Ficha del indicador 1 - tec san pedro · meta meta anual ene - mar abr - jun jul - sept oct - dic 1...

16
Elemento Nombre del indicador Objetivo o descripción del indicador Unidad de medida Periodicidad (anual/semestral) Meta (valor a alcanzar) Elemento Nombre del indicador Objetivo o descripción del indicador Unidad de medida Periodicidad (anual/semestral) Meta (valor a alcanzar) Matrícula total x 100 Fórmula (en caso de aplicar) Número de volúmenes en el centro de información Programa de Trabajo Anual 2016 CENTRO DE INFORMACIÓN 4 Ficha del indicador 2 Características Ficha del indicador 1 Características semestral Libros por estudiante Proporcionar el material para la realizacion de trabajos academicos de consultas e investigaciones libros por estudiante Fórmula (en caso de aplicar) x 100

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ElementoNombre del

indicador

Objetivo o

descripción del

indicador

Unidad de medida

Periodicidad

(anual/semestral)

Meta

(valor a alcanzar)

Elemento

Nombre del

indicador

Objetivo o

descripción del

indicador

Unidad de medida

Periodicidad

(anual/semestral)

Meta

(valor a alcanzar)

Matrícula totalx 100

Fórmula (en caso

de aplicar)

Número de volúmenes en el centro de información

Programa de Trabajo Anual 2016

CENTRO DE INFORMACIÓN

4

Ficha del indicador 2Características

Ficha del indicador 1Características

semestral

Libros por estudiante

Proporcionar el material para la realizacion de trabajos academicos de consultas e investigaciones

libros por estudiante

Fórmula (en caso

de aplicar)x 100

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META META ANUAL ENE - MAR ABR - JUN JUL - SEPT OCT - DIC

1 4 4 4 4

2

3

Área Solicitante: Autorización:

DR. SERGIO GONZALEZ GARCIAMARIA LOPEZ MARTINEZ

CENTRO DE INFORMACION

LA REALIZACION DE PRESTAMOS DE LIBROS INTERNO Y EXTERNO, ASI COMO EL RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL

BIBLIOGRAFICO

Proporcionar el material para la realizacion de trabajos academicos de consultas e investigaciones

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVO:

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):

UNIDAD RESPONSABLE: SUBUNIDAD RESPONSABLE:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PLANEACIÓN Y VINCULACIÓNPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION:

NOMBRE DEL PROYECTO:

UNIDAD DE MEDIDAINDICE DE LIBROS POR ALUMNO

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I II III IV

3 0 1 1 1

3 0 1 1 1

3 0 1 1 1

3 0 1 1 1

3 0 1 1 1

1020 920 0 100 0

240 60 60 60 60

240 60 60 60 60

2 1 0 1 0

1 1 0 0 0

2 1 0 1 0

2 1 0 1 0

2 1 0 1 0

1 1

1 1

Adecuación del espacio de biblioteca

ACCIONES PARA LA ACREDITACIÓN

curso de capacitación sobre Sistema Dewey

CALENDARIO TRIMESTRALDESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE:

Proporcionar el material para la realizacion de trabajos academicos de consultas e investigaciones

META

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

SUBUNIDAD RESPONSABLE:

CENTRO DE INFORMACION

OBJETIVO:

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

REALIZAR EL LLENADO DE LA FICHA BIBLIOGRAFICA

REPONER HOJAS SI HAY FALTANTES EN EL LIBRO

REFORRAR LOS LIBROS DAÑADOS

PRESTAMO INTERNO Y EXTERNO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO

DAR DE ALTA LOS LIBROS EN EL SISTEMA SIABUC

FORRADO Y REPARACIÓN DE LIBROS

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO

PEGAR LAS HOJAS SUELTAS DE LOS LIBROS

REGISTRO DE PRESTAMOS DE LIBROS A DIARIO

REGISTRO DE MULTAS A USUARIOS

ETIQUETAR LOS LIBROS CON UN NUMERO CONSECUTIVO

FOLIAR Y SELLAR LOS LIBROS

ELABORACION DE ESTADISTICA DE BIBLIOTECA

REGISTRO DE USUARIOS EN SALA

REALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS LIBROS

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I II III IV

CALENDARIO TRIMESTRALDESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE:

Proporcionar el material para la realizacion de trabajos academicos de consultas e investigaciones

META

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

SUBUNIDAD RESPONSABLE:

CENTRO DE INFORMACION

OBJETIVO:

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PRESTAMO INTERNO Y EXTERNO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 0

Área Solicitante: Autorización:

MARIA LOPEZ MARTINEZ DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

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Secretaría: Unidad Responsable:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Código Descripción PARTIDAUnidad de

MedidaCantidad

Precio

UnitarioImporte Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total

CALCULO DE MATERIALES

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO DE INFORMACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

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Secretaría: Unidad Responsable:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Código Descripción PARTIDAUnidad de

MedidaCantidad

Precio

UnitarioImporte Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total

CALCULO DE MATERIALES

NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO DE INFORMACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

1 Sistema de seguridar antirrobo de libros 51501 pieza 1 250,000.00$ 250,000.00$ 1 0 0 0 1

MARIA LOPEZ MARTINEZ DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

Área Solicitante: Autorización:

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Secretaría: Unidad Responsable:

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

AREA: CENTRO DE INFORMACION

Código DescripciónUnidad de

MedidaCantidad

Precio

UnitarioImporte Total T-0 T-2 T-3 T-4 Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total

1PE9014A

LIBRO FLORETE 192 HJS F/ITALIANA RAYADO GRIS

AGUILA/INTERLIB/ESTRELLA. PIEZA 2190.24$

380.48$ 1 1 2

190.24$ -$ 190.24$ -$ 380.48$

2PE9025A

FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILECIENTO 2

128.76$ 257.52$

1 1 2128.76$ -$ 128.76$ -$ 257.52$

3PE9028D

GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400CAJA 2

37.12$ 74.24$

1 1 237.12$ -$ 37.12$ -$ 74.24$

4PE9068A

MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD.

714 PIEZA 211.34$

22.68$ 1 1 2

11.34$ -$ 11.34$ -$ 22.68$

5PE9057A

TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142PIEZA 2

44.08$ 88.16$

1 1 244.08$ -$ 44.08$ -$ 88.16$

6PE9066A

LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKANPIEZA 10

4.35$ 43.50$

5 5 1021.75$ -$ 21.75$ -$ 43.50$

7PE9072B

MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACOPIEZA 2

24.68$ 49.36$

1 1 224.68$ -$ 24.68$ -$ 49.36$

8PE9059A

BORRADOR PELIKAN M-20PIEZA 1

69.73$ 69.73$

1 169.73$ -$ -$ -$ 69.73$

9PE9026A

CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACOCAJA 8

17.40$ 139.20$

4 4 869.60$ -$ 69.60$ -$ 139.20$

10 CORRECTOR LIQUID PAPER TIPO PLUMA PIEZA 2

71.69$ 143.38$

1 1 271.69$ -$ 71.69$ -$ 143.38$

11PE9076B

PLUMA BIC PUNTO MEDIANO NEGRO PIEZA 20

3.04$ 60.80$

10 10 2030.40$ -$ 30.40$ -$ 60.80$

12 PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100CIENTO 6

78.00$ 467.99$

3 3 6234.00$ -$ 234.00$ -$ 467.99$

13 CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100CIENTO 6

147.00$ 881.97$

3 3 6440.99$ -$ 440.99$ -$ 881.97$

14 PEGAMENTO UHUPIEZA 18

29.09$ 523.67$

10 8 18290.93$ -$ 232.74$ -$ 523.67$

15PE9032F

TINTA PARA SELLO ROLOPLICA AZOR MOD. 587PIEZA 2

21.41$ 42.82$

1 1 221.41$ -$ 21.41$ -$ 42.82$

16PE9017A

FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA-

TAK ROLLO 8204.16$

1,633.28$ 6 2 8

1,224.96$ -$ 408.32$ -$ 1,633.28$

17PE9015F

CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205PIEZA 2

61.48$ 122.96$

1 1 261.48$ -$ 61.48$ -$ 122.96$

18 HOJAS DE COLORCIENTO 2 91.11$ 182.21$

1 1 291.11$ -$ 91.11$ -$ 182.21$

19 HOJAS TAMAÑO CARTAPAQUETE 2 40.60$ 81.20$

1 1 240.60$ -$ 40.60$ -$ 81.20$

20PE92151

CINTA ADHESIVA P/ EMPAQUE TUK 48MM X 100MM TRANSPARENTEPIEZA 4 70.76$ 283.04$

2 2 4141.52$ -$ 141.52$ -$ 283.04$

21 PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100CIENTO 10 78.00$ 779.98$

5 5 10-$ 389.99$ -$ 389.99$ 779.98$

22 CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100CIENTO 10 147.00$ 1,469.95$

5 5 10-$ 734.98$ -$ 734.98$ 1,469.95$

23 PEGAMENTO UHUPIEZA 20 29.09$ 581.86$

10 10 20-$ 290.93$ -$ 290.93$ 581.86$

24PE9017A

FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA-

TAK ROLLO 20 204.16$ 4,083.20$ 10 10 20

-$ 2,041.60$ -$ 2,041.60$ 4,083.20$

250 -$ -$

0 0 0 0 0-$ -$ -$ -$ -$

GASTO 21101 $ 12,463.18 $ 3,246.37 $ 3,457.50 $ 2,301.82 $ 3,457.50 $ 12,463.18

1CC8033J

TONER HP NEGRO CE255A P/LASER JET P3015DNPIEZA 1 2,007.00$ 2,007.00$

1 1-$ 2,007.00$ -$ -$ 2,007.00$

GASTO 21201 $ 2,007.00 $ - $ 2,007.00 $ - $ - $ 2,007.00

1LIBRO VIRTUAL/FÍSICO PIEZA 600 350.00$ 210,000.00$

300 300 600105,000.00$ -$ 105,000.00$ -$ 210,000.00$

GASTO 21501 $ 210,000.00 $ 105,000.00 $ - $ 105,000.00 $ - $ 210,000.00

TOTAL224,470.18$ ########## 5,464.50$ ######### 3,457.50$ 224,470.18$

Área Solicitante: Autorización:

CALCULO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTACION

Material de apoyo informativo

GLOSA:

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CENTRO DE INFORMACIÓN

Materiales y útiles de oficina

Materiales y útiles de impresión y reproducción

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Secretaría: Unidad Responsable:

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

AREA: CENTRO DE INFORMACION

Código DescripciónUnidad de

MedidaCantidad

Precio

UnitarioImporte Total T-0 T-2 T-3 T-4 Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total

CALCULO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTACION

GLOSA:

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CENTRO DE INFORMACIÓN

DR. SERGIO GONZALEZ GARCIAMARIA LOPEZ MARTINEZ

8/16

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Secretaría: Unidad Responsable:

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

AREA: CENTRO DE INFORMACION

Código DescripciónUnidad de

MedidaCantidad

Precio

Unitario

Importe

TotalT-0 T-2 T-3 T-4 Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total

1Curso de capacitación sobre clasificación Dewey

curso 1 6,000.00$ 6,000.00$ 1 1

6,000.00$ -$ -$ -$ 6,000.00$

GASTO 33401 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ - $ - $ - $ 6,000.00

1SERVICIO DE REPARACION DE LIBROS 80 250.00$ 20,000.00$

20 20 20 20 805,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 20,000.00$

GASTO 33602 $ 20,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 20,000.00

TOTAL 26,000.00$ 11,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 26,000.00$

Área Solicitante: Autorización:

MARIA LOPEZ MARTINEZ DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

Servicios para capacitación a servidores públicos

Otros servicios comerciales

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

PRESUPUESTACIONSUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

GLOSA:

CALCULO PRESUPUESTAL

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Secretaría: Unidad Responsable:

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

AREA: CENTRO DE INFORMACION

Código DescripciónUnidad de

MedidaCantidad

Precio

Unitario

Importe

TotalT-0 T-2 T-3 T-4 Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total

TOTAL -$ -$ -$ -$ -$ -$

Área Solicitante: Autorización:

MARIA LOPEZ MARTINEZ DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTACIONSUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

GLOSA:

10/16

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Secretaría: Unidad Responsable:

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

AREA: CENTRO DE INFORMACION

Código DescripciónUnidad de

MedidaCantidad

Precio

UnitarioImporte Total T-0 T-2 T-3 T-4 Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total

1 SILLA APILABLE MILANO NEGRA PIEZA 12 466.65$ 5,599.80$ 8 4 12 3,733.20$ 1,866.60$ -$ -$ 5,599.80$

2 MESA PARA JUNTAS WENGE PIEZA 3 2,699.00$ 8,097.00$ 2 1 3 5,398.00$ 2,699.00$ -$ -$ 8,097.00$

3 REVISTERO PIEZA 1 3,000.00$ 3,000.00$ 1 1 3,000.00$ -$ -$ -$ 3,000.00$

4 Mesas para biblioteca pieza 10 900.00$ 9,000.00$ 10 0 0 0 10 9,000.00$ -$ -$ -$ 9,000.00$

5 Estantería pieza 5 30,000.00$ 150,000.00$ 3 2 0 0 5 90,000.00$ 60,000.00$ -$ -$ 150,000.00$

6 0 -$ -$ 0 0 0 0 0 -$ -$ -$ -$ -$

GASTO 51101 $ 175,696.80 ########## $ 64,565.60 $ - $ - $ 175,696.80

TOTAL 175,696.80$ ######### 64,565.60$ -$ -$ 175,696.80$

Área Solicitante: Autorización:

MARIA LOPEZ MARTINEZ DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

Mobiliario

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTACIONSUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

GLOSA:

11/16

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Secretaría: Unidad Responsable:

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

AREA: CENTRO DE INFORMACION

Código DescripciónUnidad de

MedidaCantidad

Precio

UnitarioImporte Total T-0 T-2 T-3 T-4 Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total

1PE9014A

LIBRO FLORETE 192 HJS F/ITALIANA RAYADO GRIS

AGUILA/INTERLIB/ESTRELLA. PIEZA 2190.24$

380.48$ 1 1 2

190.24$ -$ 190.24$ -$ 380.48$

2PE9025A

FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILECIENTO 2

128.76$ 257.52$

1 1 2128.76$ -$ 128.76$ -$ 257.52$

3PE9028D

GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400CAJA 2

37.12$ 74.24$

1 1 237.12$ -$ 37.12$ -$ 74.24$

4PE9068A

MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD.

714 PIEZA 211.34$

22.68$ 1 1 2

11.34$ -$ 11.34$ -$ 22.68$

5PE9057A

TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142PIEZA 2

44.08$ 88.16$

1 1 244.08$ -$ 44.08$ -$ 88.16$

6PE9066A

LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKANPIEZA 10

4.35$ 43.50$

5 5 1021.75$ -$ 21.75$ -$ 43.50$

7PE9072B

MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACOPIEZA 2

24.68$ 49.36$

1 1 224.68$ -$ 24.68$ -$ 49.36$

8PE9059A

BORRADOR PELIKAN M-20PIEZA 1

69.73$ 69.73$

1 169.73$ -$ -$ -$ 69.73$

9PE9026A

CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACOCAJA 8

17.40$ 139.20$

4 4 869.60$ -$ 69.60$ -$ 139.20$

10 CORRECTOR LIQUID PAPER TIPO PLUMA PIEZA 2

71.69$ 143.38$

1 1 271.69$ -$ 71.69$ -$ 143.38$

11PE9076B

PLUMA BIC PUNTO MEDIANO NEGRO PIEZA 20

3.04$ 60.80$

10 10 2030.40$ -$ 30.40$ -$ 60.80$

12 PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100CIENTO 6

78.00$ 467.99$

3 3 6234.00$ -$ 234.00$ -$ 467.99$

13 CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100CIENTO 6

147.00$ 881.97$

3 3 6440.99$ -$ 440.99$ -$ 881.97$

14 PEGAMENTO UHUPIEZA 18

29.09$ 523.67$

10 8 18290.93$ -$ 232.74$ -$ 523.67$

15PE9032F

TINTA PARA SELLO ROLOPLICA AZOR MOD. 587PIEZA 2

21.41$ 42.82$

1 1 221.41$ -$ 21.41$ -$ 42.82$

16PE9017A

FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA-

TAK ROLLO 8204.16$

1,633.28$ 6 2 8

1,224.96$ -$ 408.32$ -$ 1,633.28$

17PE9015F

CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205PIEZA 2

61.48$ 122.96$

1 1 261.48$ -$ 61.48$ -$ 122.96$

18 HOJAS DE COLORCIENTO 2 91.11$ 182.21$

1 1 291.11$ -$ 91.11$ -$ 182.21$

19 HOJAS TAMAÑO CARTAPAQUETE 2 40.60$ 81.20$

1 1 240.60$ -$ 40.60$ -$ 81.20$

20PE92151

CINTA ADHESIVA P/ EMPAQUE TUK 48MM X 100MM TRANSPARENTEPIEZA 4 70.76$ 283.04$

2 2 4141.52$ -$ 141.52$ -$ 283.04$

21 PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100CIENTO 10 78.00$ 779.98$

5 5 10-$ 389.99$ -$ 389.99$ 779.98$

22 CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100CIENTO 10 147.00$ 1,469.95$

5 5 10-$ 734.98$ -$ 734.98$ 1,469.95$

23 PEGAMENTO UHUPIEZA 20 29.09$ 581.86$

10 10 20-$ 290.93$ -$ 290.93$ 581.86$

24PE9017A

FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA-

TAK ROLLO 20 204.16$ 4,083.20$ 10 10 20

-$ 2,041.60$ -$ 2,041.60$ 4,083.20$

GASTO 21101 $ 12,463.18 $ 3,246.37 $ 3,457.50 $ 2,301.82 $ 3,457.50 $ 12,463.18

1CC8033J

TONER HP NEGRO CE255A P/LASER JET P3015DNPIEZA 1 2,007.00$ 2,007.00$

1 1-$ 2,007.00$ -$ -$ 2,007.00$

GASTO 21201 $ 2,007.00 $ - $ 2,007.00 $ - $ - $ 2,007.00

1LIBRO VIRTUAL/FÍSICO PIEZA 600 350.00$ 210,000.00$

300 300 600105,000.00$ -$ 105,000.00$ -$ 210,000.00$

GASTO 21501 $ 210,000.00 $ 105,000.00 $ - $ 105,000.00 $ - $ 210,000.00

TOTAL224,470.18$ ########## 5,464.50$ ######### 3,457.50$ 224,470.18$

Área Solicitante: Autorización:

MARIA LOPEZ MARTINEZ DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

Material de apoyo informativo

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CENTRO DE INFORMACIÓN

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

PRESUPUESTACIONSUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

GLOSA:

Materiales y útiles de oficina

Materiales y útiles de impresión y reproducción

12/16

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Secretaría: Unidad Responsable:

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

AREA: CENTRO DE INFORMACION

Código DescripciónUnidad de

MedidaCantidad

Precio

Unitario

Importe

TotalT-0 T-2 T-3 T-4 Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total

1Curso de capacitación sobre clasificación Dewey

curso 1 6,000.00$ 6,000.00$ 1 1

6,000.00$ -$ -$ -$ 6,000.00$

GASTO 33401 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ - $ - $ - $ 6,000.00

1SERVICIO DE REPARACION DE LIBROS 80 250.00$ 20,000.00$

20 20 20 20 805,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 20,000.00$

GASTO 33602 $ 20,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 20,000.00

TOTAL 26,000.00$ 11,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 26,000.00$

Área Solicitante: Autorización:

MARIA LOPEZ MARTINEZ DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

Servicios para capacitación a servidores públicos

Otros servicios comerciales

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

PRESUPUESTACIONSUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

GLOSA:

13/16

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Secretaría: Unidad Responsable:

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

AREA: CENTRO DE INFORMACION

Código DescripciónUnidad de

MedidaCantidad

Precio

UnitarioImporte Total T-0 T-2 T-3 T-4 Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total

1 SILLA APILABLE MILANO NEGRA PIEZA 12 466.65$ 5,599.80$ 8 4 12 3,733.20$ 1,866.60$ -$ -$ 5,599.80$

2 MESA PARA JUNTAS WENGE PIEZA 3 2,699.00$ 8,097.00$ 2 1 3 5,398.00$ 2,699.00$ -$ -$ 8,097.00$

3 REVISTERO PIEZA 1 3,000.00$ 3,000.00$ 1 1 3,000.00$ -$ -$ -$ 3,000.00$

4 Mesas para biblioteca pieza 10 900.00$ 9,000.00$ 10 0 0 0 10 9,000.00$ -$ -$ -$ 9,000.00$

5 Estantería pieza 5 30,000.00$ 150,000.00$ 3 2 0 0 5 90,000.00$ 60,000.00$ -$ -$ 150,000.00$

6 0 -$ -$ 0 0 0 0 0 -$ -$ -$ -$ -$

GASTO 51101 $ 175,696.80 ########## $ 64,565.60 $ - $ - $ 175,696.80

TOTAL 175,696.80$ ######### 64,565.60$ -$ -$ 175,696.80$

Área Solicitante: Autorización:

MARIA LOPEZ MARTINEZ DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

Mobiliario

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

PRESUPUESTACIONSUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

GLOSA:

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Proyecto:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

21101 Materiales y útiles de oficina 12,463.18$ 3,246.37$ 3,457.50$ 2,301.82$ 3,457.50$

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,007.00$ -$ 2,007.00$ -$ -$

21301 Material estadístico y geográfico -$ -$ -$ -$ -$

21401 Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát -$ -$ -$ -$ -$

21501 Material de apoyo informativo 210,000.00$ 105,000.00$ -$ 105,000.00$ -$

21000 MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC 224,470.18$ 108,246.37$ 5,464.50$ 107,301.82$ 3,457.50$

2000 MATERIALES Y SERVICIOS 224,470.18$ 108,246.37$ 5,464.50$ 107,301.82$ 3,457.50$

33401 Servicios para capacitación a servidores públicos 6,000.00$ 6,000.00$ -$ -$ -$

33503 Asesoría en investigación científica y desarrollo -$ -$ -$ -$ -$

33602 Otros servicios comerciales 20,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$

33000 SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV 26,000$ 11,000$ 5,000$ 5,000.00$ 5,000.00$

3000 SERVICIOS GENERALES 26,000$ 11,000$ -$ -$ 5,000$ -$ -$ 5,000.00$ -$ -$ 5,000.00$ -$ -$

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

51101 Mobiliario 175,697$ 111,131$ 64,566$ -$ -$

51000 MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA 175,697$ 111,131$ 64,566$ -$ -$

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 175,697$ 111,131$ 64,566$ -$ -$

426,167$ 230,378$ 75,030$ 112,301.82$ 8,457.50$

Área Solicitante: Autorización:

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:

LA REALIZACION DE PRESTAMOS DE LIBROS INTERNO Y EXTERNO, ASI COMO EL RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO

GASTO DESCRIPCIÓN

MARIA LOPEZ MARTINEZ DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

TOTAL

IMPORTECALENDARIO MENSUAL

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

PROGRAMACION PRESUPUESTAL

SUBUNIDAD RESPONSABLE:

CENTRO DE INFORMACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Planeación, Programación y Evaluación 15 DE 16

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Proyecto:

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

10000

Federal -

Estatal -

Recursos Propios

Otros

Total - - - - - - - - - - - - -

20000

Federal 54,123.19 - - 2,732.25 - - 53,650.91 - - 1,728.75 - - 112,235.09

Estatal 54,123.19 - - 2,732.25 - - 53,650.91 - - 1,728.75 - - 112,235.09

Recursos Propios -

Otros

Total 108,246.37 - - 5,464.50 - - 107,301.82 - - 3,457.50 - - 224,470.18

30000

Federal 5,500.00 - - 2,500.00 - - 2,500.00 - - 2,500.00 - - 13,000.00

Estatal 5,500.00 - - 2,500.00 - - 2,500.00 - - 2,500.00 - - 13,000.00

Recursos Propios - Otros

Total 11,000.00 - - 5,000.00 - - 5,000.00 - - 5,000.00 - - 26,000.00

40000

Federal -

Estatal -

Recursos Propios - - - - - - - - - - - - - Otros

Total - - - - - - - - - - - - -

50000

Federal -

Estatal -

Recursos Propios 111,131.20 - - 64,565.60 - - - - - - - - 175,696.80

Otros

Total 111,131.20 - - 64,565.60 - - - - - - - - 175,696.80

Origen

Federal 59,623.19 - - 5,232.25 - - 56,150.91 - - 4,228.75 - - 125,235.09

Estatal 59,623.19 - - 5,232.25 - - 56,150.91 - - 4,228.75 - - 125,235.09

Recursos Propios 111,131.20 - - 64,565.60 - - - - - - - - 175,696.80

Otros

Total 230,377.57 - - 75,030.10 - - 112,301.82 - - 8,457.50 - - 426,166.98

MARIA LOPEZ MARTINEZ SERGIO GONZALEZ GARCIA

CENTRO DE INFORMACION SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterpoyecto 2016

CENTRO DE INFORMACIÓN

CapítuloOrigen de Recursos

ÁREA SOLICITANTE AUTORIZACIÓN

Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

16 de 16 Planeación, Programación y Evaluación