Evoluci.n del Presupuesto de la H. C.mara de Diputados ... · 2 Evolución del Presupuesto de la H....
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CEFP/014/2006
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
PERIODO 2000-2006
PPAALLAACCIIOO LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO DDEE SSAANN LLÁÁZZAARROO,, AABBRRIILL 22000066.
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Índice
Presentación .................................................................................................................................................................................................2 Comentarios ..................................................................................................................................................................................................3 Cuadros.........................................................................................................................................................................................................5 Gráficas .......................................................................................................................................................................................................19
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Evolución del Presupuesto de la H. Cámara de Diputados 2000-2006
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Presentación
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en su carácter de órgano de apoyo técnico, institucional y no partidista; en cumplimiento de su
función de aportar elementos que apoyen el desarrollo de las tareas legislativas de las comisiones, grupos parlamentarios y diputados en materia de
finanzas públicas; pone a su disposición, dentro de sus estudios sectoriales, la comparación programático-presupuestal del gasto ejercido por la H.
Cámara de Diputados, para el periodo 2000-2006. En este documento, se identificaron comparativos dentro del gasto programable, con el Poder
Legislativo, gasto corriente y de capital, evolución de capítulos y conceptos de gasto de la Cámara y su evolución en este período con información de
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los años 2000 a 2004 y de los Presupuestos de Egresos de la Federación Aprobados para los
ejercicios fiscales 2005 y 2006. Los montos ejercidos para el año 2005 estarán disponibles hasta junio de este año, cuando la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público entregue la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
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Comentarios
El Presupuesto Aprobado al Poder Legislativo, para el año 2006, asciende a 6 mil 914.8 millones de pesos; de los cuales, corresponden a la Cámara
de Diputados el 61.7 por ciento, a la de Senadores 27.8 por ciento y a la Auditoría Superior de la Federación el 10.4 por ciento. En términos reales, el
gasto destinado a estas unidades, registró para el año 2006, un incremento de 5.4 por ciento para la Cámara de Diputados, de 5.8 por ciento para la
Cámara de Senadores y de 2.5 por ciento para la Auditoría Superior de la Federación.
Entre 2000 y 2006, se observa una tasa de crecimiento promedio anual de 5.2 por ciento real para el Poder Legislativo. Sólo en el año 2004, se
redujo el gasto en 7.3 por ciento real. La Cámara de Diputados, registra, en el mismo año, un decremento de 7.5 por ciento real, como resultado de
las medidas de racionalidad impulsadas.
En el año 2006 para el Poder Legislativo, se aprecia un incremento en el presupuesto de 5.2 por ciento, en términos reales. En términos nominales el
Gasto Corriente se incrementa aunque en mucho menor proporción.
Para el año 2006, el presupuesto asignado a la H. Cámara de Diputados es de 4 mil 268.7 millones de pesos; de los cuales 4 mil 148.9 millones de
pesos se orientan al Gasto Corriente y 119.9 millones de pesos, al Gasto de Capital. Cabe señalar que el comportamiento del Gasto Corriente, en
gran medida, explica la trayectoria del presupuesto de la Cámara de Diputados.
En la evolución del ejercicio presupuestal 2000-2006, en clasificación económica, se observa que en promedio, más de 52 por ciento de los recursos
de la H. Cámara de Diputados, se destinan a los Servicios Personales (capítulo 1000).
El capítulo de Materiales y Suministros (capítulo 2000), por su parte, presenta pautas desiguales. En 2001 existió una variación real negativa de 10.4
por ciento con respecto al 2000; para 2002 se observa un crecimiento real del 9.9 por ciento con respecto al año anterior; en 2003 presenta una
variación real negativa de 3.1 por ciento con respecto al 2002, al siguiente año decrece en 15.2 por ciento respecto al año anterior.
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Evolución del Presupuesto de la H. Cámara de Diputados 2000-2006
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Asimismo, dentro de las erogaciones corrientes, en el capítulo de Servicios Generales (capítulo 3000), sobresalen las destinadas a los Servicios
Oficiales con el 69.6 por ciento del total asignado para el año 2006 a este concepto (que incluye los gastos de viáticos y pasajes, así como las
asignaciones a los Grupos Parlamentarios). Para este año se observa un crecimiento real de 5.4 por ciento con respecto al 2005.
En la tendencia y composición relativa al Gasto Corriente, destacan los Servicios Personales y Servicios Generales, que explican la mayor parte de
dicha erogación. Dichos capítulos presentaron un incremento superior para el año 2006 de 9.4 por ciento y 6.0 por ciento, respectivamente; por lo
que el Gasto Corriente creció 8.3 por ciento respecto al año anterior. La comparación por partida no arroja resultados concluyentes en el capítulo de
Servicios Personales por los constantes cambios en el clasificador por objeto de gasto y la reordenación de partidas a su interior.
En el presupuesto de egresos 2006, se destinan 122.2 millones de pesos para Inversión Física de la H. Cámara de Diputados, esto obedece a la
inversión requerida para la realización de proyectos para mantenimiento, restauración de edificios y nuevos proyectos para los Centros de Estudios.
Es importante señalar que el Gasto de Capital en la Cámara ha experimentado una reducción constante, lo que incide en menor inversión y la
depreciación de los activos existentes, (ver cuadro 5 y gráfica 5).
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Cuadros
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2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario 855,286.3 937,213.9 1,078,860.6 1,241,853.3 1,326,952.4 1,317,103.9 1,406,939.1Poder Legislativo 3,819.9 100.0 4,449.3 100.0 4,967.1 100.0 5,628.9 100.0 5,538.8 100.0 6,355.9 100.0 6,914.8 100.0H.Cámara de Diputados 2,262.3 59.2 2,692.5 60.5 2,980.1 60.0 3,299.7 58.6 3,239.1 58.5 3,915.4 61.6 4,268.7 61.7Auditoría Superior de la Federación 377.4 9.9 484.4 10.9 575.2 11.6 597.2 10.6 618.7 11.2 681.0 10.7 721.9 10.4H. Cámara de Senadores 1,180.2 30.9 1,272.40 28.6 1,411.8 28.4 1,732.0 30.8 1,681.00 30.3 1,759.5 27.7 1,924.2 27.8
0.71280457 0.75470604 0.807208965 0.875706209 0.929140713 0.967117932 1
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario 1,199,888.9 1,241,826.4 1,336,532.0 1,418,116.4 1,428,150.1 1,361,885.5 1,406,939.1Poder Legislativo 5,359.0 5,895.5 6,153.4 6,428.0 5,961.2 6,572.0 6,914.8H.Cámara de Diputados 3,173.8 3,567.6 3,691.9 3,768.2 3,486.1 4,048.5 4,268.7Auditoría Superior de la Federación 529.5 641.9 712.6 682.0 665.9 704.2 721.9H. Cámara de Senadores 1,655.7 1,686.0 1,749.0 1,977.8 1,809.2 1,819.3 1,924.2
Tendencia 2000 =100Gasto Programable del Sector Público Presupuestario 100.0 103.5 111.4 118.2 119.0 113.5 117.3Poder Legislativo 100.0 110.0 114.8 119.9 111.2 122.6 129.0H.Cámara de Diputados 100.0 112.4 116.3 118.7 109.8 127.6 134.5Auditoría Superior de la Federación 100.0 121.2 134.6 128.8 125.8 133.0 136.3H. Cámara de Senadores 100.0 101.8 105.6 119.5 109.3 109.9 116.2
Variación Real (%)
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario n.a 3.5 7.6 6.1 0.7 -4.6 2.6 3.3 3.2Poder Legislativo n.a 10.0 4.4 4.5 -7.3 10.2 4.2 5.2 5.2H.Cámara de Diputados n.a 12.4 3.5 2.1 -7.5 16.1 5.0 5.4 6.1Auditoría Superior de la Federación n.a 21.2 11.0 -4.3 -2.4 5.7 5.9 2.5 6.4H.Cámara de Senadores n.a 1.8 3.7 13.1 -8.5 0.6 1.9 5.8 3.1
EjercidoConcepto
n.a. No AplicaFuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2004, Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y del Presupuesto de Egresos de laFederación 2006, SHCP.
Tasa Media de Crecimiento Anual
2000-2006
Precios Constantes del 2006
Precios Corrientes
Promedio 2000-2005
Aprobado
Cuadro 1Presupuesto de Egresos de la Federación 2000-2006
Evolución del Gasto Programable de la H. Cámara de Diputados(Millones de pesos)
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2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %
Total 2,262.3 100.0 2,692.5 100.0 2,980.1 100.0 3,299.7 100.0 3,239.1 100.0 3,915.4 100.0 4,268.7 100.0Gasto Corriente 2,229.2 98.5 2,585.1 96.0 2,821.1 94.7 3,249.1 98.5 3,215.9 99.3 3,703.3 94.6 4,148.9 97.2Gasto de Capital 33.1 1.5 107.5 4.0 159.0 5.3 50.7 1.5 23.2 0.7 212.1 5.4 119.9 2.8
0.712804566 0.754706041 0.807208965 0.875706209 0.929140713 0.967117932 1
Total 3,173.8 100.0 3,567.6 100.0 3,691.9 100.0 3,768.2 100.0 3,486.1 100.0 4,048.5 100.0 4,268.7 0.0Gasto Corriente 3,127.4 98.5 3,425.3 96.0 3,494.9 94.7 3,710.2 98.5 3,461.2 99.3 3,829.2 94.6 4,148.9Gasto de Capital 46.5 1.5 142.4 4.0 196.9 5.3 58.0 1.5 24.9 0.7 219.3 5.4 119.9
Gasto Corriente 100.0 109.5 111.8 118.6 110.7 122.4 132.7Gasto de Capital 100.0 306.5 423.9 124.7 53.7 472.1 258.0
Gasto Corriente n.a. 9.5 2.0 6.2 -6.7 -9.6 8.3Gasto de Capital n.a. 206.5 38.3 -70.6 -57.0 -88.6 -45.4
Ejercido Aprobado
Variación Real (%)
Cuadro 2Presupuesto de Egresos de la Federación 2000-2006
Evolución del Gasto Programable H. Cámara de DiputadosGasto Corriente y de Capital
n.a. No Aplica Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2004, Presupuesto de Egresos de laFederación 2005 y Presupuestos de Egresos de la Federación 2006, SHCP.
(Millones de pesos)
Precios Corrientes
Precios Constantes del 2006
Tendencia 2000=100
Concepto
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Evolución del Presupuesto de la H. Cámara de Diputados 2000-2006
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2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2 2005 % 2006 %
Total 1,180.2 100.0 1,272.4 100.0 1,411.8 100.0 1,732.0 100.0 1,681.0 100.0 # 1,759.5 100.0 1,924.2 100.0Gasto Corriente 1,151.2 97.5 1,244.2 97.8 1,383.1 98.0 1,687.7 97.4 1,661.0 98.8 # 1,757.3 99.9 1,921.9 99.9Gasto de Capital 29.0 2.5 28.2 2.2 28.8 2.0 44.2 2.6 20.0 1.2 # 2.2 0.1 2.2 0.1
0.712804566 0.754706 0.80720896 0.875706209 0.9291407 0.96711793 1
Total 1,655.6 1,685.9 1,749.0 1,977.8 1,809.2 # 1,819.4 1,924.2Gasto Corriente 1,615.0 1,648.6 1,713.4 1,927.3 1,787.7 # 1,817.0 1,921.9Gasto de Capital 40.6 37.3 35.6 50.5 21.5 # 2.3 2.2
Gasto Corriente 100.0 102.1 106.1 119.3 110.7 # 112.5 119.0Gasto de Capital 100.0 91.9 87.7 124.4 52.9 # 5.7 5.5
Gasto Corriente n.a. 2.1 3.9 12.5 -7.2 1.6 5.8Gasto de Capital n.a. -8.1 -4.5 41.7 -57.5 -89.2 -3.3
(Millones de pesos)
Precios Corrientes
Precios Constantes del 2006
Ejercido AprobadoConcepto
Cuadro 3Presupuesto de Egresos de la Federación 2000-2006
H. Cámara de SenadoresEvolución del Gasto Corriente y de Capital
Tendencia 2000=100
n.a. No Aplica Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2004, del Presupuestode Egresos de la Federación 2005 y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, SHCP.
Variación Real (%)
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %
Precios CorrientesTotal 377.4 100.0 484.4 100.0 575.2 100.0 597.2 100.0 618.7 100.0 681.0 100.0 726.0 100.0Gasto Corriente 336.3 89.1 465.7 96.1 564.1 98.1 597.0 100.0 611.1 98.8 674.6 99.1 710.1 97.8Gasto de Capital 41.1 10.9 18.7 3.9 11.1 1.9 0.2 0.0 7.6 1.2 6.4 0.9 15.8 2.2
0.71280457 0.754706 0.80721 0.875706 0.929141 0.96712 1
Total 529.4 641.9 712.6 682.0 665.9 704.1 726.0Gasto Corriente 471.8 617.1 698.9 681.7 657.7 697.5 710.1Gasto de Capital 57.6 24.8 13.7 0.2 8.2 6.6 15.8
Gasto Corriente 100.0 130.8 148.1 144.5 139.4 147.8 150.5Gasto de Capital 100.0 43.0 23.8 0.4 14.2 11.4 27.5
Variación Real (%)Gasto Corriente n.a. 30.8 13.2 -2.4 -3.5 6.1 1.8Gasto de Capital n.a. -57.0 -44.7 -98.2 3,270.9 -19.5 140.1
(Millones de pesos)
Tendencia 2000=100
Precios Constantes del 2006
ConceptoEjercido Aprobado
Cuadro 4Presupuesto de Egresos de la Federación 2000-2006
Auditoría Superior de la FederaciónEvolución del Gasto Corriente y de Capital
n.a. No Aplica Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2004, Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, SHCP.
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Evolución del Presupuesto de la H. Cámara de Diputados 2000-2006
www.cefp.gob.mx
2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %
Gasto Total 2,262.3 100.0 2,692.5 100.0 2,980.1 100.0 3,299.7 100.0 3,239.1 100.0 3,915.4 100.0 4,268.7 100.0Servicios Personales 1,203.2 53.2 1,309.3 48.6 1,430.1 48.0 1,600.1 48.5 1,746.7 53.9 2,018.5 51.6 2,283.8 53.5Materiales y Suministros 97.5 4.3 92.5 3.4 108.8 3.6 114.3 3.5 102.8 3.2 119.4 3.0 149.9 3.5Servicios Generales 925.4 40.9 1,183.1 43.9 1,280.5 43.0 1,533.9 46.5 1,366.2 42.2 1,563.0 39.9 1,712.8 40.1Subsidios, Transferencias y Ayudas 3.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Bienes Muebles e Inmuebles 26.1 1.2 79.1 2.9 44.8 1.5 26.9 0.8 22.6 0.7 78.1 2.0 63.0 1.5Obras Públicas 7.0 0.3 28.4 1.1 114.2 3.8 23.8 0.7 0.6 0.0 134.0 3.4 56.9 1.3
Inversión Financiera, ProvisionesEconómicas, Ayudas, Pensiones,Jubilaciones y Otras Erogaciones
0.0 0.0 0.2 0.0 1.7 0.1 0.8 0.0 0.3 0.0 2.4 0.1 2.3 0.1
0.7128046 0.754706041 0.807208965 0.8757062 0.9291407 0.96711793 1
Gasto Total 3,173.8 100.0 3,567.6 100.0 3,691.9 100.0 3,768.1 100.0 3,486.1 100.0 4,048.5 100.0 4,268.7Servicios Personales 1,687.9 53.2 1,734.8 48.6 1,771.7 48.0 1,827.2 48.5 1,879.9 53.9 2,087.2 51.6 2,283.8Materiales y Suministros 136.7 4.3 122.5 3.4 134.7 3.6 130.5 3.5 110.6 3.2 123.4 3.0 149.9Servicios Generales 1,298.2 40.9 1,567.6 43.9 1,586.4 43.0 1,751.6 46.5 1,470.4 42.2 1,616.1 39.9 1,712.8Subsidios, Transferencias y Ayudas 4.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Bienes Muebles e Inmuebles 36.6 1.2 104.8 2.9 55.4 1.5 30.7 0.8 24.3 0.7 80.8 2.0 63.0Obras Públicas 9.9 0.3 37.6 1.1 141.5 3.8 27.1 0.7 0.6 0.0 138.6 3.4 56.9
Inversión Financiera, ProvisionesEconómicas, Ayudas, Pensiones,Jubilaciones y Otras Erogaciones
0.0 0.0 0.3 0.0 2.2 0.1 0.9 0.0 0.3 0.0 2.5 0.1 2.3
Servicios Personales n.a. 2.8 2.1 3.1 2.9 11.0 9.4Materiales y Suministros n.a. -10.4 9.9 -3.1 -15.2 11.6 21.4Servicios Generales n.a. 20.8 1.2 10.4 -16.1 9.9 6.0Subsidios, Transferencias y Ayudas n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.Bienes Muebles e Inmuebles n.a. 186.6 -47.1 -44.6 -20.8 232.2 -22.0Obras Públicas n.a. 280.2 276.4 -80.8 -97.7 22,107.8 -58.9Inversión Financiera, ProvisionesEconómicas, Ayudas, Pensiones,Jubilaciones y Otras Erogaciones
n.a. n.a. 686.0 -60.1 -65.0 722.1 -7.3
H. Cámara de Diputados
(Millones de pesos )
Variación Real (%)
Cuadro 5Presupuesto de Egresos de la Federación 2000-2006
Precios Constantes del 2006
Gasto Programable por Capítulo de Gasto.
Ejercido
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2004, Presupuesto deEgresos de la Federación 2005 y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, SHCP.
ConceptoAprobado
n.a. No Aplica
Precios Corrientes
11
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gasto Corriente 2,229.2 2,585.1 2,821.1 3,249.1 3,215.9 3,703.3 4,148.9 3,136.1 Servicios Personales 1,203.2 1,309.3 1,430.1 1,600.1 1,746.7 2,018.5 2,283.8 1,655.9 Materiales y Suministros 97.5 92.5 108.8 114.3 102.8 119.4 149.9 112.2 Servicios Generales 925.4 1,183.1 1,280.5 1,533.9 1,366.2 1,563.0 1,712.8 1,366.4 Subsidios, Transferencias y Ayudas 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
Estructura Porcentual, respecto al Gasto Total de la Cámara de Diputados (%)Gasto Corriente 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Servicios Personales 54.0 50.6 50.7 49.2 54.3 54.5 55.0 52.6 Materiales y Suministros 4.4 3.6 3.9 3.5 3.2 3.2 3.6 3.6 Servicios Generales 41.5 45.8 45.4 47.2 42.5 42.2 41.3 43.7 Subsidios, Transferencias y Ayudas 0.1 - - - - - - 0.0
0.712804566 0.75470604 0.807208965 0.8757062 0.92914071 0.9671179 1Gasto Corriente 3,127.4 3,425.3 3,494.9 3,710.2 3,461.2 3,829.2 4,148.9 3,599.6 Servicios Personales 1,687.9 1,734.8 1,771.7 1,827.2 1,879.9 2,087.2 2,283.8 1,896.1 Materiales y Suministros 136.7 122.5 134.7 130.5 110.6 123.4 149.9 129.8 Servicios Generales 1,298.2 1,567.6 1,586.4 1,751.6 1,470.4 1,616.1 1,712.8 1,571.9 Subsidios, Transferencias y Ayudas 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
Tendencia, 2000= 100Gasto Corriente 100.0 109.5 111.8 118.6 110.7 122.4 132.7 105.1 Servicios Personales 100.0 102.8 105.0 108.2 111.4 123.7 135.3 112.3 Materiales y Suministros 100.0 89.6 98.5 95.5 80.9 90.3 109.7 94.9 Servicios Generales 100.0 120.8 122.2 134.9 113.3 124.5 131.9 121.1 Subsidios, Transferencias y Ayudas 100.0 - - - - - - -
Promedio 2000-2006
Ejercido Aprobado
Precios Constantes del 2006
Cuadro 6Presupuesto de Egresos de la Federación 2000-2006
H. Cámara de DiputadosGasto Corriente por Capítulo de Gasto.
(Millones de pesos y porcentajes)
Precios Corrientes
Concepto
continúa
12
Evolución del Presupuesto de la H. Cámara de Diputados 2000-2006
www.cefp.gob.mx
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gasto Corriente n.a. 9.5 2.0 6.2 -6.7 10.6 8.3 4.8
Servicios Personales n.a. 2.8 2.1 3.1 2.9 11.0 9.4 5.2
Materiales y Suministros n.a. -10.4 9.9 -3.1 -15.2 11.6 21.4 1.5
Servicios Generales n.a. 20.8 1.2 10.4 -16.1 9.9 6.0 4.7
Tasa Media de Crecimiento
Anual 2000-2006Concepto
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2004, Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, SHCP.
Cuadro 6Presupuesto de Egresos de la Federación 2000-2006
H. Cámara de DiputadosGasto Corriente por Capítulo de Gasto.
n.a. No Aplica
Variación Real (%)
Ejercido Aprobadoconcluye
13
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 2,262.3 2,692.5 2,980.1 3,299.7 3,239.1 3,915.4 4,268.71000 Servicios Personales 1,203.2 1,309.3 1,430.1 1,600.1 1,746.7 2,018.5 2,283.81100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 522.0 566.4 603.8 636.8 657.1 696.8 735.21101 Dietas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 558.6 586.51103 Sueldos base 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 138.2 148.71200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 197.5 212.0 256.6 255.2 316.8 340.4 376.51201 Honorarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 278.4 306.71202 Sueldos base al personal eventual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.0 69.81300 Remuneraciones adicionales y especiales 118.8 144.7 145.3 159.5 188.7 217.7 298.9
1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.6
1305 Primas de vacaciones y dominical 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 19.91306 Gratificación de fin de año 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 146.0 161.51307 Compensaciones por servicios especiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 67.0
1316 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarioscaídos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 5.2
1319 Remuneraciones por horas extraordinarias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 10.41322 Compensaciones adicionales por servicios especiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 33.31400 Pagos por Concepto de Seguridad Social 31.1 40.1 44.2 64.6 79.5 92.2 99.81401 Aportaciones al ISSSTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.2 35.61403 Aportaciones al FOVISSSTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 13.51404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 11.2
1406 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 5.3
1407 Cuotas para el seguro de separación individualizado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.8 34.11500 Pagos por otras prestaciones sociales y económicas 302.8 286.0 303.8 465.2 493.8 605.2 698.61505 Prestaciones de retiro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5 93.9
1507 Prestaciones establecidas por condiciones generales detrabajo o contratos colectivos de trabajo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 123.1 179.4
1508 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 5.21509 Compensación garantizada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 242.6 278.91511 Asignaciones adicionales al sueldo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.1 15.51512 Otras prestaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 158.7 125.81600 Impuesto sobre nóminas y crédito al salario 6.5 6.8 16.6 18.8 10.8 17.2 22.11601 Impuesto sobre nóminas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 22.11700 Pago de Estímulos 24.5 53.2 59.8 0.0 0.0 49.1 52.71702 Estímulos al personal operativo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.1 52.7
Cuadro 7
(Millones de pesos a precios corrientes)
Presupuesto de Egresos de la Federación 2000-2006H. Cámara de Diputados
Evolución del Gasto Programable por Capítulo de Gasto y Partidas
ConceptoPartidaEjercido Aprobado
continúa
14
Evolución del Presupuesto de la H. Cámara de Diputados 2000-2006
www.cefp.gob.mx
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2000 Materiales y Suministros 97.5 92.5 108.8 114.3 102.8 119.4 149.92100 Materiales y útiles de administración y de enseñanza 27.4 26.3 30.1 38.2 21.3 25.8 41.82200 Productos alimenticios 49.2 50.4 61.1 57.5 63.5 70.8 79.82300 Herramientas, refacciones y accesorios 2.9 3.2 2.7 2.8 2.3 2.5 4.42400 Materiales y artículos de construcción 9.3 7.1 7.9 10.7 9.5 11.9 14.0
2500 Materias primas de producción, productos químicos,farmacéuticos y de laboratorio 4.5 0.8 1.2 1.1 0.8 0.7 1.4
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 1.1 1.5 1.9 1.8 3.0 5.1 5.2
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículosdeportivos 3.1 3.1 3.9 2.3 2.2 2.6 3.2
3000 Servicios Generales 925.4 1,183.1 1,280.5 1,533.9 1,366.2 1,563.0 1,712.83100 Servicios básicos 86.1 89.9 107.8 95.7 87.4 112.8 118.63200 Servicios de arrendamiento 87.8 19.7 23.9 22.8 13.2 20.0 19.4
3300 Servicios de asesoría, consultoría, informáticos, estudios e investigaciones 13.6 29.7 23.9 18.4 18.3 100.3 110.4
3400 Servicio comercial, bancario, financiero, subcontratación deservicios con terceros y gastos inherentes 10.6 19.8 91.5 140.1 91.4 90.8 105.9
3500 Servicios de mantenimiento y conservación 59.5 74.5 69.5 73.0 55.0 63.4 77.1
3600 Servicios de impresión, grabado, publicación, difusión einformación 47.0 35.7 10.4 10.2 4.3 6.1 8.5
3700 Servicios de comunicación social y publicidad 159.0 59.4 84.8 84.5 55.5 76.3 81.53800 Servicios oficiales 461.4 854.3 868.6 1,089.3 1,041.1 1,093.2 1,191.43900 Otros Servicios 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 Subsidios, Transferencias y Ayudas 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04100 Ayudas 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5000 Bienes Muebles e Inmuebles 26.1 79.1 44.8 26.9 22.6 78.1 63.05100 Mobiliario y equipo de administración 6.0 23.5 20.8 10.8 4.5 10.5 14.1
5200 Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, decomunicaciones y de uso informático 17.8 49.6 21.3 15.3 15.2 61.0 44.9
5300 Vehículos y equipo de transporte 2.2 6.0 2.5 0.5 2.9 4.8 2.15400 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 1.8 1.9
6000 Obras Públicas 7.0 28.4 114.2 23.8 0.6 134.0 56.96100 Obras públicas por contrato 7.0 28.4 114.2 23.8 0.6 134.0 56.9
7000 Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas,Pensiones, Jubilaciones y Otras Erogaciones 0.0 0.2 1.7 0.8 0.3 2.4 2.3
7500 Erogaciones para apoyar a los sectores social y privado enactividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 0.0 0.2 1.7 0.8 0.3 2.1 2.2
7505 Donativos a instituciones sin fines de lucro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la Cuenta de Hacienda Pública Federal 2000-2004, Presupuesto de Egresos dela Federación 2005 y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, SHCP.
Cuadro 7Presupuesto de Egresos de la Federación 2000-2006
ConceptoPartida
Ejercido Aprobado
H. Cámara de DiputadosEvolución del Gasto Programable por Capítulo de Gasto y Partidas
(Millones de pesos a precios corrientes) concluye
15
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 3,173.8 3,567.6 3,691.9 3,768.2 3,486.1 4,048.5 4,268.71000 Servicios Personales 1,687.9 1,734.8 1,771.7 1,827.2 1,879.9 2,087.1 2,283.81100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 732.3 750.5 748.0 727.1 707.2 720.5 735.21101 Dietas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 577.6 586.51103 Sueldos base 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.9 148.71200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 277.0 280.9 317.9 291.4 341.0 351.9 376.51201 Honorarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 287.8 306.71202 Sueldos base al personal eventual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.1 69.81300 Remuneraciones adicionales y especiales 166.7 191.7 180.0 182.2 203.1 225.1 298.9
1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.61305 Primas de vacaciones y dominical 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8 19.91306 Gratificación de fin de año 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.9 161.51307 Compensaciones por servicios especiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.9 67.0
1316 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarioscaídos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 5.2
1319 Remuneraciones por horas extraordinarias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 10.41322 Compensaciones adicionales por servicios especiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 33.31400 Pagos por Concepto de Seguridad Social 43.6 53.2 54.8 73.8 85.5 95.3 99.81401 Aportaciones al ISSSTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.3 35.61403 Aportaciones al FOVISSSTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 13.51404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 11.2
1406 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 5.31407 Cuotas para el seguro de separación individualizado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.9 34.11500 Pagos por otras prestaciones sociales y económicas 424.8 379.0 376.3 531.2 531.5 625.7 698.61505 Prestaciones de retiro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 93.9
1507 Prestaciones establecidas por condiciones generales detrabajo o contratos colectivos de trabajo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127.3 179.4
1508 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 5.21509 Compensación garantizada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.8 278.91511 Asignaciones adicionales al sueldo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.9 15.51512 Otras prestaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164.0 125.81600 Impuesto sobre nóminas y crédito al salario 9.1 9.0 20.6 21.5 11.6 17.8 22.11601 Impuesto sobre nóminas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 22.11700 Pago de Estímulos 34.4 70.5 74.1 0.0 0.0 50.7 52.71702 Estímulos al personal operativo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.7 52.7
Presupuesto de Egresos de la Federación 2000-2006H. Cámara de Diputados
Evolución del Gasto Programable por Capítulo de Gasto y Partidas
ConceptoPartida
Cuadro 8
(Millones de pesos a precios constantes del 2006)continúa
Ejercido Aprobado
16
Evolución del Presupuesto de la H. Cámara de Diputados 2000-2006
www.cefp.gob.mx
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2000 Materiales y Suministros 136.7 122.5 134.7 130.5 110.6 123.4 149.92100 Materiales y útiles de administración y de enseñanza 38.4 34.9 37.3 43.6 23.0 26.6 41.82200 Productos alimenticios 69.0 66.8 75.7 65.6 68.3 73.2 79.82300 Herramientas, refacciones y accesorios 4.1 4.3 3.3 3.2 2.5 2.6 4.42400 Materiales y artículos de construcción 13.1 9.4 9.8 12.3 10.3 12.3 14.0
2500 Materias primas de producción, productos químicos,farmacéuticos y de laboratorio 6.3 1.1 1.5 1.2 0.9 0.7 1.4
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 1.6 2.0 2.4 2.1 3.2 5.3 5.2
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículosdeportivos 4.3 4.1 4.8 2.6 2.4 2.7 3.2
3000 Servicios Generales 1,298.2 1,567.6 1,586.4 1,751.6 1,470.4 1,616.1 1,712.83100 Servicios básicos 120.7 119.2 133.5 109.3 94.1 116.7 118.63200 Servicios de arrendamiento 123.2 26.1 29.7 26.0 14.2 20.7 19.4
3300 Servicios de asesoría, consultoría, informáticos, estudios e investigaciones 19.0 39.3 29.7 21.0 19.7 103.7 110.4
3400 Servicio comercial, bancario, financiero, subcontratación deservicios con terceros y gastos inherentes 14.9 26.2 113.4 160.0 98.4 93.9 105.9
3500 Servicios de mantenimiento y conservación 83.5 98.8 86.1 83.4 59.2 65.6 77.1
3600 Servicios de impresión, grabado, publicación, difusión einformación 65.9 47.3 12.9 11.6 4.6 6.3 8.5
3700 Servicios de comunicación social y publicidad 223.0 78.7 105.0 96.5 59.7 78.9 81.53800 Servicios oficiales 647.2 1,132.0 1,076.1 1,243.9 1,120.5 1,130.3 1,191.43900 Otros Servicios 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 04000 Subsidios, Transferencias y Ayudas 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04100 Ayudas 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5000 Bienes Muebles e Inmuebles 36.6 104.8 55.4 30.7 24.3 80.8 63.05100 Mobiliario y equipo de administración 8.4 31.2 25.8 12.4 4.8 10.9 14.1
5200 Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, decomunicaciones y de uso informático 24.9 65.7 26.4 17.5 16.3 63.1 44.9
5300 Vehículos y equipo de transporte 3.1 7.9 3.1 0.6 3.1 5.0 2.15400 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.1 0.0 0.2 0.3 0.1 1.8 1.9
6000 Obras Públicas 9.9 37.6 141.5 27.1 0.6 138.6 56.96100 Obras públicas por contrato 9.9 37.6 141.5 27.1 0.6 138.6 56.9
7000 Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas,Pensiones, Jubilaciones y Otras Erogaciones 0.0 0.3 2.2 0.9 0.3 2.5 2.3
7500 Erogaciones para apoyar a los sectores social y privado enactividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 0.0 0.3 2.2 0.9 0.3 2.2 2.2
7505 Donativos a instituciones sin fines de lucro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1
Partida ConceptoEjercido Aprobado
Evolución del Gasto Programable por Capítulo de Gasto y Partidas(Millones de pesos a precios constantes del 2006)
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la Cuenta de Hacienda Pública Federal 2000-2004, Presupuesto de Egresos de laFederación 2005 y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, SHCP.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2000-2006H. Cámara de Diputados
Cuadro 8
concluye
17
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Partida Concepto 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005Tasa media de
crecimiento anual 2000-2006
Total 12.4 3.5 2.1 -7.5 16.1 5.4 5.11000 Servicios Personales 2.8 2.1 3.1 2.9 11.0 9.4 5.21100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 2.5 -0.3 -2.8 -2.7 1.9 2.0 0.11101 Dietas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 n.a.1103 Sueldos base n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.0 n.a.1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1.4 13.2 -8.3 17.0 3.2 7.0 5.21201 Honorarios n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6.5 n.a.1202 Sueldos base al personal eventual n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 9.0 n.a.1300 Remuneraciones adicionales y especiales 15.0 -6.1 1.2 11.5 10.8 32.8 10.2
1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.8 n.a.
1305 Primas de vacaciones y dominical n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6.2 n.a.1306 Gratificación de fin de año n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.0 n.a.1307 Compensaciones por servicios especiales n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 159.0 n.a.
1316 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarioscaídos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -29.0 n.a.
1319 Remuneraciones por horas extraordinarias n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -12.2 n.a.1322 Compensaciones adicionales por servicios especiales n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 278.3 n.a.1400 Pagos por Concepto de Seguridad Social 22.0 3.0 34.6 16.0 11.5 4.7 14.81401 Aportaciones al ISSSTE n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 13.9 n.a.1403 Aportaciones al FOVISSSTE n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 27.0 n.a.1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -22.4 n.a.
1406 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -12.7 n.a.
1407 Cuotas para el seguro de separación individualizado n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.8 n.a.1500 Pagos por otras prestaciones sociales y económicas -10.8 -0.7 41.2 0.0 17.7 11.6 8.61505 Prestaciones de retiro n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 270.0 n.a.
1507 Prestaciones establecidas por condiciones generales detrabajo o contratos colectivos de trabajo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 40.9 n.a.
1508 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 19.0 n.a.1509 Compensación garantizada n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11.2 n.a.1511 Asignaciones adicionales al sueldo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -71.3 n.a.1512 Otras prestaciones n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -23.3 n.a.1600 Impuesto sobre nóminas y crédito al salario -1.8 129.4 4.3 -45.9 53.1 23.9 15.81601 Impuesto sobre nóminas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 23.9 n.a.1700 Pago de Estímulos 104.9 5.1 n.a. n.a. n.a. 3.9 7.41702 Estímulos al personal operativo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.9 n.a.
(Variaciones Reales Anuales)continúa
Cuadro 9Presupuesto de Egresos de la Federación 2000-2006
H. Cámara de DiputadosEvolución del Gasto Programable por Capítulo de Gasto y Partidas
18
Evolución del Presupuesto de la H. Cámara de Diputados 2000-2006
www.cefp.gob.mx
Partida Concepto 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 Tasa media de crecimiento
2000 Materiales y Suministros -10.4 9.9 -3.1 -15.2 11.6 21.4 1.52100 Materiales y útiles de administración y de enseñanza -9.1 6.8 17.0 -47.4 16.1 56.9 1.42200 Productos alimenticios -3.2 13.3 -13.3 4.2 7.1 9.0 2.52300 Herramientas, refacciones y accesorios 5.2 -22.5 -4.8 -20.8 3.3 71.8 1.52400 Materiales y artículos de construcción -27.9 3.4 25.5 -16.1 19.5 14.3 1.2
2500 Materias primas de producción, productos químicos,farmacéuticos y de laboratorio -82.7 35.9 -17.4 -26.4 -20.0 87.2 -22.7
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 26.5 21.3 -14.1 57.1 63.9 -1.2 22.3
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículosdeportivos -4.6 18.3 -45.9 -7.7 11.9 19.8 -4.6
3000 Servicios Generales 20.8 1.2 10.4 -16.1 9.9 6.0 4.73100 Servicios básicos -1.3 12.0 -18.1 -13.9 24.0 1.7 -0.33200 Servicios de arrendamiento -78.8 13.5 -12.3 -45.5 45.8 -6.4 -26.5
3300 Servicios de asesoría, consultoría, informáticos, estudios e investigaciones 106.4 -24.5 -29.2 -6.2 426.2 6.5 34.0
3400 Servicio comercial, bancario, financiero, subcontratación deservicios con terceros y gastos inherentes 76.0 332.2 41.1 -38.5 -4.6 12.8 38.7
3500 Servicios de mantenimiento y conservación 18.2 -12.8 -3.2 -29.0 10.9 17.6 -1.3
3600 Servicios de impresión, grabado, publicación, difusión einformación -28.2 -72.7 -10.1 -60.2 36.6 34.3 -28.9
3700 Servicios de comunicación social y publicidad -64.7 33.4 -8.1 -38.1 32.1 3.3 -15.43800 Servicios oficiales 74.9 -4.9 15.6 -9.9 0.9 5.4 10.73900 Otros Servicios n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
4000 Subsidios, Transferencias y Ayudas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.4100 Ayudas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
5000 Bienes Muebles e Inmuebles 186.6 -47.1 -44.6 -20.8 232.2 -22.1 9.55100 Mobiliario y equipo de administración 269.0 -17.3 -52.1 -61.0 125.5 29.6 8.9
5200 Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, decomunicaciones y de uso informático 163.6 -59.8 -33.6 -6.8 286.1 -28.8 10.3
5300 Vehículos y equipo de transporte 154.0 -61.5 -80.9 431.7 61.3 -58.4 -6.65400 Equipo e instrumental médico y de laboratorio -95.5 6,139.0 17.0 -76.8 3,020.5 3.5 70.4
6000 Obras Públicas 280.2 276.4 -80.8 -97.7 22,107.8 -58.9 33.96100 Obras públicas por contrato 280.2 276.4 -80.8 -97.7 22,107.8 -58.9 33.9
7000Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas,Pensiones, Jubilaciones y Otras Erogaciones n.a. 686.0 -60.1 -65.0 721.7 -5.5 n.a.
7500 Erogaciones para apoyar a los sectores social y privado enactividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria n,a, 686.0 -60.1 -65.0 623.7 0.8 n.a.
7505 Donativos a instituciones sin fines de lucro n,a, n.a. n.a. n.a. n.a. -51.9 n.a.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la Cuenta de Hacienda Pública Federal 2000-2004, Presupuesto de Egresos dela Federación 2005 y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, SHCP.
Cuadro 9Presupuesto de Egresos de la Federación 2000-2006
H. Cámara de DiputadosEvolución del Gasto Programable por Capítulo de Gasto y Partidas
(Variaciones Reales Anuales)
n. a. No Aplica
concluye
19
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Gráficas
20
Evolución del Presupuesto de la H. Cámara de Diputados 2000-2006
www.cefp.gob.mx
0
10
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30
40
50
60
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gráfica 1Presupuesto del Poder Legislativo, 2000-2006
Estructura Porcentual
H. Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores Auditoría Superior de la Federación
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la Cuenta de Hacienda Pública Federal 2000-2004, Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, SHCP.
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Gráfica 1.1 Costo per cápita de Diputados y Senadores
61.7
27.8
61.658.558.660.060.559.9
27.730.330.828.428.6
30.9
4
14
24
34
44
54
64
74
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
No incluye a la Auditoría Superior de la Federación
Mill
ones
de
peso
s a
prec
ios
de 2
006
H. Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la Cuenta de Hacienda Pública Federal 2000-2004, Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, SHCP.
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Evolución del Presupuesto de la H. Cámara de Diputados 2000-2006
www.cefp.gob.mx
Gráfica 2 Presupuesto del Poder Legislativo, 2000-2006
Variación Real Anual, 2001-2006
12.4
2.1
16.1
5.4
13.1
-8.5
0.6
21.2
11.0
2.5
-7.5
3.5
5.8
1.8
3.7
5.7
-2.4
-4.3
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Porc
enta
jes
H.Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores Auditoría Superior de la Federación
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la Cuenta de Hacienda Pública Federal 2000-2004, Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, SHCP.
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Gráfica 3Presupuesto de la Cámara de Diputados
Tendencia, 2000 - 2006
118.7
109.8
127.6
134.5
112.4
100.0
116.3
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Índi
ce, 2
000
=100
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la Cuenta de Hacienda Pública Federal 2000-2004, Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, SHCP.
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Evolución del Presupuesto de la H. Cámara de Diputados 2000-2006
www.cefp.gob.mx
Gráfica 4Presupuesto de la Cámara de Diputados
Variación Real respecto al año anterior, 2001-2006
12.4
2.1
-7.5
16.1
5.4
3.5
-10
-5
0
5
10
15
2020
01
2002
2003
2004
2005
2006
Porc
enta
jes
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la Cuenta de Hacienda Pública Federal 2000-2004, Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, SHCP.
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Gráfica 5Presupuesto de la Cámara de Diputados, 2000-2006
Evolución del Gasto Corriente y de Capital
132.7
306.5
423.9
53.7
258.0
100.0 109.5
111.8
118.6122.4110.7
100.0124.7
472.1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
50020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Índi
ce 2
000=
100
Gasto Corriente Gasto de Capital
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la Cuenta de Hacienda Pública Federal 2000-2004, Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, SHCP.
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Evolución del Presupuesto de la H. Cámara de Diputados 2000-2006
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Gráfica 6Presupuesto de la Cámara de Diputados
Partida 1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente, 2000-2006
732.3
727.1
707.2
735.2
720.5
750.5
748.0
$680
$690
$700
$710
$720
$730
$740
$750
$760
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mill
ones
de
Peso
s de
200
6
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la Cuenta de Hacienda Pública Federal 2000-2004, Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, SHCP.
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Gráfica 6.1Presupuesto de la Cámara de Diputados
Partida 1100 Remuneraciones al personal de carácter permanenteVar. Real Anual, 2001-2006
2.5
-2.7
2.01.9
-2.8
-0.3
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Porc
enta
jes
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la Cuenta de Hacienda Pública Federal 2000-2004, Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, SHCP.
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Evolución del Presupuesto de la H. Cámara de Diputados 2000-2006
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Gráfica 7Presupuesto de la Cámara de Diputados
Partida 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio, 2000-2006
376.51
351.90
340.97
291.42
317.95
280.94277.01
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Mill
ones
de
Peso
s de
200
6
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la Cuenta de Hacienda Pública Federal 2000-2004, Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, SHCP.
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Gráfica 7.1Presupuesto de la Cámara de Diputados
Partida 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorioVar. Real Anual, 2001-2006
13.2
-8.3
17.0
7.0
3.21.4
-10
-5
0
5
10
15
2020
01
2002
2003
2004
2005
2006
Porc
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la Cuenta de Hacienda Pública Federal 2000-2004, Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, SHCP.
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Evolución del Presupuesto de la H. Cámara de Diputados 2000-2006
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Gráfica 8Presupuesto de la Cámara de Diputados
Partida 3700 Servicios de Comunicación Social y Publicidad, 2000-2006
223.0
96.5
81.578.9
59.7
105.0
78.7
$0
$50
$100
$150
$200
$25020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Mill
ones
de
Peso
s de
200
6
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la Cuenta de Hacienda Pública Federal 2000-2004, Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, SHCP.
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Gráfica 8.1Presupuesto de la Cámara de Diputados
Partida 3700 Servicios de Comunicación Social y PublicidadVar. Real Anual, 2001-2006
-64.7
33.4 32.2
-18.7
-38.1
-8.1
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2001
2002
2003
2004
2005
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la Cuenta de Hacienda Pública Federal 2000-2004, Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, SHCP.
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Evolución del Presupuesto de la H. Cámara de Diputados 2000-2006
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Gráfica 9Presupuesto de la Cámara de Diputados
Partida 6100 Obras Públicas por Contrato, 2000-2006
9.9
37.6
141.5
27.1
0.6
138.6
56.9
$0
$20
$40
$60
$80
$100
$120
$140
$16020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Mill
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de
peso
s de
200
6
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la Cuenta de Hacienda Pública Federal 2000-2004, Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, SHCP.
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
H. Cámara de Diputados LIX Legislatura Abril de 2006
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Presidente del Comité Dip. José Luis Flores Hernández
Secretario Secretario
Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza Dip. Rafael Flores Mendoza