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4R Sistemas RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e") CAMPO cóo. FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ( MUNICIPIO DE NOVAIS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL ( RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - Bimestre (Março/Abril) DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO A INICIAL ATUAUZADA NO BIMESTRE O BIMESTRE % EMPENHAR (•} (b) (b/total b) (e}= (a-b) 1 DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRJAS)(I) 19.700.000,00 151.700.000,00 3.203.618,80 6.376.126,49 100,00 13.323.873,51 2 01 LEGISLATIVA 790.000,00 790.000,00 142.377,06 317.681,35 4,98 472.318,65 3 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 790.000,00 790.000,00 142377,06 317.681,35 4,98 472.318,65 4 04 ADMINISTRAÇÃO 2.663.000,00 2.660.500,00 506.850,24 1.050.312,37 16,47 1.610.187,63 5 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.278.000,00 2.278.000,00 463.833,58 911.822,46 14,30 1.366.177, 54 6 04.123 ADMINISTRAÇÃO ANANCEIRA 315.000,00 312.500,00 39.905,86 87.709,15 1,38 224.790,85 7 04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 70.000,00 70.000,00 3.110,80 50.780,76 0,80 19.219,24 8 08 SOCIAL 1.474.000,00 1.534.700,00 222.091,47 420.707,37 6,60 1.113.992,63 9 08.243 ASS!SrtNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTI: 149.000,00 158.500,00 28.315,89 50.988,14 0, 80 107.511,86 10 08.244 ASS!SrtNCIA COMUNITÁRIA 1.083.000,00 1.134.200,00 173.183,09 321.166,84 5,04 813.033,16 11 08.334 FOMEl'ITO AO 1RABALHO 242.000,00 242.000,00 20.592,49 48 .552,39 0,76 193.447,61 12 10 SAÚDE 4.081.000,00 4.112.000,00 576.030,64 1.346.002,95 21,11 2.765.997,05 13 10.301 ATENCAO BASICA 3.312.000,00 3.308.000,00 469.959,58 1.088.728,35 17,08 2.219.271,65 14 10302 ASSIST.HOSPITAIAR E AMBULATORIAL 163.000,00 194.000,00 48.278,59 125.554, 41 1,97 68.445,59 15 10.303 SUPORTE PROALATICO E TERAPEUTICO 430.000,00 430.000,0C 43.989,88 101.537,00 1, 59 328.463,00 16 10.304 VIG!lANCIA SANITARIA 176.000,00 180.000,00 13.802, 59 30.183,19 0,47 149.816,81 17 12 EDUCAÇÃO 7.039.000,00 7.108.418,10 1.285.060,59 2.349.032,72 36,84 4.759.385,38 18 12.306 AUMENTACAO E NUTRICAO 791 .000,00 825.500,00 386.133,53 429.321,09 6,73 396.178,91 19 12.361 ENSINO RJNDAMENTAL 3.577.000,00 3.591.418,10 458.697,80 968.425,28 15,19 2.622.992,82 20 12.362 ENSINO MEDIO 80.500,00 83 .000,00 0,00 17.254,38 0,27 65.745,62 21 12.363 ENSINO PROASSIONAL 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 22 12.365 EDUCACAO INFANTIL 2.360.500,00 2.378 .500,00 429.434,67 898.599,22 14,09 1.479.900,78 23 12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60.500,00 60.500,0C 1.627,1< 4.775,81 0,07 55.724,19 24 12.367 EDUCACAO ESPECIAL 60.000,00 60.000,00 2.225,98 4.047,41 0,06 55.952,59 25 12.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 106.000,00 106.000,00 6.941,49 26.609,53 0,42 79.390,47 26 13 CULTURA 21.000,00 35.000,00 23.620,67 23.620,67 0,37 11.379,33 27 13.392 DIRJSAO CULTURAL 21.000,00 35.000,00 23.620,67 23 .620,67 0,37 11.379,33 28 15 URBANISMO 1.424.000,00 1.331.100,00 180.594,31 347.246,72 5,45 983.853,28 29 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 181.000,00 181.000,00 o, oo 0,00 0,00 181.000,00 30 15.452 SERVICOS URBANOS 1.243.000,00 1.150.100,00 180.594,31 347.246,72 5,45 802.853,28 31 16 HABITAÇÃO 93.000,00 46.732,52 0,00 0,00 0,00 46.732,52 32 16.482 HABITACAO URBANA 93.000,00 46.732, 52 o, oo 0,00 0,00 46.732,52 33 17 SANEAMENTO 408.000,00 479.500,00 120.508,55 165.846,09 2,60 313.653,91 34 17.451 INFRA·ESTRUTURA URBANA 11.000,00 82.500,00 71.714,55 71.714, 55 1,12 10.785,45 35 17.512 SANEAMEl'ITO BASICO URBANO 397.000,00 397.000,00 48.794,00 94.131,54 1,48 302.868,46 36 18 GESTÃO AMBIENTAL 17.000,00 17.000,00 2.385,00 3.085,00 0,05 13.915,00 2-- DESPESAS UQUIDADAS NO BIMESTRE Art O BIMESTRE (d} 2.650.445,57 5.030.209,07 127.307,83 245.5515,55 127307,83 245.595,55 395.283,61 739.405,43 341.085,9(] 629.822,14 39.905,86 87.709,15 14.291,85 21 .874,14 194.754,93 350.816,32 19.528,77 35.135,90 149.481,03 268.134, 14 25.745,13 47.546,28 555.779,04 1.136.919,74 445.619,23 888.010, 18 48.278, 59 125.554,41 47.064,7S 97.538,75 25.816,40 946.083,17 1.804.668,85 92.606,67 135.794,23 418.331,43 797. 601,11 452,13 2.910, 51 0,00 0, 00 422.094,78 849.014, 26 258,51 929,32 243, 0E 734,84 12.096,59 17.684,58 23.620,67 23.620,67 23.620,67 23 .620, 67 145.057,67 253.215,19 o,oc 0,00 145.057,6i 253 .215,19 0,00 0,00 0,00 0,00 120.508,55 165.846,09 71.714, 55 71 .714,55 48.794,00 94.131,54 o,oo 700,00 Exercício: 2017 Página: 1/2 R$1,00 SALDO A % UQUIDAR (d/total d) (•)=(e-d) 100,00 14.6651.790,513 4,88 544.404,45 4,88 544.404,45 14,70 1.921.094,57 12,52 1.648.177,86 1,74 224.790,85 0,43 48.125,86 6,97 1.183.883,68 0,70 123.364,10 5,33 866.065,86 0,95 194.453,72 22,60 2.975.080,26 17,65 2.419 .989,82 2,50 68.445, 59 1, 94 332.461,25 0, 51 154.183,60 35,88 5.303.749,25 2,70 689.705,77 15,86 2.793.816,99 0,06 80.089,49 0,00 3.500,00 16,88 1.529.485,74 0,02 59.570,68 0,01 59.265,16 0,35 88.315,42 0,47 11.3751,33 0,47 11.379,33 5,03 1.077.884,81 o,oo 181.000,00 5,03 896.884,81 0,00 46.732,52 0, 00 46.732,52 3,30 313.653,91 1,43 10.785,45 1,87 r 302.868,46 0,01 ri / 16.300,00

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• 4R Sistemas

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e")

CAMPO cóo. FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

( MUNICIPIO DE NOVAIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

(

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DÃ EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS

SALDO A INICIAL ATUAUZADA NO BIMESTRE AT~ O BIMESTRE % EMPENHAR

(•} (b) (b/total b) (e}= (a-b)

1 DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRJAS)(I) 19.700.000,00 151.700.000,00 3.203.618,80 6.376.126,49 100,00 13.323.873,51

2 01 LEGISLATIVA 790.000,00 790.000,00 142.377,06 317.681,35 4,98 472.318,65

3 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 790.000,00 790.000,00 142377,06 317.681,35 4,98 472.318,65

4 04 ADMINISTRAÇÃO 2.663.000,00 2.660.500,00 506.850,24 1.050.312,37 16,47 1.610.187,63

5 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.278.000,00 2.278.000,00 463.833,58 911.822,46 14,30 1.366.177,54

6 04.123 ADMINISTRAÇÃO ANANCEIRA 315.000,00 312.500,00 39.905,86 87.709,15 1,38 224.790,85

7 04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 70.000,00 70.000,00 3.110,80 50.780,76 0,80 19.219,24

8 08 ASSIST~NCIA SOCIAL 1.474.000,00 1.534.700,00 222.091,47 420.707,37 6,60 1 .113.992,63

9 08.243 ASS!SrtNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTI: 149.000,00 158.500,00 28.315,89 50.988,14 0,80 107.511,86

10 08.244 ASS!SrtNCIA COMUNITÁRIA 1.083.000,00 1.134.200,00 173.183,09 321.166,84 5,04 813.033,16

11 08.334 FOMEl'ITO AO 1RABALHO 242.000,00 242.000,00 20.592,49 48.552,39 0,76 193.447,61

12 10 SAÚDE 4.081.000,00 4.112.000,00 576.030,64 1.346.002,95 21,11 2.765.997,05

13 10.301 ATENCAO BASICA 3.312.000,00 3.308.000,00 469.959,58 1.088.728,35 17,08 2.219.271,65

14 10302 ASSIST.HOSPITAIAR E AMBULATORIAL 163.000,00 194.000,00 48.278,59 125.554,41 1,97 68.445,59

15 10.303 SUPORTE PROALATICO E TERAPEUTICO 430.000,00 430.000,0C 43.989,88 101.537,00 1,59 328.463,00

16 10.304 VIG!lANCIA SANITARIA 176.000,00 180.000,00 13.802,59 30.183,19 0,47 149.816,81

17 12 EDUCAÇÃO 7.039.000,00 7.108.418,10 1.285.060,59 2.349.032,72 36,84 4.759.385,38

18 12.306 AUMENTACAO E NUTRICAO 791 .000,00 825.500,00 386.133,53 429.321,09 6,73 396.178,91

19 12.361 ENSINO RJNDAMENTAL 3.577.000,00 3.591.418,10 458.697,80 968.425,28 15,19 2.622.992,82

20 12.362 ENSINO MEDIO 80.500,00 83 .000,00 0,00 17.254,38 0,27 65.745,62

21 12.363 ENSINO PROASSIONAL 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

22 12.365 EDUCACAO INFANTIL 2.360.500,00 2.378.500,00 429.434,67 898.599,22 14,09 1.479.900,78

23 12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60.500,00 60.500,0C 1.627,1< 4.775,81 0,07 55.724,19

24 12.367 EDUCACAO ESPECIAL 60.000,00 60.000,00 2.225,98 4.047,41 0,06 55.952,59

25 12.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 106.000,00 106.000,00 6.941,49 26.609,53 0,42 79.390,47

26 13 CULTURA 21.000,00 35.000,00 23.620,67 23.620,67 0,37 11.379,33

27 13.392 DIRJSAO CULTURAL 21.000,00 35.000,00 23.620,67 23.620,67 0,37 11.379,33

28 15 URBANISMO 1.424.000,00 1.331.100,00 180.594,31 347.246,72 5,45 983.853,28

29 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 181.000,00 181.000,00 o,oo 0,00 0,00 181.000,00

30 15.452 SERVICOS URBANOS 1.243.000,00 1.150.100,00 180.594,31 347.246,72 5,45 802.853,28

31 16 HABITAÇÃO 93.000,00 46.732,52 0,00 0,00 0,00 46.732,52

32 16.482 HABITACAO URBANA 93.000,00 46.732,52 o,oo 0,00 0,00 46.732,52

33 17 SANEAMENTO 408.000,00 479.500,00 120.508,55 165.846,09 2,60 313.653,91

34 17.451 INFRA·ESTRUTURA URBANA 11.000,00 82.500,00 71.714,55 71.714,55 1,12 10.785,45

35 17.512 SANEAMEl'ITO BASICO URBANO 397.000,00 397.000,00 48.794,00 94.131,54 1,48 302.868,46

36 18 GESTÃO AMBIENTAL 17.000,00 17.000,00 2.385,00 3.085,00 0,05 13.915,00

2--

DESPESAS UQUIDADAS

NO BIMESTRE Art O BIMESTRE (d}

2.650.445,57 5.030.209,07

127.307,83 245.5515,55

127307,83 245.595,55

395.283,61 739.405,43

341.085,9(] 629.822,14

39.905,86 87.709,15

14.291,85 21.874,14

194.754,93 350.816,32

19.528,77 35.135,90

149.481,03 268.134,14

25.745,13 47.546,28

555.779,04 1.136.919,74

445.619,23 888.010,18

48.278,59 125.554,41

47.064,7S 97.538,75

14.816,~ 25.816,40

946.083,17 1.804.668,85

92.606,67 135.794,23

418.331,43 797.601,11

452,13 2.910,51

0,00 0,00

422.094,78 849.014,26

258,51 929,32

243,0E 734,84

12.096,59 17.684,58

23.620,67 23.620,67

23.620,67 23.620,67

145.057,67 253.215,19

o,oc 0,00

145.057,6i 253.215,19

0,00 0,00

0,00 0,00

120.508,55 165.846,09

71.714,55 71.714,55

48.794,00 94.131,54

o,oo 700,00

Exercício: 2017

Página: 1/2

R$1,00

SALDO A % UQUIDAR

(d/total d) (•)=(e-d)

100,00 14.6651.790,513

4,88 544.404,45

4,88 544.404,45

14,70 1.921.094,57

12,52 1.648.177,86

1,74 224.790,85

0,43 48.125,86

6,97 1.183.883,68

0,70 123.364,10

5,33 866.065,86

0,95 194.453,72

22,60 2.975.080,26

17,65 2.419.989,82

2,50 68.445,59

1,94 332.461,25

0,51 154.183,60

35,88 5.303.749,25

2,70 689.705,77

15,86 2.793.816,99

0,06 80.089,49

0,00 3.500,00

16,88 1.529.485,74

0,02 59.570,68

0,01 59.265,16

0,35 88.315,42

0,47 11.3751,33

0,47 11.379,33

5,03 1.077.884,81

o,oo 181.000,00

5,03 896.884,81

0,00 46.732,52

0,00 46.732,52

3,30 313.653,91

1,43 10.785,45

1,87 r 302.868,46

0,01 ri / 16.300,00

~

Page 2: MUNICIPIO DE NOVAIS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR ... › home › images › lrf › 2a2b2017.pdf · 4r sistemas rreo -anexo 2 (lrf, art. 52, inciso ii, alínea "e") campo cóo.

e MUNICIPIO DE NOVAIS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

(

4R Sistemas RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Período de Ref.: 01J_Qlf2017a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS

CAMPO cóo. FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUAUZADA NO BIMESTRE Art O BIMESTRE (•) (b)

37 18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 17.000,00 17.000,00 2.385,00 3.085,00 38 20 AGRICULTURA 186.000,00 217.849,38 14.528,55 62.489,47 39 20.606 EXTENSAO RURAL 186.000,00 217.849,38 14.528,55 62.489,47 40 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 41 23.691 PROMOCAO COMERCIAL 5.000,00 5.000,CX 0,00 0,00 42 26 TRANSPORTE 392.000,00 395.000,00 46.640,23 131.667,16 43 26.782 iRANSPORTE ROOOVIAR10 392.000,00 395.000,00 46.640,23 131.667,16 44 27 DESPORTO E LAZER 636.000,00 496.200,0C 21.730,96 45.287,29 45 27.812 OESPORTOCOMUNITARIO 636.000,00 496.200,()( 21.730,96 45.287,29 46 28 ENCARGOS ESPECIAIS 321.000,00 321.000,0C 61.200,53 113.147,33 47 28.843 SERVICO DA DMDA INTERNA 321.000,00 321.000,00 61.200,53 113.147,33 48 RESERVA DE CONTING~NCIA 150.000,00 150.000,00 0,00 o,oo 49 RESERVA DO RPPS o,oo 0,00 0,00 0,00 50 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 51 TOTAL (UI) = (I + II) 19.700.000,00 19.700.000,00 3.203.618,80 6.376.126,49

Obs.: Contas intra-<>rçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

NOVAIS, 12 de Maio de 2017.

~ ~a_cl EDILZA~~sc~Jf?

RESP. CONTROLE INTERNO

% (b/totel b)

0,05

0,98

0,98

o,oo 0,00

2,07

2,07

0,71

0,71

1,n

1,77

0,00

0,00

0,00

100,00

SALDO A DESPESAS UQUIDADAS

EMPENHAR NO BIMESTRE Art O BIMESTRE (e)= (e-b) (d)

13.915,00 0,00 700,00

155.359,91 15.745,58 58.631,50

155.359,91 15.745,58 58.631,50

5.000,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00

263.332,84 43.373,03 100.162,61

263.332,84 43.373,03 100.162,61

450.912,71 21.730,96 37.479,79

450.912,71 21.730,9! 37.479,79

207.852,67 61.200,53 113.147,33

207.852,67 61.200,53 113.147,33

150.000,00 o,oo o,oo 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

13.323.873,51 2,650.445,S/ 5.030.209,07

ANTONIO DE ASSIS MUNHOZ TEC. EM CONTALIDADE

CRClSP-167 .209/0-7

Exercício: 2017

Página: 2/2

R$ 1,00

SALDO A % UQUIDAR

(d/total d) (•)=(•-d)

0,01 16.300,00

1,17 159.217,88

1,17 159.217,88

o,oo 5.000,00

0,00 5.000,00

1,99 294.837,39

1,99 294.837,39

0,75 458.720,21

0,75 458.720,21

2,25 207.852,67

2,25 207.852,67

o,oo 150.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

100,00 14.669.790,93