Proceso de compras

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En esta diapositiva podrás ver como es el proceso de compras en un mercado

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Page 1: Proceso de compras
Page 2: Proceso de compras

Serie de pasos para

cubrir las necesidades

de la Empresa con sus

proveedores.

CONFIABILIDAD

OPORTUNIDAD

Page 3: Proceso de compras

ALTA: 1-3 días

MEDIA: 4-10 días

BAJA: 11-20 días

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Seleccionar proveedor

Registro del provedor

Solicitud de

Compra

Aprobar compra

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ORDEN DE COMPRA

Documento que emite la organización o entidad compradora paraadquirir un bien o un servicio y cubrir así, alguna necesidad orequerimiento existente de acuerdo a las prácticas de negocioestablecidas.

EDI

EDI por sus siglas en inglés (Electronic Data Interchange) es el intercambioelectrónico de datos estructurado de computadora a computadora y de aplicacióna aplicación.

Debe contener información comercial y específica bajo condicionesacordadas entre el vendedor y el comprador del bien a adquirir.

EDI se basa en la utilización de mensajes estándar, asegurandoque todos los participantes utilicen un lenguaje común deNegocios.

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12. Datos del lugar de entrega de la orden.

Elementos mínimos que debe contener una orden como son:

1. Nombre y número de localización de la compañía que hace el pedido.

2. Número de orden de compra.

3. Nombre y número de localización del proveedor.

4. Fecha del pedido y fecha de entrega requerida.

5. Términos de entrega y de pago.

6. Cantidad de artículos solicitados.

7. Número de catálogo.

8. Descripción.

9. Precio unitario y total.

10. Costo de envío, de manejo y relacionados.

11. Costo total de la orden.

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VERIFICAR EL BIEN O SERVICIO COMPRADO

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

NOTIFICACIÓN DE EVALUACIÓN

Los artículos ó servicios son verificados de acuerdo a lo solicitado mediante el documento que soporta la compra del bien o servicio.

Según los criterios de evaluación, al hacer entrega del bien o del servicio se evaluará eldesempeño de proveedor en las Órdenes de Compra siempre y cuando estos incumplancon alguno de dichos criterios y se registrara como Producto/Servicio No Conforme consu respectivo tratamiento.

Criterios de Evaluación:Calidad

Cumplimiento de plazo

Cumplimiento de cantidad

Respuesta a la petición de oferta

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación se le notificará al proveedor sudesempeño y si amerita tomar acciones de mejora.

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Listado de cuentas por pagar se realiza la P.P. Enviándose la autorización a las agencias

RESPONSABLE: Gerente financiero o Sub gerente financiero

REGISTRA: Programación firmada

Pagar las facturas autorizadas, utilizar diferentes medios de pago

RESPONABLE: Asistente financiero o tesorera

REGISTRA: Egresos

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Los cheques serán entregados a Administración con la relación de las personas autorizadas. Luego estos

se devuelven

RESPONSABLE: Tesorera, asistente financiera o auxiliar administrativa

REGISTRA: Egresos firmados / transferencias

Informar al proveedor del pago realizado

RESPONABLE: Tesorera

REGISTRA: Consignación y transferencias

Page 11: Proceso de compras

ARCHIVOLos egresos deberán contener el

respectivo soporte del pago,

antes de ser enviado al

departamento de archivo.

Tesorera

Relación de egresos

Page 12: Proceso de compras

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Solicitud de compra

Orden de Compra

Nota de recepción

Nota de devolución de

materiales

Factura

Cotización

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