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REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CAQUETA RESPONSABLE NOMBRE VALOR ACTUAL S.G.P $. I.R.P $. B Y S otros ESTABLECER INCENTIVOS EN MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL A PREDIOS PARTICULARES QUE SEAN DESTINADOS A LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA NÚMERO DE INCENTIVOS ESTABLECIDOS E IMPLEMENTADOS CON EL FIN DE CONSERVAR, RESTAURAR Y PROTEGER LAS ZONAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA AMBIENTAL 0,00 2.000.000,00 INSCRIBIR A NIVEL NACIONAL 6 ÁREAS PROTEGIDAS MUNICIPAL. NO. DE ÁREAS PROTEGIDAS INSCRITA EN EL SINAP 0,00 0 0 0 ELABORAR Y EJECUTAR 3 PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS. NO. PLANES ELABORADOS Y EN EJECUCIÓN. 0,00 PLANEACION AMBIENTAL EN EL TERRITORIO II SEMESTRE X X RECURSOS PROGRAMA: GESTION DEL RIESGO OBJETIVO DE RESULTADO: CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD, EL BIENESTAR, LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y AL DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DEL CONTROL Y LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES X X X ALCALDE MUNICIPAL, COORDINADOR AGROPECUARIO, SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES VIGENCIA 2013 PLAN DE ACCION MUNICIPAL OBJETIVO DE RESULTADO: IIMPULSAR UN DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES, QUE CONLLEVEN DE MANERA PRAGMÁTICA A LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL, GENERANDO UNA CULTURA Y SENTIDO DE PERTENENCIA, QUE REDUZCA DE MANERA EQUILIBRADA, LOS EFECTOS DE LA INTERACCIÓN HUMANA CON EL AMBIENTE OFICINA O DEPENDENCIA : COORDINACION AGROPECUARIO MUNICIPAL SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO PROYECTO Y/O ACTIVIDAD INDICADOR META DE PRODUCTO CRONOGRAMA META DE PRODUCTO I SEMESTRE OBJETIVO DE RESULTADO: IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS FECHA DE ELABORACION: 21 de Enero de 2013 ELABORADO POR: DIMENSION: AMBIENTE NATURAL SECTOR: AMBIENTAL PROGRAMA: BELEN PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE

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REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CAQUETA

RESPONSABLE

NOMBRE

VALOR

ACTUAL S.G.P $. I.R.P $. B Y S otros

ESTABLECER INCENTIVOS EN

MATERIA DE IMPUESTO

PREDIAL A PREDIOS

PARTICULARES QUE SEAN

DESTINADOS A LA

CONSERVACIÓN,

RESTAURACIÓN Y

PROTECCIÓN DE ZONAS DE

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA

NÚMERO DE INCENTIVOS

ESTABLECIDOS E

IMPLEMENTADOS CON

EL FIN DE

CONSERVAR, RESTAURAR

Y PROTEGER LAS

ZONAS DE IMPORTANCIA

ESTRATÉGICA

AMBIENTAL

0,00 2.000.000,00

INSCRIBIR A NIVEL NACIONAL 6

ÁREAS PROTEGIDAS MUNICIPAL.

NO. DE ÁREAS

PROTEGIDAS INSCRITA EN

EL SINAP

0,00 0 0 0

ELABORAR Y EJECUTAR 3

PLANES DE MANEJO AMBIENTAL

DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS.

NO. PLANES ELABORADOS

Y EN EJECUCIÓN.0,00P

LA

NE

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BIE

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N E

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RIT

OR

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II SEMESTRE

X X

RECURSOS

PROGRAMA: GESTION DEL RIESGO

OBJETIVO DE RESULTADO: CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD, EL BIENESTAR, LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y AL DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DEL CONTROL Y LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE

DESASTRES

X X

X

ALCALDE MUNICIPAL,

COORDINADOR

AGROPECUARIO,

SECRETARIA DE

HACIENDA

MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

VIGENCIA 2013

PLAN DE ACCION MUNICIPAL

OBJETIVO DE RESULTADO: IIMPULSAR UN DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES, QUE CONLLEVEN DE MANERA PRAGMÁTICA A LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL,

GENERANDO UNA CULTURA Y SENTIDO DE PERTENENCIA, QUE REDUZCA DE MANERA EQUILIBRADA, LOS EFECTOS DE LA INTERACCIÓN HUMANA CON EL AMBIENTE

OFICINA O DEPENDENCIA : COORDINACION AGROPECUARIO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO PROYECTO Y/O ACTIVIDAD

INDICADOR META DE PRODUCTO CRONOGRAMA META DE PRODUCTO

I SEMESTRE

OBJETIVO DE RESULTADO: IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS

FECHA DE ELABORACION: 21 de Enero de 2013 ELABORADO POR:

DIMENSION: AMBIENTE NATURAL

SECTOR: AMBIENTAL

PROGRAMA: BELEN PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE

NUMERO DE SISTEMAS DE

MONITOREO DE

AMENAZAS Y ALERTA

ANTE AMENAZAS 0 4.000.000,00

ESTUDIOS ELABORADOS

DE EVALUACIÓN Y

ZONIFICACIÓN DEL

RIESGO DE DESASTRES

PARA FINES DE

PLANIFICACIÓN DE USO

DEL TERRITORIO 0 4.000.000,00

ESTRATEGIAS DE

INFORMACIÓN PÚBLICA

DISEÑADAS E

IMPLEMENTADAS0 3.000.000,00

ESQUEMA DE

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

ACTUALIZADO CON BASE

ESTUDIOS DE

EVALUACIÓN Y

ZONIFICACIÓN DEL

RIESGO DE DESASTRES

1

NUMERO DE OBRAS DE

REDUCCIÓN DEL RIESGO

DE DESASTRES

(MITIGACIÓN)

EJECUTADAS 0 1.000.000,00 2.000.000,00

NUMERO DE ESTUDIOS

PARA IDENTIFICAR Y

CLASIFICAR LOS

ASENTAMIENTOS

HUMANOS EN

CONDICIÓN DE ALTO

RIESGO DE DESASTRES

0 3.000.000,00 X

X

X

X

X

X

ES

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DE

DE

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SEC.GOBIERNO Y

DESARROLLO SOCIAL

IDENTIFICAR LOS DIFERENTES

ESCENARIOS DE RIESGO DE

DESASTRES SOBRE LOS QUE

SE DISEÑARÁN LAS

ESTRATEGIAS DE CONTROL Y

REDUCCIÓN RIESGO Y DE

MANEJO DE DESASTRES.

ALCALDE MUNICIPAL,

SEC.GOBIERNO Y

DESARROLLO SOCIAL,

SEC. PLANEACION E

INFRAESTRU.

X

X

X

PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL SOSTENIBLE

CONTROLAR Y REDUCIR LAS

CONDICIONES DE RIESGO DE

DESASTRES

X

X

X

OBJETIVO DE RESULTADO: FORTALECER LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE PERMITAN CONTRIBUIR EN LA APROPIACIÓN REGIONAL, PENSAMIENTO AMBIENTAL, CONSUMO Y

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE.

FO

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EL

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CU

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HÍD

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NÚMERO DE ACTORES,

ORGANIZACIONES E

INSTITUCIONES ALIADAS A

LA RED DEL CIDEA .

NUMERO DE EVENTOS

ASOCIADOS AL

CALENDARIO AMBIENTAL O

FECHAS ECOLÓGICAS

MEMORABLES.

5.000.000,00

NUMERO DE COMITÉS

AMBIENTALES EN LAS

JUNTAS DE ACCIÓN

COMUNAL RECUPERANDO

LAS FUENTES HÍDRICAS

NUMERO DE VIVEROS

CREADOSCOORDINADOR

AGROPECUARIO

NUMERO DE PROYECTOS

FORMULADOS PARA LA

CONSERVACIÓN

REFORESTACIÓN Y

PROTECCIÓN DE FUENTES

HÍDRICAS

COORDINADOR

AGROPECUARIO, SEC.

PLANEACION E

INFRAESTRUCTURA

NUMERO DE ESPACIOS

PÚBLICOS Y ZONAS

VERDES SEÑALADAS.

COORDINADOR

AGROPECUARIO, SEC.

PLANEACION E

INFRAESTRUCTURA

PORCENTAJE DEL POMCA

EN EJECUCIÓN 1 25.000.000,00

NUMERO DE MICRO

CUENCAS ORDENADAS.1 9.000.000,00

NÚMERO DE

ECOSISTEMAS

ESTRATÉGICOS

IDENTIFICADOS PARA EL

ABASTECIMIENTO DEL

RECURSO HÍDRICO

5

X

SECTOR: AGROPECUARIO

AMPLIACIÓN, SEGUIMIENTO Y

SISTEMATIZACIÓN DE

PROCESOS DE FORMACIÓN Y

FORTALECIMIENTO A

DINAMIZADORES AMBIENTALES,

PROPUESTAS EN EL MARCO

NATURALEZA - SOCIEDAD Y

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

X X

CU

LT

UR

A A

MB

IEN

TA

L Y

EC

OLO

GIC

A

IMPLEMENTAR UN MODELO DE

ORDENACIÓN AMBIENTAL QUE

PERMITA LA RECUPERACIÓN DE

LAS CUENCAS Y MICRO

CUENCAS HIDROGRÁFICAS

ABASTECEDORAS DE LOS

ACUEDUCTOS

PR

OT

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X

X

X

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X

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X X

X X

SEC.GOBIERNO Y

DESARROLLO SOCIAL,

COORDINADOR

AGROPECUARIO

ACALDE MUNICIPAL, SEC.

PLANEACION E

INFRAESTRUCTURA,

COORDINADOR

AGROPECUARIO

OBJETIVO DE RESULTADO: LOGRAR UN CRECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO COMO RENGLÓN PRINCIPAL EN LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO, EN BÚSQUEDA DE LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA DE CAMPESINOS Y

CAMPESINAS

NOMBRE

VALOR

ACTUAL S.G.P $. I.R.P $. B Y S otros

ELABORAR UN (1) ESTUDIO DE

FACTIBILIDAD PARA PROYECTOS

PRODUCTIVOS

NUMERO DE ESTUDIOS

REALIZADOS

0 15.000.000,00 0 0

ALCALDE MUNICIPAL,

SEC. PLANEACION E

INFRAESTRUCTURA,

COORDINADOR

AGROPECUARIO

APOYO A 4 PROYECTOS

VIABLES A NIVEL SOCIAL,

AMBIENTAL Y ECONÓMICO.

NUMERO DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS

INDIVIDUALES Y/O

ASOCIATIVOS APOYADOS 0 10.000.000,00

ALCALDE MUNICIPAL,

SEC. PLANEACION E

INFRAESTRUCTURA,

COORDINADOR

AGROPECUARIO

CONSOLIDAR 4 ALIANZAS PARA

LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS

PRODUCTOS EN EL MERCADO

LOCAL, REGIONAL Y/O NACIONAL

NUMERO DE ALIANZAS

REALIZADAS

0 1.000.000,00

ALCALDE MUNICIPAL,

SEC. PLANEACION E

INFRAESTRUCTURA,

COORDINADOR

AGROPECUARIO

NUMERO DE DOTACIÓN 0 2000000,00

NUMERO DE ESPACIOS

HABILITADOS 1 0,00

NUMERO DE

CAPACITACIONES

EMPRESARIALES A LOS

CAMPESINOS

0 0,00

NUMERO DE JÓVENES

FORMADOS0 5000000,00

NUMERO DE FINCAS CON

EL PROGRAMA

IMPLEMENTADO0 5000000,00

NUMERO DE CAMPESINOS

SENSIBILIZADOS Y

FORMADOS 0 10000000,00

NUMERO DE CAMPESINOS

SENSIBILIZADOS Y

FORMADOS 0 16000000,00

FORTALECIMIENTO AL SISTEMAS

DE MERCADO CAMPESINO

ALCALDE MUNICIPAL,

SEC. PLANEACION E

INFRAESTRUCTURA,

COORDINADOR

AGROPECUARIO, SEC.

GOBIERNO Y

DESARROLLO SOCIAL

IMPLEMENTAR UN (1)

PROGRAMA DE INSEMINACIÓN

ARTIFICIAL CON EL PROPÓSITO

DE MEJORAR LA GENÉTICA.

ALCALDE MUNICIPAL,

COORDINADOR

AGROPECUARIO

IMPLEMENTAR UN (1) SISTEMA

SILVOPASTORIL

ALCALDE MUNICIPAL,

COORDINADOR

AGROPECUARIO

X X

X X

AP

OY

O M

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CA

DO

LO

CA

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SIN

O

RECURSOS

I SEMESTRE II SEMESTRE

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

OFICINA O DEPENDENCIA : COORDINACION AGROPECUARIA

PROGRAMA: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

OBJETIVO DE RESULTADO:INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO PROYECTO Y/O ACTIVIDAD

INDICADOR META DE PRODUCTO CRONOGRAMA META DE PRODUCTO

RESPONSABLE

NUMERO DE HECTÁREAS

IMPLEMENTADAS.0 10000000,00

NUMERO DE FINCAS CON

BANCO DE SEMILLAS0 15000000,00

NUMERO DE SEMILLAS

CONSERVADAS0 4000000,00

NUMERO DE

INTERCAMBIOS

REALIZADOS0 4000000,00

NUMERO DE SEMILLAS Y

ESPECIES QUE

CONFORMAN EL FONDO0 0,00

NUMERO DE HECTÁREAS

SEMBRADAS CACAO 0 0,00

NUMERO DE HECTÁREAS

SEMBRADAS CAFÉ 0 3000000,00

NUMERO DE HECTÁREAS

SEMBRADAS PLÁTANO 0 3000000,00

NUMERO DE HECTÁREAS

SEMBRADAS MAÍZ0 1000000,00

NUMERO DE HECTÁREAS

SEMBRADAS YUCA 0 0,00

NUMERO DE HECTÁREAS

SEMBRADAS PIÑA 0 0,00

NUMERO DE HECTÁREAS

SEMBRADAS CAÑA0 0,00

NUMERO DE

CAPACITACIONES A LOS

CAMPESINOS

0 7000000,00

NUMERO DE VISITAS A

CULTIVOS Y TERRENOS0 7000000,00

EMPODERAMIENTO A 6

ASOCIACIONES Y GREMIOS

PRODUCTIVOS

NUMERO DE REGISTROS

IMPLEMENTADOS0 10.000.000,00

APOYO PARA LA CREACIÓN DE 3

GRUPOS ASOCIATIVOS A FINES NUMERO DE

ASOCIACIONES O

GREMIOS EMPODERADOS

1 2000000

X X

ALCALDE MUNICIPAL,

SEC. PLANEACION E

INFRAESTRUCTURA,

COORDINADOR

AGROPECUARIO

ALCALDE MUNICIPAL,

COORDINADOR

AGROPECUARIO

ALCALDE MUNICIPAL,

SEC. PLANEACION E

INFRAESTRUCTURA,

COORDINADOR

AGROPECUARIO

X X

X X

X X

IMPLEMENTAR EN EL MUNICIPIO

8 FINCAS QUE CONSERVEN Y

SIRVAN COMO BANCO DE

SEMILLAS NATIVAS O

ADAPTADAS A LA AMAZONIA

CREAR UN (1) FONDO

ROTATORIO DE SEMILLAS Y/O

ESPECIES NATIVAS

FORTALECIMIENTO PARA LA

SIEMBRE Y/O AMPLIACIÓN 50 HA

DE LOS CULTIVOS DE CACAO,

PLÁTANO, MAÍZ, YUCA, CAÑA,

CAFÉ Y/O PIMIENTA Y PIÑA

ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA

ANUAL AL SECTOR

AGROPECUARIO

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

COORDINADOR

AGROPECUARIO

ALCALDE MUNICIPAL,

COORDINADOR

AGROPECUARIO

AP

OY

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X X

X X

COFINANCIAR 8 PROYECTOS

ASOCIATIVOS EN LAS

DIFERENTES CONVOCATORIAS

NACIONES Y

DEPARTAMENTALES

NUMERO DE GRUPOS

CREADOS0 7.000.000,00 2.000.000,00

COFINANCIAR 8 PROYECTOS

ASOCIATIVOS EN LAS

DIFERENTES CONVOCATORIAS

NACIONES Y

DEPARTAMENTALES

NUMERO DE CARTAS DE

INTENSIÓN0 0 3.000.000,00

Coordinador AgropecuarioSec. Planeacion e Infraestructura

EDILMER LEONARDO DUCUARA CUBILLOS JOSE IVAN ARCILA

ALCALDE MUNICIPAL,

COORDINADOR

AGROPECUARIO

AP

OY

O A

LA

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IA

X X

X X

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CAQUETA

RESPONSABLE

NOMBRE

VALOR

ACTUAL S.G.P $. I.R.P $. B Y S otros

MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DE 100 KM

ANUALMENTE DE LA RED

TERCIARIA MUNICIPAL, INCLUYE

LA AMPLIACIÓN DE LA MONO

PUERTO TORRES

NUMERO DE KM

MEJORADOS ANUALMENTE147 200.000.000,00 0

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

CONSTRUCCIÓN DE 12 OBRAS

DE ARTE

NUMERO DE

ALCANTARILLAS, CUNETAS

BOXCULVERT Y BATEAS

0 77.360.000,00 0

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

CONSTRUCCIÓN Y/O REPLANTEO

DE 46 KM DE VÍAS

ABANDONADAS. (2 KM. LAS

MINAS AL RÍO PESCADO, 1.5 KM.

SANTA ROSA – SANTA ROSA VÍA

ALTO SAN JUAN, 2KM ÁNGELES

– AL RÍO PESCADO SITIO

BALSORA,

ANILLO VIAL TORTUGA

ESTRELLA-VENADITO-FRAGUA

DELICIAS.

NUMERO DE KM

REPLANTEADOS 38 200.000.000,00 80000000

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO PROYECTO Y/O ACTIVIDAD

INDICADOR META DE PRODUCTO CRONOGRAMA META DE PRODUCTO

MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

PLAN DE ACCION MUNICIPAL

VIGENCIA 2013

FECHA DE ELABORACION: 21 de Enero de 2013 ELABORADO POR: YOLANDA RODRIGUEZ VARGAS

RECURSOS

I SEMESTRE II SEMESTRE

DIMENSION: AMBIENTE CONSTRUIDO

SECTOR: INFRAESTRUCTURA VIAL

OBJETIVO DE RESULTADO: BRINDAR LOS MEDIOS FÍSICOS ACTUALES Y FUTUROS QUE BRINDEN UNA ÓPTIMA MOVILIDAD TANTO VEHICULAR COMO DEL SER HUMANO A NIVEL LOCAL Y REGIONAL, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y

CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y PEATONAL DEL TERRITORIO.

OFICINA O DEPENDENCIA : COORDINACION AGROPECUARIA MUNICIPAL

PROGRAMA: BELEN COMUNICADO

OBJETIVO DE RESULTADO: MEJORAR ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE RURAL. * MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL PERÍMETRO URBANO. * LOGRAR LA CONECTIVIDAD ENTRE BARRIOS QUE FACILITE LA MOVILIDAD, * MEJORAR LA SEGURIDAD

VIAL. ANALIZAR ALTERNATIVAS QUE REDUZCAN EL COSTO DEL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL RED VIAL..

OB

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GESTIONAR LA PAVIMENTACIÓN

DE LA CARRETERA BELEN -

ALETONES Y BELEN - LA MONO

NUMERO DE KM

PAVIMENTADOS37 - 0

ALCALDE

MUNICIPAL

APOYO PARA EL MEJORAMIENTO

DE 17 CAMINOS VEREDALES

NUMERO DE CAMINOS

VEREDALES MEJORADOS17 - 0

ALCALDE

MUNICIPAL

NUMERO DE PUENTES

PEATONALES CONSTRUIDOS0 - 0

NUMERO DE PUENTES DE

HERRADURA0 - 0

MEJORAMIENTO Y/O

MANTENIMIENTO DE 8 PUENTES

DE CONEXIÓN VEREDAL E

INTERVEREDAL

NUMERO DE PUENTES

MEJORADOS26 - 0

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

NUMERO DE PROYECTOS

ELABORADOS0 - 0

NUMERO DE PROYECTO

PRESENTADOS ANTE

ENTIDADES DEL NIVEL

NACIONAL,

DEPARTAMENTAL Y/O

INTERNACIONAL

0 - 0

RECONSTRUCCIÓN DE LA

REPRESA Y EL BOXCULVERT

SOBRE LA LAGUNA EL PORTAL

LA MONO

PORCENTAJE DE

MEJORAMIENTO Y

RECONSTRUCCIÓN DE LA

REPRESA

0 - 0

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

MANTENIMIENTO DE 6 KM DE

MALLA VIAL URBANA

NUMERO DE KM

MEJORADOS14,5 200000000 30000000

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

RE PAVIMENTAR 1 KM DE VÍAS

URBANAS QUE CUENTEN CON

LAS NORMAS URBANÍSTICAS

MÍNIMAS.

NUMERO DE KM

PAVIMENTADOS5,8 34000000 0

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

NUMERO DE CALLES E

INTERSECCIONES CON

SEÑALIZACIÓN

0 0 0

NUMERO DE REDUCTORES

DE VELOCIDAD

CONSTRUIDOS

8 15000000 0

CONSTRUCCIÓN DE 4 PUENTES

DE CONEXIÓN INTERVEREDAL

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

ELABORACIÓN DE 2 ESTUDIOS,

DISEÑOS Y PROYECTOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

EN CONCRETO QUE DINAMICEN

EL SECTOR ECONÓMICO.

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

PO

R

UN

A M

OV

ILID

AD

RE

SP

ON

SA

BL

E

ORGANIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

DE 10 CALLES EN ZONA

URBANAS

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

ME

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IAS

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BA

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IOS

HABILITAR EL BOXCULVERT QUE

COMUNICA EL BARRIO EL JARDÍN

CON CAJA AGRARIA

NUMERO DE BARRIOS

INTERCONECTADOS0 0 0

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

NUMERO DE ESTUDIOS

TÉCNICOS Y FINANCIEROS

ELABORADOS

0 0 0

PARQUE AUTOMOTOR

ADQUIRIDO0 0 0

CONSTRUIR 1.5 KM DE

ALCANTARILLADO EN LA ZONA

URBANA.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN

BENEFICIADA SERVICIO DE

ALCANTARILLADO

8.5% 100.000.000,00 10.000.000,00

GARANTIZAR EL ACCESO AL

SERVICIO DE ASEO AL 100% DE

LA POBLACIÓN URBANA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN

BENEFICIADA SERVICIO DE

ASEO

1 30.000.000,00 0,00

CONSTRUCCIÓN DE 2 SISTEMA

DE ALCANTARILLADO EN LOS

CENTROS POBLADOS

NUMERO DE SISTEMAS DE

ALCANTARILLADO

CONSTRUIDOS EN CENTROS

POBLADOS..

0 20.000.000,00 0,00

MANTENIMIENTO DE 5 SISTEMAS

DE ALCANTARILLADO EN LOS

CENTROS POBLADOS

NUMERO DE CENTROS

POBLADOS BENEFICIADOS. 0 30.000.000,00 0,00

CONSTRUCCIÓN Y/O

MEJORAMIENTO DE 5

ACUEDUCTOS EN LOS CENTROS

POBLADOS

NUMERO DE CENTROS

POBLADOS BENEFICIADOS5 20.000.000,00 0,00

NUMERO DE CAMPAÑAS DE

SENSIBILIZACIÓN0 42.320.000,00 0,00

CO

MP

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DE

PA

RQ

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MO

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SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

OBJETIVO DE RESULTADO: ESTABLECER PROGRAMAS DE SANEAMIENTO, AGUA POTABLE Y COBERTURA EN SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS LOS CIUDADANOS CON UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN.

OFICINA O DEPENDENCIA : SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ELABORAR UN ESTUDIO

TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA

ADQUISICIÓN Y COMPRA DE

PARQUE AUTOMOTOR.

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA

DE MANEJO DE RESIDUOS

SÓLIDOS EN EL 60% DE LA

POBLACIÓN.

ALCALDE

MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA,

AGUAS ANDAKI

ME

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RA

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PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA

OBJETIVO DE RESULTADO: COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. * MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO. * MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CON EL FIN DE MINIMIZAR LOS RIESGOS DEL

MEDIO AMBIENTE Y SALUD DURANTE EL CUATRIENIO. * INCREMENTAR EL NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN ÁREA RURAL DURANTE EL CUATRIENIO . * AUMENTAR  EL

 TRATAMIENTO  DE  AGUAS  RESIDUALES  URBANAS  (RESOLUCIÓN  CRA  315  DE  2005),

PORCENTAJE DE

SUSCRIPTORES SEPARANDO

DESDE LA FUENTE LOS

RESIDUOS SÓLIDOS.

0 0,00 0,00

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA

DE MANEJO DE RESIDUOS

SÓLIDOS EN EL 60% DE LA

POBLACIÓN.

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN

EN LOS COSTOS DE SERVICIO

DE ASEO.

0 0,00 0,00

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA

DE MANEJO DE RESIDUOS

SÓLIDOS EN EL 60% DE LA

POBLACIÓN.

PLANTA DE RECICLAJE EN

FUNCIONAMIENTO.0 0,00 0,00

BENEFICIAR A COMUNIDADES

RURALES DISPERSAS CON

LA CONSTRUCCIÓN DE 60

BATERÍAS SANITARIAS

BATERÍAS SANITARIAS

CONSTRUIDAS EN ÁREA

RURAL DISPERSA

0 30.000.000,00 0,00

COMPRA DE 2 TERRENOS PARA

LA CONSERVACIÓN DE LOS

ACUEDUCTOS

NUMERO DE PREDIOS

COMPRADAS0 0,00 0,00

AUMENTAR EL

APROVECHAMIENTO DEL AGUA

TRATADA.

NO. DE HORAS CON SERVICIO

DE AGUA.0 0,00 0,00

AMPLIAR LOS COLECTORES E

INTERCEPTORES

KM CONSTRUIDOS DE

COLECTORES E

INTERCEPTORES

0 0,00 0,00

MANTENIMIENTO A LAS 4 PTARNUMERO DE PLANTAS CON

MANTENIMIENTO4 124.800.000,00 0,00

IMPLEMENTAR EL PLAN DE

SANEAMIENTO Y MANEJO DE

VERTIMIENTOS EN EL

MUNICIPIO

PORCENTAJE DE AVANCE

EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN

DE SANEAMIENTO Y MANEJO

DE VERTIMIENTOS

IMPLEMENTADO

0 0,00 0,00

SECTOR: AVIVIENDA

OBJETIVO DE RESULTADO:REALIZAR LA GESTIÓN NECESARIA PARA ADJUDICAR VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO, CON CRITERIOS DE EQUIDAD, IMPLEMENTADO DIFERENTES ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE

GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL DÉFICIT CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE VIVIENDA, ADEMÁS DE FORTALECER LA POLÍTICA DE APLICACIÓN DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CRITERIOS DE CALIDAD Y FOCALIZACIÓN,

HACIENDO USO DE LOS PROGRAMAS QUE PLANTEA EL ESTADO PARA RECIBIR COFINANCIACIÓN

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA

DE MANEJO DE RESIDUOS

SÓLIDOS EN EL 60% DE LA

POBLACIÓN.

ALCALDE

MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA,

AGUAS ANDAKI

ME

JO

RA

MIE

NT

O E

N L

A P

RE

ST

AC

IÓN

DE

SE

RV

ICIO

S P

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LIC

OS

EN

LA

S Z

ON

AS

UR

BA

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Y R

UR

AL

OFICINA O DEPENDENCIA : SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PROGRAMA: POR UNA VIVIENDA DIGNA

OBJETIVO DE RESULTADO: INCREMENTAR LA OFERTA DE VIVIENDA NUEVA EN LA ENTIDAD TERRITORIAL DURANTE EL CUATRIENIO. * REDUCIR EL DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA DURANTE EL CUATRIENIO. * ACLARAR EL ESTADO DE LOS

PROYECTOS DE VIVIENDA REALIZADOS EN EL MUNICIPIO

CONSTRUCCIÓN DE 60 VIVIENDA

DE INTERÉS PRIORITARIO

URBANA Y RURAL

NUMERO DE VIVIENDAS

CONSTRUIDAS0,00 100.000.000,00 10.000.000,00

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

MEJORAMIENTO DE 120

VIVIENDAS RURALES Y URBANAS

NUMERO DE VIVIENDAS

MEJORADAS0,00 75.000.000,00 10.000.000,00

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

INVESTIGAR EL PROCESO DEL

PROYECTO DE VIVIENDA DE

INTERÉS SOCIAL CASO

MANCERA Y OTROS.

NUMERO DE PROYECTOS

ACLARADOS0,00 0,00 0,00

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

PARQUES PARA LA

RECREACIÓN Y

ESPARCIMIENTO DE LOS

NIÑOS , NIÑAS,

ADOLESCENTES, JÓVENES

Y ANCIANOS

CONSTRUIDOS,

MANTENIDOS Y/O

REMODELADOS

5,00 30.000.000,00 0,00

PORCENTAJE DE PLANTAS

DE SACRIFICIO DE

GANADO PARA CONSUMO

HUMANO ADECUADA A

LOS LINEAMIENTOS

EXPRESADOS EN LA LEY

VIGENTE

1,00 14.968.000,00 0,00

NÚMERO DE DOTACIONES

DE MOBILIARIO

REALIZADAS AL PALACIO

MUNICIPAL

0,00 - 0,00

VIV

IEN

DA

PA

RA

PO

BL

AC

IÓN

VU

LN

ER

AB

LE

Y V

ICT

IMA

SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

OBJETIVO DE RESULTADO: CONSTRUIR LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS OFRECIDOS A LA COMUNIDAD COMPLEMENTADO CON LA CREACIÓN DE UNA PROPUESTA

GENERAL DE ESPACIO PÚBLICO QUE INCREMENTE Y MEJORE LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL MISMO Y DE LAS ZONAS DE DISFRUTE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

MEJORAR EL 30% DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL

MUNICIPIO

ALCALDE

MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

OFICINA O DEPENDENCIA : SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PROGRAMA: BELEN MODERNO

OBJETIVO DE RESULTADO: MEJORAR LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES EN BUENAS CONDICIONES

MA

NT

EN

ER

L

A

IN

FR

AE

ST

RU

CT

UR

A

F

ÍSIC

A

DE

L

AS

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LIC

O

D

E

PR

OP

IED

AD

D

EL

MU

NIC

IPIO

NÚMERO DE

DEPENDENCIAS A CUYAS

INSTALACIONES SE LE

REALIZÓ MANTENIMIENTO

0,00 - 0,00

NO DE MANTENIMIENTOS A

LAS INSTALACIONES DEL

CONCEJO MUNICIPAL

0,00 15.000.000,00 0,00

NÚMERO DE

MANTENIMIENTOS

REALIZADOS A LOS

EQUIPOS DE OFICINA DE

LA ADMINISTRACIÓN CON

MANTENIMIENTO

0,00 - 0,00

PORCENTAJE DE PLAZA DE

MERCADO ADECUADA Y

CON MANTENIMIENTO

1,00 - 0,00

NÚMERO DE

MANTENIMIENTOS

REALIZADOS A LAS

INSTALACIONES DEL

PALACIO MUNICIPAL

0,00 - 0,00

PORCENTAJE DE

MEJORAMIENTO Y/O

ADECUACIÓN DEL

CEMENTERIO MUNICIPAL

1,00 - 0,00

NUMERO DE PUESTOS DE

SALUD LEGALIZADOS.8,00 15.000.000,00 0,00

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA,

COORD.SALUD

NUMERO DE INSTITUCIONES

Y/O ESCUELAS

LEGALIZADAS

9,00 45.000.000,00 0,00

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA,

COOR.EDUCACION

NUMERO DE PREDIOS

COMUNALES RECUPERADOS

Y/O MEJORADOS

3,00 15.000.000,00 0,00

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA,

SEC.GOBIERNO

MEJORAR EL 30% DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL

MUNICIPIO

ALCALDE

MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

LEGALIZAR 41 PREDIOS:

ESCUELAS, CENTROS DE SALUD,

PARQUES, ZONAS DE

RECREACIÓN ENTRE OTROS

MA

NT

EN

ER

L

A

IN

FR

AE

ST

RU

CT

UR

A

F

ÍSIC

A

DE

L

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EL

MU

NIC

IPIO

L

EG

AL

IZA

CIÓ

N D

E P

RE

DIO

S P

UB

LIC

OS

NUMERO DE PROYECTO EN

TIC´S EN FORMULADOS Y EN

EJECUCIÓN

0,00 0,00 0,00

PORCENTAJE DE

ESTABLECIMIENTOS

OFICIALES UTILIZÁNDOLOS.

0,00 17.000.000,00 0,00

ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS Y

DISEÑOS PARA LA PLANTA DE

PROPANODUCTO

NUMERO DE ESTUDIOS

CONSTRUIDOS0,00 0,00 0,00

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

GESTIONAR EL PROYECTO NUMERO DE PROYECTO

APROBADO0,00 0,00 0,00 ALCALDE MUNICIPAL

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE

GAS DOMICILIARIO A LA

POBLACIÓN URBANA

PORCENTAJE DE

POBLACIÓN BENEFICIADA0,00 0,00 0,00

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS,

DISEÑOS Y PROYECTOS

NUMERO DE ESTUDIOS,

DISEÑOS Y PROYECTOS

ACTUALIZADOS

2,00 0,00 0,00

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

PROGRAMA: SERVICIO DE GAS

CO

NS

TR

UC

CIÓ

N D

E

CE

NT

RO

S

INT

ER

AC

TIV

OS

SECTOR: OTROS SECTORES

OBJETIVO DE RESULTADO: GARANTIZAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS CON CALIDAD Y ECONOMÍA

OFICINA O DEPENDENCIA : SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

GESTIÓN PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO

INTERACTIVO DE APLICABILIDAD

DE LAS TIC´S COMO ESTRATEGIA

DE INCREMENTAR EL ACCESO A

INTERNET DE LA POBLACIÓN

VULNERABLE Y LA OCUPACIÓN

DEL TIEMPO LIBRE

ALCALDE

MUNICIPAL

OBJETIVO DE RESULTADO: GARANTIZAR EL SERVICIO DE GAS GLP EN LA ZONA URBANA

GA

S C

ON

CA

LID

AD

Y

EC

ON

OM

IA

PROGRAMA: INTERCONEXION ELECTRICA

OBJETIVO DE RESULTADO: AUMENTAR LA COBERTURA EN SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

SE

RV

ICIO

DE

EN

ER

GIA

EL

EC

TR

ICA

PROMOVER LA

COFINANCIACIÓN DE

PROYECTOS DE

ELECTRIFICACIÓN

NUMERO DE PROYECTOS

GESTIONADOS Y

APROBADOS

0,00 0,00 0,00

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

SUBSIDIAR LAS CONEXIONES

ELÉCTRICAS INTERNAS A 30

FAMILIAS DE POBREZA EXTREMA

NÚMEROS DE FAMILIAS

BENEFICIADAS0,00 11.000.000,00 0,00

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

AMPLIAR EL ACCESO A 10

VEREDAS EL SERVICIO

DE ENERGÍA

NÚMERO DE VEREDAS

INTERCONECTADAS 11 17.000.000,00 0,00

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

DOTAR CON PLANTAS

ELÉCTRICAS, HIDROELÉCTRICAS

O SOLARES A 8 VEREDAS QUE

CUENTEN COMO MÍNIMO CON

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y/O

CENTRO DE SALUD.

NUMERO DE VEREDAS CON

PLANTAS SOLARES0 6.000.000,00 0,00

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

PLANEACION,

CONTRATACION,

TESORERIA

EDILMER LEONARDO DUCUARA CUBILLOS

Sec. Planeacion e Infraestructura

SE

RV

ICIO

DE

EN

ER

GIA

EL

EC

TR

ICA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CAQUETA

RESPONSABLE

NOMBRE

VALOR

ACTUAL S.G.P $. I.R.P $. B Y S otros

CR

EA

CIO

N D

E

MIC

RO

EM

PR

ES

AS

APOYO PARA LA CREACIÓN

DE MICROEMPRESAS EN LOS

DIFERENTES SECTORES DE

LA ECONOMÍA

NUMERO DE EMPLEOS

GENERADOS

0

- 2.000.000,00

ALCALDE

MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL

FECHA DE ELABORACION: 21 de Enero de 2013 ELABORADO POR:

MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

PLAN DE ACCION MUNICIPAL

VIGENCIA 2013

RECURSOS

I SEMESTRE II SEMESTRE

DIMENSION: ECONOMICA

SECTOR: DESARROLLO ECONOMICO, EMPLEO Y TURISMO

OBJETIVO DE RESULTADO: DESARROLLAR UN MODELO FORMATIVO INTEGRAL, CONCEBIDO DESDE LA REALIDAD ACTUAL DEL MERCADO LABORAL TANTO A NIVEL LOCAL COMO REGIONAL, EN MATERIA DE PERFILES, HABILIDADES Y COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS, DE MODO QUE SE PROPICIE LA GENERACIÓN MASIVA DE EMPLEO FORMAL, DIGNO Y DE CALIDAD Y CON PROYECCIÓN TURÍSTICA.

OFICINA O DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GOBIENRO Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: GENERAC ION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS

OBJETIVO DE RESULTADO: REDUCIR LA INFORMALIDAD

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO PROYECTO Y/O ACTIVIDAD

INDICADOR META DE PRODUCTO CRONOGRAMA META DE PRODUCTO

PROGRAMA: PROYECCION TURISTICA

OBJETIVO DE RESULTADO: POTENCIALIZAR EL TURISMO COMO FUENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO

INIC

IAT

IVA

S

TU

RIS

TIC

AS

FORTALECER LAS

INICIATIVAS TURÍSTICAS EN

EL MUNICIPIO

NUMERO INICIATIVAS

APOYADAS

0 4.500.000,00 - 5.000.000,00

ALCALDE

MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL,

COORDINACION

DE CULTURA.

EDILMER LEONARDO DUCUARA CUBILLOS

Sec. Planeacion e Infraestructura

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CAQUETA

RESPONSABLE

NOMBRE

VALOR

ACTUAL S.G.P $. I.R.P $. B Y S otros

DOTACION

ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS

DOTAR 59 INSTITUCIONES Y

CENTROS EDUCATIVOS DE

IMPLEMENTOS NECESARIOS

PARA LA ENSEÑANZA

(PUPITRES, TABLEROS,

MATERIAL DIDÁCTICOS Y

PEDAGÓGICO ETC.)

NÚMERO DE

INSTITUCIONES DOTADAS

DURANTE EL CUATRIENIO.

0 133.000.000,00 5.000.000,00

CONTRATACION,

ALMACENISTA,

COORDINACION

EDUCACION

NO, DE MANTENIMIENTOS

DE AULAS.0,00 65.000.000,00 10.000.000,00

NO DE COCINAS Y /O

COMEDORES MEJORADOS0 10.000.000,00 0,00

ENCIERROS DE LAS

ESCUELAS 0 10.000.000,00 0,00

NUMERO DE ESCUELAS

Y/O CENTROS

EDUCATIVOS CON

MEJORAMIENTO EN SUS

ACUEDUCTO

0 0,00 0,00

MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

PLAN DE ACCION MUNICIPAL VIGENCIA 2013

FECHA DE ELABORACION: 21 de Enero de 2013 ELABORADO POR:

RECURSOS

I SEMESTRE II SEMESTRE

DIMENSION: INCLUSIÓN SOCIAL CON ENFOQUE SOCIAL E INCLUYENTE

SECTOR: EDUCACION

OBJETIVO DE RESULTADO: FACILITAR EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN BELEMITAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SISTEMA EDUCATIVO, GARANTIZANDO COBERTURA Y CALIDAD EN LA EDUCACIÓN

OFICINA O DEPENDENCIA : COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

PROGRAMA: TODOS Y TODAS ESTUDIANDO

OBJETIVO DE RESULTADO: AUMENTAR LA COBERTURA BRUTA EN EDUCACIÓN BÁSICA (PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO PROYECTO Y/O ACTIVIDAD

INDICADOR META DE PRODUCTO CRONOGRAMA META DE PRODUCTO

MEJORAR LA

INFRAESTRUCTURA DE 54

PLANTELES EDUCATIVOS

OFICIALES

INF

RA

ES

TR

UC

TU

RA

ED

UC

AT

IVA ALCALDE MUNICIPAL,

SEC. PLANEACION E

INFRAESTRUCTURA,

CONTRATACION,

COORDINACION

EDUCACION

X X

X X

X X

X X

X X

NUMERO DE AULAS

MÁXIMAS Y/O

LABORATORIOS

CONSTRUIDOS

0 10.000.000,00 0,00

NUMERO DE INTERNADOS

DE CENTROS EDUCATIVOS

MEJORADOS. 0 15.000.000,00 0,00

NUMERO DE

CONSTRUCCIONES Y/O

ADECUACIONES DE

BATERÍAS SANITARIAS EN

LOS CENTROS

0 0,00 0,00

NO DE AULAS

CONSTRUIDAS PARA

ESCUELAS RURALES. 0,00 20.000.000,00 0,00

GARANTIZAR LA ALIMENTACIÓN

ESCOLAR ANUALMENTE A 1896

NÚMERO DE NIÑOS,

NIÑAS Y JÓVENES

ESTUDIANTES

BENEFICIADOS

ANUALMENTE CON

ALIMENTACIÓN ESCOLAR

37,00 68.000.000,00 10.000.000,00

ALCALDE MUNICIPAL,

CONTRATACION,

COORDINACION

EDUCACION

TRANSPORTE

ESCOLAR

BENEFICIAR CON TRANSPORTE

ESCOLAR A NNAJ QUE LO

REQUIERAN DURANTE EL

CUATRIENIO

NÚMERO DE NIÑOS,

NIÑAS Y JÓVENES

ESTUDIANTES

BENEFICIADOS CON

TRANSPORTE ESCOLAR

ANUAL

0,00 45.000.000,00

0,00

ALCALDE MUNICIPAL,

CONTRATACION,

COORDINACION

EDUCACION

PLAN LECTURA

IMPLEMENTAR PLANES DE

LECTURA Y ESCRITURA EN 8

ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS.

NÚMERO DE

ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS CON PLAN

DE LECTURA Y

ESCRITURA

IMPLEMENTADOS

4 6.000.000,00

0,00COORDINACION

EDUCACION,

BIBLIOTECARIA

MUNICIPAL

EDUCACION PARA LA

PROSPERIDAD

MEJORAR LA CALIDAD

EDUCATIVA

ALCALDE MUNICIPAL,

COORDINACION

EDUCACION

BENEFICIAR A 200 NNA DE

GRADO 5 PROGRAMAS

COMPLEMENTARIOS QUE

REFUERCEN SUS

CONOCIMIENTOS Y LES

BRINDEN TÉCNICAS PARA

RESPONDER EXÁMENES

TIPO PRUEBAS DEL SABER

NO. DE NNA CON

PROGRAMAS DE

REFUERZO EN LAS ÁREAS

DE LENGUAJE,

MATEMÁTICAS Y

CIENCIAS.0,00

6.000.000,00 0,00

MEJORAR LA

INFRAESTRUCTURA DE 54

PLANTELES EDUCATIVOS

OFICIALES IN

FR

AE

ST

RU

CT

UR

A E

DU

CA

TIV

AM

EJO

R A

PR

EN

DIZ

AJE

Y S

AB

ER

ALCALDE MUNICIPAL,

SEC. PLANEACION E

INFRAESTRUCTURA,

CONTRATACION,

COORDINACION

EDUCACION

ALCALDE MUNICIPAL,

COORDINACION

EDUCACION

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

BENEFICIAR A 60 JÓVENES DE

GRADO 9 CON PROGRAMAS

COMPLEMENTARIOS QUE

REFUERCEN SUS

CONOCIMIENTOS Y LES BRINDEN

TÉCNICAS PARA RESPONDER

EXÁMENES TIPO PRUEBAS DEL

SABER

NO. DE JÓVENES CON

PROGRAMAS DE

REFUERZO EN LAS ÁREAS

DE LENGUAJE,

MATEMÁTICAS Y

CIENCIAS.0,00

5.000.000,00 0,00

BENEFICIAR A 40 JÓVENES

DE GRADO 11 CON PROGRAMAS

COMPLEMENTARIOS QUE

REFUERCEN SUS

CONOCIMIENTOS Y LES

BRINDEN TÉCNICAS PARA

RESPONDER EXÁMENES

TIPO PRUEBAS DEL ICFES

NO. DE JÓVENES CON

PROGRAMAS DE

REFUERZO EN LAS ÁREAS

DE LENGUAJE,

MATEMÁTICAS Y

CIENCIAS.0,00

5.000.000,00 0,00

INCREMENTAR EL USO DE LA

TECNOLOGÍA EN 8 IE.

NÚMERO DE

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON SALAS

DE COMPUTO

FORTALECIDAS

0,00

30.000.000,00 0,00

NUMERO DE JÓVENES

INCENTIVADOS CON

MEJOR PUNTAJE ICFES 0,00

2.000.000,00 0,00

NO DE ALIANZAS CON

INSTITUCIONES PUBLICAS

Y PRIVADAS QUE

PERMITAN EL ACCESO A

LA EDUCACIÓN SUPERIOR

EN EL MUNICIPIO 0,00

0,00 0,00

TICS EDUCATIVO

INDUCIR PROCESOS DE

APROPIACION DE TICS EN

ESTUDIANTES, DOCENTES DE

LAS SEDES EDUCUATIVAS0

0,00 0,00

COORDINACION DE

EDUCACION

DOTAR DE EQUIPOS DE

COMPUTO A 4

ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS.

NO. DE

ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS DOTADOS

DE EQUIPOS DE

COMPUTO.

25.000.000,00 0,00

ALCALDE MUNICIPAL,

ALMACENISTA,

CONTRATACION,

COOR.EDUCACION

FORMAR A 20 DOCENTES EN EL

USO DE LAS TICS.

NO. DE DOCENTES

FORMADOS EN EL USO DE

LAS TIC

5.000.000,00 0,00

ALCALDE MUNICIPAL,

ALMACENISTA,

CONTRATACION,

COOR.EDUCACION

AC

CE

SO

A L

AS

TIC

SM

EJO

R A

PR

EN

DIZ

AJE

Y S

AB

ER

INCENTIVAR A LOS JÓVENES DE

GRADO 11 PARA QUE INGRESEN

A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ALCALDE MUNICIPAL,

COORDINACION

EDUCACION

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS

ALTERNATIVOS DE PRODUCCIÓN

DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 4

INSTITUCIONES.

NO. DE PLANTAS SOLARES

Y/O HIDROELÉCTRICAS

INSTALADAS EN IE Y/O

CENTROS EDUCATIVOS..

12.000.000,00

0,00

COORDINACION DE

EDUCACION

MORTALIDAD POR

ENFERMEDAD

DIARREICA AGUDA (EDA)

EN MENORES DE 1

Y 5 AÑOS

25,00 20.000.000,00

MORTALIDAD POR

INFECCIÓN

RESPIRATORIA AGUDA

(IRA) EN MENORES DE

1 Y 5 AÑOS

25,00 10.000.000,00

PORCENTAJE DE

NIÑOS CON BAJO PESO

AL NACER 25,00 10.000.000,00

PREVALENCIA DE

DESNUTRICIÓN GLOBAL

O BAJO PESO PARA

LA EDAD EN MENORES

DE 5 AÑOS

25,00 10.000.000,00

PREVALENCIA DE

DESNUTRICIÓN CRÓNICA

O RETRASO EN

TALLA EN MENORES DE

5 AÑOS

25,00 14.500.000,00

REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE

LOS PROGRAMAS Y

ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA

PUBLICA EN SALUD MEDIANTE

LA CONTRATACIÓN ANUAL DE LA

INTERVENTORIA DEL RÉGIMEN

SUBSIDIADO.

NUMERO DE AUDITORIA

CONTRATADA

1,00 29.120.000,00COORDINADOR DE

SALUD

AC

CE

SO

A L

AS

TIC

S

SECTOR: SALUD

OBJETIVO DE RESULTADO: GARANTIZAR CALIDAD Y COBERTURA EN SALUD PARA LA POBLACIÓN BELEMITAS, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y CUMPLIMIENTO DE DERECHOS

OFICINA O DEPENDENCIA : COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL

PROGRAMA: BELEN SALUDABLE

OBJETIVO DE RESULTADO: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ DURANTE EL CUATRIENIO

SE

RV

ICIO

DE

SA

LU

D C

ON

CA

LID

AD

X X

X X

X X

IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES

CAUSA DE

MUERTE DE A 25 MENORES DE

5 AÑOS

COORDINADOR DE

SALUDX X

X X

X X

X X

CREACIÓN DE UN (1) COPACO

PARA GARANTIZAR EL

DESARROLLO DE LA DE LA

POLÍTICA PUBLICA EN SALUD

NUMERO DE REUNIONES

DEL COPACO

0,00 1.200.000,00COORDINADOR DE

SALUD

PLAN DECENAL APROBADO Y EN

EJECUCIÓN

NUMERO DE PLANES

APROBADOS0,00 0,00

COORDINADOR DE

SALUD

PORCENTAJE DE

POBLACIÓN A AFILIAR89% 0,00

NUMERO DE CAMPAÑAS

PARA LA AFILIACIÓN

PERMANENCIA EL

RÉGIMEN DE SALUD 0,00 10.500.000,00

TIPO DE ESTRATEGIA

IMPLEMENTADA PARA

VINCULAR A LA

POBLACIÓN

0,00 10.000.000,00

ATENDER Y/O APOYAR A LOS

NIÑOS, NIÑAS EN ESTADO DE

DESNUTRICIÓN Y A MUJERES

EMBARAZADAS

PORCENTAJE DE NIÑOS Y

NIÑAS ATENDIDAS

0 12.000.000,00

ATENDER Y/O APOYAR A LOS

NIÑOS, NIÑAS EN ESTADO DE

DESNUTRICIÓN Y A MUJERES

EMBARAZADAS

PORCENTAJE DE

MUJERES ATENDIDAS

0 12.000.000,00

REALIZAR 12 BRIGADAS DE

SALUD

NUMERO DE BRIGADAS

REALIZADAS0,00 62.000.000,00

GESTIÓN PARA GARANTIZAR LA

PERMANENCIA DE LOS

PROMOTORES DE SALUD EN 8

PUESTOS DE SALUD..

NUMERO DE CENTROS DE

SALUD CON PROMOTORES

DE SALUD 5,00 15.000.000,00

FORMACIÓN A LIDERES EN

PRIMEROS AUXILIOS

NUMERO DE LIDERES

FORMADOS0,00 5.000.000,00

DOTAR A LAS VEREDAS CON UN

BOTIQUÍN BÁSICO.

NUMERO DE VEREDAS

CON BOTIQUÍN

0,00 10.000.000,00

ALCALDE MUNICIPAL,

ALMACENISTA,

CONTRATACION,

COORD. DE SALUD

SE

RV

ICIO

DE

SA

LU

D C

ON

CA

LID

AD

AS

EG

UR

AM

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ION

DE

LA

MO

RT

AL

IDA

D E

N L

OS

NIÑ

OS

Y

NIÑ

AS

SECTOR: CULTURA

X

GARANTIZAR QUE EL 2% DE LA

POBLACIÓN SE VINCULE AL

RÉGIMEN SUBSIDIADO DE

SALUD.

COORDINADOR DE

SALUD

COORDINADOR DE

SALUD

COORDINADOR DE

SALUD

X X

X X

X X

X

X X

X X

X

X

X X

X

X X

X X

X

NÚMERO DE PERSONAS

FORMADAS EN VIGÍAS

DEL PATRIMONIO

0,00 15.000.000,00 0,00

NÚMERO DE

PROGRAMAS PARA

DIVULGACIÓN Y

CONOCIMIENTO DE

BIENES DE INTERÉS

PATRIMONIAL

0,00 0,00 0,00

NÚMERO DE

PROGRAMAS DE

DIFUSIÓN DEL

PATRIMONIO CULTURAL

INMATERIAL

DESARROLLADOS

0,00 0,00 32.000.000,00

NÚMERO DE

PROGRAMAS PARA LA

CIRCULACIÓN DE LAS

MANIFESTACIONES

CULTURALES DEL

MUNICIPIO

0,00 52.000.000,00 0,00

PORCENTAJE DE

EMISORAS

COMUNITARIAS CREADAS

Y/O FORTALECIDAS

ANUALMENTE

1,00 7.000.000,00 0,00

PORCENTAJE DE CANALES

DE TELEVISIÓN LOCAL

CREADO Y/O

FORTALECIDOS

1,00 0,00 0,00

X X

X X

X X

X X

X X

X X

DESARROLLAR ACTIVIDADES

DE CONSERVACIÓN,

MANTENIMIENTO PERIÓDICO E

INTERVENCIÓN DE BIENES DE

INTERÉS CULTURAL

ALCALDE MUNICIPAL,

SEC. PLANEACION E

INFRAESTRUCTURA,

CONTRATACION,

COORDINACION

CULTURA

DESARROLLAR ESTRATEGIAS

PARA LA CIRCULACIÓN Y

ACCESO DEL PATRIMONIO

CULTURAL INMATERIAL

(FIESTAS DE CUMPLEAÑOS,

CELEBRACIÓN DEL DÍA EL

HOMBRE DE LA MONTAÑA,

FESTIVAL DEL RIO, ENCUENTRO

DE COLONIAS, DÍA DEL

CAMPESINO FESTIVALES DE

MÚSICA, DE TEATRO Y DANZA,

ENTRE OTROS)

ALCALDE MUNICIPAL,

SEC.GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL,

COORDINACION DE

CULTURA

CREAR Y FORTALECER LOS

PROCESOS DE COMUNICACIÓN

LOCAL COMO ESTRATEGIA

PARA LA APROPIACIÓN DEL

PATRIMONIO.

ALCALDE

MUINICIPAL,

COORDINACION DE

CULTURA

OBJETIVO DE RESULTADO: PROMOVER ACCIONES QUE FORTALEZCAN LOS PROCESOS Y SERVICIOS CULTURALES, PROPENDIENDO POR UNA MAYOR COBERTURA, IMPACTO, VALORACIÓN, RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.

OFICINA O DEPENDENCIA : COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

PROGRAMA: CULTURA E IDENTIDAD BELEMITA

OBJETIVO DE RESULTADO: FORTALECER LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL * IMPULSAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA Y FACILITAR LA CIRCULACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO .

* PROMOCIÓN Y FOMENTO DE PROCESOS TENDIENTES A CREAR UNA CULTURA CIUDADANA CON SENTIDO DE PERTENENCIA.

PR

OM

OC

ION

DE

LA

CU

LT

UR

A L

OC

AL

PORCENTAJE DE

ESCUELAS AUDIOVISUAL

INFANTIL FORTALECIDAS

1,00 7.000.000,00 0,00

NO. DE REUNIONES CON

LA FAMILIA.1,00 0,00 0,00

NO. DE PROYECTOS

PRESENTADOS AL

CONCEJO MPAL.

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

NÚMERO DE NUEVAS

COLECCIONES

ADQUIRIDAS

2.000.000,00 0,00

NÚMERO DE

DOTACIONES DE MEDIOS

AUDIOVISUALES (TV. DVD

Y GRABADORAS) Y DE

0,00 4.000.000,00 0,00

PORCENTAJE DE

ESCUELAS CREADAS Y/O

FORTALECIDAS

3,00 0,00 18.000.000,00

NUMERO DE GRUPOS

DIFERENCIALES

FORTALECIDOS

1,00 32.000.000,00 2.000.000,00

PORCENTAJE DE

ESCUELAS DOTADAS CON

ELEMENTOS BÁSICOS

1,00 85.000.000,00 0,00 30.000.000,00

NUMERO DE PLANES DE

DESARROLLO CULTURAL

ACTUALIZADO

1,00 0,00 0,00

NUMERO DE CONSEJOS

DE CULTURA REALIZADOS0,00 0,00 0,00

NUMERO DE PROYECTOS

PARA LA CONSTRUCCIÓN

Y/O MEJORAMIENTO DE

LA CASA DE LA CULTURA

0,00 1.000.000,00 0,00NU

ES

TR

A V

ISIO

N C

UL

TU

RA

L

SECTOR: DEPORTE Y RECREACION

X X

X

X

X X

X X

GESTIÓN PARA DECLARAR LA

CASA DEL SR. REIMUNDO

ANTURY Q.E.P.D. "ULTIMO

ANDAKI" COMO PATRIMONIO

MATERIAL DEL MUNICIPIO.

ALCALDE MUNICIPAL,

COORDINACION DE

CULTURA

BE

LE

N A

PR

EN

DE

ES

CU

EL

AS

DE

FO

RM

AC

ION

CREAR Y FORTALECER LOS

PROCESOS DE COMUNICACIÓN

LOCAL COMO ESTRATEGIA

PARA LA APROPIACIÓN DEL

PATRIMONIO.

ALCALDE

MUINICIPAL,

COORDINACION DE

CULTURA

PR

OM

OC

ION

DE

LA

CU

LT

UR

A L

OC

AL

X

X X

X

MEJORAR LA DOTACIÓN DE LA

BIBLIOTECA PUBLICA

ALCALDE MUNICIPAL,

ALMACENISTA,

CONTRATACION,

BIBLIOTECARIA

CREACIÓN Y/O

FORTALECIMIENTO DE 5

ESCUELAS DE FORMACIÓN.

ALCALDE MUNICIPAL,

COORDINACION DE

CULTURA

CONSTRUIR COLECTIVAMENTE

LA DIMENSIÓN CULTURAL DEL

MUNICIPIO.

ALCALDE MUNICIPAL,

COORDINACION DE

CULTURA

X X

X X

X X

X X

X X

NÚMERO DE

CAMPEONATOS

ORGANIZADOS Y

PATROCINADOS 0

12.000.000,00 2.000.000,00

NO DE JUNTAS CON

DOTACIÓN DEPORTIVA

QUE PERMITA LA

PRACTICA DEL DEPORTE

0

6.000.000,00 0,00

NÚMERO DE

PROGRAMAS DE

ACTIVIDAD FÍSICA

DIRIGIDOS AL ADULTO

MAYOR REALIZADOS

0

0,00 0,00

NÚMERO DE

PROGRAMAS DE

ACTIVIDAD FÍSICA

DIRIGIDOS A PERSONAS

EN SITUACIÓN DE

DISCAPACIDAD

REALIZADOS

0

0,00 0,00

PORCENTAJE DE

ESCENARIOS

DEPORTIVOS EN

FUNCIONAMIENTO

21,00

0,00 5.000.000,00

NÚMERO DE

ESCENARIOS

DEPORTIVOS

RECUPERADOS

2,00

6.000.000,00 0,00

CONSTRUIR 10 ESCENARIOS

DEPORTIVOS Y

RECREATIVOS

NÚMERO DE

ESCENARIOS

DEPORTIVOS Y

RECREATIVOS

CONSTRUIDOS 37,00

24.000.000,00 0,00

ALCALDE MUNICIPAL,

CONTRATACION,

COORDINACION

DEPORTES, SEC.

PLANEACION E

INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO DE RESULTADO: OFRECER OPORTUNIDADES DE ACCESO AL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA ACTIVIDAD FÍSICA, CON LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO

ALTERNATIVA PARA LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Y HÁBITOS SALUDABLES DE LA POBLACIÓN BELEMITA

OFICINA O DEPENDENCIA : COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

PROGRAMA: HABITOS SALUDABLES

OBJETIVO DE RESULTADO: AUMENTAR EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PRACTICAN ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA. * MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO

AP

OY

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LA

DIS

CIP

LIN

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NIZ

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EL

SE

CT

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DE

PO

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IVO

Y

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CR

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TIV

O

X X

X X

X X

X X

PATROCINAR 12

CAMPEONATOS EN LAS

DIFERENTES DISCIPLINAS QUE

SE PRACTICAN EN LA ENTIDAD

TERRITORIAL (EJ.

CAMPEONATO MUNICIPAL DE

FÚTBOL, MICROFÚTBOL,

BASQUETBOL, VOLIBOL,

OTROS)

ALCALDE MUNICIPAL,

COORDINACION DE

DEPORTES,

MONITOR

DEPORTES,

CONTRATACION,

REALIZAR 4 ACTIVIDADES QUE

FOMENTEN LA INCLUSIÓN DE

LA POBLACIÓN DIFERENCIAL.

COORDINACION DE

DEPORTES,

MONITOR, ENLACE

FAMILIAS EN ACCION

ADECUAR EL 20% DE LOS

ESCENARIOS DEPORTIVOS O

RECREATIVOS

ALCALDE MUNICIPAL,

CONTRATACION,

COORDINACION

DEPORTES, SEC.

PLANEACION E

INFRAESTRUCTURA

FORMAR TÉCNICAMENTE A LOS

NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES,

JÓVENES Y ADULTOS PARA

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD

EN EL REGIÓN

NUMERO DE

INSTRUCTORES Y/O

FORMADORES

CONTRATADOS 1,00

18.000.000,00 1.000.000,00

COORDINACION DE

DEPORTES,

MONITOR DE

DEPORTES

FORTALECER LA ESCUELA DE

FORMACIÓN DEPORTIVA,

INFANTIL, PRE JUVENIL, JUVENIL,

ADULTOS Y MUJERES

PORCENTAJE DE GRUPOS

Y/O CLUBES

FORTALECIDOS 0,00

19.000.000,00 0,00ALCALDE MUNICIPAL,

COORDINACION DE

DEPORTES.

PROPICIAR LA CREACIÓN DE LA

ESCUELA DE FORMACIÓN

MULTIDISCIPLINARIA

NUMERO DE ESCUELAS

CREADAS0,00

2.000.000,00 1.000.000,00ALCALDE MUNICIPAL,

COORDINACION DE

DEPORTES.

NÚMERO DE MESAS DE

TRABAJO REALIZADAS

CON LA COMUNIDAD

PARA FORMULAR EL

PLAN DE DESARROLLO 0,00 N/A N/A

0,00 0,00

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL

NÚMERO  DE  MESAS  DE

 TRABAJO    REALIZADAS

 CON  LA  COMUNIDAD

 PARA  FORMULAR

 PRESUPUESTO   0,00

4.000.000,00 0,00

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL,

SECRETARIA DE

HDA.

NUMERO DE REUNIONES

DE TRABAJO CON EL

CONSEJO TERRITORIAL

DE PLANEACIÓN PARA LA

CONCERTACIÓN,

SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DEL PLAN DE

DESARROLLO

0,00 4.000.000,00 0,00

OFICINA O DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA: BUSCANDO LA AUTONOMIA DE LAS COMUNIDADES

OBJETIVO DE RESULTADO: INVOLUCRAR A LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS EN EL GOBIERNO TERRITORIAL, * PROMOVER LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA ENTIDAD TERRITORIAL.

FACILITAR ESPACIOS DE

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

ALCALDE MUNICIPAL,

SEC. DE

PLANEACION E

INFRAESTRUCTURA

EL

DE

PO

RT

E C

OM

O P

RO

YE

CT

O D

E V

IDA

SECTOR: PARTICIPACION Y DESARROLLO COMUNITARIO

OBJETIVO DE RESULTADO: IMPLEMENTAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD EN LA DINÁMICA DEL TERRITORIO, FORTALECIENDO EL LIDERAZGO Y LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LOS

ESPACIOS DEL MUNICIPIO

LA

CO

MU

NID

AD

TA

MB

IEN

OP

INA

NUMERO DE

ORGANIZACIONES

SOCIALES VINCULADAS 12,00 0,00 0,00

DIFUNDIR LOS MECANISMOS

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NÚMERO DE CAMPAÑAS

REALIZADAS PARA

PROMOVER MECANISMOS

DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA PREVISTOS

EN LA LEY 134 DE

1994 2,00 4.000.000,00 0,00

SEC. GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL

DEFINIR EL PROCEDIMIENTO

PARA REALIZAR EL

PROCESO DE RENDICIÓN DE

CUENTAS

PROCESO DE

RENDICIÓN DE

CUENTAS

DEFINIDO

0,00 10.000.000,00 0,00

ALCALDE MUNICIPAL,

SEC. GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL

NÚMERO DE INFORMES

DE GESTIÓN

PUBLICADOS EN LA

PÁGINA WEB DE LA

ENTIDAD TERRITORIAL

0,00 3.000.000,00 0,00

NUMERO DE MEDIOS

ESCRITOS UTILIZADOS 0,00 3.000.000,00 0,00

NUMERO DE

CAPACITACIONES

REALIZADAS0,00 5.000.000,00 0,00

NUMERO DE PROYECTOS

PRESENTADOS ANTE LA

CONVENCIÓN

IBEROAMERICANA DE

JUVENTUD

0,00 5.000.000,00 0,00

NUMERO DE JÓVENES

FORMADOS EN

DERECHOS JUVENILES 0,00 6.000.000,00 2.000.000,00

ELABORAR EL PLAN DE

DESARROLLO JUVENIL 2012-2014

NUMERO DE PLANES

ELABORADOS0,00 0,00 0,00

SEC. GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL

FORMACIÓN A LOS JÓVENES

BUSCANDO EL RELEVO

GENERACIONAL EN LAS JUNTAS

DE ACCIÓN COMUNAL Y

ORGANIZACIONES

NUMERO DE JORNADAS

DE FORMACIÓN

0,00 0,00 3.000.000,00

ALCALDE MUNICIPAL,

SEC. GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL

NUMERO DE NIÑOS Y

NIÑAS VINCULADOS

0,00 7.000.000,00 1.000.000,00

FACILITAR ESPACIOS DE

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

ALCALDE MUNICIPAL,

SEC. DE

PLANEACION E

INFRAESTRUCTURA

CONSOLIDAR LOS MEDIOS DE

DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN

PÚBLICA

ALCALDE MUNICIPAL,

SEC. GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL

FORTALECIMIENTO AL CONSEJO

MUNICIPAL DE JUVENTUD

ALCALDE MUNICIPAL,

SEC. GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA

DE COMUNALITOS

ALCALDE MUNICIPAL,

SEC. GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL

LA

CO

MU

NID

AD

TA

MB

IEN

OP

INA

CU

EN

TA

S C

LA

RA

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NN

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JO

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S E

N P

RO

CE

SO

S D

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AR

TIC

IPA

CIO

N

NUMERO DE JUNTAS

PROMOVIENDO EL

PROGRAMA0,00 0,00 0,00

PARTICIPACION

CIUDADANA

FORTALECIMIENTO A LAS 67

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

Y A ASOJUNTAS, GRUPOS

COMUNITARIOS Y ECOLÓGICOS.

NUMERO DE PROPUESTA

AVALADAS

0 1.000.000,00 2.000.000,00

ALCALDE MUNICIPAL,

SEC.GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL.

GENERAR INSTANCIAS

PARTICIPATIVAS PARA

CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN

PACIFICA DEL CONFLICTO.

NUMERO DE

CONCILIACIONES Y/O

ACUERDOS

COMUNITARIOS 0,00

0,00 0,00

ALCALDE MUNICIPAL,

SEC.GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL

CAPACITAR A LOS COMITÉS DE

CONCILIACIÓN DE LAS JUNTAS

DE ACCIÓN COMUNAL EN

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

NUMERO DE COMITÉS

FORMADOS

47,00

0,00 3.000.000,00

SEC. GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL

CAPACITAR A LA POBLACIÓN,

ONGS, DOCENTES Y

FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN

TEMAS DE DERECHOS HUMANOS

Y DIH

NUMERO DE PERSONAS

FORMADAS

0,00

15.000.000,00 0,00

SEC. GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL

ARTICULAR CON ENTIDADES

PROTECTORAS DE LOS

DERECHOS HUMANOS Y DIH

NUMERO DE ALIANZAS

REALIZADAS.1,00

0,00 0,00SEC. GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL

PROGRAMA: BELEN SEGURO

OBJETIVO DE RESULTADO: DOTACIÓN DEL 40% DE ELEMENTOS A LA FUERZA PUBLICA

LO

S D

ER

EC

HO

S P

RIM

ER

O

SECTOR: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

OBJETIVO DE RESULTADO: IMPLEMENTAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN LA SEGURIDAD INTEGRAL EN EL TERRITORIO Y LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA POBLACIÓN BELEMITA

OFICINA O DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO

SECTOR: DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO DE RESULTADO: PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS Y DIH EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES

OFICINA O DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA: TERRITORIO DE PAZ

OBJETIVO DE RESULTADO: CONSOLIDAR UN TERRITORIO DE PAZ Y CONVIVENCIA

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA

DE COMUNALITOS

ALCALDE MUNICIPAL,

SEC. GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL

NN

A Y

JO

VE

NE

S E

N P

RO

CE

SO

S D

E P

AR

TIC

IPA

CIO

N

GARANTIZAR EL

FINANCIAMIENTO COMISARIA DE

FAMILIA ANUALMENTE

PERSONAS

CONTRATADAS1,00

35.000.000,00 3.000.000,00

ALCALDE MUNICIPAL

GARANTIZAR EL

FINANCIAMIENTO

INSPECCIONES DE POLICÍA

ANUALMENTE

PERSONAS

CONTRATADAS1,00

44.040.000,00 0,00

ALCALDE MUNICIPAL

ELABORAR EL PLAN DE

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

CIUDADANA

NUMERO DE PLANES

ELABORADOS

0,00

0,00 0,00

CONSEJO DE

SEGURIDAD

DOTAR A LAS FUERZAS

MILITARES Y FUERZA PUBLICA

NUMERO DE ELEMENTOS

ENTREGADOS0,00

42.120.000,00 3.000.000,00COMITÉ DE ORDEN

PUBLICO, ALMACEN,

CONTRATACION

BRINDAR, DE MANERA

CORRESPONSABLE, UNA

OFERTA DE SERVICIOS DE

INFRAESTRUCTURA Y

MODELOS DE ATENCIÓN

ACORDE CON LAS DEMANDAS

DEL SRPA

NÚMERO DE PROGRAMA

QUE APOYAN EL

DESARROLLO DE

MEDIDAS NO PRIVATIVAS

DE LA LIBERTAD DEL

ADOLESCENTE (ESTAS

MEDIDAS SON: REGLAS

DE CONDUCTA,

SERVICIOS SOCIALES A

LA COMUNIDAD,

LIBERTAD VIGILADA Y

MEDIO SEMI-­

CERRADO)

0,00 7.280.000,00 7.000.000,00COMISARIA DE

FAMILIA

BRINDAR, DE MANERA

CORRESPONSABLE, UNA

OFERTA DE SERVICIOS DE

INFRAESTRUCTURA Y

MODELOS DE ATENCIÓN

ACORDE CON LAS DEMANDAS

DEL SRPA

NÚMERO DE

PROYECTOS QUE

APOYAN O

DESARROLLAN

SERVICIOS DE

INFRAESTRUCTURA DEL

SRPA.

1,00 0,00 3.000.000,00

ALCALDE,

SECRETARIO

PLANEACION,

COMISARIA DE

FAMILIA

SE

GU

RID

AD

Y C

ON

VIV

EN

CIA

SECTOR: PROMOCION SOCIAL GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO DE RESULTADO: VINCULAR A LOS DIFERENTES PROGRAMAS A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTOS MAYORES, POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD E INDÍGENAS.

OFICINA O DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: POR UNA INFANCIA Y ADOLESCENCIA FELIZ

OBJETIVO DE RESULTADO: DESARROLLAR EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES QUE ESTÁN EN RIESGO DE INCURRIR EN UNA CONDUCTA

PUNIBLE O HAN INCURRIDO EN ESTA. --- PREVENIR EL RECLUTAMIENTO A LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL Y UTILIZACIÓN O RECLUTAMIENTO ILEGALMENTE POR GRUPOS ARMADOS ILEGALES, PANDILLAS, BANDAS

DELINCUENCIALES ORGANIZADOS Y NO ORGANIZADOS A NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y JÓVENES. --- BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE, A TRAVÉS DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PUESTA EN

MARCHA DE PLANES Y POLÍTICAS PARA ESTA POBLACIÓN

RE

SP

ON

SA

BIL

IDA

D P

EN

AL

EN

AD

OL

ES

CE

NT

ES

EVITAR QUE LOS

ADOLESCENTES DEL

MUNICIPIO INCURRAN EN

CONDUCTAS PUNIBLES Y

SEAN CAPTURADOS POR

REDES Y ORGANIZACIONES

DELICTIVAS

NÚMERO DE

PROGRAMAS O

INICIATIVAS QUE

DESARROLLAN EL

COMPONENTE

PREVENTIVO DEL SRPA

PARA EVITAR QUE

ADOLESCENTES

INCURRAN EN UNA

CONDUCTA PUNIBLE

(COMENTAN UN DELITO).

0,00 0,00 0,00

ALCALDE

MUNICIPAL,

COMISARIA DE

FAMILIA

CREAR Y FORTALECER EL

COMITÉ MUNICIPAL DE

ERRADICACIÓN DEL

TRABAJO INFANTIL

ANUALMENTE

0,00 0,00 0,00

ALCALDE

MUNICIPAL,

SEC.GOBIERNO Y

DESARROLLO,

COMISARIA DE

FAMILIA

DIAGNOSTICO REAL

CONSTRUIDO1,00 0,00 0,00 COMISARIA DE

FAMILIA

NUMERO DE CAMPAÑAS

DE PREVENCIÓN DEL

TRABAJO INFANTIL Y

PREVENCIÓN AL

RECLUTAMIENTO A

GRUPOS ARMADOS O

DELICTIVOS REALIZADAS

0,00 0,00 5.000.000,00

NUMERO DE PADRES DE

FAMILIA, COMERCIANTES,

EMPRESARIOS Y

DOCENTES

SENSIBILIZADOS EN ETI Y

RECLUTAMIENTO

FORZADO A GRUPOS

ILEGALES O ARMADOS

0,00 4.316.000,00 0,00

NUMERO DE DECRETOS

DE PROHIBICIÓN DE

UTILIZACIÓN DE NIÑOS,

NIÑAS Y ADOLESCENTES

EN ACTIVIDADES

LABORALES

0,00 0,00 0,00

RE

SP

ON

SA

BIL

IDA

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EN

AL

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AD

OL

ES

CE

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EL

ICT

IVO

S

A N

NA

IMPLEMENTAR UN PROCESO DE

ATENCIÓN A 300 NIÑOS, NIÑAS,

ADOLESCENTES TRABAJADORES

Y EN RIESGO DE

RECLUTAMIENTO A GRUPOS

ARMADOS O DELICTIVOSALCALDE

MUNICIPAL,

CONTRATACION,

COMISARIA DE

FAMILIA

NUMERO DE

INSTITUCIONES

SENSIBILIZADAS Y

COORDINADAS EN EL

TEMA DE ETI Y

ANUALMENTE

0,00 0,00 0,00

ATENDER INTEGRALMENTE AL

25% LA PRIMERA INFANCIA

MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN

DEL ESTRATEGIA DE CERO A

SIEMPRE

PORCENTAJE DE NIÑOS Y

NIÑAS VINCULADOS A LA

ESTRATEGIA DE CERO A

SIEMPRE0,00 0,00 0,00

ALCALDE

MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL, Y

COMISARIA DE

FAMILIA

ATENDER INTEGRALMENTE AL

25% DE LA INFANCIA

PORCENTAJE DE

INFANTES BENEFICIARIOS

EN LOS PROGRAMAS Y

PROYECTOS0,00 0,00 0,00

ALCALDE

MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL, Y

ATENCIÓN INTEGRALMENTE AL

25% DE LA ADOLESCENCIA

PORCENTAJE DE

ADOLESCENTES

VINCULADOS A LOS

PROGRAMAS PARA LA

ADOLESCENCIA 0,00 0,00 0,00

ALCALDE

MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL, Y

COMISARIA DE

FAMILIA

FORTALECER LAS CAPACIDADES

DE LAS 1118 FAMILIAS

MEDIANTE EL PROGRAMA RED

UNIDOS.

NUMERO DE FAMILIAS EN

EL PROGRAMA RED

UNIDOS ANUALMENTE 1.118,00 0,00 0,00

ALCALDE

MUNICIPAL,

SECRETARIO DE

GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL,

GARANTIZAR EL DERECHO A LA

IDENTIDAD AL 70% DE LOS

NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y

JÓVENES.

PORCENTAJE DE NIÑOS,

NIÑAS, ADOLESCENTES Y

JÓVENES CON REGISTRO

CIVIL, TARJETA DE

IDENTIDAD Y/O CEDULA DE

CIUDADANÍA.

66% 0,00 0,00

ALCALDE

MUNICIPAL,

SECRETARIO DE

GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL

GESTIÓN Y APOYO A LAS

ENTIDADES QUE PROPENDAN

POR LA PREVENCIÓN DEL

EMBARAZO EN LA

ADOLESCENCIA DESDE UN

ENFOQUE DE PROMOCIÓN DE

LOS DERECHOS SEXUALES Y

REPRODUCTIVOS

NUMERO DE GESTIONES

Y/O APOYOS REALIZADOS

0,00 0,00 0,00

ALCALDE

MUNICIPAL,

COMISARIA DE

FAMILIA

NUMERO DE MUJERES

LACTANTES

BENEFICIADAS

ANUALMENTE 0,00 0,00 0,00

APOYAR LOS PROGRAMAS DE

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

PARA MADRES GESTANTES Y

LACTANTES, NIÑOS Y NIÑAS

CON DESNUTRICIÓN Y

MALNUTRICIÓN.

ALCALDE

MUNICIPAL,

COORDINADOR DE

SALUD

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OL

ES

CE

NT

ES

TA

MB

IEN

TIE

NE

N D

ER

EC

HO

S

IMPLEMENTAR UN PROCESO DE

ATENCIÓN A 300 NIÑOS, NIÑAS,

ADOLESCENTES TRABAJADORES

Y EN RIESGO DE

RECLUTAMIENTO A GRUPOS

ARMADOS O DELICTIVOSALCALDE

MUNICIPAL,

CONTRATACION,

COMISARIA DE

FAMILIA

NUMERO DE MUJERES

GESTANTES

BENEFICIADAS

ANUALMENTE0,00 0,00 0,00

NUMERO NIÑOS, NIÑAS

EN PROGRAMAS DE

NUTRICIÓN.0,00 0,00 0,00

PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN

DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES EN LAS

POLÍTICAS PUBLICAS

NUMERO DE NIÑOS, NIÑAS

Y ADOLESCENTES

PARTICIPANDO EN

POLÍTICA PUBLICA

MUNICIPAL ANUALMENTE

0,00 0,00 0,00SECRETARIO DE

GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL

PROPENDER PARA QUE LA

TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN

INFANTIL CON DISCAPACIDAD

SE VINCULEN A LOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS .

NUMERO DE NNAJ

VINCULADOS A LOS

DIFERENTES

PROGRAMAS Y

PROYECTOS

ANUALMENTE

34,00 0,00 0,00COORDINACION

DE SALUD

CAPACITAR A LA COMUNIDAD

PARA QUE APRENDA A

RESPETAR, APOYAR Y VALORAR

LA POBLACIÓN CON

DISCAPACIDAD

NUMERO DE PERSONAS

CAPACITADAS Y

CONCIENTIZADAS.0,00 0,00 0,00

COORDINACION

DE SALUD

APOYO Y GESTIÓN PARA

INCLUIR MEDIDAS DE

INDEMNIZACIÓN,

REHABILITACIÓN,

SATISFACCIÓN, RESTITUCIÓN Y

GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

A LOS NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES VICTIMAS DE LA

VIOLENCIA SEGÚN ARTICULO 181

LEY 1448 DE 2011.

NUMERO DE NNAJ

ATENDIDOS

0,00 0,00 0,00

SECRETARIO DE

GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL

CREAR Y FORTALECER 2

LUDOTECAS MÓVILES EN LOS

SECTORES VULNERABLES DEL

MUNICIPIO

NUMERO DE LUDOTECAS

INSTALADAS0,00 0,00 0,00

COORDINACION

DE EDUCACION

IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIAS

DE MIS DERECHOS PRIMEROS

ATENDIENDO A 50 NNA

NUMERO DE NNAJ

VINCULADOS A LA

ESTRATEGIA 0,00 0,00 0,00

COORDINADORES

MESAS DEL

COMPOS DE

INFANCIA Y

ADOLESCENCIA

GARANTIZAR ACCESO A LOS

SERVICIOS DE SALUD SEXUAL

Y REPRODUCTIVA A 70 NNA

NUMERO DE NNAJ CON

ACCESO A LOS

PROGRAMAS DE SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA

0,00 0,00 0,00COORDINADOR DE

SALUD

APOYAR LOS PROGRAMAS DE

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

PARA MADRES GESTANTES Y

LACTANTES, NIÑOS Y NIÑAS

CON DESNUTRICIÓN Y

MALNUTRICIÓN.

ALCALDE

MUNICIPAL,

COORDINADOR DE

SALUD

PROGRAMA: CREACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL HACIA LA EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO

OBJETIVO DE RESULTADO: CREACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL HACIA EQUIDAD E IGUALDAD GÉNERO E EL MUNICIPIO

PO

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LO

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SE

JO

MU

NIC

IPA

L

CONFORMACIÓN Y

FORTALECIMIENTO DEL

CONSEJO MUNICIPAL DE

MUJERES COMO ESPACIO DE

ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN

COLECTIVA ENTRE LA

INSTITUCIONALIDAD Y LA

SOCIEDAD CIVIL

PROYECTO DE ACUERDO

PRESENTADO PARA LA

CONFORMACIÓN DEL

CONSEJO MUNICIPAL DE

MUJERES 0,00

OF

ICIN

A A

SU

NT

OS

DE

LA

MU

JE

R,

JO

VE

N Y

NIÑ

A

DISEÑO Y OPERACIONALIZACIÓN

DE LA OFICINA DE ASUNTOS DE

LA MUJER, JÓVENES Y NIÑAS EN

LA ALCALDÍA MUNICIPAL CON

MANUAL DE FUNCIONES, PLAN

DE TRABAJO Y PRESUPUESTO

OFICINA DE ASUNTOS DE

LA MUJER EN

FUNCIONAMIENTO

0,00

ME

SA

MU

INIC

IPA

L D

E

MU

JE

RE

S

CONFORMACIÓN Y

FORTALECIMIENTO DE LA MESA

MUNICIPAL DE MUJERES COMO

ESPACIO DE REPRESENTACIÓN

Y CONCERTACIÓN DE LAS

MUJERES RURALES Y URBANAS

DE BELÉN.

MESA MUNICIPAL ACTIVA Y

% DE

OPERACIONALIZACIÓN

PLAN DE TRABAJO

0,00

INC

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EL

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INCORPORACIÓN DE LA

PERSPECTIVA DE GENERO EN

LOS PEI

% DE PEI CON LA

PERSPECTIVA DE GÉNERO

INCORPORADA

0,00

ES

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EL

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PO

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DE

MU

JE

RE

S

CREACIÓN Y PUESTA EN

MARCHA DE LA ESCUELA DE

LIDERAZGO FEMENINO

NIVELES DE

EMPODERAMIENTO

INDIVIDUAL Y COLECTIVO

DE LAS MUJERES LÍDERES0,00 0,00 0,00

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y

PROTECCIÓN DE LOS DDHH DE

LAS MUJERES: ÉNFASIS EN

ERRADICACIÓN DE TODAS LAS

FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA

LA MUJER (LEY 1257/08) Y LEY

DE LA MUJER RURAL (LEY 731 DE

/02)

No DE INICIATIVAS DE

EXIGIBILIDAD DE

DERECHOS

0,00 0,00 0,00

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

GOBIERNO Y

DESARROLLO SOCIA

PROGRAMA: CREACIÓN DE UN PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL FOMENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA DE LAS MUJERES

OBJETIVO DE RESULTADO: CREACIÓN DE UN PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL FOMENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA DE LAS MUJERES

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL

PR

OM

OC

IÓN

Y P

RO

TE

CC

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DE

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CH

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IÓN

DE

LÍD

ER

ES

1

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y

PROTECCIÓN DE LOS DDHH DE

LAS MUJERES: ÉNFASIS EN

ERRADICACIÓN DE TODAS LAS

FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA

LA MUJER (LEY 1257/08) Y LEY

DE LA MUJER RURAL (LEY 731 DE

/02)

NO DE TALLERES DE

FORMACIÓN Y ASESORÍAS

A LAS ORGANIZACIONES

0,00 0,00 0,00

APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN

Y REPRESENTACIÓN DE

MUJERES LÍDERES A NIVEL

DEPARTAMENTAL Y NACIONAL

NO DE ESPACIOS

PROMOVIDOS

0,00 0,00 0,00

ASESORÍAS INTEGRALES Y

ACOMPAÑAMIENTO A LAS

ORGANIZACIONES DE MUJERES

NO DE ASESORÍAS

REALIZADAS0,00 34.500.000,00 0,00

PR

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RA

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IAL IMPLEMENTAR 8 PROGRAMAS

DE CAPACITACIÓN DE EN ARTES

Y OFICIOS CON PROYECCIÓN

MICRO EMPRESARIAL

NO DE TALLERES Y

REUNIONES REALIZADAS

0,00 0,00 0,00

CR

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A CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO

DEL RUBRO PARA EL FONDO DE

FOMENTO A INICIATIVAS DE

MUJERES RURALES Y URBANAS

ORGANIZADAS.

% DE INICIATIVAS

FINANCIADAS POR EL

FONDO 0,00 0,00 0,00

FO

RT

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S

OR

GA

NIZ

AD

AS

FORTALECIMIENTO DE

INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y

COMERCIALES DE MUJERES

ORGANIZADAS

No DE INICIATIVAS

FORTALECIDAS

0,00 0,00 0,00

FO

RT

AL

EC

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ES

FORTALECIMIENTO DE LA

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y

COMERCIALIZACIÓN DE

PRODUCTOS A MUJERES

RURALES

% DE MUJERES RURALES

QUE AUMENTAN

PRODUCTIVIDAD Y/O

INGRESOS

0,00 0,00 0,00

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

GOBIERNO Y

DESARROLLO SOCIA

ALCALDE MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

GOBIERNO Y

DESARROLLO SOCIA

PR

OM

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IÓN

Y P

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PROGRAMA: CREACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA GENERACION DE INGRESOS

OBJETIVO DE RESULTADO:CREACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y EMPLEO DE LAS MUJERES, CON ÉNFASIS EN RURALES, CABEZAS Y JEFAS DE HOGAR

PROGRAMA: ATENCION A LAS VICTIMAS

OBJETIVO DE RESULTADO: LOGRAR QUE LA POBLACIÓN DE VICTIMAS RECIBAN ATENCIÓN INTEGRAL Y REPARACIÓN, CON UN 30% SUPERACIÓN DE LA POBREZA, * GARANTIZAR LA PERMANENCIA DEL COORDINADOR PROGRAMA DE

LA LEY DE VÍCTIMAS Y DESPLAZADOS

LEVANTAR EL CENSO DE LA

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE

DESPLAZAMIENTO QUE HA

RETORNANDO O SE HA

REUBICADO EN EL MUNICIPIO

NUMERO DE

DIAGNÓSTICOS

CONSTRUIDOS0,00 0,00 0,00

GESTIONAR LA

IMPLEMENTACIÓN DEL

PROGRAMA FAMILIAS EN SU

TIERRA A TRAVÉS DEL

DEPARTAMENTO PARA LA

PROSPERIDAD SOCIAL

NUMERO DE PERSONAS

BENEFICIADAS

0,00 0,00 0,00

COFINANCIAR EL 5 % DE LOS

PROYECTOS PRODUCTIVOS

DETERMINADOS POR EL

PROGRAMA FAMILIAS EN SU

TIERRA

 NO DE PROYECTOS

FINANCIADOS

0,00 0,00 0,00

CREACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE

PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y

GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

EN EL MARCO DEL COMITÉ DE

JUSTICIA TRANSICIONAL

UN COMITÉ CONSTITUIDO

0,00 0,00 0,00

DISEÑAR PLAN DE MEDIOS PARA

LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y

PROTECCIÓN DE DDHH Y DIH

UN PLAN DE MEDIOS

CONSTRUIDO0,00 0,00 0,00

GARANTIZAR LA ASISTENCIA

FUNERARIA A LA POBLACIÓN

VÍCTIMA QUE LO REQUIERA

NUMERO DE PERSONAS

BENEFICIADAS0,00 0,00 0,00

GARANTIZAR LA ENTREGA DE

AYUDA HUMANITARIA EN LAS

ETAPAS INMEDIATA, DE

URGENCIA, EMERGENCIA

Y TRANSICIÓN A LAS VÍCTIMAS

NUMERO DE RACIONES

ENTREGADAS

ANUALMENTE 0,00 8.600.000,00 0,00

FORTALECIMIENTO Y

OPERATIVIDAD DEL COMITÉ

TERRITORIAL DE JUSTICIA

TRANSICIONAL

NUMERO DE REUNIONES

ANUALES0,00 0,00 0,00

CONFORMACIÓN DE MESA

MUNICIPAL PARA LA

PARTICIPACIÓN DE LAS

VÍCTIMAS

NUMERO DE MESAS

CONSTITUIDAS0,00 0,00 0,00

REALIZACIÓN DE 4

CONFERENCIAS EDUCATIVAS

CON ENFOQUE LÚDICO

RECREATIVO SOBRE LIDERAZGO

Y VALORES, DEBERES Y

NUMERO DE

CONFERENCIAS

REALIZADAS 0,00 0,00 0,00

CAPACITACIÓN DE

FUNCIONARIOS Y COMUNIDAD

EN LEY DE VÍCTIMAS

NUMERO DE PERSONAS

CAPACITADAS 0,00 0,00

ACTUALIZAR EL PLAN INTEGRAL

ÚNICO

UN PLAN ACTUALIZADO0,00 9.000.000,00 0,00

AP

OY

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AR

A L

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LD

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UN

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RD

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E V

ICT

IMA

S

ELABORAR EL PLAN DE

CONTINGENCIA PARA LA

ATENCIÓN DE DESPLAZAMIENTO

MASIVOS

UN PLAN CONSTRUIDO

0,00 0,00 0,00

APOYAR 30 UNIDADES

PRODUCTIVAS DE LA

POBLACIÓN VICTIMA

NUMERO DE UNIDADES

PRODUCTIVAS

FORTALECIDAS O

EMPRENDIDAS.

0,00 0,00 15.000.000,00

CAPACITACIÓN EN TEMAS

PRODUCTIVOS Y

EMPRENDIMIENTO A 100

PERSONAS

NUMERO DE TALLERES

REALIZADOS0,00 0,00 0,00

COORDINACIÓN LEY DE

VICTIMAS Y DESPLAZADOS

ANUALMENTE

UN COORDINADOR

CONTRATADO 0,00 26.400.000,00 0,00

IMPLEMENTACIÓN DE LA

POLÍTICA

PÚBLICA PARA LAS PERSONAS

EN

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

PERSONAS

PARTICIPANTES DEL

PROCESO DE

IMPLEMENTACIÓN DE LAS

POLÍTICAS PÚBLICAS

PARA PERSONAS EN

SITUACIÓN DE

DISCAPACIDAD

0,00 10.224.000,00 0,00

ALCALDE MUNICIPAL,

COORDINADOR DE

VICTIMAS

PERSONAS

PARTICIPANTES EN

LOS PROGRAMAS DE

ATENCIÓN A PERSONAS

EN

SITUACIÓN DE

DISCAPACIDAD

0,00 0,00 0,00

ACTIVIDADES DE

SENSIBILIZACIÓN

REALIZADAS. 0,00 0,00 0,00

PERSONAS

PARTICIPANTES EN

LOS PROGRAMAS DE

SENSIBILIZACIÓN.0,00 0,00 0,00

ENCUENTROS PARA EL

PROCESO DE

IMPLEMENTACIÓN DE LAS

POLÍTICAS PÚBLICAS DE

PERSONAS MAYORES

19.000.000,00 4.000.000,00

ALCALDE MUNICIPAL,

COORDINADOR DE

VICTIMAS

SIN

LIM

ITE

S

PROGRAMA: ADULTO MAYOR

OBJETIVO DE RESULTADO: IMPLEMENTAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS OFRECIDOS PARA ESTA POBLACIÓN

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VIC

TIM

AS

PROGRAMA: DISCAPACIDAD

OBJETIVO DE RESULTADO:OFRECER OPORTUNIDADES DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

AL

CA

LD

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UN

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ICT

IMA

S

IMPLEMENTACIÓN

DE LA POLÍTICA

PÚBLICA PARA LAS

PERSONAS

MAYORES

ASESORÍA Y ASISTENCIA A LAS

PERSONAS EN SITUACIÓN DE

DISCAPACIDAD

PERSONAS

PARTICIPANTES DEL

PROCESO DE

IMPLEMENTACIÓN DE LA

POLÍTICA PÚBLICA DE

PERSONAS MAYORES

9.500.000,00 20.000.000,00

CAPACITACIONES A

PERSONAS MAYORES EN

ATENCIÓN SOCIAL 0,00 0,00

APOYOS ENTREGADOS A

PERSONAS MAYORES EN

EL CUATRIENIO 0,00 0,00

ASESORÍAS PRESTADAS A

ADULTOS MAYORES0,00 0,00

CAPACITAR A LAS

COMUNIDADES EN INDÍGENAS

EN EL MANEJO DE LOS

RECURSOS

NUMERO DE

CAPACITADAS

REALIZADAS0,00 0,00 0,00

AMPLIACIÓN DEL RESGUARDO

INDÍGENA LA CERINDA

NO DE HA COMPRADAS

0,00 0,00 0,00

DESTINACIÓN DE LOS

RECURSOS DE ACUERDO A LA

LEY QUE RIGE A LAS

COMUNIDADES INDÍGENAS

ANUALMENTE

PORCENTAJE DE

RECURSOS GIRADOS

ANUALMENTE 0,00 0,00 9.000.000,00

ORGANIZAR UNA ACTIVIDAD

CULTURAL ANUAL DE RESCATE

DE LA CULTURA INDÍGENA

NUMERO DE ACTIVIDAD

REALIZADAS0,00 0,00 0,00

TO

DO

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OS LOGRAR QUE EL 70% DE LAS

FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA

TENGAN SUS DOCUMENTOS DE

IDENTIDAD, LOS HOMBRES

TENGAN LIBRETA MILITAR Y LA

FAMILIA ESTÉ REGISTRADA EN

LA BASE DE DATOS DEL SISBÉN.

PORCENTAJE DE LA

POBLACIÓN EN POBREZA

EXTREMA QUE CUENTA

CON SUS DOCUMENTOS

DE IDENTIDAD Y QUE ESTÁ

REGISTRADA EN LA BASE

DE DATOS DEL SISBÉN.

0,66 0,00 0,00

MIS

QU

ER

IDO

S V

IEJO

S

PROGRAMA: POBLACION INDIGINA

AL

CA

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IMPLEMENTACIÓN

DE LA POLÍTICA

PÚBLICA PARA LAS

PERSONAS

MAYORES

ASESORÍA Y ASISTENCIA

INTEGRAL A LOS ADULTOS

MAYORES

AL

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LD

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OBJETIVO DE RESULTADO: PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO EQUITATIVO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS. AFIRMAR EL SENTIDO DE AUTO RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN ÉTNICA Y

CULTURAL

NU

ES

TR

A C

UL

TU

RA

PROGRAMA: RED UNIDOS

OBJETIVO DE RESULTADO: LOGRAR QUE EL 3% DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA UNIDOS SUPEREN SU SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA

AL

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PROMOVER QUE EL 2% DE LOS

ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS

TENGAN UNA FUENTE DE

INGRESO O SUSTENTO

ECONÓMICO.

PORCENTAJE DE

ADULTOS MAYORES EN

POBREZA EXTREMA QUE

CUENTAN CON UNA

FUENTE DE INGRESO O

SUSTENTO ECONÓMICO.

0,00 0,00 0,00

GENERAR CAPACIDADES

LABORALES EN EL 30% DE LAS

FAMILIAS UNIDOS Y PROMOVER

SU VINCULACIÓN LABORAL

EFECTIVA.

PORCENTAJE DE LAS

FAMILIAS UNIDOS QUE

CUENTAN CON AL MENOS

UNA FUENTE DE INGRESO

AUTÓNOMA.

0,28 2.000.000,00 2.000.000,00

GARANTIZAR QUE EL 40% DE

LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES

DE 5 AÑOS ACCEDEN A ALGÚN

PROGRAMA DE ATENCIÓN

INTEGRAL EN CUIDADO,

NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN

INICIAL.

GARANTIZAR QUE EL 40%

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

MENORES DE 5 AÑOS

ACCEDEN A ALGÚN

PROGRAMA DE ATENCIÓN

INTEGRAL EN CUIDADO,

NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN

INICIAL.

0,10 0,00 0,00

LOGRAR QUE 78% DE LOS

NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y

JÓVENES ACCEDAN AL CICLO

BÁSICO DE EDUCACIÓN,

INCLUIDA LA POBLACIÓN EN

DISCAPACIDAD Y QUE LOS

ADULTOS ESTÉN

ALFABETIZADOS

LOGRAR QUE 78% DE LOS

NIÑOS, NIÑAS,

ADOLESCENTES Y

JÓVENES ACCEDAN AL

CICLO BÁSICO DE

EDUCACIÓN, INCLUIDA LA

POBLACIÓN EN

DISCAPACIDAD Y QUE LOS

ADULTOS ESTÉN

ALFABETIZADOS

0,10 0,00 0,00

LOGRAR QUE 80% DE LOS

ADULTOS ESTÉN

ALFABETIZADOS.

LOGRAR QUE 80% DE LOS

ADULTOS ESTÉN

ALFABETIZADOS. 0,10 0,00 0,00

LOGRAR QUE EL 50% DE LAS

PERSONAS QUE LO DESEAN

CONTINÚEN SU PREPARACIÓN

PROFESIONAL.

LOGRAR QUE EL 50% DE

LAS PERSONAS QUE LO

DESEAN CONTINÚEN SU

PREPARACIÓN

PROFESIONAL.

0,10 0,00 0,00

NINGÚN NIÑO O NIÑA MENOR DE

15 AÑOS VINCULADO A

ACTIVIDADES LABORALES.

NINGÚN NIÑO O NIÑA

MENOR DE 15 AÑOS

VINCULADO A

ACTIVIDADES LABORALES.

0,1 - 0

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.

VINCULAR AL 96% DE LAS

PERSONAS EN POBREZA

EXTREMA AL SISTEMA DE

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.

PORCENTAJE DE

PERSONAS EN POBREZA

EXTREMA VINCULADAS AL

SISTEMA DE SEGURIDAD

SOCIAL EN SALUD.

0,00 0,00

PORCENTAJE DE

ADOLESCENTES Y

ADULTOS QUE CONOCEN

LOS MÉTODOS DE

PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

1.040.000,00 0,00

PORCENTAJE DE NIÑOS Y

NIÑAS EN POBREZA

EXTREMA QUE CUENTAN

CON ESQUEMAS

COMPLETOS DE

VACUNACIÓN.

0,00 0,00

Y NIÑAS, MUJERES,

GESTANTES Y PERSONAS

EN DISCAPACIDAD QUE

ACCEDEN A LOS

PROGRAMAS DE

PREVENCIÓN Y

PROMOCIÓN DE SALUD

0,00 0,00

TO

DO

S N

UT

RID

OS

Y A

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EN

TA

DO

S

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NO

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OS

EN

EL

MA

NE

JO

DE

LO

S

AL

IME

NT

OS

.

PROMOVER QUE EL 65% DE

LAS FAMILIAS EN POBREZA

EXTREMA PRACTIQUEN

HÁBITOS SALUDABLES DE

ALIMENTACIÓN Y ACCEDAN

DE MANERA OPORTUNA A

LOS ALIMENTOS.

NÚMERO DE FAMILIAS QUE

PRACTICAN HÁBITOS

SALUDABLES Y ACCEDEN

DE MANERA OPORTUNA A

LOS ALIMENTOS / TOTAL

FAMILIAS EN POBREZA

EXTREMA

0,61 0,00 0,00

VIV

IEN

DA

DIG

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PA

RA

TO

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GU

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CO

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TO

CU

LT

UR

AL

.

BENEFICIAR AL 4% DE LAS

FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA

A TRAVÉS DE SUBSIDIOS DE

VIVIENDA NUEVA,

MEJORAMIENTOS,

CONSTRUCCIÓN EN SITIO

PROPIO Y ASESORAMIENTO EN

TITULACIÓN DE PREDIOS, DE

ACUERDO A SUS NECESIDADES.

NÚMERO DE FAMILIAS EN

POBREZA EXTREMA QUE

ACCEDEN DE MANERA

PRESENCIAL A LOS

PROGRAMAS DE VIVIENDA

NUEVA, MEJORAMIENTOS,

CONSTRUCCIÓN EN SITIO

PROPIO Y ASESORÍA EN

TITULACIÓN DE PREDIOS,

DE ACUERDO A SUS

NECESIDADES / TOTAL DE

FAMILIAS EN POBREZA

EXTREMA CON

NECESIDADES DE

HABITABILIDAD

0,52 0,00 0,00

TO

DO

S S

AL

UD

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L,

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OR

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D U

NID

OS

LOGRAR QUE LAS PERSONAS EN

POBREZA EXTREMA ACCEDAN A

LOS PROGRAMAS DE

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE

LA SALUD.

PORCENTAJE DE FAMILIAS

EN POBREZA EXTREMA

QUE CUMPLEN EL 100%

DE SUS LOGROS

IDENTIFICADOS EN EL

PLAN FAMILIAR.

0,39 0,00 0,00

PORCENTAJE DE FAMILIAS

EN RIESGO DE VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR Y ABUSO

SEXUAL.

0,14 0,00 0,00

LOGRAR QUE EL 75% DE LAS

PERSONAS UNIDOS PARTICIPE

EN LOS ESPACIOS DE

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO

LIBRE ABIERTOS DENTRO DEL

MUNICIPIO.

PORCENTAJE DE

PERSONAS QUE

PARTICIPAN ACTIVAMENTE

EN ORGANIZACIONES

COMUNITARIAS, ESPACIOS

DE RECREACIÓN Y

CULTURA, CLUBES

DEPORTIVOS, CENTROS

DE RECREACIÓN PARA

0,72 0,00 0,00

LOGRAR QUE EL 23% DE LAS

FAMILIAS APLIQUE PAUTAS DE

CRIANZA SI APLICA Y GENERE

ESPACIOS DE DIÁLOGO Y

CONVIVENCIA FAMILIAR.

PORCENTAJE DE FAMILIAS

QUE APLICAN PAUTAS DE

CRIANZA Y GENERAN

ESPACIOS DE DIÁLOGO Y

CONVIVENCIA FAMILIAR.

0,22 0,00 0,00

TO

DO

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TU

NID

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ET

AS

PR

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ST

AS

.

PROMOVER LA VINCULACIÓN

DEL 56% DE LAS FAMILIAS AL

SISTEMA FINANCIERO Y

GENERAR CULTURA DE

AHORRO.

PORCENTAJE DE FAMILIAS

QUE ACCEDEN AL

SISTEMA FINANCIERO Y

AHORRAN A TRAVÉS DE

MECANISMOS FORMALES

Y NO FORMALES.

0,51 0,00 0,00

UN

IDO

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ILIA

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NID

OS

LOGRAR QUE EL 40% DE LAS

FAMILIAS CUMPLA LOS LOGROS

PRIORIZADOS EN EL PLAN

FAMILIAR.

REDUCIR LOS NIVELES DE

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y LA

OCURRENCIA DE HECHOS

RELACIONADOS CON ABUSO

SEXUAL EN LAS FAMILIAS

UNIDOS.

AC

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RV

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TIC

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FIC

AZ

.

PROMOVER QUE EL 46% DE LAS

FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA

CONOZCAN LAS RUTAS DE

ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE

JUSTICIA Y ACCEDAN A ESTOS

DE MANERA OPORTUNA Y

EFICAZ.

PORCENTAJE DE FAMILIAS

EN POBREZA EXTREMA

QUE CONOCEN Y

ACCEDEN DE MANERA

OPORTUNA Y EFICAZ AL

SISTEMA DE JUSTICIA.

0,39 0,00 0,00

PARTICIPACIÓN Y APOYO A LAS

ASAMBLEAS GENERAL DE LAS

FAMILIAS DEL PROGRAMA PARA

REALIZAR COMPROMISOS POR

LA CULTURA Y LOS BUENOS

HÁBITOS SOCIALES.

% . DE FAMILIAS

PARTICIPANDO EN LAS

ASAMBLEAS

ANUALMENTE.

0 5.000.000,00 1.000.000,00

APOYO, ORIENTACIÓN Y

ACOMPAÑAMIENTO A LOS

ENCUENTROS DE CUIDADO.

NO. DE ENTREGA DE

MATERIAL LÚDICO Y

PEDAGÓGICO

ANUALMENTE

0 0,00 0,00

APOYO, ORIENTACIÓN Y

ACOMPAÑAMIENTO A LOS

ENCUENTROS DE CUIDADO.

NO. DE

ACOMPAÑAMIENTOS

ANUALMENTE.

2 0,00 0,00

APOYO, ORIENTACIÓN Y

ACOMPAÑAMIENTO A LOS

ENCUENTROS DE CUIDADO.

NO. DE JORNADAS DE

CAPACITACIÓN1879 0,00 0,00

AMPLIAR LA COBERTURA DE LAS

FAMILIAS EN ACCIÓN.

NO. DE FAMILIAS

VINCULADAS AL

PROGRAMA.

1 0,00 0,00

NO. DE ENLACE

CONTRATADO

ANUALMENTE.

0 0,00 0,00

PROGRAMA: FAMILIAS EN ACCION

OBJETIVO DE RESULTADO: LOGRAR LA PERMANENCIA DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS QUE ACCEDAN A LOS SUBSIDIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE CORRESPONSABILIDAD.

FA

MIL

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EN

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S

EN

AC

CIÓ

N

MANTENER Y DOTAR LA OFICINA

DEL ENLACE MUNICIPAL.

NO. DE DOTACIONES A LA

OFICINA0,00 0,00

EDILMER LEONARDO DUCUARA CUBILLOS

Sec. Planeacion e Infraestructura

FA

MIL

IAS

EN

AC

CIÓ

N O

PO

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, N

IÑA

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EC

.

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S

EN

AC

CIÓ

N

MANTENER Y DOTAR LA OFICINA

DEL ENLACE MUNICIPAL.

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CAQUETA

RESPONSABLE

NOMBRE

VALOR

ACTUAL S.G.P $. I.R.P $. B Y S otros

AUMENTAR EN UN 10% LOS

RECURSOS PROPIOS

NO. DE CAMPAÑAS DE

SENSIBILIZACIÓN DE

CONCENTRACIÓN A LA

CIUDADANÍA.

0 X X X X 0,00 0,00

ALCALDE

MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

HACIENDA,

OFICINA DE

RECAUDO

AJUSTAR O REDUCIR LOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

DE LA ENTIDAD TERRITORIAL

PLAN DE MEJORAMIENTO DE

ACUERDO A LA LEY

IMPLEMENTADO.

0 X X X X 0,00 0,00

ALCALDE

MUNICIPAL,

SECRETARIA DE

HACIENDA

IMPLEMENTAR  UN  SISTEMA  DE

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 AL PD

NO. DE REUNIONES PARA EL

SEGUIMIENTO.0 X X X X 0,00 0,00

ALCALDE

MUNICIPAL SEC.

PLANEACION E

INFRAESTRUCTUR

A

IMPLEMENTAR  UN  SISTEMA  DE

QUE GARANTICE EL

MEJORAMIENTO CONTINUO DEL

DESEMPEÑO INTEGRAL

ANUALMENTE.

TIPO DE SISTEMA

IMPLEMENTADO PARA EL

MEJORAMIENTO DE

DESEMPEÑO INTEGRAL.

0 X X X X 0,00 0,00

ALCALDE

MUNICIPAL, SEC.

GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL

FECHA DE ELABORACION: 21 de Enero de 2013 ELABORADO POR: YOLANDA RODRIGUEZ VARGAS

MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

PLAN DE ACCION MUNICIPAL VIGENCIA 2013

CRONOGRAMA META DE PRODUCTO RECURSOS

I SEMESTRE II SEMESTRE

DIMENSION: POLITICO ADMINISTRATIVA

SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO DE RESULTADO: DESARROLLAR UN MODELO FORMATIVO INTEGRAL, CONCEBIDO DESDE LA REALIDAD ACTUAL DEL MERCADO LABORAL TANTO A NIVEL LOCAL COMO REGIONAL, EN MATERIA DE PERFILES, HABILIDADES Y

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DE MODO QUE SE PROPICIE LA GENERACIÓN MASIVA DE EMPLEO FORMAL, DIGNO Y DE CALIDAD Y CON PROYECCIÓN TURÍSTICA.

OFICINA O DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

PROGRAMA: ESFUERZO FISCAL

OBJETIVO DE RESULTADO: MEJORAR EL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INTEGRAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL . * MEJORAR EL CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL . * FORMULAR EL PLAN

INSTITUCIONAL DE GESTIÓN PUBLICA

MA

YO

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DO

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SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO PROYECTO Y/O ACTIVIDAD

INDICADOR META DE PRODUCTO

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SO

S

INCORPORAR  Y  EJECUTAR  LOS

 RECURSOS  DEL  SISTEMA

 GENERAL  DE

 PARTICIPACIONES  – SGP-   

 ASIGNADOS  POR  EL  CONPES

 SOCIAL  ACORDE  CON  LOS

 OBJETIVOS  DEFINIDOS  POR

 LA  LEY .

NO. DE REQUISITOS

LEGALES ANUALES .0 X X X X 0,00 0,00

ALCALDE

MUNICIPAL

SECRETARIA DE

HACIENDA

MUNICIPAL

AVANZAR  EN  LA

 IMPLEMENTACIÓN DEL

 MODELO  DE  CONTROL

 INTERNO  

NO. COMPETENCIAS

LABORALES Y LEGALES

IMPLEMENTADAS.

0 X X X X 0,00 0,00

TODAS LAS

DEPENDENCIAS Y

CONTROL

INTERNO

DEFINIR E IMPLEMENTAR LA

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

APROPIADA A LA ENTIDAD

TERRITORIAL.

MANUAL DE

FUNCIONAMIENTO Y

FUNCIONES APROBADO.

X X X X 169.453.000,00 0,00

SECRETARIA DE

GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL

NUMERO DE SISTEMAS

IMPLEMENTADOSX X X X 70.000.000,00 0,00

PORCENTAJE DE AVANCE

EN LA IMPLEMENTACIÓN DE

LOS SISTEMAS

X X X X 0,00 0,00

CAPACITAR A LOS

FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARA

EL BUEN DESEMPEÑO DE SU

LABOR

NUMERO DE

CAPACITACIONES

REALIZADAS

X X X X 60.000.000,00 0,00

ALCALDE

MUNICIPAL SEC.

DE GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL

ORGANIZAR Y/O ACTUALIZAR EL

BANCO DE PROGRAMAS Y

PROYECTOS

NUMERO DE PROYECTOS DE

ACUERDOX X X X 0,00 0,00

SEC. DE

PLANEACION E

INFRAESTRUCTUR

A

GESTIONAR PROYECTOS DE

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

NUMERO DE PROYECTOS

PRESENTADOSX X X X 0,00 0,00

ALCALDE

MUNICIPAL,

COORDINADOR

AGROOPECUARIO

Y SEC. DE

PLANEACION E ACTUALIZAR, IMPLEMENTAR,

REALIZAR Y/O CONSTRUIR LOS

MANUALES DE ACUERDO A LA

NORMATIVIDAD VIGENTE.

NUMERO DE MANUALES

IMPLEMENTADOSX X X X 150.000.000,00 0,00

ALCALDE

MUNICIPAL, SEC.

GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL

INV

ER

SIO

N E

FE

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IVA

DE

LO

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EC

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EC

TA

DO

SEC. GOBIERNO Y

DESARROLLO

SOCIAL, SEC.

PLANEACION E

INFRAESTR.

ELABORAR EL SISTEMA DE

INFORMACIÓN MUNICIPAL

EDILMER LEONARDO DUCUARA CUBILLOS

Sec. Planeacion e Infraestructura