PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos...
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PANGOA
MANDATO / FUNCION :
MISIÓN :
SOMOS UNA INSTITUCIÓN DESCENTRALIZADA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN REGIONAL JUNÍN QUE PROMUEVE Y DESARROLLA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVESDEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL, FOMENTANDO UNA FORMACIÓN INTEGRAL, INTERCULTURAL, INCLUSIVA, PRODUCTIVA,COMPETITIVA Y TECNOLÓGICA CON ENFOQUE AMBIENTAL, MEDIANTE UN CURRICULO PERTINENTE, CONCERTADO CON LA SOCIEDAD EDUCADORA, CON ALIADOS POLITICOS YSOCIALES, PROMOVIENDO LA PRÁCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES, QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA SOCIEDAD EN BENEFICIO DE LA COMUNIDADEDUCATIVA, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD.
VISIÓN :LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE PANGOA AL 2014 ES UNA INSTITUCIÓN INNOVADORA, EMPRENDEDORA, QUE PROMUEVE LA COMPETITIVIDAD, PARA UNA EDUCACIÓN DECALIDAD PERTINENTE, INTERCULTURAL, INCLUSIVA Y PRODUCTIVA ACORDE A LA GLOBALIZACIÓN Y AL AVANCE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, QUE BRINDA SEVICIOS A TRAVES DEUNA GESTIÓN OPORTUNA CON DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN, RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE Y EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES QUE GARANTICE LAFORMACIÓN INTEGRAL Y EL DESARROLLO HUMANO.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy AccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
1,
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
FAVORECER LAFORMACIÓNCORPORAL Y MOTRIZA TRAVÉS DE LAEDUCACIÓN FÍSICA
2.0
FOMENTAR EINVOLUCRAR A LOSDOCENTES,PADRES DE FAMILIAY NIÑOS PARA ELDESARROLLO DELAPSICOMOTRICIDADA TRAVÉS DE MINIOLIMPIADAS.
MINI OLIMPIADA DENIÑOS
AGP AGAINICIAL 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 S/53,56 110.0
II.EEPARTICIPANTESEN LAS MINIOLIMPIADAS DENIÑOS
1,
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
PROMOVER YFACILITAR LAPARTICIPACIÓN DELAS FAMILIA EN ELDESARROLLO DE LASACCIONESDESTINADAS ALCUIDADO YEDUCACIÓN DE SUSHIJOS.
2.0
INVOLUCRAR A LOSPADRES DE FAMILIAEN LA BUENAFORMACIÓNINTEGRAL DE LOSNIÑOS A TRAVÉS DEESCUELA DEPADRES.
ESCUELA PARAPADRES DEFAMILIA DEL NIVELINICIAL.
AGP AGAINICIAL
0.4 0.0 0.2 0.1 0.1 S/92,63 110.0
II.EEDESARROLLANDOESCUELA PARAPADRES DEFAMILIA.
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
ELEVAR LOS NIVELESEDUCATIVOS YAMPLIAR LACOBERTURA DE LOSSERVICIOS DELSECTOR EDUCACIÓNEN LOS PRONOEIS
2.0
FORTALECERCAPACIDADES ENLAS PROMOTORASCOMUNITARIAS ENTEMAS DEESTRATEGIASEDUCATIVAS EN ELNIVEL INICIAL.
TALLER DIRIGIDOA PROMOTORASCOMUNITARIASSOBRE TEMAS DEESTRATEGIASEDUCATIVAS EN ELNIVEL INICIAL.
A GA AGPINICIAL 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/84,40 22.0
PROMOTORASCAPACITADAS ENTEMAS DEESTRATEGIASEDUCATIVAS ENEL NIVEL INICIAL.
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
DESARROLLAR LACAPACIDAD DEEXPRESIÓN YCOMUNICACIÓN ATRAVÉS DE LOSDISTINTOSLENGUAJES,VERBALES Y NOVERBALES: ELMOVIMIENTO, LAMÚSICA, LAEXPRESIÓN PLÁSTICAY LA LITERATURA.
2.0
ESTIMULAR LASENSIBILIDAD Y LAEXPRESIÓNARTÍSTICA,LITERARIA YCOMUNICATIVA DELOS NIÑOS ATRAVÉS DEFESTIVAL DETEATRO.
X FESTIVAL DETEATRO “ELRETOÑITO” PARANIÑOS DE LASII.EE.
AGP AGAINICIAL 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/64,34 110.0
I.E.PARTICIPANTESEN EL FESTIVALDE TEATRO
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS.
2.0
FOMENTO DEDIVERSASACTIVIDADES ENMERITO ALCONOCIMIENTO DELA IMPORTANCIA DELA EDUCACIÓNINICIAL.
CELEBRACIÓNDEL 83°ANIVERSARIO DELA EDUCACIÓNINICIAL EN ELPERÚ.
AGA AGPINICIAL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/69,61 110.0
II.EE.PARTICIPANTESDEL LACELEBRACIÓN DELA SEMANA DE LAEDUCACIÓNINICIAL
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORAR
PROMOVER YDESARROLLAR EN LASOCIEDAD CIVIL Y ENLAS INSTITUCIONESUNA CULTURA DEDERECHOS DE LOSNIÑOS YADOLESCENTES.
2.0
CONOCER YRESPETAR LOSDERECHOS DELNIÑO YADOLESCENTE ATRAVÉS DEACTIVIDADES ENMERITO A LACELEBRACIÓN DELA SEMANANACIONAL DE LOSDERECHOS DELNIÑO Y
CELEBRACIÓN DELA SEMANANACIONAL DE LOSDERECHOS DELNIÑO YADOLESCENTE.
AGA AGPINICIAL 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/73,68 132.0
II.EE. DEL NIVELINICIAL YPRONOEISPARTICIPANTESEN LACELEBRACIÓN DELOS DERECHOSDEL NIÑO.
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes,
Proyecto, ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
LA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
ADOLESCENTES.
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
GARANTIZAR UNAMBIENTE ADECUADOY BUEN USO DEMATERIALESEDUCATIVOS PARA ELAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES EN LASII. EE. DEL NIVELPRIMARIA.
2.0
FOMENTAR EL BUENUSO DE LOSMATERIALESEDUCATIVOS ENLAS AULAS DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DELNIVEL PRIMARIO.
CONCURSO DEMATERIALESEDUCATIVOS
AGP-PRIMARIAII. EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/80,54 162.0
II. EE., CONRECURSOS YMATERIALESDIDÁCTICOS QUEGENERANAPRENDIZAJESSIGNIFICATIVAS
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
CONTRIBUIR ALDESARROLLO DE LASCAPACIDADES DERESOLUCIÓN DEPROBLEMAS DE LOSESTUDIANTES EN ELÁREA DE LÓGICOMATEMÁTICO YCOMUNICACIÓN.
2.0
FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESDE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIOPARA LA MEJORADE LASCAPACIDADES ENEL ÁREA LÓGICOMATEMÁTICO YCOMUNICACIÓN.
APLICACIÓN DELOS KITS DEEVALUACIÓN DEMATEMÁTICA YCOMUNICACIÓN.
AGP PRIMARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/423,70 162.0
II.EE. DEL 2ºGRADO DEEDUCACIÓNPRIMARIA Y 4º DEEDUCACIÓNINTERCULTURALBILINGÜEPARTICIPAN EN LAEVALUACIÓN DELKIT.
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
FORTALECER YAMPLIAR LAORGANIZACIÓN YREORGANIZACIÓN DELAS REDESEDUCATIVAS PARAMEJORAR ELDESEMPEÑODOCENTE Y DEGESTIÓN.
2.0
FORTALECER YAMPLIAR LAORGANIZACIÓN YREORGANIZACIÓNDE LAS REDESEDUCATIVAS PARAMEJORAS ELDESEMPEÑODOCENTE Y DEGESTIÓN
FORTALECIMIENTODE LAS REDESEDUCATIVAS
AGP II.EE.REDES 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/157,00 18.0
REDESEDUCATIVASFORTALECIDASPARA EL LOGRODEAPRENDIZAJESDE LOSESTUDIANTES.
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
BRINDARACOMPAÑAMIENTO YASESORAMIENTOPEDAGÓGICO A LOSDOCENTES DE AULAQUE TIENEN A SUCARGO AESTUDIANTES DEL IIICICLO DE EBR.
2.0
UNIVERSALIZAR ELACCESO Y LAMEJORA DE LACALIDAD ELSERVICIOEDUCATIVO ATODOS LOS NIÑOSDEL NIVELPRIMARIO
MONITOREO YASESORAMIENTOPEDAGÓGICO DELNIVEL PRIMARIA
AGP PRIMARIA 162.0 0.0 54.0 54.0 54.0 S/118,35 162.0
DIRECTORES YDOCENTESMONITOREADOSY ASESORADOSEN LA GESTIÓN YLOGROS DEAPRENDIZAJE.
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
DESARROLLAR LACAPACIDAD DEEXPRESIÓN YCOMUNICACIÓN ATRAVÉS DE LOSDISTINTOSLENGUAJESVERBALES Y NOVERBALES: ELMOVIMIENTO, LAMÚSICA, LAEXPRESIÓN PLÁSTICAY LA LITERATURA
2.0
PROMOVER EN LOSESTUDIANTES LAPRACTICA DELTEATRO COMO UNAFORMA DEDESENVOLVIMIENTOY CRECIMIENTOPERSONAL.
FESTIVAL DETEATRO ESCOLAR“PACO YUNQUE”
AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/47,38 162.0
II.EE. CON NIÑOSY NIÑAS QUEEXPRESAN SUSTALENTOS ATRAVÉS DELTEATRO.
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
PROMOVER YDIFUNDIR EN LACOMUNIDAD ENGENERAL, LA TAREADESPLEGADA PORLAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS ATRAVÉS DE LASEXPOSICIONES DELOS TRABAJOS DESUS DIFERENTESESPECIALIDADES ENLA PRODUCCIÓN DEBIENES Y SERVICIOS.
2.0
PROMOVER YDIFUNDIRACTIVIDADESTÉCNICAPRODUCTIVASESTIMULANDO ALOS DOCENTES APARTICIPAR DE LASDISTINTASACTIVIDADESFUNDAMENTALESPARA ELDESARROLLOINTEGRAL DE LAPERSONA.
XXI FERIAREGIONALTECNOLÓGICA DEPROYECTOSPRODUCTIVOS YDE SERVICIO
AGPSECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/102,89 36.0
II.EE.PARTICIPANDOCON LOSESTUDIANTES ENLA ELABORACIÓNY EJECUCIÓN DEPROYECTOSPRODUCTIVOS
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
PROMOVER YDIFUNDIR EN LACOMUNIDAD ENGENERAL, LA TAREADESPLEGADA PORLAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS ATRAVÉS DE LASEXPOSICIONES DELOS TRABAJOS DESUS DIFERENTESESPECIALIDADES ENLA PRODUCCIÓN DEBIENES Y SERVICIOS.
2.0
FORTALECERCAPACIDADES DELECTURA EN LOSESTUDIANTES Y ASÍMEJORAR LACALIDADEDUCATIVA.
VI OLIMPIADAREGIONAL DELECTURASLITERARIAS – 2014.
AGPSECUNDARIA
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/90,37 36.0
II.EE.PARTICIPANDOACTIVAMENTE ENLA VI OLIMPIADAREGIONAL DELECTURASLITERARIAS –2014.
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes,
Proyecto, ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
GENERAR ESPACIOSDE EXPRESIÓN YPARTICIPACIÓN DELOS DOCENTES ENUN INTENTO DEINTER- APRENDIZAJE.
2.0
PROMOVER ELPLAN DEREDACCIÓNELABORACIÓN DEENSAYOS YPRODUCCIÓN DETEXTOS ETC. PARAMEJORAR EL NIVELEDUCATIVO EN ELÁREA DECOMUNICACIÓN.
PREMIO NACIONALDE NARRATIVA YENSAYO “JOSÉMARÍA ARGUEDAS”
AGPSECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/98,14 36.0
II.EE. ENCOMPETENCIAPOR EL PREMIONACIONAL DENARRATIVA YENSAYO “JOSÉMARÍAARGUEDAS”
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
PROMOVER EN LOSESTUDIANTES ELDESARROLLO DE LASCAPACIDADESCOMUNICATIVAS:EXPRESIÓN YCOMPRENSIÓN ORAL,COMPRENSIÓNLECTORA YPRODUCCIÓN DETEXTOS.
2.0
PROMOVER YCREARHÁBITOS DELECTURA EN LOSESTUDIANTES PARAMEJORAR EL NIVELDE COMPRENSIÓNLECTORA EN LA I.E.
XXX CONCURSONACIONAL DECOMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DETEXTOS 2014.
AGPSECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/71,40 36.0
II.EEPARTICIPANDO ENEL XXXCONCURSOREGIONAL DECOMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DETEXTOS.
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
DESARROLLAR ELPENSAMIENTOCIENTÍFICO,RAZONAMIENTOMATEMÁTICO YRESOLUCIÓN DEPROBLEMAS.
2.0
PROMOVERCONCURSOSMATEMÁTICOS ENLOS ESTUDIANTESCOMO MEDIO DEEVALUACIÓN Y ASÍFORTALECERCAPACIDADES
XI ONEM 2014(OLIMPIADANACIONALESCOLAR DEMATEMÁTICA)
AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/102,35 36.0
II.EE.PARTICIPANDOACTIVAMENTECON SUSESTUDIANTES ENLA XI ONEM.
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
GENERAR ESPACIOSDE EXPRESIÓN YPARTICIPACIÓN EN LAPROMOCIÓN DECONSERVACIÓN DELMEDIO AMBIENTE.
2.0
FORTALECER LASCAPACIDADES DELOS DOCENTES DELOS TRES NIVELESSEGÚN LOSENFOQUES YESTRATEGIASPROPUESTAS ENLOS FASCÍCULOSDE LAS RUTAS DELAPRENDIZAJE
TALLER DEFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESDE LAS RUTASDEL APRENDIZAJEPARA DOCENTESY DIRECTORES.(RÉPLICA)
AGP INICIALPRIMARIA SEC.
3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/347,14 701.0
DOCENTES YDIRECTORESLOGRANAPRENDIZAJESDE CALIDAD ENCOMUNICACIÓN,MATEMÁTICA,CIUDADANÍA,CIENCIA,TECNOLOGÍA YPRODUCTIVIDAD.
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES
2.0
SENSIBILIZAR A LOSACTORESEDUCATIVOS SEANPARTICIPES DELBUEN INICIO DELAÑO ESCOLARDESDE EL PRIMERDÍA DE CLASE
BUEN INICIO DELAÑO ESCOLAR
AGP INICIALPRIMARIA SEC 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/57,85 303.0
II.EE CONDIRECTORES YDOCENTESDESDE ELPRIMER DÍA DECLASES Y CONAULAS QUEBRINDAN LASCONDICIONESPARA ELAPRENDIZAJE.
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES
2.0
INTEGRAR A LOSACTORESEDUCATIVOS PARALA REFLEXIÓN DELOS RESULTADOSDE LASEVALUACIONES,ESTABLECERMETASCUANTITATIVAS YCUALITATIVAS EN ELPLAN DE MEJORADE LOSAPRENDIZAJES YEVALUAR.
JORNADA DEREFLEXIÓN
AGP INICIALPRIMARIA SEC.
2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/51,55 303.0
DIRECTORES YDOCENTESDEFINEN YEVALÚAN METASDE APRENDIZAJEY ACTO DECOMPROMISOPÚBLICO.
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
SENSIBILIZAR A LACOMUNIDADEDUCATIVA Y LOCALSOBRE SISMOS YTERREMOTOS, PARAPREVENIRDESASTRES.
2.0
SENSIBILIZAR A LACOMUNIDADEDUCATIVA Y LOCALSOBRE SISMOS YTERREMOTOS,PARA PREVENIRDESASTRES.
SIMULACRONACIONAL DESISMO 2014
AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA
4.0 0.0 2.0 1.0 1.0 S/82,79 303.0
II.EEPARTICIPANTESEN EL SIMULACRODE SISMO
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE
PROMOVER EN LOSESTUDIANTES ELDESARROLLO DE LACAPACIDAD DE
2.0
CONSISTE EN LAEXPOSICIÓN DETRABAJOS DEINVESTIGACIÓN
XXIV FERIANACIONAL DECIENCIA YTECNOLOGIA
AGP INICIALPRIMARIA SEC. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/87,47 303.0
: II.EE.PRESENTANDOSUS TRABAJOSDE
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes,
Proyecto, ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
LOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
INVESTIGAR,EXPERIMENTAR Y ELDE DESCUBRIMIENTO.
REALIZADOS PORLOS ESTUDIANTES. FENCYT 2014
INVESTIGACIÓNREALIZADOS PORLOSESTUDIANTESDE LOS TRESNIVELES DE EBR.
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
DESARROLLARHÁBITOS LECTORESY MEJORAMIENTOLOS NIVELES DECOMPRENSIÓNLECTORA.
2.0
PROMOVER ELFUNCIONAMIENTODE BIBLIOTECASESCOLARES YCREAR HÁBITOS DELECTURA EN LOSESTUDIANTES PARAMEJORAR EL NIVELDE COMPRENSIÓNLECTORA EN LASII.EE.
FESTIVAL DE LALECTURA
AGP INICIALPRIMARIA SEC. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/97,53 303.0
II.EE. QUEFOMENTANESTUDIANTESLECTORES YESCRITORES.
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
GENERAR ESPACIOSCOMUNICATIVOSENTRE LA ESCUELA YLA COMUNIDADRESPECTO A LO QUEAPRENDEN EN LAESCUELA.
2.0
PROMOVEREXPOSICIONESSOBRE LOGROSALCANZADOS PORLAS II.EE .
DÍA DEL LOGROAGP INICIALPRIMARIA SEC. 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/82,35 303.0
II.EE. QUEEXPONEN ELLOGRO DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTES.
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
SENSIBILIZAR,ORIENTAR YCAPACITAR A LOSDOCENTESRESPONSABLES DEOTOE Y DE AULAS
2.0
FORTALECERCAPACIDADES ENEL PLAN DEEJECUCIÓN DELCURSOMONITOREO DETUTORÍA.
TALLER DECAPACITACIÓN DETUTORÍA YORIENTACIÓNEDUCATIVA.-INICIAL -PRIMARIA-SECUNDARIA
AGP INICIALPRIMARIA SEC. 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/72,05 800.0
DOCENTESCAPACITADOS ENEL TALLER DETUTORÍA YORIENTACIÓNEDUCATIVA
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
BRINDAR A LOSESTUDIANTES UNAEDUCACIÓNINTEGRAL,CONSIDERANDO QUEEL DEPORTE ES UNAACTIVIDADFUNDAMENTAL PARAEL DESARROLLOINTEGRAL DE LAPERSONA.
2.0
BRINDAR A LOSESTUDIANTES UNAEDUCACIÓNINTEGRAL ;CONSIDERANDOQUE LE DEPORTESUNA ACTIVIDADFUNDAMENTALPARA ELDESARROLLO DELAS PERSONAS
JUEGOSDEPORTIVOSESCOLARESNACIONALES 2014
AGP APECUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/78,73 303.0
II.EEPARTICIPANTESEN LOS JUEGOSDEPORTIVOSESCOLARESNACIONALES.
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
RECONOCER YESTIMULAR LAABNEGADA LABOR DELOS DOCENTES QUELABORAN EN ELÁMBITO DE LA SELVACENTRAL.
2.0
RECONOCER YESTIMULAR LAABNEGADA LABORDE LOS DOCENTESQUE LABORAN ENEL ÁMBITO DE LASELVA CENTRAL.
CEREMONIA ENHOMENAJE AL “DÍADEL MAESTRO”
AGP APECUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/59,96 800.0
DOCENTESPARTICIPANTESEN LACELEBRACIÓNDEL DÍA DELMAESTRO
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
ESTIMULAR LAPERCEPCIÓN,SENSIBILIDAD Y ELINTERÉS POR LAAPRECIACIÓN YEXPRESIÓNARTÍSTICA YLITERARIA DE LOSESTUDIANTES.
2.0
ESTIMULAR LAPERCEPCIÓN,SENSIBILIDAD Y ELINTERÉS POR LAAPRECIACIÓN YEXPRESIÓNARTÍSTICA YLITERARIA DE LOSESTUDIANTES
IX JUEGOSFLORALESESCOLARESNACIONALES 2014-PRIMARIA-SECUNDARIA
AGP APECUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/66,57 267.0
II.EE.PARTICIPANTESEN LOS JUEGOSFLORALESESCOLARESNACIONALES-2014
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLAS
FOMENTAR ELDESARROLLO DE LASCUALIDADESARTÍSTICAS YMUSICALES EN LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓN PRIMARIAY SECUNDARIA.
2.0
FOMENTAR ELDESARROLLO DELAS CUALIDADESARTÍSTICO YMUSICAL EN LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNPRIMARIA Y
CONCURSO DEBANDAS DEMÚSICAESCOLARESPRIMARIASECUNDARIA-SECUNDARIA
AGP APECUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/42,30 12.0
II.EE.PARTICIPANTESEN ELCONCURSO DEBANDAS DEMÚSICAESCOLAR.
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
4 de 8 05/05/2014 09:33 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes,
Proyecto, ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
CAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
SECUNDARIA
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
0.0 DESARROLLO DELA GESTION
DESARROLLO DELA GESTION AGP 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.143,37 100.0
% DEACTIVIDADESCUMPLIDAS
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
FORTALECER LACAPACIDAD DEGESTIÓN YAUTONOMÍA DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DENTROEL MARCO DELPROCESO DE LADESCENTRALIZACIÓN.
2.0
FORTALECERCAPACIDADES DELOS MIEMBROS DELOS CONEIS YAPAFAS SOBRE LACONFORMACIÓN YFUNCIONES DELÁMBITO DE LAUGELPANGOA.
CAPACITACIÓN ALOS MIEMBROSDE LOS CONEIS YAPAFAS DE LASII.EE. DE LA UGELDE PANGOA.
AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/135,38 606.0 CONEIS Y APAFACAPACITADOS
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
CUMPLIMIENTO DELAS HORASEFECTIVAS EN LASII.EE. DE LOSDIFERENTES NIVELESY MODALIDADES
2.0
ELABORARINSTRUMENTOS DEGESTIÓN QUEVERIFIQUEN ELCUMPLIMIENTO DELAS HORASLECTIVAS YEFECTIVAS EN ELCUMPLIMIENTO DELTRABAJO.
CONTROL DELCUMPLIMIENTO DEHORAS EFECTIVASY LECTIVAS DELTRABAJOPEDAGÓGICO ENLAS II.EE.
AGIPLANIFICACIÓN 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/150,11 303.0
DIRECTORES,ESPECIALISTASQUE EVALÚAN YAPLICANADECUADAMENTELOSINSTRUMENTOSDE GESTIÓN
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
CUMPLIR CON ELCONTROL DEASISTENCIA DE LOSALUMNOS DEL 1RO Y2 GRADO DEPRIMARIA
2.0
ELABORARINSTRUMENTOS DEGESTIÓN QUEVERIFIQUEN ELCUMPLIMIENTO DELOS ESTUDIANTESDE 1º Y 2º GRADODE NIVEL PRIMARIO
CONTROL DEASISTENCIA DEPROFESORES YALUMNOS DEL 1º Y2º GRADO DEPRIMARIA
AGIPLANIFICACIÓN
3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/106,69 162.0
II.EE EVALUADASADECUADAMENTECON LOSINSTRUMENTOSDE GESTIÓN.
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
CAPACITAR A LOSDIRECTORES EN ELLLENADO DE LOSFORMATOS DELCENSO ESCOLAR
2.0
TRABAJO PORGRUPOS Y NIVELESEN EL LLENADO DELOS FORMATOS.
CAPACITACIÓN ALOS DIRECTORESEN CENSOSESCOLARES
AGIESTADÍSTICA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/127,28 303.0
DIRECTORESCON AMPLIODOMINIO SOBREEL MANEJO DELOS FORMATOSDEL CENSOESCOLAR.
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
0.0 DESARROLLO DEGESTION
DESARROLLO DELA GESTION
AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.480,54 100.0% DEACTIVIDADESCUMPLIDAS
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTES
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
2.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTODE HORASLECTIVASNORMADAS
0077301:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR
ÀREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.172.668,00 120.0
II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DE IICICLO DE EBR
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
5 de 8 05/05/2014 09:33 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes,
Proyecto, ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
PARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA
2.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTODE HORASLECTIVASNORMADAS
0077302:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA
AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.494.398,00 159.0
II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓNPRIMARIA - EBR
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR
2.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTODE HORASLECTIVASNORMADAS
0077303 CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNSECUNDARIA
AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.600.859,00 120.0
II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓNSECUNDARIA -EBR
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
SUFICIENTEINCLUSIÓN EN LAEDUCACIÓN BÁSICA YTÉCNICOPRODUCTIVO DENIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A29 AÑOS DE EDAD.
2.0
3000574.PERSONAS CONDISCAPACIDADCEBERA ACCEDENA II.EE. PUBLICASESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN.
0106964 CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DECENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL
AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/18.235,00 1.0
II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓNBÁSICA ESPECIAL
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
2.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO
0077304 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE IICICLO DEEDUCACIÓNBÁSICA REGULARCONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO
AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/12.200,00 120.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODEL II CICLO DEEBR
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA
2.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO
0077305 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEPRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO
AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/29.020,00 200.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODE NIVELPRIMARIO - EBR
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR
2.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO
0077306 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO
AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/26.660,00 0.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODE NIVELSECUNDARIO -EBR
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
GARANTIZAR LAADECUADAADMINISTRACIÓNFINANCIERA DE LOSRECURSOS DE LASAPAFAS, Y ELCUMPLIMIENTO DESUS FUNCIONES.
2.0
FORTALECERCAPACIDADES ENEL TEMA DEADMINISTRACIÓNFINANCIERA A LOSREPRESENTANTESDE LAS APAFAS DELÁMBITO DE LAUGELPANGOA.
CAPACITACIÓN AMIEMBROS DE LASAPAFAS SOBREADMINISTRACIÓNFINANCIERA Y SUSFUNCIONES.
AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/64,51 100.0% DEACTIVIDADESCUMPLIDAS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
6 de 8 05/05/2014 09:33 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes,
Proyecto, ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
RENOVAR LOSEQUIPOS DE LASÁREAS DE LA SEDEINSTITUCIONAL DE LAUGELPANGOA
2.0
RENOVAR LOSEQUIPOS DE LASÁREAS DE LA SEDEINSTITUCIONAL DELA UGELPANGOA
IMPLEMENTACIÓNDE LAS ÁREAS DELA UGEL CONEQUIPOSACTUALIZADOS AFIN DE OPTIMIZARLA GESTIÓNEDUCATIVA.
AGA 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/15.000,00 100.0% DEACTIVIDADESCUMPLIDAS
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
2.0
0054371: GESTIÓNADMINISTRATIVAPARA EL APOYO ALA ACTIVIDADACADÉMICA.
AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/115.569,49 100.0% DEACTIVIDADESCUMPLIDAS
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
2.0ACCIONES DECONTROL YAUDITORIA
AREAADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/500,00 100.0% DEACTIVIDADESCUMPLIDAS
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
2.0ASESORAMIENTOTÉCNICO YJURÍDICO
AREAADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.600,00 100.0% DEACTIVIDADESCUMPLIDAS
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
2.03999999 : SINPRODUCTO APNOP9002
0000305: BRINDAREDUCACIÓNOCUPACIONAL
AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/41.102,00 100.0 % DE HORASCUMPLIDAS
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
2.03999999 : SINPRODUCTO APNOP9002
0000310: BRINDAREDUCACIÓNSECUNDARIA DEADULTOS
AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/406.246,00 100.0 % DE HORASCUMPLIDAS
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
2.03999999 : SINPRODUCTO APNOP9002
0000308: BRINDAREDUCACIÓNPRIMARIA DEADULTOS
AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/137.552,00 100.0 % DE HORASCUMPLIDAS
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE
2.0 DESARROLLO DELA GESTION
DESARROLLO DELA GESTIÓN AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/10.000,00 100.0
% DEACTIVIDADESCUMPLIDAS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
7 de 8 05/05/2014 09:33 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes,
Proyecto, ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
LOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
Presupuesto Total S/. : S/17.105.674,00
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
8 de 8 05/05/2014 09:33 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PICHANAKI
MANDATO / FUNCION : 405 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN, UNIDAD EJECUTORA 001459-303 EDUCACIÓN CHANCHAMAYO-UGEL PICHANAKI.
MISIÓN :
ES UNA INSTANCIA DE GESTIÓN DESCONCENTRADA, PROMOTORA DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVÉS DE UN CURRÍCULO PERTINENTE, CON TRABAJOCONCERTADO ENTRE LA SOCIEDAD EDUCADORA, PRIORIZANDO SU ATENCIÓN EN LAS ZONAS DE MAYOR VULNERABILIDAD, QUE PROMUEVA LA PRÁCTICA DE PRINCIPIOS YVALORES, MEDIANTE UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, PROPORCIONANDO EL SOPORTE TÉCNICO EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA , INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS RESPETANDO LA IDENTIDAD CULTURAL, EL MEDIO AMBIENTE, PROMOVIENDO EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD.
VISIÓN :AL 2021; SER UNA INSTANCIA DESCONCENTRADA PROMOTORA DE UNA EDUCACIÓN PERTINENTE, DEMOCRÁTICA Y DE CALIDAD PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA,CON POTENCIAL HUMANO COMPETENTE Y COMPROMETIDO, ACORDE A LOS AVANCES DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, QUE RESPONDAN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD, CONPARTICIPACIÓN SOCIAL RESPONSABLE Y LA PRÁCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES, RESPETANDO LA IDENTIDAD CULTURA, EL MEDIO AMBIENTE Y EL USO RACIONAL DE LOSRECURSOS NATURALES.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
Unidades Orgánicasde Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJESDE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
FORTALECERELDESARROLLODE LA GESTIÓNPEDAGÓGICAADMINISTRATIVAEINSTITUCIONALPARA GENERARUN SERVICIOEDUCATIVO DECALIDAD.
80.0
9001 ACCIONESCENTRALES3999999 SINPRODUCTO5000003 GESTIÓNADMINISTRATIVA.
CAPACITACIÓN AMIEMBROS DE LASAPAFAS SOBREADMINISTRACIÓNFINANCIERA Y SUSFUNCIONES.
AGA - AGI 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/49,00 250.0
DIRECTIVOS DEAPAFASFORTALECIDOS ENEL MANEJO DE SUSRECURSOS.
CAPACITACIÓN ALOS DIRECTORESDE LA II. EE., ENGESTIÓNADM.RECURSOSPROPIOS,INSTRUMENT. DEGESTIÓN,ADMINIST. DEPERSONALINVENTARIOS DEBIENES.
AGA - AGI - AGP 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/49,00 248.0
DIRECTORES YSUBDIRECTORESFORTALECIDOS ENEL MANEJO YGESTIÓN DERECURSOS.
CONTROL DEASISTENCIA DEPROFESORES YESTUDIANTES 1ERY 2DO GRADO DELNIVEL PRIMARIA.
DUGEL- AGP- AG -U.C. - II. EE 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/26,00 168.0
IIEE CUMPLEN CONEL REPORTE DEASISTENCIA DEDOCENTES YESTUDIANTES DEL1ER Y 2DOGRADOS.
JUEGOSNACIONALESDEPORTIVOSESCOLARES-2014(PRIMARIA YSECUNDARIA)
AGP - AGA - APECUD 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/97,00 18569.0
ESTUDIANTES QUEFORTALECEN SUSAPTITUDESFISICAS.
JUEGOSFLORALESNACIONALESESCOLARES 2014(PRIMARIA YSECUNDARIA)
AGP-AGA-APECUD-GOB. LOC 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/56,00 18569.0
ESTUDIANTES QUEDEMUESTRAN SUSCUALIDADESARTÍSTICAS.
TALLER DECAPACITACIÓNSOBRE LAEDUCACIÓN FÍSICAY EL DEPORTE ENEL NIVEL INICIAL,PRIMARIA YSECUNDARIA 2014.
AGP-AGA-APECUD 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/72,00 600.0
DOCENTESFORTALECIDOS ENESTRATEGIAS DEENSEÑANZA DEEDUCACIÓN FÍSICA.
TALLER DECAPACITACIÓN DETUTORÍA YORIENTACIÓNEDUCATIVA.-INICIAL-PRIMARIA-SECUNDARIA.
AGA-AGP-APECUD 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/60,00 600.0
TUTORESFORTALECIDOS ENESTRATEGIAS DECASOS Y ROLES.
CONCURSO DEBANDAS DEMÚSICAESCOLARES-2014PRIMARIA-SECUNDARIA
AGP-AGA-GOB.LOC. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/60,00 20.0
IIEE DEMUESTRANSUS HABILIDADESARTÍSTICASMUSICALES.
III JUEGODEPORTIVOSESCOLARES“CALICHINES 2014"
AGP-AGA-APECUD 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/81,00 3200.0
NIÑOS QUEDEMUESTRAN SUSHABILIDADESMOTORAS.
JUEGODEPORTIVOSINTER APAFAS2014.
AGP-AGA-APECUD 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/65,00 242.0
CONSEJOSDIRECTIVOS QUEPROMUEVEN ELDEPORTE Y LAZOSDE AMISTAD ENTREPADRES DEFAMILIA.
TALLER DECAPACITACIÓNSOBRE ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESRUTAS DEAPRENDIZAJE
AGP- AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/130,00 300.0
DOCENTESFORTALECIDOS ENEL MANEJO DEESTRATEGIAS DEAPRENDIZAJE.
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
1 de 4 05/05/2014 09:34 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
Unidades Orgánicasde Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
2014.
TALLER DECAPACITACIÓNSOBREESTRATEGIASPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN ADOCENTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA.
AGP-AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/64,00 300.0
DOCENTESFORTALECIDOS ENEL USO DEESTRATEGIASMOTIVADORAS.
XXX CONCURSODE COMPRENSIÓNY PRODUCCIÓNDE TEXTOSLITERARIOS.(EDUC.SECUNDARIA).
AGP-AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/191,00 860.0
ESTUDIANTES QUEDEMUSTRAN SUSHABILIDADES DECOMPRENSIÓNLECTORA.
CAPACITACIÓN ADOCENTESTUTORES ENESTRATEGIAS DETUTORÍA.
AGP-AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/136,00 300.0
TUTORES QUEPROPONENESTRATEGIASACTIVAS YMOTIVADORAS.
XII OLIMPIADANACIONAL DEMATEMÁTICAONEM.
AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/137,00 38.0
IIEE PROMUEVENLA COMPETENCIADECONOCIMIENTOS.
VI. OLIMPIADAREGIONAL DELECTURASLITERARIAS 2014(EDUCACIÓNSECUNDARIA).
AGP 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/201,00 860.0
ESTUDIANTES QUEDEMUESTRAN SUSHABILIDADESLITERARIAS.
MOVILIZACIÓN DELA COMPRENSIÓNLECTORA 2014(EDUCACIÓNSECUNDARIA).
AGP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/179,00 38.0
IIEE PROMUEVENEL PLACER POR LALECTURACOMPRENSIVA.
CONCURSONACIONAL DENARRATIVA YENSAYO “JOSÉMARÍA ARGUEDAS2014 (EDUCACIÓNSECUNDARIA).
AGP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/71,00 150.0
ESTUDIANTES DEL1º AL 5º GRADODEMUESTRAN SUSHABILIDADESNARRATIVAS.
CAPACITACIÓN DEDOCENTES DEL IIICICLO EN LASÁREAS DECOMUNICACIÓN YMATEMÁTICA.
AGP 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/138,00 150.0
DOCENTES QUEDESARROLLANESTRATEGIASMOTIVADORAS ENEL DESARROLLODE LASMATEMÁTICAS Y LACOMUNICACIÓN.
IEXPOSICIÓN DEPROYECTOSINNOVADORES ANIVEL DE REDESEDUCATIVAS E II.EE.POLIDOCENTESDE LA UGEL PKI.
AGP-AGI- REDESEDUC.. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/138,00 400.0
DOCENTESDEMUESTRAN SUSHABILIDADESINNOVADORAS YCREATIVAS.
MEDICIÓN DERENDIMIENTOESCOLAR(PRUEBA DEENTRADA YSALIDA) 4º ,5TO.Y6º GRADO.
AGP-AGA-AGI 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/566,00 2200.0
ESTUDIANTESDEMUESTRAN SUSCONOCIMIENTOS YHABILIDADES ENMATEMÁTICAS YCOMUNICACIÓN.
VIIII ENCUENTRODE LECTURASLITERARIAS SELVACENTRAL A NIVELDE REDESEDUCATIVAS Y VIIIENCUENTRO DELECTURASLITERARIAS SELVACENTRAL CON II.EE.POLIDOCENTES.
AGP-AGI 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/57,00 35.0
ESTUDIANTES QUEDEMUESTRAN SUSCREATIVIDADESLITERARIAS.
FERIA ESCOLARDE CIENCIA YTECNOLOGÍA EINNOVACIÓNTECNOLÓGICA.
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/36,00 165.0
EQUIPOS DEINVESTIGACIÓN,EXPONEN SUSRESULTADOS.
IV FERIA DEEXPERIENCIASEXITOSAS EN ELAULA.
AGP-AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/114,00 210.0
IIEE DEMUESTRANSUS EXPERIENCIASEXITOSAS EN ELAULA.
ESCUELASSEGURAS LIMPIASY SALUDABLES.
AGP-AGA-AGI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/64,00 165.0IIEE PROMUEVENEL CUIDADO DELMEDIO AMBIENTE.
CAPACITACIÓN ADIRECTORES YDOCENTESTUTORES ENESTRATEGIAS DETUTORÍA.
AGP-AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/75,00 165.0
DOCENTES DELNIVEL PRIMARIAQUEDESARROLLANESTRATEGIAS DEMOTIVACIÓN.
V FERIA DEPRODUCCIÓN YEXPOSICIÓN DEMATERIALEDUCATIVO.
AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/108,00 488.0
DOCENTES QUEDEMUESTRAN SUSHABILIDADES EN LAELABORACIÓN DEMATERIALESEDUCATIVOS.
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
Unidades Orgánicasde Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
TALLER DECAPACITACIÓNSOBRE EL USO DEPEDAGÓGICO YTECNOLÓGICO DELAS LAPTOPS XO.
AGP-AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/108,00 115.0
DIRECTORES YDOCENTES QUEINCORPORAN LOSRECURSOSTECNOLÓGICOSEN LA LABORPEDAGÓGICA.
TALLER DECAPACITACIÓNSOBRE LAS RUTASDEL APRENDIZAJECON EL USO DELPORTALPERUEDUCA ENLAS AIP Y CRT.
AGP 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/255,00 200.0
DIRECTORES YDOCENTES QUEFORTALECEN SUSCONOCIMIENTOS ATRAVÉS DELPORTALPERUEDUCA.
TALLER DECAPACITACIÓNSOBRE EL USODEL SIAGIE V 3.12
AGP-AGI 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/56,00 200.0
DIRECTORES YDOCENTESUSUARIOS DELSIAGIE, REGISTRANLOS DATOSTÉCNICOPEDAGÓGICOS DELOS ESTUDIANTES.
TALLER DECAPACITACIÓN ENROBÓTICAEDUCATIVA EN LASAIP Y CRT.
AGP-AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/41,00 200.0
DIRECTORES YDOCENTESRESPONSABLESDE LOS CRTCONSTRUYEN EINCORPORANMODELOSROBÓTICOS EN LALABORPEDAGÓGICA.
TALLER DECAPACITACIÓN YACTUALIZACIÓN ALPERSONALDOCENTE.
AGP 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/77,00 68.0
DOCENTES QUEDESARROLLANESTRATEGIASACTIVAS PARA ELNIVEL INICIAL.
CAPACITACIÓN ALOS DOCENTES YDIRECTORES ENLA FORMULACIÓNDE ESTRATEGIASPARA EL LOGRODE APRENDIZAJESSIGNIFICATIVOS DENIÑOS (AS) ALCONCLUIR EL IICICLO, CON EL FINDE INCREMENTARLA COBERTURAEN EDUCACIÓNINICIAL
AGP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/94,00 68.0
DOCENTESFORMULANESTRATEGIASMOTIVADORAS DEAPRENDIZAJE PARAEL II CICLO.
ACTUALIZAR A LASPROFESORASCOORDINADORAS,Y PROMOTORASDE LOSPROGRAMAS NOESCOLARIZADOCON ELRESPECTIVOACOMPAÑAMIENTOPERSONAL.
AGP-AGA 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/69,00 27.0
DOCENTES SEAPROPIAN DELMODELOPEDAGÓGICO ENEL II CICLO DE LAEBR.
CELEBRACIÓNDEL DÍA DE LAEDUCACIÓNINICIAL Y EL DÍA DELOS PROGRAMASNOESCOLARIZADOS.
AGP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/101,00 92.0
DOCENTES YPROMOTORASSENSIBILIZAN A LAPOBLACIÓN SOBRELA IMPORTANCIADE LA EDUCACIÓNINICIAL.
CONCURSOREGIONAL“BUENASPRÁCTICASPEDAGÓGICAS DEGESTIÓN” ENEDUCACIÓNINICIAL.
AGP-AGI 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/83,00 65.0
IIEE DESARROLLANPRACTICASINNOVADORAS ENEL TRABAJOPEDAGÓGICO.
FERIA DEPRODUCCIÓN DEMATERIALEDUCATIVO.
AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/44,00 89.0
DOCENTES YPROMOTORASQUE EXPONEN SUSEXPERIENCIAS ENLA CREACIÓN DEMATERIALESEDUCATIVOS PARAEL NIVEL INICIAL.
FESTIVAL DELTEATRO EL“RETOÑITO”.
AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/45,00 69.0
IIEE PROMUEVENEL DESARROLLODE LASHABILIDADESARTÍSTICAS EN LOSNIÑOS DEL NIVELINICIAL.
IMPULSAR EL PLANLECTOR CON ELUSO DETECNOLOGÍAS.
AGP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/52,00 1200.0
NIÑOS Y NIÑAS QUEPRACTICAN LALECTURACOMPRENSIVA.
50003 GESTIÓNADMINISTRATIVA AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/191.871,00 100.0 % DE ACTIVIDADES
OPORTUNAMENTE.
9002ASIGNACIONESPRESUPUESTALESQUE NORESULTAN ENPRODUCTO
CAPACITACIÓN ADOCENTES ENESTRATEGIASMETODOLÓGICAS.
AGP 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/25,00 20.0
DOCENTESDESARROLLANESTRATEGIASMOTIVADORASPARA LA EBA.
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
Unidades Orgánicasde Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
3999999 SINPRODUCTO.
V FERIA DEEXPERIENCIASEXITOSAS EN ELAULA, CETPROS.
AGP 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/25,00 20.0
IIEE EXPONEN SUSEXPERIENCIASEXITOSA DELTRABAJO EN ELAULA.
SEMANA NACIONALDE LA EDUCACIÓNTÉCNICAPRODUCTIVA(CETPROS -CEBAS)
AGP 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/25,00 5.0
CETPROS QUESENSIBILIZAN A LAPOBLACIÓN EN LAOBTENCIÓN DENOFICIO LABORAL.
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJESDE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJESDE LOSESTUDIANTESDE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS.
15.0
3000385INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE IICICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/96.546,00 65.0
IIEE DEL II CICLOQUE CUENTAN CONLOCALESADECUADOS PARAEL INICIO DEL AÑOESCOLAR.
5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEPRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/74.255,00 155.0
IIEE DEL NIVELPRIMARIA QUECUENTAN CONLOCALESADECUADOS PARASUFUNCIONAMIENTO.
5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
AGA-PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/29.615,00 29.0
IIEE DEL NIVELSECUNDARIA CONLOCALESADECUADOS PARASUFUNCIONAMIENTO.
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJESDE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
SUFICIENTEINCLUSIÓN ENLA EDUCACIÓNBÁSICA YTÉCNICOPRODUCTIVADE NIÑOS,NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDADDE 0 A 19 AÑOSDE EDAD.
5.0
3000574PERSONAS CONDISCAPACIDADSEVERASACCEDEN AINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICASESPECIALIZADASCONCONDICIONESPARA ATENCIÓN.
5.003165.MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS ENLOCALES DE LOSCENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL YCENTROS DERECURSOS.
AGA-ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/438,00 1.0
INFRAESTRUCTURAADECUADA PARASUFUNCIONAMIENTO.
Presupuesto Total S/. : S/396.845,00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
PRESIDENCIA REGIONAL
MANDATO / FUNCION : DIRIGIR Y SUPERVISAR LA MARCHA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN Y DE SUS ORGANOS EJECUTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS.
MISIÓN : "INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA, CON AUTONOMÍA POLÍTICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA; QUE FOMENTA EL DESARROLLO REGIONAL INTEGRALSOSTENIBLE, ORGANIZA Y CONDUCE LA GESIÓN PÚBLICA REGIONAL DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, COMPARTIDAS Y DELEGAD
VISIÓN : "GOBIERNO REGIONAL JUNÍN CONSOLIDADO EN UNA GESTIÓN POR RESULTADOS, CON LIDERAZGO EN EL TERRITORIO E INSTITUCIONALMENTE; QUE GARANTIZA ELEJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LOS HABITANTES; QUE PROMUEVE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales
del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades, Proyectos,
Producto y AccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de CadaUnidad
OrgánicaDescripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
4
LOGRAR UNAADMINISTRACIÓNPÚBLICAREGIONAL EFICAZ,EFICIENTE YTRANSPARENTE
30.0
DESARROLLARREUNIONES DESUPERVISIÓN YEVALUACIÓNMENSUAL A LOSGERENTES YDIRECCIONESREGIONALESSECTORIALES
DIRIGIR YSUPERVISAR ELDESENVOLVIMIENTODE LOS ÓRGANOS,EJECUTIVOS,ADMINISTRATIVOS YTÉCNICOS.
UNIDADESORGANICAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/25.000,00 12.0
UNIDADESORGÁNICASSUPERVISADAS YEVALUADAS
EVALUAR ELDESEMPEÑO DE LAFUNCIÓN DE LOSGERENTES YFUNCIONARIOSPARA EFECTOS DERATIFICACIÓN YREMOCÍÓN
DESIGNAR Y/OREVOCAR A LOSGERENTES,DIRECTORESREGIONALESSECTORIALES
TODAS LASU.O. 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/31.000,00 2.0
EVALUACIONES DEDESEMPEÑOREALIZADAS PARARATIFICAR OREMOVERFUNCIONARIOS.
EVALUAR LAADMINISTRACIÓN DELOS BIENES YRENTAS DELGOBIERNOREGIONAL JUNÍN ATRAVÉS DE LOSFUNCIONARIOS YTÉCNICOSCOMPETENTES
EVALUAR LAADMINISTRACIÓN DELOS BIENES Y LASRENTAS DELGOBIERNOREGIONAL JUNÍN
ORAF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/29.265,00 1.0 EVALUACIÓNREALIZADA
SUPERVISAR YEVALUAR LASACTIVIDADES YSERVICIOSPÚBLICOS CONPARTICIPACIÓN DELOS GERENTES YDIRECTORESREGIONALESSECTORIALES
SUPERVISAR YEVALUAR LASACTIVIDADES YSERVICIOSPÚBLICOS A CARGODEL GRJ A TRAVÉSDE SUS GERENTESY DIRECTORESREGIONALESSECTORIALES
GERENCIAS YDIRECCIONESREGIONALESSECTORIALES
20.0 0.0 10.0 0.0 10.0 S/40.010,00 20.0SUPERVISIONESREALIZADAS YAPROBADAS
DESIGNAR ELCRONOGRAMA YRESPONSABILIDADDE LAELABORACIÓN DELA MEMORIA YESTADOSPRESUPUESTALESY FINANCIEROS DELGOBIERNOREGIONAL JUNÍN.
PRESENTAR LAMEMORIA ANUAL ALCONSEJOREGIONAL Y ELINFORME DE LOSESTADOSFINANCIEROS YPRESUPUESTALESDEL GOBIERNOREGIONAL JUNÍN.
TODAS LASU.O. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/20.000,00 1.0
MEMORIA ANUALPRESENTADA YAPROBADA Y UNINFORME DEESTADOSFINANCIEROS YPRESUPUESTALESAPROBADOS
4
PROPICIAR ELDESARROLLOREGIONAL DEMANERAPLAQNIFICADA,PARTICIPATIVA YCONCERTADA.
25.0
SUPERVISIÓNPROGRAMADA DELCUMPLIMIENTO DELAS METAS YOBJETIVOS DE LOSPLANES YPROGRAMAS.
SUPERVISAR LAEJECUCIÓN DE LOSPLANES YPROGRAMAS DELGOBIERNOREGIONAL JUNÍN YVELAR POR SUCUMPLIMIENTO.
TODAS LASU.O. 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/30.000,00 2.0
SUPERVISIONESREALIZADAS YAPROBADAS.
PROMOVER LACONFORMACIÓN DELOS COMITES DEVIGILANCIACIUDADANA PARA LAEJECUCIÓN DELPRESUPUESTOPARTICIPATIVO.
INSTITUCIONALIZAREL CONSEJO DECOORDINACIÓNREGIONAL DE JUNÍN
INSTITUCIONESPÚBLICAS,ACTORESECONÓMICOSY ACTORESSOCIALES.
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/30.000,00 1.0RESOLUCIÓN DECONFORMACIÓNDEL CONCOREJ
PROPONERACCIONESMACROREGIONALES
PROPONERACUERDOS DECOOPERACIÓN CONOTROS GOBIERNOREGIONALES YACCIONESMACROREGIONALES
TODAS LASU.O. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/33.000,00 3.0
PROPUESTASREALIZADAS YAPROBADAS.
1,4
NORMAR YREGLAMENTARLOS PROCESOS YDECISIONES ENMATERIAECONÓMICA,SOCIAL,ORGANIZACIÓN,FUNCIONES YPROMULGARORDENANZASREGIONALES.
25.0
EN COORDINACIÓNY A PROPUESTA DELAS DEPENDENCIASCOMPETENTES
DICTAR DECRETOSY RESOLUCIONESREGIONALES
TODAS LASU.O. 900.0 50.0 50.0 400.0 400.0 S/19.545,00 900.0
DECRETOS YRESOLUCIONESAPROBADAS YRUBRICADAS
EN COORDINACIÓNCON LASECRETARÍA DELCONSEJO
PROMULGARORDENANZASREGIONALES YEJECUTAR LOS
TODAS LASU.O. 368.0 92.0 92.0 92.0 92.0 S/27.010,00 12.0
ORDENANZAS YACUERDOSREGIONALESPROMULGADOS.
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales
del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades, Proyectos,
Producto y AccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de CadaUnidad
OrgánicaDescripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
REGIONAL ACUERDOSREGIONALES
4
PROMOVER LAPARTICIPACIÓNDE LASINSTITUCIONES,ORGANIZACIONES,INSTITUCIONESACADÉMICAS YCIENTIFICAS YPERSONASNATURALES PARAREALIZARACCIONES DEMAYORESPECIALIZACIÓNEN EL MARCO DELAS NORMASVIGENTES.
20.0
MANTENER UNAAGENDAACTUALIZADA DELAS OFERTAS DEAPOYO YDONACIONES DE LACOOPERACIÓNTÉCNICAINTERNACIONAL
SUSCRIBIRCONVENIOS OCONTRATOS CONLA COOPERACIÓNTÉCNICAINTERNACIONAL,ENTIDADESPÚBLICAS YPRIVADAS
TODAS LASU.O. 6.0 0.0 0.0 3.0 3.0 S/30.000,00 6.0
CONVENIOSSUSCRITOS CONCOOPERACIÓNTÉCNICAINTERNACIONAL
CONCERTAR CONLOS MUNICIPIOSPROVINCIALES YDISTRITALES LAEJECUCIÓN DEOBRAS PORCONVENIOS,CONTRATOS PORSERVICIOS
CELEBRAR YSUSCRIBIRCONVENIOSRELACIONADOSCON LA EJECUCIÓNO CONCESIÓN DEOBRAS ,PROYECTOS DEINVERSIÓNPROTECCIÓN DESERVICIOS QUECORRESPONDE ALGOBIERNOREGIONAL JUNÍN
TODAS LASU.O. 120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/30.000,00 12.0
CONVENIOSSUSCRITOS CONMUNICIPALIDADESPROVINCIALES YDISTRITALES.
Presupuesto Total S/. : S/344.830,00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN
MANDATO / FUNCION : LA SUB GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION, ES EL ORGANO DE TERCER NIVEL ORGANIZACIONAL ENCARGADA DE NORMAR, DIRIGIR, EJECUTARY EVALUAR LOS PROCESOS TECNICOS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FISCAL, QUE RECAUDE DE
MISIÓN : LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION DEL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN ES EL ORGANO DE ASESORAMIENTO DE LAS 17UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO, QUE CONTRIBUYE AL USO RACIONAL DE LOS ESCASOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS, OPTIMIZAN
VISIÓN : LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION HA LOGRADO EL ORDEN Y LA EFICIENCIA EN EL MANEJO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO Y SE HACONVERTIDO EN LA GESTORA DE RECURSOS PRESUPUESTALES
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales
del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de CadaUnidad
OrgánicaDescripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica
Unidad deMedida
4
DOTAR DEPRESUPUESTOPARA ELCUMPLIMIENTO DELOS OBJETIVOSINSTITUCIONALESDEL GOBIERNOREGIONAL
15.0
CONDUCCION YDIRECCION DELPROCESO DEPROGRAMACION YFORMULACION DELPRESUPUESTOINSTITUCIONAL
APROBACION DELPRESUPUESTOINSTITUCIONAL DEAPERTURA DELPLIEGO 450GOBIERNOREGIONAL DEJUNIN
UE`S,GRPPTA YDGPP - MEF
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/30.100,00 1.0RESOLUCIONEJECUTIVAREGIONAL
ESTIMACION DEINGRESOS YGASTOS YDETERMINACIONDE LAESTRUCTURAFUNCIONALPROGRAMATICA
UE´S,GRPPAT YDGPP-MEF
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/30.099,00 1.0 DOCUMENTO
4
EVALUAR ELBALANCE DE LAEJECUCIONPRESUPUESTARIADEL GOBIERNOREGIONAL
25.0
REALIZARACCIONES DESEGUIMIENTO,MONITOREO YEVALUACION.
CONCILIACION DELMARCO LEGAL DELPRESUPUESTO
UE`S,GERENCIASREGIONALES,SGPT YDGPP-MEF
2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/36.439,00 2.0 ACTA
EVALUACION DELAVANCE FISICO YFINANCIERO DELOS PROGRAMASPRESUPUESTALES
UE`S,GERENCIASREGIONALES,SGPT YDGPP-MEF
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/36.439,00 4.0 DOCUMENTO
EVALUACIONSEMESTRAL DELPRESUPUESTOPROGRAMATICO
UE`S,GERENCIASREGIONALES,SGPT YDGPP-MEF
2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/38.821,00 2.0 DOCUMENTO
4
IMPLEMENTACIONY ADECUACION DELOS NUEVOSPROGRAMASPRESUPUESTALES
15.0
ADECUACION YAPLICACIÓN DELOS PROGRAMASPRESUPUESTALESA LA REALIDADREGIONAL
ELABORACION DEPROGRAMASPRESUPUESTALESULIZANDOAPLICATIVOSINFORMATIVOSIMPLEMENTADOSPOR EL MEF
UE`,GRPPATY MEF- DGPP 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/73.951,00 1.0 DOCUMENTO
4
GARANTIZAR ELUSO ADECUADOOPORTUNO YEFICIENTE DE LOSRECUERSOSPRESUPUESTALES
40.0
APLICACIÓNADECUADA CONSUJECION A LASNORMAS DELSISTEMA DEPRESUPUESTOPUBLICO
EFECTUAR LAMODIFICACION YREPROGRAMACIONDELPRESUPUESTO
UE`S,GERENCIASREGIONALES,SGPT YDGPP-MEF
100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/76.326,00 100.0RESOLUCIONEJECUTIVAREGIONAL
ADECUACION DELA PROGRAMACIONDE COMPROMISOANUALIZADO - PCAAL MARCOPRESUPUESTALPARA FACILITAR LAEJECUCION DELGASTO.
UE`S,GERENCIASREGIONALES,SGPT YDGPP-MEF
120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/75.616,00 100.0REPORTESIAF-MPP
4
GARANTIZAR YAPOYAR ELESTRICTOCUMPLIMIENTO DELAS NORMASLEGALESPRESUPUESTALESEN EL AMBITO DELPLIEGO450-GOBIERNOREGIONAL DELDEPARTAMENTODE JUNIN
5.0
DIFUSION DENORMAS INTERNASY PAUTASTECNICASCOMPLEMENTARIASPARA UNAADECUADAEJECUCIONPRESUPUESTAL
ELABORACION DEDIRECTIVASINTERNAS
SGPT 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 S/10.300,00 2.0 DIRECTIVA
ELABORACION DEPAUTAS YLINEAMIENTOSSOBRE MANEJO DEPRESUPUESTO
SGPT 48.0 12.0 12.0 12.0 12.0 S/10.300,00 48.0 DOCUMENTO
Presupuesto Total S/. : S/418.391,00
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
1 de 1 05/05/2014 09:27 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL
MANDATO / FUNCION : DEFENSA JUDICIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN.
MISIÓN : EJERCICIO ADECUADO Y OPORTUNO DE LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN EN SEDE JUDICIAL.
VISIÓN : SER ÓRGANO EFICIENTE Y EFICAZ DE REPRESENTACIÓN Y DEFENSA, QUE ATRAVÉS DE UNA OPORTUNA Y DILIGENTE UTILIZACIÓN DE MEDIOS LEGALES EN SEDE JUDICIAL,LOGRE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS E INTERESES DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de CadaUnidad
OrgánicaDescripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica
Unidad deMedida
4
LA REAL YEFECTIVADEFENSA DELOSINTERESES YDERECHOSEN SEDEJUDICIAL,CONCILIACIONY ARBITRALDELGOBIERNOREGIONAL DEJUNIN
LA DEFENSAJURIDICA DELESTADO(GOBIERNOREGIONAL DEJUNÌN) DECONFORMIDADAL D.L. 1068
100.0
ASUMIR LADEFENSA ENSEDE JUDICIAL DEFORMAOPORTUNA YDILIGENTE
CONTESTACIONDE DEMANDASDENTRO DELPLAZO DE LEYCON MEDIOSPROBATORIOSQUE SUSTENTANELCONTRADICTORIO
TODAS LASU.O. 4500.0 1125.0 1125.0 1125.0 1125.0 S/55.000,00 4500.0
DEMANDASCONTESTADASDENTRO DELPLAZO DE LEY
PRESENTACIONDE DENUNCIASPENALES CONMEDIOSPROBATORIOSQUE SUSTENTENEL PRESUNTOILICITO PENALANTE LA FISCALIAPENAL DE TURNO
TODAS LASU.O. 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/20.000,00 40.0
DENUNCIASPENALESPRESENTADAS
ASISTENCIA ADILIGENCIASJUDICIALESCIVILES YPENALES
TODAS LASU.O. 800.0 200.0 200.0 200.0 200.0 S/10.000,00 800.0
ASISTENCIA ADILIGENCIASJUDICIALES
INFORMES PARACUMPLIMIENTO DERESOLUCIONESJUDICIALES
TODAS LASU.O. 2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/15.000,00 2000.0 INFORMES
REALIZADOS
ELABORACION DECUADROSESTADISTICOS(SUMARIOSESTADISTICOS)PARA REMISION ALCONSEJOJUDICIAL DELESTADO
TODAS LASU.O. 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/7.000,00 8.0
CUADROSESTADISTICOSELABORADOS
INFORME DEMEMORIA ANUALAL CONCEJO DEDEFENSAJUDICIAL DELESTADO
TODAS LASU.O. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/8.000,00 1.0
INFORME DEMEMORIAANUALELABORADO YPRESENTADO
SEGUIMIENTO DEDOCUMENTOSADMINISRATIVOSPARAABSOLUCION DEDEMANDAS
TODAS LASU.O. 148.0 37.0 37.0 37.0 37.0 S/5.000,00 148.0
SEGUIMIENTO ATRAVÉS DELSISTEMA
DELEGACION DEREPRESENTACIONA ABOGADOSAUXILIARES
ESCRITOS DEDELEGACIONANTE EL PODERJUDICIAL
TODAS LASU.O. 320.0 80.0 80.0 80.0 80.0 S/15.000,00 320.0
ESCRITOSPRESENTADOSDEDELEGACION
ASISTENCIA AAUDIENCIAS EINFORMESORALES ANTE LAFISCALIA,JUZGADO CIVIL,PENAL, SALASCIVILES YPENALES
TODAS LASU.O. 200.0 50.0 50.0 50.0 50.0 S/8.000,00 200.0
AUDIENCIASASISTIDAS
ACTUACIONES ENSEDES DEARBITRAJE YCONCILIACION
PRESENTACION YCONTESTACIONDE DEMANDAS DEARBITRAJEDENTRO DELPLAZO DE LEYCON MEDIOSPROBATORIOSQUE SUSTENTANELCONTRADICTORIO
TODAS LASU.O. 300.0 75.0 75.0 75.0 75.0 S/18.000,00 300.0
CONTESTACIONDE ARBITRAJEYCONCILIACION
ASISTENCIA AAUDIENCIAS DELTRIBUNALARBITRAL
TODAS LASU.O. 500.0 125.0 125.0 125.0 125.0 S/20.000,00 500.0
AUDIENCIASASISTIDAS
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de CadaUnidad
OrgánicaDescripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica
Unidad deMedida
ELABORACION DEINFORMES PARAEJECUCION DELLAUDO ARBITRAL
TODAS LASU.O. 600.0 150.0 150.0 150.0 150.0 S/8.000,00 600.0 INFORMES
ELABORADOS
ESCRITOS DERECTIFICACION,INTEGRACION YEXCLUSION DELLAUDO ARBITRAL
TODAS LASU.O. 200.0 50.0 50.0 50.0 50.0 S/10.369,00 200.0 ESCRITOS
RECTIFICADOS
Presupuesto Total S/. : S/199.369,00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
MANDATO / FUNCION : PROMOVER E IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA PESQUERÍA, INDUSTRIA Y MYPES Y COOPERATIVAS EN LA REGIÓN JUNIN, EN BASE A PRINCIPIOS DE USO, CONSERVACIÓN YEXPLOTACIÓN RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES, APOYADOS POR LAS ACCIONES DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y
MISIÓN : LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN JUNIN, ES UNA INSTITUCIÓN QUE ADMINISTRA, PROMUEVE Y CONTROLA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS, MYPES Y COOPERATIVAS EINDUSTRIA, PRACTICANDO EL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS REGIONALES, EN ARMONÍA CON LA POLÍTI
VISIÓN : RECONOCIDA COMO INSTITUCIÓN QUE CONTRIBUYE AL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA REGIÓN, A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES EN PESQUERÍA, MYPES Y COOPERATIVAS E INDUSTRIA,CON UNIDADES DE PRODUCCIÓN COMPETITIVOS QUE GENERAN VALOR AGREGADO, APROVECHANDO LOS RECURSOS REN
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
1,2,3,4
LOGRAR LAEFICACIA YEFICIENCIA DELAS FUNCIONESY PROCESOSDE GESTIÓNINSTITUCIONALDE LA DIREPRO,ENCONCORDANCIACON LAPOLÍTICANACIONAL YREGIONAL, ENEL ROLPROMOTOR ENPESQUERÍA YMYPES.
FOMENTAR LAACTIVIDADACUÍCOLA DEMANERASOSTENIBLE,HACIÉNDOLOCOMPETITIVOCON UNA MEJORINSERCIÓN EN ELMERCADO LOCALY NACIONAL ENPRIMERAINSTANCIA EINSERTAR LUEGOAL MERCADOINTERNACIONAL.
65.0
FORTALECERCAPACIDADESPARA LAPLANIFICACIÓN EIMPLEMENTACIÓNDE POLÍTICAS ENMATERIA DEPRODUCCIÓNACUÍCOLA.
EVALUACIÓN DERECURSOS HIDRICOSCON FINESPISCÍCOLAS ASOLICITUD DE LOSUSUARIOS
SDP 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/6.000,00 20.0
CERTIFICADO DEEVALUACIÓN TECNICADE RECURSOSHIDRICOS EMITIDOS
AUTORIZACION,CONCESIONES YPERMISOS PARADESARROLLARACTIVIDAD ACUÍCOLAY PESCA, CONRESOLUCIÓN SUBDIRECTORAL
SDP 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/3.000,00 20.0RESOLUCIONES SUBDIRECTORALESEMITIDAS
POBLAMIENTO Y/OREPOBLAMIENTO DERECURSOS HÍDRICOSCON ALEVINOS DETRUCHA
SDP/CPI/DR 20.0 0.0 10.0 5.0 5.0 S/20.000,00 20.0 MILLAR DE ALEVINOSSEMBRADOS
IDENTIFICACIÓN YEVALUACIÓN DERECURSOS HÍDRICOSCON GRANPOTENCIAL ACUICOLA
SDP 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/8.000,00 2.0
INFORME TECNICOEMITIDOS SOBRERECURSOS HÍDRICOSCON POTENCIALPARA LAPISCICULTURAINTENSIVA
EVALUACION DELPROCESOPRODUCTIVO DEPECES TROPICALESEN EL CEPRB -COVIRIALI - SATIPO
SDP 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/10.000,00 2.0
INFORMES EMITIDOSSOBRE EL CONTROLDE PROCESOPRODUCTIVO DELPACO
ESTUDIO DEMADURACION SEXUALDE PECESAMAZONICOS EN LASCUENCAS DE LOSRIOS PERENE, ENE YTAMBO
SDP/DRP 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/30.000,00 1.0INFORME TECNICOPRESENTADO
SEMINARIOINTERNACIONAL DEACUICULTURA
SDP//ITPEI/DRP 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/18.000,00 1.0CURSOINTERNACIONALREALIZADO
IMPLEMENTACION DEBASE DE DATOS DELA ACTIVIDADPESQUERA REGIONAL(PAGINA WEB)
SDP/SDI/SDMA/CPI/DPR 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/8.000,00 1.0 PAGINA WEB
HABILITADA
ELABORACION DELCATASTRO ACUICOLAREGIONAL YPRODUCCIONACUICOLA PORMICROCUENCAS
SDP/DRP 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/25.000,00 1.0 CATASTRO ACUICOLAELBORADO
ELABORACION DELPLAN REGIONALACUICOLA JUNIN
SDP/DRP 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/40.000,00 1.0PLAN REGIONALACUICOLAIMPLEMENTADO
SUPERVISION DEPLANTA DEPROCESAMIENTOPRIMARIO DETRUCHAS
SDP/DRP 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/3.000,00 2.0
INFORMES DESUPERVISION DEPLANTA DEPROCESAMIENTO
SUPERVISAR LASACTIVIDADES YSERVICIOSPESQUEROS
INSPECCIÓN TÉCNICADE DESINFECCIÓN DEOVAS IMPORTADASDE TRUCHA
SDP 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/6.000,00 20.0
ACTAS EMITIDAS DEINSPECCIONESTÉCNICAS DEDESINFECCIÓN DEOVAS EMBRIONADASIMPORTADAS
CERTIFICACIÓN PARALA IMPORTACIÓN DEESPECIES EN SUSDIFERENTESESTADÍOSBIOLÓGICOS(OVAS,LARVAS, PECES) ASOLICITUD DECENTROS DEPRODUCCIÓN OEMPRESASIMPORTADORAS
SDP/DR 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/6.000,00 20.0CERTIFICADOS DEIMPORTACIÓNEMITIDOS
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
CUMPLIMIENTO DELAS NORMASTECNICAS ENMATERIAPESQUERA,ACUICOLA YSANCIONAR A LOSINFRACTORES
SUPERVISIÓN DE LASACTIVIDADESEXTRACTIVAS DEESPECIESTROPICALES
SDP/SDMA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/12.000,00 4.0
INFORMES EMITIDOSDE SUPERVISIÓN DEPESCA EXTRACTIVAEN LA SELVACENTRAL
FISCALIZAR ELADECUADOCUMPLIMIENTO DELAS NORMASTÉCNICAS ENMATERIAPESQUERA YACUÍCOLA.
DIFUSION DE NORMASSOBRE ESPECIESDECLARADAS ENVEDA
SDP 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/3.000,00 2.0DIFUSION DE NORMASLEGALES SOBREVEDA
CONFORMACIÓN DECOMITÉS DEVIGILANCIA DERECURSOSHIDROBIOLOGICOS
SDP 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/3.200,00 8.0COMITÉS DEVIGILANCIACONFORMADOS
ORGANIZAR EVENTOSOBRE EL DÍANACIONAL DELCEVICHE
SDP/SDI/DR 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/5.000,00 1.0EVENTO REALIZADOPOR EL DÍA NACIONALDEL CEVICHE
PROMOVER LAPARTICIPACION DELAS EMPRESAS YORGANIZACIONES ENLAS FERIASREGIONALES(FERIADE PRODUCTORES YFIYA 2014
SDP/SDI/SDMA/MYPES/DR 6.0 0.0 3.0 3.0 0.0 S/10.000,00 3.0
EMPRESASPARTICIPANTES EN LAFERIA EXPO FIA 2014
PROMOVER YFORTALECER LASACTIVIDADESPISCÍCOLAS,INDUSTRIAARTESANAL, SEMIINDUSTRIALES, DEMANERASOSTENIBLE, CONAPLICACIÓN DEBUENASPRÁCTICAS DECONSERVACIÓN YPRESERVACIÓNSOSTENIBLE DELOS RECURSOSNATURALES Y DELMEDIO AMBIENTE
CERTIFICACIÓNAMBIENTAL DEDECLARACIÓN DEIMPACTO AMBIENTAL(DIA) PARADESARROLLAR LAACTIVIDAD ACUÍCOLA(SUBSISTENCIA,MENOR ESCALA,REPOBLAMIENTO OCENTROS DEPRODUCCIÓN DESEMILLAS PARA LAACUICULTURA).
SDMA 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/6.000,00 20.0 CERTIFICADOS DIAEMITIDOS
SUPERVISIONINOPINADA PORMICROCUENCAS ALOS CENTROS DEPRODUCCIÓNACUÍCOLA CONCERTIFICADO DE LADECLARACIÓN DEIMPACTO AMBIENTAL(DIA), PARADETERMINAR SUCUMPLIMIENTO
SDMA 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/20.000,00 8.0
INFORMES EMITIDOSDE LASINSPECCIONESINOPINADAS ACENTROS DEPRODUCCIÓN
SEGUIMIENTOTRIMESTRAL DE LAPRESENCIA DECOLIFORMESTOTALES Y FECALESANTES DEL INGRESOY A LA SALIDA DEAGUA EN EL CENTROPISCÍCOLA ELINGENIO
SDMA/CPI/DRP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.000,00 4.0
INFORMESREALIZADOS DEANÁLISISMICROBIOLÓGICO ARÍO CHIA PUQUIO
TRABAJO DEINVESTIGACION DELPROYECTO"REFLOTAMIENTO DELCENTROEXPERIMENTAL DEPRODUCCIÓN DEJUVENILES DE RANAGIGANTE DE JUNIN"MODULO DE HUAYRE
SDMA/SDP/DRP 1.0 0.25 0.25 0.25 0.25 S/60.000,00 1.0TRABAJOS DEINVESTIGACIÓNREALIZADOS
SUPERVISION DE LASACTIVIDADESEXTRACTIVAS DEESPECIESAMAZONICAS
SDMA/DRP 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/3.000,00 2.0INFORMES DESUPERVISIONESREALIZADAS
SUPERVISION DECUMPIMIENTO DENORMAS SOBREESPECIESDECLARADAS ENVEDA
SDMA/DRP 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/3.000,00 2.0INFORMES DESUPERVISIONPRESENTADOS
JORNADA DE LIMPIEZADE RESIDUOSSOLIDOS EN LAMICROCUENCA DELRIO CHIA -. INGENIO,CON LA PARTICIACIÓNDE LA MUNICIPALIDAD,COMUNIDAD YESTUDIANTES
SDMA/CPI/SDP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/3.000,00 2.0INFORMES DEJORNADA DE LIMPIEZAPRESENTADOS
PROMOVER YFORTALECER LAACTIVIDADACUÍCOLADEMANERASOSTENIBLE,CONTRIBUYENDOA ELEVAR SU
PRODUCCIÓN DEOVAS EMBRIONADASDE TRUCHA EN ELCENTRO PISCÍCOLAEL INGENIO
CPI/SDP 700.0 50.0 350.0 300.0 0.0 S/63.000,00 700.0
MILLARES DE OVASEMBRIONADAS DETRUCHAPRODUCIDAS
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
PRODUCTIVIDAD,CALIDAD ,COMPETITIVIDAD YLOGRAR UNAMEJOR INSERCIÓNEN EL MERCADONACIONAL, CONCAPACITACIONESE INVESTIGACIÓN,ORIENTADO AHACER BUEN USODE LOSRECURSOSHIDRICOS
PRODUCCIÓN DEALEVINOS DE TRUCHAEN EL CENTROPISCÍCOLA ELINGENIO
CPI/SDP 450.0 0.0 200.0 200.0 50.0 S/99.000,00 450.0MILLARES DEALEVINOS DE TRUCHAPRODUCIDOS
PRODUCCION YCOMERCIALIZACIÓNDE CARNE DETRUCHA
CPI/SDP 130.0 30.0 35.0 35.0 30.0 S/1.184.008,00 100.0TM. DE CARNE DETRUCHACOMERCIALIZADAS
INGRESO DEVISITANTES YTURISTAS AL CENTROPISCÍCOLA ELINGENIO
CPI 140.0 30.0 40.0 40.0 30.0 S/54.000,00 110.0MILLARES DEVISITANTES YTURISTAS RECIBIDOS
CAPACITACIÓN AESTUDIANTES DEUNIVERSIDADES EINSTITUTOS YPISCICULTORES ANIVEL NACIONAL
CPI 25.0 10.0 6.0 4.0 5.0 S/12.500,00 25.0ESTUDIANTES YPISCULTORESCAPACITADOS
EVALUACIÓNLIMNOLÓGICATRIMESTRAL DELRECURSO HÍDRICODEL RÍO CHIAPUQUIOY MANANTIALQUINUAHUIÑA QUEALIMENTAN ALCENTRO PISCÍCOLAEL INGENIO
CPI/SDP 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.000,00 12.0
INFORMES EMITIDOSDE EVALUACIONES ALRECURSO HÍDRICOQUE ALIMENTA AL CPI
IMPORTACIÓN DEOVAS EMBRIONADASDE TRUCHA
CPI/SDP/DR 700.0 250.0 0.0 200.0 250.0 S/100.000,00 700.0MILLARES DE OVASEMBRIONADAS DETRUCHA IMPORTADAS
CAPACITACIÓN DEESTUDIANTES ATRAVÉS DELINSTITUTOTECNOLÓGICOPISCÍCOLA ELINGENIO
ITPEI/CPI/SDP/DR 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 S/20.000,00 20.0ESTUDIANTESCAPACITADOS ENPISCICULTURA
DIAGNOSTICO DEENFERMEDADES DEPECES EN ELCENTRO PISCICOLAEL INGENIO
CPI/DRP 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/8.000,00 8.0
INFORMESPRESENTADOS DEDIAGNOSTICO DEENFERMEDADES DEPECES
DIAGNOSTICO DEENFERMEDADES DEPECES EN OTROSCENTROS DEPRODUCCION DE LAREGION
CPI/DRP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/12.000,00 4.0
INFORMESPRESENTADOS DEDIAGNOSTICO DEENFERMEDADES DEPECES
DETERMINACION DEPATOGENOS ENAGENTESTRANSMISORES DEENFERMEDADES DEPECES
CPI/DRP 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.000,00 12.0
INFORMESPRESENTADOS DEDETERMINACION DEPATOGENOS ENAGENTESTRANSMISORES DEENFERMEDADES DEPECES
ANALISISMICROBIOLOGICO DEALIMENTOBALANCEADO PARATRUCHAS
CPI/DRP 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/12.000,00 8.0
INFORMESPRESENTADOS DEANALISISMICROBIOLOGICOSDE ALIMENTOSBALANCEADOS PARATRUCHAS
ELABORACION DELMANUAL DE BUENASPRACTICAS DEPRODUCCIONACUICOLA - BPPA
CPI/DRP/DR 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/20.000,00 1.0
MANUAL ELABORADODE BUENASPRACTICAS DEPRODUCCIÓNACUICOLA
EJECUTARACCIONES DEGESTIÓNADMINISTRATIVA,PAGO DEPENSIONES,SUELDOS YATENCIÓN DEREQUERIMIENTOSLOGÍSTICOS PARAEL DESARROLLODE LASACTIVIDADESADMINISTRATIVAS
PAGO DEOBLIGACIONESPREVISIONALES
OAR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/137.987,00 12.0
PLANILLA DEPENSIONESELABORADOS YCANCELADOS
ACCIONES DEGESTIÓNADMINISTRATIVA ENTODAS LAS ÁREAS YUNIDADESORGÁNICAS(PAGO DESUELDOS, ATENCIÓNDE REQUERIMIENTOSLOGÍSTICOS (BIENESY SERVICIOS)
OAR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/657.908,00 12.0ACCIONESADMINISTRATIVASEJECUTADAS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
3 de 5 05/05/2014 08:58 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
MANTENIMIENTO YMEJORAMIENTO DELAINFRAESTRUCTURADE LOCALINSTITUCIONAL
OAR/DR 6.0 0.0 2.0 2.0 2.0 S/10.000,00 3.0
ACCIONES DEMEJORAMIENTO DELOCAL INSTITUCIONALEJECUTADAS
MANTENIMIENTO YMEJORAMIENTO DELAINFRAESTRUCTURAHIDRAULICA YADMINISTRATIVA DELCENTRO PISCICOLAEL INGENIO
CPI/SDP/DR 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/10.000,00 3.0
TRABAJOS DEMANTENIMIENTO YMEJORAMIENTO DELAINFRAESTRUCTURA YAMBIENTESADMINISTRATIVOSDEL CPI EJECUTADOS
TALLERES DECAPACITACIÓN PARAFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES DELPERSONAL DELCENTRO PISCICOLAEL INGENIO -DIREPRO JUNIN
OAR/CPI/SDP//SDMA/DR 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/5.000,00 4.0
TALLERES DECAPACITACIONREALIZADOS
TALLERES DECAPACITACION PARAEL FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESDEL PERSONAL DE LASEDE - DIREPROJUNIN
CPI/SDP/SDMA/DR 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.000,00 4.0
TALLERES DECAPACITACIONREALIZADOS
1,2,4
PROMOVER ELDESARROLLODEL SECTORINDUSTRIAL YDE LAS MYPESEN LA REGIONJUNIN, ENARMONIA CONLA NATURALEZA,DONDECONJUGUENPRODUCTIVIDADYCONSERVACIÓNDE LOSRECURSOSNATURALES YDEL MEDIOAMBIENTE.
LOGRAR LACOMPETITIVIDADDE LA ACTIVIDADINDUSTRIAL Y DELAS MYPES DEMANERASOSTENIBLE,ELEVANDO LOSNIVELES DEPRODUCTIVIDAD YGENERANDOMAYOR VALORAGREGADO Y ELFORTALECIMIENTODE LA CAPACIDADGERENCIAL DELOSEMPRESARIOS.
35.0
FORTALECER LASMYPES, COMOUNIDAD DEDESARROLLOREGIONAL CONSOSTENIBILIDAD YCOMPETIVIDAD Y ALAS INDUSTRIASCOMO MODELODE DESARROLLOCON VALORAGREGADOCOMPETITIVO.
FORMULACION DELPLAN REGIONAL DEDESARROLLOINDUSTRIAL
SDI 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/40.000,00 1.0
PLAN REGIONAL DEDESARROLLOINDUSTRIALFORMULADO
CELEBRACION DELDÍA NACIONAL DELPISCO SOUR (1ER.SÁBADO DEFEBRERO)
SDI/MYPES/DR 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/3.000,00 1.0 EVENTO FESTIVOREALIZADO
PARTICIPAR EN LAFERIAINTERNACIONAL DEYAURIS EXPO 2013
SDI/MYPES/SDMA/DR 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/4.000,00 1.0
EXPOSICIÓNORGANIZADA YREALIZADA
CAPACITACION YASISTENCIA TECNICAPARA EMPRESAS(CONDUCTORES DEEMPRESAS YTRABAJADORES) PORETAPA (INICIO,CRECIMIENTO YCONSOLIDACION) YTAMAÑO DE EMPRESA(MICRO Y PEQUEÑAEMPRESA)
SDI/MYPES/DR 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/15.000,00 4.0
EVENTOS DECAPACITACIÓN YASISTENCIA TECNICAREALIZADOS
IMPLEMENTACIÓN DEVENTANILLA ÚNICAPARA LAFORMALIZACIÓN DELAS MYPES , ENCOORDINACIÓN CONLA SUNAT YGOBIERNOSLOCALES, EN TRESPROVINCIASSELECCIONADASESTRATÉGICAMENTE,
SDI/MYPES/SDP/DR/OTROS 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/10.000,00 1.0
VENTANILLA ÚNICAINSTALADA Y CONATENCIÓN ALPÚBLICO
FORMULAR UNPROYECTO DEIMPACTO SOBREINDUSTRIA Y/O MYPESEN ALIANZA CONINSTITUCIONESPÚBLICAS Y PRIVADAS
SDP/SDI/MYPES/OTROS 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/20.000,00 1.0
PROYECTOFORMULADO YREGISRADO EN ELSNIP
TRABAJOS DECOODINACIÓNSOBRE PARQUESINDUSTRIALES EN LAREGÓN JUNÍN
SDI/DR 4.0 2.0 1.0 1.0 0.0 S/6.000,00 4.0
INFORMES DEREUNIONES DECOORDINACIÓNREALIZADOS
APOYO ENINNOVACION YTRANSFERENCIATECNOLOGICA AEMPRESAS
SDI/DRP 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/16.000,00 2.0
EVENTOS DEINNOVACION YTRANSFERENCIATECNOLOGICAREALIZADOS
APOYO A EMPRESASPARA MAYOR ACCESOA FINANCIAMIENTOMEDIANTE LAPARTICIPACION ENPROGRAMASESTATALES YPRIVADOS
SDI/MYPES/DRP 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/8.000,00 2.0 ACCIONES DE APOYOREALIZADAS
ARTICULACIONEMPRESARIAL YACCESO AMERCADOS
SDI/MYPES/DRP 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/15.000,00 3.0EVENTOSREALIZADOS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
4 de 5 05/05/2014 08:58 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
(ASOCIATIVIDAD YCOOPERATIVAS)
COORDINACION YCONCERTACIONREGIONAL PARA ELDESARROLLOPRODUCTIVO(CONVENIOS)
SDI/MYPES/DRP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/8.000,00 4.0 CONVENIOSSUSCRITOS
CELEBRACION DELDIA DE LA INDUSTRIANACIONAL
SDI/DR 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/4.000,00 1.0 EVENTO REALIZADO
APOYO EN LAORGANIZACIÓN YEJECUCION DEEVENTOS DECARACTER REGIONALY NACIONAL QUEPROMUEVAN ELDESARROLLOINDUSTRIAL
SDI/DR 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/1.000,00 2.0
EVENTOSREALZADOS DEAPOYO A LAPROMOCIÓN YDESARROLLO DE LAINDUSTRIA
INSCRIPCION,REVOVACION,ACTUALIZACION,CANCELACION OANULACION EN ELREGISTRO UNICO DEUSUARIOS YTRANSPORTISTAS DEALCOHOL ETILICO -LEY 29632
SDI/DR 22.0 0.0 18.0 3.0 1.0 S/3.300,00 22.0
CONSTANCIAS DEINSCRIPCION,RENOVACION,ACTUALIZACION OCANCELACIÓN EN ELREGISTRO UNICOEMITIDAS
AUTORIZACION,TRASLADO DEAUTORIZACION OCIERRE DE LOSREGISTROSESPECIALES
SDI/DR 22.0 0.0 18.0 3.0 1.0 S/550,00 22.0
AUTORIZACIONES DEREGISTROSESPECIALESEMITIDAS
INSCRIPCION,ACTUALIZACION,CANCELACION OANULACION ENELREGISTRO DECOMERCIALIZADORESDE BEBIDASALCOHOLICAS - LEYN° 29632
SDI/DR 38.0 0.0 31.0 6.0 1.0 S/3.300,00 38.0
CONSTANCIAS DEINSCRIPCION,ACTUALIZACION OCANCELACION EN ELREGISTRO DECOMERCIALIZADORESDE BEBIDASALCOHOLICASEMITIDAS
DISEÑAR EIMPLEMENTARESTRATEGIAS DEPROMOCIÓNORIENTADAS ALFORTALECIMIENTODE LAS MYPES
CHARLAS DECAPACITACIÓN CONLA FINALIDAD DEFORMALIZAR MYPES
SDI/MYPES/DR 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/8.000,00 4.0
INFORMES DECHARLAS DECAPACITACIÓNREALIZADAS
CELEBRACION DELDIA NACIONAL DE LASMYPES
SDI/DR 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/3.000,00 1.0 EVENTO REALIZADO
APOYO EN LAORGANIZACION YEJECUCION DEEVENTOS DECARACTER REGIONALY NACIONAL QUEPROMUEVA ELDESARROLLOEMPRESARIAL DE LAMYPE
SDI/DR 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/1.000,00 2.0
EVENTOSREALIZADOS DEAPOYO A LAPROMOCION DE LAMYPE
Presupuesto Total S/. : S/2.908.753,00
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
5 de 5 05/05/2014 08:58 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDAD ORGÁNICA: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION
MANDATO / FUNCION : SALUD
MISIÓN : “SOMOS UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA, ENTE RECTOR REGIONAL DE SALUD QUE CONDUCE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DESALUD Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN JUNÍN, PRIORIZANDO
VISIÓN : “EN EL 2014, DIRESA JUNÍN SALUDABLE, CON UN SISTEMA DE SALUD INTEGRADO, EFICIENTE, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL; QUE GARANTIZA EL DERECHO YACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD CON EQUIDAD Y CALIDEZ, PRIORIZANDO A LA POBLACI
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones
ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
MEJORAR LAOFERTA DESERVICIO DESALUD ENBENEFICIO DELA POBLACIONEN GENERALCON ENFASIS ENLOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES
MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DELAPOBLACIONPARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA
0.0OE1: REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA INFANTIL
33254 NIÑOS CON VACUNACOMPLETA
DIRESA/HOSPITALREGIONAL 270.0 67.0 67.0 68.0 68.0 S/36.290,00 270.0 NIÑO PROTEGIDO
CON VACUNA
33313 ATENCIÓN IRA CONCOMPLICACIONES
PROGRAMAARTICULADONUTRICIONAL
120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/0,00 120.0 CASO TRATADO
33306 ATENCIÓN DELRECIÉN NÁCIDO CONCOMPLICACIONES
DIRESA/HOSP.DAC 120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/0,00 120.0
ATENCIION DELRECIEN NACIDOCONCOMPLICACIONES
OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTELOS DAÑOS YRIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDDESREGIONALES
43954 AGENTESCOMUNITARIOSPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS
PROGRAMAENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH ,SIDA Y TBC ) / DIRESA
5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/0,00 5.0 AGENTECAPACITADO
43958 POBLACIÓNINFORMADA SOBRE USOCORRECTO DE CONDÓNPARA PREVENCIÓN DEINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA
PROGRAMAENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH ,SIDA Y TBC ) / DIRESA
1500.0 375.0 375.0 375.0 375.0 S/60.034,00 1500.0 PERSONAINFORMADA
43959 ADULTOS YJÓVENES RECIBENCONSEJERÍA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL(ITS) Y VIH/SIDA
PROGRAMAENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH ,SIDA Y TBC ) / DIRESA
1800.0 450.0 450.0 450.0 450.0 S/54.821,00 1800.0 PERSONATAMIZADA
43961 POBLACIN DE ALTORIESGO RECIBEINFORMACIN Y ATENCINPREVENTIVA
PROGRAMAENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH ,SIDA Y TBC ) / DIRESA
645.0 162.0 162.0 162.0 159.0 S/0,00 645.0 PERSONA TRATADA
43965 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,ESQUEMAS 1,2, NOMULTIDROGORESISTENTEY MULTIDROGORESISTENTE
PROGRAMAENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH ,SIDA Y TBC ) / DIRESA
15.0 3.0 4.0 4.0 4.0 S/196.211,00 15.0PERSONA TRATADACONTUBERCULOSIS
43969 PERSONASDIAGNOSTICADAS CONVIH QUE ACUDEN A LOSSERVICIOS Y RECIBENATENCIÓN INTEGRAL
PROGRAMAENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH ,SIDA Y TBC ) / DIRESA
380.0 95.0 95.0 95.0 95.0 S/94.484,00 380.0PERSONADIAGNOSTICADACON VIH
43974 PERSONA CONCOMORBILIDAD RECIBETRATAMIENTO PARATUBERCULOSIS
PROGRAMAENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH ,SIDA Y TBC ) / DIRESA
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/52.989,00 4.0
PERSONA CONCOMORBILIDADRECIBETRATAMIENTO
43983 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADESMETAXENICAS
PROGRAMA DEENFERMEDADESTRANSMISIBLES (METAXENICAS,ZOONOSIS ) / DIRESA
70.0 19.0 17.0 17.0 17.0 S/77.000,00 70.0 PERSONA TRATADA
43984 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADESZOONOTICAS
PROGRAMA DEENFERMEDADESTRANSMISIBLES (METAXENICAS,ZOONOSIS ) / DIRESA
740.0 185.0 185.0 185.0 185.0 S/82.215,00 740.0 PERSONA TRATADA
3000006 ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA
PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM ,SB , SO ,MP, H. YDIABETES M.)
400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/26.600,00 400.0 PERSONA TRATADA
30007 ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA
PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM ,SB , SO ,MP, H. YDIABETES M.)
90.0 23.0 23.0 23.0 21.0 S/0,00 90.0 PERSONA TRATADA
30008 ATENCIONESTOMATOLOGICAESPECIALIZADA BASICA
PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM ,SB , SO ,MP, H. YDIABETES M.)
20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/0,00 20.0 PERSONA TRATADA
3000011 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONCATARATAS
PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM ,SB , SO ,MP, H. YDIABETES M.)
400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/24.200,00 400.0 PERSONA TRATADA
3000012 TRATAMIENTO YCONTROL DE PACIENTECON CATARATAS
PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM ,SB , SO ,MP, H. YDIABETES M.)
120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/0,00 120.0 PERSONA TRATADA
3000015 VALORACIONCLINICA Y TAMIZAJELABORATORIAL DEENFERMEDADESCRONICAS NOTRASMISIBLES
PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM ,SB , SO ,MP, H. YDIABETES M.)
490.0 122.0 122.0 122.0 124.0 S/0,00 490.0 PERSONA TRATADA
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de NúmeroCronograma Actividades,
Proyectos, Producto y AccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
3000017 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON DIABETES
PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM ,SB , SO ,MP, H. YDIABETES M.)
84.0 21.0 21.0 21.0 21.0 S/24.204,00 84.0 PERSONA TRATADA
43994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS YTRASTORNO DE SALUDMENTAL
PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM ,SB , SO ,MP, H. YDIABETES M.)
9250.0 2312.0 2312.0 2312.0 2314.0 S/94.541,00 9250.0 PERSONA TRATADA
30004 MUJER TAMIZADA ENCANCER DE CUELLOUTERINO
PROGRAMA DEPREVENCION YCONTROL DEL CANCER/ DIRESA
5000.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 S/84.021,00 5000.0 MUJER TAMIZADA
3044198 MUJERES DE 40 A65 AÑOS CONMAMOGRAFIA BILATERAL
PROGRAMA DEPREVENCION YCONTROL DEL CANCER/DIRESA
350.0 87.0 87.0 87.0 89.0 S/52.988,00 350.0 MUJERES CONMAMOGRAFIA
3045112 PERSONA DE 45 A65 AÑOS CONENDOSCOPIA DIGESTIVAALTA
PROGRAMA DEPREVENCION YCONTROL DE CANCER/DIRESA
200.0 50.0 50.0 50.0 50.0 S/83.390,00 200.0 PERSONA CONENDOSCOPIA
3000363 PERSONAS CONCONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERDE COLON Y RECTO,HIGADO, LEUCEMIA,LINFOMA, PIEL Y OTROS
PROGRAMA DEPREVENCION YCONTROL DE CANCER/DIRESA
700.0 175.0 175.0 175.0 175.0 S/0,00 700.0PERSONASATENDIDA
3000365 ATENCION DECANCER DE CUELLOUTERINO PARA ELESTADIAJE YTRATAMIENTO
PROGRAMA DEPREVENCION YCONTROL DE CANCER/DIRESA
64.0 16.0 16.0 16.0 16.0 S/47.090,00 64.0 PERSONAATENDIDA
3000366 ATENCION DECANCER DE MAMA YESTADIAJE YTRATAMIENTO
PROGRAMA DEPREVENCION YCONTROL DE CANCER/DIRESA
20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/0,00 20.0MUJERES CONATENCION DECANCER
3000369 ATENCION DECANCER DE PULMON QUEINCLUYE DIAGNOSTICO,ESTADIAJE YTRATAMIENTO
PROGRAMA DEPREVENCION YCONTROL DE CANCER/DIRESA
32.0 8.0 8.0 8.0 8.0 S/0,00 32.0ATENCION DECANCER DEPULMON
3000370 ATENCION DECANCER DE COLON,RECTO Y ANO QUEINCLUYE DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO
PROGRAMA DEPREVENCION YCONTROL DEL CANCER/ DIRESA
32.0 8.0 8.0 8.0 8.0 S/0,00 32.0ATENCION DECANCER DECOLON
3000371 ATENCIONINTEGRAL DEL CANCERDE HIGADO QUE INCLUYE:DIAGNOSTICO, ESTADIAJEY TRATAMIENTO
PROGRAMA DEPREVENCION YCONTROL DE CANCER /DIRESA
26.0 6.0 6.0 6.0 8.0 S/0,00 26.0ATENCION DECANCER ALHIGADO
3000372 DETERMINACIONDEL DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DELEUCEMIA
PROGRAMA DEPREVENCION YCONTROL DE CANCER /DIRESA
20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/0,00 20.0 DETERMINACIONDEL DIAGNOSTICO
3000374 DIAGNOSTICO YESTADIAJE CLINICO YTRATAMIENTO DECANCER DE PIEL NOMELANOMA
PROGRAMA DEPREVENCION YCONTROL DE CANCER /DIRESA
22.0 5.0 5.0 5.0 7.0 S/0,00 22.0 ATENCION ENDIAGNOSTICO
0055927 TRATAMIENTO YCONTROL DE PACIENTESCON CATARATAS
PROGRAMA ENF.NOTRANSMISIBLES/DIRESA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/0,00 4.0 ATENCION Y
TRATAMIENTO
BRINDAR TRATAMIENTO APERSONAS CONDIAGNOSTICO DEHIPERTENSION ARTERIAL
DIRESA / HOSPITARDCQ" DAC" 380.0 95.0 95.0 95.0 95.0 S/28.251,00 380.0 TRATAMIENTO A
PERSONAS
43960 POBLACIÓNADOLESCENTEINFORMADA SOBREINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA
HDAC - DIRESA 20.0 0.0 10.0 5.0 5.0 S/0,00
43968 POBLACIÓN CONINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUALRECIBEN TRATAMIENTOSEGÚN GUÍA CLÍNICAS
HDAC / DIRESA 720.0 0.0 240.0 240.0 240.0 S/0,00
OE5: MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOSDE LOSUSUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES
MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA YREPARACION DEMAQUINARIA Y EQUIPO
SERVICIOS GENERALES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/583.705,00 4.0 MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA
MEJORA YEQUIPAMIENTO DE LOSEE-SS- ESPECIALIZADO
HOSPITAL RDCQ"DAC" 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/345.204,00 1.0 MEJORA YEQUIPAMIENTO
ATENCION INTEGRALAMBULATORIA(HOSPITAL)
OFICINA E ESTADISTICA 84000.0 21000.0 21000.0 21000.0 21000.0 S/2.007.520,00 84000.0 ATENCIONINTEGRAL
ATENCION DEEMERGENCIAS
OFICINA DEESTADISTICA 19040.0 4760.0 4760.0 4760.0 4760.0 S/872.738,00 19040.0 ATENCION DE
EMERGENCIAS
CIRUGIA MAYOR YMENOR
DEPARTAMENTO DECIRUGIA 2920.0 730.0 730.0 730.0 730.0 S/499.888,00 2920.0 CIRUGIA MAYOR Y
MENOR
00269 ATENCION ENHOSPITALIZACION
OFICINA DEESTADISTICA / 76285.0 19071.0 19071.0 19071.0 19072.0 S/4.726.585,00 76285.0 ATENCION
RECIBIDA
ATENCION DECUIDADES CRITICOS (UCI )
DEPARTAMENTO DEEMERGENCIA YCUIDADOS CRITICOS
2920.0 730.0 730.0 730.0 730.0 S/420.460,00 2920.0 ATENCIONES
SESIONES DEREHABILITACIÓN
DEPARTAMENTO DEMEDICINA FISICA YREHABILITACION
4800.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 S/83.817,00 4800.0 SESIONES DEREHABILITACION
EXÁMENES DEDIAGNÓSTICO PORIMÁGENES(ECOGRAFIASY RADIOGRAFIAS)
DEPARTAMENTO DEDIAGNOSTICO PORIMAGENES
18000.0 4500.0 4500.0 4500.0 4500.0 S/441.649,00 18000.0 EXAMENES DEDIAGNOSTICO
EXPENDIO DEMEDICAMENTOS
DEPARTAMENTO DEFARMACIA 200000.0 50000.0 50000.0 50000.0 50000.0 S/96.961,00 200000.0 EXPENDIO DE
MEDICAMENTOS
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2 de 3 05/05/2014 09:13 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de NúmeroCronograma Actividades,
Proyectos, Producto y AccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
01113 NUTRICION YALIMENTACION PARAPACIENTES
DEPARTAMENTO DENUTRICION 46000.0 11500.0 11500.0 11500.0 11500.0 S/517.530,00 46000.0
NUTRICION YALIMENTACIONPARA PACIENTES
3000286 TRANSPORTEASISTIDO ( NOEMERGENCIAS ) DEPACIENTES CRITICOS
SERVICIOS GENERALES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/0,00 4.0 TRANSPORTEASISTIDO
5002820 TRATAMIENTODE TRAUMATISMOSMULTIPLES SEVEROS
EMERGENCIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/0,00 4.0
TRATAMIENTO DETRAUMATISMOSMULTIPLESSEVEROS
5000500 ATENCIONBASICA DE SALUD DPTO.MEDICINA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/53.597,00 4.0
ATENCION BASICADE SALUD
OE6:FORTALECEREL ROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL
00888 GESTIONADMINISTRATIVA
OFICINA DEADMINISTRACION 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/14.747.983,00 4.0 INFORMES
REALIZADOS
70311 ACCIONES PARAEL PLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL (OEPE)
OFICINA DEPLANEAMIENTOESTRATEGICO
9.0 2.0 2.0 2.0 3.0 S/170.484,00 9.0 INFORMESREALIZADOS
01479 VIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS
OFICINA DEEPIDEMIOLOGIA 52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/124.931,00 52.0 INFORMES
REALIZADOS
Presupuesto Total S/. : S/26.812.381,00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE
MANDATO / FUNCION : PROMOVER, EJECUTAR,EVALUAR,SUPERVISAR Y ADMINISTRAR LOS PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES EN ELÁMBITO REGIONAL EN CONCORDANCIA CON LA POLÍTICA AMBIENTAL.
MISIÓN : PROMOVER Y CONDUCIR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN JUNÍN MEDIANTE LA ADECUADA GESTIÓN AMBIENTAL.
VISIÓN :AL 2014 LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ES LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL POSICIONADA COMONACIONAL EN GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES CON COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DELDEPARTAMENTO DE JUNÍN.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica
Unidad deMedida
3,
CONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DELOS RECURSOSNATURALES Y LABIODIVERSIDADCON UN ENFOQUEINTEGRADO YECOSISTEMICO YUN AMBIENTE QUEPERMITA UNABUENA CALIDAD DEVIDA PARA LASPERSONAS Y LAEXISTENCIA DEECOSISTEMASSALUDABLES,VIABLES EN ELLARGO PLAZO
FOMENTAR LAPROTECCIÓN YCONSERVACIÓNDE LABIODIVERSIDADY LOSRECURSOSNATURALES,PARA MEJORARLA CALIDADAMBIENTAL ENLA REGIÓNJUNÍN PARA ELBIENESTAR DELA SOCIEDAD YLOSECOSISTEMAS
30.0
PROMOVER LAMEJORA DE LACALIDADAMBIENTAL
ACCIONES YSEGUIMIENTODEL COMITÉCHINCHAYCOCHA
2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/28.555,00 4.0Nº DE ACTAS DESESIÓN
ACCIONES YSEGUIMIENTOPARA LAIMPLEMENTACIÓNDE LANORMATIVIDAD-CUENCA DELMANTARO
TODAS 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/10.400,00 2.0 Nº DE ACTAS DESESIÓN
PROCESO DELIQUIDACIÓN DEPROYECTOS DEINVERSIÓN
CIERREDEFINITIVO DEPROYECTO DEINVERSIÓN
TODAS 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/10.000,00 1.0Nº DEPROYECTOSLIQUIDADOS
IMPULSAR LAMPLEMENTACIÓNDE LA LEY DELSISTEMA DEFISCALIZACIÓNDE IMPACTOAMBIENTAL
PROMOVER LAIMPLEMENTACIÓNDE LA LEY DELSISTEMA DEEVALUACIÓN DEIMPACTOAMBIENTAL
TODAS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/4.000,00 1.0Nº DE INFORMESDE GESTIÓN
3,
CONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DELOS RECURSOSNATURALES Y LABIODIVERSIDADCON UN ENFOQUEINTEGRADO YECOSISTEMICO YUN AMBIENTE QUEPERMITA UNABUENA CALIDAD DEVIDA PARA LASPERSONAS Y LAEXISTENCIA DEECOSISTEMASSALUDABLES,VIABLES EN ELLARGO PLAZO
CALIDADAMBIENTALMEJORADA YGESTIONADACON ENFOQUEINTEGRAL ENEL AMBITONACIONAL
20.0
CUMPLIMIENTODENORMATIVIDADAMBIENTAL
ACCIONES DECUMPLIMIENTODE NORMAS YPLANESAMBIENTALES .LAOROYA
TODAS 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/7.500,00 1.0Nº DE INFORMESDE GESTIÓN
PROPICIAR LASINSTANCIAS DECONCERTACIÓNY DE DIALOGO
DIRIGIR YCONDUCIR LACAR
TODAS 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/21.000,00 2.0 Nº DE ACTAS DESESIÓN
PARTICIPAR YCONDUCIR LOSTALLERES DELPRESUPUESTOPARTICIPATIVODE LADIMENSIÓNAMBIENTAL
TODAS 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/3.500,00 2.0Nº DE INFORMESDE GESTIÓN
PARTICIPAR ENMESAS DEDIALOGO YCONCERTACIÓNAMBIENTAL
TODAS 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/2.000,00 1.0Nº DE INFORMESDE GESTÍON
3,
CONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DELOS RECURSOSNATURALES Y LA
POBLACIÓN YSISTEMASPRODUCTIVOSVULNERABLESADAPTADOS AL
30.0
ARTICULAR LAGESTIÓN ENTRELASINSTITUCIONESPUBLICAS Y
GESTIONARESTUDIOS YPROYECTOS DELA DIMENSIÓNAMBIENTAL
TODAS 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/15.000,00 1.0Nº DE ESTUDIOSY/O ROYECTOSINCORPORADOS
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1 de 2 05/05/2014 09:13 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica
Unidad deMedida
BIODIVERSIDADCON UN ENFOQUEINTEGRADO YECOSISTEMICO YUN AMBIENTE QUEPERMITA UNABUENA CALIDAD DEVIDA PARA LASPERSONAS Y LAEXISTENCIA DEECOSISTEMASSALUDABLES,VIABLES EN ELLARGO PLAZO
CAMBIOCLIMÁTICO
PRIVADAS ENMATERIAAMBIENTALREGIONAL
FORTALECER ELPLAN DE ACCIÓNAMBIENTALPLANAA
TODAS 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/4.194,00 2.0INFORMESPRESENTADOSAL MINAM
3,
CONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DELOS RECURSOSNATURALES Y LABIODIVERSIDADCON UN ENFOQUEINTEGRADO YECOSISTEMICO YUN AMBIENTE QUEPERMITA UNABUENA CALIDAD DEVIDA PARA LASPERSONAS Y LAEXISTENCIA DEECOSISTEMASSALUDABLES,VIABLES EN ELLARGO PLAZO
SISTEMANACIONAL DEGESTIÓNAMBIENTALIMPLEMENTADOEN EL NIVELREGIONAL CONACTIVAPARTICIPACIÓNCIUDADANA
20.0
IMPLEMENTAR ELSISTEMAREGIONAL DEGESTIÓNAMBIENTAL
IMPLEMENTAR YMONITOREAR ELSISTEMA DEINFORMACIONAMBIENTALREGIONAL - SIAR
TODAS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/5.000,00 1.0Nº DE INFORMESDE MONITOREO
GESTIONAR LAINCORPORACIÓNDE PROYECTOSAMBIENTALES ENLAPROGRAMACIONMULTIANUAL DEINVERSIONES
TODAS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/4.000,00 1.0Nº DEPROYECTOSINCORPORADOS
SUPERVISAR YEVALUAR LASACCIONES DELAS SUBGERENCIAS
GERENCIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/8.000,00 1.0 Nº DE INFORMEDE GESTIÓN
Presupuesto Total S/. : S/123.149,00
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
MANDATO / FUNCION : GESTION ADMINISTRATIVA
MISIÓN : APOYAR, PARTICIPAR E INFLUIR ACTIVAMENTE EN LAS OPERACIONES Y EXCELENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, A TRAVÉS DE PROVEER, INTEGRAR, MOTIVAR, DESARROLLAR YCONSERVAR EL TALENTO HUMANO; CREANDO UN MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO QUE BRINDE A SU GENTE UNA PERMANE
VISIÓN : SER RECONOCIDOS COMO PARTE INTEGRAL DE NUESTRA ORGANIZACIÓN EN LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA ORIENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓNDEL TALENTO HUMANO, PROPORCIONANDO LAS MÁS VANGUARDISTAS TÉCNICAS Y LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LOG
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicosdel PEI de CadaUnidad Orgánica
Estrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
DESARROLLAREL TALENTOHUMANO ATRAVEZ DE UNAADECUADAINTEGRACIÓN,ORIENTACION YDESARROLLO,CREANDO UNAMBIENTE DETRABAJOSATISFACTORIOPARA MEJORAREL SERVICIOPÚBLICO DELGOBIERNOREGIONALJUNÍN
0.0ESTANDARIZARLOS PROCESOSDE PLANILLAS
ELABORAR INFORMETÉCNICO DERECONOCIMIENTO D.UNº 037-94 SECTOREDUCACIÓN Y SALUD
DIRECIÓNESREGIONALES DEEDUCACIÓN YSALUD
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.000,00 4.0 INFORME TÉCNICO/UNIDADORGANICA
CONTROLAR LAASISTENCIA DELPERSONALFUNCIONARIO,NOMBRADO, CAS YPERSONALREINCORPORADO PORMANDATO JUDICIAL
DRTPE,DIRCETUR,DRVCS, DREM,DAIER
2760.0 690.0 690.0 690.0 690.0 S/0,00 2760.0 PARTE DIARIO/SERVIDOR
PROGRAMAR Y LLEVAREL CONTROL DE USOFISICO DE VACACIONESDEL PERSONALNOMBRADO, CAS,REINCORPORADO
DRTPE, DREM.DIRCETUR, DAIER 1010.0 505.0 0.0 0.0 505.0 S/500,00 1010.0 VACACIONES/CADA SERVIDOR
DESCARGAR LALIQUIDACIÓN PREVIA YDE COBRANZAS - AFP
AFPS 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/200,00 40.0 COBRANZA/AFP
ELABORARCONSTANCIA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO
ÁREA DEESCALAFÓN 160.0 40.0 40.0 40.0 40.0 S/200,00 40.0 CONSTANCIA/SERVIDOR
SUPERVISION DE LASOFICINAS DEREMUNERACIONES DESECTORES
ORAF YUNIDADESEJECUTORAS
17.0 4.0 5.0 4.0 4.0 S/1.800,00 17.0 SUPERVISIÓN/UNIDADEJECUTORA
ACTUALIZAR ELCERTIFICADO DESUPERVIVENCIA(PENSIONISTAS Y DD.JJ.DE DOBLEPERCEPCIÓN)
ÁREA DEESCALAFÓN 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/240,00 150.0 CERTIFICADO/PENSIONISTA
PROCESAR PLANILLAELECTRÓNICA SUNAT ORAF 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.200,00 12.0 PLANILLAS
ELABORAR LAPREVISIÓN DECOMPENSACIÓN PORTIMPO DE SERVICIOS
ORAF, OAF 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/240,00 12.0 COMPENSACIÓN/SERVIDOR
ELABORAR REPORTEMAGNETICOREMUNERACIÓN,CAFAE, PENSIÓN
ORAF, OAF 84.0 21.0 21.0 21.0 21.0 S/400,00 84.0 PLANILLAS/SERVIDORES
PROCESAR PLANILLADE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DESERVICIOS - CAS
GRPPAT, ORAF,OAF 36.0 9.0 9.0 9.0 9.0 S/2.400,00 36.0 PLANILLA/SERVIDORES
PROCESAR PLANILLADE REMUNERACIONESCAFAE, PENSIONISTAS,AFP, JORNAL,REINCORPORADOS
GRPPAT, ORAF,OAF 60.0 15.0 15.0 15.0 15.0 S/200,00 60.0 PLANILLA/SERVIDORES
PAPELERIA EN GENERALUTILES Y MATERIALESDE OFICINA
GRPPAT, ORAF,OAF 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/6.000,00 4.0 UTILES DE ESCRITORIO
CONTRIBUIR AMEJORAR LACALIDAD DE VIDADELTRABAJADOR YEJECUTARACCIONES DEBIENESTARSOCIAL EINCENTIVOS DELPERSONAL
DIFUSIÓN DE CARTILLASEDUCATIVAS ORAF 24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/4.800,00 24.0 CARTILLAS
DESARROLLO DEACTIVIDADESRECREATIVASSOCIALES YPREVENTIVAS DE SALUD
GRPPAT, OASA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/3.000,00 20.0 ACTIVIDADES SOCIALES
DÍA DEL EMPLEADOPÚBLICO Y OTROS GRPPAT, ORAF 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/30.000,00 20.0 ACTIVIDADES FESTIVAS
ALIMENTO GRPPAT, ORAF,OASA 505.0 0.0 0.0 0.0 505.0 S/250.000,00 505.0 PRODUCTO/SERVIDOR
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicosdel PEI de CadaUnidad Orgánica
Estrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
UNIFORMESTRABAJADORES
GRPPAT, ORAF,UNIDADESORGANICAS
505.0 0.0 0.0 505.0 0.0 S/500.000,00 505.0 UNIFORME/SERVIDOR
SUBSIDIO PORFALLECIMIENTO YGASTOS DE SEPELIOINCLUIDO JUDICIALES
GRPPAT, ORAF 24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/90.000,00 24.0 SUBSIDIO/SERVIDOR
ASISTENCIA MEDICA
ESSALUD,HOSPITAL ELCARMEN,CARRIÓN, OTRASINSTITUCIONEPRIVADAS
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/24.000,00 4.0 CAMPAÑAS
PAPELERIA EN GENERALUTILES Y MATERIALESDE OFICINA
GRPPAT, ORAF,OAF 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/6.000,00 4.0 UTILES DE ESCRITORIO
MEDICAMENTOS GRPPAT, ORAF,OAF 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/3.000,00 2.0 MEDICINAS
MEJORAR YSISTEMATIZACIONDE LOSPROCESOS DEBENEFICIOS,ESCALAFÓN YPENSIONES DELOSSERVIDORESDEL GOBIERNOREGIONAL JUNÍNY RELUTAMIENTODE PERSONAL(CONTRATOS).
REVISION Y EVALUACIÓNDE LASINCORPORACIONES ALREGIMEN DEPENSIONES 20530 ANIVEL DE UNIDADESEJECUTORAS
ORAF, UNIDADESEJECUTORAS 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/2.000,00 2.0 SERVIDORES
ACTUALIZACIÓN EIMPLEMENTACION DE LABASE DE DATOS DELSOFTWAREESCALAFONARIO DELGOBIERNO REGIONALJUNÍN
ORDITI 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/3.000,00 2.0 IMPLEMENTACIONES
ASIGNACIÓN PORCUMPLIR 25 Y 30 AÑOSDE SERVICIO
GRPPAT, ORAF 32.0 8.0 8.0 8.0 8.0 S/200.000,00 32.0 ACTO RESOLUTIVO/SERVIDOR
EVALUACIÓN DERENDIMIENTO LABORALDE LOS SERVIDORESNOMBRADOS Y CAS
ORAF, UNIDADESORGANICAS 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/2.000,00 2.0 EVALUACIÓN/SEMESTRE
ELABORACIÓN DEINFORMES TÉCNICOSPARA LA PROYECCIÓNDE RESOLUCIONES(ADMINISTRATIVAS,EJECUTIVAS YGERENCIALES)
ORAF, ORAJ,PPR, UNIDADESEJECUTORAS
100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/1.000,00 100.0 INFORMES/REQUERIMIENTO
INFORMESESCALAFONARIOS 80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 S/100,00 80.0 DOCUMENTO/SERVIDOR
ELABORACIÓN DELCUADRO NOMINATIVODEL PERSONALNOMBRADO,CONTRATADO POR-CAS YREINCORPORADO PORMANDATO JUDICIAL ANIVEL DE LA UNIDADEJECUTORA Nº 001
ORAF, ORAJ,PPR, GRPPAT 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/500,00 1.0 SERVIDORES/UNIDAD ORGÁNICA
SEGUIMIENTO YPUBLICACIÓN DE LASDECLARACIONESJURADAS DE BIENES YRENTAS DE LASPERSONAS OBLIGAS ALA PRESENTACIÓNFUNCIONARIOS
GERENCIAS,DIRECCIONES,ORAF
2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/20.000,00 2.0 DECLARACIONES/FUNCIONARIO
PROCESOS DECONTRATACIONADMINISTRATIVA DESERVICIOS - CAS
GERENCIAS,DIRECCIONE,OFICINASZONALES, ORAF
150.0 40.0 40.0 40.0 30.0 S/4.000,00 150.0 SERVIDOR CAS/PROCESO
CONTRATOS,RENOVACIONES YPRÓRROGAS DECONTRATOS CAS
GERENCIAS,DIRECCIONES,OFICINASZONALES, ORAF,GRPPAT
150.0 40.0 40.0 40.0 30.0 S/4.000,00 150.0 CONTRATO/SERVIDOR
CONTRATOS,RENOVACIONES YPRÓRROGAS DECONTRATOS PORSUPLENCIA YREEMPLAZO
GERENCIAS,DIRECCIONES,OFICINASZONALES, ORAF,GRPPAT
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/500,00 15.0 CONTRATO/SERVIDOR
REMITIR DOCUMENTOSDIVERSOS A LASINSTITUCIONES DELPÚBLICAS
INSTITUCIONESDEL ESTADO,ORAJ, PPR,CONTRALORIAGENERAL DE LAREPUBLICA,PODER JUDICIAL,FISCALIA YDIVERSASINSTITUCIONESDEL PÚBLICAS
80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 S/2.000,00 80.0 DOCUMENTO/ENTIDAD
ACTULIZACIÓN YDEPURACIÓN DEDOCUMENTOS DE LOSLEGAJOS PERSONALESDEL SERVIDOR ACTIVO(FUNCIONARIOS,NOMBRADOS,CONTRATADOS PORCAS Y PERSONAL
ORAF,DIRECCIONES YGERENCIASREGIONALES
505.0 505.0 0.0 0.0 0.0 S/2.000,00 505.0 LEGAJO/SERVIDOR
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicosdel PEI de CadaUnidad Orgánica
Estrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
PAPELERIA EN GENERALUTILES Y MATERIALESDE OFICINA
GRPPAT, ORAF,OAF 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/6.000,00 4.0 UTILES DE ESCRTORIO
DIRIGIR,CONTROLAR YEVALUARACTIVIDADESRELACIONADASCON LAADMINISTRACIONDE RECURSOSHUMANOS
REUNIÓN TÉCNICA CONLOS JEFES DERECURSOS HUMANOSDE LAS UNIDADESEJECURORAS
ORAF,DIRECCIONESREGIONALES,UGEL
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/2.000,00 1.0 PARTICIPANTES
ELABORACIÓN DELPRESUPUESTOANALITICO DELPERSONAL (PAP) DELAS DIRECCIONESREGIONALESSECTORIALESCOMPRENDIDASDENTRO DE LA UNIDADEJECUTORA Nº 001
DIRECCIONESREGIONALESSECTORIALES,GRPPAT, ORAF
17.0 17.0 0.0 0.0 0.0 S/2.000,00 17.0 DOCUMENTO DE GESTIÓN
APOYO EN LAADMINISTRACION DELFONDO DE ASISTENCIAY ESTIMULO (CAFAE)
COMITE CAFAE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.000,00 12.0 REUNIONES
IMPLEMENTACIÓN DELREGLAMENTO INTERNODE LA COMISIÓNPROCESOSADMINISTRATIVOS
COMISIÓN DEPROCESOADMINISTRATIVOS(ESPECIAL YPERMANENTE)PRESIDENCIA,ORAF, ORAJ
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/3.000,00 1.0 REGLAMENTO
ELABORAR NORMAS YPROCEDIMIENTOSTÉCNICOS EIMPLEMENTACION DELSISTEMA DE RECURSOSHUMANOS
ORAF, ORAJ 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00 4.0 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
ELABORACIÓN YEJECUCIÓN DEL PLANDE DESARROLLO DELAS PERSONAS (PDP)(CURSOS, SEMINARIOS,DIPLOMADOS DECAPACITACI ´ON)
GGR, GRPPAT,ORAF 48.0 12.0 12.0 12.0 12.0 S/12.000,00 48.0 PLAN
EVALUACIÓN,CALIFICACION,PRONUNCIAMIENTO YSEGUIMIENTO DEEXPEDIENTES DEPROCESOSADMINISTRATIVOS(FUNCIONARIOSSERVIDORESNOMBRADOS YCONTRATADOS - CAS)
COMISIÓN DEPROCESOSADMINISTRATIVOS(ESPECIAL YPERMANENTE)PRESIDENCIA,OCI, ORAJ, ORAF,PPR,
20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/5.000,00 20.0 PROCESO/SERVIDOR
REMUNERACIONES CAS GRPPAT, ORAF,OAF, 72.0 18.0 18.0 18.0 18.0 S/159.600,00 72.0 REMUNERACIONES/SERVIDOR
CONTRIBUCIÓNESSALUD
GRPPAT, ORAF,OAF 72.0 18.0 18.0 18.0 18.0 S/7.416,00 72.0 CONTRIBUCIÓN/SERVIDOR
PERSONALADMINISTRATIVONOMBRADO (REGIMENPÚBLICO)
GRPPAT, ORAF,OAF 84.0 21.0 21.0 21.0 21.0 S/64.628,00 84.0 CONTRAPRESTACIÓN/SERVIDOR
PAGOREMUNERACIONESPERSONL CONTRATADOA PLAZO FIJO (REGIMENLABORAL PÚBLICO)
GRPPAT, ORAF,OAF 180.0 45.0 45.0 45.0 45.0 S/118.074,00 180.0 REMUNERACIÓN/SERVIDOR
ESCOLARIDAD GRPPAT, ORAF,OAF 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/10.000,00 1.0 BONIFICACIÓN
AGUINALDO GRPPAT, ORAF,OAF 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/15.378,00 2.0 AGUINALDO/SERVIDOR
PAGO DECONTRAPRESTACIONESREINCORPORADOS
GRPPAT, ORAF,OAF 360.0 90.0 90.0 90.0 90.0 S/247.507,00 360.0 CONTRAPRESTACIÓN/SERVIDOR
VIATICOS GRPPAT, ORAF,OAF 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.360,00 12.0 VIATICOS/SERVIDOR
PAPELERIA EN GENERALUTILES Y MATERIALESDE OFICINA
GRPPAT, ORAF,OAF, ORH 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/7.000,00 4.0 UTILES DE ESCRITORIO
EQUIPOS DE COMPUTO GRPPAT, ORAF,OASA, OAF 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0 S/20.000,00 6.0 EQUIPOS
SERVICIOS DIVERSOS GRPPAT, ORAF,OAF, OASA 36.0 9.0 9.0 9.0 9.0 S/23.681,00 50.0 BIENES
Presupuesto Total S/. : S/1.877.924,00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL RIO TAMBO
MANDATO / FUNCION : UNIDAD EJECUTORA 302 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
MISIÓN :AL 2021 LA UGEL RÍO TAMBO, BRINDA UNA EDUCACIÓN PERTINENTE Y DE CALIDAD, CENTRADO EN LA PRÁCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES, QUE GARANTIZA LA FORMACIÓNINTEGRAL CON POTENCIAL HUMANO COMPETENTE Y COMPROMETIDO, ACORDE A LOS AVANCES DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A TRAVÉS DE UN TRABAJO CONCERTADO CON LASOCIEDAD EDUCADORA QUE PERMITAN RESPONDER A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD, RESPETANDO LA IDENTIDAD CULTURAL, EL MEDIO AMBIENTE Y EL USO RACIONAL DELOS RECURSOS NATURALES.
VISIÓN :
“INSTANCIA DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNO REGIONAL RESPONSABLE DE IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVÉS DE UNCURRÍCULO PERTINENTE Y TRABAJO CONCERTADO CON LA SOCIEDAD EDUCADORA, PROMOVIENDO LA PRÁCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES PRIORIZANDO SU ATENCIÓN EN LASZONAS DE MAYOR VULNERABILIDAD, QUE PERMITAN AFRONTAR SITUACIONES DE LA VIDA COTIDIANA, PROPORCIONANDO EL SOPORTE TÉCNICO EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, RESPETANDO LA IDENTIDAD CULTURAL, EL MEDIO AMBIENTE Y EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOSNATURALES”.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVASCONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTODE HORASLECTIVASNORMADAS
5003107:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR
AREA.ADMDIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.043.911,00 120.0
II.EE QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DE IICICLO DE EBR
5003108:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA
AREA.ADMDIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.701.864,00 107.0
II.EE QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEEDUCACIÓN PRIMARIA- EBR
5003109:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNSECUNDARIA
AREA.ADMDIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.523.921,00 120.0
II.EE QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEEDUCACIÓNSECUNDARIA - EBR
5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CON
AREA.ADMDIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/14.090,00 120.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DELII CICLO DE
5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEPRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
AREA.ADMDIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/57.205,00 107.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR
55003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
AREA.ADMDIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.615,00 12.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO -EBR
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
40.0
3999999 : SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES-MEJORAR LACALIDAD DELOSSERVICIOSPARA RELEVARLA CALIDAD DELA EDUCACIÓN
5000003: GESTIÓNADMINISTRATIVA-ASESORAMIENTO YAPOYO(PLANILLASY 6 CAS, 4PRACTICANTES
UGELRT-UGELSTPO-ADM
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/133.959,00 100.0DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CAPACITACIÓN AMIEMBROS DE LASAPAFAS SOBREADMINISTRACIÓNFINANCIERA Y SUSFUNCIONES.
DIR AGA AGI 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/750,00 250.0
APAFAS.CAPACITADOS ENADMINISTRACIÓNFINANCIERA Y SUSFUNCIONES.
CONVERSIÓN DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEGESTIÓN COMUNALA INSTITUCIONESEDUCATIVASESTATALES A NIVELDE UNIDADEJECUTORA.
AGI AGPDREJ GRJMED. MEF.
2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 15.0EGECOM S,CONVERTIDOS A II.EE,ESTATALES.
FORMULACIÓN DELEXPEDIENTETÉCNICO DEAMPLIACIÓN DESERVICIOS
AGI AGPDREJ GRJ.MED.
2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/50,00 15.0EXPEDIENTESTÉCNICOS VALIDADOSPOR EL CMCG/MED
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1 de 3 05/05/2014 09:34 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
EDUCATIVOS EN ELNIVEL DEEDUCACIÓN INICIALPARA EL 2014
ELABORACIÓN YEVALUACIÓN DELPLAN OPERATIVOINSTITUCION
AGI- AGP-UGEL 6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/800,00 100.0
% DE PLANOPERATIVOAPROBADO YEVALUADOOPORTUNAMENTE
INSTALACIÓN YEQUIPAMIENTO DEINTERNET,TELÉFONO EEQUIPOS DECOMPUTADORASCON 10 UNIDADESEN LA UGEL, RIOTAMBO
AGI DIR AGA 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/20.000,00 1.0
INTERNET INSTALADOY EQUIPOS DECOMPUTADORASEQUIPADOSFUNCIONANDO
DESARROLLO DETALLERES Y MICROTALLERES SOBREESTRATEGIAS DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE ENCOMUNICACIÓN YPENSAMIENTOLÓGICOMATEMÁTICO.
ESP. I AGP 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/300,00 150.0
DOCENTESCAPACITADOS ENCOMUNICACIÓNINTEGRAL YPENSAMIENTOLÓGICO MATEMÁTICO
CELEBRACIÓN DELDÍA DE LAEDUCACIÓN INICIAL
ESP. I - AGP 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 150.0
II.EE. II Y PRONOEIS,PARTICIPAN POR ELANIVERSARIONACIONAL
VI FESTIVAL DETEATRO “ELRETOÑITO” PARANIÑOS
ESP. I AGP 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/50,00 150.0II.EE.II, PARTICIPANDOEN LA SEMANA DE LAEDUCACIÓN INICIAL.
FESTIVAL DETEATRO DEPADRES DE FAMILIA“EL RETOÑO”
ESP.I - AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 150.0
PADRES DE FAMILIASPARTICIPAN EN ELFESTIVAL DE TEATRO“EL RETOÑO”.
AMPLIACIÓN YFORTALECIMIENTODE LAS REDESEDUCATIVASINSTITUCIONALES
ESP. I - AGP 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/100,00 6.0II.EE. ORGANIZADAS ATRAVÉS DE REDESEDUCATIVAS
CELEBRACIÓN DELA SEMANANACIONAL DE LOSDERECHOS DELNIÑO YADOLESCENTE.
ESP. I AGP 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 150.0
.EE DEL NIVEL INICIALY PRONOEIS,PARTICIPANACTIVAMENTE
SENSIBILIZACIÓNPARA LAMATRICULAOPORTUNA
ESP. P AGPAGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/100,00 500.0 DIRECTORES Y PP.FF.
SENSIBILIZADOS
DESARROLLO DEJUEGOSDEPORTIVOSARAWAK, SEMANADE LA EDUCACIÓNINTERCULTURALBILINGÜE, JUEGOSFLORALESTRADICIONALES EINTERCULTURALES,CONCURSO DEDIBUJOS Y PINTURAY PRODUCCIÓN DETEXTOS EN SULENGUA MATERNA.
ESP. P AGPAGA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/200,00 120.0
II.EE PARTICIPANTESEN EL DESARROLLODE LOS JUEGOSDEPORTIVOS Y DE LASEMANA DE LA EBI
CONCURSO DEPRODUCCIÓN DETEXTOS YCOMPRENSIÓNLECTORA YMATEMÁTICA
ESP. P AGPAGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/100,00 120.0 II.EE. PARTICIPANTES.
III FERIA DEEXPERIENCIASEXITOSAS EN ELAULA.
ESP. P AGPAGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 360.0
DOCENTESPARTICIPAN EN LA IIIFERIA DEEXPERIENCIASEXITOSAS EN EL AULA.
FESTIVAL DE LALECTURA CON LOSESTUDIANTES DELNIVEL DEEDUCACIÓNPRIMARIA-EBR.
ESP. P AGPAGA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/200,00 120.0
II.EE. PARTICIPANTESEN EL FESTIVAL DE LALECTURA
VIII CONCURSONACIONAL DEREDACCIÓN
ESP. S AGPAGA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/200,00 30.0
II.EE PARTICIPAN EN ELCONCURSONACIONAL DEREDACCIÓN
TALLER DECAPACITACIÓNDOCENTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA.
ESP. S AGPAGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 160.0
DOCENTESCAPACITADOS ENNUEVAS ESTRATEGIASDE TRABAJOSPEDAGÓGICAS
III CONCURSONACIONAL DENARRATIVA YENSAYO “JOSÉMARÍA ARGUEDAS
ESP. S AGPAGA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/100,00 30.0
II.EE PARTICIPAN. II.EEPARTICIPAN. II.EEPARTICIPAN.
VIII OLIMPIADANACIONALESCOLAR DEMATEMÁTICA
ESP. S AGPAGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/200,00 30.0
II.EE PARTICIPAN EN LAVII OLIMPIADANACIONAL ESCOLARDE MATEMÁTICA
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
MOVILIZACIÓNSOCIAL “ESCUELASSEGURAS, LIMPIASY SALUDABLES”SECUNDARIA
ESP. S AGPAGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/200,00 30.0
II.EE. CON AMBIENTESSEGURAS, LIMPIAS YSALUDABLES
FENCYT: INICIALPRIMARIASECUNDARIA (EBR)
ESP. S AGPAGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/500,00 250.0
II.EE. PARTICIPAN ENLA EXPOSICIÓNFENCYT.
TALLER DEACTUALIZACIÓNDOCENTE SOBRELADIVERSIFICACIÓNDEL D.C.N.PRONOEI INICIALPRIMARIASECUNDARIA
ESP. S AGPAGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 600.0
DOCENTESCAPACITADOS EN LAACTUALIZACIÓNDOCENTE SOBRE LADIVERSIFICACIÓN DELD.C.N.
SUPERVISIÓN,MONITOREO YACOMPAÑAMIENTOA DOCENTES,PROFESORAS,COORDINADORASY PROMOTORASEDUCATIVASCOMUNITARIAS
ESP. S AGPAGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/500,00 600.0
DOCENTESSUPERVISADOS,MONITOREADOS YACOMPAÑADOS
CAPACITACIÓN EIMPLEMENTACIÓNDEL SIAGIE 2.0 ADOCENTES INICIALPRIMARIASECUNDARIA DEEBR.
ESP. S AGPAGA 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/500,00 300.0
DIRECTORESRECIBENCAPACITACIÓN EIMPLEMENTACIÓN DELSIAGIE 2.0
FORTALECIMIENTODE LAS REDESEDUCATIVASRURALES.EXPOSICIÓN DEEXPERIENCIASEXITOSAS INTERREDESEDUCATIVAS
ESP. S AGPAGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/300,00 10.0
REDES EDUCATIVASORGANIZA-DAS YFORTALECIDAS.
JUEGOSNACIONALESDEPORTIVOSESCOLARES 2014.
APECUD AGAII.EE 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/400,00 300.0 II.EE PARTICIPANTES
CEREMONIA ENHOMENAJE AL “DÍADEL MAESTRO”
APECUD AGAII.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 600.0
DOCENTESHOMENAJEADOS ENEL DÍA DEL MAESTRO.
JUEGOS FLORALESESCOLARESNACIONALES. •PRIMARIA •SECUNDARIA
APECUD AGAII.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 300.0
II.EE, PARTICIPAN ENLOS JUEGOSFLORALESESCOLARESNACIONALES.
CAPACITACIÓN APROFESORES DEEDUCACIÓNPRIMARIA SOBREFUNDAMENTOSBÁSICOS DE LASDISCIPLINASDEPORTIVAS
APECUD AGAII.EE 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 120.0
DOCENTESCAPACITADOS SOBREFUNDAMENTOSBÁSICOS DE LASDISCIPLINASDEPORTIVAS.
CONCURSO DEBANDAS DE MÚSICAESCOLARES-2014SECUNDARIA
APECUD AGAII.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 30.0 II.EE. PARTICIPANTES
JUEGOSDEPORTIVOSMAGISTERIALES2014
APECUD AGAII.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 600.0
DOCENTESPARTICIPAN EN LOSJUEGOS DEPORTIVOSMAGISTERIALES 2014.
I JUEGOSESCOLARES DELNIVEL DEEDUCACIÓN INICIAL
APECUD AGAII.EE 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 120.0
II.EE. DEL NIVEL INICIALPARTICIPAN EN EL IJUEGOS ESCOLARES2014.
III CONCURSO DEDANZASESCOLARES 2014.EDUCACIÓNPRIMARIA YSECUNDARIA
APECUD AGAII.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 150.0
II.EE. PARTICIPAN ENEL III CONCURSO DEDANZAS ESCOLARES2014
GESTIÓNADMINISTRATIVA-DESARROLLO DELA GESTIÓN(COMBUSTIBLE,MATERIALES DEOFICINA,MATERIALES DELIMPIEZA, GESTIÓN)
AGA – AGI-DIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/28.493,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
Presupuesto Total S/. : S/8.538.808,00
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3 de 3 05/05/2014 09:34 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
MANDATO / FUNCION : PROMOVER, EJECUTAR,EVALUAR,SUPERVISAR Y ADMINISTRAR LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES EN ELÁMBITO REGIONAL EN CONCORDANCIA CON LA POLÍTICA AMBIENTAL.
MISIÓN : PROMOVER Y CONDUCIR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN JUNÍN MEDIANTE LA ADECUADA GESTIÓN AMBIENTAL.
VISIÓN : AL 2014 LA GRRNGMA ES LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL POSICIONADA COMO REFERENTE NACIONAL EN GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES CONCOMPROMISO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
3,
CONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DELOS RECURSOSNATURALES Y LABIODIVERSIDADCON UN ENFOQUEINTEGRADO YECOSISTEMICO YUN AMBIENTE QUEPERMITA UNABUENA CALIDAD DEVIDA PARA LASPERSONAS Y LAEXISTENCIA DEECOSISTEMASSALUDABLES,VIABLES EN ELLARGO PLAZO
CALIDADAMBIENTALMEJORADA YGESTIONADACON ENFOQUEINTEGRAL ENEL ÁMBITOREGIONAL
20.0
SEGUIMIENTO ALPLAN ANUAL DEEVALUACIÓN YFISCALIZACIÓNAMBIENTAL
IMPLEMENTACIÓNDEL PLANEFA2014
TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/13.800,00 2.0N° DE INFORMES DESUPERVISIÓN,EVALUACIÓNY FISCALIZACIÓN
ARTICULAR LAGESTION ENTRELASINSTITUCIONESPUBLICAS YPRIVADAS ENMATERIAAMBIENTALREGIONAL
OPERATIVIZARGRUPOS,COMISIONES YCOMITÉSTÉCNICOSREGIONALESPARA MEJORARLA CALIDADAMBIENTAL(EDUC.AMB, RRSSS,BIODIVERSIDAD)
TODAS 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/14.800,00 3.0N° DE INFORMES DE LOSESPACIOS DECONCERTACIÓN
3,
CONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DELOS RECURSOSNATURALES Y LABIODIVERSIDADCON UN ENFOQUEINTEGRADO YECOSISTEMICO YUN AMBIENTE QUEPERMITA UNABUENA CALIDAD DEVIDA PARA LASPERSONAS Y LAEXISTENCIA DEECOSISTEMASSALUDABLES,VIABLES EN ELLARGO PLAZO
FOMENTAR LAPROTECCIÓN YCONSERVACIÓNDE LABIODIVERSIDADY LOSRECURSOSNATURALES,PARA MEJORARLA CALIDADAMBIENTAL ENLA REGIONJUNIN PARA ELBIENESTAR DELA SOCIEDAD YLOSECOSISTEMAS
30.0
PLANIFICAR,ELABORAR YGESTIONAR LOSINSTRUMENTOSDE GESTIÓNAMBIENTAL
FORMULACIÓNDE PIPSAMBIENTALES
TODAS 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 S/17.800,00 1.0 N° PIPS FORMULADOS
ELABORACIÓNDELDIAGNOSTICOAMBIENTAL PARAEL PRDC
TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/12.800,00 4.0
N° DE INFORMES SOBREDIAGNOSTICO DE LADIMENSION AMBIENTALPRDC
PROMOVER LAGESTIÓN DE LASAREASNATURALESPROTEGIDAS
GESTIÓN DE LASAREASNATURALESPROTEGIDAS.
TODAS 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/14.800,00 2.0N° DE INFORMES DEGESTIÓN SOBRE AREASNATURALES PROTEGIDAS
ADMINISTRAR ELÁREA DECONSERVACIÓNREGIONAL
TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/17.800,00 2.0
N° DE INFORMES DEGESTIÓN SOBRE AREA DECONSERVACIÓNREGIONAL
3,
CONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DELOS RECURSOSNATURALES Y LABIODIVERSIDADCON UN ENFOQUEINTEGRADO YECOSISTEMICO YUN AMBIENTE QUEPERMITA UNABUENA CALIDAD DEVIDA PARA LASPERSONAS Y LAEXISTENCIA DEECOSISTEMASSALUDABLES,VIABLES EN ELLARGO PLAZO
POBLACION YSISTEMASPRODUCTIVOSVULNERABLESADAPTADOS ALCAMBIOCLIMATICO
30.0
PROPICIAR LASINSTANCIAS DECONCERTACIÓNY DE DIALOGO
ACTUALIZAR LAESTRATEGIAREGIONAL DECAMBIOCLIMATICO
TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/15.800,00 1.0
DOCUMENTO DE LAACTUALIZACIÓN DE LAESTRATEGIA REGIONALDE C.C.
IMPLEMENTACIÓNDE LAESTRATEGIA DECAMBIOCLIMATICO
FORTALECERLASCAPACIDADESPARA LAADAPTACIÓN AL
TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/14.800,00 2.0 N° DE ACCIONESDESARROLLADAS
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1 de 2 05/05/2014 09:28 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
CAMBIOCLIMATICO EN LAREGIÓN JUNÍN
3,
CONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DELOS RECURSOSNATURALES Y LABIODIVERSIDADCON UN ENFOQUEINTEGRADO YECOSISTEMICO YUN AMBIENTE QUEPERMITA UNABUENA CALIDAD DEVIDA PARA LASPERSONAS Y LAEXISTENCIA DEECOSISTEMASSALUDABLES,VIABLES EN ELLARGO PLAZO
SISTEMANACIONAL DEGESTIONAMBIENTALIMPLEMENTADOEN EL NIVELREGIONAL CONACTIVAPARTICIPACIONCIUDADANA
20.0
IMPLEMENTAR ELSISTEMAREGIONAL DEGESTIÓNAMBIENTAL
SEGUIMIENTO ALA AGENDAAMBIENTAL2013-2014
TODAS 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/22.800,00 2.0 INFORMES PRESENTADOSAL MINAM
IMPLEMENTACIÓNDE LAECOEFICIENCIAEN EL GRJ
TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/7.800,00 2.0 N° DE INFORMESPRESENTADOS
SEGUIMIENTO ALPROCESO DEDIFUSION DE LAZEE EN LAREGIÓN JUNÍN
TODAS 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/17.800,00 2.0 N° DE INFORMESPRESENTADOS
FORTALECER LAEDUCACIONAMBIENTAL ATODO NIVEL
EVENTOS PARADESARROLLARCAPACIDADES ENEDUCACIÓNAMBIENTAL
TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/12.789,00 2.0 N° DE ACCIONESDESARROLLADAS
Presupuesto Total S/. : S/183.589,00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDAD ORGÁNICA: SALUD
MANDATO / FUNCION : SALUD
MISIÓN : SALUD
VISIÓN : SALUD
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
MEJORAR LAOFERTA DESERVICIO DESALUD ENBENEFICIO DE LAPOBLACION ENGENERAL CONENFASIS EN LOSGRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES
MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DE LAPOBLACION PARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA
100.0OE1: REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA INFANTIL
44276 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLDEL PROGRAMAARTICULADO NUTRICIONAL
DIRESA/DESP 32.0 8.0 8.0 8.0 8.0 S/455.418,00 32.0 INFORMESREALIZADOS
33244 VIGILANCIA,INVESTIGACIÓN YTECNOLOGIAS ENNUTRICIÓN
DIRESA/DESP 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/27.878,00 3.0 INFORMES DEVIGILANCIA
33247 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTÉCNICAS EN NUTRICIÓN
DIRESA/DESP 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/36.255,00 20.0 NORMAIMPLEMENTADA
33248 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACION
DIRESA/DESP 123.0 30.0 31.0 31.0 31.0 S/103.480,00 123.0MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL
33258 CONTROL DECALIDAD NUTRICIONAL DELOS ALIMENTOS
DIRESA/DESP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/86.614,00 2.0
REPORTE TECNICODE CONTROL DECALIDADNUTRICIONAL
33260 VIGILANCIA DE LACALIDAD DEL AGUA PARAEL CONSUMO HUMANO
DIRESA/DESP 82.0 20.0 21.0 21.0 20.0 S/127.468,00 82.0CENTRO POBLADOCON CALIDAD DEAGUA
33308 DESINFECCIÓN Y/OTRATAMIENTO DEL AGUAPARA EL CONSUMOHUMANO
DIRESA/DESP 72.0 18.0 18.0 18.0 18.0 S/75.613,00 72.0CENTRO POBLADOCON TRATAMIENTODE AGUA
OE2:DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATAL
44277 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE LA SALUD MATERNONEONATAL.
DIRESA/DESP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/276.355,00 4.0 INFORMESREALIZADOS
33287 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTECNICAS EN SALUDMATERNO NEONATAL
DIRESA/DESP 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/141.259,00 16.0 NORMAIMPLEMENTADA
33290 INSTITUCIONESEDUCATIVAS PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESEN SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA
DIRESA/DESP 116.0 29.0 29.0 29.0 29.0 S/54.240,00 116.0
INSTITUCIÓNEDUCATIVA QUEPROMUEVENPRACTIVASSALUDABLES
OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTE LOSDAÑOS Y RIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDDESREGIONALES
43950 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLEN VIH SIDA,TUBERCULOSIS
DIRESA/DESP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/114.611,00 4.0 INFORMESREALIZADOS
43951 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTECNICAS EN VIH SIDA,TUBERCULOSIS
DIRESA/DESP 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/71.638,00 16.0 NORMASIMPLEMENTADAS
43975 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLEN METAXENICAS YZOONOSIS
DIRESA/DESP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/241.782,00 4.0INFORMESREALIZADOS
43976 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTECNICAS ENMETAXENICAS YZOONOTICAS
DIRESA/DESP 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/82.208,00 16.0 NORMASIMPLEMENTADAS
43985 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE ENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)
DIRESA/DESP 6.0 1.0 2.0 2.0 1.0 S/368.294,00 6.0INFORMESREALIZADOS
43986 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTECNICAS ENENFERMEDADES NOTRASMISIBLES
DIRESA/DESP 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/55.468,00 16.0 NORMAIMPLEMENTADA
43987 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELAS ENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNARTERIAL Y DIABETESMELLITUS)
DIRESA/DESP 133125.0 33281.0 33281.0 33282.0 33281.0 S/27.000,00 133125.0
PERSONASINFORMADAS YSENSIBILIZADAS ENSALUD
44192 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMAESTRATEGICO:PREVENCION Y CONTROLDEL CÁNCER
DIRESA/DESP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/44.037,00 4.0 INFORMESDREALIZADOS
44193 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTECNICAS PARA LAPREVENCION Y CONTROLDEL CANCER
DIRESA/DESP 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/1.815,00 16.0 NORMASIMPLEMENTADAS
44194 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUDDEL CANCER DEL CERVIX,CANCER DE MAMA,CANCER GASTRICO,CANCER DE PROSTATA YCANCER DE PULMON
DIRESA/DESP 8500.0 2125.0 2125.0 2125.0 2125.0 S/3.626,00 8500.0
PERSONASINFORMADAS EN ELCUIDADO DELCANCER DE CERVIX
3000628 POBLACIÓN CONMONITOREO, VIGILANCIA YCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE A
DIRESA 24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/128.647,00 24.0INFORME TECNICOSOBRE MONITOREO YVIGILANCIA
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
1 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
EMERGENCIAS YDESASTRES
3000564 SERVIIOS DESALUD CON CAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS PARALA ATENCIÓN FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
DIRESA 2500.0 625.0 625.0 625.0 625.0 S/368.758,00 2500.0 ATENCIÓN ENSERVICIOS DE SALUD
3000450 ENTIDADESPUBLICAS CON GESTIÓNDE RIESGO DE DESASTREEN SUS PROCEESOS DEPLANIFICACIÓN YADMINISTRACIÓN PARA ELDESARRROLLO
DIRESA 5.0 1.0 1.0 2.0 1.0 S/135.813,00 5.0ENTIDADES PUBLICASCON GESTIÓN ENDESASTRES
3000565 SERVICIOSESCENCIALES SEGUROSANTE EMERGENCIAS YDESASTRES
DIRESA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/81.440,00 2.0INSTITUCIONES CONSERVICIOS ENSEGURO
3000440 MONITOREO,SUPERVISIÓN YEVALUACIÓN DEPRODUCTOS YACTIVIDADES DELSECTOR SALUD EN ELPROGRAMAPRESUPUESTAL(DESASTRES)
DIRESA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/35.000,00 4.0 INFORMESREALIZADOS
3000280 ATENCIÓN DELLAMADAS DEEMERGENCIAS "106"
DIRESA 5500.0 1375.0 1375.0 1375.0 1375.0 S/100.000,00 5500.0ATENCIONES ENLLAMADAS DEEMERGENCIAS
3000281 ATENCIÓN MÉDICATELEFÓNICA DE LAEMERGENCIA YDESPACHO DE LA UNIDADMÓVIL SAMU
DIRESA 4500.0 1125.0 1125.0 1125.0 1125.0 S/105.000,00 4500.0 ATENCION MEDICATELEFONICA
5002830 IMPLEMENTACIÓNDE DOCUMENTOSTECNICOS EN LAATENCIÓN PREHOSPITALARIA YEMERGENCIA
DIRESA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/5.000,00 2.0 NORMASIMPLEMENTADAS
5002794 DESPACHO DE LAUNIDAD MOVIL SAMU DIRESA 2920.0 730.0 730.0 730.0 730.0 S/100.000,00 2920.0
ATENCIÓN DEDESPACHO
3000283 ATENCIÓNPREHOSPITALARIA MÓVILDE LA EMERGENCIA CONSOPORTE VITAL BÁSICO"SVB"
DIRESA 1120.0 280.0 280.0 280.0 280.0 S/80.000,00 1120.0PACIENTE ATENDIDOCON SPORTE VITALBASICO
3000284 ATENCIÓNPREHOSPITALARIA MÓVILDE LA EMERGENCIA CONSOPORTE VITAL AVANZADO"SVA"
DIRESA 300.0 75.0 75.0 75.0 75.0 S/80.000,00 300.0
PACIENTESATENDIDOS CONSOPORTE VITALAVANZADO
3000285 TRANSPORTEASISTIDO (NOEMERGENCIA) DEPACIENTES ESTABLES (NOCRÍTICOS)
DIRESA 1500.0 375.0 375.0 375.0 375.0 S/80.000,00 1500.0 PACIENTE ATENDIDO
3000290 ATENCIÓN DEURGENCIAS (PRIORIDAD IIIO IV) EN MÓDULOS DEATENCION AMBULATORIA
DIRESA 2500.0 625.0 625.0 625.0 625.0 S/82.366,00 2500.0 PACIENTE ATENDIDOEN URGENCIAS
3000277 PERSONA CONDISCAPACIDAD MENOR DE30 AÑOS ATENDIDA ENSERVICIOS DE MEDICINADEREHABILITACION(CONADIS-CONSEJO NACIONAL PARALA INTEGRACION DE LAPERSONA CONDISCAPACIDAD)
DIRESA/DESP 2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/1.000,00 2000.0PERSONASATENDIDAS CONDISCAPACIDAD
3000279 POBLACIONINFORMADA ENPROMOCION DE LA SALUDY LA PREVENCION YATENCION INTEGRAL DE LADISCAPACIDAD
DIRESA/DESP 2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/1.000,00 2000.0
POBLACIONINFORMADA ENPROMOCION DESALUD
OE4:PROMOVERESTILOS DE VIDA YENTORNOSSALUDABLES
00581 DESARROLLO DEACCIONESPREVENTIVAS(CONTROL RIESGO-OCUPACIONAL)
DIRESA 6.0 1.0 2.0 2.0 1.0 S/20.225,00 6.0
INFORMES ENDESARROLLO DEACCIONESPREVENTIVAS
41621 VIGILANCIA YCONTROL DEL MEDIOAMBIENTE
DIRESA 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/91.050,00 40.0
INFORMES SOBRE ELMONITOREO DE LACALIDAD DERECURSOS HIDRICOS
OE5: MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOS DELOS USUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES
25495 CONTROLSANITARIO (00947INSPECCION YCONTROL)
DIRESA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/310.171,00 12.0INSPECCIONES CONCONTROLSANITARIOS
00319COMERCIALIZACION DEMEDICAMENTOS EINSUMOS(ESPECIALIZADA)
DIRESA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.800.000,00 12.0INFORMES SOBRE LACOMERCIALIZACIÓNDE MEDICAMENTOS
00251 ATENCION BASICA(MEJORA DE LA OFERTADE LOS SERVICIOS DESALUD)
DIRESA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/564.771,00 2.0ESTABLECIMIENTOSCON ATENCIÓNBASICA
00295 SERVICIOS DEAPOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTO
DIRESA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/55.270,00 2.0EXAMEN DE SERVICIODE APOYO
209087 ACTIVIDADESDIFUSION(DIFUSION YCOMUNICACIÓNSOCIAL)
DIRESA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/48.465,00 12.0INFORMES ENACTIVIDADES DEDIFUSIÓN
ATENCIÓN ENCONSULTA EXTERNA DIRESA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.850.113,00 2.0
INFORMESREALIZADOS
OE6:FORTALECEREL ROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL
00888 GESTIONADMINISTRATIVA DIRESA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/5.729.171,00 4.0 INFORMES
ADMINISTRATIVOS
70311 ACCIONES PARAEL PLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL (OEPE)
DIRESA 15.0 3.0 4.0 4.0 4.0 S/151.220,00 15.0INFORMES DEACCIONES DEPLANEAMIENTO
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
2 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
01479 VIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS
DIRESA 52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/142.950,00 52.0
INFORMES DEVIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS
01153 PAGO DEPENSIONES YBENEFICIOS ACESANTES YJUBILADOS
DIRESA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/7.907.593,00 4.0 INFORMESREALIZADOS
MEJORAR LAOFERTA DESERVICIO DESALUD ENBENEFICIO DE LAPOBLACION ENGENERAL CONENFASIS EN LOSGRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES
MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DE LAPOBLACION PARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA
100.0OE1: REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA INFANTIL
33244 VIGILANCIA,INVESTIGACIÓN YTECNOLOGÍAS ENNUTRICIÓN
DIRESA/REDES DE SALUD 13.0 3.0 3.0 3.0 4.0 S/2.600,00 13.0NFORMESREALIZADOS
33248 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACIÓN
REDES DE SALUD 9.0 0.0 0.0 0.0 9.0 S/5.400,00 9.0MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL
33251 FAMILIASSALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARA ELCUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA Y LAADECUADA ALIMENTACIN YPROTECCIN DEL MENORDE 36 MESES
REDES DE SALUD 518.0 0.0 0.0 0.0 518.0 S/162.006,00 518.0 FAMILAS SALUDABLES
33254 NIÑOS CON VACUNACOMPLETA REDES DE SALUD/HOSP. 6197.0 2007.0 1090.0 1548.0 1552.0 S/812.479,00 8036.0 NIÑOS CON VACUNA
33255 NIÑOS CON CREDCOMPLETO SEGÚN EDAD REDES DE SALUD 3887.0 917.0 990.0 990.0 990.0 S/1.028.767,00 3672.0 NIÑOS CON CRED
COMPLETO
33256 NIÑOS CONSUPLEMENTO DE HIERROY VITAMINA A
REDES DE SALUD 10294.0 2431.0 2620.0 2621.0 2622.0 S/32.035,00 9728.0 NIÑOS CONSUPLEMENTO
33260 VIGILANCIA DE LACALIDAD DEL AGUA PARAEL CONSUMO HUMANO
DIRESA/REDES DE SALUD 52.0 0.0 0.0 0.0 52.0 S/6.700,00 52.0 CENTRO POBLADO
33311 ATENCIÓN IRA REDES DE SALUD 11909.0 2977.0 2977.0 2977.0 2978.0 S/547.549,00 11909.0 CASOS TRATADOS
33312 ATENCIÓN EDA REDES DE SALUD 1945.0 486.0 486.0 486.0 487.0 S/556.501,00 1945.0 CASOS TRATADOS
33313 ATENCIÓN IRA CONCOMPLICACIONES REDES DE SALUD 210.0 78.0 43.0 43.0 46.0 S/239.298,00 314.0 CASOS TRATADOS
33314 ATENCIÓN EDA CONCOMPLICACIONES
REDES DE SALUD 106.0 26.0 27.0 26.0 27.0 S/5.300,00 106.0 CASOS TRATADOS
33315 ATENCIN DE OTRASENFERMEDADESPREVALENTES
REDES DE SALUD 1561.0 390.0 390.0 390.0 391.0 S/614.288,00 1561.0 CASOS TRATADOS
33317 GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERROY ÁCIDO FÓLICO
REDES DE SALUD 1790.0 472.0 423.0 447.0 448.0 S/50.918,00 1890.0 GESTANTE CONSUPLEMENTO
33414 ATENCIÓN DE NIÑOSY NIÑAS CON PARASITOSISINTESTINAL
REDES DE SALUD 1232.0 308.0 308.0 308.0 308.0 S/353.516,00 1232.0 CASOS TRATADOS
33250 INSTITUCIONESEDUCATIVAS SALUDABLESPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACIÓN
REDES DE SALUD 56.0 0.0 0.0 0.0 56.0 S/47.146,00 56.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL YLA ADECUADAALIMENTACION
33258 CONTROL DECALIDAD NUTRICIONAL DELOS ALIMENTOS
REDES DE SALUD 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/14.529,00 2.0REPORTESTECNICOS
OE2:DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATAL
44277 MONITOREO,SUPERVISIN, EVALUACIN YCONTROL DE LA SALUDMATERNO NEONATAL.
DIRESA/REDES DE SALUD 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.500,00 4.0INFORMESREALIZADOS
33290 INSTITUCIONESEDUCATIVAS PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESEN SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA
REDES DE SALUD 22.0 0.0 0.0 0.0 22.0 S/196.085,00 22.0NSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES
33291 POBLACIÓNACCEDE A MÉTODOS DEPLANIFICACIÓN FAMILIAR
REDES DE SALUD 5870.0 1465.0 1468.0 1467.0 1470.0 S/30.562,00 5870.0 PAREJASPROTEGIDAS
33172 ATENCIÓNPRENATAL REENFOCADA REDES DE SALUD/HOSP. 1790.0 472.0 423.0 447.0 448.0 S/765.305,00 1890.0 GESTANTES
CONTROLADAS
33294 ATENCIÓN DE LAGESTANTE CONCOMPLICACIONES
REDES DE SALUD/HOSP. 1208.0 299.0 304.0 300.0 305.0 S/89.746,00 1208.0 GESTANTE ATENDIDA
33295 ATENCIÓN DELPARTO NORMAL REDES DE SALUD/HOSP. 1300.0 325.0 325.0 325.0 325.0 S/67.197,00 1300.0 PARTO NORMAL
33296 ATENCIÓN DELPARTO COMPLICADO NOQUIRÚRGICO
REDES DE SALUD/HOSP. 104.0 26.0 26.0 26.0 26.0 S/628.736,00 104.0 PARTO COMPLICADO
33297 ATENCIÓN DELPARTO COMPLICADOQUIRÚRGICO
HOSPITAL 310.0 77.0 78.0 77.0 78.0 S/62.000,00 310.0 CESARIAS
33298 ATENCIÓN DELPUERPERIO REDES DE SALUD/HOSP. 1510.0 377.0 378.0 377.0 378.0 S/191.796,00 1510.0 ATENCIONES DE
PUERPERIO
33299 ATENCIÓN DELPUERPERIO CONCOMPLICACIONES
REDES DE SALUD/HOSP. 32.0 7.0 9.0 7.0 9.0 S/272.688,00 32.0ATENCIONES DEPUERPERIO CONCOMPLICACIONES
33300 ATENCIÓNOBSTÉTRICA EN LAUNIDAD DE CUIDADOSINTENSIVOS
HOSPITAL 50.0 10.0 15.0 10.0 15.0 S/485.926,00 50.0 ATENCIONESOBSTETRICAS
33304 ACCESO AL SISTEMADE REFERENCIAINSTITUCIONAL
REDES DE SALUD/HOSP. 862.0 214.0 217.0 214.0 217.0 S/1.032.070,00 862.0GESTANTES Y/ONEONATOSREFERIDOS
33305 ATENCIÓN DELRECIEN NÁCIDO NORMAL REDES DE SALUD/HOSP. 1610.0 402.0 403.0 402.0 403.0 S/60.554,00 1610.0 ATENCION A RECIEN
NACIDOS NORMALES
33306 ATENCIÓN DELRECIÉN NACIDO CONCOMPLICACIONES
REDES DE SALUD/HOSP. 574.0 143.0 144.0 143.0 144.0 S/810.853,00 585.0
ATENCIONES ARECIEN NACIDOSCONCOMPLICACIONES
33307 ATENCIN DEL RECINNACIDO CONCOMPLICACIONES QUEREQUIEREN UNIDAD DECUIDADOS INTENSIVOSNEONATALES – UCIN
HOSPITAL 80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 S/290.928,00 73.0ATENCIONES DERECIEN NACIDOS QUEREQUIEREN UCIN
OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTE LOSDAÑOS Y RIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDDESREGIONALES
43952 FAMILIADESARROLLANPRÁCTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCIÓN DEVIH SIDA Y TUBERCULOSIS(TB)
REDES DE SALUD 95.0 0.0 0.0 0.0 95.0 S/216.494,00 95.0 FAMILAS SALUDABLES
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
3 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
43959 ADULTOS YJÓVENES RECIBENCONSEJERÍA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)Y VIH/SIDA
REDES DE SALUD/HOSP. 4910.0 1227.0 1228.0 1227.0 1228.0 S/340.144,00 4910.0 PERSONA TAMIZADA
43961 POBLACIÓN DEALTO RIESGO RECIBEINFORMACIÓN Y ATENCIÓNPREVENTIVA
REDES DE SALUD/HOSP. 244.0 60.0 62.0 60.0 62.0 S/93.583,00 244.0 PERSONA TRATADA
43962 DESPISTAJE DETUBERCULOSIS ENSINTOMÁTICOSRESPIRATORIOS
REDES DE SALUD/HOSP. 6873.0 1718.0 1718.0 1718.0 1719.0 S/152.004,00 6873.0 PERSONA ATENDIDA
43963 CONTROL YTRATAMIENTOPREVENTIVO DECONTACTOS DE CASOSTUBERCULOSIS(GENERAL, INDÍGENA YPRIVADA DE SU LIBERTAD)
REDES DE SALUD/HOSP. 188.0 47.0 47.0 47.0 47.0 S/1.500,00 188.0 PERSONA TRATADA
43964 DIAGNÓSTICO DECASOS DETUBERCULOSIS
REDES DE SALUD/HOSP. 47.0 11.0 12.0 11.0 13.0 S/191.789,00 47.0 PERSONADIAGNOSTICADA
43968 POBLACIÓN CONINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUALRECIBEN TRATAMIENTOSEGÚN GUÍA CLÍNICAS
REDES DE SALUD/HOSP. 6200.0 1550.0 1550.0 1550.0 1550.0 S/1.500,00 6200.0 PERSONA TRATADA
43970 MUJERESGESTANTES REACTIVAS YNIÑOS EXPUESTOS AL VIHRECIBEN TRATAMIENTOOPORTUNO
REDES DE SALUD/HOSP. 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/1.500,00 2.0 MUJERES Y NIÑOSATENDIDOS DE VIH
43974 PERSONA CONCOMORBILIDAD RECIBETRATAMIENTO PARATUBERCULOSIS
REDES DE SALUD/HOSP. 3.0 0.0 1.0 0.0 2.0 S/25.053,00 3.0PERSONA CONCOMORBILIDADRECIBE TRATAMIENTO
43982 VACUNACIÓNANIMALES DOMÉSTICOS REDES DE SALUD/HOSP. 14000.0 3500.0 3500.0 3500.0 3500.0 S/66.583,00 14000.0 ANIMALES
VACUNADOS
44119 COMUNIDAD CONFACTORES DE RIESGOCONTROLADOS
REDES DE SALUD 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/3.580,00 5.0 COMUNIDADESCONTROLADAS
43984 DIAGNÓSTICO YTRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADESZOONOTICAS
REDES DE SALUD/HOSP. 618.0 154.0 155.0 154.0 155.0 S/20.000,00 618.0 PERSONAS TRATADAS
43985 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLDE ENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)
DIRESA/REDES DE SALUD 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.800,00 4.0 INFORMESREALIZADOS
43989 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASHIGIÉNICAS SANITARIASPARA PREVENIR LASENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)
REDES DE SALUD/HOSP. 56.0 0.0 0.0 0.0 56.0 S/91.136,00 56.0NSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES
30006 ATENCIÓNESTOMATOLÓGICAPREVENTIVA BÁSICA
REDES DE SALUD/HOSP. 15608.0 3901.0 3903.0 3901.0 3903.0 S/80.821,00 15608.0 PERSONA TRATADA
30007 ATENCIÓNESTOMATOLÓGICARECUPERATIVA BÁSICA
REDES DE SALUD/HOSP. 6680.0 1670.0 1670.0 1670.0 1670.0 S/147.557,00 6680.0 PERSONA TRATADA
300012 TRATAMIENTO YCONTROL DE PACIENTECON CATARATAS
REDES DE SALUD/HOSP. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/62.200,00 1.0 PERSONA TRATADA
43994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS YTRASTORNO DE SALUDMENTAL
REDES DE SALUD/HOSP. 1638.0 409.0 410.0 409.0 410.0 S/118.464,00 1638.0 PERSONA TRATADA
3044195 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERÍA EN LAPREVENCIÓN DE CÁNCERDE CÉRVIX
REDES DE SALUD/HOSP. 5000.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 S/27.150,00 5000.0 PERSONASINFORMADAS
3044197 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERÍA DECÁNCER DE MAMA
REDES DE SALUD/HOSP. 4000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 S/2.400,00 4000.0 PERSONASINFORMADAS
3044204 POBLACIÓN ENEDAD LABORAL CONCONSEJERÍA ENPREVENCIÓN DE CÁNCERDE PULMÓN
REDES DE SALUD/HOSP. 1000.0 250.0 250.0 250.0 250.0 S/149.605,00 1000.0 PERSONA INFORMADA
3045112 PERSONA DE 45 A65 AÑOS CONENDOSCOPIA DIGESTIVAALTA
REDES DE SALUD/HOSP. 500.0 125.0 125.0 125.0 125.0 S/75.241,00 500.0 PERSONAS CONENDOSCOPIA
3000365 ATENCION DECANCER DE CUELLOUTERINO PARA ELESTADIAJE Y TRATAMIENTO
HOSPITAL 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/23.860,00 5.0 PERSONA ATENDIDAS
3000366 ATENCION DECANCER DE MAMA YESTADIAJE Y TRATAMIENTO
HOSPITAL 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/0,00 5.0MUJERES CONATENCIÓN DECÁNCER DE MAMA
3000370 ATENCION DECANCER DE COLON,RECTO Y ANO QUEINCLUYE DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO
HOSPITAL 10.0 2.0 3.0 2.0 3.0 S/50.772,00 10.0 ATENCIÓN DECANCER DE COLON
3000169 POBLACION CONPRACTICAS SEGURAS ENSALUD FRENTE AOCURRENCIA DEPELIGROS NATURALES
REDES DE SALUD/HOSP. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/35.000,00 2.0 COMUNIDADES CONPRACTICAS SEGURAS
3000628 POBLACIÓN CONMONITOREO, VIGILANCIA YCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
REDES DE SALUD/HOSP. 6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/5.000,00 6.0 INFORMESREALIZADOS
3000564 SERVICIOS DESALUD CON CAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS PARALA ATENCIÓN FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
REDES DE SALUD/HOSP. 1536.0 384.0 384.0 384.0 384.0 S/90.000,00 1536.0 ATENCIONESREALIZADAS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
4 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
3000450 ENTIDADESPUBLICAS CON GESTIÓNDE RIESGO DE DESASTREEN SUS PROCEESOS DEPLANIFICACIÓN YADMINISTRACIÓN PARA ELDESARRROLLO
REDES DE SALUD/HOSP. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/29.956,00 3.0 ENTIDADES PUBLICAS
3000565 SERVICIOSESENCIALES SEGUROSANTE EMERGENCIAS YDESASTRES
REDES DE SALUD/HOSP. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/34.532,00 3.0 INSTITUCIONES
3000287 ATENCIN MDICADE LA EMERGENCIA YURGENCIA
REDES DE SALUD/HOSP. 1260.0 310.0 317.0 313.0 320.0 S/373.707,00 1260.0 ATENCIONESREALIZADAS
3000288 ATENCINQUIRRGICA O EN TRAUMADE LA EMERGENCIA OURGENCIA
REDES DE SALUD/HOSP. 1165.0 289.0 293.0 289.0 294.0 S/10.212,00 1165.0 ATENCIONESREALIZADAS
43997 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES AFECTADOSPOR METALES PESADOS
REDES DE SALUD 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/14.700,00 1.0 PERSONA TRATADA
OE5: MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOS DELOS USUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES
MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA YREPARACIÓN DEMAQUINARIA Y EQUIPO
DIRESA/REDES DE SALUD 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/1.246.768,00 8.0 INFORMESREALIZADOS
00251 ATENCIÓN BÁSICA(MEJORA DE LA OFERTADE LOS SERVICIOS DESALUD)
DIRESA/REDES DE SALUD 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/2.019.986,00 1.0 ESTABLECIMIENTO DESALUD
CONSULTAAMBULATORIAMDICA(C.EX.)
HOSPITAL 37000.0 9250.0 9250.0 9250.0 9250.0 S/481.716,00 37000.0 ATENCIONESREALIZADAS
CIRUGÍA MAYOR YMENOR(EXCEPTOCESÁREAS)
HOSPITAL 1200.0 300.0 300.0 300.0 300.0 S/446.558,00 1200.0 INTERVENCIONESREALIZADAS
00269 ATENCIÓN ENHOSPITALIZACIÓN HOSPITAL 12420.0 3105.0 3105.0 3105.0 3105.0 S/841.811,00 12420.0 DIA-CAMA ATENDIDAS
EXÁMENES DEDIAGNÓSTICO PORIMÁGENES(ECOGRAFIASY RADIOGRAFIAS)
HOSPITAL 57540.0 14385.0 14385.0 14385.0 14385.0 S/543.763,00 57540.0EXÁMENESREALIZADOS
EXMENES DELABORATORIO
HOSPITAL 92206.0 23051.0 23052.0 23051.0 23052.0 S/341.571,00 92206.0 EXÁMENESREALIZADOS
EXPENDIO DEMEDICAMENTOS HOSPITAL 120000.0 30000.0 30000.0 30000.0 30000.0 S/718.213,00 120000.0 RECETAS
ENTREGADAS
01113 NUTRICIÓN YALIMENTACIÓN PARAPACIENTES
HOSPITAL 47500.0 11875.0 11875.0 11875.0 11875.0 S/824.746,00 47500.0 RACIONESENTREGADAS
CONSULTAAMBULATORIA MÉDICA REDES DE SALUD 18800.0 4700.0 4700.0 4700.0 4700.0 S/209.925,00 18800.0 ATENCIONES
REALIZADAS
EXPENDIO DEALIMENTOS(COMEDORESNACIONALES)
REDES DE SALUD 54000.0 13500.0 13500.0 13500.0 13500.0 S/255.934,00 54000.0 RACIONESENTREGADAS
OE6:FORTALECEREL ROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL
00888 GESTINADMINISTRATIVA DIRESA/REDES DE SALUD 60.0 12.0 17.0 12.0 19.0 S/1.957.378,00 60.0 INFORMES
REALIZADOS
70311 ACCIONES PARAEL PLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL (OEPE)
DIRESA/REDES DE SALUD 11.0 1.0 4.0 1.0 5.0 S/135.322,00 11.0 INFORMESREALIZADOS
01479 VIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS
DIRESA/REDES DE SALUD 52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/509.071,00 52.0 INFORMESREALIZADOS
01153 PAGO DEPENSIONES YBENEFICIOS ACESANTES YJUBILADOS
DIRESA/REDES DE SALUD 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.703.614,00 12.0PLANILLASREALIZADAS
1,
FORTALECER LOSSERVICIOSHOSPITALARIOSESPECIALIZADOSDE SALUD PARAGARANTIZAR LACALIDAD DE LAATENCIÓN Y LAACCESIBILIDAD DELA POBLACIÓNUSUARIA.
INCREMENTAR LAOFERTA DESERVICIOS DESALUDESPECIALIZADA,QUECORRESPONDA ALA DEMANDA DELA POBLACIÓNUSUARIA Y A SUUBICACIÓNGEOGRÁFICA
60.0OE1: REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA INFANTIL
33254 NIÑOS CON VACUNACOMPLETA
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
1120.0 280.0 280.0 280.0 280.0 S/85.150,00 1120.0 NIÑOS PROTEGIDOSCON VACUNA
33255 NIÑOS CON CREDCOMPLETO SEGÚN EDAD
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
340.0 85.0 85.0 85.0 85.0 S/43.912,00 340.0NIÑOSCONTROLADOS CONCRED
33311 ATENCIÓN DE IRA
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
3500.0 875.0 875.0 875.0 875.0 S/29.913,00 3500.0 CASOS TRATADOS
33312 ATENCIÓN DE EDA
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
900.0 225.0 225.0 225.0 225.0 S/26.771,00 900.0 CASOS TRATADOS
33313 ATENCIÓN DE IRACON COMPLICACIONES
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
800.0 200.0 200.0 200.0 200.0 S/409.634,00 800.0 CASOS TRATADOS
33314 ATENCIÓN DE EDACON COMPLICACIONES
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
350.0 87.0 88.0 87.0 88.0 S/163.039,00 350.0 CASOS TRATADOS
33317 GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERROY ÁCIDO FÓLICO
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/20.149,00 400.0 GESTANTESSUPLEMENTADAS
OE2:DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATAL
33291 POBLACIÓNACCEDE A MÉTODOS DEPLANIFICACIÓN FAMILIAR
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
1920.0 480.0 480.0 480.0 480.0 S/69.982,00 1920.0 PAREJASPROTEGIDAS
33292 POBLACIÓNACCEDE A LOS SERVICIOSDE CONSEJERÍA EN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
2800.0 700.0 700.0 700.0 700.0 S/23.696,00 2800.0 ATENCIONES
33172 ATENCIÓNPRENATAL REENFOCADA
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTO
400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/49.839,00 400.0 GESTANTESCONTROLADAS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
5 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
ESTRATEGICO
33294 ATENCIÓN DE LAGESTANTE CONCOMPLICACIONES
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
4200.0 1050.0 1050.0 1050.0 1050.0 S/557.787,00 4200.0 GESTANTESATENDIDAS
33295 ATENCIÓN DELPARTO NORMAL
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
2500.0 625.0 625.0 625.0 625.0 S/296.598,00 2500.0 PARTO NORMAL
33296 ATENCIÓN DELPARTO COMPLICADO NOQUIRÚRGICO
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
1800.0 450.0 450.0 450.0 450.0 S/865.748,00 1800.0 PARTO COMPLICADO
33297 ATENCIÓN DELPARTO COMPLICADOQUIRÚRGICO
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
1694.0 423.0 424.0 423.0 424.0 S/337.476,00 1694.0 CESAREAS
33298 ATENCIÓN DELPUERPERIO
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/159.231,00 400.0 ATENCIONES DEPERPUERIO
33299 ATENCIÓN DELPUERPERIO CONCOMPLICACIONES
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
180.0 45.0 45.0 45.0 45.0 S/251.983,00 180.0ATENCIONES DEPUERPERIO CONCOMPLICACIONES
33300 ATENCIÓNOBSTÉTRICA EN LAUNIDAD DE CUIDADOSINTENSIVOS
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/350.985,00 120.0 ATENCIONESOBSTETRAS
33305 ATENCIÓN DELRECIÉN NACIDO NORMAL
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
5950.0 1487.0 1488.0 1487.0 1488.0 S/254.741,00 5950.0 ATENCION A RECIENNACIDO NORMALES
33306 ATENCIÓN DELRECIÉN NACIDO CONCOMPLICACIONES
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
2580.0 645.0 645.0 645.0 645.0 S/557.903,00 2580.0ATENCIONES ARECIENNACIDOS CONCOMPLICACIONES
33307 ATENCIÓN DELRECIÉN NACIDO CONCOMPLICACIONES QUEREQUIEREN UNIDAD DECUIDADOS INTENSIVOSNEONATALES - UCIN
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
591.0 147.0 148.0 148.0 148.0 S/793.723,00 591.0ATENCIONES DERECIEN NACIDO QUEREQUIEREN UCIN
30005 ADOLESCENTESACCEDEN A LOSSERVICIOS DE SALUDPARA ALA PREVENCIÓNDEL EMBARAZO NOPLANIFICADO
PROGRAMA MATERNONEONATAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/24.918,00 2000.0 ATENCION AADOLESCCENTES
OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTE LOSDAÑOS Y RIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDDESREGIONALES
43959 ADULTOS YJÓVENES RECIBENCONSEJERÍA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)Y VIH/SIDA
PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
700.0 175.0 175.0 175.0 175.0 S/15.696,00 700.0 PERSONASTAMIZADOS
43961 POBLACIÓN DEALTO RIESGO RECIBEINFORMACIÓN Y ATENCIÓNPREVENTIVA
PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
457.0 114.0 114.0 115.0 114.0 S/3.517,00 457.0 PERSONAS TRATADAS
43964 DIAGNÓSTICO DECASOS DETUBERCULOSIS
PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/79.080,00 2.0 PERSONASDIAGNÓSTICADAS
43965 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,ESQUEMAS 1,2, NOMULTIDROGO RESISTENTEY MULTIDROGORESISTENTE
PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/23.963,00 2.0 PERSONAS TRATADADE TUBERCULOSIS
43968 POBLACIÓN CONINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUALRECIBEN TRATAMIENTOSEGÚN GUÍAS CLÍNICAS
PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
480.0 120.0 120.0 120.0 120.0 S/18.912,00 480.0 PERSONAS TRATADA
43965 PERSONASDIAGNOSTICADAS CON VIHQUE ACUDEN A LOSSERVICIOS Y RECIBENATENCIÓN INTEGRAL
PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/25.808,00 4.0 PERSONAS ATENDIDA
43970 MUJERESGESTANTES REACTIVAS YNIÑOS EXPUESTOS AL VIHRECIBEN TRATAMIENTOOPORTUNO
PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/102.579,00 3.0 PERSONAS ATENDIDA
43983 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADESMETAXENICAS
ESTRATEGIA SANITARIA DEENFERMEDADESMETAXENICAS/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/13.680,00 5.0 Nº DE PERSONASTRATADA
43984 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADESZOONOTICAS
ESTRATEGÍA SANITARIA DEZOONOSIS/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/46.349,00 120.0 PERSONAS TRATADA
3000006 ATENCIÓNESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BÁSICA
ESTRATEGÍA SANITARIA DESALUD BUCAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
820.0 205.0 205.0 205.0 205.0 S/14.269,00 820.0 PERSONAS TRATADA
30008 ATENCIÓNESTOMATOLOGICAESPECIALIZADA BÁSICA
ESTRATEGÍA SANITARIA DESALUD BUCAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
150.0 37.0 38.0 37.0 38.0 S/56.903,00 150.0 PERSONAS TRATADA
30009 TAMIZAJE YDIAGNÓSTICO DEPACIENTE CONRETINOPATIA DE LAPREMATURIDAD
ESTRATEGÍA SANITARIA DESALUD OCULAR/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
240.0 60.0 60.0 60.0 60.0 S/87.312,00 240.0 PERSONAS TAMIZADA
43994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS DETRASTORNO DE SALUDMENTAL
ESTRATEGÍA SANITARIA DESALUD MENTAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
1869.0 467.0 467.0 467.0 468.0 S/44.539,00 1869.0 PERSONAS TRATADA
30004 MUJER TAMIZADA ENCÁNCER DE CUELLOUTERINO
PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
6000.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 S/335.184,00 6000.0 PERSONAS TAMIZADA
3044197 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERÍA DECÁNCER DE MAMA
PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
4000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 S/21.312,00 4000.0 Nº DE PERSONASINFORMADAS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
6 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
3044198 MUJERES DE 40 A65 AÑOS CONMAMOGRAFIA BILATERAL
PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
900.0 225.0 225.0 225.0 225.0 S/34.860,00 900.0 PERSONAS ATENDIDA
3044199 PERSONA CONCONSEJERÍA EN LAPREVENCIÓN DE CÁNCERGÁSTRICO
PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
3000.0 750.0 750.0 750.0 750.0 S/10.160,00 3000.0 PERSONASINFORMADAS
3000424 MUJERES CONCITOLOGIA ANORMAL CONCOLPOSCOPIA
PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
170.0 42.0 42.0 43.0 43.0 S/13.680,00 170.0 PERSONAS ATENDIDA
3000425 MUJERES CONCITOLOGÍA ANORMAL PARATRATAMIENTO DECRIOTERAPÍA O CONOLEEP
PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.500,00 20.0 PERSONAS ATENDIDA
3000365 ATENCIÓN DECÁNCER DE CUELLOUTERINO PARA ELESTADIAJE Y TRATAMIENTO
PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
30.0 7.0 8.0 7.0 8.0 S/5.000,00 30.0 PERSONAS ATENDIDA
3000366 ATENCIÓN DECÁNCER DE MAMA YESTADIAJE Y TRATAMIENTO
PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/5.000,00 20.0 PERSONAS ATENDIDA
3000628 POBLACIÓN CONMONITOREO, VIGILANCIA YCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
PROGRAMA REDUCCION DE LAVULNERABILIDAD Y ATENCIÓNDE EMERGENCIAS POREMERGENCIAS/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/25.341,00 16.0INFORMESREALIZADOS
3000564 SERVICIOS DESALUD CON CAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS PARALA ATENCIÓN FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
PROGRAMA REDUCCIÓN DEVULNERABILIDAD Y ATENCIÓNDE EMERGENCIAS PORDESASTRES/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
500.0 125.0 125.0 125.0 125.0 S/38.594,00 500.0 ATENCIONESREALIZADAS
30000450 ENTIDADESPÚBLICAS CON GESTIÓNDE RIESGO DEDESASTRES EN SUSPROCESOS DEPLANIFICACIÓN YADMINISTRACIÓN PARA ELDESARROLLO
PROGRAMA REDUCCIÓN DEVULNERABILIDAD Y ATENCIÓNDE EMERGENCIAS PORDESASTRES
5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/10.293,00 5.0 INSTRUMENTOSDESARROLLADOS
30000565 SERVICIOSESENCIALES SEGUROSANTE EMERGENCIAS YDESASTRES
PROGRAMA REDUCCIÓN DEVULNERABILIDAD Y ATENCIÓNDE EMERGENCIAS PORDESASTRES/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/72.155,00 1.0 INSTITUCIONESSEGUROS
1,4
MEJORAR LAOFERTA DESERVICIO DESALUD ENBENEFICIO DE LAPOBLACION ENGENERAL CONENFASIS EN LOSGRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES
OE-3 PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTELOS DAÑOS YRIESGOSPREVALENTESCON ÉNFASIS ENLAS PRIORIDADESREGIONALES
21.0
OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTE LOSDAÑOS Y RIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDDESREGIONALES
43950 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLEN VIH SIDA,TUBERCULOSIS
DIRESA / REDES DE SALUD 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/1.000,00 16.0 INFORMESREALIZADOS
43952 FAMILIASDESARROLLANPRÁCTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCIÓN DEVIH SIDA Y TUBERCULOSIS(TB)
DIRESA / REDES DE SALUD 405.0 50.0 100.0 100.0 155.0 S/1.000,00 405.0 FAMILIAS SALUDABLES
43953 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVAN PRÁCTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCIÓN DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS
DIRESA / REDES DE SALUD 47.0 0.0 15.0 15.0 17.0 S/1.000,00 47.0INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES
43954 AGENTESCOMUNITARIOS PROMUENPRÁCTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCIÓN DEVIH SIDA Y TUBERCULOSIS
DIRESA / REDES DE SALUD 30.0 10.0 10.0 10.0 0.0 S/1.000,00 30.0 AGENTESCAPACITADOS
43957 ADECUADABIOSEGURIDADE EN LOSSERVICIOS DE ATENCIÓNDE TUBERCULOSIS
DIRESA / REDES DE SALUD 21.0 5.0 5.0 5.0 6.0 S/1.000,00 21.0 ESTABLECIMIENTOSCON BIOSEGURIDAD
43959 ADULTOS YJOVENES RECIBENCONSEJERIA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL (ITS)Y VIH/SIDA
DIRESA / REDES DE SALUD 4000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 S/139.266,00 4000.0 PERSONASTAMIZADAS
43962 DESPISTAJE DETUBERCULOSIS ENSINTOMATICOSRESPIRATORIOS
DIRESA / REDES DE SALUD 5098.0 1274.0 1274.0 1275.0 1275.0 S/201.202,00 5098.0 PERSONA ATENDIDAEN TUBERCULOSIS
43963 CONTROL YTRATAMIENTOPREVENTIVO DECONTACTOS DE CASOSDE TUBERCULOSIS(GENERAL, NDIGENA YPRIVADA DE SU LIBERTAD)
DIRESA / REDES DE SALUD 104.0 25.0 25.0 27.0 27.0 S/1.000,00 104.0 PERSONAS TRATADAS
43964 DIAGNÓSTICO DECASOS DETUBERCULOSIS
DIRESA / REDES DE SALUD 26.0 6.0 6.0 7.0 7.0 S/119.783,00 26.0 PERSONASDIAGNOSTICADAS
43965 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,ESQUEMAS 1, 2, NOMULTIDROGO RESISTENTEY MULTIDROGORESISTENTE
DIRESA / REDES DE SALUD 27.0 6.0 6.0 7.0 8.0 S/29.738,00 27.0 PERSONA TRATADADE TUBERCULOSIS
43968 POBLACION CONINFECCIONES DETRANSMISION SEXUALRECIBEN TRATAMIENTOSEGUN GUIA CLINICA
DIRESA / REDES DE SALUD 6500.0 1625.0 1625.0 1625.0 1625.0 S/30.731,00 6500.0 PERSONAS TRATADAS
43969 PERSONASDIAGNOSTICADAS CON VIHQUE ACUDEN A LOSSERVICIOS Y RECIBENATENCIÓN INTEGRAL
DIRESA / REDES DE SALUD 30.0 7.0 7.0 8.0 8.0 S/1.000,00 30.0PERSONADIAGNOSTICADA CONVIH
43970 MUJERESGESTANTES REACTIVAS YNIÑOS EXPUESTOS AL VIHRECIBEN TRATAMIENTOOPORTUNO
DIRESA / REDES DE SALUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.000,00 1.0MUJERES Y NIÑOSATENDIDOS CON VIH
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
7 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
43971 MUJERESGESTANTES REACTIVAS ASÍFILES, SUS CONTACTOSY RECIEN NACIDOSEXPUESTOS RECIBENTRATAMIENTO OPORTUNO
DIRESA / REDES DE SALUD 15.0 3.0 3.0 4.0 5.0 S/1.000,00 15.0 GESTANTE ATENDIDAA SIFILIS
43978 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS
DIRESA / REDES DE SALUD 71.0 0.0 15.0 25.0 31.0 S/1.000,00 71.0INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES
43982 VACUNACIONANIMALES DOMESTICOS DIRESA / REDES DE SALUD 18000.0 0.0 0.0 0.0 18000.0 S/8.000,00 18000.0 ANIMAL VACUNADO
43984 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADESZOONOTICAS
DIRESA / REDES DE SALUD 378.0 88.0 92.0 98.0 100.0 S/32.000,00 378.0 PERSONAS TRATADAS
43987 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELAS ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIONARTERIAL Y DIABETESMELLITUS)
DIRESA / REDES DE SALUD 10000.0 2500.0 2500.0 2500.0 2500.0 S/1.000,00 10000.0 PERSONASINFORMADAS
30006 ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA
DIRESA / REDES DE SALUD 7500.0 1875.0 1875.0 1875.0 1875.0 S/308.703,00 7500.0 PERSONAS TRATADAS
30007 ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA
DIRESA / REDES DE SALUD 900.0 225.0 225.0 225.0 225.0 S/12.426,00 900.0 PERSONAS TRATADAS
30008 ATENCIONESTOMATOLOGICAESPECIALIZADA BASICA
DIRESA / REDES DE SALUD 100.0 6.0 6.0 6.0 82.0 S/1.000,00 100.0 PERSONAS TRATADAS
30011 TAMIZAJE YDIAGNÓSTICO DEPACIENTES CONCATARATAS
DIRESA / REDES DE SALUD 1328.0 300.0 300.0 300.0 428.0 S/49.338,00 1328.0 PERSONASTRATADAD
30015 VALORACIONCLINICA Y TAMIZAJELABORATORIAL DEENFERMEDADESCRONICAS NOTRANSMISIBLES
DIRESA / REDES DE SALUD 4274.0 1068.0 1068.0 1069.0 1069.0 S/53.368,00 4274.0 PERSONAS TRATADA
30016 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON HIPERTENSIONARTERIAL
DIRESA / REDES DE SALUD 1066.0 261.0 262.0 269.0 274.0 S/56.211,00 1066.0 PERSONAS TRATADAS
30017 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON DIABETES
DIRESA / REDES DE SALUD 310.0 72.0 72.0 83.0 83.0 S/2.000,00 310.0 PERSONAS TRATADAS
43994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS YTRANSTORNOS DE SALUDMENTAL
DIRESA / REDES DE SALUD 469.0 116.0 116.0 118.0 119.0 S/140.032,00 469.0 PERSONAS TRATADAS
43997 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES AFECTADOSPOR METALES PESADOS
DIRESA / REDES DE SALUD 804.0 201.0 201.0 201.0 201.0 S/121.226,00 804.0 PERSONAS TRATADAS
3044195 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERDE CERVIX
DIRESA / REDES DE SALUD 4400.0 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0 S/5.873,00 4400.0 PERSONASINFORMADAS
30004 MUJER TAMIZADA ENCANCER DE CUELLOUTERINO
DIRESA / REDES DE SALUD 4400.0 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0 S/58.552,00 4400.0 PERSONASTAMIZADAS
3044197 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERA ENCANCER DE MAMA
DIRESA / REDES DE SALUD 4400.0 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0 S/5.802,00 4400.0 PERSONASINFORMADAS
3000169 POBLACION CONPRACTICAS SEGURAS ENSALUD FRENTE AOCURRENCIAS DEPELIGROS NATURALES
DIRESA / REDES DE SALUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/17.154,00 2.0 COMUNIDADES CONPRACTICAS SEGURAS
3000564 SERVICIOS DESALUD CON CAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS PARALA ATENCION FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
DIRESA / REDES DE SALUD 500.0 375.0 41.0 42.0 42.0 S/90.343,00 500.0 ATENCIONESREALIZADAS
3000565 SERVICIOSESCENCIALES SEGUROSANTE EMERGENCIAS YDESASTRES
DIRESA / REDES DE SALUD 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/22.298,00 1.0INSTITUCIONES CONSERVICIOS DERIESGO
3000284 ATENCIONPREHOSPITALARIA MOVILDE LA EMERGENCIA CONSOPORTE VITAL AVANZADO"SVA"
DIRESA / REDES DE SALUD 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.000,00 1.0PERSONASATENDIDAS
43975 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLEN METAXENICAS YZOONOSIS
DIRESA/REDES DE SALUD 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/1.000,00 16.0 INFORMESREALIZADOS
30013 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONERRORES REFRACTIVOS
DIRESA/REDES DE SALUD 6392.0 320.0 2015.0 2025.0 2032.0 S/2.000,00 6392.0 PERSONAS TRATADA
3000 628 POBLACION CONMONITOREO, VIGILANCIA YCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
DIRESA/REDES DE SALUD 16.0 1.0 5.0 5.0 5.0 S/24.014,00 16.0 INFORMESREALIZADOS
3000450 ENTIDADESPUBLICAS CON GESTIONDE RIESGO DE DESASTREEN SUS PROCESOS DEPLANIFICACION YADMINISTRACION PARA ELDESARROLLO
DIRESA/REDES DE SALUD 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/17.723,00 3.0 ENTIDADES PÚBLICAS
3000286 TRNSPORTEASISTIDO (NOEMERGENCIA) DEPACIENTES CRÍTICOS
DIRESA / REDES DE SALUD 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.000,00 1.0 PERSONASATENDIDAS
3000287 ATENCIÓN MÉDICADE LA EMERGENCIA YURGENCIA
DIRESA / REDES DE SALUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.000,00 1.0 ATENCIONESREALIZADAS
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8 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
MEJORAR LAOFERTA DESERVICIO DESALUD ENBENEFICIO DE LAPOBLACION ENGENERAL CONENFASIS EN LOSGRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES
MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DE LAPOBLACION PARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA
0.0OE1: REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA INFANTIL
33254 NIÑOS CON VACUNACOMPLETA DIRESA/HOSPITAL REGIONAL 270.0 67.0 67.0 68.0 68.0 S/36.290,00 270.0 NIÑO PROTEGIDO
CON VACUNA
33313 ATENCIÓN IRA CONCOMPLICACIONES
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL 120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/0,00 120.0 CASO TRATADO
33306 ATENCIÓN DELRECIÉN NÁCIDO CONCOMPLICACIONES
DIRESA/HOSP.DAC 120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/0,00 120.0ATENCIION DELRECIEN NACIDO CONCOMPLICACIONES
OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTE LOSDAÑOS Y RIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDDESREGIONALES
43954 AGENTESCOMUNITARIOSPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS
PROGRAMA ENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH , SIDA YTBC ) / DIRESA
5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/0,00 5.0 AGENTE CAPACITADO
43958 POBLACIÓNINFORMADA SOBRE USOCORRECTO DE CONDÓNPARA PREVENCIÓN DEINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA
PROGRAMA ENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH , SIDA YTBC ) / DIRESA
1500.0 375.0 375.0 375.0 375.0 S/60.034,00 1500.0 PERSONA INFORMADA
43959 ADULTOS YJÓVENES RECIBENCONSEJERÍA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL (ITS)Y VIH/SIDA
PROGRAMA ENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH , SIDA YTBC ) / DIRESA
1800.0 450.0 450.0 450.0 450.0 S/54.821,00 1800.0 PERSONA TAMIZADA
43961 POBLACIN DE ALTORIESGO RECIBEINFORMACIN Y ATENCINPREVENTIVA
PROGRAMA ENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH , SIDA YTBC ) / DIRESA
645.0 162.0 162.0 162.0 159.0 S/0,00 645.0 PERSONA TRATADA
43965 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,ESQUEMAS 1,2, NOMULTIDROGORESISTENTEY MULTIDROGORESISTENTE
PROGRAMA ENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH , SIDA YTBC ) / DIRESA
15.0 3.0 4.0 4.0 4.0 S/196.211,00 15.0 PERSONA TRATADACON TUBERCULOSIS
43969 PERSONASDIAGNOSTICADAS CON VIHQUE ACUDEN A LOSSERVICIOS Y RECIBENATENCIÓN INTEGRAL
PROGRAMA ENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH , SIDA YTBC ) / DIRESA
380.0 95.0 95.0 95.0 95.0 S/94.484,00 380.0PERSONADIAGNOSTICADA CONVIH
43974 PERSONA CONCOMORBILIDAD RECIBETRATAMIENTO PARATUBERCULOSIS
PROGRAMA ENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH , SIDA YTBC ) / DIRESA
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/52.989,00 4.0PERSONA CONCOMORBILIDADRECIBE TRATAMIENTO
43983 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADESMETAXENICAS
PROGRAMA DEENFERMEDADESTRANSMISIBLES (METAXENICAS, ZOONOSIS ) /DIRESA
70.0 19.0 17.0 17.0 17.0 S/77.000,00 70.0 PERSONA TRATADA
43984 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADESZOONOTICAS
PROGRAMA DEENFERMEDADESTRANSMISIBLES (METAXENICAS, ZOONOSIS ) /DIRESA
740.0 185.0 185.0 185.0 185.0 S/82.215,00 740.0 PERSONA TRATADA
3000006 ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA
PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM , SB , SO,MP, H. Y DIABETES M.)
400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/26.600,00 400.0 PERSONA TRATADA
30007 ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA
PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM , SB , SO,MP, H. Y DIABETES M.)
90.0 23.0 23.0 23.0 21.0 S/0,00 90.0 PERSONA TRATADA
30008 ATENCIONESTOMATOLOGICAESPECIALIZADA BASICA
PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM , SB , SO,MP, H. Y DIABETES M.)
20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/0,00 20.0 PERSONA TRATADA
3000011 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONCATARATAS
PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM , SB , SO,MP, H. Y DIABETES M.)
400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/24.200,00 400.0 PERSONA TRATADA
3000012 TRATAMIENTO YCONTROL DE PACIENTECON CATARATAS
PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM , SB , SO,MP, H. Y DIABETES M.)
120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/0,00 120.0 PERSONA TRATADA
3000015 VALORACIONCLINICA Y TAMIZAJELABORATORIAL DEENFERMEDADESCRONICAS NOTRASMISIBLES
PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM , SB , SO,MP, H. Y DIABETES M.)
490.0 122.0 122.0 122.0 124.0 S/0,00 490.0 PERSONA TRATADA
3000017 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON DIABETES
PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM , SB , SO,MP, H. Y DIABETES M.)
84.0 21.0 21.0 21.0 21.0 S/24.204,00 84.0 PERSONA TRATADA
43994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS YTRASTORNO DE SALUDMENTAL
PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM , SB , SO,MP, H. Y DIABETES M.)
9250.0 2312.0 2312.0 2312.0 2314.0 S/94.541,00 9250.0 PERSONA TRATADA
30004 MUJER TAMIZADA ENCANCER DE CUELLOUTERINO
PROGRAMA DE PREVENCION YCONTROL DEL CANCER /DIRESA
5000.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 S/84.021,00 5000.0 MUJER TAMIZADA
3044198 MUJERES DE 40 A65 AÑOS CONMAMOGRAFIA BILATERAL
PROGRAMA DE PREVENCION YCONTROL DEL CANCER/DIRESA
350.0 87.0 87.0 87.0 89.0 S/52.988,00 350.0 MUJERES CONMAMOGRAFIA
3045112 PERSONA DE 45 A65 AÑOS CONENDOSCOPIA DIGESTIVAALTA
PROGRAMA DE PREVENCION YCONTROL DE CANCER /DIRESA 200.0 50.0 50.0 50.0 50.0 S/83.390,00 200.0 PERSONA CON
ENDOSCOPIA
3000363 PERSONAS CONCONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERDE COLON Y RECTO,HIGADO, LEUCEMIA,LINFOMA, PIEL Y OTROS
PROGRAMA DE PREVENCION YCONTROL DE CANCER /DIRESA 700.0 175.0 175.0 175.0 175.0 S/0,00 700.0 PERSONAS ATENDIDA
3000365 ATENCION DECANCER DE CUELLOUTERINO PARA ELESTADIAJE Y TRATAMIENTO
PROGRAMA DE PREVENCION YCONTROL DE CANCER /DIRESA 64.0 16.0 16.0 16.0 16.0 S/47.090,00 64.0 PERSONA ATENDIDA
3000366 ATENCION DECANCER DE MAMA YESTADIAJE Y TRATAMIENTO
PROGRAMA DE PREVENCION YCONTROL DE CANCER /DIRESA 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/0,00 20.0
MUJERES CONATENCION DECANCER
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
9 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
3000369 ATENCION DECANCER DE PULMON QUEINCLUYE DIAGNOSTICO,ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
PROGRAMA DE PREVENCION YCONTROL DE CANCER /DIRESA
32.0 8.0 8.0 8.0 8.0 S/0,00 32.0 ATENCION DECANCER DE PULMON
3000370 ATENCION DECANCER DE COLON,RECTO Y ANO QUEINCLUYE DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO
PROGRAMA DE PREVENCION YCONTROL DEL CANCER /DIRESA
32.0 8.0 8.0 8.0 8.0 S/0,00 32.0 ATENCION DECANCER DE COLON
3000371 ATENCIONINTEGRAL DEL CANCERDE HIGADO QUE INCLUYE:DIAGNOSTICO, ESTADIAJEY TRATAMIENTO
PROGRAMA DE PREVENCION YCONTROL DE CANCER /DIRESA
26.0 6.0 6.0 6.0 8.0 S/0,00 26.0 ATENCION DECANCER AL HIGADO
3000372 DETERMINACIONDEL DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DELEUCEMIA
PROGRAMA DE PREVENCION YCONTROL DE CANCER /DIRESA
20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/0,00 20.0 DETERMINACION DELDIAGNOSTICO
3000374 DIAGNOSTICO YESTADIAJE CLINICO YTRATAMIENTO DE CANCERDE PIEL NO MELANOMA
PROGRAMA DE PREVENCION YCONTROL DE CANCER /DIRESA
22.0 5.0 5.0 5.0 7.0 S/0,00 22.0 ATENCION ENDIAGNOSTICO
0055927 TRATAMIENTO YCONTROL DE PACIENTESCON CATARATAS
PROGRAMA ENF.NOTRANSMISIBLES/DIRESA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/0,00 4.0 ATENCION Y
TRATAMIENTO
BRINDAR TRATAMIENTO APERSONAS CONDIAGNOSTICO DEHIPERTENSION ARTERIAL
DIRESA / HOSPITA RDCQ" DAC" 380.0 95.0 95.0 95.0 95.0 S/28.251,00 380.0 TRATAMIENTO APERSONAS
43960 POBLACIÓNADOLESCENTEINFORMADA SOBREINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA
HDAC - DIRESA 20.0 0.0 10.0 5.0 5.0 S/0,00
43968 POBLACIÓN CONINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUALRECIBEN TRATAMIENTOSEGÚN GUÍA CLÍNICAS
HDAC / DIRESA 720.0 0.0 240.0 240.0 240.0 S/0,00
OE5: MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOS DELOS USUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES
MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA YREPARACION DEMAQUINARIA Y EQUIPO
SERVICIOS GENERALES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/583.705,00 4.0 MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA
MEJORA YEQUIPAMIENTO DE LOSEE-SS- ESPECIALIZADO
HOSPITAL RDCQ"DAC" 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/345.204,00 1.0 MEJORA YEQUIPAMIENTO
ATENCION INTEGRALAMBULATORIA(HOSPITAL)
OFICINA E ESTADISTICA 84000.0 21000.0 21000.0 21000.0 21000.0 S/2.007.520,00 84000.0 ATENCION INTEGRAL
ATENCION DEEMERGENCIAS OFICINA DE ESTADISTICA 19040.0 4760.0 4760.0 4760.0 4760.0 S/872.738,00 19040.0 ATENCION DE
EMERGENCIAS
CIRUGIA MAYOR YMENOR DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 2920.0 730.0 730.0 730.0 730.0 S/499.888,00 2920.0 CIRUGIA MAYOR Y
MENOR
00269 ATENCION ENHOSPITALIZACION OFICINA DE ESTADISTICA / 76285.0 19071.0 19071.0 19071.0 19072.0 S/4.726.585,00 76285.0 ATENCION RECIBIDA
ATENCION DECUIDADES CRITICOS (UCI )
DEPARTAMENTO DEEMERGENCIA Y CUIDADOSCRITICOS
2920.0 730.0 730.0 730.0 730.0 S/420.460,00 2920.0 ATENCIONES
SESIONES DEREHABILITACIÓN
DEPARTAMENTO DE MEDICINAFISICA Y REHABILITACION
4800.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 S/83.817,00 4800.0 SESIONES DEREHABILITACION
EXÁMENES DEDIAGNÓSTICO PORIMÁGENES(ECOGRAFIASY RADIOGRAFIAS)
DEPARTAMENTO DEDIAGNOSTICO POR IMAGENES 18000.0 4500.0 4500.0 4500.0 4500.0 S/441.649,00 18000.0 EXAMENES DE
DIAGNOSTICO
EXPENDIO DEMEDICAMENTOS DEPARTAMENTO DE FARMACIA 200000.0 50000.0 50000.0 50000.0 50000.0 S/96.961,00 200000.0 EXPENDIO DE
MEDICAMENTOS
01113 NUTRICION YALIMENTACION PARAPACIENTES
DEPARTAMENTO DE NUTRICION 46000.0 11500.0 11500.0 11500.0 11500.0 S/517.530,00 46000.0NUTRICION YALIMENTACION PARAPACIENTES
3000286 TRANSPORTEASISTIDO ( NOEMERGENCIAS ) DEPACIENTES CRITICOS
SERVICIOS GENERALES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/0,00 4.0 TRANSPORTEASISTIDO
5002820 TRATAMIENTODE TRAUMATISMOSMULTIPLES SEVEROS
EMERGENCIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/0,00 4.0TRATAMIENTO DETRAUMATISMOSMULTIPLES SEVEROS
5000500 ATENCIONBASICA DE SALUD DPTO.MEDICINA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/53.597,00 4.0 ATENCION BASICA DE
SALUD
OE6:FORTALECEREL ROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL
00888 GESTIONADMINISTRATIVA OFICINA DE ADMINISTRACION 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/14.747.983,00 4.0 INFORMES
REALIZADOS
70311 ACCIONES PARAEL PLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL (OEPE)
OFICINA DE PLANEAMIENTOESTRATEGICO
9.0 2.0 2.0 2.0 3.0 S/170.484,00 9.0 INFORMESREALIZADOS
01479 VIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA 52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/124.931,00 52.0 INFORMESREALIZADOS
1,
MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DE LAPOBLACIÓN PARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA.
SEGURIDADALIMENTARIA, CONÉNFASIS EN LANUTRICIÓNADECUADA DELOS INFANTES YLAS MADRESGESTANTES
100.0OE1: REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA INFANTIL
44276 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLDEL PROGRAMAARTICULADO NUTRICIONAL
DIRESA / RSVM 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/726.580,00 16.0 INFORMESREALIZADOS
33248 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACIÓN
DIRESA / RSVM 30.0 0.0 0.0 0.0 30.0 S/691.968,00 30.0MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL
33251 FAMILIASSALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARA ELCUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA Y LAADECUADA ALIMENTACIÓNY PROTECCIÓN DELMENOR DE 36 MESES
DIRESA / RSVM 17277.0 4318.0 4319.0 4320.0 4320.0 S/1.090,00 17277.0 FAMILAS SALUDABLES
33254 NIÑOS CON VACUNACOMPLETA DIRESA / RSVM 35622.0 8902.0 8906.0 8907.0 8907.0 S/1.582.128,00 35622.0 NIÑOS PROTEGIDO
CON VACUNA
33255 NIÑOS CON CREDCOMPLETO SEGÚN EDAD DIRESA / RSVM 14259.0 3564.0 3565.0 3565.0 3565.0 S/1.790.497,00 14259.0
NIÑOSCONTROLADOS CONCRED
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
10 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
33256 NIÑOS CONSUPLEMENTO DE HIERROY VITAMINA A
DIRESA/RSVM 39241.0 9809.0 9810.0 9811.0 9811.0 S/642.046,00 39241.0 NIÑOS CONSUPLEMENTO
33258 CONTROL DECALIDAD NUTRICIONAL DELOS ALIMENTOS
DIRESA / RSVM 104.0 26.0 26.0 26.0 26.0 S/4.300,00 104.0 REPORTES TECNICOELABORADO
33260 VIGILANCIA DE LACALIDAD DEL AGUA PARAEL CONSUMO HUMANO
DIRESA / RSVM 150.0 37.0 37.0 38.0 38.0 S/669.786,00 150.0CENTRO POBLADOCON TRATAMIENTODE AGUA
33311 ATENCION IRA DIRESA / RSVM 28121.0 7030.0 7030.0 7030.0 7031.0 S/507.843,00 28121.0 CASOS TRATADOS
33312 ATENCIÓN EDA DIRESA / RSVM 6637.0 1658.0 1658.0 1660.0 1661.0 S/603.747,00 6637.0 CASOS TRATADOS
33313 ATENCIÓN IRA CONCOMPLICACIONES DIRESA / RSVM 339.0 83.0 85.0 85.0 86.0 S/813.366,00 339.0 CASOS TRATADOS
33314 ATENCIÓN EDA CONCOMPLICACIONES DIRESA / RSVM 266.0 65.0 67.0 67.0 67.0 S/785.971,00 266.0 CASOS TRATADOS
33317 GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERROY ÁCIDO FÓLICO
DIRESA / RSVM 6033.0 1508.0 1508.0 1508.0 1509.0 S/18.889,00 6033.0 GESTANTE CONSUPLEMENTO
33414 ATENCION DE NIÑOSY NIÑAS CON PARASITOSISINTESTINAL
DIRESA / RSVM 5000.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 S/566.099,00 5000.0 CASOS TRATADOS
OE2:DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATAL
44277 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE LA SALUD MATERNONEONATAL.
DIRESA / RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/150.538,00 4.0 INFORMESREALIZADOS
33291 POBLACIONACCEDE A METODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR
DIRESA / RSVM 19620.0 4903.0 4904.0 4905.0 4908.0 S/199.278,00 19620.0 PAREJASPROTEGIDAS
33292 POBLACIÓNACCEDE A SERVICIOS DECONSEJERIA EN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA
DIRESA / RSVM 25640.0 6410.0 6410.0 6410.0 6410.0 S/22.729,00 25640.0 ATENCIONES
33172 ATENCIÓNPRENATAL REENFOCADA DIRESA / RSVM 6033.0 1508.0 1508.0 1508.0 1509.0 S/470.791,00 6033.0 GESTANTES
CONTROLADAS
33294 ATENCION DE LAGESTANTE CONCOMPLICACIONES
GRJ / RSVM 4442.0 1108.0 1111.0 1111.0 1112.0 S/487.741,00 4442.0 GESTANTE ATENDIDA
33295 ATENCIÓN DELPARTO NORMAL
DIRESA / RSVM 2350.0 587.0 587.0 588.0 588.0 S/565.827,00 2350.0 PARTO NORMAL
33296 ATENCION DELPARTO COMPLICADO NOQUIRURGICO
DIRESA / RSVM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/464.278,00 12.0 PARTO COMPLICADO
33298 ATENCIÓN DELPUERPERIO DIRESA / RSVM 4500.0 1125.0 1125.0 1125.0 1125.0 S/400.447,00 4500.0 ATENCIONES DE
PUERPERIO
33304 ACCESO AL SISTEMADE REFERENCIAINSTITUCIONAL
DIRESA / RSVM 2600.0 649.0 649.0 651.0 651.0 S/205.624,00 2600.0 GESTANTES Y/ONEONATO REFERIDO
33305 ATENCIÓN DELRECIEN NÁCIDO NORMAL DIRESA / RSVM 2350.0 587.0 587.0 588.0 588.0 S/193.615,00 2350.0 ATENCION A RECIEN
NACIDO NORMALES
30005 ADOLESCENTESACCEDEN A LOSSERVICIOS DE SALUDPARA LA PREVENCION DELEMBARAZO NOPLANIFICADO
DIRESA / RSVM 5000.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 S/1.800,00 5000.0 ATENCION AADOLESCENTES
OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTE LOSDAÑOS Y RIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDDESREGIONALES
43950 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLEN VIH SIDA,TUBERCULOSIS
DIRESA / RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/21.852,00 4.0INFORMESREALIZADOS
43952 FAMILIADESARROLLANPRÁCTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEVIH SIDA Y TUBERCULOSIS(TB)
DIRESA / RSVM 2755.0 688.0 689.0 689.0 689.0 S/1.850,00 2755.0 FAMILAS SALUDABLES
43953 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS
DIRESA / RSVM 55.0 13.0 14.0 14.0 14.0 S/1.670,00 55.0INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES
43957 ADECUADABIOSEGURIDAD EN LOSSERVICIOS DE ATENCIONDE TUBERCULOSIS
DIRESA / RSVM 21.0 5.0 5.0 5.0 6.0 S/164.358,00 21.0 ESTABLECIMIENTOCON BIOSEGURIDAD
43958 POBLACIÓNINFORMADA SOBRE USOCORRECTO DE CONDÓNPARA PREVENCIÓN DEINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA
DIRESA / RSVM 16800.0 4200.0 4200.0 4200.0 4200.0 S/21.852,00 16800.0 PERSONASINFORMADAS
43959 ADULTOS YJÓVENES RECIBENCONSEJERÍA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL (ITS)Y VIH/SIDA
DIRESA / RSVM 8000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 S/268.852,00 8000.0 PERSONA TAMIZADA
43960 POBLACIÓNADOLESCENTEINFORMADA SOBREINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA
DIRESA / RSVM 2425.0 606.0 606.0 606.0 607.0 S/21.689,00 2425.0 ADOLESCENTEINFORMADA
43962 DESPISTAJE DETUBERCULOSIS ENSINTOMATICOSRESPIRATORIOS
DIRESA / JUNIN 15762.0 3940.0 3940.0 3941.0 3941.0 S/369.675,00 15762.0 PERSONA ATENDIDADE TUBERCULOSIS
43963 CONTROL YTRATAMIENTOPREVENTIVO DECONTACTOS DE CASOSTUBERCULOSIS(GENERAL, INDIGENA YPRIVADA DE SU LIBERTAD)
DIRESA JUNIN 581.0 145.0 145.0 145.0 146.0 S/24.642,00 581.0 PERSONA TRATADA
43964 DIAGNOSTICO DECASOS DETUBERCULOSIS
DIRESA / RSVM 180.0 44.0 45.0 45.0 46.0 S/49.943,00 180.0PERSONADIAGNOSTICADA
43965 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,ESQUEMAS 1,2, NOMULTIDROGORESISTENTEY MULTIDROGORESISTENTE
DIRESA / RSVM 180.0 45.0 45.0 45.0 45.0 S/19.809,00 180.0 Nº DE PERSONATRATADA
43968 POBLACIÓN CONINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUALRECIBEN TRATAMIENTO
DIRESA / RSVM 18662.0 4665.0 4665.0 4666.0 4666.0 S/21.852,00 18662.0 PERSONA TRATADA
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
SEGÚN GUÍA CLÍNICAS
43975 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLEN METAXENICAS YZOONOSIS
DIRESA / RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/41.800,00 4.0INFORMESREALIZADOS
43981 VIVIENDASPROTEGIDAS DE LOSPRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS AREAS DEALTO Y MUY ALTO RIESGODE ENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS
DIRESA / RSVM 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/20.400,00 40.0 VIVIENDASPROTEGIDAS
43982 VACUNACIONANIMALES DOMESTICOS DIRESA / RSVM 96633.0 24158.0 24158.0 24158.0 24159.0 S/340.144,00 96633.0 ANIMALES
VACUNADOS
43983 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADESMETAXENICAS
DIRESA / RSVM 23.0 5.0 6.0 6.0 6.0 S/457.839,00 23.0 PERSONAS TRATADAS
43984 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADESZOONOTICAS
DIRESA / RSVM 3492.0 872.0 873.0 873.0 874.0 S/326.062,00 3492.0 PERSONAS TRATADAS
43989 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIASPARA PREVENIR LASENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)
DIRESA / RSVM 62.0 15.0 15.0 16.0 16.0 S/1.623,00 62.0INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES
3000006 ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA
DIRESA / RSVM 10500.0 2625.0 2625.0 2625.0 2625.0 S/671.468,00 10500.0 PERSONA TRATADA
30007 ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA
DIRESA / RSVM 2040.0 510.0 510.0 510.0 510.0 S/1.020,00 2040.0 PERSONA TRATADA
3000011 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONCATARATAS
DIRESA / RSVM 794.0 198.0 198.0 199.0 199.0 S/20.200,00 794.0 PERSONA TRATADA
3000015 VALORACIONCLINICA Y TAMIZAJELABORATORIAL DEENFERMEDADESCRONICAS NOTRASMISIBLES
DIRESA / RSVM 2655.0 661.0 663.0 665.0 666.0 S/76.258,00 2655.0 PERSONA TRATADA
3000016 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON HIPERTENSIONARTERIAL
DIRESA / RSVM 2179.0 543.0 544.0 545.0 547.0 S/1.060,00 2179.0 PERSONA TRATADA
3000017 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON DIABETES
DIRESA / RSVM 355.0 88.0 88.0 88.0 91.0 S/1.408,00 355.0 PERSONA TRATADA
43994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS YTRASTORNO DE SALUDMENTAL
DIRESA / RSVM 2492.0 621.0 622.0 624.0 625.0 S/42.200,00 2492.0 PERSONA TRATADA
44192 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMAESTRATEGICO:PREVENCION Y CONTROLDEL CÁNCER
DIRESA / RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/14.091,00 4.0 INFORMESREALIZADOS
44194 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUDDEL CANCER DEL CERVIX,CANCER DE MAMA,CANCER GASTRICO,CANCER DE PROSTATA YCANCER DE PULMON
DIRESA / RSVM 30000.0 6000.0 8000.0 6000.0 10000.0 S/12.965,00 30000.0 PERSONASINFORMADAS
3000360 INSTITUCIONESEDUCATIVAS SALUDABLESQUE PROMUEVEN LAPREVENCIÓN DELCÁNCER DE CUELLOUTERINO, MAMA,ESTOMAGO, PRÓSTATA,PULMÓN Y OTROS
DIRESA / RSVM 62.0 0.0 0.0 0.0 62.0 S/1.950,00 62.0INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES
3044195 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERDE CERVIX
DIRESA / RSVM 10000.0 1500.0 2500.0 3500.0 2500.0 S/177.081,00 10000.0 PERSONASINFORMADAS
30004 MUJER TAMIZADA ENCANCER DE CUELLOUTERINO
DIRESA / RSVM 8000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 S/276.273,00 8000.0 PERSONASTAMIZADAS
3044197 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA DECANCER DE MAMA
DIRESA / RSVM 10000.0 2500.0 2500.0 2500.0 2500.0 S/111.750,00 10000.0 PERSONASINFORMADAS
3044199 PERSONA CONCONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERGASTRICO
DIRESA / RSVM 4000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 S/8.550,00 4000.0 PERSONASINFORMADAS
3044200 VARONESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERDE PROSTATA
DIRESA / RSVM 1100.0 100.0 250.0 250.0 500.0 S/83.705,00 1100.0 PERSONAINFORMADAS
3044203 POBLACIONESCOLAR CONCONSEJERIA ENPREVENCION DE CANCERDE PULMÓN
DIRESA / RSVM 1800.0 100.0 500.0 600.0 600.0 S/7.012,00 1800.0 PERSONA INFORMADA
3044204 POBLACION ENEDAD LABORAL CONCONSEJERIA ENPREVENCION DE CANCERDE PULMÓN
DIRESA / RSVM 2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/16.172,00 2000.0 PERSONA INFORMADA
3000424 MUJERES CONCITOLOGIA ANORMAL CONCOLPOSCOPIA
DIRESA / RSVM 550.0 150.0 150.0 150.0 100.0 S/61.945,00 550.0 MUJERES CONCITOLOGIA
3000425 MUJERES CONCITOLOGIA ANORMAL PARATRATAMIENTO DECRIOTERAPIA O CONOLEEP
DIRESA / RSVM 200.0 50.0 50.0 50.0 50.0 S/9.315,00 200.0 MUJERES CONCITOLOGIA
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12 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
3000169 POBLACION CONPRACTICAS SEGURAS ENSALUD FRENTE AOCURRENCIA DEPELIGROS NATURALES
DIRESA / RSVM 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/20.584,00 2.0COMUNIDADES CONPRACTICAS SEGURAS
3000564 SERVIIOS DESALUD CON CAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS PARALA ATENCIÓN FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
DIRESA / RSVM 2500.0 625.0 625.0 625.0 625.0 S/109.212,00 2500.0 PERSONASATENDIDAS
3000450 ENTIDADESPUBLICAS CON GESTIÓNDE RIESGO DE DESASTREEN SUS PROCEESOS DEPLANIFICACIÓN YADMINISTRACIÓN PARA ELDESARRROLLO
DIRESA / RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/20.467,00 4.0Nº DE ENTIDADESPUBLICAS
3000565 SERVICIOSESCENCIALES SEGUROSANTE EMERGENCIAS YDESASTRES
DIRESA / RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/26.759,00 4.0 Nº DE INSTITUCIONES
3000628 POBLACIÓN CONMONITOREO, VIGILANCIA YCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
DIRESA / RSVM 9.0 2.0 2.0 2.0 3.0 S/28.818,00 9.0 INFORMESREALIZADOS
3000283 ATENCIÓNPREHOSPITALARIA MÓVILDE LA EMERGENCIA CONSOPORTE VITAL BÁSICO"SVB"
DIRESA / RSVM 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.900,00 3.0 PERSONASATENDIDAS
OE5: MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOS DELOS USUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES
MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA YREPARACION DEMAQUINARIA Y EQUIPO
DIRESA / RSVM 8.0 2.0 3.0 2.0 1.0 S/1.689.949,00 8.0INFORMESREALIZADOS
00251 ATENCION BASICA(MEJORA DE LA OFERTADE LOS SERVICIOS DESALUD)
DIRESA / RSVM 5.0 1.0 3.0 1.0 0.0 S/1.470.588,00 5.0 MEJORAS DE EE.SS.
00299 BRINDARATENCION BASICA DESALUD (CLAS)
DIRESA / RSVM 150000.0 0.0 0.0 0.0 150000.0 S/1.180.922,00 150000.0 ATENCIONESREALIZADAS
00272 ATENCIONINTEGRAL A LACOMUNIDAD (C.S Y P.S)
DIRESA / RSVM 681950.0 170487.0 170487.0 170488.0 170488.0 S/7.073.278,00 681950.0 ATENCIONES
OE6:FORTALECEREL ROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL
00888 GESTIONADMINISTRATIVA
DIRESA / RSVM 47.0 11.0 12.0 12.0 12.0 S/2.606.558,00 47.0 INFORMESREALIZADOS
70311 ACCIONES PARAEL PLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL (OEPE)
DIRESA / RSVM 13.0 1.0 3.0 4.0 5.0 S/229.653,00 13.0 INFORMESREALIZADOS
01479 VIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS
DIRESA / RSVM 52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/407.633,00 52.0 INFORMESREALIZADOS
MEJORAR LAOFERTA DESERVICIO DESALUD ENBENEFICIO DE LAPOBLACION ENGENERAL CONENFASIS EN LOSGRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES
MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DE LAPOBLACION PARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA
100.0OE1: REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA INFANTIL
0044276 44276MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLDEL PROGRAMAARTICULADO NUTRICIONAL
RED SATIPO Y MICROREDES 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/6.000,00 16.0 INFORMESREALIZADOS
0033248 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACIÓN
RED SATIPO Y MICROREDES 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/8.000,00 5.0MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL
0033249 COMUNIDADESSALUDABLES PROMUEVENEL CUIDADO INFANTIL YADECUADA ALIMENTACIÓN
RED SATIPO Y MICROREDES 188.0 0.0 188.0 0.0 0.0 S/13.000,00 188.0 COMUNIDADESSALUDABLES
0033251 FAMILIASSALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARA ELCUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA Y LAADECUADA ALIMENTACIÓNY PROTECCIÓN DELMENOR DE 36 MESES
RED SATIPO Y MICROREDES 9320.0 1195.0 2708.0 2708.0 2709.0 S/6.000,00 9320.0 FAMILIAS SALUDABLES
0033254 NIÑOS CONVACUNA COMPLETA RED SATIPO Y MICROREDES 16667.0 4164.0 4164.0 4169.0 4170.0 S/1.210.253,00 16667.0 NIÑOS PROTEGIDOS
CON VACUNA
0033255 NIÑOS CON CREDCOMPLETO SEGÚN EDAD RED SATIPO Y MICROREDES 11983.0 2994.0 2996.0 2996.0 2997.0 S/2.102.072,00 11983.0
NIÑOSCONTROLADOS CONCRED
0033256 33256 NIÑOS CONSUPLEMENTO DE HIERROY VITAMINA A
RED SATIPO Y MICROREDES 23966.0 5990.0 5992.0 5992.0 5992.0 S/85.265,00 23966.0 NIÑOS CONSUPLEMENTO
0033260 33260 VIGILANCIADE LA CALIDAD DEL AGUAPARA EL CONSUMOHUMANO
RED SATIPO Y MICROREDES 58.0 13.0 15.0 15.0 15.0 S/169.006,00 58.0CENTROS POBLADOCON TRATAMIENTODE AGUA
0033308 33308DESINFECCIÓN Y/OTRATAMIENTO DEL AGUAPARA EL CONSUMOHUMANO
RED SATIPO Y MICROREDES 58.0 13.0 15.0 15.0 15.0 S/52.103,00 58.0CENTROS POBLADOSCON TRATAMIENTODE AGUA
0033311 33311 ATENCIÓNIRA RED SATIPO Y MICROREDES 21582.0 5394.0 5395.0 5396.0 5397.0 S/102.386,00 21582.0 CASOS TRATADOS
0033312 33312 ATENCIÓNEDA RED SATIPO Y MICROREDES 7124.0 1780.0 1780.0 1782.0 1782.0 S/29.789,00 7124.0 CASOS TRATADOS
0033313 33313 ATENCIÓNIRA CONCOMPLICACIONES
RED SATIPO Y MICROREDES 621.0 154.0 154.0 156.0 157.0 S/436.698,00 621.0 CASOS TRATADOS
0033314 33314 ATENCIÓNEDA CONCOMPLICACIONES
RED SATIPO Y MICROREDES 77.0 18.0 19.0 20.0 20.0 S/6.340,00 77.0 CASOS TRATADOS
0033317 33317 GESTANTECON SUPLEMENTO DEHIERRO Y ÁCIDO FÓLICO
RED SATIPO Y MICROREDES 4183.0 1045.0 1046.0 1046.0 1046.0 S/40.786,00 4183.0 GESTANTES CONSUPLEMENTO
3033250 - 5000013 - 0033250INSTITUCIONESEDUCATIVAS SALUDABLESPROMUEVEN EL CUIDADO
RED SATIPO Y MICROREDES 38.0 0.0 0.0 0.0 38.0 S/137.472,00 38.0 INSTITUCIONESEDUCATIVAS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
13 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
INFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACIÓN
0.0
0.0
5004427 CONTROL DECALIDAD NUTRICIONAL DELOS ALIMENTOS 0033258CONTROL DE CALIDADNUTRICIONAL DE LOSALIMENTOS
RED SATIPO Y MICROREDES 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/16.768,00 2.0 REPORTE TÉCNICO /INSPECCIONES
3033414 - 0033414 - 5000035ATENCION DE NIÑOS YNIÑAS CON PARASITOSISINTESTINAL
RED SATIPO Y MICROREDES 4995.0 0.0 1665.0 1665.0 1665.0 S/22.735,00 4995.0 CASOS TRATADOS
OE2:DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATAL
0044277 44277MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLDE LA SALUD MATERNONEONATAL.
RED SATIPO Y MICROREDES 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/6.000,00 20.0 INFORMESREALIZADOS
0033288 33288 MUNICIPIOSSALUDABLES QUEPROMUEVEN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA
RED SATIPO Y MICROREDES 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/3.500,00 5.0MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL
0033289 33289COMUNIDADESSALUDABLES QUEPROMUEVEN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA
RED SATIPO Y MICROREDES 32.0 0.0 0.0 0.0 32.0 S/5.000,00 32.0 COMUNIDADESSALUDABLES
0033290 33290INSTITUCIONESEDUCATIVAS PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESEN SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA
RED SATIPO Y MICROREDES 38.0 0.0 0.0 0.0 38.0 S/20.480,00 38.0INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES
0033291 33291 POBLACIÓNACCEDE A MÉTODOS DEPLANIFICACIÓN FAMILIAR
RED SATIPO Y MICROREDES 15149.0 2877.0 4087.0 4092.0 4093.0 S/612.018,00 15149.0 PAREJASPROTEGIDAS
0033172 33172 ATENCIÓNPRENATAL REENFOCADA
RED SATIPO Y MICROREDES 4183.0 800.0 1127.0 1128.0 1128.0 S/1.052.140,00 4183.0 GESTANTESCONTROLADAS
0033294 33294 ATENCIÓNDE LA GESTANTE CONCOMPLICACIONES
RED SATIPO Y MICROREDES 1469.0 363.0 369.0 367.0 370.0 S/636.758,00 1469.0 GESTANTESATENDIDAS
0033295 33295 ATENCIÓNDEL PARTO NORMAL RED SATIPO Y MICROREDES 3938.0 850.0 1029.0 1029.0 1030.0 S/935.457,00 3938.0 PARTO NORMAL
0033296 33296 ATENCIÓNDEL PARTO COMPLICADONO QUIRÚRGICO
RED SATIPO Y MICROREDES 277.0 68.0 70.0 69.0 70.0 S/173.022,00 277.0 PARTO COMPLICADO
0033297 33297 ATENCIÓNDEL PARTO COMPLICADOQUIRÚRGICO
RED SATIPO Y MICROREDES 581.0 145.0 145.0 145.0 146.0 S/383.214,00 581.0 CESÁREAS
0033298 33298 ATENCIÓNDEL PUERPERIO RED SATIPO Y MICROREDES 3938.0 701.0 1079.0 1079.0 1079.0 S/580.814,00 3938.0 ATENCIONES DE
PUERPERIO
0033299 33299 ATENCIÓNDEL PUERPERIO CONCOMPLICACIONES
RED SATIPO Y MICROREDES 15.0 3.0 4.0 3.0 5.0 S/222.720,00 15.0ATENCIONES DEPUERPERIO CONCOMPLICACIONES
0033304 33304 ACCESO ALSISTEMA DE REFERENCIAINSTITUCIONAL
RED SATIPO Y MICROREDES 2733.0 533.0 733.0 733.0 734.0 S/80.150,00 2733.0 GESTANTES Y/ONEONATO REFERIDO
0033305 33305 ATENCIÓNDEL RECIÉN NACIDONORMAL
RED SATIPO Y MICROREDES 3937.0 984.0 984.0 984.0 985.0 S/43.013,00 3937.0 ATENCION A RECIÉNNACIDO NORMAL
0033306 33306 ATENCIÓNDEL RECIÉN NACIDO CONCOMPLICACIONES
RED SATIPO Y MICROREDES 533.0 133.0 133.0 133.0 134.0 S/257.713,00 533.0
ATENCIONES ARECIEN NACIDOSCONCOMPLICACIONES
0053220 30005 - 0053220ADOLESCENTESACCEDEN A LOSSERVICIOS DE SALUDPARA LA PREVENCION DELEMBARAZO NOPLANIFICADO 431ADOLESCENTE ATENDIDA /006 ATENCIÓN
RED SATIPO Y MICROREDES 2985.0 500.0 828.0 828.0 829.0 S/23.500,00 2985.0 ATENCIONES AADOLESCENTES
OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTE LOSDAÑOS Y RIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDDESREGIONALES
0043950 43950MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLEN VIH SIDA,TUBERCULOSIS
RED SATIPO Y MICROREDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/5.500,00 4.0 INFORMESREALIZADOS
0043952 43952 FAMILIADESARROLLANPRÁCTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCIÓN DEVIH SIDA Y TUBERCULOSIS(TB)
RED SATIPO Y MICROREDES 762.0 762.0 0.0 0.0 0.0 S/72.280,00 762.0 FAMILIAS SALUDABLES
0043953 43953INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCIÓN DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS
RED SATIPO Y MICROREDES 38.0 0.0 0.0 0.0 38.0 S/7.000,00 38.0INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES
0043954 43954 AGENTESCOMUNITARIOSPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARAPREVENCIÓN DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS
RED SATIPO Y MICROREDES 52.0 52.0 0.0 0.0 0.0 S/4.000,00 52.0 AGENTESCAPACITADOS
0043956 43956 HOGARESDE PERSONASAFECTADAS DE TBMDRCON VIVIENDASMEJORADAS
RED SATIPO Y MICROREDES 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/1.500,00 2.0 VIVIENDASMEJORADAS
0043957 43957 ADECUADABIOSEGURIDAD EN LOSSERVICIOS DE ATENCIÓNDE TUBERCULOSIS
RED SATIPO Y MICROREDES 97.0 24.0 24.0 24.0 25.0 S/8.000,00 97.0 ESTABLECIMIENTOSCON BIOSEGURIDAD
0043958 43958 POBLACIÓNINFORMADA SOBRE USOCORRECTO DE CONDÓNPARA PREVENCIÓN DEINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA 259 PERSONAINFORMADA
RED SATIPO Y MICROREDES 31776.0 4500.0 4500.0 10000.0 12776.0 S/3.572,00 31776.0 PERSONASINFORMADAS
0043959 43959 ADULTOS YJÓVENES RECIBENCONSEJERÍA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISIÖN SEXUAL (ITS)Y VIH/SIDA
RED SATIPO Y MICROREDES 9300.0 2325.0 2325.0 2325.0 2325.0 S/234.326,00 9300.0PERSONASTAMIZADAS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
14 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
43960 POBLACIÓNADOLESCENTEINFORMADA SOBREINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA
RED SATIPO Y MICROREDES 986.0 40.0 200.0 246.0 500.0 S/31.000,00 986.0 ADOLESCENTEINFORMADAS
0043961 43961 POBLACIÓNDE ALTO RIESGO RECIBEINFORMACIÓN Y ATENCIÓNPREVENTIVA
RED SATIPO Y MICROREDES 7344.0 1054.0 1623.0 2253.0 2414.0 S/4.500,00 7344.0 PERSONAS TRATADAS
0043962 43962 DESPISTAJEDE TUBERCULOSIS ENSINTOMÄTICOSRESPIRATORIOS
RED SATIPO Y MICROREDES 17425.0 4356.0 4355.0 4357.0 4357.0 S/570.001,00 17425.0PERSONASATENDIDAS DETUBERCULOSIS
0043963 43963 CONTROL YTRATAMIENTOPREVENTIVO DECONTACTOS DE CASOSTUBERCULOSIS(GENERAL, INDIGENA YPRIVADA DE SU LIBERTAD)
RED SATIPO Y MICROREDES 764.0 191.0 191.0 191.0 191.0 S/8.910,00 764.0 PERSONAS TRATADAS
0043964 43964DIAGNOSTICO DE CASOSDE TUBERCULOSIS
RED SATIPO Y MICROREDES 226.0 56.0 57.0 56.0 57.0 S/133.760,00 226.0 PERSONASDIAGNÓSTICADAS
0043965 43965 PERSONAQUE ACCEDE AL EE SS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,ESQUEMAS 1,2, NOMULTIDROGORESISTENTEY MULTIDROGORESISTENTE
RED SATIPO Y MICROREDES 226.0 56.0 56.0 57.0 57.0 S/2.000,00 226.0 PERSONAS TRATADASDE TUBERCULOSIS
0043966 43966TRATAMIENTO DEPERSONAS PPL
RED SATIPO Y MICROREDES 6.0 0.0 3.0 0.0 3.0 S/2.500,00 6.0 PERSONAS TRATADASDE PPL
0043968 43968 POBLACIÓNCON INFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUALRECIBEN TRATAMIENTOSEGÚN GUÍA CLÍNICAS
RED SATIPO Y MICROREDES 15106.0 3776.0 3776.0 3777.0 3777.0 S/3.748,00 15106.0 PERSONAS TRATADAS
0043969 43969 PERSONASDIAGNOSTICADAS CON VIHQUE ACUDEN A LOSSERVICIOS Y RECIBENATENCIÓN INTEGRAL
RED SATIPO Y MICROREDES 33.0 8.0 8.0 8.0 9.0 S/270.463,00 33.0PERSONASDIAGNOSTICADA CONVIH
0043970 43970 MUJERESGESTANTES REACTIVAS YNIÑOS EXPUESTOS AL VIHRECIBEN TRATAMIENTOOPORTUNO
RED SATIPO Y MICROREDES 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/5.000,00 2.0MUJERES Y NIÑOSATENDIDOS DE VIH
0043971 43971 MUJERESGESTANTES REACTIVAS ASÍFILIS, SUS CONTACTOS YRECIËN NACIDOSEXPUESTOS RECIBENTRATAMIENTO OPORTUNO
RED SATIPO Y MICROREDES 28.0 7.0 7.0 7.0 7.0 S/5.000,00 28.0 GESTANTESATENDIDAS A SIFILIS
0043972 43972 PERSONAQUE ACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSISEXTREMADAMENTEDROGO RESISTENTE(XDR)
RED SATIPO Y MICROREDES 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/4.000,00 1.0PERSONAS TRATADASDE TUBERCULOSIS
0043973 43973 DESPISTAJEY DIAGNOSTICO DETUBERCULOSIS PARAPACIENTE CONCOMORBILIDAD
RED SATIPO Y MICROREDES 226.0 56.0 56.0 57.0 57.0 S/33.060,00 226.0 PERSONASDIAGNOSTICADA
0043974 43974 PERSONACON COMORBILIDADRECIBE TRATAMIENTOPARA TUBERCULOSIS
RED SATIPO Y MICROREDES 6.0 1.0 1.0 1.0 3.0 S/5.000,00 6.0PERSONA CONCOMORBILIDADRECIBE TRATAMIENTO
0043975 43975MONITOREO,SUPERVISIÖN,EVALUACIÖN Y CONTROLEN METAXÉNICAS YZOONOSIS
RED SATIPO Y MICROREDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/8.000,00 4.0 INFORMESREALIZADOS
0043977 43977 FAMILIA CONPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCIÓN DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONÓTICAS
RED SATIPO Y MICROREDES 10802.0 0.0 5400.0 5402.0 0.0 S/10.500,00 10802.0 FAMILIAS SALUDABLES
0043978 43978INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCIÓN DEENFERMEDADESMETAXÉNICAS YZOONÓTICAS
RED SATIPO Y MICROREDES 38.0 0.0 0.0 0.0 38.0 S/3.500,00 38.0INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES
0043979 43979 MUNICIPIOSQUE PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCIÓN DEENFERMEDADESMETAXÉNICAS YZOONÓTICAS
RED SATIPO Y MICROREDES 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/15.500,00 5.0
MUNICIPIOS QUEPROMUEVENPRACTICASSALUDABLES
0043980 43980POBLADORES DE ÁREASCON RIESGO DETRANSMISIÓN INFORMADACONOCE LOSMECANISMOS DETRANSMISIÓN DEENFERMEDADESMETAXÉNICAS YZOONÓTICAS
RED SATIPO Y MICROREDES 53550.0 21420.0 5355.0 5355.0 21420.0 S/5.466,00 53550.0 PERSONASCAPACITADAS
0043981 43981 VIVIENDASPROTEGIDAS DE LOSPRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS ÁREAS DEALTO Y MUY ALTO RIESGODE ENFERMEDADESMETAXÉNICAS YZOONÓTICAS
RED SATIPO Y MICROREDES 117021.0 25738.0 34576.0 27239.0 29468.0 S/442.000,00 117021.0 VIVIENDASPROTEGIDAS
0043982 43982VACUNACIÓN ANIMALESDOMÉSTICOS
RED SATIPO Y MICROREDES 12900.0 0.0 0.0 0.0 12900.0 S/33.500,00 12900.0 ANIMALESVACUNADOS
0044119 44119 COMUNIDADCON FACTORES DERIESGO CONTROLADOS
RED SATIPO Y MICROREDES 64.0 0.0 0.0 0.0 64.0 S/185.532,00 64.0 COMUNIDADESCONTROLADAS
0043983 43983DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADESMETAXENICAS
RED SATIPO Y MICROREDES 85471.0 21367.0 21368.0 21368.0 21368.0 S/1.056.456,00 85471.0 PERSONAS TRATADAS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
15 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
0043984 43984DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADESZOONOTICAS
RED SATIPO Y MICROREDES 3191.0 797.0 798.0 798.0 798.0 S/289.836,00 3191.0 PERSONAS TRATADAS
0043985 43985MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLDE ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)
RED SATIPO Y MICROREDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/11.500,00 4.0 NFORMESREALIZADOS
0043987 43987 POBLACIÓNINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELAS ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNARTERIAL Y DIABETESMELLITUS)
RED SATIPO Y MICROREDES 16460.0 0.0 5486.0 5487.0 5487.0 S/11.200,00 16460.0 PERSONASINFORMADAS
0043988 43988 FAMILIAS ENZONAS DE RIESGOINFORMADA QUE REALIZANPRACTICAS HIGIÉNICASSANITARIAS PARAPREVENIR LASENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES MELLITUS
RED SATIPO Y MICROREDES 5709.0 25.0 25.0 25.0 5634.0 S/5.000,00 5709.0 FAMILIAS SALUDABLES
0043989 43989INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIASPARA PREVENIR LASENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)
RED SATIPO Y MICROREDES 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 S/7.000,00 7.0INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES
0043990 43990 MUNICIPIOSQUE DESARROLLANACCIONES DIRIGIDAS APREVENIR LASENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNARTERIAL, DIABETESMELLITUS)
RED SATIPO Y MICROREDES 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/257.812,00 5.0
MUNICIPIOS QUEDESARROLLANACCIONES PARAPREVENIRENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
0053294 3000006 - 0053294ATENCIÓNESTOMATOLÓGICAPREVENTIVA BÁSICA
RED SATIPO Y MICROREDES 12250.0 3062.0 3062.0 3062.0 3064.0 S/56.370,00 12250.0 PERSONAS TRATADAS
0053295 30007 - 0053295ATENCIÓNESTOMATOLÓGICARECUPERATIVA BÁSICA
RED SATIPO Y MICROREDES 2170.0 542.0 542.0 543.0 543.0 S/10.500,00 2170.0 PERSONAS TRATADAS
0053293 30008 - 0053293ATENCIÓNESTOMATOLÓGICAESPECIALIZADA BÁSICA
RED SATIPO Y MICROREDES 176.0 4.0 4.0 4.0 164.0 S/146.111,00 176.0 PERSONAS TRATADAS
0053991 3000011- - 0053991TAMIZAJE Y DIAGNOSTICODE PACIENTES CONCATARATAS
RED SATIPO Y MICROREDES 1000.0 333.0 300.0 300.0 67.0 S/57.920,00 1000.0 PERSONAS TRATADAS
0053992 3000013- 0053992TAMIZAJE Y DIAGNOSTICODE PACIENTES CONERRORES REFRACTIVOS
RED SATIPO Y MICROREDES 6250.0 1478.0 1589.0 1591.0 1592.0 S/6.000,00 6250.0 PERSONAS TRATADAS
0055929 3000015 - 0055929VALORACIÓN CLÍNICA YTAMIZAJE LABORATORIALDE ENFERMEDADESCRÓNICAS NOTRANSMISIBLES
RED SATIPO Y MICROREDES 3202.0 642.0 884.0 887.0 789.0 S/50.147,00 3202.0 PERSONAS TRATADAS
0054002 3000016 - 0054002TRATAMIENTO Y CONTROLDE PERSONAS CONHIPERTENSIÓN ARTERIAL
RED SATIPO Y MICROREDES 431.0 108.0 108.0 107.0 108.0 S/6.264,00 431.0 PERSONAS TRATADAS
0054001 3000017 - 0054001TRATAMIENTO Y CONTROLDE PERSONAS CONDIABETES
RED SATIPO Y MICROREDES 181.0 45.0 45.0 45.0 46.0 S/15.852,00 181.0 PERSONAS TRATADAS
0043994 43994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS YTRASTORNO DE SALUDMENTAL
RED SATIPO Y MICROREDES 748.0 75.0 192.0 241.0 240.0 S/25.490,00 748.0 PERSONAS TRATADAS
0044192 44192MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLDEL PROGRAMAESTRATÉGICO:PREVENCIÓN Y CONTROLDEL CÁNCER
RED SATIPO Y MICROREDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/8.000,00 4.0 INFORMESREALIZADOS
0044194 44194 POBLACIÓNINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUDDEL CÁNCER DEL CERVIX,CÁNCER DE MAMA,CÁNCER GÁSTRICO,CÁNCER DE PRÓSTATA YCÁNCER DE PULMON
RED SATIPO Y MICROREDES 13000.0 2000.0 4500.0 4500.0 2000.0 S/3.210,00 13000.0 PERSONASINFORMADAS
0044195 3044195 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERÍA EN LAPREVENCIÓN DE CÁNCERDE CERVIX
RED SATIPO Y MICROREDES 4000.0 400.0 1350.0 1350.0 900.0 S/12.500,00 4000.0 PERSONASINFORMADAS
0053773 30004 - 0053773MUJER TAMIZADA ENCÁNCER DE CUELLOUTERINO
RED SATIPO Y MICROREDES 7000.0 1000.0 2400.0 2400.0 1200.0 S/328.971,00 7000.0 PERSONASTAMIZADAS
0077694 3000424 - 0077694EXAMEN DECOLPOSCOPIA ENMUJERES CON CITOLOGIAANORMAL - MUJERES CONCITOLOGIA ANORMAL CONCOLPOSCOPIA
RED SATIPO Y MICROREDES 50.0 8.0 16.0 16.0 10.0 S/141.737,00 50.0 N°. DE MUJERES CONCITOLOGÍA
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
16 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
0077695 3000425 - 0077695CRIOTERAPIA O CONOLEEP EN MUJERES CONCITOLOGIA ANORMALMUJERES CON CITOLOGIAANORMAL PARATRATAMIENTO DECRIOTERAPIA O CONOLEEP
RED SATIPO Y MICROREDES 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/43.000,00 40.0 MUJERES CONCITOLOGÍA
3.000169 3000169POBLACIÓN CONPRACTICAS SEGURAS ENSALUD FRENTE AOCURRENCIA DEPELIGROS NATURALES
RED SATIPO Y MICROREDES 13.0 10.0 1.0 2.0 0.0 S/17.154,00 101.0 COMUNIDADESSALUDABLES
3.000628 3000437 - 3000628POBLACIÓN CONMONITOREO, VIGILANCIA YPREPARACIÓN PARA ELCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
RED SATIPO Y MICROREDES 37.0 3.0 11.0 12.0 11.0 S/24.014,00 124.0 INFORMESREALIZADOS
3.000564 3000438 3000564SERVICIOS DE SALUD CONCAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS YRESPUESTA EN SALUDFRENTE A EMERGENCIASY DESASTRES
RED SATIPO Y MICROREDES 770.0 520.0 50.0 100.0 100.0 S/136.010,00 2080.0 ATENCIONESREALIZADAS
3.000450 3000450ENTIDADES PÚBLICASCON GESTIÓN DE RIESGODE DESASTRE EN SUSPROCESOS DEPLANIFICACIÓN YADMINISTRACIÓN PARA ELDESARROLLO.
RED SATIPO Y MICROREDES 6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/18.300,00 6.0 ENTIDADES PÚBLICAS
3.000565 3.000565 3000565SERVICIOS ESENCIALESSEGUROS ANTEEMERGENCIAS YDESASTRES
RED SATIPO Y MICROREDES 6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/22.300,00 6.0INSTITUCIONESSALUDABLES
0076116 3000283 - 0076116ATENCIÓNPREHOSPITALARIA MÓVILDE LA EMERGENCIA CONSOPORTE VITAL BÁSICO"SVB"
RED SATIPO Y MICROREDES 1095.0 273.0 274.0 274.0 274.0 S/287.798,00 1095.0 PERSONASATENDIDAS
0076145 3000289 - 0076145ATENCIÓN AMBULATORIADE URGENCIAS(PRIORIDAD III O IV) ENMÓDULOS HOSPITALARIOSDIFERENCIADOSAUTORIZADOS
RED SATIPO Y MICROREDES 400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/77.599,00 400.0PERSONASATENDIDAS
OE5: MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOS DELOS USUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES
0001026 0001026MANTENIMIENTO DELOS SERVICIOSBÁSICOS DE SALUDMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA YREPARACIÓN DEMAQUINARIA Y EQUIPO -MEJORA DE LA OFERTA
RED SATIPO Y MICROREDES 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/1.363.843,00 8.0 INFORMESREALIZADOS
0001027 0001027MANTENIMIENTO DELOS SERVICIOSGENERALES DE SALUD0001027MANTENIMIENTO DEEQUIPOS BIOMÉDICOSY ADMINISTRATIVOS
RED SATIPO Y MICROREDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/742.239,00 4.0 INFORMESREALIZADOS
0000266 0000266ATENCIÓN ENCONSULTAS EXTERNAS- ESPECIALIZADASATIPO CONSULTAAMBULATORIAMÉDICA(C.EX.)
RED SATIPO Y MICROREDES 24420.0 6105.0 6105.0 6105.0 6105.0 S/132.899,00 24420.0 CONSULTASEXTERNAS
0000256 0000256ATENCIÓN DEEMERGENCIAS YURGENCIAS ATENCIÓNDE EMERGENCIAS -ESPECIALIZADA
RED SATIPO Y MICROREDES 16825.0 4206.0 4206.0 4206.0 4207.0 S/437.889,00 16825.0 ATENCIONESREALIZADAS
0000971 0000971INTERVENCIONESQUIRÚRGICASESPECIALIZADA CIRUGÍAMAYOR (EXCEPTOCESÀREAS):
RED SATIPO Y MICROREDES 1127.0 281.0 282.0 282.0 282.0 S/251.077,00 1127.0 INTERVENCIONESQUIRÚRGICAS
0000269 00269 0000269ATENCIÓN ENHOSPITALIZACIÓN -ESPECIALIZADA
RED SATIPO Y MICROREDES 11640.0 2910.0 2910.0 2910.0 2910.0 S/323.697,00 11640.0 DIAS / CAMA
0000296 0000296BRINDAR APOYO ALDIAGNÓSTICO PORIMÁGENES EXÁMENESDE DIAGNÓSTICO PORIMÁGENES(ECOGRAFIASY RADIOGRAFIAS)
RED SATIPO Y MICROREDES 18975.0 4743.0 4744.0 4744.0 4744.0 S/69.436,00 18975.0 EXAMENES DE APOYOAL DIAGNÓSTICO
0000295 0000295BRINDAR APOYO ALDIAGNÓSTICO ENLABORATORIOEXÁMENES DELABORATORIO
RED SATIPO Y MICROREDES 122544.0 30636.0 30636.0 30636.0 30636.0 S/170.805,00 122544.0 EXÁMENES DE APOYOAL DIAGNÓSTICO
0000319 0000319BRINDAR UNAADECUADADISPENSACIÓN DEMEDICAMENTOS YPRODUCTOS EXPENDIODE MEDICAMENTOS
RED SATIPO Y MICROREDES 112253.0 28063.0 28063.0 28064.0 28063.0 S/814.995,00 112253.0 RECETAS ATENDIDAS
0000194 0000194ASEGURAR LAPROVISIÓN DEALIMENTACIÓNADECUADA PARAENFERMOSELABORACIÓN DERACIONESALIMENTICIAS PORTIPOS DE DIETAS
RED SATIPO Y MICROREDES 61766.0 15441.0 15441.0 15442.0 15442.0 S/325.024,00 61766.0RACIONESALIMENTICIASATENDIDAS
0000266 0000266ATENCIÓN DECONSULTAS EXTERNAS- MULTIDISTRITAL -BÁSICA CONSULTAAMBULATORIA MÉDICA -ATENCIÓN BÁSICA
RED SATIPO Y MICROREDES 78142.0 19535.0 19535.0 19535.0 19537.0 S/1.592.830,00 78142.0CONSULTASEXTERNAS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
0000269 0000269ATENCIÓN ENHOSPITALIZACIÓN -BÁSICA INTERNAMIENTO
RED SATIPO Y MICROREDES 3519.0 879.0 880.0 880.0 880.0 S/306.849,00 3519.0 INTERNAMIENTOS
0120 5001172 SEGUROINTEGRAL DE SALUDSEMICONTRIBUTIVO -0002088 SEGUROINTEGRAL DE SALUD
RED SATIPO Y MICROREDES 240678.0 0.0 80226.0 80226.0 80226.0 S/1.143,00 240678.0 ATENCIONESREALIZADAS
0101 5000500 - 000251ATENCIÓN BÁSICA DESALUD
RED SATIPO Y MICROREDES 263904.0 0.0 87968.0 87968.0 87968.0 S/46.307,00 263904.0 PERSONA ATENDIDA /ATENCIONES
0115 5002166 - 0040386OTRAS ATENCIONES DESALUD BÁSICA
RED SATIPO Y MICROREDES 9778.0 0.0 3259.0 3259.0 3260.0 S/1.075.388,00 9778.0 ATENCIONES
0118 5000276 GESTIÓNDEL PROGRAMA :0024336 ATENCIÓNBÁSICA DE SALUD
RED SATIPO Y MICROREDES 140472.0 0.0 46824.0 46824.0 46824.0 S/58.627,00 140472.0 ATENCIONES
0119 5001566 TRASATENCIONES DE SALUD0040386 OTRASATENCIONES DE SALUDBÁSICA EXPENDIO DEMEDICAMENTOSPERIFERIE
RED SATIPO Y MICROREDES 104651.0 0.0 34883.0 34884.0 34884.0 S/1.045,00 104651.0 RECETAS ATENDIDAS
0116 5002197 -000040388PRESTACIONESADMINISTRATIVASSUBSIDIADAS NOTARIFADOS
RED SATIPO Y MICROREDES 1127.0 0.0 375.0 376.0 376.0 S/44.774,00 1127.0 ATENCIONES
OE6:FORTALECEREL ROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL
0000888 0000888GESTIÓNADMINISTRATIVA
RED SATIPO Y MICROREDES 35.0 8.0 8.0 8.0 11.0 S/1.192.788,00 35.0 INFORMESREALIZADOS
0001479 01479 - 0001479VIGILANCIA Y CONTROLDE EPIDEMIASVIGILANCIA Y CONTROLDE EPIDEMIAS - VEA
RED SATIPO Y MICROREDES 251.0 61.0 63.0 61.0 66.0 S/11.060,00 251.0 INFORMESREALIZADOS
0001153 01153 - 0001153PAGO DE PENSIONES YBENEFICIOS ACESANTES YJUBILADOS
RED SATIPO Y MICROREDES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/218.745,00 12.0 PLANILLASELABORADAS
1,
BRINDARAATENCIONINTEGRALPREVENTIVOPROMOCIONAL YRECUPERATIVO ALA POBLACION MASVULNERABLE
MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DE LAPOBLACION PARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA
100.0OE6 FORTALECEREL ROL DE LOSDIRECTIVOS
GESTIONADMINISTRATIVA
00888 GESTIONADMINISTRATIVA DIRESA REDES 38.0 10.0 9.0 9.0 10.0 S/2.238.896,00 100.0
INFORMESREALIZADOS
GESTIONADMINISTRATIVA
70311 ACCIONES PARA ELPLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL (OEPE)
GOB REG, DIRESA REDES 9.0 3.0 2.0 2.0 2.0 S/88.280,00 100.0 NFORME REALIZADOS
OE5 MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOS DELOS USUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONESVULNERABLES
ASIGNACIONESPRESUPUESTALES QUENO RESULTAN ENPRODUCTOS
40704 ATENCION INTEGRALDE SALUD DE LSPOBLACIONES EXLUIDAS YDISPERSAS NIVELNACIONAL AISPED
DIRESA REDES Y MICROREDES 5500.0 1375.0 1375.0 1375.0 1375.0 S/1.758.036,00 100.0 ATENCION REALIZADA
OE4 MEJORAR LACAPACIDADRESOLUTIVA DELOSESTABLECIMIENTOSDE SALUD SEGUNCATEGORIA
ASIGNACIONESPRESPUESTRIAS QUENO RESULTAN ENPRDOUCTOS APNOP
MANTENIMIENTO DEINFRESTRUCTURA YREAPARACION DEMAQUINARIA Y EQUIPO<
RED Y MICROREDES 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/2.285.869,00 100.0 INFORME REALIZADO
ASIGNCIONESPRESUPUESTRIAS QUENO RESULTAN ENPRODUCTOS APNOP
ATENCION BASICA (MEJORA DE LA OFERTA DELOS SERVICIOS DESALUD)
RED Y MICROREDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.500.000,00 100.0 EE.SS.
ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTAN ENPRODUCTOS APNOP
ATENCION INTEGRALMBULATORIA ( HOSPITAL) RED HOSPITAL 63100.0 15775.0 15775.0 15775.0 15775.0 S/3.067.684,00 100.0 ATENCION
REALIZADAS
ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTAN ENPRODUCTOS APNOP
ATENCION ENHOSPITALIZACION
RED HOSPITALES 2400.0 600.0 600.0 600.0 600.0 S/1.222.003,00 100.0 INFORMESREALIZADOS
ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTAN ENPRODUCTOS APNOP
EXAMENES DEDIAGNOSTICO PORIMAGENES (ECOGRAFIASRADIOGRAFIAS LAB)
RED HOSPITALES 15000.0 3750.0 3750.0 3750.0 3750.0 S/778.035,00 100.0 EXAMENESREALIZADOS
ASIGNCIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTAN ENPRODUCTOS APNOP
EXPENDIO DEMEDICAMENTOS RED HOSPITALES 101000.0 25250.0 25250.0 25250.0 25250.0 S/582.862,00 100.0 Nº DE RECETA
ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTAN ENPRODUCTOS PNOP
01113 NUTRICION YALIMENTACION PARAPACIENTES
RED Y HOSPITAL 91000.0 22750.0 22750.0 22750.0 22750.0 S/493.233,00 100.0 INFORMACIONREALIZADA
ASIGNCIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTAN ENPRODUCTOS APNOP
00272 ATENCION INTEGRALA LA COMUNIDAD C.S. YP.S.
RED, CENTROS Y PUESTOS DESALUD 395600.0 98900.0 98900.0 98900.0 98900.0 S/1.011.801,00 100.0 ATENCION
ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTAN ENPRODUCTOS APNOP
01479 VIGILANCIA YCONTROL DE EPIDEMIAS DIRESA RED Y MICROREDES 52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/1.012.480,00 100.0 INFORME REALIZADAS
ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTAN ENPRODUCTOS APNOP
01153 PAGO DEPENSIONES Y BENEFICIOSA CESANTES Y JUBILADOS
RED DE SALUD 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.093.971,00 100.0 PLANILLASREALIZADAS
OE1 REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA EN NIÑOSMENORES DE 5AÑOS OE2DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNANEONATAL OE3REDUCIR,PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTE LASENFERMEDADESPREVALENTES Y/ODAÑOS Y DISMINUIRLOS FACTORES DERIESGO DE LAS
MONITOREO SUPERVISIONEVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMAARTICULADO NUTRICIONAL
DIRESA, REDES. 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/226.811,00 100.0 INFORMESREALIZADOS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
18 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
LOCALIDADES YPOBLACIONESVULNERABLES
33244 VIGILANCIA,INVESTIGACION YTECNOLOGIAS ENNUTRICION
DIRESA REDES MICROREDES 13.0 3.0 3.0 4.0 3.0 S/3.300,00 100.0 INFORMESREALIZADOS
33248 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACION
DIRESA, REDES MICROREDES 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 S/1.800,00 100.0MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL
33249 COMUNIDADESSALUDABLES QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACION
DIRESA, REDES MICROREDES. 180.0 0.0 0.0 0.0 180.0 S/1.800,00 100.0 COMUNIDADESSALUDABLES
33250 INSTITUCIONESEDUCATIVAS SALUDABLESQUE PROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL Y LAADECUADA ALIMENTACION
DIRESA REDES MICROREDES 55.0 0.0 0.0 0.0 55.0 S/1.800,00 100.0INSTITUCIONEDUCATIVASALUDABLES
33251 FAMILIASSALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARA ELCUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA Y LA ADECUDAALIMENTACION
DIRESA, REDES MICROREDES 4772.0 0.0 2386.0 0.0 2386.0 S/51.800,00 100.0 FAMILIA SALUDABLES
33254 NIÑOS CON VACUNACOMPLETA DIRESA, REDES MICROREDES 14043.0 3510.0 3510.0 3510.0 3513.0 S/443.581,00 100.0 NIÑO PROTEGIDO
CON VACUNA
33255 NIÑOS CON CREDCOMPLETO SEGUN EDAD DIRESA REDES MICROREDES 9587.0 2396.0 2396.0 2396.0 2399.0 S/1.494.690,00 100.0 NIÑO CONTROLADO
CON CRED
33256 NIÑOS CONSUPLEMENTO DE HIERROY VITAMINA A
DIRESA, REDES MICROREDES 29417.0 7354.0 7354.0 7354.0 7355.0 S/1.800,00 100.0 NIÑO CONSUPLEMENTADO
33258 CONTROL DECALIDAD NUTRICIONAL DELOS ALIMENTOS
DIRESA REDES MICROREDES. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/67.907,00 100.0 REPORTE TECNICOELABORADO
33260 VIGILANCIA DE LACALIDAD DEL AGUA PARAEL CONSUMO HUMANO
DIRESA, REDES YMICROREDES 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/565.050,00 100.0
CENTRO POBLADOCON TRATAMIENTODE AGUA
33308 DESINFECCION Y/OTRATAMIENTO DEL AGUAPARA EL CONSUMOHUMANO
DIRESA, RED Y MICROREDES 88.0 22.0 22.0 22.0 22.0 S/356.734,00 100.0CENTRO POBLADOCON TRATAMIENTODE AGUA
33311 ATENCION IRA DIRESA REDES MICROREDES 12087.0 2800.0 3240.0 3247.0 2800.0 S/30.524,00 100.0 CASO TRATADO
33312 ATENCION EDA DIRESA, REDES, MICROREDES 28740.0 7185.0 7185.0 7185.0 7185.0 S/1.800,00 100.0 CASO TRATADO
33313 ATENCION IRA CONCOMPLICACIONES DIRES, REDES, MICROREDES 953.0 200.0 276.0 277.0 200.0 S/3.600,00 100.0 CASO TRATADO
33314 ATENCION EDA CONCOMPLICACIONES DIRESA REDES MICROREDES 86.0 21.0 21.0 22.0 22.0 S/1.800,00 100.0 CASO TRATADO
33315 ATENCION DEOTRAS ENFERMEDADESPREVALENTES
DIRESA REDES MICROREDES 6570.0 1642.0 1642.0 1642.0 1644.0 S/19.280,00 100.0 CASO TRATADO
33317 GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERROY ACIDO FOLICO
DIRESA REDES MICROREDES 4071.0 1017.0 1017.0 1017.0 1020.0 S/1.800,00 100.0 Nº DE GESTANTESUPLEMENTADA
33414 ATENCION DE NIÑOSY NIÑAS CON PARASITOSISINTESTINAL
DIRESA, REDES YMICROREDES 3280.0 820.0 820.0 820.0 820.0 S/348.644,00 100.0 CASO TRATADO
44277 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE LA SALUD MATERNONEONATA
DIRESA Y REDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/674.586,00 100.0 INFORME REALIZADOS
33288 MUNICIPIOSSALUDABLES QUEPROMUEVEN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA
DORESA, REDES,MICROREDES 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 S/1.800,00 100.0
MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL
33289 COMUNIDADESPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES EN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA
DIRESA, REDES YMICROREDES 58.0 0.0 0.0 0.0 58.0 S/1.800,00 100.0 COMUNIDAD
SALUDABLES
33290 INSTITUCIONESEDUCATIVAS PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESEN SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA
DIRESA, REDES YMICROREDES 51.0 0.0 0.0 0.0 51.0 S/1.800,00 100.0
INSTITUCIONEDUCATIVASALUDABLES
33412 FAMILIASSALUDABLES INFORMADASRESPECTO A SU SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA
DIRESA, REDES YMICROREDES 2904.0 0.0 0.0 0.0 2904.0 S/10.000,00 100.0 FAMILIA SALUDABLE
30002 POBLACIONINFORMADA SOBRE SALUDSEXUAL, SALUDREPRODUCTIVA YMETODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR
DIRESA, RED Y MICRORED 11500.0 1500.0 3200.0 3200.0 3600.0 S/36.000,00 100.0 PERSONA INFORMADA
33291 POBLACIONACCEDE A METODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR
DIRESA, REDES YMICROREDES 10401.0 2600.0 2600.0 2600.0 2601.0 S/13.000,00 100.0 PAREJAS
PROTEGIDAS
33292 POBLACIONACCEDE ASERVICIOS DECONSEJERIA EN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA
DIRESA, REDES YMICROREDES 9559.0 2389.0 2389.0 2389.0 2392.0 S/8.589,00 100.0 ATENCIONES
33172 ATENCIONPRENATAL REENFOCADA
DIRESA, REDES YMICROREDES 4107.0 1026.0 1026.0 1026.0 1029.0 S/321.500,00 100.0 GESTANTE
CONTROLADA
33294 ATENCION DE LAGESTANTE CONCOMPLICACIONES
DIRESA, REDES YMICROREDES 1834.0 458.0 458.0 458.0 460.0 S/1.800,00 100.0 GESTANTE ATENDIDA
33295 ATENCION DELPARTO NORMAL DIRESA, RED Y MICROREDES 2489.0 622.0 622.0 622.0 623.0 S/474.360,00 100.0 PARTO NORMAL
33296 ATENCION DELPARTO COMPLICADO NOQUIRURGICO
DIRESA, RED Y MICROREDES 215.0 53.0 53.0 54.0 55.0 S/1.800,00 100.0 PARTO COMPLICADO
33297 ATENCION DELPARTO COMPLICADOQUIRURGICO
DIRESA, RED Y MICROREDES 716.0 179.0 179.0 179.0 179.0 S/1.800,00 100.0 CESAREAS
33298 ATENCION DELPUERPERIO
DIRESA, RED Y MICROREDES 2926.0 731.0 731.0 731.0 733.0 S/1.800,00 100.0 ATENCIONPUERPERAL
33299 ATENCION DELPUERPERIO CONCOMPLICACIONES
DIRESA, RED Y MICROREDES 45.0 11.0 11.0 11.0 12.0 S/1.800,00 100.0ATENCIONES DEPUERPERIO CONCOMPLICACIONES
33304 ACCESO AL SISTEMADE REFERENCIAINSTITUCIONAL
REDES Y MICROREDES 819.0 204.0 205.0 205.0 205.0 S/1.800,00 100.0 GESTANTE Y/ONEONATO REFERIDO
33305 ATENCION DELRECIEN NACIDO NORMAL DIRESA RED Y MICRORED 3205.0 801.0 801.0 801.0 802.0 S/897.182,00 100.0
ATENCIONES ARECIEN NACIDONORMALES
33306 ATENCION DELRECIEN NACIDO CONCOMPLICACIONES
DIRESA, RED Y MICROREDES 268.0 67.0 67.0 67.0 67.0 S/1.800,00 100.0ATENCION ARECIENNACIDO CONCOMPLICACIONES
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
19 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
30005 ADOLESCENTESACCEDEN A LOSSERVICIOS DE SALUDPARA LA PREVENCION DELEMBARAZO NOPLANIFICADO
DIRESA, RED Y MICROREDES 7520.0 1880.0 1880.0 1880.0 1880.0 S/36.000,00 100.0 ATENCION AADOLESCENTES
43950 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLEN VIH SIDATUBERCULOSIS
DIRESA Y REDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/267.629,00 100.0 INFORMESREALIZADOS
43952 FAMILIADESARROLLANPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEVIH SIDA Y TUBERCULOSIS
DIRESA, REDES YMICROREDES 319.0 79.0 79.0 79.0 82.0 S/1.800,00 100.0 FAMILIAS SALUDABLES
43953 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS
DIRESA RED Y MICROREDES 39.0 0.0 6.0 16.0 17.0 S/1.800,00 100.0 Nº DE INSTITUCIONEDUCATIVA
43954 AGENTESCOMUNITARIOSPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS
DIRESA, RED Y MICROREDES 90.0 0.0 20.0 30.0 40.0 S/1.800,00 100.0 AGENTE CAPACITADO
43955 HOGARES EN AREASDE ELEVADO RIESGO DETRANSMISION DE TBC QUEACCEDEN A VIVIENDASREORDENADAS.
DIRES, RED Y MICROREDES 39.0 0.0 6.0 16.0 17.0 S/1.800,00 100.0 VIVIENDASREORDENADAS
43957 ADECUADABIOSEGURIDAD EN LOSSERVICIOS DE ATENCIONDE TUBERCULOSIS
DIRESA RED Y MICRORED 62.0 2.0 20.0 20.0 20.0 S/1.800,00 100.0 EE.SS. CONBIOSEGURIDAD
43958 POBLACIONINFORMADA SOBRE USOCORRECTO DE CONDONPARA PREVENCION DEINFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL YVIH/SIDA
DIRESA RED MICROREDES 8630.0 1157.0 2491.0 2491.0 2491.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA INFORMADA
43959 ADULTOS YJOVENES RECIBENCONSEJERIA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL (ITS)Y VIH/SIDA
DIRESA, RED Y MICROREDES 10748.0 2687.0 2687.0 2687.0 2687.0 S/272.193,00 100.0 PERSONA TAMIZADA
43960 POBLACIONADOLESCENTEINFORMADA SOBREINFECCIONES DETRANSMISION SEXUALVIH/SIDA
DIRESA RED Y MICROREDES 545.0 136.0 136.0 136.0 137.0 S/1.800,00 100.0 ADOLESCENTEINFORMADA
43961 POBLACION DEALTO RIESGO RECIBEINFORMACION Y ATENCIONPREVENTIVA
DIRESA, RED Y MICROREDES 2120.0 480.0 480.0 680.0 480.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA TRATADA
43962 DESPISTAJE DETUBERCULOSIS ENSINTOMATICOSRESPIRATORIOS
DIRESA, RED Y MICROREDES 12944.0 3236.0 3236.0 3236.0 3236.0 S/125.284,00 100.0 PERSONA ATENDIDA
43963 CONTROL YTRATAMIENTOPREVENTIVO DECONTACTOS DE CASOSTUBERCULOSIS(GENERAL, INDIGENA YPRIVADA DE SU LIBERTAD)
DIRESA, RED Y MICROREDES 1222.0 305.0 305.0 305.0 307.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA TRATADA
43964 DIAGNOSTICO DECASOS DETUBERCULOSIS
DIRESA, RED Y MICROREDES 350.0 87.0 87.0 88.0 88.0 S/1.800,00 100.0 PERSONADIAGNOSTICADA
43965 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,ESQUEMAS 1,2 NOMULTIDROGORESISTENTEY MULTIDROGORESISTENTE.
DIRESA, REDES YMICROREDES 347.0 86.0 87.0 87.0 87.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA TRATADA
DE TUBERCULOSIS
43966 TRATAMIENTO DEPERSONAS PPL
DIRESA, REDES YMICROREDES 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA TRATADA
DE PPL
43968 POBLACION CONINFECCIONES DETRANSMISION SEXUALRECIBEN TRATAMIENTOSEGUN GUIA CLINICAS
DIRESA, REDES YMICROREDES 17770.0 4442.0 4442.0 4442.0 4444.0 S/5.574,00 100.0 PERSONA TRATADA
43969 PERSONASDIAGNOSTICADAS CON VIHQUE ACUDEN A LOSSERVICIOS Y RECIBENATENCION INTEGRAL
DIRESA REDES Y MICROREDES 32.0 6.0 6.0 10.0 10.0 S/1.800,00 100.0PERSONADIAGNOSTICADA CONVIH
43970 MUJERESGESTANTES REACTIVAS YNIÑOS EXPUESTOS AL VIHRECIBEN TRATAMIENTOOPORTUNO
DIRESA, REDES YMICROREDES 5.0 1.0 2.0 1.0 1.0 S/1.800,00 100.0 MUJERES Y NIÑOS
ATENDIDOS CON VIH
43971 MUJERESGESTANTES REACTIVAS ASIFILIS, SUS CONTACTOS YRECIEN NACIDOSEXPUESTOS RECIBENTRATAMIENTO OPORTUNO
DIRESA, REDES YMICROREDES
23.0 4.0 6.0 6.0 7.0 S/1.800,00 100.0 GESTANTE ATENDIDAA SIFILIS
43972 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBEN TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSISEXTREMADAMENTEDROGO RESISTENTE(XDR)
DIRESA, REDES YMICROREDES 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA TRATADA
DE TUBERCULOSIS
43973 DESPISTAJE YDIAGNOSTICO DETUBERCULOSIS PARAPACIENTE CONCOMORBILIDAD
DIRESA, REDES YMICROREDES 344.0 86.0 86.0 86.0 86.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA
DIAGNOSTICADA
43974 PERSONA CONCOMORBILIDAD RECIBETRATAMIENTO PARATUBERCULOSIS
DIRESA, REDES YMICROREDES. 13.0 3.0 3.0 4.0 3.0 S/1.800,00 100.0
PERSONA CONCOMORBILIDADRECIBE TRATAMIENTO
43975 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLEN METAXENICAS YZOONOSIS
DIRESA Y REDES DE SALUD 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/11.800,00 100.0 INFORMESREALIZADOS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
43977 FAMILIA CONPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEENFERMEDADESMETAXENICAS Y ZOONOSIS
DIRESA, REDES YMICROREDES 2179.0 544.0 544.0 544.0 547.0 S/1.800,00 100.0 FAMILIA SALUDABLES
43978 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN CONPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEENFERMEDADESMETAXENICAS Y ZOONOSIS
DIRESA, REDES YMICROREDES 36.0 0.0 12.0 12.0 12.0 S/1.800,00 100.0
INSTITUCIONEDUCATIVASALUDABLES
43979 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN CONPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEENFERMEDADESMETAXENICAS Y ZOONOSIS
DIRESA, REDES YMICROREDES 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/3.800,00 100.0
MUNICIPIO QUEPROMUEVENPRACTICASSALUDABLES
43980 POBLADORES DEAREAS CON RIESGO DETRANSMISION INFORMADACONOCE LOSMECANISMOS DETRANSMISION DEENFERMEDADESMETAXENICAS Y ZOONOSIS
DIRESA, REDES YMICROREDES 20615.0 5153.0 5153.0 5153.0 5156.0 S/1.800,00 100.0 PERSONAS
CAPACITADAS
43981 VIVIENDASPROTEGIDAS DE LOSPRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS AREAS DEALTO Y MUY ALTO RIESGODE ENFERMEDADESMETAXENICAS Y ZOONOSIS
DIRESA, REDES YMICROREDES 149286.0 44420.0 30223.0 30223.0 44420.0 S/213.684,00 100.0 VIVIENDA PROTEGIDA
43982 VACUNACIONANIMALES DOMESTICOS
DIRESA, REDES YMICROREDES 13560.0 0.0 0.0 0.0 13560.0 S/1.800,00 100.0 ANIMAL VACUNADO
44119 COMUNIDAD CONFACTORES DE RIESGOCONTROLADOS
DIRESA REDES Y MICROREDES 58.0 0.0 0.0 0.0 58.0 S/1.800,00 100.0 COMUNIDADESCONTROLADAS
43983 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADESMETAXENICAS
DIRESA, REDES, Y MICOREDES 47598.0 13149.0 10650.0 10650.0 13149.0 S/46.800,00 100.0 PERSONA TRATADA
43984 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADESZOONOTICAS
DIRESA, REDES YMICROREDES
995.0 248.0 249.0 249.0 249.0 S/249.306,00 100.0 PERSONA TRATADA
43985 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIONY DIABETES)
DIRESA, REDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.000,00 100.0 INFORME REALIZADOS
43987 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELAS ENFERMEDADES NOTRANSMISBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIONY DIABETES)
DIRESA, REDES YMICROREDES 22000.0 3880.0 6040.0 6040.0 6040.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA INFORMADA
43988 FAMILIAS EN ZONASDE RIESGO INFORMADAQUE REALIZAN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIASPARA PREVENIR LASENFERMEDADES NOTRANSMISBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIONY DIABETES)
DIRESA, REDES, MICROREDES 250.0 0.0 0.0 0.0 250.0 S/1.800,00 100.0 FAMILIA SALUDABLE
43989 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIASPARA PREVENIR LASENFERMEDADES NOTRANSMISBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIONY DIABETES)
DIRESA, REDES YMICROREDES 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/1.800,00 100.0
INSTITUCIONEDUCATIVASALUDABLES
43990 MUNICIPIOS QUEDESARROLLAN ACCIONESSANITRIAS DIRIGIDAS APREVENIR LASENFERMEDADES NOTRANSMISBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIONY DIABETES)
DIRESA, REDES, MICROREDES 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/1.800,00 100.0
MUNICIPIOS QUEDESARROLLANACCIONES DEPREVENCIÒN
3000006 ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA
DIRESA, REDES YMICROREDES 11140.0 2785.0 2785.0 2785.0 2785.0 S/30.249,00 100.0 PERSONA TRATADA
3000007 ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA
DIRESA, REDES YMICROREDES 1220.0 305.0 305.0 305.0 305.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA TRATADA
3000008 ATENCIONESTOMATOLOGICAESPECIALIZADA BASICA
DIRESA, REDES YMICROREDES 125.0 31.0 31.0 31.0 32.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA TRATADA
3000011 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONCATARATAS
DIRESA REDES Y MICROREDES 3383.0 0.0 1691.0 0.0 1692.0 S/25.400,00 100.0 PERSONA TAMIZADA
3000013 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONERRORES REFRACTIVOS
DIRESA, RED Y MICROREDES 16461.0 1600.0 6730.0 6531.0 1600.0 S/3.600,00 100.0 Nº DE PERSONATAMIZADA
3000014 TRATAMIENTO YCONTROL DE PACIENTESCON ERRORESREFRACTIVOS
DIRESA, REDES YMICROREDES 150.0 0.0 75.0 0.0 75.0 S/3.600,00 100.0 PERSONA TRATADA
3000015 VALORACIONCLINICA Y TAMIZAJELABORATORIAL DEENFERMEDADESCRONICAS NOTRANSMISIBLES
DIRESA, REDES YMICROREDES 5020.0 650.0 1860.0 1860.0 650.0 S/52.619,00 100.0 PERSONA TAMIZADA
3000016 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON HIPERTENSIONARTERIAL
DIRESA, REDES YMICROREDES 2616.0 460.0 848.0 848.0 460.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA TRATADA
3000017 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON DIABETES
DIRESA, REDES YMICROREDES 1370.0 342.0 342.0 342.0 344.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA TRATADA
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
21 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
43994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS YTRANSTORNO DE SALUDMENTAL
DIRESA, REDES, MICROREDES 700.0 175.0 175.0 175.0 175.0 S/26.800,00 100.0 PERSONA TRATADA
44192 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMAESTRATEGICO:PREVENCION Y CONTROLDEL CANCER
DIRESA, REDES YMICROREDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.800,00 100.0 Nº DE INFORMES
44194 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUDDEL CANCER DE CERVIX,CANCER DE MAMA,CANCER GASTRICO,CANCER DE PROSTATA YCANCER DE PULMON
DIRESA, REDES, MICROREDES 60000.0 6000.0 18000.0 18000.0 18000.0 S/13.198,00 100.0 PERSONA INFORMADA
3000360 INTITUCIONESEDUCATIVAS SALUDABLESQUE PROMUEVEN LAPREVENCION DELCANCER DE CUELLOUTERINO, CANCER DEMAMA, CANCER GASTRICO,CANCER DE PROSTATA YCANCER DE PULMON YOTROS
DIRESA, REDES, MICROREDES 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 S/1.000,00 100.0INSTITUCIONEDUCATIVASALUDABLES
3000361 FAMILIASSALUDABLES CONCONOCIMIENTO DE LAPREVENCION DELCANCER DE CUELLOUTERINO, CANCER DEMAMA, CANCER GASTRICO,CANCER DE PROSTATA YCANCER DE PULMON YOTROS
DIRESA, REDES Y MCROREDES 200.0 0.0 0.0 0.0 200.0 S/1.600,00 100.0 FAMILIAS SALUDABLES
3000362 MUNICIPIOSSALUDABLES PROMUEVENLA PREVENCION DELCANCER DE CUELLOUTERINO, CANCER DEMAMA, CANCER GASTRICO,CANCER DE PROSTATA YCANCER DE PULMON YOTROS
DIRESA REDES Y MICROREDES 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/1.000,00 100.0 MUNICIPIOSSALUDABLES
3000003 COMUNIDADESPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DE LOSDIFERENTES TIPOS DECANCER
DIRESA, REDES YMICROREDES 120.0 0.0 0.0 0.0 120.0 S/1.800,00 100.0
COMUNIDADESSALUDABLES
3044195 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA EN LAPREVENCION DELCANCER DE CERVIX
DIRESA, REDES YMICROREDES 6500.0 1500.0 1600.0 1700.0 1700.0 S/62.515,00 100.0 PERSONA INFORMADA
30004 MUJER TAMIZADA ENCANCER DE CUELLOUTERINO
DIRESA, REDES YMICROREDES 3700.0 300.0 1000.0 1200.0 1200.0 S/203.305,00 100.0 PERSONA TAMIZADA
3044197 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CENSEJERIA ENCANCER DE MAMA
DIRESA, REDES YMICROREDES 5800.0 1400.0 1400.0 1500.0 1500.0 S/80.287,00 100.0 PERSONA INFORMADA
3044199 PERSONA CONCONSEJERIA EN CANCERGASTRICO
DIRESA, REDES, YMICROREDES 4000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 S/5.818,00 100.0 PERSONA INFORMADA
3044200 VARONESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA EN LAPREVENCION DELCANCER DE PROSTATA
DIRESA, REDES YMICROREDES 1800.0 450.0 450.0 450.0 450.0 S/5.291,00 100.0 Nº DE PERSONA
INFORMADA
44201 VARONES DE 50 A 70AÑOS CON EXAMEN DETACTO PROSTATICO PORVIA RECTAL
DIRESA, REDES YMICROREDES 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/1.800,00 100.0
VARONES CONEXAMEN DE TACTOPROSTATICO VIARECTAL
3044202 VARONES DE 50 A70 AÑOS CON DOSAJE PSA
DIRESA, REDES YMICROREDES 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/5.079,00 100.0 VARONES CON
DOSAJE DE PSA
3044203 POBLACIONESCOLAR CONCONSEJERIA ENPREVENCION DELCANCER DE PULMON
DIRESA, REDES YMICROREDES 1200.0 300.0 300.0 300.0 300.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA INFORMADA
3044204 POBLACION ENEDAD LABORAL CONCONSEJERIA ENPREVENCION DE CANCERDE PULMON
DIRESA, REDES YMICROREDES 3600.0 900.0 900.0 900.0 900.0 S/5.264,00 100.0 PERSONA INFORMADA
3000424 MUJERES CONCITOLOGIA ANORMAL CONCOLPOSCOPIA
DIRESA, REDES YMICROREDES 400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/1.800,00 100.0 MUJERES CON
CITOLOGIA
3000425 MUJERES CONCITOLOGIA ANORMAL PARATRATAMIENTO DECRIOTERAPIA O CONOLEEP
DIRESA, REDES YMICROREDES 200.0 20.0 50.0 60.0 70.0 S/16.566,00 100.0 MUJERES CON
CITOLOGIA
3000363 PERSONAS CONCONSEJERIA EN LAPREVENCION DELCANCER DE COLON YRECTO, HIGADO,LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL YOTROS
DIRESA, REDES YMICROREDES 500.0 125.0 125.0 125.0 125.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA ATENDIDA
3000365 ATENCION DECANCER DE CUELLOUTERINO PARA ELESTADIAJE YTRATAMIENTO.
DIRESA, REDES 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.600,00 100.0 PERSONA ATENDIDA
3000169 POBLACION CONPRACTICAS SEGURAS ENSALUD FRENTE AOCURRENCIAS DEPELIGROS NATURALES.
DIRESA, REDES YMICROREDES 5.0 1.0 2.0 1.0 1.0 S/17.154,00 100.0 COMUNIDADES CON
PRACTICAS SEGURAS
3000628 POBLACION CONMONITOREO, VIGILANCIA YCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
DIRESA, REDES YMICROREDES 10.0 2.0 3.0 3.0 2.0 S/24.014,00 100.0
INFORMESREALIZADOS
3000564 SERVICIOS DESALUD CON CAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS PARALA ATENCION FRENTE AEMERGENCIAS
DIRESA, REDES YMICROREDES 994.0 248.0 248.0 249.0 249.0 S/113.067,00 100.0 ATENCION
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
22 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
3000450 ENTIDADESPUBLICAS CON GESTIONDE RIESGO DE DSASTREEN SUS PROCESOS DEPLANIFICACION YADMINISTRACION PARA ELDESARROLLO
DIRESA, REDES MICROREDES 3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 S/45.701,00 100.0 ENTIDADES PUBLICAS
3000565 SERVICIOSESENCIALES SEGUROSANTE EMERGENCIAS YDESASTRES
DIRESA, REDES YMICROREDES 3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 S/22.298,00 100.0
INSTITUCIONES CONSERVICIOS DERIESGO
3000281 REDUCCION DELA MORTALIDAD POREMERGENCIAS YURGENCIAS
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.800,00 100.0 ATENCIONESREALIZADAS
3000285 TRANSPORTEASISTIDO NO EMERGENCIADE PACIENTE ESTABLE(NO CRITICO)
150.0 37.0 37.0 37.0 39.0 S/3.000,00 100.0 PERSONASATENDIDAS
1,
ELEVAR LOSNIVELES Y AMPLIARLA COBERTURA DELOS SERVICIOSDEL SECTORSALUD
REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA INFANTIL
24.0
GESTIONAR PORRESULTADOSSEGUNPROGRAMASESTRATEGICOS
3044276 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMAARTICULADO NUTRICIONAL
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,ESTADISTICA 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 S/122.176,00 4.0 INFORMES
REALIZADOS
3033288 MUNICIPIOSSALUDABLES QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACION
CRED INMUNIZACIONESNUTRICIONSALUD AMBIENTAL 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 S/1.300,00 4.0
MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL
3033249 COMUNIDADESSALUDABLES PROMUEVENEL CUIDADO INFANTIL Y LAADECUADA ALIMENTACION
CRED INMUNIZACIONESNUTRICIONSALUD AMBIENTAL 24.0 0.0 0.0 0.0 24.0 S/1.000,00 24.0 COMUNIDADES
SALUDABLES
3033250 INSTITUCIONESEDUCATIVAS SALUDABLESPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACION
CRED INMUNIZACIONESNUTRICIONSALUD AMBIENTAL 116.0 0.0 0.0 0.0 116.0 S/64.142,00 116.0
INSTITUCIOCNESEDUCATIVASSALUDABLES
3044251 FAMILIASSALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARA ELCUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA Y LAADECUADA ALIMENTACIONY PROTECCION DELMENOR DE 36 MESES
CRED INMUNIZACIONESNUTRICIONSALUD AMBIENTAL 619.0 0.0 206.0 206.0 207.0 S/141.948,00 825.0 FAMILIAS SALUDABLES
3033254 NIÑOS CONVACUNA COMPLETA
PROMOCION DE LA SALUD -MATERNO NEONATALINMUNIZACIONES
1611.0 402.0 403.0 403.0 403.0 S/478.612,00 1611.0 NIÑOS CON VACUNA
3033255 NIÑOS CON CREDCOMPLETO SEGUN EDAD CRED Y PROMSA ESTADISTICA 1124.0 281.0 281.0 281.0 281.0 S/105.144,00 1124.0
NIÑOS CON CREDCOMPETO
3033256 NIÑOS CONSUPLEMENTOS DEHIERRO Y VITAMINA A
CRED - MEDICINA 3000.0 750.0 750.0 750.0 750.0 S/133.953,00 3000.0 NIÑOS CONSUPLEMENTO
3033260 VIGILANCIA DE LACALIDAD DE AGUA PARA ELCONSUMO HUMANO
CENTROS DE SALUD -PUESTOS DE SALUD PAN 48.0 12.0 12.0 12.0 12.0 S/49.020,00 48.0 CENTRO POBLADO
3033308 DESINFECCIONY/O TRATAMIENTO DELAGUA PARA EL CONSUMOHUMANO
CENTROS DE SALUD YPUESTOS DE SALUD PAN 48.0 12.0 12.0 12.0 12.0 S/50.534,00 48.0 CENTRO POBLADO
3033311 ATENCION IRA MEDICINA - CRED 3724.0 931.0 931.0 931.0 931.0 S/274.935,00 3724.0 CASOS TRATADOS
3033312 ATENCION EDA CRED - MEDICINA 1061.0 265.0 265.0 265.0 266.0 S/165.404,00 1061.0 CASOS TRATADOS
3033313 ATENCION IRACON COMPLICACIONES MEDICINA ESTADISTICA CRED 93.0 23.0 23.0 23.0 24.0 S/77.099,00 93.0 CASOS TRATADOS
3033314 ATENCION EDACON COMPLICACIONES CRED - MEDICINA 24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/134.690,00 24.0 CASOS TRATADOS
3033414 ATENCION DENIÑOS Y NIÑAS CONPARASITOSIS INTESTINAL
MEDICINA - LABORATORIO -FARMACIA CRED 141.0 141.0 0.0 0.0 0.0 S/49.191,00 565.0 CASOS TRATADOS
3033317 GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERROY ACIDO FOLICO
OBSTERICIA NUTRICIONFARMACIA 565.0 25.0 180.0 180.0 180.0 S/168.651,00 101.0 DE GESTANTE CON
SUPLEMENTO
1,
ELEVAR LOSNIVELES Y AMPLIARLA COBERTURA DELOS SERVICIOSDEL SECTORSALUD
DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATAL
21.0
GESTIONAR PORRESULTADOSSEGUNPROGRAMASESTRATEGICOS
3044277 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE LA SALUD MATERNONEONATAL
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA -ESTADISTICA SALUD SEXUAALREPRODUCTIVA
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/106.254,00 4.0 INFORMESREALIZADOS
3033289 COMUNIDADESSALUDABLES QUEPROMUEVEN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA
OBSTETRICIA ODONTOLOGIASALUD MENTAL NUTRICION 24.0 0.0 0.0 0.0 24.0 S/1.000,00 24.0 COMUNIDADES
SALUDABLES
3033290 INSTITUCIONESEDUCATIVAS PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESEN SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA
OBSTETRICIA ODONTOLOGIASALUD MENTAL NUTRICION
116.0 29.0 29.0 29.0 29.0 S/1.000,00 116.0INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES
3033412 FAMILIASSALUDABLES INFORMADASRESPECTO DE SU SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA
OBSTETRICIA ODONTOLOGIASALUD MENTAL NUTRICION 342.0 125.0 72.0 72.0 73.0 S/166.228,00 500.0 FAMILIAS
SAALUDABLES
3033291 POBLACIONACCEDE A METODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR
OBSTETRICIA GINECOLOGIAFARMACIA 1732.0 433.0 433.0 433.0 433.0 S/70.921,00 1732.0 PAREJAS
PROTEGIDAS
3033292 POBLACIONACCEDE A SERVICIOS DECONSEJERIA EN SALUDSEXUAL REPRODUCTIVA
PROMOCION DE LA SALUDLOGISTICA OBSTETRICIA 552.0 138.0 138.0 138.0 138.0 S/23.666,00 552.0 ATENCIONES
3033172 ATENCIÓNPRENATAL REENFOCADA
LABORATORIO ODONTOLOGIAECOGRAFIA INMUNIZACIONESNUTRICION FARMACIAOBSTETRICIA
565.0 141.0 141.0 141.0 142.0 S/142.850,00 565.0 GESTANTESCONTROLADAS
3033294 ATENCION DE LAGESTANTE CONCOMPLICACIONES
GINECOLOGIA MEDICINAOBSTETRICIA 163.0 40.0 40.0 40.0 43.0 S/90.400,00 163.0 GESTANTES
ATENDIDAS
3033295 ATENCIÓN DELPARTO NORMAL
OBSTETRICIA ENFERMERIAFARMACIA 388.0 97.0 97.0 97.0 97.0 S/513.887,00 388.0 PARTO NORMAL
3033297 ATENCIÓN DELPARTO COMPLICADOQUIRÚRGICO
HOSPITALIZACION CENTROQUIRURGICO GINECOLOGIAENFERMERIA FARMACIA
38.0 9.0 9.0 9.0 11.0 S/197.232,00 38.0 CESAREA
3033298 ATENCIÓN DELPUERPERIO
GINECOLOGIA - OBSTETRICIAMEDICINA 429.0 107.0 107.0 107.0 108.0 S/1.000,00 429.0 ATENCIONES DE
PUERPERIO
3033299 ATENCIÓN DELPUERPERIO CONCOMPLICACIÓNES
GINECOLOGIA - OBSTETRICIAMEDICINA FARMACIA 9.0 2.0 2.0 2.0 3.0 S/71.077,00 9.0
ATENCIONES DEPUERPERIO CONCOMPLICACIONES
3033304 ACCESO ALSISTEMA DE REFERENCIAINSTITUCIONAL
SIS - EMERGENCIA SERVICIOSGENERALES 176.0 44.0 44.0 44.0 44.0 S/64.600,00 176.0 GESTANTES Y/O
NEONATO REFERIDO
3033305 ATENCIÓN DELRECIEN NÁCIDO NORMAL
ENFERMERIA GINECOLOGIAFARMACIA 399.0 99.0 100.0 100.0 100.0 S/112.084,00 399.0
ATENCIONES ARECIEN NACIDOSNORMALES
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
23 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
3033306 ATENCIÓN DELRECIÉN NÁCIDO CONCOMPLICACIONES
ENFERMERIA GINECOLOGIAFARMACIA 24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/141.626,00 24.0
ATENCIONES ARECIEN NACIDO CONCOMPLICACIONES
303000005ADOLESCENTESACCEDEN A LOSSERVICIOS DE SALUDPARA LA PREVENCION DELEMBARAZO NOPLANIFICADO
SALUD MENTAL, ETAPA DE VIDAADDOLESCENTE 600.0 150.0 150.0 150.0 150.0 S/1.000,00 600.0 ATENCIONES
REALIZADAS
1,
ELEVAR LOSNIVELES Y AMPLIARLA COBERTURA DELOS SERVICIOSDEL SECTORSALUD
OE3: PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTELOS DAÑOS YRIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDADESREGIONALES
20.0
GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS
3043950 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLEN VIH SIDA,TUBERCULOSIS
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA -ESTADISTICA TBC VIH/SIDA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/24.717,00 4.0
INFORMESREALIZADOS
3043952 FAMILIADESARROLLANPRÁCTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEVIH SIDA Y TUBERCULOSIS(TB)
SALUD MENTAL NUTRICIONTBC-VIH/SIDA 84.0 21.0 21.0 21.0 21.0 S/1.000,00 84.0 FAMILIA SALUDABLE
3043953 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS
SALUD MENTAL NUTRICIONTBC-VIH/SIDA 13.0 3.0 3.0 3.0 4.0 S/1.000,00 13.0
INSTITUCIONEEDUCATIVASSALUDABLES
3043954 AGENTESCOMUNITARIOSPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS
SALUD MENTAL NUTRICIONTBC-VIH/SIDA 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.000,00 20.0 AGENTE CAPACITADO
3043955 HOGARES ENAREAS DE ELEVADORIESGO DE TRANSMISIONDE TBC QUE ACCEDEN AVIVIENDAS REORDENADAS
TBC- PROMOCION DE LASALUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.000,00 1.0 VIVIENDA SALUDABLE
3043957 ADECUADABIOSEGURIDAD EN LOSSERVICIOS DE ATENCIONDE TUBERCULOSIS
TODO LOS TRABAJADORES DEHOSPITAL CENTROS DE SALUDJEFATURA DE SERVICIOS
24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/1.500,00 24.0 ESTABLECIMIENTOCON BIOSEGURIDAD
3043958 POBLACIÓNINFORMADA SOBRE USOCORRECTO DE CONDÓNPARA PREVENCIÓN DEINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA
PROMOCION DE LA SALUDOBSTETRICIA 840.0 210.0 210.0 210.0 210.0 S/1.000,00 840.0 PERSONA INFORMADA
3043959 ADULTOS YJÓVENES RECIBENCONSEJERÍA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL (ITS)Y VIH/SIDA
LABORATORIO OBSTETRICIAFARMACIA 900.0 225.0 225.0 225.0 225.0 S/129.716,00 900.0 PERSONA TAMIZADA
3043960 POBLACIÓNADOLESCENTEINFORMADA SOBREINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTEFARMACIA OBSTETRICIA
53.0 13.0 13.0 13.0 14.0 S/1.000,00 53.0 PERSONA INFORMADA
3043961 POBLACIÓN DEALTO RIESGO RECIBEINFORMACIÓN Y ATENCIÓNPREVENTIVA
LABORATORIO OBSTETRICIAFARMACIA 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.000,00 20.0 PERSONA TRATADA
3043962 DESPISTAJE DETUBERCULOSIS ENSINTOMATICOSRESPIRATORIOS
TBC CENTROS Y PUESTOS DESALUD LABORATORIO RXTRIAJE
1824.0 456.0 456.0 456.0 456.0 S/10.500,00 1824.0 PERSONA ATENDIDA
3043964 DIAGNOSTICO DECASOS DETUBERCULOSIS
TBC CONSULTORIO EXTERNOEMERGENCIA RXLABORATORIOINMUNIZACIONES
13.0 3.0 3.0 3.0 4.0 S/105.429,00 13.0 PERSONADIAGNOSTICADA
3043965 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,ESQUEMAS 1,2, NOMULTIDROGORESISTENTEY MULTIDROGORESISTENTE
TBC CONSULTA EXTERNALABORATORIO FARMACIA 11.0 3.0 3.0 3.0 2.0 S/1.000,00 11.0 PERSONA TRATADA
3043968 POBLACIÓN CONINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUALRECIBEN TRATAMIENTOSEGÚN GUÍA CLÍNICAS
OBSTETRICIA FARMACIALABORATORIO 700.0 175.0 175.0 175.0 175.0 S/1.000,00 700.0 PERSONA ATENDIDA
3043969 PERSONASDIAGNOSTICADAS CON VIHQUE ACUDEN A LOSSERVICIOS Y RECIBENATENCIÓN INTEGRAL
LABORATORIO MEDICINAPSICOLOGIA FARMACIA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.000,00 1.0 PERSONA ATENDIDA
3043972 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSISEXTREMADAMENTEDROGO RESISTENTE(XDR)
TBC - CONSULTA EXTERNA-LABORATORIO FARMACIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.000,00 1.0 PERSONA TRATADA
3043973 DESPISTAJE YDIAGNOSTICO DETUBERCULOSIS PARAPACIENTE CONCOMORBILIDAD
TBC - CONSULTORIO EXTERNOLABORATORIO SIS 13.0 3.0 3.0 3.0 4.0 S/79.420,00 13.0 PERSONA TRATADA
3043974 PERSONA CONCOMORBILIDAD RECIBETRATAMIENTO PARATUBERCULOSIS
TBC- CONSULTAS EXTERNA -SIS -LABORATORIO 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.500,00 1.0 PERSONA TRATADA
GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS
3043975 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLEN METAXENICAS YZOONOSIS
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA -ESTADISTICA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/24.897,00 4.0 INFORME REALIZADO
3043977 FAMILIA CONPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS
PROMOCION DE LA SALUD -ZOONOSIS 418.0 0.0 0.0 0.0 418.0 S/1.000,00 418.0 FAMILIA SALUDABLES
3043978 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCIÒN DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS
PROMOCION DE LA SALUD -ZOONOSIS 116.0 0.0 0.0 0.0 116.0 S/1.000,00 116.0
INSITUCIONEDUCATIVASALUDABLES
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
24 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
3043979 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENSION DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS
PROMOCION DE LA SALUDZOONOSIS 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 S/1.000,00 4.0
MUNICIPIO QUEPROMUEVENPRACTICASSALUDABLES
3043980 POBLADORES DEAREAS CON RIESGO DETRANSMISION INFORMADACONOCE LOSMECANISMOS DETRANSMISION DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS
CENTROS Y PUESTOS DESALUD PROMOCION DE LASALUD
5358.0 1339.0 1339.0 1340.0 1340.0 S/1.000,00 5358.0 PERSONACAPACITADA
3043981 VIVIENDASPROTEGIDAS DE LOSPRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS AREAS DEALTO Y MUY ALTO RIESGODE ENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS
CENTROS Y PUESTOS DESALUD PROMOCION DE LASALUD
54.0 13.0 13.0 14.0 14.0 S/224.300,00 54.0 VIVIENDA PROTEGIDA
3043982 VACUNACIONANIMALES DOMESTICOS
CENTROS Y PUESTOS DESALUD 6800.0 1700.0 1700.0 1700.0 1700.0 S/43.953,00 6800.0 ANIMAL VACUNADO
3044119 COMUNIDAD CONFACTORES DE RIESGOCONTROLADOS
ZOONOSIS 6.0 1.0 1.0 2.0 2.0 S/1.000,00 6.0 COMUNIDAD
3043984 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADESZOONOTICAS
MEDICINA LABORATORIOFARMACIA RAYOS X ECOGRAFIA 148.0 37.0 37.0 37.0 37.0 S/1.000,00 148.0 PERSONA TRATADA
GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS
3043985 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE ENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA -ESTADISTICA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00 4.0 INFORME REALIZADOS
3043988 FAMILIAS ENZONAS DE RIESGOINFORMADA QUE REALIZANPRACTICAS HIGIENICASSANITARIAS PARAPREVENIR LASENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIO YDIABETES MELLITUS
PSICOLOGIA ODONTOLOGIAMEDICINA ENFERMERIA 481.0 120.0 120.0 120.0 121.0 S/1.000,00 481.0 FAMILIA SALUDABLE
3043989 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIASPARA PREVENIR LASENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)
PSICOLOGIA ODONTOLOGIAMEDICINA ENFERMERIA
116.0 29.0 29.0 29.0 29.0 S/187.338,00 116.0 INSTITUCIONEDUCATIVA
3050006 ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA
ESTADISTICA SALUD MATERNOESTRATEGIAS 3421.0 855.0 855.0 855.0 856.0 S/7.000,00 3421.0 PERSONA TRATADA
3050007 ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA
ESTADISTICA SALUD MATERNOESTRATEGIAS 524.0 131.0 131.0 131.0 131.0 S/1.000,00 524.0 PERSSONA TRATADA
3050011 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONCATARATAS
ESTADISTICA ENFERMERIAMEDICINA EMERGENCIA 700.0 100.0 200.0 200.0 200.0 S/10.500,00 402.0 PERSONA TAMIZADA
3050012 TRATAMIENTO YCONTROL DE PACIENTECON CATARATAS
ESTADISTICA MEDICINA SIS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.000,00 1.0 PERSONA TRATADA
3050013 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONERRORES REFRACTIVOS
ESTADISTICA MEDICINAENFERMERIA EMERGENCIA 1476.0 369.0 369.0 369.0 369.0 S/1.000,00 1476.0 PERSONA TRATADA
3050015 VALORACIONCLINICA Y TAMIZAJELABORATORIAL DEENFERMEDADESCRONICAS NOTRASMISIBLES
ESTADISTICA LABORATORIOENFERMERIA
1103.0 275.0 276.0 276.0 276.0 S/50.151,00 1103.0 PERSONA TAMIZADA
3050016 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON HIPERTENSIONARTERIAL
ESTADISTICA MEDCINAENFERMERIA EMERGENCIAOBSTETRICIA HOSPITALIZACIONESTRATEGIAS
242.0 25.0 72.0 72.0 73.0 S/1.000,00 100.0 PERSONA TRATADA
3050017 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON DIABETES
ESTADISTICA MEDICINALABORATORIO OBSTETRICIAHOSPITALIZACIONESTRATEGIAS EMERGENCIA
55.0 7.0 16.0 16.0 16.0 S/1.000,00 30.0 PERSONA TRATADA
3043994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS YTRASTORNO DE SALUDMENTAL
ESTADISTICA MEDICINAOBSTETRICIA HOSPITALIZACIONESTRATEGIAS SIS EMERGENCIA
118.0 29.0 29.0 30.0 30.0 S/61.613,00 118.0 PERSONA TRATADA
3043997 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES AFECVTADOSPOR METALES PESADOS
LABORATORIO CONSULTAEXTERNA
30.0 0.0 10.0 10.0 10.0 S/0,00
GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS
3044194 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUDDEL CANCER DEL CERVIX,CANCER DE MAMA,CANCER GASTRICO,CANCER DE PROSTATA YCANCER DE PULMON
PROMOCION DE LA SALUDGINECOLOGIA MEDICINA 5500.0 1375.0 1375.0 1375.0 1375.0 S/1.000,00 5500.0 PERSONA INFORMADA
3044195 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA ENCANCER DE CERVIX
PROMOCION DE LA SALUDGINECOLOGIA 1650.0 412.0 412.0 412.0 414.0 S/1.000,00 1650.0 PERSONA INFORMADA
3050004 MUJER TAMIZADAEN CANCER DE CUELLOUTERINO
LABORATORIO GINECOLOGIALABORATORIO 1700.0 425.0 425.0 425.0 425.0 S/118.184,00 1700.0 PERSONA TAMIZADA
3044197 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA DECANCER DE MAMA
GINECOLOGIA PROMOCION DELA SALUD 1650.0 412.0 412.0 412.0 414.0 S/1.000,00 1650.0 PERSONA INFORMADA
3044199 PERSONA CONCONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERGASTRICO
PROMOCION DE LA SALUDMEDICINA 1650.0 412.0 412.0 412.0 414.0 S/1.000,00 1650.0 PERSONA INFORMADA
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
25 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
3044200 VARONESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERDE PROSTATA
PROMOCION DE LA SALUD 880.0 220.0 220.0 220.0 220.0 S/1.000,00 880.0 PESONA INFORMADA
3044203 POBLACIONESCOLAR CONCONSEJERIA ENPREVENCION DE CANCERDE PULMÓN
PROMOCION DE LA SALUD 480.0 120.0 120.0 120.0 120.0 S/1.000,00 480.0 NO. DE PERSONAINFORMADA
3044204 POBLACION ENEDAD LABORAL CONCONSEJERIA ENPREVENCION DE CANCERDE PULMÓN
MEDICINA PROMOCION DE LASALUD 880.0 220.0 220.0 220.0 220.0 S/1.000,00 880.0 PERSONA INFORMADA
GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS
3000169 POBLACION CONPRACTICAS SEGURAS ENSALUD FRENTE AOCURRENCIA DEPELIGROS NATURALES
SERVICIOS GENERALES 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/13.722,00 5.0 COMUNIDAD CONPRACTICAS SEGURAS
3000628 POBLACIÓN CONMONITOREO, VIGILANCIA YCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
EMERGENCIAS SERVICIOSGENERALES 60.0 15.0 15.0 15.0 15.0 S/19.212,00 60.0 NO.DE INFORME
TECNICO
3000564 SERVIIOS DESALUD CON CAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS PARALA ATENCIÓN FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
EMERGENCIAS ESTADISTICA 510.0 127.0 129.0 127.0 127.0 S/71.293,00 510.0 ATENCION REALIZADA
3000450 ENTIDADESPUBLICAS CON GESTIÓNDE RIESGO DE DESASTREEN SUS PROCESOS DEPLANIFICACIÓN YADMINISTRACIÓN PARA ELDESARRROLLO
PROMOCION DE LA SALUD 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/15.159,00 3.0 ENTIDADES PUBLICAS
3000565 SERVICIOSESCENCIALES SEGUROSANTE EMERGENCIAS YDESASTRES
SERVICIOS GENERALESEMERGENCIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/17.840,00 4.0
INSTITUCIONES CONSERVICIOS DERIESGO
GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS
3000001 ACCIONESCOMUNES ESTADISTICA PSICOLOGIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00 4.0 INFORME REALIZADO
3000279 POBLACIONINFORMADA ENPROMOCION DE LA SALUDY LA PREVENCION YATENCION INTEGRAL DE LADISCAPACIDAD
PROMOCION DE LA SALUDMEDICINA ESTADISTICA 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/1.000,00 100.0 POBLACION
INFORMADA
GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS
3000001 ACCIONESCOMUNES
EMERGENCIAS ESTADISTICAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00 4.0 INFORME REALIZADO
1,
ELEVAR LOSNIVELES Y AMPLIARLA COBERTURA DELOS SERVICIOSDEL SECTORSALUD
OE4: PROMOVERESTILOS DE VIDAY ENTORNOSSALUDABLES
15.0
ORGANIZAR LOSSERVICIOS DESALUD ACORDE ALMODELO INTEGRALY LAS NORMASTECNICASNACIONALES,REGIONALES YLOCALES
5.000377 ATENCIONBASICA (MEJORA DE LAOFERTA DE LOSSERVICIOS DE SALUD)
SERVICIOS GENERALESLOGISTICA CENTROS YPUESTOS DE SALUD
24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/821.645,00 24.0 ESTABLECIMIENTO DESALUD
5.001195 SERVICIOSGENERALES -MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA YREPARACION DEMAQUINARIA Y EQUIPO
LOGISTICA 70.0 2.0 23.0 23.0 22.0 S/521.409,00 8.0 INFORME REALIZADO
5.001562 CONSULTAEXTERNA (97 HOSPITAL)
ESTADISTICA TOPICOLABORATORIO RAYOSXFARMACIA ECOGRAFIATRAUMATOLOGIA
26000.0 6500.0 6500.0 6500.0 6500.0 S/114.610,00 26000.0 ATENCIONREALIZADAS
5001561 ATENCION DEEMERGENCIAS YURGENCIAS
FARMACIA RAYOS XLABORATORIO MEDICINAGINECOLOGIA ECOGRAFIASERVICIOS GENERALESTRAUMATOLOGIA
3350.0 837.0 837.0 837.0 839.0 S/52.858,00 3350.0 ATENCIONESREALIZADO
5.001564INTERVENCIONESQUIRURGICAS
RAYOS X LABORATORIOFARMACIA HOSPITALIZACIONECOGRAFIA EMERGENCIAMEDICINA ENFERMERIA
170.0 40.0 40.0 40.0 50.0 S/169.333,00 170.0INTERVENCIONESREALIZADAS
5.001563 ATENCION ENHOSPITALIZACION
MEDICINA LABORATORIORAYOS X FARMACIA ECOGRAFIAOBSTETRICIA GINECOLOGIATRAUMATOLOGIA
2800.0 700.0 700.0 700.0 700.0 S/97.897,00 2800.0 DIAS CAMA
5.001189 SERVICIO DEAPOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTO
MEDICINA TRAUMATOLOGIAHOSPITALIZACION EMERGENCIAODONTOLOGIA
26700.0 6675.0 6675.0 6675.0 6675.0 S/136.515,00 26700.0 EXAMEN
5.001569COMERCIALIZACION DEMEDICAMENTOS EINSUMOS
MEDICINA GINECOLOGIAOBSTETRICIA HOSPITALIZACIONEMERGENCIA HOSPITALIZACION
45800.0 11450.0 11450.0 11450.0 11450.0 S/295.317,00 45800.0 RECETA ENTREGADA
5.000469 NUTRICION YALIMENTACION PARAPACIENTES
HOSPITALIZACION 27000.0 6750.0 6750.0 6750.0 6750.0 S/95.428,00 27000.0 RACIONENTREGADOS
5.001562 ATENCION ENCONSUSLTASEXTERNAS (96 CC Y PPSS)
LABORATORIO RAYOS XESTADISTICA 62000.0 15500.0 15500.0 15500.0 15500.0 S/272.967,00 62000.0 ATENCION
REALIZADAS
1,
ELEVAR LOSNIVELES Y AMPLIARLA COBERTURA DELOS SERVICIOSDEL SECTORSALUD
OE6:FORTALECER ELROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL
20.0
FORMULARPOLITICASPUBLICAS YPROYECTOS DEINVERSION SOCIALEN SALUD CON ELAPOYO DEPROFESIONALESDE LOS ESPACIONNACIONALES
5.000003 GESTIONADMINISTRATIVA
PLANEAMIENTO ESTRATEGICOPROGRAMAS ESTRATEGICOS 48.0 12.0 12.0 12.0 12.0 S/581.254,00 48.0 NFORME REALIZADO
5.000001 PLANEAMIENTOY PRESUPUESTO
GESTION ADMINISTRATIVAPROGRAMAS ESTRATEGICOS 7.0 2.0 1.0 2.0 2.0 S/74.498,00 7.0 INFORME REALIZADO
5.001286 VIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS
PROGRAMAS ESTRATEGICOSCENTROS Y PUESTOS DESALUD ESTADISTICA
52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/37.696,00 52.0 INFORME REALIZADO
1,4
MEJORAR LAOFERTA DESERVICIO DESALUD ENBENEFICIO DE LAPOBLACION ENGENERAL CONENFASIS EN LOSGRUPOSPOBLACIONALES
OE4 MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONÉNFASIS EN LAPROTECCIÓN DELOS DERECHOSDE LOSUSUARIOS DELOS GRUPOS
12.0
MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONÉNFASIS EN LAPROTECCIÓN DELOS DERECHOS DELOS USUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONALES
MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA YREPARACIÓN DEMAQUINARIA Y EQUIPO
DIRESAJ/REDES DE SALUD 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/1.478.464,00 8.0NFORMESREALIZADOS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
26 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
VULNERABLES POBLACIONALESVULNERABLES VULNERABLES
00299 BRINDARATENCIÓN BÁSICA DESALUD (CLAS )
DIRESAJ/REDES DE SALUD 45000.0 11250.0 11250.0 11250.0 11250.0 S/1.740.461,00 45000.0ATENCIONESREALIZADAS
ATENCIÓN INTEGRALAMBULATORIA(HOSPITAL )
DIRESAJ/REDES DE SALUD 20300.0 5075.0 5075.0 5075.0 5075.0 S/1.254.594,00 20300.0 ATENCIONESREALIZADAS
00269 ATENCIÓN ENHOSPITALIZACIN DIRESAJ/REDES DE SALUD 2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/2.870.554,00 2000.0 NUMERO DE DIA POR
CAMA
01113 NUTRICIÓN YALIMENTACIÓN PARAPACIENTES
DIRESAJ/REDES DE SALUD 104000.0 26000.0 26000.0 26000.0 26000.0 S/644.988,00 104000.0 RACIONES
00272 ATENCIONINTEGRAL A LACOMUNIDAD ( C.S. Y P.S.)
DIRESAJ/REDES DE SALUD 330000.0 82500.0 82500.0 82500.0 82500.0 S/2.505.071,00 330000.0 ATENCIONESREALIZADAS
00251 ATENCIÓN BÁSICA( MEJORA DE LAOFERTA DE LOSSERVICIOS DE SALUD)
DIRESAJ/REDES DE SALUD 3.0 0.0 0.0 1.0 2.0 S/1.243.430,00 3.0 ESTABLECIMIENTOSDE SALUD
1,
MEJORAR LAOFERTA DESERVICIO DESALUD ENBENEFICIO DE LAPOBLACION ENGENERAL CONENFASIS EN LOSGRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES
OE-1 REDUCIR LADESNUTRICIÓNCRÓNICA INFANTIL
25.0REDUCIR LADESNUTRICIÓNCRÓNICA INFANTIL
44276 MONITOREO,SUPERVICION Y CONTROLDEL PROGRAMAARTICULADO NUTRICIONAL
DIRESAJ/REDES DE SALUD 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/444.689,00 16.0 INFORMESREALIZADOS
33248 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACIÓN
DIRESAJ/REDES DE SALUD 42.0 0.0 10.0 10.0 22.0 S/1.000,00 42.0MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL
33251 FAMILIASSALUDABLES CONCONOCIMIENTO PARA ELCUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA LA ADECUADAALIMENTACIÓN YPROTECCIÓN DEL MENORDE 36 MESES
DIRESAJ/REDES DE SALUD 5318.0 1327.0 1329.0 1331.0 1331.0 S/104.097,00 5318.0 FAMILIAS SALUDABLES
33254 NIÑOS CON VACUNACOMPLETA DIRESAJ/REDES DE SALUD 7692.0 1919.0 1924.0 1924.0 1925.0 S/677.001,00 7692.0 NIÑOS PROTEGIDOS
CON VACUNA
33255 NIÑOS CON CREDCOMPLETO SEGUN EDAD DIRESAJ/REDES DE SALUD 4884.0 1219.0 1221.0 1222.0 1222.0 S/1.088.792,00 4884.0
NIÑOSCONTROLADOS CONCRED
33256 NIÑOS CONSUPLEMENTO DE HIERROY VITAMINA "A"
DIRESAJ/REDES DE SALUD 9855.0 2463.0 2464.0 2464.0 2464.0 S/29.631,00 9855.0NIÑOS CONSUPLEMENTO
33308 DESINFECCIÓN Y/OTRATAMIENTO DEL AGUAPARA EL CONSUMOHUMANO
DIRESAJ/REDES DE SALUD 76.0 19.0 19.0 19.0 19.0 S/1.000,00 76.0CENTROS POBLADOCON TRATAMIENTODE AGUA
33312 ATENCIÓN EDA DIRESAJ/REDES DE SALUD 1575.0 393.0 394.0 394.0 394.0 S/1.415.009,00 1575.0 CASOS TRATADOS
33313 ATENCIÓN IRA CONCOMPLICACIONES DIRESAJ/REDES DE SALUD 64.0 14.0 15.0 17.0 18.0 S/503.062,00 64.0 CASOS TRATADOS
33314 ATENCIÓN EDA CONCOMPLICACIONES DIRESAJ/REDES DE SALUD 45.0 10.0 11.0 12.0 12.0 S/651.424,00 45.0 CASOS TRATADOS
33317 GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERROY ÁCIDO FÓLICO
DIRESAJ/REDES DE SALUD 1630.0 407.0 407.0 408.0 408.0 S/112.195,00 1630.0GESTANTES CONSUPLEMENTO
33414 ATENCIÓN DE NIÑOSY NIÑAS CON PARASITÓSISINTESTINAL
DIRESAJ/REDES DE SALUD 1200.0 300.0 300.0 300.0 300.0 S/1.000,00 1200.0 CASOS TRATADOS
33260 VIGILANCIA DE LACALIDAD DEL AGUA PARAEL CONSUMO HUMANO
DIRESAJ/REDES DE SALUD 80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 S/69.565,00 80.0CENTROS POBLADOCON TRATAMIENTODE AGUA
33311 ATENCIÓN IRA DIRESAJ/REDES DE SALUD 8600.0 2149.0 2149.0 2151.0 2151.0 S/1.402.464,00 8600.0 CASOS TRATADOS
1,
FORTALECER LOSSERVICIOSHOSPITALARIOSESPECIALIZADOSDE SALUD PARAGARANTIZAR LACALIDAD DE LAATENCIÓN Y LAACCESIBILIDAD DELA POBLACIÓNUSUARIA.
MEJORAR YOPTIMIZAR LOSSERVICIOSESPECIALIZADOSEN CONSULTASEXTERNAS,HOSPITALIZACION,CENTROQUIRÚRGICO,EMERGENCIAS YSERVICIOSINTERMEDIOS
25.0
OE5: MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOS DELOS USUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES
MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA YREPARACIÓN DEMAQUINARIA Y EQUIPO
OF. DE SERVICIOS GENERALESY MANTENIMIENTO/OF.PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/1.276.264,00 8.0 NFORMES EMITIDOS
00251 ATENCIÓN BÁSICA(MEJORA DE LA OFERTADE LOS SERVICIOS DESALUD)
SERVICIOS GENERALES YMANTENIMIENTO/DIF.DPTOS./ADMINISTRACION/PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.708.935,00 1.0ESTABLECIMIENTOSDE SALUDMEJORADOS
ATENCIÓN INTEGRALAMBULATORIA(HOSPITAL)
OF. ESTADÍSTICA EINFORMÁTICA/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO
41043.0 10260.0 10261.0 10261.0 10261.0 S/1.422.295,00 41043.0 ATENCIONESREALIZADAS
00269 ATENCIÓN ENHOSPITALIZACIÓN
ESTADÍSTICA EINFORMÁTICA/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO
41724.0 10431.0 10431.0 10431.0 10431.0 S/2.712.539,00 41724.0 DÍAS CAMA
EXÁMENES DEDIAGNÓSTICO PORIMÁGENES(ECOGRAFIAS YRADIOGRAFÍAS)
DPTO. DE DIAGNÓSTICO PORIMÁGENES/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO
9836.0 2459.0 2459.0 2459.0 2459.0 S/726.022,00 9836.0 EXÁMENESREALIZADOS
COMERCIALIZACIÓN DEMEDICAMENTOS EINSUMOS(ESPECIALIZADOS)
DPTO. DEFARMACIA/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO
480000.0 120000.0 120000.0 120000.0 120000.0 S/1.597.532,00 480000.0 RECETAS ATENDIDAS
01113 NUTRICIÓN YALIMENTACIÓN DEPACIENTES
DPTO. DE NUTRICIÓN YDIETÉTICA/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO
133418.0 33354.0 33355.0 33354.0 33355.0 S/1.854.900,00 133418.0 RACIONES SERVIDAS
01479 VIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS
EPIDEMIOLOGÍA/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO 52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/124.404,00 52.0 INFORMES
REALIZADOS
4
FORTALECER UNMODELO DEGESTIÓN MODERNAQUE NOS PERMITACONTAR CON UNAADECUADACULTURAORGANIZACIONAL,PERSONALCOMPETENTE,INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO.
IMPLEMENTAR UNMODELO DEGESTIÓNMODERNA, QUENOS PERMITA UNAADECUADADISTRIBUCIÓN YUSO RACIONALDE LOSRECURSOSINSTITUCIONALES,CON TRABAJO ENEQUIPO
15.0
OE6:FORTALECEREL ROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL
00888 GESTIÓNADMINISTRATIVA
UNIDADES ORGÁNICAS DEAPOYO/ADMINISTRACIÓN/PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
49.0 12.0 12.0 12.0 13.0 S/3.348.908,00 49.0 INFORMESREALIZADOS
70311 ACCIONES PARAPLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL (OEPE)
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/178.544,00 12.0 NFORMESREALIZADOS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
27 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,
MEJORAR LAOFERTA DESERVICIO DESALUD ENBENEFICIO DE LAPOBLACION ENGENERAL CONENFASIS EN LOSGRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES
OE-2 DIMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATALL
25.0
DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATAL
33292 POBLACIÓNACCEDE A SERVICIOS DECONSEJERÍA EN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA
DIRESAJ/REDES DE SALUD 7480.0 1870.0 1870.0 1870.0 1870.0 S/1.000,00 7480.0 ATENCIONESREALIZADAS
33306 ATENCIÓN DELRECIÉN NACIDO CONCOMPLICACIONES
DIRESAJ/ REDES DE SALUD 239.0 55.0 56.0 60.0 68.0 S/275.052,00 239.0ATENCION A RECIENNACIDOS CONCOMPLICACIONES
33305 ATENCIÓN DELRECIÉN NACIDO NORMAL DIRESAJ/REDES DE SALUD 1600.0 400.0 400.0 400.0 400.0 S/657.278,00 1600.0 ATENCION A RECIEN
NACIDO NORMAL
33304 ACCESO AL SISTEMADE REFERENCIAINSTITUCIONAL
DIRESAJ/REDES DE SALUD 312.0 78.0 78.0 78.0 78.0 S/1.000,00 312.0 GESTANTE Y/ONEONATO REFERIDO
33298 ATENCIÓN DELPUERPERIO DIRESAJ/REDES DE SALUD 1600.0 400.0 400.0 400.0 400.0 S/52.731,00 1600.0 ATENCIÓDE
PUERPERIO
33297 ATENCIÓN DELPARTO COMPLICADO DIRESAJ/REDES DE SALUD 260.0 65.0 65.0 65.0 65.0 S/800.810,00 260.0 CESAREAS
33296 ATENCIÓN DELPARTO COMPLICADO NOQUIRÚRGICO
DIRESAJ/REDES DE SALUD 97.0 24.0 24.0 24.0 25.0 S/165.034,00 97.0 PARTO COMPLICADO
33295 ATENCIÓN DELPARTO NORMAL DIRESAJ/REDES DE SALUD 1367.0 340.0 340.0 343.0 344.0 S/791.692,00 1367.0 PARTO NORMAL
33294 ATENCIÓN DE LAGESTANTE CONCOMPLICACIONES
DIRESAJ/RESDES DE SALUD 883.0 218.0 218.0 222.0 225.0 S/1.000,00 883.0GESTANTESATENDIDAS
33172 ATENCIÓNPRENATAL REENFOCADA DIRESAJ/REDES DE SALUD 1630.0 406.0 407.0 408.0 409.0 S/367.948,00 1630.0 GESTANTES
CONTROLADAS
33291 POBLACIÓNACCEDE A MÉTODOS DEPLANIFICACIÓN FAMILIAR
DIRESAJ/REDES DE SALUD 6898.0 1637.0 1723.0 1739.0 1799.0 S/55.547,00 6898.0 PAREJASPROTEGIDAS
33412 FAMILIASSALUDABLES INFORMADASRESPECTO DE SU SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA
DIRESAJ/REDES DE SALUD 1630.0 250.0 430.0 450.0 500.0 S/78.360,00 1630.0 FAMILIAS SALUDABLES
33427 MONITOREO,SUPERVICION Y CONTROLDE LA SALUD MATERNONEONATAL
´DIRESAJ REDES DE SALUD 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/55.472,00 16.0 INFORMESREALIZADOS
4
MEJORAR LAOFERTA DESERVICIO DESALUD ENBENEFICIO DE LAPOBLACION ENGENERAL CONENFASIS EN LOSGRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES
OE-5FORTALECER ELROL DE RECTORÍA EN SALUDPOR NIVELES ANIVEL REGIONAL
17.0
FORTALECER ELROL DE RECTO RÍAEN SALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL
00888 GESTIÓNADMINISTRATIVA DIRESAJ/REDES DE SALUD 34.0 8.0 9.0 8.0 9.0 S/3.139.984,00 34.0 INFORMES
REALIZADOS
70311 ACCIONES PARAEL PLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL
DIRESAJ/REDES DE SALUD 16.0 3.0 4.0 4.0 5.0 S/127.341,00 16.0 INFORMESREALIZADOS
01479 VIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS
DIRESAJ/REDES DE SALUD 53.0 13.0 13.0 14.0 13.0 S/27.644,00 53.0 INFORMESREALIZADOS
01153 PAGO DEPENSIONES YBENEFICIOS ACESANTES YJUBILADOS
DIRESAJ/REDES DE SALUD 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.826.865,00 12.0 PLANILLAS
Presupuesto Total S/. : S/212.808.712,00
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SATIPO
MANDATO / FUNCION : UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACIÓN SATIPO
MISIÓN :INSTANCIA DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNO REGIONAL RESPONSABLE DE IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVÉS DEL CURRICULO PERTINENTE YTRABAJO CONCERTADO CON LA SOCIEDAD EDUCADORA PROMOVIENDO LA PRACTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES PRIORIZANDO SU ATENCÓN EN LAS ZONAS DE MAYOR VULNERABILIDAD, QUEPERMITAN AFRONTAR SITUACIONES DE LA VIDA COTIDIANIA PROPORCIONANDO EL SOPORTE TECNICO EN LA GESTIÓN PEDAGOGICA, INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS RESPETANDO LA IDENTIDAD CUKLTURAL, EL MEDIO AMBIENTE Y EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES
VISIÓN :" INSTANCIA DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNO REGIONAL, PROMOTORA DE UNA EDUCACIÓN PERTINENTE Y DE CALIDAD, CENTRADO EN LA PRACTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES,QUE GARANTIZA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO HUMANO, A TRAVÉS DE UN TRABAJO CONCERTADO CON LA SOCIEDAD EDUCADORA QUE PERMITA RESPONDER A LAS DEMANDAS DE LASOCIEDAD, RESPETANDO LA IDENTIDAD CULTURAL EL MEDIO AMBIENTE Y EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES"
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicasde Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y LAEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
S 3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003107: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR
AGI-ADM-AGP-II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/10.985.582,00 500.0
II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DE IICICLO DE EBR
5003108:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA
AGI-ADM-AGP-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/28.758.037,00 522.0
II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓNPRIMARIA DE EBR
5003109: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIA
AGI-ADM-AGP-II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/19.543.839,00 480.0
II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓNSECUNDARIA -EBR
5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/396.163,00 500.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODEL II CICLO DEEBR
5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/141.992,00 522.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODEL EDUCACIÓNPRIMARIA DE EBR
5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/77.875,00 480.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODE EDUCACIÓNSECUNDARIA DEEBR
3000386 :DOCENTESPREPARADOSIMPLEMENTAN ELCURRÍCULO
5003123:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVAS MULTIEDADDEL II CICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR
AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO . 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/518.664,00 279.0
DOCENTES QUEDANACOMPAÑAMIENTOPERMANENTE ALAS II.EE. - EBR
5003124:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVAS MULTIGRADODE PRIMARIA
AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/462.462,00 880.0
DOCENTES QUEDANACOMPAÑAMIENTOPERMANENTE ALAS II.EE. - EBR
5003125:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓNINTERCULTURAL BILINGÜE
AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/59.414,00 279.0
DOCENTES QUEDANACOMPAÑAMIENTOPERMANENTE ALAS II.EE. - EIB
5003125:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIADE EDUCACIÓNINTERCULTURAL BILINGÜE
AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/124.146,00 880.0
DOCENTES QUEDANACOMPAÑAMIENTOPERMANENTE ALAS II.EE. - EIB
3000387:ESTUDIANTES DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CUENTANCON MATERIALESEDUCATIVOSNECESARIOS PARAEL LOGRO DE LOSESTÁNDARES DEAPRENDIZAJES
5003129: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DE IICICLO DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
AGI-ADM-II.EE.-ABASTECIMIENTO 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/25.000,00 8579.0
ESTUDIANTES DEII CICLO DE EBRDE II.EE.PP QUECUENTAN CONMATERIALEDUCATIVO
5003130: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DEPRIMARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
AGI-ADM-II.EE.-ABASTECIMIENTOALMACEN
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/30.000,00 51478.0
ESTUDIANTES DENIVEL PRIMARIODE EBR DEII.EE.PP QUECUENTAN CONMATERIALEDUCATIVO
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
1 de 5 05/05/2014 09:35 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
5003131: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DESECUNDARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
AGI-ADM-II.EE.-ABASTECIMIENTOALMACEN
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/25.000,00 25799.0
ESTUDIANTES DENIVELSECUNDARIO DEEBR DE II.EE.PPQUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO
5003134: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA AULAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR
AGI-ADM-II.EE.-ABASTECIMIENTOALMACEN
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/28.000,00 441.0
AULAS DE II CICLODE EBR DEII.EE.PP QUECUENTAN CONMATERIALEDUCATIVO
50003135: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA AULAS DE PRIMARIA
AGI-ADM-II.EE.-ABASTECIMIENTO 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/40.000,00 2347.0
AULAS DE NIVELPRIMARIO DE EBRDE II.EE.PP QUECUENTAN CONMATERIALEDUCATIVO
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
SUFICIENTEINCLUSIÓN EN LAEDUCACIÓN BÁSICA YTÉCNICO-PRODUCTIVA DENIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A29 AÑOS DE EDAD
2.0
3000574.PERSONAS CONDISCAPACIDADSEVERA ACCEDENA INSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICASESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN
5.004306. CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DE CENTROSDE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL
AGI-ADM-AGP-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/76.747,00 4.0
PERSONAS CONDISCAPACIDADSENSORIAL,FÍSICA, DECOMUNICACIÓN EINTELECTUALLEVE OMODERADA DE 3 A29 AÑOS DE EDADQUE ASISTEN AUNA INSTITUCIÓNEDUCATIVACOMÚN QUERECIBE SERVICIODE APOYO
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
12.0
3999999 : SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES-MEJORAR LACALIDAD DER LOSSERVICIOS PARARELEVAR LACALIDAD DE LAEDUCACIÓN
5000001PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO
AGI - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/63.062,00 100.0% DEACTIVIDADESCUMPLIDAS
DESARROLLO DECAPACIDADES ALOS MIEMBROS DELOS CONEIS YAPAFAS DE LASII.EE. .
TALLER DECAPACITACIÓN PARALOS MIEMBROS DELOS CONEIS Y APAFAS, DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS SOBRESUS FUNCIONES ACUMPLIR
AGI - AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/400,00 300.0
MIEMBROS DELCONEIS Y APAFASCAPACITADOS YDESEMPEÑANDOLAS FUNCIONESINHERENTES ALCARGO
AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN EN LOSTRES NIVELES DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR.
ATENCIÓN A LOSESTUDIANTES DE LAEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR LOSSERVICIOS DE UNAEDUCACIÓN GRATUITA
AGI - AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/400,00 365.0
PLAZASDOCENTES ENLASINSTITUCIONESEDUCATIVASFINANCIADAS
GESTIÓN DEEXPEDIENTESTÉCNICOS PARA LAGENERACIÓN DEPLAZAS DOCENTESDE EDUCACIÓNINICIAL
AGI-II.EE-MUNIC-DREJ-MINEDU
2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 74.0
EXPEDIENTESTÉCNICOSELABORADOS YAPROBADOS
DESARROLLO DECAPACIDADES ALOS DIRECTORESDE LAS II.EE. ENGESTIÓNEDUCATIVA
CURSO TALLERSOBRE GESTIÓNEDUCATIVA PARA ELPERSONALDIRECTIVO DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS.
AGI - AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.700,00 300.0
DIRECTORESCAPACITADOS ENGESTIÓNEDUCATIVA
FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPARA LOSRESPONSABLESDE LAS UNIDADESDE COSTEO
TALLER DECAPACITACIÓN PARALOS RESPONSABLESDE LAS UNIDADES DECOSTEO
AGI - AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/500,00 13.0
RESPONSABLESDE LAS UNIDADESDE COSTEOCAPACITADOSCUMPLIENDO SUFUNCIÓN
FORTALECIMIENTODE LA GESTIÓNEDUCATIVA
MONITOREO YSUPERVISIÓN DE LAGESTIÓNINSTITUCIONAL A LASII.EE.
AGI - AGA 4.0 0.0 1.0 2.0 1.0 S/3.500,00 100.0
INSTITUCIONESEDUCATIVASSUPERVISADASQUEDESARROLLAN SUGESTIÓN CONLOSINSTRUMENTOSACTUALIZADOS
DESARROLLO DECAPACIDADES YACTIVIDADESDENTRO Y FUERADEL ÁREA
DESARROLLO DE LAGESTIÓN DEL ÁREADE GESTIÓNINSTITUCIONAL
AGI - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.100,00 100.0
% DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS DEL NIVELINICIAL
2.05000002 CONDUCCIÓNY ORIENTACIÓNSUPERIOR
AGP - AGA II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/51.819,00 100.0
% DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO YFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESDE LAS DOCENTESDEL NIVEL INICIAL
CAPACITACIÓN A LASDOCENTES DEL NIVELINICIAL SOBRE LASRUTAS DEAPRENDIZAJE
AGP INI - AGA II.EE. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/800,00 190.0
DOCENTESCAPACITADAS ADESARROLLAR SUTRABAJOPEDAGÓGICO
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
2 de 5 05/05/2014 09:35 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
FORTALECER LASCAPACIDADES DELOS DOCENTES ENLA ELABORACIÓNDE MATERIALDIDÁCTICO
IV FESTIVAL DEMATERIAL DIDÁCTICOEN EL NIVEL INICIAL
AGP INI - AGA II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/350,00 144.0
DOCENTESPARTICIPANTESQUE EXPONEN SUTRABAJOS
DIFUNDIR LAIMPORTANCIA DE LAEDUCACIÓN INICIALEN LA FORMACIÓNDE LOS NIÑOS Y(AS) DESDE LAPRIMERA INFANCIA
CELEBRACIÓN DELDÍA DE LA EDUCACIÓNINICIAL.
AGP INI - AGA II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/500,00 144.0
DOCENTES QUEDIFUNDEN LAIMPORTANCIA DELNIVEL INICIAL.
PARTICIPACIÓNACTIVA DE LOSACTORESEDUCATIVOS PARADESARROLLAR LASHABILIDADES DEEXPRESIÓNARTÍSTICA,CORPORAL YCOMUNICATIVA
IV FESTIVAL DEDECLAMACIÓN DEPOESÍAS DE NIÑOSDEL NIVEL INICIAL
AGP INI - AGA II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 144.0
II.EE.PARTICIPANTESQUEDEMUESTRANHABILIDADESARTÍSTICAS
DIFUNDIR LAIMPORTANCIA DE LAEDUCACIÓN INICIALEN LA FORMACIÓNDE LOS NIÑOS Y(AS) DESDE LAPRIMERA INFANCIA
CELEBRACIÓN DELANIVERSARIO DE LOSPROGRAMAS NOESCOLARIZADOS DELNIVEL INICIAL (PRONOEIS)
AGP INI - AGA II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 58.0
PRONOEISDIFUNDEN LAIMPORTANCIA DELA EDUCACIÓN NOESCOLARIZADA
COMPROMETER LAPARTICIPACIÓN DELOS MIEMBROS DELA COMUNIDADEDUCATIVA Y DELAS AUTORIDADES
VIII FESTIVAL DETEATRO "ELRETOÑITO" PARANIÑOS DEL NIVELINICIAL
AGP INI - AGA II.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 144.0
II.EE.PARTICIPANTES YNIÑOS CONHABILIDADESTEATRALES
COMPROMETER LAPARTICIPACIÓN DELOS MIEMBROS DELA COMUNIDADEDUCATIVA Y DELAS AUTORIDADES
FESTIVAL DE DAMA YAJEDREZ AGP INI - AGA II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 144.0
II.EE.PARTICIPANTESESTIMULANDO ALOS NIÑOS SUSHABILIDADESMATEMÁTICAS
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA
2.0
DESARROLLAR LASCAPACIDADES DELOS DOCENTES ENLA ELABORACIÓNDE MATERIALEDUCATIVO.
VII CONCURSO DEMATERIALESEDUCATIVOS DEDOCENTES DEL NIVELPRIMARIO
AGP PRI - AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 270.0
DOCENTESINNOVADORES YCREATIVOS ENMATERIALEDUCATIVO
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LASCOMPETENCIAS ENEL NIVEL PRIMARIACON LAPARTICIPACIÓNACTIVA DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS
VII CONCURSOPROVINCIAL DECOMPRENSIÓNLECTORA NIVELPRIMARIO
AGP PRI - AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 150.0
II.EE.PARTICIPANTESACTIVAMENTE ENEL LOGRO DECAPACIDADESEDUCATIVAS
RESCATAR LACULTURALANCESTRAL DENUESTRAPROVINCIA Y SUSDISTRITOS,TENIENDO ENCUENTA LOSVALORES EIDENTIDADNACIONAL
III OLIMPIADA DEJUEGOSTRADICIONALES(ARAWAK)
AGP PRI - AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/400,00 150.0
II.EE Y DOCENTESBILINGÜESRESCATANDO LACULTURA LOSVALORES EIDENTIDADNACIONAL
FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS DELOS DOCENTES DEEBR.
SEMINARIO YTALLERES DEASESORAMIENTO YFORTALECIMIENTO DELAS CAPACIDADESPEDAGÓGICAS
AGP PRI - AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.700,00 780.0
DOCENTESACTUALIZADOS ENCAPACIDADESPEDAGÓGICAS
POTENCIAR ELNIVEL DE LOGRODE LASCAPACIDADES DELÁREA CURRICULARDE MATEMÁTICA
V OLIMPIADAPROVINCIAL DEMATEMÁTICA
AGP PRI - AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/400,00 250.0
II.EE Y ALUMNOSPARTICIPANTESEN EL LOGRO DECAPACIDADESMATEMÁTICAS
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y LAEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LOSNIÑOS DEL NIVELINICIAL, ELEVAR ELNIVEL DE LOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA YMEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR
2.0
REALIZARACCIONES DEASISTENCIATÉCNICA INSITU
SUPERVISIÓN,MONITOREO YACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO ADOCENTES DEL NIVELINICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA
AGP INI-PRI-SEC AGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/10.000,00 200.0
II.EE. Y DOCENTESSUPERVISADAS,MONITOREADASEN EL PROCESODE PLANIFICACIÓNCURRICULAR
FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS DELOS DOCENTES DEEBR.
TALLER DEFORTALECIMIENTO DECAPACIDADESPEDAGÓGICAS PARADOCENTES DE INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA
AGP INI-PRI-SEC AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/15.000,00 485.0
DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOSPARA ELDESARROLLOEDUCATIVO 2014EN GESTIÓNPEDAGÓGICO
1,
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARA
MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR
2.0
DEMOSTRAR LAPARTICIPACIÓNACTIVA DE LOSMIEMBROS DE LACOMUNIDADEDUCATIVA ENHABILIDADES YCOMPETENCIASCOMUNICATIVAS
XXX CONCURSOREGIONAL DECOMPRENSIÓNLECTORA YPRODUCCIÓN DETEXTOS
AGP SEC AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/700,00 260.0
II.EE Y ALUMNOSPARTICIPANTESDEMOSTRANDOSUS HABILIDADESCOMUNICATIVAS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
3 de 5 05/05/2014 09:35 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
MEJORAR LAEFICIENCIA Y LAEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
EJECUCIÓN DEEVENTOS DEFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESDE TECNOLOGÍA EINFORMÁTICA
TALLER Y REUNIÓN DECOORDINACIÓNTECNOLOGÍA EINFORMÁTICA CONDIRECTORES DE LASII.EE. DE LOS TRESNIVELES
AGP INI-PRI-SEC AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 446.0
DIRECTORESCAPACITADOS EIMPLEMENTADOSEN TECNOLOGÍA EINFORMÁTICA
PRIORIZAR LAREALIDADPLURICULTURAL YMULTILINGÜE DE LASELVA CENTRAL
IV JUEGOS FLORALESMAGISTERIALES AGP SEC AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 1600.0
DOCENTES CONCAPACIDADESCREATIVAS,LITERARIAS YDRAMÁTICAS
EXPONERORALMENTE O PORESCRITO LAINVESTIGACIÓNCIENTÍFICA DE LOSNIÑOS Y JÓVENES
CELEBRACIÓN DE LAFERIA ESCOLARNACIONAL DE CIENCIAY TECNOLOGÍA
AGP INI- PRI- SEC AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/500,00 180.0
ESTUDIANTESINVESTIGADORESY EXPOSITORESEN LAS TIC.
FORTALECER ELUSO DEESTRATEGIAS PARALOGRARCAPACIDADES DEMATEMÁTICA
OLIMPIADA DEMATEMÁTICA 2° FASE Y3° FASE
AGP SEC AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 650.0
ESTUDIANTESEVALUADOS ENCOMPETENCIASMATEMÁTICAS
CONSTATAR ELBUEN INICIO DELAÑO ESCOLAR CONLAS ACCIONESPROGRAMADAS,DENTRO DELÁMBITO DE LAPROVINCIA
I MONITOREO DEACCIONES PARA ELBUEN INICIO DEL AÑOESCOLAR EN ELMARCO DE LAMOVILIZACIÓN POR LAMEJORA DE LOSAPRENDIZAJES
AGP –INI PRI SEC AGA -AGI 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/750,00 300.0
II.EEACONDICIONADASY SEGURAS PARAEL BUEN INICIODEL AÑOESCOLAR
ANALIZAR YPROPONER METAS,COMPROMISOS YESTRATEGIAS PARALA MEJORA DE LOSAPRENDIZAJES
PRIMER HITO :JORNADA DEREFLEXIÓN
AGP INI PRI SEC AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 446.0
DOCENTESCAPACES EN LAELABORACIÓN YCUMPLIMIENTO DELAS METASASIGNADAS
BRINDAR A LOSESTUDIANTES UNAEDUCACIÓNINTEGRAL,CONSIDERANDOQUE EL DEPORTEES UNA ACTIVIDADFUNDAMENTALPARA ELDESARROLLOINTEGRAL DE LAPERSONA
JUEGOS NACIONALESDEPORTIVOSESCOLARES 2014
APECUD- AGA - AGP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.500,00 600.0
II.EE. Y ALUMNOSDESTACADOS ENLAS DIFERENTESDISCIPLINASDEPORTIVAS
ALCANZAR A LOSDOCENTES YDIRECTORESESTRATEGIASMETODOLÓGICASPARA MEJORAR LACALIDAD DE LOSAPRENDIZAJES Y ELBUEN DESEMPEÑODE LOS DOCENTES
TALLER DECAPACITACIÓN SOBREDIVERSIFICACIÓNCURRICULAR YESTRATEGIASMETODOLÓGICAS
AGA - AGP-- CEBAS 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/1.000,00 39.0
DOCENTES YDIRECTORESPARTICIPANTESCAPACITADOS ENMETODOLOGÍAEDUCATIVA
REVALORAR,ORGANIZARACTIVIDADES QUEPERMITANRECONOCER LAIMPORTANCIA DELOS CEBAS
ANIVERSARIO DE LAEDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA
AGA - AGP-- CEBAS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 10.0
II.EE, DOCENTES YALUMNADOREVALORANDO LAIMPORTANCIA DELA EDUCACIÓNBASICAALTERNATIVA
ORGANIZARACTIVIDADES CONLA COMUNIDADEDUCATIVA DE LOSCETPROS,RECORDANDO LASEMANA NACIONALDEL ESTUDIANTEADULTO
SEMANA NACIONALDEL ESTUDIANTEADULTO Y DÍAINTERNACIONAL DE LAALFABETIZACIÓN
AGA - AGP-- CEBAS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 2.0
CETPROSPARTICIPANTESEN LASACTIVIDADES PORLA SEMANA DELESTUDIANTEADULTO
COORDINARACTIVIDADESANUAL
DESARROLLO DE LAGESTIÓN DEDIRECCIÓN
DIR- AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/800,00 100.0% DEACTIVIDADESCUMPLIDAS
1,4
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
12.0 5000003 GESTIÓNADMIISTRATIVA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.003.375,00 100.0
% DEACTIVIDADESCUMPLIDAS
FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPARA ELPERSONALADMINISTRATIVO DELA UGEL
TALLER DECAPACITACIÓN SOBREEL CONTENIDO DELMOF PARA ELPERSONAL DE LAUGEL
DIR- AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/500,00 70.0
TRABAJADORESCAPACITADOSPARA CUMPLIRCON SUSFUNCIONES DEACUERDO AL MOF
MANTENIMIENTO DELOS SERVIDORESDE DATOSINFORMÁTICOS DELA UGEL
MANTENIMIENTO DESERVIDORES EIMPRESORAMATRICIALPRINTRONIX DE LAUGEL
INF - AGA-DIR 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/4.000,00 3.0
EQUIPOSINFORMÁTICOSFUNCIONANDO ENÓPTIMASCONDICIONES
MANTENER ELBUEN ESTADO LOSSERVIDORES DEDATOSINFORMÁTICOS YSU BUENFUNCIONAMIENTO
RECONFIGURACIÓNDE SERVIDORES DEDATOSINFORMÁTICOSINSTALADOS EN LAUGEL
INF - AGA-DIR 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/18.000,00 3.0
SERVIDORES DEDATOSINFORMÁTICOS ENÓPTIMASCONDICIONES YMEJORDISTRIBUCIÓN DELA LÍNEA
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
4 de 5 05/05/2014 09:35 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
INTERNETDENTRO DE LAUGEL
ACTUALIZACIÓN YRAPIDEZ DE LAELABORACIÓN YAPROBACIÓN DERESOLUCIONES
INSTALACIÓN YDESARROLLO DELSOFTWARE DELAPLICATIVOADMINISTRATIVO R.D.DE LA UGEL - SATIPO
SEC. GRL- DIR- AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.700,00 8.0
EQUIPOSINSTALADOS CONEL SOFTWAREAPLICATIVOFUNCIONANDO
FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPARA ELPERSONALADMINISTRATIVO DELA UGEL
IMPLEMENTACIÓN DEEQUIPOSTECNOLÓGICOS EINFORMÁTICOS
AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/5.000,00 2.0 COMPUTADORASFUNCIONANDO
FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPARA ELPERSONALADMINISTRATIVO DELA UGEL
TALLER DECAPACITACIÓN PARAFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES PARAEL MANEJO DE SIMI 3.5
DIR- AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/500,00 1000.0DOCENTES YDIRECTORESCAPACITADOS
1,4
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
MEJORAR LAFORMACIÓNEDUCATIVA PARAJÓVENES Y ADULTOSCONSIDERANDO SUDESARROLLOPERSONAL LASOPORTUNIDADESLABORALES YSOCIALES QUE LEOFRECE SUENTORNO
2.03999999: SINPRODUCTO APNOP9002
5000661:DESARROLLODE LA EDUCACIÓNLABORAL Y TÉCNICA
AGI-AGA-AGP-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/279.916,00 100.0
% DE HORASCUMPLIDAS ENLASINSTITUCIONESEDUCATIVAS
5000681:DESARROLLODE CICLO AVANZADODE LA EDUCACIÓNBÁSICA ALTERNATIVA
AGI-AGA-AGP-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/383.644,00 100.0
% DE HORASCUMPLIDAS ENLASINSTITUCIONESEDUCATIVAS
5000683:DESARROLLODE CICLOINTERMEDIO DE LAEDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA
AGI-AGA-AGP-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/543.798,00 100.0
% DE HORASCUMPLIDAS ENLASINSTITUCIONESEDUCATIVAS
5000991:OBLIGACIONESPREVISIONALES
REMU - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.407.026,00 2000.0CESANTES YJUBILADOSATENDIDOS
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
POBLACIÓN CONMEDIOS DE VIDAMENOSVULNERABLES ANTELA OCURRENCIA DEAMENAZASNATURALES: ELFENÓMENO, ELNIÑO,LLUVIAINTENSAS EINUNDACIONES,HELADAS, FRIAJES YSISMO
2.0
3000564 SERVICIOSDE SALUD CONCAPACIDADESCOMPLEMENTARIASPARA LA ATENCIÓNFRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
0077939: ATENCIÓN DESALUD Y MOVILIZACIÓN DEBRIGADAS FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRESMULTIDISTRITAL
DREJ AGA AGP AGI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/59.932,00 1006.0
ESTUDIANTESCON ATENCIÓN DEBRIGADASFRENTE A LASEMERGENCIAS
Presupuesto Total S/. : S/66.165.693,00
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5 de 5 05/05/2014 09:35 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SATIPO
MANDATO / FUNCION : MONITOREO, EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES QUE REALIZA EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SATIPO.
MISIÓN : SOMOS UNA INSTITUCION PÚBLICA DESCONCENTRADA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, ORIENTADA A PROMOVER EL DESARROLLO ARMÓNICO Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE SATIPO, ATRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSION PÚBLICA, PRIVADA Y ONGS, EN LA EJECUCION DE PROYECTOS EN LLOS EJES ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E INSTITUCIONAL.
VISIÓN : CONTRIBUIR QUE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SATIPO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN COMO ÓRGANO DESCONCENTRADO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, SEA PROMOTORA DEDESARROLLO ALTAMENTE COMPETITIVO CON PRESTACION DE SERVICIOS DE CALIDAD.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
2,
MEJORAR LACALIDAD DE LOSPRODUCTOSAGROPECUARIOS YAGROINDUSTRIALES
OPTIMIZAR LAGESTIONFOCALIZANDOCOMPETENCIAS YFUNCIONES YFORTALECER ELNIVEL TÉCNICO DELOS RECURSOSHUMANOS.
10.0
CONTRIBUIR ALDESARROLLOAGROINDUSTRIALDE LOSPRODUCTOSCOMPETITIVOSDE LA SELVACENTRAL
MONITOREO DEACTIVIDADESAGROPECUARIAS OAGROINDUSTRIALES
GGR,GRDE,GRDS,GRMA,DRAG 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/15.000,00 4.0
INFORME DEMONITOREO DEACTIVIDADESAGROPECUARIAS OAGROINDUSTRIALES.
CONTRIBUIR ALDESARROLLOTURÍSTICO DE LASELVA CENTRAL
MONITOREO,SEGUIMIENTO YEVALUACION DEPROYECTOSTURÍSTICOS
GGR,GRI,GRDE,GRDS,GRMA,DRAG 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/10.000,00 4.0
INFORMES DEMONITOREO,SEGUIMIENTO YEVALUACION DEPROYECTOSTURÍSTICOS
REHABILITACIONYMANTENIMIENTODE BOSQUESTROPICALES YDEL MEDIOAMBIENTE
MONITOREO,SEGUIMIENTO YEVALUACION DEPROYECTOSAGROFORESTALESY DEL MEDIOAMBIENTE
GGR,GRMA,GRDE,GRDS,DRAG 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/10.000,00 4.0
INFORMES DEMONITOREO,SEGUIMIENTO YEVALUACION DEPROYECTOSAGROFORESTALESY DEL MEDIOAMBIENTE
1,
PROTEGER YCONSERVAR LABIODIVERSIDAD YLOS RECURSOSNATURALES
ESTABLECERMECANISMOS DEACERCAMIENTO CONLA CIUDADANIA
10.0
SENSIBILIZACION,CAPACITACION YORGANIZACIONRESPONSABLE
SENSIBILIZACION,CAPACITACION YORGANIZACIONORIENTADAS ALDESARROLLOPRODUCTIVO,AGROPECUARIO YACUÍCOLA
GGR, GRDS, GRDE, GRMA, DRAG. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/15.000,00 200.0
PERSONASCAPACITADASORIENTADAS ALDESARROLLOPRODUCTIVO,AGROPECUARIO YACUÍCOLA
REFLOTAR LAGANADERIA DEVACUNOS DELTROPICO,INCENTIVANDO LACRIANZATECNIFICADA
MONITOREO,SEGUIMIENTO YEVALUACION DEMODULOSGANADEROS
GGR, GRDE, GRDS, DRAG. 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/12.000,00 2.0
INFORMES DEMONITOREO,SEGUIMIENTO YEVALUACION DEMODULOSGANADEROS.
4
CONSOLIDAR ELDESARROLLOPRODUCTIVO CONVALOR AGREGADO
ALCANZAR YMANTENER UNSISTEMA DEDESCONCENTRACIONSOSTERNIBLE YEFICÁZ
60.0
EJECUCION DEOBRASPENDIENTES DEL2013 Y AÑOSANTERIORES
MONITOREO,SEGUIMIENTO YEVALUACION DEOBRASPENDIENTES DELAÑO 2013 Y AÑOSANTERIORES.
GGR, GRI, GRDE, GRDS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/19.427,00 4.0
NUMERO DEINFORMES DEMONITOREO,SEGUIMIENTO YEVALUACION DEOBRAS PENDIENTESDEL 2013 Y AÑOSANTERIORES.
EJECUCION DEOBRAS DEL AÑO2014 EN LAPROVINCIA DESATIPO.
MONITOREO,SEGUIMIENTO YEVALUACION DEOBRAS EN ELEJERCICIO FISCAL2014
GGR, GRI, GRDE, GRDS, GRMA 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/30.000,00 8.0
NÚMERO DEINFORMES DEMONITOREO,SEGUIMIENTO YEVALUACION DEOBRAS DELEJERCICIO FISCAL2014
4
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIONDE LASINSTITUCIONES PARAELEVAR EL NIVEL DEEFICIENCIA YEFICACIA
ASUMIR UN ROLPROACTIVO EN LAMEJORA CONTÍNUADE PROCESOS,SERVICIOS YACTIVIDADES DE LAUNIDAD ORGÁNICA.
10.0
IMPLEMENTACIONDE MEDIDASCORRECTIVASEN LAADMINISTRACIONPARA MEJORARLOS SERVICIOSDE MANERAEFICIENTE Y DECALIDAD.
INFORME DE LAEJECUCION DEGASTOS DEFONDOS PARAPAGOS ENEFECTIVO
GGR, OGRAF 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/36.000,00 12.0
NÚMERO DEINFORMES DEEJECUCION DEGASTOS DE PAGOEN EFECTIVO.
INFORME DECONTROL YSUPERVISION DERECURSOSHUMANOS Y BIENESPATRIMONIALES.
GGR, OGRAF 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/36.000,00 12.0
NÚMERO DEINFORMES DECONTROL YSUPERVISION DERECURSOSHUMANOS Y BIENESPATRIMONIALES.
1,
MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DE LAPOBLACION PARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA.
FORTALECER LAINSTITUCIONALIDADDEL GRJ Y GENERARMECAMISMOS QUEOTORGUENCONFIANZA EN LASOCIEDAD CIVIL.
10.0
IMPLEMENTARPOLÍTICAS DEGESTIONPÚBLICAORIENTADA A LAEFICIENCIA,CALIDAD YEQUIDAD SOCIAL.
COORDINACIONMULTISECTORIAL YGOBIERNOSLOCALES.
GGR, GRDE, GRDS, GRI, OGRA,GRMAM, GOBIERNOS LOCALES,INSTITUCIONES PRIVADA YOTROS
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/27.570,00 100.0
% DE ACCIONESADMINISTRATIVAS YDE COORDINACIONMULTISECTORIAL YGOBIERNOSLOCALES.
Presupuesto Total S/. : S/210.997,00
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1 de 1 05/05/2014 09:23 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
SECRETARIA GENERAL
MANDATO / FUNCION : FFFFF
MISIÓN : MMMM
VISIÓN : VVV
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales
del PEI
Objetivos Específicosdel PEI de CadaUnidad Orgánica
Estrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de CadaUnidad
OrgánicaDescripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica
Unidad deMedida
2, OO OO 25.0 EEEE NN NN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/10,00 1000.0 REVISTASREPARTIDAS
Presupuesto Total S/. : S/10,00
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1 de 1 05/05/2014 09:22 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
MANDATO / FUNCION : VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
MISIÓN : DIRECCION REGIONAL CONCERTADORA, IMPULSA LA PARTICIPACION DE AGENTES DE CAMBIO EN LA TOMA DE DECISIONES DE PLANIFICACION Y GESTION EN EL DESARROLLOURBANO Y RURAL DE LA REGION.
VISIÓN : DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO JUNIN MODERNA Y EFICIENTE BRINDANDO MEJORES CONDICIONES DE VIDA A LA POBLACION DELAMBITO REGIONAL CON INTEGRACION Y COHESION SOCIAL.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica
Unidad deMedida
1,
PROMOVER ELACCESO DE LAPOBLACION ALOS SERVICIOSDESANEAMIENTOSOSTENIBLES YDE CALIDAD.
AMPLIAR YMEJORAR LAINFRAESTRUCTURADE SANEAMIENTOBASICOSOSTENIBLEMEDIANTE LOSOPERADORES.
35.0
PROMOVERPOLTICAS DESOSTENIBILIDADDE LOSSERVICIOSBASICOS EN ELAMBITOREGIONAL,OPTIMIZANDO ELUSO DE LOSRECURSOSHIDRICOS.
REUNION DECOORDINACIONDEL COMITEREGIONAL DEIMPLEMENTACIONDEL P.S.R.S.2011-2021- CRI
CRI, GRJ 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/8.451,00 4.0REUNIONREALIZADAS /ACTA FIRMADA
REALIZACION DEL IITALLER REGIONALDESENTRALIZADODEIMPLEMENTACIONDEL P.R.S.J.2011-2021 - ZONAALTO ANDINA.
DRVCS 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/17.452,00 1.0 TALLERREALIZADO
REUNION DETRABAJO DELCIPSH HUANCAYO.
SEDAM, DIRESA,MPH, MDCH, MAT 5.0 2.0 2.0 1.0 0.0 S/10.729,00 5.0
REUNIONESREALIZADAS /ACTA FIRMADA
II TALLER FORUMPANELPROBLEMATIAC DESANEMIENTO DE LAPROVINCIA DEHYO./ AVANCES DELA GESTIONHUANCAYO.
SEDAM DIRESA,MPH, MDCH, MAT 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/18.000,00 1.0 TALLER
REALIZADO
CREACION DE LASAREAS TECNICASMUNICIPALES DESANEAMIENTOASTEMSA.
ANA, GRJ, ALA,MDA, MPA. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/14.000,00 4.0 ORDENANZA
MUNICIPAL
CAPACITACION ALAS AREASTECNICASMUNICIPALES DESANEAMIENTOATEMSA,FUNCIONES -PROCESO DEFORMULACION -TARMA.
DRVCS 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/14.000,00 2.0 ATEMSA`SCAPACITADAS
CAPACITACIONESDE LAS JASS DELPROCESO DEFORMULACIONCONPARTICIPACION DELAS ATEMSA`S -TARMA.
DRVCS 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/16.200,00 2.0 JASSCAPACITADAS
FORMALIZACION YRECONOCIMIENTODE LAS JASS -TARMA.
DRVCS, MP, MD,ALA. 10.0 0.0 0.0 5.0 5.0 S/16.100,00 10.0
JASSFORMALIZADOSYRECONOCIDAS
PROMOVERPOLITICAS YOBJETIVOSESTRATEGICOSREGIONALES ENEL SUB SECTORCONSTRUCCIONEN TERRITORIOURBANO YRURAL DE JUNIN
VISITAS TECNICASDECONSTRUCCION YSANEAMIENTOHUANCAYO.
GRJ, DRVCS, DRT,DRE, CIP, CAP 4.0 0.0 0.0 2.0 2.0 S/12.000,00 4.0 CE Y VIVIENDA
VICITADAS
1,
FORTALECERLASCAPACIDADESINSTITUCIONALESDE LADIRECCIONREGIONAL Y SUARTICULACIONCON LASENTIDADES DESU AMBITO.
CONSOLIDAR LASACCIONES DEGESTIONREFERIDOS ALPLANEAMIENTO YDIRECCION, YADMINISTRACIONDE RECURSOS.
30.0
FORTALECER LACAPACIDADOPERATIVA DELA DIRECCIONREGIONAL.
DESARROLLARACCIONES DEPLANEAMIENTO YDIRECCION.
GRJ, GGR, GRDS,GLS, DRS, EPS,INMOB, CONST,CSE, IFIS, OPDS.
876.0 219.0 219.0 219.0 219.0 S/68.331,00 876.0
DOCUMENTOSMEMOS,REPORTES,OFICIOS,CONVENIOS YOTROSAPROBADO
DESARROLLARACCIONES DEPLANIFICACION,PRESUPUESTO YRACIONALIZACIONDE LA DIRECCIONREGIONAL.
DRVCSJ, GRDS,GRPPAT, SGCTP,ORDITI
504.0 126.0 126.0 126.0 126.0 S/42.635,00 504.0
DOCUMENTOSMEMOS,REPORTES,INFORMEMEMOSMULTIPLESAPROBADO
EJECUTARACCIONES DEGESTIONADMINISTRATIVA
DRVCS, OPP,DRAF, BN 800.0 200.0 200.0 200.0 200.0 S/84.928,00 800.0
IDOCUMENTOS,MEMOS, MEMOMULTIPLE,REPORTES,
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1 de 2 05/05/2014 09:00 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica
Unidad deMedida
SOBRE CONTROLDE PERSONAL,GESTION DERECURSOS,CONTROLPATRIMONIAL,CONCILIACION DECUENTASPATRIMONIALES YVERIFICACION DEINFORMACION DEPREVISION SOCIAL.
INFORMESAPROBADOS
1,
PROMOVER ELACCESO DE LAPOBLACION AUNA VIVIENDAADECUADA,ESPECIALMENTEEN LOSSECTORES DEINGRESOSMEDIOS Y BAJOS.
PROMOVER YDIFUNDIR LANORMATIVASECTORIALREGIONAL PARA ELCORRECTOCUMPLIMIENTO DELOS GOBIERNOSLOCALES.
35.0
PLAN Y POLÍTICAREGIONAL DEVIVIENDA ENCONCORDANCIACON LOSPLANES DEDESARROLLODEL GOBIERNOREGIONAL Y DELOSGOBIERNOSLOCALES, DECONFORMIDADCON LASPOLÍTICASNACIONALES YPLANESSECTORIALES.
IMPLEMENTACION YDIFUSION DELPLAN REGIONAL DEVIVIENDA 2013 -2021
DRVCS, GRJ,CONSULTOR, PRV,GOBIERNOSLOCALES YOTROSINVOLUCRADOS
1.0 0.25 0.25 0.25 0.25 S/25.794,00 1.0 PLANIMPLEMENTADO
FERIA PROMOCIONDEL USO DENUEVASTECNOLOGIAS YSISTEMASCONSTRUCTIVOSEN VIVIENDAS YOTRASEDIFICACIONES.
DRVCS, OPDS,EMPRESASCONSTRUCTORAS,MPH
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/31.265,00 1.0 FERIA
CAMPANA DEARANCELAMIENTO2014 YAPROBACION DELOS PLANOSPREDIALES CONARREGLO A LASNORMAS TECNICASVIGENTES SOBRELA MATERIA DELCONSEJONACIONAL DETASACIONES.
MVCS, GRJ,DRVCS,MUNICIPALIDADES
1.0 0.0 0.0 0.25 0.75 S/17.359,00 1.0 RESOLUCIONAPROBADA
INDENTIFICACIONDE POBLACIONVULNERABLES ENZONAS DE RIESGOCON POSIBLESPROPUESTAS DETERRENOS PARAFUTUROSREASENTAMIENTOSA NIVELES DEPROVINCIA.
DRVCS,GOBIERNOSLOCALES, INDECI, .
9.0 2.0 3.0 2.0 2.0 S/21.266,00 9.0 INFORMETECNICO
EL ARQUITECTODE LA COMUNIDAD(UN ARQUITECTOPOR BARRIO
DRVCS,UNIVERSIDADES(FACULTAD DEARQUITECTURA)GOBIERNOSLOCALES, A.A.H.H.(JUSTICIA PAZ YVIDA)
50.0 12.0 12.0 13.0 13.0 S/10.000,00 50.0INFORME DEINTERVENCIONA CASA.
Presupuesto Total S/. : S/428.510,00
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2 de 2 05/05/2014 09:00 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TARMA
MANDATO / FUNCION : UNIDAD EJECUTORA NRO. 301 DE EDUCACION - TARMA
MISIÓN : “SOMOS LA U.E. 301 DE EDUCACIÓN DE TARMA, QUE DESARROLLA UNA GESTIÓN EDUCATIVA DE CALIDAD FOMENTANDO UNA FORMACIÓN INTEGRAL, INTERCULTURAL YAMBIENTAL; PROMOVIENDO EL DESARROLLO HUMANO A TRAVÉS DE UN TRABAJO CONCERTADO A FAVOR DE LAS POBLACIONES DE JUNÍN, YAULI LA OROYA Y TARMA”
VISIÓN : “LA U.E. 301 DE EDUCACIÓN DE TARMA, EN EL 2014, ES LÍDER EN GESTIÓN EDUCATIVA DE CALIDAD EN LA REGIÓN JUNÍN, QUE CONSOLIDA EL DESARROLLO HUMANO, MEDIANTELA FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES; CON UN CURRÍCULO PERTINENTE, SOSTENIBLE Y AXIOLÓGICO”
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
1,4
MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
0090:MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEII.EE.PP.
60.0
3000385: II.EE.CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTODE HORASLECTIVASNORMADAS.
5003107:CONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DELAS II.EE. DE IICICLO DE EBR.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.989.979,00 140.0
II.EE. QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DE IICICLO DE EBR.
5003108:CONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DELAS II.EE. DEEDUCACIÓNPRIMARIA.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/29.687.499,00 318.0
II.EE. QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓNPRIMARIA - EBR
5003109:CONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DELAS II.EE. DEEDUCACIÓNSECUNDARIA.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/27.340.439,00 103.0
II.EE. QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓNPRIMARIA - EBR
5003110: LOCALESESCOLARES DEII.EE. DE II CICLODE EBR CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/432.325,00 140.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODEL II CICLO DEEBR.
5003111: LOCALESESCOLARES DEII.EE. DE PRIMARIACONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/253.715,00 318.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODE NIVELPRIMARIO - EBR.
5003112: LOCALESESCOLARES DEII.EE. DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/212.286,00 103.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODE NIVELSECUNDARIO -EBR
3000386:DOCENTESPREPARADOSIMPLEMENTANEL CURRÍCULO.
5003123:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AII.EE. MULTIEDADDEL II CICLO DEEBR.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/55.426,00 50.0
II.EE. MULTIEDADDE II CICLO DEEBR CONACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO.
5003124:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AII.EE. MULTIGRADODE PRIMARIA.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/591.484,00 160.0
II.EE. MULTIGRADODE PRIMARIA CONACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO.
3000387:ESTUDIANTESDE EBRCUENTAN CONMATERIALESEDUCATIVOSNECESARIOSPARA EL LOGRODE LOSESTÁNDARESDEAPRENDIZAJES.
5003129:DOTACIÓN DEMATERIALEDUCATIVO PARAESTUDIANTES DEII CICLO DE EBRDE II.EE.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/100.829,00 1100.0
ESTUDIANTES DEII CICLO DE EBRDE II.EE.PP. QUECUENTAN CONMATERIALEDUCATIVO.
5003130:DOTACIÓN DEMATERIALEDUCATIVO PARAESTUDIANTES DEPRIMARIA DE II.EE.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/140.788,00 4800.0
ESTUDIANTES DENIVEL PRIMARIODE EBR DEII.EE.PP. QUECUENTAN CONMATERIALEDUCATIVO.
5003131:DOTACIÓN DEMATERIALEDUCATIVO PARAESTUDIANTES DE
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/20.000,00 10000.0
ESTUDIANTES DENIVELSECUNDARIO DEEBR DE II.EE.PP.QUE CUENTAN
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
1 de 7 05/05/2014 09:35 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,
Proyecto, Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
SECUNDARIA DEII.EE.
CON MATERIALEDUCATIVO.
5003134:DOTACIÓN DEMATERIALEDUCATIVO PARAAULAS DE II CICLODE EBR.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/45.609,00 1100.0
AULAS DE II CICLODE EBR DEII.EE.PP. QUECUENTAN CONMATERIALEDUCATIVO.
50003135:DOTACIÓN DEMATERIALEDUCATIVO PARAAULAS DEPRIMARIA.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/25.302,00 160.0
AULAS DE NIVELPRIMARIO DE EBRDE II.EE.PP. QUECUENTAN CONMATERIALEDUCATIVO.
5003137:DOTACIÓN DEMATERIALFUNGIBLE PARAAULAS DEPRIMARIA
DIRECCIÓN-AGA 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/23.931,00 160.0
AULAS DE NIVELPRIMARIA DE EBRDE II.EE.PP. QUECUENTAN CONMATERIALESFUNGIBLES.
3000001:ACCIONESCOMUNES
5000276: GESTIÓNDEL PROGRAMA DIRECCIÓN-AGA 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/274.361,00 100.0 ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
1,4
MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
SUFICIENTEINCLUSIÓN ENLA EB YTÉCNICO-PRODUCTIVADE NIÑOS,NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDADDE 0 A 29AÑOS DEEDAD
0.0
3000574.PERSONAS CONDISCAPACIDADSEVERAACCEDEN AII.EE.PP.ESPECIALIZADASCONCONDICIONESPARA SUATENCIÓN.
5.004306.CONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DECEBE
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/639.168,00 4.0
II.EE. DE EBR QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL.
1,4
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
9001:ACCIONESCENTRALES
40.0 3999999: SINPRODUCTO.
5000001:PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/63.005,00 100.0 ACTIVIDADESCUMPLIDAS.
CAPACITACIÓN ADIRECTORES DE I.E.EN: 1)ORGANIZACIÓN YFUNCIONAMIENTODE U.C., APAFAS YCONEIS. 2)INSTRUMENTOS DEGESTIÓNEDUCATIVA: PEI, PATY RIN. 3)ESTADÍSTICA YACCIONES BÁSICASDE MANTENIMIENTODE LOCALESESCOLARES. 4)RACIONALIZACIÓN YCOBERTURA 100.
PLANIFICACIÓNESTADÍSTICARACIONALIZACIÓNAGP AGI AGA
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/576,00 288.0
DIRECTORES DEI.E., CAPACITADOSEN GESTIÓNINSTITUCIONAL.
SUPERVISIÓN YMONITOREO ADIRECTORES DE I.E.EN: 1)ORGANIZACIÓN YFUNCIONAMIENTODE U.C., APAFAS YCONEIS. 2)INSTRUMENTOS DEGESTIÓNEDUCATIVA: PEI, PATY RIN. 3)ESTADÍSTICA YACCIONES BÁSICASDE MANTENIMIENTODE LOCALESESCOLARES. 4)RACIONALIZACIÓN YCOBERTURA 100.
PLANIFICACIÓNESTADÍSTICARACIONALIZACIÓNAGP AGI AGA
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/450,00 50.0
DIRECTORES DEI.E.,SUPERVISADOS YMONITOREADOSEN GESTIÓNINSTITUCIONAL.
5000002:CONDUCCIÓN YORIENTACIÓNSUPERIOR.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/231.662,00 100.0 ACTIVIDADESCUMPLIDAS.
CAPACITACIÓN ADIRECTORAS YDOCENTES, DELNIVEL INICIAL, EN: 1)PLANIFICACIÓNCURRICULAR YEVALUACIÓN DE LOSAPRENDIZAJES.
ESP. DE INICIALAGP AGI AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 100.0
DIRECTORAS YDOCENTES, DELNIVEL INICIAL,CAPACITADAS.
SUPERVISIÓN YMONITOREO A LASDIRECTORAS YDOCENTES, DELNIVEL INICIAL, EN: 1)RUTAS,
ESP. DE INICIALAGP AGI AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/300,00 80.0
DIRECTORAS YDOCENTES, DELNIVEL INICIAL,CAPACITADAS.
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2 de 7 05/05/2014 09:35 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,
Proyecto, Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
PLANIFICACIÓN YESTRATEGIAS.
SUPERVISIÓN YMONITOREO A LASDOCENTESCOORDINADORAS YANIMADORAS, DELOS PRONOEIS, ENEL: 1) PROCESO DEDESARROLLO DELAS SESIONES DEAPRENDIZAJE.
ESP. DE INICIALAGP AGI AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/250,00 100.0
DOCENTESCOORDINADORASY ANIMADORAS,DE LOSPRONOEIS,SUPERVISADAS YMONITOREADAS.
1) IX FESTIVAL DETEATRO "RETOÑITO- 2014"
ESP. DE INICIALAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 12.0
REDESEDUCATIVAS, DELNIVEL INICIAL,PARTICIPANTES.
1) “XXIV FERIA DECIENCIA YTECNOLOGÍA”
ESP. DE INICIALAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/150,00 12.0
REDESEDUCATIVAS, DELNIVEL INICIAL,PARTICIPANTES.
1)“SEMANANACIONAL POR LOSDERECHOS DELNIÑO”
ESP. DE INICIALAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 12.0
REDESEDUCATIVAS, DELNIVEL INICIAL,PARTICIPANTES.
1)“SEMANA DE LAEDUCACIÓN INICIAL”
ESP. DE INICIALAGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 12.0
REDESEDUCATIVAS, DELNIVEL INICIAL,PARTICIPANTES.
ELABORACIÓN, ENEL NIVEL INICIAL, DEMATERIALESEDUCATIVOSUTILIZANDOMATERIALES DE SUMEDIO.
ESP. DE INICIALAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 50.0
I.E., DEL NIVELINICIAL, QUEELABORANMATERIALESEDUCATIVOS.
CAPACITACIÓN ADIRECTORES YDOCENTES, DELNIVEL PRIMARIO, ENASPECTOS TÉCNICOPEDAGÓGICOS YADMINISTRATIVOS.
ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 100.0
DIRECTORES YDOCENTES, DELNIVEL PRIMARIO,CAPACITADOS.
CAPACITACIÓN ADOCENTESSELECCIONADOS,DEL NIVELPRIMARIO, ENASPECTOS TÉCNICOPEDAGÓGICOS DELPROGRAMA EIB.
ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/300,00 100.0
DOCENTESSELECCIONADOS,DEL NIVELPRIMARIO,CAPACITADOS.
CAPACITACIÓN ADOCENTES , DELNIVEL PRIMARIO, ENIMPLEMENTACIÓN DERUTAS DEAPRENDIZAJE.
ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/350,00 700.0
DOCENTES, DELNIVEL PRIMARIO,CAPACITADOS.
SUPERVISIÓN YMONITOREO ADIRECTORES YDOCENTES, DELNIVEL PRIMARIO, ENLAS RUTAS DELAPRENDIZAJE.
ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/800,00 500.0
DIRECTORES YDOCENTES, DELNIVEL PRIMARIO,SUPERVISADOS YMONITOREADOS.
SUPERVISIÓN YMONITOREO ADOCENTESSELECCIONADOS,DEL NIVELPRIMARIO, ENASPECTOS TÉCNICOPEDAGÓGICO DELPROGRAMA EIB.
ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/300,00 100.0
DOCENTESSELECCIONADOS,DEL NIVELPRIMARIO,SUPERVISADOS YMONITOREADOS.
“JORNADA DEREFLEXIÓN DEGESTIÓN YRENDICIÓN DECUENTAS – 2014”
ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/250,00 160.0
I.E., DEL NIVELPRIMARIO, QUEPARTICIPAN EN LAJORNADA DEREFLEXIÓN.
“JORNADA DEREFLEXIÓN - 2014”PARA DEFINIR METASY COMPROMISOSCON Y ANTE LACOMUNIDADEDUCATIVA.
ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 160.0
I.E., DEL NIVELPRIMARIO, QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.
“FESTIVAL DEPERIÓDICOSMURALES”
ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/100,00 40.0
I.E., DEL NIVELPRIMARIO, QUEDEMUESTRANSUS HABILIDADESPERIODÍSTICAS.
FESTIVAL DE LALECTURA "EL PLANLECTOR"
ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/150,00 167.0
I.E., DEL NIVELPRIMARIO, QUEMUESTRAN SUSCAPACIDADESLECTORAS.
APLICACIÓN DEL KITDE EVALUACIÓN AESTUDIANTES DEL2DO. GRADO DEPRIMARIA.
ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/2.296,00 160.0
I.E., DEL NIVELPRIMARIO,EVALUADOS CONEL KIT,
“FERIA ESCOLAR DECIENCIA YTECNOLOGÍA - 2014”
ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 16.0
REDESEDUCATIVAS, DELNIVEL PRIMARIO,
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3 de 7 05/05/2014 09:35 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,
Proyecto, Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
QUE PARTICIPANEN LA FERIA.
"FESTIVAL DEDANZAS - 2014"
ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/100,00 16.0
REDESEDUCATIVAS, DELNIVEL PRIMARIO,QUE PARTICIPANEN EL FESTIVAL.
ORGANIZACIÓN DELAS REDESEDUCATIVAS DEACUERDO A LASITUACIÓNGEOGRÁFICA DELAS I.E. DEL NIVELPRIMARIO.
ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/100,00 16.0
REDESEDUCATIVASORGANIZADAS.
EVALUACIÓN DE LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOS ESTUDIANTESPROGRAMADOSPOR LA DREJ.
ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/877,00 2000.0 ESTUDIANTES
EVALUADOS.
FESTIVAL DETEATRO ESCOLAR -2014 "MASCARITAS YPACO YUNQUE"
ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 16.0
REDESEDUCATIVAS, DELNIVEL PRIMARIO,PARTICIPANTES.
“FERIA DEEXPERIENCIASPEDAGÓGICASEXITOSAS - 2014”
ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/150,00 100.0
I.E., DEL NIVELPRIMARIO, QUEPARTICIPAN EN LAFERIA
CAPACITACIÓN ADOCENTES, DELNIVEL SECUNDARIO,DEL ÁREACURRICULAR DECIUDADANÍA EN LASRUTAS DEAPRENDIZAJE, ENPLANIFICACIÓNCURRICULAR,ESTRATEGIAS YEVALUACIÓN.
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 100.0
DOCENTES, DELNIVELSECUNDARIO, DELÁREACURRICULAR DECIUDADANÍA ENLAS RUTAS DEAPRENDIZAJE,CAPACITADOS ENPLANIFICACIÓNCURRICULAR,ESTRATEGIAS YEVALUACIÓN.
“TALLER DEACTUALIZACIÓN ADOCENTES DELNIVEL INICIAL,PRIMARIA YSECUNDARIA PARAELFORTALECIMIENTODE ESTRATEGIAS DEANIMACIÓNLECTORA”
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/200,00 100.0
DOCENTES, DELNIVEL INICIAL,PRIMARIA YSECUNDARIA,PARTICIPANTES
MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO AI.E., DEL NIVELSECUNDARIO, EN ELÁREA CURRICULARDE EDUCACIÓNPARA EL TRABAJO,SOBRE ELPROCESO DEDESARROLLOPEDAGÓGICO.
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/600,00 40.0
I.E., DEL NIVELSECUNDARIO,MONITOREADOS YACOMPAÑADOS.
SUPERVISIÓN YMONITOREO ADIRECTORES,COORDINADORESDE TOE, TUTORES,AUXILIARES DEEDUCACIÓN YDOCENTESRESPONSABLES DEEDUCACIÓNAMBIENTAL DE EBRSOBREPROGRAMAS YÁREAS DE TOE YEDUCACIÓNAMBIENTAL.
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/200,00 80.0
DIRECTORES,COORDINADORESDE TOE,TUTORES,AUXILIARES DEEDUCACIÓN YDOCENTESSUPERVISADO YMONITOREADOS.
SUPERVISIÓN YMONITOREO A I.E.,DEL NIVEL PRIMARIOY SECUNDARIO, ENASPECTOSTÉCNICO-PEDAGÓGICOS DELÁREA DEEDUCACIÓN FÍSICA.
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/150,00 40.0
I.E., DEL NIVELPRIMARIO YSECUNDARIO,SUPERVISADOS YMONITOREADOS.
FERIA ESCOLARNACIONAL DECIENCIA YTECNOLOGÍA“FENCYT - 2014”
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 40.0I.E., DEL NIVELSECUNDARIO,PARTICIPANTES”
"CONCURSOREGIONAL DEDOCENTESINVESTIGADORES EINNOVADORES DELA REGIÓN JUNÍN -2014”
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/250,00 5000.0
DOCENTES, DETODOS LOSNIVELESEDUCATIVOS, QUEPARTICIPAN EN ELCONCURSO.
“FESTIVAL DE LALECTURA-2014”NIVELES INICIAL,PRIMARIA Y
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/250,00 288.0
I.E., DEL NIVELINICIAL, PRIMARIOY SECUNDARIO,QUE PARTICIPAN
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4 de 7 05/05/2014 09:35 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,
Proyecto, Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
SECUNDARIA. EN EL FESTIVAL.
“XXX CONCURSOREGIONAL DECOMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DETEXTOS - 2014”NIVEL SECUNDARIO
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/350,00 40.0
I.E., DEL NIVELSECUNDARIO,QUE PARTICIPANEN EL CONCURSO
“V OLIMPIADA DELECTURA LITERARIA- 2014” NIVELSECUNDARIO
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 40.0
I.E., DEL NIVELSECUNDARIO,QUE PARTICIPANEN LA OLIMPIADA.
“PREMIO NACIONALJOSÉ MARÍAARGUEDAS - 2014”NIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/400,00 100.0
I.E., DEL NIVELPRIMARIO YSECUNDARIO,QUE PARTICIPANEN EL PREMIONACIONAL.
CAPACITACIÓN ADOCENTES, DELNIVEL SECUNDARIO,DEL ÁREACURRICULAR DEMATEMÁTICA, EN LASRUTAS DEAPRENDIZAJE,SOBREPLANIFICACIÓNCURRICULAR,ESTRATEGIAS YEVALUACIÓN.
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 100.0
DOCENTES, DELNIVELSECUNDARIO, DELÁREACURRICULAR DEMATEMÁTICA, ENLAS RUTAS DEAPRENDIZAJE,CAPACITADOS.
MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO AI.E., DEL NIVELSECUNDARIO, ENASPECTOSTÉCNICO-PEDAGÓGICOS DELÁREA DEMATEMÁTICA.
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/600,00 40.0
I.E., DEL NIVELSECUNDARIO,MONITOREADOS YACOMPAÑADOS.
OLIMPIADANACIONAL ESCOLARDE MATEMÁTICA"ONEM-2014" NIVELSECUNDARIO
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/500,00 7126.0
ALUMNOS, DELNIVELSECUNDARIO,QUE PARTICIPANEN LA OLIMPIADA.
“JUEGOSNACIONALESDEPORTIVOS - 2014”NIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/709,00 500.0
ALUMNOS, DELNIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO,QUE PARTICIPANEN LOS JUEGOSDEPORTIVOS.
“JUEGOS FLORALESESCOLARESNACIONALES - 2014”NIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 1000.0
ALUMNOS, DELNIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO,QUE PARTICIPANEN LOS JUEGOSFLORALES.
“FESTIVAL DEBANDASESCOLARES PORCATEGORÍAS - 2014”NIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/250,00 500.0
ALUMNOS, DELNIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO,QUE PARTICIPANEN EL FESTIVALDE BANDAS.
“JUEGOSDEPORTIVOS YDANZASMAGISTERIALESREGIONALES - 2014”INTER - UGELS
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/200,00 12.0 UGELSPARTICIPANTES.
CAPACITACIÓN ADIRECTORES YDOCENTES DE LOSCETPROS, ENIMPLEMENTACIÓN DELOS NUEVOSMÓDULOS PARA ELCICLO BÁSICO YMEDIO.
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/200,00 60.0
DIRECTORES YDOCENTES DELOS CETPROS,CAPACITADOS.
SUPERVISIÓN YMONITOREO ADIRECTORES YDOCENTES, DE LOSCETPROS, EN ELPROCESOPEDAGÓGICO PARALA APLICACIÓN DELCURRÍCULOMODULAR.
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/250,00 60.0
DIRECTORES YDOCENTES, DELOS CETPROS,SUPERVISADOS YMONITOREADOS.
“FERIA ESCOLAR DECIENCIA YTECNOLOGÍA INTERCETPROS -2014”
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/242,00 8.0CETPROS QUEPARTICIPAN EN LAFERIA ESCOLAR.
CAPACITACIÓN ADIRECTORES YDOCENTES, DE LOSCEBAS, ENEDUCACIÓN DEPERSONASJÓVENES YADULTAS.
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/200,00 60.0
DIRECTORES YDOCENTES, DELOS CEBAS,CAPACITADOS.
SUPERVISIÓN YMONITOREO ADIRECTORES YDOCENTES, DE LOSCEBAS, EN TÉCNICO
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/400,00 80.0
DIRECTORES YDOCENTES, DELOS CEBAS,SUPERVISADOS YMONITOREADOS.
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
5 de 7 05/05/2014 09:35 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,
Proyecto, Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
PEDAGÓGICO.
CAPACITACIÓN ADIRECTORES YDOCENTES, DE LOSCEBAS (CACE),SOBREPROGRAMACIÓNCURRICULAR,ESTRATEGIAS YEVALUACIÓN.
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/250,00 100.0
DIRECTORES YDOCENTES, DELOS CEBAS(CACE),CAPACITADOS.
SUPERVISIÓN YMONITOREO ADIRECTORES YDOCENTES, DE LOSCEBAS (CACE), ENASPECTOS TÉCNICOPEDAGÓGICOS.
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/400,00 100.0
DIRECTORES YDOCENTES, DELOS CEBAS(CACE),SUPERVISADOS YMONITOREADOS.
“JUEGOS FLORALESESCOLARES -2014”INTER-CEBAS
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 5.0
CEBAS,PARTICIPANTESEN LOS JUEGOSFLORALES.
"JUEGOSDEPORTIVOSESCOLARES - 2014"INTER-CEBAS
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/100,00 5.0
CEBAS,PARTICIPANTESEN LOS JUEGOSDEPORTIVOS.
"CONCURSO DEMATEMÁTICA,COMPRENSIÓNLECTORA Y/OMATERIALEDUCATIVO - 2014"INTER-CEBAS.
ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/250,00 5.0
CEBAS,PARTICIPANTESEN ELCONCURSO.
I.E., DE TODOS LOSNIVELES , QUEREALIZAN EL BUENINICIO DEL AÑOESCOLAR: 1)MATRÍCULATEMPRANA,OPORTUNA Y SINCONDICIONAMIENTO.2) DOCENTESCONTRATADOS ATIEMPO. 3) TEXTOSY MATERIALESDISPONIBLES. 4)PLAN DE ACCIÓNPARA MEJORA DEAPRENDIZAJES. 5)BUENA ACOGIDAPARA TODOS LOSESTUDIANTES.
ESP. DE INICIAL,PRIMARIA YSECUNDARIA AGPAGI AGA
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/600,00 288.0
I.E., DE TODOSLOS NIVELES, QUEREALIZAN EL BUENINICIO DEL AÑOESCOLAR – 2014.
I.E., DE TODOS LOSNIVELES , QUEREALIZAN LAMOVILIZACIÓN PORLA MEJORA DE LOSAPRENDIZAJES Y LAESCUELA QUETODOS QUEREMOS:1) JORNADA DEREFLEXIÓN. 2) ELPLAN DE MEJORA. 3)EL DÍA DEL LOGRO.
ESP. DE INICIAL,PRIMARIA YSECUNDARIA AGPAGI AGA
9.0 7.0 1.0 0.0 1.0 S/700,00 288.0
I.E., DE TODOSLOS NIVELES, QUEREALIZAN LAMOVILIZACIÓNPOR LA MEJORADE LOSAPRENDIZAJES YLA ESCUELA QUETODOSQUEREMOS.
I.E., DE TODOS LOSNIVELES, QUEREALIZAN ELBALANCE DEL AÑOESCOLAR - 2014 YRENDIMIENTO DECUENTAS.
ESP. DE INICIAL,PRIMARIA YSECUNDARIA AGPAGI AGA
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/500,00 288.0
I.E., DE TODOSLOS NIVELES, QUEREALIZAN ELBALANCE DELAÑO ESCOLAR -2014 YRENDIMIENTO DECUENTAS.
5000003: GESTIÓNADMINISTRATIVA. DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/173.200,00 100.0 ACTIVIDADES
CUMPLIDAS.
5000004:ASESORAMIENTOTÉCNICO YJURÍDICO.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.244.330,00 100.0 ACTIVIDADESCUMPLIDAS.
CAPACITACIÓN ALPERSONALDIRECTIVO,DOCENTE YADMINISTRATIVO, DEII.EE.PP, DE EB, ENLA APLICACIÓN DEESTRATEGIAS PARAPOTENCIAR LASCAPACIDADESPERSONALES YPROFESIONALES(EMPOWERMENT)
CONTABILIDADAGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/500,00 250.0
SERVIDORESCAPACITADOS ENEMPOWERMENTQUEDESEMPEÑANSUS FUNCIONESEFICIENTEMENTE
CAPACITACIÓN ALPERSONALDIRECTIVO YADMINISTRATIVO, DEII.EE.PP, ENADMINISTRACIÓNFINANCIERA YPATRIMONIAL
CONTABILIDADAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 200.0
SERVIDORESCAPACITADOSQUEDESEMPEÑANSUS FUNCIONESOPORTUNAMENTE
CAPACITACIÓN ALPERSONALADMINISTRATIVO, DELA U.E. 301 DEEDUCACIÓN DETARMA, EN:
ADMINISTRACIÓNAGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/254,00 50.0
ADMINISTRATIVOS,DE LA U.E. 301 DEEDUCACIÓN DETARMA,CAPACITADOS
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ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,
Proyecto, Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
“ELABORACIÓN DELPLAN ANUAL DEADQUISICIONES YCONTRATACIONES(PAAC)”
5000005: GESTIÓNDE RECURSOS. DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/19.200,00 100.0 ACTIVIDADES
CUMPLIDAS.
1) CELEBRACIÓNDEL “DÍA DE LOSPRONOEIS”
ESP. DE INICIALAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 50.0 PRONOEIS,
PARTICIPANTES.
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
9002: APNOP 0.0 3999999: SINPRODUCTO
5000661:DESARROLLO DE LAEDUCACIÓNLABORAL YTÉCNICA.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/892.727,00 54096.0 HORAS LECTIVASCUMPLIDAS.
5000681:DESARROLLO DECICLO AVANZADO DELA EBA.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.003.430,00 49636.0 HORAS LECTIVASCUMPLIDAS.
5000683:DESARROLLO DECICLO INTERMEDIODE LA EBA.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/238.613,00 49636.0 HORAS LECTIVASCUMPLIDAS.
5000991:OBLIGACIONESPREVISIONALES.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.940.461,00 1450.0CESANTES YJUBILADOSATENDIDOS.
5001933:DESARROLLO DE LAPROMOCIÓNESCOLAR, CULTURAY DEPORTE.
DIRECCIÓN-AGA 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/48.566,00 100.0 ACTIVIDADESCUMPLIDAS
1,4
MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
0091:INCREMENTOEN ELACCESO DELA POBLACIÓNDE 3 A 16AÑOS A LOSSERVICIOSEDUCATIVOSPÚBLICOS.
0.0
3000515: II.EE.GESTIONADASCONCONDICIONESSUFICIENTESPARA LAATENCIÓN.
5003038: GESTIÓNDE EXPEDIENTESTÉCNICOS PARALA GENERACIÓNDE NUEVASPLAZASDOCENTES ENEDUCACIÓNINICIAL.
DIRECCIÓN-AGA 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/11.520,00 100.0 ACTIVIDADESCUMPLIDAS
Presupuesto Total S/. : S/80.720.959,00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
MANDATO / FUNCION : EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA REGIONAL EN MATERIA DE RELACIONES DE TRABAJO, PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL
MISIÓN : ENTIDAD PÚBLICA ENCARGADA DE DISEÑAR, ARTICULAR Y EJECUTAR LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE GENERACIÓN Y MEJORA DEL EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO A TRAVÉS DE LAPROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES PARA LA INSERCIÓN LABORAL; ASÍ COMO DE FOMENTO DE UN SISTEMA
VISIÓN : SER LA DIRECCIÓN REGIONAL, RECTORA Y LÍDER: EN LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO, Y EN LA CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA DEMOCRÁTICO DE LAS RELACIONESLABORALES; QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO, LA GOBERNABILIDAD Y A LA PAZ SOCIAL EN LA
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
1,
PROMOVER ELEMPLEO DIGNO YPRODUCTIVO, ELDESARROLLO DECAPACIDADES YCOMPETENCIASLABORALES; Y, LAINSERCIÓN EN ELMERCADO DETRABAJO EN UNMARCO DEIGUALDAD DEOPORTUNIDADESESPECIALMENTEPARA LOSGRUPOSVULNERABLESDE LAPOBLACIÓNDENTRO DE UNCLIMA DE
REDUCIR EL SUBEMPLEO EN LAREGIÓN JUNÍN YPROMOVER LAPAZ LABORAL YRESPETO DE LOSDERECHOSSOCIOLABORALES
100.0
PLANIFICAR,ORGANIZAR,DIRIGIR,CONTROLARY EVALUAR LASACTIVIDADES DE LADRTPE. LOGRAR ELDIÁLOGO CON LOSORGANISMOSREPRESENTATIVOSDE TRABAJADORES,EMPLEADORES YSECTORES DE LASOCIEDAD.
VISITAS DESUPERVISIÓN AJEFATURASZONALES
DIRECCIONREGIONAL YORGANOS DELINEA
16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/12.000,00 16.0 INFORMES DESUPERVISION
REUNIONES DETRABAJO -EXTRAPROCESOS
DIRECCIONREGIONAL 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/2.000,00 40.0
ACTAS DEREUNIONESEXTRAPROCESO
MOVIMIENTO ORACIONALIZACIONDE RECURSOSHUMANOS
DIRECCIONREGIONAL 90.0 60.0 10.0 10.0 10.0 S/500,00 90.0 MEMORANDUMS
EMISION DERESOLUCION ENPRIMERA YSEGUNDAINSTANCIA
DIRECCIONREGIONAL 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/2.000,00 40.0
DOCUMENTOSRESOLUTIVOS(RESOLUCIONES,AUTOS,DECRETOS)
REUNIONES ENLOS ESPACIOSGENERADOS YPOR GENERAR
DIRECCIONREGIONAL 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/1.000,00 16.0 INFORMES
COADYUVAR EN LAPROTECCION DELTRABAJO DIGNO,MEDIANTEACTIVIADES DEFISCALIZACION DELCUMPLIMIENTO DELAS NORMAS SOCIOLABORALES, DESEGURIDAD YSALUD EN ELTRABAJO YSEGURIDADPREVISIONAL.
ACTUACIONESINSPECTIVAS DEINVESTIGACIÓN OCOMPROBATORIAS
SUB DIRECCIONDE INSPECCIONLABORAL YZONAS DETRABAJO
2400.0 600.0 600.0 600.0 600.0 S/1.000,00 2400.0 ORDENES DEINSPECCION
ELABORACION DEPLAN DE TRABAJO
DIRECCION DEINSPECCION DELTRABAJO, SUBDIRECCION DEINSPECCIONLABORAL YZONAS DETRABAJO DE LAOROYA, TARMA,SAN RAMON YSATIPO
6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 S/1.000,00 6.0
PLANES DETRABAJO (DIT,SDIL, ZTPE LAO,ZTPE TAR, ZTPE SRY ZTPE SAT)
SUPERVISION DELAS ACTUACIONESINSPECTIVAS
SUB DIRECCIONDE INSPECCIONLABORAL YZONAS DETRABAJO
20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.000,00 20.0 INFORMES
EMITIRRESOLUCIONES ENPRIMERA INSTANCIAEN MATERIA DEINSPECCIONES
SUB DIRECCIONDE INSPECCIONLABORAL YZONAS DETRABAJO
560.0 140.0 140.0 140.0 140.0 S/1.000,00 560.0 AUTOS Y/ORESOLUCIONES
EMITIRRESOLUCIONES ENSEGUNDAINSTANCIA ENMATERIA DEINSPECCIONES
DIRECCION DEINSPECCION DELTRABAJO
160.0 40.0 40.0 40.0 40.0 S/1.000,00 160.0 AUTOS Y/ORESOLUCIONES
ACTUACIONESINSPECTIVAS DEORIENTACIÓN YASESORAMIENTOTÉCNICO
SUB DIRECCIONDE INSPECCIONLABORAL YZONAS DETRABAJO
600.0 150.0 150.0 150.0 150.0 S/1.000,00 600.0 ORDENES DEINSPECCION
INFORMACIONESTADISTICA(MENSUAL,TRIMESTRAL,SEMESTRAL YANUAL)
SUB DIRECCIONDE INSPECCIONLABORAL YZONAS DETRABAJO
96.0 24.0 24.0 24.0 24.0 S/1.000,00 96.0 INFORMES
COADYUVAR ALFORTALECIMIENTODE LA AUTORIDADINSTITUCIONALMEDIANTE LAEJECUCIÓN DE LAS
APERTURA DEEXPEDIENTES
EJECUTORIACOACTIVA 80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 S/1.000,00 80.0 EXPEDIENTES
APERTURADOS
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
SANCIONESECONÓMICASAPLICADAS POR LAAAT.
ACTUALIZACIÓN DEOBLIGACIONES
EJECUTORIACOACTIVA 240.0 60.0 60.0 60.0 60.0 S/1.000,00 240.0 ACTUALIZACIONES
NOTIFICACIONES YEXPEDICIÓN DERESOLUCIONES
EJECUTORIACOACTIVA 360.0 90.0 90.0 90.0 90.0 S/1.000,00 360.0 NOTIFICACIONES Y
RESOLUCIONES
MEDIDA CAUTELAR EJECUTORIACOACTIVA 120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/1.000,00 120.0
N° DEEXPEDIENTES DEMEDIDASCAUTELARES
EJECUCIÓN DEMEDIDA CAUTELAR
EJECUTORIACOACTIVA 120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/1.000,00 120.0
EJECUCIONES DEMEDIDASCAUTELARES
ARCHIVO EJECUTORIACOACTIVA 120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/1.000,00 120.0 EXPEDIENTES
ARCHIVADOS
PROMOVER ELAUTO EMPLEO Y LAMICRO EMPRESAPARA FAVORECER ALAS CATEGORIASLABORALES QUETIENE DIFICULTADESPARA ACCEDER ALMERCADO DETRABAJO.PROMOVER LAINSERCIONLABORAL DE LA PEADESOCUPADA.PROMOVER LACAPACITACIONLABORAL DE LA PEAJUVENIL. PRODUCC
REALIZAR CHARLASINFORMATIVASSOBREEMPRENDIMIENTOEMPRESARIAL
DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO
36.0 9.0 9.0 9.0 9.0 S/1.000,00 1800.0 PERSONAS
BRINDARASISTENCIATECNICA PARA LAIDENTIFICACION DEOPORTUNIDADESDE NEGOCIOS EINVERSION
DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO
60.0 15.0 15.0 15.0 15.0 S/1.000,00 60.0 PLANES DENEGOCIOS
APOYAR LACONSTITUCION DEMCRO EMPRESASCOMO PERSONAJURIDICA
DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO
300.0 75.0 75.0 75.0 75.0 S/1.000,00 300.0 MINUTAS
ORIENTACION ALOS BUSCADORESDE EMPLEO
DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO
2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/1.000,00 2000.0 PERSONASORIENTADAS
ACERCAMIENTOEMPRESARIAL
DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO
1600.0 400.0 400.0 400.0 400.0 S/1.000,00 1600.0 VACANTES DETRABAJO
ASESORAMIENTOEN LA BUSQUEDADE EMPLEO
DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO
2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/1.000,00 2000.0 PERSONASASESORADAS
VINCULACIONLABORAL
DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO
400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/1.000,00 400.0
PERSONASCOLOCADAS ENUN PUESTO DETRABAJO
ORIENTACIONVOCACIONAL
DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO
1500.0 375.0 375.0 375.0 375.0 S/1.000,00 1500.0 ALUMNOSEVALUADOS
FERIA SOCIOLABORALES
DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO
3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/12.000,00 3.0 FERIAS
BRINDARCAPACITACION ENESPECIALIDADESTECNICAS
DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL
8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 S/1.000,00 250.0 JOVENESCAPACITADOS
REALIZAR LAENCUESTANACIONAL DEVARIACIONMENSUAL DELEMPLEO
DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.000,00 0.0 12 INFORMES
REALIZARESTUDIOS DELMERCADO DETRABAJO
DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL
6.0 1.0 2.0 2.0 1.0 S/12.000,00 6.0 BOLETINES
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
2 de 5 05/05/2014 08:59 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
CAPACITACIONMODULAR,ACERCAMIENTOEMPRESARIAL YVINCULACIONLABORAL APERSONAS CONDISCAPACIDAD
DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO
100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/1.000,00 100.0PERSONASDISCAPACIDADATENDIDAS
BRINDARASESORAMIENTOTECNICO LEGALPARA LAFORMALIZACIONEMPRESARIAL
DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO
500.0 125.0 125.0 125.0 125.0 S/1.000,00 500.0 PERSONASASESORADAS
BRINDARCAPACITACION ENMODULOSOCUPACIONALES
DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO
32.0 8.0 8.0 8.0 8.0 S/1.000,00 32.0 MODULOS
PROPICIAR LASOLUCIÓN DECONFLICTOSLABORALESMEDIANTE LACONCILIACIÓNADMINISTRATIVA YCOMO ÚLTIMA RATIOEL PATROCINIOJURÍDICO DE LOSTRABAJADORES YEXTRABAJADORES.PROMOVER LASEGURIDADJURÍDICA LABORAL,MEDIANTE LAFORMALIZACIÓN DELOS ACTOSJURÍDICOS
CONSULTAS ATRABAJADORES
SUB DIRECCIONDE DEFENSALEGAL GRATUITAY ZONAS DETRABAJO
9400.0 2350.0 2350.0 2350.0 2350.0 S/1.000,00 9400.0CONSULTAS ATRABAJADORESABSUELTAS
CONSULTAS AEMPLEADORES
SUB DIRECCIONDE DEFENSALEGAL Y ZONASDE TRABAJO
640.0 160.0 160.0 160.0 160.0 S/1.000,00 640.0CONSULTAS AEMPLEADORESABSUELTAS
CONCILIACIONESADMINISTRATIVAS
SUB DIRECCIONDE INSPECCIONLABORAL YZONAS DETRABAJO
1100.0 275.0 275.0 275.0 275.0 S/1.000,00 1100.0
ACTAS DECONCILIACIÓN YDE ASISTENCIA DEPARTESSUSCRITAS
DEMANDASLABORALES
SUB DIRECCIONDE DEFENSALEGAL GRATUITAY ZONAS DETRABAJO
500.0 125.0 125.0 125.0 125.0 S/1.000,00 500.0 DEMANDASINTERPUESTAS
LIQUIDACION DEBENEFICIOSSOCIALES
SUB DIRECCIONDE DEFENSALEGAL GRATUITAY ZONAS DETRABAJO
1100.0 275.0 275.0 275.0 275.0 S/1.000,00 1100.0 HOJA DE CALCULODE LIQUIDACIONES
REGISTRO DECONTRATOSSUJETOS AMODALIDAD
SUB DIRECCIONDENEGOCIACIONESCOLECTIVAS YREGISTROSGENERALES YZONAS DETRABAJO
38000.0 9500.0 9500.0 9500.0 9500.0 S/1.000,00 38000.0 CONTRATOSREGISTRADOS
EMITIRRESOLUCIONES ENPRIMERA INSTANCIAEN MATERIA DEDEFENSA LEGAL YNEGOCIACIONESCOLECTIVAS YREGISTROSGENERALES
SUB DIRECCIONDE DEFENSALEGAL GRATUITA,SUB DIRECCIONDENEGOCIACIONESCOLECTIVAS YREGISTOSGENERALES YZONAS DETRABAJO
120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/1.000,00 120.0 AUTOS ORESOLUCIONES
EMITIRRESOLUCIONES ENSEGUNDAINSTANCIAENMATERIA DEDEFENSA LEGAL YNEGOCIACIONESCOLECTIVAS YREGISTROSGENERALES
DIRECCION DEPREVENCION YSOLUCION DECONFLICTOS
40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/1.000,00 40.0 AUTOS ORESOLUCIONES
INFORMACIONESTADISTICA(MENSUAL,TRIMESTRAL,SEMESTRAL YANUAL)
SUB DIRECCIONDE DEFENSALEGAL GRATUITA,SUB DIRECCIONDENEGOCIACIONESCOLECTIVAS YREGISTROSGENERALES YZONAS DETRABAJO
96.0 24.0 24.0 24.0 24.0 S/1.000,00 96.0 INFORMES
ELABORACION DEPLAN DE TRABAJO
DIRECCION DEPREVENCION YSOLUCION DECONFLICTOS,SUB DIRECCIONDE DEFENSALEGAL, SUBDIRECCION DENEGOCIACIONESCOLECTIVAS YREGISTROSGENERALES Y
7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 S/1.000,00 7.0 PLANES DETRABAJO
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
3 de 5 05/05/2014 08:59 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
ZONAS DETRABAJO
PROMOCION YPROTECCION DELOS DERECHOSFUNDAMENTALES YDE LA SEGURIDAD YSALUD EN ELTRABAJO
REALIZAREVENTOS DECAPACITACION
DIRECCION DEPROMOCION YPROTECCION DELOS DERECHOSFUNDAMENTALESY LA SEGURIDADY SALUD EN ELTRABAJO
36.0 9.0 9.0 9.0 9.0 S/1.000,00 2520.0 PERSONASCAPACITADAS
CAMPAÑAS DEORIENTACIÓN,ASISTENCIATÉCNICA,INFORMACIÓN YDIFUSIÓN DE LANORMATIVA SOBRELOS DERECHOSFUNDAMENTALES YDE LA SEGURIDADY SALUD EN ELTRABAJO EN ELÁMBITO LABORAL
DIRECCION DEPROMOCION YPROTECCION DELOS DERECHOSFUNDAMENTALESY DE LASEGURIDAD YSALUD EN ELTRABAJO
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.000,00 12.0 INFORMES
FORTALECER YDINAMIZAR LAGESTIÓNADMINISTRATIVAPARA GARANTIZAREL CUMPLIMIENTODE LOS OBJETIVOSY METASINSTITUCIONALES;VELAR POR ELBIENESTAR DELPERSONALPROMOVIENDOACTIVIDADES PARASU DESARROLLO,GESTIONAR ELPAGO OPORTUNODE LASREMUNERACIONESY L
OTORGAMIENTODEFRACCIONAMIENTODE MULTA
OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/2.000,00 40.0
RESOLUCIONESDEFRACCIONAMIENTO
ELABORACION Y/OMODIFICACION DEDOCUMENTOS DEGESTION (ROF,CAP, MOF, POI,TUPA Y OTROS)
OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 8.0 4.0 2.0 1.0 1.0 S/10.000,00 8.0 DOCUMENTOS DE
GESTION
EMISION DERESOLUCIONES DEPERDIDA DEFRACCIONAMIENTO
OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.000,00 12.0
RESOLUCIONESDE PERDIDA DEFRACCIONAMIENTO
OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA
OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/1.000,00 16.0 INFORMES
ATENCION DEBIENES YSERVICIOS A LASOFICINAS DE LADRTPE
OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 56.0 14.0 14.0 14.0 14.0 S/1.000,00 56.0 NOTAS DE SALIDA
CAPACITACION ALPERSONAL
OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/8.000,00 560.0 TRABAJADORES
CAPACITADOS
PAGO DECOMPROMISOS(SERVICIOSBASICOS: AGUA,LUZ, TELEFONO,INTERNET,COURIER;ARBITRIOSMUNICIPALES,ALQUILER DELOCAL, SEGUROSY OTROS)
OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 100.0 28.0 24.0 24.0 24.0 S/98.624,00 100.0
REQUERIMIENTOSDE PAGO, O/S YC/P
TRAMITES DE PAGOAL PERSONAL(NOMBRADO,CONTRATADO, CASYREINCORPORADO)
OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.364.641,00 36.0 PLANILLAS
MENSUALES
MANTENIMIENTO YREPARACION DEEQUIPOS DECOMPUTO YMAQUINAS YEQUIPOS DEOFICINA
OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/16.000,00 2.0 INFORMES
MANTENIMIENTO YREPARACION DEINFRAESTRUCTURADE TALLERES DEFORMACIONPROFESIONAL YOFICINAS
OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/40.000,00 2.0 INFORMES
INVENTARIO FISICODE BIENESPATRIMONIALES
OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/6.000,00 1.0 INFORME
TRAMITE DEVIATICOS DELPERSONAL ENCOMISION DESERVICIOS
OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 60.0 15.0 15.0 15.0 15.0 S/16.000,00 60.0
PLANILLAS DEVIATICOS,INFORMES Y C/P
ADQUISICION DEBIENES(COMBUSTIBLE,UTILES DEESCRITORIO YLIMPIEZA, EQUIPOSDE COMPUTO,MOBILIARIO Y
OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/116.000,00 40.0
REQUERIMIENTODE ADQUISICIONDE BIENES Y O/C
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
4 de 5 05/05/2014 08:59 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
OTROS BIENESPARA ELMANTENIMIENTO DELAINFRAESTRUCTURADE LA DRTPE)
ADQUISICION DEUNIFORMES PARAEL PERSONAL(TELA,CONFECCION,CAMISA, BLUSA,CORBATA, BOLSA YZAPATO)
OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 S/40.559,00 4.0
REQUERIMIENTODE ADQUISICIONDE UNIFORME, O/CY RESOLUCION
EVALUACION DELPOI
OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00 4.0 INFORMES
CONTROL DEMULTAS
OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00 4.0 INFORMES
ARCHIVAMIENTO DEEXPEDIENTES DEFRACCIONAMIENTO
OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.000,00 20.0
RESOLUCIONESDEARCHIVAMIENTO
Presupuesto Total S/. : S/1.803.324,00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
MANDATO / FUNCION : FORMULAR, DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR Y CONTROLAR LAS POLITICAS, ACTIVIDADES Y FUNCIONES, EN MATERIA DE TRANSPORTES EN CONCORDANCIA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 27867, ARTÍCULO 56º,INCISOS A,B,C,D,E,F,G,H Y TELECOMUNICACIONES ARTÍCULO 57º, INCISOS A,B,C
MISIÓN : CONDUCIR Y ORIENTAR CON EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE, ACUÁTICO, AÉREO Y COMUNICACIONES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIDO QUEGENERA VALOR AGREGADO Y SOCIAL DE LA REGIÓN JUNÍN.
VISIÓN : AL AÑO 2014 LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JUNÍN, ES UNA INSTITUCIÓN LÍDER MORALMENTE SOLVENTE Y FORTALECIDA, INTEGRADA Y ARTICULADA REGIONAL, NACIONAL EINTERNACIONALMENTE, CON UNA MODERNA Y SEGURA INFRAESTRUCTURA, ADECUADOS Y EFIC
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
4
ADECUADO ACCESODE LOS PROGRAMASDE INTERNET RURAL YTELECOMUNICACIONESEN LOS QUINTILES 1 Y 2DE LA REGION JUNIN
PLANEAMIENTOPROMOCION,CONTROL YSUPERVISION DE LOSSERVICIOS DETELECOMUNICACIONES
23.0
PROMOCION,ORIENTACION YASESORAMIENTO ALOS INVERSIONISTASDEL SECTOR PRIVADOEN EL SERVICIO DETELECOMUNICACIONES
CAMPAÑAS SOBRENORMATIVIDADVIGENTE PARA LOSSERVICIOS PUBLICOSDETELECOMUNICACIONESY ASPECTOSRELACIONADOS
DGCSC, DGAT,DRAIC Y FITEL 120.0 0.0 0.0 120.0 0.0 S/133.176,00 100.0 % DE USUARIOS
CAPACITADOS
DIFUSIONN DEINFORMACION YSENSIBILIZACIONSOBRE RIESGOS A LASALUD POR LA EMISIONDE RADIACIONES NOIONIZANTES
DGCSC 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/22.500,00 2.0 EVENTOSREALIZADOS
ACCIONESADMINISTRATIVAS DETELECOMUNICACIONES
DGCSC, DGAT,DCRAIC Y FITEL 30.0 5.0 8.0 9.0 8.0 S/95.157,00 100.0
% ACCIONESADMINISTRATIVASATENDIDAS
PROMOVER YEJECUTAR LOSPROYECTOSREGIONALES DETELECOMUNICACIONESDE SU COMPETENCIA,EN CONCORDANCIACON LA NORMATIVIDADNACIONAL.
FITEL 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/86.000,00 2.0ESTUDIOS DE PREINVERSIONEJECUTADOS
MANTENIMIENTO DESISTEMAS DECOMUNICACION YREDUCCION DE LAINFORMALIDAD EN LAPRESTACION DE LOSSERVICIOS DECOMUNICACIONES
MANTENIMIENTO DELOS SISTEMAS DECOMUNICACIONCOMUNAL
FITEL 60.0 10.0 15.0 20.0 15.0 S/45.000,00 60.0
MANTENIMIENTOSDE SISTEMASREALIZADOS YAPROBADOS
FOMENTAR YFORTALECER ELDESARROLLO DEMEDIOS DECOMUNICACIONREGIONAL Y DE UNARED PUBLICA DECOMUNICACIONES ENLA REGION
DGAT Y FITEL 10.0 2.0 3.0 3.0 2.0 S/10.211,00 10.0
MEDIOS DECOMUNICACION YRED PUBLICAFORTALECIDOS
2,
MEJORAR LAINTERCONEXION VIALHACIA LOS MERCADOSY CENTROS DETRABAJO Y ESTUDIOS
DOTAR DEINFRAESTRUCTURAPARA UN MEJORSISTEMA DETRANSPORTEINTEGRADO
40.0 MEJORAR LAINTERCONEXION VIAL
MANTENIMIENTORUTINARIO DE LA REDVIAL DEPARTAMENTALNO PAVIMENTADA
DRTC-J, SDITAA,OGA 34.0 0.0 10.0 10.0 14.0 S/892.216,00 200.0
KILOMETROS DEMANTENIMIENTORUTINARIO
MANTENIMIENTOPERIODICO DE LA REDVIAL DEPARTAMENTALNO PAVIMENTADA
DRTC, SDITAA,OGA,MUNICIPALIDADES
30.0 0.0 10.0 10.0 10.0 S/217.566,00 40.0KILOMETROS DEMANTENIMIENTOPERIODICO
COLOCACION DECARPETA ASFALTICAMEDIANTE CONVENIOCON LOS GOBIERNOSLOCALES
DRTCJ, SDITAA,OGA 40.0 5.0 15.0 15.0 5.0 S/450.000,00 40.0
KILOMETROS DECARPETAASFALTICACOLOCADA
CONTRATACION DEESTUDIOS DE PREINVERSION, INVERSIONO EXPEDIENTESTECNICOS PARA ELMANTENIMIENTO,MEJORAMIENTO YREHABILITACION DEVIASDEPARTAMENTALES
PCD, GRI, DRTC,SDITAA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/100.000,00 3.0
ESTUDIOS YPERFILESAPROBADOS
0061 REDUCCION DELCOSTO, TIEMPO EINSEGURIDAD VIAL ENEL SISTEMA DETRANSPORTETERRESTRE-MANTENIMIENTOPERIODICO DELCAMINODEPARTAMENTAL RUTAJU 102 TRAMO HUARI -HUAY HUAY L= 15.40 KMDISTRITO DE HUAYHUAY PROVINCIA YAULIREGION JUNIN
DRTC-J, SDITAA,OGA, OGPP 3.1339 3.1339 0.0 0.0 0.0 S/120.049,00 3.1339
KMS DEMANTENIMIENTOPERIODICOEJECUTADO
0061 REDUCCION DELCOSTO, TIEMPO EINSEGURIDAD VIAL ENEL SISTEMA DETRANSPORTETERRESTRE-SUPERVISION DELMANTENIMIENTOPERIODICO DELCAMINODEPARTAMENTAL RUTAJU 102 TRAMO HUARIHUAY HUAY L= 15.40 KMDISTRITO DE HUAYHUAY PROVINCIA DEYAULI REGION JUNIN
DRTC-J, SDITAA,OGA, OGPP
3.1339 3.1339 0.0 0.0 0.0 S/21.470,00 3.1339
KMSSUPERVISADOS DEMANTENIMIENTOPERIODICO
0061 REDUCCION DELCOSTO, TIEMPO EINSEGURIDAD VIAL ENEL SISTEMA DETRANSPORTETERRESTRE-SUPERVISION DELMANTENIMIENTOPERIODICO DELCAMINODEPARTAMENTAL RUTAJU 110 TRAMO VISTAALEGRE - PITITAYO L=6.48 KM DISTRITO DECHONGOS ALTOPROVINCIA DEHUANCAYO REGIONJUNIN
DRTCJ, SDITAA,OGA ,OGPP 6.48 6.48 0.0 0.0 0.0 S/23.060,00 6.48
KMSSUPERVISADOS DEMANTENIMIENTOPERIODICO
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ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
0061 REDUCCION DELCOSTO, TIEMPO EINSEGURIDAD VIAL ENEL SISTEMA DETRANSPORTETERRESTRE-MANTENIMIENTOPERIODICO DELCAMINODEPARTAMENTAL RUTAJU 110 TRAMO VISTAALEGRE - PITITAYO L=6.48 KM DISTRITO DECHONGOS ALTOPROVINCIA DEHUANCAYO REGIONJUNIN
DRTCJ, SDITAA,OGA, OGPP 6.48 6.48 0.0 0.0 0.0 S/230.600,00 6.48
KMS DEMANTENIMIENTOPERIODICO
0061 REDUCCION DELCOSTO, TIEMPO EINSEGURIDAD VIAL ENEL SISTEMA DETRANSPORTETERRESTRE-SUPERVISION DELMANTENIMIENTOPERIODICO DELCAMINODEPARTAMENTAL RUTAJU 104 TRAMO QUERO-CURIMARCA L= 25.15KM DISTRITO DEMOLINOS PROVINCIADE JAUJA REGIONJUNIN
25.150000000000002 20.12 5.03 0.0 0.0 S/82.886,00 25.15
KMSSUPERVISADOS DEMANTENIMIENTOPERIODICO
0061 REDUCCION DELCOSTO, TIEMPO EINSEGURIDAD VIAL ENEL SISTEMA DETRANSPORTETERRESTRE-MANTENIMIENTOPERIODICO DELCAMINODEPARTAMENTAL RUTAJU 104 TRAMO QUERO-CURIMARCA L= 25.15KM DISTRITO DEMOLINOS PROVINCIADE JAUJA REGIONJUNIN
DRTCJ, SDITAA,OGA, OGPP 25.150000000000002 20.12 5.03 0.0 0.0 S/828.853,00 25.15
KMS DEMANTENIMIENTOPERIODICO
MANTENER OPERATIVOEL EQUIPO DEMAQUINARIAS PESADASPARA LA EJECUCIONDE OBRAS DEINFRAESTRUCTURAVIAL
REPARACION,MANTENIMIENTO DELEQUIPO MECANICO(MAQUINARIA PESADA YVEHICULOS)
DRTC, SDITAA,OGA 36.0 9.0 9.0 9.0 9.0 S/188.960,00 36.0
VEHICULOS YMAQUINARIASPESADASOPERATIVOS
REPARACION YMANTENIMIENTO DELAS PLANTAS DEASFALTO,CHANCADORA YGRUPOELECTROGENO
DRTC, SDITAA,OGA, AASA 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/140.000,00 3.0 PLANTAS
OPERATIVAS
SERVICIOSADECUADOS PARA LAEJECUCION DE OBRAS
ANALISIS Y ENSAYOSDE LABORATORIO DESUELOS
DRTC, SDITAA,OGA 1200.0 150.0 400.0 400.0 250.0 S/65.865,00 1200.0
INFORMES DEANALISIS YENSAYOS DELABORATORIO
2,
EFICIENTEPRESTACION DESERVICIOS DE LADIRECCION DECIRCULACIONTERRESTRE,ACUATICO Y AEREA
PROMOVER UN BUENSERVICIO DETRANSPORTE SEGUROEN EL MARCO DE LALIBRE COMPETENCIA
10.0
DESARROLLARACTIVIDADES DE LAINVERSION PRIVADA,APOYO AL EMPLEOPRODUCTIVO,REGULACION YAPLICACION DE LANORMATIVIDAD DELSERVICIO DETRANSPORTETERRESTRE
HABILITACIONVEHICULAROTORGADAS PORDIFERENTESCONCEPTOS PARA ELSERVICIO REGIONAL,INTERPROVINCIAL DETRANSPORTETERRESTRE DEPERSONAS
DRTC, SDCTAA,OGAL 920.0 230.0 230.0 230.0 230.0 S/88.187,00 920.0
TARJETAS DEVEHICULOS DECIRCULACIONHABILITADAS
HABILITACIONVEHICULAROTORGADAS PORDIFERENTESCONCEPTOS PARA ELSERVICIO REGIONAL,INTERPROVINCIAL DETRANSPORTETERRESTRE DEMERCANCIAS
DRTC, SDCTAA,OGAL
960.0 240.0 240.0 240.0 240.0 S/52.544,00 960.0
VEHICULOSHABILITADOS PARATRANSPORTE DEMERCANCIA
ACREDITACION DE LOSTITULARES DELICENCIAS DECONDUCIR
EMISION DE LICENCIASDE CONDUCIR CLASE A DRTC, SDCTAA 23903.0 5656.0 6247.0 5500.0 6500.0 S/316.302,00 23903.0
LICENCIAS DECONDUCIREMITIDAS
EXPEDICION DERECORD DECONDUCTOR
SDCTAA 7437.0 2237.0 2000.0 1500.0 1700.0 S/174.885,00 7437.0RECOR5D DECONDUCTOREXPEDIDAS
EXPEDICION DECONSTANCIAS DELICENCIAS DECONDUCIR
ALC 3915.0 980.0 975.0 975.0 985.0 S/116.590,00 3915.0
CONSTANCIAS DELICENCIAS DECONDUCIREXPEDIDAS
INSPECCION YVERIFICACION DEESTABLECIMIENTOS DESALUD
DRTC, SDCTAA,OGAL 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/58.295,00 2.0
CLINICASINSPECCIONADAS YAPTOS PARAREALIZAREXAMENES
CONTROLAR YVERIFICAR EL SERVICIODE TRANSPORTEPUBLICO DEPASAJEROS,MERCANCIAS YTERMINALESTERRESTRES
FISCALIZACION ALSERVICIO DETRANSPORTETERRESTRE DEPERSONAS
DRTC, SDCTAA,OGAL 20000.0 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 S/251.157,00 2000.0
ACTAS DEINTERVENCION DEFISCALIZACION
EJECUTAR, DIRIGIR,CONTROLAR YADMINISTRAR LOSPLANES Y POLITICASEN MATERIA DETRANSPORTETERRESTRE,LICENCIAS DECONDUCIR,INSPECCION YCONTROL DESERVICIOS
NORMAR, AUTORIZAR,SUPERVIZAR,FISCALIZAR Y REGULAREL TRANSPORTE YTRANSITO TERRESTREDE PERSONASMERCANCIAS,ACREDITACION DETITULARES DELICENCIA DECONDUCIR DEACUERDO A NORMASLEGALES VIGENTES
DRTCJ, ALC, ATT,AF, OGAL, MTC 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/146.919,00 100.0
% DE ACCIONESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
BRINDAR A LOSUSUARIOS DE LA REDVIAL (CONDUCTORES YPEATONES) LA BASETEORICA Y PRACTICAEN SEGURIDAD VIAL, AFIN DESENSIBILIZARLOSSOBRE LA
CAPACITACION ENSEGURIDAD VIALDIRIGIDO ACONDUCTORESINFRACTORES ALTRANSITO TERRESTRED.S. Nº 016-2009-MTC YSUS MODIFICACIONES
DRTC, SDCTAA,MP, SATH, PNP 6000.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 S/11.000,00 6000.0
PERSONASCAPACITADAS ENSEGURIDAD VIAL
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ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
IMPORTANCIA DE SUAPLICACION PARA LAPREVENCION DE LOSACCIDENTES DETRANSITO.
CAMPAÑAS DESENSIBILIZACION A LACOMUNIDAD SOBRESEGURIDAD YEDUCACION VIAL
DRTC, DREJ, GRJ,DIRESA, DRTPE,UGEL, PNP, MP
100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/51.040,00 100.0CAMPAÑAS DESENSIBILIZACIONREALIZADOS
CAPACITACION AUSUARIOS DE LAS VIASEN TEMAS DEEDUCACION ENSEGURIDAD VIAL
DRTCJ, SDCTAA,PNP, SUTRAN,EETT, MP,TERMINALESTERRESTRES
4200.0 1050.0 1050.0 1050.0 1050.0 S/19.000,00 4200.0
USUARIOSCAPACITADOS ENTEMAS DEEDUCACION ENSEGURIDAD VIAL
ELABORACION DENORMAS O MANUALESEN SEGURIDAD VIAL
CRSV 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/8.000,00 2.0
NORMAS OMANUALES ENSEGURIDAD VIALAPROBADOS
DETECCION DEPUNTOS NEGROS OTRAMOS DECONCENTRACION DEACCIDENTES
DRTCJ, PNP, MP 11.0 0.0 10.0 0.0 1.0 S/4.000,00 11.0
TRAMOS DECONCENTRACIONDE ACCIDENTESDETECTADOS
2, OTRAS FUNCIONES
COORDINAR,ORGANIZAR ACCIONESEN LOS PROCESOS DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO,ESTADISTICA YRACIONALIZACION
1.0
PROMOVER ELPLANEAMIENTOINSTITUCIONALCONCERTADO,CONDUCIR ELPROCESOPRESUPUESTARIO,PRESTARASESORAMIENTO A LADIRECCION REGIONAL,ELABORAR PLANESCON PROGRAMAS YESTADISTICAS
ACCIONES EN LOSPROCESOS DEFORMULACION,EJECUCION, CONTROLY EVALUACION DEPRESUPUESTOINSTITUCIONAL 2014,PRESUPUESTOPARTICIPATIVO,PRESUPUESTO PORRESULTADOS
GRPPAT, OFICINASDE LA DRTC,PROVIAS
100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/187.643,00 100.0% ACCIONESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
FORMULACION YEVALUACION DEL PLANOPERATIVOINSTITUCIONAL, PLANESTRATEGICO, PCD,PDRC
GRPPAT, OFICINASDE LA DRTC,PROVIAS
9.0 2.0 3.0 2.0 2.0 S/105.000,00 9.0
PLANESFORMULADOS,EVALUADOS YAPROBADOS
ACTUALIZACION DEDOCUMENTOS DEGESTION Y DIRECTIVAS
GRJ, ORDITI,DRTC 5.0 1.0 1.0 2.0 1.0 S/55.000,00 5.0
DOCUMENTOSACTUALIZADOS YAPROBADOS
FORMULACION YEVALUACION DEL PLANESTADISTICO,ELABORACION DECUADROSESTADISTICOS YMEMORIA ANUAL
INEI, ODT,OFICINAS DE LADRTC
14.0 4.0 3.0 3.0 4.0 S/58.000,00 14.0
DOCUMENTOSFORMULADOS YEVALUADOS,CUADROSESTADISTICOS YMEMORIA ANUALELABORADOS YAPROBADOS
CERTIFICACIONPRESUPUESTAL
OFICINAS DE LADRTC
230.0 60.0 60.0 60.0 50.0 S/79.109,00 230.0CERTIFICACIONESPRESUPUESTALESEXPEDIDAS
2, OTRAS FUNCIONES
FORTALECER LAGESTION YORGANIZACION DE LADRTC-J
2.0
DIRIGIR Y LIDERAR LASACCIONES DE LA DRTCJUNIN, ENCONCORDANCIA A LASPOLITICASREGIONALESSECTORIALES YNACIONALES
PLANIFICAR,ADMINISTRAR YEJECUTAR ELDESARROLLO DE LAINFRAESTRUCTURAVIAL, VELANDO POR LAPRESTACION DESERVICIOS DETRANSPORTETERRESTRE,ACUATICO Y AEREOSEAN EFICIENTES,SEGUROS, ASI MISMOPROMOVIENDO ELDESARROLLO DE LOSSERVICIOS DETELECOMUNICACIONES
GRJ, CRI, MTC 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/202.764,00 100.0% GESTIONADMINISTRATIVAEJECUTADA
2, OTRAS FUNCIONESASESORAMIENTOTECNICO Y JURIDICODE LA DRTCJ
1.0
PRESTARASESORAMIENTOJURIDICO CONSUJECION ALREGLAMENTONACIONAL DETRANSPORTE, ASIMISMO OPINAR SOBREASUNTOS DECARACTER JURIDICODE COMPETENCIA DELA DIRECCIONREGIONAL,RECOPILACION DETEMAS LEGISLATIVOSRELACIONADOS A LADRTC
PRESTARASESORAMIENTO DENATURALEZA JURIDICADEFENDER YREPRESENTAR A LAINSTITUCION ENPROCESOSJUDICIALES YDIRIMENTES,REPRESENTACION ALPROCURADORPUBLICO DEL MTC -LIMA, DENTRO DE LASNORMAS LEGALESVIGENTES
PJ,PROCURADORPUBLICO MTC,GRJ
180.0 45.0 45.0 45.0 45.0 S/7.000,00 180.0PROCESOSJUDICIALESCONCLUIDOS
INTERPOSICION YABSOLUCION DEDEMANDAS PENALES,CIVILES Y LABORALES
PJ, DRTC, PNP 50.0 10.0 10.0 15.0 15.0 S/5.000,00 50.0 DEMANDASINTERPUESTAS
ASESORAMIENTO ENCONVENIOSINTERINSTITUCIONALESCON LAS DIFERENTESINSTITUCIONESPUBLICAS Y PRIVADAS
DRTC, OGA,SDITAA,MUNICIPALIDADES,BOTICAS EINSTITUCIONESFINANCIERAS
30.0 10.0 10.0 5.0 5.0 S/5.000,00 30.0CONVENIOSAPROBADOS
PROYECCION DEINFORMES LEGALES,PROYECTOS DERESOLUCIONES DE LADRTC
TODAS LASUNIDADESORGANICAS DE LADRTC
400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/14.014,00 400.0
INFORMESLEGALES YRESOLUCIONESPROYECTADAS
REVISION Y VISACIONDE RESOLUCIONES DETRANSPORTE DEMERCANCIAS,PASAJEROS,FISCALIZACION,ADMINISTRACION YPERSONAL.
TODAS LASUNIDADESORGANICAS DE LADRTC
50.0 10.0 10.0 15.0 15.0 S/34.000,00 50.0RESOLUCIONESREVISADAS YVISADAS
FORMULARCONTRATOS Y DEMASDOCUMENTOS SEGUNLO AMERITE ELTRAMITE
TODAS LASUNIDADESORGANICAS DE LADRTC
160.0 40.0 40.0 40.0 40.0 S/51.419,00 160.0 CONTRATOSELABORADOS
2, OTRAS FUNCIONES
SUPERVISAR Y APLICARPOLITICASINSTITUCIONALESMEDIANTE EL USORACIONAL Y EFICIENTEDE LOS RECURSOSACORDES A LOSLINEAMIENTOSADMINISTRATIVOS
4.0
DESARROLLARACTIVIDADESPERMANENTES DECARACTERADMINISTRATIVO, PARAEL DESARROLLO DE LAGESTION YCUMPLIMIENTO DEOBJETIVOS Y METASINSTITUCIONALES ENCOORDINACION CONLA DRTCJ
MONITOREAR,COORDINAR YEJECUTAR LASACTIVIDADESRELACIONADAS A LOSSISTEMASADMINISTRATIVOS CONUN ADECUADO USO DELOS RECURSOSPRESUPUESTALES YFINANCIEROS EN UNMARCO DEAUSTERIDAD YRACIONALIDAD
GRJ, DRTC,DEMAS OFICINASDE LA DRTC
100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/110.000,00 100.0
% DOCUMENTOSADMINISTRATIVOSCUMPLIDOSOPORTUNAMENTE
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
3 de 5 05/05/2014 08:59 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
EFECTUARACTIVIDADES DEMEJORAMIENTO ENLOS SISTEMASINFORMATICOS DE LAINSTITUCION DEACUERDO AL AVANCETECNOLOGICO
MEJORAMIENTO DELSERVIDOR DEARCHIVOS FTP, CONVSFTPD, CREACION DENUEVAS PAGINAS WEBCON DRUPAL,MEJORAMIENTO DELSOPORTEINFORMATICO YTECNICO
GRJ, DRTC,DEMAS OFICINASDE LA DRTCJ
27.0 7.0 7.0 7.0 6.0 S/15.094,00 27.0
ACTUALIZACIONESDEL SERVIDOR YNUEVAS PAGINASWEB
ADMINISTRACION DERECURSOS HUMANOSDE LA INSTITUCION
PROMOVER LACAPACITACION DE LOSSERVIDORES YPROMOVER TALLER AFAVOR DEL ADULTOMAYOR
DRTC, OGA 28.0 7.0 7.0 7.0 7.0 S/40.600,00 100.0 SERVIDORESCAPACITADOS
ELABORACION DEPLANILLAS ACTIVOS,ELECTRONICAS DEHABERES PDT, PAGOSPREVISIONALES AFP,ADICIONALES AFP,INCENTIVOSECONOMICOS YOTROS BENEFICIOS
OGPP, OGA 80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 S/61.600,00 80.0
PLANILLASELECTRONICASELABORADAS YAPROBADAS
MODULO DE GESTIONDE RECURSOSHUMANOS DEL MEF
OGPP, OGA, MEF 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/23.600,00 8.0ACTUALIZACIONESDE DATOS EN ELMEF
ELABORACION DEINFORMES TECNICOSDE LICENCIAS PORENFERMEDAD DELPERSONAL ACTIVO,REMUNERACIONES,TIEMPO DE SERVICIO,ASIGNACIONES POR 25Y 30 AÑOS, SEPELIO YLUTO
OGPP, OGA 60.0 15.0 15.0 15.0 15.0 S/54.162,00 60.0
INFORMESTECNICOSELABORADOS YAPROBADOS
VISITAS DOMICILIARIASY ATENCION MEDICA, ALPERSONAL ACTIVO YPENSIONISTA
OGPP,OGA 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/13.000,00 40.0TRABAJADORESATENDIDOSADECUADAMENTE
ELABORACION DECUADROSPREVISIONALES DECOMPENSACION DETIEMPO DE SERVICIOS- CTS
OGPP, OGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/29.200,00 4.0
CUADROS CTSELABORADOS YENTREGADOS ACONTABILIDAD
CERTIFICADO DEPRACTICAS PREPROFESIONALES,CERTIFICADO DETRABAJO Y OTROS
OGPP, OGA 48.0 12.0 12.0 12.0 12.0 S/12.000,00 48.0 CERTIFICADOSOTORGADOS
DESARROLLO DEACTIVIDADESFINANCIERAS YCONTABLES ACORDE ALOS LINEAMIENTOSDEL SISTEMA DECONTABILIDAD,TESORERIA,ABASTECIMIENTOS YCONTROL
ELABORACION DECOMPROBANTES DEPAGO
DRTC, OGA,OGPP 4500.0 1125.0 1125.0 1125.0 1125.0 S/28.110,00 4500.0
COMPROBANTESDE PAGOELABORADOS
ELABORACION DECHEQUES, GIROS,PAGOS
DRTC, OGA,OGPP
4500.0 1125.0 1125.0 1125.0 1125.0 S/28.111,00 4500.0GIROS DECHEQUES Y PAGOSREALIZADOS
CONCILIACIONESBANCARIAS
DRTC, OGA,OGPP 48.0 12.0 12.0 12.0 12.0 S/10.138,00 48.0
CONCILIACIONESBANCARIASREALIZADAS
FORMULACION DEESTADOSFINANCIEROS YPRESUPUESTARIOS
DRTC, OGA,OGPP
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/60.691,00 12.0
ESTADOSFINANCIEROS YPRESUPUESTARIOSELABORADOS
REEMBOLSOS CAJACHICA TESORERIA 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/8.111,00 20.0
RENDICIONESDOCUMENTADAS YREEMBOLSOS
ACCIONES DECONTROL PREVIOCONCURRENTE
TESORERÍA 4500.0 1125.0 1125.0 1125.0 1125.0 S/8.111,00 4500.0CONTROLESPREVIOSREALIZADOS
ARQUEO DE FONDOSPARA PAGOS EFECTIVO TESORERÍA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.111,00 12.0
ARQUEOSREALIZADOS YAPROBADOS
CUENTAS DE ENLACE TESORERÍA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/34.736,00 4.0
CUENTAS DEENLACEELABORADAS,CONCILIADAS YAPROBADAS
CONTABILIDAD DEREGISTRO SIAF,ABASTE., PERSONAL YTESORERIA
TESORERÍA 4860.0 1215.0 1215.0 1215.0 1215.0 S/16.221,00 4860.0 DOCUMENTOS SIAFCONTABILIZADOS
PRESENTACION DEDOCUMENTOS PDT
ACT 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.111,00 12.0 PDT REGISTRADOS
REGISTRO DE VIATICOS TESORERÍA 600.0 150.0 150.0 150.0 150.0 S/4.055,00 600.0 REGISTROS DEVIATICOS
RENDICION DEVIATICOS TESORERÍA 600.0 150.0 150.0 150.0 150.0 S/4.055,00 600.0
RENDICION DEVIATICOSREALIZADOS
ANALISIS DE CUENTA DRTC, OGA,OGPP
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.221,00 12.0ANALISIS DECUENTASREALIZADOS
PRESENTACIONES YPAGO DE LEYESSOCIALES A SUNAT
DRTC, OGA,OGPP 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.111,00 12.0 PAGOS LEYES
SOCIALES SUNAT
PRESENTACION YPAGO TRIBUTO DE LADAOT
DRTC, OGA,OGPP
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/8.110,00 1.0 PAGO REALIZADO
REGISTRO DE LIBROSELECTRONICOS TESORERÍA 18.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/12.166,00 18.0
REGISTROS DELIBROSELECTRONICOS
TRANSFERENCIAS A LAC.U.T.
DRTC, OGA,OGPP 28.0 7.0 7.0 7.0 7.0 S/4.055,00 28.0
TRANSFERENCIASREALIZADAS
EJECUTAR PROCESOSTECNICOS DEABASTECIMIENTOS YLOGISTICA PARA ELFUNCIONAMIENTOOPTIMO DE LA DRTCJ
ELABORACION DELCUADRO DENECESIDADES
DRTC, OGPP, OGAY DEMASOFICINAS DE LADRTC
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/10.000,00 1.0CUADRO DENECESIDADESELABORADOS
FORMULACION YMODIFICACION DELPLAN ANUAL DEADQUISICIONES
DRTC, OGPP, OGAY DEMASOFICINAS DE LADRTC
15.0 5.0 4.0 3.0 3.0 S/10.000,00 15.0PLANES ANUALESFORMULADOS YMODIFICADOS
PROGRAMACION YEJECUCION DEPROCESOS DESELECCION ADS, AMC,
COMITES DEADQUISICION,OGA
60.0 14.0 16.0 16.0 14.0 S/120.000,00 60.0PROCESOS DESELECCIONCONCLUIDOS
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ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
LP, SUBASTA INVERSA
ATENCION DEREQUERIMIENTO DELAS DIFERENTESAREAS DE LA DRTC
DRTC, OGPP, OGAY DEMASOFICINAS DE LADRTC
70.0 15.0 20.0 20.0 15.0 S/18.000,00 70.0 REQUERIMIENTOSATENDIDOS
ELABORACION YCONSOLIDADO DEORDENES DE COMPRA
OGA,ADQUISICIONESDE BIENES
280.0 70.0 70.0 70.0 70.0 S/201.878,00 280.0ORDENES DECOMPRAELABORADOS
ELABORACION DEORDENES DESERVICIO
OGA,ADQUISICION DESERVICIOS
1200.0 300.0 300.0 300.0 300.0 S/250.000,00 1280.0ORDENES DESERVICIOELABORADOS
ADQUISICION DE SOATY SEGUROS CONTRATODO RIESGO DEVEHICULOS
ALMACEN Y ACT 34.0 17.0 17.0 0.0 0.0 S/50.000,00 34.0
SOAT ADQUIRIDOSY SEGUROSCONTRA TODORIESGO
REALIZAR ELREGISTRO SIAF
OGPP, OFICINASDEADQUISICIONESDE BIENES YSERVICIOS
2150.0 538.0 538.0 537.0 537.0 S/329.248,00 2150.0REGISTROS SIAFREALIZADOS
VERIFICACION YCONTROL DEINVENTARIO FISICO DEBIENES PATRIMONIALESY DE ALMACEN
OGA, DRTCJ 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/6.000,00 1.0
INVENTARIOSFISICOS DE BIENESY ALMACENREALIZADOS
INVENTARIO TECNICODE VALORIZACION DEACTIVO FIJO, PARA SURECATEGORIZACION ABIENES NODEPRECIABLES Y/OREMATES EN SUBASTAPUBLICA
TODAS LASOFICINAS DE LADRTCJ
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/9.000,00 1.0INFORME TECNICOELABORADO YAPROBADO
LEVANTAMIENTO DELINVENTARIO FISICO DEBIENES PATRIMONIALESY DE ALMACEN AVALORES HISTORICOS
TODAS LASOFICINAS DE LADRTC
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/9.000,00 3.0INVENTARIO FISICODE BIENES NODEPRECIABLES
ELABORACION DEPOLIZAS DE ENTRADA YSALIDA
ALMACEN Y ACT 580.0 145.0 145.0 145.0 145.0 S/150.000,00 580.0
POLIZAS DEENTRADA Y SALIDADE BIENESELABORADOS
ABASTECER,CONTROLAR,ELABORAR ELREPORTE DECONSUMO DECOMBUSTIBLE
ALMACEN Y ACT 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/170.000,00 4.0
INFORMES DECONSUMO DECOMBUSTIBLEELABORADOS YAPROBADOS
ELABORACION DEGUIAS DE REMISION DESALIDA DE BIENES
OGA, PATRIMONIO 112.0 28.0 28.0 28.0 28.0 S/20.000,00 112.0 GUIAS DE REMISIONELABORADAS
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAPINTADO YMANTENIMIENTO DELOS DIVERSOSAMBIENTALES DE LADRTCJ COMOVEHICULOS YMAQUINARIAS
OGA, DRTCJ 30.0 0.0 20.0 10.0 0.0 S/34.000,00 20.0
AMBIENTESPINTADOSADECUADAMENTE YVEHICULOSPINTADOS
2, OTRAS FUNCIONES
PROPENDER A UNAPROPIADO,OPORTUNO YEFECTIVO EJERCICIODE CONTROLGUBERNAMENTAL PARAPREVENIR Y VERIFICAREL CORRECTO USO DEBIENES DEL ESTADO
4.0
EJECUTARACTIVIDADES DESUPERVISION YCONTROLINSTITUCIONAL
ACCIONES DECONTROL PASIVO YPOSTERIOR (EXAMENESPECIAL)
DRTC, OCI, GRJ,SDCTAA, OGAL,OGA, ATT, ACT
2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/49.224,00 2.0
EXAMENESESPECIALREALIZADOS YNOTIFICADOS
ACTIVIDADES DECONTROLINFORMADOS A LACONTRALORIAGENERAL DE LAREPUBLICA
DRTC, OGA, GRJ,SDITAA, SDCTAA,SDT, CEPRA,OGAL, OGPP
16.0 4.0 3.0 6.0 3.0 S/34.691,00 16.0
INFORMES DECONTROLREALIZADOS A LASCG
4 OTRAS FUNCIONES
CUMPLIROPORTUNAMENTE CONLAS OBLIGACIONESPREVISIONALES
15.0
ATENCIONPERMANENTE YOPORTUNA A LOSPENSIONISTAS YCESANTES DELSECTOR
ELABORACION DEPLANILLAS DEPENSIONISTAS YCESANTES DELSECTOR
OGPP, OGA 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.605.158,00 20.0PLANILLASELABORADAS YAPROBADAS
ATENCION SOBREREQUERIMIENTOSOBRE BENEFICIOS YOTROS DE LOSPENSIONISTAS YCESANTES
OGPP, OGA 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/25.300,00 100.0 % DE ATENCIONESEFECTUADAS
Presupuesto Total S/. : S/9.583.416,00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
MANDATO / FUNCION : SALUD
MISIÓN :“LA DIRECCIÓN DE RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO ES UN ÓRGANO DESCENTRALIZADO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN, QUE BRINDA UNA ATENCIÓN INTEGRAL DESALUD DE CALIDAD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA DE LAPOBLACIÓN DE LAS PROVINCIAS DE HUANCAYO,CHUPACA Y CONCEPCIÓN PRIORIZANDO LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y EN EXTREMA POBREZA.”
VISIÓN : “LOGRAR UN NIVEL OPTIMO DE SALUD AL AÑO 2014, CON ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, INCORPORANDO LA MEDICINA INTERCULTURAL Y GARANTIZANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS DESALUD DE CALIDAD, INTEGRADOS EN RED, CON EFICIENCIA Y EQUIDAD ORIENTADAS A MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA.”
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,
Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de CadaUnidad
OrgánicaDescripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,
MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DELAPOBLACIÓNPARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA.
SEGURIDADALIMENTARIA,CONÉNFASIS ENLANUTRICIÓNADECUADADE LOSINFANTES YLAS MADRESGESTANTES
100.0OE1: REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA INFANTIL
44276 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLDEL PROGRAMAARTICULADONUTRICIONAL
DIRESA /RSVM 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/726.580,00 16.0 INFORMES
REALIZADOS
33248 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACIÓN
DIRESA /RSVM 30.0 0.0 0.0 0.0 30.0 S/691.968,00 30.0
MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL
33251 FAMILIASSALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARA ELCUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA Y LAADECUADA ALIMENTACIÓNY PROTECCIÓN DELMENOR DE 36 MESES
DIRESA /RSVM 17277.0 4318.0 4319.0 4320.0 4320.0 S/1.090,00 17277.0 FAMILAS
SALUDABLES
33254 NIÑOS CON VACUNACOMPLETA
DIRESA /RSVM 35622.0 8902.0 8906.0 8907.0 8907.0 S/1.582.128,00 35622.0
NIÑOSPROTEGIDO CONVACUNA
33255 NIÑOS CON CREDCOMPLETO SEGÚN EDAD
DIRESA /RSVM 14259.0 3564.0 3565.0 3565.0 3565.0 S/1.790.497,00 14259.0
NIÑOSCONTROLADOSCON CRED
33256 NIÑOS CONSUPLEMENTO DE HIERROY VITAMINA A
DIRESA/RSVM 39241.0 9809.0 9810.0 9811.0 9811.0 S/642.046,00 39241.0 NIÑOS CONSUPLEMENTO
33258 CONTROL DECALIDAD NUTRICIONAL DELOS ALIMENTOS
DIRESA /RSVM 104.0 26.0 26.0 26.0 26.0 S/4.300,00 104.0
REPORTESTECNICOELABORADO
33260 VIGILANCIA DE LACALIDAD DEL AGUA PARAEL CONSUMO HUMANO
DIRESA /RSVM 150.0 37.0 37.0 38.0 38.0 S/669.786,00 150.0
CENTROPOBLADO CONTRATAMIENTO DEAGUA
33311 ATENCION IRA DIRESA /RSVM 28121.0 7030.0 7030.0 7030.0 7031.0 S/507.843,00 28121.0 CASOS
TRATADOS
33312 ATENCIÓN EDA DIRESA /RSVM 6637.0 1658.0 1658.0 1660.0 1661.0 S/603.747,00 6637.0 CASOS
TRATADOS
33313 ATENCIÓN IRA CONCOMPLICACIONES
DIRESA /RSVM 339.0 83.0 85.0 85.0 86.0 S/813.366,00 339.0 CASOS
TRATADOS
33314 ATENCIÓN EDA CONCOMPLICACIONES
DIRESA /RSVM 266.0 65.0 67.0 67.0 67.0 S/785.971,00 266.0 CASOS
TRATADOS
33317 GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERROY ÁCIDO FÓLICO
DIRESA /RSVM 6033.0 1508.0 1508.0 1508.0 1509.0 S/18.889,00 6033.0 GESTANTE CON
SUPLEMENTO
33414 ATENCION DENIÑOS Y NIÑAS CONPARASITOSIS INTESTINAL
DIRESA /RSVM 5000.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 S/566.099,00 5000.0 CASOS
TRATADOS
OE2:DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATAL
44277 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE LA SALUD MATERNONEONATAL.
DIRESA /RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/150.538,00 4.0 INFORMES
REALIZADOS
33291 POBLACIONACCEDE A METODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR
DIRESA /RSVM 19620.0 4903.0 4904.0 4905.0 4908.0 S/199.278,00 19620.0 PAREJAS
PROTEGIDAS
33292 POBLACIÓNACCEDE A SERVICIOS DECONSEJERIA EN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA
DIRESA /RSVM 25640.0 6410.0 6410.0 6410.0 6410.0 S/22.729,00 25640.0 ATENCIONES
33172 ATENCIÓNPRENATAL REENFOCADA
DIRESA /RSVM 6033.0 1508.0 1508.0 1508.0 1509.0 S/470.791,00 6033.0 GESTANTES
CONTROLADAS
33294 ATENCION DE LAGESTANTE CONCOMPLICACIONES
GRJ / RSVM 4442.0 1108.0 1111.0 1111.0 1112.0 S/487.741,00 4442.0 GESTANTEATENDIDA
33295 ATENCIÓN DELPARTO NORMAL
DIRESA /RSVM 2350.0 587.0 587.0 588.0 588.0 S/565.827,00 2350.0 PARTO NORMAL
33296 ATENCION DELPARTO COMPLICADO NOQUIRURGICO
DIRESA /RSVM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/464.278,00 12.0 PARTO
COMPLICADO
33298 ATENCIÓN DELPUERPERIO
DIRESA /RSVM 4500.0 1125.0 1125.0 1125.0 1125.0 S/400.447,00 4500.0 ATENCIONES DE
PUERPERIO
33304 ACCESO ALSISTEMA DE REFERENCIAINSTITUCIONAL
DIRESA /RSVM 2600.0 649.0 649.0 651.0 651.0 S/205.624,00 2600.0
GESTANTES Y/ONEONATOREFERIDO
33305 ATENCIÓN DELRECIEN NÁCIDO NORMAL
DIRESA /RSVM 2350.0 587.0 587.0 588.0 588.0 S/193.615,00 2350.0
ATENCION ARECIEN NACIDONORMALES
30005 ADOLESCENTESACCEDEN A LOSSERVICIOS DE SALUDPARA LA PREVENCIONDEL EMBARAZO NOPLANIFICADO
DIRESA /RSVM 5000.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 S/1.800,00 5000.0 ATENCION A
ADOLESCENTES
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,
Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de CadaUnidad
OrgánicaDescripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTELOS DAÑOS YRIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDDESREGIONALES
43950 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLEN VIH SIDA,TUBERCULOSIS
DIRESA /RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/21.852,00 4.0 INFORMES
REALIZADOS
43952 FAMILIADESARROLLANPRÁCTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEVIH SIDA YTUBERCULOSIS (TB)
DIRESA /RSVM 2755.0 688.0 689.0 689.0 689.0 S/1.850,00 2755.0 FAMILAS
SALUDABLES
43953 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS
DIRESA /RSVM 55.0 13.0 14.0 14.0 14.0 S/1.670,00 55.0
INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES
43957 ADECUADABIOSEGURIDAD EN LOSSERVICIOS DE ATENCIONDE TUBERCULOSIS
DIRESA /RSVM 21.0 5.0 5.0 5.0 6.0 S/164.358,00 21.0
ESTABLECIMIENTOCONBIOSEGURIDAD
43958 POBLACIÓNINFORMADA SOBRE USOCORRECTO DE CONDÓNPARA PREVENCIÓN DEINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA
DIRESA /RSVM 16800.0 4200.0 4200.0 4200.0 4200.0 S/21.852,00 16800.0 PERSONAS
INFORMADAS
43959 ADULTOS YJÓVENES RECIBENCONSEJERÍA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL(ITS) Y VIH/SIDA
DIRESA /RSVM 8000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 S/268.852,00 8000.0 PERSONA
TAMIZADA
43960 POBLACIÓNADOLESCENTEINFORMADA SOBREINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA
DIRESA /RSVM 2425.0 606.0 606.0 606.0 607.0 S/21.689,00 2425.0 ADOLESCENTE
INFORMADA
43962 DESPISTAJE DETUBERCULOSIS ENSINTOMATICOSRESPIRATORIOS
DIRESA /JUNIN 15762.0 3940.0 3940.0 3941.0 3941.0 S/369.675,00 15762.0
PERSONAATENDIDA DETUBERCULOSIS
43963 CONTROL YTRATAMIENTOPREVENTIVO DECONTACTOS DE CASOSTUBERCULOSIS(GENERAL, INDIGENA YPRIVADA DE SU LIBERTAD)
DIRESA JUNIN 581.0 145.0 145.0 145.0 146.0 S/24.642,00 581.0 PERSONATRATADA
43964 DIAGNOSTICO DECASOS DETUBERCULOSIS
DIRESA /RSVM 180.0 44.0 45.0 45.0 46.0 S/49.943,00 180.0 PERSONA
DIAGNOSTICADA
43965 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,ESQUEMAS 1,2, NOMULTIDROGORESISTENTEY MULTIDROGORESISTENTE
DIRESA /RSVM 180.0 45.0 45.0 45.0 45.0 S/19.809,00 180.0 Nº DE PERSONA
TRATADA
43968 POBLACIÓN CONINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUALRECIBEN TRATAMIENTOSEGÚN GUÍA CLÍNICAS
DIRESA /RSVM 18662.0 4665.0 4665.0 4666.0 4666.0 S/21.852,00 18662.0 PERSONA
TRATADA
43975 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLEN METAXENICAS YZOONOSIS
DIRESA /RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/41.800,00 4.0 INFORMES
REALIZADOS
43981 VIVIENDASPROTEGIDAS DE LOSPRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS AREASDE ALTO Y MUY ALTORIESGO DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS
DIRESA /RSVM 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/20.400,00 40.0 VIVIENDAS
PROTEGIDAS
43982 VACUNACIONANIMALES DOMESTICOS
DIRESA /RSVM 96633.0 24158.0 24158.0 24158.0 24159.0 S/340.144,00 96633.0 ANIMALES
VACUNADOS
43983 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADESMETAXENICAS
DIRESA /RSVM 23.0 5.0 6.0 6.0 6.0 S/457.839,00 23.0 PERSONAS
TRATADAS
43984 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADESZOONOTICAS
DIRESA /RSVM 3492.0 872.0 873.0 873.0 874.0 S/326.062,00 3492.0 PERSONAS
TRATADAS
43989 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIASPARA PREVENIR LASENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)
DIRESA /RSVM 62.0 15.0 15.0 16.0 16.0 S/1.623,00 62.0
INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES
3000006 ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA
DIRESA /RSVM 10500.0 2625.0 2625.0 2625.0 2625.0 S/671.468,00 10500.0 PERSONA
TRATADA
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,
Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de CadaUnidad
OrgánicaDescripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
30007 ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA
DIRESA /RSVM 2040.0 510.0 510.0 510.0 510.0 S/1.020,00 2040.0 PERSONA
TRATADA
3000011 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONCATARATAS
DIRESA /RSVM 794.0 198.0 198.0 199.0 199.0 S/20.200,00 794.0 PERSONA
TRATADA
3000015 VALORACIONCLINICA Y TAMIZAJELABORATORIAL DEENFERMEDADESCRONICAS NOTRASMISIBLES
DIRESA /RSVM 2655.0 661.0 663.0 665.0 666.0 S/76.258,00 2655.0 PERSONA
TRATADA
3000016 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON HIPERTENSIONARTERIAL
DIRESA /RSVM 2179.0 543.0 544.0 545.0 547.0 S/1.060,00 2179.0 PERSONA
TRATADA
3000017 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON DIABETES
DIRESA /RSVM 355.0 88.0 88.0 88.0 91.0 S/1.408,00 355.0 PERSONA
TRATADA
43994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS YTRASTORNO DE SALUDMENTAL
DIRESA /RSVM 2492.0 621.0 622.0 624.0 625.0 S/42.200,00 2492.0 PERSONA
TRATADA
44192 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMAESTRATEGICO:PREVENCION Y CONTROLDEL CÁNCER
DIRESA /RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/14.091,00 4.0 INFORMES
REALIZADOS
44194 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUDDEL CANCER DEL CERVIX,CANCER DE MAMA,CANCER GASTRICO,CANCER DE PROSTATA YCANCER DE PULMON
DIRESA /RSVM 30000.0 6000.0 8000.0 6000.0 10000.0 S/12.965,00 30000.0 PERSONAS
INFORMADAS
3000360 INSTITUCIONESEDUCATIVAS SALUDABLESQUE PROMUEVEN LAPREVENCIÓN DELCÁNCER DE CUELLOUTERINO, MAMA,ESTOMAGO, PRÓSTATA,PULMÓN Y OTROS
DIRESA /RSVM 62.0 0.0 0.0 0.0 62.0 S/1.950,00 62.0
INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES
3044195 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERDE CERVIX
DIRESA /RSVM 10000.0 1500.0 2500.0 3500.0 2500.0 S/177.081,00 10000.0 PERSONAS
INFORMADAS
30004 MUJER TAMIZADA ENCANCER DE CUELLOUTERINO
DIRESA /RSVM 8000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 S/276.273,00 8000.0 PERSONAS
TAMIZADAS
3044197 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA DECANCER DE MAMA
DIRESA /RSVM 10000.0 2500.0 2500.0 2500.0 2500.0 S/111.750,00 10000.0 PERSONAS
INFORMADAS
3044199 PERSONA CONCONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERGASTRICO
DIRESA /RSVM 4000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 S/8.550,00 4000.0 PERSONAS
INFORMADAS
3044200 VARONESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERDE PROSTATA
DIRESA /RSVM 1100.0 100.0 250.0 250.0 500.0 S/83.705,00 1100.0 PERSONA
INFORMADAS
3044203 POBLACIONESCOLAR CONCONSEJERIA ENPREVENCION DE CANCERDE PULMÓN
DIRESA /RSVM 1800.0 100.0 500.0 600.0 600.0 S/7.012,00 1800.0 PERSONA
INFORMADA
3044204 POBLACION ENEDAD LABORAL CONCONSEJERIA ENPREVENCION DE CANCERDE PULMÓN
DIRESA /RSVM 2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/16.172,00 2000.0 PERSONA
INFORMADA
3000424 MUJERES CONCITOLOGIA ANORMAL CONCOLPOSCOPIA
DIRESA /RSVM 550.0 150.0 150.0 150.0 100.0 S/61.945,00 550.0 MUJERES CON
CITOLOGIA
3000425 MUJERES CONCITOLOGIA ANORMALPARA TRATAMIENTO DECRIOTERAPIA O CONOLEEP
DIRESA /RSVM 200.0 50.0 50.0 50.0 50.0 S/9.315,00 200.0 MUJERES CON
CITOLOGIA
3000169 POBLACION CONPRACTICAS SEGURAS ENSALUD FRENTE AOCURRENCIA DEPELIGROS NATURALES
DIRESA /RSVM 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/20.584,00 2.0
COMUNIDADESCON PRACTICASSEGURAS
3000564 SERVIIOS DESALUD CONCAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS PARALA ATENCIÓN FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
DIRESA /RSVM 2500.0 625.0 625.0 625.0 625.0 S/109.212,00 2500.0 PERSONAS
ATENDIDAS
3000450 ENTIDADESPUBLICAS CON GESTIÓNDE RIESGO DEDESASTRE EN SUSPROCEESOS DEPLANIFICACIÓN YADMINISTRACIÓN PARA ELDESARRROLLO
DIRESA /RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/20.467,00 4.0 Nº DE ENTIDADES
PUBLICAS
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3 de 4 05/05/2014 09:20 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,
Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de CadaUnidad
OrgánicaDescripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
3000565 SERVICIOSESCENCIALES SEGUROSANTE EMERGENCIAS YDESASTRES
DIRESA /RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/26.759,00 4.0 Nº DE
INSTITUCIONES
3000628 POBLACIÓN CONMONITOREO, VIGILANCIA YCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
DIRESA /RSVM 9.0 2.0 2.0 2.0 3.0 S/28.818,00 9.0 INFORMES
REALIZADOS
3000283 ATENCIÓNPREHOSPITALARIA MÓVILDE LA EMERGENCIA CONSOPORTE VITAL BÁSICO"SVB"
DIRESA /RSVM 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.900,00 3.0 PERSONAS
ATENDIDAS
OE5: MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOSDE LOSUSUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES
MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURAY REPARACION DEMAQUINARIA YEQUIPO
DIRESA /RSVM 8.0 2.0 3.0 2.0 1.0 S/1.689.949,00 8.0 INFORMES
REALIZADOS
00251 ATENCIONBASICA (MEJORADE LA OFERTA DELOS SERVICIOS DESALUD)
DIRESA /RSVM 5.0 1.0 3.0 1.0 0.0 S/1.470.588,00 5.0 MEJORAS DE
EE.SS.
00299 BRINDARATENCION BASICADE SALUD (CLAS)
DIRESA /RSVM 150000.0 0.0 0.0 0.0 150000.0 S/1.180.922,00 150000.0 ATENCIONES
REALIZADAS
00272 ATENCIONINTEGRAL A LACOMUNIDAD (C.S YP.S)
DIRESA /RSVM 681950.0 170487.0 170487.0 170488.0 170488.0 S/7.073.278,00 681950.0 ATENCIONES
OE6:FORTALECEREL ROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL
00888 GESTIONADMINISTRATIVA
DIRESA /RSVM 47.0 11.0 12.0 12.0 12.0 S/2.606.558,00 47.0 INFORMES
REALIZADOS
70311 ACCIONESPARA ELPLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL(OEPE)
DIRESA /RSVM 13.0 1.0 3.0 4.0 5.0 S/229.653,00 13.0 INFORMES
REALIZADOS
01479 VIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS
DIRESA /RSVM 52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/407.633,00 52.0 INFORMES
REALIZADOS
Presupuesto Total S/. : S/31.203.634,00
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4 de 4 05/05/2014 09:20 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
VICE PRESIDENCIA REGIONAL
MANDATO / FUNCION : EL VICE PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ACUERDO AL ARTÍCULO 11° DE LA LEY N° 27867 LEY ORGANICA DE GOBIERNOS REGIONALES INTEGRA LAPRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL QUE ES EL ORGANO EJECUTIVO, CUMPLE CON FUNCIONES DE COORDINACIÓN ENTRE EL PRESIDENTE R
MISIÓN : "INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA, CON AUTONOMÍA POLÍTICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA; QUE FOMENTA EL DESARROLLO REGIONAL INTEGRALSOSTENIBLE, ORGANIZA Y CONDUCE LA GESIÓN PÚBLICA REGIONAL DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, COMPARTIDAS Y DELEGAD
VISIÓN : "GOBIERNO REGIONAL JUNÍN CONSOLIDADO EN UNA GESTIÓN POR RESULTADOS, CON LIDERAZGO EN EL TERRITORIO E INSTITUCIONALMENTE; QUE GARANTIZA ELEJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LOS HABITANTES; QUE PROMUEVE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales
del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de CadaUnidad
OrgánicaDescripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
1,2,3,4
FORTALECERLOSMECANISMOSDEACERCAMIENTOCON LACIUDADANA.
100.0
LASESTRATEGIAS EINICIATIVAS SONLAS QUEIMPLEMENTE ELPRESIDENTEREGIONAL, LASMISMAS QUE SEEJECUTARÁN ENLOS CASOSPREVISTOS ENLOS OBJETIVOSESTRATÉGICOS.
ACTUA EN LASOLUCIÓN DECONFLICTOSLABORALES EN LAREGIÓN JUNÍN
PRESIDENCIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/48.622,00 100.0
% DEACTIVIDADDESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE.
FACILITADOR EN LAMESA DE DIALOGOPARA ELREASENTAMIENTODE LA POBLACIÓNDE MOROCOCHA,MEDIANTESESIONESORDINARIAS YEXTRAORDINARIAS.
TODAS LASU.O.
24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/48.619,00 100.0
% DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DE ACUERDO ALASNECESIDADESDE LOSDIFERENTESSECTORES ENQUE SE VEINVOLUCRADOEL GOBIERNOREGIONAL SEPLANTEARÁN LASMOCIONES,ACUERDOS YORDENANZASDEBIDAMENTEFUNDAMENTADASCON EL FIN DERESOLVER LOSPROBLEMAS DELA REGIÓN.
GESTION DENORMAS YDISPOSICIONESLEGALES EN ELGOBIERNOCENTRAL, PARAMEJOR RESOLVEREN LA GESTIÓNREGIONAL (PORENCARGO DELPRESIDENTEREGIONAL).
TODAS LASU.O.
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/48.622,00 4.0
INFORMESREALIZADOS YAPROBADOSSOBRE GESTIÓNDE NORMAS.
REALIZAR ELDESPACHO DELPRESIDENTE ENCOORDINACIÓNCON EL.
TODAS LASU.O.
90.0 15.0 30.0 20.0 25.0 S/58.470,00 100.0
% DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE.
Presupuesto Total S/. : S/204.333,00
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1 de 1 05/05/2014 09:36 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YAULI
MANDATO / FUNCION : UNIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA 301 TARMA - REGIÓN DE EDUCACIÓN JUNIN
MISIÓN :
LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE YAULI ES UN ÓRGANO DESCONCENTRADO DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN, PROMUEVE Y PARTICIPA EN EL SERVICIO EDUCATIVO DE MANERAADECUADA Y EFICIENTE, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN EN LAS ZONAS DE MAYOR VULNERABILIDAD, BRINDANDO EL ASESORAMIENTO ADECUADO EN BASE A MODELOS DE GESTIÓNDEMOCRÁTICO, SOCIAL ECONÓMICO, FOMENTADO DE ESTA MANERA LA IDENTIDAD REGIONAL Y DESCENTRALIZADA, COMPROMETIDOS CON LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DELA PROVINCIA MEDIANTE LA PRÁCTICA DE VALORES , CAPACITACIÓN Y PROYECTOS QUE GENEREN UN USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES , ACORDE AL AVANCE DE LAGLOBALIZACIÓN Y LA TECNOLOGÍA.
VISIÓN :AL 2014 LA UGEL YAULI, ES UNA INSTITUCIÓN DESCONCENTRADA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN, CON CAPACIDAD DE DECISIÓN ORGANIZATIVA, PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA EINSTITUCIONAL QUE BRINDA UN SERVICIO OPORTUNO DE CALIDAD E INTERCULTURALIDAD CON DEMOCRACIA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS, FORTALECIENDO UNACULTURA DE PAZ, EN EL CUAL PREDOMINA EL TRABAJO RESPONSABLE Y EN EQUIPO MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y PRÁCTICA DE VALORES PARACONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS ESTAMENTOS QUE CONFORMAN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,4
MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
0009: MEJORAR LOALOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DE II.EE.PP.
60.0
3000385: II.EE. CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS.
5003107:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DELAS II.EE. DE IICICLO DE EBR.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.871.908,00 100.0
% DE II.EE. QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DE IICICLO DE EBR.
5003108:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DELAS II.EE. DEEDUCACIÓNPRIMARIA.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.277.610,00 100.0
% DE II.EE. QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEEDUCACIÓNPRIMARIA - EBR
5003109:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DELAS II.EE. DEEDUCACIÓNSECUNDARIA.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.365.375,00 100.0
% DE II.EE. QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEEDUCACIÓNSECUNDARIA - EBR
5003110: LOCALESESCOLARES DEII.EE. DE II CICLO DEEBR CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/17.404,00 100.0
% DE LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODEL II CICLO DEEBR.
5003111: LOCALESESCOLARES DEII.EE. DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/60.928,00 100.0
% DE LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODE NIVEL PRIMARIO- EBR.
5003112: LOCALESESCOLARES DEII.EE. DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/53.071,00 100.0
% DE LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODE NIVELSECUNDARIO - EBR
1,4
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
9001: ACCIONESCENTRALES 40.0
3999999: SINPRODUCTO.
CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONALUGEL LOCAL
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/580.435,00 100.0
% DE CONTRATOSDE PERSONALOPORTUNAMENTEEMITIDOS EN LAUGEL LOCAL
OFICINAS DE LASEDE UGEL CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/81.344,81 100.0
% DE OFICINAS DELA SEDE CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO
1,4
MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
SUFICIENTEINCLUSIÓN EN LA EB YTÉCNICO-PRODUCTIVA DENIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A29 AÑOS DE EDAD.
60.0
3000574.PERSONAS CONDISCAPACIDADSEVERA ACCEDENA II.EE.PP.ESPECIALIZADASCONCONDICIONESPARA SUATENCIÓN.
5.004306.CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL PARAATENCIÓN DE CEBE.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/216.669,00 100.0
% DE II.EE. DE EBRQUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL.
LOCALESESCOLARES PARAATENCIÓN DE CEBECON CONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.197,00 100.0
% DE LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTOCEBE.
1,4
MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LAS
9002: APNOP 60.03999999: SINPRODUCTO
5000681:DESARROLLO DECICLO AVANZADODE LA EBA.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/149.020,00 100.0% DE HORASLECTIVASCUMPLIDAS.
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1 de 8 05/05/2014 09:35 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y EFICACIADE LA EDUCACIÓN.
LOCALESESCOLARES PARAATENCIÓN DE CICLOAVANZADO DE LAEBA CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/577,00 100.0
% DE LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTOEBA
5000683:DESARROLLO DECICLO INTERMEDIODE LA EBA.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/37.315,00 100.0% DE HORASLECTIVASCUMPLIDAS.
1,4
MEJORAR AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DELOESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADES Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
ADJUNTAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS Y NIÑOS DENIVEL INICIAL
15.0
PARTICIPANACTIVAMENTE LOSDOCENTES DELAS DOCENTESDE LOS DE I Y IICICLO DE NIVELINICIAL
TALLER DEACTUALIZACIÓNSOBREESTRATEGIASPEDAGÓGICASMETODOLÓGICAS YEVALUACIÓN PARADOCENTES DEL I Y IICICLO DEL NIVELINICIAL
AGP-AGA-ESP.INI.,II.EE. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/145,00 105.0DOCENTES YPRO,OTORESCAPACITADOS
ELABORACIÓN DETALLERESEDUCATIVOS APROMOTORAS
AGP-AGA-ESP.INI.,II.EE. 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/170,00 40.0PROMOTORASQUE PARTIIPANACTIVAMENTE
CELEBRACIÓN DEL83º ANIVERSARIO DELA EDUCACIÓNINICIAL Y PRONOEIS
AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/280,00 33.0IIEE. QUEPARTICIPANACTIVAMENTE
FERIA DE CIENCIAS"MIS PRIMEROSEXPERIMENTOS"II.EE. DEL NIVELINICIAL
AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 S/85,00 33.0IIEE. QUEPARTICIPANACTIVAMENTE
MONITORETO,ACOMPAÑAMIENTOY ASESORAMIENTOA DIRECTORES,DOCENTES YPROMOTORAS DETODAS LASII.EE./PRONOEISSOBRE GESTIÓNPEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL YORGANIZACIÓN
AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/355,00 150.0DOCENTESMONITOREADAS YASESORADAS
CELEBRACIÓN DELA SEMANA DE LOSDERECHOS DELNIÑO
AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/320,00 33.0IIEE. PARTICIPANDOEN DIFERENTESACTIVIDADES
TALLER DEACTUALIZACIÓNDOCENTE PARA LAMEJORA DE LOSAPRENDIZAJES PORDISTRITOS
AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/465,00 300.0
DOCENTESCAPACITADOSPARA LA MEJORADE LOSAPRENDIZAJES
FESTIVAL DE"LECTURITASLITERARIAS"
AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/350,00 48.0
II.EE. CONALUMNOS CONDESTREZAS ENLECTURAS
TALLER EN LAELABORACIÓN DEMATERIALESEDUCATIVOS
AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/275,00 55.0
II.EE. CONDOCENTES CONHABILIDADESMANUALES ENELABORACIÓN DEMATERIALESEDUCATIVOS
CONCURSO DEVILLANCICOS DENIÑOS, PADRES YMAESTRAS
AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/160,00 160.0II.EE. PARTCIPAN ENEL CONCURSO
1,4
MEJORAR AL 2014LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA.
ELEVAR EL NIVEL DELLOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA.
15.0
DIFUSIÓNOPORTUNA DELAS NORMASPARA LAMATRICULA
CONCURSO "FESTITEXTOS" EN ELNIVEL PRIMARIO
AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.-IIEE.
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 55.0
II.EE. CONALUMNOS QUEDEMUESTRAN ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN RELACIÓN DETEXTOS
TALLER DEACTUALIZACIÓNDOCENTE SOBRERUTAS DEAPRENDIZAJE,PROYECTOS YEVALUACIÓN PARADOCENTES DELNIVEL PRIMARIA
AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/170,00 447.0DOCENTESCAPACITADOS YEVALUADOS
PASANTIAS ENTREII.EE.
AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/276,18 55.0
II.EE. QUEINTERCAMBIANEXPERIENCIASEXITOSAS ENTREMAESTROS
XII ENCUENTRO DELECTURASLITERARIASINSERTADO AL PLANLECTOR
AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/550,00 5440.0
ALUMNOSPARTICIPANTESQUE DEMUESTRANSUS APTITUDESLITERARIAS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
2 de 8 05/05/2014 09:35 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
FERIA DE CIENCIA YTECNOLOGÍAARTICULADO A LASUNIDADES DEAPRENDIZAJE
AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.II.EE.
2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 S/110,00 55.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE
ASESORAMIENTOA DIRECTORES YDOCENTES DELNIVEL PRIMARIO
MOBITOREO,ACOMPAÑAMIENTOY ASESORAMIENTOA DIRECTORES YDOCENTES DETODAS LAS II.EE.SOBRE GESTIÓNPEDAGÓGICAINSTITUCIONAL YORGANIZACIÓM
AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.II.EE.
10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/665,00 450.0DOCENTES DEAULAMONITOREADAS
FESTIVAL ESCOLARDE TEATRO "PACOYUNQUE"
AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.II.EE.PP.FF..
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/302,00 55.0
II.EE. CONALUMNOSPARTICIPANTESQUE DEMUESTRANSUS APTITUDESTEATRALES
REALIZAR ELPROCESO DEREFLEXIÓN PARALA APLICACIÓN DELA PRUEBACENSAL
APLIACACIÓN DELKIT DE EVALUACIÓNPARA 2º GRADO - 2ETAPAS
AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.II.EE.
2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/850,00 55.0
II.EE.PARTICIPANTESCONESTUADIANTES 2ºGRADO
1,4
MEJORAR EL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR.
15.0
PLANIFICAR ELPROCESO DELMONITOREO YSUPERVISIÓN ENLAS INSTUCIONESEDUCATIVAS
1. SUPERVISIÓN YMONITOREO DELOS PROCESOSPEDAGÓGICOS YCOGNITIVOS
AGP-AGI-AGA-SECUNDARIAII.EE. 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/765,00 22.0
II.EE.SUPERVISADAS YMONITOREADAS
2. MONITOREO YEVALUACIÓN DELCUMPLIMIENTO DELAS NORMAS YFUNCIONES EN LASII.EE.
AGP-AGI-AGA-SECUNDARIA 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/465,00 22.0
II.EE. EVALUADASEN ELCUMPLIMIENTO DESUS NORMAS YFUNCIONES
CONTRIBUIR ENELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS
3. TALLER DECAPACITACIÓN ADIRECTORES YSUBDIRECTORESDE LAS II.EE. DEEBR PARA LAPLANIFICACIÓN,EJECUCIÓN YEVALUACIÓN DE LASACTIVIDADESTÉCNICOPEDAGÓGICAS
AGP-AGI-AGA-SECUNDARIA 6.0 1.0 2.0 2.0 1.0 S/190,00 22.0
DIRECTORES DEII.EE. QUERECIBIERONORIENTACIONESEN LAPLANIFICACIÓN,EJECUCIÓN YEVALUACIÓN DELAS ACTIVIDADESTÉCNICOPEDAGÓGICAS
4. FESTIVALESCOLAR DETEATRO " TUPACAMARU"
AGP-SECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/285,54 22.0
II.EE. CONALUMNOS QUEDEMUESTRANAPTITUDESTEATRALES
5. SUPERVISIÓN Y,PNITOREO A LASII.EE. PRIVADAS
AGP-SECUNDARIA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/145,00 7.0II.EE.SUPERVISADAS YMONITOREADAS
6. MONITOREO A LAEVALUACIÓNINTEGRAK DE LOSTRES NIVELES.EVALUACIÓN DELOS LOGROS DEAPRENDIZAJE A LOSALUMNOS DESECUNDARIA DETODAS LAS II.EE.
AGP-SECUNDARIA 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 S/571,88 4400.0
ALUMNOS DESECUNDARIAPARTICIPANTES ENLA EVALUACIÓN
7. CAPACITACIÓNTALLER DEACTUALIZACIÓNSOBREESTRATEGÍASPEDAGÓGICAS,METODOLÓGICAS YEVALUACIÓN PARADOCENTES DELNIVEL SECUNDARIA
AGP-SECUNDARIA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/465,00 100.0DOCENTESCAPACITADOS
8. CAPACITACIÓN ADOCENTES ENREDACCIÓN DEENSAYOS YPRODUCCIÓN DETEXTOSLETERARIOS
AGP-SECUNDARIA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/665,00 100.0 DOCENTESCAPACITADOS
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN ELNIVELSECUNDARIO CONLA PARTICIPACIÓNACTIVA DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS
9. EJECUCIÓN DECONCURSOSLITERARIOS A NIVELDE MED, DREJ YUGEL
AGP-SECUNDARIA 5.0 0.0 2.0 2.0 1.0 S/1.035,00 4400.0
ESTUDIANTESPARTICIPANTESQUE DEMUESTRANSUS APTITUDESLITERARIAS
10. SUPERVISIÓN YMONITOREO A LAGESTIÓN DE LASII.EE.
AGP-SECUNDARIA 6.0 0.0 2.0 2.0 2.0 S/765,00 100.0% DE ACTIVIADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
1,4
MEJORAR AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIMIENTOLAS CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LA
*ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DENIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO.*MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DE
15.0
PARTICIPACIÓNACTIVA DEALUMNOS CONPRODUCCIÓN DETEXTOS
1. CONCURSO"PREMIO NACIONALNARRATIVA YENSAYO JOSÉMARÍA ARGUEDAS"MED
AGP-SECUNDARIA 6.0 0.0 2.0 2.0 2.0 S/570,00 77.0II.EE. QUEDEMUESTRAN SUSCONOCIMIENTOS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
3 de 8 05/05/2014 09:35 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
EFICIENCIA Y EFICACIADE LA EDUCACIÓN.
EDUCACIÓNSECUNDARIA EBR.
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS CONLA PARTICIPACIÓNACTIVA DE LOSESTUDIANTESPROMOVIENDO LAINVESTIGACIÓN
2. FERIA ESCOLARDE CIENCIA YTECNOLOGÍA 2014
AGP-SECUNDARIA 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 S/355,00 40.0II.EE. QUEPARTICIPANACTIVAMENTE
ESTUDIANTES DELOS DIFERENTESGRADOSPARTICIPAN EN LAPRUEBA DE LAONEM
3. XI OLIMPIADANACIONAL ESCOLARDE MATEMÁTICA(ONEM)-2014
AGP-SECUNDARIA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/170,00 22.0
II.EE.PARTICIPANDO DELAS DIFERENTESTÉCNICAS DESOLUCIÓN DEEJERCICIOSMATEMÁTICOS
4. TALLER DEORIENTACIÓNVOCACIONAL
AGP-SECUNDARIA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/225,00 30.0
II.EE. CONALUMNOSCAPACES DEELEGIR SU OPCIÓNPROFESIONAL
1,4
MEJOPRAR AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICASPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YWFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
* AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS Y NIÑOS DELNIVEL INICIAL. -ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DENIVEL PRIMARIA *MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR.
8.0
ESTUDIANTES DEEBRDESARROLLANSUSAPRENDIZAJES ENLAS AULKAS DEINNOVACIÓN YCÓMPUTO
1. ACTUALIZACIÓN YVERIFICACIÓN DEINVENTARIO DE LASAULAS DEIMMOVACIÓN YTALLERES DECÓMPUTO DE LASII.EE.
AGA-AGP-RESP.DIGETE-INIC-PRIM-SEC.
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/465,00 30.0
II.EE. QUE CUENTANCON AULAS DEINNOVACIÓN YCÓMPUTO
DIRECTORES YDOCENTESPARTICIPAN EN LACAP. DE R.T.
2. CAPACITACIÓN DELOS RECURSOSTECNOLÓGICOS ENEL USO DE LAS TICSA DIRECTORES YDOCENTES AIP DELAS II.EE.
AGA-AGP-REESP.DIGETE-INIC-PRIM-SEC 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 S/280,00 96.0
DIRECTORES,PROFESORESCAPACITADOS ENEL USO DE LASTICS Y ROBÓTICAEDUCATIVA
DIRECTORES YDOCENTESPARTICIPAN ENTRABAJOS DEINVESTIGACIÓN
3. CONCURSOREGIONAL DEDIRECTORES YDOCENTES"INVESTIGACIONDOCENTE "REALIZADO PORLOS DOCENTESDEL NIVELPRIMARIO,SECUNDARIO DELAS II.EE.
AGA-AGP-RESP.DIGETE-II.EE.
2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/455,00 96.0 II.EE.PARTICIPANTES
ALUMNOS DETODOS LOSNIVELESPARTICIPAN EN LAEXPOSICIÓN DETICS.IRECTORESY DOCENTESPARTICIPAN ENTRABAJOS DEINVESTIGACIÓN
4. EXPOFERIA TICSY AULAS DEINNOVACIÓNREALIZADO PORLOS ALUMNOS DELNIVEL PRIMARIO,SECUNDARIO DELAS DIFERENTESII.EE.
AGA-AGP-RESP.DIGETE-II.EE.
2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/410,00 96.0 II.EE.PARTICIPANTES
ALUMNOS DEPRIMARIA YSECUNDARIAPARTICIPAN EN LAEXPOFERIA DEROBÓTICAEDUCATIVA
5. EXPOFERIA"ROBOTICAEDUCATIVA"REALIZADO PORLOS ALUMNOS DELNIVEL PRIMARIO,SECUNDARIO DELAS DIFERENTESII.EE.
AGA-AGP-RESP.DIGETE-II.EE.
2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/390,00 96.0II.EE.PARTICIPANTES
LOS ALUMNOSPARTICIPAN LAFERIA DEEDUCACIÓN PARAEL TRABAJO
FERIA REGIONAL DEEDUCACIÓN PARAEL TRABAJOREALIZADO PORLOS ALUMNOS DELNIVEL SECUNDARIODE LASDIFERENTES II.EE.
AGA-AGP-RESP.DIGETE-II.EE.
2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/651,48 96.0 II.EE.PARTICIPANTES
DOCENTESTUTORES YALUMNOSPARTICIPAN EN ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES
CAPACITACIÓN PARAELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN TUTORIA YORIENTACIÓN DELEDUCANDO A LOSDOCENTESTUTORES YAUXILIARES ENEDUCACIÓN
AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/310,00 150.0
DOCENTESTUTORES YAUXILIARESCAPACITADOS
DOCENTES DEEDUCACIÓNFÍSICA DISEÑANSU CURRICULUMDIVERSIFICADO
CAPACITACIÓN ADOCENTES DEEDUCACIÓN FÍSICAENDIVERSIFICACIÓNDE DISEÑOCURRICULAR YESTRATEGÍASMETODOLÓGICAS
AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/120,00 80.0
DOCENTESCAPACITADOS ENDISEÑOCURRICULAR YESTRATEGÍASMETODOLÓGICAS
DOCENTESPARTICIPANCONTRA LAVIOLENCIADEEDUCACIÓNFÍSICA DISEÑANSU CURRICULUMDIVERSIFICADO
CAPACITACIÓN ADOCENTES ENVIOLENCIA FAMILIAR
AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/155,00 150.0
DOCENTESCAPACITADOS ENVIOLENCIA FAMILIAR
LOS ALUMNOSRECONOCEN LASFUNCIONES QUETIENEN EN EL MUNICIPIO
CAPACITACIÓN AALUMNOS DE LASII.EE. SOBRE LASFUNCIONES DE LOSMUNICIPIOS
AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD, II.EE.
2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/210,00 1000.0
ALUMNOS CONCONOCIMIENTO ENLAS FUNCIONESDEL MUNICIPIOESCOLAR
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
4 de 8 05/05/2014 09:35 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
ESCOLARES
DOCENTESCAPACITADOS ENLA PREVENCIÓNDE LA VIOLENCIA
CAPACITACIÓN ADOCENTES DEPRIMARIA YSECUNDARIA EN LAPREVENCIÓN DELBULLYING
AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD
2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/365,00 80.0
DOCENTESDEVIDAMENTECAPACITADOS ENLA PREVENCIÓNDEL BULLYING
PARTICIPACIÓNACTIVA DE LOSESTUDIANTES ENLAS DIFERENTESDISCIPLINAS
JUEGOS FLORALESESCOLARESNACIONALES
AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.065,00 105.0
II.EE.PARTICIPANDO ENLAS DIFERENTESARTESDEMOSTRANDOTALENTO
CONCRSO DEBANDASESCOLARES
AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/135,00 92.0 II.EE. DEL AMBITODE LA UGEL YAULI
JUEGOSDEPORTIVOSESCOLARES
AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/310,00 93.0
II.EE. DEL NIVELPRIMARIA YSECUNDARIA QUEPARTICIPANACTIVAMENTE
JURAMENTACIÓN DEBRIGADASESCOLARESº
AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD
2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/135,00 94.0
II.EE. QUEJURAMENTARONSUS BRIGADASESCOLARES
PARTICIPANACTIVAMENTE LOSDOCENTES DELAS DIFERENTESINSTITUCIONESEDUCATIVAS
JUEGOSDEPORTIVOSMAGISTERIALES YCONCURSO DEDANZAS 2013
AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/500,00 92.0
II.EE. DEL AMBITODE LA UGEL YAULI
MONITOREO A LAEVALUACIÓNINTEGRAL DE LOSESTUDIANTES
AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD
2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/2.400,00 92.0II.EE. EVALUADOSEN EL LOGRO DELOS APRENDIZAJES
CAMPAÑA PARA LAMATRICULAOPORTUNA Y ELBUEN INICIO DELAÑO ESCOLAR
AGA-AGI-AGP-PP.FF-II.EE. 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 S/350,00 125.0
II.EE. CON ELLOGRO DEL 1ER.HITO DE LAMOVILIZACIÓNNACIONAL
MONITOREO AL "DÍADEL LOGRO"
AGA-AGI-AGP-GOB.LOCAL,PP.FF-IIEE. 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/355,00 125.0
II.EE. QUEPRESENTAN SUSRESULTADOSPEDAGÓGICOS
1,4
MEJORAR AL 2014,LOS LOGROS DELAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS DELOS DOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
*AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS Y NIÑOS DELNIVEL INICIAL *ELEVAREL NIVEL DE LOGRODE APRENDIZAJE DELOS ESTUDIANTESDE MIVEL PRIMARIO.*MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR.
7.0
3999999 : SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES .MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LACALIDAD DE LAEDUCACION
DESARROLLO DE LABUENA GESTIÓN DELA JEFATURA DELÁREA DE GESTIÓNPEDAGÓGICA
AGP-ESPECIALISTAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/6.000,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LABUENA GESTIÓN DELNIVEL DEEDUCACIÓN INICIAL
DIR-JAGP-ESPECIALISTAS-DOCENTES-ESTUDIANTES 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/3.500,00
DESARROLLO DE LAGESTIÓN DEL NIVELDE EDUCACIÓNPRIMARIA
DIR-JAGP-ESPECIALISTA-DOCENTES-ESTUDIANTES 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/5.500,00
DESARROLLO DE LAGESTIÓN ENEDUCACIÓNSECUNDARIA
DIR-JAGP-ESPECIALISTA-DOCENTES-ESTUDIANTES
3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/4.000,00
DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE PECUD
DIR-JAGP-ESPECIALISTA-DOCENTES-ESTUDIANTES 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00
1,4
MEJORAR AL 2014,LOS LOGROS DELAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS DELOS DOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN, LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA PARA ELDESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
15.0
MEJORAR LACALIDAD DESERVICIOS PARAELEVAR LACALIDADEDUCATIVA
CAPACITACIÓN ADIRECTORES DELAS II.EE. - EBR ENDOCUMENTOS DEGESTIÓNEDUCATIVA
DIR-AGA-AGI-AGP-PP.FF. 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/130,00 120.0DIRECTORES DELAS II.EE. -EBRCAPACITADOS
CAPACITACIÓN AMIEMBROS DEAPAFA Y CONOEISDE LAS II.EE. - EBR
DIR-AGA-AGI-ESP.PLAN-AGP-PP.FF.
2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/240,00 200.0
MIEMBROS DEAPAFAS, CONOEISDE LAS II.EE.CAPACITACIÓN DESUS FUNCIONES
CAPACITACIÓN ALPERSONALADMINISTRATIVO DELAS II.EE.-EBR ENPROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOSLEY 27444
DIR-AGA-AGI-ESP.PLAN-AGP-PP.FF.
2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/70,00 250.0
PERSONALADMINISTRATIVOSCAPACITACIÓN ENPROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
REMISIÓN DEREPORTES YOPINIONES DEINFORMAIÓN ENGENERAL ALMINISTERIO DEEDUCACIÓNGOBIERNOREGIONAL Y UNIDADEJECUTORA301-TARMA
A.G.I. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/845,51 100.0% DE REPORTES UOPINIONESEMITIDAS POR AGI
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
5 de 8 05/05/2014 09:35 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
3999999 ; SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALESMEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LACALIDAD DE LAEDUCACION
MONITOREO YEVALUACIÓN DEL POIA NIVEL LOCAL
DIR-AGI-ADM-ESP.PLANI-PP.FF. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/190,00 100.0
% ACTIVIDADESCUMPLIDASPERTINENTEMENTE
CONTROL YMONITOREO DELCUMPLIMIENTO DELAS HORASEFECTIVAS
DIR-AGI-ADM-ESP.PLANI-PP.FF.
3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/527,50 94.0INFORMES DE LASII.EE.MONITOREADAS
CONTROL YMONITOREO DEASISTENCIA DE LOSALUMNOS 1º Y 2ºGRADO DEEDUCACIÓNPRIMARIA
DIR-AGI-ADM-ESP.PLANI-PP.FF. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/255,00 42.0
INFORMES DE LASII.EE.MONITOREADAS
VERIFICACIÓNASESORAMIENTO YSUPERVISIÓN ADOCUMENTOS DEGESTIÓN
DIR-AGI-ADM-ESP.PLANI-PP.FF. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/255,00 127.0
II.EE. VERIFICADASY ASESORADAS
CONFORMACIÓN DELAS UNIDADES DECOSTEO AFORMULACIÓN DELCONSOLIDADO DELAS HORASEFECTIVAS LECTIVASDE LOS DIFERENTESNIVELES Y CONTROLDE ASISTENCIA
DIR-AGI-AGP-ADM-ESP.PLANI-PP.FF.
9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/300,00 9.0
IMFORMES DECONSOLIDADOS YPRESENTADOS ALA EJECUTORA
PARTICIPACIÓN ENLA APROBACIÓN DELPAP. A NIVEL DE LAUE 301 TARMA
A.G.I.-PRESUPUESTO 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/90,00 1.0DOCUMEWNTO DEGESTIÓNAPROBADO
ELABORACIÓN DELPROYECTOEDUCATIVO LOCALDE LA PROVINCIA DEYAULI-LA OROYA
A.G.I. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/262,00 1.0 DOCUMENTOS PEL
EJECUCIÓNEVALUACIÓN YMONITOREO DELEBAS, CENSOESCOLAR YLOCALES
A.G.I. ESTADISTICA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/245,00 162.0 II:EE. CENSADAS
SUPERVISIÓN YMONITOREO A LASII.EE. PRIVADAS DELA PROVINCIA DEYAULI
A.G.I. RACIONALIZACIÓN 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/190,00 38.0INFORMES DE LASII:EE.MONITOREADAS
3000462.INSTITUCIÓNEDUCATIVASEGURA
ASESORAMIENTO YVERIFICACIÓNSOBRE LOSFONDOS PARAMANTENIMIENTOPREVENTIVO DELOCALESESCOLARES YCUMPLIMIENTO DELPLAN DE TRABAJO YHOJA DE RUTA
SUPERVISIÓN YMONITOREO A LASII.EE. PRIVADAS DELA PROVINCIA DEYAULI
A.G.I. INFRAESTUCTURA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.673,85 162.0II.EE. ASESORADASY VERIFICADAS
MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS DE LAUGEL EN BIEN DELA EDUCACIÓN
CAPACITACIÓN ALOS DIRECTORESSOBREMANTENIMIENTOPREVENTIVO DELOCALESESCOLARES
A.G.I. INFRAESTUCTURA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/314,16 162.0DIRECTORES DELAS II.EE.CAPACITADOS
CAPACITACIÓNTALLER ADIRECTORES DELAS II.EE. EN ELSISTEMA SIAGIE
A.G.I. ESTADISTICO SIAGIE 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/314,16 162.0
SERVIDORESCAPACITADOS YASESORADOS ENEL MANEJO DESIAGIE
CAPACITACIÓN ADIRECTORESSOBRE EL MANEJODEL SOFWARE SIMI3,5 DE BIENESPATRIMONIALES
DIR-ADM-AGP-ALMACEN YBIENES PATRIMONIALES 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/800,00 162.0
DIRECTORESCAPACITADOS ENEL MANEJO DELSIMI
SUPERVISIÓN YMONITOREO A LOSDIRECTORES DELAS II.EE. DE LOSDIFERENTESNIVELES YMODALIDADES ENEL MANEJO DE LOSDOCUMENTOS DEGESTIÓN
A.G.I. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/545,00 40.0
DIRECTORES DELAS II.EE.SUPERVISADASMONITOREDASQUE CUMPLENCON ELDESARROLLO DEDOCUMENTOS
1,4
MEJORAR EL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚNÑICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
10.0
PARTICIPACIÓNACTIVA DELPERSONAL DE LAUGEL
CAPACITACIÓN ALPERSONAL DE LAUGEL YAULI ENDOCUMENTOS DEGESTIÓN
DIRECCIÓN 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/75,00 40.0
PERSONAL DE LAUGELCAPACITADOS ENDOCUMENTOS DEGESTIÓN
DESARROLLO DE LAGESTIÓN DEDIRECCIÓN(REDACCIÓN) DEDOCUMENTOS PARAEL MED, DREJ,UGELS,
DIRECCIÓN-SECRETARIA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/629,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
6 de 8 05/05/2014 09:35 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
INSTITUCIONESGUBERNAMENTALESY NOGUBERNAMENTALES)
DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE MESADE PARTES
DIRECCIÓN-MESA DEPARTES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/270,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DESECRETARIAGENERAL
DIRECCIÓN-SECRETARIAGENERAL
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/540,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
1,4
MEJORAR AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓNLA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA PARA ELDESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
15.0
VISITAS A TODASLASINSTITUCIONESEDUCATIVAS PARAASESORAR YVERIFICARRECURSOSPROPIOS
ASESORAMIENTO YVERIFICACIÓN A LASII.EE. EN LAADMINISTRACIÓN DESUS RECURSOSPROPOIOS
AREAS DEADMINISTRACION 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/311,55 162.0
II.EE. ASESORADASY VERIFICADAS
SUSCRIPCIÓN DECONVENIOS CONINSTITUCIONESGUBERNAMENTALES(MUNICIPIOS,ETC) YPRIVADAS
AREA DE ADMINISTRACION 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 S/75,00 20.0
INSTITUCIONESCOOPERANTESCON LAEDUCACIÓN
CAPACITACIÓNTALLER EN LAEMISIÓN Y DIFUCIÓNDE NORMAS YPROCEDIMIENTOSQUE FIJAN LAADMINSITRACIÓN DELOS BIENESMUEBLES DE LAUGEL EINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS CON LAUNIDAD EJECUTORA301-TARMA
AGA-PATRIMONIO 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/230,00 182.0DIRECTORES YADMINISTRATIVOSCAPACITADOS
TOMA DEINVENTARIOS DEBIENES MUEBLESEN COORDINACIÓNCON LA COMISIÓNRESPECTIVA DECADA I.E.(REGISTRO,VALORIZACIÓNCONTROL EINSPECCIÓN)IMPLEMENTACIÓNDEL SISTEMA SIMIDE PATRIMONIO ENLAS II.EE. DE LAUGEL YAULI
AGA-PATRIMONIO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/515,00 92.0
INVENTARIO DEBIENES YSERVICIOSACTUALIZADO
SUPERVISIÓN YVERIFICACIÓN DEEXISTENCIA DELACTIVO FIJO:BIENESDEPRECIABLES YNO DEPRECIABLESSEGÚNPROGRAMACIÓN YPLANIFICACIÓN DEII.EE
AGA-PATRIMONIO 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/475,00 92.0II.EE.SUPERVISADAS YVERIFICADAS
MANTENIMIENTO DEEQUIPOS DECÓMPUTO EIMPRESORAS
AREA DE ADMINISTRACION 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/3.000,00 10.0
EQUIPOS DECÓMPUTO EIMPRESORAS ENPERFECTOFUNCIONAMIENTO
REPORTE DEINVENTARIO DEALNACÉN A LAEJECUTORA
AGA-ALMACEN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/320,00 4.0 REPORTESREALIZADOS
3999999 : SINPRODUCTOACCIONESCENTRALESMEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARAREVELAR LACALIDAD DE LAEDUCACION
ADMINISTRACIÓN YDESARROLLOPOTENCIAL DE LASOFICINAS DETESORERIA,ABASTECIMIENTO,PERSONAL,REMUNERAIONES,ESCLAFÓN Y BIENESDE LA SEDE
AREA DE ADMINISTRACION 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.200,00 100.0
% DEDOCUMENTOSRECEPCIONADOSY ATENDIDOS
DESARROLLO DE LAGESTIÓN DEL AREADE ESCALAFÓN
AGA-ESCALAFON 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/740,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LAGESTIÓN DEL AREADEINFRAESTRCTURA
AGA-INFRAESTRUCTURA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.500,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LAGESTIÓN DEL AREADEIABASTECIMIENTO
AGA-ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.500,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LAGESTIÓN DEL AREATESORERIA
AGA-TESORERIA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.500,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LAGESTIÓN DEL AREAALMACEN
AGA-ALMACEN 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/395,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LAGESTIÓN DEL AREAREMUNERACIONES YPLANILLASALMACEN
AGA-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.071,98 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
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ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
DESARROLLO DE LAGESTIÓN DEL AREADE PERSONAL
AGA-PERSONAL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.335,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
Presupuesto Total S/. : S/18.787.345,60
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8 de 8 05/05/2014 09:35 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
MANDATO / FUNCION : ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DENTRO DEL ÁMBITO REGIONAL CON EFICACIA Y EFICIENCIA.
MISIÓN : ORGANO DE APOYO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL GRJ, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN, VERIFICACIÓN, CUSTODIA Y DISTRIBUCIÓN DE BIENESADQUIRIDOS.
VISIÓN : SER UNA OFICINA INTEGRADA Y RECTORA EN MATERIA DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DENTRO DE LA NORMATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON DESARROLLOTECNOLÓGICO CON ACTITUD CREATIVA, PROFESIONAL Y ÉTICA DE LOS INTEGRANTES CON CALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
4
SATISFACERLASNECESIDADESDEL GOBIERNOREGIONALMEJORANDOLOS SERVICIOBÁSICOS,SERVICIOSOPORTUNOSDEMANTENIMIENTODEMAQUINARIAS YEQUIPOS,ASIMISMOADQUIRIENDOBIENES PARAMEJORAR ELDESEMPEÑO.
MANTENIMIENTOCONSTANTE DELASINSTALACIONES ,MAQUINARIA,VEHÍCULOS DELGOBIERNOREGIONAL JUNIN,Y ATENCIÓNOPORTUNA DELOSCOMPROMISOSDE PAGOS DELOS SERVICIOSBÁSICOS YAUXILIARES.
20.0
ESTABLECER UNPROGRAMA DEMEJORAS EN LASINSTALACIONESDEL GRJ, SSHH,ASCENSOR,MANTENIMIENTOVEHICULAR YMAQUINARIAPESADA.
IMPLEMENTACIÓNY MANTENIMIENTODE SSHH YASCENSORES
SERVICIOSAUXILIARES 6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/10.220,00 6.0
MANTENIMIENTODE SSHH YASCENSORES
CUMPLIRPUNTUALMENTECON LOSCOMPROMISOSDE PAGO DE LOSSERVICIOSBASICOS
SERVICIOSAUXILIARES 49.0 13.0 12.0 12.0 12.0 S/75.000,00 12.0 TELEFONIA FIJA E
INTERNET
12.0SERVICIO DEAGUA YALACANTARILLADO
12.0SERVICIOS DEFLUIDOELECTRICO
1.0 ARBITRIOSMUNICIPALES
COMPRA DEMATERIALES DELIMPIEZA
SERVICIOSAUXILIARES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/12.000,00 12.0 ORDENES DE
COMPRA
ADQUISICION DECOMBUSTIBLE
SERVICIOSAUXILIARES
95.0 20.0 25.0 25.0 25.0 S/25.273,00 95.0 ORDENES DECOMPRA
ATENDER,CONTROLAR YMANTENEROPERATIVO LOSVEHICULOS YMAQUINARIAPESADA
SERVICIOSAUXILIARES
40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/54.847,00 40.0
ORDENES DESERVICIO DEMANTENIMIENTO YREPARACION
MANTENIMIENTODE BINESINMUEBLES
SERVICIOSAUXILIARES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/40.000,00 12.0
ORDENES DESERVICIO DEMANTENIMIENTO YREPARACION
ADMINISTRAR ELDESEMPEÑO ENSUS LABORES DELOS VIGILANTES
SERVICIOSAUXILIARES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/20.000,00 12.0
INFORMESPRESENTADOSPOR ELSUPERVISOR DEVIGILANCIA
1,4
SATISFACERLASNECESIDADESDEL AÉREAUSUARIAMEJORANDOLASCONDICIONESDEL SERVICIO YBIENES,MEJORANDO LAGESTIÓN CONLOSRECURSOSHUMANOS YFINANCIEROSQUE SEANADECUADOS.
REALIZARCONTRATACIONESDE BINES,SERVICIOS YOBRAS EN FORMAEFICAZ YEFICIENCIA, BAJOLAS MEJORESCONDICIONES DECALIDAD, PRECIOY PLAZOS DEEJECUCIÓN YENTREGA,APLICANDO LOSCRITERIOS DESIMPLICIDAD,AUSTERIDAD,CONCENTRACIÓNY AHORRO EN ELUSO DE LOS
60.0
PLANIFICAR,COORDINARCONSTANTEMENTECON EL ÁREAUSUARIA, PARA LACONTRATACIÓNOPORTUNA DELOS BIENES,SERVICIOS UOBRAS, DEMANERATRANSPARENTEEN BASE A LA LEYDECONTRATACIONESY SUREGLAMENTO.
ELABORACIÓN DEORDENES DESERVICIO
COORDINACIÓNDEADQUISICIONES
9000.0 2200.0 2200.0 2200.0 2400.0 S/30.000,00 4000.0
ORDENES DESERVICIO DERECURSOSDETERMINADOSELABORADOS.
4100.0
ORDENES DESERVICIO DERECURSOSORDINARIOSELABORADOS.
250.0
ORDENES DESERVICIO DEDONACIONES YTRANSPARENCIAELABORADOS.
650.0
ORDENES DESERVICIO DERECURSOSDIRECTAMENTE
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestarias
que no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
RECAUDADOSELABORADOS.
ELABORACIÓN DEORDENES DECOMPRA
COORDINACIÓNDEADQUISICIONES
2800.0 650.0 650.0 650.0 850.0 S/40.800,00 970.0
ORDENES DECOMPRA DERECURSOSDETERMINADOSELABORADOS.
1420.0
ORDENES DECOMPRA DERECURSOSORDINARIOSELABORADOS.
110.0
ORDENES DECOMPRA DEDONACIONES YTRANSPARENCIAELABORADOS.
300.0
ORDENES DECOMPRA DERECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOSELABORADOS.
ELABORACIÓN DECOTIZACIONES YCUADROSCOMPARATIVOS,PARAADQUISICIONESDIRECTAS.
COORDINACIÓNDEADQUISICIONES
4000.0 900.0 900.0 950.0 1250.0 S/33.000,00 1200.0
COTIZACIONESELABORADAS DEBIENES (MENORESA LAS 3 UIT)
2800.0
COTIZACIONESELABORADAS DESERVICIOS(MENORES A LAS 3UIT)
ELABORACIÓN DECONTRATOS(PROCESOS DESELECCIÓN Y ADQDIRECTAS)
COORDINACIONESDEADQUISICIONES.
1600.0 400.0 400.0 400.0 400.0 S/20.000,00 800.0CONTRATOS DEPROCESOS DESELECCIÓN
800.0CONTRATOS DEADQUISICIONESDIRECTAS
ELABORACIÓNDEL PLAN INICIAL YSUSMODIFICACIONESPARA LASCONTRATACIONES
COORDINACIÓNDEADQUISICIONES
500.0 150.0 100.0 100.0 150.0 S/20.000,00 350.0DOCUMENTOSSOLICITANDO LASINCLUCION
150.0 DOCUMENTOS DEEXCLUSIONES
REGISTRO EN ELSEACE DECONTRATOS YPROCESOS
COORDINACIONESDEADQUISICIONES
1000.0 240.0 240.0 250.0 270.0 S/20.000,00 510.0
CONTRATOSREGISTRADOS(PROCESO DESELECCIÓN)
290.0
ORDENES DECOMPRAREGISTRADOS ENEL SEACE.
200.0
ORDENES DESERVICIOSREGISTRADOS ENEL SEACE.
REALIZAR YREGISTRARCOMPRAS PORCONVENIOMARCO.
COORDINACIÓNDEADQUISICIONES
180.0 50.0 40.0 45.0 45.0 S/15.000,00 180.0ELABORACIÓNCOMPRAS VÍACONVENIO MARCO
REALIZARCERTIFICACIONESPRESUPUESTALESY COMPROMISOSANUALES DEBIENES YSERVICIOS.
COORDINACIÓNDEADQUISICIONES
12050.0 2700.0 2900.0 3000.0 3450.0 S/40.000,00 1050.0CERTIFICACIONESPRESUPUESTALESSOLICITADAS.
2500.0COMPROMISOSDE BIENESREGISTRADOS.
8500.0COMPROMISOSDE SERVICIOSREGISTRADOS
CONDUCCIÓN YELABORACIÓN DEPROCESOS DECONTRATACIONES.
COORDINACIÓNDEADQUISICIONES
840.0 210.0 200.0 210.0 220.0 S/175.000,00 25.0
CONTRATOS DELICITACIONESPUBLICASELABORADAS.
18.0
CONTRATOS DECONCURSOPÚBLICOELABORADAS.
60.0
CONTRATOS DEADJUDICACIÓNDIRECTA PUBLICAELABORADOS
154.0
CONTRATOS DEADJUDICACIÓNDIRECTASELECTIVAELABORADOS
583.0
CONTRATOS DEADJUDICACIÓN DEMENOR CUANTIAELABORADOS
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2 de 3 05/05/2014 09:14 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestarias
que no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
4
PLANIFICAR,DIRIGIR YCONTROLARLASOPERACIONESDE RECEPCIÓN,REGISTRO,CUSTODIA YDISTRIBUCIÓNDE LOS BIENESADQUIRIDOSPOR ELGOBIERNOREGIONALJUNIN.
GARANTIZAR ELABASTECIMIENTOCONTINUOOPORTUNO DELOS BIENESREQUERIDOSCUMPLIENDOEFICAZ YEFICIENTEMENTELOS PROCESOSADMINISTRATIVOSDE ALMACENES.
20.0
CUMPLIR LOSPROCESOS DEALMACENAMIENTOPARA DISTRIBUIROPORTUNAMENTELOS BIENES A LASÁREAS USUARIAS.
RECEPCIÓN,VERIFICACIÓN YDISTRIBUCIÓN DELOS BIENESADQUIRIDOS.
COORDINACIÓNDE ALMACÉN. 1460.0 230.0 380.0 350.0 500.0 S/8.000,00 1500.0
NUMERO DEBIENESDECEPCIONADOSSEGÚN ORDEN DECOMPRA.
EMISIÓN DE LOSPEDIDOSCOMPROBANTESDE SALIDA(PECOSA)
COORDINACIÓNDE ALMACÉN. 1420.0 180.0 340.0 350.0 550.0 S/9.000,00 1500.0
NUMERO DEPECOSASELABORADAS.
EMISIÓN DE NOTASDE ENTRADAS AALMACÉN (NEA)
COORDINACIÓNDE ALMACÉN. 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/7.000,00 16.0
NOTAS DEENTRADAS DEENTRADA AALMACÉNELABORADAS.
PROYECTO DERESOLUCIONESPARA LATRANSFERENCIADE BIENES.
COORDINACIÓNDE ALMACÉN. 51.0 8.0 18.0 15.0 10.0 S/8.000,00 48.0 RESOLUCIONES
ELABORADAS.
REALIZAR ELINVENTARIO FÍSICODE BIENESEXISTENTES EN ELALMACÉN.
COORDINACIÓNDE ALMACÉN. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/10.000,00 1.0 REALIZAR
INVENTARIO.
VERIFICAR LASORDENES DECOMPRA PARAPRESENTAR UNINFORMECONTABLE REAL.
EMISIÓN YREMISIÓN DE LAINFORMACIÓNCONTABLE.
COORDINACIÓNDE ALMACÉN. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/10.000,00 12.0
NUMERO DEINFORMESCONTABLESEMITIDOS YREMITIDOS.
CONCILIACION DESALDOS CON ELANÁLISIS DECUENTA.
COORDINACIÓNDE ALMACÉN. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.000,00 12.0
NUMERO DECONCILIACIONESEFECTUADAS CONLA OFICINA DECOORDINACIÓNDE CONTABILIDAD.
REMISIÓN DEPECOSAS A LAOFICINA DEGESTIÓNPATRIMONIAL.
COORDINACIÓNDE ALMACÉN. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.000,00 12.0
NUMERO DEPECOSASELABORADAS.
BRINDARSOPORTE YASISTENCIA EN ELTRAMITEDOCUMENTARIO.
RECEPCIÓN DEDOCUMENTOS.
COORDINACIÓNDE ALMACÉN. 1080.0 200.0 280.0 300.0 300.0 S/4.000,00 1300.0
NUMERO DEDOCUMENTOSRECIBIDOS.
EMISIÓN YREMISIÓN DEDOCUMENTOS.
COORDINACIÓNDE ALMACÉN. 720.0 180.0 160.0 200.0 180.0 S/4.000,00 1000.0
NUMERO DEDOCUMENTOSEMITIDOS YREMITIDOS.
COORDINAR CONLOSPROVEEDORESSOBRE LOSPLAZOS Y LUGARDE ENTREGA DELOS BIENES.
ATENCIÓN YCONTROL DECOMBUSTIBLE.
COORDINACIÓNDE SERVICIOSAUXILIARES
140.0 20.0 25.0 30.0 65.0 S/10.000,00 120.0
ORDENES DECOMPRA DECOMBUSTIBLEATENDIDOS.
CONCILIACIÓN DEDE CONSUMOS DECOMBUSTIBLE.
COORDINACIÓNDE SERVICIOSAUXILIARES
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.000,00 12.0
N° DECONCILIACIONESEFECTUADAS CONLOSPROVEEDORES
RECEPCIÓN YREGISTRO DEORDENES DECOMPRA.
COORDINACIÓNDE SERVICIOSAUXILIARES
1330.0 200.0 350.0 300.0 480.0 S/10.000,00 1800.0ORDENES DECOMPRARECEPCIONADAS.
Presupuesto Total S/. : S/733.140,00
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3 de 3 05/05/2014 09:14 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
MANDATO / FUNCION : CONDUCIR Y PROMOVER LAS ACCIONES ORIENTADAS A LA DEMARCACION Y ORGANIZACION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO
MISIÓN : BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE DEMARCACION Y ORGANIZACION TERRITORIAL
VISIÓN : DEPARTAMENTO, PROVINCIAS Y DISTRITOS CON DELIMITACION Y ORGANIZACION TERRITORIAL OPTIMA
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
4
DEFINIR LASCIRCUNSCRIPCIONESPOLÍTICOADMINISTRATIVAS YCONDUCIR ELORDENAMIENTOTERRITORIAL QUEFACILITE ELEJERCICIO DELGOBIERNO DEL NIVELQUE CORRESPONDA
CONDUCIR LASACCIONES DEDEMARCACIÓNYORGANIZACIÓNTERRITORIAL ANIVELPROVINCIAL YDISTRITAL.
60.0
CONDUCIR LASACCIONESTECNICAS DEDEMARCACIONTERRITORIAL
ELABORACIÓNDEL ESTUDIO DEDIAGNÓSTICO YZONIFICACIÓNTERRITORIAL DELA PROVINCIA DEHUANCAYO
PCM/DNTDT,GGR,GRPPAT,ORAF,SGD 100.0 10.0 25.0 25.0 40.0 S/67.536,96 2.0 INFORME DE
CAMPO
1.0 TALLER DESENSIBILIZACIÓN
4.0 MAPA TEMATICO
2.0
INFORME DEFORMULACION DECARACTERÍSTICASSOCIOECONOMICASDE NIVELPROVINCIAL
GENERACIÓN YACTUALIZACIONDE BASE DEDATOSESTADISTICA YCARTOGRAFICAA NIVEL DE LAPROVINCIA DEJAUJA
PCM/DNTDT, GGR,GRPPAT, ORAF 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/43.838,48 1.0
BASE DE DATOSESTADISTICA DE 16DISTRITOS
1.0BASE DE DATOSCARTOGRAFICA DE16 DISTRITOS
2.0 INFORMES DECAMPO
SANEAMIENTO YORGANIZACIÓNTERRITORIAL DELA PROVINCIAYAULI.
PCM/DNTDT,GGR,GRPPAT,ORAF,SGD 10.0 0.0 5.0 3.0 2.0 S/38.691,16 2.0
ACTA DE ACUERDODE LÍMITES A NIVELDISTRITAL
2.0ACTAS DERATIFICACIÓN DELÍMITES
1.0INTEGRACION DE LACARTOGRAFIAPROVINCIAL
1.0CONFORMACIÓN YORGANIZACIÓN DELEXPEDIENTE
4
DEFINIR LASCIRCUNSCRIPCIONESPOLÍTICOADMINISTRATIVAS YCONDUCIR ELORDENAMIENTOTERRITORIAL QUEFACILITE ELEJERCICIO DELGOBIERNO DEL NIVELQUE CORRESPONDA
ESTABLECERMECANISMOSDEACERCAMIENTOCON LACIUDADANÍA
40.0
ASESORAMIENTOTÉCNICO ALPÚBLICOUSUARIO ENACCIONES DEDEMARCACIÓNTERRITORIAL
ATENCIÓN DEPETITORIOSSOBREDEMARCACIÓNTERRITORIAL
PR,GRPPAT,ORAF,SGD 80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 S/34.950,74 80.0 PETITORIO
ATENDIDO
ASESORAMIENTOEN ACCIONESTÉCNICAS DEDEMARCACIÓNTERRITORIAL
PR,GRPPAT,ORAF,SGD 300.0 75.0 75.0 75.0 75.0 S/43.447,66 300.0 USUARIO ATENDIDO
Presupuesto Total S/. : S/228.465,00
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
1 de 1 05/05/2014 09:22 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
MANDATO / FUNCION : CONDUCIR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN, CONTABILIDAD Y TESORERÍA A NIVEL REGIONAL
MISIÓN : UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE EN LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIEROS CON EJECUCIÓN DE GASTO CON TRANSPARENCIA Y CALIDAD
VISIÓN : OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON HERRAMIENTAS QUE GESTIONAN LA ECONOMÍA Y EFICACIA
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
4
PRESENTACIÓNDE LOS EE.FF.ANTE LA DNCPEN FORMAOPORTUNA YCONFIABLE.
EJECUCIÓN,CONTABILIZACIÓN,CONSOLIDACIÓNDE LOS EE.FF.CONCILIACIÓN DELOS REGISTROSEN ELSIAF-SPPORTODA FUENTE ANIVEL DE LA UE YEL PLIEGO 450.
100.0
EJECUTAR UNADECUADOMANEJO DE LACAPTACIÓN DEINGRESOS Y DE LAEJECUCIÓN DEGASTOS ENESTRICTAOBSERVANCIA A LANORMATIVIDAD DELSISTEMA NACIONALDE TESORERÍA.
CONCILIACIÓN YCONSOLIDADO DE LAINFORMACIÓN DETESORERÍA DE LAS17 UNIDADESEJECUTORAS DELGOBIERNO REGIONALJUNIN
TESORERIA 64.0 16.0 16.0 16.0 16.0 S/41.901,00 64.0 ACTAS
CONCILIACIÓN YPRESENTACIÓNOPORTUNA DE LASCUENTAS DE ENLACEDE LA SEDE CENTRALY DE LAS UNIDADESEJECUTORAS ANTELA DIRECCIÓNNACIONAL DETESORO PÚBLICO.-
TESORERIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/41.901,00 4.0 ACTAS
REGISTRO DE LAFASE GIRADO DE LAEJECUCIÓN DEGASTO DE TODA LASFUENTES DEFINANCIAMIENTO
TESORERIA 18736.0 4684.0 4684.0 4684.0 4684.0 S/41.901,00 18736.0 REGISTROS
CONCILIACIÓN DECUENTAS BANCARIASDE TODA LA FUENTEDE FINANCIAMIENTO
TESORERIA 240.0 60.0 60.0 60.0 60.0 S/41.901,00 240.0 CONCILIACIONES
REGISTRO DECAPTACIÓN DEINGRESOS POR TODAFUENTE DEFINANCIAMIENTO.
TESORERIA 1000.0 250.0 250.0 250.0 250.0 S/41.901,00 1000.0 REGISTROS
REALIZAR UNADECUADOREGISTRO,CONCILIACIÓN YANÁLISIS DE LASCUENTASCONTABLES PARALA FORMULACIÓN YPRESENTACIÓNRAZONABLE DE LASCUENTASCONTABLES PARALA FORMULACIÓN YPRESENTACIÓNRAZONABLE DELOS EE.FF. DE LAU.E. 0818, REALIZARLA INTEGRACIÓNCONTA
FORMULACIÓN YPRESENTACIÓN DELOS ESTADOSFINANCIEROS A NIVELDE LA U.E. 0818
CONTABILIDAD 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/41.901,00 4.0EE.FF. Y EE.PRESUPUESTARIOSSEDE. CENTRAL
CONCILIACIÓNCONTABLE DE LASLIQUIDACIONESFINANCIERAS DEOBRAS EJECUTADASPOR LA SEDE DELGOBIERNO REGIONALJUNIN
CONTABILIDAD 72.0 18.0 18.0 18.0 18.0 S/41.901,00 72.0 INFORMES
ARQUEO DE FONDOSSORPRESIVOS A LASEDE CENTRAL Y ALAS UNIDADESEJECUTORAS YDIRECCIONESREGIONALES.
CONTABILIDAD 72.0 18.0 18.0 18.0 18.0 S/41.901,00 72.0 ARQUEO DEFONDOS
CALCULO DE LOSINTERESES LEGALES. CONTABILIDAD 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/41.901,00 16.0 INFORMES
REGISTRO CONTABLEDE LOSCOMPROMISOSANUALES YCOMPROMISOSMENSUALES,DEVENGADO,GIRADO, PAGADO,RENDICIONES YTODOS LOS QUEGRABAN AFECTACIÓNPRESUPUESTAL.
CONTABILIDAD 30000.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 S/41.901,00 30000.0 REGISTROS
ESTABLECER UNAADECUADAEJECUCIÓNPRESUPUESTARIADENTRO DE LANORMATIVIDADVIGENTE Y ENTREEL PLAZOOPORTUNO
REVISIÓN DE LASRENDICIONES DEVIATICOSOTORGADOS,FONDOS DE CAJACHICA, ENCARGOSINTERNOS YENCARGOSOTORGADOS
FISCALIZACION 1700.0 425.0 425.0 425.0 425.0 S/41.901,00 1700.0 NÚMERO DEEXPEDIENTES
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
INGRESO EN LA FASEDE COMPROMISOSEN EL SIAF-SPPLANILLA DEVIATICOS,VALORIZACIONES,ADELANTOS(DIRECTOS Y DEMATERIALES)HABILITACIONES YREEMBOLSOS DEFONDOS DE CAJACHICA.
FISCALIZACION 6000.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 S/41.901,00 6000.0 REGISTROS
INGRESO EN LA FASEDE DEVENGADOS ENEL SIAF-SP PLANILLADE VIATICOS,VALORIZACIONES,ADELANTOS(DIRECTOS Y DEMATERIALES)HABILITACIONES YREEMBOLSOS DEFONDOS DE CAJACHICA, ORDENES DECOMPRA Y DESERVICIOS
FISCALIZACION 16000.0 4000.0 4000.0 4000.0 4000.0 S/41.901,00 16000.0 NÚMERO DEEXPEDIENTES
REALIZAR LASCERTIFICACIONESCORRESPONDIENTESA LOS ANTICIPOS DEVIATICOS,HABILITACIONES DECAJA CHICA,REMBOLSOS DEFONDOS DE CAJACHICA, ENCARGOSOTORGADOS YENCARGOSINTERNOS
FISCALIZACION 800.0 200.0 200.0 200.0 200.0 S/41.901,00 800.0 CERTIFICACIONES
REVISIN DEPLANILLAD DEVITICOS,PENSIONISTAS,ACTIVOS, CAS,VALORIZACIONES DEOBRAS, ADELANTOS(DIRECTOS Y DEMATERIALES)HABILITACIONES YREEMBOLSOS DECAJA CHICA,ORDENES DECOMPRA Y DESERVICIOS.
FISCALIZACION 16000.0 4000.0 4000.0 4000.0 4000.0 S/41.901,00 16000.0 NÚMERO DEEXPEDIENTES
VERIFICAR LAPRESENTACIÓN DELA INFORMACIÓNCONTABLE DE LAS17 UNIDADESEJECUTORAS,CONSOLIDACIÓNDE LOS EE.FF YPRESUPUESTARIOSA NIVEL PLIEGO YLA PREENTACIÓNOPORTUNA ANTELA DIRECCIÓNNACIONAL DECONTABILIDAD DELMINISTERIO DEECONOMÍA YFINANZAS. REV
RECEPCIÓN YVERIFIACIÓN DE LAPRESENTACIÓNSEGÚN PROGRAMADADE LASINFORMACIONESCONTABLES DE LAS17. ENIDADESEJECUTORAS.
SUBDIRECCION 68.0 17.0 17.0 17.0 17.0 S/41.901,00 68.0 INFORMACIÓN
CONTABLE
CONSOLIDACIÓN Y DELAS INFORMACIONESCONTABLES DE LOSEE.FF. YPRESUPUESTARIOS ANIVEL DEL PLIEGO 450DEL GOBIERNOREGIONAL JUNIN.
SUBDIRECCIONOAF
68.0 17.0 17.0 17.0 17.0 S/41.901,00 68.0 INFORMACIÓNCONTABLE
EVALUACIÓN DE LOSSISTEMAS DECONTABILIDAD DELAS UNIDADESEJECUTORAS.
SUBDIRECCIONOAF
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/41.901,00 4.0 EE.FF.
SUSTENTACIÓN YPRESENTACIÓN DELOS EE.FF. DELGOBIERNO REGIONALDE JUNIN ANTE LADIRECCIÓN NACIONALDE CONTABILIDAD -MEF
SUBDIRECCIONOAF
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/41.901,00 4.0 EE.FF.
PRESENTACIÓN YSUSTENTACIÓN DELOS ESTADOSFINANCIEROS DELCAFAE A NIVEL DELPLIEGO 450 GRJ.
SUBDIRECCIONOAF
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/41.901,00 4.0 EE.FF.
Presupuesto Total S/. : S/838.020,00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MANDATO / FUNCION : PROPORCIONAR EL APOYO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROSASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL.
MISIÓN : UNIDAD ORGANICA SÓLIDA EN LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, LIDER EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO CON TRANSPARENCIA Y CALIDAD.
VISIÓN : OPTIMIZAR EN TERMINOS DE EFICIENCIA, ECONOMÍA Y EFICACIA LA GESTIÓN PÚBLICA MODERNIZANDO LOS PROCESOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL GGOBIERNOREGIONAL JUNÍN.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
Unidades Orgánicasde Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
1,2,3,4
DIRIGIR YEVALUAR LOSSISTEMASADMINISTRATIVOSDDEL GOBIERNOREGIONAL JUNÍN.
CONDUCIRLOS SISTEMASDEADMIISTRACIÓNPÚBLICACOADYUVANDOALCUMPLIMIENTODE LAS METASY OBJETIVOSTRAZADOSPOR LASUNIDADESORGANICASCONRESPECTO ALA EJECUCIÓNDE GASTOS.
100.0
DESARROLLAR LASHERRAMIENTASPARA AUTOMATIZARLOS PROCESOSADMINISTRATIVOSDEABASTECIMIENTOSYSERVICIOSAUXILIARES,ADMINISTRACIÓN YFINANZAS, GESTIÓNPATRIMONIAL YRECURSOSHUMANOS.
ADMINISTRAR LOSPROCESOSTÉCNICOS DEPERSONAL,CONTABILIDAD,TESORERÍA ,PATRIMONIO YABASTECIMIENTOSDE CONFORMIDADCON LASDISPOSICIONESLEGALES VIGENTES.
OAF,OASA,OGP,ORH. 75.0 25.0 25.0 10.0 15.0 S/75.773,00 75.0
PROCESOSTÉCNICOSSUPERVISADOS YAPROBADOS
DIRIGIR LASACCIONES DESELECCIÓN DEPERSONAL
ORH 20.0 10.0 0.0 10.0 0.0 S/80.000,00 20.0
PROCESOS DESELECCIÓN DEPERSONALREALIZADOS YAPROBADOS
ELABORARDIRECTIVAS PARAMEJORAR LAGESTIÓN
TODAS LAS U.O. 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 S/71.546,00 3.0
DIRECTIVASELABORADAS,APROBADAS EIMPLEMENTADAS.
SUPERVISAR ELSANEAMIENTOCONTABLE ATRAVÉS DE UNACONSULTORÍA
TODAS LAS U. O. 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/400.000,00 100.0% DE CUENTASCONTABLESSANEADAS
REGISTRO YNUMERACIÓN DERESOLUCIONESDIRECTORALESADMINISTRATIVAS
TODAS LAS U.O. 1000.0 250.0 250.0 250.0 250.0 S/20.000,00 1000.0
RESOLUCIONESDIRECTORALESADMINISTRATIVASNUMERADAS YREGISTRADAS
COMO PRESIDENTEDE LA COMISIÓN DESANEAMIENTOEFECTUARCOORDINACIONES,CON LASDIFERENTESUNIDADESORGANICAS
TODAS LAS U.O. 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/53.630,00 20.0 CORDINACIONESREALIZADAS
IMPLEMENTACIÓN DELASRECOMENDACIONESDE CONTRALORIAGENERAL DE LAREPUBLICA Y DE LAOFICINA DECONTROLINSTITUCIONAL
TODAS LAS U.O. 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/30.000,00 100.0 RECOMENDACIONESIMPLEMENTADAS
PROMOVERREUNIONES DECOORDINACIÓNCON LASSUB-DIRECCIONES ASU CARGO, PARACOORDINAR LOSAVANCES, LOGROS YLIMITACIONES DECADA UNIDADORGANICA
SUB-DIREC. DEADM. 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/8.332,00 20.0
REUNIONES DECOORDINACIÓNCON LASSUB-DIRECCIONES
Presupuesto Total S/. : S/739.281,00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
MANDATO / FUNCION : 10 AGROPECUARIA
MISIÓN :SOMOS UNA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE Y PARTICIPA EN EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL AGRO REGIONAL, LA ASOCIATIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES PARA LAAGRO EXPORTACIÓN CON VALOR AGREGADO, LA INVERSIÓN PUBLICA Y PRIVADA, LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CONTEXTO DE UNA GESTIÓN PORRESULTADOS TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA.
VISIÓN : INSTITUCION COMPETITIVA CON PRODUCTORES LIDERES EN LA EXPORTACIÓN CON VALOR AGREGADO, PROMOTOR DEL CAMBIO PARA EL DESARROLLO RURAL CON SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL,CONTRIBUYENDO A MEJORAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL CON SEGURIDAD ALIMENTARIA GARANTIZADA.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones
ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes,
Proyecto, ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
4
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓNY LAS INSTITUCIONESPARA ELEVAR ELNIVEL DE EFICIENCIAY EFICACIA.
FORTALECERLASCAPACIDADESHUMANAS ENLASINSTITUCIONESPARA MEJORARLOS SERVICIOSQUE PRESTAN
25.0
PAGO DEPENSIONES YBENEFICIOS AEXSERVIDORESDE LAINSTITUCIÓN
OBLIGACIONESPREVISIONALES
OAD, OPP,GORE. 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/8.688.443,00 455.0 PENSIONISTAS
ATENDIDOS
2,3,
CONSOLIDAR ELDESARROLLOPRODUCTIVO CONVALOR AGREGADOPARA EL MERCADONACIONAL YEXTERNO.
FORTALECER YDESARROLLARCAPACIDADESPRODUCTIVASPARA FOMENTARLACOMPETITIVIDADEMPRESARIALAGRARIA..
50.0
PROMOVER LAMECANIZACIÓN DELA CAMPAÑAAGRÍCOLA, LAPROTECCIÓN EINCORPORACIÓNDE TIERRAS DECULTIVO CONMAQUINARIAAGRÍCOLA YPESADA.
PROMOVER LAMECANIZACIONDE LA CAMPAÑAAGRÍCOLA, LAPROTECCIÓN EINCORPORACIÓNDE TIERRAS DECULTIVO CONMAQUINARIAPESADA.
OPP, OAD,AG.AGRARIAS,GOREJ.
14307.0 1255.0 2824.0 5016.0 5212.0 S/586.860,00 3039.0
HAS DE TIERRAS DECULTIVO MECANIZADASCON TRACTORESAGRÍCOLAS.
4785.0
HORAS TRABAJADASCON MAQUINARIAPESADA EN OBRAS YPROYECTOS.
1650.0
HAS DE TIERRAS DECULTIVO PROTEGIDASCON MAQUINARIAPESADA EN SIERRA YSELVA.
14307.0
HORAS TRABAJADAS ENAPOYO A LAPRODUCCION CONMAQUINARÍA AGRÍCOLA YPESADA
PRODUCCION DEPLANTONESFORESTALES ENVIVEROS YREFORESTACIÓN.
SOSTENIBILIDADDE LAREFORESTACIÓNMEDIANTEVIVEROSFORESTALESCOMUNALES YVIVEROSINSTITUCIONALES(INFORMES 4)
OPP, OAD,AGENCIASAGRARIAS,GOREJ.
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/49.718,00 4.0
INFORMES DESEGUIMIENTO YEVALUACIÓN DE LAEJECUCIÓN DELPROGRAMAPRESUPUESTAL "MANEJO EFICIENTE DERECURSOS FORESTALESY FAUNA SILVESTRE".
2.0
INFORMES DELREAJUSTE Y/OMODIFICACIÓN DE METASDEL PROGRAMAPRESUPUESTAL ENEJECUCIÓN.
PRODUCCÓN YDIFUSIÓN DEINFORMACIÓNESTADÍSTICAAGRARIA.
PRODUCCION YDIFUSION DEINFORMACIÓNESTADISTICAAGRARIA.
OPP,OAD;AGENCIAS,GOREJ.
1783.0 438.0 454.0 438.0 453.0 S/431.659,00 100.0
PORCIENTO (%) DECUMPLIMIENTO YCALIDAD DE DATOSPROCESADOS MEDIANTELEVANTAMIENTO DEENCUESTAS.( FTG)
100.0
PORCIENTO (%) DEENCUESTASAGROINDUSTRIALESAPLICADAS. (FTG)
100.0
PORCIENTO (%) DEENCUESTAS UEPPISPECUARIA RESPECTO ALTOTAL DE EMPRESAS.(TFG)
768.0CUADROS ESTADÍSTICOSELABORADOS PARADIFUSIÓN.
696.0
CÉDULAS APLICADAS AEMPRESAS AGROINDUSTRIALES Y AUNIDADES DEPRODUCCIÓN INTENSIVA.
PARTICIPACIÓN ENLA GESTIONSOSTENIBLE DELRECURSOHÍDRICO EN ELMARCO DE LASAUTORIDADES DECUENCAS.
ADMINISTRACIÓNDE RECURSOSHÍDRICOSMANTARO, TARMAY PERENÉ.
OPP, OAD, ALA,ADA, ANA,GOREJ.
118.0 31.0 31.0 22.0 34.0 S/356.298,00 6.0
PARTICIPACIÓN EN LAELABORACIÓN DEL PLANDE GESTIÓN DELCONSEJO DE RECURSOSHÍDRICOS DE CUENCAS.
6.0
PARTICIPACIÓN EN LACONFORMACIÓN DELCONSEJO DE RECURSOSHÍDRICOS DE CUENCAS.
80.0
PORCIENTO DEEFICIENCIA DECONDUCCIÓN Y USO DELRECURSO HÍDRICO.( FTF)
400.0HAS DE SUPERFICIEAGRÍCOLA BAJO RIEGOTECNIFICADO- (HAS)
400.0
HAS DE TIERRASAGRÍCOLAS HABILITADAS,REHABILITADAS OMEJORADAS: (FTF)
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ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones
ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
200.0
HAS DE SUPERFICIEAGRÍCOLA PROTEGIDASCON PROYECTOS YOBRAS DE PREVENCIÓNDE DESASTRESEJECUTADOS EN LAREGIÓN. ( FTF)
PROMOCIÓN DELACOMPETITIVIDADAGROPECUARIA.
PROMOCIÓN DELACOMPETITIVIDADAGRARIA.
OPP, OAD,AGENCIASAGRARIAS,GOREJ.
49.0 12.0 12.0 12.0 13.0 S/1.391.033,00 12.0
SUPERVISIÓN AEJECUCIÓN ACTIVIDADCAMÉLIDOSSUDAMERICANOS
4.0
EVENTOS DEFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES TÉCNICASPARA PERSONAL DECOMPETITIVIDADAGRARIA.
12.0DOCUMENTOS/INFORMESDE SANEAMIENTO DEFONDOS ROTATORIOS.
4.0
INFORMES DE FERIAS YEVENTOSAGROPECUARIOSREALIZADOS.
4.0
INFORMES TALLERES DEAVANCE FÍSICO DEGESTORES DENEGOCIOS.
DESARROLLO DECAMELIDOSSUDAMERICANOS.
PROMOCION DELACOMPETITIVIDADDE LOSCAMELIDOSSUDAMERICANOSY SUSPRODUCTOSDERIVADOS.
OPP, OAD,AGENCIASAGRARIASSIERRA, GOREJ.
393.0 7.0 89.0 206.0 91.0 S/159.221,00 650.0KILOS DE FIBRA DEVICUÑA PRODUCIDOS:(FTP)
155.0POBLACIÓN DE ALPACASMEJORADASGENÉTICAMENTE. (FTP)
120.0ALPACAS REGISTRADASEN REGISTROSGENEALÓGICOS.
20000.0LIBRAS DE FIBRA DEALPACA PRODUCIDO.
ASESORAMIENTOENPRESUPUESTO,PLANEAMIENTO,PROCESOS YPROYECTOS DEINVERSIÓN.
ASESORAMIENTOENPLANEAMIENTO YPRESUPUESTO.
AOD,AG.AGRAR.,GOREJ.
93.0 19.0 37.0 10.0 27.0 S/193.118,00 24.0
DOCUMENTOS DEGESTIÓN INSTITUCIONALELABORADOS,APROBADOS,EJECUTADOS YEVALUADOS.
100.0
PORCENTAJE PROMEDIODE CUMPLIMIENTOSEMESTRAL DEEJECUCIÓN DEINDICADORES DELPERSA 2009-2014. (FTA)
1000.0
KILOGRAMOS PERCÁPITADE PRODUCCIÓN ANUALDE 5 PRINCIPALESCULTIVOS DEIMPORTANCIA EN EL VBP.(FTO)
2.0
PROYECTOSEJECUTADOS PARAMEJORAR LAPRODUCCIÓNAGROPECUARIA. (FTO)
2.0
PROYECTOS DEDESARROLLO AGRARIO YAGROINDUSTRIALEJECUTADOS POR ELSECTOR PRIVADO.( FTI)
GESTIÓNADMINISTRATIVA YASESORÍA LEGAL.
DOCUMENTOSDE SISTEMASADMINISTRATIVOSELABORADOS YASESORAMIENTOEN MATERIA DELEGISLACIÓNAGRARIA.
OPP, DRA,GOREJ,AG.AGRARIAS<
497.0 125.0 126.0 120.0 126.0 S/1.266.092,00 50.0
ESTADOS FINANCIEROSCONTABLESPRESENTADOS ALPLIEGO
2000.0REQUERIMIENTOS DEBIENES Y SERVICIOSATENDIDOS.
300.0
RESOLUCIONES YCONVENIOSELABORADOS YAPROBADOS.
4.0INFORMES SOBREPROCESOSADQUISICIONES.
2.0
INFORMES DECONVOCATORIA ASUBASTA PÚBLICAREALIZADAS.
ACCIONES DECONTROL YAUDITORÍA -OCI.
ACCIONES DECONTROL YAUDITORIA - OCI.
OPP, DRA, OAD,AGENCIASAGRARIAS.
26.0 6.0 7.0 7.0 6.0 S/35.401,00 14.0
INFORMES DESEGUIMIENTO DEACCIONES DE CONTROLEJECUTADOS.
SANEAMIENTOFISICO LEGAL DETIERRAS YCATASTRORURAL.
MANTENIMIENTOY ACTUALIZACIÓNDEL CATASTRORURAL
OPP,OAD,AGENCIASAGRARIAS.
182.0 42.0 57.0 49.0 34.0 S/1.070.593,00 5000.0 PREDIOS CATASTRADOS
20.0 CAMPAÑAS DEPROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.
5000.0
PREDIOS CONLEVANTAMIENTOCATASTRALEMPADRONADOS
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ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones
ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
4502.0TÍTULOS DE PROPIEDADENTREGADOS
5000.0PLANOS CATASTRALESCON INFORMACIÓNGEOGRÁFICA
4800.0 EXPEDIENTESCALIFICADOS
4500.0
TÍTULOS ENTREGADOSDE DECLARACIÓN DEPROPIEDADREGISTRADA.
250.0 DIAGNÓSTICOS DESOLICITUDES ATENDIDOS
250.0PREDIOS LINDERADOSNOTIFICADOSEMPADRONADOS
250.0PLANOS CATASTRALESCON INFORMACIÓNGEOGRÁFICA.
200.0CERTIFICADOS EMITIDOSREGISTRO DE PREDIOS.
200.0CERTIFICADOSENTREGADOS ABENEFICIARIOS
1.0 COMUNIDAD CAMPESINARECONOCIDA.
2.0
EXPEDIENTES DECLASIFICACIÓN DETIERRAS PORCAPACIDAD DE USOMAYOR.
2.0TÍTULOS ENTREGADOS ACOMUNIDAD CAMPESINA.
4.0EVENTOS DECAPACITACIÓN TÉCNICAAL PERSONAL DE LA OTT.
600.0 USUARIOS ATENDIDOS
3.0
COMUNIDADESCAMPESINAS Y NATIVASRECONOCIDAS EINSCRITAS ENREGISTROS PUBLICOS.
3.0PETITORIOS MINEROS NOMETÁLICOSINSPECCIONADOS.
12.0 EVENTOS DECAPACITACIÓN
PROGRAMAPRESUPUESTAL121: FORMACIONDE REDESEMPRESARIALESRURALES CONPRODUCTOSAGROPECUARIOS.
5.004478FORMACION DEREDESEMPRESARIALESRURALES CONPRODUCTORESAGROPECUARIOS.(CULTIVOS 28 YCRIANZAS 16).
OAD, OPP,GOREJ,AGENCIASAGRARIAS
44.0 0.0 11.0 11.0 22.0 S/465.900,00 11.0
REDES EMPRESARIALESRURALES CONPRODUCTORESAGROPECUARIOS.
33.0
PEQUEÑOSPRODUCTORESAGROPECUARIOSORGANIZADOS YASESORADOS ENGESTIÓN EMPRESARIAL.(CULTIVOS 21 Y CRIANZAS12)
88.0
EVENTOS DEFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES PARATRANSFORMACIÓN,COMERCIALIZACIÓN,EXPORTACIÓN YCONSUMO DEPRODUCTOS NATURALESDE LA REGIÓN.(CULTIVOS 56 Y CRIANZAS32) FTD.
117.0
EVENTOS DECAPACITACIÓN PARATRANSFERENCIA DETECNOLOGÍA (CULTIVOS77 Y CRIANZAS 40). FTM
22.0
SERVICIOS PRESTADOSEN MATERIA AGRARIAPOR GOBIERNOREGIONAL. (CULTIVOS 14,CRIANZAS 8) FTB
11.0
PROYECTOS DEASISTENCIA TÉCNICAEJECUTADOS ENSANIDAD AGRARIA.(CULTIVOS 7, CRIANZAS 4)FTK.
217000.0
SOLES DE CRÉDITOOTORGADO PORFINANCIERO PRIVADO.(CULTIVOS 147 000CRIANZAS 70 000)FTH.
37.0
INFORMES DEORGANIZACIONES DEPRODUCTORESPARTICIPANDO ENCULTIVOS 21 Y CRIANZAS16 (FTJ.).
11.0
PROYECTOS DEDESARROLLO AGRARIO YAGRO INDUSTRIALEJECUTADO PORSECTOR PRIVADO.(CULTIVOS 7 Y CRIANZAS4). FTI.
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ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones
ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
500.0
PRODUCTORESCAPACITADOS ENGESTIÓN DE AGRONEGOCIOS. (CULTIVOS420 Y CRIANZAS 80).
11.0
PLANES DE NEGOCIOSIMPLEMENTADOS POR ELSECTOR PRIVADO.(CULTIVOS 7, CRIANZAS4).
24.0TALLERES PARA PLAN DEMEJORA IDENTIFICADOS.
22.0
PADRONES DEPRODUCTORESSELECCIONADOS(CULTIVOS Y CRIANZAS).
3750.0PRODUCTORES CONVISITAS TÉCNICAS. (CULT.2310 Y CRIANZAS 1440).
PROGRAMAPRESUPUESTAL121: GENERACIONYADMINISTRACIONDEL SISTEMA DEINFORMACION DEMERCADOS.
PROGRAMAPRESUPUESTAL121: MEJORA DE LAARTICULACION DEPEQUEÑOSPRODUCTORES ALMERCADO.-ACTIVIDAD5.004496GENERACION YADMINISTRACIONDEL SISTEMA DEMERCADOS.
OAD, OPP,AG.AGRARIAS,GOREJ.
340.0 84.0 87.0 84.0 85.0 S/37.120,00 696.0CEDULAS DE ENCUESTASAPLICADAS.
68.0DOCUMENTOS,PADRONES E INFORMESELABORADOS.
136.0
CUADROS ESTADÍSTICOSDE PRODUCCIONPECUARIA, BENEFICIO DEGANADO , AVES.
24.0 BOLETINES DE DIFUSIÓNA PRODUCTORES.
12.0REPORTES DE VISITASMENSUALES AL PORTALAGRARIO.
3,
PROTEGER YCONSERVAR LABIODIVERSIDAD YLOS RECURSOSNATURALES
IMPULSAR ELORDENAMIENTOTERRITORIAL YAMBIENTAL PARAPLANIFICAR YAPROVECHARRACIONALMENTELOS RECURSOSNATURALES YREDUCIR LAVULNERABILIDADA DESASTRES
25.0
MANEJOEFICIENTE DERECURSOSFORESTALES YDE FAUNASILVESTRE.(PP0084)
PP 0084 MANEJOEFICIENTE DERECURSOSFORESTALES YFAUNA SILVESTRE-ACTIVIDAD 5.004418DESARROLLO DEVIVEROSAGROFORESTALESPARA LAPRODUCCIÓN DEPLANTONES DECALIDAD. 100 000PLANTONESFORESTALESPRODUCIDOS. 92HASREFORESTADAS.
OPP, OAD,AG.AGRARIAS,GOREJ, MEF.
100092.0 20048.0 20018.0 30006.0 30020.0 S/60.012,00 100000.0
PLANTONESFORESTALES DECALIDAD PRODUCIDOSEN VIVEROS.
4.0
INFORMES DESEGUIMIENTO YEVALUACIÓN DEL AVANCEDEL PROGRAMAPRESUPUESTAL ENEJECUCIÓN.
92.0 HAS REFORESTADAS.
Presupuesto Total S/. : S/14.791.468,00
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4 de 4 05/05/2014 08:57 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO"
MANDATO / FUNCION : PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN, SALUD Y VESTUARIO A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ESTADO DE ABANDONO MORALY MATERIAL.
MISIÓN : SOMOS UNA INSTITUCIÓN ACOGEDORA QUE BRINDA UN HOGAR SUSTITUTO DOTÁNDOLES DE EDUCACIÓN, SALUD CON OPORTUNIDAD DE INTERRELACIONARSEDENTRO DE UNA FAMILIA A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ABANDONO MORAL Y MATERIAL. QUE PERMITAN LOGRAR UN CAMBIO DE VIDA DE CALID
VISIÓN : AL AÑO 2014 LA ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO" ES UNA INSTITUCIÓN ACOGEDORA Y PROTECTORA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ESTADO DE ORFANDAD, ABANDONOMORAL Y MATERIAL, DOTÁNDOLES DE CALIDAD DE VIDA SIN DISCRIMINACIÓN, BASADO EN PRINCIPIOS Y VALORES MORALES, PARA S
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
1,
MEJORAR LACALIDAD DEVIDA DE LOSNIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTESDESAMPARADOSYABANDONADOSEN LA ALDEAINFANTIL “ELROSARIO”.
BRINDARSEGURIDAD YATENCIÓNINTEGRAL A LOSNIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTESEN ESTADO DEABANDONO DELA ALDEAINFANTIL “ELROSARIO”.
100.0
IMPLEMENTACIÓNCON BIENES YPRODUCTOS DEPRIMERANECESIDADPARA LAPOBLACIÓNBENEFICIARIA.
ADQUISICIÓN DEPRODUCTOS DEPRIMERANECESIDAD PARALOS NIÑOS, NIÑASYADOLESCENTES.
DIRECCIÓN,ADMINISTRACIÓNY ALMACÉN
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/336.900,00 70.0
NIÑOS CONBAJOS ÍNDICESDEDESNUTRICIÓN
ADQUISICIÓN DEVESTIMENTA PARALOS NIÑOS, NIÑASYADOLESCENTES.
DIRECCIÓN,ADMINISTRACIÓNY ALMACEN
2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/90.156,00 70.0NIÑOS CONVESTIMENTAADECUADA
ADQUISICIÓN DEMEDICAMENTOSPARA LOS NIÑOS,NIÑAS YADOLESCENTES
DIRECCIÓN,ADMINISTRACIÓNY ENFERMERIA
2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/17.028,00 70.0NIÑOS CONTRATAMIENTO DEMEDICINAS
ADQUISICIÓN DECALZADOS PARALOS NIÑOS, NIÑASYADOLESCENTES.
DIRECCIÓN,ADMINISTRACIÓNY ALMACÉN
2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/45.500,00 70.0NIÑOS CONCALZADOSADECUADOS
ADQUISICIÓN DEÚTILESESCOLARES YOTROS PARA ELBUENFUNCIONAMIENTO.
DIRECCIÓN,ADMINISTRACIÓNY ALMACEN
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/32.800,00 70.0
NIÑOSMATRICULADOSEN LASINSTITUCIONESEDUCATIVASINICIAL, PRIMARIAY SECUNDARIA
ADQUISICIÓN DEPRODUCTOS DEASEO, LIMPIEZA YTOCADOR PARALOS NIÑOS, NIÑASYADOLESCENTES.
DIRECCIÓN,ADMINISTRACIÓNY ALMACÉN
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/32.000,00 70.0
NIÑOS CONBUENOS HÁBITOSDE ASEO YLIMPIEZA.
PROGRAMASRECREATIVOS,SOCIALES,EDUCATIVOS YCULTURALES.
PROMOVERBAUTIZOS,PRIMERACOMUNIÓN.
DIRECCIÓN YSERVICIOSOCIAL
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/8.750,00 7.0
NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTESCON ACTA DEBAUTIZO YPRIMERACOMUNIÓN.
PROMOVERPASEOS,CAMPEONATOS,CUMPLEAÑOS.
DIRECCIÓN YSERVICIOSOCIAL
2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/8.750,00 70.0
NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTESCONRECREACIÓN YSOCIALIZACIÓNMEDIANTEAUTORIZACIONESDEL JUZGADO.
NIVELACIÓN YREFORZAMIENTOACADÉMICO DELOSALBERGADOSPARA MEJORARSUAPRENDIZAJE.
NIVELACIÓN YREFORZAMIENTODE LAS ÁREAS DECOMUNICACIÓN YLÓGICOMATEMÁTICO ENEL NIVELPRIMARIO.
DIRECCIÓN YSERVICIOSOCIAL
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/9.000,00 70.0
NIÑOS CONNOTASAPROBATORIASEN EL ÁREA DECOMUNICACIÓN YLÓGICOMATEMÁTICO
REFORZAMIENTOENCOMPRENSIÓNLECTORA EN ELNIVEL PRIMARIO.
DIRECCIÓN YSERVICIOSOCIAL
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/9.000,00 70.0
NIÑOS CONNOTASAPROBATORIASENCOMPRENSIÓNLECTORA
EVALUACIÓN YSEGUIMIENTO ENEL RENDIMIENTOY AVANCEACADEMICO DELOSALBERGADOS.
DIRECCIÓN YSERVICIOSOCIAL
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/9.000,00 70.0NIÑOSPROMOVIDOS DEGRADO
TALLER DEPREVENCIÓN DEDESASTRESNATURALES.
DIRECCIÓN YSERVICIOSOCIAL
2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/9.000,00 70.0
NIÑOSPREVENIDOSPARAEMERGENCIAS ODESASTRE.
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1 de 3 05/05/2014 08:55 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
TALLER SOBREHÁBITOS DEESTUDIO
DIRECCIÓN YSERVICIOSOCIAL
2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/9.000,00 70.0
NIÑOSAPROBADOS ENLAS ÁREAS DECOMUNICACIÓN YLÓGICOMATEMÁTICO.
SEGUIMIENTO YMONITOREO DELOS CASOSSOCIALES DELOS NIÑOS (AS) YADOLESCENTES.
VISITADOMICILIARIA YUBICACIÓN DEFAMILIARESBIOLÓGICOS DELOS MENORES.
DIRECCIÓN YSERVICIOSOCIAL.
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/13.290,00 10.0
NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTESCON PADRESBIOLÓGICOSUBICADOSMEDIANTEINFORMESSOCIALES.
SEGUIMIENTO DECASOSSOCIALES,EDUCATIVOS.
DIRECCIÓN YSERVICIOSOCIAL.
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/18.760,00 10.0
NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTESCON INFORMESTÉCNICOSACTUALIZADOS.
ELABORARPROYECTOS DEVIDA DE CADARESIDENTE PARASU REINSERCIÓNOPORTUNA.
PROGRAMA DEREINSERCIÓNFAMILIAR.
DIRECCIÓN YSERVICIOSOCIAL
2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/18.000,00 5.0
NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTESREINSERTADOS ASUS FAMILIARESBIOLÓGICOS CONACTAS Y OFICIOSDEEXTERNAMIENTO.
PROGRAMA DECOLOCACIÓNFAMILIAR YLABORAL.
DIRECCIÓN YSERVICIOSOCIAL.
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/20.000,00 1.0
ADOLESCENTEUBICADO EN UNHOGARSUSTITUTO CONACTA Y OFICIO DEEXTERNAMIENTO.
ATENCIÓNMÉDICAINTEGRALDIRIGIDA A LOSNIÑOS (AS) YADOLESCENTESPARA PREVENIRENFERMEDADESLEVES YGRAVES.
PROGRAMA DEDESCARTE YTRATAMIENTO DEPARASITOSIS.
DIRECCIÓN YENFERMERÍA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/25.000,00 70.0 NIÑOS
DESPARASITADOS
PROGRAMA DECONTROL DEENFERMEDADESDIARREICASAGUDAS.
DIRECCIÓN YENFERMERÍA
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/25.000,00 70.0
NIÑOSCONTROLADOSDEENFERMEDADESDIARREICAS.
DESCARTE YTRATAMIENTOCOMO:ODONTOGRAMAS,EXODONCIAS,CURACIONES,FLUORIZACIÓN,SELLANTESPULPOTOMIA,ETC.
DIRECCIÓN YENFERMERÍA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/28.000,00 70.0
NIÑOSEVALUADOS YCONTRATAMIENTOODONTOLÓGICO
PROGRAMA DECONTROL:CRECIMIENTO YDESARROLLOCRED.
DIRECCIÓN YENFERMERÍA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/5.500,00 70.0
NIÑOS CONBAJOS ÍNDICESDEDESNUTRICIÓN
PROGRAMA DECONTROL DEINFECCIONESRESPIRATORIASAGUDAS.
DIRECCIÓN YENFERMERÍA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/17.000,00 70.0
NIÑOS CONTRATAMIENTO DEINFECCIONESRESPIRATORIASAGUDAS
PROGRAMAAMPLIADO DEINMUNIZACIONES(HEPATITIS "B",ANTITETÁNICA,INFLUENZA ) ETC.
DIRECCIÓN YENFERMERÍA
2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/12.000,00 70.0
NIÑOS (AS) YADOLESCENTESVACUNADOSCONTRA LAHEPATITIS "B",ANTITETÁNICA,INFLUENZA, ETC.
TALLER DEHIGIENE,MANIPULACIÓN YCONSERVACIÓNDE ALIMENTOS.
DIRECCIÓN YENFERMERÍA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/12.000,00 48.0
ADOLESCENTESY MADRES Y TÍASSUSTITUTASCAPACITADOS ENCONSERVACIÓNDE ALIMENTOS.
PROGRAMA DEEVALUACIÓNMÉDICAINDIVIDUAL EINTEGRAL.
DIRECCIÓN YENFERMERÍA
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/30.000,00 70.0
NIÑOSEVALUADOS PORUN ESPECIALISTADE SALUD
CHARLAPREVENTIVA DEPARASITOSIS.
DIRECCIÓN,ENFERMERÍA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/4.000,00 70.0
NIÑOSPREVENIDOS ENPARASITOSIS
CHARLAPREVENTIVA DETUBERCULOSIS
DIRECCIÓN,ENFERMERÍA
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/4.000,00 70.0NIÑOSPREVENIDOS ENTUBERCULOSIS
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2 de 3 05/05/2014 08:55 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
EVALUACIÓN,TRATAMIENTOPSICOLÓGICO ALOS NIÑOS,NIÑAS YADOLESCENTES.
TALLERES PARALAS MADRES (S) YTÍA (S)SUSTITUTAS YPADRESBIOLÓGICOS.
DIRECCIÓN,SERVICIOSOCIAL,PSICOLOGÍA
2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/18.760,00 15.0
MADRES Y TÍASSUSTITUTAS,PADRESBIOLÓGICOSCAPACITADOSCON REGISTRODE ASISTENCIA.
TALLERES PARANIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTESDE AUTOESTIMA,ASERTIVIDAD YHABILIDADESSOCIALES.
DIRECCIÓN,SERVICIOSOCIAL,PSICOLOGÍA
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/18.000,00 70.0
NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTESCON MEJORAUTOESTIMA,ASERTIVIDAD YHABILIDADESSOCIALES CONREGISTRO DEASISTENCIA.
TALLER DEEDUCACIÓNSEXUAL PARANIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTES.
DIRECCIÓN,PSICOLOGÍA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/14.375,00 70.0
NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTESCONPREVENCIÓN DEINFECCIONES DETRANSMISIÓNSEXUAL YEMBARAZOPRECOZ.
EVALUACIÓN,DIAGNÓSTICO EINFORMEPSICOLÓGICO ALOS NIÑOS, NIÑASYADOLESCENTES.
DIRECCIÓN,PSICOLOGÍA
2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/14.375,00 70.0
NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTESCON INFORMESACTUALIZADOS YTRATAMIENTOPSICOLÓGICO.
TERAPIA PARALOS NIÑOS CONPROBLEMAS DELENGUAJE
DIRECCIÓN,PSICOLOGÍA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/23.746,00 6.0
NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTECONTRATAMIENTO ENLENGUAJE YCOMUNICACIÓN
Presupuesto Total S/. : S/938.690,00
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3 de 3 05/05/2014 08:55 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
ARCHIVO REGIONAL
MANDATO / FUNCION : VIGILANCIA Y DESARROLLO EN LA ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
MISIÓN : SOMOS UN ÓRGANO DESCONCENTRADO DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN DE QUIEN DEPENDEMOS ADMINISTRATIVAMENTE Y TÉCNICA Y NORMATIVAMENTE DEL ARCHIVO GENERAL DE LANACIÓN, PROMOVEMOS EL DESARROLLO, MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN ARCHIVÍSTICA DE LAS INSTITUCIONES PA
VISIÓN : SER LA INSTITUCIÓN LÍDER DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVO EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN JUNÍN QUE REALIZA SUS PROCESOS ARCHIVÍSTICOS CON EFICACIA, EFICIENCIA Y CALIDAD YPRESERVA LA HISTORIA DOCUMENTADA DE LA REGIÓN QUE PERMITE A NUESTRA COMUNIDAD DESARROLLAR
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,
Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
4
AMPLIAR LAFORMACIONARCHIVISTICA DELPERSONAL TECNICOARCHIVERO A NIVELLOCAL CON ELPROPOSITO DELOGRAR SUESPECIALIZACION YPROFESIONALIZACION,CAPACITANDO ADIFERENTES NIVELES.
20.0
IMPULSAR ELDESARROLLO DEPROGRAMASESPECIALIZADOSPARA LACAPACITACION DELPERSONALARCHIVERO
CAPACITACION ENMATERIAARCHIVISTICA DELPERSONAL
TODAS 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/5.000,00 8.0 CAPACITADOS ENARCHIVISTICA
4
PROMOVER ELINCREMENTO DELPATRIMONIODOCUMENTAL,GARANTIZARCONSERVACION,CUSTODIA YMODERNIZAR LOSPROCESOSTECNICOSARCHIVISTICOS PARAOPTIMIZAR LOSSERVICIOS ENBENEFICIO DE LACIUDADANIA.
40.0
GESTIONAR LATRANSFERENCIADEL PATRIMONIODOCUMENTAL QUESE ENCUENTRA ENMANOS DEPERSONAS FISICASO JURIDICASPRIVADAS OPARTICULARES.
ACOPIO DEDOCUMENTOS TODAS 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/3.500,00 5.0
N° DE METROSLINEALES
ELABORARINVENTARIOS,INDICES Y BASESDE DATOS DE LOSFONDOSDOCUMENTALES
INVENTARIOS TODAS 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/2.000,00 2.0 N° DE INVENTARIOS
INDICES TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.000,00 4.0 N° DE INDICES
BASES DE DATOS TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.000,00 4.0N° DE BASES DEDATOS
EFECTUARLABORES DEORGANIZACION DEDOCUMENTOS
CLASIFICACIONDOCUMENTAL
TODAS 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/2.500,00 20.0N° DE METROSLINEALES
ORDENAMIENTODOCUMENTAL
TODAS 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/2.500,00 20.0 N° DE METROSLINEALES
EFECTUARLABORES DECONSERVACION
LIMPIEZADOCUMENTAL
TODAS 240.0 60.0 60.0 60.0 60.0 S/2.000,00 240.0 N° DE METROSLINEALES
ENCUADERNACION TODAS 80.0 0.0 40.0 40.0 0.0 S/2.500,00 80.0 N° DE LIBROS
ELIMINACION DEDOCUMENTOSINNCESARIOS DELAADMINISTRACIONPUBLICA
TODAS 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/4.120,00 20.0N° DE METROSLINEALES
MEJORAR LOSSERVICIOSPRESTADOS A LOSCIUDADANOS
SOLICITUDES DEBUSQUEDANOTARIAL
TODAS 1000.0 250.0 250.0 250.0 250.0 S/5.000,00 1000.0
SOLICITUDES DEBUSQUEDASNOTARIALESENTREGADOS AUSUARIOS
EXHIBICIONDOCUMENTALNOTARIAL
TODAS 5.0 1.0 1.0 2.0 1.0 S/2.500,00 5.0
EXHIBICIONESNOTARIALESBRINDADOS AUSUARIOS
REGULARIZACIONDE ESCRITURASPUBLICAS
TODAS 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/4.500,00 20.0N° DERESOLUCIONESDIRECTORALES
SOLICITUDES DEBUSQUEDASJUDICIAL
TODAS 15.0 3.0 4.0 4.0 4.0 S/3.500,00 15.0
SOLICITUDES DEBUSQUEDAJUDICIALENTREGADOS AUSUARIOS
EXPEDICION DECOPIACERTIFICADAJUDICIAL
TODAS 15.0 3.0 4.0 4.0 4.0 S/2.500,00 15.0
EXPEDICIONES DECOPIACERTIFICADAJUDICIALENTREGADOS AUSUARIOS
EXPEDICION DECOPIA SIMPLEJUDICIAL
TODAS 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/2.000,00 5.0
EXPEDICIONES DECOPIA SIMPLEJUDICIALENTREGADOS AUSUARIOS
REMISION DEEXPEDIENTES AJUZGADOS
TODAS 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/4.000,00 5.0
N° DE OFICIOSREMITIDOS CONEXPEDIENTESJUDICIALES
SOLICITUDES DEBUSQUEDAS DEREGISTROSCIVILES
TODAS 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/5.000,00 100.0
SOLICITUDES DEBUSQUEDAS DEREGISTRO CIVILENTREGADOS AUSUARIOS
EXPEDICION DECOPIA SIMPLE DEREGISTROSCIVILES
TODAS 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/2.500,00 5.0
EXPEDICIONES DECOPIA SIMPLE DEREGISTRO CIVILENTREGADOS AUSUARIOS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
1 de 3 05/05/2014 08:56 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,
Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
SOLICITUDES DEBUSQUEDA DEPLANILLAS
TODAS 15.0 3.0 4.0 4.0 4.0 S/3.000,00 15.0
SOLICITUDES DEBUSQUEDAS DEPLANILLASENTREGADOS AUSUARIOS
EXPEDICION DECOPIACERTIFICADA DEPLANILLAS
TODAS 15.0 3.0 4.0 4.0 4.0 S/4.500,00 15.0
EXPEDICIONES DECOPIACERTIFICADA DEPLANILLASENTREGADOS AUSUARIOS
EXHIBICIONDOCUMENTAL DEPLANILLAS
TODAS 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/2.500,00 5.0EXHIBICIONES DEPLANILLAS AUSUARIOS
ATENCION AINVESTIGADORES
TODAS 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/2.500,00 5.0 N° DE CARTAS DEPRESENTACION
CONSULTAS DEINVESTIGADORES TODAS 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/3.000,00 20.0
N° DE FICHAS DEATENCION
TRANSCRIPCIONPALEOGRAFICA
TODAS 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/3.000,00 2.0 N° DETRANSCRIPCIONES
EXPEDICION DETESTIMONIOSNOTARIALES
TODAS 800.0 200.0 200.0 200.0 200.0 S/5.000,00 800.0
EXPEDICION DETESTIMONIOSENTREGADOS AUSUARIOS
EXPEDICION DECONSTANCIAS(NOTARIALES,REGISTRO CIVIL,EXPEDIENTESJUDICIALES)
TODAS 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.500,00 20.0 N° DECONSTANCIAS
GESTIONAR LAOBTENCIÓN DEINFRAESTRUCTURAPROPIA PARAMEJORAR LAPRESTACION DELOS SERVICIOS
IMPLEMENTACIONDEINFRAESTRUCTURA
TODAS 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/2.000,00 2.0 N° DE GESTIONES
ELABORAR ELPLAN DEINFORMATIZACIONDE LOSPROCESOSARCHIVISTICOS
PROYECTO DEDIGITALIZACION DEREGISTROSCIVILES(NACIMIENTO,MATRIMONIOS YDEFUNCION)
TODAS 600000.0 150000.0 150000.0 150000.0 150000.0 S/12.952,00 600000.0N° DE IMAGENESINDEXADAS
PROYECTO DEINDEXACION DEREGISTROSCIVILES(NACIMIENTO,MATRIMONIOS YDEFUNCION)
TODAS 600000.0 150000.0 150000.0 150000.0 150000.0 S/13.000,00 600000.0 N° DE IMAGENESDIGITALIZADAS
ACTIVIDADESTECNICASADMINISTRATIVASNO PROGRAMADAS
ELABORACION DEINFORMACIONFINANCIERA T-5
TODAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.000,00 12.0 N° DEMEMORANDUMS
ELABORACION DEINFORMACIONPRESUPUESTALE-6
TODAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.500,00 12.0N° DEMEMORANDUMS
ELABORACION DEINFORMESESTADISTICOS DESERVICIOSBRINDADOS AUSUARIOS
TODAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.500,00 12.0 N° DEMEMORANDUMS
ELABORACION DEINFORMES DEAVANCES DEACTIVIDADES:MENSUALES YTRIMESTRALES
TODAS 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/2.500,00 16.0 N° DE INFORMES
FORMULACION DELPLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL
TODAS 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/2.500,00 2.0N° DEMEMORANDUMS
FORMULACION DELPRESUPUESTOINSTITUCIONAL
TODAS 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/3.000,00 2.0 N° DEMEMORANDUMS
FORMULACION DEPROYECTOSARCHIVISTICOS
TODAS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/2.500,00 1.0 N° DE PROYECTOS
FORMULACION DELPLAN ANUAL DEADQUISICIONES YCONTRATACIONES
TODAS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/2.500,00 1.0N° DEMEMORANDO
RECAUDACION DEINGRESOSPROPIOS
TODAS 3250.0 820.0 810.0 810.0 810.0 S/3.500,00 3250.0N° DECOMPROBANTESDE CAJA
ELABORAR ELINVENTARIO FISICODE BIENESPATRIMONIALES
TODAS 6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/3.000,00 6.0N° DE INVENTARIOSFISICOS
ACTUALIZACION EIMPLEMENTACIONDE DOCUMENTOSDE GESTION
TODAS 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/2.500,00 5.0 N° DE OFICIOS
LICENCIA DESOFTWARE PARAEL SISTEMAINFORMATICO DELA INSTITUCION
TODAS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/5.000,00 1.0
CONFORMIDAD DEORDEN DESERVICIO Y/OCOMPRA
MANTENIMIENTOPREVENTIVO YCORRECTIVO DELOS EQUIPOSINFORMATICOS DELA INSTITUCIÓN
TODAS 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/2.500,00 8.0 N° DE FICHASTECNICAS
ACTUALIZACIONDEL SITIO WEB
TODAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.000,00 12.0N° DEPUBLICACIONESWEB
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
2 de 3 05/05/2014 08:56 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,
Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
GESTION YCONTROL DELPOTENCIALHUMANO
TODAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.500,00 12.0 N° DE INFORMES
ATENCION APERITOSGRAFOTECNICOS
TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00 4.0 N° DE ACTAS
SOLICITUDES DEACCESO A LAINFORMACION
TODAS 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.500,00 20.0 N° DE CARTAS
GESTIONAR LAIMPLEMENTACIONDEL CUADRO DEASIGNACION
IMPLEMENTAR ELCUADRO DEASIGNACION
TODAS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/3.500,00 1.0 N° DE INFORMES
4
FORTALECER ELSISTEMA NACIONALDE ARCHIVOS ANIVEL REGIONAL,DIFUNDIENDOESTRATÉGICA YPROGRESIVAMENTESUS LINEAMIENTOS,DIRECTIVASTÉCNICAS Y SUPOTENCIAL,FOMENTANDO ELUSO EFECTIVO DELOS ARCHIVOS YOFRECIENDOSERVICIOSOPORTUNOS A LOSCIUDADANOS.
ORGANIZAR TÉCNICA YSISTEMÁTICAMENTEEL PATRIMONIODOCUMENTAL DE LANACIÓN EXISTENTE ENLA REGIÓN.
40.0
INCIDIR EN LADIFUSION DE LALEGISLACIONARCHIVISTICA
BOLETINES DEPRENSA
TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.500,00 4.0 N° DE NOTAS DEPRENSA
EDICION DEREVISTAINSTITUCIONAL
TODAS 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/3.500,00 1.0 N° DE REVISTAPUBLICADA
EXPOSICIONDOCUMENTAL
TODAS 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/2.000,00 1.0 N° DE EXPOSICION
REALIZACION DETALLERES DEACTUALIZACIONCON LOSRESPONSABLESDE LOS ARCHIVOSCENTRALES
CURSOS DECAPACITACION YFORMACIONARCHIVISTICA
TODAS 90.0 0.0 30.0 30.0 30.0 S/7.000,00 90.0
SERVIDORESPUBLICOS YPRIVADOSCAPACITADOS ENFORMACIONARCHIVISTICA
CHARLAS DECAPACITACION YFORMACIONARCHIVISTICA
TODAS 60.0 0.0 20.0 20.0 20.0 S/5.000,00 60.0
SERVIDORESPUBLICOS YPRIVADOSCAPACITADOS ENFORMACIONARCHIVISTICA
INTENSIFICAR LASTAREAS DESUPERVISION YASESORAMIENTO ALOS ARCHIVOSINTEGRANTES DELSISTEMA NACIONALDE ARCHIVOS
ASESORAMIENTO ALOS ARCHIVOSINTEGRANTES DELSISTEMA NACIONALDE ARCHIVOS
TODAS 5.0 1.0 1.0 2.0 1.0 S/3.000,00 5.0INFORMES DEINSTITUCIONESASESORADAS
SUPERVISION ALOS ARCHIVOSINTEGRANTES DELSISTEMA NACIONALDE ARCHIVOS
TODAS 15.0 3.0 4.0 4.0 4.0 S/5.000,00 15.0INFORMES DEINSTITUCIONESSUPERVISADAS
Presupuesto Total S/. : S/189.572,00
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3 de 3 05/05/2014 08:56 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA
MANDATO / FUNCION : OFICINA ENCARGADA DE ASESORAR A LOS ÓRGANOS EJECUTIVOS Y DEMÁS ÓRGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL EN ASPECTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS.
MISIÓN : ÓRGANO QUE BRINDA ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LEGAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL.
VISIÓN : ASESORÍA JURÍDICA QUE TRABAJE ACORDE CON LAS NORMAS LEGALES, EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, CUMPLIENDO CON LAS NECESIDADES DEL GOBIERNOREGIONAL Y CON UNA VISIÓN ANALÍTICA DE LA REALIDAD SOCIAL.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicosdel PEI de CadaUnidad Orgánica
Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica
Unidad deMedida
4
BRINDAR ASESORÍAJURÍDICA DECALIDAD A FAVORDE LOS ORGANOSDEL GOBIERNOREGIONAL JUNÍN.
30.0
PLANIFICAR YBRINDAR LASASESORÍAS YOPINIONES LEGALES,SOLICITADAS PORLOS DIFERENTESÓRGANOS DE LASEDE CENTRAL YCONSEJO REGIONAL.
ASESORAR A LASUNIDADESORGANICAS DELGOBIERNOREGIONAL JUNÍN,EN ASPECTOSJURÍDICOSLEGALES DEORDENADMINISTRATIVO
SEDE 400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/76.990,00 200.0Nº DEASESORÍASREALIZADAS
EMISIÓN DEINFORMESJURIDICOSLEGALES YADMINISTRATIVOSREQUERIDOS PORLAS DIVERSASDEPENDENCIASDEL GOBIERNOREGIONAL JUNÍN.
TODAS LASU.O. 1000.0 250.0 250.0 250.0 250.0 S/93.576,00 1000.0
Nº INFORMESJURÍDICOS –LEGALESEMITIDOS
PROYECTAR,REVISAR Y VISARLOS PROYECTOSDE LASRESOLUCIONESEJECUTIVASREGIONALES,RESOLUCIONESGERENCIALESGENERALES,RESOLUCIONESGERENCIALES DEINFRAESTRUCTURAY DEMÁS NORMASINTERNAS.
SEDE 2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/64.299,00 1400.0
NRO. DERESOLUCIONESPROYECTADASREVISADAS YVISADAS
4
EMISIÓN DEINFORMESLEGALES, A FIN QUESE AUTORICE ALPROCURADORPÚBLICO REGIONAL,PARA DEFENDERLOS INTERESESDEL ESTADO EN LAVÍA JUDICIAL.
20.0
ESTUDIO Y ANÁLISISDE EXPEDIENTESADMINISTRATIVOS DELOS QUEDESPRENDAPRESUNCIÓN DEACTOS INCURSOS ENRESPONSABILIDADCIVIL, PENAL Y DEMÁSA QUE HAYA LUGAR ENLA VÍA JUDICIAL.
ELABORARINFORMESLEGALES,RECOMENDANDOAUTORIZARMEDIANTERESOLUCIÓN ALPROCURADORPÚBLICOREGIONAL, ELINICIO DE LASACCIONESLEGALES,APERSONAMIENTOY SEGUIMIENTO DEPROCESOS EN LAVÍA JUDICIAL.
PR. GGR. YPPR. 160.0 40.0 40.0 40.0 40.0 S/57.400,00 160.0
NRO. DEINFORMESLEGALESAUTORITATIVASEMITIDAS
PROYECTARRESOLUCIONESEJECUTIVASREGIONALES,AUTORIZANDO ALPROCURADORPÚBLICO REGIONALA INTERVENIR ENDEFENSA DE LOSINTERESES DELESTADO EN LA VÍAJUDICIAL.
PPR. 160.0 40.0 40.0 40.0 40.0 S/57.400,00 160.0
NRO.RESOLUCIONESEJECUTIVASPROYECTADAS
1,3,4
EFECTUARCOORDINACIONESCON EL GOBIERNOCENTRAL,MUNICIPALIDADESPROVINCIALES YDISTRITALES YDEMAS INSTANCIASGUBERNAMENTALESY ENTES PRIVADOS.
25.0
ESTABLECERCOLABORACIÓN YCOORDINACIÓNEFICAZ, ENTRE LASDIFERENTESINSTANCIASGUBERNAMENTALES YPRIVADAS, PARA ELLOGRO DE FINES YMETAS COMUNES.
ELABORACIÓN,REVISIÓN DECONVENIOS EN LASQUE ES PARTE ELGOBIERNOREGIONAL JUNÍN.
TODAS LASU.O. 60.0 15.0 15.0 15.0 15.0 S/13.471,00 60.0
NRO. DECONVENIOSELABORADOS YREVISADOS
4
REALIZAR YPARTICIPAR ENSEMINARIOS,CAPACITACIÓN,TALLERES Y OTROSRELACIONADOS ALAS FUNCIONESQUE SEDESEMPEÑA.
25.0
COORDINAR CON LASUB DIRECCIÓN DERECURSOSHUMANOS, PARARECIBIR Y/OREALIZAR EVENTOSDE CAPACITACIÓN, ENTEMASJURÍDICOS/LEGALESY OTROS DEPERFECCIONAMIENTORELACIONADOS CONLA LABOR DE LAOFICINA.
PARTICIPAR YORGANIZAREVENTOS DECAPACITACIÓN.
TODAS LASU.O. YOTROS
8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/21.687,00 800.0Nº DEPERSONASCAPACITADAS.
Presupuesto Total S/. : S/384.823,00
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
1 de 1 05/05/2014 09:16 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDAD ORGÁNICA: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN
MANDATO / FUNCION : SALUD
MISIÓN : “BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA A LA MUJER EN TODAS SUS ETAPAS DE VIDA, A LOS NEONATOS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON NECESIDADES Y PROBLEMAS DE SALUD, CON CALIDAD,CALIDEZ, EQUIDAD Y EFICACIA; DESARROLLANDO DOCENCIA E INVESTIGACIÓN A NIVEL DE LA REGIÓN JUNÍN”.
VISIÓN :“CONSOLIDARNOS AL AÑO 2014, COMO EL MEJOR HOSPITAL ESPECIALIZADO Y DIFERENCIADO, EN LA ATENCIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA MUJER, NEONATO, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONPROBLEMAS DE SALUD DE LA REGIÓN JUNÍN, DISMINUYENDO LA MORBIMORTALIDAD MATERNO INFANTIL; CON SERVICIOS ALTAMENTE COMPETITIVOS, CON COMPETENCIA, COMPROMISO DE TRABAJO EINNOVACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PROCESOS, SOBRE LA BASE DEL RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE ACUDEN AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD, EN UN ENTORNO LABORAL SALUDABLE”.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,
Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,
FORTALECER LOSSERVICIOSHOSPITALARIOSESPECIALIZADOSDE SALUD PARAGARANTIZAR LACALIDAD DE LAATENCIÓN Y LAACCESIBILIDAD DELA POBLACIÓNUSUARIA.
INCREMENTAR LAOFERTA DESERVICIOS DESALUDESPECIALIZADA,QUECORRESPONDA ALA DEMANDA DELA POBLACIÓNUSUARIA Y A SUUBICACIÓNGEOGRÁFICA
60.0OE1: REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA INFANTIL
33254 NIÑOS CONVACUNA COMPLETA
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
1120.0 280.0 280.0 280.0 280.0 S/85.150,00 1120.0NIÑOSPROTEGIDOS CONVACUNA
33255 NIÑOS CONCRED COMPLETOSEGÚN EDAD
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
340.0 85.0 85.0 85.0 85.0 S/43.912,00 340.0NIÑOSCONTROLADOSCON CRED
33311 ATENCIÓN DEIRA
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
3500.0 875.0 875.0 875.0 875.0 S/29.913,00 3500.0 CASOS TRATADOS
33312 ATENCIÓN DEEDA
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
900.0 225.0 225.0 225.0 225.0 S/26.771,00 900.0 CASOS TRATADOS
33313 ATENCIÓN DEIRA CONCOMPLICACIONES
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
800.0 200.0 200.0 200.0 200.0 S/409.634,00 800.0 CASOS TRATADOS
33314 ATENCIÓN DEEDA CONCOMPLICACIONES
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
350.0 87.0 88.0 87.0 88.0 S/163.039,00 350.0 CASOS TRATADOS
33317 GESTANTECON SUPLEMENTODE HIERRO YÁCIDO FÓLICO
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/20.149,00 400.0 GESTANTESSUPLEMENTADAS
OE2:DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATAL
33291 POBLACIÓNACCEDE AMÉTODOS DEPLANIFICACIÓNFAMILIAR
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
1920.0 480.0 480.0 480.0 480.0 S/69.982,00 1920.0 PAREJASPROTEGIDAS
33292 POBLACIÓNACCEDE A LOSSERVICIOS DECONSEJERÍA ENSALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
2800.0 700.0 700.0 700.0 700.0 S/23.696,00 2800.0 ATENCIONES
33172 ATENCIÓNPRENATALREENFOCADA
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/49.839,00 400.0 GESTANTESCONTROLADAS
33294 ATENCIÓN DELA GESTANTE CONCOMPLICACIONES
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
4200.0 1050.0 1050.0 1050.0 1050.0 S/557.787,00 4200.0 GESTANTESATENDIDAS
33295 ATENCIÓNDEL PARTONORMAL
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
2500.0 625.0 625.0 625.0 625.0 S/296.598,00 2500.0 PARTO NORMAL
33296 ATENCIÓNDEL PARTOCOMPLICADO NOQUIRÚRGICO
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
1800.0 450.0 450.0 450.0 450.0 S/865.748,00 1800.0 PARTOCOMPLICADO
33297 ATENCIÓNDEL PARTOCOMPLICADOQUIRÚRGICO
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
1694.0 423.0 424.0 423.0 424.0 S/337.476,00 1694.0 CESAREAS
33298 ATENCIÓNDEL PUERPERIO
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/159.231,00 400.0 ATENCIONES DEPERPUERIO
33299 ATENCIÓNDEL PUERPERIOCONCOMPLICACIONES
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
180.0 45.0 45.0 45.0 45.0 S/251.983,00 180.0ATENCIONES DEPUERPERIO CONCOMPLICACIONES
33300 ATENCIÓNOBSTÉTRICA EN LAUNIDAD DECUIDADOSINTENSIVOS
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/350.985,00 120.0 ATENCIONESOBSTETRAS
33305 ATENCIÓNDEL RECIÉNNACIDO NORMAL
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
5950.0 1487.0 1488.0 1487.0 1488.0 S/254.741,00 5950.0ATENCION ARECIEN NACIDONORMALES
33306 ATENCIÓNDEL RECIÉNNACIDO CONCOMPLICACIONES
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
2580.0 645.0 645.0 645.0 645.0 S/557.903,00 2580.0
ATENCIONESARECIEN NACIDOSCONCOMPLICACIONES
33307 ATENCIÓNDEL RECIÉNNACIDO CONCOMPLICACIONESQUE REQUIERENUNIDAD DECUIDADOSINTENSIVOSNEONATALES - UCIN
ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
591.0 147.0 148.0 148.0 148.0 S/793.723,00 591.0
ATENCIONES DERECIEN NACIDOQUE REQUIERENUCIN
30005ADOLESCENTESACCEDEN A LOSSERVICIOS DESALUD PARA ALAPREVENCIÓN DELEMBARAZO NOPLANIFICADO
PROGRAMA MATERNONEONATAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/24.918,00 2000.0 ATENCION AADOLESCCENTES
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
1 de 3 05/05/2014 09:14 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,
Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTELOS DAÑOS YRIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDDESREGIONALES
43959 ADULTOS YJÓVENES RECIBENCONSEJERÍA YTAMIZAJE PARAINFECCIONES DETRANSMISIÓNSEXUAL (ITS) YVIH/SIDA
PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
700.0 175.0 175.0 175.0 175.0 S/15.696,00 700.0 PERSONASTAMIZADOS
43961 POBLACIÓNDE ALTO RIESGORECIBEINFORMACIÓN YATENCIÓNPREVENTIVA
PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
457.0 114.0 114.0 115.0 114.0 S/3.517,00 457.0 PERSONASTRATADAS
43964DIAGNÓSTICO DECASOS DETUBERCULOSIS
PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/79.080,00 2.0 PERSONASDIAGNÓSTICADAS
43965 PERSONAQUE ACCEDE ALEESS Y RECIBETRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,ESQUEMAS 1,2, NOMULTIDROGORESISTENTE YMULTIDROGORESISTENTE
PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/23.963,00 2.0PERSONASTRATADA DETUBERCULOSIS
43968 POBLACIÓNCON INFECCIONESDE TRANSMISIÓNSEXUAL RECIBENTRATAMIENTOSEGÚN GUÍASCLÍNICAS
PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
480.0 120.0 120.0 120.0 120.0 S/18.912,00 480.0 PERSONASTRATADA
43965 PERSONASDIAGNOSTICADASCON VIH QUEACUDEN A LOSSERVICIOS YRECIBEN ATENCIÓNINTEGRAL
PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/25.808,00 4.0 PERSONASATENDIDA
43970 MUJERESGESTANTESREACTIVAS Y NIÑOSEXPUESTOS AL VIHRECIBENTRATAMIENTOOPORTUNO
PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/102.579,00 3.0 PERSONASATENDIDA
43983DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADESMETAXENICAS
ESTRATEGIA SANITARIA DEENFERMEDADESMETAXENICAS/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/13.680,00 5.0 Nº DE PERSONASTRATADA
43984DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DECASOS DEENFERMEDADESZOONOTICAS
ESTRATEGÍA SANITARIA DEZOONOSIS/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/46.349,00 120.0 PERSONASTRATADA
3000006 ATENCIÓNESTOMATOLOGICAPREVENTIVABÁSICA
ESTRATEGÍA SANITARIA DESALUD BUCAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
820.0 205.0 205.0 205.0 205.0 S/14.269,00 820.0 PERSONASTRATADA
30008 ATENCIÓNESTOMATOLOGICAESPECIALIZADABÁSICA
ESTRATEGÍA SANITARIA DESALUD BUCAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
150.0 37.0 38.0 37.0 38.0 S/56.903,00 150.0 PERSONASTRATADA
30009 TAMIZAJE YDIAGNÓSTICO DEPACIENTE CONRETINOPATIA DE LAPREMATURIDAD
ESTRATEGÍA SANITARIA DESALUD OCULAR/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
240.0 60.0 60.0 60.0 60.0 S/87.312,00 240.0 PERSONASTAMIZADA
43994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS DETRASTORNO DESALUD MENTAL
ESTRATEGÍA SANITARIA DESALUD MENTAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
1869.0 467.0 467.0 467.0 468.0 S/44.539,00 1869.0 PERSONASTRATADA
30004 MUJERTAMIZADA ENCÁNCER DECUELLO UTERINO
PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
6000.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 S/335.184,00 6000.0 PERSONASTAMIZADA
3044197 MUJERESMAYORES DE 18AÑOS CONCONSEJERÍA DECÁNCER DE MAMA
PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
4000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 S/21.312,00 4000.0 Nº DE PERSONASINFORMADAS
3044198 MUJERESDE 40 A 65 AÑOSCON MAMOGRAFIABILATERAL
PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
900.0 225.0 225.0 225.0 225.0 S/34.860,00 900.0 PERSONASATENDIDA
3044199 PERSONACON CONSEJERÍAEN LA PREVENCIÓNDE CÁNCERGÁSTRICO
PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
3000.0 750.0 750.0 750.0 750.0 S/10.160,00 3000.0 PERSONASINFORMADAS
3000424 MUJERESCON CITOLOGIAANORMAL CONCOLPOSCOPIA
PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
170.0 42.0 42.0 43.0 43.0 S/13.680,00 170.0 PERSONASATENDIDA
3000425 MUJERESCON CITOLOGÍAANORMAL PARATRATAMIENTO DECRIOTERAPÍA OCONO LEEP
PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.500,00 20.0 PERSONASATENDIDA
3000365 ATENCIÓNDE CÁNCER DECUELLO UTERINOPARA EL ESTADIAJEY TRATAMIENTO
PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
30.0 7.0 8.0 7.0 8.0 S/5.000,00 30.0 PERSONASATENDIDA
3000366 ATENCIÓNDE CÁNCER DEMAMA Y ESTADIAJEY TRATAMIENTO
PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/5.000,00 20.0 PERSONASATENDIDA
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
2 de 3 05/05/2014 09:14 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,
Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
3000628POBLACIÓN CONMONITOREO,VIGILANCIA YCONTROL DEDAÑOS A LA SALUDFRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
PROGRAMA REDUCCION DE LAVULNERABILIDAD Y ATENCIÓNDE EMERGENCIAS POREMERGENCIAS/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/25.341,00 16.0 INFORMESREALIZADOS
3000564 SERVICIOSDE SALUD CONCAPACIDADESCOMPLEMENTARIASPARA LA ATENCIÓNFRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
PROGRAMA REDUCCIÓN DEVULNERABILIDAD Y ATENCIÓNDE EMERGENCIAS PORDESASTRES/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO
500.0 125.0 125.0 125.0 125.0 S/38.594,00 500.0 ATENCIONESREALIZADAS
30000450ENTIDADESPÚBLICAS CONGESTIÓN DERIESGO DEDESASTRES ENSUS PROCESOSDE PLANIFICACIÓNY ADMINISTRACIÓNPARA ELDESARROLLO
PROGRAMA REDUCCIÓN DEVULNERABILIDAD Y ATENCIÓNDE EMERGENCIAS PORDESASTRES
5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/10.293,00 5.0 INSTRUMENTOSDESARROLLADOS
30000565SERVICIOSESENCIALESSEGUROS ANTEEMERGENCIAS YDESASTRES
PROGRAMA REDUCCIÓN DEVULNERABILIDAD Y ATENCIÓNDE EMERGENCIAS PORDESASTRES/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/72.155,00 1.0 INSTITUCIONESSEGUROS
1,
FORTALECER LOSSERVICIOSHOSPITALARIOSESPECIALIZADOSDE SALUD PARAGARANTIZAR LACALIDAD DE LAATENCIÓN Y LAACCESIBILIDAD DELA POBLACIÓNUSUARIA.
MEJORAR YOPTIMIZAR LOSSERVICIOSESPECIALIZADOSEN CONSULTASEXTERNAS,HOSPITALIZACION,CENTROQUIRÚRGICO,EMERGENCIAS YSERVICIOSINTERMEDIOS
25.0
OE5: MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOSDE LOSUSUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES
MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURAY REPARACIÓN DEMAQUINARIA YEQUIPO
OF. DE SERVICIOS GENERALESY MANTENIMIENTO/OF.PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/1.276.264,00 8.0 NFORMESEMITIDOS
00251 ATENCIÓNBÁSICA (MEJORADE LA OFERTA DELOS SERVICIOS DESALUD)
SERVICIOS GENERALES YMANTENIMIENTO/DIF.DPTOS./ADMINISTRACION/PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.708.935,00 1.0ESTABLECIMIENTOSDE SALUDMEJORADOS
ATENCIÓNINTEGRALAMBULATORIA(HOSPITAL)
OF. ESTADÍSTICA EINFORMÁTICA/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO
41043.0 10260.0 10261.0 10261.0 10261.0 S/1.422.295,00 41043.0 ATENCIONESREALIZADAS
00269 ATENCIÓN ENHOSPITALIZACIÓN
ESTADÍSTICA EINFORMÁTICA/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO
41724.0 10431.0 10431.0 10431.0 10431.0 S/2.712.539,00 41724.0 DÍAS CAMA
EXÁMENES DEDIAGNÓSTICO PORIMÁGENES(ECOGRAFIAS YRADIOGRAFÍAS)
DPTO. DE DIAGNÓSTICO PORIMÁGENES/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO
9836.0 2459.0 2459.0 2459.0 2459.0 S/726.022,00 9836.0 EXÁMENESREALIZADOS
COMERCIALIZACIÓNDE MEDICAMENTOSE INSUMOS(ESPECIALIZADOS)
DPTO. DEFARMACIA/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO
480000.0 120000.0 120000.0 120000.0 120000.0 S/1.597.532,00 480000.0 RECETASATENDIDAS
01113 NUTRICIÓN YALIMENTACIÓN DEPACIENTES
DPTO. DE NUTRICIÓN YDIETÉTICA/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO
133418.0 33354.0 33355.0 33354.0 33355.0 S/1.854.900,00 133418.0 RACIONESSERVIDAS
01479 VIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS
EPIDEMIOLOGÍA/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO 52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/124.404,00 52.0 INFORMES
REALIZADOS
4
FORTALECER UNMODELO DEGESTIÓN MODERNAQUE NOS PERMITACONTAR CON UNAADECUADACULTURAORGANIZACIONAL,PERSONALCOMPETENTE,INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO.
IMPLEMENTAR UNMODELO DEGESTIÓNMODERNA, QUENOS PERMITA UNAADECUADADISTRIBUCIÓN YUSO RACIONALDE LOSRECURSOSINSTITUCIONALES,CON TRABAJO ENEQUIPO
15.0
OE6:FORTALECEREL ROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL
00888 GESTIÓNADMINISTRATIVA
UNIDADES ORGÁNICAS DEAPOYO/ADMINISTRACIÓN/PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
49.0 12.0 12.0 12.0 13.0 S/3.348.908,00 49.0 INFORMESREALIZADOS
70311 ACCIONESPARAPLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL(OEPE)
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/178.544,00 12.0 NFORMESREALIZADOS
Presupuesto Total S/. : S/21.429.207,00
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3 de 3 05/05/2014 09:14 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CHANCHAMAYO
MANDATO / FUNCION : UNIDAD EJECUTORA N° 303 EDUCACIÓN CHANCHAMAYO
MISIÓN : SOMOS UNA INSTITUCIÓN QUE ORIENTA Y ADMINISTRA EL SERVICIO EDUCATIVO QUE PROMUEVE LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE LES PERMITE ACCEDER AUNA SOCIEDAD DE CAMBIO CON RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA, BASADO EN LA PRÁCTICA DE VALORES, ORIENTANDO EL US
VISIÓN : AL 2014, SER UNA INSTITUCIÓN LÍDER QUE BRINDE UNA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DE CALIDAD EN LA SELVA CENTRAL, BASADA EN LA PRÁCTICA DE VALORES,GARANTIZANDO LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES, CON MAESTROS INNOVADORES, E INVESTIGADORES; QUE ASEGUREN AP
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,4
MEJORAR, AL2014, LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGOGICAS YDE GESTION DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION.
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS
80.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003107:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DELAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEL IICICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR
AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.170.259,00 141.0
IIEE DE EDUCCIONALINICIAL EBR QUECUENTAN CONCONTRATACIONOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL
5003108:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DELAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNPRIMARIA
AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/23.977.984,00 470.0
II.EE. EDUCACIONPRIMARIA DE EBRQUE CUENTAN CONCONTRATACIONOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL
5003109:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DELAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNSECUNDARIA
AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.020.802,00 984.0
82 II.EE. EDUCACIONSECUNDARIA DE EBRQUE CUENTAN CONCONTRATACIONOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL
5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE IICICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARASU FUNCIONAMIENTO
AGA -ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/63.698,00 140.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTODEL II CICLO DE EBR
5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEPRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARASU FUNCIONAMIENTO
AGA -ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/177.957,00 324.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTODEL NIVEL PRIMARIADE EBR
5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARASU FUNCIONAMIENTO
AGA -ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/75.480,00 43.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTODEL NIVELSECUNDARIA DE EBR
3000001 ACCIONESCOMUNES
5000276 GESTIONDEL PROGRAMA AGP AGI AGA 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/104.359,00 1836.0
ACCIONES DEMONITOREO YACOMPAÑAMIENTOSCUMPLIDOSOPORTUNAMENTE
3000386DOCENTESPREPARADOSIMPLEMENTAN ELCURRICULO
5003124ACOMPAÑAMIENTOPEDAGOGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVASMULTIGRADO DEPRIMARIA
AGP AGI AGA IIEE 8.0 0.0 2.0 3.0 3.0 S/469.013,00 88.0
IIEE DE EDUCACIONPRIMARIA EBR QUECUENTAN CONACOMPAÑAMIENTOPEDAGOGICO
3000387ESTUDIANTES DEEDUCACIONBASICA REGULARCUENTAN CONMATERIALESEDUCATIVOSNECESARIOS PARAEL LOGRO DE LOSESTANDARES DEAPRENDIZAJES
5003129 DOTACIONDE MATERIALEDUCATIVO PARAESTUDIANTES DE IICICLO DEEDUCACION BASICAREGULAR DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/1.170,00 4642.0
ESTUDIANTES DEIIEE DEL II CICLO QUECUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO
5003130 DOTACIONDE MATERIALEDUCATIVO PARAESTUDIANTES DEPRIMARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/9.082,00 20330.0
ESTUDIANTES DEPRIMARIA QUECUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO
5003131 DOTACIONDE MATERIALEDUCATIVO PARAESTUDIANTES DE
AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/10.334,00 13172.0
ESTUDIANTES DESECUNDARIA QUECUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO
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1 de 6 05/05/2014 09:30 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
SECUNDARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
5003133 DOTACIONDE MATERIALEDUCATIVO PARAESTUDIANTES DEPRIMARIA DEEDUCACIONINTERCULTURALBILINGUE
AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/653,00 1150.0
ESTUDIANTES DEPRIMARIA BILINGÜEQUE CUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO
5003134 DOTACIONDE MATERIALEDUCATIVO PARAAULAS DE II CICLO DEEDUCACION BASICAREGULAR
AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/1.034,00 390.0
LOCALES DEL IICICLO DE EBR QUECUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO
5003135 DOTACIONDE MATERIALEDUCATIVO PARAAULAS DE PRIMARIA
3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/24.774,00 2405.0
AULA DE PRIMARIADE EBR QUECUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO
5003136 DOTACIONDE MATERIALFUNGIBLE PARAAULAS DE II CICLO DEEDUCACION BASICAREGULAR
AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/262.386,00 300.0
AULAS DE II CICLO DEEBR QUE CUENTANCON MATERIALFUNGIBLE
5003137 DOTACIONDE MATERIALFUNGIBLE PARAAULAS DE PRIMARIA
AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/176.137,00 1100.0AULAS DE PRIMARIAQUE CUENTAN CONMATERIAL FUNGIBLE
5003138 DOTACIONDE MATERIALEDUCATIVO PARAINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE IICICLO DEEDUCACION BASICA
AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/10.711,00 141.0IIEE QUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO
5003140 DOTACIONDE MATERIALEDUCATIVO PARAINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA
AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/3.740,00 42.0IIEE DE SECUNDARIAQUE CUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO
1,
MEJORAR, AL2014, LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGOGICAS YDE GESTION DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION.
FORTALECERELDESARROLLODE LA GESTIÓNPEDAGÓGICA,ADMINISTRATIVAEINSTITUCIONALPARAGENERAR UNSERVICIOEDUCATIVO DECALIDAD.
16.0
9001: ACCIONESCENTRALES3999999: SINPRODUCTO.5000002:CONDUCCIÓN YORIENTACIÓNSUPERIOR
5000002:CONDUCCIÓN YORIENTACIÓNSUPERIOR
DIR. UGEL AGP 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/43.306,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DEDIRECCIÓN DE LAUGEL CHYO
DIR AGI ADM AGPII.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.260,00 100.0
% DE ACTIVIDADESDE DIRECCIÓNCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DESECRETARIAGENERAL
SEC. GRAL. DIRII.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/608,00 100.0
% ACTIVIDADES DESECRETARIAGENERALCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DEARCHIVOS
ARCH. DIR II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.896,00 100.0
% ACTIVIDADES DEARCHIVOSCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DEASESORÍAJURÍDICA
ASESORÍA LEGALDIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.406,00 100.0
% ACTIVIDADES DEASESORÍA JURÍDICACUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DEPROCESOSADMINISTRATIVOS
COPROA DIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.471,00 100.0
% ACTIVIDADES DEPROCESOSADMINISTRATIVOSCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CAMPAA DEMATRICULAOPORTUNA
AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/140,00 100.0
% II.EE. QUECUMPLEN CON LAMATRICULAOPORTUNA
CAPACITACIN A LOSDIRECTORES DELAS II.EE. SOBREEL “BUENDESEMPEODOCENTE”
AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/258,00 250.0
DIRECTORESEMPODERADOS ENESTRATEGIAS QUEMEJORAN ELAPRENDIZAJE DELOS ESTUDIANTES
APLICACIÓN DELKIT DE EVALUACIÓN“DEMOSTRANDOLO APRENDIDO”
AGP PRIMARIA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/1.467,00 100.0
% ESTUDIANTES DE2° GRADO DEPRIMARIADEMUESTRAN SUSAPRENDIZAJESMATEMÁTICA YCOMUNICACIÓN
CAPACITACIÓN ADOCENTES YESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN EN;TECNOLOGÍASEDUCATIVAS
AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA
2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/201,00 250.0
DOCENTESRESPONSABLESHACEN USOADECUADO DE LASHERRAMIENTASTECNOLÓGICAS
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2 de 6 05/05/2014 09:30 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
CONCURSOS YFESTIVALES: 1)JUEGOSDEPORTIVOSESCOLARESNACIONALES. 2)JUEGOS FLORALESNACIONALESESCOLARES. 3)XXX CONCURSODE COMPRESIÓNDE LECTURA YPRODUCCIÓN DETEXTO. 4) XXIVFERIA DE CIENCIA YTECNOLOGÍA EINNOVACIONES. 5)XI OLIMPIADANACIONALESCOLAR DEMATEMÁTICA. 6) VIOLIMPIADA DELECTURASLITERARIAS. 7)FESTIVAL DETEATRO DE NIÑOSEL RETOÑITO. 8) IICONCURSOESCOLAR“MIDIENDONUESTROSLOGROS DEAPRENDIZAJE”. 9)PREMIO NACIONALDE NARRATIVAJOSÉ MARÍAARGUEDAS. 10)FESTIVAL ESCOLARDEMOSTRANDO ELDESARROLLO DENUESTRASCAPACIDADES
AGP PECUDINICIAL PRIMARIASECUNDARIA IIEE
10.0 0.0 1.0 6.0 3.0 S/2.780,00 360.0
II.EE. PARTICIPANTESQUE DEMUESTRANHABILIDADESDEPORTIVAS,ARTÍSTICAS,MATEMÁTICAS,COMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DETEXTOS EINVESTIGACIONES
TALLER DECAPACITACIÓNSOBRE EL DCR YDCD CONENFOQUEAMBIENTAL YRUTAS DELAPRENDIZAJE
AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/149,00 360.0
II.EE.COMPROMETIDOSQUE IMPLEMENTANLAS RUTAS DEAPRENDIZAJE EN ELAULA.
TALLER DEINVESTIGACIÓNACCIÓN Y USO DEMATERIALES EINSTRUMENTOS DEMEDICIÓN DE LOSAPRENDIZAJES
AGI DREJ AGPRED EDU 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/446,00 25.0
COORDINADORESDESARROLLANINVESTIGACIÓNACCIÓN Y USO DEMATERIALESEDUCATIVOS EINSTRUMENTOSPARA MEJORAR LOSAPRENDIZAJES.
CAPACITACIÓN ADOCENTES DEEDUCACIÓN INICIAL,PRIMARIA YSECUNDARIA “ELMAESTROCAPACITADO ENLOS LOGROS DELOSAPRENDIZAJES”
AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA
2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/193,00 100.0
% DOCENTESPARTICIPANTES QUEMEJORAN SUESTRATEGIAMETODOLÓGICA DEENSEÑANZA
CAPACITACIN ADOCENTESTUTORES ENESTRATEGIAS DETUTORA.
AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/181,00 200.0
DOCENTESTUTORESFORTALECIDOS ENESTRATEGIAS TOE
DÍA DEL LOGROAGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA
2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/282,00 360.0
II.EE. QUEDEMUESTRAN SUSLOGROS DEAPRENDIZAJE
ENCUENTRO DEALCALDES DE LOSMUNICIPIOSESCOLARES
AGP PRIMARIASECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/181,00 285.0
N° DE MUNICIPIOSESCOLARES QUECONOCEN SUSFUNCIONES
TALLER DECAPACITACIÓNSOBRE EL USOADECUADO DE LOSMATERIALESEDUCATIVOS ENLAS SESIONES DEAPRENDIZAJE
AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/129,00 360.0II.EE. QUE USANADECUADAMENTELOS MATERIALES
FESTIVAL DE LALECTURA
AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/344,00 360.0
II.EE. PARTICIPANTESQUE LOGRANHÁBITOS DELECTURA Y VALORANLA RIQUEZA DENUESTRO IDIOMA
SEMANA DE LAEDUCACIN INICIAL AGP INICIAL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/125,00 76.0
II.EE. QUEPROMUEVEN LAIMPORTANCIA DE LAEDUCACIÓN INICIAL
TALLER DECAPACITACIÓN ADOCENTES ENESTRATEGIASMETODOLÓGICASPARA ELEVAR LOSNIVELES DELOGROS DE LAECE
AGP PRIMARIA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/167,00 100.0
% DE DOCENTESFORTALECIDOS ENELUSO ESTRATEGIASPEDAGÓGICAS ENMATEMÁTICA YCOMUNICACIÓN
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
JUEGOSDEPORTIVOS YDANZAS INTERUGELS Y DREJ
AGP UGELSDREJ 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/203,00 13.0
UGELS Y DREJPARTICIPANTES DEDEMUESTRAN SUSHABILIDADESDEPORTIVAS YARTÍSTICAS
MOVILIZACIÓN PARALA PREVENCIÓNDEL DENGUE Y LAGRIPE AH1N1
AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/92,00 360.0
II.EE. QUEPROMUEVEN LAPREVENCIÓN DEENFERMEDADESENDÉMICAS
TALLER DECAPACITACIÓNSOBREINSTITUCIONESECOEFICIENTESSEGURAS YSALUDABLES
AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIACETPRO CEBAS
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/277,00 370.0
II.EE. PARTICIPANTESQUE CONOCENPRÁCTICAS DEGESTIÓN AMBIENTALSOSTENIBLE
FERIA DEORIENTACIÓNVOCACIONAL AESTUDIANTES DEL4TO Y 5TO DESECUNDARIA
AGPSECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/147,00 100.0
% ESTUDIANTESPARTICIPANTES QUECONOCEN SU ÁREAVOCACIONAL
TALLER DECAPACITACIÓN ADIRECTORES YDOCENTES DECEBA
AGP EBA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/277,00 100.0
% DOCENTES YDIRECTORES QUECONOCEN ELSISTEMA MODULAREBA
II CONCURSO DELONCHERAS YQUIOSCOSSALUDABLES
AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA EII.EE
2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/382,00 360.0
II.EE. QUEPROMUEVEN ELCONSUMO DEPRODUCTOSSALUDABLES
CONCURSO DEBUENASPRÁCTICAS DEGESTIÓN ESCOLAR
AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA EII.EE
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/172,00 360.0
II.EE. PARTICIPANTESMEJORAN SUSPROCESOS DECONVIVENCIADENTRO DEL AULA
CONCURSO DEBUENASPRACTICAS YEXPERIENCIASEXITOSAS
AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA EII.EE
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/125,00 100.0
% DE DOCENTESPARTICIPANTESRECONOCIDOS YPREMIADOS POR LALOABLE LABOR QUEDESEMPEÑAN
CONCURSO DECREA Y EMPRENDE
AGPSECUNDARIA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/181,00 43.0
II.EE. PARTICIPANTESDESARROLLANHABILIDADESEMPRESARIALES ENADOLESCENTES
CONCURSOESCOLAR DEEXPRESIÓNARTÍSTICA“QHAPAQÑAN”
AGPSECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/177,00 43.0
II.EE. PARTICIPANTESCONOCEN LOSASPECTOSCULTURALES QUEPOSEE EL GRANCAMINO DEL INCA
PREMIO DELCONCURSONACIONAL DE LAJUVENTUD“YENURICHIGUALACRUZ”
AGPSECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/182,00 43.0
II.EE. PARTICIPANTESRESCATAN LACULTURA, VALORESE IDENTIDADNACIONAL
DESARROLLO DELA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓNPEDAGÓGICA
DIR AGP ADMII.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/18.541,00 100.0
% DE ACTIVIDADESDE AGP CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
9001: ACCIONESCENTRALES3999999: SINPRODUCTO.5000001:PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO
5000001:PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO
AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/127.108,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
I CONVERSATORIODE ORIENTACIÓNSOBRE LASFUNCIONES DEAPAFA Y CONEI
PLAN APAFA AGI 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/297,00 200.0
APAFA Y CONEI DEII.EE. CONOCEN SUSFUNCIONESCONTRIBUYENDO ALA MEJORA DE LACALIDAD EDUCATIVA
ELABORACIÓN DELPEI DE LA UEECHANCHAMAYO
PLAN AGI AGPADM DIR 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/507,00 1.0 PEI ELABORADO Y
APROBADO.
INFORME DECUMPLIMIENTO DELAS HORASLECTIVAS,EFECTIVAS YCONSOLIDAD DEASISTENCIA DEALUMNOS YDOCENTES DE 1° Y2° GRADO DEPRIMARIA.
PLAN II.EE. 9.0 3.0 0.0 3.0 3.0 S/30,00 9.0
INFORMESELABORADOS YREMITIDOSOPORTUNAMENTE.
MONITOREO A LASAPAFA Y CONEIII.EE. DE LA UGELCHANCHAMAYO
PLAN APAFA AGIII.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/455,00 30.0
APAFA Y CONEI QUEMEJORAN LAGESTIÓN EN LAS II.EE
ELABORACIÓN DEEXPEDIENTESTÉCNICOS PARACREACIÓN DE II.EEDE EBR
PLAN DREJ PPR0091 6.0 0.0 3.0 3.0 0.0 S/101,00 10.0
EXPEDIENTESTÉCNICOSELABORADOS YAPROBADOS.
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
TALLER DEACTUALIZACIÓNSOBRE CLIMAINSTITUCIONAL YDESARROLLOORGANIZACIONAL
AGI DREJ AGPADM DIR 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/125,00 60.0
TRABAJADORES DELA SEDEINSTITUCIONAL QUEMEJORAN EL CLIMAINSTITUCIONAL.
ELABORACIÓN,MONITOREO YEVALUACIÓN DEPLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL
PLAN AGI AGPADM DIR 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/296,00 100.0
% ACTIVIDADES DELPOI CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
MONITOREO A IIEEPRIVADAS
AGI DREJ AGPII.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/455,00 30.0
IIEE PRIVADASVERIFICADAS QUEFUNCIONANADECUADAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DEJEFATURA AGI
DIR AGI II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.241,00 100.0
% ACTIVIDADES DEJEFATURA AGICUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DEFINANZAS
FIN AGI DIR ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.636,00 100.0% ACTIVIDADES DEFINANZAS CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DEPLANIFICACIÓN
PLAN AGI DIRADM II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.782,00 100.0
% ACTIVIDADES DEPLANIFICACIÓNCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DERACIONALIZACIÓN
RAC AGI DIR ADMII.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.737,00 100.0
% ACTIVIDADES DERACIONALIZACIÓNCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DEESTADÍSTICA
EST AGI DIR II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.701,00 100.0
% ACTIVIDADES DEESTADÍSTICACUMPLIDASOPORTUNAMENTE
9001: ACCIONESCENTRALES3999999: SINPRODUCTO.5000003: GESTIÓNADMINISTRATIVA
5000003: GESTIÓNADMINISTRATIVA ADMINISTRACION 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/643.564,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CAPACITACIÓN ENMANEJO DENORMASREFERENTESCÓDIGO DE ÉTICA,LEY 27444 DEPROCEDIMIENTOADMINISTRATIVOGENERAL, A LOSTRABAJADORESDE LA SEDEINSTITUCIONAL
ADM DIR AGI.AGP 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/150,00 50.0
TRABAJADORES DELA SEDEINSTITUCIONALCONOCEN Y APLICANLAS NORMAS DEÉTICA YPROCEDIMIENTOGENERAL
CAPACITACIÓN ADOCENTES YADMINISTRATIVOSSOBRE LA LEY DELA REFORMAMAGISTERIAL, LEYSERVIR LEGAJOPERSONAL.
EPER ADM DIR 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/154,00 450.0
DOCENTES YADMINISTRATIVOSCONOCEN LAAPLICACIÓN DE SURÉGIMEN LABORAL
CAPACITACIÓN DECONTROL DEBIENESPATRIMONIALES
ADM PATRI DIRIIEE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/321,00 200.0
RESPONSABLE DEBIENESPATRIMONIALES DEII.EE CONOCEN,COMPRENDEN YUSAN EL SIMI 3.5.
DESARROLLO DELA GESTIÓN DEJEFATURA DE AGA
DIR – AGA – II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.053,00 100.0
% DE ACTIVIDADESDE JEFATURA DE AGACUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DECONTABILIDAD
CONT ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.081,00 100.0
% DE ACTIVIDADESDE CONTABILIDADCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DETESORERÍA
TES ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.479,00 100.0
% DE ACTIVIDADESDE TESORERÍACUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DEALMACÉN
ALM ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/959,00 100.0
% DE ACTIVIDADESDE ALMACÉNCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DEABASTECIMIENTO
ABAS ADM II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.940,00 100.0
% DE ACTIVIDADESDE ABASTECIMIENTOCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DEPATRIMONIO
PATRIM ADM II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/904,00 100.0
% DE ACTIVIDADESDE PATRIMONIOCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DEINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA
INFRA DIR ADMAGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/764,00 100.0
% DE ACTIVIDADESDEINFRAESTRUCTURAEDUCATIVACUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DEINFORMÁTICA
INFO ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.920,00 100.0
% DE ACTIVIDADESDE INFORMÁTICACUMPLIDASOPORTUNAMENTE
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
DESARROLLO DELA GESTIÓN DELEQUIPO DEPERSONAL
EPER ADM AGIDIR II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.131,00 100.0
% DE ACTIVIDADESDEL EQUIPO DEPERSONALCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DEBIENESTAR SOCIAL
B. SOCIAL ADMII.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.253,00 100.0
% DE ACTIVIDADESDE BIENESTARSOCIAL CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DEESCALAFÓN
ESC ADM II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.033,00 100.0
% DE ACTIVIDADESDE ESCALAFÓNCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DEREMUNERACIONESY PENSIONES
REM ADM II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.100,00 100.0
% DE ACTIVIDADESDEREMUNERACIONES YPENSIONESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CONTRATACIÓN YPAGO ALPERSONAL DE LASEDEINSTITUCIONAL DELAS UGELS
AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/826.876,00 240.0
PAGOS REALIZADOSOPORTUNAMENTE AVEINTETRABAJADORES
9002.ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTANEN PRODUCTOS3999999: SINPRODUCTO.
5000661DESARROLLO DELA EDUCACIÓNLABORAL YTÉCNICA
AGA – PLANILLASABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/300.462,00 1100.0
HORAS LECTIVASCUMPLIDAS EN 3II.EE. TECNICOPRODUCTIVA
5000681DESARROLLO DELCICLO AVANZADODE LA EDUCACIÓNBÁSICAALTERNATIVA
AGA – PLANILLASABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.250.529,00 900.0
HORAS LECTIVASCUMPLIDAS EN 6II.EE. EBA
5000683DESARROLLO DELCICLO INTERMEDIODE LA EDUCACIÓNBÁSICAALTERNATIVA
AGA – PLANILLASABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/529.745,00 900.0
HORAS LECTIVASCUMPLIDAS EN 6II.EE. EBA
5000991OBLIGACIONESPREVISIONALES
AGA – PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.433.823,00 3000.0N° DE CESANTES YJUBILADOSATENDIDOS
5001933DESARROLLO DELA PROMOCIONESCOLAR,CULTURA YDEPORTE
AGA AGP IIEE 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/48.566,00 100.0% ACCIONESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
1,4
MEJORAR, AL2014, LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGOGICAS YDE GESTION DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION.
SUFICIENTEINCLUSIÓN ENLA EDUCACIÓNBÁSICA YTÉCNICO-PRODUCTIVADE NIÑOS,NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDADDE 0 A 29 AÑOSDE EDAD
2.0
3000574:PERSONAS CONDISCAPACIDADSEVERA ACCEDENA INSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICASESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN
5004306CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL PARAATENCIÓN DECENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL.
AGA – PLANILLASABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/481.407,00 100.0
% PORCENTAJE DEPERSONAS CONDISCAPACIDADSENSORIAL, FÍSICA,DE COMUNICACIÓN EINTELECTUAL LEVE OMODERADA DE 3 A 29AÑOS DE EDAD QUEASISTEN A UNAINSTITUCIÓNEDUCATIVA COMÚNQUE RECIBESERVICIO DE APOYO
5003165MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS ENLOCALES DE LOSCENTROS DEEDUCACION BASICAESPECIAL YCENTROS DERECURSO
ADM - ABAST 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.919,00 3.0
Nª LOCALES EBECON MANTENIMIENTOYACONDICIONAMIENTO
1,
MEJORAR, AL2014, LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGOGICAS YDE GESTION DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION.
INCREMENTAREN EL ACCESODE LAPOBLACION DE3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOSEDUCATIVOSPUBLICOS DELA E.B.R
2.0
3000515INSTITUCIONESEDUCATIVASGESTIONADAS CONCONDICIONESSUFICIENTES PARALA ATENCION
5003038 GESTION DEEXPEDIENTESTECNICOS PARA LAGENERACION DENUEVAS PLAZASDOCENTES ENEDUCACION INICIAL
AGI AGP AGA 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/7.680,00 20.0
EXPEDIENTESTECNICOSELABORADOS YAPROBADOS
Presupuesto Total S/. : S/54.345.603,00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
RED DE SALUD CHANCHAMAYO
MANDATO / FUNCION : SALUD
MISIÓN : “SOMOS UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA, ENTE RECTOR DE SALUD A NIVEL SELVA CENTRAL QUE CONDUCE LA GESTION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y ESPECIALIZADOSPRIORIZANDO LA POBLACION DE MENOS RECURSOS ECONOMICOS"
VISIÓN : “SER RED LIDER EN SELVA CENTRAL QUE BRINDE ATENCION INTEGRAL, CON PERSONAL CAPACITADO, COMPETENTE Y COMPROMETIDO, PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES PREVALENTESMEDIANTE LA PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD"
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones
ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,
BRINDARAATENCIONINTEGRALPREVENTIVOPROMOCIONALYRECUPERATIVOA LAPOBLACIONMASVULNERABLE
MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DELAPOBLACIONPARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA
100.0OE6 FORTALECEREL ROL DE LOSDIRECTIVOS
GESTIONADMINISTRATIVA
00888 GESTIONADMINISTRATIVA
DIRESAREDES 38.0 10.0 9.0 9.0 10.0 S/2.238.896,00 100.0 INFORMES
REALIZADOS
GESTIONADMINISTRATIVA
70311 ACCIONES PARA ELPLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL (OEPE)
GOB REG,DIRESAREDES
9.0 3.0 2.0 2.0 2.0 S/88.280,00 100.0 NFORMEREALIZADOS
OE5 MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOS DELOS USUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONESVULNERABLES
ASIGNACIONESPRESUPUESTALESQUE NO RESULTANEN PRODUCTOS
40704 ATENCIONINTEGRAL DE SALUD DELS POBLACIONESEXLUIDAS Y DISPERSASNIVEL NACIONAL AISPED
DIRESAREDES YMICROREDES
5500.0 1375.0 1375.0 1375.0 1375.0 S/1.758.036,00 100.0 ATENCIONREALIZADA
OE4 MEJORAR LACAPACIDADRESOLUTIVA DELOSESTABLECIMIENTOSDE SALUD SEGUNCATEGORIA
ASIGNACIONESPRESPUESTRIASQUE NO RESULTANEN PRDOUCTOSAPNOP
MANTENIMIENTO DEINFRESTRUCTURA YREAPARACION DEMAQUINARIA Y EQUIPO<
RED YMICROREDES 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/2.285.869,00 100.0 INFORME
REALIZADO
ASIGNCIONESPRESUPUESTRIASQUE NO RESULTANEN PRODUCTOSAPNOP
ATENCION BASICA (MEJORA DE LA OFERTADE LOS SERVICIOS DESALUD)
RED YMICROREDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.500.000,00 100.0 EE.SS.
ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTANEN PRODUCTOSAPNOP
ATENCION INTEGRALMBULATORIA ( HOSPITAL)
REDHOSPITAL 63100.0 15775.0 15775.0 15775.0 15775.0 S/3.067.684,00 100.0 ATENCION
REALIZADAS
ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTANEN PRODUCTOSAPNOP
ATENCION ENHOSPITALIZACION
REDHOSPITALES 2400.0 600.0 600.0 600.0 600.0 S/1.222.003,00 100.0 INFORMES
REALIZADOS
ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTANEN PRODUCTOSAPNOP
EXAMENES DEDIAGNOSTICO PORIMAGENES (ECOGRAFIASRADIOGRAFIAS LAB)
REDHOSPITALES 15000.0 3750.0 3750.0 3750.0 3750.0 S/778.035,00 100.0 EXAMENES
REALIZADOS
ASIGNCIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTANEN PRODUCTOSAPNOP
EXPENDIO DEMEDICAMENTOS
REDHOSPITALES 101000.0 25250.0 25250.0 25250.0 25250.0 S/582.862,00 100.0 Nº DE RECETA
ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTANEN PRODUCTOSPNOP
01113 NUTRICION YALIMENTACION PARAPACIENTES
RED YHOSPITAL 91000.0 22750.0 22750.0 22750.0 22750.0 S/493.233,00 100.0 INFORMACION
REALIZADA
ASIGNCIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTANEN PRODUCTOSAPNOP
00272 ATENCIONINTEGRAL A LACOMUNIDAD C.S. Y P.S.
RED,CENTROS YPUESTOS DESALUD
395600.0 98900.0 98900.0 98900.0 98900.0 S/1.011.801,00 100.0 ATENCION
ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTANEN PRODUCTOSAPNOP
01479 VIGILANCIA YCONTROL DE EPIDEMIAS
DIRESA RED YMICROREDES 52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/1.012.480,00 100.0 INFORME
REALIZADAS
ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTANEN PRODUCTOSAPNOP
01153 PAGO DEPENSIONES YBENEFICIOS A CESANTESY JUBILADOS
RED DESALUD 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.093.971,00 100.0 PLANILLAS
REALIZADAS
OE1 REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA EN NIÑOSMENORES DE 5AÑOS OE2DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNANEONATAL OE3REDUCIR,PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTE LASENFERMEDADESPREVALENTES Y/ODAÑOS Y DISMINUIRLOS FACTORES DERIESGO DE LASLOCALIDADES YPOBLACIONESVULNERABLES
MONITOREOSUPERVISIONEVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMAARTICULADONUTRICIONAL
DIRESA,REDES. 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/226.811,00 100.0 INFORMES
REALIZADOS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
1 de 7 05/05/2014 09:18 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones
ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
33244 VIGILANCIA,INVESTIGACION YTECNOLOGIAS ENNUTRICION
DIRESAREDESMICROREDES
13.0 3.0 3.0 4.0 3.0 S/3.300,00 100.0 INFORMESREALIZADOS
33248 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACION
DIRESA,REDESMICROREDES
7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 S/1.800,00 100.0
MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADOINFANTIL
33249 COMUNIDADESSALUDABLES QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACION
DIRESA,REDESMICROREDES.
180.0 0.0 0.0 0.0 180.0 S/1.800,00 100.0 COMUNIDADESSALUDABLES
33250 INSTITUCIONESEDUCATIVAS SALUDABLESQUE PROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL Y LAADECUADA ALIMENTACION
DIRESAREDESMICROREDES
55.0 0.0 0.0 0.0 55.0 S/1.800,00 100.0INSTITUCIONEDUCATIVASALUDABLES
33251 FAMILIASSALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARA ELCUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA Y LA ADECUDAALIMENTACION
DIRESA,REDESMICROREDES
4772.0 0.0 2386.0 0.0 2386.0 S/51.800,00 100.0 FAMILIASALUDABLES
33254 NIÑOS CON VACUNACOMPLETA
DIRESA,REDESMICROREDES
14043.0 3510.0 3510.0 3510.0 3513.0 S/443.581,00 100.0 NIÑO PROTEGIDOCON VACUNA
33255 NIÑOS CON CREDCOMPLETO SEGUN EDAD
DIRESAREDESMICROREDES
9587.0 2396.0 2396.0 2396.0 2399.0 S/1.494.690,00 100.0NIÑOCONTROLADOCON CRED
33256 NIÑOS CONSUPLEMENTO DE HIERROY VITAMINA A
DIRESA,REDESMICROREDES
29417.0 7354.0 7354.0 7354.0 7355.0 S/1.800,00 100.0 NIÑO CONSUPLEMENTADO
33258 CONTROL DECALIDAD NUTRICIONAL DELOS ALIMENTOS
DIRESAREDESMICROREDES.
2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/67.907,00 100.0REPORTETECNICOELABORADO
33260 VIGILANCIA DE LACALIDAD DEL AGUA PARAEL CONSUMO HUMANO
DIRESA,REDES YMICROREDES
100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/565.050,00 100.0
CENTROPOBLADO CONTRATAMIENTO DEAGUA
33308 DESINFECCION Y/OTRATAMIENTO DEL AGUAPARA EL CONSUMOHUMANO
DIRESA, REDYMICROREDES
88.0 22.0 22.0 22.0 22.0 S/356.734,00 100.0
CENTROPOBLADO CONTRATAMIENTO DEAGUA
33311 ATENCION IRADIRESAREDESMICROREDES
12087.0 2800.0 3240.0 3247.0 2800.0 S/30.524,00 100.0 CASO TRATADO
33312 ATENCION EDADIRESA,REDES,MICROREDES
28740.0 7185.0 7185.0 7185.0 7185.0 S/1.800,00 100.0 CASO TRATADO
33313 ATENCION IRA CONCOMPLICACIONES
DIRES,REDES,MICROREDES
953.0 200.0 276.0 277.0 200.0 S/3.600,00 100.0 CASO TRATADO
33314 ATENCION EDA CONCOMPLICACIONES
DIRESAREDESMICROREDES
86.0 21.0 21.0 22.0 22.0 S/1.800,00 100.0 CASO TRATADO
33315 ATENCION DEOTRAS ENFERMEDADESPREVALENTES
DIRESAREDESMICROREDES
6570.0 1642.0 1642.0 1642.0 1644.0 S/19.280,00 100.0 CASO TRATADO
33317 GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERROY ACIDO FOLICO
DIRESAREDESMICROREDES
4071.0 1017.0 1017.0 1017.0 1020.0 S/1.800,00 100.0 Nº DE GESTANTESUPLEMENTADA
33414 ATENCION DENIÑOS Y NIÑAS CONPARASITOSIS INTESTINAL
DIRESA,REDES YMICROREDES
3280.0 820.0 820.0 820.0 820.0 S/348.644,00 100.0 CASO TRATADO
44277 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE LA SALUD MATERNONEONATA
DIRESA YREDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/674.586,00 100.0 INFORME
REALIZADOS
33288 MUNICIPIOSSALUDABLES QUEPROMUEVEN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA
DORESA,REDES,MICROREDES
7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 S/1.800,00 100.0
MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADOINFANTIL
33289 COMUNIDADESPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES EN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA
DIRESA,REDES YMICROREDES
58.0 0.0 0.0 0.0 58.0 S/1.800,00 100.0 COMUNIDADSALUDABLES
33290 INSTITUCIONESEDUCATIVAS PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESEN SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA
DIRESA,REDES YMICROREDES
51.0 0.0 0.0 0.0 51.0 S/1.800,00 100.0INSTITUCIONEDUCATIVASALUDABLES
33412 FAMILIASSALUDABLESINFORMADAS RESPECTOA SU SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA
DIRESA,REDES YMICROREDES
2904.0 0.0 0.0 0.0 2904.0 S/10.000,00 100.0 FAMILIASALUDABLE
30002 POBLACIONINFORMADA SOBRESALUD SEXUAL, SALUDREPRODUCTIVA YMETODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR
DIRESA, REDY MICRORED 11500.0 1500.0 3200.0 3200.0 3600.0 S/36.000,00 100.0 PERSONA
INFORMADA
33291 POBLACIONACCEDE A METODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR
DIRESA,REDES YMICROREDES
10401.0 2600.0 2600.0 2600.0 2601.0 S/13.000,00 100.0 PAREJASPROTEGIDAS
33292 POBLACIONACCEDE ASERVICIOS DECONSEJERIA EN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA
DIRESA,REDES YMICROREDES
9559.0 2389.0 2389.0 2389.0 2392.0 S/8.589,00 100.0 ATENCIONES
33172 ATENCIONPRENATAL REENFOCADA
DIRESA,REDES YMICROREDES
4107.0 1026.0 1026.0 1026.0 1029.0 S/321.500,00 100.0 GESTANTECONTROLADA
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
2 de 7 05/05/2014 09:18 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones
ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
33294 ATENCION DE LAGESTANTE CONCOMPLICACIONES
DIRESA,REDES YMICROREDES
1834.0 458.0 458.0 458.0 460.0 S/1.800,00 100.0 GESTANTEATENDIDA
33295 ATENCION DELPARTO NORMAL
DIRESA, REDYMICROREDES
2489.0 622.0 622.0 622.0 623.0 S/474.360,00 100.0 PARTO NORMAL
33296 ATENCION DELPARTO COMPLICADO NOQUIRURGICO
DIRESA, REDYMICROREDES
215.0 53.0 53.0 54.0 55.0 S/1.800,00 100.0 PARTOCOMPLICADO
33297 ATENCION DELPARTO COMPLICADOQUIRURGICO
DIRESA, REDYMICROREDES
716.0 179.0 179.0 179.0 179.0 S/1.800,00 100.0 CESAREAS
33298 ATENCION DELPUERPERIO
DIRESA, REDYMICROREDES
2926.0 731.0 731.0 731.0 733.0 S/1.800,00 100.0 ATENCIONPUERPERAL
33299 ATENCION DELPUERPERIO CONCOMPLICACIONES
DIRESA, REDYMICROREDES
45.0 11.0 11.0 11.0 12.0 S/1.800,00 100.0ATENCIONES DEPUERPERIO CONCOMPLICACIONES
33304 ACCESO ALSISTEMA DE REFERENCIAINSTITUCIONAL
REDES YMICROREDES 819.0 204.0 205.0 205.0 205.0 S/1.800,00 100.0
GESTANTE Y/ONEONATOREFERIDO
33305 ATENCION DELRECIEN NACIDO NORMAL
DIRESA RED YMICRORED 3205.0 801.0 801.0 801.0 802.0 S/897.182,00 100.0
ATENCIONES ARECIEN NACIDONORMALES
33306 ATENCION DELRECIEN NACIDO CONCOMPLICACIONES
DIRESA, REDYMICROREDES
268.0 67.0 67.0 67.0 67.0 S/1.800,00 100.0
ATENCIONARECIEN NACIDOCONCOMPLICACIONES
30005 ADOLESCENTESACCEDEN A LOSSERVICIOS DE SALUDPARA LA PREVENCIONDEL EMBARAZO NOPLANIFICADO
DIRESA, REDYMICROREDES
7520.0 1880.0 1880.0 1880.0 1880.0 S/36.000,00 100.0 ATENCION AADOLESCENTES
43950 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLEN VIH SIDATUBERCULOSIS
DIRESA YREDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/267.629,00 100.0 INFORMES
REALIZADOS
43952 FAMILIADESARROLLANPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEVIH SIDA YTUBERCULOSIS
DIRESA,REDES YMICROREDES
319.0 79.0 79.0 79.0 82.0 S/1.800,00 100.0 FAMILIASSALUDABLES
43953 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS
DIRESA RED YMICROREDES 39.0 0.0 6.0 16.0 17.0 S/1.800,00 100.0
Nº DEINSTITUCIONEDUCATIVA
43954 AGENTESCOMUNITARIOSPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS
DIRESA, REDYMICROREDES
90.0 0.0 20.0 30.0 40.0 S/1.800,00 100.0 AGENTECAPACITADO
43955 HOGARES ENAREAS DE ELEVADORIESGO DE TRANSMISIONDE TBC QUE ACCEDEN AVIVIENDASREORDENADAS.
DIRES, RED YMICROREDES 39.0 0.0 6.0 16.0 17.0 S/1.800,00 100.0 VIVIENDAS
REORDENADAS
43957 ADECUADABIOSEGURIDAD EN LOSSERVICIOS DE ATENCIONDE TUBERCULOSIS
DIRESA RED YMICRORED 62.0 2.0 20.0 20.0 20.0 S/1.800,00 100.0 EE.SS. CON
BIOSEGURIDAD
43958 POBLACIONINFORMADA SOBRE USOCORRECTO DE CONDONPARA PREVENCION DEINFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL YVIH/SIDA
DIRESA REDMICROREDES 8630.0 1157.0 2491.0 2491.0 2491.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA
INFORMADA
43959 ADULTOS YJOVENES RECIBENCONSEJERIA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL(ITS) Y VIH/SIDA
DIRESA, REDYMICROREDES
10748.0 2687.0 2687.0 2687.0 2687.0 S/272.193,00 100.0 PERSONATAMIZADA
43960 POBLACIONADOLESCENTEINFORMADA SOBREINFECCIONES DETRANSMISION SEXUALVIH/SIDA
DIRESA RED YMICROREDES 545.0 136.0 136.0 136.0 137.0 S/1.800,00 100.0 ADOLESCENTE
INFORMADA
43961 POBLACION DEALTO RIESGO RECIBEINFORMACION YATENCION PREVENTIVA
DIRESA, REDYMICROREDES
2120.0 480.0 480.0 680.0 480.0 S/1.800,00 100.0 PERSONATRATADA
43962 DESPISTAJE DETUBERCULOSIS ENSINTOMATICOSRESPIRATORIOS
DIRESA, REDYMICROREDES
12944.0 3236.0 3236.0 3236.0 3236.0 S/125.284,00 100.0 PERSONAATENDIDA
43963 CONTROL YTRATAMIENTOPREVENTIVO DECONTACTOS DE CASOSTUBERCULOSIS(GENERAL, INDIGENA YPRIVADA DE SU LIBERTAD)
DIRESA, REDYMICROREDES
1222.0 305.0 305.0 305.0 307.0 S/1.800,00 100.0 PERSONATRATADA
43964 DIAGNOSTICO DECASOS DETUBERCULOSIS
DIRESA, REDYMICROREDES
350.0 87.0 87.0 88.0 88.0 S/1.800,00 100.0 PERSONADIAGNOSTICADA
43965 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,
DIRESA,REDES YMICROREDES
347.0 86.0 87.0 87.0 87.0 S/1.800,00 100.0PERSONATRATADA DETUBERCULOSIS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
3 de 7 05/05/2014 09:18 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones
ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
ESQUEMAS 1,2 NOMULTIDROGORESISTENTEY MULTIDROGORESISTENTE.
43966 TRATAMIENTO DEPERSONAS PPL
DIRESA,REDES YMICROREDES
2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.800,00 100.0 PERSONATRATADA DE PPL
43968 POBLACION CONINFECCIONES DETRANSMISION SEXUALRECIBEN TRATAMIENTOSEGUN GUIA CLINICAS
DIRESA,REDES YMICROREDES
17770.0 4442.0 4442.0 4442.0 4444.0 S/5.574,00 100.0 PERSONATRATADA
43969 PERSONASDIAGNOSTICADAS CONVIH QUE ACUDEN A LOSSERVICIOS Y RECIBENATENCION INTEGRAL
DIRESAREDES YMICROREDES
32.0 6.0 6.0 10.0 10.0 S/1.800,00 100.0PERSONADIAGNOSTICADACON VIH
43970 MUJERESGESTANTES REACTIVAS YNIÑOS EXPUESTOS AL VIHRECIBEN TRATAMIENTOOPORTUNO
DIRESA,REDES YMICROREDES
5.0 1.0 2.0 1.0 1.0 S/1.800,00 100.0MUJERES Y NIÑOSATENDIDOS CONVIH
43971 MUJERESGESTANTES REACTIVAS ASIFILIS, SUS CONTACTOSY RECIEN NACIDOSEXPUESTOS RECIBENTRATAMIENTO OPORTUNO
DIRESA,REDES YMICROREDES
23.0 4.0 6.0 6.0 7.0 S/1.800,00 100.0GESTANTEATENDIDA ASIFILIS
43972 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBEN TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSISEXTREMADAMENTEDROGO RESISTENTE(XDR)
DIRESA,REDES YMICROREDES
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.800,00 100.0PERSONATRATADA DETUBERCULOSIS
43973 DESPISTAJE YDIAGNOSTICO DETUBERCULOSIS PARAPACIENTE CONCOMORBILIDAD
DIRESA,REDES YMICROREDES
344.0 86.0 86.0 86.0 86.0 S/1.800,00 100.0 PERSONADIAGNOSTICADA
43974 PERSONA CONCOMORBILIDAD RECIBETRATAMIENTO PARATUBERCULOSIS
DIRESA,REDES YMICROREDES.
13.0 3.0 3.0 4.0 3.0 S/1.800,00 100.0
PERSONA CONCOMORBILIDADRECIBETRATAMIENTO
43975 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLEN METAXENICAS YZOONOSIS
DIRESA YREDES DESALUD
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/11.800,00 100.0 INFORMESREALIZADOS
43977 FAMILIA CONPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOSIS
DIRESA,REDES YMICROREDES
2179.0 544.0 544.0 544.0 547.0 S/1.800,00 100.0 FAMILIASALUDABLES
43978 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN CONPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOSIS
DIRESA,REDES YMICROREDES
36.0 0.0 12.0 12.0 12.0 S/1.800,00 100.0INSTITUCIONEDUCATIVASALUDABLES
43979 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN CONPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOSIS
DIRESA,REDES YMICROREDES
5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/3.800,00 100.0
MUNICIPIO QUEPROMUEVENPRACTICASSALUDABLES
43980 POBLADORES DEAREAS CON RIESGO DETRANSMISION INFORMADACONOCE LOSMECANISMOS DETRANSMISION DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOSIS
DIRESA,REDES YMICROREDES
20615.0 5153.0 5153.0 5153.0 5156.0 S/1.800,00 100.0 PERSONASCAPACITADAS
43981 VIVIENDASPROTEGIDAS DE LOSPRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS AREASDE ALTO Y MUY ALTORIESGO DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOSIS
DIRESA,REDES YMICROREDES
149286.0 44420.0 30223.0 30223.0 44420.0 S/213.684,00 100.0 VIVIENDAPROTEGIDA
43982 VACUNACIONANIMALES DOMESTICOS
DIRESA,REDES YMICROREDES
13560.0 0.0 0.0 0.0 13560.0 S/1.800,00 100.0 ANIMALVACUNADO
44119 COMUNIDAD CONFACTORES DE RIESGOCONTROLADOS
DIRESAREDES YMICROREDES
58.0 0.0 0.0 0.0 58.0 S/1.800,00 100.0 COMUNIDADESCONTROLADAS
43983 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADESMETAXENICAS
DIRESA,REDES, YMICOREDES
47598.0 13149.0 10650.0 10650.0 13149.0 S/46.800,00 100.0 PERSONATRATADA
43984 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADESZOONOTICAS
DIRESA,REDES YMICROREDES
995.0 248.0 249.0 249.0 249.0 S/249.306,00 100.0 PERSONATRATADA
43985 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSION
DIRESA,REDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.000,00 100.0 INFORME
REALIZADOS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
4 de 7 05/05/2014 09:18 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones
ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
Y DIABETES)
43987 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUDDE LAS ENFERMEDADESNO TRANSMISBLES(SALUD MENTAL, SALUDBUCAL, SALUD OCULAR,METALES PESADOS,HIPERTENSION YDIABETES)
DIRESA,REDES YMICROREDES
22000.0 3880.0 6040.0 6040.0 6040.0 S/1.800,00 100.0 PERSONAINFORMADA
43988 FAMILIAS EN ZONASDE RIESGO INFORMADAQUE REALIZANPRACTICAS HIGIENICASSANITARIAS PARAPREVENIR LASENFERMEDADES NOTRANSMISBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIONY DIABETES)
DIRESA,REDES,MICROREDES
250.0 0.0 0.0 0.0 250.0 S/1.800,00 100.0 FAMILIASALUDABLE
43989 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIASPARA PREVENIR LASENFERMEDADES NOTRANSMISBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIONY DIABETES)
DIRESA,REDES YMICROREDES
5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/1.800,00 100.0INSTITUCIONEDUCATIVASALUDABLES
43990 MUNICIPIOS QUEDESARROLLAN ACCIONESSANITRIAS DIRIGIDAS APREVENIR LASENFERMEDADES NOTRANSMISBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIONY DIABETES)
DIRESA,REDES,MICROREDES
5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/1.800,00 100.0
MUNICIPIOS QUEDESARROLLANACCIONES DEPREVENCIÒN
3000006 ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA
DIRESA,REDES YMICROREDES
11140.0 2785.0 2785.0 2785.0 2785.0 S/30.249,00 100.0 PERSONATRATADA
3000007 ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA
DIRESA,REDES YMICROREDES
1220.0 305.0 305.0 305.0 305.0 S/1.800,00 100.0 PERSONATRATADA
3000008 ATENCIONESTOMATOLOGICAESPECIALIZADA BASICA
DIRESA,REDES YMICROREDES
125.0 31.0 31.0 31.0 32.0 S/1.800,00 100.0 PERSONATRATADA
3000011 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONCATARATAS
DIRESAREDES YMICROREDES
3383.0 0.0 1691.0 0.0 1692.0 S/25.400,00 100.0 PERSONATAMIZADA
3000013 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONERRORES REFRACTIVOS
DIRESA, REDYMICROREDES
16461.0 1600.0 6730.0 6531.0 1600.0 S/3.600,00 100.0 Nº DE PERSONATAMIZADA
3000014 TRATAMIENTO YCONTROL DE PACIENTESCON ERRORESREFRACTIVOS
DIRESA,REDES YMICROREDES
150.0 0.0 75.0 0.0 75.0 S/3.600,00 100.0 PERSONATRATADA
3000015 VALORACIONCLINICA Y TAMIZAJELABORATORIAL DEENFERMEDADESCRONICAS NOTRANSMISIBLES
DIRESA,REDES YMICROREDES
5020.0 650.0 1860.0 1860.0 650.0 S/52.619,00 100.0 PERSONATAMIZADA
3000016 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON HIPERTENSIONARTERIAL
DIRESA,REDES YMICROREDES
2616.0 460.0 848.0 848.0 460.0 S/1.800,00 100.0 PERSONATRATADA
3000017 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON DIABETES
DIRESA,REDES YMICROREDES
1370.0 342.0 342.0 342.0 344.0 S/1.800,00 100.0 PERSONATRATADA
43994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS YTRANSTORNO DE SALUDMENTAL
DIRESA,REDES,MICROREDES
700.0 175.0 175.0 175.0 175.0 S/26.800,00 100.0 PERSONATRATADA
44192 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMAESTRATEGICO:PREVENCION Y CONTROLDEL CANCER
DIRESA,REDES YMICROREDES
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.800,00 100.0 Nº DE INFORMES
44194 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUDDEL CANCER DE CERVIX,CANCER DE MAMA,CANCER GASTRICO,CANCER DE PROSTATA YCANCER DE PULMON
DIRESA,REDES,MICROREDES
60000.0 6000.0 18000.0 18000.0 18000.0 S/13.198,00 100.0 PERSONAINFORMADA
3000360 INTITUCIONESEDUCATIVAS SALUDABLESQUE PROMUEVEN LAPREVENCION DELCANCER DE CUELLOUTERINO, CANCER DEMAMA, CANCERGASTRICO, CANCER DEPROSTATA Y CANCER DEPULMON Y OTROS
DIRESA,REDES,MICROREDES
50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 S/1.000,00 100.0INSTITUCIONEDUCATIVASALUDABLES
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
5 de 7 05/05/2014 09:18 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones
ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
3000361 FAMILIASSALUDABLES CONCONOCIMIENTO DE LAPREVENCION DELCANCER DE CUELLOUTERINO, CANCER DEMAMA, CANCERGASTRICO, CANCER DEPROSTATA Y CANCER DEPULMON Y OTROS
DIRESA,REDES YMCROREDES
200.0 0.0 0.0 0.0 200.0 S/1.600,00 100.0 FAMILIASSALUDABLES
3000362 MUNICIPIOSSALUDABLESPROMUEVEN LAPREVENCION DELCANCER DE CUELLOUTERINO, CANCER DEMAMA, CANCERGASTRICO, CANCER DEPROSTATA Y CANCER DEPULMON Y OTROS
DIRESAREDES YMICROREDES
5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/1.000,00 100.0 MUNICIPIOSSALUDABLES
3000003 COMUNIDADESPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DE LOSDIFERENTES TIPOS DECANCER
DIRESA,REDES YMICROREDES
120.0 0.0 0.0 0.0 120.0 S/1.800,00 100.0 COMUNIDADESSALUDABLES
3044195 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA EN LAPREVENCION DELCANCER DE CERVIX
DIRESA,REDES YMICROREDES
6500.0 1500.0 1600.0 1700.0 1700.0 S/62.515,00 100.0 PERSONAINFORMADA
30004 MUJER TAMIZADA ENCANCER DE CUELLOUTERINO
DIRESA,REDES YMICROREDES
3700.0 300.0 1000.0 1200.0 1200.0 S/203.305,00 100.0 PERSONATAMIZADA
3044197 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CENSEJERIA ENCANCER DE MAMA
DIRESA,REDES YMICROREDES
5800.0 1400.0 1400.0 1500.0 1500.0 S/80.287,00 100.0 PERSONAINFORMADA
3044199 PERSONA CONCONSEJERIA EN CANCERGASTRICO
DIRESA,REDES, YMICROREDES
4000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 S/5.818,00 100.0 PERSONAINFORMADA
3044200 VARONESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA EN LAPREVENCION DELCANCER DE PROSTATA
DIRESA,REDES YMICROREDES
1800.0 450.0 450.0 450.0 450.0 S/5.291,00 100.0 Nº DE PERSONAINFORMADA
44201 VARONES DE 50 A70 AÑOS CON EXAMEN DETACTO PROSTATICO PORVIA RECTAL
DIRESA,REDES YMICROREDES
100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/1.800,00 100.0
VARONES CONEXAMEN DETACTOPROSTATICO VIARECTAL
3044202 VARONES DE 50 A70 AÑOS CON DOSAJEPSA
DIRESA,REDES YMICROREDES
100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/5.079,00 100.0 VARONES CONDOSAJE DE PSA
3044203 POBLACIONESCOLAR CONCONSEJERIA ENPREVENCION DELCANCER DE PULMON
DIRESA,REDES YMICROREDES
1200.0 300.0 300.0 300.0 300.0 S/1.800,00 100.0 PERSONAINFORMADA
3044204 POBLACION ENEDAD LABORAL CONCONSEJERIA ENPREVENCION DE CANCERDE PULMON
DIRESA,REDES YMICROREDES
3600.0 900.0 900.0 900.0 900.0 S/5.264,00 100.0 PERSONAINFORMADA
3000424 MUJERES CONCITOLOGIA ANORMAL CONCOLPOSCOPIA
DIRESA,REDES YMICROREDES
400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/1.800,00 100.0 MUJERES CONCITOLOGIA
3000425 MUJERES CONCITOLOGIA ANORMALPARA TRATAMIENTO DECRIOTERAPIA O CONOLEEP
DIRESA,REDES YMICROREDES
200.0 20.0 50.0 60.0 70.0 S/16.566,00 100.0 MUJERES CONCITOLOGIA
3000363 PERSONAS CONCONSEJERIA EN LAPREVENCION DELCANCER DE COLON YRECTO, HIGADO,LEUCEMIA, LINFOMA, PIELY OTROS
DIRESA,REDES YMICROREDES
500.0 125.0 125.0 125.0 125.0 S/1.800,00 100.0 PERSONAATENDIDA
3000365 ATENCION DECANCER DE CUELLOUTERINO PARA ELESTADIAJE YTRATAMIENTO.
DIRESA,REDES 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.600,00 100.0 PERSONA
ATENDIDA
3000169 POBLACION CONPRACTICAS SEGURAS ENSALUD FRENTE AOCURRENCIAS DEPELIGROS NATURALES.
DIRESA,REDES YMICROREDES
5.0 1.0 2.0 1.0 1.0 S/17.154,00 100.0COMUNIDADESCON PRACTICASSEGURAS
3000628 POBLACION CONMONITOREO, VIGILANCIA YCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
DIRESA,REDES YMICROREDES
10.0 2.0 3.0 3.0 2.0 S/24.014,00 100.0 INFORMESREALIZADOS
3000564 SERVICIOS DESALUD CONCAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS PARALA ATENCION FRENTE AEMERGENCIAS
DIRESA,REDES YMICROREDES
994.0 248.0 248.0 249.0 249.0 S/113.067,00 100.0 ATENCION
3000450 ENTIDADESPUBLICAS CON GESTIONDE RIESGO DE DSASTREEN SUS PROCESOS DEPLANIFICACION YADMINISTRACION PARA ELDESARROLLO
DIRESA,REDESMICROREDES
3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 S/45.701,00 100.0 ENTIDADESPUBLICAS
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones
ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
3000565 SERVICIOSESENCIALES SEGUROSANTE EMERGENCIAS YDESASTRES
DIRESA,REDES YMICROREDES
3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 S/22.298,00 100.0INSTITUCIONESCON SERVICIOSDE RIESGO
3000281 REDUCCION DELA MORTALIDAD POREMERGENCIAS YURGENCIAS
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.800,00 100.0 ATENCIONESREALIZADAS
3000285 TRANSPORTEASISTIDO NOEMERGENCIA DEPACIENTE ESTABLE (NOCRITICO)
150.0 37.0 37.0 37.0 39.0 S/3.000,00 100.0 PERSONASATENDIDAS
Presupuesto Total S/. : S/25.284.383,00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE DESARROLLO CHANCHAMAYO
MANDATO / FUNCION : PROMOVER,COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR ACCIONES DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO"
MISIÓN :SOMOS UN ÓRGANO DESCONCENTRADO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, BUSCAMOS PROMOVER E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO SOSTENIDO Y ARMÓNICODE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, PARA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y REDUCIR LOS NIVELES DE POBREZA, PROMOVIENDO LA PARTICIPACION DE LAINVERSION PRIVADA Y PUBLICA A FIN DE LOGRAR LA INTEGRACION Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PROVINCIA
VISIÓN :ESTA UNIDAD ORGÁNICA, CONSTITUIDA COMO LA ENTIDAD LIDER EN EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURASOCIAL, ECONÓMICA Y PRODUCTIVA, CON LA PARTICIPACIÓN CONCERTADA DE LA POBLACIÓN ORGANIZADA, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LOGAR EL BIENESTARCON JUSTICIA Y EQUIDAD SOCIAL.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
1,
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIONY LAS INSTITUCIONESPARA ELEVAR ELNIVEL DE EFICIENCIAY EFICACIA
GESTIONPUBLICAEFICIENTE YEFICAZ QUEMEJORE LASCONDICIONESSOCIOECONOMICAS YAMBIENTALES,PROMOVIENDO,COORDINANDO,EJECUTANDO YSUPERVISANDOACCIONES DEDESARROLLOEN LAPROVINCIA DECHANCHAMAYO
25.0
PROPICIAR UNPROGRAMA DECAPACITACIONCONTINUAORIENTADO A LOSCOMITES DEPRODUCTORES,PEQUEÑOSEMPRESARIOS YESTUDIANTES DELA PROVINCIA
CAPACITAR A LOSPRODUCTORES,PEQUEÑOSEMPRESARIOS YESTUDIANTES DELNIVEL SUPERIOR,PARA UNA GESTIONEMPRESARIALEFICIENTE
AACH 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/8.000,00 2.0
80 PERSONASCAPACITADAS ENGESTIONEMPRESARIALEFICIENTE ENTREPRODUCTORES,PEQUEÑOSEMPRESARIOS YESTUDIANTES DELNIVEL SUPERIOR
CONCERTAR LAPARTICIPACION DELOSPRODUCTORES ENLAS FERIASLOCALES YREGIONALES
AACH/MPCH 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/8.000,00 2.0
2 ACCIONES DECOORDINACIONPARA LAPARTICIPACION DEPRODUCTORES ENFERIAS LOCALES YREGIONALES
CAPACITARTECNICAMENTE AESTUDIANTES DELNIVEL SUPERIOR YPRODUCTORES ENEL MANEJO DEESPECIESMEJORADAS CONMAYOR DEMANDAEN EL MERCADO
GRDE/AACH 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/8.000,00 2.0
80 PERSONASCAPACITADAS ENEL MANEJO DEESPECIESMEJORADAS CONMAYOR DEMANDAEN EL MERCADO,ENTREESTUDIANTES DELNIVEL SUPERIOR YPRODUCTORES
IDENTIFICAR LASNECESIDADESPRIORITARIAS DEINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA, SALUD,SANEAMIENTO,ENERGÍA YPRODUCCIÓN
APOYO A LAGESTION EINSPECCION DEPROYECTOS DEMEJORAMIENTO YREHABILITACION DECARRETERAS
GRI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/12.000,00 4.0
4 INFORMES DEGESTION EISPECCION PARAEL MEJORAMIENTOY REHABILITACIONDE CARRETERASVECINALES
APOYO A LAGESTION EINSPECCION DEPROYECTOS DESANEAMIENTO
GRI 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/10.000,00 3.0
3 INFORMES DEGESTION EINSPECCION DEPROYECTOS DESANEAMIENTO
APOYO A LAGESTION EINSPECCION DEPROYECTOS DEINFRAESTRUCTURADE SALUD
GRI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/12.000,00 4.0
4 INFORMES DEGESTION EINSPECCION DEPROYECTOS DEINFRAESTRUCTURADE SALUD
APOYO A LAGESTION EINSPECCION DEPROYECTOSPRODUCTIVOS
GRDE 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/12.000,00 4.0
4 INFORMES DEGESTION EINSPECCION DEPROYECTOSPRODUCTIVOS
APOYO A LAGESTION EINSPECCION DEPROYECTOSEDUCATIVOS
GRI/GRDS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/12.000,00 4.0
4 INFORMES DEGESTION EINSPECCION DEPROYECTOSEDUCATIVOS
DESARROLLAR UNPROGRAMA DETRABAJOCONJUNTO ENTREEL GOBIERNOREGIONAL Y LASOCIEDAD CIVILPARA LAPRESERVACION YCONSERVACIONDEL MEDIOAMBIENTE
CAPACITACION YACCIONES DESENSIBILIZACION AESTUDIANTES DELOS DIFERENTESNIVELESEDUCATIVOS YSOCIEDAD CIVILPARA LAPRESERVACION YCOSERVACION DELMEDIO AMBIENTE
GRRNGMA/UGELCHYO 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/8.000,00 2.0
80 PERSONASCAPACITADAS PARALA PRESERVACIONY CONSERVACIONDEL MEDIOAMBIENTE, ENTREESTUDIANTES YMIEMBROS DE LASOCIEDAD CIVIL
COORDINAR CONLASMUNICIPALIDADESDE LA PROVINCIALA RECUPERACIONAMBIENTAL DE LOSRELLENOSSANITARIOS YAREAS
GRRNGMA/MPCH 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/8.000,00 2.0
2 AREAS ENPROCESO DERECUPERACIONMEDIANTEREFORESTACION
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ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
DEFORESTADAS
PROPICIAR UNPROCESO DEREFORESTACIONEN INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE LAPROVINCIA
GRRNGMA/UGELCHYO/MPCH 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/8.000,00 2.0
2 INSTITUCIONESEDUCATIVASBENEFICIARIAS DELPROCESO DEREFORESTACION
DESARROLLAR UNCONJUNTO DEACTIVIDADESORIENTADAS AOFRECER UNSERVICIO DECALIDAD YMEJORAMIENTOCONTINUO HACIAEL USUARIO DELOS SERVICIOSQUE OFRECE LASUB GERENCIA DEDESARROLLOCHANCHAMAYO
CAPACITACIÓN YACCIONES DESENSIBILIZACIÓNEN TEMAS DESEGURIDAD AINSTITUCIONESEDUCATIVAS DELOS DIFERENTESNIVELESEDUCATIVOS,AUTORIDADES YSOCIEDAD CIVIL
SGDC/UGELCHYO 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/10.000,00 4.0
100 PERSONASCAPACITADAS YSENSIBILIZADAS ENTEMAS DESEGURIDAD,ENTREESTUDIANTES,AUTORIDADES YMIEMBROS DE LASOCIEDAD CIVIL
CAPACITACIÓNPARAPRESENTACION DEPROYECTOS DEINVERSION EN ELPRESUPUESTOPARTICIPATIVO
OPI / SGCTP 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/6.000,00 1.0
50 PERSONASCAPACITADAS PARAPRESENTACION DEPROYECTOS DEINVERSION EN ELPRESUPUESTOPARTICIPATIVO
COORDINACIÓN DEASISTENCIA YAYUDA ENSITUACIONES DEEMERGENCIA
SGDC 3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 S/10.000,00 3.0
3 ACCIONES DECOORDINACIONPARA ASISTENCIASEN SITUACIONESDE EMERGENCIA
SIMULACROS ENPREVENCIÓN DEDESASTRESNATURALES
SGDC 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/8.000,00 2.0
2 SIMULACROS ENPREVENCION DEDESASTRESNATURALES
IDENTIFICACIÓN DEZONAS DE RIESGO SGDC 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/8.000,00 4.0
4 INFORMES DEIDENTIFICACION DEZONAS DE RIESGO
ELABORACIÓN DEINFORMES DEAVANCEFINANCIERO DEFPPE
OA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/8.000,00 4.0
4 INFORMES DEAVANCEFINANCIERO DEFPPE
ELABORACIÓN DELPLAN OPERATIVO2014
ORDITI 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/4.628,00 1.01 PLAN OPERATIVOINSTITUCIONALELABORADO
ELABORAR LOSINFORMES DEEVALUACIÓNTRIMESTRAL DELPOI 2014
ORDITI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/8.000,00 4.04 EVALUACIONESTRIMESTRALESDEL POI
CONTROL DEPERSONAL YREMISIÓN DEPARTES DEASISTENCIA
ORRHH 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.000,00 12.0
12 PARTES DEASISTENCIA DEPERSONALINFORMADOS
INVENTARIO DEACTIVO FIJO OA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/6.000,00 2.0 2 INVENTARIOS
REALIZADOS
CONTROL DEMAQUINARIA YVEHÍCULO
OA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/8.000,00 4.0
4 INFORMES DECONTROL DEMAQUINARIA YVEHICULO
SOLICITUD DEHABILITACION,REEMBOLSOS YRENDICION DECAJA CHICA
OA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.000,00 12.0
12 SOLICITUDES DEHABILITACION,REEMBOLSOS YRENDICION DECAJA CHICA
CAPACITACIONPARA LAIDENTIFICACION,FORMULACION YEVALUACION DEPROYECTOS DEINVERSION
OPI 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/8.000,00 2.0
80 PERSONASCAPACITADAS PARALA IDENTIFICACION,FORMULACION YEVALUACION DEPROYECTOS DEINVERSION
CAPACITACIONSOBRE CRITERIOSY PRIORIZACION DEPROYECTOS DEINVERSION ENTALLERES DEPRESUPUESTOPARTICIPATIVO ANIVEL REGIONAL
SGCTP 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/6.000,00 2.0
50 PERSONASCAPACITADASSOBRE CRITERIOSY PRIORIZACION DEPROYECTOS DEINVERSION
Presupuesto Total S/. : S/214.628,00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CHUPACA
MANDATO / FUNCION : UNIDAD EJECUTORA 300- EDUCACION
MISIÓN :LA UGEL CHUPACA, ES UNA INSTITUCIÓN QUE BRINDA ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA, PEDAGÓGICA,ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL CON EQUIDAD Y EFICIENCIA, PARA PROMOVEREL DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, QUE OFRECEN UN SERVICIO DE CALIDAD, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD, PROPICIANDO EL DESARROLLO INTEGRALDEL EDUCANDO Y PRACTICANDO UNA CULTURA DE VALORES.
VISIÓN :
AL 2016 LA UGEL CHUPACA SERÁ UN ÓRGANO EFICIENTE Y EFICAZ, QUE DIRECCIONA, SUPERVISA Y MONITOREA PROCESOS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA, INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA, QUEPERMITA ELEVAR EL NIVEL DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES, A TRAVÉS DE ACCIONES EDUCATIVAS PERTINENTES Y RELEVANTES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS FORTALECIDAS YPLENAMENTE IMPLEMENTADAS, DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS EN EL MANEJO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PEDAGÓGICOS QUE RESPONDAN A ENFOQUES MODERNOS, QUEPROMUEVAN EL APOYO COMPROMETIDO DE LA COMUNIDAD PARA SU PARTICIPACIÓN, CONCERTACIÓN Y VIGILANCIA EN COORDINACIÓN CON OTROS SECTORES; PARA LOGRAR LA FORMACIÓNINTEGRAL Y APORTAR AL DESARROLLO HUMANO.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS.
80.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVASCONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTODE HORASLECTIVASNORMADAS
5003107:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR
DIR-AGA-AGP-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.048.247,00 50.0
II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA
5003108:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA
DIR-AREA ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.872.686,00 80.0
II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓNPRIMARIA - EBR
5003109:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNSECUNDARIA.
DIR-AREA ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.430.311,00 27.0
II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓNSECUNDARIA -EBR
5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
DIR-AREA ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/25.648,00 107.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODEL II CICLO DEEBR
5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEPRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
DIR-AREA ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/83.348,00 80.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODE NIVELPRIMARIO - EBR
5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
DIR-AREA ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/75.712,00 27.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODE NIVELSECUNDARIO -EBR
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGOGICAS Y DEGESTION DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION
SUFICIENTEINCLUSION EN LAEDUCACION BASICA YTECNICO-PRODUCTIVA DENIÑOS, NÑAS YJOVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A29 AÑOS DE EDAD
2.0
3000574:PERSONAS CONDISCAPACIDADSEVERAACCEDEN AINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICASESPECIALIZADASCONCONDICIONESPARA SUATENCIÓN
5003165:MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS ENLOCALES DELOSCENTROS DEEDUCACIÓN BASICAESPECIAL Y CENTROSDE RECURSOS.
AGI-ADM-AGP-II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.156,00 100.0
% DE LOCALESACONDICIONADOSY CONMANTENIMIENTOPARA SUFUNCIONAMIENTOEN EDUCACIÓNBÁSICA ESPECIAL.
5004306:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DE LOSCENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL
AGI-AGA-II.EE.-PLANILLAS. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/23.030,00 100.0
% DE PESONASCONDISCAPACIDADSENSORIALFÍSICA, DECOMUNICACIÓN EINTELECTUALLEVE OMODERARA DE 3 A29 DE EDAD QUEASISTEN A UNAINSTITUCIÓNEDUCATIVACOMUN QUERECIBE SERVICIODE APOYO.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGOGICAS DEGESTION DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION.
FORTALECER ELDESARROLLO DE LAGESTIONPEDAGGICA,ADMINISTRATIVA EINSTITUCIONAL PARAGENERAR UNSERVICIO EDUCATIVODE CALIDAD.
9.0
3999999 : SINPRODUCTOACCIONESCENTRALES
5000001:PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO
DIR.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/111.949,00 100.0% DE ACCIONESCUMPLIDAS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
1 de 4 05/05/2014 09:31 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
CAPACITACIÓNSOBRE SUSFUNCIONES A LOSMIEMBROS DEAPAFAS Y CONEISDE LAS II.EE. DELOS TRESNIVELES
RACIONALIZADOR-DIR.-AGI-AGA--PP.FF 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/400,00 250.0
MIEMBROS DEAPAFAS Y CONEISDE LAS II.EE.CAPACITADOS ENSUS FUNCIONES
CAPACITACIÓN ALOS DIRECTORESSOBRE LAELABORACIÓN DEDOCUMENTOS DEGESTIÓN (PEI, PAT,RI)
RACIONALIZADOR-DIR.-AGI-AGA--PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 150.0
DIRECTORESCAPACITADOSSOBREELABORACIÓN DEDOCUMENTOS DEGESTIÓN
TALLER DECAPACITACIÓN ALOS DIRECTORESDE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASSOBREESTADÍSTICA ONLINE: CENSO 2014.
ESTADISTICO- DIR.-AGI-AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/134,00 250.0
DIRECTORES Y/ORESPONSABLES,DE LAS II.EE.CAPACITADOS ENEL LLENADO DELAS CÉDULASESTADÍSTICAS.
SUPERVISIÓN YMONITOREO ALOS DIRECTORESDE LAS II.EE. DELOS DIFERENTESNIVELES YMODALIDADES ENEL MANEJO DELOSDOCUMENTOS DEGESTIÓN.
RACIONALIZADOR-PLANIFICADOR-ESTADISTICO-DIR-AGI-
10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/855,00 250.0
DIRECTORES DELAS II.EE.PÚBLICAS YPRIVADAS,SUPERVISADOS YMONITOREADOSQUE CUMPLENCON LAELABORACIÓN YEJECUCIÓN DEDOCUMENTOS DEGESTIÓN.
ACTUALIZACIÓNDE DOCUMENTOSDE GESTIÓN (RIN,MOF, PAT, MAPRO)DE LA UGEL –CHUPACA.
RACIONALIZACIÓN-DIR-AGI 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/472,00 4.0DOCUMENTOSACTUALIZADOS YAPROBADOS
ELABORACIÓN,APROBACIÓN YEVALUACIÓN DELPLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL
PLANIFICADOR-DIR-AGI 6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/497,00 6.0
DOCUMENTOSELABORADOS,APROBADOS YEVALUADOS
ELABORACIÓNDEL EXPEDIENTETÉCNICO DEAMPLIACIÓN DECOBERTURA ENEDUCACIÓNINICIAL DELAMBITO DE LAUGEL
PLANIFICADOR-DIR-AGI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/100,00 100.0 % EXPEDIENTESAPROBADOS.
INFORMECONSOLIDADO DELAS HORASEFECTIVAS,LECTIVAS DE LOSDIFERENTESNIVELES YMODALIDADES YCONTROL DEASISTENCIA DE1ER Y 2DOGRADO.
PLANIFICADOR-DIR-AGI 9.0 3.0 0.0 3.0 3.0 S/160,00 9.0INFORMESCONSOLIDADOS YPRESENTADOS
DESARROLLO DELA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓNINSTITUCIONAL
DIR-AGI-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.597,00 100.0
% DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
5000002CONDUCCIÓN YORIENTACIÓNSUPERIOR
AGP -AGA-II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/418.921,00 100.0
% DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CELEBRACIÓNDEL 82°ANIVERSARIO DELA EDUCACIÓNINICIAL EN ELPERÚ.
DIR-AGP-AGA-II.EE.PP.FF-GOB.LOCAL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/250,00 57.0
II.EE. DEL NIVELINICIAL YPRONOEIS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE ENLAS ACTIVIDADESDEL ANIVERSARIODEL NIVEL INICIAL.
IX FESTIVAL DETEATRO "ELRETOÑITO"
AGP INIC-DIR- AGA II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/238,00 83.0
II.EE. DEL NIVELINICIAL YPRONOEIS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.
TALLER DECAPACITACIÓNTÉCNICOPEDAGÓGICO YPRODUCTIVO CONENFOQUEAMBIENTAL
DIR-AGP PRI-ADM-II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/820,00 79.0
II.EE BRINDAN ALOS ALUMNOSAPRENDIZAJES{UTILES PARA SUVIDA COTIDIANA.
TALLER DECAPACITACIÓNDOCENTE EN ELUSO DE LAPTOP YROBÓTICAEDUCATIVA.
DIR-AGP PRIM-ADM-II.EE. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/320,00 160.0
DOCENTESCAPACITADOSENUSO DE LAPTOPSY ROBOTICAEDUCATIVA.
EVALUACIÓNCENSAL DEESTUDIANTES DEL2DO GRADO DEPRIMARIA.
DIR-AGP PRIM-ADM.II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 60.0
II.EE. DEL 2°GRADOEVALUADAS ENCOMUNICACIÓN YMATEMÁTICA.
TALLER DECAPACITACIÓN ALOSRESPONSABLESEN EL USO DE LASTICS.
DIR-AGP-ESPECIALISTASSECUNDARIA-II.EE-PP.FF 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/250,00 160.0
DOCENTESCAPACITADOS ENEL USO DE LASTICS.
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ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
XXX CONCURSOREGIONAL DECOMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DETEXTOS 2014.
ESP.SEC-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/297,00 160.0
DOCENTESCAPACITADOS ENEL USO DE LASTICS.
VI OLIMPIADAREGIONAL DELECTURASLITERARIAS 2014.
ESP.SEC.-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/175,00 108.0
ESTUDIANTESCOMPRENDENTEXTOSLITERARIOS DEDIFERENTESAUTORES,HACIENDO USODE DIVERSASESTRATEGIAS DECOMPRENSIÓN,PARA APLICARLODE FORMA ORAL YESCRITA ENDIFERENTESCONTEXTOS.
CONCURSO DENARRATIVA YENSAYO "JOSÉMARÍA ARGUEDAS"
ESP.SEC.-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/220,00 200.0
ESTUDIANTESQUE ELABORANTEXTOS ORALESY ESCRITOS ENLENGUAORIGINARIA Y/OCASTELLANA APARTIR DE LAOBRA DE JOSÉMARÍA ARGUEDAS.
XI OLIMPIADANACIONALESCOLAR DEMATEMÁTICA(ONEM)-2014.
ESP.SEC.-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/450,00 45.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS DELNIVEL DEEDUCACIÓNSECUNDARIAPÚBLICAS YPRIVADAS DELÁMBITO DE LAUGEL-CHUPACAPARTICIPANANTIVAMENTE ENLA 2DA Y 3ERA.ETAPA DE LA(ONEM).
X EVALUACIÓN DEMEDICIÓN DERENDIMIENTOACADÉMICO.
ESP.SEC.-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/585,00 500.0
ESTUDIANTES DEL1° Y 5° DESECUNDARIA DEII.EE. PÚBLICAS YPRIVADASFOCALIZADAS,EVALUADOS ENRENDIMIENTOACADÉMICO.
XVI FERIA DEPROYECTOSTECNOLÓGICOS YPRODUCTIVOS2014.
ESP.SEC.-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 S/300,00 37.0II.EE. QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.
JUEGOSDEPORTIVOSESCOLARESNACIONALES 2014
-DIR-AGP-ESP.PECUD-II.EE 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/230,00 131.0
II.EE. DEL NIVELPRIMARIA YSECUNDARIA QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.
JUEGOSFLORALESESCOLARESNACIONALES 2014
DIR-AGP-ESP.PECUD-II.EE 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/274,00 131.0
II.EE. DEL NIVELPRIMARIA YSECUNDARIA QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.
CONCURSO DEBANDAESCOLARES DELNIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO-2014
DIIR-AGP-ESP.PECUD-II.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/248,00 17.0
II.EE. DEL ÁMBITODE LA UGELCHUPACAPARTICIPANACTIVAMENTE.
CAMPAÑA POR ELBUEN INICIO DELAÑO ESCOLAR.
DIR-AGP-AGA-II.EE-PP.FF-GOB.LOC
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/646,00 163.0
II.EE. CONALUMNOSPRESENTESDESDE EL PRIMERDIA DE CLASES.
JORNADAS DEREFLEXIÒN YPLAN DE TRABAJOPARA MEJORA DEAPRENDIZAJES.
DIR-AGP-AGA-II.EE-PP.FF-GOB.LOC 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/400,00 163.0
II.EE. QUEPARTICIPAN EN LAJORNADA DEREFLEXIÒN PARADEFINIR METAS.
FORTALECIMIENTODE LAS REDESEDUCATIVAS.
DIR-AGP-ADM-II.EE-PP.FF-GOB.LOC
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/432,00 15.0
REDESEDUCATIVASASESORADOS YFORTALECIDAS
CELEBRACIÓNDEL PRIMER YSEGUNDO DIA DELLOGRO.
DIR-AGP-ADM-II.EE-PP.FF-GOB.LOC
2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/820,00 163.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPRESENTANRESULTADOSPEDAGÓGICOS ENEL DÍA DEL
XXIV FERIAESCOLARNACIONAL DECIENCIA YTECNOLOGÍA
DIR-AGP-AGA-II.EE-PP.FF-GOB.LOC
2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/450,00 38.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.
SUPERVISIÓN,MONITOREO YACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO ADIRECTORES YDOCENTES DELASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DELOS TRESNIVELES.
DIR-AGP-AGA-II.EE-PP.FF-GOB.LOC 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/2.850,00 500.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONDIRECTORES YDOCENTESSUPERVISADOS YMONITOREADOSEN EL ASPECTOPEDAGÓGICO.
DESARROLLO DELA GESTIÓN DE LAJEFATURA DELÁREA DE GESTIÓNPEDAGÓGICA.
DIR-AGP-ADM-II.EE-PP.FF 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.758,00 100.0
% DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMETE
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ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
TALLER DEACTUALIZACIÓNDOCENTE ENGESTIÓNPEDAGOGICA
INICIAL´´ PRIMARIA,SECUNDARIA,DIR,AGP,ADM,II.EE. 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/2.653,00 500.0
DIRECTORES YDOCENTES DELOS TRESNIVELESACTUALIZADOS ENEL MANEJO DE LAPROGRAMACIÓNCURRICULAR
DESARROLLO DELA GESTIÓN DESECRETARIA DEDIRECCIÓN
DIR,SEC-DIR, ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.054,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
1,4
FORTALECER ELPROCESO DEDESENTRALIZACIÓNDE LA GESTIÓNPÚBLICA REGIONALTRANSPARENTE,CON PARTICIPACIÓNDE LA SOCIEDADEDUCADORA,PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ORGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNIN.
FORTALECER ELPROCESO DEDESENTRALIZACIÓNDE LA GESTIÓNPÚBLICA REGIONALTRANSPARENTE,CON PARTICIPACIÓNDE LA SOCIEDADEDUCADORA,PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ORGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNIN.
9.05000003:GESTIONADMINISTRATIVA
5000003: GESTIONADMINISTRATIVA DIR-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/111.088,00 100.0
% DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
ACTUALIZACION ADIRECTORESSOBRE LOSALCANCES DE LADIRECTIVA Nº047-MANEJO DELSOFTWARE 3.5.DE BIENESPATRIMONIALES.
ADM-BIENES PATRIMONIALES-DIR-II.EE.
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/169,00 163.0
DIRECTORESCAPACITADOS ENEL MANEJO DELSIMI.
SANEAMIENTOFÍSICO LEGAL DELOS TERRENOSDE LAS II.EE.
INFRAEST-DIR-AGA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/728,00 100.0 % DE II.EE.SANEADOS.
CAPACITACIÓN ADIRECTORES ENEL MANEJO DELLIBRO CAJA DELOS RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS ENLA II.EE. Y APAFAS.
AGA-DIR 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/319,00 200.0
DIRECTORES YAPAFASCAPACITADOS ENEL BUEN USO DELOS RECURSOSPROPIOS.
DESARROLLO DELA GESTIÓN DELAREA DE GESTIÓNADMINISTRATIVA.
DIR-ADM-ABAS-INFRAT-ALMC-PLANI-BIENPATR-PERS-BINESOC
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/52.477,00 100.0
% DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DEASESORIAJURIDICA
DIR-ASESJURIDICA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.962,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓNSECRETARIAGENERAL
DIR-SEC GEN-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/810,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
3999999: SINPRODUCTOAPNOP 9002
5000661DESARROLLO DELA EDUCACIÓNLABORAL TÉCNICA
AGP -AGI- ESP 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/305.479,00 100.0
% DE HORASLECTIVASCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
Presupuesto Total S/. : S/19.600.575,00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL
MANDATO / FUNCION : DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 7° Y 13° DE LA LEY N.° 27285 - LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORÍAGENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEMÁS DISPOSICIONES, DEBE REALIZAR EL CONTROL GUBERNAMENTAL DE LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE L
MISIÓN : EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, TIENE COMO MISIÓN PROMOVER LA CORRECTA Y TRANSPARENTE GESTIÓN DELOS RECURSOS Y BIENES DE LA ENTIDAD, CAUTELANDO LA LEGALIDAD Y EFICIENCIA DE SUS ACTOS Y OPERACIONES, ASÍ COMO EL LOGRO
VISIÓN : CONFORMAR UN EQUIPO PROFESIONAL MULTI DISCIPLINARIO, ALTAMENTE CALIFICADO, CON SÓLIDOS PRINCIPIOS ÉTICOS, CAPACITADO PERMANENTEMENTE,EQUIPADO CON TECNOLOGÍAS DE CONSTANTE ACTUALIZACIÓN, QUE BRINDEN CONFIANZA Y SEGURIDAD A LA POBLACIÓN, SOBRE EL ADECUADO
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica
Unidad deMedida
4
CUMPLIMIENTO DELAS NORMASLEGALES AGESTIÓN PÚBLICAY EFECTUAR LADEFENSA LEGALDEL ESTADO
MEJORAR LACALIDAD DELGASTO DE LASACTIVIDADES YPROYECTOSENMATERIA SOCIALECONÓMICA,AMBIENTAL,INSTITUCIONAL EINFRAESTRUCTURA,MEDIANTE ELADECUADO YRACIONAL MANEJODE LOS ESCASOSRECURSOSFINANCIEROS
70.0
CUMPLIMIENTO DELAS NORMASLEGALES AGESTIÓN PÚBLICAY EFECTUAR LADEFENSA LEGALDEL ESTADO
ACCIÓN DECONTROL N.° 2 PLIEGO 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/41.217,00 1.0
NFORMEACCIÓNDECONTROL
ACCIÓN DECONTROL N.° 3 PLIEGO 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/82.435,60 2.0
INFORMEACCIÓNDECONTROL
ACCIÓN DECONTROL N.° 4 PLIEGO 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/82.436,00 2.0
INFORMEACCIÓNDECONTROL
ACCIÓN DECONTROL N.° 1 PLIEGO 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/82.436,00 2.0
INFORMEACCIÓNDECONTROL
4
FORTALECIMIENTODEL SISTEMA DECONTROLINSTITUCIONAL
MEJORAR LACALIDAD DELGASTO DE LASACTIVIDADES YPROYECTOSENMATERIA SOCIALECONÓMICA,AMBIENTAL,INSTITUCIONAL EINFRAESTRUCTURA,MEDIANTE ELADECUADO YRACIONAL MANEJODE LOS ESCASOSRECURSOSFINANCIEROS
30.0
FORTALECIMIENTODEL SISTEMA DECONTROLINSTITUCIONAL
INFORME DESEGUIMIENTO DEMEDIDASCORRECTIVAS YDE PROCESOSJUDICIALES
PLIEGO 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/8.202,00 2.0
INFORMEACTIVIDADDECONTROL
INFORME DEMEDIDAS DEAUSTERIDAD
PLIEGO 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/3.385,00 1.0
INFORMEACTIVIDADDECONTROL
INFORME ANUALPARA ELCONSEJOREGIONAL(DIRECTIVA N°002-2005-CG/OCI-GSNC)
PLIEGO 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/3.361,40 1.0
INFORMEACTIVIDADDECONTROL
VEEDURÍA:ADQUISICIÓN DEBIENES
SEDE 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/14.816,00 4.0
INFORMEACTIVIDADDECONTROL
VERIFICAR ELCUMPLIMIENTODE LANORMATIVARELACIONADA ALTUPA Y A LA LEYDEL SILENCIOADMINISTRATIVO:
SEDE 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/15.337,00 4.0
INFORMEACTIVIDADDECONTROL
REVISIÓN DE LAESTRUCTURADEL CONTROLINTERNO (LEY N°28716 ART. 9° YMODIFICATORIAS)
SEDE 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/4.817,00 1.0
INFORMEACTIVIDADDECONTROL
PARTICIPACIÓNEN COMISIÓNESPECIAL DECAUTELA (ART. 8°
SEDE 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/4.817,00 1.0
INFORMEACTIVIDADDECONTROL
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica
Unidad deMedida
R.C. N°063-2007-CG)
GESTIÓNADMINISTRATIVADEL ORCI
PLIEGO 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/32.880,00 4.0
INFORMEACTIVIDADDECONTROL
VERIFICARCUMPLIMIENTODE NORMATIVAEXPRESA: LEYDETRANSPARENCIAY ACCESO A LAINFORMACIÓNPÚBLICA.ACTIVIDAD DECONTROL (LEYN° 27806, D.S. N°043-2003-PCM);
PLIEGO 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/4.816,00 1.0
INFORMEACTIVIDADDECONTROL
ATENCIÓN YORIENTACIÓNPERSONALIZADADE DENUNCIAS
PLIEGO 3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 S/4.815,00 3.0
INFORMEACTIVIDADDECONTROL
VEEDURÍA : A LAEJECUCIÓN DESERVICIO
SEDE 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/14.820,00 4.0
INFORMEACTIVIDADDECONTROL
ARQUEO DECAJA PLIEGO 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/4.816,00 2.0
INFORMEACTIVIDADDECONTROL
VEEDURÍA:ACTOS DETRANSFERENCIADE CARGO DEAUTORIDAD ESELEGIDAS PORVOTO POPULAR
PLIEGO 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/6.771,00 1.0
INFORMEACTIVIDADDECONTROL
Presupuesto Total S/. : S/412.178,00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES
MANDATO / FUNCION : LA OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES, ES UN ÓRGANO DE TERCER NIVEL ENCARGADO DE LA COMUNICACIÓN, RELACIONES PUBLICAS, PROTOCOLO, PRENSA E IMAGEN DELGOBIERNO REGIONAL JUNIN
MISIÓN : FACILITAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA MANTENER INFORMADA A LA CIUDADANÍA, GENERANDO ESPACIOS A TRAVÉS DE PROGRAMAS,PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA DIFUNDIR EL AVANCE DE LA GESTIÓN REGIONAL
VISIÓN : SER LA MEJOR OFICINA DE COMUNICACIONES A NIVEL REGIONAL, MANTENIENDO UNA COMUNICACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE TANTO EN LO INTERNO Y EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
4
MEJORAR LAIMAGEN YCOMUNICACIÓNDEL GOBIERNOREGIONALJUNIN, TANTOEN EL NIVELINTERNO YEXTERNO
FORTALECER LASOFICINAS DECOMUNICACIONESA NIVELREGIONAL,TRABAJANDO ENUN SOLOHORIZONTE PORMEDIO DE PLANESY ESTRATEGIASPARA MEJORARLA INTERACCIÓNENTRE LAPOBLACIÓN YFUNCIONARIOSDEL GOBIERNOREGIONAL
100.0
POSICIONAR LAIMAGENINSTITUCIONAL DELGOBIERNOREGIONAL JUNÍN ENLAS NUEVEPROVINCIAS
EXPOSICIÓNITINERANTE DEFOTOGRAFÍA DEOBRAS
OFICINA REGIONALDEINFRAESTRUCTURA
20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/13.208,00 48.8 EXPOSICIÓNFOTOGRÁFICA
VISITA GUIADA APERIODISTAS DETODA LA REGIÓNA LA EJECUCIÓN EINAUGURACIÓNDE OBRAS
GERENCIAREGIONAL DEINFRAESTRUCTURA
16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/46.008,00 16.0
PUBLICACIÓN YDIFUSIÓN EN LOSMEDIOS DECOMUNICACIÓN
UTILIZAR MEDIOSALTERNATIVOS,RADIOSCOMUNITARIAS,CIRCUITOSCERRADOS,BLOGS, ENTREOTROS
OFICINA REGIONALDEINFRAESTRUCTURA
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/32.008,00 12.0VISITAS A LOS MEDIOSDE COMUNICACIÓNALTERNATIVOS
DIFUSIÓN DEOBRAS ENLUGARESESTRATÉGICOS:ESTADIOS,BUSES, TIENDAS,BANERS Y DEMÁSPUBLICIDADALTERNATIVA
TODAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/15.208,00 12.0
PROMOCIONES DEOBRAS ENEJECUCIÓN ENLUGARES VISIBLES
ELABORACIÓN YDIFUSIÓN DECAMPAÑASCONTRA LADISCRIMINACIÓN,TRATA DEPERSONAS,BULING,DIFAMACIÓN,CORRUPCIÓN,ANTOCORRUPCIÓN,ENTRE OTRAS
GERENCIAGENERAL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.008,00 12.0
CAMPAÑASREALIZADAS YDIFUNDIDAS CONTRALA DISCRIMINACIÓN YOTROS
PROMOVER LAIMAGENCOORPORATIVACON LA APLICACIÓNDEL MANUAL A NIVELREGIONAL
REITERAR ELUSOS YAPLICACIÓN DELMANUELACORPORATIVO ENTODAS LASUNIDADESEJECUTORAS ANIVEL REGIONAL
GERENCIAGENERAL 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/2.008,00 8.0
USO Y APLICACIÓNDEL MANUALCORPORATIVO A LASSUB GERENCIAS DEDESARROLLO
TALLER PARA LOSCOMUNICADORESDE LAS DIVERSASDEPENDENCIASSOBRE LAAPLICACIÓN DELMANUALCOORPORATIVO
GERENCIAGENERAL 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/7.008,00 16.0 COMUNICADORES
CAPACITADOS
ELABORAR UNASÍNTESISINFORMATIVA DIARIADE LAS NOTAS DEMAYOR RELEVANCIADEL GRJ HACIA LOSMEDIOS DECOMUNCIACIÓN
INSTALAR UNSOPORTEINFORMÁTICOSEN LA OFICINA DECOMUNICACIONESO INFORMÁTICAPARA GRAVARLOS PROGRAMASINFORMATIVOS DELAS EMISORAS YELABORAR UNASÍNTESIS DEINFORMACIÓNDEL DÍAREFERIDOS ALGOBIERNOREGIONAL YDIRECCIONARLASA LA GERENCIA OÁREA QUE FUEALUDIDA
ORC - ORDITI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.208,00 12.0 INSTALACIÓN DESOFWARE
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
1 de 3 05/05/2014 09:16 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
Unidades Orgánicasde Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
CLASIFICAR LAINFORMACIÓN DEACUERDO ALORDEN EIMPORTANCIA YELABORAR LASÍNTESISINFORMATIVA
ORC 3.2 0.8 0.8 0.8 0.8 S/8.208,00 3.2
RECOLECCIÓN DEINFORMACIÓN DE LOSMEDIOS DECOMUNICACIÓN
ARCHIVAR CADAUNA DE LASSÍNTESISINFORMATIVA
ORC 0.8 0.2 0.2 0.2 0.2 S/2.600,20 0.8COPIAS Y GRABACIÓNDE LA SÍNTESISINFORMATIVA
PROMOCIONAR LOSACTOSPROTOCOLARES,ANIVERSARIOS,AUDIENCIAS YOTROS DE LAREGIÓN JUNÍN
CONFERENCIASDE PRENSA DELAS DIFERENTESACTIVIDADESPROTOCOLARES
ORC 6.0 1.5 1.5 1.5 1.5 S/25.208,00 6.0 CONFERENCIAS DEPRENSA
ORGANIZACIÓNDE PASACALLESEN LAS NUEVEPROVINCIAS DELA REGIÓN Y LACAPITAL
TODAS 2.4 0.6 0.6 0.6 0.6 S/16.878,00 2.4 PASACALLES
ACTUALIZACIÓN DELAS REDESSOCIALES, CON LAFINALIDAD QUE LOSUSUARIOSENCUENTREN LAINFORMACIÓNACTUAL
SUBIR A DIARIOLOS BOLETINES,NOTASINFORMATIVAS,MATERIALFOTOGRÁFICO YAUDIO VISUALNECESARIO A LASREDES SOCIALESPARA MANTENERACTUALIZADO LAINFORMACIÓN
ORC 1.6 0.4 0.4 0.4 0.4 S/9.208,00 1.6
NOTAS DE PRENSA,VIDEOS,FOTOGRAFÍAS YSUBIR A LAS REDESSOCIALES
ESTABLECER LOSLINKSELECTRÓNICOSCONDEPENDENCIASESTATALES YPRIVADAS QUETENGASRELACIÓN A LATEMÁTICAS PARAEL SERVICIOINMEDIATO DELUSIARIO
ORC 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 S/1.808,00 0.4LINKSRELACIONADOS A LAINSTITUCIÓN
ESTABLECERPERIODICAMENTEENCUESTASBREVES SOBREEL SERVICIO DEINFORMACIÓNOFRECIDA EN ELPORTAL WEB YREDES SOCIALES
ORC - ORDITI 2.0 0.5 0.5 0.5 0.5 S/3.508,00 2.0 ENCUESTAS
CONTABILIZAR,REPORTAR YTENER UNCONTROLMENSUAL DELNÚMERO DEVISITAS ALPORTAL
ORC - ORDITI 1.6 0.4 0.4 0.4 0.4 S/250,00 1.6 ESTADÍSTICAS DEVISITAS AL PORTAL
EDITAR UN BOLETÍNMENSUAL CONINFORMACIÓNRELEVANTEGENERADA POR ELGOBIERNOREGIONAL CON LOSPROYECTOS MÁSIMPORTANTES
DISEÑARFORMATO DELBOLETÍNINFORMATIVO
TODAS 1.6 0.4 0.4 0.4 0.4 S/1.208,00 0.8DIAGRAMACIÓN DEBOLETINESINFORMATIVOS
SOLICITARCOTIZACIONES APROVEEDORESDE SERVICIOS DEIMPRESIÓN
TODAS 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 S/7.508,00 0.4COTIZACIONES DEPROVEEDORES DEIMPRESIÓN
DISTRIBUCIÓNDEL BOLETÍNINFORMATIVO
TODAS 2.0 0.5 0.5 0.5 0.5 S/11.208,00 2.0 DISTRIBUCIÓN DEBOLETINES
PRODUCIRPROGRAMAS QUESE TRANSMITIRÁNEN TV. Y RADIO CONCAMPAÑASPERMANENTES QUESE REALIZARÁN DEACUERDO A LAIMPORTANCIA DELOS PROYECTOS,OBRAS,ACTIVIDADES YFECHASTRASCENDENTALES.
PRODUCIR YDIFUNDIR SPOTSRADIALES,TELEVISIVOS YPRENSA
TODAS 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/31.208,00 40.0
SPOTSPUBLICITARIOS PARARADIO, TELEVISIÓN YPRENSA.
ANUNCIO ENDIARIO, REVISTASY PUBLICACIÓNEN LA REDESSOCIALES
TODAS 10.0 2.5 2.5 2.5 2.5 S/12.564,80 10.0DIAGRAMACIÓN YMONITOREO DE LAREDES SOCUALES
ELABORAR UNABASE DE DATOS DEMEDIO DECOMUNICACIÓN,
PROGRAMARCONFERENCIASPARA LASACTIVIDADES QUE
TODAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.408,00 8.0
CONFERENCIA PORASUNTOS DEIMPORTANCIAINSTITUCIONAL
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2 de 3 05/05/2014 09:16 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
Unidades Orgánicasde Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
LOCAL, REGIONAL YNACIONAL
REQUIERAN UNAMASIVA DIFUSIÓN YASUNTOS DEIMPORTANCIAINSTITUCIONAL
12.0
ORGANIZAR ELBREAIK O EN SUCASO LOSALIMENTOSCORRESPONDIENTESAL HORARIO CON LASÁREASRESPONSABLES
REGISTRARASISTENCIA DELOS PERIODISTASDE LOS MEDIOSDECOMUNICACIÓM
CON OTRASINSTITUCIONES
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.008,00 4.0
CUADRO DEASISTENCIA DEPERIODISTAS DE LALOCALIDAD
VISITA CON LAAUTORIDADREGIONAL YFUNCIONARIOS ALAS INSPECCIONESE INAUGURACIONESDE OBRAS EN LASNUEVESPROVINCIAS DE LAREGIÓN PARA LADIFUSIÓN DEACTIVIDADES.
COORDINACIÓN YDIFUSIÓN CONLOS MEDIOS DECOMUNICACIÓNLOCALES
TODAS 2.0 0.5 0.5 0.5 0.5 S/23.208,00 4.0
SPOTS Y DIFUSIÓNDE LAS ACTIVIDADESA NIVEL DE LOSMEDIOS DECOMUNICACIÓN DE LACADA LOCALIDAD
COORDINACIÓNCONAUTORIDADES YPOBLACIÓN DELAS LOCALIDADESVISITADAS
TODAS 6.0 1.5 1.5 1.5 1.5 S/4.008,00 6.0
VISITAS AAUTORIDADES YPOBLADORES DE LASLOCALIDADESVISITADAS
ELABORACIÓN DENOTAS DE PRENSA,SPOTSPUBLICITARIOS,DISEÑO Y EDICIÓNPARA DISTINTOSMEDIOS DECOMUNICACIÓN.
RECOLECCIÓN YREDACCIÓN DEARTÍCULOSPERIODÍSTICOSPARA LAPUBLICACIÓN
TODAS 800.0 200.0 200.0 200.0 200.0 S/4.808,00 800.0NOTAS DE PRENSAELABORADAS YDIFUNDIDAS
PRODUCCIÓN YDIFUSIÓN DESPOTSPUBLICITARIOS ENDISTINTOSMEDIOS DECOMUNICACIÓN.
TODAS 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/8.008,00 40.0SPOT PUBLICITARIOSPRODUCIDOS
Presupuesto Total S/. : S/310.477,00
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3 de 3 05/05/2014 09:16 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL
MANDATO / FUNCION : PLANIFICAR, COORDINAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO REGIONAL
MISIÓN : ORIENTAR A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL EN FUNCIONES NORMATIVAS, FISCALIZADORAS E INVESTIGADORAS; MANTENER EL REGISTRO ACTUALIZADO DEL ACERVODOCUMENTARIO, EFECTUANDO LAS ACCIONES DE TRÁMITE, NOTIFICACIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y EL ARCHIVO ACTUA
VISIÓN : SER UNA SECRETARÍA QUE SE ADECÚA A LA EVOLUCIÓN SOCIO - ECONÓMICA - POLÍTICA Y CULTURAL DE LA REGIÓN JUNÍN, CON LA CAPACIDAD DE CONTRIBUIR EN ELDESARROLLO INTEGRAL; BRINDANDO A LOS CONSEJEROS REGIONALES SERVICIOS DE CALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, RESPONS
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica
Unidad deMedida
1,2,3,4
EJECUTARCOORDINACIONESDIRECTAS CON ELCONSEJOREGIONAL,CONSEJERODELEGADO,COMISIONES YCONSEJEROS,PARA ELORDENAMIENTODE SUSTRABAJOS Y PARAEL MEJORDESARROLLO DESUS FUNCIONES.
EJECUTARACCIONES YACTIVIDADESCOODINADAS CONEL CONSEJOREGIONAL,CONSEJERODELEGADO,COMISIONES YCONSEJEROS,PARA ELORDENAMIENTODE SUS TRABAJOSY PARA EL MEJORDESARROLLO DESUS FUNCIONESNORMATIVAS,FISCALIZADORAS YDEREPRESENTACIÓN.
100.0
CONTRIBUIREN ELEFICIENTE YEFICAZDESARROLLODEFUNCIONESDE CADACONSEJEROY COMISIÓNDELCONSEJOREGIONAL
SISTEMATIZAR LOSDVDS DE LASGRABACIONES DELAS SESIONES DELCONSEJOREGIONAL.
TODAS 56.0 14.0 14.0 14.0 14.0 S/2.000,00 28.0
N° DE DVDS DELASGRABACIONESDE LASSESIONES DELCONSEJOREGIONAL
APROBACIÓN DEACUERDOSREGIONALES
TODAS 400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/6.000,00 400.0
N° DEACUERDOSREGIONALESAPROBADOS
APROBACIÓN DEORDENANZASREGIONALES
TODAS 24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/3.089,00 24.0
N° DEORDENANZASREGIONALESAPROBADAS
DESARROLLO DEFUNCIONES YATRIBUCIONES DELOS CONSEJEROS YDE LAS COMISIONESDEL CONSEJOREGIONAL
TODAS 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/602.680,00 100.0
N° DEDICTAMENES EINFORMES DECOMISIONES
PUBLICACIÓN DEACUERDOS YORDENANZASREGIONALES
TODAS 32.0 8.0 8.0 8.0 8.0 S/47.600,00 32.0
N° DEACUERDOS YORDENANZASREGIONALESPUBLICADOS
ASISTENCIA TÉCNICAY ASESORAMIENTO ALOS CONSEJEROS YCOMISIONES DELCONSEJO REGIONAL
TODAS 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/63.948,00 100.0
N° DEACUERDOS ENLAS ACTAS DELAS COMISIONESDEL CONSEJOREGIONAL
CONVOCATORIAS ASESIONES DELCONSEJO REGIONAL
TODAS 28.0 7.0 7.0 7.0 7.0 S/2.108,00 28.0N° DE OFICIOSDECONVOCATORIAS
ELABORAR,REDACTAR YARCHIVAR LOSLIBROS DE ACTASDE LAS SESIONESDEL CONSEJOREGIONAL
TODAS 28.0 7.0 7.0 7.0 7.0 S/18.800,00 28.0
N° DE ACTASDEBIDAMENTEIMPRESAS ENLOS LIBROS DEACTAS OFICIALESY ARCHIVADAS
SISTEMATIZAR LAINFORMACIÓN YDOCUMENTACIÓN DELA SECRETARÍAEJECUTIVA DELCONSEJOREGIONAL.
TODAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.500,00 12.0
N° DE INFORMESDEDOCUMENTOSEMITIDOSMENSUALMENTEPOR ELCONSEJOREGIONAL
DOTACIÓN DEBIENES Y SERVICIOSPARA ALCANZAR LASMETASPROGRAMADAS
TODAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.200,00 12.0N° DE INFORMESDE EJECUCIÓNDE GASTO
ACTOS DERECONOCIMIENTOSYCONDECORACIONES
DIRECCIÓNREGIONAL DECOMUNICACIONES
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.000,00 12.0 N° CEREMONIAS
FORMULAR LOSPROYECTOS DEDICTAMENES,ORDENANZAS,ACUERDOS EINFORMES FINALES YELABORARDICTAMENES,ORDENANZAS,ACUERDOS EINFORMES FINALESDE LAS COMISIONESDEL CONSEJOREGIONAL.
TODAS 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/21.000,00 100.0
PROYECTOS DEDICTAMENES,ORDENANZAS,ACUERDOS EINFORMESFINALES DE LASCOMISIONES; Y,DE DICTAMENES,ORDENANZAS,ACUERDOS EINFORMESFINALES DE LASCOMISIONESAPROBADOSPOR EL PLENODEL CONSEJOREGIONAL Y
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1 de 2 05/05/2014 09:21 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
SUSCRITO PORLA CONSEJERADELEGADA
Presupuesto Total S/. : S/788.925,00
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2 de 2 05/05/2014 09:21 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL
MANDATO / FUNCION : ADMINISTRAR BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL ESTADO
MISIÓN : MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL ESTADO, ENMARCADO EN LOS DISPOSITIVOS VIGENTES
VISIÓN : SER LIDER EN EL PLANEAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, DISPOSICIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL ESTADO EN LA REGIÓN JUNÍN
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica
Unidad deMedida
4
ASUMIR UN ROLPROACTIVO ENLA MEJORACONTINUA DELOS PROCESOS,SERVICIOS YACTIVIDADES DELAS U.E. DELGRJ.PROGRAMANDOY EJERCIENDOLAADMINISTRACIÓN,REGISTRO,CONTROL YDISPOSICIÓN DELOS BIENESPATRIMONIALESDEL GRJ,ENMARCADOSEN LA NORMASVIGENTE.
REALIZAR ELREGISTRO,AVALÚO,CONTROL EINSPECCIÓN DELOS BIENESPATRIMONIALESDEL GRJ,REALIZARINVENTARIOFISICO DE LOSMISMOSDETERMINANDOSU BAJA YDISPOSICIÓNFINAL, SANEARLOS BIENESINMUEBLES DELGRJ. DANDOCUMPLIMIENTOA LAS NORMASEMITIDAS PORLA
100.0
OPTIMIZAR LAGESTIÓN,FOCALIZANDOCOMPETENCIA YFUNCIONES DEPLANEAMIENTO,ADMINISTRACIÓN,DISPOSICIÓN,CUSTODIA YCONTROL DEBIENESPATRIMONIALESDE PROPIEDADDEL GOBIERNOREGIONAL JUNÍN.
BAJA DE BIENESPATRIMONIALES
SBN,PRESIDENTE,GERENTEGENERAL,DIRECTORREGIONAL DEASESORÍAJURÍDICA,DIRECTORREGIONAL DEADMINISTRACIÓN YFINANZAS
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/40.000,00 12.0 RESOLUCIONES
ALTA DE BIENESPATRIMONIALES
SBN,PRESIDENTE,GERENTEGENERAL,DIRECTORREGIONAL DEASESORÍAJURÍDICA,DIRECTORREGIONAL DEADMINISTRACIÓN YFINANZAS
8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/30.000,00 8.0 RESOLUCIONES
DISPOSICIÓNFINAL DE BIENESPATRIMONIALES
SBN,PRESIDENTE,GERENTEGENERAL,DIRECTOR DEASESORÍAJURÍDICA,DIRECTORREGIONAL DEADMINISTRACIÓN
13.0 3.0 3.0 3.0 4.0 S/46.500,00 13.0 RESOLUCIONES
PROVEER YRECOGERBIENESPATRIMONIALES
GERENTES, SUBGERENTES,DIRECTORES YSUB DIRECTORES,PERSONALNOMBRADO YCOMTRATADO DELGRJ,INSTITUCIONES.
500.0 100.0 100.0 200.0 100.0 S/39.000,00 500.0
NOTAS DEENTRADA,NOTAS DESALIDA,CONTROL DEBIENESPATRIMONIALES
PRESENTACIÓNDEDECLARACIONESJURADAS YAUTOAVALUOSDE LASPROPIEDADESDEL GOBIERNOREGIONAL JUNÍN
MUNICIPALIDADES,SATH, DIRECTORREGIONAL DEADMINISTRACIÓN YFINANZAS
11.0 11.0 0.0 0.0 0.0 S/5.025,00 11.0DECLARACIONESJURADASPRESENTADAS
IDENTIFICAR,REGISTRAR YCODIFICARBIENESPATRIMONIALES
OFICINA DEABASTECIMIENTOY SERVICIOSAUXILIARES AREADE ALMACÉN
500.0 200.0 100.0 100.0 100.0 S/36.908,00 500.0BIENESREGISTRADOS YCODIFICADOS
PROPONERSEGUROCONTRA TODORIESGO DE LOSBIENESPATRIMONIALES YSEGUROS SOAT
DIRECTORREGIONAL DEADMINISTRACIÓN YFINANZAS,GERENCIAGENERALREGIONAL YCOMPAÑIA DESEGUROS
9.0 2.0 4.0 3.0 0.0 S/13.500,00 9.0 PROPUESTASREALIZADAS
CUSTODIA YCONTRO DEBIENES(VEHÍCULOS YMAQUINARIAPESADA)UBICADOS ENLOS ALMACENESDE GESTIÓNPATRIMONIAL
DIRECTORREGIONAL DEADMINISTRACIÓN YFINANZAS,VIGILANTES, SUBDIRECCIÓN DEABASTECIMIENTOSY SERVICIOSAUXILIARES
365.0 91.0 91.0 91.0 92.0 S/35.445,00 365.0 BIENESCUSTODIADOS
REGISTRO,CONTROL,REVISIÓN YCLASIFICACIÓNDE PEDIDO
DIRECCIÓNREGIONAL DEADMINISTRACIÓN YFINANZAS, SUBDIRECCIÓN DE
2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/6.500,00 2000.0
REGISTROCONTROLINDIVIDUALACTUALIZADO
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1 de 3 05/05/2014 09:15 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica
Unidad deMedida
COMPROBANTEDE SALIDA(PECOSAS)
ABASTECIMIENTOSY SERVICIOSAUXILIARES
RECUPERACIÓNDE BIENESPRESTADOS AOTROSORGANISMOSPÚBLICOS YPRIVADOS
DIRECCIÓNREGIONAL DEADMINISTRACIÓN YFINANZAS,PROCURADURÍAPÚBLICAREGIONAL, JEFESDE ORGANISMOSPÚBLICOS YPRIVADOS
15.0 4.0 6.0 3.0 2.0 S/15.000,00 15.0BIENESRECUPERADOSY CUSTODIADOS
TRASLADOPERMANENTE DEBIENESPATRIMONIALES ALOS ALMACENESDE LA OFICINADE GESTIÓNPATRIMONIAL(HUAYUCACHI)
DIRECCIÓNREGIONAL DEADMINISTRACIÓN YFINANZAS, SUBDIRECCIÓN DEABASTECIMIENTOSY SERVICIOSAUXILIARES
260.0 70.0 60.0 100.0 30.0 S/25.200,00 260.0
TRASLADO DEBIENES A LOSALMACENES DEHUAYUCACHI EINTERNADOS ALALMACÉN
ELABORACIÓNDE INVENTARIODEL ACTIVO FIJODEL GOBIERNOREGIONAL JUNÍN-TRIMESTRAL
DIRECCIÓNREGIONAL DEADMINISTRACIÓN YFINANZAS, OFICINADEADMINISTRACIÓNFINANCIERA,COORDINACIÓNDE CONTABILIDAD
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/10.960,00 4.0INVENTARIOTRIMESTRALAPROBADO
INVENTARIOFÍSICO DEBIENESPATRIMONIALESDEL GRJ (SEDEGRJ.), ALDEAINFANTIL,OFICINAS DEDESARROLLO,OFICINA DEENLACE YALMACENES DEOGP. ANUAL
SBN, SUNARP,MUNICIPALIDADES,INSTITUCIONESPÚBLICAS,PRESIDENTE,GERENTES,DIRECTORESREGIONALES.
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/45.000,00 1.0 INVENTARIOAPROBADO.
ELABORACIÓNDE CONTROLESINDIVIDUALES DEBIENESPATRIMONIALES,DURANTE ELPROCESO DEINVENTARIO
FUNCIONARIOS YPERSONALNOMBRADO YCONTRATADO DELGRJ.
200.0 50.0 50.0 50.0 50.0 S/15.500,00 200.0 INDIVIDUALESACTUALIZADOS
REALIZAR ELSANEAMIENTOFÍSICO, TÉCNICOY LEGAL DE LOSINMUEBLES DELGRJ
SBN,SUNARP,FUNCIONARIOSDEL GOBIERNOREGIONAL JUNÍN,NOTARIAS.
2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/14.000,00 2.0 INMUEBLESANEADO
REVISIÓN,VERIFICACIÓN YCONTROL DELAS ACTAS DEENTREGA -RECEPCIÓN DECARGO.
FUNCIONARIOS,PERSONALNOMBRADO YCONTRATADO DELGRJ
45.0 10.0 10.0 10.0 15.0 S/15.700,00 45.0
ACTAS DEENTREGA DECARGOREVISADAS YVERIFICADAS
IMPLEMENTACIONDEL MODULO DEPATRIMONIO DELSIGA MEF,MIGRACION DELSIMI, REGISTRODE ORDENES DECOMPRA,PECOSAS,INVENTARIO DEBIENESPATRIMONIALES,ALTAS Y BAJAS YDISPOSICIÓNFINAL DE LOSBIENES MUEBLESDEL GRJ.
PRESIDENCIA,GERENCIAGENERAL, OFICINAREGIONAL DEADMINISTRACIÓN,OFICINA DEABASTECIMIENTOSY SERVICIOSAUXILIARES,OFICINA REGIONALDE DETECNOLOGÍA DELA INFORMACIÓNE INFORMATICA.OFICINA DEADMINISTRACIONFINANCIERA,OFICINA DERECURSOSHUMANOS,OFICINA REGIONALDE ASESORÍAJURÍDICA, YDEMAS ORGANOSDEL GOBIERNOREGIONAL JUNIN.
12980.0 3245.0 3245.0 3245.0 3245.0 S/40.000,00 12980.0 REGISTROS
SANEAMIENTOCONTABLECONTROLPATRIMONIAL,BIENESFALTANTES,BIENESSOBRANTESLUEGO DELINVENTARIOFISICO DEBIENESPATRIMONIALES,SANEAMIENTODE INMUEBLES,VERIFICACION DE
TODAS LASUNIDADESORGÁNICAS DELGOBIERNOREGIONAL JUNIN,SEDE CENTRAL YOFICINAS DEDESARROLLO
160.0 40.0 40.0 40.0 40.0 S/50.000,00 160.0 BIENESSANEADOS
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2 de 3 05/05/2014 09:15 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica
Unidad deMedida
DIFERENCIASENTRE LOSSALDOS DEINVENTARIOFISICO CON LOSSALDOSCONTABLES
Presupuesto Total S/. : S/484.238,00
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3 de 3 05/05/2014 09:15 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
SUB GERENCIA COOPERACIÓN TÉCNICA Y PLANEAMIENTO
MANDATO / FUNCION : CONDUCIR, NORMAR, EJECUTAR Y EVALUAR LOS PROCESOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON LA PLANIFICACIÓN, LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL Y LAESTADÍSTICA
MISIÓN : SOMOS EL ORGANO QUE NORMA, ORGANIZA, CONDUCE, INTEGRA, CONTROLA Y EVALUA EL SISTEMA DE PLANEAMIENTO CONCERTADO REGIONAL Y COOPERACIÓNTÉCNICA INTERNACIONAL CON INICIATIVA Y CREATIVIDAD, EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS Y POBLACIÓN EN GENERAL.
VISIÓN : SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA Y PLANEAMIENTO ES UN REFERENTE DE BUENA GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y FINANCIERO COMPLEMENTARIOPARA EL DESARROLLO REGIONAL
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica
Unidad deMedida
4
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓNY LAS INSTITUCIONESPARA ELEVAR ELNIVEL DE EFICIENCIAY EFICACIA.
MEJORAR LOSNIVELES DEARTICULACIÓN YCOORDINACIÓNENTRE LASDIFERENTESENTIDADESPÚBLICAS, ENGESTIÓN DEPLANEAMIENTOY CTI, PARAEVITARSUPERPOSICIÓNDECOMPETENCIASY FUNCIONESENTRE ELLAS.
100.0
FORMULAR DEMANERACONCERTADA YPARTICIPATIVALOSINSTRUMENTOSDEPLANIFICACIÓN YPROGRAMACIÓNPARA UNAADECUADAGESTIÓNREGIONAL QUECONTRIBUYA(POSIBILITE) ELCRECIMIENTO YDESARROLLOREGIONAL.
EVALUACION DELPOI 2014
ORDITISGCTP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.757,00 4.0 INFORMES DE
EVALUACIÓN
EVALUACION DELPLAN DEDESARROLLOREGIONALCONCERTADO2008-2015
GERENCIAS YDIRECCIONESREGIONALES
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/8.539,00 1.0 INFORME DEEVALUACIÓN
EVALUACION DELPLANESTRATEGICOINSTITUCIONALDEL GOBIERNOREGIONAL AÑO2013
GERENCIAS YDIRECCIONESREGIONALES
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/8.969,00 1.0 INFORME DEEVALUACION
ORGANIZAR,CONDUCIR YPROGRAMAR LASSESIONES DELCONSEJO DECOORDINACIONREGIONAL
SGCTP 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/3.757,00 2.0 SESIONESCONDUCIDAS
PROCESO DEFORMULACIONDEL PLAN DEDESARROLLOREGIONALCONCERTADOJUNIN AL 2050
SGCTP 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/61.841,00 0.0
PLAN DEDESARROLLOREGIONALCONCERTADOAPROBADO
ELABORACION DELA MEMORIAANUAL 2013
SGCTP -GERENCIAS YDIRECCIONESREGIONALES
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/5.539,00 1.0 MEMORIAANUAL
FORMULACION YEJECUCIÓN DELPLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL
ORDITISGCTP 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/3.757,00 2.0 DOCUMENTO
FORMULADO
PROCESO DEPROGRAMACIONDELPRESUPUESTOPARTICIPATIVO2015
GERENCIAS YDIRECCIONESREGIONALESY GOB.LOCALES.
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/39.868,00 1.0ACUERDOREGIONAL DEAPROBACION
ELABORACION DEINDICADORES DERESULTADO PARALA ETAPA DEFORMULACIONDELPRESUPUESTOINSTITUCIONAL.
SGCTP -SGPT 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/4.757,00 1.0 INFORME
ELABORADO
4 0.0
GARANTIZAR LAADECUADAAPLICACIÓN DELAS NORMASLEGALESVIGENTES YLINEAMIENTOSTÉCNICOS DE LACOOPERACIÓNTÉCNICAINTERNACIONAL
FORTALECIMIENTODEL SISTEMAREGIONAL DECOOPERACIÓNINTERNACIONALNOREEMBOLSABLE -SIRCINR
SGCTP 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/15.095,00 4.0N° DETALLERRESREALIZADOS
IMPLEMENTACIONDEL PROGRAMAREGIONAL DECOOPERACIONTECNICA
SGCTPDIRECCIONESY GERENCIASREGIONALES
16.0 1.0 5.0 5.0 5.0 S/6.095,00 20.0
N° DEPROYECTOSREGISTRADOSEN EL SISTEMAINFORMATICO.
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1 de 2 05/05/2014 09:22 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica
Unidad deMedida
INTERNACIONAL -APCI
BOLETININFORMATIVO DELA CTI EN LAREGION JUNIN
SGCTP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/5.550,00 4.0 BOLETINESELABORADOS
GESTION DEFINANCIAMIENTODE ACTIVIDADAESO PROYECTOS DEINVERSION PORCOOPERACIONINTERNACIONAL
SGCTP 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/6.747,00 4.0
EXPEDIENTESPRESENTADOSA ORGANISMOSDE CTI
PRESENTACIONDE LADECLARACIONANUAL DE LA CTIREGIONAL A APCI.
SGCTP 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/3.500,00 1.0DECLARACIÓNJURADAEFECTUADA
EVALUACIÓN DEEXPEDIENTES:INSCRIPCION,RENOVACION DEINSCRIPCION,PLAN DEOPERACIONES,ADSCRIPCIÓN DEEXPERTOS Y/OVOLUNTARIOS,AMPLIACIÓN DEINSCRIPCIÓN DEONGDS.
SGCTP 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/12.434,00 40.0 EXPEDIENTESEVALUADOS
ACTUALIZAR ELREGISTROREGIONAL DEONGDS.
SGCTP 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/3.373,00 1.0 INFORME DEACTUALIZACION
4 0.0
RECOPILACIÓN,PROCESAMIENTO,ANÁLISIS YELABORACIÓN DELA ESTADISTICAREGIONAL.
ACTUALIZACION YFORMULACION DEESTADISTICASREGIONALES EINSTITUCIONALES
SGCTP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/5.499,00 4.0 BOLETINES
ACTUALIZACION YFORMULACION DEESTADISTICASREGIONALES PORAREASTERRIORIALES.
SGCTP 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/5.269,00 3.0ESTADISTICASREGIONAKLESACTUALIZADAS
RECOPLIACION YELABORACION DEESTADISTICAS ANIVEL PROVINCIAL.
SGCTP - INEI -GL 9.0 2.0 3.0 2.0 2.0 S/4.757,00 9.0
BOLETINES DEESTADISTICASPROVINCIALES.
ACTUALIZACIÓNDE INDICADORESPORDIMENSIONESPARA EL PDRCJUNIN AL 2050.
SGCTP,GERENCIAS,DIRECCIONESREGIONALES,GOBIERNOSLOCALES YINEI.
1.0 0.4 0.6 0.0 0.0 S/6.268,00 1.0 INFORMETÉCNICO.
Presupuesto Total S/. : S/216.371,00
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2 de 2 05/05/2014 09:22 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CONCEPCIÓN
MANDATO / FUNCION : UNIDAD EJECUTORA 300- EDUCACION
MISIÓN :LA UGEL DE CONCEPCIÓN ES UN ÓRGANO INTERMEDIO QUE ADMINISTRA LA EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PROVINCIA; QUE CONTEXTUALIZA LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA EDUCATIVAREGIONAL Y NACIONAL, Y GESTIONA LA MEJORA DE CALIDAD EDUCATIVA, ASESORANDO Y MONITOREANDO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN SU GESTIÓN PEDAGÓGICA,ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL; PARA MEJORAR EL NIVEL EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES Y ELEVAR SUS CONDICIONES DE VIDA, ACORDE A LAS EXIGENCIAS DE LA MODERNIDAD.
VISIÓN :AL 2014 LA UGEL DE CONCEPCIÓN, BRINDA UN SERVICIO DE CALIDAD, EQUIDAD Y EXCELENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, CON ACTIVIDADES PROACTIVAS Y VISIONARIAS Y CONMAESTROS DE SOLVENCIA PROFESIONAL COMPROMETIDOS CON LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES CAPACES DE SEGUIR APRENDIENDO, E INSERTARSE CON ÉXITO AL CAMPO LABORAL YPRODUCTIVO, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECO TURÍSTICO Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
Unidades Orgánicasde Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
0.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003107:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR
DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.890.415,00 49.0
II.EE QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEL IICICLO DE EBR
5003108:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA
DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.039.663,00 124.0
II.EE QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEEDUCACIÓNPRIMARIA - EBR
5003109:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNSECUNDARIA
DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.571.234,00 32.0
II.EE QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEEDUCACIÓNSECUNDARIA - EBR
5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/23.920,00 109.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTODEL II CICLO DE EBR
5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEPRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/92.988,00 132.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO -EBR
5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/76.092,00 32.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO -EBR
5000574:PERSONAS CONDISCAPACIDADSEVERA ACCEDENA INSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICASESPECIALIZADASCONCONDICIONESPARA SUATENCIÓN.
5003165:MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS ENLOCALES DE LOSCENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL Y CENTROSDE RECURSOS.
DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.000,00 100.0
% DE LOCALES CONMANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS DELOS CENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL YCENTROS DERECURSOS.
5004306:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAS PARAATENCIÓN DECENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL.
DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/128.801,00 100.0
% DE II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL ENLOS CENTROS DEEBE
5000575: NIÑOSMENORES DE 3AÑOS CONDISCAPACIDADACCEDEN APROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRANA CONCONDICIONESPARA SUSATENCIÓN.
5003168:MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS ENPROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRANA.
DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.000,00 100.0
% DE LOCALES CONMANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS ENPROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRANA.
5004308:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAS PARAATENCIÓN DEPROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRAN
DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/64.193,00 100.0
% DE II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL ENLOS CENTROS DEEBE
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1 de 5 05/05/2014 09:32 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
Unidades Orgánicasde Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
20.0
3999999 : SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES-MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARAREVISAR LACALIDAD DE LAEDUCACIÓN.
5000001PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO
DIR.-AGI-ADM-ESP.PLANI.-PP.FF 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/70.745,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CAPACITACIÓN ALOS MIEMBROS DECODIAPAFA YCONEI. DE LAS II.EE.SOBRE SUSFUNCIONES YCOMPETENCIAS.
DIR.-AGI-ADM-ESP.PLANI.-PP.FF 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 282.0
MIEMBROS DECODIAPAFA Y CONEIDE LAS II.EE.CAPACITADOS ENSUS FUNCIONES.
CAPACITACIÓN PARADIRECTORESSOBREIMPLEMENTACIÓN YARTICULACIÓN DELOS DOCUMENTOSDE GESTIÓN (PEI,PAT Y RI).
DIR.-AGI-ADM-ESP.RAC. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/100,00 282.0
DIRECTORESCAPACITADOSSOBREDOCUMENTOS DEGESTIÓN.
CAPACITACIÓN PARADIRECTORES DELAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS SOBREESTADÍSTICA ONLINE: CENSO 2014.
DIR.-AGI-ADM-ESP.ESTAD.-II.EE 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 282.0
DIRECTORES DE LASII.EE. CAPACITADOSEN EL LLENADO DELAS CÉDULASESTADÍSTICAS.
VERIFICAR ELTRABAJOPEDAGÓGICO DELOS DOCENTES.
SUPERVISIÓN YMONITOREO ADIRECTORES DELOS DIFERENTESNIVELES PARA ELMANEJO ADECUADODE LOSDOCUMENTOS DEGESTIÓN.
DIR.-AGI-ADM-ESP.RAC.-PP.FF 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/2.300,00 90.0
DIRECTORESSUPERVISADOS YMONITOREADOS QUECUMPLEN CON ELDESARROLLO DEDOCUMENTOS DEGESTIÓN.
MEJORAR LACALIDAD DESERVICIOS PARAELEVAR LACALIDADEDUCATIVA.
REVISIÓN YACTUALIZACIÓN DEDOCUMENTOS DEGESTIÓN DE LAUGEL DECONCEPCIÓN. (MOF,RIN Y PAT)
DIR.-AGI-ADM-ESP.RAC. 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/100,00 3.0
DOCUMENTOSACTUALIZADOS YAPROBADOS.
CAPACITACIÓN ADIRECTORESSOBRE ELPROCESO DESIMPLIFICACIÓNADMINISTRATIVA YELABORACIÓN DELMAPRO DE LAS II.EE
DIR.-AGI-ADM-ESP.RAC 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 200.0
DIRECTORES DELOS DIFERENTESNIVELESCAPACITADOSSOBRESIMPLIFICACIÓNADMINISTRATIVA Y LAELABORACIÓN DELMAPRO.
ELABORACIÓN,MONITOREO YEVALUACIÓN DELPOI DE LA UGELCONCEPCIÓN
DIR.-AGI-ADM-ESP.PLAN.-P.FF 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/84,00 100.0
% DE ENTREGAOPORTUNA DEINFORMACIÓN
ELABORACIÓN DEEXPEDIENTESTÉCNICOS PARA LAGENERACIÓN DENUEVAS PLAZAS DEAMPLIACIÓN DECOBERTURA ENEDUCACIÓN INICIALDEL ÁMBITO DE LAUGEL.
DIR.-AGI –ADM-ESP.PLAN.-TLAC-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/60,00 16.0 EXPEDIENTES
APROBADOS.
CONSOLIDACIÓN,PRESENTACIÓN DEINFORMES:-CONTROL DEHORAS EFECTIVASY LECTIVAS DELTRABAJOPEDAGÓGICO ENLAS II.EE. -CONTROLDE ASISTENCIA DEPROFESORES YALUMNOS DEL 1º Y2º GRADO DEPRIMARIA
DIR.-AGI–ADM-ESP.PLAN-II.EE. 9.0 3.0 0.0 3.0 3.0 S/100,00 100.0
% DE ENTREGAOPORTUNA DELCUMPLIMIENTO DEINFORMACIÓN.
DESARROLLO DELA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓNINSTITUCIONAL
DIR-AGI-ADM-PLAN-EST-RAC-FIN 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.000,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS DEL NIVELINICIAL.
15.0
3999999: SINPRODUCTO. -MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LACALIDAD DE LAEDUCACIÓN
5000002:CONDUCCIÓN YORIENTACIÓNSUPERIOR
DIR -AGP- ADM- ESP.INIC - II.EE.- PP.FF-GOB. LOC
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/388.475,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CONVOCA A LASDIFERENTESINSTITUCIONES
CELEBRACIÓN DEL83° ANIVERSARIODE LA EDUCACIÓN
DIR-AGP-ADM-ESP.INIC- II.EE.-PP.FF-GOB. LOC
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/330,00 56.0
II.EE. QUEPARTICIPAN EN LASACTIVIDADES DEL
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2 de 5 05/05/2014 09:32 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
Unidades Orgánicasde Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
EDUCATIVAS PARASU PARTICIPACIÓNACTIVA.
INICIAL. ANIVERSARIO DELNIVEL INICIAL.
PARTICIPACIÓNACTIVA DE TODASLAS REDES DELNIVEL INICIAL
X FESTIVAL DETEATRO “ELRETOÑITO”
DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-II.EE.-PP.FF-GOB.LOC
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 100.0
II.EE. DEL NIVELINICIAL Y PRONOEISQUE PARTICIPANACTIVAMENTE.
CELEBRACIÓN DELA SEMANA DE LOSDERECHOS DELNIÑO
DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-II.EE.-PP.FF
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/250,00 56.0
II.EE PARTICIPANDOEN LAS DIFERENTESACTIVIDADES EN LASEMANA DE LOSDERECHOS DELNIÑO.
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA.
15.0
CONTRIBUIR ENELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.
TALLER SOBRE LADIVERSIFICACIÓNCURRICULAR, USODE LAPTOP YROBÓTICAEDUCATIVA ADOCENTES DELNIVEL PRIMARIA.
DIR-AGP-ADM-ESP.PRIM.-II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 300.0
DOCENTESCAPACITADOS ENESTRATEGIASMETODOLÓGICAS
CONCURSO DE“ESCUELASSEGURAS, LIMPIAS YSALUDABLES“
DIR-AGP-ADM-ESP.PRIM-II.EE-PP.FF
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/150,00 134.0
II.EE. IDENTIFICADASCON BUENAORGANIZACIÓN YAMBIENTACIÓNESCOLAR.
FESTIVAL DE LALECTURA
DIR-AGP-ADM-ESP.PRIM-II.EE-PP.FF
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/150,00 134.0
II.EE.CONOCEDORES DELAS DIFERENTESTÉCNICAS DELECTURA.
CONTRIBUIR ENELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS ATRAVÉS DEACTIVIDADESTEATRALES.
FESTIVAL DETEATRO ESCOLAR“PACO YUNQUE”
DIR-AGP-ADM-ESP.PRIM-II.EE-PP.FF
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 100.0
II.EE. QUEPARTICIPAN EN ELFESTIVAL DE TEATRODEMOSTRANDO SUSINTELIGENCIASMÚLTIPLES.
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR.
15.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN ELNIVELSECUNDARIA ALOS DOCENTES
TALLER DECAPACITACIÓN ADOCENTESRESPONSABLESSOBRE EL USO DELATICS
DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/350,00 316.0
DOCENTESCAPACITADOS EN ELUSO DE LAS TICS.
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN ELNIVELSECUNDARIO CONLA PARTICIPACIÓNACTIVA DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS
CONCURSOS: 1.-VIOLIMPIADAREGIONAL DELECTURASLITERARIAS .2014.2.- XXVXIICONCURSOREGIONAL DECOMPRENSIÓNLECTORA YPRODUCCIÓN DETEXTOS. 3.- PREMIONACIONAL DENARRATIVA YENSAYO “JOSÉMARÍA ARGUEDAS”-2014
DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE-PP.FF 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0 S/200,00 32.0
II.EE. QUEPARTICIPAN YDEMUESTRANAPTITUDESLITERARIAS
CONCURSO DEPERIÓDICOSMURALES
DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/200,00 32.0
II.EE. DEMOSTRANDOCREATIVIDAD EN LAELABORACIÓN DEPERIÓDICOSMURALES.
ESTUDIANTES DELOS DIFERENTESGRADOSPARTICIPAN EN LAPRUEBA DE LAONEM
XI OLIMPIADANACIONAL ESCOLARDE MATEMÁTICA(ONEM)-2014.
DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/200,00 32.0
II.EE. QUEDEMUESTRAN SUSCONOCIMIENTOS.
PARTICIPAN YDESARROLLANSUSCAPACIDADESARTÍSTICAS DELOS ESTUDIANTES
FESTIVAL DETEATRO ESCOLAR“TÚPAC AMARU”-2014
DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 32.0
II.EE. QUEPARTICIPAN EN ELFESTIVAL.
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN ELNIVELSECUNDARIA
CAPACITACIÓN PARADOCENTESTUTORESRESPONSABLES DETOE DE LAS II.EE.
DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/200,00 60.0
DOCENTESTUTORESCAPACITADOS EN ELDESARROLLO DETUTORÍA.
PARTICIPAN ACTIVADE LOSESTUDIANTES ENLAS DIFERENTESDISCIPLINAS
JUEGOSDEPORTIVOSESCOLARESNACIONALES 2014.
DIR-AGP-ESP.SEC-ESP.PECUD- II.EE-PP.FF
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 166.0
II.EE. DEL NIVELPRIMARIA YSECUNDARIA QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
3 de 5 05/05/2014 09:32 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
Unidades Orgánicasde Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
JUEGOS FLORALESESCOLARES YMAGISTERIALES.
DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE-PP.FF 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/300,00 130.0
II.EE. PARTICIPANDOEN LAS DIFERENTESARTESDEMOSTRANDOTALENTO.
EJECUCIÓN DE LA IY II ETAPA DELCONCURSO DEBANDASESCOLARES 2014.
DIR-AGP-ESP.SEC.-ESP.PECUD-II.EE-PP.FF
2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/300,00 20.0II.EE. PARTICIPANTESEN EL CONCURSODE BANDAS.
PARTICIPANACTIVAMENTE LOSDOCENTES DELAS DIFERENTESINSTITUCIONESEDUCATIVAS
JUEGOSDEPORTIVOSMAGISTERIALES2014
DIR-AGP-ESP.SEC.-ESP-PECUD-II.EE.-DOC
2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/300,00 100.0
II.EE. DEL ÁMBITO DELA UGELPARTICIPANDOACTIVAMENTE ENLOS JUEGOSDEPORTIVOSMAGISTERIALES.
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS DEL NIVELINICIAL. ELEVAR ELNIVEL DE LOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA.MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR.
15.0
DIFUSIÓNOPORTUNA DELAS NORMASPARA LAMATRÍCULA
CAMPAÑA PARA ELBUEN INICIO DELAÑO ESCOLAR.
DIR-AGP-ADM-ESP.INC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB.LOC
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/250,00 14.0
DISTRITOSSENSIBILIZADOSPARA LA MATRÍCULAOPORTUNA
MOVILIZACIÓNPARA EL INICIODEL AÑOESCOLAR SEGÚNLAS NORMAS YDIRECTIVASVIGENTES.
MOVILIZACIÓN PARAEL BUEN INICIO DECLASES
DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB.LOC
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/270,00 217.0
II.EE. CONESTUDIANTES ENAULAS AL INICIO DELAÑO ESCOLAR
FORTALECER ELDESEMPEÑODOCENTE PARAELEVAR LACALIDADEDUCATIVA.
JORNADA DECAPACITACIÓN YACTUALIZACIÓNPARA DIRECTORESY DOCENTESSOBRELINEAMIENTOSPEDAGÓGICOS.
DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB.LOC
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/400,00 350.0
DIRECTORES YDOCENTES DE LOS 3NIVELESACTUALIZADOS EN ELMANEJO DE LAPROGRAMACIÓNCURRICULAR.
DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZAAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTES.
EVALUACIÓN,RESTRUCTURACIÓNE IMPLEMENTACIÓNDE LAS REDESEDUCATIVAS (3NIVELES)
DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB.LOC
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/202,00 100.0
% DE REDESEDUCATIVAS DELNIVEL INICIAL,PRIMARIA YSECUNDARIAASESORADAS YFORTALECIDAS.
CONTRIBUIR ENELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.
CELEBRACIÓN DELDÍA DEL LOGRO ENLAS II.EE
DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB.LOC
2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/300,00 220.0
II.EE. QUEPRESENTANRESULTADOSPEDAGÓGICOS ENEL DÍA DEL LOGRO
CONTRIBUIR ENELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.
XXIV FERIAESCOLAR NACIONALDE CIENCIA YTECNOLOGÍA.
DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB.LOC
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 220.0II.EE. QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.
FERIA REGIONALTECNOLÓGICA DELÁREA DEEDUCACIÓN PARAEL TRABAJO Y TIC
DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB.LOC
2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/400,00 40.0
INSTITUCIONESEDUCATIVASDEMOSTRANDO CONLOS ESTUDIANTESEL AVANCETECNOLÓGICO
TALLER DECAPACITACIÓN YASESORAMIENTODEL SIAGIE ADIRECTORES OENCARGADOS DECADA I.E. DE LOSDIFERENTESNIVELES.
DIR.-AGI-ADM-ESP.ESTAD.-II.EE. 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/300,00 222.0
DIRECTORESCAPACITADOS YASESORADOS EN ELMANEJO DEL SIAGIE.
SUPERVISIÓN,MONITOREO YACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO ADIRECTORES YDOCENTES DE LASII.EE. (3 NIVELES) NOFOCALIZADOS.
DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB.LOC
9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/11.000,00 100.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONDIRECTORES YDOCENTES DE LOS 3NIVELESEDUCATIVOSSUPERVISADOS YMONITOREADOS ENEL ASPECTOPEDAGÓGICO
CONTRIBUIR ENELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.
DESARROLLO DELA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓNPEDAGÓGICA
DIR-AGP-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.029,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DESECRETARÍA DEDIRECCIÓN.
DIR.-SECR.DIR.-ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.000,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
1,4
MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLAS
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDAD
20.0
GARANTIZAR LAENTREGAOPORTUNA DEMATERIALESEDUCATIVOS.
5000003: GESTIÓNADMINISTRATIVA DIR.-ADM-AGP-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/182.980,00 100.0
% DE ACCIONESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
Unidades Orgánicasde Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
CAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
EDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
DESARROLLO DELA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓNADMINISTRATIVA
DIR-ADM-CONTABILIDAD-ABASTECIMIENTO-INFRAESTRUCTURA-ALMACEN-PLANILLAS-BIENESPATRIMONIALES-BIENESTAR SOCIAL-GESTIÓN ADM.-II.EE
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/57.715,00 100.0% DE ACCIONESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DESECRETARÍAGENERAL.
DIR.-SECR.DIR.-ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/960,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELA GESTIÓN DE LAOFICINA A DEASESORÍA JURÍDICA
AGP-AGI-ASES.LEGAL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.500,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
3999999 : SINPRODUCTO.
5000661DESARROLLO DELA EDUCACIÓNLABORAL TÉCNICA
AGP-AGA-ESP. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/73.958,00 100.0% DE HORASLECTIVAS CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
Presupuesto Total S/. : S/18.705.464,00
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5 de 5 05/05/2014 09:32 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
MANDATO / FUNCION :PROGRAMAR, COORDINAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, INCORPORANDO CON EFICIENCIA LOS CONCEPTOS DEGESTION PROPSPECTIVA, GESTION CORRECTIVA Y GESTION REACTIVA DEL RIESGO CON SUS RESPECTIVOS PROCESOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DESDE LA ESTIMACIÓN DELRIESGO, LA PREVENCION, REDUCCIÓN DEL RIESGO, PREPARACION, RESPUESTA, RAHABILITACION Y RECONSTRUCCIÓN
MISIÓN :FORTALECER UNA CULTURA DE ACTUACIÓN PERMANENTE DE AUTORIDADES Y POBLACION EN BASE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, ARTICULANDO LOS PROCESOS DEESTIMACIÓN DEL RIESGO, PREVENCION, REDUCCIÓN DEL RIESGO, PREPARACION, RESPUESTA, REHABILITACION Y RECONSTRUCCIÓN, CON SUS RESPECTIVOS SUB PROCESOS,ORIENTADOS A CORREGIR, MITIGAR O ELIMINAR EL RIESGO.
VISIÓN : REGIÓN JUNÍN CON CIUDADES FÍSICA Y SOCIALMENTE SEGURAS, SALUDABLES, ATRACTIVAS, EFICIENTES EN SU FUNCIONAMIENTO Y CON DESARROLLO SOSTENIBLE
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
Unidades Orgánicasde Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
3,
GARANTIZAR LAPERMANENCIA YCONTINUIDAD DELA REGIÓNCOMO PARTEDEL ESTADO ENUN MARCO DEPAZ YSEGURIDAD
CONTRIBUIR AMEJORAR LASUBSISTENCIADE LAPOBLACIÓNAFECTADA PORACCIONES DELHOMBRE
2.0
FORTALECER LASEGURIDAD YSUBSISTENCIA DELA POBLACIÓNAFECTADA PORACCIONESGENERADAS POREL HOMBRE
CALIFICACIÓN DEEXPEDIENTES YDEMÁSTRÁMITESSEGÚN EL D.S. Nº051-88-PCM
ONP, MUNICIPALIDADPROVINCIAL,GOBERNACIÓN,DIRESA, GRPPAT
8.0 0.0 4.0 4.0 0.0 S/4.000,00 8.0 ACTAREUNIÓN/RESOLUCIÓN
3,
ALCANZAREFICIENCIAINSTITUCIONALEN GESTIONREACTIVA CONOPERACIONESDE RESPUESTAY MEDIDASINMEDIATAS PARAENFRENTAR UNPELIGROINMINENTE ODESASTRE PORMATERIALIZACIONDE UN RIESGO
LOGRAR UNSISTEMAREGIONAL CONINSTITUCIONESY POBLACIÓNORGANIZADAS YPREPARADASPARAACCIONAR YRESPONDEREN FORMACOORDINADA YOPORTUNA ENLA ATENCIONDE PERSONASDAMNIFICADASYREHABILITACIONDE SERVICIOSDAÑADOS ENCASOS DEEMERGENCIASY DESASTRES
43.0
REFORZAR YMONITOREAR LOSNIVELES DEORGANIZACIÓN DEDEFENSA CIVIL
FORMACIÓN,INSTALACIÓN YACTIVACIÓN DEPLATAFORMASDE DEFENSACIVIL Y GRUPOSDE TRABAJO ENEL GOBIERNOREGIONAL,GOBIERNOSLOCALES
ONP, MUNICIPALIDADPROVINCIAL,GOBERNACIÓN,DIRESA, GRPPAT
50.0 30.0 15.0 5.0 0.0 S/10.000,00 131.0 RESOLUCIÓN/ACTAREUNIÓN
ORGANIZACIÓNDE SIMULACROS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/8.000,00 4.0 INFORME/SIMULACRO
FORTALECER VÍACAPACITACIÓN LAPARTICIPACIÓNINSTITUCIONAL YCOMUNITARIA EN LAPREVENCIÓN YATENCIÓN DEDESASTRES
CURSOS SOBREGESTIÓNREACTIVA DELRIESGOS PARAAUTORIDADESLOCALES,FUNCIONARIOS,DOCENTES YTÉCNICOS DELASPLATAFORMASDE DEFENSACIVIL
DIRECCIONESREGIONALES DESALUD,AGRICULTURA,TRANSPORTES,GOBIERNOSLOCALES
10.0 2.0 4.0 3.0 1.0 S/16.000,00 8.0
Nº DE AUTORIDADESLOCALES, DOCENTESY TECNICOSCAPACITADOS
OPTIMIZAR LARESPUESTA YAYUDA ENSITUACIONES DEEMERGENCIA YDESASTRE
MANTENERABASTECIDOSLOS ALMACENESADELANTADOSDEL GRJ, SATIPOY CHANCHAMAYO
SUB DIRECCIÓN DEANBASTECIMEINTO YSERV AUXILIARES YMUNICIPALIDADESPROVINCIALES DESATIPO YCHANCHAMAYO
6.0 2.0 1.0 2.0 1.0 S/8.000,00 6.0 NEA/INVENTARIO
IDENTIFICACIÓNDEEMERGENCIAS,EVALUACIÓN DEDAÑOS YREGISTROS ENEL SINPAD
GOBIERNOSLOCALES, INDECI,COEN, PRESIDENCIAGRJ
60.0 25.0 10.0 10.0 15.0 S/6.600,00 60.0 REGISTROEDAN/SINPAD
ATENCIÓN ADAMNIFICADOSCON AYUDAHUMANITARIAPOREMERGENCIA YDESASTRE
GOBIERNOSLOCALES, GGR ,DIRECCIONESREGIONALES
70.0 30.0 15.0 10.0 15.0 S/992.800,00 60.0 PECOSA/ACTA DEENTREGA
ATENCIÓN AZONAS ALTOANDINAS Y DESELVAAFECTADAS POREVENTOS DEFRÍO, HELADAS YFRIAJE EN LAREGIÓN JUNÍN
PUESTOS DESALUD; GOBIERNOSLOCALESDISTRITALES,COMITÉSVECINALES.
50.0 0.0 40.0 10.0 0.0 S/100.000,00 50.0 INFORME/ATENCIÓNFRÍO
ATENCIÓN ACENTROSPOBLADOSRIBEREÑOSEXPUESTOS YVÍAS AFECTADASPOR LLUVIAS ENLA REGIÓN JUNÍN
GOBIERNOSLOCALESDISTRITALES,DIRECCIONESREGIONALES YAGRICULTURA,TRANSPORTES,COMITÉSVECINALES
50.0 30.0 20.0 0.0 0.0 S/100.000,00 60.0 INFORME /ATENCÓNLLUVIAS
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
Unidades Orgánicasde Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
COADYUVAR A UNARESPUESTAOPORTUNA ENCASOS DEEMERGENCIA
ACCIONES DEATENCIÓN PARAMITIGAR ELRIESGO Y APOYOA LAS CÍAS. DEBOMBEROS ENLA REGIÓN
DIRECCIONESREGIONALES DESALUD,AGRICULTURA,TRANSPORTES,GOBIERNOSLOCALES , CÍAS DEBOMBEROS
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/21.498,00 4.0 INFORME/GESTIÓN
IMPLEMENTACIÓNLOGISTICA YACCIONESOPERATIVAS DELCENTRO DEOPERACIONESDE EMERGENCIAREGIONAL(C.O.E.R.)
6.0 2.0 1.0 2.0 1.0 S/200.000,00
3,
LOGRAR LAAPLICACIONCORRECTA DELOSCONCEPTOS YPROCESOS DELA GESTIÓNPROSPECTIVA YGESTIÓNCORRECTIVA ENLAPLANIFICACIÓNDELDESARROLLOREGIONAL
ALCANZAR LAEFICIENCIAINSTITUCIONALEN LAOPERATIVIDADPARA EVITAR YPREVENIR LAFORMACIÓN DERIESGOSFUTUROS,COMO DEMITIGAR ELRIESGOEXISTENTE
55.0
CONTRIBUIR AGENERAR ELCONOCIMIENTODEL RIESGO PARAEVITAR LAGENERACIÓN DENUEVOS RIESGOSY REDUCIRVULNERABILIDADESMEDIANTE LA TOMADE DECISIONESPOR LAAUTORIDADREGIONAL O LOCAL
ESTIMACIONESDE RIESGO Y/OREPORTESPRELIMINARESDE ESTIMACIÓNDEL RIESGO-REPERS- Y/OEVALUACIONESDE RIESGO
DIRECCIONESREGIONALES DESALUD,AGRICULTURA,TRANSPORTES,GOBIERNOSLOCALES
12.0 2.0 4.0 4.0 2.0 S/18.000,00 12.0
INFORME DEEVALUACION DERIESGO / REPER /ESTIMACION DERIESGO
ADMINISTRACIÓNDEINSPECCIONESTÉCNICAS DESEGURIDAD DEDEFENSA CIVILENEDIFICACIONES(ITSDCD)
GOBIERNOSLOCALES YDIRECCIONESREGIONALES,DIRECIÓN SIERRACENTRO DE INDECI
80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 S/4.000,00 80.0 INFORME DE ITSE /ITSDCD
INSPECCIONESTÉCNICAS DEPREVENCIÓN YDE DEFENSACIVIL
PRES - GRPPAT –O.D.G.R.J.,GOBIERNOSLOCALES
60.0 15.0 15.0 15.0 15.0 S/12.000,00 60.0 INFORME DEINSPECCION
FORMULACIÓNDE PLANESREGIONALESRELACIONADOSA LA GESTIÓN DERIESGO DEDESASTRES
GGR, GOBIERNOSLOCALES,DIRECCIONESREGIONALES,INSTITUCIONESDESCENTRALIZADAS
3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 S/12.000,00 3.0 PLAN FORMULADO
GESTIÓN DEPROYECTOS YFICHAS DEPROYECTOSASOCIADOS AEMERGENCIASANTE ELCENEPRED,INDECI, MEF YOTRAS FUENTESDEFINANCIAMIENTO
PRES - GRPPAT –O.D.G.R.J.,GOBIERNOSLOCALESPROVINCIALES YDISTRITALES
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/8.000,00 4.0 PERFIL/FICHA/EXPEDIENTE
FORTALECER VÍACAPACITACIÓN YSUPERVISIÓN LAPARTICIPACIÓNINSTITUCIONAL ENLA PREVENCIÓN YREDUCCIÓN DELRIESGO DEDESASTRES
ACCIONES DECAPACITACIÓNEN GESTIÓNPROSPECTIVA,CORRECTIVA YREACTIVA PARAGRUPOS DETRABAJO,AUTORIDADES YFUNCIONARIOSDE GOBIERNOSLOCALES
FUNCIONARIOS DELGOBIERNOREGIONAL SEDE,DIRECCIONESREGIONALES DESALUD, VIVIENDA,AGRICULTURA,TRANSPORTES,EDUCACION,ENERGIA Y MINAS YGOBIERNOSLOCALESPROVINCIALES YDISTRITALES
6.0 1.0 2.0 2.0 1.0 S/12.000,00 8.0
Nº DE AUTORIDADES,FUNCIONARIOS YESPECIALISTASCAPACITADOS
VISITAS YSUPERVISIÓN DEGESTIÓN DERIESGO DEDESASTRES
GOBIERNOSLOCALES, GGR ,DIRECCIONESREGIONALES
30.0 10.0 6.0 6.0 8.0 S/8.000,00 30.0 INFORME DE VISITA
Presupuesto Total S/. : S/1.540.898,00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
MANDATO / FUNCION : DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIDO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS; AGRARIO, PECUARIO, ENERGÉTICO-MINERO, PESQUERO EINDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS.
MISIÓN : PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIDO, SUSTENTABLE, EQUITATIVO Y CONSENSUADO; ASEGURANDO UN CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSION Y LOSNEGOCIOS; CAPITALIZANDO NUESTROS RECURSOS HUMANOS, PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEOS BIEN REMUNERADOS, CON ALTO SENTIDO HU
VISIÓN : INVERSIÓN PRIVADA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL, INDUSTRIAL, ECONOMIA EXPORTABLE, VALOR AGREGADO, CONCERTACIÓN, MINERIA LIMPIA EINSTITUCIONES EFICIENTES.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
2,
PROMOVER YFORTALECERCRECIMIENTOECONOMICO Y LACOMPETITIVIDADREGIONAL DEMANERASOSTENIBLE CONRESPONSABILIDADSOCIAL
FORTALECER YDESARROLLARCAPACIDADESPRODUCTIVASPARAFOMENTAR LACOMPETITIVIDADEMPRESARIAL
50.0
CREAR UNENTORNOADECUADOPARA LAPRODUCTIVIDAD,INVERSION YOFERTAEXPORTABLE ENLASACTIVIDADESPRODUCTIVASDE LA REGION
COORDINAR YPROPONERACCIONES DEINVESTIGACION YTRANSFERENCIATECNOLOGICA ENLA REGION JUNIN
TODAS 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/24.944,29 2.0INFORME DEACTIVIDADESCUMPLIDAS
FORMULACION YEVALUACION DEESTUDIOS DEPREINVERSION ENEL MARCO DELSISTEMA NACIONALDE INVERSIONPUBLICA
TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/24.944,29 4.0INFORMES DEACTIVIDADESCUMPLIDAS
ESTRATEGIAPARA ELDESARROLLODE LAS MYPES
PROMOVERCOORDINACIONENTRE LASINSTITUCIONESPUBLICAS PARAREALIZAR EVENTOSDE FORMACION DELIDERES YACCIONES DEFORTALECIMIENTODE LA CULTURAEMPRESARIAL
TODAS 1.0 0.25 0.25 0.25 0.25 S/21.734,29 1.0
INFORME DEGESTION DEACTIVIDADESCUMPLIDAS
APOYARCOORDINACIONENTREINSTITUCIONESAGRARIAS YASOCIACIONESPARA QUEINTERACTUEN CONEL PROPÓSITO DECREARMECANISMOS DEARTICULACIONINTRA EINTERINSTITUCIONALY FORTALECER ELCLIMA DECONFIANZA MUTUA
TODAS 1.0 0.25 0.25 0.25 0.25 S/17.994,29 1.0
INFORME DEGESTION DEACTIVIDADESCUMPLIDAS
2,
PROMOVER YFOMENTAR ELCRECIMIENTOECONOMICO Y LACOMPETITIVIDADREGIONAL DEMANERASOSTENIBLE YCONRESPONSABILIDADSOCIAL
ESTABLECERLASCONDICIONESFAVORABLESPARAINCENTIVAR LAINVERSIONPROVADA
50.0
DESARROLLAREL PLANESTRATEGICOREGIONALEXPORTADOR
PROMOVERFORTALECER ELCONSUMO DEPRODUCTOSAGRICOLAS DE LAREGIONORGANIZANDO LAGRAN FERIAREGIONAL DEPRODUCTORES2014
TODAS 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/31.582,26 2.0
INFORME DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTEELEVANDO ELNIVEL DECONSUMO DEPRODUCTOS DELA REGION
APOYAR YSENSIBILIZAR LAPROMOCIONPERMANENTE DEPRODUCTOSEXPORTABLES DELA REGIONCREANDO UNACULTURAEXPORTADORA
TODAS 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/26.734,29 2.0
INFORME DEACTIVIDADES YEXPOSICIONESCUMPLIDASELEVANDO ELNIVEL DEPRODUCCIONDEL MARMOL
PROMOVER YFORTALECER LASORGANIZACIONESDE PRODUCTORESY CONSUMIDORESEN MATERIA DEGASTRONOMIAREGIONAL,ORGANIZANDOFERIAS Y EVENTOSDE CAPACITACION
TODAS 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/23.209,81 3.0INFORME DEACTIVIDADESCUMPLIDAS
Presupuesto Total S/. : S/171.143,52
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1 de 1 05/05/2014 09:04 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
MANDATO / FUNCION : CONDUCIR ACCIONES REGIONALES EN MATERIA DE EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, TRABAJO, PROMOCIÓN DEL EMPLEO, DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DEOPORTUNIDADES.
MISIÓN : ÓRGANO DE LINEA QUE ORGANIZA, CONDUCE Y FORTALECE LA GESTIÓN PUBLICA REGIONAL EN EL EJE SOCIAL, LOGRANDO ESTANDARES DE CALIDAD DE VIDA,CON INTERCULTURALIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA POBLACIÓN DE JUNIN
VISIÓN : GERENCIA DE LINEA CON EFICIENTE PLANIFICACIÓN CONCERTADA, COMPROMETIDA CON EL LOGRO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN, MEJORANDO ELDESARROLLO HUMANO CON CALIDAD DE VIDA
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica
Unidad deMedida
1,
MEJORAR LACALIDAD DE VIDADE LAPOBLACIÓN CONBUENA SALUD,EDUCACIÓN,TRABAJO YVIVIENDA PARAREDUCIR LAPOBREZA
SEGUIMIENTO YMONITOREO ALASDIRECCIONESREGIONALESPARA EL ACCESOA LOS SERVICIOSEN MATERIA DESALUD,EDUCACIÓN,TRABAJO YVIVIENDA PARAREDUCIR LAPOBREZA
0.0
REUNIONES DETRABAJO CONLASDIRECCIONESREGIONALES DESALUD,EDUCACIÓN,TRABAJO YVIVIENDA PARAEVALUAR LOSLOSRESULTADOSALCANZADOS
REUNIONES DECOORDINACIÓNCON LASDIRECCIONESREGIONALES DESALUD,EDUCACIÓN,TRABAJO YVIVIENDA
SESION DETRABAJO
DIRECCIONESREGIONALES DESALUD,EDUCACIÓN,TRABAJO YVIVIENDA
16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/40.847,00 16.0 ACTAS
MEJORAR ELACCESO Y LACALIDAD DE LOSSERVICIOS DESALUD
MEJORAR ELACCESO YSUPERVISAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS DESALUD
0.0
COORDINAR YEVALUAR LASACTIVIDADES,PROGRAMAS YPROYECTOS ENMATERIA DESALUD
SUPERVISARSOBRE ELACCESO Y LACALIDAD DE LOSSERVICIOS DESALUD
SUPERVISIONDIRECCIÓNREGIONAL DESALUD JUNIN
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/34.867,00 4.0 ACTAS
MEJORAR ELACCESO Y LACALIDAD DE LOSSERVICIOS DEEDUCACIÓN YCULTURA
MEJORAR ELACCESO YSUPERVISAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS DEEDUCACION
0.0
COORDINAR YEVALUAR LASACTIVIDADES,PROGRAMAS YPROYECTOS ENMATERIA DEEDUCACION
SUPERVISARSOBRE ELACCESO Y LACALIDAD DE LOSSERVICIOS DEEDUCACION
SUPERVISION
DIRECCIÓNREGIONAL DEEDUCACIÓNJUNIN
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/22.828,00 4.0 ACTAS
MEJORAR LASCONDICIONESDE VIDA DE LAPOBLACION ATRAVÉS DE LAIGUALDAD DEOPORTUNIDADESY DEFENSA DELOS DERECHOS
PROPONERPOLITICASINSTITUCIONALES,PROGRAMAS,ACTIVIDADES YPROYECTOSSOBRE ELDESARROLLOSOCIAL EIGUALDAD DEOPORTUNIDADES
0.0
COORDINAR YCONCERTARCON LASINSTITUCIONESPRIVADAS YPUBLICAS YORGANIZACIONESSOCIALESSOBRE LASPOLÍTICAS YACTIVIDADES ENIGUALDAD DEOPORTUNIDADES
CUMPLIMIENTODE POLÍTICASPUBLICASSOBREIGUALDAD DEOPORTUNIDADES
INFORMES
GERENCIAGENERAL,PRESIDENCIAREGIONAL,CONSEJOREGIONAL EINSTITUCIONESPUBLICAS YPRIVADAS
16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/40.847,00 16.0 INFORMES
SEGUIMIENTO DECONVENIO CONEL MIMPV
INFORMES
SUB GERENCIADE DESARROLLOSOCIAL EIGUALDAD DEOPORTUNIDADESY RESPONSABLEDEL CONVENIO
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/22.847,00 4.0 INFORMES
Presupuesto Total S/. : S/162.236,00
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
1 de 1 05/05/2014 09:06 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
MANDATO / FUNCION : ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS PLANES Y POLITICAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA DE LA REGIÓN, EN CONCORDANCIA CON LAS POLÍTICASNACIONALES, REGIONALES Y PLANES SECTORIALES, EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
MISIÓN : INSTITUCIÓN PÚBLICA DE ÁMBITO REGIONAL, QUE PROMUEVE, ORIENTA Y REGULA LA ACTIVIDAD EXPORTADORA, TURÍSTICA Y ARTESANAL, A FIN DE IMPULSAR SU DESARROLLOSOSTENIBLE Y COMPETITIVO, ASÍ COMO CONTRIBUIR EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE JUNÍN.
VISIÓN : INSTITUCIÓN LÍDER EN LA ZONA CENTRAL DEL PAIS, QUE PROMUEVE LA CONSOLIDACIÓN DE UNA REGIÓN EXPORTADORA, CON DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE -COMPETITIVO Y ARTESANÍA DE CALIDAD.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
2,
INCREMENTARSOSTENIDAMENTELASEXPORTACIONESMEDIANTE LADIVERSIFICACIÓNDE LA OFERTAEXPORTABLE CONPRODUCTOS DEMAYOR VALORAGREGADO YPROMOVER LAIMAGEN DE LAREGION COMOREGIÓNEXPORTADORA.
OBJ. 3:DESARROLLAR UNACULTURAEXPORTADORA CONVISION GLOBAL YESTRATÉGICA, QUEFOMENTECAPACIDADES DEEMPRENDIMIENTO YBUENAS PRACTICASCOMERCIALESBASADAS ENVALORES.
8.0
IMPULSAR ELDESARROLLO DELOS RECURSOSHUMANOSREGIONALES.
RECONOCIMIENTOAL ESFUERZOEXPORTADOR.
SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/12.600,00 1.0 EVENTOREALIZADO
ORGANIZACIÓN DEVISITA DEESTUDIANTES AEMPRESASEXPORTADORAS DELA REGIÓN JUNÍN
SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/9.500,00 1.0 TOUR REALIZADO
DESARROLLARCAMPAÑAS DEPROMOCIÓN DEEXPERIENCIASINNOVADORAS YEXITOSAS DEEXPORTACIÓN ATRAVÉS DE MEDIOSDE COMUNICACIÓN
SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR
2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/7.500,00 2.0 ENTREVISTASDIFUNDIDAS
CAPACITACIÓN ENIMPORTANCIA DELASEXPORTACIONES,UTILIZANDODISTINTASHERRAMIENTASPARA MEJORAR LACOMPETITIVIDAD YPRODUCTIVIDAD DEEMPRESARIOSEXPORTADORES ENCOORDINACIÓNCON PROMPERU YMINCETUR
SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR
2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/12.000,00 2.0CURSO DECAPACITACIÓNREALIZADO
CAPACITACIÓN ENMATERIA DECOMERCIOEXTERIOR APRODUCTORES Y/OASOCIACIONES.
SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/8.500,00 1.0CURSO DECAPACITACIÓNREALIZADO
CONVOCATORIAPARA PREMIOMINCETUR
SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR
15.0 0.0 0.0 15.0 0.0 S/5.000,00 15.0INSTITUCIONESEDUCATIVASCONVOCADAS
DESARROLLO DELDIPLOMADOPROMOTORES ENCOMERCIOEXTERIOR, DIRIGIDOA EMPLEADOSPÚBLICOS DE LOSGOBIERNOSLOCALES YREGIONAL
SUBDIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR YMINCETUR
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/10.000,00 1.0 DIPLOMADOREALIZADO
ORGANIZACIÓN DETALLER ACADÉMICOPARA ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES YAPROVECHAMIENTODE ACUERDOSCOMERCIALES
SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/5.000,00 1.0TALLERACADÉMICOREALIZADO
2,
INCREMENTARSOSTENIDAMENTELASEXPORTACIONESMEDIANTE LADIVERSIFICACIÓNDE LA OFERTAEXPORTABLE CONPRODUCTOS DEMAYOR VALORAGREGADO YPROMOVER LAIMAGEN DE LAREGIÓN COMOREGIÓNEXPORTADORA.
OBJ. 4: FACILITAR ELCOMERCIOEXTERIOR MEDIANTELA PRESTACIÓN DESERVICIOSFINANCIEROS ENMEJORESCONDICIONES DECALIDAD Y PRECIO.
2.0
IMPLEMENTARMECANISMOS QUEFACILITEN LASEXPORTACIONES.
CAPACITAR YDIFUNDIR LASHERRAMIENTAS DEPROVISION DESERVICIOSFINANCIEROS A LASPYMES Y MYPES ENMATERIA DECOMERCIOEXTERIOR
SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/7.300,00 1.0 CAPACITACIÓNREALIZADA
2,
POSICIONAR A LAREGIÓN JUNÍN ENEL MERCADO
OBJ. 8: PROMOVERLA CULTURATURÍSTICA Y LA
5.0
IMPULSARACTIVIDADES ENCONCIENTIZACIÓN,
GESTIÓN PARA LAINSERCIÓN DE LACURRÍCULA
SUB DIRECCIÓNDE TURISMO
2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 S/12.500,00 2.0
MANUAL Y/OCUADERNO DETRABAJO
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1 de 7 05/05/2014 08:57 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
NACIONAL Y ENLOS PRINCIPALESMERCADOSINTERNACIONALES,COMO DESTINOTURÍSTICOSEGURO,COMPETITIVO YCONFIABLE
SEGURIDAD PARA ELVISITANTE
SENSIBILIZACIÓN YSEGURIDADTURÍSTICA DE LAREGIÓN
ESCOLAR ENMATERIA DETURISMO PARAEDUCACIÓNSECUNDARIA(ELABORACION DEMANUAL YCUADERNO DETRABAJO)
ELABORADO
IMPLEMENTACIÓNDE ACCIONES DELPLAN DE TRABAJO2014 DE LA REDREGIONAL DEPROTECCIÓN ALTURISTA
SUB DIRECCIÓNDE TURISMO
2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/3.400,00 2.0 INFORMESELABORADOS
SENSIBILIZACIÓN ADOCENTES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DENIVEL SECUNDARIOPARA INSERCIÓN DELA CURRÍCULA
SUB DIRECCIÓNDE TURISMO 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/7.500,00 1.0 CAPACITACIÓN
REALIZADA
ELABORACIÓN DEMATERIAL DECONCIENCIATURÍSTICA
SUB DIRECCIÓNDE TURISMO
2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/1.300,00 2.0 MILLARES DEFOLLETOS
SENSIBILIZACIÓN APRESTADORES DESERVICIOSTURÍSTICOS PARAEVITAR LAEXPLOTACIÓNSEXUAL DE NIÑOS YNIÑASADOLESCENTES(ESNNA)
SUB DIRECCIÓNDE TURISMO 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/5.500,00 1.0
CAPACITACIÓNREALIZADA
2,
POSICIONAR A LAREGIÓN JUNÍN ENEL MERCADONACIONAL Y ENLOS PRINCIPALESMERCADOSINTERNACIONALES,COMO DESTINOTURÍSTICOSEGURO,COMPETITIVO YCONFIABLE
OBJ. 10: PROMOVERUNA DEMANDASOSTENIDA DELTURISMO
10.0
PROMOCIONAR ELTURISMO INTERNOA NIVELINTRAREGIONAL EINTERREGIONAL
PROMOCIÓN DEPRODUCTOSTURÍSTICOS QUEINVOLUCREN ELFOLCKLORE:GASTRONOMÍA,ARTESANIA YDANZASTRADICIONALES
SUB DIRECCIÓNDE TURISMO 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/3.500,00 2.0
MATERIALELABORADO
ATENCIÓN A EVENTODE INTERÉSTURÍSTICO: SEMANASANTA 2014
SUB DIRECCIÓNDE TURISMO,SUB DIRECCIÓNZONAL DECOMERCIOEXTERIOR YTURISMO
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/11.800,00 1.0 INFORMEELABORADO
ELABORACIÓN DEBANNER Y/OGIGANTOGRAFÍASPARA ACTIVIDADESTURÍSTICAS
SUB DIRECCIÓNDE TURISMO 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 1.0
BANNER Y/OGIGANTOGRAFÍAELABORADO
ATENCIÓN A EVENTODE INTERÉSTURÍSTICO:ESCENIFICACIÓN DELAS BATALLAS DEMARCAVALLE YPUCARÁ
SUB DIRECCIÓNDE TURISMO
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/2.100,00 1.0 INFORMEELABORADO
ATENCIÓN A EVENTODE INTERÉSTURÍSTICO: FIESTASPATRIAS
SUB DIRECCIÓNDE TURISMO,SUB DIRECCIÓNZONAL DECOMERCIOEXTERIOR YTURISMO
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/10.700,00 1.0INFORMEELABORADO
ATENCIÓN A EVENTODE INTERÉSTURÍSTICO: DÍAMUNDIAL DELTURISMO
SUB DIRECCIÓNDE TURISMO,SUB DIRECCIÓNZONAL DECOMERCIOEXTERIOR YTURISMO
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/8.850,00 1.0 INFORMEELABORADO
PUBLICACIÓN YACTUALIZACIÓN DEEVENTOSTURÍSTICOS ENSITIO WEB
SUB DIRECCIÓNDE TURISMO 3.0 0.0 1.0 2.0 0.0 S/1.500,00 3.0
PUBLICACIONESWEB
ELABORACIÓN DEFOLLETOS POREVENTOSTURÍSTICOS.
SUB DIRECCIÓNDE TURISMO
16.0 5.0 7.0 4.0 0.0 S/9.120,00 16.0MILLARES DEFOLLETOSELABORADOS
ELABORACIÓN DEAFICHES POREVENTOSTURÍSTICOS.
SUB DIRECCIÓNDE TURISMO 5.0 2.0 2.0 1.0 0.0 S/6.800,00 5.0
MILLARES DEAFICHESELABORADOS
ATENCIÓN A EVENTODE INTERÉSTURÍSTICO: SEMANATURÍSTICA DE LASELVA CENTRAL
SUB DIRECCIÓNDE TURISMO,SUB DIRECCIÓNZONAL DECOMERCIOEXTERIOR YTURISMO
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/8.500,00 1.0 INFORMEELABORADO
GESTIÓN YSUSCRIPCIÓN DECONVENIOS OACUERDOS DE
SUB DIRECCIÓNDE TURISMO
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/4.000,00 1.0 INFORMEELABORADO
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2 de 7 05/05/2014 08:57 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
COOPERACIÓNINTERINSTITUCIONAL
2,
PROMOVER ELDESARROLLOCOMPETITIVO YSOSTENIDO DE LAARTESANIA DE LAREGIÓN
OBJ. 12: LOGRARUNA OFERTA DEPRODUCTOSARTESANALESDIVERSIFICADA, CONSIGNIFICATIVO VALORAGREGADO, DECALIDAD YVOLÚMENES QUEPERMITA TENER UNAPRESENCIACOMPETITIVA EN ELMERCADOTURÍSTICO YMERCADOSINTERNACIONALES.
8.0
IMPULSAR ELDESARROLLO DELA ACTIVIDADARTESANAL
SENSIBILIZACIÓN ALOS GOBIERNOSLOCALES EN LOSCUALES EXISTENCONGLOMERADOSARTESANALES,PARA QUEELABOREN SUDIRECTORIOARTESANAL
SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/5.500,00 3.0
GOBIERNOSLOCALESSENSIBILIZADOS
SUPERVISAR YEVALUAR ELDESARROLLO DELA ACTIVIDADARTESANAL
SUPERVISIÓN YEVALUACIÓN ATALLERESARTESANALES
SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA,SUB DIRECCIÓNZONAL DECOMERCIOEXTERIOR YTURISMO
32.0 8.0 8.0 8.0 8.0 S/6.400,00 32.0 ACTAS DEINSPECCIÓN
PROMOVER ELDESARROLLO DEPRODUCTOSARTESANALESORIENTADOS A LAEXPORTACIÓN Y ALMERCADOTURÍSTICO
CAPACITACIÓN ALOSPRODUCTORESARTESANALES CONMIRAS A LAEXPORTACIÓN
SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA,ENCOORDINACIÓNCON ELMINCETUR
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/9.700,00 1.0 CAPACITACIÓNREALIZADA
PROMOCIÓN DECIRCUITOSARTESANALES
SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/8.500,00 1.0CIRCUITOARTESANALPROMOCIONADO
PROMOVER LACALIDAD, VALORAGREGADO,COMPETITIVIDAD YPRODUCTIVIDADDE LA ACTIVIDADARTESANAL
IMPLEMENTACIÓNDEL PROGRAMA DEDESARROLLO DECAPACIDADES PARAARTESANOS(TEJIDO PLANO Y/OJOYERÍA)
DIRECCIÓN DEARTESANÍA, ENCOORDINACIÓNCON ELMINCETUR
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/18.000,00 1.0CURSO DECAPACITACIÓNREALIZADO
PROMOVER LAORGANIZACIÓN YFORMALIZACIÓN DELOSPRODUCTORESARTESANALES
INSCRIPCIÓN EN ELREGISTRONACIONAL DELARTESANO
SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA
60.0 15.0 15.0 15.0 15.0 S/6.000,00 60.0 FICHASREGISTRADAS
CAPACITACIÓN ALOS AGENTES DELSECTOR EN TEMASDE MOTIVACIÓNORGANIZACIONAL YACCESO ALMERCADO.
SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/7.900,00 1.0 CAPACITACIÓNREALIZADA
ACTUALIZACIÓN YDIFUSIÓN DELDIRECTORIOREGIONAL DEARTESANOS
SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.500,00 4.0
DIRECTORIOSACTUALIZADOS YDIFUNDIDOS
IDENTIFICACIÓN YDIFUSIÓN DE CASOSEXITOSOS DEEMPREDEDORESARTESANALES DELA REGIÓN.
SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA
2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/4.600,00 2.0 ENTREVISTASDIFUNDIDAS
ACREDITACIÓN DEARTESANOS
SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.300,00 4.0
CREDENCIALES OCONSTANCIASEMITIDAS
PROPICIAR LACONSERVACIÓN,PRESERVACIÓN,RESCATE YDESARROLLO DELAS TÉCNICAS DEPRODUCCIÓNARTESANALTRADICIONAL EN LAREGIÓN
EXPOSICIÓN DELÍNEASARTESANALESANCESTRALES ENEXTINCIÓN
SUBDIRECCCIÓN DEARTESANÍA
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/12.800,00 1.0 EXPOSICIÓNREALIZADA
ASISTENCIATÉCNICA ENTALLERESARTESANALES
SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/6.000,00 1.0
ASISTENCIASTÉCNICASREALIZADAS
2,
INCREMENTARSOSTENIDAMENTELASEXPORTACIONESMEDIANTE LADIVERSIFICACIÓNDE LA OFERTAEXPORTABLE CONPRODUCTOS DEMAYOR VALORAGREGADO YPROMOVER LAIMAGEN DE LAREGIÓN COMOREGIONEXPORTADORA.
OBJ. 1: LOGRAR UNAOFERTAESTRATÉGICAMENTEDIVERSIFICADA, CONSIGNIFICATIVO VALORAGREGADO, DECALIDAD YVOLÚMENES QUEPERMITA TENER UNAPRESENCIACOMPETITIVA EN LOSMERCADOSINTERNACIONALES.
8.0
DESARROLLAR LAOFERTAEXPORTABLE YPROMOCIONARLASEXPORTACIONESDE LA REGIÓN
ELABORACIÓN DEMATERIAL DEDIFUSIÓN DE LOSPRODUCTOSEXPORTABLES DELA REGIÓN.
SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/8.700,00 1.0MILLAR DEFOLLETOSELABORADOS
ACTUALIZACIÓN DELDIRECTORIO DEPRODUCTORES YTRASFORMADORESACTUALES YPOTENCIALES PORLÍNEAS DE OFERTA
SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR
2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/4.500,00 2.0DIRECTORIOELABORADO YPUBLICADO
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3 de 7 05/05/2014 08:57 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
EXPORTABLE.
ASISTENCIATÉCNICAESPECIALIZADAPARA ELDESARROLLO DE LAOFERTAEXPORTABLE EN LAREGIÓN JUNÍN.
SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/10.500,00 1.0ASISTENCIATÉCNICAREALIZADA
DIFUSIÓN DEL MAPAEXPORTADOR DE LAREGIÓN JUNÍN EN ELPORTALELECTRÓNICO.
SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/7.900,00 1.0MAPAEXPORTADORPUBLICADO
POTENCIARPRODUCTOS OVOPDE LA REGIÓN.
SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/7.500,00 1.0PRODUCTOPOTENCIALIZADO
2,
INCREMENTARSOSTENIDAMENTELASEXPORTACIONESMEDIANTE LADIVERSIFICACIÓNDE LA OFERTAEXPORTABLE CONPRODUCTOS DEMAYOR VALORAGREGADO YPROMOVER LAIMAGEN DE LAREGIÓN COMOREGIÓNEXPORTADORA.
OBJ. 2: DIVERSIFICARY CONSOLIDAR LAPRESENCIA DE LASEMPRESAS,PRODUCTOS YSERVICIOSREGIONALES EN LOSMERCADOS DEDESTINOPRIORIZADOS.
8.0
IDENTIFICAROPORTUNIDADESCOMERCIALESPARA PRODUCTOSDE LA REGIÓN.
APOYOINSTITUCIONAL AEVENTOS DEPROMOCIÓNCOMERCIAL
SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/6.200,00 1.0EVENTOREALIZADO
IDENTIFICARNECESIDADESEMPRESARIALESPARA LA INSERCIÓNEN EL MERCADOINTERNACIONAL
SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.200,00 12.0 EMPRESASENCUESTADAS
2,
INCREMENTARSOSTENIDAMENTELASEXPORTACIONESMEDIANTE LADIVERSIFICACIÓNDE LA OFERTAEXPORTABLE CONPRODUCTOS DEMAYOR VALORAGREGADO YPROMOVER LAIMAGEN DE LAREGIÓN COMOREGIÓNEXPORTADORA.
OBJ. 5: DISEÑAR EINSTALAR LOSMECANISMOSINSTITUCIONALESPARA EJECUTARSOSTENIDAMENTE LAESTRATEGIAEXPORTADORAREGIONAL.
2.0MONITOREAR YFORTALECER ELPERX
MONITOREO YSISTEMATIZACIÓNDE LASACTIVIDADES DELPERX
SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR
2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/4.200,00 2.0 INFORMESELABORADOS
ELABORACIÓN DENOTAS DE PRENSAY/O ENTREVISTASPERSONALES
SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR
2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/3.600,00 2.0NOTAS DEPRENSADIFUNDIDAS
PARTICIPACIÓN ENCAPACITACIONESSOBRE EL MANEJODE HERRAMIENTASEN COMERCIOEXTERIOR
SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/5.600,00 4.0INFORMESELABORADOS
FORTALECER ELCOMITE EJECUTIVOREGIONAL DEEXPORTACIONES -CERX
SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR
2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/8.200,00 2.0 ACTAS DEREUNIÓN
2,
POSICIONAR A LAREGIÓN JUNÍN ENEL MERCADONACIONAL Y ENLOS PRINCIPALESMERCADOSINTERNACIONALES,COMO DESTINOTURÍSTICOSEGURO,COMPETITIVO YCONFIABLE
OBJ. 6: FORMULARCONCERTADAMENTE,APROBAR YEJECUTAR LASESTRATEGIAS Y ELPROGRAMA DEDESARROLLOTURISTICO DE LAREGIÓN.
8.0
PLANIFICAR ELDESARROLLO DELA ACTIVIDADTURÍSTICA DE LAREGIÓN, A TRAVÉSDE LA GESTIÓN DEDESTINOSTURÍSTICOS.
ACTUALIZACIÓN DELPLAN ESTRATÉGICODE DESARROLLOTURÍSTICO OPERTUR.
SUB DIRECCIÓNDE TURISMO,OFICINA DEPLANIFICACIÓN YSUB DIRECCIÓNZONAL DECOMERCIOEXTERIOR YTURISMO
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/45.000,00 1.0 PERTURACTUALIZADO
2,
POSICIONAR A LAREGIÓN JUNÓN ENEL MERCADONACIONAL Y ENLOS PRINCIPALESMERCADOSINTERNACIONALES,COMO DESTINOTURÍSTICOSEGURO,COMPETITIVO YCONFIABLE
OBJ. 7:DESARROLLAR UNAOFERTA TURÍSTICACOMPETITIVA YSOSTENIBLE
10.0
PROMOVER UNAGESTIÓNAMBIENTALMENTESOSTENIBLE DELTURISMO
OPINION TECNICARELACIONADA ALTEMA AMBIENTAL.
SUB DIRECCIONDE TURISMO,SUB DIRECCIONZONAL DECOMERCIOEXTERIOR YTURISMO
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.500,00 4.0 INFORMESTECNICOS
FOMENTAR LAINNOVACIÓN,DESARROLLO YCONSOLIDACIÓNDE PRODUCTOSTURÍSTICOSCOMPETITIVOS,CON LAPARTICIPACIÓN DETODOS LOSACTORES
ACTUALIZACIÓN DEINFORMACIÓN DERECURSOSTURÍSTICOSREGISTRADOS ENEL INVENTARIOTURÍSTICONACIONAL
SUB DIRECCIÓNDE TURISMO 7.0 1.0 2.0 2.0 2.0 S/6.300,00 7.0
ACTUALIZACIONESREALIZADAS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
4 de 7 05/05/2014 08:57 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
JERARQUIZACIÓNDE RECURSOSTURÍSTICOSVALIDADOS EN ELINVENTARIOTURÍSTICONACIONAL
SUB DIRECCIÓNDE TURISMO 16.0 0.0 8.0 8.0 0.0 S/6.200,00 16.0
FICHAS DEJERARQUIZACIÓN
REGISTRO DERECURSOSTURÍSTICOS EN ELINVENTARIOTURÍSTICONACIONAL
SUB DIRECCIÓNDE TURISMO 25.0 5.0 10.0 5.0 5.0 S/5.475,00 25.0
FICHASREGISTRADAS
ACTUALIZACIÓN DELCALENDARIO DEEVENTOS DE LAREGIÓN
SUB DIRECCIÓNDE TURISMO,SUB DIRECCIÓNZONAL DECOMERCIOEXTERIOR YTURISMO
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/5.241,00 1.0
CALENDARIOS DEEVENTOSACTUALIZADOS YDIFUNDIDOS
FORTALECER LASCAPACIDADES DELOS RECURSOSHUMANOSVINCULADOS A LAACTIVIDADTURÍSTICA PARAELEVAR EL NIVELDE CALIDAD DESERVICIOS
CAPACITACION APRESTADORES DESERVICIOSTURISTICOS(ESTABLECIMIENTOSDE HOSPEDAJE,RESTAURANTES,AGENCIAS DEVIAJES, Y OTROS)
SUB DIRECCIONDE TURISMO 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/7.500,00 1.0
CURSO DECAPACITACIONREALIZADO
RECONOCIMENTOPUBLICO APRESTADORES DESERVICIOSTURISTICOS
SUB DIRECCIONDE TURISMO 27.0 0.0 0.0 27.0 0.0 S/10.000,00 27.0
RESOLUCIONESDIRECTORALESEMITIDAS
COMUNICAR YDIFUNDIR LANORMATIVIDADSECTORIAL, A FINDE PROMOVER ELDESARROLLO DELSECTOR, EL USORACIONAL YCONSERVACIÓN DELOS RECURSOSTURISTICOS
CAPACITACION ENNORMATIVIDADTURISTICA.
SUB DIRECCIONDE TURISMO 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/7.500,00 3.0 CAPACITACIONES
REALIZADAS
ELABORACION YDIFUSION DEINFORMACIONNORMATIVA ATRAVES DELPORTALELECTRONICOINSTITUCIONAL
SUB DIRECCIONDE TURISMO 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/2.500,00 2.0 PUBLICACIONES
WEB
ELABORACION DENOTAS DE PRENSAY/O COMUNICADOSDE NORMATIVIDADTURÍSTICA
SUB DIRECCIONDE TURISMO 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/1.500,00 2.0
NOTAS DEPRENSAPUBLICADAS
ASESORAMIENTO,FISCALIZACION Y/OSUPERVISION AEMPRESAS DESERVICIOSTURISTICOS
SUB DIRECCIONDE TURISMO,SUB DIRECCIONZONAL DECOMERCIOEXTERIOR YTURISMO
40.0 0.0 15.0 15.0 10.0 S/8.000,00 40.0
OPERADORESCONASESORAMIENTOTECNICO YSUPERVISADOS
CALIFICACION Y/ORENOVACION DEESTABLECIMIENTOSDE HOSPEDAJE,RESTAURANTES,AGENCIAS DE VIAJEY TURISMO,CANOTAJE CONFINES TURISTICOS YOTROS.
SUB DIRECCIONDE TURISMO
8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/4.500,00 8.0
CERTIFICADOSOTORGADOS Y/ORESOLUCIONESDIRECTORALESEMITIDAS
EXPEDICION DECONSTANCIAS Y/OCARNETS APRESTADORES DESERVICIOSTURISTICOS
SUB DIRECCIONDE TURISMO
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.500,00 4.0CONSTANCIAS Y/OCARNETSEMITIDOS
ACTUALIZACION YPUBLICACION DELDIRECTORIO Y BASEDE DATOS DEOPERADORESTURISTICOS
SUB DIRECCIONDE TURISMO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.500,00 12.0
DIRECTORIO YBASE DE DATOSDE OPERADORESTUIRISTICOSACTUALIZADO YPUBLICADO
PROMOVER LAINVERSIÓNPRIVADA EN ELSECTOR TURISMO
ELABORACION YDIFUSION DEESTADISTICASECTORIAL
SUB DIRECCIONDE TURISMO 14.0 3.0 4.0 4.0 3.0 S/2.600,00 14.0
ESTADISTICASELABORADAS YDIFUNDIDAS
PROMOVER LAFORMALIZACIÓN DELA ACTIVIDADTURÍSTICA EN LAREGIÓN
REALIZACION DEOPERATIVOS ENCOORDINACIÓNCON LASINSTITUCIONESRELACIONADAS A LAACTIVIDADTURISTICA
SUB DIRECCIONDE TURISMO,SUB DIRECCIONZONAL DECOMERCIOEXTERIOR YTURISMO
2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/4.500,00 2.0INFORMESELABORADOS
DESARROLLARCIRCUITOSTURÍSTICOS QUEPUEDANCONVERTIRSE ENEJES DELDESARROLLO
IDENTIFICACION YFORMULACION DECIRCUITOS Y/OCORREDORESTURISTICOS
SUB DIRECCIONDE TURISMO 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/8.500,00 1.0 INFORME
ELABORADO
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
5 de 7 05/05/2014 08:57 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
REGIONAL
FOMENTAR LAPROMOCIÓN DE LAINVERSIÓNPÚBLICA Y PRIVADAEN ELDESARROLLO DEINFRAESTRUCTURABÁSICA,ACCESIBILIDAD,CONECTIVIDAD YPUESTA EN VALORDE LOSRECURSOSTURÍSTICOS, ASÍCOMO DE LAPLANTA TURÍSTICA.
PROMOVER LAFORMULACION Y/OREVISION DEPROGRAMAS /PROYECTOS
SUB DIRECCIONDE TURISMO 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/6.000,00 1.0
REPORTE OINFORMEELABORADO
2,
POSICIONAR A LAREGIÓN JUNÍN ENEL MERCADONACIONAL Y ENLOS PRINCIPALESMERCADOSINTERNACIONALES,COMO DESTINOTURÍSTICOSEGURO,COMPETITIVO YCONFIABLE
OBJ. 9: FORTALECERLASORGANIZACIONESVINCULADAS CON LAACTIVIDAD TURÍSTICA
5.0
FORTALECER LASORGANIZACIONESPUBLICAS YPRIVADAS PARAMEJORAR SUCAPACIDAD DEGESTION ENTURISMO
DESARROLLO DEACCIONES A TRAVESDE ENTE GESTORY/O COMISIONMULTISECTORIAL
SUB DIRECCIONDE TURISMO
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/9.500,00 1.0 ACTA DE REUNION
FORTALECIMIENTODE GREMIOS DEPRESTADORES DESERVICIOSTURISTICOS
SUB DIRECCIONDE TURISMO 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/6.500,00 2.0
ACTAS DEREUNIÓN
ASISTENCIATÉCNICA,CAPACITACIÓN YACCIONESCONJUNTAS CONGOBIERNOSLOCALES
SUB DIRECCIONDE TURISMO
3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/6.000,00 3.0 INFORMESELABORADOS
2,
PROMOVER ELDESARROLLOCOMPETITIVO YSOSTENIDO DE LAARTESANIA DE LAREGIÓN
OBJ. 11: PLANIFICARCONCERTADAMENTEY EJECUTAR ELDESARROLLO DE LAACTIVIDADARTESANAL DE LAREGIÓN
12.0
PROMOVER ELDESARROLLOCOMPETITIVO YSOSTENIDO DE LAARTESANÍA DE LAREGIÓN.
ELABORACIÓN DELPLAN ESTRATÉGICOREGIONAL DEARTESANÍA
SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA YMINCETUR
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/24.000,00 1.0PLANELABORADO
2,
PROMOVER ELDESARROLLOCOMPETITIVO YSOSTENIDO DE LAARTESANIA DE LAREGIÓN
OBJ. 13:DIVERSIFICAR YCONSOLIDAR LAPRESENCIA DE LOSPRODUCTOSARTESANALESREGIONALES EN LOSMERCADOS DEDESTINOPRIORIZADOS
8.0
IMPULSAR LACOMERCIALIZACIÓNDE LOSPRODUCTOSARTESANALES ENLA REGIÓN
ORGANIZACIÓN DEFERIA Y/OEXPOSICIONARTESANAL EN ELMARCO DEL DÍA DELARTESANOPERUANO
SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/20.000,00 1.0 FERIA REALIZADA
ORGANIZACIÓN DEFERIASARTESANALES ENCOORDINACIÓNCON GOBIERNOSLOCALES
SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA
2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/8.000,00 2.0 FERIASREALIZADAS
DIFUSIÓN DEEVENTOS FERIALESNACIONALES EINTERNACIONALES
SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA
6.0 2.0 0.0 2.0 2.0 S/2.300,00 6.0
NOTAS DEPRENSAPUBLICADAS /INVITACIONES
2,
ADMINISTRAR ELPOTENCIALHUMANO, LOSRECURSOSFINANCIEROS YMATERIALES PARALOGRAR UNAEFICIENTEGESTIÓNADMINISTRATIVAQUE PERMITA ELRACIONALFUNCIONAMIENTODE LA DIRECCIÓNREGIONAL DECOMERCIOEXTERIOR YTURISMO.
OBJ. 14:ADMINISTRAR ELPOTENCIAL HUMANO,LOS RECURSOSFINANCIEROS YMATERIALES PARALOGRAR UNAEFICIENTE GESTIÓNADMINISTRATIVA QUEPERMITA ELRACIONALFUNCIONAMIENTO DELA INSTITUCIÓN
6.0
DINAMIZAR LAGESTIÓNADMINISTRATIVAPARA GARANTIZAREL CUMPLIMIENTODE LOS OBJETIVOSY METASINSTITUCIONALES
FORMULACIÓN DELPLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL DELA DIRCETUR JUNÍN
OFICINA DEPLANIFICACIÓN,PRESUPUESTOE INVERSIÓN
2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/2.000,00 2.0 POI ELABORADO
PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTOINSTITUCIONAL DE LDIRCETUR JUNÍN
OFICINA DEPLANIFICACIÓN,PRESUPUESTOE INVERSIÓN
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/2.000,00 1.0INFORMEELABORADO
ELABORACIÓN DEINFORMES DEGESTIÓNSEMESTRAL YANUAL DE LADIRCETUR JUNÍN
OFICINA DEPLANIFICACIÓN,PRESUPUESTOE INVERSIÓN
3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/3.000,00 3.0DOCUMENTOSELABORADOS
PARTICIPACIÓN ENEL PROCESO DEPROGRAMACIÓN DEPRESUPUESTOPARTICIPATIVO
OFICINA DEPLANIFICACIÓN,PRESUPUESTOE INVERSIÓN
3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/2.000,00 3.0 INFORMESELABORADOS
CAPTACIÓN DEINGRESOS PORRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS DE LADIRCETUR JUNÍN
OFICINA DEADMINISTRACIÓN
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.900,00 12.0 REPORTESREMITIDOS
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
ELABORACIÓN DEPLAN ANUAL DEADQUISICIONES YCONTRATACIONESDE LA DIRCETURJUNÍN
OFICINA DEPLANIFICACIÓN,PRESUPUESTOE INVERSIÓN /OFICINA DEADMINISTRACIÓN
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.854,00 1.0 INFORMEELABORADO
CONTROL MENSUALDE ASISTENCIA YPERMANENCIA DELPERSONAL DE LADIRCETUR JUNÍN
OFICINA DEADMINISTRACIÓN 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.500,00 12.0
MEMORANDOSREMITIDOS
TOMA DEINVENTARIO FÍSICOPATRIMONIAL DE LADIRCETUR JUNÍN
OFICINA DEADMINISTRACION
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/3.200,00 1.0 REPORTEREMITIDO
ELABORACIÓN DELINVENTARIOTRIMESTRAL DE LADIRCETUR JUNÍN
OFICINA DEADMINISTRACIÓN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.100,00 4.0
REPORTESREMITIDOS
FORTALECIMIENTODE LA GESTIÓNINSTITUCIONALMEDIANTE ELDESARROLLO DEACTIVIDADESINFORMÁTICAS
ACTUALIZACIÓN DELPORTALELECTRÓNICO
OFICINA DEADMINISTRACIÓN 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/3.000,00 9.0 PULBICACIONES
WEB
SOPORTE TÉCNICOOFICINA DEADMINISTRACIÓN 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/1.620,00 9.0 FICHAS TÉCNICAS
Presupuesto Total S/. : S/584.460,00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
DIRESA JUNIN
MANDATO / FUNCION : SALUD
MISIÓN : “SOMOS UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA, ENTE RECTOR REGIONAL DE SALUD QUE CONDUCE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL, PARA SATISFACER LASNECESIDADES DE SALUD Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN JUNÍN, PRIORIZANDO
VISIÓN : “EN EL 2014, DIRESA JUNÍN SALUDABLE, CON UN SISTEMA DE SALUD INTEGRADO, EFICIENTE, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL; QUE GARANTIZA ELDERECHO Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD CON EQUIDAD Y CALIDEZ, PRIORIZANDO A LA POBLACI
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones
ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
MEJORAR LAOFERTA DESERVICIO DESALUD ENBENEFICIO DELA POBLACIONEN GENERALCON ENFASIS ENLOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES
MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DELAPOBLACIONPARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA
100.0OE1: REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA INFANTIL
44276 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLDEL PROGRAMAARTICULADO NUTRICIONAL
DIRESA/DESP 32.0 8.0 8.0 8.0 8.0 S/455.418,00 32.0 INFORMESREALIZADOS
33244 VIGILANCIA,INVESTIGACIÓN YTECNOLOGIAS ENNUTRICIÓN
DIRESA/DESP 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/27.878,00 3.0INFORMES DEVIGILANCIA
33247 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTÉCNICAS EN NUTRICIÓN
DIRESA/DESP 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/36.255,00 20.0NORMAIMPLEMENTADA
33248 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACION
DIRESA/DESP 123.0 30.0 31.0 31.0 31.0 S/103.480,00 123.0MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL
33258 CONTROL DECALIDAD NUTRICIONAL DELOS ALIMENTOS
DIRESA/DESP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/86.614,00 2.0
REPORTE TECNICODE CONTROL DECALIDADNUTRICIONAL
33260 VIGILANCIA DE LACALIDAD DEL AGUA PARAEL CONSUMO HUMANO
DIRESA/DESP 82.0 20.0 21.0 21.0 20.0 S/127.468,00 82.0CENTRO POBLADOCON CALIDAD DEAGUA
33308 DESINFECCIÓN Y/OTRATAMIENTO DEL AGUAPARA EL CONSUMOHUMANO
DIRESA/DESP 72.0 18.0 18.0 18.0 18.0 S/75.613,00 72.0CENTRO POBLADOCON TRATAMIENTODE AGUA
OE2:DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATAL
44277 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE LA SALUD MATERNONEONATAL.
DIRESA/DESP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/276.355,00 4.0INFORMESREALIZADOS
33287 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTECNICAS EN SALUDMATERNO NEONATAL
DIRESA/DESP 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/141.259,00 16.0NORMAIMPLEMENTADA
33290 INSTITUCIONESEDUCATIVAS PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESEN SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA
DIRESA/DESP 116.0 29.0 29.0 29.0 29.0 S/54.240,00 116.0
INSTITUCIÓNEDUCATIVA QUEPROMUEVENPRACTIVASSALUDABLES
OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTELOS DAÑOS YRIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDDESREGIONALES
43950 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLEN VIH SIDA,TUBERCULOSIS
DIRESA/DESP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/114.611,00 4.0 INFORMESREALIZADOS
43951 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTECNICAS EN VIH SIDA,TUBERCULOSIS
DIRESA/DESP 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/71.638,00 16.0 NORMASIMPLEMENTADAS
43975 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLEN METAXENICAS YZOONOSIS
DIRESA/DESP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/241.782,00 4.0 INFORMESREALIZADOS
43976 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTECNICAS ENMETAXENICAS YZOONOTICAS
DIRESA/DESP 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/82.208,00 16.0NORMASIMPLEMENTADAS
43985 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE ENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)
DIRESA/DESP 6.0 1.0 2.0 2.0 1.0 S/368.294,00 6.0 INFORMESREALIZADOS
43986 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTECNICAS ENENFERMEDADES NOTRASMISIBLES
DIRESA/DESP 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/55.468,00 16.0NORMAIMPLEMENTADA
43987 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELAS ENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNARTERIAL Y DIABETESMELLITUS)
DIRESA/DESP 133125.0 33281.0 33281.0 33282.0 33281.0 S/27.000,00 133125.0
PERSONASINFORMADAS YSENSIBILIZADAS ENSALUD
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1 de 3 05/05/2014 09:00 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones
ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
44192 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMAESTRATEGICO:PREVENCION Y CONTROLDEL CÁNCER
DIRESA/DESP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/44.037,00 4.0INFORMESDREALIZADOS
44193 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTECNICAS PARA LAPREVENCION Y CONTROLDEL CANCER
DIRESA/DESP 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/1.815,00 16.0NORMASIMPLEMENTADAS
44194 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUDDEL CANCER DEL CERVIX,CANCER DE MAMA,CANCER GASTRICO,CANCER DE PROSTATA YCANCER DE PULMON
DIRESA/DESP 8500.0 2125.0 2125.0 2125.0 2125.0 S/3.626,00 8500.0
PERSONASINFORMADAS EN ELCUIDADO DELCANCER DE CERVIX
3000628 POBLACIÓN CONMONITOREO, VIGILANCIA YCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
DIRESA 24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/128.647,00 24.0
INFORME TECNICOSOBREMONITOREO YVIGILANCIA
3000564 SERVIIOS DESALUD CON CAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS PARALA ATENCIÓN FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
DIRESA 2500.0 625.0 625.0 625.0 625.0 S/368.758,00 2500.0ATENCIÓN ENSERVICIOS DESALUD
3000450 ENTIDADESPUBLICAS CON GESTIÓNDE RIESGO DE DESASTREEN SUS PROCEESOS DEPLANIFICACIÓN YADMINISTRACIÓN PARA ELDESARRROLLO
DIRESA 5.0 1.0 1.0 2.0 1.0 S/135.813,00 5.0
ENTIDADESPUBLICAS CONGESTIÓN ENDESASTRES
3000565 SERVICIOSESCENCIALES SEGUROSANTE EMERGENCIAS YDESASTRES
DIRESA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/81.440,00 2.0INSTITUCIONESCON SERVICIOS ENSEGURO
3000440 MONITOREO,SUPERVISIÓN YEVALUACIÓN DEPRODUCTOS YACTIVIDADES DELSECTOR SALUD EN ELPROGRAMAPRESUPUESTAL(DESASTRES)
DIRESA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/35.000,00 4.0INFORMESREALIZADOS
3000280 ATENCIÓN DELLAMADAS DEEMERGENCIAS "106"
DIRESA 5500.0 1375.0 1375.0 1375.0 1375.0 S/100.000,00 5500.0ATENCIONES ENLLAMADAS DEEMERGENCIAS
3000281 ATENCIÓN MÉDICATELEFÓNICA DE LAEMERGENCIA YDESPACHO DE LA UNIDADMÓVIL SAMU
DIRESA 4500.0 1125.0 1125.0 1125.0 1125.0 S/105.000,00 4500.0ATENCION MEDICATELEFONICA
5002830 IMPLEMENTACIÓNDE DOCUMENTOSTECNICOS EN LAATENCIÓN PREHOSPITALARIA YEMERGENCIA
DIRESA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/5.000,00 2.0 NORMASIMPLEMENTADAS
5002794 DESPACHO DE LAUNIDAD MOVIL SAMU DIRESA 2920.0 730.0 730.0 730.0 730.0 S/100.000,00 2920.0
ATENCIÓN DEDESPACHO
3000283 ATENCIÓNPREHOSPITALARIA MÓVILDE LA EMERGENCIA CONSOPORTE VITAL BÁSICO"SVB"
DIRESA 1120.0 280.0 280.0 280.0 280.0 S/80.000,00 1120.0
PACIENTEATENDIDO CONSPORTE VITALBASICO
3000284 ATENCIÓNPREHOSPITALARIA MÓVILDE LA EMERGENCIA CONSOPORTE VITAL AVANZADO"SVA"
DIRESA 300.0 75.0 75.0 75.0 75.0 S/80.000,00 300.0
PACIENTESATENDIDOS CONSOPORTE VITALAVANZADO
3000285 TRANSPORTEASISTIDO (NOEMERGENCIA) DEPACIENTES ESTABLES (NOCRÍTICOS)
DIRESA 1500.0 375.0 375.0 375.0 375.0 S/80.000,00 1500.0 PACIENTEATENDIDO
3000290 ATENCIÓN DEURGENCIAS (PRIORIDAD IIIO IV) EN MÓDULOS DEATENCION AMBULATORIA
DIRESA 2500.0 625.0 625.0 625.0 625.0 S/82.366,00 2500.0PACIENTEATENDIDO ENURGENCIAS
3000277 PERSONA CONDISCAPACIDAD MENOR DE30 AÑOS ATENDIDA ENSERVICIOS DE MEDICINADEREHABILITACION(CONADIS-CONSEJO NACIONAL PARALA INTEGRACION DE LAPERSONA CONDISCAPACIDAD)
DIRESA/DESP 2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/1.000,00 2000.0PERSONASATENDIDAS CONDISCAPACIDAD
3000279 POBLACIONINFORMADA ENPROMOCION DE LA SALUDY LA PREVENCION YATENCION INTEGRAL DELA DISCAPACIDAD
DIRESA/DESP 2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/1.000,00 2000.0
POBLACIONINFORMADA ENPROMOCION DESALUD
OE4:PROMOVERESTILOS DE VIDAY ENTORNOSSALUDABLES
00581DESARROLLO DEACCIONESPREVENTIVAS(CONTROLRIESGO-OCUPACIONAL)
DIRESA 6.0 1.0 2.0 2.0 1.0 S/20.225,00 6.0
INFORMES ENDESARROLLO DEACCIONESPREVENTIVAS
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2 de 3 05/05/2014 09:00 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones
ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
41621 VIGILANCIA YCONTROL DELMEDIO AMBIENTE
DIRESA 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/91.050,00 40.0
INFORMES SOBREEL MONITOREO DELA CALIDAD DERECURSOSHIDRICOS
OE5: MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOSDE LOSUSUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES
25495 CONTROLSANITARIO (00947INSPECCION YCONTROL)
DIRESA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/310.171,00 12.0INSPECCIONESCON CONTROLSANITARIOS
00319COMERCIALIZACIONDE MEDICAMENTOSE INSUMOS(ESPECIALIZADA)
DIRESA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.800.000,00 12.0
INFORMES SOBRELACOMERCIALIZACIÓNDE MEDICAMENTOS
00251 ATENCIONBASICA (MEJORADE LA OFERTA DELOS SERVICIOS DESALUD)
DIRESA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/564.771,00 2.0ESTABLECIMIENTOSCON ATENCIÓNBASICA
00295 SERVICIOSDE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTO
DIRESA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/55.270,00 2.0EXAMEN DESERVICIO DEAPOYO
209087ACTIVIDADESDIFUSION(DIFUSIONY COMUNICACIÓNSOCIAL)
DIRESA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/48.465,00 12.0INFORMES ENACTIVIDADES DEDIFUSIÓN
ATENCIÓN ENCONSULTAEXTERNA
DIRESA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.850.113,00 2.0 INFORMESREALIZADOS
OE6:FORTALECEREL ROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL
00888 GESTIONADMINISTRATIVA
DIRESA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/5.729.171,00 4.0 INFORMESADMINISTRATIVOS
70311 ACCIONESPARA ELPLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL(OEPE)
DIRESA 15.0 3.0 4.0 4.0 4.0 S/151.220,00 15.0INFORMES DEACCIONES DEPLANEAMIENTO
01479 VIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS
DIRESA 52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/142.950,00 52.0
INFORMES DEVIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS
01153 PAGO DEPENSIONES YBENEFICIOS ACESANTES YJUBILADOS
DIRESA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/7.907.593,00 4.0INFORMESREALIZADOS
Presupuesto Total S/. : S/22.450.082,00
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
3 de 3 05/05/2014 09:00 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
MANDATO / FUNCION : UNIDAD EJECUTORA 300-301-302-303 EDUCACION JUNIN
MISIÓN : LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN ES UNA INSTITUCIÓN DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN QUE PROMUEVE Y DESARROLLA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVÉS DELFORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL,
VISIÓN : LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN AL 2014 ES UNA INSTITUCIÓN INNOVADORA, EMPRENDEDORA, QUE PROMUEVE LA COMPETITIVIDAD, PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PERTINENTE, INTERCULTURAL,INCLUSIVA Y PRODUCTIVA ACORDE A LA GLOBALIZACIÓN Y AL AVANCE DE LA CIE
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
INCREMENTO EN ELACCESO DE LAPOBLACIÓN DE 3 A16 AÑOS A LOSSERVICIOSEDUCATIVOSPÚBLICOS DE LAEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR EN LAREGIÓN JUNÍN
10.0
3000515INSTITUCIONEESEDUCATIVASGESTIONADAS CONCONDICIONESSUFICIENTES PARALA ATENCIÓN
5002779: ASISTENCIATÉCNICA PARA ELINCREMENTO DECOBERTURA ENEDUCACIÓN INICIAL
ACCESO-DIRECC-DGP-DGI-ADM-UGEL-II.EE.
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/415.880,00 108.0
ATENCIONES DENUEVOS ESPACIOSAPROBADOS PARA ELINCREMENTO DECOBERTURA ENEDUCACIÓN INICIAL
50022780 ASISTENCIATÉCNICA PARA ELINCREMENTO DECOBERTURA ENEDUCACIÓNSECUNDARIA
ACCESO-DIRECC-DGP-DGI-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/456.274,00 108.0
ATENCIONES DENUEVOS ESPACIOSAPROBADOS PARA ELINCREMENTO DECOBERTURA ENEDUCACIÓNSECUNDARIA
5002783: SANEAMIENTOFÍSICO Y LEGAL DELOS TERRENOS PARASERVICIOS DEEDUCACIÓN INICIAL
ACCESO-DIRECC-GRJ-OPI-UF-OAJ
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/210.000,00 70.0TERRENOS CONSANEAMIENTO FÍSICOY LEGAL
5002784: SANEAMIENTOFÍSICO Y LEGAL DELOS TERRENOS PARASERVICIOS DEEDUCACIÓNSECUNDARIA
. ACCESO-DREJ-DGI-UGEL-AGI-GRJ-OPI-UF-OAJ 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 S/12.000,00 4.0
TERRENOS CONSANEAMIENTO FÍSICOY LEGAL
5003039 ESTUDIOS DEPRE INVERSIÓN DEEDUCACIÓN INICIAL
ACCESO-GRJ-OPI-UF-DREJ-DGI 26.0 0.0 10.0 16.0 0.0 S/390.000,00 26.0
ESTUDIOS DEPRE-INVERSIÓN PARANUEVASINSTITUCIONESEDUCATIVAS
5003039 ESTUDIOS DEPRE INVERSIÓN DEEDUCACIÓNSECUNDARIA
ACCESO-DREJ-GRJ-OPI-ASJUR. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/60.000,00 4.0
ESTUDIOS DEPRE-INVERSIÓN PARANUEVASINSTITUCIONESEDUCATIVAS
5003039 GESTIÓN DEEXPEDIENTESTÉCNICOS PARA LAGENERACIÓN DENUEVAS PLAZASDOCENTES ENEDUCACIÓN INICIAL.
ACCESO-DGI-GRJ-DREJ-UGEL-AGI-COMUNIDADES
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/144.059,00 335.0
PLAZAS DOCENTESAPROBADAS CONNUEVASINSTITUCIONESEDUCATIVAS
5003039 GESTIÓN DEEXPEDIENTESTÉCNICOS PARA LAGENERACIÓN DENUEVAS PLAZASDOCENTES ENEDUCACIÓNSECUNDARIA
ACCESO-DGI-GRJ-DREJ-UGEL-AG-/COMUNIDADES
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/13.991,00 28.0
PLAZAS DOCENTESAPROBADAS CONNUEVASINSTITUCIONESEDUCATIVAS
PROMOCIÓN YDIFUSIÓN PARA ELFORTALECIMIENTO DELA DEMANDA DESERVICIOS DECALIDAD DE LAEDUCACIÓN INICIAL
ACCESO-DREJ-DGI-DGP-II.EE-UGEL
3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 S/424.120,00 3640.0
FAMILIASSENSIBILIZADASSOBRE LA DEMANDAEDUCATIVA A NIVELREGIONAL
PROMOCIÓN YDIFUSIÓN PARA ELFORTALECIMIENTO DELA DEMANDA DESERVICIOS DECALIDAD DEEDUCACIÓNSECUNDARIA.
ACCESO-DREJ-UGEL/-COMUNICADES 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 S/30.420,00 270.0
FAMILIASSENSIBILIZADAS PARAACCEDER ALSERVICIO EDUCATIVODEL NIVELSECUNDARIA
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOS ESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS.
10.0
3000386 :DOCENTESPREPARADOSIMPLEMENTAN ELCURRÍCULO
TALLER PARA EL USODE LA HERRAMIENTASIGMA, DIRIGIDO A LOSACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOS.
PELA-DGP-DIRECC-ADM-II.EE. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/36.851,00 42.0
ACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOS,FORTALECIDOS ENEL USO Y MANEJO DELA HERRAMIENTASIGMA
IMPLEMENTACIÓN DELMATERIAL EDUCATIVOAL ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO
PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.961,00 42.0
ACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOSIMPLEMENTAN LASVISITAS EN AULA YMICRO TALLERES.
ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVASMULTIEDAD DEL NIVELINICIAL Y PRIMARIA DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULARFOCALIZADOS
PELA-DREJ-ADM-UGEL-PERS. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.083.894,00 504.0
ACCIONESCUMPLIDAS PARALOGRO DE LOSAPRENDIZAJES DELOS ESTUDIANTESDE LA EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR ENLAS II.EEFOCALIZADAS
ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO A LASCOORDINADORAS DEPRONOEI
PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/19.627,00 10.0
PROMOTORAS DEPRONOEI QUECUENTAN CONASESORÍA TÉCNICA YDE GESTIÓN DEPARTE DE LASACOMPAÑANTESPEDAGÓGICA.
IMPLEMENTACIÓN DELMATERIAL EDUCATIVOA LOS DOCENTESACOMPAÑADOS DELNIVEL INICIAL YPRIMARIA
PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/17.594,00 360.0
DOCENTESACOMPAÑADOS,IMPLEMENTANMEJORAR SUPRÁCTICAPEDAGÓGICA.
TALLER DEACTUALIZACIÓN PARADOCENTESACOMPAÑADOS DELNIVEL INICIAL YPRIMARIA
PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM
2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/534.441,00 360.0
DOCENTESFORTALECIDOS ENEL DESARROLLO DECAPACIDADESPEDAGÓGICOS
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1 de 10 05/05/2014 08:57 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
MONITOREO YSEGUIMIENTO DE LASFORMADORAS A LOSACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOS
PELA-UGEL/AGP/ESPECIALISTAS/ACOMPAÑANTES-II.EE.
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/20.275,00 80.0
VISITAS DEMONITOREO QUEPERMITEN VERIFICAREL CUMPLIMIENTODEL PROTOCOLODELACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTODE HORASLECTIVASNORMADAS
5003107:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE IICICLO DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR
DIRECC-DGP-DGI-ADM-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/44.430.713,00 1387.0
II.EE QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DE IICICLO - EBR
003108:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA
DIRECC-DGP-DGI-UGEL-II.EE.
10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/171.871.398,00 1747.0
II.EE QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEEDUCACIÓNSECUNDARIA - EBR
5003109:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNSECUNDARIA
DIR-.ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/142.369.174,00 179.0
II.EE QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DE IICICLO DE EBR
5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE IICICLO DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.009.260,00 1387.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTODEL II CICLO DE EBR
5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEPRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
DIR-AREA ABST-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.397.978,00 1747.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR
5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.230.890,00 179.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO -EBR
3000001: ACCIONESCOMUNES
5000276: GESTIÓN DELPROGRAMA-IMPLEMENTACIÓN DELEQUIPO TÉCNICO YEQUIPAMIENTO PARAEL DESARROLLO DELPELA EN APOYO ALETR: COORDINADOR,MONITORAS,FORMADORAS YASISTENTEADMINISTRATIVO)
PELA-DGP-DREJ-DGI-ADM-UGEL
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/301.671,00 100.0 ACCIONESPROGRAMADAS
MONITOREO YSEGUIMIENTO DELDESEMPEÑOPEDAGÓGICO EN LASUGEL A LOSACOMPAÑANTESPEDAGÓGICO YFORMADORAS.
PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/17.700,00 25.0
VISITAS DEMONITOREO YSEGUIMIENTO ALDESARROLLOPEDAGÓGICO.
CAMPAÑA DE DIFUSIÓNDEL PELA L (DÍPTICOS,AFICHES, LIBRETAS,BOLSAS, LAPICEROS,PRENSA RADIAL YTELEVISIVA, REVISITAS,BOLETINES YMICROPROGRAMASRADIALES)
PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 5.0 2.0 1.0 1.0 1.0 S/15.080,00 5.0
CAMPAÑAS DEDIFUSIÓN A NIVELREGIONAL.
IMPLEMENTACIÓN YDESARROLLO DE LOSCENTROS DERECURSO PARA ELAPRENDIZAJE (CRA)
PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/26.404,00 36.0
INFORMES DEESPECIALISTAS DELCRA, QUECONTRIBUYEN A LAMEJORA DE LOSAPRENDIZAJES ENLAS II.EEFOCALIZADAS
CÍRCULOS DE INTERAPRENDIZAJECOLABORATIVO DELFORMADOR CON SUSACOMPAÑANTES. (CIACO REUNIONES DETRABAJO)
PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.566,00 42.0
ACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOSRECIBENMENSUALMENTEASESORAMIENTOTÉCNICO DEGESTIÓN DE PARTEDE LASFORMADORAS
3000387:ESTUDIANTES DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CUENTANCON MATERIALESEDUCATIVOSNECESARIOS PARAEL LOGRO DE LOSESTÁNDARES DEAPRENDIZAJES
5003129: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTESDE II CICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
PELA-DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/57.413,00 96900.0
ESTUDIANTES DE IICICLO DE EBR DEII.EE.PP QUECUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO
5003130: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTESDE PRIMARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
PELA-DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL
2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/141.883,00 156900.0
ESTUDIANTES DENIVEL PRIMARIO DEEBR DE II.EE.PP QUECUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO
5003131: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTESDE SECUNDARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
PELA-DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/85.705,00 110900.0
ESTUDIANTES DENIVEL SECUNDARIODE EBR DE II.EE.PPQUE CUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO
5003134: DOTACIÓN DEMATERIAL FUNGIBLEPARA AULAS DE IICICLO DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR
PELA-DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/89.948,00 2428.0
AULAS DE II CICLO DEEBR DE II.EE.PP QUECUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO
50003135: DOTACIÓNDE MATERIALFUNGIBLE PARA AULASDE PRIMARIA
DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/115.789,00 3520.0
AULAS DE NIVELPRIMARIO DE EBR DEII.EE.PP QUECUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO
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2 de 10 05/05/2014 08:57 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
POBLACIÓN CONMEDIOS DE VIDAMENOSVULNERABLESANTE LAOCURRENCIA DEAMENAZASNATURALES: ELFENÓMENO ELNIÑO, LLUVIASINTENSAS EINUNDACIONES,HELADAS, FRIAJESY SISMOS.
5.0
3000450.ENTIDADESPÚBLICAS CONGESTION DERIESGOS EN SUSPROCESOS DEPLANIFICACIÓN YADMINISTRACIÓNPARA ELDESARROLLO
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES PARAESPECIALISTAS EN ELÁMBITO DE LA DREJ YUGEL
PREVAED-DIRECC-DGP-DGI-ADM-UGEL-II.EE.
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/30.671,00 118.0
ESPECIALISTAS DEEDUCACIONAMBIENTALCAPACITADOS ENGESTIÓN DERIESGOS
TALLER DE GESTIÓNDEL RIESGO DEDESASTRES EN ELSECTOR EDUCACIÓNPARA (PARADIRECTORES,DOCENTES YCOMUNIDADEDUCATIVA DE LAS I.E.FOCALIZADAS)
PREVAED-DIRECC-DGP-DGI-ADM-UGEL-II.EE. 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 S/241.810,00 830.0
DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS
5003306. ATENCIÓN DESALUD Y MOVILIZACIÓNDE BRIGADAS FRENTEA EMERGENCIAS YDESASTRES
PREVAED SATIPO-DREJ-DGP-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/59.932,00 1006.0
ESTUDIANTESATENDIDOSOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELPROGRAMA -SOPORTETÉCNICO DE 13PROFESIONALES
PREVAED-DREJ,DGP-ADMINISTRACIÓN-PERSONAL.
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/482.471,00 156.0
INFORMES DELOGROS DEPREVENCIÓN DERIESGOS ENINSTITUCIONESEDUCATIVAS Y DEGESTIÓN.
SUPERVISIÓN YMONITOREO A LOSDOCENTES YDIRECTORESFOCALIZADOS
PREVAED-DREJ- DGP-COORDIN. REG-COORDIN.LOCALES
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/104.100,00 600.0
SUPERVISIONES YMONITOREO QUEMEJORAN LAPREVENCIÓN DERIESGOS
CAMPAÑACOMUNICACIONAL YSIMULACROS DESISMOS.
PREVAED-DREJ-DGP-COORDIN. REGIONAL-COORDIN. LOCALES
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/6.060,00 25.0
CAMPAÑAS DECOMUNICACIÓN YSIMULACROS DESISMO CUMPLIDASOPORTUNAMENTE ANIVEL REGIONAL
3000565. SERVICIOSESENCIALESSEGUROS ANTEEMERGENCIAS YDESASTRES
IMPLEMENTACIÓN DELOCAL ESCOLAR YSEÑALIZACIÓN CON KITDE PREVENCIÓN DERIESGOS(EMERGENCIA)
PREVAED-DREJ, DGP,COORDINADOR REGIONAL
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/183.500,00 32.0
INSTITUCIONESEDUCATIVASIMPLEMENTADAS YSEÑALIZADAS.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
SUFICIENTEINCLUSIÓN EN LAEDUCACIÓN BÁSICAY TÉCNICO-PRODUCTIVA DENIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDAD DE 0A 29 AÑOS DE EDAD
10.0
3000574. PERSONASCON DISCAPACIDADSEVERA ACCEDENA INSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICASESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN
5.003165.MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS ENLOCALES DE LOSCENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL Y CENTROSDE RECURSOS
DREJ/DGI-ADM-UGEL/AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/49.085,00 100.0
% DE LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVASCOMUNES QUEINCLUYENESTUDIANTES CONDISCAPACIDAD EN ELPERIODO 2012-2014QUE CUENTAN CONSERVICIOSHIGIÉNICOS YACCESOSADECUADOS PARAPERSONAS CONDISCAPACIDAD
5.004306.CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DECENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL
DREJ-DGI-ADM-UGEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.503.018,00 100.0
% DE PERSONASCON DISCAPACIDADSENSORIAL, FÍSICA,DE COMUNICACIÓN EINTELECTUAL LEVE OMODERADA DE 3 A 29AÑOS DE EDAD QUEASISTEN A UNAINSTITUCIÓNEDUCATIVA COMÚNQUE RECIBESERVICIO DE APOYO
3000575. NIÑOSMENORES DE 03AÑOS CONDISCAPACIDADACCEDEN APROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRANA CONCONDICIONES PARASU ATENCIÓN
5.003168.MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS ENPROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRANA
DREJ-DGI-ADM-UGEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.688,00 100.0
% DE LOCALESESCOLARES DEPRITE QUE CUMPLENCON LAS NORMAS DEACCESIBILIDAD FÍSICAPARA PERSONASCON DISCAPACIDAD
5.004308.CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DEPROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRANA.
DREJ-DGI-ADM-UGEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/475.879,00 100.0
% DEPROFESIONALES ENLOS PRITEPARTICIPANTES QUEATIENDEN EN ELPRITE AL MENOS 2VECES POR SEMANA.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
ESTUDIANTES DEINSTITUCIONESPÚBLICAS DEEDUCACIÓNSUPERIOR CONCARRERADOCENTE YRECTORÍA DELMINISTERIO DEEDUCACIÓNEGRESAN CONSUFICIENTES YADECUADASCOMPETENCIAS
5.0
3000546INSTITUCIONES DEEDUCACIÓNSUPERIORPEDGAGÓGICA CONCONDICIONESBÁSICAS PARA ELFUNCIONAMIENTO
5004214CONTRATACIÓNOPORTUNA DEDOCENTES Y PAGO DEPLANILLAS APERSONAL DEINSTITUTOS DEEDUCACIÓNSUPERIOREPEDAGÓGICA
DREJ-DGI-ADM-UGEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.225.943,00 100.0
% DE HORASCUMPLIDAS EN LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS
5004215 PROVISIÓN DESERVICIOS BÁSICOS YMANTENIMIENTO A LAINFRAESTRUCTURA
DREJ-DGI-ADM-UGEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/10.104,00 100.0
% DE INSTITUCIONESDE EDUCACIÓNSUPERIOR CON LOSSERVICIOSATENDIDOSOPORTUNAMENTE
1,4
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN
40.0
3999999 : SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES-MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LACALIDAD DE LAEDUCACIÓN
5000001 PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO DGI-DREJ-ADM-GEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/318.540,00 100.0
% DE ACTIVIDADESATENDIDAS PARA ELAPOYO A LAACTIVIDADACADÉMICA
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
3 de 10 05/05/2014 08:57 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DELREGLAMENTO INTERNO DE LA DREJ DSAI-DGI-DREJ-UGEL-AGI 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/2.800,00 500.0
REGLAMENTOSAPROBADOS YDISTRIBUIDOS ANIVEL REGIONAL
MONITOREO A LAS 12 UGEL ENASPECTOS DE LA GESTIÓNINSTITUCIONAL
DSAI-DGI-DGP-ADM-UGEL 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/2.802,00 12.0
UGELMONITOREADAS QUEDESARROLLAN LAGESTIÓNINSTITUCIONALOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE DSAI DSAI-DREJ-DGI-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.317,00 100.0% DE ACTIVIDADESDE DSAI CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
ELABORACIÓN, MONITOREO YEVALUACIÓN DEL POI A NIVELREGIONAL
PLANIF-DREJ-DGI--DGP-UGELS 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/2.234,00 100.0
% DE ENTREGAOPORTUNA DEINFORMACIÓN Y UGELMONITOREADAS
TALLER SOBRE IMPLEMENTACIÓN YARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOSDE GESTIÓN A NIVEL REGIONAL
PLANIF-DREJ-DGI- -UGEL 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/1.207,00 100.0
% DE ESPECIALISTASAPLICANDOADECUADAMENTELOS INSTRUMENTOSDE GESTIÓN
REUNIÓN DE TRABAJO SOBREACTUALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DELA EVALUACIÓN E INFORMACIÓN DELOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ANIVEL REGIONAL
PLANIF.DREJ- DGI-UGEL 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/1.501,00 100.0
% DE DIRECTORES,ESPECIALISTAS QUEEVALÚAN Y APLICANADECUADAMENTELOS INSTRUMENTOSDE GESTIÓN
CONSOLIDACIÓN, PRESENTACIÓN YSUPERVISIÓN DE INFORMES:-CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEHORAS EFECTIVAS Y LECTIVAS DELTRABAJO PEDAGÓGICO EN LAS II.EE.-CONTROL DE ASISTENCIA DEPROFESORES Y ALUMNOS DEL 1º Y 2ºGRADO DE PRIMARIA
PLANIF-MINEDU-DREJ-DGI--UGEL 9.0 3.0 0.0 3.0 3.0 S/1.656,00 100.0
% DE ENTREGAOPORTUNA DEINFORMACIÓN YSUPERVISIÓN DE SUCUMPLIMIENTO
ESTUDIO DE LA DEMANDA Y OFERTAEDUCATIVA
PLANIF-MINEDU-DREJ-DGI--UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/651,00 1.0
DOCUMENTOELABORADO YAPROBADO PARATOMA DEDECISIONES
ELABORACIÓN DEL INFORME DERENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULARA LA CONTRALORÍA GENERA DE LAREPÚBLICA
PLANIF-CGR-DREJ-DGI--UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/151,00 1.0
INFORME DEGESTIÓNPRESENTADOOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE PLANIFICACIÓN
PLANIF-DREJ- DGI--UGEL-II.EE.-IESTP-GRJ 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.486,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DELREGLAMENTO INTERNO DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR
DSAI-DGI-DGP-ADM-UGEL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/3.500,00 2000.0
MANUALESAPROBADOS YDISTRIBUIDOS ANIVEL REGIONAL
FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DELPRESUPUESTO ANALÍTICO DEPERSONAL 2013
RACION.DGI-DGP-ADM-UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.752,00 1.0
PRESUPUESTOANUAL DEPERSONAL-PAPAPROBADO
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DERACIONALZACION
RACION-DREJ-DGI-ADM-UGEL
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.052,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CENSO ESCOLAR 2014 ESTAD-DREJ – DGI-UGELS 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/2.477,00 1.0
DOCUMENTOACTUALIZADO PARATOMA DEDECISIONES
VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓNCENSO 2013 ESTAD-DREJ – DGI -UGELS 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.239,00 1.0
INFORMEELABORADO YAPROBADO
ELABORACIÓN DEL PADRÓN YREGISTRO Y BREVARIO ESTADÍSTICO INFORM-DREJ – DGI - ADM 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/11.033,00 2.0
DOCUMENTOSAPROBADOS YPUBLICADOS
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEESTADÍSTICA ESTAD-DREJ – DGI - ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.807,00 100.0
% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO 2015DE LA UE: 300 EDUCACION JUNIN
FINANZAS-DREJ-GRJ-DGP-DGI-ADM-PLAN. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/2.012,00 1.0 PRESUPUESTO
INICIAL APROBADO
TALLERES DE CAPACITACIÓN DEL PPR– POI EN EL ÁMBITO DE LA DREJ
FINANZAS-DREJ- PLANIF-UGEL-ISTPP-DGI-ADM 5.0 0.0 3.0 1.0 1.0 S/3.385,00 60.0
SERVIDORES DE ÑADREJ, UGEL EINSTITUTOSCAPACITADOS QUEELABORAN SUPRESUPUESTO Y SUPOIOPORTUNAMENTE
CONCILIACIONES DEL MARCOPRESUPUESTAL DE LA UE: 300EDUCACIÓN JUNÍN.
FINANZAS-DREJ-GRJ--DGI-ADM 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/355,00 2.0
ACTAS DECONCILIACIÓNAPROBADAS EINFORMADAS
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE FINANZAS
FINANZAS-DREJ-GRJ-DGP-DGI-ADM-PLAN. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.005,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
PROCESO DE GESTIÓN DEDIRECCION-SECRETARIA DE LADIRECCIÓN DE GESTIÓNINSTITUCIONAL
DGI-DIR– ADM – II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.082,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL A LAS UGEL, ANIVEL REGIONAL
DGI-DREJ- UGELS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.489,00 12.0
UGEL SUPERVISADASY MONITOREADASQUE CUMPLEN CONSUS FUNCIONES DEGESTIÓNINSTITUCIONAL
MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL A LAS II.EE. EINSTITUTOS SUPERIORESSELECCIONADAS A NIVEL REGIONAL
DGI-DREJ-UGELS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.948,00 48.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS Y UGELSUPERVISADAS QUEDESARROLLAN SUGESTIÓN CON LOSINSTRUMENTOS DEGESTIÓNACTUALIZADOS
5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓNSUPERIOR (DIRECCIÓN,DGP,SEC.GRAL. PROC.ADM. RR.PP)
DREJ-DGI- UGELS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.586.827,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTION DEDIRECCION REGIONAL-SECRETARIA DELA DREJ
DREJ – DGI - ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/27.136,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
JORNADA PEDAGÓGICA DEFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS A E.E.I Y EQUIPO DESOPORTE PEDAGÓGICO DE LAS UGEL
INICIAL-DGP-DGI-ADM-UGEL 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/3.010,00 80.0
ESPECIALISTAS DEEUCACIÓN INICIAL YDOCENTES DELEQUIPO DESOPORTEPEDAGÓGICOCONOCEN ELENFOQUE YESTRATEGIASMETODOLÓGICASDEL II CICLO
JORNADA PEDAGÓGICA DEDESARROLLO DE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN A LAS
INICIAL-DGP-DGI-ADM-UGEL 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/2.580,00 60.0
DOCENTEFORTALECIDAS ENASPECTOS DE
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ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
DOCENTES COORDINADORAS DEL IICICLO-PRONOEI (4 DÍAS)
GESTIÓN YPEDAGÓGICOS DELOS PROGRAMAS NOESCOLARIZADOS.
JORNADA PEDAGÓGICA DEDESARROLLO DE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN A LASDOCENTES DEL I CICLO. CUNA
INICIAL-DGP-ADM-UGEL 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/1.720,00 40.0
DOCENTES DEL ICICLO MANEJAN LASESTRATEGIAS PARALA ATENCIÓN A LOSNIÑOS DEL I CICLOCON UN ENFOQUECENTRADO EN ELDESARROLLO DELOS NIÑOS Y NIÑAS.
TALLER REGIONAL PARA DOCENTESCOORDINADORAS DE PROGRAMASDEL I CICLO
INICIAL-DGP-ADM-UGEL 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/1.720,00 40.0
DOCENTESCOORDINADORAS DEPROGRAMASFORTALECIDAS ENASPECTOSPEDAGÓGICOS PARAMEJORAR ELACOMPAÑAMIENTO A,LAS PROMOTORASDEL I CICLO.
TALLER “MONITOREO PEDAGÓGICO”DIRIGIDO A ESPECIALISTAS ENEDUCACIÓN INICIAL Y DIRECTORAS SINSECCIÓN A CARGO
INICIAL-DGP-ADM-UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.160,00 40.0
ESPECIALISTASEDUCTIVOS DEINICIAL YDIRECTORASCONOCEN LOSCONCEPTOS YESTRATEGIAS PARADESARROLLAREXITOSAMENTE ELMONITOREO YACOMPAÑAMIENTO ALAS DOCENTES.
SUPERVISIÓN Y MONITOREOPEDAGÓGICO A LOS ESPECIALISTAS,DOCENTES, PROFESORASCOORDINADORAS Y PROMOTORASEDUCATIVAS COMUNITARIAS
INICIAL-DGP-UGEL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.200,00 12.0
UGEL FORTALECIDASPARA CUMPLIR CONLAS ACCIONES DEMONITOREO YACOMPAÑAMIENTO
CAMPAÑA PARA EL BUEN INICIO DELAÑO “LA MATRÍCULA OPORTUNA SINCONDICIONAMIENTOS Y PERMANENCIADE LOS ESTUDIANTES EN EL AULA DELAS I.E”
INICIAL-DGP-UGEL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/431,00 12.0
UGEL ASUMEN CONRESPONSABILIDAD LAMATRÍCULAOPORTUNA A LOSESTUDIANTES
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEINICIAL INICIAL-DGP-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.769,00 100.0
% ACTIVIDADESATENDIDASOPORTUNAMENTE
JORNADA PEDAGÓGICA DEFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN DEESPECIALISTAS EN EDUCACIÓNPRIMARIA Y EQUIPO DE SOPORTE DELAS UGEL.
PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 S/112,00 96.0
ESPECIALISTAS YEQUIPO DESOPORTEFORTALECIDOS ENSUS CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DESU GESTIÓN
TALLER DE MONITOREO PEDAGÓGICOA ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN YDIRECTORES DEL EQUIPO DESOPORTE DE LAS UGEL.
PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/3.698,00 96.0
ESPECIALISTAS YDIRECTORES DELEQUIPO DESOPORTEACTUALIZADOS ENMONITOREOPEDAGÓGICO.
CAMPAÑA POR LA MOVILIZACIÓN PORLA TRANSFORMACIÓN DE LAEDUCACIÓN. -BUEN INICIO DEL AÑOESCOLAR 2014. -LA MEJORA DE LOSAPRENDIZAJES. -BALANCE DEL AÑOESCOLAR.
PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E. 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/154,00 12.0
UGEL CONINSTITUCIONESEDUCATIVASCOMPROMETIDOSCON LOS MOMENTOSDE LA MOVILIZACIÓNNACIONAL
SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ALOS ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓNPRIMARIA, DIRECTORES Y DOCENTESDE INSTITUCIONES EDUCATIVASSELECCIONADAS DE LAS UGEL ENTRES MOMENTOS.
PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E. 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/4.245,00 12.0
ESPECIALISTAS DEUGEL, DIRECTORES YDOCENTES DEINSTITUCIONESEDUCATIVASSUPERVISADOS YMONITOREADOS.
IDENTIFICACIÓN, RECONOCIMIENTO YDIFUSIÓN DE I.E. CON BUENAORGANIZACIÓN DE ESPACIOSESCOLARES Y AMBIENTACIÓN DELAULA, UNA GESTIÓN CENTRADO ENLOS APRENDIZAJES, CON UN CLIMA DERESPETO Y UNA BUENA ALIANZA ENTREESCUELA Y COMUNIDAD “ESCUELAQUE QUIERE JUNÍN”
PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E. 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 S/198,00 120.0
I.E. IDENTIFICADAS YRECONOCIDAS CONBUENAORGANIZACIÓN YAMBIENTACIÓNESCOLAR Y GESTIÓNDE LOSAPRENDIZAJES
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓNPEDAGÓGICA PRIMARIA
PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E.
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.465,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CAPACITACIÓN A LOS ESPECIALISTASEN EDUCACIÓN DE EBA DE LAS UGEL YDIRECTORES DE LOS CEBA, EN LOSCICLOS INICIAL, INTERMEDIO YAVANZADO: DIVERSIFICACIÓNCURRICULAR Y PROGRAMACIÓNCURRICULAR.
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL
2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/779,00 50.0
ESPECIALISTAS DEEBA Y DIRECTORESDE CEBACAPACITADOS PARAUN BUENDESEMPEÑO DE SUSFUNCIONES
SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LOSESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN DE EBADE LAS UGEL Y POR MUESTREO ADIRECTORES Y DOCENTES DE LOSCENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA.
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.810,00 36.0
ESPECIALISTAS YDIRECTORESSUPERVISADOS YMONITOREADOS QUECUMPLEN SUFUNCIONESPEDAGÓGICAS
SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LOSESPECIALISTAS DE LAS UGEL YCENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICOPRODUCTIVA-CETPRO PORMUESTREO A DIRECTORES YDOCENTES
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE.
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.800,00 22.0
II. EE. HAN MEJORADOSU GESTIÓNPEDAGÓGICAELEVANDO LACALIDAD EDUCATIVA.
SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LOSESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN DE LASUGEL, Y POR MUESTREO ADIRECTORES Y DOCENTES DE LAS 11ÁREAS Y TUTORÍA DEL DCN EN LAS II.EE.
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/9.180,00 36.0
II. EE. MONITOREADASQUE HAN MEJORADOSU GESTIÓNPEDAGÓGICAELEVANDO LACALIDAD EDUCATIVA
SUPERVISIÓN Y MONITOREO LASETAPAS DE LA IX OLIMPIADA NACIONALESCOLAR DE MATEMÁTICA 2014 YACOMPAÑAMIENTO A LASDELEGACIONES
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE.
3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/500,00 581.0
II. EE. PARTICIPANTESQUE HAN MEJORADOSU DESARROLLOPEDAGÓGICO.
TALLERES DE FORTALECIMIENTO AESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN DE LASUGEL, SOBRE PROYECTOR DEINVASIÓN DE CONSERVACIÓN DE LANATURALEZA FRENTE ALCALENTAMIENTO GLOBAL Y EL EFECTOINVERNADERO
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/903,00 12.0
ESPECIALISTAS DEUGEL DEL ÁREA DECTA. FORTALECIDOSEN IMPLEMENTACIÓNY APLICACIÓN DELCALENTAMIENTOGLOBAL Y EL EFECTOINVERNADERO.
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAPLANIFICACIÓN, Y EVALUACIÓN DE LOSCINCO SIMULACROS DE SISMO 2014
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/537,00 12.0
ESPECIALISTAS ENEDUCACIÓN DE LOSTRES NIVELESEDUCATIVOS DE LAUGELMONITOREADOS DE
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ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
LOS 5 SIMULACROSDE SISMO 2014
SUPERVISIÓN, MONITOREO YPLANIFICACIÓN DE DESARROLLO YEVALUACIÓN DE LONCHERASSALUDABLES 2014.
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL
3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/518,00 12.0
ESPECIALISTAS ENEDUCACIÓNMONITOREADOS ENLA PLANIFICACIÓN,DESARROLLO DELONCHERASSALUDABLES.
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LEELABORA IÓN DEL PLAN DEL ENFOQUEAMBIENTAL 2014 EN LAS UGEL EINSTITUCIONES EDUCATIVAS
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/505,00 12.0
ESPECIALISTAS ENEDUCACIÓNFORTALECIDOS ENEDUCACIÓNAMBIENTAL
CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS DE LAUGEL, DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE LAS II. EE, SOBREFORMULACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAHORA DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓNEDUCATIVA.
SECUNDARIA-DGP- UGEL- II.EE 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/968,00 100.0
% DE DIRECTORES,SUB DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS EN LAFORMULACIÓN DEPROYECTOS DEINNOVACIÓN PARA ELDESARROLLO DELPLAN DE ESTUDIOS
SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO A LOSESPECIALISTAS, DIRECTORES YDOCENTES, SOBRE EL CUMPLIMIENTODE LA HORA DE TUTORÍA Y LOSPROCESOS PEDAGÓGICOS.
SECUNDARIA-DGP- UGEL EII. EE
2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.242,00 12.0
ESPECIALISTAS,DOCENTES YTUTORESCAPACITADOS PARACUMPLIR LA HORA DETUTORÍA.
SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO A LOSESPECIALISTAS, DIRECTORES YDOCENTES, SOBRE EL USO YCONSERVACIÓN DE LOS MATERIALESEDUCATIVOS.
SECUNDARIA-DGP- UGEL EII. EE
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/1.200,00 12.0
ESPECIALISTAS,DOCENTES YTUTORESSUPERVISADOS QUEUTILIZAN SUSMATERIALESEDUCATIVOS.
CAPACITACIÓN A LOS ESPECIALISTAS YDOCENTES SOBRE EDUCACIÓNSEXUAL INTEGRAL Y VIH/SIDA
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/870,00 12.0
ESPECIALISTAS,DOCENTES YTUTORESCAPACITADOS
JUEGOS, FESTIVALES Y CONCURSOS:1. JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOSESCOLARES 2014 CATEGORÍAS “A”, “B”Y “C” 2. JUEGOS FLORALES 2014,CATEGORÍAS “A”, “B” Y “C” 3. FESTIVALESCOLAR DE TEATRO 2014 “PACOYUNQUE”- PRIMARIA Y “TÚPACAMARU”-SECUNDARIA 4. CONCURSOBANDAS DE MÚSICA ESCOLAR 2013,NIVELES PRIMARIA –SECUNDARIA.
SECUNDARIA-DGP-UGEL-ADM-II.EE. 10.0 0.0 3.0 5.0 2.0 S/2.736,00 12.0
UGEL CONINSTITUCIONESEDUCATIVASPARTICIPANTESESTIMULADAS EN ELDESARROLLO DE LAEXPRESIÓNARTÍSTICA, LITERARIAY DEPORTIVA DE LOSESTUDIANTES
TALLER DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍAA ESP. EN EDUCACIÓN Y DOCENTES DELAS II. EE. DE LAS 12 UGEL, ENINVESTIGACIÓN EDUCATIVA DE EBR,EBE, EBA, CETPROS PARA EL IIICONCURSO DE INVESTIGACIÓNREGIONAL DE DOCENTESINVESTIGADORES E INNOVADORES DELA REGIÓN JUNÍN 2014.
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.201,00 120.0
DOCENTESESPRCIALISTAS DE LADREJ Y UGELCAPACITADOSASESORADOS ENINNOVACIÓN EINVESTIGACIÓNEDUCATIVA.
SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO A ESP DE LAS UGEL.Y DOCENTES DE LA II. EE. EN ELFUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROSDE RECURSOS TECNOLÓGICOS CRT.AULAS DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA YROBÓTICA EDUCATIVA XO.
SECUNDARIA-DGP-UGEL-II.EE 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/521,00 120.0
DOCENTES ESP. DEDREJ Y UGELCAPACITADOSASESORADOS, PARADESARROLLARACCIONES TÉCNICOPEDAGÓGICASAPLICANDO LOSRECURSOS DE LASTECNOLOGÍASEDUCATIVAS
ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAFERIA REGIONAL DEL TRABAJOS CONEL USO DE LAS TIC .ELABORADOSDENTRO DE LAS AULAS DEINNOVACIÓN PEDAGÓGICA A LOSCENTROS DE RECURSOSTECNOLÓGICOS (LAPTOP PRIMARIA,SECUNDARIA Y ROBÓTICA EDUCATIVA.
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/752,00 120.0
II. EE. DE LAS 12 UGELPARTICIPAN EN LAFERIA TECNOLÓGICA
TALLER DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍAA ESP. EN EDUCACIÓN A DISTANCIA,TUTOR ITINERANTE Y DOCENTESTUTORES QUE TRABAJAN EN LOSCENTROS PILOTOS DE EDUCACIÓN ADISTANCIAS (CPED CRFA) DEL ÁMBITODE LA DREJ
SECUNDARIA-DGP-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/672,00 50.0
ESPECIALISTASTUTOR ITINERANTE YDOCENTES TUTORESDE LOS CPED.CAPACITADOS YASESORADOS EN ELMANEJO Y USO DELAS ESTRATEGIASCURRICULARES.
TALLERES DE FORTALECIMIENTO AESPECIALISTAS EN EDUCCIÓN DE LASUGEL EN RUTAS DE APRENDIZAJE.
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/631,00 100.0
% DE DOCENTESCAPACITADOS QUEDESARROLLANEFICIENTEMENTE LASRUTAS DELAPRENDIZAJE
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PLANLECTOR 2014
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE.
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.220,00 12.0
UGEL CON II.EE. QUEELEVAN LOS NIVELESEDUCATIVOS DE LOSSERVICIOS DELSECTOR EDUCACIÓN
FESTIVALES: 1. SUPERVISIÓN YMONITOREO DEL VI FESTIVAL DE LALECTURA. NACIONAL ESCOLAR 2014 2.SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL XXXCONCURSO REGIONAL DECOMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DETEXTOS 2014 3. SUPERVISIÓN YMONITOREO DEL PREMIO NACIONAL DENARRATIVA Y ENSAYO-2014.4.SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA VOLIMPIADA REGIONAL DE LECTURASLITERARIAS-2014
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE.
3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 S/5.401,00 12.0
UGEL CON II.EE. QUEDEMUESTRAN SUSCOMPETENCIASLITERARIAS
1. BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR:-MATRICULA OPORTUNA -LOCALESCOLAR :CONDICIONES FÍSICASADECUADAS -ORGANIZACIÓNPEDAGÓGICA -OPORTUNIDADES DEAPRENDIZAJE (CALENDARIO COMUNAL,ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE,ESTRATEGIAS DE ACOGIDA A LOSESTUDIANTES. 2. JORNADA DEREFLEXIÓN 3. DÍA DEL LOGRO -1ER:AVANCES EN METAS PROPUESTAS -2°DÍA: EVIDENCIAS DEL LOGROALCANZADO
ESPECIAL-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 7.0 5.0 0.0 1.0 1.0 S/1.000,00 19.0
CEBE Y PRITE CONMATRICULANOPORTUNAMENTE YCON LOCALESESCOLARESAMBIENTADOS.
CAPACITACIÓN A DIRECTORES DE IEINCLUSIVAS EN LA FORMULACIÓN DEINSTRUMENTOS DE GESTIÓN CON UNENFOQUE INCLUSIVO
ESPECIAL-DREJ-CREBE- IEI 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 S/107,00 100.0
% INSTRUMENTOSGESTIÓN CONENFOQUE INCLUSIVOFORMULADOS
CAPACITACIONES: 1. CAPACITACIÓN YACTUALIZACIÓN A ESPECIALISTAS DEUGEL 2.CAPACITACIÓN A DOCENTES YNO DOCENTES DE CEBES PRITES,CREBE -PROGRAMACIÓN CURRICULAREN EBE -FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES DE GESTIÓN PERSONAL
ESPECIAL-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 6.0 2.0 2.0 1.0 1.0 S/1.973,00 316.0
ESPECIALISTAS DEUGEL, DOCENTES YNO DOCENTESACTUALIZADOS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
6 de 10 05/05/2014 08:57 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
-RUTAS DEL APRENDIZAJE
SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA A CEBESAANEE, PRITE, CREBE EINSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVA
ESPECIAL-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.001,00 12.0
CEBES, SAANEE,PRITES Y CREBEMONITOREADOS
RECONOCIMIENTO Y RESPETO DELADULTO MAYOR EN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEL ÁMBITO REGIONAL 26DE AGOSTO “DÍA NACIONAL DELADULTO MAYOR”. 01 DE OCTUBRE “DÍAMUNDIAL DEL ADULTO MAYOR”(ESPECIAL)
ESPECIAL-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/132,00 19.0
II.EE. A NIVELREGIONALSENSIBILIZADAS
CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES Y NODOCENTES DE LAS IIEE:INICIAL ,PRIMARIA, SECUNDARIA, CETPRO, ETC.- ELIMINACION DE LAS BARRERAS ALAPRENDIZAJE Y LA PARTICIPACION -PROBLEMAS DE APRENDIZAJE YMODIFICACION
SAANEE-ESPECIAL-DGP-UGEL HYO-ADM-UGEL-II.EE
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.428,00 1500.0
DOCENTES Y NODOCENTES QUERESPONDEN A LADIVERSIDAD
V CONFERENCIA “ LECTO ESCRITURADESDE EL ASPECTO PREVENTIVOREMEDIAL
SAANEE-ESPECIAL.-DGP-UGELHYO-ADM-UGEL-II.EE.
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/4.919,00 500.0
DOCENTESCAPACITADOS ENESTRATEGIASPREVENTIVOREMEDIALES DELECTOESCRITURA
ENCUENTROS: 1. II ENCUENTROREGIONAL DE CEBESS ,PRITES DEINTERCAMBIO DE EXPERIENCIASPEDAGÓGICAS EN EDUCACIONINCLUSIVA 2. V ENCUENTRO NACIONALDE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DESAANEE DE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL 3. XXII OLIMPIADASMAGISTERIALES NACIONALES DE EBE
ESPECIAL-SAANEE-DREJ-DGP-UGELHYO-UGELS
3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 S/6.000,00 200.0
DOCENTES APTOSEN ENSISTEMATIZACIÓN DESUS EXPERIENCIASPEDAGÓGICAS,PREPARADOS ENEDUCACIÓNINCLUSIVA Y QUEPRACTICANDEPORTES COMOMEDIO PARAPRESERVAR SUSALUD FÍSICA YEMOCIONAL
SERVICIOS ESPECIALIZADOS AESTUDIANTES CON NECESIDADESEDUCATIVAS PROPORCIONANDOAYUDAS Y RECURSOS EN RESPUESTAA LAS DEMANDAS DE LOS CEBE, PRITEE IIEE INCLUSIVAS.
DREJ-DGP-EBE-UGELHYO-UGELS-CEBE-PRITES-CRANEE
5.0 1.0 2.0 1.0 1.0 S/15.513,00 100.0
% DE ESTUDIANTESCON NECESIDADESEDUCATIVAS YFAMILIAS CON APOYOESPECÍFICO (EVALUACIÓNTRATAMIENTO )
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE SUPERIOR PEDAGÓGICA
SUPER-DGP-DGI-DGA-IESPS-IESFAS-IESTS
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.545,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
SUPERVISIÓN PEDAGÓGICAMONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO ALAS UGEL E II.EE.
DGP-ADM-DGI-DREJ 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.587,00 12.0
UGEL E II.EE.SUPERVISADAS YFORTALECIDAS ANIVEL REGIONAL
PROCESO DE GESTIÓN DE DIRECIÓN-SECRETARIA DE GESTIÓNPEDAGÓGICA.
DGP-DIRECCION.-ADM–UGEL- II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.707,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DEL PROCESOADMINISTRATIVO EN LA COMISIÓNESPECIAL, PERMANENTE PARADOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LADREJ - 12 UGELS.
PROCES.ADM.-DIRECCIÓN,DGP, DGI, ADMINISTRACIÓNY PERSONAL
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/11.168,00 60.0
PROCESOSADMINISTRATIVOSRESUELTOSOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE SECRETARIA GENERAL(SEC.GRAL.,CENT.TELF.,NUMER.,ACTAS)
SEC.GRAL-DIRECC-ADM-UGEL
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/27.800,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
ELABORACIÓN, INFORMACIÓN YDIFUSIÓN DE LA AGENDA DE LADIRECCIÓN
RR.PP-DIR.DGP-DGI-ADM-II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.500,00 100.0
% DEINFORMACIONES DEGESTIÓN DE LADIRECCIÓNDIFUNDIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DERR.PP.
RRPP-DIREC-DGP-DGI-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/25.433,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
PROGRAMA DE TELEVISIÓN “ESCUELATV” CANAL KDNA 15
RRPP-DIREC-DGP-DGI-ADM-UGEL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.000,00 44.0
PROGRAMAS EN TVDIFUNDIDOSEFICIENTEMENTE
5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA-ASESORAMIENTO Y APOYO DREJ-ADM-DGI- UGELS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.663.910,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE GESTIÓN DE LAOFICINA DE ADMINISTRACIÓN-SECRETARIA
ADM.-DIR-DGP-DGI-UGEL,IES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/19.980,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEINFRAESTRUCTURA INFRA -OAD-ABAS-DREJ 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.316,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE ALMACÉN
ALMACEN-ADM-ABAST-ALMAC-OFIC
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.894,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
IMPLEMENTACIÓN DE MANUALESSOBRE EL MANEJO DE FONDOS TESORERIA-ADM-UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.272,00 13.0
UGEL E INSTITUTOSCAPACITADOS ENAPLICACIÓN EN ELMANEJO DE FONDOS
PROCESO DEL DESARROLLO DEGESTIÓN DE TESORERÍA TESORERIA-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.078,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
TOMA Y CONSOLIDACIÓN DELINVENTARIO DEL 2013 DE BIENESMUEBLES A NIVEL DE LA EJECUTORA300
PATRIMONIO-ADM-UGEL-II.EE.SS.PP. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/1.849,00 90.0
INVENTARIOS DEBIENESCONSOLIDADOS EIDENTIFICADOS DE LADREJ
TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LAAPLICACIÓN DE NORMAS DEL SISTEMADE BIENES DEL ESTADO A LAS UGEL YESPNU DEL ÁMBITO REGIONAL
PATRIMONIO-ADN-UGEL-II.EE.SS.PP 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.866,00 80.0
SERVIDORESCAPACITADOS QUEDESARROLLAN SUGESTIÓNEFICIENTEMENTE.
SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN FÍSICADEL INVENTARIO DE BIENESPATRIMONIALES DE LAS UGELS E II.EE
PATRIMONIO-ADM-UGEL-II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.309,00 20.0
UGEL E IESPNUVERIFICADAS YMONITOREADAS
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE PATRIMONIO
PATRIMONIO-ADM-UGEL-II.EE.
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.000,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTION DEESCALAFÓN
ESCALAFON-ADM-UGEL-II.EE.
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.688,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEPAGADURIA
PAGADURIA-ADM-UGEL-II.EE.
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/11.648,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
ASISTENCIA A CURSOS DECAPACITACIÓN PAGADURIA-ADM-UGEL 3.0 2.0 0.0 1.0 0.0 S/1.560,00 2.0
PROFESIONALESCAPACITADOS QUEDESARROLLAN SUSFUNCIONESEFICIENTEMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LACOORDINACIÓN DE PERSONAL PERSONAL-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/18.570,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
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ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
MONITOREO AL PROCESO CONTABLEDE 26 INSTITUTOS (TECNOLÓGICOS YPEDAGÓGICOS) 04 UGELS. SOBRENORMAS GENERALES(LEY,D.S.. ETC.) YDIRECTIVAS INTERNAS.
CONTAB-ADM-.INSTITUT.TECN-PEDG-4 UGELS
3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.500,00 31.0
INSTITUTOS YUGEL.SUPERVISADOSY MONITOREADASQUE APLICAN LANORMATIVIDADVIGENTE
CAPACITACIÓN DOBRE ESTADOSFINANCIEROS AL PERSONAL DEL ÁREADE CONTABILIDAD
CONTAB-ADM-UGEL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.500,00 100.0
% DE SERVIDORESCAPACITADOS YACTUALIZADOS QUEDESARROLLAN LAGESTIONEFICIENTEMENTE
CAPACITACIÓN, MÓDULOS DE SIAF–SP.,Y OTROS ACTUALIZACIÓN CONTABLE,PARA 27 INSTITUTOS TECNOLÓGICOS YPEDAGÓGICOS Y 04 UGELS
CONTAB-ADMINIST.INSTITUT.TECN-PEDG.4 UGELS
2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/70,00 300.0
SERVIDORESADMINISTRATIVOS ANIVEL REGIONALCAPACITADOS ENPROCESOSCONTABLES
DESARROLLO DE GESTIÓN DEL ÁREADE CONTABILIDAD
CONTAB-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.550,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
PROCESO DE PAGO DE PLANILLAS DEPENSIONES, ACTIVOS SEDE YEDUCACIÓN SUPERIOR
REMUN-PERSONAL-ADM-UGEL-INSTP
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/18.500,00 100.0% DE SERVIDORESATENDIDOSOPORTUNAMENTE
GESTIÓN EN EL ÁREA DEREMUNERACIONES Y PENSIONES
REMUN-PERSONAL-ADM-UGEL-INSTP
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/10.500,00 100.0% DE PLANILLASATENDIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTION DEASESORIA JURIDICA
ASES.JUR-DIR-ADM-UGEL-II.EE.
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/20.000,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
MONITOREO AL PROCESO DEADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOSDE 09 INST.TEG- PED. Y 04 UGELSSOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DECONTRATACIONES Y ADQUISICIONESDEL ESTADO, ETC Y DIRECTIVASINTERNAS.
ABAS-ADM-UGEL-INST.TEC-PED 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/970,00 13.0
INSTITUTOS Y UGELMONITOREADAS ENEL DESARROLLO DELPROCESO DEABASTECIMIENTO
CAPACITACIÓN ACTUALIZACION SEACE -SIAF, AL PERSONAL DEL ÁREA DEABASTECIMIENTOS
ABAS-ADM-UGEL 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/1.500,00 100.0
% DE SERVIDORESDE ABASTECIMIENTOCAPACITADOS QUEDESARROLLAN SUGESTIÓNEFICIENTEMENTE
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEINCENTIVOS Y RETRIBUCIONES A LAGESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA DREJ
ABAS-ADM-UGEL 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 S/177.500,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE GESTIÓNADMINISTRATIVA DEL ÁREA DEABASTECIMIENTOS (GESTIÓN 12,472,BIENES, SERVICIOS BÁSICOS Y OTROSSERVICIOS PERMANENTES 253,547,CASY ASESORÍA 406,308 , PRACT. 28,800)
ABAS-ADM-UGEL-INST.TEC-PED 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/665.127,00 100.0
% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
ACCIONES PROGRAMADAS: A) ACCIÓNDE CONTROL PROGRAMADA 1B)ACCIÓN DE CONTROL PROGRAMADA2
OCI -DREJ-UGEL-II.EE. 5.0 0.0 1.0 2.0 2.0 S/19.608,00 2.0
INFORMESESPECIALES DEACCIÓN DE CONTROLCONRECOMENDACIONESDE CONTROL PARAFORTALECER LAGESTIÓN
ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE CONTROL -1CONTROL PREVIO Y CONTROLINTERNO
OCI-DREJ-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/489,00 100.0
% DE PERSONAL DEINSTITUTOS EINSTITUCIONESEDUCATIVAS QUECONOCEN LAESTRUCTURA DELSISTEMA DECONTROL INTERNO
ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE CONTROL - 2SEGUIMIENTO DE MEDIDASCORRECTIVAS 2014
OCI-DREJ-ADM-UGEL-II.EE. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/522,00 2.0
HOJAS INFORMATIVASDEL ESTADOSITUACIONAL DEIMPLEMENTACIÓN DERECOMENDACIÓNPARA ADOPCIÓN DECORRECTIVOS PORLA GESTIÓN
ACTIVIDADES : A)ACTIVIDAD DECONTROL - 3 DECLARACIÓN JURADADE BIENES Y RENTAS 2014 B)ACTIVIDADDE CONTROL _ 4 MEDIDAS DEAUSTERIDAD C)ACTIVIDAD DECONTROL -5 EVALUACIÓN DEDENUNCIAS
OCI-DREJ-ADM-UGEL-II.EE. 5.0 0.0 3.0 1.0 1.0 S/1.599,00 6.0
HOJAS INFORMATIVASDE EVALUACIÓN QUEDETERMINAN LAPROCEDENCIA,GESTIÓNTRANSPARENTE YRECOMENDACIONESDE CONTROL PARAFORTALECER LAGESTIÓN Y UNAACCIÓN DE CONTROL
ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE CONTROL - 6GESTIÒN OCI ( PROGRAMACIÓN DEPAC; PROGRAMACIÓN DE POI;EVALUACIÓN DE PAC, EVALUACIÓN POI;CAPACITACIÓN, BAJA DE BIENES,ATENCIÓN OCI ,GESTIÓN OCI
OCI-DREJ-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.105,00 100.0
% DE ACTIVIDADESDE GESTIÓNREALIZADASOPORTUNAMENTE
ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE CONTROL - 7ENCARGOS CONTRALORÍA GENERALDE LA REPÚBLICA
OCI-DREJ-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/3.115,00 1.0
HOJA INFORMATIVADE ENCARGOSCUMPLIDOS ANTE LACGR
ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE CONTROL _8 - VEEDURÍA TUPA OCI-DREJ-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.489,00 100.0
% DE CIUDADANOSENCAMINAN SUSQUEJAS Y/ODENUNCIAS ANTE ELÓRGANO O ENTIDADCOMPETENTE
5000006: ACCIONES DE CONTROL YAUDITORIA
OCI-DREJ-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/87.418,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
ELABORACION Y PUBLICACIÓN DELPLAN DE MEDIANO PLAZO A NIVELREGIONAL
PLANIFIC-DGI-DIRECC-DGP-UGEL 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/6.200,00 700.0
PLANES DE MEDIANOPLAZO APROBADOS YDISTRIBUIDOS ANIVEL REGIONAL
CREACIÓN DE LA UGEL RIOENE-MANTARO
RACION-DGI-DIRECC-UGEL-GRJ 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/2.606,00 1.0 UGEL CREADA Y EN
FUNCIONAMIENTO
REGISTRO DE TERRENOS DELESTADO MEDIANTE LOS RR.PP
INFRA-II.EE. RR.PP, ALAMANTARO, COFOPRI
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/41.360,00 20.0 FICHAS REGISTRALES
DIAGNOSTICO DE LAINFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO YMOBILIARIO DE LAS II.EE. PUBLICAS DELA REGIÓN JUNÍN
INFRA-II.EE. UGEL, OINFE 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.840,00 12.0FICHAS DEDIAGNOSTICO
EVALUACION DE EXPEDIENTES:TÉCNICOS, CREACIÓN DE I.E.S.T.P.P.,CARRERAS, PROYECTOSARQUITECTÓNICO, II.EE. PRIVADAS,TRANSFERENCIA DE OBRAS
INFRA-II.EE. GR, GL,FONCODES
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.900,00 25.0
INSTITUCIONESEDUCATIVASEVALUADAS Y CONINFORMESDEFINITIVOS
SUPERVISION Y MONITOREO DE II.EE.PUBLICAS Y PRIVADAS I.E.S.T.P.P.,SUPERVISIÓN DE OBRAS- REGIÓNJUNIN
INFRAEST-II.EE. GR, GL. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.819,00 30.0
INFORMES DEEVALUACION DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
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ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEGESTIÓN INFORMÁTICA
INFORMATICA-DREJ- OADM-DGI- DGP- OCI- OAJ 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.878,00 100.0
% DE CUMPLIMIENTODE LAS ACTIVIDADESINFORMÁTICASOPORTUNAMENTE
RENOVACIÓN DE RECURSOSINFORMÁTICOS DE HARDWARE
INFORMATICA-ADMINISTRACIÓN-ABASTECIMIENTO
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/122.750,00 100.0% DE EQUIPOSCRÍTICOSRENOVADOS
IMPLEMENTAR SISTEMAS DEINFORMACIÓN EN LA DREJ
INFORMATICA-DIRECC-ADMINISTRACIÓN
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/15.000,00 1.0
SISTEMA DEINFORMACIÓNIMPLEMENTADO PARAUNA BUENA GESTIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LADREJ.
INFORMATICA-ADMINISTRACIÓN-ABASTECIMIENTO
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/5.044,00 100.0% EQUIPOS ENÓPTIMOFUNCIONAMIENTO
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE TI(TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN)
INFORMATICA-DIRECC-ADMINISTRACIÓN
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/5.024,00 2.0
SERVIDORESCAPACITADOS PARAUNA BUENA GESTIÓNINFORMÁTICAINSTITUCIONAL
LICENCIAR SOFTWARE PROPIETARIOUSADO POR LA DREJ
INFORMATICA-ADMINISTRACIÓN-INFORMÁTICA
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/57.800,00 100.0% SOFTWARELICENCIADO EN LAINSTITUCIÓN
TALLER DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍAA ESP. EN EDUCACIÓN Y DOCENTES DELAS II. EE. DE LAS 12 UGEL, ENINVESTIGACIÓN EDUCATIVA DE EBR,EBE, EBA, CETPROS PARA EL IIICONCURSO DE INVESTIGACIÓNREGIONAL DE DOCENTESINVESTIGADORES E INNOVADORES DELA REGIÓN JUNÍN 2014.
SECUNDARIA-DGP-UGEL-II.EE
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.201,00 120.0
DOCENTESESPECIALISTAS DE LADREJ Y UGELCAPACITADOS YASESORADOS ENINNOVACIÓN EINVESTIGACIÓNEDUCATIVA.
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEEDUCACIÓN SECUNDARIA
SECUNDARIA-DGP-DREJ-DGI-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.224,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
ELABORACIÓN DE LAS HOJAS DETRABAJO DE LOS ESTADOSFINANCIEROS 2013
CONTAB-ADM-UGEL-II.EE.SS.PP
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.200,00 1.0
ESTADO FINACIERO2013 APROBADO YPRESENTADOOPORTUNAMENTE
3999999 : SINPRODUCTO APNOP9002
5000661: DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA DREJ-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.026.941,00 100.0
% DE HORASCUMPLIDAS POR LASII.EE.
5000681: DESARROLLO DE CICLOAVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA
DREJ-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.537.838,00 100.0% ° DE HORASCUMPLIDAS POR LASII.EE.
5000683: DESARROLLO DE CICLOINTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA
DREJ-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.868.597,00 100.0% DE HORASCUMPLIDAS POR LASII.EE.
5000991: OBLIGACIONESPREVISIONALES DREJ-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/93.909.043,00 6890.0
CESANTES YJUBILADOSATENDIDOSOPORTUNAMENTE
5000668: DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN TÉCNICA DREJ-DGP-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/26.612.920,00 21000.0
HORAS CUMPLIDASOPORTUNAMENTEPOR LAS II.EE.
5000673: DESARROLLO DE LAFORMACIÓN DE DOCENTES YARTISTAS
DREJ-DGP-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/590.861,00 6000.0
HORAS CUMPLIDASCUMPLIDASOPORTUNAMENTEPOR LAS II:EE
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
PREVENCION DELCONSUMO DEDROGAS PARAPOBLACIÓNESCOLAR DELNIVEL SECUNDARIO
3.0
FAMILIASCAPACITADAS ENHABILIDADESPARENTALES PARALA PREVENCIONDEL CONSUMO DEDROGAS
TALLER DECAPACITACION ADOCENTES COMOFACILITADORES DELPROGRAMA FAMILIASFUERTES: AMOR YLIMITES
DEVIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/27.616,00 42.0
DOCENTESCAPACITADOS COMOFACILITADORES DELPROGRAMA DEFAMILIAS FUERTESAMOR Y LIMITES
APLICACIÓN DELPROGRAMA : FAMILIASFUERTES AMOR YLIMITES
DEVIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD 42.0 0.0 0.0 20.0 22.0 S/86.184,00 630.0
FAMILIASBENEFICIADAS EN LAAPLICACIÓN DEPREVENCION DELCONSUMO DEDROGAS
EVENTO DEINTERCAMBIO DEEXPERIENCIAS DE LASFAMILIASBENEFICIADAS
DEVIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/1.500,00 300.0
FAMILIASCAPACITADASINTERCAMBIANEXPERIENCIAS DE LOAPRENDIDO EN LASSESIONES
ASESORAMIENTOTECNICO YSEGUIMIENTO DE LASAPLICACIONES DELPROGRAMA FAMILIASFUERTES: AMOR YLIMITES
DEVIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/4.700,00 10.0
VISITAS DEMONITOREO ENSEGUIMIENTO EN ELCUMPLIMIENTO DELAS SESIONES DELPROGRAMA FAMILIASFUERTES EN FORMAOPORTUNA Y EFICAZ
ESCOLARES CONHABILIDADESPSICOSOCIALESPARA LAPREVENCION DELCONSUMO DEDROGAS
GESTIÓN PARA LAIMPLEMENTACIÓN DELPROGRAMA DEPREVENCIÓN
DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS -II.EES PRIORIZADAS
11.0 2.0 3.0 3.0 3.0 S/286.770,00 99.0
INFORMES DEEJECUCION DEACTIVIDADES DELOGROS EN LAIMPLEMENTACIONDEL PROGRAMA DEPREVENCION DEDROGAS
CAPACITACIÓN YUNIFICACIÓN DECRITERIOS RESPECTOA LA IMPLEMENTACIÓNDEL PROGRAMA DEPREVENCIÓN EN LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS. EN LASEDE NACIONALDEVIDA LIMA
DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS -II.EES PRIORIZADAS
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/10.500,00 15.0
PROFESIONALESCAPACITADOS ENIMPLEMENTAR ELPROGRAMA EN LASII.EE. PRIORIZADAS
EVENTO DEPRESENTACIÓN DELPROGRAMA DEPREVENCIÓN DELCONSUMO DEDROGAS DIRIGIDO ADIRECTIVOS,DOCENTES, TUTORESY OTROS MIEMBROSDE LA COMUNIDADEDUCATIVA
DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS -II.EES PRIORIZADAS
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/8.805,00 100.0
DIRECTIVOS,DOCENTES Y OTROSMIEMBROS DE LACOMUNIDADEDUCATIVAINFORMADOS SOBRELAS ACTIVIDADES DEIMPLEMENTACIONDEL PROGRAMA
CAPACITACIÓN ADOCENTES TUTORESPARA EL DESARROLLODE CONTENIDOSPREVENTIVOS ATRAVÉS DE LATUTORÍA : 01 TALLEREN CADA INSTITUCIONEDUCATIVAPRIORIZADA
DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS -II.EES PRIORIZADAS
21.0 0.0 21.0 0.0 0.0 S/30.800,00 630.0
TUTORES DE LASII.EE. PRIORIZADASCAPACITADOS PARAEL DESARROLLO DECONTENIDOSPREVENTIVOS ATRAVES DE LATUTORIA
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ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
APLICACIÓN DELPROGRAMA DEPREVENCION DELCONSUMO DEDROGAS EN ELAMBITO DE TUTORIA
DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS -II.EES PRIORIZADAS
630.0 0.0 0.0 150.0 480.0 S/2.050,00 22040.0
ESTUDIANTESCAPACITADOS,INCREMENTAN SUSHABILIDADESPSICOSOCIALES ENTEMAS DEPREVENCION DELCONSUMO DEDROGAS
CAPACITACION ADOCENTES TUTORESPARA ELREFORZAMIENTO DELA TOE. 01 TALLER ENCADA INSTITUCIONEDUCATIVAPRIORIZADA
DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS -II.EES PRIORIZADAS
21.0 0.0 21.0 0.0 0.0 S/3.250,00 630.0
TUTORES DE LASII.EE. PRIORIZADASCAPACITADOS EN ELREFORZAMIENTO DELA TUTORIA YORIENTACIONEDUCATIVA
FORMACIÓN DELÍDERESESTUDIANTILES PARALA PREVENCIÓN DELCONSUMO DEDROGAS
DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS -II.EES PRIORIZADAS
21.0 0.0 11.0 10.0 0.0 S/9.660,00 420.0
LIDERESESTUDIANTILESCAPACITADOS PARAEL DESARROLLO DEACCIONESPREVENTIVAS HACIASUS PARES.
ACCIONESPREVENTIVASDESARROLLADAS PORLOS LÍDERESESTUDIANTILES
DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS -II.EES PRIORIZADAS
84.0 0.0 0.0 42.0 42.0 S/16.565,00 84.0
ACCIONESPREVENTIVAS PORLOS LIDERESESTUDIANTILES HACIASUS PARES
EVENTO DEINTERCAMBIO DEEXPERIENCIAS CONLOS DOCENTES YTUTORES SOBRE LAAPLICACIÓN DELPROGRAMA DEPREVENCION EN ELMARCO DE LA TOE YFAMILIAS FUERTES.UGELS HUANCAYO,CHANCHAMAYO,PANGOA, PICHANAKI,TARMA
DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS -II.EES PRIORIZADAS
5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/2.050,00 210.0
DOCENTES YTUTORESCAPACITADOS QUEPROMUEVAN ELINTERCAMBIO DEEXPERIENCIAS DELTRABAJO REALIZADO.
EVENTO DEINTERCAMBIO DEEXPERIENCIAS DE LASACCIONESPREVENTIVASREALIZADOS POR LOSLIDERESESTUDIANTILES.UGELS HUANCAYO,CHANCHAMAYO,PANGOA, PICHANAKI,TARMA
DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS -II.EES PRIORIZADAS
5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/1.050,00 210.0
LIDERESESTUDIANTILESCAPACITADOS QUEPROMUEVAN ELINTERCAMBIO DEEXPERIENCIAS DE LOAPRENDIDO EN SUSACCIONESPREVENTIVAS
CAPACITACIÓN ENESTRATEGIASSOCIOEDUCATIVASPARA LAINTERVENCIÓN CONGRUPOS DE RIESGO
DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS -II.EES PRIORIZADAS
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/750,00 75.0
DOCENTESCAPACITADOS ENESTRATEGIASSOCIOEDUCATIVASDESARROLLAN LOSTALLERES
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
CONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DELOS RECURSOSNATURALES
0.0
CAPACITACIÓN YSENSIBILIZACIÓNPARA LACONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DELOS RECURSOSNATURALES
CAPACITACIÓN YSENSIBILIZACIÓN PARALA CONSERVAICÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DE LOSRECURSOSNATURALES
UGEL SATIPO-DREJ-DGP 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/900.000,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
Presupuesto Total S/. : S/527.597.183,00
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDAD ORGÁNICA: EDUCACION
MANDATO / FUNCION : EDUCACION
MISIÓN : EDUCACION
VISIÓN : EDUCACION
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
INCREMENTO EN ELACCESO DE LAPOBLACIÓN DE 3 A 16AÑOS A LOSSERVICIOSEDUCATIVOSPÚBLICOS DE LAEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR EN LAREGIÓN JUNÍN
10.0
3000515INSTITUCIONEESEDUCATIVASGESTIONADAS CONCONDICIONESSUFICIENTES PARALA ATENCIÓN
5002779: ASISTENCIATÉCNICA PARA ELINCREMENTO DECOBERTURA ENEDUCACIÓN INICIAL
ACCESO-DIRECC-DGP-DGI-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/415.880,00 108.0
ATENCIONES DE NUEVOSESPACIOS APROBADOSPARA EL INCREMENTODE COBERTURA ENEDUCACIÓN INICIAL
50022780 ASISTENCIATÉCNICA PARA ELINCREMENTO DECOBERTURA ENEDUCACIÓN SECUNDARIA
ACCESO-DIRECC-DGP-DGI-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/456.274,00 108.0
ATENCIONES DE NUEVOSESPACIOS APROBADOSPARA EL INCREMENTODE COBERTURA ENEDUCACIÓN SECUNDARIA
5002783: SANEAMIENTOFÍSICO Y LEGAL DE LOSTERRENOS PARASERVICIOS DE EDUCACIÓNINICIAL
ACCESO-DIRECC-GRJ-OPI-UF-OAJ 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/210.000,00 70.0TERRENOS CONSANEAMIENTO FÍSICO YLEGAL
5002784: SANEAMIENTOFÍSICO Y LEGAL DE LOSTERRENOS PARASERVICIOS DE EDUCACIÓNSECUNDARIA
. ACCESO-DREJ-DGI-UGEL-AGI-GRJ-OPI-UF-OAJ 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 S/12.000,00 4.0
TERRENOS CONSANEAMIENTO FÍSICO YLEGAL
5003039 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE EDUCACIÓNINICIAL
ACCESO-GRJ-OPI-UF- DREJ-DGI 26.0 0.0 10.0 16.0 0.0 S/390.000,00 26.0
ESTUDIOS DEPRE-INVERSIÓN PARANUEVAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS
5003039 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE EDUCACIÓNSECUNDARIA
ACCESO-DREJ-GRJ-OPI-ASJUR. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/60.000,00 4.0
ESTUDIOS DEPRE-INVERSIÓN PARANUEVAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS
5003039 GESTIÓN DEEXPEDIENTES TÉCNICOSPARA LA GENERACIÓN DENUEVAS PLAZASDOCENTES ENEDUCACIÓN INICIAL.
ACCESO-DGI-GRJ-DREJ-UGEL-AGI-COMUNIDADES 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/144.059,00 335.0
PLAZAS DOCENTESAPROBADAS CONNUEVAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS
5003039 GESTIÓN DEEXPEDIENTES TÉCNICOSPARA LA GENERACIÓN DENUEVAS PLAZASDOCENTES ENEDUCACIÓN SECUNDARIA
ACCESO-DGI-GRJ-DREJ-UGEL-AG-/COMUNIDADES
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/13.991,00 28.0
PLAZAS DOCENTESAPROBADAS CONNUEVAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓNPARA ELFORTALECIMIENTO DE LADEMANDA DE SERVICIOSDE CALIDAD DE LAEDUCACIÓN INICIAL
ACCESO-DREJ-DGI-DGP-II.EE-UGEL 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 S/424.120,00 3640.0
FAMILIAS SENSIBILIZADASSOBRE LA DEMANDAEDUCATIVA A NIVELREGIONAL
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓNPARA ELFORTALECIMIENTO DE LADEMANDA DE SERVICIOSDE CALIDAD DEEDUCACIÓN SECUNDARIA.
ACCESO-DREJ-UGEL/-COMUNICADES
3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 S/30.420,00 270.0
FAMILIAS SENSIBILIZADASPARA ACCEDER ALSERVICIO EDUCATIVODEL NIVEL SECUNDARIA
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS.
10.0
3000386 : DOCENTESPREPARADOSIMPLEMENTAN ELCURRÍCULO
TALLER PARA EL USO DELA HERRAMIENTA SIGMA,DIRIGIDO A LOSACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOS.
PELA-DGP-DIRECC-ADM-II.EE. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/36.851,00 42.0
ACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOS,FORTALECIDOS EN ELUSO Y MANEJO DE LAHERRAMIENTA SIGMA
IMPLEMENTACIÓN DELMATERIAL EDUCATIVO ALACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO
PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.961,00 42.0
ACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOSIMPLEMENTAN LASVISITAS EN AULA Y MICROTALLERES.
ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVAS MULTIEDADDEL NIVEL INICIAL YPRIMARIA DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULARFOCALIZADOS
PELA-DREJ-ADM-UGEL-PERS. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.083.894,00 504.0
ACCIONES CUMPLIDASPARA LOGRO DE LOSAPRENDIZAJES DE LOSESTUDIANTES DE LAEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR EN LAS II.EEFOCALIZADAS
ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO A LASCOORDINADORAS DEPRONOEI
PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/19.627,00 10.0
PROMOTORAS DEPRONOEI QUE CUENTANCON ASESORÍA TÉCNICAY DE GESTIÓN DE PARTEDE LAS ACOMPAÑANTESPEDAGÓGICA.
IMPLEMENTACIÓN DELMATERIAL EDUCATIVO ALOS DOCENTESACOMPAÑADOS DEL NIVELINICIAL Y PRIMARIA
PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/17.594,00 360.0
DOCENTESACOMPAÑADOS,IMPLEMENTAN MEJORARSU PRÁCTICAPEDAGÓGICA.
TALLER DE ACTUALIZACIÓNPARA DOCENTESACOMPAÑADOS DEL NIVELINICIAL Y PRIMARIA
PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/534.441,00 360.0
DOCENTESFORTALECIDOS EN ELDESARROLLO DECAPACIDADESPEDAGÓGICOS
MONITOREO YSEGUIMIENTO DE LASFORMADORAS A LOSACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOS
PELA-UGEL/AGP/ESPECIALISTAS/ACOMPAÑANTES-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/20.275,00 80.0
VISITAS DE MONITOREOQUE PERMITENVERIFICAR ELCUMPLIMIENTO DELPROTOCOLO DELACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003107: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR
DIRECC-DGP-DGI-ADM-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/44.430.713,00 1387.0
II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE II CICLO -EBR
003108:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA
DIRECC-DGP-DGI-UGEL-II.EE. 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/171.871.398,00 1747.0
II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN SECUNDARIA- EBR
5003109: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIA
DIR-.ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/142.369.174,00 179.0
II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE II CICLODE EBR
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
1 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.009.260,00 1387.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR
5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
DIR-AREA ABST-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.397.978,00 1747.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR
5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.230.890,00 179.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO - EBR
3000001: ACCIONESCOMUNES
5000276: GESTIÓN DELPROGRAMA-IMPLEMENTACIÓN DELEQUIPO TÉCNICO YEQUIPAMIENTO PARA ELDESARROLLO DEL PELAEN APOYO AL ETR:COORDINADOR,MONITORAS,FORMADORAS YASISTENTEADMINISTRATIVO)
PELA-DGP-DREJ-DGI-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/301.671,00 100.0ACCIONESPROGRAMADAS
MONITOREO YSEGUIMIENTO DELDESEMPEÑOPEDAGÓGICO EN LASUGEL A LOSACOMPAÑANTESPEDAGÓGICO YFORMADORAS.
PELA-DREJ/DGP/ PERSONAL/ADM 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/17.700,00 25.0
VISITAS DE MONITOREO YSEGUIMIENTO ALDESARROLLOPEDAGÓGICO.
CAMPAÑA DE DIFUSIÓNDEL PELA L (DÍPTICOS,AFICHES, LIBRETAS,BOLSAS, LAPICEROS,PRENSA RADIAL YTELEVISIVA, REVISITAS,BOLETINES YMICROPROGRAMASRADIALES)
PELA-DREJ/DGP/ PERSONAL/ADM 5.0 2.0 1.0 1.0 1.0 S/15.080,00 5.0 CAMPAÑAS DE DIFUSIÓNA NIVEL REGIONAL.
IMPLEMENTACIÓN YDESARROLLO DE LOSCENTROS DE RECURSOPARA EL APRENDIZAJE(CRA)
PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/26.404,00 36.0
INFORMES DEESPECIALISTAS DEL CRA,QUE CONTRIBUYEN A LAMEJORA DE LOSAPRENDIZAJES EN LASII.EE FOCALIZADAS
CÍRCULOS DE INTERAPRENDIZAJECOLABORATIVO DELFORMADOR CON SUSACOMPAÑANTES. (CIAC OREUNIONES DE TRABAJO)
PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.566,00 42.0
ACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOS RECIBENMENSUALMENTEASESORAMIENTOTÉCNICO DE GESTIÓN DEPARTE DE LASFORMADORAS
3000387:ESTUDIANTES DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CUENTANCON MATERIALESEDUCATIVOSNECESARIOS PARAEL LOGRO DE LOSESTÁNDARES DEAPRENDIZAJES
5003129: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DE IICICLO DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
PELA-DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/57.413,00 96900.0
ESTUDIANTES DE II CICLODE EBR DE II.EE.PP QUECUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO
5003130: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DEPRIMARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
PELA-DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/141.883,00 156900.0
ESTUDIANTES DE NIVELPRIMARIO DE EBR DEII.EE.PP QUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO
5003131: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DESECUNDARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
PELA-DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/85.705,00 110900.0
ESTUDIANTES DE NIVELSECUNDARIO DE EBR DEII.EE.PP QUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO
5003134: DOTACIÓN DEMATERIAL FUNGIBLE PARAAULAS DE II CICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR
PELA-DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/89.948,00 2428.0
AULAS DE II CICLO DEEBR DE II.EE.PP QUECUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO
50003135: DOTACIÓN DEMATERIAL FUNGIBLE PARAAULAS DE PRIMARIA
DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/115.789,00 3520.0
AULAS DE NIVELPRIMARIO DE EBR DEII.EE.PP QUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
POBLACIÓN CONMEDIOS DE VIDAMENOSVULNERABLES ANTELA OCURRENCIA DEAMENAZASNATURALES: ELFENÓMENO EL NIÑO,LLUVIAS INTENSAS EINUNDACIONES,HELADAS, FRIAJES YSISMOS.
5.0
3000450. ENTIDADESPÚBLICAS CONGESTION DERIESGOS EN SUSPROCESOS DEPLANIFICACIÓN YADMINISTRACIÓNPARA ELDESARROLLO
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES PARAESPECIALISTAS EN ELÁMBITO DE LA DREJ YUGEL
PREVAED-DIRECC-DGP-DGI-ADM-UGEL-II.EE.
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/30.671,00 118.0
ESPECIALISTAS DEEDUCACION AMBIENTALCAPACITADOS ENGESTIÓN DE RIESGOS
TALLER DE GESTIÓN DELRIESGO DE DESASTRESEN EL SECTOREDUCACIÓN PARA (PARADIRECTORES, DOCENTESY COMUNIDAD EDUCATIVADE LAS I.E. FOCALIZADAS)
PREVAED-DIRECC-DGP-DGI-ADM-UGEL-II.EE.
2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 S/241.810,00 830.0DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS
5003306. ATENCIÓN DESALUD Y MOVILIZACIÓN DEBRIGADAS FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
PREVAED SATIPO-DREJ-DGP-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/59.932,00 1006.0ESTUDIANTESATENDIDOSOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DELPROGRAMA -SOPORTETÉCNICO DE 13PROFESIONALES
PREVAED-DREJ,DGP-ADMINISTRACIÓN- PERSONAL.
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/482.471,00 156.0
INFORMES DE LOGROSDE PREVENCIÓN DERIESGOS ENINSTITUCIONESEDUCATIVAS Y DEGESTIÓN.
SUPERVISIÓN YMONITOREO A LOSDOCENTES YDIRECTORESFOCALIZADOS
PREVAED-DREJ- DGP- COORDIN.REG-COORDIN. LOCALES
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/104.100,00 600.0
SUPERVISIONES YMONITOREO QUEMEJORAN LAPREVENCIÓN DERIESGOS
CAMPAÑACOMUNICACIONAL YSIMULACROS DE SISMOS.
PREVAED-DREJ- DGP-COORDIN.REGIONAL-COORDIN. LOCALES
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/6.060,00 25.0
CAMPAÑAS DECOMUNICACIÓN YSIMULACROS DE SISMOCUMPLIDASOPORTUNAMENTE ANIVEL REGIONAL
3000565. SERVICIOSESENCIALESSEGUROS ANTEEMERGENCIAS Y
IMPLEMENTACIÓN DELOCAL ESCOLAR YSEÑALIZACIÓN CON KIT DEPREVENCIÓN DE RIESGOS
PREVAED-DREJ, DGP,COORDINADOR REGIONAL 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/183.500,00 32.0
INSTITUCIONESEDUCATIVASIMPLEMENTADAS YSEÑALIZADAS.
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
2 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
DESASTRES (EMERGENCIA)
1,4
MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGOGICAS Y DEGESTION DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION.
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS
80.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003107: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEL II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR
AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.170.259,00 141.0
IIEE DE EDUCCIONALINICIAL EBR QUECUENTAN CONCONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL
5003108: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA
AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/23.977.984,00 470.0
II.EE. EDUCACIONPRIMARIA DE EBR QUECUENTAN CONCONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL
5003109: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIA
AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.020.802,00 984.0
82 II.EE. EDUCACIONSECUNDARIA DE EBRQUE CUENTAN CONCONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL
5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
AGA - ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/63.698,00 140.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR
5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
AGA - ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/177.957,00 324.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DELNIVEL PRIMARIA DE EBR
5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
AGA - ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/75.480,00 43.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DELNIVEL SECUNDARIA DEEBR
3000001 ACCIONESCOMUNES
5000276 GESTION DELPROGRAMA AGP AGI AGA 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/104.359,00 1836.0
ACCIONES DEMONITOREO YACOMPAÑAMIENTOSCUMPLIDOSOPORTUNAMENTE
3000386 DOCENTESPREPARADOSIMPLEMENTAN ELCURRICULO
5003124 ACOMPAÑAMIENTOPEDAGOGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVAS MULTIGRADODE PRIMARIA
AGP AGI AGA IIEE 8.0 0.0 2.0 3.0 3.0 S/469.013,00 88.0
IIEE DE EDUCACIONPRIMARIA EBR QUECUENTAN CONACOMPAÑAMIENTOPEDAGOGICO
3000387ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICAREGULAR CUENTANCON MATERIALESEDUCATIVOSNECESARIOS PARAEL LOGRO DE LOSESTANDARES DEAPRENDIZAJES
5003129 DOTACION DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DE IICICLO DE EDUCACIONBASICA REGULAR DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/1.170,00 4642.0
ESTUDIANTES DE IIEEDEL II CICLO QUECUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO
5003130 DOTACION DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DEPRIMARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/9.082,00 20330.0
ESTUDIANTES DEPRIMARIA QUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO
5003131 DOTACION DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DESECUNDARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/10.334,00 13172.0
ESTUDIANTES DESECUNDARIA QUECUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO
5003133 DOTACION DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DEPRIMARIA DE EDUCACIONINTERCULTURAL BILINGUE
AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/653,00 1150.0
ESTUDIANTES DEPRIMARIA BILINGÜE QUECUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO
5003134 DOTACION DEMATERIAL EDUCATIVOPARA AULAS DE II CICLODE EDUCACION BASICAREGULAR
AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/1.034,00 390.0LOCALES DEL II CICLO DEEBR QUE CUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO
5003135 DOTACION DEMATERIAL EDUCATIVOPARA AULAS DE PRIMARIA
3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/24.774,00 2405.0AULA DE PRIMARIA DEEBR QUE CUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO
5003136 DOTACION DEMATERIAL FUNGIBLE PARAAULAS DE II CICLO DEEDUCACION BASICAREGULAR
AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/262.386,00 300.0AULAS DE II CICLO DEEBR QUE CUENTAN CONMATERIAL FUNGIBLE
5003137 DOTACION DEMATERIAL FUNGIBLE PARAAULAS DE PRIMARIA
AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/176.137,00 1100.0AULAS DE PRIMARIA QUECUENTAN CON MATERIALFUNGIBLE
5003138 DOTACION DEMATERIAL EDUCATIVOPARA INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACION BASICA
AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/10.711,00 141.0 IIEE QUE CUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO
5003140 DOTACION DEMATERIAL EDUCATIVOPARA INSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA
AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/3.740,00 42.0IIEE DE SECUNDARIA QUECUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO
1,
MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGOGICAS Y DEGESTION DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION.
FORTALECER ELDESARROLLO DE LAGESTIÓNPEDAGÓGICA,ADMINISTRATIVA EINSTITUCIONAL PARAGENERAR UNSERVICIO EDUCATIVODE CALIDAD.
16.0
9001: ACCIONESCENTRALES 3999999:SIN PRODUCTO.5000002:CONDUCCIÓN YORIENTACIÓNSUPERIOR
5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓNSUPERIOR DIR. UGEL AGP 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/43.306,00 100.0
% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEDIRECCIÓN DE LA UGEL CHYO DIR AGI ADM AGP II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.260,00 100.0
% DE ACTIVIDADES DEDIRECCIÓN CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DESECRETARIA GENERAL SEC. GRAL. DIR II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/608,00 100.0
% ACTIVIDADES DESECRETARIA GENERALCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEARCHIVOS
ARCH. DIR II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.896,00 100.0% ACTIVIDADES DEARCHIVOS CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEASESORÍA JURÍDICA
ASESORÍA LEGAL DIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.406,00 100.0
% ACTIVIDADES DEASESORÍA JURÍDICACUMPLIDASOPORTUNAMENTE
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
3 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEPROCESOS ADMINISTRATIVOS
COPROA DIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.471,00 100.0
% ACTIVIDADES DEPROCESOSADMINISTRATIVOSCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CAMPAA DE MATRICULA OPORTUNA AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/140,00 100.0% II.EE. QUE CUMPLENCON LA MATRICULAOPORTUNA
CAPACITACIN A LOS DIRECTORES DELAS II.EE. SOBRE EL “BUEN DESEMPEODOCENTE”
AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/258,00 250.0
DIRECTORESEMPODERADOS ENESTRATEGIAS QUEMEJORAN ELAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES
APLICACIÓN DEL KIT DE EVALUACIÓN“DEMOSTRANDO LO APRENDIDO”
AGP PRIMARIA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/1.467,00 100.0
% ESTUDIANTES DE 2°GRADO DE PRIMARIADEMUESTRAN SUSAPRENDIZAJESMATEMÁTICA YCOMUNICACIÓN
CAPACITACIÓN A DOCENTES YESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN EN;TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS
AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/201,00 250.0
DOCENTESRESPONSABLES HACENUSO ADECUADO DE LASHERRAMIENTASTECNOLÓGICAS
CONCURSOS Y FESTIVALES: 1) JUEGOSDEPORTIVOS ESCOLARESNACIONALES. 2) JUEGOS FLORALESNACIONALES ESCOLARES. 3) XXXCONCURSO DE COMPRESIÓN DELECTURA Y PRODUCCIÓN DE TEXTO. 4)XXIV FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍAE INNOVACIONES. 5) XI OLIMPIADANACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA.6) VI OLIMPIADA DE LECTURASLITERARIAS. 7) FESTIVAL DE TEATRODE NIÑOS EL RETOÑITO. 8) IICONCURSO ESCOLAR “MIDIENDONUESTROS LOGROS DE APRENDIZAJE”.9) PREMIO NACIONAL DE NARRATIVAJOSÉ MARÍA ARGUEDAS. 10) FESTIVALESCOLAR DEMOSTRANDO ELDESARROLLO DE NUESTRASCAPACIDADES
AGP PECUD INICIAL PRIMARIASECUNDARIA IIEE
10.0 0.0 1.0 6.0 3.0 S/2.780,00 360.0
II.EE. PARTICIPANTESQUE DEMUESTRANHABILIDADESDEPORTIVAS,ARTÍSTICAS,MATEMÁTICAS,COMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DETEXTOS EINVESTIGACIONES
TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE ELDCR Y DCD CON ENFOQUE AMBIENTALY RUTAS DEL APRENDIZAJE
AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/149,00 360.0
II.EE. COMPROMETIDOSQUE IMPLEMENTAN LASRUTAS DE APRENDIZAJEEN EL AULA.
TALLER DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN YUSO DE MATERIALES E INSTRUMENTOSDE MEDICIÓN DE LOS APRENDIZAJES
AGI DREJ AGP RED EDU 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/446,00 25.0
COORDINADORESDESARROLLANINVESTIGACIÓN ACCIÓN YUSO DE MATERIALESEDUCATIVOS EINSTRUMENTOS PARAMEJORAR LOSAPRENDIZAJES.
CAPACITACIÓN A DOCENTES DEEDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA “EL MAESTROCAPACITADO EN LOS LOGROS DE LOSAPRENDIZAJES”
AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/193,00 100.0
% DOCENTESPARTICIPANTES QUEMEJORAN SUESTRATEGIAMETODOLÓGICA DEENSEÑANZA
CAPACITACIN A DOCENTES TUTORESEN ESTRATEGIAS DE TUTORA. AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/181,00 200.0
DOCENTES TUTORESFORTALECIDOS ENESTRATEGIAS TOE
DÍA DEL LOGRO AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/282,00 360.0II.EE. QUE DEMUESTRANSUS LOGROS DEAPRENDIZAJE
ENCUENTRO DE ALCALDES DE LOSMUNICIPIOS ESCOLARES
AGP PRIMARIA SECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/181,00 285.0
N° DE MUNICIPIOSESCOLARES QUECONOCEN SUSFUNCIONES
TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE ELUSO ADECUADO DE LOS MATERIALESEDUCATIVOS EN LAS SESIONES DEAPRENDIZAJE
AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/129,00 360.0II.EE. QUE USANADECUADAMENTE LOSMATERIALES
FESTIVAL DE LA LECTURA AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/344,00 360.0
II.EE. PARTICIPANTESQUE LOGRAN HÁBITOSDE LECTURA Y VALORANLA RIQUEZA DE NUESTROIDIOMA
SEMANA DE LA EDUCACIN INICIAL AGP INICIAL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/125,00 76.0II.EE. QUE PROMUEVENLA IMPORTANCIA DE LAEDUCACIÓN INICIAL
TALLER DE CAPACITACIÓN ADOCENTES EN ESTRATEGIASMETODOLÓGICAS PARA ELEVAR LOSNIVELES DE LOGROS DE LA ECE
AGP PRIMARIA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/167,00 100.0
% DE DOCENTESFORTALECIDOS ENELUSO ESTRATEGIASPEDAGÓGICAS ENMATEMÁTICA YCOMUNICACIÓN
JUEGOS DEPORTIVOS Y DANZAS INTERUGELS Y DREJ
AGP UGELS DREJ 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/203,00 13.0
UGELS Y DREJPARTICIPANTES DEDEMUESTRAN SUSHABILIDADESDEPORTIVAS YARTÍSTICAS
MOVILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓNDEL DENGUE Y LA GRIPE AH1N1
AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/92,00 360.0
II.EE. QUE PROMUEVENLA PREVENCIÓN DEENFERMEDADESENDÉMICAS
TALLER DE CAPACITACIÓN SOBREINSTITUCIONES ECOEFICIENTESSEGURAS Y SALUDABLES
AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIACETPRO CEBAS
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/277,00 370.0
II.EE. PARTICIPANTESQUE CONOCENPRÁCTICAS DE GESTIÓNAMBIENTAL SOSTENIBLE
FERIA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL AESTUDIANTES DEL 4TO Y 5TO DESECUNDARIA
AGP SECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/147,00 100.0
% ESTUDIANTESPARTICIPANTES QUECONOCEN SU ÁREAVOCACIONAL
TALLER DE CAPACITACIÓN ADIRECTORES Y DOCENTES DE CEBA AGP EBA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/277,00 100.0
% DOCENTES YDIRECTORES QUECONOCEN EL SISTEMAMODULAR EBA
II CONCURSO DE LONCHERAS YQUIOSCOS SALUDABLES
AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIAE II.EE
2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/382,00 360.0
II.EE. QUE PROMUEVENEL CONSUMO DEPRODUCTOSSALUDABLES
CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICASDE GESTIÓN ESCOLAR
AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIAE II.EE
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/172,00 360.0
II.EE. PARTICIPANTESMEJORAN SUSPROCESOS DECONVIVENCIA DENTRODEL AULA
CONCURSO DE BUENAS PRACTICAS YEXPERIENCIAS EXITOSAS
AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIAE II.EE
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/125,00 100.0
% DE DOCENTESPARTICIPANTESRECONOCIDOS YPREMIADOS POR LALOABLE LABOR QUEDESEMPEÑAN
CONCURSO DE CREA Y EMPRENDE AGP SECUNDARIA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/181,00 43.0
II.EE. PARTICIPANTESDESARROLLANHABILIDADESEMPRESARIALES ENADOLESCENTES
CONCURSO ESCOLAR DE EXPRESIÓNARTÍSTICA “QHAPAQÑAN” AGP SECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/177,00 43.0
II.EE. PARTICIPANTESCONOCEN LOSASPECTOS CULTURALESQUE POSEE EL GRANCAMINO DEL INCA
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4 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
PREMIO DEL CONCURSO NACIONAL DELA JUVENTUD “YENURICHIGUALA CRUZ” AGP SECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/182,00 43.0
II.EE. PARTICIPANTESRESCATAN LA CULTURA,VALORES E IDENTIDADNACIONAL
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DIR AGP ADM II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/18.541,00 100.0
% DE ACTIVIDADES DEAGP CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
9001: ACCIONESCENTRALES 3999999:SIN PRODUCTO.5000001:PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO
5000001: PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/127.108,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
I CONVERSATORIO DE ORIENTACIÓNSOBRE LAS FUNCIONES DE APAFA YCONEI
PLAN APAFA AGI 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/297,00 200.0
APAFA Y CONEI DE II.EE.CONOCEN SUSFUNCIONESCONTRIBUYENDO A LAMEJORA DE LA CALIDADEDUCATIVA
ELABORACIÓN DEL PEI DE LA UEECHANCHAMAYO
PLAN AGI AGP ADM DIR 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/507,00 1.0 PEI ELABORADO YAPROBADO.
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LASHORAS LECTIVAS, EFECTIVAS YCONSOLIDAD DE ASISTENCIA DEALUMNOS Y DOCENTES DE 1° Y 2°GRADO DE PRIMARIA.
PLAN II.EE. 9.0 3.0 0.0 3.0 3.0 S/30,00 9.0INFORMES ELABORADOSY REMITIDOSOPORTUNAMENTE.
MONITOREO A LAS APAFA Y CONEI II.EE.DE LA UGEL CHANCHAMAYO PLAN APAFA AGI II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/455,00 30.0
APAFA Y CONEI QUEMEJORAN LA GESTIÓN ENLAS II.EE
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTESTÉCNICOS PARA CREACIÓN DE II.EE DEEBR
PLAN DREJ PPR 0091 6.0 0.0 3.0 3.0 0.0 S/101,00 10.0EXPEDIENTES TÉCNICOSELABORADOS YAPROBADOS.
TALLER DE ACTUALIZACIÓN SOBRECLIMA INSTITUCIONAL Y DESARROLLOORGANIZACIONAL
AGI DREJ AGP ADM DIR 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/125,00 60.0
TRABAJADORES DE LASEDE INSTITUCIONALQUE MEJORAN EL CLIMAINSTITUCIONAL.
ELABORACIÓN, MONITOREO YEVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL
PLAN AGI AGP ADM DIR 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/296,00 100.0% ACTIVIDADES DEL POICUMPLIDASOPORTUNAMENTE
MONITOREO A IIEE PRIVADAS AGI DREJ AGP II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/455,00 30.0
IIEE PRIVADASVERIFICADAS QUEFUNCIONANADECUADAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEJEFATURA AGI
DIR AGI II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.241,00 100.0
% ACTIVIDADES DEJEFATURA AGICUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEFINANZAS FIN AGI DIR ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.636,00 100.0
% ACTIVIDADES DEFINANZAS CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEPLANIFICACIÓN PLAN AGI DIR ADM II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.782,00 100.0
% ACTIVIDADES DEPLANIFICACIÓNCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DERACIONALIZACIÓN RAC AGI DIR ADM II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.737,00 100.0
% ACTIVIDADES DERACIONALIZACIÓNCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEESTADÍSTICA EST AGI DIR II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.701,00 100.0
% ACTIVIDADES DEESTADÍSTICA CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
9001: ACCIONESCENTRALES 3999999:SIN PRODUCTO.5000003: GESTIÓNADMINISTRATIVA
5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/643.564,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CAPACITACIÓN EN MANEJO DE NORMASREFERENTES CÓDIGO DE ÉTICA, LEY27444 DE PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO GENERAL, A LOSTRABAJADORES DE LA SEDEINSTITUCIONAL
ADM DIR AGI.AGP 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/150,00 50.0
TRABAJADORES DE LASEDE INSTITUCIONALCONOCEN Y APLICAN LASNORMAS DE ÉTICA YPROCEDIMIENTOGENERAL
CAPACITACIÓN A DOCENTES YADMINISTRATIVOS SOBRE LA LEY DE LAREFORMA MAGISTERIAL, LEY SERVIRLEGAJO PERSONAL.
EPER ADM DIR 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/154,00 450.0
DOCENTES YADMINISTRATIVOSCONOCEN LAAPLICACIÓN DE SURÉGIMEN LABORAL
CAPACITACIÓN DE CONTROL DEBIENES PATRIMONIALES ADM PATRI DIR IIEE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/321,00 200.0
RESPONSABLE DEBIENES PATRIMONIALESDE II.EE CONOCEN,COMPRENDEN Y USAN ELSIMI 3.5.
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEJEFATURA DE AGA
DIR – AGA – II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.053,00 100.0
% DE ACTIVIDADES DEJEFATURA DE AGACUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DECONTABILIDAD CONT ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.081,00 100.0
% DE ACTIVIDADES DECONTABILIDADCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DETESORERÍA
TES ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.479,00 100.0% DE ACTIVIDADES DETESORERÍA CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEALMACÉN ALM ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/959,00 100.0
% DE ACTIVIDADES DEALMACÉN CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEABASTECIMIENTO
ABAS ADM II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.940,00 100.0
% DE ACTIVIDADES DEABASTECIMIENTOCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEPATRIMONIO
PATRIM ADM II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/904,00 100.0% DE ACTIVIDADES DEPATRIMONIO CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INFRA DIR ADM AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/764,00 100.0
% DE ACTIVIDADES DEINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEINFORMÁTICA
INFO ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.920,00 100.0% DE ACTIVIDADES DEINFORMÁTICA CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELEQUIPO DE PERSONAL
EPER ADM AGI DIR II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.131,00 100.0
% DE ACTIVIDADES DELEQUIPO DE PERSONALCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEBIENESTAR SOCIAL
B. SOCIAL ADM II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.253,00 100.0
% DE ACTIVIDADES DEBIENESTAR SOCIALCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEESCALAFÓN
ESC ADM II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.033,00 100.0% DE ACTIVIDADES DEESCALAFÓN CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEREMUNERACIONES Y PENSIONES
REM ADM II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.100,00 100.0
% DE ACTIVIDADES DEREMUNERACIONES YPENSIONES CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CONTRATACIÓN Y PAGO AL PERSONALDE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LASUGELS
AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/826.876,00 240.0PAGOS REALIZADOSOPORTUNAMENTE AVEINTE TRABAJADORES
9002. ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTANEN PRODUCTOS3999999: SINPRODUCTO.
5000661 DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA AGA – PLANILLAS ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/300.462,00 1100.0
HORAS LECTIVASCUMPLIDAS EN 3 II.EE.TECNICO PRODUCTIVA
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
5 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
5000681 DESARROLLO DEL CICLOAVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA
AGA – PLANILLAS ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.250.529,00 900.0HORAS LECTIVASCUMPLIDAS EN 6 II.EE.EBA
5000683 DESARROLLO DEL CICLOINTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA
AGA – PLANILLAS ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/529.745,00 900.0HORAS LECTIVASCUMPLIDAS EN 6 II.EE.EBA
5000991 OBLIGACIONESPREVISIONALES
AGA – PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.433.823,00 3000.0N° DE CESANTES YJUBILADOS ATENDIDOS
5001933 DESARROLLO DE LAPROMOCION ESCOLAR, CULTURA YDEPORTE
AGA AGP IIEE 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/48.566,00 100.0% ACCIONES CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
1,4
MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGOGICAS Y DEGESTION DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION.
SUFICIENTEINCLUSIÓN EN LAEDUCACIÓN BÁSICA YTÉCNICO-PRODUCTIVA DENIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A29 AÑOS DE EDAD
2.0
3000574: PERSONASCON DISCAPACIDADSEVERA ACCEDEN AINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICASESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN
5004306 CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DE CENTROSDE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL.
AGA – PLANILLAS ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/481.407,00 100.0
% PORCENTAJE DEPERSONAS CONDISCAPACIDADSENSORIAL, FÍSICA, DECOMUNICACIÓN EINTELECTUAL LEVE OMODERADA DE 3 A 29AÑOS DE EDAD QUEASISTEN A UNAINSTITUCIÓN EDUCATIVACOMÚN QUE RECIBESERVICIO DE APOYO
5003165 MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALES DELOS CENTROS DEEDUCACION BASICAESPECIAL Y CENTROS DERECURSO
ADM - ABAST 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.919,00 3.0Nª LOCALES EBE CONMANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003110 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS D II CICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
DIRECC-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/95.264,00 393.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR
5003111 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
DIRECC-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/538.532,00 252.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR.
5003112 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE EDUCACINSECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
DIRECC-ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/589.698,00 73.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO - EBR
ESTUDIANTES DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CUENTANCON MATERIALESEDUCATIVOSNECESARIOS PARAEL LOGRO DE LOSESTÁNDARES DEAPRENDIZAJES
5003129: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DE IICICLO DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
DIRECC-ADM-ABASTECIM-ESPECIALISTAS 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/19.913,00 100.0
% DE ESTUDIANTES DELII CICLO DE EBRCUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO
5003130: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DEPRIMARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
DIRECC-ADM-ABASTEC-ESPECIALISTAS DEL NIVEL
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/81.883,00 100.0
% ESTUDIANTES DENIVEL PRIMARIO DE EBRCUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO
5003131: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DESECUNDARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/40.705,00 100.0
% DE ESTUDIANTES DENIVEL SECUNDARIO DEEBR. CUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO
5003134: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA AULAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR
DIRECC-ADM-ABASTEC.ESPECIALIST DEINICIAL
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/16.339,00 100.0% DE AULAS DE II CICLOCUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO
5003135: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA AULAS DE PRIMARIA
DIRECC-ADM-ABASTEC-ESPECIALISTA PRIMARIA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/50.487,00 100.0
% DE AULAS DE NIVELPRIMARIO DE EBR.CUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO
INCLUSIÓN DE NIÑOS,NIÑAS Y JÓVENESCON DISCAPACIDADEN EDUCACIÓNBÁSICA Y TÉCNICOPRODUCTIVA
0077359 MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALES DELOS LOCALES DE EBE
DIRECC-ADM-AGP-ESPECINICIAL-EBA
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/36.729,00 3.0
LOCALES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL
NIÑOS MENORES DE03 AÑOS CONDISCAPACIDADACCEDEN APROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRANA CONCONDICIONES PARASU ATENCIÓN
5003168 MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS ENPROGRAMAS DEINTERVENCION TEMPRANA.
DIRECC-ADM.EBE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.688,00 4.0
LOCALES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEPRITE.
DESARROLLO DE LAEDUCACIONLABORAL Y TECNICA.
5000661 DESARROLLO DELA EDUCACION LABORAL YTECNICA.
DIRECC-ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/24.658,00 7.0
LOCALES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DECEOS
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
SUFICIENTEINCLUSIÓN EN LAEDUCACIÓN BÁSICA YTÉCNICO-PRODUCTIVA DENIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A29 AÑOS DE EDAD
10.0
3000574. PERSONASCON DISCAPACIDADSEVERA ACCEDEN AINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICASESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN
5.003165. MANTENIMIENTOY ACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALES DELOS CENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL Y CENTROS DERECURSOS
DREJ/DGI-ADM-UGEL/AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/49.085,00 100.0
% DE LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS COMUNESQUE INCLUYENESTUDIANTES CONDISCAPACIDAD EN ELPERIODO 2012-2014 QUECUENTAN CONSERVICIOS HIGIÉNICOS YACCESOS ADECUADOSPARA PERSONAS CONDISCAPACIDAD
5.004306. CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DE CENTROSDE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL
DREJ-DGI-ADM-UGEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.503.018,00 100.0
% DE PERSONAS CONDISCAPACIDADSENSORIAL, FÍSICA, DECOMUNICACIÓN EINTELECTUAL LEVE OMODERADA DE 3 A 29AÑOS DE EDAD QUEASISTEN A UNAINSTITUCIÓN EDUCATIVACOMÚN QUE RECIBESERVICIO DE APOYO
3000575. NIÑOSMENORES DE 03AÑOS CONDISCAPACIDADACCEDEN APROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRANA CONCONDICIONES PARASU ATENCIÓN
5.003168. MANTENIMIENTOY ACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS ENPROGRAMAS DEINTERVENCIÓN TEMPRANA
DREJ-DGI-ADM-UGEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.688,00 100.0
% DE LOCALESESCOLARES DE PRITEQUE CUMPLEN CON LASNORMAS DEACCESIBILIDAD FÍSICAPARA PERSONAS CONDISCAPACIDAD
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ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
5.004308. CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DEPROGRAMAS DEINTERVENCIÓN TEMPRANA.
DREJ-DGI-ADM-UGEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/475.879,00 100.0
% DE PROFESIONALESEN LOS PRITEPARTICIPANTES QUEATIENDEN EN EL PRITE ALMENOS 2 VECES PORSEMANA.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
ESTUDIANTES DEINSTITUCIONESPÚBLICAS DEEDUCACIÓNSUPERIOR CONCARRERA DOCENTEY RECTORÍA DELMINISTERIO DEEDUCACIÓNEGRESAN CONSUFICIENTES YADECUADASCOMPETENCIAS
5.0
3000546INSTITUCIONES DEEDUCACIÓNSUPERIORPEDGAGÓGICA CONCONDICIONESBÁSICAS PARA ELFUNCIONAMIENTO
5004214 CONTRATACIÓNOPORTUNA DE DOCENTESY PAGO DE PLANILLAS APERSONAL DE INSTITUTOSDE EDUCACIÓNSUPERIORE PEDAGÓGICA
DREJ-DGI-ADM-UGEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.225.943,00 100.0% DE HORAS CUMPLIDASEN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS
5004215 PROVISIÓN DESERVICIOS BÁSICOS YMANTENIMIENTO A LAINFRAESTRUCTURA
DREJ-DGI-ADM-UGEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/10.104,00 100.0
% DE INSTITUCIONES DEEDUCACIÓN SUPERIORCON LOS SERVICIOSATENDIDOSOPORTUNAMENTE
1,4
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN
40.0
3999999 : SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES-MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LA CALIDADDE LA EDUCACIÓN
5000001 PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO
DGI-DREJ-ADM-GEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/318.540,00 100.0
% DE ACTIVIDADESATENDIDAS PARA ELAPOYO A LA ACTIVIDADACADÉMICA
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DELREGLAMENTO INTERNO DE LA DREJ
DSAI-DGI-DREJ-UGEL-AGI 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/2.800,00 500.0
REGLAMENTOSAPROBADOS YDISTRIBUIDOS A NIVELREGIONAL
MONITOREO A LAS 12 UGEL ENASPECTOS DE LA GESTIÓNINSTITUCIONAL
DSAI-DGI-DGP-ADM-UGEL 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/2.802,00 12.0
UGEL MONITOREADASQUE DESARROLLAN LAGESTIÓN INSTITUCIONALOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE DSAI DSAI-DREJ-DGI-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.317,00 100.0% DE ACTIVIDADES DEDSAI CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
ELABORACIÓN, MONITOREO YEVALUACIÓN DEL POI A NIVELREGIONAL
PLANIF-DREJ-DGI--DGP-UGELS 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/2.234,00 100.0
% DE ENTREGAOPORTUNA DEINFORMACIÓN Y UGELMONITOREADAS
TALLER SOBRE IMPLEMENTACIÓN YARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOSDE GESTIÓN A NIVEL REGIONAL
PLANIF-DREJ-DGI- -UGEL 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/1.207,00 100.0
% DE ESPECIALISTASAPLICANDOADECUADAMENTE LOSINSTRUMENTOS DEGESTIÓN
REUNIÓN DE TRABAJO SOBREACTUALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DELA EVALUACIÓN E INFORMACIÓN DELOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ANIVEL REGIONAL
PLANIF.DREJ- DGI-UGEL 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/1.501,00 100.0
% DE DIRECTORES,ESPECIALISTAS QUEEVALÚAN Y APLICANADECUADAMENTE LOSINSTRUMENTOS DEGESTIÓN
CONSOLIDACIÓN, PRESENTACIÓN YSUPERVISIÓN DE INFORMES:-CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEHORAS EFECTIVAS Y LECTIVAS DELTRABAJO PEDAGÓGICO EN LAS II.EE.-CONTROL DE ASISTENCIA DEPROFESORES Y ALUMNOS DEL 1º Y 2ºGRADO DE PRIMARIA
PLANIF-MINEDU-DREJ-DGI- -UGEL 9.0 3.0 0.0 3.0 3.0 S/1.656,00 100.0
% DE ENTREGAOPORTUNA DEINFORMACIÓN YSUPERVISIÓN DE SUCUMPLIMIENTO
ESTUDIO DE LA DEMANDA Y OFERTAEDUCATIVA
PLANIF-MINEDU-DREJ-DGI- -UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/651,00 1.0
DOCUMENTOELABORADO YAPROBADO PARA TOMADE DECISIONES
ELABORACIÓN DEL INFORME DERENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULARA LA CONTRALORÍA GENERA DE LAREPÚBLICA
PLANIF-CGR-DREJ-DGI- -UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/151,00 1.0INFORME DE GESTIÓNPRESENTADOOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE PLANIFICACIÓN
PLANIF-DREJ- DGI--UGEL-II.EE.-IESTP-GRJ
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.486,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DELREGLAMENTO INTERNO DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR
DSAI-DGI-DGP-ADM-UGEL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/3.500,00 2000.0MANUALES APROBADOSY DISTRIBUIDOS A NIVELREGIONAL
FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DELPRESUPUESTO ANALÍTICO DEPERSONAL 2013
RACION.DGI-DGP-ADM-UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.752,00 1.0PRESUPUESTO ANUALDE PERSONAL-PAPAPROBADO
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DERACIONALZACION RACION-DREJ-DGI-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.052,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CENSO ESCOLAR 2014 ESTAD-DREJ – DGI-UGELS 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/2.477,00 1.0DOCUMENTOACTUALIZADO PARATOMA DE DECISIONES
VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓNCENSO 2013 ESTAD-DREJ – DGI -UGELS 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.239,00 1.0
INFORME ELABORADO YAPROBADO
ELABORACIÓN DEL PADRÓN YREGISTRO Y BREVARIO ESTADÍSTICO
INFORM-DREJ – DGI - ADM 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/11.033,00 2.0DOCUMENTOSAPROBADOS YPUBLICADOS
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEESTADÍSTICA
ESTAD-DREJ – DGI - ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.807,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO 2015DE LA UE: 300 EDUCACION JUNIN
FINANZAS-DREJ-GRJ-DGP-DGI-ADM-PLAN. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/2.012,00 1.0
PRESUPUESTO INICIALAPROBADO
TALLERES DE CAPACITACIÓN DEL PPR– POI EN EL ÁMBITO DE LA DREJ
FINANZAS-DREJ- PLANIF-UGEL-ISTPP-DGI-ADM 5.0 0.0 3.0 1.0 1.0 S/3.385,00 60.0
SERVIDORES DE ÑADREJ, UGEL EINSTITUTOSCAPACITADOS QUEELABORAN SUPRESUPUESTO Y SU POIOPORTUNAMENTE
CONCILIACIONES DEL MARCOPRESUPUESTAL DE LA UE: 300EDUCACIÓN JUNÍN.
FINANZAS-DREJ-GRJ--DGI-ADM 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/355,00 2.0ACTAS DE CONCILIACIÓNAPROBADAS EINFORMADAS
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE FINANZAS
FINANZAS-DREJ-GRJ-DGP-DGI-ADM-PLAN.
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.005,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
PROCESO DE GESTIÓN DE DIRECCION-SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN DEGESTIÓN INSTITUCIONAL
DGI-DIR– ADM – II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.082,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL A LAS UGEL, ANIVEL REGIONAL
DGI-DREJ- UGELS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.489,00 12.0
UGEL SUPERVISADAS YMONITOREADAS QUECUMPLEN CON SUSFUNCIONES DE GESTIÓNINSTITUCIONAL
MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL A LAS II.EE. EINSTITUTOS SUPERIORESSELECCIONADAS A NIVEL REGIONAL
DGI-DREJ-UGELS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.948,00 48.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS Y UGELSUPERVISADAS QUEDESARROLLAN SUGESTIÓN CON LOSINSTRUMENTOS DEGESTIÓN ACTUALIZADOS
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7 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓNSUPERIOR (DIRECCIÓN,DGP,SEC.GRAL. PROC.ADM. RR.PP)
DREJ-DGI- UGELS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.586.827,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTION DEDIRECCION REGIONAL-SECRETARIA DELA DREJ
DREJ – DGI - ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/27.136,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
JORNADA PEDAGÓGICA DEFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS A E.E.I Y EQUIPO DESOPORTE PEDAGÓGICO DE LAS UGEL
INICIAL-DGP-DGI-ADM-UGEL 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/3.010,00 80.0
ESPECIALISTAS DEEUCACIÓN INICIAL YDOCENTES DEL EQUIPODE SOPORTEPEDAGÓGICO CONOCENEL ENFOQUE YESTRATEGIASMETODOLÓGICAS DEL IICICLO
JORNADA PEDAGÓGICA DEDESARROLLO DE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN A LASDOCENTES COORDINADORAS DEL IICICLO-PRONOEI (4 DÍAS)
INICIAL-DGP-DGI-ADM-UGEL 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/2.580,00 60.0
DOCENTEFORTALECIDAS ENASPECTOS DE GESTIÓNY PEDAGÓGICOS DE LOSPROGRAMAS NOESCOLARIZADOS.
JORNADA PEDAGÓGICA DEDESARROLLO DE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN A LASDOCENTES DEL I CICLO. CUNA
INICIAL-DGP-ADM-UGEL 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/1.720,00 40.0
DOCENTES DEL I CICLOMANEJAN LASESTRATEGIAS PARA LAATENCIÓN A LOS NIÑOSDEL I CICLO CON UNENFOQUE CENTRADO ENEL DESARROLLO DE LOSNIÑOS Y NIÑAS.
TALLER REGIONAL PARA DOCENTESCOORDINADORAS DE PROGRAMASDEL I CICLO
INICIAL-DGP-ADM-UGEL 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/1.720,00 40.0
DOCENTESCOORDINADORAS DEPROGRAMASFORTALECIDAS ENASPECTOSPEDAGÓGICOS PARAMEJORAR ELACOMPAÑAMIENTO A, LASPROMOTORAS DEL ICICLO.
TALLER “MONITOREO PEDAGÓGICO”DIRIGIDO A ESPECIALISTAS ENEDUCACIÓN INICIAL Y DIRECTORAS SINSECCIÓN A CARGO
INICIAL-DGP-ADM-UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.160,00 40.0
ESPECIALISTASEDUCTIVOS DE INICIAL YDIRECTORAS CONOCENLOS CONCEPTOS YESTRATEGIAS PARADESARROLLAREXITOSAMENTE ELMONITOREO YACOMPAÑAMIENTO A LASDOCENTES.
SUPERVISIÓN Y MONITOREOPEDAGÓGICO A LOS ESPECIALISTAS,DOCENTES, PROFESORASCOORDINADORAS Y PROMOTORASEDUCATIVAS COMUNITARIAS
INICIAL-DGP-UGEL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.200,00 12.0
UGEL FORTALECIDASPARA CUMPLIR CON LASACCIONES DEMONITOREO YACOMPAÑAMIENTO
CAMPAÑA PARA EL BUEN INICIO DELAÑO “LA MATRÍCULA OPORTUNA SINCONDICIONAMIENTOS Y PERMANENCIADE LOS ESTUDIANTES EN EL AULA DELAS I.E”
INICIAL-DGP-UGEL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/431,00 12.0
UGEL ASUMEN CONRESPONSABILIDAD LAMATRÍCULA OPORTUNA ALOS ESTUDIANTES
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEINICIAL
INICIAL-DGP-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.769,00 100.0% ACTIVIDADESATENDIDASOPORTUNAMENTE
JORNADA PEDAGÓGICA DEFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN DEESPECIALISTAS EN EDUCACIÓNPRIMARIA Y EQUIPO DE SOPORTE DELAS UGEL.
PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 S/112,00 96.0
ESPECIALISTAS Y EQUIPODE SOPORTEFORTALECIDOS EN SUSCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DE SUGESTIÓN
TALLER DE MONITOREO PEDAGÓGICOA ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN YDIRECTORES DEL EQUIPO DESOPORTE DE LAS UGEL.
PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/3.698,00 96.0
ESPECIALISTAS YDIRECTORES DELEQUIPO DE SOPORTEACTUALIZADOS ENMONITOREOPEDAGÓGICO.
CAMPAÑA POR LA MOVILIZACIÓN PORLA TRANSFORMACIÓN DE LAEDUCACIÓN. -BUEN INICIO DEL AÑOESCOLAR 2014. -LA MEJORA DE LOSAPRENDIZAJES. -BALANCE DEL AÑOESCOLAR.
PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E. 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/154,00 12.0
UGEL CONINSTITUCIONESEDUCATIVASCOMPROMETIDOS CONLOS MOMENTOS DE LAMOVILIZACIÓN NACIONAL
SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A LOSESPECIALISTAS EN EDUCACIÓNPRIMARIA, DIRECTORES Y DOCENTESDE INSTITUCIONES EDUCATIVASSELECCIONADAS DE LAS UGEL ENTRES MOMENTOS.
PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E. 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/4.245,00 12.0
ESPECIALISTAS DE UGEL,DIRECTORES YDOCENTES DEINSTITUCIONESEDUCATIVASSUPERVISADOS YMONITOREADOS.
IDENTIFICACIÓN, RECONOCIMIENTO YDIFUSIÓN DE I.E. CON BUENAORGANIZACIÓN DE ESPACIOSESCOLARES Y AMBIENTACIÓN DELAULA, UNA GESTIÓN CENTRADO ENLOS APRENDIZAJES, CON UN CLIMA DERESPETO Y UNA BUENA ALIANZA ENTREESCUELA Y COMUNIDAD “ESCUELA QUEQUIERE JUNÍN”
PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E. 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 S/198,00 120.0
I.E. IDENTIFICADAS YRECONOCIDAS CONBUENA ORGANIZACIÓN YAMBIENTACIÓN ESCOLARY GESTIÓN DE LOSAPRENDIZAJES
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓNPEDAGÓGICA PRIMARIA
PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.465,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CAPACITACIÓN A LOS ESPECIALISTASEN EDUCACIÓN DE EBA DE LAS UGEL YDIRECTORES DE LOS CEBA, EN LOSCICLOS INICIAL, INTERMEDIO YAVANZADO: DIVERSIFICACIÓNCURRICULAR Y PROGRAMACIÓNCURRICULAR.
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/779,00 50.0
ESPECIALISTAS DE EBA YDIRECTORES DE CEBACAPACITADOS PARA UNBUEN DESEMPEÑO DESUS FUNCIONES
SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LOSESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN DE EBADE LAS UGEL Y POR MUESTREO ADIRECTORES Y DOCENTES DE LOSCENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA.
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.810,00 36.0
ESPECIALISTAS YDIRECTORESSUPERVISADOS YMONITOREADOS QUECUMPLEN SU FUNCIONESPEDAGÓGICAS
SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LOSESPECIALISTAS DE LAS UGEL YCENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICOPRODUCTIVA-CETPRO POR MUESTREOA DIRECTORES Y DOCENTES
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.800,00 22.0
II. EE. HAN MEJORADO SUGESTIÓN PEDAGÓGICAELEVANDO LA CALIDADEDUCATIVA.
SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LOSESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN DE LASUGEL, Y POR MUESTREO ADIRECTORES Y DOCENTES DE LAS 11ÁREAS Y TUTORÍA DEL DCN EN LAS II.EE.
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/9.180,00 36.0
II. EE. MONITOREADASQUE HAN MEJORADO SUGESTIÓN PEDAGÓGICAELEVANDO LA CALIDADEDUCATIVA
SUPERVISIÓN Y MONITOREO LASETAPAS DE LA IX OLIMPIADA NACIONALESCOLAR DE MATEMÁTICA 2014 YACOMPAÑAMIENTO A LASDELEGACIONES
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/500,00 581.0
II. EE. PARTICIPANTESQUE HAN MEJORADO SUDESARROLLOPEDAGÓGICO.
TALLERES DE FORTALECIMIENTO AESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN DE LASUGEL, SOBRE PROYECTOR DEINVASIÓN DE CONSERVACIÓN DE LANATURALEZA FRENTE ALCALENTAMIENTO GLOBAL Y EL EFECTOINVERNADERO
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/903,00 12.0
ESPECIALISTAS DE UGELDEL ÁREA DE CTA.FORTALECIDOS ENIMPLEMENTACIÓN YAPLICACIÓN DELCALENTAMIENTO GLOBALY EL EFECTOINVERNADERO.
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAPLANIFICACIÓN, Y EVALUACIÓN DE LOSCINCO SIMULACROS DE SISMO 2014
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/537,00 12.0
ESPECIALISTAS ENEDUCACIÓN DE LOSTRES NIVELESEDUCATIVOS DE LA UGELMONITOREADOS DE LOS5 SIMULACROS DE SISMO
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
8 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
2014
SUPERVISIÓN, MONITOREO YPLANIFICACIÓN DE DESARROLLO YEVALUACIÓN DE LONCHERASSALUDABLES 2014.
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/518,00 12.0
ESPECIALISTAS ENEDUCACIÓNMONITOREADOS EN LAPLANIFICACIÓN,DESARROLLO DELONCHERASSALUDABLES.
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LEELABORA IÓN DEL PLAN DEL ENFOQUEAMBIENTAL 2014 EN LAS UGEL EINSTITUCIONES EDUCATIVAS
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/505,00 12.0
ESPECIALISTAS ENEDUCACIÓNFORTALECIDOS ENEDUCACIÓN AMBIENTAL
CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS DE LAUGEL, DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE LAS II. EE, SOBREFORMULACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAHORA DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓNEDUCATIVA.
SECUNDARIA-DGP- UGEL- II. EE 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/968,00 100.0
% DE DIRECTORES, SUBDIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS EN LAFORMULACIÓN DEPROYECTOS DEINNOVACIÓN PARA ELDESARROLLO DEL PLANDE ESTUDIOS
SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO A LOSESPECIALISTAS, DIRECTORES YDOCENTES, SOBRE EL CUMPLIMIENTODE LA HORA DE TUTORÍA Y LOSPROCESOS PEDAGÓGICOS.
SECUNDARIA-DGP- UGEL E II. EE 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.242,00 12.0
ESPECIALISTAS,DOCENTES Y TUTORESCAPACITADOS PARACUMPLIR LA HORA DETUTORÍA.
SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO A LOSESPECIALISTAS, DIRECTORES YDOCENTES, SOBRE EL USO YCONSERVACIÓN DE LOS MATERIALESEDUCATIVOS.
SECUNDARIA-DGP- UGEL E II. EE 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/1.200,00 12.0
ESPECIALISTAS,DOCENTES Y TUTORESSUPERVISADOS QUEUTILIZAN SUSMATERIALESEDUCATIVOS.
CAPACITACIÓN A LOS ESPECIALISTAS YDOCENTES SOBRE EDUCACIÓNSEXUAL INTEGRAL Y VIH/SIDA
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/870,00 12.0ESPECIALISTAS,DOCENTES Y TUTORESCAPACITADOS
JUEGOS, FESTIVALES Y CONCURSOS:1. JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOSESCOLARES 2014 CATEGORÍAS “A”, “B”Y “C” 2. JUEGOS FLORALES 2014,CATEGORÍAS “A”, “B” Y “C” 3. FESTIVALESCOLAR DE TEATRO 2014 “PACOYUNQUE”- PRIMARIA Y “TÚPACAMARU”-SECUNDARIA 4. CONCURSOBANDAS DE MÚSICA ESCOLAR 2013,NIVELES PRIMARIA –SECUNDARIA.
SECUNDARIA-DGP-UGEL-ADM-II.EE. 10.0 0.0 3.0 5.0 2.0 S/2.736,00 12.0
UGEL CONINSTITUCIONESEDUCATIVASPARTICIPANTESESTIMULADAS EN ELDESARROLLO DE LAEXPRESIÓN ARTÍSTICA,LITERARIA Y DEPORTIVADE LOS ESTUDIANTES
TALLER DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍAA ESP. EN EDUCACIÓN Y DOCENTES DELAS II. EE. DE LAS 12 UGEL, ENINVESTIGACIÓN EDUCATIVA DE EBR,EBE, EBA, CETPROS PARA EL IIICONCURSO DE INVESTIGACIÓNREGIONAL DE DOCENTESINVESTIGADORES E INNOVADORES DELA REGIÓN JUNÍN 2014.
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.201,00 120.0
DOCENTESESPRCIALISTAS DE LADREJ Y UGELCAPACITADOSASESORADOS ENINNOVACIÓN EINVESTIGACIÓNEDUCATIVA.
SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO A ESP DE LAS UGEL.Y DOCENTES DE LA II. EE. EN ELFUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROSDE RECURSOS TECNOLÓGICOS CRT.AULAS DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA YROBÓTICA EDUCATIVA XO.
SECUNDARIA-DGP-UGEL-II. EE 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/521,00 120.0
DOCENTES ESP. DEDREJ Y UGELCAPACITADOSASESORADOS, PARADESARROLLARACCIONES TÉCNICOPEDAGÓGICASAPLICANDO LOSRECURSOS DE LASTECNOLOGÍASEDUCATIVAS
ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAFERIA REGIONAL DEL TRABAJOS CONEL USO DE LAS TIC .ELABORADOSDENTRO DE LAS AULAS DE INNOVACIÓNPEDAGÓGICA A LOS CENTROS DERECURSOS TECNOLÓGICOS (LAPTOPPRIMARIA, SECUNDARIA Y ROBÓTICAEDUCATIVA.
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/752,00 120.0II. EE. DE LAS 12 UGELPARTICIPAN EN LA FERIATECNOLÓGICA
TALLER DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍAA ESP. EN EDUCACIÓN A DISTANCIA,TUTOR ITINERANTE Y DOCENTESTUTORES QUE TRABAJAN EN LOSCENTROS PILOTOS DE EDUCACIÓN ADISTANCIAS (CPED CRFA) DEL ÁMBITODE LA DREJ
SECUNDARIA-DGP-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/672,00 50.0
ESPECIALISTAS TUTORITINERANTE Y DOCENTESTUTORES DE LOS CPED.CAPACITADOS YASESORADOS EN ELMANEJO Y USO DE LASESTRATEGIASCURRICULARES.
TALLERES DE FORTALECIMIENTO AESPECIALISTAS EN EDUCCIÓN DE LASUGEL EN RUTAS DE APRENDIZAJE.
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/631,00 100.0
% DE DOCENTESCAPACITADOS QUEDESARROLLANEFICIENTEMENTE LASRUTAS DEL APRENDIZAJE
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PLANLECTOR 2014
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.220,00 12.0
UGEL CON II.EE. QUEELEVAN LOS NIVELESEDUCATIVOS DE LOSSERVICIOS DEL SECTOREDUCACIÓN
FESTIVALES: 1. SUPERVISIÓN YMONITOREO DEL VI FESTIVAL DE LALECTURA. NACIONAL ESCOLAR 2014 2.SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL XXXCONCURSO REGIONAL DECOMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DETEXTOS 2014 3. SUPERVISIÓN YMONITOREO DEL PREMIO NACIONAL DENARRATIVA Y ENSAYO-2014.4.SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA VOLIMPIADA REGIONAL DE LECTURASLITERARIAS-2014
SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 S/5.401,00 12.0
UGEL CON II.EE. QUEDEMUESTRAN SUSCOMPETENCIASLITERARIAS
1. BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR:-MATRICULA OPORTUNA -LOCALESCOLAR :CONDICIONES FÍSICASADECUADAS -ORGANIZACIÓNPEDAGÓGICA -OPORTUNIDADES DEAPRENDIZAJE (CALENDARIO COMUNAL,ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE,ESTRATEGIAS DE ACOGIDA A LOSESTUDIANTES. 2. JORNADA DEREFLEXIÓN 3. DÍA DEL LOGRO -1ER:AVANCES EN METAS PROPUESTAS -2°DÍA: EVIDENCIAS DEL LOGROALCANZADO
ESPECIAL-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 7.0 5.0 0.0 1.0 1.0 S/1.000,00 19.0
CEBE Y PRITE CONMATRICULANOPORTUNAMENTE Y CONLOCALES ESCOLARESAMBIENTADOS.
CAPACITACIÓN A DIRECTORES DE IEINCLUSIVAS EN LA FORMULACIÓN DEINSTRUMENTOS DE GESTIÓN CON UNENFOQUE INCLUSIVO
ESPECIAL-DREJ-CREBE- IEI 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 S/107,00 100.0% INSTRUMENTOSGESTIÓN CON ENFOQUEINCLUSIVO FORMULADOS
CAPACITACIONES: 1. CAPACITACIÓN YACTUALIZACIÓN A ESPECIALISTAS DEUGEL 2.CAPACITACIÓN A DOCENTES YNO DOCENTES DE CEBES PRITES,CREBE -PROGRAMACIÓN CURRICULAREN EBE -FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES DE GESTIÓN PERSONAL-RUTAS DEL APRENDIZAJE
ESPECIAL-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 6.0 2.0 2.0 1.0 1.0 S/1.973,00 316.0
ESPECIALISTAS DE UGEL,DOCENTES Y NODOCENTESACTUALIZADOS
SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA A CEBESAANEE, PRITE, CREBE EINSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVA
ESPECIAL-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.001,00 12.0CEBES, SAANEE, PRITESY CREBEMONITOREADOS
RECONOCIMIENTO Y RESPETO DELADULTO MAYOR EN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEL ÁMBITO REGIONAL 26DE AGOSTO “DÍA NACIONAL DELADULTO MAYOR”. 01 DE OCTUBRE “DÍAMUNDIAL DEL ADULTO MAYOR”(ESPECIAL)
ESPECIAL-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/132,00 19.0II.EE. A NIVEL REGIONALSENSIBILIZADAS
CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES Y NODOCENTES DE LAS IIEE:INICIAL ,PRIMARIA, SECUNDARIA, CETPRO, ETC.- ELIMINACION DE LAS BARRERAS AL
SAANEE-ESPECIAL-DGP-UGELHYO-ADM-UGEL-II.EE
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.428,00 1500.0
DOCENTES Y NODOCENTES QUERESPONDEN A LADIVERSIDAD
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
9 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACION -PROBLEMAS DE APRENDIZAJE YMODIFICACION
V CONFERENCIA “ LECTO ESCRITURADESDE EL ASPECTO PREVENTIVOREMEDIAL
SAANEE-ESPECIAL.-DGP-UGELHYO-ADM-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/4.919,00 500.0
DOCENTESCAPACITADOS ENESTRATEGIASPREVENTIVOREMEDIALES DELECTOESCRITURA
ENCUENTROS: 1. II ENCUENTROREGIONAL DE CEBESS ,PRITES DEINTERCAMBIO DE EXPERIENCIASPEDAGÓGICAS EN EDUCACIONINCLUSIVA 2. V ENCUENTRO NACIONALDE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DESAANEE DE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL 3. XXII OLIMPIADASMAGISTERIALES NACIONALES DE EBE
ESPECIAL-SAANEE-DREJ-DGP-UGELHYO-UGELS
3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 S/6.000,00 200.0
DOCENTES APTOS EN ENSISTEMATIZACIÓN DE SUSEXPERIENCIASPEDAGÓGICAS,PREPARADOS ENEDUCACIÓN INCLUSIVA YQUE PRACTICANDEPORTES COMO MEDIOPARA PRESERVAR SUSALUD FÍSICA YEMOCIONAL
SERVICIOS ESPECIALIZADOS AESTUDIANTES CON NECESIDADESEDUCATIVAS PROPORCIONANDOAYUDAS Y RECURSOS EN RESPUESTAA LAS DEMANDAS DE LOS CEBE, PRITEE IIEE INCLUSIVAS.
DREJ-DGP-EBE-UGEL HYO-UGELS-CEBE-PRITES-CRANEE 5.0 1.0 2.0 1.0 1.0 S/15.513,00 100.0
% DE ESTUDIANTES CONNECESIDADESEDUCATIVAS Y FAMILIASCON APOYO ESPECÍFICO( EVALUACIÓNTRATAMIENTO )
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE SUPERIOR PEDAGÓGICA
SUPER-DGP-DGI-DGA-IESPS-IESFAS-IESTS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.545,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
SUPERVISIÓN PEDAGÓGICAMONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LASUGEL E II.EE.
DGP-ADM-DGI-DREJ 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.587,00 12.0
UGEL E II.EE.SUPERVISADAS YFORTALECIDAS A NIVELREGIONAL
PROCESO DE GESTIÓN DE DIRECIÓN-SECRETARIA DE GESTIÓNPEDAGÓGICA.
DGP-DIRECCION.-ADM –UGEL- II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.707,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DEL PROCESOADMINISTRATIVO EN LA COMISIÓNESPECIAL, PERMANENTE PARADOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LADREJ - 12 UGELS.
PROCES.ADM.-DIRECCIÓN, DGP,DGI, ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/11.168,00 60.0
PROCESOSADMINISTRATIVOSRESUELTOSOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE SECRETARIA GENERAL(SEC.GRAL.,CENT.TELF.,NUMER.,ACTAS)
SEC.GRAL-DIRECC-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/27.800,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
ELABORACIÓN, INFORMACIÓN YDIFUSIÓN DE LA AGENDA DE LADIRECCIÓN
RR.PP-DIR.DGP-DGI-ADM-II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.500,00 100.0
% DE INFORMACIONESDE GESTIÓN DE LADIRECCIÓN DIFUNDIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DERR.PP.
RRPP-DIREC-DGP-DGI-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/25.433,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
PROGRAMA DE TELEVISIÓN “ESCUELATV” CANAL KDNA 15
RRPP-DIREC-DGP-DGI-ADM-UGEL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.000,00 44.0PROGRAMAS EN TVDIFUNDIDOSEFICIENTEMENTE
5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA-ASESORAMIENTO Y APOYO DREJ-ADM-DGI- UGELS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.663.910,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE GESTIÓN DE LAOFICINA DE ADMINISTRACIÓN-SECRETARIA
ADM.-DIR-DGP-DGI- UGEL,IES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/19.980,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEINFRAESTRUCTURA INFRA -OAD-ABAS-DREJ 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.316,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE ALMACÉN
ALMACEN-ADM-ABAST-ALMAC-OFIC 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.894,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
IMPLEMENTACIÓN DE MANUALESSOBRE EL MANEJO DE FONDOS TESORERIA-ADM-UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.272,00 13.0
UGEL E INSTITUTOSCAPACITADOS ENAPLICACIÓN EN ELMANEJO DE FONDOS
PROCESO DEL DESARROLLO DEGESTIÓN DE TESORERÍA
TESORERIA-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.078,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
TOMA Y CONSOLIDACIÓN DELINVENTARIO DEL 2013 DE BIENESMUEBLES A NIVEL DE LA EJECUTORA300
PATRIMONIO-ADM-UGEL-II.EE.SS.PP. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/1.849,00 90.0
INVENTARIOS DE BIENESCONSOLIDADOS EIDENTIFICADOS DE LADREJ
TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LAAPLICACIÓN DE NORMAS DEL SISTEMADE BIENES DEL ESTADO A LAS UGEL YESPNU DEL ÁMBITO REGIONAL
PATRIMONIO-ADN-UGEL-II.EE.SS.PP 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.866,00 80.0
SERVIDORESCAPACITADOS QUEDESARROLLAN SUGESTIÓNEFICIENTEMENTE.
SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN FÍSICADEL INVENTARIO DE BIENESPATRIMONIALES DE LAS UGELS E II.EE
PATRIMONIO-ADM-UGEL-II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.309,00 20.0UGEL E IESPNUVERIFICADAS YMONITOREADAS
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE PATRIMONIO
PATRIMONIO-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.000,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTION DEESCALAFÓN ESCALAFON-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.688,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEPAGADURIA PAGADURIA-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/11.648,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
ASISTENCIA A CURSOS DECAPACITACIÓN
PAGADURIA-ADM-UGEL 3.0 2.0 0.0 1.0 0.0 S/1.560,00 2.0
PROFESIONALESCAPACITADOS QUEDESARROLLAN SUSFUNCIONESEFICIENTEMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LACOORDINACIÓN DE PERSONAL
PERSONAL-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/18.570,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
MONITOREO AL PROCESO CONTABLEDE 26 INSTITUTOS (TECNOLÓGICOS YPEDAGÓGICOS) 04 UGELS. SOBRENORMAS GENERALES(LEY,D.S.. ETC.) YDIRECTIVAS INTERNAS.
CONTAB-ADM-.INSTITUT.TECN-PEDG-4 UGELS 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.500,00 31.0
INSTITUTOS YUGEL.SUPERVISADOS YMONITOREADAS QUEAPLICAN LANORMATIVIDAD VIGENTE
CAPACITACIÓN DOBRE ESTADOSFINANCIEROS AL PERSONAL DEL ÁREADE CONTABILIDAD
CONTAB-ADM-UGEL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.500,00 100.0
% DE SERVIDORESCAPACITADOS YACTUALIZADOS QUEDESARROLLAN LAGESTIONEFICIENTEMENTE
CAPACITACIÓN, MÓDULOS DE SIAF–SP.,Y OTROS ACTUALIZACIÓN CONTABLE,PARA 27 INSTITUTOS TECNOLÓGICOS YPEDAGÓGICOS Y 04 UGELS
CONTAB-ADMINIST.INSTITUT.TECN-PEDG.4 UGELS 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/70,00 300.0
SERVIDORESADMINISTRATIVOS A NIVELREGIONAL CAPACITADOSEN PROCESOSCONTABLES
DESARROLLO DE GESTIÓN DEL ÁREADE CONTABILIDAD
CONTAB-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.550,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
PROCESO DE PAGO DE PLANILLAS DEPENSIONES, ACTIVOS SEDE YEDUCACIÓN SUPERIOR
REMUN-PERSONAL-ADM-UGEL-INSTP
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/18.500,00 100.0% DE SERVIDORESATENDIDOSOPORTUNAMENTE
GESTIÓN EN EL ÁREA DEREMUNERACIONES Y PENSIONES
REMUN-PERSONAL-ADM-UGEL-INSTP
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/10.500,00 100.0% DE PLANILLASATENDIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTION DEASESORIA JURIDICA
ASES.JUR-DIR-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/20.000,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
MONITOREO AL PROCESO DEADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOSDE 09 INST.TEG- PED. Y 04 UGELSSOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
ABAS-ADM-UGEL-INST. TEC-PED 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/970,00 13.0
INSTITUTOS Y UGELMONITOREADAS EN ELDESARROLLO DELPROCESO DE
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
10 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONESDEL ESTADO, ETC Y DIRECTIVASINTERNAS.
ABASTECIMIENTO
CAPACITACIÓN ACTUALIZACION SEACE -SIAF, AL PERSONAL DEL ÁREA DEABASTECIMIENTOS
ABAS-ADM-UGEL 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/1.500,00 100.0
% DE SERVIDORES DEABASTECIMIENTOCAPACITADOS QUEDESARROLLAN SUGESTIÓNEFICIENTEMENTE
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEINCENTIVOS Y RETRIBUCIONES A LAGESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA DREJ
ABAS-ADM-UGEL 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 S/177.500,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE GESTIÓNADMINISTRATIVA DEL ÁREA DEABASTECIMIENTOS (GESTIÓN 12,472,BIENES, SERVICIOS BÁSICOS Y OTROSSERVICIOS PERMANENTES 253,547,CASY ASESORÍA 406,308 , PRACT. 28,800)
ABAS-ADM-UGEL-INST. TEC-PED 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/665.127,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
ACCIONES PROGRAMADAS: A) ACCIÓNDE CONTROL PROGRAMADA 1B)ACCIÓN DE CONTROL PROGRAMADA2
OCI -DREJ-UGEL-II.EE. 5.0 0.0 1.0 2.0 2.0 S/19.608,00 2.0
INFORMES ESPECIALESDE ACCIÓN DE CONTROLCONRECOMENDACIONES DECONTROL PARAFORTALECER LAGESTIÓN
ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE CONTROL -1CONTROL PREVIO Y CONTROLINTERNO
OCI-DREJ-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/489,00 100.0
% DE PERSONAL DEINSTITUTOS EINSTITUCIONESEDUCATIVAS QUECONOCEN LAESTRUCTURA DELSISTEMA DE CONTROLINTERNO
ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE CONTROL - 2SEGUIMIENTO DE MEDIDASCORRECTIVAS 2014
OCI-DREJ-ADM-UGEL-II.EE. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/522,00 2.0
HOJAS INFORMATIVASDEL ESTADOSITUACIONAL DEIMPLEMENTACIÓN DERECOMENDACIÓN PARAADOPCIÓN DECORRECTIVOS POR LAGESTIÓN
ACTIVIDADES : A)ACTIVIDAD DECONTROL - 3 DECLARACIÓN JURADADE BIENES Y RENTAS 2014 B)ACTIVIDADDE CONTROL _ 4 MEDIDAS DEAUSTERIDAD C)ACTIVIDAD DECONTROL -5 EVALUACIÓN DEDENUNCIAS
OCI-DREJ-ADM-UGEL-II.EE. 5.0 0.0 3.0 1.0 1.0 S/1.599,00 6.0
HOJAS INFORMATIVAS DEEVALUACIÓN QUEDETERMINAN LAPROCEDENCIA, GESTIÓNTRANSPARENTE YRECOMENDACIONES DECONTROL PARAFORTALECER LAGESTIÓN Y UNA ACCIÓNDE CONTROL
ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE CONTROL - 6GESTIÒN OCI ( PROGRAMACIÓN DEPAC; PROGRAMACIÓN DE POI;EVALUACIÓN DE PAC, EVALUACIÓN POI;CAPACITACIÓN, BAJA DE BIENES,ATENCIÓN OCI ,GESTIÓN OCI
OCI-DREJ-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.105,00 100.0% DE ACTIVIDADES DEGESTIÓN REALIZADASOPORTUNAMENTE
ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE CONTROL - 7ENCARGOS CONTRALORÍA GENERALDE LA REPÚBLICA
OCI-DREJ-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/3.115,00 1.0HOJA INFORMATIVA DEENCARGOS CUMPLIDOSANTE LA CGR
ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE CONTROL _8 - VEEDURÍA TUPA
OCI-DREJ-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.489,00 100.0
% DE CIUDADANOSENCAMINAN SUS QUEJASY/O DENUNCIAS ANTE ELÓRGANO O ENTIDADCOMPETENTE
5000006: ACCIONES DE CONTROL YAUDITORIA OCI-DREJ-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/87.418,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
ELABORACION Y PUBLICACIÓN DELPLAN DE MEDIANO PLAZO A NIVELREGIONAL
PLANIFIC-DGI-DIRECC-DGP-UGEL 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/6.200,00 700.0
PLANES DE MEDIANOPLAZO APROBADOS YDISTRIBUIDOS A NIVELREGIONAL
CREACIÓN DE LA UGEL RIOENE-MANTARO RACION-DGI-DIRECC-UGEL-GRJ 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/2.606,00 1.0
UGEL CREADA Y ENFUNCIONAMIENTO
REGISTRO DE TERRENOS DEL ESTADOMEDIANTE LOS RR.PP
INFRA-II.EE. RR.PP, ALA MANTARO,COFOPRI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/41.360,00 20.0 FICHAS REGISTRALES
DIAGNOSTICO DE LAINFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO YMOBILIARIO DE LAS II.EE. PUBLICAS DELA REGIÓN JUNÍN
INFRA-II.EE. UGEL, OINFE 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.840,00 12.0 FICHAS DE DIAGNOSTICO
EVALUACION DE EXPEDIENTES:TÉCNICOS, CREACIÓN DE I.E.S.T.P.P.,CARRERAS, PROYECTOSARQUITECTÓNICO, II.EE. PRIVADAS,TRANSFERENCIA DE OBRAS
INFRA-II.EE. GR, GL, FONCODES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.900,00 25.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS EVALUADASY CON INFORMESDEFINITIVOS
SUPERVISION Y MONITOREO DE II.EE.PUBLICAS Y PRIVADAS I.E.S.T.P.P.,SUPERVISIÓN DE OBRAS- REGIÓNJUNIN
INFRAEST-II.EE. GR, GL. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.819,00 30.0
INFORMES DEEVALUACION DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEGESTIÓN INFORMÁTICA
INFORMATICA-DREJ- OADM- DGI-DGP- OCI- OAJ 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.878,00 100.0
% DE CUMPLIMIENTO DELAS ACTIVIDADESINFORMÁTICASOPORTUNAMENTE
RENOVACIÓN DE RECURSOSINFORMÁTICOS DE HARDWARE
INFORMATICA-ADMINISTRACIÓN-ABASTECIMIENTO
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/122.750,00 100.0% DE EQUIPOS CRÍTICOSRENOVADOS
IMPLEMENTAR SISTEMAS DEINFORMACIÓN EN LA DREJ
INFORMATICA-DIRECC-ADMINISTRACIÓN
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/15.000,00 1.0
SISTEMA DEINFORMACIÓNIMPLEMENTADO PARAUNA BUENA GESTIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LADREJ.
INFORMATICA-ADMINISTRACIÓN-ABASTECIMIENTO 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/5.044,00 100.0
% EQUIPOS EN ÓPTIMOFUNCIONAMIENTO
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE TI(TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN)
INFORMATICA-DIRECC-ADMINISTRACIÓN
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/5.024,00 2.0
SERVIDORESCAPACITADOS PARA UNABUENA GESTIÓNINFORMÁTICAINSTITUCIONAL
LICENCIAR SOFTWARE PROPIETARIOUSADO POR LA DREJ
INFORMATICA-ADMINISTRACIÓN-INFORMÁTICA
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/57.800,00 100.0% SOFTWARELICENCIADO EN LAINSTITUCIÓN
TALLER DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍAA ESP. EN EDUCACIÓN Y DOCENTES DELAS II. EE. DE LAS 12 UGEL, ENINVESTIGACIÓN EDUCATIVA DE EBR,EBE, EBA, CETPROS PARA EL IIICONCURSO DE INVESTIGACIÓNREGIONAL DE DOCENTESINVESTIGADORES E INNOVADORES DELA REGIÓN JUNÍN 2014.
SECUNDARIA-DGP-UGEL-II. EE 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.201,00 120.0
DOCENTESESPECIALISTAS DE LADREJ Y UGELCAPACITADOS YASESORADOS ENINNOVACIÓN EINVESTIGACIÓNEDUCATIVA.
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEEDUCACIÓN SECUNDARIA
SECUNDARIA-DGP-DREJ-DGI-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.224,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
ELABORACIÓN DE LAS HOJAS DETRABAJO DE LOS ESTADOSFINANCIEROS 2013
CONTAB-ADM-UGEL-II.EE.SS.PP 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.200,00 1.0
ESTADO FINACIERO 2013APROBADO YPRESENTADOOPORTUNAMENTE
3999999 : SINPRODUCTO APNOP9002
5000661: DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA
DREJ-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.026.941,00 100.0 % DE HORAS CUMPLIDASPOR LAS II.EE.
5000681: DESARROLLO DE CICLOAVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA
DREJ-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.537.838,00 100.0% ° DE HORASCUMPLIDAS POR LASII.EE.
5000683: DESARROLLO DE CICLOINTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA
DREJ-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.868.597,00 100.0 % DE HORAS CUMPLIDASPOR LAS II.EE.
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
11 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
5000991: OBLIGACIONESPREVISIONALES
DREJ-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/93.909.043,00 6890.0CESANTES Y JUBILADOSATENDIDOSOPORTUNAMENTE
5000668: DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN TÉCNICA
DREJ-DGP-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/26.612.920,00 21000.0HORAS CUMPLIDASOPORTUNAMENTE PORLAS II.EE.
5000673: DESARROLLO DE LAFORMACIÓN DE DOCENTES Y ARTISTAS
DREJ-DGP-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/590.861,00 6000.0
HORAS CUMPLIDASCUMPLIDASOPORTUNAMENTE PORLAS II:EE
1,4
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PUBLICATRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCETRADOSDEL GOBIERNOREGIONAL JUNÍN.
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICIENCIA YEFICACIA EN LAREGIÓN JUNÍN.
40.0
3999999: SINPRODUCTO -ACTIVIDADESCENTRALES:GARANTIZAR QUELOS NIÑOS Y NIÑASASISTAN A LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS YPROGRAMASFACILITANDO SUMATRÍCULAOPORTUNARETENCIÓN Y ÉXITOEN EL SISTEMAEDUCATIVO,PREVINIENDOCUALQUIER TIPO DEDISCRIMINACIÓN OEXCLUSIÓN.
CAMPAÑA DEL BUEN INICIO DEL AÑOESCOLAR Y MATRICULA OPORTUNA
AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN INICIAL, ESPECIAL,PRIMARIA Y SECUNDARIA YDOCENTES
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/331,50 131.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPARTICIPAN EN LACAMPAÑA DEL BUENINICIO DEL AÑO ESCOLARY MATRICULA OPORTUNA
1,4 0.0
GARANTIZAR UNAEDUCACIÓN CONCALIDAD Y EQUIDADPARA LOSESTUDIANTES CONNECESIDADESEDUCATIVASESPECIALESASOCIADOS ADISCAPACIDADTEMPORAL YPERMANENTE, CONTALENTO YSUPERDOTACIÓN.CON DOCENTESCAPACITADOS YACTUALIZADOS ENEDUCACIÓNINCLUSIVA.FORTALECER LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS, ELACCESO A LOSSERVICIOS BÁSICOSY EL DESARROLLOSOCIAL PARAREDUCIR LASDEBILIDADES DE LASMAESTRAS.
CAPACITACIÓN A DOCENTES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASINCLUSIVAS.
AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN INICIAL, ESPECIALPRIMARIA Y SECUNDARIA YDOCENTES
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/271,00 20.0
DOCENTES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS INCLUSIVASCAPACITADOS EN ELÁMBITO DE LA UNIDAD DEGESTIÓN EDUCATIVALOCAL JUNÍN
1,4 0.0
ESTIMULAR LASENSIBILIDAD Y LAEXPRESIÓNARTÍSTICA YLITERARIA, ASÍ COMOLAS CAPACIDADESDE COMUNICACIÓN,CONTRIBUYENDO ALA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSNIÑOS Y NIÑAS.
FESTIVAL DE TEATRO DE LOS NIVELESDE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA DE LA UGEL JUNIN
AGP - ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN INICIAL, ESPECIAL YDOCENTES
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 131.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE LOSNIVELES DE EDUCACIÓNINICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA DE LAUGEL-J, QUE PARTICIPANACTIVAMENTE EN ELFESTIVAL DE TEATRO
1,4 0.0
ASEGURAR QUETODAS LAS NIÑAS YNIÑOS RECIBAN UNAEDUCACIÓN DECALIDAD, ENAMBIENTESADECUADOS YORGANIZADOS.
ORGANIZACIÓN DE AMBIENTACIÓN DEESPACIOS Y SECTORES DE LAS II. EE.PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DELOS ESTUDIANTES, DEL ÁMBITO DE LAUGEL. JUNÍN.
AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA Y DOCENTES
3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/191,00 75.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONESPACIOS Y SECTORESAMBIENTADAS PARAMEJORAR LOSAPRENDIZAJES
1,4 0.0
DOCENTESCAPACITADOS Y/OACTUALIZAR EN LASRUTAS DELAPRENDIZAJE PARAMEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICOS DE LOSESTUDIANTES DEEBR.
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESDE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR, DEL ÁMBITO DE LAUGEL JUNÍN.
AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA Y DOCENTES
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/10.618,10 570.0
DOCENTES DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCAPACIDADESFORTALECIDAS
1,4 0.0
DIFUNDIR EN LOSESTUDIANTES LAPARTICIPACIÓNEFECTIVA EN LOSDIFERENTESCONCURSOSACADÉMICOS.
CONCURSO DE MATEMÁTICA YCOMUNICACIÓN EN LAS II.EE. DEL NIVELPRIMARIA Y SECUNDARIA
AGP - ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIAE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.155,20 6317.0
ESTUDIANTES QUEPARTICIPANACTIVAMENTE EN ELCONCURSO DEMATEMÁTICA YCOMUNICACIÓN
1,4 0.0
DOCENTES CAPACESEN FORMULARNUEVOSPROYECTOS DEINVESTIGACIÓN.
CAPACITACIÓN A DOCENTES ENFORMULACIÓN DE PROYECTOS PARAFENCYT
AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIA EINSTITUCIONES EDUCATIVAS
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/504,00 150.0
DOCENTES DEL ÁMBITODE LA UGEL-JUNÍNCAPACITADOS EN LAFORMULACION DEPROYECTOS PARAFENCYT
1,4 0.0
INCENTIVAR LACREATIVIDAD EN LAELABORACIÓN DEPROYECTOS DEINVESTIGACIÓN.
DESARROLLO DE LA XXIV FENCYT 2014AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIA EINSTITUCIONES EDUCATIVAS
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/433,00 22.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE EN ELDESARROLLO DE LAFENCYT
1,4 0.0
DIFUNDIR EN LOSESTUDIANTES LAPARTICIPACIÓNEFECTIVA EN LOSDIFERENTESCONCURSOSACADÉMICOS.
OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DEMATEMÁTICA 2014
AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN Y DOCENTES 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/110,00 22.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE EN LAOLIMPIADA NACIONALESCOLAR DEMATEMÁTICA 2014
1,4
MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
0090: MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DE II.EE.PP.
60.0
3000385: II.EE. CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS.
5003107: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LAS II.EE.DE II CICLO DE EBR.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.989.979,00 140.0
II.EE. QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE II CICLODE EBR.
5003108: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LAS II.EE.DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/29.687.499,00 318.0
II.EE. QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN PRIMARIA -EBR
5003109: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LAS II.EE.DE EDUCACIÓNSECUNDARIA.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/27.340.439,00 103.0
II.EE. QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN PRIMARIA -EBR
5003110: LOCALESESCOLARES DE II.EE. DE IICICLO DE EBR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/432.325,00 140.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR.
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
12 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
5003111: LOCALESESCOLARES DE II.EE. DEPRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/253.715,00 318.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR.
5003112: LOCALESESCOLARES DE II.EE. DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/212.286,00 103.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO - EBR
3000386: DOCENTESPREPARADOSIMPLEMENTAN ELCURRÍCULO.
5003123:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO A II.EE.MULTIEDAD DEL II CICLODE EBR.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/55.426,00 50.0
II.EE. MULTIEDAD DE IICICLO DE EBR CONACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO.
5003124:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO A II.EE.MULTIGRADO DE PRIMARIA.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/591.484,00 160.0
II.EE. MULTIGRADO DEPRIMARIA CONACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO.
3000387:ESTUDIANTES DEEBR CUENTAN CONMATERIALESEDUCATIVOSNECESARIOS PARAEL LOGRO DE LOSESTÁNDARES DEAPRENDIZAJES.
5003129: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DE IICICLO DE EBR DE II.EE.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/100.829,00 1100.0
ESTUDIANTES DE II CICLODE EBR DE II.EE.PP. QUECUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO.
5003130: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DEPRIMARIA DE II.EE.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/140.788,00 4800.0
ESTUDIANTES DE NIVELPRIMARIO DE EBR DEII.EE.PP. QUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO.
5003131: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DESECUNDARIA DE II.EE.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/20.000,00 10000.0
ESTUDIANTES DE NIVELSECUNDARIO DE EBR DEII.EE.PP. QUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO.
5003134: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA AULAS DE II CICLODE EBR.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/45.609,00 1100.0
AULAS DE II CICLO DEEBR DE II.EE.PP. QUECUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO.
50003135: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA AULAS DE PRIMARIA.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/25.302,00 160.0
AULAS DE NIVELPRIMARIO DE EBR DEII.EE.PP. QUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO.
5003137: DOTACIÓN DEMATERIAL FUNGIBLE PARAAULAS DE PRIMARIA
DIRECCIÓN-AGA 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/23.931,00 160.0
AULAS DE NIVELPRIMARIA DE EBR DEII.EE.PP. QUE CUENTANCON MATERIALESFUNGIBLES.
3000001: ACCIONESCOMUNES
5000276: GESTIÓN DELPROGRAMA
DIRECCIÓN-AGA 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/274.361,00 100.0 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
1,4
MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
SUFICIENTEINCLUSIÓN EN LA EB YTÉCNICO-PRODUCTIVA DENIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A29 AÑOS DE EDAD
0.0
3000574. PERSONASCON DISCAPACIDADSEVERA ACCEDEN AII.EE.PP.ESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN.
5.004306. CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DE CEBE
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/639.168,00 4.0
II.EE. DE EBR QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL.
1,4
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
9001: ACCIONESCENTRALES
40.0 3999999: SINPRODUCTO.
5000001: PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/63.005,00 100.0 ACTIVIDADESCUMPLIDAS.
CAPACITACIÓN A DIRECTORES DE I.E.EN: 1) ORGANIZACIÓN YFUNCIONAMIENTO DE U.C., APAFAS YCONEIS. 2) INSTRUMENTOS DEGESTIÓN EDUCATIVA: PEI, PAT Y RIN. 3)ESTADÍSTICA Y ACCIONES BÁSICAS DEMANTENIMIENTO DE LOCALESESCOLARES. 4) RACIONALIZACIÓN YCOBERTURA 100.
PLANIFICACIÓN ESTADÍSTICARACIONALIZACIÓN AGP AGI AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/576,00 288.0
DIRECTORES DE I.E.,CAPACITADOS ENGESTIÓN INSTITUCIONAL.
SUPERVISIÓN Y MONITOREO ADIRECTORES DE I.E. EN: 1)ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEU.C., APAFAS Y CONEIS. 2)INSTRUMENTOS DE GESTIÓNEDUCATIVA: PEI, PAT Y RIN. 3)ESTADÍSTICA Y ACCIONES BÁSICAS DEMANTENIMIENTO DE LOCALESESCOLARES. 4) RACIONALIZACIÓN YCOBERTURA 100.
PLANIFICACIÓN ESTADÍSTICARACIONALIZACIÓN AGP AGI AGA
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/450,00 50.0
DIRECTORES DE I.E.,SUPERVISADOS YMONITOREADOS ENGESTIÓN INSTITUCIONAL.
5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓNSUPERIOR. DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/231.662,00 100.0
ACTIVIDADESCUMPLIDAS.
CAPACITACIÓN A DIRECTORAS YDOCENTES, DEL NIVEL INICIAL, EN: 1)PLANIFICACIÓN CURRICULAR YEVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.
ESP. DE INICIAL AGP AGI AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 100.0DIRECTORAS YDOCENTES, DEL NIVELINICIAL, CAPACITADAS.
SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LASDIRECTORAS Y DOCENTES, DEL NIVELINICIAL, EN: 1) RUTAS, PLANIFICACIÓN YESTRATEGIAS.
ESP. DE INICIAL AGP AGI AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/300,00 80.0DIRECTORAS YDOCENTES, DEL NIVELINICIAL, CAPACITADAS.
SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LASDOCENTES COORDINADORAS YANIMADORAS, DE LOS PRONOEIS, ENEL: 1) PROCESO DE DESARROLLO DELAS SESIONES DE APRENDIZAJE.
ESP. DE INICIAL AGP AGI AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/250,00 100.0
DOCENTESCOORDINADORAS YANIMADORAS, DE LOSPRONOEIS,SUPERVISADAS YMONITOREADAS.
1) IX FESTIVAL DE TEATRO "RETOÑITO -2014" ESP. DE INICIAL AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 12.0
REDES EDUCATIVAS, DELNIVEL INICIAL,PARTICIPANTES.
1) “XXIV FERIA DE CIENCIA YTECNOLOGÍA” ESP. DE INICIAL AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/150,00 12.0
REDES EDUCATIVAS, DELNIVEL INICIAL,PARTICIPANTES.
1)“SEMANA NACIONAL POR LOSDERECHOS DEL NIÑO”
ESP. DE INICIAL AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 12.0REDES EDUCATIVAS, DELNIVEL INICIAL,PARTICIPANTES.
1)“SEMANA DE LA EDUCACIÓN INICIAL” ESP. DE INICIAL AGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 12.0REDES EDUCATIVAS, DELNIVEL INICIAL,PARTICIPANTES.
ELABORACIÓN, EN EL NIVEL INICIAL, DEMATERIALES EDUCATIVOS UTILIZANDOMATERIALES DE SU MEDIO.
ESP. DE INICIAL AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 50.0
I.E., DEL NIVEL INICIAL,QUE ELABORANMATERIALESEDUCATIVOS.
CAPACITACIÓN A DIRECTORES YDOCENTES, DEL NIVEL PRIMARIO, ENASPECTOS TÉCNICO PEDAGÓGICOS YADMINISTRATIVOS.
ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 100.0DIRECTORES YDOCENTES, DEL NIVELPRIMARIO, CAPACITADOS.
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
13 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
CAPACITACIÓN A DOCENTESSELECCIONADOS, DEL NIVEL PRIMARIO,EN ASPECTOS TÉCNICOPEDAGÓGICOS DEL PROGRAMA EIB.
ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/300,00 100.0
DOCENTESSELECCIONADOS, DELNIVEL PRIMARIO,CAPACITADOS.
CAPACITACIÓN A DOCENTES , DELNIVEL PRIMARIO, EN IMPLEMENTACIÓNDE RUTAS DE APRENDIZAJE.
ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/350,00 700.0DOCENTES, DEL NIVELPRIMARIO, CAPACITADOS.
SUPERVISIÓN Y MONITOREO ADIRECTORES Y DOCENTES, DEL NIVELPRIMARIO, EN LAS RUTAS DELAPRENDIZAJE.
ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/800,00 500.0
DIRECTORES YDOCENTES, DEL NIVELPRIMARIO,SUPERVISADOS YMONITOREADOS.
SUPERVISIÓN Y MONITOREO ADOCENTES SELECCIONADOS, DELNIVEL PRIMARIO, EN ASPECTOSTÉCNICO PEDAGÓGICO DELPROGRAMA EIB.
ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/300,00 100.0
DOCENTESSELECCIONADOS, DELNIVEL PRIMARIO,SUPERVISADOS YMONITOREADOS.
“JORNADA DE REFLEXIÓN DE GESTIÓNY RENDICIÓN DE CUENTAS – 2014” ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/250,00 160.0
I.E., DEL NIVEL PRIMARIO,QUE PARTICIPAN EN LAJORNADA DE REFLEXIÓN.
“JORNADA DE REFLEXIÓN - 2014” PARADEFINIR METAS Y COMPROMISOS CONY ANTE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 160.0I.E., DEL NIVEL PRIMARIO,QUE PARTICIPANACTIVAMENTE.
“FESTIVAL DE PERIÓDICOS MURALES” ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/100,00 40.0
I.E., DEL NIVEL PRIMARIO,QUE DEMUESTRAN SUSHABILIDADESPERIODÍSTICAS.
FESTIVAL DE LA LECTURA "EL PLANLECTOR" ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/150,00 167.0
I.E., DEL NIVEL PRIMARIO,QUE MUESTRAN SUSCAPACIDADESLECTORAS.
APLICACIÓN DEL KIT DE EVALUACIÓN AESTUDIANTES DEL 2DO. GRADO DEPRIMARIA.
ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/2.296,00 160.0I.E., DEL NIVEL PRIMARIO,EVALUADOS CON EL KIT,
“FERIA ESCOLAR DE CIENCIA YTECNOLOGÍA - 2014” ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 16.0
REDES EDUCATIVAS, DELNIVEL PRIMARIO, QUEPARTICIPAN EN LA FERIA.
"FESTIVAL DE DANZAS - 2014" ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/100,00 16.0
REDES EDUCATIVAS, DELNIVEL PRIMARIO, QUEPARTICIPAN EN ELFESTIVAL.
ORGANIZACIÓN DE LAS REDESEDUCATIVAS DE ACUERDO A LASITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS I.E.DEL NIVEL PRIMARIO.
ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/100,00 16.0REDES EDUCATIVASORGANIZADAS.
EVALUACIÓN DE LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTESPROGRAMADOS POR LA DREJ.
ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/877,00 2000.0ESTUDIANTESEVALUADOS.
FESTIVAL DE TEATRO ESCOLAR - 2014"MASCARITAS Y PACO YUNQUE" ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 16.0
REDES EDUCATIVAS, DELNIVEL PRIMARIO,PARTICIPANTES.
“FERIA DE EXPERIENCIASPEDAGÓGICAS EXITOSAS - 2014” ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/150,00 100.0
I.E., DEL NIVEL PRIMARIO,QUE PARTICIPAN EN LAFERIA
CAPACITACIÓN A DOCENTES, DEL NIVELSECUNDARIO, DEL ÁREA CURRICULARDE CIUDADANÍA EN LAS RUTAS DEAPRENDIZAJE, EN PLANIFICACIÓNCURRICULAR, ESTRATEGIAS YEVALUACIÓN.
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 100.0
DOCENTES, DEL NIVELSECUNDARIO, DEL ÁREACURRICULAR DECIUDADANÍA EN LASRUTAS DE APRENDIZAJE,CAPACITADOS ENPLANIFICACIÓNCURRICULAR,ESTRATEGIAS YEVALUACIÓN.
“TALLER DE ACTUALIZACIÓN ADOCENTES DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIAY SECUNDARIA PARA ELFORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIASDE ANIMACIÓN LECTORA”
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/200,00 100.0
DOCENTES, DEL NIVELINICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA,PARTICIPANTES
MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A I.E.,DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL ÁREACURRICULAR DE EDUCACIÓN PARA ELTRABAJO, SOBRE EL PROCESO DEDESARROLLO PEDAGÓGICO.
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/600,00 40.0
I.E., DEL NIVELSECUNDARIO,MONITOREADOS YACOMPAÑADOS.
SUPERVISIÓN Y MONITOREO ADIRECTORES, COORDINADORES DETOE, TUTORES, AUXILIARES DEEDUCACIÓN Y DOCENTESRESPONSABLES DE EDUCACIÓNAMBIENTAL DE EBR SOBREPROGRAMAS Y ÁREAS DE TOE YEDUCACIÓN AMBIENTAL.
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/200,00 80.0
DIRECTORES,COORDINADORES DETOE, TUTORES,AUXILIARES DEEDUCACIÓN YDOCENTESSUPERVISADO YMONITOREADOS.
SUPERVISIÓN Y MONITOREO A I.E., DELNIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO, ENASPECTOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOSDEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA.
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/150,00 40.0
I.E., DEL NIVEL PRIMARIOY SECUNDARIO,SUPERVISADOS YMONITOREADOS.
FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIAY TECNOLOGÍA “FENCYT - 2014” ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 40.0
I.E., DEL NIVELSECUNDARIO,PARTICIPANTES”
"CONCURSO REGIONAL DE DOCENTESINVESTIGADORES E INNOVADORES DELA REGIÓN JUNÍN - 2014”
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/250,00 5000.0
DOCENTES, DE TODOSLOS NIVELESEDUCATIVOS, QUEPARTICIPAN EN ELCONCURSO.
“FESTIVAL DE LA LECTURA-2014”NIVELES INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA.
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/250,00 288.0
I.E., DEL NIVEL INICIAL,PRIMARIO YSECUNDARIO, QUEPARTICIPAN EN ELFESTIVAL.
“XXX CONCURSO REGIONAL DECOMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DETEXTOS - 2014” NIVEL SECUNDARIO
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/350,00 40.0
I.E., DEL NIVELSECUNDARIO, QUEPARTICIPAN EN ELCONCURSO
“V OLIMPIADA DE LECTURA LITERARIA -2014” NIVEL SECUNDARIO
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 40.0
I.E., DEL NIVELSECUNDARIO, QUEPARTICIPAN EN LAOLIMPIADA.
“PREMIO NACIONAL JOSÉ MARÍAARGUEDAS - 2014” NIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/400,00 100.0
I.E., DEL NIVEL PRIMARIOY SECUNDARIO, QUEPARTICIPAN EN ELPREMIO NACIONAL.
CAPACITACIÓN A DOCENTES, DEL NIVELSECUNDARIO, DEL ÁREA CURRICULARDE MATEMÁTICA, EN LAS RUTAS DEAPRENDIZAJE, SOBRE PLANIFICACIÓNCURRICULAR, ESTRATEGIAS YEVALUACIÓN.
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 100.0
DOCENTES, DEL NIVELSECUNDARIO, DEL ÁREACURRICULAR DEMATEMÁTICA, EN LASRUTAS DE APRENDIZAJE,CAPACITADOS.
MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A I.E.,DEL NIVEL SECUNDARIO, ENASPECTOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOSDEL ÁREA DE MATEMÁTICA.
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/600,00 40.0
I.E., DEL NIVELSECUNDARIO,MONITOREADOS YACOMPAÑADOS.
OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DEMATEMÁTICA "ONEM-2014" NIVELSECUNDARIO
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/500,00 7126.0
ALUMNOS, DEL NIVELSECUNDARIO, QUEPARTICIPAN EN LAOLIMPIADA.
“JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS -2014” NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/709,00 500.0
ALUMNOS, DEL NIVELPRIMARIO YSECUNDARIO, QUEPARTICIPAN EN LOSJUEGOS DEPORTIVOS.
“JUEGOS FLORALES ESCOLARESNACIONALES - 2014” NIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 1000.0
ALUMNOS, DEL NIVELPRIMARIO YSECUNDARIO, QUEPARTICIPAN EN LOSJUEGOS FLORALES.
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14 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
“FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARESPOR CATEGORÍAS - 2014” NIVELPRIMARIO Y SECUNDARIO
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/250,00 500.0
ALUMNOS, DEL NIVELPRIMARIO YSECUNDARIO, QUEPARTICIPAN EN ELFESTIVAL DE BANDAS.
“JUEGOS DEPORTIVOS Y DANZASMAGISTERIALES REGIONALES - 2014”INTER - UGELS
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/200,00 12.0 UGELS PARTICIPANTES.
CAPACITACIÓN A DIRECTORES YDOCENTES DE LOS CETPROS, ENIMPLEMENTACIÓN DE LOS NUEVOSMÓDULOS PARA EL CICLO BÁSICO YMEDIO.
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/200,00 60.0
DIRECTORES YDOCENTES DE LOSCETPROS,CAPACITADOS.
SUPERVISIÓN Y MONITOREO ADIRECTORES Y DOCENTES, DE LOSCETPROS, EN EL PROCESOPEDAGÓGICO PARA LA APLICACIÓN DELCURRÍCULO MODULAR.
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/250,00 60.0
DIRECTORES YDOCENTES, DE LOSCETPROS,SUPERVISADOS YMONITOREADOS.
“FERIA ESCOLAR DE CIENCIA YTECNOLOGÍA INTER CETPROS -2014” ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/242,00 8.0
CETPROS QUEPARTICIPAN EN LA FERIAESCOLAR.
CAPACITACIÓN A DIRECTORES YDOCENTES, DE LOS CEBAS, ENEDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES YADULTAS.
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/200,00 60.0DIRECTORES YDOCENTES, DE LOSCEBAS, CAPACITADOS.
SUPERVISIÓN Y MONITOREO ADIRECTORES Y DOCENTES, DE LOSCEBAS, EN TÉCNICO PEDAGÓGICO.
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/400,00 80.0
DIRECTORES YDOCENTES, DE LOSCEBAS, SUPERVISADOSY MONITOREADOS.
CAPACITACIÓN A DIRECTORES YDOCENTES, DE LOS CEBAS (CACE),SOBRE PROGRAMACIÓN CURRICULAR,ESTRATEGIAS Y EVALUACIÓN.
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/250,00 100.0
DIRECTORES YDOCENTES, DE LOSCEBAS (CACE),CAPACITADOS.
SUPERVISIÓN Y MONITOREO ADIRECTORES Y DOCENTES, DE LOSCEBAS (CACE), EN ASPECTOSTÉCNICO PEDAGÓGICOS.
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/400,00 100.0
DIRECTORES YDOCENTES, DE LOSCEBAS (CACE),SUPERVISADOS YMONITOREADOS.
“JUEGOS FLORALES ESCOLARES-2014” INTER-CEBAS
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 5.0CEBAS, PARTICIPANTESEN LOS JUEGOSFLORALES.
"JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES -2014" INTER-CEBAS ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/100,00 5.0
CEBAS, PARTICIPANTESEN LOS JUEGOSDEPORTIVOS.
"CONCURSO DE MATEMÁTICA,COMPRENSIÓN LECTORA Y/O MATERIALEDUCATIVO - 2014" INTER-CEBAS.
ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/250,00 5.0CEBAS, PARTICIPANTESEN EL CONCURSO.
I.E., DE TODOS LOS NIVELES , QUEREALIZAN EL BUEN INICIO DEL AÑOESCOLAR: 1) MATRÍCULA TEMPRANA,OPORTUNA Y SIN CONDICIONAMIENTO.2) DOCENTES CONTRATADOS ATIEMPO. 3) TEXTOS Y MATERIALESDISPONIBLES. 4) PLAN DE ACCIÓN PARAMEJORA DE APRENDIZAJES. 5) BUENAACOGIDA PARA TODOS LOSESTUDIANTES.
ESP. DE INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA AGP AGI AGA
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/600,00 288.0
I.E., DE TODOS LOSNIVELES, QUE REALIZANEL BUEN INICIO DEL AÑOESCOLAR – 2014.
I.E., DE TODOS LOS NIVELES , QUEREALIZAN LA MOVILIZACIÓN POR LAMEJORA DE LOS APRENDIZAJES Y LAESCUELA QUE TODOS QUEREMOS: 1)JORNADA DE REFLEXIÓN. 2) EL PLANDE MEJORA. 3) EL DÍA DEL LOGRO.
ESP. DE INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA AGP AGI AGA 9.0 7.0 1.0 0.0 1.0 S/700,00 288.0
I.E., DE TODOS LOSNIVELES, QUE REALIZANLA MOVILIZACIÓN POR LAMEJORA DE LOSAPRENDIZAJES Y LAESCUELA QUE TODOSQUEREMOS.
I.E., DE TODOS LOS NIVELES, QUEREALIZAN EL BALANCE DEL AÑOESCOLAR - 2014 Y RENDIMIENTO DECUENTAS.
ESP. DE INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/500,00 288.0
I.E., DE TODOS LOSNIVELES, QUE REALIZANEL BALANCE DEL AÑOESCOLAR - 2014 YRENDIMIENTO DECUENTAS.
5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA. DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/173.200,00 100.0ACTIVIDADESCUMPLIDAS.
5000004: ASESORAMIENTO TÉCNICO YJURÍDICO.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.244.330,00 100.0ACTIVIDADESCUMPLIDAS.
CAPACITACIÓN AL PERSONALDIRECTIVO, DOCENTE YADMINISTRATIVO, DE II.EE.PP, DE EB, ENLA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARAPOTENCIAR LAS CAPACIDADESPERSONALES Y PROFESIONALES(EMPOWERMENT)
CONTABILIDAD AGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/500,00 250.0
SERVIDORESCAPACITADOS ENEMPOWERMENT QUEDESEMPEÑAN SUSFUNCIONESEFICIENTEMENTE
CAPACITACIÓN AL PERSONALDIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO, DEII.EE.PP, EN ADMINISTRACIÓNFINANCIERA Y PATRIMONIAL
CONTABILIDAD AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 200.0
SERVIDORESCAPACITADOS QUEDESEMPEÑAN SUSFUNCIONESOPORTUNAMENTE
CAPACITACIÓN AL PERSONALADMINISTRATIVO, DE LA U.E. 301 DEEDUCACIÓN DE TARMA, EN:“ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DEADQUISICIONES Y CONTRATACIONES(PAAC)”
ADMINISTRACIÓN AGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/254,00 50.0ADMINISTRATIVOS, DE LAU.E. 301 DE EDUCACIÓNDE TARMA, CAPACITADOS
5000005: GESTIÓN DE RECURSOS. DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/19.200,00 100.0ACTIVIDADESCUMPLIDAS.
1) CELEBRACIÓN DEL “DÍA DE LOSPRONOEIS”
ESP. DE INICIAL AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 50.0PRONOEIS,PARTICIPANTES.
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
9002: APNOP 0.03999999: SINPRODUCTO
5000661: DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/892.727,00 54096.0HORAS LECTIVASCUMPLIDAS.
5000681: DESARROLLO DE CICLOAVANZADO DE LA EBA.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.003.430,00 49636.0 HORAS LECTIVASCUMPLIDAS.
5000683: DESARROLLO DE CICLOINTERMEDIO DE LA EBA.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/238.613,00 49636.0 HORAS LECTIVASCUMPLIDAS.
5000991: OBLIGACIONESPREVISIONALES.
DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.940.461,00 1450.0 CESANTES Y JUBILADOSATENDIDOS.
5001933: DESARROLLO DE LAPROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA YDEPORTE.
DIRECCIÓN-AGA 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/48.566,00 100.0 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
1,
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003109: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIA
DIRECCION, AGA,REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/14.159.299,00 49.0
II.EE. QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN SECUNDARIA
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOS
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOS
0.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CON
5003107: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LAS
DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.890.415,00 49.0
II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DE
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
15 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
ESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y EFICACIADE LA EDUCACIÓN
ESTUDIANTES DE EBRDE INSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
CONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR
PERSONAL DEL II CICLODE EBR
5003108:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA
DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.039.663,00 124.0
II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN PRIMARIA -EBR
5003109: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIA
DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.571.234,00 32.0
II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN SECUNDARIA- EBR
5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/23.920,00 109.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR
5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/92.988,00 132.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR
5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/76.092,00 32.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO - EBR
5000574: PERSONASCON DISCAPACIDADSEVERA ACCEDEN AINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICASESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN.
5003165: MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALES DELOS CENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL Y CENTROS DERECURSOS.
DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.000,00 100.0
% DE LOCALES CONMANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS DE LOSCENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL Y CENTROSDE RECURSOS.
5004306: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAS PARAATENCIÓN DE CENTROSDE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL.
DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/128.801,00 100.0
% DE II.EE QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL EN LOSCENTROS DE EBE
5000575: NIÑOSMENORES DE 3 AÑOSCON DISCAPACIDADACCEDEN APROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRANA CONCONDICIONES PARASUS ATENCIÓN.
5003168: MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS ENPROGRAMAS DEINTERVENCIÓN TEMPRANA.
DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.000,00 100.0
% DE LOCALES CONMANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS ENPROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRANA.
5004308: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAS PARAATENCIÓN DEPROGRAMAS DEINTERVENCIÓN TEMPRAN
DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/64.193,00 100.0
% DE II.EE QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL EN LOSCENTROS DE EBE
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
20.0
3999999 : SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES-MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARAREVISAR LA CALIDADDE LA EDUCACIÓN.
5000001 PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO DIR.-AGI-ADM-ESP. PLANI.-PP.FF 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/70.745,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DECODIAPAFA Y CONEI. DE LAS II.EE.SOBRE SUS FUNCIONES YCOMPETENCIAS.
DIR.-AGI-ADM-ESP. PLANI.-PP.FF 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 282.0
MIEMBROS DECODIAPAFA Y CONEI DELAS II.EE. CAPACITADOSEN SUS FUNCIONES.
CAPACITACIÓN PARA DIRECTORESSOBRE IMPLEMENTACIÓN YARTICULACIÓN DE LOS DOCUMENTOSDE GESTIÓN (PEI, PAT Y RI).
DIR.-AGI-ADM-ESP. RAC. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/100,00 282.0
DIRECTORESCAPACITADOS SOBREDOCUMENTOS DEGESTIÓN.
CAPACITACIÓN PARA DIRECTORES DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVASSOBRE ESTADÍSTICA ON LINE: CENSO2014.
DIR.-AGI-ADM-ESP. ESTAD.-II.EE 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 282.0
DIRECTORES DE LASII.EE. CAPACITADOS ENEL LLENADO DE LASCÉDULAS ESTADÍSTICAS.
VERIFICAR ELTRABAJOPEDAGÓGICO DELOS DOCENTES.
SUPERVISIÓN Y MONITOREO ADIRECTORES DE LOS DIFERENTESNIVELES PARA EL MANEJO ADECUADODE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN.
DIR.-AGI-ADM-ESP. RAC.-PP.FF 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/2.300,00 90.0
DIRECTORESSUPERVISADOS YMONITOREADOS QUECUMPLEN CON ELDESARROLLO DEDOCUMENTOS DEGESTIÓN.
MEJORAR LACALIDAD DESERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEDOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LAUGEL DE CONCEPCIÓN. (MOF, RIN YPAT)
DIR.-AGI-ADM-ESP. RAC. 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/100,00 3.0DOCUMENTOSACTUALIZADOS YAPROBADOS.
CAPACITACIÓN A DIRECTORES SOBREEL PROCESO DE SIMPLIFICACIÓNADMINISTRATIVA Y ELABORACIÓN DELMAPRO DE LAS II.EE
DIR.-AGI-ADM-ESP. RAC 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 200.0
DIRECTORES DE LOSDIFERENTES NIVELESCAPACITADOS SOBRESIMPLIFICACIÓNADMINISTRATIVA Y LAELABORACIÓN DELMAPRO.
ELABORACIÓN, MONITOREO YEVALUACIÓN DEL POI DE LA UGELCONCEPCIÓN
DIR.-AGI-ADM-ESP. PLAN.-P.FF 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/84,00 100.0% DE ENTREGAOPORTUNA DEINFORMACIÓN
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTESTÉCNICOS PARA LA GENERACIÓN DENUEVAS PLAZAS DE AMPLIACIÓN DECOBERTURA EN EDUCACIÓN INICIALDEL ÁMBITO DE LA UGEL.
DIR.-AGI –ADM-ESP.PLAN.-TLAC-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/60,00 16.0
EXPEDIENTESAPROBADOS.
CONSOLIDACIÓN, PRESENTACIÓN DEINFORMES: -CONTROL DE HORASEFECTIVAS Y LECTIVAS DEL TRABAJOPEDAGÓGICO EN LAS II.EE. -CONTROLDE ASISTENCIA DE PROFESORES YALUMNOS DEL 1º Y 2º GRADO DEPRIMARIA
DIR.-AGI–ADM-ESP. PLAN-II.EE. 9.0 3.0 0.0 3.0 3.0 S/100,00 100.0
% DE ENTREGAOPORTUNA DELCUMPLIMIENTO DEINFORMACIÓN.
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DIR-AGI-ADM-PLAN-EST-RAC-FIN 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.000,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
16 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS DEL NIVELINICIAL.
15.0
3999999: SINPRODUCTO. -MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LA CALIDADDE LA EDUCACIÓN
5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓNSUPERIOR
DIR -AGP- ADM- ESP. INIC - II.EE.-PP.FF- GOB. LOC
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/388.475,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CONVOCA A LASDIFERENTESINSTITUCIONESEDUCATIVAS PARA SUPARTICIPACIÓNACTIVA.
CELEBRACIÓN DEL 83° ANIVERSARIODE LA EDUCACIÓN INICIAL.
DIR-AGP-ADM-ESP. INIC- II.EE.-PP.FF-GOB. LOC
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/330,00 56.0
II.EE. QUE PARTICIPAN ENLAS ACTIVIDADES DELANIVERSARIO DEL NIVELINICIAL.
PARTICIPACIÓNACTIVA DE TODASLAS REDES DELNIVEL INICIAL
X FESTIVAL DE TEATRO “EL RETOÑITO” DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-II.EE.-PP.FF-GOB. LOC
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 100.0
II.EE. DEL NIVEL INICIAL YPRONOEIS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.
CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LOSDERECHOS DEL NIÑO
DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-II.EE.-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/250,00 56.0
II.EE PARTICIPANDO ENLAS DIFERENTESACTIVIDADES EN LASEMANA DE LOSDERECHOS DEL NIÑO.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA.
15.0
CONTRIBUIR EN ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.
TALLER SOBRE LA DIVERSIFICACIÓNCURRICULAR, USO DE LAPTOP YROBÓTICA EDUCATIVA A DOCENTESDEL NIVEL PRIMARIA.
DIR-AGP-ADM-ESP. PRIM.-II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 300.0
DOCENTESCAPACITADOS ENESTRATEGIASMETODOLÓGICAS
CONCURSO DE “ESCUELAS SEGURAS,LIMPIAS Y SALUDABLES“
DIR-AGP-ADM-ESP.PRIM-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/150,00 134.0II.EE. IDENTIFICADAS CONBUENA ORGANIZACIÓN YAMBIENTACIÓN ESCOLAR.
FESTIVAL DE LA LECTURA DIR-AGP-ADM-ESP.PRIM-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/150,00 134.0II.EE. CONOCEDORES DELAS DIFERENTESTÉCNICAS DE LECTURA.
CONTRIBUIR EN ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS ATRAVÉS DEACTIVIDADESTEATRALES.
FESTIVAL DE TEATRO ESCOLAR “PACOYUNQUE”
DIR-AGP-ADM-ESP.PRIM-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 100.0
II.EE. QUE PARTICIPAN ENEL FESTIVAL DE TEATRODEMOSTRANDO SUSINTELIGENCIASMÚLTIPLES.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR.
15.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN ELNIVEL SECUNDARIA ALOS DOCENTES
TALLER DE CAPACITACIÓN ADOCENTES RESPONSABLES SOBRE ELUSO DE LATICS
DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/350,00 316.0DOCENTESCAPACITADOS EN EL USODE LAS TICS.
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN ELNIVEL SECUNDARIOCON LAPARTICIPACIÓNACTIVA DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS
CONCURSOS: 1.-VI OLIMPIADAREGIONAL DE LECTURAS LITERARIAS.2014. 2.- XXVXII CONCURSO REGIONALDE COMPRENSIÓN LECTORA YPRODUCCIÓN DE TEXTOS. 3.- PREMIONACIONAL DE NARRATIVA Y ENSAYO“JOSÉ MARÍA ARGUEDAS”- 2014
DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE-PP.FF 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0 S/200,00 32.0II.EE. QUE PARTICIPAN YDEMUESTRANAPTITUDES LITERARIAS
CONCURSO DE PERIÓDICOS MURALES DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/200,00 32.0
II.EE. DEMOSTRANDOCREATIVIDAD EN LAELABORACIÓN DEPERIÓDICOS MURALES.
ESTUDIANTES DELOS DIFERENTESGRADOS PARTICIPANEN LA PRUEBA DE LAONEM
XI OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DEMATEMÁTICA (ONEM)-2014. DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/200,00 32.0
II.EE. QUE DEMUESTRANSUS CONOCIMIENTOS.
PARTICIPAN YDESARROLLAN SUSCAPACIDADESARTÍSTICAS DE LOSESTUDIANTES
FESTIVAL DE TEATRO ESCOLAR “TÚPACAMARU”- 2014
DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 32.0II.EE. QUE PARTICIPAN ENEL FESTIVAL.
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN ELNIVEL SECUNDARIA
CAPACITACIÓN PARA DOCENTESTUTORES RESPONSABLES DE TOE DELAS II.EE.
DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/200,00 60.0
DOCENTES TUTORESCAPACITADOS EN ELDESARROLLO DETUTORÍA.
PARTICIPAN ACTIVADE LOSESTUDIANTES EN LASDIFERENTESDISCIPLINAS
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARESNACIONALES 2014.
DIR-AGP-ESP.SEC-ESP. PECUD-II.EE-PP.FF
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 166.0
II.EE. DEL NIVEL PRIMARIAY SECUNDARIA QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.
JUEGOS FLORALES ESCOLARES YMAGISTERIALES. DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE-PP.FF 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/300,00 130.0
II.EE. PARTICIPANDO ENLAS DIFERENTES ARTESDEMOSTRANDOTALENTO.
EJECUCIÓN DE LA I Y II ETAPA DELCONCURSO DE BANDAS ESCOLARES2014.
DIR-AGP-ESP.SEC.-ESP. PECUD-II.EE-PP.FF 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/300,00 20.0
II.EE. PARTICIPANTES ENEL CONCURSO DEBANDAS.
PARTICIPANACTIVAMENTE LOSDOCENTES DE LASDIFERENTESINSTITUCIONESEDUCATIVAS
JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES2014
DIR-AGP-ESP.SEC.-ESP-PECUD-II.EE.-DOC 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/300,00 100.0
II.EE. DEL ÁMBITO DE LAUGEL PARTICIPANDOACTIVAMENTE EN LOSJUEGOS DEPORTIVOSMAGISTERIALES.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS DEL NIVELINICIAL. ELEVAR ELNIVEL DE LOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA.MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR.
15.0DIFUSIÓN OPORTUNADE LAS NORMASPARA LA MATRÍCULA
CAMPAÑA PARA EL BUEN INICIO DELAÑO ESCOLAR.
DIR-AGP-ADM-ESP.INC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB. LOC
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/250,00 14.0DISTRITOSSENSIBILIZADOS PARA LAMATRÍCULA OPORTUNA
MOVILIZACIÓN PARAEL INICIO DEL AÑOESCOLAR SEGÚN LASNORMAS YDIRECTIVASVIGENTES.
MOVILIZACIÓN PARA EL BUEN INICIO DECLASES
DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB. LOC
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/270,00 217.0II.EE. CON ESTUDIANTESEN AULAS AL INICIO DELAÑO ESCOLAR
FORTALECER ELDESEMPEÑODOCENTE PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.
JORNADA DE CAPACITACIÓN YACTUALIZACIÓN PARA DIRECTORES YDOCENTES SOBRE LINEAMIENTOSPEDAGÓGICOS.
DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB. LOC
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/400,00 350.0
DIRECTORES YDOCENTES DE LOS 3NIVELES ACTUALIZADOSEN EL MANEJO DE LAPROGRAMACIÓNCURRICULAR.
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
17 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZAAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES.
EVALUACIÓN, RESTRUCTURACIÓN EIMPLEMENTACIÓN DE LAS REDESEDUCATIVAS (3 NIVELES)
DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB. LOC
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/202,00 100.0
% DE REDESEDUCATIVAS DEL NIVELINICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIAASESORADAS YFORTALECIDAS.
CONTRIBUIR EN ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LOGRO ENLAS II.EE
DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB. LOC 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/300,00 220.0
II.EE. QUE PRESENTANRESULTADOSPEDAGÓGICOS EN EL DÍADEL LOGRO
CONTRIBUIR EN ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.
XXIV FERIA ESCOLAR NACIONAL DECIENCIA Y TECNOLOGÍA.
DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB. LOC
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 220.0 II.EE. QUE PARTICIPANACTIVAMENTE.
FERIA REGIONAL TECNOLÓGICA DELÁREA DE EDUCACIÓN PARA ELTRABAJO Y TIC
DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB. LOC
2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/400,00 40.0
INSTITUCIONESEDUCATIVASDEMOSTRANDO CONLOS ESTUDIANTES ELAVANCE TECNOLÓGICO
TALLER DE CAPACITACIÓN YASESORAMIENTO DEL SIAGIE ADIRECTORES O ENCARGADOS DECADA I.E. DE LOS DIFERENTESNIVELES.
DIR.-AGI-ADM-ESP. ESTAD.-II.EE. 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/300,00 222.0
DIRECTORESCAPACITADOS YASESORADOS EN ELMANEJO DEL SIAGIE.
SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ADIRECTORES Y DOCENTES DE LASII.EE. (3 NIVELES) NO FOCALIZADOS.
DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB. LOC
9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/11.000,00 100.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONDIRECTORES YDOCENTES DE LOS 3NIVELES EDUCATIVOSSUPERVISADOS YMONITOREADOS EN ELASPECTO PEDAGÓGICO
CONTRIBUIR EN ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
DIR-AGP-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.029,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DESECRETARÍA DE DIRECCIÓN. DIR.-SECR. DIR.-ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.000,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
20.0
GARANTIZAR LAENTREGA OPORTUNADE MATERIALESEDUCATIVOS.
5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIR.-ADM-AGP-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/182.980,00 100.0% DE ACCIONESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIR-ADM-CONTABILIDAD-ABASTECIMIENTO-INFRAESTRUCTURA- ALMACEN-PLANILLAS-BIENES PATRIMONIALES-BIENESTAR SOCIAL-GESTIÓNADM.-II.EE
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/57.715,00 100.0% DE ACCIONESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DESECRETARÍA GENERAL.
DIR.-SECR. DIR.-ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/960,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA A DE ASESORÍA JURÍDICA
AGP-AGI-ASES. LEGAL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.500,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
3999999 : SINPRODUCTO.
5000661 DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN LABORAL TÉCNICA
AGP-AGA-ESP. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/73.958,00 100.0% DE HORAS LECTIVASCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS
60.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DELAS HORAS LECTIVASNORMADAS
5003107: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR
DIR.AREA.ADM-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.782.978,00 88.0
II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE II CICLODE EBR
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DE INTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS.
80.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003107: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR
DIR-AGA-AGP-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.048.247,00 50.0II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA
5003108:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA
DIR-AREA ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.872.686,00 80.0
II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN PRIMARIA -EBR
5003109:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIA.
DIR-AREA ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.430.311,00 27.0
II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN SECUNDARIA- EBR
5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
DIR-AREA ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/25.648,00 107.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR
5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
DIR-AREA ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/83.348,00 80.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR
5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
DIR-AREA ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/75.712,00 27.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO - EBR
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADES
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DE LASINSTITUCIONES
60.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DELAS HORAS LECTIVAS
5003108: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA
DIR.AREA.ADM-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/14.442.780,00 156.0
II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN PRIMARIA -EBR
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
18 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
PEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y EFICACIADE LA EDUCACIÓN
EDUCATIVASPUBLICAS
NORMADAS
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS
60.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003110: LOCALESESCOLARES DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUCNIONAMIENTO
DIR.AREA.ADM-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/35.940,00 88.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR
1,4 0.0
SENSIBILIZAR A LOSESTUDIANTES EN ELHABITO DE LALECTURA
FESTIVAL DE LA LECTURA DEL NIVELINICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA
AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN INSTITUCIONESEDUCATIVAS
2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/851,00 6317.0
ESTUDIANTES DE INICIAL,PRIMARIA Y SECUNDARIAQUE PARTICIPAN EN ELFESTIVAL DE LA LECTURA
1,4 0.0
DIFUNDIR EN LOSESTUDIANTES LAPARTICIPACIÓNACTIVA ENACTIVIDADESACADÉMICAS.
CONCURSO DE COMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DE TEXTOS.
AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN Y DOCENTES
2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/238,00 6317.0
ESTUDIANTES QUEPARTICIPAN EN ELCONCURSO DECOMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DETEXTOS
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y LAEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
S 3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003107: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR
AGI-ADM-AGP-II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/10.985.582,00 500.0
II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE II CICLODE EBR
5003108:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA
AGI-ADM-AGP-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/28.758.037,00 522.0
II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN PRIMARIA DEEBR
5003109: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIA
AGI-ADM-AGP-II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/19.543.839,00 480.0
II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN SECUNDARIA- EBR
5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/396.163,00 500.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR
5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/141.992,00 522.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DELEDUCACIÓN PRIMARIA DEEBR
5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/77.875,00 480.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEEDUCACIÓN SECUNDARIADE EBR
3000386 : DOCENTESPREPARADOSIMPLEMENTAN ELCURRÍCULO
5003123:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVAS MULTIEDADDEL II CICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR
AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO .
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/518.664,00 279.0
DOCENTES QUE DANACOMPAÑAMIENTOPERMANENTE A LAS II.EE.- EBR
5003124:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVAS MULTIGRADODE PRIMARIA
AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/462.462,00 880.0
DOCENTES QUE DANACOMPAÑAMIENTOPERMANENTE A LAS II.EE.- EBR
5003125:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓNINTERCULTURAL BILINGÜE
AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/59.414,00 279.0
DOCENTES QUE DANACOMPAÑAMIENTOPERMANENTE A LAS II.EE.- EIB
5003125:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIADE EDUCACIÓNINTERCULTURAL BILINGÜE
AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/124.146,00 880.0
DOCENTES QUE DANACOMPAÑAMIENTOPERMANENTE A LAS II.EE.- EIB
3000387:ESTUDIANTES DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CUENTANCON MATERIALESEDUCATIVOSNECESARIOS PARAEL LOGRO DE LOSESTÁNDARES DEAPRENDIZAJES
5003129: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DE IICICLO DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
AGI-ADM-II.EE.-ABASTECIMIENTO 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/25.000,00 8579.0
ESTUDIANTES DE II CICLODE EBR DE II.EE.PP QUECUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO
5003130: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DEPRIMARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
AGI-ADM-II.EE.-ABASTECIMIENTOALMACEN
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/30.000,00 51478.0
ESTUDIANTES DE NIVELPRIMARIO DE EBR DEII.EE.PP QUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO
5003131: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DESECUNDARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
AGI-ADM-II.EE.-ABASTECIMIENTOALMACEN
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/25.000,00 25799.0
ESTUDIANTES DE NIVELSECUNDARIO DE EBR DEII.EE.PP QUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO
5003134: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA AULAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR
AGI-ADM-II.EE.-ABASTECIMIENTOALMACEN
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/28.000,00 441.0
AULAS DE II CICLO DEEBR DE II.EE.PP QUECUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO
50003135: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA AULAS DE PRIMARIA
AGI-ADM-II.EE.-ABASTECIMIENTO 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/40.000,00 2347.0
AULAS DE NIVELPRIMARIO DE EBR DEII.EE.PP QUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO
1,4 0.0 PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA YENSAYO “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS”
AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN Y DOCENTES
2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/456,00 6317.0
ESTUDIANTESPARTICIPANTES QUEDEMUESTRAN SUSAPTITUDES NARRATIVASY DE ENSAYO
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
19 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
DIR.AREA.ADM-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/131.686,00 156.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO EN ELNIVEL DE EDUCACIÓNPRIMARIA DE EBR.
1,4 0.0
FOMENTAR ELHÁBITO DE LALECTURA EN LOSESTUDIANTES.
OLIMPIADA REGIONAL DE LECTURASLITERARIAS.
AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN Y DOCENTES 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/582,00 6317.0
ESTUDIANTESPARTICIPANTES QUEDEMUESTRAN SUSAPTITUDES LITERARIAS
1,4 0.0
FORTALECER A LOSDOCENTES EN ELUSO DE LAS LAPTOPXO PARA MEJORARLA ENSEÑANZA EN ELESTUDIANTE
TALLER DE INTERCAMBIO DEEXPERIENCIAS EN EL USO DE LAPTOPXO. PRIMARIA Y SECUNDARIA
AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN Y DOCENTES
3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/521,00 200.0
DOCENTESPARTICIPANTES QUEINTERCAMBIANEXPERIENCIAS EN ELUSO DE LAPTOP XO
1,4 0.0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEEQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LAS II.EE.PRIMARIA Y SECUNDARIAINCORPORADAS A TECNOLOGÍASEDUCATIVAS.
AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN Y DOCENTES
2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/486,00 70.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUECUENTAN CON EQUIPOSTECNOLOGICOSOPTIMOS
1,4 0.0
USAN EL SISTEMADEL SIAGEADECUADAMENTE YCON EFICIENCIA
TALLER DEL USO DEL SIAGE ENEDUCACIÓN EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA,PRIMARIA E INICIAL.
AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN Y DOCENTES
2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/369,00 120.0DIRECTORESCAPACITADOS EN ELMANEJO DEL SIAGIE
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS
60.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEISECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
DIR.AREA.ADM-ABASTECIMIENTOS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/123.947,00 49.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DELNIVEL DE EDUCACIONSECUNDARIA DE EBR
1,4 0.0
MODERNIZAR ELSERVICIO EDUCATIVOEN LAS II.EE. EN ELASPECTOPEDAGÓGICO YADMINISTRATIVO.
TALLER A DOCENTES SOBRE USO DELAS TIC EN EDUCACIÓN ENINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOSTRES NIVELES
AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN Y DOCENTES 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/399,00 50.0
DOCENTESCAPACITADOS EN EL USOTICS
1,4 0.0
GARANTIZAR EL BUENDESEMPEÑO DE LOSDOCENTES EN LAPRODUCCIÓNTÉCNICA YDESARROLLOINTEGRAL DE LOSESTUDIANTES
FERIA TECNOLÓGICA DE AULAS DEINNOVACIÓN, CENTROS DE RECURSOSTECNOLÓGICOS Y LAPTOPS XO
AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN Y DOCENTES
3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/604,00 79.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE EN LAFERIA TECNOLÓGICA
1,4 0.0
ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA PARA LAAPLICACIÓN DEL CURRÍCULO MODULARY LA TITULACIÓN EN LA EDUCACIÓNTÉCNICO PRODUCTIVA.
AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN Y DOCENTES
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/504,00 9.0
DOCENTES DE CETPROSACTUALIZADOS EN LAAPLICACIÓN DELCURRÍCULO MODULAR
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS
60.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003109: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL A CENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL
DIR.AREA.ADM-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/128.294,00 1.0
II.EE. QUE CUENTA CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN BASICAESPECIAL
1,4 0.0
DIFUNDIR LAPRÁCTICA ARTÍSTICAY DEPORTIVA EN LOESTUDIANTES.
JUEGOS FLORALES ESCOLARESNACIONALES 2014 Y JUEGOSDEPORTIVOS ESCOLARESNACIONALES 2014.
AGP- RESPONSABLE DE ÁREA DEPECUD E INSTITUCIONESEDUCATIVAS
3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/2.085,00 131.0
INSTITUCIONESEDUCATIVASPARTICIPANTES EN LOSJUEGOS FLORALES YDEPORTIVOS
1,4 0.0
DIFUNDIR LAPARTICIPACIÓN DELOS ESTUDIANTESEN EVENTOSARTÍSTICOS YACADÉMICOS.
CONCURSO DE BANDAS ESCOLARES2014
AGP-RESPONSABLE DE ÁREA DEPECUD E INSTITUCIONESEDUCATIVAS
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/571,00 5.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEL ÁMBITODE LA UGEL-JUNÍN QUEPARTICIPAN EN ELCONCURSO DE BANDAS
1,4 0.0
CURSO TALLER DE FORTALECIMIENTODE CAPACIDADES EN GESTIÓN YLIDERAZGO PEDAGÓGICO PARADIRECTORES DE LAS II.EE.
DIRECCIÓN. AGP, AGI, AGAESPECIALISTAS
3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.049,30 100.0
DIRECTORESCAPACITADOS ENGESTIÓN Y LIDERAZGOPEDAGÓGICO
1,4 0.0
CAPACITACIÓN A ADMINISTRATIVOS DELAS II.EE. DE LOS NIVELES DEEDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA.
DIRECCIÓN. JAGP ESPECIALISTAS 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/804,00 60.0ADMINISTRATIVOS DELOS TRES NIVELESCAPACITADOS
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS
60.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003116: MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALESESCOLARES DE LOSCENTROS DE EDUCACIÓNBÁSICA ESPECIAL CENTRODE RECURSOS
DIR.AREA.ADM-ABASTECIMIENTOS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.200,00 1.0
LOCAL ESCOLAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL
1,4 0.0CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LASEDE UGEL JUNÍN. DIRECCIÓN. JAGP –JAGI- JAGA 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/780,00 30.0
PERSONALADMINISTRATIVO DE LASEDE DE LA UGEL -JUNINCAPACITADOS
1,4 0.0 MONITOREO A DIRECTORES YADMINISTRATIVOS DE LAS II. EE.
DIRECCIÓN, JAGP-ESPECIALISTAS/JAGI/JAGA
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.760,00 120.0DIRECTORES YADMNISTRATIVOSMONITOREADOS
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN
40.0
3999999: SINPRODUCTO,ACCIONESCENTRALESMEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LA CALIDADDE LA EDUCACION
5000001 PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO
DIR.AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/110.615,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS EN FORMAOPORTUNA
1,4
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN
0.0
ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ADIRECTORES DE LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS SOBRE LASFUNCIONES QUE CUMPLEN LOSMIEMBROS DE CONEI Y APAFA
JAGI-PLANIFICACIÓN Y DIRECTORESDE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/144,80 131.0
DIRECTORES DE LASII.EE DE LOS TRESNIVELES ACTUALIZADOSY CAPACITADOS ENCUANTO A LASFUNCIONES DE CONEI YAPAFA
1,4 0.0TALLER PARA DIRECTORES SOBREHORAS EFECTIVAS Y LECTIVAS.
JAGI-PLANIFICACIÓN Y DIRECTORESDE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/123,80 131.0
DIRECTORES DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASCAPACITADOS EN HORASEFECTIVAS Y LECTIVAS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
20 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,4 0.0CAPACITACIÓN A LOS DIRECTORES DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVASSOBRE LA CÉDULAS CENSALES
JAGI - PLANIFICACIÓN YDIRECTORES DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS.
2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/102,60 131.0
DIRECTORES DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASCAPACITADOS EN EL USODE CEDULAS CENSALES
1,4
MODERNIZAR ELSERVICIO EDUCATIVOEN LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS EN ELASPECTO DEGESTIÓNINSTITUCIONAL YADMINISTRATIVO.
0.0CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓNDEL REGLAMENTO INTERNO DE TODASLAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
JAGI-RACIONALIZACIÓN YDIRECTORES DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS.
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/120,10 131.0
DIRECTORES DEINSTITUCIONESEDUCATIVASCAPACITADOS EN LAELABORACIÓN DEL RIN
1,4 0.0
CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓNDEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DELPERSONAL EN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS POLIDOCENTESCOMPLETAS.
JAGI-RACIONALIZACIÓN YDIRECTORES DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS.
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/116,30 40.0
DIRECTORES DE I.E.POLIDOCENTESCOMPLETOSCAPACITADOS EN LAELABORACIÓN DEL CAP
1,4
MEJORAR LAATENCIÓN ALPERSONAL DOCENTEY ADMINISTRATIVO ENSITUACIÓN DECESANTÍA YJUBILACIÓN.
0.0
ACTUALIZACIÓN DEL LEGAJOPERSONAL DE DOCENTES YADMINISTRATIVOS DE LA JURISDICCIÓNDE LA UGEL- JUNÍN
JAGA-OFICINA DE ESCALAFÓN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/931,20 750.0
LEGAJOS DEL PERSONALDOCENTE YADMINISTRATIVONOMBRADOS DELÁMBITO DE LAUGEL-JUNÍNDEBIDAMENTEACTUALIZADOS
1,4 0.0
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEINFORMACIÓN ESCALAFÓN-UGEL /JUNÍN(SIESC-UGEL/ JUNÍN), CONSISTENTESEN LA DIGITACIÓN Y ESCANEADO DELLEGAJO PERSONAL.
JAGA-OFICINA DE ESCALAFÓN 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/2.227,00 1.0SISTEMA DEINFORMACIÓNIMPLEMENTADO
1,4 0.0ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO PARAASIGNACIÓN DE PERSONAL (NOMINAL) JEFATURA DE AGA 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/396,70 1.0
DOCUMENTONORMATIVO, ELABORADOACTUALIZADO YAPROBADO.
1,4 0.0
MONITOREO Y EVALUACIÓN A LASINSTITUCIONES EDUCATIVASPOLIDOCENTES A NIVEL PROVINCIALEN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.
JEFATURA DEL AGA-RESPONSABLEDE LA OFICINA DE PERSONAL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/304,30 25.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEL ÁMBITODE LA UGEL- JUNÍNMONITOREADOS YEVALUADOS ENASPECTOSADMINISTRATIVOS
1,4 0.0
MEJORAR LASCONDICIONES DEFUNCIONAMIENTO DELA CAMIONETA
MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETANISSAN PIA – 733 DE LA UGEL - JUNÍN JEFATURA DEL AGA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/10.000,00 1.0
CAMIONETA CON OPTIMOFUNCIONAMIENTO PARAEL SERVICIO DE LAEDUCACIÓN
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003107: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR
DIRECCION - AGI - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.515.152,00 30.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUECUENTAN CONCONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEL II CICLODE EBR
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGOGICAS Y DEGESTION DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION
SUFICIENTEINCLUSION EN LAEDUCACION BASICA YTECNICO-PRODUCTIVA DENIÑOS, NÑAS YJOVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A29 AÑOS DE EDAD
2.0
3000574: PERSONASCON DISCAPACIDADSEVERA ACCEDEN AINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICASESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN
5003165: MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALES DELOSCENTROS DEEDUCACIÓN BASICAESPECIAL Y CENTROS DERECURSOS.
AGI-ADM-AGP-II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.156,00 100.0
% DE LOCALESACONDICIONADOS Y CONMANTENIMIENTO PARA SUFUNCIONAMIENTO ENEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL.
5004306: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DE LOSCENTROS DE EDUCACIÓNBÁSICA ESPECIAL
AGI-AGA-II.EE.-PLANILLAS. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/23.030,00 100.0
% DE PESONAS CONDISCAPACIDADSENSORIAL FÍSICA, DECOMUNICACIÓN EINTELECTUAL LEVE OMODERARA DE 3 A 29 DEEDAD QU EASISTEN A UNAINSTITUCIÓN EDUCATIVACOMUN QUE RECIBESERVICIO DE APOYO.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGOGICAS DEGESTION DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION.
FORTALECER ELDESARROLLO DE LAGESTION PEDAGGICA,ADMINISTRATIVA EINSTITUCIONAL PARAGENERAR UNSERVICIO EDUCATIVODE CALIDAD.
9.0
3999999 : SINPRODUCTOACCIONESCENTRALES
5000001: PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO
DIR.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/111.949,00 100.0 % DE ACCIONESCUMPLIDAS
CAPACITACIÓN SOBRE SUS FUNCIONESA LOS MIEMBROS DE APAFAS Y CONEISDE LAS II.EE. DE LOS TRES NIVELES
RACIONALIZADOR-DIR.-AGI-AGA--PP.FF 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/400,00 250.0
MIEMBROS DE APAFAS YCONEIS DE LAS II.EE.CAPACITADOS EN SUSFUNCIONES
CAPACITACIÓN A LOS DIRECTORESSOBRE LA ELABORACIÓN DEDOCUMENTOS DE GESTIÓN (PEI, PAT,RI)
RACIONALIZADOR-DIR.-AGI-AGA--PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 150.0
DIRECTORESCAPACITADOS SOBREELABORACIÓN DEDOCUMENTOS DEGESTIÓN
TALLER DE CAPACITACIÓN A LOSDIRECTORES DE LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS SOBRE ESTADÍSTICA ONLINE: CENSO 2014.
ESTADISTICO- DIR.-AGI-AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/134,00 250.0
DIRECTORES Y/ORESPONSABLES, DE LASII.EE. CAPACITADOS ENEL LLENADO DE LASCÉDULAS ESTADÍSTICAS.
SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LOSDIRECTORES DE LAS II.EE. DE LOSDIFERENTES NIVELES Y MODALIDADESEN EL MANEJO DE LOS DOCUMENTOSDE GESTIÓN.
RACIONALIZADOR-PLANIFICADOR-ESTADISTICO-DIR-AGI- 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/855,00 250.0
DIRECTORES DE LASII.EE. PÚBLICAS YPRIVADAS,SUPERVISADOS YMONITOREADOS QUECUMPLEN CON LAELABORACIÓN YEJECUCIÓN DEDOCUMENTOS DEGESTIÓN.
ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEGESTIÓN (RIN, MOF, PAT, MAPRO) DE LAUGEL – CHUPACA.
RACIONALIZACIÓN-DIR-AGI 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/472,00 4.0DOCUMENTOSACTUALIZADOS YAPROBADOS
ELABORACIÓN, APROBACIÓN YEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL
PLANIFICADOR-DIR-AGI 6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/497,00 6.0
DOCUMENTOSELABORADOS,APROBADOS YEVALUADOS
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTETÉCNICO DE AMPLIACIÓN DECOBERTURA EN EDUCACIÓN INICIALDEL AMBITO DE LA UGEL
PLANIFICADOR-DIR-AGI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/100,00 100.0% EXPEDIENTESAPROBADOS.
INFORME CONSOLIDADO DE LASHORAS EFECTIVAS, LECTIVAS DE LOSDIFERENTES NIVELES Y MODALIDADESY CONTROL DE ASISTENCIA DE 1ER Y2DO GRADO.
PLANIFICADOR-DIR-AGI 9.0 3.0 0.0 3.0 3.0 S/160,00 9.0INFORMESCONSOLIDADOS YPRESENTADOS
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DIR-AGI-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.597,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓNSUPERIOR
AGP -AGA-II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/418.921,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
21 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
CELEBRACIÓN DEL 82° ANIVERSARIODE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERÚ.
DIR-AGP-AGA-II.EE.PP.FF-GOB.LOCAL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/250,00 57.0
II.EE. DEL NIVEL INICIAL YPRONOEIS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE EN LASACTIVIDADES DELANIVERSARIO DEL NIVELINICIAL.
IX FESTIVAL DE TEATRO "EL RETOÑITO" AGP INIC-DIR- AGA II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/238,00 83.0
II.EE. DEL NIVEL INICIAL YPRONOEIS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.
TALLER DE CAPACITACIÓN TÉCNICOPEDAGÓGICO Y PRODUCTIVO CONENFOQUE AMBIENTAL
DIR-AGP PRI-ADM-II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/820,00 79.0
II.EE BRINDAN A LOSALUMNOS APRENDIZAJES{UTILES PARA SU VIDACOTIDIANA.
TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTEEN EL USO DE LAPTOP Y ROBÓTICAEDUCATIVA.
DIR-AGP PRIM-ADM-II.EE. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/320,00 160.0
DOCENTESCAPACITADOSEN USO DELAPTOPS Y ROBOTICAEDUCATIVA.
EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTESDEL 2DO GRADO DE PRIMARIA. DIR-AGP PRIM-ADM.II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 60.0
II.EE. DEL 2° GRADOEVALUADAS ENCOMUNICACIÓN YMATEMÁTICA.
TALLER DE CAPACITACIÓN A LOSRESPONSABLES EN EL USO DE LASTICS.
DIR-AGP-ESPECIALISTASSECUNDARIA-II.EE-PP.FF
2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/250,00 160.0DOCENTESCAPACITADOS EN EL USODE LAS TICS.
XXX CONCURSO REGIONAL DECOMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DETEXTOS 2014.
ESP.SEC-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/297,00 160.0DOCENTESCAPACITADOS EN EL USODE LAS TICS.
VI OLIMPIADA REGIONAL DE LECTURASLITERARIAS 2014.
ESP.SEC.-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/175,00 108.0
ESTUDIANTESCOMPRENDEN TEXTOSLITERARIOS DEDIFERENTES AUTORES,HACIENDO USO DEDIVERSAS ESTRATEGIASDE COMPRENSIÓN, PARAAPLICARLO DE FORMAORAL Y ESCRITA ENDIFERENTESCONTEXTOS.
CONCURSO DE NARRATIVA Y ENSAYO"JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" ESP.SEC.-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/220,00 200.0
ESTUDIANTES QUEELABORAN TEXTOSORALES Y ESCRITOS ENLENGUA ORIGINARIA Y/OCASTELLANA A PARTIRDE LA OBRA DE JOSÉMARÍA ARGUEDAS.
XI OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DEMATEMÁTICA (ONEM)-2014.
ESP.SEC.-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/450,00 45.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEL NIVELDE EDUCACIÓNSECUNDARIA PÚBLICAS YPRIVADAS DEL ÁMBITODE LA UGEL-CHUPACAPARTICIPAN ANTIVAMENTEEN LA 2DA Y 3ERA. ETAPADE LA (ONEM).
X EVALUACIÓN DE MEDICIÓN DERENDIMIENTO ACADÉMICO.
ESP.SEC.-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/585,00 500.0
ESTUDIANTES DEL 1° Y 5°DE SECUNDARIA DE II.EE.PÚBLICAS Y PRIVADASFOCALIZADAS,EVALUADOS ENRENDIMIENTOACADÉMICO.
XVI FERIA DE PROYECTOSTECNOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS 2014.
ESP.SEC.-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 S/300,00 37.0 II.EE. QUE PARTICIPANACTIVAMENTE.
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARESNACIONALES 2014 -DIR-AGP-ESP.PECUD-II.EE 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/230,00 131.0
II.EE. DEL NIVEL PRIMARIAY SECUNDARIA QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.
JUEGOS FLORALES ESCOLARESNACIONALES 2014 DIR-AGP-ESP.PECUD-II.EE 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/274,00 131.0
II.EE. DEL NIVEL PRIMARIAY SECUNDARIA QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.
CONCURSO DE BANDA ESCOLARESDEL NIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO-2014
DIIR-AGP-ESP.PECUD-II.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/248,00 17.0
II.EE. DEL ÁMBITO DE LAUGEL CHUPACAPARTICIPANACTIVAMENTE.
CAMPAÑA POR EL BUEN INICIO DEL AÑOESCOLAR. DIR-AGP-AGA-II.EE-PP.FF-GOB. LOC 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/646,00 163.0
II.EE. CON ALUMNOSPRESENTES DESDE ELPRIMER DIA DE CLASES.
JORNADAS DE REFLEXIÒN Y PLAN DETRABAJO PARA MEJORA DEAPRENDIZAJES.
DIR-AGP-AGA-II.EE-PP.FF-GOB. LOC 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/400,00 163.0
II.EE. QUE PARTICIPAN ENLA JORNADA DEREFLEXIÒN PARA DEFINIRMETAS.
FORTALECIMIENTO DE LAS REDESEDUCATIVAS.
DIR-AGP-ADM-II.EE-PP.FF-GOB. LOC 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/432,00 15.0REDES EDUCATIVASASESORADOS YFORTALECIDAS
CELEBRACIÓN DEL PRIMER YSEGUNDO DIA DEL LOGRO.
DIR-AGP-ADM-II.EE-PP.FF-GOB. LOC 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/820,00 163.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPRESENTANRESULTADOSPEDAGÓGICOS EN EL DÍADEL
XXIV FERIA ESCOLAR NACIONAL DECIENCIA Y TECNOLOGÍA DIR-AGP-AGA-II.EE-PP.FF-GOB. LOC 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/450,00 38.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.
SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ADIRECTORES Y DOCENTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOSTRES NIVELES.
DIR-AGP-AGA-II.EE-PP.FF-GOB. LOC 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/2.850,00 500.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONDIRECTORES YDOCENTESSUPERVISADOS YMONITOREADOS EN ELASPECTO PEDAGÓGICO.
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAJEFATURA DEL ÁREA DE GESTIÓNPEDAGÓGICA.
DIR-AGP-ADM-II.EE-PP.FF 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.758,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMETE
TALLER DE ACTUALIZACIÓN DOCENTEEN GESTIÓN PEDAGOGICA
INICIAL´´ PRIMARIA,SECUNDARIA,DIR,AGP,ADM,II.EE. 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/2.653,00 500.0
DIRECTORES YDOCENTES DE LOSTRES NIVELESACTUALIZADOS EN ELMANEJO DE LAPROGRAMACIÓNCURRICULAR
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DESECRETARIA DE DIRECCIÓN
DIR,SEC-DIR, ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.054,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN
40.0
MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA
3999999 : SIN PRODUCTO.DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCION-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.766,00 100.0
% DE ACTIVIDADES DELÁREA DE GESTIÓNINSTITUCIONALCUMPLIDAS EN FORMAOPORTUNA
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LA
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN
40.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS
CAPACITACIÓN EN LA UTILIZACIÓN DELPRESUPUESTO PARAREQUERIMIENTOS DE PLAZAS EN LASII.EE. DEL AMBITO JURISDICCIONALUGEL JAUJA
DIRECCION-AGI-AGA-ABAST. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/206,00 200.0
DIRECTORES DE LOSNIVELES DE EDUCACIÓNINICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIACAPACITADOS,ACTUALIZADOS EN ELUSO OPTIMO DEL
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22 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
SOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
PRESUPUESTO
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
SUFICIENTEINCLUSIÓN EN LAEDUCACIÓN BÁSICA YTÉCNICO-PRODUCTIVA DENIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A29 AÑOS DE EDAD
2.0
3000574. PERSONASCON DISCAPACIDADSEVERA ACCEDEN AINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICASESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN
5.004306. CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DE CENTROSDE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL
AGI-ADM-AGP-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/76.747,00 4.0
PERSONAS CONDISCAPACIDADSENSORIAL, FÍSICA, DECOMUNICACIÓN EINTELECTUAL LEVE OMODERADA DE 3 A 29AÑOS DE EDAD QUEASISTEN A UNAINSTITUCIÓN EDUCATIVACOMÚN QUE RECIBESERVICIO DE APOYO
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN
40.0
3999999: SINPRODUCTOACCIONESCENTRALESMEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LA CALIDADDE LA EDUCACION
5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓNSUPERIOR
AGP-DIRECCION-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/298.806,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS EN FORMAOPORTUNA
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
12.0
3999999 : SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES-MEJORAR LACALIDAD DER LOSSERVICIOS PARARELEVAR LA CALIDADDE LA EDUCACIÓN
5000001 PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO AGI - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/63.062,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS
DESARROLLO DECAPACIDADES A LOSMIEMBROS DE LOSCONEIS Y APAFAS DELAS II.EE. .
TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LOSMIEMBROS DE LOS CONEIS Y APAFAS ,DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVASSOBRE SUS FUNCIONES A CUMPLIR
AGI - AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/400,00 300.0
MIEMBROS DEL CONEIS YAPAFAS CAPACITADOS YDESEMPEÑANDO LASFUNCIONES INHERENTESAL CARGO
AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN EN LOSTRES NIVELES DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR.
ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES DE LAEDUCACIÓN BÁSICA REGULAR LOSSERVICIOS DE UNA EDUCACIÓNGRATUITA
AGI - AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/400,00 365.0
PLAZAS DOCENTES ENLAS INSTITUCIONESEDUCATIVASFINANCIADAS
GESTIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOSPARA LA GENERACIÓN DE PLAZASDOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL
AGI-II.EE-MUNIC-DREJ-MINEDU 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 74.0EXPEDIENTES TÉCNICOSELABORADOS YAPROBADOS
DESARROLLO DECAPACIDADES A LOSDIRECTORES DE LASII.EE. EN GESTIÓNEDUCATIVA
CURSO TALLER SOBRE GESTIÓNEDUCATIVA PARA EL PERSONALDIRECTIVO DE LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS.
AGI - AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.700,00 300.0DIRECTORESCAPACITADOS ENGESTIÓN EDUCATIVA
FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPARA LOSRESPONSABLES DELAS UNIDADES DECOSTEO
TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LOSRESPONSABLES DE LAS UNIDADES DECOSTEO
AGI - AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/500,00 13.0
RESPONSABLES DE LASUNIDADES DE COSTEOCAPACITADOSCUMPLIENDO SUFUNCIÓN
FORTALECIMIENTODE LA GESTIÓNEDUCATIVA
MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL A LAS II.EE.
AGI - AGA 4.0 0.0 1.0 2.0 1.0 S/3.500,00 100.0
INSTITUCIONESEDUCATIVASSUPERVISADAS QUEDESARROLLAN SUGESTIÓN CON LOSINSTRUMENTOSACTUALIZADOS
DESARROLLO DECAPACIDADES YACTIVIDADESDENTRO Y FUERADEL ÁREA
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
AGI - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.100,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS DEL NIVELINICIAL
2.0 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓNSUPERIOR
AGP - AGA II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/51.819,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO YFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES DELAS DOCENTES DELNIVEL INICIAL
CAPACITACIÓN A LAS DOCENTES DELNIVEL INICIAL SOBRE LAS RUTAS DEAPRENDIZAJE
AGP INI - AGA II.EE. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/800,00 190.0
DOCENTESCAPACITADAS ADESARROLLAR SUTRABAJO PEDAGÓGICO
FORTALECER LASCAPACIDADES DELOS DOCENTES ENLA ELABORACIÓN DEMATERIAL DIDÁCTICO
IV FESTIVAL DE MATERIAL DIDÁCTICOEN EL NIVEL INICIAL AGP INI - AGA II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/350,00 144.0
DOCENTESPARTICIPANTES QUEEXPONEN SU TRABAJOS
DIFUNDIR LAIMPORTANCIA DE LAEDUCACIÓN INICIALEN LA FORMACIÓNDE LOS NIÑOS Y (AS)DESDE LA PRIMERAINFANCIA
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAEDUCACIÓN INICIAL.
AGP INI - AGA II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/500,00 144.0
DOCENTES QUEDIFUNDEN LAIMPORTANCIA DEL NIVELINICIAL.
PARTICIPACIÓNACTIVA DE LOSACTORESEDUCATIVOS PARADESARROLLAR LASHABILIDADES DEEXPRESIÓNARTÍSTICA,CORPORAL YCOMUNICATIVA
IV FESTIVAL DE DECLAMACIÓN DEPOESÍAS DE NIÑOS DEL NIVEL INICIAL
AGP INI - AGA II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 144.0II.EE. PARTICIPANTESQUE DEMUESTRANHABILIDADES ARTÍSTICAS
DIFUNDIR LAIMPORTANCIA DE LAEDUCACIÓN INICIALEN LA FORMACIÓNDE LOS NIÑOS Y (AS)DESDE LA PRIMERAINFANCIA
CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DELOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOSDEL NIVEL INICIAL ( PRONOEIS)
AGP INI - AGA II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 58.0
PRONOEIS DIFUNDEN LAIMPORTANCIA DE LAEDUCACIÓN NOESCOLARIZADA
COMPROMETER LAPARTICIPACIÓN DELOS MIEMBROS DELA COMUNIDADEDUCATIVA Y DE LASAUTORIDADES
VIII FESTIVAL DE TEATRO "ELRETOÑITO" PARA NIÑOS DEL NIVELINICIAL
AGP INI - AGA II.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 144.0II.EE. PARTICIPANTES YNIÑOS CON HABILIDADESTEATRALES
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23 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
COMPROMETER LAPARTICIPACIÓN DELOS MIEMBROS DELA COMUNIDADEDUCATIVA Y DE LASAUTORIDADES
FESTIVAL DE DAMA Y AJEDREZ AGP INI - AGA II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 144.0
II.EE. PARTICIPANTESESTIMULANDO A LOSNIÑOS SUS HABILIDADESMATEMÁTICAS
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA
2.0
DESARROLLAR LASCAPACIDADES DELOS DOCENTES ENLA ELABORACIÓN DEMATERIALEDUCATIVO.
VII CONCURSO DE MATERIALESEDUCATIVOS DE DOCENTES DEL NIVELPRIMARIO
AGP PRI - AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 270.0
DOCENTESINNOVADORES YCREATIVOS EN MATERIALEDUCATIVO
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LASCOMPETENCIAS ENEL NIVEL PRIMARIACON LAPARTICIPACIÓNACTIVA DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS
VII CONCURSO PROVINCIAL DECOMPRENSIÓN LECTORA NIVELPRIMARIO
AGP PRI - AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 150.0
II.EE. PARTICIPANTESACTIVAMENTE EN ELLOGRO DECAPACIDADESEDUCATIVAS
RESCATAR LACULTURALANCESTRAL DENUESTRA PROVINCIAY SUS DISTRITOS,TENIENDO ENCUENTA LOSVALORES EIDENTIDAD NACIONAL
III OLIMPIADA DE JUEGOSTRADICIONALES (ARAWAK) AGP PRI - AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/400,00 150.0
II.EE Y DOCENTESBILINGÜES RESCATANDOLA CULTURA LOSVALORES E IDENTIDADNACIONAL
FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS DELOS DOCENTES DEEBR.
SEMINARIO Y TALLERES DEASESORAMIENTO Y FORTALECIMIENTODE LAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS
AGP PRI - AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.700,00 780.0
DOCENTESACTUALIZADOS ENCAPACIDADESPEDAGÓGICAS
POTENCIAR EL NIVELDE LOGRO DE LASCAPACIDADES DELÁREA CURRICULARDE MATEMÁTICA
V OLIMPIADA PROVINCIAL DEMATEMÁTICA
AGP PRI - AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/400,00 250.0
II.EE Y ALUMNOSPARTICIPANTES EN ELLOGRO DECAPACIDADESMATEMÁTICAS
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y LAEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LOSNIÑOS DEL NIVELINICIAL, ELEVAR ELNIVEL DE LOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA YMEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR
2.0REALIZAR ACCIONESDE ASISTENCIATÉCNICA INSITU
SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ADOCENTES DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIAY SECUNDARIA
AGP INI-PRI-SEC AGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/10.000,00 200.0
II.EE. Y DOCENTESSUPERVISADAS,MONITOREADAS EN ELPROCESO DEPLANIFICACIÓNCURRICULAR
FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS DELOS DOCENTES DEEBR.
TALLER DE FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES PEDAGÓGICAS PARADOCENTES DE INICIAL , PRIMARIA YSECUNDARIA
AGP INI-PRI-SEC AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/15.000,00 485.0
DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS PARA ELDESARROLLOEDUCATIVO 2014 ENGESTIÓN PEDAGÓGICO
1,
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y LAEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR
2.0
DEMOSTRAR LAPARTICIPACIÓNACTIVA DE LOSMIEMBROS DE LACOMUNIDADEDUCATIVA ENHABILIDADES YCOMPETENCIASCOMUNICATIVAS
XXX CONCURSO REGIONAL DECOMPRENSIÓN LECTORA YPRODUCCIÓN DE TEXTOS
AGP SEC AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/700,00 260.0
II.EE Y ALUMNOSPARTICIPANTESDEMOSTRANDO SUSHABILIDADESCOMUNICATIVAS
EJECUCIÓN DEEVENTOS DEFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES DETECNOLOGÍA EINFORMÁTICA
TALLER Y REUNIÓN DE COORDINACIÓNTECNOLOGÍA E INFORMÁTICA CONDIRECTORES DE LAS II.EE. DE LOSTRES NIVELES
AGP INI-PRI-SEC AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 446.0
DIRECTORESCAPACITADOS EIMPLEMENTADOS ENTECNOLOGÍA EINFORMÁTICA
PRIORIZAR LAREALIDADPLURICULTURAL YMULTILINGÜE DE LASELVA CENTRAL
IV JUEGOS FLORALES MAGISTERIALES AGP SEC AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 1600.0
DOCENTES CONCAPACIDADESCREATIVAS, LITERARIAS YDRAMÁTICAS
EXPONERORALMENTE O PORESCRITO LAINVESTIGACIÓNCIENTÍFICA DE LOSNIÑOS Y JÓVENES
CELEBRACIÓN DE LA FERIA ESCOLARNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGP INI- PRI- SEC AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/500,00 180.0
ESTUDIANTESINVESTIGADORES YEXPOSITORES EN LASTIC.
FORTALECER EL USODE ESTRATEGIASPARA LOGRARCAPACIDADES DEMATEMÁTICA
OLIMPIADA DE MATEMÁTICA 2° FASE Y 3°FASE
AGP SEC AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 650.0
ESTUDIANTESEVALUADOS ENCOMPETENCIASMATEMÁTICAS
CONSTATAR EL BUENINICIO DEL AÑOESCOLAR CON LASACCIONESPROGRAMADAS,DENTRO DEL ÁMBITODE LA PROVINCIA
I MONITOREO DE ACCIONES PARA ELBUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN ELMARCO DE LA MOVILIZACIÓN POR LAMEJORA DE LOS APRENDIZAJES
AGP –INI PRI SEC AGA - AGI 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/750,00 300.0II.EE ACONDICIONADAS YSEGURAS PARA EL BUENINICIO DEL AÑO ESCOLAR
ANALIZAR YPROPONER METAS,COMPROMISOS YESTRATEGIAS PARALA MEJORA DE LOSAPRENDIZAJES
PRIMER HITO : JORNADA DE REFLEXIÓN AGP INI PRI SEC AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 446.0
DOCENTES CAPACES ENLA ELABORACIÓN YCUMPLIMIENTO DE LASMETAS ASIGNADAS
BRINDAR A LOSESTUDIANTES UNAEDUCACIÓNINTEGRAL,CONSIDERANDO QUEEL DEPORTE ES UNAACTIVIDADFUNDAMENTAL PARAEL DESARROLLOINTEGRAL DE LAPERSONA
JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOSESCOLARES 2014
APECUD- AGA - AGP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.500,00 600.0
II.EE. Y ALUMNOSDESTACADOS EN LASDIFERENTES DISCIPLINASDEPORTIVAS
ALCANZAR A LOSDOCENTES YDIRECTORESESTRATEGIASMETODOLÓGICASPARA MEJORAR LACALIDAD DE LOSAPRENDIZAJES Y ELBUEN DESEMPEÑODE LOS DOCENTES
TALLER DE CAPACITACIÓN SOBREDIVERSIFICACIÓN CURRICULAR YESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
AGA - AGP-- CEBAS 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/1.000,00 39.0
DOCENTES YDIRECTORESPARTICIPANTESCAPACITADOS ENMETODOLOGÍAEDUCATIVA
REVALORAR,ORGANIZARACTIVIDADES QUEPERMITANRECONOCER LAIMPORTANCIA DE LOSCEBAS
ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓNBÁSICA ALTERNATIVA AGA - AGP-- CEBAS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 10.0
II.EE, DOCENTES YALUMNADOREVALORANDO LAIMPORTANCIA DE LAEDUCACIÓN BASICAALTERNATIVA
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
24 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
ORGANIZARACTIVIDADES CON LACOMUNIDADEDUCATIVA DE LOSCETPROS,RECORDANDO LASEMANA NACIONALDEL ESTUDIANTEADULTO
SEMANA NACIONAL DEL ESTUDIANTEADULTO Y DÍA INTERNACIONAL DE LAALFABETIZACIÓN
AGA - AGP-- CEBAS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 2.0
CETPROSPARTICIPANTES EN LASACTIVIDADES POR LASEMANA DELESTUDIANTE ADULTO
COORDINARACTIVIDADES ANUAL
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEDIRECCIÓN DIR- AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/800,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS
1,4
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
12.0 5000003 GESTIÓN ADMIISTRATIVA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.003.375,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS
FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPARA EL PERSONALADMINISTRATIVO DELA UGEL
TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE ELCONTENIDO DEL MOF PARA ELPERSONAL DE LA UGEL
DIR- AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/500,00 70.0
TRABAJADORESCAPACITADOS PARACUMPLIR CON SUSFUNCIONES DEACUERDO AL MOF
MANTENIMIENTO DELOS SERVIDORES DEDATOSINFORMÁTICOS DE LAUGEL
MANTENIMIENTO DE SERVIDORES EIMPRESORA MATRICIAL PRINTRONIX DELA UGEL
INF - AGA-DIR 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/4.000,00 3.0EQUIPOS INFORMÁTICOSFUNCIONANDO ENÓPTIMAS CONDICIONES
MANTENER EL BUENESTADO LOSSERVIDORES DEDATOSINFORMÁTICOS Y SUBUENFUNCIONAMIENTO
RECONFIGURACIÓN DE SERVIDORESDE DATOS INFORMÁTICOS INSTALADOSEN LA UGEL
INF - AGA-DIR 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/18.000,00 3.0
SERVIDORES DE DATOSINFORMÁTICOS ENÓPTIMAS CONDICIONES YMEJOR DISTRIBUCIÓN DELA LÍNEA INTERNETDENTRO DE LA UGEL
ACTUALIZACIÓN YRAPIDEZ DE LAELABORACIÓN YAPROBACIÓN DERESOLUCIONES
INSTALACIÓN Y DESARROLLO DELSOFTWARE DEL APLICATIVOADMINISTRATIVO R.D. DE LA UGEL -SATIPO
SEC. GRL- DIR- AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.700,00 8.0
EQUIPOS INSTALADOSCON EL SOFTWAREAPLICATIVOFUNCIONANDO
FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPARA EL PERSONALADMINISTRATIVO DELA UGEL
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOSTECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS
AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/5.000,00 2.0 COMPUTADORASFUNCIONANDO
FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPARA EL PERSONALADMINISTRATIVO DELA UGEL
TALLER DE CAPACITACIÓN PARAFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESPARA EL MANEJO DE SIMI 3.5
DIR- AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/500,00 1000.0DOCENTES YDIRECTORESCAPACITADOS
1,4
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
MEJORAR LAFORMACIÓNEDUCATIVA PARAJÓVENES Y ADULTOSCONSIDERANDO SUDESARROLLOPERSONAL LASOPORTUNIDADESLABORALES YSOCIALES QUE LEOFRECE SUENTORNO
2.03999999: SINPRODUCTO APNOP9002
5000661:DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA AGI-AGA-AGP-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/279.916,00 100.0
% DE HORAS CUMPLIDASEN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS
5000681:DESARROLLO DE CICLOAVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA
AGI-AGA-AGP-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/383.644,00 100.0% DE HORAS CUMPLIDASEN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS
5000683:DESARROLLO DE CICLOINTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA
AGI-AGA-AGP-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/543.798,00 100.0% DE HORAS CUMPLIDASEN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS
5000991: OBLIGACIONESPREVISIONALES
REMU - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.407.026,00 2000.0 CESANTES Y JUBILADOSATENDIDOS
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
POBLACIÓN CONMEDIOS DE VIDAMENOSVULNERABLES ANTELA OCURRENCIA DEAMENAZASNATURALES: ELFENÓMENO, ELNIÑO,LLUVIAINTENSAS EINUNDACIONES,HELADAS, FRIAJES YSISMO
2.0
3000564 SERVICIOSDE SALUD CONCAPACIDADESCOMPLEMENTARIASPARA LA ATENCIÓNFRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
0077939: ATENCIÓN DESALUD Y MOVILIZACIÓN DEBRIGADAS FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRESMULTIDISTRITAL
DREJ AGA AGP AGI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/59.932,00 1006.0
ESTUDIANTES CONATENCIÓN DE BRIGADASFRENTE A LASEMERGENCIAS
1,4
FORTALECER ELPROCESO DEDESENTRALIZACIÓNDE LA GESTIÓNPÚBLICA REGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA,PARA ELDESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ORGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNIN.
FORTALECER ELPROCESO DEDESENTRALIZACIÓNDE LA GESTIÓNPÚBLICA REGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA,PARA ELDESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ORGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNIN.
9.0 5000003: GESTIONADMINISTRATIVA
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA DIR-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/111.088,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
ACTUALIZACION A DIRECTORES SOBRELOS ALCANCES DE LA DIRECTIVA Nº047-MANEJO DEL SOFTWARE 3.5. DEBIENES PATRIMONIALES.
ADM-BIENES PATRIMONIALES-DIR-II.EE.
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/169,00 163.0DIRECTORESCAPACITADOS EN ELMANEJO DEL SIMI.
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOSTERRENOS DE LAS II.EE. INFRAEST-DIR-AGA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/728,00 100.0 % DE II.EE. SANEADOS.
CAPACITACIÓN A DIRECTORES EN ELMANEJO DEL LIBRO CAJA DE LOSRECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS EN LA II.EE. Y APAFAS.
AGA-DIR 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/319,00 200.0
DIRECTORES Y APAFASCAPACITADOS EN ELBUEN USO DE LOSRECURSOS PROPIOS.
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELAREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
DIR-ADM-ABAS-INFRAT-ALMC-PLANI-BIENPATR-PERS-BINESOC
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/52.477,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEASESORIA JURIDICA DIR-ASESJURIDICA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.962,00 100.0
% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓNSECRETARIA GENERAL DIR-SEC GEN-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/810,00 100.0
% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
3999999: SINPRODUCTO APNOP9002
5000661 DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN LABORAL TÉCNICA AGP -AGI- ESP 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/305.479,00 100.0
% DE HORAS LECTIVASCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
1,
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOS
FAVORECER LAFORMACIÓNCORPORAL Y MOTRIZA TRAVÉS DE LAEDUCACIÓN FÍSICA
2.0
FOMENTAR EINVOLUCRAR A LOSDOCENTES, PADRESDE FAMILIA Y NIÑOSPARA ELDESARROLLO DE LAPSICOMOTRICIDAD ATRAVÉS DE MINI
MINI OLIMPIADA DE NIÑOS AGP AGA INICIAL 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 S/53,56 110.0II.EE PARTICIPANTES ENLAS MINI OLIMPIADAS DENIÑOS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
25 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
DOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y EFICACIADE LA EDUCACIÓN
OLIMPIADAS.
1,
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
PROMOVER YFACILITAR LAPARTICIPACIÓN DELAS FAMILIA EN ELDESARROLLO DE LASACCIONESDESTINADAS ALCUIDADO YEDUCACIÓN DE SUSHIJOS.
2.0
INVOLUCRAR A LOSPADRES DE FAMILIAEN LA BUENAFORMACIÓNINTEGRAL DE LOSNIÑOS A TRAVÉS DEESCUELA DEPADRES.
ESCUELA PARA PADRESDE FAMILIA DEL NIVELINICIAL.
AGP AGA INICIAL 0.4 0.0 0.2 0.1 0.1 S/92,63 110.0II.EE DESARROLLANDOESCUELA PARA PADRESDE FAMILIA.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
ELEVAR LOS NIVELESEDUCATIVOS YAMPLIAR LACOBERTURA DE LOSSERVICIOS DELSECTOR EDUCACIÓNEN LOS PRONOEIS
2.0
FORTALECERCAPACIDADES ENLAS PROMOTORASCOMUNITARIAS ENTEMAS DEESTRATEGIASEDUCATIVAS EN ELNIVEL INICIAL.
TALLER DIRIGIDO APROMOTORASCOMUNITARIAS SOBRETEMAS DE ESTRATEGIASEDUCATIVAS EN EL NIVELINICIAL.
A GA AGP INICIAL 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/84,40 22.0
PROMOTORASCAPACITADAS EN TEMASDE ESTRATEGIASEDUCATIVAS EN EL NIVELINICIAL.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
DESARROLLAR LACAPACIDAD DEEXPRESIÓN YCOMUNICACIÓN ATRAVÉS DE LOSDISTINTOSLENGUAJES,VERBALES Y NOVERBALES: ELMOVIMIENTO, LAMÚSICA, LAEXPRESIÓN PLÁSTICAY LA LITERATURA.
2.0
ESTIMULAR LASENSIBILIDAD Y LAEXPRESIÓNARTÍSTICA, LITERARIAY COMUNICATIVA DELOS NIÑOS A TRAVÉSDE FESTIVAL DETEATRO.
X FESTIVAL DE TEATRO “ELRETOÑITO” PARA NIÑOSDE LAS II.EE.
AGP AGA INICIAL 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/64,34 110.0I.E. PARTICIPANTES EN ELFESTIVAL DE TEATRO
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS.
2.0
FOMENTO DEDIVERSASACTIVIDADES ENMERITO ALCONOCIMIENTO DELA IMPORTANCIA DELA EDUCACIÓNINICIAL.
CELEBRACIÓN DEL 83°ANIVERSARIO DE LAEDUCACIÓN INICIAL EN ELPERÚ.
AGA AGP INICIAL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/69,61 110.0
II.EE. PARTICIPANTES DELLA CELEBRACIÓN DE LASEMANA DE LAEDUCACIÓN INICIAL
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
PROMOVER YDESARROLLAR EN LASOCIEDAD CIVIL Y ENLAS INSTITUCIONESUNA CULTURA DEDERECHOS DE LOSNIÑOS YADOLESCENTES.
2.0
CONOCER YRESPETAR LOSDERECHOS DEL NIÑOY ADOLESCENTE ATRAVÉS DEACTIVIDADES ENMERITO A LACELEBRACIÓN DE LASEMANA NACIONALDE LOS DERECHOSDEL NIÑO YADOLESCENTES.
CELEBRACIÓN DE LASEMANA NACIONAL DE LOSDERECHOS DEL NIÑO YADOLESCENTE.
AGA AGP INICIAL 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/73,68 132.0
II.EE. DEL NIVEL INICIAL YPRONOEISPARTICIPANTES EN LACELEBRACIÓN DE LOSDERECHOS DEL NIÑO.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
GARANTIZAR UNAMBIENTE ADECUADOY BUEN USO DEMATERIALESEDUCATIVOS PARA ELAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES EN LASII. EE. DEL NIVELPRIMARIA.
2.0
FOMENTAR EL BUENUSO DE LOSMATERIALESEDUCATIVOS EN LASAULAS DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DELNIVEL PRIMARIO.
CONCURSO DEMATERIALES EDUCATIVOS
AGP-PRIMARIA II. EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/80,54 162.0
II. EE., CON RECURSOS YMATERIALES DIDÁCTICOSQUE GENERANAPRENDIZAJESSIGNIFICATIVAS
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
CONTRIBUIR ALDESARROLLO DE LASCAPACIDADES DERESOLUCIÓN DEPROBLEMAS DE LOSESTUDIANTES EN ELÁREA DE LÓGICOMATEMÁTICO YCOMUNICACIÓN.
2.0
FORTALECIMIENTODE CAPACIDADES DELOS ESTUDIANTESDEL NIVEL PRIMARIOPARA LA MEJORA DELAS CAPACIDADESEN EL ÁREA LÓGICOMATEMÁTICO YCOMUNICACIÓN.
APLICACIÓN DE LOS KITSDE EVALUACIÓN DEMATEMÁTICA YCOMUNICACIÓN.
AGP PRIMARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/423,70 162.0
II.EE. DEL 2º GRADO DEEDUCACIÓN PRIMARIA Y4º DE EDUCACIÓNINTERCULTURALBILINGÜE PARTICIPAN ENLA EVALUACIÓN DEL KIT.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
FORTALECER YAMPLIAR LAORGANIZACIÓN YREORGANIZACIÓN DELAS REDESEDUCATIVAS PARAMEJORAR ELDESEMPEÑODOCENTE Y DEGESTIÓN.
2.0
FORTALECER YAMPLIAR LAORGANIZACIÓN YREORGANIZACIÓN DELAS REDESEDUCATIVAS PARAMEJORAS ELDESEMPEÑODOCENTE Y DEGESTIÓN
FORTALECIMIENTO DE LASREDES EDUCATIVAS
AGP II.EE. REDES 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/157,00 18.0
REDES EDUCATIVASFORTALECIDAS PARA ELLOGRO DEAPRENDIZAJES DE LOSESTUDIANTES.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
BRINDARACOMPAÑAMIENTO YASESORAMIENTOPEDAGÓGICO A LOSDOCENTES DE AULAQUE TIENEN A SUCARGO AESTUDIANTES DEL IIICICLO DE EBR.
2.0
UNIVERSALIZAR ELACCESO Y LAMEJORA DE LACALIDAD EL SERVICIOEDUCATIVO A TODOSLOS NIÑOS DEL NIVELPRIMARIO
MONITOREO YASESORAMIENTOPEDAGÓGICO DEL NIVELPRIMARIA
AGP PRIMARIA 162.0 0.0 54.0 54.0 54.0 S/118,35 162.0
DIRECTORES YDOCENTESMONITOREADOS YASESORADOS EN LAGESTIÓN Y LOGROS DEAPRENDIZAJE.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
DESARROLLAR LACAPACIDAD DEEXPRESIÓN YCOMUNICACIÓN ATRAVÉS DE LOSDISTINTOSLENGUAJESVERBALES Y NOVERBALES: ELMOVIMIENTO, LAMÚSICA, LAEXPRESIÓN PLÁSTICAY LA LITERATURA
2.0
PROMOVER EN LOSESTUDIANTES LAPRACTICA DELTEATRO COMO UNAFORMA DEDESENVOLVIMIENTOY CRECIMIENTOPERSONAL.
FESTIVAL DE TEATROESCOLAR “PACO YUNQUE” AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/47,38 162.0
II.EE. CON NIÑOS Y NIÑASQUE EXPRESAN SUSTALENTOS A TRAVÉS DELTEATRO.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
PROMOVER YDIFUNDIR EN LACOMUNIDAD ENGENERAL, LA TAREADESPLEGADA PORLAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS ATRAVÉS DE LASEXPOSICIONES DELOS TRABAJOS DESUS DIFERENTESESPECIALIDADES ENLA PRODUCCIÓN DEBIENES Y SERVICIOS.
2.0
PROMOVER YDIFUNDIRACTIVIDADESTÉCNICAPRODUCTIVASESTIMULANDO A LOSDOCENTES APARTICIPAR DE LASDISTINTASACTIVIDADESFUNDAMENTALESPARA ELDESARROLLOINTEGRAL DE LAPERSONA.
XXI FERIA REGIONALTECNOLÓGICA DEPROYECTOSPRODUCTIVOS Y DESERVICIO
AGP SECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/102,89 36.0
II.EE. PARTICIPANDO CONLOS ESTUDIANTES EN LAELABORACIÓN YEJECUCIÓN DEPROYECTOSPRODUCTIVOS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
26 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
PROMOVER YDIFUNDIR EN LACOMUNIDAD ENGENERAL, LA TAREADESPLEGADA PORLAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS ATRAVÉS DE LASEXPOSICIONES DELOS TRABAJOS DESUS DIFERENTESESPECIALIDADES ENLA PRODUCCIÓN DEBIENES Y SERVICIOS.
2.0
FORTALECERCAPACIDADES DELECTURA EN LOSESTUDIANTES Y ASÍMEJORAR LACALIDAD EDUCATIVA.
VI OLIMPIADA REGIONAL DELECTURAS LITERARIAS –2014.
AGP SECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/90,37 36.0
II.EE. PARTICIPANDOACTIVAMENTE EN LA VIOLIMPIADA REGIONAL DELECTURAS LITERARIAS –2014.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
GENERAR ESPACIOSDE EXPRESIÓN YPARTICIPACIÓN DELOS DOCENTES ENUN INTENTO DEINTER- APRENDIZAJE.
2.0
PROMOVER EL PLANDE REDACCIÓNELABORACIÓN DEENSAYOS YPRODUCCIÓN DETEXTOS ETC. PARAMEJORAR EL NIVELEDUCATIVO EN ELÁREA DECOMUNICACIÓN.
PREMIO NACIONAL DENARRATIVA Y ENSAYO“JOSÉ MARÍA ARGUEDAS”
AGP SECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/98,14 36.0
II.EE. EN COMPETENCIAPOR EL PREMIONACIONAL DE NARRATIVAY ENSAYO “JOSÉ MARÍAARGUEDAS”
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
PROMOVER EN LOSESTUDIANTES ELDESARROLLO DE LASCAPACIDADESCOMUNICATIVAS:EXPRESIÓN YCOMPRENSIÓN ORAL,COMPRENSIÓNLECTORA YPRODUCCIÓN DETEXTOS.
2.0
PROMOVER YCREARHÁBITOS DELECTURA EN LOSESTUDIANTES PARAMEJORAR EL NIVELDE COMPRENSIÓNLECTORA EN LA I.E.
XXX CONCURSO NACIONALDE COMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DE TEXTOS2014.
AGP SECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/71,40 36.0
II.EE PARTICIPANDO ENEL XXX CONCURSOREGIONAL DECOMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DETEXTOS.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
DESARROLLAR ELPENSAMIENTOCIENTÍFICO,RAZONAMIENTOMATEMÁTICO YRESOLUCIÓN DEPROBLEMAS.
2.0
PROMOVERCONCURSOSMATEMÁTICOS ENLOS ESTUDIANTESCOMO MEDIO DEEVALUACIÓN Y ASÍFORTALECERCAPACIDADES
XI ONEM 2014 (OLIMPIADANACIONAL ESCOLAR DEMATEMÁTICA)
AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/102,35 36.0
II.EE. PARTICIPANDOACTIVAMENTE CON SUSESTUDIANTES EN LA XIONEM.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
GENERAR ESPACIOSDE EXPRESIÓN YPARTICIPACIÓN EN LAPROMOCIÓN DECONSERVACIÓN DELMEDIO AMBIENTE.
2.0
FORTALECER LASCAPACIDADES DELOS DOCENTES DELOS TRES NIVELESSEGÚN LOSENFOQUES YESTRATEGIASPROPUESTAS ENLOS FASCÍCULOS DELAS RUTAS DELAPRENDIZAJE
TALLER DEFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES DE LASRUTAS DEL APRENDIZAJEPARA DOCENTES YDIRECTORES.(RÉPLICA)
AGP INICIAL PRIMARIA SEC. 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/347,14 701.0
DOCENTES YDIRECTORES LOGRANAPRENDIZAJES DECALIDAD ENCOMUNICACIÓN,MATEMÁTICA,CIUDADANÍA, CIENCIA,TECNOLOGÍA YPRODUCTIVIDAD.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES
2.0
SENSIBILIZAR A LOSACTORESEDUCATIVOS SEANPARTICIPES DELBUEN INICIO DEL AÑOESCOLAR DESDE ELPRIMER DÍA DECLASE
BUEN INICIO DEL AÑOESCOLAR AGP INICIAL PRIMARIA SEC 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/57,85 303.0
II.EE CON DIRECTORES YDOCENTES DESDE ELPRIMER DÍA DE CLASES YCON AULAS QUEBRINDAN LASCONDICIONES PARA ELAPRENDIZAJE.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES
2.0
INTEGRAR A LOSACTORESEDUCATIVOS PARA LAREFLEXIÓN DE LOSRESULTADOS DE LASEVALUACIONES,ESTABLECER METASCUANTITATIVAS YCUALITATIVAS EN ELPLAN DE MEJORA DELOS APRENDIZAJES YEVALUAR.
JORNADA DE REFLEXIÓN AGP INICIAL PRIMARIA SEC. 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/51,55 303.0
DIRECTORES YDOCENTES DEFINEN YEVALÚAN METAS DEAPRENDIZAJE Y ACTO DECOMPROMISO PÚBLICO.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
SENSIBILIZAR A LACOMUNIDADEDUCATIVA Y LOCALSOBRE SISMOS YTERREMOTOS, PARAPREVENIRDESASTRES.
2.0
SENSIBILIZAR A LACOMUNIDADEDUCATIVA Y LOCALSOBRE SISMOS YTERREMOTOS, PARAPREVENIRDESASTRES.
SIMULACRO NACIONAL DESISMO 2014
AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 4.0 0.0 2.0 1.0 1.0 S/82,79 303.0 II.EE PARTICIPANTES ENEL SIMULACRO DE SISMO
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
PROMOVER EN LOSESTUDIANTES ELDESARROLLO DE LACAPACIDAD DEINVESTIGAR,EXPERIMENTAR Y ELDE DESCUBRIMIENTO.
2.0
CONSISTE EN LAEXPOSICIÓN DETRABAJOS DEINVESTIGACIÓNREALIZADOS PORLOS ESTUDIANTES.
XXIV FERIA NACIONAL DECIENCIA Y TECNOLOGIAFENCYT 2014
AGP INICIAL PRIMARIA SEC. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/87,47 303.0
: II.EE. PRESENTANDOSUS TRABAJOS DEINVESTIGACIÓNREALIZADOS PORLOSESTUDIANTES DELOS TRES NIVELES DEEBR.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
DESARROLLARHÁBITOS LECTORESY MEJORAMIENTOLOS NIVELES DECOMPRENSIÓNLECTORA.
2.0
PROMOVER ELFUNCIONAMIENTO DEBIBLIOTECASESCOLARES YCREAR HÁBITOS DELECTURA EN LOSESTUDIANTES PARAMEJORAR EL NIVELDE COMPRENSIÓNLECTORA EN LASII.EE.
FESTIVAL DE LA LECTURA AGP INICIAL PRIMARIA SEC. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/97,53 303.0
II.EE. QUE FOMENTANESTUDIANTESLECTORES YESCRITORES.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
GENERAR ESPACIOSCOMUNICATIVOSENTRE LA ESCUELA YLA COMUNIDADRESPECTO A LO QUEAPRENDEN EN LAESCUELA.
2.0
PROMOVEREXPOSICIONESSOBRE LOGROSALCANZADOS PORLAS II.EE .
DÍA DEL LOGRO AGP INICIAL PRIMARIA SEC. 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/82,35 303.0II.EE. QUE EXPONEN ELLOGRO DE APRENDIZAJEDE LOS ESTUDIANTES.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LAS
SENSIBILIZAR,ORIENTAR YCAPACITAR A LOSDOCENTESRESPONSABLES DE
2.0
FORTALECERCAPACIDADES EN ELPLAN DE EJECUCIÓNDEL CURSOMONITOREO DE
TALLER DE CAPACITACIÓNDE TUTORÍA YORIENTACIÓN EDUCATIVA.-INICIAL -PRIMARIA-SECUNDARIA
AGP INICIAL PRIMARIA SEC. 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/72,05 800.0
DOCENTESCAPACITADOS EN ELTALLER DE TUTORÍA YORIENTACIÓN EDUCATIVA
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
27 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y EFICACIADE LA EDUCACIÓN.
OTOE Y DE AULAS TUTORÍA.
1,4 0.0
5003108: CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACION PRIMARIA
DIRECCION - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.557.536,00 75.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUECUENTAN CONCONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACION PRIMARIA -EBR
1,4 0.0
5003109: CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACION SECUNDARIA
DIRECCION - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.232.195,00 17.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUECUENTAN CONCONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACION SECUNDARIA- EBR
1,4 0.0
5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACION BASICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
DIRECCION - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/13.923,00 30.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR
1,4 0.0
5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
DIRECCION - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/48.744,00 75.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR
1,4 0.0
5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
DIRECCION - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/42.458,00 17.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO - EBR
1,4 0.0CONTRIBUIR ALBIENESTAR DE LAEDUCACIÓN
5000660: DESARROLLO DELA EDUCACION ESPECIAL DIRECCION - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/146.384,00 100.0
% HORAS CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
1,4 0.0
5000681: DESARROLLO DECICLO AVANZADO DE LAEDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA
DIRECCIÓN - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/136.089,00 100.0 % HORAS CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
1,4 0.0
5000683: DESARROLLO DECICLO INTERMEDIO DE LAEDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA
DIRECCIÓN - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/109.155,00 100.0% HORAS CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
BRINDAR A LOSESTUDIANTES UNAEDUCACIÓNINTEGRAL,CONSIDERANDO QUEEL DEPORTE ES UNAACTIVIDADFUNDAMENTAL PARAEL DESARROLLOINTEGRAL DE LAPERSONA.
2.0
BRINDAR A LOSESTUDIANTES UNAEDUCACIÓNINTEGRAL ;CONSIDERANDO QUELE DEPORTES UNAACTIVIDADFUNDAMENTAL PARAEL DESARROLLO DELAS PERSONAS
JUEGOS DEPORTIVOSESCOLARES NACIONALES2014
AGP APECUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/78,73 303.0
II.EE PARTICIPANTES ENLOS JUEGOSDEPORTIVOSESCOLARESNACIONALES.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
RECONOCER YESTIMULAR LAABNEGADA LABOR DELOS DOCENTES QUELABORAN EN ELÁMBITO DE LA SELVACENTRAL.
2.0
RECONOCER YESTIMULAR LAABNEGADA LABORDE LOS DOCENTESQUE LABORAN EN ELÁMBITO DE LA SELVACENTRAL.
CEREMONIA EN HOMENAJEAL “DÍA DEL MAESTRO”
AGP APECUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/59,96 800.0
DOCENTESPARTICIPANTES EN LACELEBRACIÓN DEL DÍADEL MAESTRO
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
ESTIMULAR LAPERCEPCIÓN,SENSIBILIDAD Y ELINTERÉS POR LAAPRECIACIÓN YEXPRESIÓNARTÍSTICA YLITERARIA DE LOSESTUDIANTES.
2.0
ESTIMULAR LAPERCEPCIÓN,SENSIBILIDAD Y ELINTERÉS POR LAAPRECIACIÓN YEXPRESIÓNARTÍSTICA YLITERARIA DE LOSESTUDIANTES
IX JUEGOS FLORALESESCOLARES NACIONALES2014 -PRIMARIA-SECUNDARIA
AGP APECUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/66,57 267.0
II.EE. PARTICIPANTES ENLOS JUEGOS FLORALESESCOLARESNACIONALES- 2014
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
FOMENTAR ELDESARROLLO DE LASCUALIDADESARTÍSTICAS YMUSICALES EN LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓN PRIMARIAY SECUNDARIA.
2.0
FOMENTAR ELDESARROLLO DELAS CUALIDADESARTÍSTICO Y MUSICALEN LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNPRIMARIA YSECUNDARIA
CONCURSO DE BANDASDE MÚSICA ESCOLARESPRIMARIA SECUNDARIA-SECUNDARIA
AGP APECUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/42,30 12.0
II.EE. PARTICIPANTES ENEL CONCURSO DEBANDAS DE MÚSICAESCOLAR.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
0.0DESARROLLO DE LAGESTION
DESARROLLO DE LAGESTION AGP 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.143,37 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
FORTALECER LACAPACIDAD DEGESTIÓN YAUTONOMÍA DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DENTROEL MARCO DELPROCESO DE LADESCENTRALIZACIÓN.
2.0
FORTALECERCAPACIDADES DELOS MIEMBROS DELOS CONEIS YAPAFAS SOBRE LACONFORMACIÓN YFUNCIONES DELÁMBITO DE LAUGELPANGOA.
CAPACITACIÓN A LOSMIEMBROS DE LOSCONEIS Y APAFAS DE LASII.EE. DE LA UGEL DEPANGOA.
AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/135,38 606.0 CONEIS Y APAFACAPACITADOS
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y
CUMPLIMIENTO DELAS HORASEFECTIVAS EN LASII.EE. DE LOSDIFERENTES NIVELESY MODALIDADES
2.0
ELABORARINSTRUMENTOS DEGESTIÓN QUEVERIFIQUEN ELCUMPLIMIENTO DELAS HORAS LECTIVASY EFECTIVAS EN ELCUMPLIMIENTO DELTRABAJO.
CONTROL DELCUMPLIMIENTO DE HORASEFECTIVAS Y LECTIVASDEL TRABAJOPEDAGÓGICO EN LAS II.EE.
AGI PLANIFICACIÓN 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/150,11 303.0
DIRECTORES,ESPECIALISTAS QUEEVALÚAN Y APLICANADECUADAMENTE LOSINSTRUMENTOS DEGESTIÓN
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
28 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
EFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
CUMPLIR CON ELCONTROL DEASISTENCIA DE LOSALUMNOS DEL 1RO Y2 GRADO DEPRIMARIA
2.0
ELABORARINSTRUMENTOS DEGESTIÓN QUEVERIFIQUEN ELCUMPLIMIENTO DELOS ESTUDIANTESDE 1º Y 2º GRADO DENIVEL PRIMARIO
CONTROL DE ASISTENCIADE PROFESORES YALUMNOS DEL 1º Y 2ºGRADO DE PRIMARIA
AGI PLANIFICACIÓN 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/106,69 162.0
II.EE EVALUADASADECUADAMENTE CONLOS INSTRUMENTOS DEGESTIÓN.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
CAPACITAR A LOSDIRECTORES EN ELLLENADO DE LOSFORMATOS DELCENSO ESCOLAR
2.0
TRABAJO PORGRUPOS Y NIVELESEN EL LLENADO DELOS FORMATOS.
CAPACITACIÓN A LOSDIRECTORES EN CENSOSESCOLARES
AGI ESTADÍSTICA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/127,28 303.0
DIRECTORES CONAMPLIO DOMINIO SOBREEL MANEJO DE LOSFORMATOS DEL CENSOESCOLAR.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
0.0 DESARROLLO DEGESTION
DESARROLLO DE LAGESTION
AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.480,54 100.0 % DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS
1,4 0.0
CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEADMINISTRATIVOS DESERVICIOS (CAS)
DIRECCIÓN - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/28.771,00 3.0CONTRATOSADMINISTRATIVOS DESERVICIOS (CAS)
1,4 0.05000004:ASESORAMIENTOTÉCNICO Y JURÍDICO DIRECCIÓN - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/462.599,00 100.0
% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
1,4 0.0
DESARROLLO DE LASACTIVIDADES DE GESTIÓNADMINISTRATIVA,PEDAGÓGICA EINSTITUCIONAL
DIRECCIÓN - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/30.234,10 100.0
% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPOTUNAMENTE PARAEL DESARROLLO DE LAGESTIÓNADMINISTRATIVA,PEDAGÓGICA EINSTITUCIONAL
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
2.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
0077301: CONTRATACIÓN OPORTUNA YPAGO DE PERSONAL DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE IICICLO DE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR
ÀREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.172.668,00 120.0
II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE II CICLODE EBR
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA
2.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
0077302:CONTRATACION OPORTUNA YPAGO DE PERSONAL DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA
AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.494.398,00 159.0
II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN PRIMARIA -EBR
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR
2.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
0077303 CONTRATACIÓN OPORTUNA YPAGO DE PERSONAL DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIA
AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.600.859,00 120.0
II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN SECUNDARIA- EBR
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
SUFICIENTEINCLUSIÓN EN LAEDUCACIÓN BÁSICA YTÉCNICOPRODUCTIVO DENIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A29 AÑOS DE EDAD.
2.0
3000574. PERSONASCON DISCAPACIDADCEBERA ACCEDEN AII.EE. PUBLICASESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN.
0106964 CONTRATACIÓN OPORTUNA YPAGO DE PERSONAL PARA ATENCIÓNDE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL
AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/18.235,00 1.0
II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
2.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
0077304 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/12.200,00 120.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA
2.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
0077305 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/29.020,00 200.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR
2.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
0077306 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/26.660,00 0.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO - EBR
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
29 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
GARANTIZAR LAADECUADAADMINISTRACIÓNFINANCIERA DE LOSRECURSOS DE LASAPAFAS, Y ELCUMPLIMIENTO DESUS FUNCIONES.
2.0
FORTALECERCAPACIDADES EN ELTEMA DEADMINISTRACIÓNFINANCIERA A LOSREPRESENTANTESDE LAS APAFAS DELÁMBITO DE LAUGELPANGOA.
CAPACITACIÓN AMIEMBROS DE LAS APAFASSOBRE ADMINISTRACIÓNFINANCIERA Y SUSFUNCIONES.
AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/64,51 100.0 % DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
RENOVAR LOSEQUIPOS DE LASÁREAS DE LA SEDEINSTITUCIONAL DE LAUGELPANGOA
2.0
RENOVAR LOSEQUIPOS DE LASÁREAS DE LA SEDEINSTITUCIONAL DE LAUGELPANGOA
IMPLEMENTACIÓN DE LASÁREAS DE LA UGEL CONEQUIPOS ACTUALIZADOS AFIN DE OPTIMIZAR LAGESTIÓN EDUCATIVA.
AGA 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/15.000,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
2.0
0054371: GESTIÓNADMINISTRATIVA PARA ELAPOYO A LA ACTIVIDADACADÉMICA.
AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/115.569,49 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
2.0ACCIONES DE CONTROL YAUDITORIA AREAADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/500,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
2.0ASESORAMIENTOTÉCNICO Y JURÍDICO AREAADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.600,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
2.03999999 : SINPRODUCTO APNOP9002
0000305: BRINDAREDUCACIÓN OCUPACIONAL
AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/41.102,00 100.0 % DE HORAS CUMPLIDAS
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
2.03999999 : SINPRODUCTO APNOP9002
0000310: BRINDAREDUCACIÓN SECUNDARIADE ADULTOS
AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/406.246,00 100.0 % DE HORAS CUMPLIDAS
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
2.03999999 : SINPRODUCTO APNOP9002
0000308: BRINDAREDUCACIÓN PRIMARIA DEADULTOS
AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/137.552,00 100.0 % DE HORAS CUMPLIDAS
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
2.0DESARROLLO DE LAGESTION
DESARROLLO DE LAGESTIÓN
AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/10.000,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
PREVENCION DELCONSUMO DEDROGAS PARAPOBLACIÓN ESCOLARDEL NIVELSECUNDARIO
3.0
FAMILIASCAPACITADAS ENHABILIDADESPARENTALES PARA LAPREVENCION DELCONSUMO DEDROGAS
TALLER DE CAPACITACIONA DOCENTES COMOFACILITADORES DELPROGRAMA FAMILIASFUERTES: AMOR Y LIMITES
DEVIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/27.616,00 42.0
DOCENTESCAPACITADOS COMOFACILITADORES DELPROGRAMA DE FAMILIASFUERTES AMOR YLIMITES
APLICACIÓN DELPROGRAMA : FAMILIASFUERTES AMOR Y LIMITES
DEVIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD 42.0 0.0 0.0 20.0 22.0 S/86.184,00 630.0
FAMILIAS BENEFICIADASEN LA APLICACIÓN DEPREVENCION DELCONSUMO DE DROGAS
EVENTO DE INTERCAMBIODE EXPERIENCIAS DE LASFAMILIAS BENEFICIADAS
DEVIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/1.500,00 300.0
FAMILIAS CAPACITADASINTERCAMBIANEXPERIENCIAS DE LOAPRENDIDO EN LASSESIONES
ASESORAMIENTOTECNICO Y SEGUIMIENTODE LAS APLICACIONES DELPROGRAMA FAMILIASFUERTES: AMOR Y LIMITES
DEVIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/4.700,00 10.0
VISITAS DE MONITOREOEN SEGUIMIENTO EN ELCUMPLIMIENTO DE LASSESIONES DELPROGRAMA FAMILIASFUERTES EN FORMAOPORTUNA Y EFICAZ
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
30 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
ESCOLARES CONHABILIDADESPSICOSOCIALESPARA LAPREVENCION DELCONSUMO DEDROGAS
GESTIÓN PARA LAIMPLEMENTACIÓN DELPROGRAMA DEPREVENCIÓN
DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS - II.EESPRIORIZADAS
11.0 2.0 3.0 3.0 3.0 S/286.770,00 99.0
INFORMES DEEJECUCION DEACTIVIDADES DELOGROS EN LAIMPLEMENTACION DELPROGRAMA DEPREVENCION DEDROGAS
CAPACITACIÓN YUNIFICACIÓN DECRITERIOS RESPECTO ALA IMPLEMENTACIÓN DELPROGRAMA DEPREVENCIÓN EN LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS. EN LA SEDENACIONAL DEVIDA LIMA
DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS - II.EESPRIORIZADAS
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/10.500,00 15.0
PROFESIONALESCAPACITADOS ENIMPLEMENTAR ELPROGRAMA EN LAS II.EE.PRIORIZADAS
EVENTO DEPRESENTACIÓN DELPROGRAMA DEPREVENCIÓN DELCONSUMO DE DROGASDIRIGIDO A DIRECTIVOS,DOCENTES, TUTORES YOTROS MIEMBROS DE LACOMUNIDAD EDUCATIVA
DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS - II.EESPRIORIZADAS
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/8.805,00 100.0
DIRECTIVOS, DOCENTESY OTROS MIEMBROS DELA COMUNIDADEDUCATIVA INFORMADOSSOBRE LAS ACTIVIDADESDE IMPLEMENTACION DELPROGRAMA
CAPACITACIÓN ADOCENTES TUTORESPARA EL DESARROLLO DECONTENIDOSPREVENTIVOS A TRAVÉSDE LA TUTORÍA : 01 TALLEREN CADA INSTITUCIONEDUCATIVA PRIORIZADA
DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS - II.EESPRIORIZADAS
21.0 0.0 21.0 0.0 0.0 S/30.800,00 630.0
TUTORES DE LAS II.EE.PRIORIZADASCAPACITADOS PARA ELDESARROLLO DECONTENIDOSPREVENTIVOS A TRAVESDE LA TUTORIA
APLICACIÓN DELPROGRAMA DEPREVENCION DELCONSUMO DE DROGAS ENEL AMBITO DE TUTORIA
DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS - II.EESPRIORIZADAS
630.0 0.0 0.0 150.0 480.0 S/2.050,00 22040.0
ESTUDIANTESCAPACITADOS,INCREMENTAN SUSHABILIDADESPSICOSOCIALES ENTEMAS DE PREVENCIONDEL CONSUMO DEDROGAS
CAPACITACION ADOCENTES TUTORESPARA EL REFORZAMIENTODE LA TOE. 01 TALLER ENCADA INSTITUCIONEDUCATIVA PRIORIZADA
DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS - II.EESPRIORIZADAS
21.0 0.0 21.0 0.0 0.0 S/3.250,00 630.0
TUTORES DE LAS II.EE.PRIORIZADASCAPACITADOS EN ELREFORZAMIENTO DE LATUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA
FORMACIÓN DE LÍDERESESTUDIANTILES PARA LAPREVENCIÓN DELCONSUMO DE DROGAS
DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS - II.EESPRIORIZADAS
21.0 0.0 11.0 10.0 0.0 S/9.660,00 420.0
LIDERES ESTUDIANTILESCAPACITADOS PARA ELDESARROLLO DEACCIONES PREVENTIVASHACIA SUS PARES.
ACCIONES PREVENTIVASDESARROLLADAS PORLOS LÍDERESESTUDIANTILES
DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS - II.EESPRIORIZADAS
84.0 0.0 0.0 42.0 42.0 S/16.565,00 84.0
ACCIONES PREVENTIVASPOR LOS LIDERESESTUDIANTILES HACIASUS PARES
EVENTO DE INTERCAMBIODE EXPERIENCIAS CONLOS DOCENTES YTUTORES SOBRE LAAPLICACIÓN DELPROGRAMA DEPREVENCION EN ELMARCO DE LA TOE YFAMILIAS FUERTES. UGELSHUANCAYO,CHANCHAMAYO, PANGOA,PICHANAKI, TARMA
DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS - II.EESPRIORIZADAS
5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/2.050,00 210.0
DOCENTES Y TUTORESCAPACITADOS QUEPROMUEVAN ELINTERCAMBIO DEEXPERIENCIAS DELTRABAJO REALIZADO.
EVENTO DE INTERCAMBIODE EXPERIENCIAS DE LASACCIONES PREVENTIVASREALIZADOS POR LOSLIDERES ESTUDIANTILES.UGELS HUANCAYO,CHANCHAMAYO, PANGOA,PICHANAKI, TARMA
DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS - II.EESPRIORIZADAS
5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/1.050,00 210.0
LIDERES ESTUDIANTILESCAPACITADOS QUEPROMUEVAN ELINTERCAMBIO DEEXPERIENCIAS DE LOAPRENDIDO EN SUSACCIONES PREVENTIVAS
CAPACITACIÓN ENESTRATEGIASSOCIOEDUCATIVAS PARALA INTERVENCIÓN CONGRUPOS DE RIESGO
DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS - II.EESPRIORIZADAS
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/750,00 75.0
DOCENTESCAPACITADOS ENESTRATEGIASSOCIOEDUCATIVASDESARROLLAN LOSTALLERES
1,4 0.0CONTRATACIÓN DESERVICIOS DE SEGURIDADY VIGILANCIA
DIRECCIÓN - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/11.000,00 1.0CONTRATO DE SERVICIODE SEGURIDAD YVIGILANCIA
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJES DELOS ESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
FORTALECER ELDESARROLLO DE LAGESTIÓNPEDAGÓGICAADMINISTRATIVA EINSTITUCIONAL PARAGENERAR UNSERVICIO EDUCATIVODE CALIDAD.
80.0
9001 ACCIONESCENTRALES 3999999SIN PRODUCTO5000003 GESTIÓNADMINISTRATIVA.
CAPACITACIÓN A MIEMBROS DE LASAPAFAS SOBRE ADMINISTRACIÓNFINANCIERA Y SUS FUNCIONES.
AGA - AGI 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/49,00 250.0
DIRECTIVOS DE APAFASFORTALECIDOS EN ELMANEJO DE SUSRECURSOS.
CAPACITACIÓN A LOS DIRECTORES DELA II. EE., EN GESTIÓNADM. RECURSOSPROPIOS, INSTRUMENT. DE GESTIÓN,ADMINIST. DE PERSONAL INVENTARIOSDE BIENES.
AGA - AGI - AGP 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/49,00 248.0
DIRECTORES YSUBDIRECTORESFORTALECIDOS EN ELMANEJO Y GESTIÓN DERECURSOS.
CONTROL DE ASISTENCIA DEPROFESORES Y ESTUDIANTES 1ER Y2DO GRADO DEL NIVEL PRIMARIA.
DUGEL- AGP- AG - U.C. - II. EE 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/26,00 168.0
IIEE CUMPLEN CON ELREPORTE DEASISTENCIA DEDOCENTES YESTUDIANTES DEL 1ER Y2DO GRADOS.
JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOSESCOLARES-2014 (PRIMARIA YSECUNDARIA)
AGP - AGA - APECUD 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/97,00 18569.0ESTUDIANTES QUEFORTALECEN SUSAPTITUDES FISICAS.
JUEGOS FLORALES NACIONALESESCOLARES 2014 (PRIMARIA YSECUNDARIA)
AGP-AGA-APECUD-GOB. LOC 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/56,00 18569.0ESTUDIANTES QUEDEMUESTRAN SUSCUALIDADES ARTÍSTICAS.
TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LAEDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE ENEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA 2014.
AGP-AGA-APECUD 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/72,00 600.0
DOCENTESFORTALECIDOS ENESTRATEGIAS DEENSEÑANZA DEEDUCACIÓN FÍSICA.
TALLER DE CAPACITACIÓN DE TUTORÍAY ORIENTACIÓN EDUCATIVA. -INICIAL-PRIMARIA-SECUNDARIA.
AGA-AGP-APECUD 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/60,00 600.0
TUTORESFORTALECIDOS ENESTRATEGIAS DE CASOSY ROLES.
CONCURSO DE BANDAS DE MÚSICAESCOLARES-2014 PRIMARIA-SECUNDARIA
AGP-AGA-GOB.LOC. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/60,00 20.0IIEE DEMUESTRAN SUSHABILIDADES ARTÍSTICASMUSICALES.
III JUEGO DEPORTIVOS ESCOLARES“CALICHINES 2014" AGP-AGA-APECUD 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/81,00 3200.0
NIÑOS QUEDEMUESTRAN SUSHABILIDADES MOTORAS.
JUEGO DEPORTIVOS INTER APAFAS2014.
AGP-AGA-APECUD 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/65,00 242.0
CONSEJOS DIRECTIVOSQUE PROMUEVEN ELDEPORTE Y LAZOS DEAMISTAD ENTRE PADRESDE FAMILIA.
TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE ELFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESRUTAS DE APRENDIZAJE 2014.
AGP- AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/130,00 300.0
DOCENTESFORTALECIDOS EN ELMANEJO DEESTRATEGIAS DEAPRENDIZAJE.
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ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
TALLER DE CAPACITACIÓN SOBREESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN A DOCENTES DE EDUCACIÓNSECUNDARIA.
AGP-AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/64,00 300.0
DOCENTESFORTALECIDOS EN ELUSO DE ESTRATEGIASMOTIVADORAS.
XXX CONCURSO DE COMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS.(EDUC. SECUNDARIA).
AGP-AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/191,00 860.0
ESTUDIANTES QUEDEMUSTRAN SUSHABILIDADES DECOMPRENSIÓNLECTORA.
CAPACITACIÓN A DOCENTES TUTORESEN ESTRATEGIAS DE TUTORÍA. AGP-AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/136,00 300.0
TUTORES QUEPROPONENESTRATEGIAS ACTIVAS YMOTIVADORAS.
XII OLIMPIADA NACIONAL DEMATEMÁTICA ONEM.
AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/137,00 38.0IIEE PROMUEVEN LACOMPETENCIA DECONOCIMIENTOS.
VI. OLIMPIADA REGIONAL DE LECTURASLITERARIAS 2014 (EDUCACIÓNSECUNDARIA).
AGP 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/201,00 860.0ESTUDIANTES QUEDEMUESTRAN SUSHABILIDADES LITERARIAS.
MOVILIZACIÓN DE LA COMPRENSIÓNLECTORA 2014 (EDUCACIÓNSECUNDARIA).
AGP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/179,00 38.0IIEE PROMUEVEN ELPLACER POR LALECTURA COMPRENSIVA.
CONCURSO NACIONAL DE NARRATIVA YENSAYO “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 2014(EDUCACIÓN SECUNDARIA).
AGP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/71,00 150.0
ESTUDIANTES DEL 1º AL5º GRADO DEMUESTRANSUS HABILIDADESNARRATIVAS.
CAPACITACIÓN DE DOCENTES DEL IIICICLO EN LAS ÁREAS DECOMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA.
AGP 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/138,00 150.0
DOCENTES QUEDESARROLLANESTRATEGIASMOTIVADORAS EN ELDESARROLLO DE LASMATEMÁTICAS Y LACOMUNICACIÓN.
IEXPOSICIÓN DE PROYECTOSINNOVADORES A NIVEL DE REDESEDUCATIVAS E II. EE. POLIDOCENTESDE LA UGEL PKI.
AGP-AGI- REDES EDUC.. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/138,00 400.0
DOCENTESDEMUESTRAN SUSHABILIDADESINNOVADORAS YCREATIVAS.
MEDICIÓN DE RENDIMIENTO ESCOLAR(PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA) 4º,5TO.Y 6º GRADO.
AGP-AGA-AGI 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/566,00 2200.0
ESTUDIANTESDEMUESTRAN SUSCONOCIMIENTOS YHABILIDADES ENMATEMÁTICAS YCOMUNICACIÓN.
VIIII ENCUENTRO DE LECTURASLITERARIAS SELVA CENTRAL A NIVEL DEREDES EDUCATIVAS Y VIII ENCUENTRODE LECTURAS LITERARIAS SELVACENTRAL CON II. EE. POLIDOCENTES.
AGP-AGI 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/57,00 35.0
ESTUDIANTES QUEDEMUESTRAN SUSCREATIVIDADESLITERARIAS.
FERIA ESCOLAR DE CIENCIA YTECNOLOGÍA E INNOVACIÓNTECNOLÓGICA.
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/36,00 165.0
EQUIPOS DEINVESTIGACIÓN,EXPONEN SUSRESULTADOS.
IV FERIA DE EXPERIENCIAS EXITOSASEN EL AULA. AGP-AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/114,00 210.0
IIEE DEMUESTRAN SUSEXPERIENCIAS EXITOSASEN EL AULA.
ESCUELAS SEGURAS LIMPIAS YSALUDABLES.
AGP-AGA-AGI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/64,00 165.0IIEE PROMUEVEN ELCUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE.
CAPACITACIÓN A DIRECTORES YDOCENTES TUTORES EN ESTRATEGIASDE TUTORÍA.
AGP-AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/75,00 165.0
DOCENTES DEL NIVELPRIMARIA QUEDESARROLLANESTRATEGIAS DEMOTIVACIÓN.
V FERIA DE PRODUCCIÓN YEXPOSICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO.
AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/108,00 488.0
DOCENTES QUEDEMUESTRAN SUSHABILIDADES EN LAELABORACIÓN DEMATERIALESEDUCATIVOS.
TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE ELUSO DE PEDAGÓGICO YTECNOLÓGICO DE LAS LAPTOPS XO.
AGP-AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/108,00 115.0
DIRECTORES YDOCENTES QUEINCORPORAN LOSRECURSOSTECNOLÓGICOS EN LALABOR PEDAGÓGICA.
TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LASRUTAS DEL APRENDIZAJE CON EL USODEL PORTAL PERUEDUCA EN LAS AIP YCRT.
AGP 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/255,00 200.0
DIRECTORES YDOCENTES QUEFORTALECEN SUSCONOCIMIENTOS ATRAVÉS DEL PORTALPERUEDUCA.
TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE ELUSO DEL SIAGIE V 3.12
AGP-AGI 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/56,00 200.0
DIRECTORES YDOCENTES USUARIOSDEL SIAGIE, REGISTRANLOS DATOS TÉCNICOPEDAGÓGICOS DE LOSESTUDIANTES.
TALLER DE CAPACITACIÓN ENROBÓTICA EDUCATIVA EN LAS AIP YCRT.
AGP-AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/41,00 200.0
DIRECTORES YDOCENTESRESPONSABLES DE LOSCRT CONSTRUYEN EINCORPORAN MODELOSROBÓTICOS EN LALABOR PEDAGÓGICA.
TALLER DE CAPACITACIÓN YACTUALIZACIÓN AL PERSONALDOCENTE.
AGP 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/77,00 68.0
DOCENTES QUEDESARROLLANESTRATEGIAS ACTIVASPARA EL NIVEL INICIAL.
CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES YDIRECTORES EN LA FORMULACIÓN DEESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DEAPRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DENIÑOS (AS) AL CONCLUIR EL II CICLO,CON EL FIN DE INCREMENTAR LACOBERTURA EN EDUCACIÓN INICIAL
AGP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/94,00 68.0
DOCENTES FORMULANESTRATEGIASMOTIVADORAS DEAPRENDIZAJE PARA EL IICICLO.
ACTUALIZAR A LAS PROFESORASCOORDINADORAS, Y PROMOTORAS DELOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOCON EL RESPECTIVOACOMPAÑAMIENTO PERSONAL.
AGP-AGA 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/69,00 27.0
DOCENTES SE APROPIANDEL MODELOPEDAGÓGICO EN EL IICICLO DE LA EBR.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAEDUCACIÓN INICIAL Y EL DÍA DE LOSPROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS.
AGP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/101,00 92.0
DOCENTES YPROMOTORASSENSIBILIZAN A LAPOBLACIÓN SOBRE LAIMPORTANCIA DE LAEDUCACIÓN INICIAL.
CONCURSO REGIONAL “BUENASPRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DEGESTIÓN” EN EDUCACIÓN INICIAL.
AGP-AGI 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/83,00 65.0
IIEE DESARROLLANPRACTICASINNOVADORAS EN ELTRABAJO PEDAGÓGICO.
FERIA DE PRODUCCIÓN DE MATERIALEDUCATIVO. AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/44,00 89.0
DOCENTES YPROMOTORAS QUEEXPONEN SUSEXPERIENCIAS EN LACREACIÓN DEMATERIALESEDUCATIVOS PARA ELNIVEL INICIAL.
FESTIVAL DEL TEATRO EL “RETOÑITO”. AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/45,00 69.0
IIEE PROMUEVEN ELDESARROLLO DE LASHABILIDADES ARTÍSTICASEN LOS NIÑOS DEL NIVELINICIAL.
IMPULSAR EL PLAN LECTOR CON ELUSO DE TECNOLOGÍAS.
AGP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/52,00 1200.0NIÑOS Y NIÑAS QUEPRACTICAN LA LECTURACOMPRENSIVA.
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ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
50003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/191.871,00 100.0% DE ACTIVIDADESOPORTUNAMENTE.
9002 ASIGNACIONESPRESUPUESTALESQUE NO RESULTANEN PRODUCTO3999999 SINPRODUCTO.
CAPACITACIÓN A DOCENTES ENESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
AGP 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/25,00 20.0
DOCENTESDESARROLLANESTRATEGIASMOTIVADORAS PARA LAEBA.
V FERIA DE EXPERIENCIAS EXITOSASEN EL AULA, CETPROS. AGP 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/25,00 20.0
IIEE EXPONEN SUSEXPERIENCIAS EXITOSADEL TRABAJO EN ELAULA.
SEMANA NACIONAL DE LA EDUCACIÓNTÉCNICA PRODUCTIVA (CETPROS -CEBAS)
AGP 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/25,00 5.0
CETPROS QUESENSIBILIZAN A LAPOBLACIÓN EN LAOBTENCIÓN DEN OFICIOLABORAL.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJES DELOS ESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARA LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJES DELOS ESTUDIANTES DELAS INSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS.
15.0
3000385INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/96.546,00 65.0
IIEE DEL II CICLO QUECUENTAN CON LOCALESADECUADOS PARA ELINICIO DEL AÑOESCOLAR.
5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/74.255,00 155.0
IIEE DEL NIVEL PRIMARIAQUE CUENTAN CONLOCALES ADECUADOSPARA SUFUNCIONAMIENTO.
5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
AGA-PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/29.615,00 29.0
IIEE DEL NIVELSECUNDARIA CONLOCALES ADECUADOSPARA SUFUNCIONAMIENTO.
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJES DELOS ESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARA LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
SUFICIENTEINCLUSIÓN EN LAEDUCACIÓN BÁSICA YTÉCNICOPRODUCTIVA DENIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A19 AÑOS DE EDAD.
5.0
3000574 PERSONASCON DISCAPACIDADSEVERAS ACCEDENA INSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICASESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA ATENCIÓN.
5.003165. MANTENIMIENTOY ACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALES DELOS CENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL Y CENTROS DERECURSOS.
AGA-ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/438,00 1.0INFRAESTRUCTURAADECUADA PARA SUFUNCIONAMIENTO.
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0DIFUSIÓN OPORTUNADE LA NORMAS PARALA MATRÍCULA
MOVILIZACIÓN Y MONITOREO PARA ELBUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2013 DIRECCION-DGP-AGI-AGA-II.EE. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/800,00 100.0
DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEREALIZAN BUEN INICIODEL AÑO ESCOLAR
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
CONTRIBUIR CON ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.
I,II,III TALLER DE CAPACITACIÓN SOBREFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS DE RUTAS DEAPRENDIZAJE PARA DIRECTORES YPROFESORES DE LA EBR
DIRECCION-AGP-AGA-II.EE. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/800,00 860.0
DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS ENORIENTACIONPEDAGOGICA SOBREUSO Y MANEJO DE RUTASDE EBR.
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES.
FESTIVAL DE LA LECTURA DIRECCION-AGP-II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/140,00 100.0
% DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE EBR QUEFORTALECEN SUSCAPACIDADES DECOMPRENSION LECTORA
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR
I Y II DIA DEL LOGRO DIRECCION,AGP-INCIAL PRIMARIA-SECUNDARIA
2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/214,00 100.0% DE ESTUDIANTES DEEBR QUE PARTICIPAN ENEL DÍA DEL LOGRO
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
CONTRIBUIR CON ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.
MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO ADIRECTORES Y DOCENTES DE LASII.EE SOBRE LA MOVILIZACIÓN POR LAMEJORA DE LOS APRENDIZAJE.
AGP, AGI, DIRECCION, AGA-II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.009,00 100.0
% DE ESTUDIANTESMONITOREADOS YACOMPAÑADOS EN LAMEJORA DELAPRENDIZAJE
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES.
XXIV FERIA DE CIENCIA E INNOVACIÓNTECNOLÓGICA.
AGP, DIRECCION, AGA, II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/240,00 100.0
% DE ESTUDIANTES QUEPARTICIPAN EN LA FERIADE CIENCIA YTECNOLOGIA PARASELECCIONARLOSMEJORES
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS
III CONCURSO DE DOCENTESINNOVADORES DE LA UGEL JAUJA AGP, AGI, DIRECCION, AGA, II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.500,00 300.0
DOCENTES QUEMUESTRANINNOVACIONES EN ELDESARROLLO DE LAENSEÑANZAAPRENDIZAJE
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
33 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS
JORNADAS PEDAGÓGICA DEDESARROLLO DE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN A LASPROMOTORES (AS) EDUCATIVAS (OS)COMUNITARIOS (OS) DEL I Y II CICLO DELOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN NOESCOLARIZADA DE EDUCACIÓN INICIAL
AGP-INICIAL 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/370,00 80.0
PROMOTORES(AS),FORTALECIDOS ENASPECTOS DE GESTIÓNY PEDAGÓGICOS DE LOSPROGRAMAS NOESCOLARIZADOS
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES.
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DELOS SECTORES PARA EL JUEGO LIBREDENTRO Y FUERA DEL AULA
AGP-INCIAL 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/64,00 205.0
AULAS CON SECTORESORGANIZADOS EIMPLEMENTADOS PARAEL APRENDIZAJE
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
DE APRENDIZAJE DELOS ESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES.
FERIA DE” BUENAS PRACTICAS EN ELAULA DEL NIVEL INICIAL” AGP-INICIAL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/91,00 229.0
DOCENTES,PROFESORES,COORDINADORAS YPROMOTORASPRESENTAN BUENASPRACTICAS EN EL AULADEL NIVEL INICIAL
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
CONTRIBUIR CON ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.
CELEBRACIÓN DEL 83 ANIVERSARIO DELA EDUCACIÓN INICIAL AGP-INICIAL 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/136,00 170.0
II.EE. Y PROGRAMAS DELNIVEL DE EDUCACIÓNINICIAL SENSIBILIZADOSSOBRE LA IMPORTANCIADE LA EDUCACIÓN INICIAL
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN
60.0
CONTRIBUIR CON ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.
FESTIVAL DE TEATRO “EL RETOÑITO”DE NIÑOS Y NIÑAS DEL II CICLO” AGP-INICIAL 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/153,00 160.0
ESTUDIANTES DEL NIVELINICIAL DE LAS II.EE.ESTATALES ,PARTICULARES YPRONOEIFORTALECIDOS EN SUSHABILIDADES ARTISTICAS
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES.
FERIA DE PRODUCCIÓN DE TEXTOSLITERARIOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL IICICLO” A NIVEL DE DOCENTES (REI
AGP-INICIAL 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/31,00 207.0
DOCENTES,PROFESORASCOORDINADORAS YPROMOTORASPARTICIPAN EN ELCONCURSO DEPRODUCCION DETEXTOS LITERARIOS
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
CONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DE LOSRECURSOSNATURALES
0.0
CAPACITACIÓN YSENSIBILIZACIÓNPARA LACONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DE LOSRECURSOSNATURALES
CAPACITACIÓN YSENSIBILIZACIÓN PARA LACONSERVAICÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DE LOSRECURSOS NATURALES
UGEL SATIPO-DREJ-DGP 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/900.000,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES.
CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAEDUCACIÓN INCLUSIVA
AGP-EDUC.- ESPECIAL 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/22,00 21.0
II.EE. DE CEBE EINSTITUCIONESINCLUSIVASSENSIBILIZADOS PARA LAINCLUSIÓN CON NEE
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS
PASANTÍA DE BUENAS PRÁCTICASPEDAGÓGICAS.
AGP-PRIMARIA, DIRECCION,AGA,II.EE.
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/350,00 2.0
REDES EDUCATIVAS QUEDEMUESTRAN BUENASPRACTICASPEDAGÓGICAS EN ELMARCO DE LAS RUTASDEL APRENDIZAJE
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNPRIMARIA
EVALUACIÓN REGIONAL DEESTUDIANTES DEL 2° GRADO DEEDUCACION PRIMARIA
AGP-PRIMARIA, DIRECCION, AGA,II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/130,00 1130.0
ESTUDIANTES DELSEGUNDO GRADOEVALUADOS EN LAPRUEBA REGIONALCENSAL
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR
PRODUCCIONES LITERARIAS DE LOSESTUDIANTES DE EDUCACIONPRIMARIA
AGP-PRIMARIA, AGA, DIRECCION,II.EE. 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/250,00 50.0
PRODUCCIONESLITERARIASDESARROLLADAS PORLOS ESTUDIANTES DEEDUCACION PRIMARIA
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADES
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONES
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR
VI OLIMPIADA REGIONAL DE LECTURASLITERARIAS-2014
AGAP-SECUNDARIA,AGA,DIRECCION, II.EE.
2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/418,00 100.0
% DE ESTUDIANTES DEL1° AL 5° GRADOS DESECUNDARIA, PARTICIPANEN LA OLIMPIADA DELECTURAS LIE TERARIAS
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ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
PEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y EFICACIADE LA EDUCACIÓN
EDUCATIVASPÚBLICAS
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR
PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA YENSAYO “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS”
AGP-PRIMARIA-SECUNDARIA 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 S/411,00 100.0
% ESTUDIANTES DE 5° Y6° GRADOS DE PRIMARIAY DEL 1° AL 5° GRADOSDE SECUNDARIAMUESTRAN HABILIDADESNARRATIVAS
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR
XXX CONCURSO REGIONAL DECOMPRENSIÓN LECTORA YPRODUCCIÓN DE TEXTOS
AGP-SECUNDARIA, DIRECCION,II.EE.
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/140,00 100.0
% DE ESTUDIANTES DEL1° AL 54° GRADOMUESTRANCOMPRENSIÓN LECTORA
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
CONTRIBUIR CON ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS
EDUCACIÓN COMUNITARIA AMBIENTAL YGESTIÓN DE RIESGO: TALLERES,MONITOREO Y CONCURSOS.
AGP-SECUNDARIA, DIRECCION. AGA,II.EE.
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/854,00 276.0
DIRECTORES DE EBRFORTALECIDOS ENEDUCACIÓNCOMUNITARIA AMBIENTAL
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR
CONCURSO ESCOLAR DE BANDAS DEMUSICA DE LAS II.EE AGP-PECUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/89,00 40.0
II.EE. DE LOS NIVELES DEEDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA QUEPARTICIPAN EN ELCONCURSO DE BANDADE MUSICA
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR
XIII CONCURSO ESCOLAR PROVINCIALDE DECLAMACIÓN “VALLEJO EN EL PAÍSDE JAUJA
AGP-SECUNDARIA, DIRECCION,AGA,II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/145,00 100.0
% DE ESTUDIANTES QUEFORTALECEN SUSCAPACIDADES DEEXPRESION ORAL
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR
FESTIVAL DE TEATRO ESCOLAR TUPACAMARU AGP-PECUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/55,00 80.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIAQUE DESARROLLANAPTITUDES ARTISTICAS
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR
JUEGOS FLORALES ESCOLARESNACIONALES
AGP-PECUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/120,00 100.0
% DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA QUEPARTICIPAN EN LOSJUEGOS FLORALESESCOLARESNACIONALES
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR
CONCURSO DE GIMNASIA DEPORTIVAPOR ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓNFÍSICA
AGP-PECUD 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/65,00 150.0
II.EE. DE LOS NIVELES DEPRIMARIA Y SECUNDARIA,PARTICIPAN EN ELCONCURSO DE GIMANSIADEPORTIVA
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR
FESTIVAL DE TEATRO ESCOLAR PACOYUNQUE
AGP-PECUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/23,00 80.0
II.EE. DE EDUCACIÓNPRIMARIA QUEDESARROLLANAPTITUDES ARTISTICAS
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR
X OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DEMATEMÁTICA (ONEM) 2013
AGP-SECUNDARIA, DIRECCION, AGA,II.EE.
3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/355,00 100.0
% DE ESTUDIANTES DEL1° AL 5° GRADO DEEDUCACIÓN SECUNDARIAFORTALECIDOS ENCAPACIDADESMATEMATICAS
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
CONTRIBUIR CON ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS
TALLER DE FORTALECIMIENTO EN ELUSO DE LAS TICS POR DOCENTES YDIRECTORES
AGP-ESPEC. DIGETE 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/300,00 200.0
DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS EN EL USODE LOS TICS.
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
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ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
CONTRIBUIR CON ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS
CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA ADIRECTIVOS Y DOCENTES TUTORESDE EBR.
AGP-TOE, DIRECCION, AGA, II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/200,00 300.0DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS EN TOE
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
CONTRIBUIR CON ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS
CAPACITACIÓN A DOCENTESASESORES DE EDUCACIÓN PARA UNAVIDA SIN DROGAS DE EBR
AGP-TOE, DIRECCION, AGA, II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/214,00 300.0
II.EE. DE EDUCACIÓNINICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIASENSIBILIZADOS SOBRESIN DROGAS Y OTROSDERECHOS
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
CONTRIBUIR CON ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS
CAPACITACIÓN A DOCENTESASESORES DE EDUCACIÓN SEXUALINTEGRAL – ESI DE EBR
AGP-TOE, DIRECCION, AGA, II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/214,00 350.0
ESTUDIANTES YTUTORES DE TOE, QUEEXPONEN EXPERIENCIASSOBRE EDUCACIÓNSEXUAL
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR
MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO ADIRECTORES, COORDINARES YDOCENTES DE TOE SOBRE LOSAVANCES DE SUS ACCIONES
AGP-TOE, DIRECCION, AGA, II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/158,00 400.0
DIRECTORES YCOORDINADORESDOCENTES DE TOE,MONITOREADOS SOBRELOS AVANCES DE LASACCIONES
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN
60.0
MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.
DESARROLLO DE LA GESTION DE DELÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
A JEFATURA DE AGP,ESPECIALISTAS EDUC. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/21.906,00 100.0
% DE LAS ACTIVIDADESDEL ÁREA DE GESTIÓNPEDAGÓGICACUMPLIDOSOPORTUNAMENTE
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN
60.0
MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEDIRECCIÓN UGEL JAUJA
DIRECCION, AGA, AGP, AGI II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.215,00 100.0
% DE LAS ACTIVIDADESDE LA DIRECCIÓN DE LAUGEL JAUJA, CUMPLIDASEN FORMA OPORTUNA
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN
40.0REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS
CAPACITACIÓN GESTIÓNADMINISTRATIVA DIRIGIDA ATRABAJADORES ADMINISTRATIVOS YESPECIALISTAS DE LA SEDEUGEL-JAUJA.
DIR- ADM.,AGP,AGI, ORGANOS DEAPOYO 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 40.0
TRABAJADORES DE LAUGEL JAUJA,CAPACITADOS ENGESTIÓN ADMINISTRATIVA
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN
40.0REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS
CAPACITACIÓN EN LA APLICACIÓN DELEY DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PUBLICA
DIR- ADM.,AGP,AGI, ORGANOS DEAPOYO -
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/80,00 40.0
TRABAJADORES DE LAUGEL JAUJA,CONOCEDORES DE LALEY DE ÉTICA DELEMPLEADO PUBLICO
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN
40.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS
CAPACITACIÓN A DIRECTORES YDOCENTES Y TRABAJADORESADMINISTRATIVOS DE LA JURISDICCIÓNPROVINCIAL DE JAUJA, SOBRE LASFALTAS LEVES Y GRAVES DELDOCENTE
COMIS. PROC. ADM-DIRECCION,AGA, AGP, II.EE.
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/219,00 250.0
DIRECTORES DE LASII.EE. DE EBRCAPACITADOS PARA ELCUMPLIMIENTO DE LASNORMAS LEGALES DELSECTOR
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN
40.0
MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE LA COMISIÓN DEPROCESOS ADMINISTRATIVOS.
COMIS. PROC. ADM-DIRECCION,AGA, AGP, II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.013,00 100.0
% DE LAS ACTIVIDADESDE LA COMISIÓN DEPROCESOS CUMPLIDASEN FORMA OPORTUNA
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
36 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN
40.0
3999999: SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES-MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LA CALIDADDE LA EDUCACIÓN
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARAEL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA
AGA-DIRECION, REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/241.957,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS EN FORMAOPORTUNA
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN
40.0
MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA.
ASESORIA LEGAL-DIRECCION, AGA,AGP, AGI
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.479,00 100.0
% DE LAS ACTIVIDADESDE ASESORIA LEGALCUMPLIDAS EN FORMAOPORTUNA
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN
40.0
MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.: AGA-DIRECCION, AGP-AGI, II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/21.486,00 100.0
% DE LAS ACTIVIDADESDEL AREA DE GESTIONADMINISTRATIVACUMPLIDASOPORTUNAMENTE
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN
40.0
MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE ABASTECIMIENTOS
AGA-ABASTECIMIENTOS,DIRECCION,AGP, AGI, II.EE
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/108.382,00 100.0
% DE LAS ACTIVIDADESDEL ÁREA DEABASTECIMIENTOSCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN
40.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS
TALLER DE CAPACITACIÓN ADIRECTORES Y PERSONALADMINISTRATIVO DE LAS II.EE. EN ELMANEJO DEL LIBRO CAJA
AGA-DIRECCION, AGP, II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/412,00 250.0
DIRECTORES YPERSONALADMINISTRATIVO DE LAJURISDICCIÓN UGELJAUJA EXPERTOS EN ELMANEJO DEL LIBRO CAJA
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN
40.0REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS
TALLER DE CAPACITACIÓN EN ALTAS YBAJAS DE BIENES PATRIMONIALES YORIENTACIÓN DEL MANEJO DEL SIMI
ABAST-AGA, ,DIRECCION, AGI, AGP,II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/295,00 250.0
DIRECTORES DE LASII.EE. DE EBR. CONCONOCIMIENTOSBÁSICOS DEL MANEJODE INVENTARIOS YSISTEMA SIMI 3.5
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
MEJORAR LASESTRATEGIASRESPECTO A LAGESTIÓNADMINISTRATIVA.
40.0
MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DEESCALAFÓN CON LA NUEVA VERSIÓNQUE CONTIENE LOS DATOS SEGÚN LEYDE REFORMA MAGISTERIAL
ESCALAF-AGA,DIRECCION, AGP,II.EE.
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/320,00 1.0
SISTEMA DE ESCALAFÓNADECUADO CON LOSREQUISITOS DE LA LEYDE REFORMAMAGISTERIAL
1,4 0.0
GARANTIZAR ELDERECHO DE LOSESTUDIANTES ARECIBIR UN BUENTRATO Y UNAADECUADAORIENTACIÓN
TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN TUTORÍAY ORIENTACIÓN EDUCATIVA ADOCENTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓNINICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
DIRECCIÓN - AGP - ESPECIALISTASEN EDUCACIÓN
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/634,00 540.0
DOCENTES DE LOSNIVELES DE EDUCACIÓNINICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIAACTUALIZADOSADECUADAMENTE ENTUTORÍA
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DE II.EE.PUBLICAS
60.0
3000385INSTITUCIONESEDUCATIVASCONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5000651: DESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL TECNICA
DIRECCION,AGA-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/639.781,00 4.0
II.EE. QUE CUENTAN CONCONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACION LABORALTECNICA
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003107: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR
AREA.ADM DIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.043.911,00 120.0
II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE II CICLODE EBR
5003108:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE
AREA.ADM DIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.701.864,00 107.0
II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN PRIMARIA -
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
37 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
EDUCACIÓN PRIMARIA EBR
5003109: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIA
AREA.ADM DIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.523.921,00 120.0
II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN SECUNDARIA- EBR
5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CON
AREA.ADM DIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/14.090,00 120.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE
5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
AREA.ADM DIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/57.205,00 107.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR
55003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
AREA.ADM DIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.615,00 12.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO - EBR
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
40.0
3999999 : SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES-MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LA CALIDADDE LA EDUCACIÓN
5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA-ASESORAMIENTO Y APOYO(PLANILLASY 6 CAS, 4 PRACTICANTES
UGEL RT-UGEL STPO-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/133.959,00 100.0DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CAPACITACIÓN A MIEMBROS DE LASAPAFAS SOBRE ADMINISTRACIÓNFINANCIERA Y SUS FUNCIONES.
DIR AGA AGI 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/750,00 250.0
APAFAS. CAPACITADOSEN ADMINISTRACIÓNFINANCIERA Y SUSFUNCIONES.
CONVERSIÓN DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE GESTIÓN COMUNAL AINSTITUCIONES EDUCATIVASESTATALES A NIVEL DE UNIDADEJECUTORA.
AGI AGP DREJ GRJ MED. MEF. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 15.0EGECOM S,CONVERTIDOS A II.EE,ESTATALES.
FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTETÉCNICO DE AMPLIACIÓN DESERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVELDE EDUCACIÓN INICIAL PARA EL 2014
AGI AGP DREJ GRJ. MED. 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/50,00 15.0EXPEDIENTES TÉCNICOSVALIDADOS POR ELCMCG/MED
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLANOPERATIVO INSTITUCION
AGI- AGP- UGEL 6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/800,00 100.0% DE PLAN OPERATIVOAPROBADO Y EVALUADOOPORTUNAMENTE
INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEINTERNET, TELÉFONO E EQUIPOS DECOMPUTADORAS CON 10 UNIDADES ENLA UGEL, RIO TAMBO
AGI DIR AGA 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/20.000,00 1.0
INTERNET INSTALADO YEQUIPOS DECOMPUTADORASEQUIPADOSFUNCIONANDO
DESARROLLO DE TALLERES Y MICROTALLERES SOBRE ESTRATEGIAS DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE ENCOMUNICACIÓN Y PENSAMIENTOLÓGICO MATEMÁTICO.
ESP. I AGP 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/300,00 150.0
DOCENTESCAPACITADOS ENCOMUNICACIÓNINTEGRAL YPENSAMIENTO LÓGICOMATEMÁTICO
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAEDUCACIÓN INICIAL
ESP. I - AGP 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 150.0II.EE. II Y PRONOEIS,PARTICIPAN POR ELANIVERSARIO NACIONAL
VI FESTIVAL DE TEATRO “EL RETOÑITO”PARA NIÑOS ESP. I AGP 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/50,00 150.0
II.EE.II, PARTICIPANDO ENLA SEMANA DE LAEDUCACIÓN INICIAL.
FESTIVAL DE TEATRO DE PADRES DEFAMILIA “EL RETOÑO”
ESP.I - AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 150.0
PADRES DE FAMILIASPARTICIPAN EN ELFESTIVAL DE TEATRO “ELRETOÑO”.
AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DELAS REDES EDUCATIVASINSTITUCIONALES
ESP. I - AGP 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/100,00 6.0II.EE. ORGANIZADAS ATRAVÉS DE REDESEDUCATIVAS
CELEBRACIÓN DE LA SEMANANACIONAL DE LOS DERECHOS DELNIÑO Y ADOLESCENTE.
ESP. I AGP 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 150.0.EE DEL NIVEL INICIAL YPRONOEIS, PARTICIPANACTIVAMENTE
SENSIBILIZACIÓN PARA LA MATRICULAOPORTUNA ESP. P AGP AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/100,00 500.0
DIRECTORES Y PP.FF.SENSIBILIZADOS
DESARROLLO DE JUEGOSDEPORTIVOS ARAWAK, SEMANA DE LAEDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE,JUEGOS FLORALES TRADICIONALES EINTERCULTURALES, CONCURSO DEDIBUJOS Y PINTURA Y PRODUCCIÓN DETEXTOS EN SU LENGUA MATERNA.
ESP. P AGP AGA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/200,00 120.0
II.EE PARTICIPANTES ENEL DESARROLLO DE LOSJUEGOS DEPORTIVOS YDE LA SEMANA DE LA EBI
CONCURSO DE PRODUCCIÓN DETEXTOS Y COMPRENSIÓN LECTORA YMATEMÁTICA
ESP. P AGP AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/100,00 120.0 II.EE. PARTICIPANTES.
III FERIA DE EXPERIENCIAS EXITOSASEN EL AULA. ESP. P AGP AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 360.0
DOCENTES PARTICIPANEN LA III FERIA DEEXPERIENCIAS EXITOSASEN EL AULA.
FESTIVAL DE LA LECTURA CON LOSESTUDIANTES DEL NIVEL DEEDUCACIÓN PRIMARIA-EBR.
ESP. P AGP AGA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/200,00 120.0II.EE. PARTICIPANTES ENEL FESTIVAL DE LALECTURA
VIII CONCURSO NACIONAL DEREDACCIÓN ESP. S AGP AGA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/200,00 30.0
II.EE PARTICIPAN EN ELCONCURSO NACIONALDE REDACCIÓN
TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTESDE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
ESP. S AGP AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 160.0
DOCENTESCAPACITADOS ENNUEVAS ESTRATEGIASDE TRABAJOSPEDAGÓGICAS
III CONCURSO NACIONAL DE NARRATIVAY ENSAYO “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
ESP. S AGP AGA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/100,00 30.0II.EE PARTICIPAN. II.EEPARTICIPAN. II.EEPARTICIPAN.
VIII OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DEMATEMÁTICA
ESP. S AGP AGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/200,00 30.0
II.EE PARTICIPAN EN LA VIIOLIMPIADA NACIONALESCOLAR DEMATEMÁTICA
MOVILIZACIÓN SOCIAL “ESCUELASSEGURAS, LIMPIAS Y SALUDABLES”SECUNDARIA
ESP. S AGP AGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/200,00 30.0II.EE. CON AMBIENTESSEGURAS, LIMPIAS YSALUDABLES
FENCYT: INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA(EBR)
ESP. S AGP AGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/500,00 250.0 II.EE. PARTICIPAN EN LAEXPOSICIÓN FENCYT.
TALLER DE ACTUALIZACIÓN DOCENTESOBRE LA DIVERSIFICACIÓN DEL D.C.N.PRONOEI INICIAL PRIMARIASECUNDARIA
ESP. S AGP AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 600.0
DOCENTESCAPACITADOS EN LAACTUALIZACIÓNDOCENTE SOBRE LADIVERSIFICACIÓN DELD.C.N.
SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES,PROFESORAS, COORDINADORAS YPROMOTORAS EDUCATIVASCOMUNITARIAS
ESP. S AGP AGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/500,00 600.0
DOCENTESSUPERVISADOS,MONITOREADOS YACOMPAÑADOS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
38 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DELSIAGIE 2.0 A DOCENTES INICIALPRIMARIA SECUNDARIA DE EBR.
ESP. S AGP AGA 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/500,00 300.0
DIRECTORESRECIBENCAPACITACIÓN EIMPLEMENTACIÓN DELSIAGIE 2.0
FORTALECIMIENTO DE LAS REDESEDUCATIVAS RURALES. EXPOSICIÓN DEEXPERIENCIAS EXITOSAS INTER REDESEDUCATIVAS
ESP. S AGP AGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/300,00 10.0REDES EDUCATIVASORGANIZA-DAS YFORTALECIDAS.
JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOSESCOLARES 2014.
APECUD AGA II.EE 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/400,00 300.0 II.EE PARTICIPANTES
CEREMONIA EN HOMENAJE AL “DÍA DELMAESTRO” APECUD AGA II.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 600.0
DOCENTESHOMENAJEADOS EN ELDÍA DEL MAESTRO.
JUEGOS FLORALES ESCOLARESNACIONALES. • PRIMARIA • SECUNDARIA APECUD AGA II.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 300.0
II.EE, PARTICIPAN EN LOSJUEGOS FLORALESESCOLARESNACIONALES.
CAPACITACIÓN A PROFESORES DEEDUCACIÓN PRIMARIA SOBREFUNDAMENTOS BÁSICOS DE LASDISCIPLINAS DEPORTIVAS
APECUD AGA II.EE 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 120.0
DOCENTESCAPACITADOS SOBREFUNDAMENTOS BÁSICOSDE LAS DISCIPLINASDEPORTIVAS.
CONCURSO DE BANDAS DE MÚSICAESCOLARES-2014 SECUNDARIA
APECUD AGA II.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 30.0 II.EE. PARTICIPANTES
JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES2014
APECUD AGA II.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 600.0
DOCENTES PARTICIPANEN LOS JUEGOSDEPORTIVOSMAGISTERIALES 2014.
I JUEGOS ESCOLARES DEL NIVEL DEEDUCACIÓN INICIAL APECUD AGA II.EE 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 120.0
II.EE. DEL NIVEL INICIALPARTICIPAN EN EL IJUEGOS ESCOLARES2014.
III CONCURSO DE DANZAS ESCOLARES2014. EDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA
APECUD AGA II.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 150.0II.EE. PARTICIPAN EN EL IIICONCURSO DE DANZASESCOLARES 2014
GESTIÓN ADMINISTRATIVA-DESARROLLO DE LA GESTIÓN(COMBUSTIBLE, MATERIALES DEOFICINA, MATERIALES DE LIMPIEZA,GESTIÓN)
AGA – AGI- DIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/28.493,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
1,4
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIN,DE LA GESTIN PBLICAREGIONALTRANSPARENTE CONPARTICIPACIN DE LASOCIEDADEDUCADORA PARA ELDESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIN CONLOS RGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIN JUNN
LOGRAR UNA GESTINCON EFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIN JUNN
40.0
MEJORAR LACALIDAD DESERVISIO PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.
DESARROLLO DE LAS GESTION DEDIRECCION Y SECRETARIA DEDIRECCION.
DIR.SEC.DIR.ADM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.816,03 100.0% DE ACTIVIDADESDESARROLLADAS
SUPERVISIÓN DE METAS DE ATENCIÓNEN LAS II.EE. DE LA JURISDICCIÓN DELA UGEL HUANCAYO
JEFATURA AGI - RAC. - EST. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.307,00 100.0 % DE INSTITUCIONESVERIFICADAS
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAJEFATURA DE LA GESTIÓNINSTITUCIONAL
JEFATURA AGI- RAC.EST. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.138,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CONTRIBUIR ALFORTALECIMIENTO YELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA
FORMULACION Y EVALUACIN DE LAEJECUCIN DEL POI EN LAS OFICINAS DELA UGEL-H.
DIR-AGI-PLANF-AGP-PERS-ADM 6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/459,00 6.0 EVALUACIONES DEL POI2014, EMITIDAS A LA DREJ
INFORME CONSOLIDADO DE LASHORAS EFECTIVAS, LECTIVAS DE LOSDIFERENTES NIVELES Y CONTROL DEASISTENCIA DEL 1º Y 2º GRADO DEEDUCACIÓN PRIMARIA.
AGI-PLANF 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/362,00 3.0
INFORMESCONSOLIDADOS PORPERIODOS, EMITIDAS ALA DREJ
DESARROLLO DE LA GESTIN DE LAOFICINA DE PLANIFICACIN
DIR-AGP-AGI-ADM-ASE.JUR.-CADER-CPPA.CPPD-PLANF.
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/800,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CAPACITACIN EN SUS FUNCIONES ALOS MIEMBROS DE APAFAS Y CONEIS.DE LAS II.EE. DE LOS 3 NIVELES.
DIR-AGI-PLANIF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/700,00 500.0
MIEMBROS DE APAFAS YCONEIS DE LAS II.EE.CAPACITADOS EN SUSFUNCIONES.
CURSO DE ACTUALIZACIN YCAPACITACIN AL PERSONALADMINISTRATIVO DE LA UGELHUANCAYO
AGI-DIR-PLANIF-EST.-RAC 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/700,00 400.0SERVIDORESADMINISTRATIVOSCAPACITADOS.
CAPACITACIN PARA DIRECTORES DEII.EE. SOBRE LA FORMULACIN DE LOSDOCUMENTOS DE GESTIN (PEI, PAT YRI).
JAGI-PLANF.-RAC-EST-FIN 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/700,00 500.0
DIRECTORES DE II.EE.CAPACITADOS ENFORMULACIÓN DEDOCUMENTOS DEGESTIÓN
REVISIÓN Y VALIDACIÓNPRESUPUESTAL DE CUADRO DEHORAS Y CAP DE LAS II.EE.APROBACIÓN DEL PAP EN ELMINISTERIO DE EDUCACIÓN
JAGI-EST-RAC-FNZAS 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/880,00 1.0ACTA DE APROBACIÓNDEL PAP Y (50) CUADROSDE HORAS APROBADOS
REUNION CON LIDERES DE UNIDADESDE COSTEO.
AGI-FNZAS 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/799,00 24.0LIDERES DESIGNADOSY/O RATIFICADOSMEDIANTE RESOLUCIÓN
DESARROLLO DE LA GESTIN DE LAOFICINA DE FINANZAS AGI-FZAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/940,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS
MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA
PROCESO DE RACIONALIZACIN YVERIFICACIN DE METAS DE ATENCIN ENLAS II.EE. PBLICAS DEL MBITO DE LAUGEL-HYO
DIR, JAGI,AGP, RAC 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.435,00 100.0% INSTITUCIONESVERIFICADAS
REALIZAR ESTUDIOS TCNICOS DEOFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA DE LASII.EE. PRIVADAS Y ESTATALES DE LAPROVINCIA DE HUANCAYO
DIR-JAGI-EST-RAC-PLAN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.733,00 100.0 % ACCIONES CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
ACTUALIZACIÓN DELPADRÓN DE LAS II.EE.ESTATALES YPRIVADAS YPROGRAMAS.
JORNADA DE CAPACITACIÓN PARADIRECTORES DE LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS SOBRE ACTUALIZACIÓNDEL PADRON DE LAS II.EE. ESTATALESY PRIVADAS
AGI/ESTADIS.DIRECCION ADMINIST. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.350,00 90.0
% DIRECTORES DE I.E.PRIVADAS Y ESTATALESASISTENTES A LACAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN PARA DIRECTORES DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVASSOBRE ESTADÍSTICA ON LINE: CENSOESCOLAR.
DIR-AGI-EST-ADM. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/787,00 471.0
DIRECTORES DE II.EE.ESTATALES Y PRIVADOSASISTENTES A LACAPACITACIÓN
VALIDACIN DE DATOS DE UBICACIN YESTADO DE REGISTRO DEL PADRN
AGI-ESTAD.-DEIREC.- ADM.-II.EE. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.371,00 112.0II.EE.VALIDADAS EN ELAREA URBANA Y RURAL
MEJORAR LACALIDAD DESERVISIO PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.
ATENCIÓN DE LA GESTIÓN DEABASTECIMIENTO (SERVICIOS BÁSICOSY OTROS)
ADM.- ABAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/19.680,00 100.0% SERVICIOS BÁSICOS YOTROS PAGADOSOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE PLANILLAS Y PERSONAL
ADM-ABASTEC. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/17.976,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIN DEL READE ADMINISTRACIN (71398.00) YSECRETARIA DE ADMINISTRACION(3850.00)
ABAST. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/75.248,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
ATENCIÓN A LASNECESIDADESBÁSICAS DE LA SEDEADMINISTRATIVA.
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO YEQUIPOS DE LA SEDE INSTITUCIONAL
ADMINISTRACIN Y ABASTECIMIENTO 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/27.487,00 8.0OFICINASIMPLEMENTADAS CONMOBILIARIO Y EQUIPO
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
39 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
RECONOCER LALABOR DE LOSTRABAJADORES YMANTENER LAIMAGENINSTITUCIONAL DE LAUGEL HUANCAYODURANTE ELPERIODO 2014.
DESARROLLO DE ACTIVIDADESINCENTIVOS Y RETRIBUCIONES A LAGESTIÓN INSTITUCIONAL DE UGELHUANCAYO
ADMINISTRACIÓN YABASTECIMIENTO 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/58.990,00 100.0
% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
MEJORAR LACALIDAD DESERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE PAGADURÍA ADM-PAG. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.000,00 100.0
% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE CONTABILIDAD
ABAST. CONTAB. ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.756,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIN DE LAOFICINA DE ALMACN ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.436,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS
DESARROLLO DE LA GESTION DE LAOFICINA DE ABASTECIMIENTO
ÁREAS USUARIAS Y AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.940,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTION DE LAOFICINA DE ESCALAFON
ESCALAFON 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.756,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE MESA DE PARTES
MESA DE PARTES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.756,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CAPNOMINAL DE LA UGEL-HYO Y DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS,CONSOLIDANDO A TRAVÉS DELSISTEMA NEXUS.
OPER - ADMINISTRACIÓN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.132,36 100.0
% DOCENTES YPERSONALADMINISTRATIVOACTUALIZADO
PROCESO DE MATERIALIZACIÓN DE LASACCIONES DE PERSONAL
OPER - ADMINISTRACIÓN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.453,27 6500.0 RESOLUCIONESPROYECTADAS
PROCESO DE OPINIONES TECNICASDE LA GESTION EDUCATIVA.
OPER - ADMINISTRACIÓN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.400,59 400.0 OPINIONES INFORMES, YOTROS ELABORADOS
PROCESO DE ACCIONES DEPERSONAL.
OPER - ADMINISTRACIÓN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/90,21 100.0 % ACCIONES CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CONTRIBUIR ALFORTALECIMIENTO YELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.
PROCESO DE ELABORACION DEREMUNERACIONES DE PERSONAL.
PERSONAL-REMUNERACIONES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/5.000,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
GESTIÓN DE LA OFICINA DE PENSIONES PENSIONES –ADM. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.500,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS
DIAGNÓSTICO YSANEAMIENTO FÍSICOY LEGAL DE LAS II.EE.PÚBLICAS.
CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTOPERMANENTE SOBRE EL PROCESO DESANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOSTERRENOS DE LAS II.EE.
INFRAESTRUC. GREJ/INFRA. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/354,00 100.0
DIRECTORES DE II.EE.ASESORADOS EN LOREFERENTE ALSANEAMIENTO FÍSICO
CONTRIBUIR ALFORTALECIMIENTO YELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE ACTAS Y ARCHIVOS
ADM/OPER/AGP/SG 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.609,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
TALLERES DE ACTUALIZACIÓN YCAPACITACIÓN A LOS DIRECTORES DELAS II.EE. EN SIAGIE.
SG/OAD/DIR. 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/1.147,00 500.0DIRECTORES YRESPONSABLESCAPACITADOS
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE BIENESTAR SOCIAL BINESTAR SOCIAL Y OPER. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.756,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE INFORMÁTICA
ADM. INFORM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.756,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE SECRETARÍA GENERAL
DIRECC-ADM-SECRET. GRAL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.135,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE PATRIMONIO PATRIMONIO –ADM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/500,00 100.0
% ACTIVIDADESCUMPLIDAS
MATERIALIZACIÓN DE PROYECTOS DERESOLUCIÓN DE ALTAS Y BAJAS DEBIENES MUEBLES DE LAS II.EE. DE LAUGEL HYO.
PATRIMONIO –ADM. 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/300,00 100.0RESOLUCIONESEJECUTADAS
ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DEALTAS Y BAJAS DE BIENES EINVENTARIO ANUAL DE LA SEDE UGELHUANCAYO.
PATRIMONIO –ADM. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/500,00 1.0INVENTARIO DE LA SEDEACTUALIZADO EN ELSISTEMA SIMI
CAPACITACIÓN SOBRE ACTUALIZACIÓNDE INVENTARIOS A LAS II.EE.EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN.
PATRIMONIO-ADMINISTRACION 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/500,00 400.0
DIRECTORES YPERSONALRESPONSABLE DELSISTEMA SEENCUENTRANCAPACITADOS EN EL USODEL SIMI
CONSOLIDACIÓN DE INVENTARIOS DELAS II.EE. DE LA UGEL HYO. PATRIMONIO ADM. 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/578,00 100.0
% II.EE. CAPACITADAS ENACTUALIZACIÓN DEINVENTARIOS
DESARROLLO DE LA GESTIN DE LAOFICINA ASESORA JURIDICA ADM-OAJ 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/21.809,00 100.0
% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIN DE LACOMISIN PERMANENTE DE PROCESOSADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS
CPPA Y CPPAD 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/17.490,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
MOVILIZACIONES POR LOSAPRENDIZAJES EN LOS DIFERENTESNIVELES
AGP-ESPECIALISTAS-ADM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.148,92 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLAR EN ELEDUCANDOACTITUDESEMPRENDEDORAS,COMPETENCIASTÉCNICO YHABILIDADESEMPRESARIALES,ARTICULANDO LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS CONLOS CENTRO DEPRODUCCIÓN EIMPLEMENTANDOTALLERESLABORALES.
CAPACITACIÓN A LOS DIRECTORES DELOS TRES NIVELES EN RUTAS DEAPRENDIZAJE
AGP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/2.847,97 600.0DIRECTORESCAPACITADOS EN RUTASDE APRENDIZAJE.
CURSO TALLER INTERNACIONAL DEPARA DOCENTES DE EDUCACIÓNFÍSICA "EL DEPORTE COMO BASE ENPRIMARIA Y SECUNDARIA"
AGP 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/742,55 50.0
DOCENTES DEEDUCACIÓN FÍSICACAPACITADOS DE LOSNIVELES DE EDUCACIÓNPRIMARIA Y SECUNDARIA
DESARROLLO DE LA GESTIN DE LAJEFATURA DE GESTIN PEDAGGIC
AGP 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.589,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
FORTALECER LACAPACIDAD DELPERSONALDIRECTIVO YDOCENTE DEL NIVELINICIAL Y DE LASCOORDINADORAS DEPRONOEI
TALLER DE CAPACITACIÓN“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESEN EL USO Y MANEJO DE LAS RUTASDEL APRENDIZAJE”
AGP-EEI. 6.0 3.0 0.0 3.0 0.0 S/2.726,00 200.0
DIRECTORAS,DOCENTES DE II.EE. DELNIVEL INICIAL Y COORD.PRONOEI DEBIDAMENTECAPACITADAS
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAEDUCACIÓN INICIAL Y ANIVERSARIO DELOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN NOESCOLARIZADA
DIRECC-AGP-ESP-INICIAL 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.750,00 100.0% DE II.EE. DEL NIVELINICIAL PARTICIPAN DELEVENTO
MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO A DIRECTORES,PROFESORAS, PROFESORASCOORDINADORAS Y PROMOTORASEDUCATIVAS COMUNITARIAS.
AGP-ESPEC. ED. INICIAL 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/3.113,37 100.0% DE DOCENTESMONITOREADAS YACOMPAÑADAS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
40 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓNACCIÓN EN EL PROCESO DEAPRENDIZAJE.
DIRECC-AGP-ESP- EDUC. INICIAL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/267,44 20.0
DOCUMENTOS DEINVESTIGACIÓN, QUESIRVEN A LAS DOCENTESDEL NIVEL INICIAL
CELEBRACIÓN DE DÍA DEL LOGROPARA IE PÚBLICAS Y PRIVADAS. AGP - EEI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/471,28 100.0
% DE II.EE. PÚBLICAS YPRIVADAS PARTICIPAN ENEL EVENTO
CAMPAÑA PARA LA MATRICULAOPORTUNA Y EL BUEN INICIO DEL AÑOESCOLAR Y JORNADAS DEORIENTACIÓN E INFORMACIÓN ALPROCESO Y FINALIZACIÓN DEL AÑOESCOLAR
DIRECC-ADM-AGP-ESP- EDUC- INIC 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/580,16 100.0
% DE DIRECTORAS, DELNIVEL INICIALCAPACITADAS ENACTIVIDADES ADESARROLLARSE EN EL2014
CONFORMACIÓN DELAS REDESEDUCATIVASINSTITUCIONALES
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPOTÉCNICO LOCAL Y RECONOCIMIENTOCON RD.
ADM-AGP-ESP-ED. INICIAL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/180,00 1.0EQUIPO TÉCNICO LOCALFORTALECIDO
MEJORANDOCAPACIDADES DEPROFESORASCOORDINADORAS YPROMOTORASEDUCATIVASCOMUNITARIAS.
DESARROLLO DE TALLERES DEACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTOPARA DOCENTES Y PROMOTORASEDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL
ADM-AGP-ESP. EDUC. INICIAL 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/744,00 30.0
II.EE. Y PROGRAMASBENEFICIADAS CON ELTALLER DEACTUALIZACIÓN
FORTALECER LACAPACIDAD DEGESTIÓN YAUTONOMÍA DE LASII.EE. DENTRO DELMARCO DELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN
CONFORMACIÓN DE REDESEDUCATIVAS Y GIAS
AGP-ESP. EDUC. INICIAL 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/134,00 50.0 REDES CONFORMADAS
CONTRIBUIR CON ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS
FESTIVAL DE TEATRO “EL RETOÑITO”DE NIÑOS Y NIÑAS DEL II CICLO
AGP - EEI 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/538,00 100.0
% DE NIÑOS Y NIÑAS DELNIVEL INICIALFORTALECIDOS EN SUSHABILIDADES ARTÍSTICAS
FESTIVAL DE DANZAS DE DOCENTES. AGP - EEI 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/537,40 100.0% DE DOCENTESPARTICIPAN EN ELFESTIVAL DE DANZAS
TALLER DE CAPACITACIÓN ENESTRATEGIAS METODOLÓGICASDIRIGIDO A DOCENTES DE II.EE.PUBLICAS DEL NIVEL PRIMARIO.
AGP-EEP 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 S/1.915,00 200.0DIRECTORES DE II.EE.PÚBLICAS DEL NIVELPRIMARIA CAPACITADOS
JORNADAS DE ORIENTACIN EINFORMACIN AL INICIO EN EL PROCESOY FINALIZACIN DEL AO 2014
AGP-ESPEC. EDUC. PRIMARIA 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/1.377,64 100.0% PERSONAL DIRECTIVOORIENTADOS YINFORMADOS.
EVALUACIÓN MUESTRAL AESTUDIANTES DEL V CICLO DEL NIVELPRIMARIA
AGP-ESPEC. EDUC. PRIMARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.660,47 0.0ESTUDIANTESEVALUADOS
EVALUACIÓN MUESTRAL AESTUDIANTES DEL III CICLO DEL NIVELPRIMARIA Y ECE DEL 2° GRADO
AGP-ESP. EDUC. PRIM, 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.660,47 0.0ESTUDIANTES DEL IICICLO DEL EBREVALUADOS
MONITOREO A ACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOS, DOCENTESACOMPAÑADOS, Y A LAS ESTRATEGIASDE INTERVENCIÓN DEL PELA
ADM, AGP, ESP. EDUC. PRIMARIA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/932,50 100.0
% ACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOS YDOCENTESACOMPAÑADOS
FORTALECIMIENTO DEL ETL (EQUIPOTÉCNICO LOCAL) DE APOYO A LAGESTIÓN RECONOCIDA MEDIANTERESOLUCIÓN DIRECTORAL.
AGP-ESP.EDUC. PRIMARIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.837,50 1.0EQUIPO TÉCNICOFORTALECIDO
MONITOREO ACOMPAÑAMIENTO YCONTROL A DOCENTES DE AULA DEII.EE. PÚBLICA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
AGP-ESP. EDUC. PRIMARIA 3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 S/1.312,00 100.0
% DEL TOTAL DEDOCENTES DE AULAMONITOREADOS YACOMPAÑADOS
APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO DELAS REDES EDUCATIVAS DE COLCA,SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA,PARIAHUANCA.
ADM-AGP-ESPEC. EDUC. PRIMARIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/847,10 100.0% REDES EDUCATIVASEN FUNCIONAMIENTO
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN EN LAUNIDAD OPERATIVA DE EDUCACINPRIMARIA
AGP-ESPEC.EDUC. PRIMARIA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.145,00 1.0UNIDAD OPERATIVACOMPLETAMENTEORDENADO Y PRÁCTICO
TALLER DE INFORMACIÓN YORIENTACIÓN SOBRE CAPACIDADES YCOMPETENCIAS EN GESTIÓNINSTITUCIONAL Y PEDAGÓGICADIRIGIDA A DIRECTORES, SUBDIRECTORES JERÁRQUICOS YDOCENTES DE EBR.SECUNDARIA. EBAY ETP.
AGP-EES 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/953,00 100.0
% DIRECTORES ,JERÁRQUICOS Y SUBDIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS
TALLER DE CAPACITACIÓN EN USO YAPLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍAEDUCATIVAS EN EL PROCESO DEENSEÑANZA APRENDIZAJE EN I.E. DEEDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
AGP-EES 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/963,50 100.0
% DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS ENTECNOLOGÍASEDUCATIVAS.
CONCURSOS DE COMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES YESCRITOS 2014
AGP-ESPECIALISTAS EDUC.SECUNDARIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.207,16 90.0
% DE ESTUDIANTES DELAMBITO DE LA UGELHUANCAYO
CONFORMACIÓN DELCOMITÉ DEMONITOREO YACOMPAÑAMIENTO ANIVEL DE UGEL.,VISITAS A LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS,INCLUSIVAS
SUPERVISIÓN MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ADIRECTORES Y DOCENTES DE LASII.EE. DEL NIVEL SECUNDARIO EBR-EBAPOR ÁREAS.
AGP-ESP. EDUC. SECUNDARIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.830,81 100.0
% DIRECTIVOSJERÁRQUICOS YDOCENTES DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASSUPERVISADAS.
SUPERVISIÓN MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ADIRECTORES Y DOCENTES DE LADIGETE, AIP, INTELEDUCAR, CEPED,OLPC-XO,TV EDUCATIVA,DIRECTV.
ADM-AGP-ESP. EDUC. SECUNDARIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.333,44 100.0
% INSTITUCIONESEDUCATIVASSUPERVISADAS DE LOSPROGRAMAS DEDIGETE,AIP,INTELEDUCARCEPED,OLPC-XO,TVEDUCATIVA. DIRECTV
ORGANIZACIÓN DE LA FERIA DECIENCIA Y TECNOLOGÍA FASE INTERNADISTRITAL Y PROVINCIAL
ADM-AGP-ESP. EDUC. SECUND-ALUMNOS,-APAFA
3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/557,23 100.0% II.EE.QUE PARTICIPANDE LA FERIA DE CIENCIAY TECNOLOGÍA
XI OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DEMATEMÁTICA EN LA FASE INTERNADISTRITAL, PROVINCIAL, REGIONAL YNACIONAL CON LA PARTICIPACIÓN DELAS II.EE. PÚBLICAS CONVENIOS YPRIVADAS.
ADM-AGP-ESP. EDUC. SECUNDARIA-PADRES DE FAMILIA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/548,05 100.0
% II.EE. QUE PARTICIPANEN LA X OLIMPIADANACIONAL ESCOLAR DEMATEMÁTICA.
FERIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOSFASE INTERNA DISTRITAL Y PROVINCIAL
AGP-ESP. EDUC. SECUNDARIA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/645,95 100.0
% II.EE. QUE PARTICIPANDE LA FERIA DEPROYECTOSPRODUCTIVOS
DESARROLLAR PROYECTOSEDUCATIVOS PARA APROVECHAR LADIFUSIÓN DE ESPACIOS CULTURALES YCONTRARRESTAR LA ACCIÓN NEGATIVADE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓNSOCIAL MASIVA.
AGP-ESP. EDUC, SECUNDARIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/881,31 100.0
% PARTICIPANTES DELEQUIPO TÉCNICO LOCALDE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE PARTICIPANACTIVAMENTE
DESARROLLARPROYECTOSEDUCATIVOS PARAAPROVECHAR LADIFUSIÓN DEESPACIOSCULTURALES YCONTRARRESTAR LAACCIÓN NEGATIVA DELOS MEDIOS DECOMUNICACIÓNSOCIAL MASIVA.
JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOSESCOLARES 2014
AGP-ESP. EDUC. SECUNDARIA-APECUD
3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/730,32 100.0
% II.EE. QUE PARTICIPANEN LOS JUEGOSNACIONALESDEPORTIVOSESCOLARES 2014
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
41 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,4
MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
0009: MEJORAR LOALOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DE II.EE.PP.
60.0
3000385: II.EE. CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS.
5003107: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LAS II.EE.DE II CICLO DE EBR.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.871.908,00 100.0
% DE II.EE. QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE II CICLODE EBR.
5003108: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LAS II.EE.DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.277.610,00 100.0
% DE II.EE. QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN PRIMARIA -EBR
5003109: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LAS II.EE.DE EDUCACIÓNSECUNDARIA.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.365.375,00 100.0
% DE II.EE. QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN SECUNDARIA- EBR
5003110: LOCALESESCOLARES DE II.EE. DE IICICLO DE EBR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/17.404,00 100.0
% DE LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR.
5003111: LOCALESESCOLARES DE II.EE. DEPRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/60.928,00 100.0
% DE LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR.
5003112: LOCALESESCOLARES DE II.EE. DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/53.071,00 100.0
% DE LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO - EBR
1,4
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
9001: ACCIONESCENTRALES
40.03999999: SINPRODUCTO.
CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL UGEL LOCAL
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/580.435,00 100.0
% DE CONTRATOS DEPERSONALOPORTUNAMENTEEMITIDOS EN LA UGELLOCAL
OFICINAS DE LA SEDEUGEL CON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/81.344,81 100.0
% DE OFICINAS DE LASEDE CON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
1,4
MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
SUFICIENTEINCLUSIÓN EN LA EB YTÉCNICO-PRODUCTIVA DENIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A29 AÑOS DE EDAD.
60.0
3000574. PERSONASCON DISCAPACIDADSEVERA ACCEDEN AII.EE.PP.ESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN.
5.004306. CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DE CEBE.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/216.669,00 100.0
% DE II.EE. DE EBR QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL.
LOCALES ESCOLARESPARA ATENCIÓN DE CEBECON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.197,00 100.0
% DE LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO CEBE.
1,4
MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
9002: APNOP 60.0 3999999: SINPRODUCTO
5000681: DESARROLLO DECICLO AVANZADO DE LAEBA.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/149.020,00 100.0 % DE HORAS LECTIVASCUMPLIDAS.
LOCALES ESCOLARESPARA ATENCIÓN DE CICLOAVANZADO DE LA EBA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/577,00 100.0
% DE LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO EBA
5000683: DESARROLLO DECICLO INTERMEDIO DE LAEBA.
DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/37.315,00 100.0% DE HORAS LECTIVASCUMPLIDAS.
1,4
MEJORAR AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DELOESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADES Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
ADJUNTAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS Y NIÑOS DENIVEL INICIAL
15.0
PARTICIPANACTIVAMENTE LOSDOCENTES DE LASDOCENTES DE LOSDE I Y II CICLO DENIVEL INICIAL
TALLER DE ACTUALIZACIÓNSOBRE ESTRATEGIASPEDAGÓGICASMETODOLÓGICAS YEVALUACIÓN PARADOCENTES DEL I Y II CICLODEL NIVEL INICIAL
AGP-AGA-ESP.INI.,II.EE. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/145,00 105.0DOCENTES YPRO,OTORESCAPACITADOS
ELABORACIÓN DETALLERES EDUCATIVOS APROMOTORAS
AGP-AGA-ESP.INI.,II.EE. 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/170,00 40.0PROMOTORAS QUEPARTIIPAN ACTIVAMENTE
CELEBRACIÓN DEL 83ºANIVERSARIO DE LAEDUCACIÓN INICIAL YPRONOEIS
AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/280,00 33.0 IIEE. QUE PARTICIPANACTIVAMENTE
FERIA DE CIENCIAS "MISPRIMEROSEXPERIMENTOS" II.EE. DELNIVEL INICIAL
AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 S/85,00 33.0IIEE. QUE PARTICIPANACTIVAMENTE
MONITORETO,ACOMPAÑAMIENTO YASESORAMIENTO ADIRECTORES, DOCENTESY PROMOTORAS DETODAS LASII.EE./PRONOEIS SOBREGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL YORGANIZACIÓN
AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/355,00 150.0DOCENTESMONITOREADAS YASESORADAS
CELEBRACIÓN DE LASEMANA DE LOSDERECHOS DEL NIÑO
AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/320,00 33.0IIEE. PARTICIPANDO ENDIFERENTESACTIVIDADES
TALLER DE ACTUALIZACIÓNDOCENTE PARA LAMEJORA DE LOSAPRENDIZAJES PORDISTRITOS
AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/465,00 300.0
DOCENTESCAPACITADOS PARA LAMEJORA DE LOSAPRENDIZAJES
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
42 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
FESTIVAL DE "LECTURITASLITERARIAS"
AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/350,00 48.0II.EE. CON ALUMNOS CONDESTREZAS ENLECTURAS
TALLER EN LAELABORACIÓN DEMATERIALES EDUCATIVOS
AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/275,00 55.0
II.EE. CON DOCENTESCON HABILIDADESMANUALES ENELABORACIÓN DEMATERIALESEDUCATIVOS
CONCURSO DEVILLANCICOS DE NIÑOS,PADRES Y MAESTRAS
AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/160,00 160.0 II.EE. PARTCIPAN EN ELCONCURSO
1,4
MEJORAR AL 2014LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA.
ELEVAR EL NIVEL DELLOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA.
15.0DIFUSIÓN OPORTUNADE LAS NORMASPARA LA MATRICULA
CONCURSO "FESTITEXTOS" EN EL NIVELPRIMARIO
AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.-IIEE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 55.0
II.EE. CON ALUMNOS QUEDEMUESTRAN ELFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES ENRELACIÓN DE TEXTOS
TALLER DE ACTUALIZACIÓNDOCENTE SOBRE RUTASDE APRENDIZAJE,PROYECTOS YEVALUACIÓN PARADOCENTES DEL NIVELPRIMARIA
AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/170,00 447.0DOCENTESCAPACITADOS YEVALUADOS
PASANTIAS ENTRE II.EE. AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/276,18 55.0II.EE. QUE INTERCAMBIANEXPERIENCIAS EXITOSASENTRE MAESTROS
XII ENCUENTRO DELECTURAS LITERARIASINSERTADO AL PLANLECTOR
AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/550,00 5440.0
ALUMNOSPARTICIPANTES QUEDEMUESTRAN SUSAPTITUDES LITERARIAS
FERIA DE CIENCIA YTECNOLOGÍA ARTICULADOA LAS UNIDADES DEAPRENDIZAJE
AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.II.EE. 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 S/110,00 55.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE
ASESORAMIENTO ADIRECTORES YDOCENTES DELNIVEL PRIMARIO
MOBITOREO,ACOMPAÑAMIENTO YASESORAMIENTO ADIRECTORES YDOCENTES DE TODAS LASII.EE. SOBRE GESTIÓNPEDAGÓGICAINSTITUCIONAL YORGANIZACIÓM
AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.II.EE. 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/665,00 450.0DOCENTES DE AULAMONITOREADAS
FESTIVAL ESCOLAR DETEATRO "PACO YUNQUE"
AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.II.EE.PP.FF.. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/302,00 55.0
II.EE. CON ALUMNOSPARTICIPANTES QUEDEMUESTRAN SUSAPTITUDES TEATRALES
REALIZAR ELPROCESO DEREFLEXIÓN PARA LAAPLICACIÓN DE LAPRUEBA CENSAL
APLIACACIÓN DEL KIT DEEVALUACIÓN PARA 2ºGRADO - 2 ETAPAS
AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.II.EE. 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/850,00 55.0II.EE. PARTICIPANTESCON ESTUADIANTES 2ºGRADO
1,4
MEJORAR EL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR.
15.0
PLANIFICAR ELPROCESO DELMONITOREO YSUPERVISIÓN EN LASINSTUCIONESEDUCATIVAS
1. SUPERVISIÓN YMONITOREO DE LOSPROCESOSPEDAGÓGICOS YCOGNITIVOS
AGP-AGI-AGA-SECUNDARIA II.EE. 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/765,00 22.0 II.EE. SUPERVISADAS YMONITOREADAS
2. MONITOREO YEVALUACIÓN DELCUMPLIMIENTO DE LASNORMAS Y FUNCIONES ENLAS II.EE.
AGP-AGI-AGA-SECUNDARIA 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/465,00 22.0II.EE. EVALUADAS EN ELCUMPLIMIENTO DE SUSNORMAS Y FUNCIONES
CONTRIBUIR EN ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS
3. TALLER DECAPACITACIÓN ADIRECTORES YSUBDIRECTORES DE LASII.EE. DE EBR PARA LAPLANIFICACIÓN,EJECUCIÓN Y EVALUACIÓNDE LAS ACTIVIDADESTÉCNICO PEDAGÓGICAS
AGP-AGI-AGA-SECUNDARIA 6.0 1.0 2.0 2.0 1.0 S/190,00 22.0
DIRECTORES DE II.EE.QUE RECIBIERONORIENTACIONES EN LAPLANIFICACIÓN,EJECUCIÓN YEVALUACIÓN DE LASACTIVIDADES TÉCNICOPEDAGÓGICAS
4. FESTIVAL ESCOLAR DETEATRO " TUPAC AMARU" AGP-SECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/285,54 22.0
II.EE. CON ALUMNOS QUEDEMUESTRANAPTITUDES TEATRALES
5. SUPERVISIÓN Y,PNITOREO A LAS II.EE.PRIVADAS
AGP-SECUNDARIA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/145,00 7.0II.EE. SUPERVISADAS YMONITOREADAS
6. MONITOREO A LAEVALUACIÓN INTEGRAK DELOS TRES NIVELES.EVALUACIÓN DE LOSLOGROS DE APRENDIZAJEA LOS ALUMNOS DESECUNDARIA DE TODASLAS II.EE.
AGP-SECUNDARIA 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 S/571,88 4400.0
ALUMNOS DESECUNDARIAPARTICIPANTES EN LAEVALUACIÓN
7. CAPACITACIÓN TALLERDE ACTUALIZACIÓN SOBREESTRATEGÍASPEDAGÓGICAS,METODOLÓGICAS YEVALUACIÓN PARADOCENTES DEL NIVELSECUNDARIA
AGP-SECUNDARIA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/465,00 100.0DOCENTESCAPACITADOS
8. CAPACITACIÓN ADOCENTES ENREDACCIÓN DE ENSAYOSY PRODUCCIÓN DETEXTOS LETERARIOS
AGP-SECUNDARIA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/665,00 100.0 DOCENTESCAPACITADOS
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN ELNIVEL SECUNDARIOCON LAPARTICIPACIÓNACTIVA DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS
9. EJECUCIÓN DECONCURSOS LITERARIOSA NIVEL DE MED, DREJ YUGEL
AGP-SECUNDARIA 5.0 0.0 2.0 2.0 1.0 S/1.035,00 4400.0
ESTUDIANTESPARTICIPANTES QUEDEMUESTRAN SUSAPTITUDES LITERARIAS
10. SUPERVISIÓN YMONITOREO A LA GESTIÓNDE LAS II.EE.
AGP-SECUNDARIA 6.0 0.0 2.0 2.0 2.0 S/765,00 100.0% DE ACTIVIADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
1,4
MEJORAR AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIMIENTOLAS CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
*ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DENIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO.*MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA EBR.
15.0
PARTICIPACIÓNACTIVA DE ALUMNOSCON PRODUCCIÓNDE TEXTOS
1. CONCURSO "PREMIONACIONAL NARRATIVA YENSAYO JOSÉ MARÍAARGUEDAS" MED
AGP-SECUNDARIA 6.0 0.0 2.0 2.0 2.0 S/570,00 77.0II.EE. QUE DEMUESTRANSUS CONOCIMIENTOS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
43 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS CON LAPARTICIPACIÓNACTIVA DE LOSESTUDIANTESPROMOVIENDO LAINVESTIGACIÓN
2. FERIA ESCOLAR DECIENCIA Y TECNOLOGÍA2014
AGP-SECUNDARIA 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 S/355,00 40.0II.EE. QUE PARTICIPANACTIVAMENTE
ESTUDIANTES DELOS DIFERENTESGRADOS PARTICIPANEN LA PRUEBA DE LAONEM
3. XI OLIMPIADA NACIONALESCOLAR DE MATEMÁTICA(ONEM)-2014
AGP-SECUNDARIA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/170,00 22.0
II.EE. PARTICIPANDO DELAS DIFERENTESTÉCNICAS DE SOLUCIÓNDE EJERCICIOSMATEMÁTICOS
4. TALLER DEORIENTACIÓNVOCACIONAL
AGP-SECUNDARIA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/225,00 30.0II.EE. CON ALUMNOSCAPACES DE ELEGIR SUOPCIÓN PROFESIONAL
1,4
MEJOPRAR AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICASPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YWFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
* AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS Y NIÑOS DELNIVEL INICIAL. -ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DENIVEL PRIMARIA *MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR.
8.0
ESTUDIANTES DEEBR DESARROLLANSUS APRENDIZAJESEN LAS AULKAS DEINNOVACIÓN YCÓMPUTO
1. ACTUALIZACIÓN YVERIFICACIÓN DEINVENTARIO DE LAS AULASDE IMMOVACIÓN YTALLERES DE CÓMPUTODE LAS II.EE.
AGA-AGP-RESP.DIGETE-INIC-PRIM-SEC. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/465,00 30.0
II.EE. QUE CUENTAN CONAULAS DE INNOVACIÓN YCÓMPUTO
DIRECTORES YDOCENTESPARTICIPAN EN LACAP. DE R.T.
2. CAPACITACIÓN DE LOSRECURSOSTECNOLÓGICOS EN ELUSO DE LAS TICS ADIRECTORES YDOCENTES AIP DE LASII.EE.
AGA-AGP-REESP.DIGETE-INIC-PRIM-SEC 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 S/280,00 96.0
DIRECTORES,PROFESORESCAPACITADOS EN EL USODE LAS TICS Y ROBÓTICAEDUCATIVA
DIRECTORES YDOCENTESPARTICIPAN ENTRABAJOS DEINVESTIGACIÓN
3. CONCURSO REGIONALDE DIRECTORES YDOCENTES"INVESTIGACION DOCENTE" REALIZADO POR LOSDOCENTES DEL NIVELPRIMARIO, SECUNDARIODE LAS II.EE.
AGA-AGP-RESP.DIGETE-II.EE. 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/455,00 96.0 II.EE. PARTICIPANTES
ALUMNOS DE TODOSLOS NIVELESPARTICIPAN EN LAEXPOSICIÓN DETICS.IRECTORES YDOCENTESPARTICIPAN ENTRABAJOS DEINVESTIGACIÓN
4. EXPOFERIA TICS YAULAS DE INNOVACIÓNREALIZADO POR LOSALUMNOS DEL NIVELPRIMARIO, SECUNDARIODE LAS DIFERENTES II.EE.
AGA-AGP-RESP.DIGETE-II.EE. 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/410,00 96.0 II.EE. PARTICIPANTES
ALUMNOS DEPRIMARIA YSECUNDARIAPARTICIPAN EN LAEXPOFERIA DEROBÓTICAEDUCATIVA
5. EXPOFERIA "ROBOTICAEDUCATIVA" REALIZADOPOR LOS ALUMNOS DELNIVEL PRIMARIO,SECUNDARIO DE LASDIFERENTES II.EE.
AGA-AGP-RESP.DIGETE-II.EE. 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/390,00 96.0 II.EE. PARTICIPANTES
LOS ALUMNOSPARTICIPAN LA FERIADE EDUCACIÓN PARAEL TRABAJO
FERIA REGIONAL DEEDUCACIÓN PARA ELTRABAJO REALIZADO PORLOS ALUMNOS DEL NIVELSECUNDARIO DE LASDIFERENTES II.EE.
AGA-AGP-RESP.DIGETE-II.EE. 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/651,48 96.0 II.EE. PARTICIPANTES
DOCENTESTUTORES YALUMNOS PARTICIPANEN ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES
CAPACITACIÓN PARA ELFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES EN TUTORIAY ORIENTACIÓN DELEDUCANDO A LOSDOCENTES TUTORES YAUXILIARES ENEDUCACIÓN
AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/310,00 150.0DOCENTES TUTORES YAUXILIARESCAPACITADOS
DOCENTES DEEDUCACIÓN FÍSICADISEÑAN SUCURRICULUMDIVERSIFICADO
CAPACITACIÓN ADOCENTES DEEDUCACIÓN FÍSICA ENDIVERSIFICACIÓN DEDISEÑO CURRICULAR YESTRATEGÍASMETODOLÓGICAS
AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/120,00 80.0
DOCENTESCAPACITADOS ENDISEÑO CURRICULAR YESTRATEGÍASMETODOLÓGICAS
DOCENTESPARTICIPAN CONTRALA VIOLENCIADEEDUCACIÓN FÍSICADISEÑAN SUCURRICULUMDIVERSIFICADO
CAPACITACIÓN ADOCENTES EN VIOLENCIAFAMILIAR
AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/155,00 150.0DOCENTESCAPACITADOS ENVIOLENCIA FAMILIAR
LOS ALUMNOSRECONOCEN LASFUNCIONES QUETIENEN EN EL MUNICIPIO
CAPACITACIÓN A ALUMNOSDE LAS II.EE. SOBRE LASFUNCIONES DE LOSMUNICIPIOS ESCOLARES
AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD, II.EE. 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/210,00 1000.0
ALUMNOS CONCONOCIMIENTO EN LASFUNCIONES DELMUNICIPIO ESCOLAR
DOCENTESCAPACITADOS EN LAPREVENCIÓN DE LAVIOLENCIA
CAPACITACIÓN ADOCENTES DE PRIMARIA YSECUNDARIA EN LAPREVENCIÓN DELBULLYING
AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/365,00 80.0
DOCENTESDEVIDAMENTECAPACITADOS EN LAPREVENCIÓN DELBULLYING
PARTICIPACIÓNACTIVA DE LOSESTUDIANTES EN LASDIFERENTESDISCIPLINAS
JUEGOS FLORALESESCOLARES NACIONALES AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.065,00 105.0
II.EE. PARTICIPANDO ENLAS DIFERENTES ARTESDEMOSTRANDOTALENTO
CONCRSO DE BANDASESCOLARES
AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/135,00 92.0 II.EE. DEL AMBITO DE LAUGEL YAULI
JUEGOS DEPORTIVOSESCOLARES AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/310,00 93.0
II.EE. DEL NIVEL PRIMARIAY SECUNDARIA QUEPARTICIPANACTIVAMENTE
JURAMENTACIÓN DEBRIGADAS ESCOLARESº
AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/135,00 94.0II.EE. QUEJURAMENTARON SUSBRIGADAS ESCOLARES
PARTICIPANACTIVAMENTE LOSDOCENTES DE LASDIFERENTESINSTITUCIONESEDUCATIVAS
JUEGOS DEPORTIVOSMAGISTERIALES YCONCURSO DE DANZAS2013
AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/500,00 92.0 II.EE. DEL AMBITO DE LAUGEL YAULI
MONITOREO A LAEVALUACIÓN INTEGRAL DELOS ESTUDIANTES
AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/2.400,00 92.0II.EE. EVALUADOS EN ELLOGRO DE LOSAPRENDIZAJES
CAMPAÑA PARA LAMATRICULA OPORTUNA YEL BUEN INICIO DEL AÑOESCOLAR
AGA-AGI-AGP-PP.FF-II.EE. 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 S/350,00 125.0II.EE. CON EL LOGRO DEL1ER. HITO DE LAMOVILIZACIÓN NACIONAL
MONITOREO AL "DÍA DELLOGRO"
AGA-AGI-AGP-GOB.LOCAL,PP.FF-IIEE. 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/355,00 125.0
II.EE. QUE PRESENTANSUS RESULTADOSPEDAGÓGICOS
1,4
MEJORAR AL 2014,LOS LOGROS DELAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS DELOS DOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y
*AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS Y NIÑOS DELNIVEL INICIAL *ELEVAREL NIVEL DE LOGRODE APRENDIZAJE DELOS ESTUDIANTES DEMIVEL PRIMARIO.*MEJORAR EL
7.0
3999999 : SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES .MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LA CALIDADDE LA EDUCACION
DESARROLLO DE LA BUENA GESTIÓNDE LA JEFATURA DEL ÁREA DEGESTIÓN PEDAGÓGICA
AGP-ESPECIALISTAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/6.000,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
44 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
EFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
RENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR.
DESARROLLO DE LA BUENA GESTIÓNDEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL
DIR-JAGP-ESPECIALISTAS-DOCENTES-ESTUDIANTES 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/3.500,00
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELNIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DIR-JAGP-ESPECIALISTA-DOCENTES-ESTUDIANTES 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/5.500,00
DESARROLLO DE LA GESTIÓN ENEDUCACIÓN SECUNDARIA
DIR-JAGP-ESPECIALISTA-DOCENTES-ESTUDIANTES 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/4.000,00
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEPECUD
DIR-JAGP-ESPECIALISTA-DOCENTES-ESTUDIANTES 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00
1,4
MEJORAR AL 2014,LOS LOGROS DELAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS DELOS DOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN, LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA PARA ELDESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
15.0
MEJORAR LACALIDAD DESERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA
CAPACITACIÓN ADIRECTORES DE LAS II.EE.- EBR EN DOCUMENTOSDE GESTIÓN EDUCATIVA
DIR-AGA-AGI-AGP-PP.FF. 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/130,00 120.0DIRECTORES DE LASII.EE. -EBR CAPACITADOS
CAPACITACIÓN AMIEMBROS DE APAFA YCONOEIS DE LAS II.EE. -EBR
DIR-AGA-AGI-ESP.PLAN-AGP-PP.FF. 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/240,00 200.0
MIEMBROS DE APAFAS,CONOEIS DE LAS II.EE.CAPACITACIÓN DE SUSFUNCIONES
CAPACITACIÓN ALPERSONALADMINISTRATIVO DE LASII.EE.-EBR ENPROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS LEY27444
DIR-AGA-AGI-ESP.PLAN-AGP-PP.FF. 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/70,00 250.0
PERSONALADMINISTRATIVOSCAPACITACIÓN ENPROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
REMISIÓN DE REPORTES YOPINIONES DEINFORMAIÓN EN GENERALAL MINISTERIO DEEDUCACIÓN GOBIERNOREGIONAL Y UNIDADEJECUTORA 301-TARMA
A.G.I. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/845,51 100.0% DE REPORTES UOPINIONES EMITIDASPOR AGI
3999999 ; SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALESMEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LA CALIDADDE LA EDUCACION
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL POI ANIVEL LOCAL
DIR-AGI-ADM-ESP.PLANI-PP.FF. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/190,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASPERTINENTEMENTE
CONTROL Y MONITOREO DELCUMPLIMIENTO DE LAS HORASEFECTIVAS
DIR-AGI-ADM-ESP.PLANI-PP.FF. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/527,50 94.0INFORMES DE LAS II.EE.MONITOREADAS
CONTROL Y MONITOREO DEASISTENCIA DE LOS ALUMNOS 1º Y 2ºGRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DIR-AGI-ADM-ESP.PLANI-PP.FF. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/255,00 42.0INFORMES DE LAS II.EE.MONITOREADAS
VERIFICACIÓN ASESORAMIENTO YSUPERVISIÓN A DOCUMENTOS DEGESTIÓN
DIR-AGI-ADM-ESP.PLANI-PP.FF. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/255,00 127.0II.EE. VERIFICADAS YASESORADAS
CONFORMACIÓN DE LAS UNIDADES DECOSTEO A FORMULACIÓN DELCONSOLIDADO DE LAS HORASEFECTIVAS LECTIVAS DE LOSDIFERENTES NIVELES Y CONTROL DEASISTENCIA
DIR-AGI-AGP-ADM-ESP.PLANI-PP.FF. 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/300,00 9.0
IMFORMES DECONSOLIDADOS YPRESENTADOS A LAEJECUTORA
PARTICIPACIÓN EN LA APROBACIÓNDEL PAP. A NIVEL DE LA UE 301 TARMA
A.G.I.-PRESUPUESTO 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/90,00 1.0 DOCUMEWNTO DEGESTIÓN APROBADO
ELABORACIÓN DEL PROYECTOEDUCATIVO LOCAL DE LA PROVINCIADE YAULI-LA OROYA
A.G.I. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/262,00 1.0 DOCUMENTOS PEL
EJECUCIÓN EVALUACIÓN Y MONITOREODEL EBAS, CENSO ESCOLAR YLOCALES
A.G.I. ESTADISTICA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/245,00 162.0 II:EE. CENSADAS
SUPERVISIÓN YMONITOREO A LAS II.EE.PRIVADAS DE LAPROVINCIA DE YAULI
A.G.I. RACIONALIZACIÓN 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/190,00 38.0INFORMES DE LAS II:EE.MONITOREADAS
3000462. INSTITUCIÓNEDUCATIVA SEGURA
ASESORAMIENTO Y VERIFICACIÓNSOBRE LOS FONDOS PARAMANTENIMIENTO PREVENTIVO DELOCALES ESCOLARES YCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOY HOJA DE RUTA
SUPERVISIÓN YMONITOREO A LAS II.EE.PRIVADAS DE LAPROVINCIA DE YAULI
A.G.I. INFRAESTUCTURA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.673,85 162.0II.EE. ASESORADAS YVERIFICADAS
MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS DE LAUGEL EN BIEN DE LAEDUCACIÓN
CAPACITACIÓN A LOSDIRECTORES SOBREMANTENIMIENTOPREVENTIVO DE LOCALESESCOLARES
A.G.I. INFRAESTUCTURA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/314,16 162.0DIRECTORES DE LASII.EE. CAPACITADOS
CAPACITACIÓN TALLER ADIRECTORES DE LAS II.EE.EN EL SISTEMA SIAGIE
A.G.I. ESTADISTICO SIAGIE 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/314,16 162.0
SERVIDORESCAPACITADOS YASESORADOS EN ELMANEJO DE SIAGIE
CAPACITACIÓN ADIRECTORES SOBRE ELMANEJO DEL SOFWARESIMI 3,5 DE BIENESPATRIMONIALES
DIR-ADM-AGP-ALMACEN Y BIENESPATRIMONIALES 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/800,00 162.0
DIRECTORESCAPACITADOS EN ELMANEJO DEL SIMI
SUPERVISIÓN YMONITOREO A LOSDIRECTORES DE LAS II.EE.DE LOS DIFERENTESNIVELES Y MODALIDADESEN EL MANEJO DE LOSDOCUMENTOS DEGESTIÓN
A.G.I. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/545,00 40.0
DIRECTORES DE LASII.EE. SUPERVISADASMONITOREDAS QUECUMPLEN CON ELDESARROLLO DEDOCUMENTOS
1,4
MEJORAR EL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚNÑICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
10.0
PARTICIPACIÓNACTIVA DELPERSONAL DE LAUGEL
CAPACITACIÓN ALPERSONAL DE LA UGELYAULI EN DOCUMENTOSDE GESTIÓN
DIRECCIÓN 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/75,00 40.0
PERSONAL DE LA UGELCAPACITADOS ENDOCUMENTOS DEGESTIÓN
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEDIRECCIÓN (REDACCIÓN) DEDOCUMENTOS PARA EL MED, DREJ,UGELS, INSTITUCIONESGUBERNAMENTALES Y NOGUBERNAMENTALES)
DIRECCIÓN-SECRETARIA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/629,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE MESADE PARTES DIRECCIÓN-MESA DE PARTES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/270,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE SECRETARIAGENERAL DIRECCIÓN-SECRETARIA GENERAL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/540,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
45 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en
Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Producto yAcciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,4
MEJORAR AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓNLA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA PARA ELDESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
15.0
VISITAS A TODAS LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS PARAASESORAR YVERIFICARRECURSOS PROPIOS
ASESORAMIENTO YVERIFICACIÓN A LAS II.EE.EN LA ADMINISTRACIÓN DESUS RECURSOSPROPOIOS
AREAS DE ADMINISTRACION 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/311,55 162.0II.EE. ASESORADAS YVERIFICADAS
SUSCRIPCIÓN DECONVENIOS CONINSTITUCIONESGUBERNAMENTALES(MUNICIPIOS,ETC) YPRIVADAS
AREA DE ADMINISTRACION 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 S/75,00 20.0INSTITUCIONESCOOPERANTES CON LAEDUCACIÓN
CAPACITACIÓN TALLER ENLA EMISIÓN Y DIFUCIÓN DENORMAS YPROCEDIMIENTOS QUEFIJAN LA ADMINSITRACIÓNDE LOS BIENES MUEBLESDE LA UGEL EINSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICASCON LA UNIDADEJECUTORA 301-TARMA
AGA-PATRIMONIO 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/230,00 182.0DIRECTORES YADMINISTRATIVOSCAPACITADOS
TOMA DE INVENTARIOS DEBIENES MUEBLES ENCOORDINACIÓN CON LACOMISIÓN RESPECTIVA DECADA I.E. (REGISTRO,VALORIZACIÓN CONTROL EINSPECCIÓN)IMPLEMENTACIÓN DELSISTEMA SIMI DEPATRIMONIO EN LAS II.EE.DE LA UGEL YAULI
AGA-PATRIMONIO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/515,00 92.0INVENTARIO DE BIENES YSERVICIOS ACTUALIZADO
SUPERVISIÓN YVERIFICACIÓN DEEXISTENCIA DEL ACTIVOFIJO: BIENESDEPRECIABLES Y NODEPRECIABLES SEGÚNPROGRAMACIÓN YPLANIFICACIÓN DE II.EE
AGA-PATRIMONIO 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/475,00 92.0 II.EE. SUPERVISADAS YVERIFICADAS
MANTENIMIENTO DEEQUIPOS DE CÓMPUTO EIMPRESORAS
AREA DE ADMINISTRACION 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/3.000,00 10.0
EQUIPOS DE CÓMPUTO EIMPRESORAS ENPERFECTOFUNCIONAMIENTO
REPORTE DE INVENTARIODE ALNACÉN A LAEJECUTORA
AGA-ALMACEN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/320,00 4.0 REPORTES REALIZADOS
3999999 : SINPRODUCTOACCIONESCENTRALESMEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARAREVELAR LA CALIDADDE LA EDUCACION
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLOPOTENCIAL DE LAS OFICINAS DETESORERIA, ABASTECIMIENTO,PERSONAL, REMUNERAIONES,ESCLAFÓN Y BIENES DE LA SEDE
AREA DE ADMINISTRACION 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.200,00 100.0% DE DOCUMENTOSRECEPCIONADOS YATENDIDOS
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELAREA DE ESCALAFÓN
AGA-ESCALAFON 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/740,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELAREA DE INFRAESTRCTURA
AGA-INFRAESTRUCTURA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.500,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELAREA DE IABASTECIMIENTO
AGA-ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.500,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELAREA TESORERIA
AGA-TESORERIA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.500,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELAREA ALMACEN AGA-ALMACEN 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/395,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELAREA REMUNERACIONES YPLANILLASALMACEN
AGA-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.071,98 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELAREA DE PERSONAL AGA-PERSONAL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.335,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
1,
MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGOGICAS Y DEGESTION DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION.
INCREMENTAR EN ELACCESO DE LAPOBLACION DE 3 A 16AÑOS A LOSSERVICIOSEDUCATIVOSPUBLICOS DE LAE.B.R
2.0
3000515INSTITUCIONESEDUCATIVASGESTIONADAS CONCONDICIONESSUFICIENTES PARALA ATENCION
5003038 GESTION DEEXPEDIENTES TECNICOSPARA LA GENERACION DENUEVAS PLAZASDOCENTES ENEDUCACION INICIAL
AGI AGP AGA 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/7.680,00 20.0EXPEDIENTES TECNICOSELABORADOS YAPROBADOS
1,4
MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.
0091: INCREMENTOEN EL ACCESO DE LAPOBLACIÓN DE 3 A 16AÑOS A LOSSERVICIOSEDUCATIVOSPÚBLICOS.
0.0
3000515: II.EE.GESTIONADAS CONCONDICIONESSUFICIENTES PARALA ATENCIÓN.
5003038: GESTIÓN DEEXPEDIENTES TÉCNICOSPARA LA GENERACIÓN DENUEVAS PLAZASDOCENTES ENEDUCACIÓN INICIAL.
DIRECCIÓN-AGA 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/11.520,00 100.0 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
Presupuesto Total S/. : S/860.498.603,60
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
46 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
MANDATO / FUNCION : A. FORMULAR ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, ENMARCADOS EN LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA, EN EL PROGRAMAMULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, EN EL PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DE CARÁCTER MULTIANUAL Y EN LOS PLANES DE DESARROLLO
MISIÓN : SOMOS UN ÓRGANO DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, ENCARGADA DE ELABORAR ESTUDIOS YPROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LAS FASES DE INVERSIÓN Y PRE INVERSIÓN, ARTICULADOS AL PLAN DESARROLLO REGIONAL CONCERTA
VISIÓN : LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, AL AÑO 2014, SE HA ESPECIALIZADO EN LA ASESORÍA Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE IMPACTOREGIONAL DE ALTA CALIDAD.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica
Unidad deMedida
4
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓNY LAS INSTITUCIONESPARA ELEVAR ELNIVEL DE EFICIENCIAY EFICACIA DE LASINVERSIONESREGIONALES.
MEJORAR ELDESEMPEÑODE LA SUBGERENCIADEESTUDIOSPARAPROVEERUN MEJORSERVICIO ALOSCIUDADANOSDE LAREGIÓNJUNÍN.
100.0
CONTAR CONPROFESIONALESCAPACITADOSENFORMULACIÓNDE PROYECTOSDE INVERSIÓNBAJO LA NORMADEL SISTEMANACIONAL DEINVERSIÓNPÚBLICA PORADMINISTRACIONDIRECTA Y/OCONTRATARPROFESIONALESY EMPRESASCAPACITADASPARA FORMULARESTUDIOS PORCONSULTORIA.
ELABORACIÓNDERESOLUCIONESGERENCIALES
ACTIVIDAD TODAS 30.0 2.0 9.0 9.0 10.0 S/54.000,00 30.0Nº DERESOLUCIONESELABORADAS
EVALUACIÓN DEEXPEDIENTESTÉCNICOS
ACTIVIDAD TODAS 38.0 8.0 10.0 10.0 10.0 S/96.803,00 38.0
Nº DEEXPEDIENTESTÉCNICOSEVALUADOS
ELABORACIÓNDEEXPEDIENTESTÉCNICOS
ACTIVIDAD TODAS 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/75.000,00 3.0
Nº DEEXPEDIENTESTÉCNICOSELABORADOS
FORMULACIÓNDE ESTUDIOSDE PREINVERSIÓN ENEL MARCO DELSNIP
ACTIVIDAD TODAS 7.0 4.0 3.0 0.0 0.0 S/270.403,00 7.0
Nº DEPROYECTOSDE INVERSIÓNPÚBLICAELABORADOS
REVISIÓN YREGISTRO DEPROYECTOSDE INVERSIÓNPÚBLICA EN ELBANCO DEPROYECTOSDEL SNIP
ACTIVIDAD TODAS 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/92.000,00 40.0
Nº DEPROYECTOSDE INVERSIÓNPÚBLICAREGISTRADOSEN EL BANCODEPROYECTOS
GESTIÓN YSUSCRIPCIÓNDE CONVENIOS
ACTIVIDAD TODAS 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/56.000,00 3.0Nº DECONVENIOSSUSCRITOS
ELABORACIONDE ESTUDIOSDE IMPACTOAMBIENTAL Y/OCLASIFICACIONDE ESTUDIOSDE IMPACTOAMBIENTALPARA ESTUDIOSDE PREINVERSION ANIVELFACTIBILIDAD
ACTIVIDAD TODAS 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/47.200,00 1.0
ESTUDIO DEIMPACTOAMBIENTALAPROBADO Y/OCLASIFICADODE ACUERDO ASUSPARAMETROSESTABLECIDOS.
Presupuesto Total S/. : S/691.406,00
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
1 de 1 05/05/2014 09:26 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
GERENCIA GENERAL REGIONAL
MANDATO / FUNCION : COORDINAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMAS PROYECTOS A CARGO DE LAS GERENCIAS REGIONALES Y LOSORGANOS DE LINEA DESCONCENTRADOS
MISIÓN : ORGANO, EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN, ENCARGDO DE COORDINAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE TODOS LOS ORGANOS DELA ENTIDAD
VISIÓN : LA GERENCIA GENERAL, EFICIENTE Y EFICAZ, AL SERVICIO DE LOS OBJETIVOS REGIONALES E INSTITUCIONALES
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales
del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de CadaUnidad
OrgánicaDescripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica
Unidad deMedida
1,2,3,4
ASUMIR UN ROLPROACTIVO EN LAMEJORACONTINUA DEPROCESOS,SERVICIOS YPROYECTOS DEINVERSION,DESARROLLADOSO EJECUTADOSPOR LOSDIFERENTESORGANOS DELGOBIERNOREGIONAL DEJUNIN.
100.0
IMPLEMENTARADECUADASPOLITICAS DEGESTIONGERENCIALORIENTADASA ALCANZARLAEFICIENCIA,CALIDAD YEQUIDAD
ORGANIZAR YDIRIGIR LAADMINISTRACION DELOS RECURSOSFINANCIEROS,BIENES Y LASCAPACIDADESHUMANAS,NECESARIAS PARALA GESTIONREGIONAL
TODAS LAUNIDADESORGANICAS
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/13.640,00 12.0 DOCUMENTOSEMITIDOS
DICTAR YPROMOVER LASPOLITICAS DEGESTIONINSTITUCIONAL,DIRECTIVAS YPROCEDIMIENTOSQUE ASEGUREN LABUENA GESTIONREGIONAL
TODAS LAUNIDADESORGANICAS
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/24.000,00 4.0POLITICAS DEGESTIONEMITIDAS
COORDINAR YDIRIGIR EL COMITEDE COORDINACIONGERENCIALREGIONAL
GERENCIASREGIONALES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/18.000,00 15.0 DOCUMENTOS
EMITIDOS
COORDINAR YPRESENTAR PARASU APROBACION ELPRESUPUESTO,PLAN OPERATIVO,PLAN DEDESARROLLOCONCERTADO, LAMEMORIA ANUAL DEGESTIONADMINISTRATIVA DELGOBIERNOREGIONAL JUNIN
TODAS LASUNIDADESORGANICAS
6.0 3.0 1.0 1.0 1.0 S/18.000,00 6.0 DOCUMENTOSEMITIDOS
PROPONER PARASU APROBACION Y/OMODIFICACION LAESTRUCTURAORGANICA Y LOSDOCUMENTOS DEGESTIONCORRESPONDIENTE
ORDITIORRHH 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/10.000,00 4.0 DOCUMENTOS
EMITIDOS
INFORMARPERIODICAMENTE ALA PRESIDENCIAREGIONAL SOBRELA GESTIONADMINISTRATIVA YFINANCIERA DELGOBIERNOREGIONAL JUNIN
GRPPATORAF 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/12.000,00 12.0 REPORTE
EMITIDOS
DIRIGIR,COORDINAR YSUPERVISAR LASACTIVIDADESADMINISTRATIVASDEL GOBIERNOREGIONAL JUNIN
TODAS LAUNIDADESORGANICAS
100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/88.000,00 100.0 DOCUMENTOSEMITIDOS
Presupuesto Total S/. : S/183.640,00
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
1 de 1 05/05/2014 09:02 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUANCAYO
MANDATO / FUNCION : UNIDAD EJECUTORA 300 HUANCAYO - EDUCACIÓN JUNÍN
MISIÓN :GESTIONAR LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS QUE EJERCEN LA UNIDAD DE LOS VALORES TRASCEDENTALES, LAS CAPACIDADES DEL PENSAMIENTO AL ÉXITO, LA IVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN,PARTICIPANDO ACTIVAMENTE COMO SUJETOS SOCIALES DE DERECHOS EN LA MEJORA DE SU REALIDAD PERSONAL, FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACIÓN CONVIVIENDO ENARMONÍA CON LA NATURALEZA, LA CULTURA E HISTORIA LOCAL Y REGIONAL.
VISIÓN :AL 2021 LA PROVINCIA DE HUANCAYO SE MUESTRA COMPETITIVA Y DESARROLLADA INTEGRALMENTE POR EL LIDERAZGO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE HUANCAYO, LAGESTIÓN OPORTUNA Y COMPROMETIDA DE SUS CIUDADANOS E INSTITUCIONES EMPODERADAS Y PROACTIVAS, QUE APOYADOS EN UN CURRÍCULO PERTINENTE, EDUCAN A LAS NUEVASGENERACIONES EN LA PRÁCTICA DE VALORES TRASCENDETALES, LA INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN, EQUIDAD DE GÉNERO Y JUSTICIA EN EL MARCO DE LA FILOSOFÍA DE LA CONVIVENCIAARMÓNICA CON LA NATURALEZA, LA CULTURA Y LA HISTORIA LOCAL Y REGIONAL.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,4
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003110 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS D IICICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
DIRECC-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/95.264,00 393.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR
5003111 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNPRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
DIRECC-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/538.532,00 252.0
LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR.
5003112 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACINSECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
DIRECC-ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/589.698,00 73.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO -EBR
ESTUDIANTES DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CUENTANCON MATERIALESEDUCATIVOSNECESARIOS PARAEL LOGRO DE LOSESTÁNDARES DEAPRENDIZAJES
5003129: DOTACIÓNDE MATERIALEDUCATIVO PARAESTUDIANTES DE IICICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
DIRECC-ADM-ABASTECIM-ESPECIALISTAS
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/19.913,00 100.0
% DE ESTUDIANTES DELII CICLO DE EBRCUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO
5003130: DOTACIÓNDE MATERIALEDUCATIVO PARAESTUDIANTES DEPRIMARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
DIRECC-ADM-ABASTEC-ESPECIALISTAS DEL NIVEL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/81.883,00 100.0
% ESTUDIANTES DENIVEL PRIMARIO DE EBRCUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO
5003131: DOTACIÓNDE MATERIALEDUCATIVO PARAESTUDIANTES DESECUNDARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/40.705,00 100.0
% DE ESTUDIANTES DENIVEL SECUNDARIO DEEBR. CUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO
5003134: DOTACIÓNDE MATERIALEDUCATIVO PARAAULAS DE II CICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR
DIRECC-ADM-ABASTEC.ESPECIALISTDE INICIAL
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/16.339,00 100.0% DE AULAS DE II CICLOCUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO
5003135: DOTACIÓNDE MATERIALEDUCATIVO PARAAULAS DE PRIMARIA
DIRECC-ADM-ABASTEC-ESPECIALISTA PRIMARIA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/50.487,00 100.0
% DE AULAS DE NIVELPRIMARIO DE EBR.CUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO
INCLUSIÓN DE NIÑOS,NIÑAS Y JÓVENESCON DISCAPACIDADEN EDUCACIÓNBÁSICA Y TÉCNICOPRODUCTIVA
0077359MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS ENLOCALES DE LOSLOCALES DE EBE
DIRECC-ADM-AGP-ESPECINICIAL-EBA
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/36.729,00 3.0
LOCALES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL
NIÑOS MENORES DE03 AÑOS CONDISCAPACIDADACCEDEN APROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRANA CONCONDICIONES PARASU ATENCIÓN
5003168MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS ENPROGRAMAS DEINTERVENCIONTEMPRANA.
DIRECC-ADM.EBE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.688,00 4.0
LOCALES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEPRITE.
DESARROLLO DE LAEDUCACIONLABORAL Y TECNICA.
5000661DESARROLLO DE LAEDUCACIONLABORAL Y TECNICA.
DIRECC-ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/24.658,00 7.0
LOCALES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DECEOS
1,4
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIN,DE LA GESTIN PBLICAREGIONALTRANSPARENTE CONPARTICIPACIN DE LASOCIEDADEDUCADORA PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIN CONLOS RGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIN JUNN
LOGRAR UNAGESTIN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIN JUNN
40.0
MEJORAR LACALIDAD DESERVISIO PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.
DESARROLLO DELAS GESTION DEDIRECCION YSECRETARIA DEDIRECCION.
DIR.SEC.DIR.ADM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.816,03 100.0% DE ACTIVIDADESDESARROLLADAS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
1 de 6 05/05/2014 09:32 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
SUPERVISIÓN DEMETAS DE ATENCIÓNEN LAS II.EE. DE LAJURISDICCIÓN DE LAUGEL HUANCAYO
JEFATURA AGI - RAC. - EST. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.307,00 100.0% DE INSTITUCIONESVERIFICADAS
DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE LAJEFATURA DE LAGESTIÓNINSTITUCIONAL
JEFATURA AGI- RAC.EST. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.138,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CONTRIBUIR ALFORTALECIMIENTO YELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA
FORMULACION YEVALUACIN DE LAEJECUCIN DEL POIEN LAS OFICINAS DELA UGEL-H.
DIR-AGI-PLANF-AGP-PERS-ADM
6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/459,00 6.0 EVALUACIONES DEL POI2014, EMITIDAS A LA DREJ
INFORMECONSOLIDADO DELAS HORASEFECTIVAS,LECTIVAS DE LOSDIFERENTESNIVELES Y CONTROLDE ASISTENCIA DEL1º Y 2º GRADO DEEDUCACIÓNPRIMARIA.
AGI-PLANF 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/362,00 3.0
INFORMESCONSOLIDADOS PORPERIODOS, EMITIDAS ALA DREJ
DESARROLLO DE LAGESTIN DE LAOFICINA DEPLANIFICACIN
DIR-AGP-AGI-ADM-ASE.JUR.-CADER-CPPA.CPPD-PLANF.
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/800,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CAPACITACIN ENSUS FUNCIONES ALOS MIEMBROS DEAPAFAS Y CONEIS.DE LAS II.EE. DE LOS3 NIVELES.
DIR-AGI-PLANIF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/700,00 500.0
MIEMBROS DE APAFAS YCONEIS DE LAS II.EE.CAPACITADOS EN SUSFUNCIONES.
CURSO DEACTUALIZACIN YCAPACITACIN ALPERSONALADMINISTRATIVO DELA UGEL HUANCAYO
AGI-DIR-PLANIF-EST.-RAC 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/700,00 400.0SERVIDORESADMINISTRATIVOSCAPACITADOS.
CAPACITACIN PARADIRECTORES DEII.EE. SOBRE LAFORMULACIN DELOS DOCUMENTOSDE GESTIN (PEI, PATY RI).
JAGI-PLANF.-RAC-EST-FIN 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/700,00 500.0
DIRECTORES DE II.EE.CAPACITADOS ENFORMULACIÓN DEDOCUMENTOS DEGESTIÓN
REVISIÓN YVALIDACIÓNPRESUPUESTAL DECUADRO DE HORASY CAP DE LAS II.EE.APROBACIÓN DELPAP EN ELMINISTERIO DEEDUCACIÓN
JAGI-EST-RAC-FNZAS 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/880,00 1.0ACTA DE APROBACIÓNDEL PAP Y (50) CUADROSDE HORAS APROBADOS
REUNION CONLIDERES DEUNIDADES DECOSTEO.
AGI-FNZAS 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/799,00 24.0LIDERES DESIGNADOSY/O RATIFICADOSMEDIANTE RESOLUCIÓN
DESARROLLO DE LAGESTIN DE LAOFICINA DEFINANZAS
AGI-FZAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/940,00 100.0 % DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS
MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA
PROCESO DERACIONALIZACIN YVERIFICACIN DEMETAS DE ATENCINEN LAS II.EE.PBLICAS DEL MBITODE LA UGEL-HYO
DIR, JAGI,AGP, RAC 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.435,00 100.0% INSTITUCIONESVERIFICADAS
REALIZAR ESTUDIOSTCNICOS DEOFERTA Y DEMANDAEDUCATIVA DE LASII.EE. PRIVADAS YESTATALES DE LAPROVINCIA DEHUANCAYO
DIR-JAGI-EST-RAC-PLAN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.733,00 100.0% ACCIONES CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
ACTUALIZACIÓN DELPADRÓN DE LASII.EE. ESTATALES YPRIVADAS YPROGRAMAS.
JORNADA DECAPACITACIÓN PARADIRECTORES DELAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS SOBREACTUALIZACIÓN DELPADRON DE LASII.EE. ESTATALES YPRIVADAS
AGI/ESTADIS.DIRECCIONADMINIST. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.350,00 90.0
% DIRECTORES DE I.E.PRIVADAS Y ESTATALESASISTENTES A LACAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN PARADIRECTORES DELAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS SOBREESTADÍSTICA ONLINE: CENSOESCOLAR.
DIR-AGI-EST-ADM. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/787,00 471.0
DIRECTORES DE II.EE.ESTATALES Y PRIVADOSASISTENTES A LACAPACITACIÓN
VALIDACIN DEDATOS DE UBICACINY ESTADO DEREGISTRO DELPADRN
AGI-ESTAD.-DEIREC.-ADM.-II.EE. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.371,00 112.0 II.EE.VALIDADAS EN EL
AREA URBANA Y RURAL
MEJORAR LACALIDAD DESERVISIO PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.
ATENCIÓN DE LAGESTIÓN DEABASTECIMIENTO(SERVICIOSBÁSICOS Y OTROS)
ADM.- ABAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/19.680,00 100.0% SERVICIOS BÁSICOS YOTROS PAGADOSOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE LAOFICINA DEPLANILLAS YPERSONAL
ADM-ABASTEC. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/17.976,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LAGESTIN DEL REA DEADMINISTRACIN
ABAST. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/75.248,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
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2 de 6 05/05/2014 09:32 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
(71398.00) YSECRETARIA DEADMINISTRACION(3850.00)
ATENCIÓN A LASNECESIDADESBÁSICAS DE LA SEDEADMINISTRATIVA.
IMPLEMENTACIONDE MOBILIARIO YEQUIPOS DE LASEDEINSTITUCIONAL
ADMINISTRACIN YABASTECIMIENTO 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/27.487,00 8.0
OFICINASIMPLEMENTADAS CONMOBILIARIO Y EQUIPO
RECONOCER LALABOR DE LOSTRABAJADORES YMANTENER LAIMAGENINSTITUCIONAL DE LAUGEL HUANCAYODURANTE ELPERIODO 2014.
DESARROLLO DEACTIVIDADESINCENTIVOS YRETRIBUCIONES ALA GESTIÓNINSTITUCIONAL DEUGEL HUANCAYO
ADMINISTRACIÓN YABASTECIMIENTO 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/58.990,00 100.0
% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
MEJORAR LACALIDAD DESERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.
DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE LAOFICINA DEPAGADURÍA
ADM-PAG. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.000,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE LAOFICINA DECONTABILIDAD
ABAST. CONTAB. ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.756,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LAGESTIN DE LAOFICINA DE ALMACN
ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.436,00 100.0 % DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS
DESARROLLO DE LAGESTION DE LAOFICINA DEABASTECIMIENTO
ÁREAS USUARIAS Y AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.940,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LAGESTION DE LAOFICINA DEESCALAFON
ESCALAFON 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.756,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE LAOFICINA DE MESADE PARTES
MESA DE PARTES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.756,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
ACTUALIZACIÓNPERMANENTE DELCAP NOMINAL DE LAUGEL-HYO Y DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS,CONSOLIDANDO ATRAVÉS DELSISTEMA NEXUS.
OPER - ADMINISTRACIÓN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.132,36 100.0
% DOCENTES YPERSONALADMINISTRATIVOACTUALIZADO
PROCESO DEMATERIALIZACIÓN DELAS ACCIONES DEPERSONAL
OPER - ADMINISTRACIÓN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.453,27 6500.0RESOLUCIONESPROYECTADAS
PROCESO DEOPINIONESTECNICAS DE LAGESTIONEDUCATIVA.
OPER - ADMINISTRACIÓN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.400,59 400.0 OPINIONES INFORMES, YOTROS ELABORADOS
PROCESO DEACCIONES DEPERSONAL.
OPER - ADMINISTRACIÓN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/90,21 100.0% ACCIONES CUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CONTRIBUIR ALFORTALECIMIENTO YELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.
PROCESO DEELABORACION DEREMUNERACIONESDE PERSONAL.
PERSONAL-REMUNERACIONES
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/5.000,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
GESTIÓN DE LAOFICINA DEPENSIONES
PENSIONES –ADM. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.500,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS
DIAGNÓSTICO YSANEAMIENTO FÍSICOY LEGAL DE LAS II.EE.PÚBLICAS.
CAPACITACIÓN YASESORAMIENTOPERMANENTESOBRE ELPROCESO DESANEAMIENTOFÍSICO LEGAL DELOS TERRENOS DELAS II.EE.
INFRAESTRUC. GREJ/INFRA. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/354,00 100.0
DIRECTORES DE II.EE.ASESORADOS EN LOREFERENTE ALSANEAMIENTO FÍSICO
CONTRIBUIR ALFORTALECIMIENTO YELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.
DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE LAOFICINA DE ACTAS YARCHIVOS
ADM/OPER/AGP/SG 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.609,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
TALLERES DEACTUALIZACIÓN YCAPACITACIÓN ALOS DIRECTORESDE LAS II.EE. ENSIAGIE.
SG/OAD/DIR. 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/1.147,00 500.0DIRECTORES YRESPONSABLESCAPACITADOS
DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE LAOFICINA DEBIENESTAR SOCIAL
BINESTAR SOCIAL Y OPER. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.756,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE LAOFICINA DEINFORMÁTICA
ADM. INFORM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.756,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE LAOFICINA DESECRETARÍAGENERAL
DIRECC-ADM-SECRET.GRAL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.135,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE LAOFICINA DEPATRIMONIO
PATRIMONIO –ADM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/500,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDAS
MATERIALIZACIÓN DEPROYECTOS DERESOLUCIÓN DEALTAS Y BAJAS DEBIENES MUEBLESDE LAS II.EE. DE LA
PATRIMONIO –ADM. 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/300,00 100.0RESOLUCIONESEJECUTADAS
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3 de 6 05/05/2014 09:32 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
UGEL HYO.
ACTUALIZACIÓN DEREGISTRO DE ALTASY BAJAS DE BIENESE INVENTARIO ANUALDE LA SEDE UGELHUANCAYO.
PATRIMONIO –ADM. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/500,00 1.0INVENTARIO DE LA SEDEACTUALIZADO EN ELSISTEMA SIMI
CAPACITACIÓNSOBREACTUALIZACIÓN DEINVENTARIOS A LASII.EE. EVALUACIÓNDE LACAPACITACIÓN.
PATRIMONIO-ADMINISTRACION 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/500,00 400.0
DIRECTORES YPERSONALRESPONSABLE DELSISTEMA SEENCUENTRANCAPACITADOS EN EL USODEL SIMI
CONSOLIDACIÓN DEINVENTARIOS DELAS II.EE. DE LAUGEL HYO.
PATRIMONIO ADM. 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/578,00 100.0% II.EE. CAPACITADAS ENACTUALIZACIÓN DEINVENTARIOS
DESARROLLO DE LAGESTIN DE LAOFICINA ASESORAJURIDICA
ADM-OAJ 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/21.809,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLO DE LAGESTIN DE LACOMISINPERMANENTE DEPROCESOSADMINISTRATIVOS YDISCIPLINARIOS
CPPA Y CPPAD 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/17.490,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
MOVILIZACIONESPOR LOSAPRENDIZAJES ENLOS DIFERENTESNIVELES
AGP-ESPECIALISTAS-ADM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.148,92 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
DESARROLLAR ENEL EDUCANDOACTITUDESEMPRENDEDORAS,COMPETENCIASTÉCNICO YHABILIDADESEMPRESARIALES,ARTICULANDO LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS CONLOS CENTRO DEPRODUCCIÓN EIMPLEMENTANDOTALLERESLABORALES.
CAPACITACIÓN ALOS DIRECTORESDE LOS TRESNIVELES EN RUTASDE APRENDIZAJE
AGP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/2.847,97 600.0DIRECTORESCAPACITADOS EN RUTASDE APRENDIZAJE.
CURSO TALLERINTERNACIONAL DEPARA DOCENTES DEEDUCACIÓN FÍSICA"EL DEPORTE COMOBASE EN PRIMARIA YSECUNDARIA"
AGP 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/742,55 50.0
DOCENTES DEEDUCACIÓN FÍSICACAPACITADOS DE LOSNIVELES DE EDUCACIÓNPRIMARIA Y SECUNDARIA
DESARROLLO DE LAGESTIN DE LAJEFATURA DEGESTIN PEDAGGIC
AGP 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.589,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
FORTALECER LACAPACIDAD DELPERSONALDIRECTIVO YDOCENTE DEL NIVELINICIAL Y DE LASCOORDINADORASDE PRONOEI
TALLER DECAPACITACIÓN“FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN EL USO YMANEJO DE LASRUTAS DELAPRENDIZAJE”
AGP-EEI. 6.0 3.0 0.0 3.0 0.0 S/2.726,00 200.0
DIRECTORAS,DOCENTES DE II.EE. DELNIVEL INICIAL Y COORD.PRONOEI DEBIDAMENTECAPACITADAS
CELEBRACIÓN DELDÍA DE LAEDUCACIÓN INICIALY ANIVERSARIO DELOS PROGRAMASDE ATENCIÓN NOESCOLARIZADA
DIRECC-AGP-ESP-INICIAL 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.750,00 100.0% DE II.EE. DEL NIVELINICIAL PARTICIPAN DELEVENTO
MONITOREO YACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO ADIRECTORES,PROFESORAS,PROFESORASCOORDINADORAS YPROMOTORASEDUCATIVASCOMUNITARIAS.
AGP-ESPEC. ED. INICIAL 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/3.113,37 100.0% DE DOCENTESMONITOREADAS YACOMPAÑADAS
REALIZACIÓN DEINVESTIGACIÓNACCIÓN EN ELPROCESO DEAPRENDIZAJE.
DIRECC-AGP-ESP- EDUC.INICIAL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/267,44 20.0
DOCUMENTOS DEINVESTIGACIÓN, QUESIRVEN A LAS DOCENTESDEL NIVEL INICIAL
CELEBRACIÓN DEDÍA DEL LOGROPARA IE PÚBLICAS YPRIVADAS.
AGP - EEI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/471,28 100.0% DE II.EE. PÚBLICAS YPRIVADAS PARTICIPAN ENEL EVENTO
CAMPAÑA PARA LAMATRICULAOPORTUNA Y ELBUEN INICIO DELAÑO ESCOLAR YJORNADAS DEORIENTACIÓN EINFORMACIÓN ALPROCESO YFINALIZACIÓN DELAÑO ESCOLAR
DIRECC-ADM-AGP-ESP-EDUC- INIC
2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/580,16 100.0
% DE DIRECTORAS, DELNIVEL INICIALCAPACITADAS ENACTIVIDADES ADESARROLLARSE EN EL2014
CONFORMACIÓN DELAS REDESEDUCATIVASINSTITUCIONALES
FORTALECIMIENTODEL EQUIPOTÉCNICO LOCAL YRECONOCIMIENTOCON RD.
ADM-AGP-ESP-ED. INICIAL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/180,00 1.0EQUIPO TÉCNICO LOCALFORTALECIDO
MEJORANDOCAPACIDADES DEPROFESORASCOORDINADORAS YPROMOTORAS
DESARROLLO DETALLERES DEACTUALIZACIÓN YFORTALECIMIENTOPARA DOCENTES Y
ADM-AGP-ESP. EDUC.INICIAL
2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/744,00 30.0
II.EE. Y PROGRAMASBENEFICIADAS CON ELTALLER DEACTUALIZACIÓN
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4 de 6 05/05/2014 09:32 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
EDUCATIVASCOMUNITARIAS.
PROMOTORASEDUCATIVAS DELNIVEL INICIAL
FORTALECER LACAPACIDAD DEGESTIÓN YAUTONOMÍA DE LASII.EE. DENTRO DELMARCO DELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN
CONFORMACIÓN DEREDES EDUCATIVASY GIAS
AGP-ESP. EDUC. INICIAL 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/134,00 50.0 REDES CONFORMADAS
CONTRIBUIR CON ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS
FESTIVAL DETEATRO “ELRETOÑITO” DENIÑOS Y NIÑAS DEL IICICLO
AGP - EEI 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/538,00 100.0
% DE NIÑOS Y NIÑAS DELNIVEL INICIALFORTALECIDOS EN SUSHABILIDADES ARTÍSTICAS
FESTIVAL DEDANZAS DEDOCENTES.
AGP - EEI 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/537,40 100.0% DE DOCENTESPARTICIPAN EN ELFESTIVAL DE DANZAS
TALLER DECAPACITACIÓN ENESTRATEGIASMETODOLÓGICASDIRIGIDO ADOCENTES DE II.EE.PUBLICAS DEL NIVELPRIMARIO.
AGP-EEP 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 S/1.915,00 200.0DIRECTORES DE II.EE.PÚBLICAS DEL NIVELPRIMARIA CAPACITADOS
JORNADAS DEORIENTACIN EINFORMACIN ALINICIO EN ELPROCESO YFINALIZACIN DEL AO2014
AGP-ESPEC. EDUC.PRIMARIA 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/1.377,64 100.0
% PERSONAL DIRECTIVOORIENTADOS YINFORMADOS.
EVALUACIÓNMUESTRAL AESTUDIANTES DEL VCICLO DEL NIVELPRIMARIA
AGP-ESPEC. EDUC.PRIMARIA
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.660,47 0.0 ESTUDIANTESEVALUADOS
EVALUACIÓNMUESTRAL AESTUDIANTES DEL IIICICLO DEL NIVELPRIMARIA Y ECE DEL2° GRADO
AGP-ESP. EDUC. PRIM, 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.660,47 0.0ESTUDIANTES DEL IICICLO DEL EBREVALUADOS
MONITOREO AACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOS,DOCENTESACOMPAÑADOS, Y ALAS ESTRATEGIASDE INTERVENCIÓNDEL PELA
ADM, AGP, ESP. EDUC.PRIMARIA
2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/932,50 100.0
% ACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOS YDOCENTESACOMPAÑADOS
FORTALECIMIENTODEL ETL (EQUIPOTÉCNICO LOCAL) DEAPOYO A LAGESTIÓNRECONOCIDAMEDIANTERESOLUCIÓNDIRECTORAL.
AGP-ESP.EDUC. PRIMARIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.837,50 1.0 EQUIPO TÉCNICOFORTALECIDO
MONITOREOACOMPAÑAMIENTO YCONTROL ADOCENTES DE AULADE II.EE. PÚBLICA DEEDUCACIÓNPRIMARIA
AGP-ESP. EDUC. PRIMARIA 3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 S/1.312,00 100.0
% DEL TOTAL DEDOCENTES DE AULAMONITOREADOS YACOMPAÑADOS
APOYO PARA ELFUNCIONAMIENTODE LAS REDESEDUCATIVAS DECOLCA, SANTODOMINGO DEACOBAMBA,PARIAHUANCA.
ADM-AGP-ESPEC. EDUC.PRIMARIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/847,10 100.0 % REDES EDUCATIVAS
EN FUNCIONAMIENTO
FORTALECIMIENTODE LA GESTIN EN LAUNIDAD OPERATIVADE EDUCACINPRIMARIA
AGP-ESPEC.EDUC.PRIMARIA
2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.145,00 1.0UNIDAD OPERATIVACOMPLETAMENTEORDENADO Y PRÁCTICO
TALLER DEINFORMACIÓN YORIENTACIÓNSOBRECAPACIDADES YCOMPETENCIAS ENGESTIÓNINSTITUCIONAL YPEDAGÓGICADIRIGIDA ADIRECTORES, SUBDIRECTORESJERÁRQUICOS YDOCENTES DEEBR.SECUNDARIA.EBA Y ETP.
AGP-EES 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/953,00 100.0
% DIRECTORES ,JERÁRQUICOS Y SUBDIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS
TALLER DECAPACITACIÓN ENUSO Y APLICACIÓNDE LA TECNOLOGÍAEDUCATIVAS EN ELPROCESO DEENSEÑANZAAPRENDIZAJE EN I.E.DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR
AGP-EES 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/963,50 100.0
% DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS ENTECNOLOGÍASEDUCATIVAS.
CONCURSOS DECOMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DETEXTOS ORALES YESCRITOS 2014
AGP-ESPECIALISTAS EDUC.SECUNDARIA
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.207,16 90.0% DE ESTUDIANTES DELAMBITO DE LA UGELHUANCAYO
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5 de 6 05/05/2014 09:32 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
CONFORMACIÓN DELCOMITÉ DEMONITOREO YACOMPAÑAMIENTO ANIVEL DE UGEL.,VISITAS A LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS,INCLUSIVAS
SUPERVISIÓNMONITOREO YACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO ADIRECTORES YDOCENTES DE LASII.EE. DEL NIVELSECUNDARIOEBR-EBA PORÁREAS.
AGP-ESP. EDUC.SECUNDARIA
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.830,81 100.0
% DIRECTIVOSJERÁRQUICOS YDOCENTES DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASSUPERVISADAS.
SUPERVISIÓNMONITOREO YACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO ADIRECTORES YDOCENTES DE LADIGETE, AIP,INTELEDUCAR,CEPED, OLPC-XO,TVEDUCATIVA,DIRECTV.
ADM-AGP-ESP. EDUC.SECUNDARIA
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.333,44 100.0
% INSTITUCIONESEDUCATIVASSUPERVISADAS DE LOSPROGRAMAS DEDIGETE,AIP,INTELEDUCARCEPED,OLPC-XO,TVEDUCATIVA. DIRECTV
ORGANIZACIÓN DELA FERIA DE CIENCIAY TECNOLOGÍA FASEINTERNA DISTRITALY PROVINCIAL
ADM-AGP-ESP. EDUC.SECUND-ALUMNOS,-APAFA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/557,23 100.0
% II.EE.QUE PARTICIPANDE LA FERIA DE CIENCIAY TECNOLOGÍA
XI OLIMPIADANACIONAL ESCOLARDE MATEMÁTICA ENLA FASE INTERNADISTRITAL,PROVINCIAL,REGIONAL YNACIONAL CON LAPARTICIPACIÓN DELAS II.EE. PÚBLICASCONVENIOS YPRIVADAS.
ADM-AGP-ESP. EDUC.SECUNDARIA-PADRES DEFAMILIA
3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/548,05 100.0
% II.EE. QUE PARTICIPANEN LA X OLIMPIADANACIONAL ESCOLAR DEMATEMÁTICA.
FERIA DEPROYECTOSPRODUCTIVOS FASEINTERNA DISTRITALY PROVINCIAL
AGP-ESP. EDUC.SECUNDARIA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/645,95 100.0
% II.EE. QUE PARTICIPANDE LA FERIA DEPROYECTOSPRODUCTIVOS
DESARROLLARPROYECTOSEDUCATIVOS PARAAPROVECHAR LADIFUSIÓN DEESPACIOSCULTURALES YCONTRARRESTARLA ACCIÓN NEGATIVADE LOS MEDIOS DECOMUNICACIÓNSOCIAL MASIVA.
AGP-ESP. EDUC,SECUNDARIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/881,31 100.0
% PARTICIPANTES DELEQUIPO TÉCNICO LOCALDE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE PARTICIPANACTIVAMENTE
DESARROLLARPROYECTOSEDUCATIVOS PARAAPROVECHAR LADIFUSIÓN DEESPACIOSCULTURALES YCONTRARRESTAR LAACCIÓN NEGATIVA DELOS MEDIOS DECOMUNICACIÓNSOCIAL MASIVA.
JUEGOSNACIONALESDEPORTIVOSESCOLARES 2014
AGP-ESP. EDUC.SECUNDARIA-APECUD 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/730,32 100.0
% II.EE. QUE PARTICIPANEN LOS JUEGOSNACIONALESDEPORTIVOSESCOLARES 2014
Presupuesto Total S/. : S/1.880.917,00
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
MANDATO / FUNCION : FORMULAR, APROBAR, EVALUAR, DIRIGIR, CONTROLAR, EJECUTAR Y ADMINISTRAR LOS PLANES Y POLÍTICAS EN MATERIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICADE LA REGIÓN JUNÍN.
MISIÓN : ORIENTAR Y CONDUCIR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y RESPONSABILIDAD DIFERENTES ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DEINFRAESTRUCTURA EN LAS DISTINTAS FUNCIONES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO EN LA REGIÓN J
VISIÓN : LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN SERÁ UNA GERENCIA FORTALECIDA, ORGANIZADA E INTEGRADA NACIONAL EINTERNACIONAL CON EL USO DE TECNOLOGÍAS Y UNA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de CadaUnidad
OrgánicaDescripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
1,
MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DELAPOBLACIONPARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA.
MEJORAR ELDESEMPEOINSTITUCIONALPARA DOTARDE UN MEJORSERVICIO ALOSCIUDADANOSDE LA REGIONJUNIN.
100.0
CONTAR CONLACAPACIDADTECNICA,OPERATIVAPARACUMPLIRCON LOSPROYECTOSPRIORIZADOSPOR LAENTIDAD
PLANIFICAR,ORGANIZAR, DIRIGIRY CONTROLAR DEMANERAARTICULADAREUNIONES DETRABAJO CON LASSUBGERENCIAS ACARGO.
SGE, SGO,SGSLO 48.0 12.0 12.0 12.0 12.0 S/19.939,52 48.0
N° DE REUNIONESDE TRABAJO CONACUERDOSIMPLEMENTADOS.
PROPONER YEJECUTAR LASOBRAS DE IMPACTOPRIORIZADAS PORALTA DIRECCION.
GGR, PR,ORAF, SGO,SGSLO, SGE
2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/32.607,38 2.0N° DE OBRAS DEIMPACTOPROPUESTAS.
SOLICITARREPORTESMENSUALES DELOS PROYECTOS ACARGO DE LASSUBGERENCIAS YEVALUAR ELAVANCE FSICO YFINANCIERO DE LASOBRAS.
SGE, SGO,SGSLO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/13.864,52 12.0
N° DEPROYECTOSEVALUADOS YAPROBADOS.
REALIZAR CURSOSDE CAPACITACIONESPECIALIZADAPARA LOSCOLABORADORESDE LA GERENCIAREGIONAL DEINFRAESTRUCTURA.
ORAF, ORH,GGR, SGE,SGO, SGSLO
4.0 0.0 2.0 1.0 1.0 S/13.689,05 120.0 SERVIDORESCAPACITADOS
REALIZAR VISITASINOPINADAS PARALA SUPERVISIONDEL AVANCE FISICODE LAS OBRAS DELA REGION.
GGR, SGO,SGSLO 30.0 7.0 8.0 7.0 8.0 S/11.038,62 30.0
N° DE ACTAS DEVISITASINOPINADAS
REALIZARCOMISIONES DESERVICIO ANTE LOSDIVERSOSORGANISMOSIMPLICADOS EN LAEJECUCION DE LOSPROYECTOS DEINVERSIONPUBLICA.
TODAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/23.689,62 12.0N° DE INFORMESDE COMISIÓN DESERVICIOS.
INFORMARBIMENSUALMENTEEL AVANCE FISICO -FINANCIERO ANTELA ALTA DIRECCINY/O CONSEJOREGIONAL.
PR, GGR,CR, SGE,SGO, SGSLO
6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/31.290,38 6.0
N° DEPRESENTACIONES(EXPOSICIONES)REALIZADAS
FORMULARNORMAS YDIRECTIVAS QUEAGILICEN ELTRAMITEADMINISTRATIVO.
GGR,GRPPAT,ORAF, OASA,ORAJ
2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/13.407,38 2.0N° DE DIRECTIVASAPROBADAS EIMPLEMENTADAS
ESTABLECERREUNIONES DECOORDINACIONCON LOSREPRESENTANTESDE LAS EMPRESASCONTRATISTAS Y/OSUPERVISORES OINSPECTORESRESPONSABLES DELA EJECUCION DELAS OBRAS PARACONOCER ELAVANCE YPROBLEMAS DELAS MISMAS.
GGR, SGO,SGSLO, SGE 24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/13.407,38 24.0
N° DE REUNIONESDE TRABAJO YACUERDOSIMPLEMENTADOS.
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1 de 2 05/05/2014 09:06 a.m.
Presupuesto Total S/. : S/172.933,85
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2 de 2 05/05/2014 09:06 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA
MANDATO / FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
MISIÓN : LA SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA ES UN ORGANO DE TERCER NIVEL ORGANIZACIONAL,QUE TRABAJA EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INVERSION PUBLICA PARAOPTIMIZAR BIEN LOS RECURSOS DEL ESTADO EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE LA REGION JUNIN.
VISIÓN : DAR SERVICIOS DE CALIDAD A FIN DE LOGRAR UN DESARROLLO HUAMANO ACEPTABLE Y CONTRIBUIR EN ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
4
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIONA LASINSTITUCIONES,PARA ELEVAR ELNIVEL DE EFICIENCIAY EFICACIA DE LASINVERSIONESREGIONALES.
MEJORAR ELDESEMPEOINSTITUCIONALPARA DOTARDE UN MEJORSERVICIO A LAPOBLACIONDE LA REGIONJUNIN.
100.0
SEGUIMIENTOYMONITOREODE ESTUDIOSDE PREINVERSION AFIN DEMEJORARSUSINGRESOSECONOMICOSDE LAPOBLACIONDE LAREGIONJUNIN.
ACTIVIDADMANEJO BANCO DEPROYECTOS; SISGEDO;SIGAMEF; SISPOI.
TODAS 36.0 9.0 9.0 9.0 9.0 S/81.627,00 12.0 INFORME DEGESTION
ACTIVIDAD
EVENTOS DE CAPACITACIONA UNIDADESFORMULADORASEJECUTORAS YEVALUADORAS SOBRE ELSNIP.
TODAS 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/15.000,00 400.0PROFESIONALESCAPACITADOS ENEL SNIP
ACTIVIDAD
REGISTROS BANCO DEPROYECTOS:MODIFICACIONES:FORMATOS14, 15, 16; CAMBIO DEUNIDAD EJECUTORA DEPROYECTOS,ACTUALIZACION DE DATOSDE RESPONSABLES DEUNIDADES FORMULADORASY EJECUTORAS.
TODAS 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/41.000,00 72.0REGISTROS EN ELBANCO DEPROYECTOS
ACTIVIDADASESORIAS A UNIDADESFORMULADORAS YEJECUTORAS
TIODAS 600.0 150.0 150.0 150.0 150.0 S/15.000,00 800.0
ASESORIAS AUNIDADESFORMULADPORASY EJECUTORAS
ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y MONITOREODE PROYECTOS DELPROGRAMA DEINVERSIONES 2014 G.R.JUNIN
TODAS 60.0 15.0 15.0 15.0 15.0 S/52.000,00 80.0
INFORMES DESEGUIMIENTO YMONITOREO DEPROYECTOS
ACTIVIDAD
EVALUACIONES DE PIPS;CONSISTENCIA;MODIFICACIONES; CIERRE;PLANES DE TRABAJO YTERMINOS DE REFERENCIA.
TODAS 410.0 110.0 100.0 100.0 100.0 S/125.584,00 410.0
EVALUACIONES(OBSERVADOSY/OCONFORMIDAD)
ACTIVIDADAPROBACION DEPROYECTOS DE INVERSIONPUBLICA
TODAS 75.0 20.0 20.0 20.0 15.0 S/130.000,00 75.0 PERFILESAPROBADOS
Presupuesto Total S/. : S/460.211,00
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1 de 1 05/05/2014 09:26 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
MANDATO / FUNCION : DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS; AGRARIO,PECUARIO, ENERGETICO-MINERO,PESQUERO E INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS
MISIÓN : PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE, SUSTENTABLE, EQUITATIVO Y CONSENSUADO; ASEGURANDO UN CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN DELOS NEGOCIOS; CAPITALIZANDO NUESTROS RECURSOS HUMANOS, PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEOS BIEN REMUNERADO, CON ALTO SENTIDO H
VISIÓN : INVERSION PRIVADA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL, INDUSTRIAL, ECONOMIA EXPORTABLE, VALOR AGREGADO, CONCERTACIÓN, MINERIA LIMPIA EINSTITUCIONES EFICIENTES.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
2,
PROMOVER YFOMENTAR ELCRECIMIENTOECONÓMICO Y LACOMPETITIVIDADREGIONAL, DEMANERASOSTENIBLE YCONRESPONSABILIDADSOCIAL.
ESTABLECERLASCONDICIONESFAVORABLESPARAINCENTIVARLA INVERSIÓNPRIVADA
80.0
LOGRAR UNDESARROLLOARMÓNICO,INTEGRANDOESFUERZOS YCAPACIDADESPARA ELMEJORCUMPLIMIENTODE LASACTIVIDADESPROGRAMADAS
DEFINIRINDICADORES DEGESTION QUEPERMITAN EVALUAREL AVANCE QUE SELOGRE EN ELDESEMPEÑO DE LAUNIDAD ORGÁNICA.
TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/16.527,00 4.0
INFORMES DEGESTIONELABORANDOEVALUACIONESTRIMESTRALESDEL POI-2014
BRINDAR SERVICIOSDE CAPACITACIÓN YASISTENCIATÉCNICA ENMATERIA DEDESARROLLOECONÓMICOREGIONAL
TODAS 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/17.128,20 3.0
INFORMESPRESENTADOSDECAPACITACIONESREALIZADAS
PARTICIPAR EN LAFORMULACIÓN,EJECUCIÓN YEVALUACIÓN , LOSPLANES Y POLÍTICASEN MATERIA DEDESARROLLOECONÓMICOREGIONAL
TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/17.128,20 4.0INFORMES DEACCIONESDESARROLLAS
GESTIONARRECURSOSECONÓMICOS YFINANCIEROSORIENTADOS APROGRAMAS YPROYECTOS DEIMPACTO REGIONALEN MATERIA DEDESARROLLOECONÓMICO
TODAS 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/45.000,00 2.0
INFORME DEPROYECTOS Y/OPROGRAMASGESTIONADOS
RECUPERACIÓN DECRÉDITOS DEFONDOSROTATORIOS
TODAS 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/17.831,04 12.0INFORMES DECRÉDITOSRECUPERADOS
SISTEMATIZAR,ANALIZAR,ADMINISTRAR,TRAMITAR YSEGUIMIENTO DEDOCUMENTOS DEGESTION
TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/30.987,00 4.0
INFORME DEDOCUMENTOSGESTIONADOSPOR TRIMESTRE
DISEÑAR,ORGANIZAR YDESARROLLARSISTEMAS DEINFORMACIÓNREGIONAL ENMATERIA DEDESARROLLOECONÓMICO
TODAS 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/17.831,04 2.0DOCUMENTO DEGESTION
PARTICIPAR ENMESAS DE TRABAJOINTERINSTITUCIONALEN TEMAS DECARCELES,MIGRANTES YDISCAPACIDAD, ENREPRESENTACIONDE LA GERENCIAREGIONAL DEDESARROLLOECONOMICO
TODAS 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/16.527,00 3.0
INFORME DEREUNIONESPARTICIPADAS YACCIONESDESARROLLADAS
Presupuesto Total S/. : S/178.959,48
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1 de 1 05/05/2014 09:27 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAUJA
MANDATO / FUNCION : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAUJA, UNIDAD EJECUTORA 300-EDUCACIÓN JUNIN
MISIÓN :
LA UGEL JAUJA, ES UNA INSTITUCIÓN DESCENTRALIZADA DE LA DREJ - QUE PROPORCIONA EL SOPORTE TÉCNICO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO A LA INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE JAUJA, PROMUEVE Y GARANTIZA UN SERVICIO EDUCATIVO COMPETITIVO Y CON EQUIDAD A TRAVÉS DEL TRABAJO EN EQUIPO, PROPUESTAS INNOVADORAS,IMPULSANDO LA COHESIÓN SOCIAL, PARTICIPANDO EN LA CONSTRUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA Y NORMATIVIDAD DE LA EDUCACIÓN NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL; OPTIMIZANDO LAADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y RECURSOS FINANCIEROS ADEMÁS TRANSFIRIENDO COMPETENCIAS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO Y TOMA DE DES CICIONES PROPIAS DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA . TODO ELLO SUSTENTADO EN UNA CULTURA DE VALORES RESPECTO A LA IDENTIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA QUEINTEGRA LA CULTURA, ARTE Y EL DEPORTE VINCULADA CON EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA FORMAR CIUDADANOS QUE SEAN ÚTILES EN LA SOCIEDAD Y MEJORAR LASCONDICIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA REGIÓN.
VISIÓN : LA UGEL JAUJA AL 20015 ES UNA INSTITUCIÓN INNOVADORA, EMPRENDEDORA, LÍDER A NIVEL DE LA REGIÓN JUNÍN, CON RESPECTO A LA ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES DE SU JURISDICCIÓN Y ALA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003109:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DELAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNSECUNDARIA
DIRECCION, AGA,REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/14.159.299,00 49.0
II.EE. QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEEDUCACIÓNSECUNDARIA
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS
60.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DELAS HORASLECTIVASNORMADAS
5003107:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DELAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE IICICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR
DIR.AREA.ADM-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.782.978,00 88.0
II.EE QUE CUENTANCONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DE IICICLO DE EBR
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS
60.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DELAS HORASLECTIVASNORMADAS
5003108:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DELAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNPRIMARIA
DIR.AREA.ADM-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/14.442.780,00 156.0
II.EE QUE CUENTANCONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEEDUCACIÓNPRIMARIA - EBR
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS
60.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003110: LOCALESESCOLARES DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE IICICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUCNIONAMIENTO
DIR.AREA.ADM-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/35.940,00 88.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODEL II CICLO DEEBR
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEPRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
DIR.AREA.ADM-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/131.686,00 156.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTOEN EL NIVEL DEEDUCACIÓNPRIMARIA DE EBR.
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS
60.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEISECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO
DIR.AREA.ADM-ABASTECIMIENTOS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/123.947,00 49.0
LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODEL NIVEL DEEDUCACIONSECUNDARIA DEEBR
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS
60.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003109:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL ACENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL
DIR.AREA.ADM-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/128.294,00 1.0
II.EE. QUE CUENTACONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEEDUCACIÓNBASICA ESPECIAL
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARA
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS
60.0
3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5003116:MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS ENLOCALESESCOLARES DE LOSCENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL CENTRO
DIR.AREA.ADM-ABASTECIMIENTOS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.200,00 1.0
LOCAL ESCOLARCON CONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODE EDUCACIÓNBÁSICA ESPECIAL
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
1 de 7 05/05/2014 09:33 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
MEJORAR LAEFICIENCIA Y EFICACIADE LA EDUCACIÓN
DE RECURSOS
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN
40.0
3999999: SINPRODUCTO,ACCIONESCENTRALESMEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LACALIDAD DE LAEDUCACION
5000001PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO
DIR.AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/110.615,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS ENFORMA OPORTUNA
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN
40.0
MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LACALIDADEDUCATIVA
3999999 : SINPRODUCTO.DESARROLLO DELA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓNINSTITUCIONAL
DIRECCION-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.766,00 100.0
% DE ACTIVIDADESDEL ÁREA DEGESTIÓNINSTITUCIONALCUMPLIDAS ENFORMA OPORTUNA
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN
40.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS
CAPACITACIÓN ENLA UTILIZACIÓNDELPRESUPUESTOPARAREQUERIMIENTOSDE PLAZAS EN LASII.EE. DEL AMBITOJURISDICCIONALUGEL JAUJA
DIRECCION-AGI-AGA-ABAST. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/206,00 200.0
DIRECTORES DELOS NIVELES DEEDUCACIÓNINICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIACAPACITADOS,ACTUALIZADOS ENEL USO OPTIMODELPRESUPUESTO
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN
40.0
3999999: SINPRODUCTOACCIONESCENTRALESMEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LACALIDAD DE LAEDUCACION
5000002CONDUCCIÓN YORIENTACIÓNSUPERIOR
AGP-DIRECCION-REMUNERACIONES
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/298.806,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS ENFORMA OPORTUNA
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
DIFUSIÓNOPORTUNA DE LANORMAS PARA LAMATRÍCULA
MOVILIZACIÓN YMONITOREO PARAEL BUEN INICIODEL AÑOESCOLAR 2013
DIRECCION-DGP-AGI-AGA-II.EE. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/800,00 100.0
DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEREALIZAN BUENINICIO DEL AÑOESCOLAR
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
CONTRIBUIR CONELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.
I,II,III TALLER DECAPACITACIÓNSOBREFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS DERUTAS DEAPRENDIZAJEPARADIRECTORES YPROFESORES DELA EBR
DIRECCION-AGP-AGA-II.EE. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/800,00 860.0
DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS ENORIENTACIONPEDAGOGICASOBRE USO YMANEJO DE RUTASDE EBR.
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DELOSESTUDIANTES.
FESTIVAL DE LALECTURA DIRECCION-AGP-II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/140,00 100.0
% DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEBR QUEFORTALECEN SUSCAPACIDADES DECOMPRENSIONLECTORA
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR
I Y II DIA DELLOGRO
DIRECCION,AGP-INCIAL PRIMARIA-SECUNDARIA
2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/214,00 100.0
% DEESTUDIANTES DEEBR QUEPARTICIPAN EN ELDÍA DEL LOGRO
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
2 de 7 05/05/2014 09:33 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
CONTRIBUIR CONELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.
MONITOREO YACOMPAÑAMIENTOA DIRECTORES YDOCENTES DELAS II.EE SOBRELA MOVILIZACIÓNPOR LA MEJORADE LOSAPRENDIZAJE.
AGP, AGI, DIRECCION, AGA-II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.009,00 100.0
% DEESTUDIANTESMONITOREADOS YACOMPAÑADOS ENLA MEJORA DELAPRENDIZAJE
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DELOSESTUDIANTES.
XXIV FERIA DECIENCIA EINNOVACIÓNTECNOLÓGICA.
AGP, DIRECCION, AGA, II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/240,00 100.0
% DEESTUDIANTES QUEPARTICIPAN EN LAFERIA DE CIENCIA YTECNOLOGIA PARASELECCIONARLOSMEJORES
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS
III CONCURSO DEDOCENTESINNOVADORES DELA UGEL JAUJA
AGP, AGI, DIRECCION, AGA, II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.500,00 300.0
DOCENTES QUEMUESTRANINNOVACIONES ENEL DESARROLLODE LA ENSEÑANZAAPRENDIZAJE
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS
JORNADASPEDAGÓGICA DEDESARROLLO DECAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN A LASPROMOTORES(AS) EDUCATIVAS(OS)COMUNITARIOS(OS) DEL I Y IICICLO DE LOSPROGRAMAS DEATENCIÓN NOESCOLARIZADA DEEDUCACIÓNINICIAL
AGP-INICIAL 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/370,00 80.0
PROMOTORES(AS),FORTALECIDOS ENASPECTOS DEGESTIÓN YPEDAGÓGICOS DELOS PROGRAMASNOESCOLARIZADOS
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DELOSESTUDIANTES.
ORGANIZACIÓN EIMPLEMENTACIÓNDE LOSSECTORES PARAEL JUEGO LIBREDENTRO Y FUERADEL AULA
AGP-INCIAL 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/64,00 205.0
AULAS CONSECTORESORGANIZADOS EIMPLEMENTADOSPARA ELAPRENDIZAJE
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DELOSESTUDIANTES.
FERIA DE” BUENASPRACTICAS EN ELAULA DEL NIVELINICIAL”
AGP-INICIAL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/91,00 229.0
DOCENTES,PROFESORES,COORDINADORASY PROMOTORASPRESENTANBUENASPRACTICAS EN ELAULA DEL NIVELINICIAL
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
CONTRIBUIR CONELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.
CELEBRACIÓNDEL 83ANIVERSARIO DELA EDUCACIÓNINICIAL
AGP-INICIAL 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/136,00 170.0
II.EE. YPROGRAMAS DELNIVEL DEEDUCACIÓN INICIALSENSIBILIZADOSSOBRE LAIMPORTANCIA DELA EDUCACIÓNINICIAL
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN
60.0
CONTRIBUIR CONELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.
FESTIVAL DETEATRO “ELRETOÑITO” DENIÑOS Y NIÑASDEL II CICLO”
AGP-INICIAL 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/153,00 160.0
ESTUDIANTES DELNIVEL INICIAL DELAS II.EE.ESTATALES ,PARTICULARES YPRONOEIFORTALECIDOS ENSUS HABILIDADESARTISTICAS
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DELOSESTUDIANTES.
FERIA DEPRODUCCIÓN DETEXTOSLITERARIOS PARANIÑOS Y NIÑASDEL II CICLO” ANIVEL DEDOCENTES (REI
AGP-INICIAL 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/31,00 207.0
DOCENTES,PROFESORASCOORDINADORASY PROMOTORASPARTICIPAN EN ELCONCURSO DEPRODUCCION DETEXTOSLITERARIOS
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3 de 7 05/05/2014 09:33 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DELOSESTUDIANTES.
CELEBRACIÓNDEL DIA DE LAEDUCACIÓNINCLUSIVA
AGP-EDUC.- ESPECIAL 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/22,00 21.0
II.EE. DE CEBE EINSTITUCIONESINCLUSIVASSENSIBILIZADOSPARA LA INCLUSIÓNCON NEE
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS
PASANTÍA DEBUENASPRÁCTICASPEDAGÓGICAS.
AGP-PRIMARIA, DIRECCION,AGA,II.EE.
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/350,00 2.0
REDESEDUCATIVAS QUEDEMUESTRANBUENASPRACTICASPEDAGÓGICAS ENEL MARCO DE LASRUTAS DELAPRENDIZAJE
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EDUCACIÓNPRIMARIA
EVALUACIÓNREGIONAL DEESTUDIANTES DEL2° GRADO DEEDUCACIONPRIMARIA
AGP-PRIMARIA, DIRECCION, AGA,II.EE.
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/130,00 1130.0
ESTUDIANTES DELSEGUNDO GRADOEVALUADOS EN LAPRUEBA REGIONALCENSAL
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR
PRODUCCIONESLITERARIAS DELOS ESTUDIANTESDE EDUCACIONPRIMARIA
AGP-PRIMARIA, AGA, DIRECCION,II.EE. 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/250,00 50.0
PRODUCCIONESLITERARIASDESARROLLADASPOR LOSESTUDIANTES DEEDUCACIONPRIMARIA
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR
VI OLIMPIADAREGIONAL DELECTURASLITERARIAS-2014
AGAP-SECUNDARIA,AGA,DIRECCION, II.EE. 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/418,00 100.0
% DEESTUDIANTES DEL1° AL 5° GRADOSDE SECUNDARIA,PARTICIPAN EN LAOLIMPIADA DELECTURAS LIETERARIAS
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR
PREMIO NACIONALDE NARRATIVA YENSAYO “JOSÉMARÍA ARGUEDAS”
AGP-PRIMARIA-SECUNDARIA 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 S/411,00 100.0
% ESTUDIANTESDE 5° Y 6° GRADOSDE PRIMARIA Y DEL1° AL 5° GRADOSDE SECUNDARIAMUESTRANHABILIDADESNARRATIVAS
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR
XXX CONCURSOREGIONAL DECOMPRENSIÓNLECTORA YPRODUCCIÓN DETEXTOS
AGP-SECUNDARIA, DIRECCION,II.EE.
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/140,00 100.0
% DEESTUDIANTES DEL1° AL 54° GRADOMUESTRANCOMPRENSIÓNLECTORA
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
CONTRIBUIR CONELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS
EDUCACIÓNCOMUNITARIAAMBIENTAL YGESTIÓN DERIESGO:TALLERES,MONITOREO YCONCURSOS.
AGP-SECUNDARIA, DIRECCION.AGA, II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/854,00 276.0
DIRECTORES DEEBRFORTALECIDOS ENEDUCACIÓNCOMUNITARIAAMBIENTAL
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR
CONCURSOESCOLAR DEBANDAS DEMUSICA DE LASII.EE
AGP-PECUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/89,00 40.0
II.EE. DE LOSNIVELES DEEDUCACIÓNPRIMARIA YSECUNDARIA QUEPARTICIPAN EN ELCONCURSO DEBANDA DE MUSICA
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOS
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN
XIII CONCURSOESCOLARPROVINCIAL DEDECLAMACIÓN
AGP-SECUNDARIA, DIRECCION,AGA,II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/145,00 100.0
% DEESTUDIANTES QUEFORTALECEN SUSCAPACIDADES DE
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4 de 7 05/05/2014 09:33 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
FORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y EFICACIADE LA EDUCACIÓN
ESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
LOS ESTUDIANTESDE EBR
“VALLEJO EN ELPAÍS DE JAUJA EXPRESION ORAL
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR
FESTIVAL DETEATRO ESCOLARTUPAC AMARU
AGP-PECUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/55,00 80.0
INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNSECUNDARIA QUEDESARROLLANAPTITUDESARTISTICAS
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR
JUEGOSFLORALESESCOLARESNACIONALES
AGP-PECUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/120,00 100.0
% DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNPRIMARIA YSECUNDARIA QUEPARTICIPAN EN LOSJUEGOS FLORALESESCOLARESNACIONALES
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR
CONCURSO DEGIMNASIADEPORTIVA PORANIVERSARIO DELA EDUCACIÓNFÍSICA
AGP-PECUD 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/65,00 150.0
II.EE. DE LOSNIVELES DEPRIMARIA YSECUNDARIA,PARTICIPAN EN ELCONCURSO DEGIMANSIADEPORTIVA
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR
FESTIVAL DETEATRO ESCOLARPACO YUNQUE
AGP-PECUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/23,00 80.0
II.EE. DEEDUCACIÓNPRIMARIA QUEDESARROLLANAPTITUDESARTISTICAS
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR
X OLIMPIADANACIONALESCOLAR DEMATEMÁTICA(ONEM) 2013
AGP-SECUNDARIA, DIRECCION,AGA, II.EE. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/355,00 100.0
% DEESTUDIANTES DEL1° AL 5° GRADO DEEDUCACIÓNSECUNDARIAFORTALECIDOS ENCAPACIDADESMATEMATICAS
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
CONTRIBUIR CONELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS
TALLER DEFORTALECIMIENTOEN EL USO DE LASTICS PORDOCENTES YDIRECTORES
AGP-ESPEC. DIGETE 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/300,00 200.0
DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS ENEL USO DE LOSTICS.
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
CONTRIBUIR CONELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS
CAPACITACIÓN YASESORÍATÉCNICA ADIRECTIVOS YDOCENTESTUTORES DE EBR.
AGP-TOE, DIRECCION, AGA, II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/200,00 300.0
DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS ENTOE
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
CONTRIBUIR CONELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS
CAPACITACIÓN ADOCENTESASESORES DEEDUCACIÓN PARAUNA VIDA SINDROGAS DE EBR
AGP-TOE, DIRECCION, AGA, II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/214,00 300.0
II.EE. DEEDUCACIÓNINICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIASENSIBILIZADOSSOBRE SINDROGAS Y OTROSDERECHOS
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARA
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS
60.0
CONTRIBUIR CONELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS
CAPACITACIÓN ADOCENTESASESORES DEEDUCACIÓNSEXUAL INTEGRAL– ESI DE EBR
AGP-TOE, DIRECCION, AGA, II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/214,00 350.0
ESTUDIANTES YTUTORES DE TOE,QUE EXPONENEXPERIENCIASSOBREEDUCACIÓNSEXUAL
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
5 de 7 05/05/2014 09:33 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
MEJORAR LAEFICIENCIA Y EFICACIADE LA EDUCACIÓN
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN
60.0
GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR
MONITOREO YACOMPAÑAMIENTOA DIRECTORES,COORDINARES YDOCENTES DETOE SOBRE LOSAVANCES DE SUSACCIONES
AGP-TOE, DIRECCION, AGA, II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/158,00 400.0
DIRECTORES YCOORDINADORESDOCENTES DETOE,MONITOREADOSSOBRE LOSAVANCES DE LASACCIONES
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN
60.0
MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LACALIDADEDUCATIVA.
DESARROLLO DELA GESTION DEDEL ÁREA DEGESTIÓNPEDAGÓGICA
A JEFATURA DE AGP,ESPECIALISTAS EDUC. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/21.906,00 100.0
% DE LASACTIVIDADES DELÁREA DE GESTIÓNPEDAGÓGICACUMPLIDOSOPORTUNAMENTE
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN
60.0
MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LACALIDADEDUCATIVA.
DESARROLLO DELA GESTIÓN DEDIRECCIÓN UGELJAUJA
DIRECCION, AGA, AGP, AGI II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.215,00 100.0
% DE LASACTIVIDADES DE LADIRECCIÓN DE LAUGEL JAUJA,CUMPLIDAS ENFORMA OPORTUNA
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN
40.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS
CAPACITACIÓNGESTIÓNADMINISTRATIVADIRIGIDA ATRABAJADORESADMINISTRATIVOSY ESPECIALISTASDE LA SEDEUGEL-JAUJA.
DIR- ADM.,AGP,AGI, ORGANOS DEAPOYO
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 40.0
TRABAJADORESDE LA UGEL JAUJA,CAPACITADOS ENGESTIÓNADMINISTRATIVA
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN
40.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS
CAPACITACIÓN ENLA APLICACIÓN DELEY DE ÉTICA DELA FUNCIÓNPUBLICA
DIR- ADM.,AGP,AGI, ORGANOS DEAPOYO -
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/80,00 40.0
TRABAJADORESDE LA UGEL JAUJA,CONOCEDORESDE LA LEY DEÉTICA DELEMPLEADOPUBLICO
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN
40.0REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS
CAPACITACIÓN ADIRECTORES YDOCENTES YTRABAJADORESADMINISTRATIVOSDE LAJURISDICCIÓNPROVINCIAL DEJAUJA, SOBRE LASFALTAS LEVES YGRAVES DELDOCENTE
COMIS. PROC. ADM-DIRECCION,AGA, AGP, II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/219,00 250.0
DIRECTORES DELAS II.EE. DE EBRCAPACITADOSPARA ELCUMPLIMIENTO DELAS NORMASLEGALES DELSECTOR
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN
40.0
MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LACALIDADEDUCATIVA.
DESARROLLO DELA GESTIÓN DE LAOFICINA DE LACOMISIÓN DEPROCESOSADMINISTRATIVOS.
COMIS. PROC. ADM-DIRECCION,AGA, AGP, II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.013,00 100.0
% DE LASACTIVIDADES DE LACOMISIÓN DEPROCESOSCUMPLIDAS ENFORMA OPORTUNA
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LA
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN
40.0
3999999: SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES-MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARA
5000003 GESTIÓNADMINISTRATIVAPARA EL APOYO ALA ACTIVIDADACADEMICA
AGA-DIRECION, REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/241.957,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS ENFORMA OPORTUNA
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
6 de 7 05/05/2014 09:33 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
SOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
RELEVAR LACALIDAD DE LAEDUCACIÓN
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN
40.0
MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LACALIDADEDUCATIVA.
DESARROLLO DELA GESTIÓN DE LAOFICINA DEASESORÍAJURÍDICA.
ASESORIA LEGAL-DIRECCION, AGA,AGP, AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.479,00 100.0
% DE LASACTIVIDADES DEASESORIA LEGALCUMPLIDAS ENFORMA OPORTUNA
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN
40.0
MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LACALIDADEDUCATIVA.
DESARROLLO DELA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓNADMINISTRATIVA.:
AGA-DIRECCION, AGP-AGI, II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/21.486,00 100.0
% DE LASACTIVIDADES DELAREA DE GESTIONADMINISTRATIVACUMPLIDASOPORTUNAMENTE
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN
40.0
MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LACALIDADEDUCATIVA.
DESARROLLO DELA GESTIÓN DELÁREA DEABASTECIMIENTOS
AGA-ABASTECIMIENTOS,DIRECCION,AGP, AGI, II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/108.382,00 100.0
% DE LASACTIVIDADES DELÁREA DEABASTECIMIENTOSCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN
40.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS
TALLER DECAPACITACIÓN ADIRECTORES YPERSONALADMINISTRATIVODE LAS II.EE. EN ELMANEJO DELLIBRO CAJA
AGA-DIRECCION, AGP, II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/412,00 250.0
DIRECTORES YPERSONALADMINISTRATIVODE LAJURISDICCIÓNUGEL JAUJAEXPERTOS EN ELMANEJO DEL LIBROCAJA
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN
LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN
40.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS
TALLER DECAPACITACIÓN ENALTAS Y BAJAS DEBIENESPATRIMONIALES YORIENTACIÓN DELMANEJO DEL SIMI
ABAST-AGA, ,DIRECCION, AGI, AGP,II.EE.
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/295,00 250.0
DIRECTORES DELAS II.EE. DE EBR.CONCONOCIMIENTOSBÁSICOS DELMANEJO DEINVENTARIOS YSISTEMA SIMI 3.5
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.
MEJORAR LASESTRATEGIASRESPECTO A LAGESTIÓNADMINISTRATIVA.
40.0
MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LACALIDADEDUCATIVA.
ACTUALIZACIÓNDEL SISTEMA DEESCALAFÓN CONLA NUEVAVERSIÓN QUECONTIENE LOSDATOS SEGÚN LEYDE REFORMAMAGISTERIAL
ESCALAF-AGA,DIRECCION, AGP,II.EE.
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/320,00 1.0
SISTEMA DEESCALAFÓNADECUADO CONLOS REQUISITOSDE LA LEY DEREFORMAMAGISTERIAL
MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN
MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEII.EE. PUBLICAS
60.0
3000385INSTITUCIONESEDUCATIVASCONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS
5000651:DESARROLLO DELA EDUCACIONLABORAL TECNICA
DIRECCION,AGA-REMUNERACIONES
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/639.781,00 4.0
II.EE. QUECUENTAN CONCONTRATACIONOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEEDUCACIONLABORAL TECNICA
Presupuesto Total S/. : S/33.278.223,00
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
7 de 7 05/05/2014 09:33 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
RED DE SALUD JUNIN
MANDATO / FUNCION : SALUD
MISIÓN : “SOMOS UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA, ENTE RECTOR REGIONAL DE SALUD QUE CONDUCE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL, PARA SATISFACER LASNECESIDADES DE SALUD Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN JUNÍN, PRIORIZANDO
VISIÓN : “EN EL 2014, DIRESA JUNÍN SALUDABLE, CON UN SISTEMA DE SALUD INTEGRADO, EFICIENTE, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL; QUE GARANTIZA ELDERECHO Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD CON EQUIDAD Y CALIDEZ, PRIORIZANDO A LA POBLACI
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales
del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones
ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de CadaUnidad
OrgánicaDescripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
1,
ELEVAR LOSNIVELES YAMPLIAR LACOBERTURADE LOSSERVICIOSDELSECTORSALUD
REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICAINFANTIL
24.0
GESTIONAR PORRESULTADOSSEGUNPROGRAMASESTRATEGICOS
3044276 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMAARTICULADONUTRICIONAL
VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA,ESTADISTICA
4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 S/122.176,00 4.0INFORMESREALIZADOS
3033288 MUNICIPIOSSALUDABLES QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACION
CREDINMUNIZACIONESNUTRICIONSALUDAMBIENTAL
4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 S/1.300,00 4.0MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL
3033249 COMUNIDADESSALUDABLESPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACION
CREDINMUNIZACIONESNUTRICIONSALUDAMBIENTAL
24.0 0.0 0.0 0.0 24.0 S/1.000,00 24.0COMUNIDADESSALUDABLES
3033250 INSTITUCIONESEDUCATIVAS SALUDABLESPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACION
CREDINMUNIZACIONESNUTRICIONSALUDAMBIENTAL
116.0 0.0 0.0 0.0 116.0 S/64.142,00 116.0INSTITUCIOCNESEDUCATIVASSALUDABLES
3044251 FAMILIASSALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARA ELCUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA Y LAADECUADA ALIMENTACIONY PROTECCION DELMENOR DE 36 MESES
CREDINMUNIZACIONESNUTRICIONSALUDAMBIENTAL
619.0 0.0 206.0 206.0 207.0 S/141.948,00 825.0 FAMILIAS SALUDABLES
3033254 NIÑOS CONVACUNA COMPLETA
PROMOCION DELA SALUD -MATERNONEONATALINMUNIZACIONES
1611.0 402.0 403.0 403.0 403.0 S/478.612,00 1611.0 NIÑOS CON VACUNA
3033255 NIÑOS CON CREDCOMPLETO SEGUN EDAD
CRED Y PROMSAESTADISTICA
1124.0 281.0 281.0 281.0 281.0 S/105.144,00 1124.0NIÑOS CON CREDCOMPETO
3033256 NIÑOS CONSUPLEMENTOS DEHIERRO Y VITAMINA A
CRED - MEDICINA 3000.0 750.0 750.0 750.0 750.0 S/133.953,00 3000.0 NIÑOS CONSUPLEMENTO
3033260 VIGILANCIA DE LACALIDAD DE AGUA PARAEL CONSUMO HUMANO
CENTROS DESALUD -PUESTOS DESALUD PAN
48.0 12.0 12.0 12.0 12.0 S/49.020,00 48.0 CENTRO POBLADO
3033308 DESINFECCIONY/O TRATAMIENTO DELAGUA PARA EL CONSUMOHUMANO
CENTROS DESALUD YPUESTOS DESALUD PAN
48.0 12.0 12.0 12.0 12.0 S/50.534,00 48.0 CENTRO POBLADO
3033311 ATENCION IRA MEDICINA - CRED 3724.0 931.0 931.0 931.0 931.0 S/274.935,00 3724.0 CASOS TRATADOS
3033312 ATENCION EDA CRED - MEDICINA 1061.0 265.0 265.0 265.0 266.0 S/165.404,00 1061.0 CASOS TRATADOS
3033313 ATENCION IRACON COMPLICACIONES
MEDICINAESTADISTICACRED
93.0 23.0 23.0 23.0 24.0 S/77.099,00 93.0 CASOS TRATADOS
3033314 ATENCION EDACON COMPLICACIONES CRED - MEDICINA 24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/134.690,00 24.0 CASOS TRATADOS
3033414 ATENCION DENIÑOS Y NIÑAS CONPARASITOSIS INTESTINAL
MEDICINA -LABORATORIO -FARMACIA CRED
141.0 141.0 0.0 0.0 0.0 S/49.191,00 565.0 CASOS TRATADOS
3033317 GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERROY ACIDO FOLICO
OBSTERICIANUTRICIONFARMACIA
565.0 25.0 180.0 180.0 180.0 S/168.651,00 101.0DE GESTANTE CONSUPLEMENTO
1,
ELEVAR LOSNIVELES YAMPLIAR LACOBERTURADE LOSSERVICIOSDELSECTORSALUD
DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATAL
21.0
GESTIONAR PORRESULTADOSSEGUNPROGRAMASESTRATEGICOS
3044277 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE LA SALUD MATERNONEONATAL
VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA- ESTADISTICASALUD SEXUAALREPRODUCTIVA
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/106.254,00 4.0INFORMESREALIZADOS
3033289 COMUNIDADESSALUDABLES QUEPROMUEVEN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA
OBSTETRICIAODONTOLOGIASALUD MENTALNUTRICION
24.0 0.0 0.0 0.0 24.0 S/1.000,00 24.0COMUNIDADESSALUDABLES
3033290 INSTITUCIONESEDUCATIVAS PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESEN SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA
OBSTETRICIAODONTOLOGIASALUD MENTALNUTRICION
116.0 29.0 29.0 29.0 29.0 S/1.000,00 116.0INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES
3033412 FAMILIASSALUDABLESINFORMADAS RESPECTODE SU SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA
OBSTETRICIAODONTOLOGIASALUD MENTALNUTRICION
342.0 125.0 72.0 72.0 73.0 S/166.228,00 500.0 FAMILIASSAALUDABLES
3033291 POBLACIONACCEDE A METODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR
OBSTETRICIAGINECOLOGIAFARMACIA
1732.0 433.0 433.0 433.0 433.0 S/70.921,00 1732.0 PAREJASPROTEGIDAS
3033292 POBLACIONACCEDE A SERVICIOS DECONSEJERIA EN SALUDSEXUAL REPRODUCTIVA
PROMOCION DELA SALUDLOGISTICAOBSTETRICIA
552.0 138.0 138.0 138.0 138.0 S/23.666,00 552.0 ATENCIONES
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
1 de 6 05/05/2014 09:19 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales
del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones
ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de CadaUnidad
OrgánicaDescripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
3033172 ATENCIÓNPRENATAL REENFOCADA
LABORATORIOODONTOLOGIAECOGRAFIAINMUNIZACIONESNUTRICIONFARMACIAOBSTETRICIA
565.0 141.0 141.0 141.0 142.0 S/142.850,00 565.0GESTANTESCONTROLADAS
3033294 ATENCION DE LAGESTANTE CONCOMPLICACIONES
GINECOLOGIAMEDICINAOBSTETRICIA
163.0 40.0 40.0 40.0 43.0 S/90.400,00 163.0 GESTANTESATENDIDAS
3033295 ATENCIÓN DELPARTO NORMAL
OBSTETRICIAENFERMERIAFARMACIA
388.0 97.0 97.0 97.0 97.0 S/513.887,00 388.0 PARTO NORMAL
3033297 ATENCIÓN DELPARTO COMPLICADOQUIRÚRGICO
HOSPITALIZACIONCENTROQUIRURGICOGINECOLOGIAENFERMERIAFARMACIA
38.0 9.0 9.0 9.0 11.0 S/197.232,00 38.0 CESAREA
3033298 ATENCIÓN DELPUERPERIO
GINECOLOGIA -OBSTETRICIAMEDICINA
429.0 107.0 107.0 107.0 108.0 S/1.000,00 429.0ATENCIONES DEPUERPERIO
3033299 ATENCIÓN DELPUERPERIO CONCOMPLICACIÓNES
GINECOLOGIA -OBSTETRICIAMEDICINAFARMACIA
9.0 2.0 2.0 2.0 3.0 S/71.077,00 9.0ATENCIONES DEPUERPERIO CONCOMPLICACIONES
3033304 ACCESO ALSISTEMA DE REFERENCIAINSTITUCIONAL
SIS -EMERGENCIASERVICIOSGENERALES
176.0 44.0 44.0 44.0 44.0 S/64.600,00 176.0GESTANTES Y/ONEONATO REFERIDO
3033305 ATENCIÓN DELRECIEN NÁCIDO NORMAL
ENFERMERIAGINECOLOGIAFARMACIA
399.0 99.0 100.0 100.0 100.0 S/112.084,00 399.0ATENCIONES ARECIEN NACIDOSNORMALES
3033306 ATENCIÓN DELRECIÉN NÁCIDO CONCOMPLICACIONES
ENFERMERIAGINECOLOGIAFARMACIA
24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/141.626,00 24.0ATENCIONES ARECIEN NACIDO CONCOMPLICACIONES
303000005ADOLESCENTESACCEDEN A LOSSERVICIOS DE SALUDPARA LA PREVENCIONDEL EMBARAZO NOPLANIFICADO
SALUD MENTAL,ETAPA DE VIDAADDOLESCENTE
600.0 150.0 150.0 150.0 150.0 S/1.000,00 600.0ATENCIONESREALIZADAS
1,
ELEVAR LOSNIVELES YAMPLIAR LACOBERTURADE LOSSERVICIOSDELSECTORSALUD
OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTELOS DAÑOS YRIESGOSPREVALENTES,CON ENFASISEN LASPRIORIDADESREGIONALES
20.0
GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS
3043950 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLEN VIH SIDA,TUBERCULOSIS
VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA- ESTADISTICATBC VIH/SIDA
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/24.717,00 4.0INFORMESREALIZADOS
3043952 FAMILIADESARROLLANPRÁCTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEVIH SIDA YTUBERCULOSIS (TB)
SALUD MENTALNUTRICIONTBC-VIH/SIDA
84.0 21.0 21.0 21.0 21.0 S/1.000,00 84.0 FAMILIA SALUDABLE
3043953 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS
SALUD MENTALNUTRICIONTBC-VIH/SIDA
13.0 3.0 3.0 3.0 4.0 S/1.000,00 13.0INSTITUCIONEEDUCATIVASSALUDABLES
3043954 AGENTESCOMUNITARIOSPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS
SALUD MENTALNUTRICIONTBC-VIH/SIDA
20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.000,00 20.0 AGENTE CAPACITADO
3043955 HOGARES ENAREAS DE ELEVADORIESGO DE TRANSMISIONDE TBC QUE ACCEDEN AVIVIENDASREORDENADAS
TBC-PROMOCION DELA SALUD
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.000,00 1.0 VIVIENDA SALUDABLE
3043957 ADECUADABIOSEGURIDAD EN LOSSERVICIOS DE ATENCIONDE TUBERCULOSIS
TODO LOSTRABAJADORESDE HOSPITALCENTROS DESALUD JEFATURADE SERVICIOS
24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/1.500,00 24.0ESTABLECIMIENTOCON BIOSEGURIDAD
3043958 POBLACIÓNINFORMADA SOBRE USOCORRECTO DE CONDÓNPARA PREVENCIÓN DEINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA
PROMOCION DELA SALUDOBSTETRICIA
840.0 210.0 210.0 210.0 210.0 S/1.000,00 840.0PERSONAINFORMADA
3043959 ADULTOS YJÓVENES RECIBENCONSEJERÍA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL(ITS) Y VIH/SIDA
LABORATORIOOBSTETRICIAFARMACIA
900.0 225.0 225.0 225.0 225.0 S/129.716,00 900.0 PERSONA TAMIZADA
3043960 POBLACIÓNADOLESCENTEINFORMADA SOBREINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA
ETAPA DE VIDAADOLESCENTEFARMACIAOBSTETRICIA
53.0 13.0 13.0 13.0 14.0 S/1.000,00 53.0PERSONAINFORMADA
3043961 POBLACIÓN DEALTO RIESGO RECIBEINFORMACIÓN YATENCIÓN PREVENTIVA
LABORATORIOOBSTETRICIAFARMACIA
20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.000,00 20.0 PERSONA TRATADA
3043962 DESPISTAJE DETUBERCULOSIS ENSINTOMATICOSRESPIRATORIOS
TBC CENTROS YPUESTOS DESALUDLABORATORIORX TRIAJE
1824.0 456.0 456.0 456.0 456.0 S/10.500,00 1824.0 PERSONA ATENDIDA
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
2 de 6 05/05/2014 09:19 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales
del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones
ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de CadaUnidad
OrgánicaDescripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
3043964 DIAGNOSTICO DECASOS DETUBERCULOSIS
TBCCONSULTORIOEXTERNOEMERGENCIA RXLABORATORIOINMUNIZACIONES
13.0 3.0 3.0 3.0 4.0 S/105.429,00 13.0PERSONADIAGNOSTICADA
3043965 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,ESQUEMAS 1,2, NOMULTIDROGORESISTENTEY MULTIDROGORESISTENTE
TBC CONSULTAEXTERNALABORATORIOFARMACIA
11.0 3.0 3.0 3.0 2.0 S/1.000,00 11.0 PERSONA TRATADA
3043968 POBLACIÓN CONINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUALRECIBEN TRATAMIENTOSEGÚN GUÍA CLÍNICAS
OBSTETRICIAFARMACIALABORATORIO
700.0 175.0 175.0 175.0 175.0 S/1.000,00 700.0 PERSONA ATENDIDA
3043969 PERSONASDIAGNOSTICADAS CONVIH QUE ACUDEN A LOSSERVICIOS Y RECIBENATENCIÓN INTEGRAL
LABORATORIOMEDICINAPSICOLOGIAFARMACIA
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.000,00 1.0 PERSONA ATENDIDA
3043972 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSISEXTREMADAMENTEDROGO RESISTENTE(XDR)
TBC - CONSULTAEXTERNA-LABORATORIOFARMACIA
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.000,00 1.0 PERSONA TRATADA
3043973 DESPISTAJE YDIAGNOSTICO DETUBERCULOSIS PARAPACIENTE CONCOMORBILIDAD
TBC -CONSULTORIOEXTERNOLABORATORIOSIS
13.0 3.0 3.0 3.0 4.0 S/79.420,00 13.0 PERSONA TRATADA
3043974 PERSONA CONCOMORBILIDAD RECIBETRATAMIENTO PARATUBERCULOSIS
TBC- CONSULTASEXTERNA - SIS-LABORATORIO
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.500,00 1.0 PERSONA TRATADA
GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS
3043975 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLEN METAXENICAS YZOONOSIS
VIGILANCIAEPIDEMIOLOGIA -ESTADISTICA
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/24.897,00 4.0 INFORME REALIZADO
3043977 FAMILIA CONPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS
PROMOCION DELA SALUD -ZOONOSIS
418.0 0.0 0.0 0.0 418.0 S/1.000,00 418.0 FAMILIA SALUDABLES
3043978 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCIÒN DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS
PROMOCION DELA SALUD -ZOONOSIS
116.0 0.0 0.0 0.0 116.0 S/1.000,00 116.0INSITUCIONEDUCATIVASALUDABLES
3043979 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENSION DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS
PROMOCION DELA SALUDZOONOSIS
4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 S/1.000,00 4.0
MUNICIPIO QUEPROMUEVENPRACTICASSALUDABLES
3043980 POBLADORES DEAREAS CON RIESGO DETRANSMISION INFORMADACONOCE LOSMECANISMOS DETRANSMISION DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS
CENTROS YPUESTOS DESALUDPROMOCION DELA SALUD
5358.0 1339.0 1339.0 1340.0 1340.0 S/1.000,00 5358.0 PERSONACAPACITADA
3043981 VIVIENDASPROTEGIDAS DE LOSPRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS AREASDE ALTO Y MUY ALTORIESGO DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS
CENTROS YPUESTOS DESALUDPROMOCION DELA SALUD
54.0 13.0 13.0 14.0 14.0 S/224.300,00 54.0 VIVIENDA PROTEGIDA
3043982 VACUNACIONANIMALES DOMESTICOS
CENTROS YPUESTOS DESALUD
6800.0 1700.0 1700.0 1700.0 1700.0 S/43.953,00 6800.0 ANIMAL VACUNADO
3044119 COMUNIDAD CONFACTORES DE RIESGOCONTROLADOS
ZOONOSIS 6.0 1.0 1.0 2.0 2.0 S/1.000,00 6.0 COMUNIDAD
3043984 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADESZOONOTICAS
MEDICINALABORATORIOFARMACIA RAYOSX ECOGRAFIA
148.0 37.0 37.0 37.0 37.0 S/1.000,00 148.0 PERSONA TRATADA
GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS
3043985 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE ENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)
VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA- ESTADISTICA
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00 4.0 INFORMEREALIZADOS
3043988 FAMILIAS ENZONAS DE RIESGOINFORMADA QUEREALIZAN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIASPARA PREVENIR LASENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUD
PSICOLOGIAODONTOLOGIAMEDICINAENFERMERIA
481.0 120.0 120.0 120.0 121.0 S/1.000,00 481.0 FAMILIA SALUDABLE
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3 de 6 05/05/2014 09:19 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales
del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones
ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de CadaUnidad
OrgánicaDescripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
MENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIO YDIABETES MELLITUS
3043989 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIASPARA PREVENIR LASENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)
PSICOLOGIAODONTOLOGIAMEDICINAENFERMERIA
116.0 29.0 29.0 29.0 29.0 S/187.338,00 116.0INSTITUCIONEDUCATIVA
3050006 ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA
ESTADISTICASALUD MATERNOESTRATEGIAS
3421.0 855.0 855.0 855.0 856.0 S/7.000,00 3421.0 PERSONA TRATADA
3050007 ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA
ESTADISTICASALUD MATERNOESTRATEGIAS
524.0 131.0 131.0 131.0 131.0 S/1.000,00 524.0 PERSSONA TRATADA
3050011 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONCATARATAS
ESTADISTICAENFERMERIAMEDICINAEMERGENCIA
700.0 100.0 200.0 200.0 200.0 S/10.500,00 402.0 PERSONA TAMIZADA
3050012 TRATAMIENTO YCONTROL DE PACIENTECON CATARATAS
ESTADISTICAMEDICINA SIS
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.000,00 1.0 PERSONA TRATADA
3050013 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONERRORES REFRACTIVOS
ESTADISTICAMEDICINAENFERMERIAEMERGENCIA
1476.0 369.0 369.0 369.0 369.0 S/1.000,00 1476.0 PERSONA TRATADA
3050015 VALORACIONCLINICA Y TAMIZAJELABORATORIAL DEENFERMEDADESCRONICAS NOTRASMISIBLES
ESTADISTICALABORATORIOENFERMERIA
1103.0 275.0 276.0 276.0 276.0 S/50.151,00 1103.0 PERSONA TAMIZADA
3050016 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON HIPERTENSIONARTERIAL
ESTADISTICAMEDCINAENFERMERIAEMERGENCIAOBSTETRICIAHOSPITALIZACIONESTRATEGIAS
242.0 25.0 72.0 72.0 73.0 S/1.000,00 100.0 PERSONA TRATADA
3050017 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON DIABETES
ESTADISTICAMEDICINALABORATORIOOBSTETRICIAHOSPITALIZACIONESTRATEGIASEMERGENCIA
55.0 7.0 16.0 16.0 16.0 S/1.000,00 30.0 PERSONA TRATADA
3043994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS YTRASTORNO DE SALUDMENTAL
ESTADISTICAMEDICINAOBSTETRICIAHOSPITALIZACIONESTRATEGIAS SISEMERGENCIA
118.0 29.0 29.0 30.0 30.0 S/61.613,00 118.0 PERSONA TRATADA
3043997 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES AFECVTADOSPOR METALES PESADOS
LABORATORIOCONSULTAEXTERNA
30.0 0.0 10.0 10.0 10.0 S/0,00
GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS
3044194 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUDDEL CANCER DEL CERVIX,CANCER DE MAMA,CANCER GASTRICO,CANCER DE PROSTATA YCANCER DE PULMON
PROMOCION DELA SALUDGINECOLOGIAMEDICINA
5500.0 1375.0 1375.0 1375.0 1375.0 S/1.000,00 5500.0PERSONAINFORMADA
3044195 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA ENCANCER DE CERVIX
PROMOCION DELA SALUDGINECOLOGIA
1650.0 412.0 412.0 412.0 414.0 S/1.000,00 1650.0PERSONAINFORMADA
3050004 MUJER TAMIZADAEN CANCER DE CUELLOUTERINO
LABORATORIOGINECOLOGIALABORATORIO
1700.0 425.0 425.0 425.0 425.0 S/118.184,00 1700.0 PERSONA TAMIZADA
3044197 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA DECANCER DE MAMA
GINECOLOGIAPROMOCION DELA SALUD
1650.0 412.0 412.0 412.0 414.0 S/1.000,00 1650.0PERSONAINFORMADA
3044199 PERSONA CONCONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERGASTRICO
PROMOCION DELA SALUDMEDICINA
1650.0 412.0 412.0 412.0 414.0 S/1.000,00 1650.0PERSONAINFORMADA
3044200 VARONESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERDE PROSTATA
PROMOCION DELA SALUD
880.0 220.0 220.0 220.0 220.0 S/1.000,00 880.0 PESONA INFORMADA
3044203 POBLACIONESCOLAR CONCONSEJERIA ENPREVENCION DE CANCERDE PULMÓN
PROMOCION DELA SALUD 480.0 120.0 120.0 120.0 120.0 S/1.000,00 480.0
NO. DE PERSONAINFORMADA
3044204 POBLACION ENEDAD LABORAL CONCONSEJERIA ENPREVENCION DE CANCERDE PULMÓN
MEDICINAPROMOCION DELA SALUD
880.0 220.0 220.0 220.0 220.0 S/1.000,00 880.0 PERSONAINFORMADA
GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS
3000169 POBLACION CONPRACTICAS SEGURAS ENSALUD FRENTE AOCURRENCIA DEPELIGROS NATURALES
SERVICIOSGENERALES
5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/13.722,00 5.0COMUNIDAD CONPRACTICAS SEGURAS
3000628 POBLACIÓN CONMONITOREO, VIGILANCIA YCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE AEMERGENCIAS Y
EMERGENCIASSERVICIOSGENERALES
60.0 15.0 15.0 15.0 15.0 S/19.212,00 60.0NO.DE INFORMETECNICO
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4 de 6 05/05/2014 09:19 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales
del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones
ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de CadaUnidad
OrgánicaDescripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
DESASTRES
3000564 SERVIIOS DESALUD CONCAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS PARALA ATENCIÓN FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES
EMERGENCIASESTADISTICA
510.0 127.0 129.0 127.0 127.0 S/71.293,00 510.0 ATENCION REALIZADA
3000450 ENTIDADESPUBLICAS CON GESTIÓNDE RIESGO DEDESASTRE EN SUSPROCESOS DEPLANIFICACIÓN YADMINISTRACIÓN PARA ELDESARRROLLO
PROMOCION DELA SALUD
3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/15.159,00 3.0 ENTIDADES PUBLICAS
3000565 SERVICIOSESCENCIALES SEGUROSANTE EMERGENCIAS YDESASTRES
SERVICIOSGENERALESEMERGENCIA
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/17.840,00 4.0INSTITUCIONES CONSERVICIOS DERIESGO
GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS
3000001 ACCIONESCOMUNES
ESTADISTICAPSICOLOGIA
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00 4.0 INFORME REALIZADO
3000279 POBLACIONINFORMADA ENPROMOCION DE LASALUD Y LA PREVENCIONY ATENCION INTEGRAL DELA DISCAPACIDAD
PROMOCION DELA SALUDMEDICINAESTADISTICA
100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/1.000,00 100.0 POBLACIONINFORMADA
GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS
3000001 ACCIONESCOMUNES
EMERGENCIASESTADISTICAVIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00 4.0 INFORME REALIZADO
1,
ELEVAR LOSNIVELES YAMPLIAR LACOBERTURADE LOSSERVICIOSDELSECTORSALUD
OE4:PROMOVERESTILOS DEVIDA YENTORNOSSALUDABLES
15.0
ORGANIZAR LOSSERVICIOS DESALUD ACORDEAL MODELOINTEGRAL Y LASNORMASTECNICASNACIONALES,REGIONALES YLOCALES
5.000377 ATENCIONBASICA (MEJORADE LA OFERTA DELOS SERVICIOS DESALUD)
SERVICIOSGENERALESLOGISTICACENTROS YPUESTOS DESALUD
24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/821.645,00 24.0ESTABLECIMIENTO DESALUD
5.001195 SERVICIOSGENERALES -MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURAY REPARACION DEMAQUINARIA YEQUIPO
LOGISTICA 70.0 2.0 23.0 23.0 22.0 S/521.409,00 8.0 INFORME REALIZADO
5.001562 CONSULTAEXTERNA (97HOSPITAL)
ESTADISTICATOPICOLABORATORIORAYOSXFARMACIAECOGRAFIATRAUMATOLOGIA
26000.0 6500.0 6500.0 6500.0 6500.0 S/114.610,00 26000.0ATENCIONREALIZADAS
5001561 ATENCIONDE EMERGENCIASY URGENCIAS
FARMACIA RAYOSX LABORATORIOMEDICINAGINECOLOGIAECOGRAFIASERVICIOSGENERALESTRAUMATOLOGIA
3350.0 837.0 837.0 837.0 839.0 S/52.858,00 3350.0ATENCIONESREALIZADO
5.001564INTERVENCIONESQUIRURGICAS
RAYOS XLABORATORIOFARMACIAHOSPITALIZACIONECOGRAFIAEMERGENCIAMEDICINAENFERMERIA
170.0 40.0 40.0 40.0 50.0 S/169.333,00 170.0INTERVENCIONESREALIZADAS
5.001563 ATENCIONENHOSPITALIZACION
MEDICINALABORATORIORAYOS XFARMACIAECOGRAFIAOBSTETRICIAGINECOLOGIATRAUMATOLOGIA
2800.0 700.0 700.0 700.0 700.0 S/97.897,00 2800.0 DIAS CAMA
5.001189 SERVICIODE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTO
MEDICINATRAUMATOLOGIAHOSPITALIZACIONEMERGENCIAODONTOLOGIA
26700.0 6675.0 6675.0 6675.0 6675.0 S/136.515,00 26700.0 EXAMEN
5.001569COMERCIALIZACIONDE MEDICAMENTOSE INSUMOS
MEDICINAGINECOLOGIAOBSTETRICIAHOSPITALIZACIONEMERGENCIAHOSPITALIZACION
45800.0 11450.0 11450.0 11450.0 11450.0 S/295.317,00 45800.0 RECETA ENTREGADA
5.000469NUTRICION YALIMENTACIONPARA PACIENTES
HOSPITALIZACION 27000.0 6750.0 6750.0 6750.0 6750.0 S/95.428,00 27000.0RACIONENTREGADOS
5.001562 ATENCIONEN CONSUSLTASEXTERNAS (96 CC YPP SS)
LABORATORIORAYOS XESTADISTICA
62000.0 15500.0 15500.0 15500.0 15500.0 S/272.967,00 62000.0ATENCIONREALIZADAS
1,
ELEVAR LOSNIVELES YAMPLIAR LACOBERTURADE LOSSERVICIOSDELSECTORSALUD
OE6:FORTALECEREL ROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES ANIVELREGIONAL
20.0
FORMULARPOLITICASPUBLICAS YPROYECTOS DEINVERSIONSOCIAL ENSALUD CON ELAPOYO DEPROFESIONALESDE LOSESPACION
5.000003 GESTIONADMINISTRATIVA
PLANEAMIENTOESTRATEGICOPROGRAMASESTRATEGICOS
48.0 12.0 12.0 12.0 12.0 S/581.254,00 48.0 NFORME REALIZADO
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5 de 6 05/05/2014 09:19 a.m.
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales
del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones
ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de CadaUnidad
OrgánicaDescripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
Numérica Unidad de Medida
NACIONALES
5.000001PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO
GESTIONADMINISTRATIVAPROGRAMASESTRATEGICOS
7.0 2.0 1.0 2.0 2.0 S/74.498,00 7.0 INFORME REALIZADO
5.001286 VIGILANCIAY CONTROL DEEPIDEMIAS
PROGRAMASESTRATEGICOSCENTROS YPUESTOS DESALUDESTADISTICA
52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/37.696,00 52.0 INFORME REALIZADO
Presupuesto Total S/. : S/8.245.995,00
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6 de 6 05/05/2014 09:19 a.m.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE DESARROLLO JUNÍN
MANDATO / FUNCION : PROMOVER, COORDINAR. EJECUTAR Y SUPERVISAR ACCIONES DE DESARROLLO EN CONCORDANCIA CON LA PROGRAMACION ANUAL.
MISIÓN : ORGANIZAR Y CONDUCIR LA GESTION PUBLICA REGIONAL DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS,COMPARTIDAS Y DELEGADAS EN EL MARCO DE LAS POLITICAS NACIONALES YSECTORIALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA REGION
VISIÓN : LA SGDJ ES UNA INSTITUCION PUBLICA QUE PERTENECE COMO ORGANO DE LINEA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN QUE PROMUEVE EL CRECIMIENTO SOSCIO ECONOMICO-CULTURAL PRESERVANDO EL AMBIENTE Y EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOSO NATURALES QUE GRANATIZA L
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones Presupuestariasque no Resultan en Productos
(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
4
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIONY LAS INSTITUCIONESPARA ELEVAR ELNIVEL DE EFICIENCIAY EFICACIA
FORTALECER LAINSTITUCIONALIDADDEL GOBIERNOREGIONAL JUNIN YGENERARMECANISMOS QUEOTORGUENCONFIANZA A LASOCIEDAD CIVIL
20.0
OBRAS POREMERGENCIA EINVERSIONPRIORIZANDO LASNECESIDADES DEINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA
REHABILITACION DE CENTROSEDUCATIVOS
OFICINA DEINFRAESTRUCTURADEL GRJ
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.000,00 4.0CENTROSEDUCATIVOSREHABILITADOS
REHABILITACIONMEJORAMIENTO DECARRETERAS VECINALES
DTC, MPJ Y MD. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/4.000,00 2.0CARRETERASVECINALESREHABILITADAS
1,
MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DE LAPROVINCIA DE JUNINPARA REDUCIR ELNIVEL DE POBREZA
ESTABLECERMECANISMOS DEACERCAMIENTO CONLA CIUDADANIA
20.0CREAR SERVICIOSDE ATENCIONCIUDADANA
ACCIONES EN FUNCION DELCALENDARIO CIVICO
GRJ, MPJ, UGELJUNIN
5.0 1.0 1.0 2.0 1.0 S/3.600,00 5.0
Nº DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
ACCIONES CIVICAS DE APOYO AZONAS DE EXTREMA POBREZA TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.654,00 4.0
ACCIONES DEMONITOREO DELINEAMIENTOS DEATENCION ALUSUARIO
ATENCION DE EMERGENCIA TODOS 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/5.601,00 100.0
% DEINCREMENTO DEDEMANDA DESERVICIOS
ATENCION DE PROYECTOSPRODUCTIVOS TODOS 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/7.621,00 3.0
ASISTENCIA ACHARLAS
APOYO EN LA SUPERVISION DEOBRAS
GRJ, MPJ, Y MDCARHUAMAYO,ULCUMAYOONDORES
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/10.697,00 12.0
Nº DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
LIMPIEZA DE CAUCES YTRABAJO DE DEFENSARIBEREÑA
MPJ, DEFENSACIVIL DE LA MPJ Y7GRJ
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.400,00 4.0INFORMESELABORADOS
1,
MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DE LAPROVINCIA DE JUNINPARA REDUCIR ELNIVEL DE POBREZA
ALCANZAR YMANTENER UNSISTEMA DEDESCONCENTRACIONYDESCENTRALIZACIONSOSTENIBLE Y EFICAZ
20.0
APOYAR YPROMOVERACCIONES DEDESARROLLOECONOMICOMEDIANTE UN PLANDE CAPACITACIONY PROYECCION ENEL TEMA DESEGURIDAD
CAPACITACION Y ACCIONES DESENSIBILIZACION TODAS 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/8.000,00 7.0
CAPACITACIONESREALIZADAS
PROGRAMACION DEACTIVIDADES PROPIAS DEDEFENSA CIVIL
DEFENSA CIVIL DEMUNICIPALIDADES
2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/4.000,00 2.0 INFORMESELABORADOS
APOYAR EN LA ORGANIZACIONDE SIMULACROS
TODAS 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 S/4.000,00 4.0 INFORMESREALIZADOS
IDENTIFICACION DE ZONAS DERIESGO TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/5.000,00 4.0
ZONAS DERIESGOIDENTIFICADOS
CAPACITACION YSENSIBILIZACION SOBREPRESERVACION YCONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE
SERNANP, MPJ 6.0 2.0 1.0 2.0 1.0 S/8.698,00 6.0 EVENTOS
COORDINAR EVENTOS YREUNIONESMULTISECTORIALES PARADEFINIR CRITERIOS YACTIVI8DADES EN BENEFICIODE LA POBLACION
MPJ, YCOMUNIDADES 10.0 3.0 3.0 4.0 0.0 S/5.013,00 10.0
INFO0RMESELABORADOS
REALIZAR LASCOORDINACIONES CON LASGERENCIAS DE LA SEDEREGIONAL
GERENCIAS Y SUBGERENCIAS DE LASEDE REGIONAL
8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/4.000,00 8.0 INFORMES
INSPECCION Y VERIFICACIONDE NECESIDADES Y OTROSPOR CONVENIOS
MUNICIPIOS,COMUNIDADES YSECTORES
8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/4.000,00 8.0 INFORMES
IDENTIFICAR ORGANIZAR YCAPACITAREMPRESARIALMENTEA LOS PRODUCTORESAGROPECUARIOS DE LA ZONA
TODAS 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/5.761,00 3.0ORGANIZACIONESEMPRESARIALESCAPACITADAS
VIAJES EN COMISION DESERVICIO DELOSFUNCIONARIOS Y SERVIDORESDE LA SGDJ
SGDJ Y OFICINASDE LA SEDEREGIONAL
54.0 13.0 14.0 13.0 14.0 S/5.661,00 48.0INFORMESREALIZADOS
3,
PROTEGER YCONSERVAR LABIODIVERSIDAD YLOS RECURSOSNATURALES
OPTIMIZAR LAGESTIONFOCALIZANDOCOMPETENCIASFUNCIONES YFORTALECER ELNIVEL TECNICO DELOS RECURSOSNATURALES
10.0
CONSERTAR CONLOS ALCALDES YPRODUCTORESDEL ÁMBITO, LASNECESIDADESPARA SERVICIO DEATENCION ALCIUDADANO.
CONCERTAR CONAUTORIDADES YORGANIZACIONES SOCIAESPARA PRIORIZAR PROYECTOSDE INVERSION Y PRESUPUESTOPARTICIPATIVO
SGP YCOOPERACIONTECNICA DELGOBIERNOREGIONAL
8.0 3.0 3.0 0.0 2.0 S/7.561,00 8.0
ASISTENCIA ALPRESUPUESTOPARTICIPATIVOSATISFACTORIO
4
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIONY LAS INSTITUCIONESPARA ELEVAR ELNIVEL DE EFICIENCIAY EFICACIA
ASUMIR UN ROLPAROACTIVO EN LAMEJORA CONTINUADE PROCESOS,SERVICIOS YACTIVIDADES DE LASUNIDADESORGANICAS
30.0
CONTROLAR YORGANIZAR LASACCIONES DEADMINISTRACIONDE LA SGDJ
ELABORAR EL DOCUMENTO DEREQUERIMIENTO DE BIENES YSERVICIOS
SGPYAT 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.000,00 4.0 REQUERIMIENTOSELABORADOS
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
1 de 2 05/05/2014 09:23 a.m.
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones Presupuestariasque no Resultan en Productos
(APNOP)
ProgramasPresupuestales
Unidades Orgánicasde Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
4.0 INFORMESELABORADOS
ELABORAR EL PLAN OPERATIVOINTITUCIONAL POI ORDITTI 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/1.500,00 1.0 POI ELABORADOS
CONTROL DE PERSONAL YREMISION DE PARTES DEASISTENCIA
ORAF-RRHH. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.500,00 100.0% DE PARTES DEASISTENCIAREMITIDAS
COTIZACION DE BIENES YSERVICIOS
OASA 10.0 2.0 3.0 3.0 2.0 S/1.500,00 10.0 COTIZACIONESREALIZADAS
INVENTARIO DE ACTIVO FIJOPATRIMONIO DE LASEDE REGIONAL 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/2.597,00 2.0
INVENTARIOREALIZADO
CONTROL DE VEHICULO YBIENES PATRIMONIALES
PATRIMONIO YSERVICIOSAUXILIARES
2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/2.400,00 2.0 INFORMESREALIZADOS
CONTROL DE ATENCION DEMATERIALES DE ALMACEN
ALMACEN CENTRALDE LA SEDEREGIONAL
2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/2.200,00 2.0ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CONTROL DE ATENCION DEMATERIALES DE DEFENSA CIVIL
DEFENSA CIVIL DELGRJ
2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/1.580,00 2.0 INFORMESREALIZADOS
RENDICION DE GASTOS DEFONDOS PARA PAGOS ENEFECTIVO FPPE
ORAF 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.000,00 12.0RENDIXIONES DEGASTOSREALIZADOS
APOYO A LA SUPERVISION DEOBRAS
SGDO DE LA SEDEREGIONAL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.000,00 4.0
INFORMESREALIZADOS
ELABORAR LOS INFORMES DEEVALUACION. TRIMESTRAL DELPOI 2014
ORDITTI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.000,00 4.0INFORMESREALIZADOS
CONEXION A INTERNETORDITTI,COMUNICACIONES,GGR
12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.000,00 12.0ACTUALIZACIONDE INFORMACION
COORDINACION DE TRABAJOCON EL PERSONAL DE LA SGDJ
TODOS 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/4.000,00 8.0INFORMES SOBREACCIONESREALIZADAS
ELABORAR LOS INFORMES DEAVANCE FICICO FINANCIERO
SGPYAT 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.900,00 4.0 INFORMESELABORADOS
Presupuesto Total S/. : S/143.444,00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
MANDATO / FUNCION : SUPERVISAR, CONTROLAR LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION, RESOLVER Y BRINDAR LAS FACILIDADES PARA RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOSDIVERSOS ARBITRAJES, ASIMISMO EL DE IMPLEMENTAR INSTRUMENTO S DE GESTIN COMO DIRECTIVAS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO
MISIÓN : SUPERVISAR, CONTROLAR E INFORMAR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HASTA SU TRANSFERENCIA."
VISIÓN : SER UNA SUB GERENCIA PROACTIVA , LIDER Y CONFIABLE EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL."
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica
Unidad deMedida
1,2,4
FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓNPARA ELEVAR ELNIVEL DE EFICIENCIAY EFICACIA
DESARROLLARUN ROLPROACTIVO ENLA MEJORACONTINUA DEPROCESOS,DENTRO DELASACTIVIDADES YDESARROLLOINTEGRAL CONLA UNIDADESORGÁNICAS
0.3
IMPLEMENTARDIRECTIVASPARA LOGRARUNA CORRECTASUPERVISION,LIQUIDACION DEOBRAS YTRANSFERENCIADE OBRASLIQUIDACIONESTECNICA-FINANCIERA
ELABORAR EL PLANGLOBAL OPTIMIZADODE LA SGSLO
ORDITI, GRI,ORAF,GRPPAT
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/15.000,00 1.0NUMERO DEPLANELABORADO
ELABORAR LADIRECTIVA PARA ELPROCESO DETRANSFERENCIA DEOBRAS
ORDITI, GRI,ORAF,GRPPAT
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/12.000,00 1.0
NUMERO DEDIRECTIVAELABORADA EIMPLEMENTADA
ELABORAR LADIRECTIVA PARALIQUIDACIÓN DEOFICIO DE LASOBRAS
ORDITI, GRI,ORAF,GRPPAT
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/12.000,00 1.0
NUMERO DEDIRECTIVAELABORADA EIMPLEMENTADA
ELABORAR LADIRECTIVA PARARENDICIÓN DEFONDOS DEPROYECTOS DEINVERSIÓN PÚBLICAEJECUTADOS BAJOLA MODALIDAD DEENCARGO PORCONVENIO
ORDITI, GRI,ORAF,GRPPAT
1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/10.000,00 1.0 NUMERO DEDIRECTIVA
ELABORAR LADIRECTIVA DETRANSFERENCIAFINANCIERA
ORDITI, GRI,ORAF,GRPPAT
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/10.000,00 1.0
NUMERO DEDIRECTIVAELABOARADAEIMPLEMENTADA
DESARROLLARCURSOS DECAPACITACIÓNPARA ELPERSONAL Y ELGOBIERNOREGIONAL PARAFOMENTAR LAMEJORACONTINUA
CAPACITACION ENSUPERVISION YEJECUCION DEOBRAS POR LASMODALIDADES DEADMINISTRACIONDIRECTA, CONTRATAY CONVENIOS.
GRI, GRPPAT,ORAF, GGR 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/7.000,00 100.0 NUMERO DE
PARTICIPANTES
CAPACITACIÓN ENLIQUIDACIÓN DEOBRAS (TÉCNICO-FINANCIERO), PORLAS MODALIDADESDE CONTRATA,ADMINISTRACIÓNDIRECTA, OFICIO YCONVENIO
GRI, GRPPAT,ORAF, GGR 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/5.000,00 100.0 NUMERO DE
PARTICIPANTES
CAPACITACION EN LANUEVA LEY DECONTRATACIONESDEL ESTADO, ENTEMAS DEEJECUCIN,SUPERVISIN,ADMINISTRACIN YLIQUIDACIN DEOBRAS
GRI, GRPPAT,ORAF, GGR
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/5.000,00 100.0 NUMERO DEPARTICIPANTES
1,2,4
DESARROLLARSISTEMAS DECONTROL DE LASOBRAS, PARAOPTIMIZAR YGARANTIZAR UNAGESTIONTRANSPARENTE
OPTIMIZARMEJOR LAGESTINFOCALIZANDOCOMPETENCIASY FUNCIONESADEMSFORTALECEREL NIVELTCNICO DE LOSRECURSOS.
0.7
EJERCER UNASUPERVISIÓNEFICIENTE YEFECTIVADESDE EL INICIODE OBRA HASTALATRANSFERENCIADE LAS OBRASDEL PROGRAMADEINVERSIONES2011,2012, 2013 Y2014
SUPERVISIÓN DEOBRAS 2011
GRI, GRPPAT,ORAF
10.0 2.0 4.0 2.0 2.0 S/30.000,00 10.0 NUMERO DEOBRAS
RECEPCIÓN YENTREGAPROVISIONAL ABENEFICIARIOS
GRI, SGO,GGR 35.0 5.0 10.0 10.0 10.0 S/35.000,00 35.0 NUMERO DE
OBRAS
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ObjetivosEstratégicos
Objetivos Generalesdel PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias queno Resultan en
Productos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,
Proyectos, Productoy Acciones Comunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica
Unidad deMedida
SUPERVISIÓN DEOBRAS 2014
GRI, GRPPAT,ORAF 35.0 5.0 10.0 10.0 10.0 S/625.047,40 35.0 NUMERO DE
OBRAS
ADECUACIÓN DELIQUIDACIÓN DEOBRAS DEINFRAESTRUCTURAELÉCTRICA PARATRANSFERENCIA
GRI, GRPPAT,ORAF, GGR 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/800.000,00 20.0 NUMERO DE
OBRAS
SUPERVISIÓN DEOBRAS 2012
GRI, GRPPAT,ORAF 20.0 2.0 2.0 8.0 8.0 S/65.000,00 20.0 NUMERO DE
OBRAS
SUPERVISIÓN DEOBRAS 2013
GRI, GRPPAT,ORAF 35.0 5.0 10.0 10.0 10.0 S/200.000,00 35.0
NUMERO DEOBRAS
ELABORACIÓN DELIQUIDACIONESTÉCNICAS-FINANCIERAS
GRI, GRPPAT,ORAF, SGE,SGO, OPI,ORAJ
50.0 10.0 20.0 10.0 10.0 S/42.000,00 50.0 NUMERO DEOBRAS
TRANSFERENCIA DEOBRAS
GRI, GRPPAT,ORAF, GGR 60.0 10.0 20.0 10.0 20.0 S/30.000,00 60.0 NUMERO DE
OBRAS
IMPLEMENTACIONESDERECOMENDACIONESHECHAS PORAUDITORIA
GRI, ORAJ,ORAF, GGR 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/33.000,00 40.0 NUMERO DE
INFORMES
CIERRE DEPROYECTOS
GRI, GRPPAT,ORAF, GGR 50.0 10.0 10.0 20.0 10.0 S/9.000,00 50.0 NUMERO DE
OBRAS
SANEAMIENTOFÍSICO E INVENTARIODE INVERSIONES
GRI, GRPPAT,ORAF, GGR 60.0 10.0 20.0 20.0 10.0 S/24.000,00 60.0 NUMERO DE
OBRAS
Presupuesto Total S/. : S/1.969.047,40
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS
MANDATO / FUNCION : ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS PLANES Y POLÌTICAS EN MATERIA DE ENERGÌA Y MINAS
MISIÓN : SER INSTRUMENTO DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÌN EN ENERGIA Y MINAS QUE PROMUEVE,CONCEDE,FISCALIZA Y ES SUBSIDIARIA EN LAS ACTIVIDADES DEELECTRICIDAD, HIDROCARBUROS,MINERÌA Y ASUNTOS AMBIENTALES; ACERCANDO LOS MERCADOS A LOS PRODUCTORE
VISIÓN : LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS, LIDERA LAS ACTIVIDADES MINERO ENERGETICOS, TRABAJANDO CONCERTADAMENTE CON EL SECTOR PRIVADO Y SOCIEDADA CIVIL, CONRESPONSABILIDAD AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del
PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
ProgramasPresupuestales
Unidades Orgánicasde Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
1,2,3,4
PROMOVER ELDESARROLLOSOSTENIBLE YCOMPETITIVODEL SECTORENERGETICO,PRIORIZANDO LAINVERSIONPRIVADA Y LADIVERSIFICACIONDE LA MATRIZENERGETICA AFIN DEASEGURAR ELABASTECIMIENTODE LA DEMANDADE ENERGIA ENFORMAEFICIENTE YEFICAZ PARAPOSIBILITAR
PROMOVER LAELECTRIFICACIONRURAL Y USOPRODUCTIVO DELA ELECTRICIDADY DE LASENERGIASRENOVABLES.
60.0
DIFUSION DE LASNORMAS MINEROENERGETICO YPARTICIPACIONCIUDADANA.
ORIENTACION Y ASISTENCIATECNICA ADMINISTRATIVA.
TODAS LASDIRECCIONESTECNICAS
1200.0 300.0 300.0 300.0 300.0 S/3.840,00 1200.0
ATENCION A LOSUSUARIOS EN LASDIVERSAS OFICINAS DELA DREM.
DIAGNOSTICO YDIFUSIÒN DELPOTENCIALMINEROENERGETICO DELA REGIÒN JUNÌN.
PROMOVER LA AMPLIACIONDE LA FRONTERAELECTRICA
D.T. ELECTRICIDAD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/133.000,00 2.0INFORME DE LOSPROYECTOSPROMOVIDOS
EVALUACION DEEXPEDIENTES TECNICOS DEELECTRIFICACION
D.T. ELECTRICIDAD 20.0 1.0 5.0 10.0 4.0 S/17.250,00 20.0
INFORMES DE LOSEXPEDIENTESEVALUADOS,APROBADOS Y/ODESAPROBADOS CONRESOLUCIÓNDIRECTORAL.
OTORGAR CONCESIONESDE DISTRIBUCION CON UNADEMANDA NO MAYOR A30MW CON FINES DESERVICIO PUBLICO DEELECTRIFICACION
D.T. ELECTRICIDAD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/2.250,00 2.0
INFORME DE LOSEXPEDIENTESEVALUADOSAPROBADOS Y/ODESAPROBADOS CONRESOLUCIÓNDIRECTORAL.
OTORGAR CONCESIONESDE GENERACION CONRECURSOS ENERGETICOSRENOVABLES (RER)CONUNA POTENCIA INSTALADAMAYOR A 500KW Y MENOR A10MW
D.T. ELECTRICIDAD 8.0 0.0 2.0 3.0 3.0 S/15.000,00 8.0
INFORMES DE LOSEXPEDIENTESEVALUADOS ,APROBADOS Y/ODESAPROBADOS CONRESOLUCIÓNDIRECTORAL.
OTORGAR AUTORIZACIONESPARA LA GENERACION DEENERGIA ELECTRICAMEDIANTE CENTRALESTERMOELECTRICAS CONUNA POTENCIA INSTALADAMAYOR A 500KW Y MENOR A10MW
D.T. ELECTRICIDAD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/2.250,00 1.0
INFORMES DE LOSEXPEDIENTESEVALUADOS ,APROBADOS Y/ODESAPROBADOS CONRESOLUCIÓNDIRECTORAL.
ELABORACION DE PERFILESDE ELECTRIFICACION RURAL D.T. ELECTRICIDAD 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/93.750,00 1.0
INFORME DEL PIPVIABLE.
PRESIDIR TALLERES YAUDIENCIAS PUBLICASSOBRE ESTUDIOS DEIMPACTO AMBIENTAL EN ELSECTOR ENERGETICO
D.T. ELECTRICIDAD 30.0 5.0 10.0 10.0 5.0 S/3.750,00 30.0
INFORME DE LOSTALLERES ASISTIDOS YACTAS DE AUDIENCIASPUBLICAS SOBREESTUDIOS DE IMPACTOAMBIENTAL.
ORGANIZACION DE UNACOMPARSA EN LAPROVINCIA DE HUANCAYO-REGION JUNIN CON MOTIVODEL DIA NACIONAL DELAHORRO DE ENERGIA.
D.T. ELECTRICIDAD 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/22.500,00 1.0 INFORME DE LACOMPARSA REALIZADA.
CHARLAS INFORMATIVASSOBRE EL USO EFICIENTEDE LA ENERGIA
D.T. ELECTRICIDAD 200.0 50.0 50.0 50.0 50.0 S/4.500,00 200.0
PARTICIPANTESCAPACITADOS EN LASCHARLAS DEL USOEFICIENTE DE LAENERGIA.
OTORGAR ELESTABLECIMIENTO DESERVIDUMBRE A FAVOR DELAS CONCESIONES DEDISTRIBUCION HASTA 30MWY DE GENERACION RERHASTA 10MW
D.T. ELECTRICIDAD 4.0 0.0 1.0 2.0 1.0 S/3.000,00 4.0
CONSECIONES DESERVIDUMBREAPROBADDOS Y/ODESAPROBADOS CONRESOLUCIÓNDIRECTORAL.
ELABORAR UNA REVISTA D.T. ELECTRICIDAD 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/25.664,00 1.0 REVISTA ELABORADA
EVALUAR Y EJECUTAR,DIRIGIR, CONTROLAR YADMINISTRAR LOS PLANES YPOLITICAS EN MATERIAMINERO ENERGETICO.
DIRECCIONREGIONAL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/15.000,00 12.0
PLANES Y POLITICASEVALUADOS,EJECUTADOS YCONTROLADOS ENMATERIA MINEROENERGETICO.
OTORGAR CERTIFICACIONDE OPERACION MINERA(COM)
D.T. MINERIA 26.0 13.0 13.0 0.0 0.0 S/3.744,00 26.0 COM OTORGADOS
AUTORIZAR EL INICIO Y/OREINICIO DE LASACTIVIDADES DEEXPLORACION YEXPLOTACION DE LASCONCESIONES METALICAS YNO METALICAS. (INCLUYEAPROBACION DEL PLAN DE
D.T. MINERIA 12.0 4.0 4.0 4.0 0.0 S/6.000,00 12.0
RESOLUCIONESDIRECTORALES DEAUTORIZACION A LASCONCESIONESMETALICAS Y NOMETALICAS.
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
ProgramasPresupuestales
Unidades Orgánicasde Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
MINADO)
VERIFICAR ELCUMPLIMIENTO DE LASOBSERVACIONES EMITIDAS ALAS EMPRESS FISCALIZADASDURANTE EL PROGRAMA DEFISCALIZACION 2012
D.T. MINERIA 15.0 0.0 5.0 5.0 5.0 S/7.500,00 15.0
ACTAS DELEVANTAMIENTO DEOBSERVACIONESREALIZADAS EN LOSPROGRAMAS DEFISCAIZACION 2012
ELABORAR ACTAS DEAPROBACION DE PLANES DEMINADO Y PROGRAMA ANUALDE SEGURIDAD Y SALUDOCUPACIONAL, DE LASACTIVIDADES DE LA PEQUEAMINERIA Y MINERIAARTESANAL.
D.T. MINERIA 25.0 10.0 15.0 0.0 0.0 S/2.250,00 25.0
APROBACION DE LOSPLANES DE MINADO YPROGRAMA ANUAL DESEGURIDAD EN LASACTIVIDADES DE LAPPM Y PMA.
INTEGRAR MESASDIRECTIVAS Y COORDINARTALLERES INFORMATIVOS YAUDIENCIAS PUBLICAS
D.T. MINERIA 20.0 0.0 7.0 7.0 6.0 S/3.750,00 20.0PARTICIPACIONREALIZADA.
FISCALIZAR LASACTIVIDADES DE LA PEQUEAMINERIA Y MINERIAARTESANAL, EN MATERIA DESEGURIDAD Y SALUDOCUPACIONAL
D.T. MINERIA 15.0 0.0 5.0 5.0 5.0 S/22.500,00 15.0
EMPRESASFISCALIZADAS ENMATERIA DESEGURIDAD Y SALUDOCUPACIONAL.
INSPECCIONESINADVERTIDAS A LOSTITULARES MINEROS DE LAPEQUEA MINERIA Y MINERIAARTESANAL
D.T. MINERIA 10.0 0.0 5.0 5.0 0.0 S/11.250,00 10.0
INSPECCIONESREALIZADAS A LOSTITULARES DE LA PPMY PMA.
EVALUACION TECNICA DEPETITORIOS MINEROS PARALA PEQUEA MINERIA YMINERIA ARTESANAL
U.T. MINERIA -CONSECIONESMINERAS
100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/2.250,00 100.0PETITORIOS MINEROSEVALUADOS PARA ELPPM Y PMA.
OTORGAMIENTO DE TITULOSDE CONSECIONES DEBENEFICIO, LABORGENERAL Y TRANSPORTEMINERO PARA LA PEQUEAMINERIA Y MINERIAARTESANAL
U.T. MINERIA -CONSECIONESMINERAS
2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/1.880,00 2.0TITULOS DECONCESIONESMINERAS OTORGADOS.
FORTALECER HABILIDADESY CONOCIMIENTOS DELPERSONAL DEL AREAPARTICIPANDO EN EVENTOSDEL MEM
D.T. MINERIA -CONSECIONESMINERAS
3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/3.000,00 3.0
PARTICIPACIONES DEPASANTIAS EN EL MEMYEN EVENTOSREGIONALES YNACIONALES.
PROMOVER LA MINERIAFORMAL YRESPONSABILIDADAMBIENTAL, DANDOINFORMACION A LACIUDADANIA MEDIANTETRIPTICOS, VOLANTES,REVISTAS Y PAGINA WEB.
U.T. MINERIA -CONSECIONESMINERAS
4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/11.260,00 4.0
INFORMACIONREALIZADA A LACIUDADANIA MEDIANTETRIPTICOS, VOLANTES,ETC., PROMOVIENDOLA MINERIA FORMAL YCONRESPONSABILIDADAMBIENTAL.
INSPECCIONESINADVERTIDAS CONJUNTASCON EL MINISTERIOPUBLICO.
D.T. MINERIA YD.T.A.AMBIENTALES
10.0 0.0 3.0 4.0 3.0 S/3.000,00 10.0 INSPECCIONESEJECUTADAS.
PROGRAMA DE CURSOS DECAPACITACIN PARA LAFORMALIZACION DELPEQUEO PRODUCTORMINERO Y PRODUCTORMINERO ARTESANAL
U.T. MINERIA 250.0 50.0 100.0 50.0 50.0 S/2.250,00 250.0
PARTICIPANTESCAPACITADOS EN LAFORMALIZACION DELPPM Y PMA.
SIMPOSIUM DEL ESTADOSITUACIONAL DE LA MINERIAMETALICA Y NO METALICA ENJUNIN Y FERIA EXPOSITIVA
D.T. MINERIA 150.0 0.0 80.0 70.0 0.0 S/3.000,00 150.0
PARTICIPANTESCAPACITADOS ENSITUACION DE LAMINERIA METALICA Y NOMETALICA EN JUNIN.
PROPICIAR CONVENIOS CONEL MINISERIO DE ENERGIA YMINAS, PARA LACAPACITACION DELPERSONAL DEL AREA ENTEMAS DEL PROCEDIMIENTOORDINARIO MINEROSEGURIDAD Y SALUDOCUPACIONAL,FISCALIZACION DE LAPEQUEA MINERIA Y OTROS
D.T. MINERIA 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/3.750,00 3.0
INFORMES DECONVENIOS CON ELMEM APROBADOSPARA LA CAPACITACIONDEL PERSONAL ENDIVERSOS TEMAS.
REALIZAR CHARLASINFORMATIVAS,PARTICIPATIVAS DE TEMASMINEROS EN LASCOMUNIDADES CAMPESINAS
U.T. MINERIA 300.0 0.0 100.0 100.0 100.0 S/3.750,00 300.0PARTICIPANTESCAPACITADOS ENTEMAS MINEROS.
FORMALIZAR A LOSPEQUEOS MINEROS YMINEROS ARTESANALES ENLA REGION JUNIN
U.T. MINERIA 30.0 0.0 0.0 15.0 15.0 S/22.500,00 30.0PPM Y PMAFORMALIZADOS EN LAREGION JUNIN.
FISCALIZACION EN MATERIADE PROTECCION YCONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE.
U.T.A. AMBIENTALES 10.0 2.0 2.0 3.0 3.0 S/30.000,00 10.0
FISCALIZACIONESREALIZADAS A LASCONCESIONESMINERASPROTEGIENDO YCONSERVANDO ELMEDIO AMBIENTE.
EVALUACION DE ESTUDIOSAMBIENTALES (APROBADO,DESAPROBADO, ABANDONOADMINISTRATIVO EIMPROCEDENTES)
U.T.A.AMBIENTALES 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/22.500,00 100.0
ESTUDIOSAMBIENTALESEVALUADOS,APROBADOS Y/ODESAPROBADOS CONRESOLUCIONDIRECTORAL.
PROMOVER PROYECTOSPARA LA REMEDIACION DEAREAS AFECTADAS CONPASIVOS AMBIENTALESMINEROS, DERIVADOS DE LAPEQUEA MINERIA Y MINERIAARTESANAL.
U.T.A.AMBIENTALES 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/11.250,00 1.0
PROYECTOSPROMOVIDOS ENAREAS AFECTADASCON PASIVOSAMBIENTALES MINEROSDERIVADOS DE LA PPMY PMA.
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
ProgramasPresupuestales
Unidades Orgánicasde Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
FISCALIZAR A LASCONCESIONES MINERAS ENCUMPLIMIENTO A LASRECOMENDACIONESREALIZADAS EL AO 2013.
U.T.A.AMBIENTALES 14.0 0.0 5.0 5.0 4.0 S/22.540,00 14.0
LEVANTAMIENTO DEACTA DEOBSERVACIONES A LASCONCESIONESMINERAS FISCALIZADASEN EL 2013.
COORDINAR TALLERESPREVIOS A LA AUDIENCIAPUBLICA DE LOSPROYECTOS AMBIENTALES.
U.T.A.AMBIENTALES 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/7.500,00 150.0
PARTICIPANTES EN LOSTALLERES DEAUDIENCIAS PUBLICASDE PROYECTOSAMBIENTALES.
PARTICIPACION EN LOSMONITOREOS REALIZADOSPOR LOS PEQUEOSPRODUCTORES MINEROS YMINEROS ARTESANALES.
U.T.A.AMBIENTALES 5.0 1.0 2.0 1.0 1.0 S/3.000,00 5.0MONITOREOSREALIZADOS POR LOSPPM Y PMA.
INSPECCIONESINADVERTIDAS A LOSTITULARES MINEROS ENMATERIA AMBIENTAL.
U.T.A.AMBIENTALES 10.0 3.0 2.0 3.0 2.0 S/6.000,00 10.0INSPECCIONESINADVERTIDASREALIZADAS.
CAPACITACION POR ELMINISTERIO DE ENERGIA YMINAS, INGEMMET OCONSULTORAS DE LA PARTEAMBIENTAL.
U.T.A.AMBIENTALES 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/3.750,00 2.0PARTICIPANTESCAPACITADOS ENTEMAS AMBIENTALES.
CAPACITACION POR EL USODE EQUIPOS DEMONITOREO AMBIENTALES.
U.T.A.AMBIENTALES 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/3.750,00 2.0
SERVIDORESPUBLICOSCAPACITADOS EN ELMANEJO DE EQUIPOSAMBIENTALES.
PARTICIPACION POR ELPERSONAL DREM ENTALLERES Y SEMINARIOS,RELACIONADOS A TEMASAMBIENTALES.
U.T.A.AMBIENTALES 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/3.750,00 2.0
PARTICIPACIONES ENTALLERES OSEMINARIOS POR ELPERSONAL DE LADREM.
COMUNICAR A LAPOBLACION EN TEMASAMBIENTALES, ELABORANDOTRIPTICOS, CARTILLAS,VOLANTES Y UN PROGRAMARADIAL.
U.T.A.AMBIENTALES 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/7.500,00 2.0
COMUNICADOS ENPROGRAMA RADIAL,TRIPTICOS, VOLANTES,ETC., ELABORADOS ENTEMAS AMBIENTALES.
INSPECCIONES PORDENUNCIAS AMBIENTALES
U.T.A.AMBIENTALES 10.0 3.0 2.0 3.0 2.0 S/30.400,00 10.0 INSPECCIONESREALIZADAS.
REALIZAR EVENTOSTALLERES, SEMINARIOS,FORUM REFERENTE A IGAS
U.T.A.AMBIENTALES 150.0 150.0 0.0 0.0 0.0 S/9.750,00 150.0PARTICIPANTESCAPACITADOS EN ELTEMA DEL IGAS.
ORIENTACIN Y ASISTENCIATCNICA ADMINISTRATIVA.
U.T. ELECTRICIDAD. 1350.0 320.0 350.0 350.0 330.0 S/1.620,00 1350.0 USUARIOS ATENDIDOS
SEMINARIOS, FORUMS YTALLERES INFORMATIVOS. U.T. ELECTRICIDAD 210.0 0.0 70.0 70.0 70.0 S/7.560,00 210.0
PARTICIPANTESBENEFICIARIOS EN ELEVENTO REALIZADO.
PROVEER AL PERSONAL DELA UNIDAD DE MINERA DECOMPUTADORAS,IMPRESORAS Y OTROS QUEPERMITAN UN DESARROLLOEFICIENTE DE SUSACTIVIDADESADMINISTRATIVAS.
U.T. MINERIA 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 S/20.500,00 5.0EQUIPOS DECOMPUTOADQUIRIDOS.
DOTAR AL PERSONAL QUEREALIZA LAS INSPECCIONESY FISCALIZACIONES DE GPSDIFERENCIAL, CMARASFOTOGRFICAS,BINOCULARES Y OTROSEQUIPOS DE MEDICIN, PARAUN EFICIENTE TRABAJO ENLABORES DE FISCALIZACIN.
U.T. MINERIA 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 S/33.500,00 5.0EQUIPOS ADQUIRIDOSPARA LASFISCALIZACIONES.
REEMPLAZAR LOS EPPSPARA EL PERSONAL DEFISCALIZACIN.
U.T. MINERIA 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 S/10.000,00 10.0 EQUIPOS DE EPPSADQUIRIDOS
DESARROLLO DEEVENTOSINFORMATIVOS.
SEMINARIOS, FORUMS YTALLERES INFORMATIVOS.
TODAS LASUNIDADES TECNICAS
450.0 50.0 150.0 150.0 100.0 S/3.500,00 450.0
PARTICIPANTESCAPACITADOS POR LADREM A LOS USUARIOSDE DIVERSASCONCESIONES.
ORIENTACION LEGALADMINISTRATIVA ENCONSECIONES MINEROENERGETICO.
ASESORIA LEGAL 300.0 50.0 100.0 100.0 50.0 S/3.000,00 300.0ORIENTACION AUSUARIOS ENASPECTO LEGAL.
SEGUIMIENTO A LASINSPECCIONES YFISCALIZACIONES DE LOSPEQUEÑOS PRODUCTORESMINEROS Y PRODUCTORESMINERO ARTESANAL
ASESORIA LEGAL 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/5.000,00 20.0MONITOREO A LASINSPECCIONESREALIZADAS.
PARTICIPACION EN LA FIRMADE CONVENIOS PARA ELUSO DEL TERRENOSUPOERFICIAL ENTRE LACOMUNIDAD CAMPESINA YLAS EMPRESAS MINERAS.
ASESORIA LEGAL 10.0 3.0 2.0 2.0 3.0 S/600,00 10.0
ELABORACION DEACTAS DE CONVENIOSENTRE LA COMUNIDADCAMPESINA Y LASEMPRESAS MINERAS.
EVALUACION DE PETITORIOSMINEROS DE LASCONCESIONESENERGETICOS.
ASESORIA LEGAL 500.0 50.0 150.0 150.0 150.0 S/1.250,00 500.0
EVALUACIONES DEPETITORIOS DE LASCONCESIONES MINEROENERGETICOS.
TITULOS DE CONCESIONMINERA PARA LA PEQUEAMINERIA Y MINERIAARTESANAL.
ASESORIA LEGAL 100.0 30.0 20.0 20.0 30.0 S/3.100,00 100.0RESOLUCIONESDIRECTORALES DETITULOS OTORGADOS
ORIENTACION LEGALRESPECTO AL P.O.M.(PROCEDIMIENTOORDINARIO MINERO) YCONCESIONES MINEROSENERGETICOS.
ASESORIA LEGAL 480.0 5.0 150.0 150.0 175.0 S/3.200,00 480.0
PARTICIPANTESORIENTADOSRESPECTO AL POM Y ALAS CONCESIONESMINEROENERGETICOS.
CAPACITACION EN INGEMMET- MEM. ASESORIA LEGAL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.500,00 3.0
CAPACITACIONESREALIZADAS A LADREM.
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
ProgramasPresupuestales
Unidades Orgánicasde Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
GESTIONAR FINANCIAMIENTODE ACTIVIDADES MINEROENERGETICOS DE LA DREM
U.T.HIDRICARBUROS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.000,00 4.0
ACTIVIDADES MINEROENERGÉTICOSFINANCIADOS YREALIZADOS
DIAGNOSTICO DEINFORMALIDAD DEHIDROCARBUROS EN LAREGION JUNIN.
D.T.HIDROCARBUROS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.200,00 1.0
DIAGNOSTICOREALIZADO A LAINFORMALIDAD ENHIDROCARBUROS.
APOYO EN LA EVALUACIONDE ESTUDIOS AMBIENTALESY REGISTRO DECONSULTORES PARA LASACTIVIDADES MINEROENERGETICAS.
D.T.HIDROCARBUROS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/750,00 4.0
EVALUACIONES DEESTUDIOSAMBIENTALESREALIZADOS.
FORUM PANEL"MASIFICACION DEL USO DEGAS NATURAL A NIVELNACIONAL"
U.T.HIDROCARBUROS 150.0 0.0 150.0 0.0 0.0 S/12.000,00 150.0
PARTICIPANTESCAPACITADOS EN ELUSO DE GAS NATURALA NIVEL NACIONAL
ELABORACION DETRIPTICOS, CARTILLAS,VOLANTES REFERENTE ALAS ACTIVIDADES DEHIDROCARBUROS.
U.T.HIDROCARBUROS 2000.0 1000.0 0.0 0.0 1000.0 S/2.250,00 2000.0
UNIDADES DETRIPTICOS, CARTILLAS,VOLANTES YPROGRAMA RADIALREALIZADOS A LASACTIVIDADES DEHIDROCARBUROS.
PROGRAMAS DE VISITAS YCHARLAS INFORMATIVASSOBRE ACTIVIDADES DEHIDROCARBUROS EN LAREGION PARA JOVENESESTUDIANTES DE LASUNIVERSIDADES
U.T.HIDROCARBUROS 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.125,00 1.0
VISITAS Y CHARLASREALIZADAS ENACTIVIDADES DEHIDROCARBUROS
SEMINARIOS DE GESTION DEHIDROCARBUROSEXPERIENCIAS NACIONALES.
U.T.HIDROCARBUROS 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/2.250,00 1.0
PARTICIPACIÓN ENSEMINARIOS DEGESTIÓN REALIZADASEN EXPERIENCIA DEHIDROCARBUROS.
FERIA REGIONAL EXPOSITIVAMINEROENERGTICO/ESTUDIANTIL.
U.T.HIDROCARBUROS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.500,00 1.0EVENTO REALIZADO ANIVEL DE LA REGIÓNJUNIN.
DIA NACIONAL DEL AHORRODE ENERGIA NO RENOVABLEEN LA REGION JUNIN.
U.T.HIDROCARBUROS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/2.250,00 1.0
APOYO EN LAPARTICIPACIÓN EN ELDÍA NACIONAL DELAHORRO DE ENERGÍA.
SEMINARIO INFORMATIVOJUNIN MINERIA Y ENERGIA2014
U.T.HIDROCARBUROS 300.0 0.0 150.0 0.0 150.0 S/1.500,00 300.0
PARTICIPANTES EN ELSEMINARIOINFORMATIVOREALIZADO ENBENEFICIO DE LOSUSUARIOS.
PARTICIPACIN EN LOSTALLERES INFORMATIVOSDE PROYECTOS ENHIDROCARBUROS Y MINEROENERGTICOS.
U.T.HIDROCARBUROS 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/5.000,00 8.0
PARTICIPACIONES ENTALLERESINFORMATIVOSREALIZADOS.
PARTICIPACION EN LOSCOMITESINTERINSTITUCIONALES ENREPRESENTACION DE LADREM DE LA REGION JUNIN.
U.T.HIDROCARBUROS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/600,00 4.0
PARTICIPACIONES ALOS COMITESINTERINSTITUCIONALESEN REPRESENTACIONDE LA DREM.
INVENTARIO DE LOSRECURSOS ENERGETICOSREGIONALES.
U.T.HIDROCARBUROS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/3.250,00 1.0
ELABORACION DELINVENTARIO REGIONALDE RECURSOSENERGETICOS.
ADQUISICIÓN DECOMPUTADORAS (INTELCORE I3, INCLUYE MONITORTECLADO, MOUSE,MULTIGRABADOR,ESTABILIZADOR) PARA ELDESARROLLO YELABORACIÓN DE LOSDIFERENTES SEMINARIOS YEXPEDIENTES TECNICOSQUE REQUIERE LA UNIDAD.
U.T.HIDROCARBUROS
1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.600,00 1.0
BIEN ADQUIRIDOCONFORME LASESPECIFICACIONESTECNICAS
ADQUISICIÓN DEIMPRESORA (HP LASER JET)PARA LA UNIDAD TÉCNICA,PARA LA IMPRESIÓN DE LOSDISEÑOS PREVIOS YFORMATOS DE PUBLICIDADDE EVENTOS, INFORMES YREPORTES.
U.T.HIDROCARBUROS. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/500,00 1.0
ADQUISICIÓNREALIZADA SEGÚNCONDICIONESREQUERIDAS.
ADQUISICION DEMATERIALES DEESCRITORIO (8ARCHIVEROS, 10LAPICEROS, 2 CJAS. DEGRAPAS, 1 ENGRAMPADOR, 3RESALTADORES, 5TAMPONES PARA SELLO, 1GOMA EN BARRA, 1 TIJERA,SOBRES MANILA YFOLDERES).
U.T.HIDROCARBUROS. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/200,00
2,4
IMPLEMENTAR LAADMINISTRACIONPORRESULTADOSQUE PERMITA UNTRABAJOEFICIENTE YEFICAZ PARAOFRECER UNSERVICIO DECALIDAD.
40.0
DINAMIZAR LAGESTIONADMINISTRATIVAPARAGARANTIZAR ELCUMPLIMIENTODE LOSOBJETIVOS YMETASINSTITUCIONALES.
PROGRAMACION,EJECUCIONY EVALUACIONPRESUPUESTAL YFINANCIERA.
ADMINISTRACION 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.300,00 12.0
ELABORACION DEPROGRAMAS DEEJECUCION PPTAL.FINANCIERA.
ACTUALIZACION DE LOSDOCUMENTOS DE GESTION
ADMINISTRACION 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.000,00 12.0DOCUMENTOS DEGESTIONACTUALIZADOS.
FORMULACION DEL PLANOPERATIVO INSTITUCIONAL -POI
ADMINISTRACION 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/1.800,00 2.0 PRESENTACION DELPOI
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestarias que noResultan en Productos
(APNOP)
ProgramasPresupuestales
Unidades Orgánicasde Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)Actividades, Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
PARTICIPACION EN ELPROCESO DEPROGRAMACION DEPRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2014.
ADMINISTRACION 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/2.700,00 2.0
ASISTENCIAPARTICIPATIVA EN LOSTALLERES DEL PPTOPARTICIPATIVO.
ELABORACION DEL PLANANUAL DE ADQUISICIONES YCONTRATACIONES - PAAC
ADMINISTRACION 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.800,00 1.0PAAC ELABORADO,PRESENTADO YAPROBADO.
CAPTACION Y ELABORACIONDE INFORMACION DEINGRESOS PROPIOS DERECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS - RDR.
ADMINISTRACION 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.500,00 12.0 T5 ELABORADOS YPRESENTADOS
INVENTARIO FISICO YCONTROL INDIVIDUAL DEBIENES PATRIMONIALES.
ADMINISTRACION 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.000,00 4.0INVENTARIO REALIZADOY PRESENTACION ENINFORMES.
ORGANIZACION DEL EVENTOEN EL DIA NACIONAL DEAHORRO DE ENERGIA ANIVEL REGIONAL.
ADMINISTRACION 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/8.000,00 1.0
EVENTO REALIZADOPOR EL DIA NACIONALDEL AHORRO DEENERGIA A NIVELREGIONAL.
CONTROL DE LOS BIENES YSUMINISTROS EXISTENTESEN LA DREM.
ADMINISTRACION 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.800,00 12.0BIENESCONTROLADOS PORAREAS.
MONITOREO DE LOSIMPLEMENTOS DESEGURIDAD Y ACCESORIOSA LOS FISCALIZADORESDREM.
ADMINISTRACION 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.000,00 4.0
MONITOREOREALIZADO DE LOSIMPLEMENTOS DESEGURIDADOTORGADOS ALPERSONALENCARGADO.
MONITOREO DE LOSEQUIPOS DE MEDICION ENLA VIGENCIA DECALIBRACION.
ADMINISTRACION 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/7.000,00 2.0
VERIFICACION DE LASFECHAS DE VIGENCIAEN LOS EQUIPOS DEMEDICION.
REALIZAR LA MODIFICACIONPARA LA INCLUSION AL PAACPERIODO 2014.
ADMINISTRACION 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.000,00 4.0MODIFICACIONESREALIZADAS AL PAAC,PARA LA INCLUSION.
ACTUALIZACION DE LAPAGINA WEB. INFORMATICA 24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/1.500,00 24.0
ACTUALIZACION EN LAPAGINA WEB.
DAR SOPORTE Y ASESORIAA LOS TRABAJADORES DELA DREM.
INFORMATICA 120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/3.000,00 120.0 SOPORTE TECNICOREALIZADO.
ATENCION AL USUARIO ENIMPRESION DECOORDENADAS Y DEPLANOS CATASTRALES.
INFORMATICA 200.0 50.0 50.0 50.0 50.0 S/2.000,00 200.0
IMPRESION DECOORDENADASREALIZADOS A LOSUSUARIOS QUESOLICITEN.
ACTUALIZAR EL SISTEMACITRIX EN SU APLICATIVO DEDIGITALIZACION.
INFORMATICA 200.0 50.0 50.0 50.0 50.0 S/2.200,00 200.0PETITORIOSACTUALIZADOS EN LAPAGINA WEB.
REQUERIMIENTO DEPAQUETES DE LICENCIASORIGINALES.
INFORMATICA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/8.000,00 2.0REQUERIMIENTO DELICENCIAS ORIGINALESAPROBADAS.
REALIZAR MANTENIMIENTODEL CABLEADO DE RED,PARA UNA MEJOROPERATIVIDAD.
INFORMATICA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/2.000,00 2.0MANTENIMIENTO DELCABLEADO DE REDREALIZADO.
MANTENIMIENTOPREVENTIVO DE LOSEQUIPOS INFORMATICOS.
INFORMATICA 54.0 10.0 12.0 21.0 11.0 S/3.800,00 54.0MAQUINASINFORMATICOSOPERATIVOS.
IMPLEMENTACION YCAPACITACION DEL SISTEMASISGEDO Y SIGA
INFORMATICA 40.0 1.0 25.0 14.0 0.0 S/1.500,00 40.0PARTICIPANTESCAPACITADOS EN ELMANEJO DEL SISTEMA.
REQUERIMIENTO DEINFRAESTRUCTURATECNOLOGICA.
INFORMATICA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/9.000,00 2.0REQUERIMIENTOAPROBADO.
CAPACITACION ENTECNOLOGIAS DE LAINFORMACION.
INFORMATICA 36.0 1.0 14.0 21.0 0.0 S/4.000,00 36.0
PARTICIPANTESCAPACITADOS ENTEMAS DETECNOLOGIAS DE LAINFORMACION.
DIFUSION DEL DIA NACIONALDEL AHORRO DE ENERGIAEN LA REGION JUNIN.
INFORMATICA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/4.500,00 1.0
DIFUSION REALIZADAPOR EL DIA NACIONALDEL AHORRO DEENERGIA, EN LAREGION JUNIN.
Presupuesto Total S/. : S/826.783,00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE OBRAS
MANDATO / FUNCION : EJECUTAR LOS PROYECTOS Y OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PLAN REGIONAL DE INVERSIONES CON ARREGLO A LA NORMATIVIDAD TECNICA Y LEGAL VIGENTE
MISIÓN : ORGANO DE LINEA DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ENCARGADA DE EJECUTAR LAS OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIONDIRECTA
VISIÓN : ORGANO ESPECIALIZADO EN LA EJECUCION DE OBRAS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIDO DE LA REGION JUNIN
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
NuméricaUnidad de
Medida
1,2,4
PROMOVER YEJECUTAR LASINVERSIONESPUBLICAS EN ELAMBITO REGIONALEN PROYECTOSDEINFRAESTRUCTURADE EDUCACION,SALUD,SANEAMIENTO,RIEGO YTRANSPORTE
EJECUTAR LOSPROYECTOSCONSIDERADOSEN ELPROGRAMAANUAL DEINVERSIONESBAJO LAMODALIDAD DEADMINISTRACIONDIRECTA
100.0
UBICARESTRATEGICAMENTEAL PERSONAL CONEXPERIENCIA EN ELMANEJO DE LASINVERSIONES,BRINDARFACILIDADESLOGISTICAS ALPERSONAL CONEXPERIENCIA EN ELMANEJO DE LASINVERSIONES
MEJORAMIENTO YAMPLIACION DELOS SISTEMAS DEAGUA POTABLE YALCANTARILLADODE SATIPO
SGE, SGSLO,SGPT, OASA,ORH, OAF,SGIP
3.0 0.0 1.0 2.0 0.0 S/983.867,00 3.0
KILOMETROSDE TENDIDODE TUBERIADE EMISOR
MEJORAMIENTODEL CIRCUITOVIAL CHUPACA -VICSO - ACO -MITO, L=22+044KM - PROVINCIASDE CHUPACA,CONCEPCION -JUNIN
SGE, SGSLO,SGPT, OASA,ORH, OAF,SGIP
6.0 0.0 2.0 4.0 0.0 S/1.310.000,00 6.0KILOMETROSDE VIA VECINALASFALTADA
MEJORAMIENTO DELA CARRETERAVECINALHUANCAYO - ELTAMBO - SANAGUSTIN DE CAJAS- HUALHUAS - SAÑO- QUILCAS - SANJERONIMO DETUNAN - INGENIO,PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN
SGE, SGSLO,SGPT, OASA,ORH, OAF,SGIP
12.0 0.0 2.0 5.0 5.0 S/958.988,00 12.0KILOMETROSDE VIA VECINALASFALTADA
CONSTRUCCIONCARRETERARINCONADA -CHIMAY, CUENCADE TULUMAYO -DISTRITOS DEMARISCALCASTILLA YMONOBAMBA
SGE, SGSLO,SGPT, OASA,ORH, OAF,SGIP
0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 S/19.500,00 0.8
KILOMETROSDECARRETERA ANIVEL DETROCHACARROZABLE
INSTALACIONDEL SERVICIODE MEDICINAFAMILIAR PARALA ATENCIONPRIMARIA DESALUD EN LOSPOBLADORESDE LOSBARRIOS DEPROGRESO,MIRAFLORES,MANTARANA,SANBARTOLOME YDOS DE MAYODEL DISTRITODE TARMA,PROVINCIA DETARMA - JUNIN
SGE, SGSLO,SGPT, OASA,ORH, OAF,SGIP
0.12 0.12 0.0 0.0 0.0 S/35.001,00 0.12
MODULO PARALA ATENCIONPRIMARIA DESALUD
INSTALACIONDEL SERVICIODE MEDICINAFAMILIAR PARALA ATENCIONPRIMARIA DESALUD EN LOSPOBLADORESDE LOSSECTORESPERIURBANOSDEL DISTRITODE SATIPO YLOS CENTROSPOBLADOS DEVILLA PACIFICO YNUEVAESPERANZA DELDISTRITO DERIO NEGRO,PROVINCIA DESATIPO - JUNIN
SGE, SGSLO,SGPT, OASA,ORH, OAF,SGIP
2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/569.000,00 2.0
MODULO PARALA ATENCIONPRIMARIA DESALUD
MEJORAMIENTO DELAINFRAESTRUCTURAE IMPLEMENTACION
SGE, SGSLO,SGPT, OASA,ORH, OAF,SGIP
10.0 5.0 5.0 0.0 0.0 S/316.866,00 10.0 AULASREHABILITADAS
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
AccionesCentrales,
AsignacionesPresupuestariasque no Resultan
en Productos(APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes
Presupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto, AccionesComunes, Proyecto,
ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta
NuméricaUnidad de
Medida
DE LA INSTITUCIONEDUCATIVA ENMALUZMILA CALLEVERGARA,HUANCAYO -HUANCAYO - JUNIN
SEGUIMIENTO YMONITOREO DELA EJECUCIONFISICA DEOBRAS PORADMINISTRACIONDIRECTA
SGE, SGSLO,SGPT, OASA,ORH, OAF,SGIP
28.0 7.0 7.0 7.0 7.0 S/50.000,00 28.0
NUMERO DESEGUIMIENTOY MONITOREODE OBRAS
SEGUIMIENTO YMONITOREO DELA EJECUCIONFINANCIERA DEOBRAS PORADMINISTRACIONDIRECTA
SGE, SGSLO,SGPT, OASA,ORH, OAF,SGIP
28.0 7.0 7.0 7.0 7.0 S/50.000,00 28.0
NUMERO DESEGUIMIENTOY MONITOREODE OBRAS
ELABORACIONDE REPORTESDE AVANCEFISICO YFINANCIERO DELAS OBRASEJECUTADASPORADMINISTRACIONDIRECTA
SGE, SGSLO,SGPT, OASA,ORH, OAF,SGIP
16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/37.523,71 16.0
NUMERO DEREPORTE DEAVANCE FISICOY FINANCIERODE OBRAS
Presupuesto Total S/. : S/4.330.745,71
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:
OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
MANDATO / FUNCION : PROPONER A LOS ORGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, ESTUDIOS , PLANES Y PROGRAMAS ORIENTADOS AL CAMBIO Y ADECUACIÓN SISTEMATICA DE FUNCIONES,ESTRUCTURA, CARGOS, PROCEDIMIENTOS Y DE LA TECNOLOGÍA DE DE INFORMACIÓN PARA OPTIMIZAR LOS SERVICIOS Y SUPERVISAR
MISIÓN : ÓRGANO RESPONSABLE DEL PROCESO PERMANENTE Y EVOLUTIVO DE CAMBIO Y ADECUACIÓN SISTEMÁTICA DE LAS FUNCIONES, ESTRUCTURAS, CARGOSPROCEDIMIENTOS Y DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.
VISIÓN : ENTIDAD PÚBLICA REGIONAL TRNSPARENTE QUE TIENE BUEN NIVEL DE MODERNIDAD Y EFICIENCIA QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD AL CIUDADANO
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicosdel PEI de CadaUnidad Orgánica
Estrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
4
FORTALECER YDESARROLLARLASINSTITUCIONESPÚBLICAS YORGANIZACIONESSOCIALES PARAHACERLASEFICIENTES YEFICACES CONGRADO DEPARTICIPACIÓNDEL SECTORPRIVADO EN LAGESTIÓN DELDESARROLLOREGIONAL.
REDUCCIÓNDE LAINEFICIENCIAE INEFICACIADE LAGESTIÓNPÚBLICAREGIONAL
100.0
EVALUACIÓN DELOSINDICADORES DEGESTIÓN DEEFICIENCIA YECONOMÍA
EVALUAR EL IVTRIMESTRE DELPLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL POI2013 DE LASUNIDADESORGANICAS QUECONFORMAN ELGOBIERNOREGIONAL JUNÍN.
TODAS LASU.O. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/15.000,00 1.0
INFORME DEEVALUACIÓNELABORADO YAPROBADO
SUPERVISIÓN YVERIFICACIÓN DELCUMPLIMIENTO DELAS ACTIVIDADES YPROYECTOSPROGRAMADOS ENEL PLANOPERATIVOINSTITUCIONAL DELGOBIERNOREGIONAL JUNÍN
TODAS LASU.O. 46.0 0.0 15.0 15.0 16.0 S/20.000,00 46.0
UNIDADESORGANICASSUPERVISADAS
VERIFICAR ENFORMAPERMANENTE LAVIGENCIA DE LOSDOCUMENTOSDE GESTIÓN
ELABORACIÓN YSUPERVISIÓN DELMANUAL DEORGANIZACIÓN YFUNCIONES DE LASDIRECCIONESREGIONALESSECTORIALES
DIRECCIONESREGIONALESSECTORIALES
10.0 3.0 3.0 4.0 0.0 S/25.500,00 10.0
MANUALES DEORGANIZACIÓN YFUNCIONESELABORADOSAPROBADOS EIMPLEMENTADOS.
ELABORACIÓN YSUPERVISIÓN DEMANUALES DEPROCEDIMIENTOSDE LA SEDE DELGOBIERNOREGIONAL JUNÍN
TODAS LASU.O. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/27.000,00 100.0
% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
CONFORMACIÓN EIMPLEMENTACIÓNDE LOS CIRCULOSDE CALIDAD
TODAS LASU.O. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/15.000,00 1.0
CIRCULO DECALIDADCONFORMADO EIMPLEMENTADO
ACTUALIZACIÓNDEL TUPA DE LASDIRECCIONESREGIONALESSECTORIALES
DIRECCIONESREGIONALESSECTORIALES
5.0 3.0 2.0 0.0 0.0 S/10.000,00 5.0 TUPASACTUALIZADOS
ELABORACIÓN DEMAPEO DECARGOS
TODAS LASU.O. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/25.000,00 1.0
MAPEO DECARGOSELABORADO YAPROBADO
MONITOREAR ELPROCESO DEFORMULACIÓNDELANTEPROYECTOY PLANOPERATIVOINSTITUCIONAL2015
TALLER DECAPACITACIÓNPARA LAFORMULACIÓN DELANTEPROYECTO YPLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL2015 Y OTROSDOCUMENTOS DEGESTIÓN
TODAS LASU.O. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/25.000,00 50.0
FUNCIONARIOS YSERVIDORESCAPACITADOSPARA ELABORAREL POI Y OTROSDOCUMENTOS DEGESTIÓN.
FORMULAR ELANTEPROYECTO YPLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL2015
TODAS LASU.O. 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/16.000,00 2.0
DOCUMENTOS DEGESTIÓNELABORADOS YAPROBADOS
ACTUALIZARACTIVIDADES DELPOI AL SIGA - MEF
TODAS LASU.O. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/5.000,00 100.0
ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE
GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTOPERMANENTE DELOS SERVICIOS YEQUIPOSINFORMATICOS
ACTUALIZACION DELAS APLICACIONESINFORMATICAS YVERSIONES DELOS SERVIDORES
ORDITI 240.0 60.0 60.0 60.0 60.0 S/40.000,00 240.0
INFORMES DEACTUALIZACION DESERVIDORES YAPLICACIONES
ASESORAMIENTO YASISTENCIATECNICA AUSUARIOS FINALES
SEDECENTRAL 400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/10.000,00 400.0
FICHAS DEASISTENCIATECNICA
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
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ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales del PEI
Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad
OrgánicaEstrategias
Acciones Centrales,Asignaciones
Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)
ProgramasPresupuestales
UnidadesOrgánicas de Número
Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y
Acciones ComunesPresupuesto Indicador
GeneralesPEI-GRJ
de Cada UnidadOrgánica Descripción
PesoRelativo
(%)
Actividades,Proyectos
Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad
Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida
ELABORACION DEESPECIFICACIONESTECNICAS DEACTIVOSINFORMATICOSPARA LOSUSUARIOS QUEDISPONGAN DEPRESUPUESTO YFUNCION
SEDECENTRAL YDIRECCIONES
80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 S/10.000,00 80.0ESPECIFICACIONESTECNICASELABORADAS
EVALUACION A LOSPROCESOS DEADQUISICIONES DEACTIVOSINFORMATICOSSEGUNESPECIFICACIONESTECNICAS
SEDECENTRAL YDIRECCIONES
80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 S/11.948,00 80.0EVALUACIONES DEESPECIFICACIONESTECNICAS
REVISAR Y DARCONFORMIDAD ALAS ORDENES DECOMPRA YSERVICIOS DEACTIVOSINFORMATICOSADQUIRIDOS
SEDECENTRAL YDIRECCIONES
80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 S/5.000,00 80.0
CONFORMIDADESDE ORDENES DECOMPRA Y/OSERVICIOS
REPLICA DESERVIDORES PARASALVAGUARDARCONTINUIDAD DESERVICIOS
ORDITI 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/30.000,00 3.0 SERVIDORESREPLICADOS
IMPLEMENTAR 01SERVIDOREQUIPADOS CONMEJORAS DE TI
ORDITI 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/50.000,00 1.0 SERVIDORIMPLEMENTADO
PREVEER LACONTINUIDAD DELICENCIAS DEANTIVIRUS
ORDITI 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/30.000,00 300.0USUARIOS CONLICENCIA DEANTIVIRUS
ADMINISTRACION YMANTENIMIENTODEL DATA CENTER
SEDECENTRAL 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/31.528,00 2.0
INFORMES DECONFORMIDAD DESERVICIOS
MANTENIMIENTOPREVENTIVO YCORRECTIVO DEEQUIPOSINFORMATICOS DEUSUARIOS FINALES
SEDECENTRAL 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/15.000,00 600.0 FICHAS DE
MANTENIMIENTO
PARTICIPACIÓNDE LOSFUNCIONARIOSRESPONSABLESMEDIANTE ELINGRESO DEDATOS DELSISPOI
MANTENIMIENTODEL SISPOI DELGOBIERNOREGIONAL JUNIN
TODAS LASU.O. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/17.000,00 4.0 MANTENIMIENTOS
REALIZADOS
IMPLEMENTACIONDE SISTEMASINFORMATICOS
TODAS LASU.O. 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/10.000,00 100.0 % SISTEMAS
IMPLEMENTADOS
ADMINISTRACION YASISTENCIA ATODAS LASUNIDADESORGANICAS DELSISGEDO
TODAS LASU.O. 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/10.000,00 100.0 ASISTENCIAS
REALIZADAS
Presupuesto Total S/. : S/453.976,00
http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf
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