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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Fecha: Hoja: SUBDIRECCION ADMINI STRATIVA ORGANIZACION: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: PROYECTO: CODIGO DESCRIPCION AJUSTADO PRESUPUESTO ENERO JULIO AGOSTO FEBRERO SEPTIEMBRE MARZO OCTUBRE ABRIL NOVIEMBRE MAYO DICIEMBRE JUNIO FUNCION: ADMINISTRACION CENTRAL DIRECCION GENERAL CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018 EDUCACION SUPERIOR 104D14100 253 05/NOV/2018 1 DIRECCION GENERAL E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION 01 DIRECCION GENERAL 01 11,702,712.73 925,914.06 545,914.23 21,762.50 1,167,248.54 SERVICIOS PERSONALES 10000000 538,933.01 16,334,232.12 481,897.10 0.00 0.00 0.00 554,458.76 395,391.19 7,459,632.01 461,736.66 454,858.70 27,233.74- 968,413.30 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P 460,326.45 11000000 10,925,233.31 204,148.29 0.00 0.00 0.00 465,939.14 477,412.50 7,459,632.01 461,736.66 454,858.70 27,233.74- 968,413.30 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 460,326.45 11300000-000000-0 10,925,233.31 204,148.29 0.00 0.00 0.00 465,939.14 477,412.50 474,403.65 481,958.33 483,611.00 0.00 SUELDOS Y SALARIOS 474,403.65 968,413.30 11300001-150118-1 4,345,717.01 493,411.20 0.00 0.00 0.00 492,103.38 477,412.50 6,985,228.36 20,221.67- 28,752.30- 27,233.74- SUELDOS Y SALARIOS 14,077.20- 0.00 11300001-160118-1 6,579,516.30 289,262.91- 0.00 0.00 0.00 26,164.24- 0.00 38,606.40 37,200.00 33,944.91 61,044.91 74,144.91 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T 60,131.75 12000000 357,417.79 38,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,744.91 38,606.40 37,200.00 33,944.91 61,044.91 74,144.91 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 60,131.75 12100000-000000-0 357,417.79 38,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,744.91 38,606.40 37,200.00 33,944.91 61,044.91 HONORARIOS PROFESIONALES 60,131.75 74,144.91 12100002-140118-1 357,417.79 38,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,744.91 3,296,143.51 257,325.80 4,873.00- 25,414.63- 13,867.78 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 44,991.12- 13000000 3,509,709.35 160,803.71 0.00 0.00 0.00 13,867.78 157,020.48- 20,000.00 0.00 15,204.13 0.00 0.00 PRIMAS POR AÑO DE SERVICIOS EFECTIVO S PR 0.00 13100000-000000-0 182,140.06 146,935.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 QUINQUENIOS 0.00 0.00 13100001-150118-1 44,494.27 44,494.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 15,204.13 0.00 QUINQUENIOS 0.00 0.00 13100001-160118-1 137,645.79 102,441.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,981,193.11 382,115.46 0.00 4,000.00- 0.00 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF 471.18 13200000-000000-0 3,188,891.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,888.26- 639,534.11 0.00 0.00 0.00 GRATIFICACIÓN ANUAL 471.18 0.00 13200002-150118-1 640,005.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Fecha:

Hoja:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

1

DIRECCION GENERAL

E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

11,702,712.73 925,914.06 545,914.23 21,762.50 1,167,248.54SERVICIOS PERSONALES10000000 538,933.0116,334,232.12

481,897.10 0.00 0.00 0.00554,458.76395,391.19

7,459,632.01 461,736.66 454,858.70 27,233.74- 968,413.30REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P 460,326.4511000000 10,925,233.31204,148.29 0.00 0.00 0.00465,939.14477,412.50

7,459,632.01 461,736.66 454,858.70 27,233.74- 968,413.30SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 460,326.4511300000-000000-0 10,925,233.31204,148.29 0.00 0.00 0.00465,939.14477,412.50

474,403.65 481,958.33 483,611.00 0.00SUELDOS Y SALARIOS 474,403.65 968,413.3011300001-150118-1 4,345,717.01493,411.20 0.00 0.00 0.00492,103.38477,412.50

6,985,228.36 20,221.67- 28,752.30- 27,233.74-SUELDOS Y SALARIOS 14,077.20- 0.0011300001-160118-1 6,579,516.30289,262.91- 0.00 0.00 0.0026,164.24-0.00

38,606.40 37,200.00 33,944.91 61,044.91 74,144.91REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T 60,131.7512000000 357,417.7938,600.00 0.00 0.00 0.000.0013,744.91

38,606.40 37,200.00 33,944.91 61,044.91 74,144.91HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 60,131.7512100000-000000-0 357,417.7938,600.00 0.00 0.00 0.000.0013,744.91

38,606.40 37,200.00 33,944.91 61,044.91HONORARIOS PROFESIONALES 60,131.75 74,144.9112100002-140118-1 357,417.7938,600.00 0.00 0.00 0.000.0013,744.91

3,296,143.51 257,325.80 4,873.00- 25,414.63- 13,867.78REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 44,991.12-13000000 3,509,709.35160,803.71 0.00 0.00 0.0013,867.78157,020.48-

20,000.00 0.00 15,204.13 0.00 0.00PRIMAS POR AÑO DE SERVICIOS EFECTIVOS PR 0.0013100000-000000-0 182,140.06146,935.93 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00QUINQUENIOS 0.00 0.0013100001-150118-1 44,494.2744,494.27 0.00 0.00 0.000.000.00

20,000.00 0.00 15,204.13 0.00QUINQUENIOS 0.00 0.0013100001-160118-1 137,645.79102,441.66 0.00 0.00 0.000.000.00

2,981,193.11 382,115.46 0.00 4,000.00- 0.00PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF 471.1813200000-000000-0 3,188,891.490.00 0.00 0.00 0.000.00170,888.26-

639,534.11 0.00 0.00 0.00GRATIFICACIÓN ANUAL 471.18 0.0013200002-150118-1 640,005.290.00 0.00 0.00 0.000.000.00

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Fecha:

Hoja:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

2

DIRECCION GENERAL

E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

1,637,659.00 0.00 0.00 0.00GRATIFICACIÓN ANUAL 0.00 0.0013200002-160118-1 1,466,770.740.00 0.00 0.00 0.000.00170,888.26-

0.00 382,115.46 0.00 0.00PRIMA VACACIONAL 0.00 0.0013200003-150118-1 382,115.460.00 0.00 0.00 0.000.000.00

700,000.00 0.00 0.00 0.00PRIMA VACACIONAL 0.00 0.0013200003-160118-1 700,000.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

294,950.40 124,789.66- 20,077.13- 21,414.63- 13,867.78COMPENSACIONES 45,462.30-13400000-000000-0 138,677.8013,867.78 0.00 0.00 0.0013,867.7813,867.78

0.00 6,933.89 6,933.89 0.00COMPENSACIONES FIJAS 6,933.89 13,867.7813400001-150118-1 55,471.126,933.89 0.00 0.00 0.006,933.896,933.89

20,000.00 13,867.78 6,933.89 13,867.78COMPENSACIONES FIJAS 7,735.56 0.0013400001-160118-1 83,206.686,933.89 0.00 0.00 0.006,933.896,933.89

0.00 108,391.33 0.00 0.00 0.00SEGURIDAD SOCIAL 0.0014000000 108,391.330.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 108,391.33 0.00 0.00 0.00SIN DESCRIPCION 0.0014100000-000000-0 108,391.330.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 108,391.33 0.00 0.00SEGURO INSTITUCIONAL 0.00 0.0014100002-140118-1 108,391.330.00 0.00 0.00 0.000.000.00

809,188.20 48,564.74 48,686.36 0.00 97,446.72OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 50,802.8015000000 1,225,941.1962,235.63 0.00 0.00 0.0061,148.1847,868.56

6,361.92 0.00 0.00 0.00 0.00PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 0.0015300000-000000-0 6,361.920.00 0.00 0.00 0.000.000.00

6,361.92 0.00 0.00 0.00LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR 0.00 0.0015300001-160118-1 6,361.920.00 0.00 0.00 0.000.000.00

802,826.28 48,564.74 48,686.36 0.00 97,446.72PRESTACIONES CONTRACTUALES 50,802.8015400000-000000-0 1,219,579.2762,235.63 0.00 0.00 0.0061,148.1847,868.56

0.00 0.00 0.00 0.00AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS 0.00 0.0015400002-150118-1 2,500.002,500.00 0.00 0.00 0.000.000.00

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Fecha:

Hoja:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

3

DIRECCION GENERAL

E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

30,000.00 0.00 0.00 0.00AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS 0.00 0.0015400002-160118-1 30,000.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

9,593.54 9,845.48 9,885.26 0.00MATERIAL DIDÁCTICO 9,593.54 19,790.0415400003-150118-1 88,069.099,884.03 0.00 0.00 0.009,864.149,613.06

80,000.00 0.00 0.00 0.00MATERIAL DIDÁCTICO 0.00 0.0015400003-160118-1 89,864.149,864.14 0.00 0.00 0.000.000.00

38,200.94 38,719.26 38,801.10 0.00DESPENSA 38,200.94 77,656.6815400004-150118-1 347,368.4238,787.46 0.00 0.00 0.0038,746.5438,255.50

600,000.00 0.00 0.00 0.00DESPENSA 0.00 0.0015400004-160118-1 600,000.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

10,000.00 0.00 0.00 0.00AYUDA PARA IMPRESIÓN DE TESIS 0.00 0.0015400010-160118-1 10,000.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

6,000.00 0.00 0.00 0.00CANASTILLA MATERNAL 0.00 0.0015400011-160118-1 6,000.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

12,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIO DE GUARDERÍAS 0.00 0.0015400013-160118-1 12,000.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

10,000.00 0.00 0.00 0.00AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCO 0.00 0.0015400014-160118-1 23,737.501,200.00 0.00 0.00 0.0012,537.500.00

0.00 0.00 0.00 0.00GRATIFICACIÓN 3,008.32 0.0015400031-150118-1 3,008.320.00 0.00 0.00 0.000.000.00

7,031.80 0.00 0.00 0.00GRATIFICACIÓN 0.00 0.0015400031-160118-1 7,031.800.00 0.00 0.00 0.000.000.00

99,142.61 12,695.53 13,297.26 13,365.96 13,375.83PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 12,663.1317000000 207,539.1516,109.47 0.00 0.00 0.0013,503.6613,385.70

99,142.61 12,695.53 13,297.26 13,365.96 13,375.83ESTÍMULOS 12,663.1317100000-000000-0 207,539.1516,109.47 0.00 0.00 0.0013,503.6613,385.70

6,321.49 6,341.64 6,682.98 0.00ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD 6,321.49 13,375.8317100001-150118-1 60,618.628,071.53 0.00 0.00 0.006,810.816,692.85

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Fecha:

Hoja:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

4

DIRECCION GENERAL

E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

6,377.92 6,353.89 6,614.28 13,365.96ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD 6,341.64 0.0017100001-160118-1 60,477.338,037.94 0.00 0.00 0.006,692.856,692.85

86,443.20 0.00 0.00 0.00ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO 0.00 0.0017100010-140118-1 86,443.200.00 0.00 0.00 0.000.000.00

432,189.31 351,540.73 400,198.91 347,678.54 724,661.83MATERIALES Y SUMINISTROS20000000 539,228.904,726,653.01

375,906.99 26,584.72 24,534.22 5,234.001,000,155.98498,738.88

74,972.75 74,427.56 113,181.04 131,838.21 225,384.87MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 135,660.0721000000 1,372,219.0938,032.00 14,734.00 14,734.00 4,734.00380,381.63164,138.96

11,503.25 50,506.52 59,980.74 37,021.19 66,327.71MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 31,918.7121100000-000000-0 377,511.0819,500.00 0.00 0.00 0.0078,839.9621,913.00

0.00 33,190.46 8,374.00 4,002.00MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 10,220.0021100001-140118-1 132,384.965,000.00 0.00 0.00 0.0064,598.507,000.00

4,326.56 14,802.00 6,200.00 7,948.00MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 25,120.00 15,336.5621100001-150118-1 116,684.5814,500.00 0.00 0.00 0.0014,241.4614,210.00

7,176.69 2,514.06 45,406.74 25,071.19MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 6,798.71 40,771.1521100001-160118-1 128,441.540.00 0.00 0.00 0.000.00703.00

18,183.00 60,795.00 40,915.00 32,298.00 56,830.00MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 60,982.9021400000-000000-0 549,963.5341,897.00 0.00 0.00 0.00142,727.6795,334.96

11,676.00- 18,195.00 10,331.00 4,798.00MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT 23,352.00 7,144.0021400001-140118-1 245,323.6841,897.00 0.00 0.00 0.00120,152.6731,130.01

7,200.00 42,600.00 0.00 27,500.00MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT 22,764.90 25,300.0021400001-150118-1 180,830.850.00 0.00 0.00 0.0019,210.0036,255.95

22,659.00 0.00 30,584.00 0.00MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT 14,866.00 24,386.0021400001-160118-1 123,809.000.00 0.00 0.00 0.003,365.0027,949.00

398.00 0.00 0.00 0.00 0.00MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 0.0021500000-000000-0 398.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

398.00 0.00 0.00 0.00MATERIAL PARA INFORMACIÓN 0.00 0.0021500001-160118-1 398.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LL AVE

Fecha:

Hoja:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

5

DIRECCION GENERAL

E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

41,971.50 23,240.50 55,517.00 47,784.02 46,075.00MATERIAL DE LIMPIEZA 41,089.4621600000-000000-0 343,813.4811,900.00 0.00 0.00 0.0044,080.0032,156.00

0.00 20,971.00 12,856.00 14,065.00MATERIAL DE LIMPIEZA 22,915.00 0.0021600001-140118-1 92,247.0010,000.00 0.00 0.00 0.007,882.003,558.00

1,003.00 2,015.00 1,985.00 11,619.02MATERIAL DE LIMPIEZA 1,205.46 32,404.0021600001-150118-1 99,229.481,900.00 0.00 0.00 0.0036,198.0010,900.00

40,968.50 254.50 40,676.00 22,100.00MATERIAL DE LIMPIEZA 16,969.00 13,671.0021600001-160118-1 152,337.000.00 0.00 0.00 0.000.0017,698.00

2,917.00 61,932.46- 25,051.70- 12,917.00 54,334.16MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 149.00-21700000-000000-0 100,533.0037,083.00- 12,916.00 12,916.00 2,916.00112,916.0012,917.00

0.00 64,849.46- 5,201.70- 10,000.00MATERIAL DIDÁCTICO 8,634.00 1,417.1621700001-140118-1 50,000.0040,000.00- 10,000.00 10,000.00 0.00110,000.0010,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00MATERIAL DIDÁCTICO 0.00 50,000.0021700001-150118-1 50,000.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

2,917.00 2,917.00 19,850.00- 2,917.00MATERIAL DIDÁCTICO 8,783.00- 2,917.0021700001-160118-1 533.002,917.00 2,916.00 2,916.00 2,916.002,916.002,917.00

26,739.67 16,295.90 34,682.97 15,452.50 106,416.36ALIMENTOS Y UTENSILIOS 83,228.1222000000 489,491.97161,759.73 1,000.00 0.00 0.0031,690.5012,226.22

25,935.67 8,095.90 17,804.98 20,152.50 82,496.36PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 24,219.6222100000-000000-0 304,414.19124,466.94 0.00 0.00 0.001,731.00488.78-

0.00 3,482.50 10,022.50 757.00PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 738.00 8,788.0022100004-140118-1 46,102.709,787.20 0.00 0.00 0.006,807.005,720.50

6,549.67 5,843.00 4,382.00 906.00PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 12,485.50 67,151.0022100004-150118-1 129,967.3151,036.74 0.00 0.00 0.000.0018,386.60-

19,386.00 1,229.60- 3,400.48 18,489.50PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 10,996.12 6,557.3622100004-160118-1 128,344.1863,643.00 0.00 0.00 0.005,076.00-12,177.32

0.00 0.00 1,188.00 0.00 20,620.00PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 51,950.0022200000-000000-0 127,621.0028,554.00 0.00 0.00 0.0012,919.0012,390.00

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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LL AVE

Fecha:

Hoja:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

6

DIRECCION GENERAL

E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

0.00 0.00 9,638.00 0.00PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 36,000.00 0.0022200001-140118-1 74,192.0028,554.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 0.00 20,620.0022200001-150118-1 33,539.000.00 0.00 0.00 0.0012,919.000.00

0.00 0.00 8,450.00- 0.00PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 15,950.00 0.0022200001-160118-1 19,890.000.00 0.00 0.00 0.000.0012,390.00

804.00 8,200.00 15,689.99 4,700.00- 3,300.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC 7,058.5022300000-000000-0 57,456.788,738.79 1,000.00 0.00 0.0017,040.50325.00

804.00 7,500.00 5,189.99 5,000.00-UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 253.50 6,300.0022300001-150118-1 39,954.288,738.79 0.00 0.00 0.0015,843.00325.00

0.00 0.00 10,500.00 0.00UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 6,805.00 0.0022300001-160118-1 17,502.500.00 0.00 0.00 0.00197.500.00

53,952.24 33,990.38- 95,483.10 4,966.11- 4,246.68-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 42,430.8724000000 378,282.9445,311.54- 6,850.00 5,800.00 0.00191,867.8070,413.64

9,029.00 44,679.49- 23,781.40 4,850.00 8,363.00-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 0.0024100000-000000-0 9,767.913,800.00 5,850.00 5,800.00 0.004,850.004,850.00

9,029.00 0.00 0.00 0.00PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 0.00 0.0024100001-150118-1 9,029.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 23,042.49- 23,781.40 0.00PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 0.00 0.0024100001-160118-1 738.910.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 10,008.50CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 59.9824200000-000000-0 39,770.385,982.00 0.00 0.00 0.007,700.0016,019.90

0.00 0.00 0.00 0.00CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 29.99 2,428.5024200001-140118-1 5,878.400.00 0.00 0.00 0.000.003,419.91

0.00 0.00 0.00 0.00CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 29.99 7,580.0024200001-150118-1 33,891.985,982.00 0.00 0.00 0.007,700.0012,599.99

0.00 629.01 0.00 0.00 0.00CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 56.2824300000-000000-0 1,349.09609.00 0.00 0.00 0.0054.800.00

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Fecha:

Hoja:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

7

DIRECCION GENERAL

E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

0.00 0.00 0.00 0.00CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 28.14 0.0024300001-140118-1 28.140.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 28.14 0.0024300001-150118-1 691.94609.00 0.00 0.00 0.0054.800.00

0.00 629.01 0.00 0.00CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 0.00 0.0024300001-160118-1 629.010.00 0.00 0.00 0.000.000.00

16,695.00 7,875.00- 0.00 0.00 550.00MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.0024400000-000000-0 9,370.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 5,320.00 0.00 0.00MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.00 0.0024400001-140118-1 5,320.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

16,695.00 13,195.00- 0.00 0.00MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.00 550.0024400001-160118-1 4,050.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

1,028.00 0.00 0.00 1,276.00 0.00VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.0024500000-000000-0 2,304.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 0.00 1,276.00VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.0024500001-140118-1 1,276.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

1,028.00 0.00 0.00 0.00VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.0024500001-150118-1 1,028.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

15,500.04 4,029.96 0.00 3,300.00 4,673.09MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 16,090.3624600000-000000-0 107,352.7721,028.88 0.00 0.00 0.0024,872.0017,858.44

0.00 0.00 0.00 0.00MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 4,902.00 4,673.0924600001-140118-1 23,826.099,706.00 0.00 0.00 0.004,545.000.00

14,500.00 2,740.00 0.00 0.00MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 9,408.36 0.0024600001-150118-1 60,633.1111,322.88 0.00 0.00 0.0020,327.002,334.87

1,000.04 1,289.96 0.00 3,300.00MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,780.00 0.0024600001-160118-1 22,893.570.00 0.00 0.00 0.000.0015,523.57

0.00 3,199.59 10,201.70 2,000.41 6,479.60-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.0024700000-000000-0 51,704.3018,761.58 1,000.00 0.00 0.007,287.0015,733.62

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Fecha:

Hoja:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

8

DIRECCION GENERAL

E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

0.00 2,000.00 10,201.70 2,000.00ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00 17,201.00-24700001-140118-1 0.700.00 1,000.00 0.00 0.002,000.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00 10,721.4024700001-150118-1 44,320.6018,461.58 0.00 0.00 0.005,287.009,850.62

0.00 1,199.59 0.00 0.41ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00 0.0024700001-160118-1 7,383.00300.00 0.00 0.00 0.000.005,883.00

0.00 0.00 2,900.00 560.00 0.00MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.0024800000-000000-0 3,460.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 2,900.00 0.00PLANTAS DE ORNATO 0.00 0.0024800001-150118-1 2,900.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 0.00 560.00PLANTAS DE ORNATO 0.00 0.0024800001-160118-1 560.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

11,700.20 10,705.55 58,600.00 16,952.52- 4,635.67-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC 26,224.2524900000-000000-0 153,204.4995,493.00- 0.00 0.00 0.00147,104.0015,951.68

0.00 487.00 0.00 0.00PINTURAS 0.00 6,812.67-24900001-140118-1 17,524.33114,693.00- 0.00 0.00 0.00135,504.003,039.00

6,419.20 499.55 66,600.00 16,952.52-PINTURAS 9,354.25 0.0024900001-150118-1 87,163.829,200.00 0.00 0.00 0.0011,600.00443.34

5,281.00 9,719.00 8,000.00- 0.00PINTURAS 16,870.00 2,177.0024900001-160118-1 48,516.3410,000.00 0.00 0.00 0.000.0012,469.34

306.00 0.00 4,608.00- 5,155.00 1,749.00PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L 21,459.5025000000 51,694.508,368.00 0.00 0.00 0.0019,265.000.00

0.00 0.00 5,989.00- 5,155.00 401.00-FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU 15,000.0025200000-000000-0 35,887.004,997.00 0.00 0.00 0.0017,125.000.00

0.00 0.00 3,011.00 0.00PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 401.00-25200001-140118-1 5,635.000.00 0.00 0.00 0.003,025.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 6,000.00 0.0025200001-150118-1 25,097.004,997.00 0.00 0.00 0.0014,100.000.00

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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LL AVE

Fecha:

Hoja:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

9

DIRECCION GENERAL

E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

0.00 0.00 9,000.00- 5,155.00PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 9,000.00 0.0025200001-160118-1 5,155.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

306.00 0.00 1,381.00 0.00 2,150.00MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6,459.5025300000-000000-0 15,807.503,371.00 0.00 0.00 0.002,140.000.00

0.00 0.00 1,206.00 0.00MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4,383.00 0.0025300001-140118-1 11,100.003,371.00 0.00 0.00 0.002,140.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2,076.50 700.0025300001-150118-1 2,776.500.00 0.00 0.00 0.000.000.00

306.00 0.00 175.00 0.00MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00 1,450.0025300001-160118-1 1,931.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

200,487.39 144,699.87 136,819.80 191,338.00 312,814.84COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 180,085.0926000000 1,763,524.81137,173.29 0.00 0.00 0.00270,447.83189,658.70

200,487.39 144,699.87 136,819.80 191,338.00 312,814.84COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 180,085.0926100000-000000-0 1,763,524.81137,173.29 0.00 0.00 0.00270,447.83189,658.70

4,117.50 70,522.87 24,947.00 57,416.00COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR 32,224.22 47,854.8426100003-140118-1 485,959.471,392.29 0.00 0.00 0.00168,487.8378,996.92

47,189.35 48,053.00 22,208.40 55,958.00COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR 84,051.41 192,939.0026100003-150118-1 646,813.1658,466.00 0.00 0.00 0.00117,948.0020,000.00

149,180.54 26,124.00 89,664.40 77,964.00COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR 63,809.46 72,021.0026100003-160118-1 630,752.1877,315.00 0.00 0.00 0.0015,988.00-90,661.78

28,344.24 31,597.68 6,572.00- 9,953.00 4,226.92VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ 36,319.0427000000 167,626.4224,016.00 500.72 0.22 500.0038,740.600.00

24,063.24 7,920.78 0.00 0.00 12,500.00VESTUARIOS Y UNIFORMES 10,668.0427100000-000000-0 106,890.0023,737.00 0.72 0.22 0.0028,000.000.00

24,063.24 7,920.78 0.00 0.00VESTUARIO Y UNIFORMES 5,875.04 0.0027100001-140118-1 89,597.0023,737.00 0.72 0.22 0.0028,000.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00VESTUARIO Y UNIFORMES 1,493.00 12,500.0027100001-150118-1 13,993.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LL AVE

Fecha:

Hoja:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

10

DIRECCION GENERAL

E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

0.00 0.00 0.00 0.00VESTUARIO Y UNIFORMES 3,300.00 0.0027100001-160118-1 3,300.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 243.00 0.00 0.00 0.00PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO 0.0027200000-000000-0 2,943.002,700.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00PRENDAS DE PROTECCIÓN 0.00 0.0027200001-140118-1 2,700.002,700.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 243.00 0.00 0.00PRENDAS DE PROTECCIÓN 0.00 0.0027200001-160118-1 243.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

4,281.00 17,433.90 2,428.00 0.00 886.94ARTÍCULOS DEPORTIVOS 23,651.0027300000-000000-0 54,036.841,138.00- 0.00 0.00 0.006,494.000.00

9,819.00- 8,352.00 7,429.00 0.00ARTÍCULOS DEPORTIVOS 19,638.00 2,129.00-27300001-140118-1 22,333.001,138.00- 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 342.00 0.00 0.00ARTÍCULOS DEPORTIVOS 4,013.00 3,015.9427300001-150118-1 13,864.940.00 0.00 0.00 0.006,494.000.00

14,100.00 8,739.90 5,001.00- 0.00ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00 0.0027300001-160118-1 17,838.900.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 6,000.00 9,000.00- 9,953.00 9,160.02-PRODUCTOS TEXTILES 2,000.0027400000-000000-0 3,756.581,283.00- 500.00 0.00 500.004,246.600.00

0.00 6,000.00 1,000.00 1,000.00TEXTILES 0.00 9,300.00-27400001-140118-1 2,663.601,283.00- 500.00 0.00 500.004,246.600.00

0.00 0.00 0.00 473.00TEXTILES 0.00 139.9827400001-150118-1 612.980.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 10,000.00- 8,480.00TEXTILES 2,000.00 0.0027400001-160118-1 480.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

47,387.02 118,510.10 31,212.00 1,092.06- 78,316.52HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M 40,046.2129000000 503,813.2851,869.51 3,500.00 4,000.00 0.0067,762.6262,301.36

10,570.00 64,020.10 28,211.00 6,500.00 43,059.00HERRAMIENTAS MENORES 8,767.2129100000-000000-0 256,295.3922,914.50 3,500.00 3,500.00 0.0043,162.2222,091.36

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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LL AVE

Fecha:

Hoja:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

11

DIRECCION GENERAL

E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

9,250.00 57,387.00 9,000.00 0.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 0.00 17,226.0029100001-140118-1 123,158.008,095.00 0.00 0.00 0.0022,200.000.00

0.00 0.00 10,000.00 3,000.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 13,717.21 13,069.0029100001-150118-1 71,791.616,714.50 0.00 0.00 0.0016,480.228,810.68

1,320.00 3,133.10 30,011.00 0.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 2,250.00 9,264.0029100001-160118-1 61,345.784,605.00 0.00 0.00 0.00982.009,780.68

6,500.00 36,240.00 0.00 8,092.06- 23,686.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI 16,739.0029400000-000000-0 123,497.9520,199.01 0.00 0.00 0.0016,200.0012,026.00

0.00 15,000.00 0.00 13,968.06-REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓ 0.00 8,104.00-29400001-140118-1 13,126.9520,199.01 0.00 0.00 0.000.000.00

4,000.00 11,240.00 0.00 4,600.00REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓ 0.00 15,790.0029400001-150118-1 51,830.000.00 0.00 0.00 0.0016,200.000.00

2,500.00 10,000.00 0.00 1,276.00REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓ 16,739.00 16,000.0029400001-160118-1 58,541.000.00 0.00 0.00 0.000.0012,026.00

30,022.02 16,500.00 2,650.00 0.00 11,571.52REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU 12,674.0029600000-000000-0 115,255.4411,346.00 0.00 0.00 0.008,097.9022,394.00

4,812.00- 0.00 2,650.00 0.00NEUMÁTICOS Y CÁMARAS 9,624.00 4,405.5229600001-140118-1 16,167.524,300.00 0.00 0.00 0.000.000.00

34,424.02 7,200.00 0.00 0.00NEUMÁTICOS Y CÁMARAS 0.00 7,166.0029600001-150118-1 64,247.921,160.00 0.00 0.00 0.008,097.906,200.00

410.00 9,300.00 0.00 0.00NEUMÁTICOS Y CÁMARAS 3,050.00 0.0029600001-160118-1 34,840.005,886.00 0.00 0.00 0.000.0016,194.00

0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU 1,366.0029800000-000000-0 3,116.002,590.00- 0.00 0.00 0.000.002,590.00

0.00 1,750.00 0.00 0.00MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARI 1,366.00 0.0029800001-140118-1 3,116.002,590.00- 0.00 0.00 0.000.002,590.00

295.00 0.00 351.00 500.00 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B 500.0029900000-000000-0 5,648.500.00 0.00 500.00 0.00302.503,200.00

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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LL AVE

Fecha:

Hoja:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

12

DIRECCION GENERAL

E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

0.00 0.00 0.00 500.00MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS 500.00 0.0029900001-140118-1 2,000.000.00 0.00 500.00 0.00500.000.00

295.00 0.00 351.00 0.00MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS 0.00 0.0029900001-150118-1 646.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS 0.00 0.0029900001-160118-1 3,002.500.00 0.00 0.00 0.00197.50-3,200.00

543,615.53 578,511.85 736,604.31 557,549.45 1,105,157.91SERVICIOS GENERALES30000000 905,856.538,220,806.14

935,961.24 29,000.00 45,750.72 206,750.001,536,441.361,039,607.24

20,700.78 6,572.48 23,759.45 20,888.45 22,199.40-SERVICIOS BÁSICOS 64,984.4531000000 161,764.5610,161.00 4,000.00 5,250.00 3,750.0016,964.356,933.00

0.00 0.00 4,570.00 0.00 6,225.00ENERGÍA ELÉCTRICA 2,988.0031100000-000000-0 20,169.000.00 0.00 0.00 0.006,386.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,396.00 7,725.0031100001-140118-1 15,507.000.00 0.00 0.00 0.006,386.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 92.00 0.0031100001-150118-1 92.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 4,570.00 0.00SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,500.00 1,500.00-31100001-160118-1 4,570.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

4,903.78 870.48 1,110.45 1,018.45 603.40-AGUA 1,018.4531300000-000000-0 11,229.56870.00 0.00 0.00 0.002,041.350.00

0.00 0.00 1,110.45 1,018.45SERVICIO DE AGUA POTABLE 0.00 1,020.6031300001-140118-1 4,019.50870.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00SERVICIO DE AGUA POTABLE 147.97 0.0031300001-150118-1 2,189.320.00 0.00 0.00 0.002,041.350.00

4,903.78 870.48 0.00 0.00SERVICIO DE AGUA POTABLE 870.48 1,624.00-31300001-160118-1 5,020.740.00 0.00 0.00 0.000.000.00

5,315.00 2.00 11,404.00 3,750.00 23,171.00-TELEFONÍA TRADICIONAL 4,318.0031400000-000000-0 35,983.009,045.00 3,750.00 3,750.00 3,750.007,287.006,783.00

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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LL AVE

Fecha:

Hoja:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

13

DIRECCION GENERAL

E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

1,565.00 2,252.00 7,854.00 0.00SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 2,068.00 10,379.0031400001-140118-1 35,983.005,295.00 0.00 0.00 0.003,537.003,033.00

0.00 200.00 200.00 150.00 100.00TELEFONÍA CELULAR 0.0031500000-000000-0 800.000.00 0.00 0.00 0.000.00150.00

0.00 0.00 100.00 100.00SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 0.00 0.0031500001-140118-1 350.000.00 0.00 0.00 0.000.00150.00

0.00 200.00 100.00 50.00SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 0.00 100.0031500001-150118-1 450.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

10,030.00 5,500.00 6,000.00 14,470.00 0.00SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y 55,410.0031700000-000000-0 91,410.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

5,900.00- 0.00 6,000.00 0.00SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ 11,800.00 0.0031700001-140118-1 11,900.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 5,500.00 0.00 14,470.00SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ 0.00 0.0031700001-150118-1 19,970.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

15,930.00 0.00 0.00 0.00SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ 43,610.00 0.0031700001-160118-1 59,540.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

452.00 0.00 475.00 1,500.00 4,750.00-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 1,250.0031800000-000000-0 2,173.00246.00 250.00 1,500.00 0.001,250.000.00

0.00 0.00 250.00 0.00SERVICIO DE MENSAJERÍA 250.00 250.0031800003-140118-1 1,250.000.00 250.00 0.00 0.00250.000.00

452.00 0.00 225.00 0.00SERVICIO DE MENSAJERÍA 0.00 0.0031800003-150118-1 923.00246.00 0.00 0.00 0.000.000.00

43,012.20 7,528.40- 26,065.96 122,681.00 92,827.72SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 194,952.3632000000 798,947.6460,969.80 2,000.00 2,000.00 2,000.00203,131.0056,836.00

12,500.00 2,000.00 42,566.04- 2,000.00 2,000.00ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 12,500.0032200000-000000-0 4,283.962,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.002,000.005,850.00

2,000.00 2,000.00 21,566.04- 2,000.00ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000.00 2,000.0032200001-140118-1 433.962,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.002,000.002,000.00

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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LL AVE

Fecha:

Hoja:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

14

DIRECCION GENERAL

E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

10,500.00 0.00 21,000.00- 0.00ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,500.00 0.0032200001-160118-1 3,850.000.00 0.00 0.00 0.000.003,850.00

45,412.00 25,520.00- 14,848.00 45,327.00 44,353.00SIN DESCRIPCION 101,990.0032500000-000000-0 324,802.0030,920.00 0.00 0.00 0.0032,140.0035,332.00

0.00 0.00 11,600.00 12,096.00ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA 3,500.00 17,700.0032500002-140118-1 66,308.0013,000.00 0.00 0.00 0.000.008,412.00

0.00 25,520.00- 0.00 0.00ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA 40,630.00 11,984.0032500002-150118-1 83,174.0013,920.00 0.00 0.00 0.0028,240.0013,920.00

45,412.00 0.00 3,248.00 29,231.00ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA 57,860.00 22,669.0032500002-160118-1 175,320.000.00 0.00 0.00 0.003,900.0013,000.00

14,899.80- 15,991.60 53,784.00 75,354.00 46,474.72OTROS ARRENDAMIENTOS 80,462.3632900000-000000-0 469,861.6828,049.80 0.00 0.00 0.00168,991.0015,654.00

14,899.80- 1,049.60 14,500.00 11,832.00OTROS ARRENDAMIENTOS 59,073.36 7,646.7232900001-140118-1 213,847.8810,963.00 0.00 0.00 0.00122,033.001,650.00

0.00 1,914.00 5,000.00 8,800.00OTROS ARRENDAMIENTOS 21,389.00 37,900.0032900001-150118-1 118,054.8017,086.80 0.00 0.00 0.0025,965.000.00

0.00 13,028.00 34,284.00 54,722.00OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00 928.0032900001-160118-1 137,959.000.00 0.00 0.00 0.0020,993.0014,004.00

68,756.18 58,204.20 137,582.57 93,402.33 241,558.58SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ 136,079.1033000000 1,460,118.66191,651.05 0.00 0.72 0.00354,593.86178,290.07

50,283.18 90,244.00 88,863.12 73,023.33 113,958.58SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, A 55,039.1033100000-000000-0 826,665.48170,951.05 0.00 0.72 0.0052,105.33132,197.07

50,283.18 90,244.00 77,396.43 43,699.00ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD 52,701.10 64,826.0033100001-140118-1 586,381.78120,000.00 0.00 0.72 0.0041,154.2846,077.07

0.00 0.00 0.00 0.00ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD 0.00 31,489.3533100001-150118-1 128,560.400.00 0.00 0.00 0.0010,951.0586,120.00

0.00 0.00 11,466.69 29,324.33ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD 2,338.00 17,643.2333100001-160118-1 111,723.3050,951.05 0.00 0.00 0.000.000.00

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Fecha:

Hoja:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

15

DIRECCION GENERAL

E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

18,473.00 32,039.80- 48,719.45 20,379.00 127,600.00CAPACITACIÓN 81,040.0033400000-000000-0 633,453.1820,700.00 0.00 0.00 0.00302,488.5346,093.00

18,473.00 0.20 5,000.00 14,584.00CAPACITACIÓN 46,400.00 69,600.0033400001-140118-1 411,457.2020,700.00 0.00 0.00 0.00230,000.006,700.00

0.00 27,400.00- 0.00 0.00CAPACITACIÓN 30,000.00 58,000.0033400001-150118-1 157,988.530.00 0.00 0.00 0.0072,488.5324,900.00

0.00 4,640.00- 43,719.45 5,795.00CAPACITACIÓN 4,640.00 0.0033400001-160118-1 64,007.450.00 0.00 0.00 0.000.0014,493.00

16,622.84 34,397.20- 5,109.16- 25,709.16- 5,799.66-SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER 6,390.8434000000 20,799.4212,519.24 500.00 1,000.00 500.0051,890.842,390.84

1,622.84 1,802.80 1,890.84 2,390.84 6,342.16-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,390.8434100000-000000-0 11,735.922,698.24 500.00 1,000.00 500.001,890.842,390.84

0.00 34.80 0.00 0.00SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 0.00 0.0034100001-140118-1 52.2017.40 0.00 0.00 0.000.000.00

1,390.84 0.00 1,390.84 1,390.84SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 1,390.84 1,390.8434100001-150118-1 11,416.721,680.84 0.00 0.00 0.001,390.841,390.84

232.00 1,768.00 500.00 1,000.00SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 0.00 7,733.00-34100001-160118-1 267.001,000.00 500.00 1,000.00 500.00500.001,000.00

15,000.00 36,200.00- 7,000.00- 28,100.00- 300.00SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0.0034500000-000000-0 3,821.009,821.00 0.00 0.00 0.0050,000.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 0.00 0.0034500001-150118-1 3,821.003,821.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 242.50FLETES Y MANIOBRAS 5,000.0034700000-000000-0 5,242.500.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00 242.5034700001-140118-1 242.500.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00FLETES Y MANIOBRAS 5,000.00 0.0034700001-150118-1 5,000.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

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Fecha:

Hoja:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

16

DIRECCION GENERAL

E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

86,596.98 196,399.82 185,569.04 129,916.26 195,015.00SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA 171,344.1635000000 1,749,463.88163,253.34 500.00 0.00 0.00372,739.68248,129.60

19,580.00 143,384.82 63,346.00 68,871.00 130,480.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN 76,895.7735100000-000000-0 1,023,493.19236,294.00 0.00 0.00 0.00146,100.00138,541.60

0.00 62,629.00 3,889.00- 14,800.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE 11,260.00 3,000.0035100001-140118-1 458,040.00184,600.00 0.00 0.00 0.00128,000.0057,640.00

0.00 41,003.82 17,900.00 27,906.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE 43,783.77 72,094.0035100001-150118-1 257,869.199,300.00 0.00 0.00 0.0010,800.0035,081.60

19,580.00 39,752.00 49,335.00 26,165.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE 21,852.00 55,386.0035100001-160118-1 307,584.0042,394.00 0.00 0.00 0.007,300.0045,820.00

13,195.00 0.00 500.00 0.00 1,500.00-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 500.0035200000-000000-0 13,195.000.00 0.00 0.00 0.00500.000.00

13,195.00 0.00 0.00 0.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y 0.00 0.0035200001-160118-1 13,195.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 26,850.00 17,299.50 8,000.50 24,700.00INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 14,920.3935300000-000000-0 190,353.4815,970.00 0.00 0.00 0.0016,100.0966,513.00

0.00 0.00 5,999.50 8,000.50CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I 0.00 2,500.0035300001-140118-1 29,782.006,670.00 0.00 0.00 0.003,300.003,312.00

0.00 26,850.00 9,000.00 0.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I 14,920.39 14,700.0035300001-150118-1 112,070.489,300.00 0.00 0.00 0.0012,800.0924,500.00

0.00 0.00 2,300.00 0.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I 0.00 7,500.0035300001-160118-1 48,501.000.00 0.00 0.00 0.000.0038,701.00

53,821.98 18,756.00 53,975.54 16,873.76 19,905.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 60,228.0035500000-000000-0 345,653.2178,980.66- 0.00 0.00 0.00172,998.5928,075.00

778.00- 9,000.00 8,010.00 4,810.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 1,556.00 8,533.0035500003-140118-1 91,145.9990,256.61- 0.00 0.00 0.00140,761.609,510.00

28,200.98 4,408.00 36,403.54 0.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 52,940.00 0.0035500003-150118-1 148,461.522,204.00 0.00 0.00 0.0024,305.000.00

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ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

17

DIRECCION GENERAL

E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

26,399.00 5,348.00 9,562.00 12,063.76CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 5,732.00 11,372.0035500003-160118-1 106,045.709,071.95 0.00 0.00 0.007,931.9918,565.00

0.00 7,409.00 5,940.00 17,311.00 8,430.00SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH 0.0035800000-000000-0 54,971.007,530.00- 0.00 0.00 0.0023,411.000.00

0.00 0.00 5,000.00 6,300.00SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE 0.00 8,430.0035800001-140118-1 18,500.007,530.00- 0.00 0.00 0.006,300.000.00

0.00 7,409.00 0.00 4,011.00SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE 0.00 0.0035800001-150118-1 24,520.000.00 0.00 0.00 0.0013,100.000.00

0.00 0.00 940.00 7,000.00SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE 0.00 0.0035800001-160118-1 11,951.000.00 0.00 0.00 0.004,011.000.00

0.00 0.00 44,008.00 18,860.00 12,500.00SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 18,800.0035900000-000000-0 121,798.000.00 0.00 0.00 0.0013,130.0014,500.00

0.00 0.00 28,000.00 8,500.00FUMIGACIÓN 0.00 0.0035900001-140118-1 41,430.000.00 0.00 0.00 0.004,930.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00FUMIGACIÓN 0.00 0.0035900001-150118-1 19,500.000.00 0.00 0.00 0.005,000.0014,500.00

0.00 0.00 16,008.00 10,360.00FUMIGACIÓN 18,800.00 12,500.0035900001-160118-1 60,868.000.00 0.00 0.00 0.003,200.000.00

94,701.08 184,825.33 107,982.99 167,973.43 147,524.37SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI 160,230.0436000000 1,365,561.2813,038.00- 5,000.00 10,000.00 5,000.00316,855.62178,506.42

87,201.08 177,325.33 100,482.99 160,473.43 154,500.37DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M 222,753.5236100000-000000-0 1,365,560.7615,038.00- 0.00 0.00 0.00306,855.62171,006.42

0.00 0.00 24,678.60 0.00OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E 26,593.00 0.0036100003-140118-1 127,479.6062,162.00- 0.00 0.00 0.00109,210.0029,160.00

0.00 0.00 11,600.00 0.00OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E 4,795.49 10,788.0036100003-150118-1 60,374.4012,000.00 0.00 0.00 0.009,300.0011,890.91

7,000.00 32,400.00 6,000.00 0.00OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E 4,795.49 12,000.0036100003-160118-1 85,889.000.00 0.00 0.00 0.000.0023,693.51

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PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

18

DIRECCION GENERAL

E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

42,172.00 86,114.32 28,762.72 36,356.27IMPRESIONES 125,494.72 29,752.3636100004-140118-1 528,095.0126,226.00- 0.00 0.00 0.00183,805.6221,863.00

24,539.00 49,987.01 1,061.00 103,999.00IMPRESIONES 26,916.23 40,263.0136100004-150118-1 272,655.2511,350.00 0.00 0.00 0.004,540.0010,000.00

13,490.08 8,824.00 28,380.67 20,118.16IMPRESIONES 34,158.59 61,697.0036100004-160118-1 291,067.5050,000.00 0.00 0.00 0.000.0074,399.00

7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 6,976.00-SIN DESCRIPCION 62,523.48-36600000-000000-0 0.522,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.0010,000.007,500.00

7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A 62,523.48- 6,976.00-36600001-160118-1 0.522,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.0010,000.007,500.00

119,706.07 129,135.62 234,087.29 240,821.16 468,302.30SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS 165,042.5837000000 2,032,870.15414,483.81 500.00 0.00 0.0086,921.01173,870.31

0.00 19,166.20 500.00 6,300.00- 500.00PASAJES AÉREOS 2,857.0037100000-000000-0 23,771.526,048.32 500.00 0.00 0.00500.000.00

0.00 15,966.20 500.00 6,300.00-PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS 0.00 500.0037100001-140118-1 17,714.526,048.32 500.00 0.00 0.00500.000.00

0.00 3,200.00 0.00 0.00PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS 2,857.00 0.0037100001-150118-1 6,057.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

30,244.00 17,634.34 25,177.00 123,875.16 120,465.26PASAJES TERRESTRES 33,925.0037200000-000000-0 508,478.06143,151.00 0.00 0.00 0.0019,670.00-33,676.30

4,963.00 8,769.00 10,848.00 4,427.00PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS 6,807.00 8,265.0037200001-140118-1 102,713.0031,683.00 0.00 0.00 0.0021,852.005,099.00

3,172.00 8,234.34 2,200.00- 100,780.16PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS 17,644.00 100,000.0037200001-150118-1 257,555.5054,100.00 0.00 0.00 0.0034,175.00-10,000.00

22,109.00 631.00 16,529.00 18,668.00PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS 9,474.00 12,200.2637200001-160118-1 148,209.5657,368.00 0.00 0.00 0.007,347.00-18,577.30

84,077.07 87,077.00 102,892.37 155,769.00 238,614.04VIÁTICOS EN EL PAÍS 122,374.5837500000-000000-0 1,201,535.57288,284.49 0.00 0.00 0.001,980.99-124,428.01

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JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

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ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

19

DIRECCION GENERAL

E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

3,979.50 52,693.20 26,583.00 33,493.00VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS 23,608.50 24,909.0437500001-140118-1 407,914.24164,149.00 0.00 0.00 0.0036,733.0041,766.00

16,801.50 29,293.00 21,071.00 31,887.00VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS 46,908.00 172,685.0037500001-150118-1 394,061.9955,416.49 0.00 0.00 0.000.0020,000.00

63,296.07 5,090.80 55,238.37 90,389.00VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS 51,858.08 41,020.0037500001-160118-1 399,559.3468,719.00 0.00 0.00 0.0038,713.99-62,662.01

5,385.00 5,258.08 105,517.92 32,523.00- 108,723.00OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 5,886.0037900000-000000-0 299,085.0023,000.00- 0.00 0.00 0.00108,072.0015,766.00

1,706.00 2,750.00 250.00 755.00TRASLADOS LOCALES 800.00 2,418.0037900001-140118-1 33,051.0083,700.00- 0.00 0.00 0.00108,072.000.00

144.00 3,207.00 100,000.00 33,798.00-TRASLADOS LOCALES 3,450.00 100,000.0037900001-150118-1 233,703.0050,700.00 0.00 0.00 0.000.0010,000.00

3,535.00 698.92- 5,267.92 520.00TRASLADOS LOCALES 1,636.00 6,305.0037900001-160118-1 32,331.0010,000.00 0.00 0.00 0.000.005,766.00

5,779.00 45,300.00 26,666.17 12,880.70 6,538.00-SERVICIOS OFICIALES 33,052.0038000000 234,971.8742,487.00 16,500.00 11,500.00 13,500.0033,345.00500.00

5,000.00 23,200.00 23,560.00 19,400.00 12,494.00GASTOS DE CEREMONIAL 12,000.0038100000-000000-0 108,154.009,000.00 0.00 0.00 0.003,500.000.00

0.00 0.00 2,000.00 1,750.00-ATENCIÓN A VISITANTES 0.00 0.0038100001-140118-1 9,750.009,000.00 0.00 0.00 0.00500.000.00

5,000.00 23,200.00 7,580.00 8,500.00ATENCIÓN A VISITANTES 0.00 6,494.0038100001-150118-1 50,774.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 13,980.00 12,650.00ATENCIÓN A VISITANTES 12,000.00 6,000.0038100001-160118-1 47,630.000.00 0.00 0.00 0.003,000.000.00

779.00 16,100.00 3,106.17 5,139.33- 25,032.00-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 6,052.0038200000-000000-0 75,797.8427,487.00 10,500.00 8,000.00 7,500.0025,945.00500.00

3,000.00- 15,600.00 9,794.37- 4,070.00ESPECTÁCULOS CULTURALES 3,000.00 0.0038200001-140118-1 39,780.6321,905.00 0.00 0.00 0.008,000.000.00

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DIRECCION GENERAL

E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

2,029.00 0.00 0.00 8,000.00ESPECTÁCULOS CULTURALES 0.00 0.0038200001-150118-1 19,029.000.00 0.00 0.00 0.009,000.000.00

1,750.00 0.00 12,400.54 12,399.33-ESPECTÁCULOS CULTURALES 0.00 5,892.00-38200001-160118-1 5,859.210.00 10,000.00 0.00 0.000.000.00

0.00 500.00 500.00 1,950.00-ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES 500.00 500.0038200002-140118-1 8,577.001,918.00- 500.00 500.00 0.008,945.00500.00

0.00 0.00 0.00 0.00ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES 2,552.00 0.0038200002-150118-1 2,552.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 6,000.00 0.00 1,379.97- 6,000.00CONGRESOS Y CONVENCIONES 15,000.0038300000-000000-0 51,020.036,000.00 6,000.00 3,500.00 6,000.003,900.000.00

0.00 0.00 0.00 25,000.00CONGRESOS Y CONVENCIONES 15,000.00 0.0038300001-140118-1 43,900.000.00 0.00 0.00 0.003,900.000.00

0.00 6,000.00 0.00 26,379.97-CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 6,000.0038300001-160118-1 7,120.036,000.00 6,000.00 3,500.00 6,000.000.000.00

87,740.40 0.00 0.00 205,304.72- 5,533.00-OTROS SERVICIOS GENERALES 26,219.00-39000000 396,308.6853,474.00 0.00 16,000.00 182,000.00100,000.00194,151.00

87,740.40 0.00 0.00 48,466.79- 15,533.00-IMPUESTOS Y DERECHOS 16,000.0039200000-000000-0 393,365.6153,474.00 0.00 16,000.00 0.00100,000.00184,151.00

87,740.40 0.00 0.00 0.00OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS 0.00 0.0039200001-140118-1 225,214.4053,474.00 0.00 0.00 0.0084,000.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS 0.00 0.0039200001-150118-1 168,151.000.00 0.00 0.00 0.000.00168,151.00

0.00 0.00 0.00 48,466.79-OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS 16,000.00 15,533.00-39200001-160118-1 0.210.00 0.00 16,000.00 0.0016,000.0016,000.00

0.00 0.00 0.00 156,837.93- 10,000.00IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D 42,219.00-39800000-000000-0 2,943.070.00 0.00 0.00 182,000.000.0010,000.00

0.00 0.00 0.00 156,837.93-IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA 42,219.00- 10,000.0039800001-160118-1 2,943.070.00 0.00 0.00 182,000.000.0010,000.00

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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LL AVE

Fecha:

Hoja:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

21

DIRECCION GENERAL

E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

0.00 12,500.00 0.00 10,000.00 12,800.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 40000000 0.008,800.00

10,000.00 8,000.00 8,000.00 0.0010,500.0063,000.00-

0.00 12,500.00 0.00 10,000.00 12,800.00AYUDAS SOCIALES 0.0044000000 8,800.0010,000.00 8,000.00 8,000.00 0.0010,500.0063,000.00-

0.00 12,500.00 0.00 10,000.00 12,800.00AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0.0044100000-000000-0 8,800.0010,000.00 8,000.00 8,000.00 0.0010,500.0063,000.00-

0.00 500.00 0.00 0.00SERVICIOS MÉDICOS 0.00 0.0044100002-140118-1 1,000.000.00 0.00 0.00 0.00500.000.00

1,900.00 0.00 0.00 0.00SERVICIOS MÉDICOS 0.00 2,800.0044100002-160118-1 4,700.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

1,900.00- 12,000.00 0.00 10,000.00TRASLADO DE PERSONAS 0.00 10,000.0044100003-160118-1 3,100.0010,000.00 8,000.00 8,000.00 0.0010,000.0063,000.00-

56,678.11 0.00 0.00 0.00 0.00BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES50000000 0.0089,878.13

0.00 0.00 0.00 0.0033,200.020.00

8,499.96 0.00 0.00 0.00 0.00MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.0051000000 15,299.960.00 0.00 0.00 0.006,800.000.00

8,499.96 0.00 0.00 0.00 0.00EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 0.0051500000-000000-0 15,299.960.00 0.00 0.00 0.006,800.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00BIENES INFORMÁTICOS 0.00 0.0051500001-140118-2 6,800.000.00 0.00 0.00 0.006,800.000.00

8,499.96 0.00 0.00 0.00BIENES INFORMÁTICOS 0.00 0.0051500001-160118-2 8,499.960.00 0.00 0.00 0.000.000.00

7,428.15 0.00 0.00 0.00 0.00MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA 0.0052000000 33,828.170.00 0.00 0.00 0.0026,400.020.00

7,428.15 0.00 0.00 0.00 0.00EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 0.0052100000-000000-0 33,828.170.00 0.00 0.00 0.0026,400.020.00

0.00 0.00 0.00 0.00EQUIPO AUDIOVISUAL 0.00 0.0052100001-140118-2 26,400.020.00 0.00 0.00 0.0026,400.020.00

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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LL AVE

Fecha:

Hoja:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

22

DIRECCION GENERAL

E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

7,428.15 0.00 0.00 0.00EQUIPO AUDIOVISUAL 0.00 0.0052100001-150118-2 7,428.150.00 0.00 0.00 0.000.000.00

40,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.0056000000 40,750.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

40,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 0.0056100000-000000-0 40,750.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

40,750.00 0.00 0.00 0.00MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 0.00 0.0056100001-140118-2 40,750.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

TOTAL PROYECTO: 1,868,466.64 1,682,717.45 936,990.49 3,009,868.281,984,018.4429,380,369.40 12,735,195.681,803,765.33 63,584.72 78,284.94 211,984.003,134,756.121,870,737.31

TOTAL SUBPROGRAMA: 1,868,466.64 1,682,717.45 936,990.49 3,009,868.281,984,018.4429,380,369.40 12,735,195.681,803,765.33 63,584.72 78,284.94 211,984.003,134,756.121,870,737.31

TOTAL PROGRAMA: 1,868,466.64 1,682,717.45 936,990.49 3,009,868.281,984,018.4429,380,369.40 12,735,195.681,803,765.33 63,584.72 78,284.94 211,984.003,134,756.121,870,737.31

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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LL AVE

Fecha:

Hoja:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

23

DIRECCION GENERAL

J6 PENSIONES Y JUBILACIONES/ADMINISTRACION Y PLANEACIO N01 DIRECCION GENERAL01

652,500.00 0.00 0.00 2,500.00- 0.00SERVICIOS PERSONALES10000000 4,299.36654,299.36

0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00SEGURIDAD SOCIAL 0.0014000000 250,000.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 0.0014300000-000000-0 250,000.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

250,000.00 0.00 0.00 0.00SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 0.00 0.0014300001-160118-1 250,000.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

402,500.00 0.00 0.00 2,500.00- 0.00OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 4,299.3615000000 404,299.360.00 0.00 0.00 0.000.000.00

402,500.00 0.00 0.00 2,500.00- 0.00PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 4,299.3615300000-000000-0 404,299.360.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR 4,299.36 0.0015300001-150118-1 4,299.360.00 0.00 0.00 0.000.000.00

400,000.00 0.00 0.00 0.00LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR 0.00 0.0015300001-160118-1 400,000.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

TOTAL PROYECTO: 0.00 0.00 2,500.00- 0.004,299.36654,299.36 652,500.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

TOTAL SUBPROGRAMA: 0.00 0.00 2,500.00- 0.004,299.36654,299.36 652,500.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

TOTAL PROGRAMA: 0.00 0.00 2,500.00- 0.004,299.36654,299.36 652,500.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LL AVE

Fecha:

Hoja:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

24

DIRECCION GENERAL

K6 PROYECTOS DE INVERSION/ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

8,000.00 26,420.40 39,627.93 19,539.00 13,350.00BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES50000000 101,350.00337,927.33

74,390.00 10,100.00 28,250.00 0.004,500.0012,400.00

0.00 27,881.40 20,500.01 0.00 9,850.00MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 20,813.1651000000 92,494.573,600.00 3,600.00 6,250.00 0.000.000.00

0.00 6,250.00 6,500.00- 0.00 6,250.00MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 6,250.0051100000-000000-0 18,500.000.00 0.00 6,250.00 0.000.000.00

0.00 6,250.00 6,500.00- 0.00MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 6,250.00 6,250.0051100001-160118-2 18,500.000.00 0.00 6,250.00 0.000.000.00

0.00 21,631.40 27,000.01 0.00 3,600.00EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 14,563.1651500000-000000-0 73,994.573,600.00 3,600.00 0.00 0.000.000.00

0.00 21,631.40 23,400.01 0.00BIENES INFORMÁTICOS 10,963.16 0.0051500001-140118-2 55,994.570.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 3,600.00 0.00BIENES INFORMÁTICOS 3,600.00 3,600.0051500001-160118-2 18,000.003,600.00 3,600.00 0.00 0.000.000.00

8,000.00 1,500.00 5,975.00- 18,500.00 3,500.00MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA 62,068.0052000000 135,583.003,990.00 6,500.00 21,500.00 0.004,500.0011,500.00

0.00 0.00 16,500.00 17,500.00 0.00EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 70,493.0052100000-000000-0 110,483.005,990.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00EQUIPO AUDIOVISUAL 70,493.00 0.0052100001-140118-2 76,483.005,990.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 16,500.00 17,500.00EQUIPO AUDIOVISUAL 0.00 0.0052100001-160118-2 34,000.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

3,000.00 3,500.00- 5,425.00 1,500.00 3,500.00CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 8,425.00-52300000-000000-0 4,500.0012,000.00- 6,500.00 2,500.00 0.004,500.001,500.00

3,000.00 0.00 4,000.00 0.00EQUIPO FOTOGRÁFICO 0.00 2,000.0052300001-160118-2 4,500.0013,500.00- 5,000.00 1,000.00 0.003,000.000.00

5,000.00 5,000.00 27,900.00- 500.00- 0.00OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R 0.0052900000-000000-0 20,600.0010,000.00 0.00 19,000.00 0.000.0010,000.00

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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LL AVE

Fecha:

Hoja:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

25

DIRECCION GENERAL

K6 PROYECTOS DE INVERSION/ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

5,000.00 5,000.00 27,900.00- 500.00-INSTRUMENTOS MUSICALES 0.00 0.0052900002-160118-2 20,600.0010,000.00 0.00 19,000.00 0.000.0010,000.00

0.00 0.00 25,480.92 0.00 0.00MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 18,468.8456000000 109,849.7665,900.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 25,480.92 0.00 0.00SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC 11,719.0856400000-000000-0 87,900.0050,700.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 2,419.08- 0.00SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC 11,719.08 0.0056400001-140118-2 46,500.0037,200.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 27,900.00 0.00SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC 0.00 0.0056400001-160118-2 41,400.0013,500.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 6,749.7656700000-000000-0 21,949.7615,200.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES 6,749.76 0.0056700001-140118-2 21,949.7615,200.00 0.00 0.00 0.000.000.00

TOTAL PROYECTO: 26,420.40 39,627.93 19,539.00 13,350.00101,350.00337,927.33 8,000.0074,390.00 10,100.00 28,250.00 0.004,500.0012,400.00

TOTAL SUBPROGRAMA: 26,420.40 39,627.93 19,539.00 13,350.00101,350.00337,927.33 8,000.0074,390.00 10,100.00 28,250.00 0.004,500.0012,400.00

TOTAL PROGRAMA: 26,420.40 39,627.93 19,539.00 13,350.00101,350.00337,927.33 8,000.0074,390.00 10,100.00 28,250.00 0.004,500.0012,400.00

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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LL AVE

Fecha:

Hoja:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

26

DIRECCION GENERAL

T6 APORT. A LA SEG. SOCIAL/ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

700,000.00 41,281.22 0.00 0.00 151,840.29SERVICIOS PERSONALES10000000 41,281.221,303,363.20

211,698.95 0.00 0.00 0.000.00157,261.52

700,000.00 41,281.22 0.00 0.00 151,840.29SEGURIDAD SOCIAL 41,281.2214000000 1,303,363.20211,698.95 0.00 0.00 0.000.00157,261.52

450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN DESCRIPCION 0.0014100000-000000-0 450,000.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

450,000.00 0.00 0.00 0.00INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 0.00 0.0014100001-160118-1 450,000.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

250,000.00 41,281.22 0.00 0.00 151,840.29APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 41,281.2214200000-000000-0 853,363.20211,698.95 0.00 0.00 0.000.00157,261.52

0.00 0.00 0.00 0.00FOVISSSTE – FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE 0.00 0.0014200001-140118-1 50,913.6750,913.67 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 41,281.22 0.00 0.00FOVISSSTE – FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE 41,281.22 151,840.2914200001-150118-1 234,402.730.00 0.00 0.00 0.000.000.00

250,000.00 0.00 0.00 0.00FOVISSSTE – FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE 0.00 0.0014200001-160118-1 568,046.80160,785.28 0.00 0.00 0.000.00157,261.52

TOTAL PROYECTO: 41,281.22 0.00 0.00 151,840.2941,281.221,303,363.20 700,000.00211,698.95 0.00 0.00 0.000.00157,261.52

TOTAL SUBPROGRAMA: 41,281.22 0.00 0.00 151,840.2941,281.221,303,363.20 700,000.00211,698.95 0.00 0.00 0.000.00157,261.52

TOTAL PROGRAMA: 41,281.22 0.00 0.00 151,840.2941,281.221,303,363.20 700,000.00211,698.95 0.00 0.00 0.000.00157,261.52

TOTAL FUNCION: 1,936,168.26 1,722,345.38 954,029.49 3,175,058.572,130,949.0231,675,959.29 14,095,695.682,089,854.28 73,684.72 106,534.94 211,984.003,139,256.122,040,398.83

TOTAL ORGANIZACION: 1,936,168.26 1,722,345.38 954,029.49 3,175,058.572,130,949.0231,675,959.29 14,095,695.682,089,854.28 73,684.72 106,534.94 211,984.003,139,256.122,040,398.83

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Fecha:

Hoja:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION:

PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION AJUSTADOPRESUPUESTO ENERO

JULIO AGOSTOFEBRERO

SEPTIEMBREMARZO

OCTUBREABRIL

NOVIEMBREMAYO

DICIEMBREJUNIO

FUNCION:

ADMINISTRACION CENTRAL

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO AJUSTADO (PROGRAMATICO) 2018

EDUCACION SUPERIOR

104D14100

253

05/NOV/2018

27

DIRECCION GENERAL

T6 APORT. A LA SEG. SOCIAL/ADMINISTRACION Y PLANEACION01 DIRECCION GENERAL01

TOTAL GLOBAL: 1,936,168.26 1,722,345.38 954,029.49 3,175,058.572,130,949.0231,675,959.29 14,095,695.682,089,854.28 73,684.72 106,534.94 211,984.003,139,256.122,040,398.83