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JURISDICCION 50 - 02 Secretaría de Gobierno de Energía _________________________________________________________________ I - GASTOS FINALIDADES Y FUNCIONES FIN FUN DENOMINACION IMPORTE 4 º SERVICIOS ECONOMICOS 153.980.292.953 4 1 Energía, Combustibles y Minería 153.980.292.953 º SUBTOTAL 153.980.292.953 Gastos Figurativos 6.434.103.378 TOTAL 160.414.396.331 FUENTES DE FINANCIAMIENTO F. de F. INCISO DENOMINACION IMPORTE A 11 º Tesoro Nacional 155.763.320.645 11 1 Gastos en Personal 820.359.472 11 2 Bienes de Consumo 17.901.093 11 3 Servicios No Personales 539.432.093 11 4 Bienes de Uso 3.576.943.105 11 5 Transferencias 144.374.581.504 11 9 Gastos Figurativos 6.434.103.378 13 º Recursos con Afectación Específica 2.755.472.607 13 1 Gastos en Personal 262.221.873 13 2 Bienes de Consumo 1.814.061 13 3 Servicios No Personales 270.467.171 13 5 Transferencias 2.220.969.502 22 º Crédito Externo 1.895.603.079 22 4 Bienes de Uso 572.457.303 22 5 Transferencias 1.323.145.776 TOTAL 160.414.396.331

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JURISDICCION 50-02Secretaría de Gobierno de Energía

_________________________________________________________________I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN FUN DENOMINACION IMPORTE

4 º SERVICIOS ECONOMICOS 153.980.292.9534 1 Energía, Combustibles y Minería 153.980.292.953

º SUBTOTAL 153.980.292.953

Gastos Figurativos 6.434.103.378

TOTAL 160.414.396.331

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F. INCISO DENOMINACION IMPORTEA

11 º Tesoro Nacional 155.763.320.64511 1 Gastos en Personal 820.359.47211 2 Bienes de Consumo 17.901.09311 3 Servicios No Personales 539.432.09311 4 Bienes de Uso 3.576.943.10511 5 Transferencias 144.374.581.50411 9 Gastos Figurativos 6.434.103.37813 º Recursos con Afectación Específica 2.755.472.60713 1 Gastos en Personal 262.221.87313 2 Bienes de Consumo 1.814.06113 3 Servicios No Personales 270.467.17113 5 Transferencias 2.220.969.50222 º Crédito Externo 1.895.603.07922 4 Bienes de Uso 572.457.30322 5 Transferencias 1.323.145.776

TOTAL 160.414.396.331

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO DENOMINACION IMPORTEA

2100 Gastos Corrientes 151.881.620.4402120 Gastos de Consumo 1.871.560.4732121 Remuneraciones 1.082.581.3452122 Bienes y Servicios 788.979.1282170 Transferencias Corrientes 145.428.792.6772171 Al Sector Privado 137.582.928.9632172 Al Sector Público 7.845.863.7142180 Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes 4.581.267.2902181 A la Administración Nacional 4.581.267.2902200 Gastos de Capital 8.532.775.8912210 Inversión Real Directa 4.190.035.6982211 Formación Bruta de Capital Fijo 4.138.810.4232214 Activos Intangibles 51.225.2752220 Transferencias de Capital 2.489.904.1052221 Al Sector Privado 1.179.137.4272222 Al Sector Público 1.310.766.6782240 Gastos Figurativos para Transacciones de Capital 1.852.836.0882241 A la Administración Nacional 1.852.836.088

TOTAL 160.414.396.331

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

II-RECURSOSRECURSOS POR RUBROS

TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO CEDENTE

DENOMINACION IMPORTE

A

12 Ingresos No Tributarios 77.612.00012 1 Tasas 77.612.000

12 1 9 Otras 77.612.000

12 2 Derechos 24.298.000

12 2 9 Otros 24.298.000

12 4 Regalías 2.182.173.000

12 4 1 Hidrocarburíferas 2.182.173.000

12 6 Multas 11.656.000

12 6 1 Multas por Infracciones 11.656.000

TOTAL 2.295.739.000

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

III- APERTURAS PROGRAMATICASLISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

ACODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO RECURSOS

HUMANOSCARGOS HS. DE

CATEDRA01 Actividades Centrales 1.439.946.628 91 2.400

A

73 Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos

Secretaría de Gobierno de Energía

47.894.198.056 19 0

A

74 Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica

Secretaría de Gobierno de Energía

104.077.041.407 35 0

A

75 Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía

Secretaría de Gobierno de Energía

148.843.149 8 0

A

78 Desarrollo Energético Provincial

Secretaría de Gobierno de Energía

420.263.713 0 0

A

92 Erogaciones Figurativas a la Comisión Nacional de Energía Atómica

Secretaría de Gobierno de Energía

6.434.103.378 0 0

A

TOTAL 160.414.396.331 153 2.400

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

CATEGORÍA 01ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORASECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA

Servicio Administrativo Financiero328

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍAA través de esta categoría programática se desarrollan aquellas tareas

correspondientes a la conducción superior, coordinación y supervisión, incluyendo la gestión presupuestaria, administrativa, legal y técnica, de infraestructura y de telecomunicaciones.

Adicionalmente, se realizan actividades propias del planeamiento energético y la elaboración, propuesta y ejecución de la política tarifaria y de precios en los sectores de energía eléctrica y de gas natural, supervisando el cumplimiento y coordinando los distintos planes, programas y proyectos a nivel nacional, y el seguimiento del desarrollo de los proyectos de infraestructura energética.

Asimismo, se registran, evalúan y se hacen públicas las principales variables que reflejan el desempeño de los subsectores, se efectúa el monitoreo del comportamiento del Mercado, se elaboran proyecciones y escenarios, se fijan criterios para el dictado y modificación de normas, y se constituye el recurso de alzada para la solución de conflictos que se interpongan contra el accionar de los Entes Reguladores, entre otras iniciativas.

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

INDICADORES :

Intensidad energética medida en términos de oferta interna de energía total y el PBI (ODS 7.3.1)

Ktep/millones de pesos de 2004

0,12

Porcentaje de la energía renovable en el consumo final total de energía (ODS 7.2.1)

Porcentaje 10,90

Porcentaje de la población con acceso a los combustibles limpios para cocción (ODS 7.1.2)

Porcentaje 97,50

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACION IMPORTE

0 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1.439.946.628

0 0 4 11 Tesoro Nacional 1.164.786.732

0 0 4 11 1 Gastos en Personal 669.394.662 0 0 4 11 1 1 Personal Permanente 144.937.906

0 0 4 11 1 1 1 Retribución del Cargo 44.229.986

0 0 4 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 44.229.986

0 0 4 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 44.229.9860 0 4 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al Cargo 62.067.565

0 0 4 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 62.067.565

0 0 4 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 62.067.5650 0 4 11 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 8.858.129

0 0 4 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 8.858.129

0 0 4 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 8.858.1290 0 4 11 1 1 6 Contribuciones Patronales 28.443.452

0 0 4 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 28.443.452

0 0 4 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 28.443.4520 0 4 11 1 1 7 Complementos 1.338.774

0 0 4 11 1 1 7 21 Gastos Corrientes 1.338.774

0 0 4 11 1 1 7 21 1 Moneda Nacional 1.338.774 0 0 4 11 1 3 Servicios Extraordinarios 25.623.525

0 0 4 11 1 3 1 Retribuciones Extraordinarias 19.074.583

0 0 4 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 19.074.583

0 0 4 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 19.074.5830 0 4 11 1 3 2 Sueldo Anual Complementario 1.589.550

0 0 4 11 1 3 2 21 Gastos Corrientes 1.589.550

0 0 4 11 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 1.589.5500 0 4 11 1 3 3 Contribuciones Patronales 4.959.392

0 0 4 11 1 3 3 21 Gastos Corrientes 4.959.392

0 0 4 11 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 4.959.392 0 0 4 11 1 5 Asistencia Social al Personal 4.888.895

0 0 4 11 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 4.441.501

0 0 4 11 1 5 1 21 Gastos Corrientes 4.441.501

0 0 4 11 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 4.441.5010 0 4 11 1 5 9 Otras Asistencias Sociales al Personal 447.394

0 0 4 11 1 5 9 21 Gastos Corrientes 447.394

0 0 4 11 1 5 9 21 1 Moneda Nacional 447.394 0 0 4 11 1 6 Beneficios y Compensaciones 4.775.513

0 0 4 11 1 6 21 Gastos Corrientes 4.775.513

0 0 4 11 1 6 21 1 Moneda Nacional 4.775.513 0 0 4 11 1 7 Gabinete de autoridades superiores 41.292.890

0 0 4 11 1 7 21 Gastos Corrientes 41.292.890

0 0 4 11 1 7 21 1 Moneda Nacional 41.292.890 0 0 4 11 1 8 Personal contratado 447.875.933

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DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACION IMPORTE

0 0 4 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 246.918.963

0 0 4 11 1 8 1 21 Gastos Corrientes 246.918.963

0 0 4 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 246.918.9630 0 4 11 1 8 2 Adicionales al contrato 84.760.610

0 0 4 11 1 8 2 21 Gastos Corrientes 84.760.610

0 0 4 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 84.760.6100 0 4 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 27.639.965

0 0 4 11 1 8 3 21 Gastos Corrientes 27.639.965

0 0 4 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 27.639.9650 0 4 11 1 8 5 Contribuciones patronales 88.556.395

0 0 4 11 1 8 5 21 Gastos Corrientes 88.556.395

0 0 4 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 88.556.3950 0 4 11 2 Bienes de Consumo 7.759.8050 0 4 11 2 21 Gastos Corrientes 7.759.805

0 0 4 11 2 21 1 Moneda Nacional 7.759.8050 0 4 11 3 Servicios No Personales 217.450.932 0 0 4 11 3 1 Servicios Básicos 1.100.000

0 0 4 11 3 1 21 Gastos Corrientes 1.100.000

0 0 4 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 1.100.000 0 0 4 11 3 2 Alquileres y Derechos 46.620.000

0 0 4 11 3 2 21 Gastos Corrientes 46.620.000

0 0 4 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 46.620.000 0 0 4 11 3 3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 59.398.020

0 0 4 11 3 3 21 Gastos Corrientes 59.398.020

0 0 4 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 59.398.020 0 0 4 11 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 103.594.415

0 0 4 11 3 4 21 Gastos Corrientes 103.594.415

0 0 4 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 103.594.415 0 0 4 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 6.688.497

0 0 4 11 3 5 21 Gastos Corrientes 6.688.497

0 0 4 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 6.688.497 0 0 4 11 3 9 Otros Servicios 50.000

0 0 4 11 3 9 21 Gastos Corrientes 50.000

0 0 4 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 50.0000 0 4 11 4 Bienes de Uso 270.181.333 0 0 4 11 4 3 Maquinaria y Equipo 218.912.398

0 0 4 11 4 3 22 Gastos de Capital 218.912.398

0 0 4 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 218.912.398 0 0 4 11 4 5 Libros, Revistas y Otros Elementos

Coleccionables43.660

0 0 4 11 4 5 22 Gastos de Capital 43.660

0 0 4 11 4 5 22 1 Moneda Nacional 43.660 0 0 4 11 4 8 Activos Intangibles 51.225.275

0 0 4 11 4 8 22 Gastos de Capital 51.225.275

0 0 4 11 4 8 22 1 Moneda Nacional 51.225.2750 0 4 13 Recursos con Afectación Específica 275.159.896

0 0 4 13 1 Gastos en Personal 46.500.494

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACION IMPORTE

0 0 4 13 1 3 Servicios Extraordinarios 774.534

0 0 4 13 1 3 1 Retribuciones Extraordinarias 576.576

0 0 4 13 1 3 1 21 Gastos Corrientes 576.576

0 0 4 13 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 576.5760 0 4 13 1 3 2 Sueldo Anual Complementario 48.048

0 0 4 13 1 3 2 21 Gastos Corrientes 48.048

0 0 4 13 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 48.0480 0 4 13 1 3 3 Contribuciones Patronales 149.910

0 0 4 13 1 3 3 21 Gastos Corrientes 149.910

0 0 4 13 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 149.910 0 0 4 13 1 5 Asistencia Social al Personal 328.616

0 0 4 13 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 302.298

0 0 4 13 1 5 1 21 Gastos Corrientes 302.298

0 0 4 13 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 302.2980 0 4 13 1 5 9 Otras Asistencias Sociales al Personal 26.318

0 0 4 13 1 5 9 21 Gastos Corrientes 26.318

0 0 4 13 1 5 9 21 1 Moneda Nacional 26.318 0 0 4 13 1 6 Beneficios y Compensaciones 341.596

0 0 4 13 1 6 21 Gastos Corrientes 341.596

0 0 4 13 1 6 21 1 Moneda Nacional 341.596 0 0 4 13 1 8 Personal contratado 45.055.748

0 0 4 13 1 8 1 Retribuciones por contratos 24.657.070

0 0 4 13 1 8 1 21 Gastos Corrientes 24.657.070

0 0 4 13 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 24.657.0700 0 4 13 1 8 2 Adicionales al contrato 8.694.912

0 0 4 13 1 8 2 21 Gastos Corrientes 8.694.912

0 0 4 13 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 8.694.9120 0 4 13 1 8 3 Sueldo anual complementario 2.779.331

0 0 4 13 1 8 3 21 Gastos Corrientes 2.779.331

0 0 4 13 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 2.779.3310 0 4 13 1 8 5 Contribuciones patronales 8.924.435

0 0 4 13 1 8 5 21 Gastos Corrientes 8.924.435

0 0 4 13 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 8.924.4350 0 4 13 2 Bienes de Consumo 1.443.9810 0 4 13 2 21 Gastos Corrientes 1.443.981

0 0 4 13 2 21 1 Moneda Nacional 1.443.9810 0 4 13 3 Servicios No Personales 227.215.421 0 0 4 13 3 1 Servicios Básicos 10.567.383

0 0 4 13 3 1 21 Gastos Corrientes 10.567.383

0 0 4 13 3 1 21 1 Moneda Nacional 10.567.383 0 0 4 13 3 2 Alquileres y Derechos 5.893.742

0 0 4 13 3 2 21 Gastos Corrientes 5.893.742

0 0 4 13 3 2 21 1 Moneda Nacional 5.893.742 0 0 4 13 3 3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 10.429.881

0 0 4 13 3 3 21 Gastos Corrientes 10.429.881

0 0 4 13 3 3 21 1 Moneda Nacional 10.429.881

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACION IMPORTE

0 0 4 13 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 192.124.773

0 0 4 13 3 4 21 Gastos Corrientes 192.124.773

0 0 4 13 3 4 21 1 Moneda Nacional 192.124.773 0 0 4 13 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 664.090

0 0 4 13 3 5 21 Gastos Corrientes 664.090

0 0 4 13 3 5 21 1 Moneda Nacional 664.090 0 0 4 13 3 7 Pasajes y Viáticos 7.535.552

0 0 4 13 3 7 21 Gastos Corrientes 7.535.552

0 0 4 13 3 7 21 1 Moneda Nacional 7.535.552

TOTAL 1.439.946.628

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO RECURSOS HUMANOS

CARGOS HS. DE CATEDRA

Actividades:

01 Conducción Superior Secretaría de Gobierno de Energía

929.761.868 82 2.400

02 Coordinación Administrativa

Secretaría de Gobierno de Energía

444.457.541 0 0

09 Coordinación de Asuntos Legales

Secretaría de Gobierno de Energía

453 0 0

10 Coordinación de Políticas Tarifarias

Secretaría de Gobierno de Energía

179.339 0 0

11 Planeamiento Estratégico de la Energía

Secretaría de Gobierno de Energía

65.547.427 9 0

TOTAL: 1.439.946.628 91 2.400

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

RECURSOS HUMANOS DE LA CATEGORÍA 01

CANTIDAD DECARGO O CATEGORIA CARGOS HS. DE

CATEDRA

Planta Permanente

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Secretario 2 0Subsecretario 2 0Secretario de Gobierno de Energía 1 0

Subtotal Escalafón 5 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Titular 1 0

Subtotal Escalafón 1 0

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A 21 0B 44 0C 15 0D 5 0

Subtotal Escalafón 85 0

Planta Temporaria

PERSONAL CONTRATADO

Horas de Cátedra Anuales 0 2.400

Subtotal Escalafón 0 2.400

TOTAL DE LA CATEGORÍA 01 91 2.400

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

PROGRAMA 73FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICA DE

HIDROCARBUROS

UNIDAD EJECUTORASECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA

Servicio Administrativo Financiero328

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMAA través de este programa se desarrollan las acciones cuyo objetivo principal

consiste en asegurar el abastecimiento energético y garantizar a toda la población el acceso equitativo, confiable y asequible a la energía de manera sostenible, en materia de recursos hidrocarburíferos.

Dentro de este marco, las iniciativas están orientadas al restablecimiento de los principios de libre disponibilidad de los hidrocarburos y el libre juego de la oferta y la demanda en la determinación de sus precios, dentro del marco de restricciones necesarias para priorizar el abastecimiento del mercado interno y la prevención de conductas anticompetitivas, en los términos que surgen de las Leyes N° 17.319 y N° 24.076 y sus normas modificatorias y complementarias.

Todas estas iniciativas promueven el crecimiento del nivel de empleo, inversión y actividad tanto en el sector de exploración y explotación de hidrocarburos y de servicios a esa industria como en los sectores de refinación y comercialización de combustibles y sus derivados, contando con la participación activa de todos los actores: gobierno nacional, gobiernos provinciales, empresas, sindicatos, y consumidores.

Para ello se prevé:

Incrementar la oferta de hidrocarburos a través de incentivos a la exploración y explotación de yacimientos de petróleo crudo, gas y la producción de derivados, transporte y el desarrollo de combustibles alternativos, a través de programas de incentivos.

Continuar promoviendo las inversiones en yacimientos de gas natural no convencional, a partir de programas de incentivos específicos, como el “Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios no Convencionales”, para permitir aprovechar el potencial hidrocarburífero de los recursos del país, como ser el de la formación geológica “Vaca Muerta”.

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

Adecuar la infraestructura de transporte de gas para un mejor aprovechamiento de la producción de gas, asegurando la capacidad necesaria para evacuar su producción hacia los centros de consumo y/o exportación.

Fomentar el potencial hidrocarburífero costas afuera de la República Argentina iniciado con las rondas para otorgar permisos de exploración offshore.

Incentivar la inversión privada en petróleo y fomentar el incremento en la producción de gas oíl y naftas.

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS :

Asistencia Financiera para la Construcción de Gasoductos

Obra Terminada 3

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACION IMPORTE

0 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 585.498.631

0 0 4 11 Tesoro Nacional 453.791.511

0 0 4 11 1 Gastos en Personal 30.347.645 0 0 4 11 1 1 Personal Permanente 29.992.526

0 0 4 11 1 1 1 Retribución del Cargo 9.033.146

0 0 4 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 9.033.146

0 0 4 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 9.033.1460 0 4 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al Cargo 12.934.536

0 0 4 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 12.934.536

0 0 4 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 12.934.5360 0 4 11 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 1.830.641

0 0 4 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 1.830.641

0 0 4 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 1.830.6410 0 4 11 1 1 6 Contribuciones Patronales 5.878.186

0 0 4 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 5.878.186

0 0 4 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 5.878.1860 0 4 11 1 1 7 Complementos 316.017

0 0 4 11 1 1 7 21 Gastos Corrientes 316.017

0 0 4 11 1 1 7 21 1 Moneda Nacional 316.017 0 0 4 11 1 5 Asistencia Social al Personal 225.312

0 0 4 11 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 198.994

0 0 4 11 1 5 1 21 Gastos Corrientes 198.994

0 0 4 11 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 198.9940 0 4 11 1 5 9 Otras Asistencias Sociales al Personal 26.318

0 0 4 11 1 5 9 21 Gastos Corrientes 26.318

0 0 4 11 1 5 9 21 1 Moneda Nacional 26.318 0 0 4 11 1 6 Beneficios y Compensaciones 129.807

0 0 4 11 1 6 21 Gastos Corrientes 129.807

0 0 4 11 1 6 21 1 Moneda Nacional 129.8070 0 4 11 2 Bienes de Consumo 871.4780 0 4 11 2 21 Gastos Corrientes 871.478

0 0 4 11 2 21 1 Moneda Nacional 871.4780 0 4 11 3 Servicios No Personales 76.436.068 0 0 4 11 3 1 Servicios Básicos 7.920

0 0 4 11 3 1 21 Gastos Corrientes 7.920

0 0 4 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 7.920 0 0 4 11 3 2 Alquileres y Derechos 955.008

0 0 4 11 3 2 21 Gastos Corrientes 955.008

0 0 4 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 955.008 0 0 4 11 3 3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 50.000

0 0 4 11 3 3 21 Gastos Corrientes 50.000

0 0 4 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 50.000 0 0 4 11 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 75.323.140

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACION IMPORTE

0 0 4 11 3 4 21 Gastos Corrientes 75.323.140

0 0 4 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 75.323.140 0 0 4 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 50.000

0 0 4 11 3 5 21 Gastos Corrientes 50.000

0 0 4 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 50.000 0 0 4 11 3 9 Otros Servicios 50.000

0 0 4 11 3 9 21 Gastos Corrientes 50.000

0 0 4 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 50.0000 0 4 11 5 Transferencias 346.136.320 0 0 4 11 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ.

Gastos de Capital346.136.320

0 0 4 11 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 149.866.506

0 0 4 11 5 8 1 22 Gastos de Capital 149.866.506

0 0 4 11 5 8 1 22 1 Moneda Nacional 149.866.5060 0 4 11 5 8 6 Transferencias a Gobiernos Municipales 196.269.814

0 0 4 11 5 8 6 22 Gastos de Capital 196.269.814

0 0 4 11 5 8 6 22 1 Moneda Nacional 196.269.8140 0 4 13 Recursos con Afectación Específica 131.707.120

0 0 4 13 1 Gastos en Personal 104.074.911 0 0 4 13 1 3 Servicios Extraordinarios 102.294

0 0 4 13 1 3 1 Retribuciones Extraordinarias 76.148

0 0 4 13 1 3 1 21 Gastos Corrientes 76.148

0 0 4 13 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 76.1480 0 4 13 1 3 2 Sueldo Anual Complementario 6.346

0 0 4 13 1 3 2 21 Gastos Corrientes 6.346

0 0 4 13 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 6.3460 0 4 13 1 3 3 Contribuciones Patronales 19.800

0 0 4 13 1 3 3 21 Gastos Corrientes 19.800

0 0 4 13 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 19.800 0 0 4 13 1 5 Asistencia Social al Personal 742.764

0 0 4 13 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 690.129

0 0 4 13 1 5 1 21 Gastos Corrientes 690.129

0 0 4 13 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 690.1290 0 4 13 1 5 9 Otras Asistencias Sociales al Personal 52.635

0 0 4 13 1 5 9 21 Gastos Corrientes 52.635

0 0 4 13 1 5 9 21 1 Moneda Nacional 52.635 0 0 4 13 1 6 Beneficios y Compensaciones 840.327

0 0 4 13 1 6 21 Gastos Corrientes 840.327

0 0 4 13 1 6 21 1 Moneda Nacional 840.327 0 0 4 13 1 8 Personal contratado 102.389.526

0 0 4 13 1 8 1 Retribuciones por contratos 54.529.425

0 0 4 13 1 8 1 21 Gastos Corrientes 54.529.425

0 0 4 13 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 54.529.4250 0 4 13 1 8 2 Adicionales al contrato 21.263.204

0 0 4 13 1 8 2 21 Gastos Corrientes 21.263.204

0 0 4 13 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 21.263.204

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACION IMPORTE

0 0 4 13 1 8 3 Sueldo anual complementario 6.316.053

0 0 4 13 1 8 3 21 Gastos Corrientes 6.316.053

0 0 4 13 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 6.316.0530 0 4 13 1 8 5 Contribuciones patronales 20.280.844

0 0 4 13 1 8 5 21 Gastos Corrientes 20.280.844

0 0 4 13 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 20.280.8440 0 4 13 2 Bienes de Consumo 92.5200 0 4 13 2 21 Gastos Corrientes 92.520

0 0 4 13 2 21 1 Moneda Nacional 92.5200 0 4 13 3 Servicios No Personales 27.539.689 0 0 4 13 3 2 Alquileres y Derechos 1.740.504

0 0 4 13 3 2 21 Gastos Corrientes 1.740.504

0 0 4 13 3 2 21 1 Moneda Nacional 1.740.504 0 0 4 13 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 24.869.324

0 0 4 13 3 4 21 Gastos Corrientes 24.869.324

0 0 4 13 3 4 21 1 Moneda Nacional 24.869.324 0 0 4 13 3 7 Pasajes y Viáticos 929.861

0 0 4 13 3 7 21 Gastos Corrientes 929.861

0 0 4 13 3 7 21 1 Moneda Nacional 929.861

0 1 Construcción Gasoducto Centro II 676.478.381

0 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 676.478.381

0 1 4 11 Tesoro Nacional 676.478.381

0 1 4 11 3 Servicios No Personales 6.886.384 0 1 4 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 6.886.384

0 1 4 11 3 5 22 Gastos de Capital 6.886.384

0 1 4 11 3 5 22 1 Moneda Nacional 6.886.3840 1 4 11 4 Bienes de Uso 669.591.997 0 1 4 11 4 2 Construcciones 669.591.997

0 1 4 11 4 2 22 Gastos de Capital 669.591.997

0 1 4 11 4 2 22 1 Moneda Nacional 669.591.997

0 2 Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata

650.824.127

0 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS 650.824.127

0 2 4 11 Tesoro Nacional 650.824.127

0 2 4 11 3 Servicios No Personales 8.680.827 0 2 4 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 8.680.827

0 2 4 11 3 5 22 Gastos de Capital 8.680.827

0 2 4 11 3 5 22 1 Moneda Nacional 8.680.8270 2 4 11 4 Bienes de Uso 642.143.300 0 2 4 11 4 2 Construcciones 632.433.371

0 2 4 11 4 2 22 Gastos de Capital 632.433.371

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACION IMPORTE

0 2 4 11 4 2 22 1 Moneda Nacional 632.433.371 0 2 4 11 4 3 Maquinaria y Equipo 9.709.929

0 2 4 11 4 3 22 Gastos de Capital 9.709.929

0 2 4 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 9.709.929

0 3 Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Cordillerano - Patagónico

520.094.554

0 3 4 SERVICIOS ECONOMICOS 520.094.554

0 3 4 11 Tesoro Nacional 520.094.554

0 3 4 11 3 Servicios No Personales 25.068.079 0 3 4 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 25.068.079

0 3 4 11 3 5 22 Gastos de Capital 25.068.079

0 3 4 11 3 5 22 1 Moneda Nacional 25.068.0790 3 4 11 4 Bienes de Uso 495.026.475 0 3 4 11 4 2 Construcciones 484.324.721

0 3 4 11 4 2 22 Gastos de Capital 484.324.721

0 3 4 11 4 2 22 1 Moneda Nacional 484.324.721 0 3 4 11 4 3 Maquinaria y Equipo 10.701.754

0 3 4 11 4 3 22 Gastos de Capital 10.701.754

0 3 4 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 10.701.754

1 Subsidios a la Oferta de Gas Natural 31.880.000.000

1 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 31.880.000.000

1 0 4 11 Tesoro Nacional 31.880.000.000

1 0 4 11 5 Transferencias 31.880.000.000 1 0 4 11 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar

Gastos Corrientes27.904.399.999

1 0 4 11 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 27.904.399.999

1 0 4 11 5 1 9 21 Gastos Corrientes 27.904.399.999

1 0 4 11 5 1 9 21 1 Moneda Nacional 27.904.399.999 1 0 4 11 5 7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos

Corrientes3.975.600.001

1 0 4 11 5 7 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 3.975.600.001

1 0 4 11 5 7 1 21 Gastos Corrientes 3.975.600.001

1 0 4 11 5 7 1 21 1 Moneda Nacional 3.975.600.001

2 Subsidios a la Demanda de Gas Natural y GLP

13.581.302.363

2 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 13.581.302.363

2 0 4 11 Tesoro Nacional 11.780.596.574

2 0 4 11 5 Transferencias 11.780.596.574 2 0 4 11 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar

Gastos Corrientes10.194.302.363

2 0 4 11 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 10.194.302.363

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACION IMPORTE

2 0 4 11 5 1 9 21 Gastos Corrientes 10.194.302.363

2 0 4 11 5 1 9 21 1 Moneda Nacional 10.194.302.363 2 0 4 11 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector

Público Nacional1.586.294.211

2 0 4 11 5 5 4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes

1.586.294.211

2 0 4 11 5 5 4 21 Gastos Corrientes 1.586.294.211

2 0 4 11 5 5 4 21 1 Moneda Nacional 1.586.294.2112 0 4 13 Recursos con Afectación Específica 1.800.705.789

2 0 4 13 5 Transferencias 1.800.705.789 2 0 4 13 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector

Público Nacional1.800.705.789

2 0 4 13 5 5 4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes

1.800.705.789

2 0 4 13 5 5 4 21 Gastos Corrientes 1.800.705.789

2 0 4 13 5 5 4 21 1 Moneda Nacional 1.800.705.789

TOTAL 47.894.198.056

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73

SUBPR

PROY

ACTOBR

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR UGEO

DENOMINACION IMPORTE

0 0 40 Evaluación y Promoción de Infraestructura Hidrocarburífera

346.136.320

0 0 40 4 SERVICIOS ECONOMICOS 346.136.320

0 0 40 4 1 Energía, Combustibles y Minería 346.136.320

0 0 40 4 1 11 Tesoro Nacional 346.136.320

0 0 40 4 1 11 5 Transferencias 346.136.3200 0 40 4 1 11 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para

Financ. Gastos de Capital346.136.320

0 0 40 4 1 11 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales

149.866.506

0 0 40 4 1 11 5 8 1 3001 Administración central provincial 149.866.506

0 0 40 4 1 11 5 8 1 3001 96 Interprovincial 149.866.5060 0 40 4 1 11 5 8 6 Transferencias a Gobiernos

Municipales196.269.814

0 0 40 4 1 11 5 8 6 9999 Sin discriminar 196.269.814

0 0 40 4 1 11 5 8 6 9999 96 Interprovincial 196.269.814

1 Subsidios a la Oferta de Gas Natural

31.880.000.000

1 0 40 Estímulo a la Producción de Gas Natural (Plan Gas II - Resolución CPyCE del PNIH N° 60/2013)

256.240.000

1 0 40 4 SERVICIOS ECONOMICOS 256.240.000

1 0 40 4 1 Energía, Combustibles y Minería 256.240.000

1 0 40 4 1 11 Tesoro Nacional 256.240.000

1 0 40 4 1 11 5 Transferencias 256.240.0001 0 40 4 1 11 5 1 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Corrientes256.240.000

1 0 40 4 1 11 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 256.240.000

1 0 40 4 1 11 5 1 9 2587 Plan Gas II - Resolución CPyCE del PNIH N° 60/2013

256.240.000

1 0 40 4 1 11 5 1 9 2587 97 Nacional 256.240.000

1 0 41 Estímulo a la Producción de Gas Natural (Plan Gas III - Resolución CPyCE del PNIH N° 74/2016)

2.923.760.000

1 0 41 4 SERVICIOS ECONOMICOS 2.923.760.000

1 0 41 4 1 Energía, Combustibles y Minería 2.923.760.000

1 0 41 4 1 11 Tesoro Nacional 2.923.760.000

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73

SUBPR

PROY

ACTOBR

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR UGEO

DENOMINACION IMPORTE

1 0 41 4 1 11 5 Transferencias 2.923.760.0001 0 41 4 1 11 5 1 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Corrientes2.923.760.000

1 0 41 4 1 11 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 2.923.760.000

1 0 41 4 1 11 5 1 9 2588 Plan Gas III - Resolución MINEM N° 74/2016

2.923.760.000

1 0 41 4 1 11 5 1 9 2588 97 Nacional 2.923.760.000

1 0 43 Implementación del Plan Gas no Convencional Resolución MINEM N° 46/2017

28.700.000.000

1 0 43 4 SERVICIOS ECONOMICOS 28.700.000.000

1 0 43 4 1 Energía, Combustibles y Minería 28.700.000.000

1 0 43 4 1 11 Tesoro Nacional 28.700.000.000

1 0 43 4 1 11 5 Transferencias 28.700.000.0001 0 43 4 1 11 5 1 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Corrientes24.724.399.999

1 0 43 4 1 11 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 24.724.399.999

1 0 43 4 1 11 5 1 9 2517 Plan Gas no Convencional Resolución MINEM N° 46/2017

24.724.399.999

1 0 43 4 1 11 5 1 9 2517 97 Nacional 24.724.399.9991 0 43 4 1 11 5 7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin.

Gastos Corrientes3.975.600.001

1 0 43 4 1 11 5 7 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales

3.975.600.001

1 0 43 4 1 11 5 7 1 2517 Plan Gas no Convencional Resolución MINEM N° 46/2017

3.975.600.001

1 0 43 4 1 11 5 7 1 2517 97 Nacional 3.975.600.001

2 Subsidios a la Demanda de Gas Natural y GLP

13.581.302.363

2 0 40 Programa Hogares con Garrafas (Ley N° 26.020)

3.387.000.000

2 0 40 4 SERVICIOS ECONOMICOS 3.387.000.000

2 0 40 4 1 Energía, Combustibles y Minería 3.387.000.000

2 0 40 4 1 11 Tesoro Nacional 1.586.294.211

2 0 40 4 1 11 5 Transferencias 1.586.294.2112 0 40 4 1 11 5 5 Transferencias a Otras Entidades del

Sector Público Nacional1.586.294.211

2 0 40 4 1 11 5 5 4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes

1.586.294.211

2 0 40 4 1 11 5 5 4 980 Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo Ley 26.020

1.586.294.211

2 0 40 4 1 11 5 5 4 980 97 Nacional 1.586.294.2112 0 40 4 1 13 Recursos con Afectación Específica 1.800.705.789

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73

SUBPR

PROY

ACTOBR

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR UGEO

DENOMINACION IMPORTE

2 0 40 4 1 13 5 Transferencias 1.800.705.7892 0 40 4 1 13 5 5 Transferencias a Otras Entidades del

Sector Público Nacional1.800.705.789

2 0 40 4 1 13 5 5 4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes

1.800.705.789

2 0 40 4 1 13 5 5 4 980 Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo Ley 26.020

1.800.705.789

2 0 40 4 1 13 5 5 4 980 97 Nacional 1.800.705.789

2 0 42 Apoyo Financiero a Empresas Distribuidoras de Gas (Resolución N° 508/2017 MINEM)

9.111.302.363

2 0 42 4 SERVICIOS ECONOMICOS 9.111.302.363

2 0 42 4 1 Energía, Combustibles y Minería 9.111.302.363

2 0 42 4 1 11 Tesoro Nacional 9.111.302.363

2 0 42 4 1 11 5 Transferencias 9.111.302.3632 0 42 4 1 11 5 1 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Corrientes9.111.302.363

2 0 42 4 1 11 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 9.111.302.363

2 0 42 4 1 11 5 1 9 2518 Empresas Distribuidoras de Gas - Res 508/2017

9.111.302.363

2 0 42 4 1 11 5 1 9 2518 97 Nacional 9.111.302.363

2 0 44 Acciones Destinadas a Garantizar Condiciones de Abastecimiento de Gas Propano Indiluido para Redes de Distribución (Decreto 934/2003)

1.083.000.000

2 0 44 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1.083.000.000

2 0 44 4 1 Energía, Combustibles y Minería 1.083.000.000

2 0 44 4 1 11 Tesoro Nacional 1.083.000.000

2 0 44 4 1 11 5 Transferencias 1.083.000.0002 0 44 4 1 11 5 1 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Corrientes1.083.000.000

2 0 44 4 1 11 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 1.083.000.000

2 0 44 4 1 11 5 1 9 2290 Productores de Gas Propano - Decreto 934/2003

1.083.000.000

2 0 44 4 1 11 5 1 9 2290 97 Nacional 1.083.000.000

TOTAL 45.807.438.683

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 73

SUBPR

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON.

MON

DENOMINACION IMPORTE

1 9 OTROS 25.284.000.000

1 9 11 Tesoro Nacional 25.284.000.000

1 9 11 7 Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

25.284.000.000

1 9 11 7 6 Disminución de Cuentas y Documentos a Pagar

25.284.000.000

1 9 11 7 6 7 Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo

25.284.000.000

1 9 11 7 6 7 Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo

25.284.000.000

1 9 11 7 6 7 23 Aplicaciones Financieras 25.284.000.000

1 9 11 7 6 7 23 1 Moneda Nacional 25.284.000.000

TOTAL 25.284.000.000

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICASY PROYECTOS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO RECURSOS HUMANOS

CARGOS HS. DE CATEDRA

Actividades:

01 Dirección y Coordinación Superior

Secretaría de Gobierno de Energía

239.362.311 19 0

40 Evaluación y Promoción de Infraestructura Hidrocarburífera

Secretaría de Gobierno de Energía

346.136.320 0 0

Proyectos:

01 Construcción Gasoducto Centro II

Secretaría de Gobierno de Energía

676.478.381 0 0

02 Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata

Secretaría de Gobierno de Energía

650.824.127 0 0

03 Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Cordillerano - Patagónico

Secretaría de Gobierno de Energía

520.094.554 0 0

Subprograma:

1 Subsidios a la Oferta de Gas Natural

Actividades:

40 Estímulo a la Producción de Gas Natural (Plan Gas II - Resolución CPyCE del PNIH N° 60/2013)

Secretaría de Gobierno de Energía

256.240.000 0 0

41 Estímulo a la Producción de Gas Natural (Plan Gas III - Resolución CPyCE del PNIH N° 74/2016)

Secretaría de Gobierno de Energía

2.923.760.000 0 0

43 Implementación del Plan Gas no Convencional Resolución MINEM N° 46/2017

Secretaría de Gobierno de Energía

28.700.000.000 0 0

SUBTOTAL SUBPROGRAMA 1: 31.880.000.000 0 0

Subprograma:

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICASY PROYECTOS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO RECURSOS HUMANOS

CARGOS HS. DE CATEDRA

2 Subsidios a la Demanda de Gas Natural y GLP

Actividades:

40 Programa Hogares con Garrafas (Ley N° 26.020)

Secretaría de Gobierno de Energía

3.387.000.000 0 0

42 Apoyo Financiero a Empresas Distribuidoras de Gas (Resolución N° 508/2017 MINEM)

Secretaría de Gobierno de Energía

9.111.302.363 0 0

44 Acciones Destinadas a Garantizar Condiciones de Abastecimiento de Gas Propano Indiluido para Redes de Distribución (Decreto 934/2003)

Secretaría de Gobierno de Energía

1.083.000.000 0 0

SUBTOTAL SUBPROGRAMA 2: 13.581.302.363 0 0

TOTAL: 47.894.198.056 19 0

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 73

CANTIDAD DECARGO O CATEGORIA CARGOS HS. DE

CATEDRA

Planta Permanente

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Subsecretario 1 0

Subtotal Escalafón 1 0

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A 7 0B 4 0C 5 0D 1 0E 1 0

Subtotal Escalafón 18 0

TOTAL DEL PROGRAMA 73 19 0

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO

CODIGO DENOMINACION UNIDADEJECUTORA

CREDITO

1 51 Construcción Gasoducto Centro II Secretaría de Gobierno de Energía 676.478.381

2 51 Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata

Secretaría de Gobierno de Energía 650.824.127

3 51 Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Cordillerano - Patagónico

Secretaría de Gobierno de Energía 520.094.554

TOTAL 1.847.397.062

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

PROG

SUBPR

PROY

PROYECTOS DE OBRA

% DE AVANCE FISICO

FECHA INICIO

FECHA TERMIN. h/ 2018 2019 2020 2021 Resto

73 0 1 Construcción Gasoducto Centro II 01/12/2017 15/05/2019 62,00 38,00 0,00 0,00 0,00 73 0 2 Expansión del Sistema del Gasoducto de la

Costa y Tandil - Mar del Plata03/07/2017 15/05/2019 51,00 49,00 0,00 0,00 0,00

73 0 3 Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Cordillerano - Patagónico

03/07/2017 15/05/2019 77,00 23,00 0,00 0,00 0,00

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

LISTADO DE SUBPROGRAMASCODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Subsidios a la Oferta de Gas Natural

Secretaría de Gobierno de Energía

31.880.000.000

02 Subsidios a la Demanda de Gas Natural y GLP

Secretaría de Gobierno de Energía

13.581.302.363

TOTAL 45.461.302.363

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

SUBPROGRAMA 01 SUBSIDIOS A LA OFERTA DE GAS NATURAL

UNIDAD EJECUTORASECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMAEn el marco de este subprograma se contemplan las acciones destinadas al

subsidio a la oferta de gas natural, a fines de estimular su producción y cubrir las necesidades de acceso a dicho combustible. En este sentido, se implementan las iniciativas establecidas por la Resolución CPyCE del PNIH N° 60/2013, la Resolución MINEM N°74/2016 y la Resolución MINEM N° 46/2017.

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 73

SUBPR

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON.

MON

DENOMINACION IMPORTE

1 9 OTROS 25.284.000.000

1 9 11 Tesoro Nacional 25.284.000.000

1 9 11 7 Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

25.284.000.000

1 9 11 7 6 Disminución de Cuentas y Documentos a Pagar

25.284.000.000

1 9 11 7 6 7 Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo

25.284.000.000

1 9 11 7 6 7 Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo

25.284.000.000

1 9 11 7 6 7 23 Aplicaciones Financieras 25.284.000.000

1 9 11 7 6 7 23 1 Moneda Nacional 25.284.000.000

TOTAL 25.284.000.000

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

SUBPROGRAMA 02 SUBSIDIOS A LA DEMANDA DE GAS NATURAL Y GLP

UNIDAD EJECUTORASECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMAEn el marco de este subprograma se abordan las iniciativas dirigidas al subsidio

a la demanda de gas natural y gas licuado de petróleo.

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 73

SUBPR

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON.

MON

DENOMINACION IMPORTE

1 9 OTROS 25.284.000.000

1 9 11 Tesoro Nacional 25.284.000.000

1 9 11 7 Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

25.284.000.000

1 9 11 7 6 Disminución de Cuentas y Documentos a Pagar

25.284.000.000

1 9 11 7 6 7 Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo

25.284.000.000

1 9 11 7 6 7 Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo

25.284.000.000

1 9 11 7 6 7 23 Aplicaciones Financieras 25.284.000.000

1 9 11 7 6 7 23 1 Moneda Nacional 25.284.000.000

TOTAL 25.284.000.000

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

PROGRAMA 74FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE

ENERGÍA ELÉCTRICA

UNIDAD EJECUTORASECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA

Servicio Administrativo Financiero328

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMAEn el marco de este programa presupuestario se llevan a cabo las acciones

asociadas a: el dictado de las políticas públicas en materia de energía eléctrica; el monitoreo del comportamiento del mercado; el establecimientos de criterios para el dictado, ajuste y modificación de normas; la constitución de recurso de alzada para la solución de conflictos que se interpongan contra el accionar del ente regulador; y la promoción del uso racional y eficiente de la energía, contemplándose la investigación y el desarrollo de nuevas fuentes de energía.

En cuanto a la oferta de energía eléctrica, se prevé promover la misma, mejorando además la disponibilidad de las máquinas existentes, con el objeto de asegurar el abastecimiento de la demanda.

A su vez, se prevé formular planes de acción para la incorporación de nuevas tecnologías que propendan a la eficiencia y modernización de los sistemas de transporte y distribución; e impulsar obras de transporte regional

Por otra parte se prevé asegurar la sustentabilidad y el financiamiento del mercado eléctrico mayorista, a través del monitoreo de las variables afectadas, para el funcionamiento del sistema.

En materia de políticas de energía hidroeléctrica, se prevé: fomentar la construcción de proyectos de generación hidroeléctrica como así también formular políticas que garanticen el mantenimiento y repotenciación de aprovechamiento hidroeléctricos existentes, aumentando la participación de la generación hidroeléctrica en la oferta de energía eléctrica; la promoción de la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para emplear en aprovechamientos hidráulicos; e impulsar la capacitación de profesionales y técnicos para contar con recursos humanos que se desempeñen en distintas fases de los proyectos de generación hidroeléctrica, entre otras iniciativas.

Entre las acciones a desarrollarse en el ámbito de este programa se destaca el objetivo esencial de incrementar y optimizar la oferta en materia de suministro, transporte

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

y distribución de energía eléctrica, y ampliar la matriz energética a fin de satisfacer el continuo aumento de la demanda de energía.

Estas iniciativas permitirán:

- La universalización de los servicios energéticos modernos en todo el territorio nacional en condiciones de equidad e inclusión social.

- Contribuir a lograr un desarrollo socioeconómico sustentable y armónico entre las distintas regiones del país, facilitando la igualdad de oportunidades a los actores sociales individuales y colectivos.

- La integración de nuestro país con otros mercados nacionales y regionales.- Actuar sobre la demanda de manera de procurar un consumo racional de los recursos

energéticos presentes y futuros.- Promocionar el uso de energías renovables en distintos sectores de la industria.- Promover la modernización de los aprovechamientos existentes para maximizar su

eficiencia.- Impulsar las obras de transporte y distribución que permitan el desarrollo de los

Sistemas Regionales, como así también continuar con obras de generación.- Lograr el nivel de inversión en la generación, transporte y distribución de energía

eléctrica, como así también, lograr el equilibrio económico entre la oferta y demanda del Mercado Eléctrico Mayorista.

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS :

Instalación de Equipos Individuales para la Provisión de Energía Eléctrica en Zonas Rurales Dispersas (PERMER)

Equipo Instalado 8.000

Subsidio al Suministro de Energía Eléctrica

Megawatt Hora 139.532.000

INDICADORES :

Cobertura del Costo Mayorista Eléctrico por Medio de la Tarifa Abonada por los Usuarios

Porcentaje 72,00

Porcentaje de población que tiene acceso a la electricidad (ODS 7.1.1)

Porcentaje 99,30

Tasa de Consumo de Energía Eléctrica a partir de Fuentes Renovables

Porcentaje 12,00

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 74A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACION IMPORTE

0 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 102.577.041.407

0 0 4 11 Tesoro Nacional 100.565.950.286

0 0 4 11 1 Gastos en Personal 64.723.720 0 0 4 11 1 1 Personal Permanente 63.449.156

0 0 4 11 1 1 1 Retribución del Cargo 19.447.700

0 0 4 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 19.447.700

0 0 4 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 19.447.7000 0 4 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al Cargo 27.161.175

0 0 4 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 27.161.175

0 0 4 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 27.161.1750 0 4 11 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 3.884.073

0 0 4 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 3.884.073

0 0 4 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 3.884.0730 0 4 11 1 1 6 Contribuciones Patronales 12.471.758

0 0 4 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 12.471.758

0 0 4 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 12.471.7580 0 4 11 1 1 7 Complementos 484.450

0 0 4 11 1 1 7 21 Gastos Corrientes 484.450

0 0 4 11 1 1 7 21 1 Moneda Nacional 484.450 0 0 4 11 1 3 Servicios Extraordinarios 613.285

0 0 4 11 1 3 1 Retribuciones Extraordinarias 456.538

0 0 4 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 456.538

0 0 4 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 456.5380 0 4 11 1 3 2 Sueldo Anual Complementario 38.046

0 0 4 11 1 3 2 21 Gastos Corrientes 38.046

0 0 4 11 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 38.0460 0 4 11 1 3 3 Contribuciones Patronales 118.701

0 0 4 11 1 3 3 21 Gastos Corrientes 118.701

0 0 4 11 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 118.701 0 0 4 11 1 5 Asistencia Social al Personal 422.161

0 0 4 11 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 422.161

0 0 4 11 1 5 1 21 Gastos Corrientes 422.161

0 0 4 11 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 422.161 0 0 4 11 1 6 Beneficios y Compensaciones 239.118

0 0 4 11 1 6 21 Gastos Corrientes 239.118

0 0 4 11 1 6 21 1 Moneda Nacional 239.1180 0 4 11 2 Bienes de Consumo 3.002.4490 0 4 11 2 21 Gastos Corrientes 3.002.449

0 0 4 11 2 21 1 Moneda Nacional 3.002.4490 0 4 11 3 Servicios No Personales 130.375.507 0 0 4 11 3 3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 50.000

0 0 4 11 3 3 21 Gastos Corrientes 50.000

0 0 4 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 50.000

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 74A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACION IMPORTE

0 0 4 11 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 124.936.007

0 0 4 11 3 4 21 Gastos Corrientes 124.936.007

0 0 4 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 124.936.007 0 0 4 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 747.500

0 0 4 11 3 5 21 Gastos Corrientes 747.500

0 0 4 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 747.500 0 0 4 11 3 9 Otros Servicios 4.642.000

0 0 4 11 3 9 21 Gastos Corrientes 4.642.000

0 0 4 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 4.642.0000 0 4 11 5 Transferencias 100.367.848.610 0 0 4 11 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar

Gastos Corrientes99.484.226.601

0 0 4 11 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 99.484.226.601

0 0 4 11 5 1 9 21 Gastos Corrientes 99.484.226.601

0 0 4 11 5 1 9 21 1 Moneda Nacional 99.484.226.601 0 0 4 11 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector

Público Nacional63.000.000

0 0 4 11 5 5 3 Transf. a Emp. Pub. Multinac. p/financiar Gastos Corrientes

63.000.000

0 0 4 11 5 5 3 21 Gastos Corrientes 63.000.000

0 0 4 11 5 5 3 21 1 Moneda Nacional 63.000.000 0 0 4 11 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ.

Gastos de Capital820.622.009

0 0 4 11 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 684.893.727

0 0 4 11 5 8 1 22 Gastos de Capital 684.893.727

0 0 4 11 5 8 1 22 1 Moneda Nacional 684.893.7270 0 4 11 5 8 6 Transferencias a Gobiernos Municipales 135.728.282

0 0 4 11 5 8 6 22 Gastos de Capital 135.728.282

0 0 4 11 5 8 6 22 1 Moneda Nacional 135.728.2820 0 4 13 Recursos con Afectación Específica 115.488.042

0 0 4 13 1 Gastos en Personal 111.646.468 0 0 4 13 1 3 Servicios Extraordinarios 590.420

0 0 4 13 1 3 1 Retribuciones Extraordinarias 439.519

0 0 4 13 1 3 1 21 Gastos Corrientes 439.519

0 0 4 13 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 439.5190 0 4 13 1 3 2 Sueldo Anual Complementario 36.627

0 0 4 13 1 3 2 21 Gastos Corrientes 36.627

0 0 4 13 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 36.6270 0 4 13 1 3 3 Contribuciones Patronales 114.274

0 0 4 13 1 3 3 21 Gastos Corrientes 114.274

0 0 4 13 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 114.274 0 0 4 13 1 5 Asistencia Social al Personal 866.993

0 0 4 13 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 735.406

0 0 4 13 1 5 1 21 Gastos Corrientes 735.406

0 0 4 13 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 735.4060 0 4 13 1 5 9 Otras Asistencias Sociales al Personal 131.587

0 0 4 13 1 5 9 21 Gastos Corrientes 131.587

0 0 4 13 1 5 9 21 1 Moneda Nacional 131.587

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 74A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACION IMPORTE

0 0 4 13 1 6 Beneficios y Compensaciones 908.645

0 0 4 13 1 6 21 Gastos Corrientes 908.645

0 0 4 13 1 6 21 1 Moneda Nacional 908.645 0 0 4 13 1 8 Personal contratado 109.280.410

0 0 4 13 1 8 1 Retribuciones por contratos 57.839.693

0 0 4 13 1 8 1 21 Gastos Corrientes 57.839.693

0 0 4 13 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 57.839.6930 0 4 13 1 8 2 Adicionales al contrato 23.053.830

0 0 4 13 1 8 2 21 Gastos Corrientes 23.053.830

0 0 4 13 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 23.053.8300 0 4 13 1 8 3 Sueldo anual complementario 6.741.128

0 0 4 13 1 8 3 21 Gastos Corrientes 6.741.128

0 0 4 13 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 6.741.1280 0 4 13 1 8 5 Contribuciones patronales 21.645.759

0 0 4 13 1 8 5 21 Gastos Corrientes 21.645.759

0 0 4 13 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 21.645.7590 0 4 13 2 Bienes de Consumo 277.5600 0 4 13 2 21 Gastos Corrientes 277.560

0 0 4 13 2 21 1 Moneda Nacional 277.5600 0 4 13 3 Servicios No Personales 3.564.014 0 0 4 13 3 7 Pasajes y Viáticos 3.564.014

0 0 4 13 3 7 21 Gastos Corrientes 3.564.014

0 0 4 13 3 7 21 1 Moneda Nacional 3.564.0140 0 4 22 Crédito Externo 1.895.603.079

0 0 4 22 4 Bienes de Uso 572.457.303 0 0 4 22 4 3 Maquinaria y Equipo 572.457.303

0 0 4 22 4 3 22 Gastos de Capital 572.457.303

0 0 4 22 4 3 22 1 Moneda Nacional 572.457.3030 0 4 22 5 Transferencias 1.323.145.776 0 0 4 22 5 2 Transf. al Sector Privado para Financiar

Gastos Capital1.179.137.427

0 0 4 22 5 2 6 Transferencias a Empresas Privadas 1.179.137.427

0 0 4 22 5 2 6 22 Gastos de Capital 1.179.137.427

0 0 4 22 5 2 6 22 1 Moneda Nacional 1.179.137.427 0 0 4 22 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector

Público Nacional144.008.349

0 0 4 22 5 5 8 Transf.a Emp. Pub. Multinac. p/Financiar Gastos de Capital

144.008.349

0 0 4 22 5 5 8 22 Gastos de Capital 144.008.349

0 0 4 22 5 5 8 22 1 Moneda Nacional 144.008.349

0 46 Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa (CDB N° 201401)

1.500.000.000

0 46 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1.500.000.000

0 46 4 11 Tesoro Nacional 1.500.000.000

0 46 4 11 4 Bienes de Uso 1.500.000.000

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 74A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACION IMPORTE

0 46 4 11 4 2 Construcciones 1.500.000.000

0 46 4 11 4 2 22 Gastos de Capital 1.500.000.000

0 46 4 11 4 2 22 1 Moneda Nacional 1.500.000.000

TOTAL 104.077.041.407

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 74

SUBPR

PROY

ACTOBR

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR UGEO

DENOMINACION IMPORTE

0 0 3 Apoyo para el Desarrollo de Políticas de Energía Eléctrica (BID 4694/OC-RG)

207.008.349

0 0 3 4 SERVICIOS ECONOMICOS 207.008.349

0 0 3 4 1 Energía, Combustibles y Minería 207.008.349

0 0 3 4 1 11 Tesoro Nacional 63.000.000

0 0 3 4 1 11 5 Transferencias 63.000.0000 0 3 4 1 11 5 5 Transferencias a Otras Entidades del

Sector Público Nacional63.000.000

0 0 3 4 1 11 5 5 3 Transf. a Emp. Pub. Multinac. p/financiar Gastos Corrientes

63.000.000

0 0 3 4 1 11 5 5 3 552 Comisión Mixta Argentina-Paraguaya del Río Paraná (COMIP)

63.000.000

0 0 3 4 1 11 5 5 3 552 98 Binacional 63.000.0000 0 3 4 1 22 Crédito Externo 144.008.349

0 0 3 4 1 22 5 Transferencias 144.008.3490 0 3 4 1 22 5 5 Transferencias a Otras Entidades del

Sector Público Nacional144.008.349

0 0 3 4 1 22 5 5 8 Transf.a Emp. Pub. Multinac. p/Financiar Gastos de Capital

144.008.349

0 0 3 4 1 22 5 5 8 550 Comision Tecnica Mixta Salto Grande 144.008.349

0 0 3 4 1 22 5 5 8 550 30 Provincia de Entre Ríos 144.008.349

0 0 40 Evaluación y Promoción de Infraestructura Eléctrica

820.622.009

0 0 40 4 SERVICIOS ECONOMICOS 820.622.009

0 0 40 4 1 Energía, Combustibles y Minería 820.622.009

0 0 40 4 1 11 Tesoro Nacional 820.622.009

0 0 40 4 1 11 5 Transferencias 820.622.0090 0 40 4 1 11 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para

Financ. Gastos de Capital820.622.009

0 0 40 4 1 11 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales

684.893.727

0 0 40 4 1 11 5 8 1 3001 Administración central provincial 684.893.727

0 0 40 4 1 11 5 8 1 3001 96 Interprovincial 684.893.7270 0 40 4 1 11 5 8 6 Transferencias a Gobiernos

Municipales135.728.282

0 0 40 4 1 11 5 8 6 9999 Sin discriminar 135.728.282

0 0 40 4 1 11 5 8 6 9999 96 Interprovincial 135.728.282

0 0 41 Sustentabilidad del Mercado Eléctrico

99.484.226.601

0 0 41 4 SERVICIOS ECONOMICOS 99.484.226.601

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 74

SUBPR

PROY

ACTOBR

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR UGEO

DENOMINACION IMPORTE

0 0 41 4 1 Energía, Combustibles y Minería 99.484.226.601

0 0 41 4 1 11 Tesoro Nacional 99.484.226.601

0 0 41 4 1 11 5 Transferencias 99.484.226.6010 0 41 4 1 11 5 1 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Corrientes99.484.226.601

0 0 41 4 1 11 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 99.484.226.601

0 0 41 4 1 11 5 1 9 2075 Compañía Administradora del Mercado Mayorista Electrico

99.484.226.601

0 0 41 4 1 11 5 1 9 2075 97 Nacional 99.484.226.601

0 0 43 Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (BIRF N° 8484)

1.179.137.427

0 0 43 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1.179.137.427

0 0 43 4 1 Energía, Combustibles y Minería 1.179.137.427

0 0 43 4 1 22 Crédito Externo 1.179.137.427

0 0 43 4 1 22 5 Transferencias 1.179.137.4270 0 43 4 1 22 5 2 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Capital1.179.137.427

0 0 43 4 1 22 5 2 6 Transferencias a Empresas Privadas 1.179.137.427

0 0 43 4 1 22 5 2 6 9999 Sin discriminar 1.179.137.427

0 0 43 4 1 22 5 2 6 9999 10 Provincia de Catamarca 35.778.5810 0 43 4 1 22 5 2 6 9999 38 Provincia de Jujuy 71.557.1630 0 43 4 1 22 5 2 6 9999 96 Interprovincial 982.904.5020 0 43 4 1 22 5 2 6 9999 97 Nacional 88.897.181

TOTAL 101.690.994.386

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 74

SUBPR

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON.

MON

DENOMINACION IMPORTE

0 9 OTROS 6.727.998.672

0 9 11 Tesoro Nacional 5.626.808.210

0 9 11 6 Incremento de Activos Financieros 5.626.808.2100 9 11 6 6 Incremento de Cuentas a Cobrar 5.626.808.210

0 9 11 6 6 7 Incremento de Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo

5.626.808.210

0 9 11 6 6 7 513 Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables

5.626.808.210

0 9 11 6 6 7 513 23 Aplicaciones Financieras 5.626.808.210

0 9 11 6 6 7 513 23 1 Moneda Nacional 5.626.808.2100 9 15 Crédito Interno 1.101.190.462

0 9 15 6 Incremento de Activos Financieros 1.101.190.4620 9 15 6 6 Incremento de Cuentas a Cobrar 1.101.190.462

0 9 15 6 6 7 Incremento de Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo

1.101.190.462

0 9 15 6 6 7 513 Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables

1.101.190.462

0 9 15 6 6 7 513 23 Aplicaciones Financieras 1.101.190.462

0 9 15 6 6 7 513 23 1 Moneda Nacional 1.101.190.462

TOTAL 6.727.998.672

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICASY PROYECTOS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO RECURSOS HUMANOS

CARGOS HS. DE CATEDRA

Actividades:

01 Dirección y Coordinación Superior

Secretaría de Gobierno de Energía

312.869.282 35 0

03 Apoyo para el Desarrollo de Políticas de Energía Eléctrica (BID 4694/OC-RG)

Secretaría de Gobierno de Energía

207.008.349 0 0

40 Evaluación y Promoción de Infraestructura Eléctrica

Secretaría de Gobierno de Energía

820.622.009 0 0

41 Sustentabilidad del Mercado Eléctrico

Secretaría de Gobierno de Energía

99.484.226.601 0 0

43 Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (BIRF N° 8484)

Secretaría de Gobierno de Energía

1.752.315.166 0 0

Proyectos:

46 Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa (CDB N° 201401)

Secretaría de Gobierno de Energía

1.500.000.000 0 0

TOTAL: 104.077.041.407 35 0

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 74

CANTIDAD DECARGO O CATEGORIA CARGOS HS. DE

CATEDRA

Planta Permanente

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Secretario 1 0Subsecretario 3 0

Subtotal Escalafón 4 0

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A 12 0B 16 0C 1 0E 2 0

Subtotal Escalafón 31 0

TOTAL DEL PROGRAMA 74 35 0

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO

CODIGO DENOMINACION UNIDADEJECUTORA

CREDITO

46 51 Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa (CDB N° 201401)

Secretaría de Gobierno de Energía 1.500.000.000

TOTAL 1.500.000.000

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSION_________________________________________________________________

AVANCE FISICO DE PROYECTOS/OBRAS

PROG

SUBPR

PROY

PROYECTOS DE OBRA

% DE AVANCE FISICO

FECHA INICIO

FECHA TERMIN. h/ 2018 2019 2020 2021 Resto

74 0 46 Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa (CDB N° 201401)

01/01/2017 01/04/2022 22,60 5,00 10,00 10,00 52,40

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

PROGRAMA 75ACCIONES PARA EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA

ENERGÍA

UNIDAD EJECUTORASECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA

Servicio Administrativo Financiero328

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMAEl programa está vinculado con el desarrollo de políticas en materia de Ahorro

y Eficiencia Energética y en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Nº 140/2007, mediante el cual se estableció el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE) para contribuir y mejorar la eficiencia energética de los distintos sectores consumidores de energía, y del Decreto Nº231/2015, mediante el cual se crea la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética y se establece dentro de sus objetivos el proponer, implementar y monitorear programas que conlleven a un uso eficiente de los recursos energéticos, en todas sus etapas de consumo así como de producción y transformación.

A su vez, se persigue el objetivo de reducir el impacto sobre el medio ambiente dado que al mejorar la eficiencia energética de la demanda se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, nocivas para el medio ambiente. Las medidas de eficiencia energética contempladas en esta categoría programática aportan un tercio de las reducciones de gases de efecto invernadero comprometidas por la Argentina en los Acuerdos de París del 2015.

Entre las acciones a realizar se prevé:

- Definir e implementar políticas de eficiencia energética que permitan reducir el consumo de energía primaria en el país.

- Desarrollar programas para la promoción de la eficiencia energética en los distintos sectores de consumo (residencial, público, productivo y transporte).

- Desarrollar campañas de difusión y comunicación orientadas a la población en general y a sectores específicos de consumo (por ejemplo, industria, agro, etc.) para lograr una concientización que favorezca y apalanque los programas implementados.

- Desarrollar programas de capacitación para fortalecer las capacidades de Eficiencia Energética en todos los sectores involucrados, tanto del lado de los usuarios como de las empresas proveedoras de servicios vinculados a la temática.

- Generar las condiciones necesarias para facilitar el acceso al financiamiento de proyectos de eficiencia energética por parte de organismos internacionales.

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

- Desarrollar programas de educación de manera de incluir el tema en los programas de los tres niveles obligatorios (inicial, primario y secundario). Promover la inclusión a nivel universitario en aquellas carreras vinculadas con la temática y la inclusión en carreras técnicas y de formación profesional.

- Promover convenios y acuerdos con universidades, cámaras empresarias, organismos tecnológicos, organizaciones de la sociedad civil y todas aquellas instituciones publico privadas, tanto nacionales como internacionales, cuyo objetivo sea la mejora de la eficiencia energética de los distintos sectores.

- Promover el Uso Responsable de Energía en los organismos dependientes de la Administración Pública Nacional y apoyar la implementación de proyectos de infraestructura tendientes a mejorar la eficiencia energética de las instalaciones.

- Sentar las bases para desarrollar un Balance de Energía Útil (BEU) para conocer la distribución del consumo de energía por usos finales, de manera de generar una herramienta para mejorar la planificación de los programas de eficiencia energética.

- Desarrollar una Guía de Indicadores de Desempeño Energético (IDEs).

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

METAS, PRODUCCION BRUTA E INDICADORES

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS :

Capacitación en Ahorro y Eficiencia Energética para la Educación Formal

Persona Capacitada 3.500

Difusión y Promoción de Uso Racional y Eficiente de la Energía

Evento 30

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 75A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACION IMPORTE

0 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 148.843.149

0 0 4 11 Tesoro Nacional 136.695.102

0 0 4 11 1 Gastos en Personal 55.893.445 0 0 4 11 1 1 Personal Permanente 12.097.918

0 0 4 11 1 1 1 Retribución del Cargo 4.502.393

0 0 4 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 4.502.393

0 0 4 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 4.502.3930 0 4 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al Cargo 6.111.001

0 0 4 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 6.111.001

0 0 4 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 6.111.0010 0 4 11 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 884.451

0 0 4 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 884.451

0 0 4 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 884.4510 0 4 11 1 1 6 Contribuciones Patronales 600.073

0 0 4 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 600.073

0 0 4 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 600.073 0 0 4 11 1 5 Asistencia Social al Personal 422.019

0 0 4 11 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 369.384

0 0 4 11 1 5 1 21 Gastos Corrientes 369.384

0 0 4 11 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 369.3840 0 4 11 1 5 9 Otras Asistencias Sociales al Personal 52.635

0 0 4 11 1 5 9 21 Gastos Corrientes 52.635

0 0 4 11 1 5 9 21 1 Moneda Nacional 52.635 0 0 4 11 1 6 Beneficios y Compensaciones 416.747

0 0 4 11 1 6 21 Gastos Corrientes 416.747

0 0 4 11 1 6 21 1 Moneda Nacional 416.747 0 0 4 11 1 8 Personal contratado 42.956.761

0 0 4 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 24.968.727

0 0 4 11 1 8 1 21 Gastos Corrientes 24.968.727

0 0 4 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 24.968.7270 0 4 11 1 8 2 Adicionales al contrato 6.829.504

0 0 4 11 1 8 2 21 Gastos Corrientes 6.829.504

0 0 4 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 6.829.5040 0 4 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 2.649.853

0 0 4 11 1 8 3 21 Gastos Corrientes 2.649.853

0 0 4 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 2.649.8530 0 4 11 1 8 5 Contribuciones patronales 8.508.677

0 0 4 11 1 8 5 21 Gastos Corrientes 8.508.677

0 0 4 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 8.508.6770 0 4 11 2 Bienes de Consumo 6.267.3610 0 4 11 2 21 Gastos Corrientes 6.267.361

0 0 4 11 2 21 1 Moneda Nacional 6.267.3610 0 4 11 3 Servicios No Personales 74.534.296

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 75A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACION IMPORTE

0 0 4 11 3 1 Servicios Básicos 1.500.000

0 0 4 11 3 1 21 Gastos Corrientes 1.500.000

0 0 4 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 1.500.000 0 0 4 11 3 3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 50.000

0 0 4 11 3 3 21 Gastos Corrientes 50.000

0 0 4 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 50.000 0 0 4 11 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 52.884.296

0 0 4 11 3 4 21 Gastos Corrientes 52.884.296

0 0 4 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 52.884.296 0 0 4 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 20.050.000

0 0 4 11 3 5 21 Gastos Corrientes 20.050.000

0 0 4 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 20.050.000 0 0 4 11 3 9 Otros Servicios 50.000

0 0 4 11 3 9 21 Gastos Corrientes 50.000

0 0 4 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 50.0000 0 4 13 Recursos con Afectación Específica 12.148.047

0 0 4 13 3 Servicios No Personales 12.148.047 0 0 4 13 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 11.027.146

0 0 4 13 3 4 21 Gastos Corrientes 11.027.146

0 0 4 13 3 4 21 1 Moneda Nacional 11.027.146 0 0 4 13 3 7 Pasajes y Viáticos 1.120.901

0 0 4 13 3 7 21 Gastos Corrientes 1.120.901

0 0 4 13 3 7 21 1 Moneda Nacional 1.120.901

TOTAL 148.843.149

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO RECURSOS HUMANOS

CARGOS HS. DE CATEDRA

Actividades:

01 Dirección y Coordinación Superior

Secretaría de Gobierno de Energía

103.987.641 8 0

40 Acciones de Uso Racional y Eficiente de la Energía

Secretaría de Gobierno de Energía

44.855.508 0 0

TOTAL: 148.843.149 8 0

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 75

CANTIDAD DECARGO O CATEGORIA CARGOS HS. DE

CATEDRA

Planta Permanente

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Subsecretario 1 0

Subtotal Escalafón 1 0

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A 2 0B 5 0

Subtotal Escalafón 7 0

TOTAL DEL PROGRAMA 75 8 0

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

PROGRAMA 78DESARROLLO ENERGÉTICO PROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORASECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA

Servicio Administrativo Financiero328

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMAEntre las asignaciones comprendidas en este programa se destaca el Fondo

Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FCT), el cual se destina a compensar las diferencias de costos que generan las distintas economías de escalas de los mercados eléctricos regionales.

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIO DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 78A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACION IMPORTE

0 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 420.263.713

0 0 4 13 Recursos con Afectación Específica 420.263.713

0 0 4 13 5 Transferencias 420.263.713 0 0 4 13 5 7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos

Corrientes420.263.713

0 0 4 13 5 7 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 420.263.713

0 0 4 13 5 7 1 21 Gastos Corrientes 420.263.713

0 0 4 13 5 7 1 21 1 Moneda Nacional 420.263.713

TOTAL 420.263.713

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CREDITOS DEL PROGRAMA 78

SUBPR

PROY

ACTOBR

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR UGEO

DENOMINACION IMPORTE

0 0 2 Fondo Nacional de Energía Eléctrica - FSCT60%

420.263.713

0 0 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS 420.263.713

0 0 2 4 1 Energía, Combustibles y Minería 420.263.713

0 0 2 4 1 13 Recursos con Afectación Específica 420.263.713

0 0 2 4 1 13 5 Transferencias 420.263.7130 0 2 4 1 13 5 7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin.

Gastos Corrientes420.263.713

0 0 2 4 1 13 5 7 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales

420.263.713

0 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 Otros Organismos Provinciales 420.263.713

0 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 6 Provincia de Buenos Aires 13.570.9960 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 10 Provincia de Catamarca 16.917.8630 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 14 Provincia de Córdoba 12.369.7790 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 18 Provincia de Corrientes 17.354.4660 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 22 Provincia del Chaco 17.632.8050 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 26 Provincia del Chubut 24.036.8720 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 30 Provincia de Entre Ríos 17.767.6470 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 34 Provincia de Formosa 18.817.7350 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 38 Provincia de Jujuy 18.338.8940 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 42 Provincia de La Pampa 24.049.3880 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 46 Provincia de La Rioja 20.405.8990 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 50 Provincia de Mendoza 13.872.3760 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 54 Provincia de Misiones 24.649.4540 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 58 Provincia del Neuquén 17.825.6550 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 62 Provincia de Río Negro 13.680.3110 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 66 Provincia de Salta 15.459.5550 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 70 Provincia de San Juan 13.926.4640 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 74 Provincia de San Luis 15.400.5020 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 78 Provincia de Santa Cruz 57.447.4510 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 82 Provincia de Santa Fe 11.293.1090 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 86 Provincia de Santiago del Estero 15.018.7810 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 90 Provincia de Tucumán 9.281.2130 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 94 Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur11.146.498

TOTAL 420.263.713

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO RECURSOS HUMANOS

CARGOS HS. DE CATEDRA

Actividades:

02 Fondo Nacional de Energía Eléctrica - FSCT60%

Secretaría de Gobierno de Energía

420.263.713 0 0

TOTAL: 420.263.713 0 0

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 92EROGACIONES FIGURATIVAS A LA COMISIÓN NACIONAL

DE ENERGÍA ATÓMICA

UNIDAD EJECUTORASECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA

Servicio Administrativo Financiero328

_________________________________________________________________DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye erogaciones figurativas a favor de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 92A

GRUPO

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACION IMPORTE

0 0 9 OTROS 6.434.103.378

0 0 9 11 Tesoro Nacional 6.434.103.378

0 0 9 11 9 Gastos Figurativos 6.434.103.378 0 0 9 11 9 1 Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones

Corrientes4.581.267.290

0 0 9 11 9 1 2 Contribución a Organismos Descentralizados 4.581.267.290

0 0 9 11 9 1 2 105 Comision Nacional de Energia Atomica 4.581.267.290

0 0 9 11 9 1 2 105 21 Gastos Corrientes 4.581.267.290

0 0 9 11 9 1 2 105 21 1 Moneda Nacional 4.581.267.290 0 0 9 11 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac.

P/Transacciones de Capital1.852.836.088

0 0 9 11 9 2 2 Contribución a Organismos Descentralizados 1.852.836.088

0 0 9 11 9 2 2 105 Comision Nacional de Energia Atomica 1.852.836.088

0 0 9 11 9 2 2 105 22 Gastos de Capital 1.852.836.088

0 0 9 11 9 2 2 105 22 1 Moneda Nacional 1.852.836.088

TOTAL 6.434.103.378

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 92

GRUPO

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON.

MON

DENOMINACION IMPORTE

0 9 OTROS 498.568.153

0 9 11 Tesoro Nacional 498.568.153

0 9 11 9 Gastos Figurativos 498.568.1530 9 11 9 3 Gastos Figurat.de la Admin. Nac.para

Aplic.Financieras498.568.153

0 9 11 9 3 2 Contribución a Organismos Descentralizados 498.568.153

0 9 11 9 3 2 105 Comisión Nacional de Energía Atómica 498.568.153

0 9 11 9 3 2 105 23 Aplicaciones Financieras 498.568.153

0 9 11 9 3 2 105 23 1 Moneda Nacional 498.568.153

TOTAL 498.568.153

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98APLICACIONES FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORASECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA

Servicio Administrativo Financiero328

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98

GRUPO

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON.

MON

DENOMINACION IMPORTE

0 9 OTROS 753.216.070

0 9 13 Recursos con Afectación Específica 753.216.070

0 9 13 6 Incremento de Activos Financieros 753.216.0700 9 13 6 5 Incremento de Disponibilidades 753.216.070

0 9 13 6 5 1 Incremento de Caja y Bancos 753.216.070

0 9 13 6 5 1 Incremento de Caja y Bancos 753.216.070

0 9 13 6 5 1 23 Aplicaciones Financieras 753.216.070

0 9 13 6 5 1 23 1 Moneda Nacional 753.216.070

TOTAL 753.216.070

50 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

FUENTES FINANCIERASA

TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO CEDENTE

DENOMINACION IMPORTE

35 Disminución de Otros Activos Financieros 1.212.949.67735 1 Disminución de Disponibilidades 1.212.949.677

35 1 1 De Caja y Bancos 1.212.949.677

37 Obtención de Préstamos 2.145.803.98137 9 Del Sector Externo 2.145.803.981

37 9 2 Del Sector Externo a Largo Plazo 2.145.803.981

TOTAL 3.358.753.658

50 -