Presupuesto Marchena 2015 desglosado por programas

5
Presupuestos de las Entidades locales para 2015 Entidad Local: 01-41-060-AA-000 Marchena (2693) CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS POR PROGRAMAS Créditos Iniciales (Unidad: euros) Los totales coinciden con la Económica. Grupo Clas. por prog. de los gastos Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total 0 DEUDA PÚBLICA 89.968,6 1.233.16 1.323.13 01 Deuda Pública 89.968,6 1.233.16 1.323.13 011 Deuda Pública 89.968,6 1.233.16 1.323.13 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 3.304.63 629.961 1.500,00 201.300 4.137.39 13 Seguridad y movilidad ciudadana 1.688.29 138.587 25.800,0 1.852.68 130 Administración General de la Seguridad y Protección Civil 0,00 132 Seguridad y Orden Público 1.688.29 71.137,2 22.800,0 1.782.23 133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento 3.000,00 3.000,00 134 Movilidad urbana 0,00 135 Protección civil 0,00 136 Servicio de prevención y extinción de incendios 67.450,0 67.450,0 15 Vivienda y urbanismo 513.971 101.600 1.500,00 12.000,0 629.071, 150 Administración General de Vivienda y urbanismo 513.971 32.500,0 6.000,00 552.471, 151 Urbanismo: planeamiento, gestion, ejecución y disciplina urbanística 4.100,00 4.100,00 152 Vivienda 4.000,00 1.500,00 5.500,00 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública 4.000,00 1.500,00 5.500,00 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación 0,00 153 Vías públicas 61.000,0 6.000,00 67.000,0 1531 Acceso a los núcleos de población 0,00 1532 Pavimentación de vias públicas 61.000,0 6.000,00 67.000,0 16 Bienestar comunitario 625.243 334.620 120.000 1.079.86 Presupuestos de Entidades Locales https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/presupuestos2015/aspx/Fun... 1 de 5 05/07/2015 13:21

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Presupuestos de las Entidades locales para 2015

Entidad Local: 01-41-060-AA-000 Marchena (2693)

CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS POR PROGRAMASCréditos Iniciales(Unidad: euros)

Los totales coinciden con la Económica.

GrupoClas. por prog.de los gastos

Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total

0 DEUDA PÚBLICA 89.968,66 1.233.163,901.323.132,56

01 Deuda Pública 89.968,66 1.233.163,901.323.132,56

011 Deuda Pública 89.968,66 1.233.163,901.323.132,56

1SERVICIOS PÚBLICOS

BÁSICOS3.304.637,77629.961,38 1.500,00 201.300,00 4.137.399,15

13Seguridad y movilidad

ciudadana1.688.298,37138.587,29 25.800,00 1.852.685,66

130

AdministraciónGeneral de laSeguridad y

Protección Civil

0,00

132Seguridad y Orden

Público1.688.298,3771.137,29 22.800,00 1.782.235,66

133Ordenación del

tráfico y delestacionamiento

3.000,00 3.000,00

134 Movilidad urbana 0,00

135 Protección civil 0,00

136

Servicio deprevención yextinción deincendios

67.450,00 67.450,00

15 Vivienda y urbanismo 513.971,71101.600,00 1.500,00 12.000,00 629.071,71

150

AdministraciónGeneral deVivienda yurbanismo

513.971,7132.500,00 6.000,00 552.471,71

151

Urbanismo:planeamiento,

gestion, ejecucióny disciplinaurbanística

4.100,00 4.100,00

152 Vivienda 4.000,00 1.500,00 5.500,00

1521

Promoción ygestión de vivienda

de protecciónpública

4.000,00 1.500,00 5.500,00

1522Conservación y

rehabilitación de laedificación

0,00

153 Vías públicas 61.000,00 6.000,00 67.000,00

1531Acceso a losnúcleos depoblación

0,00

1532Pavimentación de

vias públicas61.000,00 6.000,00 67.000,00

16 Bienestar comunitario 625.243,02334.620,00 120.000,00 1.079.863,02

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160 Alcantarillado 0,00

161Abastecimientodomiciliario deagua potable

43.507,66400,00 43.907,66

162Recogida, gestióny tratamiento de

residuos98.765,1479.500,00 120.000,00 298.265,14

1621Recogida de

residuos98.765,1479.500,00 178.265,14

1622Gestión de

residuos sólidosurbanos

120.000,00 120.000,00

1623Tratamiento de

residuos0,00

163 Limpieza viaria 285.180,401.000,00 286.180,40

164Cementerios y

servicios funerarios72.092,415.300,00 77.392,41

165 Alumbrado público 125.697,41248.420,00 374.117,41

17 Medio ambiente 477.124,6755.154,09 43.500,00 575.778,76

170Administración

general del medioambiente

13.454,09 13.454,09

171 Parques y jardines 477.124,6741.700,00 43.500,00 562.324,67

172Protección y

mejora del medioambiente

0,00

1721

Protección contrala contaminación

acústica, lumínica yatmosférica en las

zonas urbanas

0,00

2ACTUACIONES DEPROTECCIÓN Y

PROMOCIÓN SOCIAL773.133,5491.895,68 78.646,72 100,00 943.775,94

21 Pensiones 0,00

211 Pensiones 0,00

22Otras prestacioneseconómicas a favor

de empleados12.720,00 12.720,00

221

Otras prestacioneseconómicas a

favor deempleados

12.720,00 12.720,00

23Servicios Sociales ypromoción social

737.147,9053.998,00 78.646,72 100,00 869.892,62

231Asistencia social

primaria737.147,9053.998,00 78.646,72 100,00 869.892,62

24 Fomento del Empleo 35.985,6425.177,68 61.163,32

241Fomento del

Empleo35.985,6425.177,68 61.163,32

3

PRODUCCIÓN DEBIENES PÚBLICOS DE

CARÁCTERPREFERENTE

984.248,52437.391,20 12.200,00 262.756,93 1.696.596,65

31 Sanidad 8.534,00 140.627,01 149.161,01

311Protección de lasalubridad pública

8.534,00 8.534,00

312

Hospitales,servicios

asistenciales ycentros de salud

140.627,01 140.627,01

32 Educación 419.650,99147.100,00 12.100,00 578.850,99

320Administración

general deeducación

0,00

321

Creación deCentros docentes

de enseñanzaprescolar y

primaria

0,00

322

Creación deCentros docentes

de enseñanzasecundaria

0,00

323

Funcionamiento deCentros docentes

de enseñanzapreescolar yprimaria y

educación especial

363.738,41147.100,00 510.838,41

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324

Funcionamiento deCentros docentes

de enseñanzasecundaria

0,00

325

Vigilancia delcumplimiento de la

escolaridadobligatoria

0,00

326Servicios

complementariosde educación

55.912,58 12.100,00 68.012,58

327Fomento de la

convivenciaciudadana

0,00

33 Cultura 305.665,59180.585,60 7.230,50 493.481,69

330Administración

General de Cultura101.740,626.185,60 107.926,22

332Bibliotecas y

Archivos119.142,7011.200,00 7.230,50 137.573,20

3321 Bibliotecas Públicas 58.347,053.300,00 61.647,05

3322 Archivos 60.795,657.900,00 7.230,50 75.926,15

333Equipamientos

culturales ymuseos

64.200,00 64.200,00

334 Promoción cultural 27.500,00 27.500,00

336

Protecciión ygestión delPatrimonio

Histórico-Artístico

0,00

337Instalaciones delocupación deltiempo libre

84.782,2710.700,00 95.482,27

338Fiestas populares y

festejos60.800,00 60.800,00

34 Deporte 258.931,94101.171,60 100,00 114.899,42 475.102,96

340Administración

General deDeportes

51.059,4642.171,60 100,00 93.331,06

341Promoción yfomento del

deporte0,00

342Instalacionesdeportivas

207.872,4859.000,00 114.899,42 381.771,90

4ACTUACIONES DE

CARÁCTERECONÓMICO

163.989,00113.261,30 277.021,24 554.271,54

41Agricultura, Ganadería

y Pesca0,00

410

AdministraciónGeneral deAgricultura,

Ganadería y Pesca

0,00

412

Mejora de lasestructuras

agropecuarias y delos sistemasproductivos

0,00

414 Desarrollo rural 0,00

415

Protección ydesarrollo de los

recursospesqueros

0,00

419Otras actuaciones

en agricultura,ganadería y pesca

0,00

42 Industria y energía 0,00

420Administración

General deIndustria y energía

0,00

422 Industria 0,00

423 Minería 0,00

425 Energía 0,00

43Comercio, turismo ypequeñas y medianas

empresas74.903,0718.000,00 109.021,24 201.924,31

430

AdministraciónGeneral de

Comercio, turismoy pequeñas y

medianas

0,00

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empresas

431 Comercio 31.156,948.700,00 39.856,94

4311 Ferias 0,00

4312Mercados, Abastos

y Lonjas31.156,948.700,00 39.856,94

4313ComercioAmbulante

0,00

432Información y

promoción turística43.746,139.300,00 1.021,24 54.067,37

433Desarrolloempresarial

108.000,00 108.000,00

439Otras actuaciones

sectoriales0,00

44 Transporte público 57.922,8917.592,06 75.514,95

440Administración

general deltransporte

0,00

441Transporte de

viajeros57.922,8917.492,06 75.414,95

4411Transporte

colectivo urbanode viajeros

57.922,8917.492,06 75.414,95

4412Otro transporte de

viajeros0,00

442Infraestructuras del

transporte100,00 100,00

443Transporte demercancias

0,00

45 Infraestructuras 64.000,00 64.000,00

450Administración

General deInfraestructuras

0,00

452Recursos

Hidráulicos0,00

453 Carreteras 1.000,00 1.000,00

454 Caminos vecinales 60.000,00 60.000,00

459Otras

infraestructuras3.000,00 3.000,00

46Investigación,desarrollo einnovación

0,00

462

Investigación yestudios

relacionados conlos servicios

públicos

0,00

463Investigación

científica, técnica yaplicada

0,00

49Otras actuaciones decarácter económico

31.163,0413.669,24 168.000,00 212.832,28

491Sociedad de lainformación

31.163,0413.669,24 168.000,00 212.832,28

492Gestión del

conocimiento0,00

493Protección de

consumidores yusuarios

0,00

9ACTUACIONES DE

CARÁCTER GENERAL1.329.803,26663.963,17127.996,67415.781,75 49.807,78 2.000,00 2.589.352,63

91 Órganos de gobierno 49.559,793.000,00 51.591,60 104.151,39

912Órganos degobierno

49.559,793.000,00 51.591,60 104.151,39

92Servicios de carácter

general1.280.243,47239.014,44 5.100,00 49.807,78 2.000,00 1.576.165,69

920Administración

General1.280.243,47218.995,44 5.000,00 2.000,00 1.506.238,91

922

Coordinación yorganización

institucional de lasentidades locales

0,00

923Información básica

y estadística1.500,00 1.500,00

9231Gestión del Padrón

Municipal deHabitantes

1.500,00 1.500,00

924Participaciónciudadana

6.719,00 100,00 6.819,00

925Atención a losciudadanos

0,00

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926Comunicaciones

internas5.000,00 5.000,00

929

Imprevistos,situaciones

transitorias ycontigencias de

ejecución

6.800,00 49.807,78 56.607,78

93Administración

financiera y tributaria421.948,73127.996,67 549.945,40

931Política económica

y fiscal0,00

932Gestión del

sistema tributario421.948,73 421.948,73

933Gestión delpatrimonio

0,00

934Gestión de ladeuda y de la

tesorería127.996,67 127.996,67

94Transferencias a otras

AdministracionesPúblicas

359.090,15 359.090,15

941Transferencias aComunidadesAutónomas

0,00

942Transferencias a

Entidades Localesterritoriales

359.090,15 359.090,15

943Transferencias aotras Entidades

Locales0,00

944Transferencias a la

AdministraciónGeneral del Estado

0,00

TOTALPRESUPUESTO

DE GASTOS6.555.812,091.936.472,73217.965,33785.149,71 49.807,78 466.156,93 0,00 0,00 1.233.163,9011.244.528,47

La disposición final de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas ha suprimido el apartado art 167.5 de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales que establecía que las entidades locales de menos de 5.000 habitantes podían presentar y ejecutar sus presupuestos a nivel de grupo de función y artículo. (Los importes

asignados al Capitulo 5 "Fondo de Contingencia" se incluiran del grupo de programas 929 "Imprevistos y funciones no clasificadas")

Los totales coinciden con la Económica.

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