Presupuesto Marchena 2015 desglosado por programas
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Presupuestos de las Entidades locales para 2015
Entidad Local: 01-41-060-AA-000 Marchena (2693)
CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS POR PROGRAMASCréditos Iniciales(Unidad: euros)
Los totales coinciden con la Económica.
GrupoClas. por prog.de los gastos
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
0 DEUDA PÚBLICA 89.968,66 1.233.163,901.323.132,56
01 Deuda Pública 89.968,66 1.233.163,901.323.132,56
011 Deuda Pública 89.968,66 1.233.163,901.323.132,56
1SERVICIOS PÚBLICOS
BÁSICOS3.304.637,77629.961,38 1.500,00 201.300,00 4.137.399,15
13Seguridad y movilidad
ciudadana1.688.298,37138.587,29 25.800,00 1.852.685,66
130
AdministraciónGeneral de laSeguridad y
Protección Civil
0,00
132Seguridad y Orden
Público1.688.298,3771.137,29 22.800,00 1.782.235,66
133Ordenación del
tráfico y delestacionamiento
3.000,00 3.000,00
134 Movilidad urbana 0,00
135 Protección civil 0,00
136
Servicio deprevención yextinción deincendios
67.450,00 67.450,00
15 Vivienda y urbanismo 513.971,71101.600,00 1.500,00 12.000,00 629.071,71
150
AdministraciónGeneral deVivienda yurbanismo
513.971,7132.500,00 6.000,00 552.471,71
151
Urbanismo:planeamiento,
gestion, ejecucióny disciplinaurbanística
4.100,00 4.100,00
152 Vivienda 4.000,00 1.500,00 5.500,00
1521
Promoción ygestión de vivienda
de protecciónpública
4.000,00 1.500,00 5.500,00
1522Conservación y
rehabilitación de laedificación
0,00
153 Vías públicas 61.000,00 6.000,00 67.000,00
1531Acceso a losnúcleos depoblación
0,00
1532Pavimentación de
vias públicas61.000,00 6.000,00 67.000,00
16 Bienestar comunitario 625.243,02334.620,00 120.000,00 1.079.863,02
Presupuestos de Entidades Locales https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/presupuestos2015/aspx/Fun...
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160 Alcantarillado 0,00
161Abastecimientodomiciliario deagua potable
43.507,66400,00 43.907,66
162Recogida, gestióny tratamiento de
residuos98.765,1479.500,00 120.000,00 298.265,14
1621Recogida de
residuos98.765,1479.500,00 178.265,14
1622Gestión de
residuos sólidosurbanos
120.000,00 120.000,00
1623Tratamiento de
residuos0,00
163 Limpieza viaria 285.180,401.000,00 286.180,40
164Cementerios y
servicios funerarios72.092,415.300,00 77.392,41
165 Alumbrado público 125.697,41248.420,00 374.117,41
17 Medio ambiente 477.124,6755.154,09 43.500,00 575.778,76
170Administración
general del medioambiente
13.454,09 13.454,09
171 Parques y jardines 477.124,6741.700,00 43.500,00 562.324,67
172Protección y
mejora del medioambiente
0,00
1721
Protección contrala contaminación
acústica, lumínica yatmosférica en las
zonas urbanas
0,00
2ACTUACIONES DEPROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN SOCIAL773.133,5491.895,68 78.646,72 100,00 943.775,94
21 Pensiones 0,00
211 Pensiones 0,00
22Otras prestacioneseconómicas a favor
de empleados12.720,00 12.720,00
221
Otras prestacioneseconómicas a
favor deempleados
12.720,00 12.720,00
23Servicios Sociales ypromoción social
737.147,9053.998,00 78.646,72 100,00 869.892,62
231Asistencia social
primaria737.147,9053.998,00 78.646,72 100,00 869.892,62
24 Fomento del Empleo 35.985,6425.177,68 61.163,32
241Fomento del
Empleo35.985,6425.177,68 61.163,32
3
PRODUCCIÓN DEBIENES PÚBLICOS DE
CARÁCTERPREFERENTE
984.248,52437.391,20 12.200,00 262.756,93 1.696.596,65
31 Sanidad 8.534,00 140.627,01 149.161,01
311Protección de lasalubridad pública
8.534,00 8.534,00
312
Hospitales,servicios
asistenciales ycentros de salud
140.627,01 140.627,01
32 Educación 419.650,99147.100,00 12.100,00 578.850,99
320Administración
general deeducación
0,00
321
Creación deCentros docentes
de enseñanzaprescolar y
primaria
0,00
322
Creación deCentros docentes
de enseñanzasecundaria
0,00
323
Funcionamiento deCentros docentes
de enseñanzapreescolar yprimaria y
educación especial
363.738,41147.100,00 510.838,41
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324
Funcionamiento deCentros docentes
de enseñanzasecundaria
0,00
325
Vigilancia delcumplimiento de la
escolaridadobligatoria
0,00
326Servicios
complementariosde educación
55.912,58 12.100,00 68.012,58
327Fomento de la
convivenciaciudadana
0,00
33 Cultura 305.665,59180.585,60 7.230,50 493.481,69
330Administración
General de Cultura101.740,626.185,60 107.926,22
332Bibliotecas y
Archivos119.142,7011.200,00 7.230,50 137.573,20
3321 Bibliotecas Públicas 58.347,053.300,00 61.647,05
3322 Archivos 60.795,657.900,00 7.230,50 75.926,15
333Equipamientos
culturales ymuseos
64.200,00 64.200,00
334 Promoción cultural 27.500,00 27.500,00
336
Protecciión ygestión delPatrimonio
Histórico-Artístico
0,00
337Instalaciones delocupación deltiempo libre
84.782,2710.700,00 95.482,27
338Fiestas populares y
festejos60.800,00 60.800,00
34 Deporte 258.931,94101.171,60 100,00 114.899,42 475.102,96
340Administración
General deDeportes
51.059,4642.171,60 100,00 93.331,06
341Promoción yfomento del
deporte0,00
342Instalacionesdeportivas
207.872,4859.000,00 114.899,42 381.771,90
4ACTUACIONES DE
CARÁCTERECONÓMICO
163.989,00113.261,30 277.021,24 554.271,54
41Agricultura, Ganadería
y Pesca0,00
410
AdministraciónGeneral deAgricultura,
Ganadería y Pesca
0,00
412
Mejora de lasestructuras
agropecuarias y delos sistemasproductivos
0,00
414 Desarrollo rural 0,00
415
Protección ydesarrollo de los
recursospesqueros
0,00
419Otras actuaciones
en agricultura,ganadería y pesca
0,00
42 Industria y energía 0,00
420Administración
General deIndustria y energía
0,00
422 Industria 0,00
423 Minería 0,00
425 Energía 0,00
43Comercio, turismo ypequeñas y medianas
empresas74.903,0718.000,00 109.021,24 201.924,31
430
AdministraciónGeneral de
Comercio, turismoy pequeñas y
medianas
0,00
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empresas
431 Comercio 31.156,948.700,00 39.856,94
4311 Ferias 0,00
4312Mercados, Abastos
y Lonjas31.156,948.700,00 39.856,94
4313ComercioAmbulante
0,00
432Información y
promoción turística43.746,139.300,00 1.021,24 54.067,37
433Desarrolloempresarial
108.000,00 108.000,00
439Otras actuaciones
sectoriales0,00
44 Transporte público 57.922,8917.592,06 75.514,95
440Administración
general deltransporte
0,00
441Transporte de
viajeros57.922,8917.492,06 75.414,95
4411Transporte
colectivo urbanode viajeros
57.922,8917.492,06 75.414,95
4412Otro transporte de
viajeros0,00
442Infraestructuras del
transporte100,00 100,00
443Transporte demercancias
0,00
45 Infraestructuras 64.000,00 64.000,00
450Administración
General deInfraestructuras
0,00
452Recursos
Hidráulicos0,00
453 Carreteras 1.000,00 1.000,00
454 Caminos vecinales 60.000,00 60.000,00
459Otras
infraestructuras3.000,00 3.000,00
46Investigación,desarrollo einnovación
0,00
462
Investigación yestudios
relacionados conlos servicios
públicos
0,00
463Investigación
científica, técnica yaplicada
0,00
49Otras actuaciones decarácter económico
31.163,0413.669,24 168.000,00 212.832,28
491Sociedad de lainformación
31.163,0413.669,24 168.000,00 212.832,28
492Gestión del
conocimiento0,00
493Protección de
consumidores yusuarios
0,00
9ACTUACIONES DE
CARÁCTER GENERAL1.329.803,26663.963,17127.996,67415.781,75 49.807,78 2.000,00 2.589.352,63
91 Órganos de gobierno 49.559,793.000,00 51.591,60 104.151,39
912Órganos degobierno
49.559,793.000,00 51.591,60 104.151,39
92Servicios de carácter
general1.280.243,47239.014,44 5.100,00 49.807,78 2.000,00 1.576.165,69
920Administración
General1.280.243,47218.995,44 5.000,00 2.000,00 1.506.238,91
922
Coordinación yorganización
institucional de lasentidades locales
0,00
923Información básica
y estadística1.500,00 1.500,00
9231Gestión del Padrón
Municipal deHabitantes
1.500,00 1.500,00
924Participaciónciudadana
6.719,00 100,00 6.819,00
925Atención a losciudadanos
0,00
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926Comunicaciones
internas5.000,00 5.000,00
929
Imprevistos,situaciones
transitorias ycontigencias de
ejecución
6.800,00 49.807,78 56.607,78
93Administración
financiera y tributaria421.948,73127.996,67 549.945,40
931Política económica
y fiscal0,00
932Gestión del
sistema tributario421.948,73 421.948,73
933Gestión delpatrimonio
0,00
934Gestión de ladeuda y de la
tesorería127.996,67 127.996,67
94Transferencias a otras
AdministracionesPúblicas
359.090,15 359.090,15
941Transferencias aComunidadesAutónomas
0,00
942Transferencias a
Entidades Localesterritoriales
359.090,15 359.090,15
943Transferencias aotras Entidades
Locales0,00
944Transferencias a la
AdministraciónGeneral del Estado
0,00
TOTALPRESUPUESTO
DE GASTOS6.555.812,091.936.472,73217.965,33785.149,71 49.807,78 466.156,93 0,00 0,00 1.233.163,9011.244.528,47
La disposición final de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas ha suprimido el apartado art 167.5 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales que establecía que las entidades locales de menos de 5.000 habitantes podían presentar y ejecutar sus presupuestos a nivel de grupo de función y artículo. (Los importes
asignados al Capitulo 5 "Fondo de Contingencia" se incluiran del grupo de programas 929 "Imprevistos y funciones no clasificadas")
Los totales coinciden con la Económica.
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