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Fecha de aprobación: Octubre 11 de 2004 Resolución N°886 Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección de Tesorería Profesional Planeación PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE PASAJES PROCESO FINANCIERO/ SUBPROCESO TESORERÍA OBJETIVO NORMATIVIDAD Código : PFI.29 Página 1 de 11 Versión : 07 Aprobó: Rector ALCANCE Establecer las actividades que se deben seguir para la adquisición de pasajes aéreos, el pago de los mismos y el reembolso del fondo fijo renovable correspondiente. Aplica para la adquisición de los Pasajes aéreos por parte de las diferentes Unidades Académicas y/o Administrativas de la Universidad Industrial de Santander. Acuerdo 067 de 2003 del Consejo Superior, por el cual se adopta el Estatuto Presupuestal de la Universidad Industrial de Santander. Acuerdo 034 de 2015 del Consejo Superior, por el cual se adopta el Estatuto de Contratación de la Universidad Industrial de Santander. Resolución 418 de 2003 de Rectoría, por la cual se crea el Fondo Fijo Renovable de Pasajes. Resolución No. 630 de 2015 de la Rectoría, por la cual se aprueba el reglamento de constitución y funcionamiento de cajas menores y de fondos fijos renovables en la Universidad Industrial de Santander. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Es el documento mediante el cual se garantiza el principio de legalidad, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado. SIF: Sistema de Información Financiero. UAA: Unidad Académica y/o Administrativa.

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Fecha de aprobación: Octubre 11 de 2004 Resolución N°886

Revisó: Jefe División FinancieraJefe Sección de TesoreríaProfesional Planeación

PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE PASAJES

PROCESO FINANCIERO/ SUBPROCESO TESORERÍA

OBJETIVO

NORMATIVIDAD

Código : PFI.29

Página 1 de 11

Versión : 07

Aprobó: Rector

ALCANCE

Establecer las actividades que se deben seguir para la adquisición de pasajes aéreos, el pago de los mismos y el reembolso del fondo fijo renovable correspondiente.

Aplica para la adquisición de los Pasajes aéreos por parte de las diferentes Unidades Académicas y/o Administrativas de la Universidad Industrial de Santander.

Acuerdo 067 de 2003 del Consejo Superior, por el cual se adopta el Estatuto Presupuestal de la Universidad Industrial de Santander.

Acuerdo 034 de 2015 del Consejo Superior, por el cual se adopta el Estatuto de Contratación de la Universidad Industrial de Santander.

Resolución 418 de 2003 de Rectoría, por la cual se crea el Fondo Fijo Renovable de Pasajes.

Resolución No. 630 de 2015 de la Rectoría, por la cual se aprueba el reglamento de constitución y funcionamiento de cajas menores y de fondos fijos

renovables en la Universidad Industrial de Santander.

DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Es el documento mediante el cual se garantiza el principio de legalidad, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado.

SIF: Sistema de Información Financiero.

UAA: Unidad Académica y/o Administrativa.

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CONSIDERACIONES

Código : PFI.29

La compra de Pasajes Aéreos nacionales se debe realizar únicamente a las aerolíneas y/o agencias de viajes autorizadas por la Universidad. Es responsabilidad del ordenador del gasto de la respectiva UAA evaluar las propuestas que representen mayor beneficio para la Universidad con base en el precio, ruta, condiciones e inclusiones de la tarifa.

Podrán ser beneficiarios de pasajes aéreos los funcionarios de la universidad, invitados especiales, estudiantes y personal no de planta que los requieran para el cumplimiento de actividades misionales de docencia, investigación, extensión y gestión administrativa, autorizadas por cada ordenador de gasto.

Cuando se cambien las condiciones del viaje, la UAA realiza en el SIF el cambio de ruta, fecha o beneficiario que utilizará el pasaje, registrando la respectiva justificación de la modificación en el SIF. Cuando se autorice a otra UAA para que utilice el pasaje, ésta debe realizar el respectivo traslado de fondos.

En caso de existir alguna penalidad por el cambio de condiciones del viaje, deberá ser asumida por la UAA que compró el pasaje y enviar soporte de la justificación de dicho pago, a la Sección de Tesorería.

Cuando la penalidad aplicada por los cambios en las condiciones de un tiquete no sea generada por causas relacionadas con las actividades misionales de la universidad, entendidas como las de docencia, investigación, extensión y gestión administrativa, dicha penalidad deberá ser asumidas por el beneficiario del tiquete.

El ordenador del gasto será el responsable en determinar si media justa causa para que el pago de la penalidad lo realice la Institución o en su defecto, debe requerir al beneficiario del tiquete el pago directo o reembolso correspondiente a la UAA que ordenó el gasto.

La solicitud de compra de pasajes con cargo a varias UAA debe ser tramitada por una de ellas, preferiblemente por la unidad que va a hacer uso del tiquete. El SIF permite la autorización de la compra de los pasajes sólo a un ordenador del gasto, por tal motivo el otro ordenador debe realizar el traslado de fondos correspondiente.

La Rectoría es la encargada de administrar los incentivos corporativos o tiquetes premio obsequiados a la Universidad por las aerolíneas y/o agencias de viajes. Para el uso de tiquetes dados como incentivos corporativos o premios por parte de las aerolíneas y/o agencias, se realiza mediante comunicación escrita, aprobada por el Rector, dirigida a la respectiva aerolínea y/o agencia. Los cargos como impuestos, tasas y demás conceptos a que hubiere lugar deberán registrarse en el SIF, por el Fondo Fijo pasajes (pago a la Agencia) y Caja Menor (pago a la Aerolínea).

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CONSIDERACIONES

Código : PFI.29

Antes del cierre de la vigencia fiscal se debe realizar la legalización del Fondo Fijo Renovable de Pasajes. El valor del fondo debe quedar consignado en la cuenta del mismo. No deben quedar reembolsos pendientes por legalizar ni facturas pendientes por pagar, sólo los gravámenes que se generan en Diciembre son legalizados en Enero en el primer reembolso.

La Universidad incluirá al responsable del Fondo Fijo Renovable de Pasajes en la póliza global de manejo para proteger los recursos de la institución. De acuerdo con la Resolución 418 de 2003, el responsable del manejo del Fondo Fijo Renovable para Pasajes es el Jefe de la Sección de Tesorería.

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DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLEDOCUMENTOS DE

REFERENCIA

Actividad Dec isión Procesamiento en S.I. o intranet Procedimiento predefinido Conector Conector de páginaInicio/Fin Documento

PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE PASAJES

PROCESO FINANCIERO/ SUBPROCESO TESORERÍA Código : PFI.29

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Versión : 07

1

1. Identifica la necesidad de adquirir un pasaje aéreo y lo informa a la persona encargada de hacer la solicitud a través del SIF .

3. Si no tiene CDP o éste no es suficiente, realiza la solicitud del mismo a través del SIF.

Secretaria de UAA y/o Funcionario

Encargado

2. Verifica que exista CDP

1. Identifica la necesidad de adquirir un pasaje

Ordenador del gasto

¿Existe CDP?Si

No

2. Verifica a través del SIF que exista CDP para la adquisición del pasaje aéreo.

INICIO

3. Solicitud de CDP

4. Realiza la solicitud de cotizaciones y evaluación de las mismas (precio, conexiones, hora de conexión) ofrecidas por las aerolíneas y/o agencias de viaje autorizadas por la Universidad en cada vigencia.

Secretaria de UAA y/o Funcionario

Encargado

Secretaria de UAA y/o Funcionario

Encargado

PFI. 03 Procedimiento Solicitud de Certificado

de Disponibilidad Presupuestal

5. Selecciona aerolínea y/o agencia

Ordenador del gasto5. Selecciona la aerolínea y/o agencia de viaje que ofrezca la propuesta más conveniente para la Universidad.

Nota 1: Podrán ser beneficiarios de pasajes aéreos los funcionarios de la universidad, invitados especiales, estudiantes y personal no de planta que los requiera para el cumplimiento de actividades misionales de docencia , investigación, extensión y gestión administrativa, autorizadas por cada ordenador de gasto.Nota 2: Los documentos que soportan o justifican el pago del tiquete, los conservará el Ordenador de Gasto en la UAA para efectos de revisiones por parte de las instancias de control tanto internas como externas

A

Pág.5

4. Solicita Cotizaciones

Evalúa las tarifas con las aerolíneas y/o agencias de

viajes

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DOCUMENTOS DE

REFERENCIA

2

1

7. Realiza la reserva en la aerolínea y/o agencia de viajes seleccionada, verificando la siguiente información:

- Nombre completo, cédula, dirección y teléfono de la persona que va a viajar; - Fecha y hora de salida y regreso; - Número de vuelo de salida y regreso; - Hora de conexión en caso de haber lugar a ello; - Récord o localizador de la reserva; - Clase de tarifa de ida y regreso; - Valor de cada clase y valor total discriminado en tarifa, IVA, tasas, combustible, Tarifa Administrativa y demás conceptos a que haya lugar.

Nota 3: Por directrices sobre austeridad en el gasto no podrán adquirirse tiquetes aéreos en clase ejecutiva.

8. Una vez cuente con el CDP y el efectivo suficiente, diligencia la solicitud del pasaje en el SIF, registrando la información de la reserva. El SIF asigna el número de registro presupuestal (RP).

7. Realiza la reserva en las agencias de viajes

autorizadas

8. Diligencia la solicitud del pasaje

Secretaria de UAA y/o Funcionario

Encargado

Secretaria de UAA y/o Funcionario

Encargado

9. Autoriza la compra del pasaje 9. A través del SIF, autoriza la compra del pasaje

inmediatamente se haya elaborado la solicitud. Ordenador del gasto

6. Verifica disponibilidad de efectivo

6. Verifica en el SIF que haya disponibilidad de efectivo. Secretaria de UAA y/o Funcionario

Encargado

A

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DOCUMENTOS DE

REFERENCIA

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14. Verifica que los valores de la factura correspondan al valor de la solicitud del pasaje en el SIF. Realiza los ajustes a que haya lugar.

Auxiliar Administrativo de Tesorería

(Pasajes)

12. Envía los documentos correspondientes a la Sección de Tesorería – Pasajes (Factura y Printer) y a la UAA (Tiquete electrónico) de acuerdo con las indicaciones dadas por la secretaria de la UAA.

12. Envía documentos Aerolíneas y/o agencias

de viaje autorizadas

13. Recibe el soporte del tiquete electrónico si es el caso y realiza el viaje.

13. Recibe pasaje y realiza el viaje

Beneficiario del Pasaje aéreo

15. Registra facturas

3

Factura

10. Confirma el pasaje al proveedor y solicita envío

de documentos

10. Una vez efectuada la autorización por el ordenador del gasto, confirma el pasaje a la aerolínea y/o agencia de viajes y solicita el envío de documentos.

11. Envía correo electrónico a la UAA informando la reserva del tiquete, con copia a [email protected].

15. Registra en el SIF las facturas enviadas por las agencias de viaje o aerolíneas.

Auxiliar Administrativo de Tesorería

(Pasajes)

14. Confronta factura con solicitud

Secretaria de UAA y/o Funcionario Encargado.

11. Envía correo electrónico

Aerolíneas y/o agencias de viaje autorizadas

Nota 5: El Ordenador de Gasto será el responsable de verificar que todo tiquete autorizado haya sido efectivamente utilizado.

Ordenador de Gasto

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DOCUMENTOS DE

REFERENCIA

3

16. Asigna número de cheque a las facturas

17. Imprime comprobantes de pago

Comprobantes de pago

21. Entrega cheques y demás documentos al

Tesorero

22. Revisa, firma y devuelve al auxiliar

4

PFI. 08 Procedimiento Egresos

16. Organiza físicamente las facturas, se ingresan en el SIF por Aerolínea y/o Agencia de viajes y asigna el número de cheque respectivo.

Auxiliar Administrativo de Tesorería

(Pasajes)

17. Imprime comprobantes de pago a proveedores.

21. Entrega al Jefe de la Sección de Tesorería los cheques, comprobantes de pago, acta de pago y facturas correspondientes.

22. Revisa documentos, firma cheques y devuelve al auxiliar.

Auxiliar Administrativo de Tesorería

(Pasajes)

Auxiliar Administrativo de Tesorería

(Pasajes)

Jefe Sección de Tesorería

18. Entrega a la revisora del contrato comprobante de pago con facturas para su respectiva revisión.

19. Revisa comprobante de pago, las facturas, realiza el acta de pago y devuelve a la Sección de Tesorería.

Revisora del Contrato

Auxiliar Administrativo de Tesorería

(Pasajes)

18. Entrega de comprobante de pago para

su revisión.

19. Revisa comprobante de pago, facturas, realiza el acta

y devuelve a Tesorería.

Acta de Pago

20. Elabora y marca los cheques respectivos.Auxiliar Administrativo

de Tesorería (Pasajes)

20. Elabora y marca cheques

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DOCUMENTOS DE

REFERENCIA

Nota crédito, si es el caso

Soporte de gravámenes financieros, si es el caso

Comprobantes de transferencia

Facturas

Arqueo del Fondo Fijo

24. Cuando se considere apropiado, de acuerdo con las necesidades del Fondo Fijo de Pasajes, inicia el trámite de legalización del mismo solicitando el reembolso respectivo. Para ello realiza en el SIF el arqueo del fondo, imprime y envía junto con los siguientes documentos a la Sección de Presupuesto:

Arqueo del Fondo Fijo de Pasajes generado por el SIF Comprobantes de pago (transferencia electrónica/cheque) Originales de las facturas Soporte de gravámenes financieros, si a ellos hubiere lugar Recibo de caja y/o nota crédito, cuando la factura tenga

abonos por parte del pasajero o por parte de la agencia de viajes, respectivamente.

Acta de pago.

Envía documentos a la Sección de Presupuesto

24. Inicia legalización del fondo, realizando arqueo del Fondo Fijo de Pasajes

Auxiliar Administrativo de Tesorería

(Pasajes)

4

25. Fondo Fijo Renovable

FIN

25. Realiza el trámite de legalización del Fondo Fijo Renovable de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de fondo fijo renovable.

Auxiliar Administrativo de Presupuesto

Entrega cheques, acta de pago y demás documentos

al cajero

23. Entrega cheque al representante de la agencia

o aerolínea

23. Entrega cheque, acta de pago y copia de comprobante de pago a la persona autorizada por las aerolíneas o agencia de viajes, solicitando la firma del comprobante de pago y el sello respectivo.

Auxiliar Administrativo de Tesorería

(Pasajes)

Acta de pago

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CONTROL DE CAMBIOS

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VERSIÓNFECHA DE

APROBACIÓNDESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS

1Creación del DocumentoOctubre 11 de 2004

2

Modificación del formato del procedimiento. Inclusión del alcance y definiciones. Inclusión de las actividades correspondientes a la adquisición de pasajes internacionales. Modificación de la actividad de solicitud de pasaje a la aerolínea o agencia por parte de la UAA . Inclusión de la ruta que debe seguirse en el SIF para el desarrollo de algunas actividades. Descripción detallada de las diferentes actividades que se realizan para la adquisición de pasajes y la

legalización de los reembolsos del fondo fijo respectivo. Exclusión de la entrega de carátulas a la Sección de Tesorería - Pasajes, teniendo en cuenta que

actualmente los tiquetes se realizan en forma electrónica .

En al actividad 4 se eliminó la solicitud de tres (3) cotizaciones para la compra de pasajes internacionales, debido a que las agencias serán penalizadas (monto a cobrar) por las aerolíneas cuando las reservas no se hagan efectivas por parte de la UAA.

Junio 16 de 2008

3 Septiembre 26 de 2008

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CONTROL DE CAMBIOS

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Versión : 07

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VERSIÓNFECHA DE

APROBACIÓNDESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS

Se modifica la consideración correspondiente al responsable de realizar el cambio de ruta y fecha del

funcionario en el SIF.

En la actividad 10 se modificó el responsable .

Se incluyó la actividad 11

Se eliminaron todas las actividades relacionadas con transferencia electrónica

Se complementa la actividad 16

Se elimina el documento de certificación de descuento, ya que se encuentra incluido dentro del

comprobante de pago.

Se elimina la actividad relacionada con la legalización del fondo fijo renovable y se remite al respectivo

procedimiento de fondo fijo renovable donde establece dichas actividades.

4 Abril 15 de 2009

5 Complemento de los responsables en las actividades.

Noviembre 19 de 2009

6

Modificación de Consideraciones Enumeración de las actividades del diagrama de flujo. Modificación de las actividades 1, 4, 5, 7, 11, 13, según observaciones y revisión de la Jefe del Proceso

Financiero y el Subproceso de Tesorería. Inclusión de las Notas 1 y 2 en la Actividad 1, Nota 3 en la Actividad 7, Nota 4 en la Actividad 9 y

Nota 5 en la Actividad 13. Eliminación de las rutas de acceso al sistema debido a que están sujetas a cambios constantes.

Abril 11 de 2014

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CONTROL DE CAMBIOS

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PROCESO FINANCIERO/ SUBPROCESO TESORERÍA Código : PFI.29

Versión : 07

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VERSIÓNFECHA DE

APROBACIÓNDESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS

7 Inclusión de Resolución 630 de 2015 de la Rectoría. Inclusión de las actividades 18, 19 y 20.Septiembre 05 de 2016