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Sage Despachos

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Índice

Acceso a la aplicación Renta ........................................................................................................ 3

Cómo duplicar un código de Renta .............................................................................................. 5

Cómo tener un declarante en Campaña sin tenerlo en la campaña anterior (ejercicios

anteriores a la campaña actual) ................................................................................................... 6

Generar campaña ......................................................................................................................... 8

Modificar Índices Agrarios ......................................................................................................... 13

Configurar Circulares .................................................................................................................. 16

Crear listado paramétrico .......................................................................................................... 20

Duplicar registros ........................................................................................................................ 25

Como realizar una declaración complementaria ....................................................................... 27

Informar rendimientos de capital mobiliario para la compensación fiscal (ejercicio anterior a

2015) ........................................................................................................................................... 30

Modificar y/o eliminar registros de los mantenimientos ......................................................... 32

Cómo informar diferentes casillas del Capital Mobiliario ......................................................... 34

Detalle del cálculo de la cuota íntegra ....................................................................................... 37

Medidas de apoyo a la inversión (exención del 50%) ............................................................... 40

Informar un inmueble que ha estado arrendado parte del año ............................................... 41

Deducción de otros miembros ................................................................................................... 43

Informar un período impositivo inferior al año natural por fallecimiento del declarante o

cónyuge ....................................................................................................................................... 45

Reducción del rendimiento neto de actividades económicas por mantenimiento o creación

de empleo (ejercicio anterior a 2015) ........................................................................................ 47

Impuesto sobre el patrimonio ................................................................................................... 49

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Acceso a la aplicación Renta

Desde el módulo de Inicio, acceder a la opción de menú Empresas y datos generales/Empresas/Empresas y acceda a la empresa en la que desea visualizar la aplicación de Renta (Empresa del despacho).

Acceder a la pestaña Caracterísiticas y en el apartado de Aplicaciones de Empresa, con el botón derecho del ratón acceder a la opción de Insertar. Añadir la aplicación con código "REN".

Acceder a la opción de menú Administrador e introducir de nuevo la contraseña de acceso, para actualizar los datos de la empresa.

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Desde el módulo de Renta /INRN visualizará la opción de menú Renta.

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Cómo duplicar un código de Renta

Para duplicar un código de Renta asignado a un declarante, acceder a la opción de menú, en la derecha de la pantalla, Procesos / Duplicar/Cambiar código unidad familiar o desde el mantenimiento de la unidad familiar, acceder a la opción de menú Procesos / Duplicar/Cambiar código unidad familiar.

En el apartado Destino informar el Código nuevo que desea asignar. Marcar el botón de opción Duplicar y pulsar el botón de comando Aceptar.

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Cómo tener un declarante en Campaña sin tenerlo en la campaña anterior (ejercicios anteriores a la campaña actual)

Si tenemos una unidad familiar dada de alta, por ejemplo en el ejercicio 2011 y la queremos traspasar a 2013, sin que exista la renta de la campaña 2012, deberemos de seguir los pasos que numeramos a continuación.

1. Accederemos a Obligaciones legales/Renta/Campaña y accederemos al

icono

2. En la pantalla de Alta en Campaña 20XX, en el campo de Código, abriremos la lista de referéncia para seleccionar el declarante que queramos. Aparecerán todos los declarantes del histórico de campaña.

3. Una vez seleccionemos la unidad familiar, aceptaremos la pantalla y aparecerá el siguiente mensaje:

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Pulsaremos "Si" para copiar los datos de la unidad familiar.

De este modo, visualizaremos la unidad familiar con los datos del Declarante, Cónyuge y Otros miembros.

Nota: Hay que tener en cuenta que este traspaso, únicamente traspasa datos de la unidad familiar, no datos económicos.

Nota: El año está modificado por 20XX, correspondiendo XX a los dos últimos dígitos del ejercicio en curso. Recuerde que, en caso necesario, deberá sustituir esta información por el ejercicio en curso.

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Generar campaña

Para realizar el traspaso de ejercicio, a la campaña actual, deberemos acceder a Obligaciones legales/Renta/Camapaña y desde el menú de Procesos/Generar camapña.

A continuación aparecerá el asistente de a Generación de campaña, donde podremos indicarle el tipo de traspaso que queremos realizar, si lo queremos generar con una simulación y editar el traspaso.

Tipo de generación de campaña para la declaración: Podremos seleccionar si queremos realizar el traspaso de modo Básico, Completo o Sin Importes.

1. Básico: Traspasa los datos del declarante, cónyuge, otros miembros e inmobiliario.

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2. Completo: Traspasa toda la información que tengamos del ejercicio anterior, con importes.

3. Sin Importes: Traspasa todos los datos sin importes, excepto a las cantidades pendientes y los datos de capital inmobiliario.

Tipo de generación de campaña para simulaciones (OPCIONAL): Podremos seleccionar los mismos tipos de generación de campaña de la declaración (básico, completo o sin importes) y esto generará una simulación de las rentas que traspasemos según el tipo seleccionado. No es necesario que sea el mismo tipo el de la declaración que el de la simulación.

Editor de configuraciones: Desde este botón podremos personalizar la generación de campaña.

Lo primero que realizaremos desde esta pantalla es un "Guardar como", del tipo que queramos hacer el traspaso, ya sea el básico, completo o sin importes. Luego lo seleccionaremos desde la línea de Configuración y podremos configurar que tipo de datos queremos traspasar y los campos de esos datos.

Por ejemplo, en este caso el tipo de Sin importes, cuando seleccionamos Capital Inmobiliario en el cuadro de Tipo de datos a traspasar, en el cuadro de Campos de Capital Inmobiliario, seleccionaremos que campos queremos traspasar con importes y lo pasaremos a la derecha a Campos a traspasar.

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Una vez hemos definido el tipo de traspaso que queremos realizar, en la siguiente pantalla del asistente deberemos indicar si queremos actualizar el valor catastral y definir la selección de las unidades familiares a traspasar.

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Marcaremos el check de Actualizar el valor catastral, si queremos que la aplicación cuando realizemos el traspaso de ejercicio nos actualice de forma automática dicho valor. Para ello informaremos el "Coeficiente de actualización" y enel campo de "Actualizar el valor catastral" seleccionaremos si queremos actualizar todos los inmuebles, sólo los revisado o los no revisados y lo mismo para el campo de "Actualizar el valor catastral del terreno".

Unidades familiares: Si es la primera vez que vamos a realizar el traspaso, marcaremos la casilla de Todas, si de lo contrario ya hemos realizado el traspaso y queremos reemplazar un declarante ya existente en esa campaña, marcaremos De la selección activa. La casilla de Mostrar sólo las que no están asignadas en la campaña actual, es para que en la siguiente pantalla podamos visualizar los declarantes que no se hayan generado con anterioridad, en el caso que esté marcada.

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Por último nos aparecerá los declarantes que tengamos en las diferentes campañas anteriores, con cualquier estado. Seleccionaremos los que queramos traspasar y Finalizamos.

Nota: El año está modificado por 20XX, correspondiendo XX a los dos últimos dígitos del ejercicio en curso. Recuerde que, en caso necesario, deberá sustituir esta información por el ejercicio en curso.

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Modificar Índices Agrarios

Para cambiar los índices agrarios, situarse en Unidad familiar, acceder a

Mantenimiento Actividades Agrarias Modulares y acceder al icono "índices agrarios"

Si se desean modificar los índices agrarios de IRPF desde los movimientos introducidos. Acceder a menú Inicio / Empresas / Actividades de la empresa. Ir a procesos / Módulos agrarios.

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Mediante el ménú procesos / modificar índices, informar el índice correspondiente y seleccionar los asientos a modificar

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Configurar Circulares

Acceder al módulo de Renta / IRNR, en el menú de la derecha ir a Informes / Circulares.

Acceder al botón de menú "circulares".

Pulsar el icono de "insertar", informar el nombre, la descripción y dar el icono "aceptar cambios".

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Si se dsea que la circular sea pública para todos los usuarios deberá de marcar el chek de "Pública".

Una vez aceptado los cambios, acceder al icono del word para poder crear la circular.

Dentro del Word tienen el icono de "insertar campos combinados", para insertar los campos que se desea cumplimentar. Cuando finalice la creación de la circular, indicar "guardar".

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Si desea visualizar la circular realizada, acceder al botón del menú "visualizar".

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Para generar las Circulares ya creadas, escoger la circular correspondiente y marcar " siguiente". Seleccionar las unidades familiares que se desean listar. En el siguiente paso escogeremos el modo de salida de la circular (impresora, pantalla o Email).

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Crear listado paramétrico

Para crear un listado paramétrico deberemos acceder a Obligaciones legales/Renta/Campaña y desde aquí, en el panel de la derecha, dentro del menú de Informes/Listado paramétrico.

En este asistente podemos configurar el informe que queremos listar. Para ello en la pantalla que nos aparece, accederemos al botón de Configurar y nos aparecerá la pantalla para configurar el informe.

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1. Haremos un Guardar como del informe estándar, que es el "Listado maestro" (no configurable). O si lo deseamos podemos realizar un informe Nuevo.

2. Informar el nombre que queremos darle al listado paramétrico.

3. Ahora pasaremos a configurar el informe para indicarle que queremos listar, en este ejemplo se ha propuesto listar los Planes de Pensiones.

Pasaremos de la columna Tipo de datos a Tipo de datos a listar los tipos Declarante, Cónyuge y Plan de pensiones/Anualidades.

En este apartado indicaremos que campos queremos visualizar. Nos situaremos en Declarante, en la columna de Tipo de datos a listar y desplegaremos en campo, para seleccionar código de la unidad familiar, esto aparecerá en la parte inferior de la pantalla en la Columna 1. A continuación nos situaremos en la Columna 2 con un click, desplegaremos el Campo para seleccionar apellidos y nombre y por último nos situamos en la Columna 3 y seleccionamos nif. Lo mismo para el Tipo de datos a listar situados en cónyuge y para Plan de pensiones/Anualidades.

En las Condiciones y Valores del campo podremos indicarle un filtro de un valor en concreto, seleccionando el tipo de datos a listar y de la columna que estemos situados.

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4. Le damos a Grabar para guardar los cambios del informe personalizado y cerramos la pantalla. Ahora en la pantalla principal, desplegaremos en Listado para seleccionar el informe de Plan de pensiones (en este caso).

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5. El siguiente paso será seleccionar los declarantes que queremos que aparezcan en el listado.

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En el criterio, podremos seleccionar "Por selección" o "Por límites". Por selección, nos aparecerá por defecto la Estándar, aun que se podrá desplegar para seleccionar que tipo de selección queremos aplicar. Por límites, se activarán los campos Desde/Hasta para indicar desde que código hasta que código queremos seleccionar. Y Añadir códigos.

Desde el botón Mis selecciones, se puede crear un filtro de las unidades familiares que nosotros queramos.

Al darle a siguiente ya nos deja seleccionar el tipo de salida que queremos para el informe, ya sea Pantalla, Impresora...

Nota: El año está modificado por 20XX, correspondiendo XX a los dos últimos dígitos del ejercicio en curso. Recuerde que, en caso necesario, deberá sustituir esta información por el ejercicio en curso.

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Duplicar registros

Para duplicar registros dentro de una Unidad Familiar, una vez estamos situados en la Unidad Familiar en cuestión, se deberá de acceder en primer lugar a la pantalla del rendimiento a duplicar, en el caso del ejemplo, Capital Mobiliario.

Accederemos con doble clic a cualquiera de los rendimientos, para ver la pantalla en modo extendido, y una vez allí pulsaremos el icono de la lista.

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Cuando ya estemos en la lista de rendimientos y sobre el rendimiento a duplicar pulsaremos la tecla "Insert" del teclado, y a la pregunta responderemos afirmativamente.

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Como realizar una declaración complementaria

Se debe tener en cuenta, en el momento de realizar una declaración complementaria, que el resultado de dicha liquidación debe ser siempre a favor de la Agencia Tributaria.

Para realizar la liquidación complementaria se deberá acceder, en el mantenimiento de la unidad familiar, al apartado de Otras cant./Complement. En el campo Tipo se podrán informar los diferentes tipos de declaraciones complementarias que se pueden presentar.

1.- Tipo Decla.Anterior.

Se informará en el campo Tipo la opción de Decla.Anterior en el caso de que se haya informado algún registro de forma incorrecta o se haya omitido algún registro, es decir, en caso de que se deba modificar la declaración presentada inicialmente. Además de informar este campo, deberemos informar también el campo Importe renta con el importe de la renta inicial que ya se presentó. En el caso de que la declaración complementaria sea una complementaria de patrimonio, se deberá informar en el campo Patrim. el valor SI y en el campo

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Imp. patrimonio el importe de la declaración de patrimonio inicial que ya se presentó.

Esta declaración complementaria se realizará en el mismo ejercicio en el que se deba hacer la modificación. Los intereses referentes a la renta complementaria deberán calcularse y abonarse en la Agencia Tributaria, directamente.

2.- Tipo Atrasos.

Se informará en el campo Tipo la opción de Atrasos en el caso de que se deba informar un registro dentro de rendimientos del trabajo referente a atrasos de ejercicios anteriores. Además también deberá informarse el campo de Importe renta con el importe de la renta inicial que ya se presentó.

Esta declaración complementaria se realizará en el mismo ejercicio al que hacen referencia los atrasos.

3.- Tipo Decla. devolver.

Se informará en el campo Tipo la opción de Decla. devolver sólo cuando se deba presentar una declaración complementaria dentro del período impositivo, el resultado de la declaración complementaria es un importe a devolver inferior al importe a devolver inicialmente y todavía no se haya producido dicha devolución. En este caso, el campo Importe renta no se informa.

Esta declaración complementaria se realizará sólo durante el ejercicio en curso y sólo durante el período impositivo.

4.- Tipo Supuestos esp.

Se informará en el campo Tipo la opción Supuestos esp. en el caso de que se deba presentar una declaración complementaria según los supuestos especiales contemplados en la guía de Renta. Se deberá también realizar la modificación o la inserción necesaria del registro al que haga referencia el supuesto especial para realizar la declaración complementaria. Además también deberá informarse el campo de Importe renta con el importe de la renta inicial que ya se presentó.

Esta declaración complementaria se realizará en el mismo ejercicio en el que se deba realizar la modificación.

5.- Tipo Traslado U.E.

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Se informará en el campo Tipo la opción Traslado U.E. en el caso de que se deba presentar una declaración complementaria debido al traslado de residencia a otro Estado miembro de la Unión Europea y se opta por imputar las rentas pendientes a medida que se obtengan.

Esta declaración complementaria se realizará en el mismo ejercicio en el que se deba realizar la imputación de las rentas pendientes.

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Informar rendimientos de capital mobiliario para la compensación fiscal (ejercicio anterior a 2015)

La entidad financiera o aseguradora, debería facilitarle la información necesaria para conocer los valores de Rendimiento con derecho a compensación y la Reducción.

Dentro de la pantalla del capital mobiliario, el primer campo a informar será el campo Clase, en el que se informará el valor de Seguro de vida (SV).

El siguiente campo a informar será el campo Fecha adqui., en el que se informará una fecha anterior al 20-01-2006. De ese modo se nos activarán los campos del apartado de Compensación normativa anterior, que incluye los campos de Rendimiento, %Red. y Forzada.

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En caso de que el valor del campo de Rdto. íntegro coincida con el importe del rendimiento susceptible de compensación, el campo de Rendimiento se podrá dejar en blanco. En caso de que no coincidan ambos campos, es obligatorio informar el campo de Rendimiento con el importe susceptible de compensación por la normativa anterior.

Los campos de %Red. y Forzada son incompatibles entre si, es decir, sólo deberá informarse uno de los dos campos. En el campo %Red. deberemos informar el porcentaje de reducción (el 40% o el 75%) o en el campo Forzada informaremos el rendimiento a reducir.

En caso de que la entidad financiera nos facilitara los importes de rendimiento neto y rendimiento neto minorado, el valor del rendimiento neto se informará en el campo de Rendimiento y la diferencia entre rendimiento neto y rendimiento neto minorado se informará en el campo de Forzada.

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Modificar y/o eliminar registros de los mantenimientos

Situados en la unidad familiar, acceder al mantenimiento que se desea trabajar. (por ejemplo: Capital Inmobiliario).

Hacemos doble click en uno de los registros. clickar el boton "lista"

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En el grid puede modificar y/o eliminar registros, introducir de forma rápida y duplicar códigos (función "instert" del teclado).

NOTA: Para eliminar registros masivamente, previamebte debe seleccionar varios registros y pulsar el icono de "Eliminar"

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Cómo informar diferentes casillas del Capital Mobiliario

Acceder al mantenimiento de Capital Mobiliario

1. Reducciones especiales con derecho a la Reducción 40%General o forzada:

A. Arrendamiento de bienes (AB)

B. Asistencia técnica (AT).

C. Otros rendimientos (OR).

D. Rdto. Propiedad industria (RI).

2. Rendimientos que pueden optar a la reducción de la disposición transitoria:

A. Rentas Vitalicias (RV).

B. Seguros de Vida (SV).

3. Compensación normativa anterior (fecha adquisición anterior a 20/01/2006)

A. Act. Financieros bonificados (AB).

B. Activos financieros (AF).

C. Bonos. (BO).

D. Cédulas hipotecarias (CH).

E. Cuentas Corrientes (CC).

F. Deuda pública (DE).

G. Imposiciones a largo plazo (IP).

H. Letras del tesoro (LT).

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I. Libretas de ahorro (LB).

J. Obligaciones (OB).

K. Pagarés del tesoro (PT).

L. Pagarés de empresa (PM).

M. Pagarés entidades financieras (PF).

N. Seguros de vida (SV).

O. Transmisión deuda pública (DP).

PÁG. 3 “Capital mobiliario AHORRO”

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PÁG. 4 "Capital mobiliario GENERAL"

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Detalle del cálculo de la cuota íntegra

Con el fin de reducir el déficit público, la disposición adicional trigésimo quinta 1.a) de la Ley del IRPF, establece que, en los períodos impositivos 2012 y 2013, la cuota íntegra estatal se incrementará en el importe resultante de aplicar al importe del mínimo personal y familiar los tipos de la siguiente escala:

Por lo tanto, se ha modificado el cálculo de la cuota íntegra para este ejercicio 2012, que se podrá visualizar accediendo al desglose, desde la opción del precalculo de la declaración.

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Desde esta opción visualizará el desglose del cálculo de los gravamenes estatal y autonómico.

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Medidas de apoyo a la inversión (exención del 50%)

En caso de que debe informarse una ganancia patrimonial, por la venta de un inmueble, cuya fecha de adquisición sea entre el 12 de Mayo del 2012 y el 31 de Diciembre del 2012, se podrá marchar el check de "Ganacia exenta del 50%".

Acceder a la pantalla de "Ganacias y pérdidas patrimoniales".

Esta exención del 50% no resulta aplicable cuando el contribuyente hubiera adquirido o transmitido el inmueble a:

su cónuyge, o a cualquier persona unida por parentesco hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad

una entidad respecto a la que se produzca alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 42 del Código de Comercio.

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Informar un inmueble que ha estado arrendado parte del año

Para el cálculo automático de la imputación de renta inmobiliario, crear un solo registro en el Capital Inmobiliario con los datos del inmueble arrendado e informar el número de días que ha estado arrendado. La aplicación calcula automaticamente la imputación de renta inmobiliaria de los dias que no ha estado arrendado.

Acceder al precálculo, pulsar en el importe de Capital Inmobiliario y muestra la pantalla Desglose de Capital Inmobiliario, en el cual se visualiza el importe del rendimiento del inmueble arrendado y de la imputación de renta inmobiliaria.

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Deducción de otros miembros

Acceder a través de la pestaña de Otros miembros.

Infomar en la campo "Ingresos", de la pantalla de Otros miembros de la unidad familiar, los ingresos obtenidos por este miembro durante el ejercicio, teniendo en cuenta que no se practicará la deducción del mínimo familiar cuando los ingresos superen los 8.000 euros. En caso de que los ingresos sean superiores a los 1800 euros pero inferiores a los 8000, deberá marcarse la casilla de verificación de No imprime renta.

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Informar un período impositivo inferior al año natural por fallecimiento del declarante o cónyuge

Situado en la pantalla de Unidad familiar, en la pestaña de Declarante informar el campo F. fallecimiento si el fallecido es el declarante o F. falle. cónyuge si el fallecido es el cónyuge.

En el supuesto de fallecimiento de uno de los cónyuges, deberá crear un código de renta para cada uno de ellos.

1.- Fallecimiento del declarante.

Informar la fecha en la que ha fallecido el declarante, estado civil Casado/a y los datos del cónyuge.

2.- Fallecimiento del cónyuge.

Informar la fecha del fallecimiento del cónyuge, estado civil Viudo/a y no deberá informar el cónyuge.

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Nota: En ambos casos se deberá optar por la tributación individul. En el caso de que la unidad familiar esté integrada además por los hijos, éstos podrán tributar de forma conjunta en el 2.- caso.

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Reducción del rendimiento neto de actividades económicas por mantenimiento o creación de empleo (ejercicio anterior a 2015)

Para informar la aplicación de la reducción por mantenimiento o creación de

empleo, acceder al icono ubicado en el lateral derecho de la pantalla.

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Si se desea que la aplicación calcule el importe de reducción a aplicar en la declaración:

Activar la casilla de verificación Aplicar reducción. A continuación consigne la Imputación así como las retribuciones satisfechas al conjunto de los trabajadores, en el campo Retrib.trabajadores.

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Impuesto sobre el patrimonio

MODELO 714 - Impuesto sobre el Patrimonio

La información correspondiente a este impuesto puede consignarse:

Desde los distintos mantenimientos correspondientes a Rendimientos y Ganancias y Pérdidas Patrimoniales.

Desde el mantenimiento de Otros datos del Patrimonio :

El acceso a este mantenimiento se realiza desde la unidad familiar.

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Desde la opción de Precáculo / Vista / Modelos 100-714 o Modelo 714 podremos acceder al cálculo del Impuesto sobre el Patrimonio.

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