PRESENTACION ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO 05122014.pptx

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Acompañamiento Pedagógico Análisis de la formulación del presupuesto 2015 para la estrategia

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Acompañamiento Pedagógico

Análisis de la formulación del presupuesto 2015 para la estrategia

• Es una estrategia de formación continua para el docente en servicio, centrada en la escuela, se implementa a través de tres formas de intervención: visita en aula, microtalleres y talleres de actualización docente

• Está dirigido a docentes que laboran en servicios escolarizados y no escolarizados de Educación Inicial e IIEE multigrado de Educación Primaria. Además atiende IIEE EIB, cuyos estudiantes tienen como lengua materna una lengua originaria priorizada.

• La estrategia es de responsabilidad compartida: MINEDU (lineamientos para el desarrollo) y Gobiernos Regionales (responsables de la implementación).

• Se contratan docentes como acompañantes pedagógicos que brindan asesoría planificada, continua y pertinente a los docentes a través de las visitas en aula y los microtalleres. Por otro lado, el formador brinda asesoría y monitoreo a los acompañantes pedagógicos en la implementación de la estrategia a través de visitas de campo y reuniones de trabajo. Además, se responsabiliza de los talleres de actualización con los docentes acompañados.

¿Qué es el Acompañamiento Pedagógico?

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓNDE LAS IIEE

• IIEE pertenecientes a distritos de quintiles de pobreza 1 y 2.• IIEE con bajos resultados de la ECE (estudiantes por debajo del nivel 1 >50%)• IIEE multigrado, ubicadas en contexto rural • Para la focalización de IIEE bilingües, Instituciones con más de 50% de la

población escolar que tiene una de las lenguas originarias priorizadas (ashaninka, shipibo, shawi, awajun, aymara, las variedades chanka y cusqueña del quechua); además, están reconocidas con R.D. emitida por la UGEL/ DRE.

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Acompañante Pedagógico

Formador

Visitas en aula (10)

Micro talleres (8)

DRE

UGEL

DISTRITO/ CENTRO POBLADO

Talleres de Actualización (2)

Visitas de campo (2)

Reuniones de trabajo (4)

En el 2015, se transferirán S/. 51MM para la ampliación de metas:

2,759 nuevas IIEEs738 nuevos acompañantes63 nuevos formadores

¿Cómo se programa el presupuesto de la

estrategia?

1. Considerando los criterios de programación presupuestal

- Docentes de servicios educativos de inicial y primaria focalizados , reciben 10 visitas al año por parte del acompañante pedagógico.

- Docentes de servicios educativos de inicial y primaria focalizados, participan en promedio en 8 micro talleres al año, organizados por el acompañante.

- Docentes de servicios educativos de inicial y primaria focalizados, participan en 2 talleres de Actualización al año, de 40 horas cada uno a cargo del Formador.

- Acompañantes pedagógicos participan en 4 reuniones de trabajo organizadas por el Formador.

- Acompañantes pedagógicos reciben 4 visitas de asesoría y monitoreo del formador

Determina las IIEEs focalizadas

Se identifica el No. de docentes que laboran en las IIEE (para ser acompañados)

Se determina la cantidad de acompañantes bajo los sgtes. criterios:

Se determina la cantidad de formadores en función de la cantidad de acompañantes

1. Considerando los criterios de programación presupuestal

• Dispersión• Número de

docentes por IIEE

La intervención Acompañamiento Pedagógico se encuentra en el programa presupuestal del PELA (0090), Producto: “Docentes preparados implementan el currículo” (3000386), y comprende las siguientes actividades:

5003123 : Acompañamiento Pedagógico a instituciones educativas multiedad de II ciclo de educación básica regular

5003124 : Acompañamiento Pedagógico a instituciones educativas multigrado de primaria

5003125 : Acompañamiento Pedagógico a instituciones educativas de II ciclo de educación intercultural bilingüe

5003126 : Acompañamiento Pedagógico a instituciones educativas de primaria de educación intercultural bilingüe

5003127 : Formación y certificación de Formadores

2. Teniendo en cuenta los productos y actividades de la estrategia

El Acompañante

PARA LAS ACTIVIDADES: 5003123, 5003124, 5003125, 5003126 - Acompañamiento Pedagógico

• Hay una actividad por cada tipo de acompañamiento: Inicial EBR, Primaria EBR, Inicial EIB y Primaria EIB.

• El costeo se formula de acuerdo al número de IIEE, docentes, acompañantes, por tipo de acompañante.

• Se considera un promedio de 8 docentes por acompañante pedagógico

3. Aplicando la metodología de costeo de la estrategia

I. GG 2.3.1.9.1.2 : MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA

a. Kit del acompañante: material fungible básico que utiliza el acompañante para sus capacitaciones. Su costo anual se calcula de la siguiente forma:

COSTO ANUAL DE KIT = [Kit * 8 (microtalleres) + Kit * 10 (visitas) ]*[N° acompañantes]

Costo promedio del Kit (costo referencial del SIGMA) : S/. 50

Las visitas incluye las 8 visitas que establece el protocolo como mínimo, más el diagnóstico de entrada y salida.

Son parte de los gastos del kit del acompañante. Se asume un gasto por impresiones del 5% sobre el gasto total en dicho rubro:

COSTO ANUAL POR IMPRESIONES= COSTO ANUAL DE KIT DEL ACOMPAÑANTE * 0.05

II. 2.3.2.2.4.4 : SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO

1. Kit para la visita en aula

2. Kit para el microtaller

Material del acompañante para la facilitación y/o enseñanza

Material para el participante (docente acompañado)

Material para el participante (docente acompañado)

Composición de la Canasta Mínima Básica del Kit del Acompañante Pedagógico

Específica de gasto Ítem Unidad2.3.1.9.1.2 CARTULINA T/OFICIO COLORES (UNIDAD) 12.3.1.9.1.2 PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA 12.3.1.9.1.2 PAPELOGRAFO C/ BLANCO 22.3.1.9.1.2 COPIAS 30

Específica de gasto Ítem Unidad2.3.1.9.1.2 CARTULINA PLIEGO 32.3.1.9.1.2 PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA (ESTUCHE X 10) 12.3.1.9.1.2 PAPELOGRAFO C/ BLANCO 42.3.1.9.1.2 CINTA MASKING TAPE DE 3/4" X 60 YDS 12.3.1.9.1.2 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL 12.3.1.9.1.2 COPIAS 100

Material del acompañante para la facilitación y/o enseñanza

Específica de gasto Ítem2.3.1.9.1.2 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL 2.3.1.9.1.2 CUADERNO DE 100 HOJAS

Específica de gasto Ítem Unidad2.3.1.9.1.2 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL 12.3.1.9.1.2 FOLDER MANILA 12.3.1.9.1.2 HOJAS BOND

COSTO ANUAL DE PASAJES= Pasajes por UGEL * (8 microtalleres + 10 visitas)*N° acompañantes* N° IIEE por acompañante

Costo promedio de pasajes: De acuerdo al costo promedio de pasajes por provincia.

a. Viáticos para las visitas del acompañante a los docentes acompañados:

COSTO ANUAL DE VIATICOS= Viáticos*( N° acompañantes )* (N° IIEE por acompañante)*(10 visitas + 8 microtalleres)

Costo promedio de viáticos estimado: S/. 120

III. GG 2.3.2.1.2.1 : PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

IV. 2.3.2.1.2.2 : VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

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Acompañante Pedagógico

Visitas en aula (10)

Micro talleres (8)

UGEL

DISTRITO/ CENTRO POBLADO

Comprende el costo de contratación de los acompañantes. Su costo anual se calcula:

COSTO ANUAL DE CAS= (CAS mensual*12)*(N° de acompañantes) + (Aguinaldo* 2* N° de acompañantes)

Costo del CAS : S/. 3,500

Costo del aguinaldo: S/. 300

COSTO ANUAL DE ESSALUD= (ESSALUD*12)*(N° de acompañantes)

Costo promedio de ESSALUD : S/. 105

V. 2.3.2.8.1.1 : CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

VI. 2.3.2.8.1.2 : CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS:

El Formador

ACTIVIDAD: 5003127 - FORMADORES

Comprende los gastos para el adecuado desempeño de los formadores. Se estima aproximadamente 1 formador por cada 10 acompañantes pedagógicos.

I. GG 2.3.1.9.1.2: MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA

Composición de la Canasta Mínima Básica del Kit del Formador

1. Kit de la reunión

2. Kit del taller

Material para el participante (acompañante)

Material para el participante (docente acompañado)

Material enseñanza del formador para la facilitación

Material enseñanza del formador para la facilitación

Específica de gasto Ítem Unidad2.3.1.9.1.2 PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA 12.3.1.9.1.2 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL 22.3.1.9.1.2 FOLDER CARTULINA T/A-4 12.3.1.9.1.2 COPIAS 50

Específica de gasto Ítem Unidad2.3.1.9.1.2 PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA 22.3.1.9.1.2 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA N 123 X 10 UNI 22.3.1.9.1.2 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL 22.3.1.9.1.2 FOLDER CARTULINA T/A-4 12.3.1.9.1.2 PAPELOGRAFO C/ BLANCO 62.3.1.9.1.2 CARTULINAS DE COLOR 42.3.1.9.1.2 COPIAS 502.3.1.9.1.2 CINTA MASKING TAPE DE 3/4" X 60 YDS 1

Específica de gasto Ítem Unidad2.3.1.9.1.2 PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA 22.3.1.9.1.2 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA 42.3.1.9.1.2 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL 22.3.1.9.1.2 FOLDER PLÁSTICO T/A-4 12.3.1.9.1.2 TARJETAS DE CARTULINA DE COLOR (35 pliegos) 2502.3.1.9.1.2 PAPELOGRAFO C/ BLANCO 1002.3.1.9.1.2 COPIAS 502.3.1.9.1.2 CINTA MASKING TAPE DE 3/4" X 60 YDS 1

Específica de gasto Ítem Unidad2.3.1.9.1.2 PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA 12.3.1.9.1.2 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL 22.3.1.9.1.2 RESALTADOR 12.3.1.9.1.2 CUADERNO A4 100HOJAS 12.3.1.9.1.2 COPIAS 50

a. Kit del formador (material de enseñanza): material fungible básico que utiliza el formador para sus capacitaciones. Su costo anual se calcula de la siguiente forma:

COSTO ANUAL DE KIT formador= (Kit * 4 reuniones )*(N° formadores)

Costo promedio del Kit estimado: S/. 20

b. Kit de reunión de trabajo del formador con sus acompañantes (material para el participante):

COSTO ANUAL DE Kit Reunión(solo material fungible)= Kit * 4 reuniones*(N°formadores)*(N°acompañantes pedagógicos por formador)

Costo promedio del Kit estimado: S/. 10

Para la reunión:

c. Taller de actualización para los docentes acompañados (material de enseñanza y para el participante) : Son los gastos (material fungible) para la implementación de los 2 talleres anuales que cada formador debe realizar con los docentes acompañados.

COSTO ANUAL DE Kit Taller (solo material fungible)= (Kit * 2 (talleres)*(N°formadores)*(N°docentes acompañados por formador)

Costo promedio del Kit (costo referencial del SIGMA) : S/. 50

Para el taller:

Son parte de los gastos del kit del formador. Se asume un gasto por impresiones del 5% sobre el gasto total en dicho rubro:

COSTO ANUAL POR IMPRESIONES= Costo anual de kit del formador* 0.05

II. 2.3.2.2.4.4 : SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO:

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Acompañante Pedagógico

Formador

Visitas en aula (10)

Micro talleres (8)

DRE

UGEL

DISTRITO/ CENTRO POBLADO

Talleres de Actualización (2)

Visitas de campo (2)

Reuniones de trabajo (4)

a. Reunión de trabajo del formador con sus acompañantes: Incluye el traslado de los acompañantes pedagógicos a la reunión (de las UGEL a la DRE). Su costo anual se calcula:

COSTO ANUAL DE TRASLADO = (Traslado * 4 reuniones)* (N°formadores)*(N°acompañantes pedagógicos por formador)

Costo promedio del traslado: De acuerdo al costo promedio de pasajes por provincia.

III. 2.3.2.1.2.1: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

b. Taller de actualización para los docentes acompañados: Incluye el traslado al taller de los docentes acompañados al taller (desde sus localidades hacia la UGEL).

COSTO ANUAL DE TRASLADO = [Traslado * 2 (talleres)]* (N°formadores)*(N°docentes acompañados por formador)

Costo promedio del traslado: De acuerdo al costo promedio de pasajes por provincia.

c. Visitas de monitoreo a los acompañantes en su vista al aula o en su microtaller: Incluye el traslado del formador al lugar donde de encuentre el acompañante pedagógico en campo. Su costo anual se calcula:

COSTO ANUAL DE TRASLADO = (Traslado * 2 visitas)* (N°formadores)*(N°acompañantes pedagógicos por formador)

Costo promedio del traslado: De acuerdo al costo promedio de pasajes por provincia.

a. Reunión de trabajo del formador con sus acompañantes: Incluye el traslado de los acompañantes pedagógicos a la reunión. Su costo anual se calcula:

COSTO ANUAL DE VIATICOS PARA REUNION = [Viáticos * 4 (reuniones)]* (N°formadores)*(N°acompañantes pedagógicos por formador)

Costo promedio de viáticos (costo referencial del SIGMA): S/. 50

IV. 2.3.2.1.2.2: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

b. Taller de actualización para los docentes acompañados: Incluye los viáticos de los docentes acompañados que asisten al taller. Su costo anual se calcula:

COSTO ANUAL DE VIATICOS = [Viáticos * 2 (talleres)]* (N° formadores)*(N°docentes acompañados por formador)

Costo promedio del traslado estimado (costo referencial del SIGMA): S/. 50

c. Visitas de monitoreo a los acompañantes en su vista al aula o en su microtaller: Incluye los viáticos del formador al lugar donde de encuentre el acompañante pedagógico en campo. Su costo anual se calcula:

COSTO ANUAL DE VIATICOS = (Viáticos* 2 visitas)* (N°formadores)*(N°acompañantes pedagógicos por formador)

Costo promedio del traslado estimado (costo referencial del SIGMA): S/. 50

Comprende el alquiler de local para los talleres. Este rubro es un gasto que oscila porque no siempre se alquila local, por lo general los talleres se realizan en una escuela o algún local de la UGEL o DRE. Su costo anual se calcula:

COSTO ANUAL DE ALQUILER = [Alquiler * 2 (talleres)]* (N° formadores)

Costo promedio del alquiler (costo referencial del SIGMA) : S/. 150

Comprende el costo de contratación de los formadores. Su costo anual se calcula:

COSTO ANUAL DE CAS= (CAS mensual*12)*(N° de formadores) + (Aguinaldo * 2*Nº formadores)

Costo promedio del CAS : S/. 4,000

Costo del aguinaldo: S/. 300

COSTO ANUAL DE ESSALUD= (ESSALUD*12)*(N° de formadores)

Costo promedio de ESSALUD : S/. 105

V. 2.3.2.5.1.1 : DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

VI. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

VII. 2.3.2.8.1.2 : CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS:

PLIEGO REGIONALES PIA 2014 (a)

DS N° 040-2014-EF (b)

DS N° 072-2014-EF (c)

PIA + DS 040 + DS 072 (a) + (b) + (c ) = (1)

PIM 2014PRODUCTO 3000386 (2)

DIFERENCIA (2) - (1) (*)

440. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 1,091,250 1,485,784 2,056,906 4,633,940 4,635,684 1,744441. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 5,602,681 1,111,023 263,907 6,977,611 6,606,351 -371,260442. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 2,623,421 611,209 1,082,332 4,316,962 4,497,031 180,069443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 2,809,857 595,914 597,249 4,003,020 4,003,020 0444. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 5,257,357 1,429,963 23,890 6,711,210 6,722,410 11,200445. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 4,668,975 129,944 1,933,037 6,731,956 6,191,145 -540,811446. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 3,618,205 69,049 230,631 3,917,885 3,953,067 35,182447. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 9,213,915 422,112 9,636,027 8,885,590 -750,437448. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 7,244,551 621,132 387,605 8,253,288 8,276,528 23,240449. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 2,101,239 57,985 495,271 2,654,495 2,676,440 21,945450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 2,899,133 238,104 1,374,228 4,511,465 4,511,465 0451. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 2,812,538 660,930 1,076,434 4,549,902 4,303,024 -246,878452. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 1,498,372 205,054 439,941 2,143,367 2,143,367 0453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 3,969,146 1,327,878 2,151,210 7,448,234 7,323,534 -124,700454. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 735,223 366,780 87,875 1,189,878 2,189,844 999,966455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 2,324,570 26,172 2,350,742 2,350,742 0456. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 1,631,054 1,704,937 1,018,558 4,354,549 4,365,475 10,926457. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 3,340,315 510,457 3,850,772 3,853,372 2,600458. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 4,721,849 1,401,452 787,594 6,910,895 7,160,269 249,374459. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 4,271,403 717,937 1,804,591 6,793,931 5,454,660 -1,339,271460. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA 2,362,620 2,362,620 2,362,620 0461. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES 677,356 131,426 351,328 1,160,110 901,048 -259,062462. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 1,605,188 1,605,188 1,705,188 100,000463. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 4,566,589 21,995 469,013 5,057,597 5,154,716 97,119464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 3,258,073 3,258,073 3,356,873 98,800

Total general 84,904,880 12,888,496 17,590,341 115,383,717 113,583,463 -1,800,254

¿Qué pasó con las transferencias 2014 para Acompañamiento Pedagógico?

Consideraciones finales de cómo mejorar la programación presupuestal

1. La metodología de cálculo presentada garantiza la ampliación de la estrategia en el 2015.

2. Si bien es una propuesta más cercana a la realidad que en el 2014, dependerá de las regiones mejorar y adaptar esta metodología con criterios más pertinentes a cada contexto.

3. Considerando lo anterior, los esfuerzos deberán ser orientados a lo siguiente:1. Cumplir los compromisos de desempeño2. Garantizar que el presupuesto de las transferencias sean destinado únicamente a financiar

metas de ampliación 2015.3. Evaluar posibles cambios y justes a su PIA 2015

4. Se apoyará a las regiones brindando asistencia técnica permanente.