Flujograma compra y venta equipo

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL ANDRÉS ELOY BLANCO PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA BARQUISIMETO, ESTADO LARA PARTICIPANTES: Carucí Yesimar C.I:26.668.081 Infantes Agneris C.I:25.856.441 Rodríguez Zujeica C.I:25.951.791 Sánchez williannys C.I:24.680.341 Sierralta Angeles C.I:26.050.167 Tovar Emily C.I:20.667.419 Prof.: Berlie Morillo Equipo: #5 Asignatura: Sistemas y Procedimientos Contables Barquisimeto, 28 de Marzo de 2016 FLUJOGRAMA DE COMPRA Y VENTA

Transcript of Flujograma compra y venta equipo

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL ANDRÉS ELOY BLANCO

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

BARQUISIMETO, ESTADO LARA

PARTICIPANTES:

Carucí Yesimar C.I:26.668.081

Infantes Agneris C.I:25.856.441

Rodríguez Zujeica C.I:25.951.791

Sánchez williannys C.I:24.680.341

Sierralta Angeles C.I:26.050.167

Tovar Emily C.I:20.667.419

Prof.: Berlie Morillo

Equipo: #5

Asignatura: Sistemas y

Procedimientos Contables Barquisimeto, 28 de Marzo de 2016

FLUJOGRAMA DE COMPRA Y VENTA

FLUJOGRAMA DE COMPRAS

Inicio del Proceso

Número de procedimiento

Dpto. involucrado en el proceso

Documento

Original y Copia del

documento

Archivo Permanente

Alternativa de Decisión

Flujo de dirección

Fin del proceso

P

SIMBOLOGIA UTILIZADA

T Archivo Temporal

Verificar

Desarrollo del procedimiento

Jefe de

Departamento

1

Solicitud de

requisición

Recibe

Solicitud

2

Completa y

envía a

departamento de

compra

3

4

Contacta a

proveedores

5

Selecciona y

contacta

proveedor

6

Procesa la

solicitud

7

Emite orden

de compra

8

9

Aprueba orden

sujeta a las

políticas

Solicitud de

requisición

2 1

Orden de

Compra

10

Unidad solicitante: Aprueba si monto

estipulado es de 0-

10.000 bolívares.

11

Jefe de compras:

Aprueba si monto

estipulado es de 10.001-

300.000 bolívares.

Departamento

de compras

Jefe de

compras

T

p

12

Gerente de administración

y finanzas: Aprueba si

monto estipulado es de

300.001-1.000.000

bolívares.

13

Gerente General:

Aprueba si monto

estipulado es de

1.000.001 bs en

adelante.

14

• Conoce materiales

utilizados

• Compra con base a

requerimiento

• Controla recibimiento

de mercancía

Envía orden de

compra a proveedor

15

2 1

Orden de

Compra

16

Recibe Orden de

Compra

Orden de

Compra

17

2

18

Suministra bienes y

servicios

2 1

Factura

19

Recibe o no los

bienes y servicios

Observación

Realiza

seguimiento

No Unidad

solicitante

p

p

Conformidad

De lo recibido

20

Notifica

mediante

informe

Informe de

recepción

Si 23

Clasifica bienes y

servicios

recibidos

24

Registra la

entrada de los

activos

25

Solicita

Conformidad

26

Emite orden de

Pago

1

Orden de pago

27

Envía la orden a

Contabilidad

28

Registra en sus libros la

orden de Pago

Orden de

pago

21

Conformidad de

recepción

22

Exige a la unidad de

Compra

Informe de

recepción

Informe de

recepción

Factura Orden de

Compras

Departamento

de contabilidad

Recursos

financieros

Departamento

de contabilidad

29

REQUISICION DE MATERIALES

ARTICULOS DE

OFICINA/MOBILIARIO Y EQUIPO

No.

FECHA DE ELABORACION:

UNIDAD SOLICITANTE:

CÓDIGO:

CODIGO DEL

ARTICULO

UNIDA

D DE

MEDID

A

DESCRIPCION CANTIDAD SOLICITADA

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR

AUTOR

IZADO

POR

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RECIBI

DO POR

REVISADO POR

ORDEN DE COMPRA

SOLICITANTE

CARGO CODIGO DE UNIDAD

PROVEEDOR CODIGO CONTACTO

ESPECIFICACIONES DE LA SOLICITUD

CODIGO CANT

IDAD

COST

O

UNIT

ARIO

COST

O

TOTA

L

DESCRIPCION

OBSERVACIONES

PARA USO EXCLUSIVO DEL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROCESADO

PREPARADO

APROBADO FECHA

MONTO UNIDAD DE

APROBACION

EJEMPLO DE COMPRA

0 ---- 10.000

Unidad Solicitante

Materiales de oficina,

suministro de poca cuantía

10.001 ---- 300.000

Jefe de Compras

Pedidos mayores de

suministros de oficina y

compras menores

300.001 ---- 1.000.000

Gerente de administración

y finanzas

Activos fijos, servicios y

adquisiciones que

impliquen desembolsos

mayores

1.000.001 ---- en adelante

Gerente general

Compras estratégicas

importantes como activos

fijos, inventarios y otros

activos

FLUJOGRAMA DE VENTAS

Inicio y fin del

procedimiento

Número de procedimiento.

Departamento involucrado en el

proceso.

Desarrollo del procedimiento.

Documentos.

P Archivo Permanente.

Firma y Sello.

Une documentos.

Cuando un documento origina a

otro documento.

Verificar.

M

Chequear físicamente.

Envió a través del un mensajero.

LEYENDA

1

Reciben las

novedades

Se hace una

preselección de

las novedades

Verificación de

existencias en el

catalogo

2

3

4

formato de

pedidos

Departamento de

ventas

5

Solicitud de

muestra de las

novedades

Depto. operativo

de ventas

Departamento de

ventas

7

Tramite de

solicitud de

muestra

Depto.

Subgerencia de

ventas

8

Presentación de

muestras

Departamento de

ventas

Se recibe el

formato

6

9

Determina con

base la

presentación

cliente

hojas de pedidos

12

Especificación del

registro

Departamento de

ventas

13

Firma de hoja de

pedido

14

Anexo al formato de

hoja de pedido

15

Se le indica al

capturista que se

debe hacer

Departamento de

ventas

M

10

11

Envió del pedido 16

Solicitud de cita

para entrega del

material

cliente

Departamento de

ventas

17

Seguimiento a los

números de pedido y

fecha de entrega

18

Se le informa al cliente el

estatus de su pedido

19

Archivar copias

en carpetas

P

1 0