERSIONDEREGALIAS DIREcr AS A MUNICIPIOS, DISTRITOS YDEPARTAMENl'OS DEL PAIS

is FONDOS ESPECIALES 500,000,000 500,000,000

\\:\."0 1000 " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SELECCION DE 1,370,000,000 1,370,000,000BENEFICIARIOS SISBEN

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1.370,000,000 1,370,000,000

"0 1000 " IMPLEMENTACIONDEL PROGRAMA DE APOYO AL 400,000.000 400,000,000PROCESO DE PRIVA TIZAClON YCONCESlON ENINFllAESTRUC"fURA PPC¡ TERCERA FASE A NIVELNACIONAL

l' PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 400,000,000 400,000,000

"0 AnNCION, CONTROL y ORGANlZAClON 1,100,000,000 J,I00,OOO,oooINSTITUCiONAL PARA APOVO A LA GESTION DELESTADO

"0 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,100,000,000 2,100,000,000

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,~~,I(325Decreto No. 'i de _""""1---- HojaNo. _

CODtin•••ció.del Deereto "Por el cual se .pluan un ••• propiacloDell ea d Presupuesto General de la N.ción para la vit;eacia fiscal de 1010 y se dictlin otrasdispoliciones" •••• ,.

APLAZAMIENTO - PRUUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA. SUBe OBJe ORD SOR IlEC SIT CONCEPfO APOlITE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

"O '000 4 FORTALECIMIENTO DE LA INFORMAClON PUBUCA" 2,100,000,000 2, 100,000,000SEGUIMIENTO Y EVALUAClON PARA LA GESTION PORRESULTADOS EN COLOMBIA

14 PRESTAMOS DESTINAClON ESPECIFICA 2,100,000,000 2,100,000,000

'30 TRANSFERl:NCIAS ».G4',ooo,ooo 33,04',000,000

'30 1000 JN'JERSUBSECTOlUAL GOBIEllNO ]3,049,000,000 13,049,OOO,OOO

.30 1000 111 APOYO A PROGRAMAS Y PBOYECIOS PARA EL 33,049,000,000 33,049,000,000DESARllOLLQ ECONOMICO y SOCIAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 33,049.000.000 33,049,000,000

5ECCION: 0315

FONDO NACIONAL DI: UGALIAS

TOTAL 65,111,114,611 6!5,I18,lt4,618

A. FUNOONAMIENTO 111,114,611 118,114,618

GASTOS GENERALES '•.••..... as••••••••O 4 ADQUlSlCION DE BIENES Y SERVICIOS 25,9.58,400 2.5,958.400

16 FONDOS ESPECIALES 25,958,400 25,958,400

TRANSIi'ERJ:NClAS CORRJEN'TIS 101,156,1U 101,156,1U

} a TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBUCO 102,156,288 102,156,288a , ORDEN NACIONAL 102,156,288 102, 1S6,288

CUOTA DE AUOITAJE CONTRANAL 102,156,288 102,156,218

16 FONDOS ESPECIALES 102,1S6,288 102,156,288

C. INVERSION 65,000,000,000 65,000,000,000

.30 TRANSFERENCIAS 65,000,000,000 "_,000

'lO 1000 INTERSUBSECIORIAL GOBIEIlNO 65,000,000,000 65,000,000,000630 1000 79 NORMAUZACION DE REDES ELECfRICAS - PRONE- 5,000,000,000 5,000.000,000

(LEY 8S!! DE 2003) REGlON NACIONAL16 FONDOS ESPECIALES 5,000,000,000 5,000,000,000

630 '000 se SANEAMIENTO DE CAllTEIt.A HOSPITALAIUA IS,OOO,OOO,OOO IS,OOO,OOO,ooo(Alll1CULO 45, LEY 1151 DE 2007)It.E6ION NACIONAL

16 FONDOS ESPECIALES 15,000.000,000 15,000,000,000

'30 1000 " DISTRIBUCION DE ltECURSOS PARA FlNANcIAll. 30,000,000,000 30,000,000,000PROYECTOS DE PRESERVACIONDEL MEmoAMBIENTE, NA VEGABllIDAO DEL RIO MAGDALENA ElMPLEMENTACION y MEJORAMIENTO DE SISTEMASDE SANEAMIENTOBASICO Y AGUA POTABLE A NIVELNACIONAL.

16 FONDOS ESPECIALES 30,000,000,000 30,000,000.000

'30 1000 84 PREYENCIONY ATENCION DE DESASTRES 15,000,000,000 15,000,000,000NATUllALES O SITUACIONES DE CALAMIDADPUBLiCA. REGlON NACIONAL.

16 FONDOS ESPECIALES 15,000,000,000 15,000,000,000

SECCION: D401

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)

TOTAL 6,l56,a13,840 6,lS6,1ll,840

A. nJNClONAMIENTO 6!l,S13,840 6',113,.840

UNIDAD 040101

GESTION GENERAL li!l,a13,.840 li!l,lIl,S40

GASTOS GENERALES 61,013,840 61,oll,l4O

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 61,0\3,840 61,013,840

10 RECURSOS CORRIENrnS 61,013,840 61,013,&40

TRANSFERENCIAS CORRIIJ'ITI.S ••••• ,000 ••••• ,000

• OTRAS TRANSFERENCIAS 8,800,000 8,800,000 ,~\• SENTENCIAS Y CONCIllACIONES 8,800,000 8,800,000

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,800,000 8,800,000

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 8,800,000 8,100,000

C. INVERSION li,1I7,ooo,ooo 6,187,000,000

UNIDAD 040101

GESTION GENERAL 6,217,000,000 6,187,000,000

<JO LEV ANTAMIEPITO DE INFORMACION PARA 6,187,l1OO,lIOO 6,187,000,000PROCJ:SAMlENTO

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Decreto No. 325 de _ Hoja No. _

Contiauacióndel Deereto "Por el cual se .pIRUlD UIIU apropiaciones en el Presupuesto General de l. Nación para la vi¡encia fiscal de 2010 y se dietan otrasdisposiciones" •••

APLu.,UnENl'O· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

erA. SUBe OBJG ORD SOR REC 8fT CONCEPTO APOlITE RECURSOS TOTALPROC SUB' PROYSPRY NACIONAL PROPIOS

430 1000 INI'ERSUBSECfORIAL GOBIERNO 6,287,000,000 6,217,000,000430 1000 lB MEJOllAMIEN'TO DE LA CAPACIDAD TECNICA y 1,460,000,000 1,460,000,000

ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCION y DIFUSIONDE LA lNFORMACION BASICA NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,460,000,000 1,460,000,000

430 1000 19 LEVANTAMIENTO RECOPILACION y AcruALIZACION 340,000,000 340,000,000DE LA INFQRMACIQN RELACIONADA CONELCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIONACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 340,000,000 340,000,000

430 1000 20 LEVANTAMIENTO RECOPU.AClON y ACTUAUZACION 1,208,000,000 l.208,000,000DE LA INFORMACION RELACIONADA CONPRODUCCION COMERCIO y SERVICIOS NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,208,000.000 1,208,000,000

430 1000 " LEYANTAMIENTO RECOPILAClON y AcruAUZACION 220,000,000 220,000,000DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS ANIVEL NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 220,000,000 220,000,000

430 1000 2J LEVANTAMIENTO RECOPILACION y AC'fUAUZACION 1,3S9,OOO,OOO 1,3S9,OOO,OOODE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOSSOCIO·DEMOGRAFlCOS A NIVEL NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL rssoao l,lS9,OOO,OOO 1,3S9,OOO,OOO

436 1000 24 LEVANTAMIENTO RECOPiLACION y ACTUALIZACION SO,OOO,OOO SO,OOO,OOODE LA INFORMACION RELACIONADA CON TEMASAMBIENTALES A NIVEL NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO SO,OOO,OOO SO,OOO,OOO436 1000 as LEVANTAMIENTO RECOPILACION y AcnJAUZACION 70,000,000 7O,llOO,ooo

DE LA INFOllMACIONRELACIONADA CON DATOSESPACIALES A NIVEL NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL lESORO 70,000,000 10,000,000

430 1000 26 LEVANTAMIENTO RECOPILACION y AcruAUZACION rso.oco.ooc 3S0,OOO,000DE LA INFOllMACIONRELACIONADA CON ASPECTOSCULTURALES Y POLITICOS A NIVEL NACIONAL

II OTIlOS llECURSOS DEL lESORO 3S0,OOO,OOO 3SO,000,000430 1000 27 LEVANTAMIENTO RECOPILACION y AcruALIZACION SO,OOO,OOO SO,OOO,OOO

DE LA INFOllMACION RELACIONADA CON CUENTASNACIONALES Y MACllOECONOMlA A NlVELNACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL lESORO SO,OOO,OOO SO,OOO,OOO436 1000 21 LEVANTAMIENTO RECOPILACION y AcruALIZACION 300,000,000 300,000,000

DE INFORMACION llELACIONADA CONPLANIFlCACION y AllMONlZACION ESTADISTICA ANIVEL NACIONAL

II 0TIl0S RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000436 1000 " LEVANTAMIENTO y AcruALIZACION DE 8&0.000,000 880,000,000

INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 880,000,000 880,000,000

SECCION: 0403

INSTnUI'O GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI ·IGAC

TOTAL 5,947,(100,000 5,947,(100,000

C. INVERSION 5,947,000,(100 5,947,800,000

••• AcruALIZACION DE INFORMAClON PAIlA 5,947,000,000 5,"7,000,000PROCESAMIENTO••• 1000 INTERSUBSECTORlAL GOBIERNO S,947,OOO,OOO S,947,000,OOO

440 1000 AcnJAUZAClON FOllMACIONY CONSERVACION S,947,000,OOO S,947,000,OOOCATASTRAL A NIVEL NACIONAL YREGlONAL.

II 0TIl0S RECURSOS DEL TESORO S.947,OOO,OOO S,947,OOO,000

SECCION: O.,"DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNDON PUBLICA

TOTAL 170,540,111 170,540,111

A. FUNCIONAMIENTO lJJ,54(!,111 lJJ,540,111

UNIDAD 050101 \\GESTION GENERAL 133,540,111 133,540,111

GASTOS GENERALES 47,767,448 41,7",448

o IMPUESTOS y MULTAS 3,414,S20 3,414,S2010 RECURSOS CORRIENTES 3,414,no 3,414,S20

ADQmstCION DE BIENES Y SERVICIOS 44,3S2,920 44,lS2,920

10 RECURSOS COIUUENTES 44,3S2,920 44,3S2,920

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,771.,672 15,772,672

TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD 2,232,200 2,232,200SOCIAL

4

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Decreto No. 325 de _ Hoja No. _

Coatino.dóndel Decreto "Por el cual se .plaZllD UDas .propÍJIclona eD el Presupuesto Gweral de la N.ción para la vicencia fiscal de 2010 y se dictaD otrasdispoticioDa" ...APLAZAMIENTO· PRUUPUfSTO GENERAL DE LA NACION

ere, SUBe OBJG ORO SOR REC SIT CONCEFl'O APOKTE RECURSOS TOTALPROG SUBP FROY SPRY NACIONAL PROPIOS

PENSIONES Y JUBILACIONES 2,232,200 2,232,200

MESADAS PENSIONALES 2,232,200 2,232,200

\O RECURSOS CORRIENTES 2,232,200 2,232,200

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 83,540,412 lJ,S40,472

6 SEN"IENCIAS y CONCllJAClONES 29,616,520 29,616,520

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 29,6t6,S20 29,616,520

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 29,616,520 29,616,520

DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS Sl,923,9S2 51,921,9S2CORIlIENTES

" OTRAS TRANSFERENOAS·PREVIO CONCEPTO DGPPN 53,923,952 53,92],952

\O RECURSOS CORRIENTES SJ,921,951 5],923,952

C. INVERSION 37,000,000 37,000,000

UNIDAD 050101

C.srION GENERAL 37,000,000 37,000,000

520 ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACION 37,000,000 37,000,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA.ADMINISTRACION DEL ESTADO

S" 1000 IN'I'ERSUBSECTORIAL GOBmllNO 37,000,000 37,000,000

S" 1000 10 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POUTICAS 37,000,000 31,000,000PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DEINFORMACION TICS

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 37,000,000 31,000,000

SECCION: 03"

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)

TOTAL 7,000,000,000 7,000,000,000

c. INVERSION 7,000,000,000 7,000,000,000

uz ADQUISIClON DE INFRAESTRUCTVRA PROPIA DEL _.000.000 4,000,000,000SECTOR

ru 70S EDUCACION SUPERIOR 4,000,000,000 4,000,000,000

na 70S 111 ADQUlSIOON o CONSTRUCCION y DOTACIONDE 4,000,000,000 4,000,000,000SEDES CENI'RAL y TERRITORIALES DE LA ESAP

21 OTROS RECURSOS DE l'ESORERIA 4,000,000,000 4,000.000,000

'" ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZAClON 3,000,000,000 3,000,000,000INSTlTUClONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ESTADO

'" 10' EDUCACION SUPERIOR 1,600,000,000 1,600,000,000

'" 10' MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 1,600,000,000 1,600,000,000DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION FORMAL

21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,600,000,000 1,600,000,000

'lO '000 INTERSUBSECI'ORJAL GOBIERNO 1,400,000,000 1,400,000,000

S" 1000 102 lMPLEMENT AcrON DE LA ESTRATEGIA DE 608,000,000 608,000,000RACIONALIZACION ESTANDARlZACrONPUBUCACIONDE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA ADMlNISTRAClONPUBLICA EN EL ORDEN TERRITORIAL Y NACIONAL

" INGRESOS CORRIENTES 608.000,000 608,000,000

'" 1000 103 CAPACITAClON PARA LA JMPLEMBNTACION DIFUSION 660,000,000 660,000,000Y MEOICION E IMPACI'O DE LAS POUTICAS DEEMPLEO PUBLICO CONTROL INTERNO,RACIONALIZAClON DE TRAMITES Y CALIDAD YORGANlZAClON INSTIlUCIONAL EN EL ORDENTElUUTORIAL y NACIONAL

" INGRESOS CORRIENTES 660.000,000 660,000.000

'" 1000 1'" MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POUTICAS 132,000,000 132,000,000PUBLICAS A TRA VES DE LAS TECNOLOGlAS DEINFORMACION TICS

" INGRESOS CORRIENTES 132,000,000 132,000,000

SECClON: 0001

DEPARTAMENOO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS)

TOTAL 1,64l:i,440,56lI 1,646,.440,560

~~A. FUNCIONAMIENTO 1,646,440,56lI 1,646,440,56lI

UNIDAD 060101

GISTION GENERAL 1,1i4fi,440,56lI 1,646,.440,56(1

GASTOS GENERALES 969,519,360 969,519,360

4 ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 969,SI9,360 969,SI9,36O

10 llECURSOS CORRIENTES 969,SI9,360 969.S19,36O

TRANsnRENCIAS CORRIENTES "',911,100 "',911,100

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Decreto No.,_J_3_2_5__ de _ HojaNo. _

Continuación del Decreto "Por el cual se .pluan unu apropiaciona en el Presupuesto General de la Nación pan la vileacia fISCalde 2010 y se dicta •• otrasdispolliclones" '" '" '"

APLAZAMIENTO· PRISVPUlSTO GENERAL DE LA NACION

Cl'A. SUBe OBJG ORO SOR Rle srr CONCEFI'OPROe SUB' PROY SPRY

APOJm:NACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

6

6

6

OTRAS TRANSFEllENCIAS

SBNI'BNCIAS y CONCIUAClONES

SENTENCIAS y CONCllJACIONES

OTIlOS RECUIlSOS DEL TESORO

616,921,200

676,921,200

676,921,200

676,921,200

676,921,200

676,921,200

676,921,200

616,921,20011

SECCION: ...,FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTltATIVO DI: SEGURIDAD

TOTAL o4,aoo,000,ooo 5,000,000,000 9,100,000,000

c. INVERSION 4,100,000,000 s,ooo,ooo,ooo 9,800,000,000

113 MJ.JORAMIENfO V MANTENIMIENTO DE 1•••.••,000,000 1,«6,000,000IN'RAISTRUCTVRA PROPIA DEL secroe

113 10\ DEFENSA Y SEQURIDADIN1ERNA 2,446,000,000 2,446,000,000

113 101 AMPUAClON y ADECUACION DE LA SEDE 2,446,000,000 2,446,000,000PALOQUEMAO DEL DAS EN BOGOTA, D.e

10 INGRESOS CORRIENlES 2,446,000,000 2,446,000,000

'11 ÁDQUlSICION YIO PRODUCClON DE EQUIPOS, 4,100,000,000 4,1OD,ooo,oooMATERIAUS SUMINISTROS y SIRVlCIOS PROPIOSDELSECfOa

111 101 DEfENSA Y SEGURIDAD INTERNA 4,800,000,000 4,800,000,000111 10\ REPOSlClON DEL PARQUE AUTOMOTOR EN AREAS 3,000,000,000 3,000,000,000

OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTIlATIVODE SEGlJIUDAD.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,000,000,000 3,000,000,000

111 101 17 ADQUlSICION DE lfSRRAMIENr AS TECNOLOOICAS 1,800,000,000 \,100,000,000PARA LA INTELIGENCIA PARA EL DAS NACIONAL-[pREVIO CONCEPTO DNP)

10 RECURSOS COlUUENTEs 1,800,000,000 1,800,000,000

111 MANTENIMIENTO DI!: EQUIPOs, MATERIALES, 1,054,000,000 1,l1S4,ooo,oooSUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECfOR

111 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,054,000,000 1,054,000,000

'1' 101 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OPERATIVOS 1,054,000,000 1,054,000,000ESPEClAUZADOS DEL DAS

'1 OTROS RECURSOS DE TESOIU!IUA 1,054,000.000 1,0S4,OOO,OOO

'10 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION y "',000,000 "',000,000CAPACITAClON A FUNCIONARIOS DEL UTADOPARA APOYO A LA ADMINlS11tAClON DEL ESTADO

'10 \00 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA y SEGURIDAD 500,000,000 500,000,000

"O 100 CAPACITAClON PLANDE FORMACION y 500,000,000 500,000,000CAPAClTACION A FUNCIONARIOS DEL DAS EN AREASMISIONALES Y DE DIRECCION SUPElUOR

10 INGRESOS CORlUENTES 500,000,000 500,000,000

"O ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZ.AClON 1,000,000,000 1,000,000,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL I".STADO

"O 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,000,000,000 1,000,000,000'10 101 IMPLEMl!NTACION GESnON DOCUMENTAL 1,000,000,000 1,000,000,000

INTEGRAL NACIONAL10 INGRESOS CORlUENTES 637,711,944 637,711,944

11 OTROS RECURSOS DE lESORERIA 362,288,056 362,288,056

SJ:CCION: 090\

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLlDARlA-OANSOClAL

TOTAL 1,036,716,431 1,o36,7I6,4Jl

A. FUNCIONAMIENTO 36,786,431 l6, 786,431

UNIDAD 0!l0101

GESTION GENERAL 36,786,431 3Ci,786,431

GASTOS GENERALES 35,843,549 35,843,549

O ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 35,843,549 35,843,549

10 RECURSOS CORlUENTES 35,843,549 35,843,549

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 941,882 ..,...,3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 942,882 942,882 ~\3 6 SENTENCIAS Y CONCn.IAClONES 942,882 942,882

SENIENCIAS y CONCIUACIONES 942,882 942,882

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 942,882 942,882

C, INVERSION 1,000,000,000 1,000,000,000

UNIDAD 090101

GESTION GENERAL 1,000,000,000 1,000,000,000

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325Decreto No. de _ Hoja No, _

Continuación del Decreto "Por el cual se .plazan unu apropiaciones UI el Presupuesto General de la Nación pan la vi,enda fiscal de 2010 y se dicta" otrasdisposiciones" .••.••.••

APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

ere, SUBe QUG oRD SOR Rle srr CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROe SUB' PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

ua MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ". ......•. "..... ..•.INFRAESTRUCI'UItA PROPIA DEL SECTOR

ua ISOl FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 225,000,000 225,000,000

113 ISO) ADMlNISTR.ACION DESARROLLO INS11TUCIONAL 225,000,000 225,000,000BOGOTA

\1 OTROS RECURSOS DEL TESORO 225,000,000 225,000,000

310 DMiLGACION, ASISTENCIA TECNICA y 705,000,000 705,000,000CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

310 iSOJ FORMAS ASOCIATIVAS y COOPERATIVAS 705,000,000 705,000,000

310 iSm FORTALECIMIENTO y FOMENI'O DEL SECTOR 605,000,000 605,000,000SOLIDARIO EN COLOMBIA

\1 OTROS llECUllSOS DEL TESORO 605,000,000 605,000,000

310 iS03 AcnJALIZACION, DISENO E IMPLEMEN'fACION DE 100,000,000 100,000,000HERRAMIENTAS DE EDUCACION ENY PARA LASOLIDARIDAD EN COLOMBIA

\1 OTROS RECURSOS DEL TESORO \00,000,000 100,000,000

410 INVESTIGAClON BASICA, APLICADA y ESTUDIOS 61,010,000 li1,oao,ooo

410 i50] FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 62,080,000 62,010,000410 ISO] ESnIDlOS INVESTIGACIONES y CONSOLIDACION DE 62,080,000 62,080,000

ESTADISTICAS DEL SECTOR SOLIDARIO ENCOLOMBIA

Ii OTROS RECUIlSOS DEL TESORO 62,010,000 62,080,000

"O ATENCION, CONTROL YORGANlZAClON 7,910,000 7,920,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GISTION DELESTADO

,JO ISO] FORMAS ASQClATIV AS Y COOPERATIVAS 7,920,000 1,920,000

'lO IS03 APLICACION CONSOLIDACION DE NUEVAS 7,920,000 7,920,000TECNOLOGlAS DE INFORMAaONY COMUNICACION ANIVEL NACIONAL

Ii OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,920,000 1,920,000

SECCION: 1101

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TOTAL 133,466,000 233,460,000

A, FUNCIONAMIENTO 133,460,000 133,460,000

UNIDAD 110101

GISTlON GENERAL 133,460,000 133 ••••••••

GASTOS GENERALES ••••••••• s.•••.•••

O ADQUISIClON DE BIENES Y SERVICIOS 5,960,000 5,960,000

10 RECURSOS CORRIENTES 5,960,000 5,960,000

TRANSnRENClAS CORRIENTES 117,soo,ooo 217,500,000

3 OlRAS TRANSFERENCIAS 227,500,000 227,500,0003 SENTENCIAS Y CONCllJAC¡ONES 221,500,000 227,500,000

SBNrnNClAS y CONCll.JAClONES 227,500,000 227,500,000

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 221,500,000 227,500,000

SECCION: 1102

PONDO ROTATORIO DJ:L MINJSTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TOTAL 1,821,511,970 8,811,!l2l,970

A. FUNCIONAMIENTO ',lO2,521,970 ',lO2,521,970

GASTOS GENERALES '1',997,667 61',997,667

4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 616,997,6li7 616,997,6li7

10 R:ECURSOS CORRIENTES 616,997,667 616,997,667

TRANSVERI.NCIAS CORRIENTES 5,615,531,lOJ 5,685,531,]03

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,685,531,303 5,685,5]\,3036 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSl'EItENCIAS 5,615,5]1,303 5,685,5] 1,303

CORJUENTES6 20 01RAS TRANSfERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 5,685,531,303 5,685,531,303

10 RECURSOS CORRIENTES 5,685,531,303 5,685,531,303 {~C. INVERSION ,..,..... ..•. 2,5U,ooo,ooo

211 ADQUlSICJON VIO PRODUCCION DI EQUIPOS, ••••••••••• •••••••••••MATERIALES SUMINISTROS V SIRVlCIOS PROPIOSDI:LSJ,CfOR

211 lOO' RELACIONES EXTERIORES 146,000,000 146,000,000211 100' ACTI1ALlZACION y DIVULGACION DE LOS 146,000,000 146,000,000

DOCUMENTOS DE POIJTICA EXTERIORDE DrnJSIONEN COLOMBIA Y EN EL EXTER.IOR

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Decreto Ño~ ~ 325 de ~_ Hoja No. _

Conriauaclón del Decreto "Por el eulll le .plazan UDas apropiaciones en el Presupuesto General de la N.ción para la vilencia fiscal de 1010 y se dietan otrasdispoliciones" ...APLAZAMlENTO~ PRESurVXSTO GENERAL DE LA NAClON

CTA. SUBe OBJG ORD SOR RU: srr CONCEPOO APORrE RECURSOS TOTALPROC SUB' PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

11 OTROS RECURSOS DEL TESOllO 146.000,000 146,000,000

••• ACfUALlZACION DE INFORMACION PARA 333,000,000 333,000,000PROCrsAMlltNTO••• 100' RELACIONES EXTERIORES 333,000,000 333,000,000

••• 1002 IMPLEMBNTACION DEL SISTEMA DE 333,000,000 333,000,000AUTOMATIZAClON DEL PROGRAMA DE GESTIONDOCUMENTAL DEL MINISTERlO DE RELACIONESEXTEllIORES DE COLOMBIA

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 333,000,000 333,000,000

'30 ATENClON, CONTROL y ORGANlZAClON 1,413,000,000 1,413,000,000.lNSlTlUClONAL PARA APOYO A LA GISTION DELurADO

'30 lOO' RELACIONES EXlEIUORES 1,423,000,000 1,413,000,000'30 lOO' PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR 1,423,000,000 1,423,000,000

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,423,000,000 1,423,000,000

>4, COORDINACION, ADMINISTRA.CION, PROMOClON, 614,000,000 614,000,000VIO SEGUIMIENTO DE COOPERACIONTECNICA VIOFINANCO:RA PARA APOYO A LA ADMINlSTRACIONDELrsTADO

14O 1002 JlELACIONES EX1ER.IORES 624,000,000 624,000,000'40 1002 , PROYECTO PROGRAMA PARA LA INTEGIlACION Y EL 624,000,000 624,000,000

DESARROLLO EN LAS FRONTEllAS DE COLOMBIA11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 624,000,000 624,000,000

SECClON: 13.,

MINISTERIO DE HACIENDA V caeerro PUBUCO

TOTAL 1,ll61,401,226,168 2,061,408,126,168

A. FUNOONAMIENro 1,991,961,116,168 1,.991,968,126,168

UNIDAD 130101

GI:STION GENERAL 1,991,968,116,168 1,991,968,116,168

GASTOS DE PERSONAL 335,000,000,000 335,000,000,000

e SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 33$,000,000,000 33~,OOO,OOO,OOO

OTROS GASTOS PERSONALES-DISTRIBUCION PREVIO 33~,OOO,000,000 33~,OOO,OOO,OOOCONCEPTO DGPPN

10 RECURSOS CORllJENfES 33~,ooo,ooo,OOO ras.ooo.ooc.coeGASTOS GENERALES 1,176,687,616 1,176,687,616

e ADQUlSlCION DE BIENES Y SERVICIOS 1,176,687,616 1,176,687,616

10 RECURSOS CORRIENTES 1,176,687,616 1,176,617,616

TRANSFERENCIAS COIlRIENTIS 1,185,731,349,4l1/i 1,285,731,349,406, z TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBUCO 257,408,830,222 2~7,408,830,222a , ORDEN NACIONAL 46,929,740,290 46,929,740,290

" PROGtlAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE 10,000,000,000 10,000,000,000ENCUENTRAN EN SITUACIONDE RIESGO CONTRA SUVIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, PORCAUSAS RE:LACIONADAS CON LA VIOLENCIA ENCOLOMBIA

10 RECURSOS COIUUENTES 10,000,000,000 10,000.000,000

30 PROGRAMAS DE MODERN1ZACION DEL ESTADO 24,929,740.290 24,929,740,290

10 RECURSOS CORRIENTES 24,929,740,290 24,929,740,290

z " RECURSOS PARA GARANI1ZAR DERECHOS DE LOS 2,000,000,000 2,000,000,000PROCESADOS, DERECHOS RUMANOS Y NORMAS DELDERECHO INTEIlNACIONAL HUMANITARIO PARAD1S11UBUIR

10 RECURSOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000

54 TllANSflERENCIAS PARA GARANTIZAR 10,000,000,000 10,000,000,000NEGOCIACIONES DE DESMOW.IZAC¡ON DllNTRO DELPROCESO DE PAZ Y OTROS GASTOS RELACIONADOSCON LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ

10 RECURSOS CORRIENTES 10,000,000,000 10,000,000,000

EMPRESAS PUBLlCAS NACIONALES NO FINANClERAS 200,000,000,000 200,000.000,000

10 OBUGACIONES LABORAlES DEL rssrrrtrro DE 200,000,000,000 200,000,000,000SEGUROS SOCIALES - ISS Y EMPRESAS SOCIALES DELESTADO - DECRETO 17~0 DE 2003, EN UQUIDACION

~~10 RECURSOS CORRIENI'ES 200,000,000,000 200,000,000,000

EMPRESAS PUBLlCAS NACIONALES FINANCIEllAS 413,386,089 413,386,019

COSTOS Y COMISIONES POR GESnON DE 413,3&6,089 413,386,0&9ENAJENACION DE INSTIroaONES FINANCIERAS-FOGAFIN

10 RECURSOS CORlUENTES 413,386,089 413,386,0119DEPARTAMENTOS 9,019,703,843 9,019,703,843, 4 DEPARTAMENTO ARCHlPIELAGO DE SAN ANDRES 1,001,300,427 1,001,300,427PROVIDENCIA Y SAN'fACATALINA. PARTICIPACIONIVA

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Decreto No; 325 de Hoja No.

ConMuación del Decreto "Por el cual se .plazan unl apropiaciollCl f el Prempuelto General de la Nación para la vilena. fisad de 1010 y se dktan otrasdispo.icioDCS" ...APLAZAMIENTO· PRESUPUlSTO GENERAL DE LA NACloN

era, SUBe ODJG ORD SOR RIC srr CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROC SUB' PROY S,RY NACIONAL PROPIOS

10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300.427 1,001,300,427

l , , , DEPARTAMENTO DEL AMAZON S. PARTIClPACION 1,001,300.427 ¡,Oel\,lOO,42'IVA

10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,427

3 , , , DEPARTAMENTO DEL ARAUCA. ARTICIPAClON IVA 1,001.300,427 1,001,300,427

10 RECURSOS COR1lIENTES 1,001,300,427 1,001,]00,427

l , , 7 DEPARTAMENTO DEL. CASANAR . PARTICIPACION 1,001,300,427 1,001,100,427IVA

10 RECURSOS CORIUENTES 1,001,300,427 1,001,300,427

l a , 9 DEPt\RTAMENl'O DEL GUAINlA PAllTICIP AClON IVA 1,001,300,427 1,001,300,427

10 RECURSOSCORRmNTES 1,001,300,427 1,00\,300,427

l , , 11 DEPARTAMENTO DEL GUAVlAJ! . PARTICIPACIONIVA 1,001,300,427 1,001,300,427

10 RECURSos CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,427] , , 11 DEPART.AMENI'O DEL PlJTUMA O. PARTICIPAClON 1,001,300,421 1,001,300,427

IVA10 RECURSOS CORRIENTEs 1,001,300,421 1,001,300,421

l a ,l' DEPARTAMENTO DEL VAUPES. ARTICIPACION IVA 1,001,300,417 1,001,300,421

10 RECUllSOS CORRIENTES 1,001,300,421 1,001,300,427] 1 , is DEPARTAMENTO DEL VICHAD . PARTICIPACION rv A 1,001,300,427 1,001,300,417

10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,421

3 , , 17 REOAUAS DERIVADAS DE LA I ~1fTACIONDE SAL 1,000,000 8,000,000.cONTRATO IFI ..cONCESIO~ ~ AS PARATkANSFERIRALOS DEPART mOSPRODUCTORES

10 RECURSOS COIUUENTES 1,000,000 1,000,0003 , 7 MUNICIPIOS 1,046,000,000 1,046,000,000l 1 7 , RECURSOS A LOS MUNlCIPIOS ONRESGUARDOS 1,020,000,000 1,020,000,000

INOIGENAS ARTICULO 14 LEY ~ DE 1990, ARTICULO114 LEY 223 DE 1995

10 RECURSOS COlUlIENTES 1,020,000,000 1,020,000,000] , 7 7 REGALIAS DERIVADAS DELAE ~TACION DE SAL 26,000,000 26,000,000

..cONTRATO IFl..cONCESIO~~ AS TRANSFERIR ALOS MUNICIPIOS PRODUCTO

10 RECURSOS COlUUENTES 26,000,000 26,000,000] , TRANSFERENCIAS AL EXTEIUO 11,194,922,\52 11l,m,922,H2l , 1 ORGANISMOS INTERNACIONAl Os U,m,922,H1 18,794,922,152] , 1 119 ASOClACIONlNTERNACIONAL E PRESUPUESTO 922,H2 922,H2

PUBUCO ·ASIP, LEY 493 DE 199510 RECURSOS CORlUENTES 922,lS1 922,lS2

l , 1 l2l CONVENIO PllOGRAMA DE IN\I !S11GACION 11,794,000,000 11,194,000,000AGROPECUARIA ESTRATEGlCA DEINTERESREGIONAL - FOmAGRO

11 OTROS RECURSOS DEL TESOR( 18,194,000,000 18,794,000,000] , TRANSFERENCIAS DE PREVISI Y SeGURIDAD 531,00&,303,754 531,008,303,154

SOCIAL] , 1 PENSIONES Y JUBD..ACIONES 532,500,000,000 532,500,000,0003 , 1 , BONOS PEN$IONALES DECRET 1299 DE 1994, 1314 DE 232,000,000,000 232,000,000,000

1994 Y1748DEI99510 RECURSOS CORRIENTES 232,000,000,000 231,000,000,000

] , 1 11 FONDO DE PENSIONES PUBUC DEL ORDEN 300,000,000,000 300,000,000,0001l!RRITOIlIAL

10 RECURSOS CORRIENTES 300,000,000,000 300,000,000,000l , 1 20 GARAN'IlA PENSION MIN1MA 500,000,000 500,000,000

10 RECURSOS COllRIENTES 500,000,000 500.000,000] , ] OTRAS TRANSFERENCIAS DE J ~IONY 4,508,303,754 4,50ll,303,754

SEGURIDAD SOCJAL3 , ] 36 PRESTACIONES DEL SECTOR S tLUD{LEY71512001) 4,508,303,754 4,508,303,754

10 RECURSOS CORRIENTES 4,508,303,754 4,508,303,754] , OTRAS TRANSFERENCIAS 451,610,074,455 451,610,074,455l , 1 SENTENCIAS Y CONcnJACION S 5,000,000,000 5,000,000,0003 , 1 ] FALLOS CORTE lNTERAMEJUC NA DE DERECHOS 5,000,000,000 5,000,000,000

HUMANOS11 OTROS RECURSOS DEL TEsaR 5,000,000,000 5,000,000,000

3 , , FONDO DE COMPENSACIONIN EllMlNJSTElllAL I.llU,4IO,6118 1,1lI5,410,61111l , 1 1 FONDO DE COMPENSACION 1,815,410,688 1,IlH,410,688

10 RECURSOS CORRIENt'ES 1,8lS,410,688 1,8U,410,611113 , ] DESTINATARIOS DE LAS OTRA TRANSFERENCIAS 450,794,663,767 450,794,663,767

COIUllENTESlUBuelON PREVIOl , ] 19 OTRAS TRANSFERENCIAS_DlS 448,858,296,151 448,858,296,151

CONCEPTO DGPPN11 OTROS RECURSOS DEL TEsaR 448,858,296,151 448,851,296,151

] , l 111 PAGOS BENEFICIARIOS FUND CION SAN JUAN DE 1,936,367,616 1,936,367,616DIOS DI!RIVAOOS FA.U...OSU-4 a-aooe coaraCONSTITUCIONAL.

9

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Decreto No. __ 3_2_5__ de _ Hoja No. _

CoatiJw.cióndel Decreto "Por el cual le .plazan unas apropiAciones ea el Presupnesto General de la Nación para la viCeDcia fiscal de 10]0 y le dictall otrudisposiciones" •••APLAZAMIENTO- PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

cta. SUBe OBJG ORD SOR REC srr CONCEPTO APOJm: RECURSOS TOTALPROe SUB' PROY S'RY NACIONAL PROPIOS

10 RECURSOS CORRIENTES 1,936,367,616 1,~6,J67.616

J 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 14,910,218,823 14,910,218.,823

3 7 PARTICIPACIQN PARA PROPOSITO GENERAL 10,969,886,154 10,969,886,154

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPAOON· PROPOSITO IO,969.a8ó,lS4 10,969,886,154GENERAL, ARTICULO 4 LEY715 DE 2001

10 RECURSOS CORRIENTES 10,969,886,154 10,969,886,1$4

7 ASIGNACIONES ESPECIALES 3,940,])2,669 3,940,332,669

PAIlTICIPACION RESGUARDOS INDlGENAS 512,243,247 512,243,247PARAGRAF02 ARTICULO 2 LEY715 DE 2001

10 RECURSOS CDIUUENTES 512,243,147 512,243,147

• PARTICIPACION MUNICIPIOS DE LA RIBERA DEL RIO 71,806,653 78,806,653MAGDALENA. PARAGRAFO 2, ARTICULO 2 LEY 71S DE2001

10 RECURSOS CORRIENTES 78,806,6S3 71,806,653

• PROGRAMAS DE AUMENl'ACION ESCOLARDISTlUTOS 492,541,584 -492,5-41,584Y MUNICIPIOS. PARAGRAF02, AIlT. 2, LEY 715 DE 2001

10 RECURSOS CORRIENTES 492,541,584 492,541,584

7 FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES 2,856,741,185 2,856,7-41,185TEIUlITOIUALES, LEY 5-49DE 1999, PARAGRAFO 2, AIlT.2, LEY 715 DE 2001

10 RECUIlSOS CORRIENTES 2,856,741,185 2,856,7-41,185

TRANSFERENCIAS DI. CAPITAL 370,0s!J.18',I46 370,059,189,146

• 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 370,059,189,146 370,059,189,146

• 2 DESTINA TARJOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE 370,059,189,146 370,059,119,146CAPITALFONDO DE ORGANISMOS FINANCIEROS 20,000,000,000 20,000,000,000INIERNACIONALES - FOfl, LEY 318 DE 1996

10 RECURSOS COIUUENTES 20,000,000,000 20,000,000,000

2 s GARANTIAS PARA BONOS HIPOTECARIOS y 50,962,330 50,962,330TIfULARIZACION PARA FINANCIAIl CARTERA VIS.AIlTICULO 30 LEY 5-46DE 1999

10 RECURSOS CORRIENTES 50,962,330 50,962,330

• PRESTAMO A ENTIDADES TERRITORIALES Y Q1RAS 8,226,816 8,226,816ENTIDADES PUBliCAS DEL OlIDEN TERRITORIAL

10 RECURSOS COIUUENTES 8,226,816 8,226,816

2 17 FONDO DE ESTABll.IZACION DE PRECIOS DE 350,000,000,000 350,000,000.000COMBUSTIBLES (FEPC)

re FONDOS ESPECIALES 350,000,000,000 350,000,000,000

C, INVI.RSION "MO,ooo,llOO 7liMO,ooo,ooo

UNIDAD 130101

GISTION GI.NI:RAL "MO,OOO,ooo "MO,ooo,ooo

221 ADQUlSIClON VIO PRODUCCION DI. EQUIPOS. ',000_ ',100,000,000MATERJALES, SUMINISTROS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS

221 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 4,800,000,000 4,800,000,000221 1000 AMPUACION, DESAllROLLO,INTEGRAClON, 3,000,000,000 3,000,000,000

SUMINISTRO, INST ALACION, MANI'ENIMlENTO,SOPORTE, ARRENDAMIENTO, SERVICIOS, ASESORlA YCAPAClT AClON EN TECNOLOGIAS INFORMATICAS

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,000,000,000 3,000,000,000

221 1000 7 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 1,800,000,000 1,800,000,000INFO'RMACICN DE LA GESllONPUBUCA NACIONAL-COMPONENI'E SIIF

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,800,000,000 1,800,000,000

'lO ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION y liOO,OOO,llOO "',000,000CAPACITACION A FUNCIONARIOS DIELESTADOPARA APOYO A LA ADMINIS11lACION DEL ESTADO

'10 1000 INTERSUBSECTOR!AL GOBIERNO 600,000,000 600,000,000'10 1000 CAPAClTAClON PARA EL FORT ALEC1MIENTO 600,000,000 600,000,000

INsrrroCIONAL11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 600,000,000 600,000,000

520 ADMINISTRACION, CONTROL V ORGANIZACION 31,465,000,000 31,465,DOll,oooINS'ITnJCIONAL PARA APOVO A LAADMINISI'RACION DEL fSTADO

520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 31,465,000,000 31,465,000,000520 1000 11 tMPLANTACION DEL PROGRAMA DE CONCESIONES Y 465,000,000 465,000,000

PRIVATIZACIONES11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 465,000,000 465,000,000

'" 1000 " ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACIONY APOYO AL 1,000,000,000 1,000,000,000DESAlUlOLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARAEL MEJORAMIENTO Y FORT ALECIMIENI'OINSTIlUCIONAL DE LAS ENTIDADES TElUUTORIALES

11 OTROS RECURSOS DEL lESORO 1,000,000,000 1,000,000,000

'" 1000 121 APOYO PIlOGJt.\MA I'REVENClON y ATENCION DE 30,000,000,000 30,000,000,000EMERGENCIAS ARTICtn.O 67 DECRETO 919 DE 1989REGlON NACIONAL-[DISTIUBUCION PREVIOCONCEPTO DNP]

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 30,000,000,000 30,000,000,000

10

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Decreto No. _'_3_2_5__ de _ Hoja No. _ __

Contio •••ció. del Decreto "Por el cual se .plaun uus apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación pan la vileada fiscal de 1010 Y se dichlD otnddillposidoDes" ...APLAZAMIENTO· PRISUPU!STO GENERAL DI LA NACION

CfA. SUBe OBJe oan SOR RE<: srr CONCEPTO APORTE RKURSOS TOTALeaoc SUB' PROY SPRV NACIONAL PROPIOS

'lO TRANSFERENCIAS lll,57S,ooo,ooo 39,515,000_

630 1000 WI'ERSUBSECTORIAL GOBIERNO 39,575,000,000 39,51.5,000,000

'lO 1000 112 APOYO A PIlOYECTOS DE INVERSION A NIVEL 39,575,000,000 39,515,000,000NACIONAL -[DISTRIBOCION PREVIO CONCEPTO DNP]

39,575,000,00011 OTROS RECURSOS DEL TESOllO 39,575,000,000

SECCION: 1301

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPIClAL CON'fADURIA GENERAL DI: LA NACION

TOTAL 1,515,G51,4&O l,5IS,osa,4ltl

A. FUNClONAMIENfO 111,051 ••••• 112,l)S8,41O

GASTOS GENERALES 69,60,1" 69,663,179

2 4 ADQUlSlOON DE BIENES Y SERVICIOS 69,663,879 69,663,819

10 RECURSOS COIUlIENTES 69,663,179 69,663,879

TRANSFERENCIAS CORRIIJ'tITES 42,3'4,601 41,.)94,601

3 , OTRAS TRANSFERENCIAS 42,394,601 , 42,394,6013 , SENTENCIAS Y CONClUACIONES 26,920,000 26,920,000, SENTENCIAS Y CONCnJACIQNES 26,91:0,000 26,920,000

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 26,920,000 26,920,000

DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TIlANSfERENClAS 15,474,601 15,474,601COItRlEN'rnS, " OTRAS TRANSF'ERENClAS·DISTRlBUCION PREVIO 15,474,601 15,474,601CONCEPTO DGPPN

10 RECURSos COllRIENI'ES 15,474,601 15,474,601

C. INVERSION lA03,ooo,ooo 1,4OJ,ooo,ooo

221 ADQUlSlCION YIO PRODUCCION DE EQUIPOS, 511,150,000 511,250,000MA TERlALIS, SUMINISTROS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS

221 1000 INl'ERSUBSECTOIUAL GOBIERNO 511,250,000 511,250,000221 1000 ADQUISICION, INSTALACION, AMPUACION, 511,250,000 511,250,000

REPQSlCION, ASESOIUA, CAPACITACION,IMPLANTACION, y MANrENlMIENTO DE LOSSISTEMAS DE INFORMACION

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 511,250,000 511,250,000

SIO ASISTENCIA TECNlCA, DIVULGACION y 184,750,000 884,750,000CAPACITACION A FUNCiONARIOS DEL lSI'ADOPARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

SIO 1000 INTERSUBSECfOIUAL GOBIERNO 114,750,000 114,750,000010 1000 CAPACIT ACION DIVULGACION y ASISTENCIA 114,750,000 114,750,000

TECNICA ENLA CONTABILIDAD PUBliCA11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1&4,750,000 114,750,000

SECCION: 1309

SuPEIlINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

TOTAL "',000,000 200,000,000

C. INVERSION 200,000,000 200,000,000

520 ADMINISTRÁCION, CONTROL y ORGANIZACION 200,000,000 200,000,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL lSI'ADO

520 1000 lNTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 200,000,000 200,000,000520 1000 SISTEMATIZACION INTEGRAL DE LA INFORMACION 200,000,000 200,000,000

INSlTIlJCIONAL20 INGRESOS CORRIENTBS 200,000,000 200,000,0(10

SECCION: 1310

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS

~NACIONALES

TOTAL 15,566,210,127 15,566,210,127

A. FUNCIONAMIENTO 2,974,843,872 2,974,843,112

GASTOS GENERALES 1,167,716,100 1,867,716,100

O 4 ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,167,716,100 1,167,716,800

10 RfCURSOS CORRlBNIES 1,167,716,100 1,867,716.100

TRANSfERENCIAS CORRIENTES 1,107,127,072 1,107,127,072

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECl'ORPUBliCO 5,103,121 S,103,1213 2 ORDEN NACIONAL 5,103,121 5,103,821

11

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r~,Decreto No, c.' 325 de _ HojaNo. _

Continuac:i6ndel Decreto "Por el cual se aplazad unas apropiaciones ea el Presupuesto General de l. Naci6n par. la vileucia fiscal de 2010 y se dicta •• otrasdisposiciones" ...APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA. SUBe OBJG ORO SOR REC SIT CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALeaoc SUB' PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

" PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION EFECTIVOS S,IOl,l21 5,103,821POUCIA NACIONAL COMISIONADOS A PRESTAIlSERVICIO EN BAHIA PORTETE - DlAN - DECRETO &27DE MAYO 11 DE 2001

10 llECUllSOS CORllIENTES 5,\03,821 5,103,821

TRANSFERENCIAS AL EXlERIOR 6,400,000 6,400,000

ORGANISMOS INTERNACIONALES 6,400,000 6,400,000

l' CENIllO IN'IERAMERICANO DE ADMINlSTRADQllES 3,600,000 3,600,000TRIBUfARIOS· AllT. 159, LEY 223 DE 1995

10 RECURSOS CORRIENTES 3,600,000 3,600,000

67 CONSFJO DE COOPEIlACION ADUANERA - LEY 10 DE 2,100,000 2,100,0001992

10 RECURSOS CORRIENTES 2,B06,000 2,800,000, OTRAS TRANSFERENCIAS 1,095,623,251 1,095,623,25\, SENTENCIAS Y CQNCD.lACIONES 476,452,000 476,452,000

SENTENCIAS Y CONCILIACiONES 476,452,000 416,452,000

" OTROS RECURSOS DEL TESORO 476,452,000 476,452,000

DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 619,171,251 619,111,251CORRIENTES, ts O1RAS TRANSFERENClAS-DISTRIBUCION PREVIO 5Il6,503,046 586,503,046CONCEPTO DGPPN

10 RECURSOS COlUUENlES 586,503,046 586,503,046

22 DEVOLUCIONES 32,668,205 32,668,205

10 RECURSOS COllRlENTES 32,668,205 32,668,205

C. INVERSION S1,591,l66,15S S1,59I,l66,15!5

'lO ADMINISTRACION. CONTROL y ORGANIZACION S1,591,)66,15S 11,591,366,155INSTITUOONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ESTADO

'lO 1000 lN1'EIlSUBSECTORIAL GOBIERNO 82,591,366,255 82,591,366,255

'lO 1000 ME10RAMlENTO NORMAUZAClON, DOTACION, 6,481,000,000 6,481,000,000CONTRATACION, CONSTRUCCION, IMPLANTACION,ADECUACION y SOPORTE DE LA ARQUlTECTIJRAINTEGRADA E lNFRAESTllUCTURA l'ECNOLQG(CAPARA LA Alfr()QfSTION ELECTRQNICA

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 6,481,000,000 6,481,000,000

'lO 1000 4 IMPLANI'ACION PLAN ANUAL ANTIEVASION 66,110,000,000 66,110,000,000(ARTICULO 154 LEY 223 DE 1995)

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 66,110,000,000 66,110,000,000

'lO 1000 IMPLANI'ACION DEL PROGRAMA PARA EL 1,281,000,000 1,281,000,000FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIAN Y ELMEJORAMIENTO DE LA PBRCEPCION CRJOADANA yDE LOS AGENTES ECONOMlCOS SOBltE LA IMAGEN YLOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,281,000,000 1,281,000,000

'lO 1000 , ADECUACION, REPAllACION, DOTACION y 1,519,000,000 1,519,000,000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES ENLASDIFERENTES SEDES DE LAS ADMINISTRACIONES DEIMPUESTOS y ADUANAS NACIONALES

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,519,000,000 1,519,000,000

"O 1000 ADECUACION, ORGANIZACION, CONS'fRUCCION, 2,335,886,255 2,335,886,255ADQUISICION lMPLANTAClONDEL SISTEMA DEGESTIONDOCUMENTAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,335,886,255 2)35,886,255

'lO 1000 fORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 4,804,480,000 4,804,480,000INFORMACION DE LA GESTIONPlJBUCA NACIONAL_COMPONENTE DlAN

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,804,480,000 4,804,480,000

SICCION: unUNIDAD DE INFORMAOON Y ANALISIS FINANCIERO

TOTAL 40,113,414 40,123,414

A. FUNCIONAMIENTO 40,113,414 40,123,414

GASTOS GENERALES 40,113,414 40,123,414 't\\O ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 40,823,424 40,823,424

10 RECURSOS CORRIENTES 40,823,424 40,823,424

nCCION: Ull

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DI COLOMBIA

TOTAL 1,(100,(100,000 1,000,000,000

C, INVERSION 1,000,000,000 1,000,000,000

12

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325 de. __~~_ Hoja No. _

ConMuacióndel Dec:uto "P or el cual se .pluan unu apropiadonD en el Presupuesto General de la Nación para la viceacia fiscal de 2010 y se dictan otr ••d_po.iciona" .•••••

APLAZAMIJ.NTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CfA. SUBe OBJG CRD SOR RE<: srr CONCEPTOPROC SUB' .ROY SPRV

APORTENACIONAL

S5l!,ooo,OOO,ooo 550,000,000,000

55ll,ooo,ooo,OOO 550,000,000,000

550,000,000,000 550,(100,000,000

550,000,000,000 550,000,000,000

~\550,000,000,000 550,000,000,000

550,000,000,000 550,000,000,000

221 ADQUlSICION VIO PRODUCClON DE EQUIPOS,MA TERL\LlS., SUMINISTROS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS

221 1000 OO'ERSUBSECTORIAL GOBIERNO

221 1000 AMPUACION • RENOVACIONE IMPLANTACION DETECNOLOGlAS DE INFORMACION.

21 OTROS llECURSQS DE l'BSOREIUA

222 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MA TERlAu:s,SUMINISTROS y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

222 1000 INTERSUB8ECTORIAL GOBIERNO

222 1000 ADECUACIONDEL ARCIDVO DOCUMENTAL A TRAVESDE LOS PROCESOS DE DEPURAcrON, CLASIFICAOON.APUCAClON DE LA TABLA DE IlETENCIONDOCllMEl'IT AL, DIGIT ALlZACION y ALMACENAJE

20 INGRESOS COiUUEN'IES

lIO DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA yCAPACITAClON DEL RECURSO HUMANO

lIO 1000 INTERSUB SECTORIAL G08JEIlNO

lIO 1000 CAPACITACION y ENTRENAMIENTO PARA ELFORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ENSUPERVISION FINANCIERA

20 INGRESOS CORRIENTES

••• ACfUALIZACION DE INroRMACION PARAPROCESAMIENTO••• 1000 IN1'ERSUBSECT01UAL GOBIERNO

••• 1000 ADECUACION , AcruAUZACION y MODERNIZACIONDE LA BffiUOTECA DE LA SUPERINTENDENCIAFINANCIEllA DE COLOMBIA BOGOT A

20 INGRESOS COllRIENTES

'20 ADMINISTRACION, CONTROL y ORCANIZACIONINSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ESTADO

520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

520 1000 ADECUACrON , ADQUIsrCIONE IMPLANrACION DELSISTEMA DE GESTION INIEGRAL DE PRODUCTIVIDAD

20 INGRESOS COllRIENTES

SECCION: )J14

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CunON PENSIONAL yCONTRIBUCIONlS PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL-UGPP

TOTAL "' •••• ,000

A. FUNCIONAMIENTO 103,518,000

UNIDAD 131401

GISTION GENERAL 111,608,000

GASTOS GENERALES 111,601,000

111,608,000

111,608,000

4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICiOS

RECURSOS CORRIEmES

UNIDAD 131401

PENSIONES •••••• ,000

10

2 GASTOS GENERALJ.s

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS COIUUEN'IES

•••••• ,000

90,910,000

90,910,00010

SECCION: 1401

SERVICIO DE LA DEUDA PUBUCA NACIONAL

TOTAL

B, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

SERVICIO DE LA DEUDA IXTERNA

INfERESES, COMISIONES y GASTOS DEUDA PUBUCAEXTERNAORGANISMOS MOL TILATERALES

13 RECURSOS DEL CREDITO EX1ERNO PREVIAAurORlZACION

SECCION: 1501

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TOTAL 145,751,106,111

A, nJNQONAMlENTO 10,4n,I06,111

RICUIISOS TOTALPROPIOS

_,000 350,000,000

350,000,000 350,000,000

350,000,000 350,000,000

350,000,000 350,000,000

100,000,000 100,000,000

100,000,000 100,000,000

100,000,000 100,000,000

100,000,000 100,000,000

300,000,000 300,000,000

300,000,000 300,000,000

300,000,000 300,000,000

300,000,000 300,000,000

100,000,000 100,000,000

100,000,000 100,000,000

100,000,000 100,000,000

100,000,000 100,000,000

150,000,000 150,000,000

150,000,000 150,000,000

150,000,000 150,000,000

150,000,000 150,000,000

203,518,000

103,su.,ooo

111,608,000

111,608,000

112,601,000

112,608,000

•••••• ,000

90,980,000

90,980,000

90,980,000

145,751,lOl!í,lU

10,431,106,111

IJ

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Decreto No. 325 de _ Hoja No. _

CO_MU.e1Ó. del Decreto "POli' el tua! se .pluan u •••• apropiadoRa al el Presupuesto General de la Nación para la vilencia fisu;1 de 2010 y se dictan otrasdisposkiones" ...APLAZAMIINfO. PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

era, SUBe OIJG ORD SOR RE srr CONCEPTO APOIITE RECURSOS TOTALPROe SUB' PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

UNIDAD 150101

GESTION GINUlAL ]1,707,110,375 ll,707,IIO,l7!

GASTOS GENERALES 6,'lt,UO,],!! 6,711,ll1l,375, IMPUESTOS Y MULTAS 711,llO,37S 7\I,II0,31S

10 RECURSOS COIUUENTES 711,110,375 711,llO,37S

ADQUISlCION DE BIENES Y SERVICIOS 6,000,000,000 6,000,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 6,000,000,000 6,000,000,000

'fRANSFERENClAS CORRJEN'rIS "_,000 14,9%,000,000

a , OTRAS TRANSFERENCIAS 24,996,000,000 14,996,000,000

l , DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 24.9%.000,000 24,996,000,000CORllIllN1CS

20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 24,996,000,000 24,996,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 24,996,000,000 24,996,000,000

UNIDAD lS0103

EJERerro 78,947,9%,436 """',99'.06

GASTOS GENERALES 71,947,996,.06 71-'47,996,436

O IMPUESTOS Y MULTAS 4,437,996,436 4,431,996,436

10 RECURSOS CQIlJUENJ'ES 4,437,996,436 4,437,996,436

O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 74,~10,000,000 74,510,000,000

10 RECURSOS CORRmNTES 74,~IO,OOO,OOO 74,~10,000,OOO

UNIDAD 150104

ARMADA ',lOO,ooo,ooo 9,300,000,000

GASTOS GENERALlS 5,300,000,000 S,3Oll,ooo,ooo

IMPUESTOS y MULTAS 2,500,000,000 2,500,000,000

10 RECURSOS CORRmNTES 2,500,000,000 2,500,000,000

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICiOS 2,800,000,000 2,800,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 2,100,000,000 2,100,000,000

TRANSnRENCIAS CORRIENTES 4,000,000,000 4,000,000,000, OTRAS TRANSFERENCIAS 4,000,000,000 4,000,000,000, DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 4,000,000,000 4,000,000,000CDRRIENIES

10 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 4,000,000,000 4,000,000,000

10 RECURSOS COIUUENfES 4,000,000,000 4,000,000,000

UNIDAD 150105

FUERZA AEREA 10,476,000,000 20,476,000,000

GASTOS GENERALES 10,4",000,000 2O,C76,ooo,000

z ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 20,476,000,000 20,476,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 20,476,000,000 20,476,000,000

UNIDAD 150111

SALUD 3,000,000,000 3,t109JJOO,lIOO

GASTOS GENERALES 3,000,000,000 3,000,000,000

ADQUISICIONDE BIENES y SBllVlCIOS 3,000,000,000 3,000,000,000

10 RECURSOS CORRIBN'fES r.coo.coo.ooo 3,000,000,000

C, INVERSJON 102,327,000,000 102,327,000,000

UNIDAD 150101

GFSTlON GENERAL 2,500,000.000 2,soo,ooo,ooo

121 CONSl'RUCClON DE lNll'RAESTRUCTlJJlA 2,500,000,000 2,soo,ooo,oooADMINISTRATIVA

121 1000 JNlERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,~00,OOO,OOO 2,500,000,000121 1000 CONSTRUCCION, DISENO, ADECUACION y DOT ACION 2,~OO,OOO,OOO 2,Soo,ooo,OOO ~kDE UN CENI'RO DE REHABILIT ACION INTEGRAL PARA

LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA NACIONALEN SmJACION DE DISCAPACIDAD.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2, 500, 000, 000 2,500,000,000

UNIDAD 150101

COMANDO GENERAL 1,000,000,000 1,000,000,000

211 ADQUlSICION VIO PRODUCCION DI: EQUIPOS, "',000,000 "',000,000MATElUALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOSDEL SECTOR

14

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Decreto No. 325 de _ Hoja No. _

ContinUAción del Decreto "Por el cURlle aplazaD unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nació. para la vilelltU. fisad de 2010 y se dictan otrudisposiciones" ...APLAZAMJI.J"rro· PRl'.SUPUISTO GENERAL DE LA NACION

era, SUBe OBJG ORD SOR REC SIT CONCEYI'O APO •.••• RECURSOS TOTAL'ROG SUB' PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

'" 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 250,000,000 2.50,000,000

211 101 29 IMPLEMBNI'ACION DE SISTEMA DE INFORMACION 250,000,000 250,000,000GERENCIAL PARA AfiA ESTRATEGICA DELCOMANDO GENERAL BOGOTA

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 250,000,000 250,000,000

212 MANTENIMIENTO DI: EQUIPOS, MATIJUALr.s. 750,000,000 750,000,000SUMINISTROS V SERVICIOS PROPIOS DEL SECOOR

212 100 INTERSUBSECTORIAL DEfENSA Y SEGURIDAD 750,000,000 750,000,000

212 100 MANlENIMIENTO EQUIPOS CRIPTOGRAFICOS 500,000,000 500,000,000

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000

212 lOO 2 MANTENIMIENTO DE llEDES 250,000,000 250,000,000

11 OTROS llECURSOS DEL TESORO 250,000,000 250,000,000

UNIDAD 150103

•••••• CITO 51,035,000,000 5'7,olS,OOO,ooo

211 ADQUlSICION VIO PRODUCClON DE EQUIPOs, 51,035,000,000 57,035,000,000MATERlALIS SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOSDELSEcroR

211 lOO lNTERSUBSECTORIAL DEFENSA y SEGURIDAD 22,035,000,000 22,035,000,000211 lOO ADQUISlCION y RENOVACIONMATERIAL DE GUERRA. 22,035,000,000 22,035,000,000

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 22,035,000,000 22,035,000,000

211 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 35,000,000,000 35,000,000,000211 101 ADQUISICION DE MUNICION 35,900,000,000 35,000,000,000

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 35,000,000,000 35,000,000,000

UNIDAD 150104

ARMADA 11,700,000,000 11,700,000,000

III CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCI1JRA PROPIA 4,SO!i,ooo,ooo 4,!105,000,oooDJ:LSECTOR

111 lOO INfEIlSUBSECTORIAL DEFENSA y SEGURIDAD 4,505,000,000 4,505,000,000111 lOO 111 CONSlllUCCION ADECUACION y DOTACION DE LA 2,500,000,000 2,500,000,000

INFRAESTRUCTIIRA DE LA BRIGADA FLlMAL ANIVEL NACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL lESORO 2,500,000,000 2,500,000,000

III 100 11' CONSTRUCCION ADECUACIONDOTACION DE LAS 1,000,000,000 1,000,000,000INSTALACIONES DE LA 1 BRIGADA Y OTRASUNIDADES A NIVEL NACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000

III lOO 11. MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y DOT ACION DE 500,000,000 500,000,000LA INFRAESTllUCTURA DE LAS INSTALACIONES BASENAVAL ARC BOUV AR EN CARTAGENA

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000

111 lOO Jl7 MEJORAMIENTO MODERNlZACION, DESARROLLO 505,000,000 505,000,000lNIEGRAL Y DOT ACION DE LA INFRAESTRUClURAFlSICA BN2 - BAlDA MALAGA

11 OTROS RECURSOS DEL lESORO 505,000,000 505,000,000

211 ADQt1lSIClON YIO PRODUCClON DE EQUIPOs. 7,03!,ooo,ooo 7,0J5,000,000MATl:RIALr5 SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOSDELSEcroR

211 lOO INfEIlSUBSECTORIAL DEFENSA y SEGURIDAD 1,035,000,000 1,035,000,000211 lOO .1 ADQUlSlCION DOTACION y MANTENIMIENTO EQUIPO 1,035,000,000 1,035,000,000

MnlTAR A NIVEL NACIONAL11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,035,000,000 1,035,000,000

211 lOO 62 IMPLEMENTACION y FORTALEC1M1ENTO DE LA 1,890,000,000 1,890,000,000INTELIGENCIA NAVAL A NIVEL NACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL lESORO 1,890,000,000 1,890,000,000

211 lOO " ADQUlSlCION MUNlCION PARA LA Al\MADA 4,110,000,000 4.110,000,000NACIONAL A NIVEL NACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,110,000,000 4,110,000,000

212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS. MA TlRIALES, 11,160,000,000 11,160,000,000SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

212 lOO INTEIlSUBSBCTORlAL DEFENSA y SEGURIDAD 11,160,000,000 11,160,000,000212 lOO • MANTENIMIENTO, REPARACION y DOTACION 11,160,000,000 11,160,000,000

UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS,AEREAS yAUXD.lARES A NIVEL NACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 11,160,000,000 11,160,000,000

UNIDAD 150IOS

FUERZA AIREA 1',1192,000,000 19,(191.,000,000 ~t211 ADQUlSICION YIO PRODUCCION DE EQUIPOS, 1',lI92.ooo.ooo .',1192,000,000MAnRlALES SUMINISTROS Y SOVIClOS PROPIOSOELSJ:CTOR

211 lOO INTEllSUBSECTORIAL DEFENSA y SEGURIDAD 19,092,000,000 19,092,000,000211 100 " ADQmslCIONDE PLATAFORMAS AEREAS DE 14,933,000,000 14,933,000,000

INlllLIGENClA10 RECURSOS CORRIENTES 4,933,000,000 4,933,000,000

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 10,000,000,000 10,000,000,000

l'

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Decreto No. 325 de -------- Hoja No. _

Continu.ció.del Decreto "Por el euaI se .plazut UDU apropiaciona en el PreAUpdalo General de la N.ción PA"''' vilena. fiscal de 1010 y se dietan otrasdiaposidones" ...ÁPLAZAMIINfO· l'IlISUPuuro GENERAL DE LA NAClON

ere, SUBe OBJG DaD SOR RIe srr CONCI:I'TO Al'OIm RECURSOS TOTAL'ROC SUB' I'R.OY SPR y NACIONAL PROPIOS

211 100 60 AcroAUZACION MODERNIZACION y EX1'ENSlON DE 4,139,000,000 4,159,000,000LA VIDA UIU.OELEQUlPO AERONAUIlCO DRLA FACA NlVEL NACIONAL

10 RECURSOS COlUlIENTES 4,159,000,000 4,159,000,000

SECCION: 1511

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA 'OUelA NACIONAL

TOTAL J6,615,7U,500 J6,675,"Il4,500

A. FUNCIONAMIENTO 36,615,114,500 36,615,714,500

TRANSFERENCIAS CORRII:l\7ES 36,675,714,500 36,675,714,500

TRANSFERENCIAS DE PllEVISION y SEGURIDAD 36,6750114,500 36,675,714,500SOCIALPENSIONES Y JUBILACIONES 36,675,714,500 36,675,114,500

ASIGNACIONES DE RETIRO 36,675,714,500 36,675,714,500

10 kBCURSOS COIUUEN'J'ES 36,675,714,500 36,675,714,500

SECCION: 1601

POUClA NACiONAL

TOTAL 61,359,000,000 61,359,000,000

A. FVN'C10NAMlENTO 43,186,000,000 4l,ISfi,ooo,ooo

UNroAD 160101

GESTlON GENERAL ·41,71l,ooo,ooo 41,713,000,000

1 GASTOS GENEkALES Zl,71l,ooo,ooo 23,713,000,000

ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 23,713,000,000 23,7\3,000,000

10 RECURSOS CORJUENTES 23,7\3.000,000 23,713,000,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,000,000,000 11,000,000,000

TIUNSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD 18,000,000,000 18,000,000.000SOCIALPENSIONES Y JUBILACIONES 10,023,000,000 10,023,000,000

MESADAS PENSIONALES 9,023,000,000 9,023,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 9,023,000,000 9,023,000,000

BONOS PENSIONALES 500,000,000 500,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000

CUOTAS PARTES PENSION!I.LES 500,000,000 500,000.000

10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000.000

CESANTlAS 2,989,000,000 2,989,000,000

CESANTIAS DEFlNlTIV AS 2,989,000,000 2,989,000,000

10 RECURSOS CORlUEN'fES 2,989,000,000 1,989,000,000

OTIlAS TRANSFEllENCIAS DE PRfMSION y 4,988,000,000 4,988,000,000SEGURIDAD SOCIAL

37 PRESTACIONES SOCIALES 4,988,000,000 4,988,000,000

10 RECURSOS COlUUENTES 4,988,000,000 4,988,000,000

lINIDAD 160101

SALUD 1,473,000,000 1,473,000,000

GASTOS GENERALES 1,473,000,000 1,473,000,000

O ADQUISIClON DE BIENES Y SEllVICIOS 1,473,000,000 1,473,000.000

10 RECURSOS CORIUENTES 1,473,000,000 1,473,000,000

C. INVERSION 11,173,000,000 18,173,000,000

lINIDAD 160101

GISTION GENERAL 11,173,000,000 11,173,000,000

111 CONSTRUCCION DE INP'RAESTRUC1lJRA PROPIA 5,000,000,000 5,000,000,000 \\t\DELSl:CTOR

111 lO! DEfENSA Y SEGUlUDAD INTERNA 5,000,000,000 5,000,000,000111 lO! 116 ADQUISICION COMPRA DE 'IERJtENQS, 5,000,000,000 5,000,000,000

CQNSTRUCCION RECONSTRUCCION AMPUAOONADECUACION REMODELACION y DOTACIONESTACIONES DE POUCIA

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000

111 MUORAMlENTO y MANTENIMIENTO DE 1,410,000,000 1,410,000,000INFRAISTIlUCIlJRA ADMINISTRATIVA

111 lO! DEFENSA Y SEGURIDADINTERNA 2,420,000,000 2,420,000,000

16

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325Decreto No. de _ Hoja No. _

eoaMu.dóndel Decreto "Por el cual se .pluaD unas apropiaciones en el Presupuesto GeDeral de la N.ción pan la \licencia fiscal de 1010 y le dictan otrasdispoliciollCS" ...API...UAMIE!'ITO· PRESUPUfSI'O GENERAL DI: LA NACION

CTA. SUBe OBJe ORO SOR RI.C SIT CONCEPTO Al'OIIT< Rf.CURSOS TOTAL'ROC SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

l2l 101 AMPLIACION RED DE ACCESO FlIA PARA LA POUCIA 2,420,000,000 2,420,000,000NACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,420,000,000 2,420,000,000

m ADQUJSIClON VIO PROOUCClON DI t:QUrros. 7-",,000,000 7,956,000,000MATERIALES SUMINISTROS Y SIRVICIOS PROPIOSDJ:LSJ:croR

111 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 7,9~6.000,OOO 7,936,000,000

111 101 ADQUISICION y MANTI!NIMIENTO EQUIPO DE 1,7S0,OOO,OOO 1,7S0,000,000ARMAMENTO

10 RECURSOS CORRIENTES 1,7S0,OOO,000 l,7S0,000,000

2ll 101 ADQUISIClON DE EQUIPO ANTlMOTIN 1,206,000,000 1,206,000,000

10 RECURSOS COlUUENlES 1,206,000,000 1,206,000,000

2ll 101 113 ADQUISIClON y MANTENIMIENTO EQUIPO 2,000,000,000 2,000,000,000AurOMOTOR

11 OTROS RECURSOS DEL lESORO 2,000,000,000 2,000,000,000

2ll 101 11i ADQUlSICION CQNSTRUCClON y DESARROLLO 1,000,000,000 1,000,000,000TECNOLOGICO DIRECCIONDE INTEUGENCIA DE LAPOLICIA

11 OTROS RECURSOS DEL 11!SORO 1,000,000,000 1,000,000,000

111 101 119 RENOVACION REDES ANALOGAS DE 500,000,000 500,000,000COMUNICACIONES -PONAL

10 RECURSOS COIUUEN11iS 500,000,000 500,000,000

111 101 110 ADQUISIOON y MANTENIMIENTO EQUIPO DE 1,500,000,000 1,500,000,000TRANSPORTE NAVAL Y FLlMAL PARA LA POLICIANACIONAL

10 RECURSOS CORRIENTES 1,100,000,000 1, \00,000,000

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 400,000,000 400,000,000

111 ADQUISlCION VIO PRODUCCION DE EQUIPOs, 1,m,ooo,ooo 1,197,000_MAnRlALI8, SUMINISTROS V SERVICIOSADMINISI'RATlVOS

111 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INIERNA 2,791,000,000 2,m,ooo.ooo111 101 ADQUISIClON PARA LA POUCIA DE LOS REPUESTOS 1,197,000,000 1,197,000,000

AERONAunCOS y MANTENlMIENTO NECESARIOPARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISION. BASESAEREAS DE LA POUClA A NIVEL NACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,797,000,000 2,197,000,000

SECCION: 1701

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DISARIlOLLO RURAL

TOTAL lIl,453,61O,ooo 9J,453,680,ooo

A. FUNCJONAMII.NTO "'....•.. esa•••••••

UNIDAD 170101

GESTJON GENERAL ssa ••••••• sea•••••••

GASTOS GENERALES ,- 113,610,000, IMPUESTOS Y MULTAS 110,&00,000 110,800,000

10 RECURSOS COlUUENTEs 110,800,000 1I 0,800.000

4 ADQUISIOON DE BIENES Y SERVICIOS 112,880,000 112,880,000

10 RECURSOS COItRIEm'ES 112,880,000 112,880,000

TRANSFERENCIAS CORRIlJrITIS 730,000,000 730,000,000, 6 OTIlAS TRANSFERENCIAS 730,000,000 730,000,000, 6 DESTINATARIOS DE LAS 0TllAS TRANSFERENCIAS 730,000,000 730,000,000CORRIENTES

16 PROVISION PARA GASTOS INSlTIUClONALES y /O 730,000,000 730,000,000SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTODGPPN

10 RECURSOS CORRIENTES 730,000,000 730,000,000

C. JNVI:RSION 91,!OO,ooo,ooo 91,!OO,ooo,ooo

UNIDAD 110101

GESTION GENERAL 91,!OO,OOO,OOO 91,!OO,ooo,ooo

3\0 DJVULGACION, ASISTENCIA nCNICA y 11;,000,000,000 16,000,000,000 ,t\CAPAClTACION DEL RECURSO HUMANOl10 11110 INTERSUBSECTORlAL AGROPECUARIO 16,000,000,000 16,000,000,000 "l10 11110 ASISTENCIA TECNteA PARA EL DESARROLLO DEL 16,000,000,000 16,000,000,000

SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO. FONDOFOMENTO AGROPECUARIO

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 16,000,000,000 16,000,000,000

'10 ADMJNlSTRAClON, CONTROL y ORGANIZACION 16,500,000,000 76,!OO,ooo,oooINSTI11JClONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ESTADO

'10 11110 INreRSUBSECTORlAL AGROPECUARIO 76,500.000,000 76,500,000,000'10 11110 lOO APOYO AGRO INGRESO SEGURO NACIONAL 76,500,000,000 76,500,000,000

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325Decreto No. de---------- --------

•."" '-,

Hoja No. _

Continaacióndel Decreto "Por el cual se aplaaD unu apropiaciona al el Presupuesto Genenl de la N.ción para la vieena. fiscal de 2010 y se dictaD otrudisposiciones" •••••

APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NAelaN

erA. SUBe OBJe ORO SOR RE<: srr CONCEPTO APOlU! RECURSOS TOTALPROC SUB' PROY SPRV NACIONAL PROPIOS

11 OTROS llECURSQS DEL TESORO 76,500,000,000 76.S00,OOO,OOO

SECCION: 1702

INSTlTUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)

TOTAL 6,695,661,000 ó,ll9!!i,ó6l,ooo

A. FUNCIONAMIENTO Ó,095,668,OOO •••••••••••••GASTOS DE PERSONAL ',000,000,000 ',000,000,000

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 6,000,000,000 6,000,000,000

o SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,000,000,000 6,000,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 6,000,000,000 6,000,000,000

GASTOS GENERALES •••••••••• '9,668,000

IMPUESTOS y MULTAS 34,000,000 34,000,000

ID RECURSOS CO.RRIEN1ES 34,000,000 34,000,000

O ADQUlSIClON DI! BIENES Y SERVICIOS .5.5,661,000 55,661,000

ID RECURSos CORlUENTEs 55,661,000 55,668,000

TRANSFERENCIAS CORRII:NrES ••••••••• ',000,000

l • OTRAS TRANSFERENCIAS 6,000,000 6,000,000l 6 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS .00000llOO 6,000,000

CORRIEm'ES6 26 PROVlSION PARA GASTOS INsnruCIONALES y /O 6,000,000 6,000,000

SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTODGPPN

ID RECURSOS CORRIENTES 6,000,000 6,000,000

SECCION: 1713

INSTITUTO COWMBIANO DE DESARROLW RURAL- INCOD!:R

TOTAL 16,IU,I36,ooo 16,11l1,136,OOD

A. FUNCIONAMIENTO 1,6Il1,136,ooo ...••-GASTOS GENERALES 11l1,136,ooo 11l1,136,ooo

IMPUESTOS Y MULTAS 55,200,000 55,200,000

ID RECURSOS CORRIENTES 55,200,000 55,200,000

4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 133,636,000 133,636,000

ID RECURSOS COIUUENTES 133,636,000 133,636,000

TRANSFERENCIAS COkRRNTIS l,soo,ooo,ooo •••••••••••••6 OTIlAS TRANSFERENCIAS 8,500,000,000 8,500,000,0006 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSPEIU!NCIAS 8,500,000,000 8,500,000,000

CORRIEIITESPROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O 8,500,000,000 8,500,000,000SECTORIALES CONIlNGENTES-PIlEVIO CONCEPTODGPPN

10 IlECURSOS CORJt1EN'reS 8,500,000,000 8,500,000,000

C. INVERSION 7,500,000,000 7,soo,ooo,ooD

no PROTECCION y BIENESTAR SOCIAL DEL RJ:CllRSO 7,soo,ooo,ooo 7,soo,aoo,oooHUMANO

no 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUAlUO 7,500,000,000 7,500,000,000no 1100 lMPLEMENTACION PROYECTOS DE DESAllROllO 7,500,000,000 7,500,000,000

RURAL, NIVEL NACIONAL·[PllEVlO CONCEPTO DNPJ11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 7,500,000,000 7,500,000,000

SKCCION: 1101

MINlSTDIO DE MINAS Y ENERGlA

TOTAL 1»,073,000,000 133,073,000,000

A. I'UNCIONAMIENTO 1,611,000,000 1,611,OOll,ooo

UNIDAD UOI01~~

cesnos GENERAL 1,611,000,000 l,611,ooo,ooo

GASTOS GENEIlALLS Ila,ooo,ooo 118,aoo,ooo

O ADQUlSlClON DE BIENES Y SERVICIOS 118,000,000 118,000,000

10 RECURSOS COIUUEm'BS 118,000,000 118,000,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,.5Oll,ooo,ooo 1••••••••••••

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,500,000,000 1,500,000,000

11

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Decreto No. 325 de -------- Hoja No. _

CODtinuadóadel Decreto "Por el e.aI se aplazan unu apropiaciona en el Presupuesto General de la NaciÓJI pan la vilencia fiscal de 2010 y le didllD otr ••dilposicioaa" ...APLAZAMfEl'ff'O- PRESUPUESTO GENERAL D! LA NAClON

CTA. SUBe OaJG ORO sea REC SIT CONCEPTO APOIITE RECURSOS TOTAL'ROe SUB' PROY S,RY NACIONAL PROPIOS

DESllNATARlOS DE LAS OTIlAS TRANSFERENCIAS 1,500,000,000 1,~OO.OOO,OOOCORRIENTES

26 PROVISlON PARA GASIOS INSTITUCIONALES y /O 1,500,000,000 1,500,000,000SECfOlllALES CONTINGBNTES-PREVIO CONCEPTOOOPPN

10 RECURSOS CORlllENfES 1,500,000,000 1,500,000,000

C. INVERSION 131,455,000,000 13l,4SS,ooo,ooo

UNIDAD 210101

CISI'ION GENERAL Ilt,4S5,OOO,OOO 1lI,.455,ooo,ooo

121 CONSTRUCClON DE INFRAESTRUC'I'VRA 1,590,000,000 '.••..•••.•.•ADMINISTItATIVA

121 '00 lNTERSUBSECTORIAL ENERGlA 1,590,000,000 1,590,000,000

121 '00 CONSTRUCCION DEL ARCHIVO CENTRAL DEL 1,590,000,000 1,590,000,000MINISTERIO DE MINAS Y ENERGlA BOGOT A AV ELDORADO CARRERA so.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,590,000,000 1,590,000,000

221 ADQUISIClON VIO PRODUCCION DE EQUIPOS. 4,711,000,000 4,711,000,000MATERIALES. SUMINlSTROS y SERVICIOSADMINI!!iI'RA TlVOS

221 207 MINmA 4,100.000,000 4,100,000,000

221 207 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 4,100,000,000 4,100,000,000INFORMATICA y FISICA PARA LA GEiSTION MINERAEN EL TElUUTORIO NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,100,000,000 4,100,000,000

221 '00 INI'EllSUBSECTORlAL ENERGlA 618,000,000 618,000,000221 '00 AClUALIZACION DE LA INJ!RABSTIlUCTURA 618,000,000 618,000,000

INFORMATICA y DE COMUNICACIONESDELMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, BOGOTA D.C.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 611,000,000 618,000,000

]10 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNlCA y 3,71!l,ooo,ooo 3,71!l,ooo,oooCAPACITACION DEL RECURSo HUMANO

]10 202 PEQUENA Y MEDIANA INDUSTIlIA 3,125,000,000 3,725,000,000210 202 MEJOIlAMIENTO DE LA PIlODUCTIVIDAD y 3,725,000,000 3,125,000,000

COMPE1l1lVIDAD MINERA NACIONAL11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,725,000,000 3,725,000,000

410 INVI5T1GACION BASICA, APLICADA y lSTUDlOS 1,000,000,000 1,000,000,000

410 207 MINmA 1,000,000,000 1,000,000,000410 207 10 DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS 1,000,000,000 1,000,000,000

EN EL TERRITORIO NACIONAL11 OTROS RECURSOS DEL TESOIlO 1,000,000,000 1,000,000,000

430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA 3,110,000,000 3,110,000,000PROCESAMIENTO

430 207 MlNERIA 3,180,000,000 3,180,000,000430 207 CENSO MINERO NACIONAL 1,950,000,000 1,950,000,000

11 OTROS RECURSOS DEL TESOIlO 1,950,000,000 1,950,000,000

430 207 ASISTENCIA Y APOYO A LA lMPLEMENTACION 1,050,000,000 1,050,000,000TECNlCA DE AIlEAS DE RESERVA ESPECIAL EN EL'IElUUTORIO NACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,050,000,000 1,050,000,000

430 207 ASISTENCIA TECNlCA y SOCIAL EN LA 180,000,000 180,000,000DECLARATORIA DE ZONAS MINERAS PARA LASCOMUNIDADES NEGllAS E INDlGENAS DELTERRITORIO NACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 180,000,000 180,000,000

\20 ADMINIST1tACION, CONTROL y ORGANIZAC10N 565,000,000 .._ .•.•INSTmJCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ISTAOO

'20 '00 lNTEItSUBSECTOIlIAL ENERGlA 200,000,000 200,000,000'20 '00 17 ASESORIA PAIlA EL ANAUSIS y FOIlMULACIONDEL 200,000,000 200,000,000

DESARllOLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROSNACiONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000

'20 '" RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO 365,000,000 365,000,000RENOVABLES

'20 '" ASESORlA TECNlCA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS 365,000,000 365,000,000CONI'IlATOS y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GASCOMBUSTIBLE NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 365,000,000 365,000,000"O ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION 1,000,000,000 1,000,000,000INSTmJCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DELESTADO

~"O '00 INTERSUBSECTORIAl.. ENERGIA 1,000,000,000 1,000,000,000'30 '00 10 FORMULACION DE LA PLANEACION y POLmCA 1,000,000,000 1,000,000,000

PETROLERA NACIONAL MME11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000

'20 SUBSIDIOS orescros 115,677,000,000 115,677,000,000

620 '00 lNTERSUBSECTORlAL ENERGlA 115,677,000,000 115,677,000,000620 '00 DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR 115,677,000,000 115,677,000,000

MENOllES T AIlIF AS SECTOR ELECIRlCO-[DISTlUBUCIONP.REVIO CONCEPTO DNP]

19

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Decreto No. 325 de _ HojaNo. _

Coatia •••cióndel Decreto "Por el eual se aplazad UDas apropiaciones en el PresupUtllO General de la Nación pan la vilcpda fiscal de 1010 y se dictaP otrasdisposiciones" * * •

APLAZAMIENTO- PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CfA. SUBe OaJG ORD SOR RE srr CONCEPTOPROe SUB' 'ROY SPRY

APOJm:NACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

10 RECURSOS CORRIHNTES 115,677,000,000 115,677,000,000

SECCION; 1103

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLQGIA y MINI.R1A -INGEOMINAS-

TOTAL 4,600,000,000 o4,tiOO,ooo,ooo

C. INVERSION '_,000 4,600,000,000

'10 JNVUl1GAClON BASIeA, APLICADA y ESTUDIOS 3,lOO,ooo,ooo 3,)00,000,000

'10 207 MINIlRIA 3,300,000,000 ],300,000,000

'10 107 20 INVEmAJUO y MONITOREO DE GEOAMENAZAS y 300,000.000 300,000,000PROCESOS EN LAS CAPAS SUPERFICIALES DE LA11EIlRA

20 INGRESOS COIUUENTES 300,000,000 ]00,000,000

'10 107 11 MEJORAMIENTO Y DESARROllO DE LA GESTlON y DE 200,000,000 200,000,000LOS RECURSOS DE INVESTIGAClON

20 INGRESOS CORRIENTES 200,000,000 200,000,000

'10 107 as AMPLIACrON DEL CONOCIMIENTO GEOLOGICQ y DEL 1,000,000,000 1,000,000,000POTENCIAL DE RECURSOS DEL SUBSUELO DE LANAClON

20 INGRESOS CORRJEN'IES 1,000,000,000 1,000,000,000

'10 107 19 MEJORAMIENTO y DESARROLLO DE LAS PllACTICAS 1,800,000,000 1,800,000,000MINERAS EN LA EXPWT ACION DE LOS RECURSOSMINERALES EN EL TERRITORIO NACIONAL

10 INGRESOS CORRIENTES 1,800,000.000 1,800,000,000

ec LEVANTAMIENTO DE INFORMACJON PARA 1,lOO,ooo,ooo 1,lOG,ooo,oooPROCESAMIENTO

'30 107 MlNERIA 300,000,000 300,000,000

<lO 107 10 INVESTIGACIONY DESARROLLO DEL SERVICIO DE 300,000,000 300,000,000INfORMACION GEOCIENI1FlCA NACIONAL

10 INGRESOS CORRIENIES 300,000.000 300,000,000

'30 lO' llECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO 1,000,000,000 1,000,000,000RENOVABLES

oc '06 lMPLfiMENTACIONDEL l'R.()(JRAMA DE 1,000,000,000 1,000,000,000LEGALIZAC10N DE MINElUA DE HECHO ENELTERRITORIO NACIONAL

10 INGR.ESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000

SECCION: 11"

UNIDAD DE PLANEAClON MINERO ENERGETICA. uPME

TOTAL 700,000,000 700,000,000

C, INVERSION 700,000,000 700,000,000

310 DIVULGACION, ASISTI:NCIA TECNICA y 100,000,000 oo,000ס,ס10CAPACITAClON DEL RECURSO HVMANO

ne '00 INTERSUIISEC1'ORIAL ENEIlGlA 100,000,000 100,000,000>IO '00 ASESORIA PARA LA ELABORACiONDE 100,000,000 100,000,000

MIITODOLOGlAS DE PROYECCION INTEGRADA DEDEMANDA DE ENEllGlA EN COLOMBIA

10 INGRESOS CORRIENTES 100,000,000 100,000,000

'10 INVI'.5T1GAClON BASICA, APLICADA y lSTUOlOS "',000,000 "',000,000

'10 107 MINltRIA 500,000,000 500,000,000

'10 107 to AcnJALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL 500,000,000 SOO,OOO,OOOSECTOR MnffiRO COLOMBIANO NACIONAL

10 INGRESOS CORlUENl'ES 500,000,000 500,000,000

'10 ADMINlSTRA.CION, CONTROL y ORGANIZAClON 100,000,(100 100,000,000INS1TIUCJONAL PARA APOYO A LAADMINJSJlIA,CION DEL ESTAOO

'10 '00 INTERSUBSEC1'ORIAL ENERGIA 100,000,000 100,000,000110 '00 17 ASESORIA PARA LA ELABORACIONDEL 100,000,000 100,000,000

PLAN&AMIENTO INIEGRALDE ENEIlGIA A NIVELNACIONAL

11 OTROS RECURSOS DE T'ESOIlEllIA \00,000,000 100,000,000

SECCION: 1110

INSTITUTO DI: PLANlFICAClON Y PROMOClON DI: SOLVCIONIS ENI:RGmCASPARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS ·IPSE·TOTAL 165,000,000 1,.500,(100,000 1,66!§,OOO,ooo

'WA. FVNCIONAMIE!"n'O 165,000,000 165,000,000

GASTOS GENERALES 165,000,000 1'!i,ooo,OOO

1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 165,000,000 165,000,000

10 RECURSOS COIlllIENl'ES 165,000,000 165,000,000

C, INVEHSION 1,!iOO,ooo,ooo 1,!iOO,otIO,ooo

10

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325Decreto No. de _ Hoja No. _

COlltmuaclóDdel Decreto "Por el cual se .plazan unasapropiaclona en el Presupuesto General de la Nación pan la vllencia fiscal de 2010 y se dichla otrasdispolicioDU" * * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUlSTO GENERAL DE LA NACION

era, SUBe OBJG ORO SOR RE<: srr CONCEPTOeeoc SUB' PRUY SPRY

111

111 '00111 '00

21410410 '00410 '00

21

CONSTRUCClON DE INFRAESTRUcruRA PROPIADELSECfORINTERSUBSECTORIAL ENERGlA

CONS1llUCCION INI'ERCONEXION 34.5 KV Y SISTEMADE GENERAClON INIlUDA(COLOMBIA}-SANFERNANDO ATABAPO (VENEZUELA) CONVENIOBINAClONALOTROS RECURSOS DE TESQRERlA

INVISTIGAClON BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

INTERSUBSECTORlAL ENERGlA

IMPLEMENTACION y DESARROLLO DE SOLUCIONESENERGETICAS A NIVEL NACIONAlOTROS RECURSOS DE lESORERIA

SECCION: 2111

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS· ANH

TOTAL

c. lNVI:RSION

410 INVESTIGACION BABIeA, APLICADA y ESTUDIOS

RECURSOS NAruRALES ENER.GETICOS NORENOVABLESES1lJDIOS REGIONALES PARA LA EXPLORAClONDEHIDROCARBUROSINGRESOS CORIlIENTES

410 506

410 506

20

SECCION: 1101

MINISTERIO DI: EDUCACION NACIONAL

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

UNIDAD nOl01

GESTION GENERAL

4

GASTOS GENERALES

IMPUESTOS Y MULTAS

RECURSOS CORRIENTES

ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTfS

TRANSFERENClAS POR CONVENIOS CON EL SECTORPRNADOPROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARJlOI.l.ANCON EL SECfOR PIUV ADaCUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO NACIONALDE SERVICIOS PUBUCOS

10 RECURSOS CORRIENTES

10

10

EDUCACIONDE NINAS y NINOS BN SnuACIONESESPECIALES

10 RECURSOS COIUUENTES

FUNDACION COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOME(LEY 72/83)RECURSOS CORRIENTES10

17 MEJOIlAMIENTO DE LA BNSBNANZA DE LAS LENGUASEXTRANJERAS EN EDUCACION BASICARECURSOS CORRIENTES

PROGRAMAS DE REHABILITACION PARA ADULTOSCIEGOS -CONVENIO CON EL CENTRO DEREHABILIT ACION PARA ADULTOS CIEGOS -CUCRECURSOS CORRIENI'ES

TRANSFERENCIAS AL SECfOR PUBUCO

ORDEN NACIONAL

CUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO NACIONALDE SERVICIOS PUBUCOSRECURSOS CORRIENTES

EMPRESAS PUBUCAS NACIONALES NO FINANCIERAS

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR -CESU(LEY 30192)RECURSOS CORRIENTES

011US ENI1DADES DESCENI'RALIZADAS PUBUCASDEL ORDEN TEIUUTORIALCOLEGIO BOY ACA (DECRETOlI7S DE 100S ARTICULO2)

10

21

10

13

10

10

10

10

APO ••••• Rl!C1JIlSOS TOTALNACIONAL PROPIOS

l,J85,OOO,ooo 1,3'5,000,000

t.aas.ooc.ooo 1,38S,OOO,OOO

1,38S,OOO,OOO r.aas.coo.coo

1,385,000,000 1,385,000,000

1,115,000,000 1,115,000,000

1,ll5,OOO,ooo 1,IIS,OOO,ooo

1,115,000,000 1,115,000,000

1,115,000,000 1,115,000,000

15,000,000,000 15,000,000,000

15,000,000,000 15,000,000,000

15,o00.ooo,000 15,000,GOO,ooo

IS,ooo,ooo,OOO 15,000,000,000

15,000,000,000 15,000,000,000

IS,OOO,OOO,ooo lS,OOO,OOO,OOO

4I3,7S6,!J67,458 413,716,967,451

377,616,111,706 377,611i,111,706

377,616,111,706 377,611i,1I1,'7Gli

111,452,965 111,451,965

1,620,369 1,620,369

1,620,369 1,620,369

116,832,S96 116,832,596

116,832,596 116,832,5%

377,.497,758,741 377,4'.17,751,741

409,S91,239 409,591,239

409,591,239 409,591,239

120,707,595 120,107,59S

120,707,595 120,107,S95

30,230,771 30,230,771

30,230,771 30,230,771

17S,I92,587 175,192,S87

17S,192,"7 I7S,I92,587

12,079,260 12,079,260

12,079,260 12,079,260

71,381,026 71,381,026

71,381,026 71,381,026

565,349,134 S65,349,134

11,140,426 11,140,426

11,140,426 11,140,426

11,140,426 11,140,426 ~\l6,235,366 6,235,366

6,235,366 6,235,366

6,235,366 6,23S,366

S47,973,342 S47,973)42

87,216,949 87,216,949

21

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Decreto No. 325 de _ Hoja No. _

Continuaci6n dd Detteto "Por el eualslt .plllPll UDU apropiadonel ea d Presupuesto General de la Nadó_ para la vit;e:I1cia fiscal de 2010 y le dichlD otrasdilpotidoDes" ...APLAZAMIENTO- PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACJON

CfA. SUBe OBJG ORO SOR REC srr CONCEPTO APO ••••• RECURSOS TOTALPROG SUBP PRQY SPRV NACIONAL PROPIOS

10 Rl!CUItSOS CORIUENIBS 87,216,949 17,216,949

10 LEY 37 DE 1987 - APORTES CONSERVA TOIUQ DEL 12,176,448 12,\16,448TOUMA.

10 RECURSOS CORRIENTES 12,176,448 12,176,448

10 4 COLEGIO MAYOR DE ANllOQUlA (DECRETO 10S2 DE 46,280,869 46,210,8692006)

10 RECUItSOS CORRIENTES "6,280,869 46,280,869

10 COLEQIOMAYORDBLCAUCA (DECRETO 1052 DE 2(06) 51,789,118 51,719,118

10 RBCUllSOS CORRIENTES 51,789,118 51,189,118

2 10 BIBUOTECA Pl!BUCA PILOTO (DECRETO 1M2 DE 2006) 28,467,294 28,467,294

10 IlECUR.SOS CORlUENTES 28,467,294 28,467,294

10 INSTIIUTO TECNOLQGICO DE PVTVMAYO (DECXETO 27,241,255 27,241,2551052 DE 2(06)

10 RECURSOS CORlUENTES 27,247,2H 27,241,255

10 rssrrrcro NACIONAL DE FOlMACION TECNleA 35,325,516 35,325,516PllOFESIONAL DE ClENAGA (DECRETO \052 DE 2(06)

10 RECURSOS CORlUENTES 35,325,516 35,325,516

10 • COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIEN"lE DE 28,430,309 28,430,309CAlDAS (DECRETO 1052 DE 2(06)

10 RECURSOS CORlUENTES 28,430,309 28,430,309

2 10 to INSlTIUl'O TECNlCO AGRlCOLA -ITA DE BUGA - 31,084,101 31,084,\01(DECRETO 1052 DE 2006)

10 RECUll.SOS COlUUENI'ES 38,084,10\ 31,084,101

2 10 11 INSTl1tITO TECNOLQGICO PASCUAL BRAVO 109,649,957 109,649,957(DECRETO 1052 DE 2(06)

10 RECURSOS COlUUENI'ES 109,649,957 109,649,957

10 12 COLEGIO MAYOR DE BOUVAR(DECRIrrO 1051 DE 46,066, 113 46,066,1132006)

10 RECURSOS CORlUENTES 46,066,113 46,066,113

10 u rssrrroro 1'ECNOLQGICO DE SOLEDAD ATI..ANTICO- 37,239,41) 37,239,413ITSA (DECRETO 1052 DE 20(6)

10 RECURSOS COIUtIENTES 37,239,413 37,239,413

4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 28,141,709 28,141,7094 ORGANISMOS INTERNACiONALES 28,141,709 28,141,709

10 CENTRO RE<JONAL PAllA EL fOMENTO DEL LIBRO EN 8,735,292 8,735,292AMERlCA LATINA y EL CARIBE.CERLALC. (LEY 65/1;6)

10 RECURSOS CORRIENTES 8,735,292 8,735,292

121 SECRBTARlA EJECUJlVA PERMANENTE DEL 10,480,788 10,480,718CONVENIO ANDRES BELLOLBY 122DE 1985; LEY 20 DE1973 Y LEY 20 DE 1992. -SECAD.

10 RECURSOS CORlUENTBS 10,480,788 10,480,788

l2B ORQANIZACION DE LOS ESTADOS mEROAMBRICANOS 5,651,452 5,651,452PARA LA EDUCAClON, LA CIENCIA Y LA CULnJRA-OEl- LEY 28 DE 1960, LEY 30DE 1989.

10 RECURSOS COlUUENTES 5,651,452 5,651,452

129 COMISION FULBRlGIIT -CONVENIO DE 1957. 3,274,171 3,274,177

10 RECURSOS CORRIENTES 3,274,177 3,274,171

TRANSFERENCIAS DE PJUM:SION Y SEGlJRIl)AD 86,059,242,329 86,059,242,329SOCIALOTRAS TRANSFERENCIAS DE PREV1SION Y 86,059,242,329 86,059,242,329SEGURIDAD SOCIAL

ts FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 34,103,542,329 34,103,542,329MAGISTERIO· APORTE PA11l.ONAL LEY PLANNACIONAL DE DESARROllO

10 RECURSOS CORIUENTES 34,103,542,329 34,103,542,329

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 36,955,700,000 36,955,700,000MAGISTERIO - PENSIONES Y JUBILACIONES _APORTESNAClON _ARTICULO 81 LEY 812 DE 2003

10 RECURSOS CORlUENTES 36,955,700,000 36,955;700,000

21 RECURSOS PARA TRANSFERIR AL FONDO NACIONAL 15,000,000,000 1S,000,OOO,OOODE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO,PREVIA REVISlON FALTANTE DE CESANI1AS

10 RECURSOS CORRIENTES 15,000,000,000 15,000,000,000, OTRAS TRANSFERENCIAS 231,760,298,752 23\ ,760,298,752, SENreNCIAS Y CONClllACIONES 2,204,280,000 2,204.280,000

SENTENCIAS Y CONCUJAClONES 2.204,280,000 2,204.280,000 \\\;11 OTROSRECURSOSDEL1'ESORO 2,204,280,000 2,204,280,000, DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 229,556,0\8,751 229,556,018,752

COJl1lIBNTES, u LEY 30 DE 1992, ARTICULO 87 - OISTRIBUCION CESU 13,000,000,000 13,000,000,000

10 RECURSOS COllRIEmES 13,000.000,000 13,000,000,000

ts OTllAS TRANSFElU!NClAS-OISnmUCION PRIMO 199,312,0\4,025 199,372,014.025CONCEPTO DGPPN

10 RECURSOS COIUUENTES 199,372,014,025 199,372,014,025

21 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA .TULUA. 16,385,581 16,385,581

10 RECURSOS CORRIEmES 16,385,581 16,385,581

22

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Decreto No. 325 de _ Hoja No. _

Continuación del Dec.relo "Por el cual.e aplana UDas apropiacioDes en el Presupuesto General de la Nación para la vi¡encia fiscal de 1010 y se dictaD otrudispMicioDCS" ...APLAZAMII:JIrfO· PRlSuPUE8TO GENERAL DE LA NACION

CfA. SUBe OaJG ORD SOR UC srr CONCEPTO APOIfTE Rl:C1./RSOS TOTALPROG SUB' PROY SPRV NAOONAL PROPIOS

6 28 UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCÁ 123,092,715 123,092,115

10 RECURSOS COllRIENTES 123,092,785 ID,092,71S

19 UNlVERSIDAD DE ANTIOQUlA 1,961,463,179 1,961,463,179

10 RECURSOS COIUUEm'ES 1,961,463,179 1,961,463,179

lO UNIVERSIDAD DE CAmAS 514,620,086 514,620,086

10 RECURSOS CORRIENTES 514,620,016 514,620,086

6 31 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA S4S,726,796 545,726,796

10 RECURSOS CORRIENTES 545,726,796 545,726,796

32 UNIVERSIDAD DE CORDaBA 506,142,735 S06,842, 73S

10 RECURSOS CORRIENTES 506,842,735 506,142,735

6 3l UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 68,363,636 68,363,636

10 RECURSOS CORRIENTES 68,363,636 68,363,636

6 34 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ts4,223,088 IS4,W,088

10 RECURSOS CORRlENl'ES 154,223,08& \54,223,018

as UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 115,772,274 IlS,172,274

10 RECURSOS CORlUENTES 115,172,274 115,m,274

36 UNIVERSIDAD DE LOS I.J..ANOS 193,136,650 193,136,650

\O RECURSOS CORJUENTES 193,136,650 193,136,650

37 UNIVERSIDAD DE HARINO 407,&04,203 407,&04,203

\O RECURSOS CORllIENIl!S 407,104,203 407,804,203

" UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 210,069,312 210.069,312

10 RECURSOS CORRIENTES 210,069,312 210,069,312

39 UNIVERSIDAD DE SUCRE 111,831,118 1I1,831,118

10 RECURSOS CORRIENTES 111,131,111 111,13\,liB

40 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 780,854,380 710,154,310

\O RECURSOS COItRJENIES 710,154,380 710,154,3&0

41 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 666,515,414 666,515,414

\O RECURSOS CORRlENlllS 666,515,414 666,515,414

42 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 298,490,510 291,490,510

\O IU!CURSOS CORRIENTES 291,490,5&0 298,490,510

43 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 68,391,716 68,391,716

\O IlECURSOS CORRIENTES 61,391,716 61,391,716

6 44 UNlVEItSIDAD DEL QUINDIO 339,030.159 339,030,159

10 RECUkSOS C01UUENI1!S 339,030,159 339,030,159

6 ., UNIVERSIDAD DEL TOUMA 212,017,590 282,017,590

10 RECUJ(SOS CORRlENTES 282,087,590 282,087,590

6 46 UNIVEllSIDAD DEL VALJ...E 1,467,804,263 1,467,104,263

10 RECURSOS CORRlENTES 1,467,804,263 1,467,804,263

47 UNIVERSIDAD DlSnuTAL FRANCISCO JOSE DE 122,794,742 122,794,742CALDAS

10 RECURSOS CORRlENlllS 122,794,742 122,794,742

4B UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER· 210,060,001 210.060,001cucva

10 RECURSOS CORRIENTES 210,060,001 210,060,00\

6 49 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER· 64,059,168 64,059,168OCANA

10 RECURSOS CORRIENTES 64,059,16a 64,059,161

so UNIVERSIDAD INDUSTlUAL DE SANTANDER 785,395,474 785.395,474

10 RECURSOS CORRIENTES 715,395,474 715,395,474

SI VNlVERSIDAD Mll.JT AR NUEVA GRANADA 59,630,235 59,630,235

10 RECURSOS CORRIENTES 59,630,235 59,630,235

sa UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 4,]32,660,094 4,332,660,094 \\\10 RECURSOS COR.RIENTES 4,332,660,094 4,332,660,094

" UNIVERSIDAD PEOAGOGICA NACIONAL 421,724,307 421,724,307

10 RECURSOS CORRJENTES 421,724,]07 421,724,307

54 UNIVERSIDAD PEDAGOGlCA y TECNOLOGICA DE 787,343,709 717,343,709COLOMBIA

10 RECURSOS CORRIENTES 717,343,709 787,343,709

ss UNlVERSID AD POPVLA1l DEL CESAR 176,797,713 176,797,713

10 RECURSOS CORRIENTES 176,797,713 176,797,713

56 1JNIVEllSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO ·DIEGO 274,059,659 274,059,659LUIS CORDOBA

2J

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325Decreto No. de _ Hoja No. _

C.Drina.ció. del Deereto "Por el cual se .plDa. uau apropiaciones td el Praupuesto General de •• Nación pan la vilenci. fiscal de 1010 y se dichln otrasdisposiciones" ...APLAZAMIINTO. PllESlIPUISTO GENERAL DE LA NAClON

CTA. SUBe OBJG ORO SOR aec srr CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROC SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

10 RECURSOS CORRIENTES 214,059,659 274,059,659

17 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DE NElVA 341,544,837 341,544,837

10 RECURSOS CORIUENTES 34I,S44.837 341,544,&31

" UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA S06,SU,799 506,585,799

10 RECURSOS CORRIENTES 506,515,799 506,585,799

s 64 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DlSTANCIA- 220,338,864 220,33&,164UNAD

10 RECURSOS CORRIENl'ES 220,338,864 220,331,864

3 11. PAGO SERVICIO DE LA DEUDA EX1ER.NA INSllTUTO ~ 48,503,8&0 48,503,lIoCOLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIONSUPERIOR - ¡eFES

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 48,503,180 41,S03,88O

7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 58,675,135,578 58,675,135,518

7 P ARTICIP ACrON PAllA EDUCACION 58,675,135,578 58,615,135,518

SISTEMA GHNERAL DE PARTlCIPACIONES- 58,675,135,578 58,615,135,518EDUCACION, ARTICULO 4 I2Y 715 DE 2001.DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP

10 RECURSOS CORRIENTES 58,675,135,578 58,675,135,5711

C. INVERSION 106,110,755,752 106,170,755,751

UNIDAD 110101

GESTION GENERAL 111',170,755,752 106,170,755,751

III CONSTRucaON DE INFRAI:STRUCfURA PROPIA 4,11',551,!i04 (,119,551,!i04DELSEC1'OR

III 700 INTEllSUBSECTORIAL EDUCACION 4,119,552,504 4,119,552,504

III 700 503 CONSTRUCCION AMPUACION MEJORAMIENTO y 4,119,552,504 4,119,552,504DQTACION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVASNACIONAL

1I OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,119,552,504 4,119,552,504

l2l CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 4,5fiO,ooo,ooo 4,5fiO,OOO,oooADMINISTRATIVA

l2l 700 INTEllSUBSECTOlUAL EDUCACION 4,560,000,000 4,560,000,000

1'1 700 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 4,560,000,000 4,560,000,000DELMINISTElUO DE EDUCACION BOGOTA

1I OTllOS RECUllSOS DEL TESORO 4,560,000,000 4,560,000,000

310 DIVULGACION, ASISTINCIA TECNICA y 5C,755,1M,789 54,755,194,'119CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

310 700 INTEllSUBSECTOIUAL EDUCACION 31,314,292,827 31,314,292,821

310 700 '" MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EOUCACION 11,180,831,028 11,110,837,028PllEESCOLAll., BASICA y MEDIA.

1I OTIlOS llECUIlSOS DEL TESORO 11,780,837,028 11,110,837,028

310 700 158 ASISTENCIA TECNlCA Y ASESOlUA PARA EL 1,000,000,000 1,000,000,000FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEPLANEACION, DPSCENTIlAUZACION yREORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.

1I OTROS RECUIlSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000

310 700 165 CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA 10,192,582,511 10,192,582,511PR.ODUCCION y DISTlUBUCION DE CONTENIDOS ENEDUCACION BASICA y SUPERIOR EN COLOMBIA

lB PRESTAMOS DE DPSnNACION ESPECIFICA 10,192,582,Sll 10,792,582,511AUTORIZADOS

310 700 ". FOMENTARLA PERTINENCIA DE LA EDUCACION 4,000,000,000 4,000,000,000PllEESCOLAR, BASICA y MEDIAEN COLOMBIA

1I OTIlOS RECUIlSOS DEL TESORO 4,000,000,000 4,000,000,000

310 700 169 FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD 3,800,813,288 3,800,813,288PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE u-BANCO MUNDIAL REGlON NACIONAL

l' PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 3,800,813,288 3,800,873,2&8

310 705 EDUCACION SUPERIOR 21,209,074,369 21,209,074,369310 705 117 IMPLANTACION DE UNl'llOGRAMA DE DESAIUlOLLO 1,638,506,702 1,638,506,702

INSTITUCIONAL DE LA EDUCACION SUPEIUOR1I OTROS RECUIlSOS DEL TESORO 1,638,506,702 1,638,506,702

310 703 1lB AMPUACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION 5,840,5-44,909 5,840,5-44,909SUPERIOR

11 OTIlOS RECURSOS DEL 1l!SORO 5,840,544,909 5,840,544,909

310 70s 130 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION 2,426,384,076 2,426,384,076SUPEIUOR NACIONAL \\\\.11 OTIlOS RECURSOS DEL TESORO 2,426,384,016 2,426,384,076

310 703 ua IMPLANTACION DE UNPROQRAMA PARALA 5,975,086,829 5,975,086,829TllANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA ylECNOLOGICA EN COLOMBIA

14 PRESTAMOS OESTINACION PSPECIFICA 5,975,086,829 5,975,086,829

310 70s '39 FOMENTAR LAPERTINENCIA DE LA EDUCACION 5,328,551,853 5,328,551,853SUPERIOR EN COLOMBIA

11 OTROS 1U!CURSOS DEL TESORO 5,328,551,&53 5,328,551,853

310 706 EDUCACION DE ADULTOS 2,111,927,593 2,171,927,593310 706 ALFABETIZAR JOVENES Y ADULTOS ll.ET.RADOS. 2,171,927,59] 2,171,921,593

10 RECURSOS CORRIENTES 2,111,927,593 2,171,927,593

24

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Decreto No. 325 de----------- -------- Hoja No. _

C4Dtinuacióndel Dec:reto "Por el cual se .pluan UDU apropiaciones en ti Presupuesto General de la Nación para la vileDcia fiscal de 2010 y se dictan otrasdisposiciones" ••.•.

APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NAClON

era. SUBe OIJG OAD SOR Kle srr CONCEPTO APOlITE RECURSOS TOTALPROe SUB' PROY SPRV NACIONAL PROPIOS

620 SUBSIDIOS DIRECTOS 41, i.J5,M1,459 42,135,901,.459

620 3" EDUCACION PREESCOLAR 5,000,000,000 5,000,000,000

620 701 AMPLIACION DE COBERTURA EOUCATIV A PARA 5,000,000,000 5,000,000,000NINOS MENORES DE S ANOS· PlUMERA INFANCIA

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000

620 703 EDUCACIONSECUNDARlA 21,435,908,459 27,43S.911B,459

620 703 AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA PARA 27,435,901,459 21,435,901,459ATENDER POBLACION VlJLNERABLEMEDlANTECONlltATAClON DE LA PRESTACION DEL SERVICIOEDUCATIVO

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 27,435,908,459 27,43S,9OfI,4S9

620 70' EDUCACION SUPERIOR 10,300,000,000 10,300,000.000

620 70' SUBSIDIO DE SOSTENIMIENTO Y MA lRICULA \0,300,000,000 \0,300,000,000DDUGIDO APOBLACION SISBEN 1 y 1 Y POBLACIONVULNERABLE EN COLOMBIA· ICETEX

10 RECURSOS COIUUENTES 10,300,000,000 10,300,000,000

SI.CCION: '''OINSTI'IVfO NACIONAL PARA SOROOS (INSOR)

TOTAL 7,191,916 7,191,916

A, FUNOONAMII.NI'O 7,191,916 7,191,916

GASTOS GI.NI.RALI.S 7••.• 9,736 7,1"',736

O IMPUESTOS Y MULTAS 204,501 204,501

10 RECURSOS COllRlENI'ES 204,501 204,SOI

O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6,945,235 6,945,235

10 RECURSOS CORRIENTES 6,945,235 6,945,235

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1"1,190 142,190

3 6 OTRAS TIlANSFERENClAS 142,190 142,190

3 , SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 142,190 142,190

6 SENTENCIAS Y CONCD.lACIONES 141,190 142,190

JI OTIlOS RECURSOS DEL TESORO 142,190 141,190

SECCION: 1210

INSTITUfO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)

TOTAL 11,141,695 11,141,695

A. FUNCIONAMIENTO 11"'1,695 12,141,695

GASTOS GENERALES 10,671,573 10,671,573, IMPUESTOS Y MULTAS 531,812 538,812

10 RECURSOS CORRIEN'lES 538,812 538,811, 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10,132,761 10,132,761

10 RECURSOS CORRIENTES 10,132,761 10,131,761

TRANSJI'ERENClAS CORRIENTES 2,170,122 2,170,122

3 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,170,122 2,170,1223 SENTENCIAS Y CONCllJACIONES 1,110,121 2,170,121

SENTENCIAS Y CONCllJACIONES 2,170,122 2,170,122

JI OTIlOS RECURSOS DEL lESORO 1,170,111 2,170,111

SECCION: ''''INSTITUfO nCNICO CENTRAL

TOTAL 911,129 911,119

A. FUNCIONAMIENTO 911,119 918.129

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 911,129 911,12'

TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGUIlIDAD 918,129 918,129SOCIALOTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVlSION y 918,129 918,129SEGURIDAD SOCIALBIENESTARUNIVERSrrARlO (LEY 30DE 1991) 918,129 918,129

10 RECURSOS CORRIENTES 918,129 918,129

S:ECCION: ""INSTITUfO SUPERIOR DE I.OUCACION RURAL DE PAMPLONA ·ISBR

TOTAL 3,993,1iOO 3"'_

"

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325Decreto No. de _ Hoja No. _

Coatinuadóndel Decreto "Por el cual se aplazan unu apropiadoDH el! el Presupuesto General de b. Nació. para la virencia fiaca) de 2010 y se dictan otrasduposicHmet" •.•.••

APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA. SUBe OBJe ORD SOR KEe srr CONCEPTO ..o•.... RECURSOS TOTALPROG SUB' PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

A. FUNCIONAMIENTO 3,993,60(1 3,993,600

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,993,600 3,993,600

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,993,600 3,99],600

6 SENI'ENClAS y CONCILIACIONES 3,993,600 3,993,600

6 SENTENCIAS Y CONCR.IAClONES 3,993,600 3,993,600

11 OTROS RECURSOS DEL lESORO 3,993,600 3,993,600

SECCION: 1136

INSTmJTO DE EDUCACION TECNICA PROFlSIQNAL DE ROLDANILLO

TOTAL 3,241,546 3,1-41,546

A. FUNCIONAMIENTO 3,141,546 3,241,546

GASTOS GENERALES 1,141,54Cí 3,Ul,546

z ADQUlSlCION DE BIENES Y SEllVlCIOS 3,241,546 3,241,546

10 RECURSOS CORRIENTES 3,241,546 3,241,S46

SECCION: 1138

INSTITUfO NACIONAL DE FORMAClON n:CNICA PROFlSIONAL DE SAN ANDRES YPROVIDENCIA

TOTAL 77••••• 775,11'

A. FUNClONAMIENfO 77'''' 77•••••

GASTOS GENERALES 175,888 775 ••••

o 4 ADQUISIClON DE BIENES Y SERVICIOS 775,888 775,888

10 RECURSOS CORRIENTES 775,888 775,888

SECCION: 1141

eerrrcro TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRlGVIZ" DI: CALI

TOTAL ,,,....,,.. "......•••A. F'UNCIONAMII:!"ITO 11,660,561 11,660,561

GASTOS GENERALES 11,660,561 11,660,568

z ADQUISlClON DE BIENES Y SERVICIOS 12,660,568 12,660,568

10 RECVIlSOS COItlUENTES 12,660,568 12,660,568

SECCION: 110'

MINISTERIO DI: TECNOLOGIAS DE LA IN'FORMAClON y LAS COMUNICACIONES

TOTAL 10,515,311,600 10,585.311,600

A. FUNCIONAMIENTO 10,515.111,600 10,585,311,600

UNIDAD 130101

GrsTION GENERAL 10,585,311,600 1O,5lI5,l11,600

TRANSF!RENCIAS CORRIENTfS 1O,5lI5.,J11,600 10,5&5,311,600

TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGUlUDAD 8,31',600 8,31'.600SOCIALPENSIONES Y JUBILACIONES 8,385,600 8,385,600

MESADAS PENSIONALES 8,385,600 8,385,600

10 RECURSOS CORRIENI'ES 8,385,600 8,385,600

6 OlRAS TRANSFERENCIAS 20,516,936,000 20,576,936,0006 DESTINATAlUOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 20,576,936,000 20,576,936,000

CORlllEN1ES26 PROVISlON PARA GASTOS INsnrocrONALES y /O 20,576,936,000 20,516,936,000

SECTORIALES CONllNGENl'ES-PREVlO CONCEPTODG!'PN

<\\\10 RECURSOS COIUUEN'fES 20,576,936,000 20,576,936,000

SECCION: 1106

FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION y LAS COMUNICACIONES

TOTAL 69,517,000,000 69,517,000,000

C. INVERSION 69,517,000,000 611,517,000,000

26

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325DecretoNo. de _._~~~---------- Hoja No.__ ~_

CoaMlUlcióadel Decreto "Por el cual le .pJUlIo UDas apropiaciones en el Presupuesto General de la Naci6n para.a vi&enda fiscal de 2010 y se dietan otras'"'.....,....." •••APLAZAMIENTO- PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACJON

erA. SUBe oIJe ORD SOR RJ:C 8IT CONCEI"TO APORTE RK'URSOS TOTALFROC SUB' PRQYS'RY NACIONAL PROPIOS

m ADQUlSIClON VIO PRODUCCION DE EQUIPOS, !il,45!,ooo,ooo 51,455,000,000MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOSDI:LSECTOR

au '00 INl'ERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 52,455,000,000 52,455,000,000

211 400 l' AMPUAClON PROGRAMA COMPtrrADORES PAllA 36,000,000,000 36,000,000,000EDUCAR

20 INGRESOS CORRIENTES 36,000,000,000 36,000,000,000

m .00 2l APllOVECHAMlENTO DE LAS TECNOLOGlAS DE LA 5,000,000,000 5,000,000,000INFORMAClON y LAS COMUNICACIONES ENCOLOMBIA

20 INGRESOS CORRIENTES 5,000,000,000 5,000,000,000

an 400 " APOYO A LA lMPLEMENTACION DE LAS TIC EN LOS 1,455,000,000 8,455,000,000PIlOCESOS PRODUcnvOS DE LAS MIPYMES ENCOLOMBIA

20 INGllESOS CORRIENTES 1,455,000,000 1,455,000,000

au 400 26 MEJORAMIENTO DE CALIDAD Y COBER1URA DE LA 1,000,000,000 1,000,000,000TELEVISION PUBUCA EN COLOMBIA

20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000

2JI 400 as IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE 2,000,000,000 2,000,000,000MASIFICAC!ONDE COMPUTADORES EN ELTERIUTORlO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNPJ

20 INGRESOS CORlUEmES 2,000,000,000 2,000,000,000

llO DMlLGACION, ASISTENCIA TECNICA y 10,5Oll,ooo,ooo 10,soo,ooo,oooCAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

JIO 400 INTBRSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 10,500,000,000 10,500,000,000

llO '00 10 IMPLEMENTACIONY DESARROLLO AGENDA DE 7,500,000,000 7,500,000,000CONECI1VIDAD

20 INGRESOS CORlUEm'ES 7,~OO,ooo,OOO 7,500,000,000

llO '00 12 ASISTENCIA CAPACITACION y APOYO PARA EL ~OO,OOO,OOO seo.coo.oooACCESO, USO Y BENEFICIO SOCIAL DE TECNOLOGlASy SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

20 INGRESOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000

JlO '00 Il APROVECHAMIENTO PROMOCION, USO y 1,~00,000,000 t.sco.oco.eooAPROPIACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TIC ENCOLOMBIA

20 INGRESOS CORlUENTI!S 1,500,000,000 1,500,000,000

llO '00 u APOYO CREACION CENTRO DE FOllMACION DE ALTO 1,000,000.000 1,000,000,000NIVEL EN TIC REGlON NACIONAL-[PREVIO CONCEPTODNP)

20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000

.10 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTIIDIOS 3,545,000,000 3,545,000,000

.10 400 INTERSUBSEcroRIAL COMUNICACIONES 3,54~,OOO,OOO r.ses.eoo.ooc

.10 400 ro CONSTRUCCION y DIVULGACION DE LINEAMIENTOS ~45,000,000 ~45,OOO,OOODE POLmCA DEL SECTOR COMUNICACIONES ENCOLOMBIA

20 INGRESOS CORlUENlBS 545,000,000 545,000,000

.10 400 12 APOYO A LA INNOVACION DESARROLLO E 3,000,000,000 3,000,000,000INVESTIGACION DE EXCELENCIA ENTIC ENCOLOMBIA

20 INGRESOS CORRIEm'ES 3,000,000,000 3,000,000,000

\20 ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANlZACION 1,000,000,000 1,000,000,000INS1TIUCIONAL 'ARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ESTADO

\20 '00 INTERSUBSECTORlAL COMUNICACIONES 1,000,000,000 1,000,000,000\20 400 APROVECHAMIENTO ASISTENCIA AL SECTOR DE LAS 1,000.000.000 1,000.000,000

TICS NACIONAL20 INGRESOS CORRlEmES 1,000,000,000 1,000,000,000

630 TRANSFERENCIAS 1,017,000,000 1,017,000,000

630 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 2,027,000,000 2,027,000,000630 400 DISTRIBUCION EXCEDENIES A NIVEL NACIONAL. 2,027,000,000 2,027,000,000

DECRETO 23 7~ DE 199621 OTROS RECURSOS DE TESOREIUA 2,027,000,000 2,027,000,000

SECClON: 2<0,

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TOTAL lí5,n4.,I",ooo 65,114,141,000

A, FUNCIONAMIENTO 3,G45,1",000 3,045,141,000

UNIDAD 140101 \\~"GunON GENERAL 1-",,1)6,000 1.!J56,.136,ooo

2 GASTOS GENERALES "''''',000 ,56,1J6,ooo

IMPUESTOS y MULTAS 379,&40,000 379,840,000

10 RECURSOS COIUlIENTES 379,840,000 379,B40,OOO

2 ADQUIS1CION DE BIENES Y SERVICIOS 576,996,000 576,996,000

10 RECURSOS COIlRIENTES ~76,996,OOO 576,996,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000

27

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Decreto No. 325 de -------- Hoja No. _

Contiouac:ión del Decreto "'Por el cual se .plauD UBU apropiaciones en el Presupuesto General de la N.ción para la vilencia fiscal de 2010 y se dicUlD otrasdispoaiclonltl" ...APl.AZAMIEN'I'O· PRESUPUESTO GENERAL DI LA NAClON

era, SUBe ORJG ORD SOR REC srr CONCIi:PfO ArOmE RECURSOS TOTALeeoc SUB' PRQY SPRY NACIONAL PROPIOS

a OTIlAS TllANSFERENCIAS 2,000,000,000 2,000,000,000

a DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 2,000,000,000 2,000,000,000COlUUEN'lF.l

)6 PROVISlON PARA GASTOS mSTITUCIONALES y /O 2,000,000,000 2,000,000,000SEcrüRlALES CONTINGENTES·PIUMO CONCEPTODGPPN

l' RECURSOS COlUUENTES 2,000,000,000 2,000,000,000

UNIDAD 14010.4SUPE1UI"ffENDENClA DI!: PUERTOS Y TRANSPORTE 11,311,000 1I,.l1J.OOO

GASTOS GENERALES 81,311,000 11,)11,000

• IMf>UESTOS Y MULTAS 104,000 104,000

10 RECURSOS COlUUENTES 104,000 104,000

• ADQUISIClON DE BIENES Y SERVlCIOS 8&,208,000 88,208,000

íu RECURSOS CORRIENrES 56,468,000 S6,468,000

is FONDOS ESPECIALES Ji,7.w,OOO 31,740,000

C. INVERSION 61,00,000,000 61,0i9,ooo,ooo

UNIDAD 140101

GES110N GENERAL 61,569,000,000 61,569,000,000

111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA ••••••••••• •••••••••••DELSEcroR

111 600 INiEIlSUBSECTORIAL TRANSPORTE 300,000,000 300,000,000

111 600 111 CONSTRUCCION ADECUACIONY DOTACIONDE LOS 300,000,000 300,000,000CENTROS NACIONALES DE FRONTERA· CENAF.

11 OTROS llECURSOS DEL TESORO 100,000,000 300,000,000

m MEJORAMIENTO y MANTENIMIENTO DI: 18,200,000,000 18,200,000,000INFIlAESTRUCfURA PROPIA DEL SECfOR

m 600 INTERSUBSECfORIAL TRANSPORTE 20,200.000,000 20,200,000,000

m 600 AMPUACION RECONSTRUCCION REMODELACION DEL 200,000,000 200,000,000EDIFICIO CENlRAL y SEDES DEL MINlS1ERIO DETRANSPORTE

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000

m 600 1'1 APOYO Y ME10RMflENTO DE LA INTERCONEXlON 20,000,000;000 20,000,000,000VIAL -SEGUNDA CALZADA. AVENIDA CIRCUNVALARDE BARRANQUULA ATLAN'IlCQ.[PREVfO CONCEPTODNP]

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 20,000,000,000 20,000,000,000

221 ADQUlSIClON VIO PRODUCCION DE EQUIPOS. 800,000,000 •••••••••••MATERIALES, SUMINISTROS V SERVICIOSADMINISTRATIVOS

221 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 800,000,000 800,000,000

aat 600 2 ADQUISlCION DE EQUIPOS DE COMPUf ACION y SOO,OOO,OOO SOO,OOO,OOOCOMUNICACIONES, SOFIWARE, SERVICIOS EINSUMOS PARA LA SISTEMA TIZACION INTEGRAL DELMINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL CENTRAL YREGIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000

221 600 ACIUAUZACION DIVULGACION y SOCIALIZACION DE 100,000,000 100,000,000LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOSGENERADOS POR EL SECTOR TRANSPORTE A NIVELNACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 100,000,000 300,000,000

41' INVESTIGACION BASICA, APLICADA y rsTIlDIOS ••••••••••• •••••••••••41. 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 950,000,000 9S0,000,000410 600 as IMPLEMENTACIONDE UN SlSlEMA DE RECOLECClON 250,000,000 250,000,000

DE DATOS PARA EL TRANSPORTE TERIl.ESTREAUTOMOTOR

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 250,000,000 250,000,000

410 600 27 LEVANTANIENTO AcruALIZACION y DMJLQACION 100,000,000 100,000,000DE INFORMACION POUTICAS ACCIONES y SERVICIOSDEL SECTOR TRANSPORTE

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 100,000,000 100,000,000

410 600 " ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE POunCAS EN 600,000,000 600,000,000INFRAESTRUCTURA DE LOS MODOS DE TRANSPORTEA CAllGO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTUIlA.REGlON NACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 600,000,000 600,000,000

~~'ne ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION y 100,000,000 100,000,000CAPACITAOON A FUNCIONAR.IOS DEL ESTADOPARA APOYO A LA ADMlNJSTIlACION DEL ESTADO

'1' 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 100,000,000 100,000,000sic 600 CAPACITACION y ASISTENCIA TECNlCA A 100,000,000 100,000,000

FUNCiONARIOS DEL MlNISlERIO DE TRANSPORTE.11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 100,000,000 100,000,000

12. ADMINISTIlACI0N. CONfROL Y ORGANIZACION 36,219,000,000 36,119,000,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DI:L ESTADO

12. 600 INTERSUBSECroRIAL TRANSPORTE 16,069,000,000 16,069,000,000

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Decreto No. 325 de _ Hoja No. _

CoatUauació••del Decreto "Por el cual se .pl_ UDasapropiaciontl en el Presupuesto General de la N.ciÓa para l. vireacia fiscal de 2010 y le dietan otrudisposiciones" ...APLAZAMIENTO - PRJSUPULSTO GENERAL DE LA NACION

CfA. SUBe oero ORO SOR REC SIT CONCEYfO APO ••••• RECURSOS TOTAL'ROG SUB' PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

'" 600 11 ASISTENCIA TECNICA AL PROGllAMA DE 400,000,000 400.000,000DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTAL ENELTERRITORIO NACIONAL

l' PRESTAMOS DESTINACION ESPECrFICA 400,000,000 400,000,000

l20 600 l' PROGRAMAS DE PROMOCIONPARA LA REPOSICION y 35,669,000,000 35,669,000,000RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CAllOANACIONAL. REGlONNACIONAL

11 OTROS llECURSOS DEL TI!SORO 35,669,000,000 35,669,000,000

l20 ,,, llED URBANA 150,000,000 150,000,000

'" '" ASISTENCIA rsoacc A LOS SISTEMAS INTEGRADOS 1$0,000,000 150,000,000DE TIlANSl'ORTE MASNO·SJTM A NIVEL NACIONAL

l' PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 130,000,000 \50,000,000

630 TRANSFERENCIAS 3,000,000,000 3,000,000,000

630 ses TRANSPORTE FLUVIAL 3,000,000,000 3,000,000,000630 sos MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE DEL lUO 1,500,000,000 1,500.000,000

MAGDALENA NACIONAL11 OTROS RECURSOS DEL TESORO t.soo.ooaooe 1,500,000,000

630 ses CONSTRUCClON y MODERNlZACIONDE 1,500,000,000 l,~oo,OOO,OOOINSTALACIONES y FAClllDADES PORruARIAS EINFRAESTRUCTURA PUBUCA DE ACCESO,TRANSPORTE DE PASAJEllOS y MVELl..ES MALECONESNACIONAL

11 OTllOS RECURSOS DEL TESORO 1,500,000,000 1,500,000,000

UNIDAD 240104

SUPt:RINTENDENCIA DE PUERTOS Y TIlANSPORTE "',IlOO,IlOO "',IlOO,IlOO

'20 ADMINISTRAClON, CONTROL y ORGANIZACION "',IlOO,IlOO "',IlOO,IlOOINSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ESTADO

l20 600 INTEllSUBSECTORIAL TRANSPQJlTE ~OO,OOO,OOO 500,000,000'20 600 APOYO FORT ALECIMIENI'O SlIPERVISION VIGILADOS 500,000,000 ~OO,OOO,OOO

POR SUPERTRANSPORTE A NIVBL NACIONAL-IPREVIOCONCEPTO DNP]

1\ OTllOS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000

SECCION: 14"

INSTffUTO NACIONAL DE VIAS

TOTAL llO,G65,.116,l!16 1IO,065,l16,396

A. FUNCIONAMIENTO 14,413,158,320 14,413,158,310

GASTOS GENERALES 1,187.4!Hl,lOO 1,387,490,100

O IMPUESTOS Y MULTAS 1,973,927,600 1,913,927,600

10 RECURSOS CORRIENTES 1,913,927,600 1,973,927,600, ADQUISlCION DE BIENES Y SERVICIOS 41l.563,2oo 41l,563,2oo

10 IlECUR.SOS CORRlENIES 41l,563,200 413,563,200

TRANSfERJ:NClAS CORRIENTIS 11,DJ5,667,!i1O 11.0)5,667,510

TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD 35,667,~20 35,667,520SOCIALPENSIONES Y JUBILACIONES 35,667,520 35,667,520

MESADAS PENSIONALES 35,667,520 35,667,520

10 RECURSOS COItRlENlES 35,667,520 35,667,520, OTRAS TRANSFERENCIAS 22,000,000,000 22,000,000,000s DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 22,000,000,000 22,000,000,000

COlUUENTES, ae PROVlSION PARA GASTOS INS'TI1UCIONALES YIO 22,000,000,000 21,000,000,000SECTORIALES CONTINGENfES·PREVIO CONCEPTODGPPN

10 llECURSOS COIOOENTES 22,000,000,000 22,000.000,000

C. INVI:KSION a!i,641,na,076 85,641,11a,076

111 CONSTIlUCClON DE INfRAlSI'RUCfURA PROPIA 49,a66,1lO,ooo 4,,IIiIi •• lO,oooDEL SECTOR

111 600 INIERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 21,866,830,000 22,866,130,000111 600 CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA 10,166,830,000 10,866,130,000

RED VIAL NACIONAL.11 OTllOS RECURSOS DEL TESORO 10,166,830,000 10,166,130,000

{\\111 600 1" CONS1'RUCCION RECONS"IRUCCION, ADQmSICION Y 1,000,000.000 1,000,000,000ADECUAClON DE CASE! AS DEPEAJE

te FONDOS ESPECIALES 1,000,000,000 1,000,000,000

111 600 III CONSTIlUCCION DE COlUlEDORES ARTEIUALES 11,000,000,000 11,000,000,000COMPlEMENTARIOS DE COMPEl111VIDAD. NACIONAL

te FONDOS ESPECIALES 11,000,000,000 11,000,000,000

111 601 RED TRONCAL NACIONAL 26,000,000,000 26,000,000,000111 601 113 CONSTRUCCION YPAVIMEN1'ACION CAItRETERA 10,000,000,000 10,000,000,000

VALLEOUPAK-BADn.Lo-SAN JUAN DEL CESAR.CESAR-GUAJUlA.

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Decreto No.: 3_2_5_de _ H9iaNo. _

C•• tinaadóDdel Dec:reto "Por el cual le .plazan unas .propiadonel aa el Prtlupuato General de la Nación para la vileacia filad de 2010 y se dietan otrasdilpolicioaes" ...APL.\ZAMIENI'O· PRUUPUI'STO GENERAL DI: LA NACION

ere, SUBe OBJG ORD SOR REC srr CONCEPTO AI'O ••••• RECURSOS TOTALPROe SUB' PR.OV SPRV NACIONAL PROPIOS

11 OTROS llECURSOS DEL TESORO 10,000,000,000 10,000,000,000

111 601 11. ANAUSlS. DISENO Y CONSTIlUCCION DE LA AVENIDA 16,000,000,000 16,000,000,000CUNDINAMAllCA VlA PERlMETRAL DE LA SABANA ENSANr AFl! DE BOOOT A.

II 0T1l0S RECURSOS DEL TESORO 16,000,000,000 16,000,000,000

111 60' CAMINOS VECINALES 1,000,000,000 1,000,000,000

111 6" CONSTIlOCClON y REHABILIT ACION DE PUENTBS DE 1,000,000,000 1,000,000,000LA RED TERCIARIA NACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000

113 MI:JORAMIENTO y MANTENIMIENTO DI 31,175,39.,076 31,175,391,1l76INFRAaTltUcruRA PROPIA DEL SECTOR

113 600 INrERSUBSECTORIAL 'IRANSPOIlTB 13,103,812,313 13,803,812,313

113 600 101 MEJQRAMlENTO MANTENIMIENTO y 3,792,000,000 3,792,000,000REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL,MUNICIPAL Y VIAS PARA LAeOMPETIllVIDAD-(pREVIO CONCEPTO DNP]

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,792,000,000 3,792,000,000

m 600 lO' MEJOltAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS A 2,050,122,313 2,050,122,313TRAVES DEL PROGRAMA DE INF'RAESTIlUC'IURA VIALDE IN1'EGkACION y DESARROLLO REGIONALCOLOMBIA.

16 FONDOS ESPECIALES 2,050,122,313 2,050,122,313

m 600 601 MEJORAMIENTO Y MAN1'ENIMIENTO DE 961,690,000 %1,690,000CORREDORES ARTERlALBS COMPLEMENTARIOS DECOMPE1TI1VIDAD. NACIONAL

16 FONDOS ESPECIALES 961,690,000 961,690,000

m 600 60Il MEJORAMIENTO Y PA VIMENI' ACION DE LA VlA SAN 7,000,000,000 7,000,000,000DIEGO - MEDIA LUNA MUNICIPIO DE SAN DIEGO.CESAR

11 OTIlOS RECURSOS DEL TESORO 7,000,000,000 7,000,000,000

m 601 RED TRONCAL NACIONAL 14,971,585,763 14,971,585,763m 601 31' MEJORAMIENTO Y MANTRN1MIENTO DE LA RED VIAL 2,485,075,763 2,485,075,763

PRIMARIA ZONA OCCIDENTE. NACIONAL16 FONDOS ESPECIALES 2,485,075,763 2,485,075,763

m 601 32' MEJORAMIENTO Y MANlENIMIENTO DE LA RED VIAL 3,000,000,000 3,000,000,000PRIMARIA ZONA SUR NACIONAL

16 FONDOS ESPECIALES 3,000,000,000 3,000,000,000

m 601 m MEJORAMlENIO y MANI'ENIMIENTO DE LA RED VIAL 2,486,510,000 2,486,510,000PlUMARIA ZONA ORINOQlJIAJlEGION ORINOQUlA

16 FONDOS ESPECIALES 2,486,510,000 2,486,510,000

m 601 '" MEJORAMIENTO Y MAN'I'ENIMIENrO RED VIAL 5,000,000,000 5,000,000,000PRIMARIA ZONA CENTRO ORIENTE

16 FONDOS ESPECIALES 5,000,000,000 5,000,000,000

m 601 '" MEJORAMIENTO Y MAN1'ENIMIENTO DE LA DE LA 2,000,000,000 2,000,000,000RED VIAL PRIMARIA ZONA NORTE. NACIONAL

16 FONDOS ESPECIALES 2,000,000,000 2,000,000,000

113 60' TRANSPORTE FERREO 1,000,000,000 1,000,000,000m 60' MANTENIMlEmODE VIAS FERRBAS A NIVEL 1,000,000,000 1,000,000,000

NACIONAL.11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000

m 606 TRANSPORTE FLlMAL 2,500,000,000 2,500,000,000m 606 sa CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, "REHABUJTACION y 1,000,000,000 1,000,000,000

DOTACIONDE MUELLES DE lNTERES NACIONAL11 OTIlOS RECURSOS DEL TESORO 1,000.000,000 1,000,000,000

m 606 102 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, "REHABUJTACION y 500,000,000 500,000,000DOTACION DE MUELLES DE lNTERES REGIONAL.

13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA 500,000,000 500,000,000AUTORIZACION

m 606 103 RECUPERACIONDE LA NAVEGABILIDAD DEL RIO 1,000,000,000 1,000,000,000META DEPARTAMENTOS DEL MErA, CASANARE,ARAUCA y VICHADA.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000

12l CONSTRuCaON DE INFRAESTRUCl1lRA 3,(100,000,000 3,000,(100,000ADMINISTRATIVA

121 600 IN1'ERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 3,000,000,000 3,000,000,00012l 600 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, ADECUACION y 3,000,000,000 3,000,000,000

EQUIPAMIBNTO DE LOS EDIFICIOS SEDES DELINSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

11 0Tll0S RECURSOS DEL TESORO 3,000,000,000 3,000,000,000

122 ADQUISIClON DE INFRAESTRUCTURA "", ••• ,000 "',000,000ADMINISTRATIVA ~\>\122 600 INIERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 500,000,000 500,000,000

'" 600 ADQUlSICION INST ALACION, IMPLANf ACION y SOO,OOO,OOO SOO,OOO.OOOMATENlMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA ELDESARROLLO DE SISTEMAS.

11 OTIlOS RECURSOS DEL TESO~O SOO,OOO,OOO SOO,OOO,OOO

SECCION: ,mUNIDAD ADMINISTRATIVA ISPECIAL DE LA AERONAunCA CIVIL

TOTAL 8,153,6049,855 1.153,6049,855

JO

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Decreto No. 325 de---------- -------- Hoja No. _

Continuación del Decreto "Por el cual se aplazaD UdU apropiacionel en el Presupuesto General de •• Nación pan la vieencia fiscal de 2010 y se dictan otrudisposiciones" ...API..AZAMI!NTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA. SUBe OBJG ORD SOR oc srr CONCEPTO APORI'E Rl.CURSOS TOTAL'Roe SUB' FROY SPRY NACIONAL PROPIOS

C. INVERSION 1,153,li49,sss 1,153,649,15ll

111 CONSTRUCOON DE INFRAESTRUCfURA PROPIA 3,153,649,1!! 3,153,649,15SDELSECfOR

111 OO. TRANSPORTE AEllEO 3,2Sl,649,8SS 3,253,649,855

III OO. '" CONSTIlUCClON DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE l,2S1,649,8SS 3,253,649,855IPIALES NARINO PREVIO CONCEPTO DNP

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,253,649,855 3,lS3,649,ass

113 MIJOIlAMIENTO y MANTENIMIENTO DE 5,000,000,000 5,000,000,000INJ'RAISTRUcnJIlA. PROPIA DEL SECfOR

III 60S TRANSPORlE AEllEO 5,000,000,000 5,000,000,000

III 60S MANI'ENIMlBNTO y CONSERVACIONDE LA 5,000,000,000 5,000,000,000INFllAESTRUCTUkA AEROPOIlTUAJUA.PREVIOCONCEPTO DNP.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000

SECCION: 1413

INSTI1UI'O NACIONAL DE CONCISIONES. INCO

TOTAL .,4:1'7,32O,llOO .,417,.}:l:0,ooo

C. INVERSION 1,417,310,000 1,427,310_

'30 ATENClON, CONTROL y ORGANIZAClON 1"27 ,31O,ClOO M27,31O,oooINSlTTlIClONAL PARA APOYO A LA GISTION DELESTADO

"O 600 INTERSUBSECfORIAL TRANSPOR.TE 1,427,320,000 1,427,320,000"O 600 APOYO ALA GESTIONDELESTADO. OBRAS 1,427,320,000 1,427,320,000

COMPLEMEN1'AlUAS Y COMPRA DE PREDIOS.CONTRATOS DE CONCESION.

11 OTIlOS RECURSOS DEL TESORO 1,427,320,000 1,427,320,000

SECCION: ""1

PROCURADURIA GENERAL DE LA NAClON

TOTAL 13,435,!60,590 13,435,560,590

SECCION: ,..,DEnNSORIA DEL PUEBLO

TOTAL ',121,135,213 ',121,13!i,283

SECClON: 16111

CONTRALORIA GENERAL DE LA RJ:PUBLlCA

TOTAL 13,047,l)9ll,210 Il,047,l)9ll,210

SECCION: ,•."FONDO DE BIENI'SfAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA. RU'UBLlCA

TOTAL ••••••• ,J91l 1,516,l65,7SO 1,lS7,oU,1.co

A, FUNCIONAMIENTO 8lO,liS6,l9O 1lO,6S6,l90

GASTOS GENERALES 31,li04,144 31,li04,144

4 ADQUISICION DE BIENES Y SSRVlCIOS 31,604,144 31,604,144

10 RECURSOS COlUUENIES 31,604,144 31,604,144

TRANSFERENCIAS CORRIENTM 799,11S1,14t1 799..., .•••3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 799,052,146 799,052,2463 6 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 799,052,246 m,0S2,246

CORRIENTES'1 OTRAS TRANSFERfNClAS 799,052,246 799,052,246

10 RECURSOS CORRIENTES 799,052,246 799,OS2,246

C. INVERSION 1,!!i21í,]liS,7SO 1,!!i1ó,lliS,7SO

III CONSTRUCClON DE INFIlAES'fRUC'roRA PROPIA I,lUi,l65,7SO 1,l1fi,l65,1SO

'\\DELSECfOR.111 700 INTEllSUBSECTORIAL EDUCACION 1,321i,36S,7S0 1,326,36S,750111 700 CONSTRUCCION COLEGIO PARA HIJOS DE 1,326,J6S,1S0 I,J2Ii,36S,1S0

EMPLEADOS DE LA CONTllALORIA <ENEIlAL DE LAREPUBUCABOGOTA

'1 OTIlOS RECURSOS DE 1'ESORElUA 1,326,]65,750 1,326,]65,750

111 ADQUlSIClON YIO PRODucelON DE EQUIPOS, 100,000,000 200,000,000MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOSADMINISTRA. T1VOS

zn 1000 INTEllSUBSECTORIAL GOBIERNO 200,000,000 200,000,000

JI

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Decreto No; 325 de _ Hoja No. _

ConOnaadónde! Deueto "Por el cual se .plaun UIlU apropiacionesen el PresupuestoGentnl de bI Nació. para.a vice.m fiscal de 1010y se dictaD otrodilposicioDeI" ••••••

APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

ere, SUBe OIJG ORD SOR REC SIT CONCEPTO.ROG SUB' 'ROY srRV

APO •••••NACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

221 1000 , 200,000,000

4

4

z 10

a

"

'1

ADQUISICION y DESARROLW DEL SISTEMA YMODERNlZACI0N DE LA ENTIDAD REGlON BOGOTAD.C.OTROS RECURSOS DE TESORERlA 200,000,000

200,000,000

200,000,000

SECCION: 1701

RAMA JUDICIAL

TOTAL 71,016,160,11' 71.016,160,119

UCCION: 1101

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

TOTAL 10,o00,ooo,000 10,000,000,000

SECCION: 1103

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADOClVIL

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

!16,.406,697 ",406,697

96,406,07 ••.•••...,96A06,fi97 96,406Jí97

1l6,.w6.697 96,406,69796,406.697 96,406,697

96,406,697 96,406,691

96,406,697 96,406,69710

TRANSFERENCIAS DI CAPITAL

OTRAS TRANSFERENCIASDESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DECAPITALPRESTAMOS DIRECTOS (DECRETO LEY 101011000)

RECURSOS COIUUENl'ES

SECCION: 2!l1ll1

nscALIA GENERAL DI. LA NAClON

TOTAL

SECClON: 1901

10

INSTIT1JTO NACIONAL DI. MEDICINA LlGAL Y CIENCIAS FORENSXS

TOTAL 5J)53,917,646 5,ll5l,9.7,64fi

A. FUNCIONAMIf.NTQ 1,G5l,917,64fi 1,G53,917,,"

GASTQSDEPf.RSONAL .,4.1,675,466 1,411,675,466

CONJRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 1,418,61S,466 1,41B,61S,466SECTOR PRIVADO Y PUBUCORECURSOS CORRIllNTES 1,411,615,466 1,411,615,466

GASTOS GENERALES 574,179,064 574,179,064

IMPUESTOS Y MULTAS 4,181,920 4,111,920

RECURSOS CORRIENTES 4,781,920 4,181,920

ADQUISlCiON DE BIENES Y SERVICIOS 569,391,144 569)97,144

RECURSOS CORRIllNTES 569,397,144 '69,397,144

TRANSFERENCIAS OORRIENTIS '1,Cli3,lIó 61,063,11'

TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR 16,000,000 16,000,000PRNADOPROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN 16,000,000 16,000,000CON EL SECTOR PRIVADOCONGRESO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 16,000,000 16,000,000FORENSESRECURSOS CORRIllNTES 16,000,000 16,000,000

TRANSFERENCIAS DE PIlEVISION y SEGUIUDAD 22,506,640 22,506,640SOCIALOTRAS TRANSFERENCIAS DE Plt.EVISION y 22,506,640 22,S06,64OSEGUIUDAD SOCIALSEGURO DE VIDA (LEY 16188) 22,506,640 22,506,640

RECURSOS COIUUENTES 22,506,640 22,506,640

OTRAS TRANSFERENCIAS 22,"6,416 22,"6,476

~SENfENCIAS y CONCILIACIONES 22,S56,476 22,556,476

SENTENCIAS Y CONClllACIONES 22,"6,416 22,"6,476

OTROS RECURSOS DEL TESORO 22,556,476 22,556,476

e, lNVERSION 3,000,000,000 3,000,000,000

CONSTRUCCION DE INFRAES'IllUCTURA. PROPIA ••••••••••••• 100,000,000DELSEcroRADMlNISTRACION DE JUSTICIA 800,000,000 800,000,000

"

10

10

10

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Decreto No. 325 de _ Hoja No. _

CoariauacWu del Deereto "Por el cual se .plauu unas apropiacionell en el Presupuesm General de la N.ciÓn para la vilellcla fisul de 1010 y se dictaD olrudispolicioues" •••APLAZAMIEI'O'O· PRISUPUISTO GENERAL DE LA NACION

era, SUBe OBJG ORD SOR RE SIT CONCU'fO APORTE RECURSOS TOTALPROe SUB' .ROY SPRY NACIONAL PROPIOS

111 eea ]S CONSTIlUCCION y DOTAClON SEDE MEDICINA LEGAL 400,000,000 400,000,000NOR-OCClDENlE EN EL MUNICIPIO DE MBDEllINDEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

is FONDOS ESPECIALES 400,000,000 400,000,000

111 '03 " CONSTRUCCION y DOTACION DE LA SEDE DE 400,000,000 400,000,000MEDICINA LEGAL mAQUE

16 FONDOS ESPECIALES 400,000,000 400,000,000

113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 629,000,000 619,000,000INI'llAESTRlICTURA PROPIA DEL SECI'OR

113 '03 AD~ClONDEroSTICIA 629,000,000 629,000,000

113 lO' MEJ01lAMIENfQ y MANIENlMtENTO DE 629,000,000 629,000,000EDIFICIOS-SEDES MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL

16 FONDOS ESPECIALES 629,000,000 629,000,000

211 ADQUlSIClON YlO PIU)DUCCION DI: EQUIPOS, "',000,000 "',000,000MAnRlALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOSDf.LSEcroR

211 e» ADMINISTRACION DE JUSTICIA 500,000,000 500,000,000

211 lO' 21 AMPUAClON, DOTAClONYME1aRAMlEN'TO DE LA 500,000,000 500,000,000INFllAESTRUCTURA DE LOS LABORATORIOSFORENSES A NIVEL NACIONAL

16 FONDOS ESPECIALES 500,000,000 500,000,000

212 MANTENIMIENTO DI: EQUIPOS. MATERIALES, 300,000,000 300,000,000SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

212 '03 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 300,000,000 300,000,000212 LO' MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA 300,000,000 300,000,000

lECNOLOGlA, AcnJALlZACION y REPOSIClONDEEQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS AREASFORENSES A NIVEL NACIONAL

16 FONDOS ESPECIALES 300,000,000 300,000,000

SI' ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION y 471,000,000 471,000,000CAPACITACION A FUNCIONARIOS DELfSfADOPARA APOYO A LAADMINISTItACION DEL fSfADO

SI' lO' ADMINlSTRAClON DE JUSTICIA 471,000,000 471,000,000

nn '03 DOTACION y CAPACITAClON A FUNCIONARIOS DE 471,000,000 471,000.000AREAS TECNICAS, FORENSESY ADMINlSTllA TIV AS ANIVEL NACIONAL

16 FONDOS ESPECIALES 471,000,000 471,000,000

'" ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACION 300,000,000 300,000,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL J:STAOO

'" '03 ADMINISTllACION DE JUSTICIA 300,000,000 300,000,000

'" '03 SlSTEMATIZAClON GENERAL DEL »errrvro 300,000,000 300,000,000NACIONAL DE MEDICINA LEGAL YCIENClASFORENSES.

16 FONDOS ESPECIALES 300,000,000 300,000,000

SECCION: 3201

MINISTERIO DE AMBIEN'D, VIVIENDA Y DESARROLW TERRITORIAL

TOTAL 55,141,342,715 55,10,342,715

A. FUNCIONAMIENTO 22,D42,342,715 22,042,341,715

UNIDAD 320101

GESTION GENERAL 21,957,039,797 21"sT,oJ',797

GASTOS GENERALES 181,551,127 111,551,127

4 ADQUlSICIONDE BIENES y SERVICIOS \11,553,127 181,553,127

10 RECURSOS CORRIENTES 111,553,117 111,553,127

TRANSnRENCIAS CORRIENTIS 21,775,486,1í70 21,775,.416,670

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBUCO 645,191,712 645,191,711ORDEN NACIONAL 645,191,712 645,191,712

2 23 rssrmrro AMAZQNICO DE INVESTIGACIONES 196,164,597 196,164,597CIEN1lFICAS

10 RECURSOS CORlUENTES 196,164,597 196,164,597

2 24 rssrmrro DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL 94,942,090 94,942,090PACIFlCO.

10 RECURSOS CORRIENTES 94,942,090 94,942,090

as nerrrvro DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS 169,491,625 169,491,625BIOLOGlCOS

10 RECURSOS CORlUENTES 169,491,625 169,498,625 ,~,,-26 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y 185,286,400 115,286,400

COSTERAS10 RECURSOS CORRIENTES \15,216,400 185,286,400

TRANSFERENCIAS DE PREVlSION y SEGURIDAD 211,132,002 211,132,002SOCIALPENSIONES Y JUBD..ACIONES 211,624,002 211,624,002

MESADAS PENSIONALES 211,624,002 211,624,002

10 RECURSOS CORRIEN'TES 211,624,002 211,624,002

II

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Decreto No. 325 de---------- -------- Hoja No. _

Continuación del Decreto "Por el cuaI.e .plllUll unll. apropiaciones ea el Presupuesto General de la Nación para la viceucia fiscal de 2010 y se dictan otr ••dispoJlidoDCI" ...APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA. SUBe OBJG ORD SOR REC srr CONCEPTO •••0•.•.• RECURSOS TOTALPROG SUB' PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVlSION y 208,000 208,000SEGURIDAD SOCIALAPORTE 'REVISION SOCIAL SERVICIOS MEDicas 208,000 208,000

lO RECURSOS COllRlENTES 208,000 208,000

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 15,741,091,816 15,141,091,8166 SENTENCIAS Y CONCillAClONES 370,678,395 370,678,395

SENTENCIAS Y CONCD..IACIONES 370,678,395 310,6111,395

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 370,678,395 370,678,395

DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFEIlENClAS 1S,31O,413,421 15,370,413,421CORRlENl1!S

6 ts OTRAS TRANSFERENClAS-DISTlUBUCION PREVIO 15,320,013,421 15,320,013,421CONCEPTO DQPPN

te RECURSOS COllRlE!'n'ES 1S,320,013,421 15,320,013,421

6 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 50,400,000 50,400,000

ro RECURSOS CORRIE!'ITES 50,400,000 50,400,000

1 SISTEMA GENEllAL DE PARTICIPACIONES ~,106,611.140 5,106,671,1401 PARTIClPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 5,106,671,140 5,106,671,140

BASlCO1 SISTEMA GENERAL DE PARTIClPAOONES - AGUA 5,106,671,140 5,106,671,140

POTABLE Y SANEAMIENTO BASlCO, ARTICULO I LEY1176 DE 2001.

10 RECUltSOS CORRIENTES 5,106,671,140 S,I06,67I,I40

UNIDAD 310101

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DI: 15,301,911 15,301:,911PARQUES NACIONALES NATURALI:S

GASTOS GENERALES 15,301,911 85,lO2,911

O ADQUlSICJON DE BIENES Y SERVICIOS 85,302,918 85,302,911

10 RECURSOS CORRIENTES 85,302,918 85,302,918

C. INVERSION 33,100,000,000 .»,100,000,000

VNIDAD 310101

GESTION GENlRAL 33,100,000,000 33,100,000,000

III MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DI 7,211,000,000 7,1ll,ooo,000INFRA.ESTRUCI1JRA PROPIA DEL secroa

III 900 INI'E1lSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 7,211,000,000 7,211,000,000III 900 1ll AMPUAClON y ADECUAClON DE LA 211,000,000 211,000,000

INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MINISTERIODEAMBIBNl'E, VIVIENDA Y DESARROllO TERlUTORJAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 211,000,000 211,000,000

III 900 1'1 RECUPERACION DE LA CUENCA DE LA LAGUNA DE 7,000,000,000 7,000,000,000FUQUENE, NACIONAL-(PREVIO CONCEPTO DNP]

II OTROS llECURSOS DEL TESORO 7,000,000,000 7,000,000,000

2ll ADQVlSIClON YIO PRODUCCION DE EQUIPOS, 2OO,llllll,llllll 2OO,llllll,llllllMATl:RlALIS SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOSDELSEcrOR

2ll 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 200,000,000 200,000,0002ll 900 RENOVACION TECNOLOGlCA DEL MINISTERIO DE 200,000,000 200,000,000

AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROU.O TERRITORIALEN COLOMBIA

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000

'20 ADMINISrRACION, CONTROL y ORGANIZACION I,l(I!!i,ooo,ooo l,l(l!!i,ooo,oooINSfrnJCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ESTADO

'20 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 100,000,000 100,000,000520 900 16 APOYO PROGRAMA DE FORTALECIMIEm'O DE LA 100,000,000 100,000,000

GESTION FORESTAL PARA LA CONSERVACION,RESTAURAClON ECOLQGlCA Y COMPETITIVIDAD ENCOLOMBIA -[PREVIO CONCEPTO DNP]

18 PRESTAMOS DE DESTINAClON ESPECIFICA 800,000,000 800,000,000AUTORIZADOS

520 1402 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 505,000,000 505,000,000520 1'02 1TI1.n..ACION TERCERIZACION CESION A 1TnILO 505,000,000 505,000,000

GRATUITO A NIVEL NACIONAL13 RECURSOS DEL CREDITO EX1ER.NO PREVIA 505,000,000 505,000,000

AUTORlZACION630 TRANSVERENCIAS 84,llllll,llllll 84,llllll,llllll

630 900 INTERSUBSECTORIAL MEDro AMBIENTE 84,000,000 14,000,000

'\~630 900 11 ADMINISTRAClON DEL FONDO DE COMPENSAClON 14,000,000 84,000,000AMBIENfAL PARA PROYECTOS DE INVER5ION.DISTRIBUCION COMITB FONDO ARTICULO 24 LEY 344DE 1996 EN COLOMBIA -[DISTRIBUCION PREVIOCONCEPTO DNP]

16 FONDOS ESPECIALES 84,000,000 84,000,000

610 APOYO 24,JOO,008,ooo 14,JOO,ooo,000

610 12l1O INIERSUBSECfORlAL SANEAMIENTO BASICO 24,300,000,000 24,300,000,000610 12l1O IMPLEMENTACION PLANES DEPARTAMENTALES DE 6,500,000,000 6,500,000,000

AGUA A NIVEL NACIONAL -[DISTRIBUClONPREVIOCONCEPTO DNP]

"

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Decreto No. 325 de _ Hoja No. _

ContiDuacló.del Decreto "Por el cual se .pluan unas apropiadoDeI en el Presupuesto General de la N.ción para la vifeacia fiscal de 2010 y se dietan otrasd.pMidontl" ••••••

APLAZAMIENTO - PR15UPUfSTO GENERAL DI: LA NACION

CTA. SUBe OBJG ORD SOR ale srr CONCEFfOsaoc SUB' PROYSl'RY

APO>TI:NACIONAL

"CURSOSPROPIOS

TOTAL

11

14

OTROS RECURSOS DEL TESORO

PRESTAMOS DESTINACJON ESPECIFICA

IMPLEMENTACIONDEL PROGRAMA DESANEAMIENTO BASICO A NIVEL NACIONAL BOLSACONCURSO TElUUTORIAL -[PREVIO CONCEPTO DNP}OTROS RECURSOS DEL TESORO

4,:100,000,000

2,000,000,000

17,800,000,000

4,SOO,OOO,OOO

2,000,000,000

17,100,000,000670 1200

11 17,800,000,000 11,100,000,000

SECCION: nOl

rNS1TJVl"O DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA y ISTUDIOS AMBIENTALES-IDr.AM

TOTAL 6040,7••••,141 640,744,1-41

A. FUNCIONAMIENTO 640,7«,141 640,7",141

GASTOS GENERALES 603..,...,. 603,516,925

2 ADQUISICIONDE BIENES y SERVICIOS 603,526,925 603,526,925

10 RECURSOS CORRIENTES 603,526,925 603,526,925

TRANSFERENCIAS CORlUENflS 37,117,116 37,217,116

TRANSFERENCIAS AL BXTElUOR 1,211,216 1,217,216ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,211,216 1,217,216

7J INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA 1,217,216 1,217,216INVEmGAClON DEL CAMBIO GLOBAL·W-CO!'ITRIBUCION VOLUNTARIA (LEY 304196)

10 RECURSOS COIUUENlES 1,217,216 1,211,216

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 36,000,000 36,000,0006 SENI'ENCIAS y CONClUACIONES 36,000,000 36,000,000

SENTENCIAS Y CONClUACIONES 36,000,000 36,000,000

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 36,000,000 36,000,000

SECCION: ,,...FONDO NACIONAL AMBIENTAL

TOTAL 200,000,000 416,000,000 616,o00.,ooo

C, INVERSION 200_ 416,000,000 U6,OOO,ooo

UNIDAD 320401

GISTION GENERAL _,000 416,000,000 616,000,000

l2ll ADMINlSTRACION, CONI'ROL y ORGANlZACION 200,000,000 416,000,000 616,000,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ESTADO

320 900 INIERSUBSECI'ORIAL MEDIO AMBIEi'ITE 200,000,000 416,000,000 616,000,000,2lI 900 ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA 216,000,000 216,000,000

EVALUACION y SEGtIlMmNTo DE LA UCENCIAAMBIENfAL EN COLOMBIA. FONDO NACIONALAMOIENfAL-fONAM

21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 216,000,000 216,000,000

320 900 l' IMPLEMENTACION DEL FONDO AMBIENTAL PARA EL 200,000,000 200,000,000 400,000,000DESARROLLO SOS1ENIBLE OELA SIERRA NEVADA DESANTA MARTA, LA GUA1IIlA, CESAR YMAGDALENA-[PREVIO CONCEPTO DNP)

11 OTROS kECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000

2lI INGRESOS CORlllE!'ITES 200,000,000 200,000,000

SECCION: ''''CORPORACION AUfONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU y SAN JORGE(CVS)

TOTAL 34,711,1Z:Z 34,711,112

A, FUNCIONAMIENTO 34,711,1Z:Z 34,711,122

GASTOS GENDALES 34,711,112 34,711,112

O ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 34,711,122 34,711,822

ro RECURSOS COIUUENTES 34,711,822 34,781,122

SICClON: 3209 ~"-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDlO (<:RQ)

TOTAL 19,610,140 l•...."..

A. FUNCIONAMIENTO 19,610,140 19,61O,UO

GASTOS GENERALES 11,773,.440 11,773,«0

"

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Decreto No.. 325 de _ Hoja No. _

Contilluad6n del Decreto "Por el cual se .plllUllllllU apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vifencia filal de 2010 y se dietaD otrasdiJposiciODet" '" '" '"

APLAZAMIENTO· PRESUPUI:STO GENERAL DE LA NACION

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

10 llECURSOSCORRIENlBS

TRANSFIlRENClAS CORRlENTIS

APOlITE RECURSOS TOTALNACIONAL PROPIOS

II,m,440 1l,m,440

lI,m.440 II,m,440

r ••••••••• '...•.....7,906,800 1,906,100

1,906,800 7,906,800

7,906,100 7,906,100

7,906,800 7,906,800

ere. SUBe OeJG ORO SOR ale srr CONCEPTOPROC SUB' 'ROY SPRY

'IltANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGUlUD ADSOCIALPENSIONES Y 1UBn.ACIONES

MESADAS PENSIONALES

10 RECURSOS CORRIEN1BS

SECCION: 3110

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA· CORPOURABA

TOTAL 1,713,713 2,113,71]

A. FUNaONAMIENTO 1,713,113 1,783,713

GASTOS GENERALES 1,113,113 1,783,723

a ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,783,723 2,713,723

10 RECURSOS CORIUENI'ES 2,783,723 2,713,723

SECCJON: 3114

CORPORACION AUfONOMA REGIONAL DEL TOLlMA (CORTOLIMA)

TOTAL 4,.132,310 4,331,310

A. FUNCIONAMIENTO 4,.)31,310 4,331,310

GASTOS GENERALES ",331,310 4,]31,310, ADQtnSlCION DE BIENES Y SERVICIOS 4,332,320 4,332,310

10 RECURSOS CORRIENTES 4,332,320 4,332,320

SECCION: 3115

CORPORACION AlITONOMA REGIONAL DI RISARALDA (CARDER)

TOTAL 5,634,910 5,634,910

A. FUNCIONAMIENTO 5,6",910 •••••'10

GASTOS GENIRALES 5,634,910 5,634,910, ADQUlSICJON DE BIENES Y SERVICIOS S,6I4,920 S.684,920

10 RECURSOS CORRIENTES S,684,920 S,684,920

SECCION: 3116

CORPORACION AtrrONOMA REGIONAL DE NARlNO (CORPONARINO)

TOTAL 1,892,547 1,8'1,5017

A. FUNClONAMIENI'O 1,891,547 1,8'1,5017

TRANSFERENCIAS CORRIENTfS 1,8'1,547 1,891,5017

TRANSFERENCIAS DE PREVlSION y SEGURIDAD I,891,S47 l.892,S47SOCIALPENSIONES Y 1UBll..ACIONES 1,892,S47 1,892,S47

MESADAS PENSIONALES ¡,892,S47 I,892,S47

to RECUR.SOS CORRIENTES ¡,892,S47 1,892,S47

SECClON: 3111

CORPORAClON AlJT{)NOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJlRA)

TOTAL 15,039,711 15,03',711

A. FUNCIONAMIENTO 15,03',711 15,039,711

GASfOS GENERALES 15,0]',711 15,0]',711 'i'z ADQUISlCION DE BIENES Y SERVICIOS IS,039,781 ¡S,039.781

lO RECURSOS COJUUENTES IS,039,781 IS,OJ9,781

SECCION: 311'

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)

TOTAL 1••••••••• ••••••••••

"

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325Decreto No. . de _ Hoja No. _

CootiDuaci6n del Decreto "Por el cual se .p.auD unas apropiacionCl en el Presupuesto General de la Nación pan la vicencia fiscal de 2010 y se dic'an otrasdispOlicioDeI" •••

APLAZAMIENTO· PRESUPVrsro GENERAL DI: LA NACION

ere, SUBe OBJG DRD SOR RE<: 8IT CONCEPTO'ROe SUB' PROYSPRY

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO ••••••••• •••••••••

oGASTOS GENERALES

ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS

RECUIlSOS CORlUENI'ES

••••••••• •••••••••1,996,800

1,996,80010

1,996,1100

1,996,800

SECCION: 3222

CORPORAClON AUfONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)

TOTAL 1,1161 •••• 2"'1,11(1

A. FUNCIONAMIENTO 2,861,110 2,1'1,110

GASTOS GENERALES 2,861,180 1,161,180

o 4 ADQUlSlC10N DE BIENES Y SERVICIOS 2,861,280 2,161,180

10 RECURSOS CORRIENTES 2,861,280 2,861,280

SECCION: 3mCORPORACION PARA EL Df.SARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA·CORPOAMAZONIA

TOTAL 17,1",!!.' 17,117,5.8

A. FUNCIONAMIENTO 17,117,5.' 17,111,511

GASTOS GENERALES 17,111,511 17,117,511

o 4 ADQUISIClON DE BIENES Y SERVICiOS 11,181,518 11,187,511

10 RECURSOS CORJUENTES 11,181,518 17,181,518

SECClON: 3124

CORPORAClON PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIEN'n DI!:LA AMAZONIA - COA

T O TAL 1,124,266 1,124,.16Ci

A. FUNCIONAMIENTO 1,124,166 1,124,16Ci

10

GASTOS GENERAUS

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS CORRIENTES

1,114.16'

2,124,266

2,124,266

1,114,166

2,124,266

2,124,266

2

SECCION: 311fi

CORPORACION PARA EL DESARllOLW SOSTENmu: DEL ARCHIPRLAGO DE SANANDIUr.S, PROVIDENCIA Y SANTA CATAUNA-CORAUNA

TOTAL 1,1l7,li1O

A, FUNCIONAMIENTO 1,117,li1O 1,Jt7,li1O

2

10

GASTOS GENERALES

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

RECURSOSCORRIENI'ES

8,Jt7,61f1

8,I17,fi80

8,1I7,fi80

8,1l7,li1O

8,117,680

8,117,680

4

SECCION: 3117

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTINmu. DEL AREA DE MANEJOESPECIAL LA MACARENA· CORMACARENA

T o TAL 5,182,210

A. FUNCIONAMIENTO 5,181,280

5,181,18tl

5,181,180

5,181,180

5,182,280

5,182,280

~,

5,li81,111

5,li81,111

5,612,111

S,fi82,881

31

ro

GASTOS GENUAUS

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS CORRIENTES

MI2,2IO

5,182,280

5,182,280

4

SECClON: 3118

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA y EL SANJORGE. CORPOMOJANA

TOTAL 5,li81,aa¡

A. FUNCIONAMIENTO 5,li11,111

2

GASTOS GENERALES

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

5,li81,aa¡

5,682,881

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Decreto No. 325 de _ Hoja No. _

CoaMuaci6Ddel Decreto "Por el cual SIl: aplaun unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vicena. fiscal de 2010 y le dietaD otrasdisposiciones"

APLAZAMIENTO· PItESUPVJ:STO GENERAL DE LA NACION

ere. SUBe OBJG ORD SOR REC srr CONCEPTO APOKrE RECURSOS TOTALPROC SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

10 RECURSOS CORIUE!'ITE8 5,6&2,181 5,682,881

SJ:CCION: 3119

CORPORACION AurONOMA REGIONAL DI: LA ORINOQUlA (CORPORINOQUIA)

TOTAL l,4Ili,oaO 3,",,GIO

A. FUNCIONAMIENTO '.••..... 3,486,010

GASTOS GENERALES 3,486,080 3,",,010, ADQUlSlCION DE BIENES Y SERVICIOS 3,486,080 3,486,080

10 RECURSOS CORRIENTES 3,486,080 3,486,080

SECCION: "JOCORPORAClON AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CAllSUCIlE)

TOTAL '.••..••. '.••..••.A. FUNCIONAMIENTO '.••..••. 4,584,460

GASTOS GENERALf.S '.••..••. '.••..••.ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,514,460 4,584,460

10 RECURSOS COllRIENTES 4,584,460 4,514,460

SECCION: '2.31

CORPORACJON AurONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)

TOTAL 1,fllO,745 1,GJO,745

A. FUNCIONAMIENTO 1,030,745 1,GJO,745

GASTOS GENERALES 1,030,745 1,030,745

O ADQUlSICION DE BIENES y SERVICIOS 1,030, 74S 1,030, 74S

10 RECURSOS CORRIENTES 1,030,74S 1,030,74S

SECCION: ""CORPORACION AUfONOMA REGIONAL DI SANTANDER (CAS)

TOTAL 3,%9,173 3,!1Cii9,173

A. FUNCIONAMIENTO 3,!1Cii9.173 3,!1Cii9.173

GASTOS GENIRALES 3,!169.t73 3"",173

O ADQUISlCION DE BIENES Y SERVICIOS 3,969,173 3,969,173

10 RECURSOS CORIUENTES 3,969,173 3,969,173

SECCION: ,mCORPORACION AtrrONOMA RIGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)

TOTAL '.•••.••• ••••• ••••A. FUNClONAMIINTO '.•••.••• ••••• ••••GASTOS GENERALES '.•••.••• ,-

O , ADQUIS1CION DE BIENES Y SERVICIOS 2,996,400 2,996,400

10 RECURSOS CORRIENTES 2,996,400 2,996,400

SICCION: ""CORPORACION AI1fONOMA RIGIONAL DI CHIVOR (CORPOCHIVOR)

TOTAL '.•••.••• 2,016,.656

A. FUNCIONAMIENTO '.•••.••• _ •..~GASTOS GENERALES 2,016,656 2,oati,6i5fi

O ADQUISICJON DE BIENES Y SERVICIOS 2,036,U6 2,086,6S6

10 RECURSOS CORRIENTES 2,086,6S6 2,086,M6

SECClON: '2.37

CORPORACION AUfONOMA REGIONAL DEL GUAVlO (CORPOGUAVlO)

TOTAL 11,519,936 11,519,936

"

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Decreto No. __ 3_2_5__ de _ Hoja No. _

CODtilla.ció. del Decreto "Por el eual se .plazaD UDU apropiaciones en el Presupuesto General de la N.ció. para la vit;encia fiscal de 2010 y le didu otrudilpo.slciones" • * •

APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DI: LA. NACION

CTA. SUBe OBJG DRD SOR Rtt SIT CONCI:PTOPROG SUB' PROY SPRY

APOIITENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

4

10

6

6

11

111

111 14"111 1402

11

18

67<1

670 1401670 140'

11

A. FUNCIONAMIENTO

10

GASTOS GENERALES

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS CORRIENI'ES

11,5I,,S!)6

12,Sl9,936

12,SI9,936

Sr.caON: 3138

CORPORACION AUTONOMA Rl:CIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE)

TOTAL 1,!J08,475

A. FUNCIONAMIENTO 1,901,475

GASTOS GENERALES 1,901,475

1,908,475

1,908,47510

ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS COIUUENTES

SECCION: 3239

CORPORACION AUfONOMA REGIONAL DEL SUR DI: BOLIVAll (CSB)

TOTAL '•.•....A. FUNCIONAMIENTO '•.•....GASTOS GENERALES 1_,656

2,086,656

2,086,6S610

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS CORRIENTES

SECCION: 3141

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA· FONVMENDA

TOTAL 44,008,137,363

A. FUNCIONAMIENTO 8,137,363

GASTOS GENI:RALES 137,lCí3

237,363

237,363

'.000.000

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS CORlUENTES

TRANSFERENCIAS CORRII:NTI'.S

OTRAS TRANSFERENCIAS

SENTENCIAS Y CONCIllACIONES

SENTENCIAS y CONCILIACIONES

OTROS RECURSOS DEL TESORO

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

C. INVI:RSION 44,000,000,000

CONSTRUCClON PElNrRAI:S1'RUCI1JRA PROPIAPELSI:CTORSOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA

IMPLEMENT ACION MACROPROYECTOS DE INfERESSOCIAL NACIONAL VINCULADOsA SUBSIDIOS DEVIVIENDA EN ESPECIEOTROS RECURSOS DEL TESORO

PRESTAMOS DE DESTINACIONESPECIf1CAAUTORIZADOSAPOYO

34,lIOO.ooo.ooo

34,000,000,000

34,000,000,000

32,41S,m,OOO

I,S84,(I10,ooo

10,o00.ooo,000

10,000,000,000

10,000,000,000

SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA

ESTRUCTURACION E IMPLEMENTACION DEMACROPROYECTOS URBANOS EN LAS CIUDADESCOLOMBIANAS -{DISTRIBUCIONPRBVIO CONCEPTODNP]OTROS RECURSOS DEL TESORO 10,000,000,000

SI:CCION: JJOI

MINISTI:RIO DI: CULTIIRA

TOTAL 10,111,503,647

A, FUNCIONAMIENTO 3,411,5OJ.,647

UNIDAD 3JOIOI

GESTION GENI:RAL

11,S19,9J1í

U,S19,9J6

Il,S19,936

12,S19,936

1,901,475

1,!HlI,475

1,901,475

1,908,47S

1,908,47S

'•.•....'•......2,0S6,6S6

2,086,6S6

44,ooa,lJ7,l6J

1,237,163

13'''''237,363

237,363

'.000.000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

«,ooo,aoo,ooo

34,000,000,000

34,000,000,000

34,000,000,000

32,41S,990,OOO

I,SS4,OIO,OOO

oo,000,000ס,.ס1

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

~,

10,211,5OJ,647

3,411,503,647

3,411,503,647

"

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325Decreto No. de _ Hoja No. _

CODrinuaclÓDdel Decreto "Por el cual se .plauD unas .propiaciontll en d PrelJupuesto Ge.a.eral de la Naci6n pan la vic,ada fiscal de 2010 y se dicta. otr ••dÚlposicloDes" •••APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

C1'A. SUBC OBJe ORD SOR RZC srr CONCEPTO APORTE Rr.ruRSOS TOTALPROe SUB' PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

2 GASTOS GENERALES l71,615.,N4 371,615,844

IMPUESTOS Y MULTAS 44,000,000 44,OOO,0G0

10 RECURSOS CORRIENTES 44,000,000 44,000,000

O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 327,6aS,S44 327,685,844

10 RECURSOS CORRIENTES 296,038,228 296,038,228

rs FONDOS ESPECIALES 31,647,616 31,647,616

TRANSFJ:RIENClAS CORRIENTES 3,D40,I17,803 3,o.co,l17,.103

TllANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR 934,506,018 934,506,018PRIVADOPROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN 934,506,018 934,506,018CON EL SECTORPRNADQACTIVIDADES DE PROMOCION y DESAIlROUO DE LA 934,506,018 934,506,018CUL1URA - CONVENIOS SECTOR PRIVADO

10 RECURSOS CORRIENTES 934,506,018 934,506,018

3 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBliCO 1,803,769,407 1,803,769,407

3 ORDEN NACIONAL 298,093,407 298,093,407

ACI1VIDADES DE PROMOCION y DESARROLLO DE LA 298,093,407 298,093,407CULlURA· CONVENIOS SECTOR PUBliCO

10 RECURSOS CORRJENTllS 298,093,407 298,093,407

10 OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBUCAS 1,505,676,000 1,505,676,000DEL OlIDEN TERIUTORlAL

10 RECURSOS IV A TELEFONIA MOVIL LEY 788 DE 2002 1,505,676,000 1,505,676,000

10 RECURSOS CORRIENTES 1,505,676,000 1,505,676,000, OTRAS TllANSFERENCIAS 302,542,378 302,50,378, SENTENCIAS Y CONCn.IACIONES 43,194,937 43,194,937

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 43,194,937 43,194,937

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 43,194,937 43,194,937

DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 259,347,«1 259,347,441CORlllENTES

19 OTIlAS TRANSFERENCIAS·DISTRIBUClON PREVIO 19,347,441 19,347,441CONCEPTO DGPPN

10 RECURSOS CORRJENTllS 19,347,441 19,347,«1

20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 240,000,000 240,000,000

10 RECURSOSCO~NTES 240,000,000 240,000,000

e, INVDlSION 6,1Oll,ooo.ooo 6_,000,000

UNIDAD 330101

GISTION GENERAL 6,100.000,000 6,llllO,lMlO,ooo

111 CONSfRUCCION DI: INJ'RAESTRUcnJRA PROPIA 700,000,000 700,000,000DI:LSl:croR

111 709 ARTE Y CULTURA 700,000,000 700,000,000111 709 AMPUACION FISICA, MANfENIMlENTO y DOTACION 200,000,000 200,000,000

DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000

III 709 CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, 500,000,000 500,000,000RESTAURAClON y DOTAClON DE CENI'ROSCUL1UR.ALES A NIVBL TElUUTORlAL

10 RECURSOS CORRJENTllS 500,000,000 500,000,000

III MEJO&AMIENI'O y MANTENIMIINTO DI: 1,lMlO_ 1,000,000,000INFRAESTRUCTl.IRA PROPIA DI:L SECTOR

nr 709 ARTE Y CULlURA 1,000,000,000 1,000,000,000na 709 RESTAURACION y MANTENIMIENTO DE 1,000,000,000 1,000,000,000

MONUMENTOS NACIONALES11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000

211 ADQUISICION YIO PRODUCCION DE EQUIPOS, 1,1116,000,000 1,1116,000,000MATI:RIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOSDJ:LSECTOR

2ll 709 ARTE Y CULTURA 1,186,000,000 1,186,000,0002ll 709 IMPLANfACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, 500,000,000 500,000,000

ADQUlSlCION, DESARROllO,INTEGRACION,SUMINISTRO, INSTALACION, MANTENIMIENTO,ASESORIA y CAP ACIT ACION DE TECNOLOGIASINFORMATICAS PARA MlNCULlURA-GG

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000

\\\2ll 709 ro IMPLEMEN'TAClON DEL PLAN NACIONAL DE MUSICA 500,000,000 500,000,000PARA LA CONVIVENCIA, A NIVBL NACIONAL YlERRITORIAL

10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000

2ll 709 31 ADQUISIClON y RESTAURAClON OBRAS DE ARTE 186,000,000 186,000,000

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 186,000,000 186,000,000

310 DIVULGACION. ASISTJ!:NCIA TlCNICA y 1,ols.ooo,ooo l.O15,OOll,000CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

310 709 ARm y CULTURA 2,015,000,000 2.015,000,000310 709 ee ASIS11!NCIA PARA LA PROM0C10N y DIfUSION DE 300,000,000 300,000,000

MANIFESTACIONES CULTURALES A NIVEL NACIONAL

40

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325Decreto No. de _ Hoja No. _

ContiDuacióndel Decreto "Por el cual le .plazaD u••••• propiacioDes en el Presupuesto General de la Nación para l. vílencia rucal de 2010 y se dictan otrasdbpoticio.es" ...APLAZAMIENTO· PRUUPUISTO GENERAL DE LA NACION

CfA. SUBe OBJG ORD SOR Rle srr CONCEPTO APORTI: RECURSOS TOTALPROG SUB' PROY SPKY NACIONAL PROPIOS

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300.000,000

310 309 '" IMPLANTAClQN DE REDES DE SERVICIOS 65,000,000 65,000,000CUL nJItALES A NIVEL REGIONAL.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 6S,OOO,OOO 65,000,000

JlO 709 130 IMPLANTAClONDE PROGRAMAS PARA EL 200,000,000 200,000,000FORTALECIMIENTO EN LA FORMACION,GESTION yDIFUSIONDE PROVEcr'OS AIlTI5ncos yCUL ruRAU!S EN EL PAIS

11 OTROS IlECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000

310 "9 131 IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 450,000,000 450,000,000CUL1lJRA A NIVEL NACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 450,000,000 450,000,000

JIO 709 132 IMI'LEMENTACION DEL PLAN NACIONAL PARA LAS 1,000,000,000 1,000,000,000ARTES A NIVEL NACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000

>20 ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACIOH 150,000,000 ISO,ooo,oooINSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMINIS'TRACION DEL ESTADO

'20 709 ARTE Y CULTURA lSO,OOO,OOO tso.oee.eee'20 709 17 RECUPERAClON y DIFUsrON DEL PATlUMONlO 100,000,000 100.000,000

CULTURAL EN COLOMBIA10 RECURSOS COlllUEm'ES 100,000,000 100,000,000

'20 709 lB APOYO CONMEMORACIONDEL BICENrENARIO DE LA 50,000,000 50,000,000INDEPENDENCIA A NIVEL NACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 50,000,000 50,000,000

• 20 SUBSIDIOS »mecros ••••••••••• •••••••••••620 709 ARTE Y CULTURA 500,000,000 500,000,000

620 709 DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA OTORGAR 500,000,000 500,000,000INCENTIVOS A LA CREACION y A LA INVESTIGACION.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000

.SO CAPITALIZACION 1,149,000,000 1,149,000,000

.SO '09 ARTE Y CULTURA 1,249,000,000 1,249,000,000

.SO 709 ASISTENCIA Y APOYO PARA EL DESARROLLO 249,000,000 249,000,000ARTISTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFIACOLOMBIANA.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2'49,000,000 249,000,000

.SO 709 IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE APOYO A 1,000,000,000 1,000,000,000LA MUSICA SINFQNICA EN COLOMBIA

11 OTROS RECURSOS DEL lESORO 1,000,000,000 1,000,000,000

SECCION: 3'"

ARCHIVO GENERAL DE LA NAClON

TOTAL 511,582,OO!l 511,582,l105

A, FUNCIONAMIENTO 11,582,005 11,582,005

GASTOS GENERALES 11,582,OO!l 22,582,l105

IMPUESTOS Y MULTAS 2,504,439 2,504,439

10 RECURSOS CORRIENTES 2,504,439 2,504,439

O ADQUlSICION DE BmNES Y SERVICiOS 20.077,566 20.077,566

10 RECURSOS CORRIENTES 20,077,566 20,077,566

C. INVI.RSION ••••••••••• •••••••••••JlO DIVULGACION, ASISTENCIA nCNICA Y ••••••••••• •••••••••••CAPACrrAClON DEL RECURSO HUMANOJlO 160' CULTURA 500,000,000 500,000,000JlO 1602 PRESERVAClON DEL PATRIMONIO OOCUMENfAL 500,000,000 500,000,000

COLOMBIANO.11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000

SECClON: "..INSTITlITO COLOMBIANO DE AN'I'ROPOLOGIA E HISTORIA

TOTAL 25.,!J6t,OU 25,f6.e,013 \\A. FUNCIONAMIENTO 25",",013 25,964,013

CASTOS GENERALlS 25,964,013 25,964,013

a ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 25,964,013 25,964,013

10 RECURSOS CORRIENTES 25,964,013 25,964,013

41

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325Decreto No. de _ HojaNo. _

ContiDo.dó.del Decreto "Por el (ualae .pluan una aproplacioDa ea el Presupuesto General de la NaciÓD para la vipDcia fiscal de 2010 y se dictan otrasduposk:iones" ...APLAZAMII:NTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA. SUBe OBJG ORD SOR RE SIT CONCEPTO APOlITJ: RECURSOS TOTAL.ROC SUBP FROY SPRV NACIONAL PROPIOS

SECCION: '''''JNSTIllJTO COLOMBIANO DEL DEPORTE· COLDEPORTI.S

TOTAL 17,G43,G11,G! 17,041,0Il,4&!

A. FUNCIONAMIENTO IOS,llll2,41S 105,0&1,415

GASTOS GENERALES 11.611,9U 11,617,915

IMPUESTOS Y MULTAS 1,180,655 1,180,655

10 RECURSOS CORRIENTES 1,180,655 1,180,655

O ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 11,437,270 11,437,270

\O RECURSOS CORRlE!'ITES 11,437,270 1I,0437,27D

TRANSIi'ERENCIAS CORRIENITS 1!l1.,464,!6Q 191,.464,560

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBUCO 192,464,560 192,464,560

ORDEN NACIONAL 192,464,560 192,464,560, te ESCUELA NACIONAL DEL DEPOR'IE DECRIITO 2845 DE 192,464,560 192,464,5601994

10 RECURSOS CO:RlUENTES 192,464,560 192,464,560

C. INVERSION Ui,l38,ooo,ooo 16,831,000,000

11\ CONSTRUCClON DE INftlAES1'RUCTIJ'RA PROPIA 10,ooo,ooo,ooa tO,ooo,ooo,OGODELSEcroR

1\1 708 RECREACION, EDUCACION FISICA y DEPORTE 10,000,000,000 10,000,000,000111 70' 20 CONSlRUCCION ADECUACION DOTACION y PUESTA 1,000,000,000 1,000,000,000

EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURADEPORTIVA, RECREATIVA, LUDICA y DE LAACllVIDAD FlSlCA REGlON NACIONAL

10 RECURSOS COlUUBNTES 1,000,000,000 1,000,000.000

111 '08 " CONSTR.UCCION ADECUACION DOTACION y PUESTA 1,000,000,000 1,000,000,000EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOSDEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS SURAMERICANOSMEDElLIN 2010

10 RECURSOS COlUUBNTES 1,000,000,000 1,000,000,000

111 708 n CONSlRUCCION ADECUACION DOTACION y PUESTA 8,000,000,000 8,000,000,000EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOSDEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS NACIONALES

10 RECURSOS CORRIENTES 8,000,000,000 8,000,000,000

21\ ADQUISICION VIO PRODUCCION DEI!:QUlPOS, 1,000,000,000 1,000,000,000MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOSDELSEcrOR

21\ '08 RECREACION, EDUCACION F1SICA y DEPORTE 1,000,000,000 1,000,000,00021\ 70' PREVENCION y CONfROL AL DOPAJE REGlON 1,000,000,000 1,000,000,000

BOGOTAD.C.10 RECURSOS COkRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000

m ADQUISIClON VIO PRODUCClON DE EQUIPOS, 1,000,000,000 1,000,000,000MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS

UI '08 RECREACION, EDUCACIONFlSlCA y DEPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000m 708 APOYO TECNOLQGlCO y ASISTENCIA PARA EL 1,000,000,000 1,000,000,000

MEJORAMIENTO DE LA GES110NDE LOSORGANISMOS QUE CONFOIlMANEL SISTEMANACIONAL DEL DEPORTE

\O RECURSOS COkRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000

JlO DIVULGACION, ASISTENCIA 'fECNlCA y 3,431,000,000 3,431,000,000CAPACITAClON DEL RECURSO HUMANO

'10 '08 RECREACION, EDUCACION FlSlCA y DEPORTE 3,438,000,000 3,438,000,000JlO '08 m ASISTENCIA, APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA 438,000,000 438,000,000

INVESl1GACION, FORMACION Y GESl10N DELDEPORTE, RECREACION y EDUCACION FISICA

10 RECURSOS CORRIENTES 438,000,000 438,000,000

'10 70' 142 ASISTENCIA, APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA 1,000,000,000 1,000,000,000RECREACION y LA ACTIVIDAD FlSICA REGlONNACIONAL

10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000

JIO 708 14) ASISTENCIA, APOYO Y MEJORAMIENTO DEL 2,000,000,000 2,000,000,000DEPORTE REGlaN NACIONAL

\O RECURSOS COlUUEN1l!S 2,000,000,000 2,000,000,000

~SIO ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION y 400,000,000 400,000,000CAPACITAClON A FUNCIONARIOS DEL ESTADOPARA APOYO A LA AOMINISTRACION DEL !STADO

SIO 708 RECREACION, EDUCACIONFlSlCA y DEPOR~ 400,000,000 400,000,000SIO 70' APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE 400,000,000 400,000,000

CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUEROOS yPAltTIClP ACION INI'ERNACIONAL. REGlON NACIONAL

10 RECURSOS CORRIENTES 400,000,000 400,000,000

"O ADMINISTRACION, CONI'ROL V ORGANIZACJON 1,000,000,000 1,000,000,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACJON DEL ESTADO

S20 70. RECREACION, EDUCACION FlSlCA y DEPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000

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325Decreto No. de _ Hoja No. _

Conrinuaclóndel Deen:to "Por el cual se .plaDa UDU apropiacionel en el Presupuesto Geueral de la Nación para.a vi¡encia fisal de 2010 y se dictaD otrasdispOlliciOlles" ...APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NAelON

era, SUBe OBJe ORD SOR REC srr CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALeeoc SUB' PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

520 ,,>1 ADMINISTRAOON y OPERACION DEL CENTRO DE 1,000,000,000 1,000,000,000ALTO RENDrMIENTO EN AL TIIRA DE BOGOT A D.C.

10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000

SECCION: 33"nesrrrcro CARO y CUERVO

TOTAL 312,546.010 321,546,010

A. FUNOONAMII:NTO 11,546,010 21,546,010

GASTOS GENERALES 11,279,141 »,279,141

O IMPUESTOS Y MULTAS 2,583,358 2,583,358

10 RECURSOS CORRIENTES 2,583,358 2,.'i13,l58

z 4 ADQmSICIONDE BIENES y SERVICIOS 19,696,483 19,696,483

10 RECURSOS CORRIENTES 19,696,483 19,696,483

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 266,179 166.11\1

s OTRAS TRANSFERENCIAS 266,179 266,179

s SENTENCIAS Y CONCIlJACIONES 266,179 266,179

SENTENCIAS Y CONClllACIONES 266, 179 266,179

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 266,179 266,179

C. INVERSION ••••••••••• 300,000,000

m MIJORAMIENTO y MANTENIMIENTO DE ••••••••••• •••••••••••INFRAISTItUcruRA PROPIA DEL SECTORm 109 ARTE Y CULTUIlA 300,000,000 300,000,000m 109 ADECUACION MEJORAMIENTO, MAN'JEN1MIENTO, 300,000.000 300,000,000

DOTACION y CONTROL ARQUlTECfONICO DE LASSEDES DEL rssrrnrro CARO y CUERVO EN LACIUDAD DE BOGOTA Y EN EL MUNICIPIO DE CHIA

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000

SECCION: 3401

AUDlTORIA GENERAL DE LA REPUBUCA

TOTAL 631,338,375 01,]31,375

SECCION: ,,,.MINISTERIO DI: COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

TOTAL 11,703,%0,000 11,703,%0,000

A. FUNCIONAMIENTO 1,1i91,960,ooo 1,691,960,000

UNIDAD 350101

GESTION GENERAL 1,614,600,000 1,614,600,000

GASTOS GENERALES 684,600 •••• 684,600 ••••

O IMPUESTOS Y MULTAS 300,400,000 300,400,000

10 RECURSOS COIUUENTl!S 300,400,000 300,400,000

o ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 314,200,000 314,200,000

10 RECURSOS CORRIENTES 384,200,000 384,200,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000

a OTRAS TRANSFERENCIAS 1,000,000,000 1,000,000,000, DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 1,000,000,000 1,000,000,000CORRIENTES

" PROVl5ION PARA GASTOS INSTITUCIONALES YIO 1,000,000,000 1,000,000,000SECfQRIALES CONTINGENTES·PREVlO CONCEPTODGPI'N

10 RECURSOS COIUUENTl!S 1,000,000,000 1.000,000,000

UNIDAD 150164

ARTESANIAS DE COWMBlA s.A. ••••••••• .- ,~,"GASTOS GENERALES ••••••••• •••••••••

z ADQUISICION DE BlENES y SERVICIOS 8,360,000 8,360,000

10 RECURSOS CORRIENlES 8,360,000 8,360,000

C. INVERSION ll,ou,ooo,ooo 11,011,000,000

UNIDAD 150101

GESTION GENERAL 21,011,000,000 21,011,000,000

4l

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Decreto No. 325 de -------- Hoja No. _

Continuación del Decreto "Por el cual.e .plaUin UDU apropiaciones en el Presupuesto General de •• Nación para la vipncia fiscal de 2010 y le dietan otrasdilpo.iclonu" •••APLAZAMIENTO - PRESUPU-rsro GENERAL DE LA NACION

CTA. SUBe OBJe DRD SOR Rle 8fT CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROC SUBP 'ROY SPRV NACIONAL PROPIOS

111 CONSTRUCCION DIE INFRAISTRUCTlIIlA PROPIA 5,000,000,000 5,000,000,000DELSECI'OR

III 200 INrERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 5,000,000,000 5,000,000,000

111 200 >01 CONSTRUCClON y MEJORAMlENI'O DE 5,000,000,000 5,000,000,000INFRAES1XUClURA TIlRISl1CA PAllA DESARROLLOREGIONAL A NIVEL NAClONAL-{pREVlO CONCEPTODNPJ

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000

2ll ADQUISICJON YIO PRODUCCION DE EQUIPOS, 1,0«,000,000 1,0«,000,000MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROrIOsDELSECfOR

2ll 20' COMERCIO EXTERNO 1,044,000,000 1,044,000,000

211 2" APOYO A LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, 1,044,000,000 1,044,000,000TURISMO INTERNACIONALES INVERSIONEXTRANJERA DIRECTA DE COLOMBIA

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,044,000,000 1,044,000,000

liD DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA y 847,000,000 84'7,000,000CAPACITACION DEL RECURSO RUMANO

310 200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 112,~,OOO 112,000,000

310 200 107 DIFUSION PREMIO COLOMBIANO A LA CALIDAD. 112,000,000 112,000,000

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 112,000,000 112,000,000

310 '" TIlRISMO 15,000,000 85,000,000

310 '" 13 ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y 85,000,000 85,000,000COMPETITIVIDAD TURISnCA A NIVEL NACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 85,000,000 85,000,000

liD 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 650,000,000 650,000,000

310 1000 IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE DISENO 650,000,000 650,000,000INDUSTRIAL

13 OTROS RECURSOS DEL TESORO 650,000,000 650,000,000

4" LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PAItA 500,000,000 ••• .000.000PROCESAMIENTO

430 JO, COMERCIO EXTERNO 500,000,000 500,000,000

4lO JO, IMPLANT ACION DEL PROGRAMA DE IMPULSO AL 500,000,000 500,000,000COMERCIO EXTERIOR INVESTIGACION y ANALISISDEL SECI'OR COMERCIO EXTERIOR DISTRIBUCIONPREVIO CONCEPTO DNP

4lO JO, INVESTIGACION CAP acrr ACION y CONFORMAClON 450,000,000 450,000,000DEL EQUIPO NEGOCIADOR COLOMBIANO DEL SECTORDECONrnRCIOEXTffiUOR

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 450,000,000 450,000,000

4lO JO, 11 LEV ANf AMIENI'O ACTIJAllZACION y MEJORAMIENTO 50,000,000 50,000,000DE ESTADISTICAS DEL SECTOR SERVICIOS FASE n ANIVEL NACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 50,000,000 50,000,000

,JO ADMlNlSTRAClON, CONTROL y ORGANlZACION 13,610,000,000 13,620,000,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRAClON DEL fSfADO

,JO 200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA y COMERCIO 1,100,000,000 1,100,000,000

,JO 200 2 APOYO TECNICO A LA IMPLEMENTACION DE LA 1,000,000,000 1,000,000,000POLmCA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD ANIVEL NACIONAL DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTODNP

,JO 200 ASESORIA y ASISTENCIA TECNCIA PARA LA &40,000,000 840,000,000ELABORACION y CONSOLIDACION DE LOS PLANESREGIONALES DE COMPETITIVIDAD NACIONAL

13 OTROS RECURSOS DEL TESORO 840,000,000 840,000,000

,JO 200 4 DIFUSION y DIVULGACION DE LAS VENTAJAS DE LA 160,000,000 160,000,000FORMALIDAD EMPRESARIAL EN COLOMBIA

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 160,000,000 160,000,000

,JO 200 APROVECHAMIENTO DEL REGIMEN DE ZONAS 100,000,000 100,000,000FRANCAS PARA ATRAER INVERSIONEXTRANJERA ANIVEL NACIONAL

13 OTROS RECURSOS DEL TESORO 100,000,000 100,000,000

,JO 201 MlCROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL 4.520,000,000 4,520,000,000

,JO "1 IMPLANTACION FONDO COLOMBIANO DE 4,520,000,000 4,520,000,000MODERNIZACION y DESARROllO TBCNOLOGICO DELAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS·FOMIPYME

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,520,000,000 4,520,000,000

,JO '" TURISMO 8,000,000,000 8,000,000,000

,JO '" APOYO PARA EL DISENO CONSnUCCIONY 8,000,000,000 8,000,000,000DOTACIONDEL CENrRO DE EVENTOS Y

'\\\EXPOSICIONES PUERTA DE ORO EN BARRANQUD.LADEPARTAMENTO DEL ATLANllCO

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 8,000,000,000 8,000,000,000

SECCION: "'1

MINISfERIO DE LA PRQTJ:CCION SOCIAL

TOTAL 9%O,IOD,190,401 920,100,290,401

A. FUNCIONAMIENTO 9%O,106,19ll,401 !l20,IOO,290,401

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Decreto No. 325 de -------- Hoja No. _

CODtiDuaci6n del Decreto "Por el cual se apllWlR unu apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación pan la vilellcia fisul de 2010 y le dictan otrasdispoliciones" ...APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA. SUBe oaso ORD SOR KBe srr CONCEPI'O _"TI! RECURSOS TOTALPRoe SUB' 'ROY SPRV NACIONAL PROPIOS

UNIDAD 360101

GESTION GENERAL 711,156.16],401 7.1,156,162,401

GASTOS GENERALES 511,396,000 5n,39Cii,lIOO

IMPUESTOS Y MULTAS 21,241,000 21,2".,000

10 RECURSOS CORIUENTES 21,241,000 21,248,000

ADQUISICIONDE BIENES y SERVICIOS .501,148,000 .501,141,000

re RECURSOS CORRIENTES 501,148,000 501,148,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 117,7J4,.466,.401 717,734,.466.,401

TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON El...SECTOR 53,947,000 53,947,000PRIVADOPROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESAlUlOLLAN 53,941,000 53,947,000CON EL SECTOR PRIVADOCONVENIO HIPOLITO UNANUE LEY 41 DE 1917 7,131,000 7,131,000

ro RECURSOS CORRIENTES 7,131,000 7,131,000

l' FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y UGAS 17,284,000 17,284,000DE CONSUMIDORES

te RECURSOS CORRIENTES 17,2&4,000 17,284,000

24 TRIBUNALES DE EnCA MEDICA, ODONTOLOGIA Y 29,532,000 29,532,000ENFERMElJIA

te RECURSOS CORRIENTES 29,532,000 29,532,000

} TRANSFERENCIAS AL SECfORPUBUCO 13,891,436,000 13,891,436,000} ORDEN NACIONAL 14,072,000 14,072,000

2 CONSEJO NACIONAL DEL lRABAJO SOCIAL 1,013,000 1,013,000

ro RECURSOS CORRIENTES 1,013,000 1,013,000

40 CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR, 13,059,000 13,059,000ART.46 LEY 643/01

ro RECURSOS CORRIENTES 13,059,000 13,059,000

EMPRESAS PUBUCAS NACIONALES NO FINANCIERAS 12,000,000,000 12,000,000,000

n TRANSFERIR A LA CAJA NACIONAL DE PREVISION 12,000,000,000 12,000,000,000SOCIAL - CAJANAL ElCE EN LIQUlDACION - DECRETO2196 DE 2009

ro RECURSOS CORRIENTES 12,000,000,000 12,000,000,000

DEPARTAMENTOS 1,183,259,000 1,183,259,000

18 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE LEISHIMANIASIS 1,183,259,000 1,183,259,000

tu RECURSOS CORRIENTES 1,183,259,000 1,183,259,000

2 EMPRESAS PUBLICAS DEPARTAMENTALES NO 694,105,000 694,105,000FINANCIERASAPOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD 119,488,000 119,488,000

te RECURSOS CORRIENTES 119,488,000 119,488,000

ASlSlENCIA ANCIANOS, NINOS ADOPTIVOS Y 18,397,000 18,397,000POBLACION DESPROTEGlDA

ro RECURSOS CORRIENTES 18,397,000 18,397,000

CAMPANA Y CONTROL AN1TnJBERCULOSIS 130;502,000 130,502,000

to RECURSOS CORRIENTES 130,502,000 130,502,000

2 • CAMPANAS CONTROL LEPRA 58,439,000 58,439,000

te RECURSOS CORRIENTES 58,439,000 58,09,000

PLAN NACIONAL DE SALUD RURAL 363,174,000 363,174,000

te RECURSOS CORRIENTES 363,174,000 363,174,000

6 PROGRAMA ATENCION AREAS MARGINADAS Y 4,105,000 4,105,000POBLACJQNDISPERSA

ro RECURSOS CORRIENTES 4,105,000 4,105,000

a • TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 35,077,000 35,077.000a • ORGANISMOS lNIERNACIONALES 35,077,000 3$,077,000

ORGANIZACION lNIERNACIONAL DEL TRABAJO (LEY 31,609,000 31,609,00049/1919)_Orr

ro RECURSOS CORRIENTES 31,609,000 31,609,000

• 82 ORGANIZACIONmEROAMERICANA DE SEGURIDAD 3,468,000 3,468,000SOCIALOISS (LEY 65/1981).

to RECURSOS CORRIENTES 3,468,000 3,468,000

.\:\TRANSFERENCIAS DE PREVISJQN Y SEGURIDAD 510,947,590,000 510,947,590,000SOCIALPENSIONES Y JUBll.ACIONES 234,553,091,000 234,553,091,000

9 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DE NIVEL NACIONAL 892,000 892,000• PENSIONES SUPERINTENDENCIA DE VALORES

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 892,000 892,000

to FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL 229,982,845,000 229,982,845,000NACIONAL - CAJANAL PENSIONES

ro RECURSOS CORRIENTES 229,982,845,000 229,982,845,000

11 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL 15,700,000 15,700,000NACIONAL -CARBOCOL

45

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325Decreto No. de _ Hoja No. _

CODtinllación del Decreto "Por el euet se aplaun un" apropiaciones en el Presupuesto General de •• Nadón para la vilead. fiscal de 2010 y le dietan otrudisposiciones" ...APLAZAMIINTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CfA. SUBe OBJG ORO SOR RJ:C srr CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROe SUB' PRQY SPRY NACIONAL PROPIOS

16 FONDOS ESPECIALES 15,700,000 15,700,000

u FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL 999,322,000 999,322,000NACIONAL· PENSIONES CAJA DE CREOITO AGRARIOINDUSTRIAL Y MINERO

10 RECURSOS CORRIENTES 999,322,000 999,321,000

II FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL 40,956,000 40,956,000NACIONAL· PENSIONES FONPRENOR

rs FONDOS ESPECIALES 40,956,000 40,956,000

14 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL l,3S7,OOO 1,357,000NACIONAL· PENSIONES SUPERINDUSTRIA yCOMERCIO

rs FONDOS ESPECIALES 1,357,000 1,357,000

15 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL 51,263,000 51,263,000NACIONAL· PENSIONES SUPERSOCIEDADES

l' FONDOS ESPECIALES 51,263,000 51,263,000

rs FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL \06.828,000 106,828,000NACIONAL -PENSIONES CVC - EPSA

ts FONDOS ESPECIALES 106,12&,000 106,12&,000

17 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL 3,004,627,000 3,004,627,000NACIONAL-PENSIONES FONDO PASIVO SOCIALEMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA

10 RECURSOS CORRIENTES 3,004,627,000 3,004,627,000

19 FONDO PRESTACIONES DE LOS PENSIONADOS DE LAS 2&,099,000 2&,099,000EMPRESAS PRODUcrORAS DE METALES PRECIOSOSDEL CHOCO

10 RECURSOS C01UUENfES 2&,099,000 2&,099,000

28 MESADAS PENSIONALES DE LAS EMPRESAS DE OBRAS 91,454,000 91,454,000SANITAIUASEMPQS

10 RECURSOS CORRIENTES 91,454,000 91,454,000

37 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL 416,000 416,000NACIONAL· PENSIONES FONDO NACIONAL DECAMINOS VECINALES

te FONDOS ESPECIALES 416,000 416,000

" FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL 17,754,000 17,754,000NACIONAL - PENSIONES MlNERCOL LTDA. ENLlQUlDACION

10 RECURSOS COlUUENTl?S 17,754,000 17,754,000

47 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL 211,57&,000 211,571,000NACIONAL· PENSIONES mCORA

10 RECURSOS COIUlIENTES 211,578,000 211,57&,000

OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y 276,394,499,000 276,394,499,000SEGURIDAD SOCIALATENCIONEN SALUD A POBLACION INIMPUTABLE 477,519,000 477,519,000POR TRASTORNO MENTAL (LEY 65 DE 1993)

10 RECURSOS CORRIENrES 4n,519,000 477,519,000

17 FONDO DE RIESGOS PllOFESIONALES (ART. 17 tero 372,555,000 372,555,0001295¡0J4)

" FONDO ESPECIAL RIESGOS PROFESIONALES 372,555,000 372,555,000

" PRESTACIONES CONVENCIONALES PENSIONADOS 54,425,000 54,425,000PUERTOS DE COLOMBIA

10 RECURSOS CORlUENIl!S 54,425,000 54,425,000

'1 OTROS RECURSOS PARA SEGURIDAD SOCIAL 275,490,000,000 275,490,000,000

10 RECURSOS CORRIENI'ES 275,490,000,000 275,490,000,000

s OTRAS TRANSFERENCIAS 169,637,260,301 169,637,260,301, SENTENCIAS Y CONClUACIONES 129,792,000 129,792,000

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 129,792,000 129,792,000

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 129,792,000 129,792,000

DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 169,507,461,301 169,507,461,301CORRIEI<rES

ao OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 69,507,468,301 69,507,468,301

10 RECURSOS CORRIENTES 69,507,461,301 69,507,461,301

71 OTRAS TRANSFERENCIAS 100,000,000,000 100,000,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 100,000,000,000 100,000,000,000

7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 23,169,156,100 23,169,156,1007 PARTICIP ACION PARA SALUD 23,169,156,100 23,169,156,100

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES· SALUD, 23,169,156,100 2J,169,1S6,100 ,~,ARTICULO 4 LEY 715 DE 2001. DlSTIUBUCIONPREVlOCONCEPTO DNP

10 RECURSOS CORlUENl'ES 23,169,156,100 23,169,156,100

UNIDAD 360101

UNIDAD ADMINISTRATIVA rsPECIAL FONDO 77,1",000 77,876-,000NACIONAL OEIS11JI'EFAClKNTf.SGASTOS GENERALf.S II,.)Ui,ooo 11,.)16,000

O IMPUESTOS y MULTAS 61,000 61,000

rs FONDOS ESPECIALES 68,000 "000

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325Decreto No. de ~ _ Hoja No. _

Coatina.dÓll del Decreto "Por el cual se .plazaa unas .propiac.iOJles en el Presupuesto General de la Nación para la vipncia fiseal de 1010 y le dictan otrasdispo.iciones" ...APLAZAMIENTO· PRISUPUISTO GENERAL DE LA NAClON

ere, SUBe OBJG ORD SOR Rle srr CONCEPI'O APORTE RECURSOS TOTAL,ROC SUBP 'ROY SPRY NACIONAL PROPIOS

, ADQUISlCION DE BIENES Y SERVICIOS 18,241,000 1',248,000

16 FONOOS ESPECIALES 18,241,000 11.248,000

TRANSFERENCIAS CORRJI:NTI:S ••••••••• •••••••••] , TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBUCO 59,560,000 59,560,000] , DEPARTAMENTOS 29,520,000 29,520,000, is PltEVENCION DE LA PARMACODEPENDENOA y DE 29,520,000 29,520,000

MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIALis FONDOS ESPECIALES 29,520,000 29,520,000, MUNICIPIOS 30,040,000 30,040,000

r PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA y DE 30,040,000 30,040,000MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL

ts FONDOS ESPECIALES 30,040,000 30,040,000

UNIDAD 360103

INS1TIUfO NACIONAL DE CANCEROLOGIA '"3,051,000 443,D!1,ooo

GASTOS GENERALES ••••1,592,000 +41,591,000

O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 441,592,000 441,592,000

10 RECURSOS COR.RIENI'ES 441,592,000 441,592,000

TRANSFEIlENCIAS CORRlE'N'I'lS 1••••••• 1,460,000

] OTRAS TRANSFERENCIAS 1,460,000 1,460,000] SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,460,000 1,460,000

SENTENCIAS Y CONcn.IACIONES 1,460,000 1,460,000

11 OTROS RECUllSOS DEL TESORO 1,460,000 1,460,000

UNIDAD 1601114

SANATORIO DE CONTRATACION Ui1,011,ooo 161,011,000

GASTOS GENERAUS 14,aoa,ooo 14,108,000

z IMPUESTOS Y MULTAS 248,000 '''000

10 RECURSOS CORRIENTES 248,000 248,000, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14,560,000 14,560,000

10 RECURSOS CORRJENI'ES 14,560,000 14,560,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1-117,204,000 147,204,000

TRANSFERENCIAS DE PREVISIONY SEGURIDAD 247,204,000 247,204,000SOCIALOTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y 247,204,000 247,204,000SEGURIDAD SOCIAL

" SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE 420,000 420,000LEPRA

10 RECURSOS CORRIENTES 420,000 420,000

19 SUBSIDIO ENFEllMOS DE LEPRA 246,784,000 246,784,000

10 RECURSOS CORRIENTES 246,7i4,000 246, 7i4,OOO

UNIDAD 360105

SANATORIO DE AGUA DE DIOS 779,nl,DOO 779,]21,000

GASTOS GENERALES «,]11,000 «,32.1,000

IMPUESTOS y MULTAS 3,168,000 3,168,000

10 RECURSOS CORlUENTES 3,168,000 3,16R,000

ADQUIS¡CION DE BIENES Y SERVICIOS 41,160,000 41,160,000

10 RECURSOS CORlUENTES 41,160,000 41,160,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES ',.....000 ,,....•..TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD 735,000,000 735,000.000SOCIALOTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVIStON y 735,000,000 735,000,000SEGURIDAD SOCIAL

1l SOSTENIMIErITO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE 188,000 188,000LEPRA

10 RECURSOS CORRIENTES IU,OOO IRl,OOO

19 SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPllA 734,812,000 734,811,000 ~\10 RECURSOS CORRIENTES 734,811,000 734,812,000 ,

UNIDAD 160'"

SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMIUAR 111,l4O,ooa 181,140,IlOO

GASTOS GENERALES 33,464,000 33,464,000, IMPUESTOS Y MULTAS 320,000 320,000

l' FONDOS ESPECIALES 320,000 ]10.000

ADQUISICIONDE BIENES y SERVICIOS ll,144,000 33,1«,000

"

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Decreto No. 325 de -------- Hoja No. _

ConÜduacióndel Decreto "Por el eual se .plazan unas apropiadones en el Presupuesto General de la Nación para la vilmcia fiseal de 2910 y se dictan otrasdilpoliciones" •••APLAZAMIENTO· PRl.SUPUES'fO GENERAL DE LA NACION

cte. SUBe oue ORD SOR REC SIT CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROC SUB' 'ROY SPRY NACIONAL PROPIOS

\6 FONDOS ESPECIALES 33,144,000 33,144,000

TRANSFl.RENCIAS CORRIENTES 1•• ,3",000 148,.1",000

6 OTRAS TRANSfERENCIAS 148,376,000 148,376,000

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 46,840,000 46,840,000

SENTENCIAS Y CONCD.JACIONES 46,840,000 46,840,000

" FONDOS ESPECIALES 46.840,000 46,&40,000

DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS IOI,S36,OOO 101,536,000CORJUENTES

6 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN IOI,S36,OOO IOI,S36,OOO

16 FONDOS ESPECIALES 101,S36,OOO 101,.136,000

UNIDAD ""09EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD. ETESA 99,310,000 99,]20,000

GASTOS GENEIlALlS !I!l,J20,llOll ",120,000

• IMPUESTOS Y MULTAS 4,720,000 4,720,000

te RECURSOS CORRmNI'ES 4,720,000 4,720,000

4 ADQUISICIONDE BIENES y SERVICIOS 94,600,000 94,600,000

re RECURSOS CORJUENTES 94,600,000 94,600,000

UNIDAD 360111

INSfmrTO DE SEGUROS SOCIALES 200.o00.ooo,000 200,OOll,ooo,OOll

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,ooo,OOll,ooo •.._ .••.TRANSFERENCIAS DE PREVlSIONY SEGURIDAD 200,000,000,000 200,000,000,000SOCIALOTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y 200,000,000,000 200,000,000,000SEGUJUDAD SOClAL

lO RECURSOS PARA PENSIONES ISS POR DISTRIBUIR 200,000,000,000 200,000,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 200,000,000,000 200,000,000,000

SI!:CCION: ,..,sl!:RVIClO NACIONAL DI!:APRI!:NDIZAJE (SENA)

TOTAL 15,000,000,000 2S,OOll,ooe.ocJO

C. INVI!:R510N "'_.••. 1s.ooo,060,ooo

JI' DIVULGAClON, ASISTENCIA TECNICA y 11,ooo,ooo,OOll 11,l1OO,aoo,oooCAPACITAClON DEL RECURSO HUMANO

JI' 704 CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL 21,000,000,000 21,000,000,000JI' 704 4 CAP ACIT ACION SEelOR lNDUSllUA DE LA 12,SOO,OOO,000 12,SOO,OOO,000

CONSTIlUCCION.zo INGRBSOS CORRIENTES 12,SOO,OOO,OOO 12,SOO,000,000

JI' 704 1S7 EXPLOT ACION DE LOS RECURSOS DE LOS CENI'ROS, 6,000,000,000 6,000,000,000AREAS ADMINISTRATIVAS YDE APOYO A LAfORMACION PARA LA PRODUCCION y VENTA DEBIENES Y SERVICIOS

ao INGRESOS CORRIENTES 6,000,000,000 6,000,000,000

31' 704 107 CAPACITACION A 1RABAJADORES y DESEMPLEADOS 1,000,000,000 1,000,000,000PARA SU DESEMPENO EN ACTIVIDADESPRODUcnv AS, y ASESORIA Y ASISTENCIA TECNlCAEMPRESARIAL, PARA EL DESARROLLO SOCIAL,ECONOMlCO y TECNOLOGICO, A TRAVES DE LOSCENTROS DE FORMACION DEL SENA A NIVELNACIONAL

'1 OTROS RECURSOS DE TESORERlA 1,000,000,000 1,000,000,000

11. 704 111 CAPACIT AC!ONPARA EL TRABAJO A JOVENES I,SOO,ooo,ooo I,SOO,ooo,OOORURALES y POBLACIONES VULNERABLES EN ELTERRITORIO NACIONAL

zo INGRESOS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000n. PROTECCION y BIENfSTAR SOCIAL DEL RECURSO 2,000,000,000 1,000,000,000HUMANO

J20 !lOZ 8IENEST AR SOCIAL A TRABAJADORES 2,000,000,000 2,000,000,000n. 1302 ADMlNISTRACION DE LA INVERSION DE CAPITAL 2,000,000,000 2,000,000,000

PARA RESPALDAR RESERVAS VPAGO DE MESADASPENSIONALES.

'1 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 2,000,000,000 2,000,000,000". SUBSIDIOS DIRECTOS 2,000,000,000 1,000,000,000 ,\\". IJOO INlERSUBSECTORIAL TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL 2,000,000,000 2,000,000,000610 IJOO APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES MEDIANTE EL 1,000.000.000 1,000,000.000

FONDO EMPRENDER-FEae INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000". !lOO ADMINISTRACION DE CAPITALES PARA APOYOS DE 1,000,000,000 1,000,000,000

SOSTENIMIENl'O PARA ALUMNOS EN fORMACION.ao INGRESOS CORRIEN1ES 1,000,000,000 1,000,000,000

4B

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325Decreto No.. de _ Hoja No. _

CODtÍDuaci6n del Decreto "Por el cual se .plaun unn apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la viCtDcia fisal de 2010 y se dicmn otra.diaposkiones" ••••••

APLAZAMIENTO· PRESUPUISTO GENERAL DE LA NACION

CTA. SUBe OBJG ORD SOR REC srr CONCEPTO'Roe SUB' ,ROY SPRY

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

Sr:CCION: 360l

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO

TOTAL 5,oo1,520,lU

JI¡,. FUNCIONAMIENTO 5,001,520,861

UNIDAD 36030J

PENSIONES 4,999,146,111

GASTOS GENERALIS 15,411,320

ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 15,411,320

10 RECURSOS CORRIENTES 1S,411,320

TIlANSFERENClAS CORRIENTES 4,0&3,735,501

TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD 4,027,735,502SOCIALPENSIONES Y JUBILACIONES 4,026,213,942

MESADAS PENSIONALES 4,026,213,942

10 RECURSOS CORRIENrES 4,026,213,942

OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y 1,521,560SEGURIDAD SOCIALBIENESTAR SOCIAL DEL PENSIONADO 1,521,560

10 RECURSOS CORRIENIES 1,521,560, 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 56,000,000, 6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 56,000,000

6 SENTENCIAS Y CONmIACIONES 56,000,000

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 56,000,000

UNIDAD •••••••CESANTlAS y VIVIENDA 901,374,040

TRANSFl:Rl:NCIAS CORJUENTU ~1,374,1l4O

TRANSfERENCIAS DE PREvrSION y SEGURIDAD 902,374,040SOCIALCESAN'IlAS 902,374,040

CESANl1AS DEFINITIVAS 622,374,040

10 RECURSOS CORRIENTES 622,374,040

CESANTIAS PARCIALES 210,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 210,000,000

SECCION: ""FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COWMBIA

TOTAL 6,111,101,4'1

A. FUNCIONAMIENTO 6,181,101.4'1

UNIDAD ...••,SALUD 1,111"",_

2 GASTOS GENERALES 25,010,000

• ADQmSlCION DE BIENES Y SERVICIOS 25,020,000

10 RECURSOS CORRIENTES 25,020,000

TRANSFERENCIAS CORRJENTIS 1,1'3,676,000

TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD 1,193,676,000SOCIALOTIlAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y 1,193,676,000SEGURIDAD SOCIAL

•• SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES 1,193,676,000

10 RECURSOS CORRIENTES 1,193,676,000

UNIDAD ••••• aPENSIONES 4,963,511.4'1

GASTOS GENERALES 11,l114,ooo

o IMPUESTOS Y MULTAS 4,644,000

\0 RECURSOS CORRIENTES 4,644,000

o ADQUlSlCION DE BIENES Y SERVICIOS 7,380,000

\0 RECURSOS CORRIENTES 7,380,000

5,001,510,861

5,001,520,861

15,411,310

15,411,320

15,411,320

4,883,735,501

4,027,735,502

4,026,213,942

4,026,213,942

4,026,213,942

1,521,560

1,521,560

1,S2I,56O

56,000,000

56,000,000

56,000,000

56,000,000

901,374,G40

902,374,040

622,374,040

622,374,040

280,000,000

210,000,000

6,181,201.4'1

6,181,201,461

1,118,86.000

",130.000

25,020,000

25,020,000

1,193,676,000

1,193,676,000

1,193,676,000

1,193,676,000

1,193,676,000 ~\4,963,511.4'1

11,014,000

4,644,000

4,644,000

7,380,000

7,380,000

"

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325DecretoNo. de---------- -------- HojaNo. _

C._riouci6. del Decreto "Por el cual se .pIDaD unas apropiadoDes en el Presupuesto General de la Nación para la vi&eacla &scal de 2010 y se dictan otrasdiaposicioaes"

APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA. SUBe OBJG ORD SOR REC srr CONCEPTOPROG SUB' PROY SPRV

"PRESTACIONES CONVENCIONALES

RECURSOS CORRIENTES

APOR,.. RECURSOS TOTALNACIONAL PROPIOS

4,f!1,4l8,461 4,951 •••• .4'1

4,9SI,0411,461 4,9SI,0488,o461

4,873,IS7,692 4,873,8H,692

o4,84S,736,538 4,845,736,53&

o4,804S,136,S31 4,845,736,538

12,978,146 12,978,846

12,978,146 12,978,846

IS,I42,308 1S,142,JOB

15,142,308 15,142,]08

77,630,769 77,630,169

39,601,692 39,607,692

39,607,692 39,601,692

38,023,077 38,013,077

38,023,077 3&,023,077

TRANSJ'ERENClAS CORRIENTES

TRANSFERENCiAS DE PREVISION y SEGURIDADSOCIALPENSIONES Y JUBll.AClONES

MESADAS PENSIONALES

10 RECURSOS COlUUENTES

BONOS PENSIONALES

10 RECURSOS CQRRIENTES

CUOTAS PARTES PSNSIONALES

10 RECURSOS CQlUUENTBS

OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION ySEGUIUDAD SOCIALAUXllJOS FUNERARIOS

RECURSOS CORRlENfES"

SECCION: J606

INSTnUrO NACIONAL DE SALUD (lNS)

TOTAL ~,320,llOO ..•.....,A. FUNCIONAMIENTO 60,320,000 60,310,000

GASTOS GENERALES 60,320,IlOO 60,320,IlOO

z IMPUESTOS Y MULTAS 5,320,000 5,320,000

10 RECURSOS CORRIENTES 5,320,000 5,320,000

O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 55,000,000 55,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 55,000,000 55,000,000

SECCION: 3607

INSTITUfO CQWMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBP')

TOTAL 25,000,000,IlOO 2!!i,llOO,ooo,ooo

25,000,000,000 15,000,000,000

3,000,IlOO,000 3,000,000,000

3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000 3,000,000,000

21,000,000,000 21,000,000,000

21,000,000,000 21,000,000,000

21,000,000,000 21,000,000,000

21,000,000,000 21,000,000,000

"',000,000 "',000,000

600,000,000 600,000,000

600,000,000 600,000,000

600,000,000 600,000,000

"',000,000 400,000,000

400,000,000 400,000,000

400,000,000 400,000,000

400,000,000 400,000,000

~~

C. INVERSION

221

221 lOO221 lOO

l10

no ISOI220 1501 ISO

410

410 lOO410 lOO

'10

liD lOOllO lOO z

ADQUlSICION VIO PRODUCCION DE EQUIPOS,MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOSINIERSUBSECTORIAL SALUD

IMPLEMENTAClON DEL PLAN ESTRATEGICO DEDESARROllO INFORMATICO YTECNOLOGICO DELICBF

21 OTROS RECURSOS DE TESO.RERIA

PROTECCION y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSOHUMANOASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD

APOYONUIlUCIONAL YDE ORfENTACION 1UVENILALA NINEZ Y ADOLESCENCIA A NIVEL NACIONAL

21 OTROS RECURSOS DE lESORERIA

INVESTIGACION BASICA, APLICADA y I:STUDIOS

INIERSUBSECTORIAL SALUD

ESTUDIOS SOCIALES OPERATIVOS yADMINISTRATIVOS PARA MEJORARLA GESTIONINSTlTIJCIONAL

21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION yCAPACrrACION A FUNCIONAlUOS DI!:L ESTADOPARA APOYO A LAADMINISTRAClON DEL ESTADOINIERSUBSECTORIAL SALUD

CAP acrr AClON DEL PERSONAL ICBF.

21 OTROS RECURSOS DE TESOREIUA

SECCION: 3701

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DI JUSTICIA

TOTAL Z4,7.59,788,1l1 26,7.59,7"'111

A. FUNCIONAMIENTO Ui,3"'.'1II,I11 16,l4(i,7U,lIl

SO

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Decreto No. 325 de _ HojaNo. _

Continuad6n del Decreto "Por el cual 'Se .plazaD un •• apropiaciones en el Presupuesto General de la NacióD p.r. la vileJu:ia fiscal de 2010 y se dictan otrll.disposiciones" ...APLAZAMIENTO- PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

erA. SUBe OBJG ORD SOR OC srr CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROe SUBP .ROY SPRV NACIONAL PROPIOS

UNIDAD 370101

GESTION GENERAL 16,346,7U,111 Uí,l46.7U,tU

GASTOS GENERALES 150".7,550 250,!l47,550

IMPUESTOS y MULTAS 1,715,007 1,715,007

10 RECURSOS CORRIENTES 1,715,007 1,715,007

O ADQmSICION DE BIENES Y SERVICIOS 249,232,541 249,232,543

10 RECURSOS CORRIENTES 249,232.S43 249,232,S43

TRANSFl.RENCIAS CORRIENTfS 16.,095,1WO,561 Ui,G95,l4O,561

TRANSFERENCIAS AL secroa PUBliCO 15,664,590,171 25,664,590,871

ORDEN NACIONAL 25,553,951,805 2S,SS3,9S1,80S

21 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 19,689,720,000 19,689,120,000CIUDADANA -FONSECON

ie FONDOS ESPECIALES 19,689,720,000 19,689,720,000

29 PROGRAMA DE PIlQTECCION A PERSONAS QUE SE 4,549,613,029 4,S49,611,029ENCUENI1lAN EN SInJACION DEJUESGO CONTRA SUVIDA, IN1EGRIDAD, SBGUlUDAD O LIBERTAD, PORCAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA ENCOLOMBIA

10 RECURSOS CORRIBNTBS 4,S49,61J,029 4,S49,613,029

2 17 FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA. DECRETO 64,434,320 64,434,3201190199 Y DECllETO 200/03

10 RECURSOS CORRIENTES 64,434,320 64,434,320

41 FONDO PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS 1,2S0,U4,4S6 1,2SO,U4,4S6

10 RECURSOS CORRIENI'E5 1,2S0,114,4S6 1,2S0,U4,4S6

4 DEPARTAMENTOS 110,639,066 110,639,066

4 4 DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 27,007,360 27,007,360

10 RECURSOS CORRIENTES 27,007,360 27,007,360

4 DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 19,119,736 19,119,736

10 RECURSOS CORRIENTES 19,189,736 19,189,736

10 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 14,937,849 14,937,149

10 RECURSOS CORRIENTES 14,937,149 14,937,149

13 DEPARTAMENTO DEL VAUPES 19,167,240 19,167,140

10 RECURSOS CORRIENTES 19,167,140 19,167,240

4 is DEPARTAMENTO DEL VICHADA 30,336,111 30,336,111

10 RECURSOS CORll.IBNTES 30,336,881 30,336,811

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 327,SS3 327,SS3ORGANISMOS INTERNACIONALES 327,SS3 327,SS3

4 " ACUERDO DE COOPBRACIQN ENTRE EL INSTITUIO 93,S&7 93,S17LATINOAMERICANO DE LAS NACIONES UNIDAS PARALA PRBVENCIONDEL DEUTO y EL TRATAMIENTO DELDEUNCUENTE • ILANUD (LEY 43 DE 1989)

10 RECURSOS CORRIENTES 93,S87 93,S&7

4 1116 TRATADO CONS1TIUI1VO DE LA CONFERENCIA DE 233,966 233,966MINlSTllOS DE JUSTICIA DE LOS PAISESmEROAMERICANOS (LEY 176 DE 1994)

10 RECURSOS CORRIENTES 233,966 233,966

TRANSFERENCIAS DE PRBVISION y SEGURIDAD 46,782,000 46,782,000SOCIAL01llAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y 46,782,000 46,782,000SEGURIDAD SOCIAL

41 IMPLEMENT ACION LEY 98SIOS SOBRE TR.ATA DE 46,782,000 46,782,000PERSONAS

10 RBCURSOS CORRIENTES 46,782,000 46,782,000

OTRAS TRANSFERENCIAS 3&4,140,137 384,140,137SENTENCIAS Y CONCll.lACIONBS 314,140,137 3&4,140,137

SENTENCIAS Y CONCn..IACIONES 314,140,137 384,140,137

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3&4,140,137 314,140,137

C, INVERSION 41J,ooo,ooo 4U,0D0,D00

,\\\UNIDAD 370101

GESTION GENERAL 413,000,000 413,000,000

,,, ADMINISTltAOON. COJlITROL y ORGANIZACION 413,000,000 413,000,000INSTmJCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRAOON DEL ESTADO

"O 1'00 INI'EIlSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNIT ARlO 413,000,000 413,000,000,,, 1'00 IMPLANTACIONDEL CENTRO INTEGRAL INDIGENA 4tl,OOO,OOO 413,000,000EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO. ARTICULO 6 LEY812 DE 2003 .•{PRBVIO CONCEPTO DNPJ

'1

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Decreto No. 325 de._- .._--- ----- Hoja No. _

Co.tm.ación del Decreto "Por el cual se .plazan UDaI .proplacioae5 en el Presupuesto General de la Nación para la vilellci_ fiscal de Z010 y se dicma otrasdisp41iciolla" • /1< ••

APLAZAMIENTO - PU:SUPUrsTO GENERAL DI. LA NACION

ere, SUBC OBJG ORO SOR eec ser CONCEPTOPROC SVBP PROY SPRY

APORTENAQONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

11 OTROS RECUItSOS DEL TESORO 413,000,000 413,000,000

SECCION: 3701FONDO PARA LA PARTICIPACION y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

TOTAL ",671,164 59,Ii7:J:,164

A. FUNCIONAMIENTO 5',672,264 !l!l,671,164

TRANSFERENCIAS CORRlENTIS 59,671,164 59,671,164

TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR 59,672,264 59,672,264PRIVADOPROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROllAN 59,672,264 59,672,264CON EL SECTOR PRIVADO

13 PIlOGRAMAS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA S9,672,264 59,672,264

10 RECURSOS CORRIENTES 59,672,264 59,672,264

SECClON: 3703DIRECClON NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

TOTAL 15,365,111 15,365,171

A. FUNCIONAMIENTO 15,]65,171 15,365,171

GASTOS GENERALES 14,195,339 14,1f5.l11l

IMPUESTOS Y MULTAS 207,911 207,988

10 RECURSOS CORlUENTES 207,988 207,988

O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 13,917,351 13,987,351

10 llECURSOS COIUUENTES 13,987,351 13,917,351

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,10,131 1,1611,132

l 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 1,169,832 1,1611,8323 4 ORGANISMOS INIERNACIONALES 1,1611,&32 1,169,832

" ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD 1,169,832 1,16II,8J2INfELECTUAL .(}MPl- LEY 33/87

10 RECURSOS CORRIENTES 1,169,832 1,1611,832

SECCIONl 37••CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCClON DE LA CUENCA DEL RloPAU y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE

TOTAL 20,474,704 10,474,704

A, FUNCIONAMIENTO 1ll,474,104 20,474,704

, GASTOS GENUALIS 11,474,704 11,474,704

O IMPUESTOS Y MULTAS 187,892 117,892

10 llECURSOS CORRIENTES 187,892 117,892, ADQUISlCION DE BIENES Y SERVICIOS 12,286,111 12,216,812

10 RECURSOS CORRIENTES 12,286,812 12,286,812

TRANSFERENCIAS CORRIENTES ••••••••• _ .•••OTIlAS TRANSFEJlENCIAS 8,000,000 8,000,000SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,000,000 8,000,000

6 SENTENCIAS Y CONCD.1ACIONES 8,000,000 8,000,000

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 8,000,000 8,000,000

SECCJON: 3705

SUPUUNTINDENClA DE NOTARIADO Y Rl:GlSTRO

TOTAL lJ,ll!l7,1l1lG,109 lJ,ll!l7 ,IlIO,3O!l

,~\C. INVERSION 13,ll!l7_.JO!l 13,O!l7,1l1O,.1G!l

113 MEJORAMIENTO Y MANTI:NIMIINI'O DI 411,701,761 49,701,761INFRArsrRUCTURA PROPIA DEL eecros

III .00 INlERSUBSECTORlAL JUSTICIA 49,701,762 49,701,762III '00 31 ESTIJDIOS DE VULNERABILIDAD Y OBRAS DE 49,701,762 49,701,762

REFORZAMlENTO ESTRUCTURAL ENI40 OFICINAS DEREGlS11lO DE INSTRUMENTOS PUBUCOS A NIVELNACIONAL

20 INGRESOS COilRlENTES 49,701,762 49,701,762

"

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325Decreto No. de _ HojaNo. _

CO.MuariÓ. del Decreto "Por el cual le .pluan unu apropiaciones en el Presupuesto General de la Nadó. para la vi&encia fiscal de 1010 y se dictaa otrudiapulcioaes" ...MLAZAMIENTO· PRlSUPUISTO GENEIlAL DI: LA NAClON

ere. SUBC OBJG oan SOR UC srr CONCEPTO APOR,.. RECURSOS TOTAL'ROG SUB' 'ROY S'RY NACIONAL PROPIOS

121 CONSfR,UCCION DE INll'RAJSI1tUCIlJRA 1,333,149,2Cl7 2,»3,149,1G7ADMINISTRATIVA

121 .00 INTE1lSUBSECTORlAL JUSTICIA 2,333,249,201 2,33l,249,207

121 100 CONSTRUCCIONDE LA NUEVA SEOE DE LA 2,3]],149,207 2,}ll,149,207SUPERINTENDENCIA DE NOTA1UADO YREQlSTllO ENBOGQTAD.C.

20 INGRESOS CORlllI!N1"ES 2,3n.249.:Z07 2,333,249,207

'" LEVANTAMIENTO DE INFORMAClON PARA ••••••••••••• ',IJI_PROCESAMIENTO

oe '00 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 8,531,045,699 l.na,04S.699

"O .00 SISTEMATlZACIQN y MODEItNlZACION DE LOS 4,S.S1,237,692 4,5SJ,237,692SERVICIOS DE LA SUPElUNTENDENClA DENOTAJUADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL

20 INGRESOS CORRIENTES 4,553,237,692 4,S53,237,692

00 .00 SISTEMA TIZAClQN DE LOS PROCESOS 2,993,318,391 2,993,318,391ADMINISTRATIVOS Y JUIUDICOS DE LASUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y llEGlSTIlO

20 INGRESOS COIllUENTES 2,993,388,391 2,993,318,391

430 .00 DISENO E IMPLEMENTACION DEL MODELO 99\,419,616 991,419,616TECNOLOGlCO y DE GESTION PARA LAVENT ANfi.LAUNlCA DE REGISTIlO A NIVEL NACiONAL

20 INGIlESOS CORlUENTES 991,419,616 991,419,616

'20 ADMINISTRAOON, CONTROL y ORGANIZAClON 2,1",H3,641 2,176,M3,6flINSlTt'UCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRAOON DEL rsrADO

'20 100 INT'ERSUBSECTORlAL JUSTICIA 2,176,983,641 2,176,983,641

'" .00 ASISTENCIA TECNICA DE LA ADMINlSTRACION 2,176,983,641 2,176,913,641CENTRAL A LA SISTEMA TIZACION DE OFICINAS DBREGISTRO

20 INGRESOS COIUlIENTES 2,176,913,641 2,176,913,641

Sr:CCION: ""INSTlTVTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPI:C

TOTAL 20,545,662,701 20,545,661,101

A, FUNOONAMII:NTO 10,012,661,101 10,o1:z.6'2,7GI

GASTOS GI:NERALIS 3,161,.75,!2O 3,861,115,520

IMPUESTOS Y MULTAS 45,493,760 45,493,760

10 RECURSOS CORRIENTES 45,493,760 45,493,760

2 ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,&22,681,760 3,812,681,760

10 RECUII.SOS CORRlENl'ES 3,822,681,760 3,122,611,760

TRANSI'I:RENCIAS CORRlENTI:S 6,144,417,.1. 6,144,417,11.

TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR 3,303,120,000 3,303,120,000PlUVADOPROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN 3,303,120,000 3,303,120,000CON EL SECfORPRIV ADa

12 ALIMENTACION PARA INTERNOS 3,291,496,000 3,291,496,000

lO RECURSOS COlUlIENfES 3,291,496,000 3,291,496,000

rs IMPLEMEl'ITACION y DESAIlROUO DEL SISTEMA 11,624,000 11,624,000INTEGk.AL DE TRATAMIENTO PROGRESIVOPENITENCIARIO

10 RECURSOS CORRIENTES 11,624,000 11,624,000

TRANSFERENCIAS DE PRE\IISION y SEGURIDAD 1,146,039,155 1,146,039,155SOCIALOTRAS TRANSFEItENCIAS DE PREVISION y 1,146,039, l55 1,146.039,155SEGURIDAD SOCIAL, ATENCIONREHABD.lTACION AL RECLUSO 376,480,000 376,480,000

10 RECURSOS CORRIENI'ES 376,410,000 376,410,000

" IMPLEMBNTACION DEL SiSTEMA INTEGRAL DE SALUD 752,880,500 752,880,500EN EL SISTEMA PENrrnNCIARIO

10 RECURSOS CORRlENJ'ES 752,810,500 752,810,500

17 PRESTACIONES SOCIALES 11,009,211 0,009,211

lO RECURSOS CORRIENTES 11,009,211 11,009,211

46 SERVICIO POSPENITENClARIO LEY 65/93 5,669,444 5,669,444

10 RECURSOS CORRIENTES 5,669,444 5,669,444

J , OTRAS TRANSFERENCIAS 1,695,328,026 1,695,321,026 '\\J , SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 975,321,026 975,321,026

SENTENCIAS Y CONCll.IACIONES 975,321,026 975,321,026

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 975,321,026 975,328,026

DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 'IRANSFEllENCIAS 720,000,000 720,000.000CORRll!NTES

20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 720,000,000 720,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 720,000,000 720,000,000

sa

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Decreto No. 325 de-------- HojaNo. _

Continuación del Decreto "Por el cualst: .plau.n unas apropiacioRes en el Presupuesto General de la Nación p.r. la vi¡mcia fisclIl de 2016 y se dictaD otrasdiJpoaicioaes" ...APLAZAMIDrTO· PRUUPUESTO GENERAL DE LA NACION

cte. SUBe OBJe ORD SOR REC srr CONCEPTO APO •.••• R!CURSOS TOTALFROC SU8P PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

c. INVEKSION 10,533,000,000 10,5]3,000,000

113 MEJORAMIENTO Y MANTENlMlENT() DE 7,165,335,111 7,86.335,181INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECI'OR

113 "2 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELAlUO 7,1165,335,281 7,165,3)5,281

1Il "2 MANrnNIMlENTO, MEJORAMIENTO Y 1,865,n5,2Il 7,865,335,211CONSERVAClON DE LA rnFRAES:IRUClURAFlSICADEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIONACIONAL

16 FONOOS ESPECIALES 7,I6S,nS.2I1 1,865,335,211

211 ADQUlSICION YIO PRODUCCION DE EQUIPOS, 1,453,300,000 1-MATERlALlS SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOSDEL SECTOR

211 "2 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 1,453,300,000 1,453,300,000211 "2 DOTACION ADQUISIClONE IMPLEMENrACION DE 1142,300,000 842,300,000

EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOSPlUNCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIONDEL ORDEN NACIONAL

16 FONDOS ESPECIALES &42,300,000 842,100,000

211 8" ADQUISlCION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS PARA 611,000,000 611,000.000LA DETECCION DEL INGRESO DE EI...EMBNroSPllOHIBIDOS A LOS PllINCIPALES BST ABLBCIMIENTOSDE REO.USION DEL ORDEN NACIONAL

lO FONDOS ESPECIALES 611,000,000 611,000,000

221 ADQUISICION YIO PRODUCCION DI: EQUIPOS, "s.:JOO,ooo !l1!l.-.eooMA TIERlALIS, SUMINISTROS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS

221 "2 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELAlUO 975,100,000 975,300,000221 802 SJSTEMATIZACION~ DEL SIS1l!MA 975,300,000 975,300.000

PENITENCIARIO Y CAIlCELAlUO.16 FONDOS ESPECIALES 975.300.000 975,300,000,,, ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACION 139,G64,119 139,G64,l1'

INSTI'nlCIONAL PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ESTADO,,, "2 SISTEMA PENITENClARIO y CARCELARIO 239,064,719 239,064,719,,, 802 IMPLEMENI" ACION DE MECANISMOS PARA MEJORAR 219,064,719 239,064,719LA CAUDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIONDELSERVICIO AL CIUDADANO NACIONAL-[PREVIOCONCEPTO DNP}

16 FONDOS ESPECIALES 239,064,719 239.064,719

SECCION: 3701

Dnu;CClON NACIONAL Di: ESTUPEFACIENTES

TOTAL 11,101,700 11,'7G'7,700

A. FUNCIONAMIENTO 11,101,100 11,101,100

GASTOS GENERALES 10,466,14] ...•.....,IMPUESTOS Y MULTAS 919,979 939,979

10 ItECUIlSOS COllRIENTES 939,979 919,979

O , ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 9,526,164 9,526,164

10 RECURSOS CORRIENTES 9,526,164 9,526,164

TRANSFERENCIAS CORRlJ,NTIS 1,1-40,151 1,240,157

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,240.a57 1,240,1576 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,240,157 1,240,157

SENlENClAS y CONCILIACIONES 1,240,'" 1,240,n7

11 0Tll0S RECURSOS DEL TESORO 1,240,"7 1,240,157

SI:CCION: 3801

COMlSION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

TOTAL 151,144,000 3,000,000,000 1,151,144,000

A. FUNCIONAMIENTO 101,744,000 ,-.•.• 3,101,744.,000

GASTOS GENERALES 17,140,000 17,140,000

'\\2 IMPUESTOS Y MULTAS 10,000 10,000

10 RECURSOS CORRIENTES 80,000 10,000

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 17,760,000 17,760,000

10 RECURSOS CORRIENTES 17,760,000 17,760,000

TRANSFU.ENCIAS COIUUENTES ".•••.••• -- 3,0&4,9G4,ooo

3 O'IRAS TRANSFERENCIAS 14,904,000 3,000,000,000 1.084,904,0003 DESTINATARIOS DE LAS 01RAS 'IllANSFERENCIAS 84,904,000 1,000,000,000 3,014,904,000

COlUUEN'1l!S

"

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Decreto No. 325 de---------- -------- Hoja No. _

Continuadón del Dec:rdo "Por el cualsc .plaUlD unas apropiaciones ea el Presupuesto General de l. Nación par. la vileacia fiscal de 1010 y se die•••• otrudispoaicioaes" ...APl...UAMD:NTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA. SUBe osac ORD SOR Rle srr CONCEPTO APORTE REalRSOS TOTALPROC SUB' PROYSPRY NACIONAL PROPIOS

" OTRAS TRANSFERENCIAS·PREVIO CONCEPTO DGPPN 84,904,000 3,000,000,000 3,014,904,000

10 RECURSOS CORIUENTES 14,904,000 84,904,000

" INGRESOS CORRIENI'E5 3,000,000,000 3,000.000,000

c. INVIRSION 650,000,000 •••••••••••"O ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANI1.ACION ••••••••••• •••••••••••

INSTfl1JClQNAL PAItA APOYO A LAADMJNISTRAClON DEL ESTADO

'lO IllllO INl'ERSUBSECfORlAL GOBIEllNO 650,000,000 650,000,000

"O IllllO MEJORAMIENTO ORGANIZAClONAL DE LA CNSC EN 650,000,000 650,000,000BOQOTÁ -(PREVIO CONCEPTO DNP]

11 OTROS RECUllSOS DEL TESOllO 650,000,000 650,000,000

nCCION: 3901

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

TOTAL 1]"14,311,611 13"14,311-'11

A. FUNCIONAMIENTO 61,311,621 61.)%1,621

UNIDAD 390101

GESTION GENERAL 61,318,611 61,311,621

GASTOS GENERALES 51,901,91! 51,!101,915

2 ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 51,908,925 51,908,925

10 RECURSOS CORRlENlES 51,908,925 51,908,925

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10A19,696 10,419,696

TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR 5,222,826 5,112,826PRNADOPROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROUAN 5,222,826 5,222,826CONEL SECTOR PRIVADOCENl1lO INTERNACIONAL DE F1SICA (DECRETO 267 DE 2,452,m 2,452,m1984)

10 RECURSOS COllRIENTES 2,4S2,m 2,452,772

CENTRO INI'ERNACIONAL DE INVESTIGACIONES 2,,770,054 2,770,054MEDICAS. C1DEIM (DECRETO 0578 DE 1990)

10 RECURSOS COllRIENTES 2.,710,OSo4 2,710,0S4

TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD 1,889,711 1,889,711SOCIAL0l1lAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y 1,889,771 1,889,771SEGURIDAD SOCIAL

47 SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES 1,189,771 1,889,771

10 RECURSOS COllRIENTES 1,889,711 1,889,771

• OTRAS TRANSFERENCIAS 3,307,099 3)07,099

• SENTENCIAS Y CONcnJACIONES 3,]07,099 3,307,099

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,307,099 3.]07,099

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,307,099 3,307,099

c. INVEIU!lION 13,151.000,000 U,I51,ooo,ooo

UNIDAD 390101

GESTION GENERAL IJ,l!i1:,ooo,ooo U,U1,DOO,ooo

410 INVESTIGAetON BASICA. APLICADA Y fSTUDlOS 7,000,000,000 7,000,000,000

410 IllllO INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 7,000,000,000 7,000,000,000

410 IllllO 11 INVESTIGACION CIENCIA y TECNOLOOlA 7,000,000,000 7,000,000,000FINANCIACION DE PROYECTOS Y APOYO AACTIVIDADES PRE Y POSPROYECTO

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 7,000,000,000 7,000,000,000

630 TRANSFERENCIAS 6,.851,000,000 6,151,000,000

630 toce INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 6,152,000,000 6,8S2,OOO,OOO

630 IllllO APOYO A LA FlNANCIACION DE P1lOYECTOS 6,8S2,OOO,OOO 6,.8S2,000,000 '\\llEGIONALES DE INVERSION EN CIENCIATECNOLOGlA E INNOVACION ARllCULO 26 LEY 1286DE 2009 FONDO fllANCISCO JOSE DE CAlDAS - ANIVEL NACIONAL.

is FONDOS ESPECIALES 6,8S2,000,000 6,852.,000,000

TOTAL APLAZAMIENTO 5.648.591,443.361 173.S67.346.0S9 5.822.IS8.71I9.o420

"

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Decreto No. 325 de---- Hoja No. _ de_

Continuación del Decreto "Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación parala vigencia fiscal de 2010 Yse dictan otras disposiciones"

• • •

Articulo 2°, El presente Decreto no surte efectos fiscales para aquellas apropiaciones presupuestales querespalden compromisos adquiridos con cargo a vigencias futuras.

En los casos previstos en el inciso 2 del articulo 8 de la Ley 819 de 2002, si los compromisos no se perfeccionanla apropiación presupuestal respectiva se entenderá aplazada. De esta situación deberá informarse al Ministeriode Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, dentro de los tres dlassiguientes a su ocurrencia.

Articulo 3°, El presente decreto no surte efectos fiscales para aquellas apropiaciones presupuestales indicadasen el articulo 2°, que respalden compromisos adquiridos con cargo al presupuesto de la vigencia actualdebidamente perfeccionados a la fecha de su publicación.

Artículo 4°, De conformidad con la Sentencia G-192 del 15 de abril de 1997, proferida por la Corte Constitucional,las Secciones a las cuales se les aplaza un monto global del Presupuesto de Gastos, deberán determinar laspartidas especificas afectadas con tal medida y comunicarlas dentro de los quince (15) dias siguientes a lapublicación del presente decreto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del PresupuestoPúblico Nacional.

Articulo 5°, El Gobiemo Nacional, a solicitud de los órganos que hacen parte del Presupuesto General de laNación y previo concepto del Consejo Superior de Politica Fiscal - CONFIS, podrá sustituir una apropiaciónaplazada por otra, siempre que se mantenga el monto aplazado y el impacto fiscal del mismo.

Articulo 6°, El Gobiemo Nacional, previo concepto del Consejo Superior de Polltica Fiscal - CONFIS, podrádesaplazar total o parcialmente las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2010.

Artículo 7°, El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLlaUESE y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los

oseAMinistro de Hacie da y Crédito Público

2