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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Capítulo: 1
Aplicación
Presupuestaria (E-
F-O) Denominación
Importe
Gastos de Personal
2011
Retribuciones Concejales con Dedicación Exclusiva y Parcial ---Órganos de Gobierno
577.988,001000000 91200 71
Trienios Concejales con Dedicación Exclusiva ---Órganos de Gobierno 2.806,001000001 91200 71
Indemnizaciones Asistencia Concejales sin Dedicación exclusiva ---Órganos de Gobierno
57.791,001000100 91200 71
Retribuciones Personal Confianza --- Grupos Políticos 395.788,001100000 91202 71
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Policía Local 44.031,961200000 13200 72
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Urbanismo 29.354,641200000 15000 31
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Edificación y Arquitectura 14.677,321200000 15101 33
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Planeamiento y Gestión Urbanística 58.709,281200000 15102 31
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Licencias Urbanísticas 29.354,641200000 15103 31
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Disciplina Urbanística 14.677,321200000 15104 31
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Vías Públicas 14.677,321200000 15500 33
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Medio Ambiente 14.677,321200000 17000 41
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Parques y Jardines 14.677,321200000 17100 41
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Bienestar Social 58.709,281200000 23000 51
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
14.677,321200000 23101 51
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Fomento de Empleo
102.741,241200000 24100 81
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Promoción Económica 14.677,321200000 24300 81
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Promoción de Emprendedores 29.354,641200000 24301 81
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Salud y Consumo 14.677,321200000 31300 83
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Escuela Infantil Municipal 14.677,321200000 32100 51
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Patrimonio Histórico 14.677,321200000 33600 61
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
14.717,531200000 33601 61
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Deportes 29.354,641200000 34000 65
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Comercio 14.677,321200000 43100 83
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales Área de la Presidencia
29.354,641200000 91203 71
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Asesoría Jurídica General 44.031,961200000 92001 71
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Administración de Personal
14.677,321200000 92010 21
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Información Geográfica y Estadística 14.677,321200000 92300 21
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 1 de 40
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicio de Intervención 71.904,711200000 93100 11
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal
44.031,961200000 93200 11
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Gestión del Patrimonio 14.677,321200000 93300 32
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicio de Tesorería 29.394,851200000 93400 11
Sueldos funcionarios interinos Grupo A1---Licencias Urbanísticas 6.115,551200001 15103 31
Sueldos funcionarios interinos Grupo A1 ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas
32.054,641200001 23103 51
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Policía Local 118.456,731200100 13200 72
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Edificación y Arquitectura 12.906,481200100 15101 33
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Planeamiento y Gestión Urbanística 12.906,481200100 15102 31
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Licencias Urbanísticas 25.812,961200100 15103 31
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Disciplina Urbanística 25.812,961200100 15104 31
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Vías Públicas 51.625,921200100 15500 33
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Parques y Jardines 25.812,961200100 17100 41
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Playas y Masas Forestales 12.906,481200100 17300 42
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios Generales de Bienestar Social 153.578,461200100 23000 51
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
12.906,481200100 23101 51
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios Generales de Fomento de Empleo
38.719,441200100 24100 81
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Promoción Económica 12.906,481200100 24300 81
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios Generales de Salud y Consumo 12.906,481200100 31300 83
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Archivo 12.906,481200100 33201 61
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Promoción Cultural 12.906,481200100 33400 61
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Patrimonio Histórico 12.906,481200100 33600 61
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios Generales de Administración de Personal
38.719,441200100 92010 21
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Participación Ciudadana 12.906,481200100 92400 52
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Información Interna y Publicaciones 12.906,481200100 92600 21
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Parque Móvil 12.906,481200100 92700 41
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicio de Intervención 12.906,481200100 93100 11
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Sección de Compras 12.906,481200100 93101 11
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal
5.480,831200100 93200 11
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Gestión del Patrimonio 12.906,481200100 93300 32
Sueldos funcionarios interinos Grupo A2 ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas
27.953,761200101 23103 51
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 2 de 40
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Sueldos funcionarios interinos Grupo A2 --- Servicios de Intervención con Población Inmigrante
7.966,801200101 23104 51
Sueldos funcionarios interinos Grupo A2 ---Servicios de Asistencia a la Mujer
13.886,161200101 23200 53
Sueldos funcionarios interinos Grupo A2 ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)
28.004,641200101 23300 51
Sueldos funcionarios interinos Grupo A2 ---Programa Orienta 28.298,761200101 24110 81
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Policía Local 1.453.375,241200300 13200 72
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Protección Civil 9.884,881200300 13400 73
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Urbanismo 19.769,761200300 15000 31
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Planeamiento y Gestión Urbanística 49.424,401200300 15102 31
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Licencias Urbanísticas 69.194,161200300 15103 31
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Disciplina Urbanística 9.884,881200300 15104 31
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Vías Públicas 19.796,841200300 15500 33
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Cementerio 19.769,761200300 16400 51
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Medio Ambiente 9.909,271200300 17000 41
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Parques y Jardines 19.769,761200300 17100 41
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Playas y Masas Forestales 9.884,881200300 17300 42
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Bienestar Social 19.769,761200300 23000 51
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Fomento de Empleo
29.654,641200300 24100 81
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Programa de Formación Municipal 9.884,881200300 24210 81
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Promoción Económica 9.884,881200300 24300 81
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Promoción de Emprendedores 9.884,881200300 24301 81
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Salud y Consumo 19.769,761200300 31300 83
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Educación 9.884,881200300 32000 64
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Archivo 9.884,881200300 33201 61
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Promoción Cultural 49.424,401200300 33400 61
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Patrimonio Histórico 19.769,761200300 33600 61
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Deportes 9.884,881200300 34000 65
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Comercio 9.884,881200300 43100 83
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Actividades y Promoción Turística 9.911,961200300 43200 62
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Gabinete de Alcaldía 9.884,881200300 91201 71
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales Área de la Presidencia
39.539,521200300 91203 71
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Asesoría Jurídica General 9.884,881200300 92001 71
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Administración de Personal
88.963,921200300 92010 21
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 3 de 40
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Información Geográfica y Estadística 19.769,761200300 92300 21
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Información Interna y Publicaciones 108.733,681200300 92600 21
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Parque Móvil 18.428,451200300 92700 41
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicio de Intervención 39.539,521200300 93100 11
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Sección de Compras 29.654,641200300 93101 11
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal
148.273,201200300 93200 11
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Gestión del Patrimonio 19.769,761200300 93300 32
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicio de Tesorería 39.539,521200300 93400 11
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Policía Local 41.892,601200400 13200 72
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Planeamiento y Gestión Urbanística 16.757,041200400 15102 31
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Licencias Urbanísticas 16.757,041200400 15103 31
Sueldos funcionarios Grupo C2 --- Disciplina Urbanística 16.757,041200400 15104 31
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Vías Públicas 50.294,071200400 15500 33
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Cementerio 16.757,041200400 16400 51
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Medio Ambiente 125.677,801200400 17000 41
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Parques y Jardines 16.757,041200400 17100 41
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Playas y Masas Forestales 8.378,521200400 17300 42
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Bienestar Social 33.514,081200400 23000 51
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Fomento de Empleo
8.378,521200400 24100 81
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Programa de Formación Municipal 8.378,521200400 24210 81
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Educación 82.388,781200400 32000 64
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Promoción Cultural 18.547,521200400 33400 61
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Patrimonio Histórico 8.378,521200400 33600 61
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Fiestas Populares y Festejos 8.378,521200400 33800 63
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Deportes 8.378,521200400 34000 65
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Actividades y Promoción Turística 8.378,521200400 43200 62
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales Área de la Presidencia
16.757,041200400 91203 71
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Administración de Personal
8.378,521200400 92010 21
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Información Geográfica y Estadística 16.875,981200400 92300 21
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Participación Ciudadana 8.378,521200400 92400 52
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Información Interna y Publicaciones 25.158,511200400 92600 21
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Parque Móvil 34.547,051200400 92700 41
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicio de Intervención 67.028,161200400 93100 11
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 4 de 40
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Sección de Compras 8.378,521200400 93101 11
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal
108.943,711200400 93200 11
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicio de Tesorería 8.378,521200400 93400 11
Sueldos funcionarios interinos Grupo C2 ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)
18.263,281200401 23300 51
Sueldos funcionarios Grupo E ---Vías Públicas 109,691200500 15500 33
Sueldos funcionarios Grupo E ---Información Interna y Publicaciones 41.460,401200500 92600 21
Trienios funcionarios ---Policía Local 303.699,761200600 13200 72
Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Protección Civil 2.113,081200600 13400 73
Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo 7.287,121200600 15000 31
Trienios funcionarios ---Edificación y Arquitectura 5.547,841200600 15101 33
Trienios funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística 33.037,321200600 15102 31
Trienios funcionarios ---Licencias Urbanísticas 26.836,081200600 15103 31
Trienios funcionarios ---Disciplina Urbanística 4.183,801200600 15104 31
Trienios funcionarios ---Vías Públicas 25.347,961200600 15500 33
Trienios funcionarios ---Cementerio 5.170,561200600 16400 51
Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente 34.493,281200600 17000 41
Trienios funcionarios ---Parques y Jardines 16.860,481200600 17100 41
Trienios funcionarios ---Playas y Masas Forestales 6.361,081200600 17300 42
Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social 46.424,021200600 23000 51
Trienios funcionarios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
7.226,641200600 23101 51
Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo 26.529,001200600 24100 81
Trienios funcionarios ---Programa de Formación Municipal 1.083,481200600 24210 81
Trienios funcionarios ---Promoción Económica 5.245,561200600 24300 81
Trienios funcionarios ---Promoción de Emprendedores 4.108,921200600 24301 81
Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo 11.301,601200600 31300 83
Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Educación 14.735,281200600 32000 64
Trienios funcionarios ---Escuela Infantil Municipal 4.515,481200600 32100 51
Trienios funcionarios ---Archivo 5.122,441200600 33201 61
Trienios funcionarios ---Promoción Cultural 12.491,401200600 33400 61
Trienios funcionarios ---Patrimonio Histórico 15.247,801200600 33600 61
Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
4.515,481200600 33601 61
Trienios funcionarios ---Fiestas Populares y Festejos 750,841200600 33800 63
Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Deportes 9.247,561200600 34000 65
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 5 de 40
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Comercio 3.934,081200600 43100 83
Trienios funcionarios ---Actividades y Promoción Turística 2.528,281200600 43200 62
Trienios funcionarios ---Gabinete de Alcaldía 1.612,561200600 91201 71
Trienios funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia 20.888,881200600 91203 71
Trienios funcionarios ---Asesoría Jurídica General 13.040,761200600 92001 71
Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal 36.344,401200600 92010 21
Trienios funcionarios ---Información Geográfica y Estadística 9.463,921200600 92300 21
Trienios funcionarios ---Participación Ciudadana 4.059,121200600 92400 52
Trienios funcionarios ---Información Interna y Publicaciones 28.354,481200600 92600 21
Trienios funcionarios ---Parque Móvil 9.717,511200600 92700 41
Trienios funcionarios ---Servicio de Intervención 29.239,831200600 93100 11
Trienios funcionarios ---Sección de Compras 11.182,441200600 93101 11
Trienios funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal 55.445,421200600 93200 11
Trienios funcionarios ---Gestión del Patrimonio 10.675,201200600 93300 32
Trienios funcionarios ---Servicio de Tesorería 10.634,881200600 93400 11
Trienios funcionarios interinos ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas
4.417,081200601 23103 51
Trienios funcionarios interinos --- Servicios de Intervención con Población Inmigrante
237,841200601 23104 51
Trienios funcionarios interinos ---Servicios de Asistencia a la Mujer 834,481200601 23200 53
Trienios funcionarios interinos ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)
1.896,121200601 23300 51
Trienios funcionarios interinos---Programa Orienta 1.346,281200601 24110 81
Reconocimiento de trienios funcionarios interinos ---Otros Servicios de Personal no Clasificados
4.000,001200602 92019 21
Complemento de destino funcionarios ---Policía Local 1.048.503,551210000 13200 72
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Protección Civil
5.527,081210000 13400 73
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo 32.479,201210000 15000 31
Complemento de destino funcionarios ---Edificación y Arquitectura 18.791,281210000 15101 33
Complemento de destino funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística
88.770,121210000 15102 31
Complemento de destino funcionarios ---Licencias Urbanísticas 87.412,561210000 15103 31
Complemento de destino funcionarios ---Disciplina Urbanística 42.864,721210000 15104 31
Complemento de destino funcionarios ---Vías Públicas 84.447,231210000 15500 33
Complemento de destino funcionarios ---Cementerio 22.462,801210000 16400 51
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente
91.354,091210000 17000 41
Complemento de destino funcionarios ---Parques y Jardines 47.221,321210000 17100 41
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 6 de 40
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Complemento de destino funcionarios ---Playas y Masas Forestales 19.174,441210000 17300 42
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social
155.088,981210000 23000 51
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
15.298,561210000 23101 51
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo
106.736,521210000 24100 81
Complemento de destino funcionarios ---Programa de Formación Municipal 12.036,721210000 24210 81
Complemento de destino funcionarios ---Promoción Económica 22.436,281210000 24300 81
Complemento de destino funcionarios ---Promoción de Emprendedores 23.459,401210000 24301 81
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo
29.577,241210000 31300 83
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Educación 51.549,721210000 32000 64
Complemento de destino funcionarios ---Escuela Infantil Municipal 8.160,841210000 32100 51
Complemento de destino funcionarios ---Archivo 12.664,801210000 33201 61
Complemento de destino funcionarios ---Promoción Cultural 46.326,391210000 33400 61
Complemento de destino funcionarios ---Patrimonio Histórico 36.983,761210000 33600 61
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
8.192,771210000 33601 61
Complemento de destino funcionarios ---Fiestas Populares y Festejos 4.899,001210000 33800 63
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Deportes 31.851,121210000 34000 65
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Comercio 17.180,641210000 43100 83
Complemento de destino funcionarios ---Actividades y Promoción Turística 12.056,281210000 43200 62
Complemento de destino funcionarios ---Gabinete de Alcaldía 5.527,081210000 91201 71
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia
63.863,281210000 91203 71
Complemento de destino funcionarios ---Asesoría Jurídica General 33.502,321210000 92001 71
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal
97.812,121210000 92010 21
Complemento de destino funcionarios ---Información Geográfica y Estadística
35.796,981210000 92300 21
Complemento de destino funcionarios ---Participación Ciudadana 13.059,841210000 92400 52
Complemento de destino funcionarios ---Información Interna y Publicaciones
127.420,741210000 92600 21
Complemento de destino funcionarios ---Parque Móvil 39.120,991210000 92700 41
Complemento de destino funcionarios ---Servicio de Intervención 126.701,681210000 93100 11
Complemento de destino funcionarios ---Sección de Compras 32.865,601210000 93101 11
Complemento de destino funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal
192.274,981210000 93200 11
Complemento de destino funcionarios ---Gestión del Patrimonio 31.456,081210000 93300 32
Complemento de destino funcionarios ---Servicio de Tesorería 53.592,621210000 93400 11
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 7 de 40
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Complemento de destino funcionarios interinos---Licencias Urbanísticas 3.400,351210001 15103 31
Complemento de destino funcionarios interinos ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas
26.226,241210001 23103 51
Complemento de destino funcionarios interinos --- Servicios de Intervención con Población Inmigrante
3.487,321210001 23104 51
Complemento de destino funcionarios interinos ---Servicios de Asistencia a la Mujer
5.276,401210001 23200 53
Complemento de destino funcionarios interinos ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)
20.634,481210001 23300 51
Complemento de destino funcionarios interinos ---Programa Orienta 13.990,081210001 24110 81
Complemento específico funcionarios ---Policía Local 1.005.074,791210100 13200 72
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Protección Civil
5.550,161210100 13400 73
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo 28.853,161210100 15000 31
Complemento específico funcionarios ---Edificación y Arquitectura 16.572,921210100 15101 33
Complemento específico funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística
78.265,321210100 15102 31
Complemento específico funcionarios ---Licencias Urbanísticas 80.512,041210100 15103 31
Complemento específico funcionarios ---Disciplina Urbanística 38.929,941210100 15104 31
Complemento específico funcionarios ---Vías Públicas 77.609,021210100 15500 33
Complemento específico funcionarios ---Cementerio 21.902,441210100 16400 51
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente
90.107,351210100 17000 41
Complemento específico funcionarios ---Parques y Jardines 42.097,581210100 17100 41
Complemento específico funcionarios ---Playas y Masas Forestales 17.467,661210100 17300 42
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social
138.449,941210100 23000 51
Complemento específico funcionarios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
13.194,581210100 23101 51
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo
93.047,361210100 24100 81
Complemento específico funcionarios ---Programa de Formación Municipal 11.120,061210100 24210 81
Complemento específico funcionarios ---Promoción Económica 19.425,281210100 24300 81
Complemento específico funcionarios ---Promoción de Emprendedores 19.924,661210100 24301 81
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo
25.729,061210100 31300 83
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Educación 52.478,951210100 32000 64
Complemento específico funcionarios ---Escuela Infantil Municipal 6.846,981210100 32100 51
Complemento específico funcionarios ---Archivo 11.897,761210100 33201 61
Complemento específico funcionarios ---Promoción Cultural 45.164,171210100 33400 61
Complemento específico funcionarios ---Patrimonio Histórico 33.763,941210100 33600 61
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 8 de 40
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
6.874,991210100 33601 61
Complemento específico funcionarios ---Fiestas Populares y Festejos 4.889,361210100 33800 63
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Deportes 28.192,361210100 34000 65
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Comercio 15.775,481210100 43100 83
Complemento específico funcionarios ---Actividades y Promoción Turística 11.137,131210100 43200 62
Complemento específico funcionarios ---Gabinete de Alcaldía 5.550,161210100 91201 71
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia
65.429,141210100 91203 71
Complemento específico funcionarios ---Asesoría Jurídica General 29.469,441210100 92001 71
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal
88.316,341210100 92010 21
Complemento específico funcionarios ---Información Geográfica y Estadística
32.477,081210100 92300 21
Complemento específico funcionarios ---Participación Ciudadana 11.647,441210100 92400 52
Complemento específico funcionarios ---Información Interna y Publicaciones 115.698,331210100 92600 21
Complemento específico funcionarios ---Parque Móvil 37.807,311210100 92700 41
Complemento específico funcionarios ---Servicio de Intervención 122.187,301210100 93100 11
Complemento específico funcionarios ---Sección de Compras 29.642,761210100 93101 11
Complemento específico funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal
177.797,311210100 93200 11
Complemento específico funcionarios ---Gestión del Patrimonio 28.353,781210100 93300 32
Complemento específico funcionarios ---Servicio de Tesorería 49.385,801210100 93400 11
Complemento específico funcionarios interinos---Licencias Urbanísticas 2.852,901210101 15103 31
Complemento específico funcionarios interinos ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas
22.619,281210101 23103 51
Complemento específico funcionarios interinos --- Servicios de Intervención con Población Inmigrante
3.618,121210101 23104 51
Complemento específico funcionarios interinos ---Servicios de Asistencia a la Mujer
6.070,921210101 23200 53
Complemento específico funcionarios interinos ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)
22.473,601210101 23300 51
Pluses funcionarios ---Policía Local 1.201.229,601210300 13200 72
Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Protección Civil 1.917,321210300 13400 73
Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo 7.669,281210300 15000 31
Pluses funcionarios ---Edificación y Arquitectura 3.834,641210300 15101 33
Pluses funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística 23.007,841210300 15102 31
Pluses funcionarios ---Licencias Urbanísticas 24.606,801210300 15103 31
Pluses funcionarios ---Disciplina Urbanística 11.503,921210300 15104 31
Pluses funcionarios ---Vías Públicas 30.333,321210300 15500 33
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 9 de 40
![Page 10: Presupuesto de Gastos 2011€¦ · 1200100 33201 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Archivo 12.906,48 1200100 33400 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Promoción Cultural 12.906,48](https://reader033.fdocuments.es/reader033/viewer/2022052520/6080cb69f58f7c63be4f0b44/html5/thumbnails/10.jpg)
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Pluses funcionarios ---Cementerio 10.846,521210300 16400 51
Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente 114.843,201210300 17000 41
Pluses funcionarios ---Parques y Jardines 12.466,161210300 17100 41
Pluses funcionarios ---Playas y Masas Forestales 5.751,961210300 17300 42
Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social 55.149,331210300 23000 51
Pluses funcionarios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
8.400,401210300 23101 51
Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo 26.869,841210300 24100 81
Pluses funcionarios ---Programa de Formación Municipal 3.851,441210300 24210 81
Pluses funcionarios ---Promoción Económica 5.751,961210300 24300 81
Pluses funcionarios ---Promoción de Emprendedores 5.433,601210300 24301 81
Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo 7.669,281210300 31300 83
Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Educación 17.746,851210300 32000 64
Pluses funcionarios ---Escuela Infantil Municipal 1.917,321210300 32100 51
Pluses funcionarios ---Archivo 3.834,641210300 33201 61
Pluses funcionarios ---Promoción Cultural 15.750,651210300 33400 61
Pluses funcionarios ---Patrimonio Histórico 9.586,601210300 33600 61
Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
1.921,701210300 33601 61
Pluses funcionarios ---Fiestas Populares y Festejos 1.917,321210300 33800 63
Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Deportes 7.686,081210300 34000 65
Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Comercio 3.851,801210300 43100 83
Pluses funcionarios ---Actividades y Promoción Turística 3.839,021210300 43200 62
Pluses funcionarios ---Gabinete de Alcaldía 1.917,321210300 91201 71
Pluses funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia 15.338,561210300 91203 71
Pluses funcionarios ---Asesoría Jurídica General 7.669,281210300 92001 71
Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal 26.836,241210300 92010 21
Pluses funcionarios ---Información Geográfica y Estadística 9.580,361210300 92300 21
Pluses funcionarios ---Participación Ciudadana 3.834,641210300 92400 52
Pluses funcionarios ---Información Interna y Publicaciones 38.010,121210300 92600 21
Pluses funcionarios ---Parque Móvil 12.556,121210300 92700 41
Pluses funcionarios ---Servicio de Intervención 33.796,551210300 93100 11
Pluses funcionarios ---Sección de Compras 9.586,601210300 93101 11
Pluses funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal 60.289,111210300 93200 11
Pluses funcionarios ---Gestión del Patrimonio 7.669,281210300 93300 32
Pluses funcionarios ---Servicio de Tesorería 13.442,421210300 93400 11
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 10 de 40
![Page 11: Presupuesto de Gastos 2011€¦ · 1200100 33201 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Archivo 12.906,48 1200100 33400 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Promoción Cultural 12.906,48](https://reader033.fdocuments.es/reader033/viewer/2022052520/6080cb69f58f7c63be4f0b44/html5/thumbnails/11.jpg)
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Otros complementos funcionarios ---Policía Local 2.298,961210301 13200 72
Otros complementos funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo 766,321210301 15000 31
Otros complementos funcionarios ---Licencias Urbanísticas 766,321210301 15103 31
Otros complementos funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal
1.277,161210301 92010 21
Pluses funcionarios interinos---Licencias Urbanísticas 797,501210302 15103 31
Pluses funcionarios interinos ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas
12.221,281210302 23103 51
Pluses funcionarios interinos --- Servicios de Intervención con Población Inmigrante
1.741,441210302 23104 51
Pluses funcionarios interinos ---Servicios de Asistencia a la Mujer 1.914,001210302 23200 53
Pluses funcionarios interinos ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)
9.938,641210302 23300 51
Otros pluses del personal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados 494.385,001210304 92019 21
Complemento Retribuciones funcionarios interinos contratados ---Otros Servicios de Personal no Clasificados
25.000,001210306 92019 21
Aportación planes pensiones empleo funcionarios ---Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados
49.861,271270000 22100 21
Retribuciones básicas laborales fijos ---Policía Local 23.015,521300000 13200 72
Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil
37.404,241300000 13400 73
Retribuciones básicas laborales fijos ---Licencias Urbanísticas 11.507,761300000 15103 31
Retribuciones básicas laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios 21.948,841300000 15201 34
Retribuciones básicas laborales fijos ---Vías Públicas 200.834,561300000 15500 33
Retribuciones básicas laborales fijos ---Cementerio 50.337,001300000 16400 51
Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente
55.381,321300000 17000 41
Retribuciones básicas laborales fijos ---Parques y Jardines 43.183,851300000 17100 41
Retribuciones básicas laborales fijos ---Playas y Masas Forestales 13.308,601300000 17300 42
Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social
11.507,761300000 23000 51
Retribuciones básicas laborales fijos Toxicomanía ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
42.128,371300000 23101 51
Retribuciones básicas laborales fijos ---Juventud 27.339,001300000 23201 65
Retribuciones Básicas laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo
11.507,761300000 24100 81
Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Educación 152.908,291300000 32000 64
Retribuciones básicas laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal 79.156,201300000 32100 51
Retribuciones básicas laborales fijos ---Archivo 8.660,221300000 33201 61
Retribuciones básicas laborales fijos ---Promoción Cultural 42.096,841300000 33400 61
Retribuciones básicas laborales fijos ---Patrimonio Histórico 43.515,121300000 33600 61
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![Page 12: Presupuesto de Gastos 2011€¦ · 1200100 33201 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Archivo 12.906,48 1200100 33400 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Promoción Cultural 12.906,48](https://reader033.fdocuments.es/reader033/viewer/2022052520/6080cb69f58f7c63be4f0b44/html5/thumbnails/12.jpg)
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
17.280,481300000 33601 61
Retribuciones básicas laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos 23.046,241300000 33800 63
Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes 266.472,161300000 34000 65
Retribuciones básicas laborales fijos ---Mercados 53.262,481300000 43101 83
Retribuciones básicas laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística 68.061,541300000 43200 62
Retribuciones básicas laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía 8.640,241300000 91201 71
Retribuciones básicas laborales fijos ---Información Interna y Publicaciones 196.110,981300000 92600 21
Retribuciones básicas laborales fijos ---Parque Móvil 138.549,141300000 92700 41
Retribuciones básicas laborales fijos ---Sección de Compras 14.382,121300000 93101 11
Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicio de Tesorería 11.527,461300000 93400 11
Horas extraordinarias personal laboral ---Otros Servicios de Personal no Clasificados
14.900,001300100 92019 21
Complemento de destino laborales fijos ---Policía Local 13.113,121300200 13200 72
Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil
22.341,841300200 13400 73
Complemento de destino laborales fijos ---Licencias Urbanísticas 6.118,081300200 15103 31
Complemento de destino laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios 14.726,281300200 15201 34
Complemento de destino laborales fijos ---Vías Públicas 115.822,291300200 15500 33
Complemento de destino laborales fijos ---Cementerio 28.044,721300200 16400 51
Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente
33.510,481300200 17000 41
Complemento de destino laborales fijos ---Parques y Jardines 25.215,471300200 17100 41
Complemento de destino laborales fijos ---Playas y Masas Forestales 6.995,041300200 17300 42
Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social
6.118,081300200 23000 51
Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
22.604,841300200 23101 51
Complemento de destino laborales fijos ---Juventud 15.593,041300200 23201 65
Complemento de destino laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo
6.118,081300200 24100 81
Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Educación
88.137,891300200 32000 64
Complemento de destino laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal 44.143,441300200 32100 51
Complemento de destino laborales fijos ---Archivo 4.749,141300200 33201 61
Complemento de destino laborales fijos ---Promoción Cultural 26.458,801300200 33400 61
Complemento de destino laborales fijos ---Patrimonio Histórico 23.968,681300200 33600 61
Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
9.474,961300200 33601 61
Complemento de destino laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos 14.495,001300200 33800 63
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 12 de 40
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes 155.218,481300200 34000 65
Complemento de destino laborales fijos ---Mercados 31.167,361300200 43101 83
Complemento de destino laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística
40.696,061300200 43200 62
Complemento de destino laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía 4.737,481300200 91201 71
Complemento de destino laborales fijos ---Información Interna y Publicaciones
116.784,581300200 92600 21
Complemento de destino laborales fijos ---Parque Móvil 80.919,741300200 92700 41
Complemento de destino laborales fijos ---Sección de Compras 8.667,241300200 93101 11
Complemento de destino laborales fijos ---Servicio de Tesorería 6.129,581300200 93400 11
Complemento específico laborales fijos ---Policía Local 13.105,681300201 13200 72
Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil
25.940,881300201 13400 73
Complemento específico laborales fijos ---Licencias Urbanísticas 6.347,601300201 15103 31
Complemento específico laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios 15.775,481300201 15201 34
Complemento específico laborales fijos ---Vías Públicas 136.211,941300201 15500 33
Complemento específico laborales fijos ---Cementerio 33.384,121300201 16400 51
Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente
36.461,461300201 17000 41
Complemento específico laborales fijos ---Parques y Jardines 32.364,551300201 17100 41
Complemento específico laborales fijos ---Playas y Masas Forestales 6.846,981300201 17300 42
Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social
6.347,601300201 23000 51
Complemento específico laborales fijos Toxicomanía ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
24.312,911300201 23101 51
Complemento específico laborales fijos ---Juventud 17.133,901300201 23201 65
Complemento específico laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo
6.347,601300201 24100 81
Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Educación
100.525,071300201 32000 64
Complemento específico laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal 51.861,041300201 32100 51
Complemento específico laborales fijos ---Archivo 5.561,801300201 33201 61
Complemento específico laborales fijos ---Promoción Cultural 28.083,721300201 33400 61
Complemento específico laborales fijos ---Patrimonio Histórico 24.548,581300201 33600 61
Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
11.100,321300201 33601 61
Complemento específico laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos 16.313,831300201 33800 63
Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes 173.056,341300201 34000 65
Complemento específico laborales fijos ---Mercados 38.204,601300201 43101 83
Complemento específico laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística 44.759,051300201 43200 62
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 13 de 40
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Complemento específico laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía 5.550,161300201 91201 71
Complemento específico laborales fijos --- Información Interna y Publicaciones
137.848,081300201 92600 21
Complemento específico laborales fijos ---Parque Móvil 95.158,671300201 92700 41
Complemento específico laborales fijos ---Sección de Compras 9.882,881300201 93101 11
Complemento específico laborales fijos ---Servicio de Tesorería 6.131,261300201 93400 11
Pluses laborales fijos ---Policía Local 4.053,611300202 13200 72
Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil 9.178,971300202 13400 73
Pluses laborales fijos ---Licencias Urbanísticas 2.026,811300202 15103 31
Pluses laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios 3.735,261300202 15201 34
Pluses laborales fijos ---Vías Públicas 92.967,761300202 15500 33
Pluses laborales fijos ---Cementerio 34.199,831300202 16400 51
Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente 17.740,041300202 17000 41
Pluses laborales fijos ---Parques y Jardines 10.260,241300202 17100 41
Pluses laborales fijos ---Playas y Masas Forestales 2.047,331300202 17300 42
Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social 2.026,811300202 23000 51
Pluses laborales fijos ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
17.243,441300202 23101 51
Pluses laborales fijos ---Juventud 6.080,431300202 23201 65
Pluses laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo 2.026,811300202 24100 81
Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Educación 33.752,711300202 32000 64
Pluses laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal 17.084,501300202 32100 51
Pluses laborales fijos ---Archivo 2.026,811300202 33201 61
Pluses laborales fijos ---Promoción Cultural 8.107,241300202 33400 61
Pluses laborales fijos ---Patrimonio Histórico 8.107,241300202 33600 61
Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
4.053,621300202 33601 61
Pluses laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos 6.080,431300202 33800 63
Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes 58.438,771300202 34000 65
Pluses laborales fijos ---Mercados 31.116,071300202 43101 83
Pluses laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística 13.755,071300202 43200 62
Pluses laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía 2.026,811300202 91201 71
Pluses laborales fijos --- Información Interna y Publicaciones 51.360,381300202 92600 21
Pluses laborales fijos ---Parque Móvil 35.775,801300202 92700 41
Pluses laborales fijos ---Sección de Compras 4.055,781300202 93101 11
Pluses laborales fijos ---Servicio de Tesorería 2.031,491300202 93400 11
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 14 de 40
![Page 15: Presupuesto de Gastos 2011€¦ · 1200100 33201 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Archivo 12.906,48 1200100 33400 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Promoción Cultural 12.906,48](https://reader033.fdocuments.es/reader033/viewer/2022052520/6080cb69f58f7c63be4f0b44/html5/thumbnails/15.jpg)
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Otros complementos laborales fijos ---Vías Públicas 1.532,641300203 15500 33
Otros complementos laborales fijos ---Parques y Jardines 766,321300203 17100 41
Otros complementos laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes 1.530,241300203 34000 65
Otros complementos laborales fijos ---Mercados 1.532,641300203 43101 83
Otros complementos laborales fijos ---Parque Móvil 1.662,841300203 92700 41
Pagas extras laborales fijos --- Policía Local 10.124,361300204 13200 72
Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Protección Civil 20.106,901300204 13400 73
Pagas extras laborales fijos --- Licencias Urbanísticas 4.786,781300204 15103 31
Pagas exrras laborales fijos --- Inspección Técnica de Edificios 9.295,121300204 15201 34
Pagas extras laborales fijos --- Vías Públicas 109.315,751300204 15500 33
Pagas extras laborales fijos --- Cementerio 26.360,161300204 16400 51
Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Medio Ambiente 26.288,861300204 17000 41
Pagas extras laborales fijos --- Parques y Jardines 23.830,791300204 17100 41
Pagas extras laborales fijos --- Playas y Masas Forestales 5.117,481300204 17300 42
Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Bienestar Social 4.837,481300204 23000 51
Pagas extras laborales fijos --- Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
18.207,041300204 23101 51
Pagas extras laborales fijos --- Juventud 12.800,521300204 23201 65
Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo 4.736,081300204 24100 81
Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Educación 77.215,481300204 32000 64
Pagas extras laborales fijos --- Escuela Infantil Municipal 39.867,621300204 32100 51
Pagas extras laborales fijos --- Archivo 4.076,281300204 33201 61
Pagas extras laborales fijos --- Promoción Cultural 18.879,421300204 33400 61
Pagas extras laborales fijos --- Patrimonio Histórico 18.749,221300204 33600 61
Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
8.578,101300204 33601 61
Pagas extras laborales fijos --- Fiestas Populares y Festejos 12.647,761300204 33800 63
Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Deportes 136.437,561300204 34000 65
Pagas extras laborales fijos --- Mercados 30.264,421300204 43101 83
Pagas extras laborales fijos --- Actividades y Promoción Turística 30.633,461300204 43200 62
Pagas extras laborales fijos --- Gabinete de Alcaldía 4.310,601300204 91201 71
Pagas extras laborales fijos --- Información Interna y Publicaciones 106.392,341300204 92600 21
Pagas extras laborales fijos --- Parque Móvil 74.263,641300204 92700 41
Pagas extras laborales fijos --- Sección de Compras 7.760,081300204 93101 11
Pagas extras laborales fijos --- Servicio de Tesorería 4.910,861300204 93400 11
Trienios laborales fijos ---Policía Local 8.033,521300600 13200 72
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 15 de 40
![Page 16: Presupuesto de Gastos 2011€¦ · 1200100 33201 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Archivo 12.906,48 1200100 33400 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Promoción Cultural 12.906,48](https://reader033.fdocuments.es/reader033/viewer/2022052520/6080cb69f58f7c63be4f0b44/html5/thumbnails/16.jpg)
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil 5.988,841300600 13400 73
Trienios laborales fijos ---Licencias Urbanísticas 3.337,921300600 15103 31
Trienios laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios 1.578,601300600 15201 34
Trienios laborales fijos ---Vías Públicas 32.625,841300600 15500 33
Trienios laborales fijos ---Cementerio 4.085,521300600 16400 51
Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente 10.463,641300600 17000 41
Trienios laborales fijos ---Parques y Jardines 8.869,081300600 17100 41
Trienios laborales fijos ---Playas y Masas Forestales 3.582,721300600 17300 42
Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social 3.755,161300600 23000 51
Trienios laborales fijos ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
11.705,401300600 23101 51
Trienios laborales fijos ---Juventud 5.369,641300600 23201 65
Trienios laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo 2.920,681300600 24100 81
Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Educación 28.149,361300600 32000 64
Trienios laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal 12.491,521300600 32100 51
Trienios laborales fijos ---Archivo 1.389,841300600 33201 61
Trienios laborales fijos ---Promoción Cultural 9.058,441300600 33400 61
Trienios laborales fijos ---Patrimonio Histórico 11.817,721300600 33600 61
Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
5.367,241300600 33601 61
Trienios laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos 4.566,481300600 33800 63
Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes 58.658,041300600 34000 65
Trienios laborales fijos ---Mercados 7.435,561300600 43101 83
Trienios laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística 13.071,361300600 43200 62
Trienios laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía 2.210,041300600 91201 71
Trienios laborales fijos ---Información Interna y Publicaciones 33.907,321300600 92600 21
Trienios laborales fijos ---Parque Móvil 21.850,081300600 92700 41
Trienios laborales fijos ---Sección de Compras 1.718,401300600 93101 11
Trienios laborales fijos ---Servicio de Tesorería 3.755,161300600 93400 11
Reconocimiento de trienios laborales fijos ---Otros Servicios de Personal no Clasificados
9.000,001300602 92019 21
Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal laboral temporal ---Proyecto Integral de Empleo
14.170,511310000 24212 81
Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal laboral temporal --- Bibliotecas
52.980,241310000 33200 61
Contratación personal laboral temporal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados
295.000,001310001 92019 21
Aportación planes pensiones empleo laborales ---Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados
18.387,311370000 22100 21
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 16 de 40
![Page 17: Presupuesto de Gastos 2011€¦ · 1200100 33201 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Archivo 12.906,48 1200100 33400 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Promoción Cultural 12.906,48](https://reader033.fdocuments.es/reader033/viewer/2022052520/6080cb69f58f7c63be4f0b44/html5/thumbnails/17.jpg)
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Productividad funcionarios ---Policía Local 315.212,691500000 13200 72
Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Protección Civil 3.063,601500000 13400 73
Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo 12.935,581500000 15000 31
Productividad funcionarios ---Edificación y Arquitectura 6.684,961500000 15101 33
Productividad funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística 38.144,301500000 15102 31
Productividad funcionarios ---Licencias Urbanísticas 40.714,581500000 15103 31
Productividad funcionarios ---Disciplina Urbanística 18.793,281500000 15104 31
Productividad funcionarios ---Vías Públicas 40.747,621500000 15500 33
Productividad funcionarios ---Cementerio 12.256,261500000 16400 51
Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente 49.800,421500000 17000 41
Productividad funcionarios ---Parques y Jardines 21.345,661500000 17100 41
Productividad funcionarios ---Playas y Masas Forestales 9.303,961500000 17300 42
Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social 69.871,801500000 23000 51
Productividad funcionarios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
6.475,061500000 23101 51
Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo 45.351,661500000 24100 81
Productividad funcionarios ---Programa de Formación Municipal 6.143,021500000 24210 81
Productividad funcionarios ---Promoción Económica 9.575,241500000 24300 81
Productividad funcionarios ---Promoción de Emprendedores 9.671,941500000 24301 81
Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo 12.717,761500000 31300 83
Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Educación 32.649,981500000 32000 64
Productividad funcionarios ---Escuela Infantil Municipal 3.285,841500000 32100 51
Productividad funcionarios ---Archivo 6.316,021500000 33201 61
Productividad funcionarios ---Promoción Cultural 25.406,991500000 33400 61
Productividad funcionarios ---Patrimonio Histórico 15.983,781500000 33600 61
Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
3.294,181500000 33601 61
Productividad funcionarios ---Fiestas Populares y Festejos 3.059,841500000 33800 63
Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Deportes 12.855,081500000 34000 65
Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Comercio 6.608,641500000 43100 83
Productividad funcionarios ---Actividades y Promoción Turística 6.123,241500000 43200 62
Productividad funcionarios ---Gabinete de Alcaldía 3.063,581500000 91201 71
Productividad funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia 56.945,401500000 91203 71
Productividad funcionarios ---Asesoría Jurídica General 13.357,441500000 92001 71
Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal
44.179,241500000 92010 21
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 17 de 40
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Productividad funcionarios ---Información Geográfica y Estadística 15.744,061500000 92300 21
Productividad funcionarios ---Participación Ciudadana 6.226,661500000 92400 52
Productividad funcionarios ---Información Interna y Publicaciones 63.754,201500000 92600 21
Productividad funcionarios ---Parque Móvil 21.909,311500000 92700 41
Productividad funcionarios ---Servicio de Intervención 87.998,241500000 93100 11
Productividad funcionarios ---Sección de Compras 15.653,561500000 93101 11
Productividad funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal
97.143,781500000 93200 11
Productividad funcionarios ---Gestión del Patrimonio 12.708,941500000 93300 32
Productividad funcionarios ---Servicio de Tesorería 35.664,401500000 93400 11
Productividad funcionarios interinos---Licencias Urbanísticas 1.304,201500001 15103 31
Productividad funcionarios interinos ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas
12.346,561500001 23103 51
Productividad funcionarios interinos --- Servicios de Intervención con Población Inmigrante
1.734,601500001 23104 51
Productividad funcionarios interinos ---Servicios de Asistencia a la Mujer 3.027,601500001 23200 53
Productividad funcionarios interinos ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)
11.794,801500001 23300 51
Productividad funcionarios interinos ---Programa Orienta 4.850,041500001 24110 81
Productividad laborales fijos ---Policía Local 2.241,461500100 13200 72
Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil 5.446,901500100 13400 73
Productividad laborales fijos ---Licencias Urbanísticas 1.120,721500100 15103 31
Productividad laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios 2.243,361500100 15201 34
Productividad laborales fijos ---Vías Públicas 30.834,981500100 15500 33
Productividad laborales fijos ---Cementerio 7.625,661500100 16400 51
Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente 7.909,121500100 17000 41
Productividad laborales fijos ---Parques y Jardines 6.542,511500100 17100 41
Productividad laborales fijos ---Playas y Masas Forestales 1.153,981500100 17300 42
Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social 1.120,721500100 23000 51
Productividad laborales fijos ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
4.456,531500100 23101 51
Productividad laborales fijos ---Juventud 3.299,481500100 23201 65
Productividad laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo 1.120,721500100 24100 81
Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Educación 20.837,441500100 32000 64
Productividad laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal 10.893,801500100 32100 51
Productividad laborales fijos ---Archivo 1.089,381500100 33201 61
Productividad laborales fijos ---Promoción Cultural 4.453,461500100 33400 61
Productividad laborales fijos ---Patrimonio Histórico 4.484,801500100 33600 61
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 18 de 40
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
2.178,761500100 33601 61
Productividad laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos 3.268,141500100 33800 63
Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes 36.170,841500100 34000 65
Productividad laborales fijos ---Mercados 9.444,301500100 43101 83
Productividad laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística 7.721,601500100 43200 62
Productividad laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía 1.089,381500100 91201 71
Productividad laborales fijos ---Información Interna y Publicaciones 30.893,841500100 92600 21
Productividad laborales fijos ---Parque Móvil 21.689,411500100 92700 41
Productividad laborales fijos ---Sección de Compras 2.178,761500100 93101 11
Productividad laborales fijos ---Servicio de Tesorería 1.123,701500100 93400 11
Productividad personal funcionario por funciones de superior categoría ---Otros Servicios de Personal no Clasificados
18.000,001500200 92019 21
Productividad personal laboral por funciones de superior categoría ---Otros Servicios de Personal no Clasificados
6.152,001500201 92019 21
Programas de productividad ---Otros Servicios de Personal no Clasificados 87.000,001500300 92019 21
Programa de productividad funcionarios Feria y Mundial Motociclismo --- Otros Servicios de Personal no Clasificados
172.100,001500400 92019 21
Programa de Productividad laborales Feria y Mundial de Motociclismo --- Otros Servicios de Personal no Clasificados
9.000,001500401 92019 21
Gratificaciones personal funcionario ---Otros Servicios de Personal no Clasificados
37.735,001510000 92019 21
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Policía Local 612.288,861530000 13200 72
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo
16.743,721530000 15000 31
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Edificación y Arquitectura
6.266,521530000 15101 33
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística
6.266,521530000 15102 31
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Licencias Urbanísticas 3.795,961530000 15103 31
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Vías Públicas 16.892,761530000 15500 33
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Cementerio 3.795,961530000 16400 51
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente
60.407,401530000 17000 41
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Parques y Jardines 4.857,241530000 17100 41
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social
25.015,681530000 23000 51
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo
17.363,761530000 24100 81
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo
4.890,961530000 31300 83
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Archivo 3.795,961530000 33201 61
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Promoción Cultural 13.515,241530000 33400 61
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 19 de 40
![Page 20: Presupuesto de Gastos 2011€¦ · 1200100 33201 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Archivo 12.906,48 1200100 33400 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Promoción Cultural 12.906,48](https://reader033.fdocuments.es/reader033/viewer/2022052520/6080cb69f58f7c63be4f0b44/html5/thumbnails/20.jpg)
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Patrimonio Histórico 12.370,681530000 33600 61
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Fiestas Populares y Festejos
2.723,041530000 33800 63
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Deportes
12.533,161530000 34000 65
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia
7.217,521530000 91203 71
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Asesoría Jurídica General
19.845,241530000 92001 71
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal
24.254,041530000 92010 21
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Información Geográfica y Estadística
12.533,041530000 92300 21
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Información Interna y Publicaciones
10.625,981530000 92600 21
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Parque Móvil 7.643,181530000 92700 41
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicio de Intervención
10.977,511530000 93100 11
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Sección de Compras 9.781,921530000 93101 11
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal
22.727,441530000 93200 11
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Gestión del Patrimonio 6.266,641530000 93300 32
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicio de Tesorería 9.326,071530000 93400 11
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Policía Local 11.802,361530100 13200 72
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil
17.796,961530100 13400 73
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Licencias Urbanísticas
704,401530100 15103 31
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios
6.266,521530100 15201 34
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Vías Públicas 5.731,441530100 15500 33
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente
19.550,881530100 17000 41
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Parques y Jardines 8.385,721530100 17100 41
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Servicios Generales de Educación
16,991530100 32000 64
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Promoción Cultural 12.532,921530100 33400 61
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Patrimonio Histórico 3.796,081530100 33600 61
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos
18.696,841530100 33800 63
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes
14.799,961530100 34000 65
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística
16.736,521530100 43200 62
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía 6.203,281530100 91201 71
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 20 de 40
![Page 21: Presupuesto de Gastos 2011€¦ · 1200100 33201 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Archivo 12.906,48 1200100 33400 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Promoción Cultural 12.906,48](https://reader033.fdocuments.es/reader033/viewer/2022052520/6080cb69f58f7c63be4f0b44/html5/thumbnails/21.jpg)
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Complemento dedicación especial laborales fijos --- Información Interna y Publicaciones
21.741,121530100 92600 21
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Parque Móvil 10.693,441530100 92700 41
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Servicio de Tesorería 3.795,841530100 93400 11
Cuotas a la Seguridad Social ---Policía Local 1.907.308,791600000 13200 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Protección Civil 53.217,361600000 13400 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Urbanismo 41.808,841600000 15000 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Edificación y Arquitectura 22.646,761600000 15101 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Planeamiento y Gestión Urbanística 112.067,551600000 15102 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Licencias Urbanísticas 145.798,821600000 15103 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Disciplina Urbanística 57.634,801600000 15104 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Inspección Técnica de Edificios 21.041,641600000 15201 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Vías Públicas 384.750,861600000 15500 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Cementerio 94.563,601600000 16400 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Medio Ambiente 240.495,261600000 17000 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Parques y Jardines 118.337,861600000 17100 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Playas y Masas Forestales 43.898,521600000 17300 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Bienestar Social 226.912,981600000 23000 21
Cuotas a la Seguridad Social --- Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
66.722,121600000 23101 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas
45.789,641600000 23103 21
Cuotas Seguridad Social --- Servicios de Intervención con Población Inmigrante
6.237,721600000 23104 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios de Asistencia a la Mujer 10.144,801600000 23200 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Juventud 28.602,481600000 23201 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)
36.921,601600000 23300 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Fomento de Empleo 149.562,601600000 24100 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Programa Orienta 15.200,101600000 24110 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Programa de Formación Municipal 15.606,121600000 24210 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Proyecto Integral de Empleo 4.711,711600000 24212 81
Cuotas a la Seguridad Social ---Promoción Económica 32.877,841600000 24300 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Promoción de Emprendedores 32.013,841600000 24301 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Salud y Consumo 35.554,801600000 31300 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Educación 245.435,751600000 32000 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Escuela Infantil Municipal 92.944,321600000 32100 21
Cuotas Seguridad Social --- Bibliotecas 16.574,761600000 33200 61
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 21 de 40
![Page 22: Presupuesto de Gastos 2011€¦ · 1200100 33201 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Archivo 12.906,48 1200100 33400 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Promoción Cultural 12.906,48](https://reader033.fdocuments.es/reader033/viewer/2022052520/6080cb69f58f7c63be4f0b44/html5/thumbnails/22.jpg)
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Cuotas a la Seguridad Social ---Archivo 28.348,971600000 33201 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Promoción Cultural 107.964,111600000 33400 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Patrimonio Histórico 95.188,081600000 33600 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
30.283,971600000 33601 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Fiestas Populares y Festejos 40.928,181600000 33800 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Deportes 347.045,821600000 34000 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Comercio 17.412,841600000 43100 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Mercados 69.142,061600000 43101 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Actividades y Promoción Turística 86.732,551600000 43200 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Órganos de Gobierno 188.411,021600000 91200 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Gabinete de Alcaldía 19.788,361600000 91201 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Grupos Políticos 100.000,001600000 91202 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales Área de la Presidencia 76.577,641600000 91203 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Asesoría Jurídica General 44.551,321600000 92001 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Administración de Personal
143.253,001600000 92010 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Otros Servicios de Personal no Clasificados 39.907,521600000 92019 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Información Geográfica y Estadística 44.734,101600000 92300 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Participación Ciudadana 18.189,361600000 92400 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Información Interna y Publicaciones 382.590,161600000 92600 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Parque Móvil 224.325,441600000 92700 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicio de Intervención 161.287,841600000 93100 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Sección de Compras 62.655,481600000 93101 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal
273.717,371600000 93200 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Gestión del Patrimonio 41.755,441600000 93300 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicio de Tesorería 77.209,901600000 93400 21
Asistencia farmaceútica funcionarios ---Otros Servicios de Personal no Clasificados
110.000,001600800 92019 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Policía Local 162.792,001600801 13200 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios Generales de Urbanismo
3.672,001600801 15000 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Edificación y Arquitectura 3.060,001600801 15101 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Planeamiento y Gestión Urbanística
8.568,001600801 15102 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Licencias Urbanísticas 12.852,001600801 15103 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Disciplina Urbanística 2.448,001600801 15104 21
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Vías Públicas 9.792,001600801 15500 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Cementerio 2.448,001600801 16400 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios Generales de Medio Ambiente
19.584,001600801 17000 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Parques y Jardines 9.180,001600801 17100 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Playas y Masas Forestales 4.284,001600801 17300 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios Generales de Bienestar Social
3.672,001600801 23000 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario --- Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
1.836,001600801 23101 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios Generales de Educación
9.180,001600801 32000 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Archivo 3.672,001600801 33201 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Promoción Cultural 1.836,001600801 33400 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Patrimonio Histórico 5.508,001600801 33600 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios Generales de Deportes
1.224,001600801 34000 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Actividades y Promoción Turística
2.448,001600801 43200 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios Generales Área de la Presidencia
6.120,001600801 91203 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Asesoría Jurídica General 3.672,001600801 92001 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios Generales de Administración de Personal
15.300,001600801 92010 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Información Geográfica y Estadística
3.672,001600801 92300 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Información Interna y Publicaciones
8.568,001600801 92600 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Parque Móvil 3.672,001600801 92700 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicio de Intervención 6.732,001600801 93100 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Sección de Compras 4.896,001600801 93101 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal
16.524,001600801 93200 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Gestión del Patrimonio 6.120,001600801 93300 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicio de Tesorería 4.896,001600801 93400 21
Pensiones a cargo de la Entidad Local ---Pensiones 14.908,051610500 21100 21
Otros servicios en materia de prevención ---Prevención de Riesgos Laborales
2.000,001620000 92012 21
Ayudas sociales al personal ---Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados
175.042,601620400 22100 21
Prima de seguro colectivo de vida ---Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados
22.955,001620500 22100 21
Prima de seguro colectivo de accidentes ---Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados
12.330,001620501 22100 21
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Becas de empleados ---Promoción Educativa Empleados e Hijos 3.597,071620900 32301 21
Becas de hijos de empleados ---Promoción Educativa Empleados e Hijos 84.590,351620901 32301 21
Otros gastos sociales del personal ---Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados
7.452,001620902 22100 21
Servicio prevención y vigilancia de la salud ---Prevención de Riesgos Laborales
22.800,001620903 92012 21
Total Capítulo 32.093.505,70
Capítulo: 2
Aplicación
Presupuestaria (E-
F-O) Denominación
Importe
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
2011
Arrendamiento de locales para acción social ---Servicios Generales de Bienestar Social
18.274,802020000 23000 51
Arrendamiento local oficina ---Actividades y Promoción Turística 16.150,002020000 43200 62
Arrendamiento locales oficinas ---Administración General del Área Económica
8.484,002020000 93000 11
Arrendamiento local almacén ---Sección de Compras 11.702,002020000 93101 11
Arrendamiento nave industrial ---Parque Móvil 29.878,002020001 92700 41
Alquiler de galería de tiro --- Policía Local 3.600,002020002 13200 72
Alquiler recinto para actividades ---Festival de Teatro de Comedias 8.000,002020002 33501 61
Arrendamiento de maquinaria --- Programa de Empleo Barrio Alto 3.000,002030000 24112 81
Arrendamiento de material eléctrico ---Fiestas Populares y Festejos 8.000,002030100 33800 63
Renting vehículos ---Policía Local 72.000,002040000 13200 72
Arrendamiento de contenedores de residuos urbanos ---Servicios Generales de Deportes
1.200,002080000 34000 65
Cánones ---Servicios Generales de Medio Ambiente 10.000,002090000 17000 41
Cánones ---Playas y Masas Forestales 18.000,002090000 17300 42
Cánones ocupación terrenos Autoridad Portuaria ---Instalaciones y Pistas Deportivas
95.000,002090000 34200 65
Cánones ocupación terrenos Autoridad Portuaria ---Protección y Desarrollo de los Recursos Pesqueros
60.500,002090000 41500 82
Mantenimiento señalización ---Vías Públicas 2.000,002100000 15500 33
Conservación del viario ---Vías Públicas 100.000,002100001 15500 33
Gastos municipales por ejecuciones subsidiarias en la via pública ---Infraestructuras y Urbanización
1.000,002100002 15100 33
Conservación del recinto ferial ---Fiestas Populares y Festejos 1.000,002100100 33800 33
Conservación edificio ---Policía Local 6.000,002120000 13200 72
Conservación de instalaciones Protección Civil ---Servicios Generales de Protección
5.000,002120000 13400 73
Conservación ---Cementerio 21.000,002120000 16400 51
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Conservación edificios ---Servicios Generales de Medio Ambiente 500,002120000 17000 41
Conservación de edificios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo 1.573,002120000 24100 81
Conservación centros escolares y otros ---Servicios Generales de Educación
30.000,002120000 32000 64
Conservación de edificio --- Escuela Infantil Municipal 5.000,002120000 32100 51
Conservación inmueble Museo Mpal. y Centro Conservación y Restauración ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
3.906,002120000 33601 61
Conservación campos de juego ---Instalaciones y Pistas Deportivas 15.000,002120000 34200 65
Conservación locales municipales AA.VV. ---Participación Ciudadana 1.800,002120000 92400 52
Conservación de edificios municipales ---Gestión del Patrimonio 45.000,002120000 93300 33
Material eléctrico conservación dependencias municipales ---Gestión del Patrimonio
14.500,002120001 93300 33
Conservación Casa de la Cultura ---Gestión del Patrimonio 1.000,002120002 93300 64
Gastos municipales por ejecuciones subsidiarias edificios ---Disciplina Urbanística
15.000,002120100 15104 31
Gastos municipales por ejecuciones subsidiarias ---Inspección Técnica de Edificios
2.000,002120101 15201 34
Conservación maquinaria taller ---Vías Públicas 2.000,002130000 15500 33
Conservación maquinaria ---Alumbrado Público 130.000,002130000 16500 33
Conservación maquinaria ---Servicios Generales de Medio Ambiente 7.000,002130000 17000 41
Conservación de maquinaria centros escolares --- Servicios Generales de Educación
19.641,522130000 32000 64
Conservación maquinaria ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca 3.975,002130000 33500 61
Conservación maquinaria ---Servicios Generales no Clasificados 146.317,002130000 92002 11
Conservación instalaciones eléctricas ---Playas y Masas Forestales 2.000,002130101 17300 42
Revisión eléctrica y trámite certificados botiquines ---Protección Civil en Playas
3.500,002130102 13401 73
Mantenimiento de extintores y equipos antirrobo ---Servicios Generales de Educación
16.000,002130103 32000 64
Conservación utillaje ---Policía Local 12.000,002130200 13200 72
Conservación utillaje taller vías públicas ---Vías Públicas 2.000,002130200 15500 33
Conservación utillaje ---Alumbrado Público 11.500,002130200 16500 33
Conservación utillaje ---Servicios Generales de Medio Ambiente 1.000,002130200 17000 41
Conservación utillaje ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca 800,002130200 33500 61
Conservación utillaje ---Servicios Generales no Clasificados 6.870,002130200 92002 11
Conservación utillaje guardería forestal ---Servicios Generales de Medio Ambiente
1.000,002130201 17000 41
Conservación de vehículos ---Policía Local 30.000,002140000 13200 72
Conservación embarcaciones --- Protección Civil en Playas 3.500,002140000 13401 73
Conservación vehículos ---Parque Móvil 50.000,002140000 92700 41
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 25 de 40
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Mantenimiento y conservación de mobiliario ---Servicios Generales no Clasificados
6.000,002150000 92002 11
Conservación material de seguridad y salud ---Prevención de Riesgos Laborales
1.000,002190000 92012 21
Material de oficina - Policía Local 3.000,002200000 13200 72
Material de oficina ---Servicios Generales de Protección Civil 300,002200000 13400 73
Material de oficina ---Club de Empleo-SPC 2.000,002200000 24101 81
Material de oficina --- Programa Orienta 2.510,032200000 24110 81
Material de oficina ---Programa de Empleo Barrio Alto 2.000,002200000 24112 81
Material de oficina ---Programa de Formación Municipal 1.000,002200000 24210 81
Material de oficina ---Servicios Generales de Comercio 950,002200000 43100 83
Material de oficina ---Servicios Generales no Clasificados 45.000,002200000 92002 11
Material de oficina ---Información Geográfica y Estadística 1.000,002200000 92300 21
Suscripciones y publicaciones --- Programa Orienta 1.000,002200100 24110 81
Suscripciones y publicaciones --- Bibliotecas 4.000,002200100 33200 61
Suscripciones y publicaciones ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
580,002200100 33601 61
Suscripciones y publicaciones ---Servicios Generales no Clasificados 16.205,002200100 92002 11
Suscripciones y publicaciones ---Administración General del Área Económica
1.600,002200100 93000 11
Material bibliográfico Asesoría Jurídica ---Servicios Generales de Urbanismo
300,002200101 15000 31
Bibliografía y material específico ---Edificación y Arquitectura 300,002200101 15101 33
Material bibliográfico y adquisición libros --- Programa Orienta 500,002200101 24110 81
Adquisición de prensa --- Programa Orienta 1.000,002200102 24110 81
Adquisición prensa ---Gabinete de Alcaldía 2.200,002200102 91201 71
Material informático no inventariable --- Programa Orienta 500,002200200 24110 81
Suministro de energía eléctrica ---Alumbrado Público 1.565.000,002210000 16500 33
Suministro energía eléctrica alumbrados extraordinarios ---Fiestas Populares y Festejos
33.000,002210000 33800 63
Suministro de energía eléctrica dependencias municipales ---Servicios Generales no Clasificados
600.000,002210000 92002 11
Suministro de agua servicios municipales ---Servicios Generales no Clasificados
282.000,002210100 92002 11
Suministro de gas ---Servicios Generales de Protección Civil 350,002210200 13400 73
Suministro de gas ---Escuela Infantil Municipal 2.000,002210200 32100 51
Suministro de gas ---Instalaciones y Pistas Deportivas 10.000,002210200 34200 65
Suministro de combustible vehículos ---Parque Móvil 70.000,002210300 92700 41
Suministro de combustible para calefacción centros escolares ---Servicios Generales de Educación
5.000,002210301 32000 64
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Uniformidad ---Policía Local 146.292,002210400 13200 72
Uniformidad ---Servicios Generales de Protección Civil 8.000,002210400 13400 73
Uniformidad Guardería Forestal y Supervisores medioambientales ---Servicios Generales de Medio Ambiente
12.000,002210400 17000 41
Vestuario de personal --- Programa de Empleo Barrio Alto 5.000,002210400 24112 81
Vestuario personal prácticas ---Actividades y Promoción Turística 150,002210400 43200 62
Vestuario personal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados 41.746,002210400 92019 21
Equipos de prevención y seguridad del personal ---Prevención de Riesgos Laborales
2.000,002210401 92012 21
Manutención ---Escuela Infantil Municipal 30.000,002210500 32100 51
Productos farmacéuticos ---Instalaciones y Pistas Deportivas 1.000,002210600 34200 65
Productos farmaceuticos botiquines dependencias --- Prevención de Riesgos Laborales
500,002210600 92012 21
Material sanitario botiquín ---Servicios Generales de Protección Civil 900,002210601 13400 73
Productos limpieza centros escolares --- Servicios Generales de Educación 3.400,622211000 32000 64
Productos de limpieza dependencias municipales ---Servicios Generales no Clasificados
16.336,002211000 92002 41
Suministro de repuestos maquinaria ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca 300,002211100 33500 61
Material de seguridad y salud ---Prevención de Riesgos Laborales 1.000,002211101 92012 21
Material eléctrico actividades ---Promoción Cultural 500,002211200 33400 61
Suministro material eléctrico actividades ---Patrimonio Histórico 300,002211200 33600 61
Suministro material eléctrico ---Fiestas Populares y Festejos 30.000,002211200 33800 63
Suministro material eléctrico dependencias municipales ---Gestión del Patrimonio
25.000,002211200 93300 33
Suministro de material didáctico (Ampliable)---Programa Aula Mentor 3.859,382211400 24213 81
Materiales y productos ---Parques y Jardines 30.000,002211501 17100 41
Suministro de material deportivo ---Promoción y Fomento del Deporte 5.000,002211501 34100 65
Materiales Programas ---Servicios Generales de Fomento de Empleo 1.000,002219900 24100 81
Materiales Programas ---Programas Mixtos de Formación y Empleo 10.000,002219900 24111 81
Adquisición de materiales ---Programa de Empleo Barrio Alto 30.000,002219900 24112 81
Materiales cursos ---Programa de Formación Municipal 50.000,002219900 24210 81
Materiales módulos autoempleo Centro de Empresas Mpal. ---Promoción de Emprendedores
1.000,002219900 24301 81
Suministro materiales de urgencia ---Promoción Cultural 700,002219900 33400 61
Materiales de conservación y restauración ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
6.200,002219900 33601 61
Suministros de material diverso ---Servicios Generales no Clasificados 1.500,002219900 92002 11
Adquisición de munición armas reglamentarias ---Policía Local 2.000,002219901 13200 72
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 27 de 40
![Page 28: Presupuesto de Gastos 2011€¦ · 1200100 33201 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Archivo 12.906,48 1200100 33400 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Promoción Cultural 12.906,48](https://reader033.fdocuments.es/reader033/viewer/2022052520/6080cb69f58f7c63be4f0b44/html5/thumbnails/28.jpg)
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Cuotas de comunidad edificios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo
11.200,002219902 24100 81
Cuotas de comunidades edificios de uso municipal ---Gestión del Patrimonio
12.500,002219902 93300 32
Comunicaciones telefónicas ---Servicios Generales no Clasificados 325.000,002220000 92002 11
Gastos de franqueo ---Servicios Generales no Clasificados 80.000,002220100 92002 21
Mensajería urgente ---Asesoría Jurídica General 2.000,002220101 92001 71
Mensajería urgente ---Servicios Generales no Clasificados 2.500,002220101 92002 21
Otros servicios comunicaciones ---Actividades y Promoción Turística 180,002229900 43200 62
Transporte módulos ---Servicios Generales de Protección Civil 3.500,002230000 13400 73
Transporte escolar ---Oferta Educativa 37.418,002230000 32401 64
Traslado de documentación --- Archivo 18.228,002230000 33201 61
Traslado de piezas ---Museo Arqueológico 2.000,002230000 33300 61
Gastos de transportes para actividades deportivas ---Servicios Generales de Deportes
8.000,002230000 34000 65
Primas de seguros de vehículos ---Parque Móvil 60.900,002240000 92700 41
Primas de seguros de embarcaciones y agrupación voluntarios ---Protección Civil en Playas
1.500,002240001 13401 73
Primas de seguros de daños materiales en bienes públicos ---Servicios Generales de Administración General
95.000,002240002 92000 71
Primas de seguros de responsabilidad civil patrimonial ---Servicios Generales de Administración General
78.303,002240100 92000 71
Primas de seguros alumnos ---Programa de Empleo Barrio Alto 4.000,002240200 24112 81
Primas de seguros alumnos Programa Leonardo da Vinci ---Experiencias Transnacionales
1.122,002240200 24202 81
Primas de seguros alumnos cursos ---Programa de Formación Municipal 2.000,002240200 24210 81
Primas de seguros participantes en actividades deportivas ---Promoción y Fomento del Deporte
3.800,002240200 34100 65
IBI local de Compras ---Sección de Compras 6.253,562250200 93101 11
Atenciones protocolarias y representativas Centro de Empresas Municipal ---Promoción de Emprendedores
1.500,002260100 24301 81
Atenciones protocolarias y representativas ---Promoción Cultural 1.500,002260100 33400 61
Atenciones protocolarias y representativas ---Patrimonio Histórico 1.500,002260100 33600 61
Atenciones protocolarias y representativas ---Actividades y Promoción Turística
1.500,002260100 43200 62
Atenciones protocolarias y representativas ---Órganos de Gobierno 40.000,002260100 91200 71
Adquisición de publiobjetos protocolarios ---Órganos de Gobierno 6.000,002260101 91200 74
Publicidad en prensa ---Publicaciones externas 2.000,002260200 92800 21
Publicidad en medios ---Publicaciones externas 180.000,002260201 92800 74
Publicidad en otros soportes ---Publicaciones externas 70.000,002260202 92800 74
Programa de absentismo escolar --- Servicios Generales de Educación 4.000,002260203 32000 64
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 28 de 40
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Medios de comunicación y publicidad directa ---Publicaciones externas 2.500,002260203 92800 74
Anuncios en Diarios Oficiales ---Publicaciones externas 65.200,002260300 92800 11
Gastos jurídicos ---Planeamiento y Gestión Urbanística 10.000,002260400 15102 31
Gastos jurídicos - Disciplina Urbanística 3.000,002260400 15104 31
Gastos jurídicos viviendas municipales --- Vivienda 1.000,002260400 15200 34
Gastos jurídicos ---Gestión del Patrimonio 3.000,002260400 93300 32
Defensa jurídica del personal --- Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados
2.000,002260401 22100 21
Gastos de defensa jurídica ---Asesoría Jurídica General 20.000,002260401 92001 71
Impartición de talleres oferta educativa ---Servicios Generales de Bienestar Social
18.000,002260600 23000 51
Impartición talleres oferta educativa ---Servicios de Asistencia a la Mujer 15.000,002260600 23200 53
Talleres ---Juventud 70.000,002260600 23201 65
Realización de talleres ---Servicios Generales de Salud y Consumo 4.920,002260600 31300 83
Talleres, Jornadas y Congresos Enseñanza --- Servicios Complementarios de Educación
3.000,002260600 32400 64
Monitores talleres, jornadas y congresos ---Oferta Educativa 60.000,002260600 32401 64
Reuniones y conferencias ---Patrimonio Histórico 9.658,002260600 33600 61
Congresos, conferencias y talleres didácticos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
2.400,002260600 33601 61
Realización de talleres ---Promoción y Fomento del Deporte 36.650,002260600 34100 65
Jornadas y talleres ---Planes de Actuación de Comercio 12.000,002260600 43102 83
Congresos y seminarios ---Actividades y Promoción Turística 1.000,002260600 43200 62
Celebración de jornadas ---Participación Ciudadana 1.200,002260600 92400 52
Impartición talleres ---Programa Educación Barrio Alto 101.000,002260610 32300 64
Contratación de monitores ---Programa de Empleo Barrio Alto 27.000,002260620 24112 81
Contratación monitores ---Programa de Formación Municipal 20.000,002260620 24210 81
Contratación monitores Centro de Empresas Municipal ---Promoción de Emprendedores
14.000,002260620 24301 81
Contratación de monitores aula educación cívica ---Participación Ciudadana
12.000,002260621 92400 52
Gastos celebración de oposiciones y pruebas selectivas ---Otros Servicios de Administración de Personal
3.000,002260700 92011 21
Artes escénicas pequeño formato ---Otros programas de Artes Escénicas 9.169,002260902 33502 61
Actividades teatrales---Festival de Teatro de Comedias 107.000,002260903 33501 61
Programación Teatro Municipal ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca 166.831,002260904 33500 61
Gastos diversos Biblioteca Alfonso X El Sabio --- Biblioteca 10.445,002260905 33200 61
Gastos diversos Biblioteca Casa de la Cultura ---Bibliotecas 5.000,002260906 33200 61
Exposiciones ---Patrimonio Histórico 1.800,002260910 33600 61
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 29 de 40
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Gastos diversos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
9.500,002260911 33601 61
Otros gastos salas exposiciones ---Museo Arqueológico 2.700,002260912 33300 61
Adquisición documentación y microfilms ---Patrimonio Histórico 950,002260913 33600 61
Gastos diversos ---Servicios Generales de Deportes 55.850,002260920 34000 65
Cine y actividades audiovisuales ---Promoción Cultural 25.000,002260930 33400 61
Conciertos didácticos para escolares ---Servicios Complementarios de Educación
4.000,002260940 32400 64
Conciertos Banda de Música ---Promoción Cultural 3.000,002260942 33400 61
Actividades fomento lectura ---Promoción Cultural 1.000,002260950 33400 61
Gastos diversos ---Policía Local 6.000,002261000 13200 72
Gastos diversos ---Gabinete de Alcaldía 36.000,002261000 91201 71
Gastos diversos ---Comunicación, imagen y protocolo 2.000,002261000 92601 74
Compensación Consejería de Salud expedientes sancionadores (Ampliable) ---Servicios Generales de Salud y Consumo
5.474,002261001 31300 83
Gastos diversos tráfico ---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento 9.000,002262000 13300 72
Gastos diversos ---Cementerio 3.000,002262000 16400 51
Gastos diversos ---Playas y Masas Forestales 3.000,002262000 17300 42
Gastos diversos ---Juventud 40.000,002262000 23201 65
Gastos diversos ---Mercados 3.500,002262000 43101 83
Programa de educación vial ---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento
5.000,002262001 13300 72
Ordenación tráfico Motorada y Feria ---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento
200.000,002262002 13300 72
Gastos diversos ---Servicios Generales de Bienestar Social 24.000,002263000 23000 51
Gastos diversos ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
8.000,002263000 23101 51
Gastos diversos ---Participación Ciudadana 2.000,002263000 92400 52
Gastos Programa de igualdad ---Servicios de Asistencia a la Mujer 21.348,002263001 23200 53
Proyectos Barrio Alto ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social (Cooperación social)
130.490,752263002 23102 51
Gastos diversos Programas Sociales ---Servicios Generales de Bienestar Social
100.000,002263003 23000 51
Plan Municipal contra la violencia de género ---Servicios de Asistencia a la Mujer
12.000,002263004 23200 53
Gastos diversos ---Servicios Generales de Fomento de Empleo 2.000,002264000 24100 81
Gastos diversos centro empresas --- Promoción de Emprendedores 3.000,002264000 24301 81
Gastos diversos ---Protección y Desarrollo de los Recursos Pesqueros 1.500,002264000 41500 82
Gastos diversos ---Servicios Generales de Comercio 700,002264000 43100 83
Gastos diversos ---Actividades y Promoción Turística 2.000,002264000 43200 62
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 30 de 40
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Elementos exorno urbano ---Planes de Actuación de Comercio 6.000,002264001 43102 83
Actividades de promoción de la Ciudad ---Actividades y Promoción Turística 15.000,002264002 43200 62
Gastos varios de organización de eventos ---Comunicación, imagen y protocolo
15.000,002264003 92601 74
Promoción comercial---Planes de Actuación de Comercio 25.000,002264004 43102 83
Gastos diversos festejos populares ---Fiestas Populares y Festejos 400.000,002269900 33800 63
Indemnizaciones funcionamiento servicios municipales ---Servicios Generales no Clasificados
15.000,002269901 92002 72
Gastos ejecución sentencias ---Servicios Generales no Clasificados 10.000,002269903 92002 71
Sanciones administrativas---Infraestructura y Urbanización 1.500,002269904 15100 33
Sanciones administrativas --- Licencias Urbanísticas 117.000,002269904 15103 31
Sanciones administrativas ---Displina Urbanística 31.000,002269904 15104 31
Sanciones administrativas --- Juventud y Deportes 3.768,152269904 23201 11
Limpieza de parcelas municipales urbanas y canales ---Otras Infraestructuras Municipales
30.000,002270000 45900 33
Limpieza de centros de enseñanza ---Servicios Generales de Educación 1.384.009,002270001 32000 64
Limpieza de edificios municipales ---Servicios Generales no Clasificados 1.277.274,002270001 92002 41
Servicio limpieza vehículos oficiales ---Policía Local 6.000,002270002 13200 72
Recogida de basuras ---Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos 9.875.596,002270010 16200 41
Conservación litoral y masas forestales ---Playas y Masas Forestales 2.894.794,692270011 17300 42
Trabajos de desinfección, desinsectación y desratización ---Protección de la salubridad pública
30.743,342270012 31301 51
Recogida de residuos especiales ---Mercados 17.441,502270014 43101 83
Recogida de mobiliario y enseres ---Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos
375.500,002270015 16200 41
Centro de eliminación de residuos (CRR) ---Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos
706.942,282270020 16200 41
Tratamiento de residuos urbanos (planta pública)---Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos
2.096.855,002270021 16200 41
Tratamiento de residuos industriales (planta privada)---Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos
351.058,002270022 16200 41
Seguridad y vigilancia edificios ---Servicios Generales de Bienestar Social 92.350,002270100 23000 51
Seguridad y vigilancia edificios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
27.263,002270100 23101 51
Seguridad y vigilancia Centro de Empresas Municipal ---Promoción de Emprendedores
1.000,002270100 24301 81
Seguridad y vigilancia edificios ---Servicios Generales de Educación 27.950,002270100 32000 64
Seguridad y vigilancia ---Promoción Cultural 32.100,002270100 33400 61
Seguridad y vigilancia ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca 59.450,002270100 33500 61
Seguridad y vigilancia ---Servicios Generales de Deportes 6.000,002270100 34000 65
Seguridad y vigilancia ---Mercados 59.100,002270100 43101 83
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 31 de 40
![Page 32: Presupuesto de Gastos 2011€¦ · 1200100 33201 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Archivo 12.906,48 1200100 33400 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Promoción Cultural 12.906,48](https://reader033.fdocuments.es/reader033/viewer/2022052520/6080cb69f58f7c63be4f0b44/html5/thumbnails/32.jpg)
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Seguridad y vigilancia ---Servicios Generales no Clasificados 57.750,002270100 92002 72
Servicio de seguridad y vigilancia Motorada ---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento
28.500,002270101 13300 72
Seguridad y vigilancia actividades ---Patrimonio Histórico 3.667,002270101 33600 61
Seguridad y vigilancia ---Fiestas Populares y Festejos 19.000,002270101 33800 63
Gestión depósito archivo municipal ---Archivo 26.631,002270400 33201 61
Gastos procesos electorales ---Información Geográfica y Estadística 6.000,002270500 92300 21
Medidas de prevención emergencias ---Servicios Generales de Protección Civil
12.000,002270600 13400 73
Consultoría y asistencia técnica revisión-adaptación PGOU ---Planes Municipales de Ordenación
809.350,002270601 15105 31
Contratación Servicio Auditoría --- Programa Orienta 1.000,002270601 24110 81
Contratación servicio auditoría - Programas Mixtos de Formación y Empleo 4.000,002270601 24111 81
Análisis paleontógico yacimiento manantial ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
4.990,002270601 33601 61
Contratación de empresas ---Protección y Desarrollo de los Recursos Pesqueros
3.000,002270601 41500 82
Contratación asistencia técnica Andalucía Film Commission ---Actividades y Promoción Turística
3.800,002270601 43200 62
Contrato asistencia auditoría de organización ---Organización 9.145,002270601 92021 21
Asistencia externa para el control financiero ---Servicio de Intervención 30.000,002270601 93100 11
Redacción de planeamiento ---Planeamiento y Gestión Urbanística 8.038,002270602 15102 31
Asistencia técnica redacción PEPCH ---Planes Municipales de Ordenación 89.172,002270602 15105 31
Asistencia técnica redacción proyectos --- Programas Mixtos de Formación y Empleo
12.000,002270602 24111 81
Estudios y trabajos técnicos ---Policía Local 4.513,202270603 13200 72
Contratación empresas --- Programas Mixtos de Formación y Empleo 10.000,002270603 24111 81
Realización de estudios ---Planes de Actuación de Comercio 18.000,002270603 43102 83
Contratación asesoramiento diseños publicitarios ---Comunicación, imagen y protocolo
12.000,002270603 92601 74
Agenda 21 Local ---Protección y Mejora del Medio Ambiente 500,002270604 17200 41
Compensación Diputación Prov. Convenio Multas (Ampliable) --- Policía Local
108.100,002270800 13200 72
Compensación Diputación Prov. Convenio Gestión Recaudatoria ---Servicio de Recaudación
936.058,042270800 93401 11
Servicio recaudación tasa recogida de residuos (Ampliable) ---Servicio de Recaudación
256.838,722270801 93401 11
Gastos de distribución y montaje de publicidad ---Publicaciones externas 20.000,002270901 92800 74
Mantenimiento de semáforos ---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento
25.000,002271000 13300 33
Retirada vehículos de la vía pública y portería del depósito municipal vehículos---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento
437.465,102271000 13300 72
Salvamento, vigilancia y asistencia sanitaria ---Protección Civil en Playas 493.448,002271000 13401 73
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 32 de 40
![Page 33: Presupuesto de Gastos 2011€¦ · 1200100 33201 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Archivo 12.906,48 1200100 33400 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Promoción Cultural 12.906,48](https://reader033.fdocuments.es/reader033/viewer/2022052520/6080cb69f58f7c63be4f0b44/html5/thumbnails/33.jpg)
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Servicio de grua --- Alumbrado Público 10.000,002271000 16500 33
Mantenimiento juegos infantiles y mobiliario urbano ---Parques y Jardines 50.000,002271000 17100 41
Servicio de megafonía ---Playas y Masas Forestales 21.240,002271000 17300 42
Educación ambiental ---Otras Actuaciones Relacionadas con el Medio Ambiente
9.320,002271000 17900 41
Servicio de animación Acción Comunitaria ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social (Cooperación social)
177.000,002271000 23102 51
Trabajos asistenciales contratados Mpales. ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)
208.504,002271000 23300 51
Trabajos asistenciales contratados ---Servicios Especializados de Asistencia a Personas Dependientes (Residencia ancianos)
423.555,002271000 23301 51
Funcionamiento Salas de Estudio ---Servicios Complementarios de Educación
64.533,002271000 32400 64
Actuaciones musicales y otras ---Promoción Cultural 22.000,002271000 33400 61
Servicios funcionamiento ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca 85.000,002271000 33500 61
Instalación Alumbrados Extraordinarios ---Fiestas Populares y Festejos 480.000,002271000 33800 63
Contratación servicios actividades deportivas ---Promoción y Fomento del Deporte
21.500,002271000 34100 65
Contratación servicios ---Actividades y Promoción Turística 55.000,002271000 43200 62
Montaje y desmontaje de actividades ---Promoción Cultural 21.600,002271001 33400 61
Montajes y desmontajes actividades ---Patrimonio Histórico 2.818,002271001 33600 61
Montajes y desmontajes actividades ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
1.200,002271001 33601 61
Montaje casetas de feria ---Fiestas Populares y Festejos 230.000,002271001 33800 63
Servicios iluminación y sonido ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca 30.000,002271002 33500 61
Contrato mantenimiento señalización horizontal y vertical ---Vías Públicas 100.000,002271003 15500 33
Mantenimiento de jardines ---Parques y Jardines 1.593.342,002271003 17100 41
Mantenimiento integral accesos playas ---Playas y Masas Forestales 12.000,002271003 17300 42
Mantenimiento de centros escolares por empresa --- Servicios Generales de Educación
70.000,002271003 32000 64
Otros trabajos y tratamientos ---Parques y Jardines 38.000,002271004 17100 41
Trabajos diversos ---Playas y Masas Forestales 500,002271004 17300 42
Atención de animales de compañía ---Otras Actuaciones Relacionadas con el Medio Ambiente
65.550,262271004 17900 41
Trabajos asistenciales contratados Ley Dependencia (Ampliable) ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a Domicilio)
1.482.998,402271004 23300 51
Servicios contratados gestión instalaciones ---Instalaciones y Pistas Deportivas
694.965,102271004 34200 65
Ejecución de calas en Vía Pública (Ampliable) ---Vías Públicas 800.000,002271005 15500 33
Cánones gestión CRA ---Centro de Recursos Ambientales 66.020,002271006 17901 41
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 33 de 40
![Page 34: Presupuesto de Gastos 2011€¦ · 1200100 33201 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Archivo 12.906,48 1200100 33400 61 Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Promoción Cultural 12.906,48](https://reader033.fdocuments.es/reader033/viewer/2022052520/6080cb69f58f7c63be4f0b44/html5/thumbnails/34.jpg)
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Convenio Colegio de Veterinarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente
3.271,002271008 17000 41
Tratamiento zonas verdes ---Parques y Jardines 29.680,002271009 17100 41
Gestión servicios Proyecto Leonardo da Vinci ---Experiencias Transnacionales
10.264,902272000 24202 81
Dietas cargos electos ---Órganos de Gobierno 8.550,002300000 91200 71
Dietas del personal --- Programa Orienta 200,002302000 24110 81
Dietas Personal ---Proyecto Integral de Empleo 173,912302000 24212 81
Dietas del personal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados 26.598,002302000 92019 21
Dietas Pnal. Turismo desplazamientos promocionales ---Actividades y Promoción Turística
4.000,002302001 43200 62
Locomoción cargos electos ---Órganos de Gobierno 8.550,002310000 91200 71
Locomoción del personal --- Programa Orienta 350,002312000 24110 81
Locomoción Personal ---Proyecto Integral de Empleo 173,912312000 24212 81
Locomoción del personal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados 31.876,002312000 92019 21
Locomoción Pnal. Turismo desplazamientos promocionales ---Actividades y Promoción Turística
2.500,002312001 43200 62
Otras indemnizaciones ---Órganos de Gobierno 1.000,002330000 91200 71
Otras indemnizaciones personal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados
4.826,002332000 92019 21
Indemnización asistencia pruebas selectivas ---Otros Servicios de Administración de Personal
30.000,002332100 92011 21
EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicios de Catastro ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal
560.707,652502000 93200 11
EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicios de Cartografía ---Información Geográfica y Estadística
82.613,102502001 92300 21
EL PUERTO GLOBAL S.L.U., Servicio de Disciplina Urbanística ---Disciplina Urbanística
11.483,312502002 15104 31
EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicio de Notificaciones ---Servicios Generales no Clasificados
490.133,922502003 92002 21
EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicios Informáticos ---Servicios Informáticos Internos
1.294.404,132502004 92020 21
EL PUERTO GLOBAL, S.L.U Servicios de Registro de Solares ---Disciplina Urbanística
86.386,222502005 15104 31
EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicios de O.A.C. ---Información Interna y Publicaciones
48.146,042502006 92600 21
EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicios de comunicación y protocolo ---Comunicación, imagen y protocolo
213.296,682502007 92601 74
Total Capítulo 40.039.832,21
Capítulo: 3
Aplicación
Presupuestaria (E-
F-O) Denominación
Importe
Gastos Financieros
2011
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 34 de 40
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Intereses préstamos largo plazo sector público ---Deuda Pública 26.774,993100000 01100 11
Intereses préstamos largo plazo otras entidades ---Deuda Pública 716.591,523100001 01100 11
Intereses préstamo art. 177.5 del R.D.L. 2/2004 ---Deuda Pública 5.856,163100002 01100 11
Intereses operaciones de tesorería ---Deuda Pública 779.083,133100100 01100 11
Gastos de formalización, modificación y cancelación de operaciones de crédito ---Servicio de Tesorería
144.825,003110000 93400 11
Intereses de demora ---Servicio de Tesorería 1.024.395,663520000 93400 11
Intereses deuda Diputación Cádiz (Convenio) ---Servicio de Recaudación 56.577,953590000 93401 11
Intereses aplazamientos y fraccionamientos deudas Organismos Públicos --- Servicio de Tesorería
33.307,653590001 93400 11
Otros gastos financieros ---Servicio de Tesorería 430,563590100 93400 11
Total Capítulo 2.787.842,62
Capítulo: 4
Aplicación
Presupuestaria (E-
F-O) Denominación
Importe
Transferencias Corrientes
2011
EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Campaña de empadronamiento ---Información Geográfica y Estadística
12.000,004491000 92300 21
SUVIPUERTO S.A. Subvención déficit gestión viviendas municipales ---Vivienda
104.000,004491010 15200 34
SUVIPUERTO S.A. Subvención gastos jurídicos y tributarios ---Vivienda 36.000,004491011 15200 34
SUVIPUERTO S.A. Subvención por gestión otras viviendas públicas ---Vivienda
20.500,004491012 15200 34
SUVIPUERTO S.A. Subvención por gestión rehabilitación autonómica ---Vivienda
25.000,004491013 15200 34
SUVIPUERTO S.A. subvención reducción de renta 18.000,004491014 15200 34
Convenio Junta de Andalucía circuito teatro y música ---Promoción Cultural 12.000,004500000 33400 61
Convenio Diputación servicio de teleasistencia domiciliaria ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)
3.154,004610000 23300 51
Aportación Mancomunidad B.C. Proy. PREVENCAR --- Policía Local 12.993,904630000 13300 72
Aport. Mancdad. B.C. equipamtos. --- Playas y Masas Forestales 15.707,124630000 17300 42
Aportación a Mancomunidad ---Transferencias a Mancomunidad Bahía de Cádiz
44.576,554630000 94300 41
Aportación al Consorcio contra Incendios ---Servicio de Extinción de Incendios
2.306.880,004670000 13500 73
Aportación Consorcio UTEDLT ---Promoción Económica 51.352,004670000 24300 81
Aportación al Consorcio ---Mantenimiento y Desarrollo del Transporte Público
297.221,054670000 44100 41
Subvención PYMES Proyectos Empresariales de Interés Local ---Promoción de Emprendedores
15.000,004700000 24301 81
Subvención gestión ---Centro de Recursos Ambientales 373.237,004790000 17901 41
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 35 de 40
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Subvención al transporte urbano ---Mantenimiento y Desarrollo del Transporte Público
2.556.964,004790000 44100 41
Convenio con El Vaporcito ---Actividades y Promoción Turística 11.000,004790001 43200 62
Realojos ---Vivienda 107.493,184800000 15200 51
Subvenciones acción social ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social
24.800,004800000 23100 51
Ayudas de Emergencia Social ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social
440.000,004800001 23100 51
Convenio Marco Asociación Cruz Roja ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social
40.000,004800100 23100 51
Convenio Marco Asociación Anydes ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
130.000,004800100 23101 51
Convenio ANDAD ---Participación Ciudadana 10.000,004800100 92400 52
Otras subvenciones ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social 290.856,004800101 23100 51
Subvenciones Asociaciones drogodependencia ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
15.000,004800101 23101 51
Premios universitarios --- Servicios Generales de Educación 4.000,004810000 32000 64
Premios ---Fiestas Populares y Festejos 19.100,004810000 33800 63
Premios actividades deportivas ---Promoción y Fomento del Deporte 1.100,004810000 34100 65
Becas alumnos ---Programa de Empleo Barrio Alto 10.000,004810100 24112 81
Becas alumnos Proyecto Leonardo da Vinci ---Experiencias Transnacionales
102.253,304810100 24202 81
Becas ---Programa de Formación Municipal 6.000,004810100 24210 81
Becas alumnos en prácticas ---Actividades y Promoción Turística 800,004810100 43200 62
Ayudas para rehabilitación de viviendas ---Vivienda 3.500,004820000 15200 34
Ayudas realización inspección ---Inspección Técnica de Edificios 2.000,004820000 15201 34
Subvenciones Asociaciones Mujer --- Servicio de Asistencia a la Mujer 10.000,004820000 23200 53
Subvenciones ---Juventud 5.000,004820000 23201 65
Subvenciones ---Servicios Generales de Educación 3.000,004820000 32000 64
Subvenciones ---Promoción Cultural 10.000,004820000 33400 61
Subvenciones ---Fiestas Populares y Festejos 56.000,004820000 33800 63
Subvenciones ---Promoción y Fomento del Deporte 180.000,004820000 34100 65
Subvenciones clubes Natacion Portuense y Waterpolo ADESAMAR ---Piscinas Municipales
40.000,004820000 34201 65
Subvenciones ---Protección y Desarrollo de los Recursos Pesqueros 8.000,004820000 41500 82
Otras transferencias asociaciones ---Planes de Actuación de Comercio 50.000,004820000 43102 83
Subvenciones Grupos Políticos Municipales ---Grupos Políticos 158.268,004820000 91202 71
Subvenciones ---Participación Ciudadana 70.000,004820000 92400 52
Subvenciones a fundaciones ---Patrimonio Histórico 22.841,004820001 33600 61
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 36 de 40
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Convenio FLAVE ---Participación Ciudadana 41.818,004820001 92400 52
Convenio La Muralla ---Participación Ciudadana 20.000,004820002 92400 52
Transferencia CEEI Bahía de Cádiz ---Promoción Económica 12.774,114830000 24300 81
Aportación anual Fundación Luis Goytisolo Convenio Purullena ---Patrimonio Histórico
25.000,004830000 33600 61
Cuota Asoc. Des. Comarca Jerez (PRODER) ---Desarrollo Rural 1.000,004840000 41400 81
Cuota anual AECIPE ---Protección y Desarrollo de los Recursos Pesqueros 1.500,004840000 41500 82
Cuota Asociación Ruta del Vino Marco de Jerez ---Actividades y Promoción Turística
1.800,004840000 43200 62
Cuotas socios federaciones y asociaciones ---Servicios Generales de Administración General
13.000,004840000 92000 71
Cuotas socio ACEVIN-RECEVIN ---Desarrollo Rural 1.500,004840001 41400 81
Subvenciones a Proyectos ---Programas de Cooperación Internacional 23.500,004900000 23001 51
Total Capítulo 7.877.489,21
Capítulo: 6
Aplicación
Presupuestaria (E-
F-O) Denominación
Importe
Inversiones Reales
2011
Acondicionamiento Pza. Pescadería y otras actuaciones en el Casco Hco.--- Vías Públicas
3.500.000,006000201 15500 33
Acatamiento sentencias expropiatorias--- Planeamiento y Gestión Urbanística
35.000,006006801 15102 31
Expropiación terrenos en E.P. Pinar de Mochicle y Viario Andalucía Real--- Planeamiento y Gestión Urbanística
475.000,006007201 15102 31
Retasación terrenos afectados por la AARU-CO 9 Viario Fuentebermeja --- Planeamiento y Gestión Urbanística
82.000,006007501 15102 31
Rotonda Bahía Blanca --- Planeamiento y Gestión Urbanística 5.712,006007801 15102 31
Expropiacion terrenos C/ Durango --- Planeamiento y Gestión Urbanística 20.000,006007901 15102 31
Expropiación terrenos afectados por ampliación Hijuela Tío Gilito --- Planeamiento y Gestión Urbanística
2.000,006008001 15102 31
Expropiación de terrenos afectados por SGEL-16-SUNP ---Planeamiento y Gestión Urbanística
125.000,006008101 15102 31
Modificado del proyecto de la pasarela--- Infraestructura y Urbanización 100.000,006090001 15100 33
Recuperación Caminos Rurales 1ª Fase --- Caminos Rurales 60.000,006090001 45400 81
Construcción parque skate y patinaje en Valdelagrana--- Promoción y Fomento del Deporte
220.000,006090101 34100 65
Liquidación 4ª fase Urbanismo Comercial--- Servicios Generales de Comercio
127.086,016090101 43100 83
Liquidación 4ª fase Urbanismo Comercial--- Servicios Generales de Comercio
83.876,666090201 43100 83
Mejora acceso zona actividad naútica playa Sta. Catalina-Las Redes--- Otras Infraestructuras Municipales
135.438,756090301 45900 81
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 37 de 40
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Mejora acceso zona actividad naútica playa Sta. Catalina-El Ancla--- Otras Infraestructuras Municipales
135.851,026090401 45900 81
Reurbanización Plaza Miguel del Pino---Vías Públicas 135.000,006095001 15500 33
Urbanización calle de acceso a Centro de Día y Centro de Emergencia Socia--- Vías Públicas
200.000,006095101 15500 33
Acerado Camino del Águila ---Vías Públicas 16.550,006095201 15500 33
Reforma saneamiento y acometida Pabellón Angelita Alta--- Vías Públicas 4.520,006095301 15500 33
Urbanización y reurbanización --- Vías Públicas 1.000.000,006096701 15500 33
Plan de Barrios --- Vías Públicas 1.000.000,006096801 15500 33
Eliminación de barreras arquitectónicas--- Vías Públicas 150.000,006191001 15500 33
Adaptación pasos de peatones a la Orden FOM/3053/2008 --- Vías públicas 50.000,006195001 15500 33
Mejora y reposición vías públicas --- Vías Públicas 602.030,036198601 15500 33
Adecentamiento y mejora parcela mpal. C/ Marisma --- Infraestructura y Urbanización
40.000,006210001 15100 33
Construcción Casa de la Juventud--- Juventud 200.000,006220001 23201 65
Redacción proyecto modernización Mercado de Abastos---Mercados 21.295,076220001 43101 83
Restauración Ermita de los Caminantes ---Edificación y Arquitectura 90.000,006220301 15101 31
Construcción vestuarios campos de fútbol Ciudad Deportiva Portuense--- Instalaciones y Pistas Deportivas
400.000,006220301 34200 65
Liquidación obras local social Bda. Los Milagros--- Participación Ciudadana 12.000,006220301 92400 52
Construcción campo de rugby (anualidades 2010 y 2011)--- Instalaciones y Pistas Deportivas
660.000,006220801 34200 65
Adquisición e instalación de parquet flotante Pabellón Angelita Alta--- Instalaciones y Pistas Deportivas
220.000,006220901 34200 65
Construcción vestuarios y almacén C. P. Sericícola --- Instalaciones y Pistas Deportivas
120.000,006221501 34200 65
Reforma vestuario Pista Deportiva Malacara --- Instalaciones y Pistas Deportivas
135.000,006221601 34200 65
Reposición pavimento pista atletismo Ciudad Deportiva Portuense--- Instalaciones y Pistas Deportivas
350.000,006221801 34200 65
Construcción campo de fútbol cesped artificial en Ciudad Deportiva Portuense--- Instalaciones y Pistas Deportivas
500.000,006221901 34200 65
Regenaración campo cesped Ciudad Deportiva Portuense---Instalaciones y Pistas Deportivas
18.000,006222001 34200 65
Reforma cerramiento, entrada principal y accesibilidad Ciudad Deportiva--- Instalaciones y Pistas Deportivas
400.000,006222101 34200 65
Protección antirrobo Centro Logístico --- Sección de Compras 15.517,006230101 93101 11
Acondicionamiento accesos y alumbrado aparcamiento Monasterio La Victoria --- Infraestructura y Urbanización
345.985,006290001 15100 33
Reforma Recinto Ferial --- Fiestas Populares y Festejos 90.000,006390001 33800 33
Total Capítulo 11.882.861,54
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 38 de 40
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Capítulo: 7
Aplicación
Presupuestaria (E-
F-O) Denominación
Importe
Transferencias de Capital
2011
Aportación a EL PUERTO GLOBAL S.L.U. gtos. Inversión --- Servicio de Tesorería
313.418,447400001 92020 11
Aportación Convenio Ermita Santa Clara y entorno--- Vivienda 968.790,367400101 15200 34
Aportación de capital al Consorcio Metropolitano de Transportes --- Mantenimiento y Desarrollo del Transporte Público
78.058,997670001 44100 41
Total Capítulo 1.360.267,79
Capítulo: 8
Aplicación
Presupuestaria (E-
F-O) Denominación
Importe
Activos Financieros
2011
Otros anticipos (Ampliable) ---Servicios Generales de Administración General
10.000,008300000 92000 11
Gastos anticipados ejecución subsidiaria (Ampliable) ---Infraestructuras y Urbanización
150.000,008300100 15100 33
Gastos anticipados ejecución subsidiaria (Ampliable) ---Disciplina Urbanística
150.000,008300100 15104 31
Gastos anticipados ejecución subsidiaria (Ampliable) ---Inspección Técnica de Edificios
10.000,008300100 15201 34
Gastos anticipados ejecución subsidiaria (Ampliable) ---Gestión del Patrimonio
6.000,008300100 93300 32
Anticipos IT por cuenta de Seguridad Social (Ampliable) ---Otros Servicios de Personal no Clasificados
700.000,008300400 92019 21
Anticipos reintegrables al personal menos de un año (Ampliable) ---Otros Servicios de Administración de Personal
200.000,008300800 92011 21
Anticipos reintegrables al personal más de un año (Ampliable) ---Otros Servicios de Administración de Personal
100.000,008300801 92011 21
Total Capítulo 1.326.000,00
Capítulo: 9
Aplicación
Presupuestaria (E-
F-O) Denominación
Importe
Pasivos Financieros
2011
Amortización préstamos largo plazo sector público ---Deuda Pública 90.929,779110000 01100 11
Devolución anticipos Diputación Cádiz (Convenio) ---Servicio de Recaudación
392.387,409110100 93401 11
Amortización préstamos largo plazo otras entidades ---Deuda Pública 5.189.950,409130000 01100 11
Amortización de préstamo art. 177.5 del R.D.L. 2/2004 ---Deuda Pública 518.043,589130001 01100 11
Total Capítulo 6.191.311,15
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 39 de 40
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
103.559.110,22Suma total
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 40 de 40