PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2013 Por Néstor Avendaño Noviembre 2012.

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PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2013 Por Néstor Avendaño Noviembre 2012

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PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2013Por Néstor AvendañoNoviembre 2012

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RASGOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA EVOLUCIÓN RECIENTE EN LA HACIENDA PÚBLICA

2

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3GASTOS TOTALES ACUMULADOS POR TRIMESTRE

(Variación interanual)

13%

28%30%

18%

29%

10%

4% 5%

8%

4%

1%

7% 7%

19%

23%

16%

36%

17%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-11 II-11 Ago2012

POR

CIENTOS

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4GASTOS PRIMARIOS ACUMULADOS POR TRIMESTRE - GASTOS TOTALES

EXCLUIDOS LOS INTERESES (Variación interanual)

13%

32%33%

20%

30%

9%

3% 4%

7%

3%

0%

6%7%

20%

23%

16%

38%

17%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-11 II-11 Ago2012

POR

CIENTOS

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5GASTO EN REMUNERACIONES ACUMULADAS POR TRIMESTRE

(Variación interanual)

2%

28% 27%25%

34%

17%14%

12%

23%

4% 5% 5%

-15%

10% 11% 12%

49%

14%

1%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-11 II-11 Ago2012

POR

CIENTOS

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6GASTO EN TRANSFERENCIAS ACUMULADAS POR TRIMESTRE

(Variación interanual)

9%

22%

25%

13%

21%

7%

0%

1%

4%

0% 1%

11%

19%

24%

26%

15%

24%

17%

4%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-11 II-11 Ago2012

POR

CIENTOS

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7GASTO EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ACUMULADAS POR TRIMESTRE

(Variación interanual)

41%

64%

71%

56%

5%

-10%-14% -16%

2%

-6%-9%

8%

54%57%

76%

54%

26%

12%

-4%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-11 II-11 Ago2012

POR

CIENTOS

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8GASTO POR INTERESES ACUMULADOS POR TRIMESTRE

(Variación interanual)

6%

-14%

-5%-8%

12%

25%

18% 18%

13%

20%

15%16%

1%

8% 12%

14% 16%

12%

1%2%

-26%

-12%

-17%

16%

38%

24%24%

13%

25%

18%

21%

-1%

3%

12%11%

22%

14%

5%

15%15%

12%11%

4%5% 5%

7%

12% 10%

7%7%

5%

19%

14%19%

2%

9%

-12%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-11 II-11 Ago2012

POR

CIENTOS

INTERESES INTERESES DEUDA INTERNA INTERESES DEUDA EXTERNA

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9GASTO DE ADQUISICIÓN NETA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

O INVERSIÓN PÚBLICA ACUMULADA POR TRIMESTRE(Variación interanual)

0%

9%7%

-12%

33%

5%

10%

5%

19%22%

-2%

2%

35%

21% 21%

4%

41%

7%

-6%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

I-08 II-08 III-08IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11IV-11 I-11 II-11 Ago2012

POR

CIENTOS

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10

EL EMPLEO EN EL GOBIERNO CENTRAL

90,78693,589

100,882106,494 107,177 108,561

112,738 113,674

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 2012

PERSONAS

Nota: 2012 proyección de COPADES.

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11RESULTADO FISCAL DEL GOBIERNO CENTRAL ACUMULADO POR TRIMESTRE

(Millones de Córdobas)

592

-641

-2,520

-5,012

-584

-1,825

-3,162

-5,933

-284-741 -741

-4,185

592

-147

84

-2,146

-39

626

56

1,509 1,257739

-116

524 306 515

-588

994

1,843

3,091

1,5202,088

2,848

4,5843,984

1,903

3,8804,418

-8,000

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-11 II-11 Ago2012

MILLONES

DE

CÓRDOBAS

DÉFICIT FISCAL AHORRO PRIMARIO

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592

-641

-2,520

-5,012

-584

-1,825

-3,162

-5,933

-287-748 -741

-4,185

592

-147

84

-2,146

-39

626

56216634

1,205

1,865

1,2221,605

2,190

4,017

367

1,172 1,306

3,458

287

8631,337

3,019

334850

1,176

-1,121 -1,251

-598 -427-935 -917

-682-1,165

-394

-1,286

-2,095 -2,107

-1,246

-1,987

-3,311

-4,025

-865

-2,777 -2,741

313

1,258

1,913

3,574

295

1,1351,654

3,079

311856

1,529

2,834

366

1,271

1,889

3,151

569

1,300 1,510

-8,000

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-11 II-11 Ago2012

MILLONESDE

CÓRDOBAS

DÉFICIT FISCAL FINANCIAMIENTO EXTERNO NETO FINANCIAMIENTO INTERNO NETO DONACIONES

12FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT FISCAL ACUMULADO POR TRIMESTRE(Millones de Córdobas)

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PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2013

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LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL BCN

Concepto 2012 2013

Crecimiento del PIB Real (%) 4.0 4.1

Crecimiento del PIB Nominal (%) 12.2 10.4

PIB Nominal (Millones de Córdobas) 234,409.2 258,824.1

Crecimiento del deflactor del PIB (%) 7.9 6.1

Tasa de inflación promedio (%) 8.5 7.9

Tasa de inflación acumulada (%) 8.0 7.3

Tasa de devaluación nominal (%) 5.0 5.0

Tipo de cambio oficial promedio (C$ x US$1) 23.5 24.7

Tipo de cambio oficial a fin de año (C$ x US$1) 24.1 25.3

Precio promedio del barril de petróleo (US$ 108.0 104.3

Población (Miles de habitantes) 5,963 6,036

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POLÍTICA MONETARIA Y FINANCIERA, Y REFORMAS ESTRUCTURALES 2012, SEGÚN EL GOBIERNO

Asegurar la cobertura adecuada de las reservas internacionales en 2.4 veces la base monetaria, con el fin de garantizar la estabilidad cambiaria.

Las colocaciones de títulos a través de las OMA se concentrarán en instrumentos financieros de corto plazo, en coordinación con las emisiones de Bonos de la República del MHCP dirigidas a la administración de deuda de largo plazo.

En cuanto a política financiera, se continuará fortaleciendo el marco de políticas macroprudenciales para resguardar la estabilidad del sistema financiero, así como los aspectos prudenciales y la supervisión basada en riesgos, a fin de limitar riesgos financieros sistémicos

Se espera que para el año 2013 se espera que el 51.0 por ciento de la energía que el país produzca provenga de fuentes renovables y que para el 2017 este porcentaje se haya incrementado a 94.0 por ciento gracias a la entrada de proyectos eólicos, hidroeléctricos y geotérmicos.

También se continuará trabajando en la electrificación rural, mediante proyectos como PNESER-FODIEN, que se espera incremente el índice de electrificación rural de 72.4 por ciento en 2011 a 85.0 por ciento en 2016.

Para el 2013 se espera la aprobación de una propuesta consensuada sobre la reforma de seguridad social, que ayude al proceso de fortalecer el sistema de pensiones.

Se procurará una evolución estable del empleo público, con criterios de selección apegados al servicio civil y la calidad técnica profesional.

Política Monetaria y Financiera Reformas Estructurales

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POLÍTICA FISCAL

En el 2012, se realizarán ajustes en la estructura tributaria para aumentar los recursos que financian los gastos presupuestarias y avanzar en la consolidación fiscal. Las proyecciones de ingresos para el período 2013-2016 presentan un incremento promedio anual del 0.1 puntos porcentuales del PIB, hasta alcanzar 17.7 por ciento del PIB para el 2016.

El gasto público se mantendrá estable con respecto al PIB, mejorándose su efectividad y calidad. Se prevé que el gasto total del Gobierno Central representará en 2012 el equivalente a 18.8 por ciento del PIB, incrementándose en 2016 a 19.5 por ciento del PIB.

Los ajustes salariales se realizarán con base a la inflación esperada y la productividad, garantizando una evolución de la masa salarial acorde con estos parámetros, de tal manera que los sueldos y salarios del Gobierno Central representen el equivalente a 4.8 por ciento del PIB en el 2012 y el 4.9 por ciento del PIB en el 2016.

El déficit del sector público combinado después de donaciones se prevé en 0.9 por ciento del PIB en 2012 y de un 1.8 por ciento del PIB en el 2016. El financiamiento del déficit público provendrá de la contratación de nuevo endeudamiento externo concesional y endeudamiento interno, siempre garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Aspectos Generales

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INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL(Millones de Córdobas)

Concepto2012 2013

% del PIB

2012 2013

Ingresos Totales 40,864.5 45,288.4 17.4 17.5

Ingresos Tributarios 37,422.3 41,832.3 16.0 16.2

Sobre los ingresos 13,455.6 14,975.2 5.7 5.8

Sobre el consumo y transacciones internacionales 12,232.7 13,457.1 5.2 5.2

Sobre el comercio exterior 11,734.0 13,400.0 5.0 5.2

Ingresos No Tributarios 3,334.2 3,358.8 1.4 1.3

Tasas 79.6 91.0 - -

Derechos 518.4 556.6 0.2 0.2

Multas 76.1 82.3 - -

Otros ingresos no tributarios 2,660.1 2,628.9 1.1 1.0

Renta de la Propiedad 39.2 43.3 - -

Transferencias Corrientes 68.1 54.0 - -

Memorando: PIB Nominal 234,409.2 258,824.1

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LA PRESIÓN TRIBUTARIA(En Porcentajes del PIB)

9.2 9.49.5

10.6

11.5 11.3 11.2

10.3 10.4

11.712.2

12.9

13.6 13.8 13.6 13.5

14.2

15.2

16.016.2

6

8

10

12

14

16

18

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(p) 2013(p)

PORCENTAJES

DEL

PIB

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POLÍTICA DE GASTOS 2013

El Gasto se mantendrá en 18.9 por ciento manteniendo la estructura presentada en los últimos años, con una mayor participación en el gasto corriente, pero con proyecciones de mediano plazo un poco mayor a las estimadas para el gasto de capital.

El gasto corriente se proyecta en 14.2 por ciento del PIB, en promedio anual para el período de 2013 a 2016, hasta alcanzar 14.7 por ciento del PIB en 2016.

Por su parte, el gasto de capital se orientará a la formación bruta de capital con aumentos graduales durante el mediano plazo, con el objetivo de dar cumplimiento a la estrategia y metas establecidas en el PNDH, hasta alcanzar 4.8 por ciento del PIB en 2016.

El balance fiscal antes de donaciones, para el período de 2013 al 2016, se proyecta más deficitario, al estimar 1.0 por ciento del PIB para el 2013 hasta alcanzar 1.8 por ciento del PIB en el 2016. Este aumento del déficit se puede explicar por un aumento en el gasto corriente, dadas las mayores asignaciones vinculadas con el proceso electoral a efectuarse en 2016 para elegir al Presidente y vicepresidente, diputados y representantes del Parlamento.

Aspectos Generales

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POLÍTICA DE GASTOS 2013

Se promoverá la salud y estilos de vida saludables con acciones interinstitucionales y la participación de la ciudadanía, con atención preferencial a los más pobres, a través del Modelo de Salud Familiar y Comunitario.

En el caso específico de la política de salud, se promoverá la salud y estilos de vida saludables con acciones interinstitucionales y la participación de la ciudadanía, con atención preferencial a los más pobres, a través del Modelo de Salud Familiar y Comunitario.

La política de educación buscará garantizar una educación universal, gratuita y de calidad, priorizando a la población rural y las comunidades indígenas y afro-descendientes.

En adición, la política de abastecimiento de agua y saneamiento se enfocará en la administración eficiente de los recursos hídricos y la promoción de una conducta más solidaria de la población.

La política de seguridad y soberanía alimentaria, buscará garantizar que todos los ciudadanos nicaragüenses cuenten con una alimentación que les permita una vida saludable y digna.

Prioridades Económicas y Sociales

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POLÍTICA DE GASTOS 2013

El Programa de Inversión Pública (PIP) se enfocará en la ejecución de proyectos de desarrollo de infraestructura, que contribuyan al desarrollo económico sostenible, incrementándose de 4.7 en 2011 a 5.2 por ciento del PIB en 2016.

En el caso de la política de producción, la estrategia productiva y comercial se centrará en incrementar la producción para el consumo doméstico y la oferta exportable. En especial se hará énfasis en el desarrollo rural, optimizando la autosuficiencia alimentaria y manteniendo el estímulo agro exportador.

Con respecto a la política de seguridad ciudadana se trabajará en la prevención, investigación del delito y el desarrollo institucional. Así también de disponer de fronteras seguras que impidan la penetración del narcotráfico, a la vez que contribuyan al mantenimiento de un ambiente de estabilidad, productividad y protección del medio ambiente.

Prioridades Económicas y Sociales

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SERVICIO DE LA DEUDA GUBERNAMENTAL INTERNA 2013US$342.0 MILLONES

BPI's, 101.5

BONOS, 156.1

BANCO CENTRAL, 27.7

OTROS, 53.6

PAGARÉS, 0.1 EMPRESAS PÚBLICAS, 3.2

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SERVICIO DE LA DEUDA GUBERNAMENTAL EXTERNAUS$104.1 MILLONES

72.1

14.9

10.7

4.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

MULTILATERALES

OTROS BILATERALES

APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

OTROS PAGOS

MILLONES DE DÓLARES

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Gastos del Gobierno Central(Millones de Córdobas)

Concepto 2012 2013% del PIB

2012 2013

Gastos Totales 44,026.6 47,754.9 18.8 18.5

Gastos Corrientes 33,613.6 35,613.6 14.3 13.8

Sueldos y salarios 11,269.6 12,553.2 4.8 4.9

Compra de bienes y servicios de consumo 8,094.6 7,897.2 3.5 3.1

Intereses y comisiones 2,774.9 3,301.8 1.2 1.3

Transferencias 11,474.5 11,861.4 4.9 4.6

Gastos de Capital 10,413.0 12,141.3 4.4 4.7

Formación de capital o inversión fija 4,795.7 6,089.3 2.0 2.4

Transferencias 5,617.3 6,052.0 2.4 2.3

Memorando: PIB Nominal 234,409.2 258,824.1

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42%

20%

19%

9%10%

GASTOS DE CONSUMO

SERVICIO DE LA DEUDA

TRANSFERENCIASCORRIENTES

INVERSIÓN REAL DIRECTA

TRASFERENCIAS DE CAPITAL

ESTRUCTURA DEL GASTO PRESUPUESTADO PARA 2011, 2012 Y 2013 (Según Clasificación Económica del Gasto. Incluye Amortización de la Deuda)

2011 2012

2013

38%

19%

22%

9%11%

36%

19%

21%

11%

10%

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POLÍTICA DE DE FINANCIAMIENTO 2013

El financiamiento proyectado para el Presupuesto General de la República del año 2013 es de US$362.7 millones, el cual se espera que ingresen al país bajo el concepto de donaciones y préstamos, tanto líquidos como atados a proyectos y programas.

Para compensar la caída de recursos externos de libre disponibilidad, se ha orientado a desarrollar el mercado financiero interno, por medio de la colocación de títulos valores. En 2012, se colocaron C$2,867.0 millones y en 2013 se colocaran C$2,470.0 millones.

El balance fiscal antes de donaciones, para el período de 2013 al 2016, se proyecta más deficitario, al estimar 1.0 por ciento del PIB para el 2013.

No obstante, si analizamos las proyecciones del balance fiscal después de donaciones el resultado tiende a ser un superávit en 2013.

En lo que respecta a los desembolsos externos, se proyectan en 2.2 por ciento del PIB para el período de mediano plazo, de tal forma de mantener un financiamiento externo neto promedio de 1.5 por ciento del PIB, con una calendarización de compromisos de pagos para los siguientes cuatros años.

Financiamiento del Déficit Fiscal de US$99.8 millones

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COOPERACIÓN EXTERNA DESTINADA AL PRESUPUESTO NACIONAL 2013US$429 MILLONES

129 143 151

216

126

184 200 211 212

144 148 151 145 150.6 147.9 142.4 157.4

148 136159

294

275199 183

185147

242201 184 192

212.1244.8 256.2

271.7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p) 2016 (p)

MILLONES

DE

DÓLARES

DONACIONES PRÉSTAMOS

Page 28: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2013 Por Néstor Avendaño Noviembre 2012.

PRÉSTAMOS EXTERNOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 2013US$167 MILLONES

72.3

47.7

33.6

8.4

3.81.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

BID BCIE BANCOMUNDIAL

EXBANK COREA FIDA OPEP

MILLONES

DE

DÓLARES

Page 29: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2013 Por Néstor Avendaño Noviembre 2012.

DONACIONES EXTERNAS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 2013US$150 MILLONES

44.019.1

11.48.07.9

7.26.6

4.43.8

3.33.23.23.1

2.92.92.8

2.62.1

1.71.51.51.51.31.11.00.9

0.30.20.20.20.20.10.10.10.00.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

BANCO MUNDIALJAPÓN

UNIÓN EUROPEAVARIOS PAíSES (PROASE)

ESPAÑABID

PRORURALPMA

ACDI-CANADAKFW

ESTADOS UNIDOSLUXEMBURGO

FONDO NÓRDICONORUEGA

FIDATAIWÁN

FONSALUDCOSUDE/SUIZA

HOLANDABCIE

PNUDFMR

SUIZAUNFPAECIOPS

ANESVAD ESPAÑAAGENCIA ANDALUZASAVE THE CHILDREN

TB REACHCARE

ACSUR LAS SEGOVIASOIEA

FINLANDIAUNICEFBRASIL

MILLONES DE DÓLARES

Page 30: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2013 Por Néstor Avendaño Noviembre 2012.

BALANCE FISCAL Y SU FINANCIAMIENTO(Millones de Córdobas)

Concepto 2012 2013% del PIB

2012 2013

Balance o Déficit Fiscal -3,162.1 -2,466.5 -1.3 -1.0

Financiamiento Neto 3,162.1 2,466.5 1.3 1.0

Donaciones Externas 3,410.6 3,719.4 1.5 1.4

Financiamiento externo neto 3,101.4 3,690.5 1.3 1.4

Desembolsos (Préstamos) 4,520.1 5,239.9 1.9 2.0

- Amortizaciones -1,418.7 -1,549.4 -0.6 -0.6

Financiamiento Interno Neto -3,349.9 -4,943.4 -1.4 -1.9

Bonos de la República de Nicaragua y Letras 2,867.0 2,470.0 1.2 1.0

- Amortizaciones -5,572.8 -6,178.4 -2.4 -2.4

Memorando: PIB Nominal 234,409.2 258,824.1

Page 31: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2013 Por Néstor Avendaño Noviembre 2012.

SERVICIO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO CENTRAL (Millones de Dólares)

Concepto 2012 2013 % del PIB

2012 2013

Servicio de la Deuda Interna 317.5 342.3 3.2 3.3 Amortización 237.1 250.1 2.4 2.4 Intereses 80.4 92.2 0.8 0.9

Servicio de la Deuda Externa 98.1 104.2 1.0 1.0 Amortización 60.4 62.7 0.6 0.6 Intereses 37.7 41.5 0.4 0.4

Total Servicio de la Deuda Gubernamental 415.6 446.5 4.2 4.3 Amortización 297.5 312.9 3.0 3.0 Intereses 118.1 133.7 1.2 1.3

Memorando: PIB Nominal 9,955.6 10,469.1

Page 32: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2013 Por Néstor Avendaño Noviembre 2012.

COLOCACIÓN DE BONOS DE LA REPÚBLICA

17

6

18

45

119 120.5

109

122

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 2013 (p)

MILLONES

DE

DÓLARES

Page 33: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2013 Por Néstor Avendaño Noviembre 2012.

ANÁLISIS EN DETALLE DE LA EVOLUCIÓN FISCAL EN LOS AÑOS 2000-2013 Y RETOS PARA LA POLÍTICA ECONÓMICA

Se mantiene el problema estructural del gasto público y la lógica económica del Estado.

Page 34: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2013 Por Néstor Avendaño Noviembre 2012.

34PARTICIPACIÓN DEL CONSUMO PÚBLICO EN EL PIB

(Gasto del Consumo Público en Porcentajes del PIB Real)

10.5%

9.9%9.4%

9.7% 9.5%9.7%

9.3%

8.3%8.6%

9.3%9.0% 9.0% 9.0% 8.8%

0.0%

3.0%

6.0%

9.0%

12.0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 2013 (p)

PORCENTAJES

DEL

PIB

Page 35: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2013 Por Néstor Avendaño Noviembre 2012.

35PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL PIB

(Gasto de la Inversión Pública en Porcentajes del PIB Real)

7.7%

7.2%

4.9%5.3%

6.4%

5.8%

4.1% 4.0% 4.1%

5.1%

4.3% 4.3%4.5%

4.8%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 2013 (p)

PORCENTAJES

DEL

PIB

Page 36: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2013 Por Néstor Avendaño Noviembre 2012.

36CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO EN LA DEMANDA INTERNA(Gasto del Consumo Final del Gobierno Central e Inversión Pública en Porcentajes de la

Demanda Interna)

14.2%13.6%

11.3%11.9%

12.8%12.4%

10.9%

9.9%10.4%

12.2%11.3% 11.2% 11.3% 11.2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 2013 (p)

PORCENTAJES

DE

LA

DEMANDA

INTERNA

Page 37: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2013 Por Néstor Avendaño Noviembre 2012.

37DÉFICIT FISCAL DEL GOBIERNO CENTRAL

(En Porcentajes del Gasto Total)

-35.9%

-42.3%

-25.5%-27.5%

-24.4%-22.3%

-17.2%

-14.4%

-17.6%

-19.9%

-13.2%

-4.8%

-7.2%-5.2%

-45%

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(p) 2013(p)

PORCENTAJES

DEL

GASTO

TOTAL

Page 38: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2013 Por Néstor Avendaño Noviembre 2012.

38SALARIO PROMEDIO REAL DEL SECTOR PÚBLICO

(Córdobas en precios constantes de 2006)

3,369

3,7203,909

4,2094,423

4,837

5,344

4,706

4,087

4,357 4,388 4,3554,430

4,066

4,3004,484

4,603 4,617

4,8755,051

4,671

4,200

4,558 4,5454,401 4,338

4,076 4,1694,326 4,402 4,306 4,310 4,403 4,306

4,136

4,376 4,4314,438 4,423

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ene-jul 12

CÓRDOBAS

DE

2006

GOBIERNO CENTRAL PROMEDIO NACIONAL ASEGURADOS INSSNota: El salario medio nacional disminuyó a partir de junio de 2007 al incorporarse en su cálculo el sueldo de los maestros de escuelasadministradas por iglesias, que son financiados con recursos públicos.

Page 39: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2013 Por Néstor Avendaño Noviembre 2012.

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS CORRIENTES ESTIMADOS PARA EL PRESUPUESTO 2012 y 2013

39

20132012

33%

30%

29%

8%

0% 1%

Renta

Producción, Consumoy TransaccionesInternasComercio Exterior

No Tributarios

Renta de la Propiedad

TransferenciasCorrientes

33%

30%

30%

7%

0% 1%

Page 40: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2013 Por Néstor Avendaño Noviembre 2012.

9%

10%

19%

15%3%

10%1%

14%

19%

9%

10%

19%

14%3%10%

1%

14%

20%

ADMINISTRACIÓNGUBERNAMENTALSERVICIOS DE DEFENSA, ORDENPÚBLICO Y SEGURIDADEDUCACIÓN

SALUD

SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIASOCIALVIVIENDA Y SERVICIOSCOMUNITARIOSSERVICIOS RECREATIVOS,CULTURALES Y RELIGIOSOSSERVICIOS ECONÓMICOS

DEUDA PÚBLICA, INTERESES YGASTOS

ESTRUCTURA DEL GASTO PARA 2011, 2012 Y 2013(Según Clasificación Funcional del Gasto)

40

2013

20122011

7%

11%

20%

15%3%

10%1%

14%

20%

Page 41: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2013 Por Néstor Avendaño Noviembre 2012.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2013

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN