Ficha del indicador 1 - tec san pedro · meta meta anual ene - mar abr - jun jul - sept oct - dic 1...
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ElementoNombre del
indicador
Objetivo o
descripción del
indicador
Unidad de medida
Periodicidad
(anual/semestral)
Meta
(valor a alcanzar)
Elemento
Nombre del
indicador
Objetivo o
descripción del
indicador
Unidad de medida
Periodicidad
(anual/semestral)
Meta
(valor a alcanzar)
Matrícula totalx 100
Fórmula (en caso
de aplicar)
Número de volúmenes en el centro de información
Programa de Trabajo Anual 2016
CENTRO DE INFORMACIÓN
4
Ficha del indicador 2Características
Ficha del indicador 1Características
semestral
Libros por estudiante
Proporcionar el material para la realizacion de trabajos academicos de consultas e investigaciones
libros por estudiante
Fórmula (en caso
de aplicar)x 100
META META ANUAL ENE - MAR ABR - JUN JUL - SEPT OCT - DIC
1 4 4 4 4
2
3
Área Solicitante: Autorización:
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIAMARIA LOPEZ MARTINEZ
CENTRO DE INFORMACION
LA REALIZACION DE PRESTAMOS DE LIBROS INTERNO Y EXTERNO, ASI COMO EL RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL
BIBLIOGRAFICO
Proporcionar el material para la realizacion de trabajos academicos de consultas e investigaciones
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
CENTRO DE INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
OBJETIVO:
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):
UNIDAD RESPONSABLE: SUBUNIDAD RESPONSABLE:
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PLANEACIÓN Y VINCULACIÓNPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION:
NOMBRE DEL PROYECTO:
UNIDAD DE MEDIDAINDICE DE LIBROS POR ALUMNO
I II III IV
3 0 1 1 1
3 0 1 1 1
3 0 1 1 1
3 0 1 1 1
3 0 1 1 1
1020 920 0 100 0
240 60 60 60 60
240 60 60 60 60
2 1 0 1 0
1 1 0 0 0
2 1 0 1 0
2 1 0 1 0
2 1 0 1 0
1 1
1 1
Adecuación del espacio de biblioteca
ACCIONES PARA LA ACREDITACIÓN
curso de capacitación sobre Sistema Dewey
CALENDARIO TRIMESTRALDESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:
Proporcionar el material para la realizacion de trabajos academicos de consultas e investigaciones
META
ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS
SUBUNIDAD RESPONSABLE:
CENTRO DE INFORMACION
OBJETIVO:
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
REALIZAR EL LLENADO DE LA FICHA BIBLIOGRAFICA
REPONER HOJAS SI HAY FALTANTES EN EL LIBRO
REFORRAR LOS LIBROS DAÑADOS
PRESTAMO INTERNO Y EXTERNO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO
DAR DE ALTA LOS LIBROS EN EL SISTEMA SIABUC
FORRADO Y REPARACIÓN DE LIBROS
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO
PEGAR LAS HOJAS SUELTAS DE LOS LIBROS
REGISTRO DE PRESTAMOS DE LIBROS A DIARIO
REGISTRO DE MULTAS A USUARIOS
ETIQUETAR LOS LIBROS CON UN NUMERO CONSECUTIVO
FOLIAR Y SELLAR LOS LIBROS
ELABORACION DE ESTADISTICA DE BIBLIOTECA
REGISTRO DE USUARIOS EN SALA
REALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS LIBROS
3/16
I II III IV
CALENDARIO TRIMESTRALDESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:
Proporcionar el material para la realizacion de trabajos academicos de consultas e investigaciones
META
ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS
SUBUNIDAD RESPONSABLE:
CENTRO DE INFORMACION
OBJETIVO:
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PRESTAMO INTERNO Y EXTERNO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 0
Área Solicitante: Autorización:
MARIA LOPEZ MARTINEZ DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA
4/16
Secretaría: Unidad Responsable:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Código Descripción PARTIDAUnidad de
MedidaCantidad
Precio
UnitarioImporte Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total
CALCULO DE MATERIALES
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO DE INFORMACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
5/16
Secretaría: Unidad Responsable:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Código Descripción PARTIDAUnidad de
MedidaCantidad
Precio
UnitarioImporte Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total
CALCULO DE MATERIALES
NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO DE INFORMACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
1 Sistema de seguridar antirrobo de libros 51501 pieza 1 250,000.00$ 250,000.00$ 1 0 0 0 1
MARIA LOPEZ MARTINEZ DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA
Área Solicitante: Autorización:
6/16
Secretaría: Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
AREA: CENTRO DE INFORMACION
Código DescripciónUnidad de
MedidaCantidad
Precio
UnitarioImporte Total T-0 T-2 T-3 T-4 Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total
1PE9014A
LIBRO FLORETE 192 HJS F/ITALIANA RAYADO GRIS
AGUILA/INTERLIB/ESTRELLA. PIEZA 2190.24$
380.48$ 1 1 2
190.24$ -$ 190.24$ -$ 380.48$
2PE9025A
FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILECIENTO 2
128.76$ 257.52$
1 1 2128.76$ -$ 128.76$ -$ 257.52$
3PE9028D
GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400CAJA 2
37.12$ 74.24$
1 1 237.12$ -$ 37.12$ -$ 74.24$
4PE9068A
MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD.
714 PIEZA 211.34$
22.68$ 1 1 2
11.34$ -$ 11.34$ -$ 22.68$
5PE9057A
TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142PIEZA 2
44.08$ 88.16$
1 1 244.08$ -$ 44.08$ -$ 88.16$
6PE9066A
LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKANPIEZA 10
4.35$ 43.50$
5 5 1021.75$ -$ 21.75$ -$ 43.50$
7PE9072B
MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACOPIEZA 2
24.68$ 49.36$
1 1 224.68$ -$ 24.68$ -$ 49.36$
8PE9059A
BORRADOR PELIKAN M-20PIEZA 1
69.73$ 69.73$
1 169.73$ -$ -$ -$ 69.73$
9PE9026A
CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACOCAJA 8
17.40$ 139.20$
4 4 869.60$ -$ 69.60$ -$ 139.20$
10 CORRECTOR LIQUID PAPER TIPO PLUMA PIEZA 2
71.69$ 143.38$
1 1 271.69$ -$ 71.69$ -$ 143.38$
11PE9076B
PLUMA BIC PUNTO MEDIANO NEGRO PIEZA 20
3.04$ 60.80$
10 10 2030.40$ -$ 30.40$ -$ 60.80$
12 PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100CIENTO 6
78.00$ 467.99$
3 3 6234.00$ -$ 234.00$ -$ 467.99$
13 CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100CIENTO 6
147.00$ 881.97$
3 3 6440.99$ -$ 440.99$ -$ 881.97$
14 PEGAMENTO UHUPIEZA 18
29.09$ 523.67$
10 8 18290.93$ -$ 232.74$ -$ 523.67$
15PE9032F
TINTA PARA SELLO ROLOPLICA AZOR MOD. 587PIEZA 2
21.41$ 42.82$
1 1 221.41$ -$ 21.41$ -$ 42.82$
16PE9017A
FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA-
TAK ROLLO 8204.16$
1,633.28$ 6 2 8
1,224.96$ -$ 408.32$ -$ 1,633.28$
17PE9015F
CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205PIEZA 2
61.48$ 122.96$
1 1 261.48$ -$ 61.48$ -$ 122.96$
18 HOJAS DE COLORCIENTO 2 91.11$ 182.21$
1 1 291.11$ -$ 91.11$ -$ 182.21$
19 HOJAS TAMAÑO CARTAPAQUETE 2 40.60$ 81.20$
1 1 240.60$ -$ 40.60$ -$ 81.20$
20PE92151
CINTA ADHESIVA P/ EMPAQUE TUK 48MM X 100MM TRANSPARENTEPIEZA 4 70.76$ 283.04$
2 2 4141.52$ -$ 141.52$ -$ 283.04$
21 PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100CIENTO 10 78.00$ 779.98$
5 5 10-$ 389.99$ -$ 389.99$ 779.98$
22 CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100CIENTO 10 147.00$ 1,469.95$
5 5 10-$ 734.98$ -$ 734.98$ 1,469.95$
23 PEGAMENTO UHUPIEZA 20 29.09$ 581.86$
10 10 20-$ 290.93$ -$ 290.93$ 581.86$
24PE9017A
FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA-
TAK ROLLO 20 204.16$ 4,083.20$ 10 10 20
-$ 2,041.60$ -$ 2,041.60$ 4,083.20$
250 -$ -$
0 0 0 0 0-$ -$ -$ -$ -$
GASTO 21101 $ 12,463.18 $ 3,246.37 $ 3,457.50 $ 2,301.82 $ 3,457.50 $ 12,463.18
1CC8033J
TONER HP NEGRO CE255A P/LASER JET P3015DNPIEZA 1 2,007.00$ 2,007.00$
1 1-$ 2,007.00$ -$ -$ 2,007.00$
GASTO 21201 $ 2,007.00 $ - $ 2,007.00 $ - $ - $ 2,007.00
1LIBRO VIRTUAL/FÍSICO PIEZA 600 350.00$ 210,000.00$
300 300 600105,000.00$ -$ 105,000.00$ -$ 210,000.00$
GASTO 21501 $ 210,000.00 $ 105,000.00 $ - $ 105,000.00 $ - $ 210,000.00
TOTAL224,470.18$ ########## 5,464.50$ ######### 3,457.50$ 224,470.18$
Área Solicitante: Autorización:
CALCULO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTACION
Material de apoyo informativo
GLOSA:
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CENTRO DE INFORMACIÓN
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de impresión y reproducción
7/16
Secretaría: Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
AREA: CENTRO DE INFORMACION
Código DescripciónUnidad de
MedidaCantidad
Precio
UnitarioImporte Total T-0 T-2 T-3 T-4 Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total
CALCULO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTACION
GLOSA:
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CENTRO DE INFORMACIÓN
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIAMARIA LOPEZ MARTINEZ
8/16
Secretaría: Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
AREA: CENTRO DE INFORMACION
Código DescripciónUnidad de
MedidaCantidad
Precio
Unitario
Importe
TotalT-0 T-2 T-3 T-4 Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total
1Curso de capacitación sobre clasificación Dewey
curso 1 6,000.00$ 6,000.00$ 1 1
6,000.00$ -$ -$ -$ 6,000.00$
GASTO 33401 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ - $ - $ - $ 6,000.00
1SERVICIO DE REPARACION DE LIBROS 80 250.00$ 20,000.00$
20 20 20 20 805,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 20,000.00$
GASTO 33602 $ 20,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 20,000.00
TOTAL 26,000.00$ 11,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 26,000.00$
Área Solicitante: Autorización:
MARIA LOPEZ MARTINEZ DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA
Servicios para capacitación a servidores públicos
Otros servicios comerciales
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
PRESUPUESTACIONSUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
GLOSA:
CALCULO PRESUPUESTAL
9/16
Secretaría: Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
AREA: CENTRO DE INFORMACION
Código DescripciónUnidad de
MedidaCantidad
Precio
Unitario
Importe
TotalT-0 T-2 T-3 T-4 Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total
TOTAL -$ -$ -$ -$ -$ -$
Área Solicitante: Autorización:
MARIA LOPEZ MARTINEZ DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
CALCULO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTACIONSUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
GLOSA:
10/16
Secretaría: Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
AREA: CENTRO DE INFORMACION
Código DescripciónUnidad de
MedidaCantidad
Precio
UnitarioImporte Total T-0 T-2 T-3 T-4 Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total
1 SILLA APILABLE MILANO NEGRA PIEZA 12 466.65$ 5,599.80$ 8 4 12 3,733.20$ 1,866.60$ -$ -$ 5,599.80$
2 MESA PARA JUNTAS WENGE PIEZA 3 2,699.00$ 8,097.00$ 2 1 3 5,398.00$ 2,699.00$ -$ -$ 8,097.00$
3 REVISTERO PIEZA 1 3,000.00$ 3,000.00$ 1 1 3,000.00$ -$ -$ -$ 3,000.00$
4 Mesas para biblioteca pieza 10 900.00$ 9,000.00$ 10 0 0 0 10 9,000.00$ -$ -$ -$ 9,000.00$
5 Estantería pieza 5 30,000.00$ 150,000.00$ 3 2 0 0 5 90,000.00$ 60,000.00$ -$ -$ 150,000.00$
6 0 -$ -$ 0 0 0 0 0 -$ -$ -$ -$ -$
GASTO 51101 $ 175,696.80 ########## $ 64,565.60 $ - $ - $ 175,696.80
TOTAL 175,696.80$ ######### 64,565.60$ -$ -$ 175,696.80$
Área Solicitante: Autorización:
MARIA LOPEZ MARTINEZ DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA
Mobiliario
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
CALCULO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTACIONSUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
GLOSA:
11/16
Secretaría: Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
AREA: CENTRO DE INFORMACION
Código DescripciónUnidad de
MedidaCantidad
Precio
UnitarioImporte Total T-0 T-2 T-3 T-4 Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total
1PE9014A
LIBRO FLORETE 192 HJS F/ITALIANA RAYADO GRIS
AGUILA/INTERLIB/ESTRELLA. PIEZA 2190.24$
380.48$ 1 1 2
190.24$ -$ 190.24$ -$ 380.48$
2PE9025A
FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILECIENTO 2
128.76$ 257.52$
1 1 2128.76$ -$ 128.76$ -$ 257.52$
3PE9028D
GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400CAJA 2
37.12$ 74.24$
1 1 237.12$ -$ 37.12$ -$ 74.24$
4PE9068A
MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD.
714 PIEZA 211.34$
22.68$ 1 1 2
11.34$ -$ 11.34$ -$ 22.68$
5PE9057A
TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142PIEZA 2
44.08$ 88.16$
1 1 244.08$ -$ 44.08$ -$ 88.16$
6PE9066A
LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKANPIEZA 10
4.35$ 43.50$
5 5 1021.75$ -$ 21.75$ -$ 43.50$
7PE9072B
MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACOPIEZA 2
24.68$ 49.36$
1 1 224.68$ -$ 24.68$ -$ 49.36$
8PE9059A
BORRADOR PELIKAN M-20PIEZA 1
69.73$ 69.73$
1 169.73$ -$ -$ -$ 69.73$
9PE9026A
CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACOCAJA 8
17.40$ 139.20$
4 4 869.60$ -$ 69.60$ -$ 139.20$
10 CORRECTOR LIQUID PAPER TIPO PLUMA PIEZA 2
71.69$ 143.38$
1 1 271.69$ -$ 71.69$ -$ 143.38$
11PE9076B
PLUMA BIC PUNTO MEDIANO NEGRO PIEZA 20
3.04$ 60.80$
10 10 2030.40$ -$ 30.40$ -$ 60.80$
12 PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100CIENTO 6
78.00$ 467.99$
3 3 6234.00$ -$ 234.00$ -$ 467.99$
13 CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100CIENTO 6
147.00$ 881.97$
3 3 6440.99$ -$ 440.99$ -$ 881.97$
14 PEGAMENTO UHUPIEZA 18
29.09$ 523.67$
10 8 18290.93$ -$ 232.74$ -$ 523.67$
15PE9032F
TINTA PARA SELLO ROLOPLICA AZOR MOD. 587PIEZA 2
21.41$ 42.82$
1 1 221.41$ -$ 21.41$ -$ 42.82$
16PE9017A
FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA-
TAK ROLLO 8204.16$
1,633.28$ 6 2 8
1,224.96$ -$ 408.32$ -$ 1,633.28$
17PE9015F
CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205PIEZA 2
61.48$ 122.96$
1 1 261.48$ -$ 61.48$ -$ 122.96$
18 HOJAS DE COLORCIENTO 2 91.11$ 182.21$
1 1 291.11$ -$ 91.11$ -$ 182.21$
19 HOJAS TAMAÑO CARTAPAQUETE 2 40.60$ 81.20$
1 1 240.60$ -$ 40.60$ -$ 81.20$
20PE92151
CINTA ADHESIVA P/ EMPAQUE TUK 48MM X 100MM TRANSPARENTEPIEZA 4 70.76$ 283.04$
2 2 4141.52$ -$ 141.52$ -$ 283.04$
21 PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100CIENTO 10 78.00$ 779.98$
5 5 10-$ 389.99$ -$ 389.99$ 779.98$
22 CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100CIENTO 10 147.00$ 1,469.95$
5 5 10-$ 734.98$ -$ 734.98$ 1,469.95$
23 PEGAMENTO UHUPIEZA 20 29.09$ 581.86$
10 10 20-$ 290.93$ -$ 290.93$ 581.86$
24PE9017A
FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA-
TAK ROLLO 20 204.16$ 4,083.20$ 10 10 20
-$ 2,041.60$ -$ 2,041.60$ 4,083.20$
GASTO 21101 $ 12,463.18 $ 3,246.37 $ 3,457.50 $ 2,301.82 $ 3,457.50 $ 12,463.18
1CC8033J
TONER HP NEGRO CE255A P/LASER JET P3015DNPIEZA 1 2,007.00$ 2,007.00$
1 1-$ 2,007.00$ -$ -$ 2,007.00$
GASTO 21201 $ 2,007.00 $ - $ 2,007.00 $ - $ - $ 2,007.00
1LIBRO VIRTUAL/FÍSICO PIEZA 600 350.00$ 210,000.00$
300 300 600105,000.00$ -$ 105,000.00$ -$ 210,000.00$
GASTO 21501 $ 210,000.00 $ 105,000.00 $ - $ 105,000.00 $ - $ 210,000.00
TOTAL224,470.18$ ########## 5,464.50$ ######### 3,457.50$ 224,470.18$
Área Solicitante: Autorización:
MARIA LOPEZ MARTINEZ DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA
Material de apoyo informativo
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CENTRO DE INFORMACIÓN
PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES
PRESUPUESTACIONSUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
GLOSA:
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de impresión y reproducción
12/16
Secretaría: Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
AREA: CENTRO DE INFORMACION
Código DescripciónUnidad de
MedidaCantidad
Precio
Unitario
Importe
TotalT-0 T-2 T-3 T-4 Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total
1Curso de capacitación sobre clasificación Dewey
curso 1 6,000.00$ 6,000.00$ 1 1
6,000.00$ -$ -$ -$ 6,000.00$
GASTO 33401 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ - $ - $ - $ 6,000.00
1SERVICIO DE REPARACION DE LIBROS 80 250.00$ 20,000.00$
20 20 20 20 805,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 20,000.00$
GASTO 33602 $ 20,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 20,000.00
TOTAL 26,000.00$ 11,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 26,000.00$
Área Solicitante: Autorización:
MARIA LOPEZ MARTINEZ DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA
Servicios para capacitación a servidores públicos
Otros servicios comerciales
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES
PRESUPUESTACIONSUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
GLOSA:
13/16
Secretaría: Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
AREA: CENTRO DE INFORMACION
Código DescripciónUnidad de
MedidaCantidad
Precio
UnitarioImporte Total T-0 T-2 T-3 T-4 Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total
1 SILLA APILABLE MILANO NEGRA PIEZA 12 466.65$ 5,599.80$ 8 4 12 3,733.20$ 1,866.60$ -$ -$ 5,599.80$
2 MESA PARA JUNTAS WENGE PIEZA 3 2,699.00$ 8,097.00$ 2 1 3 5,398.00$ 2,699.00$ -$ -$ 8,097.00$
3 REVISTERO PIEZA 1 3,000.00$ 3,000.00$ 1 1 3,000.00$ -$ -$ -$ 3,000.00$
4 Mesas para biblioteca pieza 10 900.00$ 9,000.00$ 10 0 0 0 10 9,000.00$ -$ -$ -$ 9,000.00$
5 Estantería pieza 5 30,000.00$ 150,000.00$ 3 2 0 0 5 90,000.00$ 60,000.00$ -$ -$ 150,000.00$
6 0 -$ -$ 0 0 0 0 0 -$ -$ -$ -$ -$
GASTO 51101 $ 175,696.80 ########## $ 64,565.60 $ - $ - $ 175,696.80
TOTAL 175,696.80$ ######### 64,565.60$ -$ -$ 175,696.80$
Área Solicitante: Autorización:
MARIA LOPEZ MARTINEZ DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA
Mobiliario
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES
PRESUPUESTACIONSUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
GLOSA:
14/16
Proyecto:
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
21101 Materiales y útiles de oficina 12,463.18$ 3,246.37$ 3,457.50$ 2,301.82$ 3,457.50$
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,007.00$ -$ 2,007.00$ -$ -$
21301 Material estadístico y geográfico -$ -$ -$ -$ -$
21401 Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát -$ -$ -$ -$ -$
21501 Material de apoyo informativo 210,000.00$ 105,000.00$ -$ 105,000.00$ -$
21000 MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC 224,470.18$ 108,246.37$ 5,464.50$ 107,301.82$ 3,457.50$
2000 MATERIALES Y SERVICIOS 224,470.18$ 108,246.37$ 5,464.50$ 107,301.82$ 3,457.50$
33401 Servicios para capacitación a servidores públicos 6,000.00$ 6,000.00$ -$ -$ -$
33503 Asesoría en investigación científica y desarrollo -$ -$ -$ -$ -$
33602 Otros servicios comerciales 20,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$
33000 SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV 26,000$ 11,000$ 5,000$ 5,000.00$ 5,000.00$
3000 SERVICIOS GENERALES 26,000$ 11,000$ -$ -$ 5,000$ -$ -$ 5,000.00$ -$ -$ 5,000.00$ -$ -$
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
51101 Mobiliario 175,697$ 111,131$ 64,566$ -$ -$
51000 MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA 175,697$ 111,131$ 64,566$ -$ -$
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 175,697$ 111,131$ 64,566$ -$ -$
426,167$ 230,378$ 75,030$ 112,301.82$ 8,457.50$
Área Solicitante: Autorización:
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:
LA REALIZACION DE PRESTAMOS DE LIBROS INTERNO Y EXTERNO, ASI COMO EL RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO
GASTO DESCRIPCIÓN
MARIA LOPEZ MARTINEZ DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA
TOTAL
IMPORTECALENDARIO MENSUAL
RESUMEN PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
PROGRAMACION PRESUPUESTAL
SUBUNIDAD RESPONSABLE:
CENTRO DE INFORMACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
CENTRO DE INFORMACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
Planeación, Programación y Evaluación 15 DE 16
Proyecto:
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
10000
Federal -
Estatal -
Recursos Propios
Otros
Total - - - - - - - - - - - - -
20000
Federal 54,123.19 - - 2,732.25 - - 53,650.91 - - 1,728.75 - - 112,235.09
Estatal 54,123.19 - - 2,732.25 - - 53,650.91 - - 1,728.75 - - 112,235.09
Recursos Propios -
Otros
Total 108,246.37 - - 5,464.50 - - 107,301.82 - - 3,457.50 - - 224,470.18
30000
Federal 5,500.00 - - 2,500.00 - - 2,500.00 - - 2,500.00 - - 13,000.00
Estatal 5,500.00 - - 2,500.00 - - 2,500.00 - - 2,500.00 - - 13,000.00
Recursos Propios - Otros
Total 11,000.00 - - 5,000.00 - - 5,000.00 - - 5,000.00 - - 26,000.00
40000
Federal -
Estatal -
Recursos Propios - - - - - - - - - - - - - Otros
Total - - - - - - - - - - - - -
50000
Federal -
Estatal -
Recursos Propios 111,131.20 - - 64,565.60 - - - - - - - - 175,696.80
Otros
Total 111,131.20 - - 64,565.60 - - - - - - - - 175,696.80
Origen
Federal 59,623.19 - - 5,232.25 - - 56,150.91 - - 4,228.75 - - 125,235.09
Estatal 59,623.19 - - 5,232.25 - - 56,150.91 - - 4,228.75 - - 125,235.09
Recursos Propios 111,131.20 - - 64,565.60 - - - - - - - - 175,696.80
Otros
Total 230,377.57 - - 75,030.10 - - 112,301.82 - - 8,457.50 - - 426,166.98
MARIA LOPEZ MARTINEZ SERGIO GONZALEZ GARCIA
CENTRO DE INFORMACION SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION
Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos
Anterpoyecto 2016
CENTRO DE INFORMACIÓN
CapítuloOrigen de Recursos
ÁREA SOLICITANTE AUTORIZACIÓN
Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
16 de 16 Planeación, Programación y Evaluación