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Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado: NAYARIT Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 Clasificador por Objeto del Gasto CAP PE DESCRIPCIÓN APROBADO 1000 SERVICIOS PERSONALES 3,094,803,994.09 1000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,285,425,312.09 1000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,285,425,312.09 1000 11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 586,754,455.80 1000 11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 428,660,670.00 1000 11303 SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE 205,207,353.08 1000 11304 NIVELACIONES SALARIALES 15,787,250.37 1000 11305 REZONIFICACIÓN 5,780,988.12 1000 11306 AJUSTE DE CALENDARIO 27,118,763.81 1000 11307 CARRERA MAGISTERIAL 16,115,830.91 1000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 90,677,471.36 1000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 57,740,193.21 1000 12101 CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 57,740,193.21 1000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 32,887,265.15 1000 12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL 2,374,026.00 1000 12202 SUELDOS AL PERSONAL INTERINO 19,255,998.26 1000 12203 SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO 30 1000 12204 SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 10,568,182.00 1000 12205 NIVELACIONES SALARIALES 30 1000 12206 REZONIFICACIÓN 285,074.04 1000 12207 AJUSTE DE CALENDARIO 403,924.85 1000 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 50,013.00 1000 12301 RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 50,013.00 1000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 619,074,487.71 1000 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 44,035,092.62

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Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del

Presupuesto de Egresos.

Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado:

NAYARIT

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Clasificador por Objeto del Gasto

CAP PE DESCRIPCIÓN APROBADO

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,094,803,994.09

1000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

1,285,425,312.09

1000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,285,425,312.09

1000 11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 586,754,455.80

1000 11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 428,660,670.00

1000 11303 SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE 205,207,353.08

1000 11304 NIVELACIONES SALARIALES 15,787,250.37

1000 11305 REZONIFICACIÓN 5,780,988.12

1000 11306 AJUSTE DE CALENDARIO 27,118,763.81

1000 11307 CARRERA MAGISTERIAL 16,115,830.91

1000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

90,677,471.36

1000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 57,740,193.21

1000 12101 CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

57,740,193.21

1000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 32,887,265.15

1000 12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL 2,374,026.00

1000 12202 SUELDOS AL PERSONAL INTERINO 19,255,998.26

1000 12203 SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO 30

1000 12204 SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA 10,568,182.00

1000 12205 NIVELACIONES SALARIALES 30

1000 12206 REZONIFICACIÓN 285,074.04

1000 12207 AJUSTE DE CALENDARIO 403,924.85

1000 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL

50,013.00

1000 12301 RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

50,013.00

1000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

619,074,487.71

1000 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

44,035,092.62

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1000 13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS

44,035,092.62

1000 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

435,797,737.56

1000 13201 PRIMAS DE VACACIONES 79,261,843.21

1000 13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 326,072,602.29

1000 13204 DÍAS DINÁMICOS 28,430,997.42

1000 13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO 2,032,294.64

1000 HORAS EXTRAORDINARIAS 4,524,337.83

1000 13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

4,524,337.83

1000 COMPENSACIONES 134,717,319.70

1000 13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS 118,547,200.68

1000 13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS 1,751,193.44

1000 13403 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES

400,028.00

1000 13406 COMPENSACIONES AL PERSONAL POR PARTICIPACIÓN EN LOS GASTOS DE EJECUCIÓN

14,018,897.58

1000 SEGURIDAD SOCIAL 407,919,390.34

1000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 395,682,710.28

1000 14101 APORTACIONES AL ISSSTE 119,643,992.50

1000 14103 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON INSTITUCIONES PRIVADAS

9,503,195.47

1000 14104 APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES 266,535,522.31

1000 APORTACIONES PARA SEGUROS 12,236,680.06

1000 14401 SEGURO DE VIDA 12,236,680.06

1000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

618,251,605.54

1000 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO

56,070,199.81

1000 15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO

56,070,199.81

1000 INDEMNIZACIONES 4,778,977.06

1000 15201 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO

2,999,982.00

1000 15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 1,778,995.06

1000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 3,500,031.00

1000 15301 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 3,500,031.00

1000 PRESTACIONES CONTRACTUALES 550,902,384.67

1000 15401 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE 182,209,058.16

1000 15402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA

4,582,641.72

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1000 15403 PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE 120,743,670.03

1000 15404 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE

169,846,054.97

1000 15405 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA

383,005.26

1000 15406 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE

73,137,954.53

1000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

3,000,013.00

1000 15901 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

3,000,013.00

1000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

73,455,727.05

1000 ESTÍMULOS 73,455,727.05

1000 17101 ESTÍMULOS ORDINARIOS 16,003,259.11

1000 17102 ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD 9,933,382.72

1000 17104 OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES 3,578,843.46

1000 17105 MEDALLAS MAGISTERIO 800,000.00

1000 17106 ESTÍMULO A BOMBEROS 401,720.56

1000 17107 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

42,738,521.20

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 172,110,536.89

2000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

47,457,023.92

2000 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

12,797,915.49

2000 21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL 306,130.00

2000 21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA 3,805,752.73

2000 21103 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS 53,154.60

2000 21104 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA

62,150.00

2000 21105 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS

60,609.00

2000 21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS

8,456,895.16

2000 21107 PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS

53,224.00

2000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

525,917.00

2000 21201 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

366,557.00

2000 21202 MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO

88,920.00

2000 21203 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

8,820.00

2000 21204 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

61,620.00

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2000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 41,500.00

2000 21301 ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO

41,500.00

2000 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

7,105,865.22

2000 21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS 7,105,865.22

2000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 1,961,654.00

2000 21501 ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL

5,230.00

2000 21502 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES 30,131.00

2000 21503 MATERIAL DE COMUNICACIÓN 93,517.00

2000 21504 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL 1,832,776.00

2000 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,619,788.47

2000 21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 2,647,091.47

2000 21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA 1,762,573.00

2000 21603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA 210,124.00

2000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 2,397,700.00

2000 21701 MATERIALES PARA ENSEÑANZA 2,173,200.00

2000 21702 ARTÍCULOS DIDÁCTICOS 224,500.00

2000 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

18,006,683.74

2000 21801 ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS 16,035,824.74

2000 21802 MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN 1,970,859.00

2000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 27,558,739.05

2000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 27,257,973.05

2000 22101 ANIMALES PARA ABASTO 6,000.00

2000 22104 PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

17,748.00

2000 22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

27,225,177.05

2000 22106 PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES

9,048.00

2000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 200,000.00

2000 22204 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES

200,000.00

2000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

100,766.00

2000 22301 UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL

11,690.00

2000 22302 ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

79,166.00

2000 22303 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

9,910.00

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2000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

250,534.00

2000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

51,200.00

2000 23101 PRODUCTOS AGRÍCOLAS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

50,100.00

2000 23102 PRODUCTOS FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

1,100.00

2000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

116,134.00

2000 23301 PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

116,134.00

2000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

100

2000 23401 PRODUCTOS FORESTALES DE CARÁCTER COMBUSTIBLE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

100

2000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

100

2000 23501 PRODUCTOS QUÍMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARA USO QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO

100

2000 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

100

2000 23601 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

100

2000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

52,400.00

2000 23701 PRODUCTOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

35,000.00

2000 23705 PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

17,400.00

2000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

30,500.00

2000 23901 OTROS ARTÍCULOS DE CARÁCTER COMERCIAL ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

100

2000 23902 OTROS ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

30,100.00

2000 23903 MINERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

100

2000 23904 OTROS PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

100

2000 23905 OTROS PRODUCTOS FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

100

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2000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

10,487,624.49

2000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 263,790.00

2000 24101 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

110,097.00

2000 24102 MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

55,607.00

2000 24103 PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

98,086.00

2000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 333,846.69

2000 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 333,846.69

2000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 237,341.00

2000 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 237,341.00

2000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 315,301.00

2000 24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 247,239.00

2000 24402 PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

68,062.00

2000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 200,871.00

2000 24501 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO

24,271.00

2000 24502 MATERIALES DE FERRETERÍA EN VIDRIO 2,610.00

2000 24503 PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL 173,990.00

2000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,807,307.05

2000 24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO 1,605,559.20

2000 24602 MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN 51,632.00

2000 24603 MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO 150,115.85

2000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

1,582,131.88

2000 24701 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN

160,630.97

2000 24702 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN

377,933.97

2000 24703 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

227,893.97

2000 24704 REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

815,672.97

2000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,672,672.70

2000 24801 ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES

1,317,853.23

2000 24802 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA

10,380.85

2000 24803 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE

32,841.81

2000 24804 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL

34,170.00

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2000 24805 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL

1,510.00

2000 24806 PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS 91,481.81

2000 24807 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN

184,435.00

2000 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

4,074,363.17

2000 24901 OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

332,657.80

2000 24902 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

292,601.00

2000 24903 OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

16,672.00

2000 24904 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

3,432,432.37

2000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

2,711,291.00

2000 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 871,072.00

2000 25101 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO

3,100.00

2000 25102 SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

867,972.00

2000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

194,649.00

2000 25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

194,649.00

2000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 685,639.00

2000 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA

534,539.00

2000 25302 CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS DEL SECTOR SALUD

149,500.00

2000 25303 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL

1,600.00

2000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

187,469.00

2000 25401 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA

11,069.00

2000 25402 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA

154,400.00

2000 25403 PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO EN EL ÁREA MÉDICA

10,000.00

2000 25404 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL

12,000.00

2000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

98,789.00

2000 25501 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO 48,789.00

2000 25502 PRODUCTOS MINERALES UTILIZADOS EN LABORATORIOS

50,000.00

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2000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

668,972.00

2000 25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

668,972.00

2000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 4,701.00

2000 25901 OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

4,701.00

2000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 60,441,399.94

2000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 60,441,299.94

2000 26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 60,441,299.94

2000 CARBÓN Y SUS DERIVADOS 100

2000 26201 CARBÓN Y SUS DERIVADOS 100

2000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

9,636,727.63

2000 VESTUARIO Y UNIFORMES 7,399,852.00

2000 27101 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES 33,300.00

2000 27102 MATERIAL Y ACCESORIOS DE ARTILLERÍA Y ATAVÍO CIVIL, MILITAR Y RELIGIOSO

7,000.00

2000 27103 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES

6,300.00

2000 27104 MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES

25,500.00

2000 27105 PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES

226,150.00

2000 27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES

7,101,602.00

2000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

1,252,704.00

2000 27201 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

3,100.00

2000 27202 ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

65,131.00

2000 27203 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

780,802.00

2000 27204 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

25,260.00

2000 27205 PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

25,645.00

2000 27206 PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

352,766.00

2000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 247,979.63

2000 27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA 239,379.63

2000 27302 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1,600.00

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2000 27303 PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

4,400.00

2000 27304 PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

2,600.00

2000 PRODUCTOS TEXTILES 181,692.00

2000 27401 PRODUCTOS TEXTILES 181,692.00

2000 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

554,500.00

2000 27501 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL

6,800.00

2000 27502 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE ORIGEN TEXTIL

4,700.00

2000 27503 OTROS PRODUCTOS TEXTILES 543,000.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

6,450.00

2000 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 6,250.00

2000 28201 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA

150

2000 28202 MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PÚBLICA

6,100.00

2000 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

200

2000 28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA

200

2000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

13,560,746.86

2000 HERRAMIENTAS MENORES 415,632.05

2000 29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES 359,025.05

2000 29102 APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES 1,801.00

2000 29105 EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRÁFICOS

31,300.00

2000 29106 ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES

2,600.00

2000 29107 EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

20,156.00

2000 29108 EQUIPOS MENORES DE PINTURA Y DIBUJO 750

2000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

314,630.36

2000 29201 ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS

72,050.78

2000 29202 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS

242,579.58

2000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

83,432.00

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2000 29301 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO

83,432.00

2000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

715,497.83

2000 29401 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES 106,797.60

2000 29402 ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO 52,192.60

2000 29403 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO

556,507.63

2000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

3,100.00

2000 29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

3,100.00

2000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

11,601,774.88

2000 29601 ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

1,194,153.00

2000 29602 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES 4,530,521.12

2000 29603 ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE

189,034.64

2000 29604 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

34,446.12

2000 29605 ARTÍCULOS MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

5,700.00

2000 29606 IMPLEMENTOS MENORES PARA TRANSPORTE Y EQUIPO FERROVIARIO

22,625.00

2000 29607 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

67,301.00

2000 29608 MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

14,051.00

2000 29609 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

5,543,943.00

2000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

100

2000 29701 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

100

2000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

311,602.00

2000 29801 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

69,300.00

2000 29802 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

300

2000 29803 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

100,201.00

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2000 29804 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

141,801.00

2000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES

114,977.74

2000 29901 ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES

74,401.98

2000 29902 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES

17,573.76

2000 29903 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES

300

2000 29904 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES

8,650.00

2000 29905 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES

3,450.00

2000 29906 MATERIAL MENOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA OTROS BIENES MUEBLES

1,200.00

2000 29907 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES

5,000.00

2000 29908 REFACCIONES MENORES PARA USO DIVERSOS EN OTROS BIENES MUEBLES

4,402.00

3000 SERVICIOS GENERALES 366,889,483.24

3000 SERVICIOS BÁSICOS 25,215,313.27

3000 ENERGÍA ELÉCTRICA 13,971,129.60

3000 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 13,971,129.60

3000 GAS 1,909,452.00

3000 31201 GAS 1,909,452.00

3000 AGUA 616,169.02

3000 31301 AGUA 616,169.02

3000 TELEFONÍA TRADICIONAL 4,019,846.90

3000 31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 4,019,846.90

3000 TELEFONÍA CELULAR 575,442.35

3000 31501 TELEFONÍA CELULAR 575,442.35

3000 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES

21,803.56

3000 31601 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN 5,851.78

3000 31602 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 15,951.78

3000 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

2,070,348.36

3000 31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

2,070,348.36

3000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 499,619.48

3000 31801 SERVICIO POSTAL 484,918.48

3000 31802 SERVICIO TELEGRÁFICO 14,701.00

3000 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 1,531,502.00

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3000 31901 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN

76,151.00

3000 31902 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS 1,455,101.00

3000 31903 SERVICIOS GENERALES PARA PLANTELES EDUCATIVOS

250

3000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 50,964,043.60

3000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 7,700.00

3000 32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 7,700.00

3000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 21,275,773.12

3000 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 21,275,773.12

3000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

20,260,473.74

3000 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

19,452,561.74

3000 32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 807,912.00

3000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

100

3000 32401 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

100

3000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1,207,037.74

3000 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1,207,037.74

3000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

72,911.00

3000 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

72,911.00

3000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 5,693,920.00

3000 32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 5,693,920.00

3000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 310

3000 32801 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 310

3000 OTROS ARRENDAMIENTOS 2,445,818.00

3000 32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 2,445,818.00

3000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

38,212,156.77

3000 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

8,576,012.00

3000 33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS

133,304.00

3000 33102 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS

8,439,908.00

3000 33103 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

2,800.00

3000 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

900

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3000 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

900

3000 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

5,038,903.00

3000 33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 287,102.00

3000 33302 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS 4,000,300.00

3000 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS

751,501.00

3000 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 13,723,118.20

3000 33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 13,723,118.20

3000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

9,492,943.57

3000 33601 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES

7,651.00

3000 33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 200,241.57

3000 33603

IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS

6,230,510.00

3000 33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS

3,054,541.00

3000 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 1,200.00

3000 33701 GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

1,200.00

3000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 201,210.00

3000 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 201,210.00

3000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

1,177,870.00

3000 33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS

50,600.00

3000 33902 PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

803,000.00

3000 33903 SERVICIOS INTEGRALES 324,270.00

3000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

83,613,881.64

3000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 69,421,811.00

3000 34101 COMISIONES BANCARIAS 3,318,640.00

3000 34102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 32,600,710.00

3000 34103 INTERESES MORATORIOS 14,500,310.00

3000 34104 HONORARIOS FIDUCIARIOS 1,500,110.00

3000 34105 COMISIONES POR DISPOSICIÓN DE CRÉDITO 310

3000 34106 COMISIONES POR APERTURA DE CRÉDITO 710

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3000 34107 INTERESES POR CRÉDITOS A CORTO PLAZO 15,000,210.00

3000 34108 OTROS 2,500,811.00

3000 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR

5,000.00

3000 34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR

5,000.00

3000 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES

1,650,110.00

3000 34301 GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN 1,650,110.00

3000 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

2,111.00

3000 34401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

2,111.00

3000 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 12,293,954.44

3000 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 12,293,954.44

3000 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 2,300.00

3000 34601 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE 2,300.00

3000 FLETES Y MANIOBRAS 231,295.20

3000 34701 FLETES Y MANIOBRAS 231,295.20

3000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES

7,300.00

3000 34901 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES

7,300.00

3000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

11,993,406.14

3000 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

3,955,580.02

3000 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

2,599,560.02

3000 35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

1,356,020.00

3000

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

1,094,680.00

3000 35201

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

1,094,680.00

3000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

745,597.20

3000 35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

745,597.20

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3000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

27,988.00

3000 35401 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

27,988.00

3000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

5,344,823.80

3000 35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

5,344,823.80

3000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

100

3000 35601 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

100

3000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

332,376.63

3000 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

278,674.63

3000 35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS

53,702.00

3000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

30,448.67

3000 35801 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE

29,838.67

3000 35802 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS 610

3000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 461,811.82

3000 35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 461,811.82

3000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

32,804,187.84

3000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

32,543,411.36

3000 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

32,543,411.36

3000

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS

141,150.00

3000 36201

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS

141,150.00

3000 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET

75,450.00

3000 36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET

75,450.00

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3000 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 10,325.48

3000 36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 10,325.48

3000 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO

32,450.00

3000 36501 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO

32,450.00

3000 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET

450

3000 36601 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET

450

3000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 951

3000 36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 951

3000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 24,562,797.01

3000 PASAJES AÉREOS 3,605,375.80

3000 37101 PASAJES AÉREOS 3,605,375.80

3000 PASAJES TERRESTRES 1,639,990.55

3000 37201 PASAJES TERRESTRES 1,639,990.55

3000 PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES

8,810.00

3000 37301 PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES

8,810.00

3000 AUTOTRANSPORTE 1,101.00

3000 37401 AUTOTRANSPORTE 1,101.00

3000 VIÁTICOS EN EL PAÍS 17,793,306.66

3000 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 17,793,306.66

3000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 688,111.00

3000 37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 688,111.00

3000 GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE

130,210.00

3000 37701 GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE

130,210.00

3000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS

416,322.00

3000 37801 SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

409,211.00

3000 37802

SERVICIOS INTEGRALES EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

7,111.00

3000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

279,570.00

3000 37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

279,570.00

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3000 SERVICIOS OFICIALES 22,444,807.97

3000 GASTOS DE CEREMONIAL 146,825.37

3000 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 146,825.37

3000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 17,854,488.58

3000 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 17,854,488.58

3000 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,745,571.00

3000 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,745,571.00

3000 EXPOSICIONES 268,311.00

3000 38401 EXPOSICIONES 268,311.00

3000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2,429,612.02

3000 38501 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2,429,612.02

3000 OTROS SERVICIOS GENERALES 77,078,889.00

3000 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 1,310.00

3000 39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 1,310.00

3000 IMPUESTOS Y DERECHOS 689,261.00

3000 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN 35,784.29

3000 39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 653,476.71

3000 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN 1,100.00

3000 39301 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN 1,100.00

3000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE

35,501,125.00

3000 39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE

15,001,015.00

3000 39402 INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIONES 20,500,110.00

3000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

5,333,110.00

3000 39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

5,333,110.00

3000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 20,561.00

3000 39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 20,561.00

3000 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL

35,500,700.00

3000 39801 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL

35,500,700.00

3000 OTROS SERVICIOS GENERALES 31,722.00

3000 39901 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 23,661.00

3000 39902 OTROS SERVICIOS GENERALES 8,061.00

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

14,329,609,084.63

4000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

13,653,390,293.67

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4000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO

35,000,000.00

4000 41101 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO

35,000,000.00

4000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO

337,168,852.50

4000 41201 CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 286,959,884.95

4000 41202 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

50,208,967.55

4000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL

348,065,318.60

4000 41301 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL

348,065,318.60

4000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

2,386,372,782.72

4000 41401 ÓRGANOS AUTÓNOMOS ESTATALES 2,386,372,782.72

4000 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

10,545,660,038.85

4000 41501 ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

10,545,660,038.85

4000 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS

1,123,301.00

4000 41901 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS ESTATALES

1,123,301.00

4000 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

218,133,362.00

4000 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

43,133,362.00

4000 42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

43,133,362.00

4000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

175,000,000.00

4000 42501 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS ESTATALES

175,000,000.00

4000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 14,705,541.00

4000 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 14,705,541.00

4000 43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 14,705,541.00

4000 AYUDAS SOCIALES 72,531,583.00

4000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 24,679,583.00

4000 44101 AUXILIO A PERSONAS U HOGARES 140,019.00

4000 44102 AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES

20,893,404.00

4000 44103 PREMIOS, RECOMPENSAS Y ESTÍMULOS 1,266,850.00

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4000 44104 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS

2,379,310.00

4000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

47,852,000.00

4000 44201 BECAS 47,822,000.00

4000 44202 OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN O CAPACITACIÓN

30,000.00

4000 PENSIONES Y JUBILACIONES 369,788,304.96

4000 PENSIONES 204,023,346.03

4000 45101 PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE 201,644,461.13

4000 45102 PENSIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2,070,000.96

4000 45103 PENSIONES DEL PERSONAL DOCENTE 308,883.94

4000 JUBILACIONES 150,951,617.85

4000 45201 JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE 28,414,306.91

4000 45202 JUBILACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA

16,016,645.35

4000 45203 JUBILACIONES DEL PERSONAL DOCENTE 106,520,665.59

4000 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES 14,813,341.08

4000 45901 PAGO DE SUMAS ASEGURADAS 3,440,588.11

4000 45902 PRESTACIONES ECONÓMICAS DISTINTAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES

11,372,752.97

4000 DONATIVOS 1,060,000.00

4000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1,060,000.00

4000 48101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1,060,000.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

62,052,457.73

5000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 36,536,709.55

5000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,337,496.03

5000 51101 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO 3,400.00

5000 51102 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y MATERIAL DE EXPOSICIÓN PARA USO EN OFICINAS

16,300.00

5000 51103 EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA USO EN OFICINAS

500

5000 51104 EQUIPO DEPORTIVO Y DE CAMPAÑA PARA OFICINAS

100

5000 51105 EQUIPO ELÉCTRICO PARA OFICINAS 3,210.00

5000 51106 EQUIPOS PARA OFICINAS DE CARÁCTER COMERCIAL

10

5000 51107 MOBILIARIO Y EQUIPO 1,313,976.03

5000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

12,600.00

5000 51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

12,600.00

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5000 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS

54,300.00

5000 51301 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y MATERIAL DE EXPOSICIÓN PARA USO ARTÍSTICO, CULTURAL Y CIENTÍFICO

27,300.00

5000 51302 INSTRUMENTOS MUSICALES 27,000.00

5000 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

33,938,691.08

5000 51501 APARATOS DE CÓMPUTO PARA USO VEHICULAR

7,651.00

5000 51502 EQUIPO DE CÓMPUTO PARA SERVICIO TELEFÓNICO

8,051.00

5000 51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 33,886,129.08

5000 51504 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO 36,860.00

5000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

1,193,622.44

5000 51901 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 207,660.00

5000 51902 OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 26,183.44

5000 51903 OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

68,310.00

5000 51904 OTROS EQUIPOS DE PINTURA Y DIBUJO 2,510.00

5000 51905 OTROS EQUIPOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA

2,000.00

5000 51906 OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL 66,533.00

5000 51907 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 43,700.00

5000 51908 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO 776,726.00

5000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

11,439,869.18

5000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 10,293,097.60

5000 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 10,293,097.60

5000 APARATOS DEPORTIVOS 1,000.00

5000 52201 APARATOS DEPORTIVOS 1,000.00

5000 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 112,521.58

5000 52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 112,521.58

5000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

1,033,250.00

5000 52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

1,033,250.00

5000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

47,280.00

5000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 44,880.00

5000 53101 APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO

2,100.00

5000 53102 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 42,380.00

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5000 53103 EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA LABORATORIOS

400

5000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2,400.00

5000 53201 APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO

1,200.00

5000 53202 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,200.00

5000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 12,015,567.97

5000 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 10,510,767.97

5000 54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 10,510,767.97

5000 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 452,100.00

5000 54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 452,100.00

5000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 1,052,700.00

5000 54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 1,052,700.00

5000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

995,761.00

5000 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 67,000.00

5000 56102 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 67,000.00

5000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 131,600.00

5000 56201 APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL

3,000.00

5000 56203 EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

1,000.00

5000 56204 EQUIPO ELÉCTRICO INDUSTRIAL 1,000.00

5000 56206 MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA

126,600.00

5000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 2,500.00

5000 56301 APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

1,500.00

5000 56302 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

1,000.00

5000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

248,260.00

5000 56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

248,260.00

5000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

150,290.00

5000 56501 APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

860

5000 56502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 140,660.00

5000 56503 EQUIPO DE CÓMPUTO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

5,910.00

5000 56504 EQUIPO ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

2,860.00

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5000 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

15,961.00

5000 56601 INSTRUMENTOS ELÉCTRICOS DIVERSOS 210

5000 56602 EQUIPO ELÉCTRICO DIVERSO 3,510.00

5000 56603 EQUIPO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 10

5000 56604 EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

9,901.00

5000 56605 EQUIPOS ELÉCTRICOS DE CARÁCTER COMERCIAL

10

5000 56606 EQUIPO ELÉCTRICO DIVERSO 210

5000 56607 ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

2,110.00

5000 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 347,700.00

5000 56701 INSTRUMENTOS DIVERSOS 242,800.00

5000 56702 HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

1,400.00

5000 56703 HERRAMIENTAS DE TIPO ELÉCTRICO 900

5000 56704 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA 102,600.00

5000 OTROS EQUIPOS 32,450.00

5000 56901 OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO

31,750.00

5000 56902 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 100

5000 56905 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO 600

5000 BIENES INMUEBLES 601,650.00

5000 TERRENOS 601,500.00

5000 58101 TERRENOS URBANOS 601,500.00

5000 VIVIENDAS 100

5000 58201 EDIFICACIÓN RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 100

5000 OTROS BIENES INMUEBLES 50

5000 58901 OTROS BIENES INMUEBLES 50

5000 ACTIVOS INTANGIBLES 415,620.03

5000 SOFTWARE 209,596.03

5000 59101 SOFTWARE 209,596.03

5000 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 205,824.00

5000 59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 205,824.00

5000 LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS

100

5000 59801 LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS

100

5000 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 100

5000 59901 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 100

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6000 INVERSIÓN PÚBLICA 1,057,164,066.00

6000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

640,600,530.00

6000 EDIFICACIÓN HABITACIONAL 25,000,530.00

6000 61102 EDIFICACIÓN RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 25,000,530.00

6000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 565,600,000.00

6000 61202 EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN

565,600,000.00

6000 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

50,000,000.00

6000 61301 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES

50,000,000.00

6000 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 416,563,536.00

6000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 416,563,536.00

6000 62202 EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN

416,563,536.00

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

1,000,000.00

7000 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

1,000,000.00

7000 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO

1,000,000.00

7000 75101 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO

1,000,000.00

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 4,033,241,380.00

8000 PARTICIPACIONES 2,327,303,312.00

8000 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,470,958,334.00

8000 81101 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,470,958,334.00

8000 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 519,797,497.00

8000 81201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 519,797,497.00

8000 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS

12,056,681.00

8000 81301 TENENCIA ESTATAL 2,349,279.00

8000 81302 IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS PREDIAL

5,270,008.00

8000 81303 IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

4,437,394.00

8000 OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS

314,853,160.00

8000 81401 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

36,173,587.00

8000 81402 NUEVAS POTESTADES (GASOLINA Y DIESEL) 54,297,935.00

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8000 81403 FONDO DE FISCALIZACIÓN 69,993,446.00

8000 81405 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 8,277,248.00

8000 81407 FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA 143,712,874.00

8000 81408 FONDO DE COMPENSACIÓN 2,398,070.00

8000 CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA

9,637,640.00

8000 81601 CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA ZONA FEDERAL MARÍTIMA

9,637,640.00

8000 APORTACIONES 1,679,848,068.00

8000 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS

1,679,848,068.00

8000 83301 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

789,359,292.00

8000 83302 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

890,488,776.00

8000 CONVENIOS 26,090,000.00

8000 OTROS CONVENIOS 26,090,000.00

8000 85301 OTROS CONVENIOS 26,090,000.00

9000 DEUDA PÚBLICA 607,947,384.42

9000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 42,810,071.00

9000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

42,810,071.00

9000 91101 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

42,810,071.00

9000 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 565,137,313.42

9000 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

565,137,313.42

9000 92101 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

565,137,313.42

TOTAL 23,724,818,387.00

Clasificación Administrativa

PODERES PRESPUESTO

PODER LEGISLATIVO 337,168,852.50

PODER EJECUTIVO 6,450,866,078.18

PODER JUDICIAL 348,065,318.60

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 909,343,061.72

MUNICIPIOS 2,327,303,312.00

GASTO FEDERALIZADO 13,352,071,764.00

TOTAL 23,724,818,387.00

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Clasificación Funcional del Gasto:

FIN FUN SFUN DESCRIPCION

PRESUPUESTO

ANUAL

1 GOBIERNO 4,058,698,868.02

1 1 LEGISLACIÓN 337,543,671.57

1 1 1.1.1 LEGISLACIÓN 286,959,884.95

1 1 1.1.2 FISCALIZACIÓN 50,583,786.62

1 2 JUSTICIA 1,527,593,769.94

1 2 1.2.1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 392,925,803.00

1 2 1.2.2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA 500,624,884.34

1 2 1.2.3 RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 586,223,962.80

1 2 1.2.4 DERECHOS HUMANOS 47,819,119.80

1 3

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE

GOBIERNO 521,286,430.71

1 3 1.3.1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA 76,801,329.18

1 3 1.3.2 POLÍTICA INTERIOR 176,101,383.00

1 3 1.3.3

PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO

PÚBLICO 82,137,542.69

1 3 1.3.4 FUNCIÓN PÚBLICA 36,822,992.27

1 3 1.3.5 ASUNTOS JURÍDICOS 77,982,376.34

1 3 1.3.6 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES 63,435,909.98

1 3 1.3.7 POBLACIÓN 8,004,897.25

1 3 1.3.8 TERRITORIO 0.00

1 3 1.3.9 OTROS 0.00

1 4 RELACIONES EXTERIORES 0.00

1 4 1.4.1 RELACIONES EXTERIORES 0.00

1 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 768,399,020.98

1 5 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS 33,660,360.52

1 5 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS 734,738,660.46

1 6 DEFENSA 0.00

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FIN FUN SFUN DESCRIPCION

PRESUPUESTO

ANUAL

1 6 1.6.1 DEFENSA 0.00

1 6 1.6.2 MARINA 0.00

1 6 1.6.3

INTELIGENCIA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA

SEGURIDAD NACIONAL 0.00

1 7

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE

SEGURIDAD INTERIOR 528,307,203.51

1 7 1.7.1 POLICÍA 221,347,543.25

1 7 1.7.2 PROTECCIÓN CIVIL 51,690,199.62

1 7 1.7.3

OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y

SEGURIDAD 213,338,810.23

1 7 1.7.4 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 41,930,650.41

1 8 OTROS SERVICIOS GENERALES 375,568,771.31

1 8 1.8.1

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y

PATRIMONIALES 108,922,536.14

1 8 1.8.2 SERVICIOS ESTADÍSTICOS 0.00

1 8 1.8.3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS 37,889,048.46

1 8 1.8.4

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

GUBERNAMENTAL 14,495,119.06

1 8 1.8.5 OTROS 214,262,067.65

2 DESARROLLO SOCIAL 14,422,098,396.89

2 1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 31,624,010.31

2 1 2.1.1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 0.00

2 1 2.1.2 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 0.00

2 1 2.1.3

ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES,

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 0.00

2 1 2.1.4 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 0.00

2 1 2.1.5

PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y

DEL PAISAJE 1,366,751.22

2 1 2.1.6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 30,257,259.09

2 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1,264,303,546.35

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FIN FUN SFUN DESCRIPCION

PRESUPUESTO

ANUAL

2 2 2.2.1 URBANIZACIÓN 567,985,774.47

2 2 2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO 490,872,666.82

2 2 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 90,829,448.24

2 2 2.2.4 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00

2 2 2.2.5 VIVIENDA 77,722,241.98

2 2 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES 0.00

2 2 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL 36,893,414.84

2 3 SALUD 2,216,490,092.78

2 3 2.3.1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA

COMUNIDAD 48,600,191.58

2 3 2.3.2

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA

PERSONA 0.00

2 3 2.3.3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 2,000,000.00

2 3 2.3.4 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD 2,165,889,901.20

2 3 2.3.5 PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 0.00

2 4

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS

MANIFESTACIONES SOCIALES 202,399,824.82

2 4 2.4.1 DEPORTE Y RECREACIÓN 54,033,098.59

2 4 2.4.2 CULTURA 93,714,893.38

2 4 2.4.3 RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES 54,651,832.85

2 4 2.4.4

ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS

MANIFESTACIONES SOCIALES 0.00

2 5 EDUCACIÓN 9,255,811,694.57

2 5 2.5.1 EDUCACIÓN BÁSICA 6,442,972,736.07

2 5 2.5.2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 351,587,494.97

2 5 2.5.3 EDUCACIÓN SUPERIOR 2,177,691,556.84

2 5 2.5.4 POSGRADO 0.00

2 5 2.5.5 EDUCACIÓN PARA ADULTOS 61,389,245.00

2 5 2.5.6

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y

ACTIVIDADES INHERENTES 222,170,661.69

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FIN FUN SFUN DESCRIPCION

PRESUPUESTO

ANUAL

2 6 PROTECCIÓN SOCIAL 1,451,469,228.06

2 6 2.6.1 ENFERMEDAD E INCAPACIDAD 0.00

2 6 2.6.2 EDAD AVANZADA 369,788,304.96

2 6 2.6.3 FAMILIA E HIJOS 436,396,245.42

2 6 2.6.4 DESEMPLEO 0.00

2 6 2.6.5 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 0.00

2 6 2.6.6 APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 0.00

2 6 2.6.7 INDÍGENAS 6,892,536.47

2 6 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES 171,723,909.25

2 6 2.6.9

OTRAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA

SOCIAL 466,668,231.96

2 7 OTROS ASUNTOS SOCIALES 0.00

2 7 2.7.1 OTROS ASUNTOS SOCIALES 0.00

3 DESARROLLO ECONÓMICO 628,922,357.67

3 1

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

LABORALES EN GENERAL 167,882,882.17

3 1 3.1.1

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN

GENERAL 17,589,969.50

3 1 3.1.2 ASUNTOS LABORALES GENERALES 150,292,912.67

3 2

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y

CAZA 118,730,503.54

3 2 3.2.1 AGROPECUARIA 45,913,721.74

3 2 3.2.2 SILVICULTURA 0.00

3 2 3.2.3 ACUACULTURA, PESCA Y CAZA 6,142,107.33

3 2 3.2.4 AGROINDUSTRIAL 66,674,674.47

3 2 3.2.5 HIDROAGRÍCOLA 0.00

3 2 3.2.6

APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO

AGROPECUARIO 0.00

3 3 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 0.00

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FIN FUN SFUN DESCRIPCION

PRESUPUESTO

ANUAL

3 3 3.3.1

CARBÓN Y OTROS COMBUSTIBLES MINERALES

SÓLIDOS 0.00

3 3 3.3.2

PETRÓLEO Y GAS NATURAL

(HIDROCARBUROS) 0.00

3 3 3.3.3 COMBUSTIBLES NUCLEARES 0.00

3 3 3.3.4 OTROS COMBUSTIBLES 0.00

3 3 3.3.5 ELECTRICIDAD 0.00

3 3 3.3.6 ENERGÍA NO ELÉCTRICA 0.00

3 4 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 0.00

3 4 3.4.1

EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES

EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES 0.00

3 4 3.4.2 MANUFACTURAS 0.00

3 4 3.4.3 CONSTRUCCIÓN 0.00

3 5 TRANSPORTE 107,401,175.28

3 5 3.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA 107,401,175.28

3 5 3.5.2 TRANSPORTE POR AGUA Y PUERTOS 0.00

3 5 3.5.3 TRANSPORTE POR FERROCARRIL 0.00

3 5 3.5.4 TRANSPORTE AÉREO 0.00

3 5 3.5.5

TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y

GASODUCTOS Y OTROS SISTEMAS DE

TRANSPORTE 0.00

3 5 3.5.6 OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE 0.00

3 6 COMUNICACIONES 0.00

3 6 3.6.1 COMUNICACIONES 0.00

3 7 TURISMO 224,180,425.35

3 7 3.7.1 TURISMO 224,180,425.35

3 7 3.7.2 HOTELES Y RESTAURANTES 0.00

3 8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 10,727,371.33

3 8 3.8.1 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 0.00

3 8 3.8.2 DESARROLLO TECNOLÓGICO 10,727,371.33

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FIN FUN SFUN DESCRIPCION

PRESUPUESTO

ANUAL

3 8 3.8.3 SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 0.00

3 8 3.8.4 INNOVACIÓN 0.00

3 9

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS

ECONÓMICOS 0.00

3 9 3.9.1

COMERCIO, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO

Y DEPÓSITO 0.00

3 9 3.9.2 OTRAS INDUSTRIAS 0.00

3 9 3.9.3 OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 0.00

4

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES

ANTERIORES 4,615,098,764.42

4 1

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA /

COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 607,947,384.42

4 1 4.1.1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 607,947,384.42

4 1 4.1.2 DEUDA PÚBLICA EXTERNA 0.00

4 2

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y

APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES

Y ÓRDENES DE GOBIERNO 4,007,151,380.00

4 2 4.2.1

TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES

NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO 0.00

4 2 4.2.2

PARTICIPACIONES ENTRE DIFERENTES

NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO 2,317,665,672.00

4 2 4.2.3

APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES

Y ÓRDENES DE GOBIERNO 1,689,485,708.00

4 3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 0.00

4 3 4.3.1 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 0.00

4 3 4.3.2 APOYOS IPAB 0.00

4 3 4.3.3 BANCA DE DESARROLLO 0.00

4 3 4.3.4

APOYO A LOS PROGRAMAS DE

REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN

(UDIS) 0.00

4 4

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES

ANTERIORES 0.00

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FIN FUN SFUN DESCRIPCION

PRESUPUESTO

ANUAL

4 4 4.4.1

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES

ANTERIORES 0.00

TOTAL 23,724,818,387.00

Clasificación por tipo de Gasto:

Tipo de

gasto Descripción Anual %

1 GASTO CORRIENTE 19,583,211,093.00 82.54

2 GASTO DE CAPITAL 1,140,326,523.73 4.81

3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 42,810,071.00 0.18

4 PENSIONES Y JUBILACIONES 631,167,387.27 2.66

5 PARTICIPACIONES 2,327,303,312.00 9.81

TOTAL 23,724,818,387.00 100.00

PRIORIDADES DEL GASTO 2020:

El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, emitirá disposiciones generales y específicas para cumplir con estricta disciplina el ejercicio del presupuesto, así como aplicar de manera oportuna y efectiva los recursos.

Las Dependencias y Entidades deberán sujetarse al compromiso por el manejo eficiente de los recursos, el combate a la opacidad y prácticas de corrupción, teniendo como premisa ejercer el presupuesto con austeridad, total transparencia y honestidad, a efecto de que la ciudadanía conozca la manera en que se aplican los recursos y los resultados alcanzados.

El presupuesto en servicios personales se deberá ejercer de forma estricta, ceñido a las directrices marcadas por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y conforme a lo aprobado por las instancias competentes de los distintos Poderes, Organismos Autónomos, Dependencias y Entidades, teniendo presente que su costo está considerado dentro del Presupuesto de Egresos, precisando que en el caso de las Dependencias y Entidades dependientes del Ejecutivo, las medidas salariales deberán contar invariablemente con la aprobación y registro previo ante la Secretaría de Administración y Finanzas.

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No se contempla un mayor nivel de plazas durante el ejercicio fiscal de 2020; en su caso, las requeridas para operar nuevas áreas y los procesos de reestructuración se proveerán de reasignaciones de plazas y de personal que satisfaga las nuevas funciones requeridas.

Los Organismos Públicos Descentralizados deberán enterar a la Tesorería del Estado sus ingresos generados, con la finalidad de llevar su debido registro y control. La Secretaría se compromete a poner a disposición del sector paraestatal dentro de un plazo perentorio estos recursos para complementar el financiamiento de su operación.

En el Decreto que regula el Presupuesto se han incluido importantes disposiciones en materia de adjudicaciones a través de procedimientos más rigurosos para la contratación, ejecución y supervisión de la obra pública, así como requisitos estrictos para quienes deseen participar como proveedores y contratistas del Gobierno de Nayarit, para lo cual se tiene como obligación de los oferentes la inscripción en el Padrón Único de Proveedores y Contratistas.

Programas y Proyectos para el ejercicio Fiscal 2020

Finalidad

Modalidad y

Programa Proyecto

Descripción Anual

DEP: 1.001 LEGISLATURA

$337,168,852.50

NO INVERSIÓN

1

GOBIERNO 337,168,852.50

LEGISLACIÓN 337,168,852.50

LEGISLACIÓN 286,959,884.95

E 001

INICIATIVAS, REVISIONES, ELABORACIONES, APROBACIONES DE LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS Y ACUERDOS

286,959,884.95

01 INICIATIVAS, REVISIONES,

ELABORACIONES, APROBACIONES DE LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS Y ACUERDOS

286,959,884.95

FISCALIZACIÓN 50,208,967.55

O 003

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA GESTIÓN PÚBLICA

50,208,967.55

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01 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA

GESTIÓN PÚBLICA 50,208,967.55

DEP: 2.001 DESPACHO DEL EJECUTIVO

$126,011,910.03

NO INVERSIÓN

1

GOBIERNO 126,011,910.03

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

86,345,899.17

PRESIDENCIA / GUBERNATURA 76,801,329.18

E 011

OPERACIÓN GUBERNAMENTAL 76,801,329.18

01 OPERACIÓN GUBERNAMENTAL 76,801,329.18

ASUNTOS JURÍDICOS 9,544,569.99

E 021

REFORMA INSTITUCIONAL 9,544,569.99

01 REFORMA INSTITUCIONAL 9,544,569.99

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

1,776,962.40

ASUNTOS HACENDARIOS 1,776,962.40

M 031

GESTIÓN RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

1,776,962.40

01 GESTIÓN RESPONSABLE Y

TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

1,776,962.40

OTROS SERVICIOS GENERALES 37,889,048.46

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS

37,889,048.46

E 046

COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIÓN CON MEDIOS PARA EL BUEN GOBIERNO

37,889,048.46

01 COMUNICACIÓN SOCIAL Y

RELACIÓN CON MEDIOS PARA EL BUEN GOBIERNO

37,889,048.46

DEP: 2.002 SECRETARÍA

$197,609,286.81

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GENERAL DE GOBIERNO NO INVERSIÓN

1

GOBIERNO 190,893,750.34

JUSTICIA 3,523,391.33

DERECHOS HUMANOS 3,523,391.33

E 009

DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD SUSTANTIVA

3,523,391.33

01 DERECHOS HUMANOS E

IGUALDAD SUSTANTIVA 3,523,391.33

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

126,186,944.76

POLÍTICA INTERIOR 88,493,448.01

E 012

FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN A LOS MUNICIPIOS

2,374,727.50

01 FORTALECIMIENTO Y

MODERNIZACIÓN A LOS MUNICIPIOS

2,374,727.50

E 013

GESTIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA PARA EL BUEN GOBIERNO

81,391,471.86

01 GESTIÓN Y CONCERTACIÓN

POLÍTICA PARA EL BUEN GOBIERNO

81,391,471.86

P 136

GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL BUEN GOBIERNO

4,727,248.65

01 GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

CIUDADANA PARA EL BUEN GOBIERNO

4,727,248.65

ASUNTOS JURÍDICOS 29,688,599.50

E 021

REFORMA INSTITUCIONAL 29,688,599.50

01 REFORMA INSTITUCIONAL 29,688,599.50

POBLACIÓN 8,004,897.25

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E 029

DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD SUSTANTIVA

8,004,897.25

01 DERECHOS HUMANOS E

IGUALDAD SUSTANTIVA 8,004,897.25

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

26,446,145.41

ASUNTOS HACENDARIOS 26,446,145.41

M 031

GESTIÓN RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

26,446,145.41

01 GESTIÓN RESPONSABLE Y

TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

26,446,145.41

OTROS SERVICIOS GENERALES 34,737,268.84

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

34,008,961.73

E 043

RED DE SERVICIOS Y TRÁMITES REGISTRALES

34,008,961.73

01 RED DE SERVICIOS Y TRÁMITES

REGISTRALES 34,008,961.73

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

728,307.11

M 047

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

728,307.11

01 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE

CUENTAS 728,307.11

2

DESARROLLO SOCIAL 6,265,536.47

PROTECCIÓN SOCIAL 6,265,536.47

INDÍGENAS 6,265,536.47

E 092

IMPULSO A PUEBLOS ORIGINARIOS

6,265,536.47

01 IMPULSO A PUEBLOS

ORIGINARIOS 6,265,536.47

INVERSIÓN

1

GOBIERNO 450,000.00

OTROS SERVICIOS GENERALES 450,000.00

Page 36: Norma para armonizar la presentación de la …...Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

450,000.00

E 043

RED DE SERVICIOS Y TRÁMITES REGISTRALES

450,000.00

03 FORTALECIMIENTO DE REGISTRO

CIVIL 450,000.00

DEP: 2.003 SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA

$27,429,462.31

NO INVERSIÓN

1

GOBIERNO 10,253,579.94

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

1,079,064.49

ASUNTOS JURÍDICOS 1,079,064.49

M 022

REFORMA INSTITUCIONAL 1,079,064.49

01 REFORMA INSTITUCIONAL 1,079,064.49

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

8,668,874.54

ASUNTOS HACENDARIOS 8,668,874.54

M 031

GESTIÓN RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

8,668,874.54

01 GESTIÓN RESPONSABLE Y

TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

8,668,874.54

OTROS SERVICIOS GENERALES 505,640.91

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

505,640.91

M 047

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

505,640.91

01 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE

CUENTAS 505,640.91

2

DESARROLLO SOCIAL 12,175,882.37

PROTECCIÓN SOCIAL 12,175,882.37

OTROS GRUPOS VULNERABLES 12,175,882.37

S 094

GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA

12,175,882.37

Page 37: Norma para armonizar la presentación de la …...Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del

01 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y

COMBATE A LA POBREZA 12,175,882.37

INVERSIÓN

2

DESARROLLO SOCIAL 5,000,000.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

5,000,000.00

DESARROLLO COMUNITARIO 5,000,000.00

S 140

GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA

5,000,000.00

01 MÉDICO EN TU CASA 2,599,054.00

02 TIEMPO DE PRODUCIR 2,175,048.00

03 TIEMPO DE COHESIÓN SOCIAL 225,898.00

DEP: 2.004 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

$639,392,409.13

NO INVERSIÓN

1

GOBIERNO 589,965,181.23

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

12,749,039.03

ASUNTOS JURÍDICOS 12,749,039.03

M 022

REFORMA INSTITUCIONAL 12,749,039.03

01 REFORMA INSTITUCIONAL 12,749,039.03

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

516,140,040.08

ASUNTOS FINANCIEROS 33,660,360.52

M 030

GESTIÓN RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

33,660,360.52

01 GESTIÓN RESPONSABLE Y

TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

33,660,360.52

ASUNTOS HACENDARIOS 482,479,679.56

M 031

GESTIÓN RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

180,497,373.30

Page 38: Norma para armonizar la presentación de la …...Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del

01 GESTIÓN RESPONSABLE Y

TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

180,497,373.30

M 033

FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

245,343,405.11

01 FORTALECIMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 245,343,405.11

M 035

MEJORA DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL

56,638,901.15

01 MEJORA DEL GASTO PÚBLICO

ESTATAL 56,638,901.15

OTROS SERVICIOS GENERALES 61,076,102.12

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

59,463,574.41

E 043

RED DE SERVICIOS Y TRÁMITES REGISTRALES

24,711,421.00

01 RED DE SERVICIOS Y TRÁMITES

REGISTRALES 24,711,421.00

E 045

RED DE SERVICIOS Y TRÁMITES CATASTRALES

34,752,153.41

01 RED DE SERVICIOS Y TRÁMITES

CATASTRALES 34,752,153.41

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

1,612,527.71

M 047

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

1,612,527.71

01 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE

CUENTAS 1,612,527.71

2

DESARROLLO SOCIAL 48,721,227.90

PROTECCIÓN SOCIAL 48,721,227.90

FAMILIA E HIJOS 48,721,227.90

E 090

DESARROLLO INFANTIL PARA HIJOS DE TRABAJADORES DEL ESTADO

48,721,227.90

Page 39: Norma para armonizar la presentación de la …...Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del

01 DESARROLLO INFANTIL PARA

HIJOS DE TRABAJADORES DEL ESTADO

48,721,227.90

INVERSIÓN

1

GOBIERNO 706,000.00

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

706,000.00

ASUNTOS HACENDARIOS 706,000.00

M 033

FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

706,000.00

02 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO

TÉCNICO DE LAS HACIENDAS (INDETEC)

706,000.00

DEP: 2.005 SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

$103,864,756.66

NO INVERSIÓN

1

GOBIERNO 75,214,632.56

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

49,998,327.73

POLÍTICA INTERIOR 45,635,889.75

P 015

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

28,136,532.11

01 PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

28,136,532.11

P 016

CONTROL Y OPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

17,499,357.64

01 CONTROL Y OPERACIÓN DE LA

INVERSIÓN 17,499,357.64

ASUNTOS JURÍDICOS 4,362,437.98

P 023

REFORMA INSTITUCIONAL 4,362,437.98

01 REFORMA INSTITUCIONAL 4,362,437.98

Page 40: Norma para armonizar la presentación de la …...Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

24,702,319.00

ASUNTOS HACENDARIOS 24,702,319.00

M 031

GESTIÓN RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

24,702,319.00

01 GESTIÓN RESPONSABLE Y

TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

24,702,319.00

OTROS SERVICIOS GENERALES 513,985.83

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

513,985.83

M 047

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

513,985.83

01 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE

CUENTAS 513,985.83

2

DESARROLLO SOCIAL 21,884,265.10

PROTECCIÓN AMBIENTAL 18,136,364.28

PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

1,366,751.22

G 052

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

1,366,751.22

01 CONSERVACIÓN DE LOS

RECURSOS NATURALES 1,366,751.22

OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

16,769,613.06

G 053

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

5,485,053.41

01 CONSERVACIÓN DE LOS

RECURSOS NATURALES 5,485,053.41

G 054

EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

3,634,161.71

01 EVALUACIÓN DE IMPACTO Y

RIESGO AMBIENTAL 3,634,161.71

G 055

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE

7,650,397.94

01 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y

PROTECCIÓN AL AMBIENTE 7,650,397.94

Page 41: Norma para armonizar la presentación de la …...Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

3,747,900.82

DESARROLLO COMUNITARIO 3,747,900.82

P 058

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

3,747,900.82

01 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

URBANO 3,747,900.82

INVERSIÓN

1

GOBIERNO 700,000.00

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

700,000.00

POLÍTICA INTERIOR 700,000.00

P 015

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

548,000.00

02 EQUIPO Y TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN 478,000.00

03 GASTOS DE OPERACIÓN DE

CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL DE PROGRAMAS

70,000.00

P 016

CONTROL Y OPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

152,000.00

02 GASTOS DE OPERACIÓN DE

SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS 152,000.00

2

DESARROLLO SOCIAL 6,065,859.00

PROTECCIÓN AMBIENTAL 5,204,629.00

OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

5,204,629.00

G 053

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

4,450,879.00

03 PLAYAS LIMPIAS 2,399,900.00

05 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO

ECOLÓGICO 199,900.00

06 PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN

DE ANP'S ESTATALES 1,203,923.00

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07 COORDINACIÓN

INTERINSTITUCIONAL 369,156.00

08 PROGRAMA DE CAMBIO

CLIMÁTICO 278,000.00

G 054

EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

554,000.00

02 PROGRAMA DE EVALUACIÓN

AMBIENTAL 554,000.00

G 055

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE

199,750.00

03 EDUCACIÓN AMBIENTAL 199,750.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

861,230.00

DESARROLLO COMUNITARIO 561,230.00

P 058

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

561,230.00

02 PROGRAMA DE DESARROLLO

URBANO 561,230.00

DESARROLLO REGIONAL 300,000.00

P 129

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 300,000.00

02 CONVENIO INDETEC PBR SED

(EVALUACIONES) 300,000.00

DEP: 2.006 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

$895,496,539.14

NO INVERSIÓN

1

GOBIERNO 34,197,353.72

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

4,421,901.37

ASUNTOS JURÍDICOS 4,421,901.37

E 021

REFORMA INSTITUCIONAL 4,421,901.37

01 REFORMA INSTITUCIONAL 4,421,901.37

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

29,775,452.35

ASUNTOS HACENDARIOS 29,775,452.35

M 031

GESTIÓN RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

29,775,452.35

Page 43: Norma para armonizar la presentación de la …...Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del

01 GESTIÓN RESPONSABLE Y

TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

29,775,452.35

2

DESARROLLO SOCIAL 752,299,185.42

EDUCACIÓN 752,299,185.42

EDUCACIÓN BÁSICA 657,718,226.17

E 074

MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

44,806,664.08

01 MEJORAMIENTO DE COBERTURA

Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

44,806,664.08

E 075

MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PREESCOLAR

115,607,344.20

01 MEJORAMIENTO DE COBERTURA

Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PREESCOLAR

115,607,344.20

E 076

MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA

228,267,547.86

01 MEJORAMIENTO DE COBERTURA

Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA

228,267,547.86

E 077

MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA

228,848,937.25

01 MEJORAMIENTO DE COBERTURA

Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA

228,848,937.25

Page 44: Norma para armonizar la presentación de la …...Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del

E 078

MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA FÍSICA Y ESPECIAL

40,187,732.78

01 MEJORAMIENTO DE COBERTURA

Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA FÍSICA Y ESPECIAL

40,187,732.78

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 5,855,031.40

E 080

MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

5,855,031.40

01 MEJORAMIENTO DE COBERTURA

Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

5,855,031.40

EDUCACIÓN SUPERIOR 3,057,607.08

E 083

MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

3,057,607.08

01 MEJORAMIENTO DE COBERTURA

Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

3,057,607.08

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

85,668,320.77

E 086

MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN

74,703,825.84

01 MEJORAMIENTO DE COBERTURA

Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN

74,703,825.84

P 087

MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN

10,964,494.93

Page 45: Norma para armonizar la presentación de la …...Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del

01 MEJORAMIENTO DE COBERTURA

Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN

10,964,494.93

INVERSIÓN

2

DESARROLLO SOCIAL 109,000,000.00

EDUCACIÓN 67,000,000.00

EDUCACIÓN BÁSICA 2,000,000.00

E 078

MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA FÍSICA Y ESPECIAL

2,000,000.00

02 JUEGOS DEPORTIVOS

NACIONALES ESCOLARES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

2,000,000.00

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

65,000,000.00

E 086

MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN

44,878,199.00

09 MATERIAL DIDÁCTICO Y

BIBLIOTECA DIGITAL PARA LA ESCUELA MULTIGRADO

16,000,000.00

10 TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO

DE ESCUELAS MULTIGRADO 28,878,199.00

E 139

MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

20,121,801.00

03 TELEBACHILLERATO

COMUNITARIO 20,121,801.00

PROTECCIÓN SOCIAL 42,000,000.00

OTROS GRUPOS VULNERABLES 42,000,000.00

E 097

DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD SUSTANTIVA

2,000,000.00

02 EDUCAR CON PERSPECTIVA DE

GÉNERO 2,000,000.00

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S 094

GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA

40,000,000.00

02 BECAS ESCOLARES 20,000,000.00

03 ÚTILES ESCOLARES 10,000,000.00

04 UNIFORMES ESCOLARES 10,000,000.00

DEP: 2.007 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

$51,762,784.85

NO INVERSIÓN

1

GOBIERNO 50,762,784.85

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

35,822,992.27

FUNCIÓN PÚBLICA 35,822,992.27

O 018

TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTRALORÍA

20,784,074.62

01 TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE

CUENTAS Y CONTRALORÍA 20,784,074.62

O 019

REFORMA INSTITUCIONAL 9,673,914.78

01 REFORMA INSTITUCIONAL 9,673,914.78

O 020

CONTRALORÍA CIUDADANA Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL

5,365,002.87

01 CONTRALORÍA CIUDADANA Y

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL

5,365,002.87

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

14,939,792.58

ASUNTOS HACENDARIOS 14,939,792.58

M 031

GESTIÓN RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

14,939,792.58

01 GESTIÓN RESPONSABLE Y

TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

14,939,792.58

Page 47: Norma para armonizar la presentación de la …...Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del

INVERSIÓN

1

GOBIERNO 1,000,000.00

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

1,000,000.00

FUNCIÓN PÚBLICA 1,000,000.00

O 019

REFORMA INSTITUCIONAL 1,000,000.00

02 PROGRAMA DE DESARROLLO

ADMINISTRATIVO 1,000,000.00

DEP: 2.008 SECRETARÍA DE TURISMO

$59,354,562.97

NO INVERSIÓN

1

GOBIERNO 10,174,137.62

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

9,890,941.17

ASUNTOS HACENDARIOS 9,890,941.17

M 031

GESTIÓN RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

9,890,941.17

01 GESTIÓN RESPONSABLE Y

TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

9,890,941.17

OTROS SERVICIOS GENERALES 283,196.45

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

283,196.45

M 047

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

283,196.45

01 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE

CUENTAS 283,196.45

3

DESARROLLO ECONÓMICO 39,180,425.35

TURISMO 39,180,425.35

TURISMO 39,180,425.35

F 117

COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN TURÍSTICA

17,414,955.95

01 COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN

TURÍSTICA 17,414,955.95

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F 118

FOMENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TURÍSTICOS

8,947,509.02

01 FOMENTO DE PROYECTOS

ESTRATÉGICOS TURÍSTICOS 8,947,509.02

F 119

DESARROLLO DE LA CULTURA TURÍSTICA

4,199,158.90

01 DESARROLLO DE LA CULTURA

TURÍSTICA 4,199,158.90

F 120

PROMOCIÓN TURÍSTICA Y NAYARIT HOSPITALARIO

8,618,801.48

01 PROMOCIÓN TURÍSTICA Y

NAYARIT HOSPITALARIO 8,618,801.48

INVERSIÓN

3

DESARROLLO ECONÓMICO 10,000,000.00

TURISMO 10,000,000.00

TURISMO 10,000,000.00

F 117

COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN TURÍSTICA

6,110,000.00

02 CONVENIO DE COORDINACIÓN Y

SUBSIDIO PRODERMÁGICO 5,110,000.00

03 PROGRAMA TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGÍA 1,000,000.00

F 119

DESARROLLO DE LA CULTURA TURÍSTICA

400,000.00

02 PROGRAMA DE MEJORA

REGULATORIA 200,000.00

03 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

TURÍSTICA 200,000.00

F 120

PROMOCIÓN TURÍSTICA Y NAYARIT HOSPITALARIO

3,490,000.00

02 PROMOCIÓN TURÍSTICA 1,000,000.00

03 ASISTENCIA VIAL Y AUXILIO

TURÍSTICO DE NAYARIT 1,800,000.00

04 PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA

SECRETARÍA DE TURISMO 690,000.00

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DEP: 2.009 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

$122,160,380.03

NO INVERSIÓN

1

GOBIERNO 22,522,632.36

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

1,776,236.58

ASUNTOS JURÍDICOS 1,776,236.58

M 022

REFORMA INSTITUCIONAL 1,776,236.58

01 REFORMA INSTITUCIONAL 1,776,236.58

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

20,498,339.33

ASUNTOS HACENDARIOS 20,498,339.33

M 106

GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

20,498,339.33

01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA

UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

20,498,339.33

OTROS SERVICIOS GENERALES 248,056.45

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

248,056.45

M 047

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

248,056.45

01 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE

CUENTAS 248,056.45

3

DESARROLLO ECONÓMICO 81,637,747.67

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

81,637,747.67

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

12,089,969.50

F 101

PROMOCIÓN ECONÓMICA, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO

12,089,969.50

01 PROMOCIÓN ECONÓMICA,

PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO 12,089,969.50

ASUNTOS LABORALES GENERALES

69,547,778.17

F 109

VINCULACIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN Y

14,524,914.47

Page 50: Norma para armonizar la presentación de la …...Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del

FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO

01 VINCULACIÓN LABORAL,

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO

14,524,914.47

G 107

PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL

55,022,863.70

01 PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE

JUSTICIA LABORAL 55,022,863.70

INVERSIÓN

3

DESARROLLO ECONÓMICO 18,000,000.00

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

18,000,000.00

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

5,500,000.00

F 101

PROMOCIÓN ECONÓMICA, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO

5,500,000.00

01 PROMOCIÓN ECONÓMICA,

PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO 10,000.00

02 PROGRAMA DE REACTIVACIÓN

ECONÓMICA 10,000.00

04 PROGRAMA DE MEJORA

REGULATORIA 450,000.00

05 ZONA ECONÓMICA ESPECIAL

NAYARIT 10,000.00

06 PROGRAMA DE

FORTALECIMIENTO A MIPYMES 4,990,000.00

07 PROGRAMA NAYARIT PRODUCE 10,000.00

08 PROGRAMA CENTRO INTEGRAL

DE DESARROLLO GANADERO 10,000.00

09 PROGRAMA DE FOMENTO

ACUÍCOLA DE NAYARIT 10,000.00

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ASUNTOS LABORALES GENERALES

12,500,000.00

F 109

VINCULACIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO

12,000,000.00

02 PROGRAMA DE BECAS DE

CAPACITACIÓN 12,000,000.00

G 107

PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL

500,000.00

02 ATENCIÓN Y DESAHOGO DE

CONFLICTOS LABORALES EN LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS

500,000.00

DEP: 2.010 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

$110,440,491.59

NO INVERSIÓN

1

GOBIERNO 26,709,988.05

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

1,899,886.83

ASUNTOS JURÍDICOS 1,899,886.83

G 027

REFORMA INSTITUCIONAL 1,899,886.83

01 REFORMA INSTITUCIONAL 1,899,886.83

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

24,290,234.24

ASUNTOS HACENDARIOS 24,290,234.24

F 036

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL

551,523.85

01 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

RURAL 551,523.85

M 031

GESTIÓN RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

23,738,710.39

01 GESTIÓN RESPONSABLE Y

TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

23,738,710.39

Page 52: Norma para armonizar la presentación de la …...Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del

OTROS SERVICIOS GENERALES 519,866.98

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

519,866.98

M 047

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

519,866.98

01 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE

CUENTAS 519,866.98

3

DESARROLLO ECONÓMICO 42,826,760.54

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

42,826,760.54

AGROPECUARIA 29,767,825.74

F 110

GESTIÓN DEL DESARROLLO RURAL

15,142,976.38

01 GESTIÓN DEL DESARROLLO

RURAL 15,142,976.38

F 111

FORTALECIMIENTO Y FOMENTO AL DESARROLLO AGRÍCOLA

5,733,891.05

01 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO

AL DESARROLLO AGRÍCOLA 5,733,891.05

F 112

FORTALECIMIENTO Y FOMENTO AL DESARROLLO GANADERO

8,890,958.31

01 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO

AL DESARROLLO GANADERO 8,890,958.31

ACUACULTURA, PESCA Y CAZA 3,542,996.33

F 113

FORTALECIMIENTO Y FOMENTO AL DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA

3,542,996.33

01 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO

AL DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA

3,542,996.33

AGROINDUSTRIAL 9,515,938.47

F 114

FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS Y DESARROLLO RURAL

5,760,895.36

01 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO

DEL DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS Y DESARROLLO RURAL

5,760,895.36

Page 53: Norma para armonizar la presentación de la …...Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del

F 115

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL

3,755,043.11

01 DESARROLLO DE LA

INFRAESTRUCTURA RURAL 3,755,043.11

INVERSIÓN

3

DESARROLLO ECONÓMICO 40,903,743.00

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

40,903,743.00

AGROPECUARIA 16,145,896.00

F 111

FORTALECIMIENTO Y FOMENTO AL DESARROLLO AGRÍCOLA

13,145,896.00

02 PROGRAMA DE APOYO A LA

COMPETITIVIDAD 2,806,223.00

03 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

CATASTRÓFICAS AGROPECUARIAS

6,000,000.00

04 INDEMNIZACIONES DE

CAMPESINOS AFECTADOS POR PÓLIZAS

100,000.00

05 PROGRAMA DE COMBATE AL

PULGÓN AMARILLO 500,000.00

06 DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA

CAFETICULTURA 1,739,673.00

07 NIVELACIÓN DE TIERRAS 2,000,000.00

F 112

FORTALECIMIENTO Y FOMENTO AL DESARROLLO GANADERO

3,000,000.00

02 PROGRAMA DE

FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA

3,000,000.00

ACUACULTURA, PESCA Y CAZA 2,599,111.00

F 113

FORTALECIMIENTO Y FOMENTO AL DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA

2,599,111.00

Page 54: Norma para armonizar la presentación de la …...Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del

02 PROGRAMA DE PESCA Y

ACUACULTURA 2,599,111.00

AGROINDUSTRIAL 22,158,736.00

F 114

FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS Y DESARROLLO RURAL

20,000,000.00

02 CONVENIO SADER-DESARROLLO

RURAL 20,000,000.00

F 115

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL

2,158,736.00

02 PROGRAMA FEDERALIZACIÓN 1,231,457.00

04 GASTOS DE OPERACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

927,279.00

DEP: 2.011 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

$488,790,843.64

NO INVERSIÓN

1

GOBIERNO 162,910,479.05

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

86,598,183.26

PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO

74,137,542.69

B 017

CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

74,137,542.69

01 CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE

EDIFICIOS PÚBLICOS 74,137,542.69

ASUNTOS JURÍDICOS 12,460,640.57

B 026

GESTIÓN JURÍDICA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

12,460,640.57

01 GESTIÓN JURÍDICA DE LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 12,460,640.57

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

76,312,295.79

ASUNTOS HACENDARIOS 76,312,295.79

M 031

GESTIÓN RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

76,312,295.79

Page 55: Norma para armonizar la presentación de la …...Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del

01 GESTIÓN RESPONSABLE Y

TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

76,312,295.79

2

DESARROLLO SOCIAL 33,979,189.31

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

33,979,189.31

URBANIZACIÓN 2,385,774.47

B 057

INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD URBANA Y VIAL

2,385,774.47

01 INFRAESTRUCTURA PARA LA

MOVILIDAD URBANA Y VIAL 2,385,774.47

DESARROLLO REGIONAL 31,593,414.84

M 062

GESTIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 31,593,414.84

01 GESTIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 31,593,414.84

3

DESARROLLO ECONÓMICO 103,401,175.28

TRANSPORTE 103,401,175.28

TRANSPORTE POR CARRETERA 103,401,175.28

B 116

INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD CARRETERA

103,401,175.28

01 INFRAESTRUCTURA PARA LA

MOVILIDAD CARRETERA 103,401,175.28

INVERSIÓN

1

GOBIERNO 8,000,000.00

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

8,000,000.00

PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO

8,000,000.00

B 017

CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

8,000,000.00

02 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

PÚBLICOS 4,000,000.00

03 EVENTOS ESPECIALES 4,000,000.00

2

DESARROLLO SOCIAL 156,500,000.00

Page 56: Norma para armonizar la presentación de la …...Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

156,500,000.00

URBANIZACIÓN 2,500,000.00

B 057

INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD URBANA Y VIAL

2,500,000.00

02 INFRAESTRUCTURA PARA EL

DESARROLLO URBANO 2,500,000.00

DESARROLLO COMUNITARIO 149,000,000.00

S 059

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO

149,000,000.00

08 PROGRAMAS Y OBRA PÚBLICA

DIRECTA 149,000,000.00

DESARROLLO REGIONAL 5,000,000.00

P 129

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 5,000,000.00

01 GASTOS DE OPERACIÓN 5,000,000.00

3

DESARROLLO ECONÓMICO 24,000,000.00

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

20,000,000.00

AGROINDUSTRIAL 20,000,000.00

F 115

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL

20,000,000.00

05 PAGO DE LIBERACIÓN DE

DERECHO DE VÍA CANAL CENTENARIO

20,000,000.00

TRANSPORTE 4,000,000.00

TRANSPORTE POR CARRETERA 4,000,000.00

B 116

INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD CARRETERA

4,000,000.00

02 PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 1,000,000.00

03 CONVENIO PROCOP 1,000,000.00

04 CONSERVACIÓN RUTINARIA 2,000,000.00

DEP: 2.012 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

$800,446,589.34

Page 57: Norma para armonizar la presentación de la …...Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del

NO INVERSIÓN

1

GOBIERNO 758,600,240.34

JUSTICIA 583,623,962.80

RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

583,623,962.80

E 008

CORRECCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL

583,623,962.80

01 CORRECCIÓN DE CONDUCTAS

DELICTIVAS PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL

583,623,962.80

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

14,251,624.09

ASUNTOS HACENDARIOS 14,251,624.09

M 031

GESTIÓN RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

14,251,624.09

01 GESTIÓN RESPONSABLE Y

TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

14,251,624.09

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

160,438,035.83

POLICÍA 71,718,683.45

E 037

SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE CONDUCTAS DELICTIVAS

71,718,683.45

01 SEGURIDAD CIUDADANA Y

PREVENCIÓN SOCIAL DE CONDUCTAS DELICTIVAS

71,718,683.45

PROTECCIÓN CIVIL 51,690,199.62

E 039

RED DE PROTECCIÓN CIVIL 51,690,199.62

Page 58: Norma para armonizar la presentación de la …...Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del

01 RED DE PROTECCIÓN CIVIL 51,690,199.62

OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

37,029,152.76

E 040

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN 37,029,152.76

01 VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN 37,029,152.76

OTROS SERVICIOS GENERALES 286,617.62

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

286,617.62

M 047

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

286,617.62

01 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE

CUENTAS 286,617.62

INVERSIÓN

1

GOBIERNO 41,846,349.00

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

41,846,349.00

POLICÍA 41,846,349.00

E 037

SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE CONDUCTAS DELICTIVAS

41,846,349.00

02 PROGRAMA DE SEGURIDAD

PÚBLICA 41,846,349.00

DEP: 2.013 EROGACIONES GENERALES

$748,367,616.07

NO INVERSIÓN

1

GOBIERNO 214,262,067.65

OTROS SERVICIOS GENERALES 214,262,067.65

OTROS 214,262,067.65

M 051

GESTIÓN RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

214,262,067.65

01 GESTIÓN RESPONSABLE Y

TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

214,262,067.65

Page 59: Norma para armonizar la presentación de la …...Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del

4

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

534,105,548.42

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

534,105,548.42

DEUDA PÚBLICA INTERNA 534,105,548.42

D 123

CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA 534,105,548.42

01 CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA 534,105,548.42

DEP: 2.014 JUBILACIONES Y PENSIONES

$169,788,304.96

NO INVERSIÓN

2

DESARROLLO SOCIAL 169,788,304.96

PROTECCIÓN SOCIAL 169,788,304.96

EDAD AVANZADA 169,788,304.96

J 089

JUBILADOS Y PENSIONADOS POR DECRETO

169,788,304.96

01 JUBILADOS Y PENSIONADOS POR

DECRETO 169,788,304.96

DEP: 2.015 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

$1,802,167,629.85

NO INVERSIÓN

1

GOBIERNO 93,883,231.66

LEGISLACIÓN 374,819.07

FISCALIZACIÓN 374,819.07

O 003

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA GESTIÓN PÚBLICA

374,819.07

01 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA

GESTIÓN PÚBLICA 374,819.07

JUSTICIA 26,381,453.47

DERECHOS HUMANOS 26,381,453.47

E 009

DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD SUSTANTIVA

26,381,453.47

01 DERECHOS HUMANOS E

IGUALDAD SUSTANTIVA 26,381,453.47

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

16,272,045.24

Page 60: Norma para armonizar la presentación de la …...Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del

POLÍTICA INTERIOR 16,272,045.24

P 137

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL Y PARTICIPATIVA PARA EL BUEN GOBIERNO

16,272,045.24

01 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

TERRITORIAL Y PARTICIPATIVA PARA EL BUEN GOBIERNO

16,272,045.24

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

50,854,913.88

OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

8,924,263.47

O 141

TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTRALORÍA

8,924,263.47

01 TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE

CUENTAS Y CONTRALORÍA 8,924,263.47

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

41,930,650.41

E 042

SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE CONDUCTAS DELICTIVAS

41,930,650.41

01 SEGURIDAD CIUDADANA Y

PREVENCIÓN SOCIAL DE CONDUCTAS DELICTIVAS

41,930,650.41

2

DESARROLLO SOCIAL 1,309,945,742.36

PROTECCIÓN AMBIENTAL 5,283,017.03

OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

5,283,017.03

F 056

PROGRAMA FORESTAL Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE

5,283,017.03

01 PROGRAMA FORESTAL Y

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE

5,283,017.03

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

88,551,160.22

ABASTECIMIENTO DE AGUA 35,829,448.24

E 060

INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

35,829,448.24

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01 INFRAESTRUCTURA DEL AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

35,829,448.24

VIVIENDA 52,721,711.98

B 061

CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDAS DE CALIDAD

52,721,711.98

01 CONSOLIDACIÓN DE

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDAS DE CALIDAD

52,721,711.98

SALUD 320,320,785.78

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

48,600,191.58

E 063

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES

48,600,191.58

01 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN

CONTRA LAS ADICCIONES 48,600,191.58

RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

271,720,594.20

E 064

MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

268,799,175.07

01 MEJORAMIENTO DE LA

COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

268,799,175.07

G 065

MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2,921,419.13

01 MEJORAMIENTO DE LA

COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2,921,419.13

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

191,399,824.82

DEPORTE Y RECREACIÓN 44,033,098.59

E 067

FOMENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

44,033,098.59

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01 FOMENTO AL DEPORTE Y LA

ACTIVIDAD FÍSICA 44,033,098.59

CULTURA 92,714,893.38

E 070

PROGRAMA INTEGRAL PARA LA JUVENTUD NAYARITA

5,166,256.12

01 PROGRAMA INTEGRAL PARA LA

JUVENTUD NAYARITA 5,166,256.12

F 069

IDENTIDAD CULTURAL 87,548,637.26

01 IDENTIDAD CULTURAL 87,548,637.26

RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES

54,651,832.85

F 073

COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIÓN CON MEDIOS PARA EL BUEN GOBIERNO

54,651,832.85

01 COMUNICACIÓN SOCIAL Y

RELACIÓN CON MEDIOS PARA EL BUEN GOBIERNO

54,651,832.85

EDUCACIÓN 334,858,018.15

EDUCACIÓN BÁSICA 2,226,175.90

E 074

MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

2,122,000.00

05 BECAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2,122,000.00

E 077

MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA

104,175.90

01 MEJORAMIENTO DE COBERTURA

Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA

104,175.90

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 116,812,702.57

E 080

MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

116,812,702.57

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01 MEJORAMIENTO DE COBERTURA

Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

116,812,702.57

EDUCACIÓN SUPERIOR 175,519,475.76

E 083

MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

175,519,475.76

01 MEJORAMIENTO DE COBERTURA

Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

175,519,475.76

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

40,299,663.92

B 088

INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN

29,405,960.07

01 INFRAESTRUCTURA PARA LA

CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN

29,405,960.07

E 086

MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN

10,893,703.85

01 MEJORAMIENTO DE COBERTURA

Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN

10,893,703.85

PROTECCIÓN SOCIAL 369,532,936.36

FAMILIA E HIJOS 218,751,109.52

E 091

GESTION SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA

218,751,109.52

01 GESTION SOCIAL INTEGRAL Y

COMBATE A LA POBREZA 218,751,109.52

INDÍGENAS 627,000.00

E 092

IMPULSO A PUEBLOS ORIGINARIOS

627,000.00

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01 IMPULSO A PUEBLOS

ORIGINARIOS 627,000.00

OTROS GRUPOS VULNERABLES 50,798,026.88

E 095

GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA

31,863,813.71

01 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y

COMBATE A LA POBREZA 31,863,813.71

E 097

DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD SUSTANTIVA

18,934,213.17

01 DERECHOS HUMANOS E

IGUALDAD SUSTANTIVA 18,934,213.17

OTRAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

99,356,799.96

E 099

MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

99,356,799.96

01 MEJORAMIENTO DE LA

COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

99,356,799.96

3

DESARROLLO ECONÓMICO 212,858,655.83

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

28,131,284.50

ASUNTOS LABORALES GENERALES

28,131,284.50

F 109

VINCULACIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO

28,131,284.50

01 VINCULACIÓN LABORAL,

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO

28,131,284.50

TURISMO 175,000,000.00

TURISMO 175,000,000.00

F 120

PROMOCIÓN TURÍSTICA Y NAYARIT HOSPITALARIO

175,000,000.00

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01 PROMOCIÓN TURÍSTICA Y

NAYARIT HOSPITALARIO 175,000,000.00

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

9,727,371.33

DESARROLLO TECNOLÓGICO 9,727,371.33

F 122

DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

9,727,371.33

01 DESARROLLO DE LA CIENCIA Y

TECNOLOGÍA 9,727,371.33

INVERSIÓN

1

GOBIERNO 25,000,000.00

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

25,000,000.00

POLÍTICA INTERIOR 25,000,000.00

P 138

ESTUDIOS DE PLANEACIÓN, ECOLÓGICOS, TERRITORIALES, URBANOS Y DE MOVILIDAD

25,000,000.00

01 ESTUDIOS DE PLANEACIÓN,

ECOLÓGICOS, TERRITORIALES, URBANOS Y DE MOVILIDAD

25,000,000.00

2

DESARROLLO SOCIAL 159,480,000.00

PROTECCIÓN AMBIENTAL 3,000,000.00

OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

3,000,000.00

F 056

PROGRAMA FORESTAL Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE

3,000,000.00

05 PROGRAMA DE PREVENCIÓN,

COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES

1,478,492.00

09 MANEJO FORESTAL 104,336.00

15 CULTURA FORESTAL 88,162.00

16 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE

PLANTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES

1,329,010.00

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COMERCIALES Y REFORESTACIÓN

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

55,000,000.00

DESARROLLO COMUNITARIO 50,000,000.00

S 059

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO

50,000,000.00

08 PROGRAMAS Y OBRA PÚBLICA

DIRECTA 50,000,000.00

ABASTECIMIENTO DE AGUA 5,000,000.00

E 060

INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5,000,000.00

02 GASTOS DE OPERACIÓN CEA 3,000,000.00

03 CONVENIO AGUA LIMPIA 700,000.00

04 CONVENIO CULTURA DEL AGUA 700,000.00

08 CURSOS DE CAPACITACIÓN A

ORGANISMOS OPERADORES "ESCUELAS DEL AGUA"

600,000.00

SALUD 4,000,000.00

RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

4,000,000.00

E 064

MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

4,000,000.00

02 CASAS PAC'S 3,500,000.00

04 GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL

ÁREA DE PROYECTOS 500,000.00

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

11,000,000.00

DEPORTE Y RECREACIÓN 10,000,000.00

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E 067

FOMENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

10,000,000.00

02 OLIMPIADA 10,000,000.00

CULTURA 1,000,000.00

F 069

IDENTIDAD CULTURAL 1,000,000.00

02 CONVENIO DE COORDINACIÓN

CON LA SECRETARÍA DE CULTURA 2019 PISO PRESUPUESTAL PARA LOS ESTADOS

1,000,000.00

EDUCACIÓN 5,000,000.00

EDUCACIÓN BÁSICA 5,000,000.00

E 074

MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

5,000,000.00

02 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS 2,000,000.00

03 GASTOS DE OPERACIÓN 3,000,000.00

PROTECCIÓN SOCIAL 81,480,000.00

FAMILIA E HIJOS 14,730,000.00

E 091

GESTION SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA

14,730,000.00

03 VELATORIO DIF 800,000.00

05 ALIMENTA LA ESPERANZA 1,540,000.00

06 ESPACIO DE MUJERES 5,000,000.00

11 APOYOS A GRUPOS

PRIORITARIOS 4,390,000.00

12 SALUD FAMILIAR 3,000,000.00

OTROS GRUPOS VULNERABLES 66,750,000.00

S 094

GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA

66,750,000.00

05 RECUERDOS DE ALEGRÍA 350,000.00

06 AQUÍ NOS VEMOS 5,000,000.00

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07 ABC (ALIMENTACIÓN BÁSICA

COMPLETA) 59,200,000.00

10 PROGRAMA DE TRANSPORTE

PÚBLICO "DE IDA Y VUELTA" 700,000.00

12 MERCADITO ARTESANAL 1,500,000.00

3

DESARROLLO ECONÓMICO 1,000,000.00

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

1,000,000.00

DESARROLLO TECNOLÓGICO 1,000,000.00

F 122

DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

1,000,000.00

02 ENTREGA DE LA MEDALLA

NAYARITA A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

250,000.00

10 CELEBRACIÓN DE LA SEMANA

ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

200,000.00

11 FORTALECIMIENTO A

VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN JÓVENES NAYARITAS

200,000.00

12 PROGRAMA DE APROPIACIÓN

SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

350,000.00

DEP: 2.016 SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

$107,782,510.80

NO INVERSIÓN

1

GOBIERNO 107,782,510.80

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

107,782,510.80

POLICÍA 107,782,510.80

E 038

MOVILIDAD VIAL Y DE TRANSPORTE

107,782,510.80

Page 69: Norma para armonizar la presentación de la …...Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del

01 MOVILIDAD VIAL Y DE

TRANSPORTE 107,782,510.80

DEP: 3.001 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

$348,065,318.60

NO INVERSIÓN

1

GOBIERNO 348,065,318.60

JUSTICIA 348,065,318.60

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 348,065,318.60

E 004

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 348,065,318.60

01 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 348,065,318.60

DEP: 4.001 ORGANISMOS AUTÓNOMOS

$909,343,061.72

NO INVERSIÓN

1

GOBIERNO 636,632,473.72

JUSTICIA 563,399,643.74

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 44,860,484.40

E 004

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 44,860,484.40

01 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 44,860,484.40

PROCURACIÓN DE JUSTICIA 500,624,884.34

E 006

CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

500,624,884.34

01 CONSOLIDACIÓN DE LA

ESTRUCTURA DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

500,624,884.34

DERECHOS HUMANOS 17,914,275.00

E 010

DERECHOS HUMANOS 17,914,275.00

01 DERECHOS HUMANOS 17,914,275.00

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

63,435,909.98

ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES

63,435,909.98

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E 028

GARANTIZAR LOS DERECHOS DEMOCRÁTICOS Y POLÍTICOS DE LOS CIUDADANOS Y PARTIDOS POLÍTICOS

63,435,909.98

01 GARANTIZAR LOS DERECHOS

DEMOCRÁTICOS Y POLÍTICOS DE LOS CIUDADANOS Y PARTIDOS POLÍTICOS

63,435,909.98

OTROS SERVICIOS GENERALES 9,796,920.00

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

9,796,920.00

E 050

GARANTIZACIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

9,796,920.00

01 GARANTIZACIÓN DE LA

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

9,796,920.00

2

DESARROLLO SOCIAL 272,710,588.00

EDUCACIÓN 272,710,588.00

EDUCACIÓN SUPERIOR 272,710,588.00

E 084

FORTALECIMIENTO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

272,710,588.00

01 FORTALECIMIENTO A LA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

272,710,588.00

DEP: 5.001 MUNICIPIOS

$2,327,303,312.00

NO INVERSIÓN

4

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

2,327,303,312.00

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO

2,327,303,312.00

Page 71: Norma para armonizar la presentación de la …...Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del

PARTICIPACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO

2,317,665,672.00

C 125

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A LOS MUNICIPIOS

2,317,665,672.00

01 PARTICIPACIONES Y

APORTACIONES A LOS MUNICIPIOS

2,317,665,672.00

APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO

9,637,640.00

I 128

APORTACIONES PARA MUNICIPIOS CON ZONA FEDERAL MARÍTIMA

9,637,640.00

01 APORTACIONES PARA

MUNICIPIOS CON ZONA FEDERAL MARÍTIMA

9,637,640.00

DEP: 6.000 GASTO FEDERALIZADO

$3,156,877,789.00

NO INVERSIÓN

4

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

1,679,848,068.00

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO

1,679,848,068.00

APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO

1,679,848,068.00

I 126

TRANSFERENCIA DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LOS MUNICIPIOS (FISM)

789,359,292.00

01 TRANSFERENCIA DE LA

APORTACIÓN FEDERAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LOS MUNICIPIOS (FISM)

789,359,292.00

Page 72: Norma para armonizar la presentación de la …...Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Formato del Proyecto del

I 127

TRANSFERENCIA DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

890,488,776.00

01 TRANSFERENCIA DE LA

APORTACIÓN FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

890,488,776.00

INVERSIÓN

2

DESARROLLO SOCIAL 1,477,029,721.00

EDUCACIÓN 1,477,029,721.00

EDUCACIÓN SUPERIOR 1,477,029,721.00

E 084

FORTALECIMIENTO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

1,477,029,721.00

01 FORTALECIMIENTO A LA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

1,477,029,721.00

DEP: 6.004 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

$288,841,836.00

INVERSIÓN

1

GOBIERNO 15,000,000.00

OTROS SERVICIOS GENERALES 15,000,000.00

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

15,000,000.00

E 045

RED DE SERVICIOS Y TRÁMITES CATASTRALES

15,000,000.00

02 MODERNIZACIÓN DE LAS

OFICINAS DE INGRESOS, CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO

15,000,000.00

2

DESARROLLO SOCIAL 200,000,000.00

PROTECCIÓN SOCIAL 200,000,000.00

EDAD AVANZADA 200,000,000.00

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J 131

CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA 200,000,000.00

02 PENSIONES DEL PERSONAL DE

BASE 200,000,000.00

4

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

73,841,836.00

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

73,841,836.00

DEUDA PÚBLICA INTERNA 73,841,836.00

D 123

CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA 73,841,836.00

02 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

42,810,071.00

03 INTERESES DE LA DEUDA

INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

31,031,765.00

DEP: 6.005 SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

$201,563,536.00

INVERSIÓN

2

DESARROLLO SOCIAL 201,563,536.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

201,563,536.00

DESARROLLO COMUNITARIO 201,563,536.00

S 059

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO

201,563,536.00

08 PROGRAMAS Y OBRA PÚBLICA

DIRECTA 201,563,536.00

DEP: 6.006 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

$31,202,677.00

INVERSIÓN

2

DESARROLLO SOCIAL 31,202,677.00

EDUCACIÓN 31,202,677.00

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OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

31,202,677.00

E 139

MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

31,202,677.00

03 TELEBACHILLERATO

COMUNITARIO 31,202,677.00

DEP: 6.011 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

$734,100,530.00

INVERSIÓN

2

DESARROLLO SOCIAL 719,100,530.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

719,100,530.00

URBANIZACIÓN 563,100,000.00

B 057

INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD URBANA Y VIAL

563,100,000.00

02 INFRAESTRUCTURA PARA EL

DESARROLLO URBANO 563,100,000.00

DESARROLLO COMUNITARIO 81,000,000.00

S 059

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO

66,000,000.00

08 PROGRAMAS Y OBRA PÚBLICA

DIRECTA 66,000,000.00

S 140

GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA

15,000,000.00

04 APORTACIÓN A LOS CONVENIOS:

RAMO 47 (SHCP), RAMO 15 (SEDATU), RAMO 20 (DESARROLLO SOCIAL)

15,000,000.00

ABASTECIMIENTO DE AGUA 50,000,000.00

E 060

INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

50,000,000.00

06 CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 50,000,000.00

VIVIENDA 25,000,530.00

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B 061

CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDAS DE CALIDAD

25,000,530.00

01 CONSOLIDACIÓN DE

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDAS DE CALIDAD

25,000,530.00

3

DESARROLLO ECONÓMICO 15,000,000.00

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

15,000,000.00

AGROINDUSTRIAL 15,000,000.00

F 115

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL

15,000,000.00

03 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA

HIDROAGRÍCOLA (CONVENIO SDR-CONAGUA)

15,000,000.00

DEP: 6.012 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

$169,985,394.00

NO INVERSIÓN

1

GOBIERNO 2,600,000.00

JUSTICIA 2,600,000.00

RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

2,600,000.00

E 008

CORRECCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL

2,600,000.00

01 CORRECCIÓN DE CONDUCTAS

DELICTIVAS PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL

2,600,000.00

INVERSIÓN

1

GOBIERNO 167,385,394.00

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

167,385,394.00

OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

167,385,394.00

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I 041

SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE CONDUCTAS DELICTIVAS

167,385,394.00

01 SEGURIDAD CIUDADANA Y

PREVENCIÓN SOCIAL DE CONDUCTAS DELICTIVAS

167,385,394.00

DEP: 6.015 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

$8,769,500,002.00

INVERSIÓN

2

DESARROLLO SOCIAL 8,729,386,152.00

SALUD 1,892,169,307.00

GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

2,000,000.00

B 130

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD

2,000,000.00

04 FONDO DE APORTACIONES PARA

EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

2,000,000.00

RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

1,890,169,307.00

E 064

MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

80,194,077.00

01 MEJORAMIENTO DE LA

COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

21,768,490.00

05 PROGRAMA FORTALECIMIENTO

DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

58,425,587.00

I 066

MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

1,809,975,230.00

01 MEJORAMIENTO DE LA

COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

1,809,975,230.00

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EDUCACIÓN 6,315,711,505.00

EDUCACIÓN BÁSICA 5,776,028,334.00

E 074

MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

251,459,969.00

04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

BÁSICA 251,459,969.00

I 079

MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

5,524,568,365.00

01 MEJORAMIENTO DE COBERTURA

Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

5,524,568,365.00

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 228,919,761.00

E 080

MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

228,919,761.00

01 MEJORAMIENTO DE COBERTURA

Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

222,497,617.00

02 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MEDIA SUPERIOR 6,422,144.00

EDUCACIÓN SUPERIOR 249,374,165.00

E 083

MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

249,374,165.00

01 MEJORAMIENTO DE COBERTURA

Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

116,480,567.00

02 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SUPERIOR 132,893,598.00

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EDUCACIÓN PARA ADULTOS 61,389,245.00

I 085

EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 61,389,245.00

01 EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 61,389,245.00

PROTECCIÓN SOCIAL 521,505,340.00

FAMILIA E HIJOS 154,193,908.00

E 091

GESTION SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA

154,193,908.00

08 RAMO 33 FONDO DE

APORTACIONES MÚLTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)

147,397,721.00

09 PROGRAMAS SOCIALES

(ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EQUIPADOS)

6,796,187.00

OTRAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

367,311,432.00

E 099

MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

367,311,432.00

01 MEJORAMIENTO DE LA

COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

367,311,432.00

3

DESARROLLO ECONÓMICO 40,113,850.00

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

40,113,850.00

ASUNTOS LABORALES GENERALES

40,113,850.00

F 109

VINCULACIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO

40,113,850.00

01 VINCULACIÓN LABORAL,

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO

40,113,850.00

TOTAL $23,724,818,387.00

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Analítico de Plazas 2020

NÚMERO DE PLAZAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EL PODER EJECUTIVO

DEPENDENCIA PLAZAS

HORAS BASE CONFIANZA TOTAL

DESPACHO DEL EJECUTIVO 107 66 173

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 339 135 474

SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD

SUSTANTIVA 2 53 55

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1,258 199 1,457

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 177 87 264

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1,713 43 1,756 11,313

BASE BUROCRACIA 225 0 225

BASE MAGISTERIO 1,488 0 1,488 11,313

CONFIANZA 0 43 43

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 77 63 140

SECRETARÍA DE TURISMO 92 24 116

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 227 74 301

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 133 46 179

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 788 93 881

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

CIUDADANA 468 1,788 2,256

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 136 141 277

SUBTOTAL ACTIVOS 5,517 2,812 8,329 11,313

JUBILADOS Y PENSIONADOS POR DECRETO

BUROCRACIA 108 76 184

MAGISTERIO 244 0 244

SUBTOTAL JUBILADOS 352 76 428

TOTAL ACTIVOS Y JUBILADOS 5,869 2,888 8,757 11,313