Presentacion essalud

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BALANCE EN SALUD BALANCE EN SALUD ESSALUD ESSALUD DR. ALFREDO BARREDO MOYANO Gerente Central de Prestaciones de Salud

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BALANCE EN SALUDBALANCE EN SALUD

ESSALUDESSALUD

DR. ALFREDO BARREDO MOYANOGerente Central de Prestaciones de Salud

Page 2: Presentacion essalud

ANALISIS ANALISIS SITUACIONAL DE SITUACIONAL DE

ESSALUDESSALUD

Page 3: Presentacion essalud

COBERTURA DE SALUD POBLACION PERUANA

FFAA PNP2%

Privado2%

EsSalud26%

Sin Cobertura23%

MINSA47%

Page 4: Presentacion essalud
Page 5: Presentacion essalud

TASA DE APORTE NETO PARA PRESTACIONES

Estructura de la prima

PROGRAMA COMPOSICION %

Prima 9.00% 100.0% Financiamiento EPS 0.42% 4.7% Seguro Agrario y Pensionistas 0.83% 9.2%

Prima media neta con accidentes 7.75% 90.00%

Accidentes y enfermedades profesionales 0.48% 5.3%

Prima media neta sin accidentes 7.27% 80.8%

Pasivo pensional 0.92% 10.2%

Prima media neta Seguro de Salud 6.35% 70.6%

(*) INCLUYE PRESTACIONES ECONOMICAS SOCIALES

(*)

SUBSIDIOS CRUZADOSENTRE SEGUROSAFECTAN PRIMA

Page 6: Presentacion essalud

COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA ESSALUD 1996-2005

Elaboración: OCDP-GPC-SGIG

1. Población por edad y sexo

Población

0

50,0

00

100,

000

150,

000

200,00

0

250,

000

300,

000

350,00

0

400,

0000

50,000

100,00

0

150,00

0

200,00

0

250,

000

300,

000

350,

000

400,

000

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65+

Hombres Mujeres

ESSALUD 1996

Población

50,000

100,00

0

150,

000

200,

000

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000

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00

50,0

00

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0

350,00

0

400,00

0

Hombres Mujeres

1. Población por edad y sexoESSALUD 2005

•Aumento en extremos de vida: ancianos y niños, mayores dependientes.•Aumento de mujeres en edad fèrtil.

Page 7: Presentacion essalud

Entorno

La población asegurada a nivel nacional es de aproximadamente 8’142,935 de los cuales 3’897,275 (48%) se encuentran concentrados en Lima y 4’245,660 (52%) en provincias.

A NIVEL LIMA: La población de la red Sabogal asciende a 1’275,606 La población de la red Rebagliati asciende a 1´435,446 La población de la red Almenara asciende a 1’186,223

Page 8: Presentacion essalud

Situación encontradaModelo tradicional en ESSALUD

ORGANIZACIÓNModelo antiguo

• Modelo Centralista .- lentitud en respuesta• Presencia de mitos y prácticas burocráticas• Temor para implantar mejoras• Resistencia al cambio – Incredulidad• No prioriza al asegurado como financiador.• Enfoque endogámico de la organización

MODELO DE GESTION/ATENCION

Ineficiente

• Integración vertical•Modelo pasivo, reactivo, sin asumir riesgos.•No basado en resultados•Atención predominantemente “recuperativa”.

MODELO ECONOMICOIneficiente

• Inversiones escasas en últimos años•Asignación presupuestal con criterio histórico (No calidad ni producción)•Asignación de recursos por oferta y no por demanda.

VISION NO SE PRIORIZA AL ASEGURADO (DUEÑO)

Page 9: Presentacion essalud

¿Qué ocasionó el modelo tradicional?

1. Brecha sostenida oferta demanda importantePersonalMédico

PersonalEnfermería

SalaQx

Consultoriofísico

CamaHospitalaria

Déficit 1,350 900 115 518 1,804

2. Insatisfacción del Asegurado – Deterioro imagen institucional3. Demanda de salud 1er nivel atención (81%) Asignación recursos 1er nivel atención: (13%)4. Déficit de equipamiento: S/ 800 MILLONES (OIT- UNIV CATOLICA)

5. Diferimento, embalses y listas de espera6. Selección adversa: ESSALUD

• Cobertura poblacional: 28%• Pacientes en diálisis: 90%• Tx de SIDA: 60%• Trasplante renal: 87%• Otros trasplantes: 100%

Page 10: Presentacion essalud

SITUACIÓN ENCONTRADA

• Déficit del 2005: S/. 209 millones• Imagen ante el asegurado y opinión pública deteriorada• Más de 6,300 cirugías embalsadas (algunos más de

270 días)• Déficit de más del 20% en oferta de consultas externas• Diferimento de citas promedio 45 días (algunos casos

más de 6 meses)• Desabastecimiento de medicamentos e insumos

(Licitación sin contrato en alto porcentaje)• Déficit de Equipamiento por más de S/. 800 millones• Niveles de Resolución de los CAS reducido• Deuda pública y privada por más de S/. 2,500 millones• Seguros deficitarios (en algunos casos 500% de

siniestralidad)

Page 11: Presentacion essalud

El grado de antigüedad de los equipos biomédicos en Essalud : 0-5 años : 44.4% 6-10 años : 23.2% 11-15 años : 14.9% 16-20 años : 7.2%

Se cuenta con 55 % de equipos biomédicos en Essalud que ya pasaron el promedio óptimo de vida útil de los equipos, requiriendo la reposición por obscolescencia, y además se tiene los equipos que se deterioran por el tiempo de antigüedad ( por condición de malos por reparar, o inoperativos se incrementan )

0-545%

6-1023%

mas de 21años

10% 16-20

7%

11-1515%

EQUIPAMIENTO

Page 12: Presentacion essalud

PLANEAMIENTO DE ESTRATEGIAS

Page 13: Presentacion essalud

Estado de situación y líneas de acción en el corto y mediano plazo

EMBALSE DE ATENCIONES YDE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

CAPACIDAD OPERATIVA LIMITADA EN LOS CENTROS ASISTENCIALES POR FALTA DE UN PROGRAMA DE INVERSIONES SERIO, CONTINUO Y DEL NIVEL QUE SE REQUIERE.

1ª ETAPA PLAN DE EMERGENCIA Y

DESEMBALSE (Octubre 2006 - Abril 2007)

2ª ETAPAPLAN DE MEJORA DE GESTIÓN Y

SOSTENIBILIDAD(Abril 2007 en adelante)

3ª ETAPALA REFORMA INSTITUCIONAL:NUEVO MODELO DE GESTIÓN

SITUACIÓN A RESOLVER LINEAS DE ACCION C/P

LINEAS DE ACCION M/P

COBERTURA DE ASEGURAMIENTO LIMITADA.PRESTACIONES DE SALUD DE BAJA CALIDAD.ASIGNACIÓN DE RECURSOS INEFICIENTE.GESTIÓN CENTRALIZADA Y BUROCRÁTICA.

GENERACION DE CAPACIDADES Y FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

RETOMANDO LA VISIÓN ESTRATÉGICADE LA REFORMA DE ESSALUD – LINEAS DE ACCION

Implementación progresiva - Inversión continua (2007 en adelante)

Page 14: Presentacion essalud

ETAPA IETAPA IPLAN DE EMERGENCIAPLAN DE EMERGENCIA(DEL 15 DE OCT 2006 AL 14 DE (DEL 15 DE OCT 2006 AL 14 DE

DE ABRIL 2,007)DE ABRIL 2,007)

Page 15: Presentacion essalud

AUMENTO DE PRODUCCION

ANTES DEL PLAN

1’021,270 Cons x mes

AL 15 DE ABRIL 2007

182,784 Cons adicionales mes

INCREMENTO

17.90% mes

META PROPUESTA

15% mes

PRODUCCION PLAN EMERGENCIA 15 OCT 06 A 15 ABR 07

REDES LIMA 725,172 CONS ADIC

RED PROVINCIAS 294,431 CONS ADIC

TOTAL 1’019,603 CONS ADIC

Page 16: Presentacion essalud

Desembalse Quirúrgico y Procedimientos 15 ABRIL

RED CIRUGÍASPLAN EMERGENCIA

LIMA 3,577

TOTAL EMBALSE A SET 2006 6,308PORCENTAJE DE EJECUCION 122.19 %

OTROS OPERATIVOS1,720NACIONAL

2,411PROVINCIAS

7,708TOTAL

2,372 Procedimientos (a pesar del déficit de equipos médicos)

PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS

Page 17: Presentacion essalud

ALTA PRECOZ PACTES EN ALTA PRECOZ x MES 735 DIAS AHORRO HOSPIT. MES 3,690 PACTES ADICIONALES X MES 439 PACTES ADIC X AÑO (PROY) 5,268

EGRESOS HISTORICOS AÑO (3 HOSP) 69,326

INCREMENTO DE 7.60% CAPACIDAD DE OFERTA DE CAMAS

INCREMENTO DE 44,280 DIAS CAMA AL AÑO QUE PERMITE ATENDER A 5,268 PACIENTES

HOSPITALIZADOS ADICIONALES

Page 18: Presentacion essalud

ETAPA IIETAPA IISOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD

Fernando Barrios IpenzaPresidente Ejecutivo

Page 19: Presentacion essalud

IDENTIFICAR PROBLEMAS (TORMENTA IDEAS)

MAL TRATO Sobreoferta relativa Sobredemanda

Baja producción Brechas Of-Dem

Bajos salarios Diferimentos Excesivos gastos

Pocos ingresosInfraestructura

INSATISFACCIONDesbastecimientoProb. Económicos

FALTA DE EQUIPO

FALTA DE RRHH

SINIESTRALIDAD

EMBALSES

COLAS

Objetivo Instituc.

Page 20: Presentacion essalud

IDENTIFICAR PROBLEMAS – Agrupar por items

MAL TRATO Sobreoferta relativa

Sobredemanda

Baja producción Brechas Of-Dem

Bajos salarios Diferimentos Excesivos gastos

Pocos ingresosInfraestructura

INSATISFACCIONDesabastecimiento

PROB. FINANC

FALTA DE EQUIPO

FALTA DE RRHH

SINIESTRALIDAD

EMBALSES

COLAS

Page 21: Presentacion essalud

IDENTIFICAR PROBLEMAS (Causa – efecto x item)

Sobredemanda

Baja

pro

ducc

ión

Escasez de oferta

Diferimentos

Infr

aest

ruct

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FALT

A D

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O

FALT

A D

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HH

EMBALSESCOLAS

INSATISFACCION

Abus

o

Ries

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oral

No

herr

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nten

ción

Pobl

ac.

sini

estr

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BRECHA OF/DEM

Page 22: Presentacion essalud

IDENTIFICAR PROBLEMAS (Causa – efecto x item)

Excesivos gastos

de

aseg

urad

os

Pocos Ingresos

PROB. FINANC.

Valo

r de

l apo

rte

Desabastecimiento

BAJOS SALARIOS INSATISFACCION

Bene

ficio

s cu

bier

tos

Pers

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ne

cesa

rio

Prec

ios

de

com

pras

Niv

el d

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stos

SINIESTRALIDAD

Page 23: Presentacion essalud

ARBOL DE PROBLEMAS

Sobredemanda

Baja

pro

ducc

ión

Escasez de oferta

Diferimentos

Infr

aest

ruct

ura

FALT

A D

E EQ

UIP

O

FALT

A D

E RR

HH

EMBALSESCOLAS

Abus

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Ries

go m

oral

No

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Pobl

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nies

tros

aBRECHA OF/DEM

Excesivos gastos

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aseg

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Pocos Ingresos

PROB. FINANC.

Valo

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rte

DesabastecimientoBAJOS SALARIOS

Bene

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Pers

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ompr

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Niv

el d

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stos

SINIESTRALIDAD

INSATISFACCION USUARIOCONSECUENCIAS

CAUSAS1 2

Page 24: Presentacion essalud

ESTRATEGIAS SEGUNDA ETAPA

AUMENTO DE OFERTA

AUMENTO DE CAPACIDAD

AUMENTO DE SATISFACCION

Page 25: Presentacion essalud
Page 26: Presentacion essalud

MAYOR PRODUCCION

Page 27: Presentacion essalud

MAYOR PRODUCCION

Page 28: Presentacion essalud

OFERTA FLEXIBLE

URGENCIAS 24 HORAS A PACIENTES URGENCIAS 24 HORAS A PACIENTES GRANDES CONSUMIDORESGRANDES CONSUMIDORES

CENTROS ESPECIALIZADOS DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENCION AL ADULTO MAYORATENCION AL ADULTO MAYOR

ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIO A DOMICILIOLABORATORIO A DOMICILIO

ATENCION DOMICILIARIAATENCION DOMICILIARIA

ATENCION DOMICILIARIA POR ATENCION DOMICILIARIA POR SISTEMA GEOREFERENCIADOSISTEMA GEOREFERENCIADO TELEMEDICINA TELEMEDICINA

ATENCION DOMICILIARIA A POBLACION ATENCION DOMICILIARIA A POBLACION SENIL SEGÚN FICHA DE VALORACION SENIL SEGÚN FICHA DE VALORACION

INTEGRAL BASICAINTEGRAL BASICA

PROGRAMA ESPECIALIZADO DE PROGRAMA ESPECIALIZADO DE DESEMBALSE (PED)DESEMBALSE (PED)

HOSPITAL EN CASAHOSPITAL EN CASA

1

2

3

45 6

7

8

9

10

HOSPITAL DE CAMPAÑA

Page 29: Presentacion essalud

CONTROL PRESTACIONAL¿QUÉ ES UNA PRESTACIÓN VALIDA?

Una atención de salud que cumple con los estándares y criterios preestablecidos por el sistema de aseguramiento y no presenta distorsiones en su desarrollo.

ESTÁNDARESESTABLECIDOS

DE OPORTUNIDAD

• AL MOMENTO QUE SE REQUIERAN

• SIN BARRERAS DE ACCESO

DE CALIDAD

DE CANTIDAD

• EFICACES y EFICIENTES

• GUIAS CLINICAS

• ESTANDAR DEL FINANCIADOR

• COSTO EFECTIVAS

• ADECUADA

• SUFICIENTE

• NECESARIA

Page 30: Presentacion essalud

OBJETIVOS DEL CONTROL PRESTACIONAL

GESTION PRESTACIONAL PRESTACIÓN PAGO

PRESTACIONAL

CONTROL PRESTACIONAL

INFORMACIÓN1,2,3 4

• Conocer y mejorar la calidad de los servicios que se prestan• Formular proyectos y sugerencias de mejoramiento continuo• Conocer las condiciones en que se desarrolla el trabajo profesional• Validar las prestaciones brindadas para su posterior pago y

adecuada utilización de los fondos.

Page 31: Presentacion essalud

CONTROL DE LA PRESTACION

CONFORMIDAD

NO CONFORMIDAD

OBSERVADO

RECHAZADO

P

R

E

S

T

A

C

I

Ó

N

OBJETIVO - PRESTACIONES VÁLIDAS

Brindar prestaciones válidas a los asegurados (cantidad y calidad adecuadas, oportunas) que sean reconocidas por el ente financiador para autorizar el desembolso respectivo.

Page 32: Presentacion essalud

CONTROL PRESTACIONAL EN ESSALUD

Page 33: Presentacion essalud
Page 34: Presentacion essalud

24,062,000.00

52,000,000.00

388,500,000.00

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

300,000,000.00

350,000,000.00

400,000,000.00

2004 2005 AGOSTO 2006- JULIO 2007

1.- CAPACIDAD DE INVERSION DE EQUIPOSMEDICOS EN LOS ULTIMOS 03 AÑOS

SET 2007

MAYOR INVERSION

Page 35: Presentacion essalud

INVERSION DE RECURSOS MEDICOS AGOSTO 2006 – JULIO 2007

PLAN DE EMERGENCIA S/.

  INSTRUMENTAL QUIRURGICO 2.200.000,00

  ALTA TECNOLOGICO 3.500.000,00

  EQUIPOS MEDICOS 102.000.000,00

  EQUIPOS COMPLEMTARIOS 1.800.000,00

UNOPS 137.000.000,00

ALTA TECNOLOGIA 73.000.000,00

HEMODIALISIS 16.000.000,00

REPOSICION 3.500.000,00

BIENES CRITICOS 32.000.000,00

AMBULANCIAS 17.500.000,00

TOTAL DE INVERSIONES 388.500.000,00

Page 36: Presentacion essalud

3,5%7,5%

56,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2004 2005 AGOSTO 2006- JULIO2007

2.- DISMINUCION DE LA BRECHA EN RELACION A LA INVERSION DE EQUIPOS MEDICOS EN LOS UTIMOS TRES AÑOS

NB. La brecha según proyectos de preinversión 2004-2007 fue de S/. 694 millones

MAYOR INVERSION

Page 37: Presentacion essalud

La inversión promedio en Infraestructura y Equipamiento en los últimos 6 años (2001 - 2006) ha sido de S/. 72 millones bianuales.

EL PROGRAMA DE INVERSIONES 2007-2008 S/. 798 millones (Incremento de 781% RESPECTO ULTIMO BIENIO)

INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES (2007-2008)

62 66 91

798

38%

781%

5%

(150)

50

250

450

650

850

1.050

1.250

2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008

Mill

ones

S/.

Page 38: Presentacion essalud

62 66 91798

5.658 6.1657.614

8.453

1,1% 1,1% 1,2%

9,4%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008

Mill

ones

S/.

LA INVERSIÓN EN CAPITAL PASA DE 1.1% (ult. 6 años) A 9.4% DE LOS INGRESOS INSTITUCIONALES ANUALES

El estudio actuarial OIT recomendaba elevar el presupuesto de inversiones a niveles cercanos al 10% anual de los Ingresos Institucionales

INGRESOS INSTITUCIONALES vs. PROGRAMA DE INVERSIONES

Inversión Anual RequeridaPARA NO PERDER CAPACIDAD

S/. 330 Millones

Page 39: Presentacion essalud
Page 40: Presentacion essalud

ESTRATEGIAS PARA MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION

Page 41: Presentacion essalud

ETAPA IIIETAPA IIIREFORMAREFORMA

Page 42: Presentacion essalud

LINEAS ESTRATÉGICAS PARA EL CAMBIO

Modernización

Transformación del Modelo de Atención

Énfasis en la prevención

Desconcentra-ción de la atención

Prioridad de la calidad de

servicio

Cambio del Modelo de Gestión

Gestión por resultados /

Otros mecanismos

Desconcentra-ción de la gestión

Control de la prestación

Fortalecimiento

NUEVA VISIÓN: El asegurado es la razón de ser y prioridadEl asegurado es el que paga, es el único dueño EsSalud se convierte en garante de una prestación con calidad, oportunidad y a costos razonables

Mas Inversión Mayor Producción Mejor Atención

Page 43: Presentacion essalud
Page 44: Presentacion essalud

CAMBIO DEL MODELO DE ATENCION

Page 45: Presentacion essalud

UBAP

Policlínicos, Postas médicas Centros médicos

PUERTA DE ENTRADA

III Nivel

II Nivel

I Nivel

FORTALECER PRIMER NIVEL

UBAP

• Incrementar acceso • Médicos de cabecera• Mejora oportunidad de

atención• Priorizar cartera de

servicios• Financiamiento

individual del 1er nivel

ESTRATEGIA

Modelo de atención integral

Hospitales NacionalesInstitutos

UBAP

UBAP UBAP

UBAP UBAP

CAS 1er NIVEL

CAS 1er NIVEL

CAS 1er NIVEL

CAS 1er NIVEL

CAS 1er NIVELCAS 1er NIVEL CAS 1er NIVEL

Page 46: Presentacion essalud

UBAP

HOSPITAL, CLINICA

NO ES

ES MODELO DE ATENCIÓN

Page 47: Presentacion essalud

Recuperación

Promoción

Prevención UAP

OFERTA DE SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA

Laboratorio Imagenes

Farmacia

Salud individual y colectiva

Page 48: Presentacion essalud

UBAP

Page 49: Presentacion essalud

Niño menor de 1 año Concentra

ción Anual

RRHH/SERVICIO

Consulta externa médica de prevención 2 PEDIATRAHemoglobina 1 LABORATORIOEvaluación y consejería nutricional 1 NUTRICIONISTAControl de Crecimiento y Desarrollo (CRED) (5) 5 ENFERMERAAdministración de Sal ferrosa 3 FARMACIAVacunación Anti Poliomielitis (3 dosis) 3 ENFERMERAVacunación Pentavalente (3 dosis) 3 ENFERMERAConsulta odontológica de prevención 1 ODONTOLOGO

PAQUETE ESENCIAL DE SALUDPAQUETE ESENCIAL DE SALUD

Niño de 1 año a menor de 2 años Concentra

ción Anual

RRHH/SERVICIO

Consulta externa médica de prevención 2 PEDIATRA

Hemoglobina 1 LABORATORIO

Examen parasitológico: Simple y Graham 1 LABORATORIO

Evaluación y consejería nutricional. 1 NUTRICIONISTA

Control de Crecimiento, Desarrollo (CRED) (4) 4 PEDIATRA

Adiministración de Sal ferrosa 1 FARMACIA

Vacunación Antisarampionosa, Paperas y Rubéola (Dosis unica) 1 ENFERMERA

Vacunación Antiamarílica (Dosis única) 1 ENFERMERA

Vacunación DPT como primer refuerzo 1 ENFERMERA

Consulta odontológica de prevención 1 ODONTOLOGO

NIÑO DE 2 AÑOS A MENOR DE 5 A

Adolescente de 10 años a menor de 18 años Concentración RRHH/SERVICIO

Consulta externa médica de prevención 2 PEDIATRA / MEDExamen parasitológico Simple y Graham 1 LABORATORIOHemoglobina 1 LABORATORIOVacunación DT en mujeres en edad fertil 1 ENFERMERAEvaluación y consejería nutricional. 1 NUTRICIONISTAControl de Crecimiento y Desarrollo (CRED) (1) 1 ENFERMERAConsulta odontológica de prevención 1 ODONTOLOGO

Page 50: Presentacion essalud

PAQUETE ESENCIAL DE SALUDPAQUETE ESENCIAL DE SALUD

Gestante (1.35% ) Concentración RRHH/SERVICIO

Consulta externa médica de prevención y valoración del riesgo obstétrico (4) 4 GINECO OBSTETRA

Grupo sanguíneo (1T) 1 LABORATORIOFactor Rh (1T) 1 LABORATORIOHemoglobina (1T) 1 LABORATORIOHemograma (1T) 1 LABORATORIOGlicemia (1T) 1 LABORATORIOCreatinina (1T) 1 LABORATORIOUrocultivo (1T) 1 LABORATORIOVDRL (1T) 1 LABORATORIOTest de Elisa para VIH. (1T) 1 LABORATORIO

Ecografía (1T) 1GINECO

OBSTETRA/IMÁGENES

PAP (1T) 1 LABORATORIO

Ecografía (2T) 1GINECO

OBSTETRA/IMÁGENES

Evaluación y consejería nutricional 1 NUTRICIONISTASal ferrosa (90 tab) 1 FARMACIAAcido fólico (90 tab) 1 FARMACIACalcio (90 tab) 1 FARMACIAVacunación con Toxoide tetánico (2) 2 ENFERMERAHemoglobina (3T) 1 LABORATORIOHemograma (3T) 1 LABORATORIOGlicemia (3T) 1 LABORATORIOCreatinina (3T) 1 LABORATORIOUrocultivo (3T) 1 LABORATORIOPsicoprofilaxis para la gestante (10 a 20 gestantes) (4) 4 OBSTETRIZConsulta odontológica de prevención 1 ODONTOLOGO

Page 51: Presentacion essalud

1. MEDICO GENERAL / DE FAMILIA / INTEGRAL / INTERNISTA.

2. MEDICO PEDIATRA3. MEDICO GINECOOBSTETRA4. ENFERMERA5. TECNICO DE ENFERMERIA6. ODONTOLOGO7. PSICOLOGO8. OBSTETRIZ9. NUTRICIONISTA

Recursos necesarios para brindar las prestaciones de salud

Recu

rsos

Hum

anos

Hall PúblicoInformesAdmisiónFarmacia LaboratorioImágenesSala esperaConsultorio MedicinaConsultorio PediátricoConsultorio de Gineco-ObstetriciaConsultorio OdontologíaConsultorio Psicología/ NutricionistaTópico de procedimientos

Ambi

ente

s

Farmacia• Laboratorio• Diagnóstico por imágenes

Servicios intermedios y de apoyo al diagnóstico de la

UBAP

Page 52: Presentacion essalud

NºNº Personal de SaludPersonal de Salud N° de aseguradosN° de asegurados11 Medico (*)Medico (*) 4,0004,00011 PediatraPediatra 16,00016,00011 Gíneco ObstetraGíneco Obstetra 16,00016,00011 EnfermeraEnfermera 8,0008,00011 Técnico de enfermeríaTécnico de enfermería 8,0008,00011 OdontólogoOdontólogo 8,0008,00011 PsicólogoPsicólogo 20,00020,00011 ObstetrizObstetriz 20,00020,00011 NutricionistaNutricionista 20,00020,000

(*) Médico: Medico de Familia o Médico Integral o Médico Internista o Médico General

Ratios de Recursos Humanos mínimos por población asegurada

Page 53: Presentacion essalud

Hemoglobina Hematocrito Hemograma completo

(hemoglobina, hematocrito, Fórmula leucocitaria)

Glicemia o hemoglucotest Curva de tolerancia a la glucosa,

glicemia dos horas posprandial Urea Creatinina Examen Completo de Orina Hemoglobina glicosilada Antígeno prostático (PSA)

Listado Mínimo de exámenes de laboratorio

Cultivos: Urocultivo y otros Examen parasitológico simple Test de Graham Grupo Sanguíneo y factor RH VDRL Ácido Úrico Citologías, Examen de

Papanicolaou Test de Elisa para V.I.H. Aglutinaciones Sangre oculta en heces.

(Thevenon) Pruebas de función renal,

determinación de microalbuminuria cualitativa y cuantitativa

Perfil lipídico completo (Transaminasas, bilirrubinas triglicéridos, colesterol total, HDL colesterol y LDL colesterol)

Radiografías simples. Ecografía general,

obstétrica, pélvica, abdominal, renal, intravaginal.

Mamografía.

Exámenes básicos de apoyo al diagnóstico por imágenes

Page 54: Presentacion essalud
Page 55: Presentacion essalud

CAMBIO DEL MODELO DE GESTION

Page 56: Presentacion essalud

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA REFORMA

Capacidad resolutiva: infraestructura y equipamientoDesarrollo de tecnologías de información

Desarrollo del recurso humano Fortalecimiento requerido:

Cobertura de aseguramientoGenerar planes de

seguros para trabajadores

excluidos

Asignación de recursos

Implementar mecanismos de

pago al proveedor diferenciados por

nivel de atención y riesgos

Fortalecimiento Prestacional

Ejecutar un programa de inversiones adecuado y

sostenido

Gestión Servicios de salud

Implementar un sistema de control y

gestión por indicadores

ASEGURADOR

Contrata al proveedor de

servicios (ESSALUD)

Audita y financia la prestación válida

PRESTADOR

Brinda prestaciones

válidas de salud a los asegurados

Page 57: Presentacion essalud

NUEVOS MECANISMOS DE PAGO ORIENTADOS A LA EFICACIA Y EFICIENCIA

Mecanismos que están siendo utilizados en EsSalud:

Todos los Centros AsistencialesTodos los Servicios

Hospitales IV / NacionalesServicios de Cirugía

Hospitales IV / NacionalesServicios de HospitalizaciónPrimer Nivel de

Atención

Page 58: Presentacion essalud

Acuerdos

Convenios

Contratos

CAMBIO DEL MODELO DE GESTION

Oferta Propia

Público – Público Municipalidades Gob. Regionales

MINSAFF.AA.

Universidades Públicas …

Público – PrivadoUniversidades

Empresas Cooperativas

ONG’s Organizaciones

Religiosas …

GESTION POR RESULTADOS

CONTROL PRESTACIONAL EX ANTE – DURANTE - DESPUES PAGO POR RESULTADOS - PREVIA AUDITORIA PRESTACIONES VALIDAS (OPORTUNIDAD,CALIDAD Y CANTIDAD) TRANSFERENCIA DE RIESGO AL PRESTADOR HONORARIO DE ÉXITO POR CUMPLIMIENTO DE METAS

APP

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Page 60: Presentacion essalud

RESULTADOS DE PRODUCCION

Page 61: Presentacion essalud

RESULTADOS DE RENDIMIENTO

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POL 1 POL 2 POL 3

POL 6POL 4 POL 5 POL 4 POL 5

POL 1 POL 2 POL 3

POL 4 POL 5

POL 1 POL 2 POL 3

CM 1 CM 2 PM 6PM 1PM 2

RED ASISTENCIAL DE LIMA - 2006

Page 63: Presentacion essalud

POL 1 POL 2 POL 3

POL 6POL 4 POL 5 POL 4 POL 5

POL 1 POL 2 POL 3

POL 4 POL 5

POL 1 POL 2 POL 3

CM 1 CM 2 PM 6PM 1PM 2

RED ASISTENCIAL DE LIMA - ACTUAL

Page 64: Presentacion essalud

POL 1 POL 2 POL 3

POL 6POL 4 POL 5 POL 4 POL 5

POL 1 POL 2 POL 3

POL 4 POL 5

POL 1 POL 2 POL 3

CM 1 CM 2 PM 6PM 1PM 2

RED ASISTENCIAL DE LIMA – ACTUAL CON APPs ADJUDICADOS

Page 65: Presentacion essalud

POL 1 POL 2 POL 3

POL 6POL 4 POL 5 POL 4 POL 5

POL 1 POL 2 POL 3

POL 4 POL 5

POL 1 POL 2 POL 3

CM 1 CM 2 PM 6PM 1PM 2

RED ASISTENCIAL DE LIMA – 2011

Page 66: Presentacion essalud

Proyectos adjudicados por APP

Proyecto

Hospital Callao Hospital Villa María

Descripción

Hospital III + CAPRed Sabogal (Callao)Población beneficiaria: 250,000 asegurados

Prestaciones

1. Ambulatorias2. Hospitalarias3. Quirúrgicas

I, II y III nivel de Resolución

Plazo

Fecha de contrato:

30 años

31 de marzo del 2,010

30 años

31 de marzo del 2,010

Hospital IIIRed Rebagliati (Lima)Población beneficiaria: 250,000 asegurados

1. Ambulatorias2. Hospitalarias3. Quirúrgicas

I, II y III nivel de Resolución

Consulta Externa Especializada

Servicios de Atención ambulatoria Especializada para los asegurados a las redes asistenciales de Lima.

Consulta externaProcedimientosRiesgo quirúrgicoUrgencias Lectura de placas (nivel nacional).

20 años

Junio del 2,010

Page 67: Presentacion essalud

Gestión de Almacenes y Farmacias

Asociación Público Privada en la red de almacenes y farmacias de Lima del Seguro Social de Salud – EsSalud.

1. Construcción y mantenimiento de infraestructura

2. Dotación de equipamiento

3. Prestación de servicios de gestión de:

- almacenamiento - distribución - entrega de productos.

10 años

Adjudicado

Proyecto

Descripción

Prestaciones

Plazo

Situación actual

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Page 70: Presentacion essalud

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

“Hacia la Reforma del Seguro Social”