Evaluación de Riesgos Laborales

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 TEMA 15 LA EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 1.Introducción.- 2. Características .- 3. Fases .-4. Actuaciones posteriores.- 5. Cuestionario de autoevaluación.- 6. Tipos de evaluaciones.- 6.1. Evaluación de riesgos impuesta por legislación específica.- 6.2 Legislación Industrial.- 6.3..- Normativa sobre prevención de riesgos laborales.- 6.4.- Evaluación de riesgos para las que no existe legislación específica.- 6.5.Evaluación de riesgos que precisan métodos específicos de análisis.- 7.Procedimientos generales de evaluación de riesgos.- 8. Listas o cuestionarios de chequeo .- 9. Evaluación global de las condiciones de trabajo (INSHT).- 10. 12. Método de H.Fine.- 13.-: evaluación general de riesgos- 1.INTRODUCCIÓN.- La evaluación de riesgos es la base del SGPRL . Constituye la piedra angular sobre la cual se va a edificar toda la planificación de la prevención en la empresa. Por ello, la evaluación de riesgos es una obligación legal del empresario impuesta por la LPRL, que la define en su artículo 16, como ....el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.” 2. CARACTERÍSTICAS .- a) Concepto.- La evaluación de riesgos  es un análisis sistemático de las condiciones de trabajo que tiene por objeto identificar los riesgos generales que presenta la empresa y los particulares de cada puesto de trabajo, valorar su gravedad y definir las medidas necesarias

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Documento por el cual menciona la descripción de un trabajo y la forma de evaluar su criticidad.

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  • TEMA 15 LA EVALUACIN DE RIESGOS LABORALES

    1.Introduccin.- 2. Caractersticas .- 3. Fases .-4. Actuaciones posteriores.- 5. Cuestionario de autoevaluacin.- 6. Tipos de evaluaciones.- 6.1. Evaluacin de riesgos impuesta por legislacin especfica.- 6.2 Legislacin Industrial.- 6.3..- Normativa sobre prevencin de riesgos laborales.- 6.4.- Evaluacin de riesgos para las que no existe legislacin especfica.- 6.5.Evaluacin de riesgos que precisan mtodos especficos de anlisis.- 7.Procedimientos generales de evaluacin de riesgos.- 8. Listas o cuestionarios de chequeo .- 9. Evaluacin global de las condiciones de trabajo (INSHT).- 10. 12. Mtodo de H.Fine.- 13.-: evaluacin general de riesgos-

    1.INTRODUCCIN.- La evaluacin de riesgos es la base del SGPRL . Constituye la piedra angular sobre la cual se va a edificar toda la planificacin de la prevencin en la empresa. Por ello, la evaluacin de riesgos es una obligacin legal del empresario impuesta por la LPRL, que la define en su artculo 16, como

    ....el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la informacin necesaria para que el empresario est en condiciones de tomar una decisin apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

    2. CARACTERSTICAS .-

    a)Concepto.- La evaluacin de riesgos es un anlisis sistemtico de las condiciones de trabajo que tiene por objeto identificar los riesgos generales que presenta la empresa y los particulares de cada puesto de trabajo, valorar su gravedad y definir las medidas necesarias

  • para su eliminacin o control.

    b)Personal: La ER debe ser realizada por personal debidamente cualificado, en funcin de la complejidad de los riesgos a evaluar. El Reglamento de los Servicios de Prevencin (RD 39/97), establece las siguientes atribuciones en esta materia:

    a.Los trabajadores con formacin de nivel bsico en materia de prevencin de riesgos laborales (art. 35 RD 39/97), podrn realizar evaluaciones elementales de riesgos

    b.Los trabajadores con formacin de nivel intermedio podrn realizar evaluaciones de riesgos, en general, salvo las asignadas a personas con nivel de formacin superior.

    c.Los trabajadores con formacin de nivel superior tiene atribuciones para realizar aquellas evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo exija:

    1.el establecimiento de una estrategia de medicin para asegurar que los resultados obtenidos caracterizan efectivamente la situacin que se valora, o

    2.una interpretacin o aplicacin no mecnica de los criterios de evaluacin.

  • c) Participacin de los trabajadores . En la realizacin de la ER debe contarse con la participacin de los trabajadores expuestos a los riesgos evaluados, para contrastar su opinin con la de los tcnicos . Adems, la direccin deber consultar a los representantes de los trabajadores, o a los propios trabajadores si carecen de ellos, sobre el procedimiento de evaluacin a utilizar (art. 33. LPRL) .

    d) Evaluacin inicial de riesgos.- Se realizar en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa, teniendo en cuenta:

    a.Las condiciones de trabajo existentes o previstas.

    b.La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible a determinadas condiciones de trabajo (menores, mujeres embarazadas y discapacitados, etc).

    e) Evaluaciones peridicas.- Debern volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por las siguientes circunstancias:

    a.La eleccin de equipos de trabajo, sustancias o preparados qumicos, la

  • introduccin de nuevas tecnologas a la modificacin en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.

    b. El cambio en las condiciones de trabajo

    c.La incorporacin de un trabajador cuyas caractersticas personales o estado biolgico conocido los hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.

    d.Cuando se produzcan daos en la salud de los trabajadores o se aprecie que las medidas de prevencin son inadecuadas o insuficientes.

    e.Si legalmente hay establecida una periodicidad de evaluacin para determinados riesgos, o se ha llegado a ese acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

    En todo caso es aconsejable que peridicamente (cada 2 o 3 aos) se proceda a la actualizacin de la evaluacin de riesgos.

    3. .FASES DE LA EVALUACIN DE RIESGOS.- La evaluacin de riesgos consta, en su realizacin, de cuatro fases: preparacin, ejecucin, registro documental e informacin a los trabajadores.

    A) PREPARACIN: en esta fase debe determinarse:

  • o Quin va a realizar la evaluacin (el servicio de prevencin si existe, los trabajadores designados, etc.) y proporcionarle la formacin, la informacin y los medios para llevarla a cabo de manera eficaz.

    o Cmo va a realizarse, qu procedimiento va a seguir, qu plazo tiene para concluirla, etc.

    o Informacin previa.- La empresa deber facilitar informacin sobre los siguientes aspectos :

    INFORMACIN Y DOCUMENTACIN QUE DEBE FACILITAR LA EMPRESA PARA LA E.R.

    -- Relacin de puestos de trabajo.-- Procedimientos de trabajo.-- Fichas de seguridad de puesto-- Lista de tareas crticas que requieren permiso de trabajo-- Relacin de maquinaria, por tipos y fecha de adquisicin o puesta en servicio.-- Manuales de uso de equipos y mquinas.-- Hojas de seguridad de sustancias y preparados.-- Estudios de seguridad y salud realizados en la empresa.-- Datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ocurridos en la empresa.-- Datos del Servicio Mdico (tipos de lesiones, curas, patologas relacionadas con el trabajo).-- Certificaciones de empresas externas que realizan las revisiones reglamentarias de maquinaria, equipos contra incendios, etc.-- Plan de Emergencia de la empresa.-- Cualquier otra documentacin de inters a efectos preventivos,.

  • B) EJECUCIN . La evaluacin de riesgos consta de las siguientes ETAPAS

    1. IDENTIFICACIN DE LOS FACTORES DE RIESGO.

    2. IDENTIFICACIN DE LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A LOS FACTORES DE RIESGO.

    3. VALORACIN DE LOS RIESGOS.

    4. ADOPCIN DE MEDIDAS CORRECTORAS.

    5. CONTROL DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS.

    C) REGISTRO DOCUMENTAL DE LA EVALUACIN DE RIESGOS. La actual normativa exige documentar por escrito de los siguientes puntos:

    o Evaluacin inicial de riesgos con indicacin de: puestos de trabajo o tareas, riesgos existentes, trabajadores afectados, resultados de la evaluacin y las medidas preventivas a adoptar con indicacin de plazos y responsables de llevarlas a trmino (art. 16 y 23 LPRL y captulo II RSP).

    o Procedimientos de evaluacin aplicados (art. 5 y 7 RSP).

  • oCertificados de calibracin de equipos utilizados en mediciones, cuando stas hayan sido realizadas con medios propios.oCertificados de la calificacin de los tcnicos que han realizado la evaluacin (art. 4 y captulo VI RSP).oRevisiones de actualizacin de la evaluacin de riesgos (art. 16 LPRL y art. 6 RSP).

    D) INFORMACIN A LOS TRABAJADORES.- Concluida la evaluacin, se debern mostrar los resultados a los trabajadores afectados para que estn debidamente informados sobre los riesgos existentes y las medidas que deben adoptar para evitarlos. Para ello sera recomendable disponer de las correspondientes hojas informativas.

    4. ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIN DE RIESGOS.- Una vez realizada la evaluacin de riesgos, si de los resultados obtenidos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, se deber:

    Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevencin en el origen, organizativas, de proteccin colectiva, de proteccin individual o de formacin e informacin a los trabajadores.

    Controlar peridicamente las condiciones, la organizacin y los mtodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.,En el Anexo I de este tema se reproduce

    una FICHA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACCIONES CORRECTORAS, instrumento til para

  • verificar el cumplimiento y eficacia de las medidas adoptadas. .

    5. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN.- En el Anexo II se reproduce una lista de chequeo para verificar si la empresa ha realizado correctamente la evaluacin de riesgos.

    6. TIPOS DE EVALUACIONES.- Las evaluaciones de riesgos se pueden agrupar en cuatro categoras:

    6.1 Evaluacin de riesgos impuesta por legislacin especfica.

    6.2 Evaluacin de riesgos para los que no existe legislacin especfica pero estn establecidas en normas internacionales, europeas, nacionales o en guas de Organismos Oficiales u otras entidades de reconocido prestigio.

    6.3 Evaluacin de riesgos que precisa mtodos especializados de anlisis.

    6.4 Evaluacin general de riesgos.

    6.1. EVALUACINES DE RIESGOS IMPUESTA POR NORMATIVA ESPECFICA.

    6.1.1. Normativa sobre equipos industriales.

    6.1.2. Normativa sobre prevencin de riesgos laborales.

  • 6.1.1.- Normativa industrial.- Con frecuencia, las mquinas, equipos e instalaciones industriales estn sometidas a normas especficas dictada por el Ministerio de Industria. En estos casos, lo primero que debe hacerse es comprobar que se cumplen las exigencias contenidas en la normativa que le sea de aplicacin .As, por ejemplo, para evaluar la seguridad de la instalacin elctrica de un centro de trabajo, deber comprobarse que cumple los requisitos establecidos en el Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin, norma en la que se regula las caractersticas que han de cumplir las instalaciones elctricas, la autorizacin para su puesta en servicio, las revisiones peridicas, las inspecciones, as como las caractersticas que han de reunir los instaladores autorizados.

    En el apartado 3 del Anexo III se reproduce una lista no exhaustiva de los grandes bloques de legislacin de Seguridad Industrial y de Prevencin y Proteccin de Incendios.

    6.1.2.- Normativa sobre prevencin de riesgos laborales.- En algunas disposiciones sobre seguridad y salud se define el procedimiento de evaluacin de riesgos. As, por ejemplo, el R.D. 286/2006 de 10 de marzo, sobre proteccin de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicin al ruido durante el trabajo, define:

    o La medida del ruido.

  • oLos instrumentos de medida y sus condiciones de aplicacin.

    o El proceso de evaluacin de la exposicin al ruido.

    o La periodicidad de las evaluaciones.o Los mtodos de control a utilizar en funcin

    de los niveles de exposicin.En el apartado 2 del Anexo III, se da una lista

    de la legislacin de seguridad y salud en la que se definen procedimientos de evaluacin

    6.2.- EVALUACIN DE RIESGOS PARA LAS QUE NO EXISTE LEGISLACIN ESPECFICA.-

    Hay riesgos para los que no existe legislacin reguladora. En algunos de ellos, sin embargo, si existen normas o guas tcnicas que establecen procedimientos de evaluacin e incluso niveles mximos de exposicin recomendados. .Por ejemplo: la Norma ENV 50166, sobre exposicin a campos electromagnticos de frecuencias comprendidas entre 0 y 10 kHz (Parte 1) y entre 10 kHz y 300 GHz (Parte 2), facilita:

    El procedimiento de medida de campos electromagnticos

    Los niveles de exposicin recomendados

  • Los mtodos de control de la exposicinEn el apartado 3 del Anexo III, se da una lista no exhaustiva de las normas o guas aplicables a la evaluacin de distintos tipos de riesgos que carecen de regulacin especfica.

    6.3. EVALUACIN DE RIESGOS QUE PRECISA MTODOS ESPECFICOS DE ANLISIS

    Para evaluar el riesgo de incendio, explosiones y grandes catstrofes, se utilizan diversos mtodos especficos, tales como el mtodo HAZOP o el mtodo del rbol de fallos y errores.Varios de esos mtodos, en especial los anlisis probabilsticos de riesgos, se utilizan tambin para el anlisis de los sistemas de seguridad en mquinas y distintos procesos industriales. En el apartado 4 del anexo III, se dan algunos de los principales mtodos de anlisis de riesgos.

  • 7. LISTAS DE CHEQUEO..- Una lista de chequeo es una relacin de preguntas sobre los requisitos de seguridad y salud que debe reunir la instalacin o puesto de trabajo evaluado. Su uso permite la localizacin de riesgos con rapidez y evita dejar aspectos sin evaluar. Por lo general, a cada pregunta le siguen respuestas en forma de si o no, verdadero o falso, cumple o no cumple.

    El empleo de listas de comprobacin es habitual en la realizacin de evaluaciones de riesgos y no entraa especial dificultad, por lo que cualquier persona conocedora de las instalaciones y procesos productivos puede ejecutarlo. Sin embargo, la confeccin del cuestionario es complicada y exige, adems del conocimiento de las caractersticas del

  • puesto de trabajo, el dominio de la normativa de seguridad y salud laboral aplicable..

    A continuacin, a modo de ejemplo, se reproduce una breve lista de comprobacin dirigida a evaluar el riesgo de cada al msmo nivel en pasillos y superficies de trnsito:

    Ejemplo de cuestionario de chequeo

  • 8. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EVALUACIN DE RIESGOS

    A continuacin, vamos a comentar dos mtodos de evaluacin de riesgos de carcter general que pueden utilizarse en cualquier tipo de empresa y actividad, y que han sido divulgados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo:

    1. Mtodo de evaluacin de las condiciones de trabajo en la PYME..

    2. Mtodo general de evaluacin de riesgos.

    8.1. EVALUACIN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA PYME-

    Mtodo de evaluacin de riesgos divulgado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su manual Evaluacin de las Condiciones de Trabajo en la PYME, que puede consultarse en la pgina web de dicha institucin. El mtodo consta de dos fases:

    1 Fase: evaluacin de las condiciones de trabajo

    - Subjetiva (opinin de los trabajadores )- Objetiva (realizada por especialistas).

    2 Fase:.Evaluacin de los daos producidos en la salud, realizada por los mdicos de empresa.

    1) Evaluacin subjetiva de las condiciones de trabajo.- La evaluacin de las condiciones de trabajo debe apoyarse en la opinin que tienen los propios trabajadores sobre las mismas y la importancia que atribuyen a cada factor de riesgo. Para ello se emplean cuestionarios en los que se revisan los distintos aspectos relacionados con el medio de trabajo..

    2) Evaluacin objetiva de las condiciones de trabajo.- Adems de la opinin de los trabajadores, debe efectuarse una valoracin tcnica de las condiciones de trabajo realizada por especialistas, que midan y cuantifiquen los distintos factores de riesgo detectados, aplicando las tcnicas propias de la Higiene Industrial (medicin de los niveles de ruido,

  • presencia de contaminantes en el aire, grado de humedad, etc). La informacin as obtenida, comparada con la valoracin subjetiva aportada por los trabajadores expuestos, permitir un mejor conocimiento de los distintos factores de riesgo existentes en la empresa.

    3) Evaluacin de daos a la salud.- La informacin suministrada por trabajadores y tcnicos debe completarse con la aportada por los mdicos de la empresa, relativa al grado de incidencia de los riesgos detectados sobre la salud de los trabajadores (enfermedades diagnosticadas, accidentes ocurridos, ndices de absentismo laboral, etc.).

    El mtodo incluye 22 cuestionarios o listas de chequeo, en los que se analizan los factores de riesgo clasificados en cuatro grandes grupos (condiciones de seguridad, condiciones medioambientales, carga de trabajo y organizacin del trabajo), as como otros para valorar el grado de preparacin de la empresa para desarrollar un programa de prevencin. Los cuestionarios, que han de ser cumplimentados por los trabajadores y por tcnicos especialistas (evaluacin subjetiva y objetiva), ayudan a identificar anomalas o carencias preventivas y permiten categorizar el grado de control necesario sobre los factores estudiados.

    Los cuestionarios tratan sobre los siguientes temas:

    Gestin preventiva1.Lugares de trabajo.2.Mquinas3.Elevacin y transporte4.Herramientas manuales5. Manipulacin de objetos.6. Instalacin elctrica.7.Aparatos a presin y gases

    8. Incendios y explosiones9.Sustancias qumicas.10. Contaminantes qumicos.11. Contaminantes biolgicos.12. Ventilacin y climatizacin.13. Ruido.14. Vibraciones15. Iluminacin

    16. Calor y fro17. Radiaciones ionizantes.18. Radiaciones no ionizantes.19. Carga fsica.20.Carga mental.21. Trabajo a turnos.22. Factores de organizacin

    Cada ficha incluye los siguientes apartados:

    n Introduccin: contiene la definicin de los conceptos que se han de valorar para cada riesgo y de las repercusiones que sobre la salud pueden tener los mismos.

    n Criterios preventivos bsicos: recoge un esquema de la actuacin preventiva que facilita la comprensin del cuestionario y complementa las recomendaciones especficas contenidas en el mismo.

    n Normativa bsica: reglamentacin vigente (disposiciones legales, directivas comunitarias, normas tcnicas : UNE, ISO).

    n Cuestionario propiamente dicho: cuestiones referentes a medidas preventivas bsicas que deberan existir para asegurar un correcto control de los posibles riesgos.

    n Cuadro de evaluacin global, que asigna una doble puntuacin (subjetiva y objetiva), en cuatro valores: muy deficiente, deficiente, mejorable y correcta.

    Finalmente, se acompaa un espacio para indicar las acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas.

    Este tipo de evaluaciones se debe realizar peridicamente (cada dos o tres aos), para conocer la evolucin de las condiciones de trabajo y seguridad en la empresa a lo largo del tiempo, as como la eficacia de las medidas adoptadas

    En el Anexo IV se reproducen los cuestionarios comentados.

  • 8.2. EVALUACIN GENERAL DE RIESGOS

    Mtodo de aplicacin general recomendado por el INSHT, al que puede tenerse acceso a travs de la pgina web de dicho organismo. En la prctica, es el mtodo de evaluacin ms comnmente utilizado.

    Etapas del proceso general de evaluacin.- El proceso general de evaluacin de riesgos se compone de las siguientes etapas:

    1. Informacin preliminar.

    2. Anlisis de las situaciones de riesgo potencial.

    1. Identificacin de peligros.

    2. Estimacin del riesgo.

    1. Severidad del dao.

    2. Probabilidad de que ocurra el dao.

  • 3. Valoracin del riesgo potencial

    4. Plan de control de riesgos.

    5. Revisin del plan de control de riesgos.

    1) INFORMACIN PRELIMINAR.- Un paso preliminar a la evaluacin de riesgos es preparar una lista de actividades de trabajo, agrupndolas en forma racional y manejable. Una posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la siguiente:

    a.reas externas a las instalaciones de la empresa.

    b.Etapas en el proceso de produccin o en el suministro de un servicio.

    c. Trabajos planificados y de mantenimiento.

    d.Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras.

    Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener informacin , entre otros, sobre los siguientes aspectos:

    a. Tareas a realizar. Su duracin y frecuencia.

    b. Lugares donde se realiza el trabajo.

    c. Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.

  • d.Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por ejemplo: visitantes, subcontratistas, pblico).

    e.Formacin que han recibido los trabajadores sobre la ejecucin de sus tareas.

    f. Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.

    g. Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.

    h.Herramientas manuales movidas a motor utilizados.

    i. Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y mantenimiento de planta, maquinaria y equipos.

    j. Tamao, forma, carcter de la superficie y peso de los materiales a manejar.

    k.Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales.

    l.Energas utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).

    m. Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.

    n.Estado fsico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, lquidos, polvo, slidos).

    o.Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.

  • p.Requisitos de la legislacin vigente sobre la forma de hacer el trabajo, instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas.

    q. Medidas de control existentes.

    r.Datos reactivos de actuacin en prevencin de riesgos laborales: incidentes, accidentes, enfermedades laborales derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos y de las sustancias utilizadas. Debe buscarse informacin dentro y fuera de la organizacin.

    s.Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad desarrollada.

    t. Organizacin del trabajo.2. ANLISIS DE RIESGOS.- Una vez que se dispone de la informacin preliminar, se inicia la evaluacin de riesgos de cada una de las zonas o reas de trabajo de la empresa. En cada una de ellas, y tambin en cada puesto de trabajo, se debe:

    2.1. Identificar las situaciones de peligro o riesgo potencial.

    2.2. Calificar el riesgo segn su gravedad y probabilidad de que suceda.

    2.3. Valorar el riesgo y la prioridad de las acciones a desarrollar.

    2.1.- Identificar las situaciones de peligro o riesgo potencial.- Para llevar a cabo la identificacin de peligros hay que preguntarse tres

  • cosas:

    a. Existe una fuente de dao?.

    b. Quin (o qu) puede ser daado?.

    c. Cmo puede ocurrir el dao?.

    Para facilitar el proceso, en cada rea o puesto de trabajo, habr que determinar si existe alguno de los factores de riesgo contenidos en la siguiente tabla:

    Tabla 1. CLASIFICACIN DE LOS FACTORES DE RIESGO

    1 Espacios y superficies de trabajo.2 Escaleras.3 Plataformas de trabajo. Aberturas en pisos y

    paredes.4 Puertas y salidas.5 Iluminacin.6 Ventilacin y climatizacin.7 Temperatura y humedad.8 Limpieza y servicios de higiene.9 Almacenamiento de materiales.10 Sealizacin.11 Pantallas de visualizacin.12 Aparatos a presin: calderas.13 Aparatos a presin: compresores.14 Herramientas manuales.15 Equipos de trabajo.16 Mquinas17 .Riesgos elctricos.

    18.Incendios. 19,Aparatos y equipos de elevacin, ascensores. 20.Movimiento manual de cargas.

    21.Sustancias peligrosas en los laboratorios.22.Suministro de gases23.Ruido.24.Vibraciones.25.Radiaciones ionizantes.26.Radiaciones no ionizantes.27.Exposicin a contaminantes qumicos.28.Exposicin a contaminantes biolgicos.29.Carga fsica.30.Carga mental.31.Protecciones personales.32.Jornada y ritmos de trabajo.

    Para cada factor de riesgo genrico, se definen los siguientes RIESGOS ASOCIADOS, identificados por un determinado cdigo de forma o nmero de identificacin

  • Tabla 2. RIESGOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO. CDIGOS DE FORMA.

    RIESGO DE ACCIDENTE

    010Cadas de personas a distinto nivel.020 Cadas de personas al mismo nivel.030 Cadas de objetos por desplome o derrumbamiento.040 Cadas de objetos en manipulacin.050 Cadas por objetos desprendidos.060 Pisadas sobre objetos.070 Choques contra objetos inmviles.080 Choques contra objetos mviles.090 Golpes/cortes por objetos o herramientas.100 Proyeccin de fragmentos o partculas.110 Atrapamiento por o entre objetos.120 Atrapamiento por vuelco de mquinas .130 Sobreesfuerzos.140 Exposicin a temperaturas ambientales extremas.150 Contactos trmicos.160 Exposicin a contactos elctricos.161 Contactos elctricos directos162 Contactos elctricos indirectos.170 Exposicin a sustancias nocivas o txicas.180 Contactos con sustancias custicas y/o corrosivas190 Exposicin a radiaciones.200 Explosiones.210. Incendios.211.Factores de inicio.212 Incendios. Propagacin.213 Incendios. Medios de lucha214 Incendios. Evacuacin220 Accidentes causados por seres vivos.230 Atropellos o golpes con vehculos.

    RIESGO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL

    310 Exposicin a contaminantes qumicos.320 Exposicin a contaminantes biolgicos330 Ruido340 Vibraciones 350 Estrs trmico360 Radiaciones ionizantes.370 Radiaciones no ionizantes.380 Iluminacin.

    FATIGA

    410 Fatiga fsica. Posicin.420. Fatiga fsica. Desplazamiento.

    18 Fatiga fsica. Esfuerzo.440 Fatiga fsica. Manejo de cargas.450 Fatiga mental. Recepcin de la informacin.460 Fatig mental. Tratamiento de la informacin.470 Fatiga mental. Respuesta.480. Fatiga crnica.

    INSATISFACCIN

    510 Contenido de la tarea.520 Monotona530 Roles.540 Autonoma.550. Comunicaciones.560 Relaciones570 Tiempo de trabajo..

    Finalmente, en la tabla 3 se resumen las dos tablas anteriores, relacionando los riesgos asociados a cada factor de riesgo o agente material peligroso.

  • Tabla 3. FACTORES DE RIESGO Y RIESGOS ASOCIADOS.

    FACTORES DE RIESGO (Agentes) Riesgos asociados

    1.Espacios y superficies de trabajo010,020,030,070,110,1202.Escaleras. 010,030,050,0703.Plataformas de trabajo. Aberturas en pisos y paredes.

    010,020,030

    4.Puertas y salidas 010,030,070,080,110,1205.. Iluminacin 070,200,3806.Ventilacin y climatizacin. 320,3107.Temperatura y humedad 140,150. 8.Limpieza y servicios de higiene010,020,060,170,3209.Almacenamiento de materiales 050,06010. Sealizacin. 010,070,110,160,200,210,23011.Pantallas de visualizacin. 020,140,160,190,380,320,480,510,410,

    330,45012.Aparatos a presin: calderas. 010,020,040,070,150,160,170,180,200,

    210,33013.Aparatos de presin: compresores.070,110,160,200,210,330,34014.Herramientas manuales 040,090,100,41015.Equipos de trabajo 010, 050,100,110,120,140,160,200,210,

    230,380,31016. Mquinas. 100,120,150,210,51030

  • 17. Riesgos elctricos. 16,20520,54018.Incendios 211,212,213,21419. Aparatos y equipos de elevacin, Ascensores

    010,030,050,060,090,110,200,

    20. Movimiento manual de cargas. 020,090,130,43021. Sustancias qumicas peligrosas170,180,200,21022.Suministro de gases 200,170,21023.Ruido 33024.Vibraciones 34025.Radiaciones ionizantes 36026.Radiaciones no ionizantes 37027.Exposicin a contaminantes qumicos31028.Exposicin a contaminantes biolgicos32029.Carga fsica. 410,420,430,44030.Carga mental 450,460,47031. Protecciones personales 010,090,100,180,320,32.Jornada y ritmos de trabajo. 570,410,420,430

    2.2.- Estimacin del riesgo.- Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la potencial severidad del dao (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho.

    Riesgo= SEVERIDAD DEL DAO (CONSECUENCIAS) x PROBABILIDAD de que ocurra el hecho

    2.2.1.- SEVERIDAD DEL DAO.- Para determinar la potencial severidad del dao, debe considerarse:

    a. partes del cuerpo que se vern afectadas

  • b.naturaleza del dao, gradundolo desde ligeramente daino a extremadamente daino.

    NATURALEZA DEL DAO

    Descripcin

    LIGERAMENTE DAINO

    Daos superficiales: cortes y magulladuras pequeas, irritacin de los ojos por polvo, molestias e irritacin, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.

    DAINOo Laceraciones,

    quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores.

    o Sordera, dermatitis, asma, trastornos msculo-esquelticos, enfermedad que conduce a una incapacidad menor.

    EXTREMADAMENTEDAINO

    o Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones mltiples,

  • lesiones fatales.oCncer y otras

    enfermedades crnicas que acorten severamente la vida.

    2.2.2.- PROBABILIDAD de que ocurra el dao.- La probabilidad de que ocurra el dao se puede graduar, desde baja hasta alta, con el sIguiente criterio:

    oProbabilidad ALTA: El dao ocurrir siempre o casi siempre

    o Probabilidad MEDIA: El dao ocurrir en algunas ocasiones

    o Probabilidad BAJA: El dao ocurrir raras veces

    A la hora de establecer la probabilidad de dao, se debe considerar si las medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los cdigos de buena prctica para medidas especficas de control, tambin juegan un papel importante. Adems de la informacin sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente:

  • a.Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (caractersticas personales o estado biolgico).

    b. Frecuencia de exposicin al peligro.

    c. Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.

    d.Fallos en los componentes de las instalaciones y de las mquinas, as como en los dispositivos de proteccin.

    e. Exposicin a los elementos.

    f. Proteccin suministrada por los EPI y tiempo de utilizacin de estos equipos.

    g.Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas de los procedimientos):

    El cuadro siguiente da un mtodo simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas.

    NIVELES DE RIESGO

  • Consecuencias

    LigeramenteDaino

    LD

    Daino

    D

    ExtremadamenteDaino

    ED

    Riesgo trivialT

    Riesgo tolerableTO

    Riesgo moderado MO

    Riesgo tolerableTO

    Riesgo moderado

    MORiesgo importante

    I

    Riesgo moderado

    MO

    Riesgo importante

    I Riesgo intolerable

    IN

    2.3.- Valoracin de riesgos.- Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, as como la temporizacin de las acciones. En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma de decisin.

    Riesgo Accin y temporizacin

    Trivial (T) No se requiere accin especfica.

    Tolerable (TO)

    No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una carga econmica importante.Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.

    Probabilidad

    BajaB

    MediaM

    AltaA

  • Moderado (M)

    Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un perodo determinado.Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dainas, se precisar una accin posterior para establecer, con ms precisin, la probabilidad de dao como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

    Importante (I)

    No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

  • Intolerable (IN)

    No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

    2.4.- Preparar un plan de control de riesgos.-. El resultado de una evaluacin de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones, con el fin de disear, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantacin de las medidas de control que sean precisas despus de la evaluacin de riesgos.

    Los mtodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios:

    a. Combatir los riesgos en su origen

    b.Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcin de los puestos de trabajo, as como a la eleccin de los equipos y mtodos de trabajo y de produccin, con miras, en particular a atenuar el trabajo montono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

    c. Tener en cuenta la evolucin de la tcnica.

  • d.Sustituir lo peligroso por lo que entrae poco o ningn peligro

    e.Adoptar las medidas que antepongan la proteccin colectiva a la individual.

    f. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.2.5.- Revisar el plan.- El plan de actuacin debe revisarse antes de su implantacin, considerando lo siguiente:

    a. Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirn a niveles de riesgo aceptables.

    b. Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.

    c. La opinin de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de las nuevas medidas de control.

    La evaluacin de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto la adecuacin de las medidas de control debe estar sujeta a una revisin continua y modificarse si es preciso. De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello varan los peligros y los riesgos, habr de revisarse la evaluacin de riesgos.

    2.6 Modelo de formato para la evaluacin general de riesgos

    La Ley de Prevencin de Riesgos Laborales en su artculo 23.1 a) y el R.D. 39/1997, exigen al empresario documentar la evaluacin de riesgos y conservarla a disposicin de la autoridad laboral .Para ayudar al cumplimiento de dicha exigencia, en el Anexo B se da un modelo de formato para la evaluacin general de riesgos.

  • Ejemplo:

    Evaluacin de riesgos de un taller de ebanistera. Inicialmente, se detecta la presencia de contaminacin por polvo de maderas blandas. Al tratarse de un riesgo higinico, se procede a la medicin y anlisis del contaminante.

    n Puesto de trabajo: ebanista.n Trabajador expuesto: Roberto Garca Lpez.n Anlisis previos: Al detectarse la

    presencia de polvo de madera en el ambiente, se procede a la toma de muestras para efectuar el correspondiente anlisis, obtenindose el siguiente resultado: 10 mg/m3 de polvo de madera, en jornada de ocho horas.n Factor de riesgo: n 27: Exposicin a

    contaminantes qumicos.n Riesgo asociado: n 310, exposicin a

    contaminantes qumicos (en este caso, coinciden la denominacin del factor de riesgo y del riesgo asociado).n Lista de comprobacin/chequeo:

    cuestionario n 28.n Magnitud del riesgo: alta, es necesario

    controlarlo en el mnimo tiempo posible.

  • o CONSECUENCIAS: DAINO, por cuanto se pueden producir enfermedad que conduce a una incapacidad menor .

    o Probabilidad, ALTA, presente el riesgo lo normal es que se actualice.

    o Magnitud del riesgo: RIESGO IMPORTANTE

    n Medidas correctoras: o Deben efectuarse mediciones

    peridicas del ambiente de trabajo.o Instalacin de campanas de extraccin

    localizada. o Instalacin de un sistema de

    ventilacin eficaz en el taller.. o Formacin e informacin a los

    trabajadores sobre los riesgos derivados de su trabajo.

    o Rotacin de personal expuesto a los focos contaminantes.

    o Alejamiento del personal no expuesto de los focos de contaminacin.

    o Uso de filtros fsicos.n Valoracin del riesgo: no debe

    comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.

  • CUESTIONARIO DE CHEQUEO N 28.EXPOSICIN A CONTAMINANTES QUMICOS.

  • 1. La concentracin de sustancias qumicas en forma de polvos, humos, nieblas, gases y vapores es objeto de evaluaciones peridicas.

    2.La empresa adopta medidas para reducir el grado de contaminacin a niveles inferiores de los considerados umbrales de peligrosidad.

    3.Se adoptan medidas o mtodos de actuacin que afectan,sobre todo, al foco de emisin.

    d. El diseo de los equipos es el adecuado.e. La seleccin de los equipos es el correcto.f. Se sustituyen productos agresivos por otros que no lo son o lo son menos.g. Se modifica el proceso productivo de suerte que genere menor

    Contaminacin. e. Se minimiza la exposicin de los operarios a travs del

    encerramiento fsico del procesoh. Las concentraciones de contaminantes son objeto de extraccin localizada antes de su difusin o propagacin.

    c) Se adoptan medidas sobre el medio de difusin o propagacin, cuando la actuacin sobre el foco de emisin es imposible o insuficiente. a.Se limpian los puestos de trabajo. b. Se han instalado sistemas de ventilacin eficaces.

    5. Se adoptan medidas que afectan al receptor (trabajador expuesto), cuandolas actuaciones sobre el foco de emisin o el medio de difusin son insuficientes.

    a. Los trabajadores son formados e informados sobre los riesgos y los sistemas de prevencin.b. Se reduce el tiempo de exposicin por rotacin de personal.c. Los trabajadores estn alejados de los focos de emisin.d. Se emplean mscaras, mascarillas y boquillas.e. Se utilizan trajes, guantes y botas apropiadas a la prevencin del Contaminante en cuestin.f. Dichos equipos de proteccin individual son objeto de limpieza diaria.g. El trabajador procede a la limpieza corporal diaria al acabar la faena.

    6.Est prohibido comer, beber y fumar en el puesto de trabajo. 7.Se realizan reconocimientos mdicos. 8.Se adoptan precauciones especiales sobre sustancias potencialmente cancergenas.

    9. La empresa tiene un programa de tratamiento de residuos qumicos.

    R

    27

    27

    2727

    27

    27

    27

    27

    2727

    27272727

    272727

    27

    27

    27

    27

    S

    XX

    -----

    X

    ------

    X

    X

    X

    ------

    NO

    X

    X

    ------

    X

    X

    X

    X

    X

    XXXX

    ------X

    NIVELES DE RIESGO

  • Consecuencias

    LigeramenteDaino

    LD

    Daino

    D

    ExtremadamenteDaino

    ED

    Riesgo trivialT

    Riesgo tolerableTO

    Riesgo moderado MO

    Riesgo tolerableTO

    Riesgo moderado

    MORiesgo importante

    I

    Riesgo moderado

    MO

    Riesgo importante

    IRiesgo intolerable

    IN

    Riesgo Accin y temporizacin

    Importante (I)

    No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

    11. MTODO FINE.

    Probabilidad

    BajaB

    MediaM

    AltaA

  • Constituye el sistema clsico de VALORACIN DEL RIESGO que ha servido de modelo para otros sistemas posteriores. El mtodo FINE se utiliza una vez identificados los factores de riesgo mediante el empleo de listas de comprobacin. Sirve para determinar:

    1) El grado de peligrosidad de los riesgos detectados.2 ) Las actuaciones recomendadas para corregir el riesgo.3). La justificacin de la inversin econmica necesaria para ello.

    1. Determinacin del grado de peligrosidad.- El grado de peligrosidad del riesgo se calcula mediante la siguiente frmula.

    GRADO DE PELIGROSIDAD = CONSECUENCIAS X EXPOSICIN X PROBABILIDAD GP = C x E x P

    La puntuacin1 que se atribuye a los distintos elementos es la siguiente:FACTOR DE RIESGO Supuestos VALOR

    CONSECUENCIAS (resultado probable de un accidente potencial)

    1. Catstrofe. Numerosas muertes. Daos superiores a 150.000.000 pts

    100

    2. Varias muertes. Daos de 75 a 150 millones ptas. 50

    3. Muerte y daos entre 15 y 75 millones de pesetas. 25

    4. Lesiones muy graves o daos entre 150.000 pts y 15 millones de pesetas.

    15

    5. Lesiones con baja y daos de hasta 150.000 ptas. 5

    6. Heridas leves, contusiones , pequeos daos materiales 1

    EXPOSICIN(frecuencia con que se produce la exposicin

    al riesgo)

    1. Muy alta: ocurre continuamente 10

    2. Alta: ocurre frecuentemente (al menos una vez al da) 6

    3. Ocasional: de una vez por semana a una vez por mes 3

    4. Irregularmente: de una vez al mes a una vez al ao. 2

    5. Rara: se sabe que alguna vez ha ocurrido. 1

    6. Remota: no se conocen casos de accidentes similares o,5

    PROBABILIDAD de que el accidente

    ocurra.

    El accidente se producir:1. Con toda probabilidad si la situacin de riesgo tiene lugar 10

    2. Posiblemente (probabilidad mayor del 50%) 6

    3. Posibilidad escasa 3

    4. Coincidencia muy rara, se sabe que alguna vez ha ocurrido. 1

    5. Nunca ha ocurrido en muchos aos, pero podra suceder. O,5

    6. Es prcticamente imposible que ocurra 0,1

    2) Actuacin recomendada para corregir el riesgo.- Segn la valoracin asignada al grado de peligrosidad, se recomienda adoptar una de las siguientes medidas:

    1 Fuente: Bernal Herrer, Jess, Formacin General de Seguridad e Higiene del Trabajo. Edit.Tecnos, Madrid, 1.996. Los valores econmicos estn fijados originalmente en dolares, habiendose sustituido por su equivalente aproximado en pesetas.

  • Grado de peligrosidad Actuacin recomendada

    Igual o mayor a 200 puntos

    Entre 85 y 200

    Inferior a 85

    Correccin inmediata del riesgo. La actividad debe detenerse hasta que se elimine.

    Actuacin preventiva urgente.

    El riesgo debe eliminarse,pero la situacin no es de emergencia.

    La puntuacin obtenida permite ordenar los factores de riesgo detectados segn su gravedad, es decir, establecer una relacin de prioridades en la actuacin preventiva a iniciar.

    3) Justificacin de la inversin.- Una vez decidido el riesgo a eliminar o reducir, habr que proceder a efectuar las inversiones necesarias para ello. Si son varias las posibilidades de actuacin y su coste es diferente, FINE propone una frmula que permita seleccionar la opcin econmicamente ms razonable.

    Justificacin de las inversiones en prevencin:

    Grado de peligrosidad del riesgo (C x E x P) JUST = --------------------------------------------------------------

    Factor de coste x grado de correccin

    El factor de coste indica el valor aproximado de la inversin necesaria para suprimir o reducir el riesgo. FINE establece la siguiente escala de valoracin:

    Valoracin del factor coste puntuacin

    1.Ms de 7.500.000 ptas2. Ms de 3.750,000 ptas.3. Ms de 1.500.000 ptas..4. Ms de 150.000 ptas.5. Ms de 15.000 ptas.6. Ms de 5.000 ptas.7. Menos de 5.000 ptas.

    1064321

    0,5

    A su vez, el grado de correccin se punta segn la eficacia de la medida adoptada:

    % de reduccin del riesgo Puntuacin

    100 %hasta un 75%

    Entre un 50 y un 75 %Entre un 25 y el 50%

    Menor del 25%

    12345

    Finalmente, la frmula de justificacin de la inversin permite obtener un valor numrico que sirve de orientacin a la empresa para decidir sobre sus inversiones en seguridad.

    Escala de valoracin del indice de justificacin de la inversin (JUST)

    Valor inferior a 10.................... Inversin de dudosa justificacin (escasa reduccin del riesgo)Valor entre 10 y 20................... Inversin justificada.Valor superior a 20..................... Inversin de alto valor para reducir el riesgo.

  • Bibliografa

    (1) W.T. SINGLETON & JAN HOVDENRisk and decisionsChichester (U.K.), John Wiley and Sons, 1987 (2) J. BESSISLa probabilit et I'evaluation des risquesParis, Masson, 1984 (3) FINE W.Mathematical evaluations for controlling hazardsTraduccin: Evaluacin Matemtica Para el Control de Riesgos. Documento D-4-75Barcelona, INSHT, 1975 (4) VARIOS AUTORESEvaluacin de las condiciones de trabajo en pequeas y medianas empresasBarcelona, INSHT Prevencin de riesgos y salud laboral en centros docentes.Gnaro Gmez Etxeberra. Editorial CISS, Madrid, 2002

  • ANEXO A

    1.- LISTA NO EXHAUSTIVA DE REGLAMENTACIN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

    Reglamentos de proteccin y prevencin de incendios Reglamentos de instalaciones, mquinas y equipos:

    o Almacenamiento y distribucin de combustibles slidos, lquidos y gaseosos.

    o Aparatos elevadoresoCalefaccin y produccin de agua caliente sanitaria

    o Climatizacin y ventilacinoTransformacin y distribucin de Energa Elctrica

    o Aparatos a presino Instalaciones nucleares y radiactivaso Mquinaso Carretillas elevadoraso Aparatos a gaso Etc.

    2.- LISTA DE LEGISLACIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA QUE SE DEFINEN PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIN.

    TITULO DIRECTIVA TRASPOSICIN

  • Lugares de Trabajo

    89/654/CEE R.D. 486/1997

    Sealizacin 92/58/CEE R.D. 485/1997Construccin 92/57/CEE R.D. 1627/1997Canteras y minas

    92/104/CEE R.D. 1389/1997

    Sondeos 92/91/CEE R.D. 150/1996Pesca 93/103/CEE R.D. 1216/1997Equipos de trabajo

    89/655/CEE R.D. 1215/1997

    P.V.D. 90/270/CEE R.D. 488/1997Agentes qumicos

    98/24/CE Pendiente trasposicin

    Valores lmite 91/322/CEE96/94/CE

    No exigible su trasposicinPendiente de trasposicin.Documento sobre lmites de exposicin profesional para agentes qumicos

    Plomo 82/605/CEE O.M. 9.4.1986 derogado por R.D. 374/2001

    Benceno Convenio OIT97/42/CE

    Resolucin M.T. BOE 11/3/77Pendiente

  • trasposicinAgentes cancergenos

    90/394/CEE R.D. 665/1997

    Prohibicin agentes especficos

    88/364/CEE R.D. 88/1990 derogado por R.D. 374/2001

    Amianto 83/477/CEE

    91/382/CEE

    O.M.31.10.84O.M. 7.11.84O.M. 26.7.93

    Cloruro de vinilo

    78/610/CEE O.M. 9.4.86

    Ruido 86/188/CEE R.D. 1316/1989Radiaciones ionizantes

    80/836/EURATOM84/467/EURATOM90/641/EURATOM96/29/EURATOM

    R.D. 53/1992R.D. 413/1997Pendiente trasposicin

    Agentes biolgicos

    90/679/CEE93/88/CEE95/30/CE97/59/CE97/65/CE

    R.D. 664/1997O.M. de 25 de marzo 1988

    Utilizacin EPI 89/656/CEE R.D. 773/1997Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

    D. 2414/61BOE 30/11/61BOE 7/3/62

    Manipulacin 90/269/CEE R.D. 487/1997

  • manual de cargas

    3.- LISTA NO EXHAUSTIVA DE LAS NORMAS O GUAS APLICABLES A LA EVALUACIN DE DISTINTOS TIPOS DE RIESGOS.

    MATERIA TITULO NORMA O GUIAEstrs trmico Ambientes calurosos. Estimacin

    del estrs trmico del hombre en el trabajo basado en el ndice WBGT (temperatura hmeda y temperatura de globo)

    UNE-EN 27243

    Ambientes trmicos. Instrumentos y mtodos de medida de los parmetros fsicos

    UNE-EN 27726

    Estrs trmico por fro Evaluacin de ambientes fros. Determinacin del aislamiento de la vestimenta requerido (IREQ)

    UNE-EN ISO 11079

    Ambientes trmicos. Instrumentos y mtodos de medida de los parmetros fsicos

    UNE-EN 27726

    Confort trmico Ambientes trmicos moderados. Determinacin de los ndices PMV y PPD y especificaciones de las condiciones para el bienestar trmico

    UNE-EN ISO 7730

    Ambientes trmicos. Instrumentos y mtodos de medida de parmetros fsicos

    UNE-EN 27726

    Vibraciones mano brazo Vibraciones mecnicas. Directrices para la medida y evaluacin de la exposicin humana a las vibraciones transmitidas por la mano

    UNE-ENV 25349

    Respuesta humana a las vibraciones. Instrumentos de medida

    UNE-ENV 28041

    Vibraciones cuerpo completo Evaluacin de la exposicin del cuerpo humano a las vibraciones. Requisitos generales

    ISO 2631-1

    Respuesta humana a las vibraciones. Instrumentos de medida

    UNE-ENV 28041

    Campos electromagnticos Exposicin humana a campos electromgneticos de baja frecuencia (0 Hz a 10 kHz)

    UNE-ENV 50166-1

    Exposicin humana a campos electromgneticos de alta frecuencia ( 10 kHz a 300 GHz)

    UNE-ENV 50166-2

    Radiacin ptica (UV,visible,IR) TLV ACGIHICNIRP Guidelines para visible-IR, 1997 INIRC/IRPA Guidelines para UV 1991, confirmadas ppor ICNIRP en 1996

  • Radiacin ptica laser UNE-EN 60825-1/A11ICNIRP Guidelines 1996

    Ultrasonidos TLV ACGIHContaminantes qumicos VLA EspaaRecomendacin para la valoracin de la exposicin a contaminantes qumicos

    Atmsferas en el lugar de trabajo. Directrices para la evaluacin de la exposicin por inhalacin de agentes qumicos para la comparacin con los valores lmites y estrategia de la medicin

    UNE-EN 689

    Requisitos generales relativos al funcionamiento de los procedimientos para la medicin de agentes qumicos

    Atmsferas en el lugar de trabajo. Requisitos generales relativos al funcionamiento de los procedimientos para medicin de agentes qumicos

    UNE-EN 482

    4.- MTODOS ESPECFICOS DE ANLISIS DE RIESGOS

    4.1.- Algunos mtodos generales de aplicacin en diversos sistemas tcnicos

    Mtodo Qu sucedera si..?

    Anlisis de modos de fallos , efectos y consecuencias (AMFEC)

    Anlisis funcional de operabilidad (AFO): (HAZOP-HAZAN)

    rbol de fallos

    Diagrama de sucesos4.2.- Algunos mtodos especficos de mbito ms restringido y de aplicacin ms concreta.

    ndice Mond -- ndice Dow

    Riesgo intrnseco de incendio

    Mtodo Gustav Purt

    Mtodo Gretener

    Mtodo Probit

    Mtodo de anlisis de fiabilidad humana

    Mtodos inmunolgico-ambientales.

    ANEXO B: MODELO DE FORMATO PARA LA EVALUACION GENERAL DE RIESGOS

    EVALUACIN DE RIESGOS Hoja 1 de 2

  • Localizacin:

    Puestos de trabajo:

    N de trabajadores: Adjuntar relacin nominal

    Evaluacin:

    Inicial Peridica

    Fecha Evaluacin:

    Fecha ltima evaluacin:

    Peligro IdentificativoProbabilidad

    Consecuencias Estimacin del Riesgo

    B M A LD D ED T TO M I IN

    1.-

    2.-

    3.-

    4.-

    5.-

    6.-

    7.-

    8.-

    Para los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo nmero de identificacin de peligro, completar la tabla:

    Peligro

    NMedias de

    controlProcedimiento de

    trabajo Informacin Formacin

    Riesgo Controlado?

    S No

  • Si el riesgo no est controlado, completar la siguiente tabla:EVALUACIN DE RIESGOS Hoja 1 de 2

    PLAN DE ACCIN

    Peligro

    NAccin

    requerida ResponsableFecha

    finalizacinComprobacin eficacia de la

    accin(Firma y Fecha)

    Evaluacin realizada por: Firma: Fecha:Plan de accin realizado por: Firma: Fecha:FECHA PRXIMA EVALUACIN:

    Lista no exhaustiva de peligrosEn el proceso de identificacin de peligros, es til categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecnicos, elctricos, radiaciones, sustancias, incendios y explosiones. La lista siguiente no es exhaustiva. En cada caso habr que desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta el carcter de sus actividades de trabajo y los lugares en los que se desarrollan.

    a. golpes y cortes

    b. cadas al mismo nivel

    c. cadas de personas a distinto nivel

    d. cadas desde altura de herramientas, materiales, etc.

    e. espacio inadecuado

    f. peligros asociados con manejo manual de cargas.

  • g. peligros en las instalaciones y en las mquinas asociados con el montaje, la consignacin la operacin, el mantenimiento, la modificacin, la reparacin y el desmontaje

    h. peligros de los vehculos, tanto en el transporte interno como el trasporte por carretera.

    i. incendios y explosiones

    j. sustancias que pueden inhalarse

    k. sustancias o agentes que pueden daar los ojos

    l. sustancias que pueden causar dao por el contacto o la absorcin por la piel

    m. sustancias que pueden causar daos al ser ingeridas

    n. energas peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones)

    o. trastornos msculo-esquelticos derivados de movimientos repetitivos

    p. ambiente trmico inadecuado

    q. condiciones de iluminacin inadecuadas

    r. barandillas inadecuadas en escalerasBibliografa consultada

    E.S.I. ES 8800: 1996 Guide to occupational health and safety management.

    C.E. Directrices para la evaluacin de riesgos en el lugar de trabajo(1996). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas.

    I.N.S.H.T: Anlisis de riesgos mediante el rbol de sucesos. NTP-328-1993. .I.N.S.H.T: Sistema simplificado de evaluacin de riesgos de accidente. NTP-330-1993. .I.N.S.H.7: Anlisis probabilstico de riesgos: Metodologa del rbol de fallos y errores.

    NTP -333-1994.

    Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencin de Riesgos Laborales (BOE n 269 de 10 de noviembre).

    Lpez Muoz, G. (coord.) y otros (1994). xito en la gestin de la salud y de la seguridad. I.N.S.H.7:.1994

    Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencin (BOE n 27 de 31 de enero)