PLAN_DE_ACCION_2013

19
Objetivos orientados a productos Descripción de las metas de producto del cuatrienio Valor esperado de las metas de producto durante el cuatrienio Tipo de meta Indicadores de producto Valor de la línea base Recursos propios SGP Cofinanciación Nación Cofinanciación Departamento SGR Créditos (Interno / externo) Otros ENERO FEB MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Coordinador Agropecuario SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION SOCIAL IMPULSAR PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA IMPULSAR PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, A TRAVÉS DE HUERTAS INTEGRALES COMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL 4,00 INCREMENTO NUMERO DE PROYECTOS APOYADOS DURANTE EL CUATRIENIO 0,00 1,00 AGROPECUARI O 4.000.000,00 x x x x x x x x x x Coordinador Agro SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION SOCIAL IMPLEMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES Y MADRES COMUNITARIA IMPLEMENTAR UN PROYECTO PRODUCTIVO QUE BENEFICIE A LAS MUJERES Y MADRES COMUNITARIAS 1,00 INCREMENTO NUMERO DE PROYECTOS IMPLEMENTAD OS DURANTE EL CUATRIENIO 0,00 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO x x x x x x x x x x secretaria de Gob SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION SOCIAL FOMENTAR EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIO OCUPACIONAL DE LOS JOVENES PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA CAPACITAR A 200 JOVENES EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL 200,00 INCREMENTO NUMERO DE JOVENES CAPACITADOS DURANTE EL CUATRIENIO 0,00 50,00 DESARROLLO COMUNITARIO 1.000.000,00 x x x x x x x x x x Secretaría de Integración Social SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION SOCIAL GESTIONAR OFERTA INSTITUCIONAL PARA EL ADULTO MAYOR GESTIONAR OFERTA INSTITUCIONAL DEL ORDEN NACIONAL PARA BENEFICIAR A NUEVOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL 100,00 GESTIÓN NUMERO DE ADULTOS MAYORES NUEVOS RECIBIENDO BENEFICIOS 512,00 25,00 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 3.000.000,00 72.000.000,00 x x x x x x x x x x Secretaria de Inte SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION SOCIAL FIRMAR CONVENIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR FIRMAR 4 CONVENIOS CON EL HOGAR DEL ANCIANO DURANTE EL CUATRIENIO 4,00 MANTENIMIENT O NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS 4,00 1,00 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 6.900.000,00 65.000.000,00 x x x x x x x x x x Secretaría de Gobierno / Secretaria de Integración Social SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION SOCIAL GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIE NTO BRINDAR ATENCIÓN HUMANITARIA Y REUBICACIÓN PRODUCTIVA A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO 1153,00 INCREMENTO NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS Y/O BENEFICIADAS DURANTE EL CUATRIENIO 1153,00 263,00 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 32.000.000,00 9.000.000,00 x x x x x x x x x x Secretaria de Integración Social SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION SOCIAL ATENDER INTEGRALMEN TE A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD ATENDER A 30 PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, EN ACTITUDES Y HABITOS LABORALES PRODUCTIVOS 30,00 INCREMENTO NUMERO DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD ATENDIDAS 0,00 7,00 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 10.000.000,00 x x x x x x x x x x Secretaria de Integración Social SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION SOCIAL ATENDER INTEGRALMEN TE A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD GESTIONAR 20 AYUDAS TECNICAS PARA LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 20,00 GESTIÓN NUMERO DE AYUDAS TECNICAS GESTIONADAS N.D 5,00 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 8.000.000,00 x x x x x x x x x x Secretaria de Integración Social SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION SOCIAL ATENDER INTEGRALMEN TE A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD CREAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL COMITÉ MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD 1,00 MANTENIMIENT O NUMERO DE COMITES EN FUNCIONAMIE NTO 0,00 1,00 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 600.000,00 x x x x x x x x x x SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓ N AGROPECUARI PROYECTOS IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, A TRAVÉS DE LAS HUERTAS INTEGRALES COMUNITARIAS x x x x x x x x x x SECRETARIA DE GOBIERNO PROYECTOS APOYO A MUJERES MADRES DE HOGAR x x x x x x x x x x SECRETARIA DE GOBIERNO PROYECTOS CAPACITACIÓN, PARTICIPACIÓN Y APOYO A LA JUVENTUD x x x x x x x x x x SECRETARIA DE GOBIERNO PROYECTOS ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD x x x x x x x x x x SECRETARIA DE GOBIERNO PROYECTOS ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA x x x x x x x x x x SECRETARIA DE GOBIERNO PROYECTOS ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD x x x x x x x x x x Secretaria de Inte SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN MUNICIPIO CON VIDA SANA ADQUIRIR BICICLETAS Y MOTOS PARA LA POLICIA COMUNITARIA ADQUIRIR 10 BICICLETAS CON SU RESPECTIVA DOTACIÓN PARA LA POLICIA COMUNITARIA DE EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL. 10,00 INCREMENTO NUMERO DE BICICLETAS ADQUIRIDAS CON SU RESPECTIVA DOTACIÓN 0,00 2,00 JUSTICIA 2.000.000,00 x x x x x x x x x x ALMACENISTA Y SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN MUNICIPIO CON VIDA SANA ADQUIRIR BICICLETAS Y MOTOS PARA LA POLICIA COMUNITARIA ADQUIRIR 2 MOTOS CON SU RESPECTIVA DOTACIÓN PARA LA POLICIA COMUNITARIA DE EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL. 2,00 INCREMENTO NUMERO DE MOTOS ADQUIRIDAS CON SU RESPECTIVA DOTACIÓN 0,00 1,00 JUSTICIA 6.000.000,00 x x x x x x x x x x SECRETARIA DE GOBIERNO PROYECTOS DOTACIÓN Y SUMINISTRO A ORGANISMOS DE SEGURIDAD; EN CONCORDANCIA CON EL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA x x x x x x x x x x SECRETARIA DE GOBIERNO PROYECTOS PROMOCIÓN, RESPETO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS x x x x x x x x x x SECRETARIA DE GOBIERNO SUBPROGRAMAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMUNITARIA REESTRUCTUR AR LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL REESTRUCTURAR 65 JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL 65,00 INCREMENTO NUMERO DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL REESTRUCTUR ADAS 0,00 DESARROLLO COMUNITARIO x x x x x x x x x x SECRETARIA DE GOBIERNO SUBPROGRAMAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMUNITARIA REACTIVAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓ N CIUDADANA REACTIVAR 4 ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN, CONSEJO DE DESARROLLO RURAL,JUVENTUD, Y MUJER Y GENERO. 4,00 INCREMENTO NUMERO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓ N CIUDADANA REACTIVADOS 0,00 1,00 DESARROLLO COMUNITARIO 500.000,00 x x x x x x x x x x SECRETARIA DE GOBIERNO PROYECTOS CAPACITACIÓN Y REEESTRUCTURACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL x x x x x x x x x x SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE PLANEACIÓN PROYECTOS REACTIVACIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO x x x x x x x x x x SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE PLANEACIÓN, SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SUBPROGRAMAS CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PUBLICA INVOLUCRAR A LAS ORGANIZACIO NES CIUDADANAS EN EL GOBIERNO TERRITORIAL CAPACITAR DURANTE EL CUATRIENIO AL 10% DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE EL MUNIICPIO DE EL PAUJIL 10,00 INCREMENTO PORCENTAJE DE ORGANIZACIO NES SOCIALES CAPACITADAS DURANTE EL CUATRINEIO 0,00 2,50 DESARROLLO COMUNITARIO 1.000.000,00 x x x x x x x x x x SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE PLANEACIÓN, SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SUBPROGRAMAS CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PUBLICA INVOLUCRAR A LAS ORGANIZACIO NES CIUDADANAS EN EL GOBIERNO TERRITORIAL REALIZAR ANUALMENTE VEEDURIAS CIUDADANAS AL 100% DE LAS OBRAS PÚBLICAS O PROYECTOS 100,00 INCREMENTO PORCENTAJE DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS CON VEEDURIA CIUDADANA N.D 100,00 DESARROLLO COMUNITARIO 500.000,00 x x x x x x x x x x SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE PLANEACIÓN, SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SUBPROGRAMAS CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PUBLICA INVOLUCRAR A LAS ORGANIZACIO NES CIUDADANAS EN EL GOBIERNO TERRITORIAL CREAR CUATRO VEEDURIAS CIUDADANAS DURANTE EL CUATRIENIO 4,00 INCREMENTO NUMERO DE VEEDURIAS CREADAS DURANTE EL CUATRIENIO 0,00 1,00 DESARROLLO COMUNITARIO 500.000,00 x x x x x x x x x x SECRETARIA DE GOBIERNO PROYECTOS CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA PARA EL CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PUBLICA x x x x x x x x x x SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE PLANEACIÓN, SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SUBPROGRAMAS RENDICIÓN DE CUENTAS DEFINIR Y EJECUTAR PROCEDIMIEN TOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZAR 4 PROCESOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DURANTE EL CUATRIENIO 4,00 INCREMENTO NUMERO DE PROCESOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADOS DURANTE EL CUATRIENIO 1,00 1,00 DESARROLLO COMUNITARIO 7.000.000,00 x x x x x x x x x x CRONOGRAMA RESPONSABLES SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTOS DEL CUATRIENIO SECTOR RECURSOS 2013 NIVELES META 2013

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Objetivos

orientados a

productos

Descripción de las

metas de producto

del cuatrienio

Va

lor

es

pe

rad

o d

e

las

me

tas

de

pro

du

cto

du

ran

te

el

cu

atr

ien

io

Tipo de metaIndicadores de

producto

Va

lor

de

la

lín

ea

ba

se

Re

cu

rso

s p

rop

ios

SG

P

Co

fin

an

cia

ció

n

Na

ció

n

Co

fin

an

cia

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n

De

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tern

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os

EN

ER

O

FE

B

MA

RZ

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RIL

MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

Coordinador

Agropecuario

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION

SOCIAL

IMPULSAR

PROYECTOS

DE

SEGURIDAD

ALIMENTARIA

IMPULSAR

PROYECTOS DE

SEGURIDAD

ALIMENTARIA, A

TRAVÉS DE

HUERTAS

INTEGRALES

COMUNITARIAS EN

EL MUNICIPIO DE EL

PAUJIL

4,00

INCREMENTO NUMERO DE

PROYECTOS

APOYADOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

0,00 1,00

AGROPECUARI

O

4.000.000,00

x x x x x x x x x x

Coordinador Agropecuario/secretaria de gobiernoSUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION

SOCIAL

IMPLEMENTAR

PROYECTOS

PRODUCTIVOS

PARA

MUJERES Y

MADRES

COMUNITARIA

S

IMPLEMENTAR UN

PROYECTO

PRODUCTIVO QUE

BENEFICIE A LAS

MUJERES Y

MADRES

COMUNITARIAS

1,00

INCREMENTO NUMERO DE

PROYECTOS

IMPLEMENTAD

OS DURANTE

EL

CUATRIENIO

0,00

PROMOCIÓN

DEL

DESARROLLO

x x x x x x x x x x

secretaria de GobiernoSUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION

SOCIAL

FOMENTAR EL

DESARROLLO

PERSONAL Y

SOCIO

OCUPACIONAL

DE LOS

JOVENES

PARA

MEJORAR SUS

CONDICIONES

DE VIDA

CAPACITAR A 200

JOVENES EN

ASPECTOS

RELACIONADOS

CON EL

DESARROLLO

SOCIAL DEL

MUNICIPIO DE EL

PAUJIL

200,00

INCREMENTO NUMERO DE

JOVENES

CAPACITADOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

0,00 50,00

DESARROLLO

COMUNITARIO

1.000.000,00

x x x x x x x x x x

Secretaría de

Integración

Social

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION

SOCIAL

GESTIONAR

OFERTA

INSTITUCIONAL

PARA EL

ADULTO

MAYOR

GESTIONAR OFERTA

INSTITUCIONAL DEL

ORDEN NACIONAL

PARA BENEFICIAR A

NUEVOS ADULTOS

MAYORES DEL

MUNICIPIO DE EL

PAUJIL

100,00

GESTIÓN NUMERO DE

ADULTOS

MAYORES

NUEVOS

RECIBIENDO

BENEFICIOS 512,00 25,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

3.000.000,00 72.000.000,00

x x x x x x x x x x

Secretaria de Integraciòn socialSUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION

SOCIAL

FIRMAR

CONVENIOS

PARA LA

ATENCIÓN DEL

ADULTO

MAYOR

FIRMAR 4

CONVENIOS CON EL

HOGAR DEL

ANCIANO DURANTE

EL CUATRIENIO

4,00

MANTENIMIENT

O

NUMERO DE

CONVENIOS

FIRMADOS4,00 1,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

6.900.000,00 65.000.000,00

x x x x x x x x x x

Secretaría de

Gobierno /

Secretaria de

Integración

Social

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION

SOCIAL

GARANTIZAR

LA ATENCIÓN A

LA POBLACIÓN

EN CONDICIÓN

DE

DESPLAZAMIE

NTO

BRINDAR ATENCIÓN

HUMANITARIA Y

REUBICACIÓN

PRODUCTIVA A

POBLACIÓN EN

CONDICIÓN DE

DESPLAZAMIENTO

1153,00

INCREMENTO NUMERO DE

PERSONAS

ATENDIDAS

Y/O

BENEFICIADAS

DURANTE EL

CUATRIENIO

1153,00 263,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

32.000.000,00 9.000.000,00

x x x x x x x x x x

Secretaria de

Integración

Social

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION

SOCIAL

ATENDER

INTEGRALMEN

TE A LA

POBLACIÓN EN

CONDICIÓN DE

DISCAPACIDAD

ATENDER A 30

PERSONAS EN

CONDICIÓN DE

DISCAPACIDAD, EN

ACTITUDES Y

HABITOS

LABORALES

PRODUCTIVOS

30,00

INCREMENTO NUMERO DE

PERSONAS EN

CONDICIÓN DE

DISCAPACIDAD

ATENDIDAS 0,00 7,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

10.000.000,00

x x x x x x x x x x

Secretaria de

Integración

Social

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION

SOCIAL

ATENDER

INTEGRALMEN

TE A LA

POBLACIÓN EN

CONDICIÓN DE

DISCAPACIDAD

GESTIONAR 20

AYUDAS TECNICAS

PARA LA

POBLACIÓN EN

CONDICIÓN DE

DISCAPACIDAD

20,00

GESTIÓN NUMERO DE

AYUDAS

TECNICAS

GESTIONADAS N.D 5,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

8.000.000,00

x x x x x x x x x x

Secretaria de

Integración

Social

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION

SOCIAL

ATENDER

INTEGRALMEN

TE A LA

POBLACIÓN EN

CONDICIÓN DE

DISCAPACIDAD

CREAR Y PONER EN

FUNCIONAMIENTO

EL COMITÉ

MUNICIPAL DE

DISCAPACIDAD

1,00

MANTENIMIENT

O

NUMERO DE

COMITES EN

FUNCIONAMIE

NTO 0,00 1,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

600.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE GOBIERNO

Y

COORDINACIÓ

N

AGROPECUARI

A

PROYECTOS IMPLEMENTACIÓN DE

PROYECTOS DE

SEGURIDAD ALIMENTARIA,

A TRAVÉS DE LAS

HUERTAS INTEGRALES

COMUNITARIAS

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE GOBIERNO

PROYECTOS APOYO A MUJERES

MADRES DE HOGAR x x x x x x x x x xSECRETARIA

DE GOBIERNO

PROYECTOS CAPACITACIÓN,

PARTICIPACIÓN Y APOYO A

LA JUVENTUDx x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE GOBIERNO

PROYECTOS ATENCIÓN A LA

POBLACIÓN DE LA

TERCERA EDADx x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE GOBIERNO

PROYECTOS ATENCIÓN INTEGRAL A LA

POBLACIÓN DESPLAZADA x x x x x x x x x xSECRETARIA

DE GOBIERNO

PROYECTOS ATENCIÓN A LA

POBLACIÓN EN CONDICIÓN

DE DISCAPACIDADx x x x x x x x x x

Secretaria de Integración SocialSUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN

MUNICIPIO CON VIDA SANA

ADQUIRIR

BICICLETAS Y

MOTOS PARA

LA POLICIA

COMUNITARIA

ADQUIRIR 10

BICICLETAS CON SU

RESPECTIVA

DOTACIÓN PARA LA

POLICIA

COMUNITARIA DE EL

MUNICIPIO DE EL

PAUJIL.

10,00 INCREMENTO NUMERO DE

BICICLETAS

ADQUIRIDAS

CON SU

RESPECTIVA

DOTACIÓN

0,00

2,00

JUSTICIA 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

ALMACENISTA Y SECRETARIA DE GOBIERNOSUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN

MUNICIPIO CON VIDA SANA

ADQUIRIR

BICICLETAS Y

MOTOS PARA

LA POLICIA

COMUNITARIA

ADQUIRIR 2 MOTOS

CON SU

RESPECTIVA

DOTACIÓN PARA LA

POLICIA

COMUNITARIA DE EL

MUNICIPIO DE EL

PAUJIL.

2,00 INCREMENTO NUMERO DE

MOTOS

ADQUIRIDAS

CON SU

RESPECTIVA

DOTACIÓN

0,00

1,00

JUSTICIA 6.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE GOBIERNO

PROYECTOS DOTACIÓN Y SUMINISTRO

A ORGANISMOS DE

SEGURIDAD; EN

CONCORDANCIA CON EL

PLAN INTEGRAL DE

CONVIVENCIA Y

SEGURIDAD CIUDADANA

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE GOBIERNO

PROYECTOS PROMOCIÓN, RESPETO Y

PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS HUMANOSx x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE GOBIERNO

SUBPROGRAMAS PARTICIPACIÓN

CIUDADANA COMUNITARIA

REESTRUCTUR

AR LAS

JUNTAS DE

ACCIÓN

COMUNAL

REESTRUCTURAR

65 JUNTAS DE

ACCIÓN COMUNAL

DE EL MUNICIPIO

DE EL PAUJIL

65,00 INCREMENTO NUMERO DE

JUNTAS DE

ACCIÓN

COMUNAL

REESTRUCTUR

ADAS

0,00 DESARROLLO

COMUNITARIO

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE GOBIERNO

SUBPROGRAMAS PARTICIPACIÓN

CIUDADANA COMUNITARIA

REACTIVAR

ESPACIOS DE

PARTICIPACIÓ

N CIUDADANA

REACTIVAR 4

ESPACIOS DE

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

(CONSEJO

TERRITORIAL DE

PLANEACIÓN,

CONSEJO DE

DESARROLLO

RURAL,JUVENTUD, Y

MUJER Y GENERO.

4,00 INCREMENTO NUMERO DE

ESPACIOS DE

PARTICIPACIÓ

N CIUDADANA

REACTIVADOS

0,00

1,00

DESARROLLO

COMUNITARIO

500.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE GOBIERNO

PROYECTOS CAPACITACIÓN Y

REEESTRUCTURACIÓN DE

JUNTAS DE ACCIÓN

COMUNAL

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE GOBIERNO,

SECRETARIA

DE

PLANEACIÓN

PROYECTOS REACTIVACIÓN DE

ESPACIOS DE

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA EN EL

MUNICIPIO

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE GOBIERNO,

SECRETARIA

DE

PLANEACIÓN,

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL

SUBPROGRAMAS CONTROL SOCIAL A LA

GESTIÓN PUBLICA

INVOLUCRAR A

LAS

ORGANIZACIO

NES

CIUDADANAS

EN EL

GOBIERNO

TERRITORIAL

CAPACITAR

DURANTE EL

CUATRIENIO AL 10%

DE LAS

ORGANIZACIONES

SOCIALES DE EL

MUNIICPIO DE EL

PAUJIL

10,00 INCREMENTO PORCENTAJE

DE

ORGANIZACIO

NES SOCIALES

CAPACITADAS

DURANTE EL

CUATRINEIO

0,00

2,50

DESARROLLO

COMUNITARIO

1.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE GOBIERNO,

SECRETARIA

DE

PLANEACIÓN,

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL

SUBPROGRAMAS CONTROL SOCIAL A LA

GESTIÓN PUBLICA

INVOLUCRAR A

LAS

ORGANIZACIO

NES

CIUDADANAS

EN EL

GOBIERNO

TERRITORIAL

REALIZAR

ANUALMENTE

VEEDURIAS

CIUDADANAS AL

100% DE LAS

OBRAS PÚBLICAS O

PROYECTOS

100,00 INCREMENTO PORCENTAJE

DE OBRAS

PÚBLICAS Y

PROYECTOS

CON

VEEDURIA

CIUDADANA

N.D

100,00

DESARROLLO

COMUNITARIO

500.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE GOBIERNO,

SECRETARIA

DE

PLANEACIÓN,

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL

SUBPROGRAMAS CONTROL SOCIAL A LA

GESTIÓN PUBLICA

INVOLUCRAR A

LAS

ORGANIZACIO

NES

CIUDADANAS

EN EL

GOBIERNO

TERRITORIAL

CREAR CUATRO

VEEDURIAS

CIUDADANAS

DURANTE EL

CUATRIENIO

4,00 INCREMENTO NUMERO DE

VEEDURIAS

CREADAS

DURANTE EL

CUATRIENIO

0,00

1,00

DESARROLLO

COMUNITARIO

500.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE GOBIERNO

PROYECTOS CAPACITACIÓN Y

FORMACIÓN CIUDADANA

PARA EL CONTROL SOCIAL

A LA GESTIÓN PUBLICAx x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE GOBIERNO,

SECRETARIA

DE

PLANEACIÓN,

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL

SUBPROGRAMAS RENDICIÓN DE CUENTAS DEFINIR Y

EJECUTAR

PROCEDIMIEN

TOS DE

RENDICIÓN DE

CUENTAS

REALIZAR 4

PROCESOS DE

RENDICIÓN DE

CUENTAS DURANTE

EL CUATRIENIO

4,00 INCREMENTO NUMERO DE

PROCESOS DE

RENDICIÓN DE

CUENTAS

REALIZADOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

1,00

1,00

DESARROLLO

COMUNITARIO

7.000.000,00

x x x x x x x x x x

CRONOGRAMA

RE

SP

ON

SA

BL

ES

SUBPROGRAMAS Y

PROYECTOSPRODUCTOS DEL CUATRIENIO

SECTORRECURSOS 2013

NIVELES META

2013

Page 2: PLAN_DE_ACCION_2013

SECRETARIA

DE GOBIERNO,

SECRETARIA

DE

PLANEACIÓN,

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL

SUBPROGRAMAS RENDICIÓN DE CUENTAS DIVULGAR

INFORMES DE

GESTIÓN

PUBLICA

PUBLICAR 4

INFORMES DE

GESTIÓN EN LA

PAGINA WEB DEL

MUNICIPIO

4,00 INCREMENTO NUMERO DE

INFORMES DE

GESTIÓN

PUBLICADOS

EN LA PÁGINA

WEB

1,00

1,00

DESARROLLO

COMUNITARIO

3.000.000,00

x x x x x x x x x x

CONSEJO DE

GOBIERNO

PROYECTOS RENDICIÓN DE CUENTAS x x x x x x x x x xSECRETARIA

DE GOBIERNO,

SECRETARIA

DE

PLANEACIÓN,

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL

SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON

OPORTUNIDADES PARA

LAS EXPRESIONES

ARTISTICAS Y

CULTURALES

GENERAR Y

MEJORAR LA

CONECTIVIDAD

DE LA

BIBLIOTECA

PUBLICA, CON

PLATAFORMAS

DE

INFORMACIÓN,

SOFTWARE Y

HARDWARE

GARANTIZAR EL

SERVICIO DE

INTERNET A UNA

BIBLIOTECA

PUBLICA

1,00 INCREMENTO NUMERO DE

BIBLIOTECAS

CON ACCESO

A INTERNET

0,00 CULTURA

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL

SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON

OPORTUNIDADES PARA

LAS EXPRESIONES

ARTISTICAS Y

CULTURALES

MEJORAR LA

DOTACIÓN DE

LA BIBLIOTECA

ADQUIRIR NUEVAS

COLECCIONES

PARA LA

BIBLIOTECA

PUBLICA

3,00 INCREMENTO NUMERO DE

COLECCIONES

ADQUIRIDAS

N.D

1,00

CULTURA 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL

SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON

OPORTUNIDADES PARA

LAS EXPRESIONES

ARTISTICAS Y

CULTURALES

MEJORAR LA

DOTACIÓN DE

LA BIBLIOTECA

DOTAR DE MEDIOS

AUDIOVISUALES (TV.

DVD Y

GRABADORAS) Y DE

EQUIPOS A LA

BIBLIOTECA

PUBLICA

3,00 INCREMENTO NUMERO DE

DOTACIONES

REALIZADAS

DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D

1,00

CULTURA 4.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL

SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON

OPORTUNIDADES PARA

LAS EXPRESIONES

ARTISTICAS Y

CULTURALES

FACILITAR LA

CIRCULACIÓN

Y ACCESO AL

MATERIAL

BIBLIOGRAFIC

O A TODOS

LOS

CIUDADANOS

CREAR

PROGRAMAS QUE

FACILITEN EL

ACCESO DE LA

POBLACIÓN A LOS

MATERIALES DE LA

BIBLIOTECA ( EN

ESPECIAL A LAS

PERSONAS DEL

ÁREA RURAL)

2,00 INCREMENTO NUMERO DE

PROGRAMAS

CREADOS

N.D

1,00

CULTURA 1.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL

SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON

OPORTUNIDADES PARA

LAS EXPRESIONES

ARTISTICAS Y

CULTURALES

DOTAR A

BIBLIOTECAS

Y/O CENTROS

INTEGRALES

DE ATENCIÓN

A LA PRIMERA

INFANCIA, CON

MATERIAL

BIBLIOGRAFIC

O,

AUDIOVISUAL,

MUSICAL Y

LUDICO.

REALIZAR 4

DOTACIONES A

BIBLIOTECAS Y/O

CENTROS

INTEGRALES DE

ATENCIÓN A LA

PRIMERA INFANCIA,

CON MATERIAL

BIBLIOGRAFICO,

AUDIOVISUAL,

MUSICAL Y LUDICO.

4,00 INCREMENTO NUMERO DE

DOTACIONES

REALIZADAS

DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D

1,00

CULTURA 4.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL/COMIS

ARIA DE

FAMILIA

SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON

OPORTUNIDADES PARA

LAS EXPRESIONES

ARTISTICAS Y

CULTURALES

ARTICULAR A

LAS FAMILIAS

A LOS

PROGRAMAS

DE

DESARROLLO

INTEGRAL DE

L@AS NIÑ@S

DE 0 a 6 AÑOS

VINCULAR DURANTE

EL CUATRINENIO A

200 FAMILIAS DEL

MUNICIPIO DE EL

PAUJIL, A

PROGRAMAS DE

FORMACIÓN CON LA

PRIMERA INFANCIA

200,00 INCREMENTO NUMERO DE

FAMILIAS

VINCULADAS

N.D

50,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

3.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL/COMIS

ARIA DE

FAMILIA

SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON

OPORTUNIDADES PARA

LAS EXPRESIONES

ARTISTICAS Y

CULTURALES

DESARROLLAR

PROGRAMAS

DE

FORMACIÓN

CULTURAL

PARA LA

PRIMERA

INFANCIA

CREAR Y/O

FORTALECER

PROGRAMAS DE

FORMACIÓN PARA

LA PRIMERA

INFANCIA DEL

MUNICIPIO DE EL

PAUJIL

2,00 MANTENIMIENT

O

NUMERO DE

PROGRAMAS

CREADOS Y/O

FORTALECIDO

S

N.D

2,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

3.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL/COMIS

ARIA DE

FAMILIA

SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON

OPORTUNIDADES PARA

LAS EXPRESIONES

ARTISTICAS Y

CULTURALES

DESARROLLAR

PROGRAMAS

DE

FORMACIÓN

CULTURAL

PARA LA

PRIMERA

INFANCIA

VINCULAR

ANUALMENTE A 20

NIÑOS A

PROGRAMAS DE

FORMACIÓN

CULTURAL

(ESCUELAS DE

DANZA, PINTURA,

TEATRO, MÚSICA)

20,00 MANTENIMIENT

O

NUMERO DE

NIÑOS

VINCULADOS

ANUALMENTE

N.D

20,00

CULTURA 2.000.000,00 10.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL/IINSTR

UCTOR DE

BANDAS

SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON

OPORTUNIDADES PARA

LAS EXPRESIONES

ARTISTICAS Y

CULTURALES

FORTALECER

ESCUELAS

MUNICIPALES

DE ARTE

ESTABLECER UN

PROCESO

FORMATIVO EN

DANZA, MUSICA,

LITERATURA, ARTES

VISUALES Y TEATRO

1,00 INCREMENTO NUMERO DE

PROCESOS

FORMATIVOS

ESTABLECIDO

S

N.D

1,00

CULTURA 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL/IINSTR

UCTOR DE

BANDAS

SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON

OPORTUNIDADES PARA

LAS EXPRESIONES

ARTISTICAS Y

CULTURALES

FORTALECER

ESCUELAS

MUNICIPALES

DE ARTE

CREAR Y/O

FORTALECER 3

GRUPOS

CULTURALES EN EL

MUNICIPIO

3,00 INCREMENTO NUMERO DE

GRUPOS

CREADOS Y/O

FORTALECIDO

S

N.D CULTURA

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL/IINSTR

UCTOR DE

BANDAS

SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON

OPORTUNIDADES PARA

LAS EXPRESIONES

ARTISTICAS Y

CULTURALES

FORTALECER

ESCUELAS

MUNICIPALES

DE ARTE

REALIZAR 8

PROGRAMAS

CULTURALES EN EL

MUNICIPIO

DURANTE EL

CUATRIENIO

8,00 INCREMENTO NUMERO DE

PROGRAMAS

CULTURALES

REALIZADOS

N.D

2,00

CULTURA 5.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL/IINSTR

UCTOR DE

BANDAS

SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON

OPORTUNIDADES PARA

LAS EXPRESIONES

ARTISTICAS Y

CULTURALES

FORTALECER

ESCUELAS

MUNICIPALES

DE ARTE

CONFORMAR Y

PONER EN

FUNCIONAMIENTO

LA BANDA DE

MUSICA DEL

MUNICIPIO

1,00 INCREMENTO NUMERO DE

BANDAS DE

MUSICA

CONFORMADA

S Y EN

FUNCIONAMIE

NTO

N.D

1,00

CULTURA 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL/IINSTR

UCTOR DE

BANDAS

SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON

OPORTUNIDADES PARA

LAS EXPRESIONES

ARTISTICAS Y

CULTURALES

FORTALECER

ESCUELAS

MUNICIPALES

DE ARTE

REALIZAR 4

ADQUISICIONES Y/O

MANTENIMIENTOS A

LOS

INSTRUMENTOS

PARA EL

DESARROLLO DE

EXPRESIONES

CULTURALES

4,00 INCREMENTO NUMERO DE

ADQUISICIONE

S Y/O

MANTENIMIENT

OS

REALIZADOS

N.D

1,00

CULTURA 2.000.000,00 10.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL/IINSTR

UCTOR DE

BANDAS

SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON

OPORTUNIDADES PARA

LAS EXPRESIONES

ARTISTICAS Y

CULTURALES

GENERAR

ESPACIOS DE

PARTICIPACIÓ

N Y

PROCESOS DE

DESARROLLO

INSTITUCIONAL

QUE

FACILITEN EL

ACCESO A LAS

MANIFESTACIO

NES, BIENES Y

SERVICIOS

CULTURALES

CREAR MEDIANTE

ACTO

ADMINISTRATIVO EL

CONSEJO

MUNICIPAL DE

CULTURA Y

REGLAMENTAR SU

FUNCIONAMIENTO

1,00 GESTIÓN NUMERO DE

ACTOS

ADMINISTRATI

VOS CREADOS

N.D

1,00

CULTURA 1.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL/IINSTR

UCTOR DE

BANDAS

SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON

OPORTUNIDADES PARA

LAS EXPRESIONES

ARTISTICAS Y

CULTURALES

GENERAR

ESPACIOS DE

PARTICIPACIÓ

N Y

PROCESOS DE

DESARROLLO

INSTITUCIONAL

QUE

FACILITEN EL

ACCESO A LAS

MANIFESTACIO

NES, BIENES Y

SERVICIOS

CULTURALES

CONSTRUIR UN

ESPACIO PARA EL

DESARROLLO DE

ACTIVIDADES

CULTURALES

1,00 INCREMENTO NUMERO DE

CONSTRUCCIO

NES

REALIZADAS

N.D

1,00

CULTURA 15.000.000,00 80.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL 7

SECRETARIA

DE

PLANEACION

SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON

OPORTUNIDADES PARA

LAS EXPRESIONES

ARTISTICAS Y

CULTURALES

GENERAR

ESPACIOS DE

PARTICIPACIÓ

N Y

PROCESOS DE

DESARROLLO

INSTITUCIONAL

QUE

FACILITEN EL

ACCESO A LAS

MANIFESTACIO

NES, BIENES Y

SERVICIOS

CULTURALES

REALIZAR 2

MANTENIMIENTOS

Y/O REPARACIÓN

DE

INFRAESTRUCTURA

CULTURAL

2,00 INCREMENTO NUMERO DE

MANTENIMIENT

O Y/O

REPARACIONE

S REALIZADAS

N.D

1,00

CULTURA 8.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS BIBLIOTECA CON

INTERNET

x x x x x x x x x x

PROYECTOS DOTACIÓN DE LA

BIBLIOTECA PUBLICA

MUNICIPAL x x x x x x x x x x

PROYECTOS BIBLIOTECA PUBLICA PARA

TODOS

x x x x x x x x x x

PROYECTOS DOTACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DE LA

BIBLIOTECA PUBLICA

MUNICIPAL CON ENFOQUE

EN LA INFANCIA

x x x x x x x x x x

PROYECTOS REALIZACIÓN DE EVENTOS

DEPORTIVOS Y

RECREATIVOS EN EL

MUNICIPIOx x x x x x x x x x

PROYECTOS CREACIÓN Y

FORTALECIMIENTO DEL

ARCHIVO CULTURAL EN EL

MUNICIPIOx x x x x x x x x x

PROYECTOS CREACIÓN Y

FORTALECIMIENTO DE

GRUPOS CULTURALES x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL

MUNICIPAL

Page 3: PLAN_DE_ACCION_2013

PROYECTOS APOYO A PROGRAMAS Y

EVENTOS CULTURALES

x x x x x x x x x x

PROYECTOS CONFORMACIÓN Y

DOTACIÓN BANDA DE

MUSICA MUNICIPAL x x x x x x x x x x

PROYECTOS MANTENIMIENTO Y

ADQUISICIÓN DE

INSTRUMENTOS PARA EL

DESARROLLO DE

EXPRESIONES ARTÍSTICAS

x x x x x x x x x x

PROYECTOS CONFORMACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DEL

COMITÉ DE CULTURA x x x x x x x x x x

PROYECTOS CONSTRUCCIÓN

BIBLIOTECA PÚBLICA

MUNICIPAL, CASA DE LA

CULTURA Y CENTRO DE

CONVIVENCIA

x x x x x x x x x x

PROYECTOS ADECUACIÓN,

MANTENIMIENTO Y

DOTACIÓN DE

ESCENARIOS CULTURALES

Y BIBLIOTECA MUNICIPAL

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MUNICIPIO CON

OPORTUNIDADES EN

INFRAESTRUCTURA PARA

LA PRÁCTICA DEL

DEPORTE Y RECREACÓN

DISEÑAR E

IMPLEMENTAR

PROGRAMAS

DE ACTIVIDAD

FISICA PARA

DISMINUIR

LOS NIVELES

DE

SEDENTARISM

O

REALIZAR 5

PROGRAMAS DE

ACTIVIDAD FISICA Y

MANTENER SU

CONTINUIDAD

5,00 INCREMENTO NUMERO DE

PROGRAMAS

DE ACTIVIDAD

FISICA

REALIZADOS

N.D

1,00

DEPORTE Y

RECREACIÓN

4.000.000,00 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MUNICIPIO CON

OPORTUNIDADES EN

INFRAESTRUCTURA PARA

LA PRÁCTICA DEL

DEPORTE Y RECREACÓN

REALIZAR

CAMPEONATO

S QUE

GENEREN

PRACTICA DEL

DEPORTE.

REALIZAR 8

CAMPEONATOS EN

DIFERENTES

DISCIPLINAS.

8,00 INCREMENTO NUMERO DE

CAMPEONATO

S REALIZADOS

N.D

2,00

DEPORTE Y

RECREACIÓN

3.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MUNICIPIO CON

OPORTUNIDADES EN

INFRAESTRUCTURA PARA

LA PRÁCTICA DEL

DEPORTE Y RECREACÓN

REALIZAR

ACTIVIDADES

QUE

FOMENTEN LA

INCLUSIÓN DE

LA

POBLACIÓN.

REALIZAR 10

PROGRAMAS DE

ACTIVIDAD FISICA

DIRIGIDOS AL

ADULTO MAYOR

DEL MUNICIPIO DE

EL PAUJIL

10,00 INCREMENTO NUMERO DE

PROGRAMAS

REALIZADOS

N.D

2,00

DEPORTE Y

RECREACIÓN

2.000.000,00 1.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MUNICIPIO CON

OPORTUNIDADES EN

INFRAESTRUCTURA PARA

LA PRÁCTICA DEL

DEPORTE Y RECREACÓN

REALIZAR

ACTIVIDADES

QUE

FOMENTEN LA

INCLUSIÓN DE

LA

POBLACIÓN.

REALIZAR 8

PROGRAMAS DE

ACTIVIDAD FISICA

DIRIGIDOS A

PERSONAS EN

CONDICIÓN DE

DISCAPACIDAD DEL

MUNICIPIO DE EL

PAUJIL

8,00 INCREMENTO NUMERO DE

PROGRAMAS

REALIZADOS

N.D

2,00

DEPORTE Y

RECREACIÓN

2.000.000,00 8.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MUNICIPIO CON

OPORTUNIDADES EN

INFRAESTRUCTURA PARA

LA PRÁCTICA DEL

DEPORTE Y RECREACÓN

ADECUAR

ESCENARIOS

DEPORTIVOS

Y/O

RECREATIVOS

LOGRAR QUE 12

ESCENARIOS

DEPORTIVOS SE

ENCUENTREN EN

FUNCIONAMIENTO

12,00 INCREMENTO NUMERO DE

ESCENARIOS

DEPORTIVOS

EN

FUNCIONAMIE

NTO

N.D

3,00

DEPORTE Y

RECREACIÓN

9.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MUNICIPIO CON

OPORTUNIDADES EN

INFRAESTRUCTURA PARA

LA PRÁCTICA DEL

DEPORTE Y RECREACÓN

CONSTRUIR

ESCENARIOS

DEPORTIVOS

Y/O

RECREATIVOS

CONSTRUIR 10

ESCENARIOS

DEPORTIVOS Y/O

RECREATIVOS EN

EL MUNICIPIO

10,00 INCREMENTO NUMERO DE

ESCENARIOS

DEPORTIVOS

Y/O

RECREATIVOS

CONSTRUIDOS

N.D

2,00

DEPORTE Y

RECREACIÓN

8.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS REALIZACIÓN DE EVENTOS

DEPORTIVOS Y

RECREATIVOS EN EL

MUNICIPIO

x x x x x x x x x x

PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE

POLIDEPORTIVOS EN EL

AREA URBANA Y RURALx x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MUNICIPIO CON

OPORTUNIDADES EN

FOMENTO DEL DEPORTE

INCREMENTAR

LA

PARTICIPACIÓ

N DEPORTIVA

EN LAS

INSTITUCIONE

S EDUCATIVAS

IMPLEMENTAR

PROYECTOS PARA

INCREMENTAR LA

PARTICIPACIÓN

DEPORTIVA EN LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL

MUNICIPIO

8,00 INCREMENTO NUMERO DE

PROYECTOS

IMPLEMENTAD

OS

N.D

2,00

DEPORTE Y

RECREACIÓN

3.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MUNICIPIO CON

OPORTUNIDADES EN

FOMENTO DEL DEPORTE

GENERAR EN

LOS JOVENES

DEPORTISTAS

HABILIDADES

Y TECNICAS

PARA EL

MEJOR

DESEMPEÑO

DEPORTIVO

CAPACITAR A 8

JOVENES

DEPORTISTAS EN

HABILIDADES Y

TECNICAS COMO

INSTRUCTORES

DEPORTIVOS

8,00 INCREMENTO NUMERO DE

JOVENES

DEPORTISTAS

CAPACITADOS

N.D

2,00

DEPORTE Y

RECREACIÓN

4.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MUNICIPIO CON

OPORTUNIDADES EN

FOMENTO DEL DEPORTE

GENERAR EN

LOS JOVENES

DEPORTISTAS

HABILIDADES

Y TECNICAS

PARA EL

MEJOR

DESEMPEÑO

DEPORTIVO

LOGRAR QUE 500

JOVENES

PARTICIPEN EN LAS

DIFERENTES

DISCIPLINAS

DEPORTIVAS

500,00 INCREMENTO NUMERO DE

JOVENES

PARTICIPANDO

EN LAS

DIFERENTES

DISCIPLINAS

DEPORTIVAS

N.D

150,00

DEPORTE Y

RECREACIÓN

3.000.000,00 5.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS OPORTUNIDADES PARA

LOS JOVENES

DEPORTISTAS,

MEJORAMIENTO,

MANTENIMIENTO, Y

ADECUACIÓN DEL CAMPO

DE FUTBOL

x x x x x x x x x x

PROYECTOS REALIZACIÓN DE

EVENTOS DEPORTIVOS Y

CAMPEONATOS EN LAS

DIFERENTES DISCIPLINAS

EN EL MUNICIPIO

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS TODOS IDENTIFICADOS IDENTIFICAR A

FAMILIAS DE

LA RED

UNIDOS

LOGRAR MEDIANTE

JORNADAS DE

IDENTIFICACIÓN,

QUE ANUALMENTE

10 FAMILIAS DE LA

RED UNIDOS

OBTENGAN SUS

DOCUMENTOS DE

IDENTIFICACIÓN

40,00 INCREMENTO NUMERO DE

FAMILIAS QUE

OBTIENEN

DOCUMENTO

DE

IDENTIFICACIO

N NUALMENTE

1024,00

10,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

1.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS TODOS IDENTIFICADOS GESTIONAR LA

LIBRETA

MILITAR PARA

LOS HOMBRES

DE LAS

FAMILIAS RED

UNIDOS QUE

TENGAN

ENTRE 25 Y 44

AÑOS

LOGRAR QUE EN

102 FAMILIAS DE LA

RED UNIDOS,

DONDE HAY

HOMBRES EN

EDADES ENTRE 25

Y 44 AÑOS,

OBTENGAN SU

LIBRETA MILITAR,

DURANTE EL

CUATRIENIO

102,00 INCREMENTO NUMERO DE

FAMILIAS QUE

OBTIENEN

LIBRETA

MILITAR

1024,00

31,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

3.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS REALIZANDO JORNADAS

DE IDENTIFICACIÓN x x x x x x x x x xPROYECTOS REALIZANDO JORNADAS

DE LIBRETAS MILITARES x x x x x x x x x xSUBPROGRAMAS INGRESOS Y TRABAJO

PARA LAS FAMILIAS

UNIDOS

VINCULAR A

LOS ADULTOS

MAYORES EN

AYUDAS DE LA

TERCERA

EDAD

AUMENTAR EN UN

2% LOS ADULTOS

MAYORES DE LA

RED UNIDOS QUE

RECIBEN AYUDAS

2,00 INCREMENTO PORCENTAJE

DE ADULTOS

MAYORES DE

LA RED

UNDIOS

BENEFICIADOS

CON AYUDAS

31,00

1,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

20.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS INGRESOS Y TRABAJO

PARA LAS FAMILIAS

UNIDOS

PROMOVER LA

GENERACIÓN

DE NUEVOS

EMPLEOS

PARA LAS

FAMILIAS RED

UNIDOS

AUMENTAR EN UN

2% LAS FAMILIAS

DE LARED UNIDOS

QUE CUENTAN CON

UNA FUENTE DE

TRABAJO

REMUNERADO

2,00 INCREMENTO PORCENTAJE

DE FAMILIAS

QUE CUENTAN

CON UNA

FUENTE DE

TRABAJO

REMUNERADO

71,00

1,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

3.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS INGRESOS Y TRABAJO

PARA LAS FAMILIAS

UNIDOS

IDENTIFICAR

CAPACIDADES

Y MOTIVARLAS

EN LAS

FAMILIAS RED

UNIDOS

AUMENTAR EN UN

2% LAS FAMILIAS

CON CAPACIDADES

IDENTIFICADAS

2,00 INCREMENTO % DE FAMILIAS

CON

CAPACIDADES

IDENTIFICADA

S

2,00

1,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

1.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS GESTIONANDO SUBSIDIOS

PARA ADULTOS MAYORES x x x x x x x x x xALCALDIA,

SENA, DPS,

ICBF, RED

UNIDOS

PROYECTOS DISEÑO DE PROGRAMAS

DE GEENRACIÓN DE

INGRESOS CON EL APOYO

DEL DNP Y ANSPE

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE GOBIERNO /

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL/RED

UNIDOS

SUBPROGRAMAS FORMANDO CAPITAL

HUMANO

AUMENTAR LA

COBERTURA

EN ATENCIÓN

INTEGRAL A LA

PRIMERA

INFANCIA

AUMENTAR EN UN

10% LA

VINCULACIÓN DE

NIÑ@S MENORES

DE 5 AÑOS, DE LAS

FAMILIAS UNIDOS, A

PROGRAMAS DE

ATENCIÓN

INTEGRAL

10,00 INCREMENTO PORCENTAJE

DE NIÑ@S DE

LAS FAMILIAS

UNIDOS

RECIBIENDO

ATENCIÓN

INTEGRAL

50,00

2,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE GOBIERNO /

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL/RED

UNIDOS

SUBPROGRAMAS FORMANDO CAPITAL

HUMANO

VINCULAR A

ADULTOS Y

PERSONAS EN

CONDICIÓN DE

DISCAPACIDAD

A PROGRAMAS

DE

ALFABETIZACI

ÓN

AUMENTAR EN UN

1% LOS ADULTOS Y

PERSONAS EN

CONDICIÓN DE

DISCAPACIDAD

(FAMILIA

UNIDOS)QUE

ASISTEN A

PROGRAMAS DE

ALFABETIZACIÓN

1,00 INCREMENTO PORCENTAJE

DE ADULTOS Y

PERSONAS EN

CONDICIÓN DE

DISCAPACIDAD

DE LAS

FAMILIAS

UNIDOS QUE

ASISTEN A

PROGRAMAS

DE

ALFABETIZACI

ÓN

80,00 ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL/SECRE

TARIA DE

PLANEACION

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL

MUNICIPAL

SECRETARIA

DE GOBIERNO /

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL/RED

UNIDOS/REGIS

TRADURIA

SECRETARIA

DE

PLANEACION

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL

MUNICIPAL

Page 4: PLAN_DE_ACCION_2013

SECRETARIA

DE GOBIERNO /

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL/SENA

SUBPROGRAMAS FORMANDO CAPITAL

HUMANO

CAPACITAR A

FAMILIAS RED

UNIDOS EN

FORMACIÓN

PARA EL

TRABAJO

BRINDAR

CAPACITACIONES

TECNICO,

TEGNOLOGICO Y

PROFESIONAL Al 2%

de las FAMILIAS DE

LA RED UNIDOS

2,00 INCREMENTO PORCENTAJE

DE FAMILIAS

UNIDOS

BENEFICIADAS

CON

CAPACITACION

ES

36,00

1,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE GOBIERNO /

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL/RED

UNIDOS

SUBPROGRAMAS FORMANDO CAPITAL

HUMANO

ERRADICAR EL

TRABAJO

INFANTIL

AUMENTAR EN UN

1% LAS FAMILIAS

DE LA RED UNIDOS

EN LAS CUALES L@

NIÑ@S MENORES

DE 15 AÑOS NO

ESTAN VINCULADOS

A ACTIVIDADDES

LABORALES.

1,00 PORCENTAJE

DE FAMILIAS

UNIDOS CON

MENORES DE

15 AÑOS

DESVINCULAD

OS DE

ACTIVIDAD

LABORAL

96,00 ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

x x x x x x x x x x

ALCALDIA,

ICBF, SENA,

RED UNIDOS

PROYECTOS VINCULACIÓN EFECTIVA

DE NIÑOS Y NIÑAS

MENORES DE 5 AÑOS A

HOGARES COMUNITARIOS

O CENTROS DE ATENCIÓN

A PRIMERA INFANCIA

x x x x x x x x x x

ALCALDIA,

ICBF, SENA,

RED UNIDOS

PROYECTOS IDENTIFICANDO A NIÑOS,

NIÑAS, ADOLESCENTES Y

JOVENES, EN EDAD

ESCOLAR QUE NO ESTAN

VINCULADOS AL SISTEMA

EDUACTIVO Y GESTIONAR

SU VINCULACIÓN AL

MISMO

x x x x x x x x x x

ALCALDIA,

ICBF, SENA,

RED UNIDOS

PROYECTOS DISEÑANDO PROGRAMAS

DE ALFABETIZACIÓN x x x x x x x x x xALCALDIA,

ICBF, SENA,

RED UNIDOS

PROYECTOS FONDO PARA APOYAR CON

SUBSIDIOS LA

CONTINUIDAD DE

ESTUDIOS SUPERIORES

x x x x x x x x x x

ALCALDIA,

ICBF, SENA,

RED UNIDOS

PROYECTOS CREACIÓN DEL COMITÉ

PARA LA ERRADICACIÓN

DE TRABAJO INFANTIL Y

ELABORACIÓN DEL PLAN

DE TRABAJO QUE ATIENDA

LAS NECESIDADES MAS

SENTIDAS EN EL

TERRITORIO FRENTE AL

TEMA; REALIZANDO

ACERCAMIENTOS A LAS

FAMILIAS PARA EVITAR EL

TRABAJO INFANTIL Y

PROMOVIENDO SU

VINCULACIÓN AL SISTEMA

EDUCATIVO.

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL

SUBPROGRAMAS TODOS SALUDABLES LOGRAR QUE

LAS

PERSONAS EN

POBREZA

EXTREMA

ACCEDAN A

LOS

PROGRAMAS

DE

PREVENCIÓN

Y PROMOCIÓN

DE LA SALUD

AUMENTAR EN UN

7% LOS

ADOLESCENTES Y

ADULTOS DE LAS

FAMILIAS UNIDOS

QUE CONOCEN LOS

METODOS DE

PLANIFICACIÓN

FAMILIAR

7,00 INCREMENTO % DE

ADOLESCENTE

S Y ADULTOS

QUE CONOCEN

LOS MÉTODOS

DE

PLANIFICACIÓ

N FAMILIAR.

86,00

2,00

SALUD 6.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS TODOS SALUDABLES LOGRAR QUE

LAS

PERSONAS EN

POBREZA

EXTREMA

ACCEDAN A

LOS

PROGRAMAS

DE

PREVENCIÓN

Y PROMOCIÓN

DE LA SALUD

AUMENTAR EN UN

20% LOS NIÑOS Y

NIÑAS DE LAS

FAMIILIAS UNIDOS

QUE CUENTAN CON

ESQUEMAS

COMPLETOS DE

VACUNACIÓN DE

ACUERDO A LA

EDAD.

20,00 INCREMENTO % DE NIÑOS Y

NIÑAS QUE

CUENTAN CON

ESQUEMAS

COMPLETOS

DE

VACUNACIÓN.

71,00

5,00

SALUD 8.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS TODOS SALUDABLES LOGRAR QUE

LAS

PERSONAS EN

POBREZA

EXTREMA

ACCEDAN A

LOS

PROGRAMAS

DE

PREVENCIÓN

Y PROMOCIÓN

DE LA SALUD

AUMENTAR EN UN

10% LAS MUJERES

GESTANTES DE LAS

FAMILIAS UNIDOS,

QUE SE INSCRIBEN

Y ASISTEN A

CONTROLES

PRENATALES O

RECIBEN ATENCIÓN

INSTITUCIONAL DEL

PARTO

10,00 INCREMENTO % DE

MUJERES

GESTANTES

QUE AISSTEN

A CONTROLES

PRENATALES

83,00

4,00

SALUD 7.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS TODOS SALUDABLES LOGRAR QUE

LAS

PERSONAS EN

POBREZA

EXTREMA

ACCEDAN A

LOS

PROGRAMAS

DE

PREVENCIÓN

Y PROMOCIÓN

DE LA SALUD

AUMENTAR EN UN

5% LOS MENORES

DE 10 AÑOS DE LAS

FAMILIAS UNIDOS

QUE ASISTEN A

CONSULTAS PARA

LA DETECCIÓN

TEMPRANA DE

ALTERACIONES DE

CRECIMIENTO Y

DESARROLLO.

5,00 INCREMENTO % DE

MENORES DE

10 AÑOS DE

LAS FAMILIAS

UNIDOS QUE

ASISTEN A

CONSULTAS

PARA LA

DETECCIÓN

TEMPRANA DE

ALTERACIONE

S DE

CRECIMIENTO

Y

DESARROLLO.

81,00

2,00

SALUD 8.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS TODOS SALUDABLES LOGRAR QUE

LAS

PERSONAS EN

POBREZA

EXTREMA

ACCEDAN A

LOS

PROGRAMAS

DE

PREVENCIÓN

Y PROMOCIÓN

DE LA SALUD

AUMENTAR EN UN

30% LAS MUJERES

DE LAS FAMILIAS

UNIDOS QUE

ASISTEN A LOS

PROGRAMAS DE

TAMIZAJE DE

CANCER DE

CUELLO UTERINO Y

SENO, Y CONOCEN

LOS RESULTADOS.

30,00 INCREMENTO % DE

MUJERES

GESTANTES

QUE AISSTEN

A PROGRAMAS

DE TAMIZAJE

DE CANCER

DE CUELLO

UTERINO Y

SENO, Y

CONOCEN LOS

RESULTADOS.

49,00

10,00

SALUD 10.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS TODOS SALUDABLES LOGRAR QUE

LAS

PERSONAS EN

POBREZA

EXTREMA

ACCEDAN A

LOS

PROGRAMAS

DE

PREVENCIÓN

Y PROMOCIÓN

DE LA SALUD

AUMENTAR EN UN

5% LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

DE LAS FAMILIAS

UNIDOS, QUE

TIENEN ACCESO A

LOS PROGRAMAS

DE

REHABILITACIÓN.

5,00 INCREMENTO % DE

PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD

QUE TIENEN

ACCESO A

SERVICIOS DE

REHABILITACI

ÓN

28,00

2,00

SALUD 4.000.000,00

x x x x x x x x x x

HOSPITAL

LOCAL,

ALCALDIA

MUNICIPAL,

ICBF, RED

UNIDOS

PROYECTOS JORNADAS ESPECIALES

DE VINCULACIÓN AL

REGIMEN SUBSIDIADO

x x x x x x x x x x

HOSPITAL

LOCAL,

ALCALDIA

MUNICIPAL,

ICBF, RED

UNIDOS

PROYECTOS TALLERES CON LA

POBLACIÓN UNIDOS PARA

GARANTIZAR SU ACCESO A

LA INFORMACIÓN DE

METODOS DE

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

x x x x x x x x x x

HOSPITAL

LOCAL,

ALCALDIA

MUNICIPAL,

ICBF, RED

UNIDOS

PROYECTOS JORNADAS DE

VACUNACIÓN CON LA

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE

EPS E IPS x x x x x x x x x x

HOSPITAL

LOCAL,

ALCALDIA

MUNICIPAL,

ICBF, RED

UNIDOS

PROYECTOS GESTIONAR LA ATENCIÓN

PRIORITARIA DE LAS

FAMILIAS UNIDOS EN LOS

CENTROS DE ATENCIÓN

EN SALUD

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL /

HOSPITAL

LOCAL,

ALCALDIA

MUNICIPAL,

ICBF, RED

UNIDOS

SUBPROGRAMAS TODOS NUTRIDOS Y

ALIMENTADOS DE MANERA

SALUDABLE

PROMOVER

QUE LAS

FAMILIAS EN

POBREZA

EXTREMA

PRACTIQUEN

HABITOS

SALUDABLES

DE

ALIMENTACIÓN

Y ACCEDAN DE

MANERA

OPORTUNA A

LOS

LAIMENTOS

AUMENTAR EN UN

10% LAS FAMILIAS

DE UNIDOS QUE

PRACTICAN

HABITOS

SALUDABLES EN LA

MANIPULACIÓN Y

PREPARACIÓN DE

LOS ALIMENTOS

10,00 INCREMENTO % DE FAMILIAS

QUE

PRACTICAN

HABITOS

SALUDABLES

EN LA

MANIPULACIÓN

Y

PREPARACIÓN

DE LOS

ALIMENTOS

25,00

3,00

SALUD 5.000.000,00

x x x x x x x x x x

ALCALDIA,

ICBF, RED

UNIDOS

PROYECTOS TALLERES DE EDUACIÓN

NUTRICIONAL Y

ALIMENTARIA PARA

INCENTIVAR LAS

PRACTICAS DE

ALIMENTACIÓN

SALUDABLES EN LAS

FAMILIAS

x x x x x x x x x x

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL /SECRETARIA DE PLANEACIONSUBPROGRAMAS VIVIENDA DIGNA PARA

TODOS

GESTIONAR

VIVIENDAS

SEGURAS Y

ACORDES CON

SU CONTEXTO

CULTURAL

GESTIONAR PARA

QUE EL 60% DE LAS

FAMILIAS EN

POBREZA EXTREMA

TENGAN

CONDICIONES DE

HABITABILIDAD

SEGURAS Y

ACORDES CON SU

CONTEXTO

CULTURAL

2,00 GESTIÓN % DE

FAMILIAS EN

POBREZA

EXTREMA QUE

TIENEN

VIVIENDA EN

CONDICIONES

DE

HABITABILIDAD

SEGURAS Y

ACORDES CON

SU CONTEXTO

CULTURAL

58,00

1,00

VIVIENDA 27.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

PLANEACIÓN,

RED UNIDOS

PROYECTOS VINCULACIÓN EFECTIVA

DE LAS FAMILIAS EN

POBREZA EXTREMA A LOS

PROGRAMAS DE VIVIENDA

MUNICIPAL

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL/COMIS

ARIA DE

FAMILIA

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL

Page 5: PLAN_DE_ACCION_2013

ALCALDIA,

ICBF, RED

UNIDOS

SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN

MUNICIPIO SANO

BENEFICIAR A

FAMILIAS EN

EXTREMA

POBREZA A

TRAVÉS DE

CHARLAS,

CAPACITACION

ES, TALLERES,

ESPACIOS DE

RECREACIÓN

Y CULTURA

QUE

FACILITEN SU

CONVIVENCIA

EN FAMILIA

AUMENTAR EN UN

10% LAS FAMILIAS

EN EXTREMA

POBREZA QUE

CUMPLEN SUS

LOGROS BASICOS

10,00 INCREMENTO % DE FAMILIAS

EN EXTREMA

POBREZA QUE

CUMPLEN SUS

LOGROS

BASICOS

32,00

3,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

4.000.000,00

x x x x x x x x x x

ALCALDIA,

ICBF, RED

UNIDOS

SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN

MUNICIPIO SANO

BENEFICIAR A

FAMILIAS EN

EXTREMA

POBREZA A

TRAVÉS DE

CHARLAS,

CAPACITACION

ES, TALLERES,

ESPACIOS DE

RECREACIÓN

Y CULTURA

QUE

FACILITEN SU

CONVIVENCIA

EN FAMILIA

AUMENTAR EN UN

10% LAS FAMILIAS

QUE REDUCEN EL

RIESGO DE

VIOLENCIA Y ABUSO

SEXUAL

10,00 INCREMENTO % DE FAMILIAS

QUE REDUCEN

EL RIESGO DE

VIOLENCIA Y

ABUSO

SEXUAL

32,00

3,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

3.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL,

SECRETARIA

DE GOBIERNO,

RED UNIDOS,

POLICIA

NACIONAL

SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN

MUNICIPIO SANO

BENEFICIAR A

FAMILIAS EN

EXTREMA

POBREZA A

TRAVÉS DE

CHARLAS,

CAPACITACION

ES, TALLERES,

ESPACIOS DE

RECREACIÓN

Y CULTURA

QUE

FACILITEN SU

CONVIVENCIA

EN FAMILIA

AUMENTAR EN UN

10% EL NUMERO DE

FAMILIAS DE LA

RED UNIDOS QUE

PARTICIPAN EN

ESPACIOS DE

RECREACIÓN Y

CULTURA, CENTROS

DE EDUACIÓN Y

LUDOTECAS.

10,00 INCREMENTO % DE FAMILIAS

QUE

PARTICIPAN

EN ESPACIOS

DE

RECREACIÓN

Y CULTURA,

CENTROS DE

EDUACIÓN Y

LUDOTECAS.

32,00

3,00

CULTURA 3.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS

PROYECTOS VINCULAR A LAS FAMILIAS

EN EXTREMA POBREZA A

PROGRAMAS DE

PREVENCIÓN DE

VIOLENCIA, ABUSO

SEXUAL, RECREACIÓN,

CULTURA Y LUDOTECAS

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL,

SECRETARIA

DE GOBIERNO,

RED UNIDOS, L

SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE

AHORRO Y CREDITO

BENEFICIAR A

LAS FAMILIAS

EN EXTREMA

POBREZA A

TRAVÉS DE

CAPACITACION

ES SOBRE

METODOS DE

AHORRO Y

ACCESO A

OFERTAS DEL

SISTEMA

FINANCIERO

AUMENTAR EN UN

2% LAS FAMILIAS

EN EXTREMA

POBREZA QUE

UTILIZAN LOS

SISTEMAS

FINANCIEROS

COMO MEDIO DE

AHORRO O

CRÉDITO

2,00 INCREMENTO % DE FAMILIAS

EN EXTREMA

POBREZA QUE

UTILIZAN LOS

SISTEMAS

FINANCIEROS

COMO MEDIO

DE AHORRO O

CRÉDITO

53,00

1,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS

PROYECTOS VINCULAR LAS FAMILIAS

EN EXTREMA POBREZA AL

SISTEMA FINANCIERO

PARA AHORRO O COMO

APOYO A REALIZACIÓN DE

PROYECTOS

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL,

SECRETARIA

DE GOBIERNO,

RED UNIDOS,

POLICIA

NACIONAL

SUBPROGRAMAS CONOCEMOS Y

UTILIZAMOS LA JUSTICIA

BENEFICIAR A

LAS FMAILIAS

EN EXTREMA

POBREZA A

TRAVÉS DE

CAPACITACION

ES PARA EL

CONOCIMIENT

O DE LA

JUSTICIA Y

LOS

MECANISMOS

PARA

ACCEDER A

ELLA

AUMENTAR EN UN

2% LAS FAMILIAS

EN POBREZA

EXTREMA QUE

CONOCEN Y

UTILIZAN LA

JUSTICIA

2,00 INCREMENTO % DE FAMILIAS

EN POBREZA

EXTREMA QUE

CONOCEN Y

UTILIZAN LA

JUSTICIA

27,00

1,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

1.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS

PROYECTOS CONOCIENDO NUESTROS

DERECHOS

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL

SUBPROGRAMAS ASEGURAMIENTO AMPLIAR

COBERTURA

EN REGIMEN

SUBSIDIADO

AUMENTAR EN UN

8% LA COBERTURA

DE REGIMEN

SUBSIDIADO EN EL

MUNICIPIO

8,00 INCREMENTO % DE

COBERTURA

DE REGIMEN

SUBSIDIADO

EN EL

MUNICIPIO

86,00

3,00

SALUD ############

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS

PROYECTOS PAUJIL ASEGURADO

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL,

HOSPITAL, EPS

SUBPROGRAMAS PRESTACION Y

DESARROLLO DE

SERVICIOS DE SALUD

PRESTAR

ADECUADAME

NTE EL

SERVICIO DE

SALUD DE

ACUERDO A

LOS

DERECHOS DE

CADA UNO DE

LOS USUARIOS

LOGRAR QUE 14.161

USUARIOS SE

ENCUENTRAN

SATISFECHOS CON

EL SERVICIOS

14161,00 MANTENIMIENT

O

NUMERO DE

USUARIOS

SATISFECHOS

N.D

14161,00

SALUD 285.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS

PROYECTOS OPORTUNIDADES PARA

TODOS LOS PAUJILEÑOS

EN EL SERVICIO DE SALUD x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE FAMILIA

SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD

INFANTlL CON ACCIONES

DIRIGIDAS A PREVENIR

LAS ENFERMEDADES

PREVALENTES DE LA

INFANCIA

REDUCIR LA

MORTALIDAD

EN MENORES

DE 5 AÑOS

AUMENTAR EN UN

9% LA COBERTURA

EN VACUNACIÓN

CON TODOS LOS

BIOLOGICOS EN

MENORES DE UN

AÑO

9,00 INCREMENTO TASA(%) DE

COBERTURA

EN

VACUNACIÓN

CON TODOS

LOS

BIOLOGICOS

EN MENORES

DE UN AÑO

0,51

3,00

SALUD 30.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE FAMILIA

SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD

INFANTlL CON ACCIONES

DIRIGIDAS A PREVENIR

LAS ENFERMEDADES

PREVALENTES DE LA

INFANCIA

REDUCIR LA

MORTALIDAD

EN MENORES

DE 5 AÑOS

REALIZAR 40

JORNADAS DE

VACUNACIÓN

40,00 INCREMENTO NUMERO DE

JORNADAS DE

VACUNACIÓN

REALIZADAS

DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D

15,00

SALUD 7.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE FAMILIA

SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD

INFANTlL CON ACCIONES

DIRIGIDAS A PREVENIR

LAS ENFERMEDADES

PREVALENTES DE LA

INFANCIA

REDUCIR LA

MORTALIDAD

EN MENORES

DE 5 AÑOS

REALIZAR 2

CAMPAÑAS PARA

REDUCIR TASA DE

MORTALIDAD EN

MENORES DE

CINCO AÑOS

2,00 INCREMENTO NUMERO DE

CAMPAÑAS

REALIZADAS

N.D

1,00

SALUD 12.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE FAMILIA

SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD

INFANTlL CON ACCIONES

DIRIGIDAS A PREVENIR

LAS ENFERMEDADES

PREVALENTES DE LA

INFANCIA

REDUCIR LA

MORTALIDAD

EN MENORES

DE 5 AÑOS

DISMINUIR TASA DE

MORTALIDAD EN

MENORES DE UN

AÑO A UN 0,01%

0,01 REDUCCIÓN TASA (%) DE

MORTALIDAD

EN MENORES

DE UN AÑO

N.D

0,01

SALUD 23.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE FAMILIA

SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD

INFANTlL CON ACCIONES

DIRIGIDAS A PREVENIR

LAS ENFERMEDADES

PREVALENTES DE LA

INFANCIA

REDUCIR LA

MORTALIDAD

EN MENORES

DE 5 AÑOS

MANTENER EN

CERO EL NÚMERO

DE MUERTES POR

EDAD

0,00 MANTENIMIENT

O

NUMERO DE

MUERTES POR

EDAD

0,00

0,00

SALUD 13.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE FAMILIA

SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD

INFANTlL CON ACCIONES

DIRIGIDAS A PREVENIR

LAS ENFERMEDADES

PREVALENTES DE LA

INFANCIA

REDUCIR LA

MORTALIDAD

EN MENORES

DE 5 AÑOS

AUMENTAR EL

NUMERO DE NIÑOS

CON 2 O MAS

CONTROLES,

PRENATAL O

DESARROLLO

1284,00 INCREMENTO NUMERO DE

NIÑOS CON 2

O MAS

CONTROLES

PRENATAL O

DESARROLLO

1226,00

15,00

SALUD 4.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE FAMILIA

SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD

INFANTlL CON ACCIONES

DIRIGIDAS A PREVENIR

LAS ENFERMEDADES

PREVALENTES DE LA

INFANCIA

REDUCIR LA

MORTALIDAD

EN MENORES

DE 5 AÑOS

MANTENER EN

CERO EL NUMERO

DE MUERTES POR

IRA AL AÑO

0,00 MANTENIMIENT

O

NUMERO DE

MUERTES POR

IRA AL AÑO

0,00

0,00

SALUD 6.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE FAMILIA

SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD

INFANTlL CON ACCIONES

DIRIGIDAS A PREVENIR

LAS ENFERMEDADES

PREVALENTES DE LA

INFANCIA

REDUCIR LA

MORTALIDAD

EN MENORES

DE 5 AÑOS

AUMENTAR A UN

52% LA LACTANCIA

MATERNA

10,00 INCREMENTO % DE

LACTANCIA

MATERNA

40,00

3,00

SALUD 5.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS

PROYECTOS TODOS LOS NIÑOS Y

NIÑAS CON

OPORTUNIDADES EN

SALUDx x x x x x x x x x

Page 6: PLAN_DE_ACCION_2013

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE FAMILIA

SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA

DE LA POBLACIÓN DEL

MUNICIPIO DE EL PAUJIL

IMPLEMENTAR

EL MODELO

DE SERVICIO

AMIGABLE

PARA LA

ATENCIÓN EN

SALUD

SEXUAL Y

REPRODUCTIV

A CON

ENFASIS EN LA

POBLACIÓN

ADOLESCENTE

ENCAMINAR

ACCIONES

TENDIENTES A

PREVENIR

MUERTES

MATERNAS

1,00 MANTENIMIENT

O

NUMERO DE

ACCIONES

ENCAMINADAS

0,00

1,00

SALUD 3.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE FAMILIA

SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA

DE LA POBLACIÓN DEL

MUNICIPIO DE EL PAUJIL

IMPLEMENTAR

EL MODELO

DE SERVICIO

AMIGABLE

PARA LA

ATENCIÓN EN

SALUD

SEXUAL Y

REPRODUCTIV

A CON

ENFASIS EN LA

POBLACIÓN

ADOLESCENTE

DISMINUIR

DURANTE EL

CUATRIENIO 8

MUJERES DE 12 A

14 AÑOS QUE HAN

SIDO MADRES O

ESTAN EN

EMBARAZO

8,00 REDUCCIÓN NUMERO DE

MUJERES

ENTRE 12 Y 14

AÑOS QUE HAN

SIDO

EMBARAZADAS

40,00

2,00

SALUD 5.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE FAMILIA

SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA

DE LA POBLACIÓN DEL

MUNICIPIO DE EL PAUJIL

IMPLEMENTAR

EL MODELO

DE SERVICIO

AMIGABLE

PARA LA

ATENCIÓN EN

SALUD

SEXUAL Y

REPRODUCTIV

A CON

ENFASIS EN LA

POBLACIÓN

ADOLESCENTE

NUMERO DE

MUJERES

GESTANTES

MENORES DE 18

AÑOS VERSUS

TOTAL DE MUJERES

GESTANTES

25,00 REDUCCIÓN NUMERO DE

MUJERES

GESTANTES

MENORES DE

18 AÑOS

VERSUS

TOTAL DE

MUJERES

GESTANTES

40,00

10,00

SALUD 3.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE FAMILIA

SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA

DE LA POBLACIÓN DEL

MUNICIPIO DE EL PAUJIL

IMPLEMENTAR

EL MODELO

DE SERVICIO

AMIGABLE

PARA LA

ATENCIÓN EN

SALUD

SEXUAL Y

REPRODUCTIV

A CON

ENFASIS EN LA

POBLACIÓN

ADOLESCENTE

REDUCIR A 7 EL

NUMERO DE

MUJERES DE 15 A

19 AÑOS QUE HAN

SIDO MADRES O

ESTAN EN

EMBARAZO

7,00 REDUCCIÓN NUMERO DE

MUJERES DE

15 A 19 AÑOS

QUE HAN SIDO

MADRES O

ESTAN EN

EMBARAZO

N.D

2,00

SALUD 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL LOCAL

SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA

DE LA POBLACIÓN DEL

MUNICIPIO DE EL PAUJIL

IMPLEMENTAR

EL MODELO

DE SERVICIO

AMIGABLE

PARA LA

ATENCIÓN EN

SALUD

SEXUAL Y

REPRODUCTIV

A CON

ENFASIS EN LA

POBLACIÓN

ADOLESCENTE

PREVALENCIA DE

USO DE METODOS

MODERNOS DE

ANTICONCEPCIÓN

EN LAS MUJERES

(15 y 49 AÑOS)

ACTUALMENTE

UNIDAS Y NO

UNIDAS,

SEXUALMENTE

ACTIVAS

480,00 INCREMENTO NUMERO DE

MUJERES (15

y 49 AÑOS)

QUE USAN

METODOS

MODERNOS

DE

ANTICONCEPCI

ÓN

N.D

120,00

SALUD 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE FAMILIA

SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA

DE LA POBLACIÓN DEL

MUNICIPIO DE EL PAUJIL

IMPLEMENTAR

EL MODELO

DE SERVICIO

AMIGABLE

PARA LA

ATENCIÓN EN

SALUD

SEXUAL Y

REPRODUCTIV

A CON

ENFASIS EN LA

POBLACIÓN

ADOLESCENTE

ATENDER A

ADOSLESCENTES

EN CONSEJERIA Y

OFERTA

ANTICONCEPTIVA Y

ORIENTACIÓN EN

SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

1000,00 INCREMENTO NUMERO DE

ADOLESCENTE

S ATENDIDOS

EN

CONSEJERIA Y

OFERTA

ANTICONCEPTI

VA Y

ORIENTACIÓN

EN SALUD

SEXUAL Y

REPRODUCTIV

A

N.D

350,00

SALUD 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL LOCAL

SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA

DE LA POBLACIÓN DEL

MUNICIPIO DE EL PAUJIL

IMPLEMENTAR

EL MODELO

DE SERVICIO

AMIGABLE

PARA LA

ATENCIÓN EN

SALUD

SEXUAL Y

REPRODUCTIV

A CON

ENFASIS EN LA

POBLACIÓN

ADOLESCENTE

TASA DE

MORTALIDAD

ASOCIADA A

CANCER DE

CUELLO UTERINO

2,00 REDUCCIÓN TASA (%) DE

MORTALIDAD

ASOCIADA A

CANCER DE

CUELLO

UTERINO

6,00

0,05

SALUD 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS

PROYECTOS SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA PARA

TODOS x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS SALUD MENTAL PREVENCIÓN

DE

TRASTORNO

MENTALES Y

CONSUMO DE

SUSTANCIAS

PSICOACTIVAS

DISMINUIR LOS

CASOS DE

FARMACODEPENDE

NCIA EN UN 8%

8,00 REDUCCIÓN % DE CASOS

DE

FARMACODEP

ENDENCIA

N.D

3,00

SALUD 3.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS SALUD MENTAL PREVENCIÓN

DE

TRASTORNO

MENTALES Y

CONSUMO DE

SUSTANCIAS

PSICOACTIVAS

N. SEMANAS DE LA

SEXUALIDAD

4,00 INCREMENTO N. SEMANAS

DE LA

SEXUALIDAD

0,00

1,00

SALUD 3.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS SALUD MENTAL PREVENCIÓN

DE

TRASTORNO

MENTALES Y

CONSUMO DE

SUSTANCIAS

PSICOACTIVASDISMINUIR EN UN

4% LOS CASOS DE

CONDUCTA SUICIDA 4,00 REDUCCIÓN

% CASOS DE

CONDUCTA

SUICIDA N.D

1,00

SALUD 3.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS SALUD MENTAL PREVENCIÓN

DE

TRASTORNO

MENTALES Y

CONSUMO DE

SUSTANCIAS

PSICOACTIVAS

REDUCIR EL

CONSUMO DE

SUSTANCIAS

PSICOACTIVAS EN

UN 30% 30,00 REDUCCIÓN

% DE

REDUCIÓN

DEL CONSUMO

DE

SUSTANCIAS

PSICOACTIVAS N.D

10,00

SALUD 3.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS SALUD MENTAL PREVENCIÓN

DE

TRASTORNO

MENTALES Y

CONSUMO DE

SUSTANCIAS

PSICOACTIVAS

DISMINUIR LA

VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR EN

UN 1% 1,00 REDUCCIÓN

% VIOLENCIA

INTRAFAMILIA

R 2,00

0,03

SALUD 4.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS FAMILIA SANA CON MENTE

SANA (PRIMERO LA

FAMILIA, PAUJIL SIN

DROGADICTOS)x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS PROMOCIÓN DE HÁBITOS

ALIMENTICIOS

ADECUADOS

PROMOCIONA

R LA

LACTANCIA

MATERNA

AUMENTAR EN 36

LOS NIÑOS CON

LACTANCIA

MATERNA

EXCLUSIVA HASTA

LOS 6 MESES VS

TOTAL DE NIÑOS DE

0 A 6 MESES 36,00 INCREMENTO

NÚMERO DE

NIÑOS CON

LACTANCIA

MATERNA

EXCLUSIVA

HASTA LOS 6

MESES VS

TOTAL DE

NIÑOS DE 0 A 6

MESES 164,00

9,00

SALUD 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS PROMOCIÓN DE HÁBITOS

ALIMENTICIOS

ADECUADOSAUMENTAR EN 36

LOS NIÑOS CON

LACTANCIA

MATERNA HASTA

LOS 2 AÑOS 36,00 INCREMENTO

NÚMERO DE

NIÑOS CON

LACTANCIA

MATERNA

HASTA LOS 2

AÑOS 164,00

9,00

SALUD 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS PROMOCIÓN DE HÁBITOS

ALIMENTICIOS

ADECUADOS

REALIZAR

SEGUIMIENTO

A LOS CASOS

DE

DESNUTRICIÓ

N

MANTENER EN

CERO EL NUMERO

DE MUJERES

GESTANTES CON

ANEMIA

NUTRICIONAL 0,00

MANTENIMIENT

O

NÚMERO

MUJERES

GESTANTES

CON ANEMIA

NUTRICIONAL 0,00

0,00

SALUD 3.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS PROMOCIÓN DE HÁBITOS

ALIMENTICIOS

ADECUADOS

REALIZAR

SEGUIMIENTO

A LOS CASOS

DE

DESNUTRICIÓ

N

REDUCRI EN UN 10

% LOS NACIDOS

VIVOS CON PESO

MENOR A 2500 GR 10,00 REDUCCIÓN

% DE NACIDOS

VIVOS CON

PESO MENOR

A 2500 GR 0,12

3,00

SALUD 3.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS PROMOCIÓN DE HÁBITOS

ALIMENTICIOS

ADECUADOS

REALIZAR

SEGUIMIENTO

A LOS CASOS

DE

DESNUTRICIÓ

N

REDUCIR EN UN 5%

LOS NIÑOS CON

BAJO PESO AL

NACER 5,00 REDUCCIÓN

% DE NIÑOS

CON BAJO

PESO AL

NACER 20,00

1,00

SALUD 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS PROMOCIÓN DE HÁBITOS

ALIMENTICIOS

ADECUADOS

REALIZAR

SEGUIMIENTO

A LOS CASOS

DE

DESNUTRICIÓ

N

REDUCIR EL

NUMERO DE NIÑOS

EN DESNUTRICIÓN 0

A 5 AÑOS 4,00 REDUCCIÓN

NUMERO DE

NIÑOS EN

DESNUTRICIÓ

N 0 A 5 AÑOS 6,00

1,00

SALUD 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS PROMOCIÓN DE HÁBITOS

ALIMENTICIOS

ADECUADOS

REALIZAR

SEGUIMIENTO

A LOS CASOS

DE

DESNUTRICIÓ

N

REDUCRI EL

NUMERO DE NIÑOS

EN DESNUTRICIÓN 5

A 10 AÑOS 4,00 REDUCCIÓN

NUMERO DE

NIÑOS EN

DESNUTRICIÓ

N 5 A 10 AÑOS 6,00

1,00

SALUD 4.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE

FAMILIA/POLICI

A NACIONAL

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE FAMILIA

Page 7: PLAN_DE_ACCION_2013

SUBPROGRAMAS PROMOCIÓN DE HÁBITOS

ALIMENTICIOS

ADECUADOS

REALIZAR

SEGUIMIENTO

A LOS CASOS

DE

DESNUTRICIÓ

N

MANTENER EL

NÚMERO DE

VALORACIONES

REALIZADAS 1930,00

MANTENIMIENT

O

NÚMERO DE

VALORACIONE

S REALIZADAS 1913,00

5,00

SALUD 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS OPORTUNIDADES EN

NUTRICIÓN PARA LOS

NIÑOS

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS PREVENIR LAS LESIONES

VIOLENTAS EVITABLES

REDUCIR LOS

CASOS DE

VIOLENCIA

REDUCRI EL

NÚMERO DE CASOS

DE PERSONAS QUE

SUFREN LESIONES

PERSONALES

OCASIONADAS POR

FAMILIARES 20,00 REDUCCIÓN

NÚMEROS DE

CASOS DE

PERSONAS

QUE SUFREN

LESIONES

PERSONALES

OCASIONADAS

POR

FAMILIARES N.D

5,00

SALUD 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS PAUJIL SIN VIOLENCIA x x x x x x x x x xSUBPROGRAMAS PROMOCION SOCIAL

REALIZAR

ACCIONES

EDUCATIVAS

DE

PROMOCIÓN

DE LA SALUD,

PREVENCIÓN

DEL RIESGO Y

A TENCIÓN A

LAS

POBLACIONES

ESPECIALES

EJECUTAR 5

PROGRAMAS

EDUCATIVOS 5,00 INCREMENTO

NUMERO DE

PROGRAMAS

EDUACTIVOS

LLEVADOS A

CABO 2,00

1,00

SALUD 4.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS

PROYECTOS OPORTUNIDADES EN

SALUD Y BIENESTAR

SOCIAL EN LA POBLACIÓN x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE FAMILIA

SUBPROGRAMAS PREVENCIÓN, VIGILANCIA

Y CONTROL DE RIESGOS

PROFESIONALESREALIZAR

ACCIONES DE

PROMOCIÓN

DE LA SALUD Y

LA CALIDAD EN

AMBITOS

LABORALES

REALIZAR 4

ACCIONES DE

PROMOCIÓN DE LA

SALUD Y LA

CALIDAD EN

AMBITOS

LABORALES 4,00 INCREMENTO

% DE

ACCIONES

REALIZADAS

EN LA

POBLACIÓN 1,00

1,00

SALUD 4.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

PROYECTOS FORMULACIÓN DEL PLAN

DE SALUD OCUPACIONAL

DEL MUNICIPIO x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS EMERGENCIAS Y

DESATRES ACCIONES

PARA LA

IDENTIFICACIÓ

N

PRIORIZACIÓN

PREVENCIÓN

MANEJO DE

ATENCIÓN AL

RIESGO EN EL

MUNICIPIO

IDENTIFICAR

ACCIONES QUE

PERMITAN LA

PREVENCIÓN Y

MANEJO DEL

RIESGO EN EL

MUNICIPIO 4,00 INCREMENTO

NUMERO DE

ACCIONES

IDENTIFICADA

S 0,00

1,00

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES3.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS PAUJIL SIN RIESGOS

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE FAMILIA

SUBPROGRAMAS PREVENIR LA MORTALIDAD

MATERNA Y LA

PROMOCIÓN DE LA SALUD

DE LAS MADRES

REALIZAR

CONTROLES

PRENATALES

AUMENTAR A UN

60% LA ASISTENCIA

DE LAS MATERNAS

A CONTROL

PRENATAL 60,00 INCREMENTO

% DE

ASISTENCIA

DE MATERNAS

A CONTROLES

PRENATALES 0,00

10,00

SALUD 4.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL,

HOSPITAL

PROYECTOS PREVENCIÓN Y CONTROL

PRENATAL

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS FORTALECIMIENTO EN

PROGRAMAS DE

CRECIMIENTO Y

DESARROLLO, LACTANCIA

MATERNA

GARANTIZAR

COBERTURA

DE

VACUNACIÓN

AUMENTAR EN UN

40% LOS NIÑOS

VACUNADOS 40,00 INCREMENTO

% DE NIÑOS

VACUNADOS 0,70

6,00

SALUD 6.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS FORTALECIMIENTO EN

PROGRAMAS DE

CRECIMIENTO Y

DESARROLLO, LACTANCIA

MATERNA FORTALECER

EL PROGRAMA

DE

CRECIMIENTO

Y

DESARROLLO,

COMPLEMENT

O

ALIMENTARIO

AUMENTAR EN UN

40% LA

ASSISTENCIA DE

NIÑOS Y NIÑAS A

PROGRAMAS DE

CRECIMIENTO Y

DESARROLLO,

COMPLEMENTO

ALIMENTARIO 40,00 INCREMENTO

% DE

ASISTENCIA

DE NIÑOS Y

NIÑAS A

PROGRAMAS

DE

CRECIMIENTO

Y

DESARROLLO,

COMPLEMENT

O

ALIMENTARIO 0,70

6,00

SALUD 4.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS CRECIMIENTO Y

DESARROLLO, LACTANCIA

MATERNAx x x x x x x x x x

PROYECTOS CRECIMIENTO Y

DESARROLLO,

VACUNACIÓN,

COMPLEMENTO

ALIMENTARIO

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS SERVICIOS AMIGABLES

APRA EL JOVEN

IMPLEMENTAR

EN LA IPS

PROGRAMA

SERVICIOS

AMIGABLES

AUMENTAR A UN

50% LOS CASOS

ATENDIDOS EN

CRECIMIENTO Y

DESARROLLO

CONROL JOVEN 50,00 INCREMENTO

% DE CASOS

ATENDIDOS EN

CRECIMIENTO

Y

DESARROLLO

CONROL

JOVEN 0,00

10,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

1.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS IMPLEMENTAR PROGRAMA

SERVICIOS AMIGABLES

PARA EL JOVENx x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CRECIMIENTO Y

DESARROLLO CONTROL

JOVEN

REDUCIR LA

DESNUTRICIÓ

N CRÓNICA

REDUCIR AL 0,1%

LOS CASOS DE

DESNUTRICIÓN

CRÓNICA EN NIÑOS,

NIÑAS Y

ADOLESCENTES 0,10 REDUCCIÓN

% DE CASOS

DE

DESNUTRICIÓ

N CRÓNICA EN

NIÑOS, NIÑAS

Y

ADOLESCENTE

S 0,20

0,10

SALUD 59.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS CRECIMIENTO Y

DESARROLLO CONTROL

JOVENx x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONTROL PRENATAL,

CRECIMIENTO Y

DESARROLLO

AUMENTAR EL

CONTROL

PRENATAL

AUMENTAR AL 100%

LA ASISTENCIA A

CONTROLES DE

CRECIMIENTO Y 100,00 INCREMENTO

% DE

ASISTENCIA A

CONTROLES

DE 99,00

100,00

SALUD 3.000.000,00

x x x x x x x x x xPROYECTOS CONTROL PRENATAL,

CRECIMIENTO Y

DESARROLLOx x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONTROL PRENATAL MANTENER EL

% DE

DIAGNOSTICO

DE ANEMIA

NUTRICIONA Y

BAJO PESO AL

ANCER

REDUCIR AL 0,5%

LOS CASOS DE

MUJERES

GESTANTES CON

ANEMIA

NUTRICIONAL 0,50 REDUCCIÓN

% DE CASOS

DE MUJERES

GESTANTES

CON ANEMIA

NUTRICIONA N.D

0,50

SALUD 6.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS CONTROL PRENATAL x x x x x x x x x xSUBPROGRAMAS RED DE APOYO SOCIO

FAMILIAR

INTERINSTITUCIONAL

DISMINUIR LAS

SITUACIONES

DE ALTO

RIESGO DE

ABANDONO DE

NIÑOS, NIÑAS

Y

ADOLESCENTE

S

DISMINUIR AL 0,5%

LOS CASOS DE

ALTO RIESGO DE

ABANDONO Y VIDA

EN LA CALLE DE

NNA 0,50 REDUCCIÓN

% DE CASOS

DE ALTO

RIESGO DE

ABANDONO Y

VIDA EN LA

CALLE DE NNA N.D

0,50

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

1.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS RED DE APOYO SOCIO

FAMILIAR

INTERINSTITUCIONALIMPLEMENTAR

MECANISMOS

DE

VERIFICACIÓN

DE FAMILIAS

CON

DIFICULTADES

PARA CUMPLIR

SU FUNCIÓN

PROTECTORA

DISMINUIR EN UN

40% LOS CASOS DE

NIÑOS, NIÑAS Y

ADOELSCENTES

QUE VIVEN EN

FAMILIAS CON

DIFICULTADES

APRA CUMPLIR SU

FUNCIÓN

PROTECTORA 40,00 REDUCCIÓN

% DE CASOS

DE NIÑOS,

NIÑAS Y

ADOELSCENTE

S QUE VIVEN

EN FAMILIAS

CON

DIFICULTADES

APRA CUMPLIR

SU FUNCIÓN

PROTECTORA N.D

6,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS VACUNACIÓN AUMENTAR LA

COBERTURA

DE

INMUNIZACIÓN

CONTRA BCG

EN NIÑOS Y

NIÑAS

MENORES DE

1 AÑO

AUMENTAR EN UN

40% LA

INMUNIZACIÓN

CONTRA BCG EN

NIÑOS MENORES DE

1 AÑO 40,00

INCREMENTO % DE

INMUNIZACIÓN

CONTRA BCG

EN NIÑOS

MENORES DE

1 AÑO 25,00 10,00

SALUD 6.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS VACUNACIÓN AUMENTAR LA

COBERTURA

DE

INMUNIZACIÓN

CONTRA

POLIO EN

NIÑOS Y NIÑAS

MENORES DE

1 AÑO

AUMENTAR EN UN

40% LA

INMUNIZACIÓN

CONTRA POLIO EN

NIÑOS MENORES DE

1 AÑO 94,00

INCREMENTO % DE

INMUNIZACIÓN

CONTRA

POLIO EN

NIÑOS

MENORES DE

1 AÑO54,00 10,00

SALUD 6.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE FAMILIA

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE FAMILIA

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE FAMILIA

SECRETARIA

DE

GOBIERNO.SE

CRETARIA DE

PLANEACION,

HOSPITAL

LOCAL

Page 8: PLAN_DE_ACCION_2013

SUBPROGRAMAS VACUNACIÓN AUMENTAR LA

COBERTURA

DE

INMUNIZACIÓN

CONTRA DPT

EN NIÑOS Y

NIÑAS

MENORES DE

1 AÑO

AUMENTAR EN UN

40% LA

INMUNIZACIÓN

CONTRA DPT EN

NIÑOS MENORES DE

1 AÑO 94,00

INCREMENTO % LA

INMUNIZACIÓN

CONTRA DPT

EN NIÑOS

MENORES DE

1 AÑO 54,00 10,00

SALUD 6.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS VACUNACIÓN AUMENTAR LA

COBERTURA

DE

INMUNIZACIÓN

CONTRA

HEPATITIS B

EN NIÑOS Y

NIÑAS

MENORES DE

1 AÑO

AUMENTAR A UN

60% LA

INMUNIZACIÓN

CONTRA HEPATITIS

B EN NIÑOS

MENORES DE 1 AÑO 60,00

INCREMENTO % LA

INMUNIZACIÓN

CONTRA

HEPATITIS B

EN NIÑOS

MENORES DE

1 AÑO54,00 1,00

SALUD 6.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS VACUNACIÓN AUMENTAR LA

COBERTURA

DE

INMUNIZACIÓN

CONTRA

ROTAVITUS EN

NIÑOS Y NIÑAS

MENORES DE

1 AÑO

AUMENTAR A UN

75% LA

INMUNIZACIÓN

CONTRA ROTAVIRUS

EN NIÑOS MENORES

DE 1 AÑO 75,00

INCREMENTO % LA

INMUNIZACIÓN

CONTRA

ROTAVIRUS EN

NIÑOS

MENORES DE

1 AÑO67,00 2,00

SALUD 6.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS VACUNACIÓN AUMENTAR LA

COBERTURA

DE

INMUNIZACIÓN

CONTRA

NEUMOCOCOC

EN NIÑOS Y

NIÑAS

MENORES DE

1 AÑO

AUMENTAR A UN

60% LA

INMUNIZACIÓN

CONTRA

NEUMOCOCOC EN

NIÑOS MENORES DE

1 AÑO60,00

REDUCCIÓN % DE

INMUNIZACIÓN

CONTRA

NEUMOCOCOC

EN NIÑOS

MENORES DE

1 AÑO50,00 3,00

SALUD 6.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS VACUNACIÓN AUMENTAR LA

COBERTURA

DE

INMUNIZACIÓN

CONTRA

TRIPLE VIRAL

EN NIÑOS Y

NIÑAS

MENORES DE

1 AÑO

AUMENTAR A UN

70% LA

INMUNIZACIÓN

CONTRA TRIPLE

VIRAL EN NIÑOS

MENORES DE 1 AÑO 70,00

INCREMENTO % DE

INMUNIZACIÓN

CONTRA

TRIPLE VIRAL

EN NIÑOS

MENORES DE

1 AÑO63,00 2,00

SALUD 4.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS VACUNACIÓN AUMENTAR LA

COBERTURA

DE

INMUNIZACIÓN

CONTRA

INFLUENZA EN

NIÑOS Y NIÑAS

MENORES DE

1 AÑO

AUMENTAR A UN

70% LA

INMUNIZACIÓN

CONTRA

INCLUENZSA EN

NIÑOS MENORES DE

1 AÑO70,00

INCREMENTO % DE

INMUNIZACIÓN

CONTRA

INCLUENZSA

EN NIÑOS

MENORES DE

1 AÑO65,00 2,00

SALUD 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS VACUNACION E

INMUNIZACIÓN CONTRA

BCGx x x x x x x x x x

PROYECTOS VACUNACION E

INMUNIZACIÓN CONTRA

POLIOx x x x x x x x x x

PROYECTOS VACUNACION E

INMUNIZACIÓN CONTRA

DPTx x x x x x x x x x

PROYECTOS VACUNACION E

INMUNIZACIÓN CONTRA

HEPATITIS Bx x x x x x x x x x

PROYECTOS VACUNACION E

INMUNIZACIÓN CONTRA

ROTAVIRUSx x x x x x x x x x

PROYECTOS VACUNACION E

INMUNIZACIÓN CONTRA

NEUMOCOCOx x x x x x x x x x

PROYECTOS VACUNACION E

INMUNIZACIÓN CONTRA

TRIPLE VIRALx x x x x x x x x x

PROYECTOS VACUNACION E

INMUNIZACIÓN CONTRA

INFLUENZAx x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONTROL PRENATAL MANTENER LA

TASA DE

TRANSMISIÓN

MATERNO

INFANTIL VIH

MANTENER EN 0,5%

LA TASA DE

TRANSMISIÓN

MATERNO INFANTIL

VIH

0,50

MANTENIMIENT

O

TASA DE

TRANSMISIÓN

MATERNO

INFANTIL CIH0,50 0,50

SALUD 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONTROL PRENATAL REDUCIR LOS

CASOS DE

MUJERES CON

SIFILIS

DURANTE EL

EMABARAZO

LOGRAR QUE LOS

CASOS DE

MUEJERES CON

SIFILIS EN EL

EMBARAZO NO

SUPERE EL 0,1%

0,10

REDUCCIÓN % DE CASOS

DE MUEJERES

CON SIFILIS

EN EL

EMBARAZO

N.D 0,10

SALUD 3.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONTROL PRENATAL REDUCIR LOS

CASOS DE

MUJERES CON

SIFILIS

CONGENITA

LOGRAR QUE LOS

CASOS DE SIFILIS

CONGENITA NO

SUPERE EL 0,3%0,30

REDUCCIÓN % DE CASOS

DE SIFILIS

CONGENITA N.D 0,30

SALUD 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS CONTROL PRENATAL x x x x x x x x x xSUBPROGRAMAS CONTROL PLANIFICACIÓN

FAMILIAR

REDUCIR LOS

EMBARAZOS

EN MUJERES

ADOLESCENTE

S

REDUCIR AL 25%

LOS EMBARAZOS

EN MUJERES

ADOLESCENTES25,00

REDUCCIÓN % DE

EMBARAZOS

EN MUJERES

ADOLESCENTE

S

40,00 6,00

SALUD 4.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS SERVICIOS AMIGABLES,

CONTROL PLANIFICAICÓN

FAMILIAR EN JOVENESx x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONTROL DE

CRECIMIENTO Y

DESARROLLO,

EVALUACIÓN Y

DIAGNÓSTICO DE CAUSAS

REDUCIR EL

NUMERO DE

CASOS DE LAS

5 PRIMERAS

CAUSAS DE

MORBILIDAD

EN MENORES

DE 5 AÑOS

REDUCIR AL 0,5%

LOS CASOS DE

MORBILIDAD EN

MENORES DE 5

AÑOS 0,50

REDUCCIÓN % DE CASOS

DE

MORBILIDAD

EN MENORES

DE 5 AÑOS N.D 0,50

SALUD 6.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS CONTROL DE

CRECIMIENTO Y

DESARROLLO,

EVALUACIÓN Y

DIAGNÓSTICO DE CAUSAS

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS UROC REDUCIR LA

MORBILIDAD

POR EDA EN

MENORES DE

5 AÑOS

REDUCIR AL 0,5%

LA MORBILIDAD

POR EDA EN

MENORES DE 5

AÑOS

0,50

REDUCCIÓN % LA

MORBILIDAD

POR EDA EN

MENORES DE

5 AÑOS

0,10 0,50

SALUD 6.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS UROC x x x x x x x x x xSUBPROGRAMAS UAIRAC DISMINUIR AL

LOS CASOS

DE

MORBILIDAD

POR ERA

DISMINUIR AL 1%

LOS CASOS DE

MORBILIDAD POR

ERA EN MENORES

DE 5 AÑOS

1,00

REDUCCIÓN % DE CASOS

DE

MORBILIDAD

POR ERA EN

MENORES DE

5 AÑOS

1,50 1,00

SALUD 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS UAIRAC x x x x x x x x x xSUBPROGRAMAS CONTROL CRECIMIENTO Y

DESARROLLO

AUMENTAR LA

ASISTENCIA A

CONTROLES

DE

CRECIMIENTO

Y

DESARROLLO

EN NIÑOS Y

NIÑAS ENTRE 0

Y 10 AÑOS

LOGRAR QUE EL

75% DE LOS NIÑOS

ENTRE O Y 10 AÑOS

ASISTEN A A LOS

CONTROLES DE

CRECIMIENTO Y

DESARROLLO75,00

INCREMENTO % DE NIÑOS

ENTRE O Y 10

AÑOS QUE

ASISTEN A A

LOS

CONTROLES

DE

CRECIMIENTO

Y

DESARROLLO

70,00 2,00

SALUD 3.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS CONTROL CRECIMIENTO Y DESARROLLO

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS SEMANA DEL BUEN TRATO REALIZAR

SEMANA DEL

BUEN TRATO

REALIZAR

ANUALMENTE LA

SEMANA DEL BUEN

TRATO (19 AL 25 DE

NOVIEMBRE)1,00

MANTENIMIENT

O

NUMERO DE

SEMANAS DEL

BUEN TRATO

(19 AL 25 DE

NOVIEMBRE)

REALIZADAS

ANUALMENTE

0,00 1,00

SALUD 6.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS SEMANA DEL BUEN TRATO REALIZAR

CAMPAÑA DE

PREVENCIÓPN

AL MALTRATO

INFANTIL

REALIZAR

ANUALMENTE 1

CAMPAÑA DE

PREVENCIÓN

CONTRA EL

MALTRATO INFANTIL

1,00

MANTENIMIENT

O

NUMERO DE

CAMPAÑAS DE

PREVENCIÓN

CONTRA EL

MALTRATO

INFANTIL

REALIZADAS

ANUALMENTE

0,00 1,00

SALUD 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS SEMANA DEL BUEN TRATO BRINDAR

ACOMPAÑAMIE

NTO

PSICOSOCIAL,

REHANILITACI

ÓN,

PROTECCIÓN

Y

RESTABLECIMI

ENTO DE

DERECHOS

LOGRAR QUE EL

100% DE NIÑOS,

NIÑAS Y

ADOLESCENTES

VICTIMAS DE

VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR,

ABUSO SEXUAL,

TRABAJO INFANTIL,

RECIBAN

ACOMPAÑAMIENTO

PSICOSOCIAL,

REHABILITACIÓN,

PROTECCIÓN Y

RESTABLECIMIENTO

DE DERECHOS

100,00

INCREMENTO % DE NIÑOS,

NIÑAS Y

ADOLESCENTE

S VICTIMAS DE

VIOLENCIA

INTRAFAMILIA

R, ABUSO

SEXUAL,

TRABAJO

INFANTIL QUE

RECIBAN

ACOMPAÑAMIE

NTO

PSICOSOCIAL,

REHABILITACI

ÓN,

PROTECCIÓN

Y

RESTABLECIMI

ENTO DE

DERECHOS

N.D 100,00

SALUD 1.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS DESARROLLO POLITICA

NACIONAL HAZ PAZ x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE FAMILIA

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE FAMILIA

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE

FAMILIA/POLICI

A NACIONAL

Page 9: PLAN_DE_ACCION_2013

PROYECTOS PREVENCIÓN DEL

MALTRATO x x x x x x x x x xPROYECTOS RED DE APOYO INTEGRAL

PARA LA PREVENCIÓN DE

LESIONES VIOLENTAS

EVITABLES

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONTRA EL ABUSO SEXUAL REALIZAR

TALLERES

CON PADRES

DE FAMILIA

REALIZAR 5

TALLERES CON

PADRES DE

FAMILIA, EN

SENSIBILIZACIÓN Y

CONCIENTIZACIÓN

HACIA LA

PREVENCIÓN DEL

ABUSO SEXUAL 5,00

INCREMENTO NUMERO DE

TALLERES

REALIZADOS

DURTANTE EL

CUATRIENIO

CON PADRES

DE FAMILIA,

EN

SENSIBILIZACI

ÓN Y

CONCIENTIZAC

IÓN HACIA LA

PREVENCIÓN

DEL ABUSO

SEXUAL

0,00 2,00

SALUD 6.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONTRA EL ABUSO SEXUAL ABORDAR LOS

CASOS DE

ABUSO POR

PARTE DE LA

COMISARIA DE

FAMILIA

ATENDER EL 100%

DE LOS CASOS DE

ABUSO O

EXPLOTACIÓN

SEXUAL100,00

INCREMENTO % DE CASOS

DE ABUSO O

EXPLOTACIÓN

SEXUAL

ATENDIDOSN.D 100,00

JUSTICIA 500.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS CONTRA EL ABUSO SEXUAL x x x x x x x x x xSUBPROGRAMAS APROVECHANDO EL TIEMPO LIBREREALIZAR

CAMPAÑAS Y

CAPACITACION

ES DE

APROVECHAMI

ENTO Y BUEN

USO DEL

TIEMPO LIBRE

REALIZAR 1

CAMPAÑA DE

PREVENCIÓN DEL

USO Y ABUSO DE

SUSTANCIAS

PSICOACTIVAS1,00

INCREMENTO NUMERO DE

CAMPAÑAS

REALZIADAS

DURANTE EL

CUATRIENIO

DE

PREVENCIÓN

DEL USO Y

ABUSO DE

SUSTANCIAS

PSICOACTIVAS

0,00 1,00

SALUD 4.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS APROVECHANDO EL TIEMPO LIBREREALIZAR

CAMPAÑAS Y

CAPACITACION

ES DE

APROVECHAMI

ENTO Y BUEN

USO DEL

TIEMPO LIBRE

REALIZAR 48

ACTIVIDADES

DURANTE EL

CUATRIENIO,

LUDICO

RECREATIVAS PARA

LA INFANCIA Y LA

ADOLESCENCIA

48,00

INCREMENTO NUMERO DE

ACTIVIDADES

DURANTE EL

CUATRIENIO,

LUDICO

RECREATIVAS

PARA LA

INFANCIA Y LA

ADOLESCENCI

A

0,00 12,00

DEPORTE Y

RECREACIÓN

3.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS APROVECHANDO EL TIEMPO LIBREREALIZAR

CAMPAÑAS Y

CAPACITACION

ES DE

APROVECHAMI

ENTO Y BUEN

USO DEL

TIEMPO LIBRE

REALIZAR 20

CAPACITACIONES

EN MANEJO DE

AFECTOS,

EMOCIONES Y

SEXUALIDAD

20,00

INCREMENTO NUMERO DE

CAPACITACION

ES EN MANEJO

DE AFECTOS,

EMOCIONES Y

SEXUALIDAD

0,00 5,00

SALUD 6.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS APROVECHANDO EL

TIEMPO LIBRE

REALIZAR

CAMPAÑAS Y

CAPACITACION

ES DE

APROVECHAMI

ENTO Y BUEN

USO DEL

TIEMPO LIBRE

REALIZAR UN

GOBIERNO INFANTIL

PARA NIÑOS, NIÑAS

Y ADOLESCENTES.

1,00

INCREMENTO NUMERO DE

GOBIERNOS

INFANTILES

PARA NIÑOS,

NIÑAS Y

ADOLESCENTE

S REALZIADOS

DURANTE EL

CUATRIENIO.

0,00 1,00

DESARROLLO COMUNITARIO 500.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS OPORTUNIDADES PARA

UNA VIDA SANA x x x x x x x x x xPROYECTOS GOBIERNO INFANTIL PARA

NNA DEL MUNICIPIO DE EL

PAUJIL x x x x x x x x x x

PROYECTOS PREVENCIÓN DEL USO Y

ABUSO DE SUSTANCIAS

PSICOACTIVASx x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS DERECHOS HUMANOS Y

MARCO LEGAL DENUNCIAS

REALIZAR

TALLERES

SOBRE

DERECHOS

HUMANOS Y

MARCO LEGAL

DENUNCIAS

REALIZAR 10

TALLERES

INFORMATIVOS

SOBRE DERECHOS

HUMANOS Y MARCO

LEGAL PARA

REALIZACIÓN DE

DENUNCIAS

10,00

INCREMENTO NUMERO DE

TALLERES

INFORMATIVO

S SOBRE

DERECHOS

HUMANOS Y

MARCO LEGAL

PARA

REALIZACIÓN

DE DENUNCIAS

0,00 3,00

JUSTICIA 3.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS DERECHOS HUMANOS Y

MARCO LEGAL DENUNCIAS

EVALUAR LOS

MECANISMOS

DE

RECEPCIÓN

DE DENUNCIAS

REALIZAR 1 BUZÓN

DE SUGERENCIAS

POR PUNTO DE

ATENCIÓN PARA

EVALUAR LOS

MECANISMOS DE

RECEPCIÓN DE

DENUNCIAS

3,00

INCREMENTO NUMERO DE

BUZONES DE

SUGERENCIAS

INSTALADOS0,00 3,00

JUSTICIA 1.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS REESTABLECIMIENTO DE

DERECHOS VULNERADOS x x x x x x x x x xPROYECTOS BUZÓN DE SUGERENCIAS x x x x x x x x x xSUBPROGRAMAS ERRADICACIÓN DEL

TRABAJO INFANTIL

CREAR

ESPACIOS DE

SENSIBILIZACI

ÓN QUE

CONTRARRES

TEN EL

TRABAJO

INFANTIL

REALIZAR

ANUALMENTE UNA

CAMPAÑA DE

SENSIBILIZACIÓN Y

ERRADICACIÓN DEL

TRABAJO INFANTIL

EN LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS Y EN

LOS BARRIOS DEL

MUNICIPIO

1,00

INCREMENTO NUMERO DE

CAMPAÑAS

REALIZADAS

ANUALMENTE

EN

SENSIBILIZACI

ÓN Y

ERRADICACIÓ

N DEL

TRABAJO

INFANTIL EN

LAS

INSTITUCIONE

S EDUCATIVAS

Y EN LOS

BARRIOS DEL

MUNICIPIO

0,00 1,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

3.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS ERRADICACIÓN DEL

TRABAJO INFANTIL

AMPLIAR

COBERTURA

PROGRAMA

DESAYUNOS

CON AMOR

GESTIONAR CON

ICBF LA

AMPLIACIÓN DE

COBERTURA EN EL

PROGRAMA

DESAYUNOS

INFANTILES CON

AMOR

12,00

INCREMENTO NUMERO DE

CUPOS

NUEVOS

OBTENIDOS

EN EL

PROGRAMA

DESAYUNOS

INFANTILES

CON AMOR

N.D 3,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

3.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS POLITICA PUBLICA DE

ERRADICACIÓN DEL

TRABAJO INFANTILx x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS ATENCIÓN

INTERDISCIPLINARIA DE LA

COMISARIA DE FAMILIA

PARA EL CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES

ESTABLECIDAS EN EL

CODIGO DE INFANCIA Y

ADOLESCENCIA (LEY 1098

DE 2006)

ATENDER LOS

CASOS DE

RESTABLECIMI

ENTO DE

DERECHOS

AUMENTAR EN UN

20% LOS CASOS

ATENDIDOS A

TRAVÉS DE LA

COMISARIA DE

FAMILIA PARA EL

RESTABLECIMIENTO

DE DERECHOS

20,00

INCREMENTO % DE CASOS

ATENDIDOS A

TRAVÉS DE LA

COMISARIA DE

FAMILIA PARA

EL

RESTABLECIMI

ENTO DE

DERECHOS

40,00 5,00

JUSTICIA 4.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES

ESTABLECIDAS EN EL

CODIGO DE INFANCIA Y

ADOLESCENCIA (LEY 1098

DE 2006)

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES

ESTABLECIDAS EN EL

CODIGO DE INFANCIA Y

ADOLESCENCIA (LEY 1098

DE 2006)

ATENDER LOS

CASOS DE

RESTABLECIMI

ENTO DE

DERECHOS

PARA EL

ADOLESCENTE

INFRACTOR

LOGRAR EN UN 60%

DE LOS CASOS EN

REHABILITACIÓN,

PROTECCIÓN Y Y

RESTABLECIMIENTO

DE DERECHOS

PARA EL

ADOLESCENTE

INFRACTOR

60,00

INCREMENTO % DE CASOS

EN

REHABILITACI

ÓN,

PROTECCIÓN

Y Y

RESTABLECIMI

ENTO DE

DERECHOS

PARA EL

ADOLSECENTE

INFRACTOR

N.D 10,00

JUSTICIA 800.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS NIÑOS Y NIÑAS DE EL

PAUJIL VINCULADOS A

EDUCACIÓN INICIAL

GARANTIZAR

LA

VINCULACIÓN

DE NIÑOS Y

NIÑAS A LA

EDUACIÓN

INICIAL

LOGRAR QUE EL

70% DE NIÑOS Y

NIÑAS ESTEN

VINCULADOS A LA

EDUACIÓN INICIAL70,00

INCREMENTO % DE NIÑOS Y

NIÑAS

VINCULADOS A

LA EDUACIÓN

INICIALN.D 10,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS PERMANENCIA ESCOLAR GARANTIZAR

LA

PERMANENCIA

DE LOS NIÑOS,

NIÑAS Y

ADOLESCENTE

S EN LA

EDUCACIÓN

BASICA

PRIMARIA,

SECUNDARIA,

MEDIA

LOGRAR QUE EL

70% DE NIÑOS,

NIÑAS Y

ADOSCENTES

ESTEN VINCULADOS

A LA EDUACIÓN

BASICA PRIMARIA,

SECUNDARIA Y

MEDIA

70,00

INCREMENTO % DE NIÑOS,

NIÑAS Y

ADOSCENTES

VINCULADOS A

LA EDUACIÓN

BASICA

PRIMARIA,

SECUNDARIA Y

MEDIA

N.D 10,00

EDUCACIÓN 102.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS PERMANENCIA ESCOLAR GARANTIZAR

LA

PERMANENCIA

DE LOS NIÑOS,

NIÑAS Y

ADOELSCENTE

S EN LA

EDUCACIÓN

BASICA

PRIMARIA,

SECUNDARIA,

MEDIA

REDUCIR EN UN

40% LA TASA DE

REPITENCIA

40,00

REDUCCIÓN TASA DE

REPITENCIA

N.D 10,00

EDUCACIÓN 11.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE

FAMILIA/POLICI

A NACIONAL

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL, RED

UNIDOS/HOSPI

TAL

LOCAL/COMISA

RIA DE FAMILIA

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL

Page 10: PLAN_DE_ACCION_2013

SUBPROGRAMAS PERMANENCIA ESCOLAR GARANTIZAR

LA

PERMANENCIA

DE LOS NIÑOS,

NIÑAS Y

ADOELSCENTE

S EN LA

EDUCACIÓN

BASICA

PRIMARIA,

SECUNDARIA,

MEDIA

DISMINUIR EN UN

80% LA

DESCERCIÓN

ESCOLAR

80,00

REDUCCIÓN %

DESCERCIÓN

ESCOLAR

N.D 20,00

EDUCACIÓN 11.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS UN MUNICIPIO QUE BRINDA

OPORTUNIDADES DE

EDUACIÓNx x x x x x x x x x

SECRETARIA DE PLANEACIONSUBPROGRAMAS RECUPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE

PLAZAS Y PARQUES

IMPLEMENTAR

PROGRAMAS

DE

RECUPERACIÓ

N Y

MANTENIMIENT

O DE PLAZAS

Y PARQUES

IMPLEMENTAR 1

PROGRAMA DE

RECUPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE

PLAZAS Y PARQUES 1,00

INCREMENTO NUMERO DE

PROGRAMAS

DE

RECUPERACIÓ

N Y

MANTENIMIENT

O DE PLAZAS

Y PARQUES

N.D 1,00

EQUIPAMIENT

O

3.000.000,00 1.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS RECUPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE

PLAZAS Y PARQUES

ESTABLECER

PROGRAMAS

DE

RECREACIÓN

Y DEPORTE

IMPLEMENTAR 1

PROGRAMA DE

RECREACIÓN Y

DEPORTES1,00

INCREMENTO NUMERO DE

PROGRAMAS

DE

RECREACIÓN

Y DEPORTES

N.D 1,00

DEPORTE Y

RECREACIÓN

4.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS RECUPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE

PLAZAS Y PARQUES

GARANTIZAR

QUE LOS NNA

DISFRUTEN

ESPACIOS

LUDICO

RECREATIVOS

EN

VACACIONES

LOGRAR QUE EL

50% DE NNA

APROVECHEN LOS

ESPACIOS LUDICOS

RECREATIVOS EN

VACACIONES50,00

INCREMENTO % DE NNA QUE

APROVECHAN

LOS ESPACIOS

LUDICOS

RECREATIVOS

EN

VACACIONES

N.D 10,00

DEPORTE Y

RECREACIÓN

2.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS IMPLEMENTACIÓN DE

ESPACIOS DE

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA PARA

INFANTES Y

ADOLESCENTES

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS IMPLEMENTANDO

MECANISMOS DE

IDENTIFICACIÓN

PROMOVER EL

REGISTRO Y

LA

IDENTIFICACIÓ

N DE LOS NNA

IMPLEMENTAR UNA

CAMPAÑA ANUAL DE

DOCUMENTACIÓN A

POBLACIÓN

ESCOLAR1,00

INCREMENTO NUMERO DE

CAMPAÑAS

IMPLEMENTAD

AS

ANUALMENTE

DE

DOCUMENTACI

ÓN A

POBLACIÓN

ESCOLAR

0,00 1,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

1.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS IMPLEMENTANDO

MECANISMOS DE

IDENTIFICACIÓN

PROMOVER EL

REGISTRO Y

LA

IDENTIFICACIÓ

N DE LOS NNA

IMPLEMENTAR UN

MECANISMO DE

IDENTIFICACIÓN DE

ESTUDIANTES SIN

DOCUMENTO DE

IDENTIDAD1,00

INCREMENTO NUMERO DE

MECANISMOS

DE

IDENTIFICACIÓ

N DE

ESTUDIANTES

SIN

DOCUMENTO

DE IDENTIDAD

0,00 1,00

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES1.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS TODOS REGISTRADOS Y

CON DOCUMENTO DE

IDENTIDADx x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

PROMOVER YA

DELANTAR

PROGRAMAS Y

ACCIONES

ENCAMINADAS

A DISMINUIR

EL NUMEROY

LA TASA DE

DELITOS

COMO EL

HRUTO,

HOMICIDIOS Y

LESIONES

EPRSONALES

EN EL

MUNICPIO

LLEVAR A CABO 40

ACCIONES

ENCAMINADAS A LA

PREVENCIÓN DE

HOMICIDIOS Y TASA

DE HOMICIDIO EN

EL MUNICIPIO

40,00

INCREMENTO NUMERO DE

ACCIONES

REALIZADAS

DURANTE EL

CUATRIENIO,E

NCAMINADAS A

LA

PREVENCIÓN

DE

HOMICIDIOS Y

TASA DE

HOMICIDIO EN

EL MUNICIPIO

N.D 10,00

JUSTICIA 11.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

PROMOVER YA

DELANTAR

PROGRAMAS Y

ACCIONES

ENCAMINADAS

A DISMINUIR

EL NUMEROY

LA TASA DE

DELITOS

COMO EL

HRUTO,

HOMICIDIOS Y

LESIONES

EPRSONALES

EN EL

MUNICPIO

LLEVAR A CABO 40

ACCIONES

ENCAMINADAS A LA

PREVENCIÓN DE

HURTOS Y TASA DE

HURTOS EN EL

MUNICIPIO

40,00

INCREMENTO NUMERO DE

ACCIONES

ENCAMINADAS

A LA

PREVENCIÓN

DE HURTOS Y

TASA DE

HURTOS EN EL

MUNICIPION.D 10,00

JUSTICIA 8.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

PROMOVER YA

DELANTAR

PROGRAMAS Y

ACCIONES

ENCAMINADAS

A DISMINUIR

EL NUMEROY

LA TASA DE

DELITOS

COMO EL

HRUTO,

HOMICIDIOS Y

LESIONES

EPRSONALES

EN EL

MUNICPIO

LLEVAR A CABO 40

ACCIONES

ENCAMINADAS A LA

PREVENCIÓN DE

LESIONES

PERSONALES EN EL

MUNICIPIO

40,00

INCREMENTO NUMERO DE

ACCIONES

ENCAMINADAS

A LA

PREVENCIÓN

DE LESIONES

PERSONALES

EN EL

MUNICIPION.D 10,00

JUSTICIA 7.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

FACILITAR LA

DENUNCIA Y

FORTALECER

AL VIGILANCIA

DE CASOS DE

VIOLENCIA

SEXUAL

PRESTAR ATENCIÓN

A 450 PERSONAS EN

LA OFICINA DE

ATENCIÓN A

VICTIMAS 450,00

INCREMENTO NUMERO DE

PERSONAS

ATENDIDAS EN

LA OFICINA DE

ATENCIÓN A

VICITIMAS

N.D 150,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

4.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

FACILITAR LA

DENUNCIA Y

FORTALECER

AL VIGILANCIA

DE CASOS DE

VIOLENCIA

SEXUAL

PONER EN

FUNCIONAMIENTO

ANUALMENTE EL

COMITÉ DE

JUSTICIA

TRANSICIONAL DE

ATENCIÓN Y

REPARACIÓN

INTEGRAL A LAS

VICTIMAS

1,00

MANTENIMIENT

O

NUMERO DE

COMITES DE

JUSTICIA

TRANSICIONAL

FUNCIONAMIE

NTO

ANUALMENTE

1,00 1,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

4.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

PREVENIR EL

RECLUTAMIEN

TO Y

UTILIZACIÓN D

ENIÑOS, NIÑAS

Y

ADOLESCENTE

S POR APRTE

DE LOS

GRUPOS

ARMADOS AL

MARGEN DE

LA LEY

PROTEGER

DURANTE EL

CUATRIENIO A 500

NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES EN

RIESGO DE

RECLUTAMIENTO Y

PEORES FORMAS

DE TRABAJO

INFANTIL

500,00

INCREMENTO NUMERO DE

NIÑOS, NIÑAS

Y

ADOLESCENTE

S EN RIESGO

DE

RECLUTAMIEN

TO Y PEORES

FORMAS DE

TRABAJO

INFANTIL,

PROTEGIDOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D 200,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

6.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

PRESTAR

SERVICIOS

PARA LA

PROTECCIÓN

DE LOS

DERECHOS

HUMANOS EN

LA ENTIDAD

TERRITORIAL

DAR ATENCIÓN A

450 CASOS EN LA

PERSONERÍA

450,00

INCREMENTO NUMERO DE

CASOS

ATENDIDOS EN

LA

PERSONERÍA N.D 200,00

JUSTICIA 1.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

PRESTAR

SERVICIOS

PARA

RESOLVER

CONFLICTOS

DE

CONVICENCIA

EN LA ENTIDAD

TERRITORIAL

ATENDER 300

CASOS

ENCAMINADOS A

RESOLVER

CONFLICTOS POR

INSPECTORES

MUNICIPALES

300,00

INCREMENTO NUMERO DE

CASOS

ATENDIDOS

ENCAMINADOS

A RESOLVER

CONFLICTOS

POR

INSPECTORES

MUNICIPALES

N.D 80,00

JUSTICIA 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

ATENDER 300

CASOS

ENCAMINADOS A

SOLUCIÓN DE

CONFLICTOS POR

MECANISMOS

ALTERNATIVOS 300,00

INCREMENTO NUMERO DE

CASOS

ATENDIDOS

ENCAMINADOS

A SOLUCIÓN

DE

CONFLICTOS

POR

MECANISMOS

ALTERNATIVOS

N.D 80,00

JUSTICIA 1.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

PRESTAR

SERVICIOS

GRATUITOS DE

SOLUCIÓN DE

CONFLICTOS

EN LAS ZONAS

ALEJADAS DEL

MUNICIPIO

REALIZAR 12

BRIGADAS EN LAS

CUALES SE

MOVILICEN

SERVICIOS

GRATUITOS DE

SOLUCIÓN DE

CONFLICTOS

12,00

INCREMENTO NUMERO DE

BRIGADAS EN

LAS CUALES

SE MOVILICEN

SERVICIOS

GRATUITOS DE

SOLUCIÓN DE

CONFLICTOS,

REALIZADAS

DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D 4,00

JUSTICIA 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

PRESTAR

SEVICIOS

PARA

PROTEGER

LOS

DERECHOS DE

LAS FAMILIAS

PRESTAR SERVICIO

EN 15O CASOS A

TRAVES DE LA

COMISARIA DE

FAMILIA 150,00

INCREMENTO NUMERO DE

CASOS EN LOS

CUALES SE

PRESTA

SERVICIO A

TRAVES DE LA

COMISARIA DE

FAMILIA

50,00

JUSTICIA 500.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL,

SECRETARIA

DE GOBIERNO,

COMISARIA DE

FAMILIA,

REGISTRADURI

A MUNICIPAL

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL,

SECRETARIA

DE GOBIERNO,

COMISARIA DE

FAMILIA,

POLICIA

NACIONAL

Page 11: PLAN_DE_ACCION_2013

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL,

SECRETARIA

DE GOBIERNO,

COMISARIA DE

FAMILIA,

REGISTRADURI

A MUNICIPAL

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

GARANTIZAR

UN ESPACIO

LOGISTICO

COMO

CENTRO DE

CONVIVENCIA

FORMULAR Y

PRESENTAR

PROYECTOS PARA

LA COSNTRUCCIÓN

DEL CENTRO DE

CONVIVENCIA Y

GESTIONAR LOS

RECURSOS PARA

SU EJECUCIÓN1,00

INCREMENTO NUMERO DE

PROYECTOS

FORMULADOS

Y

PRESENTADO

S PARA LA

COSNTRUCCIÓ

N DEL CENTRO

DE

CONVIVENCIA

Y GESTIONAR

LOS

RECURSOS

PARA SU

EJECUCIÓN

0,00 1,00

EQUIPAMIENTO 2.000.000,00 1.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DEGOBIERNO,

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL,

SECRETARIA

DE

PLANEACION

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

GARANTIZAR

LA EJECUCIÓN

DEL PIU

HACER REVISIÓN,

AJUSTE Y

EJECUCIÓN DEL PIU

1,00

INCREMENTO NUMERO DE

REVISIONES Y

AJUSTES

REALZIADOS

AL PIU 1,00

FORTALECIMIE

NTO

INSTITUCIONAL

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

FOMENTAR EL

CONCEJO

JUVENIL

PONER EN

FUNCIONAMIENTO

EL CONCEJO

JUVENIL 1,00

INCREMENTO NUMERO DE

CONCEJOS

JUVENILES EN

FUNCIONAMIE

NTO

0,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

FOMENTAR LA

LEY DE

JOVENES

REALIZAR 8

CAMPAÑAS DE

FOMENTO LEY DE

JOVENES8,00

INCREMENTO NUMERO DE

CAMPAÑAS DE

FOMENTO LEY

DE JOVENES

REALIZADAS

DURANTE EL

CUATRIENIO

0,00 2,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

2.100.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

FOMENTAR

PROYECTOS

PRODUCTIVOS

A MADRES

COMUNITARIA

S

IMPLEMENTAR 8

PROYECTOS

PRODUCTIVOS QUE

BENEFICIE A LAS

MUJERES Y

MADRES

COMUNITARIAS8,00

INCREMENTO NUMERO DE

PROYECTOS

PRODUCTIVOS

IMPLEMENTAD

OS DURANTE

EL

CUATRIENIO,

QUE

BENEFICIE A

LAS MUJERES

Y MADRES

COMUNITARIA

S

0,00 2,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

8.000.000,00 40.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

PRESTAR

APOYO Y

ATENCIÓN A

LAS MINORIAS

ETNICAS

ATENDER A 100

PERSONAS QUE

HACEN PARTE DE

MINORIAS ETNICAS 100,00

INCREMENTO NUMERO DE

PERSONAS

ATENDIDAS

QUE HACEN

PARTE DE

MINORIAS

ETNICAS

N.D 25,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

CAPACITAR EN

LEY DE

VICTIMAS

CAPACITAR A 200

PERSONAS SOBRE

LA LEY DE VICTIMAS 200,00

INCREMENTO NUMERO DE

PERSONAS

CAPACITADAS

SOBRE LEY DE

VICTIMAS

N.D 50,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

4.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

GARANTIZAR

AFILIACIÓN AL

SGSSS

LOGRAR QUE EL

90% DE LAS

FAMILIAS

DESPLAZADAS

TENGAN SGSSS

0,90

INCREMENTO % DE FAMILIAS

DESPLAZADAS

QUE CUENTAN

CON SGSSS N.D 0,83

SALUD ############

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

GARANTIZAR

DOCUMENTOS

DE IDENTIDAD

A POBLACIÓN

VICTIMA

LOGRAR UN

AUMENTO DEL 7%

EN PERSONAS

VICTIMAS

DOCUMENTADAS

7,00

INCREMENTO % DE

PERSONAS

VICTIMAS

DOCUMENTAD

AS

N.D 2,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

1.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

OFRECER

AYUDA DE

EMERGENCIA

A POBLACIÓN

DESPLAZADA

GARANTIZAR QUE

EL 95% DE LA

POBLACIÓN

DESPLAZADA

RECIBA LA AYUDA

DE EMERGENCIA

0,95

INCREMENTO % DE LA

POBLACIÓN

DESPLAZADA

QUE RECIBE

AYUDA DE

EMERGENCIA

N.D 0,95

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

31.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

REUBICAR AL

90% DE LAS

VICTIMAS

LOGRAR QUE EL

90% DE LAS

FAMILIAS VICTIMAS

SEAN REUBICADAS90,00

INCREMENTO % DE FAMILIAS

VICTIMAS QUE

SON

REUBICADASN.D 70,00

ATENCIÓN A

GRUPOS

VULNERABLES

3.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

GENERAR

INGRESOS

AUTONOMOS

LOGRAR QUE 5

FAMILIAS TENGAN

INGRESOS

AUTONOMOS5,00

INCREMENTO NUMERO DE

FAMILIAS QUE

CUENTAN CON

INGRESOS

AUTONOMOS

N.D 2,00

PROMOCIÓN

DEL

DESARROLLO

6.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

PLANEACION

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

GESTIONAR

RECURSOS

PARA PLANES

DE VIVIENDA

BENEFICIAR A 30

FAMILIAS CON

PLANES DE

VIVIENDA30,00

INCREMENTO NUMERO DE

FAMILIAS

BENEFICIADAS

CON PLANES

DE VIVIENDA

N.D 5,00

VIVIENDA 40.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE GOBIERNO

SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,

JUSTICA, SEGURIDAD E

INCLUSIÓN SOCIAL

GARANTIZAR

EL

FUNCIONAMIE

NTO DE

COMITES

GARANTIZAR QUE 4

COMITES SE

ENCUENTREN

FUNCIONANDO 4,00

INCREMENTO NUMERO DE

COMITES QUE

SE

ENCUENTRAN

EN

FUNCIONAMIE

NTO

1,00

DESARROLLO

COMUNITARIO

200.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS CAPACITACIÓN SOBRE

ESTRATEGIAS DE

PREVENCIÓN DE DELITOS

Y LESIONES PERSONALES x x x x x x x x x x

PROYECTOS EFICIENCIA EN LA

ATENCIÓN A LAS VICTIMAS

EN EL MUNICIPIO

x x x x x x x x x x

PROYECTOS CONFORMACIÓN,

ACTUALIZACIÓN DE

COMITES DE JUSTICIA

TRANSICIONAL x x x x x x x x x x

PROYECTOS CAPACITANDO A

NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y

JOVENES EN LA

COMPRENSIÓN DE SUS

DERECHOS Y EN TEMAS

DE DIH Y DDHH

x x x x x x x x x x

PROYECTOS PROTECCIÓN A LOS

CIUDADANOS EN SU VIDA,

INTEGRIDAD, LIBERTAD Y

PATRIMONIO ECONOMICO,

POR MEDIO D ELA

REDUCCIÓN Y SANCIÓN

DEL DELITO, AL TEMOR A

LA VIOLENCIA Y LA

PROMOCIÓN DE LA

CONVIVENCIA Y MAYOR

ACCESO A LA JUSTICIA

x x x x x x x x x x

PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y

DOTACIÓN DEL CENTRO

DE CONVIVENCIAx x x x x x x x x x

PROYECTOS ACTUALIZACIÓN Y

EJECUCIÓN DEL PIU x x x x x x x x x xPROYECTOS CONCEJO JUVENIL x x x x x x x x x xPROYECTOS CAPACITACIÓN SOBRE

LOS DERECHOS DE LOS

ADOLESCENTESx x x x x x x x x x

PROYECTOS APOYO A MUJERES

MADRES JEFES DE HOGAR x x x x x x x x x xPROYECTOS ATENCIÓN INTEGRAL A LA

POBLACIÓN DESPLAZADA x x x x x x x x x xPROYECTOS ATENCIÓN A LA

POBLACIÓN

DISCAPACITADAx x x x x x x x x x

PROYECTOS ATENCIÓN A POBLACIÓN

MINORIAS ETNICAS x x x x x x x x x xPROYECTOS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN x x x x x x x x x xPROYECTOS PAUJIL ASEGURADO x x x x x x x x x xPROYECTOS OPORTUNIDADES

EDUCATIVAS PARA TODOS x x x x x x x x x xPROYECTOS TODOS CON DOCUMENTO x x x x x x x x x xPROYECTOS AYUDA HUMANITARIA DE

EMERGENCIA x x x x x x x x x xPROYECTOS VIVIR EN MI HOGAR x x x x x x x x x xPROYECTOS INICIATIVAS DE GRANJAS

INTEGRALES x x x x x x x x x xPROYECTOS VIVIENDA DIGNA PARA

TODOS x x x x x x x x x xPROYECTOS FORTALECIMIENTO A LA

ORGANIZACIÓN DE LA

POBLACIÓNx x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD EDUCATIVA

AUMENTAR EL

NUMERO DE

NIÑOS Y

JOVENES QUE

INGRESAN AL

SISTEMA

EDUCATIVO

AUMENTAR A 328 EL

NUMERO DE NIÑOS

Y JOVENES EN

CONDICIONES DE

VULNERABILIDAD

QUE INGRESAN AL

SISTEMA

EDUCATIVO

328,00

INCREMENTO NUMERO DE

NIÑOS Y

JOVENES EN

CONDICIONES

DE

VULNERABILID

AD QUE

INGRESAN AL

SISTEMA

EDUCATIVO

306,00 5,00

EDUCACIÓN 39.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD EDUCATIVA

MEJORAR LA

INFRAESTRUC

TURA DE LOS

PLANTELES

EDUCATIVOS

OFICIALES

DOTAR A 3O

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

IMPLEMENTOS

ENCESARIOS PARA

LA ENSEÑANZA

(PUPITRES, TIZAS,

TABLEROS, ETC)3,00

INCREMENTO NUMERO DE

INSTITUCIONE

S EDUCATIVAS

DOTADAS DE

IMPLEMENTOS

ENCESARIOS

PARA LA

ENSEÑANZA

(PUPITRES,

TIZAS,

TABLEROS,

ETC)

N.D 10,00

EDUCACIÓN 72.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL,

SECRETARIA

DE GOBIERNO

ENLACE

MUNICIPAL,

COMISARIA,

PERSONERIA Y

SECRETARIA

DE GOBIERNO,

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL

SECRETARIA D

INTEGRACION

SOCIAL

Page 12: PLAN_DE_ACCION_2013

SECRETARIA D

INTEGRACION

SOCIAL-

SECRETARIA

DE

PLANEACION

SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD EDUCATIVA

MEJORAR LA

INFRAESTRUC

TURA DE LOS

PLANTELES

EDUCATIVOS

OFICIALES

ADECUAR Y/O

MEJORAR BATERIAS

SANITARIAS EN

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS20,00

INCREMENTO NUMERO DE

BATERIAS

SANITARIAS

MEJORADAS

Y/O

ADECUADAS

EN

INSTITUCIONE

S EDUCATIVAS

N.D 5,00

EDUCACIÓN 55.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE PLANECION,

INTEGRACION

SOCIAL

SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD EDUCATIVA

AUMENTAR EL

NUMERO DE

PROGRAMAS

DE

EDUCACIÓN

PARA

ADULTOS

FORMULAR Y

PRESENTAR

PROYECTOS PARA

LA CONSTRUCCIÓN

Y MEJORAMIENTO

DE ESCUELAS CON

RECURSOS DE LEY

21 4,00

INCREMENTO NUMERO DE

PROYECTOS

FORMULADOS

Y

PRESENTADO

S PARA LA

CONSTRUCCIÓ

N Y

MEJORAMIENT

O DE

ESCUELAS

CON

RECURSOS DE

LEY 21

N.D 1,00

EDUCACIÓN 22.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD EDUCATIVA

AUMENTAR EL

NUMERO DE

PROGRAMAS

DE

EDUCACIÓN

PARA

ADULTOS

LEGALIZAR

MEDIANTE

ESCRITURA O

TITULACIÓN 20

PREDIOS20,00

INCREMENTO NUMERO DE

PREDIOS

LEGALIZADOS

6,00 5,00

EDUCACIÓN 12.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD EDUCATIVA

AUMENTAR EL

NUMERO DE

PROGRAMAS

DE

EDUCACIÓN

PARA

ADULTOS

IMPLEMENTAR

PROGRAMAS DE

EDUCACIÓN PARA

ADULTOS 4,00

INCREMENTO NUMERO DE

PROGRAMAS

IMPLEMENTAD

OS DE

EDUCACIÓN

PARA

ADULTOS

4,00 1,00

EDUCACIÓN 6.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD EDUCATIVA

IMPLEMENTAR

PLANES DE

LECTURA Y

ESCRITURA EN

LAS

INSTITUCIONE

S EDUCATIVAS

IMPLEMENTAR

PLANES DE

ESCRITURA Y

LECTURA EN 4

ESTABLECIMEINTOS

EDUCATIVOS4,00

INCREMENTO NUMERO DE

ESTABLECIMEI

NTOS

EDUCATIVOS

CON PLANES

DE ESCRITURA

Y LECTURA

IMPLEMENTAD

OS

4,00 1,00

EDUCACIÓN

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD EDUCATIVA

MANTENER A

LOS

ESTUDIANTES

EN EL

SISTEMA

EDUCATIVO

DOTAR DE

MATERIAL

DIDACTICO A 4

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS4,00

INCREMENTO NUMERO DE

INSTITUCIONE

S EDUCATIVAS

DOTADAS DE

MATERIAL

DIDACTICO

4,00 1,00

EDUCACIÓN 6.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD EDUCATIVA

MANTENER A

LOS

ESTUDIANTES

EN EL

SISTEMA

EDUCATIVO

GARANTIZAR

TRANSPORTE

ESCOLAR A 47

NIÑOS ANUALMENTE 47,00

MANTENIMIENT

O

NUMERO DE

NIÑOS

BENEFICIADOS

CON

TRANSPORTE

ESCOLAR

ANUALMENTE

47,00 47,00

EDUCACIÓN 55.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD EDUCATIVA

MANTENER A

LOS

ESTUDIANTES

EN EL

SISTEMA

EDUCATIVO

BENEFICIAR CON

ALIMENTACIÓN

ESCOLAR A 2.750

NIÑOS Y JOVENES

DURANTE EL

CUATRIENIO

2750,00

INCREMENTO NUMERO DE

NIÑOS Y

JOVENES

BENEFICIADOS

ANUALMENTE

CON

ALIMENTACIÓN

ESCOLAR

2650,00 2750,00

EDUCACIÓN 85.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD EDUCATIVA

ESTABLECER

PROGRAMAS

COMPLEMENT

ARIOS QUE

REFUERECEN

LOS

CONOCIMIENT

OS A LOS

JOVENES DE

GRADOS 5, 9 Y

11, Y LES

BRINDE

TECNICAS

PARA

RESPONDER

EXAMENES

TIPO PRUEBAS

SABER

CAPACITAR A NIÑOS

Y JOVENES DE

GRADOS 5, 9 Y 11

EN TECNICAS Y

REFUERZOS

TENDIENTES A

MEJORAR LA

CALIDAD

EDUCATIVA EN LAS

PRUEBAS SABER 476,00

INCREMENTO NUMERO DE

NIÑOS Y

JOVENES DE

GRADOS 5, 9 Y

11

CAPACITADOS

EN TECNICAS

Y REFUERZOS

TENDIENTES A

MEJORAR LA

CALIDAD

EDUCATIVA EN

LAS PRUEBAS

SABER

119,00 119,00

EDUCACIÓN 12.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD EDUCATIVA

ESTABLECER

PROGRAMAS

COMPLEMENT

ARIOS PARA

LOS JOVENES

DE GRADO 10

Y 11

CAPACITAR EN

PROGRAMAS

COMPLEMENTARIOS

A 900 JOVENES DE

GRADO 10 Y 11, EN

REFUERZOS DE

MATEMATICAS Y

LENGUAJE 900,00

INCREMENTO NUMERO DE

JOVENES DE

GRADO 10 Y

11

CAPACITADOS

EN

PROGRAMAS

COMPLEMENT

ARIOS , EN

REFUERZOS

DE

MATEMATICAS

Y LENGUAJE

239,00 220,00

EDUCACIÓN

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD EDUCATIVA

FORTALECER

DESARROLLO

DE

COMPETENCIA

S EN LENGUA

EXTRANJERA

BRINDAR

ANUALMENTE A 8

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

PROGRAMAS DE

DESARROLLO DE

COMPETENCIAS EN

LENGUA

EXTRANJERA8,00

INCREMENTO NUMERO DE

INSTITUCIONE

S EDUCATIVAS

BENEFICIADAS

EN EL

CUATRIENIO

CON

PROGRAMAS

DE

DESARROLLO

DE

COMPETENCIA

S EN LENGUA

EXTRANJERA

2,00 8,00

EDUCACIÓN 10.000.000,00 15.225.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD EDUCATIVA

MEJORAR LA

EDUCACIÓN

MEDIA Y

SUPERIOR,

EDUCACIÓN

PARA EL

TRABAJO

GARANTIZAR QUE

15 ESTUDIANTES SE

BENEFICIEN CON

PROGRAMAS DE

ARTICULACIÓN CON

LA EDUACIÓN

SUPERIOR Y/O

EDUCACIÓN PARA

EL TRABAJO Y

DESARROLLO

HUMANO

15,00

INCREMENTO NUMERO DE

ESTUDIANTES

BENEFICIADOS

CON

PROGRAMAS

DE

ARTICULACIÓN

CON LA

EDUACIÓN

SUPERIOR Y/O

EDUCACIÓN

PARA EL

TRABAJO Y

DESARROLLO

HUMANO

N.D 5,00

EDUCACIÓN 16.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD EDUCATIVA

DOTAR

RESTAURANTE

S ESCOLARES

DOTAR 8

RESTAURANTES

ESCOLARES

8,00

NUMERO DE

RESTAURANTE

S ESCOLARES

DOTADOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D 3,00

ALIMENTACIÓN

ESCOLAR

60.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL

PROYECTOS MEJORAR LA CALIDAD

EDUACTIVA EN P.I

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL

PROYECTOS DOTACIÓN PARA SEDES

EDUCATIVAS

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

PLANEACIÓN

PROYECTOS OPORTUNIDADES

EDUCATIVAS EN

INFRAESTRUCTURAS PARA

TODOS

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL

PROYECTOS REDUCIENDO EL

ANALFABETISMO

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL

PROYECTOS DISMINUYENDO AL

DESERCIÓN ESCOLAR

x x x x x x x x x x

SED- MEN,

ADMINSITRACI

ÓN MUNICIPAL,

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS E

ICBF

PROYECTOS MEJORANDO LA CALIDAD

EDUCATIVA

x x x x x x x x x x

SED- MEN,

ADMINSITRACI

ÓN MUNICIPAL,

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS E

ICBF

PROYECTOS OPORTUNIDADES

EDUCATIVAS PARA TODOS

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACIÓN

SOCIAL

PROYECTOS OPORTUNIDADES EN

ALIMENTACIÓN ESCOLAR

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS INFRAESTRUCTURA INSTALAR

REDES DE

CONDUCCIÓN

Y

DSITRIBUCIÓN

INSTALAR 2000

METROS DE REDES

DE CONDUCCIÓN Y

DISTRIBUCIÓN DE

ACUEDUCTO

2000,00

INCREMENTO NUMERO DE

METROS DE

REDES DE

CONDUCCIÓN

Y

DISTRIBUCIÓN

DE

ACUEDUCTO

INSTALADOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D 500,00

AGUA

POTABLE Y

SANEAMIENTO

BASICO

80.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS INFRAESTRUCTURA CONSTRUIR

SISTEMAS DE

ACUEDUCTO Y

OPTIMIZAR

PLANTAS DE

TRATAMIENTO

CONSTRUIR Y/O

DOTAR PLANTAS DE

AGUA POTABLE Y

TANQUES 1,00

INCREMENTO NUMERO DE

PLANTAS DE

AGUA

POTABLE Y

TANQUES

CONSTRUIDOS

Y/O DOTADOS

0,00

AGUA

POTABLE Y

SANEAMIENTO

BASICO x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS INFRAESTRUCTURA CONSTRUIR

SISTEMAS DE

ACUEDUCTO Y

OPTIMIZAR

PLANTAS DE

TRATAMIENTO

AUMENTAR EL

PROMEDIO DE

HORAS DE

PRESTACIÓN DE

SERVICIO DIARIO

DE AGUA

7,00

INCREMENTO PROMEDIO DE

HORAS DIARIO

DE

PRESTACIÓN

DE SERVICIO

DE AGUA

3,00 2,00

AGUA

POTABLE Y

SANEAMIENTO

BASICO

15.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

INTEGRACION

SOCIAL,

SECRETARI DE

GOBIERNO

SECRETAIA DE

INTEGRACION

SOCIAL,

SECRETARIA

DE

PLANEACION

SECRETARIA

DE

PLANEACION

SECRETARIA

DE

PLANEACIÓN-

EMPSERPAUJIL

Page 13: PLAN_DE_ACCION_2013

SUBPROGRAMAS INFRAESTRUCTURA REFORESTAR

FUENTES

HIDRICAS

REFORESTAR 2

FUENTES HIDRICAS

QUE ABASTECEN

ACUEDUCTOS 2,00

INCREMENTO NUMERO DE

FUENTES

HIDRICAS QUE

ABASTECEN

ACUEDUCTOS

REFORESTADA

S

N.D 1,00

AMBIENTAL 18.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS INFRAESTRUCTURA MOTIVAR EL

AHORRO Y

USO

EFICIENTE

DEL AGUA

REALIZAR 4

CAMPAÑAS DE

AHORO Y USO

EFICIENTE DEL

AGUA

4,00

INCREMENTO NUMERO DE

CAMPAÑAS DE

AHORO Y USO

EFICIENTE

DEL AGUA

REALIZADAS

N.D 1,00

AMBIENTAL 18.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS INFRAESTRUCTURA GARANTIZAR

EL OPTIMO

TRATAMIENTO

AL AGUA

POTABLE

CUMPLIR CON EL

INDICE DE RIESGO

CALIDAD DEL AGUA 1,00

MANTENIMIENT

O

% DE INDICE

DE RIESGO

CALIDAD DEL

AGUA2,00 1,00

AGUA

POTABLE Y

SANEAMIENTO

BASICO

20.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTAR

EL SISTEMA

DE MACRO Y

MICROMEDICI

ÓN

INSTALAS 300

MACROMEDIDORE

SY

MICROMEDIDORES300,00

INCREMENTO NUMERO DE

MACROMEDID

ORE SY

MICROMEDIDO

RES

INSTALADOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D 50,00

AGUA

POTABLE Y

SANEAMIENTO

BASICO

25.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS AMPLIACIÓN Y/O

REPOSICIÓN RED DE

CONDUCCIÓN Y

DISTRIBUCIÓN DE

ACUEDUCTO

x x x x x x x x x x

PROYECTOS OPTIMIZACIÓN SISTEMA

DE ACUDUCTO AREA

URBANAx x x x x x x x x x

PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE

ACUEDUCTOS Y PLANTAS

DE TRATAMIENTO D ELAS

INSPECCIONES DE

VERSALLES Y BOLIVIA

x x x x x x x x x x

PROYECTOS REFORESTACIÓN,

CONSERVACIÓN Y

PROTECCIÓN DE FUENTES

HIDRICAS QUE ABASTECEN

ACUEDUCTOS EN LA

JURISDICCIÓN

x x x x x x x x x x

PROYECTOS CAMPAÑAS DE AHORRO Y

USO EFICIENTE DEL AGUA

EN EL MUNICIPIO DE EL

PAUJIL

x x x x x x x x x x

PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DE

PLANTAS DE TRATAMIENTO

DE AGUA POTABLEx x x x x x x x x x

PROYECTOS ADQUISICIÓN E

INSTALACIÓN DE

MACROMEDIDORES Y

MICROMEDIDORES DE

AGUA POTABLE

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN

MUNICIPIO CON AMBIENTE

SANO

AUMENTAR

METROS

LINEALES DE

REDES DE

ALCANTARILLA

DO

AUMENTAR EL

NUMERO DE

METROS LIENALES

DE RED DE

ALCANTARILLADO 1000,00

INCREMENTO NUMERO DE

METROS

LINALES DE

RED DE

ALCANTARILLA

DO

CONSTRUIDOS

10500,00 250,00

AGUA

POTABLE Y

SANEAMIENTO

BASICO

65.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN

MUNICIPIO CON AMBIENTE

SANO

CANALIZAR

LAS AGUAS

RESIDUALES

CANALIZAR 3

CAÑOS DE AGUAS

RESIDUALES QUE

CAUSEN PROBLEMA

DE CONTAMINACIÓN

Y RIESGO A LA

SALUD DEL

MUNICIPIO 3,00

INCREMENTO NUMERO DE

CAÑOS DE

AGUAS

RESIDUALES

QUE CAUSEN

PROBLEMA DE

CONTAMINACI

ÓN Y RIESGO

A LA SALUD

DEL

MUNICIPIO,

CANALZIADOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D 1,00

AGUA

POTABLE Y

SANEAMIENTO

BASICO

30.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN

MUNICIPIO CON AMBIENTE

SANO

OPTIMIZAR LA

PLANTA DE

TRATAMIENTO

OPTIMIZAR LA

PLANTA DE

TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES

1,00

INCREMENTO NUMERO DE

OPTIMIZACION

ES

REALZIADAS

DURANTE EL

CUATRIENIO A

LA PLANTA DE

TRATAMIENTO

DE AGUAS

RESIDUALES

0,00

AGUA

POTABLE Y

SANEAMIENTO

BASICO

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN

MUNICIPIO CON AMBIENTE

SANO

ADQUIRIR

VEHICULO

COMPACTADO

R

ADQUIRIR UN

VEHICULO

COMPACTADOR DE

RESIDUOS SÓLIDOS

1,00

INCREMENTO NUMERO DE

VEHICULOS

COMPACTADO

RES DE

RESIDUOS

SÓLIDOS

ADQUIRIDOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

0,00

AGUA

POTABLE Y

SANEAMIENTO

BASICO

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN

MUNICIPIO CON AMBIENTE

SANO

INCREMENTAR

LA

RECOLECCIÓN

DE BASURAS Y

DESECHOS EN

EL CASCO

URBANO

AUMENTAR LA TASA

DE COBERTURA DE

RECOLECCIÓN DE

RESIDUOS SOLIDOS 2,00

INCREMENTO TASA DE

COBERTURA

DE

RECOLECCIÓN

DE RESIDUOS

SOLIDOS

0,00 1,00

AGUA

POTABLE Y

SANEAMIENTO

BASICO

35.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN

MUNICIPIO CON AMBIENTE

SANO

GARANTIZAR

QUE LOS

BASUREROS A

CIELOS

ABIERTO SE

ENCUENTREN

EN PROCESO

DE CLAUSURA

O

POSTCLAUSUR

A

AUMENTAR EN UN

16%% LOS

BOTADEROS A

CIELO ABIERTO QUE

SE ENCUENTREN EN

PROCESO DE

CLAUSURA O

POSTCLAUSURA

0,16

INCREMENTO % DE

AUMENTO DE

BOTADEROS A

CIELO

ABIERTO EN

PROCESO DE

CLAUSURA O

POSTCLAUSUR

A

0,20

AGUA

POTABLE Y

SANEAMIENTO

BASICO

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN

MUNICIPIO CON AMBIENTE

SANO

BENEFICIAR A

LAS

COMUNIDADES

RURALES

DISPERSAS

CON

CONSTRUCCIÓ

N DE POZOS

SEPTICOS

CONSTRUIR 20

POZOS SEPTICOS

EN EL AREA RURAL

DURANTE EL

CUATRIENIO 20,00

INCREMENTO NUMERO DE

POZOS

SEPTICOS

CONSTRUIDOS

EN EL AREA

RURAL

DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D 10,00

AGUA

POTABLE Y

SANEAMIENTO

BASICO

10.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN

MUNICIPIO CON AMBIENTE

SANO

IMPLEMENTAR

EL PLAN DE

SANEAMIENTO

Y MANEJO DE

VERTIMENTOS

EN EL

MUNICIPIO

LOGRAR UN AVANCE

DEL 82% EN LA

EJECUCIÓN DEL

PLAN DE

SANEAMIENTO Y

MANEJO DE

VERTIMENTOS

82,00

INCREMENTO % DE AVANCE

EN LA

EJECUCIÓN

DEL PLAN DE

SANEAMIENTO

Y MANEJO DE

VERTIMENTOS

65,00 5,00

AGUA

POTABLE Y

SANEAMIENTO

BASICO

63.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

PLANEACIÓN -

EMSERPAUJIL

PROYECTOS CONSTRUCCIÓN,

REHABILITACIÓN,

REPOSICIÓN REDES DE

ALCANTARILLADO

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

PLANEACIÓN -

EMSERPAUJIL

PROYECTOS AMPLIACIÓN Y

OPTIMIZACIÓN DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALESx x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

PLANEACIÓN -

EMSERPAUJIL

PROYECTOS EFICIENCIA EN EL

SERVICIO DE

RECOLECCIÓN DE

RESIDUOS

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

PLANEACIÓN -

EMSERPAUJIL

PROYECTOS CONSTRUCCIÓN PRIMERA

Y SEGUNDA ETAPA DEL

RELLENO SANITARIO x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

PLANEACIÓN -

EMSERPAUJIL

PROYECTOS IMPLEMENTACIÓN

SISTEMA DE MANEJO

INTEGRAL DE RESIDUOS

SOLIDOS (RECICLAJE

DESDE LA FUENTE Y

SISTEMA DE

BIOCOMPOSTAJE EN LA

CEBECERA MUNICIPAL)

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

PLANEACIÓN -

EMSERPAUJIL

PROYECTOS GESTIÓN PARA LA

COSNTRUCCIÓN DE

BATERIAS SANITARIAS Y

POZOS SEPTICOS DEL

AREA RURAL

x x x x x x x x x x

COORDINACIO

N

AGROPECUARI

A-

SECRETARARIA

DE

PLANEACION

SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON

OPORTUNIDADES DE

MEJORA EN

INFRAESTRUCTURA

LOGRAR EL

MANTENIMIENT

O Y

FUNCIONAMIE

NTO DE LA

PLANTA

ANIMAL DE

SACRIFICIO

REALZIAR 10

ADECUACIONES A

LA PLANTA DE

BENEFICIO ANIMAL

10,00

INCREMENTO NUMERO DE

ADECUACIONE

S REALZIADAS

DURANTE EL

CUATRIENIO A

LA PLANTA DE

BENEFICIO

ANIMAL

N.D 3,00

EQUIPAMIENTO 1.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON

OPORTUNIDADES DE

MEJORA EN

INFRAESTRUCTURA

REALIZAR

MEJORAMIENT

O Y

AMPLIACIÓN A

LA PLAZA DE

MERCADO

ADECUAR EN UN

70% LA PLAZA DE

MERCADO70,00

INCREMENTO % DE

ADECUACIÓN

DE LA PLAZA

DE MERCADO 50,00 5,00

EQUIPAMIENTO 12.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON

OPORTUNIDADES DE

MEJORA EN

INFRAESTRUCTURA

CONSTRUIR Y

ADECUAR

COMPLEJO

DEPORTIVO

CONSTRUIR Y

ADECUAR EL 100%

DEL COMPLEJO

DEPORTIVO 100,00

INCREMENTO % DE

CONSTRUCIÓN

Y

ADECUACIÓN

DEL

COMPLEJO

DEPORTIVO

0,00 50,00

DEPORTE Y

RECREACIÓN

1.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON

OPORTUNIDADES DE

MEJORA EN

INFRAESTRUCTURA

ADECUAR

ESCENARIOS

DEPORTIVOS

ADECUAR 10

ESCENARIOS

DEPORTIVOS10,00

INCREMENTO NUMERO DE

ESCENARIOS

DEPORTIVOS

ADECUADOS

0,00 3,00

DEPORTE Y

RECREACIÓN

5.000.000,00 6.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

PLANEACIÓN-

EMPSERPAUJIL

SECRETARIA

DE

PLANEACION

SECRETARIA

DE

PLANEACION

Page 14: PLAN_DE_ACCION_2013

BIBLIOTECARIA

,INTEGRACION

SOCIAL

SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON

OPORTUNIDADES DE

MEJORA EN

INFRAESTRUCTURA

LOGRAR QUE

LA BIBLIOTECA

MUNICIPAL SE

ENCUENTRA

DE PUERTAS

ABIERTAS

PARA BRINDAR

UN MEJOR

SERVICIO A LA

COMUNIDAD

MANTENER LA

BIBLIOTECA

PUBLICA MUNICIPAL

EN OPTIMAS

CONDICIONES DE

FUNCIONAMEINTO

1,00

MANTENIMIENT

O

NUMERO DE

MANTENIMIENT

OS

REALZIADOS A

LA BIBLIOTECA

PUBLICA

MUNICIPAL 0,00 1,00

CULTURA 3.000.000,00

x x x x x x x x x x

COORDINACIO

N

AGROPECUARI,

SECRETARIA

DE

PLANEACION

SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON

OPORTUNIDADES DE

MEJORA EN

INFRAESTRUCTURA

REMODELAR Y

CERTIFICAR

POR LOS

ENTES

COMPETENTE

S EL COLISEO

DE FERIAS

REALIZAR UNA

REMODELACIÓN AL

COLISEO DE FERIAS

DEL MUNICIPIO

PARA LOGRAR SU

CERTIFICACIÓN

ANTE LOS ENTES

COMPETENTES1,00

INCREMENTO NUMERO DE

REMODELACIO

NES

REALIZADAS

AL COLISEO

DE FERIAS

DEL

MUNICIPIO

PARA LOGRAR

SU

CERTIFICACIÓ

N ANTE LOS

ENTES

COMPETENTE

S

0,00 1,00

EQUIPAMIENTO 21.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON

OPORTUNIDADES DE

MEJORA EN

INFRAESTRUCTURA

LOGRAR QUE

LA CASA DE LA

CULTURA SE

ENCUENTRE

EN OPTIMAS

CONDICIONES

PARA

PRESTAR EL

SERVICIO A LA

COMUNIDAD

REALIZAR UNA

ADECUACION A LA

CASA DE LA

CULTURA

1,00

INCREMENTO NUMERO DE

ADECUACIONE

S REALIZADAS

A LA CASA DE

LA CULTURA

0,00

CULTURA

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON

OPORTUNIDADES DE

MEJORA EN

INFRAESTRUCTURA

CONTRUIR UN

CENTRO

INTEGRADO

PARA LA

CAPACITACIÓN

MUNICIPAL

CONSTRUIR Y

ADECUAR UN

CENTRO INTEGRAL

DE

CAPACITACIONES1,00

INCREMENTO NUMERO DE

CONSTRUCCIO

NES Y/o

ADECUACIONE

S REALZIADAS

A UN CENTRO

INTEGRAL DE

CAPACITACION

ES

0,00

PROMOCIÓN

DEL

DESARROLLO

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON

OPORTUNIDADES DE

MEJORA EN

INFRAESTRUCTURA

ADECUAR EL

CEMENTERIO

DE ACUERDO

A LOS

LINEAMIENTOS

DE LA LEY

ADECUAR EL

CEMENTERIO

MUNICIPAL DE

ACUERDO A LOS

LINEAMIENTO DE LA

LEY 1,00

INCREMENTO NUMERO DE

ADECUACIONE

S REALIZADAS

AL

CEMENTERIO

MUNICIPAL DE

ACUERDO A

LOS

LINEAMIENTO

DE LA LEY

0,00

EQUIPAMIENTO

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON

OPORTUNIDADES DE

MEJORA EN

INFRAESTRUCTURA

INICIAR

ACCIONES

ENCAMINADAS

A LA

CONSECUCIÓN

DE RECURSOS

APRA EL

CENTRO DE

CONVIVENCIA

CIUDADANA

FORMULAR

PROYECTO DE

CONSTRUCCIÓN

DEL CENTRO DE

CONVIVENCIA

CIUDADANA Y

PRESENTARLO AL

MINISTERIO DE

JUSTICIA

1,00

INCREMENTO NUMERO DE

PROYECTO DE

CONSTRUCCIÓ

N DEL CENTRO

DE

CONVIVENCIA

CIUDADANA,

FORMULADOS

Y

PRESENTADO

S AL

MINISTERIO

DE JUSTICIA

0,00

JUSTICIA

x x x x x x x x x x

PROYECTOS ADECUACIÓN Y DOTACIÓN,

CERTIFICACIÓN PLANTA

DE BENEFICIO ANIMAL

DEL MUNICIPIOx x x x x x x x x x

PROYECTOS AMPLIACION Y

MANTENIMIENTO DE LA

PLAZA DE MERCADO

MUNICIPAL

x x x x x x x x x x

PROYECTOS CONSTRUCCIÓN,

ADECUACIÓN Y DOTACIÓN

COMPLEJO DEPORTIVO

MUNICIPAL PARA UNA

INFANCIA ACTIVA Y

SALUDABLE

x x x x x x x x x x

PROYECTOS MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DE

ESCENARIOS PARA LA

PRÁCTICA DEL DEPORTE Y

LA RECREACIÓN

x x x x x x x x x x

PROYECTOS AMPLIACIÒN,

MEJORAMIENTO Y

REESTRUCTURACIÓN DEL

PALACIO MUNICIPAL

x x x x x x x x x x

PROYECTOS CONSTRUCCIÓN,

MEJORAMIENTO Y

ADECUACIÓN DE LA

BIBLIOTECA PÚBLICA

MUNICIPAL

x x x x x x x x x x

PROYECTOS ADECUACIÓN Y

REESTRUCTURACIÓN DEL

COLISEO DE FERIAS

MUNICIPAL.

x x x x x x x x x x

PROYECTOS REMODELACIÓN Y

ADECUACIÓN CASA DE LA

CULTURA MUNICIPALx x x x x x x x x x

PROYECTOS CONSTRUCCIÒN Y

ADECUACIÒN DEL CENTRO

INTEGRAL DE

CAPACITACIONES

x x x x x x x x x x

PROYECTOS SUPERVISIÓN DE LA

APLICACIÓN DE LOS

LINEAMIENTOS Y

EXIGENCIAS VIGENTES

x x x x x x x x x x

PROYECTOS PROYECTO DE

CONSTRUCCIÓN Y

DOTACIÓN DEL CENTRO

DE CONVIVIENCIA

CIUDADANA DEL

MINISTERIO DE JUSTICIA

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES PARA EL

MEJORAMIENTO DE LAS

VIAS TERCIARIAS DEL

MUNICIPIO

PRESENTAR

PROYECTOS

PARA

MANTENIMIENT

O DE VIAS

TERCIARIAS

REALIZAR Y

PRESENTAR 4

PROYECTOS DE

PAVIMENTACIÓN Y/O

MANTENIMIENTOS

DE VIAS

TERCIARIAS DEL

MUNICIPIO4,00

INCREMENTO NUMERO DE

PROYECTOS

DE

PAVIMENTACIÓ

N Y/O

MANTENIMIENT

OS DE VIAS

TERCIARIAS

DEL

MUNICIPIO,

REALIZADOS Y

PRESENTADO

S DURANTE EL

CUATRIENIO

0,00 1,00

TRANSPORTE 25.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS PAVIMENTACIÓN VIAS

TERCIARIAS x x x x x x x x x xSUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE

CONSTRUCCIÓN,

MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE VÍAS

URBANAS

PAVIMENTAR

VIAS URBANAS

AUMENTAR EN 20%

LAS VIAS URBANAS

PAVIMENTADAS DEL

MUNICIPIO20,00

INCREMENTO % DE VIAS

URBANAS

PAVIMENTADA

S DEL

MUNICIPIO

80,00 5,00

TRANSPORTE 175.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE

CONSTRUCCIÓN,

MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE VÍAS

URBANAS

CONSTRUIR Y

AFIRMAR VIAS

URBANAS

CONSTRUIR Y

AFIRMAR 300

METROS DE VIAS

URBANAS 300,00

INCREMENTO NUMERO DE

METROS DE

VIAS

URBANAS,

CONSTRUIDOS

Y/O

AFIRMADOS

N.D

TRANSPORTE

x x x x x x x x x x

PROYECTOS CONSTRUCCIÓN,

CONFORMACIÓN,

AFIRMADO VÍAS URBANAS

DEL MUNICIPIO

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE

MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE VÍAS

RURALES Y

RECONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE ARTE

CONSERVAR Y

MEJORAR LA

RED VIAL A

CARGO DEL

MUNICIPIO

PAVIMENTAR 20

KILOMETROS DE LA

RED VIAL RURAL A

CARGO DEL

MUNICIPIO20,00

INCREMENTO NUMERO DE

KILOMETROS

DE LA RED

VIAL RURAL A

CARGO DEL

MUNICIPIO,

PAVIMENTADO

S DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D 5,00

TRANSPORTE 85.000.000,00 37.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE

MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE VÍAS

RURALES Y

RECONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE ARTE

CONSERVAR Y

MEJORAR LA

RED VIAL A

CARGO DEL

MUNICIPIO

REHABILITAR 20

KILOMETROS DE LA

RED VIAL

20,00

INCREMENTO NUMERO DE

KILOMETROS

DE LA RED

VIAL,

REHABILITADO

S DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D 2,50

TRANSPORTE 22.000.000,00 55.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE

MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE VÍAS

RURALES Y

RECONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE ARTE

CONSERVAR Y

MEJORAR LA

RED VIAL A

CARGO DEL

MUNICIPIO

REALIZAR

MANTENIMIENTO

RUTINARIO A 10

KILOMETROS DE

RED VIAL RURAL10,00

MANTENIMIENT

O

NUMERO DE

KILOMETROS

DE RED VIAL

RURAL A LOS

QUE SE LES

REALIZA

MANTENIMIENT

O DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D 2,50

TRANSPORTE 19.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE

MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE VÍAS

RURALES Y

RECONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE ARTE

INCREMENTAR

Y ACTUALIZAR

EL

INVENTARIO

DE LA

INFRAESTRUC

TURA DE

TRANSPORTE

CONSTRUIR 8

PUENTES

8,00

INCREMENTO NUMERO DE

PUENTES

CONSTRUIDOS

DURANTE EL

CUATRIENIO N.D 2,00

TRANSPORTE 29.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE

MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE VÍAS

RURALES Y

RECONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE ARTE

INCREMENTAR

Y ACTUALIZAR

EL

INVENTARIO

DE LA

INFRAESTRUC

TURA DE

TRANSPORTE

CONSTRUIR 3O

ALCANTARILLAS

30,00

INCREMENTO NUMERO DE

ALCANTARILLA

S

COSNTRUIDAS

N.D 10,00

TRANSPORTE 44.000.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

PLANEACION,

SECRETARIA

DE

PLANEACION

Page 15: PLAN_DE_ACCION_2013

SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE

MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE VÍAS

RURALES Y

RECONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE ARTE

INCREMENTAR

Y ACTUALIZAR

EL

INVENTARIO

DE LA

INFRAESTRUC

TURA DE

TRANSPORTE

CONSTRUIR 10 BOX

COULVERTS

10,00

INCREMENTO NUMERO

DEBOX

COULVERTS

CONSTRUIDOS

DURANTE EL

CUATRIENION.D 4,00

TRANSPORTE 29.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS MEJORAMIENTO Y

ADECUACIÓN DE VIAS

TERCIARIAS DEL

MUNICIPIO.

x x x x x x x x x x

PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y

MEJORAMIENTO DE

PUENTES Y OBRAS DE

ARTE EN LAS VÍAS

TERCIARIAS DE MUNICIPIO

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS EDUCACION Y POLITICAS

CIUDADANAS DE

PERTENENCIA

IDENTIFICAR Y

ATENDER LOS

PUNTOS DE

ALTA

ACCIDENTALID

AD DE LA RED

VIAL

IDENTIFICAR Y

ATENDER PUNTOS

DE ALTA

ACCIDENTALIDAD

EN LA RED VIAL DEL

MUNICIPIO20,00

INCREMENTO NUMERO DE

PUNTOS DE

ALTA

ACCIDENTALID

AD EN LA RED

VIAL DEL

MUNICIPIO,

IDENTIFICADO

S Y

ATENDIDOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

0,00 5,00

TRANSPORTE 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS EDUCACION Y POLITICAS

CIUDADANAS DE

PERTENENCIA

EDUCAR A LA

POBLACION

SOBRE EL

USO

ADECUADO DE

LA

ESTRUCTURA

VIAL Y SU

CUIDADADO

REALIZAR 4

CAMPAÑAS

PEDAGÓGICAS

REALIZADAS PARA

LA PROTECCIÓN A

USUARIOS MAS

VULNERABLES

(ESCUELAS Y

COLEGIOS)

4,00

INCREMENTO NUMERO DE

CAMPAÑAS

PEDAGOGICAS

REALIZADAS

DURANTE EL

CUATRIENIO,P

ARA LA

PROTECCIÓN

A USUARIOS

MAS

VULNERABLES

(ESCUELAS Y

COLEGIOS)

N.D 1,00

DESARROLLO

COMUNITARIO

1.200.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS EDUCACION Y POLITICAS

CIUDADANAS DE

PERTENENCIA

ESTABLECER

CRUCES

SEGUROS EN

LA RED VIAL

SEÑALIZAR 20

KILOMETROS DE

RED VIAL20,00

INCREMENTO NUMERO DE

KILOMETROS

DE RED VIAL,

SEÑALIZADSO

DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D 5,00

TRANSPORTE 12.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS EDUCACION Y POLITICAS

CIUDADANAS DE

PERTENENCIA

ELABORAR E

IMPLEMENTAR

PLANES DE

SEGURIDAD

VIAL A NIVEL

MUNICIPAL

ELABORAR EL PLAN

DE SEGURIDAD VIAL

Y EJECUTARLO

2,00

INCREMENTO NUMERO DE

PLANES DE

SEGURIDAD

VIAL,

ELABORADOS

Y

EJECUTADOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D

TRANSPORTE

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS EDUCACION Y POLITICAS

CIUDADANAS DE

PERTENENCIA

ELABORAR E

IMPLEMENTAR

PLANES DE

SEGURIDAD

VIAL A NIVEL

MUNICIPAL

CREAR EL COMITÉ

DE SEGURIDAD VIAL

Y HACER QUE

FUNCIONE

ANUALMENTE1,00

INCREMENTO NUMERO DE

COMITÉ DE

SEGURIDAD

VIAL

FUNCIONANDO

ANUALMENTE

0,00 1,00

TRANSPORTE 800.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS PROGRAMA DE

SEÑALIZACION VIAL

MUNICIPALx x x x x x x x x x

PROYECTOS FORMACIÓN SOBRE EL

USO Y MANEJO VIAL x x x x x x x x x xPROYECTOS PROMOVER LOS

PRGRAMAS DE

SEÑALIZACION VIALx x x x x x x x x x

PROYECTOS ELABORACIÓN Y

EJECUCCIÓN DE PLAN

MUNICIPAL DE SEGURIDAD

VIAL

x x x x x x x x x x

PROYECTOS CONFORMACIÓN DEL

COMITÉ MUNICIPAL DE

SEGURIDAD VIAL x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE

SERVICIOS DE GAS

DOMICILIARIO

PROMOVER LA

COFINANCIACI

ÓN DE

PROYECTOS

DE

COBERTURA

DE GAS EN LA

ZONA URBANA

FORMULAR Y

PRESENTAR UN

PROYECTO D EGAS

DOMICILIARIO PARA

LA ZONA URBANA

DEL MUNICIPIO 1,00

INCREMENTO NUMERO DE

PROYECTOS

FORMULADOS

Y

PRESENTADO

S 0,00

SERVICIOS

PUBLICOS

x x x x x x x x x x

PROYECTOS FORMULACIÓN Y

PRESENTACIÓN DEL

PROYECTO DE SERVICIO

DE GAS DOMICILIARIO

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE

CONSTRUCCIÓN Y

AMPLIACIÓN DE REDES

ELÉCTRICAS

AMPLIAR EL

ACCESO DE LA

POBLACION AL

SERVICIO DE

ENERGIA

LOGRAR QUE 300

USUARIOS NUEVOS

TENGAN EL

SERVICIO DE

ENERGIA

300,00

INCREMENTO NUMERO DE

USUARIOS

NUEVOS CON

SERVICIO DE

ENERGIA

N.D 100,00

SERVICIOS PUBLICOS22.000.000,00 33.000.000,00 11.500.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS COFINANCIACIÓN

ESTUDIOS DE

PREINVERSIÓN,

CONSTRUCCIÓN Y

AMPLIACIÓN DE REDES

ELÉCTRICAS EN EL

MUNICIPIO.

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS VIVIENDA DIGNA PARA

TODOS

EJECUTAR

PROYECTOS

DE VIVIENDA

ASIGNAR 2

SUBSIDIOS DE

VIVIENDA NUEVA 2,00

INCREMENTO NUMERIO DE

SUBSIDIOS DE

VIVIENDA

NUEVA

ASIGNADOS

0,00 1,00

VIVIENDA 25.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS VIVIENDA DIGNA PARA

TODOS

EJECUTAR

PROYECTOS

DE VIVIENDA

LOCALIZAR Y

REUBICAR 200

VIVIENDAS

UBICADAS EN ZONA

DE RIESGO200,00

INCREMENTO NUMERO DE

VIVIENDAS

UBICADAS EN

ZONA DE

RIESGO,

LOCALIZADAS

Y REUBICADAS

DURANTE EL

CUATRIENIO

250,00 50,00

VIVIENDA 152.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS VIVIENDA DIGNA PARA

TODOS

AUMENTAR EL

ESPACIO

PÚBLICO

LOGRAR LA

EXISTENCIA DE 300

METROS DE

ESPACIO PUBLICO

POR HABITANTE

300,00

INCREMENTO NUMERO DE

METROS DE

ESPACIO

PUBLICO POR

HABITANTE

N.D 75,00

EQUIPAMIENTO 20.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS VIVIENDA DIGNA PARA

TODOS

CONSTRUIR

VIVIENDAS DE

INTERÉS

SOCIAL

REALIZAR

MEJORAMIENTO A

200 VIVIENDAS

200,00

INCREMENTO NUMERO DE

VIVIENDAS

BENEFICIADAS

CON

MEJORAMIENT

O DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D 50,00

VIVIENDA 50.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS VIVIENDA DIGNA PARA

TODOS

FORMULAR Y

BUSCAR LA

FINANCIACIÓN

DEL

PROYECTO

ANTE

FONVIVIENDA

FORMULAR Y

VIABILIZAR 4

PROYECTOS

4,00

INCREMENTO NUMERO DE

PROYECTOS

FORMULADOS

Y

VIABILIZADOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

0,00 2,00

VIVIENDA 8.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS FORMULACIÓN DE

PROYECTOS VIS x x x x x x x x x xPROYECTOS FORMULACIÓN Y

EJECUCIÓN DE

PROYECTOS DE

CONSTRUCCIÓN DE VIS

UBANA Y RURAL.

x x x x x x x x x x

PROYECTOS FORMULACIÓN DE

PROYECTOS DE VIS x x x x x x x x x xPROYECTOS ADQUISISCIÓN DE

TERRENOS ADECUADOS

PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE VIS

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MUNICIPIO CON

OPORTUNIDADES EN LA

PRODUCCIÓN Y

SUMINISTRO DE

MATERIALES DE

CONSTRUCCCIÓN

OBTENER

PERSMISO

PARA

EXPLOTACIÓN

OBTENER DURANTE

EL CUATRIENIO 4

PERMISOS O

CONCESIONES

EXPEDIDOS POR LA

AUTORIDAD MINERA

PARA EXPLOTACIÓN4,00

INCREMENTO NUMERO DE

PERMISOS O

CONCESIONES

(EXPEDIDOS

POR LA

AUTORIDAD

MINERA PARA

EXPLOTACIÓN)

OBTENIDOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

1,00 1,00

AMBIENTAL 5.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS FORMULACIÓN DE

PROGRAMAS Y

PROYECTOS DE USO,

CONCESIONES DE MINAS Y

EXPLOTACIÓN DE

MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MUNICIPIO CON

DISPONIBILIDAD DE

MAQUINARIA Y EQUIPO

ADQUIRIR

EQUIPOS

PARA

EXPLOTACIÓN

MINERA

ADQUIRIR

MAQUINARIA Y

EQUIPO PARA LA

EXPLOTACIÓN DE

MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN

6,00

INCREMENTO NUMERO DE

MAQUINARIA Y

EQUIPO,

ADQUIRIDAS

DURANTE EL

CUATRIENIO,P

ARA LA

EXPLOTACIÓN

DE

MATERIALES

DE

CONSTRUCCIÓ

N

0,00 2,00

PROMOCIÓN

DEL

DESARROLLO

6.000.000,00 10.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS ADQUISICIÓN DE

MAQUINARIA Y EQUIPO

ADECUADOS PARA LA

EXPLOTACIÓN DE LOS

MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN.

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

PLANEACION,

SECRETARIA

DE

PLANEACION

SECRETARIA

DE

PLANEACIÓN

MUNICIPAL

SECRETARIA

DE

PLANEACIÓN

MUNICIPAL

SECRETARIA

DE

PLANEACIÓN

MUNICIPAL

Page 16: PLAN_DE_ACCION_2013

COORDINACIO

N

AGROPECUARI

A-SECRETARIA

DE GOBIERNO

SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON

OPORTUNIDADES

EMPRESARIALES

FORTALECER

Y APOYAR A

CADENAS DE

SECTORES

PRODUCTIVOS

FORTALECER A

CADENAS DE

SECTORES

PRODUCTIVOS Y/ O

DE

TRANSFORMACIÓN

AGROINDUSTRIAL 20,00

INCREMENTO NUMERO DE

CADENAS DE

SECTORES

PRODUCTIVOS

Y/ O DE

TRANSFORMA

CIÓN

AGROINDISTRI

AL,

FORTALECIDO

S DURANTE EL

CUATRIENIO

0,00 5,00

AGROPECUARIO 4.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS APOYO A LAS CADENAS

PRODUCTIVAS DEL

MUNICIPIO

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS ASISTENCIA TÉCNICA Y

CAPACITACIÓN (DIRECTA

RURAL)

IMPULSAR EL

AUMENTO DE

LA

PRODUCCIÓN

DE LITROS DE

LECHE EN EL

MUNICIPIO

INCREMENTAR EN

400 LITROS LA

PRODUCCIÓN DE

LECHE EN EL

MUNICIPIO58400,00

INCREMENTO NUMERO DE

LITROS DE

PRODUCCIÓN

DE LECHE,

INCREMENTAD

OS DURANTE

EL

CUATRIENIO

EN EL

MUNICIPIO

58000,00 100,00

AGROPECUARIO 6.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS ASISTENCIA TÉCNICA Y

CAPACITACIÓN (DIRECTA

RURAL)

APOYAR LA

PRODUCCIÓN

DE CAÑA

PANELERA EN

EL MUNICIPIO

APOYAR EL

PROCESO DE

REPOBLAMIENTO,

RENOVACION Y

EQUIPAMENTO DE 6

HECTAREAS DE

CULTIVO DE CAÑA

PANELERA EN EL

MUNICIPIO

6,00

INCREMENTO NUMERO DE

HECTAREAS

DE CULTIVO

DE CAÑA

PANELERA EN

EL MUNICIPIO,

APOYADAS

DURANTE EL

CUATRIENIO

27,00 2,00

AGROPECUARIO 10.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS ASISTENCIA TÉCNICA Y

CAPACITACIÓN (DIRECTA

RURAL)

FOMENTAR EL

CULTIVO DEL

CAUCHO

FOMENTAR EL

CULTIVO DEL

CAUCHO EN 120

HECTAREAS 120,00

INCREMENTO NUMERO DE

HECTARES DE

CULTIVO DE

CAUCHO

FOMENTADAS

DURANTE EL

CUATRIENIO

402,00 40,00

AGROPECUARIO 10.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS ASISTENCIA TÉCNICA Y

CAPACITACIÓN (DIRECTA

RURAL)

CAPACITAR A

PEQUEÑOS Y

MEDIANOS

PRODUCTORE

S EN TEMAS

COMO

BPA,BPM, BPP

Y BPG.

BRINDAR 15

CONFERENCIAS O

TALLERES DE

CAPACITACION A

PEQUEÑOS Y

MEDIANOS

PRODUCTORES EN

TEMAS COMO

BPA,BPM, BPP Y

BPG.

15,00

INCREMENTO NUMERO DE

CONFERENCIA

S O TALLERES

REALIZADOS

DURANTE EL

CUATRIENIO A

PEQUEÑOS Y

MEDIANOS

PRODUCTORE

S EN TEMAS

COMO

BPA,BPM, BPP

Y BPG.

0,00 5,00

AGROPECUARI

O

6.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS ASISTENCIA TÉCNICA Y

CAPACITACIÓN (DIRECTA

RURAL)

APOYAR EL

FORTALECIMIE

NTO DE LOS

NUCLEOS DE

INSEMINACIÓN

CONFORMADO

S EN EL

MUNICIPIO

APOYAR 5 NUCLEOS

DE INSEMINACIÓN

5,00

INCREMENTO NUMERO DE

NUCLEOS DE

INSEMINACIÓN

, APOYADOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

2,00 2,00

AGROPECUARI

O

5.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS ASISTENCIA TÉCNICA Y

CAPACITACIÓN (DIRECTA

RURAL)

CONFORMAR

NUCLEOS DE

INSEMINACIÓN

ARTIFICIAL

CONFORMAR Y

PONER EN

FUNCIONAMIENTO 3

NUCLEOS DE

INSEMINACIÓN3,00

INCREMENTO NUMERO DE

NUCLEOS DE

INSEMINACIÓN

,

CONFORMADO

S Y EN

FUNCIONAMIE

NTO DURANTE

EL

CAUTRIENIO

2,00 1,00

AGROPECUARI

O

5.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS ASISTENCIA TÉCNICA Y

CAPACITACIÓN A LOS

PRODUCTORES QUE

CONFORMAN LOS

COMITES, ASOCIACIONES

LAS CADENAS

PRODUCTIVAS EN EL

MUNICIPIO .

x x x x x x x x x x

PROYECTOS MEJORAMIENTO

GENÉTICO DE LA

GANADERÍA BOVINA EN EL

MUNICIPIO .

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS APOYO A PEQUEÑOS Y

MEDIANOS PRODUCTORES

DEL MUNICIPIO

APOYO A

EVENTOS DEL

SECTOR

AGROPECUARI

O

APOYAR

ANUALMENTE 4

EVENTOS

INSTITUCIONALIZAD

OS DEL SECTOR

AGROPECUARIO4,00

INCREMENTO NUMERO DE

EVENTOS

INSTITUCIONAL

IZADOS DEL

SECTOR

AGROPECUARI

O, APOYADOS

ANUALMENTE

1,00 4,00

AGROPECUARI

O

5.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS APOYO A PEQUEÑOS Y

MEDIANOS PRODUCTORES

DEL MUNICIPIO

HACER

ACOMPAÑAMIE

NTO TÉCNICO

PARA EL

MEJORAMIENT

O Y

ADECUACIÓN

DE LA

PRODUCCIÓN

BENEFICIAR A 150

PREDIOS MENORES

DE 100 HECTÁREAS

DEL SERVICIO DE

ACOMPAÑAMIENTO

TÉCNICO PARA EL

MEJORAMIENTO Y

ADECUACIÓN DE LA

PRODUCCIÓN

150,00

INCREMENTO NUMERO DE

PREDIOS

MENORES DE

100

HECTÁREAS

BENEFICIADOS

DURANTE EL

CUATRIENIO,C

ON SERVICIO

DE

ACOMPAÑAMIE

NTO TÉCNICO

PARA EL

MEJORAMIENT

O Y

ADECUACIÓN

DE LA

PRODUCCIÓN

0,00 40,00

AGROPECUARI

O

17.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS APOYO A PEQUEÑOS Y

MEDIANOS PRODUCTORES

DEL MUNICIPIO

FORTALECER

LAS FINCAS

DEMOSTRATIV

AS

APOYAR 2 FINCAS

EXPERIMENTALES

PRODUCTIVAS

2,00

INCREMENTO NUMERO DE

FINCAS

EXPERIMENTA

LES

PRODUCTIVAS,

APOYADAS

DURANTE EL

CUATRIENIO

0,00

AGROPECUARI

O

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS APOYO A PEQUEÑOS Y

MEDIANOS PRODUCTORES

DEL MUNICIPIO

APOYAR LAS

HUERTAS

CASERAS

APOYAR 40

HUERTAS CASERAS

INTEGRALES

40,00

INCREMENTO NUMERO DE

HUERTAS

CASERAS

INTEGRALES

APOYADAS

DURANTE EL

CUATRIENIO

0,00 10,00

AGROPECUARI

O

4.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS APOYO A EVENTOS

FERIALES,

AGROPECUARIOS Y

COMERCIALES EN EL

MUNICIPIO

x x x x x x x x x x

PROYECTOS MEJORAMIENTO Y MANEJO

DE PRADERA EN PREDIOS

MENORES DE 100

HECTÁREAS

x x x x x x x x x x

PROYECTOS APOYO A LA

IMPLEMENTACIÓN Y

FORTALECIMIENTO DE

FINCAS DEMOSTRATIVAS.

x x x x x x x x x x

PROYECTOS RED DE SEGURIDAD

ALIMENTARIA RESA x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MUNICIPIO VERDE CONSTRUIR Y

APLICAR PLAN

DE MANEJO

AMBIENTAL

CONSTRUIR Y

APLICAR UN PLAN

DE MANEJO

AMBIENTAL 1,00

MANTENIMIENT

O

NUMERO DE

PLANES DE

MANEJO

AMBIENTAL,

COSNTRUIDOS

Y APLICADOS

ANUALMENTE

1,00 1,00

AMBIENTAL 100.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MUNICIPIO VERDE FORTALECER

EL COMITÉ DE

MEDIO

AMBIENTE

FORTALECER Y

OPERAR

ANUALMENTE AL

COMITÉ DE MEDIO

AMBIENTE 1,00

MANTENIMIENT

O

NUMERO DE

FORTALECIMIE

NTOS

REALIZADOS

ANUALMENTE

AL COMITÉ DE

MEDIO

AMBIENTE

1,00 1,00

AMBIENTAL 1.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MUNICIPIO VERDE EJECUCIÓN DE

RECURSOS

PARA LA

ADQUISICIÓN

DE ÁREAS

ESTRATÉGICA

S DIRIGIDAS A

CONSERVAR,

PRESERVAR,

PROTEGER O

PREVENIR EL

DETERIORO

Y/O

RESTAURAR

LA CUENCA

HIDROGRÁFIC

A

REPOBLAR

FORESTALMENTE 5

HECTAREAS

5,00

INCREMENTO NUMERO DE

HECTAREAS

REPOBLADAS

FORESTALMEN

TE DURANTE

EL

CUATRIENIO

60,00 2,00

AMBIENTAL 8.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MUNICIPIO VERDE EJECUCIÓN DE

RECURSOS

PARA LA

ADQUISICIÓN

DE ÁREAS

ESTRATÉGICA

S DIRIGIDAS A

CONSERVAR,

PRESERVAR,

PROTEGER O

PREVENIR EL

DETERIORO

Y/O

RESTAURAR

LA CUENCA

HIDROGRÁFIC

A

REATAURAR 40

HECTAREAS

DURANTE EL

CUATRIENIO

40,00

INCREMENTO NUMERO DE

HECTAREAS

RESTAURADAS

DURANTE EL

CUATRIENIO

97,00 10,00

AMBIENTAL 42.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MUNICIPIO VERDE CONSTRUIR

UN VIVERO

FORESTAL

CONSTRUIR UN

VIVERO FORESTAL1,00

INCREMENTO NUMERO DE

VIVEROS

FORESTALES

CONSTRUIDOS

0,00 1,00

AMBIENTAL 10.000.000,00

x x x x x x x x x x

COORDINACIÓ

N

AGROPECUARI

A-SECRETARIA

DE

PLANEACION

Page 17: PLAN_DE_ACCION_2013

PROYECTOS MUNICIPIO

AMBIENTALMENTE

ORDENADO PROYECTADO

HACIA EL FUTUROx x x x x x x x x x

PROYECTOS FORTALECIMIENTO DEL

COMEDA x x x x x x x x x xPROYECTOS REPOBLAMIENTO

FORESTAL EN

MICROCUENCAS DEL

MUNICIPIO

x x x x x x x x x x

PROYECTOS ADQUISICIÓN DE ÁREAS

DE INTERÉS PARA EL

ABASTECIMIENTO DE LOS

ACUEDUCTOS

MUNICIPALES

x x x x x x x x x x

PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y

DOTACIÓN DEL VIVERO

MUNICIPAL. x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS SISTEMAS DE

PRODUCCIÓN SOCIAL Y

SOSTENIBLE

ECONOMICAMENTE DE LA

MANO CON EL AMBIENTE

FOMENTAR EL

USO Y EL

APROVECHAMI

ENTO DE

ECOTECNOLO

GÍAS

IMPLEMENTAR 10

INCENTIVOS PARA

EL USO DE

ENERGIAS

RENOVABLES 10,00

INCREMENTO NUMERO DE

INCENTIVOS

PARA EL USO

DE ENERGIAS

RENOVABLES,

IMPLEMENTAD

OS DURANTE

EL

CUATRIENIO

0,00 3,00

AMBIENTAL 35.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS SISTEMAS DE

PRODUCCIÓN SOCIAL Y

SOSTENIBLE

ECONOMICAMENTE DE LA

MANO CON EL AMBIENTE

PROMOVER LA

IMPORTANCIA

DE LA VENTA

DE SERVICIOS

ECOSISTEMIC

OS

INVENTARIAR 40

HECTAREAS DE

RESERVA

FORESTAL40,00

INCREMENTO NUMERO DE

HECTAREAS

DE RESERVA

FORESTAL,

INVENTARIADA

S DURANTE EL

CUATRIENIO

97,00 10,00

AMBIENTAL 15.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS SISTEMAS DE

PRODUCCIÓN SOCIAL Y

SOSTENIBLE

ECONOMICAMENTE DE LA

MANO CON EL AMBIENTE

CONFORMAR

UNIDADES

PRODUCTIVAS

RURALES Y

SIEMBRA DE

SISTEMAS

SILVOPASTORI

LES

CONFORMAR 2

UNIDADES

PRODUCTIVAS

RURALES Y

SIEMBRA DE 4

HECTAREAS DE

SISTEMAS

SILVOPASTORILES 2,00

INCREMENTO NUMERO DE

UNIDADES

PRODUCTIVAS

RURALES Y

NUMERO DE

SIEMBRA DE

HECTAREAS

DE SISTEMAS

SILVOPASTORI

LES,

CONFORMADA

S DURANTE EL

CUATRIENIO

0,00

AGROPECUARI

O

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS SISTEMAS DE

PRODUCCIÓN SOCIAL Y

SOSTENIBLE

ECONOMICAMENTE DE LA

MANO CON EL AMBIENTE

AUMENTAR

LAS

HECTAREAS

CULTIVADAS

EN PASTO DE

CORTE Y MAIZ

PARA

ALIMENTACIÓN

ANIMAL.

AUMENTAR A 8 LAS

HECTAREAS

CULTIVADAS EN

PASTO DE CORTE Y

MAIZ PARA

ALIMENTACIÓN

ANIMAL. 8,00

INCREMENTO NUMERO DE

HECTAREAS

DE CULTIVO

DE PASTO DE

CORTE Y MAIZ

PARA

ALIMENTACIÓN

ANIMAL,

INCREMENTAD

AS DURANTE

EL

CUATRIENIO.

N.D 2,00

AGROPECUARI

O

1.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS SISTEMAS DE

PRODUCCIÓN SOCIAL Y

SOSTENIBLE

ECONOMICAMENTE DE LA

MANO CON EL AMBIENTE

APOYO Y

ACOMPAÑAMIE

NTO EN LA

CONSTRUCCIÓ

N DE

REPRESAS

PARA

RESERVAS DE

AGUA

CONSTRUIR 4

REPRESAS PARA

RESERVAS DE AGUA

4,00

INCREMENTO NUMERO DE

REPRESAS

PARA

RESERVAS DE

AGUA,

CONSTRUIDAS

DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D 1,00

AMBIENTAL 90.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS IMPLEMENTACION DE

ECOTECNOLOGÍAS COMO

METODO EFICIENTE DE

DISMINUCION DE LA

CONTAMINACIÓN

x x x x x x x x x x

PROYECTOS PROMOCIÓN DE

ESTABLECIMIENTO DE

RESERVAS FORESTALES

MEDIANTE EL USO DE

INCENTIVOS

x x x x x x x x x x

PROYECTOS UNIDADES PRODUCTIVAS

RURALES x x x x x x x x x x

PROYECTOS NUEVAS ALTERNATIVAS DE

ALIMENTACIÓN ANIMAL x x x x x x x x x x

PROYECTOS APROVECHAMIENTO DE

TERRENO Y

CONSTRUCCIÓN

RESERVORIOS DE AGUA

COMO ALTERNATIVA

ALIMENTARIA EN EL

MUNICIPIO

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON

OPRTUNIDADES EN

TURISMO

GESTIONAR LA

OFERTA DE

PROGRAMAS

TECNICOS Y

PROFESIONAL

ES

REFERENTE

AL

ECOTURISMO,

EL

AGROTURISMO

Y TURISMO

GESTIONAR 50

PROGRAMAS

TECNICOS Y

PROFESIONALES

REFERENTE AL

ECOSTURISMO,

AGROTURISMO Y

TURISMO50,00

GESTIÓN NUMERO DE

PROGRAMAS

TECNICOS Y

PROFESIONAL

ES

REFERENTE

AL

ECOSTURISMO

,

AGROTURISMO

Y TURISMO,

GESTIONADOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D 20,00

PROMOCIÓN

DEL

DESARROLLO

500.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON

OPRTUNIDADES EN

TURISMO

FOMENTO DE

ACCIÓNES

QUE

PROMUEVAN Y

FORTALEZCAN

EL SECTOR

REALIZAR 40

EVENTOS Y/O

ACTIVIDADES QUE

PROMUEVAN EL

SECTOR TURISTICO40,00

INCREMENTO NUMERO DE

EVENTOS Y/O

ACTIVIDADES

QUE

PROMUEVAN

EL SECTOR

TURISTICO,

REALIZADOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D 10,00

PROMOCIÓN

DEL

DESARROLLO

6.000.000,00 3.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS PROMOCION DE LAS

CUALIDADES TURISTICAS

DEL MUNICIPIO x x x x x x x x x x

PROYECTOS PROMOCIÓN DE EVENTO

CULTURALES Y

TURISTICOS EN EL

MUNICIPIO

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAR LOS

INDICADORES DE

GOBIERNO ABIERTO.

ATENDER A

LOS

CIUDADANOS A

TRAVÉS DE

LAS TIC

CAPACITAR A 20

CIUDADANOS EN TIC

20,00

INCREMENTO NUMERO DE

CIUDADANOS

CAPACITADOS

EN TIC

DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D 5,00

PROMOCIÓN

DEL

DESARROLLO

2.100.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAR LOS

INDICADORES DE

GOBIERNO ABIERTO.

INDUCIR

PROCESOS DE

APROPIACIÓN

DE TIC EN

ESTUDIANTES

Y DOCENTES

BENEFICIAR A 5O

ESTABLECIMIENTOS

EDAUCTIVOS EN TIC

50,00

INCREMENTO NUMERODE

ESTABLECIMIE

NTOS

EDUCATIVOS

BENEFICIADOS

EN TIC

DURANTE EL

CUATRIENIO

150,00 15,00

EDUCACIÓN 30.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAR LOS

INDICADORES DE

GOBIERNO ABIERTO.

IMPLEMENTAR

POLITICAS

PARA

REDUCIR EL

CONSUMO DE

PAPEL

IMPLEMENTAR EN

UN 100% LA

POLITICA DE

REDUCCIÓN DEL

CONSUMO DE

PAPEL

100,00

INCREMENTO % DE

IMPLEMENTACI

ÓN DE LA

POLITICA DE

REDUCCIÓN

DEL CONSUMO

DE PAPEL

0,00 40,00

FORTALECIMIE

NTO

INSTITUCIONAL

500.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAR LOS

INDICADORES DE

GOBIERNO ABIERTO.

REALIZAR

REPORTE AL

SISTEMA

ESTRATEGICO

DE LA

INFORMACIÓN.

EJECUTAR EN UN

90% LAS

ACTIVIDADES DE

REPORTE DE

INFORMACIÓN

90,00

INCREMENTO EJECUTAR EN

UN 90% LAS

ACTIVIDADES

DE REPORTE

DE

INFORMACIÓN

0,00 20,00

FORTALECIMIE

NTO

INSTITUCIONAL

200.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAR LOS

INDICADORES DE

GOBIERNO ABIERTO.

GOBIERNO EN

LINEA.

ADQUIRIR 10

EQUIPOS

ACTUALIZADOS

10,00

INCREMENTO NUMERO DE

EQUIPOS

ACTUALIZADO

S,

ADQUIRIDOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D 2,00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAR LOS

INDICADORES DE

GOBIERNO ABIERTO.

IMPLEMENTAR

MECI

MODERNIZAR

ANIUALMENTE EL

MECI1,00

MANTENIMIENT

O

NUMERO DE

MODERNIZCIO

NES

REALIZADAS

ANUALMENTE

AL MECI

0,00 1,00

FORTALECIMIE

NTO

INSTITUCIONAL

9.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAR LOS

INDICADORES DE

GOBIERNO ABIERTO.

VISIBILIDAD

DE LA

CONTRATACIÓ

N

100

1,00

INCREMENTO % DE

PUBLICACIÓN

DE LOS

CONTRATOS

DE ACUERDO

A LOS

ESTABLECIDO

POR LA LEY

N.D 100,00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL1.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAR LOS

INDICADORES DE

GOBIERNO ABIERTO.

IMPLEMENTAR

LA LEY DE

ARCHIVO

IMPLEMENTAR EN

UN 100% LA LEY DE

ARCHIVO100,00

INCREMENTO % DE

IMPLEMENTACI

ÓN DE LA LEY

DE ARCHIVO

N.D 100,00

FORTALECIMIE

NTO

INSTITUCIONAL

4.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAR LOS

INDICADORES DE

GOBIERNO ABIERTO.

PONER EN

FUNCIONAMIE

NTO EL BANCO

DE

PROYECTOS

DE ACUERDO

A LA

NORMATIVIDA

D

REALIZAR 4

PROYECTOS

ENCAMINADOS A LA

PUESTA EN

FUNCIONAMIENTO

DEL BANCO DE

PROYECTOS 4,00

INCREMENTO NUMERO DE

PROYECTOS

REALIZADOS

DURANTE EL

CAUTRIENIO,

ENCAMINADOS

A LA PUESTA

EN

FUNCIONAMIE

NTO DEL

BANCO DE

PROYECTOS

FORTALECIMIE

NTO

INSTITUCIONAL

x x x x x x x x x x

PROYECTOS ATENCIÓN AL CIUDADANO

EN LINEA Y REALIZACIÓN

DE TRAMITES VIA

TELEFONIA E INTERNETx x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE GOBIERNO

PROYECTOS COMPUTADORES PARA

EDUCAR x x x x x x x x x x

COORDINACIÓ

N

AGROPECUARI

A-SECRETARIA

DE

PLANEACION

SECRETARIA

DE GOBIERNO,

SECRETARIA

EJECUTIVA

SECRETARIA

DE GOBIERNO,

SECRETARIA

DE

PLANEACION,

SECRETARIA

EJECUTIVA

Page 18: PLAN_DE_ACCION_2013

SECRETARIA

DE GOBIERNO

PROYECTOS CONSUMIENDO MENOS

PAPEL x x x x x x x x x xSECRETARIA

DE GOBIERNO

PROYECTOS REPORTE OPORTUNO DE

LA INFORMACION Y

ALIMENTACION DE LA

PAGINA WEB

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE GOBIERNO

Y CONTROL

INTERNO

PROYECTOS CONECTIVIDAD Y

SISTEMAS INFORMÁTICOS.

ADQUISICIÓN Y

MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS (HADWARE,

SOFWARE, REDES,

OTROS)

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

EEJCUTIVA

PROYECTOS PUBLICACIÓN DE LA

CONTRATACIÓN x x x x x x x x x xARCHIVO PROYECTOS IMPLEMENTACION DE LA

LEY DE ACHIVO x x x x x x x x x xSECRETARIA

DE

PLANEACIÓN

PROYECTOS FUNCIONAMIENTO DEL

BANCO DE PROYECTOS x x x x x x x x x xSUBPROGRAMAS FORTALECIMIENTO DE LAS

FINANZAS PÚBLICAS

MUNICIPALES

APLICAR DEL

CÓDIGO DE

URBANISMO

IMPLEMENTAR EL

100% DEL CODIGO

DE URBANISMO 100,00

INCREMENTO % DE

IMPLEMENTACI

ÓN DEL

CODIGO DE

URBANISMO

0,00 100,00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL1.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS FORTALECIMIENTO DE LAS

FINANZAS PÚBLICAS

MUNICIPALES

RECONOCIMIE

NTO DE LOS

ACTIVOS Y

DEL VALOR

COMERCIAL

DE LOS

PREDIOS

LEGALIZAR Y

AVALUAR 30

PREDIOS

30,00

INCREMENTO NUMERO DE

PREDIOS

LEGALIZADOS

Y AVALUADOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

0,00 9,00

VIVIENDA 2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS FORTALECIMIENTO DE LAS

FINANZAS PÚBLICAS

MUNICIPALES

TITULAR Y

LEGALIZAR

PREDIOS

LEGALIZARY

TITULAR 300

PREDIOS300,00

INCREMENTO NUMERO DE

PREDIOS

LEGALIZADOS

Y TITULADOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D 100,00

VIVIENDA 5.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS FORTALECIMIENTO DE LAS

FINANZAS PÚBLICAS

MUNICIPALES

AUMENTAR

LOS

INGRESOS

TRIBUTARIOS

DE LA

ENTIDAD

TERRITORIAL

AUMENTAR EN UN

20% LOS INGRESOS

TRIBUTARIOS DE LA

ENTIDAD

TERRITORIAL 20,00

INCREMENTO % DE

INCREMENTO

DE LOS

INGRESOS

TRIBUTARIOS

DE LA

ENTIDAD

TERRITORIAL

N.D 5,00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL2.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS ACTUALIZACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DEL

CÓDIGO DE URBANISMOx x x x x x x x x x

PROYECTOS LEGALIZACIÓN Y AVALÚO

COMERCIAL DE PREDIOS

Y BIENES INMUEBLES DEL

MUNICIPIO

x x x x x x x x x x

PROYECTOS TITULACIÓN Y

LEGALIZACIÓN DE

PREDIOS URBANOS Y

RURALES EN EL MUNICIPIO

x x x x x x x x x x

PROYECTOS POLITICAS EFICIENCIA

FISCAL Y TRIBUTARIA x x x x x x x x x xSUBPROGRAMAS MEJORAR EL INDICE DE

DESEMPEÑO INTEGRAL

CUALIFICAR EL

RECURSO

HUMANO PARA

EL

DESARROLLO

DE SUS

FUNCIONES

FORMULAR E

IMPLEMENTAR

ANUALMENTE EL

PLAN PARA

CUALIFICAR EL

RECURSO HUMANO 8,00

INCREMENTO NUMERO DE

PLANES PARA

CUALIFICAR EL

RECURSO

HUMANO,

FORMULADOS

E

IMPLEMENTAD

OS DURANTE

EL

CUATRIENIO

0,00 2,00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAR EL INDICE DE

DESEMPEÑO INTEGRAL

INCORPORAR

Y EJECUTAR

LOS

RECURSOS

DEL SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACIO

NES –SGP-

ASIGNADOS

POR EL

CONPES

SOCIAL

ACORDE CON

LOS

OBJETIVOS

DEFINIDOS

POR LA LEY

MEJORAR LA

POSICIÓN EN EL

RANKING DE

DESEMPEÑO

FISCAL TANTO

NACIONAL COMO

DEPARTAMENTAL

NACIONAL 400

Y

DEPARTAMENT

AL 6

INCREMENTO POSICIÓN EN

EL RANKING

DE

DESEMPEÑO

FISCAL TANTO

NACIONAL

COMO

DEPARTAMENT

ALNACIONAL

609 Y

DEPARTAM

ENTAL 9

580/7

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL5.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAR EL INDICE DE

DESEMPEÑO INTEGRAL

FORMULAR Y/

ACTUALIZAR

LOS

DIFERENTES

MANUALES

QUE SIRVEN

COMO GUIA DE

PROCESO

SEGÚN LA

NORMA.

FORMULAR Y/O

ACTUALIZAR 4

MANUALES QUE

SIRVAN COMO GUIA

DEL PROCESO

SEGÚN LA NORMA 4,00

INCREMENTO NUMERO DE

MANUALES

FORMULADOS

Y/O

ACTUALIZADO

S DURANTE EL

CUATRIENIO

0,00 1,00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL14.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS MEJORAR EL INDICE DE

DESEMPEÑO INTEGRAL

IMPLEMENTAR

SISTEMA DE

SEGUIMIENTO

Y EVALUCIÓN

DEL PLAN DE

DESARROLLO

IMPLEMENTAR

ANUALMENTE UN

SISTEMA DE

SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN AL

PLAN DE

DESARROLLO 4,00

INCREMENTO NUMERO DE

SISTEMAS DE

SEGUIMIENTO

Y EVALUACIÓN

AL PLAN DE

DESARROLLO1

3/11/2012

IMPLEMENTAD

OS DURANTE

EL

CUATRIENIO

0,00 1,00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL15.000.000,00 2.300.000,00

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE GOBIERNO

Y CONTROL

INTERNO

PROYECTOS FORMULACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DE UN

PLAN ANUAL DE

CAPACITACIÓN Y

EVALUACIÓN DE

FUNCIONARIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

x x x x x x x x x x

SEC.

GOBIERNO,

SEC.PLANEACI

ÓN,

SECR.INTEGRA

PROYECTOS EJECUCIÓN DE LOS

RECURSO DE ACUERDO A

LO ESTIPULADO EN LA

NORMATIVIDAD VIGENTEx x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE GOBIERNO -

SECRETARIA

DE

PLANEACIÓN

PROYECTOS FORMULACION Y

ACTUALIZACION DE LOS

DIFERENTES MANUALES

SEGÚN LA NORMATIVIDAD

VIGENTE

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO AJUSTAR E

IMPLEMENTAR

PLAN DE

EMERGENCIA

Y

CONTINGENCI

A

AJUSTAR E

IMPLEMENTAR PLAN

DE EMERGENCIA Y

CONTINGENCIA

3,00

INCREMENTO NUMERO DE

PLANES DE

EMERGENCIA

Y

CONTINGENCI

A, AJUSTADOS

E

IMPLEMENTAD

OS DURANTE

EL

CUATRIENIO

1,00 1,00

PREVENCIÓN

Y ATENCIÓN

DE

DESASTRES

7.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO IDENTIFICAR

LO

DIFERENTES

ESCENARIOS

DE RIESGO,

DE

DESASTRES

PARA DISEÑAR

LAS

ESTRATEGIAS

DE CONTROL

Y REDUCCION

DE RIESGO Y

DE MANEJO

DE DESASTRE

REALIZAR 8

CAPACITACIONES

8,00

INCREMENTO NUMERO DE

CAPACITACION

ES

REALIZADAS

DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D 2,00

PREVENCIÓN

Y ATENCIÓN

DE

DESASTRES

6.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO IDENTIFICAR

LO

DIFERENTES

ESCENARIOS

DE RIESGO,

DE

DESASTRES

PARA DISEÑAR

LAS

ESTRATEGIAS

DE CONTROL

Y REDUCCION

DE RIESGO Y

DE MANEJO

DE DESASTRE

ADELANTAR 3

PROGRAMAS

3,00

INCREMENTO NUMERO DE

PROGRAMAS

ADELANTADOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D 1,00

PREVENCIÓN

Y ATENCIÓN

DE

DESASTRES

2.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO IDENTIFICAR

LO

DIFERENTES

ESCENARIOS

DE RIESGO,

DE

DESASTRES

PARA DISEÑAR

LAS

ESTRATEGIAS

DE CONTROL

Y REDUCCION

DE RIESGO Y

DE MANEJO

DE DESASTRE

ADQUIRIR 20

EQUIPOS

LOGISTICOS

20,00

INCREMENTO NUMERO DE

EQUIPOS

LOGISTICOS

ADQUIRIDOS

10,00 5,00

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES30.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO IDENTIFICAR

LO

DIFERENTES

ESCENARIOS

DE RIESGO,

DE

DESASTRES

PARA DISEÑAR

LAS

ESTRATEGIAS

DE CONTROL

Y REDUCCION

DE RIESGO Y

DE MANEJO

DE DESASTRE

FORMULAR EL PLAN

DE GESTIÓN DE

RIESGO

1,00

INCREMENTO NUMERO DE

PLANES DE

GESTIÓN DEL

RIESGO

FORMULADOS

0,00

PREVENCIÓN

Y ATENCIÓN

DE

DESASTRES

x x x x x x x x x x

TESORERIA,

SECRETARIA

DE

PLANEACION

SECRETARIA

DE

PLANEACION,

SECRETARIA

DE GOBIERNO,

COORDINADOR

AGROPECUARI

O

Page 19: PLAN_DE_ACCION_2013

SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO IDENTIFICAR

LO

DIFERENTES

ESCENARIOS

DE RIESGO,

DE

DESASTRES

PARA DISEÑAR

LAS

ESTRATEGIAS

DE CONTROL

Y REDUCCION

DE RIESGO Y

DE MANEJO

DE DESASTRE

NUMERO DE

OPERATIVOS DE

CONTROL DE

MINERIA ILEGAL

REALIZADOS EN

CONJUNTO CPON

LAS AUTORIDADES

MINERAS,

AMBIENTALES Y DE

FISCALES,JUDICIAL

ES Y DE POLICIA

2,00

INCREMENTO NUMERO DE

OPERATIVOS

REALIZADOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

O 1,00

AMBIENTAL 1.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO IDENTIFICAR

LO

DIFERENTES

ESCENARIOS

DE RIESGO,

DE

DESASTRES

PARA DISEÑAR

LAS

ESTRATEGIAS

DE CONTROL

Y REDUCCION

DE RIESGO Y

DE MANEJO

DE DESASTRE

ACTUALIZAR EL

ESQUEMA DE

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

1,00

INCREMENTO NUMERO DE

ACTUALIZACIO

NES

REALIZADAS

AL ESQUEMA

DE

ORDENAMIENT

O

TERRITORIAL

DURANTE EL

CUATRIENIO

0,00

FORTALECIMIE

NTO

INSTITUCIONAL

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO IDENTIFICAR

LO

DIFERENTES

ESCENARIOS

DE RIESGO,

DE

DESASTRES

PARA DISEÑAR

LAS

ESTRATEGIAS

DE CONTROL

Y REDUCCION

DE RIESGO Y

DE MANEJO

DE DESASTRE

EJECUTAR 4 OBRAS

DE REDUCCIÓN Y/O

MITIGACIÓN DEL

RIESGO

4,00

INCREMENTO NUMERO DE

OBRAS DE

REDUCCIÓN

Y/O

MITIGACIÓN

DEL RIESGO,

EJECUTADAS

DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D 1,00

PREVENCIÓN

Y ATENCIÓN

DE

DESASTRES

22.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO CUMPLIR CON

LAS

COMPETENCIA

S ASIGNADAS

A LOS

ALCALDES EN

LA

NORMATIVIDA

D VIGENTE EN

MATERIA DE

GESTIO DE EL

RIESGO

EJECUTAR 3

PLANES,

PROGRAMA Y

PROYECTOS QUE

INCLUYAN:

DETERMNANTES

AMBIENTALES,

INCORPORACION

DE EL RIESGO,

COMPONENTES DE

VULNEBILIDAD Y

ADAPTACIÓN AL

CAMBIO CLIMATICO

3,00

INCREMENTO NUMERO DE

PLANES,

PROGRAMAS Y

PROYECTOS

EJECUTADOS

DURANTE EL

CUATRIENIO2,00 1,00

PREVENCIÓN

Y ATENCIÓN

DE

DESASTRES

4.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO PREPARAR

LOS PLANES

QUE

ORIENTARAN

LAS

REPARACIONE

S POR

DESASTRES

CELEBRAR

ANUALMENTE

CONTRATOS CON

ORGANISMOS DE

RESPUESTA PARA

LA ATENCIÓN DE

DESASTRES 4,00

MANTENIMIENT

O

NUMERO DE

CONTRATOS

CELEBRADOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

CON

ORGANISMOS

DE

RESPUESTA

PARA LA

ATENCIÓN DE

DESASTRES

N.D 1,00

PREVENCIÓN

Y ATENCIÓN

DE

DESASTRES

6.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO PREPARAR

LOS PLANES

QUE

ORIENTARAN

LAS

REPARACIONE

S POR

DESASTRES

LLEVAR A CABO

PROCESOS DE

FORMACIÓN Y

CAPACITACIÓN

PARA LA

RESPUESTA Y

ATENCIÓN DE

DESASTRES

3,00

INCREMENTO NUMERO DE

PROCESOS DE

FORMACIÓN Y

CAPACITACIÓN

PARA LA

RESPUESTA Y

ATENCIÓN DE

DESASTRES,

REALIZADOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

N.D 1,00

PREVENCIÓN

Y ATENCIÓN

DE

DESASTRES

4.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO PREPARAR

LOS PLANES

QUE

ORIENTARAN

LAS

REPARACIONE

S POR

DESASTRES

ADQUIRIR BIENES

Y/O INSUMOS PARA

LA ATENCIÓN A LA

POBLACIÓN

AFECTADA

3,00

INCREMENTO NUMERO DE

BIENES Y/O

INSUMOS

ADQUIRIDOS

DURANTE EL

CUATRIENIO,

PARA LA

ATENCIÓN A LA

POBLACIÓN

AFECTADA

N.D 1,00

PREVENCIÓN

Y ATENCIÓN

DE

DESASTRES

10.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO CUMPLIMIENT

O DE LAS

COMPETENCIA

S ASIGNADAS

A LOS

ALCALDES

POR LA

NORMA EN

CONTROL DE

EXPLOTACIÓN

DE MINERÍA

ILEGAL

REALIZAR DURANTE

EL CUATRIENIO 4

ASESORIAS

TECNICAS EN

PREVENCIÓN Y

CONTROL DE

MINERIA ILEGAL 4,00

INCREMENTO NUMERO DE

ASESORIAS

TECNICAS EN

PREVENCIÓN

Y CONTROL

DE MINERIA

ILEGAL,

REALZIADAS

DURANTE EL

CUATRIENIO

0,00 1,00

AMBIENTAL 5.000.000,00

x x x x x x x x x x

SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO CUMPLIMIENT

O DE LAS

COMPETENCIA

S ASIGNADAS

A LOS

ALCALDES

POR LA

NORMA EN

CONTROL DE

EXPLOTACIÓN

DE MINERÍA

ILEGAL

EJECUTAR 4

PROYECTOS DE

CAPACITACIÓN EN

PREVENCIÓN DE

MINERIA ILEGAL

4,00

INCREMENTO NUMERO DE

PROYECTOS

DE

CAPACITACIÓN

EN

PREVENCIÓN

DE MINERIA

ILEGAL,

EJECUTADOS

DURANTE EL

CUATRIENIO

0,00 1,00

AMBIENTAL 10.000.000,00

x x x x x x x x x x

PROYECTOS FORMULACIÓN Y/O

ACTUALIZACIÓN DE PLAN

DE EMERGENCIA Y

CONTINGENCIA

x x x x x x x x x x

PROYECTOS FORMULACIÓN Y/O

ACTUALIZACIÓN DE PLAN

DE EMERGENCIA Y

CONTINGENCIA

x x x x x x x x x x

PROYECTOS TALLERES DE FORMACIÓN

Y CAPACITACIONES A LA

COMUNIDAD x x x x x x x x x x

PROYECTOS PROGRAMAS PARA EL

CONTROL, ERRADICACIÓN

DEL RIESGO BIOLÓGICO

DEL CARACOL AFRICANO. x x x x x x x x x x

PROYECTOS ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

LOGÍSTICOS PARA

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN

DE DESASTRES

x x x x x x x x x x

PROYECTOS FORMULACIÓN DEL PLAN

DE GESTION DEL RIESGO x x x x x x x x x xPROYECTOS PROGRAMAS DE

LEGALIZACION DE LA

MINERIA EN EL MUNICIPIOx x x x x x x x x x

PROYECTOS REVISIÓN, AJUSTES Y

REFORMULACIÓN DEL

ESQUEMA DE

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

x x x x x x x x x x

PROYECTOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

DE OBRAS DE MITIGACIÓN x x x x x x x x x xPROYECTOS FORMULACIÓN Y

ACTUALIZACIÓN DE

PLANES, EOT Y PLAN DE

GENTIÓN DE EL RIESGO.

x x x x x x x x x x

PROYECTOS FORTALECIMIENTO DE

ORGANISMO DE SOCORRO x x x x x x x x x xPROYECTOS FORMACIÓN Y

CAPACITACIÓN PARA LA

RESPUESTA Y ATENCIÓN

DE DESASTRES

x x x x x x x x x x

PROYECTOS ADQUISICIÓN DE BIENES E

INSUMOS PARA LA

ATENCION A LA

POBLACION AFECTADA

x x x x x x x x x x

PROYECTOS OPERATIVOS DE CONTROL

EFECTUADOS CONTRA LA

MINERIA ILEGAL x x x x x x x x x x

PROYECTOS PROMOCION DE LA

LEGALIZACIÓN, LAS

ACTIVIDADES MINERAS

LEGALES Y EL CONTROL

DE LA MINERIA

x x x x x x x x x x

SECRETARIA

DE

PLANEACIÒN,

SECRETARIA

DE GOBIERNO

SECRETARIA

DE

PLANEACION,

SECRETARIA

DE GOBIERNO,

COORDINADOR

AGROPECUARI

O

SECRETARIA

DE PLANECION,

SECRETARIA

DE GOBIERNO

SECRETARIA

DE

PLANEACION,

SECRETARIA

DE GOBIERNO,

COORDINADOR

AGROPECUARI

O