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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 04-02-2016 ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 8:53:43 AREA MUNICIPALIDAD BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO INGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31 PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO INGRESOS CUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUESTO POR PERCIBIR (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) 03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 595.700 602.700 449.378 153.322 1.480 01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 299.700 299.700 245.797 53.903 1.468 001 PATENTES MUNICIPALES 200.000 200.000 185.512 14.488 554 001 PATENTES DE BENEFICIO MUNICIPAL [1] 200.000 200.000 185.512 14.488 554 002 DERECHOS DE ASEO 18.000 18.000 4.364 13.636 204 001 ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL 6.000 6.000 850 5.150 0 002 ASEO EN PATENTES MUNICIPALES 6.000 6.000 2.286 3.714 204 003 ASEO COBRO DIRECTO 6.000 6.000 1.228 4.772 0 003 OTROS DERECHOS 77.000 77.000 55.921 21.079 710 001 URBANIZACION Y CONSTRUCCION 15.000 15.000 10.108 4.892 76 002 PERMISOS PROVISORIOS 5.000 5.000 0 5.000 0 003 PROPAGANDA 3.000 3.000 858 2.142 101 004 TRANSFERENCIA DE VEHICULOS 14.000 14.000 10.500 3.500 0 999 OTROS DERECHOS 40.000 40.000 34.455 5.545 533 004 DERECHOS DE EXPLOTACION 1.700 1.700 0 1.700 0 001 CONCESIONES 1.700 1.700 0 1.700 0 999 OTRAS 3.000 3.000 0 3.000 0 02 PERMISOS Y LICENCIAS 196.000 203.000 163.996 39.004 12 001 PERMISOS DE CIRCULACION 170.000 177.000 147.614 29.386 12 001 PCV DE BENEFICIO MUNICIPAL 80.000 80.000 55.353 24.647 5 002 PCV DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 90.000 97.000 92.261 4.739 7 002 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 20.000 20.000 16.382 3.618 0 999 OTROS 6.000 6.000 0 6.000 0 03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063. DE 19 50.000 50.000 39.585 10.415 0 99 OTROS TRIBUTOS 50.000 50.000 0 50.000 0 05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 163.000 255.000 95.873 159.127 0 03 TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 163.000 255.000 95.873 159.127 0 002 DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 7.500 64.500 35.599 28.901 0 001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL 5.000 5.000 0 5.000 0 002 COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES 2.500 2.500 0 2.500 0 999 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE 0 57.000 35.599 21.401 0 007 DEL TESORERO PUBLICO 4.000 39.000 38.142 858 0 001 PATENTES ACUICOLAS LEY Nº 20.033 ART.8 4.000 4.000 566 3.434 0 004 BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO 0 10.000 9.817 183 0 999 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO 0 25.000 27.759 -2.759 0 Pagina 1/3

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 04-02-2016

ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 8:53:43

AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOINGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO INGRESOSCUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUESTO POR PERCIBIR

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 595.700 602.700 449.378 153.322 1.48001 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 299.700 299.700 245.797 53.903 1.468

001 PATENTES MUNICIPALES 200.000 200.000 185.512 14.488 554001 PATENTES DE BENEFICIO MUNICIPAL [1] 200.000 200.000 185.512 14.488 554

002 DERECHOS DE ASEO 18.000 18.000 4.364 13.636 204001 ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL 6.000 6.000 850 5.150 0002 ASEO EN PATENTES MUNICIPALES 6.000 6.000 2.286 3.714 204003 ASEO COBRO DIRECTO 6.000 6.000 1.228 4.772 0

003 OTROS DERECHOS 77.000 77.000 55.921 21.079 710001 URBANIZACION Y CONSTRUCCION 15.000 15.000 10.108 4.892 76002 PERMISOS PROVISORIOS 5.000 5.000 0 5.000 0003 PROPAGANDA 3.000 3.000 858 2.142 101004 TRANSFERENCIA DE VEHICULOS 14.000 14.000 10.500 3.500 0999 OTROS DERECHOS 40.000 40.000 34.455 5.545 533

004 DERECHOS DE EXPLOTACION 1.700 1.700 0 1.700 0001 CONCESIONES 1.700 1.700 0 1.700 0

999 OTRAS 3.000 3.000 0 3.000 002 PERMISOS Y LICENCIAS 196.000 203.000 163.996 39.004 12

001 PERMISOS DE CIRCULACION 170.000 177.000 147.614 29.386 12001 PCV DE BENEFICIO MUNICIPAL 80.000 80.000 55.353 24.647 5002 PCV DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 90.000 97.000 92.261 4.739 7

002 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 20.000 20.000 16.382 3.618 0999 OTROS 6.000 6.000 0 6.000 0

03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063. DE 19 50.000 50.000 39.585 10.415 099 OTROS TRIBUTOS 50.000 50.000 0 50.000 0

05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 163.000 255.000 95.873 159.127 003 TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 163.000 255.000 95.873 159.127 0

002 DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 7.500 64.500 35.599 28.901 0001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL 5.000 5.000 0 5.000 0002 COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES 2.500 2.500 0 2.500 0999 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE 0 57.000 35.599 21.401 0

007 DEL TESORERO PUBLICO 4.000 39.000 38.142 858 0001 PATENTES ACUICOLAS LEY Nº 20.033 ART.8 4.000 4.000 566 3.434 0004 BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO 0 10.000 9.817 183 0999 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO 0 25.000 27.759 -2.759 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 04-02-2016

ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 8:53:43

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOINGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO INGRESOSCUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUESTO POR PERCIBIR

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

099 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 151.500 151.500 22.132 129.368 0 06 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD 12.500 12.500 88 12.412 0

01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.300 1.300 0 1.300 002 DIVIDENDOS 2.000 2.000 88 1.912 003 INTERESES 1.500 1.500 0 1.500 004 PARTICIPACION DE UTILIDADES 2.500 2.500 0 2.500 099 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 5.200 5.200 0 5.200 0

08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 866.000 1.170.000 1.139.346 30.654 4301 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 10.000 10.000 6.382 3.618 0

001 REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 19.117 ART.UNICO 10.000 10.000 6.382 3.618 0002 RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART. UNICO 0 0 0 0 0

02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 41.000 44.500 25.814 18.686 43001 MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL 14.000 16.500 14.695 1.805 43002 MULTAS - DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 6.000 6.000 3.220 2.780 0003 MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL 5.000 5.000 460 4.540 0004 MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD 3.000 3.000 307 2.693 0005 REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL 3.000 3.000 359 2.641 0006 REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIP 5.000 6.000 4.400 1.600 0007 MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES 2.000 2.000 0 2.000 0008 INTERESES 3.000 3.000 2.373 627 0

03 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL 790.000 1.090.500 1.102.352 -11.852 0001 PARTICIPACION ANUAL 780.000 1.060.500 1.090.354 -29.854 0003 APORTES EXTRAORDINARIOS 10.000 30.000 11.998 18.002 0

001 APORTES EXTRAORDINARIOS 10.000 30.000 11.998 18.002 004 FONDOS DE TERCEROS 17.000 17.000 529 16.471 0

001 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS 8.000 8.000 529 7.471 0999 OTROS FONDOS DE TERCEROS 9.000 9.000 0 9.000 0

99 OTROS 8.000 8.000 4.269 3.731 0001 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS 4.000 4.000 3.621 379 0999 OTROS 4.000 4.000 648 3.352 0

10 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 40.000 40.000 0 40.000 003 VEHICULOS 20.000 20.000 0 20.000 004 MOBILIARIO Y OTROS 2.000 2.000 0 2.000 005 MAQUINAS Y EQUIPOS 15.000 15.000 0 15.000 006 EQUIPOS INFORMATICOS 1.000 1.000 0 1.000 0

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO INGRESOSCUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUESTO POR PERCIBIR

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.000 2.000 0 2.000 0 12 C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS 0 0 584 -584 17.702

10 INGRESOS POR PERCIBIR 0 0 584 -584 17.702 13 C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 943.720 838.720 158.602 680.118 0

01 DEL SECTOR PRIVADO 50.000 50.000 0 50.000 0001 DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30.000 30.000 0 30.000 0999 OTRAS 20.000 20.000 0 20.000 0

03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 893.720 788.720 158.602 630.118 0002 DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 760.000 655.000 118.287 536.713 0

001 PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL 600.000 495.000 36.218 458.782 0002 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 70.000 70.000 0 70.000 0999 OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE 90.000 90.000 82.069 7.931 0

005 DEL TESORO PUBLICO 63.720 63.720 39.845 23.875 0001 PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143 10.000 10.000 3.276 6.724 0002 CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995 53.720 53.720 36.569 17.151 0

099 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 70.000 70.000 470 69.530 0 15 SALDO INICIAL DE CAJA 1.000 1.000 0 0 0TOTALES 2.621.920 2.919.920 1.843.871 1.075.049 19.225

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALCALDE

MAURICIO GUZMAN VALDES GREGORIO VALENZUELA ABARCA

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 942.620 993.620 712.780 280.840 001 PERSONAL DE PLANTA 420.820 423.820 323.211 100.609 0

001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 330.070 333.070 259.115 73.955 0001 SUELDOS BASE 98.500 98.500 72.886 25.614 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 7.120 8.120 6.357 1.763 0

002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883. Y 6.000 7.000 6.219 781 0003 TRIENIOS. ART. 7. INCISO 3. LEY Nº 15.076 1.120 1.120 138 982 0

003 ASIGNACION PROFESIONAL 1.300 1.300 858 442 0001 ASIGNACION PROFESIONAL. DECRETO LEY Nº 479. DE 1974 1.300 1.300 858 442 0

007 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981 105.000 105.000 79.173 25.827 0001 ASIGNACION MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL.Nº 3.551. DE 1981 105.000 105.000 79.173 25.827 0

009 ASIGNACIONES ESPECIALES 14.000 14.000 8.598 5.402 0005 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.529 14.000 14.000 8.598 5.402 0

010 ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA 250 250 171 79 0001 ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY Nº 18.883 250 250 171 79 0

014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 45.900 46.900 35.945 10.955 0001 INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 15.000 16.000 15.610 390 0002 BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY Nº 18.566 10.000 10.000 5.806 4.194 0003 BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675 20.000 20.000 14.529 5.471 0004 BONIFICACION ADICIONAL. ART. 11. LEY Nº 18.675 900 900 0 900 0

015 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 11.000 11.000 9.673 1.327 0001 ASIGNACION UNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 11.000 11.000 9.673 1.327 0

019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 5.000 5.000 3.920 1.080 0001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL. ART. 2. LEY Nº 20.008 5.000 5.000 3.920 1.080 0

022 COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO 20.000 21.000 20.597 403 0025 ASIGNACION ARTICULO 1 LEY Nº 19.112 2.000 2.000 1.015 985 0

001 ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 . LETRA A). ART. 1. LE 2.000 2.000 1.015 985 0043 ASIG. INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18695 20.000 20.000 19.922 78 0

002 APORTES DEL EMPLEADOR 15.000 15.000 10.606 4.394 0001 A SERVICIOS DE BIENESTAR 6.500 6.500 2.419 4.081 0002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 8.500 8.500 8.187 313 0

003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 34.000 34.000 29.966 4.034 0001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 16.000 16.000 14.570 1.430 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 16.000 16.000 14.570 1.430 0002 DESEMPEÑO COLECTIVO 13.500 13.500 12.783 717 0

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 13.500 13.500 12.783 717 0003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 4.500 4.500 2.613 1.887 0

001 ASIGNACI¢N DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI¢N MUNICIPAL. ART. 1. LEY N§ 20. 1.500 1.500 0 1.500 0002 ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL. ART. 2. LEY Nº 20. 3.000 3.000 2.613 387 0

004 REMUNERACIONES VARIABLES 29.800 29.800 18.628 11.172 0005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 26.000 26.000 16.498 9.502 0006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 3.000 3.000 2.130 870 0007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 800 800 0 800 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 11.950 11.950 4.896 7.054 0001 AGUINALDOS 4.000 4.000 1.816 2.184 0

001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2.000 2.000 1.009 991 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 2.000 2.000 807 1.193 0

002 BONOS DE ESCOLARIDAD 1.400 1.400 433 967 0003 BONOS ESPECIALES 6.000 6.000 2.542 3.458 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 6.000 6.000 2.542 3.458 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 550 550 105 445 0

02 PERSONAL A CONTRATA 157.600 158.600 113.906 44.694 0001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 111.400 112.400 89.382 23.018 0

001 SUELDOS BASE 42.000 42.000 33.670 8.330 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 1.700 1.700 951 749 0

002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883 Y 1.700 1.700 951 749 0007 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981 27.000 27.000 21.461 5.539 0

001 ASIGNACION MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551. DE 1981 27.000 27.000 21.461 5.539 0009 ASIGNACIONES ESPECIALES 6.200 6.200 5.508 692 0

005 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.529 6.200 6.200 5.508 692 0010 ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA 0 100 53 47 0

001 ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY N° 18.883 0 100 53 47 0013 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 18.000 18.000 12.663 5.337 0

001 INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 10.300 10.300 7.202 3.098 0002 BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY Nº 18.566 2.500 2.500 1.536 964 0003 BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675 5.200 5.200 3.925 1.275 0

014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 6.500 7.400 6.656 744 0001 ASIGNACION UNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 6.500 7.400 6.656 744 0

021 COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO 10.000 10.000 8.420 1.580 0002 APORTES DEL EMPLEADOR 7.000 7.000 4.938 2.062 0

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 A SERVICIOS DE BIENESTAR 3.000 3.000 2.940 60 0002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 4.000 4.000 1.998 2.002 0

003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 13.500 13.500 8.448 5.052 0001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 6.000 6.000 4.881 1.119 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 6.000 6.000 4.881 1.119 0002 DESEMPEÑO COLECTIVO 7.500 7.500 3.567 3.933 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 7.500 7.500 3.567 3.933 0004 REMUNERACIONES VARIABLES 18.500 18.500 7.741 10.759 0

005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 16.200 16.200 7.224 8.976 0006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 1.800 1.800 517 1.283 0007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 500 500 0 500 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 7.200 7.200 3.397 3.803 0001 AGUINALDOS 3.200 3.200 1.063 2.137 0

001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1.700 1.700 597 1.103 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 1.500 1.500 466 1.034 0

002 BONO DE ESCOLARIDAD 800 800 495 305 0003 BONOS ESPECIALES 3.000 3.000 1.708 1.292 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 3.000 3.000 1.708 1.292 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 200 200 131 69 0

03 OTRAS REMUNERACIONES 23.700 70.700 68.229 2.471 0001 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES 15.000 63.500 62.730 770 0005 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 8.000 6.000 4.609 1.391 0007 ALUMNOS EN PRACTICA 700 1.200 890 310 0

04 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 340.500 340.500 207.434 133.066 0003 DIETA A JUNTAS. CONSEJOS Y COMISIONES 75.500 75.500 50.977 24.523 0

001 DIETAS DE CONCEJALES 70.000 70.000 50.714 19.286 0002 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO 3.500 3.500 263 3.237 0003 OTROS GASTOS 2.000 2.000 0 2.000 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 265.000 265.000 156.457 108.543 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 697.500 793.500 550.375 243.125 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 18.650 27.650 20.415 7.235 0001 PARA PERSONAS 11.650 17.150 14.973 2.177 0002 PARA ANIMALES 7.000 10.500 5.442 5.058 0

02 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO 13.300 13.300 989 12.311 0001 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 3.800 3.800 360 3.440 0

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

002 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 8.000 8.000 629 7.371 0003 CALZADO 1.500 1.500 0 1.500 0

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60.000 60.000 22.809 37.191 0001 PARA VEHICULOS 60.000 60.000 22.809 37.191 0

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 85.200 87.700 42.840 44.860 0001 MATERIALES DE OFICINA 12.000 12.000 6.548 5.452 0003 PRODUCTOS QUIMICOS 1.000 1.000 0 1.000 0005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 1.000 1.000 0 1.000 0006 FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS 2.000 2.000 34 1.966 0007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 5.200 5.200 2.920 2.280 0009 INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 16.000 16.000 5.661 10.339 0010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES 22.000 22.000 11.278 10.722 0011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS 10.500 10.500 5.177 5.323 0012 OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 7.000 9.500 8.913 587 0013 EQUIPOS MENORES 5.000 5.000 2.039 2.961 0015 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1.000 1.000 0 1.000 0999 OTROS 2.500 2.500 270 2.230 0

05 SERVICIOS BASICOS 146.600 177.600 137.130 40.470 0001 ELECTRICIDAD 100.000 120.000 92.765 27.235 0002 AGUA 16.000 22.000 12.399 9.601 0003 GAS 3.600 3.600 1.717 1.883 0004 CORREO 1.500 1.500 771 729 0005 TELEFONIA FIJA 7.000 10.000 9.666 334 0006 TELEFONIA CELULAR 8.200 8.200 8.031 169 0007 ACCESO A INTERNET 9.500 11.500 11.408 92 0999 OTROS 800 800 373 427 0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 34.000 36.000 17.725 18.275 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 8.000 8.000 3.717 4.283 0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 10.000 12.000 11.085 915 0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS 2.500 2.500 28 2.472 0004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 2.000 2.000 734 1.266 0006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7.000 7.000 1.615 5.385 0007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 2.500 2.500 274 2.226 0999 OTROS 2.000 2.000 272 1.728 0

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 13.000 14.000 7.968 6.032 0

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 8.000 9.000 6.734 2.266 0002 SERVICIOS DE IMPRESION 3.000 3.000 338 2.662 0003 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 1.000 1.000 0 1.000 0999 OTROS 1.000 1.000 896 104 0

08 SERVICIOS GENERALES 254.500 291.500 245.482 46.018 0001 SERVICIOS DE ASEO 225.000 225.000 206.074 18.926 0002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1.000 1.000 614 386 0003 SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES 1.000 1.000 0 1.000 0004 SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO 8.500 8.500 8.247 253 0006 SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO 4.500 4.500 0 4.500 0007 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES 6.000 11.500 8.767 2.733 0010 SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 2.000 2.000 176 1.824 0011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 4.000 34.000 18.983 15.017 0999 OTROS 2.500 4.000 2.621 1.379 0

09 ARRIENDOS 5.200 13.700 5.937 7.763 0003 ARRIENDO DE VEHICULOS 500 500 0 500 0004 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 300 1.300 0 1.300 0005 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 3.000 8.000 3.951 4.049 0006 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS 400 400 0 400 0999 OTROS 1.000 3.500 1.986 1.514 0

10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 44.000 44.000 33.684 10.316 0002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 37.000 37.000 31.839 5.161 0004 GASTOS BANCARIOS 6.000 6.000 1.628 4.372 0999 OTROS 1.000 1.000 217 783 0

11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 8.950 10.450 2.761 7.689 0001 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000 1.000 0 1.000 0002 CURSOS DE CAPACITACION 4.950 6.450 2.761 3.689 0003 SERVICIOS INFORMATICOS 2.000 2.000 0 2.000 0999 OTROS 1.000 1.000 0 1.000 0

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14.100 17.600 12.635 4.965 0002 GASTOS MENORES 4.000 4.000 2.810 1.190 0003 GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL 2.000 2.000 0 2.000 0004 INTERESES. MULTAS Y RECARGOS 2.000 2.000 225 1.775 0005 DERECHOS Y TASAS 1.000 2.000 2.000 0 0006 CONTRIBUCIONES 1.100 1.100 1.100 0 0

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

999 OTROS 4.000 6.500 6.500 0 0 23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 23.000 23.000 19.301 3.699 0

01 PRESTACIONES PREVISIONALES 12.000 12.000 9.484 2.516 0004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 12.000 12.000 9.484 2.516 0

03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 11.000 11.000 9.817 1.183 0001 INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL 11.000 11.000 9.817 1.183 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 396.300 496.300 334.236 162.064 001 AL SECTOR PRIVADO 211.000 219.000 101.007 117.993 0

001 FONDOS DE EMERGENCIA 11.000 11.000 0 11.000 0004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 50.000 46.000 15.585 30.415 0005 OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS 3.000 3.000 0 3.000 0006 VOLUNTARIADO 15.000 15.000 7.360 7.640 0007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 110.000 110.000 60.429 49.571 0008 PREMIOS Y OTROS 15.000 17.000 7.377 9.623 0999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 7.000 17.000 10.256 6.744 0

03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 185.300 277.300 233.229 44.071 0002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 2.000 2.000 307 1.693 0

001 MULTA LEY DE ALCOHOLES 2.000 2.000 307 1.693 0080 A LAS ASOCIACIONES 4.300 4.300 3.546 754 0

001 A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 3.000 3.000 2.546 454 0002 A OTRAS ASOCIACIONES 1.300 1.300 1.000 300 0

090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION 86.000 101.000 92.261 8.739 0001 APORTE AÑO VIGENTE 80.000 95.000 92.261 2.739 0002 APORTE OTROS AÑOS 5.000 5.000 0 5.000 0003 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS 1.000 1.000 0 1.000 0

092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS 10.000 10.000 2.962 7.038 0001 MULTAS ART. 14. Nº 6, INC.1°, LEY N° 18.695- EQUIPOS DE REGISTRO 10.000 10.000 2.962 7.038 0

099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 20.000 20.000 354 19.646 0100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 13.000 20.000 17.799 2.201 0101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 50.000 120.000 116.000 4.000 0

001 A EDUCACION 50.000 120.000 116.000 4.000 0 25 C X P INTEGROS AL FISCO 500 500 111 389 0

01 IMPUESTOS 500 500 111 389 0 26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 4.500 4.500 467 4.033 0

04 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 4.500 4.500 467 4.033 0

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS 3.000 3.000 467 2.533 0999 APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS 1.500 1.500 0 1.500 0

29 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 81.500 112.500 67.133 45.367 001 TERRENOS 18.000 18.000 0 18.000 003 VEHICULOS 15.000 40.000 36.930 3.070 004 MOBILIARIO Y OTROS 7.000 7.000 2.086 4.914 005 MAQUINAS Y EQUIPOS 20.000 20.000 6.242 13.758 0

001 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 3.000 5.000 3.673 1.327 0002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 14.000 12.000 2.569 9.431 0999 OTRAS 3.000 3.000 0 3.000 0

06 EQUIPOS INFORMATICOS 8.500 8.500 6.668 1.832 0001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7.000 7.000 6.668 332 0002 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 1.500 1.500 0 1.500 0

07 PROGRAMAS INFORMATICOS 13.000 19.000 15.207 3.793 0001 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 11.000 17.000 15.207 1.793 0002 SISTEMA DE INFORMACION 2.000 2.000 0 2.000 0

31 C X P INICIATIVAS DE INVERSION 450.000 470.000 237.464 232.536 002 PROYECTOS 450.000 470.000 237.464 232.536 0

001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 8.000 8.000 0 8.000 0002 CONSULTORIAS 30.000 50.000 25.774 24.226 0004 OBRAS CIVILES 400.000 400.000 211.690 188.310 0005 EQUIPAMIENTO 5.000 5.000 0 5.000 0999 OTROS GASTOS 7.000 7.000 0 7.000 0

33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.000 24.000 0 24.000 003 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 24.000 24.000 0 24.000 0

001 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACI¢N 20.000 20.000 0 20.000 0001 PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 20.000 20.000 0 20.000 0

34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 2.000 2.000 0 2.000 007 DEUDA FLOTANTE 2.000 2.000 0 2.000 0

TOTALES 2.621.920 2.919.920 1.921.867 998.053 0

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALCALDE

MAURICIO GUZMAN VALDES GREGORIO VALENZUELA ABARCA

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 677.620 728.620 556.323 172.297 001 PERSONAL DE PLANTA 420.820 423.820 323.211 100.609 0

001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 330.070 333.070 259.115 73.955 0001 SUELDOS BASE 98.500 98.500 72.886 25.614 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 7.120 8.120 6.357 1.763 0

002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883. Y 6.000 7.000 6.219 781 0003 TRIENIOS. ART. 7. INCISO 3. LEY Nº 15.076 1.120 1.120 138 982 0

003 ASIGNACION PROFESIONAL 1.300 1.300 858 442 0001 ASIGNACION PROFESIONAL. DECRETO LEY Nº 479. DE 1974 1.300 1.300 858 442 0

007 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981 105.000 105.000 79.173 25.827 0001 ASIGNACION MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL.Nº 3.551. DE 1981 105.000 105.000 79.173 25.827 0

009 ASIGNACIONES ESPECIALES 14.000 14.000 8.598 5.402 0005 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.529 14.000 14.000 8.598 5.402 0

010 ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA 250 250 171 79 0001 ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY Nº 18.883 250 250 171 79 0

014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 45.900 46.900 35.945 10.955 0001 INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 15.000 16.000 15.610 390 0002 BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY Nº 18.566 10.000 10.000 5.806 4.194 0003 BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675 20.000 20.000 14.529 5.471 0004 BONIFICACION ADICIONAL. ART. 11. LEY Nº 18.675 900 900 0 900 0

015 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 11.000 11.000 9.673 1.327 0001 ASIGNACION UNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 11.000 11.000 9.673 1.327 0

019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 5.000 5.000 3.920 1.080 0001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL. ART. 2. LEY Nº 20.008 5.000 5.000 3.920 1.080 0

022 COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO 20.000 21.000 20.597 403 0025 ASIGNACION ARTICULO 1 LEY Nº 19.112 2.000 2.000 1.015 985 0

001 ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 . LETRA A). ART. 1. LE 2.000 2.000 1.015 985 0043 ASIG. INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18695 20.000 20.000 19.922 78 0

002 APORTES DEL EMPLEADOR 15.000 15.000 10.606 4.394 0001 A SERVICIOS DE BIENESTAR 6.500 6.500 2.419 4.081 0002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 8.500 8.500 8.187 313 0

003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 34.000 34.000 29.966 4.034 0001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 16.000 16.000 14.570 1.430 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 16.000 16.000 14.570 1.430 0002 DESEMPEÑO COLECTIVO 13.500 13.500 12.783 717 0

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SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 13.500 13.500 12.783 717 0003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 4.500 4.500 2.613 1.887 0

001 ASIGNACI¢N DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI¢N MUNICIPAL. ART. 1. LEY N§ 20. 1.500 1.500 0 1.500 0002 ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL. ART. 2. LEY Nº 20. 3.000 3.000 2.613 387 0

004 REMUNERACIONES VARIABLES 29.800 29.800 18.628 11.172 0005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 26.000 26.000 16.498 9.502 0006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 3.000 3.000 2.130 870 0007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 800 800 0 800 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 11.950 11.950 4.896 7.054 0001 AGUINALDOS 4.000 4.000 1.816 2.184 0

001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2.000 2.000 1.009 991 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 2.000 2.000 807 1.193 0

002 BONOS DE ESCOLARIDAD 1.400 1.400 433 967 0003 BONOS ESPECIALES 6.000 6.000 2.542 3.458 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 6.000 6.000 2.542 3.458 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 550 550 105 445 0

02 PERSONAL A CONTRATA 157.600 158.600 113.906 44.694 0001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 111.400 112.400 89.382 23.018 0

001 SUELDOS BASE 42.000 42.000 33.670 8.330 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 1.700 1.700 951 749 0

002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883 Y 1.700 1.700 951 749 0007 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981 27.000 27.000 21.461 5.539 0

001 ASIGNACION MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551. DE 1981 27.000 27.000 21.461 5.539 0009 ASIGNACIONES ESPECIALES 6.200 6.200 5.508 692 0

005 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.529 6.200 6.200 5.508 692 0010 ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA 0 100 53 47 0

001 ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY N° 18.883 0 100 53 47 0013 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 18.000 18.000 12.663 5.337 0

001 INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 10.300 10.300 7.202 3.098 0002 BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY Nº 18.566 2.500 2.500 1.536 964 0003 BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675 5.200 5.200 3.925 1.275 0

014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 6.500 7.400 6.656 744 0001 ASIGNACION UNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 6.500 7.400 6.656 744 0

021 COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO 10.000 10.000 8.420 1.580 0002 APORTES DEL EMPLEADOR 7.000 7.000 4.938 2.062 0

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SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 A SERVICIOS DE BIENESTAR 3.000 3.000 2.940 60 0002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 4.000 4.000 1.998 2.002 0

003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 13.500 13.500 8.448 5.052 0001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 6.000 6.000 4.881 1.119 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 6.000 6.000 4.881 1.119 0002 DESEMPEÑO COLECTIVO 7.500 7.500 3.567 3.933 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 7.500 7.500 3.567 3.933 0004 REMUNERACIONES VARIABLES 18.500 18.500 7.741 10.759 0

005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 16.200 16.200 7.224 8.976 0006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 1.800 1.800 517 1.283 0007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 500 500 0 500 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 7.200 7.200 3.397 3.803 0001 AGUINALDOS 3.200 3.200 1.063 2.137 0

001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1.700 1.700 597 1.103 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 1.500 1.500 466 1.034 0

002 BONO DE ESCOLARIDAD 800 800 495 305 0003 BONOS ESPECIALES 3.000 3.000 1.708 1.292 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 3.000 3.000 1.708 1.292 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 200 200 131 69 0

03 OTRAS REMUNERACIONES 23.700 70.700 68.229 2.471 0001 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES 15.000 63.500 62.730 770 0005 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 8.000 6.000 4.609 1.391 0007 ALUMNOS EN PRACTICA 700 1.200 890 310 0

04 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 75.500 75.500 50.977 24.523 0003 DIETA A JUNTAS. CONSEJOS Y COMISIONES 75.500 75.500 50.977 24.523 0

001 DIETAS DE CONCEJALES 70.000 70.000 50.714 19.286 0002 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO 3.500 3.500 263 3.237 0003 OTROS GASTOS 2.000 2.000 0 2.000 0

22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 350.350 373.900 197.297 176.603 001 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 1.000 884 116 0

001 PARA PERSONAS 0 1.000 884 116 002 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO 13.300 10.800 380 10.420 0

001 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 3.800 2.300 360 1.940 0002 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 8.000 7.000 20 6.980 0003 CALZADO 1.500 1.500 0 1.500 0

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SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60.000 60.000 22.809 37.191 0001 PARA VEHICULOS 60.000 60.000 22.809 37.191 0

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 83.700 86.200 42.840 43.360 0001 MATERIALES DE OFICINA 10.500 10.500 6.548 3.952 0003 PRODUCTOS QUIMICOS 1.000 1.000 0 1.000 0005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 1.000 1.000 0 1.000 0006 FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS 2.000 2.000 34 1.966 0007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 5.200 5.200 2.920 2.280 0009 INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 16.000 16.000 5.661 10.339 0010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES 22.000 22.000 11.278 10.722 0011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS 10.500 10.500 5.177 5.323 0012 OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 7.000 9.500 8.913 587 0013 EQUIPOS MENORES 5.000 5.000 2.039 2.961 0015 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1.000 1.000 0 1.000 0999 OTROS 2.500 2.500 270 2.230 0

05 SERVICIOS BASICOS 68.100 73.100 45.456 27.644 0001 ELECTRICIDAD 30.000 30.000 12.992 17.008 0002 AGUA 7.500 7.500 498 7.002 0003 GAS 3.600 3.600 1.717 1.883 0004 CORREO 1.500 1.500 771 729 0005 TELEFONIA FIJA 7.000 10.000 9.666 334 0006 TELEFONIA CELULAR 8.200 8.200 8.031 169 0007 ACCESO A INTERNET 9.500 11.500 11.408 92 0999 OTROS 800 800 373 427 0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 32.000 33.950 17.697 16.253 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 6.000 6.000 3.717 2.283 0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 10.000 12.000 11.085 915 0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS 2.500 2.450 0 2.450 0004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 2.000 2.000 734 1.266 0006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7.000 7.000 1.615 5.385 0007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 2.500 2.500 274 2.226 0999 OTROS 2.000 2.000 272 1.728 0

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 10.500 10.200 6.522 3.678 0001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 6.500 6.200 5.288 912 0002 SERVICIOS DE IMPRESION 2.000 2.000 338 1.662 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 04-02-2016

ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 8:53:24

AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

003 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 1.000 1.000 0 1.000 0999 OTROS 1.000 1.000 896 104 0

08 SERVICIOS GENERALES 12.500 16.400 7.492 8.908 0001 SERVICIOS DE ASEO 2.000 2.000 472 1.528 0002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1.000 1.000 614 386 0003 SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES 1.000 1.000 0 1.000 0007 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES 3.000 5.400 3.609 1.791 0010 SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 2.000 2.000 176 1.824 0011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 1.000 1.000 0 1.000 0999 OTROS 2.500 4.000 2.621 1.379 0

09 ARRIENDOS 5.200 13.700 5.937 7.763 0003 ARRIENDO DE VEHICULOS 500 500 0 500 0004 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 300 1.300 0 1.300 0005 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 3.000 8.000 3.951 4.049 0006 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS 400 400 0 400 0999 OTROS 1.000 3.500 1.986 1.514 0

10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 44.000 44.000 33.684 10.316 0002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 37.000 37.000 31.839 5.161 0004 GASTOS BANCARIOS 6.000 6.000 1.628 4.372 0999 OTROS 1.000 1.000 217 783 0

11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 6.950 6.950 961 5.989 0001 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000 1.000 0 1.000 0002 CURSOS DE CAPACITACION 2.950 2.950 961 1.989 0003 SERVICIOS INFORMATICOS 2.000 2.000 0 2.000 0999 OTROS 1.000 1.000 0 1.000 0

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14.100 17.600 12.635 4.965 0002 GASTOS MENORES 4.000 4.000 2.810 1.190 0003 GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL 2.000 2.000 0 2.000 0004 INTERESES. MULTAS Y RECARGOS 2.000 2.000 225 1.775 0005 DERECHOS Y TASAS 1.000 2.000 2.000 0 0006 CONTRIBUCIONES 1.100 1.100 1.100 0 0999 OTROS 4.000 6.500 6.500 0 0

23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 23.000 23.000 19.301 3.699 001 PRESTACIONES PREVISIONALES 12.000 12.000 9.484 2.516 0

004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 12.000 12.000 9.484 2.516 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 04-02-2016

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AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 11.000 11.000 9.817 1.183 0001 INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL 11.000 11.000 9.817 1.183 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 187.800 289.800 243.485 46.315 001 AL SECTOR PRIVADO 12.500 22.500 10.256 12.244 0

001 FONDOS DE EMERGENCIA 2.500 2.500 0 2.500 0008 PREMIOS Y OTROS 3.000 3.000 0 3.000 0999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 7.000 17.000 10.256 6.744 0

03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 175.300 267.300 233.229 34.071 0002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 2.000 2.000 307 1.693 0

001 MULTA LEY DE ALCOHOLES 2.000 2.000 307 1.693 0080 A LAS ASOCIACIONES 4.300 4.300 3.546 754 0

001 A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 3.000 3.000 2.546 454 0002 A OTRAS ASOCIACIONES 1.300 1.300 1.000 300 0

090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION 86.000 101.000 92.261 8.739 0001 APORTE AÑO VIGENTE 80.000 95.000 92.261 2.739 0002 APORTE OTROS AÑOS 5.000 5.000 0 5.000 0003 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS 1.000 1.000 0 1.000 0

092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS 10.000 10.000 2.962 7.038 0001 MULTAS ART. 14. Nº 6, INC.1°, LEY N° 18.695- EQUIPOS DE REGISTRO 10.000 10.000 2.962 7.038 0

099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 10.000 10.000 354 9.646 0100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 13.000 20.000 17.799 2.201 0101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 50.000 120.000 116.000 4.000 0

001 A EDUCACION 50.000 120.000 116.000 4.000 0 25 C X P INTEGROS AL FISCO 500 500 111 389 0

01 IMPUESTOS 500 500 111 389 0 26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 4.500 4.500 467 4.033 0

04 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 4.500 4.500 467 4.033 0001 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS 3.000 3.000 467 2.533 0999 APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS 1.500 1.500 0 1.500 0

29 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 81.500 112.500 67.133 45.367 001 TERRENOS 18.000 18.000 0 18.000 003 VEHICULOS 15.000 40.000 36.930 3.070 004 MOBILIARIO Y OTROS 7.000 7.000 2.086 4.914 005 MAQUINAS Y EQUIPOS 20.000 20.000 6.242 13.758 0

001 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 3.000 5.000 3.673 1.327 0

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AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 14.000 12.000 2.569 9.431 0999 OTRAS 3.000 3.000 0 3.000 0

06 EQUIPOS INFORMATICOS 8.500 8.500 6.668 1.832 0001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7.000 7.000 6.668 332 0002 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 1.500 1.500 0 1.500 0

07 PROGRAMAS INFORMATICOS 13.000 19.000 15.207 3.793 0001 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 11.000 17.000 15.207 1.793 0002 SISTEMA DE INFORMACION 2.000 2.000 0 2.000 0

31 C X P INICIATIVAS DE INVERSION 48.000 68.000 25.774 42.226 002 PROYECTOS 48.000 68.000 25.774 42.226 0

001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 8.000 8.000 0 8.000 0002 CONSULTORIAS 28.000 48.000 25.774 22.226 0005 EQUIPAMIENTO 5.000 5.000 0 5.000 0999 OTROS GASTOS 7.000 7.000 0 7.000 0

34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 2.000 2.000 0 2.000 007 DEUDA FLOTANTE 2.000 2.000 0 2.000 0

TOTALES 1.375.270 1.602.820 1.109.891 492.929 0

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: SERVICIOS A LA COMUNIDAD

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 50.000 75.000 64.041 10.959 004 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 50.000 75.000 64.041 10.959 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 50.000 75.000 64.041 10.959 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 319.250 348.750 310.965 37.785 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.750 6.250 5.442 808 0002 PARA ANIMALES 2.750 6.250 5.442 808 0

05 SERVICIOS BASICOS 78.500 104.500 91.674 12.826 0001 ELECTRICIDAD 70.000 90.000 79.773 10.227 0002 AGUA 8.500 14.500 11.901 2.599 0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.000 2.000 0 2.000 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 2.000 2.000 0 2.000 0

08 SERVICIOS GENERALES 236.000 236.000 213.849 22.151 0001 SERVICIOS DE ASEO 223.000 223.000 205.602 17.398 0004 SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO 8.500 8.500 8.247 253 0006 SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO 4.500 4.500 0 4.500 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77.000 73.000 22.945 50.055 001 AL SECTOR PRIVADO 77.000 73.000 22.945 50.055 0

001 FONDOS DE EMERGENCIA 5.000 5.000 0 5.000 0004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 50.000 46.000 15.585 30.415 0005 OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS 3.000 3.000 0 3.000 0006 VOLUNTARIADO 9.000 9.000 7.360 1.640 0007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 10.000 10.000 0 10.000 0

31 C X P INICIATIVAS DE INVERSION 400.000 385.000 208.741 176.259 002 PROYECTOS 400.000 385.000 208.741 176.259 0

004 OBRAS CIVILES 400.000 385.000 208.741 176.259 0 33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.000 24.000 0 24.000 0

03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 24.000 24.000 0 24.000 0001 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACI¢N 20.000 20.000 0 20.000 0

001 PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 20.000 20.000 0 20.000 0099 A OTRAS ENTIDADES P£BLICAS 4.000 4.000 0 4.000 0

TOTALES 870.250 905.750 606.692 299.058 0

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: ACTIVIDADES MUNICIPALES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 80.000 80.000 30.897 49.103 004 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 80.000 80.000 30.897 49.103 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 80.000 80.000 30.897 49.103 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.850 43.350 30.336 13.014 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.350 10.850 10.744 106 0001 PARA PERSONAS 5.350 10.850 10.744 106 0

02 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO 0 1.000 609 391 0002 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0 1.000 609 391 0

08 SERVICIOS GENERALES 1.500 31.500 18.983 12.517 0011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 1.500 31.500 18.983 12.517 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000 6.000 5.673 327 001 AL SECTOR PRIVADO 4.000 6.000 5.673 327 0

008 PREMIOS Y OTROS 4.000 6.000 5.673 327 0TOTALES 90.850 129.350 66.906 62.444 0

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AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: PROG.SOCIALES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 80.000 35.000 278 34.722 004 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 80.000 35.000 278 34.722 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 80.000 35.000 278 34.722 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.950 14.050 7.238 6.812 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 7.950 5.950 1.061 4.889 0001 PARA PERSONAS 3.700 1.700 1.061 639 0002 PARA ANIMALES 4.250 4.250 0 4.250 0

08 SERVICIOS GENERALES 2.000 4.600 4.377 223 0007 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES 2.000 4.600 4.377 223 0

11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 2.000 3.500 1.800 1.700 0002 CURSOS DE CAPACITACION 2.000 3.500 1.800 1.700 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 119.700 119.700 60.522 59.178 001 AL SECTOR PRIVADO 112.700 112.700 60.522 52.178 0

001 FONDOS DE EMERGENCIA 3.500 3.500 0 3.500 0006 VOLUNTARIADO 6.000 6.000 0 6.000 0007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 100.000 100.000 60.429 39.571 0008 PREMIOS Y OTROS 3.200 3.200 93 3.107 0

03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 7.000 7.000 0 7.000 0099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 7.000 7.000 0 7.000 0

TOTALES 211.650 168.750 68.038 100.712 0

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: PROG.RECREACIONALES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 25.000 45.000 33.338 11.662 004 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 25.000 45.000 33.338 11.662 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 25.000 45.000 33.338 11.662 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.300 2.650 1.836 814 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.300 1.800 1.456 344 0001 PARA PERSONAS 1.300 1.800 1.456 344 0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 50 28 22 0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS 0 50 28 22 0

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 300 52 248 0001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 0 300 52 248 0

08 SERVICIOS GENERALES 0 500 300 200 0007 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES 0 500 300 200 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.400 2.400 1.445 955 001 AL SECTOR PRIVADO 2.400 2.400 1.445 955 0

008 PREMIOS Y OTROS 2.400 2.400 1.445 955 0TOTALES 28.700 50.050 36.619 13.431 0

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ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 8:53:24

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: PROG.CULTURALES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 30.000 30.000 27.904 2.096 004 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 30.000 30.000 27.904 2.096 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 30.000 30.000 27.904 2.096 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.800 10.800 2.702 8.098 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.300 1.800 828 972 0001 PARA PERSONAS 1.300 1.800 828 972 0

02 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO 0 1.500 0 1.500 0001 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 0 1.500 0 1.500 0

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 1.500 1.500 0 1.500 0001 MATERIALES DE OFICINA 1.500 1.500 0 1.500 0

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 2.500 3.500 1.393 2.107 0001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 1.500 2.500 1.393 1.107 0002 SERVICIOS DE IMPRESION 1.000 1.000 0 1.000 0

08 SERVICIOS GENERALES 2.500 2.500 481 2.019 0007 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES 1.000 1.000 481 519 0011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 1.500 1.500 0 1.500 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.400 5.400 166 5.234 001 AL SECTOR PRIVADO 2.400 2.400 166 2.234 0

008 PREMIOS Y OTROS 2.400 2.400 166 2.234 003 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3.000 3.000 0 3.000 0

099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3.000 3.000 0 3.000 0 31 C X P INICIATIVAS DE INVERSION 2.000 17.000 2.948 14.052 0

02 PROYECTOS 2.000 17.000 2.948 14.052 0002 CONSULTORIAS 2.000 2.000 0 2.000 0004 OBRAS CIVILES 0 15.000 2.948 12.052 0

TOTALES 45.200 63.200 33.720 29.480 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 04-02-2016

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 8:40:34

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOINGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO INGRESOSCUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUESTO POR PERCIBIR

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.344.598 2.415.098 1.537.979 877.119 003 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2.344.598 2.415.098 1.537.979 877.119 0

003 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 1.961.348 2.031.848 1.292.310 739.538 0001 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD 1.693.598 1.743.598 995.988 747.610 0002 OTROS APORTES 267.750 288.250 296.322 -8.072 0

004 DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 126.000 126.000 112.669 13.331 0001 CONVENIOS EDUCACION PREBASICA 126.000 126.000 112.669 13.331 0

101 DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 257.250 257.250 133.000 124.250 0 07 C X C INGRESOS DE OPERACION 892 892 0 892 0

02 VENTA DE SERVICIOS 892 892 0 892 0 08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 126.100 391.100 506.159 -115.059 0

01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 40.000 55.000 61.630 -6.630 0001 REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº19.345 40.000 55.000 61.630 -6.630 0

99 OTROS 86.100 336.100 444.529 -108.429 0001 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS 2.100 2.100 0 2.100 0999 OTROS 84.000 334.000 444.529 -110.529 0

TOTALES 2.471.590 2.807.090 2.044.138 762.952 0

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALCALDE

MAURICIO GUZMÁN VALDES GREGORIO VALENZUELA ABARCA

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 04-02-2016

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 8:40:12

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.575.296 1.908.297 1.452.988 455.309 001 PERSONAL DE PLANTA 1.021.880 1.061.880 675.454 386.426 0

001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 902.313 922.313 600.700 321.613 0001 SUELDOS BASE 474.390 472.890 268.150 204.740 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 242.550 242.550 184.362 58.188 0

001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY Nº 19.070 242.550 242.550 184.362 58.188 0008 ASIGNACION DE NIVELACION 3.308 3.308 293 3.015 0

002 PLANILLA COMPLEMENTARIA. ART. 4 Y 11. LEY Nº 19.598 3.308 3.308 293 3.015 0009 ASIGNACIONES ESPECIALES 38.589 38.589 6.384 32.205 0

002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL. ART. 54 Y SGTES.. LEY Nº 19.070 7.718 7.718 2.588 5.130 0003 BONIFICACION PROPORCIONAL. ART.8 LEY Nº 19.410 27.563 27.563 3.796 23.767 0006 RED MAESTROS DE MAESTROS 3.308 3.308 0 3.308 0

011 ASIGNACION DE MOVILIZACION 2.756 2.756 0 2.756 0001 ASIGNACION DE MOVILIZACION. ART. 97. LETRA B. LEY N 18.883 2.756 2.756 0 2.756 0

014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 3.308 3.308 0 3.308 0007 REMUNERACION ADICIONAL. ART. 3º TRANSITORIO. LEY Nº 19.070 3.308 3.308 0 3.308 0

019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 38.587 50.087 36.661 13.426 0002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 27.562 37.562 35.161 2.401 0003 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA 0 1.500 1.500 0 0004 ASIGNACI¢N DE RESPONSABILIDAD. ART. 9§. DECRETO 252. DE 1976 û 11.025 11.025 0 11.025 0

028 ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES 3.675 3.675 0 3.675 0001 ASIG.DESEMPEÑO COND.DIFICILES ART 50. LEY Nº 19070 3.675 3.675 0 3.675 0

031 ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA 66.150 66.150 66.150 0 0001 ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO. ART. 49. LEY Nº 19.070 66.150 66.150 66.150 0 0

999 OTRAS ASIGNACIONES3 29.000 39.000 38.700 300 0002 APORTES DEL EMPLEADOR 27.500 27.500 16.001 11.499 0

002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 27.500 27.500 16.001 11.499 0003 ASIGNACIONES POR DESEMPE¤O 46.435 46.435 38.799 7.636 0

001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 31.000 31.000 30.676 324 0002 BONIFICACION EXCELENCIA 31.000 31.000 30.676 324 0

003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 15.435 15.435 8.123 7.312 0004 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 15.435 15.435 8.123 7.312 0

004 REMUNERACIONES VARIABLES 19.845 19.845 6.921 12.924 0005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 19.845 19.845 6.921 12.924 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 25.787 45.787 13.033 32.754 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 04-02-2016

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 8:40:12

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 AGUINALDOS 8.825 18.825 4.248 14.577 0001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 5.515 5.515 2.395 3.120 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 3.310 13.310 1.853 11.457 0

002 BONOS DE ESCOLARIDAD 3.860 3.860 1.934 1.926 0003 BONOS ESPECIALES 12.000 22.000 6.485 15.515 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 12.000 22.000 6.485 15.515 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 1.102 1.102 366 736 0

02 PERSONAL A CONTRATA 293.455 451.456 416.709 34.747 0001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 245.357 386.312 382.374 3.938 0

001 SUELDOS BASE 165.375 263.330 262.893 437 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 35.000 63.000 62.869 131 0

001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY Nº 19.070 35.000 63.000 62.869 131 0008 ASIGNACION DE NIVELACION 16.538 16.538 15.569 969 0

002 PLANILLA COMPLEMENTARIA. ART. 4 Y 11. LEY Nº 19.598 16.538 16.538 15.569 969 0009 ASIGNACIONES ESPECIALES 8.820 8.820 8.820 0 0

003 BONIFICACION PROPORCIONAL. ART. 8. LEY Nº 19.410 8.820 8.820 8.820 0 0011 ASIGNACION DE MOVILIZACION 1.103 1.103 0 1.103 0

001 ASIGNACI¢N DE MOVILIZACI¢N. ART. 97. LETRA B). LEY N§ 18.883 û 1.103 1.103 0 1.103 0018 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 1.102 1.102 686 416 0

002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA 1.102 1.102 686 416 0027 ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES 882 882 0 882 0

001 ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.50 LEY 19070 882 882 0 882 0030 ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA 4.410 7.410 7.410 0 0

001 ASIG.PERFECC.ART.49. LEY Nº 19070 4.410 7.410 7.410 0 0999 OTRAS ASIGNACIONES4 12.127 24.127 24.127 0 0

002 APORTES DEL EMPLEADOR 9.922 9.922 8.252 1.670 0002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 9.922 9.922 8.252 1.670 0

003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 7.718 14.486 14.438 48 0001 DESEMPE¤O INSTITUCIONAL 7.718 14.093 14.045 48 0

002 BONIFICACION EXCELENCIA 7.718 14.093 14.045 48 0003 DESEMPE¤O INDIVIDUAL 0 393 393 0 0

004 ASIGNACI¢N DE M‚RITO. ART. 30. DE LA LEY N§ 19.378. LEY N§ 19.607 0 393 393 0 0004 REMUNERACIONES VARIABLES 2.205 2.205 1.503 702 0

005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 2.205 2.205 1.503 702 0005 AGUINALDOS Y BONOS 28.253 38.531 10.142 28.389 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 04-02-2016

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 8:40:12

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 AGUINALDOS 22.700 32.700 4.313 28.387 0001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 21.000 21.000 2.662 18.338 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 1.700 11.700 1.651 10.049 0

002 BONO DE ESCOLARIDAD 0 278 278 0 0003 BONOS ESPECIALES 4.450 4.450 4.450 0 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 4.450 4.450 4.450 0 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 1.103 1.103 1.101 2 0

03 OTRAS REMUNERACIONES 259.961 394.961 360.825 34.136 0004 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO 250.038 385.038 354.802 30.236 0

001 SUELDOS 159.863 274.863 261.205 13.658 0002 APORTES EMPLEADOR 22.050 22.050 14.477 7.573 0003 REMUNERACIONES VARIABLES 55.125 55.125 54.922 203 0004 AGUINALDOS Y BONOS 13.000 33.000 24.198 8.802 0

999 OTRAS 9.923 9.923 6.023 3.900 0001 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.464 9.923 9.923 6.023 3.900 0

22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 537.704 540.204 300.230 239.974 001 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.300 5.300 128 5.172 0

001 PARA PERSONAS 5.300 5.300 128 5.172 002 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO 10.600 10.600 3.413 7.187 0

002 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5.300 5.300 3.413 1.887 0003 CALZADO 5.300 5.300 0 5.300 0

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.512 5.512 1.000 4.512 0001 PARA VEHICULOS 5.512 5.512 1.000 4.512 0

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 130.905 132.905 71.786 61.119 0001 MATERIALES DE OFICINA 20.000 20.000 6.467 13.533 0002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 40.000 40.000 31.918 8.082 0003 PRODUCTOS QUIMICOS 3.000 3.000 0 3.000 0006 FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS 3.600 3.600 0 3.600 0007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 11.000 11.000 7.017 3.983 0009 INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 33.075 33.075 13.454 19.621 0010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES 2.205 2.205 0 2.205 0011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEH¡CULOS 2.205 2.205 452 1.753 0012 OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 3.307 3.307 0 3.307 0013 EQUIPOS MENORES 7.000 9.000 8.226 774 0999 OTROS 5.513 5.513 4.252 1.261 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 04-02-2016

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 8:40:12

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

05 SERVICIOS BASICOS 63.500 64.000 40.288 23.712 0001 ELECTRICIDAD 21.000 21.000 12.776 8.224 0002 AGUA 18.000 18.000 8.972 9.028 0003 GAS 4.500 4.500 1.576 2.924 0005 TELEFONIA FIJA 10.000 10.000 10.000 0 0006 TELEFON¡A CELULAR 0 500 427 73 0007 ACCESO A INTERNET 10.000 10.000 6.537 3.463 0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 73.869 73.869 15.827 58.042 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 37.485 37.485 7.766 29.719 0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 5.513 5.513 546 4.967 0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS 4.410 4.410 0 4.410 0006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5.513 5.513 3.428 2.085 0007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 7.718 7.718 500 7.218 0999 OTROS 13.230 13.230 3.587 9.643 0

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 20.000 20.000 790 19.210 0001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 10.000 10.000 790 9.210 0002 SERVICIOS DE IMPRESION 5.000 5.000 0 5.000 0003 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 5.000 5.000 0 5.000 0

08 SERVICIOS GENERALES 143.482 143.482 119.161 24.321 0001 SERVICIOS DE ASEO 8.820 8.820 1.178 7.642 0002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 5.512 5.512 2.064 3.448 0008 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 126.000 126.000 115.919 10.081 0011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 3.150 3.150 0 3.150 0

10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 4.410 4.410 0 4.410 0002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 4.410 4.410 0 4.410 0

11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 25.000 25.000 2.652 22.348 0002 CURSOS DE CAPACITACION 25.000 25.000 2.652 22.348 0

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 55.126 55.126 45.185 9.941 0002 GASTOS MENORES 27.563 27.563 27.503 60 0999 OTROS 27.563 27.563 17.682 9.881 0

23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 120.000 120.000 29.919 90.081 001 PRESTACIONES PREVISIONALES 120.000 120.000 29.919 90.081 0

004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 120.000 120.000 29.919 90.081 0 29 C X P ADQUISICI¢N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 59.550 59.550 21.996 37.554 0

04 MOBILIARIO Y OTROS 21.000 21.000 2.393 18.607 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 04-02-2016

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 8:40:12

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

06 EQUIPOS INFORMATICOS 32.550 32.550 15.326 17.224 0001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 21.000 21.000 15.326 5.674 0002 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORM TICAS 11.550 11.550 0 11.550 0

07 PROGRAMAS INFORM TICOS 6.000 6.000 4.277 1.723 0001 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 6.000 6.000 4.277 1.723 0

31 C X P INICIATIVAS DE INVERSI¢N 179.040 179.040 154.880 24.160 002 PROYECTOS 179.040 179.040 154.880 24.160 0

999 OTROS GASTOS 179.040 179.040 154.880 24.160 0TOTALES 2.471.590 2.807.091 1.960.013 847.078 0

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALCALDE

MAURICIO GUZMÁN VALDES GREGORIO VALENZUELA ABARCA

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 04-02-2016

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 8:40:15

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 0 0 1.449.598 -1.449.598 001 PERSONAL DE PLANTA 0 0 672.064 -672.064 0

001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 0 0 600.700 -600.700 0001 SUELDOS BASE 0 0 268.150 -268.150 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 0 0 184.362 -184.362 0

001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY Nº 19.070 0 0 184.362 -184.362 0008 ASIGNACION DE NIVELACION 0 0 293 -293 0

002 PLANILLA COMPLEMENTARIA. ART. 4 Y 11. LEY Nº 19.598 0 0 293 -293 0009 ASIGNACIONES ESPECIALES 0 0 6.384 -6.384 0

002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL. ART. 54 Y SGTES.. LEY Nº 19.070 0 0 2.588 -2.588 0003 BONIFICACION PROPORCIONAL. ART.8 LEY Nº 19.410 0 0 3.796 -3.796 0

019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 0 0 36.661 -36.661 0002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 0 0 35.161 -35.161 0003 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA 0 0 1.500 -1.500 0

031 ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA 0 0 66.150 -66.150 0001 ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO. ART. 49. LEY Nº 19.070 0 0 66.150 -66.150 0

999 OTRAS ASIGNACIONES3 0 0 38.700 -38.700 0002 APORTES DEL EMPLEADOR 0 0 16.001 -16.001 0

002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 0 0 16.001 -16.001 0003 ASIGNACIONES POR DESEMPE¤O 0 0 35.409 -35.409 0

001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 0 0 27.286 -27.286 0002 BONIFICACION EXCELENCIA 0 0 27.286 -27.286 0

003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 8.123 -8.123 0004 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 8.123 -8.123 0

004 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 6.921 -6.921 0005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 0 0 6.921 -6.921 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 13.033 -13.033 0001 AGUINALDOS 0 0 4.248 -4.248 0

001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 0 0 2.395 -2.395 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 0 0 1.853 -1.853 0

002 BONOS DE ESCOLARIDAD 0 0 1.934 -1.934 0003 BONOS ESPECIALES 0 0 6.485 -6.485 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 0 0 6.485 -6.485 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 0 0 366 -366 0

02 PERSONAL A CONTRATA 0 0 416.709 -416.709 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 04-02-2016

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 8:40:15

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 0 0 382.374 -382.374 0001 SUELDOS BASE 0 0 262.893 -262.893 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 0 0 62.869 -62.869 0

001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY Nº 19.070 0 0 62.869 -62.869 0008 ASIGNACION DE NIVELACION 0 0 15.569 -15.569 0

002 PLANILLA COMPLEMENTARIA. ART. 4 Y 11. LEY Nº 19.598 0 0 15.569 -15.569 0009 ASIGNACIONES ESPECIALES 0 0 8.820 -8.820 0

003 BONIFICACION PROPORCIONAL. ART. 8. LEY Nº 19.410 0 0 8.820 -8.820 0018 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 0 0 686 -686 0

002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA 0 0 686 -686 0030 ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA 0 0 7.410 -7.410 0

001 ASIG.PERFECC.ART.49. LEY Nº 19070 0 0 7.410 -7.410 0999 OTRAS ASIGNACIONES4 0 0 24.127 -24.127 0

002 APORTES DEL EMPLEADOR 0 0 8.252 -8.252 0002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 0 0 8.252 -8.252 0

003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 0 0 14.438 -14.438 0001 DESEMPE¤O INSTITUCIONAL 0 0 14.045 -14.045 0

002 BONIFICACION EXCELENCIA 0 0 14.045 -14.045 0003 DESEMPE¤O INDIVIDUAL 0 0 393 -393 0

004 ASIGNACI¢N DE M‚RITO. ART. 30. DE LA LEY N§ 19.378. LEY N§ 19.607 0 0 393 -393 0004 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 1.503 -1.503 0

005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 0 0 1.503 -1.503 0005 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 10.142 -10.142 0

001 AGUINALDOS 0 0 4.313 -4.313 0001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 0 0 2.662 -2.662 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 0 0 1.651 -1.651 0

002 BONO DE ESCOLARIDAD 0 0 278 -278 0003 BONOS ESPECIALES 0 0 4.450 -4.450 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 0 0 4.450 -4.450 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 0 0 1.101 -1.101 0

03 OTRAS REMUNERACIONES 0 0 360.825 -360.825 0004 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO 0 0 354.802 -354.802 0

001 SUELDOS 0 0 261.205 -261.205 0002 APORTES EMPLEADOR 0 0 14.477 -14.477 0003 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 54.922 -54.922 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 04-02-2016

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 8:40:15

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

004 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 24.198 -24.198 0999 OTRAS 0 0 6.023 -6.023 0

001 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.464 0 0 6.023 -6.023 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 0 298.177 -298.177 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 128 -128 0001 PARA PERSONAS 0 0 128 -128 0

02 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO 0 0 3.413 -3.413 0002 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0 0 3.413 -3.413 0

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 1.000 -1.000 0001 PARA VEHICULOS 0 0 1.000 -1.000 0

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 0 0 71.786 -71.786 0001 MATERIALES DE OFICINA 0 0 6.467 -6.467 0002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 0 0 31.918 -31.918 0007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 0 0 7.017 -7.017 0009 INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 0 0 13.454 -13.454 0011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEH¡CULOS 0 0 452 -452 0013 EQUIPOS MENORES 0 0 8.226 -8.226 0999 OTROS 0 0 4.252 -4.252 0

05 SERVICIOS BASICOS 0 0 39.735 -39.735 0001 ELECTRICIDAD 0 0 12.776 -12.776 0002 AGUA 0 0 8.419 -8.419 0003 GAS 0 0 1.576 -1.576 0005 TELEFONIA FIJA 0 0 10.000 -10.000 0006 TELEFON¡A CELULAR 0 0 427 -427 0007 ACCESO A INTERNET 0 0 6.537 -6.537 0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 0 15.827 -15.827 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 0 0 7.766 -7.766 0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 0 0 546 -546 0006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 0 3.428 -3.428 0007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 0 0 500 -500 0999 OTROS 0 0 3.587 -3.587 0

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 0 790 -790 0001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 0 0 790 -790 0

08 SERVICIOS GENERALES 0 0 117.861 -117.861 0001 SERVICIOS DE ASEO 0 0 1.178 -1.178 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 04-02-2016

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 8:40:15

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0 0 2.064 -2.064 0008 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 0 0 114.619 -114.619 0

11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 0 0 2.652 -2.652 0002 CURSOS DE CAPACITACION 0 0 2.652 -2.652 0

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 0 44.985 -44.985 0002 GASTOS MENORES 0 0 27.303 -27.303 0999 OTROS 0 0 17.682 -17.682 0

23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 29.919 -29.919 001 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 0 29.919 -29.919 0

004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 0 0 29.919 -29.919 0 29 C X P ADQUISICI¢N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 21.996 -21.996 0

04 MOBILIARIO Y OTROS 0 0 2.393 -2.393 006 EQUIPOS INFORMATICOS 0 0 15.326 -15.326 0

001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0 0 15.326 -15.326 007 PROGRAMAS INFORM TICOS 0 0 4.277 -4.277 0

001 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 0 0 4.277 -4.277 0 31 C X P INICIATIVAS DE INVERSI¢N 0 0 154.880 -154.880 0

02 PROYECTOS 0 0 154.880 -154.880 0999 OTROS GASTOS 0 0 154.880 -154.880 0

TOTALES 0 0 1.954.570 -1.954.570 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 22-12-2015

ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 10:40:06

AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOINGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO INGRESOSCUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUESTO POR PERCIBIR

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 595.700 595.700 405.492 190.208 2.18301 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 299.700 299.700 229.190 70.510 2.183

001 PATENTES MUNICIPALES 200.000 200.000 184.754 15.246 1.192001 PATENTES DE BENEFICIO MUNICIPAL [1] 200.000 200.000 184.754 15.246 1.192

002 DERECHOS DE ASEO 18.000 18.000 3.714 14.286 386001 ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL 6.000 6.000 594 5.406 0002 ASEO EN PATENTES MUNICIPALES 6.000 6.000 2.079 3.921 386003 ASEO COBRO DIRECTO 6.000 6.000 1.041 4.959 0

003 OTROS DERECHOS 77.000 77.000 40.722 36.278 605001 URBANIZACION Y CONSTRUCCION 15.000 15.000 5.061 9.939 76002 PERMISOS PROVISORIOS 5.000 5.000 0 5.000 0003 PROPAGANDA 3.000 3.000 778 2.222 167004 TRANSFERENCIA DE VEHICULOS 14.000 14.000 8.289 5.711 0999 OTROS DERECHOS 40.000 40.000 26.594 13.406 362

004 DERECHOS DE EXPLOTACION 1.700 1.700 0 1.700 0001 CONCESIONES 1.700 1.700 0 1.700 0

999 OTRAS 3.000 3.000 0 3.000 002 PERMISOS Y LICENCIAS 196.000 196.000 150.585 45.415 0

001 PERMISOS DE CIRCULACION 170.000 170.000 138.717 31.283 0001 PCV DE BENEFICIO MUNICIPAL 80.000 80.000 52.017 27.983 0002 PCV DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 90.000 90.000 86.700 3.300 0

002 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 20.000 20.000 11.868 8.132 0999 OTROS 6.000 6.000 0 6.000 0

03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063. DE 19 50.000 50.000 25.717 24.283 099 OTROS TRIBUTOS 50.000 50.000 0 50.000 0

05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 163.000 225.000 81.423 143.577 003 TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 163.000 225.000 81.423 143.577 0

002 DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 7.500 44.500 35.599 8.901 0001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL 5.000 5.000 0 5.000 0002 COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES 2.500 2.500 0 2.500 0999 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE 0 37.000 35.599 1.401 0

007 DEL TESORERO PUBLICO 4.000 29.000 24.366 4.634 0001 PATENTES ACUICOLAS LEY Nº 20.033 ART.8 4.000 4.000 0 4.000 0004 BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO 0 10.000 9.817 183 0999 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO 0 15.000 14.549 451 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 22-12-2015

ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 10:40:06

AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOINGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO INGRESOSCUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUESTO POR PERCIBIR

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

099 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 151.500 151.500 21.458 130.042 0 06 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD 12.500 12.500 88 12.412 0

01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.300 1.300 0 1.300 002 DIVIDENDOS 2.000 2.000 88 1.912 003 INTERESES 1.500 1.500 0 1.500 004 PARTICIPACION DE UTILIDADES 2.500 2.500 0 2.500 099 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 5.200 5.200 0 5.200 0

08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 866.000 999.500 808.797 190.703 7601 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 10.000 10.000 5.044 4.956 0

001 REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 19.117 ART.UNICO 10.000 10.000 5.044 4.956 0002 RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART. UNICO 0 0 0 0 0

02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 41.000 43.500 21.930 21.570 76001 MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL 14.000 16.500 11.927 4.573 76002 MULTAS - DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 6.000 6.000 2.930 3.070 0003 MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL 5.000 5.000 433 4.567 0004 MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD 3.000 3.000 289 2.711 0005 REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL 3.000 3.000 350 2.650 0006 REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIP 5.000 5.000 4.075 925 0007 MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES 2.000 2.000 0 2.000 0008 INTERESES 3.000 3.000 1.926 1.074 0

03 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL 790.000 921.000 778.642 142.358 0001 PARTICIPACION ANUAL 780.000 891.000 766.644 124.356 0003 APORTES EXTRAORDINARIOS 10.000 30.000 11.998 18.002 0

001 APORTES EXTRAORDINARIOS 10.000 30.000 11.998 18.002 004 FONDOS DE TERCEROS 17.000 17.000 490 16.510 0

001 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS 8.000 8.000 490 7.510 0999 OTROS FONDOS DE TERCEROS 9.000 9.000 0 9.000 0

99 OTROS 8.000 8.000 2.691 5.309 0001 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS 4.000 4.000 2.196 1.804 0999 OTROS 4.000 4.000 495 3.505 0

10 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 40.000 40.000 0 40.000 003 VEHICULOS 20.000 20.000 0 20.000 004 MOBILIARIO Y OTROS 2.000 2.000 0 2.000 005 MAQUINAS Y EQUIPOS 15.000 15.000 0 15.000 006 EQUIPOS INFORMATICOS 1.000 1.000 0 1.000 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 22-12-2015

ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 10:40:06

AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOINGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO INGRESOSCUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUESTO POR PERCIBIR

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.000 2.000 0 2.000 0 12 C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS 0 0 584 -584 17.702

10 INGRESOS POR PERCIBIR 0 0 584 -584 17.702 13 C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 943.720 943.720 41.587 902.133 0

01 DEL SECTOR PRIVADO 50.000 50.000 0 50.000 0001 DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30.000 30.000 0 30.000 0999 OTRAS 20.000 20.000 0 20.000 0

03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 893.720 893.720 41.587 852.133 0002 DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 760.000 760.000 20.252 739.748 0

001 PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL 600.000 600.000 20.252 579.748 0002 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 70.000 70.000 0 70.000 0999 OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE 90.000 90.000 0 90.000 0

005 DEL TESORO PUBLICO 63.720 63.720 20.865 42.855 0001 PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143 10.000 10.000 3.276 6.724 0002 CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995 53.720 53.720 17.589 36.131 0

099 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 70.000 70.000 470 69.530 0 15 SALDO INICIAL DE CAJA 1.000 1.000 0 0 0TOTALES 2.621.920 2.817.420 1.337.971 1.478.449 19.961

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALCALDE

MAURICIO GUZMAN VALDES GREGORIO VALENZUELA ABARCA

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 22-12-2015

ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 10:39:49

AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 942.620 990.620 504.170 486.450 001 PERSONAL DE PLANTA 420.820 420.820 227.769 193.051 0

001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 330.070 330.070 187.582 142.488 0001 SUELDOS BASE 98.500 98.500 54.156 44.344 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 7.120 7.120 4.790 2.330 0

002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883. Y 6.000 6.000 4.691 1.309 0003 TRIENIOS. ART. 7. INCISO 3. LEY Nº 15.076 1.120 1.120 99 1.021 0

003 ASIGNACION PROFESIONAL 1.300 1.300 641 659 0001 ASIGNACION PROFESIONAL. DECRETO LEY Nº 479. DE 1974 1.300 1.300 641 659 0

007 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981 105.000 105.000 58.615 46.385 0001 ASIGNACION MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL.Nº 3.551. DE 1981 105.000 105.000 58.615 46.385 0

009 ASIGNACIONES ESPECIALES 14.000 14.000 6.385 7.615 0005 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.529 14.000 14.000 6.385 7.615 0

010 ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA 250 250 133 117 0001 ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY Nº 18.883 250 250 133 117 0

014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 45.900 45.900 26.653 19.247 0001 INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 15.000 15.000 11.597 3.403 0002 BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY Nº 18.566 10.000 10.000 4.298 5.702 0003 BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675 20.000 20.000 10.758 9.242 0004 BONIFICACION ADICIONAL. ART. 11. LEY Nº 18.675 900 900 0 900 0

015 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 11.000 11.000 7.182 3.818 0001 ASIGNACION UNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 11.000 11.000 7.182 3.818 0

019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 5.000 5.000 2.930 2.070 0001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL. ART. 2. LEY Nº 20.008 5.000 5.000 2.930 2.070 0

022 COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO 20.000 20.000 10.447 9.553 0025 ASIGNACION ARTICULO 1 LEY Nº 19.112 2.000 2.000 759 1.241 0

001 ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 . LETRA A). ART. 1. LE 2.000 2.000 759 1.241 0043 ASIG. INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18695 20.000 20.000 14.891 5.109 0

002 APORTES DEL EMPLEADOR 15.000 15.000 8.132 6.868 0001 A SERVICIOS DE BIENESTAR 6.500 6.500 2.419 4.081 0002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 8.500 8.500 5.713 2.787 0

003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 34.000 34.000 15.979 18.021 0001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 16.000 16.000 7.454 8.546 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 16.000 16.000 7.454 8.546 0002 DESEMPEÑO COLECTIVO 13.500 13.500 6.572 6.928 0

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 13.500 13.500 6.572 6.928 0003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 4.500 4.500 1.953 2.547 0

001 ASIGNACI¢N DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI¢N MUNICIPAL. ART. 1. LEY N§ 20. 1.500 1.500 0 1.500 0002 ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL. ART. 2. LEY Nº 20. 3.000 3.000 1.953 1.047 0

004 REMUNERACIONES VARIABLES 29.800 29.800 12.839 16.961 0005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 26.000 26.000 11.365 14.635 0006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 3.000 3.000 1.474 1.526 0007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 800 800 0 800 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 11.950 11.950 3.237 8.713 0001 AGUINALDOS 4.000 4.000 1.009 2.991 0

001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2.000 2.000 1.009 991 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 2.000 2.000 0 2.000 0

002 BONOS DE ESCOLARIDAD 1.400 1.400 433 967 0003 BONOS ESPECIALES 6.000 6.000 1.690 4.310 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 6.000 6.000 1.690 4.310 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 550 550 105 445 0

02 PERSONAL A CONTRATA 157.600 158.600 82.505 76.095 0001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 111.400 112.400 65.150 47.250 0

001 SUELDOS BASE 42.000 42.000 25.622 16.378 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 1.700 1.700 724 976 0

002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883 Y 1.700 1.700 724 976 0007 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981 27.000 27.000 16.199 10.801 0

001 ASIGNACION MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551. DE 1981 27.000 27.000 16.199 10.801 0009 ASIGNACIONES ESPECIALES 6.200 6.200 4.222 1.978 0

005 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.529 6.200 6.200 4.222 1.978 0010 ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA 0 100 25 75 0

001 ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY N° 18.883 0 100 25 75 0013 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 18.000 18.000 9.601 8.399 0

001 INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 10.300 10.300 5.481 4.819 0002 BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY Nº 18.566 2.500 2.500 1.158 1.342 0003 BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675 5.200 5.200 2.962 2.238 0

014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 6.500 7.400 5.102 2.298 0001 ASIGNACION UNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 6.500 7.400 5.102 2.298 0

021 COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO 10.000 10.000 3.655 6.345 0002 APORTES DEL EMPLEADOR 7.000 7.000 4.380 2.620 0

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 A SERVICIOS DE BIENESTAR 3.000 3.000 2.940 60 0002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 4.000 4.000 1.440 2.560 0

003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 13.500 13.500 4.757 8.743 0001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 6.000 6.000 2.767 3.233 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 6.000 6.000 2.767 3.233 0002 DESEMPEÑO COLECTIVO 7.500 7.500 1.990 5.510 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 7.500 7.500 1.990 5.510 0004 REMUNERACIONES VARIABLES 18.500 18.500 5.855 12.645 0

005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 16.200 16.200 5.490 10.710 0006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 1.800 1.800 365 1.435 0007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 500 500 0 500 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 7.200 7.200 2.363 4.837 0001 AGUINALDOS 3.200 3.200 597 2.603 0

001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1.700 1.700 597 1.103 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 1.500 1.500 0 1.500 0

002 BONO DE ESCOLARIDAD 800 800 495 305 0003 BONOS ESPECIALES 3.000 3.000 1.140 1.860 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 3.000 3.000 1.140 1.860 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 200 200 131 69 0

03 OTRAS REMUNERACIONES 23.700 70.700 46.189 24.511 0001 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES 15.000 61.500 45.617 15.883 0005 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 8.000 8.000 0 8.000 0007 ALUMNOS EN PRACTICA 700 1.200 572 628 0

04 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 340.500 340.500 147.707 192.793 0003 DIETA A JUNTAS. CONSEJOS Y COMISIONES 75.500 75.500 38.522 36.978 0

001 DIETAS DE CONCEJALES 70.000 70.000 38.259 31.741 0002 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO 3.500 3.500 263 3.237 0003 OTROS GASTOS 2.000 2.000 0 2.000 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 265.000 265.000 109.185 155.815 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 697.500 752.000 398.202 353.798 6.851

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 18.650 22.650 10.457 12.193 0001 PARA PERSONAS 11.650 12.650 6.300 6.350 0002 PARA ANIMALES 7.000 10.000 4.157 5.843 0

02 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO 13.300 13.300 520 12.780 7001 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 3.800 3.800 0 3.800 0

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

002 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 8.000 8.000 520 7.480 7003 CALZADO 1.500 1.500 0 1.500 0

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60.000 60.000 17.079 42.921 0001 PARA VEHICULOS 60.000 60.000 17.079 42.921 0

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 85.200 85.200 31.137 54.063 489001 MATERIALES DE OFICINA 12.000 12.000 4.471 7.529 0003 PRODUCTOS QUIMICOS 1.000 1.000 0 1.000 0005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 1.000 1.000 0 1.000 0006 FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS 2.000 2.000 34 1.966 0007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 5.200 5.200 2.310 2.890 0009 INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 16.000 16.000 4.794 11.206 0010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES 22.000 22.000 8.530 13.470 459011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS 10.500 10.500 2.970 7.530 0012 OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 7.000 7.000 6.123 877 30013 EQUIPOS MENORES 5.000 5.000 1.742 3.258 0015 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1.000 1.000 0 1.000 0999 OTROS 2.500 2.500 163 2.337 0

05 SERVICIOS BASICOS 146.600 151.600 100.266 51.334 0001 ELECTRICIDAD 100.000 100.000 67.652 32.348 0002 AGUA 16.000 21.000 10.870 10.130 0003 GAS 3.600 3.600 1.612 1.988 0004 CORREO 1.500 1.500 614 886 0005 TELEFONIA FIJA 7.000 7.000 5.848 1.152 0006 TELEFONIA CELULAR 8.200 8.200 5.787 2.413 0007 ACCESO A INTERNET 9.500 9.500 7.604 1.896 0999 OTROS 800 800 279 521 0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 34.000 34.000 14.455 19.545 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 8.000 8.000 3.479 4.521 0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 10.000 10.000 8.454 1.546 0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS 2.500 2.500 0 2.500 0004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 2.000 2.000 734 1.266 0006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7.000 7.000 1.514 5.486 0007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 2.500 2.500 274 2.226 0999 OTROS 2.000 2.000 0 2.000 0

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 13.000 13.000 5.656 7.344 0

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 8.000 8.000 5.177 2.823 0002 SERVICIOS DE IMPRESION 3.000 3.000 87 2.913 0003 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 1.000 1.000 0 1.000 0999 OTROS 1.000 1.000 392 608 0

08 SERVICIOS GENERALES 254.500 287.500 176.492 111.008 0001 SERVICIOS DE ASEO 225.000 225.000 154.060 70.940 0002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1.000 1.000 494 506 0003 SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES 1.000 1.000 0 1.000 0004 SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO 8.500 8.500 6.283 2.217 0006 SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO 4.500 4.500 0 4.500 0007 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES 6.000 7.500 4.965 2.535 0010 SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 2.000 2.000 176 1.824 0011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 4.000 34.000 8.338 25.662 0999 OTROS 2.500 4.000 2.176 1.824 0

09 ARRIENDOS 5.200 12.700 5.497 7.203 0003 ARRIENDO DE VEHICULOS 500 500 0 500 0004 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 300 1.300 0 1.300 0005 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 3.000 8.000 3.951 4.049 0006 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS 400 400 0 400 0999 OTROS 1.000 2.500 1.546 954 0

10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 44.000 44.000 27.084 16.916 6.355002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 37.000 37.000 25.484 11.516 6.355004 GASTOS BANCARIOS 6.000 6.000 1.461 4.539 0999 OTROS 1.000 1.000 139 861 0

11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 8.950 10.450 2.672 7.778 0001 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000 1.000 0 1.000 0002 CURSOS DE CAPACITACION 4.950 6.450 2.672 3.778 0003 SERVICIOS INFORMATICOS 2.000 2.000 0 2.000 0999 OTROS 1.000 1.000 0 1.000 0

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14.100 17.600 6.887 10.713 0002 GASTOS MENORES 4.000 4.000 1.462 2.538 0003 GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL 2.000 2.000 0 2.000 0004 INTERESES. MULTAS Y RECARGOS 2.000 2.000 225 1.775 0005 DERECHOS Y TASAS 1.000 2.000 1.060 940 0006 CONTRIBUCIONES 1.100 1.100 0 1.100 0

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

999 OTROS 4.000 6.500 4.140 2.360 0 23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 23.000 23.000 19.301 3.699 0

01 PRESTACIONES PREVISIONALES 12.000 12.000 9.484 2.516 0004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 12.000 12.000 9.484 2.516 0

03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 11.000 11.000 9.817 1.183 0001 INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL 11.000 11.000 9.817 1.183 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 396.300 466.300 237.859 228.441 001 AL SECTOR PRIVADO 211.000 211.000 70.994 140.006 0

001 FONDOS DE EMERGENCIA 11.000 11.000 0 11.000 0004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 50.000 46.000 15.585 30.415 0005 OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS 3.000 3.000 0 3.000 0006 VOLUNTARIADO 15.000 15.000 3.000 12.000 0007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 110.000 110.000 37.597 72.403 0008 PREMIOS Y OTROS 15.000 15.000 4.556 10.444 0999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 7.000 11.000 10.256 744 0

03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 185.300 255.300 166.865 88.435 0002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 2.000 2.000 262 1.738 0

001 MULTA LEY DE ALCOHOLES 2.000 2.000 262 1.738 0080 A LAS ASOCIACIONES 4.300 4.300 3.546 754 0

001 A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 3.000 3.000 2.546 454 0002 A OTRAS ASOCIACIONES 1.300 1.300 1.000 300 0

090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION 86.000 86.000 71.779 14.221 0001 APORTE AÑO VIGENTE 80.000 80.000 71.779 8.221 0002 APORTE OTROS AÑOS 5.000 5.000 0 5.000 0003 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS 1.000 1.000 0 1.000 0

092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS 10.000 10.000 2.313 7.687 0001 MULTAS ART. 14. Nº 6, INC.1°, LEY N° 18.695- EQUIPOS DE REGISTRO 10.000 10.000 2.313 7.687 0

099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 20.000 20.000 285 19.715 0100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 13.000 13.000 12.680 320 0101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 50.000 120.000 76.000 44.000 0

001 A EDUCACION 50.000 120.000 76.000 44.000 0 25 C X P INTEGROS AL FISCO 500 500 111 389 0

01 IMPUESTOS 500 500 111 389 0 26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 4.500 4.500 410 4.090 0

04 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 4.500 4.500 410 4.090 0

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS 3.000 3.000 410 2.590 0999 APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS 1.500 1.500 0 1.500 0

29 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 81.500 84.500 14.551 69.949 1.06601 TERRENOS 18.000 18.000 0 18.000 003 VEHICULOS 15.000 15.000 0 15.000 004 MOBILIARIO Y OTROS 7.000 7.000 147 6.853 005 MAQUINAS Y EQUIPOS 20.000 20.000 388 19.612 0

001 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 3.000 3.000 0 3.000 0002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 14.000 14.000 388 13.612 0999 OTRAS 3.000 3.000 0 3.000 0

06 EQUIPOS INFORMATICOS 8.500 8.500 3.519 4.981 1.066001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7.000 7.000 3.519 3.481 1.066002 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 1.500 1.500 0 1.500 0

07 PROGRAMAS INFORMATICOS 13.000 16.000 10.497 5.503 0001 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 11.000 14.000 10.497 3.503 0002 SISTEMA DE INFORMACION 2.000 2.000 0 2.000 0

31 C X P INICIATIVAS DE INVERSION 450.000 470.000 170.039 299.961 002 PROYECTOS 450.000 470.000 170.039 299.961 0

001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 8.000 8.000 0 8.000 0002 CONSULTORIAS 30.000 50.000 21.951 28.049 0004 OBRAS CIVILES 400.000 400.000 148.088 251.912 0005 EQUIPAMIENTO 5.000 5.000 0 5.000 0999 OTROS GASTOS 7.000 7.000 0 7.000 0

33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.000 24.000 0 24.000 003 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 24.000 24.000 0 24.000 0

001 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACI¢N 20.000 20.000 0 20.000 0001 PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 20.000 20.000 0 20.000 0

34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 2.000 2.000 0 2.000 007 DEUDA FLOTANTE 2.000 2.000 0 2.000 0

TOTALES 2.621.920 2.817.420 1.344.643 1.472.777 7.917

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALCALDE

MAURICIO GUZMAN VALDES GREGORIO VALENZUELA ABARCA

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 677.620 725.620 394.985 330.635 001 PERSONAL DE PLANTA 420.820 420.820 227.769 193.051 0

001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 330.070 330.070 187.582 142.488 0001 SUELDOS BASE 98.500 98.500 54.156 44.344 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 7.120 7.120 4.790 2.330 0

002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883. Y 6.000 6.000 4.691 1.309 0003 TRIENIOS. ART. 7. INCISO 3. LEY Nº 15.076 1.120 1.120 99 1.021 0

003 ASIGNACION PROFESIONAL 1.300 1.300 641 659 0001 ASIGNACION PROFESIONAL. DECRETO LEY Nº 479. DE 1974 1.300 1.300 641 659 0

007 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981 105.000 105.000 58.615 46.385 0001 ASIGNACION MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL.Nº 3.551. DE 1981 105.000 105.000 58.615 46.385 0

009 ASIGNACIONES ESPECIALES 14.000 14.000 6.385 7.615 0005 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.529 14.000 14.000 6.385 7.615 0

010 ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA 250 250 133 117 0001 ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY Nº 18.883 250 250 133 117 0

014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 45.900 45.900 26.653 19.247 0001 INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 15.000 15.000 11.597 3.403 0002 BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY Nº 18.566 10.000 10.000 4.298 5.702 0003 BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675 20.000 20.000 10.758 9.242 0004 BONIFICACION ADICIONAL. ART. 11. LEY Nº 18.675 900 900 0 900 0

015 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 11.000 11.000 7.182 3.818 0001 ASIGNACION UNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 11.000 11.000 7.182 3.818 0

019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 5.000 5.000 2.930 2.070 0001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL. ART. 2. LEY Nº 20.008 5.000 5.000 2.930 2.070 0

022 COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO 20.000 20.000 10.447 9.553 0025 ASIGNACION ARTICULO 1 LEY Nº 19.112 2.000 2.000 759 1.241 0

001 ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 . LETRA A). ART. 1. LE 2.000 2.000 759 1.241 0043 ASIG. INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18695 20.000 20.000 14.891 5.109 0

002 APORTES DEL EMPLEADOR 15.000 15.000 8.132 6.868 0001 A SERVICIOS DE BIENESTAR 6.500 6.500 2.419 4.081 0002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 8.500 8.500 5.713 2.787 0

003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 34.000 34.000 15.979 18.021 0001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 16.000 16.000 7.454 8.546 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 16.000 16.000 7.454 8.546 0002 DESEMPEÑO COLECTIVO 13.500 13.500 6.572 6.928 0

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SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 13.500 13.500 6.572 6.928 0003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 4.500 4.500 1.953 2.547 0

001 ASIGNACI¢N DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI¢N MUNICIPAL. ART. 1. LEY N§ 20. 1.500 1.500 0 1.500 0002 ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL. ART. 2. LEY Nº 20. 3.000 3.000 1.953 1.047 0

004 REMUNERACIONES VARIABLES 29.800 29.800 12.839 16.961 0005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 26.000 26.000 11.365 14.635 0006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 3.000 3.000 1.474 1.526 0007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 800 800 0 800 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 11.950 11.950 3.237 8.713 0001 AGUINALDOS 4.000 4.000 1.009 2.991 0

001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2.000 2.000 1.009 991 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 2.000 2.000 0 2.000 0

002 BONOS DE ESCOLARIDAD 1.400 1.400 433 967 0003 BONOS ESPECIALES 6.000 6.000 1.690 4.310 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 6.000 6.000 1.690 4.310 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 550 550 105 445 0

02 PERSONAL A CONTRATA 157.600 158.600 82.505 76.095 0001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 111.400 112.400 65.150 47.250 0

001 SUELDOS BASE 42.000 42.000 25.622 16.378 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 1.700 1.700 724 976 0

002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883 Y 1.700 1.700 724 976 0007 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981 27.000 27.000 16.199 10.801 0

001 ASIGNACION MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551. DE 1981 27.000 27.000 16.199 10.801 0009 ASIGNACIONES ESPECIALES 6.200 6.200 4.222 1.978 0

005 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.529 6.200 6.200 4.222 1.978 0010 ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA 0 100 25 75 0

001 ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY N° 18.883 0 100 25 75 0013 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 18.000 18.000 9.601 8.399 0

001 INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 10.300 10.300 5.481 4.819 0002 BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY Nº 18.566 2.500 2.500 1.158 1.342 0003 BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675 5.200 5.200 2.962 2.238 0

014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 6.500 7.400 5.102 2.298 0001 ASIGNACION UNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 6.500 7.400 5.102 2.298 0

021 COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO 10.000 10.000 3.655 6.345 0002 APORTES DEL EMPLEADOR 7.000 7.000 4.380 2.620 0

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 A SERVICIOS DE BIENESTAR 3.000 3.000 2.940 60 0002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 4.000 4.000 1.440 2.560 0

003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 13.500 13.500 4.757 8.743 0001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 6.000 6.000 2.767 3.233 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 6.000 6.000 2.767 3.233 0002 DESEMPEÑO COLECTIVO 7.500 7.500 1.990 5.510 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 7.500 7.500 1.990 5.510 0004 REMUNERACIONES VARIABLES 18.500 18.500 5.855 12.645 0

005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 16.200 16.200 5.490 10.710 0006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 1.800 1.800 365 1.435 0007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 500 500 0 500 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 7.200 7.200 2.363 4.837 0001 AGUINALDOS 3.200 3.200 597 2.603 0

001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1.700 1.700 597 1.103 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 1.500 1.500 0 1.500 0

002 BONO DE ESCOLARIDAD 800 800 495 305 0003 BONOS ESPECIALES 3.000 3.000 1.140 1.860 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 3.000 3.000 1.140 1.860 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 200 200 131 69 0

03 OTRAS REMUNERACIONES 23.700 70.700 46.189 24.511 0001 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES 15.000 61.500 45.617 15.883 0005 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 8.000 8.000 0 8.000 0007 ALUMNOS EN PRACTICA 700 1.200 572 628 0

04 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 75.500 75.500 38.522 36.978 0003 DIETA A JUNTAS. CONSEJOS Y COMISIONES 75.500 75.500 38.522 36.978 0

001 DIETAS DE CONCEJALES 70.000 70.000 38.259 31.741 0002 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO 3.500 3.500 263 3.237 0003 OTROS GASTOS 2.000 2.000 0 2.000 0

22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 350.350 361.050 144.135 216.915 6.85101 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 1.000 172 828 0

001 PARA PERSONAS 0 1.000 172 828 002 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO 13.300 10.800 20 10.780 7

001 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 3.800 2.300 0 2.300 0002 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 8.000 7.000 20 6.980 7003 CALZADO 1.500 1.500 0 1.500 0

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SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60.000 60.000 17.079 42.921 0001 PARA VEHICULOS 60.000 60.000 17.079 42.921 0

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 83.700 83.700 31.137 52.563 489001 MATERIALES DE OFICINA 10.500 10.500 4.471 6.029 0003 PRODUCTOS QUIMICOS 1.000 1.000 0 1.000 0005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 1.000 1.000 0 1.000 0006 FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS 2.000 2.000 34 1.966 0007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 5.200 5.200 2.310 2.890 0009 INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 16.000 16.000 4.794 11.206 0010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES 22.000 22.000 8.530 13.470 459011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS 10.500 10.500 2.970 7.530 0012 OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 7.000 7.000 6.123 877 30013 EQUIPOS MENORES 5.000 5.000 1.742 3.258 0015 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1.000 1.000 0 1.000 0999 OTROS 2.500 2.500 163 2.337 0

05 SERVICIOS BASICOS 68.100 68.100 31.419 36.681 0001 ELECTRICIDAD 30.000 30.000 9.422 20.578 0002 AGUA 7.500 7.500 253 7.247 0003 GAS 3.600 3.600 1.612 1.988 0004 CORREO 1.500 1.500 614 886 0005 TELEFONIA FIJA 7.000 7.000 5.848 1.152 0006 TELEFONIA CELULAR 8.200 8.200 5.787 2.413 0007 ACCESO A INTERNET 9.500 9.500 7.604 1.896 0999 OTROS 800 800 279 521 0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 32.000 32.000 14.455 17.545 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 6.000 6.000 3.479 2.521 0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 10.000 10.000 8.454 1.546 0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS 2.500 2.500 0 2.500 0004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 2.000 2.000 734 1.266 0006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7.000 7.000 1.514 5.486 0007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 2.500 2.500 274 2.226 0999 OTROS 2.000 2.000 0 2.000 0

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 10.500 10.200 4.211 5.989 0001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 6.500 6.200 3.732 2.468 0002 SERVICIOS DE IMPRESION 2.000 2.000 87 1.913 0

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

003 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 1.000 1.000 0 1.000 0999 OTROS 1.000 1.000 392 608 0

08 SERVICIOS GENERALES 12.500 14.000 5.302 8.698 0001 SERVICIOS DE ASEO 2.000 2.000 222 1.778 0002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1.000 1.000 494 506 0003 SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES 1.000 1.000 0 1.000 0007 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES 3.000 3.000 2.234 766 0010 SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 2.000 2.000 176 1.824 0011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 1.000 1.000 0 1.000 0999 OTROS 2.500 4.000 2.176 1.824 0

09 ARRIENDOS 5.200 12.700 5.497 7.203 0003 ARRIENDO DE VEHICULOS 500 500 0 500 0004 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 300 1.300 0 1.300 0005 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 3.000 8.000 3.951 4.049 0006 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS 400 400 0 400 0999 OTROS 1.000 2.500 1.546 954 0

10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 44.000 44.000 27.084 16.916 6.355002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 37.000 37.000 25.484 11.516 6.355004 GASTOS BANCARIOS 6.000 6.000 1.461 4.539 0999 OTROS 1.000 1.000 139 861 0

11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 6.950 6.950 872 6.078 0001 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000 1.000 0 1.000 0002 CURSOS DE CAPACITACION 2.950 2.950 872 2.078 0003 SERVICIOS INFORMATICOS 2.000 2.000 0 2.000 0999 OTROS 1.000 1.000 0 1.000 0

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14.100 17.600 6.887 10.713 0002 GASTOS MENORES 4.000 4.000 1.462 2.538 0003 GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL 2.000 2.000 0 2.000 0004 INTERESES. MULTAS Y RECARGOS 2.000 2.000 225 1.775 0005 DERECHOS Y TASAS 1.000 2.000 1.060 940 0006 CONTRIBUCIONES 1.100 1.100 0 1.100 0999 OTROS 4.000 6.500 4.140 2.360 0

23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 23.000 23.000 19.301 3.699 001 PRESTACIONES PREVISIONALES 12.000 12.000 9.484 2.516 0

004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 12.000 12.000 9.484 2.516 0

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 11.000 11.000 9.817 1.183 0001 INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL 11.000 11.000 9.817 1.183 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 187.800 261.800 177.121 84.679 001 AL SECTOR PRIVADO 12.500 16.500 10.256 6.244 0

001 FONDOS DE EMERGENCIA 2.500 2.500 0 2.500 0008 PREMIOS Y OTROS 3.000 3.000 0 3.000 0999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 7.000 11.000 10.256 744 0

03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 175.300 245.300 166.865 78.435 0002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 2.000 2.000 262 1.738 0

001 MULTA LEY DE ALCOHOLES 2.000 2.000 262 1.738 0080 A LAS ASOCIACIONES 4.300 4.300 3.546 754 0

001 A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 3.000 3.000 2.546 454 0002 A OTRAS ASOCIACIONES 1.300 1.300 1.000 300 0

090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION 86.000 86.000 71.779 14.221 0001 APORTE AÑO VIGENTE 80.000 80.000 71.779 8.221 0002 APORTE OTROS AÑOS 5.000 5.000 0 5.000 0003 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS 1.000 1.000 0 1.000 0

092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS 10.000 10.000 2.313 7.687 0001 MULTAS ART. 14. Nº 6, INC.1°, LEY N° 18.695- EQUIPOS DE REGISTRO 10.000 10.000 2.313 7.687 0

099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 10.000 10.000 285 9.715 0100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 13.000 13.000 12.680 320 0101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 50.000 120.000 76.000 44.000 0

001 A EDUCACION 50.000 120.000 76.000 44.000 0 25 C X P INTEGROS AL FISCO 500 500 111 389 0

01 IMPUESTOS 500 500 111 389 0 26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 4.500 4.500 410 4.090 0

04 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 4.500 4.500 410 4.090 0001 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS 3.000 3.000 410 2.590 0999 APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS 1.500 1.500 0 1.500 0

29 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 81.500 84.500 14.551 69.949 1.06601 TERRENOS 18.000 18.000 0 18.000 003 VEHICULOS 15.000 15.000 0 15.000 004 MOBILIARIO Y OTROS 7.000 7.000 147 6.853 005 MAQUINAS Y EQUIPOS 20.000 20.000 388 19.612 0

001 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 3.000 3.000 0 3.000 0

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AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 14.000 14.000 388 13.612 0999 OTRAS 3.000 3.000 0 3.000 0

06 EQUIPOS INFORMATICOS 8.500 8.500 3.519 4.981 1.066001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7.000 7.000 3.519 3.481 1.066002 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 1.500 1.500 0 1.500 0

07 PROGRAMAS INFORMATICOS 13.000 16.000 10.497 5.503 0001 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 11.000 14.000 10.497 3.503 0002 SISTEMA DE INFORMACION 2.000 2.000 0 2.000 0

31 C X P INICIATIVAS DE INVERSION 48.000 68.000 21.951 46.049 002 PROYECTOS 48.000 68.000 21.951 46.049 0

001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 8.000 8.000 0 8.000 0002 CONSULTORIAS 28.000 48.000 21.951 26.049 0005 EQUIPAMIENTO 5.000 5.000 0 5.000 0999 OTROS GASTOS 7.000 7.000 0 7.000 0

34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 2.000 2.000 0 2.000 007 DEUDA FLOTANTE 2.000 2.000 0 2.000 0

TOTALES 1.375.270 1.530.970 772.565 758.405 7.917

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 22-12-2015

ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 10:39:53

AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

SUBPROGRAMA: SERVICIOS A LA COMUNIDAD

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 50.000 50.000 47.649 2.351 004 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 50.000 50.000 47.649 2.351 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 50.000 50.000 47.649 2.351 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 319.250 327.250 233.126 94.124 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.750 5.750 4.157 1.593 0002 PARA ANIMALES 2.750 5.750 4.157 1.593 0

05 SERVICIOS BASICOS 78.500 83.500 68.848 14.652 0001 ELECTRICIDAD 70.000 70.000 58.231 11.769 0002 AGUA 8.500 13.500 10.617 2.883 0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.000 2.000 0 2.000 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 2.000 2.000 0 2.000 0

08 SERVICIOS GENERALES 236.000 236.000 160.121 75.879 0001 SERVICIOS DE ASEO 223.000 223.000 153.838 69.162 0004 SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO 8.500 8.500 6.283 2.217 0006 SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO 4.500 4.500 0 4.500 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77.000 73.000 18.585 54.415 001 AL SECTOR PRIVADO 77.000 73.000 18.585 54.415 0

001 FONDOS DE EMERGENCIA 5.000 5.000 0 5.000 0004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 50.000 46.000 15.585 30.415 0005 OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS 3.000 3.000 0 3.000 0006 VOLUNTARIADO 9.000 9.000 3.000 6.000 0007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 10.000 10.000 0 10.000 0

31 C X P INICIATIVAS DE INVERSION 400.000 385.000 145.139 239.861 002 PROYECTOS 400.000 385.000 145.139 239.861 0

004 OBRAS CIVILES 400.000 385.000 145.139 239.861 0 33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.000 24.000 0 24.000 0

03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 24.000 24.000 0 24.000 0001 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACI¢N 20.000 20.000 0 20.000 0

001 PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 20.000 20.000 0 20.000 0099 A OTRAS ENTIDADES P£BLICAS 4.000 4.000 0 4.000 0

TOTALES 870.250 859.250 444.499 414.751 0

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ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 10:39:53

AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

SUBPROGRAMA: ACTIVIDADES MUNICIPALES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 80.000 80.000 14.093 65.907 004 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 80.000 80.000 14.093 65.907 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 80.000 80.000 14.093 65.907 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.850 37.850 13.119 24.731 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.350 5.350 4.281 1.069 0001 PARA PERSONAS 5.350 5.350 4.281 1.069 0

02 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO 0 1.000 500 500 0002 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0 1.000 500 500 0

08 SERVICIOS GENERALES 1.500 31.500 8.338 23.162 0011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 1.500 31.500 8.338 23.162 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000 4.000 3.568 432 001 AL SECTOR PRIVADO 4.000 4.000 3.568 432 0

008 PREMIOS Y OTROS 4.000 4.000 3.568 432 0TOTALES 90.850 121.850 30.780 91.070 0

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ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 10:39:53

AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

SUBPROGRAMA: PROG.SOCIALES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 80.000 60.000 278 59.722 004 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 80.000 60.000 278 59.722 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 80.000 60.000 278 59.722 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.950 14.950 4.422 10.528 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 7.950 7.950 312 7.638 0001 PARA PERSONAS 3.700 3.700 312 3.388 0002 PARA ANIMALES 4.250 4.250 0 4.250 0

08 SERVICIOS GENERALES 2.000 3.500 2.310 1.190 0007 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES 2.000 3.500 2.310 1.190 0

11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 2.000 3.500 1.800 1.700 0002 CURSOS DE CAPACITACION 2.000 3.500 1.800 1.700 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 119.700 119.700 37.597 82.103 001 AL SECTOR PRIVADO 112.700 112.700 37.597 75.103 0

001 FONDOS DE EMERGENCIA 3.500 3.500 0 3.500 0006 VOLUNTARIADO 6.000 6.000 0 6.000 0007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 100.000 100.000 37.597 62.403 0008 PREMIOS Y OTROS 3.200 3.200 0 3.200 0

03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 7.000 7.000 0 7.000 0099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 7.000 7.000 0 7.000 0

TOTALES 211.650 194.650 42.297 152.353 0

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ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 10:39:53

AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

SUBPROGRAMA: PROG.RECREACIONALES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 25.000 45.000 26.256 18.744 004 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 25.000 45.000 26.256 18.744 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 25.000 45.000 26.256 18.744 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.300 1.600 759 841 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.300 1.300 707 593 0001 PARA PERSONAS 1.300 1.300 707 593 0

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 300 52 248 0001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 0 300 52 248 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.400 2.400 822 1.578 001 AL SECTOR PRIVADO 2.400 2.400 822 1.578 0

008 PREMIOS Y OTROS 2.400 2.400 822 1.578 0TOTALES 28.700 49.000 27.837 21.163 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 22-12-2015

ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 10:39:53

AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

SUBPROGRAMA: PROG.CULTURALES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 30.000 30.000 20.909 9.091 004 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 30.000 30.000 20.909 9.091 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 30.000 30.000 20.909 9.091 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.800 9.300 2.642 6.658 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.300 1.300 828 472 0001 PARA PERSONAS 1.300 1.300 828 472 0

02 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO 0 1.500 0 1.500 0001 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 0 1.500 0 1.500 0

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 1.500 1.500 0 1.500 0001 MATERIALES DE OFICINA 1.500 1.500 0 1.500 0

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 2.500 2.500 1.393 1.107 0001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 1.500 1.500 1.393 107 0002 SERVICIOS DE IMPRESION 1.000 1.000 0 1.000 0

08 SERVICIOS GENERALES 2.500 2.500 421 2.079 0007 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES 1.000 1.000 421 579 0011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 1.500 1.500 0 1.500 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.400 5.400 166 5.234 001 AL SECTOR PRIVADO 2.400 2.400 166 2.234 0

008 PREMIOS Y OTROS 2.400 2.400 166 2.234 003 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3.000 3.000 0 3.000 0

099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3.000 3.000 0 3.000 0 31 C X P INICIATIVAS DE INVERSION 2.000 17.000 2.948 14.052 0

02 PROYECTOS 2.000 17.000 2.948 14.052 0002 CONSULTORIAS 2.000 2.000 0 2.000 0004 OBRAS CIVILES 0 15.000 2.948 12.052 0

TOTALES 45.200 61.700 26.665 35.035 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 22-12-2015

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 10:42:42

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOINGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO INGRESOSCUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUESTO POR PERCIBIR

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.344.598 2.415.098 1.138.566 1.276.532 003 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2.344.598 2.415.098 1.138.566 1.276.532 0

003 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 1.961.348 2.031.848 964.562 1.067.286 0001 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD 1.693.598 1.743.598 740.887 1.002.711 0002 OTROS APORTES 267.750 288.250 223.675 64.575 0

004 DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 126.000 126.000 81.004 44.996 0001 CONVENIOS EDUCACION PREBASICA 126.000 126.000 81.004 44.996 0

101 DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 257.250 257.250 93.000 164.250 0 07 C X C INGRESOS DE OPERACION 892 892 0 892 0

02 VENTA DE SERVICIOS 892 892 0 892 0 08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 126.100 391.100 316.997 74.103 0

01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 40.000 55.000 41.602 13.398 0001 REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº19.345 40.000 55.000 41.602 13.398 0

99 OTROS 86.100 336.100 275.395 60.705 0001 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS 2.100 2.100 0 2.100 0999 OTROS 84.000 334.000 275.395 58.605 0

TOTALES 2.471.590 2.807.090 1.455.563 1.351.527 0

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALCALDE

MAURICIO GUZMÁN VALDES GREGORIO VALENZUELA ABARCA

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 22-12-2015

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 10:42:29

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.575.296 1.908.297 1.072.504 835.793 001 PERSONAL DE PLANTA 1.021.880 1.061.880 502.358 559.522 0

001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 902.313 922.313 452.633 469.680 0001 SUELDOS BASE 474.390 472.890 197.477 275.413 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 242.550 242.550 137.811 104.739 0

001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY Nº 19.070 242.550 242.550 137.811 104.739 0008 ASIGNACION DE NIVELACION 3.308 3.308 240 3.068 0

002 PLANILLA COMPLEMENTARIA. ART. 4 Y 11. LEY Nº 19.598 3.308 3.308 240 3.068 0009 ASIGNACIONES ESPECIALES 38.589 38.589 5.274 33.315 0

002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL. ART. 54 Y SGTES.. LEY Nº 19.070 7.718 7.718 2.588 5.130 0003 BONIFICACION PROPORCIONAL. ART.8 LEY Nº 19.410 27.563 27.563 2.686 24.877 0006 RED MAESTROS DE MAESTROS 3.308 3.308 0 3.308 0

011 ASIGNACION DE MOVILIZACION 2.756 2.756 0 2.756 0001 ASIGNACION DE MOVILIZACION. ART. 97. LETRA B. LEY N 18.883 2.756 2.756 0 2.756 0

014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 3.308 3.308 0 3.308 0007 REMUNERACION ADICIONAL. ART. 3º TRANSITORIO. LEY Nº 19.070 3.308 3.308 0 3.308 0

019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 38.587 50.087 27.279 22.808 0002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 27.562 37.562 26.193 11.369 0003 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA 0 1.500 1.086 414 0004 ASIGNACI¢N DE RESPONSABILIDAD. ART. 9§. DECRETO 252. DE 1976 û 11.025 11.025 0 11.025 0

028 ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES 3.675 3.675 0 3.675 0001 ASIG.DESEMPEÑO COND.DIFICILES ART 50. LEY Nº 19070 3.675 3.675 0 3.675 0

031 ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA 66.150 66.150 56.149 10.001 0001 ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO. ART. 49. LEY Nº 19.070 66.150 66.150 56.149 10.001 0

999 OTRAS ASIGNACIONES3 29.000 39.000 28.403 10.597 0002 APORTES DEL EMPLEADOR 27.500 27.500 11.470 16.030 0

002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 27.500 27.500 11.470 16.030 0003 ASIGNACIONES POR DESEMPE¤O 46.435 46.435 24.889 21.546 0

001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 31.000 31.000 20.933 10.067 0002 BONIFICACION EXCELENCIA 31.000 31.000 20.933 10.067 0

003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 15.435 15.435 3.956 11.479 0004 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 15.435 15.435 3.956 11.479 0

004 REMUNERACIONES VARIABLES 19.845 19.845 4.705 15.140 0005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 19.845 19.845 4.705 15.140 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 25.787 45.787 8.661 37.126 0

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 AGUINALDOS 8.825 18.825 2.395 16.430 0001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 5.515 5.515 2.395 3.120 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 3.310 13.310 0 13.310 0

002 BONOS DE ESCOLARIDAD 3.860 3.860 1.934 1.926 0003 BONOS ESPECIALES 12.000 22.000 3.966 18.034 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 12.000 22.000 3.966 18.034 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 1.102 1.102 366 736 0

02 PERSONAL A CONTRATA 293.455 451.456 310.954 140.502 0001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 245.357 386.312 282.878 103.434 0

001 SUELDOS BASE 165.375 263.330 197.020 66.310 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 35.000 63.000 46.196 16.804 0

001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY Nº 19.070 35.000 63.000 46.196 16.804 0008 ASIGNACION DE NIVELACION 16.538 16.538 12.289 4.249 0

002 PLANILLA COMPLEMENTARIA. ART. 4 Y 11. LEY Nº 19.598 16.538 16.538 12.289 4.249 0009 ASIGNACIONES ESPECIALES 8.820 8.820 3.349 5.471 0

003 BONIFICACION PROPORCIONAL. ART. 8. LEY Nº 19.410 8.820 8.820 3.349 5.471 0011 ASIGNACION DE MOVILIZACION 1.103 1.103 0 1.103 0

001 ASIGNACI¢N DE MOVILIZACI¢N. ART. 97. LETRA B). LEY N§ 18.883 û 1.103 1.103 0 1.103 0018 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 1.102 1.102 500 602 0

002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA 1.102 1.102 500 602 0027 ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES 882 882 0 882 0

001 ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.50 LEY 19070 882 882 0 882 0030 ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA 4.410 7.410 5.847 1.563 0

001 ASIG.PERFECC.ART.49. LEY Nº 19070 4.410 7.410 5.847 1.563 0999 OTRAS ASIGNACIONES4 12.127 24.127 17.677 6.450 0

002 APORTES DEL EMPLEADOR 9.922 9.922 6.167 3.755 0002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 9.922 9.922 6.167 3.755 0

003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 7.718 14.486 13.598 888 0001 DESEMPE¤O INSTITUCIONAL 7.718 14.093 13.205 888 0

002 BONIFICACION EXCELENCIA 7.718 14.093 13.205 888 0003 DESEMPE¤O INDIVIDUAL 0 393 393 0 0

004 ASIGNACI¢N DE M‚RITO. ART. 30. DE LA LEY N§ 19.378. LEY N§ 19.607 0 393 393 0 0004 REMUNERACIONES VARIABLES 2.205 2.205 660 1.545 0

005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 2.205 2.205 660 1.545 0005 AGUINALDOS Y BONOS 28.253 38.531 7.651 30.880 0

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 AGUINALDOS 22.700 32.700 2.662 30.038 0001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 21.000 21.000 2.662 18.338 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 1.700 11.700 0 11.700 0

002 BONO DE ESCOLARIDAD 0 278 278 0 0003 BONOS ESPECIALES 4.450 4.450 3.610 840 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 4.450 4.450 3.610 840 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 1.103 1.103 1.101 2 0

03 OTRAS REMUNERACIONES 259.961 394.961 259.192 135.769 0004 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO 250.038 385.038 254.690 130.348 0

001 SUELDOS 159.863 274.863 191.018 83.845 0002 APORTES EMPLEADOR 22.050 22.050 10.611 11.439 0003 REMUNERACIONES VARIABLES 55.125 55.125 39.393 15.732 0004 AGUINALDOS Y BONOS 13.000 33.000 13.668 19.332 0

999 OTRAS 9.923 9.923 4.502 5.421 0001 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.464 9.923 9.923 4.502 5.421 0

22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 537.704 540.204 187.480 352.724 001 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.300 5.300 128 5.172 0

001 PARA PERSONAS 5.300 5.300 128 5.172 002 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO 10.600 10.600 3.070 7.530 0

002 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5.300 5.300 3.070 2.230 0003 CALZADO 5.300 5.300 0 5.300 0

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.512 5.512 1.000 4.512 0001 PARA VEHICULOS 5.512 5.512 1.000 4.512 0

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 130.905 132.905 51.376 81.529 0001 MATERIALES DE OFICINA 20.000 20.000 4.377 15.623 0002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 40.000 40.000 21.894 18.106 0003 PRODUCTOS QUIMICOS 3.000 3.000 0 3.000 0006 FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS 3.600 3.600 0 3.600 0007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 11.000 11.000 3.584 7.416 0009 INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 33.075 33.075 11.873 21.202 0010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES 2.205 2.205 0 2.205 0011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEH¡CULOS 2.205 2.205 452 1.753 0012 OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 3.307 3.307 0 3.307 0013 EQUIPOS MENORES 7.000 9.000 6.653 2.347 0999 OTROS 5.513 5.513 2.543 2.970 0

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

05 SERVICIOS BASICOS 63.500 64.000 24.753 39.247 0001 ELECTRICIDAD 21.000 21.000 8.739 12.261 0002 AGUA 18.000 18.000 6.040 11.960 0003 GAS 4.500 4.500 1.576 2.924 0005 TELEFONIA FIJA 10.000 10.000 3.661 6.339 0006 TELEFON¡A CELULAR 0 500 170 330 0007 ACCESO A INTERNET 10.000 10.000 4.567 5.433 0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 73.869 73.869 12.859 61.010 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 37.485 37.485 5.598 31.887 0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 5.513 5.513 433 5.080 0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS 4.410 4.410 0 4.410 0006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5.513 5.513 3.071 2.442 0007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 7.718 7.718 170 7.548 0999 OTROS 13.230 13.230 3.587 9.643 0

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 20.000 20.000 790 19.210 0001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 10.000 10.000 790 9.210 0002 SERVICIOS DE IMPRESION 5.000 5.000 0 5.000 0003 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 5.000 5.000 0 5.000 0

08 SERVICIOS GENERALES 143.482 143.482 69.610 73.872 0001 SERVICIOS DE ASEO 8.820 8.820 1.178 7.642 0002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 5.512 5.512 1.439 4.073 0008 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 126.000 126.000 66.993 59.007 0011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 3.150 3.150 0 3.150 0

10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 4.410 4.410 0 4.410 0002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 4.410 4.410 0 4.410 0

11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 25.000 25.000 1.002 23.998 0002 CURSOS DE CAPACITACION 25.000 25.000 1.002 23.998 0

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 55.126 55.126 22.892 32.234 0002 GASTOS MENORES 27.563 27.563 10.741 16.822 0999 OTROS 27.563 27.563 12.151 15.412 0

23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 120.000 120.000 27.333 92.667 001 PRESTACIONES PREVISIONALES 120.000 120.000 27.333 92.667 0

004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 120.000 120.000 27.333 92.667 0 29 C X P ADQUISICI¢N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 59.550 59.550 2.329 57.221 0

04 MOBILIARIO Y OTROS 21.000 21.000 2.081 18.919 0

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

06 EQUIPOS INFORMATICOS 32.550 32.550 248 32.302 0001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 21.000 21.000 248 20.752 0002 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORM TICAS 11.550 11.550 0 11.550 0

07 PROGRAMAS INFORM TICOS 6.000 6.000 0 6.000 0001 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 6.000 6.000 0 6.000 0

31 C X P INICIATIVAS DE INVERSI¢N 179.040 179.040 106.829 72.211 002 PROYECTOS 179.040 179.040 106.829 72.211 0

999 OTROS GASTOS 179.040 179.040 106.829 72.211 0TOTALES 2.471.590 2.807.091 1.396.475 1.410.616 0

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALCALDE

MAURICIO GUZMÁN VALDES GREGORIO VALENZUELA ABARCA

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SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 0 0 1.071.611 -1.071.611 001 PERSONAL DE PLANTA 0 0 501.465 -501.465 0

001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 0 0 452.633 -452.633 0001 SUELDOS BASE 0 0 197.477 -197.477 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 0 0 137.811 -137.811 0

001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY Nº 19.070 0 0 137.811 -137.811 0008 ASIGNACION DE NIVELACION 0 0 240 -240 0

002 PLANILLA COMPLEMENTARIA. ART. 4 Y 11. LEY Nº 19.598 0 0 240 -240 0009 ASIGNACIONES ESPECIALES 0 0 5.274 -5.274 0

002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL. ART. 54 Y SGTES.. LEY Nº 19.070 0 0 2.588 -2.588 0003 BONIFICACION PROPORCIONAL. ART.8 LEY Nº 19.410 0 0 2.686 -2.686 0

019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 0 0 27.279 -27.279 0002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 0 0 26.193 -26.193 0003 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA 0 0 1.086 -1.086 0

031 ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA 0 0 56.149 -56.149 0001 ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO. ART. 49. LEY Nº 19.070 0 0 56.149 -56.149 0

999 OTRAS ASIGNACIONES3 0 0 28.403 -28.403 0002 APORTES DEL EMPLEADOR 0 0 11.470 -11.470 0

002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 0 0 11.470 -11.470 0003 ASIGNACIONES POR DESEMPE¤O 0 0 23.996 -23.996 0

001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 0 0 20.040 -20.040 0002 BONIFICACION EXCELENCIA 0 0 20.040 -20.040 0

003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 3.956 -3.956 0004 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 3.956 -3.956 0

004 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 4.705 -4.705 0005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 0 0 4.705 -4.705 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 8.661 -8.661 0001 AGUINALDOS 0 0 2.395 -2.395 0

001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 0 0 2.395 -2.395 0002 BONOS DE ESCOLARIDAD 0 0 1.934 -1.934 0003 BONOS ESPECIALES 0 0 3.966 -3.966 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 0 0 3.966 -3.966 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 0 0 366 -366 0

02 PERSONAL A CONTRATA 0 0 310.954 -310.954 0001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 0 0 282.878 -282.878 0

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SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 SUELDOS BASE 0 0 197.020 -197.020 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 0 0 46.196 -46.196 0

001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY Nº 19.070 0 0 46.196 -46.196 0008 ASIGNACION DE NIVELACION 0 0 12.289 -12.289 0

002 PLANILLA COMPLEMENTARIA. ART. 4 Y 11. LEY Nº 19.598 0 0 12.289 -12.289 0009 ASIGNACIONES ESPECIALES 0 0 3.349 -3.349 0

003 BONIFICACION PROPORCIONAL. ART. 8. LEY Nº 19.410 0 0 3.349 -3.349 0018 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 0 0 500 -500 0

002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA 0 0 500 -500 0030 ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA 0 0 5.847 -5.847 0

001 ASIG.PERFECC.ART.49. LEY Nº 19070 0 0 5.847 -5.847 0999 OTRAS ASIGNACIONES4 0 0 17.677 -17.677 0

002 APORTES DEL EMPLEADOR 0 0 6.167 -6.167 0002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 0 0 6.167 -6.167 0

003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 0 0 13.598 -13.598 0001 DESEMPE¤O INSTITUCIONAL 0 0 13.205 -13.205 0

002 BONIFICACION EXCELENCIA 0 0 13.205 -13.205 0003 DESEMPE¤O INDIVIDUAL 0 0 393 -393 0

004 ASIGNACI¢N DE M‚RITO. ART. 30. DE LA LEY N§ 19.378. LEY N§ 19.607 0 0 393 -393 0004 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 660 -660 0

005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 0 0 660 -660 0005 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 7.651 -7.651 0

001 AGUINALDOS 0 0 2.662 -2.662 0001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 0 0 2.662 -2.662 0

002 BONO DE ESCOLARIDAD 0 0 278 -278 0003 BONOS ESPECIALES 0 0 3.610 -3.610 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 0 0 3.610 -3.610 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 0 0 1.101 -1.101 0

03 OTRAS REMUNERACIONES 0 0 259.192 -259.192 0004 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO 0 0 254.690 -254.690 0

001 SUELDOS 0 0 191.018 -191.018 0002 APORTES EMPLEADOR 0 0 10.611 -10.611 0003 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 39.393 -39.393 0004 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 13.668 -13.668 0

999 OTRAS 0 0 4.502 -4.502 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 22-12-2015

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 10:42:30

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.464 0 0 4.502 -4.502 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 0 185.864 -185.864 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 128 -128 0001 PARA PERSONAS 0 0 128 -128 0

02 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO 0 0 3.070 -3.070 0002 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0 0 3.070 -3.070 0

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 1.000 -1.000 0001 PARA VEHICULOS 0 0 1.000 -1.000 0

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 0 0 51.376 -51.376 0001 MATERIALES DE OFICINA 0 0 4.377 -4.377 0002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 0 0 21.894 -21.894 0007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 0 0 3.584 -3.584 0009 INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 0 0 11.873 -11.873 0011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEH¡CULOS 0 0 452 -452 0013 EQUIPOS MENORES 0 0 6.653 -6.653 0999 OTROS 0 0 2.543 -2.543 0

05 SERVICIOS BASICOS 0 0 24.437 -24.437 0001 ELECTRICIDAD 0 0 8.739 -8.739 0002 AGUA 0 0 5.724 -5.724 0003 GAS 0 0 1.576 -1.576 0005 TELEFONIA FIJA 0 0 3.661 -3.661 0006 TELEFON¡A CELULAR 0 0 170 -170 0007 ACCESO A INTERNET 0 0 4.567 -4.567 0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 0 12.859 -12.859 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 0 0 5.598 -5.598 0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 0 0 433 -433 0006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 0 3.071 -3.071 0007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 0 0 170 -170 0999 OTROS 0 0 3.587 -3.587 0

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 0 790 -790 0001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 0 0 790 -790 0

08 SERVICIOS GENERALES 0 0 68.310 -68.310 0001 SERVICIOS DE ASEO 0 0 1.178 -1.178 0002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0 0 1.439 -1.439 0008 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 0 0 65.693 -65.693 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 22-12-2015

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 10:42:30

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 0 0 1.002 -1.002 0002 CURSOS DE CAPACITACION 0 0 1.002 -1.002 0

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 0 22.892 -22.892 0002 GASTOS MENORES 0 0 10.741 -10.741 0999 OTROS 0 0 12.151 -12.151 0

23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 27.333 -27.333 001 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 0 27.333 -27.333 0

004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 0 0 27.333 -27.333 0 29 C X P ADQUISICI¢N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 2.329 -2.329 0

04 MOBILIARIO Y OTROS 0 0 2.081 -2.081 006 EQUIPOS INFORMATICOS 0 0 248 -248 0

001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0 0 248 -248 007 PROGRAMAS INFORM TICOS 0 0 0 0 0

001 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 0 0 0 0 0 31 C X P INICIATIVAS DE INVERSI¢N 0 0 106.829 -106.829 0

02 PROYECTOS 0 0 106.829 -106.829 0999 OTROS GASTOS 0 0 106.829 -106.829 0

TOTALES 0 0 1.393.966 -1.393.966 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 15-07-2015

ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 7:57:47

AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOINGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-06-30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO INGRESOSCUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUESTO POR PERCIBIR

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 595.700 595.700 251.774 343.926 2.14001 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 299.700 299.700 119.772 179.928 2.140

001 PATENTES MUNICIPALES 200.000 200.000 89.837 110.163 210001 PATENTES DE BENEFICIO MUNICIPAL [1] 200.000 200.000 89.837 110.163 210

002 DERECHOS DE ASEO 18.000 18.000 2.137 15.863 71001 ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL 6.000 6.000 465 5.535 0002 ASEO EN PATENTES MUNICIPALES 6.000 6.000 1.194 4.806 71003 ASEO COBRO DIRECTO 6.000 6.000 478 5.522 0

003 OTROS DERECHOS 77.000 77.000 27.798 49.202 1.859001 URBANIZACION Y CONSTRUCCION 15.000 15.000 5.061 9.939 76002 PERMISOS PROVISORIOS 5.000 5.000 0 5.000 0003 PROPAGANDA 3.000 3.000 437 2.563 53004 TRANSFERENCIA DE VEHICULOS 14.000 14.000 6.515 7.485 0999 OTROS DERECHOS 40.000 40.000 15.785 24.215 1.730

004 DERECHOS DE EXPLOTACION 1.700 1.700 0 1.700 0001 CONCESIONES 1.700 1.700 0 1.700 0

999 OTRAS 3.000 3.000 0 3.000 002 PERMISOS Y LICENCIAS 196.000 196.000 112.475 83.525 0

001 PERMISOS DE CIRCULACION 170.000 170.000 105.161 64.839 0001 PCV DE BENEFICIO MUNICIPAL 80.000 80.000 39.434 40.566 0002 PCV DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 90.000 90.000 65.727 24.273 0

002 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 20.000 20.000 7.314 12.686 0999 OTROS 6.000 6.000 0 6.000 0

03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063. DE 19 50.000 50.000 19.527 30.473 099 OTROS TRIBUTOS 50.000 50.000 0 50.000 0

05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 163.000 215.000 45.676 169.324 003 TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 163.000 215.000 45.676 169.324 0

002 DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 7.500 44.500 22.927 21.573 0001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL 5.000 5.000 0 5.000 0002 COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES 2.500 2.500 0 2.500 0999 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE 0 37.000 22.927 14.073 0

007 DEL TESORERO PUBLICO 4.000 19.000 18.507 493 0001 PATENTES ACUICOLAS LEY Nº 20.033 ART.8 4.000 4.000 0 4.000 0004 BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO 0 0 9.817 -9.817 0999 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO 0 15.000 8.690 6.310 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 15-07-2015

ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 7:57:47

AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOINGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-06-30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO INGRESOSCUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUESTO POR PERCIBIR

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

099 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 151.500 151.500 4.242 147.258 0 06 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD 12.500 12.500 88 12.412 0

01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.300 1.300 0 1.300 002 DIVIDENDOS 2.000 2.000 88 1.912 003 INTERESES 1.500 1.500 0 1.500 004 PARTICIPACION DE UTILIDADES 2.500 2.500 0 2.500 099 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 5.200 5.200 0 5.200 0

08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 866.000 974.000 570.265 403.735 001 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 10.000 10.000 3.766 6.234 0

001 REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 19.117 ART.UNICO 10.000 10.000 3.766 6.234 002 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 41.000 41.000 18.540 22.460 0

001 MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL 14.000 14.000 9.707 4.293 0002 MULTAS - DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 6.000 6.000 2.619 3.381 0003 MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL 5.000 5.000 374 4.626 0004 MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD 3.000 3.000 249 2.751 0005 REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL 3.000 3.000 316 2.684 0006 REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIP 5.000 5.000 3.837 1.163 0007 MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES 2.000 2.000 0 2.000 0008 INTERESES 3.000 3.000 1.438 1.562 0

03 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL 790.000 898.000 545.767 352.233 0001 PARTICIPACION ANUAL 780.000 868.000 533.769 334.231 0003 APORTES EXTRAORDINARIOS 10.000 30.000 11.998 18.002 0

001 APORTES EXTRAORDINARIOS 10.000 30.000 11.998 18.002 004 FONDOS DE TERCEROS 17.000 17.000 448 16.552 0

001 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS 8.000 8.000 448 7.552 0999 OTROS FONDOS DE TERCEROS 9.000 9.000 0 9.000 0

99 OTROS 8.000 8.000 1.744 6.256 0001 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS 4.000 4.000 1.251 2.749 0999 OTROS 4.000 4.000 493 3.507 0

10 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 40.000 40.000 0 40.000 003 VEHICULOS 20.000 20.000 0 20.000 004 MOBILIARIO Y OTROS 2.000 2.000 0 2.000 005 MAQUINAS Y EQUIPOS 15.000 15.000 0 15.000 006 EQUIPOS INFORMATICOS 1.000 1.000 0 1.000 099 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.000 2.000 0 2.000 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 15-07-2015

ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 7:57:47

AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOINGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-06-30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO INGRESOSCUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUESTO POR PERCIBIR

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12 C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS 0 0 584 -584 17.70210 INGRESOS POR PERCIBIR 0 0 584 -584 17.702

13 C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 943.720 943.720 39.539 904.181 001 DEL SECTOR PRIVADO 50.000 50.000 0 50.000 0

001 DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30.000 30.000 0 30.000 0999 OTRAS 20.000 20.000 0 20.000 0

03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 893.720 893.720 39.539 854.181 0002 DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 760.000 760.000 18.674 741.326 0

001 PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL 600.000 600.000 18.674 581.326 0002 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 70.000 70.000 0 70.000 0999 OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE 90.000 90.000 0 90.000 0

005 DEL TESORO PUBLICO 63.720 63.720 20.865 42.855 0001 PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143 10.000 10.000 3.276 6.724 0002 CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995 53.720 53.720 17.589 36.131 0

099 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 70.000 70.000 0 70.000 0 15 SALDO INICIAL DE CAJA 1.000 1.000 0 1.000 0TOTALES 2.621.920 2.781.920 907.926 1.873.994 19.842

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALCALDE

MAURICIO GUZMAN VALDES GREGORIO VALENZUELA ABARCA

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 15-07-2015

ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 7:57:33

AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-06-30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 942.620 989.620 329.628 659.992 001 PERSONAL DE PLANTA 420.820 420.820 148.968 271.852 0

001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 330.070 330.070 123.309 206.761 0001 SUELDOS BASE 98.500 98.500 36.145 62.355 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 7.120 7.120 3.215 3.905 0

002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883. Y 6.000 6.000 3.215 2.785 0003 TRIENIOS. ART. 7. INCISO 3. LEY Nº 15.076 1.120 1.120 0 1.120 0

003 ASIGNACION PROFESIONAL 1.300 1.300 428 872 0001 ASIGNACION PROFESIONAL. DECRETO LEY Nº 479. DE 1974 1.300 1.300 428 872 0

007 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981 105.000 105.000 39.327 65.673 0001 ASIGNACION MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL.Nº 3.551. DE 1981 105.000 105.000 39.327 65.673 0

009 ASIGNACIONES ESPECIALES 14.000 14.000 4.229 9.771 0005 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.529 14.000 14.000 4.229 9.771 0

010 ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA 250 250 89 161 0001 ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY Nº 18.883 250 250 89 161 0

014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 45.900 45.900 17.837 28.063 0001 INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 15.000 15.000 7.738 7.262 0002 BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY Nº 18.566 10.000 10.000 2.884 7.116 0003 BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675 20.000 20.000 7.215 12.785 0004 BONIFICACION ADICIONAL. ART. 11. LEY Nº 18.675 900 900 0 900 0

015 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 11.000 11.000 4.743 6.257 0001 ASIGNACION UNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 11.000 11.000 4.743 6.257 0

019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 5.000 5.000 1.953 3.047 0001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL. ART. 2. LEY Nº 20.008 5.000 5.000 1.953 3.047 0

022 COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO 20.000 20.000 4.910 15.090 0025 ASIGNACION ARTICULO 1 LEY Nº 19.112 2.000 2.000 506 1.494 0

001 ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 . LETRA A). ART. 1. LE 2.000 2.000 506 1.494 0043 ASIG. INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18695 20.000 20.000 9.927 10.073 0

002 APORTES DEL EMPLEADOR 15.000 15.000 6.070 8.930 0001 A SERVICIOS DE BIENESTAR 6.500 6.500 2.419 4.081 0002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 8.500 8.500 3.651 4.849 0

003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 34.000 34.000 7.916 26.084 0001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 16.000 16.000 3.538 12.462 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 16.000 16.000 3.538 12.462 0002 DESEMPEÑO COLECTIVO 13.500 13.500 3.076 10.424 0

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-06-30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 13.500 13.500 3.076 10.424 0003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 4.500 4.500 1.302 3.198 0

001 ASIGNACI¢N DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI¢N MUNICIPAL. ART. 1. LEY N§ 20. 1.500 1.500 0 1.500 0002 ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL. ART. 2. LEY Nº 20. 3.000 3.000 1.302 1.698 0

004 REMUNERACIONES VARIABLES 29.800 29.800 9.445 20.355 0005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 26.000 26.000 8.639 17.361 0006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 3.000 3.000 806 2.194 0007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 800 800 0 800 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 11.950 11.950 2.228 9.722 0001 AGUINALDOS 4.000 4.000 0 4.000 0

001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2.000 2.000 0 2.000 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 2.000 2.000 0 2.000 0

002 BONOS DE ESCOLARIDAD 1.400 1.400 433 967 0003 BONOS ESPECIALES 6.000 6.000 1.690 4.310 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 6.000 6.000 1.690 4.310 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 550 550 105 445 0

02 PERSONAL A CONTRATA 157.600 157.600 57.066 100.534 0001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 111.400 111.400 44.180 67.220 0

001 SUELDOS BASE 42.000 42.000 17.682 24.318 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 1.700 1.700 499 1.201 0

002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883 Y 1.700 1.700 499 1.201 0007 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981 27.000 27.000 11.007 15.993 0

001 ASIGNACION MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551. DE 1981 27.000 27.000 11.007 15.993 0009 ASIGNACIONES ESPECIALES 6.200 6.200 2.952 3.248 0

005 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.529 6.200 6.200 2.952 3.248 0013 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 18.000 18.000 6.581 11.419 0

001 INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 10.300 10.300 3.783 6.517 0002 BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY Nº 18.566 2.500 2.500 786 1.714 0003 BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675 5.200 5.200 2.012 3.188 0

014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 6.500 6.500 3.568 2.932 0001 ASIGNACION UNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 6.500 6.500 3.568 2.932 0

021 COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO 10.000 10.000 1.891 8.109 0002 APORTES DEL EMPLEADOR 7.000 7.000 3.905 3.095 0

001 A SERVICIOS DE BIENESTAR 3.000 3.000 2.940 60 0002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 4.000 4.000 965 3.035 0

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 13.500 13.500 2.413 11.087 0001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 6.000 6.000 1.400 4.600 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 6.000 6.000 1.400 4.600 0002 DESEMPEÑO COLECTIVO 7.500 7.500 1.013 6.487 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 7.500 7.500 1.013 6.487 0004 REMUNERACIONES VARIABLES 18.500 18.500 4.802 13.698 0

005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 16.200 16.200 4.523 11.677 0006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 1.800 1.800 279 1.521 0007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 500 500 0 500 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 7.200 7.200 1.766 5.434 0001 AGUINALDOS 3.200 3.200 0 3.200 0

001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1.700 1.700 0 1.700 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 1.500 1.500 0 1.500 0

002 BONO DE ESCOLARIDAD 800 800 495 305 0003 BONOS ESPECIALES 3.000 3.000 1.140 1.860 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 3.000 3.000 1.140 1.860 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 200 200 131 69 0

03 OTRAS REMUNERACIONES 23.700 70.700 29.846 40.854 0001 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES 15.000 61.500 29.348 32.152 0005 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 8.000 8.000 0 8.000 0007 ALUMNOS EN PRACTICA 700 1.200 498 702 0

04 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 340.500 340.500 93.748 246.752 0003 DIETA A JUNTAS. CONSEJOS Y COMISIONES 75.500 75.500 21.900 53.600 0

001 DIETAS DE CONCEJALES 70.000 70.000 21.637 48.363 0002 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO 3.500 3.500 263 3.237 0003 OTROS GASTOS 2.000 2.000 0 2.000 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 265.000 265.000 71.848 193.152 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 697.500 720.500 242.543 477.957 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 18.650 22.650 6.246 16.404 0001 PARA PERSONAS 11.650 12.650 3.655 8.995 0002 PARA ANIMALES 7.000 10.000 2.591 7.409 0

02 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO 13.300 13.300 13 13.287 0001 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 3.800 3.800 0 3.800 0002 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 8.000 8.000 13 7.987 0003 CALZADO 1.500 1.500 0 1.500 0

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60.000 60.000 9.079 50.921 0001 PARA VEHICULOS 60.000 60.000 9.079 50.921 0

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 85.200 85.200 19.479 65.721 0001 MATERIALES DE OFICINA 12.000 12.000 4.156 7.844 0003 PRODUCTOS QUIMICOS 1.000 1.000 0 1.000 0005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 1.000 1.000 0 1.000 0006 FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS 2.000 2.000 34 1.966 0007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 5.200 5.200 1.582 3.618 0009 INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 16.000 16.000 4.001 11.999 0010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES 22.000 22.000 3.756 18.244 0011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS 10.500 10.500 2.151 8.349 0012 OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 7.000 7.000 3.204 3.796 0013 EQUIPOS MENORES 5.000 5.000 432 4.568 0015 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1.000 1.000 0 1.000 0999 OTROS 2.500 2.500 163 2.337 0

05 SERVICIOS BASICOS 146.600 151.600 62.526 89.074 0001 ELECTRICIDAD 100.000 100.000 40.858 59.142 0002 AGUA 16.000 21.000 9.502 11.498 0003 GAS 3.600 3.600 531 3.069 0004 CORREO 1.500 1.500 467 1.033 0005 TELEFONIA FIJA 7.000 7.000 2.697 4.303 0006 TELEFONIA CELULAR 8.200 8.200 3.784 4.416 0007 ACCESO A INTERNET 9.500 9.500 4.502 4.998 0999 OTROS 800 800 185 615 0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 34.000 34.000 9.734 24.266 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 8.000 8.000 1.002 6.998 0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 10.000 10.000 6.321 3.679 0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS 2.500 2.500 0 2.500 0004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 2.000 2.000 623 1.377 0006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7.000 7.000 1.514 5.486 0007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 2.500 2.500 274 2.226 0999 OTROS 2.000 2.000 0 2.000 0

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 13.000 13.000 2.572 10.428 0001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 8.000 8.000 2.192 5.808 0002 SERVICIOS DE IMPRESION 3.000 3.000 0 3.000 0

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

003 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 1.000 1.000 0 1.000 0999 OTROS 1.000 1.000 380 620 0

08 SERVICIOS GENERALES 254.500 256.000 111.428 144.572 0001 SERVICIOS DE ASEO 225.000 225.000 102.074 122.926 0002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1.000 1.000 260 740 0003 SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES 1.000 1.000 0 1.000 0004 SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO 8.500 8.500 3.273 5.227 0006 SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO 4.500 4.500 0 4.500 0007 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES 6.000 7.500 3.433 4.067 0010 SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 2.000 2.000 176 1.824 0011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 4.000 4.000 1.079 2.921 0999 OTROS 2.500 2.500 1.133 1.367 0

09 ARRIENDOS 5.200 12.700 5.423 7.277 0003 ARRIENDO DE VEHICULOS 500 500 0 500 0004 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 300 1.300 0 1.300 0005 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 3.000 8.000 3.951 4.049 0006 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS 400 400 0 400 0999 OTROS 1.000 2.500 1.472 1.028 0

10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 44.000 44.000 7.347 36.653 0002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 37.000 37.000 6.419 30.581 0004 GASTOS BANCARIOS 6.000 6.000 805 5.195 0999 OTROS 1.000 1.000 123 877 0

11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 8.950 10.450 2.672 7.778 0001 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000 1.000 0 1.000 0002 CURSOS DE CAPACITACION 4.950 6.450 2.672 3.778 0003 SERVICIOS INFORMATICOS 2.000 2.000 0 2.000 0999 OTROS 1.000 1.000 0 1.000 0

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14.100 17.600 6.024 11.576 0002 GASTOS MENORES 4.000 4.000 850 3.150 0003 GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL 2.000 2.000 0 2.000 0004 INTERESES. MULTAS Y RECARGOS 2.000 2.000 5 1.995 0005 DERECHOS Y TASAS 1.000 2.000 1.029 971 0006 CONTRIBUCIONES 1.100 1.100 0 1.100 0999 OTROS 4.000 6.500 4.140 2.360 0

23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 23.000 23.000 19.301 3.699 0

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

01 PRESTACIONES PREVISIONALES 12.000 12.000 9.484 2.516 0004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 12.000 12.000 9.484 2.516 0

03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 11.000 11.000 9.817 1.183 0001 INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL 11.000 11.000 9.817 1.183 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 396.300 466.300 170.555 295.745 001 AL SECTOR PRIVADO 211.000 211.000 45.560 165.440 0

001 FONDOS DE EMERGENCIA 11.000 11.000 0 11.000 0004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 50.000 46.000 14.504 31.496 0005 OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS 3.000 3.000 0 3.000 0006 VOLUNTARIADO 15.000 15.000 0 15.000 0007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 110.000 110.000 18.821 91.179 0008 PREMIOS Y OTROS 15.000 15.000 1.979 13.021 0999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 7.000 11.000 10.256 744 0

03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 185.300 255.300 124.995 130.305 0002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 2.000 2.000 219 1.781 0

001 MULTA LEY DE ALCOHOLES 2.000 2.000 219 1.781 0080 A LAS ASOCIACIONES 4.300 4.300 3.546 754 0

001 A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 3.000 3.000 2.546 454 0002 A OTRAS ASOCIACIONES 1.300 1.300 1.000 300 0

090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION 86.000 86.000 64.944 21.056 0001 APORTE AÑO VIGENTE 80.000 80.000 64.944 15.056 0002 APORTE OTROS AÑOS 5.000 5.000 0 5.000 0003 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS 1.000 1.000 0 1.000 0

092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS 10.000 10.000 0 10.000 0001 MULTAS ART. 14. Nº 6, INC.1°, LEY N° 18.695- EQUIPOS DE REGISTRO 10.000 10.000 0 10.000 0

099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 20.000 20.000 268 19.732 0100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 13.000 13.000 6.018 6.982 0101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 50.000 120.000 50.000 70.000 0

001 A EDUCACION 50.000 120.000 50.000 70.000 0 25 C X P INTEGROS AL FISCO 500 500 111 389 0

01 IMPUESTOS 500 500 111 389 0 26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 4.500 4.500 0 4.500 0

04 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 4.500 4.500 0 4.500 0001 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS 3.000 3.000 0 3.000 0999 APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS 1.500 1.500 0 1.500 0

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-06-30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

29 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 81.500 81.500 8.141 73.359 001 TERRENOS 18.000 18.000 0 18.000 003 VEHICULOS 15.000 15.000 0 15.000 004 MOBILIARIO Y OTROS 7.000 7.000 0 7.000 005 MAQUINAS Y EQUIPOS 20.000 20.000 388 19.612 0

001 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 3.000 3.000 0 3.000 0002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 14.000 14.000 388 13.612 0999 OTRAS 3.000 3.000 0 3.000 0

06 EQUIPOS INFORMATICOS 8.500 8.500 972 7.528 0001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7.000 7.000 972 6.028 0002 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 1.500 1.500 0 1.500 0

07 PROGRAMAS INFORMATICOS 13.000 13.000 6.781 6.219 0001 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 11.000 11.000 6.781 4.219 0002 SISTEMA DE INFORMACION 2.000 2.000 0 2.000 0

31 C X P INICIATIVAS DE INVERSION 450.000 470.000 110.077 359.923 002 PROYECTOS 450.000 470.000 110.077 359.923 0

001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 8.000 8.000 0 8.000 0002 CONSULTORIAS 30.000 50.000 21.250 28.750 0004 OBRAS CIVILES 400.000 400.000 88.827 311.173 0005 EQUIPAMIENTO 5.000 5.000 0 5.000 0999 OTROS GASTOS 7.000 7.000 0 7.000 0

33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.000 24.000 0 24.000 003 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 24.000 24.000 0 24.000 0

001 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACI¢N 20.000 20.000 0 20.000 0001 PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 20.000 20.000 0 20.000 0

34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 2.000 2.000 0 2.000 007 DEUDA FLOTANTE 2.000 2.000 0 2.000 0

TOTALES 2.621.920 2.781.920 880.356 1.901.564 0

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-06-30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALCALDE

MAURICIO GUZMAN VALDES GREGORIO VALENZUELA ABARCA

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AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-06-30

SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 677.620 724.620 257.780 466.840 001 PERSONAL DE PLANTA 420.820 420.820 148.968 271.852 0

001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 330.070 330.070 123.309 206.761 0001 SUELDOS BASE 98.500 98.500 36.145 62.355 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 7.120 7.120 3.215 3.905 0

002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883. Y 6.000 6.000 3.215 2.785 0003 TRIENIOS. ART. 7. INCISO 3. LEY Nº 15.076 1.120 1.120 0 1.120 0

003 ASIGNACION PROFESIONAL 1.300 1.300 428 872 0001 ASIGNACION PROFESIONAL. DECRETO LEY Nº 479. DE 1974 1.300 1.300 428 872 0

007 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981 105.000 105.000 39.327 65.673 0001 ASIGNACION MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL.Nº 3.551. DE 1981 105.000 105.000 39.327 65.673 0

009 ASIGNACIONES ESPECIALES 14.000 14.000 4.229 9.771 0005 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.529 14.000 14.000 4.229 9.771 0

010 ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA 250 250 89 161 0001 ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY Nº 18.883 250 250 89 161 0

014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 45.900 45.900 17.837 28.063 0001 INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 15.000 15.000 7.738 7.262 0002 BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY Nº 18.566 10.000 10.000 2.884 7.116 0003 BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675 20.000 20.000 7.215 12.785 0004 BONIFICACION ADICIONAL. ART. 11. LEY Nº 18.675 900 900 0 900 0

015 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 11.000 11.000 4.743 6.257 0001 ASIGNACION UNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 11.000 11.000 4.743 6.257 0

019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 5.000 5.000 1.953 3.047 0001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL. ART. 2. LEY Nº 20.008 5.000 5.000 1.953 3.047 0

022 COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO 20.000 20.000 4.910 15.090 0025 ASIGNACION ARTICULO 1 LEY Nº 19.112 2.000 2.000 506 1.494 0

001 ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 . LETRA A). ART. 1. LE 2.000 2.000 506 1.494 0043 ASIG. INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18695 20.000 20.000 9.927 10.073 0

002 APORTES DEL EMPLEADOR 15.000 15.000 6.070 8.930 0001 A SERVICIOS DE BIENESTAR 6.500 6.500 2.419 4.081 0002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 8.500 8.500 3.651 4.849 0

003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 34.000 34.000 7.916 26.084 0001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 16.000 16.000 3.538 12.462 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 16.000 16.000 3.538 12.462 0002 DESEMPEÑO COLECTIVO 13.500 13.500 3.076 10.424 0

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SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 13.500 13.500 3.076 10.424 0003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 4.500 4.500 1.302 3.198 0

001 ASIGNACI¢N DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI¢N MUNICIPAL. ART. 1. LEY N§ 20. 1.500 1.500 0 1.500 0002 ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL. ART. 2. LEY Nº 20. 3.000 3.000 1.302 1.698 0

004 REMUNERACIONES VARIABLES 29.800 29.800 9.445 20.355 0005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 26.000 26.000 8.639 17.361 0006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 3.000 3.000 806 2.194 0007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 800 800 0 800 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 11.950 11.950 2.228 9.722 0001 AGUINALDOS 4.000 4.000 0 4.000 0

001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2.000 2.000 0 2.000 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 2.000 2.000 0 2.000 0

002 BONOS DE ESCOLARIDAD 1.400 1.400 433 967 0003 BONOS ESPECIALES 6.000 6.000 1.690 4.310 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 6.000 6.000 1.690 4.310 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 550 550 105 445 0

02 PERSONAL A CONTRATA 157.600 157.600 57.066 100.534 0001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 111.400 111.400 44.180 67.220 0

001 SUELDOS BASE 42.000 42.000 17.682 24.318 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 1.700 1.700 499 1.201 0

002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883 Y 1.700 1.700 499 1.201 0007 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981 27.000 27.000 11.007 15.993 0

001 ASIGNACION MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551. DE 1981 27.000 27.000 11.007 15.993 0009 ASIGNACIONES ESPECIALES 6.200 6.200 2.952 3.248 0

005 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.529 6.200 6.200 2.952 3.248 0013 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 18.000 18.000 6.581 11.419 0

001 INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 10.300 10.300 3.783 6.517 0002 BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY Nº 18.566 2.500 2.500 786 1.714 0003 BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675 5.200 5.200 2.012 3.188 0

014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 6.500 6.500 3.568 2.932 0001 ASIGNACION UNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 6.500 6.500 3.568 2.932 0

021 COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO 10.000 10.000 1.891 8.109 0002 APORTES DEL EMPLEADOR 7.000 7.000 3.905 3.095 0

001 A SERVICIOS DE BIENESTAR 3.000 3.000 2.940 60 0002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 4.000 4.000 965 3.035 0

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SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 13.500 13.500 2.413 11.087 0001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 6.000 6.000 1.400 4.600 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 6.000 6.000 1.400 4.600 0002 DESEMPEÑO COLECTIVO 7.500 7.500 1.013 6.487 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 7.500 7.500 1.013 6.487 0004 REMUNERACIONES VARIABLES 18.500 18.500 4.802 13.698 0

005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 16.200 16.200 4.523 11.677 0006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 1.800 1.800 279 1.521 0007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 500 500 0 500 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 7.200 7.200 1.766 5.434 0001 AGUINALDOS 3.200 3.200 0 3.200 0

001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1.700 1.700 0 1.700 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 1.500 1.500 0 1.500 0

002 BONO DE ESCOLARIDAD 800 800 495 305 0003 BONOS ESPECIALES 3.000 3.000 1.140 1.860 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 3.000 3.000 1.140 1.860 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 200 200 131 69 0

03 OTRAS REMUNERACIONES 23.700 70.700 29.846 40.854 0001 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES 15.000 61.500 29.348 32.152 0005 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 8.000 8.000 0 8.000 0007 ALUMNOS EN PRACTICA 700 1.200 498 702 0

04 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 75.500 75.500 21.900 53.600 0003 DIETA A JUNTAS. CONSEJOS Y COMISIONES 75.500 75.500 21.900 53.600 0

001 DIETAS DE CONCEJALES 70.000 70.000 21.637 48.363 0002 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO 3.500 3.500 263 3.237 0003 OTROS GASTOS 2.000 2.000 0 2.000 0

22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 350.350 362.350 81.747 280.603 001 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 1.000 172 828 0

001 PARA PERSONAS 0 1.000 172 828 002 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO 13.300 13.300 13 13.287 0

001 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 3.800 3.800 0 3.800 0002 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 8.000 8.000 13 7.987 0003 CALZADO 1.500 1.500 0 1.500 0

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60.000 60.000 9.079 50.921 0001 PARA VEHICULOS 60.000 60.000 9.079 50.921 0

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SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 83.700 83.700 19.479 64.221 0001 MATERIALES DE OFICINA 10.500 10.500 4.156 6.344 0003 PRODUCTOS QUIMICOS 1.000 1.000 0 1.000 0005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 1.000 1.000 0 1.000 0006 FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS 2.000 2.000 34 1.966 0007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 5.200 5.200 1.582 3.618 0009 INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 16.000 16.000 4.001 11.999 0010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES 22.000 22.000 3.756 18.244 0011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS 10.500 10.500 2.151 8.349 0012 OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 7.000 7.000 3.204 3.796 0013 EQUIPOS MENORES 5.000 5.000 432 4.568 0015 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1.000 1.000 0 1.000 0999 OTROS 2.500 2.500 163 2.337 0

05 SERVICIOS BASICOS 68.100 68.100 18.542 49.558 0001 ELECTRICIDAD 30.000 30.000 6.201 23.799 0002 AGUA 7.500 7.500 175 7.325 0003 GAS 3.600 3.600 531 3.069 0004 CORREO 1.500 1.500 467 1.033 0005 TELEFONIA FIJA 7.000 7.000 2.697 4.303 0006 TELEFONIA CELULAR 8.200 8.200 3.784 4.416 0007 ACCESO A INTERNET 9.500 9.500 4.502 4.998 0999 OTROS 800 800 185 615 0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 32.000 32.000 9.734 22.266 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 6.000 6.000 1.002 4.998 0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 10.000 10.000 6.321 3.679 0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS 2.500 2.500 0 2.500 0004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 2.000 2.000 623 1.377 0006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7.000 7.000 1.514 5.486 0007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 2.500 2.500 274 2.226 0999 OTROS 2.000 2.000 0 2.000 0

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 10.500 10.500 2.041 8.459 0001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 6.500 6.500 1.661 4.839 0002 SERVICIOS DE IMPRESION 2.000 2.000 0 2.000 0003 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 1.000 1.000 0 1.000 0999 OTROS 1.000 1.000 380 620 0

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SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

08 SERVICIOS GENERALES 12.500 12.500 3.021 9.479 0001 SERVICIOS DE ASEO 2.000 2.000 0 2.000 0002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1.000 1.000 260 740 0003 SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES 1.000 1.000 0 1.000 0007 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES 3.000 3.000 1.452 1.548 0010 SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 2.000 2.000 176 1.824 0011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 1.000 1.000 0 1.000 0999 OTROS 2.500 2.500 1.133 1.367 0

09 ARRIENDOS 5.200 12.700 5.423 7.277 0003 ARRIENDO DE VEHICULOS 500 500 0 500 0004 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 300 1.300 0 1.300 0005 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 3.000 8.000 3.951 4.049 0006 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS 400 400 0 400 0999 OTROS 1.000 2.500 1.472 1.028 0

10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 44.000 44.000 7.347 36.653 0002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 37.000 37.000 6.419 30.581 0004 GASTOS BANCARIOS 6.000 6.000 805 5.195 0999 OTROS 1.000 1.000 123 877 0

11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 6.950 6.950 872 6.078 0001 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000 1.000 0 1.000 0002 CURSOS DE CAPACITACION 2.950 2.950 872 2.078 0003 SERVICIOS INFORMATICOS 2.000 2.000 0 2.000 0999 OTROS 1.000 1.000 0 1.000 0

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14.100 17.600 6.024 11.576 0002 GASTOS MENORES 4.000 4.000 850 3.150 0003 GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL 2.000 2.000 0 2.000 0004 INTERESES. MULTAS Y RECARGOS 2.000 2.000 5 1.995 0005 DERECHOS Y TASAS 1.000 2.000 1.029 971 0006 CONTRIBUCIONES 1.100 1.100 0 1.100 0999 OTROS 4.000 6.500 4.140 2.360 0

23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 23.000 23.000 19.301 3.699 001 PRESTACIONES PREVISIONALES 12.000 12.000 9.484 2.516 0

004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 12.000 12.000 9.484 2.516 003 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 11.000 11.000 9.817 1.183 0

001 INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL 11.000 11.000 9.817 1.183 0

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SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 187.800 261.800 135.251 126.549 001 AL SECTOR PRIVADO 12.500 16.500 10.256 6.244 0

001 FONDOS DE EMERGENCIA 2.500 2.500 0 2.500 0008 PREMIOS Y OTROS 3.000 3.000 0 3.000 0999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 7.000 11.000 10.256 744 0

03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 175.300 245.300 124.995 120.305 0002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 2.000 2.000 219 1.781 0

001 MULTA LEY DE ALCOHOLES 2.000 2.000 219 1.781 0080 A LAS ASOCIACIONES 4.300 4.300 3.546 754 0

001 A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 3.000 3.000 2.546 454 0002 A OTRAS ASOCIACIONES 1.300 1.300 1.000 300 0

090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION 86.000 86.000 64.944 21.056 0001 APORTE AÑO VIGENTE 80.000 80.000 64.944 15.056 0002 APORTE OTROS AÑOS 5.000 5.000 0 5.000 0003 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS 1.000 1.000 0 1.000 0

092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS 10.000 10.000 0 10.000 0001 MULTAS ART. 14. Nº 6, INC.1°, LEY N° 18.695- EQUIPOS DE REGISTRO 10.000 10.000 0 10.000 0

099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 10.000 10.000 268 9.732 0100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 13.000 13.000 6.018 6.982 0101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 50.000 120.000 50.000 70.000 0

001 A EDUCACION 50.000 120.000 50.000 70.000 0 25 C X P INTEGROS AL FISCO 500 500 111 389 0

01 IMPUESTOS 500 500 111 389 0 26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 4.500 4.500 0 4.500 0

04 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 4.500 4.500 0 4.500 0001 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS 3.000 3.000 0 3.000 0999 APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS 1.500 1.500 0 1.500 0

29 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 81.500 81.500 8.141 73.359 001 TERRENOS 18.000 18.000 0 18.000 003 VEHICULOS 15.000 15.000 0 15.000 004 MOBILIARIO Y OTROS 7.000 7.000 0 7.000 005 MAQUINAS Y EQUIPOS 20.000 20.000 388 19.612 0

001 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 3.000 3.000 0 3.000 0002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 14.000 14.000 388 13.612 0999 OTRAS 3.000 3.000 0 3.000 0

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-06-30

SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

06 EQUIPOS INFORMATICOS 8.500 8.500 972 7.528 0001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7.000 7.000 972 6.028 0002 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 1.500 1.500 0 1.500 0

07 PROGRAMAS INFORMATICOS 13.000 13.000 6.781 6.219 0001 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 11.000 11.000 6.781 4.219 0002 SISTEMA DE INFORMACION 2.000 2.000 0 2.000 0

31 C X P INICIATIVAS DE INVERSION 48.000 68.000 21.250 46.750 002 PROYECTOS 48.000 68.000 21.250 46.750 0

001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 8.000 8.000 0 8.000 0002 CONSULTORIAS 28.000 48.000 21.250 26.750 0005 EQUIPAMIENTO 5.000 5.000 0 5.000 0999 OTROS GASTOS 7.000 7.000 0 7.000 0

34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 2.000 2.000 0 2.000 007 DEUDA FLOTANTE 2.000 2.000 0 2.000 0

TOTALES 1.375.270 1.528.270 523.581 1.004.689 0

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SUBPROGRAMA: SERVICIOS A LA COMUNIDAD

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 50.000 50.000 32.297 17.703 004 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 50.000 50.000 32.297 17.703 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 50.000 50.000 32.297 17.703 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 319.250 327.250 151.921 175.329 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.750 5.750 2.591 3.159 0002 PARA ANIMALES 2.750 5.750 2.591 3.159 0

05 SERVICIOS BASICOS 78.500 83.500 43.983 39.517 0001 ELECTRICIDAD 70.000 70.000 34.656 35.344 0002 AGUA 8.500 13.500 9.327 4.173 0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.000 2.000 0 2.000 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 2.000 2.000 0 2.000 0

08 SERVICIOS GENERALES 236.000 236.000 105.347 130.653 0001 SERVICIOS DE ASEO 223.000 223.000 102.074 120.926 0004 SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO 8.500 8.500 3.273 5.227 0006 SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO 4.500 4.500 0 4.500 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77.000 73.000 14.504 58.496 001 AL SECTOR PRIVADO 77.000 73.000 14.504 58.496 0

001 FONDOS DE EMERGENCIA 5.000 5.000 0 5.000 0004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 50.000 46.000 14.504 31.496 0005 OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS 3.000 3.000 0 3.000 0006 VOLUNTARIADO 9.000 9.000 0 9.000 0007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 10.000 10.000 0 10.000 0

31 C X P INICIATIVAS DE INVERSION 400.000 385.000 85.879 299.121 002 PROYECTOS 400.000 385.000 85.879 299.121 0

004 OBRAS CIVILES 400.000 385.000 85.879 299.121 0 33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.000 24.000 0 24.000 0

03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 24.000 24.000 0 24.000 0001 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACI¢N 20.000 20.000 0 20.000 0

001 PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 20.000 20.000 0 20.000 0099 A OTRAS ENTIDADES P£BLICAS 4.000 4.000 0 4.000 0

TOTALES 870.250 859.250 284.601 574.649 0

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SUBPROGRAMA: ACTIVIDADES MUNICIPALES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 80.000 80.000 7.465 72.535 004 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 80.000 80.000 7.465 72.535 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 80.000 80.000 7.465 72.535 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.850 6.850 3.131 3.719 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.350 5.350 2.052 3.298 0001 PARA PERSONAS 5.350 5.350 2.052 3.298 0

08 SERVICIOS GENERALES 1.500 1.500 1.079 421 0011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 1.500 1.500 1.079 421 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000 4.000 1.439 2.561 001 AL SECTOR PRIVADO 4.000 4.000 1.439 2.561 0

008 PREMIOS Y OTROS 4.000 4.000 1.439 2.561 0TOTALES 90.850 90.850 12.035 78.815 0

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-06-30

SUBPROGRAMA: PROG.SOCIALES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 80.000 80.000 278 79.722 004 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 80.000 80.000 278 79.722 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 80.000 80.000 278 79.722 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.950 14.950 3.865 11.085 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 7.950 7.950 85 7.865 0001 PARA PERSONAS 3.700 3.700 85 3.615 0002 PARA ANIMALES 4.250 4.250 0 4.250 0

08 SERVICIOS GENERALES 2.000 3.500 1.980 1.520 0007 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES 2.000 3.500 1.980 1.520 0

11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 2.000 3.500 1.800 1.700 0002 CURSOS DE CAPACITACION 2.000 3.500 1.800 1.700 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 119.700 119.700 18.821 100.879 001 AL SECTOR PRIVADO 112.700 112.700 18.821 93.879 0

001 FONDOS DE EMERGENCIA 3.500 3.500 0 3.500 0006 VOLUNTARIADO 6.000 6.000 0 6.000 0007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 100.000 100.000 18.821 81.179 0008 PREMIOS Y OTROS 3.200 3.200 0 3.200 0

03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 7.000 7.000 0 7.000 0099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 7.000 7.000 0 7.000 0

TOTALES 211.650 214.650 22.964 191.686 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 15-07-2015

ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 7:57:37

AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-06-30

SUBPROGRAMA: PROG.RECREACIONALES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 25.000 25.000 16.894 8.106 004 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 25.000 25.000 16.894 8.106 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 25.000 25.000 16.894 8.106 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.300 1.300 542 758 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.300 1.300 542 758 0001 PARA PERSONAS 1.300 1.300 542 758 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.400 2.400 374 2.026 001 AL SECTOR PRIVADO 2.400 2.400 374 2.026 0

008 PREMIOS Y OTROS 2.400 2.400 374 2.026 0TOTALES 28.700 28.700 17.810 10.890 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 15-07-2015

ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 7:57:37

AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-06-30

SUBPROGRAMA: PROG.CULTURALES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 30.000 30.000 14.915 15.085 004 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 30.000 30.000 14.915 15.085 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 30.000 30.000 14.915 15.085 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.800 7.800 1.337 6.463 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.300 1.300 805 495 0001 PARA PERSONAS 1.300 1.300 805 495 0

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 1.500 1.500 0 1.500 0001 MATERIALES DE OFICINA 1.500 1.500 0 1.500 0

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 2.500 2.500 531 1.969 0001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 1.500 1.500 531 969 0002 SERVICIOS DE IMPRESION 1.000 1.000 0 1.000 0

08 SERVICIOS GENERALES 2.500 2.500 1 2.499 0007 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES 1.000 1.000 1 999 0011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 1.500 1.500 0 1.500 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.400 5.400 166 5.234 001 AL SECTOR PRIVADO 2.400 2.400 166 2.234 0

008 PREMIOS Y OTROS 2.400 2.400 166 2.234 003 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3.000 3.000 0 3.000 0

099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3.000 3.000 0 3.000 0 31 C X P INICIATIVAS DE INVERSION 2.000 17.000 2.948 14.052 0

02 PROYECTOS 2.000 17.000 2.948 14.052 0002 CONSULTORIAS 2.000 2.000 0 2.000 0004 OBRAS CIVILES 0 15.000 2.948 12.052 0

TOTALES 45.200 60.200 19.366 40.834 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 15-07-2015

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 7:55:33

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOINGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-06-30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO INGRESOSCUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUESTO POR PERCIBIR

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.344.598 2.344.598 771.157 1.573.441 003 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2.344.598 2.344.598 771.157 1.573.441 0

003 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 1.961.348 1.961.348 650.305 1.311.043 0001 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD 1.693.598 1.693.598 500.227 1.193.371 0002 OTROS APORTES 267.750 267.750 150.078 117.672 0

004 DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 126.000 126.000 53.852 72.148 0001 CONVENIOS EDUCACION PREBASICA 126.000 126.000 53.852 72.148 0

101 DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 257.250 257.250 67.000 190.250 0 07 C X C INGRESOS DE OPERACION 892 892 0 892 0

02 VENTA DE SERVICIOS 892 892 0 892 0 08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 126.100 126.100 176.610 -50.510 0

01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 40.000 40.000 33.481 6.519 0001 REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº19.345 40.000 40.000 33.481 6.519 0

99 OTROS 86.100 86.100 143.129 -57.029 0001 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS 2.100 2.100 0 2.100 0999 OTROS 84.000 84.000 143.129 -59.129 0

TOTALES 2.471.590 2.471.590 947.767 1.523.823 0

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALCALDE

MAURICIO GUZMÁN VALDES GREGORIO VALENZUELA ABARCA

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 15-07-2015

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 7:55:10

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-06-30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.575.296 1.575.296 711.989 863.307 001 PERSONAL DE PLANTA 1.021.880 1.021.880 340.579 681.301 0

001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 902.313 902.313 306.977 595.336 0001 SUELDOS BASE 474.390 472.890 132.148 340.742 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 242.550 242.550 91.809 150.741 0

001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY Nº 19.070 242.550 242.550 91.809 150.741 0008 ASIGNACION DE NIVELACION 3.308 3.308 180 3.128 0

002 PLANILLA COMPLEMENTARIA. ART. 4 Y 11. LEY Nº 19.598 3.308 3.308 180 3.128 0009 ASIGNACIONES ESPECIALES 38.589 38.589 3.940 34.649 0

002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL. ART. 54 Y SGTES.. LEY Nº 19.070 7.718 7.718 1.941 5.777 0003 BONIFICACION PROPORCIONAL. ART.8 LEY Nº 19.410 27.563 27.563 1.999 25.564 0006 RED MAESTROS DE MAESTROS 3.308 3.308 0 3.308 0

011 ASIGNACION DE MOVILIZACION 2.756 2.756 0 2.756 0001 ASIGNACION DE MOVILIZACION. ART. 97. LETRA B. LEY N 18.883 2.756 2.756 0 2.756 0

014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 3.308 3.308 0 3.308 0007 REMUNERACION ADICIONAL. ART. 3º TRANSITORIO. LEY Nº 19.070 3.308 3.308 0 3.308 0

019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 38.587 40.087 17.888 22.199 0002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 27.562 27.562 17.345 10.217 0003 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA 0 1.500 543 957 0004 ASIGNACI¢N DE RESPONSABILIDAD. ART. 9§. DECRETO 252. DE 1976 û 11.025 11.025 0 11.025 0

028 ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES 3.675 3.675 0 3.675 0001 ASIG.DESEMPEÑO COND.DIFICILES ART 50. LEY Nº 19070 3.675 3.675 0 3.675 0

031 ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA 66.150 66.150 42.486 23.664 0001 ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO. ART. 49. LEY Nº 19.070 66.150 66.150 42.486 23.664 0

999 OTRAS ASIGNACIONES3 29.000 29.000 18.526 10.474 0002 APORTES DEL EMPLEADOR 27.500 27.500 7.855 19.645 0

002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 27.500 27.500 7.855 19.645 0003 ASIGNACIONES POR DESEMPE¤O 46.435 46.435 17.068 29.367 0

001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 31.000 31.000 14.482 16.518 0002 BONIFICACION EXCELENCIA 31.000 31.000 14.482 16.518 0

003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 15.435 15.435 2.586 12.849 0004 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 15.435 15.435 2.586 12.849 0

004 REMUNERACIONES VARIABLES 19.845 19.845 2.777 17.068 0005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 19.845 19.845 2.777 17.068 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 25.787 25.787 5.902 19.885 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 15-07-2015

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 7:55:10

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-06-30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 AGUINALDOS 8.825 8.825 0 8.825 0001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 5.515 5.515 0 5.515 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 3.310 3.310 0 3.310 0

002 BONOS DE ESCOLARIDAD 3.860 3.860 1.914 1.946 0003 BONOS ESPECIALES 12.000 12.000 3.622 8.378 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 12.000 12.000 3.622 8.378 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 1.102 1.102 366 736 0

02 PERSONAL A CONTRATA 293.455 293.455 204.950 88.505 0001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 245.357 245.357 186.410 58.947 0

001 SUELDOS BASE 165.375 165.375 127.391 37.984 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 35.000 35.000 31.295 3.705 0

001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY Nº 19.070 35.000 35.000 31.295 3.705 0008 ASIGNACION DE NIVELACION 16.538 16.538 8.559 7.979 0

002 PLANILLA COMPLEMENTARIA. ART. 4 Y 11. LEY Nº 19.598 16.538 16.538 8.559 7.979 0009 ASIGNACIONES ESPECIALES 8.820 8.820 2.399 6.421 0

003 BONIFICACION PROPORCIONAL. ART. 8. LEY Nº 19.410 8.820 8.820 2.399 6.421 0011 ASIGNACION DE MOVILIZACION 1.103 1.103 0 1.103 0

001 ASIGNACI¢N DE MOVILIZACI¢N. ART. 97. LETRA B). LEY N§ 18.883 û 1.103 1.103 0 1.103 0018 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 1.102 1.102 311 791 0

002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA 1.102 1.102 311 791 0027 ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES 882 882 0 882 0

001 ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.50 LEY 19070 882 882 0 882 0030 ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA 4.410 4.410 4.328 82 0

001 ASIG.PERFECC.ART.49. LEY Nº 19070 4.410 4.410 4.328 82 0999 OTRAS ASIGNACIONES4 12.127 12.127 12.127 0 0

002 APORTES DEL EMPLEADOR 9.922 9.922 4.065 5.857 0002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 9.922 9.922 4.065 5.857 0

003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 7.718 7.718 9.486 -1.768 0001 DESEMPE¤O INSTITUCIONAL 7.718 7.718 9.093 -1.375 0

002 BONIFICACION EXCELENCIA 7.718 7.718 9.093 -1.375 0003 DESEMPE¤O INDIVIDUAL 0 0 393 -393 0

004 ASIGNACI¢N DE M‚RITO. ART. 30. DE LA LEY N§ 19.378. LEY N§ 19.607 0 0 393 -393 0004 REMUNERACIONES VARIABLES 2.205 2.205 0 2.205 0

005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 2.205 2.205 0 2.205 0005 AGUINALDOS Y BONOS 28.253 28.253 4.989 23.264 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 15-07-2015

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 7:55:10

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-06-30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 AGUINALDOS 22.700 22.700 0 22.700 0001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 21.000 21.000 0 21.000 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 1.700 1.700 0 1.700 0

002 BONO DE ESCOLARIDAD 0 0 278 -278 0003 BONOS ESPECIALES 4.450 4.450 3.610 840 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 4.450 4.450 3.610 840 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 1.103 1.103 1.101 2 0

03 OTRAS REMUNERACIONES 259.961 259.961 166.460 93.501 0004 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO 250.038 250.038 163.459 86.579 0

001 SUELDOS 159.863 159.863 122.056 37.807 0002 APORTES EMPLEADOR 22.050 22.050 6.849 15.201 0003 REMUNERACIONES VARIABLES 55.125 55.125 24.542 30.583 0004 AGUINALDOS Y BONOS 13.000 13.000 10.012 2.988 0

999 OTRAS 9.923 9.923 3.001 6.922 0001 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.464 9.923 9.923 3.001 6.922 0

22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 537.704 537.704 131.269 406.435 001 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.300 5.300 128 5.172 0

001 PARA PERSONAS 5.300 5.300 128 5.172 002 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO 10.600 10.600 3.070 7.530 0

002 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5.300 5.300 3.070 2.230 0003 CALZADO 5.300 5.300 0 5.300 0

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.512 5.512 1.000 4.512 0001 PARA VEHICULOS 5.512 5.512 1.000 4.512 0

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 130.905 130.905 46.774 84.131 0001 MATERIALES DE OFICINA 20.000 20.000 3.281 16.719 0002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 40.000 40.000 20.938 19.062 0003 PRODUCTOS QUIMICOS 3.000 3.000 0 3.000 0006 FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS 3.600 3.600 0 3.600 0007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 11.000 11.000 2.756 8.244 0009 INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 33.075 33.075 10.509 22.566 0010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES 2.205 2.205 0 2.205 0011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEH¡CULOS 2.205 2.205 300 1.905 0012 OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 3.307 3.307 0 3.307 0013 EQUIPOS MENORES 7.000 7.000 6.447 553 0999 OTROS 5.513 5.513 2.543 2.970 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 15-07-2015

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AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-06-30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

05 SERVICIOS BASICOS 63.500 63.500 16.035 47.465 0001 ELECTRICIDAD 21.000 21.000 5.831 15.169 0002 AGUA 18.000 18.000 4.930 13.070 0003 GAS 4.500 4.500 1.475 3.025 0005 TELEFONIA FIJA 10.000 10.000 991 9.009 0007 ACCESO A INTERNET 10.000 10.000 2.808 7.192 0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 73.869 73.869 7.370 66.499 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 37.485 37.485 3.069 34.416 0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 5.513 5.513 186 5.327 0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS 4.410 4.410 0 4.410 0006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5.513 5.513 2.067 3.446 0007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 7.718 7.718 86 7.632 0999 OTROS 13.230 13.230 1.962 11.268 0

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 20.000 20.000 500 19.500 0001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 10.000 10.000 500 9.500 0002 SERVICIOS DE IMPRESION 5.000 5.000 0 5.000 0003 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 5.000 5.000 0 5.000 0

08 SERVICIOS GENERALES 143.482 143.482 43.917 99.565 0001 SERVICIOS DE ASEO 8.820 8.820 1.178 7.642 0002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 5.512 5.512 762 4.750 0008 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 126.000 126.000 41.977 84.023 0011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 3.150 3.150 0 3.150 0

10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 4.410 4.410 0 4.410 0002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 4.410 4.410 0 4.410 0

11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 25.000 25.000 0 25.000 0002 CURSOS DE CAPACITACION 25.000 25.000 0 25.000 0

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 55.126 55.126 12.475 42.651 0002 GASTOS MENORES 27.563 27.563 5.416 22.147 0999 OTROS 27.563 27.563 7.059 20.504 0

23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 120.000 120.000 5.833 114.167 001 PRESTACIONES PREVISIONALES 120.000 120.000 5.833 114.167 0

004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 120.000 120.000 5.833 114.167 0 29 C X P ADQUISICI¢N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 59.550 59.550 2.329 57.221 0

04 MOBILIARIO Y OTROS 21.000 21.000 2.081 18.919 006 EQUIPOS INFORMATICOS 32.550 32.550 248 32.302 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 15-07-2015

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 7:55:10

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-06-30

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 21.000 21.000 248 20.752 0002 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORM TICAS 11.550 11.550 0 11.550 0

07 PROGRAMAS INFORM TICOS 6.000 6.000 0 6.000 0001 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 6.000 6.000 0 6.000 0

31 C X P INICIATIVAS DE INVERSI¢N 179.040 179.040 92.509 86.531 002 PROYECTOS 179.040 179.040 92.509 86.531 0

999 OTROS GASTOS 179.040 179.040 92.509 86.531 0TOTALES 2.471.590 2.471.590 943.929 1.527.661 0

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALCALDE

MAURICIO GUZMÁN VALDES GREGORIO VALENZUELA ABARCA

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 15-07-2015

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 7:55:28

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-06-30

SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 0 0 711.695 -711.695 001 PERSONAL DE PLANTA 0 0 340.285 -340.285 0

001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 0 0 306.977 -306.977 0001 SUELDOS BASE 0 0 132.148 -132.148 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 0 0 91.809 -91.809 0

001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY Nº 19.070 0 0 91.809 -91.809 0008 ASIGNACION DE NIVELACION 0 0 180 -180 0

002 PLANILLA COMPLEMENTARIA. ART. 4 Y 11. LEY Nº 19.598 0 0 180 -180 0009 ASIGNACIONES ESPECIALES 0 0 3.940 -3.940 0

002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL. ART. 54 Y SGTES.. LEY Nº 19.070 0 0 1.941 -1.941 0003 BONIFICACION PROPORCIONAL. ART.8 LEY Nº 19.410 0 0 1.999 -1.999 0

019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 0 0 17.888 -17.888 0002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 0 0 17.345 -17.345 0003 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA 0 0 543 -543 0

031 ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA 0 0 42.486 -42.486 0001 ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO. ART. 49. LEY Nº 19.070 0 0 42.486 -42.486 0

999 OTRAS ASIGNACIONES3 0 0 18.526 -18.526 0002 APORTES DEL EMPLEADOR 0 0 7.855 -7.855 0

002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 0 0 7.855 -7.855 0003 ASIGNACIONES POR DESEMPE¤O 0 0 16.774 -16.774 0

001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 0 0 14.188 -14.188 0002 BONIFICACION EXCELENCIA 0 0 14.188 -14.188 0

003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 2.586 -2.586 0004 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 2.586 -2.586 0

004 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 2.777 -2.777 0005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 0 0 2.777 -2.777 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 5.902 -5.902 0002 BONOS DE ESCOLARIDAD 0 0 1.914 -1.914 0003 BONOS ESPECIALES 0 0 3.622 -3.622 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 0 0 3.622 -3.622 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 0 0 366 -366 0

02 PERSONAL A CONTRATA 0 0 204.950 -204.950 0001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 0 0 186.410 -186.410 0

001 SUELDOS BASE 0 0 127.391 -127.391 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 0 0 31.295 -31.295 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 15-07-2015

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 7:55:28

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-06-30

SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY Nº 19.070 0 0 31.295 -31.295 0008 ASIGNACION DE NIVELACION 0 0 8.559 -8.559 0

002 PLANILLA COMPLEMENTARIA. ART. 4 Y 11. LEY Nº 19.598 0 0 8.559 -8.559 0009 ASIGNACIONES ESPECIALES 0 0 2.399 -2.399 0

003 BONIFICACION PROPORCIONAL. ART. 8. LEY Nº 19.410 0 0 2.399 -2.399 0018 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 0 0 311 -311 0

002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA 0 0 311 -311 0030 ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA 0 0 4.328 -4.328 0

001 ASIG.PERFECC.ART.49. LEY Nº 19070 0 0 4.328 -4.328 0999 OTRAS ASIGNACIONES4 0 0 12.127 -12.127 0

002 APORTES DEL EMPLEADOR 0 0 4.065 -4.065 0002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 0 0 4.065 -4.065 0

003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 0 0 9.486 -9.486 0001 DESEMPE¤O INSTITUCIONAL 0 0 9.093 -9.093 0

002 BONIFICACION EXCELENCIA 0 0 9.093 -9.093 0003 DESEMPE¤O INDIVIDUAL 0 0 393 -393 0

004 ASIGNACI¢N DE M‚RITO. ART. 30. DE LA LEY N§ 19.378. LEY N§ 19.607 0 0 393 -393 0005 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 4.989 -4.989 0

002 BONO DE ESCOLARIDAD 0 0 278 -278 0003 BONOS ESPECIALES 0 0 3.610 -3.610 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 0 0 3.610 -3.610 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 0 0 1.101 -1.101 0

03 OTRAS REMUNERACIONES 0 0 166.460 -166.460 0004 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO 0 0 163.459 -163.459 0

001 SUELDOS 0 0 122.056 -122.056 0002 APORTES EMPLEADOR 0 0 6.849 -6.849 0003 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 24.542 -24.542 0004 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 10.012 -10.012 0

999 OTRAS 0 0 3.001 -3.001 0001 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.464 0 0 3.001 -3.001 0

22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 0 129.653 -129.653 001 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 128 -128 0

001 PARA PERSONAS 0 0 128 -128 002 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO 0 0 3.070 -3.070 0

002 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0 0 3.070 -3.070 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 15-07-2015

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 7:55:28

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-06-30

SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 1.000 -1.000 0001 PARA VEHICULOS 0 0 1.000 -1.000 0

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 0 0 46.774 -46.774 0001 MATERIALES DE OFICINA 0 0 3.281 -3.281 0002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 0 0 20.938 -20.938 0007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 0 0 2.756 -2.756 0009 INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 0 0 10.509 -10.509 0011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEH¡CULOS 0 0 300 -300 0013 EQUIPOS MENORES 0 0 6.447 -6.447 0999 OTROS 0 0 2.543 -2.543 0

05 SERVICIOS BASICOS 0 0 15.719 -15.719 0001 ELECTRICIDAD 0 0 5.831 -5.831 0002 AGUA 0 0 4.614 -4.614 0003 GAS 0 0 1.475 -1.475 0005 TELEFONIA FIJA 0 0 991 -991 0007 ACCESO A INTERNET 0 0 2.808 -2.808 0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 0 7.370 -7.370 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 0 0 3.069 -3.069 0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 0 0 186 -186 0006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 0 2.067 -2.067 0007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 0 0 86 -86 0999 OTROS 0 0 1.962 -1.962 0

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 0 500 -500 0001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 0 0 500 -500 0

08 SERVICIOS GENERALES 0 0 42.617 -42.617 0001 SERVICIOS DE ASEO 0 0 1.178 -1.178 0002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0 0 762 -762 0008 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 0 0 40.677 -40.677 0

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 0 12.475 -12.475 0002 GASTOS MENORES 0 0 5.416 -5.416 0999 OTROS 0 0 7.059 -7.059 0

23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 5.833 -5.833 001 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 0 5.833 -5.833 0

004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 0 0 5.833 -5.833 0 29 C X P ADQUISICI¢N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 2.329 -2.329 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 15-07-2015

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 7:55:28

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-06-30

SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

04 MOBILIARIO Y OTROS 0 0 2.081 -2.081 006 EQUIPOS INFORMATICOS 0 0 248 -248 0

001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0 0 248 -248 0 31 C X P INICIATIVAS DE INVERSI¢N 0 0 92.509 -92.509 0

02 PROYECTOS 0 0 92.509 -92.509 0999 OTROS GASTOS 0 0 92.509 -92.509 0

TOTALES 0 0 942.019 -942.019 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 12-06-2015

ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 8:04:16

AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOINGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-03-31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO INGRESOSCUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUESTO POR PERCIBIR

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 595.700 595.700 204.833 390.867 2.21001 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 299.700 299.700 106.356 193.344 1.078

001 PATENTES MUNICIPALES 200.000 200.000 89.191 110.809 707001 PATENTES DE BENEFICIO MUNICIPAL [1] 200.000 200.000 89.191 110.809 707

002 DERECHOS DE ASEO 18.000 18.000 1.132 16.868 226001 ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL 6.000 6.000 161 5.839 0002 ASEO EN PATENTES MUNICIPALES 6.000 6.000 961 5.039 226003 ASEO COBRO DIRECTO 6.000 6.000 10 5.990 0

003 OTROS DERECHOS 77.000 77.000 16.033 60.967 145001 URBANIZACION Y CONSTRUCCION 15.000 15.000 542 14.458 35002 PERMISOS PROVISORIOS 5.000 5.000 0 5.000 0003 PROPAGANDA 3.000 3.000 345 2.655 71004 TRANSFERENCIA DE VEHICULOS 14.000 14.000 2.635 11.365 0999 OTROS DERECHOS 40.000 40.000 12.511 27.489 39

004 DERECHOS DE EXPLOTACION 1.700 1.700 0 1.700 0001 CONCESIONES 1.700 1.700 0 1.700 0

999 OTRAS 3.000 3.000 0 3.000 002 PERMISOS Y LICENCIAS 196.000 196.000 91.271 104.729 1.132

001 PERMISOS DE CIRCULACION 170.000 170.000 88.420 81.580 1.132001 PCV DE BENEFICIO MUNICIPAL 80.000 80.000 33.157 46.843 424002 PCV DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 90.000 90.000 55.263 34.737 708

002 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 20.000 20.000 2.851 17.149 0999 OTROS 6.000 6.000 0 6.000 0

03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063. DE 19 50.000 50.000 7.206 42.794 099 OTROS TRIBUTOS 50.000 50.000 0 50.000 0

05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 163.000 183.000 15.502 167.498 003 TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 163.000 183.000 15.502 167.498 0

002 DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 7.500 22.500 12.672 9.828 0001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL 5.000 5.000 0 5.000 0002 COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES 2.500 2.500 0 2.500 0999 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE 0 15.000 12.672 2.328 0

007 DEL TESORERO PUBLICO 4.000 9.000 2.830 6.170 0001 PATENTES ACUICOLAS LEY Nº 20.033 ART.8 4.000 4.000 0 4.000 0999 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO 0 5.000 2.830 2.170 0

099 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 151.500 151.500 0 151.500 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 12-06-2015

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOINGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-03-31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO INGRESOSCUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUESTO POR PERCIBIR

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

06 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD 12.500 12.500 15 12.485 001 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.300 1.300 0 1.300 002 DIVIDENDOS 2.000 2.000 15 1.985 003 INTERESES 1.500 1.500 0 1.500 004 PARTICIPACION DE UTILIDADES 2.500 2.500 0 2.500 099 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 5.200 5.200 0 5.200 0

08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 866.000 886.000 161.499 724.501 001 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 10.000 10.000 3.555 6.445 0

001 REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 19.117 ART.UNICO 10.000 10.000 3.555 6.445 002 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 41.000 41.000 10.316 30.684 0

001 MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL 14.000 14.000 6.032 7.968 0002 MULTAS - DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 6.000 6.000 1.185 4.815 0003 MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL 5.000 5.000 153 4.847 0004 MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD 3.000 3.000 102 2.898 0005 REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL 3.000 3.000 206 2.794 0006 REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIP 5.000 5.000 2.009 2.991 0007 MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES 2.000 2.000 0 2.000 0008 INTERESES 3.000 3.000 629 2.371 0

03 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL 790.000 810.000 146.597 663.403 0001 PARTICIPACION ANUAL 780.000 780.000 134.599 645.401 0003 APORTES EXTRAORDINARIOS 10.000 30.000 11.998 18.002 0

001 APORTES EXTRAORDINARIOS 10.000 30.000 11.998 18.002 004 FONDOS DE TERCEROS 17.000 17.000 231 16.769 0

001 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS 8.000 8.000 231 7.769 0999 OTROS FONDOS DE TERCEROS 9.000 9.000 0 9.000 0

99 OTROS 8.000 8.000 800 7.200 0001 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS 4.000 4.000 422 3.578 0999 OTROS 4.000 4.000 378 3.622 0

10 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 40.000 40.000 0 40.000 003 VEHICULOS 20.000 20.000 0 20.000 004 MOBILIARIO Y OTROS 2.000 2.000 0 2.000 005 MAQUINAS Y EQUIPOS 15.000 15.000 0 15.000 006 EQUIPOS INFORMATICOS 1.000 1.000 0 1.000 099 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.000 2.000 0 2.000 0

12 C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS 0 0 410 -410 17.924

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO INGRESOSCUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUESTO POR PERCIBIR

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

10 INGRESOS POR PERCIBIR 0 0 410 -410 17.924 13 C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 943.720 943.720 17.589 926.131 0

01 DEL SECTOR PRIVADO 50.000 50.000 0 50.000 0001 DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30.000 30.000 0 30.000 0999 OTRAS 20.000 20.000 0 20.000 0

03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 893.720 893.720 17.589 876.131 0002 DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 760.000 760.000 0 760.000 0

001 PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL 600.000 600.000 0 600.000 0002 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 70.000 70.000 0 70.000 0999 OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE 90.000 90.000 0 90.000 0

005 DEL TESORO PUBLICO 63.720 63.720 17.589 46.131 0001 PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143 10.000 10.000 0 10.000 0002 CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995 53.720 53.720 17.589 36.131 0

099 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 70.000 70.000 0 70.000 0 15 SALDO INICIAL DE CAJA 1.000 1.000 0 1.000 0TOTALES 2.621.920 2.661.920 399.848 2.262.072 20.134

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALCALDE

MAURICIO GUZMAN VALDES GREGORIO VALENZUELA ABARCA

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AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-03-31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 942.620 967.620 162.712 804.908 001 PERSONAL DE PLANTA 420.820 420.820 71.230 349.590 0

001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 330.070 330.070 59.855 270.215 0001 SUELDOS BASE 98.500 98.500 18.418 80.082 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 7.120 7.120 1.515 5.605 0

002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883. Y 6.000 6.000 1.515 4.485 0003 TRIENIOS. ART. 7. INCISO 3. LEY Nº 15.076 1.120 1.120 0 1.120 0

003 ASIGNACION PROFESIONAL 1.300 1.300 214 1.086 0001 ASIGNACION PROFESIONAL. DECRETO LEY Nº 479. DE 1974 1.300 1.300 214 1.086 0

007 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981 105.000 105.000 19.809 85.191 0001 ASIGNACION MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL.Nº 3.551. DE 1981 105.000 105.000 19.809 85.191 0

009 ASIGNACIONES ESPECIALES 14.000 14.000 2.183 11.817 0005 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.529 14.000 14.000 2.183 11.817 0

010 ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA 250 250 38 212 0001 ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY Nº 18.883 250 250 38 212 0

014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 45.900 45.900 9.027 36.873 0001 INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 15.000 15.000 3.940 11.060 0002 BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY Nº 18.566 10.000 10.000 1.452 8.548 0003 BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675 20.000 20.000 3.635 16.365 0004 BONIFICACION ADICIONAL. ART. 11. LEY Nº 18.675 900 900 0 900 0

015 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 11.000 11.000 2.457 8.543 0001 ASIGNACION UNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 11.000 11.000 2.457 8.543 0

019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 5.000 5.000 977 4.023 0001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL. ART. 2. LEY Nº 20.008 5.000 5.000 977 4.023 0

022 COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO 20.000 20.000 0 20.000 0025 ASIGNACION ARTICULO 1 LEY Nº 19.112 2.000 2.000 253 1.747 0

001 ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 . LETRA A). ART. 1. LE 2.000 2.000 253 1.747 0043 ASIG. INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18695 20.000 20.000 4.964 15.036 0

002 APORTES DEL EMPLEADOR 15.000 15.000 4.041 10.959 0001 A SERVICIOS DE BIENESTAR 6.500 6.500 2.419 4.081 0002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 8.500 8.500 1.622 6.878 0

003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 34.000 34.000 651 33.349 0001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 16.000 16.000 0 16.000 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 16.000 16.000 0 16.000 0002 DESEMPEÑO COLECTIVO 13.500 13.500 0 13.500 0

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-03-31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 13.500 13.500 0 13.500 0003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 4.500 4.500 651 3.849 0

001 ASIGNACI¢N DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI¢N MUNICIPAL. ART. 1. LEY N§ 20. 1.500 1.500 0 1.500 0002 ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL. ART. 2. LEY Nº 20. 3.000 3.000 651 2.349 0

004 REMUNERACIONES VARIABLES 29.800 29.800 4.729 25.071 0005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 26.000 26.000 4.424 21.576 0006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 3.000 3.000 305 2.695 0007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 800 800 0 800 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 11.950 11.950 1.954 9.996 0001 AGUINALDOS 4.000 4.000 0 4.000 0

001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2.000 2.000 0 2.000 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 2.000 2.000 0 2.000 0

002 BONOS DE ESCOLARIDAD 1.400 1.400 186 1.214 0003 BONOS ESPECIALES 6.000 6.000 1.690 4.310 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 6.000 6.000 1.690 4.310 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 550 550 78 472 0

02 PERSONAL A CONTRATA 157.600 157.600 29.063 128.537 0001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 111.400 111.400 21.932 89.468 0

001 SUELDOS BASE 42.000 42.000 9.197 32.803 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 1.700 1.700 251 1.449 0

002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883 Y 1.700 1.700 251 1.449 0007 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981 27.000 27.000 5.656 21.344 0

001 ASIGNACION MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551. DE 1981 27.000 27.000 5.656 21.344 0009 ASIGNACIONES ESPECIALES 6.200 6.200 1.545 4.655 0

005 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.529 6.200 6.200 1.545 4.655 0013 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 18.000 18.000 3.407 14.593 0

001 INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 10.300 10.300 1.968 8.332 0002 BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY Nº 18.566 2.500 2.500 404 2.096 0003 BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675 5.200 5.200 1.035 4.165 0

014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 6.500 6.500 1.876 4.624 0001 ASIGNACION UNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 6.500 6.500 1.876 4.624 0

021 COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO 10.000 10.000 0 10.000 0002 APORTES DEL EMPLEADOR 7.000 7.000 3.053 3.947 0

001 A SERVICIOS DE BIENESTAR 3.000 3.000 2.592 408 0002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 4.000 4.000 461 3.539 0

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-03-31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 13.500 13.500 0 13.500 0001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 6.000 6.000 0 6.000 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 6.000 6.000 0 6.000 0002 DESEMPEÑO COLECTIVO 7.500 7.500 0 7.500 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 7.500 7.500 0 7.500 0004 REMUNERACIONES VARIABLES 18.500 18.500 2.560 15.940 0

005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 16.200 16.200 2.445 13.755 0006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 1.800 1.800 115 1.685 0007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 500 500 0 500 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 7.200 7.200 1.518 5.682 0001 AGUINALDOS 3.200 3.200 0 3.200 0

001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1.700 1.700 0 1.700 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 1.500 1.500 0 1.500 0

002 BONO DE ESCOLARIDAD 800 800 247 553 0003 BONOS ESPECIALES 3.000 3.000 1.140 1.860 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 3.000 3.000 1.140 1.860 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 200 200 131 69 0

03 OTRAS REMUNERACIONES 23.700 48.700 13.971 34.729 0001 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES 15.000 40.000 13.971 26.029 0005 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 8.000 8.000 0 8.000 0007 ALUMNOS EN PRACTICA 700 700 0 700 0

04 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 340.500 340.500 48.448 292.052 0003 DIETA A JUNTAS. CONSEJOS Y COMISIONES 75.500 75.500 14.257 61.243 0

001 DIETAS DE CONCEJALES 70.000 70.000 14.257 55.743 0002 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO 3.500 3.500 0 3.500 0003 OTROS GASTOS 2.000 2.000 0 2.000 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 265.000 265.000 34.191 230.809 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 697.500 712.500 123.180 589.320 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 18.650 18.650 2.771 15.879 0001 PARA PERSONAS 11.650 11.650 1.700 9.950 0002 PARA ANIMALES 7.000 7.000 1.071 5.929 0

02 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO 13.300 13.300 0 13.300 0001 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 3.800 3.800 0 3.800 0002 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 8.000 8.000 0 8.000 0003 CALZADO 1.500 1.500 0 1.500 0

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-03-31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60.000 60.000 3.469 56.531 0001 PARA VEHICULOS 60.000 60.000 3.469 56.531 0

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 85.200 85.200 11.641 73.559 0001 MATERIALES DE OFICINA 12.000 12.000 1.601 10.399 0003 PRODUCTOS QUIMICOS 1.000 1.000 0 1.000 0005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 1.000 1.000 0 1.000 0006 FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS 2.000 2.000 0 2.000 0007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 5.200 5.200 865 4.335 0009 INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 16.000 16.000 2.325 13.675 0010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES 22.000 22.000 2.435 19.565 0011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS 10.500 10.500 1.952 8.548 0012 OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 7.000 7.000 2.075 4.925 0013 EQUIPOS MENORES 5.000 5.000 303 4.697 0015 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1.000 1.000 0 1.000 0999 OTROS 2.500 2.500 85 2.415 0

05 SERVICIOS BASICOS 146.600 151.600 30.825 120.775 0001 ELECTRICIDAD 100.000 100.000 17.655 82.345 0002 AGUA 16.000 21.000 7.112 13.888 0003 GAS 3.600 3.600 437 3.163 0004 CORREO 1.500 1.500 138 1.362 0005 TELEFONIA FIJA 7.000 7.000 1.323 5.677 0006 TELEFONIA CELULAR 8.200 8.200 1.839 6.361 0007 ACCESO A INTERNET 9.500 9.500 2.229 7.271 0999 OTROS 800 800 92 708 0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 34.000 34.000 5.007 28.993 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 8.000 8.000 1.002 6.998 0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 10.000 10.000 1.767 8.233 0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS 2.500 2.500 0 2.500 0004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 2.000 2.000 623 1.377 0006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7.000 7.000 1.514 5.486 0007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 2.500 2.500 101 2.399 0999 OTROS 2.000 2.000 0 2.000 0

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 13.000 13.000 1.056 11.944 0001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 8.000 8.000 676 7.324 0002 SERVICIOS DE IMPRESION 3.000 3.000 0 3.000 0

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

003 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 1.000 1.000 0 1.000 0999 OTROS 1.000 1.000 380 620 0

08 SERVICIOS GENERALES 254.500 254.500 55.729 198.771 0001 SERVICIOS DE ASEO 225.000 225.000 50.310 174.690 0002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1.000 1.000 144 856 0003 SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES 1.000 1.000 0 1.000 0004 SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO 8.500 8.500 1.964 6.536 0006 SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO 4.500 4.500 0 4.500 0007 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES 6.000 6.000 2.110 3.890 0010 SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 2.000 2.000 176 1.824 0011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 4.000 4.000 0 4.000 0999 OTROS 2.500 2.500 1.025 1.475 0

09 ARRIENDOS 5.200 10.200 4.534 5.666 0003 ARRIENDO DE VEHICULOS 500 500 0 500 0004 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 300 300 0 300 0005 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 3.000 8.000 3.951 4.049 0006 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS 400 400 0 400 0999 OTROS 1.000 1.000 583 417 0

10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 44.000 44.000 566 43.434 0002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 37.000 37.000 0 37.000 0004 GASTOS BANCARIOS 6.000 6.000 482 5.518 0999 OTROS 1.000 1.000 84 916 0

11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 8.950 10.450 2.072 8.378 0001 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000 1.000 0 1.000 0002 CURSOS DE CAPACITACION 4.950 6.450 2.072 4.378 0003 SERVICIOS INFORMATICOS 2.000 2.000 0 2.000 0999 OTROS 1.000 1.000 0 1.000 0

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14.100 17.600 5.510 12.090 0002 GASTOS MENORES 4.000 4.000 370 3.630 0003 GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL 2.000 2.000 0 2.000 0004 INTERESES. MULTAS Y RECARGOS 2.000 2.000 0 2.000 0005 DERECHOS Y TASAS 1.000 2.000 1.000 1.000 0006 CONTRIBUCIONES 1.100 1.100 0 1.100 0999 OTROS 4.000 6.500 4.140 2.360 0

23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 23.000 23.000 0 23.000 0

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

01 PRESTACIONES PREVISIONALES 12.000 12.000 0 12.000 0004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 12.000 12.000 0 12.000 0

03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 11.000 11.000 0 11.000 0001 INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL 11.000 11.000 0 11.000 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 396.300 396.300 23.332 372.968 001 AL SECTOR PRIVADO 211.000 211.000 5.159 205.841 0

001 FONDOS DE EMERGENCIA 11.000 11.000 0 11.000 0004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 50.000 50.000 250 49.750 0005 OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS 3.000 3.000 0 3.000 0006 VOLUNTARIADO 15.000 15.000 0 15.000 0007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 110.000 110.000 4.181 105.819 0008 PREMIOS Y OTROS 15.000 15.000 728 14.272 0999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 7.000 7.000 0 7.000 0

03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 185.300 185.300 18.173 167.127 0002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 2.000 2.000 76 1.924 0

001 MULTA LEY DE ALCOHOLES 2.000 2.000 76 1.924 0080 A LAS ASOCIACIONES 4.300 4.300 3.546 754 0

001 A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 3.000 3.000 2.546 454 0002 A OTRAS ASOCIACIONES 1.300 1.300 1.000 300 0

090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION 86.000 86.000 2.083 83.917 0001 APORTE AÑO VIGENTE 80.000 80.000 2.083 77.917 0002 APORTE OTROS AÑOS 5.000 5.000 0 5.000 0003 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS 1.000 1.000 0 1.000 0

092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS 10.000 10.000 0 10.000 0001 MULTAS ART. 14. Nº 6, INC.1°, LEY N° 18.695- EQUIPOS DE REGISTRO 10.000 10.000 0 10.000 0

099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 20.000 20.000 211 19.789 0100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 13.000 13.000 2.257 10.743 0101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 50.000 50.000 10.000 40.000 0

001 A EDUCACION 50.000 50.000 10.000 40.000 0 25 C X P INTEGROS AL FISCO 500 500 15 485 0

01 IMPUESTOS 500 500 15 485 0 26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 4.500 4.500 0 4.500 0

04 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 4.500 4.500 0 4.500 0001 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS 3.000 3.000 0 3.000 0999 APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS 1.500 1.500 0 1.500 0

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

29 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 81.500 81.500 4.992 76.508 001 TERRENOS 18.000 18.000 0 18.000 003 VEHICULOS 15.000 15.000 0 15.000 004 MOBILIARIO Y OTROS 7.000 7.000 0 7.000 005 MAQUINAS Y EQUIPOS 20.000 20.000 388 19.612 0

001 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 3.000 3.000 0 3.000 0002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 14.000 14.000 388 13.612 0999 OTRAS 3.000 3.000 0 3.000 0

06 EQUIPOS INFORMATICOS 8.500 8.500 438 8.062 0001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7.000 7.000 438 6.562 0002 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 1.500 1.500 0 1.500 0

07 PROGRAMAS INFORMATICOS 13.000 13.000 4.166 8.834 0001 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 11.000 11.000 4.166 6.834 0002 SISTEMA DE INFORMACION 2.000 2.000 0 2.000 0

31 C X P INICIATIVAS DE INVERSION 450.000 450.000 66.331 383.669 002 PROYECTOS 450.000 450.000 66.331 383.669 0

001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 8.000 8.000 0 8.000 0002 CONSULTORIAS 30.000 30.000 2.274 27.726 0004 OBRAS CIVILES 400.000 400.000 64.057 335.943 0005 EQUIPAMIENTO 5.000 5.000 0 5.000 0999 OTROS GASTOS 7.000 7.000 0 7.000 0

33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.000 24.000 0 24.000 003 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 24.000 24.000 0 24.000 0

001 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACI¢N 20.000 20.000 0 20.000 0001 PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 20.000 20.000 0 20.000 0

34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 2.000 2.000 0 2.000 007 DEUDA FLOTANTE 2.000 2.000 0 2.000 0

TOTALES 2.621.920 2.661.920 380.562 2.281.358 0

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALCALDE

MAURICIO GUZMAN VALDES GREGORIO VALENZUELA ABARCA

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SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 677.620 702.620 128.521 574.099 001 PERSONAL DE PLANTA 420.820 420.820 71.230 349.590 0

001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 330.070 330.070 59.855 270.215 0001 SUELDOS BASE 98.500 98.500 18.418 80.082 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 7.120 7.120 1.515 5.605 0

002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883. Y 6.000 6.000 1.515 4.485 0003 TRIENIOS. ART. 7. INCISO 3. LEY Nº 15.076 1.120 1.120 0 1.120 0

003 ASIGNACION PROFESIONAL 1.300 1.300 214 1.086 0001 ASIGNACION PROFESIONAL. DECRETO LEY Nº 479. DE 1974 1.300 1.300 214 1.086 0

007 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981 105.000 105.000 19.809 85.191 0001 ASIGNACION MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL.Nº 3.551. DE 1981 105.000 105.000 19.809 85.191 0

009 ASIGNACIONES ESPECIALES 14.000 14.000 2.183 11.817 0005 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.529 14.000 14.000 2.183 11.817 0

010 ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA 250 250 38 212 0001 ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY Nº 18.883 250 250 38 212 0

014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 45.900 45.900 9.027 36.873 0001 INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 15.000 15.000 3.940 11.060 0002 BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY Nº 18.566 10.000 10.000 1.452 8.548 0003 BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675 20.000 20.000 3.635 16.365 0004 BONIFICACION ADICIONAL. ART. 11. LEY Nº 18.675 900 900 0 900 0

015 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 11.000 11.000 2.457 8.543 0001 ASIGNACION UNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 11.000 11.000 2.457 8.543 0

019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 5.000 5.000 977 4.023 0001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL. ART. 2. LEY Nº 20.008 5.000 5.000 977 4.023 0

022 COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO 20.000 20.000 0 20.000 0025 ASIGNACION ARTICULO 1 LEY Nº 19.112 2.000 2.000 253 1.747 0

001 ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 . LETRA A). ART. 1. LE 2.000 2.000 253 1.747 0043 ASIG. INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18695 20.000 20.000 4.964 15.036 0

002 APORTES DEL EMPLEADOR 15.000 15.000 4.041 10.959 0001 A SERVICIOS DE BIENESTAR 6.500 6.500 2.419 4.081 0002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 8.500 8.500 1.622 6.878 0

003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 34.000 34.000 651 33.349 0001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 16.000 16.000 0 16.000 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 16.000 16.000 0 16.000 0002 DESEMPEÑO COLECTIVO 13.500 13.500 0 13.500 0

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SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 13.500 13.500 0 13.500 0003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 4.500 4.500 651 3.849 0

001 ASIGNACI¢N DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI¢N MUNICIPAL. ART. 1. LEY N§ 20. 1.500 1.500 0 1.500 0002 ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL. ART. 2. LEY Nº 20. 3.000 3.000 651 2.349 0

004 REMUNERACIONES VARIABLES 29.800 29.800 4.729 25.071 0005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 26.000 26.000 4.424 21.576 0006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 3.000 3.000 305 2.695 0007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 800 800 0 800 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 11.950 11.950 1.954 9.996 0001 AGUINALDOS 4.000 4.000 0 4.000 0

001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2.000 2.000 0 2.000 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 2.000 2.000 0 2.000 0

002 BONOS DE ESCOLARIDAD 1.400 1.400 186 1.214 0003 BONOS ESPECIALES 6.000 6.000 1.690 4.310 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 6.000 6.000 1.690 4.310 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 550 550 78 472 0

02 PERSONAL A CONTRATA 157.600 157.600 29.063 128.537 0001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 111.400 111.400 21.932 89.468 0

001 SUELDOS BASE 42.000 42.000 9.197 32.803 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 1.700 1.700 251 1.449 0

002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883 Y 1.700 1.700 251 1.449 0007 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981 27.000 27.000 5.656 21.344 0

001 ASIGNACION MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551. DE 1981 27.000 27.000 5.656 21.344 0009 ASIGNACIONES ESPECIALES 6.200 6.200 1.545 4.655 0

005 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.529 6.200 6.200 1.545 4.655 0013 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 18.000 18.000 3.407 14.593 0

001 INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 10.300 10.300 1.968 8.332 0002 BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY Nº 18.566 2.500 2.500 404 2.096 0003 BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675 5.200 5.200 1.035 4.165 0

014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 6.500 6.500 1.876 4.624 0001 ASIGNACION UNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 6.500 6.500 1.876 4.624 0

021 COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO 10.000 10.000 0 10.000 0002 APORTES DEL EMPLEADOR 7.000 7.000 3.053 3.947 0

001 A SERVICIOS DE BIENESTAR 3.000 3.000 2.592 408 0002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 4.000 4.000 461 3.539 0

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SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 13.500 13.500 0 13.500 0001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 6.000 6.000 0 6.000 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 6.000 6.000 0 6.000 0002 DESEMPEÑO COLECTIVO 7.500 7.500 0 7.500 0

001 ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20. 7.500 7.500 0 7.500 0004 REMUNERACIONES VARIABLES 18.500 18.500 2.560 15.940 0

005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 16.200 16.200 2.445 13.755 0006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 1.800 1.800 115 1.685 0007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 500 500 0 500 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 7.200 7.200 1.518 5.682 0001 AGUINALDOS 3.200 3.200 0 3.200 0

001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1.700 1.700 0 1.700 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 1.500 1.500 0 1.500 0

002 BONO DE ESCOLARIDAD 800 800 247 553 0003 BONOS ESPECIALES 3.000 3.000 1.140 1.860 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 3.000 3.000 1.140 1.860 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 200 200 131 69 0

03 OTRAS REMUNERACIONES 23.700 48.700 13.971 34.729 0001 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES 15.000 40.000 13.971 26.029 0005 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 8.000 8.000 0 8.000 0007 ALUMNOS EN PRACTICA 700 700 0 700 0

04 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 75.500 75.500 14.257 61.243 0003 DIETA A JUNTAS. CONSEJOS Y COMISIONES 75.500 75.500 14.257 61.243 0

001 DIETAS DE CONCEJALES 70.000 70.000 14.257 55.743 0002 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO 3.500 3.500 0 3.500 0003 OTROS GASTOS 2.000 2.000 0 2.000 0

22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 350.350 358.850 44.133 314.717 002 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO 13.300 13.300 0 13.300 0

001 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 3.800 3.800 0 3.800 0002 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 8.000 8.000 0 8.000 0003 CALZADO 1.500 1.500 0 1.500 0

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60.000 60.000 3.469 56.531 0001 PARA VEHICULOS 60.000 60.000 3.469 56.531 0

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 83.700 83.700 11.641 72.059 0001 MATERIALES DE OFICINA 10.500 10.500 1.601 8.899 0

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SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

003 PRODUCTOS QUIMICOS 1.000 1.000 0 1.000 0005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 1.000 1.000 0 1.000 0006 FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS 2.000 2.000 0 2.000 0007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 5.200 5.200 865 4.335 0009 INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 16.000 16.000 2.325 13.675 0010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES 22.000 22.000 2.435 19.565 0011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS 10.500 10.500 1.952 8.548 0012 OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 7.000 7.000 2.075 4.925 0013 EQUIPOS MENORES 5.000 5.000 303 4.697 0015 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1.000 1.000 0 1.000 0999 OTROS 2.500 2.500 85 2.415 0

05 SERVICIOS BASICOS 68.100 68.100 9.273 58.827 0001 ELECTRICIDAD 30.000 30.000 3.040 26.960 0002 AGUA 7.500 7.500 175 7.325 0003 GAS 3.600 3.600 437 3.163 0004 CORREO 1.500 1.500 138 1.362 0005 TELEFONIA FIJA 7.000 7.000 1.323 5.677 0006 TELEFONIA CELULAR 8.200 8.200 1.839 6.361 0007 ACCESO A INTERNET 9.500 9.500 2.229 7.271 0999 OTROS 800 800 92 708 0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 32.000 32.000 5.007 26.993 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 6.000 6.000 1.002 4.998 0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 10.000 10.000 1.767 8.233 0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS 2.500 2.500 0 2.500 0004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 2.000 2.000 623 1.377 0006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7.000 7.000 1.514 5.486 0007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 2.500 2.500 101 2.399 0999 OTROS 2.000 2.000 0 2.000 0

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 10.500 10.500 1.056 9.444 0001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 6.500 6.500 676 5.824 0002 SERVICIOS DE IMPRESION 2.000 2.000 0 2.000 0003 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 1.000 1.000 0 1.000 0999 OTROS 1.000 1.000 380 620 0

08 SERVICIOS GENERALES 12.500 12.500 2.405 10.095 0001 SERVICIOS DE ASEO 2.000 2.000 0 2.000 0

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SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1.000 1.000 144 856 0003 SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES 1.000 1.000 0 1.000 0007 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES 3.000 3.000 1.060 1.940 0010 SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 2.000 2.000 176 1.824 0011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 1.000 1.000 0 1.000 0999 OTROS 2.500 2.500 1.025 1.475 0

09 ARRIENDOS 5.200 10.200 4.534 5.666 0003 ARRIENDO DE VEHICULOS 500 500 0 500 0004 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 300 300 0 300 0005 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 3.000 8.000 3.951 4.049 0006 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS 400 400 0 400 0999 OTROS 1.000 1.000 583 417 0

10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 44.000 44.000 566 43.434 0002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 37.000 37.000 0 37.000 0004 GASTOS BANCARIOS 6.000 6.000 482 5.518 0999 OTROS 1.000 1.000 84 916 0

11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 6.950 6.950 672 6.278 0001 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000 1.000 0 1.000 0002 CURSOS DE CAPACITACION 2.950 2.950 672 2.278 0003 SERVICIOS INFORMATICOS 2.000 2.000 0 2.000 0999 OTROS 1.000 1.000 0 1.000 0

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14.100 17.600 5.510 12.090 0002 GASTOS MENORES 4.000 4.000 370 3.630 0003 GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL 2.000 2.000 0 2.000 0004 INTERESES. MULTAS Y RECARGOS 2.000 2.000 0 2.000 0005 DERECHOS Y TASAS 1.000 2.000 1.000 1.000 0006 CONTRIBUCIONES 1.100 1.100 0 1.100 0999 OTROS 4.000 6.500 4.140 2.360 0

23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 23.000 23.000 0 23.000 001 PRESTACIONES PREVISIONALES 12.000 12.000 0 12.000 0

004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 12.000 12.000 0 12.000 003 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 11.000 11.000 0 11.000 0

001 INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL 11.000 11.000 0 11.000 0 24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 187.800 187.800 18.173 169.627 0

01 AL SECTOR PRIVADO 12.500 12.500 0 12.500 0

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SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 FONDOS DE EMERGENCIA 2.500 2.500 0 2.500 0008 PREMIOS Y OTROS 3.000 3.000 0 3.000 0999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 7.000 7.000 0 7.000 0

03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 175.300 175.300 18.173 157.127 0002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 2.000 2.000 76 1.924 0

001 MULTA LEY DE ALCOHOLES 2.000 2.000 76 1.924 0080 A LAS ASOCIACIONES 4.300 4.300 3.546 754 0

001 A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 3.000 3.000 2.546 454 0002 A OTRAS ASOCIACIONES 1.300 1.300 1.000 300 0

090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION 86.000 86.000 2.083 83.917 0001 APORTE AÑO VIGENTE 80.000 80.000 2.083 77.917 0002 APORTE OTROS AÑOS 5.000 5.000 0 5.000 0003 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS 1.000 1.000 0 1.000 0

092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS 10.000 10.000 0 10.000 0001 MULTAS ART. 14. Nº 6, INC.1°, LEY N° 18.695- EQUIPOS DE REGISTRO 10.000 10.000 0 10.000 0

099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 10.000 10.000 211 9.789 0100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 13.000 13.000 2.257 10.743 0101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 50.000 50.000 10.000 40.000 0

001 A EDUCACION 50.000 50.000 10.000 40.000 0 25 C X P INTEGROS AL FISCO 500 500 15 485 0

01 IMPUESTOS 500 500 15 485 0 26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 4.500 4.500 0 4.500 0

04 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 4.500 4.500 0 4.500 0001 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS 3.000 3.000 0 3.000 0999 APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS 1.500 1.500 0 1.500 0

29 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 81.500 81.500 4.992 76.508 001 TERRENOS 18.000 18.000 0 18.000 003 VEHICULOS 15.000 15.000 0 15.000 004 MOBILIARIO Y OTROS 7.000 7.000 0 7.000 005 MAQUINAS Y EQUIPOS 20.000 20.000 388 19.612 0

001 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 3.000 3.000 0 3.000 0002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 14.000 14.000 388 13.612 0999 OTRAS 3.000 3.000 0 3.000 0

06 EQUIPOS INFORMATICOS 8.500 8.500 438 8.062 0001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7.000 7.000 438 6.562 0

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SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

002 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 1.500 1.500 0 1.500 007 PROGRAMAS INFORMATICOS 13.000 13.000 4.166 8.834 0

001 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 11.000 11.000 4.166 6.834 0002 SISTEMA DE INFORMACION 2.000 2.000 0 2.000 0

31 C X P INICIATIVAS DE INVERSION 48.000 48.000 2.274 45.726 002 PROYECTOS 48.000 48.000 2.274 45.726 0

001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 8.000 8.000 0 8.000 0002 CONSULTORIAS 28.000 28.000 2.274 25.726 0005 EQUIPAMIENTO 5.000 5.000 0 5.000 0999 OTROS GASTOS 7.000 7.000 0 7.000 0

34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 2.000 2.000 0 2.000 007 DEUDA FLOTANTE 2.000 2.000 0 2.000 0

TOTALES 1.375.270 1.408.770 198.108 1.210.662 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 12-06-2015

ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 8:04:11

AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-03-31

SUBPROGRAMA: SERVICIOS A LA COMUNIDAD

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 50.000 50.000 16.892 33.108 004 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 50.000 50.000 16.892 33.108 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 50.000 50.000 16.892 33.108 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 319.250 324.250 74.897 249.353 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.750 2.750 1.071 1.679 0002 PARA ANIMALES 2.750 2.750 1.071 1.679 0

05 SERVICIOS BASICOS 78.500 83.500 21.552 61.948 0001 ELECTRICIDAD 70.000 70.000 14.615 55.385 0002 AGUA 8.500 13.500 6.937 6.563 0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.000 2.000 0 2.000 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 2.000 2.000 0 2.000 0

08 SERVICIOS GENERALES 236.000 236.000 52.274 183.726 0001 SERVICIOS DE ASEO 223.000 223.000 50.310 172.690 0004 SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO 8.500 8.500 1.964 6.536 0006 SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO 4.500 4.500 0 4.500 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77.000 77.000 250 76.750 001 AL SECTOR PRIVADO 77.000 77.000 250 76.750 0

001 FONDOS DE EMERGENCIA 5.000 5.000 0 5.000 0004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 50.000 50.000 250 49.750 0005 OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS 3.000 3.000 0 3.000 0006 VOLUNTARIADO 9.000 9.000 0 9.000 0007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 10.000 10.000 0 10.000 0

31 C X P INICIATIVAS DE INVERSION 400.000 400.000 61.109 338.891 002 PROYECTOS 400.000 400.000 61.109 338.891 0

004 OBRAS CIVILES 400.000 400.000 61.109 338.891 0 33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.000 24.000 0 24.000 0

03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 24.000 24.000 0 24.000 0001 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACI¢N 20.000 20.000 0 20.000 0

001 PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 20.000 20.000 0 20.000 0099 A OTRAS ENTIDADES P£BLICAS 4.000 4.000 0 4.000 0

TOTALES 870.250 875.250 153.148 722.102 0

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ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 8:04:11

AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-03-31

SUBPROGRAMA: ACTIVIDADES MUNICIPALES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 80.000 80.000 4.141 75.859 004 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 80.000 80.000 4.141 75.859 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 80.000 80.000 4.141 75.859 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.850 6.850 1.228 5.622 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.350 5.350 1.228 4.122 0001 PARA PERSONAS 5.350 5.350 1.228 4.122 0

08 SERVICIOS GENERALES 1.500 1.500 0 1.500 0011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 1.500 1.500 0 1.500 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000 4.000 350 3.650 001 AL SECTOR PRIVADO 4.000 4.000 350 3.650 0

008 PREMIOS Y OTROS 4.000 4.000 350 3.650 0TOTALES 90.850 90.850 5.719 85.131 0

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ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 8:04:11

AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-03-31

SUBPROGRAMA: PROG.SOCIALES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 80.000 80.000 278 79.722 004 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 80.000 80.000 278 79.722 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 80.000 80.000 278 79.722 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.950 13.450 2.465 10.985 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 7.950 7.950 15 7.935 0001 PARA PERSONAS 3.700 3.700 15 3.685 0002 PARA ANIMALES 4.250 4.250 0 4.250 0

08 SERVICIOS GENERALES 2.000 2.000 1.050 950 0007 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES 2.000 2.000 1.050 950 0

11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 2.000 3.500 1.400 2.100 0002 CURSOS DE CAPACITACION 2.000 3.500 1.400 2.100 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 119.700 119.700 4.181 115.519 001 AL SECTOR PRIVADO 112.700 112.700 4.181 108.519 0

001 FONDOS DE EMERGENCIA 3.500 3.500 0 3.500 0006 VOLUNTARIADO 6.000 6.000 0 6.000 0007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 100.000 100.000 4.181 95.819 0008 PREMIOS Y OTROS 3.200 3.200 0 3.200 0

03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 7.000 7.000 0 7.000 0099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 7.000 7.000 0 7.000 0

TOTALES 211.650 213.150 6.924 206.226 0

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ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 8:04:11

AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-03-31

SUBPROGRAMA: PROG.RECREACIONALES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 25.000 25.000 10.426 14.574 004 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 25.000 25.000 10.426 14.574 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 25.000 25.000 10.426 14.574 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.300 1.300 402 898 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.300 1.300 402 898 0001 PARA PERSONAS 1.300 1.300 402 898 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.400 2.400 374 2.026 001 AL SECTOR PRIVADO 2.400 2.400 374 2.026 0

008 PREMIOS Y OTROS 2.400 2.400 374 2.026 0TOTALES 28.700 28.700 11.202 17.498 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 12-06-2015

ADMINISTRACION Y FINANZAS. HORA: 8:04:11

AREA MUNICIPALIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-03-31

SUBPROGRAMA: PROG.CULTURALES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 30.000 30.000 2.454 27.546 004 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 30.000 30.000 2.454 27.546 0

004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 30.000 30.000 2.454 27.546 0 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.800 7.800 55 7.745 0

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.300 1.300 55 1.245 0001 PARA PERSONAS 1.300 1.300 55 1.245 0

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 1.500 1.500 0 1.500 0001 MATERIALES DE OFICINA 1.500 1.500 0 1.500 0

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 2.500 2.500 0 2.500 0001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 1.500 1.500 0 1.500 0002 SERVICIOS DE IMPRESION 1.000 1.000 0 1.000 0

08 SERVICIOS GENERALES 2.500 2.500 0 2.500 0007 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES 1.000 1.000 0 1.000 0011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 1.500 1.500 0 1.500 0

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.400 5.400 5 5.395 001 AL SECTOR PRIVADO 2.400 2.400 5 2.395 0

008 PREMIOS Y OTROS 2.400 2.400 5 2.395 003 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3.000 3.000 0 3.000 0

099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3.000 3.000 0 3.000 0 31 C X P INICIATIVAS DE INVERSION 2.000 2.000 2.948 -948 0

02 PROYECTOS 2.000 2.000 2.948 -948 0002 CONSULTORIAS 2.000 2.000 0 2.000 0004 OBRAS CIVILES 0 0 2.948 -2.948 0

TOTALES 45.200 45.200 5.462 39.738 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 12-06-2015

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 8:06:30

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOINGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-03-31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO INGRESOSCUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUESTO POR PERCIBIR

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.344.598 2.344.598 372.488 1.972.110 003 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2.344.598 2.344.598 372.488 1.972.110 0

003 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 1.961.348 1.961.348 317.530 1.643.818 0001 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD 1.693.598 1.693.598 242.845 1.450.753 0002 OTROS APORTES 267.750 267.750 74.685 193.065 0

004 DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 126.000 126.000 27.958 98.042 0001 CONVENIOS EDUCACION PREBASICA 126.000 126.000 27.958 98.042 0

101 DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 257.250 257.250 27.000 230.250 0 07 C X C INGRESOS DE OPERACION 892 892 0 892 0

02 VENTA DE SERVICIOS 892 892 0 892 0 08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 126.100 126.100 59.536 66.564 0

01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 40.000 40.000 15.770 24.230 0001 REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº19.345 40.000 40.000 15.770 24.230 0

99 OTROS 86.100 86.100 43.766 42.334 0001 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS 2.100 2.100 0 2.100 0999 OTROS 84.000 84.000 43.766 40.234 0

TOTALES 2.471.590 2.471.590 432.024 2.039.566 0

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALCALDE

MAURICIO GUZMÁN VALDES GREGORIO VALENZUELA ABARCA

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 12-06-2015

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 8:06:27

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-03-31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.575.296 1.575.296 337.522 1.237.774 001 PERSONAL DE PLANTA 1.021.880 1.021.880 160.315 861.565 0

001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 902.313 902.313 144.275 758.038 0001 SUELDOS BASE 474.390 474.390 66.351 408.039 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 242.550 242.550 45.610 196.940 0

001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY Nº 19.070 242.550 242.550 45.610 196.940 0008 ASIGNACION DE NIVELACION 3.308 3.308 112 3.196 0

002 PLANILLA COMPLEMENTARIA. ART. 4 Y 11. LEY Nº 19.598 3.308 3.308 112 3.196 0009 ASIGNACIONES ESPECIALES 38.589 38.589 1.939 36.650 0

002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL. ART. 54 Y SGTES.. LEY Nº 19.070 7.718 7.718 971 6.747 0003 BONIFICACION PROPORCIONAL. ART.8 LEY Nº 19.410 27.563 27.563 968 26.595 0006 RED MAESTROS DE MAESTROS 3.308 3.308 0 3.308 0

011 ASIGNACION DE MOVILIZACION 2.756 2.756 0 2.756 0001 ASIGNACION DE MOVILIZACION. ART. 97. LETRA B. LEY N 18.883 2.756 2.756 0 2.756 0

014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 3.308 3.308 0 3.308 0007 REMUNERACION ADICIONAL. ART. 3º TRANSITORIO. LEY Nº 19.070 3.308 3.308 0 3.308 0

019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 38.587 38.587 8.497 30.090 0002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 27.562 27.562 8.497 19.065 0004 ASIGNACI¢N DE RESPONSABILIDAD. ART. 9§. DECRETO 252. DE 1976 û 11.025 11.025 0 11.025 0

028 ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES 3.675 3.675 0 3.675 0001 ASIG.DESEMPEÑO COND.DIFICILES ART 50. LEY Nº 19070 3.675 3.675 0 3.675 0

031 ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA 66.150 66.150 12.718 53.432 0001 ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO. ART. 49. LEY Nº 19.070 66.150 66.150 12.718 53.432 0

999 OTRAS ASIGNACIONES3 29.000 29.000 9.048 19.952 0002 APORTES DEL EMPLEADOR 27.500 27.500 3.086 24.414 0

002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 27.500 27.500 3.086 24.414 0003 ASIGNACIONES POR DESEMPE¤O 46.435 46.435 6.837 39.598 0

001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 31.000 31.000 6.837 24.163 0002 BONIFICACION EXCELENCIA 31.000 31.000 6.837 24.163 0

003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 15.435 15.435 0 15.435 0004 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 15.435 15.435 0 15.435 0

004 REMUNERACIONES VARIABLES 19.845 19.845 1.223 18.622 0005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 19.845 19.845 1.223 18.622 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 25.787 25.787 4.894 20.893 0001 AGUINALDOS 8.825 8.825 0 8.825 0

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MUNICIPALIDAD DE COINCO FECHA: 12-06-2015

ADMINISTRADOR MUNICIPAL HORA: 8:06:27

AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-03-31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 5.515 5.515 0 5.515 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 3.310 3.310 0 3.310 0

002 BONOS DE ESCOLARIDAD 3.860 3.860 928 2.932 0003 BONOS ESPECIALES 12.000 12.000 3.600 8.400 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 12.000 12.000 3.600 8.400 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 1.102 1.102 366 736 0

02 PERSONAL A CONTRATA 293.455 293.455 100.874 192.581 0001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 245.357 245.357 90.388 154.969 0

001 SUELDOS BASE 165.375 165.375 62.064 103.311 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 35.000 35.000 14.773 20.227 0

001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY Nº 19.070 35.000 35.000 14.773 20.227 0008 ASIGNACION DE NIVELACION 16.538 16.538 4.833 11.705 0

002 PLANILLA COMPLEMENTARIA. ART. 4 Y 11. LEY Nº 19.598 16.538 16.538 4.833 11.705 0009 ASIGNACIONES ESPECIALES 8.820 8.820 1.362 7.458 0

003 BONIFICACION PROPORCIONAL. ART. 8. LEY Nº 19.410 8.820 8.820 1.362 7.458 0011 ASIGNACION DE MOVILIZACION 1.103 1.103 0 1.103 0

001 ASIGNACI¢N DE MOVILIZACI¢N. ART. 97. LETRA B). LEY N§ 18.883 û 1.103 1.103 0 1.103 0018 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 1.102 1.102 153 949 0

002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA 1.102 1.102 153 949 0027 ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES 882 882 0 882 0

001 ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.50 LEY 19070 882 882 0 882 0030 ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA 4.410 4.410 1.074 3.336 0

001 ASIG.PERFECC.ART.49. LEY Nº 19070 4.410 4.410 1.074 3.336 0999 OTRAS ASIGNACIONES4 12.127 12.127 6.129 5.998 0

002 APORTES DEL EMPLEADOR 9.922 9.922 1.981 7.941 0002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 9.922 9.922 1.981 7.941 0

003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 7.718 7.718 3.880 3.838 0001 DESEMPE¤O INSTITUCIONAL 7.718 7.718 3.880 3.838 0

002 BONIFICACION EXCELENCIA 7.718 7.718 3.880 3.838 0004 REMUNERACIONES VARIABLES 2.205 2.205 0 2.205 0

005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 2.205 2.205 0 2.205 0005 AGUINALDOS Y BONOS 28.253 28.253 4.625 23.628 0

001 AGUINALDOS 22.700 22.700 0 22.700 0001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 21.000 21.000 0 21.000 0002 AGUINALDO DE NAVIDAD 1.700 1.700 0 1.700 0

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AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-03-31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

003 BONOS ESPECIALES 4.450 4.450 3.610 840 0001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 4.450 4.450 3.610 840 0

004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 1.103 1.103 1.015 88 003 OTRAS REMUNERACIONES 259.961 259.961 76.333 183.628 0

004 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO 250.038 250.038 74.832 175.206 0001 SUELDOS 159.863 159.863 51.835 108.028 0002 APORTES EMPLEADOR 22.050 22.050 3.070 18.980 0003 REMUNERACIONES VARIABLES 55.125 55.125 11.377 43.748 0004 AGUINALDOS Y BONOS 13.000 13.000 8.550 4.450 0

999 OTRAS 9.923 9.923 1.501 8.422 0001 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.464 9.923 9.923 1.501 8.422 0

22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 537.704 537.704 52.846 484.858 001 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.300 5.300 0 5.300 0

001 PARA PERSONAS 5.300 5.300 0 5.300 002 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO 10.600 10.600 2.941 7.659 0

002 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5.300 5.300 2.941 2.359 0003 CALZADO 5.300 5.300 0 5.300 0

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.512 5.512 0 5.512 0001 PARA VEHICULOS 5.512 5.512 0 5.512 0

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 130.905 130.905 18.413 112.492 0001 MATERIALES DE OFICINA 20.000 20.000 686 19.314 0002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 40.000 40.000 4.813 35.187 0003 PRODUCTOS QUIMICOS 3.000 3.000 0 3.000 0006 FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS 3.600 3.600 0 3.600 0007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 11.000 11.000 1.907 9.093 0009 INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 33.075 33.075 7.166 25.909 0010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES 2.205 2.205 0 2.205 0011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEH¡CULOS 2.205 2.205 0 2.205 0012 OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 3.307 3.307 0 3.307 0013 EQUIPOS MENORES 7.000 7.000 3.841 3.159 0999 OTROS 5.513 5.513 0 5.513 0

05 SERVICIOS BASICOS 63.500 63.500 7.187 56.313 0001 ELECTRICIDAD 21.000 21.000 2.188 18.812 0002 AGUA 18.000 18.000 2.518 15.482 0003 GAS 4.500 4.500 240 4.260 0

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-03-31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

005 TELEFONIA FIJA 10.000 10.000 603 9.397 0007 ACCESO A INTERNET 10.000 10.000 1.638 8.362 0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 73.869 73.869 2.979 70.890 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 37.485 37.485 755 36.730 0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 5.513 5.513 0 5.513 0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS 4.410 4.410 0 4.410 0006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5.513 5.513 664 4.849 0007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 7.718 7.718 0 7.718 0999 OTROS 13.230 13.230 1.560 11.670 0

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 20.000 20.000 443 19.557 0001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 10.000 10.000 443 9.557 0002 SERVICIOS DE IMPRESION 5.000 5.000 0 5.000 0003 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 5.000 5.000 0 5.000 0

08 SERVICIOS GENERALES 143.482 143.482 19.768 123.714 0001 SERVICIOS DE ASEO 8.820 8.820 611 8.209 0002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 5.512 5.512 322 5.190 0008 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 126.000 126.000 18.835 107.165 0011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 3.150 3.150 0 3.150 0

10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 4.410 4.410 0 4.410 0002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 4.410 4.410 0 4.410 0

11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 25.000 25.000 0 25.000 0002 CURSOS DE CAPACITACION 25.000 25.000 0 25.000 0

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 55.126 55.126 1.115 54.011 0002 GASTOS MENORES 27.563 27.563 651 26.912 0999 OTROS 27.563 27.563 464 27.099 0

23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 120.000 120.000 5.821 114.179 001 PRESTACIONES PREVISIONALES 120.000 120.000 5.821 114.179 0

004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 120.000 120.000 5.821 114.179 0 29 C X P ADQUISICI¢N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 59.550 59.550 0 59.550 0

04 MOBILIARIO Y OTROS 21.000 21.000 0 21.000 006 EQUIPOS INFORMATICOS 32.550 32.550 0 32.550 0

001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 21.000 21.000 0 21.000 0002 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORM TICAS 11.550 11.550 0 11.550 0

07 PROGRAMAS INFORM TICOS 6.000 6.000 0 6.000 0001 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 6.000 6.000 0 6.000 0

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-03-31

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

31 C X P INICIATIVAS DE INVERSI¢N 179.040 179.040 47.552 131.488 002 PROYECTOS 179.040 179.040 47.552 131.488 0

999 OTROS GASTOS 179.040 179.040 47.552 131.488 0TOTALES 2.471.590 2.471.590 443.741 2.027.849 0

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALCALDE

MAURICIO GUZMÁN VALDES GREGORIO VALENZUELA ABARCA

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-03-31

SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 0 0 337.522 -337.522 001 PERSONAL DE PLANTA 0 0 160.315 -160.315 0

001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 0 0 144.275 -144.275 0001 SUELDOS BASE 0 0 66.351 -66.351 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 0 0 45.610 -45.610 0

001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY Nº 19.070 0 0 45.610 -45.610 0008 ASIGNACION DE NIVELACION 0 0 112 -112 0

002 PLANILLA COMPLEMENTARIA. ART. 4 Y 11. LEY Nº 19.598 0 0 112 -112 0009 ASIGNACIONES ESPECIALES 0 0 1.939 -1.939 0

002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL. ART. 54 Y SGTES.. LEY Nº 19.070 0 0 971 -971 0003 BONIFICACION PROPORCIONAL. ART.8 LEY Nº 19.410 0 0 968 -968 0

019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 0 0 8.497 -8.497 0002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 0 0 8.497 -8.497 0

031 ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA 0 0 12.718 -12.718 0001 ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO. ART. 49. LEY Nº 19.070 0 0 12.718 -12.718 0

999 OTRAS ASIGNACIONES3 0 0 9.048 -9.048 0002 APORTES DEL EMPLEADOR 0 0 3.086 -3.086 0

002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 0 0 3.086 -3.086 0003 ASIGNACIONES POR DESEMPE¤O 0 0 6.837 -6.837 0

001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 0 0 6.837 -6.837 0002 BONIFICACION EXCELENCIA 0 0 6.837 -6.837 0

004 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 1.223 -1.223 0005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 0 0 1.223 -1.223 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 4.894 -4.894 0002 BONOS DE ESCOLARIDAD 0 0 928 -928 0003 BONOS ESPECIALES 0 0 3.600 -3.600 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 0 0 3.600 -3.600 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 0 0 366 -366 0

02 PERSONAL A CONTRATA 0 0 100.874 -100.874 0001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 0 0 90.388 -90.388 0

001 SUELDOS BASE 0 0 62.064 -62.064 0002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 0 0 14.773 -14.773 0

001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY Nº 19.070 0 0 14.773 -14.773 0008 ASIGNACION DE NIVELACION 0 0 4.833 -4.833 0

002 PLANILLA COMPLEMENTARIA. ART. 4 Y 11. LEY Nº 19.598 0 0 4.833 -4.833 0

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SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

009 ASIGNACIONES ESPECIALES 0 0 1.362 -1.362 0003 BONIFICACION PROPORCIONAL. ART. 8. LEY Nº 19.410 0 0 1.362 -1.362 0

018 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 0 0 153 -153 0002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA 0 0 153 -153 0

030 ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA 0 0 1.074 -1.074 0001 ASIG.PERFECC.ART.49. LEY Nº 19070 0 0 1.074 -1.074 0

999 OTRAS ASIGNACIONES4 0 0 6.129 -6.129 0002 APORTES DEL EMPLEADOR 0 0 1.981 -1.981 0

002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 0 0 1.981 -1.981 0003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 0 0 3.880 -3.880 0

001 DESEMPE¤O INSTITUCIONAL 0 0 3.880 -3.880 0002 BONIFICACION EXCELENCIA 0 0 3.880 -3.880 0

005 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 4.625 -4.625 0003 BONOS ESPECIALES 0 0 3.610 -3.610 0

001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 0 0 3.610 -3.610 0004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 0 0 1.015 -1.015 0

03 OTRAS REMUNERACIONES 0 0 76.333 -76.333 0004 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO 0 0 74.832 -74.832 0

001 SUELDOS 0 0 51.835 -51.835 0002 APORTES EMPLEADOR 0 0 3.070 -3.070 0003 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 11.377 -11.377 0004 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 8.550 -8.550 0

999 OTRAS 0 0 1.501 -1.501 0001 ASIGNACION ART. 1. LEY Nº 19.464 0 0 1.501 -1.501 0

22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 0 52.530 -52.530 002 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO 0 0 2.941 -2.941 0

002 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0 0 2.941 -2.941 004 MATERIALES DE USO O CONSUMO 0 0 18.413 -18.413 0

001 MATERIALES DE OFICINA 0 0 686 -686 0002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 0 0 4.813 -4.813 0007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 0 0 1.907 -1.907 0009 INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 0 0 7.166 -7.166 0013 EQUIPOS MENORES 0 0 3.841 -3.841 0

05 SERVICIOS BASICOS 0 0 6.871 -6.871 0001 ELECTRICIDAD 0 0 2.188 -2.188 0

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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-03-31

SUBPROGRAMA: GESTION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDACUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTO EXIGIBLE

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

002 AGUA 0 0 2.202 -2.202 0003 GAS 0 0 240 -240 0005 TELEFONIA FIJA 0 0 603 -603 0007 ACCESO A INTERNET 0 0 1.638 -1.638 0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 0 2.979 -2.979 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 0 0 755 -755 0006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 0 664 -664 0999 OTROS 0 0 1.560 -1.560 0

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 0 443 -443 0001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 0 0 443 -443 0

08 SERVICIOS GENERALES 0 0 19.768 -19.768 0001 SERVICIOS DE ASEO 0 0 611 -611 0002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0 0 322 -322 0008 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 0 0 18.835 -18.835 0

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 0 1.115 -1.115 0002 GASTOS MENORES 0 0 651 -651 0999 OTROS 0 0 464 -464 0

23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 5.821 -5.821 001 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 0 5.821 -5.821 0

004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 0 0 5.821 -5.821 0 31 C X P INICIATIVAS DE INVERSI¢N 0 0 47.552 -47.552 0

02 PROYECTOS 0 0 47.552 -47.552 0999 OTROS GASTOS 0 0 47.552 -47.552 0

TOTALES 0 0 443.425 -443.425 0

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