Gestión del Alumbrado Público Municipal mediante una … · Luminarias, lámparas, sistemas ......

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Gestión del Alumbrado Público Municipal mediante una ESE: Valdemoro (Madrid) Dña. Gaëla Hamon Responsable de Eficiencia Energética

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Gestión del Alumbrado Público Municipal mediante una ESE: Valdemoro (Madrid)

Dña. Gaëla HamonResponsable de Eficiencia Energética

1. COFELY ESPAÑA.

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Titre de la présentation

1. COFELY ESPAÑA

Mantenimiento

Diseño Instalación

Soluciones globales

Explotación

2.230 empleados

2.500 clientes

9 centrales cogeneración

2 redes urbanas de

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S E R V I C I O S M U L T I - T É C N I C O S

Generación y distribución de energías gestión de utilities

Industria Terciario Infraestructuras

2 redes urbanas de calor y frío

15 puntos de servicio

*Cifras 2011

1. COFELY ESPAÑA

Presentes en todo el ciclo de vida de las instalaciones con una

oferta adaptada a las necesidades del cliente

• Instalaciones Eléctricas• Instalaciones Mecánicas• Instalaciones de Climatización• Protección Contra Incendios• Instalaciones de Refrigeración• Instalaciones de Gas• Instalaciones de Automatización

• Asesoría. Auditoría• Estudios de viabilidad• Ingeniería• Gestión de proyectos• otros…

Diseño y ConcepciónRealización de instalaciones

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Operación y mantenimiento

Gestión energética

• Instalaciones de Automatización• Instalaciones de Seguridad• Telecomunicaciones y Audiovisuales• Cuadros eléctricos• otros…

• Cogeneración (diseño, construcción y explotación)

• Redes urbanas de calor y frío (diseño, construcción y explotación)

• Renovación y actualización de instalaciones existentes (re-vamping)

• Otros: biomasa, biogas,…

• Gestión y mantenimiento multitécnicos • Gestión integral de instalaciones• Gestión multi-site o redes (bancarias,

restauración, etc.)• Facilities Management• otros…

2. Contrato ESE.

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Titre de la présentation

2. Contrato ESE.

� Valdemoro : Municipio a 27 km de Madrid de70.315 habitantes (datos 2012) con extensión aproximadade 64,2 km².

Se encuentra muy próximo a otros donde COFELY tienecontratados servicios de similares características.

� Objetivo perseguido por la Administración : Ejecutar unaactuación global e integrada de gestión energética quepermita dar cumplimiento a las nuevas exigenciasnormativas y sociales de Eficiencia Energética sin que ellonormativas y sociales de Eficiencia Energética sin que ellosuponga incurrir en costes por parte delExcmo. Ayuntamiento de Valdemoro.

� Modelo de negocio ESE: Para la consecución de esteobjetivo, el Ayuntamiento de Valdemoro se plantea elmodelo de contratación mediante modelo de negocio deEmpresas de Servicios Energéticos.

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2. Contrato ESE. Objetivos y alcance.

� Objetivos ESE:

� Ahorro energético.� Disminución de emisiones de CO2.� Disminución de la contaminación lumínica.� Disminución de costes energéticos.� Disminución de costes de explotación.� Adecuación a la Normativa Vigente:

� Cumplimiento del R.E.B.T.� Cumplimiento del R.E.E.A.E.

� Alcance

� Edificios Municipales.� Alumbrado Público.

� Ámbito de actuación en Alumbrado Público.

� Centros de mando y sistemas de telegestión.� Luminarias, lámparas, sistemas de regulación, báculos,

brazos, tapas de registro, cajas de empalme…� Acometidas de instalaciones y tendido de cables.� Reposición de cualquier elemento afectado por accidentes o

fenómenos atmosféricos.

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2. Contrato ESE. Prestaciones Alumbrado Público

� P1: Gestión energética

� Gestión del suministro de electricidad para los diferentescentros de mando de alumbrado público

� P2 y P3: Mantenimiento y garantía total.

� Mantenimiento preventivo, urgente y correctivo (24 h ) delas de las instalaciones de Alumbrado Público.

� Mantenimiento técnico legal sobre los equipos e

P1GESTION

ENERGETICA

P2 MANTENIMIENTO

P3GARANTIA TOTAL

P4 OBRAS DEMEJORA Y � Mantenimiento técnico legal sobre los equipos e

instalaciones de acuerdo a las especificaciones de losreglamentos industriales, tanto de carácter general,comunitario, nacional o autonómico que sean de obligadocumplimiento.

� Garantía total de todas las instalaciones. Reparación,sustitución y renovación de equipos y elementosdeteriorados ocasionados por el desgaste normal de losmismos o por averías.

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GARANTIA TOTAL MEJORA Y RENOVACIÓN

P5OBRAS DE

MEJORA POR EL AHORRO

ENERGÉTICO

P6TRABAJOS

COMPLEMENTARIOS

2. Contrato ESE. Prestaciones Alumbrado Público.

� P4: Obras de mejora y renovación.

� Realización y financiación de las obras de mejora yrenovación propuestas por el Ayuntamiento.

� Estas actuaciones serán ejecutadas y financiadas mediantelos ahorros de energía obtenidos dentro del periodo devigencia del contrato, sin que tengan repercusión económicasobre el mismo.

� P5: Obras de mejora de la eficiencia energética.

P1GESTION

ENERGETICA

P2 MANTENIMIENTO

P3GARANTIA TOTAL

P4 OBRAS DEMEJORA Y � P5: Obras de mejora de la eficiencia energética.

� Realización y financiación de obras de mejora que suponganun ahorro de energético y que serán financiadas a costa delos ahorros energéticos que se obtengan durante el contrato.

� P6: Trabajos complementarios

� Ejecución de trabajos complementarios según cuadro deprecios del Ayuntamiento de Madrid.

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GARANTIA TOTAL MEJORA Y RENOVACIÓN

P5OBRAS DE

MEJORA POR EL AHORRO

ENERGÉTICO

P6TRABAJOS

COMPLEMENTARIOS

2. Contrato ESE. Tipología.

Presupuesto Anual Licitación: 3.605.000 € ( IVA excl)

Duración del Contrato 15 años

Tipología de contrataciónPrecio Fijo Forfait

Ahorro Garantizados

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Fase 1:� Duración 6 meses.�Ejecución obras P4 y P5�Prestaciones P2 y P3

Fases del Contrato

Fase 2:� Duración 14 años y medio.�Prestaciones P1,P2,P3,P4,P5

3. Situación de Referencia Alumbrado Público.

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Titre de la présentation02/04/2014

4. Situación de Referencia Alumbrado Público. Inven tario

50%

5%15%

12%

18%

0,38%

Luminarias

VIAL ESFÉRICACLÁSICA DECORATIVAPROYECTOR REGLETA

91%

4%

5%0,1% 0,17%

Lámparas

VSAP VM HM FL BC

140 Centros de Mando.

9.558 luminarias.

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PROYECTOR REGLETA

80%

9%11%

Potencia según sistema de encendido

RELOJ ASTRONOMICO

CELULA FOTOELECTRICA

RELOJ ANALOGICO

69%

30%

1%Potencia según sistema de reducción

SIN REDUCCIÓN

ESTABILIZADOR + REDUCTOR

DOBLE NIVEL

1.592 Kw de Potencia.

8.431 Mwh de consumo.

4. Solución Técnica Propuesta

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Titre de la présentation02/04/2014

4. Solución Técnica propuesta.

� Sustitución de los 9.588 puntos de luz existentes por otros de mayor eficiencia. Sistema CosmoPolis.

� Instalación de balastros electrónicos que permita la regulación de hasta cinco niveles.

� Renovación total de 14 Centros de Mando.

� Compensación de reactiva.

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� Compensación de reactiva.

� Equilibrado de fases.

� Puestas a tierra.

� Adaptación de los niveles lumínicos al Reglamento de Eficiencia en Alumbrado Exterior.

� Adaptación de la instalación eléctrica al R.E.B.T.

� Legalización de las instalaciones.

� Instalación de sistema de Telegestión.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 2 3 4 5 6 7 8

Regulación

4. Solución Técnica propuesta. Sistema CosmoPolis

� Sistema de equipos y lámparas que proporciona luz blanca-cálida (2.600-2.850 K) con alta eficiencia en sus componentes

� La luz blanca proporciona:

� Mejor reproducción cromática.

� Mayor percepción de la luminosidad.

� En general, facilita la distinción de Fuente Fenercom.

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� En general, facilita la distinción de objetos, colores y sombras.

� Como consecuencia de sus características, la luz blanca reporta las siguientes ventajas:

� Mejora la estética.

� Sensación de mayor seguridad para las personas.

� Mejora de la calidad de las grabaciones de CCTV.

� Prevención de accidentes

Fuente Philips.

4. Solución Técnica propuesta. Sistema CosmoPolis � Mediante las lámparas CosmoPolis se

obtiene mayor eficacia y mayor vida útil.

� Mayor eficiencia energética. A igual de potencia, la luz blanca ofrece mayor luminosidad produciendo que se pueda reducir los niveles de potencia instalada.

� Se reemplazan las lámparas de sodio de potencias entre 70 y 400 W por

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de potencias entre 70 y 400 W por lámparas de 60 W a 315 W.

� Mayor rendimiento óptico.

� Menor tamaño.

� Nuevo diseño de la base con sistema de tope que minimiza los efectos de vibración, lo que disminuye el coste de mantenimiento

� Las fluctuaciones de la red no afectan a la eficiencia de la lámpara, disminuyendo por lo tanto los costes de explotación.

Fuente Philips.

4. Solución Técnica propuesta. Balastros electrónic os

� Las lámparas CosmoPolis se complementan con la incorporación de balastros electrónicos de hasta cinco etapas de regulación.

� Sus características principales son:

� Rendimientos eléctricos de hasta un 92%. Lo que supone un ahorro entre el 15-20 % sobre los balastros

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el 15-20 % sobre los balastros tradicionales.

� Protección contra los picos de tensión, preservando de esta manera la vida útil de la lámpara.

� Perfecta compatibilidad con los sistema tradicionales de alumbrado exterior.

Fuente Philips.

5. Ahorros Energéticos y económicos

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Titre de la présentation02/04/2014

5. Ahorros energéticos y económicos.

SITUACIÓN REFERENCIA

Consumo Importe

8.431 MWh 1.310 k€

AHORROInversión Actuaciones

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SITUACIÓN FUTURA

Consumo Importe

5.066 MWh 689 k€

Energía Coste Emisiones CO2

40% 47% 1.114 Ton

Inversión Actuaciones

1.373 k€

6. Explotación del Servicio

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Titre de la présentation

6. Explotación del Servicio. Objetivos Para la consecución del éxito del contrato es imprescindible:

� Seguimiento de la prestación P1: Mediante la implantación de un sistema de control quepermita detectar en tiempo real posibles desviaciones tanto energéticas como económicas.

� Plan de mantenimiento Preventivo y Correctivo (Prestacion es P2 + P3): El servicio demantenimiento a realizar tiene como fin asegurar la continuidad del funcionamiento de cadainstalación, minimizar los posibles riesgos a personas o elementos de Valdemoro, adecuar lasinstalaciones a las necesidades urbanas y mantener un equilibrio entre los niveles de servicioy su coste.

� Establecimiento de Sinergias entre COFELY y Ayuntamiento Valdemoro : Establecimiento

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� Establecimiento de Sinergias entre COFELY y Ayuntamiento Valdemoro : Establecimientofluido de comunicación entre COFELY y Ayuntamiento para maximizar la calidad del Servicio

Consecución del éxito

Implantación de un

sistema de gestión

energética

Solución COFELY:

COFELY ENMO

6. Explotación del Servicio. COFELY ENMO

� Plataforma de gestión energética, desarrollado íntegrame nte por COFELY, cuyascaracterísticas técnicas principales son:

� Basado en tecnología Web accesible desde cualquier dispositivo.

� Conectividad basada en estándares universales, lo que implica que el sistema estotalmente abierto .

� Posibilidad de integrar cualquier dato proveniente de otros sistemas.

� Multiproyecto. Posibilidad de integrar en una misma plataforma todos los contratos ESE

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� Multiproyecto. Posibilidad de integrar en una misma plataforma todos los contratos ESE

6. Explotación del Servicio. COFELY ENMO

� Funciones principales son:

� Análisis en tiempo real de datos deconsumo.

� Detección de desviaciones de consumo.

� Gestión de incidencias y alarmas.

� Control y gestión de las instalaciones.

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� Control económico del proyecto.

� Generación de informes de seguimiento.

� Control de facturación.

6. Explotación del Servicio. COFELY ENMO� Al poder monitorizar y controlar el consumo

permite una gestión precisa y controlada de laprestación P1:

� Maximizar y cuantificar las reducciones de los costesenergéticos.

� Determinar la correlación entre costes energéticos ycostes de explotación.

� Implementar una distribución de costes en función delos consumos.

ECUACIÓN MODELO MATEMÁTICO NO MMEE = (8569+135,42 x GD ACT)

OK

TOTAL 111.632,02 120.520,62 100.469,20 20.051,42

Y(x=0) 8.569,00 Y/X 135,42 R2 83,1%

1.362,47

DICIEMBRE 8.840,02 0 0 8.569,00 7.206,53 1.362,47

NOVIEMBRE 8.244,00 0 0 8.569,00 7.206,53

1.534,73

OCTUBRE 7.881,00 0 0 8.569,00 7.206,53 1.362,47

SEPTIEMBRE 5.894,00 6 8 9.652,36 8.117,63

3.037,25

AGOSTO 8.681,00 84 98,5 14.571,49 11.948,62 2.622,87

JULIO 9.470,00 65,5 111,5 16.873,63 13.836,38

1.362,47

JUNIO (I+II) 16.607,00 41 17 10.871,14 8.914,33 1.956,81

MAYO 6.245,00 4 0 8.569,00 7.206,53

1.362,47

ABRIL 9.164,00 0 0 8.569,00 7.206,53 1.362,47

MARZO 9.809,00 0 0 8.569,00 7.206,53

1.362,47

FEBRERO 10.645,00 0 0 8.569,00 7.206,53 1.362,47

ENERO 10.152,00 0 0 8.569,00 7.206,53

kWh GC 24 REF GC 24 ACT kWh kWh kWh

IPMVP VALDEMORO

Consumos Electricidad

DATOS REFERENCIA NO MMEE MMEE AhorroAÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2013 AÑO 2013AÑO 2013

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

16.000,00

18.000,00

kWh

Comparativa Consumo Electricidad

NO MMEE

MMEE

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� Identificar y justificar acciones enfocadas al ahorro deenergía.

� Optimización automática de tarifa y potenciacontratada.

� Implantación del Plan de Medida y Verificación.

DICIEMBRE 1.362,47 DICIEMBRE 463,24

TOTAL 20.051,42 TOTAL 6.817,48

OCTUBRE 1.362,47 OCTUBRE 463,24

NOVIEMBRE 1.362,47 NOVIEMBRE 463,24

1.534,73 SEPTIEMBRE 521,81

JUNIO 1.956,81 JUNIO 665,31

JULIO 3.037,25 JULIO 1.032,67(kgCO2/kWh) 0,34

AGOSTO 2.622,87 AGOSTO 891,78

SEPTIEMBRE

ABRIL 1.362,47 ABRIL 463,24

MAYO 1.362,47 MAYO 463,24

FEBRERO 1.362,47 FEBRERO 463,24

MARZO 1.362,47 MARZO 463,24

ENERG REF

Ahorro AhorrokWh PCS kg CO2

ENERO 1.362,47 ENERO 463,24

Resumen y Emisiones

0,00

2.000,00

4.000,00

6. Explotación del Servicio. COFELY ENMO

� En la plataforma se integran el posicionamiento cartográfico GIS que permite:

� Ubicación y descripción de los puntos de luzy sus correspondientes centros de mando.

� Codificación de los cuadros y puntos de luz.

� Historial de averías o incidencias, así comoaquellas pendientes de resolución

� Listado de operaciones de mantenimiento

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� Listado de operaciones de mantenimientopreventivo.

� Posibilidad de plano digitalizado en formatoDWG con las instalaciones de alumbradopúblico.

� Integración total de los datos alfanuméricos(registros de la base de datos) con los datoscartográficos,

Gracias por su atención

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