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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 NOMBRE DE LA UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PANGOA MANDATO / FUNCION : MISIÓN : SOMOS UNA INSTITUCIÓN DESCENTRALIZADA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN REGIONAL JUNÍN QUE PROMUEVE Y DESARROLLA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL, FOMENTANDO UNA FORMACIÓN INTEGRAL, INTERCULTURAL, INCLUSIVA, PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y TECNOLÓGICA CON ENFOQUE AMBIENTAL, MEDIANTE UN CURRICULO PERTINENTE, CONCERTADO CON LA SOCIEDAD EDUCADORA, CON ALIADOS POLITICOS Y SOCIALES, PROMOVIENDO LA PRÁCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES, QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA SOCIEDAD EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD. VISIÓN : LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE PANGOA AL 2014 ES UNA INSTITUCIÓN INNOVADORA, EMPRENDEDORA, QUE PROMUEVE LA COMPETITIVIDAD, PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PERTINENTE, INTERCULTURAL, INCLUSIVA Y PRODUCTIVA ACORDE A LA GLOBALIZACIÓN Y AL AVANCE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, QUE BRINDA SEVICIOS A TRAVES DE UNA GESTIÓN OPORTUNA CON DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN, RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE Y EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES QUE GARANTICE LA FORMACIÓN INTEGRAL Y EL DESARROLLO HUMANO. Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP) Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos, Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador Generales PEI-GRJ de Cada Unidad Orgánica Descripción Peso Relativo (%) Actividades, Proyectos Producto, Acciones Comunes, Proyecto, Actividad Coordinación I II III IV PIA / PIM Meta Numérica Unidad de Medida 1, MEJORAR AL 2014 LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN DE LOS DOCENTES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA EDUCACIÓN FAVORECER LA FORMACIÓN CORPORAL Y MOTRIZ A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 2.0 FOMENTAR E INVOLUCRAR A LOS DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y NIÑOS PARA EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD A TRAVÉS DE MINI OLIMPIADAS. MINI OLIMPIADA DE NIÑOS AGP AGA INICIAL 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 S/53,56 110.0 II.EE PARTICIPANTES EN LAS MINI OLIMPIADAS DE NIÑOS 1, MEJORAR AL 2014 LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN DE LOS DOCENTES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA EDUCACIÓN PROMOVER Y FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DESTINADAS AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS. 2.0 INVOLUCRAR A LOS PADRES DE FAMILIA EN LA BUENA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS A TRAVÉS DE ESCUELA DE PADRES. ESCUELA PARA PADRES DE FAMILIA DEL NIVEL INICIAL. AGP AGA INICIAL 0.4 0.0 0.2 0.1 0.1 S/92,63 110.0 II.EE DESARROLLANDO ESCUELA PARA PADRES DE FAMILIA. 1,4 MEJORAR AL 2014 LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN DE LOS DOCENTES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA EDUCACIÓN ELEVAR LOS NIVELES EDUCATIVOS Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DEL SECTOR EDUCACIÓN EN LOS PRONOEIS 2.0 FORTALECER CAPACIDADES EN LAS PROMOTORAS COMUNITARIAS EN TEMAS DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS EN EL NIVEL INICIAL. TALLER DIRIGIDO A PROMOTORAS COMUNITARIAS SOBRE TEMAS DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS EN EL NIVEL INICIAL. A GA AGP INICIAL 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/84,40 22.0 PROMOTORAS CAPACITADAS EN TEMAS DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS EN EL NIVEL INICIAL. 1,4 MEJORAR AL 2014 LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN DE LOS DOCENTES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA EDUCACIÓN DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS LENGUAJES, VERBALES Y NO VERBALES: EL MOVIMIENTO, LA MÚSICA, LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y LA LITERATURA. 2.0 ESTIMULAR LA SENSIBILIDAD Y LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA, LITERARIA Y COMUNICATIVA DE LOS NIÑOS A TRAVÉS DE FESTIVAL DE TEATRO. X FESTIVAL DE TEATRO “EL RETOÑITO” PARA NIÑOS DE LAS II.EE. AGP AGA INICIAL 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/64,34 110.0 I.E. PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE TEATRO 1,4 MEJORAR AL 2014 LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN DE LOS DOCENTES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA EDUCACIÓN MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EBR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS. 2.0 FOMENTO DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN MERITO AL CONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN INICIAL. CELEBRACIÓN DEL 83° ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERÚ. AGA AGP INICIAL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/69,61 110.0 II.EE. PARTICIPANTES DEL LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN INICIAL 1,4 MEJORAR AL 2014 LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN DE LOS DOCENTES PARA MEJORAR PROMOVER Y DESARROLLAR EN LA SOCIEDAD CIVIL Y EN LAS INSTITUCIONES UNA CULTURA DE DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. 2.0 CONOCER Y RESPETAR LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE A TRAVÉS DE ACTIVIDADES EN MERITO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA NACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y CELEBRACIÓN DE LA SEMANA NACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE. AGA AGP INICIAL 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/73,68 132.0 II.EE. DEL NIVEL INICIAL Y PRONOEIS PARTICIPANTES EN LA CELEBRACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf 1 de 8 05/05/2014 09:33 a.m.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PANGOA

MANDATO / FUNCION :

MISIÓN :

SOMOS UNA INSTITUCIÓN DESCENTRALIZADA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN REGIONAL JUNÍN QUE PROMUEVE Y DESARROLLA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVESDEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL, FOMENTANDO UNA FORMACIÓN INTEGRAL, INTERCULTURAL, INCLUSIVA, PRODUCTIVA,COMPETITIVA Y TECNOLÓGICA CON ENFOQUE AMBIENTAL, MEDIANTE UN CURRICULO PERTINENTE, CONCERTADO CON LA SOCIEDAD EDUCADORA, CON ALIADOS POLITICOS YSOCIALES, PROMOVIENDO LA PRÁCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES, QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA SOCIEDAD EN BENEFICIO DE LA COMUNIDADEDUCATIVA, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD.

VISIÓN :LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE PANGOA AL 2014 ES UNA INSTITUCIÓN INNOVADORA, EMPRENDEDORA, QUE PROMUEVE LA COMPETITIVIDAD, PARA UNA EDUCACIÓN DECALIDAD PERTINENTE, INTERCULTURAL, INCLUSIVA Y PRODUCTIVA ACORDE A LA GLOBALIZACIÓN Y AL AVANCE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, QUE BRINDA SEVICIOS A TRAVES DEUNA GESTIÓN OPORTUNA CON DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN, RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE Y EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES QUE GARANTICE LAFORMACIÓN INTEGRAL Y EL DESARROLLO HUMANO.

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy AccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

1,

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

FAVORECER LAFORMACIÓNCORPORAL Y MOTRIZA TRAVÉS DE LAEDUCACIÓN FÍSICA

2.0

FOMENTAR EINVOLUCRAR A LOSDOCENTES,PADRES DE FAMILIAY NIÑOS PARA ELDESARROLLO DELAPSICOMOTRICIDADA TRAVÉS DE MINIOLIMPIADAS.

MINI OLIMPIADA DENIÑOS

AGP AGAINICIAL 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 S/53,56 110.0

II.EEPARTICIPANTESEN LAS MINIOLIMPIADAS DENIÑOS

1,

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

PROMOVER YFACILITAR LAPARTICIPACIÓN DELAS FAMILIA EN ELDESARROLLO DE LASACCIONESDESTINADAS ALCUIDADO YEDUCACIÓN DE SUSHIJOS.

2.0

INVOLUCRAR A LOSPADRES DE FAMILIAEN LA BUENAFORMACIÓNINTEGRAL DE LOSNIÑOS A TRAVÉS DEESCUELA DEPADRES.

ESCUELA PARAPADRES DEFAMILIA DEL NIVELINICIAL.

AGP AGAINICIAL

0.4 0.0 0.2 0.1 0.1 S/92,63 110.0

II.EEDESARROLLANDOESCUELA PARAPADRES DEFAMILIA.

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

ELEVAR LOS NIVELESEDUCATIVOS YAMPLIAR LACOBERTURA DE LOSSERVICIOS DELSECTOR EDUCACIÓNEN LOS PRONOEIS

2.0

FORTALECERCAPACIDADES ENLAS PROMOTORASCOMUNITARIAS ENTEMAS DEESTRATEGIASEDUCATIVAS EN ELNIVEL INICIAL.

TALLER DIRIGIDOA PROMOTORASCOMUNITARIASSOBRE TEMAS DEESTRATEGIASEDUCATIVAS EN ELNIVEL INICIAL.

A GA AGPINICIAL 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/84,40 22.0

PROMOTORASCAPACITADAS ENTEMAS DEESTRATEGIASEDUCATIVAS ENEL NIVEL INICIAL.

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

DESARROLLAR LACAPACIDAD DEEXPRESIÓN YCOMUNICACIÓN ATRAVÉS DE LOSDISTINTOSLENGUAJES,VERBALES Y NOVERBALES: ELMOVIMIENTO, LAMÚSICA, LAEXPRESIÓN PLÁSTICAY LA LITERATURA.

2.0

ESTIMULAR LASENSIBILIDAD Y LAEXPRESIÓNARTÍSTICA,LITERARIA YCOMUNICATIVA DELOS NIÑOS ATRAVÉS DEFESTIVAL DETEATRO.

X FESTIVAL DETEATRO “ELRETOÑITO” PARANIÑOS DE LASII.EE.

AGP AGAINICIAL 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/64,34 110.0

I.E.PARTICIPANTESEN EL FESTIVALDE TEATRO

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS.

2.0

FOMENTO DEDIVERSASACTIVIDADES ENMERITO ALCONOCIMIENTO DELA IMPORTANCIA DELA EDUCACIÓNINICIAL.

CELEBRACIÓNDEL 83°ANIVERSARIO DELA EDUCACIÓNINICIAL EN ELPERÚ.

AGA AGPINICIAL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/69,61 110.0

II.EE.PARTICIPANTESDEL LACELEBRACIÓN DELA SEMANA DE LAEDUCACIÓNINICIAL

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORAR

PROMOVER YDESARROLLAR EN LASOCIEDAD CIVIL Y ENLAS INSTITUCIONESUNA CULTURA DEDERECHOS DE LOSNIÑOS YADOLESCENTES.

2.0

CONOCER YRESPETAR LOSDERECHOS DELNIÑO YADOLESCENTE ATRAVÉS DEACTIVIDADES ENMERITO A LACELEBRACIÓN DELA SEMANANACIONAL DE LOSDERECHOS DELNIÑO Y

CELEBRACIÓN DELA SEMANANACIONAL DE LOSDERECHOS DELNIÑO YADOLESCENTE.

AGA AGPINICIAL 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/73,68 132.0

II.EE. DEL NIVELINICIAL YPRONOEISPARTICIPANTESEN LACELEBRACIÓN DELOS DERECHOSDEL NIÑO.

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes,

Proyecto, ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

LA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

ADOLESCENTES.

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

GARANTIZAR UNAMBIENTE ADECUADOY BUEN USO DEMATERIALESEDUCATIVOS PARA ELAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES EN LASII. EE. DEL NIVELPRIMARIA.

2.0

FOMENTAR EL BUENUSO DE LOSMATERIALESEDUCATIVOS ENLAS AULAS DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DELNIVEL PRIMARIO.

CONCURSO DEMATERIALESEDUCATIVOS

AGP-PRIMARIAII. EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/80,54 162.0

II. EE., CONRECURSOS YMATERIALESDIDÁCTICOS QUEGENERANAPRENDIZAJESSIGNIFICATIVAS

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

CONTRIBUIR ALDESARROLLO DE LASCAPACIDADES DERESOLUCIÓN DEPROBLEMAS DE LOSESTUDIANTES EN ELÁREA DE LÓGICOMATEMÁTICO YCOMUNICACIÓN.

2.0

FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESDE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIOPARA LA MEJORADE LASCAPACIDADES ENEL ÁREA LÓGICOMATEMÁTICO YCOMUNICACIÓN.

APLICACIÓN DELOS KITS DEEVALUACIÓN DEMATEMÁTICA YCOMUNICACIÓN.

AGP PRIMARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/423,70 162.0

II.EE. DEL 2ºGRADO DEEDUCACIÓNPRIMARIA Y 4º DEEDUCACIÓNINTERCULTURALBILINGÜEPARTICIPAN EN LAEVALUACIÓN DELKIT.

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

FORTALECER YAMPLIAR LAORGANIZACIÓN YREORGANIZACIÓN DELAS REDESEDUCATIVAS PARAMEJORAR ELDESEMPEÑODOCENTE Y DEGESTIÓN.

2.0

FORTALECER YAMPLIAR LAORGANIZACIÓN YREORGANIZACIÓNDE LAS REDESEDUCATIVAS PARAMEJORAS ELDESEMPEÑODOCENTE Y DEGESTIÓN

FORTALECIMIENTODE LAS REDESEDUCATIVAS

AGP II.EE.REDES 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/157,00 18.0

REDESEDUCATIVASFORTALECIDASPARA EL LOGRODEAPRENDIZAJESDE LOSESTUDIANTES.

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

BRINDARACOMPAÑAMIENTO YASESORAMIENTOPEDAGÓGICO A LOSDOCENTES DE AULAQUE TIENEN A SUCARGO AESTUDIANTES DEL IIICICLO DE EBR.

2.0

UNIVERSALIZAR ELACCESO Y LAMEJORA DE LACALIDAD ELSERVICIOEDUCATIVO ATODOS LOS NIÑOSDEL NIVELPRIMARIO

MONITOREO YASESORAMIENTOPEDAGÓGICO DELNIVEL PRIMARIA

AGP PRIMARIA 162.0 0.0 54.0 54.0 54.0 S/118,35 162.0

DIRECTORES YDOCENTESMONITOREADOSY ASESORADOSEN LA GESTIÓN YLOGROS DEAPRENDIZAJE.

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

DESARROLLAR LACAPACIDAD DEEXPRESIÓN YCOMUNICACIÓN ATRAVÉS DE LOSDISTINTOSLENGUAJESVERBALES Y NOVERBALES: ELMOVIMIENTO, LAMÚSICA, LAEXPRESIÓN PLÁSTICAY LA LITERATURA

2.0

PROMOVER EN LOSESTUDIANTES LAPRACTICA DELTEATRO COMO UNAFORMA DEDESENVOLVIMIENTOY CRECIMIENTOPERSONAL.

FESTIVAL DETEATRO ESCOLAR“PACO YUNQUE”

AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/47,38 162.0

II.EE. CON NIÑOSY NIÑAS QUEEXPRESAN SUSTALENTOS ATRAVÉS DELTEATRO.

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

PROMOVER YDIFUNDIR EN LACOMUNIDAD ENGENERAL, LA TAREADESPLEGADA PORLAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS ATRAVÉS DE LASEXPOSICIONES DELOS TRABAJOS DESUS DIFERENTESESPECIALIDADES ENLA PRODUCCIÓN DEBIENES Y SERVICIOS.

2.0

PROMOVER YDIFUNDIRACTIVIDADESTÉCNICAPRODUCTIVASESTIMULANDO ALOS DOCENTES APARTICIPAR DE LASDISTINTASACTIVIDADESFUNDAMENTALESPARA ELDESARROLLOINTEGRAL DE LAPERSONA.

XXI FERIAREGIONALTECNOLÓGICA DEPROYECTOSPRODUCTIVOS YDE SERVICIO

AGPSECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/102,89 36.0

II.EE.PARTICIPANDOCON LOSESTUDIANTES ENLA ELABORACIÓNY EJECUCIÓN DEPROYECTOSPRODUCTIVOS

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

PROMOVER YDIFUNDIR EN LACOMUNIDAD ENGENERAL, LA TAREADESPLEGADA PORLAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS ATRAVÉS DE LASEXPOSICIONES DELOS TRABAJOS DESUS DIFERENTESESPECIALIDADES ENLA PRODUCCIÓN DEBIENES Y SERVICIOS.

2.0

FORTALECERCAPACIDADES DELECTURA EN LOSESTUDIANTES Y ASÍMEJORAR LACALIDADEDUCATIVA.

VI OLIMPIADAREGIONAL DELECTURASLITERARIAS – 2014.

AGPSECUNDARIA

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/90,37 36.0

II.EE.PARTICIPANDOACTIVAMENTE ENLA VI OLIMPIADAREGIONAL DELECTURASLITERARIAS –2014.

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes,

Proyecto, ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

GENERAR ESPACIOSDE EXPRESIÓN YPARTICIPACIÓN DELOS DOCENTES ENUN INTENTO DEINTER- APRENDIZAJE.

2.0

PROMOVER ELPLAN DEREDACCIÓNELABORACIÓN DEENSAYOS YPRODUCCIÓN DETEXTOS ETC. PARAMEJORAR EL NIVELEDUCATIVO EN ELÁREA DECOMUNICACIÓN.

PREMIO NACIONALDE NARRATIVA YENSAYO “JOSÉMARÍA ARGUEDAS”

AGPSECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/98,14 36.0

II.EE. ENCOMPETENCIAPOR EL PREMIONACIONAL DENARRATIVA YENSAYO “JOSÉMARÍAARGUEDAS”

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

PROMOVER EN LOSESTUDIANTES ELDESARROLLO DE LASCAPACIDADESCOMUNICATIVAS:EXPRESIÓN YCOMPRENSIÓN ORAL,COMPRENSIÓNLECTORA YPRODUCCIÓN DETEXTOS.

2.0

PROMOVER YCREARHÁBITOS DELECTURA EN LOSESTUDIANTES PARAMEJORAR EL NIVELDE COMPRENSIÓNLECTORA EN LA I.E.

XXX CONCURSONACIONAL DECOMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DETEXTOS 2014.

AGPSECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/71,40 36.0

II.EEPARTICIPANDO ENEL XXXCONCURSOREGIONAL DECOMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DETEXTOS.

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

DESARROLLAR ELPENSAMIENTOCIENTÍFICO,RAZONAMIENTOMATEMÁTICO YRESOLUCIÓN DEPROBLEMAS.

2.0

PROMOVERCONCURSOSMATEMÁTICOS ENLOS ESTUDIANTESCOMO MEDIO DEEVALUACIÓN Y ASÍFORTALECERCAPACIDADES

XI ONEM 2014(OLIMPIADANACIONALESCOLAR DEMATEMÁTICA)

AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/102,35 36.0

II.EE.PARTICIPANDOACTIVAMENTECON SUSESTUDIANTES ENLA XI ONEM.

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

GENERAR ESPACIOSDE EXPRESIÓN YPARTICIPACIÓN EN LAPROMOCIÓN DECONSERVACIÓN DELMEDIO AMBIENTE.

2.0

FORTALECER LASCAPACIDADES DELOS DOCENTES DELOS TRES NIVELESSEGÚN LOSENFOQUES YESTRATEGIASPROPUESTAS ENLOS FASCÍCULOSDE LAS RUTAS DELAPRENDIZAJE

TALLER DEFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESDE LAS RUTASDEL APRENDIZAJEPARA DOCENTESY DIRECTORES.(RÉPLICA)

AGP INICIALPRIMARIA SEC.

3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/347,14 701.0

DOCENTES YDIRECTORESLOGRANAPRENDIZAJESDE CALIDAD ENCOMUNICACIÓN,MATEMÁTICA,CIUDADANÍA,CIENCIA,TECNOLOGÍA YPRODUCTIVIDAD.

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES

2.0

SENSIBILIZAR A LOSACTORESEDUCATIVOS SEANPARTICIPES DELBUEN INICIO DELAÑO ESCOLARDESDE EL PRIMERDÍA DE CLASE

BUEN INICIO DELAÑO ESCOLAR

AGP INICIALPRIMARIA SEC 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/57,85 303.0

II.EE CONDIRECTORES YDOCENTESDESDE ELPRIMER DÍA DECLASES Y CONAULAS QUEBRINDAN LASCONDICIONESPARA ELAPRENDIZAJE.

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES

2.0

INTEGRAR A LOSACTORESEDUCATIVOS PARALA REFLEXIÓN DELOS RESULTADOSDE LASEVALUACIONES,ESTABLECERMETASCUANTITATIVAS YCUALITATIVAS EN ELPLAN DE MEJORADE LOSAPRENDIZAJES YEVALUAR.

JORNADA DEREFLEXIÓN

AGP INICIALPRIMARIA SEC.

2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/51,55 303.0

DIRECTORES YDOCENTESDEFINEN YEVALÚAN METASDE APRENDIZAJEY ACTO DECOMPROMISOPÚBLICO.

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

SENSIBILIZAR A LACOMUNIDADEDUCATIVA Y LOCALSOBRE SISMOS YTERREMOTOS, PARAPREVENIRDESASTRES.

2.0

SENSIBILIZAR A LACOMUNIDADEDUCATIVA Y LOCALSOBRE SISMOS YTERREMOTOS,PARA PREVENIRDESASTRES.

SIMULACRONACIONAL DESISMO 2014

AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA

4.0 0.0 2.0 1.0 1.0 S/82,79 303.0

II.EEPARTICIPANTESEN EL SIMULACRODE SISMO

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE

PROMOVER EN LOSESTUDIANTES ELDESARROLLO DE LACAPACIDAD DE

2.0

CONSISTE EN LAEXPOSICIÓN DETRABAJOS DEINVESTIGACIÓN

XXIV FERIANACIONAL DECIENCIA YTECNOLOGIA

AGP INICIALPRIMARIA SEC. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/87,47 303.0

: II.EE.PRESENTANDOSUS TRABAJOSDE

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes,

Proyecto, ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

LOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

INVESTIGAR,EXPERIMENTAR Y ELDE DESCUBRIMIENTO.

REALIZADOS PORLOS ESTUDIANTES. FENCYT 2014

INVESTIGACIÓNREALIZADOS PORLOSESTUDIANTESDE LOS TRESNIVELES DE EBR.

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

DESARROLLARHÁBITOS LECTORESY MEJORAMIENTOLOS NIVELES DECOMPRENSIÓNLECTORA.

2.0

PROMOVER ELFUNCIONAMIENTODE BIBLIOTECASESCOLARES YCREAR HÁBITOS DELECTURA EN LOSESTUDIANTES PARAMEJORAR EL NIVELDE COMPRENSIÓNLECTORA EN LASII.EE.

FESTIVAL DE LALECTURA

AGP INICIALPRIMARIA SEC. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/97,53 303.0

II.EE. QUEFOMENTANESTUDIANTESLECTORES YESCRITORES.

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

GENERAR ESPACIOSCOMUNICATIVOSENTRE LA ESCUELA YLA COMUNIDADRESPECTO A LO QUEAPRENDEN EN LAESCUELA.

2.0

PROMOVEREXPOSICIONESSOBRE LOGROSALCANZADOS PORLAS II.EE .

DÍA DEL LOGROAGP INICIALPRIMARIA SEC. 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/82,35 303.0

II.EE. QUEEXPONEN ELLOGRO DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTES.

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

SENSIBILIZAR,ORIENTAR YCAPACITAR A LOSDOCENTESRESPONSABLES DEOTOE Y DE AULAS

2.0

FORTALECERCAPACIDADES ENEL PLAN DEEJECUCIÓN DELCURSOMONITOREO DETUTORÍA.

TALLER DECAPACITACIÓN DETUTORÍA YORIENTACIÓNEDUCATIVA.-INICIAL -PRIMARIA-SECUNDARIA

AGP INICIALPRIMARIA SEC. 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/72,05 800.0

DOCENTESCAPACITADOS ENEL TALLER DETUTORÍA YORIENTACIÓNEDUCATIVA

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

BRINDAR A LOSESTUDIANTES UNAEDUCACIÓNINTEGRAL,CONSIDERANDO QUEEL DEPORTE ES UNAACTIVIDADFUNDAMENTAL PARAEL DESARROLLOINTEGRAL DE LAPERSONA.

2.0

BRINDAR A LOSESTUDIANTES UNAEDUCACIÓNINTEGRAL ;CONSIDERANDOQUE LE DEPORTESUNA ACTIVIDADFUNDAMENTALPARA ELDESARROLLO DELAS PERSONAS

JUEGOSDEPORTIVOSESCOLARESNACIONALES 2014

AGP APECUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/78,73 303.0

II.EEPARTICIPANTESEN LOS JUEGOSDEPORTIVOSESCOLARESNACIONALES.

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

RECONOCER YESTIMULAR LAABNEGADA LABOR DELOS DOCENTES QUELABORAN EN ELÁMBITO DE LA SELVACENTRAL.

2.0

RECONOCER YESTIMULAR LAABNEGADA LABORDE LOS DOCENTESQUE LABORAN ENEL ÁMBITO DE LASELVA CENTRAL.

CEREMONIA ENHOMENAJE AL “DÍADEL MAESTRO”

AGP APECUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/59,96 800.0

DOCENTESPARTICIPANTESEN LACELEBRACIÓNDEL DÍA DELMAESTRO

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

ESTIMULAR LAPERCEPCIÓN,SENSIBILIDAD Y ELINTERÉS POR LAAPRECIACIÓN YEXPRESIÓNARTÍSTICA YLITERARIA DE LOSESTUDIANTES.

2.0

ESTIMULAR LAPERCEPCIÓN,SENSIBILIDAD Y ELINTERÉS POR LAAPRECIACIÓN YEXPRESIÓNARTÍSTICA YLITERARIA DE LOSESTUDIANTES

IX JUEGOSFLORALESESCOLARESNACIONALES 2014-PRIMARIA-SECUNDARIA

AGP APECUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/66,57 267.0

II.EE.PARTICIPANTESEN LOS JUEGOSFLORALESESCOLARESNACIONALES-2014

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLAS

FOMENTAR ELDESARROLLO DE LASCUALIDADESARTÍSTICAS YMUSICALES EN LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓN PRIMARIAY SECUNDARIA.

2.0

FOMENTAR ELDESARROLLO DELAS CUALIDADESARTÍSTICO YMUSICAL EN LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNPRIMARIA Y

CONCURSO DEBANDAS DEMÚSICAESCOLARESPRIMARIASECUNDARIA-SECUNDARIA

AGP APECUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/42,30 12.0

II.EE.PARTICIPANTESEN ELCONCURSO DEBANDAS DEMÚSICAESCOLAR.

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes,

Proyecto, ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

CAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

SECUNDARIA

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

0.0 DESARROLLO DELA GESTION

DESARROLLO DELA GESTION AGP 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.143,37 100.0

% DEACTIVIDADESCUMPLIDAS

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

FORTALECER LACAPACIDAD DEGESTIÓN YAUTONOMÍA DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DENTROEL MARCO DELPROCESO DE LADESCENTRALIZACIÓN.

2.0

FORTALECERCAPACIDADES DELOS MIEMBROS DELOS CONEIS YAPAFAS SOBRE LACONFORMACIÓN YFUNCIONES DELÁMBITO DE LAUGELPANGOA.

CAPACITACIÓN ALOS MIEMBROSDE LOS CONEIS YAPAFAS DE LASII.EE. DE LA UGELDE PANGOA.

AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/135,38 606.0 CONEIS Y APAFACAPACITADOS

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

CUMPLIMIENTO DELAS HORASEFECTIVAS EN LASII.EE. DE LOSDIFERENTES NIVELESY MODALIDADES

2.0

ELABORARINSTRUMENTOS DEGESTIÓN QUEVERIFIQUEN ELCUMPLIMIENTO DELAS HORASLECTIVAS YEFECTIVAS EN ELCUMPLIMIENTO DELTRABAJO.

CONTROL DELCUMPLIMIENTO DEHORAS EFECTIVASY LECTIVAS DELTRABAJOPEDAGÓGICO ENLAS II.EE.

AGIPLANIFICACIÓN 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/150,11 303.0

DIRECTORES,ESPECIALISTASQUE EVALÚAN YAPLICANADECUADAMENTELOSINSTRUMENTOSDE GESTIÓN

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

CUMPLIR CON ELCONTROL DEASISTENCIA DE LOSALUMNOS DEL 1RO Y2 GRADO DEPRIMARIA

2.0

ELABORARINSTRUMENTOS DEGESTIÓN QUEVERIFIQUEN ELCUMPLIMIENTO DELOS ESTUDIANTESDE 1º Y 2º GRADODE NIVEL PRIMARIO

CONTROL DEASISTENCIA DEPROFESORES YALUMNOS DEL 1º Y2º GRADO DEPRIMARIA

AGIPLANIFICACIÓN

3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/106,69 162.0

II.EE EVALUADASADECUADAMENTECON LOSINSTRUMENTOSDE GESTIÓN.

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

CAPACITAR A LOSDIRECTORES EN ELLLENADO DE LOSFORMATOS DELCENSO ESCOLAR

2.0

TRABAJO PORGRUPOS Y NIVELESEN EL LLENADO DELOS FORMATOS.

CAPACITACIÓN ALOS DIRECTORESEN CENSOSESCOLARES

AGIESTADÍSTICA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/127,28 303.0

DIRECTORESCON AMPLIODOMINIO SOBREEL MANEJO DELOS FORMATOSDEL CENSOESCOLAR.

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

0.0 DESARROLLO DEGESTION

DESARROLLO DELA GESTION

AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.480,54 100.0% DEACTIVIDADESCUMPLIDAS

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTES

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

2.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTODE HORASLECTIVASNORMADAS

0077301:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR

ÀREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.172.668,00 120.0

II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DE IICICLO DE EBR

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5 de 8 05/05/2014 09:33 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes,

Proyecto, ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

PARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA

2.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTODE HORASLECTIVASNORMADAS

0077302:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA

AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.494.398,00 159.0

II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓNPRIMARIA - EBR

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR

2.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTODE HORASLECTIVASNORMADAS

0077303 CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNSECUNDARIA

AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.600.859,00 120.0

II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓNSECUNDARIA -EBR

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

SUFICIENTEINCLUSIÓN EN LAEDUCACIÓN BÁSICA YTÉCNICOPRODUCTIVO DENIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A29 AÑOS DE EDAD.

2.0

3000574.PERSONAS CONDISCAPACIDADCEBERA ACCEDENA II.EE. PUBLICASESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN.

0106964 CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DECENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL

AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/18.235,00 1.0

II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓNBÁSICA ESPECIAL

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

2.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO

0077304 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE IICICLO DEEDUCACIÓNBÁSICA REGULARCONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO

AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/12.200,00 120.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODEL II CICLO DEEBR

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA

2.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO

0077305 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEPRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO

AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/29.020,00 200.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODE NIVELPRIMARIO - EBR

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR

2.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO

0077306 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO

AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/26.660,00 0.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODE NIVELSECUNDARIO -EBR

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

GARANTIZAR LAADECUADAADMINISTRACIÓNFINANCIERA DE LOSRECURSOS DE LASAPAFAS, Y ELCUMPLIMIENTO DESUS FUNCIONES.

2.0

FORTALECERCAPACIDADES ENEL TEMA DEADMINISTRACIÓNFINANCIERA A LOSREPRESENTANTESDE LAS APAFAS DELÁMBITO DE LAUGELPANGOA.

CAPACITACIÓN AMIEMBROS DE LASAPAFAS SOBREADMINISTRACIÓNFINANCIERA Y SUSFUNCIONES.

AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/64,51 100.0% DEACTIVIDADESCUMPLIDAS

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes,

Proyecto, ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

RENOVAR LOSEQUIPOS DE LASÁREAS DE LA SEDEINSTITUCIONAL DE LAUGELPANGOA

2.0

RENOVAR LOSEQUIPOS DE LASÁREAS DE LA SEDEINSTITUCIONAL DELA UGELPANGOA

IMPLEMENTACIÓNDE LAS ÁREAS DELA UGEL CONEQUIPOSACTUALIZADOS AFIN DE OPTIMIZARLA GESTIÓNEDUCATIVA.

AGA 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/15.000,00 100.0% DEACTIVIDADESCUMPLIDAS

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

2.0

0054371: GESTIÓNADMINISTRATIVAPARA EL APOYO ALA ACTIVIDADACADÉMICA.

AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/115.569,49 100.0% DEACTIVIDADESCUMPLIDAS

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

2.0ACCIONES DECONTROL YAUDITORIA

AREAADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/500,00 100.0% DEACTIVIDADESCUMPLIDAS

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

2.0ASESORAMIENTOTÉCNICO YJURÍDICO

AREAADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.600,00 100.0% DEACTIVIDADESCUMPLIDAS

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

2.03999999 : SINPRODUCTO APNOP9002

0000305: BRINDAREDUCACIÓNOCUPACIONAL

AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/41.102,00 100.0 % DE HORASCUMPLIDAS

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

2.03999999 : SINPRODUCTO APNOP9002

0000310: BRINDAREDUCACIÓNSECUNDARIA DEADULTOS

AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/406.246,00 100.0 % DE HORASCUMPLIDAS

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

2.03999999 : SINPRODUCTO APNOP9002

0000308: BRINDAREDUCACIÓNPRIMARIA DEADULTOS

AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/137.552,00 100.0 % DE HORASCUMPLIDAS

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE

2.0 DESARROLLO DELA GESTION

DESARROLLO DELA GESTIÓN AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/10.000,00 100.0

% DEACTIVIDADESCUMPLIDAS

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes,

Proyecto, ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

LOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

Presupuesto Total S/. : S/17.105.674,00

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

8 de 8 05/05/2014 09:33 a.m.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PICHANAKI

MANDATO / FUNCION : 405 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN, UNIDAD EJECUTORA 001459-303 EDUCACIÓN CHANCHAMAYO-UGEL PICHANAKI.

MISIÓN :

ES UNA INSTANCIA DE GESTIÓN DESCONCENTRADA, PROMOTORA DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVÉS DE UN CURRÍCULO PERTINENTE, CON TRABAJOCONCERTADO ENTRE LA SOCIEDAD EDUCADORA, PRIORIZANDO SU ATENCIÓN EN LAS ZONAS DE MAYOR VULNERABILIDAD, QUE PROMUEVA LA PRÁCTICA DE PRINCIPIOS YVALORES, MEDIANTE UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, PROPORCIONANDO EL SOPORTE TÉCNICO EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA , INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS RESPETANDO LA IDENTIDAD CULTURAL, EL MEDIO AMBIENTE, PROMOVIENDO EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD.

VISIÓN :AL 2021; SER UNA INSTANCIA DESCONCENTRADA PROMOTORA DE UNA EDUCACIÓN PERTINENTE, DEMOCRÁTICA Y DE CALIDAD PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA,CON POTENCIAL HUMANO COMPETENTE Y COMPROMETIDO, ACORDE A LOS AVANCES DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, QUE RESPONDAN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD, CONPARTICIPACIÓN SOCIAL RESPONSABLE Y LA PRÁCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES, RESPETANDO LA IDENTIDAD CULTURA, EL MEDIO AMBIENTE Y EL USO RACIONAL DE LOSRECURSOS NATURALES.

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

Unidades Orgánicasde Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJESDE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

FORTALECERELDESARROLLODE LA GESTIÓNPEDAGÓGICAADMINISTRATIVAEINSTITUCIONALPARA GENERARUN SERVICIOEDUCATIVO DECALIDAD.

80.0

9001 ACCIONESCENTRALES3999999 SINPRODUCTO5000003 GESTIÓNADMINISTRATIVA.

CAPACITACIÓN AMIEMBROS DE LASAPAFAS SOBREADMINISTRACIÓNFINANCIERA Y SUSFUNCIONES.

AGA - AGI 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/49,00 250.0

DIRECTIVOS DEAPAFASFORTALECIDOS ENEL MANEJO DE SUSRECURSOS.

CAPACITACIÓN ALOS DIRECTORESDE LA II. EE., ENGESTIÓNADM.RECURSOSPROPIOS,INSTRUMENT. DEGESTIÓN,ADMINIST. DEPERSONALINVENTARIOS DEBIENES.

AGA - AGI - AGP 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/49,00 248.0

DIRECTORES YSUBDIRECTORESFORTALECIDOS ENEL MANEJO YGESTIÓN DERECURSOS.

CONTROL DEASISTENCIA DEPROFESORES YESTUDIANTES 1ERY 2DO GRADO DELNIVEL PRIMARIA.

DUGEL- AGP- AG -U.C. - II. EE 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/26,00 168.0

IIEE CUMPLEN CONEL REPORTE DEASISTENCIA DEDOCENTES YESTUDIANTES DEL1ER Y 2DOGRADOS.

JUEGOSNACIONALESDEPORTIVOSESCOLARES-2014(PRIMARIA YSECUNDARIA)

AGP - AGA - APECUD 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/97,00 18569.0

ESTUDIANTES QUEFORTALECEN SUSAPTITUDESFISICAS.

JUEGOSFLORALESNACIONALESESCOLARES 2014(PRIMARIA YSECUNDARIA)

AGP-AGA-APECUD-GOB. LOC 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/56,00 18569.0

ESTUDIANTES QUEDEMUESTRAN SUSCUALIDADESARTÍSTICAS.

TALLER DECAPACITACIÓNSOBRE LAEDUCACIÓN FÍSICAY EL DEPORTE ENEL NIVEL INICIAL,PRIMARIA YSECUNDARIA 2014.

AGP-AGA-APECUD 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/72,00 600.0

DOCENTESFORTALECIDOS ENESTRATEGIAS DEENSEÑANZA DEEDUCACIÓN FÍSICA.

TALLER DECAPACITACIÓN DETUTORÍA YORIENTACIÓNEDUCATIVA.-INICIAL-PRIMARIA-SECUNDARIA.

AGA-AGP-APECUD 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/60,00 600.0

TUTORESFORTALECIDOS ENESTRATEGIAS DECASOS Y ROLES.

CONCURSO DEBANDAS DEMÚSICAESCOLARES-2014PRIMARIA-SECUNDARIA

AGP-AGA-GOB.LOC. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/60,00 20.0

IIEE DEMUESTRANSUS HABILIDADESARTÍSTICASMUSICALES.

III JUEGODEPORTIVOSESCOLARES“CALICHINES 2014"

AGP-AGA-APECUD 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/81,00 3200.0

NIÑOS QUEDEMUESTRAN SUSHABILIDADESMOTORAS.

JUEGODEPORTIVOSINTER APAFAS2014.

AGP-AGA-APECUD 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/65,00 242.0

CONSEJOSDIRECTIVOS QUEPROMUEVEN ELDEPORTE Y LAZOSDE AMISTAD ENTREPADRES DEFAMILIA.

TALLER DECAPACITACIÓNSOBRE ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESRUTAS DEAPRENDIZAJE

AGP- AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/130,00 300.0

DOCENTESFORTALECIDOS ENEL MANEJO DEESTRATEGIAS DEAPRENDIZAJE.

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

Unidades Orgánicasde Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

2014.

TALLER DECAPACITACIÓNSOBREESTRATEGIASPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN ADOCENTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA.

AGP-AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/64,00 300.0

DOCENTESFORTALECIDOS ENEL USO DEESTRATEGIASMOTIVADORAS.

XXX CONCURSODE COMPRENSIÓNY PRODUCCIÓNDE TEXTOSLITERARIOS.(EDUC.SECUNDARIA).

AGP-AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/191,00 860.0

ESTUDIANTES QUEDEMUSTRAN SUSHABILIDADES DECOMPRENSIÓNLECTORA.

CAPACITACIÓN ADOCENTESTUTORES ENESTRATEGIAS DETUTORÍA.

AGP-AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/136,00 300.0

TUTORES QUEPROPONENESTRATEGIASACTIVAS YMOTIVADORAS.

XII OLIMPIADANACIONAL DEMATEMÁTICAONEM.

AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/137,00 38.0

IIEE PROMUEVENLA COMPETENCIADECONOCIMIENTOS.

VI. OLIMPIADAREGIONAL DELECTURASLITERARIAS 2014(EDUCACIÓNSECUNDARIA).

AGP 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/201,00 860.0

ESTUDIANTES QUEDEMUESTRAN SUSHABILIDADESLITERARIAS.

MOVILIZACIÓN DELA COMPRENSIÓNLECTORA 2014(EDUCACIÓNSECUNDARIA).

AGP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/179,00 38.0

IIEE PROMUEVENEL PLACER POR LALECTURACOMPRENSIVA.

CONCURSONACIONAL DENARRATIVA YENSAYO “JOSÉMARÍA ARGUEDAS2014 (EDUCACIÓNSECUNDARIA).

AGP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/71,00 150.0

ESTUDIANTES DEL1º AL 5º GRADODEMUESTRAN SUSHABILIDADESNARRATIVAS.

CAPACITACIÓN DEDOCENTES DEL IIICICLO EN LASÁREAS DECOMUNICACIÓN YMATEMÁTICA.

AGP 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/138,00 150.0

DOCENTES QUEDESARROLLANESTRATEGIASMOTIVADORAS ENEL DESARROLLODE LASMATEMÁTICAS Y LACOMUNICACIÓN.

IEXPOSICIÓN DEPROYECTOSINNOVADORES ANIVEL DE REDESEDUCATIVAS E II.EE.POLIDOCENTESDE LA UGEL PKI.

AGP-AGI- REDESEDUC.. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/138,00 400.0

DOCENTESDEMUESTRAN SUSHABILIDADESINNOVADORAS YCREATIVAS.

MEDICIÓN DERENDIMIENTOESCOLAR(PRUEBA DEENTRADA YSALIDA) 4º ,5TO.Y6º GRADO.

AGP-AGA-AGI 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/566,00 2200.0

ESTUDIANTESDEMUESTRAN SUSCONOCIMIENTOS YHABILIDADES ENMATEMÁTICAS YCOMUNICACIÓN.

VIIII ENCUENTRODE LECTURASLITERARIAS SELVACENTRAL A NIVELDE REDESEDUCATIVAS Y VIIIENCUENTRO DELECTURASLITERARIAS SELVACENTRAL CON II.EE.POLIDOCENTES.

AGP-AGI 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/57,00 35.0

ESTUDIANTES QUEDEMUESTRAN SUSCREATIVIDADESLITERARIAS.

FERIA ESCOLARDE CIENCIA YTECNOLOGÍA EINNOVACIÓNTECNOLÓGICA.

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/36,00 165.0

EQUIPOS DEINVESTIGACIÓN,EXPONEN SUSRESULTADOS.

IV FERIA DEEXPERIENCIASEXITOSAS EN ELAULA.

AGP-AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/114,00 210.0

IIEE DEMUESTRANSUS EXPERIENCIASEXITOSAS EN ELAULA.

ESCUELASSEGURAS LIMPIASY SALUDABLES.

AGP-AGA-AGI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/64,00 165.0IIEE PROMUEVENEL CUIDADO DELMEDIO AMBIENTE.

CAPACITACIÓN ADIRECTORES YDOCENTESTUTORES ENESTRATEGIAS DETUTORÍA.

AGP-AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/75,00 165.0

DOCENTES DELNIVEL PRIMARIAQUEDESARROLLANESTRATEGIAS DEMOTIVACIÓN.

V FERIA DEPRODUCCIÓN YEXPOSICIÓN DEMATERIALEDUCATIVO.

AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/108,00 488.0

DOCENTES QUEDEMUESTRAN SUSHABILIDADES EN LAELABORACIÓN DEMATERIALESEDUCATIVOS.

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

Unidades Orgánicasde Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

TALLER DECAPACITACIÓNSOBRE EL USO DEPEDAGÓGICO YTECNOLÓGICO DELAS LAPTOPS XO.

AGP-AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/108,00 115.0

DIRECTORES YDOCENTES QUEINCORPORAN LOSRECURSOSTECNOLÓGICOSEN LA LABORPEDAGÓGICA.

TALLER DECAPACITACIÓNSOBRE LAS RUTASDEL APRENDIZAJECON EL USO DELPORTALPERUEDUCA ENLAS AIP Y CRT.

AGP 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/255,00 200.0

DIRECTORES YDOCENTES QUEFORTALECEN SUSCONOCIMIENTOS ATRAVÉS DELPORTALPERUEDUCA.

TALLER DECAPACITACIÓNSOBRE EL USODEL SIAGIE V 3.12

AGP-AGI 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/56,00 200.0

DIRECTORES YDOCENTESUSUARIOS DELSIAGIE, REGISTRANLOS DATOSTÉCNICOPEDAGÓGICOS DELOS ESTUDIANTES.

TALLER DECAPACITACIÓN ENROBÓTICAEDUCATIVA EN LASAIP Y CRT.

AGP-AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/41,00 200.0

DIRECTORES YDOCENTESRESPONSABLESDE LOS CRTCONSTRUYEN EINCORPORANMODELOSROBÓTICOS EN LALABORPEDAGÓGICA.

TALLER DECAPACITACIÓN YACTUALIZACIÓN ALPERSONALDOCENTE.

AGP 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/77,00 68.0

DOCENTES QUEDESARROLLANESTRATEGIASACTIVAS PARA ELNIVEL INICIAL.

CAPACITACIÓN ALOS DOCENTES YDIRECTORES ENLA FORMULACIÓNDE ESTRATEGIASPARA EL LOGRODE APRENDIZAJESSIGNIFICATIVOS DENIÑOS (AS) ALCONCLUIR EL IICICLO, CON EL FINDE INCREMENTARLA COBERTURAEN EDUCACIÓNINICIAL

AGP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/94,00 68.0

DOCENTESFORMULANESTRATEGIASMOTIVADORAS DEAPRENDIZAJE PARAEL II CICLO.

ACTUALIZAR A LASPROFESORASCOORDINADORAS,Y PROMOTORASDE LOSPROGRAMAS NOESCOLARIZADOCON ELRESPECTIVOACOMPAÑAMIENTOPERSONAL.

AGP-AGA 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/69,00 27.0

DOCENTES SEAPROPIAN DELMODELOPEDAGÓGICO ENEL II CICLO DE LAEBR.

CELEBRACIÓNDEL DÍA DE LAEDUCACIÓNINICIAL Y EL DÍA DELOS PROGRAMASNOESCOLARIZADOS.

AGP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/101,00 92.0

DOCENTES YPROMOTORASSENSIBILIZAN A LAPOBLACIÓN SOBRELA IMPORTANCIADE LA EDUCACIÓNINICIAL.

CONCURSOREGIONAL“BUENASPRÁCTICASPEDAGÓGICAS DEGESTIÓN” ENEDUCACIÓNINICIAL.

AGP-AGI 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/83,00 65.0

IIEE DESARROLLANPRACTICASINNOVADORAS ENEL TRABAJOPEDAGÓGICO.

FERIA DEPRODUCCIÓN DEMATERIALEDUCATIVO.

AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/44,00 89.0

DOCENTES YPROMOTORASQUE EXPONEN SUSEXPERIENCIAS ENLA CREACIÓN DEMATERIALESEDUCATIVOS PARAEL NIVEL INICIAL.

FESTIVAL DELTEATRO EL“RETOÑITO”.

AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/45,00 69.0

IIEE PROMUEVENEL DESARROLLODE LASHABILIDADESARTÍSTICAS EN LOSNIÑOS DEL NIVELINICIAL.

IMPULSAR EL PLANLECTOR CON ELUSO DETECNOLOGÍAS.

AGP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/52,00 1200.0

NIÑOS Y NIÑAS QUEPRACTICAN LALECTURACOMPRENSIVA.

50003 GESTIÓNADMINISTRATIVA AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/191.871,00 100.0 % DE ACTIVIDADES

OPORTUNAMENTE.

9002ASIGNACIONESPRESUPUESTALESQUE NORESULTAN ENPRODUCTO

CAPACITACIÓN ADOCENTES ENESTRATEGIASMETODOLÓGICAS.

AGP 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/25,00 20.0

DOCENTESDESARROLLANESTRATEGIASMOTIVADORASPARA LA EBA.

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

Unidades Orgánicasde Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

3999999 SINPRODUCTO.

V FERIA DEEXPERIENCIASEXITOSAS EN ELAULA, CETPROS.

AGP 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/25,00 20.0

IIEE EXPONEN SUSEXPERIENCIASEXITOSA DELTRABAJO EN ELAULA.

SEMANA NACIONALDE LA EDUCACIÓNTÉCNICAPRODUCTIVA(CETPROS -CEBAS)

AGP 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/25,00 5.0

CETPROS QUESENSIBILIZAN A LAPOBLACIÓN EN LAOBTENCIÓN DENOFICIO LABORAL.

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJESDE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJESDE LOSESTUDIANTESDE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS.

15.0

3000385INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE IICICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/96.546,00 65.0

IIEE DEL II CICLOQUE CUENTAN CONLOCALESADECUADOS PARAEL INICIO DEL AÑOESCOLAR.

5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEPRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/74.255,00 155.0

IIEE DEL NIVELPRIMARIA QUECUENTAN CONLOCALESADECUADOS PARASUFUNCIONAMIENTO.

5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

AGA-PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/29.615,00 29.0

IIEE DEL NIVELSECUNDARIA CONLOCALESADECUADOS PARASUFUNCIONAMIENTO.

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJESDE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

SUFICIENTEINCLUSIÓN ENLA EDUCACIÓNBÁSICA YTÉCNICOPRODUCTIVADE NIÑOS,NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDADDE 0 A 19 AÑOSDE EDAD.

5.0

3000574PERSONAS CONDISCAPACIDADSEVERASACCEDEN AINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICASESPECIALIZADASCONCONDICIONESPARA ATENCIÓN.

5.003165.MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS ENLOCALES DE LOSCENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL YCENTROS DERECURSOS.

AGA-ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/438,00 1.0

INFRAESTRUCTURAADECUADA PARASUFUNCIONAMIENTO.

Presupuesto Total S/. : S/396.845,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

PRESIDENCIA REGIONAL

MANDATO / FUNCION : DIRIGIR Y SUPERVISAR LA MARCHA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN Y DE SUS ORGANOS EJECUTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS.

MISIÓN : "INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA, CON AUTONOMÍA POLÍTICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA; QUE FOMENTA EL DESARROLLO REGIONAL INTEGRALSOSTENIBLE, ORGANIZA Y CONDUCE LA GESIÓN PÚBLICA REGIONAL DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, COMPARTIDAS Y DELEGAD

VISIÓN : "GOBIERNO REGIONAL JUNÍN CONSOLIDADO EN UNA GESTIÓN POR RESULTADOS, CON LIDERAZGO EN EL TERRITORIO E INSTITUCIONALMENTE; QUE GARANTIZA ELEJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LOS HABITANTES; QUE PROMUEVE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales

del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades, Proyectos,

Producto y AccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de CadaUnidad

OrgánicaDescripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

4

LOGRAR UNAADMINISTRACIÓNPÚBLICAREGIONAL EFICAZ,EFICIENTE YTRANSPARENTE

30.0

DESARROLLARREUNIONES DESUPERVISIÓN YEVALUACIÓNMENSUAL A LOSGERENTES YDIRECCIONESREGIONALESSECTORIALES

DIRIGIR YSUPERVISAR ELDESENVOLVIMIENTODE LOS ÓRGANOS,EJECUTIVOS,ADMINISTRATIVOS YTÉCNICOS.

UNIDADESORGANICAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/25.000,00 12.0

UNIDADESORGÁNICASSUPERVISADAS YEVALUADAS

EVALUAR ELDESEMPEÑO DE LAFUNCIÓN DE LOSGERENTES YFUNCIONARIOSPARA EFECTOS DERATIFICACIÓN YREMOCÍÓN

DESIGNAR Y/OREVOCAR A LOSGERENTES,DIRECTORESREGIONALESSECTORIALES

TODAS LASU.O. 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/31.000,00 2.0

EVALUACIONES DEDESEMPEÑOREALIZADAS PARARATIFICAR OREMOVERFUNCIONARIOS.

EVALUAR LAADMINISTRACIÓN DELOS BIENES YRENTAS DELGOBIERNOREGIONAL JUNÍN ATRAVÉS DE LOSFUNCIONARIOS YTÉCNICOSCOMPETENTES

EVALUAR LAADMINISTRACIÓN DELOS BIENES Y LASRENTAS DELGOBIERNOREGIONAL JUNÍN

ORAF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/29.265,00 1.0 EVALUACIÓNREALIZADA

SUPERVISAR YEVALUAR LASACTIVIDADES YSERVICIOSPÚBLICOS CONPARTICIPACIÓN DELOS GERENTES YDIRECTORESREGIONALESSECTORIALES

SUPERVISAR YEVALUAR LASACTIVIDADES YSERVICIOSPÚBLICOS A CARGODEL GRJ A TRAVÉSDE SUS GERENTESY DIRECTORESREGIONALESSECTORIALES

GERENCIAS YDIRECCIONESREGIONALESSECTORIALES

20.0 0.0 10.0 0.0 10.0 S/40.010,00 20.0SUPERVISIONESREALIZADAS YAPROBADAS

DESIGNAR ELCRONOGRAMA YRESPONSABILIDADDE LAELABORACIÓN DELA MEMORIA YESTADOSPRESUPUESTALESY FINANCIEROS DELGOBIERNOREGIONAL JUNÍN.

PRESENTAR LAMEMORIA ANUAL ALCONSEJOREGIONAL Y ELINFORME DE LOSESTADOSFINANCIEROS YPRESUPUESTALESDEL GOBIERNOREGIONAL JUNÍN.

TODAS LASU.O. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/20.000,00 1.0

MEMORIA ANUALPRESENTADA YAPROBADA Y UNINFORME DEESTADOSFINANCIEROS YPRESUPUESTALESAPROBADOS

4

PROPICIAR ELDESARROLLOREGIONAL DEMANERAPLAQNIFICADA,PARTICIPATIVA YCONCERTADA.

25.0

SUPERVISIÓNPROGRAMADA DELCUMPLIMIENTO DELAS METAS YOBJETIVOS DE LOSPLANES YPROGRAMAS.

SUPERVISAR LAEJECUCIÓN DE LOSPLANES YPROGRAMAS DELGOBIERNOREGIONAL JUNÍN YVELAR POR SUCUMPLIMIENTO.

TODAS LASU.O. 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/30.000,00 2.0

SUPERVISIONESREALIZADAS YAPROBADAS.

PROMOVER LACONFORMACIÓN DELOS COMITES DEVIGILANCIACIUDADANA PARA LAEJECUCIÓN DELPRESUPUESTOPARTICIPATIVO.

INSTITUCIONALIZAREL CONSEJO DECOORDINACIÓNREGIONAL DE JUNÍN

INSTITUCIONESPÚBLICAS,ACTORESECONÓMICOSY ACTORESSOCIALES.

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/30.000,00 1.0RESOLUCIÓN DECONFORMACIÓNDEL CONCOREJ

PROPONERACCIONESMACROREGIONALES

PROPONERACUERDOS DECOOPERACIÓN CONOTROS GOBIERNOREGIONALES YACCIONESMACROREGIONALES

TODAS LASU.O. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/33.000,00 3.0

PROPUESTASREALIZADAS YAPROBADAS.

1,4

NORMAR YREGLAMENTARLOS PROCESOS YDECISIONES ENMATERIAECONÓMICA,SOCIAL,ORGANIZACIÓN,FUNCIONES YPROMULGARORDENANZASREGIONALES.

25.0

EN COORDINACIÓNY A PROPUESTA DELAS DEPENDENCIASCOMPETENTES

DICTAR DECRETOSY RESOLUCIONESREGIONALES

TODAS LASU.O. 900.0 50.0 50.0 400.0 400.0 S/19.545,00 900.0

DECRETOS YRESOLUCIONESAPROBADAS YRUBRICADAS

EN COORDINACIÓNCON LASECRETARÍA DELCONSEJO

PROMULGARORDENANZASREGIONALES YEJECUTAR LOS

TODAS LASU.O. 368.0 92.0 92.0 92.0 92.0 S/27.010,00 12.0

ORDENANZAS YACUERDOSREGIONALESPROMULGADOS.

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales

del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades, Proyectos,

Producto y AccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de CadaUnidad

OrgánicaDescripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

REGIONAL ACUERDOSREGIONALES

4

PROMOVER LAPARTICIPACIÓNDE LASINSTITUCIONES,ORGANIZACIONES,INSTITUCIONESACADÉMICAS YCIENTIFICAS YPERSONASNATURALES PARAREALIZARACCIONES DEMAYORESPECIALIZACIÓNEN EL MARCO DELAS NORMASVIGENTES.

20.0

MANTENER UNAAGENDAACTUALIZADA DELAS OFERTAS DEAPOYO YDONACIONES DE LACOOPERACIÓNTÉCNICAINTERNACIONAL

SUSCRIBIRCONVENIOS OCONTRATOS CONLA COOPERACIÓNTÉCNICAINTERNACIONAL,ENTIDADESPÚBLICAS YPRIVADAS

TODAS LASU.O. 6.0 0.0 0.0 3.0 3.0 S/30.000,00 6.0

CONVENIOSSUSCRITOS CONCOOPERACIÓNTÉCNICAINTERNACIONAL

CONCERTAR CONLOS MUNICIPIOSPROVINCIALES YDISTRITALES LAEJECUCIÓN DEOBRAS PORCONVENIOS,CONTRATOS PORSERVICIOS

CELEBRAR YSUSCRIBIRCONVENIOSRELACIONADOSCON LA EJECUCIÓNO CONCESIÓN DEOBRAS ,PROYECTOS DEINVERSIÓNPROTECCIÓN DESERVICIOS QUECORRESPONDE ALGOBIERNOREGIONAL JUNÍN

TODAS LASU.O. 120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/30.000,00 12.0

CONVENIOSSUSCRITOS CONMUNICIPALIDADESPROVINCIALES YDISTRITALES.

Presupuesto Total S/. : S/344.830,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

MANDATO / FUNCION : LA SUB GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION, ES EL ORGANO DE TERCER NIVEL ORGANIZACIONAL ENCARGADA DE NORMAR, DIRIGIR, EJECUTARY EVALUAR LOS PROCESOS TECNICOS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FISCAL, QUE RECAUDE DE

MISIÓN : LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION DEL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN ES EL ORGANO DE ASESORAMIENTO DE LAS 17UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO, QUE CONTRIBUYE AL USO RACIONAL DE LOS ESCASOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS, OPTIMIZAN

VISIÓN : LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION HA LOGRADO EL ORDEN Y LA EFICIENCIA EN EL MANEJO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO Y SE HACONVERTIDO EN LA GESTORA DE RECURSOS PRESUPUESTALES

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales

del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de CadaUnidad

OrgánicaDescripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica

Unidad deMedida

4

DOTAR DEPRESUPUESTOPARA ELCUMPLIMIENTO DELOS OBJETIVOSINSTITUCIONALESDEL GOBIERNOREGIONAL

15.0

CONDUCCION YDIRECCION DELPROCESO DEPROGRAMACION YFORMULACION DELPRESUPUESTOINSTITUCIONAL

APROBACION DELPRESUPUESTOINSTITUCIONAL DEAPERTURA DELPLIEGO 450GOBIERNOREGIONAL DEJUNIN

UE`S,GRPPTA YDGPP - MEF

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/30.100,00 1.0RESOLUCIONEJECUTIVAREGIONAL

ESTIMACION DEINGRESOS YGASTOS YDETERMINACIONDE LAESTRUCTURAFUNCIONALPROGRAMATICA

UE´S,GRPPAT YDGPP-MEF

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/30.099,00 1.0 DOCUMENTO

4

EVALUAR ELBALANCE DE LAEJECUCIONPRESUPUESTARIADEL GOBIERNOREGIONAL

25.0

REALIZARACCIONES DESEGUIMIENTO,MONITOREO YEVALUACION.

CONCILIACION DELMARCO LEGAL DELPRESUPUESTO

UE`S,GERENCIASREGIONALES,SGPT YDGPP-MEF

2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/36.439,00 2.0 ACTA

EVALUACION DELAVANCE FISICO YFINANCIERO DELOS PROGRAMASPRESUPUESTALES

UE`S,GERENCIASREGIONALES,SGPT YDGPP-MEF

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/36.439,00 4.0 DOCUMENTO

EVALUACIONSEMESTRAL DELPRESUPUESTOPROGRAMATICO

UE`S,GERENCIASREGIONALES,SGPT YDGPP-MEF

2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/38.821,00 2.0 DOCUMENTO

4

IMPLEMENTACIONY ADECUACION DELOS NUEVOSPROGRAMASPRESUPUESTALES

15.0

ADECUACION YAPLICACIÓN DELOS PROGRAMASPRESUPUESTALESA LA REALIDADREGIONAL

ELABORACION DEPROGRAMASPRESUPUESTALESULIZANDOAPLICATIVOSINFORMATIVOSIMPLEMENTADOSPOR EL MEF

UE`,GRPPATY MEF- DGPP 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/73.951,00 1.0 DOCUMENTO

4

GARANTIZAR ELUSO ADECUADOOPORTUNO YEFICIENTE DE LOSRECUERSOSPRESUPUESTALES

40.0

APLICACIÓNADECUADA CONSUJECION A LASNORMAS DELSISTEMA DEPRESUPUESTOPUBLICO

EFECTUAR LAMODIFICACION YREPROGRAMACIONDELPRESUPUESTO

UE`S,GERENCIASREGIONALES,SGPT YDGPP-MEF

100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/76.326,00 100.0RESOLUCIONEJECUTIVAREGIONAL

ADECUACION DELA PROGRAMACIONDE COMPROMISOANUALIZADO - PCAAL MARCOPRESUPUESTALPARA FACILITAR LAEJECUCION DELGASTO.

UE`S,GERENCIASREGIONALES,SGPT YDGPP-MEF

120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/75.616,00 100.0REPORTESIAF-MPP

4

GARANTIZAR YAPOYAR ELESTRICTOCUMPLIMIENTO DELAS NORMASLEGALESPRESUPUESTALESEN EL AMBITO DELPLIEGO450-GOBIERNOREGIONAL DELDEPARTAMENTODE JUNIN

5.0

DIFUSION DENORMAS INTERNASY PAUTASTECNICASCOMPLEMENTARIASPARA UNAADECUADAEJECUCIONPRESUPUESTAL

ELABORACION DEDIRECTIVASINTERNAS

SGPT 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 S/10.300,00 2.0 DIRECTIVA

ELABORACION DEPAUTAS YLINEAMIENTOSSOBRE MANEJO DEPRESUPUESTO

SGPT 48.0 12.0 12.0 12.0 12.0 S/10.300,00 48.0 DOCUMENTO

Presupuesto Total S/. : S/418.391,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

MANDATO / FUNCION : DEFENSA JUDICIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN.

MISIÓN : EJERCICIO ADECUADO Y OPORTUNO DE LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN EN SEDE JUDICIAL.

VISIÓN : SER ÓRGANO EFICIENTE Y EFICAZ DE REPRESENTACIÓN Y DEFENSA, QUE ATRAVÉS DE UNA OPORTUNA Y DILIGENTE UTILIZACIÓN DE MEDIOS LEGALES EN SEDE JUDICIAL,LOGRE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS E INTERESES DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN.

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de CadaUnidad

OrgánicaDescripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica

Unidad deMedida

4

LA REAL YEFECTIVADEFENSA DELOSINTERESES YDERECHOSEN SEDEJUDICIAL,CONCILIACIONY ARBITRALDELGOBIERNOREGIONAL DEJUNIN

LA DEFENSAJURIDICA DELESTADO(GOBIERNOREGIONAL DEJUNÌN) DECONFORMIDADAL D.L. 1068

100.0

ASUMIR LADEFENSA ENSEDE JUDICIAL DEFORMAOPORTUNA YDILIGENTE

CONTESTACIONDE DEMANDASDENTRO DELPLAZO DE LEYCON MEDIOSPROBATORIOSQUE SUSTENTANELCONTRADICTORIO

TODAS LASU.O. 4500.0 1125.0 1125.0 1125.0 1125.0 S/55.000,00 4500.0

DEMANDASCONTESTADASDENTRO DELPLAZO DE LEY

PRESENTACIONDE DENUNCIASPENALES CONMEDIOSPROBATORIOSQUE SUSTENTENEL PRESUNTOILICITO PENALANTE LA FISCALIAPENAL DE TURNO

TODAS LASU.O. 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/20.000,00 40.0

DENUNCIASPENALESPRESENTADAS

ASISTENCIA ADILIGENCIASJUDICIALESCIVILES YPENALES

TODAS LASU.O. 800.0 200.0 200.0 200.0 200.0 S/10.000,00 800.0

ASISTENCIA ADILIGENCIASJUDICIALES

INFORMES PARACUMPLIMIENTO DERESOLUCIONESJUDICIALES

TODAS LASU.O. 2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/15.000,00 2000.0 INFORMES

REALIZADOS

ELABORACION DECUADROSESTADISTICOS(SUMARIOSESTADISTICOS)PARA REMISION ALCONSEJOJUDICIAL DELESTADO

TODAS LASU.O. 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/7.000,00 8.0

CUADROSESTADISTICOSELABORADOS

INFORME DEMEMORIA ANUALAL CONCEJO DEDEFENSAJUDICIAL DELESTADO

TODAS LASU.O. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/8.000,00 1.0

INFORME DEMEMORIAANUALELABORADO YPRESENTADO

SEGUIMIENTO DEDOCUMENTOSADMINISRATIVOSPARAABSOLUCION DEDEMANDAS

TODAS LASU.O. 148.0 37.0 37.0 37.0 37.0 S/5.000,00 148.0

SEGUIMIENTO ATRAVÉS DELSISTEMA

DELEGACION DEREPRESENTACIONA ABOGADOSAUXILIARES

ESCRITOS DEDELEGACIONANTE EL PODERJUDICIAL

TODAS LASU.O. 320.0 80.0 80.0 80.0 80.0 S/15.000,00 320.0

ESCRITOSPRESENTADOSDEDELEGACION

ASISTENCIA AAUDIENCIAS EINFORMESORALES ANTE LAFISCALIA,JUZGADO CIVIL,PENAL, SALASCIVILES YPENALES

TODAS LASU.O. 200.0 50.0 50.0 50.0 50.0 S/8.000,00 200.0

AUDIENCIASASISTIDAS

ACTUACIONES ENSEDES DEARBITRAJE YCONCILIACION

PRESENTACION YCONTESTACIONDE DEMANDAS DEARBITRAJEDENTRO DELPLAZO DE LEYCON MEDIOSPROBATORIOSQUE SUSTENTANELCONTRADICTORIO

TODAS LASU.O. 300.0 75.0 75.0 75.0 75.0 S/18.000,00 300.0

CONTESTACIONDE ARBITRAJEYCONCILIACION

ASISTENCIA AAUDIENCIAS DELTRIBUNALARBITRAL

TODAS LASU.O. 500.0 125.0 125.0 125.0 125.0 S/20.000,00 500.0

AUDIENCIASASISTIDAS

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de CadaUnidad

OrgánicaDescripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica

Unidad deMedida

ELABORACION DEINFORMES PARAEJECUCION DELLAUDO ARBITRAL

TODAS LASU.O. 600.0 150.0 150.0 150.0 150.0 S/8.000,00 600.0 INFORMES

ELABORADOS

ESCRITOS DERECTIFICACION,INTEGRACION YEXCLUSION DELLAUDO ARBITRAL

TODAS LASU.O. 200.0 50.0 50.0 50.0 50.0 S/10.369,00 200.0 ESCRITOS

RECTIFICADOS

Presupuesto Total S/. : S/199.369,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

MANDATO / FUNCION : PROMOVER E IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA PESQUERÍA, INDUSTRIA Y MYPES Y COOPERATIVAS EN LA REGIÓN JUNIN, EN BASE A PRINCIPIOS DE USO, CONSERVACIÓN YEXPLOTACIÓN RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES, APOYADOS POR LAS ACCIONES DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y

MISIÓN : LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN JUNIN, ES UNA INSTITUCIÓN QUE ADMINISTRA, PROMUEVE Y CONTROLA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS, MYPES Y COOPERATIVAS EINDUSTRIA, PRACTICANDO EL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS REGIONALES, EN ARMONÍA CON LA POLÍTI

VISIÓN : RECONOCIDA COMO INSTITUCIÓN QUE CONTRIBUYE AL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA REGIÓN, A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES EN PESQUERÍA, MYPES Y COOPERATIVAS E INDUSTRIA,CON UNIDADES DE PRODUCCIÓN COMPETITIVOS QUE GENERAN VALOR AGREGADO, APROVECHANDO LOS RECURSOS REN

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

1,2,3,4

LOGRAR LAEFICACIA YEFICIENCIA DELAS FUNCIONESY PROCESOSDE GESTIÓNINSTITUCIONALDE LA DIREPRO,ENCONCORDANCIACON LAPOLÍTICANACIONAL YREGIONAL, ENEL ROLPROMOTOR ENPESQUERÍA YMYPES.

FOMENTAR LAACTIVIDADACUÍCOLA DEMANERASOSTENIBLE,HACIÉNDOLOCOMPETITIVOCON UNA MEJORINSERCIÓN EN ELMERCADO LOCALY NACIONAL ENPRIMERAINSTANCIA EINSERTAR LUEGOAL MERCADOINTERNACIONAL.

65.0

FORTALECERCAPACIDADESPARA LAPLANIFICACIÓN EIMPLEMENTACIÓNDE POLÍTICAS ENMATERIA DEPRODUCCIÓNACUÍCOLA.

EVALUACIÓN DERECURSOS HIDRICOSCON FINESPISCÍCOLAS ASOLICITUD DE LOSUSUARIOS

SDP 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/6.000,00 20.0

CERTIFICADO DEEVALUACIÓN TECNICADE RECURSOSHIDRICOS EMITIDOS

AUTORIZACION,CONCESIONES YPERMISOS PARADESARROLLARACTIVIDAD ACUÍCOLAY PESCA, CONRESOLUCIÓN SUBDIRECTORAL

SDP 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/3.000,00 20.0RESOLUCIONES SUBDIRECTORALESEMITIDAS

POBLAMIENTO Y/OREPOBLAMIENTO DERECURSOS HÍDRICOSCON ALEVINOS DETRUCHA

SDP/CPI/DR 20.0 0.0 10.0 5.0 5.0 S/20.000,00 20.0 MILLAR DE ALEVINOSSEMBRADOS

IDENTIFICACIÓN YEVALUACIÓN DERECURSOS HÍDRICOSCON GRANPOTENCIAL ACUICOLA

SDP 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/8.000,00 2.0

INFORME TECNICOEMITIDOS SOBRERECURSOS HÍDRICOSCON POTENCIALPARA LAPISCICULTURAINTENSIVA

EVALUACION DELPROCESOPRODUCTIVO DEPECES TROPICALESEN EL CEPRB -COVIRIALI - SATIPO

SDP 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/10.000,00 2.0

INFORMES EMITIDOSSOBRE EL CONTROLDE PROCESOPRODUCTIVO DELPACO

ESTUDIO DEMADURACION SEXUALDE PECESAMAZONICOS EN LASCUENCAS DE LOSRIOS PERENE, ENE YTAMBO

SDP/DRP 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/30.000,00 1.0INFORME TECNICOPRESENTADO

SEMINARIOINTERNACIONAL DEACUICULTURA

SDP//ITPEI/DRP 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/18.000,00 1.0CURSOINTERNACIONALREALIZADO

IMPLEMENTACION DEBASE DE DATOS DELA ACTIVIDADPESQUERA REGIONAL(PAGINA WEB)

SDP/SDI/SDMA/CPI/DPR 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/8.000,00 1.0 PAGINA WEB

HABILITADA

ELABORACION DELCATASTRO ACUICOLAREGIONAL YPRODUCCIONACUICOLA PORMICROCUENCAS

SDP/DRP 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/25.000,00 1.0 CATASTRO ACUICOLAELBORADO

ELABORACION DELPLAN REGIONALACUICOLA JUNIN

SDP/DRP 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/40.000,00 1.0PLAN REGIONALACUICOLAIMPLEMENTADO

SUPERVISION DEPLANTA DEPROCESAMIENTOPRIMARIO DETRUCHAS

SDP/DRP 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/3.000,00 2.0

INFORMES DESUPERVISION DEPLANTA DEPROCESAMIENTO

SUPERVISAR LASACTIVIDADES YSERVICIOSPESQUEROS

INSPECCIÓN TÉCNICADE DESINFECCIÓN DEOVAS IMPORTADASDE TRUCHA

SDP 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/6.000,00 20.0

ACTAS EMITIDAS DEINSPECCIONESTÉCNICAS DEDESINFECCIÓN DEOVAS EMBRIONADASIMPORTADAS

CERTIFICACIÓN PARALA IMPORTACIÓN DEESPECIES EN SUSDIFERENTESESTADÍOSBIOLÓGICOS(OVAS,LARVAS, PECES) ASOLICITUD DECENTROS DEPRODUCCIÓN OEMPRESASIMPORTADORAS

SDP/DR 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/6.000,00 20.0CERTIFICADOS DEIMPORTACIÓNEMITIDOS

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

CUMPLIMIENTO DELAS NORMASTECNICAS ENMATERIAPESQUERA,ACUICOLA YSANCIONAR A LOSINFRACTORES

SUPERVISIÓN DE LASACTIVIDADESEXTRACTIVAS DEESPECIESTROPICALES

SDP/SDMA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/12.000,00 4.0

INFORMES EMITIDOSDE SUPERVISIÓN DEPESCA EXTRACTIVAEN LA SELVACENTRAL

FISCALIZAR ELADECUADOCUMPLIMIENTO DELAS NORMASTÉCNICAS ENMATERIAPESQUERA YACUÍCOLA.

DIFUSION DE NORMASSOBRE ESPECIESDECLARADAS ENVEDA

SDP 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/3.000,00 2.0DIFUSION DE NORMASLEGALES SOBREVEDA

CONFORMACIÓN DECOMITÉS DEVIGILANCIA DERECURSOSHIDROBIOLOGICOS

SDP 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/3.200,00 8.0COMITÉS DEVIGILANCIACONFORMADOS

ORGANIZAR EVENTOSOBRE EL DÍANACIONAL DELCEVICHE

SDP/SDI/DR 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/5.000,00 1.0EVENTO REALIZADOPOR EL DÍA NACIONALDEL CEVICHE

PROMOVER LAPARTICIPACION DELAS EMPRESAS YORGANIZACIONES ENLAS FERIASREGIONALES(FERIADE PRODUCTORES YFIYA 2014

SDP/SDI/SDMA/MYPES/DR 6.0 0.0 3.0 3.0 0.0 S/10.000,00 3.0

EMPRESASPARTICIPANTES EN LAFERIA EXPO FIA 2014

PROMOVER YFORTALECER LASACTIVIDADESPISCÍCOLAS,INDUSTRIAARTESANAL, SEMIINDUSTRIALES, DEMANERASOSTENIBLE, CONAPLICACIÓN DEBUENASPRÁCTICAS DECONSERVACIÓN YPRESERVACIÓNSOSTENIBLE DELOS RECURSOSNATURALES Y DELMEDIO AMBIENTE

CERTIFICACIÓNAMBIENTAL DEDECLARACIÓN DEIMPACTO AMBIENTAL(DIA) PARADESARROLLAR LAACTIVIDAD ACUÍCOLA(SUBSISTENCIA,MENOR ESCALA,REPOBLAMIENTO OCENTROS DEPRODUCCIÓN DESEMILLAS PARA LAACUICULTURA).

SDMA 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/6.000,00 20.0 CERTIFICADOS DIAEMITIDOS

SUPERVISIONINOPINADA PORMICROCUENCAS ALOS CENTROS DEPRODUCCIÓNACUÍCOLA CONCERTIFICADO DE LADECLARACIÓN DEIMPACTO AMBIENTAL(DIA), PARADETERMINAR SUCUMPLIMIENTO

SDMA 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/20.000,00 8.0

INFORMES EMITIDOSDE LASINSPECCIONESINOPINADAS ACENTROS DEPRODUCCIÓN

SEGUIMIENTOTRIMESTRAL DE LAPRESENCIA DECOLIFORMESTOTALES Y FECALESANTES DEL INGRESOY A LA SALIDA DEAGUA EN EL CENTROPISCÍCOLA ELINGENIO

SDMA/CPI/DRP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.000,00 4.0

INFORMESREALIZADOS DEANÁLISISMICROBIOLÓGICO ARÍO CHIA PUQUIO

TRABAJO DEINVESTIGACION DELPROYECTO"REFLOTAMIENTO DELCENTROEXPERIMENTAL DEPRODUCCIÓN DEJUVENILES DE RANAGIGANTE DE JUNIN"MODULO DE HUAYRE

SDMA/SDP/DRP 1.0 0.25 0.25 0.25 0.25 S/60.000,00 1.0TRABAJOS DEINVESTIGACIÓNREALIZADOS

SUPERVISION DE LASACTIVIDADESEXTRACTIVAS DEESPECIESAMAZONICAS

SDMA/DRP 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/3.000,00 2.0INFORMES DESUPERVISIONESREALIZADAS

SUPERVISION DECUMPIMIENTO DENORMAS SOBREESPECIESDECLARADAS ENVEDA

SDMA/DRP 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/3.000,00 2.0INFORMES DESUPERVISIONPRESENTADOS

JORNADA DE LIMPIEZADE RESIDUOSSOLIDOS EN LAMICROCUENCA DELRIO CHIA -. INGENIO,CON LA PARTICIACIÓNDE LA MUNICIPALIDAD,COMUNIDAD YESTUDIANTES

SDMA/CPI/SDP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/3.000,00 2.0INFORMES DEJORNADA DE LIMPIEZAPRESENTADOS

PROMOVER YFORTALECER LAACTIVIDADACUÍCOLADEMANERASOSTENIBLE,CONTRIBUYENDOA ELEVAR SU

PRODUCCIÓN DEOVAS EMBRIONADASDE TRUCHA EN ELCENTRO PISCÍCOLAEL INGENIO

CPI/SDP 700.0 50.0 350.0 300.0 0.0 S/63.000,00 700.0

MILLARES DE OVASEMBRIONADAS DETRUCHAPRODUCIDAS

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

PRODUCTIVIDAD,CALIDAD ,COMPETITIVIDAD YLOGRAR UNAMEJOR INSERCIÓNEN EL MERCADONACIONAL, CONCAPACITACIONESE INVESTIGACIÓN,ORIENTADO AHACER BUEN USODE LOSRECURSOSHIDRICOS

PRODUCCIÓN DEALEVINOS DE TRUCHAEN EL CENTROPISCÍCOLA ELINGENIO

CPI/SDP 450.0 0.0 200.0 200.0 50.0 S/99.000,00 450.0MILLARES DEALEVINOS DE TRUCHAPRODUCIDOS

PRODUCCION YCOMERCIALIZACIÓNDE CARNE DETRUCHA

CPI/SDP 130.0 30.0 35.0 35.0 30.0 S/1.184.008,00 100.0TM. DE CARNE DETRUCHACOMERCIALIZADAS

INGRESO DEVISITANTES YTURISTAS AL CENTROPISCÍCOLA ELINGENIO

CPI 140.0 30.0 40.0 40.0 30.0 S/54.000,00 110.0MILLARES DEVISITANTES YTURISTAS RECIBIDOS

CAPACITACIÓN AESTUDIANTES DEUNIVERSIDADES EINSTITUTOS YPISCICULTORES ANIVEL NACIONAL

CPI 25.0 10.0 6.0 4.0 5.0 S/12.500,00 25.0ESTUDIANTES YPISCULTORESCAPACITADOS

EVALUACIÓNLIMNOLÓGICATRIMESTRAL DELRECURSO HÍDRICODEL RÍO CHIAPUQUIOY MANANTIALQUINUAHUIÑA QUEALIMENTAN ALCENTRO PISCÍCOLAEL INGENIO

CPI/SDP 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.000,00 12.0

INFORMES EMITIDOSDE EVALUACIONES ALRECURSO HÍDRICOQUE ALIMENTA AL CPI

IMPORTACIÓN DEOVAS EMBRIONADASDE TRUCHA

CPI/SDP/DR 700.0 250.0 0.0 200.0 250.0 S/100.000,00 700.0MILLARES DE OVASEMBRIONADAS DETRUCHA IMPORTADAS

CAPACITACIÓN DEESTUDIANTES ATRAVÉS DELINSTITUTOTECNOLÓGICOPISCÍCOLA ELINGENIO

ITPEI/CPI/SDP/DR 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 S/20.000,00 20.0ESTUDIANTESCAPACITADOS ENPISCICULTURA

DIAGNOSTICO DEENFERMEDADES DEPECES EN ELCENTRO PISCICOLAEL INGENIO

CPI/DRP 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/8.000,00 8.0

INFORMESPRESENTADOS DEDIAGNOSTICO DEENFERMEDADES DEPECES

DIAGNOSTICO DEENFERMEDADES DEPECES EN OTROSCENTROS DEPRODUCCION DE LAREGION

CPI/DRP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/12.000,00 4.0

INFORMESPRESENTADOS DEDIAGNOSTICO DEENFERMEDADES DEPECES

DETERMINACION DEPATOGENOS ENAGENTESTRANSMISORES DEENFERMEDADES DEPECES

CPI/DRP 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.000,00 12.0

INFORMESPRESENTADOS DEDETERMINACION DEPATOGENOS ENAGENTESTRANSMISORES DEENFERMEDADES DEPECES

ANALISISMICROBIOLOGICO DEALIMENTOBALANCEADO PARATRUCHAS

CPI/DRP 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/12.000,00 8.0

INFORMESPRESENTADOS DEANALISISMICROBIOLOGICOSDE ALIMENTOSBALANCEADOS PARATRUCHAS

ELABORACION DELMANUAL DE BUENASPRACTICAS DEPRODUCCIONACUICOLA - BPPA

CPI/DRP/DR 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/20.000,00 1.0

MANUAL ELABORADODE BUENASPRACTICAS DEPRODUCCIÓNACUICOLA

EJECUTARACCIONES DEGESTIÓNADMINISTRATIVA,PAGO DEPENSIONES,SUELDOS YATENCIÓN DEREQUERIMIENTOSLOGÍSTICOS PARAEL DESARROLLODE LASACTIVIDADESADMINISTRATIVAS

PAGO DEOBLIGACIONESPREVISIONALES

OAR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/137.987,00 12.0

PLANILLA DEPENSIONESELABORADOS YCANCELADOS

ACCIONES DEGESTIÓNADMINISTRATIVA ENTODAS LAS ÁREAS YUNIDADESORGÁNICAS(PAGO DESUELDOS, ATENCIÓNDE REQUERIMIENTOSLOGÍSTICOS (BIENESY SERVICIOS)

OAR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/657.908,00 12.0ACCIONESADMINISTRATIVASEJECUTADAS

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

MANTENIMIENTO YMEJORAMIENTO DELAINFRAESTRUCTURADE LOCALINSTITUCIONAL

OAR/DR 6.0 0.0 2.0 2.0 2.0 S/10.000,00 3.0

ACCIONES DEMEJORAMIENTO DELOCAL INSTITUCIONALEJECUTADAS

MANTENIMIENTO YMEJORAMIENTO DELAINFRAESTRUCTURAHIDRAULICA YADMINISTRATIVA DELCENTRO PISCICOLAEL INGENIO

CPI/SDP/DR 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/10.000,00 3.0

TRABAJOS DEMANTENIMIENTO YMEJORAMIENTO DELAINFRAESTRUCTURA YAMBIENTESADMINISTRATIVOSDEL CPI EJECUTADOS

TALLERES DECAPACITACIÓN PARAFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES DELPERSONAL DELCENTRO PISCICOLAEL INGENIO -DIREPRO JUNIN

OAR/CPI/SDP//SDMA/DR 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/5.000,00 4.0

TALLERES DECAPACITACIONREALIZADOS

TALLERES DECAPACITACION PARAEL FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESDEL PERSONAL DE LASEDE - DIREPROJUNIN

CPI/SDP/SDMA/DR 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.000,00 4.0

TALLERES DECAPACITACIONREALIZADOS

1,2,4

PROMOVER ELDESARROLLODEL SECTORINDUSTRIAL YDE LAS MYPESEN LA REGIONJUNIN, ENARMONIA CONLA NATURALEZA,DONDECONJUGUENPRODUCTIVIDADYCONSERVACIÓNDE LOSRECURSOSNATURALES YDEL MEDIOAMBIENTE.

LOGRAR LACOMPETITIVIDADDE LA ACTIVIDADINDUSTRIAL Y DELAS MYPES DEMANERASOSTENIBLE,ELEVANDO LOSNIVELES DEPRODUCTIVIDAD YGENERANDOMAYOR VALORAGREGADO Y ELFORTALECIMIENTODE LA CAPACIDADGERENCIAL DELOSEMPRESARIOS.

35.0

FORTALECER LASMYPES, COMOUNIDAD DEDESARROLLOREGIONAL CONSOSTENIBILIDAD YCOMPETIVIDAD Y ALAS INDUSTRIASCOMO MODELODE DESARROLLOCON VALORAGREGADOCOMPETITIVO.

FORMULACION DELPLAN REGIONAL DEDESARROLLOINDUSTRIAL

SDI 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/40.000,00 1.0

PLAN REGIONAL DEDESARROLLOINDUSTRIALFORMULADO

CELEBRACION DELDÍA NACIONAL DELPISCO SOUR (1ER.SÁBADO DEFEBRERO)

SDI/MYPES/DR 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/3.000,00 1.0 EVENTO FESTIVOREALIZADO

PARTICIPAR EN LAFERIAINTERNACIONAL DEYAURIS EXPO 2013

SDI/MYPES/SDMA/DR 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/4.000,00 1.0

EXPOSICIÓNORGANIZADA YREALIZADA

CAPACITACION YASISTENCIA TECNICAPARA EMPRESAS(CONDUCTORES DEEMPRESAS YTRABAJADORES) PORETAPA (INICIO,CRECIMIENTO YCONSOLIDACION) YTAMAÑO DE EMPRESA(MICRO Y PEQUEÑAEMPRESA)

SDI/MYPES/DR 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/15.000,00 4.0

EVENTOS DECAPACITACIÓN YASISTENCIA TECNICAREALIZADOS

IMPLEMENTACIÓN DEVENTANILLA ÚNICAPARA LAFORMALIZACIÓN DELAS MYPES , ENCOORDINACIÓN CONLA SUNAT YGOBIERNOSLOCALES, EN TRESPROVINCIASSELECCIONADASESTRATÉGICAMENTE,

SDI/MYPES/SDP/DR/OTROS 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/10.000,00 1.0

VENTANILLA ÚNICAINSTALADA Y CONATENCIÓN ALPÚBLICO

FORMULAR UNPROYECTO DEIMPACTO SOBREINDUSTRIA Y/O MYPESEN ALIANZA CONINSTITUCIONESPÚBLICAS Y PRIVADAS

SDP/SDI/MYPES/OTROS 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/20.000,00 1.0

PROYECTOFORMULADO YREGISRADO EN ELSNIP

TRABAJOS DECOODINACIÓNSOBRE PARQUESINDUSTRIALES EN LAREGÓN JUNÍN

SDI/DR 4.0 2.0 1.0 1.0 0.0 S/6.000,00 4.0

INFORMES DEREUNIONES DECOORDINACIÓNREALIZADOS

APOYO ENINNOVACION YTRANSFERENCIATECNOLOGICA AEMPRESAS

SDI/DRP 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/16.000,00 2.0

EVENTOS DEINNOVACION YTRANSFERENCIATECNOLOGICAREALIZADOS

APOYO A EMPRESASPARA MAYOR ACCESOA FINANCIAMIENTOMEDIANTE LAPARTICIPACION ENPROGRAMASESTATALES YPRIVADOS

SDI/MYPES/DRP 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/8.000,00 2.0 ACCIONES DE APOYOREALIZADAS

ARTICULACIONEMPRESARIAL YACCESO AMERCADOS

SDI/MYPES/DRP 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/15.000,00 3.0EVENTOSREALIZADOS

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Page 22: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

(ASOCIATIVIDAD YCOOPERATIVAS)

COORDINACION YCONCERTACIONREGIONAL PARA ELDESARROLLOPRODUCTIVO(CONVENIOS)

SDI/MYPES/DRP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/8.000,00 4.0 CONVENIOSSUSCRITOS

CELEBRACION DELDIA DE LA INDUSTRIANACIONAL

SDI/DR 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/4.000,00 1.0 EVENTO REALIZADO

APOYO EN LAORGANIZACIÓN YEJECUCION DEEVENTOS DECARACTER REGIONALY NACIONAL QUEPROMUEVAN ELDESARROLLOINDUSTRIAL

SDI/DR 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/1.000,00 2.0

EVENTOSREALZADOS DEAPOYO A LAPROMOCIÓN YDESARROLLO DE LAINDUSTRIA

INSCRIPCION,REVOVACION,ACTUALIZACION,CANCELACION OANULACION EN ELREGISTRO UNICO DEUSUARIOS YTRANSPORTISTAS DEALCOHOL ETILICO -LEY 29632

SDI/DR 22.0 0.0 18.0 3.0 1.0 S/3.300,00 22.0

CONSTANCIAS DEINSCRIPCION,RENOVACION,ACTUALIZACION OCANCELACIÓN EN ELREGISTRO UNICOEMITIDAS

AUTORIZACION,TRASLADO DEAUTORIZACION OCIERRE DE LOSREGISTROSESPECIALES

SDI/DR 22.0 0.0 18.0 3.0 1.0 S/550,00 22.0

AUTORIZACIONES DEREGISTROSESPECIALESEMITIDAS

INSCRIPCION,ACTUALIZACION,CANCELACION OANULACION ENELREGISTRO DECOMERCIALIZADORESDE BEBIDASALCOHOLICAS - LEYN° 29632

SDI/DR 38.0 0.0 31.0 6.0 1.0 S/3.300,00 38.0

CONSTANCIAS DEINSCRIPCION,ACTUALIZACION OCANCELACION EN ELREGISTRO DECOMERCIALIZADORESDE BEBIDASALCOHOLICASEMITIDAS

DISEÑAR EIMPLEMENTARESTRATEGIAS DEPROMOCIÓNORIENTADAS ALFORTALECIMIENTODE LAS MYPES

CHARLAS DECAPACITACIÓN CONLA FINALIDAD DEFORMALIZAR MYPES

SDI/MYPES/DR 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/8.000,00 4.0

INFORMES DECHARLAS DECAPACITACIÓNREALIZADAS

CELEBRACION DELDIA NACIONAL DE LASMYPES

SDI/DR 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/3.000,00 1.0 EVENTO REALIZADO

APOYO EN LAORGANIZACION YEJECUCION DEEVENTOS DECARACTER REGIONALY NACIONAL QUEPROMUEVA ELDESARROLLOEMPRESARIAL DE LAMYPE

SDI/DR 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/1.000,00 2.0

EVENTOSREALIZADOS DEAPOYO A LAPROMOCION DE LAMYPE

Presupuesto Total S/. : S/2.908.753,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDAD ORGÁNICA: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION

MANDATO / FUNCION : SALUD

MISIÓN : “SOMOS UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA, ENTE RECTOR REGIONAL DE SALUD QUE CONDUCE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DESALUD Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN JUNÍN, PRIORIZANDO

VISIÓN : “EN EL 2014, DIRESA JUNÍN SALUDABLE, CON UN SISTEMA DE SALUD INTEGRADO, EFICIENTE, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL; QUE GARANTIZA EL DERECHO YACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD CON EQUIDAD Y CALIDEZ, PRIORIZANDO A LA POBLACI

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones

ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

MEJORAR LAOFERTA DESERVICIO DESALUD ENBENEFICIO DELA POBLACIONEN GENERALCON ENFASIS ENLOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES

MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DELAPOBLACIONPARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA

0.0OE1: REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA INFANTIL

33254 NIÑOS CON VACUNACOMPLETA

DIRESA/HOSPITALREGIONAL 270.0 67.0 67.0 68.0 68.0 S/36.290,00 270.0 NIÑO PROTEGIDO

CON VACUNA

33313 ATENCIÓN IRA CONCOMPLICACIONES

PROGRAMAARTICULADONUTRICIONAL

120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/0,00 120.0 CASO TRATADO

33306 ATENCIÓN DELRECIÉN NÁCIDO CONCOMPLICACIONES

DIRESA/HOSP.DAC 120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/0,00 120.0

ATENCIION DELRECIEN NACIDOCONCOMPLICACIONES

OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTELOS DAÑOS YRIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDDESREGIONALES

43954 AGENTESCOMUNITARIOSPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS

PROGRAMAENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH ,SIDA Y TBC ) / DIRESA

5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/0,00 5.0 AGENTECAPACITADO

43958 POBLACIÓNINFORMADA SOBRE USOCORRECTO DE CONDÓNPARA PREVENCIÓN DEINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA

PROGRAMAENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH ,SIDA Y TBC ) / DIRESA

1500.0 375.0 375.0 375.0 375.0 S/60.034,00 1500.0 PERSONAINFORMADA

43959 ADULTOS YJÓVENES RECIBENCONSEJERÍA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL(ITS) Y VIH/SIDA

PROGRAMAENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH ,SIDA Y TBC ) / DIRESA

1800.0 450.0 450.0 450.0 450.0 S/54.821,00 1800.0 PERSONATAMIZADA

43961 POBLACIN DE ALTORIESGO RECIBEINFORMACIN Y ATENCINPREVENTIVA

PROGRAMAENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH ,SIDA Y TBC ) / DIRESA

645.0 162.0 162.0 162.0 159.0 S/0,00 645.0 PERSONA TRATADA

43965 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,ESQUEMAS 1,2, NOMULTIDROGORESISTENTEY MULTIDROGORESISTENTE

PROGRAMAENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH ,SIDA Y TBC ) / DIRESA

15.0 3.0 4.0 4.0 4.0 S/196.211,00 15.0PERSONA TRATADACONTUBERCULOSIS

43969 PERSONASDIAGNOSTICADAS CONVIH QUE ACUDEN A LOSSERVICIOS Y RECIBENATENCIÓN INTEGRAL

PROGRAMAENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH ,SIDA Y TBC ) / DIRESA

380.0 95.0 95.0 95.0 95.0 S/94.484,00 380.0PERSONADIAGNOSTICADACON VIH

43974 PERSONA CONCOMORBILIDAD RECIBETRATAMIENTO PARATUBERCULOSIS

PROGRAMAENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH ,SIDA Y TBC ) / DIRESA

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/52.989,00 4.0

PERSONA CONCOMORBILIDADRECIBETRATAMIENTO

43983 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADESMETAXENICAS

PROGRAMA DEENFERMEDADESTRANSMISIBLES (METAXENICAS,ZOONOSIS ) / DIRESA

70.0 19.0 17.0 17.0 17.0 S/77.000,00 70.0 PERSONA TRATADA

43984 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADESZOONOTICAS

PROGRAMA DEENFERMEDADESTRANSMISIBLES (METAXENICAS,ZOONOSIS ) / DIRESA

740.0 185.0 185.0 185.0 185.0 S/82.215,00 740.0 PERSONA TRATADA

3000006 ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA

PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM ,SB , SO ,MP, H. YDIABETES M.)

400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/26.600,00 400.0 PERSONA TRATADA

30007 ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA

PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM ,SB , SO ,MP, H. YDIABETES M.)

90.0 23.0 23.0 23.0 21.0 S/0,00 90.0 PERSONA TRATADA

30008 ATENCIONESTOMATOLOGICAESPECIALIZADA BASICA

PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM ,SB , SO ,MP, H. YDIABETES M.)

20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/0,00 20.0 PERSONA TRATADA

3000011 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONCATARATAS

PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM ,SB , SO ,MP, H. YDIABETES M.)

400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/24.200,00 400.0 PERSONA TRATADA

3000012 TRATAMIENTO YCONTROL DE PACIENTECON CATARATAS

PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM ,SB , SO ,MP, H. YDIABETES M.)

120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/0,00 120.0 PERSONA TRATADA

3000015 VALORACIONCLINICA Y TAMIZAJELABORATORIAL DEENFERMEDADESCRONICAS NOTRASMISIBLES

PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM ,SB , SO ,MP, H. YDIABETES M.)

490.0 122.0 122.0 122.0 124.0 S/0,00 490.0 PERSONA TRATADA

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Page 24: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de NúmeroCronograma Actividades,

Proyectos, Producto y AccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

3000017 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON DIABETES

PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM ,SB , SO ,MP, H. YDIABETES M.)

84.0 21.0 21.0 21.0 21.0 S/24.204,00 84.0 PERSONA TRATADA

43994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS YTRASTORNO DE SALUDMENTAL

PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM ,SB , SO ,MP, H. YDIABETES M.)

9250.0 2312.0 2312.0 2312.0 2314.0 S/94.541,00 9250.0 PERSONA TRATADA

30004 MUJER TAMIZADA ENCANCER DE CUELLOUTERINO

PROGRAMA DEPREVENCION YCONTROL DEL CANCER/ DIRESA

5000.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 S/84.021,00 5000.0 MUJER TAMIZADA

3044198 MUJERES DE 40 A65 AÑOS CONMAMOGRAFIA BILATERAL

PROGRAMA DEPREVENCION YCONTROL DEL CANCER/DIRESA

350.0 87.0 87.0 87.0 89.0 S/52.988,00 350.0 MUJERES CONMAMOGRAFIA

3045112 PERSONA DE 45 A65 AÑOS CONENDOSCOPIA DIGESTIVAALTA

PROGRAMA DEPREVENCION YCONTROL DE CANCER/DIRESA

200.0 50.0 50.0 50.0 50.0 S/83.390,00 200.0 PERSONA CONENDOSCOPIA

3000363 PERSONAS CONCONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERDE COLON Y RECTO,HIGADO, LEUCEMIA,LINFOMA, PIEL Y OTROS

PROGRAMA DEPREVENCION YCONTROL DE CANCER/DIRESA

700.0 175.0 175.0 175.0 175.0 S/0,00 700.0PERSONASATENDIDA

3000365 ATENCION DECANCER DE CUELLOUTERINO PARA ELESTADIAJE YTRATAMIENTO

PROGRAMA DEPREVENCION YCONTROL DE CANCER/DIRESA

64.0 16.0 16.0 16.0 16.0 S/47.090,00 64.0 PERSONAATENDIDA

3000366 ATENCION DECANCER DE MAMA YESTADIAJE YTRATAMIENTO

PROGRAMA DEPREVENCION YCONTROL DE CANCER/DIRESA

20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/0,00 20.0MUJERES CONATENCION DECANCER

3000369 ATENCION DECANCER DE PULMON QUEINCLUYE DIAGNOSTICO,ESTADIAJE YTRATAMIENTO

PROGRAMA DEPREVENCION YCONTROL DE CANCER/DIRESA

32.0 8.0 8.0 8.0 8.0 S/0,00 32.0ATENCION DECANCER DEPULMON

3000370 ATENCION DECANCER DE COLON,RECTO Y ANO QUEINCLUYE DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO

PROGRAMA DEPREVENCION YCONTROL DEL CANCER/ DIRESA

32.0 8.0 8.0 8.0 8.0 S/0,00 32.0ATENCION DECANCER DECOLON

3000371 ATENCIONINTEGRAL DEL CANCERDE HIGADO QUE INCLUYE:DIAGNOSTICO, ESTADIAJEY TRATAMIENTO

PROGRAMA DEPREVENCION YCONTROL DE CANCER /DIRESA

26.0 6.0 6.0 6.0 8.0 S/0,00 26.0ATENCION DECANCER ALHIGADO

3000372 DETERMINACIONDEL DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DELEUCEMIA

PROGRAMA DEPREVENCION YCONTROL DE CANCER /DIRESA

20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/0,00 20.0 DETERMINACIONDEL DIAGNOSTICO

3000374 DIAGNOSTICO YESTADIAJE CLINICO YTRATAMIENTO DECANCER DE PIEL NOMELANOMA

PROGRAMA DEPREVENCION YCONTROL DE CANCER /DIRESA

22.0 5.0 5.0 5.0 7.0 S/0,00 22.0 ATENCION ENDIAGNOSTICO

0055927 TRATAMIENTO YCONTROL DE PACIENTESCON CATARATAS

PROGRAMA ENF.NOTRANSMISIBLES/DIRESA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/0,00 4.0 ATENCION Y

TRATAMIENTO

BRINDAR TRATAMIENTO APERSONAS CONDIAGNOSTICO DEHIPERTENSION ARTERIAL

DIRESA / HOSPITARDCQ" DAC" 380.0 95.0 95.0 95.0 95.0 S/28.251,00 380.0 TRATAMIENTO A

PERSONAS

43960 POBLACIÓNADOLESCENTEINFORMADA SOBREINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA

HDAC - DIRESA 20.0 0.0 10.0 5.0 5.0 S/0,00

43968 POBLACIÓN CONINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUALRECIBEN TRATAMIENTOSEGÚN GUÍA CLÍNICAS

HDAC / DIRESA 720.0 0.0 240.0 240.0 240.0 S/0,00

OE5: MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOSDE LOSUSUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES

MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA YREPARACION DEMAQUINARIA Y EQUIPO

SERVICIOS GENERALES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/583.705,00 4.0 MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA

MEJORA YEQUIPAMIENTO DE LOSEE-SS- ESPECIALIZADO

HOSPITAL RDCQ"DAC" 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/345.204,00 1.0 MEJORA YEQUIPAMIENTO

ATENCION INTEGRALAMBULATORIA(HOSPITAL)

OFICINA E ESTADISTICA 84000.0 21000.0 21000.0 21000.0 21000.0 S/2.007.520,00 84000.0 ATENCIONINTEGRAL

ATENCION DEEMERGENCIAS

OFICINA DEESTADISTICA 19040.0 4760.0 4760.0 4760.0 4760.0 S/872.738,00 19040.0 ATENCION DE

EMERGENCIAS

CIRUGIA MAYOR YMENOR

DEPARTAMENTO DECIRUGIA 2920.0 730.0 730.0 730.0 730.0 S/499.888,00 2920.0 CIRUGIA MAYOR Y

MENOR

00269 ATENCION ENHOSPITALIZACION

OFICINA DEESTADISTICA / 76285.0 19071.0 19071.0 19071.0 19072.0 S/4.726.585,00 76285.0 ATENCION

RECIBIDA

ATENCION DECUIDADES CRITICOS (UCI )

DEPARTAMENTO DEEMERGENCIA YCUIDADOS CRITICOS

2920.0 730.0 730.0 730.0 730.0 S/420.460,00 2920.0 ATENCIONES

SESIONES DEREHABILITACIÓN

DEPARTAMENTO DEMEDICINA FISICA YREHABILITACION

4800.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 S/83.817,00 4800.0 SESIONES DEREHABILITACION

EXÁMENES DEDIAGNÓSTICO PORIMÁGENES(ECOGRAFIASY RADIOGRAFIAS)

DEPARTAMENTO DEDIAGNOSTICO PORIMAGENES

18000.0 4500.0 4500.0 4500.0 4500.0 S/441.649,00 18000.0 EXAMENES DEDIAGNOSTICO

EXPENDIO DEMEDICAMENTOS

DEPARTAMENTO DEFARMACIA 200000.0 50000.0 50000.0 50000.0 50000.0 S/96.961,00 200000.0 EXPENDIO DE

MEDICAMENTOS

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Page 25: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de NúmeroCronograma Actividades,

Proyectos, Producto y AccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

01113 NUTRICION YALIMENTACION PARAPACIENTES

DEPARTAMENTO DENUTRICION 46000.0 11500.0 11500.0 11500.0 11500.0 S/517.530,00 46000.0

NUTRICION YALIMENTACIONPARA PACIENTES

3000286 TRANSPORTEASISTIDO ( NOEMERGENCIAS ) DEPACIENTES CRITICOS

SERVICIOS GENERALES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/0,00 4.0 TRANSPORTEASISTIDO

5002820 TRATAMIENTODE TRAUMATISMOSMULTIPLES SEVEROS

EMERGENCIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/0,00 4.0

TRATAMIENTO DETRAUMATISMOSMULTIPLESSEVEROS

5000500 ATENCIONBASICA DE SALUD DPTO.MEDICINA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/53.597,00 4.0

ATENCION BASICADE SALUD

OE6:FORTALECEREL ROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL

00888 GESTIONADMINISTRATIVA

OFICINA DEADMINISTRACION 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/14.747.983,00 4.0 INFORMES

REALIZADOS

70311 ACCIONES PARAEL PLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL (OEPE)

OFICINA DEPLANEAMIENTOESTRATEGICO

9.0 2.0 2.0 2.0 3.0 S/170.484,00 9.0 INFORMESREALIZADOS

01479 VIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS

OFICINA DEEPIDEMIOLOGIA 52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/124.931,00 52.0 INFORMES

REALIZADOS

Presupuesto Total S/. : S/26.812.381,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

MANDATO / FUNCION : PROMOVER, EJECUTAR,EVALUAR,SUPERVISAR Y ADMINISTRAR LOS PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES EN ELÁMBITO REGIONAL EN CONCORDANCIA CON LA POLÍTICA AMBIENTAL.

MISIÓN : PROMOVER Y CONDUCIR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN JUNÍN MEDIANTE LA ADECUADA GESTIÓN AMBIENTAL.

VISIÓN :AL 2014 LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ES LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL POSICIONADA COMONACIONAL EN GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES CON COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DELDEPARTAMENTO DE JUNÍN.

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica

Unidad deMedida

3,

CONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DELOS RECURSOSNATURALES Y LABIODIVERSIDADCON UN ENFOQUEINTEGRADO YECOSISTEMICO YUN AMBIENTE QUEPERMITA UNABUENA CALIDAD DEVIDA PARA LASPERSONAS Y LAEXISTENCIA DEECOSISTEMASSALUDABLES,VIABLES EN ELLARGO PLAZO

FOMENTAR LAPROTECCIÓN YCONSERVACIÓNDE LABIODIVERSIDADY LOSRECURSOSNATURALES,PARA MEJORARLA CALIDADAMBIENTAL ENLA REGIÓNJUNÍN PARA ELBIENESTAR DELA SOCIEDAD YLOSECOSISTEMAS

30.0

PROMOVER LAMEJORA DE LACALIDADAMBIENTAL

ACCIONES YSEGUIMIENTODEL COMITÉCHINCHAYCOCHA

2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/28.555,00 4.0Nº DE ACTAS DESESIÓN

ACCIONES YSEGUIMIENTOPARA LAIMPLEMENTACIÓNDE LANORMATIVIDAD-CUENCA DELMANTARO

TODAS 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/10.400,00 2.0 Nº DE ACTAS DESESIÓN

PROCESO DELIQUIDACIÓN DEPROYECTOS DEINVERSIÓN

CIERREDEFINITIVO DEPROYECTO DEINVERSIÓN

TODAS 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/10.000,00 1.0Nº DEPROYECTOSLIQUIDADOS

IMPULSAR LAMPLEMENTACIÓNDE LA LEY DELSISTEMA DEFISCALIZACIÓNDE IMPACTOAMBIENTAL

PROMOVER LAIMPLEMENTACIÓNDE LA LEY DELSISTEMA DEEVALUACIÓN DEIMPACTOAMBIENTAL

TODAS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/4.000,00 1.0Nº DE INFORMESDE GESTIÓN

3,

CONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DELOS RECURSOSNATURALES Y LABIODIVERSIDADCON UN ENFOQUEINTEGRADO YECOSISTEMICO YUN AMBIENTE QUEPERMITA UNABUENA CALIDAD DEVIDA PARA LASPERSONAS Y LAEXISTENCIA DEECOSISTEMASSALUDABLES,VIABLES EN ELLARGO PLAZO

CALIDADAMBIENTALMEJORADA YGESTIONADACON ENFOQUEINTEGRAL ENEL AMBITONACIONAL

20.0

CUMPLIMIENTODENORMATIVIDADAMBIENTAL

ACCIONES DECUMPLIMIENTODE NORMAS YPLANESAMBIENTALES .LAOROYA

TODAS 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/7.500,00 1.0Nº DE INFORMESDE GESTIÓN

PROPICIAR LASINSTANCIAS DECONCERTACIÓNY DE DIALOGO

DIRIGIR YCONDUCIR LACAR

TODAS 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/21.000,00 2.0 Nº DE ACTAS DESESIÓN

PARTICIPAR YCONDUCIR LOSTALLERES DELPRESUPUESTOPARTICIPATIVODE LADIMENSIÓNAMBIENTAL

TODAS 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/3.500,00 2.0Nº DE INFORMESDE GESTIÓN

PARTICIPAR ENMESAS DEDIALOGO YCONCERTACIÓNAMBIENTAL

TODAS 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/2.000,00 1.0Nº DE INFORMESDE GESTÍON

3,

CONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DELOS RECURSOSNATURALES Y LA

POBLACIÓN YSISTEMASPRODUCTIVOSVULNERABLESADAPTADOS AL

30.0

ARTICULAR LAGESTIÓN ENTRELASINSTITUCIONESPUBLICAS Y

GESTIONARESTUDIOS YPROYECTOS DELA DIMENSIÓNAMBIENTAL

TODAS 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/15.000,00 1.0Nº DE ESTUDIOSY/O ROYECTOSINCORPORADOS

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica

Unidad deMedida

BIODIVERSIDADCON UN ENFOQUEINTEGRADO YECOSISTEMICO YUN AMBIENTE QUEPERMITA UNABUENA CALIDAD DEVIDA PARA LASPERSONAS Y LAEXISTENCIA DEECOSISTEMASSALUDABLES,VIABLES EN ELLARGO PLAZO

CAMBIOCLIMÁTICO

PRIVADAS ENMATERIAAMBIENTALREGIONAL

FORTALECER ELPLAN DE ACCIÓNAMBIENTALPLANAA

TODAS 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/4.194,00 2.0INFORMESPRESENTADOSAL MINAM

3,

CONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DELOS RECURSOSNATURALES Y LABIODIVERSIDADCON UN ENFOQUEINTEGRADO YECOSISTEMICO YUN AMBIENTE QUEPERMITA UNABUENA CALIDAD DEVIDA PARA LASPERSONAS Y LAEXISTENCIA DEECOSISTEMASSALUDABLES,VIABLES EN ELLARGO PLAZO

SISTEMANACIONAL DEGESTIÓNAMBIENTALIMPLEMENTADOEN EL NIVELREGIONAL CONACTIVAPARTICIPACIÓNCIUDADANA

20.0

IMPLEMENTAR ELSISTEMAREGIONAL DEGESTIÓNAMBIENTAL

IMPLEMENTAR YMONITOREAR ELSISTEMA DEINFORMACIONAMBIENTALREGIONAL - SIAR

TODAS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/5.000,00 1.0Nº DE INFORMESDE MONITOREO

GESTIONAR LAINCORPORACIÓNDE PROYECTOSAMBIENTALES ENLAPROGRAMACIONMULTIANUAL DEINVERSIONES

TODAS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/4.000,00 1.0Nº DEPROYECTOSINCORPORADOS

SUPERVISAR YEVALUAR LASACCIONES DELAS SUBGERENCIAS

GERENCIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/8.000,00 1.0 Nº DE INFORMEDE GESTIÓN

Presupuesto Total S/. : S/123.149,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

MANDATO / FUNCION : GESTION ADMINISTRATIVA

MISIÓN : APOYAR, PARTICIPAR E INFLUIR ACTIVAMENTE EN LAS OPERACIONES Y EXCELENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, A TRAVÉS DE PROVEER, INTEGRAR, MOTIVAR, DESARROLLAR YCONSERVAR EL TALENTO HUMANO; CREANDO UN MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO QUE BRINDE A SU GENTE UNA PERMANE

VISIÓN : SER RECONOCIDOS COMO PARTE INTEGRAL DE NUESTRA ORGANIZACIÓN EN LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA ORIENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓNDEL TALENTO HUMANO, PROPORCIONANDO LAS MÁS VANGUARDISTAS TÉCNICAS Y LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LOG

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicosdel PEI de CadaUnidad Orgánica

Estrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

DESARROLLAREL TALENTOHUMANO ATRAVEZ DE UNAADECUADAINTEGRACIÓN,ORIENTACION YDESARROLLO,CREANDO UNAMBIENTE DETRABAJOSATISFACTORIOPARA MEJORAREL SERVICIOPÚBLICO DELGOBIERNOREGIONALJUNÍN

0.0ESTANDARIZARLOS PROCESOSDE PLANILLAS

ELABORAR INFORMETÉCNICO DERECONOCIMIENTO D.UNº 037-94 SECTOREDUCACIÓN Y SALUD

DIRECIÓNESREGIONALES DEEDUCACIÓN YSALUD

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.000,00 4.0 INFORME TÉCNICO/UNIDADORGANICA

CONTROLAR LAASISTENCIA DELPERSONALFUNCIONARIO,NOMBRADO, CAS YPERSONALREINCORPORADO PORMANDATO JUDICIAL

DRTPE,DIRCETUR,DRVCS, DREM,DAIER

2760.0 690.0 690.0 690.0 690.0 S/0,00 2760.0 PARTE DIARIO/SERVIDOR

PROGRAMAR Y LLEVAREL CONTROL DE USOFISICO DE VACACIONESDEL PERSONALNOMBRADO, CAS,REINCORPORADO

DRTPE, DREM.DIRCETUR, DAIER 1010.0 505.0 0.0 0.0 505.0 S/500,00 1010.0 VACACIONES/CADA SERVIDOR

DESCARGAR LALIQUIDACIÓN PREVIA YDE COBRANZAS - AFP

AFPS 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/200,00 40.0 COBRANZA/AFP

ELABORARCONSTANCIA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO

ÁREA DEESCALAFÓN 160.0 40.0 40.0 40.0 40.0 S/200,00 40.0 CONSTANCIA/SERVIDOR

SUPERVISION DE LASOFICINAS DEREMUNERACIONES DESECTORES

ORAF YUNIDADESEJECUTORAS

17.0 4.0 5.0 4.0 4.0 S/1.800,00 17.0 SUPERVISIÓN/UNIDADEJECUTORA

ACTUALIZAR ELCERTIFICADO DESUPERVIVENCIA(PENSIONISTAS Y DD.JJ.DE DOBLEPERCEPCIÓN)

ÁREA DEESCALAFÓN 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/240,00 150.0 CERTIFICADO/PENSIONISTA

PROCESAR PLANILLAELECTRÓNICA SUNAT ORAF 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.200,00 12.0 PLANILLAS

ELABORAR LAPREVISIÓN DECOMPENSACIÓN PORTIMPO DE SERVICIOS

ORAF, OAF 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/240,00 12.0 COMPENSACIÓN/SERVIDOR

ELABORAR REPORTEMAGNETICOREMUNERACIÓN,CAFAE, PENSIÓN

ORAF, OAF 84.0 21.0 21.0 21.0 21.0 S/400,00 84.0 PLANILLAS/SERVIDORES

PROCESAR PLANILLADE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DESERVICIOS - CAS

GRPPAT, ORAF,OAF 36.0 9.0 9.0 9.0 9.0 S/2.400,00 36.0 PLANILLA/SERVIDORES

PROCESAR PLANILLADE REMUNERACIONESCAFAE, PENSIONISTAS,AFP, JORNAL,REINCORPORADOS

GRPPAT, ORAF,OAF 60.0 15.0 15.0 15.0 15.0 S/200,00 60.0 PLANILLA/SERVIDORES

PAPELERIA EN GENERALUTILES Y MATERIALESDE OFICINA

GRPPAT, ORAF,OAF 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/6.000,00 4.0 UTILES DE ESCRITORIO

CONTRIBUIR AMEJORAR LACALIDAD DE VIDADELTRABAJADOR YEJECUTARACCIONES DEBIENESTARSOCIAL EINCENTIVOS DELPERSONAL

DIFUSIÓN DE CARTILLASEDUCATIVAS ORAF 24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/4.800,00 24.0 CARTILLAS

DESARROLLO DEACTIVIDADESRECREATIVASSOCIALES YPREVENTIVAS DE SALUD

GRPPAT, OASA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/3.000,00 20.0 ACTIVIDADES SOCIALES

DÍA DEL EMPLEADOPÚBLICO Y OTROS GRPPAT, ORAF 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/30.000,00 20.0 ACTIVIDADES FESTIVAS

ALIMENTO GRPPAT, ORAF,OASA 505.0 0.0 0.0 0.0 505.0 S/250.000,00 505.0 PRODUCTO/SERVIDOR

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicosdel PEI de CadaUnidad Orgánica

Estrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

UNIFORMESTRABAJADORES

GRPPAT, ORAF,UNIDADESORGANICAS

505.0 0.0 0.0 505.0 0.0 S/500.000,00 505.0 UNIFORME/SERVIDOR

SUBSIDIO PORFALLECIMIENTO YGASTOS DE SEPELIOINCLUIDO JUDICIALES

GRPPAT, ORAF 24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/90.000,00 24.0 SUBSIDIO/SERVIDOR

ASISTENCIA MEDICA

ESSALUD,HOSPITAL ELCARMEN,CARRIÓN, OTRASINSTITUCIONEPRIVADAS

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/24.000,00 4.0 CAMPAÑAS

PAPELERIA EN GENERALUTILES Y MATERIALESDE OFICINA

GRPPAT, ORAF,OAF 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/6.000,00 4.0 UTILES DE ESCRITORIO

MEDICAMENTOS GRPPAT, ORAF,OAF 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/3.000,00 2.0 MEDICINAS

MEJORAR YSISTEMATIZACIONDE LOSPROCESOS DEBENEFICIOS,ESCALAFÓN YPENSIONES DELOSSERVIDORESDEL GOBIERNOREGIONAL JUNÍNY RELUTAMIENTODE PERSONAL(CONTRATOS).

REVISION Y EVALUACIÓNDE LASINCORPORACIONES ALREGIMEN DEPENSIONES 20530 ANIVEL DE UNIDADESEJECUTORAS

ORAF, UNIDADESEJECUTORAS 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/2.000,00 2.0 SERVIDORES

ACTUALIZACIÓN EIMPLEMENTACION DE LABASE DE DATOS DELSOFTWAREESCALAFONARIO DELGOBIERNO REGIONALJUNÍN

ORDITI 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/3.000,00 2.0 IMPLEMENTACIONES

ASIGNACIÓN PORCUMPLIR 25 Y 30 AÑOSDE SERVICIO

GRPPAT, ORAF 32.0 8.0 8.0 8.0 8.0 S/200.000,00 32.0 ACTO RESOLUTIVO/SERVIDOR

EVALUACIÓN DERENDIMIENTO LABORALDE LOS SERVIDORESNOMBRADOS Y CAS

ORAF, UNIDADESORGANICAS 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/2.000,00 2.0 EVALUACIÓN/SEMESTRE

ELABORACIÓN DEINFORMES TÉCNICOSPARA LA PROYECCIÓNDE RESOLUCIONES(ADMINISTRATIVAS,EJECUTIVAS YGERENCIALES)

ORAF, ORAJ,PPR, UNIDADESEJECUTORAS

100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/1.000,00 100.0 INFORMES/REQUERIMIENTO

INFORMESESCALAFONARIOS 80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 S/100,00 80.0 DOCUMENTO/SERVIDOR

ELABORACIÓN DELCUADRO NOMINATIVODEL PERSONALNOMBRADO,CONTRATADO POR-CAS YREINCORPORADO PORMANDATO JUDICIAL ANIVEL DE LA UNIDADEJECUTORA Nº 001

ORAF, ORAJ,PPR, GRPPAT 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/500,00 1.0 SERVIDORES/UNIDAD ORGÁNICA

SEGUIMIENTO YPUBLICACIÓN DE LASDECLARACIONESJURADAS DE BIENES YRENTAS DE LASPERSONAS OBLIGAS ALA PRESENTACIÓNFUNCIONARIOS

GERENCIAS,DIRECCIONES,ORAF

2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/20.000,00 2.0 DECLARACIONES/FUNCIONARIO

PROCESOS DECONTRATACIONADMINISTRATIVA DESERVICIOS - CAS

GERENCIAS,DIRECCIONE,OFICINASZONALES, ORAF

150.0 40.0 40.0 40.0 30.0 S/4.000,00 150.0 SERVIDOR CAS/PROCESO

CONTRATOS,RENOVACIONES YPRÓRROGAS DECONTRATOS CAS

GERENCIAS,DIRECCIONES,OFICINASZONALES, ORAF,GRPPAT

150.0 40.0 40.0 40.0 30.0 S/4.000,00 150.0 CONTRATO/SERVIDOR

CONTRATOS,RENOVACIONES YPRÓRROGAS DECONTRATOS PORSUPLENCIA YREEMPLAZO

GERENCIAS,DIRECCIONES,OFICINASZONALES, ORAF,GRPPAT

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/500,00 15.0 CONTRATO/SERVIDOR

REMITIR DOCUMENTOSDIVERSOS A LASINSTITUCIONES DELPÚBLICAS

INSTITUCIONESDEL ESTADO,ORAJ, PPR,CONTRALORIAGENERAL DE LAREPUBLICA,PODER JUDICIAL,FISCALIA YDIVERSASINSTITUCIONESDEL PÚBLICAS

80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 S/2.000,00 80.0 DOCUMENTO/ENTIDAD

ACTULIZACIÓN YDEPURACIÓN DEDOCUMENTOS DE LOSLEGAJOS PERSONALESDEL SERVIDOR ACTIVO(FUNCIONARIOS,NOMBRADOS,CONTRATADOS PORCAS Y PERSONAL

ORAF,DIRECCIONES YGERENCIASREGIONALES

505.0 505.0 0.0 0.0 0.0 S/2.000,00 505.0 LEGAJO/SERVIDOR

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicosdel PEI de CadaUnidad Orgánica

Estrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

PAPELERIA EN GENERALUTILES Y MATERIALESDE OFICINA

GRPPAT, ORAF,OAF 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/6.000,00 4.0 UTILES DE ESCRTORIO

DIRIGIR,CONTROLAR YEVALUARACTIVIDADESRELACIONADASCON LAADMINISTRACIONDE RECURSOSHUMANOS

REUNIÓN TÉCNICA CONLOS JEFES DERECURSOS HUMANOSDE LAS UNIDADESEJECURORAS

ORAF,DIRECCIONESREGIONALES,UGEL

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/2.000,00 1.0 PARTICIPANTES

ELABORACIÓN DELPRESUPUESTOANALITICO DELPERSONAL (PAP) DELAS DIRECCIONESREGIONALESSECTORIALESCOMPRENDIDASDENTRO DE LA UNIDADEJECUTORA Nº 001

DIRECCIONESREGIONALESSECTORIALES,GRPPAT, ORAF

17.0 17.0 0.0 0.0 0.0 S/2.000,00 17.0 DOCUMENTO DE GESTIÓN

APOYO EN LAADMINISTRACION DELFONDO DE ASISTENCIAY ESTIMULO (CAFAE)

COMITE CAFAE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.000,00 12.0 REUNIONES

IMPLEMENTACIÓN DELREGLAMENTO INTERNODE LA COMISIÓNPROCESOSADMINISTRATIVOS

COMISIÓN DEPROCESOADMINISTRATIVOS(ESPECIAL YPERMANENTE)PRESIDENCIA,ORAF, ORAJ

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/3.000,00 1.0 REGLAMENTO

ELABORAR NORMAS YPROCEDIMIENTOSTÉCNICOS EIMPLEMENTACION DELSISTEMA DE RECURSOSHUMANOS

ORAF, ORAJ 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00 4.0 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

ELABORACIÓN YEJECUCIÓN DEL PLANDE DESARROLLO DELAS PERSONAS (PDP)(CURSOS, SEMINARIOS,DIPLOMADOS DECAPACITACI ´ON)

GGR, GRPPAT,ORAF 48.0 12.0 12.0 12.0 12.0 S/12.000,00 48.0 PLAN

EVALUACIÓN,CALIFICACION,PRONUNCIAMIENTO YSEGUIMIENTO DEEXPEDIENTES DEPROCESOSADMINISTRATIVOS(FUNCIONARIOSSERVIDORESNOMBRADOS YCONTRATADOS - CAS)

COMISIÓN DEPROCESOSADMINISTRATIVOS(ESPECIAL YPERMANENTE)PRESIDENCIA,OCI, ORAJ, ORAF,PPR,

20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/5.000,00 20.0 PROCESO/SERVIDOR

REMUNERACIONES CAS GRPPAT, ORAF,OAF, 72.0 18.0 18.0 18.0 18.0 S/159.600,00 72.0 REMUNERACIONES/SERVIDOR

CONTRIBUCIÓNESSALUD

GRPPAT, ORAF,OAF 72.0 18.0 18.0 18.0 18.0 S/7.416,00 72.0 CONTRIBUCIÓN/SERVIDOR

PERSONALADMINISTRATIVONOMBRADO (REGIMENPÚBLICO)

GRPPAT, ORAF,OAF 84.0 21.0 21.0 21.0 21.0 S/64.628,00 84.0 CONTRAPRESTACIÓN/SERVIDOR

PAGOREMUNERACIONESPERSONL CONTRATADOA PLAZO FIJO (REGIMENLABORAL PÚBLICO)

GRPPAT, ORAF,OAF 180.0 45.0 45.0 45.0 45.0 S/118.074,00 180.0 REMUNERACIÓN/SERVIDOR

ESCOLARIDAD GRPPAT, ORAF,OAF 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/10.000,00 1.0 BONIFICACIÓN

AGUINALDO GRPPAT, ORAF,OAF 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/15.378,00 2.0 AGUINALDO/SERVIDOR

PAGO DECONTRAPRESTACIONESREINCORPORADOS

GRPPAT, ORAF,OAF 360.0 90.0 90.0 90.0 90.0 S/247.507,00 360.0 CONTRAPRESTACIÓN/SERVIDOR

VIATICOS GRPPAT, ORAF,OAF 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.360,00 12.0 VIATICOS/SERVIDOR

PAPELERIA EN GENERALUTILES Y MATERIALESDE OFICINA

GRPPAT, ORAF,OAF, ORH 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/7.000,00 4.0 UTILES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE COMPUTO GRPPAT, ORAF,OASA, OAF 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0 S/20.000,00 6.0 EQUIPOS

SERVICIOS DIVERSOS GRPPAT, ORAF,OAF, OASA 36.0 9.0 9.0 9.0 9.0 S/23.681,00 50.0 BIENES

Presupuesto Total S/. : S/1.877.924,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL RIO TAMBO

MANDATO / FUNCION : UNIDAD EJECUTORA 302 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

MISIÓN :AL 2021 LA UGEL RÍO TAMBO, BRINDA UNA EDUCACIÓN PERTINENTE Y DE CALIDAD, CENTRADO EN LA PRÁCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES, QUE GARANTIZA LA FORMACIÓNINTEGRAL CON POTENCIAL HUMANO COMPETENTE Y COMPROMETIDO, ACORDE A LOS AVANCES DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A TRAVÉS DE UN TRABAJO CONCERTADO CON LASOCIEDAD EDUCADORA QUE PERMITAN RESPONDER A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD, RESPETANDO LA IDENTIDAD CULTURAL, EL MEDIO AMBIENTE Y EL USO RACIONAL DELOS RECURSOS NATURALES.

VISIÓN :

“INSTANCIA DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNO REGIONAL RESPONSABLE DE IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVÉS DE UNCURRÍCULO PERTINENTE Y TRABAJO CONCERTADO CON LA SOCIEDAD EDUCADORA, PROMOVIENDO LA PRÁCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES PRIORIZANDO SU ATENCIÓN EN LASZONAS DE MAYOR VULNERABILIDAD, QUE PERMITAN AFRONTAR SITUACIONES DE LA VIDA COTIDIANA, PROPORCIONANDO EL SOPORTE TÉCNICO EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, RESPETANDO LA IDENTIDAD CULTURAL, EL MEDIO AMBIENTE Y EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOSNATURALES”.

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVASCONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTODE HORASLECTIVASNORMADAS

5003107:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR

AREA.ADMDIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.043.911,00 120.0

II.EE QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DE IICICLO DE EBR

5003108:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA

AREA.ADMDIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.701.864,00 107.0

II.EE QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEEDUCACIÓN PRIMARIA- EBR

5003109:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNSECUNDARIA

AREA.ADMDIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.523.921,00 120.0

II.EE QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEEDUCACIÓNSECUNDARIA - EBR

5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CON

AREA.ADMDIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/14.090,00 120.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DELII CICLO DE

5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEPRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

AREA.ADMDIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/57.205,00 107.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR

55003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

AREA.ADMDIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.615,00 12.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO -EBR

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

40.0

3999999 : SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES-MEJORAR LACALIDAD DELOSSERVICIOSPARA RELEVARLA CALIDAD DELA EDUCACIÓN

5000003: GESTIÓNADMINISTRATIVA-ASESORAMIENTO YAPOYO(PLANILLASY 6 CAS, 4PRACTICANTES

UGELRT-UGELSTPO-ADM

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/133.959,00 100.0DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CAPACITACIÓN AMIEMBROS DE LASAPAFAS SOBREADMINISTRACIÓNFINANCIERA Y SUSFUNCIONES.

DIR AGA AGI 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/750,00 250.0

APAFAS.CAPACITADOS ENADMINISTRACIÓNFINANCIERA Y SUSFUNCIONES.

CONVERSIÓN DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEGESTIÓN COMUNALA INSTITUCIONESEDUCATIVASESTATALES A NIVELDE UNIDADEJECUTORA.

AGI AGPDREJ GRJMED. MEF.

2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 15.0EGECOM S,CONVERTIDOS A II.EE,ESTATALES.

FORMULACIÓN DELEXPEDIENTETÉCNICO DEAMPLIACIÓN DESERVICIOS

AGI AGPDREJ GRJ.MED.

2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/50,00 15.0EXPEDIENTESTÉCNICOS VALIDADOSPOR EL CMCG/MED

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

EDUCATIVOS EN ELNIVEL DEEDUCACIÓN INICIALPARA EL 2014

ELABORACIÓN YEVALUACIÓN DELPLAN OPERATIVOINSTITUCION

AGI- AGP-UGEL 6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/800,00 100.0

% DE PLANOPERATIVOAPROBADO YEVALUADOOPORTUNAMENTE

INSTALACIÓN YEQUIPAMIENTO DEINTERNET,TELÉFONO EEQUIPOS DECOMPUTADORASCON 10 UNIDADESEN LA UGEL, RIOTAMBO

AGI DIR AGA 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/20.000,00 1.0

INTERNET INSTALADOY EQUIPOS DECOMPUTADORASEQUIPADOSFUNCIONANDO

DESARROLLO DETALLERES Y MICROTALLERES SOBREESTRATEGIAS DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE ENCOMUNICACIÓN YPENSAMIENTOLÓGICOMATEMÁTICO.

ESP. I AGP 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/300,00 150.0

DOCENTESCAPACITADOS ENCOMUNICACIÓNINTEGRAL YPENSAMIENTOLÓGICO MATEMÁTICO

CELEBRACIÓN DELDÍA DE LAEDUCACIÓN INICIAL

ESP. I - AGP 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 150.0

II.EE. II Y PRONOEIS,PARTICIPAN POR ELANIVERSARIONACIONAL

VI FESTIVAL DETEATRO “ELRETOÑITO” PARANIÑOS

ESP. I AGP 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/50,00 150.0II.EE.II, PARTICIPANDOEN LA SEMANA DE LAEDUCACIÓN INICIAL.

FESTIVAL DETEATRO DEPADRES DE FAMILIA“EL RETOÑO”

ESP.I - AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 150.0

PADRES DE FAMILIASPARTICIPAN EN ELFESTIVAL DE TEATRO“EL RETOÑO”.

AMPLIACIÓN YFORTALECIMIENTODE LAS REDESEDUCATIVASINSTITUCIONALES

ESP. I - AGP 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/100,00 6.0II.EE. ORGANIZADAS ATRAVÉS DE REDESEDUCATIVAS

CELEBRACIÓN DELA SEMANANACIONAL DE LOSDERECHOS DELNIÑO YADOLESCENTE.

ESP. I AGP 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 150.0

.EE DEL NIVEL INICIALY PRONOEIS,PARTICIPANACTIVAMENTE

SENSIBILIZACIÓNPARA LAMATRICULAOPORTUNA

ESP. P AGPAGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/100,00 500.0 DIRECTORES Y PP.FF.

SENSIBILIZADOS

DESARROLLO DEJUEGOSDEPORTIVOSARAWAK, SEMANADE LA EDUCACIÓNINTERCULTURALBILINGÜE, JUEGOSFLORALESTRADICIONALES EINTERCULTURALES,CONCURSO DEDIBUJOS Y PINTURAY PRODUCCIÓN DETEXTOS EN SULENGUA MATERNA.

ESP. P AGPAGA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/200,00 120.0

II.EE PARTICIPANTESEN EL DESARROLLODE LOS JUEGOSDEPORTIVOS Y DE LASEMANA DE LA EBI

CONCURSO DEPRODUCCIÓN DETEXTOS YCOMPRENSIÓNLECTORA YMATEMÁTICA

ESP. P AGPAGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/100,00 120.0 II.EE. PARTICIPANTES.

III FERIA DEEXPERIENCIASEXITOSAS EN ELAULA.

ESP. P AGPAGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 360.0

DOCENTESPARTICIPAN EN LA IIIFERIA DEEXPERIENCIASEXITOSAS EN EL AULA.

FESTIVAL DE LALECTURA CON LOSESTUDIANTES DELNIVEL DEEDUCACIÓNPRIMARIA-EBR.

ESP. P AGPAGA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/200,00 120.0

II.EE. PARTICIPANTESEN EL FESTIVAL DE LALECTURA

VIII CONCURSONACIONAL DEREDACCIÓN

ESP. S AGPAGA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/200,00 30.0

II.EE PARTICIPAN EN ELCONCURSONACIONAL DEREDACCIÓN

TALLER DECAPACITACIÓNDOCENTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA.

ESP. S AGPAGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 160.0

DOCENTESCAPACITADOS ENNUEVAS ESTRATEGIASDE TRABAJOSPEDAGÓGICAS

III CONCURSONACIONAL DENARRATIVA YENSAYO “JOSÉMARÍA ARGUEDAS

ESP. S AGPAGA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/100,00 30.0

II.EE PARTICIPAN. II.EEPARTICIPAN. II.EEPARTICIPAN.

VIII OLIMPIADANACIONALESCOLAR DEMATEMÁTICA

ESP. S AGPAGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/200,00 30.0

II.EE PARTICIPAN EN LAVII OLIMPIADANACIONAL ESCOLARDE MATEMÁTICA

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

MOVILIZACIÓNSOCIAL “ESCUELASSEGURAS, LIMPIASY SALUDABLES”SECUNDARIA

ESP. S AGPAGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/200,00 30.0

II.EE. CON AMBIENTESSEGURAS, LIMPIAS YSALUDABLES

FENCYT: INICIALPRIMARIASECUNDARIA (EBR)

ESP. S AGPAGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/500,00 250.0

II.EE. PARTICIPAN ENLA EXPOSICIÓNFENCYT.

TALLER DEACTUALIZACIÓNDOCENTE SOBRELADIVERSIFICACIÓNDEL D.C.N.PRONOEI INICIALPRIMARIASECUNDARIA

ESP. S AGPAGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 600.0

DOCENTESCAPACITADOS EN LAACTUALIZACIÓNDOCENTE SOBRE LADIVERSIFICACIÓN DELD.C.N.

SUPERVISIÓN,MONITOREO YACOMPAÑAMIENTOA DOCENTES,PROFESORAS,COORDINADORASY PROMOTORASEDUCATIVASCOMUNITARIAS

ESP. S AGPAGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/500,00 600.0

DOCENTESSUPERVISADOS,MONITOREADOS YACOMPAÑADOS

CAPACITACIÓN EIMPLEMENTACIÓNDEL SIAGIE 2.0 ADOCENTES INICIALPRIMARIASECUNDARIA DEEBR.

ESP. S AGPAGA 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/500,00 300.0

DIRECTORESRECIBENCAPACITACIÓN EIMPLEMENTACIÓN DELSIAGIE 2.0

FORTALECIMIENTODE LAS REDESEDUCATIVASRURALES.EXPOSICIÓN DEEXPERIENCIASEXITOSAS INTERREDESEDUCATIVAS

ESP. S AGPAGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/300,00 10.0

REDES EDUCATIVASORGANIZA-DAS YFORTALECIDAS.

JUEGOSNACIONALESDEPORTIVOSESCOLARES 2014.

APECUD AGAII.EE 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/400,00 300.0 II.EE PARTICIPANTES

CEREMONIA ENHOMENAJE AL “DÍADEL MAESTRO”

APECUD AGAII.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 600.0

DOCENTESHOMENAJEADOS ENEL DÍA DEL MAESTRO.

JUEGOS FLORALESESCOLARESNACIONALES. •PRIMARIA •SECUNDARIA

APECUD AGAII.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 300.0

II.EE, PARTICIPAN ENLOS JUEGOSFLORALESESCOLARESNACIONALES.

CAPACITACIÓN APROFESORES DEEDUCACIÓNPRIMARIA SOBREFUNDAMENTOSBÁSICOS DE LASDISCIPLINASDEPORTIVAS

APECUD AGAII.EE 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 120.0

DOCENTESCAPACITADOS SOBREFUNDAMENTOSBÁSICOS DE LASDISCIPLINASDEPORTIVAS.

CONCURSO DEBANDAS DE MÚSICAESCOLARES-2014SECUNDARIA

APECUD AGAII.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 30.0 II.EE. PARTICIPANTES

JUEGOSDEPORTIVOSMAGISTERIALES2014

APECUD AGAII.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 600.0

DOCENTESPARTICIPAN EN LOSJUEGOS DEPORTIVOSMAGISTERIALES 2014.

I JUEGOSESCOLARES DELNIVEL DEEDUCACIÓN INICIAL

APECUD AGAII.EE 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 120.0

II.EE. DEL NIVEL INICIALPARTICIPAN EN EL IJUEGOS ESCOLARES2014.

III CONCURSO DEDANZASESCOLARES 2014.EDUCACIÓNPRIMARIA YSECUNDARIA

APECUD AGAII.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 150.0

II.EE. PARTICIPAN ENEL III CONCURSO DEDANZAS ESCOLARES2014

GESTIÓNADMINISTRATIVA-DESARROLLO DELA GESTIÓN(COMBUSTIBLE,MATERIALES DEOFICINA,MATERIALES DELIMPIEZA, GESTIÓN)

AGA – AGI-DIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/28.493,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

Presupuesto Total S/. : S/8.538.808,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

MANDATO / FUNCION : PROMOVER, EJECUTAR,EVALUAR,SUPERVISAR Y ADMINISTRAR LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES EN ELÁMBITO REGIONAL EN CONCORDANCIA CON LA POLÍTICA AMBIENTAL.

MISIÓN : PROMOVER Y CONDUCIR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN JUNÍN MEDIANTE LA ADECUADA GESTIÓN AMBIENTAL.

VISIÓN : AL 2014 LA GRRNGMA ES LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL POSICIONADA COMO REFERENTE NACIONAL EN GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES CONCOMPROMISO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

3,

CONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DELOS RECURSOSNATURALES Y LABIODIVERSIDADCON UN ENFOQUEINTEGRADO YECOSISTEMICO YUN AMBIENTE QUEPERMITA UNABUENA CALIDAD DEVIDA PARA LASPERSONAS Y LAEXISTENCIA DEECOSISTEMASSALUDABLES,VIABLES EN ELLARGO PLAZO

CALIDADAMBIENTALMEJORADA YGESTIONADACON ENFOQUEINTEGRAL ENEL ÁMBITOREGIONAL

20.0

SEGUIMIENTO ALPLAN ANUAL DEEVALUACIÓN YFISCALIZACIÓNAMBIENTAL

IMPLEMENTACIÓNDEL PLANEFA2014

TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/13.800,00 2.0N° DE INFORMES DESUPERVISIÓN,EVALUACIÓNY FISCALIZACIÓN

ARTICULAR LAGESTION ENTRELASINSTITUCIONESPUBLICAS YPRIVADAS ENMATERIAAMBIENTALREGIONAL

OPERATIVIZARGRUPOS,COMISIONES YCOMITÉSTÉCNICOSREGIONALESPARA MEJORARLA CALIDADAMBIENTAL(EDUC.AMB, RRSSS,BIODIVERSIDAD)

TODAS 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/14.800,00 3.0N° DE INFORMES DE LOSESPACIOS DECONCERTACIÓN

3,

CONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DELOS RECURSOSNATURALES Y LABIODIVERSIDADCON UN ENFOQUEINTEGRADO YECOSISTEMICO YUN AMBIENTE QUEPERMITA UNABUENA CALIDAD DEVIDA PARA LASPERSONAS Y LAEXISTENCIA DEECOSISTEMASSALUDABLES,VIABLES EN ELLARGO PLAZO

FOMENTAR LAPROTECCIÓN YCONSERVACIÓNDE LABIODIVERSIDADY LOSRECURSOSNATURALES,PARA MEJORARLA CALIDADAMBIENTAL ENLA REGIONJUNIN PARA ELBIENESTAR DELA SOCIEDAD YLOSECOSISTEMAS

30.0

PLANIFICAR,ELABORAR YGESTIONAR LOSINSTRUMENTOSDE GESTIÓNAMBIENTAL

FORMULACIÓNDE PIPSAMBIENTALES

TODAS 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 S/17.800,00 1.0 N° PIPS FORMULADOS

ELABORACIÓNDELDIAGNOSTICOAMBIENTAL PARAEL PRDC

TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/12.800,00 4.0

N° DE INFORMES SOBREDIAGNOSTICO DE LADIMENSION AMBIENTALPRDC

PROMOVER LAGESTIÓN DE LASAREASNATURALESPROTEGIDAS

GESTIÓN DE LASAREASNATURALESPROTEGIDAS.

TODAS 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/14.800,00 2.0N° DE INFORMES DEGESTIÓN SOBRE AREASNATURALES PROTEGIDAS

ADMINISTRAR ELÁREA DECONSERVACIÓNREGIONAL

TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/17.800,00 2.0

N° DE INFORMES DEGESTIÓN SOBRE AREA DECONSERVACIÓNREGIONAL

3,

CONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DELOS RECURSOSNATURALES Y LABIODIVERSIDADCON UN ENFOQUEINTEGRADO YECOSISTEMICO YUN AMBIENTE QUEPERMITA UNABUENA CALIDAD DEVIDA PARA LASPERSONAS Y LAEXISTENCIA DEECOSISTEMASSALUDABLES,VIABLES EN ELLARGO PLAZO

POBLACION YSISTEMASPRODUCTIVOSVULNERABLESADAPTADOS ALCAMBIOCLIMATICO

30.0

PROPICIAR LASINSTANCIAS DECONCERTACIÓNY DE DIALOGO

ACTUALIZAR LAESTRATEGIAREGIONAL DECAMBIOCLIMATICO

TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/15.800,00 1.0

DOCUMENTO DE LAACTUALIZACIÓN DE LAESTRATEGIA REGIONALDE C.C.

IMPLEMENTACIÓNDE LAESTRATEGIA DECAMBIOCLIMATICO

FORTALECERLASCAPACIDADESPARA LAADAPTACIÓN AL

TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/14.800,00 2.0 N° DE ACCIONESDESARROLLADAS

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

CAMBIOCLIMATICO EN LAREGIÓN JUNÍN

3,

CONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DELOS RECURSOSNATURALES Y LABIODIVERSIDADCON UN ENFOQUEINTEGRADO YECOSISTEMICO YUN AMBIENTE QUEPERMITA UNABUENA CALIDAD DEVIDA PARA LASPERSONAS Y LAEXISTENCIA DEECOSISTEMASSALUDABLES,VIABLES EN ELLARGO PLAZO

SISTEMANACIONAL DEGESTIONAMBIENTALIMPLEMENTADOEN EL NIVELREGIONAL CONACTIVAPARTICIPACIONCIUDADANA

20.0

IMPLEMENTAR ELSISTEMAREGIONAL DEGESTIÓNAMBIENTAL

SEGUIMIENTO ALA AGENDAAMBIENTAL2013-2014

TODAS 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/22.800,00 2.0 INFORMES PRESENTADOSAL MINAM

IMPLEMENTACIÓNDE LAECOEFICIENCIAEN EL GRJ

TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/7.800,00 2.0 N° DE INFORMESPRESENTADOS

SEGUIMIENTO ALPROCESO DEDIFUSION DE LAZEE EN LAREGIÓN JUNÍN

TODAS 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/17.800,00 2.0 N° DE INFORMESPRESENTADOS

FORTALECER LAEDUCACIONAMBIENTAL ATODO NIVEL

EVENTOS PARADESARROLLARCAPACIDADES ENEDUCACIÓNAMBIENTAL

TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/12.789,00 2.0 N° DE ACCIONESDESARROLLADAS

Presupuesto Total S/. : S/183.589,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDAD ORGÁNICA: SALUD

MANDATO / FUNCION : SALUD

MISIÓN : SALUD

VISIÓN : SALUD

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

MEJORAR LAOFERTA DESERVICIO DESALUD ENBENEFICIO DE LAPOBLACION ENGENERAL CONENFASIS EN LOSGRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES

MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DE LAPOBLACION PARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA

100.0OE1: REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA INFANTIL

44276 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLDEL PROGRAMAARTICULADO NUTRICIONAL

DIRESA/DESP 32.0 8.0 8.0 8.0 8.0 S/455.418,00 32.0 INFORMESREALIZADOS

33244 VIGILANCIA,INVESTIGACIÓN YTECNOLOGIAS ENNUTRICIÓN

DIRESA/DESP 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/27.878,00 3.0 INFORMES DEVIGILANCIA

33247 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTÉCNICAS EN NUTRICIÓN

DIRESA/DESP 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/36.255,00 20.0 NORMAIMPLEMENTADA

33248 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACION

DIRESA/DESP 123.0 30.0 31.0 31.0 31.0 S/103.480,00 123.0MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL

33258 CONTROL DECALIDAD NUTRICIONAL DELOS ALIMENTOS

DIRESA/DESP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/86.614,00 2.0

REPORTE TECNICODE CONTROL DECALIDADNUTRICIONAL

33260 VIGILANCIA DE LACALIDAD DEL AGUA PARAEL CONSUMO HUMANO

DIRESA/DESP 82.0 20.0 21.0 21.0 20.0 S/127.468,00 82.0CENTRO POBLADOCON CALIDAD DEAGUA

33308 DESINFECCIÓN Y/OTRATAMIENTO DEL AGUAPARA EL CONSUMOHUMANO

DIRESA/DESP 72.0 18.0 18.0 18.0 18.0 S/75.613,00 72.0CENTRO POBLADOCON TRATAMIENTODE AGUA

OE2:DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATAL

44277 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE LA SALUD MATERNONEONATAL.

DIRESA/DESP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/276.355,00 4.0 INFORMESREALIZADOS

33287 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTECNICAS EN SALUDMATERNO NEONATAL

DIRESA/DESP 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/141.259,00 16.0 NORMAIMPLEMENTADA

33290 INSTITUCIONESEDUCATIVAS PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESEN SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA

DIRESA/DESP 116.0 29.0 29.0 29.0 29.0 S/54.240,00 116.0

INSTITUCIÓNEDUCATIVA QUEPROMUEVENPRACTIVASSALUDABLES

OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTE LOSDAÑOS Y RIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDDESREGIONALES

43950 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLEN VIH SIDA,TUBERCULOSIS

DIRESA/DESP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/114.611,00 4.0 INFORMESREALIZADOS

43951 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTECNICAS EN VIH SIDA,TUBERCULOSIS

DIRESA/DESP 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/71.638,00 16.0 NORMASIMPLEMENTADAS

43975 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLEN METAXENICAS YZOONOSIS

DIRESA/DESP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/241.782,00 4.0INFORMESREALIZADOS

43976 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTECNICAS ENMETAXENICAS YZOONOTICAS

DIRESA/DESP 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/82.208,00 16.0 NORMASIMPLEMENTADAS

43985 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE ENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)

DIRESA/DESP 6.0 1.0 2.0 2.0 1.0 S/368.294,00 6.0INFORMESREALIZADOS

43986 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTECNICAS ENENFERMEDADES NOTRASMISIBLES

DIRESA/DESP 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/55.468,00 16.0 NORMAIMPLEMENTADA

43987 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELAS ENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNARTERIAL Y DIABETESMELLITUS)

DIRESA/DESP 133125.0 33281.0 33281.0 33282.0 33281.0 S/27.000,00 133125.0

PERSONASINFORMADAS YSENSIBILIZADAS ENSALUD

44192 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMAESTRATEGICO:PREVENCION Y CONTROLDEL CÁNCER

DIRESA/DESP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/44.037,00 4.0 INFORMESDREALIZADOS

44193 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTECNICAS PARA LAPREVENCION Y CONTROLDEL CANCER

DIRESA/DESP 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/1.815,00 16.0 NORMASIMPLEMENTADAS

44194 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUDDEL CANCER DEL CERVIX,CANCER DE MAMA,CANCER GASTRICO,CANCER DE PROSTATA YCANCER DE PULMON

DIRESA/DESP 8500.0 2125.0 2125.0 2125.0 2125.0 S/3.626,00 8500.0

PERSONASINFORMADAS EN ELCUIDADO DELCANCER DE CERVIX

3000628 POBLACIÓN CONMONITOREO, VIGILANCIA YCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE A

DIRESA 24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/128.647,00 24.0INFORME TECNICOSOBRE MONITOREO YVIGILANCIA

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

EMERGENCIAS YDESASTRES

3000564 SERVIIOS DESALUD CON CAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS PARALA ATENCIÓN FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

DIRESA 2500.0 625.0 625.0 625.0 625.0 S/368.758,00 2500.0 ATENCIÓN ENSERVICIOS DE SALUD

3000450 ENTIDADESPUBLICAS CON GESTIÓNDE RIESGO DE DESASTREEN SUS PROCEESOS DEPLANIFICACIÓN YADMINISTRACIÓN PARA ELDESARRROLLO

DIRESA 5.0 1.0 1.0 2.0 1.0 S/135.813,00 5.0ENTIDADES PUBLICASCON GESTIÓN ENDESASTRES

3000565 SERVICIOSESCENCIALES SEGUROSANTE EMERGENCIAS YDESASTRES

DIRESA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/81.440,00 2.0INSTITUCIONES CONSERVICIOS ENSEGURO

3000440 MONITOREO,SUPERVISIÓN YEVALUACIÓN DEPRODUCTOS YACTIVIDADES DELSECTOR SALUD EN ELPROGRAMAPRESUPUESTAL(DESASTRES)

DIRESA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/35.000,00 4.0 INFORMESREALIZADOS

3000280 ATENCIÓN DELLAMADAS DEEMERGENCIAS "106"

DIRESA 5500.0 1375.0 1375.0 1375.0 1375.0 S/100.000,00 5500.0ATENCIONES ENLLAMADAS DEEMERGENCIAS

3000281 ATENCIÓN MÉDICATELEFÓNICA DE LAEMERGENCIA YDESPACHO DE LA UNIDADMÓVIL SAMU

DIRESA 4500.0 1125.0 1125.0 1125.0 1125.0 S/105.000,00 4500.0 ATENCION MEDICATELEFONICA

5002830 IMPLEMENTACIÓNDE DOCUMENTOSTECNICOS EN LAATENCIÓN PREHOSPITALARIA YEMERGENCIA

DIRESA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/5.000,00 2.0 NORMASIMPLEMENTADAS

5002794 DESPACHO DE LAUNIDAD MOVIL SAMU DIRESA 2920.0 730.0 730.0 730.0 730.0 S/100.000,00 2920.0

ATENCIÓN DEDESPACHO

3000283 ATENCIÓNPREHOSPITALARIA MÓVILDE LA EMERGENCIA CONSOPORTE VITAL BÁSICO"SVB"

DIRESA 1120.0 280.0 280.0 280.0 280.0 S/80.000,00 1120.0PACIENTE ATENDIDOCON SPORTE VITALBASICO

3000284 ATENCIÓNPREHOSPITALARIA MÓVILDE LA EMERGENCIA CONSOPORTE VITAL AVANZADO"SVA"

DIRESA 300.0 75.0 75.0 75.0 75.0 S/80.000,00 300.0

PACIENTESATENDIDOS CONSOPORTE VITALAVANZADO

3000285 TRANSPORTEASISTIDO (NOEMERGENCIA) DEPACIENTES ESTABLES (NOCRÍTICOS)

DIRESA 1500.0 375.0 375.0 375.0 375.0 S/80.000,00 1500.0 PACIENTE ATENDIDO

3000290 ATENCIÓN DEURGENCIAS (PRIORIDAD IIIO IV) EN MÓDULOS DEATENCION AMBULATORIA

DIRESA 2500.0 625.0 625.0 625.0 625.0 S/82.366,00 2500.0 PACIENTE ATENDIDOEN URGENCIAS

3000277 PERSONA CONDISCAPACIDAD MENOR DE30 AÑOS ATENDIDA ENSERVICIOS DE MEDICINADEREHABILITACION(CONADIS-CONSEJO NACIONAL PARALA INTEGRACION DE LAPERSONA CONDISCAPACIDAD)

DIRESA/DESP 2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/1.000,00 2000.0PERSONASATENDIDAS CONDISCAPACIDAD

3000279 POBLACIONINFORMADA ENPROMOCION DE LA SALUDY LA PREVENCION YATENCION INTEGRAL DE LADISCAPACIDAD

DIRESA/DESP 2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/1.000,00 2000.0

POBLACIONINFORMADA ENPROMOCION DESALUD

OE4:PROMOVERESTILOS DE VIDA YENTORNOSSALUDABLES

00581 DESARROLLO DEACCIONESPREVENTIVAS(CONTROL RIESGO-OCUPACIONAL)

DIRESA 6.0 1.0 2.0 2.0 1.0 S/20.225,00 6.0

INFORMES ENDESARROLLO DEACCIONESPREVENTIVAS

41621 VIGILANCIA YCONTROL DEL MEDIOAMBIENTE

DIRESA 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/91.050,00 40.0

INFORMES SOBRE ELMONITOREO DE LACALIDAD DERECURSOS HIDRICOS

OE5: MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOS DELOS USUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES

25495 CONTROLSANITARIO (00947INSPECCION YCONTROL)

DIRESA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/310.171,00 12.0INSPECCIONES CONCONTROLSANITARIOS

00319COMERCIALIZACION DEMEDICAMENTOS EINSUMOS(ESPECIALIZADA)

DIRESA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.800.000,00 12.0INFORMES SOBRE LACOMERCIALIZACIÓNDE MEDICAMENTOS

00251 ATENCION BASICA(MEJORA DE LA OFERTADE LOS SERVICIOS DESALUD)

DIRESA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/564.771,00 2.0ESTABLECIMIENTOSCON ATENCIÓNBASICA

00295 SERVICIOS DEAPOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTO

DIRESA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/55.270,00 2.0EXAMEN DE SERVICIODE APOYO

209087 ACTIVIDADESDIFUSION(DIFUSION YCOMUNICACIÓNSOCIAL)

DIRESA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/48.465,00 12.0INFORMES ENACTIVIDADES DEDIFUSIÓN

ATENCIÓN ENCONSULTA EXTERNA DIRESA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.850.113,00 2.0

INFORMESREALIZADOS

OE6:FORTALECEREL ROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL

00888 GESTIONADMINISTRATIVA DIRESA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/5.729.171,00 4.0 INFORMES

ADMINISTRATIVOS

70311 ACCIONES PARAEL PLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL (OEPE)

DIRESA 15.0 3.0 4.0 4.0 4.0 S/151.220,00 15.0INFORMES DEACCIONES DEPLANEAMIENTO

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Page 38: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

01479 VIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS

DIRESA 52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/142.950,00 52.0

INFORMES DEVIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS

01153 PAGO DEPENSIONES YBENEFICIOS ACESANTES YJUBILADOS

DIRESA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/7.907.593,00 4.0 INFORMESREALIZADOS

MEJORAR LAOFERTA DESERVICIO DESALUD ENBENEFICIO DE LAPOBLACION ENGENERAL CONENFASIS EN LOSGRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES

MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DE LAPOBLACION PARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA

100.0OE1: REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA INFANTIL

33244 VIGILANCIA,INVESTIGACIÓN YTECNOLOGÍAS ENNUTRICIÓN

DIRESA/REDES DE SALUD 13.0 3.0 3.0 3.0 4.0 S/2.600,00 13.0NFORMESREALIZADOS

33248 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACIÓN

REDES DE SALUD 9.0 0.0 0.0 0.0 9.0 S/5.400,00 9.0MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL

33251 FAMILIASSALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARA ELCUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA Y LAADECUADA ALIMENTACIN YPROTECCIN DEL MENORDE 36 MESES

REDES DE SALUD 518.0 0.0 0.0 0.0 518.0 S/162.006,00 518.0 FAMILAS SALUDABLES

33254 NIÑOS CON VACUNACOMPLETA REDES DE SALUD/HOSP. 6197.0 2007.0 1090.0 1548.0 1552.0 S/812.479,00 8036.0 NIÑOS CON VACUNA

33255 NIÑOS CON CREDCOMPLETO SEGÚN EDAD REDES DE SALUD 3887.0 917.0 990.0 990.0 990.0 S/1.028.767,00 3672.0 NIÑOS CON CRED

COMPLETO

33256 NIÑOS CONSUPLEMENTO DE HIERROY VITAMINA A

REDES DE SALUD 10294.0 2431.0 2620.0 2621.0 2622.0 S/32.035,00 9728.0 NIÑOS CONSUPLEMENTO

33260 VIGILANCIA DE LACALIDAD DEL AGUA PARAEL CONSUMO HUMANO

DIRESA/REDES DE SALUD 52.0 0.0 0.0 0.0 52.0 S/6.700,00 52.0 CENTRO POBLADO

33311 ATENCIÓN IRA REDES DE SALUD 11909.0 2977.0 2977.0 2977.0 2978.0 S/547.549,00 11909.0 CASOS TRATADOS

33312 ATENCIÓN EDA REDES DE SALUD 1945.0 486.0 486.0 486.0 487.0 S/556.501,00 1945.0 CASOS TRATADOS

33313 ATENCIÓN IRA CONCOMPLICACIONES REDES DE SALUD 210.0 78.0 43.0 43.0 46.0 S/239.298,00 314.0 CASOS TRATADOS

33314 ATENCIÓN EDA CONCOMPLICACIONES

REDES DE SALUD 106.0 26.0 27.0 26.0 27.0 S/5.300,00 106.0 CASOS TRATADOS

33315 ATENCIN DE OTRASENFERMEDADESPREVALENTES

REDES DE SALUD 1561.0 390.0 390.0 390.0 391.0 S/614.288,00 1561.0 CASOS TRATADOS

33317 GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERROY ÁCIDO FÓLICO

REDES DE SALUD 1790.0 472.0 423.0 447.0 448.0 S/50.918,00 1890.0 GESTANTE CONSUPLEMENTO

33414 ATENCIÓN DE NIÑOSY NIÑAS CON PARASITOSISINTESTINAL

REDES DE SALUD 1232.0 308.0 308.0 308.0 308.0 S/353.516,00 1232.0 CASOS TRATADOS

33250 INSTITUCIONESEDUCATIVAS SALUDABLESPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACIÓN

REDES DE SALUD 56.0 0.0 0.0 0.0 56.0 S/47.146,00 56.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL YLA ADECUADAALIMENTACION

33258 CONTROL DECALIDAD NUTRICIONAL DELOS ALIMENTOS

REDES DE SALUD 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/14.529,00 2.0REPORTESTECNICOS

OE2:DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATAL

44277 MONITOREO,SUPERVISIN, EVALUACIN YCONTROL DE LA SALUDMATERNO NEONATAL.

DIRESA/REDES DE SALUD 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.500,00 4.0INFORMESREALIZADOS

33290 INSTITUCIONESEDUCATIVAS PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESEN SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA

REDES DE SALUD 22.0 0.0 0.0 0.0 22.0 S/196.085,00 22.0NSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES

33291 POBLACIÓNACCEDE A MÉTODOS DEPLANIFICACIÓN FAMILIAR

REDES DE SALUD 5870.0 1465.0 1468.0 1467.0 1470.0 S/30.562,00 5870.0 PAREJASPROTEGIDAS

33172 ATENCIÓNPRENATAL REENFOCADA REDES DE SALUD/HOSP. 1790.0 472.0 423.0 447.0 448.0 S/765.305,00 1890.0 GESTANTES

CONTROLADAS

33294 ATENCIÓN DE LAGESTANTE CONCOMPLICACIONES

REDES DE SALUD/HOSP. 1208.0 299.0 304.0 300.0 305.0 S/89.746,00 1208.0 GESTANTE ATENDIDA

33295 ATENCIÓN DELPARTO NORMAL REDES DE SALUD/HOSP. 1300.0 325.0 325.0 325.0 325.0 S/67.197,00 1300.0 PARTO NORMAL

33296 ATENCIÓN DELPARTO COMPLICADO NOQUIRÚRGICO

REDES DE SALUD/HOSP. 104.0 26.0 26.0 26.0 26.0 S/628.736,00 104.0 PARTO COMPLICADO

33297 ATENCIÓN DELPARTO COMPLICADOQUIRÚRGICO

HOSPITAL 310.0 77.0 78.0 77.0 78.0 S/62.000,00 310.0 CESARIAS

33298 ATENCIÓN DELPUERPERIO REDES DE SALUD/HOSP. 1510.0 377.0 378.0 377.0 378.0 S/191.796,00 1510.0 ATENCIONES DE

PUERPERIO

33299 ATENCIÓN DELPUERPERIO CONCOMPLICACIONES

REDES DE SALUD/HOSP. 32.0 7.0 9.0 7.0 9.0 S/272.688,00 32.0ATENCIONES DEPUERPERIO CONCOMPLICACIONES

33300 ATENCIÓNOBSTÉTRICA EN LAUNIDAD DE CUIDADOSINTENSIVOS

HOSPITAL 50.0 10.0 15.0 10.0 15.0 S/485.926,00 50.0 ATENCIONESOBSTETRICAS

33304 ACCESO AL SISTEMADE REFERENCIAINSTITUCIONAL

REDES DE SALUD/HOSP. 862.0 214.0 217.0 214.0 217.0 S/1.032.070,00 862.0GESTANTES Y/ONEONATOSREFERIDOS

33305 ATENCIÓN DELRECIEN NÁCIDO NORMAL REDES DE SALUD/HOSP. 1610.0 402.0 403.0 402.0 403.0 S/60.554,00 1610.0 ATENCION A RECIEN

NACIDOS NORMALES

33306 ATENCIÓN DELRECIÉN NACIDO CONCOMPLICACIONES

REDES DE SALUD/HOSP. 574.0 143.0 144.0 143.0 144.0 S/810.853,00 585.0

ATENCIONES ARECIEN NACIDOSCONCOMPLICACIONES

33307 ATENCIN DEL RECINNACIDO CONCOMPLICACIONES QUEREQUIEREN UNIDAD DECUIDADOS INTENSIVOSNEONATALES – UCIN

HOSPITAL 80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 S/290.928,00 73.0ATENCIONES DERECIEN NACIDOS QUEREQUIEREN UCIN

OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTE LOSDAÑOS Y RIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDDESREGIONALES

43952 FAMILIADESARROLLANPRÁCTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCIÓN DEVIH SIDA Y TUBERCULOSIS(TB)

REDES DE SALUD 95.0 0.0 0.0 0.0 95.0 S/216.494,00 95.0 FAMILAS SALUDABLES

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

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Page 39: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

43959 ADULTOS YJÓVENES RECIBENCONSEJERÍA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)Y VIH/SIDA

REDES DE SALUD/HOSP. 4910.0 1227.0 1228.0 1227.0 1228.0 S/340.144,00 4910.0 PERSONA TAMIZADA

43961 POBLACIÓN DEALTO RIESGO RECIBEINFORMACIÓN Y ATENCIÓNPREVENTIVA

REDES DE SALUD/HOSP. 244.0 60.0 62.0 60.0 62.0 S/93.583,00 244.0 PERSONA TRATADA

43962 DESPISTAJE DETUBERCULOSIS ENSINTOMÁTICOSRESPIRATORIOS

REDES DE SALUD/HOSP. 6873.0 1718.0 1718.0 1718.0 1719.0 S/152.004,00 6873.0 PERSONA ATENDIDA

43963 CONTROL YTRATAMIENTOPREVENTIVO DECONTACTOS DE CASOSTUBERCULOSIS(GENERAL, INDÍGENA YPRIVADA DE SU LIBERTAD)

REDES DE SALUD/HOSP. 188.0 47.0 47.0 47.0 47.0 S/1.500,00 188.0 PERSONA TRATADA

43964 DIAGNÓSTICO DECASOS DETUBERCULOSIS

REDES DE SALUD/HOSP. 47.0 11.0 12.0 11.0 13.0 S/191.789,00 47.0 PERSONADIAGNOSTICADA

43968 POBLACIÓN CONINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUALRECIBEN TRATAMIENTOSEGÚN GUÍA CLÍNICAS

REDES DE SALUD/HOSP. 6200.0 1550.0 1550.0 1550.0 1550.0 S/1.500,00 6200.0 PERSONA TRATADA

43970 MUJERESGESTANTES REACTIVAS YNIÑOS EXPUESTOS AL VIHRECIBEN TRATAMIENTOOPORTUNO

REDES DE SALUD/HOSP. 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/1.500,00 2.0 MUJERES Y NIÑOSATENDIDOS DE VIH

43974 PERSONA CONCOMORBILIDAD RECIBETRATAMIENTO PARATUBERCULOSIS

REDES DE SALUD/HOSP. 3.0 0.0 1.0 0.0 2.0 S/25.053,00 3.0PERSONA CONCOMORBILIDADRECIBE TRATAMIENTO

43982 VACUNACIÓNANIMALES DOMÉSTICOS REDES DE SALUD/HOSP. 14000.0 3500.0 3500.0 3500.0 3500.0 S/66.583,00 14000.0 ANIMALES

VACUNADOS

44119 COMUNIDAD CONFACTORES DE RIESGOCONTROLADOS

REDES DE SALUD 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/3.580,00 5.0 COMUNIDADESCONTROLADAS

43984 DIAGNÓSTICO YTRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADESZOONOTICAS

REDES DE SALUD/HOSP. 618.0 154.0 155.0 154.0 155.0 S/20.000,00 618.0 PERSONAS TRATADAS

43985 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLDE ENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)

DIRESA/REDES DE SALUD 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.800,00 4.0 INFORMESREALIZADOS

43989 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASHIGIÉNICAS SANITARIASPARA PREVENIR LASENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)

REDES DE SALUD/HOSP. 56.0 0.0 0.0 0.0 56.0 S/91.136,00 56.0NSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES

30006 ATENCIÓNESTOMATOLÓGICAPREVENTIVA BÁSICA

REDES DE SALUD/HOSP. 15608.0 3901.0 3903.0 3901.0 3903.0 S/80.821,00 15608.0 PERSONA TRATADA

30007 ATENCIÓNESTOMATOLÓGICARECUPERATIVA BÁSICA

REDES DE SALUD/HOSP. 6680.0 1670.0 1670.0 1670.0 1670.0 S/147.557,00 6680.0 PERSONA TRATADA

300012 TRATAMIENTO YCONTROL DE PACIENTECON CATARATAS

REDES DE SALUD/HOSP. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/62.200,00 1.0 PERSONA TRATADA

43994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS YTRASTORNO DE SALUDMENTAL

REDES DE SALUD/HOSP. 1638.0 409.0 410.0 409.0 410.0 S/118.464,00 1638.0 PERSONA TRATADA

3044195 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERÍA EN LAPREVENCIÓN DE CÁNCERDE CÉRVIX

REDES DE SALUD/HOSP. 5000.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 S/27.150,00 5000.0 PERSONASINFORMADAS

3044197 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERÍA DECÁNCER DE MAMA

REDES DE SALUD/HOSP. 4000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 S/2.400,00 4000.0 PERSONASINFORMADAS

3044204 POBLACIÓN ENEDAD LABORAL CONCONSEJERÍA ENPREVENCIÓN DE CÁNCERDE PULMÓN

REDES DE SALUD/HOSP. 1000.0 250.0 250.0 250.0 250.0 S/149.605,00 1000.0 PERSONA INFORMADA

3045112 PERSONA DE 45 A65 AÑOS CONENDOSCOPIA DIGESTIVAALTA

REDES DE SALUD/HOSP. 500.0 125.0 125.0 125.0 125.0 S/75.241,00 500.0 PERSONAS CONENDOSCOPIA

3000365 ATENCION DECANCER DE CUELLOUTERINO PARA ELESTADIAJE Y TRATAMIENTO

HOSPITAL 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/23.860,00 5.0 PERSONA ATENDIDAS

3000366 ATENCION DECANCER DE MAMA YESTADIAJE Y TRATAMIENTO

HOSPITAL 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/0,00 5.0MUJERES CONATENCIÓN DECÁNCER DE MAMA

3000370 ATENCION DECANCER DE COLON,RECTO Y ANO QUEINCLUYE DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO

HOSPITAL 10.0 2.0 3.0 2.0 3.0 S/50.772,00 10.0 ATENCIÓN DECANCER DE COLON

3000169 POBLACION CONPRACTICAS SEGURAS ENSALUD FRENTE AOCURRENCIA DEPELIGROS NATURALES

REDES DE SALUD/HOSP. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/35.000,00 2.0 COMUNIDADES CONPRACTICAS SEGURAS

3000628 POBLACIÓN CONMONITOREO, VIGILANCIA YCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

REDES DE SALUD/HOSP. 6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/5.000,00 6.0 INFORMESREALIZADOS

3000564 SERVICIOS DESALUD CON CAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS PARALA ATENCIÓN FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

REDES DE SALUD/HOSP. 1536.0 384.0 384.0 384.0 384.0 S/90.000,00 1536.0 ATENCIONESREALIZADAS

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

3000450 ENTIDADESPUBLICAS CON GESTIÓNDE RIESGO DE DESASTREEN SUS PROCEESOS DEPLANIFICACIÓN YADMINISTRACIÓN PARA ELDESARRROLLO

REDES DE SALUD/HOSP. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/29.956,00 3.0 ENTIDADES PUBLICAS

3000565 SERVICIOSESENCIALES SEGUROSANTE EMERGENCIAS YDESASTRES

REDES DE SALUD/HOSP. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/34.532,00 3.0 INSTITUCIONES

3000287 ATENCIN MDICADE LA EMERGENCIA YURGENCIA

REDES DE SALUD/HOSP. 1260.0 310.0 317.0 313.0 320.0 S/373.707,00 1260.0 ATENCIONESREALIZADAS

3000288 ATENCINQUIRRGICA O EN TRAUMADE LA EMERGENCIA OURGENCIA

REDES DE SALUD/HOSP. 1165.0 289.0 293.0 289.0 294.0 S/10.212,00 1165.0 ATENCIONESREALIZADAS

43997 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES AFECTADOSPOR METALES PESADOS

REDES DE SALUD 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/14.700,00 1.0 PERSONA TRATADA

OE5: MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOS DELOS USUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES

MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA YREPARACIÓN DEMAQUINARIA Y EQUIPO

DIRESA/REDES DE SALUD 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/1.246.768,00 8.0 INFORMESREALIZADOS

00251 ATENCIÓN BÁSICA(MEJORA DE LA OFERTADE LOS SERVICIOS DESALUD)

DIRESA/REDES DE SALUD 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/2.019.986,00 1.0 ESTABLECIMIENTO DESALUD

CONSULTAAMBULATORIAMDICA(C.EX.)

HOSPITAL 37000.0 9250.0 9250.0 9250.0 9250.0 S/481.716,00 37000.0 ATENCIONESREALIZADAS

CIRUGÍA MAYOR YMENOR(EXCEPTOCESÁREAS)

HOSPITAL 1200.0 300.0 300.0 300.0 300.0 S/446.558,00 1200.0 INTERVENCIONESREALIZADAS

00269 ATENCIÓN ENHOSPITALIZACIÓN HOSPITAL 12420.0 3105.0 3105.0 3105.0 3105.0 S/841.811,00 12420.0 DIA-CAMA ATENDIDAS

EXÁMENES DEDIAGNÓSTICO PORIMÁGENES(ECOGRAFIASY RADIOGRAFIAS)

HOSPITAL 57540.0 14385.0 14385.0 14385.0 14385.0 S/543.763,00 57540.0EXÁMENESREALIZADOS

EXMENES DELABORATORIO

HOSPITAL 92206.0 23051.0 23052.0 23051.0 23052.0 S/341.571,00 92206.0 EXÁMENESREALIZADOS

EXPENDIO DEMEDICAMENTOS HOSPITAL 120000.0 30000.0 30000.0 30000.0 30000.0 S/718.213,00 120000.0 RECETAS

ENTREGADAS

01113 NUTRICIÓN YALIMENTACIÓN PARAPACIENTES

HOSPITAL 47500.0 11875.0 11875.0 11875.0 11875.0 S/824.746,00 47500.0 RACIONESENTREGADAS

CONSULTAAMBULATORIA MÉDICA REDES DE SALUD 18800.0 4700.0 4700.0 4700.0 4700.0 S/209.925,00 18800.0 ATENCIONES

REALIZADAS

EXPENDIO DEALIMENTOS(COMEDORESNACIONALES)

REDES DE SALUD 54000.0 13500.0 13500.0 13500.0 13500.0 S/255.934,00 54000.0 RACIONESENTREGADAS

OE6:FORTALECEREL ROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL

00888 GESTINADMINISTRATIVA DIRESA/REDES DE SALUD 60.0 12.0 17.0 12.0 19.0 S/1.957.378,00 60.0 INFORMES

REALIZADOS

70311 ACCIONES PARAEL PLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL (OEPE)

DIRESA/REDES DE SALUD 11.0 1.0 4.0 1.0 5.0 S/135.322,00 11.0 INFORMESREALIZADOS

01479 VIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS

DIRESA/REDES DE SALUD 52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/509.071,00 52.0 INFORMESREALIZADOS

01153 PAGO DEPENSIONES YBENEFICIOS ACESANTES YJUBILADOS

DIRESA/REDES DE SALUD 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.703.614,00 12.0PLANILLASREALIZADAS

1,

FORTALECER LOSSERVICIOSHOSPITALARIOSESPECIALIZADOSDE SALUD PARAGARANTIZAR LACALIDAD DE LAATENCIÓN Y LAACCESIBILIDAD DELA POBLACIÓNUSUARIA.

INCREMENTAR LAOFERTA DESERVICIOS DESALUDESPECIALIZADA,QUECORRESPONDA ALA DEMANDA DELA POBLACIÓNUSUARIA Y A SUUBICACIÓNGEOGRÁFICA

60.0OE1: REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA INFANTIL

33254 NIÑOS CON VACUNACOMPLETA

PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

1120.0 280.0 280.0 280.0 280.0 S/85.150,00 1120.0 NIÑOS PROTEGIDOSCON VACUNA

33255 NIÑOS CON CREDCOMPLETO SEGÚN EDAD

PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

340.0 85.0 85.0 85.0 85.0 S/43.912,00 340.0NIÑOSCONTROLADOS CONCRED

33311 ATENCIÓN DE IRA

PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

3500.0 875.0 875.0 875.0 875.0 S/29.913,00 3500.0 CASOS TRATADOS

33312 ATENCIÓN DE EDA

PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

900.0 225.0 225.0 225.0 225.0 S/26.771,00 900.0 CASOS TRATADOS

33313 ATENCIÓN DE IRACON COMPLICACIONES

PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

800.0 200.0 200.0 200.0 200.0 S/409.634,00 800.0 CASOS TRATADOS

33314 ATENCIÓN DE EDACON COMPLICACIONES

PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

350.0 87.0 88.0 87.0 88.0 S/163.039,00 350.0 CASOS TRATADOS

33317 GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERROY ÁCIDO FÓLICO

PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/20.149,00 400.0 GESTANTESSUPLEMENTADAS

OE2:DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATAL

33291 POBLACIÓNACCEDE A MÉTODOS DEPLANIFICACIÓN FAMILIAR

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

1920.0 480.0 480.0 480.0 480.0 S/69.982,00 1920.0 PAREJASPROTEGIDAS

33292 POBLACIÓNACCEDE A LOS SERVICIOSDE CONSEJERÍA EN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

2800.0 700.0 700.0 700.0 700.0 S/23.696,00 2800.0 ATENCIONES

33172 ATENCIÓNPRENATAL REENFOCADA

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTO

400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/49.839,00 400.0 GESTANTESCONTROLADAS

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

ESTRATEGICO

33294 ATENCIÓN DE LAGESTANTE CONCOMPLICACIONES

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

4200.0 1050.0 1050.0 1050.0 1050.0 S/557.787,00 4200.0 GESTANTESATENDIDAS

33295 ATENCIÓN DELPARTO NORMAL

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

2500.0 625.0 625.0 625.0 625.0 S/296.598,00 2500.0 PARTO NORMAL

33296 ATENCIÓN DELPARTO COMPLICADO NOQUIRÚRGICO

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

1800.0 450.0 450.0 450.0 450.0 S/865.748,00 1800.0 PARTO COMPLICADO

33297 ATENCIÓN DELPARTO COMPLICADOQUIRÚRGICO

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

1694.0 423.0 424.0 423.0 424.0 S/337.476,00 1694.0 CESAREAS

33298 ATENCIÓN DELPUERPERIO

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/159.231,00 400.0 ATENCIONES DEPERPUERIO

33299 ATENCIÓN DELPUERPERIO CONCOMPLICACIONES

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

180.0 45.0 45.0 45.0 45.0 S/251.983,00 180.0ATENCIONES DEPUERPERIO CONCOMPLICACIONES

33300 ATENCIÓNOBSTÉTRICA EN LAUNIDAD DE CUIDADOSINTENSIVOS

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/350.985,00 120.0 ATENCIONESOBSTETRAS

33305 ATENCIÓN DELRECIÉN NACIDO NORMAL

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

5950.0 1487.0 1488.0 1487.0 1488.0 S/254.741,00 5950.0 ATENCION A RECIENNACIDO NORMALES

33306 ATENCIÓN DELRECIÉN NACIDO CONCOMPLICACIONES

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

2580.0 645.0 645.0 645.0 645.0 S/557.903,00 2580.0ATENCIONES ARECIENNACIDOS CONCOMPLICACIONES

33307 ATENCIÓN DELRECIÉN NACIDO CONCOMPLICACIONES QUEREQUIEREN UNIDAD DECUIDADOS INTENSIVOSNEONATALES - UCIN

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

591.0 147.0 148.0 148.0 148.0 S/793.723,00 591.0ATENCIONES DERECIEN NACIDO QUEREQUIEREN UCIN

30005 ADOLESCENTESACCEDEN A LOSSERVICIOS DE SALUDPARA ALA PREVENCIÓNDEL EMBARAZO NOPLANIFICADO

PROGRAMA MATERNONEONATAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/24.918,00 2000.0 ATENCION AADOLESCCENTES

OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTE LOSDAÑOS Y RIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDDESREGIONALES

43959 ADULTOS YJÓVENES RECIBENCONSEJERÍA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)Y VIH/SIDA

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

700.0 175.0 175.0 175.0 175.0 S/15.696,00 700.0 PERSONASTAMIZADOS

43961 POBLACIÓN DEALTO RIESGO RECIBEINFORMACIÓN Y ATENCIÓNPREVENTIVA

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

457.0 114.0 114.0 115.0 114.0 S/3.517,00 457.0 PERSONAS TRATADAS

43964 DIAGNÓSTICO DECASOS DETUBERCULOSIS

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/79.080,00 2.0 PERSONASDIAGNÓSTICADAS

43965 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,ESQUEMAS 1,2, NOMULTIDROGO RESISTENTEY MULTIDROGORESISTENTE

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/23.963,00 2.0 PERSONAS TRATADADE TUBERCULOSIS

43968 POBLACIÓN CONINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUALRECIBEN TRATAMIENTOSEGÚN GUÍAS CLÍNICAS

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

480.0 120.0 120.0 120.0 120.0 S/18.912,00 480.0 PERSONAS TRATADA

43965 PERSONASDIAGNOSTICADAS CON VIHQUE ACUDEN A LOSSERVICIOS Y RECIBENATENCIÓN INTEGRAL

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/25.808,00 4.0 PERSONAS ATENDIDA

43970 MUJERESGESTANTES REACTIVAS YNIÑOS EXPUESTOS AL VIHRECIBEN TRATAMIENTOOPORTUNO

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/102.579,00 3.0 PERSONAS ATENDIDA

43983 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADESMETAXENICAS

ESTRATEGIA SANITARIA DEENFERMEDADESMETAXENICAS/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/13.680,00 5.0 Nº DE PERSONASTRATADA

43984 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADESZOONOTICAS

ESTRATEGÍA SANITARIA DEZOONOSIS/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/46.349,00 120.0 PERSONAS TRATADA

3000006 ATENCIÓNESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BÁSICA

ESTRATEGÍA SANITARIA DESALUD BUCAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

820.0 205.0 205.0 205.0 205.0 S/14.269,00 820.0 PERSONAS TRATADA

30008 ATENCIÓNESTOMATOLOGICAESPECIALIZADA BÁSICA

ESTRATEGÍA SANITARIA DESALUD BUCAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

150.0 37.0 38.0 37.0 38.0 S/56.903,00 150.0 PERSONAS TRATADA

30009 TAMIZAJE YDIAGNÓSTICO DEPACIENTE CONRETINOPATIA DE LAPREMATURIDAD

ESTRATEGÍA SANITARIA DESALUD OCULAR/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

240.0 60.0 60.0 60.0 60.0 S/87.312,00 240.0 PERSONAS TAMIZADA

43994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS DETRASTORNO DE SALUDMENTAL

ESTRATEGÍA SANITARIA DESALUD MENTAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

1869.0 467.0 467.0 467.0 468.0 S/44.539,00 1869.0 PERSONAS TRATADA

30004 MUJER TAMIZADA ENCÁNCER DE CUELLOUTERINO

PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

6000.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 S/335.184,00 6000.0 PERSONAS TAMIZADA

3044197 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERÍA DECÁNCER DE MAMA

PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

4000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 S/21.312,00 4000.0 Nº DE PERSONASINFORMADAS

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Page 42: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

3044198 MUJERES DE 40 A65 AÑOS CONMAMOGRAFIA BILATERAL

PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

900.0 225.0 225.0 225.0 225.0 S/34.860,00 900.0 PERSONAS ATENDIDA

3044199 PERSONA CONCONSEJERÍA EN LAPREVENCIÓN DE CÁNCERGÁSTRICO

PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

3000.0 750.0 750.0 750.0 750.0 S/10.160,00 3000.0 PERSONASINFORMADAS

3000424 MUJERES CONCITOLOGIA ANORMAL CONCOLPOSCOPIA

PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

170.0 42.0 42.0 43.0 43.0 S/13.680,00 170.0 PERSONAS ATENDIDA

3000425 MUJERES CONCITOLOGÍA ANORMAL PARATRATAMIENTO DECRIOTERAPÍA O CONOLEEP

PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.500,00 20.0 PERSONAS ATENDIDA

3000365 ATENCIÓN DECÁNCER DE CUELLOUTERINO PARA ELESTADIAJE Y TRATAMIENTO

PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

30.0 7.0 8.0 7.0 8.0 S/5.000,00 30.0 PERSONAS ATENDIDA

3000366 ATENCIÓN DECÁNCER DE MAMA YESTADIAJE Y TRATAMIENTO

PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/5.000,00 20.0 PERSONAS ATENDIDA

3000628 POBLACIÓN CONMONITOREO, VIGILANCIA YCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

PROGRAMA REDUCCION DE LAVULNERABILIDAD Y ATENCIÓNDE EMERGENCIAS POREMERGENCIAS/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/25.341,00 16.0INFORMESREALIZADOS

3000564 SERVICIOS DESALUD CON CAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS PARALA ATENCIÓN FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

PROGRAMA REDUCCIÓN DEVULNERABILIDAD Y ATENCIÓNDE EMERGENCIAS PORDESASTRES/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

500.0 125.0 125.0 125.0 125.0 S/38.594,00 500.0 ATENCIONESREALIZADAS

30000450 ENTIDADESPÚBLICAS CON GESTIÓNDE RIESGO DEDESASTRES EN SUSPROCESOS DEPLANIFICACIÓN YADMINISTRACIÓN PARA ELDESARROLLO

PROGRAMA REDUCCIÓN DEVULNERABILIDAD Y ATENCIÓNDE EMERGENCIAS PORDESASTRES

5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/10.293,00 5.0 INSTRUMENTOSDESARROLLADOS

30000565 SERVICIOSESENCIALES SEGUROSANTE EMERGENCIAS YDESASTRES

PROGRAMA REDUCCIÓN DEVULNERABILIDAD Y ATENCIÓNDE EMERGENCIAS PORDESASTRES/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/72.155,00 1.0 INSTITUCIONESSEGUROS

1,4

MEJORAR LAOFERTA DESERVICIO DESALUD ENBENEFICIO DE LAPOBLACION ENGENERAL CONENFASIS EN LOSGRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES

OE-3 PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTELOS DAÑOS YRIESGOSPREVALENTESCON ÉNFASIS ENLAS PRIORIDADESREGIONALES

21.0

OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTE LOSDAÑOS Y RIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDDESREGIONALES

43950 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLEN VIH SIDA,TUBERCULOSIS

DIRESA / REDES DE SALUD 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/1.000,00 16.0 INFORMESREALIZADOS

43952 FAMILIASDESARROLLANPRÁCTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCIÓN DEVIH SIDA Y TUBERCULOSIS(TB)

DIRESA / REDES DE SALUD 405.0 50.0 100.0 100.0 155.0 S/1.000,00 405.0 FAMILIAS SALUDABLES

43953 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVAN PRÁCTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCIÓN DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS

DIRESA / REDES DE SALUD 47.0 0.0 15.0 15.0 17.0 S/1.000,00 47.0INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES

43954 AGENTESCOMUNITARIOS PROMUENPRÁCTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCIÓN DEVIH SIDA Y TUBERCULOSIS

DIRESA / REDES DE SALUD 30.0 10.0 10.0 10.0 0.0 S/1.000,00 30.0 AGENTESCAPACITADOS

43957 ADECUADABIOSEGURIDADE EN LOSSERVICIOS DE ATENCIÓNDE TUBERCULOSIS

DIRESA / REDES DE SALUD 21.0 5.0 5.0 5.0 6.0 S/1.000,00 21.0 ESTABLECIMIENTOSCON BIOSEGURIDAD

43959 ADULTOS YJOVENES RECIBENCONSEJERIA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL (ITS)Y VIH/SIDA

DIRESA / REDES DE SALUD 4000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 S/139.266,00 4000.0 PERSONASTAMIZADAS

43962 DESPISTAJE DETUBERCULOSIS ENSINTOMATICOSRESPIRATORIOS

DIRESA / REDES DE SALUD 5098.0 1274.0 1274.0 1275.0 1275.0 S/201.202,00 5098.0 PERSONA ATENDIDAEN TUBERCULOSIS

43963 CONTROL YTRATAMIENTOPREVENTIVO DECONTACTOS DE CASOSDE TUBERCULOSIS(GENERAL, NDIGENA YPRIVADA DE SU LIBERTAD)

DIRESA / REDES DE SALUD 104.0 25.0 25.0 27.0 27.0 S/1.000,00 104.0 PERSONAS TRATADAS

43964 DIAGNÓSTICO DECASOS DETUBERCULOSIS

DIRESA / REDES DE SALUD 26.0 6.0 6.0 7.0 7.0 S/119.783,00 26.0 PERSONASDIAGNOSTICADAS

43965 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,ESQUEMAS 1, 2, NOMULTIDROGO RESISTENTEY MULTIDROGORESISTENTE

DIRESA / REDES DE SALUD 27.0 6.0 6.0 7.0 8.0 S/29.738,00 27.0 PERSONA TRATADADE TUBERCULOSIS

43968 POBLACION CONINFECCIONES DETRANSMISION SEXUALRECIBEN TRATAMIENTOSEGUN GUIA CLINICA

DIRESA / REDES DE SALUD 6500.0 1625.0 1625.0 1625.0 1625.0 S/30.731,00 6500.0 PERSONAS TRATADAS

43969 PERSONASDIAGNOSTICADAS CON VIHQUE ACUDEN A LOSSERVICIOS Y RECIBENATENCIÓN INTEGRAL

DIRESA / REDES DE SALUD 30.0 7.0 7.0 8.0 8.0 S/1.000,00 30.0PERSONADIAGNOSTICADA CONVIH

43970 MUJERESGESTANTES REACTIVAS YNIÑOS EXPUESTOS AL VIHRECIBEN TRATAMIENTOOPORTUNO

DIRESA / REDES DE SALUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.000,00 1.0MUJERES Y NIÑOSATENDIDOS CON VIH

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Page 43: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

43971 MUJERESGESTANTES REACTIVAS ASÍFILES, SUS CONTACTOSY RECIEN NACIDOSEXPUESTOS RECIBENTRATAMIENTO OPORTUNO

DIRESA / REDES DE SALUD 15.0 3.0 3.0 4.0 5.0 S/1.000,00 15.0 GESTANTE ATENDIDAA SIFILIS

43978 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS

DIRESA / REDES DE SALUD 71.0 0.0 15.0 25.0 31.0 S/1.000,00 71.0INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES

43982 VACUNACIONANIMALES DOMESTICOS DIRESA / REDES DE SALUD 18000.0 0.0 0.0 0.0 18000.0 S/8.000,00 18000.0 ANIMAL VACUNADO

43984 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADESZOONOTICAS

DIRESA / REDES DE SALUD 378.0 88.0 92.0 98.0 100.0 S/32.000,00 378.0 PERSONAS TRATADAS

43987 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELAS ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIONARTERIAL Y DIABETESMELLITUS)

DIRESA / REDES DE SALUD 10000.0 2500.0 2500.0 2500.0 2500.0 S/1.000,00 10000.0 PERSONASINFORMADAS

30006 ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA

DIRESA / REDES DE SALUD 7500.0 1875.0 1875.0 1875.0 1875.0 S/308.703,00 7500.0 PERSONAS TRATADAS

30007 ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA

DIRESA / REDES DE SALUD 900.0 225.0 225.0 225.0 225.0 S/12.426,00 900.0 PERSONAS TRATADAS

30008 ATENCIONESTOMATOLOGICAESPECIALIZADA BASICA

DIRESA / REDES DE SALUD 100.0 6.0 6.0 6.0 82.0 S/1.000,00 100.0 PERSONAS TRATADAS

30011 TAMIZAJE YDIAGNÓSTICO DEPACIENTES CONCATARATAS

DIRESA / REDES DE SALUD 1328.0 300.0 300.0 300.0 428.0 S/49.338,00 1328.0 PERSONASTRATADAD

30015 VALORACIONCLINICA Y TAMIZAJELABORATORIAL DEENFERMEDADESCRONICAS NOTRANSMISIBLES

DIRESA / REDES DE SALUD 4274.0 1068.0 1068.0 1069.0 1069.0 S/53.368,00 4274.0 PERSONAS TRATADA

30016 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON HIPERTENSIONARTERIAL

DIRESA / REDES DE SALUD 1066.0 261.0 262.0 269.0 274.0 S/56.211,00 1066.0 PERSONAS TRATADAS

30017 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON DIABETES

DIRESA / REDES DE SALUD 310.0 72.0 72.0 83.0 83.0 S/2.000,00 310.0 PERSONAS TRATADAS

43994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS YTRANSTORNOS DE SALUDMENTAL

DIRESA / REDES DE SALUD 469.0 116.0 116.0 118.0 119.0 S/140.032,00 469.0 PERSONAS TRATADAS

43997 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES AFECTADOSPOR METALES PESADOS

DIRESA / REDES DE SALUD 804.0 201.0 201.0 201.0 201.0 S/121.226,00 804.0 PERSONAS TRATADAS

3044195 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERDE CERVIX

DIRESA / REDES DE SALUD 4400.0 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0 S/5.873,00 4400.0 PERSONASINFORMADAS

30004 MUJER TAMIZADA ENCANCER DE CUELLOUTERINO

DIRESA / REDES DE SALUD 4400.0 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0 S/58.552,00 4400.0 PERSONASTAMIZADAS

3044197 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERA ENCANCER DE MAMA

DIRESA / REDES DE SALUD 4400.0 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0 S/5.802,00 4400.0 PERSONASINFORMADAS

3000169 POBLACION CONPRACTICAS SEGURAS ENSALUD FRENTE AOCURRENCIAS DEPELIGROS NATURALES

DIRESA / REDES DE SALUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/17.154,00 2.0 COMUNIDADES CONPRACTICAS SEGURAS

3000564 SERVICIOS DESALUD CON CAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS PARALA ATENCION FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

DIRESA / REDES DE SALUD 500.0 375.0 41.0 42.0 42.0 S/90.343,00 500.0 ATENCIONESREALIZADAS

3000565 SERVICIOSESCENCIALES SEGUROSANTE EMERGENCIAS YDESASTRES

DIRESA / REDES DE SALUD 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/22.298,00 1.0INSTITUCIONES CONSERVICIOS DERIESGO

3000284 ATENCIONPREHOSPITALARIA MOVILDE LA EMERGENCIA CONSOPORTE VITAL AVANZADO"SVA"

DIRESA / REDES DE SALUD 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.000,00 1.0PERSONASATENDIDAS

43975 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLEN METAXENICAS YZOONOSIS

DIRESA/REDES DE SALUD 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/1.000,00 16.0 INFORMESREALIZADOS

30013 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONERRORES REFRACTIVOS

DIRESA/REDES DE SALUD 6392.0 320.0 2015.0 2025.0 2032.0 S/2.000,00 6392.0 PERSONAS TRATADA

3000 628 POBLACION CONMONITOREO, VIGILANCIA YCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

DIRESA/REDES DE SALUD 16.0 1.0 5.0 5.0 5.0 S/24.014,00 16.0 INFORMESREALIZADOS

3000450 ENTIDADESPUBLICAS CON GESTIONDE RIESGO DE DESASTREEN SUS PROCESOS DEPLANIFICACION YADMINISTRACION PARA ELDESARROLLO

DIRESA/REDES DE SALUD 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/17.723,00 3.0 ENTIDADES PÚBLICAS

3000286 TRNSPORTEASISTIDO (NOEMERGENCIA) DEPACIENTES CRÍTICOS

DIRESA / REDES DE SALUD 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.000,00 1.0 PERSONASATENDIDAS

3000287 ATENCIÓN MÉDICADE LA EMERGENCIA YURGENCIA

DIRESA / REDES DE SALUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.000,00 1.0 ATENCIONESREALIZADAS

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

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Page 44: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

MEJORAR LAOFERTA DESERVICIO DESALUD ENBENEFICIO DE LAPOBLACION ENGENERAL CONENFASIS EN LOSGRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES

MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DE LAPOBLACION PARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA

0.0OE1: REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA INFANTIL

33254 NIÑOS CON VACUNACOMPLETA DIRESA/HOSPITAL REGIONAL 270.0 67.0 67.0 68.0 68.0 S/36.290,00 270.0 NIÑO PROTEGIDO

CON VACUNA

33313 ATENCIÓN IRA CONCOMPLICACIONES

PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL 120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/0,00 120.0 CASO TRATADO

33306 ATENCIÓN DELRECIÉN NÁCIDO CONCOMPLICACIONES

DIRESA/HOSP.DAC 120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/0,00 120.0ATENCIION DELRECIEN NACIDO CONCOMPLICACIONES

OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTE LOSDAÑOS Y RIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDDESREGIONALES

43954 AGENTESCOMUNITARIOSPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS

PROGRAMA ENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH , SIDA YTBC ) / DIRESA

5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/0,00 5.0 AGENTE CAPACITADO

43958 POBLACIÓNINFORMADA SOBRE USOCORRECTO DE CONDÓNPARA PREVENCIÓN DEINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA

PROGRAMA ENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH , SIDA YTBC ) / DIRESA

1500.0 375.0 375.0 375.0 375.0 S/60.034,00 1500.0 PERSONA INFORMADA

43959 ADULTOS YJÓVENES RECIBENCONSEJERÍA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL (ITS)Y VIH/SIDA

PROGRAMA ENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH , SIDA YTBC ) / DIRESA

1800.0 450.0 450.0 450.0 450.0 S/54.821,00 1800.0 PERSONA TAMIZADA

43961 POBLACIN DE ALTORIESGO RECIBEINFORMACIN Y ATENCINPREVENTIVA

PROGRAMA ENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH , SIDA YTBC ) / DIRESA

645.0 162.0 162.0 162.0 159.0 S/0,00 645.0 PERSONA TRATADA

43965 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,ESQUEMAS 1,2, NOMULTIDROGORESISTENTEY MULTIDROGORESISTENTE

PROGRAMA ENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH , SIDA YTBC ) / DIRESA

15.0 3.0 4.0 4.0 4.0 S/196.211,00 15.0 PERSONA TRATADACON TUBERCULOSIS

43969 PERSONASDIAGNOSTICADAS CON VIHQUE ACUDEN A LOSSERVICIOS Y RECIBENATENCIÓN INTEGRAL

PROGRAMA ENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH , SIDA YTBC ) / DIRESA

380.0 95.0 95.0 95.0 95.0 S/94.484,00 380.0PERSONADIAGNOSTICADA CONVIH

43974 PERSONA CONCOMORBILIDAD RECIBETRATAMIENTO PARATUBERCULOSIS

PROGRAMA ENFERMEDADESTRANSMISIBLES (VIH , SIDA YTBC ) / DIRESA

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/52.989,00 4.0PERSONA CONCOMORBILIDADRECIBE TRATAMIENTO

43983 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADESMETAXENICAS

PROGRAMA DEENFERMEDADESTRANSMISIBLES (METAXENICAS, ZOONOSIS ) /DIRESA

70.0 19.0 17.0 17.0 17.0 S/77.000,00 70.0 PERSONA TRATADA

43984 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADESZOONOTICAS

PROGRAMA DEENFERMEDADESTRANSMISIBLES (METAXENICAS, ZOONOSIS ) /DIRESA

740.0 185.0 185.0 185.0 185.0 S/82.215,00 740.0 PERSONA TRATADA

3000006 ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA

PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM , SB , SO,MP, H. Y DIABETES M.)

400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/26.600,00 400.0 PERSONA TRATADA

30007 ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA

PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM , SB , SO,MP, H. Y DIABETES M.)

90.0 23.0 23.0 23.0 21.0 S/0,00 90.0 PERSONA TRATADA

30008 ATENCIONESTOMATOLOGICAESPECIALIZADA BASICA

PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM , SB , SO,MP, H. Y DIABETES M.)

20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/0,00 20.0 PERSONA TRATADA

3000011 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONCATARATAS

PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM , SB , SO,MP, H. Y DIABETES M.)

400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/24.200,00 400.0 PERSONA TRATADA

3000012 TRATAMIENTO YCONTROL DE PACIENTECON CATARATAS

PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM , SB , SO,MP, H. Y DIABETES M.)

120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/0,00 120.0 PERSONA TRATADA

3000015 VALORACIONCLINICA Y TAMIZAJELABORATORIAL DEENFERMEDADESCRONICAS NOTRASMISIBLES

PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM , SB , SO,MP, H. Y DIABETES M.)

490.0 122.0 122.0 122.0 124.0 S/0,00 490.0 PERSONA TRATADA

3000017 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON DIABETES

PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM , SB , SO,MP, H. Y DIABETES M.)

84.0 21.0 21.0 21.0 21.0 S/24.204,00 84.0 PERSONA TRATADA

43994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS YTRASTORNO DE SALUDMENTAL

PROGRAMA DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SM , SB , SO,MP, H. Y DIABETES M.)

9250.0 2312.0 2312.0 2312.0 2314.0 S/94.541,00 9250.0 PERSONA TRATADA

30004 MUJER TAMIZADA ENCANCER DE CUELLOUTERINO

PROGRAMA DE PREVENCION YCONTROL DEL CANCER /DIRESA

5000.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 S/84.021,00 5000.0 MUJER TAMIZADA

3044198 MUJERES DE 40 A65 AÑOS CONMAMOGRAFIA BILATERAL

PROGRAMA DE PREVENCION YCONTROL DEL CANCER/DIRESA

350.0 87.0 87.0 87.0 89.0 S/52.988,00 350.0 MUJERES CONMAMOGRAFIA

3045112 PERSONA DE 45 A65 AÑOS CONENDOSCOPIA DIGESTIVAALTA

PROGRAMA DE PREVENCION YCONTROL DE CANCER /DIRESA 200.0 50.0 50.0 50.0 50.0 S/83.390,00 200.0 PERSONA CON

ENDOSCOPIA

3000363 PERSONAS CONCONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERDE COLON Y RECTO,HIGADO, LEUCEMIA,LINFOMA, PIEL Y OTROS

PROGRAMA DE PREVENCION YCONTROL DE CANCER /DIRESA 700.0 175.0 175.0 175.0 175.0 S/0,00 700.0 PERSONAS ATENDIDA

3000365 ATENCION DECANCER DE CUELLOUTERINO PARA ELESTADIAJE Y TRATAMIENTO

PROGRAMA DE PREVENCION YCONTROL DE CANCER /DIRESA 64.0 16.0 16.0 16.0 16.0 S/47.090,00 64.0 PERSONA ATENDIDA

3000366 ATENCION DECANCER DE MAMA YESTADIAJE Y TRATAMIENTO

PROGRAMA DE PREVENCION YCONTROL DE CANCER /DIRESA 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/0,00 20.0

MUJERES CONATENCION DECANCER

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9 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.

Page 45: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

3000369 ATENCION DECANCER DE PULMON QUEINCLUYE DIAGNOSTICO,ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

PROGRAMA DE PREVENCION YCONTROL DE CANCER /DIRESA

32.0 8.0 8.0 8.0 8.0 S/0,00 32.0 ATENCION DECANCER DE PULMON

3000370 ATENCION DECANCER DE COLON,RECTO Y ANO QUEINCLUYE DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO

PROGRAMA DE PREVENCION YCONTROL DEL CANCER /DIRESA

32.0 8.0 8.0 8.0 8.0 S/0,00 32.0 ATENCION DECANCER DE COLON

3000371 ATENCIONINTEGRAL DEL CANCERDE HIGADO QUE INCLUYE:DIAGNOSTICO, ESTADIAJEY TRATAMIENTO

PROGRAMA DE PREVENCION YCONTROL DE CANCER /DIRESA

26.0 6.0 6.0 6.0 8.0 S/0,00 26.0 ATENCION DECANCER AL HIGADO

3000372 DETERMINACIONDEL DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DELEUCEMIA

PROGRAMA DE PREVENCION YCONTROL DE CANCER /DIRESA

20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/0,00 20.0 DETERMINACION DELDIAGNOSTICO

3000374 DIAGNOSTICO YESTADIAJE CLINICO YTRATAMIENTO DE CANCERDE PIEL NO MELANOMA

PROGRAMA DE PREVENCION YCONTROL DE CANCER /DIRESA

22.0 5.0 5.0 5.0 7.0 S/0,00 22.0 ATENCION ENDIAGNOSTICO

0055927 TRATAMIENTO YCONTROL DE PACIENTESCON CATARATAS

PROGRAMA ENF.NOTRANSMISIBLES/DIRESA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/0,00 4.0 ATENCION Y

TRATAMIENTO

BRINDAR TRATAMIENTO APERSONAS CONDIAGNOSTICO DEHIPERTENSION ARTERIAL

DIRESA / HOSPITA RDCQ" DAC" 380.0 95.0 95.0 95.0 95.0 S/28.251,00 380.0 TRATAMIENTO APERSONAS

43960 POBLACIÓNADOLESCENTEINFORMADA SOBREINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA

HDAC - DIRESA 20.0 0.0 10.0 5.0 5.0 S/0,00

43968 POBLACIÓN CONINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUALRECIBEN TRATAMIENTOSEGÚN GUÍA CLÍNICAS

HDAC / DIRESA 720.0 0.0 240.0 240.0 240.0 S/0,00

OE5: MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOS DELOS USUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES

MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA YREPARACION DEMAQUINARIA Y EQUIPO

SERVICIOS GENERALES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/583.705,00 4.0 MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA

MEJORA YEQUIPAMIENTO DE LOSEE-SS- ESPECIALIZADO

HOSPITAL RDCQ"DAC" 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/345.204,00 1.0 MEJORA YEQUIPAMIENTO

ATENCION INTEGRALAMBULATORIA(HOSPITAL)

OFICINA E ESTADISTICA 84000.0 21000.0 21000.0 21000.0 21000.0 S/2.007.520,00 84000.0 ATENCION INTEGRAL

ATENCION DEEMERGENCIAS OFICINA DE ESTADISTICA 19040.0 4760.0 4760.0 4760.0 4760.0 S/872.738,00 19040.0 ATENCION DE

EMERGENCIAS

CIRUGIA MAYOR YMENOR DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 2920.0 730.0 730.0 730.0 730.0 S/499.888,00 2920.0 CIRUGIA MAYOR Y

MENOR

00269 ATENCION ENHOSPITALIZACION OFICINA DE ESTADISTICA / 76285.0 19071.0 19071.0 19071.0 19072.0 S/4.726.585,00 76285.0 ATENCION RECIBIDA

ATENCION DECUIDADES CRITICOS (UCI )

DEPARTAMENTO DEEMERGENCIA Y CUIDADOSCRITICOS

2920.0 730.0 730.0 730.0 730.0 S/420.460,00 2920.0 ATENCIONES

SESIONES DEREHABILITACIÓN

DEPARTAMENTO DE MEDICINAFISICA Y REHABILITACION

4800.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 S/83.817,00 4800.0 SESIONES DEREHABILITACION

EXÁMENES DEDIAGNÓSTICO PORIMÁGENES(ECOGRAFIASY RADIOGRAFIAS)

DEPARTAMENTO DEDIAGNOSTICO POR IMAGENES 18000.0 4500.0 4500.0 4500.0 4500.0 S/441.649,00 18000.0 EXAMENES DE

DIAGNOSTICO

EXPENDIO DEMEDICAMENTOS DEPARTAMENTO DE FARMACIA 200000.0 50000.0 50000.0 50000.0 50000.0 S/96.961,00 200000.0 EXPENDIO DE

MEDICAMENTOS

01113 NUTRICION YALIMENTACION PARAPACIENTES

DEPARTAMENTO DE NUTRICION 46000.0 11500.0 11500.0 11500.0 11500.0 S/517.530,00 46000.0NUTRICION YALIMENTACION PARAPACIENTES

3000286 TRANSPORTEASISTIDO ( NOEMERGENCIAS ) DEPACIENTES CRITICOS

SERVICIOS GENERALES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/0,00 4.0 TRANSPORTEASISTIDO

5002820 TRATAMIENTODE TRAUMATISMOSMULTIPLES SEVEROS

EMERGENCIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/0,00 4.0TRATAMIENTO DETRAUMATISMOSMULTIPLES SEVEROS

5000500 ATENCIONBASICA DE SALUD DPTO.MEDICINA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/53.597,00 4.0 ATENCION BASICA DE

SALUD

OE6:FORTALECEREL ROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL

00888 GESTIONADMINISTRATIVA OFICINA DE ADMINISTRACION 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/14.747.983,00 4.0 INFORMES

REALIZADOS

70311 ACCIONES PARAEL PLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL (OEPE)

OFICINA DE PLANEAMIENTOESTRATEGICO

9.0 2.0 2.0 2.0 3.0 S/170.484,00 9.0 INFORMESREALIZADOS

01479 VIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA 52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/124.931,00 52.0 INFORMESREALIZADOS

1,

MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DE LAPOBLACIÓN PARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA.

SEGURIDADALIMENTARIA, CONÉNFASIS EN LANUTRICIÓNADECUADA DELOS INFANTES YLAS MADRESGESTANTES

100.0OE1: REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA INFANTIL

44276 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLDEL PROGRAMAARTICULADO NUTRICIONAL

DIRESA / RSVM 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/726.580,00 16.0 INFORMESREALIZADOS

33248 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACIÓN

DIRESA / RSVM 30.0 0.0 0.0 0.0 30.0 S/691.968,00 30.0MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL

33251 FAMILIASSALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARA ELCUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA Y LAADECUADA ALIMENTACIÓNY PROTECCIÓN DELMENOR DE 36 MESES

DIRESA / RSVM 17277.0 4318.0 4319.0 4320.0 4320.0 S/1.090,00 17277.0 FAMILAS SALUDABLES

33254 NIÑOS CON VACUNACOMPLETA DIRESA / RSVM 35622.0 8902.0 8906.0 8907.0 8907.0 S/1.582.128,00 35622.0 NIÑOS PROTEGIDO

CON VACUNA

33255 NIÑOS CON CREDCOMPLETO SEGÚN EDAD DIRESA / RSVM 14259.0 3564.0 3565.0 3565.0 3565.0 S/1.790.497,00 14259.0

NIÑOSCONTROLADOS CONCRED

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

33256 NIÑOS CONSUPLEMENTO DE HIERROY VITAMINA A

DIRESA/RSVM 39241.0 9809.0 9810.0 9811.0 9811.0 S/642.046,00 39241.0 NIÑOS CONSUPLEMENTO

33258 CONTROL DECALIDAD NUTRICIONAL DELOS ALIMENTOS

DIRESA / RSVM 104.0 26.0 26.0 26.0 26.0 S/4.300,00 104.0 REPORTES TECNICOELABORADO

33260 VIGILANCIA DE LACALIDAD DEL AGUA PARAEL CONSUMO HUMANO

DIRESA / RSVM 150.0 37.0 37.0 38.0 38.0 S/669.786,00 150.0CENTRO POBLADOCON TRATAMIENTODE AGUA

33311 ATENCION IRA DIRESA / RSVM 28121.0 7030.0 7030.0 7030.0 7031.0 S/507.843,00 28121.0 CASOS TRATADOS

33312 ATENCIÓN EDA DIRESA / RSVM 6637.0 1658.0 1658.0 1660.0 1661.0 S/603.747,00 6637.0 CASOS TRATADOS

33313 ATENCIÓN IRA CONCOMPLICACIONES DIRESA / RSVM 339.0 83.0 85.0 85.0 86.0 S/813.366,00 339.0 CASOS TRATADOS

33314 ATENCIÓN EDA CONCOMPLICACIONES DIRESA / RSVM 266.0 65.0 67.0 67.0 67.0 S/785.971,00 266.0 CASOS TRATADOS

33317 GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERROY ÁCIDO FÓLICO

DIRESA / RSVM 6033.0 1508.0 1508.0 1508.0 1509.0 S/18.889,00 6033.0 GESTANTE CONSUPLEMENTO

33414 ATENCION DE NIÑOSY NIÑAS CON PARASITOSISINTESTINAL

DIRESA / RSVM 5000.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 S/566.099,00 5000.0 CASOS TRATADOS

OE2:DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATAL

44277 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE LA SALUD MATERNONEONATAL.

DIRESA / RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/150.538,00 4.0 INFORMESREALIZADOS

33291 POBLACIONACCEDE A METODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR

DIRESA / RSVM 19620.0 4903.0 4904.0 4905.0 4908.0 S/199.278,00 19620.0 PAREJASPROTEGIDAS

33292 POBLACIÓNACCEDE A SERVICIOS DECONSEJERIA EN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

DIRESA / RSVM 25640.0 6410.0 6410.0 6410.0 6410.0 S/22.729,00 25640.0 ATENCIONES

33172 ATENCIÓNPRENATAL REENFOCADA DIRESA / RSVM 6033.0 1508.0 1508.0 1508.0 1509.0 S/470.791,00 6033.0 GESTANTES

CONTROLADAS

33294 ATENCION DE LAGESTANTE CONCOMPLICACIONES

GRJ / RSVM 4442.0 1108.0 1111.0 1111.0 1112.0 S/487.741,00 4442.0 GESTANTE ATENDIDA

33295 ATENCIÓN DELPARTO NORMAL

DIRESA / RSVM 2350.0 587.0 587.0 588.0 588.0 S/565.827,00 2350.0 PARTO NORMAL

33296 ATENCION DELPARTO COMPLICADO NOQUIRURGICO

DIRESA / RSVM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/464.278,00 12.0 PARTO COMPLICADO

33298 ATENCIÓN DELPUERPERIO DIRESA / RSVM 4500.0 1125.0 1125.0 1125.0 1125.0 S/400.447,00 4500.0 ATENCIONES DE

PUERPERIO

33304 ACCESO AL SISTEMADE REFERENCIAINSTITUCIONAL

DIRESA / RSVM 2600.0 649.0 649.0 651.0 651.0 S/205.624,00 2600.0 GESTANTES Y/ONEONATO REFERIDO

33305 ATENCIÓN DELRECIEN NÁCIDO NORMAL DIRESA / RSVM 2350.0 587.0 587.0 588.0 588.0 S/193.615,00 2350.0 ATENCION A RECIEN

NACIDO NORMALES

30005 ADOLESCENTESACCEDEN A LOSSERVICIOS DE SALUDPARA LA PREVENCION DELEMBARAZO NOPLANIFICADO

DIRESA / RSVM 5000.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 S/1.800,00 5000.0 ATENCION AADOLESCENTES

OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTE LOSDAÑOS Y RIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDDESREGIONALES

43950 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLEN VIH SIDA,TUBERCULOSIS

DIRESA / RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/21.852,00 4.0INFORMESREALIZADOS

43952 FAMILIADESARROLLANPRÁCTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEVIH SIDA Y TUBERCULOSIS(TB)

DIRESA / RSVM 2755.0 688.0 689.0 689.0 689.0 S/1.850,00 2755.0 FAMILAS SALUDABLES

43953 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS

DIRESA / RSVM 55.0 13.0 14.0 14.0 14.0 S/1.670,00 55.0INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES

43957 ADECUADABIOSEGURIDAD EN LOSSERVICIOS DE ATENCIONDE TUBERCULOSIS

DIRESA / RSVM 21.0 5.0 5.0 5.0 6.0 S/164.358,00 21.0 ESTABLECIMIENTOCON BIOSEGURIDAD

43958 POBLACIÓNINFORMADA SOBRE USOCORRECTO DE CONDÓNPARA PREVENCIÓN DEINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA

DIRESA / RSVM 16800.0 4200.0 4200.0 4200.0 4200.0 S/21.852,00 16800.0 PERSONASINFORMADAS

43959 ADULTOS YJÓVENES RECIBENCONSEJERÍA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL (ITS)Y VIH/SIDA

DIRESA / RSVM 8000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 S/268.852,00 8000.0 PERSONA TAMIZADA

43960 POBLACIÓNADOLESCENTEINFORMADA SOBREINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA

DIRESA / RSVM 2425.0 606.0 606.0 606.0 607.0 S/21.689,00 2425.0 ADOLESCENTEINFORMADA

43962 DESPISTAJE DETUBERCULOSIS ENSINTOMATICOSRESPIRATORIOS

DIRESA / JUNIN 15762.0 3940.0 3940.0 3941.0 3941.0 S/369.675,00 15762.0 PERSONA ATENDIDADE TUBERCULOSIS

43963 CONTROL YTRATAMIENTOPREVENTIVO DECONTACTOS DE CASOSTUBERCULOSIS(GENERAL, INDIGENA YPRIVADA DE SU LIBERTAD)

DIRESA JUNIN 581.0 145.0 145.0 145.0 146.0 S/24.642,00 581.0 PERSONA TRATADA

43964 DIAGNOSTICO DECASOS DETUBERCULOSIS

DIRESA / RSVM 180.0 44.0 45.0 45.0 46.0 S/49.943,00 180.0PERSONADIAGNOSTICADA

43965 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,ESQUEMAS 1,2, NOMULTIDROGORESISTENTEY MULTIDROGORESISTENTE

DIRESA / RSVM 180.0 45.0 45.0 45.0 45.0 S/19.809,00 180.0 Nº DE PERSONATRATADA

43968 POBLACIÓN CONINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUALRECIBEN TRATAMIENTO

DIRESA / RSVM 18662.0 4665.0 4665.0 4666.0 4666.0 S/21.852,00 18662.0 PERSONA TRATADA

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Page 47: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

SEGÚN GUÍA CLÍNICAS

43975 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLEN METAXENICAS YZOONOSIS

DIRESA / RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/41.800,00 4.0INFORMESREALIZADOS

43981 VIVIENDASPROTEGIDAS DE LOSPRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS AREAS DEALTO Y MUY ALTO RIESGODE ENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS

DIRESA / RSVM 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/20.400,00 40.0 VIVIENDASPROTEGIDAS

43982 VACUNACIONANIMALES DOMESTICOS DIRESA / RSVM 96633.0 24158.0 24158.0 24158.0 24159.0 S/340.144,00 96633.0 ANIMALES

VACUNADOS

43983 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADESMETAXENICAS

DIRESA / RSVM 23.0 5.0 6.0 6.0 6.0 S/457.839,00 23.0 PERSONAS TRATADAS

43984 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADESZOONOTICAS

DIRESA / RSVM 3492.0 872.0 873.0 873.0 874.0 S/326.062,00 3492.0 PERSONAS TRATADAS

43989 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIASPARA PREVENIR LASENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)

DIRESA / RSVM 62.0 15.0 15.0 16.0 16.0 S/1.623,00 62.0INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES

3000006 ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA

DIRESA / RSVM 10500.0 2625.0 2625.0 2625.0 2625.0 S/671.468,00 10500.0 PERSONA TRATADA

30007 ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA

DIRESA / RSVM 2040.0 510.0 510.0 510.0 510.0 S/1.020,00 2040.0 PERSONA TRATADA

3000011 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONCATARATAS

DIRESA / RSVM 794.0 198.0 198.0 199.0 199.0 S/20.200,00 794.0 PERSONA TRATADA

3000015 VALORACIONCLINICA Y TAMIZAJELABORATORIAL DEENFERMEDADESCRONICAS NOTRASMISIBLES

DIRESA / RSVM 2655.0 661.0 663.0 665.0 666.0 S/76.258,00 2655.0 PERSONA TRATADA

3000016 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON HIPERTENSIONARTERIAL

DIRESA / RSVM 2179.0 543.0 544.0 545.0 547.0 S/1.060,00 2179.0 PERSONA TRATADA

3000017 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON DIABETES

DIRESA / RSVM 355.0 88.0 88.0 88.0 91.0 S/1.408,00 355.0 PERSONA TRATADA

43994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS YTRASTORNO DE SALUDMENTAL

DIRESA / RSVM 2492.0 621.0 622.0 624.0 625.0 S/42.200,00 2492.0 PERSONA TRATADA

44192 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMAESTRATEGICO:PREVENCION Y CONTROLDEL CÁNCER

DIRESA / RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/14.091,00 4.0 INFORMESREALIZADOS

44194 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUDDEL CANCER DEL CERVIX,CANCER DE MAMA,CANCER GASTRICO,CANCER DE PROSTATA YCANCER DE PULMON

DIRESA / RSVM 30000.0 6000.0 8000.0 6000.0 10000.0 S/12.965,00 30000.0 PERSONASINFORMADAS

3000360 INSTITUCIONESEDUCATIVAS SALUDABLESQUE PROMUEVEN LAPREVENCIÓN DELCÁNCER DE CUELLOUTERINO, MAMA,ESTOMAGO, PRÓSTATA,PULMÓN Y OTROS

DIRESA / RSVM 62.0 0.0 0.0 0.0 62.0 S/1.950,00 62.0INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES

3044195 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERDE CERVIX

DIRESA / RSVM 10000.0 1500.0 2500.0 3500.0 2500.0 S/177.081,00 10000.0 PERSONASINFORMADAS

30004 MUJER TAMIZADA ENCANCER DE CUELLOUTERINO

DIRESA / RSVM 8000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 S/276.273,00 8000.0 PERSONASTAMIZADAS

3044197 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA DECANCER DE MAMA

DIRESA / RSVM 10000.0 2500.0 2500.0 2500.0 2500.0 S/111.750,00 10000.0 PERSONASINFORMADAS

3044199 PERSONA CONCONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERGASTRICO

DIRESA / RSVM 4000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 S/8.550,00 4000.0 PERSONASINFORMADAS

3044200 VARONESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERDE PROSTATA

DIRESA / RSVM 1100.0 100.0 250.0 250.0 500.0 S/83.705,00 1100.0 PERSONAINFORMADAS

3044203 POBLACIONESCOLAR CONCONSEJERIA ENPREVENCION DE CANCERDE PULMÓN

DIRESA / RSVM 1800.0 100.0 500.0 600.0 600.0 S/7.012,00 1800.0 PERSONA INFORMADA

3044204 POBLACION ENEDAD LABORAL CONCONSEJERIA ENPREVENCION DE CANCERDE PULMÓN

DIRESA / RSVM 2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/16.172,00 2000.0 PERSONA INFORMADA

3000424 MUJERES CONCITOLOGIA ANORMAL CONCOLPOSCOPIA

DIRESA / RSVM 550.0 150.0 150.0 150.0 100.0 S/61.945,00 550.0 MUJERES CONCITOLOGIA

3000425 MUJERES CONCITOLOGIA ANORMAL PARATRATAMIENTO DECRIOTERAPIA O CONOLEEP

DIRESA / RSVM 200.0 50.0 50.0 50.0 50.0 S/9.315,00 200.0 MUJERES CONCITOLOGIA

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Page 48: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

3000169 POBLACION CONPRACTICAS SEGURAS ENSALUD FRENTE AOCURRENCIA DEPELIGROS NATURALES

DIRESA / RSVM 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/20.584,00 2.0COMUNIDADES CONPRACTICAS SEGURAS

3000564 SERVIIOS DESALUD CON CAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS PARALA ATENCIÓN FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

DIRESA / RSVM 2500.0 625.0 625.0 625.0 625.0 S/109.212,00 2500.0 PERSONASATENDIDAS

3000450 ENTIDADESPUBLICAS CON GESTIÓNDE RIESGO DE DESASTREEN SUS PROCEESOS DEPLANIFICACIÓN YADMINISTRACIÓN PARA ELDESARRROLLO

DIRESA / RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/20.467,00 4.0Nº DE ENTIDADESPUBLICAS

3000565 SERVICIOSESCENCIALES SEGUROSANTE EMERGENCIAS YDESASTRES

DIRESA / RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/26.759,00 4.0 Nº DE INSTITUCIONES

3000628 POBLACIÓN CONMONITOREO, VIGILANCIA YCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

DIRESA / RSVM 9.0 2.0 2.0 2.0 3.0 S/28.818,00 9.0 INFORMESREALIZADOS

3000283 ATENCIÓNPREHOSPITALARIA MÓVILDE LA EMERGENCIA CONSOPORTE VITAL BÁSICO"SVB"

DIRESA / RSVM 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.900,00 3.0 PERSONASATENDIDAS

OE5: MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOS DELOS USUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES

MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA YREPARACION DEMAQUINARIA Y EQUIPO

DIRESA / RSVM 8.0 2.0 3.0 2.0 1.0 S/1.689.949,00 8.0INFORMESREALIZADOS

00251 ATENCION BASICA(MEJORA DE LA OFERTADE LOS SERVICIOS DESALUD)

DIRESA / RSVM 5.0 1.0 3.0 1.0 0.0 S/1.470.588,00 5.0 MEJORAS DE EE.SS.

00299 BRINDARATENCION BASICA DESALUD (CLAS)

DIRESA / RSVM 150000.0 0.0 0.0 0.0 150000.0 S/1.180.922,00 150000.0 ATENCIONESREALIZADAS

00272 ATENCIONINTEGRAL A LACOMUNIDAD (C.S Y P.S)

DIRESA / RSVM 681950.0 170487.0 170487.0 170488.0 170488.0 S/7.073.278,00 681950.0 ATENCIONES

OE6:FORTALECEREL ROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL

00888 GESTIONADMINISTRATIVA

DIRESA / RSVM 47.0 11.0 12.0 12.0 12.0 S/2.606.558,00 47.0 INFORMESREALIZADOS

70311 ACCIONES PARAEL PLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL (OEPE)

DIRESA / RSVM 13.0 1.0 3.0 4.0 5.0 S/229.653,00 13.0 INFORMESREALIZADOS

01479 VIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS

DIRESA / RSVM 52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/407.633,00 52.0 INFORMESREALIZADOS

MEJORAR LAOFERTA DESERVICIO DESALUD ENBENEFICIO DE LAPOBLACION ENGENERAL CONENFASIS EN LOSGRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES

MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DE LAPOBLACION PARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA

100.0OE1: REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA INFANTIL

0044276 44276MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLDEL PROGRAMAARTICULADO NUTRICIONAL

RED SATIPO Y MICROREDES 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/6.000,00 16.0 INFORMESREALIZADOS

0033248 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACIÓN

RED SATIPO Y MICROREDES 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/8.000,00 5.0MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL

0033249 COMUNIDADESSALUDABLES PROMUEVENEL CUIDADO INFANTIL YADECUADA ALIMENTACIÓN

RED SATIPO Y MICROREDES 188.0 0.0 188.0 0.0 0.0 S/13.000,00 188.0 COMUNIDADESSALUDABLES

0033251 FAMILIASSALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARA ELCUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA Y LAADECUADA ALIMENTACIÓNY PROTECCIÓN DELMENOR DE 36 MESES

RED SATIPO Y MICROREDES 9320.0 1195.0 2708.0 2708.0 2709.0 S/6.000,00 9320.0 FAMILIAS SALUDABLES

0033254 NIÑOS CONVACUNA COMPLETA RED SATIPO Y MICROREDES 16667.0 4164.0 4164.0 4169.0 4170.0 S/1.210.253,00 16667.0 NIÑOS PROTEGIDOS

CON VACUNA

0033255 NIÑOS CON CREDCOMPLETO SEGÚN EDAD RED SATIPO Y MICROREDES 11983.0 2994.0 2996.0 2996.0 2997.0 S/2.102.072,00 11983.0

NIÑOSCONTROLADOS CONCRED

0033256 33256 NIÑOS CONSUPLEMENTO DE HIERROY VITAMINA A

RED SATIPO Y MICROREDES 23966.0 5990.0 5992.0 5992.0 5992.0 S/85.265,00 23966.0 NIÑOS CONSUPLEMENTO

0033260 33260 VIGILANCIADE LA CALIDAD DEL AGUAPARA EL CONSUMOHUMANO

RED SATIPO Y MICROREDES 58.0 13.0 15.0 15.0 15.0 S/169.006,00 58.0CENTROS POBLADOCON TRATAMIENTODE AGUA

0033308 33308DESINFECCIÓN Y/OTRATAMIENTO DEL AGUAPARA EL CONSUMOHUMANO

RED SATIPO Y MICROREDES 58.0 13.0 15.0 15.0 15.0 S/52.103,00 58.0CENTROS POBLADOSCON TRATAMIENTODE AGUA

0033311 33311 ATENCIÓNIRA RED SATIPO Y MICROREDES 21582.0 5394.0 5395.0 5396.0 5397.0 S/102.386,00 21582.0 CASOS TRATADOS

0033312 33312 ATENCIÓNEDA RED SATIPO Y MICROREDES 7124.0 1780.0 1780.0 1782.0 1782.0 S/29.789,00 7124.0 CASOS TRATADOS

0033313 33313 ATENCIÓNIRA CONCOMPLICACIONES

RED SATIPO Y MICROREDES 621.0 154.0 154.0 156.0 157.0 S/436.698,00 621.0 CASOS TRATADOS

0033314 33314 ATENCIÓNEDA CONCOMPLICACIONES

RED SATIPO Y MICROREDES 77.0 18.0 19.0 20.0 20.0 S/6.340,00 77.0 CASOS TRATADOS

0033317 33317 GESTANTECON SUPLEMENTO DEHIERRO Y ÁCIDO FÓLICO

RED SATIPO Y MICROREDES 4183.0 1045.0 1046.0 1046.0 1046.0 S/40.786,00 4183.0 GESTANTES CONSUPLEMENTO

3033250 - 5000013 - 0033250INSTITUCIONESEDUCATIVAS SALUDABLESPROMUEVEN EL CUIDADO

RED SATIPO Y MICROREDES 38.0 0.0 0.0 0.0 38.0 S/137.472,00 38.0 INSTITUCIONESEDUCATIVAS

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

INFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACIÓN

0.0

0.0

5004427 CONTROL DECALIDAD NUTRICIONAL DELOS ALIMENTOS 0033258CONTROL DE CALIDADNUTRICIONAL DE LOSALIMENTOS

RED SATIPO Y MICROREDES 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/16.768,00 2.0 REPORTE TÉCNICO /INSPECCIONES

3033414 - 0033414 - 5000035ATENCION DE NIÑOS YNIÑAS CON PARASITOSISINTESTINAL

RED SATIPO Y MICROREDES 4995.0 0.0 1665.0 1665.0 1665.0 S/22.735,00 4995.0 CASOS TRATADOS

OE2:DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATAL

0044277 44277MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLDE LA SALUD MATERNONEONATAL.

RED SATIPO Y MICROREDES 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/6.000,00 20.0 INFORMESREALIZADOS

0033288 33288 MUNICIPIOSSALUDABLES QUEPROMUEVEN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

RED SATIPO Y MICROREDES 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/3.500,00 5.0MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL

0033289 33289COMUNIDADESSALUDABLES QUEPROMUEVEN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

RED SATIPO Y MICROREDES 32.0 0.0 0.0 0.0 32.0 S/5.000,00 32.0 COMUNIDADESSALUDABLES

0033290 33290INSTITUCIONESEDUCATIVAS PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESEN SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA

RED SATIPO Y MICROREDES 38.0 0.0 0.0 0.0 38.0 S/20.480,00 38.0INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES

0033291 33291 POBLACIÓNACCEDE A MÉTODOS DEPLANIFICACIÓN FAMILIAR

RED SATIPO Y MICROREDES 15149.0 2877.0 4087.0 4092.0 4093.0 S/612.018,00 15149.0 PAREJASPROTEGIDAS

0033172 33172 ATENCIÓNPRENATAL REENFOCADA

RED SATIPO Y MICROREDES 4183.0 800.0 1127.0 1128.0 1128.0 S/1.052.140,00 4183.0 GESTANTESCONTROLADAS

0033294 33294 ATENCIÓNDE LA GESTANTE CONCOMPLICACIONES

RED SATIPO Y MICROREDES 1469.0 363.0 369.0 367.0 370.0 S/636.758,00 1469.0 GESTANTESATENDIDAS

0033295 33295 ATENCIÓNDEL PARTO NORMAL RED SATIPO Y MICROREDES 3938.0 850.0 1029.0 1029.0 1030.0 S/935.457,00 3938.0 PARTO NORMAL

0033296 33296 ATENCIÓNDEL PARTO COMPLICADONO QUIRÚRGICO

RED SATIPO Y MICROREDES 277.0 68.0 70.0 69.0 70.0 S/173.022,00 277.0 PARTO COMPLICADO

0033297 33297 ATENCIÓNDEL PARTO COMPLICADOQUIRÚRGICO

RED SATIPO Y MICROREDES 581.0 145.0 145.0 145.0 146.0 S/383.214,00 581.0 CESÁREAS

0033298 33298 ATENCIÓNDEL PUERPERIO RED SATIPO Y MICROREDES 3938.0 701.0 1079.0 1079.0 1079.0 S/580.814,00 3938.0 ATENCIONES DE

PUERPERIO

0033299 33299 ATENCIÓNDEL PUERPERIO CONCOMPLICACIONES

RED SATIPO Y MICROREDES 15.0 3.0 4.0 3.0 5.0 S/222.720,00 15.0ATENCIONES DEPUERPERIO CONCOMPLICACIONES

0033304 33304 ACCESO ALSISTEMA DE REFERENCIAINSTITUCIONAL

RED SATIPO Y MICROREDES 2733.0 533.0 733.0 733.0 734.0 S/80.150,00 2733.0 GESTANTES Y/ONEONATO REFERIDO

0033305 33305 ATENCIÓNDEL RECIÉN NACIDONORMAL

RED SATIPO Y MICROREDES 3937.0 984.0 984.0 984.0 985.0 S/43.013,00 3937.0 ATENCION A RECIÉNNACIDO NORMAL

0033306 33306 ATENCIÓNDEL RECIÉN NACIDO CONCOMPLICACIONES

RED SATIPO Y MICROREDES 533.0 133.0 133.0 133.0 134.0 S/257.713,00 533.0

ATENCIONES ARECIEN NACIDOSCONCOMPLICACIONES

0053220 30005 - 0053220ADOLESCENTESACCEDEN A LOSSERVICIOS DE SALUDPARA LA PREVENCION DELEMBARAZO NOPLANIFICADO 431ADOLESCENTE ATENDIDA /006 ATENCIÓN

RED SATIPO Y MICROREDES 2985.0 500.0 828.0 828.0 829.0 S/23.500,00 2985.0 ATENCIONES AADOLESCENTES

OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTE LOSDAÑOS Y RIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDDESREGIONALES

0043950 43950MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLEN VIH SIDA,TUBERCULOSIS

RED SATIPO Y MICROREDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/5.500,00 4.0 INFORMESREALIZADOS

0043952 43952 FAMILIADESARROLLANPRÁCTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCIÓN DEVIH SIDA Y TUBERCULOSIS(TB)

RED SATIPO Y MICROREDES 762.0 762.0 0.0 0.0 0.0 S/72.280,00 762.0 FAMILIAS SALUDABLES

0043953 43953INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCIÓN DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS

RED SATIPO Y MICROREDES 38.0 0.0 0.0 0.0 38.0 S/7.000,00 38.0INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES

0043954 43954 AGENTESCOMUNITARIOSPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARAPREVENCIÓN DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS

RED SATIPO Y MICROREDES 52.0 52.0 0.0 0.0 0.0 S/4.000,00 52.0 AGENTESCAPACITADOS

0043956 43956 HOGARESDE PERSONASAFECTADAS DE TBMDRCON VIVIENDASMEJORADAS

RED SATIPO Y MICROREDES 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/1.500,00 2.0 VIVIENDASMEJORADAS

0043957 43957 ADECUADABIOSEGURIDAD EN LOSSERVICIOS DE ATENCIÓNDE TUBERCULOSIS

RED SATIPO Y MICROREDES 97.0 24.0 24.0 24.0 25.0 S/8.000,00 97.0 ESTABLECIMIENTOSCON BIOSEGURIDAD

0043958 43958 POBLACIÓNINFORMADA SOBRE USOCORRECTO DE CONDÓNPARA PREVENCIÓN DEINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA 259 PERSONAINFORMADA

RED SATIPO Y MICROREDES 31776.0 4500.0 4500.0 10000.0 12776.0 S/3.572,00 31776.0 PERSONASINFORMADAS

0043959 43959 ADULTOS YJÓVENES RECIBENCONSEJERÍA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISIÖN SEXUAL (ITS)Y VIH/SIDA

RED SATIPO Y MICROREDES 9300.0 2325.0 2325.0 2325.0 2325.0 S/234.326,00 9300.0PERSONASTAMIZADAS

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

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Page 50: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

43960 POBLACIÓNADOLESCENTEINFORMADA SOBREINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA

RED SATIPO Y MICROREDES 986.0 40.0 200.0 246.0 500.0 S/31.000,00 986.0 ADOLESCENTEINFORMADAS

0043961 43961 POBLACIÓNDE ALTO RIESGO RECIBEINFORMACIÓN Y ATENCIÓNPREVENTIVA

RED SATIPO Y MICROREDES 7344.0 1054.0 1623.0 2253.0 2414.0 S/4.500,00 7344.0 PERSONAS TRATADAS

0043962 43962 DESPISTAJEDE TUBERCULOSIS ENSINTOMÄTICOSRESPIRATORIOS

RED SATIPO Y MICROREDES 17425.0 4356.0 4355.0 4357.0 4357.0 S/570.001,00 17425.0PERSONASATENDIDAS DETUBERCULOSIS

0043963 43963 CONTROL YTRATAMIENTOPREVENTIVO DECONTACTOS DE CASOSTUBERCULOSIS(GENERAL, INDIGENA YPRIVADA DE SU LIBERTAD)

RED SATIPO Y MICROREDES 764.0 191.0 191.0 191.0 191.0 S/8.910,00 764.0 PERSONAS TRATADAS

0043964 43964DIAGNOSTICO DE CASOSDE TUBERCULOSIS

RED SATIPO Y MICROREDES 226.0 56.0 57.0 56.0 57.0 S/133.760,00 226.0 PERSONASDIAGNÓSTICADAS

0043965 43965 PERSONAQUE ACCEDE AL EE SS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,ESQUEMAS 1,2, NOMULTIDROGORESISTENTEY MULTIDROGORESISTENTE

RED SATIPO Y MICROREDES 226.0 56.0 56.0 57.0 57.0 S/2.000,00 226.0 PERSONAS TRATADASDE TUBERCULOSIS

0043966 43966TRATAMIENTO DEPERSONAS PPL

RED SATIPO Y MICROREDES 6.0 0.0 3.0 0.0 3.0 S/2.500,00 6.0 PERSONAS TRATADASDE PPL

0043968 43968 POBLACIÓNCON INFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUALRECIBEN TRATAMIENTOSEGÚN GUÍA CLÍNICAS

RED SATIPO Y MICROREDES 15106.0 3776.0 3776.0 3777.0 3777.0 S/3.748,00 15106.0 PERSONAS TRATADAS

0043969 43969 PERSONASDIAGNOSTICADAS CON VIHQUE ACUDEN A LOSSERVICIOS Y RECIBENATENCIÓN INTEGRAL

RED SATIPO Y MICROREDES 33.0 8.0 8.0 8.0 9.0 S/270.463,00 33.0PERSONASDIAGNOSTICADA CONVIH

0043970 43970 MUJERESGESTANTES REACTIVAS YNIÑOS EXPUESTOS AL VIHRECIBEN TRATAMIENTOOPORTUNO

RED SATIPO Y MICROREDES 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/5.000,00 2.0MUJERES Y NIÑOSATENDIDOS DE VIH

0043971 43971 MUJERESGESTANTES REACTIVAS ASÍFILIS, SUS CONTACTOS YRECIËN NACIDOSEXPUESTOS RECIBENTRATAMIENTO OPORTUNO

RED SATIPO Y MICROREDES 28.0 7.0 7.0 7.0 7.0 S/5.000,00 28.0 GESTANTESATENDIDAS A SIFILIS

0043972 43972 PERSONAQUE ACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSISEXTREMADAMENTEDROGO RESISTENTE(XDR)

RED SATIPO Y MICROREDES 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/4.000,00 1.0PERSONAS TRATADASDE TUBERCULOSIS

0043973 43973 DESPISTAJEY DIAGNOSTICO DETUBERCULOSIS PARAPACIENTE CONCOMORBILIDAD

RED SATIPO Y MICROREDES 226.0 56.0 56.0 57.0 57.0 S/33.060,00 226.0 PERSONASDIAGNOSTICADA

0043974 43974 PERSONACON COMORBILIDADRECIBE TRATAMIENTOPARA TUBERCULOSIS

RED SATIPO Y MICROREDES 6.0 1.0 1.0 1.0 3.0 S/5.000,00 6.0PERSONA CONCOMORBILIDADRECIBE TRATAMIENTO

0043975 43975MONITOREO,SUPERVISIÖN,EVALUACIÖN Y CONTROLEN METAXÉNICAS YZOONOSIS

RED SATIPO Y MICROREDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/8.000,00 4.0 INFORMESREALIZADOS

0043977 43977 FAMILIA CONPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCIÓN DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONÓTICAS

RED SATIPO Y MICROREDES 10802.0 0.0 5400.0 5402.0 0.0 S/10.500,00 10802.0 FAMILIAS SALUDABLES

0043978 43978INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCIÓN DEENFERMEDADESMETAXÉNICAS YZOONÓTICAS

RED SATIPO Y MICROREDES 38.0 0.0 0.0 0.0 38.0 S/3.500,00 38.0INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES

0043979 43979 MUNICIPIOSQUE PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCIÓN DEENFERMEDADESMETAXÉNICAS YZOONÓTICAS

RED SATIPO Y MICROREDES 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/15.500,00 5.0

MUNICIPIOS QUEPROMUEVENPRACTICASSALUDABLES

0043980 43980POBLADORES DE ÁREASCON RIESGO DETRANSMISIÓN INFORMADACONOCE LOSMECANISMOS DETRANSMISIÓN DEENFERMEDADESMETAXÉNICAS YZOONÓTICAS

RED SATIPO Y MICROREDES 53550.0 21420.0 5355.0 5355.0 21420.0 S/5.466,00 53550.0 PERSONASCAPACITADAS

0043981 43981 VIVIENDASPROTEGIDAS DE LOSPRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS ÁREAS DEALTO Y MUY ALTO RIESGODE ENFERMEDADESMETAXÉNICAS YZOONÓTICAS

RED SATIPO Y MICROREDES 117021.0 25738.0 34576.0 27239.0 29468.0 S/442.000,00 117021.0 VIVIENDASPROTEGIDAS

0043982 43982VACUNACIÓN ANIMALESDOMÉSTICOS

RED SATIPO Y MICROREDES 12900.0 0.0 0.0 0.0 12900.0 S/33.500,00 12900.0 ANIMALESVACUNADOS

0044119 44119 COMUNIDADCON FACTORES DERIESGO CONTROLADOS

RED SATIPO Y MICROREDES 64.0 0.0 0.0 0.0 64.0 S/185.532,00 64.0 COMUNIDADESCONTROLADAS

0043983 43983DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADESMETAXENICAS

RED SATIPO Y MICROREDES 85471.0 21367.0 21368.0 21368.0 21368.0 S/1.056.456,00 85471.0 PERSONAS TRATADAS

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

0043984 43984DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADESZOONOTICAS

RED SATIPO Y MICROREDES 3191.0 797.0 798.0 798.0 798.0 S/289.836,00 3191.0 PERSONAS TRATADAS

0043985 43985MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLDE ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)

RED SATIPO Y MICROREDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/11.500,00 4.0 NFORMESREALIZADOS

0043987 43987 POBLACIÓNINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELAS ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNARTERIAL Y DIABETESMELLITUS)

RED SATIPO Y MICROREDES 16460.0 0.0 5486.0 5487.0 5487.0 S/11.200,00 16460.0 PERSONASINFORMADAS

0043988 43988 FAMILIAS ENZONAS DE RIESGOINFORMADA QUE REALIZANPRACTICAS HIGIÉNICASSANITARIAS PARAPREVENIR LASENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES MELLITUS

RED SATIPO Y MICROREDES 5709.0 25.0 25.0 25.0 5634.0 S/5.000,00 5709.0 FAMILIAS SALUDABLES

0043989 43989INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIASPARA PREVENIR LASENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)

RED SATIPO Y MICROREDES 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 S/7.000,00 7.0INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES

0043990 43990 MUNICIPIOSQUE DESARROLLANACCIONES DIRIGIDAS APREVENIR LASENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNARTERIAL, DIABETESMELLITUS)

RED SATIPO Y MICROREDES 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/257.812,00 5.0

MUNICIPIOS QUEDESARROLLANACCIONES PARAPREVENIRENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES

0053294 3000006 - 0053294ATENCIÓNESTOMATOLÓGICAPREVENTIVA BÁSICA

RED SATIPO Y MICROREDES 12250.0 3062.0 3062.0 3062.0 3064.0 S/56.370,00 12250.0 PERSONAS TRATADAS

0053295 30007 - 0053295ATENCIÓNESTOMATOLÓGICARECUPERATIVA BÁSICA

RED SATIPO Y MICROREDES 2170.0 542.0 542.0 543.0 543.0 S/10.500,00 2170.0 PERSONAS TRATADAS

0053293 30008 - 0053293ATENCIÓNESTOMATOLÓGICAESPECIALIZADA BÁSICA

RED SATIPO Y MICROREDES 176.0 4.0 4.0 4.0 164.0 S/146.111,00 176.0 PERSONAS TRATADAS

0053991 3000011- - 0053991TAMIZAJE Y DIAGNOSTICODE PACIENTES CONCATARATAS

RED SATIPO Y MICROREDES 1000.0 333.0 300.0 300.0 67.0 S/57.920,00 1000.0 PERSONAS TRATADAS

0053992 3000013- 0053992TAMIZAJE Y DIAGNOSTICODE PACIENTES CONERRORES REFRACTIVOS

RED SATIPO Y MICROREDES 6250.0 1478.0 1589.0 1591.0 1592.0 S/6.000,00 6250.0 PERSONAS TRATADAS

0055929 3000015 - 0055929VALORACIÓN CLÍNICA YTAMIZAJE LABORATORIALDE ENFERMEDADESCRÓNICAS NOTRANSMISIBLES

RED SATIPO Y MICROREDES 3202.0 642.0 884.0 887.0 789.0 S/50.147,00 3202.0 PERSONAS TRATADAS

0054002 3000016 - 0054002TRATAMIENTO Y CONTROLDE PERSONAS CONHIPERTENSIÓN ARTERIAL

RED SATIPO Y MICROREDES 431.0 108.0 108.0 107.0 108.0 S/6.264,00 431.0 PERSONAS TRATADAS

0054001 3000017 - 0054001TRATAMIENTO Y CONTROLDE PERSONAS CONDIABETES

RED SATIPO Y MICROREDES 181.0 45.0 45.0 45.0 46.0 S/15.852,00 181.0 PERSONAS TRATADAS

0043994 43994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS YTRASTORNO DE SALUDMENTAL

RED SATIPO Y MICROREDES 748.0 75.0 192.0 241.0 240.0 S/25.490,00 748.0 PERSONAS TRATADAS

0044192 44192MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLDEL PROGRAMAESTRATÉGICO:PREVENCIÓN Y CONTROLDEL CÁNCER

RED SATIPO Y MICROREDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/8.000,00 4.0 INFORMESREALIZADOS

0044194 44194 POBLACIÓNINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUDDEL CÁNCER DEL CERVIX,CÁNCER DE MAMA,CÁNCER GÁSTRICO,CÁNCER DE PRÓSTATA YCÁNCER DE PULMON

RED SATIPO Y MICROREDES 13000.0 2000.0 4500.0 4500.0 2000.0 S/3.210,00 13000.0 PERSONASINFORMADAS

0044195 3044195 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERÍA EN LAPREVENCIÓN DE CÁNCERDE CERVIX

RED SATIPO Y MICROREDES 4000.0 400.0 1350.0 1350.0 900.0 S/12.500,00 4000.0 PERSONASINFORMADAS

0053773 30004 - 0053773MUJER TAMIZADA ENCÁNCER DE CUELLOUTERINO

RED SATIPO Y MICROREDES 7000.0 1000.0 2400.0 2400.0 1200.0 S/328.971,00 7000.0 PERSONASTAMIZADAS

0077694 3000424 - 0077694EXAMEN DECOLPOSCOPIA ENMUJERES CON CITOLOGIAANORMAL - MUJERES CONCITOLOGIA ANORMAL CONCOLPOSCOPIA

RED SATIPO Y MICROREDES 50.0 8.0 16.0 16.0 10.0 S/141.737,00 50.0 N°. DE MUJERES CONCITOLOGÍA

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

0077695 3000425 - 0077695CRIOTERAPIA O CONOLEEP EN MUJERES CONCITOLOGIA ANORMALMUJERES CON CITOLOGIAANORMAL PARATRATAMIENTO DECRIOTERAPIA O CONOLEEP

RED SATIPO Y MICROREDES 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/43.000,00 40.0 MUJERES CONCITOLOGÍA

3.000169 3000169POBLACIÓN CONPRACTICAS SEGURAS ENSALUD FRENTE AOCURRENCIA DEPELIGROS NATURALES

RED SATIPO Y MICROREDES 13.0 10.0 1.0 2.0 0.0 S/17.154,00 101.0 COMUNIDADESSALUDABLES

3.000628 3000437 - 3000628POBLACIÓN CONMONITOREO, VIGILANCIA YPREPARACIÓN PARA ELCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

RED SATIPO Y MICROREDES 37.0 3.0 11.0 12.0 11.0 S/24.014,00 124.0 INFORMESREALIZADOS

3.000564 3000438 3000564SERVICIOS DE SALUD CONCAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS YRESPUESTA EN SALUDFRENTE A EMERGENCIASY DESASTRES

RED SATIPO Y MICROREDES 770.0 520.0 50.0 100.0 100.0 S/136.010,00 2080.0 ATENCIONESREALIZADAS

3.000450 3000450ENTIDADES PÚBLICASCON GESTIÓN DE RIESGODE DESASTRE EN SUSPROCESOS DEPLANIFICACIÓN YADMINISTRACIÓN PARA ELDESARROLLO.

RED SATIPO Y MICROREDES 6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/18.300,00 6.0 ENTIDADES PÚBLICAS

3.000565 3.000565 3000565SERVICIOS ESENCIALESSEGUROS ANTEEMERGENCIAS YDESASTRES

RED SATIPO Y MICROREDES 6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/22.300,00 6.0INSTITUCIONESSALUDABLES

0076116 3000283 - 0076116ATENCIÓNPREHOSPITALARIA MÓVILDE LA EMERGENCIA CONSOPORTE VITAL BÁSICO"SVB"

RED SATIPO Y MICROREDES 1095.0 273.0 274.0 274.0 274.0 S/287.798,00 1095.0 PERSONASATENDIDAS

0076145 3000289 - 0076145ATENCIÓN AMBULATORIADE URGENCIAS(PRIORIDAD III O IV) ENMÓDULOS HOSPITALARIOSDIFERENCIADOSAUTORIZADOS

RED SATIPO Y MICROREDES 400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/77.599,00 400.0PERSONASATENDIDAS

OE5: MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOS DELOS USUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES

0001026 0001026MANTENIMIENTO DELOS SERVICIOSBÁSICOS DE SALUDMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA YREPARACIÓN DEMAQUINARIA Y EQUIPO -MEJORA DE LA OFERTA

RED SATIPO Y MICROREDES 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/1.363.843,00 8.0 INFORMESREALIZADOS

0001027 0001027MANTENIMIENTO DELOS SERVICIOSGENERALES DE SALUD0001027MANTENIMIENTO DEEQUIPOS BIOMÉDICOSY ADMINISTRATIVOS

RED SATIPO Y MICROREDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/742.239,00 4.0 INFORMESREALIZADOS

0000266 0000266ATENCIÓN ENCONSULTAS EXTERNAS- ESPECIALIZADASATIPO CONSULTAAMBULATORIAMÉDICA(C.EX.)

RED SATIPO Y MICROREDES 24420.0 6105.0 6105.0 6105.0 6105.0 S/132.899,00 24420.0 CONSULTASEXTERNAS

0000256 0000256ATENCIÓN DEEMERGENCIAS YURGENCIAS ATENCIÓNDE EMERGENCIAS -ESPECIALIZADA

RED SATIPO Y MICROREDES 16825.0 4206.0 4206.0 4206.0 4207.0 S/437.889,00 16825.0 ATENCIONESREALIZADAS

0000971 0000971INTERVENCIONESQUIRÚRGICASESPECIALIZADA CIRUGÍAMAYOR (EXCEPTOCESÀREAS):

RED SATIPO Y MICROREDES 1127.0 281.0 282.0 282.0 282.0 S/251.077,00 1127.0 INTERVENCIONESQUIRÚRGICAS

0000269 00269 0000269ATENCIÓN ENHOSPITALIZACIÓN -ESPECIALIZADA

RED SATIPO Y MICROREDES 11640.0 2910.0 2910.0 2910.0 2910.0 S/323.697,00 11640.0 DIAS / CAMA

0000296 0000296BRINDAR APOYO ALDIAGNÓSTICO PORIMÁGENES EXÁMENESDE DIAGNÓSTICO PORIMÁGENES(ECOGRAFIASY RADIOGRAFIAS)

RED SATIPO Y MICROREDES 18975.0 4743.0 4744.0 4744.0 4744.0 S/69.436,00 18975.0 EXAMENES DE APOYOAL DIAGNÓSTICO

0000295 0000295BRINDAR APOYO ALDIAGNÓSTICO ENLABORATORIOEXÁMENES DELABORATORIO

RED SATIPO Y MICROREDES 122544.0 30636.0 30636.0 30636.0 30636.0 S/170.805,00 122544.0 EXÁMENES DE APOYOAL DIAGNÓSTICO

0000319 0000319BRINDAR UNAADECUADADISPENSACIÓN DEMEDICAMENTOS YPRODUCTOS EXPENDIODE MEDICAMENTOS

RED SATIPO Y MICROREDES 112253.0 28063.0 28063.0 28064.0 28063.0 S/814.995,00 112253.0 RECETAS ATENDIDAS

0000194 0000194ASEGURAR LAPROVISIÓN DEALIMENTACIÓNADECUADA PARAENFERMOSELABORACIÓN DERACIONESALIMENTICIAS PORTIPOS DE DIETAS

RED SATIPO Y MICROREDES 61766.0 15441.0 15441.0 15442.0 15442.0 S/325.024,00 61766.0RACIONESALIMENTICIASATENDIDAS

0000266 0000266ATENCIÓN DECONSULTAS EXTERNAS- MULTIDISTRITAL -BÁSICA CONSULTAAMBULATORIA MÉDICA -ATENCIÓN BÁSICA

RED SATIPO Y MICROREDES 78142.0 19535.0 19535.0 19535.0 19537.0 S/1.592.830,00 78142.0CONSULTASEXTERNAS

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

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Page 53: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

0000269 0000269ATENCIÓN ENHOSPITALIZACIÓN -BÁSICA INTERNAMIENTO

RED SATIPO Y MICROREDES 3519.0 879.0 880.0 880.0 880.0 S/306.849,00 3519.0 INTERNAMIENTOS

0120 5001172 SEGUROINTEGRAL DE SALUDSEMICONTRIBUTIVO -0002088 SEGUROINTEGRAL DE SALUD

RED SATIPO Y MICROREDES 240678.0 0.0 80226.0 80226.0 80226.0 S/1.143,00 240678.0 ATENCIONESREALIZADAS

0101 5000500 - 000251ATENCIÓN BÁSICA DESALUD

RED SATIPO Y MICROREDES 263904.0 0.0 87968.0 87968.0 87968.0 S/46.307,00 263904.0 PERSONA ATENDIDA /ATENCIONES

0115 5002166 - 0040386OTRAS ATENCIONES DESALUD BÁSICA

RED SATIPO Y MICROREDES 9778.0 0.0 3259.0 3259.0 3260.0 S/1.075.388,00 9778.0 ATENCIONES

0118 5000276 GESTIÓNDEL PROGRAMA :0024336 ATENCIÓNBÁSICA DE SALUD

RED SATIPO Y MICROREDES 140472.0 0.0 46824.0 46824.0 46824.0 S/58.627,00 140472.0 ATENCIONES

0119 5001566 TRASATENCIONES DE SALUD0040386 OTRASATENCIONES DE SALUDBÁSICA EXPENDIO DEMEDICAMENTOSPERIFERIE

RED SATIPO Y MICROREDES 104651.0 0.0 34883.0 34884.0 34884.0 S/1.045,00 104651.0 RECETAS ATENDIDAS

0116 5002197 -000040388PRESTACIONESADMINISTRATIVASSUBSIDIADAS NOTARIFADOS

RED SATIPO Y MICROREDES 1127.0 0.0 375.0 376.0 376.0 S/44.774,00 1127.0 ATENCIONES

OE6:FORTALECEREL ROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL

0000888 0000888GESTIÓNADMINISTRATIVA

RED SATIPO Y MICROREDES 35.0 8.0 8.0 8.0 11.0 S/1.192.788,00 35.0 INFORMESREALIZADOS

0001479 01479 - 0001479VIGILANCIA Y CONTROLDE EPIDEMIASVIGILANCIA Y CONTROLDE EPIDEMIAS - VEA

RED SATIPO Y MICROREDES 251.0 61.0 63.0 61.0 66.0 S/11.060,00 251.0 INFORMESREALIZADOS

0001153 01153 - 0001153PAGO DE PENSIONES YBENEFICIOS ACESANTES YJUBILADOS

RED SATIPO Y MICROREDES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/218.745,00 12.0 PLANILLASELABORADAS

1,

BRINDARAATENCIONINTEGRALPREVENTIVOPROMOCIONAL YRECUPERATIVO ALA POBLACION MASVULNERABLE

MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DE LAPOBLACION PARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA

100.0OE6 FORTALECEREL ROL DE LOSDIRECTIVOS

GESTIONADMINISTRATIVA

00888 GESTIONADMINISTRATIVA DIRESA REDES 38.0 10.0 9.0 9.0 10.0 S/2.238.896,00 100.0

INFORMESREALIZADOS

GESTIONADMINISTRATIVA

70311 ACCIONES PARA ELPLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL (OEPE)

GOB REG, DIRESA REDES 9.0 3.0 2.0 2.0 2.0 S/88.280,00 100.0 NFORME REALIZADOS

OE5 MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOS DELOS USUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONESVULNERABLES

ASIGNACIONESPRESUPUESTALES QUENO RESULTAN ENPRODUCTOS

40704 ATENCION INTEGRALDE SALUD DE LSPOBLACIONES EXLUIDAS YDISPERSAS NIVELNACIONAL AISPED

DIRESA REDES Y MICROREDES 5500.0 1375.0 1375.0 1375.0 1375.0 S/1.758.036,00 100.0 ATENCION REALIZADA

OE4 MEJORAR LACAPACIDADRESOLUTIVA DELOSESTABLECIMIENTOSDE SALUD SEGUNCATEGORIA

ASIGNACIONESPRESPUESTRIAS QUENO RESULTAN ENPRDOUCTOS APNOP

MANTENIMIENTO DEINFRESTRUCTURA YREAPARACION DEMAQUINARIA Y EQUIPO<

RED Y MICROREDES 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/2.285.869,00 100.0 INFORME REALIZADO

ASIGNCIONESPRESUPUESTRIAS QUENO RESULTAN ENPRODUCTOS APNOP

ATENCION BASICA (MEJORA DE LA OFERTA DELOS SERVICIOS DESALUD)

RED Y MICROREDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.500.000,00 100.0 EE.SS.

ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTAN ENPRODUCTOS APNOP

ATENCION INTEGRALMBULATORIA ( HOSPITAL) RED HOSPITAL 63100.0 15775.0 15775.0 15775.0 15775.0 S/3.067.684,00 100.0 ATENCION

REALIZADAS

ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTAN ENPRODUCTOS APNOP

ATENCION ENHOSPITALIZACION

RED HOSPITALES 2400.0 600.0 600.0 600.0 600.0 S/1.222.003,00 100.0 INFORMESREALIZADOS

ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTAN ENPRODUCTOS APNOP

EXAMENES DEDIAGNOSTICO PORIMAGENES (ECOGRAFIASRADIOGRAFIAS LAB)

RED HOSPITALES 15000.0 3750.0 3750.0 3750.0 3750.0 S/778.035,00 100.0 EXAMENESREALIZADOS

ASIGNCIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTAN ENPRODUCTOS APNOP

EXPENDIO DEMEDICAMENTOS RED HOSPITALES 101000.0 25250.0 25250.0 25250.0 25250.0 S/582.862,00 100.0 Nº DE RECETA

ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTAN ENPRODUCTOS PNOP

01113 NUTRICION YALIMENTACION PARAPACIENTES

RED Y HOSPITAL 91000.0 22750.0 22750.0 22750.0 22750.0 S/493.233,00 100.0 INFORMACIONREALIZADA

ASIGNCIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTAN ENPRODUCTOS APNOP

00272 ATENCION INTEGRALA LA COMUNIDAD C.S. YP.S.

RED, CENTROS Y PUESTOS DESALUD 395600.0 98900.0 98900.0 98900.0 98900.0 S/1.011.801,00 100.0 ATENCION

ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTAN ENPRODUCTOS APNOP

01479 VIGILANCIA YCONTROL DE EPIDEMIAS DIRESA RED Y MICROREDES 52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/1.012.480,00 100.0 INFORME REALIZADAS

ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTAN ENPRODUCTOS APNOP

01153 PAGO DEPENSIONES Y BENEFICIOSA CESANTES Y JUBILADOS

RED DE SALUD 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.093.971,00 100.0 PLANILLASREALIZADAS

OE1 REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA EN NIÑOSMENORES DE 5AÑOS OE2DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNANEONATAL OE3REDUCIR,PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTE LASENFERMEDADESPREVALENTES Y/ODAÑOS Y DISMINUIRLOS FACTORES DERIESGO DE LAS

MONITOREO SUPERVISIONEVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMAARTICULADO NUTRICIONAL

DIRESA, REDES. 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/226.811,00 100.0 INFORMESREALIZADOS

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

LOCALIDADES YPOBLACIONESVULNERABLES

33244 VIGILANCIA,INVESTIGACION YTECNOLOGIAS ENNUTRICION

DIRESA REDES MICROREDES 13.0 3.0 3.0 4.0 3.0 S/3.300,00 100.0 INFORMESREALIZADOS

33248 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACION

DIRESA, REDES MICROREDES 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 S/1.800,00 100.0MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL

33249 COMUNIDADESSALUDABLES QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACION

DIRESA, REDES MICROREDES. 180.0 0.0 0.0 0.0 180.0 S/1.800,00 100.0 COMUNIDADESSALUDABLES

33250 INSTITUCIONESEDUCATIVAS SALUDABLESQUE PROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL Y LAADECUADA ALIMENTACION

DIRESA REDES MICROREDES 55.0 0.0 0.0 0.0 55.0 S/1.800,00 100.0INSTITUCIONEDUCATIVASALUDABLES

33251 FAMILIASSALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARA ELCUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA Y LA ADECUDAALIMENTACION

DIRESA, REDES MICROREDES 4772.0 0.0 2386.0 0.0 2386.0 S/51.800,00 100.0 FAMILIA SALUDABLES

33254 NIÑOS CON VACUNACOMPLETA DIRESA, REDES MICROREDES 14043.0 3510.0 3510.0 3510.0 3513.0 S/443.581,00 100.0 NIÑO PROTEGIDO

CON VACUNA

33255 NIÑOS CON CREDCOMPLETO SEGUN EDAD DIRESA REDES MICROREDES 9587.0 2396.0 2396.0 2396.0 2399.0 S/1.494.690,00 100.0 NIÑO CONTROLADO

CON CRED

33256 NIÑOS CONSUPLEMENTO DE HIERROY VITAMINA A

DIRESA, REDES MICROREDES 29417.0 7354.0 7354.0 7354.0 7355.0 S/1.800,00 100.0 NIÑO CONSUPLEMENTADO

33258 CONTROL DECALIDAD NUTRICIONAL DELOS ALIMENTOS

DIRESA REDES MICROREDES. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/67.907,00 100.0 REPORTE TECNICOELABORADO

33260 VIGILANCIA DE LACALIDAD DEL AGUA PARAEL CONSUMO HUMANO

DIRESA, REDES YMICROREDES 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/565.050,00 100.0

CENTRO POBLADOCON TRATAMIENTODE AGUA

33308 DESINFECCION Y/OTRATAMIENTO DEL AGUAPARA EL CONSUMOHUMANO

DIRESA, RED Y MICROREDES 88.0 22.0 22.0 22.0 22.0 S/356.734,00 100.0CENTRO POBLADOCON TRATAMIENTODE AGUA

33311 ATENCION IRA DIRESA REDES MICROREDES 12087.0 2800.0 3240.0 3247.0 2800.0 S/30.524,00 100.0 CASO TRATADO

33312 ATENCION EDA DIRESA, REDES, MICROREDES 28740.0 7185.0 7185.0 7185.0 7185.0 S/1.800,00 100.0 CASO TRATADO

33313 ATENCION IRA CONCOMPLICACIONES DIRES, REDES, MICROREDES 953.0 200.0 276.0 277.0 200.0 S/3.600,00 100.0 CASO TRATADO

33314 ATENCION EDA CONCOMPLICACIONES DIRESA REDES MICROREDES 86.0 21.0 21.0 22.0 22.0 S/1.800,00 100.0 CASO TRATADO

33315 ATENCION DEOTRAS ENFERMEDADESPREVALENTES

DIRESA REDES MICROREDES 6570.0 1642.0 1642.0 1642.0 1644.0 S/19.280,00 100.0 CASO TRATADO

33317 GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERROY ACIDO FOLICO

DIRESA REDES MICROREDES 4071.0 1017.0 1017.0 1017.0 1020.0 S/1.800,00 100.0 Nº DE GESTANTESUPLEMENTADA

33414 ATENCION DE NIÑOSY NIÑAS CON PARASITOSISINTESTINAL

DIRESA, REDES YMICROREDES 3280.0 820.0 820.0 820.0 820.0 S/348.644,00 100.0 CASO TRATADO

44277 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE LA SALUD MATERNONEONATA

DIRESA Y REDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/674.586,00 100.0 INFORME REALIZADOS

33288 MUNICIPIOSSALUDABLES QUEPROMUEVEN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

DORESA, REDES,MICROREDES 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 S/1.800,00 100.0

MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL

33289 COMUNIDADESPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES EN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

DIRESA, REDES YMICROREDES 58.0 0.0 0.0 0.0 58.0 S/1.800,00 100.0 COMUNIDAD

SALUDABLES

33290 INSTITUCIONESEDUCATIVAS PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESEN SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA

DIRESA, REDES YMICROREDES 51.0 0.0 0.0 0.0 51.0 S/1.800,00 100.0

INSTITUCIONEDUCATIVASALUDABLES

33412 FAMILIASSALUDABLES INFORMADASRESPECTO A SU SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

DIRESA, REDES YMICROREDES 2904.0 0.0 0.0 0.0 2904.0 S/10.000,00 100.0 FAMILIA SALUDABLE

30002 POBLACIONINFORMADA SOBRE SALUDSEXUAL, SALUDREPRODUCTIVA YMETODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR

DIRESA, RED Y MICRORED 11500.0 1500.0 3200.0 3200.0 3600.0 S/36.000,00 100.0 PERSONA INFORMADA

33291 POBLACIONACCEDE A METODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR

DIRESA, REDES YMICROREDES 10401.0 2600.0 2600.0 2600.0 2601.0 S/13.000,00 100.0 PAREJAS

PROTEGIDAS

33292 POBLACIONACCEDE ASERVICIOS DECONSEJERIA EN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

DIRESA, REDES YMICROREDES 9559.0 2389.0 2389.0 2389.0 2392.0 S/8.589,00 100.0 ATENCIONES

33172 ATENCIONPRENATAL REENFOCADA

DIRESA, REDES YMICROREDES 4107.0 1026.0 1026.0 1026.0 1029.0 S/321.500,00 100.0 GESTANTE

CONTROLADA

33294 ATENCION DE LAGESTANTE CONCOMPLICACIONES

DIRESA, REDES YMICROREDES 1834.0 458.0 458.0 458.0 460.0 S/1.800,00 100.0 GESTANTE ATENDIDA

33295 ATENCION DELPARTO NORMAL DIRESA, RED Y MICROREDES 2489.0 622.0 622.0 622.0 623.0 S/474.360,00 100.0 PARTO NORMAL

33296 ATENCION DELPARTO COMPLICADO NOQUIRURGICO

DIRESA, RED Y MICROREDES 215.0 53.0 53.0 54.0 55.0 S/1.800,00 100.0 PARTO COMPLICADO

33297 ATENCION DELPARTO COMPLICADOQUIRURGICO

DIRESA, RED Y MICROREDES 716.0 179.0 179.0 179.0 179.0 S/1.800,00 100.0 CESAREAS

33298 ATENCION DELPUERPERIO

DIRESA, RED Y MICROREDES 2926.0 731.0 731.0 731.0 733.0 S/1.800,00 100.0 ATENCIONPUERPERAL

33299 ATENCION DELPUERPERIO CONCOMPLICACIONES

DIRESA, RED Y MICROREDES 45.0 11.0 11.0 11.0 12.0 S/1.800,00 100.0ATENCIONES DEPUERPERIO CONCOMPLICACIONES

33304 ACCESO AL SISTEMADE REFERENCIAINSTITUCIONAL

REDES Y MICROREDES 819.0 204.0 205.0 205.0 205.0 S/1.800,00 100.0 GESTANTE Y/ONEONATO REFERIDO

33305 ATENCION DELRECIEN NACIDO NORMAL DIRESA RED Y MICRORED 3205.0 801.0 801.0 801.0 802.0 S/897.182,00 100.0

ATENCIONES ARECIEN NACIDONORMALES

33306 ATENCION DELRECIEN NACIDO CONCOMPLICACIONES

DIRESA, RED Y MICROREDES 268.0 67.0 67.0 67.0 67.0 S/1.800,00 100.0ATENCION ARECIENNACIDO CONCOMPLICACIONES

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

30005 ADOLESCENTESACCEDEN A LOSSERVICIOS DE SALUDPARA LA PREVENCION DELEMBARAZO NOPLANIFICADO

DIRESA, RED Y MICROREDES 7520.0 1880.0 1880.0 1880.0 1880.0 S/36.000,00 100.0 ATENCION AADOLESCENTES

43950 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLEN VIH SIDATUBERCULOSIS

DIRESA Y REDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/267.629,00 100.0 INFORMESREALIZADOS

43952 FAMILIADESARROLLANPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEVIH SIDA Y TUBERCULOSIS

DIRESA, REDES YMICROREDES 319.0 79.0 79.0 79.0 82.0 S/1.800,00 100.0 FAMILIAS SALUDABLES

43953 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS

DIRESA RED Y MICROREDES 39.0 0.0 6.0 16.0 17.0 S/1.800,00 100.0 Nº DE INSTITUCIONEDUCATIVA

43954 AGENTESCOMUNITARIOSPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS

DIRESA, RED Y MICROREDES 90.0 0.0 20.0 30.0 40.0 S/1.800,00 100.0 AGENTE CAPACITADO

43955 HOGARES EN AREASDE ELEVADO RIESGO DETRANSMISION DE TBC QUEACCEDEN A VIVIENDASREORDENADAS.

DIRES, RED Y MICROREDES 39.0 0.0 6.0 16.0 17.0 S/1.800,00 100.0 VIVIENDASREORDENADAS

43957 ADECUADABIOSEGURIDAD EN LOSSERVICIOS DE ATENCIONDE TUBERCULOSIS

DIRESA RED Y MICRORED 62.0 2.0 20.0 20.0 20.0 S/1.800,00 100.0 EE.SS. CONBIOSEGURIDAD

43958 POBLACIONINFORMADA SOBRE USOCORRECTO DE CONDONPARA PREVENCION DEINFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL YVIH/SIDA

DIRESA RED MICROREDES 8630.0 1157.0 2491.0 2491.0 2491.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA INFORMADA

43959 ADULTOS YJOVENES RECIBENCONSEJERIA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL (ITS)Y VIH/SIDA

DIRESA, RED Y MICROREDES 10748.0 2687.0 2687.0 2687.0 2687.0 S/272.193,00 100.0 PERSONA TAMIZADA

43960 POBLACIONADOLESCENTEINFORMADA SOBREINFECCIONES DETRANSMISION SEXUALVIH/SIDA

DIRESA RED Y MICROREDES 545.0 136.0 136.0 136.0 137.0 S/1.800,00 100.0 ADOLESCENTEINFORMADA

43961 POBLACION DEALTO RIESGO RECIBEINFORMACION Y ATENCIONPREVENTIVA

DIRESA, RED Y MICROREDES 2120.0 480.0 480.0 680.0 480.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA TRATADA

43962 DESPISTAJE DETUBERCULOSIS ENSINTOMATICOSRESPIRATORIOS

DIRESA, RED Y MICROREDES 12944.0 3236.0 3236.0 3236.0 3236.0 S/125.284,00 100.0 PERSONA ATENDIDA

43963 CONTROL YTRATAMIENTOPREVENTIVO DECONTACTOS DE CASOSTUBERCULOSIS(GENERAL, INDIGENA YPRIVADA DE SU LIBERTAD)

DIRESA, RED Y MICROREDES 1222.0 305.0 305.0 305.0 307.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA TRATADA

43964 DIAGNOSTICO DECASOS DETUBERCULOSIS

DIRESA, RED Y MICROREDES 350.0 87.0 87.0 88.0 88.0 S/1.800,00 100.0 PERSONADIAGNOSTICADA

43965 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,ESQUEMAS 1,2 NOMULTIDROGORESISTENTEY MULTIDROGORESISTENTE.

DIRESA, REDES YMICROREDES 347.0 86.0 87.0 87.0 87.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA TRATADA

DE TUBERCULOSIS

43966 TRATAMIENTO DEPERSONAS PPL

DIRESA, REDES YMICROREDES 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA TRATADA

DE PPL

43968 POBLACION CONINFECCIONES DETRANSMISION SEXUALRECIBEN TRATAMIENTOSEGUN GUIA CLINICAS

DIRESA, REDES YMICROREDES 17770.0 4442.0 4442.0 4442.0 4444.0 S/5.574,00 100.0 PERSONA TRATADA

43969 PERSONASDIAGNOSTICADAS CON VIHQUE ACUDEN A LOSSERVICIOS Y RECIBENATENCION INTEGRAL

DIRESA REDES Y MICROREDES 32.0 6.0 6.0 10.0 10.0 S/1.800,00 100.0PERSONADIAGNOSTICADA CONVIH

43970 MUJERESGESTANTES REACTIVAS YNIÑOS EXPUESTOS AL VIHRECIBEN TRATAMIENTOOPORTUNO

DIRESA, REDES YMICROREDES 5.0 1.0 2.0 1.0 1.0 S/1.800,00 100.0 MUJERES Y NIÑOS

ATENDIDOS CON VIH

43971 MUJERESGESTANTES REACTIVAS ASIFILIS, SUS CONTACTOS YRECIEN NACIDOSEXPUESTOS RECIBENTRATAMIENTO OPORTUNO

DIRESA, REDES YMICROREDES

23.0 4.0 6.0 6.0 7.0 S/1.800,00 100.0 GESTANTE ATENDIDAA SIFILIS

43972 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBEN TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSISEXTREMADAMENTEDROGO RESISTENTE(XDR)

DIRESA, REDES YMICROREDES 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA TRATADA

DE TUBERCULOSIS

43973 DESPISTAJE YDIAGNOSTICO DETUBERCULOSIS PARAPACIENTE CONCOMORBILIDAD

DIRESA, REDES YMICROREDES 344.0 86.0 86.0 86.0 86.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA

DIAGNOSTICADA

43974 PERSONA CONCOMORBILIDAD RECIBETRATAMIENTO PARATUBERCULOSIS

DIRESA, REDES YMICROREDES. 13.0 3.0 3.0 4.0 3.0 S/1.800,00 100.0

PERSONA CONCOMORBILIDADRECIBE TRATAMIENTO

43975 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLEN METAXENICAS YZOONOSIS

DIRESA Y REDES DE SALUD 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/11.800,00 100.0 INFORMESREALIZADOS

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

43977 FAMILIA CONPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEENFERMEDADESMETAXENICAS Y ZOONOSIS

DIRESA, REDES YMICROREDES 2179.0 544.0 544.0 544.0 547.0 S/1.800,00 100.0 FAMILIA SALUDABLES

43978 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN CONPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEENFERMEDADESMETAXENICAS Y ZOONOSIS

DIRESA, REDES YMICROREDES 36.0 0.0 12.0 12.0 12.0 S/1.800,00 100.0

INSTITUCIONEDUCATIVASALUDABLES

43979 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN CONPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEENFERMEDADESMETAXENICAS Y ZOONOSIS

DIRESA, REDES YMICROREDES 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/3.800,00 100.0

MUNICIPIO QUEPROMUEVENPRACTICASSALUDABLES

43980 POBLADORES DEAREAS CON RIESGO DETRANSMISION INFORMADACONOCE LOSMECANISMOS DETRANSMISION DEENFERMEDADESMETAXENICAS Y ZOONOSIS

DIRESA, REDES YMICROREDES 20615.0 5153.0 5153.0 5153.0 5156.0 S/1.800,00 100.0 PERSONAS

CAPACITADAS

43981 VIVIENDASPROTEGIDAS DE LOSPRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS AREAS DEALTO Y MUY ALTO RIESGODE ENFERMEDADESMETAXENICAS Y ZOONOSIS

DIRESA, REDES YMICROREDES 149286.0 44420.0 30223.0 30223.0 44420.0 S/213.684,00 100.0 VIVIENDA PROTEGIDA

43982 VACUNACIONANIMALES DOMESTICOS

DIRESA, REDES YMICROREDES 13560.0 0.0 0.0 0.0 13560.0 S/1.800,00 100.0 ANIMAL VACUNADO

44119 COMUNIDAD CONFACTORES DE RIESGOCONTROLADOS

DIRESA REDES Y MICROREDES 58.0 0.0 0.0 0.0 58.0 S/1.800,00 100.0 COMUNIDADESCONTROLADAS

43983 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADESMETAXENICAS

DIRESA, REDES, Y MICOREDES 47598.0 13149.0 10650.0 10650.0 13149.0 S/46.800,00 100.0 PERSONA TRATADA

43984 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADESZOONOTICAS

DIRESA, REDES YMICROREDES

995.0 248.0 249.0 249.0 249.0 S/249.306,00 100.0 PERSONA TRATADA

43985 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIONY DIABETES)

DIRESA, REDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.000,00 100.0 INFORME REALIZADOS

43987 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELAS ENFERMEDADES NOTRANSMISBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIONY DIABETES)

DIRESA, REDES YMICROREDES 22000.0 3880.0 6040.0 6040.0 6040.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA INFORMADA

43988 FAMILIAS EN ZONASDE RIESGO INFORMADAQUE REALIZAN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIASPARA PREVENIR LASENFERMEDADES NOTRANSMISBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIONY DIABETES)

DIRESA, REDES, MICROREDES 250.0 0.0 0.0 0.0 250.0 S/1.800,00 100.0 FAMILIA SALUDABLE

43989 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIASPARA PREVENIR LASENFERMEDADES NOTRANSMISBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIONY DIABETES)

DIRESA, REDES YMICROREDES 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/1.800,00 100.0

INSTITUCIONEDUCATIVASALUDABLES

43990 MUNICIPIOS QUEDESARROLLAN ACCIONESSANITRIAS DIRIGIDAS APREVENIR LASENFERMEDADES NOTRANSMISBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIONY DIABETES)

DIRESA, REDES, MICROREDES 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/1.800,00 100.0

MUNICIPIOS QUEDESARROLLANACCIONES DEPREVENCIÒN

3000006 ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA

DIRESA, REDES YMICROREDES 11140.0 2785.0 2785.0 2785.0 2785.0 S/30.249,00 100.0 PERSONA TRATADA

3000007 ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA

DIRESA, REDES YMICROREDES 1220.0 305.0 305.0 305.0 305.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA TRATADA

3000008 ATENCIONESTOMATOLOGICAESPECIALIZADA BASICA

DIRESA, REDES YMICROREDES 125.0 31.0 31.0 31.0 32.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA TRATADA

3000011 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONCATARATAS

DIRESA REDES Y MICROREDES 3383.0 0.0 1691.0 0.0 1692.0 S/25.400,00 100.0 PERSONA TAMIZADA

3000013 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONERRORES REFRACTIVOS

DIRESA, RED Y MICROREDES 16461.0 1600.0 6730.0 6531.0 1600.0 S/3.600,00 100.0 Nº DE PERSONATAMIZADA

3000014 TRATAMIENTO YCONTROL DE PACIENTESCON ERRORESREFRACTIVOS

DIRESA, REDES YMICROREDES 150.0 0.0 75.0 0.0 75.0 S/3.600,00 100.0 PERSONA TRATADA

3000015 VALORACIONCLINICA Y TAMIZAJELABORATORIAL DEENFERMEDADESCRONICAS NOTRANSMISIBLES

DIRESA, REDES YMICROREDES 5020.0 650.0 1860.0 1860.0 650.0 S/52.619,00 100.0 PERSONA TAMIZADA

3000016 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON HIPERTENSIONARTERIAL

DIRESA, REDES YMICROREDES 2616.0 460.0 848.0 848.0 460.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA TRATADA

3000017 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON DIABETES

DIRESA, REDES YMICROREDES 1370.0 342.0 342.0 342.0 344.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA TRATADA

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

43994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS YTRANSTORNO DE SALUDMENTAL

DIRESA, REDES, MICROREDES 700.0 175.0 175.0 175.0 175.0 S/26.800,00 100.0 PERSONA TRATADA

44192 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMAESTRATEGICO:PREVENCION Y CONTROLDEL CANCER

DIRESA, REDES YMICROREDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.800,00 100.0 Nº DE INFORMES

44194 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUDDEL CANCER DE CERVIX,CANCER DE MAMA,CANCER GASTRICO,CANCER DE PROSTATA YCANCER DE PULMON

DIRESA, REDES, MICROREDES 60000.0 6000.0 18000.0 18000.0 18000.0 S/13.198,00 100.0 PERSONA INFORMADA

3000360 INTITUCIONESEDUCATIVAS SALUDABLESQUE PROMUEVEN LAPREVENCION DELCANCER DE CUELLOUTERINO, CANCER DEMAMA, CANCER GASTRICO,CANCER DE PROSTATA YCANCER DE PULMON YOTROS

DIRESA, REDES, MICROREDES 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 S/1.000,00 100.0INSTITUCIONEDUCATIVASALUDABLES

3000361 FAMILIASSALUDABLES CONCONOCIMIENTO DE LAPREVENCION DELCANCER DE CUELLOUTERINO, CANCER DEMAMA, CANCER GASTRICO,CANCER DE PROSTATA YCANCER DE PULMON YOTROS

DIRESA, REDES Y MCROREDES 200.0 0.0 0.0 0.0 200.0 S/1.600,00 100.0 FAMILIAS SALUDABLES

3000362 MUNICIPIOSSALUDABLES PROMUEVENLA PREVENCION DELCANCER DE CUELLOUTERINO, CANCER DEMAMA, CANCER GASTRICO,CANCER DE PROSTATA YCANCER DE PULMON YOTROS

DIRESA REDES Y MICROREDES 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/1.000,00 100.0 MUNICIPIOSSALUDABLES

3000003 COMUNIDADESPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DE LOSDIFERENTES TIPOS DECANCER

DIRESA, REDES YMICROREDES 120.0 0.0 0.0 0.0 120.0 S/1.800,00 100.0

COMUNIDADESSALUDABLES

3044195 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA EN LAPREVENCION DELCANCER DE CERVIX

DIRESA, REDES YMICROREDES 6500.0 1500.0 1600.0 1700.0 1700.0 S/62.515,00 100.0 PERSONA INFORMADA

30004 MUJER TAMIZADA ENCANCER DE CUELLOUTERINO

DIRESA, REDES YMICROREDES 3700.0 300.0 1000.0 1200.0 1200.0 S/203.305,00 100.0 PERSONA TAMIZADA

3044197 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CENSEJERIA ENCANCER DE MAMA

DIRESA, REDES YMICROREDES 5800.0 1400.0 1400.0 1500.0 1500.0 S/80.287,00 100.0 PERSONA INFORMADA

3044199 PERSONA CONCONSEJERIA EN CANCERGASTRICO

DIRESA, REDES, YMICROREDES 4000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 S/5.818,00 100.0 PERSONA INFORMADA

3044200 VARONESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA EN LAPREVENCION DELCANCER DE PROSTATA

DIRESA, REDES YMICROREDES 1800.0 450.0 450.0 450.0 450.0 S/5.291,00 100.0 Nº DE PERSONA

INFORMADA

44201 VARONES DE 50 A 70AÑOS CON EXAMEN DETACTO PROSTATICO PORVIA RECTAL

DIRESA, REDES YMICROREDES 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/1.800,00 100.0

VARONES CONEXAMEN DE TACTOPROSTATICO VIARECTAL

3044202 VARONES DE 50 A70 AÑOS CON DOSAJE PSA

DIRESA, REDES YMICROREDES 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/5.079,00 100.0 VARONES CON

DOSAJE DE PSA

3044203 POBLACIONESCOLAR CONCONSEJERIA ENPREVENCION DELCANCER DE PULMON

DIRESA, REDES YMICROREDES 1200.0 300.0 300.0 300.0 300.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA INFORMADA

3044204 POBLACION ENEDAD LABORAL CONCONSEJERIA ENPREVENCION DE CANCERDE PULMON

DIRESA, REDES YMICROREDES 3600.0 900.0 900.0 900.0 900.0 S/5.264,00 100.0 PERSONA INFORMADA

3000424 MUJERES CONCITOLOGIA ANORMAL CONCOLPOSCOPIA

DIRESA, REDES YMICROREDES 400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/1.800,00 100.0 MUJERES CON

CITOLOGIA

3000425 MUJERES CONCITOLOGIA ANORMAL PARATRATAMIENTO DECRIOTERAPIA O CONOLEEP

DIRESA, REDES YMICROREDES 200.0 20.0 50.0 60.0 70.0 S/16.566,00 100.0 MUJERES CON

CITOLOGIA

3000363 PERSONAS CONCONSEJERIA EN LAPREVENCION DELCANCER DE COLON YRECTO, HIGADO,LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL YOTROS

DIRESA, REDES YMICROREDES 500.0 125.0 125.0 125.0 125.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA ATENDIDA

3000365 ATENCION DECANCER DE CUELLOUTERINO PARA ELESTADIAJE YTRATAMIENTO.

DIRESA, REDES 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.600,00 100.0 PERSONA ATENDIDA

3000169 POBLACION CONPRACTICAS SEGURAS ENSALUD FRENTE AOCURRENCIAS DEPELIGROS NATURALES.

DIRESA, REDES YMICROREDES 5.0 1.0 2.0 1.0 1.0 S/17.154,00 100.0 COMUNIDADES CON

PRACTICAS SEGURAS

3000628 POBLACION CONMONITOREO, VIGILANCIA YCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

DIRESA, REDES YMICROREDES 10.0 2.0 3.0 3.0 2.0 S/24.014,00 100.0

INFORMESREALIZADOS

3000564 SERVICIOS DESALUD CON CAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS PARALA ATENCION FRENTE AEMERGENCIAS

DIRESA, REDES YMICROREDES 994.0 248.0 248.0 249.0 249.0 S/113.067,00 100.0 ATENCION

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Page 58: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

3000450 ENTIDADESPUBLICAS CON GESTIONDE RIESGO DE DSASTREEN SUS PROCESOS DEPLANIFICACION YADMINISTRACION PARA ELDESARROLLO

DIRESA, REDES MICROREDES 3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 S/45.701,00 100.0 ENTIDADES PUBLICAS

3000565 SERVICIOSESENCIALES SEGUROSANTE EMERGENCIAS YDESASTRES

DIRESA, REDES YMICROREDES 3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 S/22.298,00 100.0

INSTITUCIONES CONSERVICIOS DERIESGO

3000281 REDUCCION DELA MORTALIDAD POREMERGENCIAS YURGENCIAS

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.800,00 100.0 ATENCIONESREALIZADAS

3000285 TRANSPORTEASISTIDO NO EMERGENCIADE PACIENTE ESTABLE(NO CRITICO)

150.0 37.0 37.0 37.0 39.0 S/3.000,00 100.0 PERSONASATENDIDAS

1,

ELEVAR LOSNIVELES Y AMPLIARLA COBERTURA DELOS SERVICIOSDEL SECTORSALUD

REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA INFANTIL

24.0

GESTIONAR PORRESULTADOSSEGUNPROGRAMASESTRATEGICOS

3044276 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMAARTICULADO NUTRICIONAL

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,ESTADISTICA 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 S/122.176,00 4.0 INFORMES

REALIZADOS

3033288 MUNICIPIOSSALUDABLES QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACION

CRED INMUNIZACIONESNUTRICIONSALUD AMBIENTAL 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 S/1.300,00 4.0

MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL

3033249 COMUNIDADESSALUDABLES PROMUEVENEL CUIDADO INFANTIL Y LAADECUADA ALIMENTACION

CRED INMUNIZACIONESNUTRICIONSALUD AMBIENTAL 24.0 0.0 0.0 0.0 24.0 S/1.000,00 24.0 COMUNIDADES

SALUDABLES

3033250 INSTITUCIONESEDUCATIVAS SALUDABLESPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACION

CRED INMUNIZACIONESNUTRICIONSALUD AMBIENTAL 116.0 0.0 0.0 0.0 116.0 S/64.142,00 116.0

INSTITUCIOCNESEDUCATIVASSALUDABLES

3044251 FAMILIASSALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARA ELCUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA Y LAADECUADA ALIMENTACIONY PROTECCION DELMENOR DE 36 MESES

CRED INMUNIZACIONESNUTRICIONSALUD AMBIENTAL 619.0 0.0 206.0 206.0 207.0 S/141.948,00 825.0 FAMILIAS SALUDABLES

3033254 NIÑOS CONVACUNA COMPLETA

PROMOCION DE LA SALUD -MATERNO NEONATALINMUNIZACIONES

1611.0 402.0 403.0 403.0 403.0 S/478.612,00 1611.0 NIÑOS CON VACUNA

3033255 NIÑOS CON CREDCOMPLETO SEGUN EDAD CRED Y PROMSA ESTADISTICA 1124.0 281.0 281.0 281.0 281.0 S/105.144,00 1124.0

NIÑOS CON CREDCOMPETO

3033256 NIÑOS CONSUPLEMENTOS DEHIERRO Y VITAMINA A

CRED - MEDICINA 3000.0 750.0 750.0 750.0 750.0 S/133.953,00 3000.0 NIÑOS CONSUPLEMENTO

3033260 VIGILANCIA DE LACALIDAD DE AGUA PARA ELCONSUMO HUMANO

CENTROS DE SALUD -PUESTOS DE SALUD PAN 48.0 12.0 12.0 12.0 12.0 S/49.020,00 48.0 CENTRO POBLADO

3033308 DESINFECCIONY/O TRATAMIENTO DELAGUA PARA EL CONSUMOHUMANO

CENTROS DE SALUD YPUESTOS DE SALUD PAN 48.0 12.0 12.0 12.0 12.0 S/50.534,00 48.0 CENTRO POBLADO

3033311 ATENCION IRA MEDICINA - CRED 3724.0 931.0 931.0 931.0 931.0 S/274.935,00 3724.0 CASOS TRATADOS

3033312 ATENCION EDA CRED - MEDICINA 1061.0 265.0 265.0 265.0 266.0 S/165.404,00 1061.0 CASOS TRATADOS

3033313 ATENCION IRACON COMPLICACIONES MEDICINA ESTADISTICA CRED 93.0 23.0 23.0 23.0 24.0 S/77.099,00 93.0 CASOS TRATADOS

3033314 ATENCION EDACON COMPLICACIONES CRED - MEDICINA 24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/134.690,00 24.0 CASOS TRATADOS

3033414 ATENCION DENIÑOS Y NIÑAS CONPARASITOSIS INTESTINAL

MEDICINA - LABORATORIO -FARMACIA CRED 141.0 141.0 0.0 0.0 0.0 S/49.191,00 565.0 CASOS TRATADOS

3033317 GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERROY ACIDO FOLICO

OBSTERICIA NUTRICIONFARMACIA 565.0 25.0 180.0 180.0 180.0 S/168.651,00 101.0 DE GESTANTE CON

SUPLEMENTO

1,

ELEVAR LOSNIVELES Y AMPLIARLA COBERTURA DELOS SERVICIOSDEL SECTORSALUD

DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATAL

21.0

GESTIONAR PORRESULTADOSSEGUNPROGRAMASESTRATEGICOS

3044277 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE LA SALUD MATERNONEONATAL

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA -ESTADISTICA SALUD SEXUAALREPRODUCTIVA

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/106.254,00 4.0 INFORMESREALIZADOS

3033289 COMUNIDADESSALUDABLES QUEPROMUEVEN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBSTETRICIA ODONTOLOGIASALUD MENTAL NUTRICION 24.0 0.0 0.0 0.0 24.0 S/1.000,00 24.0 COMUNIDADES

SALUDABLES

3033290 INSTITUCIONESEDUCATIVAS PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESEN SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA

OBSTETRICIA ODONTOLOGIASALUD MENTAL NUTRICION

116.0 29.0 29.0 29.0 29.0 S/1.000,00 116.0INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES

3033412 FAMILIASSALUDABLES INFORMADASRESPECTO DE SU SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBSTETRICIA ODONTOLOGIASALUD MENTAL NUTRICION 342.0 125.0 72.0 72.0 73.0 S/166.228,00 500.0 FAMILIAS

SAALUDABLES

3033291 POBLACIONACCEDE A METODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR

OBSTETRICIA GINECOLOGIAFARMACIA 1732.0 433.0 433.0 433.0 433.0 S/70.921,00 1732.0 PAREJAS

PROTEGIDAS

3033292 POBLACIONACCEDE A SERVICIOS DECONSEJERIA EN SALUDSEXUAL REPRODUCTIVA

PROMOCION DE LA SALUDLOGISTICA OBSTETRICIA 552.0 138.0 138.0 138.0 138.0 S/23.666,00 552.0 ATENCIONES

3033172 ATENCIÓNPRENATAL REENFOCADA

LABORATORIO ODONTOLOGIAECOGRAFIA INMUNIZACIONESNUTRICION FARMACIAOBSTETRICIA

565.0 141.0 141.0 141.0 142.0 S/142.850,00 565.0 GESTANTESCONTROLADAS

3033294 ATENCION DE LAGESTANTE CONCOMPLICACIONES

GINECOLOGIA MEDICINAOBSTETRICIA 163.0 40.0 40.0 40.0 43.0 S/90.400,00 163.0 GESTANTES

ATENDIDAS

3033295 ATENCIÓN DELPARTO NORMAL

OBSTETRICIA ENFERMERIAFARMACIA 388.0 97.0 97.0 97.0 97.0 S/513.887,00 388.0 PARTO NORMAL

3033297 ATENCIÓN DELPARTO COMPLICADOQUIRÚRGICO

HOSPITALIZACION CENTROQUIRURGICO GINECOLOGIAENFERMERIA FARMACIA

38.0 9.0 9.0 9.0 11.0 S/197.232,00 38.0 CESAREA

3033298 ATENCIÓN DELPUERPERIO

GINECOLOGIA - OBSTETRICIAMEDICINA 429.0 107.0 107.0 107.0 108.0 S/1.000,00 429.0 ATENCIONES DE

PUERPERIO

3033299 ATENCIÓN DELPUERPERIO CONCOMPLICACIÓNES

GINECOLOGIA - OBSTETRICIAMEDICINA FARMACIA 9.0 2.0 2.0 2.0 3.0 S/71.077,00 9.0

ATENCIONES DEPUERPERIO CONCOMPLICACIONES

3033304 ACCESO ALSISTEMA DE REFERENCIAINSTITUCIONAL

SIS - EMERGENCIA SERVICIOSGENERALES 176.0 44.0 44.0 44.0 44.0 S/64.600,00 176.0 GESTANTES Y/O

NEONATO REFERIDO

3033305 ATENCIÓN DELRECIEN NÁCIDO NORMAL

ENFERMERIA GINECOLOGIAFARMACIA 399.0 99.0 100.0 100.0 100.0 S/112.084,00 399.0

ATENCIONES ARECIEN NACIDOSNORMALES

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

23 de 28 05/05/2014 09:21 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

3033306 ATENCIÓN DELRECIÉN NÁCIDO CONCOMPLICACIONES

ENFERMERIA GINECOLOGIAFARMACIA 24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/141.626,00 24.0

ATENCIONES ARECIEN NACIDO CONCOMPLICACIONES

303000005ADOLESCENTESACCEDEN A LOSSERVICIOS DE SALUDPARA LA PREVENCION DELEMBARAZO NOPLANIFICADO

SALUD MENTAL, ETAPA DE VIDAADDOLESCENTE 600.0 150.0 150.0 150.0 150.0 S/1.000,00 600.0 ATENCIONES

REALIZADAS

1,

ELEVAR LOSNIVELES Y AMPLIARLA COBERTURA DELOS SERVICIOSDEL SECTORSALUD

OE3: PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTELOS DAÑOS YRIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDADESREGIONALES

20.0

GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS

3043950 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLEN VIH SIDA,TUBERCULOSIS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA -ESTADISTICA TBC VIH/SIDA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/24.717,00 4.0

INFORMESREALIZADOS

3043952 FAMILIADESARROLLANPRÁCTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEVIH SIDA Y TUBERCULOSIS(TB)

SALUD MENTAL NUTRICIONTBC-VIH/SIDA 84.0 21.0 21.0 21.0 21.0 S/1.000,00 84.0 FAMILIA SALUDABLE

3043953 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS

SALUD MENTAL NUTRICIONTBC-VIH/SIDA 13.0 3.0 3.0 3.0 4.0 S/1.000,00 13.0

INSTITUCIONEEDUCATIVASSALUDABLES

3043954 AGENTESCOMUNITARIOSPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS

SALUD MENTAL NUTRICIONTBC-VIH/SIDA 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.000,00 20.0 AGENTE CAPACITADO

3043955 HOGARES ENAREAS DE ELEVADORIESGO DE TRANSMISIONDE TBC QUE ACCEDEN AVIVIENDAS REORDENADAS

TBC- PROMOCION DE LASALUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.000,00 1.0 VIVIENDA SALUDABLE

3043957 ADECUADABIOSEGURIDAD EN LOSSERVICIOS DE ATENCIONDE TUBERCULOSIS

TODO LOS TRABAJADORES DEHOSPITAL CENTROS DE SALUDJEFATURA DE SERVICIOS

24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/1.500,00 24.0 ESTABLECIMIENTOCON BIOSEGURIDAD

3043958 POBLACIÓNINFORMADA SOBRE USOCORRECTO DE CONDÓNPARA PREVENCIÓN DEINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA

PROMOCION DE LA SALUDOBSTETRICIA 840.0 210.0 210.0 210.0 210.0 S/1.000,00 840.0 PERSONA INFORMADA

3043959 ADULTOS YJÓVENES RECIBENCONSEJERÍA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL (ITS)Y VIH/SIDA

LABORATORIO OBSTETRICIAFARMACIA 900.0 225.0 225.0 225.0 225.0 S/129.716,00 900.0 PERSONA TAMIZADA

3043960 POBLACIÓNADOLESCENTEINFORMADA SOBREINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA

ETAPA DE VIDA ADOLESCENTEFARMACIA OBSTETRICIA

53.0 13.0 13.0 13.0 14.0 S/1.000,00 53.0 PERSONA INFORMADA

3043961 POBLACIÓN DEALTO RIESGO RECIBEINFORMACIÓN Y ATENCIÓNPREVENTIVA

LABORATORIO OBSTETRICIAFARMACIA 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.000,00 20.0 PERSONA TRATADA

3043962 DESPISTAJE DETUBERCULOSIS ENSINTOMATICOSRESPIRATORIOS

TBC CENTROS Y PUESTOS DESALUD LABORATORIO RXTRIAJE

1824.0 456.0 456.0 456.0 456.0 S/10.500,00 1824.0 PERSONA ATENDIDA

3043964 DIAGNOSTICO DECASOS DETUBERCULOSIS

TBC CONSULTORIO EXTERNOEMERGENCIA RXLABORATORIOINMUNIZACIONES

13.0 3.0 3.0 3.0 4.0 S/105.429,00 13.0 PERSONADIAGNOSTICADA

3043965 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,ESQUEMAS 1,2, NOMULTIDROGORESISTENTEY MULTIDROGORESISTENTE

TBC CONSULTA EXTERNALABORATORIO FARMACIA 11.0 3.0 3.0 3.0 2.0 S/1.000,00 11.0 PERSONA TRATADA

3043968 POBLACIÓN CONINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUALRECIBEN TRATAMIENTOSEGÚN GUÍA CLÍNICAS

OBSTETRICIA FARMACIALABORATORIO 700.0 175.0 175.0 175.0 175.0 S/1.000,00 700.0 PERSONA ATENDIDA

3043969 PERSONASDIAGNOSTICADAS CON VIHQUE ACUDEN A LOSSERVICIOS Y RECIBENATENCIÓN INTEGRAL

LABORATORIO MEDICINAPSICOLOGIA FARMACIA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.000,00 1.0 PERSONA ATENDIDA

3043972 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSISEXTREMADAMENTEDROGO RESISTENTE(XDR)

TBC - CONSULTA EXTERNA-LABORATORIO FARMACIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.000,00 1.0 PERSONA TRATADA

3043973 DESPISTAJE YDIAGNOSTICO DETUBERCULOSIS PARAPACIENTE CONCOMORBILIDAD

TBC - CONSULTORIO EXTERNOLABORATORIO SIS 13.0 3.0 3.0 3.0 4.0 S/79.420,00 13.0 PERSONA TRATADA

3043974 PERSONA CONCOMORBILIDAD RECIBETRATAMIENTO PARATUBERCULOSIS

TBC- CONSULTAS EXTERNA -SIS -LABORATORIO 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.500,00 1.0 PERSONA TRATADA

GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS

3043975 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLEN METAXENICAS YZOONOSIS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA -ESTADISTICA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/24.897,00 4.0 INFORME REALIZADO

3043977 FAMILIA CONPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS

PROMOCION DE LA SALUD -ZOONOSIS 418.0 0.0 0.0 0.0 418.0 S/1.000,00 418.0 FAMILIA SALUDABLES

3043978 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCIÒN DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS

PROMOCION DE LA SALUD -ZOONOSIS 116.0 0.0 0.0 0.0 116.0 S/1.000,00 116.0

INSITUCIONEDUCATIVASALUDABLES

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

3043979 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENSION DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS

PROMOCION DE LA SALUDZOONOSIS 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 S/1.000,00 4.0

MUNICIPIO QUEPROMUEVENPRACTICASSALUDABLES

3043980 POBLADORES DEAREAS CON RIESGO DETRANSMISION INFORMADACONOCE LOSMECANISMOS DETRANSMISION DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS

CENTROS Y PUESTOS DESALUD PROMOCION DE LASALUD

5358.0 1339.0 1339.0 1340.0 1340.0 S/1.000,00 5358.0 PERSONACAPACITADA

3043981 VIVIENDASPROTEGIDAS DE LOSPRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS AREAS DEALTO Y MUY ALTO RIESGODE ENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS

CENTROS Y PUESTOS DESALUD PROMOCION DE LASALUD

54.0 13.0 13.0 14.0 14.0 S/224.300,00 54.0 VIVIENDA PROTEGIDA

3043982 VACUNACIONANIMALES DOMESTICOS

CENTROS Y PUESTOS DESALUD 6800.0 1700.0 1700.0 1700.0 1700.0 S/43.953,00 6800.0 ANIMAL VACUNADO

3044119 COMUNIDAD CONFACTORES DE RIESGOCONTROLADOS

ZOONOSIS 6.0 1.0 1.0 2.0 2.0 S/1.000,00 6.0 COMUNIDAD

3043984 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADESZOONOTICAS

MEDICINA LABORATORIOFARMACIA RAYOS X ECOGRAFIA 148.0 37.0 37.0 37.0 37.0 S/1.000,00 148.0 PERSONA TRATADA

GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS

3043985 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE ENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA -ESTADISTICA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00 4.0 INFORME REALIZADOS

3043988 FAMILIAS ENZONAS DE RIESGOINFORMADA QUE REALIZANPRACTICAS HIGIENICASSANITARIAS PARAPREVENIR LASENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIO YDIABETES MELLITUS

PSICOLOGIA ODONTOLOGIAMEDICINA ENFERMERIA 481.0 120.0 120.0 120.0 121.0 S/1.000,00 481.0 FAMILIA SALUDABLE

3043989 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIASPARA PREVENIR LASENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)

PSICOLOGIA ODONTOLOGIAMEDICINA ENFERMERIA

116.0 29.0 29.0 29.0 29.0 S/187.338,00 116.0 INSTITUCIONEDUCATIVA

3050006 ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA

ESTADISTICA SALUD MATERNOESTRATEGIAS 3421.0 855.0 855.0 855.0 856.0 S/7.000,00 3421.0 PERSONA TRATADA

3050007 ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA

ESTADISTICA SALUD MATERNOESTRATEGIAS 524.0 131.0 131.0 131.0 131.0 S/1.000,00 524.0 PERSSONA TRATADA

3050011 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONCATARATAS

ESTADISTICA ENFERMERIAMEDICINA EMERGENCIA 700.0 100.0 200.0 200.0 200.0 S/10.500,00 402.0 PERSONA TAMIZADA

3050012 TRATAMIENTO YCONTROL DE PACIENTECON CATARATAS

ESTADISTICA MEDICINA SIS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.000,00 1.0 PERSONA TRATADA

3050013 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONERRORES REFRACTIVOS

ESTADISTICA MEDICINAENFERMERIA EMERGENCIA 1476.0 369.0 369.0 369.0 369.0 S/1.000,00 1476.0 PERSONA TRATADA

3050015 VALORACIONCLINICA Y TAMIZAJELABORATORIAL DEENFERMEDADESCRONICAS NOTRASMISIBLES

ESTADISTICA LABORATORIOENFERMERIA

1103.0 275.0 276.0 276.0 276.0 S/50.151,00 1103.0 PERSONA TAMIZADA

3050016 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON HIPERTENSIONARTERIAL

ESTADISTICA MEDCINAENFERMERIA EMERGENCIAOBSTETRICIA HOSPITALIZACIONESTRATEGIAS

242.0 25.0 72.0 72.0 73.0 S/1.000,00 100.0 PERSONA TRATADA

3050017 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON DIABETES

ESTADISTICA MEDICINALABORATORIO OBSTETRICIAHOSPITALIZACIONESTRATEGIAS EMERGENCIA

55.0 7.0 16.0 16.0 16.0 S/1.000,00 30.0 PERSONA TRATADA

3043994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS YTRASTORNO DE SALUDMENTAL

ESTADISTICA MEDICINAOBSTETRICIA HOSPITALIZACIONESTRATEGIAS SIS EMERGENCIA

118.0 29.0 29.0 30.0 30.0 S/61.613,00 118.0 PERSONA TRATADA

3043997 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES AFECVTADOSPOR METALES PESADOS

LABORATORIO CONSULTAEXTERNA

30.0 0.0 10.0 10.0 10.0 S/0,00

GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS

3044194 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUDDEL CANCER DEL CERVIX,CANCER DE MAMA,CANCER GASTRICO,CANCER DE PROSTATA YCANCER DE PULMON

PROMOCION DE LA SALUDGINECOLOGIA MEDICINA 5500.0 1375.0 1375.0 1375.0 1375.0 S/1.000,00 5500.0 PERSONA INFORMADA

3044195 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA ENCANCER DE CERVIX

PROMOCION DE LA SALUDGINECOLOGIA 1650.0 412.0 412.0 412.0 414.0 S/1.000,00 1650.0 PERSONA INFORMADA

3050004 MUJER TAMIZADAEN CANCER DE CUELLOUTERINO

LABORATORIO GINECOLOGIALABORATORIO 1700.0 425.0 425.0 425.0 425.0 S/118.184,00 1700.0 PERSONA TAMIZADA

3044197 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA DECANCER DE MAMA

GINECOLOGIA PROMOCION DELA SALUD 1650.0 412.0 412.0 412.0 414.0 S/1.000,00 1650.0 PERSONA INFORMADA

3044199 PERSONA CONCONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERGASTRICO

PROMOCION DE LA SALUDMEDICINA 1650.0 412.0 412.0 412.0 414.0 S/1.000,00 1650.0 PERSONA INFORMADA

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Page 61: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

3044200 VARONESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERDE PROSTATA

PROMOCION DE LA SALUD 880.0 220.0 220.0 220.0 220.0 S/1.000,00 880.0 PESONA INFORMADA

3044203 POBLACIONESCOLAR CONCONSEJERIA ENPREVENCION DE CANCERDE PULMÓN

PROMOCION DE LA SALUD 480.0 120.0 120.0 120.0 120.0 S/1.000,00 480.0 NO. DE PERSONAINFORMADA

3044204 POBLACION ENEDAD LABORAL CONCONSEJERIA ENPREVENCION DE CANCERDE PULMÓN

MEDICINA PROMOCION DE LASALUD 880.0 220.0 220.0 220.0 220.0 S/1.000,00 880.0 PERSONA INFORMADA

GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS

3000169 POBLACION CONPRACTICAS SEGURAS ENSALUD FRENTE AOCURRENCIA DEPELIGROS NATURALES

SERVICIOS GENERALES 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/13.722,00 5.0 COMUNIDAD CONPRACTICAS SEGURAS

3000628 POBLACIÓN CONMONITOREO, VIGILANCIA YCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

EMERGENCIAS SERVICIOSGENERALES 60.0 15.0 15.0 15.0 15.0 S/19.212,00 60.0 NO.DE INFORME

TECNICO

3000564 SERVIIOS DESALUD CON CAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS PARALA ATENCIÓN FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

EMERGENCIAS ESTADISTICA 510.0 127.0 129.0 127.0 127.0 S/71.293,00 510.0 ATENCION REALIZADA

3000450 ENTIDADESPUBLICAS CON GESTIÓNDE RIESGO DE DESASTREEN SUS PROCESOS DEPLANIFICACIÓN YADMINISTRACIÓN PARA ELDESARRROLLO

PROMOCION DE LA SALUD 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/15.159,00 3.0 ENTIDADES PUBLICAS

3000565 SERVICIOSESCENCIALES SEGUROSANTE EMERGENCIAS YDESASTRES

SERVICIOS GENERALESEMERGENCIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/17.840,00 4.0

INSTITUCIONES CONSERVICIOS DERIESGO

GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS

3000001 ACCIONESCOMUNES ESTADISTICA PSICOLOGIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00 4.0 INFORME REALIZADO

3000279 POBLACIONINFORMADA ENPROMOCION DE LA SALUDY LA PREVENCION YATENCION INTEGRAL DE LADISCAPACIDAD

PROMOCION DE LA SALUDMEDICINA ESTADISTICA 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/1.000,00 100.0 POBLACION

INFORMADA

GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS

3000001 ACCIONESCOMUNES

EMERGENCIAS ESTADISTICAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00 4.0 INFORME REALIZADO

1,

ELEVAR LOSNIVELES Y AMPLIARLA COBERTURA DELOS SERVICIOSDEL SECTORSALUD

OE4: PROMOVERESTILOS DE VIDAY ENTORNOSSALUDABLES

15.0

ORGANIZAR LOSSERVICIOS DESALUD ACORDE ALMODELO INTEGRALY LAS NORMASTECNICASNACIONALES,REGIONALES YLOCALES

5.000377 ATENCIONBASICA (MEJORA DE LAOFERTA DE LOSSERVICIOS DE SALUD)

SERVICIOS GENERALESLOGISTICA CENTROS YPUESTOS DE SALUD

24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/821.645,00 24.0 ESTABLECIMIENTO DESALUD

5.001195 SERVICIOSGENERALES -MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA YREPARACION DEMAQUINARIA Y EQUIPO

LOGISTICA 70.0 2.0 23.0 23.0 22.0 S/521.409,00 8.0 INFORME REALIZADO

5.001562 CONSULTAEXTERNA (97 HOSPITAL)

ESTADISTICA TOPICOLABORATORIO RAYOSXFARMACIA ECOGRAFIATRAUMATOLOGIA

26000.0 6500.0 6500.0 6500.0 6500.0 S/114.610,00 26000.0 ATENCIONREALIZADAS

5001561 ATENCION DEEMERGENCIAS YURGENCIAS

FARMACIA RAYOS XLABORATORIO MEDICINAGINECOLOGIA ECOGRAFIASERVICIOS GENERALESTRAUMATOLOGIA

3350.0 837.0 837.0 837.0 839.0 S/52.858,00 3350.0 ATENCIONESREALIZADO

5.001564INTERVENCIONESQUIRURGICAS

RAYOS X LABORATORIOFARMACIA HOSPITALIZACIONECOGRAFIA EMERGENCIAMEDICINA ENFERMERIA

170.0 40.0 40.0 40.0 50.0 S/169.333,00 170.0INTERVENCIONESREALIZADAS

5.001563 ATENCION ENHOSPITALIZACION

MEDICINA LABORATORIORAYOS X FARMACIA ECOGRAFIAOBSTETRICIA GINECOLOGIATRAUMATOLOGIA

2800.0 700.0 700.0 700.0 700.0 S/97.897,00 2800.0 DIAS CAMA

5.001189 SERVICIO DEAPOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTO

MEDICINA TRAUMATOLOGIAHOSPITALIZACION EMERGENCIAODONTOLOGIA

26700.0 6675.0 6675.0 6675.0 6675.0 S/136.515,00 26700.0 EXAMEN

5.001569COMERCIALIZACION DEMEDICAMENTOS EINSUMOS

MEDICINA GINECOLOGIAOBSTETRICIA HOSPITALIZACIONEMERGENCIA HOSPITALIZACION

45800.0 11450.0 11450.0 11450.0 11450.0 S/295.317,00 45800.0 RECETA ENTREGADA

5.000469 NUTRICION YALIMENTACION PARAPACIENTES

HOSPITALIZACION 27000.0 6750.0 6750.0 6750.0 6750.0 S/95.428,00 27000.0 RACIONENTREGADOS

5.001562 ATENCION ENCONSUSLTASEXTERNAS (96 CC Y PPSS)

LABORATORIO RAYOS XESTADISTICA 62000.0 15500.0 15500.0 15500.0 15500.0 S/272.967,00 62000.0 ATENCION

REALIZADAS

1,

ELEVAR LOSNIVELES Y AMPLIARLA COBERTURA DELOS SERVICIOSDEL SECTORSALUD

OE6:FORTALECER ELROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL

20.0

FORMULARPOLITICASPUBLICAS YPROYECTOS DEINVERSION SOCIALEN SALUD CON ELAPOYO DEPROFESIONALESDE LOS ESPACIONNACIONALES

5.000003 GESTIONADMINISTRATIVA

PLANEAMIENTO ESTRATEGICOPROGRAMAS ESTRATEGICOS 48.0 12.0 12.0 12.0 12.0 S/581.254,00 48.0 NFORME REALIZADO

5.000001 PLANEAMIENTOY PRESUPUESTO

GESTION ADMINISTRATIVAPROGRAMAS ESTRATEGICOS 7.0 2.0 1.0 2.0 2.0 S/74.498,00 7.0 INFORME REALIZADO

5.001286 VIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS

PROGRAMAS ESTRATEGICOSCENTROS Y PUESTOS DESALUD ESTADISTICA

52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/37.696,00 52.0 INFORME REALIZADO

1,4

MEJORAR LAOFERTA DESERVICIO DESALUD ENBENEFICIO DE LAPOBLACION ENGENERAL CONENFASIS EN LOSGRUPOSPOBLACIONALES

OE4 MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONÉNFASIS EN LAPROTECCIÓN DELOS DERECHOSDE LOSUSUARIOS DELOS GRUPOS

12.0

MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONÉNFASIS EN LAPROTECCIÓN DELOS DERECHOS DELOS USUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONALES

MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA YREPARACIÓN DEMAQUINARIA Y EQUIPO

DIRESAJ/REDES DE SALUD 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/1.478.464,00 8.0NFORMESREALIZADOS

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

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Page 62: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

VULNERABLES POBLACIONALESVULNERABLES VULNERABLES

00299 BRINDARATENCIÓN BÁSICA DESALUD (CLAS )

DIRESAJ/REDES DE SALUD 45000.0 11250.0 11250.0 11250.0 11250.0 S/1.740.461,00 45000.0ATENCIONESREALIZADAS

ATENCIÓN INTEGRALAMBULATORIA(HOSPITAL )

DIRESAJ/REDES DE SALUD 20300.0 5075.0 5075.0 5075.0 5075.0 S/1.254.594,00 20300.0 ATENCIONESREALIZADAS

00269 ATENCIÓN ENHOSPITALIZACIN DIRESAJ/REDES DE SALUD 2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/2.870.554,00 2000.0 NUMERO DE DIA POR

CAMA

01113 NUTRICIÓN YALIMENTACIÓN PARAPACIENTES

DIRESAJ/REDES DE SALUD 104000.0 26000.0 26000.0 26000.0 26000.0 S/644.988,00 104000.0 RACIONES

00272 ATENCIONINTEGRAL A LACOMUNIDAD ( C.S. Y P.S.)

DIRESAJ/REDES DE SALUD 330000.0 82500.0 82500.0 82500.0 82500.0 S/2.505.071,00 330000.0 ATENCIONESREALIZADAS

00251 ATENCIÓN BÁSICA( MEJORA DE LAOFERTA DE LOSSERVICIOS DE SALUD)

DIRESAJ/REDES DE SALUD 3.0 0.0 0.0 1.0 2.0 S/1.243.430,00 3.0 ESTABLECIMIENTOSDE SALUD

1,

MEJORAR LAOFERTA DESERVICIO DESALUD ENBENEFICIO DE LAPOBLACION ENGENERAL CONENFASIS EN LOSGRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES

OE-1 REDUCIR LADESNUTRICIÓNCRÓNICA INFANTIL

25.0REDUCIR LADESNUTRICIÓNCRÓNICA INFANTIL

44276 MONITOREO,SUPERVICION Y CONTROLDEL PROGRAMAARTICULADO NUTRICIONAL

DIRESAJ/REDES DE SALUD 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/444.689,00 16.0 INFORMESREALIZADOS

33248 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACIÓN

DIRESAJ/REDES DE SALUD 42.0 0.0 10.0 10.0 22.0 S/1.000,00 42.0MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL

33251 FAMILIASSALUDABLES CONCONOCIMIENTO PARA ELCUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA LA ADECUADAALIMENTACIÓN YPROTECCIÓN DEL MENORDE 36 MESES

DIRESAJ/REDES DE SALUD 5318.0 1327.0 1329.0 1331.0 1331.0 S/104.097,00 5318.0 FAMILIAS SALUDABLES

33254 NIÑOS CON VACUNACOMPLETA DIRESAJ/REDES DE SALUD 7692.0 1919.0 1924.0 1924.0 1925.0 S/677.001,00 7692.0 NIÑOS PROTEGIDOS

CON VACUNA

33255 NIÑOS CON CREDCOMPLETO SEGUN EDAD DIRESAJ/REDES DE SALUD 4884.0 1219.0 1221.0 1222.0 1222.0 S/1.088.792,00 4884.0

NIÑOSCONTROLADOS CONCRED

33256 NIÑOS CONSUPLEMENTO DE HIERROY VITAMINA "A"

DIRESAJ/REDES DE SALUD 9855.0 2463.0 2464.0 2464.0 2464.0 S/29.631,00 9855.0NIÑOS CONSUPLEMENTO

33308 DESINFECCIÓN Y/OTRATAMIENTO DEL AGUAPARA EL CONSUMOHUMANO

DIRESAJ/REDES DE SALUD 76.0 19.0 19.0 19.0 19.0 S/1.000,00 76.0CENTROS POBLADOCON TRATAMIENTODE AGUA

33312 ATENCIÓN EDA DIRESAJ/REDES DE SALUD 1575.0 393.0 394.0 394.0 394.0 S/1.415.009,00 1575.0 CASOS TRATADOS

33313 ATENCIÓN IRA CONCOMPLICACIONES DIRESAJ/REDES DE SALUD 64.0 14.0 15.0 17.0 18.0 S/503.062,00 64.0 CASOS TRATADOS

33314 ATENCIÓN EDA CONCOMPLICACIONES DIRESAJ/REDES DE SALUD 45.0 10.0 11.0 12.0 12.0 S/651.424,00 45.0 CASOS TRATADOS

33317 GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERROY ÁCIDO FÓLICO

DIRESAJ/REDES DE SALUD 1630.0 407.0 407.0 408.0 408.0 S/112.195,00 1630.0GESTANTES CONSUPLEMENTO

33414 ATENCIÓN DE NIÑOSY NIÑAS CON PARASITÓSISINTESTINAL

DIRESAJ/REDES DE SALUD 1200.0 300.0 300.0 300.0 300.0 S/1.000,00 1200.0 CASOS TRATADOS

33260 VIGILANCIA DE LACALIDAD DEL AGUA PARAEL CONSUMO HUMANO

DIRESAJ/REDES DE SALUD 80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 S/69.565,00 80.0CENTROS POBLADOCON TRATAMIENTODE AGUA

33311 ATENCIÓN IRA DIRESAJ/REDES DE SALUD 8600.0 2149.0 2149.0 2151.0 2151.0 S/1.402.464,00 8600.0 CASOS TRATADOS

1,

FORTALECER LOSSERVICIOSHOSPITALARIOSESPECIALIZADOSDE SALUD PARAGARANTIZAR LACALIDAD DE LAATENCIÓN Y LAACCESIBILIDAD DELA POBLACIÓNUSUARIA.

MEJORAR YOPTIMIZAR LOSSERVICIOSESPECIALIZADOSEN CONSULTASEXTERNAS,HOSPITALIZACION,CENTROQUIRÚRGICO,EMERGENCIAS YSERVICIOSINTERMEDIOS

25.0

OE5: MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOS DELOS USUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES

MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA YREPARACIÓN DEMAQUINARIA Y EQUIPO

OF. DE SERVICIOS GENERALESY MANTENIMIENTO/OF.PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/1.276.264,00 8.0 NFORMES EMITIDOS

00251 ATENCIÓN BÁSICA(MEJORA DE LA OFERTADE LOS SERVICIOS DESALUD)

SERVICIOS GENERALES YMANTENIMIENTO/DIF.DPTOS./ADMINISTRACION/PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.708.935,00 1.0ESTABLECIMIENTOSDE SALUDMEJORADOS

ATENCIÓN INTEGRALAMBULATORIA(HOSPITAL)

OF. ESTADÍSTICA EINFORMÁTICA/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO

41043.0 10260.0 10261.0 10261.0 10261.0 S/1.422.295,00 41043.0 ATENCIONESREALIZADAS

00269 ATENCIÓN ENHOSPITALIZACIÓN

ESTADÍSTICA EINFORMÁTICA/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO

41724.0 10431.0 10431.0 10431.0 10431.0 S/2.712.539,00 41724.0 DÍAS CAMA

EXÁMENES DEDIAGNÓSTICO PORIMÁGENES(ECOGRAFIAS YRADIOGRAFÍAS)

DPTO. DE DIAGNÓSTICO PORIMÁGENES/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO

9836.0 2459.0 2459.0 2459.0 2459.0 S/726.022,00 9836.0 EXÁMENESREALIZADOS

COMERCIALIZACIÓN DEMEDICAMENTOS EINSUMOS(ESPECIALIZADOS)

DPTO. DEFARMACIA/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO

480000.0 120000.0 120000.0 120000.0 120000.0 S/1.597.532,00 480000.0 RECETAS ATENDIDAS

01113 NUTRICIÓN YALIMENTACIÓN DEPACIENTES

DPTO. DE NUTRICIÓN YDIETÉTICA/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO

133418.0 33354.0 33355.0 33354.0 33355.0 S/1.854.900,00 133418.0 RACIONES SERVIDAS

01479 VIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS

EPIDEMIOLOGÍA/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO 52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/124.404,00 52.0 INFORMES

REALIZADOS

4

FORTALECER UNMODELO DEGESTIÓN MODERNAQUE NOS PERMITACONTAR CON UNAADECUADACULTURAORGANIZACIONAL,PERSONALCOMPETENTE,INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO.

IMPLEMENTAR UNMODELO DEGESTIÓNMODERNA, QUENOS PERMITA UNAADECUADADISTRIBUCIÓN YUSO RACIONALDE LOSRECURSOSINSTITUCIONALES,CON TRABAJO ENEQUIPO

15.0

OE6:FORTALECEREL ROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL

00888 GESTIÓNADMINISTRATIVA

UNIDADES ORGÁNICAS DEAPOYO/ADMINISTRACIÓN/PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

49.0 12.0 12.0 12.0 13.0 S/3.348.908,00 49.0 INFORMESREALIZADOS

70311 ACCIONES PARAPLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL (OEPE)

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/178.544,00 12.0 NFORMESREALIZADOS

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,

MEJORAR LAOFERTA DESERVICIO DESALUD ENBENEFICIO DE LAPOBLACION ENGENERAL CONENFASIS EN LOSGRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES

OE-2 DIMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATALL

25.0

DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATAL

33292 POBLACIÓNACCEDE A SERVICIOS DECONSEJERÍA EN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

DIRESAJ/REDES DE SALUD 7480.0 1870.0 1870.0 1870.0 1870.0 S/1.000,00 7480.0 ATENCIONESREALIZADAS

33306 ATENCIÓN DELRECIÉN NACIDO CONCOMPLICACIONES

DIRESAJ/ REDES DE SALUD 239.0 55.0 56.0 60.0 68.0 S/275.052,00 239.0ATENCION A RECIENNACIDOS CONCOMPLICACIONES

33305 ATENCIÓN DELRECIÉN NACIDO NORMAL DIRESAJ/REDES DE SALUD 1600.0 400.0 400.0 400.0 400.0 S/657.278,00 1600.0 ATENCION A RECIEN

NACIDO NORMAL

33304 ACCESO AL SISTEMADE REFERENCIAINSTITUCIONAL

DIRESAJ/REDES DE SALUD 312.0 78.0 78.0 78.0 78.0 S/1.000,00 312.0 GESTANTE Y/ONEONATO REFERIDO

33298 ATENCIÓN DELPUERPERIO DIRESAJ/REDES DE SALUD 1600.0 400.0 400.0 400.0 400.0 S/52.731,00 1600.0 ATENCIÓDE

PUERPERIO

33297 ATENCIÓN DELPARTO COMPLICADO DIRESAJ/REDES DE SALUD 260.0 65.0 65.0 65.0 65.0 S/800.810,00 260.0 CESAREAS

33296 ATENCIÓN DELPARTO COMPLICADO NOQUIRÚRGICO

DIRESAJ/REDES DE SALUD 97.0 24.0 24.0 24.0 25.0 S/165.034,00 97.0 PARTO COMPLICADO

33295 ATENCIÓN DELPARTO NORMAL DIRESAJ/REDES DE SALUD 1367.0 340.0 340.0 343.0 344.0 S/791.692,00 1367.0 PARTO NORMAL

33294 ATENCIÓN DE LAGESTANTE CONCOMPLICACIONES

DIRESAJ/RESDES DE SALUD 883.0 218.0 218.0 222.0 225.0 S/1.000,00 883.0GESTANTESATENDIDAS

33172 ATENCIÓNPRENATAL REENFOCADA DIRESAJ/REDES DE SALUD 1630.0 406.0 407.0 408.0 409.0 S/367.948,00 1630.0 GESTANTES

CONTROLADAS

33291 POBLACIÓNACCEDE A MÉTODOS DEPLANIFICACIÓN FAMILIAR

DIRESAJ/REDES DE SALUD 6898.0 1637.0 1723.0 1739.0 1799.0 S/55.547,00 6898.0 PAREJASPROTEGIDAS

33412 FAMILIASSALUDABLES INFORMADASRESPECTO DE SU SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

DIRESAJ/REDES DE SALUD 1630.0 250.0 430.0 450.0 500.0 S/78.360,00 1630.0 FAMILIAS SALUDABLES

33427 MONITOREO,SUPERVICION Y CONTROLDE LA SALUD MATERNONEONATAL

´DIRESAJ REDES DE SALUD 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/55.472,00 16.0 INFORMESREALIZADOS

4

MEJORAR LAOFERTA DESERVICIO DESALUD ENBENEFICIO DE LAPOBLACION ENGENERAL CONENFASIS EN LOSGRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES

OE-5FORTALECER ELROL DE RECTORÍA EN SALUDPOR NIVELES ANIVEL REGIONAL

17.0

FORTALECER ELROL DE RECTO RÍAEN SALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL

00888 GESTIÓNADMINISTRATIVA DIRESAJ/REDES DE SALUD 34.0 8.0 9.0 8.0 9.0 S/3.139.984,00 34.0 INFORMES

REALIZADOS

70311 ACCIONES PARAEL PLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL

DIRESAJ/REDES DE SALUD 16.0 3.0 4.0 4.0 5.0 S/127.341,00 16.0 INFORMESREALIZADOS

01479 VIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS

DIRESAJ/REDES DE SALUD 53.0 13.0 13.0 14.0 13.0 S/27.644,00 53.0 INFORMESREALIZADOS

01153 PAGO DEPENSIONES YBENEFICIOS ACESANTES YJUBILADOS

DIRESAJ/REDES DE SALUD 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.826.865,00 12.0 PLANILLAS

Presupuesto Total S/. : S/212.808.712,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SATIPO

MANDATO / FUNCION : UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACIÓN SATIPO

MISIÓN :INSTANCIA DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNO REGIONAL RESPONSABLE DE IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVÉS DEL CURRICULO PERTINENTE YTRABAJO CONCERTADO CON LA SOCIEDAD EDUCADORA PROMOVIENDO LA PRACTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES PRIORIZANDO SU ATENCÓN EN LAS ZONAS DE MAYOR VULNERABILIDAD, QUEPERMITAN AFRONTAR SITUACIONES DE LA VIDA COTIDIANIA PROPORCIONANDO EL SOPORTE TECNICO EN LA GESTIÓN PEDAGOGICA, INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS RESPETANDO LA IDENTIDAD CUKLTURAL, EL MEDIO AMBIENTE Y EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES

VISIÓN :" INSTANCIA DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNO REGIONAL, PROMOTORA DE UNA EDUCACIÓN PERTINENTE Y DE CALIDAD, CENTRADO EN LA PRACTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES,QUE GARANTIZA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO HUMANO, A TRAVÉS DE UN TRABAJO CONCERTADO CON LA SOCIEDAD EDUCADORA QUE PERMITA RESPONDER A LAS DEMANDAS DE LASOCIEDAD, RESPETANDO LA IDENTIDAD CULTURAL EL MEDIO AMBIENTE Y EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES"

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicasde Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y LAEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

S 3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003107: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR

AGI-ADM-AGP-II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/10.985.582,00 500.0

II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DE IICICLO DE EBR

5003108:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA

AGI-ADM-AGP-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/28.758.037,00 522.0

II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓNPRIMARIA DE EBR

5003109: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIA

AGI-ADM-AGP-II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/19.543.839,00 480.0

II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓNSECUNDARIA -EBR

5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/396.163,00 500.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODEL II CICLO DEEBR

5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/141.992,00 522.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODEL EDUCACIÓNPRIMARIA DE EBR

5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/77.875,00 480.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODE EDUCACIÓNSECUNDARIA DEEBR

3000386 :DOCENTESPREPARADOSIMPLEMENTAN ELCURRÍCULO

5003123:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVAS MULTIEDADDEL II CICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR

AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO . 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/518.664,00 279.0

DOCENTES QUEDANACOMPAÑAMIENTOPERMANENTE ALAS II.EE. - EBR

5003124:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVAS MULTIGRADODE PRIMARIA

AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/462.462,00 880.0

DOCENTES QUEDANACOMPAÑAMIENTOPERMANENTE ALAS II.EE. - EBR

5003125:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓNINTERCULTURAL BILINGÜE

AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/59.414,00 279.0

DOCENTES QUEDANACOMPAÑAMIENTOPERMANENTE ALAS II.EE. - EIB

5003125:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIADE EDUCACIÓNINTERCULTURAL BILINGÜE

AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/124.146,00 880.0

DOCENTES QUEDANACOMPAÑAMIENTOPERMANENTE ALAS II.EE. - EIB

3000387:ESTUDIANTES DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CUENTANCON MATERIALESEDUCATIVOSNECESARIOS PARAEL LOGRO DE LOSESTÁNDARES DEAPRENDIZAJES

5003129: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DE IICICLO DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

AGI-ADM-II.EE.-ABASTECIMIENTO 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/25.000,00 8579.0

ESTUDIANTES DEII CICLO DE EBRDE II.EE.PP QUECUENTAN CONMATERIALEDUCATIVO

5003130: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DEPRIMARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

AGI-ADM-II.EE.-ABASTECIMIENTOALMACEN

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/30.000,00 51478.0

ESTUDIANTES DENIVEL PRIMARIODE EBR DEII.EE.PP QUECUENTAN CONMATERIALEDUCATIVO

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1 de 5 05/05/2014 09:35 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

5003131: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DESECUNDARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

AGI-ADM-II.EE.-ABASTECIMIENTOALMACEN

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/25.000,00 25799.0

ESTUDIANTES DENIVELSECUNDARIO DEEBR DE II.EE.PPQUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO

5003134: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA AULAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR

AGI-ADM-II.EE.-ABASTECIMIENTOALMACEN

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/28.000,00 441.0

AULAS DE II CICLODE EBR DEII.EE.PP QUECUENTAN CONMATERIALEDUCATIVO

50003135: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA AULAS DE PRIMARIA

AGI-ADM-II.EE.-ABASTECIMIENTO 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/40.000,00 2347.0

AULAS DE NIVELPRIMARIO DE EBRDE II.EE.PP QUECUENTAN CONMATERIALEDUCATIVO

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

SUFICIENTEINCLUSIÓN EN LAEDUCACIÓN BÁSICA YTÉCNICO-PRODUCTIVA DENIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A29 AÑOS DE EDAD

2.0

3000574.PERSONAS CONDISCAPACIDADSEVERA ACCEDENA INSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICASESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN

5.004306. CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DE CENTROSDE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL

AGI-ADM-AGP-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/76.747,00 4.0

PERSONAS CONDISCAPACIDADSENSORIAL,FÍSICA, DECOMUNICACIÓN EINTELECTUALLEVE OMODERADA DE 3 A29 AÑOS DE EDADQUE ASISTEN AUNA INSTITUCIÓNEDUCATIVACOMÚN QUERECIBE SERVICIODE APOYO

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

12.0

3999999 : SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES-MEJORAR LACALIDAD DER LOSSERVICIOS PARARELEVAR LACALIDAD DE LAEDUCACIÓN

5000001PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

AGI - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/63.062,00 100.0% DEACTIVIDADESCUMPLIDAS

DESARROLLO DECAPACIDADES ALOS MIEMBROS DELOS CONEIS YAPAFAS DE LASII.EE. .

TALLER DECAPACITACIÓN PARALOS MIEMBROS DELOS CONEIS Y APAFAS, DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS SOBRESUS FUNCIONES ACUMPLIR

AGI - AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/400,00 300.0

MIEMBROS DELCONEIS Y APAFASCAPACITADOS YDESEMPEÑANDOLAS FUNCIONESINHERENTES ALCARGO

AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN EN LOSTRES NIVELES DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR.

ATENCIÓN A LOSESTUDIANTES DE LAEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR LOSSERVICIOS DE UNAEDUCACIÓN GRATUITA

AGI - AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/400,00 365.0

PLAZASDOCENTES ENLASINSTITUCIONESEDUCATIVASFINANCIADAS

GESTIÓN DEEXPEDIENTESTÉCNICOS PARA LAGENERACIÓN DEPLAZAS DOCENTESDE EDUCACIÓNINICIAL

AGI-II.EE-MUNIC-DREJ-MINEDU

2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 74.0

EXPEDIENTESTÉCNICOSELABORADOS YAPROBADOS

DESARROLLO DECAPACIDADES ALOS DIRECTORESDE LAS II.EE. ENGESTIÓNEDUCATIVA

CURSO TALLERSOBRE GESTIÓNEDUCATIVA PARA ELPERSONALDIRECTIVO DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS.

AGI - AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.700,00 300.0

DIRECTORESCAPACITADOS ENGESTIÓNEDUCATIVA

FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPARA LOSRESPONSABLESDE LAS UNIDADESDE COSTEO

TALLER DECAPACITACIÓN PARALOS RESPONSABLESDE LAS UNIDADES DECOSTEO

AGI - AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/500,00 13.0

RESPONSABLESDE LAS UNIDADESDE COSTEOCAPACITADOSCUMPLIENDO SUFUNCIÓN

FORTALECIMIENTODE LA GESTIÓNEDUCATIVA

MONITOREO YSUPERVISIÓN DE LAGESTIÓNINSTITUCIONAL A LASII.EE.

AGI - AGA 4.0 0.0 1.0 2.0 1.0 S/3.500,00 100.0

INSTITUCIONESEDUCATIVASSUPERVISADASQUEDESARROLLAN SUGESTIÓN CONLOSINSTRUMENTOSACTUALIZADOS

DESARROLLO DECAPACIDADES YACTIVIDADESDENTRO Y FUERADEL ÁREA

DESARROLLO DE LAGESTIÓN DEL ÁREADE GESTIÓNINSTITUCIONAL

AGI - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.100,00 100.0

% DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS DEL NIVELINICIAL

2.05000002 CONDUCCIÓNY ORIENTACIÓNSUPERIOR

AGP - AGA II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/51.819,00 100.0

% DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO YFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESDE LAS DOCENTESDEL NIVEL INICIAL

CAPACITACIÓN A LASDOCENTES DEL NIVELINICIAL SOBRE LASRUTAS DEAPRENDIZAJE

AGP INI - AGA II.EE. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/800,00 190.0

DOCENTESCAPACITADAS ADESARROLLAR SUTRABAJOPEDAGÓGICO

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

FORTALECER LASCAPACIDADES DELOS DOCENTES ENLA ELABORACIÓNDE MATERIALDIDÁCTICO

IV FESTIVAL DEMATERIAL DIDÁCTICOEN EL NIVEL INICIAL

AGP INI - AGA II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/350,00 144.0

DOCENTESPARTICIPANTESQUE EXPONEN SUTRABAJOS

DIFUNDIR LAIMPORTANCIA DE LAEDUCACIÓN INICIALEN LA FORMACIÓNDE LOS NIÑOS Y(AS) DESDE LAPRIMERA INFANCIA

CELEBRACIÓN DELDÍA DE LA EDUCACIÓNINICIAL.

AGP INI - AGA II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/500,00 144.0

DOCENTES QUEDIFUNDEN LAIMPORTANCIA DELNIVEL INICIAL.

PARTICIPACIÓNACTIVA DE LOSACTORESEDUCATIVOS PARADESARROLLAR LASHABILIDADES DEEXPRESIÓNARTÍSTICA,CORPORAL YCOMUNICATIVA

IV FESTIVAL DEDECLAMACIÓN DEPOESÍAS DE NIÑOSDEL NIVEL INICIAL

AGP INI - AGA II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 144.0

II.EE.PARTICIPANTESQUEDEMUESTRANHABILIDADESARTÍSTICAS

DIFUNDIR LAIMPORTANCIA DE LAEDUCACIÓN INICIALEN LA FORMACIÓNDE LOS NIÑOS Y(AS) DESDE LAPRIMERA INFANCIA

CELEBRACIÓN DELANIVERSARIO DE LOSPROGRAMAS NOESCOLARIZADOS DELNIVEL INICIAL (PRONOEIS)

AGP INI - AGA II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 58.0

PRONOEISDIFUNDEN LAIMPORTANCIA DELA EDUCACIÓN NOESCOLARIZADA

COMPROMETER LAPARTICIPACIÓN DELOS MIEMBROS DELA COMUNIDADEDUCATIVA Y DELAS AUTORIDADES

VIII FESTIVAL DETEATRO "ELRETOÑITO" PARANIÑOS DEL NIVELINICIAL

AGP INI - AGA II.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 144.0

II.EE.PARTICIPANTES YNIÑOS CONHABILIDADESTEATRALES

COMPROMETER LAPARTICIPACIÓN DELOS MIEMBROS DELA COMUNIDADEDUCATIVA Y DELAS AUTORIDADES

FESTIVAL DE DAMA YAJEDREZ AGP INI - AGA II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 144.0

II.EE.PARTICIPANTESESTIMULANDO ALOS NIÑOS SUSHABILIDADESMATEMÁTICAS

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA

2.0

DESARROLLAR LASCAPACIDADES DELOS DOCENTES ENLA ELABORACIÓNDE MATERIALEDUCATIVO.

VII CONCURSO DEMATERIALESEDUCATIVOS DEDOCENTES DEL NIVELPRIMARIO

AGP PRI - AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 270.0

DOCENTESINNOVADORES YCREATIVOS ENMATERIALEDUCATIVO

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LASCOMPETENCIAS ENEL NIVEL PRIMARIACON LAPARTICIPACIÓNACTIVA DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS

VII CONCURSOPROVINCIAL DECOMPRENSIÓNLECTORA NIVELPRIMARIO

AGP PRI - AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 150.0

II.EE.PARTICIPANTESACTIVAMENTE ENEL LOGRO DECAPACIDADESEDUCATIVAS

RESCATAR LACULTURALANCESTRAL DENUESTRAPROVINCIA Y SUSDISTRITOS,TENIENDO ENCUENTA LOSVALORES EIDENTIDADNACIONAL

III OLIMPIADA DEJUEGOSTRADICIONALES(ARAWAK)

AGP PRI - AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/400,00 150.0

II.EE Y DOCENTESBILINGÜESRESCATANDO LACULTURA LOSVALORES EIDENTIDADNACIONAL

FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS DELOS DOCENTES DEEBR.

SEMINARIO YTALLERES DEASESORAMIENTO YFORTALECIMIENTO DELAS CAPACIDADESPEDAGÓGICAS

AGP PRI - AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.700,00 780.0

DOCENTESACTUALIZADOS ENCAPACIDADESPEDAGÓGICAS

POTENCIAR ELNIVEL DE LOGRODE LASCAPACIDADES DELÁREA CURRICULARDE MATEMÁTICA

V OLIMPIADAPROVINCIAL DEMATEMÁTICA

AGP PRI - AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/400,00 250.0

II.EE Y ALUMNOSPARTICIPANTESEN EL LOGRO DECAPACIDADESMATEMÁTICAS

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y LAEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LOSNIÑOS DEL NIVELINICIAL, ELEVAR ELNIVEL DE LOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA YMEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR

2.0

REALIZARACCIONES DEASISTENCIATÉCNICA INSITU

SUPERVISIÓN,MONITOREO YACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO ADOCENTES DEL NIVELINICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA

AGP INI-PRI-SEC AGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/10.000,00 200.0

II.EE. Y DOCENTESSUPERVISADAS,MONITOREADASEN EL PROCESODE PLANIFICACIÓNCURRICULAR

FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS DELOS DOCENTES DEEBR.

TALLER DEFORTALECIMIENTO DECAPACIDADESPEDAGÓGICAS PARADOCENTES DE INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA

AGP INI-PRI-SEC AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/15.000,00 485.0

DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOSPARA ELDESARROLLOEDUCATIVO 2014EN GESTIÓNPEDAGÓGICO

1,

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARA

MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR

2.0

DEMOSTRAR LAPARTICIPACIÓNACTIVA DE LOSMIEMBROS DE LACOMUNIDADEDUCATIVA ENHABILIDADES YCOMPETENCIASCOMUNICATIVAS

XXX CONCURSOREGIONAL DECOMPRENSIÓNLECTORA YPRODUCCIÓN DETEXTOS

AGP SEC AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/700,00 260.0

II.EE Y ALUMNOSPARTICIPANTESDEMOSTRANDOSUS HABILIDADESCOMUNICATIVAS

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

MEJORAR LAEFICIENCIA Y LAEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

EJECUCIÓN DEEVENTOS DEFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESDE TECNOLOGÍA EINFORMÁTICA

TALLER Y REUNIÓN DECOORDINACIÓNTECNOLOGÍA EINFORMÁTICA CONDIRECTORES DE LASII.EE. DE LOS TRESNIVELES

AGP INI-PRI-SEC AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 446.0

DIRECTORESCAPACITADOS EIMPLEMENTADOSEN TECNOLOGÍA EINFORMÁTICA

PRIORIZAR LAREALIDADPLURICULTURAL YMULTILINGÜE DE LASELVA CENTRAL

IV JUEGOS FLORALESMAGISTERIALES AGP SEC AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 1600.0

DOCENTES CONCAPACIDADESCREATIVAS,LITERARIAS YDRAMÁTICAS

EXPONERORALMENTE O PORESCRITO LAINVESTIGACIÓNCIENTÍFICA DE LOSNIÑOS Y JÓVENES

CELEBRACIÓN DE LAFERIA ESCOLARNACIONAL DE CIENCIAY TECNOLOGÍA

AGP INI- PRI- SEC AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/500,00 180.0

ESTUDIANTESINVESTIGADORESY EXPOSITORESEN LAS TIC.

FORTALECER ELUSO DEESTRATEGIAS PARALOGRARCAPACIDADES DEMATEMÁTICA

OLIMPIADA DEMATEMÁTICA 2° FASE Y3° FASE

AGP SEC AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 650.0

ESTUDIANTESEVALUADOS ENCOMPETENCIASMATEMÁTICAS

CONSTATAR ELBUEN INICIO DELAÑO ESCOLAR CONLAS ACCIONESPROGRAMADAS,DENTRO DELÁMBITO DE LAPROVINCIA

I MONITOREO DEACCIONES PARA ELBUEN INICIO DEL AÑOESCOLAR EN ELMARCO DE LAMOVILIZACIÓN POR LAMEJORA DE LOSAPRENDIZAJES

AGP –INI PRI SEC AGA -AGI 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/750,00 300.0

II.EEACONDICIONADASY SEGURAS PARAEL BUEN INICIODEL AÑOESCOLAR

ANALIZAR YPROPONER METAS,COMPROMISOS YESTRATEGIAS PARALA MEJORA DE LOSAPRENDIZAJES

PRIMER HITO :JORNADA DEREFLEXIÓN

AGP INI PRI SEC AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 446.0

DOCENTESCAPACES EN LAELABORACIÓN YCUMPLIMIENTO DELAS METASASIGNADAS

BRINDAR A LOSESTUDIANTES UNAEDUCACIÓNINTEGRAL,CONSIDERANDOQUE EL DEPORTEES UNA ACTIVIDADFUNDAMENTALPARA ELDESARROLLOINTEGRAL DE LAPERSONA

JUEGOS NACIONALESDEPORTIVOSESCOLARES 2014

APECUD- AGA - AGP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.500,00 600.0

II.EE. Y ALUMNOSDESTACADOS ENLAS DIFERENTESDISCIPLINASDEPORTIVAS

ALCANZAR A LOSDOCENTES YDIRECTORESESTRATEGIASMETODOLÓGICASPARA MEJORAR LACALIDAD DE LOSAPRENDIZAJES Y ELBUEN DESEMPEÑODE LOS DOCENTES

TALLER DECAPACITACIÓN SOBREDIVERSIFICACIÓNCURRICULAR YESTRATEGIASMETODOLÓGICAS

AGA - AGP-- CEBAS 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/1.000,00 39.0

DOCENTES YDIRECTORESPARTICIPANTESCAPACITADOS ENMETODOLOGÍAEDUCATIVA

REVALORAR,ORGANIZARACTIVIDADES QUEPERMITANRECONOCER LAIMPORTANCIA DELOS CEBAS

ANIVERSARIO DE LAEDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA

AGA - AGP-- CEBAS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 10.0

II.EE, DOCENTES YALUMNADOREVALORANDO LAIMPORTANCIA DELA EDUCACIÓNBASICAALTERNATIVA

ORGANIZARACTIVIDADES CONLA COMUNIDADEDUCATIVA DE LOSCETPROS,RECORDANDO LASEMANA NACIONALDEL ESTUDIANTEADULTO

SEMANA NACIONALDEL ESTUDIANTEADULTO Y DÍAINTERNACIONAL DE LAALFABETIZACIÓN

AGA - AGP-- CEBAS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 2.0

CETPROSPARTICIPANTESEN LASACTIVIDADES PORLA SEMANA DELESTUDIANTEADULTO

COORDINARACTIVIDADESANUAL

DESARROLLO DE LAGESTIÓN DEDIRECCIÓN

DIR- AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/800,00 100.0% DEACTIVIDADESCUMPLIDAS

1,4

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

12.0 5000003 GESTIÓNADMIISTRATIVA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.003.375,00 100.0

% DEACTIVIDADESCUMPLIDAS

FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPARA ELPERSONALADMINISTRATIVO DELA UGEL

TALLER DECAPACITACIÓN SOBREEL CONTENIDO DELMOF PARA ELPERSONAL DE LAUGEL

DIR- AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/500,00 70.0

TRABAJADORESCAPACITADOSPARA CUMPLIRCON SUSFUNCIONES DEACUERDO AL MOF

MANTENIMIENTO DELOS SERVIDORESDE DATOSINFORMÁTICOS DELA UGEL

MANTENIMIENTO DESERVIDORES EIMPRESORAMATRICIALPRINTRONIX DE LAUGEL

INF - AGA-DIR 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/4.000,00 3.0

EQUIPOSINFORMÁTICOSFUNCIONANDO ENÓPTIMASCONDICIONES

MANTENER ELBUEN ESTADO LOSSERVIDORES DEDATOSINFORMÁTICOS YSU BUENFUNCIONAMIENTO

RECONFIGURACIÓNDE SERVIDORES DEDATOSINFORMÁTICOSINSTALADOS EN LAUGEL

INF - AGA-DIR 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/18.000,00 3.0

SERVIDORES DEDATOSINFORMÁTICOS ENÓPTIMASCONDICIONES YMEJORDISTRIBUCIÓN DELA LÍNEA

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

INTERNETDENTRO DE LAUGEL

ACTUALIZACIÓN YRAPIDEZ DE LAELABORACIÓN YAPROBACIÓN DERESOLUCIONES

INSTALACIÓN YDESARROLLO DELSOFTWARE DELAPLICATIVOADMINISTRATIVO R.D.DE LA UGEL - SATIPO

SEC. GRL- DIR- AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.700,00 8.0

EQUIPOSINSTALADOS CONEL SOFTWAREAPLICATIVOFUNCIONANDO

FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPARA ELPERSONALADMINISTRATIVO DELA UGEL

IMPLEMENTACIÓN DEEQUIPOSTECNOLÓGICOS EINFORMÁTICOS

AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/5.000,00 2.0 COMPUTADORASFUNCIONANDO

FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPARA ELPERSONALADMINISTRATIVO DELA UGEL

TALLER DECAPACITACIÓN PARAFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES PARAEL MANEJO DE SIMI 3.5

DIR- AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/500,00 1000.0DOCENTES YDIRECTORESCAPACITADOS

1,4

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

MEJORAR LAFORMACIÓNEDUCATIVA PARAJÓVENES Y ADULTOSCONSIDERANDO SUDESARROLLOPERSONAL LASOPORTUNIDADESLABORALES YSOCIALES QUE LEOFRECE SUENTORNO

2.03999999: SINPRODUCTO APNOP9002

5000661:DESARROLLODE LA EDUCACIÓNLABORAL Y TÉCNICA

AGI-AGA-AGP-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/279.916,00 100.0

% DE HORASCUMPLIDAS ENLASINSTITUCIONESEDUCATIVAS

5000681:DESARROLLODE CICLO AVANZADODE LA EDUCACIÓNBÁSICA ALTERNATIVA

AGI-AGA-AGP-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/383.644,00 100.0

% DE HORASCUMPLIDAS ENLASINSTITUCIONESEDUCATIVAS

5000683:DESARROLLODE CICLOINTERMEDIO DE LAEDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA

AGI-AGA-AGP-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/543.798,00 100.0

% DE HORASCUMPLIDAS ENLASINSTITUCIONESEDUCATIVAS

5000991:OBLIGACIONESPREVISIONALES

REMU - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.407.026,00 2000.0CESANTES YJUBILADOSATENDIDOS

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

POBLACIÓN CONMEDIOS DE VIDAMENOSVULNERABLES ANTELA OCURRENCIA DEAMENAZASNATURALES: ELFENÓMENO, ELNIÑO,LLUVIAINTENSAS EINUNDACIONES,HELADAS, FRIAJES YSISMO

2.0

3000564 SERVICIOSDE SALUD CONCAPACIDADESCOMPLEMENTARIASPARA LA ATENCIÓNFRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

0077939: ATENCIÓN DESALUD Y MOVILIZACIÓN DEBRIGADAS FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRESMULTIDISTRITAL

DREJ AGA AGP AGI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/59.932,00 1006.0

ESTUDIANTESCON ATENCIÓN DEBRIGADASFRENTE A LASEMERGENCIAS

Presupuesto Total S/. : S/66.165.693,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SATIPO

MANDATO / FUNCION : MONITOREO, EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES QUE REALIZA EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SATIPO.

MISIÓN : SOMOS UNA INSTITUCION PÚBLICA DESCONCENTRADA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, ORIENTADA A PROMOVER EL DESARROLLO ARMÓNICO Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE SATIPO, ATRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSION PÚBLICA, PRIVADA Y ONGS, EN LA EJECUCION DE PROYECTOS EN LLOS EJES ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E INSTITUCIONAL.

VISIÓN : CONTRIBUIR QUE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SATIPO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN COMO ÓRGANO DESCONCENTRADO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, SEA PROMOTORA DEDESARROLLO ALTAMENTE COMPETITIVO CON PRESTACION DE SERVICIOS DE CALIDAD.

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

2,

MEJORAR LACALIDAD DE LOSPRODUCTOSAGROPECUARIOS YAGROINDUSTRIALES

OPTIMIZAR LAGESTIONFOCALIZANDOCOMPETENCIAS YFUNCIONES YFORTALECER ELNIVEL TÉCNICO DELOS RECURSOSHUMANOS.

10.0

CONTRIBUIR ALDESARROLLOAGROINDUSTRIALDE LOSPRODUCTOSCOMPETITIVOSDE LA SELVACENTRAL

MONITOREO DEACTIVIDADESAGROPECUARIAS OAGROINDUSTRIALES

GGR,GRDE,GRDS,GRMA,DRAG 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/15.000,00 4.0

INFORME DEMONITOREO DEACTIVIDADESAGROPECUARIAS OAGROINDUSTRIALES.

CONTRIBUIR ALDESARROLLOTURÍSTICO DE LASELVA CENTRAL

MONITOREO,SEGUIMIENTO YEVALUACION DEPROYECTOSTURÍSTICOS

GGR,GRI,GRDE,GRDS,GRMA,DRAG 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/10.000,00 4.0

INFORMES DEMONITOREO,SEGUIMIENTO YEVALUACION DEPROYECTOSTURÍSTICOS

REHABILITACIONYMANTENIMIENTODE BOSQUESTROPICALES YDEL MEDIOAMBIENTE

MONITOREO,SEGUIMIENTO YEVALUACION DEPROYECTOSAGROFORESTALESY DEL MEDIOAMBIENTE

GGR,GRMA,GRDE,GRDS,DRAG 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/10.000,00 4.0

INFORMES DEMONITOREO,SEGUIMIENTO YEVALUACION DEPROYECTOSAGROFORESTALESY DEL MEDIOAMBIENTE

1,

PROTEGER YCONSERVAR LABIODIVERSIDAD YLOS RECURSOSNATURALES

ESTABLECERMECANISMOS DEACERCAMIENTO CONLA CIUDADANIA

10.0

SENSIBILIZACION,CAPACITACION YORGANIZACIONRESPONSABLE

SENSIBILIZACION,CAPACITACION YORGANIZACIONORIENTADAS ALDESARROLLOPRODUCTIVO,AGROPECUARIO YACUÍCOLA

GGR, GRDS, GRDE, GRMA, DRAG. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/15.000,00 200.0

PERSONASCAPACITADASORIENTADAS ALDESARROLLOPRODUCTIVO,AGROPECUARIO YACUÍCOLA

REFLOTAR LAGANADERIA DEVACUNOS DELTROPICO,INCENTIVANDO LACRIANZATECNIFICADA

MONITOREO,SEGUIMIENTO YEVALUACION DEMODULOSGANADEROS

GGR, GRDE, GRDS, DRAG. 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/12.000,00 2.0

INFORMES DEMONITOREO,SEGUIMIENTO YEVALUACION DEMODULOSGANADEROS.

4

CONSOLIDAR ELDESARROLLOPRODUCTIVO CONVALOR AGREGADO

ALCANZAR YMANTENER UNSISTEMA DEDESCONCENTRACIONSOSTERNIBLE YEFICÁZ

60.0

EJECUCION DEOBRASPENDIENTES DEL2013 Y AÑOSANTERIORES

MONITOREO,SEGUIMIENTO YEVALUACION DEOBRASPENDIENTES DELAÑO 2013 Y AÑOSANTERIORES.

GGR, GRI, GRDE, GRDS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/19.427,00 4.0

NUMERO DEINFORMES DEMONITOREO,SEGUIMIENTO YEVALUACION DEOBRAS PENDIENTESDEL 2013 Y AÑOSANTERIORES.

EJECUCION DEOBRAS DEL AÑO2014 EN LAPROVINCIA DESATIPO.

MONITOREO,SEGUIMIENTO YEVALUACION DEOBRAS EN ELEJERCICIO FISCAL2014

GGR, GRI, GRDE, GRDS, GRMA 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/30.000,00 8.0

NÚMERO DEINFORMES DEMONITOREO,SEGUIMIENTO YEVALUACION DEOBRAS DELEJERCICIO FISCAL2014

4

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIONDE LASINSTITUCIONES PARAELEVAR EL NIVEL DEEFICIENCIA YEFICACIA

ASUMIR UN ROLPROACTIVO EN LAMEJORA CONTÍNUADE PROCESOS,SERVICIOS YACTIVIDADES DE LAUNIDAD ORGÁNICA.

10.0

IMPLEMENTACIONDE MEDIDASCORRECTIVASEN LAADMINISTRACIONPARA MEJORARLOS SERVICIOSDE MANERAEFICIENTE Y DECALIDAD.

INFORME DE LAEJECUCION DEGASTOS DEFONDOS PARAPAGOS ENEFECTIVO

GGR, OGRAF 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/36.000,00 12.0

NÚMERO DEINFORMES DEEJECUCION DEGASTOS DE PAGOEN EFECTIVO.

INFORME DECONTROL YSUPERVISION DERECURSOSHUMANOS Y BIENESPATRIMONIALES.

GGR, OGRAF 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/36.000,00 12.0

NÚMERO DEINFORMES DECONTROL YSUPERVISION DERECURSOSHUMANOS Y BIENESPATRIMONIALES.

1,

MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DE LAPOBLACION PARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA.

FORTALECER LAINSTITUCIONALIDADDEL GRJ Y GENERARMECAMISMOS QUEOTORGUENCONFIANZA EN LASOCIEDAD CIVIL.

10.0

IMPLEMENTARPOLÍTICAS DEGESTIONPÚBLICAORIENTADA A LAEFICIENCIA,CALIDAD YEQUIDAD SOCIAL.

COORDINACIONMULTISECTORIAL YGOBIERNOSLOCALES.

GGR, GRDE, GRDS, GRI, OGRA,GRMAM, GOBIERNOS LOCALES,INSTITUCIONES PRIVADA YOTROS

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/27.570,00 100.0

% DE ACCIONESADMINISTRATIVAS YDE COORDINACIONMULTISECTORIAL YGOBIERNOSLOCALES.

Presupuesto Total S/. : S/210.997,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

SECRETARIA GENERAL

MANDATO / FUNCION : FFFFF

MISIÓN : MMMM

VISIÓN : VVV

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales

del PEI

Objetivos Específicosdel PEI de CadaUnidad Orgánica

Estrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de CadaUnidad

OrgánicaDescripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica

Unidad deMedida

2, OO OO 25.0 EEEE NN NN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/10,00 1000.0 REVISTASREPARTIDAS

Presupuesto Total S/. : S/10,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

MANDATO / FUNCION : VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

MISIÓN : DIRECCION REGIONAL CONCERTADORA, IMPULSA LA PARTICIPACION DE AGENTES DE CAMBIO EN LA TOMA DE DECISIONES DE PLANIFICACION Y GESTION EN EL DESARROLLOURBANO Y RURAL DE LA REGION.

VISIÓN : DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO JUNIN MODERNA Y EFICIENTE BRINDANDO MEJORES CONDICIONES DE VIDA A LA POBLACION DELAMBITO REGIONAL CON INTEGRACION Y COHESION SOCIAL.

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica

Unidad deMedida

1,

PROMOVER ELACCESO DE LAPOBLACION ALOS SERVICIOSDESANEAMIENTOSOSTENIBLES YDE CALIDAD.

AMPLIAR YMEJORAR LAINFRAESTRUCTURADE SANEAMIENTOBASICOSOSTENIBLEMEDIANTE LOSOPERADORES.

35.0

PROMOVERPOLTICAS DESOSTENIBILIDADDE LOSSERVICIOSBASICOS EN ELAMBITOREGIONAL,OPTIMIZANDO ELUSO DE LOSRECURSOSHIDRICOS.

REUNION DECOORDINACIONDEL COMITEREGIONAL DEIMPLEMENTACIONDEL P.S.R.S.2011-2021- CRI

CRI, GRJ 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/8.451,00 4.0REUNIONREALIZADAS /ACTA FIRMADA

REALIZACION DEL IITALLER REGIONALDESENTRALIZADODEIMPLEMENTACIONDEL P.R.S.J.2011-2021 - ZONAALTO ANDINA.

DRVCS 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/17.452,00 1.0 TALLERREALIZADO

REUNION DETRABAJO DELCIPSH HUANCAYO.

SEDAM, DIRESA,MPH, MDCH, MAT 5.0 2.0 2.0 1.0 0.0 S/10.729,00 5.0

REUNIONESREALIZADAS /ACTA FIRMADA

II TALLER FORUMPANELPROBLEMATIAC DESANEMIENTO DE LAPROVINCIA DEHYO./ AVANCES DELA GESTIONHUANCAYO.

SEDAM DIRESA,MPH, MDCH, MAT 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/18.000,00 1.0 TALLER

REALIZADO

CREACION DE LASAREAS TECNICASMUNICIPALES DESANEAMIENTOASTEMSA.

ANA, GRJ, ALA,MDA, MPA. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/14.000,00 4.0 ORDENANZA

MUNICIPAL

CAPACITACION ALAS AREASTECNICASMUNICIPALES DESANEAMIENTOATEMSA,FUNCIONES -PROCESO DEFORMULACION -TARMA.

DRVCS 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/14.000,00 2.0 ATEMSA`SCAPACITADAS

CAPACITACIONESDE LAS JASS DELPROCESO DEFORMULACIONCONPARTICIPACION DELAS ATEMSA`S -TARMA.

DRVCS 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/16.200,00 2.0 JASSCAPACITADAS

FORMALIZACION YRECONOCIMIENTODE LAS JASS -TARMA.

DRVCS, MP, MD,ALA. 10.0 0.0 0.0 5.0 5.0 S/16.100,00 10.0

JASSFORMALIZADOSYRECONOCIDAS

PROMOVERPOLITICAS YOBJETIVOSESTRATEGICOSREGIONALES ENEL SUB SECTORCONSTRUCCIONEN TERRITORIOURBANO YRURAL DE JUNIN

VISITAS TECNICASDECONSTRUCCION YSANEAMIENTOHUANCAYO.

GRJ, DRVCS, DRT,DRE, CIP, CAP 4.0 0.0 0.0 2.0 2.0 S/12.000,00 4.0 CE Y VIVIENDA

VICITADAS

1,

FORTALECERLASCAPACIDADESINSTITUCIONALESDE LADIRECCIONREGIONAL Y SUARTICULACIONCON LASENTIDADES DESU AMBITO.

CONSOLIDAR LASACCIONES DEGESTIONREFERIDOS ALPLANEAMIENTO YDIRECCION, YADMINISTRACIONDE RECURSOS.

30.0

FORTALECER LACAPACIDADOPERATIVA DELA DIRECCIONREGIONAL.

DESARROLLARACCIONES DEPLANEAMIENTO YDIRECCION.

GRJ, GGR, GRDS,GLS, DRS, EPS,INMOB, CONST,CSE, IFIS, OPDS.

876.0 219.0 219.0 219.0 219.0 S/68.331,00 876.0

DOCUMENTOSMEMOS,REPORTES,OFICIOS,CONVENIOS YOTROSAPROBADO

DESARROLLARACCIONES DEPLANIFICACION,PRESUPUESTO YRACIONALIZACIONDE LA DIRECCIONREGIONAL.

DRVCSJ, GRDS,GRPPAT, SGCTP,ORDITI

504.0 126.0 126.0 126.0 126.0 S/42.635,00 504.0

DOCUMENTOSMEMOS,REPORTES,INFORMEMEMOSMULTIPLESAPROBADO

EJECUTARACCIONES DEGESTIONADMINISTRATIVA

DRVCS, OPP,DRAF, BN 800.0 200.0 200.0 200.0 200.0 S/84.928,00 800.0

IDOCUMENTOS,MEMOS, MEMOMULTIPLE,REPORTES,

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica

Unidad deMedida

SOBRE CONTROLDE PERSONAL,GESTION DERECURSOS,CONTROLPATRIMONIAL,CONCILIACION DECUENTASPATRIMONIALES YVERIFICACION DEINFORMACION DEPREVISION SOCIAL.

INFORMESAPROBADOS

1,

PROMOVER ELACCESO DE LAPOBLACION AUNA VIVIENDAADECUADA,ESPECIALMENTEEN LOSSECTORES DEINGRESOSMEDIOS Y BAJOS.

PROMOVER YDIFUNDIR LANORMATIVASECTORIALREGIONAL PARA ELCORRECTOCUMPLIMIENTO DELOS GOBIERNOSLOCALES.

35.0

PLAN Y POLÍTICAREGIONAL DEVIVIENDA ENCONCORDANCIACON LOSPLANES DEDESARROLLODEL GOBIERNOREGIONAL Y DELOSGOBIERNOSLOCALES, DECONFORMIDADCON LASPOLÍTICASNACIONALES YPLANESSECTORIALES.

IMPLEMENTACION YDIFUSION DELPLAN REGIONAL DEVIVIENDA 2013 -2021

DRVCS, GRJ,CONSULTOR, PRV,GOBIERNOSLOCALES YOTROSINVOLUCRADOS

1.0 0.25 0.25 0.25 0.25 S/25.794,00 1.0 PLANIMPLEMENTADO

FERIA PROMOCIONDEL USO DENUEVASTECNOLOGIAS YSISTEMASCONSTRUCTIVOSEN VIVIENDAS YOTRASEDIFICACIONES.

DRVCS, OPDS,EMPRESASCONSTRUCTORAS,MPH

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/31.265,00 1.0 FERIA

CAMPANA DEARANCELAMIENTO2014 YAPROBACION DELOS PLANOSPREDIALES CONARREGLO A LASNORMAS TECNICASVIGENTES SOBRELA MATERIA DELCONSEJONACIONAL DETASACIONES.

MVCS, GRJ,DRVCS,MUNICIPALIDADES

1.0 0.0 0.0 0.25 0.75 S/17.359,00 1.0 RESOLUCIONAPROBADA

INDENTIFICACIONDE POBLACIONVULNERABLES ENZONAS DE RIESGOCON POSIBLESPROPUESTAS DETERRENOS PARAFUTUROSREASENTAMIENTOSA NIVELES DEPROVINCIA.

DRVCS,GOBIERNOSLOCALES, INDECI, .

9.0 2.0 3.0 2.0 2.0 S/21.266,00 9.0 INFORMETECNICO

EL ARQUITECTODE LA COMUNIDAD(UN ARQUITECTOPOR BARRIO

DRVCS,UNIVERSIDADES(FACULTAD DEARQUITECTURA)GOBIERNOSLOCALES, A.A.H.H.(JUSTICIA PAZ YVIDA)

50.0 12.0 12.0 13.0 13.0 S/10.000,00 50.0INFORME DEINTERVENCIONA CASA.

Presupuesto Total S/. : S/428.510,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TARMA

MANDATO / FUNCION : UNIDAD EJECUTORA NRO. 301 DE EDUCACION - TARMA

MISIÓN : “SOMOS LA U.E. 301 DE EDUCACIÓN DE TARMA, QUE DESARROLLA UNA GESTIÓN EDUCATIVA DE CALIDAD FOMENTANDO UNA FORMACIÓN INTEGRAL, INTERCULTURAL YAMBIENTAL; PROMOVIENDO EL DESARROLLO HUMANO A TRAVÉS DE UN TRABAJO CONCERTADO A FAVOR DE LAS POBLACIONES DE JUNÍN, YAULI LA OROYA Y TARMA”

VISIÓN : “LA U.E. 301 DE EDUCACIÓN DE TARMA, EN EL 2014, ES LÍDER EN GESTIÓN EDUCATIVA DE CALIDAD EN LA REGIÓN JUNÍN, QUE CONSOLIDA EL DESARROLLO HUMANO, MEDIANTELA FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES; CON UN CURRÍCULO PERTINENTE, SOSTENIBLE Y AXIOLÓGICO”

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

1,4

MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

0090:MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEII.EE.PP.

60.0

3000385: II.EE.CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTODE HORASLECTIVASNORMADAS.

5003107:CONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DELAS II.EE. DE IICICLO DE EBR.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.989.979,00 140.0

II.EE. QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DE IICICLO DE EBR.

5003108:CONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DELAS II.EE. DEEDUCACIÓNPRIMARIA.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/29.687.499,00 318.0

II.EE. QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓNPRIMARIA - EBR

5003109:CONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DELAS II.EE. DEEDUCACIÓNSECUNDARIA.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/27.340.439,00 103.0

II.EE. QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓNPRIMARIA - EBR

5003110: LOCALESESCOLARES DEII.EE. DE II CICLODE EBR CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/432.325,00 140.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODEL II CICLO DEEBR.

5003111: LOCALESESCOLARES DEII.EE. DE PRIMARIACONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/253.715,00 318.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODE NIVELPRIMARIO - EBR.

5003112: LOCALESESCOLARES DEII.EE. DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/212.286,00 103.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODE NIVELSECUNDARIO -EBR

3000386:DOCENTESPREPARADOSIMPLEMENTANEL CURRÍCULO.

5003123:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AII.EE. MULTIEDADDEL II CICLO DEEBR.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/55.426,00 50.0

II.EE. MULTIEDADDE II CICLO DEEBR CONACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO.

5003124:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AII.EE. MULTIGRADODE PRIMARIA.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/591.484,00 160.0

II.EE. MULTIGRADODE PRIMARIA CONACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO.

3000387:ESTUDIANTESDE EBRCUENTAN CONMATERIALESEDUCATIVOSNECESARIOSPARA EL LOGRODE LOSESTÁNDARESDEAPRENDIZAJES.

5003129:DOTACIÓN DEMATERIALEDUCATIVO PARAESTUDIANTES DEII CICLO DE EBRDE II.EE.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/100.829,00 1100.0

ESTUDIANTES DEII CICLO DE EBRDE II.EE.PP. QUECUENTAN CONMATERIALEDUCATIVO.

5003130:DOTACIÓN DEMATERIALEDUCATIVO PARAESTUDIANTES DEPRIMARIA DE II.EE.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/140.788,00 4800.0

ESTUDIANTES DENIVEL PRIMARIODE EBR DEII.EE.PP. QUECUENTAN CONMATERIALEDUCATIVO.

5003131:DOTACIÓN DEMATERIALEDUCATIVO PARAESTUDIANTES DE

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/20.000,00 10000.0

ESTUDIANTES DENIVELSECUNDARIO DEEBR DE II.EE.PP.QUE CUENTAN

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,

Proyecto, Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

SECUNDARIA DEII.EE.

CON MATERIALEDUCATIVO.

5003134:DOTACIÓN DEMATERIALEDUCATIVO PARAAULAS DE II CICLODE EBR.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/45.609,00 1100.0

AULAS DE II CICLODE EBR DEII.EE.PP. QUECUENTAN CONMATERIALEDUCATIVO.

50003135:DOTACIÓN DEMATERIALEDUCATIVO PARAAULAS DEPRIMARIA.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/25.302,00 160.0

AULAS DE NIVELPRIMARIO DE EBRDE II.EE.PP. QUECUENTAN CONMATERIALEDUCATIVO.

5003137:DOTACIÓN DEMATERIALFUNGIBLE PARAAULAS DEPRIMARIA

DIRECCIÓN-AGA 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/23.931,00 160.0

AULAS DE NIVELPRIMARIA DE EBRDE II.EE.PP. QUECUENTAN CONMATERIALESFUNGIBLES.

3000001:ACCIONESCOMUNES

5000276: GESTIÓNDEL PROGRAMA DIRECCIÓN-AGA 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/274.361,00 100.0 ACTIVIDADES

CUMPLIDAS

1,4

MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

SUFICIENTEINCLUSIÓN ENLA EB YTÉCNICO-PRODUCTIVADE NIÑOS,NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDADDE 0 A 29AÑOS DEEDAD

0.0

3000574.PERSONAS CONDISCAPACIDADSEVERAACCEDEN AII.EE.PP.ESPECIALIZADASCONCONDICIONESPARA SUATENCIÓN.

5.004306.CONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DECEBE

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/639.168,00 4.0

II.EE. DE EBR QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL.

1,4

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

9001:ACCIONESCENTRALES

40.0 3999999: SINPRODUCTO.

5000001:PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/63.005,00 100.0 ACTIVIDADESCUMPLIDAS.

CAPACITACIÓN ADIRECTORES DE I.E.EN: 1)ORGANIZACIÓN YFUNCIONAMIENTODE U.C., APAFAS YCONEIS. 2)INSTRUMENTOS DEGESTIÓNEDUCATIVA: PEI, PATY RIN. 3)ESTADÍSTICA YACCIONES BÁSICASDE MANTENIMIENTODE LOCALESESCOLARES. 4)RACIONALIZACIÓN YCOBERTURA 100.

PLANIFICACIÓNESTADÍSTICARACIONALIZACIÓNAGP AGI AGA

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/576,00 288.0

DIRECTORES DEI.E., CAPACITADOSEN GESTIÓNINSTITUCIONAL.

SUPERVISIÓN YMONITOREO ADIRECTORES DE I.E.EN: 1)ORGANIZACIÓN YFUNCIONAMIENTODE U.C., APAFAS YCONEIS. 2)INSTRUMENTOS DEGESTIÓNEDUCATIVA: PEI, PATY RIN. 3)ESTADÍSTICA YACCIONES BÁSICASDE MANTENIMIENTODE LOCALESESCOLARES. 4)RACIONALIZACIÓN YCOBERTURA 100.

PLANIFICACIÓNESTADÍSTICARACIONALIZACIÓNAGP AGI AGA

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/450,00 50.0

DIRECTORES DEI.E.,SUPERVISADOS YMONITOREADOSEN GESTIÓNINSTITUCIONAL.

5000002:CONDUCCIÓN YORIENTACIÓNSUPERIOR.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/231.662,00 100.0 ACTIVIDADESCUMPLIDAS.

CAPACITACIÓN ADIRECTORAS YDOCENTES, DELNIVEL INICIAL, EN: 1)PLANIFICACIÓNCURRICULAR YEVALUACIÓN DE LOSAPRENDIZAJES.

ESP. DE INICIALAGP AGI AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 100.0

DIRECTORAS YDOCENTES, DELNIVEL INICIAL,CAPACITADAS.

SUPERVISIÓN YMONITOREO A LASDIRECTORAS YDOCENTES, DELNIVEL INICIAL, EN: 1)RUTAS,

ESP. DE INICIALAGP AGI AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/300,00 80.0

DIRECTORAS YDOCENTES, DELNIVEL INICIAL,CAPACITADAS.

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

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Page 75: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,

Proyecto, Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

PLANIFICACIÓN YESTRATEGIAS.

SUPERVISIÓN YMONITOREO A LASDOCENTESCOORDINADORAS YANIMADORAS, DELOS PRONOEIS, ENEL: 1) PROCESO DEDESARROLLO DELAS SESIONES DEAPRENDIZAJE.

ESP. DE INICIALAGP AGI AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/250,00 100.0

DOCENTESCOORDINADORASY ANIMADORAS,DE LOSPRONOEIS,SUPERVISADAS YMONITOREADAS.

1) IX FESTIVAL DETEATRO "RETOÑITO- 2014"

ESP. DE INICIALAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 12.0

REDESEDUCATIVAS, DELNIVEL INICIAL,PARTICIPANTES.

1) “XXIV FERIA DECIENCIA YTECNOLOGÍA”

ESP. DE INICIALAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/150,00 12.0

REDESEDUCATIVAS, DELNIVEL INICIAL,PARTICIPANTES.

1)“SEMANANACIONAL POR LOSDERECHOS DELNIÑO”

ESP. DE INICIALAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 12.0

REDESEDUCATIVAS, DELNIVEL INICIAL,PARTICIPANTES.

1)“SEMANA DE LAEDUCACIÓN INICIAL”

ESP. DE INICIALAGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 12.0

REDESEDUCATIVAS, DELNIVEL INICIAL,PARTICIPANTES.

ELABORACIÓN, ENEL NIVEL INICIAL, DEMATERIALESEDUCATIVOSUTILIZANDOMATERIALES DE SUMEDIO.

ESP. DE INICIALAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 50.0

I.E., DEL NIVELINICIAL, QUEELABORANMATERIALESEDUCATIVOS.

CAPACITACIÓN ADIRECTORES YDOCENTES, DELNIVEL PRIMARIO, ENASPECTOS TÉCNICOPEDAGÓGICOS YADMINISTRATIVOS.

ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 100.0

DIRECTORES YDOCENTES, DELNIVEL PRIMARIO,CAPACITADOS.

CAPACITACIÓN ADOCENTESSELECCIONADOS,DEL NIVELPRIMARIO, ENASPECTOS TÉCNICOPEDAGÓGICOS DELPROGRAMA EIB.

ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/300,00 100.0

DOCENTESSELECCIONADOS,DEL NIVELPRIMARIO,CAPACITADOS.

CAPACITACIÓN ADOCENTES , DELNIVEL PRIMARIO, ENIMPLEMENTACIÓN DERUTAS DEAPRENDIZAJE.

ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/350,00 700.0

DOCENTES, DELNIVEL PRIMARIO,CAPACITADOS.

SUPERVISIÓN YMONITOREO ADIRECTORES YDOCENTES, DELNIVEL PRIMARIO, ENLAS RUTAS DELAPRENDIZAJE.

ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/800,00 500.0

DIRECTORES YDOCENTES, DELNIVEL PRIMARIO,SUPERVISADOS YMONITOREADOS.

SUPERVISIÓN YMONITOREO ADOCENTESSELECCIONADOS,DEL NIVELPRIMARIO, ENASPECTOS TÉCNICOPEDAGÓGICO DELPROGRAMA EIB.

ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/300,00 100.0

DOCENTESSELECCIONADOS,DEL NIVELPRIMARIO,SUPERVISADOS YMONITOREADOS.

“JORNADA DEREFLEXIÓN DEGESTIÓN YRENDICIÓN DECUENTAS – 2014”

ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/250,00 160.0

I.E., DEL NIVELPRIMARIO, QUEPARTICIPAN EN LAJORNADA DEREFLEXIÓN.

“JORNADA DEREFLEXIÓN - 2014”PARA DEFINIR METASY COMPROMISOSCON Y ANTE LACOMUNIDADEDUCATIVA.

ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 160.0

I.E., DEL NIVELPRIMARIO, QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.

“FESTIVAL DEPERIÓDICOSMURALES”

ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/100,00 40.0

I.E., DEL NIVELPRIMARIO, QUEDEMUESTRANSUS HABILIDADESPERIODÍSTICAS.

FESTIVAL DE LALECTURA "EL PLANLECTOR"

ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/150,00 167.0

I.E., DEL NIVELPRIMARIO, QUEMUESTRAN SUSCAPACIDADESLECTORAS.

APLICACIÓN DEL KITDE EVALUACIÓN AESTUDIANTES DEL2DO. GRADO DEPRIMARIA.

ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/2.296,00 160.0

I.E., DEL NIVELPRIMARIO,EVALUADOS CONEL KIT,

“FERIA ESCOLAR DECIENCIA YTECNOLOGÍA - 2014”

ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 16.0

REDESEDUCATIVAS, DELNIVEL PRIMARIO,

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,

Proyecto, Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

QUE PARTICIPANEN LA FERIA.

"FESTIVAL DEDANZAS - 2014"

ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/100,00 16.0

REDESEDUCATIVAS, DELNIVEL PRIMARIO,QUE PARTICIPANEN EL FESTIVAL.

ORGANIZACIÓN DELAS REDESEDUCATIVAS DEACUERDO A LASITUACIÓNGEOGRÁFICA DELAS I.E. DEL NIVELPRIMARIO.

ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/100,00 16.0

REDESEDUCATIVASORGANIZADAS.

EVALUACIÓN DE LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOS ESTUDIANTESPROGRAMADOSPOR LA DREJ.

ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/877,00 2000.0 ESTUDIANTES

EVALUADOS.

FESTIVAL DETEATRO ESCOLAR -2014 "MASCARITAS YPACO YUNQUE"

ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 16.0

REDESEDUCATIVAS, DELNIVEL PRIMARIO,PARTICIPANTES.

“FERIA DEEXPERIENCIASPEDAGÓGICASEXITOSAS - 2014”

ESP. DE PRIMARIAAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/150,00 100.0

I.E., DEL NIVELPRIMARIO, QUEPARTICIPAN EN LAFERIA

CAPACITACIÓN ADOCENTES, DELNIVEL SECUNDARIO,DEL ÁREACURRICULAR DECIUDADANÍA EN LASRUTAS DEAPRENDIZAJE, ENPLANIFICACIÓNCURRICULAR,ESTRATEGIAS YEVALUACIÓN.

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 100.0

DOCENTES, DELNIVELSECUNDARIO, DELÁREACURRICULAR DECIUDADANÍA ENLAS RUTAS DEAPRENDIZAJE,CAPACITADOS ENPLANIFICACIÓNCURRICULAR,ESTRATEGIAS YEVALUACIÓN.

“TALLER DEACTUALIZACIÓN ADOCENTES DELNIVEL INICIAL,PRIMARIA YSECUNDARIA PARAELFORTALECIMIENTODE ESTRATEGIAS DEANIMACIÓNLECTORA”

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/200,00 100.0

DOCENTES, DELNIVEL INICIAL,PRIMARIA YSECUNDARIA,PARTICIPANTES

MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO AI.E., DEL NIVELSECUNDARIO, EN ELÁREA CURRICULARDE EDUCACIÓNPARA EL TRABAJO,SOBRE ELPROCESO DEDESARROLLOPEDAGÓGICO.

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/600,00 40.0

I.E., DEL NIVELSECUNDARIO,MONITOREADOS YACOMPAÑADOS.

SUPERVISIÓN YMONITOREO ADIRECTORES,COORDINADORESDE TOE, TUTORES,AUXILIARES DEEDUCACIÓN YDOCENTESRESPONSABLES DEEDUCACIÓNAMBIENTAL DE EBRSOBREPROGRAMAS YÁREAS DE TOE YEDUCACIÓNAMBIENTAL.

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/200,00 80.0

DIRECTORES,COORDINADORESDE TOE,TUTORES,AUXILIARES DEEDUCACIÓN YDOCENTESSUPERVISADO YMONITOREADOS.

SUPERVISIÓN YMONITOREO A I.E.,DEL NIVEL PRIMARIOY SECUNDARIO, ENASPECTOSTÉCNICO-PEDAGÓGICOS DELÁREA DEEDUCACIÓN FÍSICA.

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/150,00 40.0

I.E., DEL NIVELPRIMARIO YSECUNDARIO,SUPERVISADOS YMONITOREADOS.

FERIA ESCOLARNACIONAL DECIENCIA YTECNOLOGÍA“FENCYT - 2014”

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 40.0I.E., DEL NIVELSECUNDARIO,PARTICIPANTES”

"CONCURSOREGIONAL DEDOCENTESINVESTIGADORES EINNOVADORES DELA REGIÓN JUNÍN -2014”

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/250,00 5000.0

DOCENTES, DETODOS LOSNIVELESEDUCATIVOS, QUEPARTICIPAN EN ELCONCURSO.

“FESTIVAL DE LALECTURA-2014”NIVELES INICIAL,PRIMARIA Y

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/250,00 288.0

I.E., DEL NIVELINICIAL, PRIMARIOY SECUNDARIO,QUE PARTICIPAN

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,

Proyecto, Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

SECUNDARIA. EN EL FESTIVAL.

“XXX CONCURSOREGIONAL DECOMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DETEXTOS - 2014”NIVEL SECUNDARIO

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/350,00 40.0

I.E., DEL NIVELSECUNDARIO,QUE PARTICIPANEN EL CONCURSO

“V OLIMPIADA DELECTURA LITERARIA- 2014” NIVELSECUNDARIO

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 40.0

I.E., DEL NIVELSECUNDARIO,QUE PARTICIPANEN LA OLIMPIADA.

“PREMIO NACIONALJOSÉ MARÍAARGUEDAS - 2014”NIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/400,00 100.0

I.E., DEL NIVELPRIMARIO YSECUNDARIO,QUE PARTICIPANEN EL PREMIONACIONAL.

CAPACITACIÓN ADOCENTES, DELNIVEL SECUNDARIO,DEL ÁREACURRICULAR DEMATEMÁTICA, EN LASRUTAS DEAPRENDIZAJE,SOBREPLANIFICACIÓNCURRICULAR,ESTRATEGIAS YEVALUACIÓN.

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 100.0

DOCENTES, DELNIVELSECUNDARIO, DELÁREACURRICULAR DEMATEMÁTICA, ENLAS RUTAS DEAPRENDIZAJE,CAPACITADOS.

MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO AI.E., DEL NIVELSECUNDARIO, ENASPECTOSTÉCNICO-PEDAGÓGICOS DELÁREA DEMATEMÁTICA.

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/600,00 40.0

I.E., DEL NIVELSECUNDARIO,MONITOREADOS YACOMPAÑADOS.

OLIMPIADANACIONAL ESCOLARDE MATEMÁTICA"ONEM-2014" NIVELSECUNDARIO

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/500,00 7126.0

ALUMNOS, DELNIVELSECUNDARIO,QUE PARTICIPANEN LA OLIMPIADA.

“JUEGOSNACIONALESDEPORTIVOS - 2014”NIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/709,00 500.0

ALUMNOS, DELNIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO,QUE PARTICIPANEN LOS JUEGOSDEPORTIVOS.

“JUEGOS FLORALESESCOLARESNACIONALES - 2014”NIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 1000.0

ALUMNOS, DELNIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO,QUE PARTICIPANEN LOS JUEGOSFLORALES.

“FESTIVAL DEBANDASESCOLARES PORCATEGORÍAS - 2014”NIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/250,00 500.0

ALUMNOS, DELNIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO,QUE PARTICIPANEN EL FESTIVALDE BANDAS.

“JUEGOSDEPORTIVOS YDANZASMAGISTERIALESREGIONALES - 2014”INTER - UGELS

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/200,00 12.0 UGELSPARTICIPANTES.

CAPACITACIÓN ADIRECTORES YDOCENTES DE LOSCETPROS, ENIMPLEMENTACIÓN DELOS NUEVOSMÓDULOS PARA ELCICLO BÁSICO YMEDIO.

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/200,00 60.0

DIRECTORES YDOCENTES DELOS CETPROS,CAPACITADOS.

SUPERVISIÓN YMONITOREO ADIRECTORES YDOCENTES, DE LOSCETPROS, EN ELPROCESOPEDAGÓGICO PARALA APLICACIÓN DELCURRÍCULOMODULAR.

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/250,00 60.0

DIRECTORES YDOCENTES, DELOS CETPROS,SUPERVISADOS YMONITOREADOS.

“FERIA ESCOLAR DECIENCIA YTECNOLOGÍA INTERCETPROS -2014”

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/242,00 8.0CETPROS QUEPARTICIPAN EN LAFERIA ESCOLAR.

CAPACITACIÓN ADIRECTORES YDOCENTES, DE LOSCEBAS, ENEDUCACIÓN DEPERSONASJÓVENES YADULTAS.

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/200,00 60.0

DIRECTORES YDOCENTES, DELOS CEBAS,CAPACITADOS.

SUPERVISIÓN YMONITOREO ADIRECTORES YDOCENTES, DE LOSCEBAS, EN TÉCNICO

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/400,00 80.0

DIRECTORES YDOCENTES, DELOS CEBAS,SUPERVISADOS YMONITOREADOS.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,

Proyecto, Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

PEDAGÓGICO.

CAPACITACIÓN ADIRECTORES YDOCENTES, DE LOSCEBAS (CACE),SOBREPROGRAMACIÓNCURRICULAR,ESTRATEGIAS YEVALUACIÓN.

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/250,00 100.0

DIRECTORES YDOCENTES, DELOS CEBAS(CACE),CAPACITADOS.

SUPERVISIÓN YMONITOREO ADIRECTORES YDOCENTES, DE LOSCEBAS (CACE), ENASPECTOS TÉCNICOPEDAGÓGICOS.

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/400,00 100.0

DIRECTORES YDOCENTES, DELOS CEBAS(CACE),SUPERVISADOS YMONITOREADOS.

“JUEGOS FLORALESESCOLARES -2014”INTER-CEBAS

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 5.0

CEBAS,PARTICIPANTESEN LOS JUEGOSFLORALES.

"JUEGOSDEPORTIVOSESCOLARES - 2014"INTER-CEBAS

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/100,00 5.0

CEBAS,PARTICIPANTESEN LOS JUEGOSDEPORTIVOS.

"CONCURSO DEMATEMÁTICA,COMPRENSIÓNLECTORA Y/OMATERIALEDUCATIVO - 2014"INTER-CEBAS.

ESP.SECUNDARIA AGPAGI AGA

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/250,00 5.0

CEBAS,PARTICIPANTESEN ELCONCURSO.

I.E., DE TODOS LOSNIVELES , QUEREALIZAN EL BUENINICIO DEL AÑOESCOLAR: 1)MATRÍCULATEMPRANA,OPORTUNA Y SINCONDICIONAMIENTO.2) DOCENTESCONTRATADOS ATIEMPO. 3) TEXTOSY MATERIALESDISPONIBLES. 4)PLAN DE ACCIÓNPARA MEJORA DEAPRENDIZAJES. 5)BUENA ACOGIDAPARA TODOS LOSESTUDIANTES.

ESP. DE INICIAL,PRIMARIA YSECUNDARIA AGPAGI AGA

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/600,00 288.0

I.E., DE TODOSLOS NIVELES, QUEREALIZAN EL BUENINICIO DEL AÑOESCOLAR – 2014.

I.E., DE TODOS LOSNIVELES , QUEREALIZAN LAMOVILIZACIÓN PORLA MEJORA DE LOSAPRENDIZAJES Y LAESCUELA QUETODOS QUEREMOS:1) JORNADA DEREFLEXIÓN. 2) ELPLAN DE MEJORA. 3)EL DÍA DEL LOGRO.

ESP. DE INICIAL,PRIMARIA YSECUNDARIA AGPAGI AGA

9.0 7.0 1.0 0.0 1.0 S/700,00 288.0

I.E., DE TODOSLOS NIVELES, QUEREALIZAN LAMOVILIZACIÓNPOR LA MEJORADE LOSAPRENDIZAJES YLA ESCUELA QUETODOSQUEREMOS.

I.E., DE TODOS LOSNIVELES, QUEREALIZAN ELBALANCE DEL AÑOESCOLAR - 2014 YRENDIMIENTO DECUENTAS.

ESP. DE INICIAL,PRIMARIA YSECUNDARIA AGPAGI AGA

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/500,00 288.0

I.E., DE TODOSLOS NIVELES, QUEREALIZAN ELBALANCE DELAÑO ESCOLAR -2014 YRENDIMIENTO DECUENTAS.

5000003: GESTIÓNADMINISTRATIVA. DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/173.200,00 100.0 ACTIVIDADES

CUMPLIDAS.

5000004:ASESORAMIENTOTÉCNICO YJURÍDICO.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.244.330,00 100.0 ACTIVIDADESCUMPLIDAS.

CAPACITACIÓN ALPERSONALDIRECTIVO,DOCENTE YADMINISTRATIVO, DEII.EE.PP, DE EB, ENLA APLICACIÓN DEESTRATEGIAS PARAPOTENCIAR LASCAPACIDADESPERSONALES YPROFESIONALES(EMPOWERMENT)

CONTABILIDADAGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/500,00 250.0

SERVIDORESCAPACITADOS ENEMPOWERMENTQUEDESEMPEÑANSUS FUNCIONESEFICIENTEMENTE

CAPACITACIÓN ALPERSONALDIRECTIVO YADMINISTRATIVO, DEII.EE.PP, ENADMINISTRACIÓNFINANCIERA YPATRIMONIAL

CONTABILIDADAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 200.0

SERVIDORESCAPACITADOSQUEDESEMPEÑANSUS FUNCIONESOPORTUNAMENTE

CAPACITACIÓN ALPERSONALADMINISTRATIVO, DELA U.E. 301 DEEDUCACIÓN DETARMA, EN:

ADMINISTRACIÓNAGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/254,00 50.0

ADMINISTRATIVOS,DE LA U.E. 301 DEEDUCACIÓN DETARMA,CAPACITADOS

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6 de 7 05/05/2014 09:35 a.m.

Page 79: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,

Proyecto, Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

“ELABORACIÓN DELPLAN ANUAL DEADQUISICIONES YCONTRATACIONES(PAAC)”

5000005: GESTIÓNDE RECURSOS. DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/19.200,00 100.0 ACTIVIDADES

CUMPLIDAS.

1) CELEBRACIÓNDEL “DÍA DE LOSPRONOEIS”

ESP. DE INICIALAGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 50.0 PRONOEIS,

PARTICIPANTES.

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

9002: APNOP 0.0 3999999: SINPRODUCTO

5000661:DESARROLLO DE LAEDUCACIÓNLABORAL YTÉCNICA.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/892.727,00 54096.0 HORAS LECTIVASCUMPLIDAS.

5000681:DESARROLLO DECICLO AVANZADO DELA EBA.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.003.430,00 49636.0 HORAS LECTIVASCUMPLIDAS.

5000683:DESARROLLO DECICLO INTERMEDIODE LA EBA.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/238.613,00 49636.0 HORAS LECTIVASCUMPLIDAS.

5000991:OBLIGACIONESPREVISIONALES.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.940.461,00 1450.0CESANTES YJUBILADOSATENDIDOS.

5001933:DESARROLLO DE LAPROMOCIÓNESCOLAR, CULTURAY DEPORTE.

DIRECCIÓN-AGA 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/48.566,00 100.0 ACTIVIDADESCUMPLIDAS

1,4

MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

0091:INCREMENTOEN ELACCESO DELA POBLACIÓNDE 3 A 16AÑOS A LOSSERVICIOSEDUCATIVOSPÚBLICOS.

0.0

3000515: II.EE.GESTIONADASCONCONDICIONESSUFICIENTESPARA LAATENCIÓN.

5003038: GESTIÓNDE EXPEDIENTESTÉCNICOS PARALA GENERACIÓNDE NUEVASPLAZASDOCENTES ENEDUCACIÓNINICIAL.

DIRECCIÓN-AGA 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/11.520,00 100.0 ACTIVIDADESCUMPLIDAS

Presupuesto Total S/. : S/80.720.959,00

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7 de 7 05/05/2014 09:35 a.m.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

MANDATO / FUNCION : EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA REGIONAL EN MATERIA DE RELACIONES DE TRABAJO, PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MISIÓN : ENTIDAD PÚBLICA ENCARGADA DE DISEÑAR, ARTICULAR Y EJECUTAR LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE GENERACIÓN Y MEJORA DEL EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO A TRAVÉS DE LAPROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES PARA LA INSERCIÓN LABORAL; ASÍ COMO DE FOMENTO DE UN SISTEMA

VISIÓN : SER LA DIRECCIÓN REGIONAL, RECTORA Y LÍDER: EN LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO, Y EN LA CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA DEMOCRÁTICO DE LAS RELACIONESLABORALES; QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO, LA GOBERNABILIDAD Y A LA PAZ SOCIAL EN LA

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

1,

PROMOVER ELEMPLEO DIGNO YPRODUCTIVO, ELDESARROLLO DECAPACIDADES YCOMPETENCIASLABORALES; Y, LAINSERCIÓN EN ELMERCADO DETRABAJO EN UNMARCO DEIGUALDAD DEOPORTUNIDADESESPECIALMENTEPARA LOSGRUPOSVULNERABLESDE LAPOBLACIÓNDENTRO DE UNCLIMA DE

REDUCIR EL SUBEMPLEO EN LAREGIÓN JUNÍN YPROMOVER LAPAZ LABORAL YRESPETO DE LOSDERECHOSSOCIOLABORALES

100.0

PLANIFICAR,ORGANIZAR,DIRIGIR,CONTROLARY EVALUAR LASACTIVIDADES DE LADRTPE. LOGRAR ELDIÁLOGO CON LOSORGANISMOSREPRESENTATIVOSDE TRABAJADORES,EMPLEADORES YSECTORES DE LASOCIEDAD.

VISITAS DESUPERVISIÓN AJEFATURASZONALES

DIRECCIONREGIONAL YORGANOS DELINEA

16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/12.000,00 16.0 INFORMES DESUPERVISION

REUNIONES DETRABAJO -EXTRAPROCESOS

DIRECCIONREGIONAL 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/2.000,00 40.0

ACTAS DEREUNIONESEXTRAPROCESO

MOVIMIENTO ORACIONALIZACIONDE RECURSOSHUMANOS

DIRECCIONREGIONAL 90.0 60.0 10.0 10.0 10.0 S/500,00 90.0 MEMORANDUMS

EMISION DERESOLUCION ENPRIMERA YSEGUNDAINSTANCIA

DIRECCIONREGIONAL 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/2.000,00 40.0

DOCUMENTOSRESOLUTIVOS(RESOLUCIONES,AUTOS,DECRETOS)

REUNIONES ENLOS ESPACIOSGENERADOS YPOR GENERAR

DIRECCIONREGIONAL 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/1.000,00 16.0 INFORMES

COADYUVAR EN LAPROTECCION DELTRABAJO DIGNO,MEDIANTEACTIVIADES DEFISCALIZACION DELCUMPLIMIENTO DELAS NORMAS SOCIOLABORALES, DESEGURIDAD YSALUD EN ELTRABAJO YSEGURIDADPREVISIONAL.

ACTUACIONESINSPECTIVAS DEINVESTIGACIÓN OCOMPROBATORIAS

SUB DIRECCIONDE INSPECCIONLABORAL YZONAS DETRABAJO

2400.0 600.0 600.0 600.0 600.0 S/1.000,00 2400.0 ORDENES DEINSPECCION

ELABORACION DEPLAN DE TRABAJO

DIRECCION DEINSPECCION DELTRABAJO, SUBDIRECCION DEINSPECCIONLABORAL YZONAS DETRABAJO DE LAOROYA, TARMA,SAN RAMON YSATIPO

6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 S/1.000,00 6.0

PLANES DETRABAJO (DIT,SDIL, ZTPE LAO,ZTPE TAR, ZTPE SRY ZTPE SAT)

SUPERVISION DELAS ACTUACIONESINSPECTIVAS

SUB DIRECCIONDE INSPECCIONLABORAL YZONAS DETRABAJO

20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.000,00 20.0 INFORMES

EMITIRRESOLUCIONES ENPRIMERA INSTANCIAEN MATERIA DEINSPECCIONES

SUB DIRECCIONDE INSPECCIONLABORAL YZONAS DETRABAJO

560.0 140.0 140.0 140.0 140.0 S/1.000,00 560.0 AUTOS Y/ORESOLUCIONES

EMITIRRESOLUCIONES ENSEGUNDAINSTANCIA ENMATERIA DEINSPECCIONES

DIRECCION DEINSPECCION DELTRABAJO

160.0 40.0 40.0 40.0 40.0 S/1.000,00 160.0 AUTOS Y/ORESOLUCIONES

ACTUACIONESINSPECTIVAS DEORIENTACIÓN YASESORAMIENTOTÉCNICO

SUB DIRECCIONDE INSPECCIONLABORAL YZONAS DETRABAJO

600.0 150.0 150.0 150.0 150.0 S/1.000,00 600.0 ORDENES DEINSPECCION

INFORMACIONESTADISTICA(MENSUAL,TRIMESTRAL,SEMESTRAL YANUAL)

SUB DIRECCIONDE INSPECCIONLABORAL YZONAS DETRABAJO

96.0 24.0 24.0 24.0 24.0 S/1.000,00 96.0 INFORMES

COADYUVAR ALFORTALECIMIENTODE LA AUTORIDADINSTITUCIONALMEDIANTE LAEJECUCIÓN DE LAS

APERTURA DEEXPEDIENTES

EJECUTORIACOACTIVA 80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 S/1.000,00 80.0 EXPEDIENTES

APERTURADOS

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

SANCIONESECONÓMICASAPLICADAS POR LAAAT.

ACTUALIZACIÓN DEOBLIGACIONES

EJECUTORIACOACTIVA 240.0 60.0 60.0 60.0 60.0 S/1.000,00 240.0 ACTUALIZACIONES

NOTIFICACIONES YEXPEDICIÓN DERESOLUCIONES

EJECUTORIACOACTIVA 360.0 90.0 90.0 90.0 90.0 S/1.000,00 360.0 NOTIFICACIONES Y

RESOLUCIONES

MEDIDA CAUTELAR EJECUTORIACOACTIVA 120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/1.000,00 120.0

N° DEEXPEDIENTES DEMEDIDASCAUTELARES

EJECUCIÓN DEMEDIDA CAUTELAR

EJECUTORIACOACTIVA 120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/1.000,00 120.0

EJECUCIONES DEMEDIDASCAUTELARES

ARCHIVO EJECUTORIACOACTIVA 120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/1.000,00 120.0 EXPEDIENTES

ARCHIVADOS

PROMOVER ELAUTO EMPLEO Y LAMICRO EMPRESAPARA FAVORECER ALAS CATEGORIASLABORALES QUETIENE DIFICULTADESPARA ACCEDER ALMERCADO DETRABAJO.PROMOVER LAINSERCIONLABORAL DE LA PEADESOCUPADA.PROMOVER LACAPACITACIONLABORAL DE LA PEAJUVENIL. PRODUCC

REALIZAR CHARLASINFORMATIVASSOBREEMPRENDIMIENTOEMPRESARIAL

DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO

36.0 9.0 9.0 9.0 9.0 S/1.000,00 1800.0 PERSONAS

BRINDARASISTENCIATECNICA PARA LAIDENTIFICACION DEOPORTUNIDADESDE NEGOCIOS EINVERSION

DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO

60.0 15.0 15.0 15.0 15.0 S/1.000,00 60.0 PLANES DENEGOCIOS

APOYAR LACONSTITUCION DEMCRO EMPRESASCOMO PERSONAJURIDICA

DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO

300.0 75.0 75.0 75.0 75.0 S/1.000,00 300.0 MINUTAS

ORIENTACION ALOS BUSCADORESDE EMPLEO

DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO

2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/1.000,00 2000.0 PERSONASORIENTADAS

ACERCAMIENTOEMPRESARIAL

DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO

1600.0 400.0 400.0 400.0 400.0 S/1.000,00 1600.0 VACANTES DETRABAJO

ASESORAMIENTOEN LA BUSQUEDADE EMPLEO

DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO

2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/1.000,00 2000.0 PERSONASASESORADAS

VINCULACIONLABORAL

DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO

400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/1.000,00 400.0

PERSONASCOLOCADAS ENUN PUESTO DETRABAJO

ORIENTACIONVOCACIONAL

DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO

1500.0 375.0 375.0 375.0 375.0 S/1.000,00 1500.0 ALUMNOSEVALUADOS

FERIA SOCIOLABORALES

DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO

3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/12.000,00 3.0 FERIAS

BRINDARCAPACITACION ENESPECIALIDADESTECNICAS

DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL

8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 S/1.000,00 250.0 JOVENESCAPACITADOS

REALIZAR LAENCUESTANACIONAL DEVARIACIONMENSUAL DELEMPLEO

DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.000,00 0.0 12 INFORMES

REALIZARESTUDIOS DELMERCADO DETRABAJO

DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL

6.0 1.0 2.0 2.0 1.0 S/12.000,00 6.0 BOLETINES

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

CAPACITACIONMODULAR,ACERCAMIENTOEMPRESARIAL YVINCULACIONLABORAL APERSONAS CONDISCAPACIDAD

DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO

100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/1.000,00 100.0PERSONASDISCAPACIDADATENDIDAS

BRINDARASESORAMIENTOTECNICO LEGALPARA LAFORMALIZACIONEMPRESARIAL

DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO

500.0 125.0 125.0 125.0 125.0 S/1.000,00 500.0 PERSONASASESORADAS

BRINDARCAPACITACION ENMODULOSOCUPACIONALES

DIRECCION DEPROMOCION DELEMPLEO YCAPACITACIONLABORAL YZONAS DETRABAJO

32.0 8.0 8.0 8.0 8.0 S/1.000,00 32.0 MODULOS

PROPICIAR LASOLUCIÓN DECONFLICTOSLABORALESMEDIANTE LACONCILIACIÓNADMINISTRATIVA YCOMO ÚLTIMA RATIOEL PATROCINIOJURÍDICO DE LOSTRABAJADORES YEXTRABAJADORES.PROMOVER LASEGURIDADJURÍDICA LABORAL,MEDIANTE LAFORMALIZACIÓN DELOS ACTOSJURÍDICOS

CONSULTAS ATRABAJADORES

SUB DIRECCIONDE DEFENSALEGAL GRATUITAY ZONAS DETRABAJO

9400.0 2350.0 2350.0 2350.0 2350.0 S/1.000,00 9400.0CONSULTAS ATRABAJADORESABSUELTAS

CONSULTAS AEMPLEADORES

SUB DIRECCIONDE DEFENSALEGAL Y ZONASDE TRABAJO

640.0 160.0 160.0 160.0 160.0 S/1.000,00 640.0CONSULTAS AEMPLEADORESABSUELTAS

CONCILIACIONESADMINISTRATIVAS

SUB DIRECCIONDE INSPECCIONLABORAL YZONAS DETRABAJO

1100.0 275.0 275.0 275.0 275.0 S/1.000,00 1100.0

ACTAS DECONCILIACIÓN YDE ASISTENCIA DEPARTESSUSCRITAS

DEMANDASLABORALES

SUB DIRECCIONDE DEFENSALEGAL GRATUITAY ZONAS DETRABAJO

500.0 125.0 125.0 125.0 125.0 S/1.000,00 500.0 DEMANDASINTERPUESTAS

LIQUIDACION DEBENEFICIOSSOCIALES

SUB DIRECCIONDE DEFENSALEGAL GRATUITAY ZONAS DETRABAJO

1100.0 275.0 275.0 275.0 275.0 S/1.000,00 1100.0 HOJA DE CALCULODE LIQUIDACIONES

REGISTRO DECONTRATOSSUJETOS AMODALIDAD

SUB DIRECCIONDENEGOCIACIONESCOLECTIVAS YREGISTROSGENERALES YZONAS DETRABAJO

38000.0 9500.0 9500.0 9500.0 9500.0 S/1.000,00 38000.0 CONTRATOSREGISTRADOS

EMITIRRESOLUCIONES ENPRIMERA INSTANCIAEN MATERIA DEDEFENSA LEGAL YNEGOCIACIONESCOLECTIVAS YREGISTROSGENERALES

SUB DIRECCIONDE DEFENSALEGAL GRATUITA,SUB DIRECCIONDENEGOCIACIONESCOLECTIVAS YREGISTOSGENERALES YZONAS DETRABAJO

120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/1.000,00 120.0 AUTOS ORESOLUCIONES

EMITIRRESOLUCIONES ENSEGUNDAINSTANCIAENMATERIA DEDEFENSA LEGAL YNEGOCIACIONESCOLECTIVAS YREGISTROSGENERALES

DIRECCION DEPREVENCION YSOLUCION DECONFLICTOS

40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/1.000,00 40.0 AUTOS ORESOLUCIONES

INFORMACIONESTADISTICA(MENSUAL,TRIMESTRAL,SEMESTRAL YANUAL)

SUB DIRECCIONDE DEFENSALEGAL GRATUITA,SUB DIRECCIONDENEGOCIACIONESCOLECTIVAS YREGISTROSGENERALES YZONAS DETRABAJO

96.0 24.0 24.0 24.0 24.0 S/1.000,00 96.0 INFORMES

ELABORACION DEPLAN DE TRABAJO

DIRECCION DEPREVENCION YSOLUCION DECONFLICTOS,SUB DIRECCIONDE DEFENSALEGAL, SUBDIRECCION DENEGOCIACIONESCOLECTIVAS YREGISTROSGENERALES Y

7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 S/1.000,00 7.0 PLANES DETRABAJO

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

ZONAS DETRABAJO

PROMOCION YPROTECCION DELOS DERECHOSFUNDAMENTALES YDE LA SEGURIDAD YSALUD EN ELTRABAJO

REALIZAREVENTOS DECAPACITACION

DIRECCION DEPROMOCION YPROTECCION DELOS DERECHOSFUNDAMENTALESY LA SEGURIDADY SALUD EN ELTRABAJO

36.0 9.0 9.0 9.0 9.0 S/1.000,00 2520.0 PERSONASCAPACITADAS

CAMPAÑAS DEORIENTACIÓN,ASISTENCIATÉCNICA,INFORMACIÓN YDIFUSIÓN DE LANORMATIVA SOBRELOS DERECHOSFUNDAMENTALES YDE LA SEGURIDADY SALUD EN ELTRABAJO EN ELÁMBITO LABORAL

DIRECCION DEPROMOCION YPROTECCION DELOS DERECHOSFUNDAMENTALESY DE LASEGURIDAD YSALUD EN ELTRABAJO

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.000,00 12.0 INFORMES

FORTALECER YDINAMIZAR LAGESTIÓNADMINISTRATIVAPARA GARANTIZAREL CUMPLIMIENTODE LOS OBJETIVOSY METASINSTITUCIONALES;VELAR POR ELBIENESTAR DELPERSONALPROMOVIENDOACTIVIDADES PARASU DESARROLLO,GESTIONAR ELPAGO OPORTUNODE LASREMUNERACIONESY L

OTORGAMIENTODEFRACCIONAMIENTODE MULTA

OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/2.000,00 40.0

RESOLUCIONESDEFRACCIONAMIENTO

ELABORACION Y/OMODIFICACION DEDOCUMENTOS DEGESTION (ROF,CAP, MOF, POI,TUPA Y OTROS)

OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 8.0 4.0 2.0 1.0 1.0 S/10.000,00 8.0 DOCUMENTOS DE

GESTION

EMISION DERESOLUCIONES DEPERDIDA DEFRACCIONAMIENTO

OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.000,00 12.0

RESOLUCIONESDE PERDIDA DEFRACCIONAMIENTO

OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA

OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/1.000,00 16.0 INFORMES

ATENCION DEBIENES YSERVICIOS A LASOFICINAS DE LADRTPE

OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 56.0 14.0 14.0 14.0 14.0 S/1.000,00 56.0 NOTAS DE SALIDA

CAPACITACION ALPERSONAL

OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/8.000,00 560.0 TRABAJADORES

CAPACITADOS

PAGO DECOMPROMISOS(SERVICIOSBASICOS: AGUA,LUZ, TELEFONO,INTERNET,COURIER;ARBITRIOSMUNICIPALES,ALQUILER DELOCAL, SEGUROSY OTROS)

OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 100.0 28.0 24.0 24.0 24.0 S/98.624,00 100.0

REQUERIMIENTOSDE PAGO, O/S YC/P

TRAMITES DE PAGOAL PERSONAL(NOMBRADO,CONTRATADO, CASYREINCORPORADO)

OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.364.641,00 36.0 PLANILLAS

MENSUALES

MANTENIMIENTO YREPARACION DEEQUIPOS DECOMPUTO YMAQUINAS YEQUIPOS DEOFICINA

OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/16.000,00 2.0 INFORMES

MANTENIMIENTO YREPARACION DEINFRAESTRUCTURADE TALLERES DEFORMACIONPROFESIONAL YOFICINAS

OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/40.000,00 2.0 INFORMES

INVENTARIO FISICODE BIENESPATRIMONIALES

OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/6.000,00 1.0 INFORME

TRAMITE DEVIATICOS DELPERSONAL ENCOMISION DESERVICIOS

OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 60.0 15.0 15.0 15.0 15.0 S/16.000,00 60.0

PLANILLAS DEVIATICOS,INFORMES Y C/P

ADQUISICION DEBIENES(COMBUSTIBLE,UTILES DEESCRITORIO YLIMPIEZA, EQUIPOSDE COMPUTO,MOBILIARIO Y

OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/116.000,00 40.0

REQUERIMIENTODE ADQUISICIONDE BIENES Y O/C

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

OTROS BIENESPARA ELMANTENIMIENTO DELAINFRAESTRUCTURADE LA DRTPE)

ADQUISICION DEUNIFORMES PARAEL PERSONAL(TELA,CONFECCION,CAMISA, BLUSA,CORBATA, BOLSA YZAPATO)

OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 S/40.559,00 4.0

REQUERIMIENTODE ADQUISICIONDE UNIFORME, O/CY RESOLUCION

EVALUACION DELPOI

OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00 4.0 INFORMES

CONTROL DEMULTAS

OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00 4.0 INFORMES

ARCHIVAMIENTO DEEXPEDIENTES DEFRACCIONAMIENTO

OFICINA TECNICAADMINISTRATIVA 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.000,00 20.0

RESOLUCIONESDEARCHIVAMIENTO

Presupuesto Total S/. : S/1.803.324,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

MANDATO / FUNCION : FORMULAR, DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR Y CONTROLAR LAS POLITICAS, ACTIVIDADES Y FUNCIONES, EN MATERIA DE TRANSPORTES EN CONCORDANCIA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 27867, ARTÍCULO 56º,INCISOS A,B,C,D,E,F,G,H Y TELECOMUNICACIONES ARTÍCULO 57º, INCISOS A,B,C

MISIÓN : CONDUCIR Y ORIENTAR CON EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE, ACUÁTICO, AÉREO Y COMUNICACIONES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIDO QUEGENERA VALOR AGREGADO Y SOCIAL DE LA REGIÓN JUNÍN.

VISIÓN : AL AÑO 2014 LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JUNÍN, ES UNA INSTITUCIÓN LÍDER MORALMENTE SOLVENTE Y FORTALECIDA, INTEGRADA Y ARTICULADA REGIONAL, NACIONAL EINTERNACIONALMENTE, CON UNA MODERNA Y SEGURA INFRAESTRUCTURA, ADECUADOS Y EFIC

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

4

ADECUADO ACCESODE LOS PROGRAMASDE INTERNET RURAL YTELECOMUNICACIONESEN LOS QUINTILES 1 Y 2DE LA REGION JUNIN

PLANEAMIENTOPROMOCION,CONTROL YSUPERVISION DE LOSSERVICIOS DETELECOMUNICACIONES

23.0

PROMOCION,ORIENTACION YASESORAMIENTO ALOS INVERSIONISTASDEL SECTOR PRIVADOEN EL SERVICIO DETELECOMUNICACIONES

CAMPAÑAS SOBRENORMATIVIDADVIGENTE PARA LOSSERVICIOS PUBLICOSDETELECOMUNICACIONESY ASPECTOSRELACIONADOS

DGCSC, DGAT,DRAIC Y FITEL 120.0 0.0 0.0 120.0 0.0 S/133.176,00 100.0 % DE USUARIOS

CAPACITADOS

DIFUSIONN DEINFORMACION YSENSIBILIZACIONSOBRE RIESGOS A LASALUD POR LA EMISIONDE RADIACIONES NOIONIZANTES

DGCSC 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/22.500,00 2.0 EVENTOSREALIZADOS

ACCIONESADMINISTRATIVAS DETELECOMUNICACIONES

DGCSC, DGAT,DCRAIC Y FITEL 30.0 5.0 8.0 9.0 8.0 S/95.157,00 100.0

% ACCIONESADMINISTRATIVASATENDIDAS

PROMOVER YEJECUTAR LOSPROYECTOSREGIONALES DETELECOMUNICACIONESDE SU COMPETENCIA,EN CONCORDANCIACON LA NORMATIVIDADNACIONAL.

FITEL 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/86.000,00 2.0ESTUDIOS DE PREINVERSIONEJECUTADOS

MANTENIMIENTO DESISTEMAS DECOMUNICACION YREDUCCION DE LAINFORMALIDAD EN LAPRESTACION DE LOSSERVICIOS DECOMUNICACIONES

MANTENIMIENTO DELOS SISTEMAS DECOMUNICACIONCOMUNAL

FITEL 60.0 10.0 15.0 20.0 15.0 S/45.000,00 60.0

MANTENIMIENTOSDE SISTEMASREALIZADOS YAPROBADOS

FOMENTAR YFORTALECER ELDESARROLLO DEMEDIOS DECOMUNICACIONREGIONAL Y DE UNARED PUBLICA DECOMUNICACIONES ENLA REGION

DGAT Y FITEL 10.0 2.0 3.0 3.0 2.0 S/10.211,00 10.0

MEDIOS DECOMUNICACION YRED PUBLICAFORTALECIDOS

2,

MEJORAR LAINTERCONEXION VIALHACIA LOS MERCADOSY CENTROS DETRABAJO Y ESTUDIOS

DOTAR DEINFRAESTRUCTURAPARA UN MEJORSISTEMA DETRANSPORTEINTEGRADO

40.0 MEJORAR LAINTERCONEXION VIAL

MANTENIMIENTORUTINARIO DE LA REDVIAL DEPARTAMENTALNO PAVIMENTADA

DRTC-J, SDITAA,OGA 34.0 0.0 10.0 10.0 14.0 S/892.216,00 200.0

KILOMETROS DEMANTENIMIENTORUTINARIO

MANTENIMIENTOPERIODICO DE LA REDVIAL DEPARTAMENTALNO PAVIMENTADA

DRTC, SDITAA,OGA,MUNICIPALIDADES

30.0 0.0 10.0 10.0 10.0 S/217.566,00 40.0KILOMETROS DEMANTENIMIENTOPERIODICO

COLOCACION DECARPETA ASFALTICAMEDIANTE CONVENIOCON LOS GOBIERNOSLOCALES

DRTCJ, SDITAA,OGA 40.0 5.0 15.0 15.0 5.0 S/450.000,00 40.0

KILOMETROS DECARPETAASFALTICACOLOCADA

CONTRATACION DEESTUDIOS DE PREINVERSION, INVERSIONO EXPEDIENTESTECNICOS PARA ELMANTENIMIENTO,MEJORAMIENTO YREHABILITACION DEVIASDEPARTAMENTALES

PCD, GRI, DRTC,SDITAA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/100.000,00 3.0

ESTUDIOS YPERFILESAPROBADOS

0061 REDUCCION DELCOSTO, TIEMPO EINSEGURIDAD VIAL ENEL SISTEMA DETRANSPORTETERRESTRE-MANTENIMIENTOPERIODICO DELCAMINODEPARTAMENTAL RUTAJU 102 TRAMO HUARI -HUAY HUAY L= 15.40 KMDISTRITO DE HUAYHUAY PROVINCIA YAULIREGION JUNIN

DRTC-J, SDITAA,OGA, OGPP 3.1339 3.1339 0.0 0.0 0.0 S/120.049,00 3.1339

KMS DEMANTENIMIENTOPERIODICOEJECUTADO

0061 REDUCCION DELCOSTO, TIEMPO EINSEGURIDAD VIAL ENEL SISTEMA DETRANSPORTETERRESTRE-SUPERVISION DELMANTENIMIENTOPERIODICO DELCAMINODEPARTAMENTAL RUTAJU 102 TRAMO HUARIHUAY HUAY L= 15.40 KMDISTRITO DE HUAYHUAY PROVINCIA DEYAULI REGION JUNIN

DRTC-J, SDITAA,OGA, OGPP

3.1339 3.1339 0.0 0.0 0.0 S/21.470,00 3.1339

KMSSUPERVISADOS DEMANTENIMIENTOPERIODICO

0061 REDUCCION DELCOSTO, TIEMPO EINSEGURIDAD VIAL ENEL SISTEMA DETRANSPORTETERRESTRE-SUPERVISION DELMANTENIMIENTOPERIODICO DELCAMINODEPARTAMENTAL RUTAJU 110 TRAMO VISTAALEGRE - PITITAYO L=6.48 KM DISTRITO DECHONGOS ALTOPROVINCIA DEHUANCAYO REGIONJUNIN

DRTCJ, SDITAA,OGA ,OGPP 6.48 6.48 0.0 0.0 0.0 S/23.060,00 6.48

KMSSUPERVISADOS DEMANTENIMIENTOPERIODICO

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

0061 REDUCCION DELCOSTO, TIEMPO EINSEGURIDAD VIAL ENEL SISTEMA DETRANSPORTETERRESTRE-MANTENIMIENTOPERIODICO DELCAMINODEPARTAMENTAL RUTAJU 110 TRAMO VISTAALEGRE - PITITAYO L=6.48 KM DISTRITO DECHONGOS ALTOPROVINCIA DEHUANCAYO REGIONJUNIN

DRTCJ, SDITAA,OGA, OGPP 6.48 6.48 0.0 0.0 0.0 S/230.600,00 6.48

KMS DEMANTENIMIENTOPERIODICO

0061 REDUCCION DELCOSTO, TIEMPO EINSEGURIDAD VIAL ENEL SISTEMA DETRANSPORTETERRESTRE-SUPERVISION DELMANTENIMIENTOPERIODICO DELCAMINODEPARTAMENTAL RUTAJU 104 TRAMO QUERO-CURIMARCA L= 25.15KM DISTRITO DEMOLINOS PROVINCIADE JAUJA REGIONJUNIN

25.150000000000002 20.12 5.03 0.0 0.0 S/82.886,00 25.15

KMSSUPERVISADOS DEMANTENIMIENTOPERIODICO

0061 REDUCCION DELCOSTO, TIEMPO EINSEGURIDAD VIAL ENEL SISTEMA DETRANSPORTETERRESTRE-MANTENIMIENTOPERIODICO DELCAMINODEPARTAMENTAL RUTAJU 104 TRAMO QUERO-CURIMARCA L= 25.15KM DISTRITO DEMOLINOS PROVINCIADE JAUJA REGIONJUNIN

DRTCJ, SDITAA,OGA, OGPP 25.150000000000002 20.12 5.03 0.0 0.0 S/828.853,00 25.15

KMS DEMANTENIMIENTOPERIODICO

MANTENER OPERATIVOEL EQUIPO DEMAQUINARIAS PESADASPARA LA EJECUCIONDE OBRAS DEINFRAESTRUCTURAVIAL

REPARACION,MANTENIMIENTO DELEQUIPO MECANICO(MAQUINARIA PESADA YVEHICULOS)

DRTC, SDITAA,OGA 36.0 9.0 9.0 9.0 9.0 S/188.960,00 36.0

VEHICULOS YMAQUINARIASPESADASOPERATIVOS

REPARACION YMANTENIMIENTO DELAS PLANTAS DEASFALTO,CHANCADORA YGRUPOELECTROGENO

DRTC, SDITAA,OGA, AASA 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/140.000,00 3.0 PLANTAS

OPERATIVAS

SERVICIOSADECUADOS PARA LAEJECUCION DE OBRAS

ANALISIS Y ENSAYOSDE LABORATORIO DESUELOS

DRTC, SDITAA,OGA 1200.0 150.0 400.0 400.0 250.0 S/65.865,00 1200.0

INFORMES DEANALISIS YENSAYOS DELABORATORIO

2,

EFICIENTEPRESTACION DESERVICIOS DE LADIRECCION DECIRCULACIONTERRESTRE,ACUATICO Y AEREA

PROMOVER UN BUENSERVICIO DETRANSPORTE SEGUROEN EL MARCO DE LALIBRE COMPETENCIA

10.0

DESARROLLARACTIVIDADES DE LAINVERSION PRIVADA,APOYO AL EMPLEOPRODUCTIVO,REGULACION YAPLICACION DE LANORMATIVIDAD DELSERVICIO DETRANSPORTETERRESTRE

HABILITACIONVEHICULAROTORGADAS PORDIFERENTESCONCEPTOS PARA ELSERVICIO REGIONAL,INTERPROVINCIAL DETRANSPORTETERRESTRE DEPERSONAS

DRTC, SDCTAA,OGAL 920.0 230.0 230.0 230.0 230.0 S/88.187,00 920.0

TARJETAS DEVEHICULOS DECIRCULACIONHABILITADAS

HABILITACIONVEHICULAROTORGADAS PORDIFERENTESCONCEPTOS PARA ELSERVICIO REGIONAL,INTERPROVINCIAL DETRANSPORTETERRESTRE DEMERCANCIAS

DRTC, SDCTAA,OGAL

960.0 240.0 240.0 240.0 240.0 S/52.544,00 960.0

VEHICULOSHABILITADOS PARATRANSPORTE DEMERCANCIA

ACREDITACION DE LOSTITULARES DELICENCIAS DECONDUCIR

EMISION DE LICENCIASDE CONDUCIR CLASE A DRTC, SDCTAA 23903.0 5656.0 6247.0 5500.0 6500.0 S/316.302,00 23903.0

LICENCIAS DECONDUCIREMITIDAS

EXPEDICION DERECORD DECONDUCTOR

SDCTAA 7437.0 2237.0 2000.0 1500.0 1700.0 S/174.885,00 7437.0RECOR5D DECONDUCTOREXPEDIDAS

EXPEDICION DECONSTANCIAS DELICENCIAS DECONDUCIR

ALC 3915.0 980.0 975.0 975.0 985.0 S/116.590,00 3915.0

CONSTANCIAS DELICENCIAS DECONDUCIREXPEDIDAS

INSPECCION YVERIFICACION DEESTABLECIMIENTOS DESALUD

DRTC, SDCTAA,OGAL 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/58.295,00 2.0

CLINICASINSPECCIONADAS YAPTOS PARAREALIZAREXAMENES

CONTROLAR YVERIFICAR EL SERVICIODE TRANSPORTEPUBLICO DEPASAJEROS,MERCANCIAS YTERMINALESTERRESTRES

FISCALIZACION ALSERVICIO DETRANSPORTETERRESTRE DEPERSONAS

DRTC, SDCTAA,OGAL 20000.0 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 S/251.157,00 2000.0

ACTAS DEINTERVENCION DEFISCALIZACION

EJECUTAR, DIRIGIR,CONTROLAR YADMINISTRAR LOSPLANES Y POLITICASEN MATERIA DETRANSPORTETERRESTRE,LICENCIAS DECONDUCIR,INSPECCION YCONTROL DESERVICIOS

NORMAR, AUTORIZAR,SUPERVIZAR,FISCALIZAR Y REGULAREL TRANSPORTE YTRANSITO TERRESTREDE PERSONASMERCANCIAS,ACREDITACION DETITULARES DELICENCIA DECONDUCIR DEACUERDO A NORMASLEGALES VIGENTES

DRTCJ, ALC, ATT,AF, OGAL, MTC 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/146.919,00 100.0

% DE ACCIONESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

BRINDAR A LOSUSUARIOS DE LA REDVIAL (CONDUCTORES YPEATONES) LA BASETEORICA Y PRACTICAEN SEGURIDAD VIAL, AFIN DESENSIBILIZARLOSSOBRE LA

CAPACITACION ENSEGURIDAD VIALDIRIGIDO ACONDUCTORESINFRACTORES ALTRANSITO TERRESTRED.S. Nº 016-2009-MTC YSUS MODIFICACIONES

DRTC, SDCTAA,MP, SATH, PNP 6000.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 S/11.000,00 6000.0

PERSONASCAPACITADAS ENSEGURIDAD VIAL

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

IMPORTANCIA DE SUAPLICACION PARA LAPREVENCION DE LOSACCIDENTES DETRANSITO.

CAMPAÑAS DESENSIBILIZACION A LACOMUNIDAD SOBRESEGURIDAD YEDUCACION VIAL

DRTC, DREJ, GRJ,DIRESA, DRTPE,UGEL, PNP, MP

100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/51.040,00 100.0CAMPAÑAS DESENSIBILIZACIONREALIZADOS

CAPACITACION AUSUARIOS DE LAS VIASEN TEMAS DEEDUCACION ENSEGURIDAD VIAL

DRTCJ, SDCTAA,PNP, SUTRAN,EETT, MP,TERMINALESTERRESTRES

4200.0 1050.0 1050.0 1050.0 1050.0 S/19.000,00 4200.0

USUARIOSCAPACITADOS ENTEMAS DEEDUCACION ENSEGURIDAD VIAL

ELABORACION DENORMAS O MANUALESEN SEGURIDAD VIAL

CRSV 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/8.000,00 2.0

NORMAS OMANUALES ENSEGURIDAD VIALAPROBADOS

DETECCION DEPUNTOS NEGROS OTRAMOS DECONCENTRACION DEACCIDENTES

DRTCJ, PNP, MP 11.0 0.0 10.0 0.0 1.0 S/4.000,00 11.0

TRAMOS DECONCENTRACIONDE ACCIDENTESDETECTADOS

2, OTRAS FUNCIONES

COORDINAR,ORGANIZAR ACCIONESEN LOS PROCESOS DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO,ESTADISTICA YRACIONALIZACION

1.0

PROMOVER ELPLANEAMIENTOINSTITUCIONALCONCERTADO,CONDUCIR ELPROCESOPRESUPUESTARIO,PRESTARASESORAMIENTO A LADIRECCION REGIONAL,ELABORAR PLANESCON PROGRAMAS YESTADISTICAS

ACCIONES EN LOSPROCESOS DEFORMULACION,EJECUCION, CONTROLY EVALUACION DEPRESUPUESTOINSTITUCIONAL 2014,PRESUPUESTOPARTICIPATIVO,PRESUPUESTO PORRESULTADOS

GRPPAT, OFICINASDE LA DRTC,PROVIAS

100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/187.643,00 100.0% ACCIONESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

FORMULACION YEVALUACION DEL PLANOPERATIVOINSTITUCIONAL, PLANESTRATEGICO, PCD,PDRC

GRPPAT, OFICINASDE LA DRTC,PROVIAS

9.0 2.0 3.0 2.0 2.0 S/105.000,00 9.0

PLANESFORMULADOS,EVALUADOS YAPROBADOS

ACTUALIZACION DEDOCUMENTOS DEGESTION Y DIRECTIVAS

GRJ, ORDITI,DRTC 5.0 1.0 1.0 2.0 1.0 S/55.000,00 5.0

DOCUMENTOSACTUALIZADOS YAPROBADOS

FORMULACION YEVALUACION DEL PLANESTADISTICO,ELABORACION DECUADROSESTADISTICOS YMEMORIA ANUAL

INEI, ODT,OFICINAS DE LADRTC

14.0 4.0 3.0 3.0 4.0 S/58.000,00 14.0

DOCUMENTOSFORMULADOS YEVALUADOS,CUADROSESTADISTICOS YMEMORIA ANUALELABORADOS YAPROBADOS

CERTIFICACIONPRESUPUESTAL

OFICINAS DE LADRTC

230.0 60.0 60.0 60.0 50.0 S/79.109,00 230.0CERTIFICACIONESPRESUPUESTALESEXPEDIDAS

2, OTRAS FUNCIONES

FORTALECER LAGESTION YORGANIZACION DE LADRTC-J

2.0

DIRIGIR Y LIDERAR LASACCIONES DE LA DRTCJUNIN, ENCONCORDANCIA A LASPOLITICASREGIONALESSECTORIALES YNACIONALES

PLANIFICAR,ADMINISTRAR YEJECUTAR ELDESARROLLO DE LAINFRAESTRUCTURAVIAL, VELANDO POR LAPRESTACION DESERVICIOS DETRANSPORTETERRESTRE,ACUATICO Y AEREOSEAN EFICIENTES,SEGUROS, ASI MISMOPROMOVIENDO ELDESARROLLO DE LOSSERVICIOS DETELECOMUNICACIONES

GRJ, CRI, MTC 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/202.764,00 100.0% GESTIONADMINISTRATIVAEJECUTADA

2, OTRAS FUNCIONESASESORAMIENTOTECNICO Y JURIDICODE LA DRTCJ

1.0

PRESTARASESORAMIENTOJURIDICO CONSUJECION ALREGLAMENTONACIONAL DETRANSPORTE, ASIMISMO OPINAR SOBREASUNTOS DECARACTER JURIDICODE COMPETENCIA DELA DIRECCIONREGIONAL,RECOPILACION DETEMAS LEGISLATIVOSRELACIONADOS A LADRTC

PRESTARASESORAMIENTO DENATURALEZA JURIDICADEFENDER YREPRESENTAR A LAINSTITUCION ENPROCESOSJUDICIALES YDIRIMENTES,REPRESENTACION ALPROCURADORPUBLICO DEL MTC -LIMA, DENTRO DE LASNORMAS LEGALESVIGENTES

PJ,PROCURADORPUBLICO MTC,GRJ

180.0 45.0 45.0 45.0 45.0 S/7.000,00 180.0PROCESOSJUDICIALESCONCLUIDOS

INTERPOSICION YABSOLUCION DEDEMANDAS PENALES,CIVILES Y LABORALES

PJ, DRTC, PNP 50.0 10.0 10.0 15.0 15.0 S/5.000,00 50.0 DEMANDASINTERPUESTAS

ASESORAMIENTO ENCONVENIOSINTERINSTITUCIONALESCON LAS DIFERENTESINSTITUCIONESPUBLICAS Y PRIVADAS

DRTC, OGA,SDITAA,MUNICIPALIDADES,BOTICAS EINSTITUCIONESFINANCIERAS

30.0 10.0 10.0 5.0 5.0 S/5.000,00 30.0CONVENIOSAPROBADOS

PROYECCION DEINFORMES LEGALES,PROYECTOS DERESOLUCIONES DE LADRTC

TODAS LASUNIDADESORGANICAS DE LADRTC

400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/14.014,00 400.0

INFORMESLEGALES YRESOLUCIONESPROYECTADAS

REVISION Y VISACIONDE RESOLUCIONES DETRANSPORTE DEMERCANCIAS,PASAJEROS,FISCALIZACION,ADMINISTRACION YPERSONAL.

TODAS LASUNIDADESORGANICAS DE LADRTC

50.0 10.0 10.0 15.0 15.0 S/34.000,00 50.0RESOLUCIONESREVISADAS YVISADAS

FORMULARCONTRATOS Y DEMASDOCUMENTOS SEGUNLO AMERITE ELTRAMITE

TODAS LASUNIDADESORGANICAS DE LADRTC

160.0 40.0 40.0 40.0 40.0 S/51.419,00 160.0 CONTRATOSELABORADOS

2, OTRAS FUNCIONES

SUPERVISAR Y APLICARPOLITICASINSTITUCIONALESMEDIANTE EL USORACIONAL Y EFICIENTEDE LOS RECURSOSACORDES A LOSLINEAMIENTOSADMINISTRATIVOS

4.0

DESARROLLARACTIVIDADESPERMANENTES DECARACTERADMINISTRATIVO, PARAEL DESARROLLO DE LAGESTION YCUMPLIMIENTO DEOBJETIVOS Y METASINSTITUCIONALES ENCOORDINACION CONLA DRTCJ

MONITOREAR,COORDINAR YEJECUTAR LASACTIVIDADESRELACIONADAS A LOSSISTEMASADMINISTRATIVOS CONUN ADECUADO USO DELOS RECURSOSPRESUPUESTALES YFINANCIEROS EN UNMARCO DEAUSTERIDAD YRACIONALIDAD

GRJ, DRTC,DEMAS OFICINASDE LA DRTC

100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/110.000,00 100.0

% DOCUMENTOSADMINISTRATIVOSCUMPLIDOSOPORTUNAMENTE

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

3 de 5 05/05/2014 08:59 a.m.

Page 88: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

EFECTUARACTIVIDADES DEMEJORAMIENTO ENLOS SISTEMASINFORMATICOS DE LAINSTITUCION DEACUERDO AL AVANCETECNOLOGICO

MEJORAMIENTO DELSERVIDOR DEARCHIVOS FTP, CONVSFTPD, CREACION DENUEVAS PAGINAS WEBCON DRUPAL,MEJORAMIENTO DELSOPORTEINFORMATICO YTECNICO

GRJ, DRTC,DEMAS OFICINASDE LA DRTCJ

27.0 7.0 7.0 7.0 6.0 S/15.094,00 27.0

ACTUALIZACIONESDEL SERVIDOR YNUEVAS PAGINASWEB

ADMINISTRACION DERECURSOS HUMANOSDE LA INSTITUCION

PROMOVER LACAPACITACION DE LOSSERVIDORES YPROMOVER TALLER AFAVOR DEL ADULTOMAYOR

DRTC, OGA 28.0 7.0 7.0 7.0 7.0 S/40.600,00 100.0 SERVIDORESCAPACITADOS

ELABORACION DEPLANILLAS ACTIVOS,ELECTRONICAS DEHABERES PDT, PAGOSPREVISIONALES AFP,ADICIONALES AFP,INCENTIVOSECONOMICOS YOTROS BENEFICIOS

OGPP, OGA 80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 S/61.600,00 80.0

PLANILLASELECTRONICASELABORADAS YAPROBADAS

MODULO DE GESTIONDE RECURSOSHUMANOS DEL MEF

OGPP, OGA, MEF 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/23.600,00 8.0ACTUALIZACIONESDE DATOS EN ELMEF

ELABORACION DEINFORMES TECNICOSDE LICENCIAS PORENFERMEDAD DELPERSONAL ACTIVO,REMUNERACIONES,TIEMPO DE SERVICIO,ASIGNACIONES POR 25Y 30 AÑOS, SEPELIO YLUTO

OGPP, OGA 60.0 15.0 15.0 15.0 15.0 S/54.162,00 60.0

INFORMESTECNICOSELABORADOS YAPROBADOS

VISITAS DOMICILIARIASY ATENCION MEDICA, ALPERSONAL ACTIVO YPENSIONISTA

OGPP,OGA 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/13.000,00 40.0TRABAJADORESATENDIDOSADECUADAMENTE

ELABORACION DECUADROSPREVISIONALES DECOMPENSACION DETIEMPO DE SERVICIOS- CTS

OGPP, OGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/29.200,00 4.0

CUADROS CTSELABORADOS YENTREGADOS ACONTABILIDAD

CERTIFICADO DEPRACTICAS PREPROFESIONALES,CERTIFICADO DETRABAJO Y OTROS

OGPP, OGA 48.0 12.0 12.0 12.0 12.0 S/12.000,00 48.0 CERTIFICADOSOTORGADOS

DESARROLLO DEACTIVIDADESFINANCIERAS YCONTABLES ACORDE ALOS LINEAMIENTOSDEL SISTEMA DECONTABILIDAD,TESORERIA,ABASTECIMIENTOS YCONTROL

ELABORACION DECOMPROBANTES DEPAGO

DRTC, OGA,OGPP 4500.0 1125.0 1125.0 1125.0 1125.0 S/28.110,00 4500.0

COMPROBANTESDE PAGOELABORADOS

ELABORACION DECHEQUES, GIROS,PAGOS

DRTC, OGA,OGPP

4500.0 1125.0 1125.0 1125.0 1125.0 S/28.111,00 4500.0GIROS DECHEQUES Y PAGOSREALIZADOS

CONCILIACIONESBANCARIAS

DRTC, OGA,OGPP 48.0 12.0 12.0 12.0 12.0 S/10.138,00 48.0

CONCILIACIONESBANCARIASREALIZADAS

FORMULACION DEESTADOSFINANCIEROS YPRESUPUESTARIOS

DRTC, OGA,OGPP

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/60.691,00 12.0

ESTADOSFINANCIEROS YPRESUPUESTARIOSELABORADOS

REEMBOLSOS CAJACHICA TESORERIA 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/8.111,00 20.0

RENDICIONESDOCUMENTADAS YREEMBOLSOS

ACCIONES DECONTROL PREVIOCONCURRENTE

TESORERÍA 4500.0 1125.0 1125.0 1125.0 1125.0 S/8.111,00 4500.0CONTROLESPREVIOSREALIZADOS

ARQUEO DE FONDOSPARA PAGOS EFECTIVO TESORERÍA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.111,00 12.0

ARQUEOSREALIZADOS YAPROBADOS

CUENTAS DE ENLACE TESORERÍA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/34.736,00 4.0

CUENTAS DEENLACEELABORADAS,CONCILIADAS YAPROBADAS

CONTABILIDAD DEREGISTRO SIAF,ABASTE., PERSONAL YTESORERIA

TESORERÍA 4860.0 1215.0 1215.0 1215.0 1215.0 S/16.221,00 4860.0 DOCUMENTOS SIAFCONTABILIZADOS

PRESENTACION DEDOCUMENTOS PDT

ACT 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.111,00 12.0 PDT REGISTRADOS

REGISTRO DE VIATICOS TESORERÍA 600.0 150.0 150.0 150.0 150.0 S/4.055,00 600.0 REGISTROS DEVIATICOS

RENDICION DEVIATICOS TESORERÍA 600.0 150.0 150.0 150.0 150.0 S/4.055,00 600.0

RENDICION DEVIATICOSREALIZADOS

ANALISIS DE CUENTA DRTC, OGA,OGPP

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.221,00 12.0ANALISIS DECUENTASREALIZADOS

PRESENTACIONES YPAGO DE LEYESSOCIALES A SUNAT

DRTC, OGA,OGPP 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.111,00 12.0 PAGOS LEYES

SOCIALES SUNAT

PRESENTACION YPAGO TRIBUTO DE LADAOT

DRTC, OGA,OGPP

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/8.110,00 1.0 PAGO REALIZADO

REGISTRO DE LIBROSELECTRONICOS TESORERÍA 18.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/12.166,00 18.0

REGISTROS DELIBROSELECTRONICOS

TRANSFERENCIAS A LAC.U.T.

DRTC, OGA,OGPP 28.0 7.0 7.0 7.0 7.0 S/4.055,00 28.0

TRANSFERENCIASREALIZADAS

EJECUTAR PROCESOSTECNICOS DEABASTECIMIENTOS YLOGISTICA PARA ELFUNCIONAMIENTOOPTIMO DE LA DRTCJ

ELABORACION DELCUADRO DENECESIDADES

DRTC, OGPP, OGAY DEMASOFICINAS DE LADRTC

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/10.000,00 1.0CUADRO DENECESIDADESELABORADOS

FORMULACION YMODIFICACION DELPLAN ANUAL DEADQUISICIONES

DRTC, OGPP, OGAY DEMASOFICINAS DE LADRTC

15.0 5.0 4.0 3.0 3.0 S/10.000,00 15.0PLANES ANUALESFORMULADOS YMODIFICADOS

PROGRAMACION YEJECUCION DEPROCESOS DESELECCION ADS, AMC,

COMITES DEADQUISICION,OGA

60.0 14.0 16.0 16.0 14.0 S/120.000,00 60.0PROCESOS DESELECCIONCONCLUIDOS

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4 de 5 05/05/2014 08:59 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

LP, SUBASTA INVERSA

ATENCION DEREQUERIMIENTO DELAS DIFERENTESAREAS DE LA DRTC

DRTC, OGPP, OGAY DEMASOFICINAS DE LADRTC

70.0 15.0 20.0 20.0 15.0 S/18.000,00 70.0 REQUERIMIENTOSATENDIDOS

ELABORACION YCONSOLIDADO DEORDENES DE COMPRA

OGA,ADQUISICIONESDE BIENES

280.0 70.0 70.0 70.0 70.0 S/201.878,00 280.0ORDENES DECOMPRAELABORADOS

ELABORACION DEORDENES DESERVICIO

OGA,ADQUISICION DESERVICIOS

1200.0 300.0 300.0 300.0 300.0 S/250.000,00 1280.0ORDENES DESERVICIOELABORADOS

ADQUISICION DE SOATY SEGUROS CONTRATODO RIESGO DEVEHICULOS

ALMACEN Y ACT 34.0 17.0 17.0 0.0 0.0 S/50.000,00 34.0

SOAT ADQUIRIDOSY SEGUROSCONTRA TODORIESGO

REALIZAR ELREGISTRO SIAF

OGPP, OFICINASDEADQUISICIONESDE BIENES YSERVICIOS

2150.0 538.0 538.0 537.0 537.0 S/329.248,00 2150.0REGISTROS SIAFREALIZADOS

VERIFICACION YCONTROL DEINVENTARIO FISICO DEBIENES PATRIMONIALESY DE ALMACEN

OGA, DRTCJ 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/6.000,00 1.0

INVENTARIOSFISICOS DE BIENESY ALMACENREALIZADOS

INVENTARIO TECNICODE VALORIZACION DEACTIVO FIJO, PARA SURECATEGORIZACION ABIENES NODEPRECIABLES Y/OREMATES EN SUBASTAPUBLICA

TODAS LASOFICINAS DE LADRTCJ

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/9.000,00 1.0INFORME TECNICOELABORADO YAPROBADO

LEVANTAMIENTO DELINVENTARIO FISICO DEBIENES PATRIMONIALESY DE ALMACEN AVALORES HISTORICOS

TODAS LASOFICINAS DE LADRTC

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/9.000,00 3.0INVENTARIO FISICODE BIENES NODEPRECIABLES

ELABORACION DEPOLIZAS DE ENTRADA YSALIDA

ALMACEN Y ACT 580.0 145.0 145.0 145.0 145.0 S/150.000,00 580.0

POLIZAS DEENTRADA Y SALIDADE BIENESELABORADOS

ABASTECER,CONTROLAR,ELABORAR ELREPORTE DECONSUMO DECOMBUSTIBLE

ALMACEN Y ACT 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/170.000,00 4.0

INFORMES DECONSUMO DECOMBUSTIBLEELABORADOS YAPROBADOS

ELABORACION DEGUIAS DE REMISION DESALIDA DE BIENES

OGA, PATRIMONIO 112.0 28.0 28.0 28.0 28.0 S/20.000,00 112.0 GUIAS DE REMISIONELABORADAS

MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAPINTADO YMANTENIMIENTO DELOS DIVERSOSAMBIENTALES DE LADRTCJ COMOVEHICULOS YMAQUINARIAS

OGA, DRTCJ 30.0 0.0 20.0 10.0 0.0 S/34.000,00 20.0

AMBIENTESPINTADOSADECUADAMENTE YVEHICULOSPINTADOS

2, OTRAS FUNCIONES

PROPENDER A UNAPROPIADO,OPORTUNO YEFECTIVO EJERCICIODE CONTROLGUBERNAMENTAL PARAPREVENIR Y VERIFICAREL CORRECTO USO DEBIENES DEL ESTADO

4.0

EJECUTARACTIVIDADES DESUPERVISION YCONTROLINSTITUCIONAL

ACCIONES DECONTROL PASIVO YPOSTERIOR (EXAMENESPECIAL)

DRTC, OCI, GRJ,SDCTAA, OGAL,OGA, ATT, ACT

2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/49.224,00 2.0

EXAMENESESPECIALREALIZADOS YNOTIFICADOS

ACTIVIDADES DECONTROLINFORMADOS A LACONTRALORIAGENERAL DE LAREPUBLICA

DRTC, OGA, GRJ,SDITAA, SDCTAA,SDT, CEPRA,OGAL, OGPP

16.0 4.0 3.0 6.0 3.0 S/34.691,00 16.0

INFORMES DECONTROLREALIZADOS A LASCG

4 OTRAS FUNCIONES

CUMPLIROPORTUNAMENTE CONLAS OBLIGACIONESPREVISIONALES

15.0

ATENCIONPERMANENTE YOPORTUNA A LOSPENSIONISTAS YCESANTES DELSECTOR

ELABORACION DEPLANILLAS DEPENSIONISTAS YCESANTES DELSECTOR

OGPP, OGA 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.605.158,00 20.0PLANILLASELABORADAS YAPROBADAS

ATENCION SOBREREQUERIMIENTOSOBRE BENEFICIOS YOTROS DE LOSPENSIONISTAS YCESANTES

OGPP, OGA 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/25.300,00 100.0 % DE ATENCIONESEFECTUADAS

Presupuesto Total S/. : S/9.583.416,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

MANDATO / FUNCION : SALUD

MISIÓN :“LA DIRECCIÓN DE RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO ES UN ÓRGANO DESCENTRALIZADO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN, QUE BRINDA UNA ATENCIÓN INTEGRAL DESALUD DE CALIDAD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA DE LAPOBLACIÓN DE LAS PROVINCIAS DE HUANCAYO,CHUPACA Y CONCEPCIÓN PRIORIZANDO LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y EN EXTREMA POBREZA.”

VISIÓN : “LOGRAR UN NIVEL OPTIMO DE SALUD AL AÑO 2014, CON ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, INCORPORANDO LA MEDICINA INTERCULTURAL Y GARANTIZANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS DESALUD DE CALIDAD, INTEGRADOS EN RED, CON EFICIENCIA Y EQUIDAD ORIENTADAS A MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA.”

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,

Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de CadaUnidad

OrgánicaDescripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,

MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DELAPOBLACIÓNPARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA.

SEGURIDADALIMENTARIA,CONÉNFASIS ENLANUTRICIÓNADECUADADE LOSINFANTES YLAS MADRESGESTANTES

100.0OE1: REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA INFANTIL

44276 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLDEL PROGRAMAARTICULADONUTRICIONAL

DIRESA /RSVM 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/726.580,00 16.0 INFORMES

REALIZADOS

33248 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACIÓN

DIRESA /RSVM 30.0 0.0 0.0 0.0 30.0 S/691.968,00 30.0

MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL

33251 FAMILIASSALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARA ELCUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA Y LAADECUADA ALIMENTACIÓNY PROTECCIÓN DELMENOR DE 36 MESES

DIRESA /RSVM 17277.0 4318.0 4319.0 4320.0 4320.0 S/1.090,00 17277.0 FAMILAS

SALUDABLES

33254 NIÑOS CON VACUNACOMPLETA

DIRESA /RSVM 35622.0 8902.0 8906.0 8907.0 8907.0 S/1.582.128,00 35622.0

NIÑOSPROTEGIDO CONVACUNA

33255 NIÑOS CON CREDCOMPLETO SEGÚN EDAD

DIRESA /RSVM 14259.0 3564.0 3565.0 3565.0 3565.0 S/1.790.497,00 14259.0

NIÑOSCONTROLADOSCON CRED

33256 NIÑOS CONSUPLEMENTO DE HIERROY VITAMINA A

DIRESA/RSVM 39241.0 9809.0 9810.0 9811.0 9811.0 S/642.046,00 39241.0 NIÑOS CONSUPLEMENTO

33258 CONTROL DECALIDAD NUTRICIONAL DELOS ALIMENTOS

DIRESA /RSVM 104.0 26.0 26.0 26.0 26.0 S/4.300,00 104.0

REPORTESTECNICOELABORADO

33260 VIGILANCIA DE LACALIDAD DEL AGUA PARAEL CONSUMO HUMANO

DIRESA /RSVM 150.0 37.0 37.0 38.0 38.0 S/669.786,00 150.0

CENTROPOBLADO CONTRATAMIENTO DEAGUA

33311 ATENCION IRA DIRESA /RSVM 28121.0 7030.0 7030.0 7030.0 7031.0 S/507.843,00 28121.0 CASOS

TRATADOS

33312 ATENCIÓN EDA DIRESA /RSVM 6637.0 1658.0 1658.0 1660.0 1661.0 S/603.747,00 6637.0 CASOS

TRATADOS

33313 ATENCIÓN IRA CONCOMPLICACIONES

DIRESA /RSVM 339.0 83.0 85.0 85.0 86.0 S/813.366,00 339.0 CASOS

TRATADOS

33314 ATENCIÓN EDA CONCOMPLICACIONES

DIRESA /RSVM 266.0 65.0 67.0 67.0 67.0 S/785.971,00 266.0 CASOS

TRATADOS

33317 GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERROY ÁCIDO FÓLICO

DIRESA /RSVM 6033.0 1508.0 1508.0 1508.0 1509.0 S/18.889,00 6033.0 GESTANTE CON

SUPLEMENTO

33414 ATENCION DENIÑOS Y NIÑAS CONPARASITOSIS INTESTINAL

DIRESA /RSVM 5000.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 S/566.099,00 5000.0 CASOS

TRATADOS

OE2:DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATAL

44277 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE LA SALUD MATERNONEONATAL.

DIRESA /RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/150.538,00 4.0 INFORMES

REALIZADOS

33291 POBLACIONACCEDE A METODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR

DIRESA /RSVM 19620.0 4903.0 4904.0 4905.0 4908.0 S/199.278,00 19620.0 PAREJAS

PROTEGIDAS

33292 POBLACIÓNACCEDE A SERVICIOS DECONSEJERIA EN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

DIRESA /RSVM 25640.0 6410.0 6410.0 6410.0 6410.0 S/22.729,00 25640.0 ATENCIONES

33172 ATENCIÓNPRENATAL REENFOCADA

DIRESA /RSVM 6033.0 1508.0 1508.0 1508.0 1509.0 S/470.791,00 6033.0 GESTANTES

CONTROLADAS

33294 ATENCION DE LAGESTANTE CONCOMPLICACIONES

GRJ / RSVM 4442.0 1108.0 1111.0 1111.0 1112.0 S/487.741,00 4442.0 GESTANTEATENDIDA

33295 ATENCIÓN DELPARTO NORMAL

DIRESA /RSVM 2350.0 587.0 587.0 588.0 588.0 S/565.827,00 2350.0 PARTO NORMAL

33296 ATENCION DELPARTO COMPLICADO NOQUIRURGICO

DIRESA /RSVM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/464.278,00 12.0 PARTO

COMPLICADO

33298 ATENCIÓN DELPUERPERIO

DIRESA /RSVM 4500.0 1125.0 1125.0 1125.0 1125.0 S/400.447,00 4500.0 ATENCIONES DE

PUERPERIO

33304 ACCESO ALSISTEMA DE REFERENCIAINSTITUCIONAL

DIRESA /RSVM 2600.0 649.0 649.0 651.0 651.0 S/205.624,00 2600.0

GESTANTES Y/ONEONATOREFERIDO

33305 ATENCIÓN DELRECIEN NÁCIDO NORMAL

DIRESA /RSVM 2350.0 587.0 587.0 588.0 588.0 S/193.615,00 2350.0

ATENCION ARECIEN NACIDONORMALES

30005 ADOLESCENTESACCEDEN A LOSSERVICIOS DE SALUDPARA LA PREVENCIONDEL EMBARAZO NOPLANIFICADO

DIRESA /RSVM 5000.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 S/1.800,00 5000.0 ATENCION A

ADOLESCENTES

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,

Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de CadaUnidad

OrgánicaDescripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTELOS DAÑOS YRIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDDESREGIONALES

43950 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLEN VIH SIDA,TUBERCULOSIS

DIRESA /RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/21.852,00 4.0 INFORMES

REALIZADOS

43952 FAMILIADESARROLLANPRÁCTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEVIH SIDA YTUBERCULOSIS (TB)

DIRESA /RSVM 2755.0 688.0 689.0 689.0 689.0 S/1.850,00 2755.0 FAMILAS

SALUDABLES

43953 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS

DIRESA /RSVM 55.0 13.0 14.0 14.0 14.0 S/1.670,00 55.0

INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES

43957 ADECUADABIOSEGURIDAD EN LOSSERVICIOS DE ATENCIONDE TUBERCULOSIS

DIRESA /RSVM 21.0 5.0 5.0 5.0 6.0 S/164.358,00 21.0

ESTABLECIMIENTOCONBIOSEGURIDAD

43958 POBLACIÓNINFORMADA SOBRE USOCORRECTO DE CONDÓNPARA PREVENCIÓN DEINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA

DIRESA /RSVM 16800.0 4200.0 4200.0 4200.0 4200.0 S/21.852,00 16800.0 PERSONAS

INFORMADAS

43959 ADULTOS YJÓVENES RECIBENCONSEJERÍA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL(ITS) Y VIH/SIDA

DIRESA /RSVM 8000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 S/268.852,00 8000.0 PERSONA

TAMIZADA

43960 POBLACIÓNADOLESCENTEINFORMADA SOBREINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA

DIRESA /RSVM 2425.0 606.0 606.0 606.0 607.0 S/21.689,00 2425.0 ADOLESCENTE

INFORMADA

43962 DESPISTAJE DETUBERCULOSIS ENSINTOMATICOSRESPIRATORIOS

DIRESA /JUNIN 15762.0 3940.0 3940.0 3941.0 3941.0 S/369.675,00 15762.0

PERSONAATENDIDA DETUBERCULOSIS

43963 CONTROL YTRATAMIENTOPREVENTIVO DECONTACTOS DE CASOSTUBERCULOSIS(GENERAL, INDIGENA YPRIVADA DE SU LIBERTAD)

DIRESA JUNIN 581.0 145.0 145.0 145.0 146.0 S/24.642,00 581.0 PERSONATRATADA

43964 DIAGNOSTICO DECASOS DETUBERCULOSIS

DIRESA /RSVM 180.0 44.0 45.0 45.0 46.0 S/49.943,00 180.0 PERSONA

DIAGNOSTICADA

43965 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,ESQUEMAS 1,2, NOMULTIDROGORESISTENTEY MULTIDROGORESISTENTE

DIRESA /RSVM 180.0 45.0 45.0 45.0 45.0 S/19.809,00 180.0 Nº DE PERSONA

TRATADA

43968 POBLACIÓN CONINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUALRECIBEN TRATAMIENTOSEGÚN GUÍA CLÍNICAS

DIRESA /RSVM 18662.0 4665.0 4665.0 4666.0 4666.0 S/21.852,00 18662.0 PERSONA

TRATADA

43975 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLEN METAXENICAS YZOONOSIS

DIRESA /RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/41.800,00 4.0 INFORMES

REALIZADOS

43981 VIVIENDASPROTEGIDAS DE LOSPRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS AREASDE ALTO Y MUY ALTORIESGO DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS

DIRESA /RSVM 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/20.400,00 40.0 VIVIENDAS

PROTEGIDAS

43982 VACUNACIONANIMALES DOMESTICOS

DIRESA /RSVM 96633.0 24158.0 24158.0 24158.0 24159.0 S/340.144,00 96633.0 ANIMALES

VACUNADOS

43983 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADESMETAXENICAS

DIRESA /RSVM 23.0 5.0 6.0 6.0 6.0 S/457.839,00 23.0 PERSONAS

TRATADAS

43984 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADESZOONOTICAS

DIRESA /RSVM 3492.0 872.0 873.0 873.0 874.0 S/326.062,00 3492.0 PERSONAS

TRATADAS

43989 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIASPARA PREVENIR LASENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)

DIRESA /RSVM 62.0 15.0 15.0 16.0 16.0 S/1.623,00 62.0

INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES

3000006 ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA

DIRESA /RSVM 10500.0 2625.0 2625.0 2625.0 2625.0 S/671.468,00 10500.0 PERSONA

TRATADA

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Page 92: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,

Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de CadaUnidad

OrgánicaDescripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

30007 ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA

DIRESA /RSVM 2040.0 510.0 510.0 510.0 510.0 S/1.020,00 2040.0 PERSONA

TRATADA

3000011 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONCATARATAS

DIRESA /RSVM 794.0 198.0 198.0 199.0 199.0 S/20.200,00 794.0 PERSONA

TRATADA

3000015 VALORACIONCLINICA Y TAMIZAJELABORATORIAL DEENFERMEDADESCRONICAS NOTRASMISIBLES

DIRESA /RSVM 2655.0 661.0 663.0 665.0 666.0 S/76.258,00 2655.0 PERSONA

TRATADA

3000016 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON HIPERTENSIONARTERIAL

DIRESA /RSVM 2179.0 543.0 544.0 545.0 547.0 S/1.060,00 2179.0 PERSONA

TRATADA

3000017 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON DIABETES

DIRESA /RSVM 355.0 88.0 88.0 88.0 91.0 S/1.408,00 355.0 PERSONA

TRATADA

43994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS YTRASTORNO DE SALUDMENTAL

DIRESA /RSVM 2492.0 621.0 622.0 624.0 625.0 S/42.200,00 2492.0 PERSONA

TRATADA

44192 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMAESTRATEGICO:PREVENCION Y CONTROLDEL CÁNCER

DIRESA /RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/14.091,00 4.0 INFORMES

REALIZADOS

44194 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUDDEL CANCER DEL CERVIX,CANCER DE MAMA,CANCER GASTRICO,CANCER DE PROSTATA YCANCER DE PULMON

DIRESA /RSVM 30000.0 6000.0 8000.0 6000.0 10000.0 S/12.965,00 30000.0 PERSONAS

INFORMADAS

3000360 INSTITUCIONESEDUCATIVAS SALUDABLESQUE PROMUEVEN LAPREVENCIÓN DELCÁNCER DE CUELLOUTERINO, MAMA,ESTOMAGO, PRÓSTATA,PULMÓN Y OTROS

DIRESA /RSVM 62.0 0.0 0.0 0.0 62.0 S/1.950,00 62.0

INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES

3044195 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERDE CERVIX

DIRESA /RSVM 10000.0 1500.0 2500.0 3500.0 2500.0 S/177.081,00 10000.0 PERSONAS

INFORMADAS

30004 MUJER TAMIZADA ENCANCER DE CUELLOUTERINO

DIRESA /RSVM 8000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 S/276.273,00 8000.0 PERSONAS

TAMIZADAS

3044197 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA DECANCER DE MAMA

DIRESA /RSVM 10000.0 2500.0 2500.0 2500.0 2500.0 S/111.750,00 10000.0 PERSONAS

INFORMADAS

3044199 PERSONA CONCONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERGASTRICO

DIRESA /RSVM 4000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 S/8.550,00 4000.0 PERSONAS

INFORMADAS

3044200 VARONESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERDE PROSTATA

DIRESA /RSVM 1100.0 100.0 250.0 250.0 500.0 S/83.705,00 1100.0 PERSONA

INFORMADAS

3044203 POBLACIONESCOLAR CONCONSEJERIA ENPREVENCION DE CANCERDE PULMÓN

DIRESA /RSVM 1800.0 100.0 500.0 600.0 600.0 S/7.012,00 1800.0 PERSONA

INFORMADA

3044204 POBLACION ENEDAD LABORAL CONCONSEJERIA ENPREVENCION DE CANCERDE PULMÓN

DIRESA /RSVM 2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/16.172,00 2000.0 PERSONA

INFORMADA

3000424 MUJERES CONCITOLOGIA ANORMAL CONCOLPOSCOPIA

DIRESA /RSVM 550.0 150.0 150.0 150.0 100.0 S/61.945,00 550.0 MUJERES CON

CITOLOGIA

3000425 MUJERES CONCITOLOGIA ANORMALPARA TRATAMIENTO DECRIOTERAPIA O CONOLEEP

DIRESA /RSVM 200.0 50.0 50.0 50.0 50.0 S/9.315,00 200.0 MUJERES CON

CITOLOGIA

3000169 POBLACION CONPRACTICAS SEGURAS ENSALUD FRENTE AOCURRENCIA DEPELIGROS NATURALES

DIRESA /RSVM 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/20.584,00 2.0

COMUNIDADESCON PRACTICASSEGURAS

3000564 SERVIIOS DESALUD CONCAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS PARALA ATENCIÓN FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

DIRESA /RSVM 2500.0 625.0 625.0 625.0 625.0 S/109.212,00 2500.0 PERSONAS

ATENDIDAS

3000450 ENTIDADESPUBLICAS CON GESTIÓNDE RIESGO DEDESASTRE EN SUSPROCEESOS DEPLANIFICACIÓN YADMINISTRACIÓN PARA ELDESARRROLLO

DIRESA /RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/20.467,00 4.0 Nº DE ENTIDADES

PUBLICAS

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3 de 4 05/05/2014 09:20 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,

Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de CadaUnidad

OrgánicaDescripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

3000565 SERVICIOSESCENCIALES SEGUROSANTE EMERGENCIAS YDESASTRES

DIRESA /RSVM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/26.759,00 4.0 Nº DE

INSTITUCIONES

3000628 POBLACIÓN CONMONITOREO, VIGILANCIA YCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

DIRESA /RSVM 9.0 2.0 2.0 2.0 3.0 S/28.818,00 9.0 INFORMES

REALIZADOS

3000283 ATENCIÓNPREHOSPITALARIA MÓVILDE LA EMERGENCIA CONSOPORTE VITAL BÁSICO"SVB"

DIRESA /RSVM 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.900,00 3.0 PERSONAS

ATENDIDAS

OE5: MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOSDE LOSUSUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES

MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURAY REPARACION DEMAQUINARIA YEQUIPO

DIRESA /RSVM 8.0 2.0 3.0 2.0 1.0 S/1.689.949,00 8.0 INFORMES

REALIZADOS

00251 ATENCIONBASICA (MEJORADE LA OFERTA DELOS SERVICIOS DESALUD)

DIRESA /RSVM 5.0 1.0 3.0 1.0 0.0 S/1.470.588,00 5.0 MEJORAS DE

EE.SS.

00299 BRINDARATENCION BASICADE SALUD (CLAS)

DIRESA /RSVM 150000.0 0.0 0.0 0.0 150000.0 S/1.180.922,00 150000.0 ATENCIONES

REALIZADAS

00272 ATENCIONINTEGRAL A LACOMUNIDAD (C.S YP.S)

DIRESA /RSVM 681950.0 170487.0 170487.0 170488.0 170488.0 S/7.073.278,00 681950.0 ATENCIONES

OE6:FORTALECEREL ROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL

00888 GESTIONADMINISTRATIVA

DIRESA /RSVM 47.0 11.0 12.0 12.0 12.0 S/2.606.558,00 47.0 INFORMES

REALIZADOS

70311 ACCIONESPARA ELPLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL(OEPE)

DIRESA /RSVM 13.0 1.0 3.0 4.0 5.0 S/229.653,00 13.0 INFORMES

REALIZADOS

01479 VIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS

DIRESA /RSVM 52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/407.633,00 52.0 INFORMES

REALIZADOS

Presupuesto Total S/. : S/31.203.634,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

VICE PRESIDENCIA REGIONAL

MANDATO / FUNCION : EL VICE PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ACUERDO AL ARTÍCULO 11° DE LA LEY N° 27867 LEY ORGANICA DE GOBIERNOS REGIONALES INTEGRA LAPRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL QUE ES EL ORGANO EJECUTIVO, CUMPLE CON FUNCIONES DE COORDINACIÓN ENTRE EL PRESIDENTE R

MISIÓN : "INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA, CON AUTONOMÍA POLÍTICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA; QUE FOMENTA EL DESARROLLO REGIONAL INTEGRALSOSTENIBLE, ORGANIZA Y CONDUCE LA GESIÓN PÚBLICA REGIONAL DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, COMPARTIDAS Y DELEGAD

VISIÓN : "GOBIERNO REGIONAL JUNÍN CONSOLIDADO EN UNA GESTIÓN POR RESULTADOS, CON LIDERAZGO EN EL TERRITORIO E INSTITUCIONALMENTE; QUE GARANTIZA ELEJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LOS HABITANTES; QUE PROMUEVE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales

del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de CadaUnidad

OrgánicaDescripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

1,2,3,4

FORTALECERLOSMECANISMOSDEACERCAMIENTOCON LACIUDADANA.

100.0

LASESTRATEGIAS EINICIATIVAS SONLAS QUEIMPLEMENTE ELPRESIDENTEREGIONAL, LASMISMAS QUE SEEJECUTARÁN ENLOS CASOSPREVISTOS ENLOS OBJETIVOSESTRATÉGICOS.

ACTUA EN LASOLUCIÓN DECONFLICTOSLABORALES EN LAREGIÓN JUNÍN

PRESIDENCIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/48.622,00 100.0

% DEACTIVIDADDESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE.

FACILITADOR EN LAMESA DE DIALOGOPARA ELREASENTAMIENTODE LA POBLACIÓNDE MOROCOCHA,MEDIANTESESIONESORDINARIAS YEXTRAORDINARIAS.

TODAS LASU.O.

24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/48.619,00 100.0

% DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DE ACUERDO ALASNECESIDADESDE LOSDIFERENTESSECTORES ENQUE SE VEINVOLUCRADOEL GOBIERNOREGIONAL SEPLANTEARÁN LASMOCIONES,ACUERDOS YORDENANZASDEBIDAMENTEFUNDAMENTADASCON EL FIN DERESOLVER LOSPROBLEMAS DELA REGIÓN.

GESTION DENORMAS YDISPOSICIONESLEGALES EN ELGOBIERNOCENTRAL, PARAMEJOR RESOLVEREN LA GESTIÓNREGIONAL (PORENCARGO DELPRESIDENTEREGIONAL).

TODAS LASU.O.

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/48.622,00 4.0

INFORMESREALIZADOS YAPROBADOSSOBRE GESTIÓNDE NORMAS.

REALIZAR ELDESPACHO DELPRESIDENTE ENCOORDINACIÓNCON EL.

TODAS LASU.O.

90.0 15.0 30.0 20.0 25.0 S/58.470,00 100.0

% DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE.

Presupuesto Total S/. : S/204.333,00

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1 de 1 05/05/2014 09:36 a.m.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YAULI

MANDATO / FUNCION : UNIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA 301 TARMA - REGIÓN DE EDUCACIÓN JUNIN

MISIÓN :

LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE YAULI ES UN ÓRGANO DESCONCENTRADO DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN, PROMUEVE Y PARTICIPA EN EL SERVICIO EDUCATIVO DE MANERAADECUADA Y EFICIENTE, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN EN LAS ZONAS DE MAYOR VULNERABILIDAD, BRINDANDO EL ASESORAMIENTO ADECUADO EN BASE A MODELOS DE GESTIÓNDEMOCRÁTICO, SOCIAL ECONÓMICO, FOMENTADO DE ESTA MANERA LA IDENTIDAD REGIONAL Y DESCENTRALIZADA, COMPROMETIDOS CON LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DELA PROVINCIA MEDIANTE LA PRÁCTICA DE VALORES , CAPACITACIÓN Y PROYECTOS QUE GENEREN UN USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES , ACORDE AL AVANCE DE LAGLOBALIZACIÓN Y LA TECNOLOGÍA.

VISIÓN :AL 2014 LA UGEL YAULI, ES UNA INSTITUCIÓN DESCONCENTRADA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN, CON CAPACIDAD DE DECISIÓN ORGANIZATIVA, PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA EINSTITUCIONAL QUE BRINDA UN SERVICIO OPORTUNO DE CALIDAD E INTERCULTURALIDAD CON DEMOCRACIA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS, FORTALECIENDO UNACULTURA DE PAZ, EN EL CUAL PREDOMINA EL TRABAJO RESPONSABLE Y EN EQUIPO MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y PRÁCTICA DE VALORES PARACONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS ESTAMENTOS QUE CONFORMAN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,4

MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

0009: MEJORAR LOALOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DE II.EE.PP.

60.0

3000385: II.EE. CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS.

5003107:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DELAS II.EE. DE IICICLO DE EBR.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.871.908,00 100.0

% DE II.EE. QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DE IICICLO DE EBR.

5003108:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DELAS II.EE. DEEDUCACIÓNPRIMARIA.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.277.610,00 100.0

% DE II.EE. QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEEDUCACIÓNPRIMARIA - EBR

5003109:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DELAS II.EE. DEEDUCACIÓNSECUNDARIA.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.365.375,00 100.0

% DE II.EE. QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEEDUCACIÓNSECUNDARIA - EBR

5003110: LOCALESESCOLARES DEII.EE. DE II CICLO DEEBR CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/17.404,00 100.0

% DE LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODEL II CICLO DEEBR.

5003111: LOCALESESCOLARES DEII.EE. DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/60.928,00 100.0

% DE LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODE NIVEL PRIMARIO- EBR.

5003112: LOCALESESCOLARES DEII.EE. DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/53.071,00 100.0

% DE LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODE NIVELSECUNDARIO - EBR

1,4

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

9001: ACCIONESCENTRALES 40.0

3999999: SINPRODUCTO.

CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONALUGEL LOCAL

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/580.435,00 100.0

% DE CONTRATOSDE PERSONALOPORTUNAMENTEEMITIDOS EN LAUGEL LOCAL

OFICINAS DE LASEDE UGEL CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/81.344,81 100.0

% DE OFICINAS DELA SEDE CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO

1,4

MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

SUFICIENTEINCLUSIÓN EN LA EB YTÉCNICO-PRODUCTIVA DENIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A29 AÑOS DE EDAD.

60.0

3000574.PERSONAS CONDISCAPACIDADSEVERA ACCEDENA II.EE.PP.ESPECIALIZADASCONCONDICIONESPARA SUATENCIÓN.

5.004306.CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL PARAATENCIÓN DE CEBE.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/216.669,00 100.0

% DE II.EE. DE EBRQUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL.

LOCALESESCOLARES PARAATENCIÓN DE CEBECON CONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.197,00 100.0

% DE LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTOCEBE.

1,4

MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LAS

9002: APNOP 60.03999999: SINPRODUCTO

5000681:DESARROLLO DECICLO AVANZADODE LA EBA.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/149.020,00 100.0% DE HORASLECTIVASCUMPLIDAS.

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1 de 8 05/05/2014 09:35 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y EFICACIADE LA EDUCACIÓN.

LOCALESESCOLARES PARAATENCIÓN DE CICLOAVANZADO DE LAEBA CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTO.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/577,00 100.0

% DE LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTOEBA

5000683:DESARROLLO DECICLO INTERMEDIODE LA EBA.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/37.315,00 100.0% DE HORASLECTIVASCUMPLIDAS.

1,4

MEJORAR AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DELOESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADES Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

ADJUNTAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS Y NIÑOS DENIVEL INICIAL

15.0

PARTICIPANACTIVAMENTE LOSDOCENTES DELAS DOCENTESDE LOS DE I Y IICICLO DE NIVELINICIAL

TALLER DEACTUALIZACIÓNSOBREESTRATEGIASPEDAGÓGICASMETODOLÓGICAS YEVALUACIÓN PARADOCENTES DEL I Y IICICLO DEL NIVELINICIAL

AGP-AGA-ESP.INI.,II.EE. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/145,00 105.0DOCENTES YPRO,OTORESCAPACITADOS

ELABORACIÓN DETALLERESEDUCATIVOS APROMOTORAS

AGP-AGA-ESP.INI.,II.EE. 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/170,00 40.0PROMOTORASQUE PARTIIPANACTIVAMENTE

CELEBRACIÓN DEL83º ANIVERSARIO DELA EDUCACIÓNINICIAL Y PRONOEIS

AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/280,00 33.0IIEE. QUEPARTICIPANACTIVAMENTE

FERIA DE CIENCIAS"MIS PRIMEROSEXPERIMENTOS"II.EE. DEL NIVELINICIAL

AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 S/85,00 33.0IIEE. QUEPARTICIPANACTIVAMENTE

MONITORETO,ACOMPAÑAMIENTOY ASESORAMIENTOA DIRECTORES,DOCENTES YPROMOTORAS DETODAS LASII.EE./PRONOEISSOBRE GESTIÓNPEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL YORGANIZACIÓN

AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/355,00 150.0DOCENTESMONITOREADAS YASESORADAS

CELEBRACIÓN DELA SEMANA DE LOSDERECHOS DELNIÑO

AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/320,00 33.0IIEE. PARTICIPANDOEN DIFERENTESACTIVIDADES

TALLER DEACTUALIZACIÓNDOCENTE PARA LAMEJORA DE LOSAPRENDIZAJES PORDISTRITOS

AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/465,00 300.0

DOCENTESCAPACITADOSPARA LA MEJORADE LOSAPRENDIZAJES

FESTIVAL DE"LECTURITASLITERARIAS"

AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/350,00 48.0

II.EE. CONALUMNOS CONDESTREZAS ENLECTURAS

TALLER EN LAELABORACIÓN DEMATERIALESEDUCATIVOS

AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/275,00 55.0

II.EE. CONDOCENTES CONHABILIDADESMANUALES ENELABORACIÓN DEMATERIALESEDUCATIVOS

CONCURSO DEVILLANCICOS DENIÑOS, PADRES YMAESTRAS

AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/160,00 160.0II.EE. PARTCIPAN ENEL CONCURSO

1,4

MEJORAR AL 2014LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA.

ELEVAR EL NIVEL DELLOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA.

15.0

DIFUSIÓNOPORTUNA DELAS NORMASPARA LAMATRICULA

CONCURSO "FESTITEXTOS" EN ELNIVEL PRIMARIO

AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.-IIEE.

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 55.0

II.EE. CONALUMNOS QUEDEMUESTRAN ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN RELACIÓN DETEXTOS

TALLER DEACTUALIZACIÓNDOCENTE SOBRERUTAS DEAPRENDIZAJE,PROYECTOS YEVALUACIÓN PARADOCENTES DELNIVEL PRIMARIA

AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/170,00 447.0DOCENTESCAPACITADOS YEVALUADOS

PASANTIAS ENTREII.EE.

AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/276,18 55.0

II.EE. QUEINTERCAMBIANEXPERIENCIASEXITOSAS ENTREMAESTROS

XII ENCUENTRO DELECTURASLITERARIASINSERTADO AL PLANLECTOR

AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/550,00 5440.0

ALUMNOSPARTICIPANTESQUE DEMUESTRANSUS APTITUDESLITERARIAS

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2 de 8 05/05/2014 09:35 a.m.

Page 97: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

FERIA DE CIENCIA YTECNOLOGÍAARTICULADO A LASUNIDADES DEAPRENDIZAJE

AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.II.EE.

2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 S/110,00 55.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE

ASESORAMIENTOA DIRECTORES YDOCENTES DELNIVEL PRIMARIO

MOBITOREO,ACOMPAÑAMIENTOY ASESORAMIENTOA DIRECTORES YDOCENTES DETODAS LAS II.EE.SOBRE GESTIÓNPEDAGÓGICAINSTITUCIONAL YORGANIZACIÓM

AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.II.EE.

10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/665,00 450.0DOCENTES DEAULAMONITOREADAS

FESTIVAL ESCOLARDE TEATRO "PACOYUNQUE"

AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.II.EE.PP.FF..

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/302,00 55.0

II.EE. CONALUMNOSPARTICIPANTESQUE DEMUESTRANSUS APTITUDESTEATRALES

REALIZAR ELPROCESO DEREFLEXIÓN PARALA APLICACIÓN DELA PRUEBACENSAL

APLIACACIÓN DELKIT DE EVALUACIÓNPARA 2º GRADO - 2ETAPAS

AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.II.EE.

2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/850,00 55.0

II.EE.PARTICIPANTESCONESTUADIANTES 2ºGRADO

1,4

MEJORAR EL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR.

15.0

PLANIFICAR ELPROCESO DELMONITOREO YSUPERVISIÓN ENLAS INSTUCIONESEDUCATIVAS

1. SUPERVISIÓN YMONITOREO DELOS PROCESOSPEDAGÓGICOS YCOGNITIVOS

AGP-AGI-AGA-SECUNDARIAII.EE. 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/765,00 22.0

II.EE.SUPERVISADAS YMONITOREADAS

2. MONITOREO YEVALUACIÓN DELCUMPLIMIENTO DELAS NORMAS YFUNCIONES EN LASII.EE.

AGP-AGI-AGA-SECUNDARIA 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/465,00 22.0

II.EE. EVALUADASEN ELCUMPLIMIENTO DESUS NORMAS YFUNCIONES

CONTRIBUIR ENELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS

3. TALLER DECAPACITACIÓN ADIRECTORES YSUBDIRECTORESDE LAS II.EE. DEEBR PARA LAPLANIFICACIÓN,EJECUCIÓN YEVALUACIÓN DE LASACTIVIDADESTÉCNICOPEDAGÓGICAS

AGP-AGI-AGA-SECUNDARIA 6.0 1.0 2.0 2.0 1.0 S/190,00 22.0

DIRECTORES DEII.EE. QUERECIBIERONORIENTACIONESEN LAPLANIFICACIÓN,EJECUCIÓN YEVALUACIÓN DELAS ACTIVIDADESTÉCNICOPEDAGÓGICAS

4. FESTIVALESCOLAR DETEATRO " TUPACAMARU"

AGP-SECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/285,54 22.0

II.EE. CONALUMNOS QUEDEMUESTRANAPTITUDESTEATRALES

5. SUPERVISIÓN Y,PNITOREO A LASII.EE. PRIVADAS

AGP-SECUNDARIA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/145,00 7.0II.EE.SUPERVISADAS YMONITOREADAS

6. MONITOREO A LAEVALUACIÓNINTEGRAK DE LOSTRES NIVELES.EVALUACIÓN DELOS LOGROS DEAPRENDIZAJE A LOSALUMNOS DESECUNDARIA DETODAS LAS II.EE.

AGP-SECUNDARIA 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 S/571,88 4400.0

ALUMNOS DESECUNDARIAPARTICIPANTES ENLA EVALUACIÓN

7. CAPACITACIÓNTALLER DEACTUALIZACIÓNSOBREESTRATEGÍASPEDAGÓGICAS,METODOLÓGICAS YEVALUACIÓN PARADOCENTES DELNIVEL SECUNDARIA

AGP-SECUNDARIA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/465,00 100.0DOCENTESCAPACITADOS

8. CAPACITACIÓN ADOCENTES ENREDACCIÓN DEENSAYOS YPRODUCCIÓN DETEXTOSLETERARIOS

AGP-SECUNDARIA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/665,00 100.0 DOCENTESCAPACITADOS

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN ELNIVELSECUNDARIO CONLA PARTICIPACIÓNACTIVA DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS

9. EJECUCIÓN DECONCURSOSLITERARIOS A NIVELDE MED, DREJ YUGEL

AGP-SECUNDARIA 5.0 0.0 2.0 2.0 1.0 S/1.035,00 4400.0

ESTUDIANTESPARTICIPANTESQUE DEMUESTRANSUS APTITUDESLITERARIAS

10. SUPERVISIÓN YMONITOREO A LAGESTIÓN DE LASII.EE.

AGP-SECUNDARIA 6.0 0.0 2.0 2.0 2.0 S/765,00 100.0% DE ACTIVIADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

1,4

MEJORAR AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIMIENTOLAS CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LA

*ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DENIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO.*MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DE

15.0

PARTICIPACIÓNACTIVA DEALUMNOS CONPRODUCCIÓN DETEXTOS

1. CONCURSO"PREMIO NACIONALNARRATIVA YENSAYO JOSÉMARÍA ARGUEDAS"MED

AGP-SECUNDARIA 6.0 0.0 2.0 2.0 2.0 S/570,00 77.0II.EE. QUEDEMUESTRAN SUSCONOCIMIENTOS

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3 de 8 05/05/2014 09:35 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

EFICIENCIA Y EFICACIADE LA EDUCACIÓN.

EDUCACIÓNSECUNDARIA EBR.

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS CONLA PARTICIPACIÓNACTIVA DE LOSESTUDIANTESPROMOVIENDO LAINVESTIGACIÓN

2. FERIA ESCOLARDE CIENCIA YTECNOLOGÍA 2014

AGP-SECUNDARIA 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 S/355,00 40.0II.EE. QUEPARTICIPANACTIVAMENTE

ESTUDIANTES DELOS DIFERENTESGRADOSPARTICIPAN EN LAPRUEBA DE LAONEM

3. XI OLIMPIADANACIONAL ESCOLARDE MATEMÁTICA(ONEM)-2014

AGP-SECUNDARIA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/170,00 22.0

II.EE.PARTICIPANDO DELAS DIFERENTESTÉCNICAS DESOLUCIÓN DEEJERCICIOSMATEMÁTICOS

4. TALLER DEORIENTACIÓNVOCACIONAL

AGP-SECUNDARIA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/225,00 30.0

II.EE. CONALUMNOSCAPACES DEELEGIR SU OPCIÓNPROFESIONAL

1,4

MEJOPRAR AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICASPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YWFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

* AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS Y NIÑOS DELNIVEL INICIAL. -ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DENIVEL PRIMARIA *MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR.

8.0

ESTUDIANTES DEEBRDESARROLLANSUSAPRENDIZAJES ENLAS AULKAS DEINNOVACIÓN YCÓMPUTO

1. ACTUALIZACIÓN YVERIFICACIÓN DEINVENTARIO DE LASAULAS DEIMMOVACIÓN YTALLERES DECÓMPUTO DE LASII.EE.

AGA-AGP-RESP.DIGETE-INIC-PRIM-SEC.

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/465,00 30.0

II.EE. QUE CUENTANCON AULAS DEINNOVACIÓN YCÓMPUTO

DIRECTORES YDOCENTESPARTICIPAN EN LACAP. DE R.T.

2. CAPACITACIÓN DELOS RECURSOSTECNOLÓGICOS ENEL USO DE LAS TICSA DIRECTORES YDOCENTES AIP DELAS II.EE.

AGA-AGP-REESP.DIGETE-INIC-PRIM-SEC 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 S/280,00 96.0

DIRECTORES,PROFESORESCAPACITADOS ENEL USO DE LASTICS Y ROBÓTICAEDUCATIVA

DIRECTORES YDOCENTESPARTICIPAN ENTRABAJOS DEINVESTIGACIÓN

3. CONCURSOREGIONAL DEDIRECTORES YDOCENTES"INVESTIGACIONDOCENTE "REALIZADO PORLOS DOCENTESDEL NIVELPRIMARIO,SECUNDARIO DELAS II.EE.

AGA-AGP-RESP.DIGETE-II.EE.

2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/455,00 96.0 II.EE.PARTICIPANTES

ALUMNOS DETODOS LOSNIVELESPARTICIPAN EN LAEXPOSICIÓN DETICS.IRECTORESY DOCENTESPARTICIPAN ENTRABAJOS DEINVESTIGACIÓN

4. EXPOFERIA TICSY AULAS DEINNOVACIÓNREALIZADO PORLOS ALUMNOS DELNIVEL PRIMARIO,SECUNDARIO DELAS DIFERENTESII.EE.

AGA-AGP-RESP.DIGETE-II.EE.

2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/410,00 96.0 II.EE.PARTICIPANTES

ALUMNOS DEPRIMARIA YSECUNDARIAPARTICIPAN EN LAEXPOFERIA DEROBÓTICAEDUCATIVA

5. EXPOFERIA"ROBOTICAEDUCATIVA"REALIZADO PORLOS ALUMNOS DELNIVEL PRIMARIO,SECUNDARIO DELAS DIFERENTESII.EE.

AGA-AGP-RESP.DIGETE-II.EE.

2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/390,00 96.0II.EE.PARTICIPANTES

LOS ALUMNOSPARTICIPAN LAFERIA DEEDUCACIÓN PARAEL TRABAJO

FERIA REGIONAL DEEDUCACIÓN PARAEL TRABAJOREALIZADO PORLOS ALUMNOS DELNIVEL SECUNDARIODE LASDIFERENTES II.EE.

AGA-AGP-RESP.DIGETE-II.EE.

2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/651,48 96.0 II.EE.PARTICIPANTES

DOCENTESTUTORES YALUMNOSPARTICIPAN EN ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES

CAPACITACIÓN PARAELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN TUTORIA YORIENTACIÓN DELEDUCANDO A LOSDOCENTESTUTORES YAUXILIARES ENEDUCACIÓN

AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/310,00 150.0

DOCENTESTUTORES YAUXILIARESCAPACITADOS

DOCENTES DEEDUCACIÓNFÍSICA DISEÑANSU CURRICULUMDIVERSIFICADO

CAPACITACIÓN ADOCENTES DEEDUCACIÓN FÍSICAENDIVERSIFICACIÓNDE DISEÑOCURRICULAR YESTRATEGÍASMETODOLÓGICAS

AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/120,00 80.0

DOCENTESCAPACITADOS ENDISEÑOCURRICULAR YESTRATEGÍASMETODOLÓGICAS

DOCENTESPARTICIPANCONTRA LAVIOLENCIADEEDUCACIÓNFÍSICA DISEÑANSU CURRICULUMDIVERSIFICADO

CAPACITACIÓN ADOCENTES ENVIOLENCIA FAMILIAR

AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/155,00 150.0

DOCENTESCAPACITADOS ENVIOLENCIA FAMILIAR

LOS ALUMNOSRECONOCEN LASFUNCIONES QUETIENEN EN EL MUNICIPIO

CAPACITACIÓN AALUMNOS DE LASII.EE. SOBRE LASFUNCIONES DE LOSMUNICIPIOS

AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD, II.EE.

2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/210,00 1000.0

ALUMNOS CONCONOCIMIENTO ENLAS FUNCIONESDEL MUNICIPIOESCOLAR

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4 de 8 05/05/2014 09:35 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

ESCOLARES

DOCENTESCAPACITADOS ENLA PREVENCIÓNDE LA VIOLENCIA

CAPACITACIÓN ADOCENTES DEPRIMARIA YSECUNDARIA EN LAPREVENCIÓN DELBULLYING

AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD

2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/365,00 80.0

DOCENTESDEVIDAMENTECAPACITADOS ENLA PREVENCIÓNDEL BULLYING

PARTICIPACIÓNACTIVA DE LOSESTUDIANTES ENLAS DIFERENTESDISCIPLINAS

JUEGOS FLORALESESCOLARESNACIONALES

AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.065,00 105.0

II.EE.PARTICIPANDO ENLAS DIFERENTESARTESDEMOSTRANDOTALENTO

CONCRSO DEBANDASESCOLARES

AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/135,00 92.0 II.EE. DEL AMBITODE LA UGEL YAULI

JUEGOSDEPORTIVOSESCOLARES

AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/310,00 93.0

II.EE. DEL NIVELPRIMARIA YSECUNDARIA QUEPARTICIPANACTIVAMENTE

JURAMENTACIÓN DEBRIGADASESCOLARESº

AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD

2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/135,00 94.0

II.EE. QUEJURAMENTARONSUS BRIGADASESCOLARES

PARTICIPANACTIVAMENTE LOSDOCENTES DELAS DIFERENTESINSTITUCIONESEDUCATIVAS

JUEGOSDEPORTIVOSMAGISTERIALES YCONCURSO DEDANZAS 2013

AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/500,00 92.0

II.EE. DEL AMBITODE LA UGEL YAULI

MONITOREO A LAEVALUACIÓNINTEGRAL DE LOSESTUDIANTES

AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD

2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/2.400,00 92.0II.EE. EVALUADOSEN EL LOGRO DELOS APRENDIZAJES

CAMPAÑA PARA LAMATRICULAOPORTUNA Y ELBUEN INICIO DELAÑO ESCOLAR

AGA-AGI-AGP-PP.FF-II.EE. 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 S/350,00 125.0

II.EE. CON ELLOGRO DEL 1ER.HITO DE LAMOVILIZACIÓNNACIONAL

MONITOREO AL "DÍADEL LOGRO"

AGA-AGI-AGP-GOB.LOCAL,PP.FF-IIEE. 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/355,00 125.0

II.EE. QUEPRESENTAN SUSRESULTADOSPEDAGÓGICOS

1,4

MEJORAR AL 2014,LOS LOGROS DELAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS DELOS DOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

*AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS Y NIÑOS DELNIVEL INICIAL *ELEVAREL NIVEL DE LOGRODE APRENDIZAJE DELOS ESTUDIANTESDE MIVEL PRIMARIO.*MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR.

7.0

3999999 : SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES .MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LACALIDAD DE LAEDUCACION

DESARROLLO DE LABUENA GESTIÓN DELA JEFATURA DELÁREA DE GESTIÓNPEDAGÓGICA

AGP-ESPECIALISTAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/6.000,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LABUENA GESTIÓN DELNIVEL DEEDUCACIÓN INICIAL

DIR-JAGP-ESPECIALISTAS-DOCENTES-ESTUDIANTES 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/3.500,00

DESARROLLO DE LAGESTIÓN DEL NIVELDE EDUCACIÓNPRIMARIA

DIR-JAGP-ESPECIALISTA-DOCENTES-ESTUDIANTES 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/5.500,00

DESARROLLO DE LAGESTIÓN ENEDUCACIÓNSECUNDARIA

DIR-JAGP-ESPECIALISTA-DOCENTES-ESTUDIANTES

3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/4.000,00

DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE PECUD

DIR-JAGP-ESPECIALISTA-DOCENTES-ESTUDIANTES 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00

1,4

MEJORAR AL 2014,LOS LOGROS DELAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS DELOS DOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN, LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA PARA ELDESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

15.0

MEJORAR LACALIDAD DESERVICIOS PARAELEVAR LACALIDADEDUCATIVA

CAPACITACIÓN ADIRECTORES DELAS II.EE. - EBR ENDOCUMENTOS DEGESTIÓNEDUCATIVA

DIR-AGA-AGI-AGP-PP.FF. 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/130,00 120.0DIRECTORES DELAS II.EE. -EBRCAPACITADOS

CAPACITACIÓN AMIEMBROS DEAPAFA Y CONOEISDE LAS II.EE. - EBR

DIR-AGA-AGI-ESP.PLAN-AGP-PP.FF.

2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/240,00 200.0

MIEMBROS DEAPAFAS, CONOEISDE LAS II.EE.CAPACITACIÓN DESUS FUNCIONES

CAPACITACIÓN ALPERSONALADMINISTRATIVO DELAS II.EE.-EBR ENPROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOSLEY 27444

DIR-AGA-AGI-ESP.PLAN-AGP-PP.FF.

2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/70,00 250.0

PERSONALADMINISTRATIVOSCAPACITACIÓN ENPROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS

REMISIÓN DEREPORTES YOPINIONES DEINFORMAIÓN ENGENERAL ALMINISTERIO DEEDUCACIÓNGOBIERNOREGIONAL Y UNIDADEJECUTORA301-TARMA

A.G.I. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/845,51 100.0% DE REPORTES UOPINIONESEMITIDAS POR AGI

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5 de 8 05/05/2014 09:35 a.m.

Page 100: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

3999999 ; SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALESMEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LACALIDAD DE LAEDUCACION

MONITOREO YEVALUACIÓN DEL POIA NIVEL LOCAL

DIR-AGI-ADM-ESP.PLANI-PP.FF. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/190,00 100.0

% ACTIVIDADESCUMPLIDASPERTINENTEMENTE

CONTROL YMONITOREO DELCUMPLIMIENTO DELAS HORASEFECTIVAS

DIR-AGI-ADM-ESP.PLANI-PP.FF.

3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/527,50 94.0INFORMES DE LASII.EE.MONITOREADAS

CONTROL YMONITOREO DEASISTENCIA DE LOSALUMNOS 1º Y 2ºGRADO DEEDUCACIÓNPRIMARIA

DIR-AGI-ADM-ESP.PLANI-PP.FF. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/255,00 42.0

INFORMES DE LASII.EE.MONITOREADAS

VERIFICACIÓNASESORAMIENTO YSUPERVISIÓN ADOCUMENTOS DEGESTIÓN

DIR-AGI-ADM-ESP.PLANI-PP.FF. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/255,00 127.0

II.EE. VERIFICADASY ASESORADAS

CONFORMACIÓN DELAS UNIDADES DECOSTEO AFORMULACIÓN DELCONSOLIDADO DELAS HORASEFECTIVAS LECTIVASDE LOS DIFERENTESNIVELES Y CONTROLDE ASISTENCIA

DIR-AGI-AGP-ADM-ESP.PLANI-PP.FF.

9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/300,00 9.0

IMFORMES DECONSOLIDADOS YPRESENTADOS ALA EJECUTORA

PARTICIPACIÓN ENLA APROBACIÓN DELPAP. A NIVEL DE LAUE 301 TARMA

A.G.I.-PRESUPUESTO 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/90,00 1.0DOCUMEWNTO DEGESTIÓNAPROBADO

ELABORACIÓN DELPROYECTOEDUCATIVO LOCALDE LA PROVINCIA DEYAULI-LA OROYA

A.G.I. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/262,00 1.0 DOCUMENTOS PEL

EJECUCIÓNEVALUACIÓN YMONITOREO DELEBAS, CENSOESCOLAR YLOCALES

A.G.I. ESTADISTICA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/245,00 162.0 II:EE. CENSADAS

SUPERVISIÓN YMONITOREO A LASII.EE. PRIVADAS DELA PROVINCIA DEYAULI

A.G.I. RACIONALIZACIÓN 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/190,00 38.0INFORMES DE LASII:EE.MONITOREADAS

3000462.INSTITUCIÓNEDUCATIVASEGURA

ASESORAMIENTO YVERIFICACIÓNSOBRE LOSFONDOS PARAMANTENIMIENTOPREVENTIVO DELOCALESESCOLARES YCUMPLIMIENTO DELPLAN DE TRABAJO YHOJA DE RUTA

SUPERVISIÓN YMONITOREO A LASII.EE. PRIVADAS DELA PROVINCIA DEYAULI

A.G.I. INFRAESTUCTURA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.673,85 162.0II.EE. ASESORADASY VERIFICADAS

MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS DE LAUGEL EN BIEN DELA EDUCACIÓN

CAPACITACIÓN ALOS DIRECTORESSOBREMANTENIMIENTOPREVENTIVO DELOCALESESCOLARES

A.G.I. INFRAESTUCTURA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/314,16 162.0DIRECTORES DELAS II.EE.CAPACITADOS

CAPACITACIÓNTALLER ADIRECTORES DELAS II.EE. EN ELSISTEMA SIAGIE

A.G.I. ESTADISTICO SIAGIE 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/314,16 162.0

SERVIDORESCAPACITADOS YASESORADOS ENEL MANEJO DESIAGIE

CAPACITACIÓN ADIRECTORESSOBRE EL MANEJODEL SOFWARE SIMI3,5 DE BIENESPATRIMONIALES

DIR-ADM-AGP-ALMACEN YBIENES PATRIMONIALES 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/800,00 162.0

DIRECTORESCAPACITADOS ENEL MANEJO DELSIMI

SUPERVISIÓN YMONITOREO A LOSDIRECTORES DELAS II.EE. DE LOSDIFERENTESNIVELES YMODALIDADES ENEL MANEJO DE LOSDOCUMENTOS DEGESTIÓN

A.G.I. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/545,00 40.0

DIRECTORES DELAS II.EE.SUPERVISADASMONITOREDASQUE CUMPLENCON ELDESARROLLO DEDOCUMENTOS

1,4

MEJORAR EL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚNÑICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

10.0

PARTICIPACIÓNACTIVA DELPERSONAL DE LAUGEL

CAPACITACIÓN ALPERSONAL DE LAUGEL YAULI ENDOCUMENTOS DEGESTIÓN

DIRECCIÓN 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/75,00 40.0

PERSONAL DE LAUGELCAPACITADOS ENDOCUMENTOS DEGESTIÓN

DESARROLLO DE LAGESTIÓN DEDIRECCIÓN(REDACCIÓN) DEDOCUMENTOS PARAEL MED, DREJ,UGELS,

DIRECCIÓN-SECRETARIA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/629,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

6 de 8 05/05/2014 09:35 a.m.

Page 101: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

INSTITUCIONESGUBERNAMENTALESY NOGUBERNAMENTALES)

DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE MESADE PARTES

DIRECCIÓN-MESA DEPARTES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/270,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DESECRETARIAGENERAL

DIRECCIÓN-SECRETARIAGENERAL

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/540,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

1,4

MEJORAR AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓNLA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA PARA ELDESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

15.0

VISITAS A TODASLASINSTITUCIONESEDUCATIVAS PARAASESORAR YVERIFICARRECURSOSPROPIOS

ASESORAMIENTO YVERIFICACIÓN A LASII.EE. EN LAADMINISTRACIÓN DESUS RECURSOSPROPOIOS

AREAS DEADMINISTRACION 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/311,55 162.0

II.EE. ASESORADASY VERIFICADAS

SUSCRIPCIÓN DECONVENIOS CONINSTITUCIONESGUBERNAMENTALES(MUNICIPIOS,ETC) YPRIVADAS

AREA DE ADMINISTRACION 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 S/75,00 20.0

INSTITUCIONESCOOPERANTESCON LAEDUCACIÓN

CAPACITACIÓNTALLER EN LAEMISIÓN Y DIFUCIÓNDE NORMAS YPROCEDIMIENTOSQUE FIJAN LAADMINSITRACIÓN DELOS BIENESMUEBLES DE LAUGEL EINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS CON LAUNIDAD EJECUTORA301-TARMA

AGA-PATRIMONIO 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/230,00 182.0DIRECTORES YADMINISTRATIVOSCAPACITADOS

TOMA DEINVENTARIOS DEBIENES MUEBLESEN COORDINACIÓNCON LA COMISIÓNRESPECTIVA DECADA I.E.(REGISTRO,VALORIZACIÓNCONTROL EINSPECCIÓN)IMPLEMENTACIÓNDEL SISTEMA SIMIDE PATRIMONIO ENLAS II.EE. DE LAUGEL YAULI

AGA-PATRIMONIO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/515,00 92.0

INVENTARIO DEBIENES YSERVICIOSACTUALIZADO

SUPERVISIÓN YVERIFICACIÓN DEEXISTENCIA DELACTIVO FIJO:BIENESDEPRECIABLES YNO DEPRECIABLESSEGÚNPROGRAMACIÓN YPLANIFICACIÓN DEII.EE

AGA-PATRIMONIO 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/475,00 92.0II.EE.SUPERVISADAS YVERIFICADAS

MANTENIMIENTO DEEQUIPOS DECÓMPUTO EIMPRESORAS

AREA DE ADMINISTRACION 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/3.000,00 10.0

EQUIPOS DECÓMPUTO EIMPRESORAS ENPERFECTOFUNCIONAMIENTO

REPORTE DEINVENTARIO DEALNACÉN A LAEJECUTORA

AGA-ALMACEN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/320,00 4.0 REPORTESREALIZADOS

3999999 : SINPRODUCTOACCIONESCENTRALESMEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARAREVELAR LACALIDAD DE LAEDUCACION

ADMINISTRACIÓN YDESARROLLOPOTENCIAL DE LASOFICINAS DETESORERIA,ABASTECIMIENTO,PERSONAL,REMUNERAIONES,ESCLAFÓN Y BIENESDE LA SEDE

AREA DE ADMINISTRACION 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.200,00 100.0

% DEDOCUMENTOSRECEPCIONADOSY ATENDIDOS

DESARROLLO DE LAGESTIÓN DEL AREADE ESCALAFÓN

AGA-ESCALAFON 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/740,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LAGESTIÓN DEL AREADEINFRAESTRCTURA

AGA-INFRAESTRUCTURA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.500,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LAGESTIÓN DEL AREADEIABASTECIMIENTO

AGA-ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.500,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LAGESTIÓN DEL AREATESORERIA

AGA-TESORERIA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.500,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LAGESTIÓN DEL AREAALMACEN

AGA-ALMACEN 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/395,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LAGESTIÓN DEL AREAREMUNERACIONES YPLANILLASALMACEN

AGA-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.071,98 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

DESARROLLO DE LAGESTIÓN DEL AREADE PERSONAL

AGA-PERSONAL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.335,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

Presupuesto Total S/. : S/18.787.345,60

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

MANDATO / FUNCION : ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DENTRO DEL ÁMBITO REGIONAL CON EFICACIA Y EFICIENCIA.

MISIÓN : ORGANO DE APOYO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL GRJ, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN, VERIFICACIÓN, CUSTODIA Y DISTRIBUCIÓN DE BIENESADQUIRIDOS.

VISIÓN : SER UNA OFICINA INTEGRADA Y RECTORA EN MATERIA DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DENTRO DE LA NORMATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON DESARROLLOTECNOLÓGICO CON ACTITUD CREATIVA, PROFESIONAL Y ÉTICA DE LOS INTEGRANTES CON CALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

4

SATISFACERLASNECESIDADESDEL GOBIERNOREGIONALMEJORANDOLOS SERVICIOBÁSICOS,SERVICIOSOPORTUNOSDEMANTENIMIENTODEMAQUINARIAS YEQUIPOS,ASIMISMOADQUIRIENDOBIENES PARAMEJORAR ELDESEMPEÑO.

MANTENIMIENTOCONSTANTE DELASINSTALACIONES ,MAQUINARIA,VEHÍCULOS DELGOBIERNOREGIONAL JUNIN,Y ATENCIÓNOPORTUNA DELOSCOMPROMISOSDE PAGOS DELOS SERVICIOSBÁSICOS YAUXILIARES.

20.0

ESTABLECER UNPROGRAMA DEMEJORAS EN LASINSTALACIONESDEL GRJ, SSHH,ASCENSOR,MANTENIMIENTOVEHICULAR YMAQUINARIAPESADA.

IMPLEMENTACIÓNY MANTENIMIENTODE SSHH YASCENSORES

SERVICIOSAUXILIARES 6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/10.220,00 6.0

MANTENIMIENTODE SSHH YASCENSORES

CUMPLIRPUNTUALMENTECON LOSCOMPROMISOSDE PAGO DE LOSSERVICIOSBASICOS

SERVICIOSAUXILIARES 49.0 13.0 12.0 12.0 12.0 S/75.000,00 12.0 TELEFONIA FIJA E

INTERNET

12.0SERVICIO DEAGUA YALACANTARILLADO

12.0SERVICIOS DEFLUIDOELECTRICO

1.0 ARBITRIOSMUNICIPALES

COMPRA DEMATERIALES DELIMPIEZA

SERVICIOSAUXILIARES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/12.000,00 12.0 ORDENES DE

COMPRA

ADQUISICION DECOMBUSTIBLE

SERVICIOSAUXILIARES

95.0 20.0 25.0 25.0 25.0 S/25.273,00 95.0 ORDENES DECOMPRA

ATENDER,CONTROLAR YMANTENEROPERATIVO LOSVEHICULOS YMAQUINARIAPESADA

SERVICIOSAUXILIARES

40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/54.847,00 40.0

ORDENES DESERVICIO DEMANTENIMIENTO YREPARACION

MANTENIMIENTODE BINESINMUEBLES

SERVICIOSAUXILIARES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/40.000,00 12.0

ORDENES DESERVICIO DEMANTENIMIENTO YREPARACION

ADMINISTRAR ELDESEMPEÑO ENSUS LABORES DELOS VIGILANTES

SERVICIOSAUXILIARES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/20.000,00 12.0

INFORMESPRESENTADOSPOR ELSUPERVISOR DEVIGILANCIA

1,4

SATISFACERLASNECESIDADESDEL AÉREAUSUARIAMEJORANDOLASCONDICIONESDEL SERVICIO YBIENES,MEJORANDO LAGESTIÓN CONLOSRECURSOSHUMANOS YFINANCIEROSQUE SEANADECUADOS.

REALIZARCONTRATACIONESDE BINES,SERVICIOS YOBRAS EN FORMAEFICAZ YEFICIENCIA, BAJOLAS MEJORESCONDICIONES DECALIDAD, PRECIOY PLAZOS DEEJECUCIÓN YENTREGA,APLICANDO LOSCRITERIOS DESIMPLICIDAD,AUSTERIDAD,CONCENTRACIÓNY AHORRO EN ELUSO DE LOS

60.0

PLANIFICAR,COORDINARCONSTANTEMENTECON EL ÁREAUSUARIA, PARA LACONTRATACIÓNOPORTUNA DELOS BIENES,SERVICIOS UOBRAS, DEMANERATRANSPARENTEEN BASE A LA LEYDECONTRATACIONESY SUREGLAMENTO.

ELABORACIÓN DEORDENES DESERVICIO

COORDINACIÓNDEADQUISICIONES

9000.0 2200.0 2200.0 2200.0 2400.0 S/30.000,00 4000.0

ORDENES DESERVICIO DERECURSOSDETERMINADOSELABORADOS.

4100.0

ORDENES DESERVICIO DERECURSOSORDINARIOSELABORADOS.

250.0

ORDENES DESERVICIO DEDONACIONES YTRANSPARENCIAELABORADOS.

650.0

ORDENES DESERVICIO DERECURSOSDIRECTAMENTE

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestarias

que no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

RECAUDADOSELABORADOS.

ELABORACIÓN DEORDENES DECOMPRA

COORDINACIÓNDEADQUISICIONES

2800.0 650.0 650.0 650.0 850.0 S/40.800,00 970.0

ORDENES DECOMPRA DERECURSOSDETERMINADOSELABORADOS.

1420.0

ORDENES DECOMPRA DERECURSOSORDINARIOSELABORADOS.

110.0

ORDENES DECOMPRA DEDONACIONES YTRANSPARENCIAELABORADOS.

300.0

ORDENES DECOMPRA DERECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOSELABORADOS.

ELABORACIÓN DECOTIZACIONES YCUADROSCOMPARATIVOS,PARAADQUISICIONESDIRECTAS.

COORDINACIÓNDEADQUISICIONES

4000.0 900.0 900.0 950.0 1250.0 S/33.000,00 1200.0

COTIZACIONESELABORADAS DEBIENES (MENORESA LAS 3 UIT)

2800.0

COTIZACIONESELABORADAS DESERVICIOS(MENORES A LAS 3UIT)

ELABORACIÓN DECONTRATOS(PROCESOS DESELECCIÓN Y ADQDIRECTAS)

COORDINACIONESDEADQUISICIONES.

1600.0 400.0 400.0 400.0 400.0 S/20.000,00 800.0CONTRATOS DEPROCESOS DESELECCIÓN

800.0CONTRATOS DEADQUISICIONESDIRECTAS

ELABORACIÓNDEL PLAN INICIAL YSUSMODIFICACIONESPARA LASCONTRATACIONES

COORDINACIÓNDEADQUISICIONES

500.0 150.0 100.0 100.0 150.0 S/20.000,00 350.0DOCUMENTOSSOLICITANDO LASINCLUCION

150.0 DOCUMENTOS DEEXCLUSIONES

REGISTRO EN ELSEACE DECONTRATOS YPROCESOS

COORDINACIONESDEADQUISICIONES

1000.0 240.0 240.0 250.0 270.0 S/20.000,00 510.0

CONTRATOSREGISTRADOS(PROCESO DESELECCIÓN)

290.0

ORDENES DECOMPRAREGISTRADOS ENEL SEACE.

200.0

ORDENES DESERVICIOSREGISTRADOS ENEL SEACE.

REALIZAR YREGISTRARCOMPRAS PORCONVENIOMARCO.

COORDINACIÓNDEADQUISICIONES

180.0 50.0 40.0 45.0 45.0 S/15.000,00 180.0ELABORACIÓNCOMPRAS VÍACONVENIO MARCO

REALIZARCERTIFICACIONESPRESUPUESTALESY COMPROMISOSANUALES DEBIENES YSERVICIOS.

COORDINACIÓNDEADQUISICIONES

12050.0 2700.0 2900.0 3000.0 3450.0 S/40.000,00 1050.0CERTIFICACIONESPRESUPUESTALESSOLICITADAS.

2500.0COMPROMISOSDE BIENESREGISTRADOS.

8500.0COMPROMISOSDE SERVICIOSREGISTRADOS

CONDUCCIÓN YELABORACIÓN DEPROCESOS DECONTRATACIONES.

COORDINACIÓNDEADQUISICIONES

840.0 210.0 200.0 210.0 220.0 S/175.000,00 25.0

CONTRATOS DELICITACIONESPUBLICASELABORADAS.

18.0

CONTRATOS DECONCURSOPÚBLICOELABORADAS.

60.0

CONTRATOS DEADJUDICACIÓNDIRECTA PUBLICAELABORADOS

154.0

CONTRATOS DEADJUDICACIÓNDIRECTASELECTIVAELABORADOS

583.0

CONTRATOS DEADJUDICACIÓN DEMENOR CUANTIAELABORADOS

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestarias

que no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

4

PLANIFICAR,DIRIGIR YCONTROLARLASOPERACIONESDE RECEPCIÓN,REGISTRO,CUSTODIA YDISTRIBUCIÓNDE LOS BIENESADQUIRIDOSPOR ELGOBIERNOREGIONALJUNIN.

GARANTIZAR ELABASTECIMIENTOCONTINUOOPORTUNO DELOS BIENESREQUERIDOSCUMPLIENDOEFICAZ YEFICIENTEMENTELOS PROCESOSADMINISTRATIVOSDE ALMACENES.

20.0

CUMPLIR LOSPROCESOS DEALMACENAMIENTOPARA DISTRIBUIROPORTUNAMENTELOS BIENES A LASÁREAS USUARIAS.

RECEPCIÓN,VERIFICACIÓN YDISTRIBUCIÓN DELOS BIENESADQUIRIDOS.

COORDINACIÓNDE ALMACÉN. 1460.0 230.0 380.0 350.0 500.0 S/8.000,00 1500.0

NUMERO DEBIENESDECEPCIONADOSSEGÚN ORDEN DECOMPRA.

EMISIÓN DE LOSPEDIDOSCOMPROBANTESDE SALIDA(PECOSA)

COORDINACIÓNDE ALMACÉN. 1420.0 180.0 340.0 350.0 550.0 S/9.000,00 1500.0

NUMERO DEPECOSASELABORADAS.

EMISIÓN DE NOTASDE ENTRADAS AALMACÉN (NEA)

COORDINACIÓNDE ALMACÉN. 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/7.000,00 16.0

NOTAS DEENTRADAS DEENTRADA AALMACÉNELABORADAS.

PROYECTO DERESOLUCIONESPARA LATRANSFERENCIADE BIENES.

COORDINACIÓNDE ALMACÉN. 51.0 8.0 18.0 15.0 10.0 S/8.000,00 48.0 RESOLUCIONES

ELABORADAS.

REALIZAR ELINVENTARIO FÍSICODE BIENESEXISTENTES EN ELALMACÉN.

COORDINACIÓNDE ALMACÉN. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/10.000,00 1.0 REALIZAR

INVENTARIO.

VERIFICAR LASORDENES DECOMPRA PARAPRESENTAR UNINFORMECONTABLE REAL.

EMISIÓN YREMISIÓN DE LAINFORMACIÓNCONTABLE.

COORDINACIÓNDE ALMACÉN. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/10.000,00 12.0

NUMERO DEINFORMESCONTABLESEMITIDOS YREMITIDOS.

CONCILIACION DESALDOS CON ELANÁLISIS DECUENTA.

COORDINACIÓNDE ALMACÉN. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.000,00 12.0

NUMERO DECONCILIACIONESEFECTUADAS CONLA OFICINA DECOORDINACIÓNDE CONTABILIDAD.

REMISIÓN DEPECOSAS A LAOFICINA DEGESTIÓNPATRIMONIAL.

COORDINACIÓNDE ALMACÉN. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.000,00 12.0

NUMERO DEPECOSASELABORADAS.

BRINDARSOPORTE YASISTENCIA EN ELTRAMITEDOCUMENTARIO.

RECEPCIÓN DEDOCUMENTOS.

COORDINACIÓNDE ALMACÉN. 1080.0 200.0 280.0 300.0 300.0 S/4.000,00 1300.0

NUMERO DEDOCUMENTOSRECIBIDOS.

EMISIÓN YREMISIÓN DEDOCUMENTOS.

COORDINACIÓNDE ALMACÉN. 720.0 180.0 160.0 200.0 180.0 S/4.000,00 1000.0

NUMERO DEDOCUMENTOSEMITIDOS YREMITIDOS.

COORDINAR CONLOSPROVEEDORESSOBRE LOSPLAZOS Y LUGARDE ENTREGA DELOS BIENES.

ATENCIÓN YCONTROL DECOMBUSTIBLE.

COORDINACIÓNDE SERVICIOSAUXILIARES

140.0 20.0 25.0 30.0 65.0 S/10.000,00 120.0

ORDENES DECOMPRA DECOMBUSTIBLEATENDIDOS.

CONCILIACIÓN DEDE CONSUMOS DECOMBUSTIBLE.

COORDINACIÓNDE SERVICIOSAUXILIARES

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.000,00 12.0

N° DECONCILIACIONESEFECTUADAS CONLOSPROVEEDORES

RECEPCIÓN YREGISTRO DEORDENES DECOMPRA.

COORDINACIÓNDE SERVICIOSAUXILIARES

1330.0 200.0 350.0 300.0 480.0 S/10.000,00 1800.0ORDENES DECOMPRARECEPCIONADAS.

Presupuesto Total S/. : S/733.140,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

MANDATO / FUNCION : CONDUCIR Y PROMOVER LAS ACCIONES ORIENTADAS A LA DEMARCACION Y ORGANIZACION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO

MISIÓN : BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE DEMARCACION Y ORGANIZACION TERRITORIAL

VISIÓN : DEPARTAMENTO, PROVINCIAS Y DISTRITOS CON DELIMITACION Y ORGANIZACION TERRITORIAL OPTIMA

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

4

DEFINIR LASCIRCUNSCRIPCIONESPOLÍTICOADMINISTRATIVAS YCONDUCIR ELORDENAMIENTOTERRITORIAL QUEFACILITE ELEJERCICIO DELGOBIERNO DEL NIVELQUE CORRESPONDA

CONDUCIR LASACCIONES DEDEMARCACIÓNYORGANIZACIÓNTERRITORIAL ANIVELPROVINCIAL YDISTRITAL.

60.0

CONDUCIR LASACCIONESTECNICAS DEDEMARCACIONTERRITORIAL

ELABORACIÓNDEL ESTUDIO DEDIAGNÓSTICO YZONIFICACIÓNTERRITORIAL DELA PROVINCIA DEHUANCAYO

PCM/DNTDT,GGR,GRPPAT,ORAF,SGD 100.0 10.0 25.0 25.0 40.0 S/67.536,96 2.0 INFORME DE

CAMPO

1.0 TALLER DESENSIBILIZACIÓN

4.0 MAPA TEMATICO

2.0

INFORME DEFORMULACION DECARACTERÍSTICASSOCIOECONOMICASDE NIVELPROVINCIAL

GENERACIÓN YACTUALIZACIONDE BASE DEDATOSESTADISTICA YCARTOGRAFICAA NIVEL DE LAPROVINCIA DEJAUJA

PCM/DNTDT, GGR,GRPPAT, ORAF 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/43.838,48 1.0

BASE DE DATOSESTADISTICA DE 16DISTRITOS

1.0BASE DE DATOSCARTOGRAFICA DE16 DISTRITOS

2.0 INFORMES DECAMPO

SANEAMIENTO YORGANIZACIÓNTERRITORIAL DELA PROVINCIAYAULI.

PCM/DNTDT,GGR,GRPPAT,ORAF,SGD 10.0 0.0 5.0 3.0 2.0 S/38.691,16 2.0

ACTA DE ACUERDODE LÍMITES A NIVELDISTRITAL

2.0ACTAS DERATIFICACIÓN DELÍMITES

1.0INTEGRACION DE LACARTOGRAFIAPROVINCIAL

1.0CONFORMACIÓN YORGANIZACIÓN DELEXPEDIENTE

4

DEFINIR LASCIRCUNSCRIPCIONESPOLÍTICOADMINISTRATIVAS YCONDUCIR ELORDENAMIENTOTERRITORIAL QUEFACILITE ELEJERCICIO DELGOBIERNO DEL NIVELQUE CORRESPONDA

ESTABLECERMECANISMOSDEACERCAMIENTOCON LACIUDADANÍA

40.0

ASESORAMIENTOTÉCNICO ALPÚBLICOUSUARIO ENACCIONES DEDEMARCACIÓNTERRITORIAL

ATENCIÓN DEPETITORIOSSOBREDEMARCACIÓNTERRITORIAL

PR,GRPPAT,ORAF,SGD 80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 S/34.950,74 80.0 PETITORIO

ATENDIDO

ASESORAMIENTOEN ACCIONESTÉCNICAS DEDEMARCACIÓNTERRITORIAL

PR,GRPPAT,ORAF,SGD 300.0 75.0 75.0 75.0 75.0 S/43.447,66 300.0 USUARIO ATENDIDO

Presupuesto Total S/. : S/228.465,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MANDATO / FUNCION : CONDUCIR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN, CONTABILIDAD Y TESORERÍA A NIVEL REGIONAL

MISIÓN : UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE EN LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIEROS CON EJECUCIÓN DE GASTO CON TRANSPARENCIA Y CALIDAD

VISIÓN : OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON HERRAMIENTAS QUE GESTIONAN LA ECONOMÍA Y EFICACIA

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

4

PRESENTACIÓNDE LOS EE.FF.ANTE LA DNCPEN FORMAOPORTUNA YCONFIABLE.

EJECUCIÓN,CONTABILIZACIÓN,CONSOLIDACIÓNDE LOS EE.FF.CONCILIACIÓN DELOS REGISTROSEN ELSIAF-SPPORTODA FUENTE ANIVEL DE LA UE YEL PLIEGO 450.

100.0

EJECUTAR UNADECUADOMANEJO DE LACAPTACIÓN DEINGRESOS Y DE LAEJECUCIÓN DEGASTOS ENESTRICTAOBSERVANCIA A LANORMATIVIDAD DELSISTEMA NACIONALDE TESORERÍA.

CONCILIACIÓN YCONSOLIDADO DE LAINFORMACIÓN DETESORERÍA DE LAS17 UNIDADESEJECUTORAS DELGOBIERNO REGIONALJUNIN

TESORERIA 64.0 16.0 16.0 16.0 16.0 S/41.901,00 64.0 ACTAS

CONCILIACIÓN YPRESENTACIÓNOPORTUNA DE LASCUENTAS DE ENLACEDE LA SEDE CENTRALY DE LAS UNIDADESEJECUTORAS ANTELA DIRECCIÓNNACIONAL DETESORO PÚBLICO.-

TESORERIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/41.901,00 4.0 ACTAS

REGISTRO DE LAFASE GIRADO DE LAEJECUCIÓN DEGASTO DE TODA LASFUENTES DEFINANCIAMIENTO

TESORERIA 18736.0 4684.0 4684.0 4684.0 4684.0 S/41.901,00 18736.0 REGISTROS

CONCILIACIÓN DECUENTAS BANCARIASDE TODA LA FUENTEDE FINANCIAMIENTO

TESORERIA 240.0 60.0 60.0 60.0 60.0 S/41.901,00 240.0 CONCILIACIONES

REGISTRO DECAPTACIÓN DEINGRESOS POR TODAFUENTE DEFINANCIAMIENTO.

TESORERIA 1000.0 250.0 250.0 250.0 250.0 S/41.901,00 1000.0 REGISTROS

REALIZAR UNADECUADOREGISTRO,CONCILIACIÓN YANÁLISIS DE LASCUENTASCONTABLES PARALA FORMULACIÓN YPRESENTACIÓNRAZONABLE DE LASCUENTASCONTABLES PARALA FORMULACIÓN YPRESENTACIÓNRAZONABLE DELOS EE.FF. DE LAU.E. 0818, REALIZARLA INTEGRACIÓNCONTA

FORMULACIÓN YPRESENTACIÓN DELOS ESTADOSFINANCIEROS A NIVELDE LA U.E. 0818

CONTABILIDAD 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/41.901,00 4.0EE.FF. Y EE.PRESUPUESTARIOSSEDE. CENTRAL

CONCILIACIÓNCONTABLE DE LASLIQUIDACIONESFINANCIERAS DEOBRAS EJECUTADASPOR LA SEDE DELGOBIERNO REGIONALJUNIN

CONTABILIDAD 72.0 18.0 18.0 18.0 18.0 S/41.901,00 72.0 INFORMES

ARQUEO DE FONDOSSORPRESIVOS A LASEDE CENTRAL Y ALAS UNIDADESEJECUTORAS YDIRECCIONESREGIONALES.

CONTABILIDAD 72.0 18.0 18.0 18.0 18.0 S/41.901,00 72.0 ARQUEO DEFONDOS

CALCULO DE LOSINTERESES LEGALES. CONTABILIDAD 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/41.901,00 16.0 INFORMES

REGISTRO CONTABLEDE LOSCOMPROMISOSANUALES YCOMPROMISOSMENSUALES,DEVENGADO,GIRADO, PAGADO,RENDICIONES YTODOS LOS QUEGRABAN AFECTACIÓNPRESUPUESTAL.

CONTABILIDAD 30000.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 S/41.901,00 30000.0 REGISTROS

ESTABLECER UNAADECUADAEJECUCIÓNPRESUPUESTARIADENTRO DE LANORMATIVIDADVIGENTE Y ENTREEL PLAZOOPORTUNO

REVISIÓN DE LASRENDICIONES DEVIATICOSOTORGADOS,FONDOS DE CAJACHICA, ENCARGOSINTERNOS YENCARGOSOTORGADOS

FISCALIZACION 1700.0 425.0 425.0 425.0 425.0 S/41.901,00 1700.0 NÚMERO DEEXPEDIENTES

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

INGRESO EN LA FASEDE COMPROMISOSEN EL SIAF-SPPLANILLA DEVIATICOS,VALORIZACIONES,ADELANTOS(DIRECTOS Y DEMATERIALES)HABILITACIONES YREEMBOLSOS DEFONDOS DE CAJACHICA.

FISCALIZACION 6000.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 S/41.901,00 6000.0 REGISTROS

INGRESO EN LA FASEDE DEVENGADOS ENEL SIAF-SP PLANILLADE VIATICOS,VALORIZACIONES,ADELANTOS(DIRECTOS Y DEMATERIALES)HABILITACIONES YREEMBOLSOS DEFONDOS DE CAJACHICA, ORDENES DECOMPRA Y DESERVICIOS

FISCALIZACION 16000.0 4000.0 4000.0 4000.0 4000.0 S/41.901,00 16000.0 NÚMERO DEEXPEDIENTES

REALIZAR LASCERTIFICACIONESCORRESPONDIENTESA LOS ANTICIPOS DEVIATICOS,HABILITACIONES DECAJA CHICA,REMBOLSOS DEFONDOS DE CAJACHICA, ENCARGOSOTORGADOS YENCARGOSINTERNOS

FISCALIZACION 800.0 200.0 200.0 200.0 200.0 S/41.901,00 800.0 CERTIFICACIONES

REVISIN DEPLANILLAD DEVITICOS,PENSIONISTAS,ACTIVOS, CAS,VALORIZACIONES DEOBRAS, ADELANTOS(DIRECTOS Y DEMATERIALES)HABILITACIONES YREEMBOLSOS DECAJA CHICA,ORDENES DECOMPRA Y DESERVICIOS.

FISCALIZACION 16000.0 4000.0 4000.0 4000.0 4000.0 S/41.901,00 16000.0 NÚMERO DEEXPEDIENTES

VERIFICAR LAPRESENTACIÓN DELA INFORMACIÓNCONTABLE DE LAS17 UNIDADESEJECUTORAS,CONSOLIDACIÓNDE LOS EE.FF YPRESUPUESTARIOSA NIVEL PLIEGO YLA PREENTACIÓNOPORTUNA ANTELA DIRECCIÓNNACIONAL DECONTABILIDAD DELMINISTERIO DEECONOMÍA YFINANZAS. REV

RECEPCIÓN YVERIFIACIÓN DE LAPRESENTACIÓNSEGÚN PROGRAMADADE LASINFORMACIONESCONTABLES DE LAS17. ENIDADESEJECUTORAS.

SUBDIRECCION 68.0 17.0 17.0 17.0 17.0 S/41.901,00 68.0 INFORMACIÓN

CONTABLE

CONSOLIDACIÓN Y DELAS INFORMACIONESCONTABLES DE LOSEE.FF. YPRESUPUESTARIOS ANIVEL DEL PLIEGO 450DEL GOBIERNOREGIONAL JUNIN.

SUBDIRECCIONOAF

68.0 17.0 17.0 17.0 17.0 S/41.901,00 68.0 INFORMACIÓNCONTABLE

EVALUACIÓN DE LOSSISTEMAS DECONTABILIDAD DELAS UNIDADESEJECUTORAS.

SUBDIRECCIONOAF

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/41.901,00 4.0 EE.FF.

SUSTENTACIÓN YPRESENTACIÓN DELOS EE.FF. DELGOBIERNO REGIONALDE JUNIN ANTE LADIRECCIÓN NACIONALDE CONTABILIDAD -MEF

SUBDIRECCIONOAF

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/41.901,00 4.0 EE.FF.

PRESENTACIÓN YSUSTENTACIÓN DELOS ESTADOSFINANCIEROS DELCAFAE A NIVEL DELPLIEGO 450 GRJ.

SUBDIRECCIONOAF

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/41.901,00 4.0 EE.FF.

Presupuesto Total S/. : S/838.020,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MANDATO / FUNCION : PROPORCIONAR EL APOYO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROSASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL.

MISIÓN : UNIDAD ORGANICA SÓLIDA EN LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, LIDER EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO CON TRANSPARENCIA Y CALIDAD.

VISIÓN : OPTIMIZAR EN TERMINOS DE EFICIENCIA, ECONOMÍA Y EFICACIA LA GESTIÓN PÚBLICA MODERNIZANDO LOS PROCESOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL GGOBIERNOREGIONAL JUNÍN.

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

Unidades Orgánicasde Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

1,2,3,4

DIRIGIR YEVALUAR LOSSISTEMASADMINISTRATIVOSDDEL GOBIERNOREGIONAL JUNÍN.

CONDUCIRLOS SISTEMASDEADMIISTRACIÓNPÚBLICACOADYUVANDOALCUMPLIMIENTODE LAS METASY OBJETIVOSTRAZADOSPOR LASUNIDADESORGANICASCONRESPECTO ALA EJECUCIÓNDE GASTOS.

100.0

DESARROLLAR LASHERRAMIENTASPARA AUTOMATIZARLOS PROCESOSADMINISTRATIVOSDEABASTECIMIENTOSYSERVICIOSAUXILIARES,ADMINISTRACIÓN YFINANZAS, GESTIÓNPATRIMONIAL YRECURSOSHUMANOS.

ADMINISTRAR LOSPROCESOSTÉCNICOS DEPERSONAL,CONTABILIDAD,TESORERÍA ,PATRIMONIO YABASTECIMIENTOSDE CONFORMIDADCON LASDISPOSICIONESLEGALES VIGENTES.

OAF,OASA,OGP,ORH. 75.0 25.0 25.0 10.0 15.0 S/75.773,00 75.0

PROCESOSTÉCNICOSSUPERVISADOS YAPROBADOS

DIRIGIR LASACCIONES DESELECCIÓN DEPERSONAL

ORH 20.0 10.0 0.0 10.0 0.0 S/80.000,00 20.0

PROCESOS DESELECCIÓN DEPERSONALREALIZADOS YAPROBADOS

ELABORARDIRECTIVAS PARAMEJORAR LAGESTIÓN

TODAS LAS U.O. 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 S/71.546,00 3.0

DIRECTIVASELABORADAS,APROBADAS EIMPLEMENTADAS.

SUPERVISAR ELSANEAMIENTOCONTABLE ATRAVÉS DE UNACONSULTORÍA

TODAS LAS U. O. 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/400.000,00 100.0% DE CUENTASCONTABLESSANEADAS

REGISTRO YNUMERACIÓN DERESOLUCIONESDIRECTORALESADMINISTRATIVAS

TODAS LAS U.O. 1000.0 250.0 250.0 250.0 250.0 S/20.000,00 1000.0

RESOLUCIONESDIRECTORALESADMINISTRATIVASNUMERADAS YREGISTRADAS

COMO PRESIDENTEDE LA COMISIÓN DESANEAMIENTOEFECTUARCOORDINACIONES,CON LASDIFERENTESUNIDADESORGANICAS

TODAS LAS U.O. 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/53.630,00 20.0 CORDINACIONESREALIZADAS

IMPLEMENTACIÓN DELASRECOMENDACIONESDE CONTRALORIAGENERAL DE LAREPUBLICA Y DE LAOFICINA DECONTROLINSTITUCIONAL

TODAS LAS U.O. 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/30.000,00 100.0 RECOMENDACIONESIMPLEMENTADAS

PROMOVERREUNIONES DECOORDINACIÓNCON LASSUB-DIRECCIONES ASU CARGO, PARACOORDINAR LOSAVANCES, LOGROS YLIMITACIONES DECADA UNIDADORGANICA

SUB-DIREC. DEADM. 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/8.332,00 20.0

REUNIONES DECOORDINACIÓNCON LASSUB-DIRECCIONES

Presupuesto Total S/. : S/739.281,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

MANDATO / FUNCION : 10 AGROPECUARIA

MISIÓN :SOMOS UNA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE Y PARTICIPA EN EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL AGRO REGIONAL, LA ASOCIATIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES PARA LAAGRO EXPORTACIÓN CON VALOR AGREGADO, LA INVERSIÓN PUBLICA Y PRIVADA, LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CONTEXTO DE UNA GESTIÓN PORRESULTADOS TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA.

VISIÓN : INSTITUCION COMPETITIVA CON PRODUCTORES LIDERES EN LA EXPORTACIÓN CON VALOR AGREGADO, PROMOTOR DEL CAMBIO PARA EL DESARROLLO RURAL CON SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL,CONTRIBUYENDO A MEJORAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL CON SEGURIDAD ALIMENTARIA GARANTIZADA.

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones

ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes,

Proyecto, ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

4

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓNY LAS INSTITUCIONESPARA ELEVAR ELNIVEL DE EFICIENCIAY EFICACIA.

FORTALECERLASCAPACIDADESHUMANAS ENLASINSTITUCIONESPARA MEJORARLOS SERVICIOSQUE PRESTAN

25.0

PAGO DEPENSIONES YBENEFICIOS AEXSERVIDORESDE LAINSTITUCIÓN

OBLIGACIONESPREVISIONALES

OAD, OPP,GORE. 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/8.688.443,00 455.0 PENSIONISTAS

ATENDIDOS

2,3,

CONSOLIDAR ELDESARROLLOPRODUCTIVO CONVALOR AGREGADOPARA EL MERCADONACIONAL YEXTERNO.

FORTALECER YDESARROLLARCAPACIDADESPRODUCTIVASPARA FOMENTARLACOMPETITIVIDADEMPRESARIALAGRARIA..

50.0

PROMOVER LAMECANIZACIÓN DELA CAMPAÑAAGRÍCOLA, LAPROTECCIÓN EINCORPORACIÓNDE TIERRAS DECULTIVO CONMAQUINARIAAGRÍCOLA YPESADA.

PROMOVER LAMECANIZACIONDE LA CAMPAÑAAGRÍCOLA, LAPROTECCIÓN EINCORPORACIÓNDE TIERRAS DECULTIVO CONMAQUINARIAPESADA.

OPP, OAD,AG.AGRARIAS,GOREJ.

14307.0 1255.0 2824.0 5016.0 5212.0 S/586.860,00 3039.0

HAS DE TIERRAS DECULTIVO MECANIZADASCON TRACTORESAGRÍCOLAS.

4785.0

HORAS TRABAJADASCON MAQUINARIAPESADA EN OBRAS YPROYECTOS.

1650.0

HAS DE TIERRAS DECULTIVO PROTEGIDASCON MAQUINARIAPESADA EN SIERRA YSELVA.

14307.0

HORAS TRABAJADAS ENAPOYO A LAPRODUCCION CONMAQUINARÍA AGRÍCOLA YPESADA

PRODUCCION DEPLANTONESFORESTALES ENVIVEROS YREFORESTACIÓN.

SOSTENIBILIDADDE LAREFORESTACIÓNMEDIANTEVIVEROSFORESTALESCOMUNALES YVIVEROSINSTITUCIONALES(INFORMES 4)

OPP, OAD,AGENCIASAGRARIAS,GOREJ.

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/49.718,00 4.0

INFORMES DESEGUIMIENTO YEVALUACIÓN DE LAEJECUCIÓN DELPROGRAMAPRESUPUESTAL "MANEJO EFICIENTE DERECURSOS FORESTALESY FAUNA SILVESTRE".

2.0

INFORMES DELREAJUSTE Y/OMODIFICACIÓN DE METASDEL PROGRAMAPRESUPUESTAL ENEJECUCIÓN.

PRODUCCÓN YDIFUSIÓN DEINFORMACIÓNESTADÍSTICAAGRARIA.

PRODUCCION YDIFUSION DEINFORMACIÓNESTADISTICAAGRARIA.

OPP,OAD;AGENCIAS,GOREJ.

1783.0 438.0 454.0 438.0 453.0 S/431.659,00 100.0

PORCIENTO (%) DECUMPLIMIENTO YCALIDAD DE DATOSPROCESADOS MEDIANTELEVANTAMIENTO DEENCUESTAS.( FTG)

100.0

PORCIENTO (%) DEENCUESTASAGROINDUSTRIALESAPLICADAS. (FTG)

100.0

PORCIENTO (%) DEENCUESTAS UEPPISPECUARIA RESPECTO ALTOTAL DE EMPRESAS.(TFG)

768.0CUADROS ESTADÍSTICOSELABORADOS PARADIFUSIÓN.

696.0

CÉDULAS APLICADAS AEMPRESAS AGROINDUSTRIALES Y AUNIDADES DEPRODUCCIÓN INTENSIVA.

PARTICIPACIÓN ENLA GESTIONSOSTENIBLE DELRECURSOHÍDRICO EN ELMARCO DE LASAUTORIDADES DECUENCAS.

ADMINISTRACIÓNDE RECURSOSHÍDRICOSMANTARO, TARMAY PERENÉ.

OPP, OAD, ALA,ADA, ANA,GOREJ.

118.0 31.0 31.0 22.0 34.0 S/356.298,00 6.0

PARTICIPACIÓN EN LAELABORACIÓN DEL PLANDE GESTIÓN DELCONSEJO DE RECURSOSHÍDRICOS DE CUENCAS.

6.0

PARTICIPACIÓN EN LACONFORMACIÓN DELCONSEJO DE RECURSOSHÍDRICOS DE CUENCAS.

80.0

PORCIENTO DEEFICIENCIA DECONDUCCIÓN Y USO DELRECURSO HÍDRICO.( FTF)

400.0HAS DE SUPERFICIEAGRÍCOLA BAJO RIEGOTECNIFICADO- (HAS)

400.0

HAS DE TIERRASAGRÍCOLAS HABILITADAS,REHABILITADAS OMEJORADAS: (FTF)

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones

ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

200.0

HAS DE SUPERFICIEAGRÍCOLA PROTEGIDASCON PROYECTOS YOBRAS DE PREVENCIÓNDE DESASTRESEJECUTADOS EN LAREGIÓN. ( FTF)

PROMOCIÓN DELACOMPETITIVIDADAGROPECUARIA.

PROMOCIÓN DELACOMPETITIVIDADAGRARIA.

OPP, OAD,AGENCIASAGRARIAS,GOREJ.

49.0 12.0 12.0 12.0 13.0 S/1.391.033,00 12.0

SUPERVISIÓN AEJECUCIÓN ACTIVIDADCAMÉLIDOSSUDAMERICANOS

4.0

EVENTOS DEFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES TÉCNICASPARA PERSONAL DECOMPETITIVIDADAGRARIA.

12.0DOCUMENTOS/INFORMESDE SANEAMIENTO DEFONDOS ROTATORIOS.

4.0

INFORMES DE FERIAS YEVENTOSAGROPECUARIOSREALIZADOS.

4.0

INFORMES TALLERES DEAVANCE FÍSICO DEGESTORES DENEGOCIOS.

DESARROLLO DECAMELIDOSSUDAMERICANOS.

PROMOCION DELACOMPETITIVIDADDE LOSCAMELIDOSSUDAMERICANOSY SUSPRODUCTOSDERIVADOS.

OPP, OAD,AGENCIASAGRARIASSIERRA, GOREJ.

393.0 7.0 89.0 206.0 91.0 S/159.221,00 650.0KILOS DE FIBRA DEVICUÑA PRODUCIDOS:(FTP)

155.0POBLACIÓN DE ALPACASMEJORADASGENÉTICAMENTE. (FTP)

120.0ALPACAS REGISTRADASEN REGISTROSGENEALÓGICOS.

20000.0LIBRAS DE FIBRA DEALPACA PRODUCIDO.

ASESORAMIENTOENPRESUPUESTO,PLANEAMIENTO,PROCESOS YPROYECTOS DEINVERSIÓN.

ASESORAMIENTOENPLANEAMIENTO YPRESUPUESTO.

AOD,AG.AGRAR.,GOREJ.

93.0 19.0 37.0 10.0 27.0 S/193.118,00 24.0

DOCUMENTOS DEGESTIÓN INSTITUCIONALELABORADOS,APROBADOS,EJECUTADOS YEVALUADOS.

100.0

PORCENTAJE PROMEDIODE CUMPLIMIENTOSEMESTRAL DEEJECUCIÓN DEINDICADORES DELPERSA 2009-2014. (FTA)

1000.0

KILOGRAMOS PERCÁPITADE PRODUCCIÓN ANUALDE 5 PRINCIPALESCULTIVOS DEIMPORTANCIA EN EL VBP.(FTO)

2.0

PROYECTOSEJECUTADOS PARAMEJORAR LAPRODUCCIÓNAGROPECUARIA. (FTO)

2.0

PROYECTOS DEDESARROLLO AGRARIO YAGROINDUSTRIALEJECUTADOS POR ELSECTOR PRIVADO.( FTI)

GESTIÓNADMINISTRATIVA YASESORÍA LEGAL.

DOCUMENTOSDE SISTEMASADMINISTRATIVOSELABORADOS YASESORAMIENTOEN MATERIA DELEGISLACIÓNAGRARIA.

OPP, DRA,GOREJ,AG.AGRARIAS<

497.0 125.0 126.0 120.0 126.0 S/1.266.092,00 50.0

ESTADOS FINANCIEROSCONTABLESPRESENTADOS ALPLIEGO

2000.0REQUERIMIENTOS DEBIENES Y SERVICIOSATENDIDOS.

300.0

RESOLUCIONES YCONVENIOSELABORADOS YAPROBADOS.

4.0INFORMES SOBREPROCESOSADQUISICIONES.

2.0

INFORMES DECONVOCATORIA ASUBASTA PÚBLICAREALIZADAS.

ACCIONES DECONTROL YAUDITORÍA -OCI.

ACCIONES DECONTROL YAUDITORIA - OCI.

OPP, DRA, OAD,AGENCIASAGRARIAS.

26.0 6.0 7.0 7.0 6.0 S/35.401,00 14.0

INFORMES DESEGUIMIENTO DEACCIONES DE CONTROLEJECUTADOS.

SANEAMIENTOFISICO LEGAL DETIERRAS YCATASTRORURAL.

MANTENIMIENTOY ACTUALIZACIÓNDEL CATASTRORURAL

OPP,OAD,AGENCIASAGRARIAS.

182.0 42.0 57.0 49.0 34.0 S/1.070.593,00 5000.0 PREDIOS CATASTRADOS

20.0 CAMPAÑAS DEPROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.

5000.0

PREDIOS CONLEVANTAMIENTOCATASTRALEMPADRONADOS

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones

ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

4502.0TÍTULOS DE PROPIEDADENTREGADOS

5000.0PLANOS CATASTRALESCON INFORMACIÓNGEOGRÁFICA

4800.0 EXPEDIENTESCALIFICADOS

4500.0

TÍTULOS ENTREGADOSDE DECLARACIÓN DEPROPIEDADREGISTRADA.

250.0 DIAGNÓSTICOS DESOLICITUDES ATENDIDOS

250.0PREDIOS LINDERADOSNOTIFICADOSEMPADRONADOS

250.0PLANOS CATASTRALESCON INFORMACIÓNGEOGRÁFICA.

200.0CERTIFICADOS EMITIDOSREGISTRO DE PREDIOS.

200.0CERTIFICADOSENTREGADOS ABENEFICIARIOS

1.0 COMUNIDAD CAMPESINARECONOCIDA.

2.0

EXPEDIENTES DECLASIFICACIÓN DETIERRAS PORCAPACIDAD DE USOMAYOR.

2.0TÍTULOS ENTREGADOS ACOMUNIDAD CAMPESINA.

4.0EVENTOS DECAPACITACIÓN TÉCNICAAL PERSONAL DE LA OTT.

600.0 USUARIOS ATENDIDOS

3.0

COMUNIDADESCAMPESINAS Y NATIVASRECONOCIDAS EINSCRITAS ENREGISTROS PUBLICOS.

3.0PETITORIOS MINEROS NOMETÁLICOSINSPECCIONADOS.

12.0 EVENTOS DECAPACITACIÓN

PROGRAMAPRESUPUESTAL121: FORMACIONDE REDESEMPRESARIALESRURALES CONPRODUCTOSAGROPECUARIOS.

5.004478FORMACION DEREDESEMPRESARIALESRURALES CONPRODUCTORESAGROPECUARIOS.(CULTIVOS 28 YCRIANZAS 16).

OAD, OPP,GOREJ,AGENCIASAGRARIAS

44.0 0.0 11.0 11.0 22.0 S/465.900,00 11.0

REDES EMPRESARIALESRURALES CONPRODUCTORESAGROPECUARIOS.

33.0

PEQUEÑOSPRODUCTORESAGROPECUARIOSORGANIZADOS YASESORADOS ENGESTIÓN EMPRESARIAL.(CULTIVOS 21 Y CRIANZAS12)

88.0

EVENTOS DEFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES PARATRANSFORMACIÓN,COMERCIALIZACIÓN,EXPORTACIÓN YCONSUMO DEPRODUCTOS NATURALESDE LA REGIÓN.(CULTIVOS 56 Y CRIANZAS32) FTD.

117.0

EVENTOS DECAPACITACIÓN PARATRANSFERENCIA DETECNOLOGÍA (CULTIVOS77 Y CRIANZAS 40). FTM

22.0

SERVICIOS PRESTADOSEN MATERIA AGRARIAPOR GOBIERNOREGIONAL. (CULTIVOS 14,CRIANZAS 8) FTB

11.0

PROYECTOS DEASISTENCIA TÉCNICAEJECUTADOS ENSANIDAD AGRARIA.(CULTIVOS 7, CRIANZAS 4)FTK.

217000.0

SOLES DE CRÉDITOOTORGADO PORFINANCIERO PRIVADO.(CULTIVOS 147 000CRIANZAS 70 000)FTH.

37.0

INFORMES DEORGANIZACIONES DEPRODUCTORESPARTICIPANDO ENCULTIVOS 21 Y CRIANZAS16 (FTJ.).

11.0

PROYECTOS DEDESARROLLO AGRARIO YAGRO INDUSTRIALEJECUTADO PORSECTOR PRIVADO.(CULTIVOS 7 Y CRIANZAS4). FTI.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones

ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

500.0

PRODUCTORESCAPACITADOS ENGESTIÓN DE AGRONEGOCIOS. (CULTIVOS420 Y CRIANZAS 80).

11.0

PLANES DE NEGOCIOSIMPLEMENTADOS POR ELSECTOR PRIVADO.(CULTIVOS 7, CRIANZAS4).

24.0TALLERES PARA PLAN DEMEJORA IDENTIFICADOS.

22.0

PADRONES DEPRODUCTORESSELECCIONADOS(CULTIVOS Y CRIANZAS).

3750.0PRODUCTORES CONVISITAS TÉCNICAS. (CULT.2310 Y CRIANZAS 1440).

PROGRAMAPRESUPUESTAL121: GENERACIONYADMINISTRACIONDEL SISTEMA DEINFORMACION DEMERCADOS.

PROGRAMAPRESUPUESTAL121: MEJORA DE LAARTICULACION DEPEQUEÑOSPRODUCTORES ALMERCADO.-ACTIVIDAD5.004496GENERACION YADMINISTRACIONDEL SISTEMA DEMERCADOS.

OAD, OPP,AG.AGRARIAS,GOREJ.

340.0 84.0 87.0 84.0 85.0 S/37.120,00 696.0CEDULAS DE ENCUESTASAPLICADAS.

68.0DOCUMENTOS,PADRONES E INFORMESELABORADOS.

136.0

CUADROS ESTADÍSTICOSDE PRODUCCIONPECUARIA, BENEFICIO DEGANADO , AVES.

24.0 BOLETINES DE DIFUSIÓNA PRODUCTORES.

12.0REPORTES DE VISITASMENSUALES AL PORTALAGRARIO.

3,

PROTEGER YCONSERVAR LABIODIVERSIDAD YLOS RECURSOSNATURALES

IMPULSAR ELORDENAMIENTOTERRITORIAL YAMBIENTAL PARAPLANIFICAR YAPROVECHARRACIONALMENTELOS RECURSOSNATURALES YREDUCIR LAVULNERABILIDADA DESASTRES

25.0

MANEJOEFICIENTE DERECURSOSFORESTALES YDE FAUNASILVESTRE.(PP0084)

PP 0084 MANEJOEFICIENTE DERECURSOSFORESTALES YFAUNA SILVESTRE-ACTIVIDAD 5.004418DESARROLLO DEVIVEROSAGROFORESTALESPARA LAPRODUCCIÓN DEPLANTONES DECALIDAD. 100 000PLANTONESFORESTALESPRODUCIDOS. 92HASREFORESTADAS.

OPP, OAD,AG.AGRARIAS,GOREJ, MEF.

100092.0 20048.0 20018.0 30006.0 30020.0 S/60.012,00 100000.0

PLANTONESFORESTALES DECALIDAD PRODUCIDOSEN VIVEROS.

4.0

INFORMES DESEGUIMIENTO YEVALUACIÓN DEL AVANCEDEL PROGRAMAPRESUPUESTAL ENEJECUCIÓN.

92.0 HAS REFORESTADAS.

Presupuesto Total S/. : S/14.791.468,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO"

MANDATO / FUNCION : PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN, SALUD Y VESTUARIO A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ESTADO DE ABANDONO MORALY MATERIAL.

MISIÓN : SOMOS UNA INSTITUCIÓN ACOGEDORA QUE BRINDA UN HOGAR SUSTITUTO DOTÁNDOLES DE EDUCACIÓN, SALUD CON OPORTUNIDAD DE INTERRELACIONARSEDENTRO DE UNA FAMILIA A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ABANDONO MORAL Y MATERIAL. QUE PERMITAN LOGRAR UN CAMBIO DE VIDA DE CALID

VISIÓN : AL AÑO 2014 LA ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO" ES UNA INSTITUCIÓN ACOGEDORA Y PROTECTORA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ESTADO DE ORFANDAD, ABANDONOMORAL Y MATERIAL, DOTÁNDOLES DE CALIDAD DE VIDA SIN DISCRIMINACIÓN, BASADO EN PRINCIPIOS Y VALORES MORALES, PARA S

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

1,

MEJORAR LACALIDAD DEVIDA DE LOSNIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTESDESAMPARADOSYABANDONADOSEN LA ALDEAINFANTIL “ELROSARIO”.

BRINDARSEGURIDAD YATENCIÓNINTEGRAL A LOSNIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTESEN ESTADO DEABANDONO DELA ALDEAINFANTIL “ELROSARIO”.

100.0

IMPLEMENTACIÓNCON BIENES YPRODUCTOS DEPRIMERANECESIDADPARA LAPOBLACIÓNBENEFICIARIA.

ADQUISICIÓN DEPRODUCTOS DEPRIMERANECESIDAD PARALOS NIÑOS, NIÑASYADOLESCENTES.

DIRECCIÓN,ADMINISTRACIÓNY ALMACÉN

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/336.900,00 70.0

NIÑOS CONBAJOS ÍNDICESDEDESNUTRICIÓN

ADQUISICIÓN DEVESTIMENTA PARALOS NIÑOS, NIÑASYADOLESCENTES.

DIRECCIÓN,ADMINISTRACIÓNY ALMACEN

2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/90.156,00 70.0NIÑOS CONVESTIMENTAADECUADA

ADQUISICIÓN DEMEDICAMENTOSPARA LOS NIÑOS,NIÑAS YADOLESCENTES

DIRECCIÓN,ADMINISTRACIÓNY ENFERMERIA

2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/17.028,00 70.0NIÑOS CONTRATAMIENTO DEMEDICINAS

ADQUISICIÓN DECALZADOS PARALOS NIÑOS, NIÑASYADOLESCENTES.

DIRECCIÓN,ADMINISTRACIÓNY ALMACÉN

2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/45.500,00 70.0NIÑOS CONCALZADOSADECUADOS

ADQUISICIÓN DEÚTILESESCOLARES YOTROS PARA ELBUENFUNCIONAMIENTO.

DIRECCIÓN,ADMINISTRACIÓNY ALMACEN

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/32.800,00 70.0

NIÑOSMATRICULADOSEN LASINSTITUCIONESEDUCATIVASINICIAL, PRIMARIAY SECUNDARIA

ADQUISICIÓN DEPRODUCTOS DEASEO, LIMPIEZA YTOCADOR PARALOS NIÑOS, NIÑASYADOLESCENTES.

DIRECCIÓN,ADMINISTRACIÓNY ALMACÉN

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/32.000,00 70.0

NIÑOS CONBUENOS HÁBITOSDE ASEO YLIMPIEZA.

PROGRAMASRECREATIVOS,SOCIALES,EDUCATIVOS YCULTURALES.

PROMOVERBAUTIZOS,PRIMERACOMUNIÓN.

DIRECCIÓN YSERVICIOSOCIAL

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/8.750,00 7.0

NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTESCON ACTA DEBAUTIZO YPRIMERACOMUNIÓN.

PROMOVERPASEOS,CAMPEONATOS,CUMPLEAÑOS.

DIRECCIÓN YSERVICIOSOCIAL

2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/8.750,00 70.0

NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTESCONRECREACIÓN YSOCIALIZACIÓNMEDIANTEAUTORIZACIONESDEL JUZGADO.

NIVELACIÓN YREFORZAMIENTOACADÉMICO DELOSALBERGADOSPARA MEJORARSUAPRENDIZAJE.

NIVELACIÓN YREFORZAMIENTODE LAS ÁREAS DECOMUNICACIÓN YLÓGICOMATEMÁTICO ENEL NIVELPRIMARIO.

DIRECCIÓN YSERVICIOSOCIAL

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/9.000,00 70.0

NIÑOS CONNOTASAPROBATORIASEN EL ÁREA DECOMUNICACIÓN YLÓGICOMATEMÁTICO

REFORZAMIENTOENCOMPRENSIÓNLECTORA EN ELNIVEL PRIMARIO.

DIRECCIÓN YSERVICIOSOCIAL

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/9.000,00 70.0

NIÑOS CONNOTASAPROBATORIASENCOMPRENSIÓNLECTORA

EVALUACIÓN YSEGUIMIENTO ENEL RENDIMIENTOY AVANCEACADEMICO DELOSALBERGADOS.

DIRECCIÓN YSERVICIOSOCIAL

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/9.000,00 70.0NIÑOSPROMOVIDOS DEGRADO

TALLER DEPREVENCIÓN DEDESASTRESNATURALES.

DIRECCIÓN YSERVICIOSOCIAL

2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/9.000,00 70.0

NIÑOSPREVENIDOSPARAEMERGENCIAS ODESASTRE.

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Page 115: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

TALLER SOBREHÁBITOS DEESTUDIO

DIRECCIÓN YSERVICIOSOCIAL

2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/9.000,00 70.0

NIÑOSAPROBADOS ENLAS ÁREAS DECOMUNICACIÓN YLÓGICOMATEMÁTICO.

SEGUIMIENTO YMONITOREO DELOS CASOSSOCIALES DELOS NIÑOS (AS) YADOLESCENTES.

VISITADOMICILIARIA YUBICACIÓN DEFAMILIARESBIOLÓGICOS DELOS MENORES.

DIRECCIÓN YSERVICIOSOCIAL.

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/13.290,00 10.0

NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTESCON PADRESBIOLÓGICOSUBICADOSMEDIANTEINFORMESSOCIALES.

SEGUIMIENTO DECASOSSOCIALES,EDUCATIVOS.

DIRECCIÓN YSERVICIOSOCIAL.

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/18.760,00 10.0

NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTESCON INFORMESTÉCNICOSACTUALIZADOS.

ELABORARPROYECTOS DEVIDA DE CADARESIDENTE PARASU REINSERCIÓNOPORTUNA.

PROGRAMA DEREINSERCIÓNFAMILIAR.

DIRECCIÓN YSERVICIOSOCIAL

2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/18.000,00 5.0

NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTESREINSERTADOS ASUS FAMILIARESBIOLÓGICOS CONACTAS Y OFICIOSDEEXTERNAMIENTO.

PROGRAMA DECOLOCACIÓNFAMILIAR YLABORAL.

DIRECCIÓN YSERVICIOSOCIAL.

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/20.000,00 1.0

ADOLESCENTEUBICADO EN UNHOGARSUSTITUTO CONACTA Y OFICIO DEEXTERNAMIENTO.

ATENCIÓNMÉDICAINTEGRALDIRIGIDA A LOSNIÑOS (AS) YADOLESCENTESPARA PREVENIRENFERMEDADESLEVES YGRAVES.

PROGRAMA DEDESCARTE YTRATAMIENTO DEPARASITOSIS.

DIRECCIÓN YENFERMERÍA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/25.000,00 70.0 NIÑOS

DESPARASITADOS

PROGRAMA DECONTROL DEENFERMEDADESDIARREICASAGUDAS.

DIRECCIÓN YENFERMERÍA

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/25.000,00 70.0

NIÑOSCONTROLADOSDEENFERMEDADESDIARREICAS.

DESCARTE YTRATAMIENTOCOMO:ODONTOGRAMAS,EXODONCIAS,CURACIONES,FLUORIZACIÓN,SELLANTESPULPOTOMIA,ETC.

DIRECCIÓN YENFERMERÍA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/28.000,00 70.0

NIÑOSEVALUADOS YCONTRATAMIENTOODONTOLÓGICO

PROGRAMA DECONTROL:CRECIMIENTO YDESARROLLOCRED.

DIRECCIÓN YENFERMERÍA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/5.500,00 70.0

NIÑOS CONBAJOS ÍNDICESDEDESNUTRICIÓN

PROGRAMA DECONTROL DEINFECCIONESRESPIRATORIASAGUDAS.

DIRECCIÓN YENFERMERÍA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/17.000,00 70.0

NIÑOS CONTRATAMIENTO DEINFECCIONESRESPIRATORIASAGUDAS

PROGRAMAAMPLIADO DEINMUNIZACIONES(HEPATITIS "B",ANTITETÁNICA,INFLUENZA ) ETC.

DIRECCIÓN YENFERMERÍA

2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/12.000,00 70.0

NIÑOS (AS) YADOLESCENTESVACUNADOSCONTRA LAHEPATITIS "B",ANTITETÁNICA,INFLUENZA, ETC.

TALLER DEHIGIENE,MANIPULACIÓN YCONSERVACIÓNDE ALIMENTOS.

DIRECCIÓN YENFERMERÍA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/12.000,00 48.0

ADOLESCENTESY MADRES Y TÍASSUSTITUTASCAPACITADOS ENCONSERVACIÓNDE ALIMENTOS.

PROGRAMA DEEVALUACIÓNMÉDICAINDIVIDUAL EINTEGRAL.

DIRECCIÓN YENFERMERÍA

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/30.000,00 70.0

NIÑOSEVALUADOS PORUN ESPECIALISTADE SALUD

CHARLAPREVENTIVA DEPARASITOSIS.

DIRECCIÓN,ENFERMERÍA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/4.000,00 70.0

NIÑOSPREVENIDOS ENPARASITOSIS

CHARLAPREVENTIVA DETUBERCULOSIS

DIRECCIÓN,ENFERMERÍA

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/4.000,00 70.0NIÑOSPREVENIDOS ENTUBERCULOSIS

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Page 116: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

EVALUACIÓN,TRATAMIENTOPSICOLÓGICO ALOS NIÑOS,NIÑAS YADOLESCENTES.

TALLERES PARALAS MADRES (S) YTÍA (S)SUSTITUTAS YPADRESBIOLÓGICOS.

DIRECCIÓN,SERVICIOSOCIAL,PSICOLOGÍA

2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/18.760,00 15.0

MADRES Y TÍASSUSTITUTAS,PADRESBIOLÓGICOSCAPACITADOSCON REGISTRODE ASISTENCIA.

TALLERES PARANIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTESDE AUTOESTIMA,ASERTIVIDAD YHABILIDADESSOCIALES.

DIRECCIÓN,SERVICIOSOCIAL,PSICOLOGÍA

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/18.000,00 70.0

NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTESCON MEJORAUTOESTIMA,ASERTIVIDAD YHABILIDADESSOCIALES CONREGISTRO DEASISTENCIA.

TALLER DEEDUCACIÓNSEXUAL PARANIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTES.

DIRECCIÓN,PSICOLOGÍA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/14.375,00 70.0

NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTESCONPREVENCIÓN DEINFECCIONES DETRANSMISIÓNSEXUAL YEMBARAZOPRECOZ.

EVALUACIÓN,DIAGNÓSTICO EINFORMEPSICOLÓGICO ALOS NIÑOS, NIÑASYADOLESCENTES.

DIRECCIÓN,PSICOLOGÍA

2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/14.375,00 70.0

NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTESCON INFORMESACTUALIZADOS YTRATAMIENTOPSICOLÓGICO.

TERAPIA PARALOS NIÑOS CONPROBLEMAS DELENGUAJE

DIRECCIÓN,PSICOLOGÍA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/23.746,00 6.0

NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTECONTRATAMIENTO ENLENGUAJE YCOMUNICACIÓN

Presupuesto Total S/. : S/938.690,00

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Page 117: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

ARCHIVO REGIONAL

MANDATO / FUNCION : VIGILANCIA Y DESARROLLO EN LA ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS

MISIÓN : SOMOS UN ÓRGANO DESCONCENTRADO DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN DE QUIEN DEPENDEMOS ADMINISTRATIVAMENTE Y TÉCNICA Y NORMATIVAMENTE DEL ARCHIVO GENERAL DE LANACIÓN, PROMOVEMOS EL DESARROLLO, MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN ARCHIVÍSTICA DE LAS INSTITUCIONES PA

VISIÓN : SER LA INSTITUCIÓN LÍDER DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVO EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN JUNÍN QUE REALIZA SUS PROCESOS ARCHIVÍSTICOS CON EFICACIA, EFICIENCIA Y CALIDAD YPRESERVA LA HISTORIA DOCUMENTADA DE LA REGIÓN QUE PERMITE A NUESTRA COMUNIDAD DESARROLLAR

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,

Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

4

AMPLIAR LAFORMACIONARCHIVISTICA DELPERSONAL TECNICOARCHIVERO A NIVELLOCAL CON ELPROPOSITO DELOGRAR SUESPECIALIZACION YPROFESIONALIZACION,CAPACITANDO ADIFERENTES NIVELES.

20.0

IMPULSAR ELDESARROLLO DEPROGRAMASESPECIALIZADOSPARA LACAPACITACION DELPERSONALARCHIVERO

CAPACITACION ENMATERIAARCHIVISTICA DELPERSONAL

TODAS 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/5.000,00 8.0 CAPACITADOS ENARCHIVISTICA

4

PROMOVER ELINCREMENTO DELPATRIMONIODOCUMENTAL,GARANTIZARCONSERVACION,CUSTODIA YMODERNIZAR LOSPROCESOSTECNICOSARCHIVISTICOS PARAOPTIMIZAR LOSSERVICIOS ENBENEFICIO DE LACIUDADANIA.

40.0

GESTIONAR LATRANSFERENCIADEL PATRIMONIODOCUMENTAL QUESE ENCUENTRA ENMANOS DEPERSONAS FISICASO JURIDICASPRIVADAS OPARTICULARES.

ACOPIO DEDOCUMENTOS TODAS 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/3.500,00 5.0

N° DE METROSLINEALES

ELABORARINVENTARIOS,INDICES Y BASESDE DATOS DE LOSFONDOSDOCUMENTALES

INVENTARIOS TODAS 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/2.000,00 2.0 N° DE INVENTARIOS

INDICES TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.000,00 4.0 N° DE INDICES

BASES DE DATOS TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.000,00 4.0N° DE BASES DEDATOS

EFECTUARLABORES DEORGANIZACION DEDOCUMENTOS

CLASIFICACIONDOCUMENTAL

TODAS 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/2.500,00 20.0N° DE METROSLINEALES

ORDENAMIENTODOCUMENTAL

TODAS 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/2.500,00 20.0 N° DE METROSLINEALES

EFECTUARLABORES DECONSERVACION

LIMPIEZADOCUMENTAL

TODAS 240.0 60.0 60.0 60.0 60.0 S/2.000,00 240.0 N° DE METROSLINEALES

ENCUADERNACION TODAS 80.0 0.0 40.0 40.0 0.0 S/2.500,00 80.0 N° DE LIBROS

ELIMINACION DEDOCUMENTOSINNCESARIOS DELAADMINISTRACIONPUBLICA

TODAS 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/4.120,00 20.0N° DE METROSLINEALES

MEJORAR LOSSERVICIOSPRESTADOS A LOSCIUDADANOS

SOLICITUDES DEBUSQUEDANOTARIAL

TODAS 1000.0 250.0 250.0 250.0 250.0 S/5.000,00 1000.0

SOLICITUDES DEBUSQUEDASNOTARIALESENTREGADOS AUSUARIOS

EXHIBICIONDOCUMENTALNOTARIAL

TODAS 5.0 1.0 1.0 2.0 1.0 S/2.500,00 5.0

EXHIBICIONESNOTARIALESBRINDADOS AUSUARIOS

REGULARIZACIONDE ESCRITURASPUBLICAS

TODAS 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/4.500,00 20.0N° DERESOLUCIONESDIRECTORALES

SOLICITUDES DEBUSQUEDASJUDICIAL

TODAS 15.0 3.0 4.0 4.0 4.0 S/3.500,00 15.0

SOLICITUDES DEBUSQUEDAJUDICIALENTREGADOS AUSUARIOS

EXPEDICION DECOPIACERTIFICADAJUDICIAL

TODAS 15.0 3.0 4.0 4.0 4.0 S/2.500,00 15.0

EXPEDICIONES DECOPIACERTIFICADAJUDICIALENTREGADOS AUSUARIOS

EXPEDICION DECOPIA SIMPLEJUDICIAL

TODAS 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/2.000,00 5.0

EXPEDICIONES DECOPIA SIMPLEJUDICIALENTREGADOS AUSUARIOS

REMISION DEEXPEDIENTES AJUZGADOS

TODAS 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/4.000,00 5.0

N° DE OFICIOSREMITIDOS CONEXPEDIENTESJUDICIALES

SOLICITUDES DEBUSQUEDAS DEREGISTROSCIVILES

TODAS 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/5.000,00 100.0

SOLICITUDES DEBUSQUEDAS DEREGISTRO CIVILENTREGADOS AUSUARIOS

EXPEDICION DECOPIA SIMPLE DEREGISTROSCIVILES

TODAS 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/2.500,00 5.0

EXPEDICIONES DECOPIA SIMPLE DEREGISTRO CIVILENTREGADOS AUSUARIOS

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Page 118: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,

Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

SOLICITUDES DEBUSQUEDA DEPLANILLAS

TODAS 15.0 3.0 4.0 4.0 4.0 S/3.000,00 15.0

SOLICITUDES DEBUSQUEDAS DEPLANILLASENTREGADOS AUSUARIOS

EXPEDICION DECOPIACERTIFICADA DEPLANILLAS

TODAS 15.0 3.0 4.0 4.0 4.0 S/4.500,00 15.0

EXPEDICIONES DECOPIACERTIFICADA DEPLANILLASENTREGADOS AUSUARIOS

EXHIBICIONDOCUMENTAL DEPLANILLAS

TODAS 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/2.500,00 5.0EXHIBICIONES DEPLANILLAS AUSUARIOS

ATENCION AINVESTIGADORES

TODAS 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/2.500,00 5.0 N° DE CARTAS DEPRESENTACION

CONSULTAS DEINVESTIGADORES TODAS 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/3.000,00 20.0

N° DE FICHAS DEATENCION

TRANSCRIPCIONPALEOGRAFICA

TODAS 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/3.000,00 2.0 N° DETRANSCRIPCIONES

EXPEDICION DETESTIMONIOSNOTARIALES

TODAS 800.0 200.0 200.0 200.0 200.0 S/5.000,00 800.0

EXPEDICION DETESTIMONIOSENTREGADOS AUSUARIOS

EXPEDICION DECONSTANCIAS(NOTARIALES,REGISTRO CIVIL,EXPEDIENTESJUDICIALES)

TODAS 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.500,00 20.0 N° DECONSTANCIAS

GESTIONAR LAOBTENCIÓN DEINFRAESTRUCTURAPROPIA PARAMEJORAR LAPRESTACION DELOS SERVICIOS

IMPLEMENTACIONDEINFRAESTRUCTURA

TODAS 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/2.000,00 2.0 N° DE GESTIONES

ELABORAR ELPLAN DEINFORMATIZACIONDE LOSPROCESOSARCHIVISTICOS

PROYECTO DEDIGITALIZACION DEREGISTROSCIVILES(NACIMIENTO,MATRIMONIOS YDEFUNCION)

TODAS 600000.0 150000.0 150000.0 150000.0 150000.0 S/12.952,00 600000.0N° DE IMAGENESINDEXADAS

PROYECTO DEINDEXACION DEREGISTROSCIVILES(NACIMIENTO,MATRIMONIOS YDEFUNCION)

TODAS 600000.0 150000.0 150000.0 150000.0 150000.0 S/13.000,00 600000.0 N° DE IMAGENESDIGITALIZADAS

ACTIVIDADESTECNICASADMINISTRATIVASNO PROGRAMADAS

ELABORACION DEINFORMACIONFINANCIERA T-5

TODAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.000,00 12.0 N° DEMEMORANDUMS

ELABORACION DEINFORMACIONPRESUPUESTALE-6

TODAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.500,00 12.0N° DEMEMORANDUMS

ELABORACION DEINFORMESESTADISTICOS DESERVICIOSBRINDADOS AUSUARIOS

TODAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.500,00 12.0 N° DEMEMORANDUMS

ELABORACION DEINFORMES DEAVANCES DEACTIVIDADES:MENSUALES YTRIMESTRALES

TODAS 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/2.500,00 16.0 N° DE INFORMES

FORMULACION DELPLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL

TODAS 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/2.500,00 2.0N° DEMEMORANDUMS

FORMULACION DELPRESUPUESTOINSTITUCIONAL

TODAS 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/3.000,00 2.0 N° DEMEMORANDUMS

FORMULACION DEPROYECTOSARCHIVISTICOS

TODAS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/2.500,00 1.0 N° DE PROYECTOS

FORMULACION DELPLAN ANUAL DEADQUISICIONES YCONTRATACIONES

TODAS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/2.500,00 1.0N° DEMEMORANDO

RECAUDACION DEINGRESOSPROPIOS

TODAS 3250.0 820.0 810.0 810.0 810.0 S/3.500,00 3250.0N° DECOMPROBANTESDE CAJA

ELABORAR ELINVENTARIO FISICODE BIENESPATRIMONIALES

TODAS 6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/3.000,00 6.0N° DE INVENTARIOSFISICOS

ACTUALIZACION EIMPLEMENTACIONDE DOCUMENTOSDE GESTION

TODAS 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/2.500,00 5.0 N° DE OFICIOS

LICENCIA DESOFTWARE PARAEL SISTEMAINFORMATICO DELA INSTITUCION

TODAS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/5.000,00 1.0

CONFORMIDAD DEORDEN DESERVICIO Y/OCOMPRA

MANTENIMIENTOPREVENTIVO YCORRECTIVO DELOS EQUIPOSINFORMATICOS DELA INSTITUCIÓN

TODAS 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/2.500,00 8.0 N° DE FICHASTECNICAS

ACTUALIZACIONDEL SITIO WEB

TODAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.000,00 12.0N° DEPUBLICACIONESWEB

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

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Page 119: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,

Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

GESTION YCONTROL DELPOTENCIALHUMANO

TODAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.500,00 12.0 N° DE INFORMES

ATENCION APERITOSGRAFOTECNICOS

TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00 4.0 N° DE ACTAS

SOLICITUDES DEACCESO A LAINFORMACION

TODAS 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.500,00 20.0 N° DE CARTAS

GESTIONAR LAIMPLEMENTACIONDEL CUADRO DEASIGNACION

IMPLEMENTAR ELCUADRO DEASIGNACION

TODAS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/3.500,00 1.0 N° DE INFORMES

4

FORTALECER ELSISTEMA NACIONALDE ARCHIVOS ANIVEL REGIONAL,DIFUNDIENDOESTRATÉGICA YPROGRESIVAMENTESUS LINEAMIENTOS,DIRECTIVASTÉCNICAS Y SUPOTENCIAL,FOMENTANDO ELUSO EFECTIVO DELOS ARCHIVOS YOFRECIENDOSERVICIOSOPORTUNOS A LOSCIUDADANOS.

ORGANIZAR TÉCNICA YSISTEMÁTICAMENTEEL PATRIMONIODOCUMENTAL DE LANACIÓN EXISTENTE ENLA REGIÓN.

40.0

INCIDIR EN LADIFUSION DE LALEGISLACIONARCHIVISTICA

BOLETINES DEPRENSA

TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.500,00 4.0 N° DE NOTAS DEPRENSA

EDICION DEREVISTAINSTITUCIONAL

TODAS 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/3.500,00 1.0 N° DE REVISTAPUBLICADA

EXPOSICIONDOCUMENTAL

TODAS 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/2.000,00 1.0 N° DE EXPOSICION

REALIZACION DETALLERES DEACTUALIZACIONCON LOSRESPONSABLESDE LOS ARCHIVOSCENTRALES

CURSOS DECAPACITACION YFORMACIONARCHIVISTICA

TODAS 90.0 0.0 30.0 30.0 30.0 S/7.000,00 90.0

SERVIDORESPUBLICOS YPRIVADOSCAPACITADOS ENFORMACIONARCHIVISTICA

CHARLAS DECAPACITACION YFORMACIONARCHIVISTICA

TODAS 60.0 0.0 20.0 20.0 20.0 S/5.000,00 60.0

SERVIDORESPUBLICOS YPRIVADOSCAPACITADOS ENFORMACIONARCHIVISTICA

INTENSIFICAR LASTAREAS DESUPERVISION YASESORAMIENTO ALOS ARCHIVOSINTEGRANTES DELSISTEMA NACIONALDE ARCHIVOS

ASESORAMIENTO ALOS ARCHIVOSINTEGRANTES DELSISTEMA NACIONALDE ARCHIVOS

TODAS 5.0 1.0 1.0 2.0 1.0 S/3.000,00 5.0INFORMES DEINSTITUCIONESASESORADAS

SUPERVISION ALOS ARCHIVOSINTEGRANTES DELSISTEMA NACIONALDE ARCHIVOS

TODAS 15.0 3.0 4.0 4.0 4.0 S/5.000,00 15.0INFORMES DEINSTITUCIONESSUPERVISADAS

Presupuesto Total S/. : S/189.572,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

MANDATO / FUNCION : OFICINA ENCARGADA DE ASESORAR A LOS ÓRGANOS EJECUTIVOS Y DEMÁS ÓRGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL EN ASPECTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS.

MISIÓN : ÓRGANO QUE BRINDA ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LEGAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL.

VISIÓN : ASESORÍA JURÍDICA QUE TRABAJE ACORDE CON LAS NORMAS LEGALES, EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, CUMPLIENDO CON LAS NECESIDADES DEL GOBIERNOREGIONAL Y CON UNA VISIÓN ANALÍTICA DE LA REALIDAD SOCIAL.

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicosdel PEI de CadaUnidad Orgánica

Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica

Unidad deMedida

4

BRINDAR ASESORÍAJURÍDICA DECALIDAD A FAVORDE LOS ORGANOSDEL GOBIERNOREGIONAL JUNÍN.

30.0

PLANIFICAR YBRINDAR LASASESORÍAS YOPINIONES LEGALES,SOLICITADAS PORLOS DIFERENTESÓRGANOS DE LASEDE CENTRAL YCONSEJO REGIONAL.

ASESORAR A LASUNIDADESORGANICAS DELGOBIERNOREGIONAL JUNÍN,EN ASPECTOSJURÍDICOSLEGALES DEORDENADMINISTRATIVO

SEDE 400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/76.990,00 200.0Nº DEASESORÍASREALIZADAS

EMISIÓN DEINFORMESJURIDICOSLEGALES YADMINISTRATIVOSREQUERIDOS PORLAS DIVERSASDEPENDENCIASDEL GOBIERNOREGIONAL JUNÍN.

TODAS LASU.O. 1000.0 250.0 250.0 250.0 250.0 S/93.576,00 1000.0

Nº INFORMESJURÍDICOS –LEGALESEMITIDOS

PROYECTAR,REVISAR Y VISARLOS PROYECTOSDE LASRESOLUCIONESEJECUTIVASREGIONALES,RESOLUCIONESGERENCIALESGENERALES,RESOLUCIONESGERENCIALES DEINFRAESTRUCTURAY DEMÁS NORMASINTERNAS.

SEDE 2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/64.299,00 1400.0

NRO. DERESOLUCIONESPROYECTADASREVISADAS YVISADAS

4

EMISIÓN DEINFORMESLEGALES, A FIN QUESE AUTORICE ALPROCURADORPÚBLICO REGIONAL,PARA DEFENDERLOS INTERESESDEL ESTADO EN LAVÍA JUDICIAL.

20.0

ESTUDIO Y ANÁLISISDE EXPEDIENTESADMINISTRATIVOS DELOS QUEDESPRENDAPRESUNCIÓN DEACTOS INCURSOS ENRESPONSABILIDADCIVIL, PENAL Y DEMÁSA QUE HAYA LUGAR ENLA VÍA JUDICIAL.

ELABORARINFORMESLEGALES,RECOMENDANDOAUTORIZARMEDIANTERESOLUCIÓN ALPROCURADORPÚBLICOREGIONAL, ELINICIO DE LASACCIONESLEGALES,APERSONAMIENTOY SEGUIMIENTO DEPROCESOS EN LAVÍA JUDICIAL.

PR. GGR. YPPR. 160.0 40.0 40.0 40.0 40.0 S/57.400,00 160.0

NRO. DEINFORMESLEGALESAUTORITATIVASEMITIDAS

PROYECTARRESOLUCIONESEJECUTIVASREGIONALES,AUTORIZANDO ALPROCURADORPÚBLICO REGIONALA INTERVENIR ENDEFENSA DE LOSINTERESES DELESTADO EN LA VÍAJUDICIAL.

PPR. 160.0 40.0 40.0 40.0 40.0 S/57.400,00 160.0

NRO.RESOLUCIONESEJECUTIVASPROYECTADAS

1,3,4

EFECTUARCOORDINACIONESCON EL GOBIERNOCENTRAL,MUNICIPALIDADESPROVINCIALES YDISTRITALES YDEMAS INSTANCIASGUBERNAMENTALESY ENTES PRIVADOS.

25.0

ESTABLECERCOLABORACIÓN YCOORDINACIÓNEFICAZ, ENTRE LASDIFERENTESINSTANCIASGUBERNAMENTALES YPRIVADAS, PARA ELLOGRO DE FINES YMETAS COMUNES.

ELABORACIÓN,REVISIÓN DECONVENIOS EN LASQUE ES PARTE ELGOBIERNOREGIONAL JUNÍN.

TODAS LASU.O. 60.0 15.0 15.0 15.0 15.0 S/13.471,00 60.0

NRO. DECONVENIOSELABORADOS YREVISADOS

4

REALIZAR YPARTICIPAR ENSEMINARIOS,CAPACITACIÓN,TALLERES Y OTROSRELACIONADOS ALAS FUNCIONESQUE SEDESEMPEÑA.

25.0

COORDINAR CON LASUB DIRECCIÓN DERECURSOSHUMANOS, PARARECIBIR Y/OREALIZAR EVENTOSDE CAPACITACIÓN, ENTEMASJURÍDICOS/LEGALESY OTROS DEPERFECCIONAMIENTORELACIONADOS CONLA LABOR DE LAOFICINA.

PARTICIPAR YORGANIZAREVENTOS DECAPACITACIÓN.

TODAS LASU.O. YOTROS

8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/21.687,00 800.0Nº DEPERSONASCAPACITADAS.

Presupuesto Total S/. : S/384.823,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDAD ORGÁNICA: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN

MANDATO / FUNCION : SALUD

MISIÓN : “BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA A LA MUJER EN TODAS SUS ETAPAS DE VIDA, A LOS NEONATOS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON NECESIDADES Y PROBLEMAS DE SALUD, CON CALIDAD,CALIDEZ, EQUIDAD Y EFICACIA; DESARROLLANDO DOCENCIA E INVESTIGACIÓN A NIVEL DE LA REGIÓN JUNÍN”.

VISIÓN :“CONSOLIDARNOS AL AÑO 2014, COMO EL MEJOR HOSPITAL ESPECIALIZADO Y DIFERENCIADO, EN LA ATENCIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA MUJER, NEONATO, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONPROBLEMAS DE SALUD DE LA REGIÓN JUNÍN, DISMINUYENDO LA MORBIMORTALIDAD MATERNO INFANTIL; CON SERVICIOS ALTAMENTE COMPETITIVOS, CON COMPETENCIA, COMPROMISO DE TRABAJO EINNOVACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PROCESOS, SOBRE LA BASE DEL RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE ACUDEN AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD, EN UN ENTORNO LABORAL SALUDABLE”.

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,

Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,

FORTALECER LOSSERVICIOSHOSPITALARIOSESPECIALIZADOSDE SALUD PARAGARANTIZAR LACALIDAD DE LAATENCIÓN Y LAACCESIBILIDAD DELA POBLACIÓNUSUARIA.

INCREMENTAR LAOFERTA DESERVICIOS DESALUDESPECIALIZADA,QUECORRESPONDA ALA DEMANDA DELA POBLACIÓNUSUARIA Y A SUUBICACIÓNGEOGRÁFICA

60.0OE1: REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA INFANTIL

33254 NIÑOS CONVACUNA COMPLETA

PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

1120.0 280.0 280.0 280.0 280.0 S/85.150,00 1120.0NIÑOSPROTEGIDOS CONVACUNA

33255 NIÑOS CONCRED COMPLETOSEGÚN EDAD

PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

340.0 85.0 85.0 85.0 85.0 S/43.912,00 340.0NIÑOSCONTROLADOSCON CRED

33311 ATENCIÓN DEIRA

PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

3500.0 875.0 875.0 875.0 875.0 S/29.913,00 3500.0 CASOS TRATADOS

33312 ATENCIÓN DEEDA

PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

900.0 225.0 225.0 225.0 225.0 S/26.771,00 900.0 CASOS TRATADOS

33313 ATENCIÓN DEIRA CONCOMPLICACIONES

PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

800.0 200.0 200.0 200.0 200.0 S/409.634,00 800.0 CASOS TRATADOS

33314 ATENCIÓN DEEDA CONCOMPLICACIONES

PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

350.0 87.0 88.0 87.0 88.0 S/163.039,00 350.0 CASOS TRATADOS

33317 GESTANTECON SUPLEMENTODE HIERRO YÁCIDO FÓLICO

PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/20.149,00 400.0 GESTANTESSUPLEMENTADAS

OE2:DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATAL

33291 POBLACIÓNACCEDE AMÉTODOS DEPLANIFICACIÓNFAMILIAR

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

1920.0 480.0 480.0 480.0 480.0 S/69.982,00 1920.0 PAREJASPROTEGIDAS

33292 POBLACIÓNACCEDE A LOSSERVICIOS DECONSEJERÍA ENSALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

2800.0 700.0 700.0 700.0 700.0 S/23.696,00 2800.0 ATENCIONES

33172 ATENCIÓNPRENATALREENFOCADA

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/49.839,00 400.0 GESTANTESCONTROLADAS

33294 ATENCIÓN DELA GESTANTE CONCOMPLICACIONES

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

4200.0 1050.0 1050.0 1050.0 1050.0 S/557.787,00 4200.0 GESTANTESATENDIDAS

33295 ATENCIÓNDEL PARTONORMAL

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

2500.0 625.0 625.0 625.0 625.0 S/296.598,00 2500.0 PARTO NORMAL

33296 ATENCIÓNDEL PARTOCOMPLICADO NOQUIRÚRGICO

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

1800.0 450.0 450.0 450.0 450.0 S/865.748,00 1800.0 PARTOCOMPLICADO

33297 ATENCIÓNDEL PARTOCOMPLICADOQUIRÚRGICO

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

1694.0 423.0 424.0 423.0 424.0 S/337.476,00 1694.0 CESAREAS

33298 ATENCIÓNDEL PUERPERIO

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/159.231,00 400.0 ATENCIONES DEPERPUERIO

33299 ATENCIÓNDEL PUERPERIOCONCOMPLICACIONES

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

180.0 45.0 45.0 45.0 45.0 S/251.983,00 180.0ATENCIONES DEPUERPERIO CONCOMPLICACIONES

33300 ATENCIÓNOBSTÉTRICA EN LAUNIDAD DECUIDADOSINTENSIVOS

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/350.985,00 120.0 ATENCIONESOBSTETRAS

33305 ATENCIÓNDEL RECIÉNNACIDO NORMAL

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

5950.0 1487.0 1488.0 1487.0 1488.0 S/254.741,00 5950.0ATENCION ARECIEN NACIDONORMALES

33306 ATENCIÓNDEL RECIÉNNACIDO CONCOMPLICACIONES

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

2580.0 645.0 645.0 645.0 645.0 S/557.903,00 2580.0

ATENCIONESARECIEN NACIDOSCONCOMPLICACIONES

33307 ATENCIÓNDEL RECIÉNNACIDO CONCOMPLICACIONESQUE REQUIERENUNIDAD DECUIDADOSINTENSIVOSNEONATALES - UCIN

ESTRATEGIA SANITARIAMATERNO NEONATAL/SALUD DELAS PERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

591.0 147.0 148.0 148.0 148.0 S/793.723,00 591.0

ATENCIONES DERECIEN NACIDOQUE REQUIERENUCIN

30005ADOLESCENTESACCEDEN A LOSSERVICIOS DESALUD PARA ALAPREVENCIÓN DELEMBARAZO NOPLANIFICADO

PROGRAMA MATERNONEONATAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/24.918,00 2000.0 ATENCION AADOLESCCENTES

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1 de 3 05/05/2014 09:14 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,

Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTELOS DAÑOS YRIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDDESREGIONALES

43959 ADULTOS YJÓVENES RECIBENCONSEJERÍA YTAMIZAJE PARAINFECCIONES DETRANSMISIÓNSEXUAL (ITS) YVIH/SIDA

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

700.0 175.0 175.0 175.0 175.0 S/15.696,00 700.0 PERSONASTAMIZADOS

43961 POBLACIÓNDE ALTO RIESGORECIBEINFORMACIÓN YATENCIÓNPREVENTIVA

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

457.0 114.0 114.0 115.0 114.0 S/3.517,00 457.0 PERSONASTRATADAS

43964DIAGNÓSTICO DECASOS DETUBERCULOSIS

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/79.080,00 2.0 PERSONASDIAGNÓSTICADAS

43965 PERSONAQUE ACCEDE ALEESS Y RECIBETRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,ESQUEMAS 1,2, NOMULTIDROGORESISTENTE YMULTIDROGORESISTENTE

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/23.963,00 2.0PERSONASTRATADA DETUBERCULOSIS

43968 POBLACIÓNCON INFECCIONESDE TRANSMISIÓNSEXUAL RECIBENTRATAMIENTOSEGÚN GUÍASCLÍNICAS

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

480.0 120.0 120.0 120.0 120.0 S/18.912,00 480.0 PERSONASTRATADA

43965 PERSONASDIAGNOSTICADASCON VIH QUEACUDEN A LOSSERVICIOS YRECIBEN ATENCIÓNINTEGRAL

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/25.808,00 4.0 PERSONASATENDIDA

43970 MUJERESGESTANTESREACTIVAS Y NIÑOSEXPUESTOS AL VIHRECIBENTRATAMIENTOOPORTUNO

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/102.579,00 3.0 PERSONASATENDIDA

43983DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADESMETAXENICAS

ESTRATEGIA SANITARIA DEENFERMEDADESMETAXENICAS/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/13.680,00 5.0 Nº DE PERSONASTRATADA

43984DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DECASOS DEENFERMEDADESZOONOTICAS

ESTRATEGÍA SANITARIA DEZOONOSIS/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/46.349,00 120.0 PERSONASTRATADA

3000006 ATENCIÓNESTOMATOLOGICAPREVENTIVABÁSICA

ESTRATEGÍA SANITARIA DESALUD BUCAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

820.0 205.0 205.0 205.0 205.0 S/14.269,00 820.0 PERSONASTRATADA

30008 ATENCIÓNESTOMATOLOGICAESPECIALIZADABÁSICA

ESTRATEGÍA SANITARIA DESALUD BUCAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

150.0 37.0 38.0 37.0 38.0 S/56.903,00 150.0 PERSONASTRATADA

30009 TAMIZAJE YDIAGNÓSTICO DEPACIENTE CONRETINOPATIA DE LAPREMATURIDAD

ESTRATEGÍA SANITARIA DESALUD OCULAR/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

240.0 60.0 60.0 60.0 60.0 S/87.312,00 240.0 PERSONASTAMIZADA

43994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS DETRASTORNO DESALUD MENTAL

ESTRATEGÍA SANITARIA DESALUD MENTAL/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

1869.0 467.0 467.0 467.0 468.0 S/44.539,00 1869.0 PERSONASTRATADA

30004 MUJERTAMIZADA ENCÁNCER DECUELLO UTERINO

PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

6000.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 S/335.184,00 6000.0 PERSONASTAMIZADA

3044197 MUJERESMAYORES DE 18AÑOS CONCONSEJERÍA DECÁNCER DE MAMA

PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

4000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 S/21.312,00 4000.0 Nº DE PERSONASINFORMADAS

3044198 MUJERESDE 40 A 65 AÑOSCON MAMOGRAFIABILATERAL

PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

900.0 225.0 225.0 225.0 225.0 S/34.860,00 900.0 PERSONASATENDIDA

3044199 PERSONACON CONSEJERÍAEN LA PREVENCIÓNDE CÁNCERGÁSTRICO

PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

3000.0 750.0 750.0 750.0 750.0 S/10.160,00 3000.0 PERSONASINFORMADAS

3000424 MUJERESCON CITOLOGIAANORMAL CONCOLPOSCOPIA

PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

170.0 42.0 42.0 43.0 43.0 S/13.680,00 170.0 PERSONASATENDIDA

3000425 MUJERESCON CITOLOGÍAANORMAL PARATRATAMIENTO DECRIOTERAPÍA OCONO LEEP

PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.500,00 20.0 PERSONASATENDIDA

3000365 ATENCIÓNDE CÁNCER DECUELLO UTERINOPARA EL ESTADIAJEY TRATAMIENTO

PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

30.0 7.0 8.0 7.0 8.0 S/5.000,00 30.0 PERSONASATENDIDA

3000366 ATENCIÓNDE CÁNCER DEMAMA Y ESTADIAJEY TRATAMIENTO

PROGRAMA CONTROL YPREVENCIÓN DELCÁNCER/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/5.000,00 20.0 PERSONASATENDIDA

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2 de 3 05/05/2014 09:14 a.m.

Page 123: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número Cronograma Actividades, Proyectos,

Producto y Acciones Comunes Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

3000628POBLACIÓN CONMONITOREO,VIGILANCIA YCONTROL DEDAÑOS A LA SALUDFRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

PROGRAMA REDUCCION DE LAVULNERABILIDAD Y ATENCIÓNDE EMERGENCIAS POREMERGENCIAS/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/25.341,00 16.0 INFORMESREALIZADOS

3000564 SERVICIOSDE SALUD CONCAPACIDADESCOMPLEMENTARIASPARA LA ATENCIÓNFRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

PROGRAMA REDUCCIÓN DEVULNERABILIDAD Y ATENCIÓNDE EMERGENCIAS PORDESASTRES/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATEGICO

500.0 125.0 125.0 125.0 125.0 S/38.594,00 500.0 ATENCIONESREALIZADAS

30000450ENTIDADESPÚBLICAS CONGESTIÓN DERIESGO DEDESASTRES ENSUS PROCESOSDE PLANIFICACIÓNY ADMINISTRACIÓNPARA ELDESARROLLO

PROGRAMA REDUCCIÓN DEVULNERABILIDAD Y ATENCIÓNDE EMERGENCIAS PORDESASTRES

5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/10.293,00 5.0 INSTRUMENTOSDESARROLLADOS

30000565SERVICIOSESENCIALESSEGUROS ANTEEMERGENCIAS YDESASTRES

PROGRAMA REDUCCIÓN DEVULNERABILIDAD Y ATENCIÓNDE EMERGENCIAS PORDESASTRES/SALUD DE LASPERSONAS/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/72.155,00 1.0 INSTITUCIONESSEGUROS

1,

FORTALECER LOSSERVICIOSHOSPITALARIOSESPECIALIZADOSDE SALUD PARAGARANTIZAR LACALIDAD DE LAATENCIÓN Y LAACCESIBILIDAD DELA POBLACIÓNUSUARIA.

MEJORAR YOPTIMIZAR LOSSERVICIOSESPECIALIZADOSEN CONSULTASEXTERNAS,HOSPITALIZACION,CENTROQUIRÚRGICO,EMERGENCIAS YSERVICIOSINTERMEDIOS

25.0

OE5: MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOSDE LOSUSUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES

MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURAY REPARACIÓN DEMAQUINARIA YEQUIPO

OF. DE SERVICIOS GENERALESY MANTENIMIENTO/OF.PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/1.276.264,00 8.0 NFORMESEMITIDOS

00251 ATENCIÓNBÁSICA (MEJORADE LA OFERTA DELOS SERVICIOS DESALUD)

SERVICIOS GENERALES YMANTENIMIENTO/DIF.DPTOS./ADMINISTRACION/PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.708.935,00 1.0ESTABLECIMIENTOSDE SALUDMEJORADOS

ATENCIÓNINTEGRALAMBULATORIA(HOSPITAL)

OF. ESTADÍSTICA EINFORMÁTICA/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO

41043.0 10260.0 10261.0 10261.0 10261.0 S/1.422.295,00 41043.0 ATENCIONESREALIZADAS

00269 ATENCIÓN ENHOSPITALIZACIÓN

ESTADÍSTICA EINFORMÁTICA/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO

41724.0 10431.0 10431.0 10431.0 10431.0 S/2.712.539,00 41724.0 DÍAS CAMA

EXÁMENES DEDIAGNÓSTICO PORIMÁGENES(ECOGRAFIAS YRADIOGRAFÍAS)

DPTO. DE DIAGNÓSTICO PORIMÁGENES/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO

9836.0 2459.0 2459.0 2459.0 2459.0 S/726.022,00 9836.0 EXÁMENESREALIZADOS

COMERCIALIZACIÓNDE MEDICAMENTOSE INSUMOS(ESPECIALIZADOS)

DPTO. DEFARMACIA/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO

480000.0 120000.0 120000.0 120000.0 120000.0 S/1.597.532,00 480000.0 RECETASATENDIDAS

01113 NUTRICIÓN YALIMENTACIÓN DEPACIENTES

DPTO. DE NUTRICIÓN YDIETÉTICA/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO

133418.0 33354.0 33355.0 33354.0 33355.0 S/1.854.900,00 133418.0 RACIONESSERVIDAS

01479 VIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS

EPIDEMIOLOGÍA/PLANEAMIENTOESTRATÉGICO 52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/124.404,00 52.0 INFORMES

REALIZADOS

4

FORTALECER UNMODELO DEGESTIÓN MODERNAQUE NOS PERMITACONTAR CON UNAADECUADACULTURAORGANIZACIONAL,PERSONALCOMPETENTE,INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO.

IMPLEMENTAR UNMODELO DEGESTIÓNMODERNA, QUENOS PERMITA UNAADECUADADISTRIBUCIÓN YUSO RACIONALDE LOSRECURSOSINSTITUCIONALES,CON TRABAJO ENEQUIPO

15.0

OE6:FORTALECEREL ROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL

00888 GESTIÓNADMINISTRATIVA

UNIDADES ORGÁNICAS DEAPOYO/ADMINISTRACIÓN/PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

49.0 12.0 12.0 12.0 13.0 S/3.348.908,00 49.0 INFORMESREALIZADOS

70311 ACCIONESPARAPLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL(OEPE)

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/178.544,00 12.0 NFORMESREALIZADOS

Presupuesto Total S/. : S/21.429.207,00

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3 de 3 05/05/2014 09:14 a.m.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CHANCHAMAYO

MANDATO / FUNCION : UNIDAD EJECUTORA N° 303 EDUCACIÓN CHANCHAMAYO

MISIÓN : SOMOS UNA INSTITUCIÓN QUE ORIENTA Y ADMINISTRA EL SERVICIO EDUCATIVO QUE PROMUEVE LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE LES PERMITE ACCEDER AUNA SOCIEDAD DE CAMBIO CON RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA, BASADO EN LA PRÁCTICA DE VALORES, ORIENTANDO EL US

VISIÓN : AL 2014, SER UNA INSTITUCIÓN LÍDER QUE BRINDE UNA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DE CALIDAD EN LA SELVA CENTRAL, BASADA EN LA PRÁCTICA DE VALORES,GARANTIZANDO LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES, CON MAESTROS INNOVADORES, E INVESTIGADORES; QUE ASEGUREN AP

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,4

MEJORAR, AL2014, LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGOGICAS YDE GESTION DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION.

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS

80.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003107:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DELAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEL IICICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR

AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.170.259,00 141.0

IIEE DE EDUCCIONALINICIAL EBR QUECUENTAN CONCONTRATACIONOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL

5003108:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DELAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNPRIMARIA

AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/23.977.984,00 470.0

II.EE. EDUCACIONPRIMARIA DE EBRQUE CUENTAN CONCONTRATACIONOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL

5003109:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DELAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNSECUNDARIA

AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.020.802,00 984.0

82 II.EE. EDUCACIONSECUNDARIA DE EBRQUE CUENTAN CONCONTRATACIONOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL

5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE IICICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARASU FUNCIONAMIENTO

AGA -ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/63.698,00 140.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTODEL II CICLO DE EBR

5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEPRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARASU FUNCIONAMIENTO

AGA -ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/177.957,00 324.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTODEL NIVEL PRIMARIADE EBR

5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARASU FUNCIONAMIENTO

AGA -ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/75.480,00 43.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTODEL NIVELSECUNDARIA DE EBR

3000001 ACCIONESCOMUNES

5000276 GESTIONDEL PROGRAMA AGP AGI AGA 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/104.359,00 1836.0

ACCIONES DEMONITOREO YACOMPAÑAMIENTOSCUMPLIDOSOPORTUNAMENTE

3000386DOCENTESPREPARADOSIMPLEMENTAN ELCURRICULO

5003124ACOMPAÑAMIENTOPEDAGOGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVASMULTIGRADO DEPRIMARIA

AGP AGI AGA IIEE 8.0 0.0 2.0 3.0 3.0 S/469.013,00 88.0

IIEE DE EDUCACIONPRIMARIA EBR QUECUENTAN CONACOMPAÑAMIENTOPEDAGOGICO

3000387ESTUDIANTES DEEDUCACIONBASICA REGULARCUENTAN CONMATERIALESEDUCATIVOSNECESARIOS PARAEL LOGRO DE LOSESTANDARES DEAPRENDIZAJES

5003129 DOTACIONDE MATERIALEDUCATIVO PARAESTUDIANTES DE IICICLO DEEDUCACION BASICAREGULAR DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/1.170,00 4642.0

ESTUDIANTES DEIIEE DEL II CICLO QUECUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO

5003130 DOTACIONDE MATERIALEDUCATIVO PARAESTUDIANTES DEPRIMARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/9.082,00 20330.0

ESTUDIANTES DEPRIMARIA QUECUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO

5003131 DOTACIONDE MATERIALEDUCATIVO PARAESTUDIANTES DE

AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/10.334,00 13172.0

ESTUDIANTES DESECUNDARIA QUECUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

SECUNDARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

5003133 DOTACIONDE MATERIALEDUCATIVO PARAESTUDIANTES DEPRIMARIA DEEDUCACIONINTERCULTURALBILINGUE

AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/653,00 1150.0

ESTUDIANTES DEPRIMARIA BILINGÜEQUE CUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO

5003134 DOTACIONDE MATERIALEDUCATIVO PARAAULAS DE II CICLO DEEDUCACION BASICAREGULAR

AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/1.034,00 390.0

LOCALES DEL IICICLO DE EBR QUECUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO

5003135 DOTACIONDE MATERIALEDUCATIVO PARAAULAS DE PRIMARIA

3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/24.774,00 2405.0

AULA DE PRIMARIADE EBR QUECUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO

5003136 DOTACIONDE MATERIALFUNGIBLE PARAAULAS DE II CICLO DEEDUCACION BASICAREGULAR

AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/262.386,00 300.0

AULAS DE II CICLO DEEBR QUE CUENTANCON MATERIALFUNGIBLE

5003137 DOTACIONDE MATERIALFUNGIBLE PARAAULAS DE PRIMARIA

AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/176.137,00 1100.0AULAS DE PRIMARIAQUE CUENTAN CONMATERIAL FUNGIBLE

5003138 DOTACIONDE MATERIALEDUCATIVO PARAINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE IICICLO DEEDUCACION BASICA

AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/10.711,00 141.0IIEE QUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO

5003140 DOTACIONDE MATERIALEDUCATIVO PARAINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA

AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/3.740,00 42.0IIEE DE SECUNDARIAQUE CUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO

1,

MEJORAR, AL2014, LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGOGICAS YDE GESTION DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION.

FORTALECERELDESARROLLODE LA GESTIÓNPEDAGÓGICA,ADMINISTRATIVAEINSTITUCIONALPARAGENERAR UNSERVICIOEDUCATIVO DECALIDAD.

16.0

9001: ACCIONESCENTRALES3999999: SINPRODUCTO.5000002:CONDUCCIÓN YORIENTACIÓNSUPERIOR

5000002:CONDUCCIÓN YORIENTACIÓNSUPERIOR

DIR. UGEL AGP 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/43.306,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DEDIRECCIÓN DE LAUGEL CHYO

DIR AGI ADM AGPII.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.260,00 100.0

% DE ACTIVIDADESDE DIRECCIÓNCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DESECRETARIAGENERAL

SEC. GRAL. DIRII.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/608,00 100.0

% ACTIVIDADES DESECRETARIAGENERALCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DEARCHIVOS

ARCH. DIR II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.896,00 100.0

% ACTIVIDADES DEARCHIVOSCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DEASESORÍAJURÍDICA

ASESORÍA LEGALDIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.406,00 100.0

% ACTIVIDADES DEASESORÍA JURÍDICACUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DEPROCESOSADMINISTRATIVOS

COPROA DIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.471,00 100.0

% ACTIVIDADES DEPROCESOSADMINISTRATIVOSCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CAMPAA DEMATRICULAOPORTUNA

AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/140,00 100.0

% II.EE. QUECUMPLEN CON LAMATRICULAOPORTUNA

CAPACITACIN A LOSDIRECTORES DELAS II.EE. SOBREEL “BUENDESEMPEODOCENTE”

AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/258,00 250.0

DIRECTORESEMPODERADOS ENESTRATEGIAS QUEMEJORAN ELAPRENDIZAJE DELOS ESTUDIANTES

APLICACIÓN DELKIT DE EVALUACIÓN“DEMOSTRANDOLO APRENDIDO”

AGP PRIMARIA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/1.467,00 100.0

% ESTUDIANTES DE2° GRADO DEPRIMARIADEMUESTRAN SUSAPRENDIZAJESMATEMÁTICA YCOMUNICACIÓN

CAPACITACIÓN ADOCENTES YESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN EN;TECNOLOGÍASEDUCATIVAS

AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA

2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/201,00 250.0

DOCENTESRESPONSABLESHACEN USOADECUADO DE LASHERRAMIENTASTECNOLÓGICAS

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

CONCURSOS YFESTIVALES: 1)JUEGOSDEPORTIVOSESCOLARESNACIONALES. 2)JUEGOS FLORALESNACIONALESESCOLARES. 3)XXX CONCURSODE COMPRESIÓNDE LECTURA YPRODUCCIÓN DETEXTO. 4) XXIVFERIA DE CIENCIA YTECNOLOGÍA EINNOVACIONES. 5)XI OLIMPIADANACIONALESCOLAR DEMATEMÁTICA. 6) VIOLIMPIADA DELECTURASLITERARIAS. 7)FESTIVAL DETEATRO DE NIÑOSEL RETOÑITO. 8) IICONCURSOESCOLAR“MIDIENDONUESTROSLOGROS DEAPRENDIZAJE”. 9)PREMIO NACIONALDE NARRATIVAJOSÉ MARÍAARGUEDAS. 10)FESTIVAL ESCOLARDEMOSTRANDO ELDESARROLLO DENUESTRASCAPACIDADES

AGP PECUDINICIAL PRIMARIASECUNDARIA IIEE

10.0 0.0 1.0 6.0 3.0 S/2.780,00 360.0

II.EE. PARTICIPANTESQUE DEMUESTRANHABILIDADESDEPORTIVAS,ARTÍSTICAS,MATEMÁTICAS,COMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DETEXTOS EINVESTIGACIONES

TALLER DECAPACITACIÓNSOBRE EL DCR YDCD CONENFOQUEAMBIENTAL YRUTAS DELAPRENDIZAJE

AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/149,00 360.0

II.EE.COMPROMETIDOSQUE IMPLEMENTANLAS RUTAS DEAPRENDIZAJE EN ELAULA.

TALLER DEINVESTIGACIÓNACCIÓN Y USO DEMATERIALES EINSTRUMENTOS DEMEDICIÓN DE LOSAPRENDIZAJES

AGI DREJ AGPRED EDU 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/446,00 25.0

COORDINADORESDESARROLLANINVESTIGACIÓNACCIÓN Y USO DEMATERIALESEDUCATIVOS EINSTRUMENTOSPARA MEJORAR LOSAPRENDIZAJES.

CAPACITACIÓN ADOCENTES DEEDUCACIÓN INICIAL,PRIMARIA YSECUNDARIA “ELMAESTROCAPACITADO ENLOS LOGROS DELOSAPRENDIZAJES”

AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA

2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/193,00 100.0

% DOCENTESPARTICIPANTES QUEMEJORAN SUESTRATEGIAMETODOLÓGICA DEENSEÑANZA

CAPACITACIN ADOCENTESTUTORES ENESTRATEGIAS DETUTORA.

AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/181,00 200.0

DOCENTESTUTORESFORTALECIDOS ENESTRATEGIAS TOE

DÍA DEL LOGROAGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA

2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/282,00 360.0

II.EE. QUEDEMUESTRAN SUSLOGROS DEAPRENDIZAJE

ENCUENTRO DEALCALDES DE LOSMUNICIPIOSESCOLARES

AGP PRIMARIASECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/181,00 285.0

N° DE MUNICIPIOSESCOLARES QUECONOCEN SUSFUNCIONES

TALLER DECAPACITACIÓNSOBRE EL USOADECUADO DE LOSMATERIALESEDUCATIVOS ENLAS SESIONES DEAPRENDIZAJE

AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/129,00 360.0II.EE. QUE USANADECUADAMENTELOS MATERIALES

FESTIVAL DE LALECTURA

AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/344,00 360.0

II.EE. PARTICIPANTESQUE LOGRANHÁBITOS DELECTURA Y VALORANLA RIQUEZA DENUESTRO IDIOMA

SEMANA DE LAEDUCACIN INICIAL AGP INICIAL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/125,00 76.0

II.EE. QUEPROMUEVEN LAIMPORTANCIA DE LAEDUCACIÓN INICIAL

TALLER DECAPACITACIÓN ADOCENTES ENESTRATEGIASMETODOLÓGICASPARA ELEVAR LOSNIVELES DELOGROS DE LAECE

AGP PRIMARIA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/167,00 100.0

% DE DOCENTESFORTALECIDOS ENELUSO ESTRATEGIASPEDAGÓGICAS ENMATEMÁTICA YCOMUNICACIÓN

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Page 127: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

JUEGOSDEPORTIVOS YDANZAS INTERUGELS Y DREJ

AGP UGELSDREJ 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/203,00 13.0

UGELS Y DREJPARTICIPANTES DEDEMUESTRAN SUSHABILIDADESDEPORTIVAS YARTÍSTICAS

MOVILIZACIÓN PARALA PREVENCIÓNDEL DENGUE Y LAGRIPE AH1N1

AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/92,00 360.0

II.EE. QUEPROMUEVEN LAPREVENCIÓN DEENFERMEDADESENDÉMICAS

TALLER DECAPACITACIÓNSOBREINSTITUCIONESECOEFICIENTESSEGURAS YSALUDABLES

AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIACETPRO CEBAS

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/277,00 370.0

II.EE. PARTICIPANTESQUE CONOCENPRÁCTICAS DEGESTIÓN AMBIENTALSOSTENIBLE

FERIA DEORIENTACIÓNVOCACIONAL AESTUDIANTES DEL4TO Y 5TO DESECUNDARIA

AGPSECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/147,00 100.0

% ESTUDIANTESPARTICIPANTES QUECONOCEN SU ÁREAVOCACIONAL

TALLER DECAPACITACIÓN ADIRECTORES YDOCENTES DECEBA

AGP EBA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/277,00 100.0

% DOCENTES YDIRECTORES QUECONOCEN ELSISTEMA MODULAREBA

II CONCURSO DELONCHERAS YQUIOSCOSSALUDABLES

AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA EII.EE

2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/382,00 360.0

II.EE. QUEPROMUEVEN ELCONSUMO DEPRODUCTOSSALUDABLES

CONCURSO DEBUENASPRÁCTICAS DEGESTIÓN ESCOLAR

AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA EII.EE

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/172,00 360.0

II.EE. PARTICIPANTESMEJORAN SUSPROCESOS DECONVIVENCIADENTRO DEL AULA

CONCURSO DEBUENASPRACTICAS YEXPERIENCIASEXITOSAS

AGP INICIALPRIMARIASECUNDARIA EII.EE

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/125,00 100.0

% DE DOCENTESPARTICIPANTESRECONOCIDOS YPREMIADOS POR LALOABLE LABOR QUEDESEMPEÑAN

CONCURSO DECREA Y EMPRENDE

AGPSECUNDARIA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/181,00 43.0

II.EE. PARTICIPANTESDESARROLLANHABILIDADESEMPRESARIALES ENADOLESCENTES

CONCURSOESCOLAR DEEXPRESIÓNARTÍSTICA“QHAPAQÑAN”

AGPSECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/177,00 43.0

II.EE. PARTICIPANTESCONOCEN LOSASPECTOSCULTURALES QUEPOSEE EL GRANCAMINO DEL INCA

PREMIO DELCONCURSONACIONAL DE LAJUVENTUD“YENURICHIGUALACRUZ”

AGPSECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/182,00 43.0

II.EE. PARTICIPANTESRESCATAN LACULTURA, VALORESE IDENTIDADNACIONAL

DESARROLLO DELA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓNPEDAGÓGICA

DIR AGP ADMII.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/18.541,00 100.0

% DE ACTIVIDADESDE AGP CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

9001: ACCIONESCENTRALES3999999: SINPRODUCTO.5000001:PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

5000001:PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/127.108,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

I CONVERSATORIODE ORIENTACIÓNSOBRE LASFUNCIONES DEAPAFA Y CONEI

PLAN APAFA AGI 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/297,00 200.0

APAFA Y CONEI DEII.EE. CONOCEN SUSFUNCIONESCONTRIBUYENDO ALA MEJORA DE LACALIDAD EDUCATIVA

ELABORACIÓN DELPEI DE LA UEECHANCHAMAYO

PLAN AGI AGPADM DIR 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/507,00 1.0 PEI ELABORADO Y

APROBADO.

INFORME DECUMPLIMIENTO DELAS HORASLECTIVAS,EFECTIVAS YCONSOLIDAD DEASISTENCIA DEALUMNOS YDOCENTES DE 1° Y2° GRADO DEPRIMARIA.

PLAN II.EE. 9.0 3.0 0.0 3.0 3.0 S/30,00 9.0

INFORMESELABORADOS YREMITIDOSOPORTUNAMENTE.

MONITOREO A LASAPAFA Y CONEIII.EE. DE LA UGELCHANCHAMAYO

PLAN APAFA AGIII.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/455,00 30.0

APAFA Y CONEI QUEMEJORAN LAGESTIÓN EN LAS II.EE

ELABORACIÓN DEEXPEDIENTESTÉCNICOS PARACREACIÓN DE II.EEDE EBR

PLAN DREJ PPR0091 6.0 0.0 3.0 3.0 0.0 S/101,00 10.0

EXPEDIENTESTÉCNICOSELABORADOS YAPROBADOS.

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

TALLER DEACTUALIZACIÓNSOBRE CLIMAINSTITUCIONAL YDESARROLLOORGANIZACIONAL

AGI DREJ AGPADM DIR 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/125,00 60.0

TRABAJADORES DELA SEDEINSTITUCIONAL QUEMEJORAN EL CLIMAINSTITUCIONAL.

ELABORACIÓN,MONITOREO YEVALUACIÓN DEPLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL

PLAN AGI AGPADM DIR 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/296,00 100.0

% ACTIVIDADES DELPOI CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

MONITOREO A IIEEPRIVADAS

AGI DREJ AGPII.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/455,00 30.0

IIEE PRIVADASVERIFICADAS QUEFUNCIONANADECUADAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DEJEFATURA AGI

DIR AGI II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.241,00 100.0

% ACTIVIDADES DEJEFATURA AGICUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DEFINANZAS

FIN AGI DIR ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.636,00 100.0% ACTIVIDADES DEFINANZAS CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DEPLANIFICACIÓN

PLAN AGI DIRADM II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.782,00 100.0

% ACTIVIDADES DEPLANIFICACIÓNCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DERACIONALIZACIÓN

RAC AGI DIR ADMII.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.737,00 100.0

% ACTIVIDADES DERACIONALIZACIÓNCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DEESTADÍSTICA

EST AGI DIR II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.701,00 100.0

% ACTIVIDADES DEESTADÍSTICACUMPLIDASOPORTUNAMENTE

9001: ACCIONESCENTRALES3999999: SINPRODUCTO.5000003: GESTIÓNADMINISTRATIVA

5000003: GESTIÓNADMINISTRATIVA ADMINISTRACION 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/643.564,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CAPACITACIÓN ENMANEJO DENORMASREFERENTESCÓDIGO DE ÉTICA,LEY 27444 DEPROCEDIMIENTOADMINISTRATIVOGENERAL, A LOSTRABAJADORESDE LA SEDEINSTITUCIONAL

ADM DIR AGI.AGP 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/150,00 50.0

TRABAJADORES DELA SEDEINSTITUCIONALCONOCEN Y APLICANLAS NORMAS DEÉTICA YPROCEDIMIENTOGENERAL

CAPACITACIÓN ADOCENTES YADMINISTRATIVOSSOBRE LA LEY DELA REFORMAMAGISTERIAL, LEYSERVIR LEGAJOPERSONAL.

EPER ADM DIR 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/154,00 450.0

DOCENTES YADMINISTRATIVOSCONOCEN LAAPLICACIÓN DE SURÉGIMEN LABORAL

CAPACITACIÓN DECONTROL DEBIENESPATRIMONIALES

ADM PATRI DIRIIEE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/321,00 200.0

RESPONSABLE DEBIENESPATRIMONIALES DEII.EE CONOCEN,COMPRENDEN YUSAN EL SIMI 3.5.

DESARROLLO DELA GESTIÓN DEJEFATURA DE AGA

DIR – AGA – II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.053,00 100.0

% DE ACTIVIDADESDE JEFATURA DE AGACUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DECONTABILIDAD

CONT ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.081,00 100.0

% DE ACTIVIDADESDE CONTABILIDADCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DETESORERÍA

TES ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.479,00 100.0

% DE ACTIVIDADESDE TESORERÍACUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DEALMACÉN

ALM ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/959,00 100.0

% DE ACTIVIDADESDE ALMACÉNCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DEABASTECIMIENTO

ABAS ADM II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.940,00 100.0

% DE ACTIVIDADESDE ABASTECIMIENTOCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DEPATRIMONIO

PATRIM ADM II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/904,00 100.0

% DE ACTIVIDADESDE PATRIMONIOCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DEINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA

INFRA DIR ADMAGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/764,00 100.0

% DE ACTIVIDADESDEINFRAESTRUCTURAEDUCATIVACUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DEINFORMÁTICA

INFO ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.920,00 100.0

% DE ACTIVIDADESDE INFORMÁTICACUMPLIDASOPORTUNAMENTE

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

DESARROLLO DELA GESTIÓN DELEQUIPO DEPERSONAL

EPER ADM AGIDIR II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.131,00 100.0

% DE ACTIVIDADESDEL EQUIPO DEPERSONALCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DEBIENESTAR SOCIAL

B. SOCIAL ADMII.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.253,00 100.0

% DE ACTIVIDADESDE BIENESTARSOCIAL CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DEESCALAFÓN

ESC ADM II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.033,00 100.0

% DE ACTIVIDADESDE ESCALAFÓNCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DEREMUNERACIONESY PENSIONES

REM ADM II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.100,00 100.0

% DE ACTIVIDADESDEREMUNERACIONES YPENSIONESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CONTRATACIÓN YPAGO ALPERSONAL DE LASEDEINSTITUCIONAL DELAS UGELS

AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/826.876,00 240.0

PAGOS REALIZADOSOPORTUNAMENTE AVEINTETRABAJADORES

9002.ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTANEN PRODUCTOS3999999: SINPRODUCTO.

5000661DESARROLLO DELA EDUCACIÓNLABORAL YTÉCNICA

AGA – PLANILLASABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/300.462,00 1100.0

HORAS LECTIVASCUMPLIDAS EN 3II.EE. TECNICOPRODUCTIVA

5000681DESARROLLO DELCICLO AVANZADODE LA EDUCACIÓNBÁSICAALTERNATIVA

AGA – PLANILLASABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.250.529,00 900.0

HORAS LECTIVASCUMPLIDAS EN 6II.EE. EBA

5000683DESARROLLO DELCICLO INTERMEDIODE LA EDUCACIÓNBÁSICAALTERNATIVA

AGA – PLANILLASABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/529.745,00 900.0

HORAS LECTIVASCUMPLIDAS EN 6II.EE. EBA

5000991OBLIGACIONESPREVISIONALES

AGA – PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.433.823,00 3000.0N° DE CESANTES YJUBILADOSATENDIDOS

5001933DESARROLLO DELA PROMOCIONESCOLAR,CULTURA YDEPORTE

AGA AGP IIEE 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/48.566,00 100.0% ACCIONESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

1,4

MEJORAR, AL2014, LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGOGICAS YDE GESTION DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION.

SUFICIENTEINCLUSIÓN ENLA EDUCACIÓNBÁSICA YTÉCNICO-PRODUCTIVADE NIÑOS,NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDADDE 0 A 29 AÑOSDE EDAD

2.0

3000574:PERSONAS CONDISCAPACIDADSEVERA ACCEDENA INSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICASESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN

5004306CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL PARAATENCIÓN DECENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL.

AGA – PLANILLASABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/481.407,00 100.0

% PORCENTAJE DEPERSONAS CONDISCAPACIDADSENSORIAL, FÍSICA,DE COMUNICACIÓN EINTELECTUAL LEVE OMODERADA DE 3 A 29AÑOS DE EDAD QUEASISTEN A UNAINSTITUCIÓNEDUCATIVA COMÚNQUE RECIBESERVICIO DE APOYO

5003165MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS ENLOCALES DE LOSCENTROS DEEDUCACION BASICAESPECIAL YCENTROS DERECURSO

ADM - ABAST 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.919,00 3.0

Nª LOCALES EBECON MANTENIMIENTOYACONDICIONAMIENTO

1,

MEJORAR, AL2014, LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGOGICAS YDE GESTION DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION.

INCREMENTAREN EL ACCESODE LAPOBLACION DE3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOSEDUCATIVOSPUBLICOS DELA E.B.R

2.0

3000515INSTITUCIONESEDUCATIVASGESTIONADAS CONCONDICIONESSUFICIENTES PARALA ATENCION

5003038 GESTION DEEXPEDIENTESTECNICOS PARA LAGENERACION DENUEVAS PLAZASDOCENTES ENEDUCACION INICIAL

AGI AGP AGA 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/7.680,00 20.0

EXPEDIENTESTECNICOSELABORADOS YAPROBADOS

Presupuesto Total S/. : S/54.345.603,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

RED DE SALUD CHANCHAMAYO

MANDATO / FUNCION : SALUD

MISIÓN : “SOMOS UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA, ENTE RECTOR DE SALUD A NIVEL SELVA CENTRAL QUE CONDUCE LA GESTION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y ESPECIALIZADOSPRIORIZANDO LA POBLACION DE MENOS RECURSOS ECONOMICOS"

VISIÓN : “SER RED LIDER EN SELVA CENTRAL QUE BRINDE ATENCION INTEGRAL, CON PERSONAL CAPACITADO, COMPETENTE Y COMPROMETIDO, PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES PREVALENTESMEDIANTE LA PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD"

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones

ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,

BRINDARAATENCIONINTEGRALPREVENTIVOPROMOCIONALYRECUPERATIVOA LAPOBLACIONMASVULNERABLE

MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DELAPOBLACIONPARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA

100.0OE6 FORTALECEREL ROL DE LOSDIRECTIVOS

GESTIONADMINISTRATIVA

00888 GESTIONADMINISTRATIVA

DIRESAREDES 38.0 10.0 9.0 9.0 10.0 S/2.238.896,00 100.0 INFORMES

REALIZADOS

GESTIONADMINISTRATIVA

70311 ACCIONES PARA ELPLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL (OEPE)

GOB REG,DIRESAREDES

9.0 3.0 2.0 2.0 2.0 S/88.280,00 100.0 NFORMEREALIZADOS

OE5 MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOS DELOS USUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONESVULNERABLES

ASIGNACIONESPRESUPUESTALESQUE NO RESULTANEN PRODUCTOS

40704 ATENCIONINTEGRAL DE SALUD DELS POBLACIONESEXLUIDAS Y DISPERSASNIVEL NACIONAL AISPED

DIRESAREDES YMICROREDES

5500.0 1375.0 1375.0 1375.0 1375.0 S/1.758.036,00 100.0 ATENCIONREALIZADA

OE4 MEJORAR LACAPACIDADRESOLUTIVA DELOSESTABLECIMIENTOSDE SALUD SEGUNCATEGORIA

ASIGNACIONESPRESPUESTRIASQUE NO RESULTANEN PRDOUCTOSAPNOP

MANTENIMIENTO DEINFRESTRUCTURA YREAPARACION DEMAQUINARIA Y EQUIPO<

RED YMICROREDES 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/2.285.869,00 100.0 INFORME

REALIZADO

ASIGNCIONESPRESUPUESTRIASQUE NO RESULTANEN PRODUCTOSAPNOP

ATENCION BASICA (MEJORA DE LA OFERTADE LOS SERVICIOS DESALUD)

RED YMICROREDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.500.000,00 100.0 EE.SS.

ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTANEN PRODUCTOSAPNOP

ATENCION INTEGRALMBULATORIA ( HOSPITAL)

REDHOSPITAL 63100.0 15775.0 15775.0 15775.0 15775.0 S/3.067.684,00 100.0 ATENCION

REALIZADAS

ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTANEN PRODUCTOSAPNOP

ATENCION ENHOSPITALIZACION

REDHOSPITALES 2400.0 600.0 600.0 600.0 600.0 S/1.222.003,00 100.0 INFORMES

REALIZADOS

ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTANEN PRODUCTOSAPNOP

EXAMENES DEDIAGNOSTICO PORIMAGENES (ECOGRAFIASRADIOGRAFIAS LAB)

REDHOSPITALES 15000.0 3750.0 3750.0 3750.0 3750.0 S/778.035,00 100.0 EXAMENES

REALIZADOS

ASIGNCIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTANEN PRODUCTOSAPNOP

EXPENDIO DEMEDICAMENTOS

REDHOSPITALES 101000.0 25250.0 25250.0 25250.0 25250.0 S/582.862,00 100.0 Nº DE RECETA

ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTANEN PRODUCTOSPNOP

01113 NUTRICION YALIMENTACION PARAPACIENTES

RED YHOSPITAL 91000.0 22750.0 22750.0 22750.0 22750.0 S/493.233,00 100.0 INFORMACION

REALIZADA

ASIGNCIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTANEN PRODUCTOSAPNOP

00272 ATENCIONINTEGRAL A LACOMUNIDAD C.S. Y P.S.

RED,CENTROS YPUESTOS DESALUD

395600.0 98900.0 98900.0 98900.0 98900.0 S/1.011.801,00 100.0 ATENCION

ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTANEN PRODUCTOSAPNOP

01479 VIGILANCIA YCONTROL DE EPIDEMIAS

DIRESA RED YMICROREDES 52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/1.012.480,00 100.0 INFORME

REALIZADAS

ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTANEN PRODUCTOSAPNOP

01153 PAGO DEPENSIONES YBENEFICIOS A CESANTESY JUBILADOS

RED DESALUD 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.093.971,00 100.0 PLANILLAS

REALIZADAS

OE1 REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA EN NIÑOSMENORES DE 5AÑOS OE2DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNANEONATAL OE3REDUCIR,PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTE LASENFERMEDADESPREVALENTES Y/ODAÑOS Y DISMINUIRLOS FACTORES DERIESGO DE LASLOCALIDADES YPOBLACIONESVULNERABLES

MONITOREOSUPERVISIONEVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMAARTICULADONUTRICIONAL

DIRESA,REDES. 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/226.811,00 100.0 INFORMES

REALIZADOS

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

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Page 131: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones

ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

33244 VIGILANCIA,INVESTIGACION YTECNOLOGIAS ENNUTRICION

DIRESAREDESMICROREDES

13.0 3.0 3.0 4.0 3.0 S/3.300,00 100.0 INFORMESREALIZADOS

33248 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACION

DIRESA,REDESMICROREDES

7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 S/1.800,00 100.0

MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADOINFANTIL

33249 COMUNIDADESSALUDABLES QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACION

DIRESA,REDESMICROREDES.

180.0 0.0 0.0 0.0 180.0 S/1.800,00 100.0 COMUNIDADESSALUDABLES

33250 INSTITUCIONESEDUCATIVAS SALUDABLESQUE PROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL Y LAADECUADA ALIMENTACION

DIRESAREDESMICROREDES

55.0 0.0 0.0 0.0 55.0 S/1.800,00 100.0INSTITUCIONEDUCATIVASALUDABLES

33251 FAMILIASSALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARA ELCUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA Y LA ADECUDAALIMENTACION

DIRESA,REDESMICROREDES

4772.0 0.0 2386.0 0.0 2386.0 S/51.800,00 100.0 FAMILIASALUDABLES

33254 NIÑOS CON VACUNACOMPLETA

DIRESA,REDESMICROREDES

14043.0 3510.0 3510.0 3510.0 3513.0 S/443.581,00 100.0 NIÑO PROTEGIDOCON VACUNA

33255 NIÑOS CON CREDCOMPLETO SEGUN EDAD

DIRESAREDESMICROREDES

9587.0 2396.0 2396.0 2396.0 2399.0 S/1.494.690,00 100.0NIÑOCONTROLADOCON CRED

33256 NIÑOS CONSUPLEMENTO DE HIERROY VITAMINA A

DIRESA,REDESMICROREDES

29417.0 7354.0 7354.0 7354.0 7355.0 S/1.800,00 100.0 NIÑO CONSUPLEMENTADO

33258 CONTROL DECALIDAD NUTRICIONAL DELOS ALIMENTOS

DIRESAREDESMICROREDES.

2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/67.907,00 100.0REPORTETECNICOELABORADO

33260 VIGILANCIA DE LACALIDAD DEL AGUA PARAEL CONSUMO HUMANO

DIRESA,REDES YMICROREDES

100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/565.050,00 100.0

CENTROPOBLADO CONTRATAMIENTO DEAGUA

33308 DESINFECCION Y/OTRATAMIENTO DEL AGUAPARA EL CONSUMOHUMANO

DIRESA, REDYMICROREDES

88.0 22.0 22.0 22.0 22.0 S/356.734,00 100.0

CENTROPOBLADO CONTRATAMIENTO DEAGUA

33311 ATENCION IRADIRESAREDESMICROREDES

12087.0 2800.0 3240.0 3247.0 2800.0 S/30.524,00 100.0 CASO TRATADO

33312 ATENCION EDADIRESA,REDES,MICROREDES

28740.0 7185.0 7185.0 7185.0 7185.0 S/1.800,00 100.0 CASO TRATADO

33313 ATENCION IRA CONCOMPLICACIONES

DIRES,REDES,MICROREDES

953.0 200.0 276.0 277.0 200.0 S/3.600,00 100.0 CASO TRATADO

33314 ATENCION EDA CONCOMPLICACIONES

DIRESAREDESMICROREDES

86.0 21.0 21.0 22.0 22.0 S/1.800,00 100.0 CASO TRATADO

33315 ATENCION DEOTRAS ENFERMEDADESPREVALENTES

DIRESAREDESMICROREDES

6570.0 1642.0 1642.0 1642.0 1644.0 S/19.280,00 100.0 CASO TRATADO

33317 GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERROY ACIDO FOLICO

DIRESAREDESMICROREDES

4071.0 1017.0 1017.0 1017.0 1020.0 S/1.800,00 100.0 Nº DE GESTANTESUPLEMENTADA

33414 ATENCION DENIÑOS Y NIÑAS CONPARASITOSIS INTESTINAL

DIRESA,REDES YMICROREDES

3280.0 820.0 820.0 820.0 820.0 S/348.644,00 100.0 CASO TRATADO

44277 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE LA SALUD MATERNONEONATA

DIRESA YREDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/674.586,00 100.0 INFORME

REALIZADOS

33288 MUNICIPIOSSALUDABLES QUEPROMUEVEN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

DORESA,REDES,MICROREDES

7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 S/1.800,00 100.0

MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADOINFANTIL

33289 COMUNIDADESPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES EN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

DIRESA,REDES YMICROREDES

58.0 0.0 0.0 0.0 58.0 S/1.800,00 100.0 COMUNIDADSALUDABLES

33290 INSTITUCIONESEDUCATIVAS PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESEN SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA

DIRESA,REDES YMICROREDES

51.0 0.0 0.0 0.0 51.0 S/1.800,00 100.0INSTITUCIONEDUCATIVASALUDABLES

33412 FAMILIASSALUDABLESINFORMADAS RESPECTOA SU SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA

DIRESA,REDES YMICROREDES

2904.0 0.0 0.0 0.0 2904.0 S/10.000,00 100.0 FAMILIASALUDABLE

30002 POBLACIONINFORMADA SOBRESALUD SEXUAL, SALUDREPRODUCTIVA YMETODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR

DIRESA, REDY MICRORED 11500.0 1500.0 3200.0 3200.0 3600.0 S/36.000,00 100.0 PERSONA

INFORMADA

33291 POBLACIONACCEDE A METODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR

DIRESA,REDES YMICROREDES

10401.0 2600.0 2600.0 2600.0 2601.0 S/13.000,00 100.0 PAREJASPROTEGIDAS

33292 POBLACIONACCEDE ASERVICIOS DECONSEJERIA EN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

DIRESA,REDES YMICROREDES

9559.0 2389.0 2389.0 2389.0 2392.0 S/8.589,00 100.0 ATENCIONES

33172 ATENCIONPRENATAL REENFOCADA

DIRESA,REDES YMICROREDES

4107.0 1026.0 1026.0 1026.0 1029.0 S/321.500,00 100.0 GESTANTECONTROLADA

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones

ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

33294 ATENCION DE LAGESTANTE CONCOMPLICACIONES

DIRESA,REDES YMICROREDES

1834.0 458.0 458.0 458.0 460.0 S/1.800,00 100.0 GESTANTEATENDIDA

33295 ATENCION DELPARTO NORMAL

DIRESA, REDYMICROREDES

2489.0 622.0 622.0 622.0 623.0 S/474.360,00 100.0 PARTO NORMAL

33296 ATENCION DELPARTO COMPLICADO NOQUIRURGICO

DIRESA, REDYMICROREDES

215.0 53.0 53.0 54.0 55.0 S/1.800,00 100.0 PARTOCOMPLICADO

33297 ATENCION DELPARTO COMPLICADOQUIRURGICO

DIRESA, REDYMICROREDES

716.0 179.0 179.0 179.0 179.0 S/1.800,00 100.0 CESAREAS

33298 ATENCION DELPUERPERIO

DIRESA, REDYMICROREDES

2926.0 731.0 731.0 731.0 733.0 S/1.800,00 100.0 ATENCIONPUERPERAL

33299 ATENCION DELPUERPERIO CONCOMPLICACIONES

DIRESA, REDYMICROREDES

45.0 11.0 11.0 11.0 12.0 S/1.800,00 100.0ATENCIONES DEPUERPERIO CONCOMPLICACIONES

33304 ACCESO ALSISTEMA DE REFERENCIAINSTITUCIONAL

REDES YMICROREDES 819.0 204.0 205.0 205.0 205.0 S/1.800,00 100.0

GESTANTE Y/ONEONATOREFERIDO

33305 ATENCION DELRECIEN NACIDO NORMAL

DIRESA RED YMICRORED 3205.0 801.0 801.0 801.0 802.0 S/897.182,00 100.0

ATENCIONES ARECIEN NACIDONORMALES

33306 ATENCION DELRECIEN NACIDO CONCOMPLICACIONES

DIRESA, REDYMICROREDES

268.0 67.0 67.0 67.0 67.0 S/1.800,00 100.0

ATENCIONARECIEN NACIDOCONCOMPLICACIONES

30005 ADOLESCENTESACCEDEN A LOSSERVICIOS DE SALUDPARA LA PREVENCIONDEL EMBARAZO NOPLANIFICADO

DIRESA, REDYMICROREDES

7520.0 1880.0 1880.0 1880.0 1880.0 S/36.000,00 100.0 ATENCION AADOLESCENTES

43950 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLEN VIH SIDATUBERCULOSIS

DIRESA YREDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/267.629,00 100.0 INFORMES

REALIZADOS

43952 FAMILIADESARROLLANPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEVIH SIDA YTUBERCULOSIS

DIRESA,REDES YMICROREDES

319.0 79.0 79.0 79.0 82.0 S/1.800,00 100.0 FAMILIASSALUDABLES

43953 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS

DIRESA RED YMICROREDES 39.0 0.0 6.0 16.0 17.0 S/1.800,00 100.0

Nº DEINSTITUCIONEDUCATIVA

43954 AGENTESCOMUNITARIOSPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS

DIRESA, REDYMICROREDES

90.0 0.0 20.0 30.0 40.0 S/1.800,00 100.0 AGENTECAPACITADO

43955 HOGARES ENAREAS DE ELEVADORIESGO DE TRANSMISIONDE TBC QUE ACCEDEN AVIVIENDASREORDENADAS.

DIRES, RED YMICROREDES 39.0 0.0 6.0 16.0 17.0 S/1.800,00 100.0 VIVIENDAS

REORDENADAS

43957 ADECUADABIOSEGURIDAD EN LOSSERVICIOS DE ATENCIONDE TUBERCULOSIS

DIRESA RED YMICRORED 62.0 2.0 20.0 20.0 20.0 S/1.800,00 100.0 EE.SS. CON

BIOSEGURIDAD

43958 POBLACIONINFORMADA SOBRE USOCORRECTO DE CONDONPARA PREVENCION DEINFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL YVIH/SIDA

DIRESA REDMICROREDES 8630.0 1157.0 2491.0 2491.0 2491.0 S/1.800,00 100.0 PERSONA

INFORMADA

43959 ADULTOS YJOVENES RECIBENCONSEJERIA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL(ITS) Y VIH/SIDA

DIRESA, REDYMICROREDES

10748.0 2687.0 2687.0 2687.0 2687.0 S/272.193,00 100.0 PERSONATAMIZADA

43960 POBLACIONADOLESCENTEINFORMADA SOBREINFECCIONES DETRANSMISION SEXUALVIH/SIDA

DIRESA RED YMICROREDES 545.0 136.0 136.0 136.0 137.0 S/1.800,00 100.0 ADOLESCENTE

INFORMADA

43961 POBLACION DEALTO RIESGO RECIBEINFORMACION YATENCION PREVENTIVA

DIRESA, REDYMICROREDES

2120.0 480.0 480.0 680.0 480.0 S/1.800,00 100.0 PERSONATRATADA

43962 DESPISTAJE DETUBERCULOSIS ENSINTOMATICOSRESPIRATORIOS

DIRESA, REDYMICROREDES

12944.0 3236.0 3236.0 3236.0 3236.0 S/125.284,00 100.0 PERSONAATENDIDA

43963 CONTROL YTRATAMIENTOPREVENTIVO DECONTACTOS DE CASOSTUBERCULOSIS(GENERAL, INDIGENA YPRIVADA DE SU LIBERTAD)

DIRESA, REDYMICROREDES

1222.0 305.0 305.0 305.0 307.0 S/1.800,00 100.0 PERSONATRATADA

43964 DIAGNOSTICO DECASOS DETUBERCULOSIS

DIRESA, REDYMICROREDES

350.0 87.0 87.0 88.0 88.0 S/1.800,00 100.0 PERSONADIAGNOSTICADA

43965 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,

DIRESA,REDES YMICROREDES

347.0 86.0 87.0 87.0 87.0 S/1.800,00 100.0PERSONATRATADA DETUBERCULOSIS

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones

ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

ESQUEMAS 1,2 NOMULTIDROGORESISTENTEY MULTIDROGORESISTENTE.

43966 TRATAMIENTO DEPERSONAS PPL

DIRESA,REDES YMICROREDES

2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.800,00 100.0 PERSONATRATADA DE PPL

43968 POBLACION CONINFECCIONES DETRANSMISION SEXUALRECIBEN TRATAMIENTOSEGUN GUIA CLINICAS

DIRESA,REDES YMICROREDES

17770.0 4442.0 4442.0 4442.0 4444.0 S/5.574,00 100.0 PERSONATRATADA

43969 PERSONASDIAGNOSTICADAS CONVIH QUE ACUDEN A LOSSERVICIOS Y RECIBENATENCION INTEGRAL

DIRESAREDES YMICROREDES

32.0 6.0 6.0 10.0 10.0 S/1.800,00 100.0PERSONADIAGNOSTICADACON VIH

43970 MUJERESGESTANTES REACTIVAS YNIÑOS EXPUESTOS AL VIHRECIBEN TRATAMIENTOOPORTUNO

DIRESA,REDES YMICROREDES

5.0 1.0 2.0 1.0 1.0 S/1.800,00 100.0MUJERES Y NIÑOSATENDIDOS CONVIH

43971 MUJERESGESTANTES REACTIVAS ASIFILIS, SUS CONTACTOSY RECIEN NACIDOSEXPUESTOS RECIBENTRATAMIENTO OPORTUNO

DIRESA,REDES YMICROREDES

23.0 4.0 6.0 6.0 7.0 S/1.800,00 100.0GESTANTEATENDIDA ASIFILIS

43972 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBEN TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSISEXTREMADAMENTEDROGO RESISTENTE(XDR)

DIRESA,REDES YMICROREDES

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.800,00 100.0PERSONATRATADA DETUBERCULOSIS

43973 DESPISTAJE YDIAGNOSTICO DETUBERCULOSIS PARAPACIENTE CONCOMORBILIDAD

DIRESA,REDES YMICROREDES

344.0 86.0 86.0 86.0 86.0 S/1.800,00 100.0 PERSONADIAGNOSTICADA

43974 PERSONA CONCOMORBILIDAD RECIBETRATAMIENTO PARATUBERCULOSIS

DIRESA,REDES YMICROREDES.

13.0 3.0 3.0 4.0 3.0 S/1.800,00 100.0

PERSONA CONCOMORBILIDADRECIBETRATAMIENTO

43975 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLEN METAXENICAS YZOONOSIS

DIRESA YREDES DESALUD

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/11.800,00 100.0 INFORMESREALIZADOS

43977 FAMILIA CONPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOSIS

DIRESA,REDES YMICROREDES

2179.0 544.0 544.0 544.0 547.0 S/1.800,00 100.0 FAMILIASALUDABLES

43978 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN CONPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOSIS

DIRESA,REDES YMICROREDES

36.0 0.0 12.0 12.0 12.0 S/1.800,00 100.0INSTITUCIONEDUCATIVASALUDABLES

43979 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN CONPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOSIS

DIRESA,REDES YMICROREDES

5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/3.800,00 100.0

MUNICIPIO QUEPROMUEVENPRACTICASSALUDABLES

43980 POBLADORES DEAREAS CON RIESGO DETRANSMISION INFORMADACONOCE LOSMECANISMOS DETRANSMISION DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOSIS

DIRESA,REDES YMICROREDES

20615.0 5153.0 5153.0 5153.0 5156.0 S/1.800,00 100.0 PERSONASCAPACITADAS

43981 VIVIENDASPROTEGIDAS DE LOSPRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS AREASDE ALTO Y MUY ALTORIESGO DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOSIS

DIRESA,REDES YMICROREDES

149286.0 44420.0 30223.0 30223.0 44420.0 S/213.684,00 100.0 VIVIENDAPROTEGIDA

43982 VACUNACIONANIMALES DOMESTICOS

DIRESA,REDES YMICROREDES

13560.0 0.0 0.0 0.0 13560.0 S/1.800,00 100.0 ANIMALVACUNADO

44119 COMUNIDAD CONFACTORES DE RIESGOCONTROLADOS

DIRESAREDES YMICROREDES

58.0 0.0 0.0 0.0 58.0 S/1.800,00 100.0 COMUNIDADESCONTROLADAS

43983 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADESMETAXENICAS

DIRESA,REDES, YMICOREDES

47598.0 13149.0 10650.0 10650.0 13149.0 S/46.800,00 100.0 PERSONATRATADA

43984 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADESZOONOTICAS

DIRESA,REDES YMICROREDES

995.0 248.0 249.0 249.0 249.0 S/249.306,00 100.0 PERSONATRATADA

43985 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSION

DIRESA,REDES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.000,00 100.0 INFORME

REALIZADOS

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Page 134: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones

ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

Y DIABETES)

43987 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUDDE LAS ENFERMEDADESNO TRANSMISBLES(SALUD MENTAL, SALUDBUCAL, SALUD OCULAR,METALES PESADOS,HIPERTENSION YDIABETES)

DIRESA,REDES YMICROREDES

22000.0 3880.0 6040.0 6040.0 6040.0 S/1.800,00 100.0 PERSONAINFORMADA

43988 FAMILIAS EN ZONASDE RIESGO INFORMADAQUE REALIZANPRACTICAS HIGIENICASSANITARIAS PARAPREVENIR LASENFERMEDADES NOTRANSMISBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIONY DIABETES)

DIRESA,REDES,MICROREDES

250.0 0.0 0.0 0.0 250.0 S/1.800,00 100.0 FAMILIASALUDABLE

43989 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIASPARA PREVENIR LASENFERMEDADES NOTRANSMISBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIONY DIABETES)

DIRESA,REDES YMICROREDES

5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/1.800,00 100.0INSTITUCIONEDUCATIVASALUDABLES

43990 MUNICIPIOS QUEDESARROLLAN ACCIONESSANITRIAS DIRIGIDAS APREVENIR LASENFERMEDADES NOTRANSMISBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIONY DIABETES)

DIRESA,REDES,MICROREDES

5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/1.800,00 100.0

MUNICIPIOS QUEDESARROLLANACCIONES DEPREVENCIÒN

3000006 ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA

DIRESA,REDES YMICROREDES

11140.0 2785.0 2785.0 2785.0 2785.0 S/30.249,00 100.0 PERSONATRATADA

3000007 ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA

DIRESA,REDES YMICROREDES

1220.0 305.0 305.0 305.0 305.0 S/1.800,00 100.0 PERSONATRATADA

3000008 ATENCIONESTOMATOLOGICAESPECIALIZADA BASICA

DIRESA,REDES YMICROREDES

125.0 31.0 31.0 31.0 32.0 S/1.800,00 100.0 PERSONATRATADA

3000011 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONCATARATAS

DIRESAREDES YMICROREDES

3383.0 0.0 1691.0 0.0 1692.0 S/25.400,00 100.0 PERSONATAMIZADA

3000013 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONERRORES REFRACTIVOS

DIRESA, REDYMICROREDES

16461.0 1600.0 6730.0 6531.0 1600.0 S/3.600,00 100.0 Nº DE PERSONATAMIZADA

3000014 TRATAMIENTO YCONTROL DE PACIENTESCON ERRORESREFRACTIVOS

DIRESA,REDES YMICROREDES

150.0 0.0 75.0 0.0 75.0 S/3.600,00 100.0 PERSONATRATADA

3000015 VALORACIONCLINICA Y TAMIZAJELABORATORIAL DEENFERMEDADESCRONICAS NOTRANSMISIBLES

DIRESA,REDES YMICROREDES

5020.0 650.0 1860.0 1860.0 650.0 S/52.619,00 100.0 PERSONATAMIZADA

3000016 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON HIPERTENSIONARTERIAL

DIRESA,REDES YMICROREDES

2616.0 460.0 848.0 848.0 460.0 S/1.800,00 100.0 PERSONATRATADA

3000017 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON DIABETES

DIRESA,REDES YMICROREDES

1370.0 342.0 342.0 342.0 344.0 S/1.800,00 100.0 PERSONATRATADA

43994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS YTRANSTORNO DE SALUDMENTAL

DIRESA,REDES,MICROREDES

700.0 175.0 175.0 175.0 175.0 S/26.800,00 100.0 PERSONATRATADA

44192 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMAESTRATEGICO:PREVENCION Y CONTROLDEL CANCER

DIRESA,REDES YMICROREDES

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.800,00 100.0 Nº DE INFORMES

44194 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUDDEL CANCER DE CERVIX,CANCER DE MAMA,CANCER GASTRICO,CANCER DE PROSTATA YCANCER DE PULMON

DIRESA,REDES,MICROREDES

60000.0 6000.0 18000.0 18000.0 18000.0 S/13.198,00 100.0 PERSONAINFORMADA

3000360 INTITUCIONESEDUCATIVAS SALUDABLESQUE PROMUEVEN LAPREVENCION DELCANCER DE CUELLOUTERINO, CANCER DEMAMA, CANCERGASTRICO, CANCER DEPROSTATA Y CANCER DEPULMON Y OTROS

DIRESA,REDES,MICROREDES

50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 S/1.000,00 100.0INSTITUCIONEDUCATIVASALUDABLES

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

5 de 7 05/05/2014 09:18 a.m.

Page 135: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones

ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

3000361 FAMILIASSALUDABLES CONCONOCIMIENTO DE LAPREVENCION DELCANCER DE CUELLOUTERINO, CANCER DEMAMA, CANCERGASTRICO, CANCER DEPROSTATA Y CANCER DEPULMON Y OTROS

DIRESA,REDES YMCROREDES

200.0 0.0 0.0 0.0 200.0 S/1.600,00 100.0 FAMILIASSALUDABLES

3000362 MUNICIPIOSSALUDABLESPROMUEVEN LAPREVENCION DELCANCER DE CUELLOUTERINO, CANCER DEMAMA, CANCERGASTRICO, CANCER DEPROSTATA Y CANCER DEPULMON Y OTROS

DIRESAREDES YMICROREDES

5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/1.000,00 100.0 MUNICIPIOSSALUDABLES

3000003 COMUNIDADESPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DE LOSDIFERENTES TIPOS DECANCER

DIRESA,REDES YMICROREDES

120.0 0.0 0.0 0.0 120.0 S/1.800,00 100.0 COMUNIDADESSALUDABLES

3044195 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA EN LAPREVENCION DELCANCER DE CERVIX

DIRESA,REDES YMICROREDES

6500.0 1500.0 1600.0 1700.0 1700.0 S/62.515,00 100.0 PERSONAINFORMADA

30004 MUJER TAMIZADA ENCANCER DE CUELLOUTERINO

DIRESA,REDES YMICROREDES

3700.0 300.0 1000.0 1200.0 1200.0 S/203.305,00 100.0 PERSONATAMIZADA

3044197 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CENSEJERIA ENCANCER DE MAMA

DIRESA,REDES YMICROREDES

5800.0 1400.0 1400.0 1500.0 1500.0 S/80.287,00 100.0 PERSONAINFORMADA

3044199 PERSONA CONCONSEJERIA EN CANCERGASTRICO

DIRESA,REDES, YMICROREDES

4000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 S/5.818,00 100.0 PERSONAINFORMADA

3044200 VARONESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA EN LAPREVENCION DELCANCER DE PROSTATA

DIRESA,REDES YMICROREDES

1800.0 450.0 450.0 450.0 450.0 S/5.291,00 100.0 Nº DE PERSONAINFORMADA

44201 VARONES DE 50 A70 AÑOS CON EXAMEN DETACTO PROSTATICO PORVIA RECTAL

DIRESA,REDES YMICROREDES

100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/1.800,00 100.0

VARONES CONEXAMEN DETACTOPROSTATICO VIARECTAL

3044202 VARONES DE 50 A70 AÑOS CON DOSAJEPSA

DIRESA,REDES YMICROREDES

100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/5.079,00 100.0 VARONES CONDOSAJE DE PSA

3044203 POBLACIONESCOLAR CONCONSEJERIA ENPREVENCION DELCANCER DE PULMON

DIRESA,REDES YMICROREDES

1200.0 300.0 300.0 300.0 300.0 S/1.800,00 100.0 PERSONAINFORMADA

3044204 POBLACION ENEDAD LABORAL CONCONSEJERIA ENPREVENCION DE CANCERDE PULMON

DIRESA,REDES YMICROREDES

3600.0 900.0 900.0 900.0 900.0 S/5.264,00 100.0 PERSONAINFORMADA

3000424 MUJERES CONCITOLOGIA ANORMAL CONCOLPOSCOPIA

DIRESA,REDES YMICROREDES

400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/1.800,00 100.0 MUJERES CONCITOLOGIA

3000425 MUJERES CONCITOLOGIA ANORMALPARA TRATAMIENTO DECRIOTERAPIA O CONOLEEP

DIRESA,REDES YMICROREDES

200.0 20.0 50.0 60.0 70.0 S/16.566,00 100.0 MUJERES CONCITOLOGIA

3000363 PERSONAS CONCONSEJERIA EN LAPREVENCION DELCANCER DE COLON YRECTO, HIGADO,LEUCEMIA, LINFOMA, PIELY OTROS

DIRESA,REDES YMICROREDES

500.0 125.0 125.0 125.0 125.0 S/1.800,00 100.0 PERSONAATENDIDA

3000365 ATENCION DECANCER DE CUELLOUTERINO PARA ELESTADIAJE YTRATAMIENTO.

DIRESA,REDES 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.600,00 100.0 PERSONA

ATENDIDA

3000169 POBLACION CONPRACTICAS SEGURAS ENSALUD FRENTE AOCURRENCIAS DEPELIGROS NATURALES.

DIRESA,REDES YMICROREDES

5.0 1.0 2.0 1.0 1.0 S/17.154,00 100.0COMUNIDADESCON PRACTICASSEGURAS

3000628 POBLACION CONMONITOREO, VIGILANCIA YCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

DIRESA,REDES YMICROREDES

10.0 2.0 3.0 3.0 2.0 S/24.014,00 100.0 INFORMESREALIZADOS

3000564 SERVICIOS DESALUD CONCAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS PARALA ATENCION FRENTE AEMERGENCIAS

DIRESA,REDES YMICROREDES

994.0 248.0 248.0 249.0 249.0 S/113.067,00 100.0 ATENCION

3000450 ENTIDADESPUBLICAS CON GESTIONDE RIESGO DE DSASTREEN SUS PROCESOS DEPLANIFICACION YADMINISTRACION PARA ELDESARROLLO

DIRESA,REDESMICROREDES

3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 S/45.701,00 100.0 ENTIDADESPUBLICAS

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones

ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

3000565 SERVICIOSESENCIALES SEGUROSANTE EMERGENCIAS YDESASTRES

DIRESA,REDES YMICROREDES

3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 S/22.298,00 100.0INSTITUCIONESCON SERVICIOSDE RIESGO

3000281 REDUCCION DELA MORTALIDAD POREMERGENCIAS YURGENCIAS

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.800,00 100.0 ATENCIONESREALIZADAS

3000285 TRANSPORTEASISTIDO NOEMERGENCIA DEPACIENTE ESTABLE (NOCRITICO)

150.0 37.0 37.0 37.0 39.0 S/3.000,00 100.0 PERSONASATENDIDAS

Presupuesto Total S/. : S/25.284.383,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO CHANCHAMAYO

MANDATO / FUNCION : PROMOVER,COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR ACCIONES DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO"

MISIÓN :SOMOS UN ÓRGANO DESCONCENTRADO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, BUSCAMOS PROMOVER E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO SOSTENIDO Y ARMÓNICODE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, PARA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y REDUCIR LOS NIVELES DE POBREZA, PROMOVIENDO LA PARTICIPACION DE LAINVERSION PRIVADA Y PUBLICA A FIN DE LOGRAR LA INTEGRACION Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PROVINCIA

VISIÓN :ESTA UNIDAD ORGÁNICA, CONSTITUIDA COMO LA ENTIDAD LIDER EN EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURASOCIAL, ECONÓMICA Y PRODUCTIVA, CON LA PARTICIPACIÓN CONCERTADA DE LA POBLACIÓN ORGANIZADA, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LOGAR EL BIENESTARCON JUSTICIA Y EQUIDAD SOCIAL.

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

1,

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIONY LAS INSTITUCIONESPARA ELEVAR ELNIVEL DE EFICIENCIAY EFICACIA

GESTIONPUBLICAEFICIENTE YEFICAZ QUEMEJORE LASCONDICIONESSOCIOECONOMICAS YAMBIENTALES,PROMOVIENDO,COORDINANDO,EJECUTANDO YSUPERVISANDOACCIONES DEDESARROLLOEN LAPROVINCIA DECHANCHAMAYO

25.0

PROPICIAR UNPROGRAMA DECAPACITACIONCONTINUAORIENTADO A LOSCOMITES DEPRODUCTORES,PEQUEÑOSEMPRESARIOS YESTUDIANTES DELA PROVINCIA

CAPACITAR A LOSPRODUCTORES,PEQUEÑOSEMPRESARIOS YESTUDIANTES DELNIVEL SUPERIOR,PARA UNA GESTIONEMPRESARIALEFICIENTE

AACH 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/8.000,00 2.0

80 PERSONASCAPACITADAS ENGESTIONEMPRESARIALEFICIENTE ENTREPRODUCTORES,PEQUEÑOSEMPRESARIOS YESTUDIANTES DELNIVEL SUPERIOR

CONCERTAR LAPARTICIPACION DELOSPRODUCTORES ENLAS FERIASLOCALES YREGIONALES

AACH/MPCH 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/8.000,00 2.0

2 ACCIONES DECOORDINACIONPARA LAPARTICIPACION DEPRODUCTORES ENFERIAS LOCALES YREGIONALES

CAPACITARTECNICAMENTE AESTUDIANTES DELNIVEL SUPERIOR YPRODUCTORES ENEL MANEJO DEESPECIESMEJORADAS CONMAYOR DEMANDAEN EL MERCADO

GRDE/AACH 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/8.000,00 2.0

80 PERSONASCAPACITADAS ENEL MANEJO DEESPECIESMEJORADAS CONMAYOR DEMANDAEN EL MERCADO,ENTREESTUDIANTES DELNIVEL SUPERIOR YPRODUCTORES

IDENTIFICAR LASNECESIDADESPRIORITARIAS DEINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA, SALUD,SANEAMIENTO,ENERGÍA YPRODUCCIÓN

APOYO A LAGESTION EINSPECCION DEPROYECTOS DEMEJORAMIENTO YREHABILITACION DECARRETERAS

GRI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/12.000,00 4.0

4 INFORMES DEGESTION EISPECCION PARAEL MEJORAMIENTOY REHABILITACIONDE CARRETERASVECINALES

APOYO A LAGESTION EINSPECCION DEPROYECTOS DESANEAMIENTO

GRI 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/10.000,00 3.0

3 INFORMES DEGESTION EINSPECCION DEPROYECTOS DESANEAMIENTO

APOYO A LAGESTION EINSPECCION DEPROYECTOS DEINFRAESTRUCTURADE SALUD

GRI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/12.000,00 4.0

4 INFORMES DEGESTION EINSPECCION DEPROYECTOS DEINFRAESTRUCTURADE SALUD

APOYO A LAGESTION EINSPECCION DEPROYECTOSPRODUCTIVOS

GRDE 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/12.000,00 4.0

4 INFORMES DEGESTION EINSPECCION DEPROYECTOSPRODUCTIVOS

APOYO A LAGESTION EINSPECCION DEPROYECTOSEDUCATIVOS

GRI/GRDS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/12.000,00 4.0

4 INFORMES DEGESTION EINSPECCION DEPROYECTOSEDUCATIVOS

DESARROLLAR UNPROGRAMA DETRABAJOCONJUNTO ENTREEL GOBIERNOREGIONAL Y LASOCIEDAD CIVILPARA LAPRESERVACION YCONSERVACIONDEL MEDIOAMBIENTE

CAPACITACION YACCIONES DESENSIBILIZACION AESTUDIANTES DELOS DIFERENTESNIVELESEDUCATIVOS YSOCIEDAD CIVILPARA LAPRESERVACION YCOSERVACION DELMEDIO AMBIENTE

GRRNGMA/UGELCHYO 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/8.000,00 2.0

80 PERSONASCAPACITADAS PARALA PRESERVACIONY CONSERVACIONDEL MEDIOAMBIENTE, ENTREESTUDIANTES YMIEMBROS DE LASOCIEDAD CIVIL

COORDINAR CONLASMUNICIPALIDADESDE LA PROVINCIALA RECUPERACIONAMBIENTAL DE LOSRELLENOSSANITARIOS YAREAS

GRRNGMA/MPCH 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/8.000,00 2.0

2 AREAS ENPROCESO DERECUPERACIONMEDIANTEREFORESTACION

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

DEFORESTADAS

PROPICIAR UNPROCESO DEREFORESTACIONEN INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE LAPROVINCIA

GRRNGMA/UGELCHYO/MPCH 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/8.000,00 2.0

2 INSTITUCIONESEDUCATIVASBENEFICIARIAS DELPROCESO DEREFORESTACION

DESARROLLAR UNCONJUNTO DEACTIVIDADESORIENTADAS AOFRECER UNSERVICIO DECALIDAD YMEJORAMIENTOCONTINUO HACIAEL USUARIO DELOS SERVICIOSQUE OFRECE LASUB GERENCIA DEDESARROLLOCHANCHAMAYO

CAPACITACIÓN YACCIONES DESENSIBILIZACIÓNEN TEMAS DESEGURIDAD AINSTITUCIONESEDUCATIVAS DELOS DIFERENTESNIVELESEDUCATIVOS,AUTORIDADES YSOCIEDAD CIVIL

SGDC/UGELCHYO 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/10.000,00 4.0

100 PERSONASCAPACITADAS YSENSIBILIZADAS ENTEMAS DESEGURIDAD,ENTREESTUDIANTES,AUTORIDADES YMIEMBROS DE LASOCIEDAD CIVIL

CAPACITACIÓNPARAPRESENTACION DEPROYECTOS DEINVERSION EN ELPRESUPUESTOPARTICIPATIVO

OPI / SGCTP 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/6.000,00 1.0

50 PERSONASCAPACITADAS PARAPRESENTACION DEPROYECTOS DEINVERSION EN ELPRESUPUESTOPARTICIPATIVO

COORDINACIÓN DEASISTENCIA YAYUDA ENSITUACIONES DEEMERGENCIA

SGDC 3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 S/10.000,00 3.0

3 ACCIONES DECOORDINACIONPARA ASISTENCIASEN SITUACIONESDE EMERGENCIA

SIMULACROS ENPREVENCIÓN DEDESASTRESNATURALES

SGDC 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/8.000,00 2.0

2 SIMULACROS ENPREVENCION DEDESASTRESNATURALES

IDENTIFICACIÓN DEZONAS DE RIESGO SGDC 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/8.000,00 4.0

4 INFORMES DEIDENTIFICACION DEZONAS DE RIESGO

ELABORACIÓN DEINFORMES DEAVANCEFINANCIERO DEFPPE

OA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/8.000,00 4.0

4 INFORMES DEAVANCEFINANCIERO DEFPPE

ELABORACIÓN DELPLAN OPERATIVO2014

ORDITI 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/4.628,00 1.01 PLAN OPERATIVOINSTITUCIONALELABORADO

ELABORAR LOSINFORMES DEEVALUACIÓNTRIMESTRAL DELPOI 2014

ORDITI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/8.000,00 4.04 EVALUACIONESTRIMESTRALESDEL POI

CONTROL DEPERSONAL YREMISIÓN DEPARTES DEASISTENCIA

ORRHH 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.000,00 12.0

12 PARTES DEASISTENCIA DEPERSONALINFORMADOS

INVENTARIO DEACTIVO FIJO OA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/6.000,00 2.0 2 INVENTARIOS

REALIZADOS

CONTROL DEMAQUINARIA YVEHÍCULO

OA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/8.000,00 4.0

4 INFORMES DECONTROL DEMAQUINARIA YVEHICULO

SOLICITUD DEHABILITACION,REEMBOLSOS YRENDICION DECAJA CHICA

OA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.000,00 12.0

12 SOLICITUDES DEHABILITACION,REEMBOLSOS YRENDICION DECAJA CHICA

CAPACITACIONPARA LAIDENTIFICACION,FORMULACION YEVALUACION DEPROYECTOS DEINVERSION

OPI 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/8.000,00 2.0

80 PERSONASCAPACITADAS PARALA IDENTIFICACION,FORMULACION YEVALUACION DEPROYECTOS DEINVERSION

CAPACITACIONSOBRE CRITERIOSY PRIORIZACION DEPROYECTOS DEINVERSION ENTALLERES DEPRESUPUESTOPARTICIPATIVO ANIVEL REGIONAL

SGCTP 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/6.000,00 2.0

50 PERSONASCAPACITADASSOBRE CRITERIOSY PRIORIZACION DEPROYECTOS DEINVERSION

Presupuesto Total S/. : S/214.628,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CHUPACA

MANDATO / FUNCION : UNIDAD EJECUTORA 300- EDUCACION

MISIÓN :LA UGEL CHUPACA, ES UNA INSTITUCIÓN QUE BRINDA ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA, PEDAGÓGICA,ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL CON EQUIDAD Y EFICIENCIA, PARA PROMOVEREL DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, QUE OFRECEN UN SERVICIO DE CALIDAD, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD, PROPICIANDO EL DESARROLLO INTEGRALDEL EDUCANDO Y PRACTICANDO UNA CULTURA DE VALORES.

VISIÓN :

AL 2016 LA UGEL CHUPACA SERÁ UN ÓRGANO EFICIENTE Y EFICAZ, QUE DIRECCIONA, SUPERVISA Y MONITOREA PROCESOS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA, INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA, QUEPERMITA ELEVAR EL NIVEL DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES, A TRAVÉS DE ACCIONES EDUCATIVAS PERTINENTES Y RELEVANTES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS FORTALECIDAS YPLENAMENTE IMPLEMENTADAS, DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS EN EL MANEJO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PEDAGÓGICOS QUE RESPONDAN A ENFOQUES MODERNOS, QUEPROMUEVAN EL APOYO COMPROMETIDO DE LA COMUNIDAD PARA SU PARTICIPACIÓN, CONCERTACIÓN Y VIGILANCIA EN COORDINACIÓN CON OTROS SECTORES; PARA LOGRAR LA FORMACIÓNINTEGRAL Y APORTAR AL DESARROLLO HUMANO.

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS.

80.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVASCONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTODE HORASLECTIVASNORMADAS

5003107:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR

DIR-AGA-AGP-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.048.247,00 50.0

II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA

5003108:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA

DIR-AREA ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.872.686,00 80.0

II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓNPRIMARIA - EBR

5003109:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNSECUNDARIA.

DIR-AREA ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.430.311,00 27.0

II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA YPAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓNSECUNDARIA -EBR

5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

DIR-AREA ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/25.648,00 107.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODEL II CICLO DEEBR

5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEPRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

DIR-AREA ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/83.348,00 80.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODE NIVELPRIMARIO - EBR

5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

DIR-AREA ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/75.712,00 27.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODE NIVELSECUNDARIO -EBR

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGOGICAS Y DEGESTION DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION

SUFICIENTEINCLUSION EN LAEDUCACION BASICA YTECNICO-PRODUCTIVA DENIÑOS, NÑAS YJOVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A29 AÑOS DE EDAD

2.0

3000574:PERSONAS CONDISCAPACIDADSEVERAACCEDEN AINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICASESPECIALIZADASCONCONDICIONESPARA SUATENCIÓN

5003165:MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS ENLOCALES DELOSCENTROS DEEDUCACIÓN BASICAESPECIAL Y CENTROSDE RECURSOS.

AGI-ADM-AGP-II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.156,00 100.0

% DE LOCALESACONDICIONADOSY CONMANTENIMIENTOPARA SUFUNCIONAMIENTOEN EDUCACIÓNBÁSICA ESPECIAL.

5004306:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DE LOSCENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL

AGI-AGA-II.EE.-PLANILLAS. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/23.030,00 100.0

% DE PESONASCONDISCAPACIDADSENSORIALFÍSICA, DECOMUNICACIÓN EINTELECTUALLEVE OMODERARA DE 3 A29 DE EDAD QUEASISTEN A UNAINSTITUCIÓNEDUCATIVACOMUN QUERECIBE SERVICIODE APOYO.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGOGICAS DEGESTION DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION.

FORTALECER ELDESARROLLO DE LAGESTIONPEDAGGICA,ADMINISTRATIVA EINSTITUCIONAL PARAGENERAR UNSERVICIO EDUCATIVODE CALIDAD.

9.0

3999999 : SINPRODUCTOACCIONESCENTRALES

5000001:PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

DIR.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/111.949,00 100.0% DE ACCIONESCUMPLIDAS

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

1 de 4 05/05/2014 09:31 a.m.

Page 140: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

CAPACITACIÓNSOBRE SUSFUNCIONES A LOSMIEMBROS DEAPAFAS Y CONEISDE LAS II.EE. DELOS TRESNIVELES

RACIONALIZADOR-DIR.-AGI-AGA--PP.FF 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/400,00 250.0

MIEMBROS DEAPAFAS Y CONEISDE LAS II.EE.CAPACITADOS ENSUS FUNCIONES

CAPACITACIÓN ALOS DIRECTORESSOBRE LAELABORACIÓN DEDOCUMENTOS DEGESTIÓN (PEI, PAT,RI)

RACIONALIZADOR-DIR.-AGI-AGA--PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 150.0

DIRECTORESCAPACITADOSSOBREELABORACIÓN DEDOCUMENTOS DEGESTIÓN

TALLER DECAPACITACIÓN ALOS DIRECTORESDE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASSOBREESTADÍSTICA ONLINE: CENSO 2014.

ESTADISTICO- DIR.-AGI-AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/134,00 250.0

DIRECTORES Y/ORESPONSABLES,DE LAS II.EE.CAPACITADOS ENEL LLENADO DELAS CÉDULASESTADÍSTICAS.

SUPERVISIÓN YMONITOREO ALOS DIRECTORESDE LAS II.EE. DELOS DIFERENTESNIVELES YMODALIDADES ENEL MANEJO DELOSDOCUMENTOS DEGESTIÓN.

RACIONALIZADOR-PLANIFICADOR-ESTADISTICO-DIR-AGI-

10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/855,00 250.0

DIRECTORES DELAS II.EE.PÚBLICAS YPRIVADAS,SUPERVISADOS YMONITOREADOSQUE CUMPLENCON LAELABORACIÓN YEJECUCIÓN DEDOCUMENTOS DEGESTIÓN.

ACTUALIZACIÓNDE DOCUMENTOSDE GESTIÓN (RIN,MOF, PAT, MAPRO)DE LA UGEL –CHUPACA.

RACIONALIZACIÓN-DIR-AGI 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/472,00 4.0DOCUMENTOSACTUALIZADOS YAPROBADOS

ELABORACIÓN,APROBACIÓN YEVALUACIÓN DELPLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL

PLANIFICADOR-DIR-AGI 6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/497,00 6.0

DOCUMENTOSELABORADOS,APROBADOS YEVALUADOS

ELABORACIÓNDEL EXPEDIENTETÉCNICO DEAMPLIACIÓN DECOBERTURA ENEDUCACIÓNINICIAL DELAMBITO DE LAUGEL

PLANIFICADOR-DIR-AGI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/100,00 100.0 % EXPEDIENTESAPROBADOS.

INFORMECONSOLIDADO DELAS HORASEFECTIVAS,LECTIVAS DE LOSDIFERENTESNIVELES YMODALIDADES YCONTROL DEASISTENCIA DE1ER Y 2DOGRADO.

PLANIFICADOR-DIR-AGI 9.0 3.0 0.0 3.0 3.0 S/160,00 9.0INFORMESCONSOLIDADOS YPRESENTADOS

DESARROLLO DELA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓNINSTITUCIONAL

DIR-AGI-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.597,00 100.0

% DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

5000002CONDUCCIÓN YORIENTACIÓNSUPERIOR

AGP -AGA-II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/418.921,00 100.0

% DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CELEBRACIÓNDEL 82°ANIVERSARIO DELA EDUCACIÓNINICIAL EN ELPERÚ.

DIR-AGP-AGA-II.EE.PP.FF-GOB.LOCAL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/250,00 57.0

II.EE. DEL NIVELINICIAL YPRONOEIS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE ENLAS ACTIVIDADESDEL ANIVERSARIODEL NIVEL INICIAL.

IX FESTIVAL DETEATRO "ELRETOÑITO"

AGP INIC-DIR- AGA II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/238,00 83.0

II.EE. DEL NIVELINICIAL YPRONOEIS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.

TALLER DECAPACITACIÓNTÉCNICOPEDAGÓGICO YPRODUCTIVO CONENFOQUEAMBIENTAL

DIR-AGP PRI-ADM-II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/820,00 79.0

II.EE BRINDAN ALOS ALUMNOSAPRENDIZAJES{UTILES PARA SUVIDA COTIDIANA.

TALLER DECAPACITACIÓNDOCENTE EN ELUSO DE LAPTOP YROBÓTICAEDUCATIVA.

DIR-AGP PRIM-ADM-II.EE. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/320,00 160.0

DOCENTESCAPACITADOSENUSO DE LAPTOPSY ROBOTICAEDUCATIVA.

EVALUACIÓNCENSAL DEESTUDIANTES DEL2DO GRADO DEPRIMARIA.

DIR-AGP PRIM-ADM.II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 60.0

II.EE. DEL 2°GRADOEVALUADAS ENCOMUNICACIÓN YMATEMÁTICA.

TALLER DECAPACITACIÓN ALOSRESPONSABLESEN EL USO DE LASTICS.

DIR-AGP-ESPECIALISTASSECUNDARIA-II.EE-PP.FF 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/250,00 160.0

DOCENTESCAPACITADOS ENEL USO DE LASTICS.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

XXX CONCURSOREGIONAL DECOMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DETEXTOS 2014.

ESP.SEC-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/297,00 160.0

DOCENTESCAPACITADOS ENEL USO DE LASTICS.

VI OLIMPIADAREGIONAL DELECTURASLITERARIAS 2014.

ESP.SEC.-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/175,00 108.0

ESTUDIANTESCOMPRENDENTEXTOSLITERARIOS DEDIFERENTESAUTORES,HACIENDO USODE DIVERSASESTRATEGIAS DECOMPRENSIÓN,PARA APLICARLODE FORMA ORAL YESCRITA ENDIFERENTESCONTEXTOS.

CONCURSO DENARRATIVA YENSAYO "JOSÉMARÍA ARGUEDAS"

ESP.SEC.-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/220,00 200.0

ESTUDIANTESQUE ELABORANTEXTOS ORALESY ESCRITOS ENLENGUAORIGINARIA Y/OCASTELLANA APARTIR DE LAOBRA DE JOSÉMARÍA ARGUEDAS.

XI OLIMPIADANACIONALESCOLAR DEMATEMÁTICA(ONEM)-2014.

ESP.SEC.-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/450,00 45.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS DELNIVEL DEEDUCACIÓNSECUNDARIAPÚBLICAS YPRIVADAS DELÁMBITO DE LAUGEL-CHUPACAPARTICIPANANTIVAMENTE ENLA 2DA Y 3ERA.ETAPA DE LA(ONEM).

X EVALUACIÓN DEMEDICIÓN DERENDIMIENTOACADÉMICO.

ESP.SEC.-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/585,00 500.0

ESTUDIANTES DEL1° Y 5° DESECUNDARIA DEII.EE. PÚBLICAS YPRIVADASFOCALIZADAS,EVALUADOS ENRENDIMIENTOACADÉMICO.

XVI FERIA DEPROYECTOSTECNOLÓGICOS YPRODUCTIVOS2014.

ESP.SEC.-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 S/300,00 37.0II.EE. QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.

JUEGOSDEPORTIVOSESCOLARESNACIONALES 2014

-DIR-AGP-ESP.PECUD-II.EE 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/230,00 131.0

II.EE. DEL NIVELPRIMARIA YSECUNDARIA QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.

JUEGOSFLORALESESCOLARESNACIONALES 2014

DIR-AGP-ESP.PECUD-II.EE 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/274,00 131.0

II.EE. DEL NIVELPRIMARIA YSECUNDARIA QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.

CONCURSO DEBANDAESCOLARES DELNIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO-2014

DIIR-AGP-ESP.PECUD-II.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/248,00 17.0

II.EE. DEL ÁMBITODE LA UGELCHUPACAPARTICIPANACTIVAMENTE.

CAMPAÑA POR ELBUEN INICIO DELAÑO ESCOLAR.

DIR-AGP-AGA-II.EE-PP.FF-GOB.LOC

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/646,00 163.0

II.EE. CONALUMNOSPRESENTESDESDE EL PRIMERDIA DE CLASES.

JORNADAS DEREFLEXIÒN YPLAN DE TRABAJOPARA MEJORA DEAPRENDIZAJES.

DIR-AGP-AGA-II.EE-PP.FF-GOB.LOC 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/400,00 163.0

II.EE. QUEPARTICIPAN EN LAJORNADA DEREFLEXIÒN PARADEFINIR METAS.

FORTALECIMIENTODE LAS REDESEDUCATIVAS.

DIR-AGP-ADM-II.EE-PP.FF-GOB.LOC

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/432,00 15.0

REDESEDUCATIVASASESORADOS YFORTALECIDAS

CELEBRACIÓNDEL PRIMER YSEGUNDO DIA DELLOGRO.

DIR-AGP-ADM-II.EE-PP.FF-GOB.LOC

2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/820,00 163.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPRESENTANRESULTADOSPEDAGÓGICOS ENEL DÍA DEL

XXIV FERIAESCOLARNACIONAL DECIENCIA YTECNOLOGÍA

DIR-AGP-AGA-II.EE-PP.FF-GOB.LOC

2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/450,00 38.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.

SUPERVISIÓN,MONITOREO YACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO ADIRECTORES YDOCENTES DELASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DELOS TRESNIVELES.

DIR-AGP-AGA-II.EE-PP.FF-GOB.LOC 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/2.850,00 500.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONDIRECTORES YDOCENTESSUPERVISADOS YMONITOREADOSEN EL ASPECTOPEDAGÓGICO.

DESARROLLO DELA GESTIÓN DE LAJEFATURA DELÁREA DE GESTIÓNPEDAGÓGICA.

DIR-AGP-ADM-II.EE-PP.FF 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.758,00 100.0

% DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMETE

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

TALLER DEACTUALIZACIÓNDOCENTE ENGESTIÓNPEDAGOGICA

INICIAL´´ PRIMARIA,SECUNDARIA,DIR,AGP,ADM,II.EE. 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/2.653,00 500.0

DIRECTORES YDOCENTES DELOS TRESNIVELESACTUALIZADOS ENEL MANEJO DE LAPROGRAMACIÓNCURRICULAR

DESARROLLO DELA GESTIÓN DESECRETARIA DEDIRECCIÓN

DIR,SEC-DIR, ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.054,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

1,4

FORTALECER ELPROCESO DEDESENTRALIZACIÓNDE LA GESTIÓNPÚBLICA REGIONALTRANSPARENTE,CON PARTICIPACIÓNDE LA SOCIEDADEDUCADORA,PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ORGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNIN.

FORTALECER ELPROCESO DEDESENTRALIZACIÓNDE LA GESTIÓNPÚBLICA REGIONALTRANSPARENTE,CON PARTICIPACIÓNDE LA SOCIEDADEDUCADORA,PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ORGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNIN.

9.05000003:GESTIONADMINISTRATIVA

5000003: GESTIONADMINISTRATIVA DIR-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/111.088,00 100.0

% DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

ACTUALIZACION ADIRECTORESSOBRE LOSALCANCES DE LADIRECTIVA Nº047-MANEJO DELSOFTWARE 3.5.DE BIENESPATRIMONIALES.

ADM-BIENES PATRIMONIALES-DIR-II.EE.

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/169,00 163.0

DIRECTORESCAPACITADOS ENEL MANEJO DELSIMI.

SANEAMIENTOFÍSICO LEGAL DELOS TERRENOSDE LAS II.EE.

INFRAEST-DIR-AGA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/728,00 100.0 % DE II.EE.SANEADOS.

CAPACITACIÓN ADIRECTORES ENEL MANEJO DELLIBRO CAJA DELOS RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS ENLA II.EE. Y APAFAS.

AGA-DIR 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/319,00 200.0

DIRECTORES YAPAFASCAPACITADOS ENEL BUEN USO DELOS RECURSOSPROPIOS.

DESARROLLO DELA GESTIÓN DELAREA DE GESTIÓNADMINISTRATIVA.

DIR-ADM-ABAS-INFRAT-ALMC-PLANI-BIENPATR-PERS-BINESOC

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/52.477,00 100.0

% DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DEASESORIAJURIDICA

DIR-ASESJURIDICA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.962,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓNSECRETARIAGENERAL

DIR-SEC GEN-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/810,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

3999999: SINPRODUCTOAPNOP 9002

5000661DESARROLLO DELA EDUCACIÓNLABORAL TÉCNICA

AGP -AGI- ESP 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/305.479,00 100.0

% DE HORASLECTIVASCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

Presupuesto Total S/. : S/19.600.575,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

MANDATO / FUNCION : DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 7° Y 13° DE LA LEY N.° 27285 - LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORÍAGENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEMÁS DISPOSICIONES, DEBE REALIZAR EL CONTROL GUBERNAMENTAL DE LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE L

MISIÓN : EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, TIENE COMO MISIÓN PROMOVER LA CORRECTA Y TRANSPARENTE GESTIÓN DELOS RECURSOS Y BIENES DE LA ENTIDAD, CAUTELANDO LA LEGALIDAD Y EFICIENCIA DE SUS ACTOS Y OPERACIONES, ASÍ COMO EL LOGRO

VISIÓN : CONFORMAR UN EQUIPO PROFESIONAL MULTI DISCIPLINARIO, ALTAMENTE CALIFICADO, CON SÓLIDOS PRINCIPIOS ÉTICOS, CAPACITADO PERMANENTEMENTE,EQUIPADO CON TECNOLOGÍAS DE CONSTANTE ACTUALIZACIÓN, QUE BRINDEN CONFIANZA Y SEGURIDAD A LA POBLACIÓN, SOBRE EL ADECUADO

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica

Unidad deMedida

4

CUMPLIMIENTO DELAS NORMASLEGALES AGESTIÓN PÚBLICAY EFECTUAR LADEFENSA LEGALDEL ESTADO

MEJORAR LACALIDAD DELGASTO DE LASACTIVIDADES YPROYECTOSENMATERIA SOCIALECONÓMICA,AMBIENTAL,INSTITUCIONAL EINFRAESTRUCTURA,MEDIANTE ELADECUADO YRACIONAL MANEJODE LOS ESCASOSRECURSOSFINANCIEROS

70.0

CUMPLIMIENTO DELAS NORMASLEGALES AGESTIÓN PÚBLICAY EFECTUAR LADEFENSA LEGALDEL ESTADO

ACCIÓN DECONTROL N.° 2 PLIEGO 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/41.217,00 1.0

NFORMEACCIÓNDECONTROL

ACCIÓN DECONTROL N.° 3 PLIEGO 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/82.435,60 2.0

INFORMEACCIÓNDECONTROL

ACCIÓN DECONTROL N.° 4 PLIEGO 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/82.436,00 2.0

INFORMEACCIÓNDECONTROL

ACCIÓN DECONTROL N.° 1 PLIEGO 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/82.436,00 2.0

INFORMEACCIÓNDECONTROL

4

FORTALECIMIENTODEL SISTEMA DECONTROLINSTITUCIONAL

MEJORAR LACALIDAD DELGASTO DE LASACTIVIDADES YPROYECTOSENMATERIA SOCIALECONÓMICA,AMBIENTAL,INSTITUCIONAL EINFRAESTRUCTURA,MEDIANTE ELADECUADO YRACIONAL MANEJODE LOS ESCASOSRECURSOSFINANCIEROS

30.0

FORTALECIMIENTODEL SISTEMA DECONTROLINSTITUCIONAL

INFORME DESEGUIMIENTO DEMEDIDASCORRECTIVAS YDE PROCESOSJUDICIALES

PLIEGO 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/8.202,00 2.0

INFORMEACTIVIDADDECONTROL

INFORME DEMEDIDAS DEAUSTERIDAD

PLIEGO 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/3.385,00 1.0

INFORMEACTIVIDADDECONTROL

INFORME ANUALPARA ELCONSEJOREGIONAL(DIRECTIVA N°002-2005-CG/OCI-GSNC)

PLIEGO 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/3.361,40 1.0

INFORMEACTIVIDADDECONTROL

VEEDURÍA:ADQUISICIÓN DEBIENES

SEDE 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/14.816,00 4.0

INFORMEACTIVIDADDECONTROL

VERIFICAR ELCUMPLIMIENTODE LANORMATIVARELACIONADA ALTUPA Y A LA LEYDEL SILENCIOADMINISTRATIVO:

SEDE 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/15.337,00 4.0

INFORMEACTIVIDADDECONTROL

REVISIÓN DE LAESTRUCTURADEL CONTROLINTERNO (LEY N°28716 ART. 9° YMODIFICATORIAS)

SEDE 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/4.817,00 1.0

INFORMEACTIVIDADDECONTROL

PARTICIPACIÓNEN COMISIÓNESPECIAL DECAUTELA (ART. 8°

SEDE 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/4.817,00 1.0

INFORMEACTIVIDADDECONTROL

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica

Unidad deMedida

R.C. N°063-2007-CG)

GESTIÓNADMINISTRATIVADEL ORCI

PLIEGO 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/32.880,00 4.0

INFORMEACTIVIDADDECONTROL

VERIFICARCUMPLIMIENTODE NORMATIVAEXPRESA: LEYDETRANSPARENCIAY ACCESO A LAINFORMACIÓNPÚBLICA.ACTIVIDAD DECONTROL (LEYN° 27806, D.S. N°043-2003-PCM);

PLIEGO 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/4.816,00 1.0

INFORMEACTIVIDADDECONTROL

ATENCIÓN YORIENTACIÓNPERSONALIZADADE DENUNCIAS

PLIEGO 3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 S/4.815,00 3.0

INFORMEACTIVIDADDECONTROL

VEEDURÍA : A LAEJECUCIÓN DESERVICIO

SEDE 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/14.820,00 4.0

INFORMEACTIVIDADDECONTROL

ARQUEO DECAJA PLIEGO 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/4.816,00 2.0

INFORMEACTIVIDADDECONTROL

VEEDURÍA:ACTOS DETRANSFERENCIADE CARGO DEAUTORIDAD ESELEGIDAS PORVOTO POPULAR

PLIEGO 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/6.771,00 1.0

INFORMEACTIVIDADDECONTROL

Presupuesto Total S/. : S/412.178,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES

MANDATO / FUNCION : LA OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES, ES UN ÓRGANO DE TERCER NIVEL ENCARGADO DE LA COMUNICACIÓN, RELACIONES PUBLICAS, PROTOCOLO, PRENSA E IMAGEN DELGOBIERNO REGIONAL JUNIN

MISIÓN : FACILITAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA MANTENER INFORMADA A LA CIUDADANÍA, GENERANDO ESPACIOS A TRAVÉS DE PROGRAMAS,PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA DIFUNDIR EL AVANCE DE LA GESTIÓN REGIONAL

VISIÓN : SER LA MEJOR OFICINA DE COMUNICACIONES A NIVEL REGIONAL, MANTENIENDO UNA COMUNICACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE TANTO EN LO INTERNO Y EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN.

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

4

MEJORAR LAIMAGEN YCOMUNICACIÓNDEL GOBIERNOREGIONALJUNIN, TANTOEN EL NIVELINTERNO YEXTERNO

FORTALECER LASOFICINAS DECOMUNICACIONESA NIVELREGIONAL,TRABAJANDO ENUN SOLOHORIZONTE PORMEDIO DE PLANESY ESTRATEGIASPARA MEJORARLA INTERACCIÓNENTRE LAPOBLACIÓN YFUNCIONARIOSDEL GOBIERNOREGIONAL

100.0

POSICIONAR LAIMAGENINSTITUCIONAL DELGOBIERNOREGIONAL JUNÍN ENLAS NUEVEPROVINCIAS

EXPOSICIÓNITINERANTE DEFOTOGRAFÍA DEOBRAS

OFICINA REGIONALDEINFRAESTRUCTURA

20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/13.208,00 48.8 EXPOSICIÓNFOTOGRÁFICA

VISITA GUIADA APERIODISTAS DETODA LA REGIÓNA LA EJECUCIÓN EINAUGURACIÓNDE OBRAS

GERENCIAREGIONAL DEINFRAESTRUCTURA

16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/46.008,00 16.0

PUBLICACIÓN YDIFUSIÓN EN LOSMEDIOS DECOMUNICACIÓN

UTILIZAR MEDIOSALTERNATIVOS,RADIOSCOMUNITARIAS,CIRCUITOSCERRADOS,BLOGS, ENTREOTROS

OFICINA REGIONALDEINFRAESTRUCTURA

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/32.008,00 12.0VISITAS A LOS MEDIOSDE COMUNICACIÓNALTERNATIVOS

DIFUSIÓN DEOBRAS ENLUGARESESTRATÉGICOS:ESTADIOS,BUSES, TIENDAS,BANERS Y DEMÁSPUBLICIDADALTERNATIVA

TODAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/15.208,00 12.0

PROMOCIONES DEOBRAS ENEJECUCIÓN ENLUGARES VISIBLES

ELABORACIÓN YDIFUSIÓN DECAMPAÑASCONTRA LADISCRIMINACIÓN,TRATA DEPERSONAS,BULING,DIFAMACIÓN,CORRUPCIÓN,ANTOCORRUPCIÓN,ENTRE OTRAS

GERENCIAGENERAL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.008,00 12.0

CAMPAÑASREALIZADAS YDIFUNDIDAS CONTRALA DISCRIMINACIÓN YOTROS

PROMOVER LAIMAGENCOORPORATIVACON LA APLICACIÓNDEL MANUAL A NIVELREGIONAL

REITERAR ELUSOS YAPLICACIÓN DELMANUELACORPORATIVO ENTODAS LASUNIDADESEJECUTORAS ANIVEL REGIONAL

GERENCIAGENERAL 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/2.008,00 8.0

USO Y APLICACIÓNDEL MANUALCORPORATIVO A LASSUB GERENCIAS DEDESARROLLO

TALLER PARA LOSCOMUNICADORESDE LAS DIVERSASDEPENDENCIASSOBRE LAAPLICACIÓN DELMANUALCOORPORATIVO

GERENCIAGENERAL 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/7.008,00 16.0 COMUNICADORES

CAPACITADOS

ELABORAR UNASÍNTESISINFORMATIVA DIARIADE LAS NOTAS DEMAYOR RELEVANCIADEL GRJ HACIA LOSMEDIOS DECOMUNCIACIÓN

INSTALAR UNSOPORTEINFORMÁTICOSEN LA OFICINA DECOMUNICACIONESO INFORMÁTICAPARA GRAVARLOS PROGRAMASINFORMATIVOS DELAS EMISORAS YELABORAR UNASÍNTESIS DEINFORMACIÓNDEL DÍAREFERIDOS ALGOBIERNOREGIONAL YDIRECCIONARLASA LA GERENCIA OÁREA QUE FUEALUDIDA

ORC - ORDITI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.208,00 12.0 INSTALACIÓN DESOFWARE

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

Unidades Orgánicasde Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

CLASIFICAR LAINFORMACIÓN DEACUERDO ALORDEN EIMPORTANCIA YELABORAR LASÍNTESISINFORMATIVA

ORC 3.2 0.8 0.8 0.8 0.8 S/8.208,00 3.2

RECOLECCIÓN DEINFORMACIÓN DE LOSMEDIOS DECOMUNICACIÓN

ARCHIVAR CADAUNA DE LASSÍNTESISINFORMATIVA

ORC 0.8 0.2 0.2 0.2 0.2 S/2.600,20 0.8COPIAS Y GRABACIÓNDE LA SÍNTESISINFORMATIVA

PROMOCIONAR LOSACTOSPROTOCOLARES,ANIVERSARIOS,AUDIENCIAS YOTROS DE LAREGIÓN JUNÍN

CONFERENCIASDE PRENSA DELAS DIFERENTESACTIVIDADESPROTOCOLARES

ORC 6.0 1.5 1.5 1.5 1.5 S/25.208,00 6.0 CONFERENCIAS DEPRENSA

ORGANIZACIÓNDE PASACALLESEN LAS NUEVEPROVINCIAS DELA REGIÓN Y LACAPITAL

TODAS 2.4 0.6 0.6 0.6 0.6 S/16.878,00 2.4 PASACALLES

ACTUALIZACIÓN DELAS REDESSOCIALES, CON LAFINALIDAD QUE LOSUSUARIOSENCUENTREN LAINFORMACIÓNACTUAL

SUBIR A DIARIOLOS BOLETINES,NOTASINFORMATIVAS,MATERIALFOTOGRÁFICO YAUDIO VISUALNECESARIO A LASREDES SOCIALESPARA MANTENERACTUALIZADO LAINFORMACIÓN

ORC 1.6 0.4 0.4 0.4 0.4 S/9.208,00 1.6

NOTAS DE PRENSA,VIDEOS,FOTOGRAFÍAS YSUBIR A LAS REDESSOCIALES

ESTABLECER LOSLINKSELECTRÓNICOSCONDEPENDENCIASESTATALES YPRIVADAS QUETENGASRELACIÓN A LATEMÁTICAS PARAEL SERVICIOINMEDIATO DELUSIARIO

ORC 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 S/1.808,00 0.4LINKSRELACIONADOS A LAINSTITUCIÓN

ESTABLECERPERIODICAMENTEENCUESTASBREVES SOBREEL SERVICIO DEINFORMACIÓNOFRECIDA EN ELPORTAL WEB YREDES SOCIALES

ORC - ORDITI 2.0 0.5 0.5 0.5 0.5 S/3.508,00 2.0 ENCUESTAS

CONTABILIZAR,REPORTAR YTENER UNCONTROLMENSUAL DELNÚMERO DEVISITAS ALPORTAL

ORC - ORDITI 1.6 0.4 0.4 0.4 0.4 S/250,00 1.6 ESTADÍSTICAS DEVISITAS AL PORTAL

EDITAR UN BOLETÍNMENSUAL CONINFORMACIÓNRELEVANTEGENERADA POR ELGOBIERNOREGIONAL CON LOSPROYECTOS MÁSIMPORTANTES

DISEÑARFORMATO DELBOLETÍNINFORMATIVO

TODAS 1.6 0.4 0.4 0.4 0.4 S/1.208,00 0.8DIAGRAMACIÓN DEBOLETINESINFORMATIVOS

SOLICITARCOTIZACIONES APROVEEDORESDE SERVICIOS DEIMPRESIÓN

TODAS 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 S/7.508,00 0.4COTIZACIONES DEPROVEEDORES DEIMPRESIÓN

DISTRIBUCIÓNDEL BOLETÍNINFORMATIVO

TODAS 2.0 0.5 0.5 0.5 0.5 S/11.208,00 2.0 DISTRIBUCIÓN DEBOLETINES

PRODUCIRPROGRAMAS QUESE TRANSMITIRÁNEN TV. Y RADIO CONCAMPAÑASPERMANENTES QUESE REALIZARÁN DEACUERDO A LAIMPORTANCIA DELOS PROYECTOS,OBRAS,ACTIVIDADES YFECHASTRASCENDENTALES.

PRODUCIR YDIFUNDIR SPOTSRADIALES,TELEVISIVOS YPRENSA

TODAS 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/31.208,00 40.0

SPOTSPUBLICITARIOS PARARADIO, TELEVISIÓN YPRENSA.

ANUNCIO ENDIARIO, REVISTASY PUBLICACIÓNEN LA REDESSOCIALES

TODAS 10.0 2.5 2.5 2.5 2.5 S/12.564,80 10.0DIAGRAMACIÓN YMONITOREO DE LAREDES SOCUALES

ELABORAR UNABASE DE DATOS DEMEDIO DECOMUNICACIÓN,

PROGRAMARCONFERENCIASPARA LASACTIVIDADES QUE

TODAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.408,00 8.0

CONFERENCIA PORASUNTOS DEIMPORTANCIAINSTITUCIONAL

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

Unidades Orgánicasde Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

LOCAL, REGIONAL YNACIONAL

REQUIERAN UNAMASIVA DIFUSIÓN YASUNTOS DEIMPORTANCIAINSTITUCIONAL

12.0

ORGANIZAR ELBREAIK O EN SUCASO LOSALIMENTOSCORRESPONDIENTESAL HORARIO CON LASÁREASRESPONSABLES

REGISTRARASISTENCIA DELOS PERIODISTASDE LOS MEDIOSDECOMUNICACIÓM

CON OTRASINSTITUCIONES

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.008,00 4.0

CUADRO DEASISTENCIA DEPERIODISTAS DE LALOCALIDAD

VISITA CON LAAUTORIDADREGIONAL YFUNCIONARIOS ALAS INSPECCIONESE INAUGURACIONESDE OBRAS EN LASNUEVESPROVINCIAS DE LAREGIÓN PARA LADIFUSIÓN DEACTIVIDADES.

COORDINACIÓN YDIFUSIÓN CONLOS MEDIOS DECOMUNICACIÓNLOCALES

TODAS 2.0 0.5 0.5 0.5 0.5 S/23.208,00 4.0

SPOTS Y DIFUSIÓNDE LAS ACTIVIDADESA NIVEL DE LOSMEDIOS DECOMUNICACIÓN DE LACADA LOCALIDAD

COORDINACIÓNCONAUTORIDADES YPOBLACIÓN DELAS LOCALIDADESVISITADAS

TODAS 6.0 1.5 1.5 1.5 1.5 S/4.008,00 6.0

VISITAS AAUTORIDADES YPOBLADORES DE LASLOCALIDADESVISITADAS

ELABORACIÓN DENOTAS DE PRENSA,SPOTSPUBLICITARIOS,DISEÑO Y EDICIÓNPARA DISTINTOSMEDIOS DECOMUNICACIÓN.

RECOLECCIÓN YREDACCIÓN DEARTÍCULOSPERIODÍSTICOSPARA LAPUBLICACIÓN

TODAS 800.0 200.0 200.0 200.0 200.0 S/4.808,00 800.0NOTAS DE PRENSAELABORADAS YDIFUNDIDAS

PRODUCCIÓN YDIFUSIÓN DESPOTSPUBLICITARIOS ENDISTINTOSMEDIOS DECOMUNICACIÓN.

TODAS 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/8.008,00 40.0SPOT PUBLICITARIOSPRODUCIDOS

Presupuesto Total S/. : S/310.477,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL

MANDATO / FUNCION : PLANIFICAR, COORDINAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO REGIONAL

MISIÓN : ORIENTAR A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL EN FUNCIONES NORMATIVAS, FISCALIZADORAS E INVESTIGADORAS; MANTENER EL REGISTRO ACTUALIZADO DEL ACERVODOCUMENTARIO, EFECTUANDO LAS ACCIONES DE TRÁMITE, NOTIFICACIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y EL ARCHIVO ACTUA

VISIÓN : SER UNA SECRETARÍA QUE SE ADECÚA A LA EVOLUCIÓN SOCIO - ECONÓMICA - POLÍTICA Y CULTURAL DE LA REGIÓN JUNÍN, CON LA CAPACIDAD DE CONTRIBUIR EN ELDESARROLLO INTEGRAL; BRINDANDO A LOS CONSEJEROS REGIONALES SERVICIOS DE CALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, RESPONS

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica

Unidad deMedida

1,2,3,4

EJECUTARCOORDINACIONESDIRECTAS CON ELCONSEJOREGIONAL,CONSEJERODELEGADO,COMISIONES YCONSEJEROS,PARA ELORDENAMIENTODE SUSTRABAJOS Y PARAEL MEJORDESARROLLO DESUS FUNCIONES.

EJECUTARACCIONES YACTIVIDADESCOODINADAS CONEL CONSEJOREGIONAL,CONSEJERODELEGADO,COMISIONES YCONSEJEROS,PARA ELORDENAMIENTODE SUS TRABAJOSY PARA EL MEJORDESARROLLO DESUS FUNCIONESNORMATIVAS,FISCALIZADORAS YDEREPRESENTACIÓN.

100.0

CONTRIBUIREN ELEFICIENTE YEFICAZDESARROLLODEFUNCIONESDE CADACONSEJEROY COMISIÓNDELCONSEJOREGIONAL

SISTEMATIZAR LOSDVDS DE LASGRABACIONES DELAS SESIONES DELCONSEJOREGIONAL.

TODAS 56.0 14.0 14.0 14.0 14.0 S/2.000,00 28.0

N° DE DVDS DELASGRABACIONESDE LASSESIONES DELCONSEJOREGIONAL

APROBACIÓN DEACUERDOSREGIONALES

TODAS 400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/6.000,00 400.0

N° DEACUERDOSREGIONALESAPROBADOS

APROBACIÓN DEORDENANZASREGIONALES

TODAS 24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/3.089,00 24.0

N° DEORDENANZASREGIONALESAPROBADAS

DESARROLLO DEFUNCIONES YATRIBUCIONES DELOS CONSEJEROS YDE LAS COMISIONESDEL CONSEJOREGIONAL

TODAS 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/602.680,00 100.0

N° DEDICTAMENES EINFORMES DECOMISIONES

PUBLICACIÓN DEACUERDOS YORDENANZASREGIONALES

TODAS 32.0 8.0 8.0 8.0 8.0 S/47.600,00 32.0

N° DEACUERDOS YORDENANZASREGIONALESPUBLICADOS

ASISTENCIA TÉCNICAY ASESORAMIENTO ALOS CONSEJEROS YCOMISIONES DELCONSEJO REGIONAL

TODAS 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/63.948,00 100.0

N° DEACUERDOS ENLAS ACTAS DELAS COMISIONESDEL CONSEJOREGIONAL

CONVOCATORIAS ASESIONES DELCONSEJO REGIONAL

TODAS 28.0 7.0 7.0 7.0 7.0 S/2.108,00 28.0N° DE OFICIOSDECONVOCATORIAS

ELABORAR,REDACTAR YARCHIVAR LOSLIBROS DE ACTASDE LAS SESIONESDEL CONSEJOREGIONAL

TODAS 28.0 7.0 7.0 7.0 7.0 S/18.800,00 28.0

N° DE ACTASDEBIDAMENTEIMPRESAS ENLOS LIBROS DEACTAS OFICIALESY ARCHIVADAS

SISTEMATIZAR LAINFORMACIÓN YDOCUMENTACIÓN DELA SECRETARÍAEJECUTIVA DELCONSEJOREGIONAL.

TODAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.500,00 12.0

N° DE INFORMESDEDOCUMENTOSEMITIDOSMENSUALMENTEPOR ELCONSEJOREGIONAL

DOTACIÓN DEBIENES Y SERVICIOSPARA ALCANZAR LASMETASPROGRAMADAS

TODAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.200,00 12.0N° DE INFORMESDE EJECUCIÓNDE GASTO

ACTOS DERECONOCIMIENTOSYCONDECORACIONES

DIRECCIÓNREGIONAL DECOMUNICACIONES

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.000,00 12.0 N° CEREMONIAS

FORMULAR LOSPROYECTOS DEDICTAMENES,ORDENANZAS,ACUERDOS EINFORMES FINALES YELABORARDICTAMENES,ORDENANZAS,ACUERDOS EINFORMES FINALESDE LAS COMISIONESDEL CONSEJOREGIONAL.

TODAS 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/21.000,00 100.0

PROYECTOS DEDICTAMENES,ORDENANZAS,ACUERDOS EINFORMESFINALES DE LASCOMISIONES; Y,DE DICTAMENES,ORDENANZAS,ACUERDOS EINFORMESFINALES DE LASCOMISIONESAPROBADOSPOR EL PLENODEL CONSEJOREGIONAL Y

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

SUSCRITO PORLA CONSEJERADELEGADA

Presupuesto Total S/. : S/788.925,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL

MANDATO / FUNCION : ADMINISTRAR BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL ESTADO

MISIÓN : MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL ESTADO, ENMARCADO EN LOS DISPOSITIVOS VIGENTES

VISIÓN : SER LIDER EN EL PLANEAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, DISPOSICIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL ESTADO EN LA REGIÓN JUNÍN

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica

Unidad deMedida

4

ASUMIR UN ROLPROACTIVO ENLA MEJORACONTINUA DELOS PROCESOS,SERVICIOS YACTIVIDADES DELAS U.E. DELGRJ.PROGRAMANDOY EJERCIENDOLAADMINISTRACIÓN,REGISTRO,CONTROL YDISPOSICIÓN DELOS BIENESPATRIMONIALESDEL GRJ,ENMARCADOSEN LA NORMASVIGENTE.

REALIZAR ELREGISTRO,AVALÚO,CONTROL EINSPECCIÓN DELOS BIENESPATRIMONIALESDEL GRJ,REALIZARINVENTARIOFISICO DE LOSMISMOSDETERMINANDOSU BAJA YDISPOSICIÓNFINAL, SANEARLOS BIENESINMUEBLES DELGRJ. DANDOCUMPLIMIENTOA LAS NORMASEMITIDAS PORLA

100.0

OPTIMIZAR LAGESTIÓN,FOCALIZANDOCOMPETENCIA YFUNCIONES DEPLANEAMIENTO,ADMINISTRACIÓN,DISPOSICIÓN,CUSTODIA YCONTROL DEBIENESPATRIMONIALESDE PROPIEDADDEL GOBIERNOREGIONAL JUNÍN.

BAJA DE BIENESPATRIMONIALES

SBN,PRESIDENTE,GERENTEGENERAL,DIRECTORREGIONAL DEASESORÍAJURÍDICA,DIRECTORREGIONAL DEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/40.000,00 12.0 RESOLUCIONES

ALTA DE BIENESPATRIMONIALES

SBN,PRESIDENTE,GERENTEGENERAL,DIRECTORREGIONAL DEASESORÍAJURÍDICA,DIRECTORREGIONAL DEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/30.000,00 8.0 RESOLUCIONES

DISPOSICIÓNFINAL DE BIENESPATRIMONIALES

SBN,PRESIDENTE,GERENTEGENERAL,DIRECTOR DEASESORÍAJURÍDICA,DIRECTORREGIONAL DEADMINISTRACIÓN

13.0 3.0 3.0 3.0 4.0 S/46.500,00 13.0 RESOLUCIONES

PROVEER YRECOGERBIENESPATRIMONIALES

GERENTES, SUBGERENTES,DIRECTORES YSUB DIRECTORES,PERSONALNOMBRADO YCOMTRATADO DELGRJ,INSTITUCIONES.

500.0 100.0 100.0 200.0 100.0 S/39.000,00 500.0

NOTAS DEENTRADA,NOTAS DESALIDA,CONTROL DEBIENESPATRIMONIALES

PRESENTACIÓNDEDECLARACIONESJURADAS YAUTOAVALUOSDE LASPROPIEDADESDEL GOBIERNOREGIONAL JUNÍN

MUNICIPALIDADES,SATH, DIRECTORREGIONAL DEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

11.0 11.0 0.0 0.0 0.0 S/5.025,00 11.0DECLARACIONESJURADASPRESENTADAS

IDENTIFICAR,REGISTRAR YCODIFICARBIENESPATRIMONIALES

OFICINA DEABASTECIMIENTOY SERVICIOSAUXILIARES AREADE ALMACÉN

500.0 200.0 100.0 100.0 100.0 S/36.908,00 500.0BIENESREGISTRADOS YCODIFICADOS

PROPONERSEGUROCONTRA TODORIESGO DE LOSBIENESPATRIMONIALES YSEGUROS SOAT

DIRECTORREGIONAL DEADMINISTRACIÓN YFINANZAS,GERENCIAGENERALREGIONAL YCOMPAÑIA DESEGUROS

9.0 2.0 4.0 3.0 0.0 S/13.500,00 9.0 PROPUESTASREALIZADAS

CUSTODIA YCONTRO DEBIENES(VEHÍCULOS YMAQUINARIAPESADA)UBICADOS ENLOS ALMACENESDE GESTIÓNPATRIMONIAL

DIRECTORREGIONAL DEADMINISTRACIÓN YFINANZAS,VIGILANTES, SUBDIRECCIÓN DEABASTECIMIENTOSY SERVICIOSAUXILIARES

365.0 91.0 91.0 91.0 92.0 S/35.445,00 365.0 BIENESCUSTODIADOS

REGISTRO,CONTROL,REVISIÓN YCLASIFICACIÓNDE PEDIDO

DIRECCIÓNREGIONAL DEADMINISTRACIÓN YFINANZAS, SUBDIRECCIÓN DE

2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/6.500,00 2000.0

REGISTROCONTROLINDIVIDUALACTUALIZADO

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica

Unidad deMedida

COMPROBANTEDE SALIDA(PECOSAS)

ABASTECIMIENTOSY SERVICIOSAUXILIARES

RECUPERACIÓNDE BIENESPRESTADOS AOTROSORGANISMOSPÚBLICOS YPRIVADOS

DIRECCIÓNREGIONAL DEADMINISTRACIÓN YFINANZAS,PROCURADURÍAPÚBLICAREGIONAL, JEFESDE ORGANISMOSPÚBLICOS YPRIVADOS

15.0 4.0 6.0 3.0 2.0 S/15.000,00 15.0BIENESRECUPERADOSY CUSTODIADOS

TRASLADOPERMANENTE DEBIENESPATRIMONIALES ALOS ALMACENESDE LA OFICINADE GESTIÓNPATRIMONIAL(HUAYUCACHI)

DIRECCIÓNREGIONAL DEADMINISTRACIÓN YFINANZAS, SUBDIRECCIÓN DEABASTECIMIENTOSY SERVICIOSAUXILIARES

260.0 70.0 60.0 100.0 30.0 S/25.200,00 260.0

TRASLADO DEBIENES A LOSALMACENES DEHUAYUCACHI EINTERNADOS ALALMACÉN

ELABORACIÓNDE INVENTARIODEL ACTIVO FIJODEL GOBIERNOREGIONAL JUNÍN-TRIMESTRAL

DIRECCIÓNREGIONAL DEADMINISTRACIÓN YFINANZAS, OFICINADEADMINISTRACIÓNFINANCIERA,COORDINACIÓNDE CONTABILIDAD

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/10.960,00 4.0INVENTARIOTRIMESTRALAPROBADO

INVENTARIOFÍSICO DEBIENESPATRIMONIALESDEL GRJ (SEDEGRJ.), ALDEAINFANTIL,OFICINAS DEDESARROLLO,OFICINA DEENLACE YALMACENES DEOGP. ANUAL

SBN, SUNARP,MUNICIPALIDADES,INSTITUCIONESPÚBLICAS,PRESIDENTE,GERENTES,DIRECTORESREGIONALES.

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/45.000,00 1.0 INVENTARIOAPROBADO.

ELABORACIÓNDE CONTROLESINDIVIDUALES DEBIENESPATRIMONIALES,DURANTE ELPROCESO DEINVENTARIO

FUNCIONARIOS YPERSONALNOMBRADO YCONTRATADO DELGRJ.

200.0 50.0 50.0 50.0 50.0 S/15.500,00 200.0 INDIVIDUALESACTUALIZADOS

REALIZAR ELSANEAMIENTOFÍSICO, TÉCNICOY LEGAL DE LOSINMUEBLES DELGRJ

SBN,SUNARP,FUNCIONARIOSDEL GOBIERNOREGIONAL JUNÍN,NOTARIAS.

2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/14.000,00 2.0 INMUEBLESANEADO

REVISIÓN,VERIFICACIÓN YCONTROL DELAS ACTAS DEENTREGA -RECEPCIÓN DECARGO.

FUNCIONARIOS,PERSONALNOMBRADO YCONTRATADO DELGRJ

45.0 10.0 10.0 10.0 15.0 S/15.700,00 45.0

ACTAS DEENTREGA DECARGOREVISADAS YVERIFICADAS

IMPLEMENTACIONDEL MODULO DEPATRIMONIO DELSIGA MEF,MIGRACION DELSIMI, REGISTRODE ORDENES DECOMPRA,PECOSAS,INVENTARIO DEBIENESPATRIMONIALES,ALTAS Y BAJAS YDISPOSICIÓNFINAL DE LOSBIENES MUEBLESDEL GRJ.

PRESIDENCIA,GERENCIAGENERAL, OFICINAREGIONAL DEADMINISTRACIÓN,OFICINA DEABASTECIMIENTOSY SERVICIOSAUXILIARES,OFICINA REGIONALDE DETECNOLOGÍA DELA INFORMACIÓNE INFORMATICA.OFICINA DEADMINISTRACIONFINANCIERA,OFICINA DERECURSOSHUMANOS,OFICINA REGIONALDE ASESORÍAJURÍDICA, YDEMAS ORGANOSDEL GOBIERNOREGIONAL JUNIN.

12980.0 3245.0 3245.0 3245.0 3245.0 S/40.000,00 12980.0 REGISTROS

SANEAMIENTOCONTABLECONTROLPATRIMONIAL,BIENESFALTANTES,BIENESSOBRANTESLUEGO DELINVENTARIOFISICO DEBIENESPATRIMONIALES,SANEAMIENTODE INMUEBLES,VERIFICACION DE

TODAS LASUNIDADESORGÁNICAS DELGOBIERNOREGIONAL JUNIN,SEDE CENTRAL YOFICINAS DEDESARROLLO

160.0 40.0 40.0 40.0 40.0 S/50.000,00 160.0 BIENESSANEADOS

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica

Unidad deMedida

DIFERENCIASENTRE LOSSALDOS DEINVENTARIOFISICO CON LOSSALDOSCONTABLES

Presupuesto Total S/. : S/484.238,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

SUB GERENCIA COOPERACIÓN TÉCNICA Y PLANEAMIENTO

MANDATO / FUNCION : CONDUCIR, NORMAR, EJECUTAR Y EVALUAR LOS PROCESOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON LA PLANIFICACIÓN, LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL Y LAESTADÍSTICA

MISIÓN : SOMOS EL ORGANO QUE NORMA, ORGANIZA, CONDUCE, INTEGRA, CONTROLA Y EVALUA EL SISTEMA DE PLANEAMIENTO CONCERTADO REGIONAL Y COOPERACIÓNTÉCNICA INTERNACIONAL CON INICIATIVA Y CREATIVIDAD, EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS Y POBLACIÓN EN GENERAL.

VISIÓN : SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA Y PLANEAMIENTO ES UN REFERENTE DE BUENA GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y FINANCIERO COMPLEMENTARIOPARA EL DESARROLLO REGIONAL

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica

Unidad deMedida

4

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓNY LAS INSTITUCIONESPARA ELEVAR ELNIVEL DE EFICIENCIAY EFICACIA.

MEJORAR LOSNIVELES DEARTICULACIÓN YCOORDINACIÓNENTRE LASDIFERENTESENTIDADESPÚBLICAS, ENGESTIÓN DEPLANEAMIENTOY CTI, PARAEVITARSUPERPOSICIÓNDECOMPETENCIASY FUNCIONESENTRE ELLAS.

100.0

FORMULAR DEMANERACONCERTADA YPARTICIPATIVALOSINSTRUMENTOSDEPLANIFICACIÓN YPROGRAMACIÓNPARA UNAADECUADAGESTIÓNREGIONAL QUECONTRIBUYA(POSIBILITE) ELCRECIMIENTO YDESARROLLOREGIONAL.

EVALUACION DELPOI 2014

ORDITISGCTP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.757,00 4.0 INFORMES DE

EVALUACIÓN

EVALUACION DELPLAN DEDESARROLLOREGIONALCONCERTADO2008-2015

GERENCIAS YDIRECCIONESREGIONALES

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/8.539,00 1.0 INFORME DEEVALUACIÓN

EVALUACION DELPLANESTRATEGICOINSTITUCIONALDEL GOBIERNOREGIONAL AÑO2013

GERENCIAS YDIRECCIONESREGIONALES

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/8.969,00 1.0 INFORME DEEVALUACION

ORGANIZAR,CONDUCIR YPROGRAMAR LASSESIONES DELCONSEJO DECOORDINACIONREGIONAL

SGCTP 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/3.757,00 2.0 SESIONESCONDUCIDAS

PROCESO DEFORMULACIONDEL PLAN DEDESARROLLOREGIONALCONCERTADOJUNIN AL 2050

SGCTP 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/61.841,00 0.0

PLAN DEDESARROLLOREGIONALCONCERTADOAPROBADO

ELABORACION DELA MEMORIAANUAL 2013

SGCTP -GERENCIAS YDIRECCIONESREGIONALES

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/5.539,00 1.0 MEMORIAANUAL

FORMULACION YEJECUCIÓN DELPLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL

ORDITISGCTP 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/3.757,00 2.0 DOCUMENTO

FORMULADO

PROCESO DEPROGRAMACIONDELPRESUPUESTOPARTICIPATIVO2015

GERENCIAS YDIRECCIONESREGIONALESY GOB.LOCALES.

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/39.868,00 1.0ACUERDOREGIONAL DEAPROBACION

ELABORACION DEINDICADORES DERESULTADO PARALA ETAPA DEFORMULACIONDELPRESUPUESTOINSTITUCIONAL.

SGCTP -SGPT 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/4.757,00 1.0 INFORME

ELABORADO

4 0.0

GARANTIZAR LAADECUADAAPLICACIÓN DELAS NORMASLEGALESVIGENTES YLINEAMIENTOSTÉCNICOS DE LACOOPERACIÓNTÉCNICAINTERNACIONAL

FORTALECIMIENTODEL SISTEMAREGIONAL DECOOPERACIÓNINTERNACIONALNOREEMBOLSABLE -SIRCINR

SGCTP 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/15.095,00 4.0N° DETALLERRESREALIZADOS

IMPLEMENTACIONDEL PROGRAMAREGIONAL DECOOPERACIONTECNICA

SGCTPDIRECCIONESY GERENCIASREGIONALES

16.0 1.0 5.0 5.0 5.0 S/6.095,00 20.0

N° DEPROYECTOSREGISTRADOSEN EL SISTEMAINFORMATICO.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica

Unidad deMedida

INTERNACIONAL -APCI

BOLETININFORMATIVO DELA CTI EN LAREGION JUNIN

SGCTP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/5.550,00 4.0 BOLETINESELABORADOS

GESTION DEFINANCIAMIENTODE ACTIVIDADAESO PROYECTOS DEINVERSION PORCOOPERACIONINTERNACIONAL

SGCTP 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/6.747,00 4.0

EXPEDIENTESPRESENTADOSA ORGANISMOSDE CTI

PRESENTACIONDE LADECLARACIONANUAL DE LA CTIREGIONAL A APCI.

SGCTP 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/3.500,00 1.0DECLARACIÓNJURADAEFECTUADA

EVALUACIÓN DEEXPEDIENTES:INSCRIPCION,RENOVACION DEINSCRIPCION,PLAN DEOPERACIONES,ADSCRIPCIÓN DEEXPERTOS Y/OVOLUNTARIOS,AMPLIACIÓN DEINSCRIPCIÓN DEONGDS.

SGCTP 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/12.434,00 40.0 EXPEDIENTESEVALUADOS

ACTUALIZAR ELREGISTROREGIONAL DEONGDS.

SGCTP 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/3.373,00 1.0 INFORME DEACTUALIZACION

4 0.0

RECOPILACIÓN,PROCESAMIENTO,ANÁLISIS YELABORACIÓN DELA ESTADISTICAREGIONAL.

ACTUALIZACION YFORMULACION DEESTADISTICASREGIONALES EINSTITUCIONALES

SGCTP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/5.499,00 4.0 BOLETINES

ACTUALIZACION YFORMULACION DEESTADISTICASREGIONALES PORAREASTERRIORIALES.

SGCTP 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/5.269,00 3.0ESTADISTICASREGIONAKLESACTUALIZADAS

RECOPLIACION YELABORACION DEESTADISTICAS ANIVEL PROVINCIAL.

SGCTP - INEI -GL 9.0 2.0 3.0 2.0 2.0 S/4.757,00 9.0

BOLETINES DEESTADISTICASPROVINCIALES.

ACTUALIZACIÓNDE INDICADORESPORDIMENSIONESPARA EL PDRCJUNIN AL 2050.

SGCTP,GERENCIAS,DIRECCIONESREGIONALES,GOBIERNOSLOCALES YINEI.

1.0 0.4 0.6 0.0 0.0 S/6.268,00 1.0 INFORMETÉCNICO.

Presupuesto Total S/. : S/216.371,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CONCEPCIÓN

MANDATO / FUNCION : UNIDAD EJECUTORA 300- EDUCACION

MISIÓN :LA UGEL DE CONCEPCIÓN ES UN ÓRGANO INTERMEDIO QUE ADMINISTRA LA EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PROVINCIA; QUE CONTEXTUALIZA LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA EDUCATIVAREGIONAL Y NACIONAL, Y GESTIONA LA MEJORA DE CALIDAD EDUCATIVA, ASESORANDO Y MONITOREANDO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN SU GESTIÓN PEDAGÓGICA,ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL; PARA MEJORAR EL NIVEL EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES Y ELEVAR SUS CONDICIONES DE VIDA, ACORDE A LAS EXIGENCIAS DE LA MODERNIDAD.

VISIÓN :AL 2014 LA UGEL DE CONCEPCIÓN, BRINDA UN SERVICIO DE CALIDAD, EQUIDAD Y EXCELENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, CON ACTIVIDADES PROACTIVAS Y VISIONARIAS Y CONMAESTROS DE SOLVENCIA PROFESIONAL COMPROMETIDOS CON LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES CAPACES DE SEGUIR APRENDIENDO, E INSERTARSE CON ÉXITO AL CAMPO LABORAL YPRODUCTIVO, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECO TURÍSTICO Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA.

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

Unidades Orgánicasde Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

0.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003107:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR

DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.890.415,00 49.0

II.EE QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEL IICICLO DE EBR

5003108:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA

DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.039.663,00 124.0

II.EE QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEEDUCACIÓNPRIMARIA - EBR

5003109:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNSECUNDARIA

DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.571.234,00 32.0

II.EE QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEEDUCACIÓNSECUNDARIA - EBR

5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/23.920,00 109.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTODEL II CICLO DE EBR

5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEPRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/92.988,00 132.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO -EBR

5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/76.092,00 32.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO -EBR

5000574:PERSONAS CONDISCAPACIDADSEVERA ACCEDENA INSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICASESPECIALIZADASCONCONDICIONESPARA SUATENCIÓN.

5003165:MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS ENLOCALES DE LOSCENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL Y CENTROSDE RECURSOS.

DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.000,00 100.0

% DE LOCALES CONMANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS DELOS CENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL YCENTROS DERECURSOS.

5004306:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAS PARAATENCIÓN DECENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL.

DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/128.801,00 100.0

% DE II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL ENLOS CENTROS DEEBE

5000575: NIÑOSMENORES DE 3AÑOS CONDISCAPACIDADACCEDEN APROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRANA CONCONDICIONESPARA SUSATENCIÓN.

5003168:MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS ENPROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRANA.

DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.000,00 100.0

% DE LOCALES CONMANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS ENPROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRANA.

5004308:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAS PARAATENCIÓN DEPROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRAN

DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/64.193,00 100.0

% DE II.EE QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL ENLOS CENTROS DEEBE

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

Unidades Orgánicasde Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

20.0

3999999 : SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES-MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARAREVISAR LACALIDAD DE LAEDUCACIÓN.

5000001PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

DIR.-AGI-ADM-ESP.PLANI.-PP.FF 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/70.745,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CAPACITACIÓN ALOS MIEMBROS DECODIAPAFA YCONEI. DE LAS II.EE.SOBRE SUSFUNCIONES YCOMPETENCIAS.

DIR.-AGI-ADM-ESP.PLANI.-PP.FF 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 282.0

MIEMBROS DECODIAPAFA Y CONEIDE LAS II.EE.CAPACITADOS ENSUS FUNCIONES.

CAPACITACIÓN PARADIRECTORESSOBREIMPLEMENTACIÓN YARTICULACIÓN DELOS DOCUMENTOSDE GESTIÓN (PEI,PAT Y RI).

DIR.-AGI-ADM-ESP.RAC. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/100,00 282.0

DIRECTORESCAPACITADOSSOBREDOCUMENTOS DEGESTIÓN.

CAPACITACIÓN PARADIRECTORES DELAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS SOBREESTADÍSTICA ONLINE: CENSO 2014.

DIR.-AGI-ADM-ESP.ESTAD.-II.EE 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 282.0

DIRECTORES DE LASII.EE. CAPACITADOSEN EL LLENADO DELAS CÉDULASESTADÍSTICAS.

VERIFICAR ELTRABAJOPEDAGÓGICO DELOS DOCENTES.

SUPERVISIÓN YMONITOREO ADIRECTORES DELOS DIFERENTESNIVELES PARA ELMANEJO ADECUADODE LOSDOCUMENTOS DEGESTIÓN.

DIR.-AGI-ADM-ESP.RAC.-PP.FF 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/2.300,00 90.0

DIRECTORESSUPERVISADOS YMONITOREADOS QUECUMPLEN CON ELDESARROLLO DEDOCUMENTOS DEGESTIÓN.

MEJORAR LACALIDAD DESERVICIOS PARAELEVAR LACALIDADEDUCATIVA.

REVISIÓN YACTUALIZACIÓN DEDOCUMENTOS DEGESTIÓN DE LAUGEL DECONCEPCIÓN. (MOF,RIN Y PAT)

DIR.-AGI-ADM-ESP.RAC. 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/100,00 3.0

DOCUMENTOSACTUALIZADOS YAPROBADOS.

CAPACITACIÓN ADIRECTORESSOBRE ELPROCESO DESIMPLIFICACIÓNADMINISTRATIVA YELABORACIÓN DELMAPRO DE LAS II.EE

DIR.-AGI-ADM-ESP.RAC 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 200.0

DIRECTORES DELOS DIFERENTESNIVELESCAPACITADOSSOBRESIMPLIFICACIÓNADMINISTRATIVA Y LAELABORACIÓN DELMAPRO.

ELABORACIÓN,MONITOREO YEVALUACIÓN DELPOI DE LA UGELCONCEPCIÓN

DIR.-AGI-ADM-ESP.PLAN.-P.FF 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/84,00 100.0

% DE ENTREGAOPORTUNA DEINFORMACIÓN

ELABORACIÓN DEEXPEDIENTESTÉCNICOS PARA LAGENERACIÓN DENUEVAS PLAZAS DEAMPLIACIÓN DECOBERTURA ENEDUCACIÓN INICIALDEL ÁMBITO DE LAUGEL.

DIR.-AGI –ADM-ESP.PLAN.-TLAC-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/60,00 16.0 EXPEDIENTES

APROBADOS.

CONSOLIDACIÓN,PRESENTACIÓN DEINFORMES:-CONTROL DEHORAS EFECTIVASY LECTIVAS DELTRABAJOPEDAGÓGICO ENLAS II.EE. -CONTROLDE ASISTENCIA DEPROFESORES YALUMNOS DEL 1º Y2º GRADO DEPRIMARIA

DIR.-AGI–ADM-ESP.PLAN-II.EE. 9.0 3.0 0.0 3.0 3.0 S/100,00 100.0

% DE ENTREGAOPORTUNA DELCUMPLIMIENTO DEINFORMACIÓN.

DESARROLLO DELA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓNINSTITUCIONAL

DIR-AGI-ADM-PLAN-EST-RAC-FIN 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.000,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS DEL NIVELINICIAL.

15.0

3999999: SINPRODUCTO. -MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LACALIDAD DE LAEDUCACIÓN

5000002:CONDUCCIÓN YORIENTACIÓNSUPERIOR

DIR -AGP- ADM- ESP.INIC - II.EE.- PP.FF-GOB. LOC

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/388.475,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CONVOCA A LASDIFERENTESINSTITUCIONES

CELEBRACIÓN DEL83° ANIVERSARIODE LA EDUCACIÓN

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC- II.EE.-PP.FF-GOB. LOC

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/330,00 56.0

II.EE. QUEPARTICIPAN EN LASACTIVIDADES DEL

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

Unidades Orgánicasde Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

EDUCATIVAS PARASU PARTICIPACIÓNACTIVA.

INICIAL. ANIVERSARIO DELNIVEL INICIAL.

PARTICIPACIÓNACTIVA DE TODASLAS REDES DELNIVEL INICIAL

X FESTIVAL DETEATRO “ELRETOÑITO”

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-II.EE.-PP.FF-GOB.LOC

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 100.0

II.EE. DEL NIVELINICIAL Y PRONOEISQUE PARTICIPANACTIVAMENTE.

CELEBRACIÓN DELA SEMANA DE LOSDERECHOS DELNIÑO

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-II.EE.-PP.FF

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/250,00 56.0

II.EE PARTICIPANDOEN LAS DIFERENTESACTIVIDADES EN LASEMANA DE LOSDERECHOS DELNIÑO.

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA.

15.0

CONTRIBUIR ENELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.

TALLER SOBRE LADIVERSIFICACIÓNCURRICULAR, USODE LAPTOP YROBÓTICAEDUCATIVA ADOCENTES DELNIVEL PRIMARIA.

DIR-AGP-ADM-ESP.PRIM.-II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 300.0

DOCENTESCAPACITADOS ENESTRATEGIASMETODOLÓGICAS

CONCURSO DE“ESCUELASSEGURAS, LIMPIAS YSALUDABLES“

DIR-AGP-ADM-ESP.PRIM-II.EE-PP.FF

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/150,00 134.0

II.EE. IDENTIFICADASCON BUENAORGANIZACIÓN YAMBIENTACIÓNESCOLAR.

FESTIVAL DE LALECTURA

DIR-AGP-ADM-ESP.PRIM-II.EE-PP.FF

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/150,00 134.0

II.EE.CONOCEDORES DELAS DIFERENTESTÉCNICAS DELECTURA.

CONTRIBUIR ENELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS ATRAVÉS DEACTIVIDADESTEATRALES.

FESTIVAL DETEATRO ESCOLAR“PACO YUNQUE”

DIR-AGP-ADM-ESP.PRIM-II.EE-PP.FF

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 100.0

II.EE. QUEPARTICIPAN EN ELFESTIVAL DE TEATRODEMOSTRANDO SUSINTELIGENCIASMÚLTIPLES.

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR.

15.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN ELNIVELSECUNDARIA ALOS DOCENTES

TALLER DECAPACITACIÓN ADOCENTESRESPONSABLESSOBRE EL USO DELATICS

DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/350,00 316.0

DOCENTESCAPACITADOS EN ELUSO DE LAS TICS.

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN ELNIVELSECUNDARIO CONLA PARTICIPACIÓNACTIVA DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS

CONCURSOS: 1.-VIOLIMPIADAREGIONAL DELECTURASLITERARIAS .2014.2.- XXVXIICONCURSOREGIONAL DECOMPRENSIÓNLECTORA YPRODUCCIÓN DETEXTOS. 3.- PREMIONACIONAL DENARRATIVA YENSAYO “JOSÉMARÍA ARGUEDAS”-2014

DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE-PP.FF 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0 S/200,00 32.0

II.EE. QUEPARTICIPAN YDEMUESTRANAPTITUDESLITERARIAS

CONCURSO DEPERIÓDICOSMURALES

DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/200,00 32.0

II.EE. DEMOSTRANDOCREATIVIDAD EN LAELABORACIÓN DEPERIÓDICOSMURALES.

ESTUDIANTES DELOS DIFERENTESGRADOSPARTICIPAN EN LAPRUEBA DE LAONEM

XI OLIMPIADANACIONAL ESCOLARDE MATEMÁTICA(ONEM)-2014.

DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/200,00 32.0

II.EE. QUEDEMUESTRAN SUSCONOCIMIENTOS.

PARTICIPAN YDESARROLLANSUSCAPACIDADESARTÍSTICAS DELOS ESTUDIANTES

FESTIVAL DETEATRO ESCOLAR“TÚPAC AMARU”-2014

DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 32.0

II.EE. QUEPARTICIPAN EN ELFESTIVAL.

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN ELNIVELSECUNDARIA

CAPACITACIÓN PARADOCENTESTUTORESRESPONSABLES DETOE DE LAS II.EE.

DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/200,00 60.0

DOCENTESTUTORESCAPACITADOS EN ELDESARROLLO DETUTORÍA.

PARTICIPAN ACTIVADE LOSESTUDIANTES ENLAS DIFERENTESDISCIPLINAS

JUEGOSDEPORTIVOSESCOLARESNACIONALES 2014.

DIR-AGP-ESP.SEC-ESP.PECUD- II.EE-PP.FF

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 166.0

II.EE. DEL NIVELPRIMARIA YSECUNDARIA QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.

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3 de 5 05/05/2014 09:32 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

Unidades Orgánicasde Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

JUEGOS FLORALESESCOLARES YMAGISTERIALES.

DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE-PP.FF 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/300,00 130.0

II.EE. PARTICIPANDOEN LAS DIFERENTESARTESDEMOSTRANDOTALENTO.

EJECUCIÓN DE LA IY II ETAPA DELCONCURSO DEBANDASESCOLARES 2014.

DIR-AGP-ESP.SEC.-ESP.PECUD-II.EE-PP.FF

2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/300,00 20.0II.EE. PARTICIPANTESEN EL CONCURSODE BANDAS.

PARTICIPANACTIVAMENTE LOSDOCENTES DELAS DIFERENTESINSTITUCIONESEDUCATIVAS

JUEGOSDEPORTIVOSMAGISTERIALES2014

DIR-AGP-ESP.SEC.-ESP-PECUD-II.EE.-DOC

2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/300,00 100.0

II.EE. DEL ÁMBITO DELA UGELPARTICIPANDOACTIVAMENTE ENLOS JUEGOSDEPORTIVOSMAGISTERIALES.

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS DEL NIVELINICIAL. ELEVAR ELNIVEL DE LOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA.MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR.

15.0

DIFUSIÓNOPORTUNA DELAS NORMASPARA LAMATRÍCULA

CAMPAÑA PARA ELBUEN INICIO DELAÑO ESCOLAR.

DIR-AGP-ADM-ESP.INC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB.LOC

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/250,00 14.0

DISTRITOSSENSIBILIZADOSPARA LA MATRÍCULAOPORTUNA

MOVILIZACIÓNPARA EL INICIODEL AÑOESCOLAR SEGÚNLAS NORMAS YDIRECTIVASVIGENTES.

MOVILIZACIÓN PARAEL BUEN INICIO DECLASES

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB.LOC

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/270,00 217.0

II.EE. CONESTUDIANTES ENAULAS AL INICIO DELAÑO ESCOLAR

FORTALECER ELDESEMPEÑODOCENTE PARAELEVAR LACALIDADEDUCATIVA.

JORNADA DECAPACITACIÓN YACTUALIZACIÓNPARA DIRECTORESY DOCENTESSOBRELINEAMIENTOSPEDAGÓGICOS.

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB.LOC

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/400,00 350.0

DIRECTORES YDOCENTES DE LOS 3NIVELESACTUALIZADOS EN ELMANEJO DE LAPROGRAMACIÓNCURRICULAR.

DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZAAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTES.

EVALUACIÓN,RESTRUCTURACIÓNE IMPLEMENTACIÓNDE LAS REDESEDUCATIVAS (3NIVELES)

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB.LOC

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/202,00 100.0

% DE REDESEDUCATIVAS DELNIVEL INICIAL,PRIMARIA YSECUNDARIAASESORADAS YFORTALECIDAS.

CONTRIBUIR ENELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.

CELEBRACIÓN DELDÍA DEL LOGRO ENLAS II.EE

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB.LOC

2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/300,00 220.0

II.EE. QUEPRESENTANRESULTADOSPEDAGÓGICOS ENEL DÍA DEL LOGRO

CONTRIBUIR ENELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.

XXIV FERIAESCOLAR NACIONALDE CIENCIA YTECNOLOGÍA.

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB.LOC

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 220.0II.EE. QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.

FERIA REGIONALTECNOLÓGICA DELÁREA DEEDUCACIÓN PARAEL TRABAJO Y TIC

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB.LOC

2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/400,00 40.0

INSTITUCIONESEDUCATIVASDEMOSTRANDO CONLOS ESTUDIANTESEL AVANCETECNOLÓGICO

TALLER DECAPACITACIÓN YASESORAMIENTODEL SIAGIE ADIRECTORES OENCARGADOS DECADA I.E. DE LOSDIFERENTESNIVELES.

DIR.-AGI-ADM-ESP.ESTAD.-II.EE. 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/300,00 222.0

DIRECTORESCAPACITADOS YASESORADOS EN ELMANEJO DEL SIAGIE.

SUPERVISIÓN,MONITOREO YACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO ADIRECTORES YDOCENTES DE LASII.EE. (3 NIVELES) NOFOCALIZADOS.

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB.LOC

9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/11.000,00 100.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONDIRECTORES YDOCENTES DE LOS 3NIVELESEDUCATIVOSSUPERVISADOS YMONITOREADOS ENEL ASPECTOPEDAGÓGICO

CONTRIBUIR ENELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.

DESARROLLO DELA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓNPEDAGÓGICA

DIR-AGP-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.029,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DESECRETARÍA DEDIRECCIÓN.

DIR.-SECR.DIR.-ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.000,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

1,4

MEJORAR AL2014 LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOSESTUDIANTESFORTALECIENDOLAS

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDAD

20.0

GARANTIZAR LAENTREGAOPORTUNA DEMATERIALESEDUCATIVOS.

5000003: GESTIÓNADMINISTRATIVA DIR.-ADM-AGP-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/182.980,00 100.0

% DE ACCIONESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

Unidades Orgánicasde Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

CAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN DELOS DOCENTESPARA MEJORARLA EFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

EDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

DESARROLLO DELA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓNADMINISTRATIVA

DIR-ADM-CONTABILIDAD-ABASTECIMIENTO-INFRAESTRUCTURA-ALMACEN-PLANILLAS-BIENESPATRIMONIALES-BIENESTAR SOCIAL-GESTIÓN ADM.-II.EE

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/57.715,00 100.0% DE ACCIONESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DESECRETARÍAGENERAL.

DIR.-SECR.DIR.-ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/960,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELA GESTIÓN DE LAOFICINA A DEASESORÍA JURÍDICA

AGP-AGI-ASES.LEGAL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.500,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

3999999 : SINPRODUCTO.

5000661DESARROLLO DELA EDUCACIÓNLABORAL TÉCNICA

AGP-AGA-ESP. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/73.958,00 100.0% DE HORASLECTIVAS CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

Presupuesto Total S/. : S/18.705.464,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

MANDATO / FUNCION :PROGRAMAR, COORDINAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, INCORPORANDO CON EFICIENCIA LOS CONCEPTOS DEGESTION PROPSPECTIVA, GESTION CORRECTIVA Y GESTION REACTIVA DEL RIESGO CON SUS RESPECTIVOS PROCESOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DESDE LA ESTIMACIÓN DELRIESGO, LA PREVENCION, REDUCCIÓN DEL RIESGO, PREPARACION, RESPUESTA, RAHABILITACION Y RECONSTRUCCIÓN

MISIÓN :FORTALECER UNA CULTURA DE ACTUACIÓN PERMANENTE DE AUTORIDADES Y POBLACION EN BASE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, ARTICULANDO LOS PROCESOS DEESTIMACIÓN DEL RIESGO, PREVENCION, REDUCCIÓN DEL RIESGO, PREPARACION, RESPUESTA, REHABILITACION Y RECONSTRUCCIÓN, CON SUS RESPECTIVOS SUB PROCESOS,ORIENTADOS A CORREGIR, MITIGAR O ELIMINAR EL RIESGO.

VISIÓN : REGIÓN JUNÍN CON CIUDADES FÍSICA Y SOCIALMENTE SEGURAS, SALUDABLES, ATRACTIVAS, EFICIENTES EN SU FUNCIONAMIENTO Y CON DESARROLLO SOSTENIBLE

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

Unidades Orgánicasde Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

3,

GARANTIZAR LAPERMANENCIA YCONTINUIDAD DELA REGIÓNCOMO PARTEDEL ESTADO ENUN MARCO DEPAZ YSEGURIDAD

CONTRIBUIR AMEJORAR LASUBSISTENCIADE LAPOBLACIÓNAFECTADA PORACCIONES DELHOMBRE

2.0

FORTALECER LASEGURIDAD YSUBSISTENCIA DELA POBLACIÓNAFECTADA PORACCIONESGENERADAS POREL HOMBRE

CALIFICACIÓN DEEXPEDIENTES YDEMÁSTRÁMITESSEGÚN EL D.S. Nº051-88-PCM

ONP, MUNICIPALIDADPROVINCIAL,GOBERNACIÓN,DIRESA, GRPPAT

8.0 0.0 4.0 4.0 0.0 S/4.000,00 8.0 ACTAREUNIÓN/RESOLUCIÓN

3,

ALCANZAREFICIENCIAINSTITUCIONALEN GESTIONREACTIVA CONOPERACIONESDE RESPUESTAY MEDIDASINMEDIATAS PARAENFRENTAR UNPELIGROINMINENTE ODESASTRE PORMATERIALIZACIONDE UN RIESGO

LOGRAR UNSISTEMAREGIONAL CONINSTITUCIONESY POBLACIÓNORGANIZADAS YPREPARADASPARAACCIONAR YRESPONDEREN FORMACOORDINADA YOPORTUNA ENLA ATENCIONDE PERSONASDAMNIFICADASYREHABILITACIONDE SERVICIOSDAÑADOS ENCASOS DEEMERGENCIASY DESASTRES

43.0

REFORZAR YMONITOREAR LOSNIVELES DEORGANIZACIÓN DEDEFENSA CIVIL

FORMACIÓN,INSTALACIÓN YACTIVACIÓN DEPLATAFORMASDE DEFENSACIVIL Y GRUPOSDE TRABAJO ENEL GOBIERNOREGIONAL,GOBIERNOSLOCALES

ONP, MUNICIPALIDADPROVINCIAL,GOBERNACIÓN,DIRESA, GRPPAT

50.0 30.0 15.0 5.0 0.0 S/10.000,00 131.0 RESOLUCIÓN/ACTAREUNIÓN

ORGANIZACIÓNDE SIMULACROS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/8.000,00 4.0 INFORME/SIMULACRO

FORTALECER VÍACAPACITACIÓN LAPARTICIPACIÓNINSTITUCIONAL YCOMUNITARIA EN LAPREVENCIÓN YATENCIÓN DEDESASTRES

CURSOS SOBREGESTIÓNREACTIVA DELRIESGOS PARAAUTORIDADESLOCALES,FUNCIONARIOS,DOCENTES YTÉCNICOS DELASPLATAFORMASDE DEFENSACIVIL

DIRECCIONESREGIONALES DESALUD,AGRICULTURA,TRANSPORTES,GOBIERNOSLOCALES

10.0 2.0 4.0 3.0 1.0 S/16.000,00 8.0

Nº DE AUTORIDADESLOCALES, DOCENTESY TECNICOSCAPACITADOS

OPTIMIZAR LARESPUESTA YAYUDA ENSITUACIONES DEEMERGENCIA YDESASTRE

MANTENERABASTECIDOSLOS ALMACENESADELANTADOSDEL GRJ, SATIPOY CHANCHAMAYO

SUB DIRECCIÓN DEANBASTECIMEINTO YSERV AUXILIARES YMUNICIPALIDADESPROVINCIALES DESATIPO YCHANCHAMAYO

6.0 2.0 1.0 2.0 1.0 S/8.000,00 6.0 NEA/INVENTARIO

IDENTIFICACIÓNDEEMERGENCIAS,EVALUACIÓN DEDAÑOS YREGISTROS ENEL SINPAD

GOBIERNOSLOCALES, INDECI,COEN, PRESIDENCIAGRJ

60.0 25.0 10.0 10.0 15.0 S/6.600,00 60.0 REGISTROEDAN/SINPAD

ATENCIÓN ADAMNIFICADOSCON AYUDAHUMANITARIAPOREMERGENCIA YDESASTRE

GOBIERNOSLOCALES, GGR ,DIRECCIONESREGIONALES

70.0 30.0 15.0 10.0 15.0 S/992.800,00 60.0 PECOSA/ACTA DEENTREGA

ATENCIÓN AZONAS ALTOANDINAS Y DESELVAAFECTADAS POREVENTOS DEFRÍO, HELADAS YFRIAJE EN LAREGIÓN JUNÍN

PUESTOS DESALUD; GOBIERNOSLOCALESDISTRITALES,COMITÉSVECINALES.

50.0 0.0 40.0 10.0 0.0 S/100.000,00 50.0 INFORME/ATENCIÓNFRÍO

ATENCIÓN ACENTROSPOBLADOSRIBEREÑOSEXPUESTOS YVÍAS AFECTADASPOR LLUVIAS ENLA REGIÓN JUNÍN

GOBIERNOSLOCALESDISTRITALES,DIRECCIONESREGIONALES YAGRICULTURA,TRANSPORTES,COMITÉSVECINALES

50.0 30.0 20.0 0.0 0.0 S/100.000,00 60.0 INFORME /ATENCÓNLLUVIAS

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

Unidades Orgánicasde Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

COADYUVAR A UNARESPUESTAOPORTUNA ENCASOS DEEMERGENCIA

ACCIONES DEATENCIÓN PARAMITIGAR ELRIESGO Y APOYOA LAS CÍAS. DEBOMBEROS ENLA REGIÓN

DIRECCIONESREGIONALES DESALUD,AGRICULTURA,TRANSPORTES,GOBIERNOSLOCALES , CÍAS DEBOMBEROS

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/21.498,00 4.0 INFORME/GESTIÓN

IMPLEMENTACIÓNLOGISTICA YACCIONESOPERATIVAS DELCENTRO DEOPERACIONESDE EMERGENCIAREGIONAL(C.O.E.R.)

6.0 2.0 1.0 2.0 1.0 S/200.000,00

3,

LOGRAR LAAPLICACIONCORRECTA DELOSCONCEPTOS YPROCESOS DELA GESTIÓNPROSPECTIVA YGESTIÓNCORRECTIVA ENLAPLANIFICACIÓNDELDESARROLLOREGIONAL

ALCANZAR LAEFICIENCIAINSTITUCIONALEN LAOPERATIVIDADPARA EVITAR YPREVENIR LAFORMACIÓN DERIESGOSFUTUROS,COMO DEMITIGAR ELRIESGOEXISTENTE

55.0

CONTRIBUIR AGENERAR ELCONOCIMIENTODEL RIESGO PARAEVITAR LAGENERACIÓN DENUEVOS RIESGOSY REDUCIRVULNERABILIDADESMEDIANTE LA TOMADE DECISIONESPOR LAAUTORIDADREGIONAL O LOCAL

ESTIMACIONESDE RIESGO Y/OREPORTESPRELIMINARESDE ESTIMACIÓNDEL RIESGO-REPERS- Y/OEVALUACIONESDE RIESGO

DIRECCIONESREGIONALES DESALUD,AGRICULTURA,TRANSPORTES,GOBIERNOSLOCALES

12.0 2.0 4.0 4.0 2.0 S/18.000,00 12.0

INFORME DEEVALUACION DERIESGO / REPER /ESTIMACION DERIESGO

ADMINISTRACIÓNDEINSPECCIONESTÉCNICAS DESEGURIDAD DEDEFENSA CIVILENEDIFICACIONES(ITSDCD)

GOBIERNOSLOCALES YDIRECCIONESREGIONALES,DIRECIÓN SIERRACENTRO DE INDECI

80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 S/4.000,00 80.0 INFORME DE ITSE /ITSDCD

INSPECCIONESTÉCNICAS DEPREVENCIÓN YDE DEFENSACIVIL

PRES - GRPPAT –O.D.G.R.J.,GOBIERNOSLOCALES

60.0 15.0 15.0 15.0 15.0 S/12.000,00 60.0 INFORME DEINSPECCION

FORMULACIÓNDE PLANESREGIONALESRELACIONADOSA LA GESTIÓN DERIESGO DEDESASTRES

GGR, GOBIERNOSLOCALES,DIRECCIONESREGIONALES,INSTITUCIONESDESCENTRALIZADAS

3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 S/12.000,00 3.0 PLAN FORMULADO

GESTIÓN DEPROYECTOS YFICHAS DEPROYECTOSASOCIADOS AEMERGENCIASANTE ELCENEPRED,INDECI, MEF YOTRAS FUENTESDEFINANCIAMIENTO

PRES - GRPPAT –O.D.G.R.J.,GOBIERNOSLOCALESPROVINCIALES YDISTRITALES

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/8.000,00 4.0 PERFIL/FICHA/EXPEDIENTE

FORTALECER VÍACAPACITACIÓN YSUPERVISIÓN LAPARTICIPACIÓNINSTITUCIONAL ENLA PREVENCIÓN YREDUCCIÓN DELRIESGO DEDESASTRES

ACCIONES DECAPACITACIÓNEN GESTIÓNPROSPECTIVA,CORRECTIVA YREACTIVA PARAGRUPOS DETRABAJO,AUTORIDADES YFUNCIONARIOSDE GOBIERNOSLOCALES

FUNCIONARIOS DELGOBIERNOREGIONAL SEDE,DIRECCIONESREGIONALES DESALUD, VIVIENDA,AGRICULTURA,TRANSPORTES,EDUCACION,ENERGIA Y MINAS YGOBIERNOSLOCALESPROVINCIALES YDISTRITALES

6.0 1.0 2.0 2.0 1.0 S/12.000,00 8.0

Nº DE AUTORIDADES,FUNCIONARIOS YESPECIALISTASCAPACITADOS

VISITAS YSUPERVISIÓN DEGESTIÓN DERIESGO DEDESASTRES

GOBIERNOSLOCALES, GGR ,DIRECCIONESREGIONALES

30.0 10.0 6.0 6.0 8.0 S/8.000,00 30.0 INFORME DE VISITA

Presupuesto Total S/. : S/1.540.898,00

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2 de 2 05/05/2014 09:22 a.m.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

MANDATO / FUNCION : DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIDO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS; AGRARIO, PECUARIO, ENERGÉTICO-MINERO, PESQUERO EINDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS.

MISIÓN : PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIDO, SUSTENTABLE, EQUITATIVO Y CONSENSUADO; ASEGURANDO UN CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSION Y LOSNEGOCIOS; CAPITALIZANDO NUESTROS RECURSOS HUMANOS, PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEOS BIEN REMUNERADOS, CON ALTO SENTIDO HU

VISIÓN : INVERSIÓN PRIVADA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL, INDUSTRIAL, ECONOMIA EXPORTABLE, VALOR AGREGADO, CONCERTACIÓN, MINERIA LIMPIA EINSTITUCIONES EFICIENTES.

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

2,

PROMOVER YFORTALECERCRECIMIENTOECONOMICO Y LACOMPETITIVIDADREGIONAL DEMANERASOSTENIBLE CONRESPONSABILIDADSOCIAL

FORTALECER YDESARROLLARCAPACIDADESPRODUCTIVASPARAFOMENTAR LACOMPETITIVIDADEMPRESARIAL

50.0

CREAR UNENTORNOADECUADOPARA LAPRODUCTIVIDAD,INVERSION YOFERTAEXPORTABLE ENLASACTIVIDADESPRODUCTIVASDE LA REGION

COORDINAR YPROPONERACCIONES DEINVESTIGACION YTRANSFERENCIATECNOLOGICA ENLA REGION JUNIN

TODAS 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/24.944,29 2.0INFORME DEACTIVIDADESCUMPLIDAS

FORMULACION YEVALUACION DEESTUDIOS DEPREINVERSION ENEL MARCO DELSISTEMA NACIONALDE INVERSIONPUBLICA

TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/24.944,29 4.0INFORMES DEACTIVIDADESCUMPLIDAS

ESTRATEGIAPARA ELDESARROLLODE LAS MYPES

PROMOVERCOORDINACIONENTRE LASINSTITUCIONESPUBLICAS PARAREALIZAR EVENTOSDE FORMACION DELIDERES YACCIONES DEFORTALECIMIENTODE LA CULTURAEMPRESARIAL

TODAS 1.0 0.25 0.25 0.25 0.25 S/21.734,29 1.0

INFORME DEGESTION DEACTIVIDADESCUMPLIDAS

APOYARCOORDINACIONENTREINSTITUCIONESAGRARIAS YASOCIACIONESPARA QUEINTERACTUEN CONEL PROPÓSITO DECREARMECANISMOS DEARTICULACIONINTRA EINTERINSTITUCIONALY FORTALECER ELCLIMA DECONFIANZA MUTUA

TODAS 1.0 0.25 0.25 0.25 0.25 S/17.994,29 1.0

INFORME DEGESTION DEACTIVIDADESCUMPLIDAS

2,

PROMOVER YFOMENTAR ELCRECIMIENTOECONOMICO Y LACOMPETITIVIDADREGIONAL DEMANERASOSTENIBLE YCONRESPONSABILIDADSOCIAL

ESTABLECERLASCONDICIONESFAVORABLESPARAINCENTIVAR LAINVERSIONPROVADA

50.0

DESARROLLAREL PLANESTRATEGICOREGIONALEXPORTADOR

PROMOVERFORTALECER ELCONSUMO DEPRODUCTOSAGRICOLAS DE LAREGIONORGANIZANDO LAGRAN FERIAREGIONAL DEPRODUCTORES2014

TODAS 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/31.582,26 2.0

INFORME DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTEELEVANDO ELNIVEL DECONSUMO DEPRODUCTOS DELA REGION

APOYAR YSENSIBILIZAR LAPROMOCIONPERMANENTE DEPRODUCTOSEXPORTABLES DELA REGIONCREANDO UNACULTURAEXPORTADORA

TODAS 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/26.734,29 2.0

INFORME DEACTIVIDADES YEXPOSICIONESCUMPLIDASELEVANDO ELNIVEL DEPRODUCCIONDEL MARMOL

PROMOVER YFORTALECER LASORGANIZACIONESDE PRODUCTORESY CONSUMIDORESEN MATERIA DEGASTRONOMIAREGIONAL,ORGANIZANDOFERIAS Y EVENTOSDE CAPACITACION

TODAS 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/23.209,81 3.0INFORME DEACTIVIDADESCUMPLIDAS

Presupuesto Total S/. : S/171.143,52

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1 de 1 05/05/2014 09:04 a.m.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

MANDATO / FUNCION : CONDUCIR ACCIONES REGIONALES EN MATERIA DE EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, TRABAJO, PROMOCIÓN DEL EMPLEO, DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DEOPORTUNIDADES.

MISIÓN : ÓRGANO DE LINEA QUE ORGANIZA, CONDUCE Y FORTALECE LA GESTIÓN PUBLICA REGIONAL EN EL EJE SOCIAL, LOGRANDO ESTANDARES DE CALIDAD DE VIDA,CON INTERCULTURALIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA POBLACIÓN DE JUNIN

VISIÓN : GERENCIA DE LINEA CON EFICIENTE PLANIFICACIÓN CONCERTADA, COMPROMETIDA CON EL LOGRO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN, MEJORANDO ELDESARROLLO HUMANO CON CALIDAD DE VIDA

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica

Unidad deMedida

1,

MEJORAR LACALIDAD DE VIDADE LAPOBLACIÓN CONBUENA SALUD,EDUCACIÓN,TRABAJO YVIVIENDA PARAREDUCIR LAPOBREZA

SEGUIMIENTO YMONITOREO ALASDIRECCIONESREGIONALESPARA EL ACCESOA LOS SERVICIOSEN MATERIA DESALUD,EDUCACIÓN,TRABAJO YVIVIENDA PARAREDUCIR LAPOBREZA

0.0

REUNIONES DETRABAJO CONLASDIRECCIONESREGIONALES DESALUD,EDUCACIÓN,TRABAJO YVIVIENDA PARAEVALUAR LOSLOSRESULTADOSALCANZADOS

REUNIONES DECOORDINACIÓNCON LASDIRECCIONESREGIONALES DESALUD,EDUCACIÓN,TRABAJO YVIVIENDA

SESION DETRABAJO

DIRECCIONESREGIONALES DESALUD,EDUCACIÓN,TRABAJO YVIVIENDA

16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/40.847,00 16.0 ACTAS

MEJORAR ELACCESO Y LACALIDAD DE LOSSERVICIOS DESALUD

MEJORAR ELACCESO YSUPERVISAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS DESALUD

0.0

COORDINAR YEVALUAR LASACTIVIDADES,PROGRAMAS YPROYECTOS ENMATERIA DESALUD

SUPERVISARSOBRE ELACCESO Y LACALIDAD DE LOSSERVICIOS DESALUD

SUPERVISIONDIRECCIÓNREGIONAL DESALUD JUNIN

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/34.867,00 4.0 ACTAS

MEJORAR ELACCESO Y LACALIDAD DE LOSSERVICIOS DEEDUCACIÓN YCULTURA

MEJORAR ELACCESO YSUPERVISAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS DEEDUCACION

0.0

COORDINAR YEVALUAR LASACTIVIDADES,PROGRAMAS YPROYECTOS ENMATERIA DEEDUCACION

SUPERVISARSOBRE ELACCESO Y LACALIDAD DE LOSSERVICIOS DEEDUCACION

SUPERVISION

DIRECCIÓNREGIONAL DEEDUCACIÓNJUNIN

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/22.828,00 4.0 ACTAS

MEJORAR LASCONDICIONESDE VIDA DE LAPOBLACION ATRAVÉS DE LAIGUALDAD DEOPORTUNIDADESY DEFENSA DELOS DERECHOS

PROPONERPOLITICASINSTITUCIONALES,PROGRAMAS,ACTIVIDADES YPROYECTOSSOBRE ELDESARROLLOSOCIAL EIGUALDAD DEOPORTUNIDADES

0.0

COORDINAR YCONCERTARCON LASINSTITUCIONESPRIVADAS YPUBLICAS YORGANIZACIONESSOCIALESSOBRE LASPOLÍTICAS YACTIVIDADES ENIGUALDAD DEOPORTUNIDADES

CUMPLIMIENTODE POLÍTICASPUBLICASSOBREIGUALDAD DEOPORTUNIDADES

INFORMES

GERENCIAGENERAL,PRESIDENCIAREGIONAL,CONSEJOREGIONAL EINSTITUCIONESPUBLICAS YPRIVADAS

16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/40.847,00 16.0 INFORMES

SEGUIMIENTO DECONVENIO CONEL MIMPV

INFORMES

SUB GERENCIADE DESARROLLOSOCIAL EIGUALDAD DEOPORTUNIDADESY RESPONSABLEDEL CONVENIO

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/22.847,00 4.0 INFORMES

Presupuesto Total S/. : S/162.236,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

MANDATO / FUNCION : ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS PLANES Y POLITICAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA DE LA REGIÓN, EN CONCORDANCIA CON LAS POLÍTICASNACIONALES, REGIONALES Y PLANES SECTORIALES, EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

MISIÓN : INSTITUCIÓN PÚBLICA DE ÁMBITO REGIONAL, QUE PROMUEVE, ORIENTA Y REGULA LA ACTIVIDAD EXPORTADORA, TURÍSTICA Y ARTESANAL, A FIN DE IMPULSAR SU DESARROLLOSOSTENIBLE Y COMPETITIVO, ASÍ COMO CONTRIBUIR EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE JUNÍN.

VISIÓN : INSTITUCIÓN LÍDER EN LA ZONA CENTRAL DEL PAIS, QUE PROMUEVE LA CONSOLIDACIÓN DE UNA REGIÓN EXPORTADORA, CON DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE -COMPETITIVO Y ARTESANÍA DE CALIDAD.

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

2,

INCREMENTARSOSTENIDAMENTELASEXPORTACIONESMEDIANTE LADIVERSIFICACIÓNDE LA OFERTAEXPORTABLE CONPRODUCTOS DEMAYOR VALORAGREGADO YPROMOVER LAIMAGEN DE LAREGION COMOREGIÓNEXPORTADORA.

OBJ. 3:DESARROLLAR UNACULTURAEXPORTADORA CONVISION GLOBAL YESTRATÉGICA, QUEFOMENTECAPACIDADES DEEMPRENDIMIENTO YBUENAS PRACTICASCOMERCIALESBASADAS ENVALORES.

8.0

IMPULSAR ELDESARROLLO DELOS RECURSOSHUMANOSREGIONALES.

RECONOCIMIENTOAL ESFUERZOEXPORTADOR.

SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/12.600,00 1.0 EVENTOREALIZADO

ORGANIZACIÓN DEVISITA DEESTUDIANTES AEMPRESASEXPORTADORAS DELA REGIÓN JUNÍN

SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/9.500,00 1.0 TOUR REALIZADO

DESARROLLARCAMPAÑAS DEPROMOCIÓN DEEXPERIENCIASINNOVADORAS YEXITOSAS DEEXPORTACIÓN ATRAVÉS DE MEDIOSDE COMUNICACIÓN

SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR

2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/7.500,00 2.0 ENTREVISTASDIFUNDIDAS

CAPACITACIÓN ENIMPORTANCIA DELASEXPORTACIONES,UTILIZANDODISTINTASHERRAMIENTASPARA MEJORAR LACOMPETITIVIDAD YPRODUCTIVIDAD DEEMPRESARIOSEXPORTADORES ENCOORDINACIÓNCON PROMPERU YMINCETUR

SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR

2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/12.000,00 2.0CURSO DECAPACITACIÓNREALIZADO

CAPACITACIÓN ENMATERIA DECOMERCIOEXTERIOR APRODUCTORES Y/OASOCIACIONES.

SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/8.500,00 1.0CURSO DECAPACITACIÓNREALIZADO

CONVOCATORIAPARA PREMIOMINCETUR

SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR

15.0 0.0 0.0 15.0 0.0 S/5.000,00 15.0INSTITUCIONESEDUCATIVASCONVOCADAS

DESARROLLO DELDIPLOMADOPROMOTORES ENCOMERCIOEXTERIOR, DIRIGIDOA EMPLEADOSPÚBLICOS DE LOSGOBIERNOSLOCALES YREGIONAL

SUBDIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR YMINCETUR

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/10.000,00 1.0 DIPLOMADOREALIZADO

ORGANIZACIÓN DETALLER ACADÉMICOPARA ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES YAPROVECHAMIENTODE ACUERDOSCOMERCIALES

SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/5.000,00 1.0TALLERACADÉMICOREALIZADO

2,

INCREMENTARSOSTENIDAMENTELASEXPORTACIONESMEDIANTE LADIVERSIFICACIÓNDE LA OFERTAEXPORTABLE CONPRODUCTOS DEMAYOR VALORAGREGADO YPROMOVER LAIMAGEN DE LAREGIÓN COMOREGIÓNEXPORTADORA.

OBJ. 4: FACILITAR ELCOMERCIOEXTERIOR MEDIANTELA PRESTACIÓN DESERVICIOSFINANCIEROS ENMEJORESCONDICIONES DECALIDAD Y PRECIO.

2.0

IMPLEMENTARMECANISMOS QUEFACILITEN LASEXPORTACIONES.

CAPACITAR YDIFUNDIR LASHERRAMIENTAS DEPROVISION DESERVICIOSFINANCIEROS A LASPYMES Y MYPES ENMATERIA DECOMERCIOEXTERIOR

SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/7.300,00 1.0 CAPACITACIÓNREALIZADA

2,

POSICIONAR A LAREGIÓN JUNÍN ENEL MERCADO

OBJ. 8: PROMOVERLA CULTURATURÍSTICA Y LA

5.0

IMPULSARACTIVIDADES ENCONCIENTIZACIÓN,

GESTIÓN PARA LAINSERCIÓN DE LACURRÍCULA

SUB DIRECCIÓNDE TURISMO

2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 S/12.500,00 2.0

MANUAL Y/OCUADERNO DETRABAJO

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

NACIONAL Y ENLOS PRINCIPALESMERCADOSINTERNACIONALES,COMO DESTINOTURÍSTICOSEGURO,COMPETITIVO YCONFIABLE

SEGURIDAD PARA ELVISITANTE

SENSIBILIZACIÓN YSEGURIDADTURÍSTICA DE LAREGIÓN

ESCOLAR ENMATERIA DETURISMO PARAEDUCACIÓNSECUNDARIA(ELABORACION DEMANUAL YCUADERNO DETRABAJO)

ELABORADO

IMPLEMENTACIÓNDE ACCIONES DELPLAN DE TRABAJO2014 DE LA REDREGIONAL DEPROTECCIÓN ALTURISTA

SUB DIRECCIÓNDE TURISMO

2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/3.400,00 2.0 INFORMESELABORADOS

SENSIBILIZACIÓN ADOCENTES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DENIVEL SECUNDARIOPARA INSERCIÓN DELA CURRÍCULA

SUB DIRECCIÓNDE TURISMO 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/7.500,00 1.0 CAPACITACIÓN

REALIZADA

ELABORACIÓN DEMATERIAL DECONCIENCIATURÍSTICA

SUB DIRECCIÓNDE TURISMO

2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/1.300,00 2.0 MILLARES DEFOLLETOS

SENSIBILIZACIÓN APRESTADORES DESERVICIOSTURÍSTICOS PARAEVITAR LAEXPLOTACIÓNSEXUAL DE NIÑOS YNIÑASADOLESCENTES(ESNNA)

SUB DIRECCIÓNDE TURISMO 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/5.500,00 1.0

CAPACITACIÓNREALIZADA

2,

POSICIONAR A LAREGIÓN JUNÍN ENEL MERCADONACIONAL Y ENLOS PRINCIPALESMERCADOSINTERNACIONALES,COMO DESTINOTURÍSTICOSEGURO,COMPETITIVO YCONFIABLE

OBJ. 10: PROMOVERUNA DEMANDASOSTENIDA DELTURISMO

10.0

PROMOCIONAR ELTURISMO INTERNOA NIVELINTRAREGIONAL EINTERREGIONAL

PROMOCIÓN DEPRODUCTOSTURÍSTICOS QUEINVOLUCREN ELFOLCKLORE:GASTRONOMÍA,ARTESANIA YDANZASTRADICIONALES

SUB DIRECCIÓNDE TURISMO 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/3.500,00 2.0

MATERIALELABORADO

ATENCIÓN A EVENTODE INTERÉSTURÍSTICO: SEMANASANTA 2014

SUB DIRECCIÓNDE TURISMO,SUB DIRECCIÓNZONAL DECOMERCIOEXTERIOR YTURISMO

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/11.800,00 1.0 INFORMEELABORADO

ELABORACIÓN DEBANNER Y/OGIGANTOGRAFÍASPARA ACTIVIDADESTURÍSTICAS

SUB DIRECCIÓNDE TURISMO 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 1.0

BANNER Y/OGIGANTOGRAFÍAELABORADO

ATENCIÓN A EVENTODE INTERÉSTURÍSTICO:ESCENIFICACIÓN DELAS BATALLAS DEMARCAVALLE YPUCARÁ

SUB DIRECCIÓNDE TURISMO

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/2.100,00 1.0 INFORMEELABORADO

ATENCIÓN A EVENTODE INTERÉSTURÍSTICO: FIESTASPATRIAS

SUB DIRECCIÓNDE TURISMO,SUB DIRECCIÓNZONAL DECOMERCIOEXTERIOR YTURISMO

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/10.700,00 1.0INFORMEELABORADO

ATENCIÓN A EVENTODE INTERÉSTURÍSTICO: DÍAMUNDIAL DELTURISMO

SUB DIRECCIÓNDE TURISMO,SUB DIRECCIÓNZONAL DECOMERCIOEXTERIOR YTURISMO

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/8.850,00 1.0 INFORMEELABORADO

PUBLICACIÓN YACTUALIZACIÓN DEEVENTOSTURÍSTICOS ENSITIO WEB

SUB DIRECCIÓNDE TURISMO 3.0 0.0 1.0 2.0 0.0 S/1.500,00 3.0

PUBLICACIONESWEB

ELABORACIÓN DEFOLLETOS POREVENTOSTURÍSTICOS.

SUB DIRECCIÓNDE TURISMO

16.0 5.0 7.0 4.0 0.0 S/9.120,00 16.0MILLARES DEFOLLETOSELABORADOS

ELABORACIÓN DEAFICHES POREVENTOSTURÍSTICOS.

SUB DIRECCIÓNDE TURISMO 5.0 2.0 2.0 1.0 0.0 S/6.800,00 5.0

MILLARES DEAFICHESELABORADOS

ATENCIÓN A EVENTODE INTERÉSTURÍSTICO: SEMANATURÍSTICA DE LASELVA CENTRAL

SUB DIRECCIÓNDE TURISMO,SUB DIRECCIÓNZONAL DECOMERCIOEXTERIOR YTURISMO

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/8.500,00 1.0 INFORMEELABORADO

GESTIÓN YSUSCRIPCIÓN DECONVENIOS OACUERDOS DE

SUB DIRECCIÓNDE TURISMO

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/4.000,00 1.0 INFORMEELABORADO

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

COOPERACIÓNINTERINSTITUCIONAL

2,

PROMOVER ELDESARROLLOCOMPETITIVO YSOSTENIDO DE LAARTESANIA DE LAREGIÓN

OBJ. 12: LOGRARUNA OFERTA DEPRODUCTOSARTESANALESDIVERSIFICADA, CONSIGNIFICATIVO VALORAGREGADO, DECALIDAD YVOLÚMENES QUEPERMITA TENER UNAPRESENCIACOMPETITIVA EN ELMERCADOTURÍSTICO YMERCADOSINTERNACIONALES.

8.0

IMPULSAR ELDESARROLLO DELA ACTIVIDADARTESANAL

SENSIBILIZACIÓN ALOS GOBIERNOSLOCALES EN LOSCUALES EXISTENCONGLOMERADOSARTESANALES,PARA QUEELABOREN SUDIRECTORIOARTESANAL

SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/5.500,00 3.0

GOBIERNOSLOCALESSENSIBILIZADOS

SUPERVISAR YEVALUAR ELDESARROLLO DELA ACTIVIDADARTESANAL

SUPERVISIÓN YEVALUACIÓN ATALLERESARTESANALES

SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA,SUB DIRECCIÓNZONAL DECOMERCIOEXTERIOR YTURISMO

32.0 8.0 8.0 8.0 8.0 S/6.400,00 32.0 ACTAS DEINSPECCIÓN

PROMOVER ELDESARROLLO DEPRODUCTOSARTESANALESORIENTADOS A LAEXPORTACIÓN Y ALMERCADOTURÍSTICO

CAPACITACIÓN ALOSPRODUCTORESARTESANALES CONMIRAS A LAEXPORTACIÓN

SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA,ENCOORDINACIÓNCON ELMINCETUR

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/9.700,00 1.0 CAPACITACIÓNREALIZADA

PROMOCIÓN DECIRCUITOSARTESANALES

SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/8.500,00 1.0CIRCUITOARTESANALPROMOCIONADO

PROMOVER LACALIDAD, VALORAGREGADO,COMPETITIVIDAD YPRODUCTIVIDADDE LA ACTIVIDADARTESANAL

IMPLEMENTACIÓNDEL PROGRAMA DEDESARROLLO DECAPACIDADES PARAARTESANOS(TEJIDO PLANO Y/OJOYERÍA)

DIRECCIÓN DEARTESANÍA, ENCOORDINACIÓNCON ELMINCETUR

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/18.000,00 1.0CURSO DECAPACITACIÓNREALIZADO

PROMOVER LAORGANIZACIÓN YFORMALIZACIÓN DELOSPRODUCTORESARTESANALES

INSCRIPCIÓN EN ELREGISTRONACIONAL DELARTESANO

SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA

60.0 15.0 15.0 15.0 15.0 S/6.000,00 60.0 FICHASREGISTRADAS

CAPACITACIÓN ALOS AGENTES DELSECTOR EN TEMASDE MOTIVACIÓNORGANIZACIONAL YACCESO ALMERCADO.

SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/7.900,00 1.0 CAPACITACIÓNREALIZADA

ACTUALIZACIÓN YDIFUSIÓN DELDIRECTORIOREGIONAL DEARTESANOS

SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.500,00 4.0

DIRECTORIOSACTUALIZADOS YDIFUNDIDOS

IDENTIFICACIÓN YDIFUSIÓN DE CASOSEXITOSOS DEEMPREDEDORESARTESANALES DELA REGIÓN.

SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA

2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/4.600,00 2.0 ENTREVISTASDIFUNDIDAS

ACREDITACIÓN DEARTESANOS

SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.300,00 4.0

CREDENCIALES OCONSTANCIASEMITIDAS

PROPICIAR LACONSERVACIÓN,PRESERVACIÓN,RESCATE YDESARROLLO DELAS TÉCNICAS DEPRODUCCIÓNARTESANALTRADICIONAL EN LAREGIÓN

EXPOSICIÓN DELÍNEASARTESANALESANCESTRALES ENEXTINCIÓN

SUBDIRECCCIÓN DEARTESANÍA

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/12.800,00 1.0 EXPOSICIÓNREALIZADA

ASISTENCIATÉCNICA ENTALLERESARTESANALES

SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/6.000,00 1.0

ASISTENCIASTÉCNICASREALIZADAS

2,

INCREMENTARSOSTENIDAMENTELASEXPORTACIONESMEDIANTE LADIVERSIFICACIÓNDE LA OFERTAEXPORTABLE CONPRODUCTOS DEMAYOR VALORAGREGADO YPROMOVER LAIMAGEN DE LAREGIÓN COMOREGIONEXPORTADORA.

OBJ. 1: LOGRAR UNAOFERTAESTRATÉGICAMENTEDIVERSIFICADA, CONSIGNIFICATIVO VALORAGREGADO, DECALIDAD YVOLÚMENES QUEPERMITA TENER UNAPRESENCIACOMPETITIVA EN LOSMERCADOSINTERNACIONALES.

8.0

DESARROLLAR LAOFERTAEXPORTABLE YPROMOCIONARLASEXPORTACIONESDE LA REGIÓN

ELABORACIÓN DEMATERIAL DEDIFUSIÓN DE LOSPRODUCTOSEXPORTABLES DELA REGIÓN.

SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/8.700,00 1.0MILLAR DEFOLLETOSELABORADOS

ACTUALIZACIÓN DELDIRECTORIO DEPRODUCTORES YTRASFORMADORESACTUALES YPOTENCIALES PORLÍNEAS DE OFERTA

SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR

2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/4.500,00 2.0DIRECTORIOELABORADO YPUBLICADO

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3 de 7 05/05/2014 08:57 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

EXPORTABLE.

ASISTENCIATÉCNICAESPECIALIZADAPARA ELDESARROLLO DE LAOFERTAEXPORTABLE EN LAREGIÓN JUNÍN.

SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/10.500,00 1.0ASISTENCIATÉCNICAREALIZADA

DIFUSIÓN DEL MAPAEXPORTADOR DE LAREGIÓN JUNÍN EN ELPORTALELECTRÓNICO.

SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/7.900,00 1.0MAPAEXPORTADORPUBLICADO

POTENCIARPRODUCTOS OVOPDE LA REGIÓN.

SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/7.500,00 1.0PRODUCTOPOTENCIALIZADO

2,

INCREMENTARSOSTENIDAMENTELASEXPORTACIONESMEDIANTE LADIVERSIFICACIÓNDE LA OFERTAEXPORTABLE CONPRODUCTOS DEMAYOR VALORAGREGADO YPROMOVER LAIMAGEN DE LAREGIÓN COMOREGIÓNEXPORTADORA.

OBJ. 2: DIVERSIFICARY CONSOLIDAR LAPRESENCIA DE LASEMPRESAS,PRODUCTOS YSERVICIOSREGIONALES EN LOSMERCADOS DEDESTINOPRIORIZADOS.

8.0

IDENTIFICAROPORTUNIDADESCOMERCIALESPARA PRODUCTOSDE LA REGIÓN.

APOYOINSTITUCIONAL AEVENTOS DEPROMOCIÓNCOMERCIAL

SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/6.200,00 1.0EVENTOREALIZADO

IDENTIFICARNECESIDADESEMPRESARIALESPARA LA INSERCIÓNEN EL MERCADOINTERNACIONAL

SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.200,00 12.0 EMPRESASENCUESTADAS

2,

INCREMENTARSOSTENIDAMENTELASEXPORTACIONESMEDIANTE LADIVERSIFICACIÓNDE LA OFERTAEXPORTABLE CONPRODUCTOS DEMAYOR VALORAGREGADO YPROMOVER LAIMAGEN DE LAREGIÓN COMOREGIÓNEXPORTADORA.

OBJ. 5: DISEÑAR EINSTALAR LOSMECANISMOSINSTITUCIONALESPARA EJECUTARSOSTENIDAMENTE LAESTRATEGIAEXPORTADORAREGIONAL.

2.0MONITOREAR YFORTALECER ELPERX

MONITOREO YSISTEMATIZACIÓNDE LASACTIVIDADES DELPERX

SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR

2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/4.200,00 2.0 INFORMESELABORADOS

ELABORACIÓN DENOTAS DE PRENSAY/O ENTREVISTASPERSONALES

SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR

2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/3.600,00 2.0NOTAS DEPRENSADIFUNDIDAS

PARTICIPACIÓN ENCAPACITACIONESSOBRE EL MANEJODE HERRAMIENTASEN COMERCIOEXTERIOR

SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/5.600,00 4.0INFORMESELABORADOS

FORTALECER ELCOMITE EJECUTIVOREGIONAL DEEXPORTACIONES -CERX

SUB DIRECCIÓNDE COMERCIOEXTERIOR

2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/8.200,00 2.0 ACTAS DEREUNIÓN

2,

POSICIONAR A LAREGIÓN JUNÍN ENEL MERCADONACIONAL Y ENLOS PRINCIPALESMERCADOSINTERNACIONALES,COMO DESTINOTURÍSTICOSEGURO,COMPETITIVO YCONFIABLE

OBJ. 6: FORMULARCONCERTADAMENTE,APROBAR YEJECUTAR LASESTRATEGIAS Y ELPROGRAMA DEDESARROLLOTURISTICO DE LAREGIÓN.

8.0

PLANIFICAR ELDESARROLLO DELA ACTIVIDADTURÍSTICA DE LAREGIÓN, A TRAVÉSDE LA GESTIÓN DEDESTINOSTURÍSTICOS.

ACTUALIZACIÓN DELPLAN ESTRATÉGICODE DESARROLLOTURÍSTICO OPERTUR.

SUB DIRECCIÓNDE TURISMO,OFICINA DEPLANIFICACIÓN YSUB DIRECCIÓNZONAL DECOMERCIOEXTERIOR YTURISMO

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/45.000,00 1.0 PERTURACTUALIZADO

2,

POSICIONAR A LAREGIÓN JUNÓN ENEL MERCADONACIONAL Y ENLOS PRINCIPALESMERCADOSINTERNACIONALES,COMO DESTINOTURÍSTICOSEGURO,COMPETITIVO YCONFIABLE

OBJ. 7:DESARROLLAR UNAOFERTA TURÍSTICACOMPETITIVA YSOSTENIBLE

10.0

PROMOVER UNAGESTIÓNAMBIENTALMENTESOSTENIBLE DELTURISMO

OPINION TECNICARELACIONADA ALTEMA AMBIENTAL.

SUB DIRECCIONDE TURISMO,SUB DIRECCIONZONAL DECOMERCIOEXTERIOR YTURISMO

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.500,00 4.0 INFORMESTECNICOS

FOMENTAR LAINNOVACIÓN,DESARROLLO YCONSOLIDACIÓNDE PRODUCTOSTURÍSTICOSCOMPETITIVOS,CON LAPARTICIPACIÓN DETODOS LOSACTORES

ACTUALIZACIÓN DEINFORMACIÓN DERECURSOSTURÍSTICOSREGISTRADOS ENEL INVENTARIOTURÍSTICONACIONAL

SUB DIRECCIÓNDE TURISMO 7.0 1.0 2.0 2.0 2.0 S/6.300,00 7.0

ACTUALIZACIONESREALIZADAS

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4 de 7 05/05/2014 08:57 a.m.

Page 168: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

JERARQUIZACIÓNDE RECURSOSTURÍSTICOSVALIDADOS EN ELINVENTARIOTURÍSTICONACIONAL

SUB DIRECCIÓNDE TURISMO 16.0 0.0 8.0 8.0 0.0 S/6.200,00 16.0

FICHAS DEJERARQUIZACIÓN

REGISTRO DERECURSOSTURÍSTICOS EN ELINVENTARIOTURÍSTICONACIONAL

SUB DIRECCIÓNDE TURISMO 25.0 5.0 10.0 5.0 5.0 S/5.475,00 25.0

FICHASREGISTRADAS

ACTUALIZACIÓN DELCALENDARIO DEEVENTOS DE LAREGIÓN

SUB DIRECCIÓNDE TURISMO,SUB DIRECCIÓNZONAL DECOMERCIOEXTERIOR YTURISMO

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/5.241,00 1.0

CALENDARIOS DEEVENTOSACTUALIZADOS YDIFUNDIDOS

FORTALECER LASCAPACIDADES DELOS RECURSOSHUMANOSVINCULADOS A LAACTIVIDADTURÍSTICA PARAELEVAR EL NIVELDE CALIDAD DESERVICIOS

CAPACITACION APRESTADORES DESERVICIOSTURISTICOS(ESTABLECIMIENTOSDE HOSPEDAJE,RESTAURANTES,AGENCIAS DEVIAJES, Y OTROS)

SUB DIRECCIONDE TURISMO 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/7.500,00 1.0

CURSO DECAPACITACIONREALIZADO

RECONOCIMENTOPUBLICO APRESTADORES DESERVICIOSTURISTICOS

SUB DIRECCIONDE TURISMO 27.0 0.0 0.0 27.0 0.0 S/10.000,00 27.0

RESOLUCIONESDIRECTORALESEMITIDAS

COMUNICAR YDIFUNDIR LANORMATIVIDADSECTORIAL, A FINDE PROMOVER ELDESARROLLO DELSECTOR, EL USORACIONAL YCONSERVACIÓN DELOS RECURSOSTURISTICOS

CAPACITACION ENNORMATIVIDADTURISTICA.

SUB DIRECCIONDE TURISMO 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/7.500,00 3.0 CAPACITACIONES

REALIZADAS

ELABORACION YDIFUSION DEINFORMACIONNORMATIVA ATRAVES DELPORTALELECTRONICOINSTITUCIONAL

SUB DIRECCIONDE TURISMO 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/2.500,00 2.0 PUBLICACIONES

WEB

ELABORACION DENOTAS DE PRENSAY/O COMUNICADOSDE NORMATIVIDADTURÍSTICA

SUB DIRECCIONDE TURISMO 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/1.500,00 2.0

NOTAS DEPRENSAPUBLICADAS

ASESORAMIENTO,FISCALIZACION Y/OSUPERVISION AEMPRESAS DESERVICIOSTURISTICOS

SUB DIRECCIONDE TURISMO,SUB DIRECCIONZONAL DECOMERCIOEXTERIOR YTURISMO

40.0 0.0 15.0 15.0 10.0 S/8.000,00 40.0

OPERADORESCONASESORAMIENTOTECNICO YSUPERVISADOS

CALIFICACION Y/ORENOVACION DEESTABLECIMIENTOSDE HOSPEDAJE,RESTAURANTES,AGENCIAS DE VIAJEY TURISMO,CANOTAJE CONFINES TURISTICOS YOTROS.

SUB DIRECCIONDE TURISMO

8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/4.500,00 8.0

CERTIFICADOSOTORGADOS Y/ORESOLUCIONESDIRECTORALESEMITIDAS

EXPEDICION DECONSTANCIAS Y/OCARNETS APRESTADORES DESERVICIOSTURISTICOS

SUB DIRECCIONDE TURISMO

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.500,00 4.0CONSTANCIAS Y/OCARNETSEMITIDOS

ACTUALIZACION YPUBLICACION DELDIRECTORIO Y BASEDE DATOS DEOPERADORESTURISTICOS

SUB DIRECCIONDE TURISMO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.500,00 12.0

DIRECTORIO YBASE DE DATOSDE OPERADORESTUIRISTICOSACTUALIZADO YPUBLICADO

PROMOVER LAINVERSIÓNPRIVADA EN ELSECTOR TURISMO

ELABORACION YDIFUSION DEESTADISTICASECTORIAL

SUB DIRECCIONDE TURISMO 14.0 3.0 4.0 4.0 3.0 S/2.600,00 14.0

ESTADISTICASELABORADAS YDIFUNDIDAS

PROMOVER LAFORMALIZACIÓN DELA ACTIVIDADTURÍSTICA EN LAREGIÓN

REALIZACION DEOPERATIVOS ENCOORDINACIÓNCON LASINSTITUCIONESRELACIONADAS A LAACTIVIDADTURISTICA

SUB DIRECCIONDE TURISMO,SUB DIRECCIONZONAL DECOMERCIOEXTERIOR YTURISMO

2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/4.500,00 2.0INFORMESELABORADOS

DESARROLLARCIRCUITOSTURÍSTICOS QUEPUEDANCONVERTIRSE ENEJES DELDESARROLLO

IDENTIFICACION YFORMULACION DECIRCUITOS Y/OCORREDORESTURISTICOS

SUB DIRECCIONDE TURISMO 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/8.500,00 1.0 INFORME

ELABORADO

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

REGIONAL

FOMENTAR LAPROMOCIÓN DE LAINVERSIÓNPÚBLICA Y PRIVADAEN ELDESARROLLO DEINFRAESTRUCTURABÁSICA,ACCESIBILIDAD,CONECTIVIDAD YPUESTA EN VALORDE LOSRECURSOSTURÍSTICOS, ASÍCOMO DE LAPLANTA TURÍSTICA.

PROMOVER LAFORMULACION Y/OREVISION DEPROGRAMAS /PROYECTOS

SUB DIRECCIONDE TURISMO 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/6.000,00 1.0

REPORTE OINFORMEELABORADO

2,

POSICIONAR A LAREGIÓN JUNÍN ENEL MERCADONACIONAL Y ENLOS PRINCIPALESMERCADOSINTERNACIONALES,COMO DESTINOTURÍSTICOSEGURO,COMPETITIVO YCONFIABLE

OBJ. 9: FORTALECERLASORGANIZACIONESVINCULADAS CON LAACTIVIDAD TURÍSTICA

5.0

FORTALECER LASORGANIZACIONESPUBLICAS YPRIVADAS PARAMEJORAR SUCAPACIDAD DEGESTION ENTURISMO

DESARROLLO DEACCIONES A TRAVESDE ENTE GESTORY/O COMISIONMULTISECTORIAL

SUB DIRECCIONDE TURISMO

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/9.500,00 1.0 ACTA DE REUNION

FORTALECIMIENTODE GREMIOS DEPRESTADORES DESERVICIOSTURISTICOS

SUB DIRECCIONDE TURISMO 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/6.500,00 2.0

ACTAS DEREUNIÓN

ASISTENCIATÉCNICA,CAPACITACIÓN YACCIONESCONJUNTAS CONGOBIERNOSLOCALES

SUB DIRECCIONDE TURISMO

3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/6.000,00 3.0 INFORMESELABORADOS

2,

PROMOVER ELDESARROLLOCOMPETITIVO YSOSTENIDO DE LAARTESANIA DE LAREGIÓN

OBJ. 11: PLANIFICARCONCERTADAMENTEY EJECUTAR ELDESARROLLO DE LAACTIVIDADARTESANAL DE LAREGIÓN

12.0

PROMOVER ELDESARROLLOCOMPETITIVO YSOSTENIDO DE LAARTESANÍA DE LAREGIÓN.

ELABORACIÓN DELPLAN ESTRATÉGICOREGIONAL DEARTESANÍA

SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA YMINCETUR

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/24.000,00 1.0PLANELABORADO

2,

PROMOVER ELDESARROLLOCOMPETITIVO YSOSTENIDO DE LAARTESANIA DE LAREGIÓN

OBJ. 13:DIVERSIFICAR YCONSOLIDAR LAPRESENCIA DE LOSPRODUCTOSARTESANALESREGIONALES EN LOSMERCADOS DEDESTINOPRIORIZADOS

8.0

IMPULSAR LACOMERCIALIZACIÓNDE LOSPRODUCTOSARTESANALES ENLA REGIÓN

ORGANIZACIÓN DEFERIA Y/OEXPOSICIONARTESANAL EN ELMARCO DEL DÍA DELARTESANOPERUANO

SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/20.000,00 1.0 FERIA REALIZADA

ORGANIZACIÓN DEFERIASARTESANALES ENCOORDINACIÓNCON GOBIERNOSLOCALES

SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA

2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/8.000,00 2.0 FERIASREALIZADAS

DIFUSIÓN DEEVENTOS FERIALESNACIONALES EINTERNACIONALES

SUB DIRECCIÓNDE ARTESANÍA

6.0 2.0 0.0 2.0 2.0 S/2.300,00 6.0

NOTAS DEPRENSAPUBLICADAS /INVITACIONES

2,

ADMINISTRAR ELPOTENCIALHUMANO, LOSRECURSOSFINANCIEROS YMATERIALES PARALOGRAR UNAEFICIENTEGESTIÓNADMINISTRATIVAQUE PERMITA ELRACIONALFUNCIONAMIENTODE LA DIRECCIÓNREGIONAL DECOMERCIOEXTERIOR YTURISMO.

OBJ. 14:ADMINISTRAR ELPOTENCIAL HUMANO,LOS RECURSOSFINANCIEROS YMATERIALES PARALOGRAR UNAEFICIENTE GESTIÓNADMINISTRATIVA QUEPERMITA ELRACIONALFUNCIONAMIENTO DELA INSTITUCIÓN

6.0

DINAMIZAR LAGESTIÓNADMINISTRATIVAPARA GARANTIZAREL CUMPLIMIENTODE LOS OBJETIVOSY METASINSTITUCIONALES

FORMULACIÓN DELPLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL DELA DIRCETUR JUNÍN

OFICINA DEPLANIFICACIÓN,PRESUPUESTOE INVERSIÓN

2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/2.000,00 2.0 POI ELABORADO

PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTOINSTITUCIONAL DE LDIRCETUR JUNÍN

OFICINA DEPLANIFICACIÓN,PRESUPUESTOE INVERSIÓN

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/2.000,00 1.0INFORMEELABORADO

ELABORACIÓN DEINFORMES DEGESTIÓNSEMESTRAL YANUAL DE LADIRCETUR JUNÍN

OFICINA DEPLANIFICACIÓN,PRESUPUESTOE INVERSIÓN

3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/3.000,00 3.0DOCUMENTOSELABORADOS

PARTICIPACIÓN ENEL PROCESO DEPROGRAMACIÓN DEPRESUPUESTOPARTICIPATIVO

OFICINA DEPLANIFICACIÓN,PRESUPUESTOE INVERSIÓN

3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/2.000,00 3.0 INFORMESELABORADOS

CAPTACIÓN DEINGRESOS PORRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS DE LADIRCETUR JUNÍN

OFICINA DEADMINISTRACIÓN

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.900,00 12.0 REPORTESREMITIDOS

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

ELABORACIÓN DEPLAN ANUAL DEADQUISICIONES YCONTRATACIONESDE LA DIRCETURJUNÍN

OFICINA DEPLANIFICACIÓN,PRESUPUESTOE INVERSIÓN /OFICINA DEADMINISTRACIÓN

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.854,00 1.0 INFORMEELABORADO

CONTROL MENSUALDE ASISTENCIA YPERMANENCIA DELPERSONAL DE LADIRCETUR JUNÍN

OFICINA DEADMINISTRACIÓN 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.500,00 12.0

MEMORANDOSREMITIDOS

TOMA DEINVENTARIO FÍSICOPATRIMONIAL DE LADIRCETUR JUNÍN

OFICINA DEADMINISTRACION

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/3.200,00 1.0 REPORTEREMITIDO

ELABORACIÓN DELINVENTARIOTRIMESTRAL DE LADIRCETUR JUNÍN

OFICINA DEADMINISTRACIÓN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.100,00 4.0

REPORTESREMITIDOS

FORTALECIMIENTODE LA GESTIÓNINSTITUCIONALMEDIANTE ELDESARROLLO DEACTIVIDADESINFORMÁTICAS

ACTUALIZACIÓN DELPORTALELECTRÓNICO

OFICINA DEADMINISTRACIÓN 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/3.000,00 9.0 PULBICACIONES

WEB

SOPORTE TÉCNICOOFICINA DEADMINISTRACIÓN 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/1.620,00 9.0 FICHAS TÉCNICAS

Presupuesto Total S/. : S/584.460,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

DIRESA JUNIN

MANDATO / FUNCION : SALUD

MISIÓN : “SOMOS UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA, ENTE RECTOR REGIONAL DE SALUD QUE CONDUCE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL, PARA SATISFACER LASNECESIDADES DE SALUD Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN JUNÍN, PRIORIZANDO

VISIÓN : “EN EL 2014, DIRESA JUNÍN SALUDABLE, CON UN SISTEMA DE SALUD INTEGRADO, EFICIENTE, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL; QUE GARANTIZA ELDERECHO Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD CON EQUIDAD Y CALIDEZ, PRIORIZANDO A LA POBLACI

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones

ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

MEJORAR LAOFERTA DESERVICIO DESALUD ENBENEFICIO DELA POBLACIONEN GENERALCON ENFASIS ENLOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES

MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DELAPOBLACIONPARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA

100.0OE1: REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICA INFANTIL

44276 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLDEL PROGRAMAARTICULADO NUTRICIONAL

DIRESA/DESP 32.0 8.0 8.0 8.0 8.0 S/455.418,00 32.0 INFORMESREALIZADOS

33244 VIGILANCIA,INVESTIGACIÓN YTECNOLOGIAS ENNUTRICIÓN

DIRESA/DESP 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/27.878,00 3.0INFORMES DEVIGILANCIA

33247 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTÉCNICAS EN NUTRICIÓN

DIRESA/DESP 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/36.255,00 20.0NORMAIMPLEMENTADA

33248 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACION

DIRESA/DESP 123.0 30.0 31.0 31.0 31.0 S/103.480,00 123.0MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL

33258 CONTROL DECALIDAD NUTRICIONAL DELOS ALIMENTOS

DIRESA/DESP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/86.614,00 2.0

REPORTE TECNICODE CONTROL DECALIDADNUTRICIONAL

33260 VIGILANCIA DE LACALIDAD DEL AGUA PARAEL CONSUMO HUMANO

DIRESA/DESP 82.0 20.0 21.0 21.0 20.0 S/127.468,00 82.0CENTRO POBLADOCON CALIDAD DEAGUA

33308 DESINFECCIÓN Y/OTRATAMIENTO DEL AGUAPARA EL CONSUMOHUMANO

DIRESA/DESP 72.0 18.0 18.0 18.0 18.0 S/75.613,00 72.0CENTRO POBLADOCON TRATAMIENTODE AGUA

OE2:DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATAL

44277 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE LA SALUD MATERNONEONATAL.

DIRESA/DESP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/276.355,00 4.0INFORMESREALIZADOS

33287 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTECNICAS EN SALUDMATERNO NEONATAL

DIRESA/DESP 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/141.259,00 16.0NORMAIMPLEMENTADA

33290 INSTITUCIONESEDUCATIVAS PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESEN SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA

DIRESA/DESP 116.0 29.0 29.0 29.0 29.0 S/54.240,00 116.0

INSTITUCIÓNEDUCATIVA QUEPROMUEVENPRACTIVASSALUDABLES

OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTELOS DAÑOS YRIESGOSPREVALENTES,CON ENFASIS ENLAS PRIORIDDESREGIONALES

43950 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLEN VIH SIDA,TUBERCULOSIS

DIRESA/DESP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/114.611,00 4.0 INFORMESREALIZADOS

43951 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTECNICAS EN VIH SIDA,TUBERCULOSIS

DIRESA/DESP 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/71.638,00 16.0 NORMASIMPLEMENTADAS

43975 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLEN METAXENICAS YZOONOSIS

DIRESA/DESP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/241.782,00 4.0 INFORMESREALIZADOS

43976 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTECNICAS ENMETAXENICAS YZOONOTICAS

DIRESA/DESP 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/82.208,00 16.0NORMASIMPLEMENTADAS

43985 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE ENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)

DIRESA/DESP 6.0 1.0 2.0 2.0 1.0 S/368.294,00 6.0 INFORMESREALIZADOS

43986 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTECNICAS ENENFERMEDADES NOTRASMISIBLES

DIRESA/DESP 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/55.468,00 16.0NORMAIMPLEMENTADA

43987 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELAS ENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNARTERIAL Y DIABETESMELLITUS)

DIRESA/DESP 133125.0 33281.0 33281.0 33282.0 33281.0 S/27.000,00 133125.0

PERSONASINFORMADAS YSENSIBILIZADAS ENSALUD

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones

ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

44192 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMAESTRATEGICO:PREVENCION Y CONTROLDEL CÁNCER

DIRESA/DESP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/44.037,00 4.0INFORMESDREALIZADOS

44193 DESARROLLO DENORMAS Y GUIASTECNICAS PARA LAPREVENCION Y CONTROLDEL CANCER

DIRESA/DESP 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/1.815,00 16.0NORMASIMPLEMENTADAS

44194 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUDDEL CANCER DEL CERVIX,CANCER DE MAMA,CANCER GASTRICO,CANCER DE PROSTATA YCANCER DE PULMON

DIRESA/DESP 8500.0 2125.0 2125.0 2125.0 2125.0 S/3.626,00 8500.0

PERSONASINFORMADAS EN ELCUIDADO DELCANCER DE CERVIX

3000628 POBLACIÓN CONMONITOREO, VIGILANCIA YCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

DIRESA 24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/128.647,00 24.0

INFORME TECNICOSOBREMONITOREO YVIGILANCIA

3000564 SERVIIOS DESALUD CON CAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS PARALA ATENCIÓN FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

DIRESA 2500.0 625.0 625.0 625.0 625.0 S/368.758,00 2500.0ATENCIÓN ENSERVICIOS DESALUD

3000450 ENTIDADESPUBLICAS CON GESTIÓNDE RIESGO DE DESASTREEN SUS PROCEESOS DEPLANIFICACIÓN YADMINISTRACIÓN PARA ELDESARRROLLO

DIRESA 5.0 1.0 1.0 2.0 1.0 S/135.813,00 5.0

ENTIDADESPUBLICAS CONGESTIÓN ENDESASTRES

3000565 SERVICIOSESCENCIALES SEGUROSANTE EMERGENCIAS YDESASTRES

DIRESA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/81.440,00 2.0INSTITUCIONESCON SERVICIOS ENSEGURO

3000440 MONITOREO,SUPERVISIÓN YEVALUACIÓN DEPRODUCTOS YACTIVIDADES DELSECTOR SALUD EN ELPROGRAMAPRESUPUESTAL(DESASTRES)

DIRESA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/35.000,00 4.0INFORMESREALIZADOS

3000280 ATENCIÓN DELLAMADAS DEEMERGENCIAS "106"

DIRESA 5500.0 1375.0 1375.0 1375.0 1375.0 S/100.000,00 5500.0ATENCIONES ENLLAMADAS DEEMERGENCIAS

3000281 ATENCIÓN MÉDICATELEFÓNICA DE LAEMERGENCIA YDESPACHO DE LA UNIDADMÓVIL SAMU

DIRESA 4500.0 1125.0 1125.0 1125.0 1125.0 S/105.000,00 4500.0ATENCION MEDICATELEFONICA

5002830 IMPLEMENTACIÓNDE DOCUMENTOSTECNICOS EN LAATENCIÓN PREHOSPITALARIA YEMERGENCIA

DIRESA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/5.000,00 2.0 NORMASIMPLEMENTADAS

5002794 DESPACHO DE LAUNIDAD MOVIL SAMU DIRESA 2920.0 730.0 730.0 730.0 730.0 S/100.000,00 2920.0

ATENCIÓN DEDESPACHO

3000283 ATENCIÓNPREHOSPITALARIA MÓVILDE LA EMERGENCIA CONSOPORTE VITAL BÁSICO"SVB"

DIRESA 1120.0 280.0 280.0 280.0 280.0 S/80.000,00 1120.0

PACIENTEATENDIDO CONSPORTE VITALBASICO

3000284 ATENCIÓNPREHOSPITALARIA MÓVILDE LA EMERGENCIA CONSOPORTE VITAL AVANZADO"SVA"

DIRESA 300.0 75.0 75.0 75.0 75.0 S/80.000,00 300.0

PACIENTESATENDIDOS CONSOPORTE VITALAVANZADO

3000285 TRANSPORTEASISTIDO (NOEMERGENCIA) DEPACIENTES ESTABLES (NOCRÍTICOS)

DIRESA 1500.0 375.0 375.0 375.0 375.0 S/80.000,00 1500.0 PACIENTEATENDIDO

3000290 ATENCIÓN DEURGENCIAS (PRIORIDAD IIIO IV) EN MÓDULOS DEATENCION AMBULATORIA

DIRESA 2500.0 625.0 625.0 625.0 625.0 S/82.366,00 2500.0PACIENTEATENDIDO ENURGENCIAS

3000277 PERSONA CONDISCAPACIDAD MENOR DE30 AÑOS ATENDIDA ENSERVICIOS DE MEDICINADEREHABILITACION(CONADIS-CONSEJO NACIONAL PARALA INTEGRACION DE LAPERSONA CONDISCAPACIDAD)

DIRESA/DESP 2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/1.000,00 2000.0PERSONASATENDIDAS CONDISCAPACIDAD

3000279 POBLACIONINFORMADA ENPROMOCION DE LA SALUDY LA PREVENCION YATENCION INTEGRAL DELA DISCAPACIDAD

DIRESA/DESP 2000.0 500.0 500.0 500.0 500.0 S/1.000,00 2000.0

POBLACIONINFORMADA ENPROMOCION DESALUD

OE4:PROMOVERESTILOS DE VIDAY ENTORNOSSALUDABLES

00581DESARROLLO DEACCIONESPREVENTIVAS(CONTROLRIESGO-OCUPACIONAL)

DIRESA 6.0 1.0 2.0 2.0 1.0 S/20.225,00 6.0

INFORMES ENDESARROLLO DEACCIONESPREVENTIVAS

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

2 de 3 05/05/2014 09:00 a.m.

Page 173: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones

ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

41621 VIGILANCIA YCONTROL DELMEDIO AMBIENTE

DIRESA 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/91.050,00 40.0

INFORMES SOBREEL MONITOREO DELA CALIDAD DERECURSOSHIDRICOS

OE5: MEJORAR LACALIDAD DELSERVICIO DESALUD CONENFASIS EN LAPROTECCION DELOS DERECHOSDE LOSUSUARIOS DELOS GRUPOSPOBLACIONALESVULNERABLES

25495 CONTROLSANITARIO (00947INSPECCION YCONTROL)

DIRESA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/310.171,00 12.0INSPECCIONESCON CONTROLSANITARIOS

00319COMERCIALIZACIONDE MEDICAMENTOSE INSUMOS(ESPECIALIZADA)

DIRESA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.800.000,00 12.0

INFORMES SOBRELACOMERCIALIZACIÓNDE MEDICAMENTOS

00251 ATENCIONBASICA (MEJORADE LA OFERTA DELOS SERVICIOS DESALUD)

DIRESA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/564.771,00 2.0ESTABLECIMIENTOSCON ATENCIÓNBASICA

00295 SERVICIOSDE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTO

DIRESA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/55.270,00 2.0EXAMEN DESERVICIO DEAPOYO

209087ACTIVIDADESDIFUSION(DIFUSIONY COMUNICACIÓNSOCIAL)

DIRESA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/48.465,00 12.0INFORMES ENACTIVIDADES DEDIFUSIÓN

ATENCIÓN ENCONSULTAEXTERNA

DIRESA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.850.113,00 2.0 INFORMESREALIZADOS

OE6:FORTALECEREL ROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES A NIVELREGIONAL

00888 GESTIONADMINISTRATIVA

DIRESA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/5.729.171,00 4.0 INFORMESADMINISTRATIVOS

70311 ACCIONESPARA ELPLANEAMIENTO YPRESUPUESTOINSTITUCIONAL(OEPE)

DIRESA 15.0 3.0 4.0 4.0 4.0 S/151.220,00 15.0INFORMES DEACCIONES DEPLANEAMIENTO

01479 VIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS

DIRESA 52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/142.950,00 52.0

INFORMES DEVIGILANCIA YCONTROL DEEPIDEMIAS

01153 PAGO DEPENSIONES YBENEFICIOS ACESANTES YJUBILADOS

DIRESA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/7.907.593,00 4.0INFORMESREALIZADOS

Presupuesto Total S/. : S/22.450.082,00

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3 de 3 05/05/2014 09:00 a.m.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

MANDATO / FUNCION : UNIDAD EJECUTORA 300-301-302-303 EDUCACION JUNIN

MISIÓN : LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN ES UNA INSTITUCIÓN DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN QUE PROMUEVE Y DESARROLLA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVÉS DELFORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL,

VISIÓN : LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN AL 2014 ES UNA INSTITUCIÓN INNOVADORA, EMPRENDEDORA, QUE PROMUEVE LA COMPETITIVIDAD, PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PERTINENTE, INTERCULTURAL,INCLUSIVA Y PRODUCTIVA ACORDE A LA GLOBALIZACIÓN Y AL AVANCE DE LA CIE

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

INCREMENTO EN ELACCESO DE LAPOBLACIÓN DE 3 A16 AÑOS A LOSSERVICIOSEDUCATIVOSPÚBLICOS DE LAEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR EN LAREGIÓN JUNÍN

10.0

3000515INSTITUCIONEESEDUCATIVASGESTIONADAS CONCONDICIONESSUFICIENTES PARALA ATENCIÓN

5002779: ASISTENCIATÉCNICA PARA ELINCREMENTO DECOBERTURA ENEDUCACIÓN INICIAL

ACCESO-DIRECC-DGP-DGI-ADM-UGEL-II.EE.

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/415.880,00 108.0

ATENCIONES DENUEVOS ESPACIOSAPROBADOS PARA ELINCREMENTO DECOBERTURA ENEDUCACIÓN INICIAL

50022780 ASISTENCIATÉCNICA PARA ELINCREMENTO DECOBERTURA ENEDUCACIÓNSECUNDARIA

ACCESO-DIRECC-DGP-DGI-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/456.274,00 108.0

ATENCIONES DENUEVOS ESPACIOSAPROBADOS PARA ELINCREMENTO DECOBERTURA ENEDUCACIÓNSECUNDARIA

5002783: SANEAMIENTOFÍSICO Y LEGAL DELOS TERRENOS PARASERVICIOS DEEDUCACIÓN INICIAL

ACCESO-DIRECC-GRJ-OPI-UF-OAJ

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/210.000,00 70.0TERRENOS CONSANEAMIENTO FÍSICOY LEGAL

5002784: SANEAMIENTOFÍSICO Y LEGAL DELOS TERRENOS PARASERVICIOS DEEDUCACIÓNSECUNDARIA

. ACCESO-DREJ-DGI-UGEL-AGI-GRJ-OPI-UF-OAJ 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 S/12.000,00 4.0

TERRENOS CONSANEAMIENTO FÍSICOY LEGAL

5003039 ESTUDIOS DEPRE INVERSIÓN DEEDUCACIÓN INICIAL

ACCESO-GRJ-OPI-UF-DREJ-DGI 26.0 0.0 10.0 16.0 0.0 S/390.000,00 26.0

ESTUDIOS DEPRE-INVERSIÓN PARANUEVASINSTITUCIONESEDUCATIVAS

5003039 ESTUDIOS DEPRE INVERSIÓN DEEDUCACIÓNSECUNDARIA

ACCESO-DREJ-GRJ-OPI-ASJUR. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/60.000,00 4.0

ESTUDIOS DEPRE-INVERSIÓN PARANUEVASINSTITUCIONESEDUCATIVAS

5003039 GESTIÓN DEEXPEDIENTESTÉCNICOS PARA LAGENERACIÓN DENUEVAS PLAZASDOCENTES ENEDUCACIÓN INICIAL.

ACCESO-DGI-GRJ-DREJ-UGEL-AGI-COMUNIDADES

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/144.059,00 335.0

PLAZAS DOCENTESAPROBADAS CONNUEVASINSTITUCIONESEDUCATIVAS

5003039 GESTIÓN DEEXPEDIENTESTÉCNICOS PARA LAGENERACIÓN DENUEVAS PLAZASDOCENTES ENEDUCACIÓNSECUNDARIA

ACCESO-DGI-GRJ-DREJ-UGEL-AG-/COMUNIDADES

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/13.991,00 28.0

PLAZAS DOCENTESAPROBADAS CONNUEVASINSTITUCIONESEDUCATIVAS

PROMOCIÓN YDIFUSIÓN PARA ELFORTALECIMIENTO DELA DEMANDA DESERVICIOS DECALIDAD DE LAEDUCACIÓN INICIAL

ACCESO-DREJ-DGI-DGP-II.EE-UGEL

3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 S/424.120,00 3640.0

FAMILIASSENSIBILIZADASSOBRE LA DEMANDAEDUCATIVA A NIVELREGIONAL

PROMOCIÓN YDIFUSIÓN PARA ELFORTALECIMIENTO DELA DEMANDA DESERVICIOS DECALIDAD DEEDUCACIÓNSECUNDARIA.

ACCESO-DREJ-UGEL/-COMUNICADES 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 S/30.420,00 270.0

FAMILIASSENSIBILIZADAS PARAACCEDER ALSERVICIO EDUCATIVODEL NIVELSECUNDARIA

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DELOS ESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS.

10.0

3000386 :DOCENTESPREPARADOSIMPLEMENTAN ELCURRÍCULO

TALLER PARA EL USODE LA HERRAMIENTASIGMA, DIRIGIDO A LOSACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOS.

PELA-DGP-DIRECC-ADM-II.EE. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/36.851,00 42.0

ACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOS,FORTALECIDOS ENEL USO Y MANEJO DELA HERRAMIENTASIGMA

IMPLEMENTACIÓN DELMATERIAL EDUCATIVOAL ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO

PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.961,00 42.0

ACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOSIMPLEMENTAN LASVISITAS EN AULA YMICRO TALLERES.

ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVASMULTIEDAD DEL NIVELINICIAL Y PRIMARIA DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULARFOCALIZADOS

PELA-DREJ-ADM-UGEL-PERS. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.083.894,00 504.0

ACCIONESCUMPLIDAS PARALOGRO DE LOSAPRENDIZAJES DELOS ESTUDIANTESDE LA EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR ENLAS II.EEFOCALIZADAS

ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO A LASCOORDINADORAS DEPRONOEI

PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/19.627,00 10.0

PROMOTORAS DEPRONOEI QUECUENTAN CONASESORÍA TÉCNICA YDE GESTIÓN DEPARTE DE LASACOMPAÑANTESPEDAGÓGICA.

IMPLEMENTACIÓN DELMATERIAL EDUCATIVOA LOS DOCENTESACOMPAÑADOS DELNIVEL INICIAL YPRIMARIA

PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/17.594,00 360.0

DOCENTESACOMPAÑADOS,IMPLEMENTANMEJORAR SUPRÁCTICAPEDAGÓGICA.

TALLER DEACTUALIZACIÓN PARADOCENTESACOMPAÑADOS DELNIVEL INICIAL YPRIMARIA

PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM

2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/534.441,00 360.0

DOCENTESFORTALECIDOS ENEL DESARROLLO DECAPACIDADESPEDAGÓGICOS

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

MONITOREO YSEGUIMIENTO DE LASFORMADORAS A LOSACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOS

PELA-UGEL/AGP/ESPECIALISTAS/ACOMPAÑANTES-II.EE.

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/20.275,00 80.0

VISITAS DEMONITOREO QUEPERMITEN VERIFICAREL CUMPLIMIENTODEL PROTOCOLODELACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTODE HORASLECTIVASNORMADAS

5003107:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE IICICLO DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR

DIRECC-DGP-DGI-ADM-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/44.430.713,00 1387.0

II.EE QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DE IICICLO - EBR

003108:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA

DIRECC-DGP-DGI-UGEL-II.EE.

10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/171.871.398,00 1747.0

II.EE QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEEDUCACIÓNSECUNDARIA - EBR

5003109:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNSECUNDARIA

DIR-.ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/142.369.174,00 179.0

II.EE QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DE IICICLO DE EBR

5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE IICICLO DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.009.260,00 1387.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTODEL II CICLO DE EBR

5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEPRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

DIR-AREA ABST-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.397.978,00 1747.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR

5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.230.890,00 179.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO -EBR

3000001: ACCIONESCOMUNES

5000276: GESTIÓN DELPROGRAMA-IMPLEMENTACIÓN DELEQUIPO TÉCNICO YEQUIPAMIENTO PARAEL DESARROLLO DELPELA EN APOYO ALETR: COORDINADOR,MONITORAS,FORMADORAS YASISTENTEADMINISTRATIVO)

PELA-DGP-DREJ-DGI-ADM-UGEL

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/301.671,00 100.0 ACCIONESPROGRAMADAS

MONITOREO YSEGUIMIENTO DELDESEMPEÑOPEDAGÓGICO EN LASUGEL A LOSACOMPAÑANTESPEDAGÓGICO YFORMADORAS.

PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/17.700,00 25.0

VISITAS DEMONITOREO YSEGUIMIENTO ALDESARROLLOPEDAGÓGICO.

CAMPAÑA DE DIFUSIÓNDEL PELA L (DÍPTICOS,AFICHES, LIBRETAS,BOLSAS, LAPICEROS,PRENSA RADIAL YTELEVISIVA, REVISITAS,BOLETINES YMICROPROGRAMASRADIALES)

PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 5.0 2.0 1.0 1.0 1.0 S/15.080,00 5.0

CAMPAÑAS DEDIFUSIÓN A NIVELREGIONAL.

IMPLEMENTACIÓN YDESARROLLO DE LOSCENTROS DERECURSO PARA ELAPRENDIZAJE (CRA)

PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/26.404,00 36.0

INFORMES DEESPECIALISTAS DELCRA, QUECONTRIBUYEN A LAMEJORA DE LOSAPRENDIZAJES ENLAS II.EEFOCALIZADAS

CÍRCULOS DE INTERAPRENDIZAJECOLABORATIVO DELFORMADOR CON SUSACOMPAÑANTES. (CIACO REUNIONES DETRABAJO)

PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.566,00 42.0

ACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOSRECIBENMENSUALMENTEASESORAMIENTOTÉCNICO DEGESTIÓN DE PARTEDE LASFORMADORAS

3000387:ESTUDIANTES DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CUENTANCON MATERIALESEDUCATIVOSNECESARIOS PARAEL LOGRO DE LOSESTÁNDARES DEAPRENDIZAJES

5003129: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTESDE II CICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

PELA-DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/57.413,00 96900.0

ESTUDIANTES DE IICICLO DE EBR DEII.EE.PP QUECUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO

5003130: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTESDE PRIMARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

PELA-DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL

2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/141.883,00 156900.0

ESTUDIANTES DENIVEL PRIMARIO DEEBR DE II.EE.PP QUECUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO

5003131: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTESDE SECUNDARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

PELA-DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/85.705,00 110900.0

ESTUDIANTES DENIVEL SECUNDARIODE EBR DE II.EE.PPQUE CUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO

5003134: DOTACIÓN DEMATERIAL FUNGIBLEPARA AULAS DE IICICLO DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR

PELA-DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/89.948,00 2428.0

AULAS DE II CICLO DEEBR DE II.EE.PP QUECUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO

50003135: DOTACIÓNDE MATERIALFUNGIBLE PARA AULASDE PRIMARIA

DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/115.789,00 3520.0

AULAS DE NIVELPRIMARIO DE EBR DEII.EE.PP QUECUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

POBLACIÓN CONMEDIOS DE VIDAMENOSVULNERABLESANTE LAOCURRENCIA DEAMENAZASNATURALES: ELFENÓMENO ELNIÑO, LLUVIASINTENSAS EINUNDACIONES,HELADAS, FRIAJESY SISMOS.

5.0

3000450.ENTIDADESPÚBLICAS CONGESTION DERIESGOS EN SUSPROCESOS DEPLANIFICACIÓN YADMINISTRACIÓNPARA ELDESARROLLO

FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES PARAESPECIALISTAS EN ELÁMBITO DE LA DREJ YUGEL

PREVAED-DIRECC-DGP-DGI-ADM-UGEL-II.EE.

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/30.671,00 118.0

ESPECIALISTAS DEEDUCACIONAMBIENTALCAPACITADOS ENGESTIÓN DERIESGOS

TALLER DE GESTIÓNDEL RIESGO DEDESASTRES EN ELSECTOR EDUCACIÓNPARA (PARADIRECTORES,DOCENTES YCOMUNIDADEDUCATIVA DE LAS I.E.FOCALIZADAS)

PREVAED-DIRECC-DGP-DGI-ADM-UGEL-II.EE. 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 S/241.810,00 830.0

DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS

5003306. ATENCIÓN DESALUD Y MOVILIZACIÓNDE BRIGADAS FRENTEA EMERGENCIAS YDESASTRES

PREVAED SATIPO-DREJ-DGP-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/59.932,00 1006.0

ESTUDIANTESATENDIDOSOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELPROGRAMA -SOPORTETÉCNICO DE 13PROFESIONALES

PREVAED-DREJ,DGP-ADMINISTRACIÓN-PERSONAL.

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/482.471,00 156.0

INFORMES DELOGROS DEPREVENCIÓN DERIESGOS ENINSTITUCIONESEDUCATIVAS Y DEGESTIÓN.

SUPERVISIÓN YMONITOREO A LOSDOCENTES YDIRECTORESFOCALIZADOS

PREVAED-DREJ- DGP-COORDIN. REG-COORDIN.LOCALES

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/104.100,00 600.0

SUPERVISIONES YMONITOREO QUEMEJORAN LAPREVENCIÓN DERIESGOS

CAMPAÑACOMUNICACIONAL YSIMULACROS DESISMOS.

PREVAED-DREJ-DGP-COORDIN. REGIONAL-COORDIN. LOCALES

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/6.060,00 25.0

CAMPAÑAS DECOMUNICACIÓN YSIMULACROS DESISMO CUMPLIDASOPORTUNAMENTE ANIVEL REGIONAL

3000565. SERVICIOSESENCIALESSEGUROS ANTEEMERGENCIAS YDESASTRES

IMPLEMENTACIÓN DELOCAL ESCOLAR YSEÑALIZACIÓN CON KITDE PREVENCIÓN DERIESGOS(EMERGENCIA)

PREVAED-DREJ, DGP,COORDINADOR REGIONAL

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/183.500,00 32.0

INSTITUCIONESEDUCATIVASIMPLEMENTADAS YSEÑALIZADAS.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

SUFICIENTEINCLUSIÓN EN LAEDUCACIÓN BÁSICAY TÉCNICO-PRODUCTIVA DENIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDAD DE 0A 29 AÑOS DE EDAD

10.0

3000574. PERSONASCON DISCAPACIDADSEVERA ACCEDENA INSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICASESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN

5.003165.MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS ENLOCALES DE LOSCENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL Y CENTROSDE RECURSOS

DREJ/DGI-ADM-UGEL/AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/49.085,00 100.0

% DE LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVASCOMUNES QUEINCLUYENESTUDIANTES CONDISCAPACIDAD EN ELPERIODO 2012-2014QUE CUENTAN CONSERVICIOSHIGIÉNICOS YACCESOSADECUADOS PARAPERSONAS CONDISCAPACIDAD

5.004306.CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DECENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL

DREJ-DGI-ADM-UGEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.503.018,00 100.0

% DE PERSONASCON DISCAPACIDADSENSORIAL, FÍSICA,DE COMUNICACIÓN EINTELECTUAL LEVE OMODERADA DE 3 A 29AÑOS DE EDAD QUEASISTEN A UNAINSTITUCIÓNEDUCATIVA COMÚNQUE RECIBESERVICIO DE APOYO

3000575. NIÑOSMENORES DE 03AÑOS CONDISCAPACIDADACCEDEN APROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRANA CONCONDICIONES PARASU ATENCIÓN

5.003168.MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS ENPROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRANA

DREJ-DGI-ADM-UGEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.688,00 100.0

% DE LOCALESESCOLARES DEPRITE QUE CUMPLENCON LAS NORMAS DEACCESIBILIDAD FÍSICAPARA PERSONASCON DISCAPACIDAD

5.004308.CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DEPROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRANA.

DREJ-DGI-ADM-UGEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/475.879,00 100.0

% DEPROFESIONALES ENLOS PRITEPARTICIPANTES QUEATIENDEN EN ELPRITE AL MENOS 2VECES POR SEMANA.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

ESTUDIANTES DEINSTITUCIONESPÚBLICAS DEEDUCACIÓNSUPERIOR CONCARRERADOCENTE YRECTORÍA DELMINISTERIO DEEDUCACIÓNEGRESAN CONSUFICIENTES YADECUADASCOMPETENCIAS

5.0

3000546INSTITUCIONES DEEDUCACIÓNSUPERIORPEDGAGÓGICA CONCONDICIONESBÁSICAS PARA ELFUNCIONAMIENTO

5004214CONTRATACIÓNOPORTUNA DEDOCENTES Y PAGO DEPLANILLAS APERSONAL DEINSTITUTOS DEEDUCACIÓNSUPERIOREPEDAGÓGICA

DREJ-DGI-ADM-UGEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.225.943,00 100.0

% DE HORASCUMPLIDAS EN LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS

5004215 PROVISIÓN DESERVICIOS BÁSICOS YMANTENIMIENTO A LAINFRAESTRUCTURA

DREJ-DGI-ADM-UGEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/10.104,00 100.0

% DE INSTITUCIONESDE EDUCACIÓNSUPERIOR CON LOSSERVICIOSATENDIDOSOPORTUNAMENTE

1,4

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN

40.0

3999999 : SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES-MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LACALIDAD DE LAEDUCACIÓN

5000001 PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO DGI-DREJ-ADM-GEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/318.540,00 100.0

% DE ACTIVIDADESATENDIDAS PARA ELAPOYO A LAACTIVIDADACADÉMICA

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DELREGLAMENTO INTERNO DE LA DREJ DSAI-DGI-DREJ-UGEL-AGI 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/2.800,00 500.0

REGLAMENTOSAPROBADOS YDISTRIBUIDOS ANIVEL REGIONAL

MONITOREO A LAS 12 UGEL ENASPECTOS DE LA GESTIÓNINSTITUCIONAL

DSAI-DGI-DGP-ADM-UGEL 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/2.802,00 12.0

UGELMONITOREADAS QUEDESARROLLAN LAGESTIÓNINSTITUCIONALOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE DSAI DSAI-DREJ-DGI-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.317,00 100.0% DE ACTIVIDADESDE DSAI CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

ELABORACIÓN, MONITOREO YEVALUACIÓN DEL POI A NIVELREGIONAL

PLANIF-DREJ-DGI--DGP-UGELS 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/2.234,00 100.0

% DE ENTREGAOPORTUNA DEINFORMACIÓN Y UGELMONITOREADAS

TALLER SOBRE IMPLEMENTACIÓN YARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOSDE GESTIÓN A NIVEL REGIONAL

PLANIF-DREJ-DGI- -UGEL 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/1.207,00 100.0

% DE ESPECIALISTASAPLICANDOADECUADAMENTELOS INSTRUMENTOSDE GESTIÓN

REUNIÓN DE TRABAJO SOBREACTUALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DELA EVALUACIÓN E INFORMACIÓN DELOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ANIVEL REGIONAL

PLANIF.DREJ- DGI-UGEL 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/1.501,00 100.0

% DE DIRECTORES,ESPECIALISTAS QUEEVALÚAN Y APLICANADECUADAMENTELOS INSTRUMENTOSDE GESTIÓN

CONSOLIDACIÓN, PRESENTACIÓN YSUPERVISIÓN DE INFORMES:-CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEHORAS EFECTIVAS Y LECTIVAS DELTRABAJO PEDAGÓGICO EN LAS II.EE.-CONTROL DE ASISTENCIA DEPROFESORES Y ALUMNOS DEL 1º Y 2ºGRADO DE PRIMARIA

PLANIF-MINEDU-DREJ-DGI--UGEL 9.0 3.0 0.0 3.0 3.0 S/1.656,00 100.0

% DE ENTREGAOPORTUNA DEINFORMACIÓN YSUPERVISIÓN DE SUCUMPLIMIENTO

ESTUDIO DE LA DEMANDA Y OFERTAEDUCATIVA

PLANIF-MINEDU-DREJ-DGI--UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/651,00 1.0

DOCUMENTOELABORADO YAPROBADO PARATOMA DEDECISIONES

ELABORACIÓN DEL INFORME DERENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULARA LA CONTRALORÍA GENERA DE LAREPÚBLICA

PLANIF-CGR-DREJ-DGI--UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/151,00 1.0

INFORME DEGESTIÓNPRESENTADOOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE PLANIFICACIÓN

PLANIF-DREJ- DGI--UGEL-II.EE.-IESTP-GRJ 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.486,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DELREGLAMENTO INTERNO DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR

DSAI-DGI-DGP-ADM-UGEL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/3.500,00 2000.0

MANUALESAPROBADOS YDISTRIBUIDOS ANIVEL REGIONAL

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DELPRESUPUESTO ANALÍTICO DEPERSONAL 2013

RACION.DGI-DGP-ADM-UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.752,00 1.0

PRESUPUESTOANUAL DEPERSONAL-PAPAPROBADO

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DERACIONALZACION

RACION-DREJ-DGI-ADM-UGEL

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.052,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CENSO ESCOLAR 2014 ESTAD-DREJ – DGI-UGELS 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/2.477,00 1.0

DOCUMENTOACTUALIZADO PARATOMA DEDECISIONES

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓNCENSO 2013 ESTAD-DREJ – DGI -UGELS 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.239,00 1.0

INFORMEELABORADO YAPROBADO

ELABORACIÓN DEL PADRÓN YREGISTRO Y BREVARIO ESTADÍSTICO INFORM-DREJ – DGI - ADM 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/11.033,00 2.0

DOCUMENTOSAPROBADOS YPUBLICADOS

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEESTADÍSTICA ESTAD-DREJ – DGI - ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.807,00 100.0

% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO 2015DE LA UE: 300 EDUCACION JUNIN

FINANZAS-DREJ-GRJ-DGP-DGI-ADM-PLAN. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/2.012,00 1.0 PRESUPUESTO

INICIAL APROBADO

TALLERES DE CAPACITACIÓN DEL PPR– POI EN EL ÁMBITO DE LA DREJ

FINANZAS-DREJ- PLANIF-UGEL-ISTPP-DGI-ADM 5.0 0.0 3.0 1.0 1.0 S/3.385,00 60.0

SERVIDORES DE ÑADREJ, UGEL EINSTITUTOSCAPACITADOS QUEELABORAN SUPRESUPUESTO Y SUPOIOPORTUNAMENTE

CONCILIACIONES DEL MARCOPRESUPUESTAL DE LA UE: 300EDUCACIÓN JUNÍN.

FINANZAS-DREJ-GRJ--DGI-ADM 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/355,00 2.0

ACTAS DECONCILIACIÓNAPROBADAS EINFORMADAS

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE FINANZAS

FINANZAS-DREJ-GRJ-DGP-DGI-ADM-PLAN. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.005,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

PROCESO DE GESTIÓN DEDIRECCION-SECRETARIA DE LADIRECCIÓN DE GESTIÓNINSTITUCIONAL

DGI-DIR– ADM – II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.082,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL A LAS UGEL, ANIVEL REGIONAL

DGI-DREJ- UGELS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.489,00 12.0

UGEL SUPERVISADASY MONITOREADASQUE CUMPLEN CONSUS FUNCIONES DEGESTIÓNINSTITUCIONAL

MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL A LAS II.EE. EINSTITUTOS SUPERIORESSELECCIONADAS A NIVEL REGIONAL

DGI-DREJ-UGELS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.948,00 48.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS Y UGELSUPERVISADAS QUEDESARROLLAN SUGESTIÓN CON LOSINSTRUMENTOS DEGESTIÓNACTUALIZADOS

5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓNSUPERIOR (DIRECCIÓN,DGP,SEC.GRAL. PROC.ADM. RR.PP)

DREJ-DGI- UGELS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.586.827,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTION DEDIRECCION REGIONAL-SECRETARIA DELA DREJ

DREJ – DGI - ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/27.136,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

JORNADA PEDAGÓGICA DEFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS A E.E.I Y EQUIPO DESOPORTE PEDAGÓGICO DE LAS UGEL

INICIAL-DGP-DGI-ADM-UGEL 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/3.010,00 80.0

ESPECIALISTAS DEEUCACIÓN INICIAL YDOCENTES DELEQUIPO DESOPORTEPEDAGÓGICOCONOCEN ELENFOQUE YESTRATEGIASMETODOLÓGICASDEL II CICLO

JORNADA PEDAGÓGICA DEDESARROLLO DE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN A LAS

INICIAL-DGP-DGI-ADM-UGEL 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/2.580,00 60.0

DOCENTEFORTALECIDAS ENASPECTOS DE

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

DOCENTES COORDINADORAS DEL IICICLO-PRONOEI (4 DÍAS)

GESTIÓN YPEDAGÓGICOS DELOS PROGRAMAS NOESCOLARIZADOS.

JORNADA PEDAGÓGICA DEDESARROLLO DE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN A LASDOCENTES DEL I CICLO. CUNA

INICIAL-DGP-ADM-UGEL 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/1.720,00 40.0

DOCENTES DEL ICICLO MANEJAN LASESTRATEGIAS PARALA ATENCIÓN A LOSNIÑOS DEL I CICLOCON UN ENFOQUECENTRADO EN ELDESARROLLO DELOS NIÑOS Y NIÑAS.

TALLER REGIONAL PARA DOCENTESCOORDINADORAS DE PROGRAMASDEL I CICLO

INICIAL-DGP-ADM-UGEL 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/1.720,00 40.0

DOCENTESCOORDINADORAS DEPROGRAMASFORTALECIDAS ENASPECTOSPEDAGÓGICOS PARAMEJORAR ELACOMPAÑAMIENTO A,LAS PROMOTORASDEL I CICLO.

TALLER “MONITOREO PEDAGÓGICO”DIRIGIDO A ESPECIALISTAS ENEDUCACIÓN INICIAL Y DIRECTORAS SINSECCIÓN A CARGO

INICIAL-DGP-ADM-UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.160,00 40.0

ESPECIALISTASEDUCTIVOS DEINICIAL YDIRECTORASCONOCEN LOSCONCEPTOS YESTRATEGIAS PARADESARROLLAREXITOSAMENTE ELMONITOREO YACOMPAÑAMIENTO ALAS DOCENTES.

SUPERVISIÓN Y MONITOREOPEDAGÓGICO A LOS ESPECIALISTAS,DOCENTES, PROFESORASCOORDINADORAS Y PROMOTORASEDUCATIVAS COMUNITARIAS

INICIAL-DGP-UGEL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.200,00 12.0

UGEL FORTALECIDASPARA CUMPLIR CONLAS ACCIONES DEMONITOREO YACOMPAÑAMIENTO

CAMPAÑA PARA EL BUEN INICIO DELAÑO “LA MATRÍCULA OPORTUNA SINCONDICIONAMIENTOS Y PERMANENCIADE LOS ESTUDIANTES EN EL AULA DELAS I.E”

INICIAL-DGP-UGEL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/431,00 12.0

UGEL ASUMEN CONRESPONSABILIDAD LAMATRÍCULAOPORTUNA A LOSESTUDIANTES

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEINICIAL INICIAL-DGP-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.769,00 100.0

% ACTIVIDADESATENDIDASOPORTUNAMENTE

JORNADA PEDAGÓGICA DEFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN DEESPECIALISTAS EN EDUCACIÓNPRIMARIA Y EQUIPO DE SOPORTE DELAS UGEL.

PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 S/112,00 96.0

ESPECIALISTAS YEQUIPO DESOPORTEFORTALECIDOS ENSUS CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DESU GESTIÓN

TALLER DE MONITOREO PEDAGÓGICOA ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN YDIRECTORES DEL EQUIPO DESOPORTE DE LAS UGEL.

PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/3.698,00 96.0

ESPECIALISTAS YDIRECTORES DELEQUIPO DESOPORTEACTUALIZADOS ENMONITOREOPEDAGÓGICO.

CAMPAÑA POR LA MOVILIZACIÓN PORLA TRANSFORMACIÓN DE LAEDUCACIÓN. -BUEN INICIO DEL AÑOESCOLAR 2014. -LA MEJORA DE LOSAPRENDIZAJES. -BALANCE DEL AÑOESCOLAR.

PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E. 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/154,00 12.0

UGEL CONINSTITUCIONESEDUCATIVASCOMPROMETIDOSCON LOS MOMENTOSDE LA MOVILIZACIÓNNACIONAL

SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ALOS ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓNPRIMARIA, DIRECTORES Y DOCENTESDE INSTITUCIONES EDUCATIVASSELECCIONADAS DE LAS UGEL ENTRES MOMENTOS.

PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E. 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/4.245,00 12.0

ESPECIALISTAS DEUGEL, DIRECTORES YDOCENTES DEINSTITUCIONESEDUCATIVASSUPERVISADOS YMONITOREADOS.

IDENTIFICACIÓN, RECONOCIMIENTO YDIFUSIÓN DE I.E. CON BUENAORGANIZACIÓN DE ESPACIOSESCOLARES Y AMBIENTACIÓN DELAULA, UNA GESTIÓN CENTRADO ENLOS APRENDIZAJES, CON UN CLIMA DERESPETO Y UNA BUENA ALIANZA ENTREESCUELA Y COMUNIDAD “ESCUELAQUE QUIERE JUNÍN”

PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E. 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 S/198,00 120.0

I.E. IDENTIFICADAS YRECONOCIDAS CONBUENAORGANIZACIÓN YAMBIENTACIÓNESCOLAR Y GESTIÓNDE LOSAPRENDIZAJES

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓNPEDAGÓGICA PRIMARIA

PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E.

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.465,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CAPACITACIÓN A LOS ESPECIALISTASEN EDUCACIÓN DE EBA DE LAS UGEL YDIRECTORES DE LOS CEBA, EN LOSCICLOS INICIAL, INTERMEDIO YAVANZADO: DIVERSIFICACIÓNCURRICULAR Y PROGRAMACIÓNCURRICULAR.

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL

2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/779,00 50.0

ESPECIALISTAS DEEBA Y DIRECTORESDE CEBACAPACITADOS PARAUN BUENDESEMPEÑO DE SUSFUNCIONES

SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LOSESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN DE EBADE LAS UGEL Y POR MUESTREO ADIRECTORES Y DOCENTES DE LOSCENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA.

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.810,00 36.0

ESPECIALISTAS YDIRECTORESSUPERVISADOS YMONITOREADOS QUECUMPLEN SUFUNCIONESPEDAGÓGICAS

SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LOSESPECIALISTAS DE LAS UGEL YCENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICOPRODUCTIVA-CETPRO PORMUESTREO A DIRECTORES YDOCENTES

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE.

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.800,00 22.0

II. EE. HAN MEJORADOSU GESTIÓNPEDAGÓGICAELEVANDO LACALIDAD EDUCATIVA.

SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LOSESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN DE LASUGEL, Y POR MUESTREO ADIRECTORES Y DOCENTES DE LAS 11ÁREAS Y TUTORÍA DEL DCN EN LAS II.EE.

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/9.180,00 36.0

II. EE. MONITOREADASQUE HAN MEJORADOSU GESTIÓNPEDAGÓGICAELEVANDO LACALIDAD EDUCATIVA

SUPERVISIÓN Y MONITOREO LASETAPAS DE LA IX OLIMPIADA NACIONALESCOLAR DE MATEMÁTICA 2014 YACOMPAÑAMIENTO A LASDELEGACIONES

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE.

3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/500,00 581.0

II. EE. PARTICIPANTESQUE HAN MEJORADOSU DESARROLLOPEDAGÓGICO.

TALLERES DE FORTALECIMIENTO AESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN DE LASUGEL, SOBRE PROYECTOR DEINVASIÓN DE CONSERVACIÓN DE LANATURALEZA FRENTE ALCALENTAMIENTO GLOBAL Y EL EFECTOINVERNADERO

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/903,00 12.0

ESPECIALISTAS DEUGEL DEL ÁREA DECTA. FORTALECIDOSEN IMPLEMENTACIÓNY APLICACIÓN DELCALENTAMIENTOGLOBAL Y EL EFECTOINVERNADERO.

SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAPLANIFICACIÓN, Y EVALUACIÓN DE LOSCINCO SIMULACROS DE SISMO 2014

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/537,00 12.0

ESPECIALISTAS ENEDUCACIÓN DE LOSTRES NIVELESEDUCATIVOS DE LAUGELMONITOREADOS DE

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

LOS 5 SIMULACROSDE SISMO 2014

SUPERVISIÓN, MONITOREO YPLANIFICACIÓN DE DESARROLLO YEVALUACIÓN DE LONCHERASSALUDABLES 2014.

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL

3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/518,00 12.0

ESPECIALISTAS ENEDUCACIÓNMONITOREADOS ENLA PLANIFICACIÓN,DESARROLLO DELONCHERASSALUDABLES.

SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LEELABORA IÓN DEL PLAN DEL ENFOQUEAMBIENTAL 2014 EN LAS UGEL EINSTITUCIONES EDUCATIVAS

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/505,00 12.0

ESPECIALISTAS ENEDUCACIÓNFORTALECIDOS ENEDUCACIÓNAMBIENTAL

CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS DE LAUGEL, DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE LAS II. EE, SOBREFORMULACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAHORA DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓNEDUCATIVA.

SECUNDARIA-DGP- UGEL- II.EE 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/968,00 100.0

% DE DIRECTORES,SUB DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS EN LAFORMULACIÓN DEPROYECTOS DEINNOVACIÓN PARA ELDESARROLLO DELPLAN DE ESTUDIOS

SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO A LOSESPECIALISTAS, DIRECTORES YDOCENTES, SOBRE EL CUMPLIMIENTODE LA HORA DE TUTORÍA Y LOSPROCESOS PEDAGÓGICOS.

SECUNDARIA-DGP- UGEL EII. EE

2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.242,00 12.0

ESPECIALISTAS,DOCENTES YTUTORESCAPACITADOS PARACUMPLIR LA HORA DETUTORÍA.

SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO A LOSESPECIALISTAS, DIRECTORES YDOCENTES, SOBRE EL USO YCONSERVACIÓN DE LOS MATERIALESEDUCATIVOS.

SECUNDARIA-DGP- UGEL EII. EE

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/1.200,00 12.0

ESPECIALISTAS,DOCENTES YTUTORESSUPERVISADOS QUEUTILIZAN SUSMATERIALESEDUCATIVOS.

CAPACITACIÓN A LOS ESPECIALISTAS YDOCENTES SOBRE EDUCACIÓNSEXUAL INTEGRAL Y VIH/SIDA

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/870,00 12.0

ESPECIALISTAS,DOCENTES YTUTORESCAPACITADOS

JUEGOS, FESTIVALES Y CONCURSOS:1. JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOSESCOLARES 2014 CATEGORÍAS “A”, “B”Y “C” 2. JUEGOS FLORALES 2014,CATEGORÍAS “A”, “B” Y “C” 3. FESTIVALESCOLAR DE TEATRO 2014 “PACOYUNQUE”- PRIMARIA Y “TÚPACAMARU”-SECUNDARIA 4. CONCURSOBANDAS DE MÚSICA ESCOLAR 2013,NIVELES PRIMARIA –SECUNDARIA.

SECUNDARIA-DGP-UGEL-ADM-II.EE. 10.0 0.0 3.0 5.0 2.0 S/2.736,00 12.0

UGEL CONINSTITUCIONESEDUCATIVASPARTICIPANTESESTIMULADAS EN ELDESARROLLO DE LAEXPRESIÓNARTÍSTICA, LITERARIAY DEPORTIVA DE LOSESTUDIANTES

TALLER DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍAA ESP. EN EDUCACIÓN Y DOCENTES DELAS II. EE. DE LAS 12 UGEL, ENINVESTIGACIÓN EDUCATIVA DE EBR,EBE, EBA, CETPROS PARA EL IIICONCURSO DE INVESTIGACIÓNREGIONAL DE DOCENTESINVESTIGADORES E INNOVADORES DELA REGIÓN JUNÍN 2014.

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.201,00 120.0

DOCENTESESPRCIALISTAS DE LADREJ Y UGELCAPACITADOSASESORADOS ENINNOVACIÓN EINVESTIGACIÓNEDUCATIVA.

SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO A ESP DE LAS UGEL.Y DOCENTES DE LA II. EE. EN ELFUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROSDE RECURSOS TECNOLÓGICOS CRT.AULAS DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA YROBÓTICA EDUCATIVA XO.

SECUNDARIA-DGP-UGEL-II.EE 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/521,00 120.0

DOCENTES ESP. DEDREJ Y UGELCAPACITADOSASESORADOS, PARADESARROLLARACCIONES TÉCNICOPEDAGÓGICASAPLICANDO LOSRECURSOS DE LASTECNOLOGÍASEDUCATIVAS

ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAFERIA REGIONAL DEL TRABAJOS CONEL USO DE LAS TIC .ELABORADOSDENTRO DE LAS AULAS DEINNOVACIÓN PEDAGÓGICA A LOSCENTROS DE RECURSOSTECNOLÓGICOS (LAPTOP PRIMARIA,SECUNDARIA Y ROBÓTICA EDUCATIVA.

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/752,00 120.0

II. EE. DE LAS 12 UGELPARTICIPAN EN LAFERIA TECNOLÓGICA

TALLER DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍAA ESP. EN EDUCACIÓN A DISTANCIA,TUTOR ITINERANTE Y DOCENTESTUTORES QUE TRABAJAN EN LOSCENTROS PILOTOS DE EDUCACIÓN ADISTANCIAS (CPED CRFA) DEL ÁMBITODE LA DREJ

SECUNDARIA-DGP-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/672,00 50.0

ESPECIALISTASTUTOR ITINERANTE YDOCENTES TUTORESDE LOS CPED.CAPACITADOS YASESORADOS EN ELMANEJO Y USO DELAS ESTRATEGIASCURRICULARES.

TALLERES DE FORTALECIMIENTO AESPECIALISTAS EN EDUCCIÓN DE LASUGEL EN RUTAS DE APRENDIZAJE.

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/631,00 100.0

% DE DOCENTESCAPACITADOS QUEDESARROLLANEFICIENTEMENTE LASRUTAS DELAPRENDIZAJE

SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PLANLECTOR 2014

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE.

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.220,00 12.0

UGEL CON II.EE. QUEELEVAN LOS NIVELESEDUCATIVOS DE LOSSERVICIOS DELSECTOR EDUCACIÓN

FESTIVALES: 1. SUPERVISIÓN YMONITOREO DEL VI FESTIVAL DE LALECTURA. NACIONAL ESCOLAR 2014 2.SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL XXXCONCURSO REGIONAL DECOMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DETEXTOS 2014 3. SUPERVISIÓN YMONITOREO DEL PREMIO NACIONAL DENARRATIVA Y ENSAYO-2014.4.SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA VOLIMPIADA REGIONAL DE LECTURASLITERARIAS-2014

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE.

3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 S/5.401,00 12.0

UGEL CON II.EE. QUEDEMUESTRAN SUSCOMPETENCIASLITERARIAS

1. BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR:-MATRICULA OPORTUNA -LOCALESCOLAR :CONDICIONES FÍSICASADECUADAS -ORGANIZACIÓNPEDAGÓGICA -OPORTUNIDADES DEAPRENDIZAJE (CALENDARIO COMUNAL,ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE,ESTRATEGIAS DE ACOGIDA A LOSESTUDIANTES. 2. JORNADA DEREFLEXIÓN 3. DÍA DEL LOGRO -1ER:AVANCES EN METAS PROPUESTAS -2°DÍA: EVIDENCIAS DEL LOGROALCANZADO

ESPECIAL-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 7.0 5.0 0.0 1.0 1.0 S/1.000,00 19.0

CEBE Y PRITE CONMATRICULANOPORTUNAMENTE YCON LOCALESESCOLARESAMBIENTADOS.

CAPACITACIÓN A DIRECTORES DE IEINCLUSIVAS EN LA FORMULACIÓN DEINSTRUMENTOS DE GESTIÓN CON UNENFOQUE INCLUSIVO

ESPECIAL-DREJ-CREBE- IEI 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 S/107,00 100.0

% INSTRUMENTOSGESTIÓN CONENFOQUE INCLUSIVOFORMULADOS

CAPACITACIONES: 1. CAPACITACIÓN YACTUALIZACIÓN A ESPECIALISTAS DEUGEL 2.CAPACITACIÓN A DOCENTES YNO DOCENTES DE CEBES PRITES,CREBE -PROGRAMACIÓN CURRICULAREN EBE -FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES DE GESTIÓN PERSONAL

ESPECIAL-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 6.0 2.0 2.0 1.0 1.0 S/1.973,00 316.0

ESPECIALISTAS DEUGEL, DOCENTES YNO DOCENTESACTUALIZADOS

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

-RUTAS DEL APRENDIZAJE

SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA A CEBESAANEE, PRITE, CREBE EINSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVA

ESPECIAL-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.001,00 12.0

CEBES, SAANEE,PRITES Y CREBEMONITOREADOS

RECONOCIMIENTO Y RESPETO DELADULTO MAYOR EN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEL ÁMBITO REGIONAL 26DE AGOSTO “DÍA NACIONAL DELADULTO MAYOR”. 01 DE OCTUBRE “DÍAMUNDIAL DEL ADULTO MAYOR”(ESPECIAL)

ESPECIAL-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/132,00 19.0

II.EE. A NIVELREGIONALSENSIBILIZADAS

CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES Y NODOCENTES DE LAS IIEE:INICIAL ,PRIMARIA, SECUNDARIA, CETPRO, ETC.- ELIMINACION DE LAS BARRERAS ALAPRENDIZAJE Y LA PARTICIPACION -PROBLEMAS DE APRENDIZAJE YMODIFICACION

SAANEE-ESPECIAL-DGP-UGEL HYO-ADM-UGEL-II.EE

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.428,00 1500.0

DOCENTES Y NODOCENTES QUERESPONDEN A LADIVERSIDAD

V CONFERENCIA “ LECTO ESCRITURADESDE EL ASPECTO PREVENTIVOREMEDIAL

SAANEE-ESPECIAL.-DGP-UGELHYO-ADM-UGEL-II.EE.

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/4.919,00 500.0

DOCENTESCAPACITADOS ENESTRATEGIASPREVENTIVOREMEDIALES DELECTOESCRITURA

ENCUENTROS: 1. II ENCUENTROREGIONAL DE CEBESS ,PRITES DEINTERCAMBIO DE EXPERIENCIASPEDAGÓGICAS EN EDUCACIONINCLUSIVA 2. V ENCUENTRO NACIONALDE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DESAANEE DE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL 3. XXII OLIMPIADASMAGISTERIALES NACIONALES DE EBE

ESPECIAL-SAANEE-DREJ-DGP-UGELHYO-UGELS

3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 S/6.000,00 200.0

DOCENTES APTOSEN ENSISTEMATIZACIÓN DESUS EXPERIENCIASPEDAGÓGICAS,PREPARADOS ENEDUCACIÓNINCLUSIVA Y QUEPRACTICANDEPORTES COMOMEDIO PARAPRESERVAR SUSALUD FÍSICA YEMOCIONAL

SERVICIOS ESPECIALIZADOS AESTUDIANTES CON NECESIDADESEDUCATIVAS PROPORCIONANDOAYUDAS Y RECURSOS EN RESPUESTAA LAS DEMANDAS DE LOS CEBE, PRITEE IIEE INCLUSIVAS.

DREJ-DGP-EBE-UGELHYO-UGELS-CEBE-PRITES-CRANEE

5.0 1.0 2.0 1.0 1.0 S/15.513,00 100.0

% DE ESTUDIANTESCON NECESIDADESEDUCATIVAS YFAMILIAS CON APOYOESPECÍFICO (EVALUACIÓNTRATAMIENTO )

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE SUPERIOR PEDAGÓGICA

SUPER-DGP-DGI-DGA-IESPS-IESFAS-IESTS

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.545,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

SUPERVISIÓN PEDAGÓGICAMONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO ALAS UGEL E II.EE.

DGP-ADM-DGI-DREJ 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.587,00 12.0

UGEL E II.EE.SUPERVISADAS YFORTALECIDAS ANIVEL REGIONAL

PROCESO DE GESTIÓN DE DIRECIÓN-SECRETARIA DE GESTIÓNPEDAGÓGICA.

DGP-DIRECCION.-ADM–UGEL- II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.707,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DEL PROCESOADMINISTRATIVO EN LA COMISIÓNESPECIAL, PERMANENTE PARADOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LADREJ - 12 UGELS.

PROCES.ADM.-DIRECCIÓN,DGP, DGI, ADMINISTRACIÓNY PERSONAL

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/11.168,00 60.0

PROCESOSADMINISTRATIVOSRESUELTOSOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE SECRETARIA GENERAL(SEC.GRAL.,CENT.TELF.,NUMER.,ACTAS)

SEC.GRAL-DIRECC-ADM-UGEL

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/27.800,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

ELABORACIÓN, INFORMACIÓN YDIFUSIÓN DE LA AGENDA DE LADIRECCIÓN

RR.PP-DIR.DGP-DGI-ADM-II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.500,00 100.0

% DEINFORMACIONES DEGESTIÓN DE LADIRECCIÓNDIFUNDIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DERR.PP.

RRPP-DIREC-DGP-DGI-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/25.433,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

PROGRAMA DE TELEVISIÓN “ESCUELATV” CANAL KDNA 15

RRPP-DIREC-DGP-DGI-ADM-UGEL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.000,00 44.0

PROGRAMAS EN TVDIFUNDIDOSEFICIENTEMENTE

5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA-ASESORAMIENTO Y APOYO DREJ-ADM-DGI- UGELS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.663.910,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE GESTIÓN DE LAOFICINA DE ADMINISTRACIÓN-SECRETARIA

ADM.-DIR-DGP-DGI-UGEL,IES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/19.980,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEINFRAESTRUCTURA INFRA -OAD-ABAS-DREJ 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.316,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE ALMACÉN

ALMACEN-ADM-ABAST-ALMAC-OFIC

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.894,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

IMPLEMENTACIÓN DE MANUALESSOBRE EL MANEJO DE FONDOS TESORERIA-ADM-UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.272,00 13.0

UGEL E INSTITUTOSCAPACITADOS ENAPLICACIÓN EN ELMANEJO DE FONDOS

PROCESO DEL DESARROLLO DEGESTIÓN DE TESORERÍA TESORERIA-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.078,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

TOMA Y CONSOLIDACIÓN DELINVENTARIO DEL 2013 DE BIENESMUEBLES A NIVEL DE LA EJECUTORA300

PATRIMONIO-ADM-UGEL-II.EE.SS.PP. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/1.849,00 90.0

INVENTARIOS DEBIENESCONSOLIDADOS EIDENTIFICADOS DE LADREJ

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LAAPLICACIÓN DE NORMAS DEL SISTEMADE BIENES DEL ESTADO A LAS UGEL YESPNU DEL ÁMBITO REGIONAL

PATRIMONIO-ADN-UGEL-II.EE.SS.PP 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.866,00 80.0

SERVIDORESCAPACITADOS QUEDESARROLLAN SUGESTIÓNEFICIENTEMENTE.

SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN FÍSICADEL INVENTARIO DE BIENESPATRIMONIALES DE LAS UGELS E II.EE

PATRIMONIO-ADM-UGEL-II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.309,00 20.0

UGEL E IESPNUVERIFICADAS YMONITOREADAS

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE PATRIMONIO

PATRIMONIO-ADM-UGEL-II.EE.

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.000,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTION DEESCALAFÓN

ESCALAFON-ADM-UGEL-II.EE.

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.688,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEPAGADURIA

PAGADURIA-ADM-UGEL-II.EE.

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/11.648,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

ASISTENCIA A CURSOS DECAPACITACIÓN PAGADURIA-ADM-UGEL 3.0 2.0 0.0 1.0 0.0 S/1.560,00 2.0

PROFESIONALESCAPACITADOS QUEDESARROLLAN SUSFUNCIONESEFICIENTEMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LACOORDINACIÓN DE PERSONAL PERSONAL-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/18.570,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

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7 de 10 05/05/2014 08:57 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

MONITOREO AL PROCESO CONTABLEDE 26 INSTITUTOS (TECNOLÓGICOS YPEDAGÓGICOS) 04 UGELS. SOBRENORMAS GENERALES(LEY,D.S.. ETC.) YDIRECTIVAS INTERNAS.

CONTAB-ADM-.INSTITUT.TECN-PEDG-4 UGELS

3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.500,00 31.0

INSTITUTOS YUGEL.SUPERVISADOSY MONITOREADASQUE APLICAN LANORMATIVIDADVIGENTE

CAPACITACIÓN DOBRE ESTADOSFINANCIEROS AL PERSONAL DEL ÁREADE CONTABILIDAD

CONTAB-ADM-UGEL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.500,00 100.0

% DE SERVIDORESCAPACITADOS YACTUALIZADOS QUEDESARROLLAN LAGESTIONEFICIENTEMENTE

CAPACITACIÓN, MÓDULOS DE SIAF–SP.,Y OTROS ACTUALIZACIÓN CONTABLE,PARA 27 INSTITUTOS TECNOLÓGICOS YPEDAGÓGICOS Y 04 UGELS

CONTAB-ADMINIST.INSTITUT.TECN-PEDG.4 UGELS

2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/70,00 300.0

SERVIDORESADMINISTRATIVOS ANIVEL REGIONALCAPACITADOS ENPROCESOSCONTABLES

DESARROLLO DE GESTIÓN DEL ÁREADE CONTABILIDAD

CONTAB-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.550,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

PROCESO DE PAGO DE PLANILLAS DEPENSIONES, ACTIVOS SEDE YEDUCACIÓN SUPERIOR

REMUN-PERSONAL-ADM-UGEL-INSTP

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/18.500,00 100.0% DE SERVIDORESATENDIDOSOPORTUNAMENTE

GESTIÓN EN EL ÁREA DEREMUNERACIONES Y PENSIONES

REMUN-PERSONAL-ADM-UGEL-INSTP

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/10.500,00 100.0% DE PLANILLASATENDIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTION DEASESORIA JURIDICA

ASES.JUR-DIR-ADM-UGEL-II.EE.

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/20.000,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

MONITOREO AL PROCESO DEADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOSDE 09 INST.TEG- PED. Y 04 UGELSSOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DECONTRATACIONES Y ADQUISICIONESDEL ESTADO, ETC Y DIRECTIVASINTERNAS.

ABAS-ADM-UGEL-INST.TEC-PED 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/970,00 13.0

INSTITUTOS Y UGELMONITOREADAS ENEL DESARROLLO DELPROCESO DEABASTECIMIENTO

CAPACITACIÓN ACTUALIZACION SEACE -SIAF, AL PERSONAL DEL ÁREA DEABASTECIMIENTOS

ABAS-ADM-UGEL 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/1.500,00 100.0

% DE SERVIDORESDE ABASTECIMIENTOCAPACITADOS QUEDESARROLLAN SUGESTIÓNEFICIENTEMENTE

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEINCENTIVOS Y RETRIBUCIONES A LAGESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA DREJ

ABAS-ADM-UGEL 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 S/177.500,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE GESTIÓNADMINISTRATIVA DEL ÁREA DEABASTECIMIENTOS (GESTIÓN 12,472,BIENES, SERVICIOS BÁSICOS Y OTROSSERVICIOS PERMANENTES 253,547,CASY ASESORÍA 406,308 , PRACT. 28,800)

ABAS-ADM-UGEL-INST.TEC-PED 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/665.127,00 100.0

% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

ACCIONES PROGRAMADAS: A) ACCIÓNDE CONTROL PROGRAMADA 1B)ACCIÓN DE CONTROL PROGRAMADA2

OCI -DREJ-UGEL-II.EE. 5.0 0.0 1.0 2.0 2.0 S/19.608,00 2.0

INFORMESESPECIALES DEACCIÓN DE CONTROLCONRECOMENDACIONESDE CONTROL PARAFORTALECER LAGESTIÓN

ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE CONTROL -1CONTROL PREVIO Y CONTROLINTERNO

OCI-DREJ-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/489,00 100.0

% DE PERSONAL DEINSTITUTOS EINSTITUCIONESEDUCATIVAS QUECONOCEN LAESTRUCTURA DELSISTEMA DECONTROL INTERNO

ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE CONTROL - 2SEGUIMIENTO DE MEDIDASCORRECTIVAS 2014

OCI-DREJ-ADM-UGEL-II.EE. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/522,00 2.0

HOJAS INFORMATIVASDEL ESTADOSITUACIONAL DEIMPLEMENTACIÓN DERECOMENDACIÓNPARA ADOPCIÓN DECORRECTIVOS PORLA GESTIÓN

ACTIVIDADES : A)ACTIVIDAD DECONTROL - 3 DECLARACIÓN JURADADE BIENES Y RENTAS 2014 B)ACTIVIDADDE CONTROL _ 4 MEDIDAS DEAUSTERIDAD C)ACTIVIDAD DECONTROL -5 EVALUACIÓN DEDENUNCIAS

OCI-DREJ-ADM-UGEL-II.EE. 5.0 0.0 3.0 1.0 1.0 S/1.599,00 6.0

HOJAS INFORMATIVASDE EVALUACIÓN QUEDETERMINAN LAPROCEDENCIA,GESTIÓNTRANSPARENTE YRECOMENDACIONESDE CONTROL PARAFORTALECER LAGESTIÓN Y UNAACCIÓN DE CONTROL

ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE CONTROL - 6GESTIÒN OCI ( PROGRAMACIÓN DEPAC; PROGRAMACIÓN DE POI;EVALUACIÓN DE PAC, EVALUACIÓN POI;CAPACITACIÓN, BAJA DE BIENES,ATENCIÓN OCI ,GESTIÓN OCI

OCI-DREJ-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.105,00 100.0

% DE ACTIVIDADESDE GESTIÓNREALIZADASOPORTUNAMENTE

ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE CONTROL - 7ENCARGOS CONTRALORÍA GENERALDE LA REPÚBLICA

OCI-DREJ-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/3.115,00 1.0

HOJA INFORMATIVADE ENCARGOSCUMPLIDOS ANTE LACGR

ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE CONTROL _8 - VEEDURÍA TUPA OCI-DREJ-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.489,00 100.0

% DE CIUDADANOSENCAMINAN SUSQUEJAS Y/ODENUNCIAS ANTE ELÓRGANO O ENTIDADCOMPETENTE

5000006: ACCIONES DE CONTROL YAUDITORIA

OCI-DREJ-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/87.418,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

ELABORACION Y PUBLICACIÓN DELPLAN DE MEDIANO PLAZO A NIVELREGIONAL

PLANIFIC-DGI-DIRECC-DGP-UGEL 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/6.200,00 700.0

PLANES DE MEDIANOPLAZO APROBADOS YDISTRIBUIDOS ANIVEL REGIONAL

CREACIÓN DE LA UGEL RIOENE-MANTARO

RACION-DGI-DIRECC-UGEL-GRJ 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/2.606,00 1.0 UGEL CREADA Y EN

FUNCIONAMIENTO

REGISTRO DE TERRENOS DELESTADO MEDIANTE LOS RR.PP

INFRA-II.EE. RR.PP, ALAMANTARO, COFOPRI

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/41.360,00 20.0 FICHAS REGISTRALES

DIAGNOSTICO DE LAINFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO YMOBILIARIO DE LAS II.EE. PUBLICAS DELA REGIÓN JUNÍN

INFRA-II.EE. UGEL, OINFE 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.840,00 12.0FICHAS DEDIAGNOSTICO

EVALUACION DE EXPEDIENTES:TÉCNICOS, CREACIÓN DE I.E.S.T.P.P.,CARRERAS, PROYECTOSARQUITECTÓNICO, II.EE. PRIVADAS,TRANSFERENCIA DE OBRAS

INFRA-II.EE. GR, GL,FONCODES

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.900,00 25.0

INSTITUCIONESEDUCATIVASEVALUADAS Y CONINFORMESDEFINITIVOS

SUPERVISION Y MONITOREO DE II.EE.PUBLICAS Y PRIVADAS I.E.S.T.P.P.,SUPERVISIÓN DE OBRAS- REGIÓNJUNIN

INFRAEST-II.EE. GR, GL. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.819,00 30.0

INFORMES DEEVALUACION DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEGESTIÓN INFORMÁTICA

INFORMATICA-DREJ- OADM-DGI- DGP- OCI- OAJ 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.878,00 100.0

% DE CUMPLIMIENTODE LAS ACTIVIDADESINFORMÁTICASOPORTUNAMENTE

RENOVACIÓN DE RECURSOSINFORMÁTICOS DE HARDWARE

INFORMATICA-ADMINISTRACIÓN-ABASTECIMIENTO

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/122.750,00 100.0% DE EQUIPOSCRÍTICOSRENOVADOS

IMPLEMENTAR SISTEMAS DEINFORMACIÓN EN LA DREJ

INFORMATICA-DIRECC-ADMINISTRACIÓN

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/15.000,00 1.0

SISTEMA DEINFORMACIÓNIMPLEMENTADO PARAUNA BUENA GESTIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LADREJ.

INFORMATICA-ADMINISTRACIÓN-ABASTECIMIENTO

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/5.044,00 100.0% EQUIPOS ENÓPTIMOFUNCIONAMIENTO

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE TI(TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN)

INFORMATICA-DIRECC-ADMINISTRACIÓN

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/5.024,00 2.0

SERVIDORESCAPACITADOS PARAUNA BUENA GESTIÓNINFORMÁTICAINSTITUCIONAL

LICENCIAR SOFTWARE PROPIETARIOUSADO POR LA DREJ

INFORMATICA-ADMINISTRACIÓN-INFORMÁTICA

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/57.800,00 100.0% SOFTWARELICENCIADO EN LAINSTITUCIÓN

TALLER DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍAA ESP. EN EDUCACIÓN Y DOCENTES DELAS II. EE. DE LAS 12 UGEL, ENINVESTIGACIÓN EDUCATIVA DE EBR,EBE, EBA, CETPROS PARA EL IIICONCURSO DE INVESTIGACIÓNREGIONAL DE DOCENTESINVESTIGADORES E INNOVADORES DELA REGIÓN JUNÍN 2014.

SECUNDARIA-DGP-UGEL-II.EE

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.201,00 120.0

DOCENTESESPECIALISTAS DE LADREJ Y UGELCAPACITADOS YASESORADOS ENINNOVACIÓN EINVESTIGACIÓNEDUCATIVA.

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEEDUCACIÓN SECUNDARIA

SECUNDARIA-DGP-DREJ-DGI-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.224,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

ELABORACIÓN DE LAS HOJAS DETRABAJO DE LOS ESTADOSFINANCIEROS 2013

CONTAB-ADM-UGEL-II.EE.SS.PP

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.200,00 1.0

ESTADO FINACIERO2013 APROBADO YPRESENTADOOPORTUNAMENTE

3999999 : SINPRODUCTO APNOP9002

5000661: DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA DREJ-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.026.941,00 100.0

% DE HORASCUMPLIDAS POR LASII.EE.

5000681: DESARROLLO DE CICLOAVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA

DREJ-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.537.838,00 100.0% ° DE HORASCUMPLIDAS POR LASII.EE.

5000683: DESARROLLO DE CICLOINTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA

DREJ-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.868.597,00 100.0% DE HORASCUMPLIDAS POR LASII.EE.

5000991: OBLIGACIONESPREVISIONALES DREJ-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/93.909.043,00 6890.0

CESANTES YJUBILADOSATENDIDOSOPORTUNAMENTE

5000668: DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN TÉCNICA DREJ-DGP-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/26.612.920,00 21000.0

HORAS CUMPLIDASOPORTUNAMENTEPOR LAS II.EE.

5000673: DESARROLLO DE LAFORMACIÓN DE DOCENTES YARTISTAS

DREJ-DGP-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/590.861,00 6000.0

HORAS CUMPLIDASCUMPLIDASOPORTUNAMENTEPOR LAS II:EE

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

PREVENCION DELCONSUMO DEDROGAS PARAPOBLACIÓNESCOLAR DELNIVEL SECUNDARIO

3.0

FAMILIASCAPACITADAS ENHABILIDADESPARENTALES PARALA PREVENCIONDEL CONSUMO DEDROGAS

TALLER DECAPACITACION ADOCENTES COMOFACILITADORES DELPROGRAMA FAMILIASFUERTES: AMOR YLIMITES

DEVIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/27.616,00 42.0

DOCENTESCAPACITADOS COMOFACILITADORES DELPROGRAMA DEFAMILIAS FUERTESAMOR Y LIMITES

APLICACIÓN DELPROGRAMA : FAMILIASFUERTES AMOR YLIMITES

DEVIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD 42.0 0.0 0.0 20.0 22.0 S/86.184,00 630.0

FAMILIASBENEFICIADAS EN LAAPLICACIÓN DEPREVENCION DELCONSUMO DEDROGAS

EVENTO DEINTERCAMBIO DEEXPERIENCIAS DE LASFAMILIASBENEFICIADAS

DEVIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/1.500,00 300.0

FAMILIASCAPACITADASINTERCAMBIANEXPERIENCIAS DE LOAPRENDIDO EN LASSESIONES

ASESORAMIENTOTECNICO YSEGUIMIENTO DE LASAPLICACIONES DELPROGRAMA FAMILIASFUERTES: AMOR YLIMITES

DEVIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/4.700,00 10.0

VISITAS DEMONITOREO ENSEGUIMIENTO EN ELCUMPLIMIENTO DELAS SESIONES DELPROGRAMA FAMILIASFUERTES EN FORMAOPORTUNA Y EFICAZ

ESCOLARES CONHABILIDADESPSICOSOCIALESPARA LAPREVENCION DELCONSUMO DEDROGAS

GESTIÓN PARA LAIMPLEMENTACIÓN DELPROGRAMA DEPREVENCIÓN

DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS -II.EES PRIORIZADAS

11.0 2.0 3.0 3.0 3.0 S/286.770,00 99.0

INFORMES DEEJECUCION DEACTIVIDADES DELOGROS EN LAIMPLEMENTACIONDEL PROGRAMA DEPREVENCION DEDROGAS

CAPACITACIÓN YUNIFICACIÓN DECRITERIOS RESPECTOA LA IMPLEMENTACIÓNDEL PROGRAMA DEPREVENCIÓN EN LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS. EN LASEDE NACIONALDEVIDA LIMA

DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS -II.EES PRIORIZADAS

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/10.500,00 15.0

PROFESIONALESCAPACITADOS ENIMPLEMENTAR ELPROGRAMA EN LASII.EE. PRIORIZADAS

EVENTO DEPRESENTACIÓN DELPROGRAMA DEPREVENCIÓN DELCONSUMO DEDROGAS DIRIGIDO ADIRECTIVOS,DOCENTES, TUTORESY OTROS MIEMBROSDE LA COMUNIDADEDUCATIVA

DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS -II.EES PRIORIZADAS

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/8.805,00 100.0

DIRECTIVOS,DOCENTES Y OTROSMIEMBROS DE LACOMUNIDADEDUCATIVAINFORMADOS SOBRELAS ACTIVIDADES DEIMPLEMENTACIONDEL PROGRAMA

CAPACITACIÓN ADOCENTES TUTORESPARA EL DESARROLLODE CONTENIDOSPREVENTIVOS ATRAVÉS DE LATUTORÍA : 01 TALLEREN CADA INSTITUCIONEDUCATIVAPRIORIZADA

DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS -II.EES PRIORIZADAS

21.0 0.0 21.0 0.0 0.0 S/30.800,00 630.0

TUTORES DE LASII.EE. PRIORIZADASCAPACITADOS PARAEL DESARROLLO DECONTENIDOSPREVENTIVOS ATRAVES DE LATUTORIA

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEIde Cada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

APLICACIÓN DELPROGRAMA DEPREVENCION DELCONSUMO DEDROGAS EN ELAMBITO DE TUTORIA

DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS -II.EES PRIORIZADAS

630.0 0.0 0.0 150.0 480.0 S/2.050,00 22040.0

ESTUDIANTESCAPACITADOS,INCREMENTAN SUSHABILIDADESPSICOSOCIALES ENTEMAS DEPREVENCION DELCONSUMO DEDROGAS

CAPACITACION ADOCENTES TUTORESPARA ELREFORZAMIENTO DELA TOE. 01 TALLER ENCADA INSTITUCIONEDUCATIVAPRIORIZADA

DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS -II.EES PRIORIZADAS

21.0 0.0 21.0 0.0 0.0 S/3.250,00 630.0

TUTORES DE LASII.EE. PRIORIZADASCAPACITADOS EN ELREFORZAMIENTO DELA TUTORIA YORIENTACIONEDUCATIVA

FORMACIÓN DELÍDERESESTUDIANTILES PARALA PREVENCIÓN DELCONSUMO DEDROGAS

DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS -II.EES PRIORIZADAS

21.0 0.0 11.0 10.0 0.0 S/9.660,00 420.0

LIDERESESTUDIANTILESCAPACITADOS PARAEL DESARROLLO DEACCIONESPREVENTIVAS HACIASUS PARES.

ACCIONESPREVENTIVASDESARROLLADAS PORLOS LÍDERESESTUDIANTILES

DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS -II.EES PRIORIZADAS

84.0 0.0 0.0 42.0 42.0 S/16.565,00 84.0

ACCIONESPREVENTIVAS PORLOS LIDERESESTUDIANTILES HACIASUS PARES

EVENTO DEINTERCAMBIO DEEXPERIENCIAS CONLOS DOCENTES YTUTORES SOBRE LAAPLICACIÓN DELPROGRAMA DEPREVENCION EN ELMARCO DE LA TOE YFAMILIAS FUERTES.UGELS HUANCAYO,CHANCHAMAYO,PANGOA, PICHANAKI,TARMA

DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS -II.EES PRIORIZADAS

5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/2.050,00 210.0

DOCENTES YTUTORESCAPACITADOS QUEPROMUEVAN ELINTERCAMBIO DEEXPERIENCIAS DELTRABAJO REALIZADO.

EVENTO DEINTERCAMBIO DEEXPERIENCIAS DE LASACCIONESPREVENTIVASREALIZADOS POR LOSLIDERESESTUDIANTILES.UGELS HUANCAYO,CHANCHAMAYO,PANGOA, PICHANAKI,TARMA

DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS -II.EES PRIORIZADAS

5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/1.050,00 210.0

LIDERESESTUDIANTILESCAPACITADOS QUEPROMUEVAN ELINTERCAMBIO DEEXPERIENCIAS DE LOAPRENDIDO EN SUSACCIONESPREVENTIVAS

CAPACITACIÓN ENESTRATEGIASSOCIOEDUCATIVASPARA LAINTERVENCIÓN CONGRUPOS DE RIESGO

DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS -II.EES PRIORIZADAS

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/750,00 75.0

DOCENTESCAPACITADOS ENESTRATEGIASSOCIOEDUCATIVASDESARROLLAN LOSTALLERES

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

CONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DELOS RECURSOSNATURALES

0.0

CAPACITACIÓN YSENSIBILIZACIÓNPARA LACONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DELOS RECURSOSNATURALES

CAPACITACIÓN YSENSIBILIZACIÓN PARALA CONSERVAICÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DE LOSRECURSOSNATURALES

UGEL SATIPO-DREJ-DGP 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/900.000,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

Presupuesto Total S/. : S/527.597.183,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDAD ORGÁNICA: EDUCACION

MANDATO / FUNCION : EDUCACION

MISIÓN : EDUCACION

VISIÓN : EDUCACION

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

INCREMENTO EN ELACCESO DE LAPOBLACIÓN DE 3 A 16AÑOS A LOSSERVICIOSEDUCATIVOSPÚBLICOS DE LAEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR EN LAREGIÓN JUNÍN

10.0

3000515INSTITUCIONEESEDUCATIVASGESTIONADAS CONCONDICIONESSUFICIENTES PARALA ATENCIÓN

5002779: ASISTENCIATÉCNICA PARA ELINCREMENTO DECOBERTURA ENEDUCACIÓN INICIAL

ACCESO-DIRECC-DGP-DGI-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/415.880,00 108.0

ATENCIONES DE NUEVOSESPACIOS APROBADOSPARA EL INCREMENTODE COBERTURA ENEDUCACIÓN INICIAL

50022780 ASISTENCIATÉCNICA PARA ELINCREMENTO DECOBERTURA ENEDUCACIÓN SECUNDARIA

ACCESO-DIRECC-DGP-DGI-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/456.274,00 108.0

ATENCIONES DE NUEVOSESPACIOS APROBADOSPARA EL INCREMENTODE COBERTURA ENEDUCACIÓN SECUNDARIA

5002783: SANEAMIENTOFÍSICO Y LEGAL DE LOSTERRENOS PARASERVICIOS DE EDUCACIÓNINICIAL

ACCESO-DIRECC-GRJ-OPI-UF-OAJ 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/210.000,00 70.0TERRENOS CONSANEAMIENTO FÍSICO YLEGAL

5002784: SANEAMIENTOFÍSICO Y LEGAL DE LOSTERRENOS PARASERVICIOS DE EDUCACIÓNSECUNDARIA

. ACCESO-DREJ-DGI-UGEL-AGI-GRJ-OPI-UF-OAJ 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 S/12.000,00 4.0

TERRENOS CONSANEAMIENTO FÍSICO YLEGAL

5003039 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE EDUCACIÓNINICIAL

ACCESO-GRJ-OPI-UF- DREJ-DGI 26.0 0.0 10.0 16.0 0.0 S/390.000,00 26.0

ESTUDIOS DEPRE-INVERSIÓN PARANUEVAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS

5003039 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE EDUCACIÓNSECUNDARIA

ACCESO-DREJ-GRJ-OPI-ASJUR. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/60.000,00 4.0

ESTUDIOS DEPRE-INVERSIÓN PARANUEVAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS

5003039 GESTIÓN DEEXPEDIENTES TÉCNICOSPARA LA GENERACIÓN DENUEVAS PLAZASDOCENTES ENEDUCACIÓN INICIAL.

ACCESO-DGI-GRJ-DREJ-UGEL-AGI-COMUNIDADES 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/144.059,00 335.0

PLAZAS DOCENTESAPROBADAS CONNUEVAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS

5003039 GESTIÓN DEEXPEDIENTES TÉCNICOSPARA LA GENERACIÓN DENUEVAS PLAZASDOCENTES ENEDUCACIÓN SECUNDARIA

ACCESO-DGI-GRJ-DREJ-UGEL-AG-/COMUNIDADES

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/13.991,00 28.0

PLAZAS DOCENTESAPROBADAS CONNUEVAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓNPARA ELFORTALECIMIENTO DE LADEMANDA DE SERVICIOSDE CALIDAD DE LAEDUCACIÓN INICIAL

ACCESO-DREJ-DGI-DGP-II.EE-UGEL 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 S/424.120,00 3640.0

FAMILIAS SENSIBILIZADASSOBRE LA DEMANDAEDUCATIVA A NIVELREGIONAL

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓNPARA ELFORTALECIMIENTO DE LADEMANDA DE SERVICIOSDE CALIDAD DEEDUCACIÓN SECUNDARIA.

ACCESO-DREJ-UGEL/-COMUNICADES

3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 S/30.420,00 270.0

FAMILIAS SENSIBILIZADASPARA ACCEDER ALSERVICIO EDUCATIVODEL NIVEL SECUNDARIA

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS.

10.0

3000386 : DOCENTESPREPARADOSIMPLEMENTAN ELCURRÍCULO

TALLER PARA EL USO DELA HERRAMIENTA SIGMA,DIRIGIDO A LOSACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOS.

PELA-DGP-DIRECC-ADM-II.EE. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/36.851,00 42.0

ACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOS,FORTALECIDOS EN ELUSO Y MANEJO DE LAHERRAMIENTA SIGMA

IMPLEMENTACIÓN DELMATERIAL EDUCATIVO ALACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO

PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.961,00 42.0

ACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOSIMPLEMENTAN LASVISITAS EN AULA Y MICROTALLERES.

ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVAS MULTIEDADDEL NIVEL INICIAL YPRIMARIA DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULARFOCALIZADOS

PELA-DREJ-ADM-UGEL-PERS. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.083.894,00 504.0

ACCIONES CUMPLIDASPARA LOGRO DE LOSAPRENDIZAJES DE LOSESTUDIANTES DE LAEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR EN LAS II.EEFOCALIZADAS

ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO A LASCOORDINADORAS DEPRONOEI

PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/19.627,00 10.0

PROMOTORAS DEPRONOEI QUE CUENTANCON ASESORÍA TÉCNICAY DE GESTIÓN DE PARTEDE LAS ACOMPAÑANTESPEDAGÓGICA.

IMPLEMENTACIÓN DELMATERIAL EDUCATIVO ALOS DOCENTESACOMPAÑADOS DEL NIVELINICIAL Y PRIMARIA

PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/17.594,00 360.0

DOCENTESACOMPAÑADOS,IMPLEMENTAN MEJORARSU PRÁCTICAPEDAGÓGICA.

TALLER DE ACTUALIZACIÓNPARA DOCENTESACOMPAÑADOS DEL NIVELINICIAL Y PRIMARIA

PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/534.441,00 360.0

DOCENTESFORTALECIDOS EN ELDESARROLLO DECAPACIDADESPEDAGÓGICOS

MONITOREO YSEGUIMIENTO DE LASFORMADORAS A LOSACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOS

PELA-UGEL/AGP/ESPECIALISTAS/ACOMPAÑANTES-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/20.275,00 80.0

VISITAS DE MONITOREOQUE PERMITENVERIFICAR ELCUMPLIMIENTO DELPROTOCOLO DELACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003107: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR

DIRECC-DGP-DGI-ADM-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/44.430.713,00 1387.0

II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE II CICLO -EBR

003108:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA

DIRECC-DGP-DGI-UGEL-II.EE. 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/171.871.398,00 1747.0

II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN SECUNDARIA- EBR

5003109: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIA

DIR-.ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/142.369.174,00 179.0

II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE II CICLODE EBR

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.009.260,00 1387.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR

5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

DIR-AREA ABST-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.397.978,00 1747.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR

5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.230.890,00 179.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO - EBR

3000001: ACCIONESCOMUNES

5000276: GESTIÓN DELPROGRAMA-IMPLEMENTACIÓN DELEQUIPO TÉCNICO YEQUIPAMIENTO PARA ELDESARROLLO DEL PELAEN APOYO AL ETR:COORDINADOR,MONITORAS,FORMADORAS YASISTENTEADMINISTRATIVO)

PELA-DGP-DREJ-DGI-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/301.671,00 100.0ACCIONESPROGRAMADAS

MONITOREO YSEGUIMIENTO DELDESEMPEÑOPEDAGÓGICO EN LASUGEL A LOSACOMPAÑANTESPEDAGÓGICO YFORMADORAS.

PELA-DREJ/DGP/ PERSONAL/ADM 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/17.700,00 25.0

VISITAS DE MONITOREO YSEGUIMIENTO ALDESARROLLOPEDAGÓGICO.

CAMPAÑA DE DIFUSIÓNDEL PELA L (DÍPTICOS,AFICHES, LIBRETAS,BOLSAS, LAPICEROS,PRENSA RADIAL YTELEVISIVA, REVISITAS,BOLETINES YMICROPROGRAMASRADIALES)

PELA-DREJ/DGP/ PERSONAL/ADM 5.0 2.0 1.0 1.0 1.0 S/15.080,00 5.0 CAMPAÑAS DE DIFUSIÓNA NIVEL REGIONAL.

IMPLEMENTACIÓN YDESARROLLO DE LOSCENTROS DE RECURSOPARA EL APRENDIZAJE(CRA)

PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/26.404,00 36.0

INFORMES DEESPECIALISTAS DEL CRA,QUE CONTRIBUYEN A LAMEJORA DE LOSAPRENDIZAJES EN LASII.EE FOCALIZADAS

CÍRCULOS DE INTERAPRENDIZAJECOLABORATIVO DELFORMADOR CON SUSACOMPAÑANTES. (CIAC OREUNIONES DE TRABAJO)

PELA-DREJ/DGP/PERSONAL/ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.566,00 42.0

ACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOS RECIBENMENSUALMENTEASESORAMIENTOTÉCNICO DE GESTIÓN DEPARTE DE LASFORMADORAS

3000387:ESTUDIANTES DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CUENTANCON MATERIALESEDUCATIVOSNECESARIOS PARAEL LOGRO DE LOSESTÁNDARES DEAPRENDIZAJES

5003129: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DE IICICLO DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

PELA-DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/57.413,00 96900.0

ESTUDIANTES DE II CICLODE EBR DE II.EE.PP QUECUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO

5003130: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DEPRIMARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

PELA-DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/141.883,00 156900.0

ESTUDIANTES DE NIVELPRIMARIO DE EBR DEII.EE.PP QUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO

5003131: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DESECUNDARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

PELA-DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/85.705,00 110900.0

ESTUDIANTES DE NIVELSECUNDARIO DE EBR DEII.EE.PP QUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO

5003134: DOTACIÓN DEMATERIAL FUNGIBLE PARAAULAS DE II CICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR

PELA-DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/89.948,00 2428.0

AULAS DE II CICLO DEEBR DE II.EE.PP QUECUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO

50003135: DOTACIÓN DEMATERIAL FUNGIBLE PARAAULAS DE PRIMARIA

DIR-AREA ABAST-ADM-UGEL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/115.789,00 3520.0

AULAS DE NIVELPRIMARIO DE EBR DEII.EE.PP QUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

POBLACIÓN CONMEDIOS DE VIDAMENOSVULNERABLES ANTELA OCURRENCIA DEAMENAZASNATURALES: ELFENÓMENO EL NIÑO,LLUVIAS INTENSAS EINUNDACIONES,HELADAS, FRIAJES YSISMOS.

5.0

3000450. ENTIDADESPÚBLICAS CONGESTION DERIESGOS EN SUSPROCESOS DEPLANIFICACIÓN YADMINISTRACIÓNPARA ELDESARROLLO

FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES PARAESPECIALISTAS EN ELÁMBITO DE LA DREJ YUGEL

PREVAED-DIRECC-DGP-DGI-ADM-UGEL-II.EE.

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/30.671,00 118.0

ESPECIALISTAS DEEDUCACION AMBIENTALCAPACITADOS ENGESTIÓN DE RIESGOS

TALLER DE GESTIÓN DELRIESGO DE DESASTRESEN EL SECTOREDUCACIÓN PARA (PARADIRECTORES, DOCENTESY COMUNIDAD EDUCATIVADE LAS I.E. FOCALIZADAS)

PREVAED-DIRECC-DGP-DGI-ADM-UGEL-II.EE.

2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 S/241.810,00 830.0DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS

5003306. ATENCIÓN DESALUD Y MOVILIZACIÓN DEBRIGADAS FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

PREVAED SATIPO-DREJ-DGP-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/59.932,00 1006.0ESTUDIANTESATENDIDOSOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DELPROGRAMA -SOPORTETÉCNICO DE 13PROFESIONALES

PREVAED-DREJ,DGP-ADMINISTRACIÓN- PERSONAL.

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/482.471,00 156.0

INFORMES DE LOGROSDE PREVENCIÓN DERIESGOS ENINSTITUCIONESEDUCATIVAS Y DEGESTIÓN.

SUPERVISIÓN YMONITOREO A LOSDOCENTES YDIRECTORESFOCALIZADOS

PREVAED-DREJ- DGP- COORDIN.REG-COORDIN. LOCALES

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/104.100,00 600.0

SUPERVISIONES YMONITOREO QUEMEJORAN LAPREVENCIÓN DERIESGOS

CAMPAÑACOMUNICACIONAL YSIMULACROS DE SISMOS.

PREVAED-DREJ- DGP-COORDIN.REGIONAL-COORDIN. LOCALES

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/6.060,00 25.0

CAMPAÑAS DECOMUNICACIÓN YSIMULACROS DE SISMOCUMPLIDASOPORTUNAMENTE ANIVEL REGIONAL

3000565. SERVICIOSESENCIALESSEGUROS ANTEEMERGENCIAS Y

IMPLEMENTACIÓN DELOCAL ESCOLAR YSEÑALIZACIÓN CON KIT DEPREVENCIÓN DE RIESGOS

PREVAED-DREJ, DGP,COORDINADOR REGIONAL 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/183.500,00 32.0

INSTITUCIONESEDUCATIVASIMPLEMENTADAS YSEÑALIZADAS.

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

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Page 186: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

DESASTRES (EMERGENCIA)

1,4

MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGOGICAS Y DEGESTION DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION.

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS

80.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003107: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEL II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR

AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.170.259,00 141.0

IIEE DE EDUCCIONALINICIAL EBR QUECUENTAN CONCONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL

5003108: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA

AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/23.977.984,00 470.0

II.EE. EDUCACIONPRIMARIA DE EBR QUECUENTAN CONCONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL

5003109: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIA

AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.020.802,00 984.0

82 II.EE. EDUCACIONSECUNDARIA DE EBRQUE CUENTAN CONCONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL

5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

AGA - ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/63.698,00 140.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR

5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

AGA - ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/177.957,00 324.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DELNIVEL PRIMARIA DE EBR

5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

AGA - ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/75.480,00 43.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DELNIVEL SECUNDARIA DEEBR

3000001 ACCIONESCOMUNES

5000276 GESTION DELPROGRAMA AGP AGI AGA 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/104.359,00 1836.0

ACCIONES DEMONITOREO YACOMPAÑAMIENTOSCUMPLIDOSOPORTUNAMENTE

3000386 DOCENTESPREPARADOSIMPLEMENTAN ELCURRICULO

5003124 ACOMPAÑAMIENTOPEDAGOGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVAS MULTIGRADODE PRIMARIA

AGP AGI AGA IIEE 8.0 0.0 2.0 3.0 3.0 S/469.013,00 88.0

IIEE DE EDUCACIONPRIMARIA EBR QUECUENTAN CONACOMPAÑAMIENTOPEDAGOGICO

3000387ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICAREGULAR CUENTANCON MATERIALESEDUCATIVOSNECESARIOS PARAEL LOGRO DE LOSESTANDARES DEAPRENDIZAJES

5003129 DOTACION DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DE IICICLO DE EDUCACIONBASICA REGULAR DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/1.170,00 4642.0

ESTUDIANTES DE IIEEDEL II CICLO QUECUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO

5003130 DOTACION DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DEPRIMARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/9.082,00 20330.0

ESTUDIANTES DEPRIMARIA QUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO

5003131 DOTACION DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DESECUNDARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/10.334,00 13172.0

ESTUDIANTES DESECUNDARIA QUECUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO

5003133 DOTACION DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DEPRIMARIA DE EDUCACIONINTERCULTURAL BILINGUE

AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/653,00 1150.0

ESTUDIANTES DEPRIMARIA BILINGÜE QUECUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO

5003134 DOTACION DEMATERIAL EDUCATIVOPARA AULAS DE II CICLODE EDUCACION BASICAREGULAR

AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/1.034,00 390.0LOCALES DEL II CICLO DEEBR QUE CUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO

5003135 DOTACION DEMATERIAL EDUCATIVOPARA AULAS DE PRIMARIA

3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/24.774,00 2405.0AULA DE PRIMARIA DEEBR QUE CUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO

5003136 DOTACION DEMATERIAL FUNGIBLE PARAAULAS DE II CICLO DEEDUCACION BASICAREGULAR

AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/262.386,00 300.0AULAS DE II CICLO DEEBR QUE CUENTAN CONMATERIAL FUNGIBLE

5003137 DOTACION DEMATERIAL FUNGIBLE PARAAULAS DE PRIMARIA

AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/176.137,00 1100.0AULAS DE PRIMARIA QUECUENTAN CON MATERIALFUNGIBLE

5003138 DOTACION DEMATERIAL EDUCATIVOPARA INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACION BASICA

AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/10.711,00 141.0 IIEE QUE CUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO

5003140 DOTACION DEMATERIAL EDUCATIVOPARA INSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA

AGA AGI AGP IIEE 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/3.740,00 42.0IIEE DE SECUNDARIA QUECUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO

1,

MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGOGICAS Y DEGESTION DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION.

FORTALECER ELDESARROLLO DE LAGESTIÓNPEDAGÓGICA,ADMINISTRATIVA EINSTITUCIONAL PARAGENERAR UNSERVICIO EDUCATIVODE CALIDAD.

16.0

9001: ACCIONESCENTRALES 3999999:SIN PRODUCTO.5000002:CONDUCCIÓN YORIENTACIÓNSUPERIOR

5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓNSUPERIOR DIR. UGEL AGP 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/43.306,00 100.0

% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEDIRECCIÓN DE LA UGEL CHYO DIR AGI ADM AGP II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.260,00 100.0

% DE ACTIVIDADES DEDIRECCIÓN CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DESECRETARIA GENERAL SEC. GRAL. DIR II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/608,00 100.0

% ACTIVIDADES DESECRETARIA GENERALCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEARCHIVOS

ARCH. DIR II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.896,00 100.0% ACTIVIDADES DEARCHIVOS CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEASESORÍA JURÍDICA

ASESORÍA LEGAL DIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.406,00 100.0

% ACTIVIDADES DEASESORÍA JURÍDICACUMPLIDASOPORTUNAMENTE

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEPROCESOS ADMINISTRATIVOS

COPROA DIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.471,00 100.0

% ACTIVIDADES DEPROCESOSADMINISTRATIVOSCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CAMPAA DE MATRICULA OPORTUNA AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/140,00 100.0% II.EE. QUE CUMPLENCON LA MATRICULAOPORTUNA

CAPACITACIN A LOS DIRECTORES DELAS II.EE. SOBRE EL “BUEN DESEMPEODOCENTE”

AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/258,00 250.0

DIRECTORESEMPODERADOS ENESTRATEGIAS QUEMEJORAN ELAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES

APLICACIÓN DEL KIT DE EVALUACIÓN“DEMOSTRANDO LO APRENDIDO”

AGP PRIMARIA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/1.467,00 100.0

% ESTUDIANTES DE 2°GRADO DE PRIMARIADEMUESTRAN SUSAPRENDIZAJESMATEMÁTICA YCOMUNICACIÓN

CAPACITACIÓN A DOCENTES YESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN EN;TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS

AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/201,00 250.0

DOCENTESRESPONSABLES HACENUSO ADECUADO DE LASHERRAMIENTASTECNOLÓGICAS

CONCURSOS Y FESTIVALES: 1) JUEGOSDEPORTIVOS ESCOLARESNACIONALES. 2) JUEGOS FLORALESNACIONALES ESCOLARES. 3) XXXCONCURSO DE COMPRESIÓN DELECTURA Y PRODUCCIÓN DE TEXTO. 4)XXIV FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍAE INNOVACIONES. 5) XI OLIMPIADANACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA.6) VI OLIMPIADA DE LECTURASLITERARIAS. 7) FESTIVAL DE TEATRODE NIÑOS EL RETOÑITO. 8) IICONCURSO ESCOLAR “MIDIENDONUESTROS LOGROS DE APRENDIZAJE”.9) PREMIO NACIONAL DE NARRATIVAJOSÉ MARÍA ARGUEDAS. 10) FESTIVALESCOLAR DEMOSTRANDO ELDESARROLLO DE NUESTRASCAPACIDADES

AGP PECUD INICIAL PRIMARIASECUNDARIA IIEE

10.0 0.0 1.0 6.0 3.0 S/2.780,00 360.0

II.EE. PARTICIPANTESQUE DEMUESTRANHABILIDADESDEPORTIVAS,ARTÍSTICAS,MATEMÁTICAS,COMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DETEXTOS EINVESTIGACIONES

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE ELDCR Y DCD CON ENFOQUE AMBIENTALY RUTAS DEL APRENDIZAJE

AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/149,00 360.0

II.EE. COMPROMETIDOSQUE IMPLEMENTAN LASRUTAS DE APRENDIZAJEEN EL AULA.

TALLER DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN YUSO DE MATERIALES E INSTRUMENTOSDE MEDICIÓN DE LOS APRENDIZAJES

AGI DREJ AGP RED EDU 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/446,00 25.0

COORDINADORESDESARROLLANINVESTIGACIÓN ACCIÓN YUSO DE MATERIALESEDUCATIVOS EINSTRUMENTOS PARAMEJORAR LOSAPRENDIZAJES.

CAPACITACIÓN A DOCENTES DEEDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA “EL MAESTROCAPACITADO EN LOS LOGROS DE LOSAPRENDIZAJES”

AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/193,00 100.0

% DOCENTESPARTICIPANTES QUEMEJORAN SUESTRATEGIAMETODOLÓGICA DEENSEÑANZA

CAPACITACIN A DOCENTES TUTORESEN ESTRATEGIAS DE TUTORA. AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/181,00 200.0

DOCENTES TUTORESFORTALECIDOS ENESTRATEGIAS TOE

DÍA DEL LOGRO AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/282,00 360.0II.EE. QUE DEMUESTRANSUS LOGROS DEAPRENDIZAJE

ENCUENTRO DE ALCALDES DE LOSMUNICIPIOS ESCOLARES

AGP PRIMARIA SECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/181,00 285.0

N° DE MUNICIPIOSESCOLARES QUECONOCEN SUSFUNCIONES

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE ELUSO ADECUADO DE LOS MATERIALESEDUCATIVOS EN LAS SESIONES DEAPRENDIZAJE

AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/129,00 360.0II.EE. QUE USANADECUADAMENTE LOSMATERIALES

FESTIVAL DE LA LECTURA AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/344,00 360.0

II.EE. PARTICIPANTESQUE LOGRAN HÁBITOSDE LECTURA Y VALORANLA RIQUEZA DE NUESTROIDIOMA

SEMANA DE LA EDUCACIN INICIAL AGP INICIAL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/125,00 76.0II.EE. QUE PROMUEVENLA IMPORTANCIA DE LAEDUCACIÓN INICIAL

TALLER DE CAPACITACIÓN ADOCENTES EN ESTRATEGIASMETODOLÓGICAS PARA ELEVAR LOSNIVELES DE LOGROS DE LA ECE

AGP PRIMARIA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/167,00 100.0

% DE DOCENTESFORTALECIDOS ENELUSO ESTRATEGIASPEDAGÓGICAS ENMATEMÁTICA YCOMUNICACIÓN

JUEGOS DEPORTIVOS Y DANZAS INTERUGELS Y DREJ

AGP UGELS DREJ 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/203,00 13.0

UGELS Y DREJPARTICIPANTES DEDEMUESTRAN SUSHABILIDADESDEPORTIVAS YARTÍSTICAS

MOVILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓNDEL DENGUE Y LA GRIPE AH1N1

AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/92,00 360.0

II.EE. QUE PROMUEVENLA PREVENCIÓN DEENFERMEDADESENDÉMICAS

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBREINSTITUCIONES ECOEFICIENTESSEGURAS Y SALUDABLES

AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIACETPRO CEBAS

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/277,00 370.0

II.EE. PARTICIPANTESQUE CONOCENPRÁCTICAS DE GESTIÓNAMBIENTAL SOSTENIBLE

FERIA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL AESTUDIANTES DEL 4TO Y 5TO DESECUNDARIA

AGP SECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/147,00 100.0

% ESTUDIANTESPARTICIPANTES QUECONOCEN SU ÁREAVOCACIONAL

TALLER DE CAPACITACIÓN ADIRECTORES Y DOCENTES DE CEBA AGP EBA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/277,00 100.0

% DOCENTES YDIRECTORES QUECONOCEN EL SISTEMAMODULAR EBA

II CONCURSO DE LONCHERAS YQUIOSCOS SALUDABLES

AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIAE II.EE

2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/382,00 360.0

II.EE. QUE PROMUEVENEL CONSUMO DEPRODUCTOSSALUDABLES

CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICASDE GESTIÓN ESCOLAR

AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIAE II.EE

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/172,00 360.0

II.EE. PARTICIPANTESMEJORAN SUSPROCESOS DECONVIVENCIA DENTRODEL AULA

CONCURSO DE BUENAS PRACTICAS YEXPERIENCIAS EXITOSAS

AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIAE II.EE

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/125,00 100.0

% DE DOCENTESPARTICIPANTESRECONOCIDOS YPREMIADOS POR LALOABLE LABOR QUEDESEMPEÑAN

CONCURSO DE CREA Y EMPRENDE AGP SECUNDARIA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/181,00 43.0

II.EE. PARTICIPANTESDESARROLLANHABILIDADESEMPRESARIALES ENADOLESCENTES

CONCURSO ESCOLAR DE EXPRESIÓNARTÍSTICA “QHAPAQÑAN” AGP SECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/177,00 43.0

II.EE. PARTICIPANTESCONOCEN LOSASPECTOS CULTURALESQUE POSEE EL GRANCAMINO DEL INCA

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

PREMIO DEL CONCURSO NACIONAL DELA JUVENTUD “YENURICHIGUALA CRUZ” AGP SECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/182,00 43.0

II.EE. PARTICIPANTESRESCATAN LA CULTURA,VALORES E IDENTIDADNACIONAL

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DIR AGP ADM II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/18.541,00 100.0

% DE ACTIVIDADES DEAGP CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

9001: ACCIONESCENTRALES 3999999:SIN PRODUCTO.5000001:PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

5000001: PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/127.108,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

I CONVERSATORIO DE ORIENTACIÓNSOBRE LAS FUNCIONES DE APAFA YCONEI

PLAN APAFA AGI 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/297,00 200.0

APAFA Y CONEI DE II.EE.CONOCEN SUSFUNCIONESCONTRIBUYENDO A LAMEJORA DE LA CALIDADEDUCATIVA

ELABORACIÓN DEL PEI DE LA UEECHANCHAMAYO

PLAN AGI AGP ADM DIR 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/507,00 1.0 PEI ELABORADO YAPROBADO.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LASHORAS LECTIVAS, EFECTIVAS YCONSOLIDAD DE ASISTENCIA DEALUMNOS Y DOCENTES DE 1° Y 2°GRADO DE PRIMARIA.

PLAN II.EE. 9.0 3.0 0.0 3.0 3.0 S/30,00 9.0INFORMES ELABORADOSY REMITIDOSOPORTUNAMENTE.

MONITOREO A LAS APAFA Y CONEI II.EE.DE LA UGEL CHANCHAMAYO PLAN APAFA AGI II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/455,00 30.0

APAFA Y CONEI QUEMEJORAN LA GESTIÓN ENLAS II.EE

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTESTÉCNICOS PARA CREACIÓN DE II.EE DEEBR

PLAN DREJ PPR 0091 6.0 0.0 3.0 3.0 0.0 S/101,00 10.0EXPEDIENTES TÉCNICOSELABORADOS YAPROBADOS.

TALLER DE ACTUALIZACIÓN SOBRECLIMA INSTITUCIONAL Y DESARROLLOORGANIZACIONAL

AGI DREJ AGP ADM DIR 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/125,00 60.0

TRABAJADORES DE LASEDE INSTITUCIONALQUE MEJORAN EL CLIMAINSTITUCIONAL.

ELABORACIÓN, MONITOREO YEVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL

PLAN AGI AGP ADM DIR 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/296,00 100.0% ACTIVIDADES DEL POICUMPLIDASOPORTUNAMENTE

MONITOREO A IIEE PRIVADAS AGI DREJ AGP II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/455,00 30.0

IIEE PRIVADASVERIFICADAS QUEFUNCIONANADECUADAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEJEFATURA AGI

DIR AGI II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.241,00 100.0

% ACTIVIDADES DEJEFATURA AGICUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEFINANZAS FIN AGI DIR ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.636,00 100.0

% ACTIVIDADES DEFINANZAS CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEPLANIFICACIÓN PLAN AGI DIR ADM II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.782,00 100.0

% ACTIVIDADES DEPLANIFICACIÓNCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DERACIONALIZACIÓN RAC AGI DIR ADM II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.737,00 100.0

% ACTIVIDADES DERACIONALIZACIÓNCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEESTADÍSTICA EST AGI DIR II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.701,00 100.0

% ACTIVIDADES DEESTADÍSTICA CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

9001: ACCIONESCENTRALES 3999999:SIN PRODUCTO.5000003: GESTIÓNADMINISTRATIVA

5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/643.564,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CAPACITACIÓN EN MANEJO DE NORMASREFERENTES CÓDIGO DE ÉTICA, LEY27444 DE PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO GENERAL, A LOSTRABAJADORES DE LA SEDEINSTITUCIONAL

ADM DIR AGI.AGP 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/150,00 50.0

TRABAJADORES DE LASEDE INSTITUCIONALCONOCEN Y APLICAN LASNORMAS DE ÉTICA YPROCEDIMIENTOGENERAL

CAPACITACIÓN A DOCENTES YADMINISTRATIVOS SOBRE LA LEY DE LAREFORMA MAGISTERIAL, LEY SERVIRLEGAJO PERSONAL.

EPER ADM DIR 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/154,00 450.0

DOCENTES YADMINISTRATIVOSCONOCEN LAAPLICACIÓN DE SURÉGIMEN LABORAL

CAPACITACIÓN DE CONTROL DEBIENES PATRIMONIALES ADM PATRI DIR IIEE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/321,00 200.0

RESPONSABLE DEBIENES PATRIMONIALESDE II.EE CONOCEN,COMPRENDEN Y USAN ELSIMI 3.5.

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEJEFATURA DE AGA

DIR – AGA – II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.053,00 100.0

% DE ACTIVIDADES DEJEFATURA DE AGACUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DECONTABILIDAD CONT ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.081,00 100.0

% DE ACTIVIDADES DECONTABILIDADCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DETESORERÍA

TES ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.479,00 100.0% DE ACTIVIDADES DETESORERÍA CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEALMACÉN ALM ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/959,00 100.0

% DE ACTIVIDADES DEALMACÉN CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEABASTECIMIENTO

ABAS ADM II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.940,00 100.0

% DE ACTIVIDADES DEABASTECIMIENTOCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEPATRIMONIO

PATRIM ADM II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/904,00 100.0% DE ACTIVIDADES DEPATRIMONIO CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INFRA DIR ADM AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/764,00 100.0

% DE ACTIVIDADES DEINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEINFORMÁTICA

INFO ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.920,00 100.0% DE ACTIVIDADES DEINFORMÁTICA CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELEQUIPO DE PERSONAL

EPER ADM AGI DIR II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.131,00 100.0

% DE ACTIVIDADES DELEQUIPO DE PERSONALCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEBIENESTAR SOCIAL

B. SOCIAL ADM II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.253,00 100.0

% DE ACTIVIDADES DEBIENESTAR SOCIALCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEESCALAFÓN

ESC ADM II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.033,00 100.0% DE ACTIVIDADES DEESCALAFÓN CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEREMUNERACIONES Y PENSIONES

REM ADM II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.100,00 100.0

% DE ACTIVIDADES DEREMUNERACIONES YPENSIONES CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CONTRATACIÓN Y PAGO AL PERSONALDE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LASUGELS

AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/826.876,00 240.0PAGOS REALIZADOSOPORTUNAMENTE AVEINTE TRABAJADORES

9002. ASIGNACIONESPRESUPUESTARIASQUE NO RESULTANEN PRODUCTOS3999999: SINPRODUCTO.

5000661 DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA AGA – PLANILLAS ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/300.462,00 1100.0

HORAS LECTIVASCUMPLIDAS EN 3 II.EE.TECNICO PRODUCTIVA

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

5000681 DESARROLLO DEL CICLOAVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA

AGA – PLANILLAS ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.250.529,00 900.0HORAS LECTIVASCUMPLIDAS EN 6 II.EE.EBA

5000683 DESARROLLO DEL CICLOINTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA

AGA – PLANILLAS ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/529.745,00 900.0HORAS LECTIVASCUMPLIDAS EN 6 II.EE.EBA

5000991 OBLIGACIONESPREVISIONALES

AGA – PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.433.823,00 3000.0N° DE CESANTES YJUBILADOS ATENDIDOS

5001933 DESARROLLO DE LAPROMOCION ESCOLAR, CULTURA YDEPORTE

AGA AGP IIEE 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/48.566,00 100.0% ACCIONES CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

1,4

MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGOGICAS Y DEGESTION DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION.

SUFICIENTEINCLUSIÓN EN LAEDUCACIÓN BÁSICA YTÉCNICO-PRODUCTIVA DENIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A29 AÑOS DE EDAD

2.0

3000574: PERSONASCON DISCAPACIDADSEVERA ACCEDEN AINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICASESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN

5004306 CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DE CENTROSDE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL.

AGA – PLANILLAS ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/481.407,00 100.0

% PORCENTAJE DEPERSONAS CONDISCAPACIDADSENSORIAL, FÍSICA, DECOMUNICACIÓN EINTELECTUAL LEVE OMODERADA DE 3 A 29AÑOS DE EDAD QUEASISTEN A UNAINSTITUCIÓN EDUCATIVACOMÚN QUE RECIBESERVICIO DE APOYO

5003165 MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALES DELOS CENTROS DEEDUCACION BASICAESPECIAL Y CENTROS DERECURSO

ADM - ABAST 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.919,00 3.0Nª LOCALES EBE CONMANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003110 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS D II CICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

DIRECC-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/95.264,00 393.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR

5003111 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

DIRECC-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/538.532,00 252.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR.

5003112 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE EDUCACINSECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

DIRECC-ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/589.698,00 73.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO - EBR

ESTUDIANTES DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CUENTANCON MATERIALESEDUCATIVOSNECESARIOS PARAEL LOGRO DE LOSESTÁNDARES DEAPRENDIZAJES

5003129: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DE IICICLO DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

DIRECC-ADM-ABASTECIM-ESPECIALISTAS 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/19.913,00 100.0

% DE ESTUDIANTES DELII CICLO DE EBRCUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO

5003130: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DEPRIMARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

DIRECC-ADM-ABASTEC-ESPECIALISTAS DEL NIVEL

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/81.883,00 100.0

% ESTUDIANTES DENIVEL PRIMARIO DE EBRCUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO

5003131: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DESECUNDARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/40.705,00 100.0

% DE ESTUDIANTES DENIVEL SECUNDARIO DEEBR. CUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO

5003134: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA AULAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR

DIRECC-ADM-ABASTEC.ESPECIALIST DEINICIAL

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/16.339,00 100.0% DE AULAS DE II CICLOCUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO

5003135: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA AULAS DE PRIMARIA

DIRECC-ADM-ABASTEC-ESPECIALISTA PRIMARIA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/50.487,00 100.0

% DE AULAS DE NIVELPRIMARIO DE EBR.CUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO

INCLUSIÓN DE NIÑOS,NIÑAS Y JÓVENESCON DISCAPACIDADEN EDUCACIÓNBÁSICA Y TÉCNICOPRODUCTIVA

0077359 MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALES DELOS LOCALES DE EBE

DIRECC-ADM-AGP-ESPECINICIAL-EBA

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/36.729,00 3.0

LOCALES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL

NIÑOS MENORES DE03 AÑOS CONDISCAPACIDADACCEDEN APROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRANA CONCONDICIONES PARASU ATENCIÓN

5003168 MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS ENPROGRAMAS DEINTERVENCION TEMPRANA.

DIRECC-ADM.EBE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.688,00 4.0

LOCALES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEPRITE.

DESARROLLO DE LAEDUCACIONLABORAL Y TECNICA.

5000661 DESARROLLO DELA EDUCACION LABORAL YTECNICA.

DIRECC-ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/24.658,00 7.0

LOCALES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DECEOS

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

SUFICIENTEINCLUSIÓN EN LAEDUCACIÓN BÁSICA YTÉCNICO-PRODUCTIVA DENIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A29 AÑOS DE EDAD

10.0

3000574. PERSONASCON DISCAPACIDADSEVERA ACCEDEN AINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICASESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN

5.003165. MANTENIMIENTOY ACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALES DELOS CENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL Y CENTROS DERECURSOS

DREJ/DGI-ADM-UGEL/AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/49.085,00 100.0

% DE LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS COMUNESQUE INCLUYENESTUDIANTES CONDISCAPACIDAD EN ELPERIODO 2012-2014 QUECUENTAN CONSERVICIOS HIGIÉNICOS YACCESOS ADECUADOSPARA PERSONAS CONDISCAPACIDAD

5.004306. CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DE CENTROSDE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL

DREJ-DGI-ADM-UGEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.503.018,00 100.0

% DE PERSONAS CONDISCAPACIDADSENSORIAL, FÍSICA, DECOMUNICACIÓN EINTELECTUAL LEVE OMODERADA DE 3 A 29AÑOS DE EDAD QUEASISTEN A UNAINSTITUCIÓN EDUCATIVACOMÚN QUE RECIBESERVICIO DE APOYO

3000575. NIÑOSMENORES DE 03AÑOS CONDISCAPACIDADACCEDEN APROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRANA CONCONDICIONES PARASU ATENCIÓN

5.003168. MANTENIMIENTOY ACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS ENPROGRAMAS DEINTERVENCIÓN TEMPRANA

DREJ-DGI-ADM-UGEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.688,00 100.0

% DE LOCALESESCOLARES DE PRITEQUE CUMPLEN CON LASNORMAS DEACCESIBILIDAD FÍSICAPARA PERSONAS CONDISCAPACIDAD

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

5.004308. CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DEPROGRAMAS DEINTERVENCIÓN TEMPRANA.

DREJ-DGI-ADM-UGEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/475.879,00 100.0

% DE PROFESIONALESEN LOS PRITEPARTICIPANTES QUEATIENDEN EN EL PRITE ALMENOS 2 VECES PORSEMANA.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

ESTUDIANTES DEINSTITUCIONESPÚBLICAS DEEDUCACIÓNSUPERIOR CONCARRERA DOCENTEY RECTORÍA DELMINISTERIO DEEDUCACIÓNEGRESAN CONSUFICIENTES YADECUADASCOMPETENCIAS

5.0

3000546INSTITUCIONES DEEDUCACIÓNSUPERIORPEDGAGÓGICA CONCONDICIONESBÁSICAS PARA ELFUNCIONAMIENTO

5004214 CONTRATACIÓNOPORTUNA DE DOCENTESY PAGO DE PLANILLAS APERSONAL DE INSTITUTOSDE EDUCACIÓNSUPERIORE PEDAGÓGICA

DREJ-DGI-ADM-UGEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.225.943,00 100.0% DE HORAS CUMPLIDASEN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS

5004215 PROVISIÓN DESERVICIOS BÁSICOS YMANTENIMIENTO A LAINFRAESTRUCTURA

DREJ-DGI-ADM-UGEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/10.104,00 100.0

% DE INSTITUCIONES DEEDUCACIÓN SUPERIORCON LOS SERVICIOSATENDIDOSOPORTUNAMENTE

1,4

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN

40.0

3999999 : SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES-MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LA CALIDADDE LA EDUCACIÓN

5000001 PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

DGI-DREJ-ADM-GEL-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/318.540,00 100.0

% DE ACTIVIDADESATENDIDAS PARA ELAPOYO A LA ACTIVIDADACADÉMICA

ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DELREGLAMENTO INTERNO DE LA DREJ

DSAI-DGI-DREJ-UGEL-AGI 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/2.800,00 500.0

REGLAMENTOSAPROBADOS YDISTRIBUIDOS A NIVELREGIONAL

MONITOREO A LAS 12 UGEL ENASPECTOS DE LA GESTIÓNINSTITUCIONAL

DSAI-DGI-DGP-ADM-UGEL 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/2.802,00 12.0

UGEL MONITOREADASQUE DESARROLLAN LAGESTIÓN INSTITUCIONALOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE DSAI DSAI-DREJ-DGI-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.317,00 100.0% DE ACTIVIDADES DEDSAI CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

ELABORACIÓN, MONITOREO YEVALUACIÓN DEL POI A NIVELREGIONAL

PLANIF-DREJ-DGI--DGP-UGELS 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/2.234,00 100.0

% DE ENTREGAOPORTUNA DEINFORMACIÓN Y UGELMONITOREADAS

TALLER SOBRE IMPLEMENTACIÓN YARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOSDE GESTIÓN A NIVEL REGIONAL

PLANIF-DREJ-DGI- -UGEL 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/1.207,00 100.0

% DE ESPECIALISTASAPLICANDOADECUADAMENTE LOSINSTRUMENTOS DEGESTIÓN

REUNIÓN DE TRABAJO SOBREACTUALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DELA EVALUACIÓN E INFORMACIÓN DELOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ANIVEL REGIONAL

PLANIF.DREJ- DGI-UGEL 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/1.501,00 100.0

% DE DIRECTORES,ESPECIALISTAS QUEEVALÚAN Y APLICANADECUADAMENTE LOSINSTRUMENTOS DEGESTIÓN

CONSOLIDACIÓN, PRESENTACIÓN YSUPERVISIÓN DE INFORMES:-CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEHORAS EFECTIVAS Y LECTIVAS DELTRABAJO PEDAGÓGICO EN LAS II.EE.-CONTROL DE ASISTENCIA DEPROFESORES Y ALUMNOS DEL 1º Y 2ºGRADO DE PRIMARIA

PLANIF-MINEDU-DREJ-DGI- -UGEL 9.0 3.0 0.0 3.0 3.0 S/1.656,00 100.0

% DE ENTREGAOPORTUNA DEINFORMACIÓN YSUPERVISIÓN DE SUCUMPLIMIENTO

ESTUDIO DE LA DEMANDA Y OFERTAEDUCATIVA

PLANIF-MINEDU-DREJ-DGI- -UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/651,00 1.0

DOCUMENTOELABORADO YAPROBADO PARA TOMADE DECISIONES

ELABORACIÓN DEL INFORME DERENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULARA LA CONTRALORÍA GENERA DE LAREPÚBLICA

PLANIF-CGR-DREJ-DGI- -UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/151,00 1.0INFORME DE GESTIÓNPRESENTADOOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE PLANIFICACIÓN

PLANIF-DREJ- DGI--UGEL-II.EE.-IESTP-GRJ

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.486,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DELREGLAMENTO INTERNO DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR

DSAI-DGI-DGP-ADM-UGEL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/3.500,00 2000.0MANUALES APROBADOSY DISTRIBUIDOS A NIVELREGIONAL

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DELPRESUPUESTO ANALÍTICO DEPERSONAL 2013

RACION.DGI-DGP-ADM-UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.752,00 1.0PRESUPUESTO ANUALDE PERSONAL-PAPAPROBADO

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DERACIONALZACION RACION-DREJ-DGI-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.052,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CENSO ESCOLAR 2014 ESTAD-DREJ – DGI-UGELS 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/2.477,00 1.0DOCUMENTOACTUALIZADO PARATOMA DE DECISIONES

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓNCENSO 2013 ESTAD-DREJ – DGI -UGELS 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.239,00 1.0

INFORME ELABORADO YAPROBADO

ELABORACIÓN DEL PADRÓN YREGISTRO Y BREVARIO ESTADÍSTICO

INFORM-DREJ – DGI - ADM 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/11.033,00 2.0DOCUMENTOSAPROBADOS YPUBLICADOS

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEESTADÍSTICA

ESTAD-DREJ – DGI - ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.807,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO 2015DE LA UE: 300 EDUCACION JUNIN

FINANZAS-DREJ-GRJ-DGP-DGI-ADM-PLAN. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/2.012,00 1.0

PRESUPUESTO INICIALAPROBADO

TALLERES DE CAPACITACIÓN DEL PPR– POI EN EL ÁMBITO DE LA DREJ

FINANZAS-DREJ- PLANIF-UGEL-ISTPP-DGI-ADM 5.0 0.0 3.0 1.0 1.0 S/3.385,00 60.0

SERVIDORES DE ÑADREJ, UGEL EINSTITUTOSCAPACITADOS QUEELABORAN SUPRESUPUESTO Y SU POIOPORTUNAMENTE

CONCILIACIONES DEL MARCOPRESUPUESTAL DE LA UE: 300EDUCACIÓN JUNÍN.

FINANZAS-DREJ-GRJ--DGI-ADM 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/355,00 2.0ACTAS DE CONCILIACIÓNAPROBADAS EINFORMADAS

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE FINANZAS

FINANZAS-DREJ-GRJ-DGP-DGI-ADM-PLAN.

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.005,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

PROCESO DE GESTIÓN DE DIRECCION-SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN DEGESTIÓN INSTITUCIONAL

DGI-DIR– ADM – II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.082,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL A LAS UGEL, ANIVEL REGIONAL

DGI-DREJ- UGELS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.489,00 12.0

UGEL SUPERVISADAS YMONITOREADAS QUECUMPLEN CON SUSFUNCIONES DE GESTIÓNINSTITUCIONAL

MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL A LAS II.EE. EINSTITUTOS SUPERIORESSELECCIONADAS A NIVEL REGIONAL

DGI-DREJ-UGELS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.948,00 48.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS Y UGELSUPERVISADAS QUEDESARROLLAN SUGESTIÓN CON LOSINSTRUMENTOS DEGESTIÓN ACTUALIZADOS

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

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Page 191: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓNSUPERIOR (DIRECCIÓN,DGP,SEC.GRAL. PROC.ADM. RR.PP)

DREJ-DGI- UGELS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.586.827,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTION DEDIRECCION REGIONAL-SECRETARIA DELA DREJ

DREJ – DGI - ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/27.136,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

JORNADA PEDAGÓGICA DEFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS A E.E.I Y EQUIPO DESOPORTE PEDAGÓGICO DE LAS UGEL

INICIAL-DGP-DGI-ADM-UGEL 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/3.010,00 80.0

ESPECIALISTAS DEEUCACIÓN INICIAL YDOCENTES DEL EQUIPODE SOPORTEPEDAGÓGICO CONOCENEL ENFOQUE YESTRATEGIASMETODOLÓGICAS DEL IICICLO

JORNADA PEDAGÓGICA DEDESARROLLO DE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN A LASDOCENTES COORDINADORAS DEL IICICLO-PRONOEI (4 DÍAS)

INICIAL-DGP-DGI-ADM-UGEL 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/2.580,00 60.0

DOCENTEFORTALECIDAS ENASPECTOS DE GESTIÓNY PEDAGÓGICOS DE LOSPROGRAMAS NOESCOLARIZADOS.

JORNADA PEDAGÓGICA DEDESARROLLO DE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN A LASDOCENTES DEL I CICLO. CUNA

INICIAL-DGP-ADM-UGEL 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/1.720,00 40.0

DOCENTES DEL I CICLOMANEJAN LASESTRATEGIAS PARA LAATENCIÓN A LOS NIÑOSDEL I CICLO CON UNENFOQUE CENTRADO ENEL DESARROLLO DE LOSNIÑOS Y NIÑAS.

TALLER REGIONAL PARA DOCENTESCOORDINADORAS DE PROGRAMASDEL I CICLO

INICIAL-DGP-ADM-UGEL 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/1.720,00 40.0

DOCENTESCOORDINADORAS DEPROGRAMASFORTALECIDAS ENASPECTOSPEDAGÓGICOS PARAMEJORAR ELACOMPAÑAMIENTO A, LASPROMOTORAS DEL ICICLO.

TALLER “MONITOREO PEDAGÓGICO”DIRIGIDO A ESPECIALISTAS ENEDUCACIÓN INICIAL Y DIRECTORAS SINSECCIÓN A CARGO

INICIAL-DGP-ADM-UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.160,00 40.0

ESPECIALISTASEDUCTIVOS DE INICIAL YDIRECTORAS CONOCENLOS CONCEPTOS YESTRATEGIAS PARADESARROLLAREXITOSAMENTE ELMONITOREO YACOMPAÑAMIENTO A LASDOCENTES.

SUPERVISIÓN Y MONITOREOPEDAGÓGICO A LOS ESPECIALISTAS,DOCENTES, PROFESORASCOORDINADORAS Y PROMOTORASEDUCATIVAS COMUNITARIAS

INICIAL-DGP-UGEL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.200,00 12.0

UGEL FORTALECIDASPARA CUMPLIR CON LASACCIONES DEMONITOREO YACOMPAÑAMIENTO

CAMPAÑA PARA EL BUEN INICIO DELAÑO “LA MATRÍCULA OPORTUNA SINCONDICIONAMIENTOS Y PERMANENCIADE LOS ESTUDIANTES EN EL AULA DELAS I.E”

INICIAL-DGP-UGEL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/431,00 12.0

UGEL ASUMEN CONRESPONSABILIDAD LAMATRÍCULA OPORTUNA ALOS ESTUDIANTES

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEINICIAL

INICIAL-DGP-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.769,00 100.0% ACTIVIDADESATENDIDASOPORTUNAMENTE

JORNADA PEDAGÓGICA DEFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN DEESPECIALISTAS EN EDUCACIÓNPRIMARIA Y EQUIPO DE SOPORTE DELAS UGEL.

PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 S/112,00 96.0

ESPECIALISTAS Y EQUIPODE SOPORTEFORTALECIDOS EN SUSCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DE SUGESTIÓN

TALLER DE MONITOREO PEDAGÓGICOA ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN YDIRECTORES DEL EQUIPO DESOPORTE DE LAS UGEL.

PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/3.698,00 96.0

ESPECIALISTAS YDIRECTORES DELEQUIPO DE SOPORTEACTUALIZADOS ENMONITOREOPEDAGÓGICO.

CAMPAÑA POR LA MOVILIZACIÓN PORLA TRANSFORMACIÓN DE LAEDUCACIÓN. -BUEN INICIO DEL AÑOESCOLAR 2014. -LA MEJORA DE LOSAPRENDIZAJES. -BALANCE DEL AÑOESCOLAR.

PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E. 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/154,00 12.0

UGEL CONINSTITUCIONESEDUCATIVASCOMPROMETIDOS CONLOS MOMENTOS DE LAMOVILIZACIÓN NACIONAL

SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A LOSESPECIALISTAS EN EDUCACIÓNPRIMARIA, DIRECTORES Y DOCENTESDE INSTITUCIONES EDUCATIVASSELECCIONADAS DE LAS UGEL ENTRES MOMENTOS.

PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E. 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/4.245,00 12.0

ESPECIALISTAS DE UGEL,DIRECTORES YDOCENTES DEINSTITUCIONESEDUCATIVASSUPERVISADOS YMONITOREADOS.

IDENTIFICACIÓN, RECONOCIMIENTO YDIFUSIÓN DE I.E. CON BUENAORGANIZACIÓN DE ESPACIOSESCOLARES Y AMBIENTACIÓN DELAULA, UNA GESTIÓN CENTRADO ENLOS APRENDIZAJES, CON UN CLIMA DERESPETO Y UNA BUENA ALIANZA ENTREESCUELA Y COMUNIDAD “ESCUELA QUEQUIERE JUNÍN”

PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E. 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 S/198,00 120.0

I.E. IDENTIFICADAS YRECONOCIDAS CONBUENA ORGANIZACIÓN YAMBIENTACIÓN ESCOLARY GESTIÓN DE LOSAPRENDIZAJES

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓNPEDAGÓGICA PRIMARIA

PRIMARIA-DGP-ADM-UGEL-I.E. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.465,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CAPACITACIÓN A LOS ESPECIALISTASEN EDUCACIÓN DE EBA DE LAS UGEL YDIRECTORES DE LOS CEBA, EN LOSCICLOS INICIAL, INTERMEDIO YAVANZADO: DIVERSIFICACIÓNCURRICULAR Y PROGRAMACIÓNCURRICULAR.

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/779,00 50.0

ESPECIALISTAS DE EBA YDIRECTORES DE CEBACAPACITADOS PARA UNBUEN DESEMPEÑO DESUS FUNCIONES

SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LOSESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN DE EBADE LAS UGEL Y POR MUESTREO ADIRECTORES Y DOCENTES DE LOSCENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA.

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.810,00 36.0

ESPECIALISTAS YDIRECTORESSUPERVISADOS YMONITOREADOS QUECUMPLEN SU FUNCIONESPEDAGÓGICAS

SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LOSESPECIALISTAS DE LAS UGEL YCENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICOPRODUCTIVA-CETPRO POR MUESTREOA DIRECTORES Y DOCENTES

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.800,00 22.0

II. EE. HAN MEJORADO SUGESTIÓN PEDAGÓGICAELEVANDO LA CALIDADEDUCATIVA.

SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LOSESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN DE LASUGEL, Y POR MUESTREO ADIRECTORES Y DOCENTES DE LAS 11ÁREAS Y TUTORÍA DEL DCN EN LAS II.EE.

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/9.180,00 36.0

II. EE. MONITOREADASQUE HAN MEJORADO SUGESTIÓN PEDAGÓGICAELEVANDO LA CALIDADEDUCATIVA

SUPERVISIÓN Y MONITOREO LASETAPAS DE LA IX OLIMPIADA NACIONALESCOLAR DE MATEMÁTICA 2014 YACOMPAÑAMIENTO A LASDELEGACIONES

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/500,00 581.0

II. EE. PARTICIPANTESQUE HAN MEJORADO SUDESARROLLOPEDAGÓGICO.

TALLERES DE FORTALECIMIENTO AESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN DE LASUGEL, SOBRE PROYECTOR DEINVASIÓN DE CONSERVACIÓN DE LANATURALEZA FRENTE ALCALENTAMIENTO GLOBAL Y EL EFECTOINVERNADERO

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/903,00 12.0

ESPECIALISTAS DE UGELDEL ÁREA DE CTA.FORTALECIDOS ENIMPLEMENTACIÓN YAPLICACIÓN DELCALENTAMIENTO GLOBALY EL EFECTOINVERNADERO.

SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAPLANIFICACIÓN, Y EVALUACIÓN DE LOSCINCO SIMULACROS DE SISMO 2014

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/537,00 12.0

ESPECIALISTAS ENEDUCACIÓN DE LOSTRES NIVELESEDUCATIVOS DE LA UGELMONITOREADOS DE LOS5 SIMULACROS DE SISMO

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

2014

SUPERVISIÓN, MONITOREO YPLANIFICACIÓN DE DESARROLLO YEVALUACIÓN DE LONCHERASSALUDABLES 2014.

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/518,00 12.0

ESPECIALISTAS ENEDUCACIÓNMONITOREADOS EN LAPLANIFICACIÓN,DESARROLLO DELONCHERASSALUDABLES.

SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LEELABORA IÓN DEL PLAN DEL ENFOQUEAMBIENTAL 2014 EN LAS UGEL EINSTITUCIONES EDUCATIVAS

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/505,00 12.0

ESPECIALISTAS ENEDUCACIÓNFORTALECIDOS ENEDUCACIÓN AMBIENTAL

CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS DE LAUGEL, DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE LAS II. EE, SOBREFORMULACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAHORA DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓNEDUCATIVA.

SECUNDARIA-DGP- UGEL- II. EE 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/968,00 100.0

% DE DIRECTORES, SUBDIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS EN LAFORMULACIÓN DEPROYECTOS DEINNOVACIÓN PARA ELDESARROLLO DEL PLANDE ESTUDIOS

SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO A LOSESPECIALISTAS, DIRECTORES YDOCENTES, SOBRE EL CUMPLIMIENTODE LA HORA DE TUTORÍA Y LOSPROCESOS PEDAGÓGICOS.

SECUNDARIA-DGP- UGEL E II. EE 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.242,00 12.0

ESPECIALISTAS,DOCENTES Y TUTORESCAPACITADOS PARACUMPLIR LA HORA DETUTORÍA.

SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO A LOSESPECIALISTAS, DIRECTORES YDOCENTES, SOBRE EL USO YCONSERVACIÓN DE LOS MATERIALESEDUCATIVOS.

SECUNDARIA-DGP- UGEL E II. EE 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/1.200,00 12.0

ESPECIALISTAS,DOCENTES Y TUTORESSUPERVISADOS QUEUTILIZAN SUSMATERIALESEDUCATIVOS.

CAPACITACIÓN A LOS ESPECIALISTAS YDOCENTES SOBRE EDUCACIÓNSEXUAL INTEGRAL Y VIH/SIDA

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/870,00 12.0ESPECIALISTAS,DOCENTES Y TUTORESCAPACITADOS

JUEGOS, FESTIVALES Y CONCURSOS:1. JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOSESCOLARES 2014 CATEGORÍAS “A”, “B”Y “C” 2. JUEGOS FLORALES 2014,CATEGORÍAS “A”, “B” Y “C” 3. FESTIVALESCOLAR DE TEATRO 2014 “PACOYUNQUE”- PRIMARIA Y “TÚPACAMARU”-SECUNDARIA 4. CONCURSOBANDAS DE MÚSICA ESCOLAR 2013,NIVELES PRIMARIA –SECUNDARIA.

SECUNDARIA-DGP-UGEL-ADM-II.EE. 10.0 0.0 3.0 5.0 2.0 S/2.736,00 12.0

UGEL CONINSTITUCIONESEDUCATIVASPARTICIPANTESESTIMULADAS EN ELDESARROLLO DE LAEXPRESIÓN ARTÍSTICA,LITERARIA Y DEPORTIVADE LOS ESTUDIANTES

TALLER DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍAA ESP. EN EDUCACIÓN Y DOCENTES DELAS II. EE. DE LAS 12 UGEL, ENINVESTIGACIÓN EDUCATIVA DE EBR,EBE, EBA, CETPROS PARA EL IIICONCURSO DE INVESTIGACIÓNREGIONAL DE DOCENTESINVESTIGADORES E INNOVADORES DELA REGIÓN JUNÍN 2014.

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.201,00 120.0

DOCENTESESPRCIALISTAS DE LADREJ Y UGELCAPACITADOSASESORADOS ENINNOVACIÓN EINVESTIGACIÓNEDUCATIVA.

SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO A ESP DE LAS UGEL.Y DOCENTES DE LA II. EE. EN ELFUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROSDE RECURSOS TECNOLÓGICOS CRT.AULAS DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA YROBÓTICA EDUCATIVA XO.

SECUNDARIA-DGP-UGEL-II. EE 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/521,00 120.0

DOCENTES ESP. DEDREJ Y UGELCAPACITADOSASESORADOS, PARADESARROLLARACCIONES TÉCNICOPEDAGÓGICASAPLICANDO LOSRECURSOS DE LASTECNOLOGÍASEDUCATIVAS

ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAFERIA REGIONAL DEL TRABAJOS CONEL USO DE LAS TIC .ELABORADOSDENTRO DE LAS AULAS DE INNOVACIÓNPEDAGÓGICA A LOS CENTROS DERECURSOS TECNOLÓGICOS (LAPTOPPRIMARIA, SECUNDARIA Y ROBÓTICAEDUCATIVA.

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/752,00 120.0II. EE. DE LAS 12 UGELPARTICIPAN EN LA FERIATECNOLÓGICA

TALLER DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍAA ESP. EN EDUCACIÓN A DISTANCIA,TUTOR ITINERANTE Y DOCENTESTUTORES QUE TRABAJAN EN LOSCENTROS PILOTOS DE EDUCACIÓN ADISTANCIAS (CPED CRFA) DEL ÁMBITODE LA DREJ

SECUNDARIA-DGP-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/672,00 50.0

ESPECIALISTAS TUTORITINERANTE Y DOCENTESTUTORES DE LOS CPED.CAPACITADOS YASESORADOS EN ELMANEJO Y USO DE LASESTRATEGIASCURRICULARES.

TALLERES DE FORTALECIMIENTO AESPECIALISTAS EN EDUCCIÓN DE LASUGEL EN RUTAS DE APRENDIZAJE.

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/631,00 100.0

% DE DOCENTESCAPACITADOS QUEDESARROLLANEFICIENTEMENTE LASRUTAS DEL APRENDIZAJE

SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PLANLECTOR 2014

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.220,00 12.0

UGEL CON II.EE. QUEELEVAN LOS NIVELESEDUCATIVOS DE LOSSERVICIOS DEL SECTOREDUCACIÓN

FESTIVALES: 1. SUPERVISIÓN YMONITOREO DEL VI FESTIVAL DE LALECTURA. NACIONAL ESCOLAR 2014 2.SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL XXXCONCURSO REGIONAL DECOMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DETEXTOS 2014 3. SUPERVISIÓN YMONITOREO DEL PREMIO NACIONAL DENARRATIVA Y ENSAYO-2014.4.SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA VOLIMPIADA REGIONAL DE LECTURASLITERARIAS-2014

SECUNDARIA-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 S/5.401,00 12.0

UGEL CON II.EE. QUEDEMUESTRAN SUSCOMPETENCIASLITERARIAS

1. BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR:-MATRICULA OPORTUNA -LOCALESCOLAR :CONDICIONES FÍSICASADECUADAS -ORGANIZACIÓNPEDAGÓGICA -OPORTUNIDADES DEAPRENDIZAJE (CALENDARIO COMUNAL,ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE,ESTRATEGIAS DE ACOGIDA A LOSESTUDIANTES. 2. JORNADA DEREFLEXIÓN 3. DÍA DEL LOGRO -1ER:AVANCES EN METAS PROPUESTAS -2°DÍA: EVIDENCIAS DEL LOGROALCANZADO

ESPECIAL-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 7.0 5.0 0.0 1.0 1.0 S/1.000,00 19.0

CEBE Y PRITE CONMATRICULANOPORTUNAMENTE Y CONLOCALES ESCOLARESAMBIENTADOS.

CAPACITACIÓN A DIRECTORES DE IEINCLUSIVAS EN LA FORMULACIÓN DEINSTRUMENTOS DE GESTIÓN CON UNENFOQUE INCLUSIVO

ESPECIAL-DREJ-CREBE- IEI 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 S/107,00 100.0% INSTRUMENTOSGESTIÓN CON ENFOQUEINCLUSIVO FORMULADOS

CAPACITACIONES: 1. CAPACITACIÓN YACTUALIZACIÓN A ESPECIALISTAS DEUGEL 2.CAPACITACIÓN A DOCENTES YNO DOCENTES DE CEBES PRITES,CREBE -PROGRAMACIÓN CURRICULAREN EBE -FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES DE GESTIÓN PERSONAL-RUTAS DEL APRENDIZAJE

ESPECIAL-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 6.0 2.0 2.0 1.0 1.0 S/1.973,00 316.0

ESPECIALISTAS DE UGEL,DOCENTES Y NODOCENTESACTUALIZADOS

SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA A CEBESAANEE, PRITE, CREBE EINSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVA

ESPECIAL-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.001,00 12.0CEBES, SAANEE, PRITESY CREBEMONITOREADOS

RECONOCIMIENTO Y RESPETO DELADULTO MAYOR EN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEL ÁMBITO REGIONAL 26DE AGOSTO “DÍA NACIONAL DELADULTO MAYOR”. 01 DE OCTUBRE “DÍAMUNDIAL DEL ADULTO MAYOR”(ESPECIAL)

ESPECIAL-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/132,00 19.0II.EE. A NIVEL REGIONALSENSIBILIZADAS

CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES Y NODOCENTES DE LAS IIEE:INICIAL ,PRIMARIA, SECUNDARIA, CETPRO, ETC.- ELIMINACION DE LAS BARRERAS AL

SAANEE-ESPECIAL-DGP-UGELHYO-ADM-UGEL-II.EE

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.428,00 1500.0

DOCENTES Y NODOCENTES QUERESPONDEN A LADIVERSIDAD

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACION -PROBLEMAS DE APRENDIZAJE YMODIFICACION

V CONFERENCIA “ LECTO ESCRITURADESDE EL ASPECTO PREVENTIVOREMEDIAL

SAANEE-ESPECIAL.-DGP-UGELHYO-ADM-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/4.919,00 500.0

DOCENTESCAPACITADOS ENESTRATEGIASPREVENTIVOREMEDIALES DELECTOESCRITURA

ENCUENTROS: 1. II ENCUENTROREGIONAL DE CEBESS ,PRITES DEINTERCAMBIO DE EXPERIENCIASPEDAGÓGICAS EN EDUCACIONINCLUSIVA 2. V ENCUENTRO NACIONALDE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DESAANEE DE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL 3. XXII OLIMPIADASMAGISTERIALES NACIONALES DE EBE

ESPECIAL-SAANEE-DREJ-DGP-UGELHYO-UGELS

3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 S/6.000,00 200.0

DOCENTES APTOS EN ENSISTEMATIZACIÓN DE SUSEXPERIENCIASPEDAGÓGICAS,PREPARADOS ENEDUCACIÓN INCLUSIVA YQUE PRACTICANDEPORTES COMO MEDIOPARA PRESERVAR SUSALUD FÍSICA YEMOCIONAL

SERVICIOS ESPECIALIZADOS AESTUDIANTES CON NECESIDADESEDUCATIVAS PROPORCIONANDOAYUDAS Y RECURSOS EN RESPUESTAA LAS DEMANDAS DE LOS CEBE, PRITEE IIEE INCLUSIVAS.

DREJ-DGP-EBE-UGEL HYO-UGELS-CEBE-PRITES-CRANEE 5.0 1.0 2.0 1.0 1.0 S/15.513,00 100.0

% DE ESTUDIANTES CONNECESIDADESEDUCATIVAS Y FAMILIASCON APOYO ESPECÍFICO( EVALUACIÓNTRATAMIENTO )

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE SUPERIOR PEDAGÓGICA

SUPER-DGP-DGI-DGA-IESPS-IESFAS-IESTS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.545,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

SUPERVISIÓN PEDAGÓGICAMONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LASUGEL E II.EE.

DGP-ADM-DGI-DREJ 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.587,00 12.0

UGEL E II.EE.SUPERVISADAS YFORTALECIDAS A NIVELREGIONAL

PROCESO DE GESTIÓN DE DIRECIÓN-SECRETARIA DE GESTIÓNPEDAGÓGICA.

DGP-DIRECCION.-ADM –UGEL- II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.707,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DEL PROCESOADMINISTRATIVO EN LA COMISIÓNESPECIAL, PERMANENTE PARADOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LADREJ - 12 UGELS.

PROCES.ADM.-DIRECCIÓN, DGP,DGI, ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/11.168,00 60.0

PROCESOSADMINISTRATIVOSRESUELTOSOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE SECRETARIA GENERAL(SEC.GRAL.,CENT.TELF.,NUMER.,ACTAS)

SEC.GRAL-DIRECC-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/27.800,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

ELABORACIÓN, INFORMACIÓN YDIFUSIÓN DE LA AGENDA DE LADIRECCIÓN

RR.PP-DIR.DGP-DGI-ADM-II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.500,00 100.0

% DE INFORMACIONESDE GESTIÓN DE LADIRECCIÓN DIFUNDIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DERR.PP.

RRPP-DIREC-DGP-DGI-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/25.433,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

PROGRAMA DE TELEVISIÓN “ESCUELATV” CANAL KDNA 15

RRPP-DIREC-DGP-DGI-ADM-UGEL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.000,00 44.0PROGRAMAS EN TVDIFUNDIDOSEFICIENTEMENTE

5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA-ASESORAMIENTO Y APOYO DREJ-ADM-DGI- UGELS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.663.910,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE GESTIÓN DE LAOFICINA DE ADMINISTRACIÓN-SECRETARIA

ADM.-DIR-DGP-DGI- UGEL,IES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/19.980,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEINFRAESTRUCTURA INFRA -OAD-ABAS-DREJ 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.316,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE ALMACÉN

ALMACEN-ADM-ABAST-ALMAC-OFIC 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.894,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

IMPLEMENTACIÓN DE MANUALESSOBRE EL MANEJO DE FONDOS TESORERIA-ADM-UGEL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.272,00 13.0

UGEL E INSTITUTOSCAPACITADOS ENAPLICACIÓN EN ELMANEJO DE FONDOS

PROCESO DEL DESARROLLO DEGESTIÓN DE TESORERÍA

TESORERIA-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.078,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

TOMA Y CONSOLIDACIÓN DELINVENTARIO DEL 2013 DE BIENESMUEBLES A NIVEL DE LA EJECUTORA300

PATRIMONIO-ADM-UGEL-II.EE.SS.PP. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/1.849,00 90.0

INVENTARIOS DE BIENESCONSOLIDADOS EIDENTIFICADOS DE LADREJ

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LAAPLICACIÓN DE NORMAS DEL SISTEMADE BIENES DEL ESTADO A LAS UGEL YESPNU DEL ÁMBITO REGIONAL

PATRIMONIO-ADN-UGEL-II.EE.SS.PP 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.866,00 80.0

SERVIDORESCAPACITADOS QUEDESARROLLAN SUGESTIÓNEFICIENTEMENTE.

SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN FÍSICADEL INVENTARIO DE BIENESPATRIMONIALES DE LAS UGELS E II.EE

PATRIMONIO-ADM-UGEL-II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.309,00 20.0UGEL E IESPNUVERIFICADAS YMONITOREADAS

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE PATRIMONIO

PATRIMONIO-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.000,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTION DEESCALAFÓN ESCALAFON-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.688,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEPAGADURIA PAGADURIA-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/11.648,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

ASISTENCIA A CURSOS DECAPACITACIÓN

PAGADURIA-ADM-UGEL 3.0 2.0 0.0 1.0 0.0 S/1.560,00 2.0

PROFESIONALESCAPACITADOS QUEDESARROLLAN SUSFUNCIONESEFICIENTEMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LACOORDINACIÓN DE PERSONAL

PERSONAL-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/18.570,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

MONITOREO AL PROCESO CONTABLEDE 26 INSTITUTOS (TECNOLÓGICOS YPEDAGÓGICOS) 04 UGELS. SOBRENORMAS GENERALES(LEY,D.S.. ETC.) YDIRECTIVAS INTERNAS.

CONTAB-ADM-.INSTITUT.TECN-PEDG-4 UGELS 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.500,00 31.0

INSTITUTOS YUGEL.SUPERVISADOS YMONITOREADAS QUEAPLICAN LANORMATIVIDAD VIGENTE

CAPACITACIÓN DOBRE ESTADOSFINANCIEROS AL PERSONAL DEL ÁREADE CONTABILIDAD

CONTAB-ADM-UGEL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.500,00 100.0

% DE SERVIDORESCAPACITADOS YACTUALIZADOS QUEDESARROLLAN LAGESTIONEFICIENTEMENTE

CAPACITACIÓN, MÓDULOS DE SIAF–SP.,Y OTROS ACTUALIZACIÓN CONTABLE,PARA 27 INSTITUTOS TECNOLÓGICOS YPEDAGÓGICOS Y 04 UGELS

CONTAB-ADMINIST.INSTITUT.TECN-PEDG.4 UGELS 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/70,00 300.0

SERVIDORESADMINISTRATIVOS A NIVELREGIONAL CAPACITADOSEN PROCESOSCONTABLES

DESARROLLO DE GESTIÓN DEL ÁREADE CONTABILIDAD

CONTAB-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.550,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

PROCESO DE PAGO DE PLANILLAS DEPENSIONES, ACTIVOS SEDE YEDUCACIÓN SUPERIOR

REMUN-PERSONAL-ADM-UGEL-INSTP

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/18.500,00 100.0% DE SERVIDORESATENDIDOSOPORTUNAMENTE

GESTIÓN EN EL ÁREA DEREMUNERACIONES Y PENSIONES

REMUN-PERSONAL-ADM-UGEL-INSTP

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/10.500,00 100.0% DE PLANILLASATENDIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTION DEASESORIA JURIDICA

ASES.JUR-DIR-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/20.000,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

MONITOREO AL PROCESO DEADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOSDE 09 INST.TEG- PED. Y 04 UGELSSOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE

ABAS-ADM-UGEL-INST. TEC-PED 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/970,00 13.0

INSTITUTOS Y UGELMONITOREADAS EN ELDESARROLLO DELPROCESO DE

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONESDEL ESTADO, ETC Y DIRECTIVASINTERNAS.

ABASTECIMIENTO

CAPACITACIÓN ACTUALIZACION SEACE -SIAF, AL PERSONAL DEL ÁREA DEABASTECIMIENTOS

ABAS-ADM-UGEL 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/1.500,00 100.0

% DE SERVIDORES DEABASTECIMIENTOCAPACITADOS QUEDESARROLLAN SUGESTIÓNEFICIENTEMENTE

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEINCENTIVOS Y RETRIBUCIONES A LAGESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA DREJ

ABAS-ADM-UGEL 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 S/177.500,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE GESTIÓNADMINISTRATIVA DEL ÁREA DEABASTECIMIENTOS (GESTIÓN 12,472,BIENES, SERVICIOS BÁSICOS Y OTROSSERVICIOS PERMANENTES 253,547,CASY ASESORÍA 406,308 , PRACT. 28,800)

ABAS-ADM-UGEL-INST. TEC-PED 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/665.127,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

ACCIONES PROGRAMADAS: A) ACCIÓNDE CONTROL PROGRAMADA 1B)ACCIÓN DE CONTROL PROGRAMADA2

OCI -DREJ-UGEL-II.EE. 5.0 0.0 1.0 2.0 2.0 S/19.608,00 2.0

INFORMES ESPECIALESDE ACCIÓN DE CONTROLCONRECOMENDACIONES DECONTROL PARAFORTALECER LAGESTIÓN

ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE CONTROL -1CONTROL PREVIO Y CONTROLINTERNO

OCI-DREJ-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/489,00 100.0

% DE PERSONAL DEINSTITUTOS EINSTITUCIONESEDUCATIVAS QUECONOCEN LAESTRUCTURA DELSISTEMA DE CONTROLINTERNO

ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE CONTROL - 2SEGUIMIENTO DE MEDIDASCORRECTIVAS 2014

OCI-DREJ-ADM-UGEL-II.EE. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/522,00 2.0

HOJAS INFORMATIVASDEL ESTADOSITUACIONAL DEIMPLEMENTACIÓN DERECOMENDACIÓN PARAADOPCIÓN DECORRECTIVOS POR LAGESTIÓN

ACTIVIDADES : A)ACTIVIDAD DECONTROL - 3 DECLARACIÓN JURADADE BIENES Y RENTAS 2014 B)ACTIVIDADDE CONTROL _ 4 MEDIDAS DEAUSTERIDAD C)ACTIVIDAD DECONTROL -5 EVALUACIÓN DEDENUNCIAS

OCI-DREJ-ADM-UGEL-II.EE. 5.0 0.0 3.0 1.0 1.0 S/1.599,00 6.0

HOJAS INFORMATIVAS DEEVALUACIÓN QUEDETERMINAN LAPROCEDENCIA, GESTIÓNTRANSPARENTE YRECOMENDACIONES DECONTROL PARAFORTALECER LAGESTIÓN Y UNA ACCIÓNDE CONTROL

ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE CONTROL - 6GESTIÒN OCI ( PROGRAMACIÓN DEPAC; PROGRAMACIÓN DE POI;EVALUACIÓN DE PAC, EVALUACIÓN POI;CAPACITACIÓN, BAJA DE BIENES,ATENCIÓN OCI ,GESTIÓN OCI

OCI-DREJ-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.105,00 100.0% DE ACTIVIDADES DEGESTIÓN REALIZADASOPORTUNAMENTE

ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE CONTROL - 7ENCARGOS CONTRALORÍA GENERALDE LA REPÚBLICA

OCI-DREJ-UGEL-II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/3.115,00 1.0HOJA INFORMATIVA DEENCARGOS CUMPLIDOSANTE LA CGR

ACTIVIDAD : ACTIVIDAD DE CONTROL _8 - VEEDURÍA TUPA

OCI-DREJ-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.489,00 100.0

% DE CIUDADANOSENCAMINAN SUS QUEJASY/O DENUNCIAS ANTE ELÓRGANO O ENTIDADCOMPETENTE

5000006: ACCIONES DE CONTROL YAUDITORIA OCI-DREJ-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/87.418,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

ELABORACION Y PUBLICACIÓN DELPLAN DE MEDIANO PLAZO A NIVELREGIONAL

PLANIFIC-DGI-DIRECC-DGP-UGEL 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/6.200,00 700.0

PLANES DE MEDIANOPLAZO APROBADOS YDISTRIBUIDOS A NIVELREGIONAL

CREACIÓN DE LA UGEL RIOENE-MANTARO RACION-DGI-DIRECC-UGEL-GRJ 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/2.606,00 1.0

UGEL CREADA Y ENFUNCIONAMIENTO

REGISTRO DE TERRENOS DEL ESTADOMEDIANTE LOS RR.PP

INFRA-II.EE. RR.PP, ALA MANTARO,COFOPRI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/41.360,00 20.0 FICHAS REGISTRALES

DIAGNOSTICO DE LAINFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO YMOBILIARIO DE LAS II.EE. PUBLICAS DELA REGIÓN JUNÍN

INFRA-II.EE. UGEL, OINFE 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.840,00 12.0 FICHAS DE DIAGNOSTICO

EVALUACION DE EXPEDIENTES:TÉCNICOS, CREACIÓN DE I.E.S.T.P.P.,CARRERAS, PROYECTOSARQUITECTÓNICO, II.EE. PRIVADAS,TRANSFERENCIA DE OBRAS

INFRA-II.EE. GR, GL, FONCODES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.900,00 25.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS EVALUADASY CON INFORMESDEFINITIVOS

SUPERVISION Y MONITOREO DE II.EE.PUBLICAS Y PRIVADAS I.E.S.T.P.P.,SUPERVISIÓN DE OBRAS- REGIÓNJUNIN

INFRAEST-II.EE. GR, GL. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.819,00 30.0

INFORMES DEEVALUACION DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEGESTIÓN INFORMÁTICA

INFORMATICA-DREJ- OADM- DGI-DGP- OCI- OAJ 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.878,00 100.0

% DE CUMPLIMIENTO DELAS ACTIVIDADESINFORMÁTICASOPORTUNAMENTE

RENOVACIÓN DE RECURSOSINFORMÁTICOS DE HARDWARE

INFORMATICA-ADMINISTRACIÓN-ABASTECIMIENTO

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/122.750,00 100.0% DE EQUIPOS CRÍTICOSRENOVADOS

IMPLEMENTAR SISTEMAS DEINFORMACIÓN EN LA DREJ

INFORMATICA-DIRECC-ADMINISTRACIÓN

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/15.000,00 1.0

SISTEMA DEINFORMACIÓNIMPLEMENTADO PARAUNA BUENA GESTIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LADREJ.

INFORMATICA-ADMINISTRACIÓN-ABASTECIMIENTO 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/5.044,00 100.0

% EQUIPOS EN ÓPTIMOFUNCIONAMIENTO

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE TI(TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN)

INFORMATICA-DIRECC-ADMINISTRACIÓN

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/5.024,00 2.0

SERVIDORESCAPACITADOS PARA UNABUENA GESTIÓNINFORMÁTICAINSTITUCIONAL

LICENCIAR SOFTWARE PROPIETARIOUSADO POR LA DREJ

INFORMATICA-ADMINISTRACIÓN-INFORMÁTICA

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/57.800,00 100.0% SOFTWARELICENCIADO EN LAINSTITUCIÓN

TALLER DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍAA ESP. EN EDUCACIÓN Y DOCENTES DELAS II. EE. DE LAS 12 UGEL, ENINVESTIGACIÓN EDUCATIVA DE EBR,EBE, EBA, CETPROS PARA EL IIICONCURSO DE INVESTIGACIÓNREGIONAL DE DOCENTESINVESTIGADORES E INNOVADORES DELA REGIÓN JUNÍN 2014.

SECUNDARIA-DGP-UGEL-II. EE 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.201,00 120.0

DOCENTESESPECIALISTAS DE LADREJ Y UGELCAPACITADOS YASESORADOS ENINNOVACIÓN EINVESTIGACIÓNEDUCATIVA.

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEEDUCACIÓN SECUNDARIA

SECUNDARIA-DGP-DREJ-DGI-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.224,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

ELABORACIÓN DE LAS HOJAS DETRABAJO DE LOS ESTADOSFINANCIEROS 2013

CONTAB-ADM-UGEL-II.EE.SS.PP 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.200,00 1.0

ESTADO FINACIERO 2013APROBADO YPRESENTADOOPORTUNAMENTE

3999999 : SINPRODUCTO APNOP9002

5000661: DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA

DREJ-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.026.941,00 100.0 % DE HORAS CUMPLIDASPOR LAS II.EE.

5000681: DESARROLLO DE CICLOAVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA

DREJ-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.537.838,00 100.0% ° DE HORASCUMPLIDAS POR LASII.EE.

5000683: DESARROLLO DE CICLOINTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA

DREJ-DGP-ADM-UGEL-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.868.597,00 100.0 % DE HORAS CUMPLIDASPOR LAS II.EE.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

5000991: OBLIGACIONESPREVISIONALES

DREJ-ADM-UGEL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/93.909.043,00 6890.0CESANTES Y JUBILADOSATENDIDOSOPORTUNAMENTE

5000668: DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN TÉCNICA

DREJ-DGP-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/26.612.920,00 21000.0HORAS CUMPLIDASOPORTUNAMENTE PORLAS II.EE.

5000673: DESARROLLO DE LAFORMACIÓN DE DOCENTES Y ARTISTAS

DREJ-DGP-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/590.861,00 6000.0

HORAS CUMPLIDASCUMPLIDASOPORTUNAMENTE PORLAS II:EE

1,4

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PUBLICATRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCETRADOSDEL GOBIERNOREGIONAL JUNÍN.

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICIENCIA YEFICACIA EN LAREGIÓN JUNÍN.

40.0

3999999: SINPRODUCTO -ACTIVIDADESCENTRALES:GARANTIZAR QUELOS NIÑOS Y NIÑASASISTAN A LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS YPROGRAMASFACILITANDO SUMATRÍCULAOPORTUNARETENCIÓN Y ÉXITOEN EL SISTEMAEDUCATIVO,PREVINIENDOCUALQUIER TIPO DEDISCRIMINACIÓN OEXCLUSIÓN.

CAMPAÑA DEL BUEN INICIO DEL AÑOESCOLAR Y MATRICULA OPORTUNA

AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN INICIAL, ESPECIAL,PRIMARIA Y SECUNDARIA YDOCENTES

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/331,50 131.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPARTICIPAN EN LACAMPAÑA DEL BUENINICIO DEL AÑO ESCOLARY MATRICULA OPORTUNA

1,4 0.0

GARANTIZAR UNAEDUCACIÓN CONCALIDAD Y EQUIDADPARA LOSESTUDIANTES CONNECESIDADESEDUCATIVASESPECIALESASOCIADOS ADISCAPACIDADTEMPORAL YPERMANENTE, CONTALENTO YSUPERDOTACIÓN.CON DOCENTESCAPACITADOS YACTUALIZADOS ENEDUCACIÓNINCLUSIVA.FORTALECER LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS, ELACCESO A LOSSERVICIOS BÁSICOSY EL DESARROLLOSOCIAL PARAREDUCIR LASDEBILIDADES DE LASMAESTRAS.

CAPACITACIÓN A DOCENTES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASINCLUSIVAS.

AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN INICIAL, ESPECIALPRIMARIA Y SECUNDARIA YDOCENTES

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/271,00 20.0

DOCENTES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS INCLUSIVASCAPACITADOS EN ELÁMBITO DE LA UNIDAD DEGESTIÓN EDUCATIVALOCAL JUNÍN

1,4 0.0

ESTIMULAR LASENSIBILIDAD Y LAEXPRESIÓNARTÍSTICA YLITERARIA, ASÍ COMOLAS CAPACIDADESDE COMUNICACIÓN,CONTRIBUYENDO ALA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSNIÑOS Y NIÑAS.

FESTIVAL DE TEATRO DE LOS NIVELESDE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA DE LA UGEL JUNIN

AGP - ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN INICIAL, ESPECIAL YDOCENTES

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 131.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE LOSNIVELES DE EDUCACIÓNINICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA DE LAUGEL-J, QUE PARTICIPANACTIVAMENTE EN ELFESTIVAL DE TEATRO

1,4 0.0

ASEGURAR QUETODAS LAS NIÑAS YNIÑOS RECIBAN UNAEDUCACIÓN DECALIDAD, ENAMBIENTESADECUADOS YORGANIZADOS.

ORGANIZACIÓN DE AMBIENTACIÓN DEESPACIOS Y SECTORES DE LAS II. EE.PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DELOS ESTUDIANTES, DEL ÁMBITO DE LAUGEL. JUNÍN.

AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA Y DOCENTES

3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/191,00 75.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONESPACIOS Y SECTORESAMBIENTADAS PARAMEJORAR LOSAPRENDIZAJES

1,4 0.0

DOCENTESCAPACITADOS Y/OACTUALIZAR EN LASRUTAS DELAPRENDIZAJE PARAMEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICOS DE LOSESTUDIANTES DEEBR.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESDE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR, DEL ÁMBITO DE LAUGEL JUNÍN.

AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA Y DOCENTES

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/10.618,10 570.0

DOCENTES DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCAPACIDADESFORTALECIDAS

1,4 0.0

DIFUNDIR EN LOSESTUDIANTES LAPARTICIPACIÓNEFECTIVA EN LOSDIFERENTESCONCURSOSACADÉMICOS.

CONCURSO DE MATEMÁTICA YCOMUNICACIÓN EN LAS II.EE. DEL NIVELPRIMARIA Y SECUNDARIA

AGP - ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIAE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.155,20 6317.0

ESTUDIANTES QUEPARTICIPANACTIVAMENTE EN ELCONCURSO DEMATEMÁTICA YCOMUNICACIÓN

1,4 0.0

DOCENTES CAPACESEN FORMULARNUEVOSPROYECTOS DEINVESTIGACIÓN.

CAPACITACIÓN A DOCENTES ENFORMULACIÓN DE PROYECTOS PARAFENCYT

AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIA EINSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/504,00 150.0

DOCENTES DEL ÁMBITODE LA UGEL-JUNÍNCAPACITADOS EN LAFORMULACION DEPROYECTOS PARAFENCYT

1,4 0.0

INCENTIVAR LACREATIVIDAD EN LAELABORACIÓN DEPROYECTOS DEINVESTIGACIÓN.

DESARROLLO DE LA XXIV FENCYT 2014AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIA EINSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/433,00 22.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE EN ELDESARROLLO DE LAFENCYT

1,4 0.0

DIFUNDIR EN LOSESTUDIANTES LAPARTICIPACIÓNEFECTIVA EN LOSDIFERENTESCONCURSOSACADÉMICOS.

OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DEMATEMÁTICA 2014

AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN Y DOCENTES 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/110,00 22.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE EN LAOLIMPIADA NACIONALESCOLAR DEMATEMÁTICA 2014

1,4

MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

0090: MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DE II.EE.PP.

60.0

3000385: II.EE. CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS.

5003107: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LAS II.EE.DE II CICLO DE EBR.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.989.979,00 140.0

II.EE. QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE II CICLODE EBR.

5003108: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LAS II.EE.DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/29.687.499,00 318.0

II.EE. QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN PRIMARIA -EBR

5003109: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LAS II.EE.DE EDUCACIÓNSECUNDARIA.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/27.340.439,00 103.0

II.EE. QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN PRIMARIA -EBR

5003110: LOCALESESCOLARES DE II.EE. DE IICICLO DE EBR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/432.325,00 140.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR.

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

5003111: LOCALESESCOLARES DE II.EE. DEPRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/253.715,00 318.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR.

5003112: LOCALESESCOLARES DE II.EE. DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/212.286,00 103.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO - EBR

3000386: DOCENTESPREPARADOSIMPLEMENTAN ELCURRÍCULO.

5003123:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO A II.EE.MULTIEDAD DEL II CICLODE EBR.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/55.426,00 50.0

II.EE. MULTIEDAD DE IICICLO DE EBR CONACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO.

5003124:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO A II.EE.MULTIGRADO DE PRIMARIA.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/591.484,00 160.0

II.EE. MULTIGRADO DEPRIMARIA CONACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO.

3000387:ESTUDIANTES DEEBR CUENTAN CONMATERIALESEDUCATIVOSNECESARIOS PARAEL LOGRO DE LOSESTÁNDARES DEAPRENDIZAJES.

5003129: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DE IICICLO DE EBR DE II.EE.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/100.829,00 1100.0

ESTUDIANTES DE II CICLODE EBR DE II.EE.PP. QUECUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO.

5003130: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DEPRIMARIA DE II.EE.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/140.788,00 4800.0

ESTUDIANTES DE NIVELPRIMARIO DE EBR DEII.EE.PP. QUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO.

5003131: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DESECUNDARIA DE II.EE.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/20.000,00 10000.0

ESTUDIANTES DE NIVELSECUNDARIO DE EBR DEII.EE.PP. QUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO.

5003134: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA AULAS DE II CICLODE EBR.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/45.609,00 1100.0

AULAS DE II CICLO DEEBR DE II.EE.PP. QUECUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO.

50003135: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA AULAS DE PRIMARIA.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/25.302,00 160.0

AULAS DE NIVELPRIMARIO DE EBR DEII.EE.PP. QUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO.

5003137: DOTACIÓN DEMATERIAL FUNGIBLE PARAAULAS DE PRIMARIA

DIRECCIÓN-AGA 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/23.931,00 160.0

AULAS DE NIVELPRIMARIA DE EBR DEII.EE.PP. QUE CUENTANCON MATERIALESFUNGIBLES.

3000001: ACCIONESCOMUNES

5000276: GESTIÓN DELPROGRAMA

DIRECCIÓN-AGA 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/274.361,00 100.0 ACTIVIDADES CUMPLIDAS

1,4

MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

SUFICIENTEINCLUSIÓN EN LA EB YTÉCNICO-PRODUCTIVA DENIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A29 AÑOS DE EDAD

0.0

3000574. PERSONASCON DISCAPACIDADSEVERA ACCEDEN AII.EE.PP.ESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN.

5.004306. CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DE CEBE

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/639.168,00 4.0

II.EE. DE EBR QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL.

1,4

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

9001: ACCIONESCENTRALES

40.0 3999999: SINPRODUCTO.

5000001: PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/63.005,00 100.0 ACTIVIDADESCUMPLIDAS.

CAPACITACIÓN A DIRECTORES DE I.E.EN: 1) ORGANIZACIÓN YFUNCIONAMIENTO DE U.C., APAFAS YCONEIS. 2) INSTRUMENTOS DEGESTIÓN EDUCATIVA: PEI, PAT Y RIN. 3)ESTADÍSTICA Y ACCIONES BÁSICAS DEMANTENIMIENTO DE LOCALESESCOLARES. 4) RACIONALIZACIÓN YCOBERTURA 100.

PLANIFICACIÓN ESTADÍSTICARACIONALIZACIÓN AGP AGI AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/576,00 288.0

DIRECTORES DE I.E.,CAPACITADOS ENGESTIÓN INSTITUCIONAL.

SUPERVISIÓN Y MONITOREO ADIRECTORES DE I.E. EN: 1)ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEU.C., APAFAS Y CONEIS. 2)INSTRUMENTOS DE GESTIÓNEDUCATIVA: PEI, PAT Y RIN. 3)ESTADÍSTICA Y ACCIONES BÁSICAS DEMANTENIMIENTO DE LOCALESESCOLARES. 4) RACIONALIZACIÓN YCOBERTURA 100.

PLANIFICACIÓN ESTADÍSTICARACIONALIZACIÓN AGP AGI AGA

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/450,00 50.0

DIRECTORES DE I.E.,SUPERVISADOS YMONITOREADOS ENGESTIÓN INSTITUCIONAL.

5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓNSUPERIOR. DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/231.662,00 100.0

ACTIVIDADESCUMPLIDAS.

CAPACITACIÓN A DIRECTORAS YDOCENTES, DEL NIVEL INICIAL, EN: 1)PLANIFICACIÓN CURRICULAR YEVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.

ESP. DE INICIAL AGP AGI AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 100.0DIRECTORAS YDOCENTES, DEL NIVELINICIAL, CAPACITADAS.

SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LASDIRECTORAS Y DOCENTES, DEL NIVELINICIAL, EN: 1) RUTAS, PLANIFICACIÓN YESTRATEGIAS.

ESP. DE INICIAL AGP AGI AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/300,00 80.0DIRECTORAS YDOCENTES, DEL NIVELINICIAL, CAPACITADAS.

SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LASDOCENTES COORDINADORAS YANIMADORAS, DE LOS PRONOEIS, ENEL: 1) PROCESO DE DESARROLLO DELAS SESIONES DE APRENDIZAJE.

ESP. DE INICIAL AGP AGI AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/250,00 100.0

DOCENTESCOORDINADORAS YANIMADORAS, DE LOSPRONOEIS,SUPERVISADAS YMONITOREADAS.

1) IX FESTIVAL DE TEATRO "RETOÑITO -2014" ESP. DE INICIAL AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 12.0

REDES EDUCATIVAS, DELNIVEL INICIAL,PARTICIPANTES.

1) “XXIV FERIA DE CIENCIA YTECNOLOGÍA” ESP. DE INICIAL AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/150,00 12.0

REDES EDUCATIVAS, DELNIVEL INICIAL,PARTICIPANTES.

1)“SEMANA NACIONAL POR LOSDERECHOS DEL NIÑO”

ESP. DE INICIAL AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 12.0REDES EDUCATIVAS, DELNIVEL INICIAL,PARTICIPANTES.

1)“SEMANA DE LA EDUCACIÓN INICIAL” ESP. DE INICIAL AGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 12.0REDES EDUCATIVAS, DELNIVEL INICIAL,PARTICIPANTES.

ELABORACIÓN, EN EL NIVEL INICIAL, DEMATERIALES EDUCATIVOS UTILIZANDOMATERIALES DE SU MEDIO.

ESP. DE INICIAL AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 50.0

I.E., DEL NIVEL INICIAL,QUE ELABORANMATERIALESEDUCATIVOS.

CAPACITACIÓN A DIRECTORES YDOCENTES, DEL NIVEL PRIMARIO, ENASPECTOS TÉCNICO PEDAGÓGICOS YADMINISTRATIVOS.

ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 100.0DIRECTORES YDOCENTES, DEL NIVELPRIMARIO, CAPACITADOS.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

CAPACITACIÓN A DOCENTESSELECCIONADOS, DEL NIVEL PRIMARIO,EN ASPECTOS TÉCNICOPEDAGÓGICOS DEL PROGRAMA EIB.

ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/300,00 100.0

DOCENTESSELECCIONADOS, DELNIVEL PRIMARIO,CAPACITADOS.

CAPACITACIÓN A DOCENTES , DELNIVEL PRIMARIO, EN IMPLEMENTACIÓNDE RUTAS DE APRENDIZAJE.

ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/350,00 700.0DOCENTES, DEL NIVELPRIMARIO, CAPACITADOS.

SUPERVISIÓN Y MONITOREO ADIRECTORES Y DOCENTES, DEL NIVELPRIMARIO, EN LAS RUTAS DELAPRENDIZAJE.

ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/800,00 500.0

DIRECTORES YDOCENTES, DEL NIVELPRIMARIO,SUPERVISADOS YMONITOREADOS.

SUPERVISIÓN Y MONITOREO ADOCENTES SELECCIONADOS, DELNIVEL PRIMARIO, EN ASPECTOSTÉCNICO PEDAGÓGICO DELPROGRAMA EIB.

ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/300,00 100.0

DOCENTESSELECCIONADOS, DELNIVEL PRIMARIO,SUPERVISADOS YMONITOREADOS.

“JORNADA DE REFLEXIÓN DE GESTIÓNY RENDICIÓN DE CUENTAS – 2014” ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/250,00 160.0

I.E., DEL NIVEL PRIMARIO,QUE PARTICIPAN EN LAJORNADA DE REFLEXIÓN.

“JORNADA DE REFLEXIÓN - 2014” PARADEFINIR METAS Y COMPROMISOS CONY ANTE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 160.0I.E., DEL NIVEL PRIMARIO,QUE PARTICIPANACTIVAMENTE.

“FESTIVAL DE PERIÓDICOS MURALES” ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/100,00 40.0

I.E., DEL NIVEL PRIMARIO,QUE DEMUESTRAN SUSHABILIDADESPERIODÍSTICAS.

FESTIVAL DE LA LECTURA "EL PLANLECTOR" ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/150,00 167.0

I.E., DEL NIVEL PRIMARIO,QUE MUESTRAN SUSCAPACIDADESLECTORAS.

APLICACIÓN DEL KIT DE EVALUACIÓN AESTUDIANTES DEL 2DO. GRADO DEPRIMARIA.

ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/2.296,00 160.0I.E., DEL NIVEL PRIMARIO,EVALUADOS CON EL KIT,

“FERIA ESCOLAR DE CIENCIA YTECNOLOGÍA - 2014” ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 16.0

REDES EDUCATIVAS, DELNIVEL PRIMARIO, QUEPARTICIPAN EN LA FERIA.

"FESTIVAL DE DANZAS - 2014" ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/100,00 16.0

REDES EDUCATIVAS, DELNIVEL PRIMARIO, QUEPARTICIPAN EN ELFESTIVAL.

ORGANIZACIÓN DE LAS REDESEDUCATIVAS DE ACUERDO A LASITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS I.E.DEL NIVEL PRIMARIO.

ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/100,00 16.0REDES EDUCATIVASORGANIZADAS.

EVALUACIÓN DE LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTESPROGRAMADOS POR LA DREJ.

ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/877,00 2000.0ESTUDIANTESEVALUADOS.

FESTIVAL DE TEATRO ESCOLAR - 2014"MASCARITAS Y PACO YUNQUE" ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 16.0

REDES EDUCATIVAS, DELNIVEL PRIMARIO,PARTICIPANTES.

“FERIA DE EXPERIENCIASPEDAGÓGICAS EXITOSAS - 2014” ESP. DE PRIMARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/150,00 100.0

I.E., DEL NIVEL PRIMARIO,QUE PARTICIPAN EN LAFERIA

CAPACITACIÓN A DOCENTES, DEL NIVELSECUNDARIO, DEL ÁREA CURRICULARDE CIUDADANÍA EN LAS RUTAS DEAPRENDIZAJE, EN PLANIFICACIÓNCURRICULAR, ESTRATEGIAS YEVALUACIÓN.

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 100.0

DOCENTES, DEL NIVELSECUNDARIO, DEL ÁREACURRICULAR DECIUDADANÍA EN LASRUTAS DE APRENDIZAJE,CAPACITADOS ENPLANIFICACIÓNCURRICULAR,ESTRATEGIAS YEVALUACIÓN.

“TALLER DE ACTUALIZACIÓN ADOCENTES DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIAY SECUNDARIA PARA ELFORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIASDE ANIMACIÓN LECTORA”

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/200,00 100.0

DOCENTES, DEL NIVELINICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA,PARTICIPANTES

MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A I.E.,DEL NIVEL SECUNDARIO, EN EL ÁREACURRICULAR DE EDUCACIÓN PARA ELTRABAJO, SOBRE EL PROCESO DEDESARROLLO PEDAGÓGICO.

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/600,00 40.0

I.E., DEL NIVELSECUNDARIO,MONITOREADOS YACOMPAÑADOS.

SUPERVISIÓN Y MONITOREO ADIRECTORES, COORDINADORES DETOE, TUTORES, AUXILIARES DEEDUCACIÓN Y DOCENTESRESPONSABLES DE EDUCACIÓNAMBIENTAL DE EBR SOBREPROGRAMAS Y ÁREAS DE TOE YEDUCACIÓN AMBIENTAL.

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/200,00 80.0

DIRECTORES,COORDINADORES DETOE, TUTORES,AUXILIARES DEEDUCACIÓN YDOCENTESSUPERVISADO YMONITOREADOS.

SUPERVISIÓN Y MONITOREO A I.E., DELNIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO, ENASPECTOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOSDEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA.

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/150,00 40.0

I.E., DEL NIVEL PRIMARIOY SECUNDARIO,SUPERVISADOS YMONITOREADOS.

FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIAY TECNOLOGÍA “FENCYT - 2014” ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 40.0

I.E., DEL NIVELSECUNDARIO,PARTICIPANTES”

"CONCURSO REGIONAL DE DOCENTESINVESTIGADORES E INNOVADORES DELA REGIÓN JUNÍN - 2014”

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/250,00 5000.0

DOCENTES, DE TODOSLOS NIVELESEDUCATIVOS, QUEPARTICIPAN EN ELCONCURSO.

“FESTIVAL DE LA LECTURA-2014”NIVELES INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA.

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/250,00 288.0

I.E., DEL NIVEL INICIAL,PRIMARIO YSECUNDARIO, QUEPARTICIPAN EN ELFESTIVAL.

“XXX CONCURSO REGIONAL DECOMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DETEXTOS - 2014” NIVEL SECUNDARIO

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/350,00 40.0

I.E., DEL NIVELSECUNDARIO, QUEPARTICIPAN EN ELCONCURSO

“V OLIMPIADA DE LECTURA LITERARIA -2014” NIVEL SECUNDARIO

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 40.0

I.E., DEL NIVELSECUNDARIO, QUEPARTICIPAN EN LAOLIMPIADA.

“PREMIO NACIONAL JOSÉ MARÍAARGUEDAS - 2014” NIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/400,00 100.0

I.E., DEL NIVEL PRIMARIOY SECUNDARIO, QUEPARTICIPAN EN ELPREMIO NACIONAL.

CAPACITACIÓN A DOCENTES, DEL NIVELSECUNDARIO, DEL ÁREA CURRICULARDE MATEMÁTICA, EN LAS RUTAS DEAPRENDIZAJE, SOBRE PLANIFICACIÓNCURRICULAR, ESTRATEGIAS YEVALUACIÓN.

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 100.0

DOCENTES, DEL NIVELSECUNDARIO, DEL ÁREACURRICULAR DEMATEMÁTICA, EN LASRUTAS DE APRENDIZAJE,CAPACITADOS.

MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A I.E.,DEL NIVEL SECUNDARIO, ENASPECTOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOSDEL ÁREA DE MATEMÁTICA.

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/600,00 40.0

I.E., DEL NIVELSECUNDARIO,MONITOREADOS YACOMPAÑADOS.

OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DEMATEMÁTICA "ONEM-2014" NIVELSECUNDARIO

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/500,00 7126.0

ALUMNOS, DEL NIVELSECUNDARIO, QUEPARTICIPAN EN LAOLIMPIADA.

“JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS -2014” NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/709,00 500.0

ALUMNOS, DEL NIVELPRIMARIO YSECUNDARIO, QUEPARTICIPAN EN LOSJUEGOS DEPORTIVOS.

“JUEGOS FLORALES ESCOLARESNACIONALES - 2014” NIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 1000.0

ALUMNOS, DEL NIVELPRIMARIO YSECUNDARIO, QUEPARTICIPAN EN LOSJUEGOS FLORALES.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

“FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARESPOR CATEGORÍAS - 2014” NIVELPRIMARIO Y SECUNDARIO

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/250,00 500.0

ALUMNOS, DEL NIVELPRIMARIO YSECUNDARIO, QUEPARTICIPAN EN ELFESTIVAL DE BANDAS.

“JUEGOS DEPORTIVOS Y DANZASMAGISTERIALES REGIONALES - 2014”INTER - UGELS

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/200,00 12.0 UGELS PARTICIPANTES.

CAPACITACIÓN A DIRECTORES YDOCENTES DE LOS CETPROS, ENIMPLEMENTACIÓN DE LOS NUEVOSMÓDULOS PARA EL CICLO BÁSICO YMEDIO.

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/200,00 60.0

DIRECTORES YDOCENTES DE LOSCETPROS,CAPACITADOS.

SUPERVISIÓN Y MONITOREO ADIRECTORES Y DOCENTES, DE LOSCETPROS, EN EL PROCESOPEDAGÓGICO PARA LA APLICACIÓN DELCURRÍCULO MODULAR.

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/250,00 60.0

DIRECTORES YDOCENTES, DE LOSCETPROS,SUPERVISADOS YMONITOREADOS.

“FERIA ESCOLAR DE CIENCIA YTECNOLOGÍA INTER CETPROS -2014” ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/242,00 8.0

CETPROS QUEPARTICIPAN EN LA FERIAESCOLAR.

CAPACITACIÓN A DIRECTORES YDOCENTES, DE LOS CEBAS, ENEDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES YADULTAS.

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/200,00 60.0DIRECTORES YDOCENTES, DE LOSCEBAS, CAPACITADOS.

SUPERVISIÓN Y MONITOREO ADIRECTORES Y DOCENTES, DE LOSCEBAS, EN TÉCNICO PEDAGÓGICO.

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/400,00 80.0

DIRECTORES YDOCENTES, DE LOSCEBAS, SUPERVISADOSY MONITOREADOS.

CAPACITACIÓN A DIRECTORES YDOCENTES, DE LOS CEBAS (CACE),SOBRE PROGRAMACIÓN CURRICULAR,ESTRATEGIAS Y EVALUACIÓN.

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/250,00 100.0

DIRECTORES YDOCENTES, DE LOSCEBAS (CACE),CAPACITADOS.

SUPERVISIÓN Y MONITOREO ADIRECTORES Y DOCENTES, DE LOSCEBAS (CACE), EN ASPECTOSTÉCNICO PEDAGÓGICOS.

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/400,00 100.0

DIRECTORES YDOCENTES, DE LOSCEBAS (CACE),SUPERVISADOS YMONITOREADOS.

“JUEGOS FLORALES ESCOLARES-2014” INTER-CEBAS

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 5.0CEBAS, PARTICIPANTESEN LOS JUEGOSFLORALES.

"JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES -2014" INTER-CEBAS ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/100,00 5.0

CEBAS, PARTICIPANTESEN LOS JUEGOSDEPORTIVOS.

"CONCURSO DE MATEMÁTICA,COMPRENSIÓN LECTORA Y/O MATERIALEDUCATIVO - 2014" INTER-CEBAS.

ESP. SECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/250,00 5.0CEBAS, PARTICIPANTESEN EL CONCURSO.

I.E., DE TODOS LOS NIVELES , QUEREALIZAN EL BUEN INICIO DEL AÑOESCOLAR: 1) MATRÍCULA TEMPRANA,OPORTUNA Y SIN CONDICIONAMIENTO.2) DOCENTES CONTRATADOS ATIEMPO. 3) TEXTOS Y MATERIALESDISPONIBLES. 4) PLAN DE ACCIÓN PARAMEJORA DE APRENDIZAJES. 5) BUENAACOGIDA PARA TODOS LOSESTUDIANTES.

ESP. DE INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA AGP AGI AGA

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/600,00 288.0

I.E., DE TODOS LOSNIVELES, QUE REALIZANEL BUEN INICIO DEL AÑOESCOLAR – 2014.

I.E., DE TODOS LOS NIVELES , QUEREALIZAN LA MOVILIZACIÓN POR LAMEJORA DE LOS APRENDIZAJES Y LAESCUELA QUE TODOS QUEREMOS: 1)JORNADA DE REFLEXIÓN. 2) EL PLANDE MEJORA. 3) EL DÍA DEL LOGRO.

ESP. DE INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA AGP AGI AGA 9.0 7.0 1.0 0.0 1.0 S/700,00 288.0

I.E., DE TODOS LOSNIVELES, QUE REALIZANLA MOVILIZACIÓN POR LAMEJORA DE LOSAPRENDIZAJES Y LAESCUELA QUE TODOSQUEREMOS.

I.E., DE TODOS LOS NIVELES, QUEREALIZAN EL BALANCE DEL AÑOESCOLAR - 2014 Y RENDIMIENTO DECUENTAS.

ESP. DE INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/500,00 288.0

I.E., DE TODOS LOSNIVELES, QUE REALIZANEL BALANCE DEL AÑOESCOLAR - 2014 YRENDIMIENTO DECUENTAS.

5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA. DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/173.200,00 100.0ACTIVIDADESCUMPLIDAS.

5000004: ASESORAMIENTO TÉCNICO YJURÍDICO.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.244.330,00 100.0ACTIVIDADESCUMPLIDAS.

CAPACITACIÓN AL PERSONALDIRECTIVO, DOCENTE YADMINISTRATIVO, DE II.EE.PP, DE EB, ENLA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARAPOTENCIAR LAS CAPACIDADESPERSONALES Y PROFESIONALES(EMPOWERMENT)

CONTABILIDAD AGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/500,00 250.0

SERVIDORESCAPACITADOS ENEMPOWERMENT QUEDESEMPEÑAN SUSFUNCIONESEFICIENTEMENTE

CAPACITACIÓN AL PERSONALDIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO, DEII.EE.PP, EN ADMINISTRACIÓNFINANCIERA Y PATRIMONIAL

CONTABILIDAD AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 200.0

SERVIDORESCAPACITADOS QUEDESEMPEÑAN SUSFUNCIONESOPORTUNAMENTE

CAPACITACIÓN AL PERSONALADMINISTRATIVO, DE LA U.E. 301 DEEDUCACIÓN DE TARMA, EN:“ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DEADQUISICIONES Y CONTRATACIONES(PAAC)”

ADMINISTRACIÓN AGP AGI AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/254,00 50.0ADMINISTRATIVOS, DE LAU.E. 301 DE EDUCACIÓNDE TARMA, CAPACITADOS

5000005: GESTIÓN DE RECURSOS. DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/19.200,00 100.0ACTIVIDADESCUMPLIDAS.

1) CELEBRACIÓN DEL “DÍA DE LOSPRONOEIS”

ESP. DE INICIAL AGP AGI AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 50.0PRONOEIS,PARTICIPANTES.

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

9002: APNOP 0.03999999: SINPRODUCTO

5000661: DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/892.727,00 54096.0HORAS LECTIVASCUMPLIDAS.

5000681: DESARROLLO DE CICLOAVANZADO DE LA EBA.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.003.430,00 49636.0 HORAS LECTIVASCUMPLIDAS.

5000683: DESARROLLO DE CICLOINTERMEDIO DE LA EBA.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/238.613,00 49636.0 HORAS LECTIVASCUMPLIDAS.

5000991: OBLIGACIONESPREVISIONALES.

DIRECCIÓN-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.940.461,00 1450.0 CESANTES Y JUBILADOSATENDIDOS.

5001933: DESARROLLO DE LAPROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA YDEPORTE.

DIRECCIÓN-AGA 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/48.566,00 100.0 ACTIVIDADES CUMPLIDAS

1,

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003109: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIA

DIRECCION, AGA,REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/14.159.299,00 49.0

II.EE. QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN SECUNDARIA

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOS

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOS

0.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CON

5003107: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LAS

DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.890.415,00 49.0

II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DE

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

15 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

Page 199: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

ESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y EFICACIADE LA EDUCACIÓN

ESTUDIANTES DE EBRDE INSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

CONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR

PERSONAL DEL II CICLODE EBR

5003108:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA

DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.039.663,00 124.0

II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN PRIMARIA -EBR

5003109: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIA

DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.571.234,00 32.0

II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN SECUNDARIA- EBR

5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/23.920,00 109.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR

5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/92.988,00 132.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR

5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/76.092,00 32.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO - EBR

5000574: PERSONASCON DISCAPACIDADSEVERA ACCEDEN AINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICASESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN.

5003165: MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALES DELOS CENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL Y CENTROS DERECURSOS.

DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.000,00 100.0

% DE LOCALES CONMANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS DE LOSCENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL Y CENTROSDE RECURSOS.

5004306: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAS PARAATENCIÓN DE CENTROSDE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL.

DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/128.801,00 100.0

% DE II.EE QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL EN LOSCENTROS DE EBE

5000575: NIÑOSMENORES DE 3 AÑOSCON DISCAPACIDADACCEDEN APROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRANA CONCONDICIONES PARASUS ATENCIÓN.

5003168: MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS ENPROGRAMAS DEINTERVENCIÓN TEMPRANA.

DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.000,00 100.0

% DE LOCALES CONMANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS ENPROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRANA.

5004308: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAS PARAATENCIÓN DEPROGRAMAS DEINTERVENCIÓN TEMPRAN

DIR.AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/64.193,00 100.0

% DE II.EE QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL EN LOSCENTROS DE EBE

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

20.0

3999999 : SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES-MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARAREVISAR LA CALIDADDE LA EDUCACIÓN.

5000001 PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO DIR.-AGI-ADM-ESP. PLANI.-PP.FF 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/70.745,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DECODIAPAFA Y CONEI. DE LAS II.EE.SOBRE SUS FUNCIONES YCOMPETENCIAS.

DIR.-AGI-ADM-ESP. PLANI.-PP.FF 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 282.0

MIEMBROS DECODIAPAFA Y CONEI DELAS II.EE. CAPACITADOSEN SUS FUNCIONES.

CAPACITACIÓN PARA DIRECTORESSOBRE IMPLEMENTACIÓN YARTICULACIÓN DE LOS DOCUMENTOSDE GESTIÓN (PEI, PAT Y RI).

DIR.-AGI-ADM-ESP. RAC. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/100,00 282.0

DIRECTORESCAPACITADOS SOBREDOCUMENTOS DEGESTIÓN.

CAPACITACIÓN PARA DIRECTORES DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVASSOBRE ESTADÍSTICA ON LINE: CENSO2014.

DIR.-AGI-ADM-ESP. ESTAD.-II.EE 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 282.0

DIRECTORES DE LASII.EE. CAPACITADOS ENEL LLENADO DE LASCÉDULAS ESTADÍSTICAS.

VERIFICAR ELTRABAJOPEDAGÓGICO DELOS DOCENTES.

SUPERVISIÓN Y MONITOREO ADIRECTORES DE LOS DIFERENTESNIVELES PARA EL MANEJO ADECUADODE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN.

DIR.-AGI-ADM-ESP. RAC.-PP.FF 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/2.300,00 90.0

DIRECTORESSUPERVISADOS YMONITOREADOS QUECUMPLEN CON ELDESARROLLO DEDOCUMENTOS DEGESTIÓN.

MEJORAR LACALIDAD DESERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEDOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LAUGEL DE CONCEPCIÓN. (MOF, RIN YPAT)

DIR.-AGI-ADM-ESP. RAC. 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 S/100,00 3.0DOCUMENTOSACTUALIZADOS YAPROBADOS.

CAPACITACIÓN A DIRECTORES SOBREEL PROCESO DE SIMPLIFICACIÓNADMINISTRATIVA Y ELABORACIÓN DELMAPRO DE LAS II.EE

DIR.-AGI-ADM-ESP. RAC 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 200.0

DIRECTORES DE LOSDIFERENTES NIVELESCAPACITADOS SOBRESIMPLIFICACIÓNADMINISTRATIVA Y LAELABORACIÓN DELMAPRO.

ELABORACIÓN, MONITOREO YEVALUACIÓN DEL POI DE LA UGELCONCEPCIÓN

DIR.-AGI-ADM-ESP. PLAN.-P.FF 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/84,00 100.0% DE ENTREGAOPORTUNA DEINFORMACIÓN

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTESTÉCNICOS PARA LA GENERACIÓN DENUEVAS PLAZAS DE AMPLIACIÓN DECOBERTURA EN EDUCACIÓN INICIALDEL ÁMBITO DE LA UGEL.

DIR.-AGI –ADM-ESP.PLAN.-TLAC-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/60,00 16.0

EXPEDIENTESAPROBADOS.

CONSOLIDACIÓN, PRESENTACIÓN DEINFORMES: -CONTROL DE HORASEFECTIVAS Y LECTIVAS DEL TRABAJOPEDAGÓGICO EN LAS II.EE. -CONTROLDE ASISTENCIA DE PROFESORES YALUMNOS DEL 1º Y 2º GRADO DEPRIMARIA

DIR.-AGI–ADM-ESP. PLAN-II.EE. 9.0 3.0 0.0 3.0 3.0 S/100,00 100.0

% DE ENTREGAOPORTUNA DELCUMPLIMIENTO DEINFORMACIÓN.

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DIR-AGI-ADM-PLAN-EST-RAC-FIN 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.000,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

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16 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS DEL NIVELINICIAL.

15.0

3999999: SINPRODUCTO. -MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LA CALIDADDE LA EDUCACIÓN

5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓNSUPERIOR

DIR -AGP- ADM- ESP. INIC - II.EE.-PP.FF- GOB. LOC

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/388.475,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CONVOCA A LASDIFERENTESINSTITUCIONESEDUCATIVAS PARA SUPARTICIPACIÓNACTIVA.

CELEBRACIÓN DEL 83° ANIVERSARIODE LA EDUCACIÓN INICIAL.

DIR-AGP-ADM-ESP. INIC- II.EE.-PP.FF-GOB. LOC

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/330,00 56.0

II.EE. QUE PARTICIPAN ENLAS ACTIVIDADES DELANIVERSARIO DEL NIVELINICIAL.

PARTICIPACIÓNACTIVA DE TODASLAS REDES DELNIVEL INICIAL

X FESTIVAL DE TEATRO “EL RETOÑITO” DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-II.EE.-PP.FF-GOB. LOC

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 100.0

II.EE. DEL NIVEL INICIAL YPRONOEIS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LOSDERECHOS DEL NIÑO

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-II.EE.-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/250,00 56.0

II.EE PARTICIPANDO ENLAS DIFERENTESACTIVIDADES EN LASEMANA DE LOSDERECHOS DEL NIÑO.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA.

15.0

CONTRIBUIR EN ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.

TALLER SOBRE LA DIVERSIFICACIÓNCURRICULAR, USO DE LAPTOP YROBÓTICA EDUCATIVA A DOCENTESDEL NIVEL PRIMARIA.

DIR-AGP-ADM-ESP. PRIM.-II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 300.0

DOCENTESCAPACITADOS ENESTRATEGIASMETODOLÓGICAS

CONCURSO DE “ESCUELAS SEGURAS,LIMPIAS Y SALUDABLES“

DIR-AGP-ADM-ESP.PRIM-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/150,00 134.0II.EE. IDENTIFICADAS CONBUENA ORGANIZACIÓN YAMBIENTACIÓN ESCOLAR.

FESTIVAL DE LA LECTURA DIR-AGP-ADM-ESP.PRIM-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/150,00 134.0II.EE. CONOCEDORES DELAS DIFERENTESTÉCNICAS DE LECTURA.

CONTRIBUIR EN ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS ATRAVÉS DEACTIVIDADESTEATRALES.

FESTIVAL DE TEATRO ESCOLAR “PACOYUNQUE”

DIR-AGP-ADM-ESP.PRIM-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 100.0

II.EE. QUE PARTICIPAN ENEL FESTIVAL DE TEATRODEMOSTRANDO SUSINTELIGENCIASMÚLTIPLES.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR.

15.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN ELNIVEL SECUNDARIA ALOS DOCENTES

TALLER DE CAPACITACIÓN ADOCENTES RESPONSABLES SOBRE ELUSO DE LATICS

DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/350,00 316.0DOCENTESCAPACITADOS EN EL USODE LAS TICS.

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN ELNIVEL SECUNDARIOCON LAPARTICIPACIÓNACTIVA DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS

CONCURSOS: 1.-VI OLIMPIADAREGIONAL DE LECTURAS LITERARIAS.2014. 2.- XXVXII CONCURSO REGIONALDE COMPRENSIÓN LECTORA YPRODUCCIÓN DE TEXTOS. 3.- PREMIONACIONAL DE NARRATIVA Y ENSAYO“JOSÉ MARÍA ARGUEDAS”- 2014

DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE-PP.FF 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0 S/200,00 32.0II.EE. QUE PARTICIPAN YDEMUESTRANAPTITUDES LITERARIAS

CONCURSO DE PERIÓDICOS MURALES DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/200,00 32.0

II.EE. DEMOSTRANDOCREATIVIDAD EN LAELABORACIÓN DEPERIÓDICOS MURALES.

ESTUDIANTES DELOS DIFERENTESGRADOS PARTICIPANEN LA PRUEBA DE LAONEM

XI OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DEMATEMÁTICA (ONEM)-2014. DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/200,00 32.0

II.EE. QUE DEMUESTRANSUS CONOCIMIENTOS.

PARTICIPAN YDESARROLLAN SUSCAPACIDADESARTÍSTICAS DE LOSESTUDIANTES

FESTIVAL DE TEATRO ESCOLAR “TÚPACAMARU”- 2014

DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 32.0II.EE. QUE PARTICIPAN ENEL FESTIVAL.

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN ELNIVEL SECUNDARIA

CAPACITACIÓN PARA DOCENTESTUTORES RESPONSABLES DE TOE DELAS II.EE.

DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/200,00 60.0

DOCENTES TUTORESCAPACITADOS EN ELDESARROLLO DETUTORÍA.

PARTICIPAN ACTIVADE LOSESTUDIANTES EN LASDIFERENTESDISCIPLINAS

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARESNACIONALES 2014.

DIR-AGP-ESP.SEC-ESP. PECUD-II.EE-PP.FF

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 166.0

II.EE. DEL NIVEL PRIMARIAY SECUNDARIA QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.

JUEGOS FLORALES ESCOLARES YMAGISTERIALES. DIR-AGP-ESP.SEC-II.EE-PP.FF 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/300,00 130.0

II.EE. PARTICIPANDO ENLAS DIFERENTES ARTESDEMOSTRANDOTALENTO.

EJECUCIÓN DE LA I Y II ETAPA DELCONCURSO DE BANDAS ESCOLARES2014.

DIR-AGP-ESP.SEC.-ESP. PECUD-II.EE-PP.FF 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/300,00 20.0

II.EE. PARTICIPANTES ENEL CONCURSO DEBANDAS.

PARTICIPANACTIVAMENTE LOSDOCENTES DE LASDIFERENTESINSTITUCIONESEDUCATIVAS

JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES2014

DIR-AGP-ESP.SEC.-ESP-PECUD-II.EE.-DOC 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/300,00 100.0

II.EE. DEL ÁMBITO DE LAUGEL PARTICIPANDOACTIVAMENTE EN LOSJUEGOS DEPORTIVOSMAGISTERIALES.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS DEL NIVELINICIAL. ELEVAR ELNIVEL DE LOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA.MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR.

15.0DIFUSIÓN OPORTUNADE LAS NORMASPARA LA MATRÍCULA

CAMPAÑA PARA EL BUEN INICIO DELAÑO ESCOLAR.

DIR-AGP-ADM-ESP.INC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB. LOC

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/250,00 14.0DISTRITOSSENSIBILIZADOS PARA LAMATRÍCULA OPORTUNA

MOVILIZACIÓN PARAEL INICIO DEL AÑOESCOLAR SEGÚN LASNORMAS YDIRECTIVASVIGENTES.

MOVILIZACIÓN PARA EL BUEN INICIO DECLASES

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB. LOC

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/270,00 217.0II.EE. CON ESTUDIANTESEN AULAS AL INICIO DELAÑO ESCOLAR

FORTALECER ELDESEMPEÑODOCENTE PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.

JORNADA DE CAPACITACIÓN YACTUALIZACIÓN PARA DIRECTORES YDOCENTES SOBRE LINEAMIENTOSPEDAGÓGICOS.

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB. LOC

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/400,00 350.0

DIRECTORES YDOCENTES DE LOS 3NIVELES ACTUALIZADOSEN EL MANEJO DE LAPROGRAMACIÓNCURRICULAR.

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

17 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZAAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES.

EVALUACIÓN, RESTRUCTURACIÓN EIMPLEMENTACIÓN DE LAS REDESEDUCATIVAS (3 NIVELES)

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB. LOC

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/202,00 100.0

% DE REDESEDUCATIVAS DEL NIVELINICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIAASESORADAS YFORTALECIDAS.

CONTRIBUIR EN ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LOGRO ENLAS II.EE

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB. LOC 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/300,00 220.0

II.EE. QUE PRESENTANRESULTADOSPEDAGÓGICOS EN EL DÍADEL LOGRO

CONTRIBUIR EN ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.

XXIV FERIA ESCOLAR NACIONAL DECIENCIA Y TECNOLOGÍA.

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB. LOC

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 220.0 II.EE. QUE PARTICIPANACTIVAMENTE.

FERIA REGIONAL TECNOLÓGICA DELÁREA DE EDUCACIÓN PARA ELTRABAJO Y TIC

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB. LOC

2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/400,00 40.0

INSTITUCIONESEDUCATIVASDEMOSTRANDO CONLOS ESTUDIANTES ELAVANCE TECNOLÓGICO

TALLER DE CAPACITACIÓN YASESORAMIENTO DEL SIAGIE ADIRECTORES O ENCARGADOS DECADA I.E. DE LOS DIFERENTESNIVELES.

DIR.-AGI-ADM-ESP. ESTAD.-II.EE. 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/300,00 222.0

DIRECTORESCAPACITADOS YASESORADOS EN ELMANEJO DEL SIAGIE.

SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ADIRECTORES Y DOCENTES DE LASII.EE. (3 NIVELES) NO FOCALIZADOS.

DIR-AGP-ADM-ESP.INIC-ESP.PRIM-ESP.SEC-II.EE-PP.FF-GOB. LOC

9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/11.000,00 100.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONDIRECTORES YDOCENTES DE LOS 3NIVELES EDUCATIVOSSUPERVISADOS YMONITOREADOS EN ELASPECTO PEDAGÓGICO

CONTRIBUIR EN ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

DIR-AGP-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.029,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DESECRETARÍA DE DIRECCIÓN. DIR.-SECR. DIR.-ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.000,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

20.0

GARANTIZAR LAENTREGA OPORTUNADE MATERIALESEDUCATIVOS.

5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIR.-ADM-AGP-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/182.980,00 100.0% DE ACCIONESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIR-ADM-CONTABILIDAD-ABASTECIMIENTO-INFRAESTRUCTURA- ALMACEN-PLANILLAS-BIENES PATRIMONIALES-BIENESTAR SOCIAL-GESTIÓNADM.-II.EE

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/57.715,00 100.0% DE ACCIONESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DESECRETARÍA GENERAL.

DIR.-SECR. DIR.-ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/960,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA A DE ASESORÍA JURÍDICA

AGP-AGI-ASES. LEGAL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.500,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

3999999 : SINPRODUCTO.

5000661 DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN LABORAL TÉCNICA

AGP-AGA-ESP. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/73.958,00 100.0% DE HORAS LECTIVASCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS

60.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DELAS HORAS LECTIVASNORMADAS

5003107: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR

DIR.AREA.ADM-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.782.978,00 88.0

II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE II CICLODE EBR

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DE INTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS.

80.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003107: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR

DIR-AGA-AGP-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.048.247,00 50.0II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA

5003108:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA

DIR-AREA ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.872.686,00 80.0

II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN PRIMARIA -EBR

5003109:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIA.

DIR-AREA ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.430.311,00 27.0

II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN SECUNDARIA- EBR

5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

DIR-AREA ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/25.648,00 107.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR

5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

DIR-AREA ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/83.348,00 80.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR

5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

DIR-AREA ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/75.712,00 27.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO - EBR

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADES

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DE LASINSTITUCIONES

60.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DELAS HORAS LECTIVAS

5003108: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA

DIR.AREA.ADM-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/14.442.780,00 156.0

II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN PRIMARIA -EBR

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18 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

PEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y EFICACIADE LA EDUCACIÓN

EDUCATIVASPUBLICAS

NORMADAS

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS

60.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003110: LOCALESESCOLARES DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUCNIONAMIENTO

DIR.AREA.ADM-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/35.940,00 88.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR

1,4 0.0

SENSIBILIZAR A LOSESTUDIANTES EN ELHABITO DE LALECTURA

FESTIVAL DE LA LECTURA DEL NIVELINICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN INSTITUCIONESEDUCATIVAS

2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/851,00 6317.0

ESTUDIANTES DE INICIAL,PRIMARIA Y SECUNDARIAQUE PARTICIPAN EN ELFESTIVAL DE LA LECTURA

1,4 0.0

DIFUNDIR EN LOSESTUDIANTES LAPARTICIPACIÓNACTIVA ENACTIVIDADESACADÉMICAS.

CONCURSO DE COMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DE TEXTOS.

AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN Y DOCENTES

2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/238,00 6317.0

ESTUDIANTES QUEPARTICIPAN EN ELCONCURSO DECOMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DETEXTOS

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y LAEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

S 3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003107: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR

AGI-ADM-AGP-II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/10.985.582,00 500.0

II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE II CICLODE EBR

5003108:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA

AGI-ADM-AGP-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/28.758.037,00 522.0

II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN PRIMARIA DEEBR

5003109: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIA

AGI-ADM-AGP-II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/19.543.839,00 480.0

II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN SECUNDARIA- EBR

5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/396.163,00 500.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR

5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/141.992,00 522.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DELEDUCACIÓN PRIMARIA DEEBR

5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/77.875,00 480.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEEDUCACIÓN SECUNDARIADE EBR

3000386 : DOCENTESPREPARADOSIMPLEMENTAN ELCURRÍCULO

5003123:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVAS MULTIEDADDEL II CICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR

AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO .

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/518.664,00 279.0

DOCENTES QUE DANACOMPAÑAMIENTOPERMANENTE A LAS II.EE.- EBR

5003124:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVAS MULTIGRADODE PRIMARIA

AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/462.462,00 880.0

DOCENTES QUE DANACOMPAÑAMIENTOPERMANENTE A LAS II.EE.- EBR

5003125:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓNINTERCULTURAL BILINGÜE

AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/59.414,00 279.0

DOCENTES QUE DANACOMPAÑAMIENTOPERMANENTE A LAS II.EE.- EIB

5003125:ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIADE EDUCACIÓNINTERCULTURAL BILINGÜE

AGI-ADM-AGP-II.EE. -ABASTECIMIENTO

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/124.146,00 880.0

DOCENTES QUE DANACOMPAÑAMIENTOPERMANENTE A LAS II.EE.- EIB

3000387:ESTUDIANTES DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CUENTANCON MATERIALESEDUCATIVOSNECESARIOS PARAEL LOGRO DE LOSESTÁNDARES DEAPRENDIZAJES

5003129: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DE IICICLO DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

AGI-ADM-II.EE.-ABASTECIMIENTO 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/25.000,00 8579.0

ESTUDIANTES DE II CICLODE EBR DE II.EE.PP QUECUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO

5003130: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DEPRIMARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

AGI-ADM-II.EE.-ABASTECIMIENTOALMACEN

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/30.000,00 51478.0

ESTUDIANTES DE NIVELPRIMARIO DE EBR DEII.EE.PP QUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO

5003131: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA ESTUDIANTES DESECUNDARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

AGI-ADM-II.EE.-ABASTECIMIENTOALMACEN

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/25.000,00 25799.0

ESTUDIANTES DE NIVELSECUNDARIO DE EBR DEII.EE.PP QUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO

5003134: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA AULAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR

AGI-ADM-II.EE.-ABASTECIMIENTOALMACEN

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/28.000,00 441.0

AULAS DE II CICLO DEEBR DE II.EE.PP QUECUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO

50003135: DOTACIÓN DEMATERIAL EDUCATIVOPARA AULAS DE PRIMARIA

AGI-ADM-II.EE.-ABASTECIMIENTO 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/40.000,00 2347.0

AULAS DE NIVELPRIMARIO DE EBR DEII.EE.PP QUE CUENTANCON MATERIALEDUCATIVO

1,4 0.0 PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA YENSAYO “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS”

AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN Y DOCENTES

2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/456,00 6317.0

ESTUDIANTESPARTICIPANTES QUEDEMUESTRAN SUSAPTITUDES NARRATIVASY DE ENSAYO

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

19 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

Page 203: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

DIR.AREA.ADM-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/131.686,00 156.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO EN ELNIVEL DE EDUCACIÓNPRIMARIA DE EBR.

1,4 0.0

FOMENTAR ELHÁBITO DE LALECTURA EN LOSESTUDIANTES.

OLIMPIADA REGIONAL DE LECTURASLITERARIAS.

AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN Y DOCENTES 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/582,00 6317.0

ESTUDIANTESPARTICIPANTES QUEDEMUESTRAN SUSAPTITUDES LITERARIAS

1,4 0.0

FORTALECER A LOSDOCENTES EN ELUSO DE LAS LAPTOPXO PARA MEJORARLA ENSEÑANZA EN ELESTUDIANTE

TALLER DE INTERCAMBIO DEEXPERIENCIAS EN EL USO DE LAPTOPXO. PRIMARIA Y SECUNDARIA

AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN Y DOCENTES

3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/521,00 200.0

DOCENTESPARTICIPANTES QUEINTERCAMBIANEXPERIENCIAS EN ELUSO DE LAPTOP XO

1,4 0.0

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEEQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LAS II.EE.PRIMARIA Y SECUNDARIAINCORPORADAS A TECNOLOGÍASEDUCATIVAS.

AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN Y DOCENTES

2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/486,00 70.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUECUENTAN CON EQUIPOSTECNOLOGICOSOPTIMOS

1,4 0.0

USAN EL SISTEMADEL SIAGEADECUADAMENTE YCON EFICIENCIA

TALLER DEL USO DEL SIAGE ENEDUCACIÓN EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA,PRIMARIA E INICIAL.

AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN Y DOCENTES

2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/369,00 120.0DIRECTORESCAPACITADOS EN ELMANEJO DEL SIAGIE

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS

60.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEISECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

DIR.AREA.ADM-ABASTECIMIENTOS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/123.947,00 49.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DELNIVEL DE EDUCACIONSECUNDARIA DE EBR

1,4 0.0

MODERNIZAR ELSERVICIO EDUCATIVOEN LAS II.EE. EN ELASPECTOPEDAGÓGICO YADMINISTRATIVO.

TALLER A DOCENTES SOBRE USO DELAS TIC EN EDUCACIÓN ENINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOSTRES NIVELES

AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN Y DOCENTES 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/399,00 50.0

DOCENTESCAPACITADOS EN EL USOTICS

1,4 0.0

GARANTIZAR EL BUENDESEMPEÑO DE LOSDOCENTES EN LAPRODUCCIÓNTÉCNICA YDESARROLLOINTEGRAL DE LOSESTUDIANTES

FERIA TECNOLÓGICA DE AULAS DEINNOVACIÓN, CENTROS DE RECURSOSTECNOLÓGICOS Y LAPTOPS XO

AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN Y DOCENTES

3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/604,00 79.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE EN LAFERIA TECNOLÓGICA

1,4 0.0

ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA PARA LAAPLICACIÓN DEL CURRÍCULO MODULARY LA TITULACIÓN EN LA EDUCACIÓNTÉCNICO PRODUCTIVA.

AGP-ESPECIALISTAS DEEDUCACIÓN Y DOCENTES

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/504,00 9.0

DOCENTES DE CETPROSACTUALIZADOS EN LAAPLICACIÓN DELCURRÍCULO MODULAR

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS

60.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003109: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL A CENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL

DIR.AREA.ADM-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/128.294,00 1.0

II.EE. QUE CUENTA CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN BASICAESPECIAL

1,4 0.0

DIFUNDIR LAPRÁCTICA ARTÍSTICAY DEPORTIVA EN LOESTUDIANTES.

JUEGOS FLORALES ESCOLARESNACIONALES 2014 Y JUEGOSDEPORTIVOS ESCOLARESNACIONALES 2014.

AGP- RESPONSABLE DE ÁREA DEPECUD E INSTITUCIONESEDUCATIVAS

3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/2.085,00 131.0

INSTITUCIONESEDUCATIVASPARTICIPANTES EN LOSJUEGOS FLORALES YDEPORTIVOS

1,4 0.0

DIFUNDIR LAPARTICIPACIÓN DELOS ESTUDIANTESEN EVENTOSARTÍSTICOS YACADÉMICOS.

CONCURSO DE BANDAS ESCOLARES2014

AGP-RESPONSABLE DE ÁREA DEPECUD E INSTITUCIONESEDUCATIVAS

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/571,00 5.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEL ÁMBITODE LA UGEL-JUNÍN QUEPARTICIPAN EN ELCONCURSO DE BANDAS

1,4 0.0

CURSO TALLER DE FORTALECIMIENTODE CAPACIDADES EN GESTIÓN YLIDERAZGO PEDAGÓGICO PARADIRECTORES DE LAS II.EE.

DIRECCIÓN. AGP, AGI, AGAESPECIALISTAS

3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.049,30 100.0

DIRECTORESCAPACITADOS ENGESTIÓN Y LIDERAZGOPEDAGÓGICO

1,4 0.0

CAPACITACIÓN A ADMINISTRATIVOS DELAS II.EE. DE LOS NIVELES DEEDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA.

DIRECCIÓN. JAGP ESPECIALISTAS 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/804,00 60.0ADMINISTRATIVOS DELOS TRES NIVELESCAPACITADOS

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS

60.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003116: MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALESESCOLARES DE LOSCENTROS DE EDUCACIÓNBÁSICA ESPECIAL CENTRODE RECURSOS

DIR.AREA.ADM-ABASTECIMIENTOS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.200,00 1.0

LOCAL ESCOLAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL

1,4 0.0CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LASEDE UGEL JUNÍN. DIRECCIÓN. JAGP –JAGI- JAGA 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/780,00 30.0

PERSONALADMINISTRATIVO DE LASEDE DE LA UGEL -JUNINCAPACITADOS

1,4 0.0 MONITOREO A DIRECTORES YADMINISTRATIVOS DE LAS II. EE.

DIRECCIÓN, JAGP-ESPECIALISTAS/JAGI/JAGA

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.760,00 120.0DIRECTORES YADMNISTRATIVOSMONITOREADOS

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN

40.0

3999999: SINPRODUCTO,ACCIONESCENTRALESMEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LA CALIDADDE LA EDUCACION

5000001 PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

DIR.AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/110.615,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS EN FORMAOPORTUNA

1,4

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN

0.0

ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ADIRECTORES DE LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS SOBRE LASFUNCIONES QUE CUMPLEN LOSMIEMBROS DE CONEI Y APAFA

JAGI-PLANIFICACIÓN Y DIRECTORESDE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/144,80 131.0

DIRECTORES DE LASII.EE DE LOS TRESNIVELES ACTUALIZADOSY CAPACITADOS ENCUANTO A LASFUNCIONES DE CONEI YAPAFA

1,4 0.0TALLER PARA DIRECTORES SOBREHORAS EFECTIVAS Y LECTIVAS.

JAGI-PLANIFICACIÓN Y DIRECTORESDE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/123,80 131.0

DIRECTORES DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASCAPACITADOS EN HORASEFECTIVAS Y LECTIVAS

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

20 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

Page 204: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,4 0.0CAPACITACIÓN A LOS DIRECTORES DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVASSOBRE LA CÉDULAS CENSALES

JAGI - PLANIFICACIÓN YDIRECTORES DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS.

2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/102,60 131.0

DIRECTORES DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASCAPACITADOS EN EL USODE CEDULAS CENSALES

1,4

MODERNIZAR ELSERVICIO EDUCATIVOEN LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS EN ELASPECTO DEGESTIÓNINSTITUCIONAL YADMINISTRATIVO.

0.0CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓNDEL REGLAMENTO INTERNO DE TODASLAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

JAGI-RACIONALIZACIÓN YDIRECTORES DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS.

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/120,10 131.0

DIRECTORES DEINSTITUCIONESEDUCATIVASCAPACITADOS EN LAELABORACIÓN DEL RIN

1,4 0.0

CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓNDEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DELPERSONAL EN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS POLIDOCENTESCOMPLETAS.

JAGI-RACIONALIZACIÓN YDIRECTORES DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS.

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/116,30 40.0

DIRECTORES DE I.E.POLIDOCENTESCOMPLETOSCAPACITADOS EN LAELABORACIÓN DEL CAP

1,4

MEJORAR LAATENCIÓN ALPERSONAL DOCENTEY ADMINISTRATIVO ENSITUACIÓN DECESANTÍA YJUBILACIÓN.

0.0

ACTUALIZACIÓN DEL LEGAJOPERSONAL DE DOCENTES YADMINISTRATIVOS DE LA JURISDICCIÓNDE LA UGEL- JUNÍN

JAGA-OFICINA DE ESCALAFÓN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/931,20 750.0

LEGAJOS DEL PERSONALDOCENTE YADMINISTRATIVONOMBRADOS DELÁMBITO DE LAUGEL-JUNÍNDEBIDAMENTEACTUALIZADOS

1,4 0.0

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEINFORMACIÓN ESCALAFÓN-UGEL /JUNÍN(SIESC-UGEL/ JUNÍN), CONSISTENTESEN LA DIGITACIÓN Y ESCANEADO DELLEGAJO PERSONAL.

JAGA-OFICINA DE ESCALAFÓN 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/2.227,00 1.0SISTEMA DEINFORMACIÓNIMPLEMENTADO

1,4 0.0ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO PARAASIGNACIÓN DE PERSONAL (NOMINAL) JEFATURA DE AGA 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/396,70 1.0

DOCUMENTONORMATIVO, ELABORADOACTUALIZADO YAPROBADO.

1,4 0.0

MONITOREO Y EVALUACIÓN A LASINSTITUCIONES EDUCATIVASPOLIDOCENTES A NIVEL PROVINCIALEN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

JEFATURA DEL AGA-RESPONSABLEDE LA OFICINA DE PERSONAL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/304,30 25.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEL ÁMBITODE LA UGEL- JUNÍNMONITOREADOS YEVALUADOS ENASPECTOSADMINISTRATIVOS

1,4 0.0

MEJORAR LASCONDICIONES DEFUNCIONAMIENTO DELA CAMIONETA

MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETANISSAN PIA – 733 DE LA UGEL - JUNÍN JEFATURA DEL AGA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/10.000,00 1.0

CAMIONETA CON OPTIMOFUNCIONAMIENTO PARAEL SERVICIO DE LAEDUCACIÓN

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003107: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR

DIRECCION - AGI - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.515.152,00 30.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUECUENTAN CONCONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEL II CICLODE EBR

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGOGICAS Y DEGESTION DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION

SUFICIENTEINCLUSION EN LAEDUCACION BASICA YTECNICO-PRODUCTIVA DENIÑOS, NÑAS YJOVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A29 AÑOS DE EDAD

2.0

3000574: PERSONASCON DISCAPACIDADSEVERA ACCEDEN AINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICASESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN

5003165: MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALES DELOSCENTROS DEEDUCACIÓN BASICAESPECIAL Y CENTROS DERECURSOS.

AGI-ADM-AGP-II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.156,00 100.0

% DE LOCALESACONDICIONADOS Y CONMANTENIMIENTO PARA SUFUNCIONAMIENTO ENEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL.

5004306: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DE LOSCENTROS DE EDUCACIÓNBÁSICA ESPECIAL

AGI-AGA-II.EE.-PLANILLAS. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/23.030,00 100.0

% DE PESONAS CONDISCAPACIDADSENSORIAL FÍSICA, DECOMUNICACIÓN EINTELECTUAL LEVE OMODERARA DE 3 A 29 DEEDAD QU EASISTEN A UNAINSTITUCIÓN EDUCATIVACOMUN QUE RECIBESERVICIO DE APOYO.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGOGICAS DEGESTION DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION.

FORTALECER ELDESARROLLO DE LAGESTION PEDAGGICA,ADMINISTRATIVA EINSTITUCIONAL PARAGENERAR UNSERVICIO EDUCATIVODE CALIDAD.

9.0

3999999 : SINPRODUCTOACCIONESCENTRALES

5000001: PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

DIR.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/111.949,00 100.0 % DE ACCIONESCUMPLIDAS

CAPACITACIÓN SOBRE SUS FUNCIONESA LOS MIEMBROS DE APAFAS Y CONEISDE LAS II.EE. DE LOS TRES NIVELES

RACIONALIZADOR-DIR.-AGI-AGA--PP.FF 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/400,00 250.0

MIEMBROS DE APAFAS YCONEIS DE LAS II.EE.CAPACITADOS EN SUSFUNCIONES

CAPACITACIÓN A LOS DIRECTORESSOBRE LA ELABORACIÓN DEDOCUMENTOS DE GESTIÓN (PEI, PAT,RI)

RACIONALIZADOR-DIR.-AGI-AGA--PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 150.0

DIRECTORESCAPACITADOS SOBREELABORACIÓN DEDOCUMENTOS DEGESTIÓN

TALLER DE CAPACITACIÓN A LOSDIRECTORES DE LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS SOBRE ESTADÍSTICA ONLINE: CENSO 2014.

ESTADISTICO- DIR.-AGI-AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/134,00 250.0

DIRECTORES Y/ORESPONSABLES, DE LASII.EE. CAPACITADOS ENEL LLENADO DE LASCÉDULAS ESTADÍSTICAS.

SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LOSDIRECTORES DE LAS II.EE. DE LOSDIFERENTES NIVELES Y MODALIDADESEN EL MANEJO DE LOS DOCUMENTOSDE GESTIÓN.

RACIONALIZADOR-PLANIFICADOR-ESTADISTICO-DIR-AGI- 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/855,00 250.0

DIRECTORES DE LASII.EE. PÚBLICAS YPRIVADAS,SUPERVISADOS YMONITOREADOS QUECUMPLEN CON LAELABORACIÓN YEJECUCIÓN DEDOCUMENTOS DEGESTIÓN.

ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEGESTIÓN (RIN, MOF, PAT, MAPRO) DE LAUGEL – CHUPACA.

RACIONALIZACIÓN-DIR-AGI 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/472,00 4.0DOCUMENTOSACTUALIZADOS YAPROBADOS

ELABORACIÓN, APROBACIÓN YEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL

PLANIFICADOR-DIR-AGI 6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/497,00 6.0

DOCUMENTOSELABORADOS,APROBADOS YEVALUADOS

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTETÉCNICO DE AMPLIACIÓN DECOBERTURA EN EDUCACIÓN INICIALDEL AMBITO DE LA UGEL

PLANIFICADOR-DIR-AGI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/100,00 100.0% EXPEDIENTESAPROBADOS.

INFORME CONSOLIDADO DE LASHORAS EFECTIVAS, LECTIVAS DE LOSDIFERENTES NIVELES Y MODALIDADESY CONTROL DE ASISTENCIA DE 1ER Y2DO GRADO.

PLANIFICADOR-DIR-AGI 9.0 3.0 0.0 3.0 3.0 S/160,00 9.0INFORMESCONSOLIDADOS YPRESENTADOS

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

DIR-AGI-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.597,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓNSUPERIOR

AGP -AGA-II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/418.921,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

CELEBRACIÓN DEL 82° ANIVERSARIODE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERÚ.

DIR-AGP-AGA-II.EE.PP.FF-GOB.LOCAL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/250,00 57.0

II.EE. DEL NIVEL INICIAL YPRONOEIS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE EN LASACTIVIDADES DELANIVERSARIO DEL NIVELINICIAL.

IX FESTIVAL DE TEATRO "EL RETOÑITO" AGP INIC-DIR- AGA II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/238,00 83.0

II.EE. DEL NIVEL INICIAL YPRONOEIS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.

TALLER DE CAPACITACIÓN TÉCNICOPEDAGÓGICO Y PRODUCTIVO CONENFOQUE AMBIENTAL

DIR-AGP PRI-ADM-II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/820,00 79.0

II.EE BRINDAN A LOSALUMNOS APRENDIZAJES{UTILES PARA SU VIDACOTIDIANA.

TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTEEN EL USO DE LAPTOP Y ROBÓTICAEDUCATIVA.

DIR-AGP PRIM-ADM-II.EE. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/320,00 160.0

DOCENTESCAPACITADOSEN USO DELAPTOPS Y ROBOTICAEDUCATIVA.

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTESDEL 2DO GRADO DE PRIMARIA. DIR-AGP PRIM-ADM.II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 60.0

II.EE. DEL 2° GRADOEVALUADAS ENCOMUNICACIÓN YMATEMÁTICA.

TALLER DE CAPACITACIÓN A LOSRESPONSABLES EN EL USO DE LASTICS.

DIR-AGP-ESPECIALISTASSECUNDARIA-II.EE-PP.FF

2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/250,00 160.0DOCENTESCAPACITADOS EN EL USODE LAS TICS.

XXX CONCURSO REGIONAL DECOMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DETEXTOS 2014.

ESP.SEC-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/297,00 160.0DOCENTESCAPACITADOS EN EL USODE LAS TICS.

VI OLIMPIADA REGIONAL DE LECTURASLITERARIAS 2014.

ESP.SEC.-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/175,00 108.0

ESTUDIANTESCOMPRENDEN TEXTOSLITERARIOS DEDIFERENTES AUTORES,HACIENDO USO DEDIVERSAS ESTRATEGIASDE COMPRENSIÓN, PARAAPLICARLO DE FORMAORAL Y ESCRITA ENDIFERENTESCONTEXTOS.

CONCURSO DE NARRATIVA Y ENSAYO"JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" ESP.SEC.-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/220,00 200.0

ESTUDIANTES QUEELABORAN TEXTOSORALES Y ESCRITOS ENLENGUA ORIGINARIA Y/OCASTELLANA A PARTIRDE LA OBRA DE JOSÉMARÍA ARGUEDAS.

XI OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DEMATEMÁTICA (ONEM)-2014.

ESP.SEC.-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/450,00 45.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEL NIVELDE EDUCACIÓNSECUNDARIA PÚBLICAS YPRIVADAS DEL ÁMBITODE LA UGEL-CHUPACAPARTICIPAN ANTIVAMENTEEN LA 2DA Y 3ERA. ETAPADE LA (ONEM).

X EVALUACIÓN DE MEDICIÓN DERENDIMIENTO ACADÉMICO.

ESP.SEC.-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/585,00 500.0

ESTUDIANTES DEL 1° Y 5°DE SECUNDARIA DE II.EE.PÚBLICAS Y PRIVADASFOCALIZADAS,EVALUADOS ENRENDIMIENTOACADÉMICO.

XVI FERIA DE PROYECTOSTECNOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS 2014.

ESP.SEC.-DIR-AGP-II.EE-PP.FF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 S/300,00 37.0 II.EE. QUE PARTICIPANACTIVAMENTE.

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARESNACIONALES 2014 -DIR-AGP-ESP.PECUD-II.EE 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/230,00 131.0

II.EE. DEL NIVEL PRIMARIAY SECUNDARIA QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.

JUEGOS FLORALES ESCOLARESNACIONALES 2014 DIR-AGP-ESP.PECUD-II.EE 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/274,00 131.0

II.EE. DEL NIVEL PRIMARIAY SECUNDARIA QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.

CONCURSO DE BANDA ESCOLARESDEL NIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO-2014

DIIR-AGP-ESP.PECUD-II.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/248,00 17.0

II.EE. DEL ÁMBITO DE LAUGEL CHUPACAPARTICIPANACTIVAMENTE.

CAMPAÑA POR EL BUEN INICIO DEL AÑOESCOLAR. DIR-AGP-AGA-II.EE-PP.FF-GOB. LOC 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/646,00 163.0

II.EE. CON ALUMNOSPRESENTES DESDE ELPRIMER DIA DE CLASES.

JORNADAS DE REFLEXIÒN Y PLAN DETRABAJO PARA MEJORA DEAPRENDIZAJES.

DIR-AGP-AGA-II.EE-PP.FF-GOB. LOC 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/400,00 163.0

II.EE. QUE PARTICIPAN ENLA JORNADA DEREFLEXIÒN PARA DEFINIRMETAS.

FORTALECIMIENTO DE LAS REDESEDUCATIVAS.

DIR-AGP-ADM-II.EE-PP.FF-GOB. LOC 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/432,00 15.0REDES EDUCATIVASASESORADOS YFORTALECIDAS

CELEBRACIÓN DEL PRIMER YSEGUNDO DIA DEL LOGRO.

DIR-AGP-ADM-II.EE-PP.FF-GOB. LOC 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/820,00 163.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPRESENTANRESULTADOSPEDAGÓGICOS EN EL DÍADEL

XXIV FERIA ESCOLAR NACIONAL DECIENCIA Y TECNOLOGÍA DIR-AGP-AGA-II.EE-PP.FF-GOB. LOC 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/450,00 38.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE.

SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ADIRECTORES Y DOCENTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOSTRES NIVELES.

DIR-AGP-AGA-II.EE-PP.FF-GOB. LOC 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/2.850,00 500.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONDIRECTORES YDOCENTESSUPERVISADOS YMONITOREADOS EN ELASPECTO PEDAGÓGICO.

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAJEFATURA DEL ÁREA DE GESTIÓNPEDAGÓGICA.

DIR-AGP-ADM-II.EE-PP.FF 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.758,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMETE

TALLER DE ACTUALIZACIÓN DOCENTEEN GESTIÓN PEDAGOGICA

INICIAL´´ PRIMARIA,SECUNDARIA,DIR,AGP,ADM,II.EE. 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/2.653,00 500.0

DIRECTORES YDOCENTES DE LOSTRES NIVELESACTUALIZADOS EN ELMANEJO DE LAPROGRAMACIÓNCURRICULAR

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DESECRETARIA DE DIRECCIÓN

DIR,SEC-DIR, ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.054,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN

40.0

MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA

3999999 : SIN PRODUCTO.DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

DIRECCION-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.766,00 100.0

% DE ACTIVIDADES DELÁREA DE GESTIÓNINSTITUCIONALCUMPLIDAS EN FORMAOPORTUNA

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LA

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN

40.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS

CAPACITACIÓN EN LA UTILIZACIÓN DELPRESUPUESTO PARAREQUERIMIENTOS DE PLAZAS EN LASII.EE. DEL AMBITO JURISDICCIONALUGEL JAUJA

DIRECCION-AGI-AGA-ABAST. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/206,00 200.0

DIRECTORES DE LOSNIVELES DE EDUCACIÓNINICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIACAPACITADOS,ACTUALIZADOS EN ELUSO OPTIMO DEL

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22 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

SOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

PRESUPUESTO

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

SUFICIENTEINCLUSIÓN EN LAEDUCACIÓN BÁSICA YTÉCNICO-PRODUCTIVA DENIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A29 AÑOS DE EDAD

2.0

3000574. PERSONASCON DISCAPACIDADSEVERA ACCEDEN AINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICASESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN

5.004306. CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DE CENTROSDE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL

AGI-ADM-AGP-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/76.747,00 4.0

PERSONAS CONDISCAPACIDADSENSORIAL, FÍSICA, DECOMUNICACIÓN EINTELECTUAL LEVE OMODERADA DE 3 A 29AÑOS DE EDAD QUEASISTEN A UNAINSTITUCIÓN EDUCATIVACOMÚN QUE RECIBESERVICIO DE APOYO

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN

40.0

3999999: SINPRODUCTOACCIONESCENTRALESMEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LA CALIDADDE LA EDUCACION

5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓNSUPERIOR

AGP-DIRECCION-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/298.806,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS EN FORMAOPORTUNA

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

12.0

3999999 : SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES-MEJORAR LACALIDAD DER LOSSERVICIOS PARARELEVAR LA CALIDADDE LA EDUCACIÓN

5000001 PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO AGI - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/63.062,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS

DESARROLLO DECAPACIDADES A LOSMIEMBROS DE LOSCONEIS Y APAFAS DELAS II.EE. .

TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LOSMIEMBROS DE LOS CONEIS Y APAFAS ,DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVASSOBRE SUS FUNCIONES A CUMPLIR

AGI - AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/400,00 300.0

MIEMBROS DEL CONEIS YAPAFAS CAPACITADOS YDESEMPEÑANDO LASFUNCIONES INHERENTESAL CARGO

AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN EN LOSTRES NIVELES DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR.

ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES DE LAEDUCACIÓN BÁSICA REGULAR LOSSERVICIOS DE UNA EDUCACIÓNGRATUITA

AGI - AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/400,00 365.0

PLAZAS DOCENTES ENLAS INSTITUCIONESEDUCATIVASFINANCIADAS

GESTIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOSPARA LA GENERACIÓN DE PLAZASDOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL

AGI-II.EE-MUNIC-DREJ-MINEDU 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 74.0EXPEDIENTES TÉCNICOSELABORADOS YAPROBADOS

DESARROLLO DECAPACIDADES A LOSDIRECTORES DE LASII.EE. EN GESTIÓNEDUCATIVA

CURSO TALLER SOBRE GESTIÓNEDUCATIVA PARA EL PERSONALDIRECTIVO DE LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS.

AGI - AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.700,00 300.0DIRECTORESCAPACITADOS ENGESTIÓN EDUCATIVA

FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPARA LOSRESPONSABLES DELAS UNIDADES DECOSTEO

TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LOSRESPONSABLES DE LAS UNIDADES DECOSTEO

AGI - AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/500,00 13.0

RESPONSABLES DE LASUNIDADES DE COSTEOCAPACITADOSCUMPLIENDO SUFUNCIÓN

FORTALECIMIENTODE LA GESTIÓNEDUCATIVA

MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL A LAS II.EE.

AGI - AGA 4.0 0.0 1.0 2.0 1.0 S/3.500,00 100.0

INSTITUCIONESEDUCATIVASSUPERVISADAS QUEDESARROLLAN SUGESTIÓN CON LOSINSTRUMENTOSACTUALIZADOS

DESARROLLO DECAPACIDADES YACTIVIDADESDENTRO Y FUERADEL ÁREA

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

AGI - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.100,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS DEL NIVELINICIAL

2.0 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓNSUPERIOR

AGP - AGA II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/51.819,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO YFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES DELAS DOCENTES DELNIVEL INICIAL

CAPACITACIÓN A LAS DOCENTES DELNIVEL INICIAL SOBRE LAS RUTAS DEAPRENDIZAJE

AGP INI - AGA II.EE. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/800,00 190.0

DOCENTESCAPACITADAS ADESARROLLAR SUTRABAJO PEDAGÓGICO

FORTALECER LASCAPACIDADES DELOS DOCENTES ENLA ELABORACIÓN DEMATERIAL DIDÁCTICO

IV FESTIVAL DE MATERIAL DIDÁCTICOEN EL NIVEL INICIAL AGP INI - AGA II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/350,00 144.0

DOCENTESPARTICIPANTES QUEEXPONEN SU TRABAJOS

DIFUNDIR LAIMPORTANCIA DE LAEDUCACIÓN INICIALEN LA FORMACIÓNDE LOS NIÑOS Y (AS)DESDE LA PRIMERAINFANCIA

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAEDUCACIÓN INICIAL.

AGP INI - AGA II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/500,00 144.0

DOCENTES QUEDIFUNDEN LAIMPORTANCIA DEL NIVELINICIAL.

PARTICIPACIÓNACTIVA DE LOSACTORESEDUCATIVOS PARADESARROLLAR LASHABILIDADES DEEXPRESIÓNARTÍSTICA,CORPORAL YCOMUNICATIVA

IV FESTIVAL DE DECLAMACIÓN DEPOESÍAS DE NIÑOS DEL NIVEL INICIAL

AGP INI - AGA II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 144.0II.EE. PARTICIPANTESQUE DEMUESTRANHABILIDADES ARTÍSTICAS

DIFUNDIR LAIMPORTANCIA DE LAEDUCACIÓN INICIALEN LA FORMACIÓNDE LOS NIÑOS Y (AS)DESDE LA PRIMERAINFANCIA

CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DELOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOSDEL NIVEL INICIAL ( PRONOEIS)

AGP INI - AGA II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 58.0

PRONOEIS DIFUNDEN LAIMPORTANCIA DE LAEDUCACIÓN NOESCOLARIZADA

COMPROMETER LAPARTICIPACIÓN DELOS MIEMBROS DELA COMUNIDADEDUCATIVA Y DE LASAUTORIDADES

VIII FESTIVAL DE TEATRO "ELRETOÑITO" PARA NIÑOS DEL NIVELINICIAL

AGP INI - AGA II.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 144.0II.EE. PARTICIPANTES YNIÑOS CON HABILIDADESTEATRALES

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

23 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

COMPROMETER LAPARTICIPACIÓN DELOS MIEMBROS DELA COMUNIDADEDUCATIVA Y DE LASAUTORIDADES

FESTIVAL DE DAMA Y AJEDREZ AGP INI - AGA II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 144.0

II.EE. PARTICIPANTESESTIMULANDO A LOSNIÑOS SUS HABILIDADESMATEMÁTICAS

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA

2.0

DESARROLLAR LASCAPACIDADES DELOS DOCENTES ENLA ELABORACIÓN DEMATERIALEDUCATIVO.

VII CONCURSO DE MATERIALESEDUCATIVOS DE DOCENTES DEL NIVELPRIMARIO

AGP PRI - AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 270.0

DOCENTESINNOVADORES YCREATIVOS EN MATERIALEDUCATIVO

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LASCOMPETENCIAS ENEL NIVEL PRIMARIACON LAPARTICIPACIÓNACTIVA DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS

VII CONCURSO PROVINCIAL DECOMPRENSIÓN LECTORA NIVELPRIMARIO

AGP PRI - AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 150.0

II.EE. PARTICIPANTESACTIVAMENTE EN ELLOGRO DECAPACIDADESEDUCATIVAS

RESCATAR LACULTURALANCESTRAL DENUESTRA PROVINCIAY SUS DISTRITOS,TENIENDO ENCUENTA LOSVALORES EIDENTIDAD NACIONAL

III OLIMPIADA DE JUEGOSTRADICIONALES (ARAWAK) AGP PRI - AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/400,00 150.0

II.EE Y DOCENTESBILINGÜES RESCATANDOLA CULTURA LOSVALORES E IDENTIDADNACIONAL

FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS DELOS DOCENTES DEEBR.

SEMINARIO Y TALLERES DEASESORAMIENTO Y FORTALECIMIENTODE LAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS

AGP PRI - AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.700,00 780.0

DOCENTESACTUALIZADOS ENCAPACIDADESPEDAGÓGICAS

POTENCIAR EL NIVELDE LOGRO DE LASCAPACIDADES DELÁREA CURRICULARDE MATEMÁTICA

V OLIMPIADA PROVINCIAL DEMATEMÁTICA

AGP PRI - AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/400,00 250.0

II.EE Y ALUMNOSPARTICIPANTES EN ELLOGRO DECAPACIDADESMATEMÁTICAS

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y LAEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LOSNIÑOS DEL NIVELINICIAL, ELEVAR ELNIVEL DE LOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA YMEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR

2.0REALIZAR ACCIONESDE ASISTENCIATÉCNICA INSITU

SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ADOCENTES DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIAY SECUNDARIA

AGP INI-PRI-SEC AGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/10.000,00 200.0

II.EE. Y DOCENTESSUPERVISADAS,MONITOREADAS EN ELPROCESO DEPLANIFICACIÓNCURRICULAR

FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS DELOS DOCENTES DEEBR.

TALLER DE FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES PEDAGÓGICAS PARADOCENTES DE INICIAL , PRIMARIA YSECUNDARIA

AGP INI-PRI-SEC AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/15.000,00 485.0

DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS PARA ELDESARROLLOEDUCATIVO 2014 ENGESTIÓN PEDAGÓGICO

1,

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y LAEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR

2.0

DEMOSTRAR LAPARTICIPACIÓNACTIVA DE LOSMIEMBROS DE LACOMUNIDADEDUCATIVA ENHABILIDADES YCOMPETENCIASCOMUNICATIVAS

XXX CONCURSO REGIONAL DECOMPRENSIÓN LECTORA YPRODUCCIÓN DE TEXTOS

AGP SEC AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/700,00 260.0

II.EE Y ALUMNOSPARTICIPANTESDEMOSTRANDO SUSHABILIDADESCOMUNICATIVAS

EJECUCIÓN DEEVENTOS DEFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES DETECNOLOGÍA EINFORMÁTICA

TALLER Y REUNIÓN DE COORDINACIÓNTECNOLOGÍA E INFORMÁTICA CONDIRECTORES DE LAS II.EE. DE LOSTRES NIVELES

AGP INI-PRI-SEC AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 446.0

DIRECTORESCAPACITADOS EIMPLEMENTADOS ENTECNOLOGÍA EINFORMÁTICA

PRIORIZAR LAREALIDADPLURICULTURAL YMULTILINGÜE DE LASELVA CENTRAL

IV JUEGOS FLORALES MAGISTERIALES AGP SEC AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 1600.0

DOCENTES CONCAPACIDADESCREATIVAS, LITERARIAS YDRAMÁTICAS

EXPONERORALMENTE O PORESCRITO LAINVESTIGACIÓNCIENTÍFICA DE LOSNIÑOS Y JÓVENES

CELEBRACIÓN DE LA FERIA ESCOLARNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGP INI- PRI- SEC AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/500,00 180.0

ESTUDIANTESINVESTIGADORES YEXPOSITORES EN LASTIC.

FORTALECER EL USODE ESTRATEGIASPARA LOGRARCAPACIDADES DEMATEMÁTICA

OLIMPIADA DE MATEMÁTICA 2° FASE Y 3°FASE

AGP SEC AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/300,00 650.0

ESTUDIANTESEVALUADOS ENCOMPETENCIASMATEMÁTICAS

CONSTATAR EL BUENINICIO DEL AÑOESCOLAR CON LASACCIONESPROGRAMADAS,DENTRO DEL ÁMBITODE LA PROVINCIA

I MONITOREO DE ACCIONES PARA ELBUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN ELMARCO DE LA MOVILIZACIÓN POR LAMEJORA DE LOS APRENDIZAJES

AGP –INI PRI SEC AGA - AGI 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/750,00 300.0II.EE ACONDICIONADAS YSEGURAS PARA EL BUENINICIO DEL AÑO ESCOLAR

ANALIZAR YPROPONER METAS,COMPROMISOS YESTRATEGIAS PARALA MEJORA DE LOSAPRENDIZAJES

PRIMER HITO : JORNADA DE REFLEXIÓN AGP INI PRI SEC AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 446.0

DOCENTES CAPACES ENLA ELABORACIÓN YCUMPLIMIENTO DE LASMETAS ASIGNADAS

BRINDAR A LOSESTUDIANTES UNAEDUCACIÓNINTEGRAL,CONSIDERANDO QUEEL DEPORTE ES UNAACTIVIDADFUNDAMENTAL PARAEL DESARROLLOINTEGRAL DE LAPERSONA

JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOSESCOLARES 2014

APECUD- AGA - AGP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.500,00 600.0

II.EE. Y ALUMNOSDESTACADOS EN LASDIFERENTES DISCIPLINASDEPORTIVAS

ALCANZAR A LOSDOCENTES YDIRECTORESESTRATEGIASMETODOLÓGICASPARA MEJORAR LACALIDAD DE LOSAPRENDIZAJES Y ELBUEN DESEMPEÑODE LOS DOCENTES

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBREDIVERSIFICACIÓN CURRICULAR YESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

AGA - AGP-- CEBAS 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/1.000,00 39.0

DOCENTES YDIRECTORESPARTICIPANTESCAPACITADOS ENMETODOLOGÍAEDUCATIVA

REVALORAR,ORGANIZARACTIVIDADES QUEPERMITANRECONOCER LAIMPORTANCIA DE LOSCEBAS

ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓNBÁSICA ALTERNATIVA AGA - AGP-- CEBAS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 10.0

II.EE, DOCENTES YALUMNADOREVALORANDO LAIMPORTANCIA DE LAEDUCACIÓN BASICAALTERNATIVA

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24 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

ORGANIZARACTIVIDADES CON LACOMUNIDADEDUCATIVA DE LOSCETPROS,RECORDANDO LASEMANA NACIONALDEL ESTUDIANTEADULTO

SEMANA NACIONAL DEL ESTUDIANTEADULTO Y DÍA INTERNACIONAL DE LAALFABETIZACIÓN

AGA - AGP-- CEBAS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 2.0

CETPROSPARTICIPANTES EN LASACTIVIDADES POR LASEMANA DELESTUDIANTE ADULTO

COORDINARACTIVIDADES ANUAL

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEDIRECCIÓN DIR- AGA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/800,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS

1,4

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

12.0 5000003 GESTIÓN ADMIISTRATIVA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.003.375,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS

FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPARA EL PERSONALADMINISTRATIVO DELA UGEL

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE ELCONTENIDO DEL MOF PARA ELPERSONAL DE LA UGEL

DIR- AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/500,00 70.0

TRABAJADORESCAPACITADOS PARACUMPLIR CON SUSFUNCIONES DEACUERDO AL MOF

MANTENIMIENTO DELOS SERVIDORES DEDATOSINFORMÁTICOS DE LAUGEL

MANTENIMIENTO DE SERVIDORES EIMPRESORA MATRICIAL PRINTRONIX DELA UGEL

INF - AGA-DIR 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/4.000,00 3.0EQUIPOS INFORMÁTICOSFUNCIONANDO ENÓPTIMAS CONDICIONES

MANTENER EL BUENESTADO LOSSERVIDORES DEDATOSINFORMÁTICOS Y SUBUENFUNCIONAMIENTO

RECONFIGURACIÓN DE SERVIDORESDE DATOS INFORMÁTICOS INSTALADOSEN LA UGEL

INF - AGA-DIR 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/18.000,00 3.0

SERVIDORES DE DATOSINFORMÁTICOS ENÓPTIMAS CONDICIONES YMEJOR DISTRIBUCIÓN DELA LÍNEA INTERNETDENTRO DE LA UGEL

ACTUALIZACIÓN YRAPIDEZ DE LAELABORACIÓN YAPROBACIÓN DERESOLUCIONES

INSTALACIÓN Y DESARROLLO DELSOFTWARE DEL APLICATIVOADMINISTRATIVO R.D. DE LA UGEL -SATIPO

SEC. GRL- DIR- AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.700,00 8.0

EQUIPOS INSTALADOSCON EL SOFTWAREAPLICATIVOFUNCIONANDO

FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPARA EL PERSONALADMINISTRATIVO DELA UGEL

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOSTECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS

AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/5.000,00 2.0 COMPUTADORASFUNCIONANDO

FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPARA EL PERSONALADMINISTRATIVO DELA UGEL

TALLER DE CAPACITACIÓN PARAFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESPARA EL MANEJO DE SIMI 3.5

DIR- AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/500,00 1000.0DOCENTES YDIRECTORESCAPACITADOS

1,4

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

MEJORAR LAFORMACIÓNEDUCATIVA PARAJÓVENES Y ADULTOSCONSIDERANDO SUDESARROLLOPERSONAL LASOPORTUNIDADESLABORALES YSOCIALES QUE LEOFRECE SUENTORNO

2.03999999: SINPRODUCTO APNOP9002

5000661:DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA AGI-AGA-AGP-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/279.916,00 100.0

% DE HORAS CUMPLIDASEN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS

5000681:DESARROLLO DE CICLOAVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA

AGI-AGA-AGP-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/383.644,00 100.0% DE HORAS CUMPLIDASEN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS

5000683:DESARROLLO DE CICLOINTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA

AGI-AGA-AGP-II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/543.798,00 100.0% DE HORAS CUMPLIDASEN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS

5000991: OBLIGACIONESPREVISIONALES

REMU - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.407.026,00 2000.0 CESANTES Y JUBILADOSATENDIDOS

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

POBLACIÓN CONMEDIOS DE VIDAMENOSVULNERABLES ANTELA OCURRENCIA DEAMENAZASNATURALES: ELFENÓMENO, ELNIÑO,LLUVIAINTENSAS EINUNDACIONES,HELADAS, FRIAJES YSISMO

2.0

3000564 SERVICIOSDE SALUD CONCAPACIDADESCOMPLEMENTARIASPARA LA ATENCIÓNFRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

0077939: ATENCIÓN DESALUD Y MOVILIZACIÓN DEBRIGADAS FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRESMULTIDISTRITAL

DREJ AGA AGP AGI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/59.932,00 1006.0

ESTUDIANTES CONATENCIÓN DE BRIGADASFRENTE A LASEMERGENCIAS

1,4

FORTALECER ELPROCESO DEDESENTRALIZACIÓNDE LA GESTIÓNPÚBLICA REGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA,PARA ELDESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ORGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNIN.

FORTALECER ELPROCESO DEDESENTRALIZACIÓNDE LA GESTIÓNPÚBLICA REGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA,PARA ELDESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ORGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNIN.

9.0 5000003: GESTIONADMINISTRATIVA

5000003: GESTION ADMINISTRATIVA DIR-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/111.088,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

ACTUALIZACION A DIRECTORES SOBRELOS ALCANCES DE LA DIRECTIVA Nº047-MANEJO DEL SOFTWARE 3.5. DEBIENES PATRIMONIALES.

ADM-BIENES PATRIMONIALES-DIR-II.EE.

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/169,00 163.0DIRECTORESCAPACITADOS EN ELMANEJO DEL SIMI.

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOSTERRENOS DE LAS II.EE. INFRAEST-DIR-AGA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/728,00 100.0 % DE II.EE. SANEADOS.

CAPACITACIÓN A DIRECTORES EN ELMANEJO DEL LIBRO CAJA DE LOSRECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS EN LA II.EE. Y APAFAS.

AGA-DIR 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/319,00 200.0

DIRECTORES Y APAFASCAPACITADOS EN ELBUEN USO DE LOSRECURSOS PROPIOS.

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELAREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

DIR-ADM-ABAS-INFRAT-ALMC-PLANI-BIENPATR-PERS-BINESOC

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/52.477,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEASESORIA JURIDICA DIR-ASESJURIDICA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.962,00 100.0

% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓNSECRETARIA GENERAL DIR-SEC GEN-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/810,00 100.0

% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

3999999: SINPRODUCTO APNOP9002

5000661 DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN LABORAL TÉCNICA AGP -AGI- ESP 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/305.479,00 100.0

% DE HORAS LECTIVASCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

1,

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOS

FAVORECER LAFORMACIÓNCORPORAL Y MOTRIZA TRAVÉS DE LAEDUCACIÓN FÍSICA

2.0

FOMENTAR EINVOLUCRAR A LOSDOCENTES, PADRESDE FAMILIA Y NIÑOSPARA ELDESARROLLO DE LAPSICOMOTRICIDAD ATRAVÉS DE MINI

MINI OLIMPIADA DE NIÑOS AGP AGA INICIAL 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 S/53,56 110.0II.EE PARTICIPANTES ENLAS MINI OLIMPIADAS DENIÑOS

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

25 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

DOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y EFICACIADE LA EDUCACIÓN

OLIMPIADAS.

1,

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

PROMOVER YFACILITAR LAPARTICIPACIÓN DELAS FAMILIA EN ELDESARROLLO DE LASACCIONESDESTINADAS ALCUIDADO YEDUCACIÓN DE SUSHIJOS.

2.0

INVOLUCRAR A LOSPADRES DE FAMILIAEN LA BUENAFORMACIÓNINTEGRAL DE LOSNIÑOS A TRAVÉS DEESCUELA DEPADRES.

ESCUELA PARA PADRESDE FAMILIA DEL NIVELINICIAL.

AGP AGA INICIAL 0.4 0.0 0.2 0.1 0.1 S/92,63 110.0II.EE DESARROLLANDOESCUELA PARA PADRESDE FAMILIA.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

ELEVAR LOS NIVELESEDUCATIVOS YAMPLIAR LACOBERTURA DE LOSSERVICIOS DELSECTOR EDUCACIÓNEN LOS PRONOEIS

2.0

FORTALECERCAPACIDADES ENLAS PROMOTORASCOMUNITARIAS ENTEMAS DEESTRATEGIASEDUCATIVAS EN ELNIVEL INICIAL.

TALLER DIRIGIDO APROMOTORASCOMUNITARIAS SOBRETEMAS DE ESTRATEGIASEDUCATIVAS EN EL NIVELINICIAL.

A GA AGP INICIAL 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/84,40 22.0

PROMOTORASCAPACITADAS EN TEMASDE ESTRATEGIASEDUCATIVAS EN EL NIVELINICIAL.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

DESARROLLAR LACAPACIDAD DEEXPRESIÓN YCOMUNICACIÓN ATRAVÉS DE LOSDISTINTOSLENGUAJES,VERBALES Y NOVERBALES: ELMOVIMIENTO, LAMÚSICA, LAEXPRESIÓN PLÁSTICAY LA LITERATURA.

2.0

ESTIMULAR LASENSIBILIDAD Y LAEXPRESIÓNARTÍSTICA, LITERARIAY COMUNICATIVA DELOS NIÑOS A TRAVÉSDE FESTIVAL DETEATRO.

X FESTIVAL DE TEATRO “ELRETOÑITO” PARA NIÑOSDE LAS II.EE.

AGP AGA INICIAL 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/64,34 110.0I.E. PARTICIPANTES EN ELFESTIVAL DE TEATRO

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS.

2.0

FOMENTO DEDIVERSASACTIVIDADES ENMERITO ALCONOCIMIENTO DELA IMPORTANCIA DELA EDUCACIÓNINICIAL.

CELEBRACIÓN DEL 83°ANIVERSARIO DE LAEDUCACIÓN INICIAL EN ELPERÚ.

AGA AGP INICIAL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/69,61 110.0

II.EE. PARTICIPANTES DELLA CELEBRACIÓN DE LASEMANA DE LAEDUCACIÓN INICIAL

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

PROMOVER YDESARROLLAR EN LASOCIEDAD CIVIL Y ENLAS INSTITUCIONESUNA CULTURA DEDERECHOS DE LOSNIÑOS YADOLESCENTES.

2.0

CONOCER YRESPETAR LOSDERECHOS DEL NIÑOY ADOLESCENTE ATRAVÉS DEACTIVIDADES ENMERITO A LACELEBRACIÓN DE LASEMANA NACIONALDE LOS DERECHOSDEL NIÑO YADOLESCENTES.

CELEBRACIÓN DE LASEMANA NACIONAL DE LOSDERECHOS DEL NIÑO YADOLESCENTE.

AGA AGP INICIAL 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/73,68 132.0

II.EE. DEL NIVEL INICIAL YPRONOEISPARTICIPANTES EN LACELEBRACIÓN DE LOSDERECHOS DEL NIÑO.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

GARANTIZAR UNAMBIENTE ADECUADOY BUEN USO DEMATERIALESEDUCATIVOS PARA ELAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES EN LASII. EE. DEL NIVELPRIMARIA.

2.0

FOMENTAR EL BUENUSO DE LOSMATERIALESEDUCATIVOS EN LASAULAS DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DELNIVEL PRIMARIO.

CONCURSO DEMATERIALES EDUCATIVOS

AGP-PRIMARIA II. EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/80,54 162.0

II. EE., CON RECURSOS YMATERIALES DIDÁCTICOSQUE GENERANAPRENDIZAJESSIGNIFICATIVAS

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

CONTRIBUIR ALDESARROLLO DE LASCAPACIDADES DERESOLUCIÓN DEPROBLEMAS DE LOSESTUDIANTES EN ELÁREA DE LÓGICOMATEMÁTICO YCOMUNICACIÓN.

2.0

FORTALECIMIENTODE CAPACIDADES DELOS ESTUDIANTESDEL NIVEL PRIMARIOPARA LA MEJORA DELAS CAPACIDADESEN EL ÁREA LÓGICOMATEMÁTICO YCOMUNICACIÓN.

APLICACIÓN DE LOS KITSDE EVALUACIÓN DEMATEMÁTICA YCOMUNICACIÓN.

AGP PRIMARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/423,70 162.0

II.EE. DEL 2º GRADO DEEDUCACIÓN PRIMARIA Y4º DE EDUCACIÓNINTERCULTURALBILINGÜE PARTICIPAN ENLA EVALUACIÓN DEL KIT.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

FORTALECER YAMPLIAR LAORGANIZACIÓN YREORGANIZACIÓN DELAS REDESEDUCATIVAS PARAMEJORAR ELDESEMPEÑODOCENTE Y DEGESTIÓN.

2.0

FORTALECER YAMPLIAR LAORGANIZACIÓN YREORGANIZACIÓN DELAS REDESEDUCATIVAS PARAMEJORAS ELDESEMPEÑODOCENTE Y DEGESTIÓN

FORTALECIMIENTO DE LASREDES EDUCATIVAS

AGP II.EE. REDES 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/157,00 18.0

REDES EDUCATIVASFORTALECIDAS PARA ELLOGRO DEAPRENDIZAJES DE LOSESTUDIANTES.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

BRINDARACOMPAÑAMIENTO YASESORAMIENTOPEDAGÓGICO A LOSDOCENTES DE AULAQUE TIENEN A SUCARGO AESTUDIANTES DEL IIICICLO DE EBR.

2.0

UNIVERSALIZAR ELACCESO Y LAMEJORA DE LACALIDAD EL SERVICIOEDUCATIVO A TODOSLOS NIÑOS DEL NIVELPRIMARIO

MONITOREO YASESORAMIENTOPEDAGÓGICO DEL NIVELPRIMARIA

AGP PRIMARIA 162.0 0.0 54.0 54.0 54.0 S/118,35 162.0

DIRECTORES YDOCENTESMONITOREADOS YASESORADOS EN LAGESTIÓN Y LOGROS DEAPRENDIZAJE.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

DESARROLLAR LACAPACIDAD DEEXPRESIÓN YCOMUNICACIÓN ATRAVÉS DE LOSDISTINTOSLENGUAJESVERBALES Y NOVERBALES: ELMOVIMIENTO, LAMÚSICA, LAEXPRESIÓN PLÁSTICAY LA LITERATURA

2.0

PROMOVER EN LOSESTUDIANTES LAPRACTICA DELTEATRO COMO UNAFORMA DEDESENVOLVIMIENTOY CRECIMIENTOPERSONAL.

FESTIVAL DE TEATROESCOLAR “PACO YUNQUE” AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/47,38 162.0

II.EE. CON NIÑOS Y NIÑASQUE EXPRESAN SUSTALENTOS A TRAVÉS DELTEATRO.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

PROMOVER YDIFUNDIR EN LACOMUNIDAD ENGENERAL, LA TAREADESPLEGADA PORLAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS ATRAVÉS DE LASEXPOSICIONES DELOS TRABAJOS DESUS DIFERENTESESPECIALIDADES ENLA PRODUCCIÓN DEBIENES Y SERVICIOS.

2.0

PROMOVER YDIFUNDIRACTIVIDADESTÉCNICAPRODUCTIVASESTIMULANDO A LOSDOCENTES APARTICIPAR DE LASDISTINTASACTIVIDADESFUNDAMENTALESPARA ELDESARROLLOINTEGRAL DE LAPERSONA.

XXI FERIA REGIONALTECNOLÓGICA DEPROYECTOSPRODUCTIVOS Y DESERVICIO

AGP SECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/102,89 36.0

II.EE. PARTICIPANDO CONLOS ESTUDIANTES EN LAELABORACIÓN YEJECUCIÓN DEPROYECTOSPRODUCTIVOS

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

26 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

PROMOVER YDIFUNDIR EN LACOMUNIDAD ENGENERAL, LA TAREADESPLEGADA PORLAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS ATRAVÉS DE LASEXPOSICIONES DELOS TRABAJOS DESUS DIFERENTESESPECIALIDADES ENLA PRODUCCIÓN DEBIENES Y SERVICIOS.

2.0

FORTALECERCAPACIDADES DELECTURA EN LOSESTUDIANTES Y ASÍMEJORAR LACALIDAD EDUCATIVA.

VI OLIMPIADA REGIONAL DELECTURAS LITERARIAS –2014.

AGP SECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/90,37 36.0

II.EE. PARTICIPANDOACTIVAMENTE EN LA VIOLIMPIADA REGIONAL DELECTURAS LITERARIAS –2014.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

GENERAR ESPACIOSDE EXPRESIÓN YPARTICIPACIÓN DELOS DOCENTES ENUN INTENTO DEINTER- APRENDIZAJE.

2.0

PROMOVER EL PLANDE REDACCIÓNELABORACIÓN DEENSAYOS YPRODUCCIÓN DETEXTOS ETC. PARAMEJORAR EL NIVELEDUCATIVO EN ELÁREA DECOMUNICACIÓN.

PREMIO NACIONAL DENARRATIVA Y ENSAYO“JOSÉ MARÍA ARGUEDAS”

AGP SECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/98,14 36.0

II.EE. EN COMPETENCIAPOR EL PREMIONACIONAL DE NARRATIVAY ENSAYO “JOSÉ MARÍAARGUEDAS”

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

PROMOVER EN LOSESTUDIANTES ELDESARROLLO DE LASCAPACIDADESCOMUNICATIVAS:EXPRESIÓN YCOMPRENSIÓN ORAL,COMPRENSIÓNLECTORA YPRODUCCIÓN DETEXTOS.

2.0

PROMOVER YCREARHÁBITOS DELECTURA EN LOSESTUDIANTES PARAMEJORAR EL NIVELDE COMPRENSIÓNLECTORA EN LA I.E.

XXX CONCURSO NACIONALDE COMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DE TEXTOS2014.

AGP SECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/71,40 36.0

II.EE PARTICIPANDO ENEL XXX CONCURSOREGIONAL DECOMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DETEXTOS.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

DESARROLLAR ELPENSAMIENTOCIENTÍFICO,RAZONAMIENTOMATEMÁTICO YRESOLUCIÓN DEPROBLEMAS.

2.0

PROMOVERCONCURSOSMATEMÁTICOS ENLOS ESTUDIANTESCOMO MEDIO DEEVALUACIÓN Y ASÍFORTALECERCAPACIDADES

XI ONEM 2014 (OLIMPIADANACIONAL ESCOLAR DEMATEMÁTICA)

AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/102,35 36.0

II.EE. PARTICIPANDOACTIVAMENTE CON SUSESTUDIANTES EN LA XIONEM.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

GENERAR ESPACIOSDE EXPRESIÓN YPARTICIPACIÓN EN LAPROMOCIÓN DECONSERVACIÓN DELMEDIO AMBIENTE.

2.0

FORTALECER LASCAPACIDADES DELOS DOCENTES DELOS TRES NIVELESSEGÚN LOSENFOQUES YESTRATEGIASPROPUESTAS ENLOS FASCÍCULOS DELAS RUTAS DELAPRENDIZAJE

TALLER DEFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES DE LASRUTAS DEL APRENDIZAJEPARA DOCENTES YDIRECTORES.(RÉPLICA)

AGP INICIAL PRIMARIA SEC. 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 S/347,14 701.0

DOCENTES YDIRECTORES LOGRANAPRENDIZAJES DECALIDAD ENCOMUNICACIÓN,MATEMÁTICA,CIUDADANÍA, CIENCIA,TECNOLOGÍA YPRODUCTIVIDAD.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES

2.0

SENSIBILIZAR A LOSACTORESEDUCATIVOS SEANPARTICIPES DELBUEN INICIO DEL AÑOESCOLAR DESDE ELPRIMER DÍA DECLASE

BUEN INICIO DEL AÑOESCOLAR AGP INICIAL PRIMARIA SEC 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/57,85 303.0

II.EE CON DIRECTORES YDOCENTES DESDE ELPRIMER DÍA DE CLASES YCON AULAS QUEBRINDAN LASCONDICIONES PARA ELAPRENDIZAJE.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES

2.0

INTEGRAR A LOSACTORESEDUCATIVOS PARA LAREFLEXIÓN DE LOSRESULTADOS DE LASEVALUACIONES,ESTABLECER METASCUANTITATIVAS YCUALITATIVAS EN ELPLAN DE MEJORA DELOS APRENDIZAJES YEVALUAR.

JORNADA DE REFLEXIÓN AGP INICIAL PRIMARIA SEC. 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/51,55 303.0

DIRECTORES YDOCENTES DEFINEN YEVALÚAN METAS DEAPRENDIZAJE Y ACTO DECOMPROMISO PÚBLICO.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

SENSIBILIZAR A LACOMUNIDADEDUCATIVA Y LOCALSOBRE SISMOS YTERREMOTOS, PARAPREVENIRDESASTRES.

2.0

SENSIBILIZAR A LACOMUNIDADEDUCATIVA Y LOCALSOBRE SISMOS YTERREMOTOS, PARAPREVENIRDESASTRES.

SIMULACRO NACIONAL DESISMO 2014

AGP INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 4.0 0.0 2.0 1.0 1.0 S/82,79 303.0 II.EE PARTICIPANTES ENEL SIMULACRO DE SISMO

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

PROMOVER EN LOSESTUDIANTES ELDESARROLLO DE LACAPACIDAD DEINVESTIGAR,EXPERIMENTAR Y ELDE DESCUBRIMIENTO.

2.0

CONSISTE EN LAEXPOSICIÓN DETRABAJOS DEINVESTIGACIÓNREALIZADOS PORLOS ESTUDIANTES.

XXIV FERIA NACIONAL DECIENCIA Y TECNOLOGIAFENCYT 2014

AGP INICIAL PRIMARIA SEC. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/87,47 303.0

: II.EE. PRESENTANDOSUS TRABAJOS DEINVESTIGACIÓNREALIZADOS PORLOSESTUDIANTES DELOS TRES NIVELES DEEBR.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

DESARROLLARHÁBITOS LECTORESY MEJORAMIENTOLOS NIVELES DECOMPRENSIÓNLECTORA.

2.0

PROMOVER ELFUNCIONAMIENTO DEBIBLIOTECASESCOLARES YCREAR HÁBITOS DELECTURA EN LOSESTUDIANTES PARAMEJORAR EL NIVELDE COMPRENSIÓNLECTORA EN LASII.EE.

FESTIVAL DE LA LECTURA AGP INICIAL PRIMARIA SEC. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/97,53 303.0

II.EE. QUE FOMENTANESTUDIANTESLECTORES YESCRITORES.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

GENERAR ESPACIOSCOMUNICATIVOSENTRE LA ESCUELA YLA COMUNIDADRESPECTO A LO QUEAPRENDEN EN LAESCUELA.

2.0

PROMOVEREXPOSICIONESSOBRE LOGROSALCANZADOS PORLAS II.EE .

DÍA DEL LOGRO AGP INICIAL PRIMARIA SEC. 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/82,35 303.0II.EE. QUE EXPONEN ELLOGRO DE APRENDIZAJEDE LOS ESTUDIANTES.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LAS

SENSIBILIZAR,ORIENTAR YCAPACITAR A LOSDOCENTESRESPONSABLES DE

2.0

FORTALECERCAPACIDADES EN ELPLAN DE EJECUCIÓNDEL CURSOMONITOREO DE

TALLER DE CAPACITACIÓNDE TUTORÍA YORIENTACIÓN EDUCATIVA.-INICIAL -PRIMARIA-SECUNDARIA

AGP INICIAL PRIMARIA SEC. 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/72,05 800.0

DOCENTESCAPACITADOS EN ELTALLER DE TUTORÍA YORIENTACIÓN EDUCATIVA

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27 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y EFICACIADE LA EDUCACIÓN.

OTOE Y DE AULAS TUTORÍA.

1,4 0.0

5003108: CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACION PRIMARIA

DIRECCION - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.557.536,00 75.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUECUENTAN CONCONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACION PRIMARIA -EBR

1,4 0.0

5003109: CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACION SECUNDARIA

DIRECCION - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.232.195,00 17.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUECUENTAN CONCONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACION SECUNDARIA- EBR

1,4 0.0

5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACION BASICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

DIRECCION - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/13.923,00 30.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR

1,4 0.0

5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

DIRECCION - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/48.744,00 75.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR

1,4 0.0

5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

DIRECCION - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/42.458,00 17.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO - EBR

1,4 0.0CONTRIBUIR ALBIENESTAR DE LAEDUCACIÓN

5000660: DESARROLLO DELA EDUCACION ESPECIAL DIRECCION - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/146.384,00 100.0

% HORAS CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

1,4 0.0

5000681: DESARROLLO DECICLO AVANZADO DE LAEDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA

DIRECCIÓN - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/136.089,00 100.0 % HORAS CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

1,4 0.0

5000683: DESARROLLO DECICLO INTERMEDIO DE LAEDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA

DIRECCIÓN - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/109.155,00 100.0% HORAS CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

BRINDAR A LOSESTUDIANTES UNAEDUCACIÓNINTEGRAL,CONSIDERANDO QUEEL DEPORTE ES UNAACTIVIDADFUNDAMENTAL PARAEL DESARROLLOINTEGRAL DE LAPERSONA.

2.0

BRINDAR A LOSESTUDIANTES UNAEDUCACIÓNINTEGRAL ;CONSIDERANDO QUELE DEPORTES UNAACTIVIDADFUNDAMENTAL PARAEL DESARROLLO DELAS PERSONAS

JUEGOS DEPORTIVOSESCOLARES NACIONALES2014

AGP APECUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/78,73 303.0

II.EE PARTICIPANTES ENLOS JUEGOSDEPORTIVOSESCOLARESNACIONALES.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

RECONOCER YESTIMULAR LAABNEGADA LABOR DELOS DOCENTES QUELABORAN EN ELÁMBITO DE LA SELVACENTRAL.

2.0

RECONOCER YESTIMULAR LAABNEGADA LABORDE LOS DOCENTESQUE LABORAN EN ELÁMBITO DE LA SELVACENTRAL.

CEREMONIA EN HOMENAJEAL “DÍA DEL MAESTRO”

AGP APECUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/59,96 800.0

DOCENTESPARTICIPANTES EN LACELEBRACIÓN DEL DÍADEL MAESTRO

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

ESTIMULAR LAPERCEPCIÓN,SENSIBILIDAD Y ELINTERÉS POR LAAPRECIACIÓN YEXPRESIÓNARTÍSTICA YLITERARIA DE LOSESTUDIANTES.

2.0

ESTIMULAR LAPERCEPCIÓN,SENSIBILIDAD Y ELINTERÉS POR LAAPRECIACIÓN YEXPRESIÓNARTÍSTICA YLITERARIA DE LOSESTUDIANTES

IX JUEGOS FLORALESESCOLARES NACIONALES2014 -PRIMARIA-SECUNDARIA

AGP APECUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/66,57 267.0

II.EE. PARTICIPANTES ENLOS JUEGOS FLORALESESCOLARESNACIONALES- 2014

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

FOMENTAR ELDESARROLLO DE LASCUALIDADESARTÍSTICAS YMUSICALES EN LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓN PRIMARIAY SECUNDARIA.

2.0

FOMENTAR ELDESARROLLO DELAS CUALIDADESARTÍSTICO Y MUSICALEN LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNPRIMARIA YSECUNDARIA

CONCURSO DE BANDASDE MÚSICA ESCOLARESPRIMARIA SECUNDARIA-SECUNDARIA

AGP APECUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/42,30 12.0

II.EE. PARTICIPANTES ENEL CONCURSO DEBANDAS DE MÚSICAESCOLAR.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

0.0DESARROLLO DE LAGESTION

DESARROLLO DE LAGESTION AGP 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.143,37 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

FORTALECER LACAPACIDAD DEGESTIÓN YAUTONOMÍA DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DENTROEL MARCO DELPROCESO DE LADESCENTRALIZACIÓN.

2.0

FORTALECERCAPACIDADES DELOS MIEMBROS DELOS CONEIS YAPAFAS SOBRE LACONFORMACIÓN YFUNCIONES DELÁMBITO DE LAUGELPANGOA.

CAPACITACIÓN A LOSMIEMBROS DE LOSCONEIS Y APAFAS DE LASII.EE. DE LA UGEL DEPANGOA.

AGI AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/135,38 606.0 CONEIS Y APAFACAPACITADOS

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y

CUMPLIMIENTO DELAS HORASEFECTIVAS EN LASII.EE. DE LOSDIFERENTES NIVELESY MODALIDADES

2.0

ELABORARINSTRUMENTOS DEGESTIÓN QUEVERIFIQUEN ELCUMPLIMIENTO DELAS HORAS LECTIVASY EFECTIVAS EN ELCUMPLIMIENTO DELTRABAJO.

CONTROL DELCUMPLIMIENTO DE HORASEFECTIVAS Y LECTIVASDEL TRABAJOPEDAGÓGICO EN LAS II.EE.

AGI PLANIFICACIÓN 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/150,11 303.0

DIRECTORES,ESPECIALISTAS QUEEVALÚAN Y APLICANADECUADAMENTE LOSINSTRUMENTOS DEGESTIÓN

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

28 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

EFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

CUMPLIR CON ELCONTROL DEASISTENCIA DE LOSALUMNOS DEL 1RO Y2 GRADO DEPRIMARIA

2.0

ELABORARINSTRUMENTOS DEGESTIÓN QUEVERIFIQUEN ELCUMPLIMIENTO DELOS ESTUDIANTESDE 1º Y 2º GRADO DENIVEL PRIMARIO

CONTROL DE ASISTENCIADE PROFESORES YALUMNOS DEL 1º Y 2ºGRADO DE PRIMARIA

AGI PLANIFICACIÓN 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/106,69 162.0

II.EE EVALUADASADECUADAMENTE CONLOS INSTRUMENTOS DEGESTIÓN.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

CAPACITAR A LOSDIRECTORES EN ELLLENADO DE LOSFORMATOS DELCENSO ESCOLAR

2.0

TRABAJO PORGRUPOS Y NIVELESEN EL LLENADO DELOS FORMATOS.

CAPACITACIÓN A LOSDIRECTORES EN CENSOSESCOLARES

AGI ESTADÍSTICA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/127,28 303.0

DIRECTORES CONAMPLIO DOMINIO SOBREEL MANEJO DE LOSFORMATOS DEL CENSOESCOLAR.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

0.0 DESARROLLO DEGESTION

DESARROLLO DE LAGESTION

AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.480,54 100.0 % DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS

1,4 0.0

CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEADMINISTRATIVOS DESERVICIOS (CAS)

DIRECCIÓN - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/28.771,00 3.0CONTRATOSADMINISTRATIVOS DESERVICIOS (CAS)

1,4 0.05000004:ASESORAMIENTOTÉCNICO Y JURÍDICO DIRECCIÓN - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/462.599,00 100.0

% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

1,4 0.0

DESARROLLO DE LASACTIVIDADES DE GESTIÓNADMINISTRATIVA,PEDAGÓGICA EINSTITUCIONAL

DIRECCIÓN - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/30.234,10 100.0

% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPOTUNAMENTE PARAEL DESARROLLO DE LAGESTIÓNADMINISTRATIVA,PEDAGÓGICA EINSTITUCIONAL

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

2.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

0077301: CONTRATACIÓN OPORTUNA YPAGO DE PERSONAL DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE IICICLO DE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR

ÀREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.172.668,00 120.0

II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE II CICLODE EBR

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA

2.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

0077302:CONTRATACION OPORTUNA YPAGO DE PERSONAL DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA

AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.494.398,00 159.0

II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN PRIMARIA -EBR

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR

2.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

0077303 CONTRATACIÓN OPORTUNA YPAGO DE PERSONAL DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIA

AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/5.600.859,00 120.0

II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN SECUNDARIA- EBR

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

SUFICIENTEINCLUSIÓN EN LAEDUCACIÓN BÁSICA YTÉCNICOPRODUCTIVO DENIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A29 AÑOS DE EDAD.

2.0

3000574. PERSONASCON DISCAPACIDADCEBERA ACCEDEN AII.EE. PUBLICASESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN.

0106964 CONTRATACIÓN OPORTUNA YPAGO DE PERSONAL PARA ATENCIÓNDE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL

AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/18.235,00 1.0

II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

2.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

0077304 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/12.200,00 120.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA

2.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

0077305 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/29.020,00 200.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR

2.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

0077306 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

AREA-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/26.660,00 0.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO - EBR

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Page 213: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

GARANTIZAR LAADECUADAADMINISTRACIÓNFINANCIERA DE LOSRECURSOS DE LASAPAFAS, Y ELCUMPLIMIENTO DESUS FUNCIONES.

2.0

FORTALECERCAPACIDADES EN ELTEMA DEADMINISTRACIÓNFINANCIERA A LOSREPRESENTANTESDE LAS APAFAS DELÁMBITO DE LAUGELPANGOA.

CAPACITACIÓN AMIEMBROS DE LAS APAFASSOBRE ADMINISTRACIÓNFINANCIERA Y SUSFUNCIONES.

AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/64,51 100.0 % DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

RENOVAR LOSEQUIPOS DE LASÁREAS DE LA SEDEINSTITUCIONAL DE LAUGELPANGOA

2.0

RENOVAR LOSEQUIPOS DE LASÁREAS DE LA SEDEINSTITUCIONAL DE LAUGELPANGOA

IMPLEMENTACIÓN DE LASÁREAS DE LA UGEL CONEQUIPOS ACTUALIZADOS AFIN DE OPTIMIZAR LAGESTIÓN EDUCATIVA.

AGA 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/15.000,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

2.0

0054371: GESTIÓNADMINISTRATIVA PARA ELAPOYO A LA ACTIVIDADACADÉMICA.

AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/115.569,49 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

2.0ACCIONES DE CONTROL YAUDITORIA AREAADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/500,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

2.0ASESORAMIENTOTÉCNICO Y JURÍDICO AREAADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/9.600,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

2.03999999 : SINPRODUCTO APNOP9002

0000305: BRINDAREDUCACIÓN OCUPACIONAL

AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/41.102,00 100.0 % DE HORAS CUMPLIDAS

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

2.03999999 : SINPRODUCTO APNOP9002

0000310: BRINDAREDUCACIÓN SECUNDARIADE ADULTOS

AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/406.246,00 100.0 % DE HORAS CUMPLIDAS

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

2.03999999 : SINPRODUCTO APNOP9002

0000308: BRINDAREDUCACIÓN PRIMARIA DEADULTOS

AREA.ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/137.552,00 100.0 % DE HORAS CUMPLIDAS

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

2.0DESARROLLO DE LAGESTION

DESARROLLO DE LAGESTIÓN

AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/10.000,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

PREVENCION DELCONSUMO DEDROGAS PARAPOBLACIÓN ESCOLARDEL NIVELSECUNDARIO

3.0

FAMILIASCAPACITADAS ENHABILIDADESPARENTALES PARA LAPREVENCION DELCONSUMO DEDROGAS

TALLER DE CAPACITACIONA DOCENTES COMOFACILITADORES DELPROGRAMA FAMILIASFUERTES: AMOR Y LIMITES

DEVIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/27.616,00 42.0

DOCENTESCAPACITADOS COMOFACILITADORES DELPROGRAMA DE FAMILIASFUERTES AMOR YLIMITES

APLICACIÓN DELPROGRAMA : FAMILIASFUERTES AMOR Y LIMITES

DEVIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD 42.0 0.0 0.0 20.0 22.0 S/86.184,00 630.0

FAMILIAS BENEFICIADASEN LA APLICACIÓN DEPREVENCION DELCONSUMO DE DROGAS

EVENTO DE INTERCAMBIODE EXPERIENCIAS DE LASFAMILIAS BENEFICIADAS

DEVIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/1.500,00 300.0

FAMILIAS CAPACITADASINTERCAMBIANEXPERIENCIAS DE LOAPRENDIDO EN LASSESIONES

ASESORAMIENTOTECNICO Y SEGUIMIENTODE LAS APLICACIONES DELPROGRAMA FAMILIASFUERTES: AMOR Y LIMITES

DEVIDA-DIR-ADM-COOR.PPTCD 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/4.700,00 10.0

VISITAS DE MONITOREOEN SEGUIMIENTO EN ELCUMPLIMIENTO DE LASSESIONES DELPROGRAMA FAMILIASFUERTES EN FORMAOPORTUNA Y EFICAZ

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

ESCOLARES CONHABILIDADESPSICOSOCIALESPARA LAPREVENCION DELCONSUMO DEDROGAS

GESTIÓN PARA LAIMPLEMENTACIÓN DELPROGRAMA DEPREVENCIÓN

DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS - II.EESPRIORIZADAS

11.0 2.0 3.0 3.0 3.0 S/286.770,00 99.0

INFORMES DEEJECUCION DEACTIVIDADES DELOGROS EN LAIMPLEMENTACION DELPROGRAMA DEPREVENCION DEDROGAS

CAPACITACIÓN YUNIFICACIÓN DECRITERIOS RESPECTO ALA IMPLEMENTACIÓN DELPROGRAMA DEPREVENCIÓN EN LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS. EN LA SEDENACIONAL DEVIDA LIMA

DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS - II.EESPRIORIZADAS

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/10.500,00 15.0

PROFESIONALESCAPACITADOS ENIMPLEMENTAR ELPROGRAMA EN LAS II.EE.PRIORIZADAS

EVENTO DEPRESENTACIÓN DELPROGRAMA DEPREVENCIÓN DELCONSUMO DE DROGASDIRIGIDO A DIRECTIVOS,DOCENTES, TUTORES YOTROS MIEMBROS DE LACOMUNIDAD EDUCATIVA

DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS - II.EESPRIORIZADAS

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/8.805,00 100.0

DIRECTIVOS, DOCENTESY OTROS MIEMBROS DELA COMUNIDADEDUCATIVA INFORMADOSSOBRE LAS ACTIVIDADESDE IMPLEMENTACION DELPROGRAMA

CAPACITACIÓN ADOCENTES TUTORESPARA EL DESARROLLO DECONTENIDOSPREVENTIVOS A TRAVÉSDE LA TUTORÍA : 01 TALLEREN CADA INSTITUCIONEDUCATIVA PRIORIZADA

DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS - II.EESPRIORIZADAS

21.0 0.0 21.0 0.0 0.0 S/30.800,00 630.0

TUTORES DE LAS II.EE.PRIORIZADASCAPACITADOS PARA ELDESARROLLO DECONTENIDOSPREVENTIVOS A TRAVESDE LA TUTORIA

APLICACIÓN DELPROGRAMA DEPREVENCION DELCONSUMO DE DROGAS ENEL AMBITO DE TUTORIA

DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS - II.EESPRIORIZADAS

630.0 0.0 0.0 150.0 480.0 S/2.050,00 22040.0

ESTUDIANTESCAPACITADOS,INCREMENTAN SUSHABILIDADESPSICOSOCIALES ENTEMAS DE PREVENCIONDEL CONSUMO DEDROGAS

CAPACITACION ADOCENTES TUTORESPARA EL REFORZAMIENTODE LA TOE. 01 TALLER ENCADA INSTITUCIONEDUCATIVA PRIORIZADA

DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS - II.EESPRIORIZADAS

21.0 0.0 21.0 0.0 0.0 S/3.250,00 630.0

TUTORES DE LAS II.EE.PRIORIZADASCAPACITADOS EN ELREFORZAMIENTO DE LATUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA

FORMACIÓN DE LÍDERESESTUDIANTILES PARA LAPREVENCIÓN DELCONSUMO DE DROGAS

DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS - II.EESPRIORIZADAS

21.0 0.0 11.0 10.0 0.0 S/9.660,00 420.0

LIDERES ESTUDIANTILESCAPACITADOS PARA ELDESARROLLO DEACCIONES PREVENTIVASHACIA SUS PARES.

ACCIONES PREVENTIVASDESARROLLADAS PORLOS LÍDERESESTUDIANTILES

DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS - II.EESPRIORIZADAS

84.0 0.0 0.0 42.0 42.0 S/16.565,00 84.0

ACCIONES PREVENTIVASPOR LOS LIDERESESTUDIANTILES HACIASUS PARES

EVENTO DE INTERCAMBIODE EXPERIENCIAS CONLOS DOCENTES YTUTORES SOBRE LAAPLICACIÓN DELPROGRAMA DEPREVENCION EN ELMARCO DE LA TOE YFAMILIAS FUERTES. UGELSHUANCAYO,CHANCHAMAYO, PANGOA,PICHANAKI, TARMA

DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS - II.EESPRIORIZADAS

5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/2.050,00 210.0

DOCENTES Y TUTORESCAPACITADOS QUEPROMUEVAN ELINTERCAMBIO DEEXPERIENCIAS DELTRABAJO REALIZADO.

EVENTO DE INTERCAMBIODE EXPERIENCIAS DE LASACCIONES PREVENTIVASREALIZADOS POR LOSLIDERES ESTUDIANTILES.UGELS HUANCAYO,CHANCHAMAYO, PANGOA,PICHANAKI, TARMA

DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS - II.EESPRIORIZADAS

5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 S/1.050,00 210.0

LIDERES ESTUDIANTILESCAPACITADOS QUEPROMUEVAN ELINTERCAMBIO DEEXPERIENCIAS DE LOAPRENDIDO EN SUSACCIONES PREVENTIVAS

CAPACITACIÓN ENESTRATEGIASSOCIOEDUCATIVAS PARALA INTERVENCIÓN CONGRUPOS DE RIESGO

DEVIDA-DIRECCION-ADM-COOR.PPTCD-ESPEC.EDUC.-UGELS - II.EESPRIORIZADAS

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/750,00 75.0

DOCENTESCAPACITADOS ENESTRATEGIASSOCIOEDUCATIVASDESARROLLAN LOSTALLERES

1,4 0.0CONTRATACIÓN DESERVICIOS DE SEGURIDADY VIGILANCIA

DIRECCIÓN - AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/11.000,00 1.0CONTRATO DE SERVICIODE SEGURIDAD YVIGILANCIA

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJES DELOS ESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

FORTALECER ELDESARROLLO DE LAGESTIÓNPEDAGÓGICAADMINISTRATIVA EINSTITUCIONAL PARAGENERAR UNSERVICIO EDUCATIVODE CALIDAD.

80.0

9001 ACCIONESCENTRALES 3999999SIN PRODUCTO5000003 GESTIÓNADMINISTRATIVA.

CAPACITACIÓN A MIEMBROS DE LASAPAFAS SOBRE ADMINISTRACIÓNFINANCIERA Y SUS FUNCIONES.

AGA - AGI 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/49,00 250.0

DIRECTIVOS DE APAFASFORTALECIDOS EN ELMANEJO DE SUSRECURSOS.

CAPACITACIÓN A LOS DIRECTORES DELA II. EE., EN GESTIÓNADM. RECURSOSPROPIOS, INSTRUMENT. DE GESTIÓN,ADMINIST. DE PERSONAL INVENTARIOSDE BIENES.

AGA - AGI - AGP 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/49,00 248.0

DIRECTORES YSUBDIRECTORESFORTALECIDOS EN ELMANEJO Y GESTIÓN DERECURSOS.

CONTROL DE ASISTENCIA DEPROFESORES Y ESTUDIANTES 1ER Y2DO GRADO DEL NIVEL PRIMARIA.

DUGEL- AGP- AG - U.C. - II. EE 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/26,00 168.0

IIEE CUMPLEN CON ELREPORTE DEASISTENCIA DEDOCENTES YESTUDIANTES DEL 1ER Y2DO GRADOS.

JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOSESCOLARES-2014 (PRIMARIA YSECUNDARIA)

AGP - AGA - APECUD 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/97,00 18569.0ESTUDIANTES QUEFORTALECEN SUSAPTITUDES FISICAS.

JUEGOS FLORALES NACIONALESESCOLARES 2014 (PRIMARIA YSECUNDARIA)

AGP-AGA-APECUD-GOB. LOC 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/56,00 18569.0ESTUDIANTES QUEDEMUESTRAN SUSCUALIDADES ARTÍSTICAS.

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LAEDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE ENEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA 2014.

AGP-AGA-APECUD 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/72,00 600.0

DOCENTESFORTALECIDOS ENESTRATEGIAS DEENSEÑANZA DEEDUCACIÓN FÍSICA.

TALLER DE CAPACITACIÓN DE TUTORÍAY ORIENTACIÓN EDUCATIVA. -INICIAL-PRIMARIA-SECUNDARIA.

AGA-AGP-APECUD 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/60,00 600.0

TUTORESFORTALECIDOS ENESTRATEGIAS DE CASOSY ROLES.

CONCURSO DE BANDAS DE MÚSICAESCOLARES-2014 PRIMARIA-SECUNDARIA

AGP-AGA-GOB.LOC. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/60,00 20.0IIEE DEMUESTRAN SUSHABILIDADES ARTÍSTICASMUSICALES.

III JUEGO DEPORTIVOS ESCOLARES“CALICHINES 2014" AGP-AGA-APECUD 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/81,00 3200.0

NIÑOS QUEDEMUESTRAN SUSHABILIDADES MOTORAS.

JUEGO DEPORTIVOS INTER APAFAS2014.

AGP-AGA-APECUD 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/65,00 242.0

CONSEJOS DIRECTIVOSQUE PROMUEVEN ELDEPORTE Y LAZOS DEAMISTAD ENTRE PADRESDE FAMILIA.

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE ELFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESRUTAS DE APRENDIZAJE 2014.

AGP- AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/130,00 300.0

DOCENTESFORTALECIDOS EN ELMANEJO DEESTRATEGIAS DEAPRENDIZAJE.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBREESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN A DOCENTES DE EDUCACIÓNSECUNDARIA.

AGP-AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/64,00 300.0

DOCENTESFORTALECIDOS EN ELUSO DE ESTRATEGIASMOTIVADORAS.

XXX CONCURSO DE COMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS.(EDUC. SECUNDARIA).

AGP-AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/191,00 860.0

ESTUDIANTES QUEDEMUSTRAN SUSHABILIDADES DECOMPRENSIÓNLECTORA.

CAPACITACIÓN A DOCENTES TUTORESEN ESTRATEGIAS DE TUTORÍA. AGP-AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/136,00 300.0

TUTORES QUEPROPONENESTRATEGIAS ACTIVAS YMOTIVADORAS.

XII OLIMPIADA NACIONAL DEMATEMÁTICA ONEM.

AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/137,00 38.0IIEE PROMUEVEN LACOMPETENCIA DECONOCIMIENTOS.

VI. OLIMPIADA REGIONAL DE LECTURASLITERARIAS 2014 (EDUCACIÓNSECUNDARIA).

AGP 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/201,00 860.0ESTUDIANTES QUEDEMUESTRAN SUSHABILIDADES LITERARIAS.

MOVILIZACIÓN DE LA COMPRENSIÓNLECTORA 2014 (EDUCACIÓNSECUNDARIA).

AGP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/179,00 38.0IIEE PROMUEVEN ELPLACER POR LALECTURA COMPRENSIVA.

CONCURSO NACIONAL DE NARRATIVA YENSAYO “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 2014(EDUCACIÓN SECUNDARIA).

AGP 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/71,00 150.0

ESTUDIANTES DEL 1º AL5º GRADO DEMUESTRANSUS HABILIDADESNARRATIVAS.

CAPACITACIÓN DE DOCENTES DEL IIICICLO EN LAS ÁREAS DECOMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA.

AGP 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/138,00 150.0

DOCENTES QUEDESARROLLANESTRATEGIASMOTIVADORAS EN ELDESARROLLO DE LASMATEMÁTICAS Y LACOMUNICACIÓN.

IEXPOSICIÓN DE PROYECTOSINNOVADORES A NIVEL DE REDESEDUCATIVAS E II. EE. POLIDOCENTESDE LA UGEL PKI.

AGP-AGI- REDES EDUC.. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/138,00 400.0

DOCENTESDEMUESTRAN SUSHABILIDADESINNOVADORAS YCREATIVAS.

MEDICIÓN DE RENDIMIENTO ESCOLAR(PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA) 4º,5TO.Y 6º GRADO.

AGP-AGA-AGI 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/566,00 2200.0

ESTUDIANTESDEMUESTRAN SUSCONOCIMIENTOS YHABILIDADES ENMATEMÁTICAS YCOMUNICACIÓN.

VIIII ENCUENTRO DE LECTURASLITERARIAS SELVA CENTRAL A NIVEL DEREDES EDUCATIVAS Y VIII ENCUENTRODE LECTURAS LITERARIAS SELVACENTRAL CON II. EE. POLIDOCENTES.

AGP-AGI 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/57,00 35.0

ESTUDIANTES QUEDEMUESTRAN SUSCREATIVIDADESLITERARIAS.

FERIA ESCOLAR DE CIENCIA YTECNOLOGÍA E INNOVACIÓNTECNOLÓGICA.

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/36,00 165.0

EQUIPOS DEINVESTIGACIÓN,EXPONEN SUSRESULTADOS.

IV FERIA DE EXPERIENCIAS EXITOSASEN EL AULA. AGP-AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/114,00 210.0

IIEE DEMUESTRAN SUSEXPERIENCIAS EXITOSASEN EL AULA.

ESCUELAS SEGURAS LIMPIAS YSALUDABLES.

AGP-AGA-AGI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/64,00 165.0IIEE PROMUEVEN ELCUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE.

CAPACITACIÓN A DIRECTORES YDOCENTES TUTORES EN ESTRATEGIASDE TUTORÍA.

AGP-AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/75,00 165.0

DOCENTES DEL NIVELPRIMARIA QUEDESARROLLANESTRATEGIAS DEMOTIVACIÓN.

V FERIA DE PRODUCCIÓN YEXPOSICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO.

AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/108,00 488.0

DOCENTES QUEDEMUESTRAN SUSHABILIDADES EN LAELABORACIÓN DEMATERIALESEDUCATIVOS.

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE ELUSO DE PEDAGÓGICO YTECNOLÓGICO DE LAS LAPTOPS XO.

AGP-AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/108,00 115.0

DIRECTORES YDOCENTES QUEINCORPORAN LOSRECURSOSTECNOLÓGICOS EN LALABOR PEDAGÓGICA.

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LASRUTAS DEL APRENDIZAJE CON EL USODEL PORTAL PERUEDUCA EN LAS AIP YCRT.

AGP 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/255,00 200.0

DIRECTORES YDOCENTES QUEFORTALECEN SUSCONOCIMIENTOS ATRAVÉS DEL PORTALPERUEDUCA.

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE ELUSO DEL SIAGIE V 3.12

AGP-AGI 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/56,00 200.0

DIRECTORES YDOCENTES USUARIOSDEL SIAGIE, REGISTRANLOS DATOS TÉCNICOPEDAGÓGICOS DE LOSESTUDIANTES.

TALLER DE CAPACITACIÓN ENROBÓTICA EDUCATIVA EN LAS AIP YCRT.

AGP-AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/41,00 200.0

DIRECTORES YDOCENTESRESPONSABLES DE LOSCRT CONSTRUYEN EINCORPORAN MODELOSROBÓTICOS EN LALABOR PEDAGÓGICA.

TALLER DE CAPACITACIÓN YACTUALIZACIÓN AL PERSONALDOCENTE.

AGP 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/77,00 68.0

DOCENTES QUEDESARROLLANESTRATEGIAS ACTIVASPARA EL NIVEL INICIAL.

CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES YDIRECTORES EN LA FORMULACIÓN DEESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DEAPRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DENIÑOS (AS) AL CONCLUIR EL II CICLO,CON EL FIN DE INCREMENTAR LACOBERTURA EN EDUCACIÓN INICIAL

AGP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/94,00 68.0

DOCENTES FORMULANESTRATEGIASMOTIVADORAS DEAPRENDIZAJE PARA EL IICICLO.

ACTUALIZAR A LAS PROFESORASCOORDINADORAS, Y PROMOTORAS DELOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOCON EL RESPECTIVOACOMPAÑAMIENTO PERSONAL.

AGP-AGA 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/69,00 27.0

DOCENTES SE APROPIANDEL MODELOPEDAGÓGICO EN EL IICICLO DE LA EBR.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAEDUCACIÓN INICIAL Y EL DÍA DE LOSPROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS.

AGP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/101,00 92.0

DOCENTES YPROMOTORASSENSIBILIZAN A LAPOBLACIÓN SOBRE LAIMPORTANCIA DE LAEDUCACIÓN INICIAL.

CONCURSO REGIONAL “BUENASPRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DEGESTIÓN” EN EDUCACIÓN INICIAL.

AGP-AGI 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/83,00 65.0

IIEE DESARROLLANPRACTICASINNOVADORAS EN ELTRABAJO PEDAGÓGICO.

FERIA DE PRODUCCIÓN DE MATERIALEDUCATIVO. AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/44,00 89.0

DOCENTES YPROMOTORAS QUEEXPONEN SUSEXPERIENCIAS EN LACREACIÓN DEMATERIALESEDUCATIVOS PARA ELNIVEL INICIAL.

FESTIVAL DEL TEATRO EL “RETOÑITO”. AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/45,00 69.0

IIEE PROMUEVEN ELDESARROLLO DE LASHABILIDADES ARTÍSTICASEN LOS NIÑOS DEL NIVELINICIAL.

IMPULSAR EL PLAN LECTOR CON ELUSO DE TECNOLOGÍAS.

AGP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/52,00 1200.0NIÑOS Y NIÑAS QUEPRACTICAN LA LECTURACOMPRENSIVA.

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32 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

50003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/191.871,00 100.0% DE ACTIVIDADESOPORTUNAMENTE.

9002 ASIGNACIONESPRESUPUESTALESQUE NO RESULTANEN PRODUCTO3999999 SINPRODUCTO.

CAPACITACIÓN A DOCENTES ENESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

AGP 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/25,00 20.0

DOCENTESDESARROLLANESTRATEGIASMOTIVADORAS PARA LAEBA.

V FERIA DE EXPERIENCIAS EXITOSASEN EL AULA, CETPROS. AGP 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/25,00 20.0

IIEE EXPONEN SUSEXPERIENCIAS EXITOSADEL TRABAJO EN ELAULA.

SEMANA NACIONAL DE LA EDUCACIÓNTÉCNICA PRODUCTIVA (CETPROS -CEBAS)

AGP 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/25,00 5.0

CETPROS QUESENSIBILIZAN A LAPOBLACIÓN EN LAOBTENCIÓN DEN OFICIOLABORAL.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJES DELOS ESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARA LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJES DELOS ESTUDIANTES DELAS INSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS.

15.0

3000385INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/96.546,00 65.0

IIEE DEL II CICLO QUECUENTAN CON LOCALESADECUADOS PARA ELINICIO DEL AÑOESCOLAR.

5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

AGA - PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/74.255,00 155.0

IIEE DEL NIVEL PRIMARIAQUE CUENTAN CONLOCALES ADECUADOSPARA SUFUNCIONAMIENTO.

5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

AGA-PLANILLAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/29.615,00 29.0

IIEE DEL NIVELSECUNDARIA CONLOCALES ADECUADOSPARA SUFUNCIONAMIENTO.

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJES DELOS ESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARA LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

SUFICIENTEINCLUSIÓN EN LAEDUCACIÓN BÁSICA YTÉCNICOPRODUCTIVA DENIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A19 AÑOS DE EDAD.

5.0

3000574 PERSONASCON DISCAPACIDADSEVERAS ACCEDENA INSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICASESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA ATENCIÓN.

5.003165. MANTENIMIENTOY ACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALES DELOS CENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL Y CENTROS DERECURSOS.

AGA-ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/438,00 1.0INFRAESTRUCTURAADECUADA PARA SUFUNCIONAMIENTO.

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0DIFUSIÓN OPORTUNADE LA NORMAS PARALA MATRÍCULA

MOVILIZACIÓN Y MONITOREO PARA ELBUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2013 DIRECCION-DGP-AGI-AGA-II.EE. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/800,00 100.0

DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEREALIZAN BUEN INICIODEL AÑO ESCOLAR

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

CONTRIBUIR CON ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.

I,II,III TALLER DE CAPACITACIÓN SOBREFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS DE RUTAS DEAPRENDIZAJE PARA DIRECTORES YPROFESORES DE LA EBR

DIRECCION-AGP-AGA-II.EE. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/800,00 860.0

DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS ENORIENTACIONPEDAGOGICA SOBREUSO Y MANEJO DE RUTASDE EBR.

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES.

FESTIVAL DE LA LECTURA DIRECCION-AGP-II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/140,00 100.0

% DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE EBR QUEFORTALECEN SUSCAPACIDADES DECOMPRENSION LECTORA

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR

I Y II DIA DEL LOGRO DIRECCION,AGP-INCIAL PRIMARIA-SECUNDARIA

2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/214,00 100.0% DE ESTUDIANTES DEEBR QUE PARTICIPAN ENEL DÍA DEL LOGRO

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

CONTRIBUIR CON ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.

MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO ADIRECTORES Y DOCENTES DE LASII.EE SOBRE LA MOVILIZACIÓN POR LAMEJORA DE LOS APRENDIZAJE.

AGP, AGI, DIRECCION, AGA-II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.009,00 100.0

% DE ESTUDIANTESMONITOREADOS YACOMPAÑADOS EN LAMEJORA DELAPRENDIZAJE

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES.

XXIV FERIA DE CIENCIA E INNOVACIÓNTECNOLÓGICA.

AGP, DIRECCION, AGA, II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/240,00 100.0

% DE ESTUDIANTES QUEPARTICIPAN EN LA FERIADE CIENCIA YTECNOLOGIA PARASELECCIONARLOSMEJORES

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS

III CONCURSO DE DOCENTESINNOVADORES DE LA UGEL JAUJA AGP, AGI, DIRECCION, AGA, II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.500,00 300.0

DOCENTES QUEMUESTRANINNOVACIONES EN ELDESARROLLO DE LAENSEÑANZAAPRENDIZAJE

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33 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS

JORNADAS PEDAGÓGICA DEDESARROLLO DE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN A LASPROMOTORES (AS) EDUCATIVAS (OS)COMUNITARIOS (OS) DEL I Y II CICLO DELOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN NOESCOLARIZADA DE EDUCACIÓN INICIAL

AGP-INICIAL 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/370,00 80.0

PROMOTORES(AS),FORTALECIDOS ENASPECTOS DE GESTIÓNY PEDAGÓGICOS DE LOSPROGRAMAS NOESCOLARIZADOS

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES.

ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DELOS SECTORES PARA EL JUEGO LIBREDENTRO Y FUERA DEL AULA

AGP-INCIAL 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/64,00 205.0

AULAS CON SECTORESORGANIZADOS EIMPLEMENTADOS PARAEL APRENDIZAJE

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

DE APRENDIZAJE DELOS ESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES.

FERIA DE” BUENAS PRACTICAS EN ELAULA DEL NIVEL INICIAL” AGP-INICIAL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/91,00 229.0

DOCENTES,PROFESORES,COORDINADORAS YPROMOTORASPRESENTAN BUENASPRACTICAS EN EL AULADEL NIVEL INICIAL

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

CONTRIBUIR CON ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.

CELEBRACIÓN DEL 83 ANIVERSARIO DELA EDUCACIÓN INICIAL AGP-INICIAL 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/136,00 170.0

II.EE. Y PROGRAMAS DELNIVEL DE EDUCACIÓNINICIAL SENSIBILIZADOSSOBRE LA IMPORTANCIADE LA EDUCACIÓN INICIAL

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN

60.0

CONTRIBUIR CON ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.

FESTIVAL DE TEATRO “EL RETOÑITO”DE NIÑOS Y NIÑAS DEL II CICLO” AGP-INICIAL 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/153,00 160.0

ESTUDIANTES DEL NIVELINICIAL DE LAS II.EE.ESTATALES ,PARTICULARES YPRONOEIFORTALECIDOS EN SUSHABILIDADES ARTISTICAS

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES.

FERIA DE PRODUCCIÓN DE TEXTOSLITERARIOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL IICICLO” A NIVEL DE DOCENTES (REI

AGP-INICIAL 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/31,00 207.0

DOCENTES,PROFESORASCOORDINADORAS YPROMOTORASPARTICIPAN EN ELCONCURSO DEPRODUCCION DETEXTOS LITERARIOS

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

CONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DE LOSRECURSOSNATURALES

0.0

CAPACITACIÓN YSENSIBILIZACIÓNPARA LACONSERVACIÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DE LOSRECURSOSNATURALES

CAPACITACIÓN YSENSIBILIZACIÓN PARA LACONSERVAICÓN YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DE LOSRECURSOS NATURALES

UGEL SATIPO-DREJ-DGP 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/900.000,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES.

CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAEDUCACIÓN INCLUSIVA

AGP-EDUC.- ESPECIAL 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/22,00 21.0

II.EE. DE CEBE EINSTITUCIONESINCLUSIVASSENSIBILIZADOS PARA LAINCLUSIÓN CON NEE

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS

PASANTÍA DE BUENAS PRÁCTICASPEDAGÓGICAS.

AGP-PRIMARIA, DIRECCION,AGA,II.EE.

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/350,00 2.0

REDES EDUCATIVAS QUEDEMUESTRAN BUENASPRACTICASPEDAGÓGICAS EN ELMARCO DE LAS RUTASDEL APRENDIZAJE

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNPRIMARIA

EVALUACIÓN REGIONAL DEESTUDIANTES DEL 2° GRADO DEEDUCACION PRIMARIA

AGP-PRIMARIA, DIRECCION, AGA,II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/130,00 1130.0

ESTUDIANTES DELSEGUNDO GRADOEVALUADOS EN LAPRUEBA REGIONALCENSAL

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR

PRODUCCIONES LITERARIAS DE LOSESTUDIANTES DE EDUCACIONPRIMARIA

AGP-PRIMARIA, AGA, DIRECCION,II.EE. 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/250,00 50.0

PRODUCCIONESLITERARIASDESARROLLADAS PORLOS ESTUDIANTES DEEDUCACION PRIMARIA

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADES

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONES

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR

VI OLIMPIADA REGIONAL DE LECTURASLITERARIAS-2014

AGAP-SECUNDARIA,AGA,DIRECCION, II.EE.

2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/418,00 100.0

% DE ESTUDIANTES DEL1° AL 5° GRADOS DESECUNDARIA, PARTICIPANEN LA OLIMPIADA DELECTURAS LIE TERARIAS

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

34 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

PEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y EFICACIADE LA EDUCACIÓN

EDUCATIVASPÚBLICAS

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR

PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA YENSAYO “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS”

AGP-PRIMARIA-SECUNDARIA 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 S/411,00 100.0

% ESTUDIANTES DE 5° Y6° GRADOS DE PRIMARIAY DEL 1° AL 5° GRADOSDE SECUNDARIAMUESTRAN HABILIDADESNARRATIVAS

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR

XXX CONCURSO REGIONAL DECOMPRENSIÓN LECTORA YPRODUCCIÓN DE TEXTOS

AGP-SECUNDARIA, DIRECCION,II.EE.

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/140,00 100.0

% DE ESTUDIANTES DEL1° AL 54° GRADOMUESTRANCOMPRENSIÓN LECTORA

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

CONTRIBUIR CON ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS

EDUCACIÓN COMUNITARIA AMBIENTAL YGESTIÓN DE RIESGO: TALLERES,MONITOREO Y CONCURSOS.

AGP-SECUNDARIA, DIRECCION. AGA,II.EE.

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/854,00 276.0

DIRECTORES DE EBRFORTALECIDOS ENEDUCACIÓNCOMUNITARIA AMBIENTAL

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR

CONCURSO ESCOLAR DE BANDAS DEMUSICA DE LAS II.EE AGP-PECUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/89,00 40.0

II.EE. DE LOS NIVELES DEEDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA QUEPARTICIPAN EN ELCONCURSO DE BANDADE MUSICA

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR

XIII CONCURSO ESCOLAR PROVINCIALDE DECLAMACIÓN “VALLEJO EN EL PAÍSDE JAUJA

AGP-SECUNDARIA, DIRECCION,AGA,II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/145,00 100.0

% DE ESTUDIANTES QUEFORTALECEN SUSCAPACIDADES DEEXPRESION ORAL

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR

FESTIVAL DE TEATRO ESCOLAR TUPACAMARU AGP-PECUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/55,00 80.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIAQUE DESARROLLANAPTITUDES ARTISTICAS

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR

JUEGOS FLORALES ESCOLARESNACIONALES

AGP-PECUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/120,00 100.0

% DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA QUEPARTICIPAN EN LOSJUEGOS FLORALESESCOLARESNACIONALES

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR

CONCURSO DE GIMNASIA DEPORTIVAPOR ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓNFÍSICA

AGP-PECUD 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/65,00 150.0

II.EE. DE LOS NIVELES DEPRIMARIA Y SECUNDARIA,PARTICIPAN EN ELCONCURSO DE GIMANSIADEPORTIVA

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR

FESTIVAL DE TEATRO ESCOLAR PACOYUNQUE

AGP-PECUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/23,00 80.0

II.EE. DE EDUCACIÓNPRIMARIA QUEDESARROLLANAPTITUDES ARTISTICAS

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR

X OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DEMATEMÁTICA (ONEM) 2013

AGP-SECUNDARIA, DIRECCION, AGA,II.EE.

3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/355,00 100.0

% DE ESTUDIANTES DEL1° AL 5° GRADO DEEDUCACIÓN SECUNDARIAFORTALECIDOS ENCAPACIDADESMATEMATICAS

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

CONTRIBUIR CON ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS

TALLER DE FORTALECIMIENTO EN ELUSO DE LAS TICS POR DOCENTES YDIRECTORES

AGP-ESPEC. DIGETE 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/300,00 200.0

DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS EN EL USODE LOS TICS.

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35 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

CONTRIBUIR CON ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA ADIRECTIVOS Y DOCENTES TUTORESDE EBR.

AGP-TOE, DIRECCION, AGA, II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/200,00 300.0DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS EN TOE

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

CONTRIBUIR CON ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS

CAPACITACIÓN A DOCENTESASESORES DE EDUCACIÓN PARA UNAVIDA SIN DROGAS DE EBR

AGP-TOE, DIRECCION, AGA, II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/214,00 300.0

II.EE. DE EDUCACIÓNINICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIASENSIBILIZADOS SOBRESIN DROGAS Y OTROSDERECHOS

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

CONTRIBUIR CON ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS

CAPACITACIÓN A DOCENTESASESORES DE EDUCACIÓN SEXUALINTEGRAL – ESI DE EBR

AGP-TOE, DIRECCION, AGA, II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/214,00 350.0

ESTUDIANTES YTUTORES DE TOE, QUEEXPONEN EXPERIENCIASSOBRE EDUCACIÓNSEXUAL

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN LOSESTUDIANTES DEEBR

MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO ADIRECTORES, COORDINARES YDOCENTES DE TOE SOBRE LOSAVANCES DE SUS ACCIONES

AGP-TOE, DIRECCION, AGA, II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/158,00 400.0

DIRECTORES YCOORDINADORESDOCENTES DE TOE,MONITOREADOS SOBRELOS AVANCES DE LASACCIONES

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN

60.0

MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.

DESARROLLO DE LA GESTION DE DELÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

A JEFATURA DE AGP,ESPECIALISTAS EDUC. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/21.906,00 100.0

% DE LAS ACTIVIDADESDEL ÁREA DE GESTIÓNPEDAGÓGICACUMPLIDOSOPORTUNAMENTE

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN

60.0

MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEDIRECCIÓN UGEL JAUJA

DIRECCION, AGA, AGP, AGI II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.215,00 100.0

% DE LAS ACTIVIDADESDE LA DIRECCIÓN DE LAUGEL JAUJA, CUMPLIDASEN FORMA OPORTUNA

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN

40.0REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS

CAPACITACIÓN GESTIÓNADMINISTRATIVA DIRIGIDA ATRABAJADORES ADMINISTRATIVOS YESPECIALISTAS DE LA SEDEUGEL-JAUJA.

DIR- ADM.,AGP,AGI, ORGANOS DEAPOYO 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 40.0

TRABAJADORES DE LAUGEL JAUJA,CAPACITADOS ENGESTIÓN ADMINISTRATIVA

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN

40.0REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS

CAPACITACIÓN EN LA APLICACIÓN DELEY DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PUBLICA

DIR- ADM.,AGP,AGI, ORGANOS DEAPOYO -

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/80,00 40.0

TRABAJADORES DE LAUGEL JAUJA,CONOCEDORES DE LALEY DE ÉTICA DELEMPLEADO PUBLICO

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN

40.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS

CAPACITACIÓN A DIRECTORES YDOCENTES Y TRABAJADORESADMINISTRATIVOS DE LA JURISDICCIÓNPROVINCIAL DE JAUJA, SOBRE LASFALTAS LEVES Y GRAVES DELDOCENTE

COMIS. PROC. ADM-DIRECCION,AGA, AGP, II.EE.

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/219,00 250.0

DIRECTORES DE LASII.EE. DE EBRCAPACITADOS PARA ELCUMPLIMIENTO DE LASNORMAS LEGALES DELSECTOR

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN

40.0

MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE LA COMISIÓN DEPROCESOS ADMINISTRATIVOS.

COMIS. PROC. ADM-DIRECCION,AGA, AGP, II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.013,00 100.0

% DE LAS ACTIVIDADESDE LA COMISIÓN DEPROCESOS CUMPLIDASEN FORMA OPORTUNA

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

36 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

Page 220: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN

40.0

3999999: SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES-MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LA CALIDADDE LA EDUCACIÓN

5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARAEL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA

AGA-DIRECION, REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/241.957,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS EN FORMAOPORTUNA

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN

40.0

MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA.

ASESORIA LEGAL-DIRECCION, AGA,AGP, AGI

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.479,00 100.0

% DE LAS ACTIVIDADESDE ASESORIA LEGALCUMPLIDAS EN FORMAOPORTUNA

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN

40.0

MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.: AGA-DIRECCION, AGP-AGI, II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/21.486,00 100.0

% DE LAS ACTIVIDADESDEL AREA DE GESTIONADMINISTRATIVACUMPLIDASOPORTUNAMENTE

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN

40.0

MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELÁREA DE ABASTECIMIENTOS

AGA-ABASTECIMIENTOS,DIRECCION,AGP, AGI, II.EE

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/108.382,00 100.0

% DE LAS ACTIVIDADESDEL ÁREA DEABASTECIMIENTOSCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN

40.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS

TALLER DE CAPACITACIÓN ADIRECTORES Y PERSONALADMINISTRATIVO DE LAS II.EE. EN ELMANEJO DEL LIBRO CAJA

AGA-DIRECCION, AGP, II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/412,00 250.0

DIRECTORES YPERSONALADMINISTRATIVO DE LAJURISDICCIÓN UGELJAUJA EXPERTOS EN ELMANEJO DEL LIBRO CAJA

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIÓN JUNÍN

40.0REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS

TALLER DE CAPACITACIÓN EN ALTAS YBAJAS DE BIENES PATRIMONIALES YORIENTACIÓN DEL MANEJO DEL SIMI

ABAST-AGA, ,DIRECCION, AGI, AGP,II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/295,00 250.0

DIRECTORES DE LASII.EE. DE EBR. CONCONOCIMIENTOSBÁSICOS DEL MANEJODE INVENTARIOS YSISTEMA SIMI 3.5

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

MEJORAR LASESTRATEGIASRESPECTO A LAGESTIÓNADMINISTRATIVA.

40.0

MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DEESCALAFÓN CON LA NUEVA VERSIÓNQUE CONTIENE LOS DATOS SEGÚN LEYDE REFORMA MAGISTERIAL

ESCALAF-AGA,DIRECCION, AGP,II.EE.

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/320,00 1.0

SISTEMA DE ESCALAFÓNADECUADO CON LOSREQUISITOS DE LA LEYDE REFORMAMAGISTERIAL

1,4 0.0

GARANTIZAR ELDERECHO DE LOSESTUDIANTES ARECIBIR UN BUENTRATO Y UNAADECUADAORIENTACIÓN

TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN TUTORÍAY ORIENTACIÓN EDUCATIVA ADOCENTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓNINICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

DIRECCIÓN - AGP - ESPECIALISTASEN EDUCACIÓN

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/634,00 540.0

DOCENTES DE LOSNIVELES DE EDUCACIÓNINICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIAACTUALIZADOSADECUADAMENTE ENTUTORÍA

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DE II.EE.PUBLICAS

60.0

3000385INSTITUCIONESEDUCATIVASCONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5000651: DESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL TECNICA

DIRECCION,AGA-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/639.781,00 4.0

II.EE. QUE CUENTAN CONCONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACION LABORALTECNICA

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003107: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR

AREA.ADM DIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.043.911,00 120.0

II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE II CICLODE EBR

5003108:CONTRATACIONOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE

AREA.ADM DIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.701.864,00 107.0

II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN PRIMARIA -

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

37 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

Page 221: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

EDUCACIÓN PRIMARIA EBR

5003109: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓN SECUNDARIA

AREA.ADM DIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.523.921,00 120.0

II.EE QUE CUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN SECUNDARIA- EBR

5003110: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE II CICLODE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CON

AREA.ADM DIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/14.090,00 120.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE

5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE PRIMARIACON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

AREA.ADM DIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/57.205,00 107.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR

55003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

AREA.ADM DIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.615,00 12.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO - EBR

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

40.0

3999999 : SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES-MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LA CALIDADDE LA EDUCACIÓN

5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA-ASESORAMIENTO Y APOYO(PLANILLASY 6 CAS, 4 PRACTICANTES

UGEL RT-UGEL STPO-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/133.959,00 100.0DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CAPACITACIÓN A MIEMBROS DE LASAPAFAS SOBRE ADMINISTRACIÓNFINANCIERA Y SUS FUNCIONES.

DIR AGA AGI 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/750,00 250.0

APAFAS. CAPACITADOSEN ADMINISTRACIÓNFINANCIERA Y SUSFUNCIONES.

CONVERSIÓN DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE GESTIÓN COMUNAL AINSTITUCIONES EDUCATIVASESTATALES A NIVEL DE UNIDADEJECUTORA.

AGI AGP DREJ GRJ MED. MEF. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 15.0EGECOM S,CONVERTIDOS A II.EE,ESTATALES.

FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTETÉCNICO DE AMPLIACIÓN DESERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVELDE EDUCACIÓN INICIAL PARA EL 2014

AGI AGP DREJ GRJ. MED. 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/50,00 15.0EXPEDIENTES TÉCNICOSVALIDADOS POR ELCMCG/MED

ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLANOPERATIVO INSTITUCION

AGI- AGP- UGEL 6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/800,00 100.0% DE PLAN OPERATIVOAPROBADO Y EVALUADOOPORTUNAMENTE

INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEINTERNET, TELÉFONO E EQUIPOS DECOMPUTADORAS CON 10 UNIDADES ENLA UGEL, RIO TAMBO

AGI DIR AGA 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/20.000,00 1.0

INTERNET INSTALADO YEQUIPOS DECOMPUTADORASEQUIPADOSFUNCIONANDO

DESARROLLO DE TALLERES Y MICROTALLERES SOBRE ESTRATEGIAS DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE ENCOMUNICACIÓN Y PENSAMIENTOLÓGICO MATEMÁTICO.

ESP. I AGP 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/300,00 150.0

DOCENTESCAPACITADOS ENCOMUNICACIÓNINTEGRAL YPENSAMIENTO LÓGICOMATEMÁTICO

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAEDUCACIÓN INICIAL

ESP. I - AGP 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/100,00 150.0II.EE. II Y PRONOEIS,PARTICIPAN POR ELANIVERSARIO NACIONAL

VI FESTIVAL DE TEATRO “EL RETOÑITO”PARA NIÑOS ESP. I AGP 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/50,00 150.0

II.EE.II, PARTICIPANDO ENLA SEMANA DE LAEDUCACIÓN INICIAL.

FESTIVAL DE TEATRO DE PADRES DEFAMILIA “EL RETOÑO”

ESP.I - AGP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 150.0

PADRES DE FAMILIASPARTICIPAN EN ELFESTIVAL DE TEATRO “ELRETOÑO”.

AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DELAS REDES EDUCATIVASINSTITUCIONALES

ESP. I - AGP 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/100,00 6.0II.EE. ORGANIZADAS ATRAVÉS DE REDESEDUCATIVAS

CELEBRACIÓN DE LA SEMANANACIONAL DE LOS DERECHOS DELNIÑO Y ADOLESCENTE.

ESP. I AGP 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 150.0.EE DEL NIVEL INICIAL YPRONOEIS, PARTICIPANACTIVAMENTE

SENSIBILIZACIÓN PARA LA MATRICULAOPORTUNA ESP. P AGP AGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/100,00 500.0

DIRECTORES Y PP.FF.SENSIBILIZADOS

DESARROLLO DE JUEGOSDEPORTIVOS ARAWAK, SEMANA DE LAEDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE,JUEGOS FLORALES TRADICIONALES EINTERCULTURALES, CONCURSO DEDIBUJOS Y PINTURA Y PRODUCCIÓN DETEXTOS EN SU LENGUA MATERNA.

ESP. P AGP AGA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/200,00 120.0

II.EE PARTICIPANTES ENEL DESARROLLO DE LOSJUEGOS DEPORTIVOS YDE LA SEMANA DE LA EBI

CONCURSO DE PRODUCCIÓN DETEXTOS Y COMPRENSIÓN LECTORA YMATEMÁTICA

ESP. P AGP AGA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/100,00 120.0 II.EE. PARTICIPANTES.

III FERIA DE EXPERIENCIAS EXITOSASEN EL AULA. ESP. P AGP AGA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 360.0

DOCENTES PARTICIPANEN LA III FERIA DEEXPERIENCIAS EXITOSASEN EL AULA.

FESTIVAL DE LA LECTURA CON LOSESTUDIANTES DEL NIVEL DEEDUCACIÓN PRIMARIA-EBR.

ESP. P AGP AGA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/200,00 120.0II.EE. PARTICIPANTES ENEL FESTIVAL DE LALECTURA

VIII CONCURSO NACIONAL DEREDACCIÓN ESP. S AGP AGA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/200,00 30.0

II.EE PARTICIPAN EN ELCONCURSO NACIONALDE REDACCIÓN

TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTESDE EDUCACIÓN SECUNDARIA.

ESP. S AGP AGA 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/400,00 160.0

DOCENTESCAPACITADOS ENNUEVAS ESTRATEGIASDE TRABAJOSPEDAGÓGICAS

III CONCURSO NACIONAL DE NARRATIVAY ENSAYO “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

ESP. S AGP AGA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/100,00 30.0II.EE PARTICIPAN. II.EEPARTICIPAN. II.EEPARTICIPAN.

VIII OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DEMATEMÁTICA

ESP. S AGP AGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/200,00 30.0

II.EE PARTICIPAN EN LA VIIOLIMPIADA NACIONALESCOLAR DEMATEMÁTICA

MOVILIZACIÓN SOCIAL “ESCUELASSEGURAS, LIMPIAS Y SALUDABLES”SECUNDARIA

ESP. S AGP AGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/200,00 30.0II.EE. CON AMBIENTESSEGURAS, LIMPIAS YSALUDABLES

FENCYT: INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA(EBR)

ESP. S AGP AGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/500,00 250.0 II.EE. PARTICIPAN EN LAEXPOSICIÓN FENCYT.

TALLER DE ACTUALIZACIÓN DOCENTESOBRE LA DIVERSIFICACIÓN DEL D.C.N.PRONOEI INICIAL PRIMARIASECUNDARIA

ESP. S AGP AGA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 600.0

DOCENTESCAPACITADOS EN LAACTUALIZACIÓNDOCENTE SOBRE LADIVERSIFICACIÓN DELD.C.N.

SUPERVISIÓN, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES,PROFESORAS, COORDINADORAS YPROMOTORAS EDUCATIVASCOMUNITARIAS

ESP. S AGP AGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/500,00 600.0

DOCENTESSUPERVISADOS,MONITOREADOS YACOMPAÑADOS

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38 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

Page 222: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DELSIAGIE 2.0 A DOCENTES INICIALPRIMARIA SECUNDARIA DE EBR.

ESP. S AGP AGA 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/500,00 300.0

DIRECTORESRECIBENCAPACITACIÓN EIMPLEMENTACIÓN DELSIAGIE 2.0

FORTALECIMIENTO DE LAS REDESEDUCATIVAS RURALES. EXPOSICIÓN DEEXPERIENCIAS EXITOSAS INTER REDESEDUCATIVAS

ESP. S AGP AGA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/300,00 10.0REDES EDUCATIVASORGANIZA-DAS YFORTALECIDAS.

JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOSESCOLARES 2014.

APECUD AGA II.EE 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/400,00 300.0 II.EE PARTICIPANTES

CEREMONIA EN HOMENAJE AL “DÍA DELMAESTRO” APECUD AGA II.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 600.0

DOCENTESHOMENAJEADOS EN ELDÍA DEL MAESTRO.

JUEGOS FLORALES ESCOLARESNACIONALES. • PRIMARIA • SECUNDARIA APECUD AGA II.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/200,00 300.0

II.EE, PARTICIPAN EN LOSJUEGOS FLORALESESCOLARESNACIONALES.

CAPACITACIÓN A PROFESORES DEEDUCACIÓN PRIMARIA SOBREFUNDAMENTOS BÁSICOS DE LASDISCIPLINAS DEPORTIVAS

APECUD AGA II.EE 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 120.0

DOCENTESCAPACITADOS SOBREFUNDAMENTOS BÁSICOSDE LAS DISCIPLINASDEPORTIVAS.

CONCURSO DE BANDAS DE MÚSICAESCOLARES-2014 SECUNDARIA

APECUD AGA II.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 30.0 II.EE. PARTICIPANTES

JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES2014

APECUD AGA II.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 600.0

DOCENTES PARTICIPANEN LOS JUEGOSDEPORTIVOSMAGISTERIALES 2014.

I JUEGOS ESCOLARES DEL NIVEL DEEDUCACIÓN INICIAL APECUD AGA II.EE 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 120.0

II.EE. DEL NIVEL INICIALPARTICIPAN EN EL IJUEGOS ESCOLARES2014.

III CONCURSO DE DANZAS ESCOLARES2014. EDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA

APECUD AGA II.EE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/300,00 150.0II.EE. PARTICIPAN EN EL IIICONCURSO DE DANZASESCOLARES 2014

GESTIÓN ADMINISTRATIVA-DESARROLLO DE LA GESTIÓN(COMBUSTIBLE, MATERIALES DEOFICINA, MATERIALES DE LIMPIEZA,GESTIÓN)

AGA – AGI- DIR 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/28.493,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

1,4

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIN,DE LA GESTIN PBLICAREGIONALTRANSPARENTE CONPARTICIPACIN DE LASOCIEDADEDUCADORA PARA ELDESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIN CONLOS RGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIN JUNN

LOGRAR UNA GESTINCON EFICACIA YEFICIENCIA EN LAREGIN JUNN

40.0

MEJORAR LACALIDAD DESERVISIO PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.

DESARROLLO DE LAS GESTION DEDIRECCION Y SECRETARIA DEDIRECCION.

DIR.SEC.DIR.ADM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.816,03 100.0% DE ACTIVIDADESDESARROLLADAS

SUPERVISIÓN DE METAS DE ATENCIÓNEN LAS II.EE. DE LA JURISDICCIÓN DELA UGEL HUANCAYO

JEFATURA AGI - RAC. - EST. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.307,00 100.0 % DE INSTITUCIONESVERIFICADAS

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAJEFATURA DE LA GESTIÓNINSTITUCIONAL

JEFATURA AGI- RAC.EST. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.138,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CONTRIBUIR ALFORTALECIMIENTO YELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA

FORMULACION Y EVALUACIN DE LAEJECUCIN DEL POI EN LAS OFICINAS DELA UGEL-H.

DIR-AGI-PLANF-AGP-PERS-ADM 6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/459,00 6.0 EVALUACIONES DEL POI2014, EMITIDAS A LA DREJ

INFORME CONSOLIDADO DE LASHORAS EFECTIVAS, LECTIVAS DE LOSDIFERENTES NIVELES Y CONTROL DEASISTENCIA DEL 1º Y 2º GRADO DEEDUCACIÓN PRIMARIA.

AGI-PLANF 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/362,00 3.0

INFORMESCONSOLIDADOS PORPERIODOS, EMITIDAS ALA DREJ

DESARROLLO DE LA GESTIN DE LAOFICINA DE PLANIFICACIN

DIR-AGP-AGI-ADM-ASE.JUR.-CADER-CPPA.CPPD-PLANF.

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/800,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CAPACITACIN EN SUS FUNCIONES ALOS MIEMBROS DE APAFAS Y CONEIS.DE LAS II.EE. DE LOS 3 NIVELES.

DIR-AGI-PLANIF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/700,00 500.0

MIEMBROS DE APAFAS YCONEIS DE LAS II.EE.CAPACITADOS EN SUSFUNCIONES.

CURSO DE ACTUALIZACIN YCAPACITACIN AL PERSONALADMINISTRATIVO DE LA UGELHUANCAYO

AGI-DIR-PLANIF-EST.-RAC 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/700,00 400.0SERVIDORESADMINISTRATIVOSCAPACITADOS.

CAPACITACIN PARA DIRECTORES DEII.EE. SOBRE LA FORMULACIN DE LOSDOCUMENTOS DE GESTIN (PEI, PAT YRI).

JAGI-PLANF.-RAC-EST-FIN 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/700,00 500.0

DIRECTORES DE II.EE.CAPACITADOS ENFORMULACIÓN DEDOCUMENTOS DEGESTIÓN

REVISIÓN Y VALIDACIÓNPRESUPUESTAL DE CUADRO DEHORAS Y CAP DE LAS II.EE.APROBACIÓN DEL PAP EN ELMINISTERIO DE EDUCACIÓN

JAGI-EST-RAC-FNZAS 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/880,00 1.0ACTA DE APROBACIÓNDEL PAP Y (50) CUADROSDE HORAS APROBADOS

REUNION CON LIDERES DE UNIDADESDE COSTEO.

AGI-FNZAS 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/799,00 24.0LIDERES DESIGNADOSY/O RATIFICADOSMEDIANTE RESOLUCIÓN

DESARROLLO DE LA GESTIN DE LAOFICINA DE FINANZAS AGI-FZAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/940,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS

MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA

PROCESO DE RACIONALIZACIN YVERIFICACIN DE METAS DE ATENCIN ENLAS II.EE. PBLICAS DEL MBITO DE LAUGEL-HYO

DIR, JAGI,AGP, RAC 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.435,00 100.0% INSTITUCIONESVERIFICADAS

REALIZAR ESTUDIOS TCNICOS DEOFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA DE LASII.EE. PRIVADAS Y ESTATALES DE LAPROVINCIA DE HUANCAYO

DIR-JAGI-EST-RAC-PLAN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.733,00 100.0 % ACCIONES CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

ACTUALIZACIÓN DELPADRÓN DE LAS II.EE.ESTATALES YPRIVADAS YPROGRAMAS.

JORNADA DE CAPACITACIÓN PARADIRECTORES DE LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS SOBRE ACTUALIZACIÓNDEL PADRON DE LAS II.EE. ESTATALESY PRIVADAS

AGI/ESTADIS.DIRECCION ADMINIST. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.350,00 90.0

% DIRECTORES DE I.E.PRIVADAS Y ESTATALESASISTENTES A LACAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN PARA DIRECTORES DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVASSOBRE ESTADÍSTICA ON LINE: CENSOESCOLAR.

DIR-AGI-EST-ADM. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/787,00 471.0

DIRECTORES DE II.EE.ESTATALES Y PRIVADOSASISTENTES A LACAPACITACIÓN

VALIDACIN DE DATOS DE UBICACIN YESTADO DE REGISTRO DEL PADRN

AGI-ESTAD.-DEIREC.- ADM.-II.EE. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.371,00 112.0II.EE.VALIDADAS EN ELAREA URBANA Y RURAL

MEJORAR LACALIDAD DESERVISIO PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.

ATENCIÓN DE LA GESTIÓN DEABASTECIMIENTO (SERVICIOS BÁSICOSY OTROS)

ADM.- ABAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/19.680,00 100.0% SERVICIOS BÁSICOS YOTROS PAGADOSOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE PLANILLAS Y PERSONAL

ADM-ABASTEC. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/17.976,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIN DEL READE ADMINISTRACIN (71398.00) YSECRETARIA DE ADMINISTRACION(3850.00)

ABAST. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/75.248,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

ATENCIÓN A LASNECESIDADESBÁSICAS DE LA SEDEADMINISTRATIVA.

IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO YEQUIPOS DE LA SEDE INSTITUCIONAL

ADMINISTRACIN Y ABASTECIMIENTO 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/27.487,00 8.0OFICINASIMPLEMENTADAS CONMOBILIARIO Y EQUIPO

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39 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

RECONOCER LALABOR DE LOSTRABAJADORES YMANTENER LAIMAGENINSTITUCIONAL DE LAUGEL HUANCAYODURANTE ELPERIODO 2014.

DESARROLLO DE ACTIVIDADESINCENTIVOS Y RETRIBUCIONES A LAGESTIÓN INSTITUCIONAL DE UGELHUANCAYO

ADMINISTRACIÓN YABASTECIMIENTO 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/58.990,00 100.0

% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

MEJORAR LACALIDAD DESERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE PAGADURÍA ADM-PAG. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.000,00 100.0

% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE CONTABILIDAD

ABAST. CONTAB. ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.756,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIN DE LAOFICINA DE ALMACN ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.436,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS

DESARROLLO DE LA GESTION DE LAOFICINA DE ABASTECIMIENTO

ÁREAS USUARIAS Y AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.940,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTION DE LAOFICINA DE ESCALAFON

ESCALAFON 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.756,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE MESA DE PARTES

MESA DE PARTES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.756,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CAPNOMINAL DE LA UGEL-HYO Y DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS,CONSOLIDANDO A TRAVÉS DELSISTEMA NEXUS.

OPER - ADMINISTRACIÓN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.132,36 100.0

% DOCENTES YPERSONALADMINISTRATIVOACTUALIZADO

PROCESO DE MATERIALIZACIÓN DE LASACCIONES DE PERSONAL

OPER - ADMINISTRACIÓN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.453,27 6500.0 RESOLUCIONESPROYECTADAS

PROCESO DE OPINIONES TECNICASDE LA GESTION EDUCATIVA.

OPER - ADMINISTRACIÓN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.400,59 400.0 OPINIONES INFORMES, YOTROS ELABORADOS

PROCESO DE ACCIONES DEPERSONAL.

OPER - ADMINISTRACIÓN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/90,21 100.0 % ACCIONES CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CONTRIBUIR ALFORTALECIMIENTO YELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.

PROCESO DE ELABORACION DEREMUNERACIONES DE PERSONAL.

PERSONAL-REMUNERACIONES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/5.000,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

GESTIÓN DE LA OFICINA DE PENSIONES PENSIONES –ADM. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.500,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS

DIAGNÓSTICO YSANEAMIENTO FÍSICOY LEGAL DE LAS II.EE.PÚBLICAS.

CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTOPERMANENTE SOBRE EL PROCESO DESANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOSTERRENOS DE LAS II.EE.

INFRAESTRUC. GREJ/INFRA. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/354,00 100.0

DIRECTORES DE II.EE.ASESORADOS EN LOREFERENTE ALSANEAMIENTO FÍSICO

CONTRIBUIR ALFORTALECIMIENTO YELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE ACTAS Y ARCHIVOS

ADM/OPER/AGP/SG 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.609,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

TALLERES DE ACTUALIZACIÓN YCAPACITACIÓN A LOS DIRECTORES DELAS II.EE. EN SIAGIE.

SG/OAD/DIR. 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/1.147,00 500.0DIRECTORES YRESPONSABLESCAPACITADOS

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE BIENESTAR SOCIAL BINESTAR SOCIAL Y OPER. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.756,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE INFORMÁTICA

ADM. INFORM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.756,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

DIRECC-ADM-SECRET. GRAL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.135,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAOFICINA DE PATRIMONIO PATRIMONIO –ADM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/500,00 100.0

% ACTIVIDADESCUMPLIDAS

MATERIALIZACIÓN DE PROYECTOS DERESOLUCIÓN DE ALTAS Y BAJAS DEBIENES MUEBLES DE LAS II.EE. DE LAUGEL HYO.

PATRIMONIO –ADM. 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/300,00 100.0RESOLUCIONESEJECUTADAS

ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DEALTAS Y BAJAS DE BIENES EINVENTARIO ANUAL DE LA SEDE UGELHUANCAYO.

PATRIMONIO –ADM. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/500,00 1.0INVENTARIO DE LA SEDEACTUALIZADO EN ELSISTEMA SIMI

CAPACITACIÓN SOBRE ACTUALIZACIÓNDE INVENTARIOS A LAS II.EE.EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN.

PATRIMONIO-ADMINISTRACION 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/500,00 400.0

DIRECTORES YPERSONALRESPONSABLE DELSISTEMA SEENCUENTRANCAPACITADOS EN EL USODEL SIMI

CONSOLIDACIÓN DE INVENTARIOS DELAS II.EE. DE LA UGEL HYO. PATRIMONIO ADM. 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/578,00 100.0

% II.EE. CAPACITADAS ENACTUALIZACIÓN DEINVENTARIOS

DESARROLLO DE LA GESTIN DE LAOFICINA ASESORA JURIDICA ADM-OAJ 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/21.809,00 100.0

% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIN DE LACOMISIN PERMANENTE DE PROCESOSADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS

CPPA Y CPPAD 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/17.490,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

MOVILIZACIONES POR LOSAPRENDIZAJES EN LOS DIFERENTESNIVELES

AGP-ESPECIALISTAS-ADM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.148,92 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLAR EN ELEDUCANDOACTITUDESEMPRENDEDORAS,COMPETENCIASTÉCNICO YHABILIDADESEMPRESARIALES,ARTICULANDO LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS CONLOS CENTRO DEPRODUCCIÓN EIMPLEMENTANDOTALLERESLABORALES.

CAPACITACIÓN A LOS DIRECTORES DELOS TRES NIVELES EN RUTAS DEAPRENDIZAJE

AGP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/2.847,97 600.0DIRECTORESCAPACITADOS EN RUTASDE APRENDIZAJE.

CURSO TALLER INTERNACIONAL DEPARA DOCENTES DE EDUCACIÓNFÍSICA "EL DEPORTE COMO BASE ENPRIMARIA Y SECUNDARIA"

AGP 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/742,55 50.0

DOCENTES DEEDUCACIÓN FÍSICACAPACITADOS DE LOSNIVELES DE EDUCACIÓNPRIMARIA Y SECUNDARIA

DESARROLLO DE LA GESTIN DE LAJEFATURA DE GESTIN PEDAGGIC

AGP 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.589,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

FORTALECER LACAPACIDAD DELPERSONALDIRECTIVO YDOCENTE DEL NIVELINICIAL Y DE LASCOORDINADORAS DEPRONOEI

TALLER DE CAPACITACIÓN“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESEN EL USO Y MANEJO DE LAS RUTASDEL APRENDIZAJE”

AGP-EEI. 6.0 3.0 0.0 3.0 0.0 S/2.726,00 200.0

DIRECTORAS,DOCENTES DE II.EE. DELNIVEL INICIAL Y COORD.PRONOEI DEBIDAMENTECAPACITADAS

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAEDUCACIÓN INICIAL Y ANIVERSARIO DELOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN NOESCOLARIZADA

DIRECC-AGP-ESP-INICIAL 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.750,00 100.0% DE II.EE. DEL NIVELINICIAL PARTICIPAN DELEVENTO

MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO A DIRECTORES,PROFESORAS, PROFESORASCOORDINADORAS Y PROMOTORASEDUCATIVAS COMUNITARIAS.

AGP-ESPEC. ED. INICIAL 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/3.113,37 100.0% DE DOCENTESMONITOREADAS YACOMPAÑADAS

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

40 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

Page 224: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓNACCIÓN EN EL PROCESO DEAPRENDIZAJE.

DIRECC-AGP-ESP- EDUC. INICIAL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/267,44 20.0

DOCUMENTOS DEINVESTIGACIÓN, QUESIRVEN A LAS DOCENTESDEL NIVEL INICIAL

CELEBRACIÓN DE DÍA DEL LOGROPARA IE PÚBLICAS Y PRIVADAS. AGP - EEI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/471,28 100.0

% DE II.EE. PÚBLICAS YPRIVADAS PARTICIPAN ENEL EVENTO

CAMPAÑA PARA LA MATRICULAOPORTUNA Y EL BUEN INICIO DEL AÑOESCOLAR Y JORNADAS DEORIENTACIÓN E INFORMACIÓN ALPROCESO Y FINALIZACIÓN DEL AÑOESCOLAR

DIRECC-ADM-AGP-ESP- EDUC- INIC 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/580,16 100.0

% DE DIRECTORAS, DELNIVEL INICIALCAPACITADAS ENACTIVIDADES ADESARROLLARSE EN EL2014

CONFORMACIÓN DELAS REDESEDUCATIVASINSTITUCIONALES

FORTALECIMIENTO DEL EQUIPOTÉCNICO LOCAL Y RECONOCIMIENTOCON RD.

ADM-AGP-ESP-ED. INICIAL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/180,00 1.0EQUIPO TÉCNICO LOCALFORTALECIDO

MEJORANDOCAPACIDADES DEPROFESORASCOORDINADORAS YPROMOTORASEDUCATIVASCOMUNITARIAS.

DESARROLLO DE TALLERES DEACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTOPARA DOCENTES Y PROMOTORASEDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL

ADM-AGP-ESP. EDUC. INICIAL 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/744,00 30.0

II.EE. Y PROGRAMASBENEFICIADAS CON ELTALLER DEACTUALIZACIÓN

FORTALECER LACAPACIDAD DEGESTIÓN YAUTONOMÍA DE LASII.EE. DENTRO DELMARCO DELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN

CONFORMACIÓN DE REDESEDUCATIVAS Y GIAS

AGP-ESP. EDUC. INICIAL 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/134,00 50.0 REDES CONFORMADAS

CONTRIBUIR CON ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS

FESTIVAL DE TEATRO “EL RETOÑITO”DE NIÑOS Y NIÑAS DEL II CICLO

AGP - EEI 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/538,00 100.0

% DE NIÑOS Y NIÑAS DELNIVEL INICIALFORTALECIDOS EN SUSHABILIDADES ARTÍSTICAS

FESTIVAL DE DANZAS DE DOCENTES. AGP - EEI 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/537,40 100.0% DE DOCENTESPARTICIPAN EN ELFESTIVAL DE DANZAS

TALLER DE CAPACITACIÓN ENESTRATEGIAS METODOLÓGICASDIRIGIDO A DOCENTES DE II.EE.PUBLICAS DEL NIVEL PRIMARIO.

AGP-EEP 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 S/1.915,00 200.0DIRECTORES DE II.EE.PÚBLICAS DEL NIVELPRIMARIA CAPACITADOS

JORNADAS DE ORIENTACIN EINFORMACIN AL INICIO EN EL PROCESOY FINALIZACIN DEL AO 2014

AGP-ESPEC. EDUC. PRIMARIA 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/1.377,64 100.0% PERSONAL DIRECTIVOORIENTADOS YINFORMADOS.

EVALUACIÓN MUESTRAL AESTUDIANTES DEL V CICLO DEL NIVELPRIMARIA

AGP-ESPEC. EDUC. PRIMARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.660,47 0.0ESTUDIANTESEVALUADOS

EVALUACIÓN MUESTRAL AESTUDIANTES DEL III CICLO DEL NIVELPRIMARIA Y ECE DEL 2° GRADO

AGP-ESP. EDUC. PRIM, 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.660,47 0.0ESTUDIANTES DEL IICICLO DEL EBREVALUADOS

MONITOREO A ACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOS, DOCENTESACOMPAÑADOS, Y A LAS ESTRATEGIASDE INTERVENCIÓN DEL PELA

ADM, AGP, ESP. EDUC. PRIMARIA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/932,50 100.0

% ACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOS YDOCENTESACOMPAÑADOS

FORTALECIMIENTO DEL ETL (EQUIPOTÉCNICO LOCAL) DE APOYO A LAGESTIÓN RECONOCIDA MEDIANTERESOLUCIÓN DIRECTORAL.

AGP-ESP.EDUC. PRIMARIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.837,50 1.0EQUIPO TÉCNICOFORTALECIDO

MONITOREO ACOMPAÑAMIENTO YCONTROL A DOCENTES DE AULA DEII.EE. PÚBLICA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

AGP-ESP. EDUC. PRIMARIA 3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 S/1.312,00 100.0

% DEL TOTAL DEDOCENTES DE AULAMONITOREADOS YACOMPAÑADOS

APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO DELAS REDES EDUCATIVAS DE COLCA,SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA,PARIAHUANCA.

ADM-AGP-ESPEC. EDUC. PRIMARIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/847,10 100.0% REDES EDUCATIVASEN FUNCIONAMIENTO

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN EN LAUNIDAD OPERATIVA DE EDUCACINPRIMARIA

AGP-ESPEC.EDUC. PRIMARIA 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.145,00 1.0UNIDAD OPERATIVACOMPLETAMENTEORDENADO Y PRÁCTICO

TALLER DE INFORMACIÓN YORIENTACIÓN SOBRE CAPACIDADES YCOMPETENCIAS EN GESTIÓNINSTITUCIONAL Y PEDAGÓGICADIRIGIDA A DIRECTORES, SUBDIRECTORES JERÁRQUICOS YDOCENTES DE EBR.SECUNDARIA. EBAY ETP.

AGP-EES 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/953,00 100.0

% DIRECTORES ,JERÁRQUICOS Y SUBDIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS

TALLER DE CAPACITACIÓN EN USO YAPLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍAEDUCATIVAS EN EL PROCESO DEENSEÑANZA APRENDIZAJE EN I.E. DEEDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

AGP-EES 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/963,50 100.0

% DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS ENTECNOLOGÍASEDUCATIVAS.

CONCURSOS DE COMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES YESCRITOS 2014

AGP-ESPECIALISTAS EDUC.SECUNDARIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.207,16 90.0

% DE ESTUDIANTES DELAMBITO DE LA UGELHUANCAYO

CONFORMACIÓN DELCOMITÉ DEMONITOREO YACOMPAÑAMIENTO ANIVEL DE UGEL.,VISITAS A LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS,INCLUSIVAS

SUPERVISIÓN MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ADIRECTORES Y DOCENTES DE LASII.EE. DEL NIVEL SECUNDARIO EBR-EBAPOR ÁREAS.

AGP-ESP. EDUC. SECUNDARIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.830,81 100.0

% DIRECTIVOSJERÁRQUICOS YDOCENTES DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASSUPERVISADAS.

SUPERVISIÓN MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ADIRECTORES Y DOCENTES DE LADIGETE, AIP, INTELEDUCAR, CEPED,OLPC-XO,TV EDUCATIVA,DIRECTV.

ADM-AGP-ESP. EDUC. SECUNDARIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.333,44 100.0

% INSTITUCIONESEDUCATIVASSUPERVISADAS DE LOSPROGRAMAS DEDIGETE,AIP,INTELEDUCARCEPED,OLPC-XO,TVEDUCATIVA. DIRECTV

ORGANIZACIÓN DE LA FERIA DECIENCIA Y TECNOLOGÍA FASE INTERNADISTRITAL Y PROVINCIAL

ADM-AGP-ESP. EDUC. SECUND-ALUMNOS,-APAFA

3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/557,23 100.0% II.EE.QUE PARTICIPANDE LA FERIA DE CIENCIAY TECNOLOGÍA

XI OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DEMATEMÁTICA EN LA FASE INTERNADISTRITAL, PROVINCIAL, REGIONAL YNACIONAL CON LA PARTICIPACIÓN DELAS II.EE. PÚBLICAS CONVENIOS YPRIVADAS.

ADM-AGP-ESP. EDUC. SECUNDARIA-PADRES DE FAMILIA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/548,05 100.0

% II.EE. QUE PARTICIPANEN LA X OLIMPIADANACIONAL ESCOLAR DEMATEMÁTICA.

FERIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOSFASE INTERNA DISTRITAL Y PROVINCIAL

AGP-ESP. EDUC. SECUNDARIA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/645,95 100.0

% II.EE. QUE PARTICIPANDE LA FERIA DEPROYECTOSPRODUCTIVOS

DESARROLLAR PROYECTOSEDUCATIVOS PARA APROVECHAR LADIFUSIÓN DE ESPACIOS CULTURALES YCONTRARRESTAR LA ACCIÓN NEGATIVADE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓNSOCIAL MASIVA.

AGP-ESP. EDUC, SECUNDARIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/881,31 100.0

% PARTICIPANTES DELEQUIPO TÉCNICO LOCALDE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE PARTICIPANACTIVAMENTE

DESARROLLARPROYECTOSEDUCATIVOS PARAAPROVECHAR LADIFUSIÓN DEESPACIOSCULTURALES YCONTRARRESTAR LAACCIÓN NEGATIVA DELOS MEDIOS DECOMUNICACIÓNSOCIAL MASIVA.

JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOSESCOLARES 2014

AGP-ESP. EDUC. SECUNDARIA-APECUD

3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/730,32 100.0

% II.EE. QUE PARTICIPANEN LOS JUEGOSNACIONALESDEPORTIVOSESCOLARES 2014

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,4

MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

0009: MEJORAR LOALOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DEEBR DE II.EE.PP.

60.0

3000385: II.EE. CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS.

5003107: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LAS II.EE.DE II CICLO DE EBR.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.871.908,00 100.0

% DE II.EE. QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE II CICLODE EBR.

5003108: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LAS II.EE.DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.277.610,00 100.0

% DE II.EE. QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN PRIMARIA -EBR

5003109: CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DE LAS II.EE.DE EDUCACIÓNSECUNDARIA.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/8.365.375,00 100.0

% DE II.EE. QUE CUENTANCON CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL DEEDUCACIÓN SECUNDARIA- EBR

5003110: LOCALESESCOLARES DE II.EE. DE IICICLO DE EBR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/17.404,00 100.0

% DE LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR.

5003111: LOCALESESCOLARES DE II.EE. DEPRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/60.928,00 100.0

% DE LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR.

5003112: LOCALESESCOLARES DE II.EE. DESECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/53.071,00 100.0

% DE LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO - EBR

1,4

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

9001: ACCIONESCENTRALES

40.03999999: SINPRODUCTO.

CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL UGEL LOCAL

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/580.435,00 100.0

% DE CONTRATOS DEPERSONALOPORTUNAMENTEEMITIDOS EN LA UGELLOCAL

OFICINAS DE LA SEDEUGEL CON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/81.344,81 100.0

% DE OFICINAS DE LASEDE CON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

1,4

MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

SUFICIENTEINCLUSIÓN EN LA EB YTÉCNICO-PRODUCTIVA DENIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CONDISCAPACIDAD DE 0 A29 AÑOS DE EDAD.

60.0

3000574. PERSONASCON DISCAPACIDADSEVERA ACCEDEN AII.EE.PP.ESPECIALIZADASCON CONDICIONESPARA SU ATENCIÓN.

5.004306. CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL PARAATENCIÓN DE CEBE.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/216.669,00 100.0

% DE II.EE. DE EBR QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGO DEPERSONAL.

LOCALES ESCOLARESPARA ATENCIÓN DE CEBECON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.197,00 100.0

% DE LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO CEBE.

1,4

MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

9002: APNOP 60.0 3999999: SINPRODUCTO

5000681: DESARROLLO DECICLO AVANZADO DE LAEBA.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/149.020,00 100.0 % DE HORAS LECTIVASCUMPLIDAS.

LOCALES ESCOLARESPARA ATENCIÓN DE CICLOAVANZADO DE LA EBA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/577,00 100.0

% DE LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO EBA

5000683: DESARROLLO DECICLO INTERMEDIO DE LAEBA.

DIRECCION-AGA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/37.315,00 100.0% DE HORAS LECTIVASCUMPLIDAS.

1,4

MEJORAR AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DELOESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADES Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

ADJUNTAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS Y NIÑOS DENIVEL INICIAL

15.0

PARTICIPANACTIVAMENTE LOSDOCENTES DE LASDOCENTES DE LOSDE I Y II CICLO DENIVEL INICIAL

TALLER DE ACTUALIZACIÓNSOBRE ESTRATEGIASPEDAGÓGICASMETODOLÓGICAS YEVALUACIÓN PARADOCENTES DEL I Y II CICLODEL NIVEL INICIAL

AGP-AGA-ESP.INI.,II.EE. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/145,00 105.0DOCENTES YPRO,OTORESCAPACITADOS

ELABORACIÓN DETALLERES EDUCATIVOS APROMOTORAS

AGP-AGA-ESP.INI.,II.EE. 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/170,00 40.0PROMOTORAS QUEPARTIIPAN ACTIVAMENTE

CELEBRACIÓN DEL 83ºANIVERSARIO DE LAEDUCACIÓN INICIAL YPRONOEIS

AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/280,00 33.0 IIEE. QUE PARTICIPANACTIVAMENTE

FERIA DE CIENCIAS "MISPRIMEROSEXPERIMENTOS" II.EE. DELNIVEL INICIAL

AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 S/85,00 33.0IIEE. QUE PARTICIPANACTIVAMENTE

MONITORETO,ACOMPAÑAMIENTO YASESORAMIENTO ADIRECTORES, DOCENTESY PROMOTORAS DETODAS LASII.EE./PRONOEIS SOBREGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL YORGANIZACIÓN

AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/355,00 150.0DOCENTESMONITOREADAS YASESORADAS

CELEBRACIÓN DE LASEMANA DE LOSDERECHOS DEL NIÑO

AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/320,00 33.0IIEE. PARTICIPANDO ENDIFERENTESACTIVIDADES

TALLER DE ACTUALIZACIÓNDOCENTE PARA LAMEJORA DE LOSAPRENDIZAJES PORDISTRITOS

AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/465,00 300.0

DOCENTESCAPACITADOS PARA LAMEJORA DE LOSAPRENDIZAJES

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42 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

FESTIVAL DE "LECTURITASLITERARIAS"

AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/350,00 48.0II.EE. CON ALUMNOS CONDESTREZAS ENLECTURAS

TALLER EN LAELABORACIÓN DEMATERIALES EDUCATIVOS

AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/275,00 55.0

II.EE. CON DOCENTESCON HABILIDADESMANUALES ENELABORACIÓN DEMATERIALESEDUCATIVOS

CONCURSO DEVILLANCICOS DE NIÑOS,PADRES Y MAESTRAS

AGP-AGA-ESP.INIC.-IIEE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/160,00 160.0 II.EE. PARTCIPAN EN ELCONCURSO

1,4

MEJORAR AL 2014LOSLOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA.

ELEVAR EL NIVEL DELLOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DELNIVEL PRIMARIA.

15.0DIFUSIÓN OPORTUNADE LAS NORMASPARA LA MATRICULA

CONCURSO "FESTITEXTOS" EN EL NIVELPRIMARIO

AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.-IIEE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/300,00 55.0

II.EE. CON ALUMNOS QUEDEMUESTRAN ELFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES ENRELACIÓN DE TEXTOS

TALLER DE ACTUALIZACIÓNDOCENTE SOBRE RUTASDE APRENDIZAJE,PROYECTOS YEVALUACIÓN PARADOCENTES DEL NIVELPRIMARIA

AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/170,00 447.0DOCENTESCAPACITADOS YEVALUADOS

PASANTIAS ENTRE II.EE. AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/276,18 55.0II.EE. QUE INTERCAMBIANEXPERIENCIAS EXITOSASENTRE MAESTROS

XII ENCUENTRO DELECTURAS LITERARIASINSERTADO AL PLANLECTOR

AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/550,00 5440.0

ALUMNOSPARTICIPANTES QUEDEMUESTRAN SUSAPTITUDES LITERARIAS

FERIA DE CIENCIA YTECNOLOGÍA ARTICULADOA LAS UNIDADES DEAPRENDIZAJE

AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.II.EE. 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 S/110,00 55.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPARTICIPANACTIVAMENTE

ASESORAMIENTO ADIRECTORES YDOCENTES DELNIVEL PRIMARIO

MOBITOREO,ACOMPAÑAMIENTO YASESORAMIENTO ADIRECTORES YDOCENTES DE TODAS LASII.EE. SOBRE GESTIÓNPEDAGÓGICAINSTITUCIONAL YORGANIZACIÓM

AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.II.EE. 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/665,00 450.0DOCENTES DE AULAMONITOREADAS

FESTIVAL ESCOLAR DETEATRO "PACO YUNQUE"

AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.II.EE.PP.FF.. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/302,00 55.0

II.EE. CON ALUMNOSPARTICIPANTES QUEDEMUESTRAN SUSAPTITUDES TEATRALES

REALIZAR ELPROCESO DEREFLEXIÓN PARA LAAPLICACIÓN DE LAPRUEBA CENSAL

APLIACACIÓN DEL KIT DEEVALUACIÓN PARA 2ºGRADO - 2 ETAPAS

AGP-AGI-AGA-ESP.PRIM.II.EE. 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/850,00 55.0II.EE. PARTICIPANTESCON ESTUADIANTES 2ºGRADO

1,4

MEJORAR EL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR.

15.0

PLANIFICAR ELPROCESO DELMONITOREO YSUPERVISIÓN EN LASINSTUCIONESEDUCATIVAS

1. SUPERVISIÓN YMONITOREO DE LOSPROCESOSPEDAGÓGICOS YCOGNITIVOS

AGP-AGI-AGA-SECUNDARIA II.EE. 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/765,00 22.0 II.EE. SUPERVISADAS YMONITOREADAS

2. MONITOREO YEVALUACIÓN DELCUMPLIMIENTO DE LASNORMAS Y FUNCIONES ENLAS II.EE.

AGP-AGI-AGA-SECUNDARIA 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/465,00 22.0II.EE. EVALUADAS EN ELCUMPLIMIENTO DE SUSNORMAS Y FUNCIONES

CONTRIBUIR EN ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS

3. TALLER DECAPACITACIÓN ADIRECTORES YSUBDIRECTORES DE LASII.EE. DE EBR PARA LAPLANIFICACIÓN,EJECUCIÓN Y EVALUACIÓNDE LAS ACTIVIDADESTÉCNICO PEDAGÓGICAS

AGP-AGI-AGA-SECUNDARIA 6.0 1.0 2.0 2.0 1.0 S/190,00 22.0

DIRECTORES DE II.EE.QUE RECIBIERONORIENTACIONES EN LAPLANIFICACIÓN,EJECUCIÓN YEVALUACIÓN DE LASACTIVIDADES TÉCNICOPEDAGÓGICAS

4. FESTIVAL ESCOLAR DETEATRO " TUPAC AMARU" AGP-SECUNDARIA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/285,54 22.0

II.EE. CON ALUMNOS QUEDEMUESTRANAPTITUDES TEATRALES

5. SUPERVISIÓN Y,PNITOREO A LAS II.EE.PRIVADAS

AGP-SECUNDARIA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/145,00 7.0II.EE. SUPERVISADAS YMONITOREADAS

6. MONITOREO A LAEVALUACIÓN INTEGRAK DELOS TRES NIVELES.EVALUACIÓN DE LOSLOGROS DE APRENDIZAJEA LOS ALUMNOS DESECUNDARIA DE TODASLAS II.EE.

AGP-SECUNDARIA 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 S/571,88 4400.0

ALUMNOS DESECUNDARIAPARTICIPANTES EN LAEVALUACIÓN

7. CAPACITACIÓN TALLERDE ACTUALIZACIÓN SOBREESTRATEGÍASPEDAGÓGICAS,METODOLÓGICAS YEVALUACIÓN PARADOCENTES DEL NIVELSECUNDARIA

AGP-SECUNDARIA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/465,00 100.0DOCENTESCAPACITADOS

8. CAPACITACIÓN ADOCENTES ENREDACCIÓN DE ENSAYOSY PRODUCCIÓN DETEXTOS LETERARIOS

AGP-SECUNDARIA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/665,00 100.0 DOCENTESCAPACITADOS

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN ELNIVEL SECUNDARIOCON LAPARTICIPACIÓNACTIVA DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS

9. EJECUCIÓN DECONCURSOS LITERARIOSA NIVEL DE MED, DREJ YUGEL

AGP-SECUNDARIA 5.0 0.0 2.0 2.0 1.0 S/1.035,00 4400.0

ESTUDIANTESPARTICIPANTES QUEDEMUESTRAN SUSAPTITUDES LITERARIAS

10. SUPERVISIÓN YMONITOREO A LA GESTIÓNDE LAS II.EE.

AGP-SECUNDARIA 6.0 0.0 2.0 2.0 2.0 S/765,00 100.0% DE ACTIVIADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

1,4

MEJORAR AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIMIENTOLAS CAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

*ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DENIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO.*MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA EBR.

15.0

PARTICIPACIÓNACTIVA DE ALUMNOSCON PRODUCCIÓNDE TEXTOS

1. CONCURSO "PREMIONACIONAL NARRATIVA YENSAYO JOSÉ MARÍAARGUEDAS" MED

AGP-SECUNDARIA 6.0 0.0 2.0 2.0 2.0 S/570,00 77.0II.EE. QUE DEMUESTRANSUS CONOCIMIENTOS

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

43 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS CON LAPARTICIPACIÓNACTIVA DE LOSESTUDIANTESPROMOVIENDO LAINVESTIGACIÓN

2. FERIA ESCOLAR DECIENCIA Y TECNOLOGÍA2014

AGP-SECUNDARIA 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 S/355,00 40.0II.EE. QUE PARTICIPANACTIVAMENTE

ESTUDIANTES DELOS DIFERENTESGRADOS PARTICIPANEN LA PRUEBA DE LAONEM

3. XI OLIMPIADA NACIONALESCOLAR DE MATEMÁTICA(ONEM)-2014

AGP-SECUNDARIA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/170,00 22.0

II.EE. PARTICIPANDO DELAS DIFERENTESTÉCNICAS DE SOLUCIÓNDE EJERCICIOSMATEMÁTICOS

4. TALLER DEORIENTACIÓNVOCACIONAL

AGP-SECUNDARIA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/225,00 30.0II.EE. CON ALUMNOSCAPACES DE ELEGIR SUOPCIÓN PROFESIONAL

1,4

MEJOPRAR AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICASPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YWFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

* AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS Y NIÑOS DELNIVEL INICIAL. -ELEVAR EL NIVEL DELOGRO DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DENIVEL PRIMARIA *MEJORAR ELRENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR.

8.0

ESTUDIANTES DEEBR DESARROLLANSUS APRENDIZAJESEN LAS AULKAS DEINNOVACIÓN YCÓMPUTO

1. ACTUALIZACIÓN YVERIFICACIÓN DEINVENTARIO DE LAS AULASDE IMMOVACIÓN YTALLERES DE CÓMPUTODE LAS II.EE.

AGA-AGP-RESP.DIGETE-INIC-PRIM-SEC. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/465,00 30.0

II.EE. QUE CUENTAN CONAULAS DE INNOVACIÓN YCÓMPUTO

DIRECTORES YDOCENTESPARTICIPAN EN LACAP. DE R.T.

2. CAPACITACIÓN DE LOSRECURSOSTECNOLÓGICOS EN ELUSO DE LAS TICS ADIRECTORES YDOCENTES AIP DE LASII.EE.

AGA-AGP-REESP.DIGETE-INIC-PRIM-SEC 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 S/280,00 96.0

DIRECTORES,PROFESORESCAPACITADOS EN EL USODE LAS TICS Y ROBÓTICAEDUCATIVA

DIRECTORES YDOCENTESPARTICIPAN ENTRABAJOS DEINVESTIGACIÓN

3. CONCURSO REGIONALDE DIRECTORES YDOCENTES"INVESTIGACION DOCENTE" REALIZADO POR LOSDOCENTES DEL NIVELPRIMARIO, SECUNDARIODE LAS II.EE.

AGA-AGP-RESP.DIGETE-II.EE. 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/455,00 96.0 II.EE. PARTICIPANTES

ALUMNOS DE TODOSLOS NIVELESPARTICIPAN EN LAEXPOSICIÓN DETICS.IRECTORES YDOCENTESPARTICIPAN ENTRABAJOS DEINVESTIGACIÓN

4. EXPOFERIA TICS YAULAS DE INNOVACIÓNREALIZADO POR LOSALUMNOS DEL NIVELPRIMARIO, SECUNDARIODE LAS DIFERENTES II.EE.

AGA-AGP-RESP.DIGETE-II.EE. 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/410,00 96.0 II.EE. PARTICIPANTES

ALUMNOS DEPRIMARIA YSECUNDARIAPARTICIPAN EN LAEXPOFERIA DEROBÓTICAEDUCATIVA

5. EXPOFERIA "ROBOTICAEDUCATIVA" REALIZADOPOR LOS ALUMNOS DELNIVEL PRIMARIO,SECUNDARIO DE LASDIFERENTES II.EE.

AGA-AGP-RESP.DIGETE-II.EE. 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/390,00 96.0 II.EE. PARTICIPANTES

LOS ALUMNOSPARTICIPAN LA FERIADE EDUCACIÓN PARAEL TRABAJO

FERIA REGIONAL DEEDUCACIÓN PARA ELTRABAJO REALIZADO PORLOS ALUMNOS DEL NIVELSECUNDARIO DE LASDIFERENTES II.EE.

AGA-AGP-RESP.DIGETE-II.EE. 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/651,48 96.0 II.EE. PARTICIPANTES

DOCENTESTUTORES YALUMNOS PARTICIPANEN ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES

CAPACITACIÓN PARA ELFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES EN TUTORIAY ORIENTACIÓN DELEDUCANDO A LOSDOCENTES TUTORES YAUXILIARES ENEDUCACIÓN

AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/310,00 150.0DOCENTES TUTORES YAUXILIARESCAPACITADOS

DOCENTES DEEDUCACIÓN FÍSICADISEÑAN SUCURRICULUMDIVERSIFICADO

CAPACITACIÓN ADOCENTES DEEDUCACIÓN FÍSICA ENDIVERSIFICACIÓN DEDISEÑO CURRICULAR YESTRATEGÍASMETODOLÓGICAS

AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/120,00 80.0

DOCENTESCAPACITADOS ENDISEÑO CURRICULAR YESTRATEGÍASMETODOLÓGICAS

DOCENTESPARTICIPAN CONTRALA VIOLENCIADEEDUCACIÓN FÍSICADISEÑAN SUCURRICULUMDIVERSIFICADO

CAPACITACIÓN ADOCENTES EN VIOLENCIAFAMILIAR

AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/155,00 150.0DOCENTESCAPACITADOS ENVIOLENCIA FAMILIAR

LOS ALUMNOSRECONOCEN LASFUNCIONES QUETIENEN EN EL MUNICIPIO

CAPACITACIÓN A ALUMNOSDE LAS II.EE. SOBRE LASFUNCIONES DE LOSMUNICIPIOS ESCOLARES

AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD, II.EE. 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/210,00 1000.0

ALUMNOS CONCONOCIMIENTO EN LASFUNCIONES DELMUNICIPIO ESCOLAR

DOCENTESCAPACITADOS EN LAPREVENCIÓN DE LAVIOLENCIA

CAPACITACIÓN ADOCENTES DE PRIMARIA YSECUNDARIA EN LAPREVENCIÓN DELBULLYING

AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/365,00 80.0

DOCENTESDEVIDAMENTECAPACITADOS EN LAPREVENCIÓN DELBULLYING

PARTICIPACIÓNACTIVA DE LOSESTUDIANTES EN LASDIFERENTESDISCIPLINAS

JUEGOS FLORALESESCOLARES NACIONALES AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.065,00 105.0

II.EE. PARTICIPANDO ENLAS DIFERENTES ARTESDEMOSTRANDOTALENTO

CONCRSO DE BANDASESCOLARES

AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/135,00 92.0 II.EE. DEL AMBITO DE LAUGEL YAULI

JUEGOS DEPORTIVOSESCOLARES AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/310,00 93.0

II.EE. DEL NIVEL PRIMARIAY SECUNDARIA QUEPARTICIPANACTIVAMENTE

JURAMENTACIÓN DEBRIGADAS ESCOLARESº

AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/135,00 94.0II.EE. QUEJURAMENTARON SUSBRIGADAS ESCOLARES

PARTICIPANACTIVAMENTE LOSDOCENTES DE LASDIFERENTESINSTITUCIONESEDUCATIVAS

JUEGOS DEPORTIVOSMAGISTERIALES YCONCURSO DE DANZAS2013

AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/500,00 92.0 II.EE. DEL AMBITO DE LAUGEL YAULI

MONITOREO A LAEVALUACIÓN INTEGRAL DELOS ESTUDIANTES

AGA-AGI-AGP-RESP.APECUD 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/2.400,00 92.0II.EE. EVALUADOS EN ELLOGRO DE LOSAPRENDIZAJES

CAMPAÑA PARA LAMATRICULA OPORTUNA YEL BUEN INICIO DEL AÑOESCOLAR

AGA-AGI-AGP-PP.FF-II.EE. 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 S/350,00 125.0II.EE. CON EL LOGRO DEL1ER. HITO DE LAMOVILIZACIÓN NACIONAL

MONITOREO AL "DÍA DELLOGRO"

AGA-AGI-AGP-GOB.LOCAL,PP.FF-IIEE. 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/355,00 125.0

II.EE. QUE PRESENTANSUS RESULTADOSPEDAGÓGICOS

1,4

MEJORAR AL 2014,LOS LOGROS DELAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS DELOS DOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y

*AMPLIAR LACOBERTURA DEATENCIÓN A LASNIÑAS Y NIÑOS DELNIVEL INICIAL *ELEVAREL NIVEL DE LOGRODE APRENDIZAJE DELOS ESTUDIANTES DEMIVEL PRIMARIO.*MEJORAR EL

7.0

3999999 : SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES .MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LA CALIDADDE LA EDUCACION

DESARROLLO DE LA BUENA GESTIÓNDE LA JEFATURA DEL ÁREA DEGESTIÓN PEDAGÓGICA

AGP-ESPECIALISTAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/6.000,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

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44 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

EFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

RENDIMIENTOACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DEEDUCACIÓNSECUNDARIA DE EBR.

DESARROLLO DE LA BUENA GESTIÓNDEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL

DIR-JAGP-ESPECIALISTAS-DOCENTES-ESTUDIANTES 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/3.500,00

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELNIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

DIR-JAGP-ESPECIALISTA-DOCENTES-ESTUDIANTES 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/5.500,00

DESARROLLO DE LA GESTIÓN ENEDUCACIÓN SECUNDARIA

DIR-JAGP-ESPECIALISTA-DOCENTES-ESTUDIANTES 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/4.000,00

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEPECUD

DIR-JAGP-ESPECIALISTA-DOCENTES-ESTUDIANTES 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00

1,4

MEJORAR AL 2014,LOS LOGROS DELAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS DELOS DOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN, LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA PARA ELDESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

15.0

MEJORAR LACALIDAD DESERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA

CAPACITACIÓN ADIRECTORES DE LAS II.EE.- EBR EN DOCUMENTOSDE GESTIÓN EDUCATIVA

DIR-AGA-AGI-AGP-PP.FF. 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/130,00 120.0DIRECTORES DE LASII.EE. -EBR CAPACITADOS

CAPACITACIÓN AMIEMBROS DE APAFA YCONOEIS DE LAS II.EE. -EBR

DIR-AGA-AGI-ESP.PLAN-AGP-PP.FF. 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/240,00 200.0

MIEMBROS DE APAFAS,CONOEIS DE LAS II.EE.CAPACITACIÓN DE SUSFUNCIONES

CAPACITACIÓN ALPERSONALADMINISTRATIVO DE LASII.EE.-EBR ENPROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS LEY27444

DIR-AGA-AGI-ESP.PLAN-AGP-PP.FF. 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/70,00 250.0

PERSONALADMINISTRATIVOSCAPACITACIÓN ENPROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS

REMISIÓN DE REPORTES YOPINIONES DEINFORMAIÓN EN GENERALAL MINISTERIO DEEDUCACIÓN GOBIERNOREGIONAL Y UNIDADEJECUTORA 301-TARMA

A.G.I. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/845,51 100.0% DE REPORTES UOPINIONES EMITIDASPOR AGI

3999999 ; SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALESMEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LA CALIDADDE LA EDUCACION

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL POI ANIVEL LOCAL

DIR-AGI-ADM-ESP.PLANI-PP.FF. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/190,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASPERTINENTEMENTE

CONTROL Y MONITOREO DELCUMPLIMIENTO DE LAS HORASEFECTIVAS

DIR-AGI-ADM-ESP.PLANI-PP.FF. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/527,50 94.0INFORMES DE LAS II.EE.MONITOREADAS

CONTROL Y MONITOREO DEASISTENCIA DE LOS ALUMNOS 1º Y 2ºGRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

DIR-AGI-ADM-ESP.PLANI-PP.FF. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/255,00 42.0INFORMES DE LAS II.EE.MONITOREADAS

VERIFICACIÓN ASESORAMIENTO YSUPERVISIÓN A DOCUMENTOS DEGESTIÓN

DIR-AGI-ADM-ESP.PLANI-PP.FF. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/255,00 127.0II.EE. VERIFICADAS YASESORADAS

CONFORMACIÓN DE LAS UNIDADES DECOSTEO A FORMULACIÓN DELCONSOLIDADO DE LAS HORASEFECTIVAS LECTIVAS DE LOSDIFERENTES NIVELES Y CONTROL DEASISTENCIA

DIR-AGI-AGP-ADM-ESP.PLANI-PP.FF. 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/300,00 9.0

IMFORMES DECONSOLIDADOS YPRESENTADOS A LAEJECUTORA

PARTICIPACIÓN EN LA APROBACIÓNDEL PAP. A NIVEL DE LA UE 301 TARMA

A.G.I.-PRESUPUESTO 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/90,00 1.0 DOCUMEWNTO DEGESTIÓN APROBADO

ELABORACIÓN DEL PROYECTOEDUCATIVO LOCAL DE LA PROVINCIADE YAULI-LA OROYA

A.G.I. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/262,00 1.0 DOCUMENTOS PEL

EJECUCIÓN EVALUACIÓN Y MONITOREODEL EBAS, CENSO ESCOLAR YLOCALES

A.G.I. ESTADISTICA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/245,00 162.0 II:EE. CENSADAS

SUPERVISIÓN YMONITOREO A LAS II.EE.PRIVADAS DE LAPROVINCIA DE YAULI

A.G.I. RACIONALIZACIÓN 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/190,00 38.0INFORMES DE LAS II:EE.MONITOREADAS

3000462. INSTITUCIÓNEDUCATIVA SEGURA

ASESORAMIENTO Y VERIFICACIÓNSOBRE LOS FONDOS PARAMANTENIMIENTO PREVENTIVO DELOCALES ESCOLARES YCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOY HOJA DE RUTA

SUPERVISIÓN YMONITOREO A LAS II.EE.PRIVADAS DE LAPROVINCIA DE YAULI

A.G.I. INFRAESTUCTURA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.673,85 162.0II.EE. ASESORADAS YVERIFICADAS

MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS DE LAUGEL EN BIEN DE LAEDUCACIÓN

CAPACITACIÓN A LOSDIRECTORES SOBREMANTENIMIENTOPREVENTIVO DE LOCALESESCOLARES

A.G.I. INFRAESTUCTURA 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/314,16 162.0DIRECTORES DE LASII.EE. CAPACITADOS

CAPACITACIÓN TALLER ADIRECTORES DE LAS II.EE.EN EL SISTEMA SIAGIE

A.G.I. ESTADISTICO SIAGIE 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/314,16 162.0

SERVIDORESCAPACITADOS YASESORADOS EN ELMANEJO DE SIAGIE

CAPACITACIÓN ADIRECTORES SOBRE ELMANEJO DEL SOFWARESIMI 3,5 DE BIENESPATRIMONIALES

DIR-ADM-AGP-ALMACEN Y BIENESPATRIMONIALES 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/800,00 162.0

DIRECTORESCAPACITADOS EN ELMANEJO DEL SIMI

SUPERVISIÓN YMONITOREO A LOSDIRECTORES DE LAS II.EE.DE LOS DIFERENTESNIVELES Y MODALIDADESEN EL MANEJO DE LOSDOCUMENTOS DEGESTIÓN

A.G.I. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/545,00 40.0

DIRECTORES DE LASII.EE. SUPERVISADASMONITOREDAS QUECUMPLEN CON ELDESARROLLO DEDOCUMENTOS

1,4

MEJORAR EL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚNÑICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

10.0

PARTICIPACIÓNACTIVA DELPERSONAL DE LAUGEL

CAPACITACIÓN ALPERSONAL DE LA UGELYAULI EN DOCUMENTOSDE GESTIÓN

DIRECCIÓN 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/75,00 40.0

PERSONAL DE LA UGELCAPACITADOS ENDOCUMENTOS DEGESTIÓN

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEDIRECCIÓN (REDACCIÓN) DEDOCUMENTOS PARA EL MED, DREJ,UGELS, INSTITUCIONESGUBERNAMENTALES Y NOGUBERNAMENTALES)

DIRECCIÓN-SECRETARIA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/629,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE MESADE PARTES DIRECCIÓN-MESA DE PARTES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/270,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE SECRETARIAGENERAL DIRECCIÓN-SECRETARIA GENERAL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/540,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

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45 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

Page 229: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales, AsignacionesPresupuestarias que no Resultan en

Productos (APNOP)Programas Presupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Producto yAcciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,4

MEJORAR AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓNLA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA PARA ELDESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

15.0

VISITAS A TODAS LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS PARAASESORAR YVERIFICARRECURSOS PROPIOS

ASESORAMIENTO YVERIFICACIÓN A LAS II.EE.EN LA ADMINISTRACIÓN DESUS RECURSOSPROPOIOS

AREAS DE ADMINISTRACION 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/311,55 162.0II.EE. ASESORADAS YVERIFICADAS

SUSCRIPCIÓN DECONVENIOS CONINSTITUCIONESGUBERNAMENTALES(MUNICIPIOS,ETC) YPRIVADAS

AREA DE ADMINISTRACION 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 S/75,00 20.0INSTITUCIONESCOOPERANTES CON LAEDUCACIÓN

CAPACITACIÓN TALLER ENLA EMISIÓN Y DIFUCIÓN DENORMAS YPROCEDIMIENTOS QUEFIJAN LA ADMINSITRACIÓNDE LOS BIENES MUEBLESDE LA UGEL EINSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICASCON LA UNIDADEJECUTORA 301-TARMA

AGA-PATRIMONIO 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/230,00 182.0DIRECTORES YADMINISTRATIVOSCAPACITADOS

TOMA DE INVENTARIOS DEBIENES MUEBLES ENCOORDINACIÓN CON LACOMISIÓN RESPECTIVA DECADA I.E. (REGISTRO,VALORIZACIÓN CONTROL EINSPECCIÓN)IMPLEMENTACIÓN DELSISTEMA SIMI DEPATRIMONIO EN LAS II.EE.DE LA UGEL YAULI

AGA-PATRIMONIO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/515,00 92.0INVENTARIO DE BIENES YSERVICIOS ACTUALIZADO

SUPERVISIÓN YVERIFICACIÓN DEEXISTENCIA DEL ACTIVOFIJO: BIENESDEPRECIABLES Y NODEPRECIABLES SEGÚNPROGRAMACIÓN YPLANIFICACIÓN DE II.EE

AGA-PATRIMONIO 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/475,00 92.0 II.EE. SUPERVISADAS YVERIFICADAS

MANTENIMIENTO DEEQUIPOS DE CÓMPUTO EIMPRESORAS

AREA DE ADMINISTRACION 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/3.000,00 10.0

EQUIPOS DE CÓMPUTO EIMPRESORAS ENPERFECTOFUNCIONAMIENTO

REPORTE DE INVENTARIODE ALNACÉN A LAEJECUTORA

AGA-ALMACEN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/320,00 4.0 REPORTES REALIZADOS

3999999 : SINPRODUCTOACCIONESCENTRALESMEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARAREVELAR LA CALIDADDE LA EDUCACION

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLOPOTENCIAL DE LAS OFICINAS DETESORERIA, ABASTECIMIENTO,PERSONAL, REMUNERAIONES,ESCLAFÓN Y BIENES DE LA SEDE

AREA DE ADMINISTRACION 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.200,00 100.0% DE DOCUMENTOSRECEPCIONADOS YATENDIDOS

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELAREA DE ESCALAFÓN

AGA-ESCALAFON 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/740,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELAREA DE INFRAESTRCTURA

AGA-INFRAESTRUCTURA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.500,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELAREA DE IABASTECIMIENTO

AGA-ABASTECIMIENTO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.500,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELAREA TESORERIA

AGA-TESORERIA 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.500,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELAREA ALMACEN AGA-ALMACEN 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/395,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELAREA REMUNERACIONES YPLANILLASALMACEN

AGA-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.071,98 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DELAREA DE PERSONAL AGA-PERSONAL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.335,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

1,

MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGOGICAS Y DEGESTION DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACION.

INCREMENTAR EN ELACCESO DE LAPOBLACION DE 3 A 16AÑOS A LOSSERVICIOSEDUCATIVOSPUBLICOS DE LAE.B.R

2.0

3000515INSTITUCIONESEDUCATIVASGESTIONADAS CONCONDICIONESSUFICIENTES PARALA ATENCION

5003038 GESTION DEEXPEDIENTES TECNICOSPARA LA GENERACION DENUEVAS PLAZASDOCENTES ENEDUCACION INICIAL

AGI AGP AGA 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 S/7.680,00 20.0EXPEDIENTES TECNICOSELABORADOS YAPROBADOS

1,4

MEJORAR, AL 2014,LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN.

0091: INCREMENTOEN EL ACCESO DE LAPOBLACIÓN DE 3 A 16AÑOS A LOSSERVICIOSEDUCATIVOSPÚBLICOS.

0.0

3000515: II.EE.GESTIONADAS CONCONDICIONESSUFICIENTES PARALA ATENCIÓN.

5003038: GESTIÓN DEEXPEDIENTES TÉCNICOSPARA LA GENERACIÓN DENUEVAS PLAZASDOCENTES ENEDUCACIÓN INICIAL.

DIRECCIÓN-AGA 9.0 0.0 3.0 3.0 3.0 S/11.520,00 100.0 ACTIVIDADES CUMPLIDAS

Presupuesto Total S/. : S/860.498.603,60

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

46 de 46 05/05/2014 09:02 a.m.

Page 230: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

MANDATO / FUNCION : A. FORMULAR ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, ENMARCADOS EN LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA, EN EL PROGRAMAMULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, EN EL PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DE CARÁCTER MULTIANUAL Y EN LOS PLANES DE DESARROLLO

MISIÓN : SOMOS UN ÓRGANO DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, ENCARGADA DE ELABORAR ESTUDIOS YPROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LAS FASES DE INVERSIÓN Y PRE INVERSIÓN, ARTICULADOS AL PLAN DESARROLLO REGIONAL CONCERTA

VISIÓN : LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, AL AÑO 2014, SE HA ESPECIALIZADO EN LA ASESORÍA Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE IMPACTOREGIONAL DE ALTA CALIDAD.

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica

Unidad deMedida

4

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓNY LAS INSTITUCIONESPARA ELEVAR ELNIVEL DE EFICIENCIAY EFICACIA DE LASINVERSIONESREGIONALES.

MEJORAR ELDESEMPEÑODE LA SUBGERENCIADEESTUDIOSPARAPROVEERUN MEJORSERVICIO ALOSCIUDADANOSDE LAREGIÓNJUNÍN.

100.0

CONTAR CONPROFESIONALESCAPACITADOSENFORMULACIÓNDE PROYECTOSDE INVERSIÓNBAJO LA NORMADEL SISTEMANACIONAL DEINVERSIÓNPÚBLICA PORADMINISTRACIONDIRECTA Y/OCONTRATARPROFESIONALESY EMPRESASCAPACITADASPARA FORMULARESTUDIOS PORCONSULTORIA.

ELABORACIÓNDERESOLUCIONESGERENCIALES

ACTIVIDAD TODAS 30.0 2.0 9.0 9.0 10.0 S/54.000,00 30.0Nº DERESOLUCIONESELABORADAS

EVALUACIÓN DEEXPEDIENTESTÉCNICOS

ACTIVIDAD TODAS 38.0 8.0 10.0 10.0 10.0 S/96.803,00 38.0

Nº DEEXPEDIENTESTÉCNICOSEVALUADOS

ELABORACIÓNDEEXPEDIENTESTÉCNICOS

ACTIVIDAD TODAS 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/75.000,00 3.0

Nº DEEXPEDIENTESTÉCNICOSELABORADOS

FORMULACIÓNDE ESTUDIOSDE PREINVERSIÓN ENEL MARCO DELSNIP

ACTIVIDAD TODAS 7.0 4.0 3.0 0.0 0.0 S/270.403,00 7.0

Nº DEPROYECTOSDE INVERSIÓNPÚBLICAELABORADOS

REVISIÓN YREGISTRO DEPROYECTOSDE INVERSIÓNPÚBLICA EN ELBANCO DEPROYECTOSDEL SNIP

ACTIVIDAD TODAS 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/92.000,00 40.0

Nº DEPROYECTOSDE INVERSIÓNPÚBLICAREGISTRADOSEN EL BANCODEPROYECTOS

GESTIÓN YSUSCRIPCIÓNDE CONVENIOS

ACTIVIDAD TODAS 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/56.000,00 3.0Nº DECONVENIOSSUSCRITOS

ELABORACIONDE ESTUDIOSDE IMPACTOAMBIENTAL Y/OCLASIFICACIONDE ESTUDIOSDE IMPACTOAMBIENTALPARA ESTUDIOSDE PREINVERSION ANIVELFACTIBILIDAD

ACTIVIDAD TODAS 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/47.200,00 1.0

ESTUDIO DEIMPACTOAMBIENTALAPROBADO Y/OCLASIFICADODE ACUERDO ASUSPARAMETROSESTABLECIDOS.

Presupuesto Total S/. : S/691.406,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

GERENCIA GENERAL REGIONAL

MANDATO / FUNCION : COORDINAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMAS PROYECTOS A CARGO DE LAS GERENCIAS REGIONALES Y LOSORGANOS DE LINEA DESCONCENTRADOS

MISIÓN : ORGANO, EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN, ENCARGDO DE COORDINAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE TODOS LOS ORGANOS DELA ENTIDAD

VISIÓN : LA GERENCIA GENERAL, EFICIENTE Y EFICAZ, AL SERVICIO DE LOS OBJETIVOS REGIONALES E INSTITUCIONALES

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales

del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de CadaUnidad

OrgánicaDescripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica

Unidad deMedida

1,2,3,4

ASUMIR UN ROLPROACTIVO EN LAMEJORACONTINUA DEPROCESOS,SERVICIOS YPROYECTOS DEINVERSION,DESARROLLADOSO EJECUTADOSPOR LOSDIFERENTESORGANOS DELGOBIERNOREGIONAL DEJUNIN.

100.0

IMPLEMENTARADECUADASPOLITICAS DEGESTIONGERENCIALORIENTADASA ALCANZARLAEFICIENCIA,CALIDAD YEQUIDAD

ORGANIZAR YDIRIGIR LAADMINISTRACION DELOS RECURSOSFINANCIEROS,BIENES Y LASCAPACIDADESHUMANAS,NECESARIAS PARALA GESTIONREGIONAL

TODAS LAUNIDADESORGANICAS

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/13.640,00 12.0 DOCUMENTOSEMITIDOS

DICTAR YPROMOVER LASPOLITICAS DEGESTIONINSTITUCIONAL,DIRECTIVAS YPROCEDIMIENTOSQUE ASEGUREN LABUENA GESTIONREGIONAL

TODAS LAUNIDADESORGANICAS

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/24.000,00 4.0POLITICAS DEGESTIONEMITIDAS

COORDINAR YDIRIGIR EL COMITEDE COORDINACIONGERENCIALREGIONAL

GERENCIASREGIONALES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/18.000,00 15.0 DOCUMENTOS

EMITIDOS

COORDINAR YPRESENTAR PARASU APROBACION ELPRESUPUESTO,PLAN OPERATIVO,PLAN DEDESARROLLOCONCERTADO, LAMEMORIA ANUAL DEGESTIONADMINISTRATIVA DELGOBIERNOREGIONAL JUNIN

TODAS LASUNIDADESORGANICAS

6.0 3.0 1.0 1.0 1.0 S/18.000,00 6.0 DOCUMENTOSEMITIDOS

PROPONER PARASU APROBACION Y/OMODIFICACION LAESTRUCTURAORGANICA Y LOSDOCUMENTOS DEGESTIONCORRESPONDIENTE

ORDITIORRHH 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/10.000,00 4.0 DOCUMENTOS

EMITIDOS

INFORMARPERIODICAMENTE ALA PRESIDENCIAREGIONAL SOBRELA GESTIONADMINISTRATIVA YFINANCIERA DELGOBIERNOREGIONAL JUNIN

GRPPATORAF 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/12.000,00 12.0 REPORTE

EMITIDOS

DIRIGIR,COORDINAR YSUPERVISAR LASACTIVIDADESADMINISTRATIVASDEL GOBIERNOREGIONAL JUNIN

TODAS LAUNIDADESORGANICAS

100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/88.000,00 100.0 DOCUMENTOSEMITIDOS

Presupuesto Total S/. : S/183.640,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUANCAYO

MANDATO / FUNCION : UNIDAD EJECUTORA 300 HUANCAYO - EDUCACIÓN JUNÍN

MISIÓN :GESTIONAR LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS QUE EJERCEN LA UNIDAD DE LOS VALORES TRASCEDENTALES, LAS CAPACIDADES DEL PENSAMIENTO AL ÉXITO, LA IVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN,PARTICIPANDO ACTIVAMENTE COMO SUJETOS SOCIALES DE DERECHOS EN LA MEJORA DE SU REALIDAD PERSONAL, FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACIÓN CONVIVIENDO ENARMONÍA CON LA NATURALEZA, LA CULTURA E HISTORIA LOCAL Y REGIONAL.

VISIÓN :AL 2021 LA PROVINCIA DE HUANCAYO SE MUESTRA COMPETITIVA Y DESARROLLADA INTEGRALMENTE POR EL LIDERAZGO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE HUANCAYO, LAGESTIÓN OPORTUNA Y COMPROMETIDA DE SUS CIUDADANOS E INSTITUCIONES EMPODERADAS Y PROACTIVAS, QUE APOYADOS EN UN CURRÍCULO PERTINENTE, EDUCAN A LAS NUEVASGENERACIONES EN LA PRÁCTICA DE VALORES TRASCENDETALES, LA INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN, EQUIDAD DE GÉNERO Y JUSTICIA EN EL MARCO DE LA FILOSOFÍA DE LA CONVIVENCIAARMÓNICA CON LA NATURALEZA, LA CULTURA Y LA HISTORIA LOCAL Y REGIONAL.

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,4

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONES PARAEL CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003110 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS D IICICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

DIRECC-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/95.264,00 393.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEL IICICLO DE EBR

5003111 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNPRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

DIRECC-ADM 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/538.532,00 252.0

LOCALES ESCOLARESCON CONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL PRIMARIO - EBR.

5003112 LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACINSECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

DIRECC-ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/589.698,00 73.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DENIVEL SECUNDARIO -EBR

ESTUDIANTES DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CUENTANCON MATERIALESEDUCATIVOSNECESARIOS PARAEL LOGRO DE LOSESTÁNDARES DEAPRENDIZAJES

5003129: DOTACIÓNDE MATERIALEDUCATIVO PARAESTUDIANTES DE IICICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

DIRECC-ADM-ABASTECIM-ESPECIALISTAS

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/19.913,00 100.0

% DE ESTUDIANTES DELII CICLO DE EBRCUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO

5003130: DOTACIÓNDE MATERIALEDUCATIVO PARAESTUDIANTES DEPRIMARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

DIRECC-ADM-ABASTEC-ESPECIALISTAS DEL NIVEL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/81.883,00 100.0

% ESTUDIANTES DENIVEL PRIMARIO DE EBRCUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO

5003131: DOTACIÓNDE MATERIALEDUCATIVO PARAESTUDIANTES DESECUNDARIA DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/40.705,00 100.0

% DE ESTUDIANTES DENIVEL SECUNDARIO DEEBR. CUENTAN CONMATERIAL EDUCATIVO

5003134: DOTACIÓNDE MATERIALEDUCATIVO PARAAULAS DE II CICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR

DIRECC-ADM-ABASTEC.ESPECIALISTDE INICIAL

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/16.339,00 100.0% DE AULAS DE II CICLOCUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO

5003135: DOTACIÓNDE MATERIALEDUCATIVO PARAAULAS DE PRIMARIA

DIRECC-ADM-ABASTEC-ESPECIALISTA PRIMARIA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/50.487,00 100.0

% DE AULAS DE NIVELPRIMARIO DE EBR.CUENTAN CON MATERIALEDUCATIVO

INCLUSIÓN DE NIÑOS,NIÑAS Y JÓVENESCON DISCAPACIDADEN EDUCACIÓNBÁSICA Y TÉCNICOPRODUCTIVA

0077359MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS ENLOCALES DE LOSLOCALES DE EBE

DIRECC-ADM-AGP-ESPECINICIAL-EBA

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/36.729,00 3.0

LOCALES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL

NIÑOS MENORES DE03 AÑOS CONDISCAPACIDADACCEDEN APROGRAMAS DEINTERVENCIÓNTEMPRANA CONCONDICIONES PARASU ATENCIÓN

5003168MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS ENPROGRAMAS DEINTERVENCIONTEMPRANA.

DIRECC-ADM.EBE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/7.688,00 4.0

LOCALES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DEPRITE.

DESARROLLO DE LAEDUCACIONLABORAL Y TECNICA.

5000661DESARROLLO DE LAEDUCACIONLABORAL Y TECNICA.

DIRECC-ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/24.658,00 7.0

LOCALES CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO DECEOS

1,4

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIN,DE LA GESTIN PBLICAREGIONALTRANSPARENTE CONPARTICIPACIN DE LASOCIEDADEDUCADORA PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIN CONLOS RGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIN JUNN

LOGRAR UNAGESTIN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIN JUNN

40.0

MEJORAR LACALIDAD DESERVISIO PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.

DESARROLLO DELAS GESTION DEDIRECCION YSECRETARIA DEDIRECCION.

DIR.SEC.DIR.ADM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.816,03 100.0% DE ACTIVIDADESDESARROLLADAS

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

SUPERVISIÓN DEMETAS DE ATENCIÓNEN LAS II.EE. DE LAJURISDICCIÓN DE LAUGEL HUANCAYO

JEFATURA AGI - RAC. - EST. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.307,00 100.0% DE INSTITUCIONESVERIFICADAS

DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE LAJEFATURA DE LAGESTIÓNINSTITUCIONAL

JEFATURA AGI- RAC.EST. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.138,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CONTRIBUIR ALFORTALECIMIENTO YELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA

FORMULACION YEVALUACIN DE LAEJECUCIN DEL POIEN LAS OFICINAS DELA UGEL-H.

DIR-AGI-PLANF-AGP-PERS-ADM

6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/459,00 6.0 EVALUACIONES DEL POI2014, EMITIDAS A LA DREJ

INFORMECONSOLIDADO DELAS HORASEFECTIVAS,LECTIVAS DE LOSDIFERENTESNIVELES Y CONTROLDE ASISTENCIA DEL1º Y 2º GRADO DEEDUCACIÓNPRIMARIA.

AGI-PLANF 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/362,00 3.0

INFORMESCONSOLIDADOS PORPERIODOS, EMITIDAS ALA DREJ

DESARROLLO DE LAGESTIN DE LAOFICINA DEPLANIFICACIN

DIR-AGP-AGI-ADM-ASE.JUR.-CADER-CPPA.CPPD-PLANF.

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/800,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CAPACITACIN ENSUS FUNCIONES ALOS MIEMBROS DEAPAFAS Y CONEIS.DE LAS II.EE. DE LOS3 NIVELES.

DIR-AGI-PLANIF 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/700,00 500.0

MIEMBROS DE APAFAS YCONEIS DE LAS II.EE.CAPACITADOS EN SUSFUNCIONES.

CURSO DEACTUALIZACIN YCAPACITACIN ALPERSONALADMINISTRATIVO DELA UGEL HUANCAYO

AGI-DIR-PLANIF-EST.-RAC 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/700,00 400.0SERVIDORESADMINISTRATIVOSCAPACITADOS.

CAPACITACIN PARADIRECTORES DEII.EE. SOBRE LAFORMULACIN DELOS DOCUMENTOSDE GESTIN (PEI, PATY RI).

JAGI-PLANF.-RAC-EST-FIN 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/700,00 500.0

DIRECTORES DE II.EE.CAPACITADOS ENFORMULACIÓN DEDOCUMENTOS DEGESTIÓN

REVISIÓN YVALIDACIÓNPRESUPUESTAL DECUADRO DE HORASY CAP DE LAS II.EE.APROBACIÓN DELPAP EN ELMINISTERIO DEEDUCACIÓN

JAGI-EST-RAC-FNZAS 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/880,00 1.0ACTA DE APROBACIÓNDEL PAP Y (50) CUADROSDE HORAS APROBADOS

REUNION CONLIDERES DEUNIDADES DECOSTEO.

AGI-FNZAS 10.0 1.0 3.0 3.0 3.0 S/799,00 24.0LIDERES DESIGNADOSY/O RATIFICADOSMEDIANTE RESOLUCIÓN

DESARROLLO DE LAGESTIN DE LAOFICINA DEFINANZAS

AGI-FZAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/940,00 100.0 % DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS

MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA

PROCESO DERACIONALIZACIN YVERIFICACIN DEMETAS DE ATENCINEN LAS II.EE.PBLICAS DEL MBITODE LA UGEL-HYO

DIR, JAGI,AGP, RAC 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.435,00 100.0% INSTITUCIONESVERIFICADAS

REALIZAR ESTUDIOSTCNICOS DEOFERTA Y DEMANDAEDUCATIVA DE LASII.EE. PRIVADAS YESTATALES DE LAPROVINCIA DEHUANCAYO

DIR-JAGI-EST-RAC-PLAN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.733,00 100.0% ACCIONES CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

ACTUALIZACIÓN DELPADRÓN DE LASII.EE. ESTATALES YPRIVADAS YPROGRAMAS.

JORNADA DECAPACITACIÓN PARADIRECTORES DELAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS SOBREACTUALIZACIÓN DELPADRON DE LASII.EE. ESTATALES YPRIVADAS

AGI/ESTADIS.DIRECCIONADMINIST. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.350,00 90.0

% DIRECTORES DE I.E.PRIVADAS Y ESTATALESASISTENTES A LACAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN PARADIRECTORES DELAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS SOBREESTADÍSTICA ONLINE: CENSOESCOLAR.

DIR-AGI-EST-ADM. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/787,00 471.0

DIRECTORES DE II.EE.ESTATALES Y PRIVADOSASISTENTES A LACAPACITACIÓN

VALIDACIN DEDATOS DE UBICACINY ESTADO DEREGISTRO DELPADRN

AGI-ESTAD.-DEIREC.-ADM.-II.EE. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/1.371,00 112.0 II.EE.VALIDADAS EN EL

AREA URBANA Y RURAL

MEJORAR LACALIDAD DESERVISIO PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.

ATENCIÓN DE LAGESTIÓN DEABASTECIMIENTO(SERVICIOSBÁSICOS Y OTROS)

ADM.- ABAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/19.680,00 100.0% SERVICIOS BÁSICOS YOTROS PAGADOSOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE LAOFICINA DEPLANILLAS YPERSONAL

ADM-ABASTEC. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/17.976,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LAGESTIN DEL REA DEADMINISTRACIN

ABAST. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/75.248,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

(71398.00) YSECRETARIA DEADMINISTRACION(3850.00)

ATENCIÓN A LASNECESIDADESBÁSICAS DE LA SEDEADMINISTRATIVA.

IMPLEMENTACIONDE MOBILIARIO YEQUIPOS DE LASEDEINSTITUCIONAL

ADMINISTRACIN YABASTECIMIENTO 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/27.487,00 8.0

OFICINASIMPLEMENTADAS CONMOBILIARIO Y EQUIPO

RECONOCER LALABOR DE LOSTRABAJADORES YMANTENER LAIMAGENINSTITUCIONAL DE LAUGEL HUANCAYODURANTE ELPERIODO 2014.

DESARROLLO DEACTIVIDADESINCENTIVOS YRETRIBUCIONES ALA GESTIÓNINSTITUCIONAL DEUGEL HUANCAYO

ADMINISTRACIÓN YABASTECIMIENTO 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/58.990,00 100.0

% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

MEJORAR LACALIDAD DESERVICIOS PARAELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.

DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE LAOFICINA DEPAGADURÍA

ADM-PAG. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.000,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE LAOFICINA DECONTABILIDAD

ABAST. CONTAB. ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.756,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LAGESTIN DE LAOFICINA DE ALMACN

ADM. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.436,00 100.0 % DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS

DESARROLLO DE LAGESTION DE LAOFICINA DEABASTECIMIENTO

ÁREAS USUARIAS Y AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/6.940,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LAGESTION DE LAOFICINA DEESCALAFON

ESCALAFON 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.756,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE LAOFICINA DE MESADE PARTES

MESA DE PARTES 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.756,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

ACTUALIZACIÓNPERMANENTE DELCAP NOMINAL DE LAUGEL-HYO Y DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS,CONSOLIDANDO ATRAVÉS DELSISTEMA NEXUS.

OPER - ADMINISTRACIÓN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.132,36 100.0

% DOCENTES YPERSONALADMINISTRATIVOACTUALIZADO

PROCESO DEMATERIALIZACIÓN DELAS ACCIONES DEPERSONAL

OPER - ADMINISTRACIÓN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.453,27 6500.0RESOLUCIONESPROYECTADAS

PROCESO DEOPINIONESTECNICAS DE LAGESTIONEDUCATIVA.

OPER - ADMINISTRACIÓN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.400,59 400.0 OPINIONES INFORMES, YOTROS ELABORADOS

PROCESO DEACCIONES DEPERSONAL.

OPER - ADMINISTRACIÓN 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/90,21 100.0% ACCIONES CUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CONTRIBUIR ALFORTALECIMIENTO YELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.

PROCESO DEELABORACION DEREMUNERACIONESDE PERSONAL.

PERSONAL-REMUNERACIONES

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/5.000,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

GESTIÓN DE LAOFICINA DEPENSIONES

PENSIONES –ADM. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.500,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS

DIAGNÓSTICO YSANEAMIENTO FÍSICOY LEGAL DE LAS II.EE.PÚBLICAS.

CAPACITACIÓN YASESORAMIENTOPERMANENTESOBRE ELPROCESO DESANEAMIENTOFÍSICO LEGAL DELOS TERRENOS DELAS II.EE.

INFRAESTRUC. GREJ/INFRA. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/354,00 100.0

DIRECTORES DE II.EE.ASESORADOS EN LOREFERENTE ALSANEAMIENTO FÍSICO

CONTRIBUIR ALFORTALECIMIENTO YELEVAR LA CALIDADEDUCATIVA.

DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE LAOFICINA DE ACTAS YARCHIVOS

ADM/OPER/AGP/SG 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.609,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

TALLERES DEACTUALIZACIÓN YCAPACITACIÓN ALOS DIRECTORESDE LAS II.EE. ENSIAGIE.

SG/OAD/DIR. 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/1.147,00 500.0DIRECTORES YRESPONSABLESCAPACITADOS

DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE LAOFICINA DEBIENESTAR SOCIAL

BINESTAR SOCIAL Y OPER. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.756,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE LAOFICINA DEINFORMÁTICA

ADM. INFORM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.756,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE LAOFICINA DESECRETARÍAGENERAL

DIRECC-ADM-SECRET.GRAL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.135,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LAGESTIÓN DE LAOFICINA DEPATRIMONIO

PATRIMONIO –ADM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/500,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDAS

MATERIALIZACIÓN DEPROYECTOS DERESOLUCIÓN DEALTAS Y BAJAS DEBIENES MUEBLESDE LAS II.EE. DE LA

PATRIMONIO –ADM. 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/300,00 100.0RESOLUCIONESEJECUTADAS

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

UGEL HYO.

ACTUALIZACIÓN DEREGISTRO DE ALTASY BAJAS DE BIENESE INVENTARIO ANUALDE LA SEDE UGELHUANCAYO.

PATRIMONIO –ADM. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/500,00 1.0INVENTARIO DE LA SEDEACTUALIZADO EN ELSISTEMA SIMI

CAPACITACIÓNSOBREACTUALIZACIÓN DEINVENTARIOS A LASII.EE. EVALUACIÓNDE LACAPACITACIÓN.

PATRIMONIO-ADMINISTRACION 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/500,00 400.0

DIRECTORES YPERSONALRESPONSABLE DELSISTEMA SEENCUENTRANCAPACITADOS EN EL USODEL SIMI

CONSOLIDACIÓN DEINVENTARIOS DELAS II.EE. DE LAUGEL HYO.

PATRIMONIO ADM. 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/578,00 100.0% II.EE. CAPACITADAS ENACTUALIZACIÓN DEINVENTARIOS

DESARROLLO DE LAGESTIN DE LAOFICINA ASESORAJURIDICA

ADM-OAJ 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/21.809,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLO DE LAGESTIN DE LACOMISINPERMANENTE DEPROCESOSADMINISTRATIVOS YDISCIPLINARIOS

CPPA Y CPPAD 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/17.490,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

MOVILIZACIONESPOR LOSAPRENDIZAJES ENLOS DIFERENTESNIVELES

AGP-ESPECIALISTAS-ADM 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.148,92 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

DESARROLLAR ENEL EDUCANDOACTITUDESEMPRENDEDORAS,COMPETENCIASTÉCNICO YHABILIDADESEMPRESARIALES,ARTICULANDO LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS CONLOS CENTRO DEPRODUCCIÓN EIMPLEMENTANDOTALLERESLABORALES.

CAPACITACIÓN ALOS DIRECTORESDE LOS TRESNIVELES EN RUTASDE APRENDIZAJE

AGP 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/2.847,97 600.0DIRECTORESCAPACITADOS EN RUTASDE APRENDIZAJE.

CURSO TALLERINTERNACIONAL DEPARA DOCENTES DEEDUCACIÓN FÍSICA"EL DEPORTE COMOBASE EN PRIMARIA YSECUNDARIA"

AGP 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/742,55 50.0

DOCENTES DEEDUCACIÓN FÍSICACAPACITADOS DE LOSNIVELES DE EDUCACIÓNPRIMARIA Y SECUNDARIA

DESARROLLO DE LAGESTIN DE LAJEFATURA DEGESTIN PEDAGGIC

AGP 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/16.589,00 100.0% ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

FORTALECER LACAPACIDAD DELPERSONALDIRECTIVO YDOCENTE DEL NIVELINICIAL Y DE LASCOORDINADORASDE PRONOEI

TALLER DECAPACITACIÓN“FORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN EL USO YMANEJO DE LASRUTAS DELAPRENDIZAJE”

AGP-EEI. 6.0 3.0 0.0 3.0 0.0 S/2.726,00 200.0

DIRECTORAS,DOCENTES DE II.EE. DELNIVEL INICIAL Y COORD.PRONOEI DEBIDAMENTECAPACITADAS

CELEBRACIÓN DELDÍA DE LAEDUCACIÓN INICIALY ANIVERSARIO DELOS PROGRAMASDE ATENCIÓN NOESCOLARIZADA

DIRECC-AGP-ESP-INICIAL 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.750,00 100.0% DE II.EE. DEL NIVELINICIAL PARTICIPAN DELEVENTO

MONITOREO YACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO ADIRECTORES,PROFESORAS,PROFESORASCOORDINADORAS YPROMOTORASEDUCATIVASCOMUNITARIAS.

AGP-ESPEC. ED. INICIAL 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/3.113,37 100.0% DE DOCENTESMONITOREADAS YACOMPAÑADAS

REALIZACIÓN DEINVESTIGACIÓNACCIÓN EN ELPROCESO DEAPRENDIZAJE.

DIRECC-AGP-ESP- EDUC.INICIAL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/267,44 20.0

DOCUMENTOS DEINVESTIGACIÓN, QUESIRVEN A LAS DOCENTESDEL NIVEL INICIAL

CELEBRACIÓN DEDÍA DEL LOGROPARA IE PÚBLICAS YPRIVADAS.

AGP - EEI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/471,28 100.0% DE II.EE. PÚBLICAS YPRIVADAS PARTICIPAN ENEL EVENTO

CAMPAÑA PARA LAMATRICULAOPORTUNA Y ELBUEN INICIO DELAÑO ESCOLAR YJORNADAS DEORIENTACIÓN EINFORMACIÓN ALPROCESO YFINALIZACIÓN DELAÑO ESCOLAR

DIRECC-ADM-AGP-ESP-EDUC- INIC

2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/580,16 100.0

% DE DIRECTORAS, DELNIVEL INICIALCAPACITADAS ENACTIVIDADES ADESARROLLARSE EN EL2014

CONFORMACIÓN DELAS REDESEDUCATIVASINSTITUCIONALES

FORTALECIMIENTODEL EQUIPOTÉCNICO LOCAL YRECONOCIMIENTOCON RD.

ADM-AGP-ESP-ED. INICIAL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/180,00 1.0EQUIPO TÉCNICO LOCALFORTALECIDO

MEJORANDOCAPACIDADES DEPROFESORASCOORDINADORAS YPROMOTORAS

DESARROLLO DETALLERES DEACTUALIZACIÓN YFORTALECIMIENTOPARA DOCENTES Y

ADM-AGP-ESP. EDUC.INICIAL

2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/744,00 30.0

II.EE. Y PROGRAMASBENEFICIADAS CON ELTALLER DEACTUALIZACIÓN

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

EDUCATIVASCOMUNITARIAS.

PROMOTORASEDUCATIVAS DELNIVEL INICIAL

FORTALECER LACAPACIDAD DEGESTIÓN YAUTONOMÍA DE LASII.EE. DENTRO DELMARCO DELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN

CONFORMACIÓN DEREDES EDUCATIVASY GIAS

AGP-ESP. EDUC. INICIAL 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/134,00 50.0 REDES CONFORMADAS

CONTRIBUIR CON ELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADES ENLA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS

FESTIVAL DETEATRO “ELRETOÑITO” DENIÑOS Y NIÑAS DEL IICICLO

AGP - EEI 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/538,00 100.0

% DE NIÑOS Y NIÑAS DELNIVEL INICIALFORTALECIDOS EN SUSHABILIDADES ARTÍSTICAS

FESTIVAL DEDANZAS DEDOCENTES.

AGP - EEI 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/537,40 100.0% DE DOCENTESPARTICIPAN EN ELFESTIVAL DE DANZAS

TALLER DECAPACITACIÓN ENESTRATEGIASMETODOLÓGICASDIRIGIDO ADOCENTES DE II.EE.PUBLICAS DEL NIVELPRIMARIO.

AGP-EEP 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 S/1.915,00 200.0DIRECTORES DE II.EE.PÚBLICAS DEL NIVELPRIMARIA CAPACITADOS

JORNADAS DEORIENTACIN EINFORMACIN ALINICIO EN ELPROCESO YFINALIZACIN DEL AO2014

AGP-ESPEC. EDUC.PRIMARIA 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/1.377,64 100.0

% PERSONAL DIRECTIVOORIENTADOS YINFORMADOS.

EVALUACIÓNMUESTRAL AESTUDIANTES DEL VCICLO DEL NIVELPRIMARIA

AGP-ESPEC. EDUC.PRIMARIA

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.660,47 0.0 ESTUDIANTESEVALUADOS

EVALUACIÓNMUESTRAL AESTUDIANTES DEL IIICICLO DEL NIVELPRIMARIA Y ECE DEL2° GRADO

AGP-ESP. EDUC. PRIM, 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.660,47 0.0ESTUDIANTES DEL IICICLO DEL EBREVALUADOS

MONITOREO AACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOS,DOCENTESACOMPAÑADOS, Y ALAS ESTRATEGIASDE INTERVENCIÓNDEL PELA

ADM, AGP, ESP. EDUC.PRIMARIA

2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/932,50 100.0

% ACOMPAÑANTESPEDAGÓGICOS YDOCENTESACOMPAÑADOS

FORTALECIMIENTODEL ETL (EQUIPOTÉCNICO LOCAL) DEAPOYO A LAGESTIÓNRECONOCIDAMEDIANTERESOLUCIÓNDIRECTORAL.

AGP-ESP.EDUC. PRIMARIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.837,50 1.0 EQUIPO TÉCNICOFORTALECIDO

MONITOREOACOMPAÑAMIENTO YCONTROL ADOCENTES DE AULADE II.EE. PÚBLICA DEEDUCACIÓNPRIMARIA

AGP-ESP. EDUC. PRIMARIA 3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 S/1.312,00 100.0

% DEL TOTAL DEDOCENTES DE AULAMONITOREADOS YACOMPAÑADOS

APOYO PARA ELFUNCIONAMIENTODE LAS REDESEDUCATIVAS DECOLCA, SANTODOMINGO DEACOBAMBA,PARIAHUANCA.

ADM-AGP-ESPEC. EDUC.PRIMARIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/847,10 100.0 % REDES EDUCATIVAS

EN FUNCIONAMIENTO

FORTALECIMIENTODE LA GESTIN EN LAUNIDAD OPERATIVADE EDUCACINPRIMARIA

AGP-ESPEC.EDUC.PRIMARIA

2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/1.145,00 1.0UNIDAD OPERATIVACOMPLETAMENTEORDENADO Y PRÁCTICO

TALLER DEINFORMACIÓN YORIENTACIÓNSOBRECAPACIDADES YCOMPETENCIAS ENGESTIÓNINSTITUCIONAL YPEDAGÓGICADIRIGIDA ADIRECTORES, SUBDIRECTORESJERÁRQUICOS YDOCENTES DEEBR.SECUNDARIA.EBA Y ETP.

AGP-EES 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/953,00 100.0

% DIRECTORES ,JERÁRQUICOS Y SUBDIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS

TALLER DECAPACITACIÓN ENUSO Y APLICACIÓNDE LA TECNOLOGÍAEDUCATIVAS EN ELPROCESO DEENSEÑANZAAPRENDIZAJE EN I.E.DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR

AGP-EES 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/963,50 100.0

% DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS ENTECNOLOGÍASEDUCATIVAS.

CONCURSOS DECOMPRENSIÓN YPRODUCCIÓN DETEXTOS ORALES YESCRITOS 2014

AGP-ESPECIALISTAS EDUC.SECUNDARIA

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.207,16 90.0% DE ESTUDIANTES DELAMBITO DE LA UGELHUANCAYO

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Page 237: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

CONFORMACIÓN DELCOMITÉ DEMONITOREO YACOMPAÑAMIENTO ANIVEL DE UGEL.,VISITAS A LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS,INCLUSIVAS

SUPERVISIÓNMONITOREO YACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO ADIRECTORES YDOCENTES DE LASII.EE. DEL NIVELSECUNDARIOEBR-EBA PORÁREAS.

AGP-ESP. EDUC.SECUNDARIA

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.830,81 100.0

% DIRECTIVOSJERÁRQUICOS YDOCENTES DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASSUPERVISADAS.

SUPERVISIÓNMONITOREO YACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO ADIRECTORES YDOCENTES DE LADIGETE, AIP,INTELEDUCAR,CEPED, OLPC-XO,TVEDUCATIVA,DIRECTV.

ADM-AGP-ESP. EDUC.SECUNDARIA

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.333,44 100.0

% INSTITUCIONESEDUCATIVASSUPERVISADAS DE LOSPROGRAMAS DEDIGETE,AIP,INTELEDUCARCEPED,OLPC-XO,TVEDUCATIVA. DIRECTV

ORGANIZACIÓN DELA FERIA DE CIENCIAY TECNOLOGÍA FASEINTERNA DISTRITALY PROVINCIAL

ADM-AGP-ESP. EDUC.SECUND-ALUMNOS,-APAFA 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/557,23 100.0

% II.EE.QUE PARTICIPANDE LA FERIA DE CIENCIAY TECNOLOGÍA

XI OLIMPIADANACIONAL ESCOLARDE MATEMÁTICA ENLA FASE INTERNADISTRITAL,PROVINCIAL,REGIONAL YNACIONAL CON LAPARTICIPACIÓN DELAS II.EE. PÚBLICASCONVENIOS YPRIVADAS.

ADM-AGP-ESP. EDUC.SECUNDARIA-PADRES DEFAMILIA

3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/548,05 100.0

% II.EE. QUE PARTICIPANEN LA X OLIMPIADANACIONAL ESCOLAR DEMATEMÁTICA.

FERIA DEPROYECTOSPRODUCTIVOS FASEINTERNA DISTRITALY PROVINCIAL

AGP-ESP. EDUC.SECUNDARIA 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/645,95 100.0

% II.EE. QUE PARTICIPANDE LA FERIA DEPROYECTOSPRODUCTIVOS

DESARROLLARPROYECTOSEDUCATIVOS PARAAPROVECHAR LADIFUSIÓN DEESPACIOSCULTURALES YCONTRARRESTARLA ACCIÓN NEGATIVADE LOS MEDIOS DECOMUNICACIÓNSOCIAL MASIVA.

AGP-ESP. EDUC,SECUNDARIA 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/881,31 100.0

% PARTICIPANTES DELEQUIPO TÉCNICO LOCALDE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE PARTICIPANACTIVAMENTE

DESARROLLARPROYECTOSEDUCATIVOS PARAAPROVECHAR LADIFUSIÓN DEESPACIOSCULTURALES YCONTRARRESTAR LAACCIÓN NEGATIVA DELOS MEDIOS DECOMUNICACIÓNSOCIAL MASIVA.

JUEGOSNACIONALESDEPORTIVOSESCOLARES 2014

AGP-ESP. EDUC.SECUNDARIA-APECUD 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/730,32 100.0

% II.EE. QUE PARTICIPANEN LOS JUEGOSNACIONALESDEPORTIVOSESCOLARES 2014

Presupuesto Total S/. : S/1.880.917,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MANDATO / FUNCION : FORMULAR, APROBAR, EVALUAR, DIRIGIR, CONTROLAR, EJECUTAR Y ADMINISTRAR LOS PLANES Y POLÍTICAS EN MATERIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICADE LA REGIÓN JUNÍN.

MISIÓN : ORIENTAR Y CONDUCIR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y RESPONSABILIDAD DIFERENTES ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DEINFRAESTRUCTURA EN LAS DISTINTAS FUNCIONES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO EN LA REGIÓN J

VISIÓN : LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN SERÁ UNA GERENCIA FORTALECIDA, ORGANIZADA E INTEGRADA NACIONAL EINTERNACIONAL CON EL USO DE TECNOLOGÍAS Y UNA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de CadaUnidad

OrgánicaDescripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

1,

MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DELAPOBLACIONPARAREDUCIR LOSNIVELES DEPOBREZA.

MEJORAR ELDESEMPEOINSTITUCIONALPARA DOTARDE UN MEJORSERVICIO ALOSCIUDADANOSDE LA REGIONJUNIN.

100.0

CONTAR CONLACAPACIDADTECNICA,OPERATIVAPARACUMPLIRCON LOSPROYECTOSPRIORIZADOSPOR LAENTIDAD

PLANIFICAR,ORGANIZAR, DIRIGIRY CONTROLAR DEMANERAARTICULADAREUNIONES DETRABAJO CON LASSUBGERENCIAS ACARGO.

SGE, SGO,SGSLO 48.0 12.0 12.0 12.0 12.0 S/19.939,52 48.0

N° DE REUNIONESDE TRABAJO CONACUERDOSIMPLEMENTADOS.

PROPONER YEJECUTAR LASOBRAS DE IMPACTOPRIORIZADAS PORALTA DIRECCION.

GGR, PR,ORAF, SGO,SGSLO, SGE

2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/32.607,38 2.0N° DE OBRAS DEIMPACTOPROPUESTAS.

SOLICITARREPORTESMENSUALES DELOS PROYECTOS ACARGO DE LASSUBGERENCIAS YEVALUAR ELAVANCE FSICO YFINANCIERO DE LASOBRAS.

SGE, SGO,SGSLO 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/13.864,52 12.0

N° DEPROYECTOSEVALUADOS YAPROBADOS.

REALIZAR CURSOSDE CAPACITACIONESPECIALIZADAPARA LOSCOLABORADORESDE LA GERENCIAREGIONAL DEINFRAESTRUCTURA.

ORAF, ORH,GGR, SGE,SGO, SGSLO

4.0 0.0 2.0 1.0 1.0 S/13.689,05 120.0 SERVIDORESCAPACITADOS

REALIZAR VISITASINOPINADAS PARALA SUPERVISIONDEL AVANCE FISICODE LAS OBRAS DELA REGION.

GGR, SGO,SGSLO 30.0 7.0 8.0 7.0 8.0 S/11.038,62 30.0

N° DE ACTAS DEVISITASINOPINADAS

REALIZARCOMISIONES DESERVICIO ANTE LOSDIVERSOSORGANISMOSIMPLICADOS EN LAEJECUCION DE LOSPROYECTOS DEINVERSIONPUBLICA.

TODAS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/23.689,62 12.0N° DE INFORMESDE COMISIÓN DESERVICIOS.

INFORMARBIMENSUALMENTEEL AVANCE FISICO -FINANCIERO ANTELA ALTA DIRECCINY/O CONSEJOREGIONAL.

PR, GGR,CR, SGE,SGO, SGSLO

6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 S/31.290,38 6.0

N° DEPRESENTACIONES(EXPOSICIONES)REALIZADAS

FORMULARNORMAS YDIRECTIVAS QUEAGILICEN ELTRAMITEADMINISTRATIVO.

GGR,GRPPAT,ORAF, OASA,ORAJ

2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/13.407,38 2.0N° DE DIRECTIVASAPROBADAS EIMPLEMENTADAS

ESTABLECERREUNIONES DECOORDINACIONCON LOSREPRESENTANTESDE LAS EMPRESASCONTRATISTAS Y/OSUPERVISORES OINSPECTORESRESPONSABLES DELA EJECUCION DELAS OBRAS PARACONOCER ELAVANCE YPROBLEMAS DELAS MISMAS.

GGR, SGO,SGSLO, SGE 24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/13.407,38 24.0

N° DE REUNIONESDE TRABAJO YACUERDOSIMPLEMENTADOS.

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Presupuesto Total S/. : S/172.933,85

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA

MANDATO / FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

MISIÓN : LA SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA ES UN ORGANO DE TERCER NIVEL ORGANIZACIONAL,QUE TRABAJA EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INVERSION PUBLICA PARAOPTIMIZAR BIEN LOS RECURSOS DEL ESTADO EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE LA REGION JUNIN.

VISIÓN : DAR SERVICIOS DE CALIDAD A FIN DE LOGRAR UN DESARROLLO HUAMANO ACEPTABLE Y CONTRIBUIR EN ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION.

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

4

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIONA LASINSTITUCIONES,PARA ELEVAR ELNIVEL DE EFICIENCIAY EFICACIA DE LASINVERSIONESREGIONALES.

MEJORAR ELDESEMPEOINSTITUCIONALPARA DOTARDE UN MEJORSERVICIO A LAPOBLACIONDE LA REGIONJUNIN.

100.0

SEGUIMIENTOYMONITOREODE ESTUDIOSDE PREINVERSION AFIN DEMEJORARSUSINGRESOSECONOMICOSDE LAPOBLACIONDE LAREGIONJUNIN.

ACTIVIDADMANEJO BANCO DEPROYECTOS; SISGEDO;SIGAMEF; SISPOI.

TODAS 36.0 9.0 9.0 9.0 9.0 S/81.627,00 12.0 INFORME DEGESTION

ACTIVIDAD

EVENTOS DE CAPACITACIONA UNIDADESFORMULADORASEJECUTORAS YEVALUADORAS SOBRE ELSNIP.

TODAS 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/15.000,00 400.0PROFESIONALESCAPACITADOS ENEL SNIP

ACTIVIDAD

REGISTROS BANCO DEPROYECTOS:MODIFICACIONES:FORMATOS14, 15, 16; CAMBIO DEUNIDAD EJECUTORA DEPROYECTOS,ACTUALIZACION DE DATOSDE RESPONSABLES DEUNIDADES FORMULADORASY EJECUTORAS.

TODAS 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/41.000,00 72.0REGISTROS EN ELBANCO DEPROYECTOS

ACTIVIDADASESORIAS A UNIDADESFORMULADORAS YEJECUTORAS

TIODAS 600.0 150.0 150.0 150.0 150.0 S/15.000,00 800.0

ASESORIAS AUNIDADESFORMULADPORASY EJECUTORAS

ACTIVIDAD

SEGUIMIENTO Y MONITOREODE PROYECTOS DELPROGRAMA DEINVERSIONES 2014 G.R.JUNIN

TODAS 60.0 15.0 15.0 15.0 15.0 S/52.000,00 80.0

INFORMES DESEGUIMIENTO YMONITOREO DEPROYECTOS

ACTIVIDAD

EVALUACIONES DE PIPS;CONSISTENCIA;MODIFICACIONES; CIERRE;PLANES DE TRABAJO YTERMINOS DE REFERENCIA.

TODAS 410.0 110.0 100.0 100.0 100.0 S/125.584,00 410.0

EVALUACIONES(OBSERVADOSY/OCONFORMIDAD)

ACTIVIDADAPROBACION DEPROYECTOS DE INVERSIONPUBLICA

TODAS 75.0 20.0 20.0 20.0 15.0 S/130.000,00 75.0 PERFILESAPROBADOS

Presupuesto Total S/. : S/460.211,00

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1 de 1 05/05/2014 09:26 a.m.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

MANDATO / FUNCION : DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS; AGRARIO,PECUARIO, ENERGETICO-MINERO,PESQUERO E INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS

MISIÓN : PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE, SUSTENTABLE, EQUITATIVO Y CONSENSUADO; ASEGURANDO UN CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN DELOS NEGOCIOS; CAPITALIZANDO NUESTROS RECURSOS HUMANOS, PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEOS BIEN REMUNERADO, CON ALTO SENTIDO H

VISIÓN : INVERSION PRIVADA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL, INDUSTRIAL, ECONOMIA EXPORTABLE, VALOR AGREGADO, CONCERTACIÓN, MINERIA LIMPIA EINSTITUCIONES EFICIENTES.

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

2,

PROMOVER YFOMENTAR ELCRECIMIENTOECONÓMICO Y LACOMPETITIVIDADREGIONAL, DEMANERASOSTENIBLE YCONRESPONSABILIDADSOCIAL.

ESTABLECERLASCONDICIONESFAVORABLESPARAINCENTIVARLA INVERSIÓNPRIVADA

80.0

LOGRAR UNDESARROLLOARMÓNICO,INTEGRANDOESFUERZOS YCAPACIDADESPARA ELMEJORCUMPLIMIENTODE LASACTIVIDADESPROGRAMADAS

DEFINIRINDICADORES DEGESTION QUEPERMITAN EVALUAREL AVANCE QUE SELOGRE EN ELDESEMPEÑO DE LAUNIDAD ORGÁNICA.

TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/16.527,00 4.0

INFORMES DEGESTIONELABORANDOEVALUACIONESTRIMESTRALESDEL POI-2014

BRINDAR SERVICIOSDE CAPACITACIÓN YASISTENCIATÉCNICA ENMATERIA DEDESARROLLOECONÓMICOREGIONAL

TODAS 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/17.128,20 3.0

INFORMESPRESENTADOSDECAPACITACIONESREALIZADAS

PARTICIPAR EN LAFORMULACIÓN,EJECUCIÓN YEVALUACIÓN , LOSPLANES Y POLÍTICASEN MATERIA DEDESARROLLOECONÓMICOREGIONAL

TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/17.128,20 4.0INFORMES DEACCIONESDESARROLLAS

GESTIONARRECURSOSECONÓMICOS YFINANCIEROSORIENTADOS APROGRAMAS YPROYECTOS DEIMPACTO REGIONALEN MATERIA DEDESARROLLOECONÓMICO

TODAS 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/45.000,00 2.0

INFORME DEPROYECTOS Y/OPROGRAMASGESTIONADOS

RECUPERACIÓN DECRÉDITOS DEFONDOSROTATORIOS

TODAS 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/17.831,04 12.0INFORMES DECRÉDITOSRECUPERADOS

SISTEMATIZAR,ANALIZAR,ADMINISTRAR,TRAMITAR YSEGUIMIENTO DEDOCUMENTOS DEGESTION

TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/30.987,00 4.0

INFORME DEDOCUMENTOSGESTIONADOSPOR TRIMESTRE

DISEÑAR,ORGANIZAR YDESARROLLARSISTEMAS DEINFORMACIÓNREGIONAL ENMATERIA DEDESARROLLOECONÓMICO

TODAS 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/17.831,04 2.0DOCUMENTO DEGESTION

PARTICIPAR ENMESAS DE TRABAJOINTERINSTITUCIONALEN TEMAS DECARCELES,MIGRANTES YDISCAPACIDAD, ENREPRESENTACIONDE LA GERENCIAREGIONAL DEDESARROLLOECONOMICO

TODAS 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/16.527,00 3.0

INFORME DEREUNIONESPARTICIPADAS YACCIONESDESARROLLADAS

Presupuesto Total S/. : S/178.959,48

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAUJA

MANDATO / FUNCION : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAUJA, UNIDAD EJECUTORA 300-EDUCACIÓN JUNIN

MISIÓN :

LA UGEL JAUJA, ES UNA INSTITUCIÓN DESCENTRALIZADA DE LA DREJ - QUE PROPORCIONA EL SOPORTE TÉCNICO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO A LA INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE JAUJA, PROMUEVE Y GARANTIZA UN SERVICIO EDUCATIVO COMPETITIVO Y CON EQUIDAD A TRAVÉS DEL TRABAJO EN EQUIPO, PROPUESTAS INNOVADORAS,IMPULSANDO LA COHESIÓN SOCIAL, PARTICIPANDO EN LA CONSTRUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA Y NORMATIVIDAD DE LA EDUCACIÓN NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL; OPTIMIZANDO LAADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y RECURSOS FINANCIEROS ADEMÁS TRANSFIRIENDO COMPETENCIAS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO Y TOMA DE DES CICIONES PROPIAS DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA . TODO ELLO SUSTENTADO EN UNA CULTURA DE VALORES RESPECTO A LA IDENTIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA QUEINTEGRA LA CULTURA, ARTE Y EL DEPORTE VINCULADA CON EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA FORMAR CIUDADANOS QUE SEAN ÚTILES EN LA SOCIEDAD Y MEJORAR LASCONDICIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA REGIÓN.

VISIÓN : LA UGEL JAUJA AL 20015 ES UNA INSTITUCIÓN INNOVADORA, EMPRENDEDORA, LÍDER A NIVEL DE LA REGIÓN JUNÍN, CON RESPECTO A LA ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES DE SU JURISDICCIÓN Y ALA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003109:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DELAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNSECUNDARIA

DIRECCION, AGA,REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/14.159.299,00 49.0

II.EE. QUECUENTAN CONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEEDUCACIÓNSECUNDARIA

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS

60.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DELAS HORASLECTIVASNORMADAS

5003107:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DELAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE IICICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR

DIR.AREA.ADM-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.782.978,00 88.0

II.EE QUE CUENTANCONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DE IICICLO DE EBR

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS

60.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DELAS HORASLECTIVASNORMADAS

5003108:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DELAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNPRIMARIA

DIR.AREA.ADM-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/14.442.780,00 156.0

II.EE QUE CUENTANCONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEEDUCACIÓNPRIMARIA - EBR

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS

60.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003110: LOCALESESCOLARES DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE IICICLO DEEDUCACIÓN BÁSICAREGULAR CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUCNIONAMIENTO

DIR.AREA.ADM-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/35.940,00 88.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODEL II CICLO DEEBR

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003111: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEPRIMARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

DIR.AREA.ADM-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/131.686,00 156.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTOEN EL NIVEL DEEDUCACIÓNPRIMARIA DE EBR.

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DE LASINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS

60.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003112: LOCALESESCOLARES DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEISECUNDARIA CONCONDICIONESADECUADAS PARA SUFUNCIONAMIENTO

DIR.AREA.ADM-ABASTECIMIENTOS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/123.947,00 49.0

LOCALESESCOLARES CONCONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODEL NIVEL DEEDUCACIONSECUNDARIA DEEBR

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS

60.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003109:CONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL ACENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL

DIR.AREA.ADM-REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/128.294,00 1.0

II.EE. QUE CUENTACONCONTRATACIÓNOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEEDUCACIÓNBASICA ESPECIAL

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARA

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPUBLICAS

60.0

3000385:INSTITUCIONESEDUCATIVAS CONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5003116:MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTODE ESPACIOS ENLOCALESESCOLARES DE LOSCENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL CENTRO

DIR.AREA.ADM-ABASTECIMIENTOS 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.200,00 1.0

LOCAL ESCOLARCON CONDICIONESADECUADAS PARASUFUNCIONAMIENTODE EDUCACIÓNBÁSICA ESPECIAL

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

MEJORAR LAEFICIENCIA Y EFICACIADE LA EDUCACIÓN

DE RECURSOS

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN

40.0

3999999: SINPRODUCTO,ACCIONESCENTRALESMEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LACALIDAD DE LAEDUCACION

5000001PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

DIR.AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/110.615,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS ENFORMA OPORTUNA

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN

40.0

MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LACALIDADEDUCATIVA

3999999 : SINPRODUCTO.DESARROLLO DELA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓNINSTITUCIONAL

DIRECCION-AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.766,00 100.0

% DE ACTIVIDADESDEL ÁREA DEGESTIÓNINSTITUCIONALCUMPLIDAS ENFORMA OPORTUNA

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN

40.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS

CAPACITACIÓN ENLA UTILIZACIÓNDELPRESUPUESTOPARAREQUERIMIENTOSDE PLAZAS EN LASII.EE. DEL AMBITOJURISDICCIONALUGEL JAUJA

DIRECCION-AGI-AGA-ABAST. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/206,00 200.0

DIRECTORES DELOS NIVELES DEEDUCACIÓNINICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIACAPACITADOS,ACTUALIZADOS ENEL USO OPTIMODELPRESUPUESTO

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN

40.0

3999999: SINPRODUCTOACCIONESCENTRALESMEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARARELEVAR LACALIDAD DE LAEDUCACION

5000002CONDUCCIÓN YORIENTACIÓNSUPERIOR

AGP-DIRECCION-REMUNERACIONES

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/298.806,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS ENFORMA OPORTUNA

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

DIFUSIÓNOPORTUNA DE LANORMAS PARA LAMATRÍCULA

MOVILIZACIÓN YMONITOREO PARAEL BUEN INICIODEL AÑOESCOLAR 2013

DIRECCION-DGP-AGI-AGA-II.EE. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/800,00 100.0

DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEREALIZAN BUENINICIO DEL AÑOESCOLAR

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

CONTRIBUIR CONELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.

I,II,III TALLER DECAPACITACIÓNSOBREFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESPEDAGÓGICAS DERUTAS DEAPRENDIZAJEPARADIRECTORES YPROFESORES DELA EBR

DIRECCION-AGP-AGA-II.EE. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/800,00 860.0

DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS ENORIENTACIONPEDAGOGICASOBRE USO YMANEJO DE RUTASDE EBR.

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DELOSESTUDIANTES.

FESTIVAL DE LALECTURA DIRECCION-AGP-II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/140,00 100.0

% DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEBR QUEFORTALECEN SUSCAPACIDADES DECOMPRENSIONLECTORA

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR

I Y II DIA DELLOGRO

DIRECCION,AGP-INCIAL PRIMARIA-SECUNDARIA

2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/214,00 100.0

% DEESTUDIANTES DEEBR QUEPARTICIPAN EN ELDÍA DEL LOGRO

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

CONTRIBUIR CONELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.

MONITOREO YACOMPAÑAMIENTOA DIRECTORES YDOCENTES DELAS II.EE SOBRELA MOVILIZACIÓNPOR LA MEJORADE LOSAPRENDIZAJE.

AGP, AGI, DIRECCION, AGA-II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.009,00 100.0

% DEESTUDIANTESMONITOREADOS YACOMPAÑADOS ENLA MEJORA DELAPRENDIZAJE

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DELOSESTUDIANTES.

XXIV FERIA DECIENCIA EINNOVACIÓNTECNOLÓGICA.

AGP, DIRECCION, AGA, II.EE. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/240,00 100.0

% DEESTUDIANTES QUEPARTICIPAN EN LAFERIA DE CIENCIA YTECNOLOGIA PARASELECCIONARLOSMEJORES

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS

III CONCURSO DEDOCENTESINNOVADORES DELA UGEL JAUJA

AGP, AGI, DIRECCION, AGA, II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.500,00 300.0

DOCENTES QUEMUESTRANINNOVACIONES ENEL DESARROLLODE LA ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS

JORNADASPEDAGÓGICA DEDESARROLLO DECAPACIDADESPEDAGÓGICAS YDE GESTIÓN A LASPROMOTORES(AS) EDUCATIVAS(OS)COMUNITARIOS(OS) DEL I Y IICICLO DE LOSPROGRAMAS DEATENCIÓN NOESCOLARIZADA DEEDUCACIÓNINICIAL

AGP-INICIAL 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/370,00 80.0

PROMOTORES(AS),FORTALECIDOS ENASPECTOS DEGESTIÓN YPEDAGÓGICOS DELOS PROGRAMASNOESCOLARIZADOS

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DELOSESTUDIANTES.

ORGANIZACIÓN EIMPLEMENTACIÓNDE LOSSECTORES PARAEL JUEGO LIBREDENTRO Y FUERADEL AULA

AGP-INCIAL 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/64,00 205.0

AULAS CONSECTORESORGANIZADOS EIMPLEMENTADOSPARA ELAPRENDIZAJE

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DELOSESTUDIANTES.

FERIA DE” BUENASPRACTICAS EN ELAULA DEL NIVELINICIAL”

AGP-INICIAL 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/91,00 229.0

DOCENTES,PROFESORES,COORDINADORASY PROMOTORASPRESENTANBUENASPRACTICAS EN ELAULA DEL NIVELINICIAL

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

CONTRIBUIR CONELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.

CELEBRACIÓNDEL 83ANIVERSARIO DELA EDUCACIÓNINICIAL

AGP-INICIAL 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/136,00 170.0

II.EE. YPROGRAMAS DELNIVEL DEEDUCACIÓN INICIALSENSIBILIZADOSSOBRE LAIMPORTANCIA DELA EDUCACIÓNINICIAL

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN

60.0

CONTRIBUIR CONELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS.

FESTIVAL DETEATRO “ELRETOÑITO” DENIÑOS Y NIÑASDEL II CICLO”

AGP-INICIAL 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/153,00 160.0

ESTUDIANTES DELNIVEL INICIAL DELAS II.EE.ESTATALES ,PARTICULARES YPRONOEIFORTALECIDOS ENSUS HABILIDADESARTISTICAS

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DELOSESTUDIANTES.

FERIA DEPRODUCCIÓN DETEXTOSLITERARIOS PARANIÑOS Y NIÑASDEL II CICLO” ANIVEL DEDOCENTES (REI

AGP-INICIAL 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/31,00 207.0

DOCENTES,PROFESORASCOORDINADORASY PROMOTORASPARTICIPAN EN ELCONCURSO DEPRODUCCION DETEXTOSLITERARIOS

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3 de 7 05/05/2014 09:33 a.m.

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

DINAMIZAR YOPTIMIZAR ELPROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DELOSESTUDIANTES.

CELEBRACIÓNDEL DIA DE LAEDUCACIÓNINCLUSIVA

AGP-EDUC.- ESPECIAL 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/22,00 21.0

II.EE. DE CEBE EINSTITUCIONESINCLUSIVASSENSIBILIZADOSPARA LA INCLUSIÓNCON NEE

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS

PASANTÍA DEBUENASPRÁCTICASPEDAGÓGICAS.

AGP-PRIMARIA, DIRECCION,AGA,II.EE.

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/350,00 2.0

REDESEDUCATIVAS QUEDEMUESTRANBUENASPRACTICASPEDAGÓGICAS ENEL MARCO DE LASRUTAS DELAPRENDIZAJE

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EDUCACIÓNPRIMARIA

EVALUACIÓNREGIONAL DEESTUDIANTES DEL2° GRADO DEEDUCACIONPRIMARIA

AGP-PRIMARIA, DIRECCION, AGA,II.EE.

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/130,00 1130.0

ESTUDIANTES DELSEGUNDO GRADOEVALUADOS EN LAPRUEBA REGIONALCENSAL

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR

PRODUCCIONESLITERARIAS DELOS ESTUDIANTESDE EDUCACIONPRIMARIA

AGP-PRIMARIA, AGA, DIRECCION,II.EE. 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/250,00 50.0

PRODUCCIONESLITERARIASDESARROLLADASPOR LOSESTUDIANTES DEEDUCACIONPRIMARIA

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR

VI OLIMPIADAREGIONAL DELECTURASLITERARIAS-2014

AGAP-SECUNDARIA,AGA,DIRECCION, II.EE. 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/418,00 100.0

% DEESTUDIANTES DEL1° AL 5° GRADOSDE SECUNDARIA,PARTICIPAN EN LAOLIMPIADA DELECTURAS LIETERARIAS

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR

PREMIO NACIONALDE NARRATIVA YENSAYO “JOSÉMARÍA ARGUEDAS”

AGP-PRIMARIA-SECUNDARIA 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 S/411,00 100.0

% ESTUDIANTESDE 5° Y 6° GRADOSDE PRIMARIA Y DEL1° AL 5° GRADOSDE SECUNDARIAMUESTRANHABILIDADESNARRATIVAS

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR

XXX CONCURSOREGIONAL DECOMPRENSIÓNLECTORA YPRODUCCIÓN DETEXTOS

AGP-SECUNDARIA, DIRECCION,II.EE.

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/140,00 100.0

% DEESTUDIANTES DEL1° AL 54° GRADOMUESTRANCOMPRENSIÓNLECTORA

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

CONTRIBUIR CONELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS

EDUCACIÓNCOMUNITARIAAMBIENTAL YGESTIÓN DERIESGO:TALLERES,MONITOREO YCONCURSOS.

AGP-SECUNDARIA, DIRECCION.AGA, II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/854,00 276.0

DIRECTORES DEEBRFORTALECIDOS ENEDUCACIÓNCOMUNITARIAAMBIENTAL

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR

CONCURSOESCOLAR DEBANDAS DEMUSICA DE LASII.EE

AGP-PECUD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/89,00 40.0

II.EE. DE LOSNIVELES DEEDUCACIÓNPRIMARIA YSECUNDARIA QUEPARTICIPAN EN ELCONCURSO DEBANDA DE MUSICA

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOS

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS EN

XIII CONCURSOESCOLARPROVINCIAL DEDECLAMACIÓN

AGP-SECUNDARIA, DIRECCION,AGA,II.EE. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/145,00 100.0

% DEESTUDIANTES QUEFORTALECEN SUSCAPACIDADES DE

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

FORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA Y EFICACIADE LA EDUCACIÓN

ESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

LOS ESTUDIANTESDE EBR

“VALLEJO EN ELPAÍS DE JAUJA EXPRESION ORAL

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR

FESTIVAL DETEATRO ESCOLARTUPAC AMARU

AGP-PECUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/55,00 80.0

INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNSECUNDARIA QUEDESARROLLANAPTITUDESARTISTICAS

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR

JUEGOSFLORALESESCOLARESNACIONALES

AGP-PECUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/120,00 100.0

% DEINSTITUCIONESEDUCATIVAS DEEDUCACIÓNPRIMARIA YSECUNDARIA QUEPARTICIPAN EN LOSJUEGOS FLORALESESCOLARESNACIONALES

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR

CONCURSO DEGIMNASIADEPORTIVA PORANIVERSARIO DELA EDUCACIÓNFÍSICA

AGP-PECUD 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/65,00 150.0

II.EE. DE LOSNIVELES DEPRIMARIA YSECUNDARIA,PARTICIPAN EN ELCONCURSO DEGIMANSIADEPORTIVA

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR

FESTIVAL DETEATRO ESCOLARPACO YUNQUE

AGP-PECUD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/23,00 80.0

II.EE. DEEDUCACIÓNPRIMARIA QUEDESARROLLANAPTITUDESARTISTICAS

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR

X OLIMPIADANACIONALESCOLAR DEMATEMÁTICA(ONEM) 2013

AGP-SECUNDARIA, DIRECCION,AGA, II.EE. 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/355,00 100.0

% DEESTUDIANTES DEL1° AL 5° GRADO DEEDUCACIÓNSECUNDARIAFORTALECIDOS ENCAPACIDADESMATEMATICAS

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

CONTRIBUIR CONELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS

TALLER DEFORTALECIMIENTOEN EL USO DE LASTICS PORDOCENTES YDIRECTORES

AGP-ESPEC. DIGETE 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/300,00 200.0

DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS ENEL USO DE LOSTICS.

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

CONTRIBUIR CONELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS

CAPACITACIÓN YASESORÍATÉCNICA ADIRECTIVOS YDOCENTESTUTORES DE EBR.

AGP-TOE, DIRECCION, AGA, II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/200,00 300.0

DIRECTORES YDOCENTESCAPACITADOS ENTOE

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

CONTRIBUIR CONELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS

CAPACITACIÓN ADOCENTESASESORES DEEDUCACIÓN PARAUNA VIDA SINDROGAS DE EBR

AGP-TOE, DIRECCION, AGA, II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/214,00 300.0

II.EE. DEEDUCACIÓNINICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIASENSIBILIZADOSSOBRE SINDROGAS Y OTROSDERECHOS

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARA

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEINSTITUCIONESEDUCATIVASPÚBLICAS

60.0

CONTRIBUIR CONELFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN LA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOSEDUCANDOS

CAPACITACIÓN ADOCENTESASESORES DEEDUCACIÓNSEXUAL INTEGRAL– ESI DE EBR

AGP-TOE, DIRECCION, AGA, II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/214,00 350.0

ESTUDIANTES YTUTORES DE TOE,QUE EXPONENEXPERIENCIASSOBREEDUCACIÓNSEXUAL

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

MEJORAR LAEFICIENCIA Y EFICACIADE LA EDUCACIÓN

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN

60.0

GARANTIZAR ELDESARROLLO YLOGRO DE LOSOBJETIVOS ENLOS ESTUDIANTESDE EBR

MONITOREO YACOMPAÑAMIENTOA DIRECTORES,COORDINARES YDOCENTES DETOE SOBRE LOSAVANCES DE SUSACCIONES

AGP-TOE, DIRECCION, AGA, II.EE. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/158,00 400.0

DIRECTORES YCOORDINADORESDOCENTES DETOE,MONITOREADOSSOBRE LOSAVANCES DE LASACCIONES

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN

60.0

MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LACALIDADEDUCATIVA.

DESARROLLO DELA GESTION DEDEL ÁREA DEGESTIÓNPEDAGÓGICA

A JEFATURA DE AGP,ESPECIALISTAS EDUC. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/21.906,00 100.0

% DE LASACTIVIDADES DELÁREA DE GESTIÓNPEDAGÓGICACUMPLIDOSOPORTUNAMENTE

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN

60.0

MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LACALIDADEDUCATIVA.

DESARROLLO DELA GESTIÓN DEDIRECCIÓN UGELJAUJA

DIRECCION, AGA, AGP, AGI II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.215,00 100.0

% DE LASACTIVIDADES DE LADIRECCIÓN DE LAUGEL JAUJA,CUMPLIDAS ENFORMA OPORTUNA

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN

40.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS

CAPACITACIÓNGESTIÓNADMINISTRATIVADIRIGIDA ATRABAJADORESADMINISTRATIVOSY ESPECIALISTASDE LA SEDEUGEL-JAUJA.

DIR- ADM.,AGP,AGI, ORGANOS DEAPOYO

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/100,00 40.0

TRABAJADORESDE LA UGEL JAUJA,CAPACITADOS ENGESTIÓNADMINISTRATIVA

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN

40.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS

CAPACITACIÓN ENLA APLICACIÓN DELEY DE ÉTICA DELA FUNCIÓNPUBLICA

DIR- ADM.,AGP,AGI, ORGANOS DEAPOYO -

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/80,00 40.0

TRABAJADORESDE LA UGEL JAUJA,CONOCEDORESDE LA LEY DEÉTICA DELEMPLEADOPUBLICO

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN

40.0REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS

CAPACITACIÓN ADIRECTORES YDOCENTES YTRABAJADORESADMINISTRATIVOSDE LAJURISDICCIÓNPROVINCIAL DEJAUJA, SOBRE LASFALTAS LEVES YGRAVES DELDOCENTE

COMIS. PROC. ADM-DIRECCION,AGA, AGP, II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/219,00 250.0

DIRECTORES DELAS II.EE. DE EBRCAPACITADOSPARA ELCUMPLIMIENTO DELAS NORMASLEGALES DELSECTOR

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN

40.0

MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LACALIDADEDUCATIVA.

DESARROLLO DELA GESTIÓN DE LAOFICINA DE LACOMISIÓN DEPROCESOSADMINISTRATIVOS.

COMIS. PROC. ADM-DIRECCION,AGA, AGP, II.EE. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.013,00 100.0

% DE LASACTIVIDADES DE LACOMISIÓN DEPROCESOSCUMPLIDAS ENFORMA OPORTUNA

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LA

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN

40.0

3999999: SINPRODUCTO.ACCIONESCENTRALES-MEJORAR LACALIDAD DE LOSSERVICIOS PARA

5000003 GESTIÓNADMINISTRATIVAPARA EL APOYO ALA ACTIVIDADACADEMICA

AGA-DIRECION, REMUNERACIONES 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/241.957,00 100.0% DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS ENFORMA OPORTUNA

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6 de 7 05/05/2014 09:33 a.m.

Page 248: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales Unidades Orgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

SOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

RELEVAR LACALIDAD DE LAEDUCACIÓN

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN

40.0

MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LACALIDADEDUCATIVA.

DESARROLLO DELA GESTIÓN DE LAOFICINA DEASESORÍAJURÍDICA.

ASESORIA LEGAL-DIRECCION, AGA,AGP, AGI 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.479,00 100.0

% DE LASACTIVIDADES DEASESORIA LEGALCUMPLIDAS ENFORMA OPORTUNA

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN

40.0

MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LACALIDADEDUCATIVA.

DESARROLLO DELA GESTIÓN DELÁREA DE GESTIÓNADMINISTRATIVA.:

AGA-DIRECCION, AGP-AGI, II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/21.486,00 100.0

% DE LASACTIVIDADES DELAREA DE GESTIONADMINISTRATIVACUMPLIDASOPORTUNAMENTE

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN

40.0

MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LACALIDADEDUCATIVA.

DESARROLLO DELA GESTIÓN DELÁREA DEABASTECIMIENTOS

AGA-ABASTECIMIENTOS,DIRECCION,AGP, AGI, II.EE 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/108.382,00 100.0

% DE LASACTIVIDADES DELÁREA DEABASTECIMIENTOSCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN

40.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS

TALLER DECAPACITACIÓN ADIRECTORES YPERSONALADMINISTRATIVODE LAS II.EE. EN ELMANEJO DELLIBRO CAJA

AGA-DIRECCION, AGP, II.EE. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/412,00 250.0

DIRECTORES YPERSONALADMINISTRATIVODE LAJURISDICCIÓNUGEL JAUJAEXPERTOS EN ELMANEJO DEL LIBROCAJA

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN

LOGRAR UNAGESTIÓN CONEFICACIA YEFICIENCIA ENLA REGIÓNJUNÍN

40.0 REAFIRMAR LOSCONOCIMIENTOS

TALLER DECAPACITACIÓN ENALTAS Y BAJAS DEBIENESPATRIMONIALES YORIENTACIÓN DELMANEJO DEL SIMI

ABAST-AGA, ,DIRECCION, AGI, AGP,II.EE.

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/295,00 250.0

DIRECTORES DELAS II.EE. DE EBR.CONCONOCIMIENTOSBÁSICOS DELMANEJO DEINVENTARIOS YSISTEMA SIMI 3.5

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓN,LA GESTIÓN PÚBLICAREGIONALTRANSPARENTE, CONPARTICIPACIÓN DE LASOCIEDADEDUCADORA, PARAEL DESARROLLO DELOS PROGRAMASEDUCATIVOS ENCOORDINACIÓN CONLOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOSDE LA REGIÓN JUNÍN.

MEJORAR LASESTRATEGIASRESPECTO A LAGESTIÓNADMINISTRATIVA.

40.0

MEJORAR LOSSERVICIOS PARAELEVAR LACALIDADEDUCATIVA.

ACTUALIZACIÓNDEL SISTEMA DEESCALAFÓN CONLA NUEVAVERSIÓN QUECONTIENE LOSDATOS SEGÚN LEYDE REFORMAMAGISTERIAL

ESCALAF-AGA,DIRECCION, AGP,II.EE.

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/320,00 1.0

SISTEMA DEESCALAFÓNADECUADO CONLOS REQUISITOSDE LA LEY DEREFORMAMAGISTERIAL

MEJORAR AL 2014LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTESFORTALECIENDO LASCAPACIDADESPEDAGÓGICAS Y DEGESTIÓN DE LOSDOCENTES PARAMEJORAR LAEFICIENCIA YEFICACIA DE LAEDUCACIÓN

MEJORAR LOSLOGROS DEAPRENDIZAJEDE LOSESTUDIANTESDE EBR DEII.EE. PUBLICAS

60.0

3000385INSTITUCIONESEDUCATIVASCONCONDICIONESPARA ELCUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVASNORMADAS

5000651:DESARROLLO DELA EDUCACIONLABORAL TECNICA

DIRECCION,AGA-REMUNERACIONES

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/639.781,00 4.0

II.EE. QUECUENTAN CONCONTRATACIONOPORTUNA Y PAGODE PERSONAL DEEDUCACIONLABORAL TECNICA

Presupuesto Total S/. : S/33.278.223,00

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

7 de 7 05/05/2014 09:33 a.m.

Page 249: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

RED DE SALUD JUNIN

MANDATO / FUNCION : SALUD

MISIÓN : “SOMOS UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA, ENTE RECTOR REGIONAL DE SALUD QUE CONDUCE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL, PARA SATISFACER LASNECESIDADES DE SALUD Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN JUNÍN, PRIORIZANDO

VISIÓN : “EN EL 2014, DIRESA JUNÍN SALUDABLE, CON UN SISTEMA DE SALUD INTEGRADO, EFICIENTE, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL; QUE GARANTIZA ELDERECHO Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD CON EQUIDAD Y CALIDEZ, PRIORIZANDO A LA POBLACI

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales

del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones

ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de CadaUnidad

OrgánicaDescripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

1,

ELEVAR LOSNIVELES YAMPLIAR LACOBERTURADE LOSSERVICIOSDELSECTORSALUD

REDUCIR LADESNUTRICIONCRONICAINFANTIL

24.0

GESTIONAR PORRESULTADOSSEGUNPROGRAMASESTRATEGICOS

3044276 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMAARTICULADONUTRICIONAL

VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA,ESTADISTICA

4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 S/122.176,00 4.0INFORMESREALIZADOS

3033288 MUNICIPIOSSALUDABLES QUEPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACION

CREDINMUNIZACIONESNUTRICIONSALUDAMBIENTAL

4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 S/1.300,00 4.0MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL

3033249 COMUNIDADESSALUDABLESPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACION

CREDINMUNIZACIONESNUTRICIONSALUDAMBIENTAL

24.0 0.0 0.0 0.0 24.0 S/1.000,00 24.0COMUNIDADESSALUDABLES

3033250 INSTITUCIONESEDUCATIVAS SALUDABLESPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADAALIMENTACION

CREDINMUNIZACIONESNUTRICIONSALUDAMBIENTAL

116.0 0.0 0.0 0.0 116.0 S/64.142,00 116.0INSTITUCIOCNESEDUCATIVASSALUDABLES

3044251 FAMILIASSALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARA ELCUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA Y LAADECUADA ALIMENTACIONY PROTECCION DELMENOR DE 36 MESES

CREDINMUNIZACIONESNUTRICIONSALUDAMBIENTAL

619.0 0.0 206.0 206.0 207.0 S/141.948,00 825.0 FAMILIAS SALUDABLES

3033254 NIÑOS CONVACUNA COMPLETA

PROMOCION DELA SALUD -MATERNONEONATALINMUNIZACIONES

1611.0 402.0 403.0 403.0 403.0 S/478.612,00 1611.0 NIÑOS CON VACUNA

3033255 NIÑOS CON CREDCOMPLETO SEGUN EDAD

CRED Y PROMSAESTADISTICA

1124.0 281.0 281.0 281.0 281.0 S/105.144,00 1124.0NIÑOS CON CREDCOMPETO

3033256 NIÑOS CONSUPLEMENTOS DEHIERRO Y VITAMINA A

CRED - MEDICINA 3000.0 750.0 750.0 750.0 750.0 S/133.953,00 3000.0 NIÑOS CONSUPLEMENTO

3033260 VIGILANCIA DE LACALIDAD DE AGUA PARAEL CONSUMO HUMANO

CENTROS DESALUD -PUESTOS DESALUD PAN

48.0 12.0 12.0 12.0 12.0 S/49.020,00 48.0 CENTRO POBLADO

3033308 DESINFECCIONY/O TRATAMIENTO DELAGUA PARA EL CONSUMOHUMANO

CENTROS DESALUD YPUESTOS DESALUD PAN

48.0 12.0 12.0 12.0 12.0 S/50.534,00 48.0 CENTRO POBLADO

3033311 ATENCION IRA MEDICINA - CRED 3724.0 931.0 931.0 931.0 931.0 S/274.935,00 3724.0 CASOS TRATADOS

3033312 ATENCION EDA CRED - MEDICINA 1061.0 265.0 265.0 265.0 266.0 S/165.404,00 1061.0 CASOS TRATADOS

3033313 ATENCION IRACON COMPLICACIONES

MEDICINAESTADISTICACRED

93.0 23.0 23.0 23.0 24.0 S/77.099,00 93.0 CASOS TRATADOS

3033314 ATENCION EDACON COMPLICACIONES CRED - MEDICINA 24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/134.690,00 24.0 CASOS TRATADOS

3033414 ATENCION DENIÑOS Y NIÑAS CONPARASITOSIS INTESTINAL

MEDICINA -LABORATORIO -FARMACIA CRED

141.0 141.0 0.0 0.0 0.0 S/49.191,00 565.0 CASOS TRATADOS

3033317 GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERROY ACIDO FOLICO

OBSTERICIANUTRICIONFARMACIA

565.0 25.0 180.0 180.0 180.0 S/168.651,00 101.0DE GESTANTE CONSUPLEMENTO

1,

ELEVAR LOSNIVELES YAMPLIAR LACOBERTURADE LOSSERVICIOSDELSECTORSALUD

DISMINUIR LAMORTALIDADMATERNA YNEONATAL

21.0

GESTIONAR PORRESULTADOSSEGUNPROGRAMASESTRATEGICOS

3044277 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE LA SALUD MATERNONEONATAL

VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA- ESTADISTICASALUD SEXUAALREPRODUCTIVA

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/106.254,00 4.0INFORMESREALIZADOS

3033289 COMUNIDADESSALUDABLES QUEPROMUEVEN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBSTETRICIAODONTOLOGIASALUD MENTALNUTRICION

24.0 0.0 0.0 0.0 24.0 S/1.000,00 24.0COMUNIDADESSALUDABLES

3033290 INSTITUCIONESEDUCATIVAS PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESEN SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA

OBSTETRICIAODONTOLOGIASALUD MENTALNUTRICION

116.0 29.0 29.0 29.0 29.0 S/1.000,00 116.0INSTITUCIONESEDUCATIVASSALUDABLES

3033412 FAMILIASSALUDABLESINFORMADAS RESPECTODE SU SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA

OBSTETRICIAODONTOLOGIASALUD MENTALNUTRICION

342.0 125.0 72.0 72.0 73.0 S/166.228,00 500.0 FAMILIASSAALUDABLES

3033291 POBLACIONACCEDE A METODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR

OBSTETRICIAGINECOLOGIAFARMACIA

1732.0 433.0 433.0 433.0 433.0 S/70.921,00 1732.0 PAREJASPROTEGIDAS

3033292 POBLACIONACCEDE A SERVICIOS DECONSEJERIA EN SALUDSEXUAL REPRODUCTIVA

PROMOCION DELA SALUDLOGISTICAOBSTETRICIA

552.0 138.0 138.0 138.0 138.0 S/23.666,00 552.0 ATENCIONES

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1 de 6 05/05/2014 09:19 a.m.

Page 250: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales

del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones

ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de CadaUnidad

OrgánicaDescripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

3033172 ATENCIÓNPRENATAL REENFOCADA

LABORATORIOODONTOLOGIAECOGRAFIAINMUNIZACIONESNUTRICIONFARMACIAOBSTETRICIA

565.0 141.0 141.0 141.0 142.0 S/142.850,00 565.0GESTANTESCONTROLADAS

3033294 ATENCION DE LAGESTANTE CONCOMPLICACIONES

GINECOLOGIAMEDICINAOBSTETRICIA

163.0 40.0 40.0 40.0 43.0 S/90.400,00 163.0 GESTANTESATENDIDAS

3033295 ATENCIÓN DELPARTO NORMAL

OBSTETRICIAENFERMERIAFARMACIA

388.0 97.0 97.0 97.0 97.0 S/513.887,00 388.0 PARTO NORMAL

3033297 ATENCIÓN DELPARTO COMPLICADOQUIRÚRGICO

HOSPITALIZACIONCENTROQUIRURGICOGINECOLOGIAENFERMERIAFARMACIA

38.0 9.0 9.0 9.0 11.0 S/197.232,00 38.0 CESAREA

3033298 ATENCIÓN DELPUERPERIO

GINECOLOGIA -OBSTETRICIAMEDICINA

429.0 107.0 107.0 107.0 108.0 S/1.000,00 429.0ATENCIONES DEPUERPERIO

3033299 ATENCIÓN DELPUERPERIO CONCOMPLICACIÓNES

GINECOLOGIA -OBSTETRICIAMEDICINAFARMACIA

9.0 2.0 2.0 2.0 3.0 S/71.077,00 9.0ATENCIONES DEPUERPERIO CONCOMPLICACIONES

3033304 ACCESO ALSISTEMA DE REFERENCIAINSTITUCIONAL

SIS -EMERGENCIASERVICIOSGENERALES

176.0 44.0 44.0 44.0 44.0 S/64.600,00 176.0GESTANTES Y/ONEONATO REFERIDO

3033305 ATENCIÓN DELRECIEN NÁCIDO NORMAL

ENFERMERIAGINECOLOGIAFARMACIA

399.0 99.0 100.0 100.0 100.0 S/112.084,00 399.0ATENCIONES ARECIEN NACIDOSNORMALES

3033306 ATENCIÓN DELRECIÉN NÁCIDO CONCOMPLICACIONES

ENFERMERIAGINECOLOGIAFARMACIA

24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/141.626,00 24.0ATENCIONES ARECIEN NACIDO CONCOMPLICACIONES

303000005ADOLESCENTESACCEDEN A LOSSERVICIOS DE SALUDPARA LA PREVENCIONDEL EMBARAZO NOPLANIFICADO

SALUD MENTAL,ETAPA DE VIDAADDOLESCENTE

600.0 150.0 150.0 150.0 150.0 S/1.000,00 600.0ATENCIONESREALIZADAS

1,

ELEVAR LOSNIVELES YAMPLIAR LACOBERTURADE LOSSERVICIOSDELSECTORSALUD

OE3:PREVENIR YCONTROLAREFICAZMENTELOS DAÑOS YRIESGOSPREVALENTES,CON ENFASISEN LASPRIORIDADESREGIONALES

20.0

GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS

3043950 MONITOREO,SUPERVISIÓN,EVALUACIÓN Y CONTROLEN VIH SIDA,TUBERCULOSIS

VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA- ESTADISTICATBC VIH/SIDA

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/24.717,00 4.0INFORMESREALIZADOS

3043952 FAMILIADESARROLLANPRÁCTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEVIH SIDA YTUBERCULOSIS (TB)

SALUD MENTALNUTRICIONTBC-VIH/SIDA

84.0 21.0 21.0 21.0 21.0 S/1.000,00 84.0 FAMILIA SALUDABLE

3043953 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS

SALUD MENTALNUTRICIONTBC-VIH/SIDA

13.0 3.0 3.0 3.0 4.0 S/1.000,00 13.0INSTITUCIONEEDUCATIVASSALUDABLES

3043954 AGENTESCOMUNITARIOSPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARAPREVENCION DE VIH SIDAY TUBERCULOSIS

SALUD MENTALNUTRICIONTBC-VIH/SIDA

20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.000,00 20.0 AGENTE CAPACITADO

3043955 HOGARES ENAREAS DE ELEVADORIESGO DE TRANSMISIONDE TBC QUE ACCEDEN AVIVIENDASREORDENADAS

TBC-PROMOCION DELA SALUD

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.000,00 1.0 VIVIENDA SALUDABLE

3043957 ADECUADABIOSEGURIDAD EN LOSSERVICIOS DE ATENCIONDE TUBERCULOSIS

TODO LOSTRABAJADORESDE HOSPITALCENTROS DESALUD JEFATURADE SERVICIOS

24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/1.500,00 24.0ESTABLECIMIENTOCON BIOSEGURIDAD

3043958 POBLACIÓNINFORMADA SOBRE USOCORRECTO DE CONDÓNPARA PREVENCIÓN DEINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA

PROMOCION DELA SALUDOBSTETRICIA

840.0 210.0 210.0 210.0 210.0 S/1.000,00 840.0PERSONAINFORMADA

3043959 ADULTOS YJÓVENES RECIBENCONSEJERÍA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL(ITS) Y VIH/SIDA

LABORATORIOOBSTETRICIAFARMACIA

900.0 225.0 225.0 225.0 225.0 S/129.716,00 900.0 PERSONA TAMIZADA

3043960 POBLACIÓNADOLESCENTEINFORMADA SOBREINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL YVIH/SIDA

ETAPA DE VIDAADOLESCENTEFARMACIAOBSTETRICIA

53.0 13.0 13.0 13.0 14.0 S/1.000,00 53.0PERSONAINFORMADA

3043961 POBLACIÓN DEALTO RIESGO RECIBEINFORMACIÓN YATENCIÓN PREVENTIVA

LABORATORIOOBSTETRICIAFARMACIA

20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/1.000,00 20.0 PERSONA TRATADA

3043962 DESPISTAJE DETUBERCULOSIS ENSINTOMATICOSRESPIRATORIOS

TBC CENTROS YPUESTOS DESALUDLABORATORIORX TRIAJE

1824.0 456.0 456.0 456.0 456.0 S/10.500,00 1824.0 PERSONA ATENDIDA

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2 de 6 05/05/2014 09:19 a.m.

Page 251: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales

del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones

ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de CadaUnidad

OrgánicaDescripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

3043964 DIAGNOSTICO DECASOS DETUBERCULOSIS

TBCCONSULTORIOEXTERNOEMERGENCIA RXLABORATORIOINMUNIZACIONES

13.0 3.0 3.0 3.0 4.0 S/105.429,00 13.0PERSONADIAGNOSTICADA

3043965 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS,ESQUEMAS 1,2, NOMULTIDROGORESISTENTEY MULTIDROGORESISTENTE

TBC CONSULTAEXTERNALABORATORIOFARMACIA

11.0 3.0 3.0 3.0 2.0 S/1.000,00 11.0 PERSONA TRATADA

3043968 POBLACIÓN CONINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUALRECIBEN TRATAMIENTOSEGÚN GUÍA CLÍNICAS

OBSTETRICIAFARMACIALABORATORIO

700.0 175.0 175.0 175.0 175.0 S/1.000,00 700.0 PERSONA ATENDIDA

3043969 PERSONASDIAGNOSTICADAS CONVIH QUE ACUDEN A LOSSERVICIOS Y RECIBENATENCIÓN INTEGRAL

LABORATORIOMEDICINAPSICOLOGIAFARMACIA

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.000,00 1.0 PERSONA ATENDIDA

3043972 PERSONA QUEACCEDE AL EESS YRECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSISEXTREMADAMENTEDROGO RESISTENTE(XDR)

TBC - CONSULTAEXTERNA-LABORATORIOFARMACIA

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.000,00 1.0 PERSONA TRATADA

3043973 DESPISTAJE YDIAGNOSTICO DETUBERCULOSIS PARAPACIENTE CONCOMORBILIDAD

TBC -CONSULTORIOEXTERNOLABORATORIOSIS

13.0 3.0 3.0 3.0 4.0 S/79.420,00 13.0 PERSONA TRATADA

3043974 PERSONA CONCOMORBILIDAD RECIBETRATAMIENTO PARATUBERCULOSIS

TBC- CONSULTASEXTERNA - SIS-LABORATORIO

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.500,00 1.0 PERSONA TRATADA

GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS

3043975 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLEN METAXENICAS YZOONOSIS

VIGILANCIAEPIDEMIOLOGIA -ESTADISTICA

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/24.897,00 4.0 INFORME REALIZADO

3043977 FAMILIA CONPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS

PROMOCION DELA SALUD -ZOONOSIS

418.0 0.0 0.0 0.0 418.0 S/1.000,00 418.0 FAMILIA SALUDABLES

3043978 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCIÒN DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS

PROMOCION DELA SALUD -ZOONOSIS

116.0 0.0 0.0 0.0 116.0 S/1.000,00 116.0INSITUCIONEDUCATIVASALUDABLES

3043979 MUNICIPIOS QUEPROMUEVEN PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENSION DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS

PROMOCION DELA SALUDZOONOSIS

4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 S/1.000,00 4.0

MUNICIPIO QUEPROMUEVENPRACTICASSALUDABLES

3043980 POBLADORES DEAREAS CON RIESGO DETRANSMISION INFORMADACONOCE LOSMECANISMOS DETRANSMISION DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS

CENTROS YPUESTOS DESALUDPROMOCION DELA SALUD

5358.0 1339.0 1339.0 1340.0 1340.0 S/1.000,00 5358.0 PERSONACAPACITADA

3043981 VIVIENDASPROTEGIDAS DE LOSPRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS AREASDE ALTO Y MUY ALTORIESGO DEENFERMEDADESMETAXENICAS YZOONOTICAS

CENTROS YPUESTOS DESALUDPROMOCION DELA SALUD

54.0 13.0 13.0 14.0 14.0 S/224.300,00 54.0 VIVIENDA PROTEGIDA

3043982 VACUNACIONANIMALES DOMESTICOS

CENTROS YPUESTOS DESALUD

6800.0 1700.0 1700.0 1700.0 1700.0 S/43.953,00 6800.0 ANIMAL VACUNADO

3044119 COMUNIDAD CONFACTORES DE RIESGOCONTROLADOS

ZOONOSIS 6.0 1.0 1.0 2.0 2.0 S/1.000,00 6.0 COMUNIDAD

3043984 DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADESZOONOTICAS

MEDICINALABORATORIOFARMACIA RAYOSX ECOGRAFIA

148.0 37.0 37.0 37.0 37.0 S/1.000,00 148.0 PERSONA TRATADA

GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS

3043985 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDE ENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)

VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA- ESTADISTICA

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00 4.0 INFORMEREALIZADOS

3043988 FAMILIAS ENZONAS DE RIESGOINFORMADA QUEREALIZAN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIASPARA PREVENIR LASENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUD

PSICOLOGIAODONTOLOGIAMEDICINAENFERMERIA

481.0 120.0 120.0 120.0 121.0 S/1.000,00 481.0 FAMILIA SALUDABLE

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

3 de 6 05/05/2014 09:19 a.m.

Page 252: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales

del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones

ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de CadaUnidad

OrgánicaDescripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

MENTAL, SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIO YDIABETES MELLITUS

3043989 INSTITUCIONESEDUCATIVAS QUEPROMUEVEN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIASPARA PREVENIR LASENFERMEDADES NOTRASMISIBLES (SALUDMENTAL, SALUD BUCAL,OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSIÓNY DIABETES)

PSICOLOGIAODONTOLOGIAMEDICINAENFERMERIA

116.0 29.0 29.0 29.0 29.0 S/187.338,00 116.0INSTITUCIONEDUCATIVA

3050006 ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA

ESTADISTICASALUD MATERNOESTRATEGIAS

3421.0 855.0 855.0 855.0 856.0 S/7.000,00 3421.0 PERSONA TRATADA

3050007 ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA

ESTADISTICASALUD MATERNOESTRATEGIAS

524.0 131.0 131.0 131.0 131.0 S/1.000,00 524.0 PERSSONA TRATADA

3050011 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONCATARATAS

ESTADISTICAENFERMERIAMEDICINAEMERGENCIA

700.0 100.0 200.0 200.0 200.0 S/10.500,00 402.0 PERSONA TAMIZADA

3050012 TRATAMIENTO YCONTROL DE PACIENTECON CATARATAS

ESTADISTICAMEDICINA SIS

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.000,00 1.0 PERSONA TRATADA

3050013 TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DEPACIENTES CONERRORES REFRACTIVOS

ESTADISTICAMEDICINAENFERMERIAEMERGENCIA

1476.0 369.0 369.0 369.0 369.0 S/1.000,00 1476.0 PERSONA TRATADA

3050015 VALORACIONCLINICA Y TAMIZAJELABORATORIAL DEENFERMEDADESCRONICAS NOTRASMISIBLES

ESTADISTICALABORATORIOENFERMERIA

1103.0 275.0 276.0 276.0 276.0 S/50.151,00 1103.0 PERSONA TAMIZADA

3050016 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON HIPERTENSIONARTERIAL

ESTADISTICAMEDCINAENFERMERIAEMERGENCIAOBSTETRICIAHOSPITALIZACIONESTRATEGIAS

242.0 25.0 72.0 72.0 73.0 S/1.000,00 100.0 PERSONA TRATADA

3050017 TRATAMIENTO YCONTROL DE PERSONASCON DIABETES

ESTADISTICAMEDICINALABORATORIOOBSTETRICIAHOSPITALIZACIONESTRATEGIASEMERGENCIA

55.0 7.0 16.0 16.0 16.0 S/1.000,00 30.0 PERSONA TRATADA

3043994 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES CONPROBLEMAS YTRASTORNO DE SALUDMENTAL

ESTADISTICAMEDICINAOBSTETRICIAHOSPITALIZACIONESTRATEGIAS SISEMERGENCIA

118.0 29.0 29.0 30.0 30.0 S/61.613,00 118.0 PERSONA TRATADA

3043997 TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES AFECVTADOSPOR METALES PESADOS

LABORATORIOCONSULTAEXTERNA

30.0 0.0 10.0 10.0 10.0 S/0,00

GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS

3044194 POBLACIONINFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUDDEL CANCER DEL CERVIX,CANCER DE MAMA,CANCER GASTRICO,CANCER DE PROSTATA YCANCER DE PULMON

PROMOCION DELA SALUDGINECOLOGIAMEDICINA

5500.0 1375.0 1375.0 1375.0 1375.0 S/1.000,00 5500.0PERSONAINFORMADA

3044195 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA ENCANCER DE CERVIX

PROMOCION DELA SALUDGINECOLOGIA

1650.0 412.0 412.0 412.0 414.0 S/1.000,00 1650.0PERSONAINFORMADA

3050004 MUJER TAMIZADAEN CANCER DE CUELLOUTERINO

LABORATORIOGINECOLOGIALABORATORIO

1700.0 425.0 425.0 425.0 425.0 S/118.184,00 1700.0 PERSONA TAMIZADA

3044197 MUJERESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA DECANCER DE MAMA

GINECOLOGIAPROMOCION DELA SALUD

1650.0 412.0 412.0 412.0 414.0 S/1.000,00 1650.0PERSONAINFORMADA

3044199 PERSONA CONCONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERGASTRICO

PROMOCION DELA SALUDMEDICINA

1650.0 412.0 412.0 412.0 414.0 S/1.000,00 1650.0PERSONAINFORMADA

3044200 VARONESMAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA EN LAPREVENCION DE CANCERDE PROSTATA

PROMOCION DELA SALUD

880.0 220.0 220.0 220.0 220.0 S/1.000,00 880.0 PESONA INFORMADA

3044203 POBLACIONESCOLAR CONCONSEJERIA ENPREVENCION DE CANCERDE PULMÓN

PROMOCION DELA SALUD 480.0 120.0 120.0 120.0 120.0 S/1.000,00 480.0

NO. DE PERSONAINFORMADA

3044204 POBLACION ENEDAD LABORAL CONCONSEJERIA ENPREVENCION DE CANCERDE PULMÓN

MEDICINAPROMOCION DELA SALUD

880.0 220.0 220.0 220.0 220.0 S/1.000,00 880.0 PERSONAINFORMADA

GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS

3000169 POBLACION CONPRACTICAS SEGURAS ENSALUD FRENTE AOCURRENCIA DEPELIGROS NATURALES

SERVICIOSGENERALES

5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 S/13.722,00 5.0COMUNIDAD CONPRACTICAS SEGURAS

3000628 POBLACIÓN CONMONITOREO, VIGILANCIA YCONTROL DE DAÑOS A LASALUD FRENTE AEMERGENCIAS Y

EMERGENCIASSERVICIOSGENERALES

60.0 15.0 15.0 15.0 15.0 S/19.212,00 60.0NO.DE INFORMETECNICO

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Page 253: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales

del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones

ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de CadaUnidad

OrgánicaDescripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

DESASTRES

3000564 SERVIIOS DESALUD CONCAPACIDADESCOMPLEMENTARIAS PARALA ATENCIÓN FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

EMERGENCIASESTADISTICA

510.0 127.0 129.0 127.0 127.0 S/71.293,00 510.0 ATENCION REALIZADA

3000450 ENTIDADESPUBLICAS CON GESTIÓNDE RIESGO DEDESASTRE EN SUSPROCESOS DEPLANIFICACIÓN YADMINISTRACIÓN PARA ELDESARRROLLO

PROMOCION DELA SALUD

3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/15.159,00 3.0 ENTIDADES PUBLICAS

3000565 SERVICIOSESCENCIALES SEGUROSANTE EMERGENCIAS YDESASTRES

SERVICIOSGENERALESEMERGENCIA

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/17.840,00 4.0INSTITUCIONES CONSERVICIOS DERIESGO

GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS

3000001 ACCIONESCOMUNES

ESTADISTICAPSICOLOGIA

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00 4.0 INFORME REALIZADO

3000279 POBLACIONINFORMADA ENPROMOCION DE LASALUD Y LA PREVENCIONY ATENCION INTEGRAL DELA DISCAPACIDAD

PROMOCION DELA SALUDMEDICINAESTADISTICA

100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/1.000,00 100.0 POBLACIONINFORMADA

GESTIONAR PORRESULTADOSSEGÚNPROGRAMASESTRATEGICOS

3000001 ACCIONESCOMUNES

EMERGENCIASESTADISTICAVIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/1.000,00 4.0 INFORME REALIZADO

1,

ELEVAR LOSNIVELES YAMPLIAR LACOBERTURADE LOSSERVICIOSDELSECTORSALUD

OE4:PROMOVERESTILOS DEVIDA YENTORNOSSALUDABLES

15.0

ORGANIZAR LOSSERVICIOS DESALUD ACORDEAL MODELOINTEGRAL Y LASNORMASTECNICASNACIONALES,REGIONALES YLOCALES

5.000377 ATENCIONBASICA (MEJORADE LA OFERTA DELOS SERVICIOS DESALUD)

SERVICIOSGENERALESLOGISTICACENTROS YPUESTOS DESALUD

24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/821.645,00 24.0ESTABLECIMIENTO DESALUD

5.001195 SERVICIOSGENERALES -MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURAY REPARACION DEMAQUINARIA YEQUIPO

LOGISTICA 70.0 2.0 23.0 23.0 22.0 S/521.409,00 8.0 INFORME REALIZADO

5.001562 CONSULTAEXTERNA (97HOSPITAL)

ESTADISTICATOPICOLABORATORIORAYOSXFARMACIAECOGRAFIATRAUMATOLOGIA

26000.0 6500.0 6500.0 6500.0 6500.0 S/114.610,00 26000.0ATENCIONREALIZADAS

5001561 ATENCIONDE EMERGENCIASY URGENCIAS

FARMACIA RAYOSX LABORATORIOMEDICINAGINECOLOGIAECOGRAFIASERVICIOSGENERALESTRAUMATOLOGIA

3350.0 837.0 837.0 837.0 839.0 S/52.858,00 3350.0ATENCIONESREALIZADO

5.001564INTERVENCIONESQUIRURGICAS

RAYOS XLABORATORIOFARMACIAHOSPITALIZACIONECOGRAFIAEMERGENCIAMEDICINAENFERMERIA

170.0 40.0 40.0 40.0 50.0 S/169.333,00 170.0INTERVENCIONESREALIZADAS

5.001563 ATENCIONENHOSPITALIZACION

MEDICINALABORATORIORAYOS XFARMACIAECOGRAFIAOBSTETRICIAGINECOLOGIATRAUMATOLOGIA

2800.0 700.0 700.0 700.0 700.0 S/97.897,00 2800.0 DIAS CAMA

5.001189 SERVICIODE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTO

MEDICINATRAUMATOLOGIAHOSPITALIZACIONEMERGENCIAODONTOLOGIA

26700.0 6675.0 6675.0 6675.0 6675.0 S/136.515,00 26700.0 EXAMEN

5.001569COMERCIALIZACIONDE MEDICAMENTOSE INSUMOS

MEDICINAGINECOLOGIAOBSTETRICIAHOSPITALIZACIONEMERGENCIAHOSPITALIZACION

45800.0 11450.0 11450.0 11450.0 11450.0 S/295.317,00 45800.0 RECETA ENTREGADA

5.000469NUTRICION YALIMENTACIONPARA PACIENTES

HOSPITALIZACION 27000.0 6750.0 6750.0 6750.0 6750.0 S/95.428,00 27000.0RACIONENTREGADOS

5.001562 ATENCIONEN CONSUSLTASEXTERNAS (96 CC YPP SS)

LABORATORIORAYOS XESTADISTICA

62000.0 15500.0 15500.0 15500.0 15500.0 S/272.967,00 62000.0ATENCIONREALIZADAS

1,

ELEVAR LOSNIVELES YAMPLIAR LACOBERTURADE LOSSERVICIOSDELSECTORSALUD

OE6:FORTALECEREL ROL DERECTORIA ENSALUD PORNIVELES ANIVELREGIONAL

20.0

FORMULARPOLITICASPUBLICAS YPROYECTOS DEINVERSIONSOCIAL ENSALUD CON ELAPOYO DEPROFESIONALESDE LOSESPACION

5.000003 GESTIONADMINISTRATIVA

PLANEAMIENTOESTRATEGICOPROGRAMASESTRATEGICOS

48.0 12.0 12.0 12.0 12.0 S/581.254,00 48.0 NFORME REALIZADO

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales

del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

Programas Presupuestales UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y Acciones

ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de CadaUnidad

OrgánicaDescripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

Numérica Unidad de Medida

NACIONALES

5.000001PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

GESTIONADMINISTRATIVAPROGRAMASESTRATEGICOS

7.0 2.0 1.0 2.0 2.0 S/74.498,00 7.0 INFORME REALIZADO

5.001286 VIGILANCIAY CONTROL DEEPIDEMIAS

PROGRAMASESTRATEGICOSCENTROS YPUESTOS DESALUDESTADISTICA

52.0 13.0 13.0 13.0 13.0 S/37.696,00 52.0 INFORME REALIZADO

Presupuesto Total S/. : S/8.245.995,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO JUNÍN

MANDATO / FUNCION : PROMOVER, COORDINAR. EJECUTAR Y SUPERVISAR ACCIONES DE DESARROLLO EN CONCORDANCIA CON LA PROGRAMACION ANUAL.

MISIÓN : ORGANIZAR Y CONDUCIR LA GESTION PUBLICA REGIONAL DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS,COMPARTIDAS Y DELEGADAS EN EL MARCO DE LAS POLITICAS NACIONALES YSECTORIALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA REGION

VISIÓN : LA SGDJ ES UNA INSTITUCION PUBLICA QUE PERTENECE COMO ORGANO DE LINEA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN QUE PROMUEVE EL CRECIMIENTO SOSCIO ECONOMICO-CULTURAL PRESERVANDO EL AMBIENTE Y EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOSO NATURALES QUE GRANATIZA L

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones Presupuestariasque no Resultan en Productos

(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

4

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIONY LAS INSTITUCIONESPARA ELEVAR ELNIVEL DE EFICIENCIAY EFICACIA

FORTALECER LAINSTITUCIONALIDADDEL GOBIERNOREGIONAL JUNIN YGENERARMECANISMOS QUEOTORGUENCONFIANZA A LASOCIEDAD CIVIL

20.0

OBRAS POREMERGENCIA EINVERSIONPRIORIZANDO LASNECESIDADES DEINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA

REHABILITACION DE CENTROSEDUCATIVOS

OFICINA DEINFRAESTRUCTURADEL GRJ

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.000,00 4.0CENTROSEDUCATIVOSREHABILITADOS

REHABILITACIONMEJORAMIENTO DECARRETERAS VECINALES

DTC, MPJ Y MD. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/4.000,00 2.0CARRETERASVECINALESREHABILITADAS

1,

MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DE LAPROVINCIA DE JUNINPARA REDUCIR ELNIVEL DE POBREZA

ESTABLECERMECANISMOS DEACERCAMIENTO CONLA CIUDADANIA

20.0CREAR SERVICIOSDE ATENCIONCIUDADANA

ACCIONES EN FUNCION DELCALENDARIO CIVICO

GRJ, MPJ, UGELJUNIN

5.0 1.0 1.0 2.0 1.0 S/3.600,00 5.0

Nº DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

ACCIONES CIVICAS DE APOYO AZONAS DE EXTREMA POBREZA TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.654,00 4.0

ACCIONES DEMONITOREO DELINEAMIENTOS DEATENCION ALUSUARIO

ATENCION DE EMERGENCIA TODOS 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/5.601,00 100.0

% DEINCREMENTO DEDEMANDA DESERVICIOS

ATENCION DE PROYECTOSPRODUCTIVOS TODOS 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/7.621,00 3.0

ASISTENCIA ACHARLAS

APOYO EN LA SUPERVISION DEOBRAS

GRJ, MPJ, Y MDCARHUAMAYO,ULCUMAYOONDORES

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/10.697,00 12.0

Nº DEACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

LIMPIEZA DE CAUCES YTRABAJO DE DEFENSARIBEREÑA

MPJ, DEFENSACIVIL DE LA MPJ Y7GRJ

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.400,00 4.0INFORMESELABORADOS

1,

MEJORAR LASCONDICIONESSOCIALES DE LAPROVINCIA DE JUNINPARA REDUCIR ELNIVEL DE POBREZA

ALCANZAR YMANTENER UNSISTEMA DEDESCONCENTRACIONYDESCENTRALIZACIONSOSTENIBLE Y EFICAZ

20.0

APOYAR YPROMOVERACCIONES DEDESARROLLOECONOMICOMEDIANTE UN PLANDE CAPACITACIONY PROYECCION ENEL TEMA DESEGURIDAD

CAPACITACION Y ACCIONES DESENSIBILIZACION TODAS 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/8.000,00 7.0

CAPACITACIONESREALIZADAS

PROGRAMACION DEACTIVIDADES PROPIAS DEDEFENSA CIVIL

DEFENSA CIVIL DEMUNICIPALIDADES

2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/4.000,00 2.0 INFORMESELABORADOS

APOYAR EN LA ORGANIZACIONDE SIMULACROS

TODAS 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 S/4.000,00 4.0 INFORMESREALIZADOS

IDENTIFICACION DE ZONAS DERIESGO TODAS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/5.000,00 4.0

ZONAS DERIESGOIDENTIFICADOS

CAPACITACION YSENSIBILIZACION SOBREPRESERVACION YCONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE

SERNANP, MPJ 6.0 2.0 1.0 2.0 1.0 S/8.698,00 6.0 EVENTOS

COORDINAR EVENTOS YREUNIONESMULTISECTORIALES PARADEFINIR CRITERIOS YACTIVI8DADES EN BENEFICIODE LA POBLACION

MPJ, YCOMUNIDADES 10.0 3.0 3.0 4.0 0.0 S/5.013,00 10.0

INFO0RMESELABORADOS

REALIZAR LASCOORDINACIONES CON LASGERENCIAS DE LA SEDEREGIONAL

GERENCIAS Y SUBGERENCIAS DE LASEDE REGIONAL

8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/4.000,00 8.0 INFORMES

INSPECCION Y VERIFICACIONDE NECESIDADES Y OTROSPOR CONVENIOS

MUNICIPIOS,COMUNIDADES YSECTORES

8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/4.000,00 8.0 INFORMES

IDENTIFICAR ORGANIZAR YCAPACITAREMPRESARIALMENTEA LOS PRODUCTORESAGROPECUARIOS DE LA ZONA

TODAS 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/5.761,00 3.0ORGANIZACIONESEMPRESARIALESCAPACITADAS

VIAJES EN COMISION DESERVICIO DELOSFUNCIONARIOS Y SERVIDORESDE LA SGDJ

SGDJ Y OFICINASDE LA SEDEREGIONAL

54.0 13.0 14.0 13.0 14.0 S/5.661,00 48.0INFORMESREALIZADOS

3,

PROTEGER YCONSERVAR LABIODIVERSIDAD YLOS RECURSOSNATURALES

OPTIMIZAR LAGESTIONFOCALIZANDOCOMPETENCIASFUNCIONES YFORTALECER ELNIVEL TECNICO DELOS RECURSOSNATURALES

10.0

CONSERTAR CONLOS ALCALDES YPRODUCTORESDEL ÁMBITO, LASNECESIDADESPARA SERVICIO DEATENCION ALCIUDADANO.

CONCERTAR CONAUTORIDADES YORGANIZACIONES SOCIAESPARA PRIORIZAR PROYECTOSDE INVERSION Y PRESUPUESTOPARTICIPATIVO

SGP YCOOPERACIONTECNICA DELGOBIERNOREGIONAL

8.0 3.0 3.0 0.0 2.0 S/7.561,00 8.0

ASISTENCIA ALPRESUPUESTOPARTICIPATIVOSATISFACTORIO

4

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIONY LAS INSTITUCIONESPARA ELEVAR ELNIVEL DE EFICIENCIAY EFICACIA

ASUMIR UN ROLPAROACTIVO EN LAMEJORA CONTINUADE PROCESOS,SERVICIOS YACTIVIDADES DE LASUNIDADESORGANICAS

30.0

CONTROLAR YORGANIZAR LASACCIONES DEADMINISTRACIONDE LA SGDJ

ELABORAR EL DOCUMENTO DEREQUERIMIENTO DE BIENES YSERVICIOS

SGPYAT 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.000,00 4.0 REQUERIMIENTOSELABORADOS

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Page 256: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos del PEI deCada Unidad Orgánica Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones Presupuestariasque no Resultan en Productos

(APNOP)

ProgramasPresupuestales

Unidades Orgánicasde Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

4.0 INFORMESELABORADOS

ELABORAR EL PLAN OPERATIVOINTITUCIONAL POI ORDITTI 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/1.500,00 1.0 POI ELABORADOS

CONTROL DE PERSONAL YREMISION DE PARTES DEASISTENCIA

ORAF-RRHH. 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.500,00 100.0% DE PARTES DEASISTENCIAREMITIDAS

COTIZACION DE BIENES YSERVICIOS

OASA 10.0 2.0 3.0 3.0 2.0 S/1.500,00 10.0 COTIZACIONESREALIZADAS

INVENTARIO DE ACTIVO FIJOPATRIMONIO DE LASEDE REGIONAL 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/2.597,00 2.0

INVENTARIOREALIZADO

CONTROL DE VEHICULO YBIENES PATRIMONIALES

PATRIMONIO YSERVICIOSAUXILIARES

2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/2.400,00 2.0 INFORMESREALIZADOS

CONTROL DE ATENCION DEMATERIALES DE ALMACEN

ALMACEN CENTRALDE LA SEDEREGIONAL

2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/2.200,00 2.0ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CONTROL DE ATENCION DEMATERIALES DE DEFENSA CIVIL

DEFENSA CIVIL DELGRJ

2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/1.580,00 2.0 INFORMESREALIZADOS

RENDICION DE GASTOS DEFONDOS PARA PAGOS ENEFECTIVO FPPE

ORAF 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/4.000,00 12.0RENDIXIONES DEGASTOSREALIZADOS

APOYO A LA SUPERVISION DEOBRAS

SGDO DE LA SEDEREGIONAL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.000,00 4.0

INFORMESREALIZADOS

ELABORAR LOS INFORMES DEEVALUACION. TRIMESTRAL DELPOI 2014

ORDITTI 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/4.000,00 4.0INFORMESREALIZADOS

CONEXION A INTERNETORDITTI,COMUNICACIONES,GGR

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/3.000,00 12.0ACTUALIZACIONDE INFORMACION

COORDINACION DE TRABAJOCON EL PERSONAL DE LA SGDJ

TODOS 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/4.000,00 8.0INFORMES SOBREACCIONESREALIZADAS

ELABORAR LOS INFORMES DEAVANCE FICICO FINANCIERO

SGPYAT 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.900,00 4.0 INFORMESELABORADOS

Presupuesto Total S/. : S/143.444,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

MANDATO / FUNCION : SUPERVISAR, CONTROLAR LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION, RESOLVER Y BRINDAR LAS FACILIDADES PARA RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOSDIVERSOS ARBITRAJES, ASIMISMO EL DE IMPLEMENTAR INSTRUMENTO S DE GESTIN COMO DIRECTIVAS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO

MISIÓN : SUPERVISAR, CONTROLAR E INFORMAR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HASTA SU TRANSFERENCIA."

VISIÓN : SER UNA SUB GERENCIA PROACTIVA , LIDER Y CONFIABLE EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL."

ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica

Unidad deMedida

1,2,4

FORTALECER ELPROCESO DEDESCENTRALIZACIÓNPARA ELEVAR ELNIVEL DE EFICIENCIAY EFICACIA

DESARROLLARUN ROLPROACTIVO ENLA MEJORACONTINUA DEPROCESOS,DENTRO DELASACTIVIDADES YDESARROLLOINTEGRAL CONLA UNIDADESORGÁNICAS

0.3

IMPLEMENTARDIRECTIVASPARA LOGRARUNA CORRECTASUPERVISION,LIQUIDACION DEOBRAS YTRANSFERENCIADE OBRASLIQUIDACIONESTECNICA-FINANCIERA

ELABORAR EL PLANGLOBAL OPTIMIZADODE LA SGSLO

ORDITI, GRI,ORAF,GRPPAT

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/15.000,00 1.0NUMERO DEPLANELABORADO

ELABORAR LADIRECTIVA PARA ELPROCESO DETRANSFERENCIA DEOBRAS

ORDITI, GRI,ORAF,GRPPAT

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/12.000,00 1.0

NUMERO DEDIRECTIVAELABORADA EIMPLEMENTADA

ELABORAR LADIRECTIVA PARALIQUIDACIÓN DEOFICIO DE LASOBRAS

ORDITI, GRI,ORAF,GRPPAT

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/12.000,00 1.0

NUMERO DEDIRECTIVAELABORADA EIMPLEMENTADA

ELABORAR LADIRECTIVA PARARENDICIÓN DEFONDOS DEPROYECTOS DEINVERSIÓN PÚBLICAEJECUTADOS BAJOLA MODALIDAD DEENCARGO PORCONVENIO

ORDITI, GRI,ORAF,GRPPAT

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/10.000,00 1.0 NUMERO DEDIRECTIVA

ELABORAR LADIRECTIVA DETRANSFERENCIAFINANCIERA

ORDITI, GRI,ORAF,GRPPAT

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/10.000,00 1.0

NUMERO DEDIRECTIVAELABOARADAEIMPLEMENTADA

DESARROLLARCURSOS DECAPACITACIÓNPARA ELPERSONAL Y ELGOBIERNOREGIONAL PARAFOMENTAR LAMEJORACONTINUA

CAPACITACION ENSUPERVISION YEJECUCION DEOBRAS POR LASMODALIDADES DEADMINISTRACIONDIRECTA, CONTRATAY CONVENIOS.

GRI, GRPPAT,ORAF, GGR 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/7.000,00 100.0 NUMERO DE

PARTICIPANTES

CAPACITACIÓN ENLIQUIDACIÓN DEOBRAS (TÉCNICO-FINANCIERO), PORLAS MODALIDADESDE CONTRATA,ADMINISTRACIÓNDIRECTA, OFICIO YCONVENIO

GRI, GRPPAT,ORAF, GGR 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/5.000,00 100.0 NUMERO DE

PARTICIPANTES

CAPACITACION EN LANUEVA LEY DECONTRATACIONESDEL ESTADO, ENTEMAS DEEJECUCIN,SUPERVISIN,ADMINISTRACIN YLIQUIDACIN DEOBRAS

GRI, GRPPAT,ORAF, GGR

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/5.000,00 100.0 NUMERO DEPARTICIPANTES

1,2,4

DESARROLLARSISTEMAS DECONTROL DE LASOBRAS, PARAOPTIMIZAR YGARANTIZAR UNAGESTIONTRANSPARENTE

OPTIMIZARMEJOR LAGESTINFOCALIZANDOCOMPETENCIASY FUNCIONESADEMSFORTALECEREL NIVELTCNICO DE LOSRECURSOS.

0.7

EJERCER UNASUPERVISIÓNEFICIENTE YEFECTIVADESDE EL INICIODE OBRA HASTALATRANSFERENCIADE LAS OBRASDEL PROGRAMADEINVERSIONES2011,2012, 2013 Y2014

SUPERVISIÓN DEOBRAS 2011

GRI, GRPPAT,ORAF

10.0 2.0 4.0 2.0 2.0 S/30.000,00 10.0 NUMERO DEOBRAS

RECEPCIÓN YENTREGAPROVISIONAL ABENEFICIARIOS

GRI, SGO,GGR 35.0 5.0 10.0 10.0 10.0 S/35.000,00 35.0 NUMERO DE

OBRAS

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ObjetivosEstratégicos

Objetivos Generalesdel PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias queno Resultan en

Productos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,

Proyectos, Productoy Acciones Comunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica

Unidad deMedida

SUPERVISIÓN DEOBRAS 2014

GRI, GRPPAT,ORAF 35.0 5.0 10.0 10.0 10.0 S/625.047,40 35.0 NUMERO DE

OBRAS

ADECUACIÓN DELIQUIDACIÓN DEOBRAS DEINFRAESTRUCTURAELÉCTRICA PARATRANSFERENCIA

GRI, GRPPAT,ORAF, GGR 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/800.000,00 20.0 NUMERO DE

OBRAS

SUPERVISIÓN DEOBRAS 2012

GRI, GRPPAT,ORAF 20.0 2.0 2.0 8.0 8.0 S/65.000,00 20.0 NUMERO DE

OBRAS

SUPERVISIÓN DEOBRAS 2013

GRI, GRPPAT,ORAF 35.0 5.0 10.0 10.0 10.0 S/200.000,00 35.0

NUMERO DEOBRAS

ELABORACIÓN DELIQUIDACIONESTÉCNICAS-FINANCIERAS

GRI, GRPPAT,ORAF, SGE,SGO, OPI,ORAJ

50.0 10.0 20.0 10.0 10.0 S/42.000,00 50.0 NUMERO DEOBRAS

TRANSFERENCIA DEOBRAS

GRI, GRPPAT,ORAF, GGR 60.0 10.0 20.0 10.0 20.0 S/30.000,00 60.0 NUMERO DE

OBRAS

IMPLEMENTACIONESDERECOMENDACIONESHECHAS PORAUDITORIA

GRI, ORAJ,ORAF, GGR 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/33.000,00 40.0 NUMERO DE

INFORMES

CIERRE DEPROYECTOS

GRI, GRPPAT,ORAF, GGR 50.0 10.0 10.0 20.0 10.0 S/9.000,00 50.0 NUMERO DE

OBRAS

SANEAMIENTOFÍSICO E INVENTARIODE INVERSIONES

GRI, GRPPAT,ORAF, GGR 60.0 10.0 20.0 20.0 10.0 S/24.000,00 60.0 NUMERO DE

OBRAS

Presupuesto Total S/. : S/1.969.047,40

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

MANDATO / FUNCION : ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS PLANES Y POLÌTICAS EN MATERIA DE ENERGÌA Y MINAS

MISIÓN : SER INSTRUMENTO DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÌN EN ENERGIA Y MINAS QUE PROMUEVE,CONCEDE,FISCALIZA Y ES SUBSIDIARIA EN LAS ACTIVIDADES DEELECTRICIDAD, HIDROCARBUROS,MINERÌA Y ASUNTOS AMBIENTALES; ACERCANDO LOS MERCADOS A LOS PRODUCTORE

VISIÓN : LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS, LIDERA LAS ACTIVIDADES MINERO ENERGETICOS, TRABAJANDO CONCERTADAMENTE CON EL SECTOR PRIVADO Y SOCIEDADA CIVIL, CONRESPONSABILIDAD AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del

PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

ProgramasPresupuestales

Unidades Orgánicasde Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

1,2,3,4

PROMOVER ELDESARROLLOSOSTENIBLE YCOMPETITIVODEL SECTORENERGETICO,PRIORIZANDO LAINVERSIONPRIVADA Y LADIVERSIFICACIONDE LA MATRIZENERGETICA AFIN DEASEGURAR ELABASTECIMIENTODE LA DEMANDADE ENERGIA ENFORMAEFICIENTE YEFICAZ PARAPOSIBILITAR

PROMOVER LAELECTRIFICACIONRURAL Y USOPRODUCTIVO DELA ELECTRICIDADY DE LASENERGIASRENOVABLES.

60.0

DIFUSION DE LASNORMAS MINEROENERGETICO YPARTICIPACIONCIUDADANA.

ORIENTACION Y ASISTENCIATECNICA ADMINISTRATIVA.

TODAS LASDIRECCIONESTECNICAS

1200.0 300.0 300.0 300.0 300.0 S/3.840,00 1200.0

ATENCION A LOSUSUARIOS EN LASDIVERSAS OFICINAS DELA DREM.

DIAGNOSTICO YDIFUSIÒN DELPOTENCIALMINEROENERGETICO DELA REGIÒN JUNÌN.

PROMOVER LA AMPLIACIONDE LA FRONTERAELECTRICA

D.T. ELECTRICIDAD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/133.000,00 2.0INFORME DE LOSPROYECTOSPROMOVIDOS

EVALUACION DEEXPEDIENTES TECNICOS DEELECTRIFICACION

D.T. ELECTRICIDAD 20.0 1.0 5.0 10.0 4.0 S/17.250,00 20.0

INFORMES DE LOSEXPEDIENTESEVALUADOS,APROBADOS Y/ODESAPROBADOS CONRESOLUCIÓNDIRECTORAL.

OTORGAR CONCESIONESDE DISTRIBUCION CON UNADEMANDA NO MAYOR A30MW CON FINES DESERVICIO PUBLICO DEELECTRIFICACION

D.T. ELECTRICIDAD 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/2.250,00 2.0

INFORME DE LOSEXPEDIENTESEVALUADOSAPROBADOS Y/ODESAPROBADOS CONRESOLUCIÓNDIRECTORAL.

OTORGAR CONCESIONESDE GENERACION CONRECURSOS ENERGETICOSRENOVABLES (RER)CONUNA POTENCIA INSTALADAMAYOR A 500KW Y MENOR A10MW

D.T. ELECTRICIDAD 8.0 0.0 2.0 3.0 3.0 S/15.000,00 8.0

INFORMES DE LOSEXPEDIENTESEVALUADOS ,APROBADOS Y/ODESAPROBADOS CONRESOLUCIÓNDIRECTORAL.

OTORGAR AUTORIZACIONESPARA LA GENERACION DEENERGIA ELECTRICAMEDIANTE CENTRALESTERMOELECTRICAS CONUNA POTENCIA INSTALADAMAYOR A 500KW Y MENOR A10MW

D.T. ELECTRICIDAD 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/2.250,00 1.0

INFORMES DE LOSEXPEDIENTESEVALUADOS ,APROBADOS Y/ODESAPROBADOS CONRESOLUCIÓNDIRECTORAL.

ELABORACION DE PERFILESDE ELECTRIFICACION RURAL D.T. ELECTRICIDAD 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/93.750,00 1.0

INFORME DEL PIPVIABLE.

PRESIDIR TALLERES YAUDIENCIAS PUBLICASSOBRE ESTUDIOS DEIMPACTO AMBIENTAL EN ELSECTOR ENERGETICO

D.T. ELECTRICIDAD 30.0 5.0 10.0 10.0 5.0 S/3.750,00 30.0

INFORME DE LOSTALLERES ASISTIDOS YACTAS DE AUDIENCIASPUBLICAS SOBREESTUDIOS DE IMPACTOAMBIENTAL.

ORGANIZACION DE UNACOMPARSA EN LAPROVINCIA DE HUANCAYO-REGION JUNIN CON MOTIVODEL DIA NACIONAL DELAHORRO DE ENERGIA.

D.T. ELECTRICIDAD 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/22.500,00 1.0 INFORME DE LACOMPARSA REALIZADA.

CHARLAS INFORMATIVASSOBRE EL USO EFICIENTEDE LA ENERGIA

D.T. ELECTRICIDAD 200.0 50.0 50.0 50.0 50.0 S/4.500,00 200.0

PARTICIPANTESCAPACITADOS EN LASCHARLAS DEL USOEFICIENTE DE LAENERGIA.

OTORGAR ELESTABLECIMIENTO DESERVIDUMBRE A FAVOR DELAS CONCESIONES DEDISTRIBUCION HASTA 30MWY DE GENERACION RERHASTA 10MW

D.T. ELECTRICIDAD 4.0 0.0 1.0 2.0 1.0 S/3.000,00 4.0

CONSECIONES DESERVIDUMBREAPROBADDOS Y/ODESAPROBADOS CONRESOLUCIÓNDIRECTORAL.

ELABORAR UNA REVISTA D.T. ELECTRICIDAD 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/25.664,00 1.0 REVISTA ELABORADA

EVALUAR Y EJECUTAR,DIRIGIR, CONTROLAR YADMINISTRAR LOS PLANES YPOLITICAS EN MATERIAMINERO ENERGETICO.

DIRECCIONREGIONAL 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/15.000,00 12.0

PLANES Y POLITICASEVALUADOS,EJECUTADOS YCONTROLADOS ENMATERIA MINEROENERGETICO.

OTORGAR CERTIFICACIONDE OPERACION MINERA(COM)

D.T. MINERIA 26.0 13.0 13.0 0.0 0.0 S/3.744,00 26.0 COM OTORGADOS

AUTORIZAR EL INICIO Y/OREINICIO DE LASACTIVIDADES DEEXPLORACION YEXPLOTACION DE LASCONCESIONES METALICAS YNO METALICAS. (INCLUYEAPROBACION DEL PLAN DE

D.T. MINERIA 12.0 4.0 4.0 4.0 0.0 S/6.000,00 12.0

RESOLUCIONESDIRECTORALES DEAUTORIZACION A LASCONCESIONESMETALICAS Y NOMETALICAS.

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

ProgramasPresupuestales

Unidades Orgánicasde Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

MINADO)

VERIFICAR ELCUMPLIMIENTO DE LASOBSERVACIONES EMITIDAS ALAS EMPRESS FISCALIZADASDURANTE EL PROGRAMA DEFISCALIZACION 2012

D.T. MINERIA 15.0 0.0 5.0 5.0 5.0 S/7.500,00 15.0

ACTAS DELEVANTAMIENTO DEOBSERVACIONESREALIZADAS EN LOSPROGRAMAS DEFISCAIZACION 2012

ELABORAR ACTAS DEAPROBACION DE PLANES DEMINADO Y PROGRAMA ANUALDE SEGURIDAD Y SALUDOCUPACIONAL, DE LASACTIVIDADES DE LA PEQUEAMINERIA Y MINERIAARTESANAL.

D.T. MINERIA 25.0 10.0 15.0 0.0 0.0 S/2.250,00 25.0

APROBACION DE LOSPLANES DE MINADO YPROGRAMA ANUAL DESEGURIDAD EN LASACTIVIDADES DE LAPPM Y PMA.

INTEGRAR MESASDIRECTIVAS Y COORDINARTALLERES INFORMATIVOS YAUDIENCIAS PUBLICAS

D.T. MINERIA 20.0 0.0 7.0 7.0 6.0 S/3.750,00 20.0PARTICIPACIONREALIZADA.

FISCALIZAR LASACTIVIDADES DE LA PEQUEAMINERIA Y MINERIAARTESANAL, EN MATERIA DESEGURIDAD Y SALUDOCUPACIONAL

D.T. MINERIA 15.0 0.0 5.0 5.0 5.0 S/22.500,00 15.0

EMPRESASFISCALIZADAS ENMATERIA DESEGURIDAD Y SALUDOCUPACIONAL.

INSPECCIONESINADVERTIDAS A LOSTITULARES MINEROS DE LAPEQUEA MINERIA Y MINERIAARTESANAL

D.T. MINERIA 10.0 0.0 5.0 5.0 0.0 S/11.250,00 10.0

INSPECCIONESREALIZADAS A LOSTITULARES DE LA PPMY PMA.

EVALUACION TECNICA DEPETITORIOS MINEROS PARALA PEQUEA MINERIA YMINERIA ARTESANAL

U.T. MINERIA -CONSECIONESMINERAS

100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/2.250,00 100.0PETITORIOS MINEROSEVALUADOS PARA ELPPM Y PMA.

OTORGAMIENTO DE TITULOSDE CONSECIONES DEBENEFICIO, LABORGENERAL Y TRANSPORTEMINERO PARA LA PEQUEAMINERIA Y MINERIAARTESANAL

U.T. MINERIA -CONSECIONESMINERAS

2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 S/1.880,00 2.0TITULOS DECONCESIONESMINERAS OTORGADOS.

FORTALECER HABILIDADESY CONOCIMIENTOS DELPERSONAL DEL AREAPARTICIPANDO EN EVENTOSDEL MEM

D.T. MINERIA -CONSECIONESMINERAS

3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 S/3.000,00 3.0

PARTICIPACIONES DEPASANTIAS EN EL MEMYEN EVENTOSREGIONALES YNACIONALES.

PROMOVER LA MINERIAFORMAL YRESPONSABILIDADAMBIENTAL, DANDOINFORMACION A LACIUDADANIA MEDIANTETRIPTICOS, VOLANTES,REVISTAS Y PAGINA WEB.

U.T. MINERIA -CONSECIONESMINERAS

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/11.260,00 4.0

INFORMACIONREALIZADA A LACIUDADANIA MEDIANTETRIPTICOS, VOLANTES,ETC., PROMOVIENDOLA MINERIA FORMAL YCONRESPONSABILIDADAMBIENTAL.

INSPECCIONESINADVERTIDAS CONJUNTASCON EL MINISTERIOPUBLICO.

D.T. MINERIA YD.T.A.AMBIENTALES

10.0 0.0 3.0 4.0 3.0 S/3.000,00 10.0 INSPECCIONESEJECUTADAS.

PROGRAMA DE CURSOS DECAPACITACIN PARA LAFORMALIZACION DELPEQUEO PRODUCTORMINERO Y PRODUCTORMINERO ARTESANAL

U.T. MINERIA 250.0 50.0 100.0 50.0 50.0 S/2.250,00 250.0

PARTICIPANTESCAPACITADOS EN LAFORMALIZACION DELPPM Y PMA.

SIMPOSIUM DEL ESTADOSITUACIONAL DE LA MINERIAMETALICA Y NO METALICA ENJUNIN Y FERIA EXPOSITIVA

D.T. MINERIA 150.0 0.0 80.0 70.0 0.0 S/3.000,00 150.0

PARTICIPANTESCAPACITADOS ENSITUACION DE LAMINERIA METALICA Y NOMETALICA EN JUNIN.

PROPICIAR CONVENIOS CONEL MINISERIO DE ENERGIA YMINAS, PARA LACAPACITACION DELPERSONAL DEL AREA ENTEMAS DEL PROCEDIMIENTOORDINARIO MINEROSEGURIDAD Y SALUDOCUPACIONAL,FISCALIZACION DE LAPEQUEA MINERIA Y OTROS

D.T. MINERIA 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 S/3.750,00 3.0

INFORMES DECONVENIOS CON ELMEM APROBADOSPARA LA CAPACITACIONDEL PERSONAL ENDIVERSOS TEMAS.

REALIZAR CHARLASINFORMATIVAS,PARTICIPATIVAS DE TEMASMINEROS EN LASCOMUNIDADES CAMPESINAS

U.T. MINERIA 300.0 0.0 100.0 100.0 100.0 S/3.750,00 300.0PARTICIPANTESCAPACITADOS ENTEMAS MINEROS.

FORMALIZAR A LOSPEQUEOS MINEROS YMINEROS ARTESANALES ENLA REGION JUNIN

U.T. MINERIA 30.0 0.0 0.0 15.0 15.0 S/22.500,00 30.0PPM Y PMAFORMALIZADOS EN LAREGION JUNIN.

FISCALIZACION EN MATERIADE PROTECCION YCONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE.

U.T.A. AMBIENTALES 10.0 2.0 2.0 3.0 3.0 S/30.000,00 10.0

FISCALIZACIONESREALIZADAS A LASCONCESIONESMINERASPROTEGIENDO YCONSERVANDO ELMEDIO AMBIENTE.

EVALUACION DE ESTUDIOSAMBIENTALES (APROBADO,DESAPROBADO, ABANDONOADMINISTRATIVO EIMPROCEDENTES)

U.T.A.AMBIENTALES 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/22.500,00 100.0

ESTUDIOSAMBIENTALESEVALUADOS,APROBADOS Y/ODESAPROBADOS CONRESOLUCIONDIRECTORAL.

PROMOVER PROYECTOSPARA LA REMEDIACION DEAREAS AFECTADAS CONPASIVOS AMBIENTALESMINEROS, DERIVADOS DE LAPEQUEA MINERIA Y MINERIAARTESANAL.

U.T.A.AMBIENTALES 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/11.250,00 1.0

PROYECTOSPROMOVIDOS ENAREAS AFECTADASCON PASIVOSAMBIENTALES MINEROSDERIVADOS DE LA PPMY PMA.

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

ProgramasPresupuestales

Unidades Orgánicasde Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

FISCALIZAR A LASCONCESIONES MINERAS ENCUMPLIMIENTO A LASRECOMENDACIONESREALIZADAS EL AO 2013.

U.T.A.AMBIENTALES 14.0 0.0 5.0 5.0 4.0 S/22.540,00 14.0

LEVANTAMIENTO DEACTA DEOBSERVACIONES A LASCONCESIONESMINERAS FISCALIZADASEN EL 2013.

COORDINAR TALLERESPREVIOS A LA AUDIENCIAPUBLICA DE LOSPROYECTOS AMBIENTALES.

U.T.A.AMBIENTALES 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 S/7.500,00 150.0

PARTICIPANTES EN LOSTALLERES DEAUDIENCIAS PUBLICASDE PROYECTOSAMBIENTALES.

PARTICIPACION EN LOSMONITOREOS REALIZADOSPOR LOS PEQUEOSPRODUCTORES MINEROS YMINEROS ARTESANALES.

U.T.A.AMBIENTALES 5.0 1.0 2.0 1.0 1.0 S/3.000,00 5.0MONITOREOSREALIZADOS POR LOSPPM Y PMA.

INSPECCIONESINADVERTIDAS A LOSTITULARES MINEROS ENMATERIA AMBIENTAL.

U.T.A.AMBIENTALES 10.0 3.0 2.0 3.0 2.0 S/6.000,00 10.0INSPECCIONESINADVERTIDASREALIZADAS.

CAPACITACION POR ELMINISTERIO DE ENERGIA YMINAS, INGEMMET OCONSULTORAS DE LA PARTEAMBIENTAL.

U.T.A.AMBIENTALES 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/3.750,00 2.0PARTICIPANTESCAPACITADOS ENTEMAS AMBIENTALES.

CAPACITACION POR EL USODE EQUIPOS DEMONITOREO AMBIENTALES.

U.T.A.AMBIENTALES 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/3.750,00 2.0

SERVIDORESPUBLICOSCAPACITADOS EN ELMANEJO DE EQUIPOSAMBIENTALES.

PARTICIPACION POR ELPERSONAL DREM ENTALLERES Y SEMINARIOS,RELACIONADOS A TEMASAMBIENTALES.

U.T.A.AMBIENTALES 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/3.750,00 2.0

PARTICIPACIONES ENTALLERES OSEMINARIOS POR ELPERSONAL DE LADREM.

COMUNICAR A LAPOBLACION EN TEMASAMBIENTALES, ELABORANDOTRIPTICOS, CARTILLAS,VOLANTES Y UN PROGRAMARADIAL.

U.T.A.AMBIENTALES 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/7.500,00 2.0

COMUNICADOS ENPROGRAMA RADIAL,TRIPTICOS, VOLANTES,ETC., ELABORADOS ENTEMAS AMBIENTALES.

INSPECCIONES PORDENUNCIAS AMBIENTALES

U.T.A.AMBIENTALES 10.0 3.0 2.0 3.0 2.0 S/30.400,00 10.0 INSPECCIONESREALIZADAS.

REALIZAR EVENTOSTALLERES, SEMINARIOS,FORUM REFERENTE A IGAS

U.T.A.AMBIENTALES 150.0 150.0 0.0 0.0 0.0 S/9.750,00 150.0PARTICIPANTESCAPACITADOS EN ELTEMA DEL IGAS.

ORIENTACIN Y ASISTENCIATCNICA ADMINISTRATIVA.

U.T. ELECTRICIDAD. 1350.0 320.0 350.0 350.0 330.0 S/1.620,00 1350.0 USUARIOS ATENDIDOS

SEMINARIOS, FORUMS YTALLERES INFORMATIVOS. U.T. ELECTRICIDAD 210.0 0.0 70.0 70.0 70.0 S/7.560,00 210.0

PARTICIPANTESBENEFICIARIOS EN ELEVENTO REALIZADO.

PROVEER AL PERSONAL DELA UNIDAD DE MINERA DECOMPUTADORAS,IMPRESORAS Y OTROS QUEPERMITAN UN DESARROLLOEFICIENTE DE SUSACTIVIDADESADMINISTRATIVAS.

U.T. MINERIA 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 S/20.500,00 5.0EQUIPOS DECOMPUTOADQUIRIDOS.

DOTAR AL PERSONAL QUEREALIZA LAS INSPECCIONESY FISCALIZACIONES DE GPSDIFERENCIAL, CMARASFOTOGRFICAS,BINOCULARES Y OTROSEQUIPOS DE MEDICIN, PARAUN EFICIENTE TRABAJO ENLABORES DE FISCALIZACIN.

U.T. MINERIA 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 S/33.500,00 5.0EQUIPOS ADQUIRIDOSPARA LASFISCALIZACIONES.

REEMPLAZAR LOS EPPSPARA EL PERSONAL DEFISCALIZACIN.

U.T. MINERIA 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 S/10.000,00 10.0 EQUIPOS DE EPPSADQUIRIDOS

DESARROLLO DEEVENTOSINFORMATIVOS.

SEMINARIOS, FORUMS YTALLERES INFORMATIVOS.

TODAS LASUNIDADES TECNICAS

450.0 50.0 150.0 150.0 100.0 S/3.500,00 450.0

PARTICIPANTESCAPACITADOS POR LADREM A LOS USUARIOSDE DIVERSASCONCESIONES.

ORIENTACION LEGALADMINISTRATIVA ENCONSECIONES MINEROENERGETICO.

ASESORIA LEGAL 300.0 50.0 100.0 100.0 50.0 S/3.000,00 300.0ORIENTACION AUSUARIOS ENASPECTO LEGAL.

SEGUIMIENTO A LASINSPECCIONES YFISCALIZACIONES DE LOSPEQUEÑOS PRODUCTORESMINEROS Y PRODUCTORESMINERO ARTESANAL

ASESORIA LEGAL 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 S/5.000,00 20.0MONITOREO A LASINSPECCIONESREALIZADAS.

PARTICIPACION EN LA FIRMADE CONVENIOS PARA ELUSO DEL TERRENOSUPOERFICIAL ENTRE LACOMUNIDAD CAMPESINA YLAS EMPRESAS MINERAS.

ASESORIA LEGAL 10.0 3.0 2.0 2.0 3.0 S/600,00 10.0

ELABORACION DEACTAS DE CONVENIOSENTRE LA COMUNIDADCAMPESINA Y LASEMPRESAS MINERAS.

EVALUACION DE PETITORIOSMINEROS DE LASCONCESIONESENERGETICOS.

ASESORIA LEGAL 500.0 50.0 150.0 150.0 150.0 S/1.250,00 500.0

EVALUACIONES DEPETITORIOS DE LASCONCESIONES MINEROENERGETICOS.

TITULOS DE CONCESIONMINERA PARA LA PEQUEAMINERIA Y MINERIAARTESANAL.

ASESORIA LEGAL 100.0 30.0 20.0 20.0 30.0 S/3.100,00 100.0RESOLUCIONESDIRECTORALES DETITULOS OTORGADOS

ORIENTACION LEGALRESPECTO AL P.O.M.(PROCEDIMIENTOORDINARIO MINERO) YCONCESIONES MINEROSENERGETICOS.

ASESORIA LEGAL 480.0 5.0 150.0 150.0 175.0 S/3.200,00 480.0

PARTICIPANTESORIENTADOSRESPECTO AL POM Y ALAS CONCESIONESMINEROENERGETICOS.

CAPACITACION EN INGEMMET- MEM. ASESORIA LEGAL 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/3.500,00 3.0

CAPACITACIONESREALIZADAS A LADREM.

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Page 262: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - regionjunin.gob.pe · Objetivos Estratégicos Objetivos Generales del PEI Objetivos Específicos del PEI de Cada Unidad Orgánica Estrategias Acciones

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

ProgramasPresupuestales

Unidades Orgánicasde Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

GESTIONAR FINANCIAMIENTODE ACTIVIDADES MINEROENERGETICOS DE LA DREM

U.T.HIDRICARBUROS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.000,00 4.0

ACTIVIDADES MINEROENERGÉTICOSFINANCIADOS YREALIZADOS

DIAGNOSTICO DEINFORMALIDAD DEHIDROCARBUROS EN LAREGION JUNIN.

D.T.HIDROCARBUROS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.200,00 1.0

DIAGNOSTICOREALIZADO A LAINFORMALIDAD ENHIDROCARBUROS.

APOYO EN LA EVALUACIONDE ESTUDIOS AMBIENTALESY REGISTRO DECONSULTORES PARA LASACTIVIDADES MINEROENERGETICAS.

D.T.HIDROCARBUROS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/750,00 4.0

EVALUACIONES DEESTUDIOSAMBIENTALESREALIZADOS.

FORUM PANEL"MASIFICACION DEL USO DEGAS NATURAL A NIVELNACIONAL"

U.T.HIDROCARBUROS 150.0 0.0 150.0 0.0 0.0 S/12.000,00 150.0

PARTICIPANTESCAPACITADOS EN ELUSO DE GAS NATURALA NIVEL NACIONAL

ELABORACION DETRIPTICOS, CARTILLAS,VOLANTES REFERENTE ALAS ACTIVIDADES DEHIDROCARBUROS.

U.T.HIDROCARBUROS 2000.0 1000.0 0.0 0.0 1000.0 S/2.250,00 2000.0

UNIDADES DETRIPTICOS, CARTILLAS,VOLANTES YPROGRAMA RADIALREALIZADOS A LASACTIVIDADES DEHIDROCARBUROS.

PROGRAMAS DE VISITAS YCHARLAS INFORMATIVASSOBRE ACTIVIDADES DEHIDROCARBUROS EN LAREGION PARA JOVENESESTUDIANTES DE LASUNIVERSIDADES

U.T.HIDROCARBUROS 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.125,00 1.0

VISITAS Y CHARLASREALIZADAS ENACTIVIDADES DEHIDROCARBUROS

SEMINARIOS DE GESTION DEHIDROCARBUROSEXPERIENCIAS NACIONALES.

U.T.HIDROCARBUROS 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/2.250,00 1.0

PARTICIPACIÓN ENSEMINARIOS DEGESTIÓN REALIZADASEN EXPERIENCIA DEHIDROCARBUROS.

FERIA REGIONAL EXPOSITIVAMINEROENERGTICO/ESTUDIANTIL.

U.T.HIDROCARBUROS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/1.500,00 1.0EVENTO REALIZADO ANIVEL DE LA REGIÓNJUNIN.

DIA NACIONAL DEL AHORRODE ENERGIA NO RENOVABLEEN LA REGION JUNIN.

U.T.HIDROCARBUROS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/2.250,00 1.0

APOYO EN LAPARTICIPACIÓN EN ELDÍA NACIONAL DELAHORRO DE ENERGÍA.

SEMINARIO INFORMATIVOJUNIN MINERIA Y ENERGIA2014

U.T.HIDROCARBUROS 300.0 0.0 150.0 0.0 150.0 S/1.500,00 300.0

PARTICIPANTES EN ELSEMINARIOINFORMATIVOREALIZADO ENBENEFICIO DE LOSUSUARIOS.

PARTICIPACIN EN LOSTALLERES INFORMATIVOSDE PROYECTOS ENHIDROCARBUROS Y MINEROENERGTICOS.

U.T.HIDROCARBUROS 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/5.000,00 8.0

PARTICIPACIONES ENTALLERESINFORMATIVOSREALIZADOS.

PARTICIPACION EN LOSCOMITESINTERINSTITUCIONALES ENREPRESENTACION DE LADREM DE LA REGION JUNIN.

U.T.HIDROCARBUROS 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/600,00 4.0

PARTICIPACIONES ALOS COMITESINTERINSTITUCIONALESEN REPRESENTACIONDE LA DREM.

INVENTARIO DE LOSRECURSOS ENERGETICOSREGIONALES.

U.T.HIDROCARBUROS 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/3.250,00 1.0

ELABORACION DELINVENTARIO REGIONALDE RECURSOSENERGETICOS.

ADQUISICIÓN DECOMPUTADORAS (INTELCORE I3, INCLUYE MONITORTECLADO, MOUSE,MULTIGRABADOR,ESTABILIZADOR) PARA ELDESARROLLO YELABORACIÓN DE LOSDIFERENTES SEMINARIOS YEXPEDIENTES TECNICOSQUE REQUIERE LA UNIDAD.

U.T.HIDROCARBUROS

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/1.600,00 1.0

BIEN ADQUIRIDOCONFORME LASESPECIFICACIONESTECNICAS

ADQUISICIÓN DEIMPRESORA (HP LASER JET)PARA LA UNIDAD TÉCNICA,PARA LA IMPRESIÓN DE LOSDISEÑOS PREVIOS YFORMATOS DE PUBLICIDADDE EVENTOS, INFORMES YREPORTES.

U.T.HIDROCARBUROS. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/500,00 1.0

ADQUISICIÓNREALIZADA SEGÚNCONDICIONESREQUERIDAS.

ADQUISICION DEMATERIALES DEESCRITORIO (8ARCHIVEROS, 10LAPICEROS, 2 CJAS. DEGRAPAS, 1 ENGRAMPADOR, 3RESALTADORES, 5TAMPONES PARA SELLO, 1GOMA EN BARRA, 1 TIJERA,SOBRES MANILA YFOLDERES).

U.T.HIDROCARBUROS. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/200,00

2,4

IMPLEMENTAR LAADMINISTRACIONPORRESULTADOSQUE PERMITA UNTRABAJOEFICIENTE YEFICAZ PARAOFRECER UNSERVICIO DECALIDAD.

40.0

DINAMIZAR LAGESTIONADMINISTRATIVAPARAGARANTIZAR ELCUMPLIMIENTODE LOSOBJETIVOS YMETASINSTITUCIONALES.

PROGRAMACION,EJECUCIONY EVALUACIONPRESUPUESTAL YFINANCIERA.

ADMINISTRACION 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.300,00 12.0

ELABORACION DEPROGRAMAS DEEJECUCION PPTAL.FINANCIERA.

ACTUALIZACION DE LOSDOCUMENTOS DE GESTION

ADMINISTRACION 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.000,00 12.0DOCUMENTOS DEGESTIONACTUALIZADOS.

FORMULACION DEL PLANOPERATIVO INSTITUCIONAL -POI

ADMINISTRACION 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 S/1.800,00 2.0 PRESENTACION DELPOI

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestarias que noResultan en Productos

(APNOP)

ProgramasPresupuestales

Unidades Orgánicasde Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)Actividades, Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

PARTICIPACION EN ELPROCESO DEPROGRAMACION DEPRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2014.

ADMINISTRACION 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 S/2.700,00 2.0

ASISTENCIAPARTICIPATIVA EN LOSTALLERES DEL PPTOPARTICIPATIVO.

ELABORACION DEL PLANANUAL DE ADQUISICIONES YCONTRATACIONES - PAAC

ADMINISTRACION 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/1.800,00 1.0PAAC ELABORADO,PRESENTADO YAPROBADO.

CAPTACION Y ELABORACIONDE INFORMACION DEINGRESOS PROPIOS DERECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS - RDR.

ADMINISTRACION 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/2.500,00 12.0 T5 ELABORADOS YPRESENTADOS

INVENTARIO FISICO YCONTROL INDIVIDUAL DEBIENES PATRIMONIALES.

ADMINISTRACION 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.000,00 4.0INVENTARIO REALIZADOY PRESENTACION ENINFORMES.

ORGANIZACION DEL EVENTOEN EL DIA NACIONAL DEAHORRO DE ENERGIA ANIVEL REGIONAL.

ADMINISTRACION 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/8.000,00 1.0

EVENTO REALIZADOPOR EL DIA NACIONALDEL AHORRO DEENERGIA A NIVELREGIONAL.

CONTROL DE LOS BIENES YSUMINISTROS EXISTENTESEN LA DREM.

ADMINISTRACION 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 S/1.800,00 12.0BIENESCONTROLADOS PORAREAS.

MONITOREO DE LOSIMPLEMENTOS DESEGURIDAD Y ACCESORIOSA LOS FISCALIZADORESDREM.

ADMINISTRACION 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.000,00 4.0

MONITOREOREALIZADO DE LOSIMPLEMENTOS DESEGURIDADOTORGADOS ALPERSONALENCARGADO.

MONITOREO DE LOSEQUIPOS DE MEDICION ENLA VIGENCIA DECALIBRACION.

ADMINISTRACION 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/7.000,00 2.0

VERIFICACION DE LASFECHAS DE VIGENCIAEN LOS EQUIPOS DEMEDICION.

REALIZAR LA MODIFICACIONPARA LA INCLUSION AL PAACPERIODO 2014.

ADMINISTRACION 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/2.000,00 4.0MODIFICACIONESREALIZADAS AL PAAC,PARA LA INCLUSION.

ACTUALIZACION DE LAPAGINA WEB. INFORMATICA 24.0 6.0 6.0 6.0 6.0 S/1.500,00 24.0

ACTUALIZACION EN LAPAGINA WEB.

DAR SOPORTE Y ASESORIAA LOS TRABAJADORES DELA DREM.

INFORMATICA 120.0 30.0 30.0 30.0 30.0 S/3.000,00 120.0 SOPORTE TECNICOREALIZADO.

ATENCION AL USUARIO ENIMPRESION DECOORDENADAS Y DEPLANOS CATASTRALES.

INFORMATICA 200.0 50.0 50.0 50.0 50.0 S/2.000,00 200.0

IMPRESION DECOORDENADASREALIZADOS A LOSUSUARIOS QUESOLICITEN.

ACTUALIZAR EL SISTEMACITRIX EN SU APLICATIVO DEDIGITALIZACION.

INFORMATICA 200.0 50.0 50.0 50.0 50.0 S/2.200,00 200.0PETITORIOSACTUALIZADOS EN LAPAGINA WEB.

REQUERIMIENTO DEPAQUETES DE LICENCIASORIGINALES.

INFORMATICA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/8.000,00 2.0REQUERIMIENTO DELICENCIAS ORIGINALESAPROBADAS.

REALIZAR MANTENIMIENTODEL CABLEADO DE RED,PARA UNA MEJOROPERATIVIDAD.

INFORMATICA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/2.000,00 2.0MANTENIMIENTO DELCABLEADO DE REDREALIZADO.

MANTENIMIENTOPREVENTIVO DE LOSEQUIPOS INFORMATICOS.

INFORMATICA 54.0 10.0 12.0 21.0 11.0 S/3.800,00 54.0MAQUINASINFORMATICOSOPERATIVOS.

IMPLEMENTACION YCAPACITACION DEL SISTEMASISGEDO Y SIGA

INFORMATICA 40.0 1.0 25.0 14.0 0.0 S/1.500,00 40.0PARTICIPANTESCAPACITADOS EN ELMANEJO DEL SISTEMA.

REQUERIMIENTO DEINFRAESTRUCTURATECNOLOGICA.

INFORMATICA 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/9.000,00 2.0REQUERIMIENTOAPROBADO.

CAPACITACION ENTECNOLOGIAS DE LAINFORMACION.

INFORMATICA 36.0 1.0 14.0 21.0 0.0 S/4.000,00 36.0

PARTICIPANTESCAPACITADOS ENTEMAS DETECNOLOGIAS DE LAINFORMACION.

DIFUSION DEL DIA NACIONALDEL AHORRO DE ENERGIAEN LA REGION JUNIN.

INFORMATICA 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/4.500,00 1.0

DIFUSION REALIZADAPOR EL DIA NACIONALDEL AHORRO DEENERGIA, EN LAREGION JUNIN.

Presupuesto Total S/. : S/826.783,00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE OBRAS

MANDATO / FUNCION : EJECUTAR LOS PROYECTOS Y OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PLAN REGIONAL DE INVERSIONES CON ARREGLO A LA NORMATIVIDAD TECNICA Y LEGAL VIGENTE

MISIÓN : ORGANO DE LINEA DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ENCARGADA DE EJECUTAR LAS OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIONDIRECTA

VISIÓN : ORGANO ESPECIALIZADO EN LA EJECUCION DE OBRAS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIDO DE LA REGION JUNIN

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

NuméricaUnidad de

Medida

1,2,4

PROMOVER YEJECUTAR LASINVERSIONESPUBLICAS EN ELAMBITO REGIONALEN PROYECTOSDEINFRAESTRUCTURADE EDUCACION,SALUD,SANEAMIENTO,RIEGO YTRANSPORTE

EJECUTAR LOSPROYECTOSCONSIDERADOSEN ELPROGRAMAANUAL DEINVERSIONESBAJO LAMODALIDAD DEADMINISTRACIONDIRECTA

100.0

UBICARESTRATEGICAMENTEAL PERSONAL CONEXPERIENCIA EN ELMANEJO DE LASINVERSIONES,BRINDARFACILIDADESLOGISTICAS ALPERSONAL CONEXPERIENCIA EN ELMANEJO DE LASINVERSIONES

MEJORAMIENTO YAMPLIACION DELOS SISTEMAS DEAGUA POTABLE YALCANTARILLADODE SATIPO

SGE, SGSLO,SGPT, OASA,ORH, OAF,SGIP

3.0 0.0 1.0 2.0 0.0 S/983.867,00 3.0

KILOMETROSDE TENDIDODE TUBERIADE EMISOR

MEJORAMIENTODEL CIRCUITOVIAL CHUPACA -VICSO - ACO -MITO, L=22+044KM - PROVINCIASDE CHUPACA,CONCEPCION -JUNIN

SGE, SGSLO,SGPT, OASA,ORH, OAF,SGIP

6.0 0.0 2.0 4.0 0.0 S/1.310.000,00 6.0KILOMETROSDE VIA VECINALASFALTADA

MEJORAMIENTO DELA CARRETERAVECINALHUANCAYO - ELTAMBO - SANAGUSTIN DE CAJAS- HUALHUAS - SAÑO- QUILCAS - SANJERONIMO DETUNAN - INGENIO,PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN

SGE, SGSLO,SGPT, OASA,ORH, OAF,SGIP

12.0 0.0 2.0 5.0 5.0 S/958.988,00 12.0KILOMETROSDE VIA VECINALASFALTADA

CONSTRUCCIONCARRETERARINCONADA -CHIMAY, CUENCADE TULUMAYO -DISTRITOS DEMARISCALCASTILLA YMONOBAMBA

SGE, SGSLO,SGPT, OASA,ORH, OAF,SGIP

0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 S/19.500,00 0.8

KILOMETROSDECARRETERA ANIVEL DETROCHACARROZABLE

INSTALACIONDEL SERVICIODE MEDICINAFAMILIAR PARALA ATENCIONPRIMARIA DESALUD EN LOSPOBLADORESDE LOSBARRIOS DEPROGRESO,MIRAFLORES,MANTARANA,SANBARTOLOME YDOS DE MAYODEL DISTRITODE TARMA,PROVINCIA DETARMA - JUNIN

SGE, SGSLO,SGPT, OASA,ORH, OAF,SGIP

0.12 0.12 0.0 0.0 0.0 S/35.001,00 0.12

MODULO PARALA ATENCIONPRIMARIA DESALUD

INSTALACIONDEL SERVICIODE MEDICINAFAMILIAR PARALA ATENCIONPRIMARIA DESALUD EN LOSPOBLADORESDE LOSSECTORESPERIURBANOSDEL DISTRITODE SATIPO YLOS CENTROSPOBLADOS DEVILLA PACIFICO YNUEVAESPERANZA DELDISTRITO DERIO NEGRO,PROVINCIA DESATIPO - JUNIN

SGE, SGSLO,SGPT, OASA,ORH, OAF,SGIP

2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 S/569.000,00 2.0

MODULO PARALA ATENCIONPRIMARIA DESALUD

MEJORAMIENTO DELAINFRAESTRUCTURAE IMPLEMENTACION

SGE, SGSLO,SGPT, OASA,ORH, OAF,SGIP

10.0 5.0 5.0 0.0 0.0 S/316.866,00 10.0 AULASREHABILITADAS

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicos delPEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

AccionesCentrales,

AsignacionesPresupuestariasque no Resultan

en Productos(APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

CronogramaActividades,Proyectos,Producto yAccionesComunes

Presupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto, AccionesComunes, Proyecto,

ActividadCoordinación I II III IV PIA / PIM Meta

NuméricaUnidad de

Medida

DE LA INSTITUCIONEDUCATIVA ENMALUZMILA CALLEVERGARA,HUANCAYO -HUANCAYO - JUNIN

SEGUIMIENTO YMONITOREO DELA EJECUCIONFISICA DEOBRAS PORADMINISTRACIONDIRECTA

SGE, SGSLO,SGPT, OASA,ORH, OAF,SGIP

28.0 7.0 7.0 7.0 7.0 S/50.000,00 28.0

NUMERO DESEGUIMIENTOY MONITOREODE OBRAS

SEGUIMIENTO YMONITOREO DELA EJECUCIONFINANCIERA DEOBRAS PORADMINISTRACIONDIRECTA

SGE, SGSLO,SGPT, OASA,ORH, OAF,SGIP

28.0 7.0 7.0 7.0 7.0 S/50.000,00 28.0

NUMERO DESEGUIMIENTOY MONITOREODE OBRAS

ELABORACIONDE REPORTESDE AVANCEFISICO YFINANCIERO DELAS OBRASEJECUTADASPORADMINISTRACIONDIRECTA

SGE, SGSLO,SGPT, OASA,ORH, OAF,SGIP

16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 S/37.523,71 16.0

NUMERO DEREPORTE DEAVANCE FISICOY FINANCIERODE OBRAS

Presupuesto Total S/. : S/4.330.745,71

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

NOMBRE DE LA UNIDADORGÁNICA:

OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

MANDATO / FUNCION : PROPONER A LOS ORGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, ESTUDIOS , PLANES Y PROGRAMAS ORIENTADOS AL CAMBIO Y ADECUACIÓN SISTEMATICA DE FUNCIONES,ESTRUCTURA, CARGOS, PROCEDIMIENTOS Y DE LA TECNOLOGÍA DE DE INFORMACIÓN PARA OPTIMIZAR LOS SERVICIOS Y SUPERVISAR

MISIÓN : ÓRGANO RESPONSABLE DEL PROCESO PERMANENTE Y EVOLUTIVO DE CAMBIO Y ADECUACIÓN SISTEMÁTICA DE LAS FUNCIONES, ESTRUCTURAS, CARGOSPROCEDIMIENTOS Y DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISIÓN : ENTIDAD PÚBLICA REGIONAL TRNSPARENTE QUE TIENE BUEN NIVEL DE MODERNIDAD Y EFICIENCIA QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD AL CIUDADANO

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicosdel PEI de CadaUnidad Orgánica

Estrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

4

FORTALECER YDESARROLLARLASINSTITUCIONESPÚBLICAS YORGANIZACIONESSOCIALES PARAHACERLASEFICIENTES YEFICACES CONGRADO DEPARTICIPACIÓNDEL SECTORPRIVADO EN LAGESTIÓN DELDESARROLLOREGIONAL.

REDUCCIÓNDE LAINEFICIENCIAE INEFICACIADE LAGESTIÓNPÚBLICAREGIONAL

100.0

EVALUACIÓN DELOSINDICADORES DEGESTIÓN DEEFICIENCIA YECONOMÍA

EVALUAR EL IVTRIMESTRE DELPLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL POI2013 DE LASUNIDADESORGANICAS QUECONFORMAN ELGOBIERNOREGIONAL JUNÍN.

TODAS LASU.O. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/15.000,00 1.0

INFORME DEEVALUACIÓNELABORADO YAPROBADO

SUPERVISIÓN YVERIFICACIÓN DELCUMPLIMIENTO DELAS ACTIVIDADES YPROYECTOSPROGRAMADOS ENEL PLANOPERATIVOINSTITUCIONAL DELGOBIERNOREGIONAL JUNÍN

TODAS LASU.O. 46.0 0.0 15.0 15.0 16.0 S/20.000,00 46.0

UNIDADESORGANICASSUPERVISADAS

VERIFICAR ENFORMAPERMANENTE LAVIGENCIA DE LOSDOCUMENTOSDE GESTIÓN

ELABORACIÓN YSUPERVISIÓN DELMANUAL DEORGANIZACIÓN YFUNCIONES DE LASDIRECCIONESREGIONALESSECTORIALES

DIRECCIONESREGIONALESSECTORIALES

10.0 3.0 3.0 4.0 0.0 S/25.500,00 10.0

MANUALES DEORGANIZACIÓN YFUNCIONESELABORADOSAPROBADOS EIMPLEMENTADOS.

ELABORACIÓN YSUPERVISIÓN DEMANUALES DEPROCEDIMIENTOSDE LA SEDE DELGOBIERNOREGIONAL JUNÍN

TODAS LASU.O. 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/27.000,00 100.0

% DE ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

CONFORMACIÓN EIMPLEMENTACIÓNDE LOS CIRCULOSDE CALIDAD

TODAS LASU.O. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 S/15.000,00 1.0

CIRCULO DECALIDADCONFORMADO EIMPLEMENTADO

ACTUALIZACIÓNDEL TUPA DE LASDIRECCIONESREGIONALESSECTORIALES

DIRECCIONESREGIONALESSECTORIALES

5.0 3.0 2.0 0.0 0.0 S/10.000,00 5.0 TUPASACTUALIZADOS

ELABORACIÓN DEMAPEO DECARGOS

TODAS LASU.O. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/25.000,00 1.0

MAPEO DECARGOSELABORADO YAPROBADO

MONITOREAR ELPROCESO DEFORMULACIÓNDELANTEPROYECTOY PLANOPERATIVOINSTITUCIONAL2015

TALLER DECAPACITACIÓNPARA LAFORMULACIÓN DELANTEPROYECTO YPLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL2015 Y OTROSDOCUMENTOS DEGESTIÓN

TODAS LASU.O. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/25.000,00 50.0

FUNCIONARIOS YSERVIDORESCAPACITADOSPARA ELABORAREL POI Y OTROSDOCUMENTOS DEGESTIÓN.

FORMULAR ELANTEPROYECTO YPLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL2015

TODAS LASU.O. 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/16.000,00 2.0

DOCUMENTOS DEGESTIÓNELABORADOS YAPROBADOS

ACTUALIZARACTIVIDADES DELPOI AL SIGA - MEF

TODAS LASU.O. 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/5.000,00 100.0

ACTIVIDADESCUMPLIDASOPORTUNAMENTE

GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTOPERMANENTE DELOS SERVICIOS YEQUIPOSINFORMATICOS

ACTUALIZACION DELAS APLICACIONESINFORMATICAS YVERSIONES DELOS SERVIDORES

ORDITI 240.0 60.0 60.0 60.0 60.0 S/40.000,00 240.0

INFORMES DEACTUALIZACION DESERVIDORES YAPLICACIONES

ASESORAMIENTO YASISTENCIATECNICA AUSUARIOS FINALES

SEDECENTRAL 400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 S/10.000,00 400.0

FICHAS DEASISTENCIATECNICA

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ObjetivosEstratégicos

ObjetivosGenerales del PEI

Objetivos Específicosdel PEI de Cada Unidad

OrgánicaEstrategias

Acciones Centrales,Asignaciones

Presupuestariasque no Resultan enProductos (APNOP)

ProgramasPresupuestales

UnidadesOrgánicas de Número

Cronograma Actividades,Proyectos, Producto y

Acciones ComunesPresupuesto Indicador

GeneralesPEI-GRJ

de Cada UnidadOrgánica Descripción

PesoRelativo

(%)

Actividades,Proyectos

Producto,AccionesComunes,Proyecto,Actividad

Coordinación I II III IV PIA / PIM MetaNumérica Unidad de Medida

ELABORACION DEESPECIFICACIONESTECNICAS DEACTIVOSINFORMATICOSPARA LOSUSUARIOS QUEDISPONGAN DEPRESUPUESTO YFUNCION

SEDECENTRAL YDIRECCIONES

80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 S/10.000,00 80.0ESPECIFICACIONESTECNICASELABORADAS

EVALUACION A LOSPROCESOS DEADQUISICIONES DEACTIVOSINFORMATICOSSEGUNESPECIFICACIONESTECNICAS

SEDECENTRAL YDIRECCIONES

80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 S/11.948,00 80.0EVALUACIONES DEESPECIFICACIONESTECNICAS

REVISAR Y DARCONFORMIDAD ALAS ORDENES DECOMPRA YSERVICIOS DEACTIVOSINFORMATICOSADQUIRIDOS

SEDECENTRAL YDIRECCIONES

80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 S/5.000,00 80.0

CONFORMIDADESDE ORDENES DECOMPRA Y/OSERVICIOS

REPLICA DESERVIDORES PARASALVAGUARDARCONTINUIDAD DESERVICIOS

ORDITI 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/30.000,00 3.0 SERVIDORESREPLICADOS

IMPLEMENTAR 01SERVIDOREQUIPADOS CONMEJORAS DE TI

ORDITI 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 S/50.000,00 1.0 SERVIDORIMPLEMENTADO

PREVEER LACONTINUIDAD DELICENCIAS DEANTIVIRUS

ORDITI 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 S/30.000,00 300.0USUARIOS CONLICENCIA DEANTIVIRUS

ADMINISTRACION YMANTENIMIENTODEL DATA CENTER

SEDECENTRAL 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 S/31.528,00 2.0

INFORMES DECONFORMIDAD DESERVICIOS

MANTENIMIENTOPREVENTIVO YCORRECTIVO DEEQUIPOSINFORMATICOS DEUSUARIOS FINALES

SEDECENTRAL 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 S/15.000,00 600.0 FICHAS DE

MANTENIMIENTO

PARTICIPACIÓNDE LOSFUNCIONARIOSRESPONSABLESMEDIANTE ELINGRESO DEDATOS DELSISPOI

MANTENIMIENTODEL SISPOI DELGOBIERNOREGIONAL JUNIN

TODAS LASU.O. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/17.000,00 4.0 MANTENIMIENTOS

REALIZADOS

IMPLEMENTACIONDE SISTEMASINFORMATICOS

TODAS LASU.O. 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/10.000,00 100.0 % SISTEMAS

IMPLEMENTADOS

ADMINISTRACION YASISTENCIA ATODAS LASUNIDADESORGANICAS DELSISGEDO

TODAS LASU.O. 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 S/10.000,00 100.0 ASISTENCIAS

REALIZADAS

Presupuesto Total S/. : S/453.976,00

http://sistemasweb.regionjunin.gob.pe:8090/sispoi/pages/accesos/poi.jsf

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