REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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REPÚBLICA DE PANAMÁ

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Dirección de Asesoría Económica y Financiera

CARLOS A. VALLARINO R. Contralor General

LUIS CARLOS AMADO Subcontralor General

JORGE L. QUIJADA Secretario General

ROBERTO MENDIETA CASATTI Director

CIRO O. JAÉN G. Subdirector

Asesores Económicos

María De L. Nájera (Coordinadora)

Rocío M. Berroa Luis E. Quesada Indira S. de Castillo José Luis Pittí Betzy Haldar Omar Araúz

Direcciones que participaron:

Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad Dirección de Estadística y Censo

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RESUMEN EJECUTIVO

Evolución de la Economía a través de sus Principales Indicadores Económicos

La producción de bienes y servicios medida a través del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), para el período de enero a junio del 2007, registró un crecimiento de 8.1%, que comparado con el 7.7% en igual período del año anterior, nos indica que para este año las perspectivas de crecimiento son mayores. En este desempeño destacan las actividades: hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento y telecomunicaciones, electricidad, gas y agua, construcción, explotación de minas y canteras, intermediación financiera, agricultura, comercio, y las actividades inmobiliarias. La actividad turística mostró una variación positiva, debido principalmente a una mayor entrada de visitantes, que con respecto al mismo período del 2006, registró una variación del 15.3%, y a los gastos efectuados por los mismos, con una variación de 21.1%. En el sector transporte y comunicaciones se incrementaron los ingresos por peajes del Canal de Panamá en 12.8%. El movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional se incrementó en 21.4%, específicamente por la carga general que aumentó en 41.9%, la contenedorizada en 33.6% y a granel en 8.8%. El sector construcción mostró un comportamiento positivo, principalmente por las inversiones en proyectos como la autopista Panamá-Colón y la rehabilitación de vías; y por la mejor ejecución en las inversiones de la empresa privada en proyectos residenciales. Lo anterior es consistente con el aumento en la demanda de insumos para la construcción tal como el concreto premezclado, el cual se incrementó en 10.3%. En el sector agropecuario aumentó la producción de algunos cultivos frutícolas, entre los que destacan la sandía, piña y melón, lo cual se reflejó en el aumento de los kilos exportados de estos rubros, en 33.5%, 45.4% y 22.0%, respectivamente. La Zona Libre de Colón incrementó sus importaciones tanto en valor como en volumen, en 17.8% y 12.0%, respectivamente; lo mismo en el valor y volumen de sus reexportaciones en 8.7% y 3.3%, respectivamente. En la industria manufacturera, se destaca el aumento en la producción de carne de gallina en 7.3%; y la producción de derivados de tomate y bebidas alcohólicas en 21.4% y 9.7%, respectivamente. El sector de electricidad, gas y agua evaluado mediante los indicadores económicos disponibles indican un desempeño favorable. La generación de electricidad aumentó en 8.3% y la facturación de agua en 9.4%. Por su parte, algunas actividades específicas mostraron decrecimiento, entre ellas destacan, en la industria manufacturera, productos de metal, confección de calzados y aserradero de madera; el sector pesquero decreció producto de la disminución en la pesca de anchovetas y arenques, utilizados para la elaboración de harina y aceite de pescado. Situación Fiscal La información del Balance Fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF) y del Gobierno Central se incorpora a este Informe, en razón de la labor fiscalizadora de la Contraloría General de la República y con el propósito de presentar a la comunidad nacional e internacional el panorama económico general y la medida del cumplimiento de las metas macrofiscales trazadas por el Gobierno Nacional. De acuerdo al Informe del Ministerio de Economía y Finanzas, el resultado del Balance Fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF), al primer semestre de 2007, fue de un superávit de B/.32.1 millones, suma que equivale al 0.2% del Producto Interno Bruto. No obstante este superávit es el resultado de un ahorro corriente total de B/.498.3 millones, que comparado con igual período de 2006, muestra un incremento de B/.269.7 millones.

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El Balance Fiscal del Gobierno Central, a este período se cifró en un déficit de B/.152.6 millones, 0.8% del PIB. En este balance, igualmente, se contó con un ahorro corriente de B/.241.5 millones, que comparado con el de igual período de 2006, registra un incremento de B/.104.4 millones. Cabe destacar que en el déficit registrado influyeron, de manera importante, las transferencias de recursos del Gobierno a algunas Agencias Descentralizadas como la Caja de Seguro Social y también el fuerte incremento en el pago de las cuentas de Gastos de Capital (inversiones físicas) por B/.236.4 millones. Ejecución Presupuestaria del Sector Público Al primer semestre de 2007, el Sector Público registró un monto total de ingresos, netos de transferencias, de B/.3,806.5 millones, lo que representa una ejecución de 97.5%, respecto al monto asignado de B/.3,904.1 millones. El total de gastos por compromisos devengados, deducidas las transferencias interinstitucionales, ascendió a B/.3,653.1, lo que representa una ejecución de 74.8%. Esta gestión dio por resultado un saldo presupuestario positivo de B/.153.4 millones.

El Gobierno Central, de una asignación de ingresos de B/.2,241.5 millones, ejecutó B/.2,006.6 millones, es decir 89.5%; y de una asignación de gastos por B/.2,888.6 millones, ejecutó B/.2,122.3 millones, es decir, 73.5%, obteniendo así un resultado presupuestario negativo de B/.115.7 millones, para este período. El Sector Descentralizado ejecutó B/.1,139.3 millones de una asignación de B/.1,186.4 millones, es decir el 96.0%; y de una asignación de gastos por B/.1,382.8 millones, ejecutó B/.913.8 millones, es decir el 66.1%, obteniendo así un resultado presupuestario positivo de B/.225.5 millones, para este período. Estado de la Deuda Pública La deuda contractual del Sector Público registró un saldo de B/.10,719.1 millones al 30 de junio de 2007, mostrando un aumento de B/.233.6 millones con respecto al saldo de B/.10,485.5 millones al 31 de diciembre de 2006. La deuda externa aumentó en B/.480.5 millones y la deuda interna disminuyó en B/.246.9 millones. Cabe destacar que esta variación a la deuda externa se debe fundamentalmente, a compromisos adquiridos por el Gobierno Central por B/.450 millones proveniente de fuentes privadas. Planilla del Sector Público La planilla del sector público correspondiente al mes de junio de 2007, está compuesta por 140,363 empleados permanentes y 19,809 empleados eventuales, para un total de 160,172 funcionarios públicos, cuya erogación monetaria fue de B/.113.0 millones. Esta planilla excluye al personal de la Autoridad del Canal de Panamá, los jubilados por leyes especiales, los bomberos, los municipios, los servicios profesionales, los gastos de representación, décimo tercer mes y las horas extras. El 68.5% del total de funcionarios públicos prestan sus servicios en los sectores de Educación, Salud y Seguridad Pública, desglosados así: 58,337 funcionarios en Educación, 34,283 en Salud y 17,051 en Seguridad Pública, para un total de 109,671 servidores públicos empleados en estos sectores. Con respecto al monto de la planilla, estos sectores representan el 71.6%, desglosado así: B/.40.9 millones en Educación; B/.31.6 millones en Salud; y B/.8.4 millones en Seguridad Pública, para un total de B/.81.0 millones.

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1. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA A TRAVÉS DE SUS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

GRÁFICA Núm.1-1 ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

VARIACIÓN DEL PROMEDIO ACUMULADO DEL ÍNDICE: AÑOS 2004,2005, 2006 Y PRIMER SEMESTRE DE 2007

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

Variació

n p

orc

entu

al

Var.% 5.8 5.4 7.5 7.7 7.1 7.5 7.1 7.1 7.3 7.1 7.0 7.1 8.2 7.9 6.9 7.1 7.4 7.0 6.9 6.7 6.8 6.5 6.2 5.8 7.8 7.6 8.4 7.1 7.3 7.7 7.5 7.7 7.5 7.9 8.1 8.1 7.6 7.4 8.5 8.8 8.2 8.1

EneFebM arAbr M ayJun JulioAgoSepOct NovDiciEneFebM arAbr M ayJun JulioAgoSepOct NovDiciEneFebM arAbr M ayJun JulioAgoSepOct NovDiciEneFebM arAbr M ayJun

Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) para el período de enero-junio de 2007, medido en términos de la serie original, presentó un crecimiento de 8.08%, aumento mayor al 7.70% registrado en similar período de 2006. La intermediación financiera, hoteles y restaurantes, construcción, explotación de minas y canteras y transporte, almacenamiento y telecomunicaciones fueron los sectores económicos con mayor incidencia en este comportamiento. Otros sectores que tuvieron un buen desempeño fueron: el agropecuario, el inmobiliario, las actividades comunitarias, la salud privada y el comercio. La actividad de intermediación financiera mostró un comportamiento favorable por el incremento de los créditos bancarios, tanto internos como externos; igualmente, la actividad de seguros evolucionó de forma positiva por el aumento en las primas de automóviles, ramos técnicos, robo y responsabilidad civil. La actividad de hoteles y restaurantes, continuó su tendencia positiva sustentada por la mayor entrada de turistas, sus pernoctaciones en hoteles y los gastos, tanto en la ciudad de Panamá, como en localidades del interior de la República. El sector de la construcción y las actividades inmobiliarias crecieron, principalmente en lo referente a los proyectos residenciales; igualmente continuaron avanzando las obras de ingeniería civil, como la autopista Panamá-Colón, la expansión de los puertos y la segunda fase del Corredor Norte. Este incremento conlleva, a su vez, una mayor demanda de insumos generados en la actividad de minas y canteras. El sector transporte, almacenamiento y telecomunicaciones, presentó un aumento producto del incremento de las toneladas netas de los buques que transitaron por el Canal de Panamá, la carga transportada por la vía ferroviaria y el movimiento de contenedores TEU’s del Sistema Portuario Nacional.

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Para el período en referencia, las actividades relacionadas con el sector agropecuario alcanzaron incrementos principalmente en la producción de piña, melón, sandia y banano. Otras actividades que impulsaron la tendencia positiva del sector fueron: el cultivo de hortalizas, ñame, otoe, la floricultura y la cría de ganado porcino. La cría de aves de corral se vio beneficiada por el aumento en la demanda. La cría de ganado lechero y vacuno de carne, se vieron afectadas por problemas de comercialización. La actividad comercial en la Zona Libre de Colón registró crecimiento, impulsada por un mayor volumen de bienes reexportados hacia países como Venezuela, Colombia y Centroamérica; asimismo, se generaron mayores ingresos en el comercio interno al por mayor y menor. Las ventas de combustible se incrementaron, al igual que las de vehículos nuevos. En la actividad de diversión y esparcimiento se reportaron aumentos, básicamente de los ingresos en las salas de juego y azar, principalmente de las mesas de juego y máquinas tragamonedas. De la misma forma, se observaron crecimientos en las ventas netas de la Lotería Nacional de Beneficencia y en las apuestas del Hipódromo. De las actividades manufactureras que aumentaron su producción, destaca la elaboración de productos de papel, plásticos, minerales no metálicos, productos químicos, actividades de edición e impresión, elaboración de alimentos y algunas bebidas alcohólicas, como la cerveza y el ron. Por el contrario, se registró disminución en la elaboración de productos de metal y aserrado de madera. En el renglón de suministro de electricidad y agua se registró un aumento tanto en el suministro como en su consumo, producto de una mayor demanda, tanto comercial como residencial. Otros sectores que también aportaron al desarrollo de la economía en el corto plazo, fueron los servicios de salud privada y los gubernamentales. La actividad pesquera disminuyó, según se reportó en la pesca de anchovetas y arenques, utilizados en la industria, así como en la captura de otros peces como: truchas, salmones del Pacífico, lenguado y escualos. Igual comportamiento mostró la captura de mariscos y la producción de larvas de camarón, esta última casi nula.

Industria manufacturera

El sacrificio de ganado porcino aumentó en 6.8%, respecto a igual período del año anterior, debido al incremento de su precio en canal que hizo atractiva la actividad; mientras que el sacrificio de ganado vacuno disminuyó en 0.7%.

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GR Á F IC A N úm.1-2 SA C R IF IC IO D E GA N A D O VA C UN O Y P OR C IN O

EN ER O-JUN IO D E 2006 Y 2007

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2006 150,119 179,570

2007 149,063 191,709

Variación -0.7% 6.8%

Sacrificio de Ganado Vacuno Sacrificio de Ganado Porcino

La producción de derivados del tomate aumentó en 21.4%, la de carne de gallina en 7.3% y la de sal en 6.5%; sin embargo, la producción de leche pasteurizada disminuyó en 15.3%, la leche natural para elaborar productos derivados en 2.8%, la leche evaporada, condensada y en polvo en 2.5% y la azúcar en 2.3.(Ver cuadro Núm.1.1) La producción total de bebidas alcohólicas, registrada en miles de litros, creció en 9.7%, principalmente el ron en 17.8%, la cerveza en 10.2% y otros licores en 10.7%. No obstante, disminuyeron las producciones de ginebra en 9.7% y de seco en 5.4%; el alcohol rectificado subió en 8.3% Los indicadores representativos de la industria manufacturera con registros en miles de kilos se presentan en el Cuadro Núm.1-1.

Derivados del tomate 4,459 5,415 956 21.4Carne de gallina 43,771 46,977 3,206 7.3Sal 19,080 20,315 1,235 6.5Leche pasteurizada 40,694 34,458 (6,236) (15.3)Leche natural para elaborar productos derivados 75,234 73,147 (2,087) (2.8)Leche evaporada, condensada y en polvo 9,395 9,161 (234) (2.5)Azúcar 168,183 164,316 (3,867) (2.3)

TOTAL 360,816 353,789 (7,027) (1.9)

Variación

CUADRO Núm. 1-1 PRINCIPALES INDICADORES DE PRODUCCIÓNDE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

ENERO-JUNIO DE 2006 Y 2007(En miles de kilos)

Producción 20072006 Absoluta %

Construcción

El valor declarado en los permisos para construcciones, adiciones y reparaciones aumentó en 28.2%, registrándose crecimientos en el distrito de Arraiján con 58.7%, a causa de una mayor demanda en obras residenciales; en el distrito de Panamá en 35.4%, San Miguelito en 16.5% y otros distritos de la República como David, Bugaba, Chitré, Aguadulce y La Chorrera, que agrupados crecieron en 14.3%. En el distrito de Colón, el monto de estos permisos descendió en 42.1%.

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Arraiján 10,773 17,099 6,326 58.7Panamá 331,996 449,579 117,583 35.4San Miguelito 31,081 36,202 5,121 16.5David, Bugaba, Chitré, Aguadulce y La Chorrera 27,242 31,146 3,904 14.3Colón 28,212 16,336 (11,876) (42.1)Total 429,305 550,362 121,057 28.2

1/ Se refiere al valor de la obra declarado al obtenerse la aprobación de los planos en las oficinas respectivas.

Absoluta %Variación

CUADRO Núm. 1-2 VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y REPARACIONES 1/ENERO-JUNIO DE 2006 Y 2007

(En miles de Balboas)

DETALLE 2006 2007

Por otra parte, la producción de concreto premezclado se incrementó en 10.3%, es decir, B/.65,870 m3 adicionales a los 641,291 m3 de igual período del 2006.

Generación de Electricidad La generación de electricidad térmica aumentó en 39.8% y la auto generada por la Autoridad del Canal de Panamá en 4.4%; mientras que la generación de electricidad hidráulica bajó 9.7%.

Térmica 950,052 1,328,011 377,959 39.8Excedente (ACP) 1/ 294,157 307,180 13,023 4.4Hidráulica 1,596,761 1,441,583 (155,178) (9.7)

Total 2,840,970 3,076,774 235,804 8.3

1/ Se refiere al excedente generado por la ACP suministrado al CND para su comercialización.

CUADRO Núm. 1-3 GENERACIÓN DE ELECTRICIDADENERO-JUNIO DE 2006 Y 2007

(En miles de Kilovatios-hora)

TIPO 2006 2007Variación

RelativaAbsoluta

La oferta y demanda agregada de electricidad aumentaron 8.3%. El aumento de la oferta fue ocasionado principalmente por una mayor generación nacional de electricidad de 8.3%, mientras que la exportación de electricidad y el consumo de electricidad facturado encabezaron el aumento de la demanda agregada, con incrementos de 18.3% y 8.6%, respectivamente.

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Generación Nacional de Electricidad 2,840,970 3,076,774 235,804 8.3menos: Pérdidas Técnicas en Generación 96,502 102,071 5,569 5.8más: Importación de electricidad 6,283 3,970 (2,313) (36.8)Oferta Agregada de Electricidad 2,750,751 2,978,673 227,922 8.3

Consumo de Electricidad (Facturado) 2,417,963 2,625,311 207,348 8.6Exportación de Electricidad 63,943 75,624 11,681 18.3Consumo no Facturado 268,845 277,738 8,893 3.3Demanda Agregada de Electricidad 2,750,751 2,978,673 227,922 8.3

VariaciónAbsoluta %

CUADRO Núm. 1-4 OFERTA Y DEMANDA AGREGADA DE ELECTRICIDADENERO-JUNIO DE 2006 Y 2007

(En miles de kilovatios-hora)

DETALLE 2006 2007

La pérdida declarada en la distribución de energía eléctrica fue de 277,738 miles de kilovatios-hora para enero-junio de 2007, es decir, aumentó en 3.3% con respecto a igual período del año anterior. (Ver Anexo Núm.1) Consumo de Electricidad El consumo nacional de electricidad se elevó en 8.6%. En la composición de este aumento de 207.3 millones de kilovatios-hora en el consumo de energía eléctrica destacan: el sector comercial con el 55.7%, el sector residencial con el 27.1% y el sector gobierno con el 11.6%. (Véase Cuadro Núm.1.5) Facturación de Agua en la República La facturación de agua en la República aumentó en 9.4%, observándose incrementos en el sector gobierno de 29.7%, comercial de 8.7% y el residencial de 6.9%; sin embargo, el sector industrial se redujo en 3.3%. (Véase Cuadro Núm.1.6)

Residencial 758,223 814,484 56,261 7.4 27.1Comercial 1,108,169 1,223,723 115,554 10.4 55.7Industrial 144,019 152,578 8,559 5.9 4.2Gobierno 375,189 399,176 23,987 6.4 11.6Otros 1/ 6,420 8,014 1,594 24.8 0.8Grandes clientes 24,148 25,401 1,253 5.2 0.6Generadores (autoconsumo) 1,795 1,934 139 7.7 0.0

TOTAL 2,417,963 2,625,311 207,348 8.6 100.0

1/ Se refiere a las ventas a otras empresas y a la electricidad utilizada por la empresa (excluida la de las plantas generadoras).

Tasa de Participación

CUADRO Núm. 1-5 CONSUMO DE ELECTRICIDADENERO-JUNIO DE 2006 Y 2007

(En miles de kilovatios-hora)

Variación%Absoluta

Sector 2006 2007

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Absoluta Relativa

Gobierno 3,865,563 5,012,868 1,147,305 29.7 32.9Comercial 5,067,582 5,507,024 439,442 8.7 12.6Residencial 27,864,557 29,775,100 1,910,543 6.9 54.8Industrial 402,163 388,813 (13,350) (3.3) (0.4)

Total 37,199,864 40,683,806 3,483,942 9.4 100.0

Participación porcentual

CUADRO Núm. 1-6 FACTURACIÓN DE AGUA EN LA REPÚBLICAENERO-JUNIO DE 2006 Y 2007

(En miles de galones)

SECTOR 2006 2007Variación

Venta de combustibles para consumo nacional El total de ventas de combustibles para consumo nacional, aumentó en 20.9%, impulsadas por un mayor consumo de diesel en 39.1%, gasolina en 11.0% y búnker C en 7.8%. A su vez, la venta de gas licuado de petróleo aumentó en 4.6%, destacándose la venta de gas a granel y en cilindros con 5.3%.(Véase Anexo Núm.1)

1/ Se refiere a las ventas de Av Gas, Jet Fuel, Kerosene, Asfalto y Lubricantes

GRÁFICA Núm.1-3 VENTA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO NACIONAL

ENERO-JUNIO DE 2006 Y 2007

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Mile

s de

galon

es

2006 72,208 109,383 62,341 29,455 40,852

2007 80,146 152,186 67,176 30,823 49,451

Variación 11.0% 39.1% 7.8% 4.6% 21.0%

Gasolina Diesel Búnker CGas licuado de

petróleoOtros 1/

Venta de automóviles nuevos

En el sector automotriz se registró un incremento de 28.8% en la venta de autos nuevos, destacándose la venta de paneles con incremento de 51.2%, de camiones con 44.2% y pick ups con 39.6%.

También aumentaron las ventas los SUV’S (vehículos todo terreno) en 34.0%, automóviles regulares tipo sedan, coupé, camionetas y otros en 22.4%, buses en 26.3% y automóviles de lujo en 19.1%. Sin embargo, se observaron bajas en las ventas de minivans y otros automóviles en 7.2 y 6.6%, respectivamente.

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Absoluta Relativa

Paneles 500 756 256 51.2Camiones 575 829 254 44.2Pick ups 2,092 2,921 829 39.6SUV'S 3,935 5,273 1,338 34.0Buses 380 480 100 26.3Automóviles regulares 6,239 7,634 1,395 22.4Automóviles de lujo 303 361 58 19.1Otros 197 184 (13) (6.6)Minivans 333 309 (24) (7.2)

Total 14,554 18,747 4,193 28.8

TIPO 2006 2007Variación

CUADRO Núm. 1-7 VENTA DE AUTOMÓVILES NUEVOSENERO-JUNIO DE 2006 Y 2007

Exportaciones

Al primer semestre de 2007, el valor de las exportaciones aumentó en 13.8%, al pasar de un total exportado de B/.574.0 millones a B/.653.3 millones.

Rubros que mostraron crecimiento:

Cueros y pieles preparados 5,916 9,680 3,764 63.6Ropa 3,399 5,102 1,703 50.1Sandía 61,815 86,877 25,062 40.5Café 8,598 11,334 2,736 31.8Piña 17,081 22,468 5,387 31.5Melón 92,205 114,649 22,444 24.3Productos derivados del petróleo 3,518 4,241 723 20.6Azúcar 8,916 10,465 1,549 17.4Ganado vacuno en pie 14,378 15,826 1,448 10.1Otros 155,336 168,002 12,666 8.2Bananos 52,828 55,351 2,523 4.8Atún de aleta amarilla congelado, pescado fresco y filete de pescado 117,312 120,990 3,678 3.1

Sub total 541,302 624,985 83,683 15.5

Rubros que mostraron decrecimiento

Larvas de camarones 1,574 632 (942) (59.8)Harina y aceite de pescado 4,931 3,853 (1,078) (21.8)Camarones 19,143 17,159 (1,984) (10.4)Carne de ganado bovino 7,043 6,662 (381) (5.4)

Sub total 32,691 28,306 (4,385) (13.4)

TOTAL 573,991 653,291 79,300 13.8

EXPORTACIONES REGISTRADAS (FOB) 2006

CUADRO Núm. 1-8 EXPORTACIONES REGISTRADAS (FOB)ENERO-JUNIO DE 2006 Y 2007

(En miles de balboas)

VariaciónAbsoluta Relativa

2007

Los renglones de mayor exportación que registraron crecimientos de dos dígitos fueron: los cueros y pieles preparados con 63.6%, la ropa con 50.1%, la sandía con 40.5%, el café con 31.8%, debido a mejores precios y la excelente calificación del café panameño en regiones de Europa y Estados Unidos, la piña con 31.5%, el melón con 24.3%, los productos derivados del petróleo con 20.6%, el azúcar con 17.4% y el ganado vacuno en pie con 10.1%.

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Los rubros con mayor participación en los valores exportados fueron: el renglón de atún de aleta amarilla congelado, pescado fresco y filete de pescado que exportó B/.121.0 millones (18.5%), el melón que exportó B/.114.6 millones (17.5%) y la sandía B/.86.9 millones (13.3%), de un total exportado de B/.653.3 millones.

Rubros que mostraron crecimiento:

Otros 204,824 306,667 101,843 49.7Piña 21,655 31,492 9,837 45.4Café 2,987 4,026 1,039 34.8Sandía 125,292 167,222 41,930 33.5Ropa 219 289 70 31.9Melón 142,317 173,612 31,295 22.0Azúcar 18,618 20,390 1,772 9.5Atún de aleta amarilla congelado, pescado fresco y filete de pescado 29,879 31,262 1,383 4.6Camarones 2,699 2,804 105 3.9Bananos 208,365 215,807 7,442 3.6Cueros y pieles preparados 4,125 4,145 20 0.5

Sub total 760,980 957,716 196,736 25.9

Rubros que mostraron decrecimiento

Larvas de camarones 165 87 (78) (47.5)Harina y aceite de pescado 8,607 5,143 (3,464) (40.3)Ganado vacuno en pie 2,488 2,117 (371) (14.9)Carne de ganado bovino 1,746 1,535 (211) (12.1)Productos derivados del petróleo 2,712 2,663 (49) (1.8)

Sub total 15,718 11,545 (4,173) (26.5)

TOTAL 776,699 969,259 192,560 24.8

VariaciónAbsoluta Relativa

CUADRO Núm. 1-9 EXPORTACIONES REGISTRADAS (FOB)ENERO-JUNIO DE 2006 Y 2007

(En miles de kilos netos)

EXPORTACIONES REGISTRADAS (FOB) 2006 2007

Entre los rubros que más cantidades exportaron están: la piña, el café, la sandía, la ropa y el melón, con aumentos de 45.4%, 34.8%, 33.5%. 31.9% y 22.0%, respectivamente. Los rubros con mayor participación en las cantidades exportadas fueron: el banano que exportó 215.8 millones de kilos netos (22.3%), el melón que exportó 173.6 millones de kilos netos (17.9%) y la sandía con 167.2 millones de kilos netos (17.2%), de un total exportado de 969.3 millones de kilos netos. Los rubros con mayor disminución en las cantidades exportadas fueron: las larvas de camarones con 47.5%, la harina y aceite de pescado con 40.3% y el ganado vacuno en pie con 14.9%. Zona Libre de Colón

Las actividades de la Z.L.C. continúan mostrando signos positivos. Las importaciones en miles de toneladas métricas aumentaron en 12.0% (Ver Anexo Núm.1) en tanto que en valor, éstas representan un crecimiento de 17.8%.

Page 13: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Las reexportaciones en miles de toneladas métricas aumentaron en 3.3% (Ver Anexo Núm.1), representando un aumento en valor del 8.7%.

GRÁFICA Núm.1-4 IMPORTACIONES Y REEXPORTACIONES DE LA

ZONA LIBRE DE COLÓN: ENERO-JUNIO DE 2006 Y 2007

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

2006 2,940,243 3,539,803

2007 3,462,492 3,849,144

Variación 17.8% 8.7%

Importaciones Reexportaciones

Entrada de pasajeros residentes en el exterior y gastos efectuados

La entrada de pasajeros aumentó en 14.2%. Los visitantes integrados por los turistas y excursionistas aumentaron en 15.3%. Los pasajeros en tránsito directo y tripulantes aumentaron en 13.2%. Los gastos efectuados por estos pasajeros aumentaron en B/.99.0 millones, es decir, en 21.1%.

PASAJEROS (en miles)TURISTAS 394 485 91 23.0EXCURSIONISTAS 1/ 197 197 0 (0.1)

SUBTOTAL DE VISITANTES 591 682 91 15.3

TRÁNSITO DIRECTO Y TRIPULANTES (E) 602 681 79 13.2

TOTAL DE PASAJEROS 1,193 1,362 169 14.2

GASTOS EFECTUADOS 466.8 565.5 98.7 21.1(En millones de balboas)

1/ Comprende los pasajeros llegados en cruceros(E) Cifras Estimadas

CUADRO Núm. 1-10 ENTRADA DE PASAJEROS RESIDENTES EN EL EXTERIOR Y GASTOS EFECTUADOS

ENERO-JUNIO DE 2006 Y 2007

2006 2007Variación

%DETALLE

Absoluta

Page 14: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Transporte y Almacenaje Transporte de naves por el Canal de Panamá El tránsito de naves por el canal se incrementó en 2.4%, al pasar de 7,599 buques en junio de 2006, a 7,779 en junio de 2007. Estos buques registraron un incremento de 3.0% en sus toneladas netas del Canal, mientras que el volumen de carga transportada en toneladas largas, bajó en 4.3%. El ingreso por peajes del Canal de Panamá aumentó en 12.8%.

GRÁFICA Núm.1-5 INGRESOS Y TONELADAS NETAS TRANSITADAS POR EL CANAL DE

PANAMÁ: ENERO-JUNIO DE 2006 Y 2007

-100,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2006 514,237 150,811 107,145

2007 580,128 155,299 102,506

Variación 12.8% 3.0% -4.3%

Ingreso por peaje (En miles de balboas)

Toneladas netas del canal (en miles)

Volumen de carga transportada (en miles de toneladas largas)

El movimiento de carga a través del Sistema Portuario Nacional creció en 21.4%, influenciado principalmente por la carga general en 41.9%, la contenedorizada en 33.6% y la carga a granel en 8.8%. El movimiento de contenedores en TEU’s creció en 45.1%.

MOVIMIENTO DE CARGA (En ton. métricas) 18,690,337 22,698,829 4,008,492 21.4A granel 9,304,944 10,123,271 818,327 8.8General 392,056 556,160 164,104 41.9Contenerizada 8,993,337 12,019,398 3,026,061 33.6

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES (En TEU's) 1,296,967 1,881,317 584,350 45.1

VariaciónAbsoluta %

CUADRO Núm. 1-11 MOVIMIENTO DE CARGA Y DE CONTENEDORES

ENERO-JUNIO DE 2006 Y 2007(En toneladas métricas y en TEU's)

DETALLES 2006 2007

DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

La carga trasportada por los trenes aumentó en 27.6%, al pasar de 1.2 a 1.6 millones de toneladas métricas y los pasajeros en 3.5%, al pasar de 64,748 a 66,988 personas transportadas. Actividades de Esparcimiento

Las apuestas en las salas de juegos de suerte y azar crecieron en 18.1%, destacándose las de las mesas de juegos y de las máquinas tragamonedas tipo A; la venta neta de los sorteos de la Lotería Nacional de Beneficencia aumentó en 5.7% y las apuestas en el Hipódromo en 0.4%.

Page 15: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Apuestas en las salas de juegos de suerte y azar 357,832 422,536 64,704 18.1Venta Neta de los sorteos de la Lotería Nacional de Beneficencia 186,624 197,203 10,579 5.7Monto de las apuestas del Hipódromo Presidente Remón 13,126 13,181 55 0.4TOTAL 557,582 632,920 75,338 13.5

VariaciónAbsoluta %

CUADRO Núm. 1-12 INDICADORES DE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTOENERO-JUNIO DE 2006 Y 2007

(En miles de balboas)

DETALLES 2006 2007

Actividad Bursátil Los indicadores bursátiles se mostraron positivos para el mercado secundario y el de recompras, los cuales aumentaron su actividad en 5.3% y 174.1%, respectivamente; no obstante el mercado primario disminuyó su actividad en 16.9%. Así, el mercado total disminuyó en 2.6%. El Índice de la Bolsa de Valores de Panamá (BVP) para el mercado accionario se cifró en 235.7, que comparado con el Índice de 159.2 a junio de 2006, representa un crecimiento del 48.0%.

GRÁFICA Núm.1-6 INDICADORES BURSÁTILES MERCADO PRIMARIO, SECUNDARIO Y RECOMPRAS

ENERO-JUNIO DE 2006 Y 2007

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Miles

de

bal

boas

2006 653,534 273,435 40,5882007 543,012 287,851 111,271Variación -16.9% 5.3% 174.1%

Primario Secundario Recompras

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2. SITUACIÓN FISCAL

BALANCE FISCAL • Concepto del Balance Fiscal El objetivo fundamental del cálculo del balance fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF) y del Gobierno Central es medir las necesidades de financiamiento, a través del cambio en la posición financiera neta del Sector Público, a la vez de servir de instrumento de control del nivel de endeudamiento y de un sano manejo de las finanzas públicas. El resultado obtenido en el balance fiscal, sea este déficit o superávit, corresponde a la diferencia entre todos los ingresos que registra el sector, menos todos sus gastos. Así podemos definir como superávit el exceso de los ingresos totales sobre los gastos totales, el cual permite prescindir de los recursos del crédito, ya sea interno o externo. El déficit fiscal, de acuerdo a la Ley 20 de 7 de mayo de 2002, se define como “la porción del gasto público y de la concesión de préstamos del SPNF y Gobierno Central que excede a las entradas por concepto del total de ingresos, donaciones y recuperaciones de tales préstamos, y que se cubre mediante la emisión neta de obligaciones que serán amortizadas en el futuro y/o reduciendo las tenencias de liquidez”. Debemos advertir que para el cálculo del Balance Fiscal se utiliza una metodología generalmente aceptada para la uniformidad de datos a nivel internacional, que emana de las directrices de los Organismos Financieros Internacionales. En este sentido, para este cálculo efectuado por el Ministerio de Economía y Finanzas se reclasifican algunos renglones presupuestarios y se incorporan otros elementos financieros no presupuestarios al análisis, razón por la cual las sumas en gastos en algunos casos no resultan exactas a las presentadas en el capítulo de la Ejecución Presupuestaria del Sector Público de este Informe. • Necesidad de incorporar al Informe un capítulo sobre la Ejecución Fiscal del Sector

Público La Contraloría General de la República, en su rol de ente fiscalizador del gasto público, incorporó a partir del año 2005, en los informes anuales del Contralor General de la República, un capítulo sobre el Balance Fiscal del Sector Público No Financiero y del Gobierno Central con el propósito de que la comunidad nacional e internacional pueda constatar el cumplimiento y aplicación de las medidas y mecanismos para lograr las metas macrofiscales. Como se ha señalado en otras oportunidades, al Ministerio de Economía y Finanzas le corresponde el cálculo y determinación del déficit o superávit fiscal del Sector Público No Financiero y del Gobierno Central, según establece la Ley 97 de 21 de diciembre de 1998, que lo crea. En ella se señala que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene dentro de sus funciones, por una parte, “Dirigir la administración financiera del Estado”, y por la otra, “Llevar la contabilidad gubernamental integrada”. Las medidas asociadas con el alcance de las metas macrofiscales, orientadas a la eficiencia y racionalización del gasto público, hacen obligante con base al rol fiscalizador de la

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Contraloría General de la República, que se incorporen los elementos evaluativos del cumplimiento de estas metas. • Las metas económicas y financieras del Gobierno Nacional Desde el inicio esta administración precisó trazar metas económicas y financieras ajustadas a la realidad imperante. En el ámbito económico, el Gobierno Nacional se trazó cuatro importantes objetivos, a saber: - El saneamiento de las finanzas públicas, - La estabilización actuarial y financiera de la Caja de Seguro Social, - La aprobación del proyecto de Ampliación del Canal, y - La culminación exitosa de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los

Estados Unidos. En el ámbito financiero, tomó la decisión de suspender temporalmente, a través de la Ley No.51 de 7 de octubre de 2004, los efectos del Título II “Sobre Medidas de Responsabilidad Fiscal” de la Ley 20 de 2002, para las vigencias fiscales de los años 2004 y 2005 y en base a ello, se tomaron acciones para revisar la medición del déficit fiscal y reducir el déficit encontrado de 4.9% con respecto al Producto Interno Bruto; también el manejo responsable de las cuentas por pagar. Para el logro de los propósitos planteados, se establecieron las siguientes metas fiscales: - Reducir el déficit fiscal con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) en forma paulatina

hasta llegar en el año 2009 al 1.0%. - Con la meta anterior, se busca también disminuir la relación Deuda/PIB a 60%. - Incrementar el ahorro corriente para poder financiar con recursos propios una parte

importante de la inversión pública. En el diseño estratégico para el cumplimiento de las metas, se definieron entre otras las siguientes medidas: - Racionalizar el gasto corriente. - Introducir atributos al sistema tributario, para captar más recursos, en un ambiente

tributario con equidad y eficiencia económica. - Mejorar la gestión presupuestaria, procurando inversiones más productivas social y

económicamente.

FINANZAS PÚBLICAS 2004 En 5 años

Ahorro del Gobierno Central

Negativo en B/.240.0 millones

Positivo en B/.300.0 millones

Déficit fiscal delGobieno Central

con respecto al PIBMás del 5.0% 1.0%

Deuda Pública conrespecto al PIB 71.7% 60.0%

Superávit o déficitde la CSS

Negativo enB/.50.0 millones Superávit

CUADRO Núm. 2.1 METAS TRAZADAS POR EL GOBIERNONACIONAL PARA EL PERÍODO 2005-2009

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BALANCE FISCAL DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (SPNF) El Informe del Balance Fiscal del Sector Público No Financiero al segundo trimestre 2007, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, registra un superávit de B/.32.1 millones, es decir, 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Este superávit se deriva de los siguientes resultados (Ver Cuadro Núm. 2-2): - Un incremento de B/.414.8 millones de los ingresos totales del SPNF, equivalente al

21.7%, respecto al resultado a junio de 2006. - Un crecimiento de los gastos de B/.402.3 millones, o sea el 21.3%. - La obtención de un Ahorro Corriente Total incrementado en 118.0%, B/.269.7 millones

superior a similar periodo del 2006. - Un Balance Primario mejorado en 6.4%, de B/.344.3 millones a junio de 2006 a

B/.366.4 millones a junio de 2007. - El elevado crecimiento de la economía, 8.1% del IMAE, al primer semestre de 2007. El manejo responsable de las finanzas públicas y el cumplimiento del programa de saneamiento fiscal ha permitido que, a partir de septiembre de 2004, con la actual administración, se haya logrado reversar la tendencia deficitaria prevaleciente desde el año 1997. El resultado del Balance Fiscal del SPNF al primer semestre de 2007, es indicativo de que el programa fiscal se mantiene dentro de la meta prevista para el año y que muestra los logros y esfuerzos alcanzados por la actual administración basados en una correcta aplicación de la disciplina fiscal cuyo objetivo es cumplir con las necesidades sociales y de infraestructuras que requiere el desarrollo del país dentro de un marco de sostenibilidad y saneamiento de las Finanzas Públicas a mediano plazo. • Ingresos Totales Los ingresos totales del SPNF correspondiente al primer semestre de 2007 alcanzaron la suma de B/.2,326.0 millones, monto superior en B/.414.8 millones o en 21.7%, a lo recaudado durante similar período de 2006. El aumento de los ingresos corrientes del Gobierno General (constituido por el Gobierno Central, la Caja de Seguro Social y Agencias Consolidadas), contribuyó con B/.2,076.1 millones, el Balance de las Empresas Públicas lo hizo con B/.100.8 millones, las Agencias No Consolidadas y Otros con B/.111.6 millones y los Ingresos de Capital con B/.37.4 millones. En los ingresos adicionales se destacan: Los efectos de la Ley 6 de 2 de febrero de 2005, “que implementa un programa de equidad fiscal”; la mejora en la gestión de la administración tributaria; y la nueva Ley 18 de 19 de junio de 2006, “que modifica artículos del Código Fiscal”, particularmente los referentes a las ganancias de capital. • Gastos Totales Los gastos totales correspondientes al primer semestre de 2007 alcanzaron la suma de B/.2,293.9 millones, monto superior en B/.402.3 millones, o en 21.3%, a los gastos de igual período de 2006. El aumento de los gastos corrientes del Gobierno General (constituido por el Gobierno Central, la Caja de Seguro Social y Agencias Consolidadas), contribuyó con B/.114.2 millones, el renglón Total de Intereses con B/.9.6 millones y los Gastos de Capital

Page 19: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

con B/.278.4 millones. Este aumento obedece a mayores pagos de cuentas de vigencia expirada por B/.123.4 millones, y a una ejecución presupuestaria del gasto de capital (inversiones físicas) por el orden de 42.8% (B/.377.9 millones), los cuales beneficiaron a importantes sectores sociales, tales como: salud, educación, obras públicas, vivienda, y agropecuario, entre otros. • El Ahorro Corriente Total El ahorro corriente total al 30 de junio de 2007 resultó positivo en B/.498.3 millones, es decir, B/.269.7 millones de aumento, respecto a igual período de 2006; cabe señalar que el ahorro corriente total es más del doble (118.0%) del nivel de ahorro a igual período del 2006, el cual se cifró en B/.228.6 millones. En este resultado incidieron, de manera importante, los ingresos provenientes del gobierno central que se incrementaron en B/.202.8 millones, y de la Caja de Seguro Social en B/.81.9 millones. • El Balance Primario Está relacionado con la capacidad del Gobierno para hacerle frente en forma sostenida a sus compromisos financieros. Este concepto no incluye los ingresos provenientes de las fuentes de financiamiento, sean de préstamos externos o internos, ni por el lado de los gastos los intereses de la deuda. El balance primario al primer semestre de 2007 fue de B/.366.4 millones. Éste es el resultado de descontar en su orden, a los ingresos totales del SPNF de B/.2,326.0 millones, los gastos corrientes por B/.1,455.9 millones y los gastos de capital por B/.503.6 millones. En comparación con el saldo positivo de B/.344.3 millones del balance primario al primer semestre de 2006, se observa un incremento de B/.22.1 millones en las operaciones netas al 30 de junio de 2007. Este saldo positivo es el resultado del aumento de B/.414.8 millones en los ingresos totales consolidados del SPNF, debido al pujante crecimiento económico logrado en el 2006 y que se mantiene en los primeros meses del 2007 y a los efectos de la implementación de incentivos y medidas fiscales establecidas en la Ley 6 de febrero de 2005, así como también por la buena gestión de la administración tributaria, y de las Agencias y Empresas del Sector Público. • Financiamiento Neto del Balance Fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF) El superávit de B/.32.1 millones del SPNF, al primer semestre de 2007, el cual representa el 0.2% del PIB estimado, refleja una disminución en el requerimiento de financiamiento neto para el sector por B/.12.5 millones, con respecto a lo ocurrido al primer semestre de 2006, en el que se registró un superávit de B/.19.6 millones, 0.1% del PIB.

Page 20: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

BALANCE FISCAL DEL GOBIERNO CENTRAL El gobierno central registró un déficit en su balance fiscal, cifrado en B/.152.6 millones, que representan el 0.8% del PIB. Este resultado presenta un incremento de B/.119.8 millones, con respecto al primer semestre de 2006, cuando se reportó un déficit de B/.32.8 millones, 0.2% del PIB (Ver Cuadro Núm. 2-3). Este resultado obedece en parte a una mayor transferencia de recursos del Gobierno a algunas Agencias Descentralizadas como la Caja de Seguro Social; y también por un fuerte incremento en el pago de las cuentas de Gastos de Capital (inversiones físicas) de B/.236.4 millones, o sea, 132.2%. Adicionalmente, el Gobierno Central le hizo frente al pago de subsidios por más de B/.123.6 millones, en concepto de Electricidad, Gas Licuado, Intereses Preferenciales, CAT’s y Otros. Estos pagos se incrementaron en 6.6% al compararlos a igual período de 2006, es decir, B/.7.6 millones. • Ingresos Los ingresos totales del gobierno central al primer semestre de 2007 fueron de B/.1,540.1 millones, monto superior en B/.214.5 millones, que representa una variación positiva de 16.2%, respecto a los B/.1,325.6 millones recaudados durante el mismo periodo de 2006. La recaudación de los ingresos tributarios fue por B/.998.3 millones, superando en 25.2% las recaudaciones a junio de 2006, es decir, en B/.201.1 millones. Los impuestos directos ascendieron en el periodo a B/.533.7 millones, B/.112.0 millones superior a lo recaudado en igual período de 2006, es decir, 26.6%. Los impuestos indirectos pasaron de B/.375.5 millones a B/.464.6 millones, lo que significó un aumento de B/.89.1 millones, es decir, 23.7%. Los ingresos no tributarios ascendieron a B/.520.5 millones y fueron superiores en B/.1.0 millones a los del 2006, es decir, 0.2%. • Gastos Los gastos totales del gobierno central al primer semestre de 2007 reflejan un aumento de B/.334.3 millones, o sea 24.6%, respecto al mismo período de 2006. Los gastos corrientes aumentaron en B/.97.8 millones y los gastos de capital en B/.236.4 millones, es decir, 8.3% y 132.2%, respectivamente. En los gastos corrientes el renglón más significativo fue el de transferencias que aumentó en B/.57.5 millones, es decir, 19.5%.

Page 21: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

• Balance Primario El Balance Primario para el gobierno central, al 30 de junio de 2007, muestra un saldo positivo de B/.174.3 millones el cual, comparado con el saldo igualmente positivo de B/.283.7 millones del Balance Primario del período similar de 2006, refleja una disminución de B/.109.4 millones. • Financiamiento Neto del Balance Fiscal del Gobierno Central El déficit de B/.152.6 millones del gobierno central, al segundo trimestre de 2007, el cual representa el 0.8% del PIB estimado, refleja un aumento en el requerimiento neto para este sector, por B/.119.8 millones con respecto al resultado a junio de 2006. CUENTAS POR PAGAR DEL GOBIERNO CENTRAL Las Cuentas por Pagar registran un saldo de B/.286.8 millones al 30 de junio de 2007, el cual está compuesto por B/.50.4 millones de gastos de funcionamiento, B/.236.2 millones de gastos de inversión y B/.0.1 millones de gastos del seguro educativo (Ver Cuadro Núm. 2.4). Con respecto a junio de 2006 se observa un incremento en los pagos realizados de B/.446.1 millones, equivalentes a un aumento de 32.1% (Ver Cuadro Núm. 2.6). Los renglones fundamentales en el movimiento de los pagos efectuados fueron: El servicio de la deuda pública, el cual aumentó con respecto a junio de 2006 en B/.298.4 millones; las transferencias corrientes, cuyos pagos se incrementaron en B/.57.6 millones, y el renglón de servicios personales, con un aumento de B/.38.9 millones.

Page 22: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ABSOLUTA PORCENTUAL(1) (2) (3)=(2)-(1) 4=(3)/(1)*100

1,911.2 2,326.0 414.8 21.7

1,773.7 2,076.1 302.4 17.01,283.3 1,486.1 202.8 15.8

451.3 533.2 81.9 18.139.1 56.9 17.8 45.5

84.2 100.8 16.6 19.7

37.1 111.6 74.5 200.8

16.1 37.4 21.3 132.0

1,891.6 2,293.9 402.3 21.3

1,341.7 1,455.9 114.2 8.5657.4 714.7 57.3 8.7611.0 658.5 47.5 7.873.3 82.7 9.4 12.8

324.7 334.3 9.6 3.0245.8 291.1 45.3 18.478.9 43.2 (35.7) (45.3)

107.3 285.9 178.6 166.4

228.6 498.3 269.7 118.0

225.2 503.6 278.4 123.7

344.3 366.4 22.1 6.4

19.6 32.1 12.5 63.9

0.1 0.2

Los valores están visibles en miles; no obstante, las variaciones porcentuales consideran los valores completos (en unidades).

1/ Agencias consolidadas: BDA, IMA, BHN, UNIVERSIDAD DE PANAMÁ e IFARHU.

2/ Empresas Públicas: ETESA, IPAT, AITSA, AMP, AAC, IDAAN y ZLC.

3/ Resto de las Entidades Descentralizadas del SPNF.

(P) Preliminar

Finanzas, con información del MEF, Contraloría General, Entidades Descentralizadas, Superintendencia de

Bancos, Banco Nacional de Panamá, Caja de Ahorros y las Entidades Descentralizadas.

4/ Incluye Ganancias de Capital producto de la reapertura del Bono Global 2036 que generó una Prima en Precio por B/.15.2 millones e Intereses Devengados recibidos por B/.5.5 millones.

CUADRO Núm. 2-2 BALANCE FISCALSECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

(En millones de balboas)

DETALLE

1. INGRESOS TOTALES (2+3+4+5)

DIFERENCIA2006 2007 (P)

JUNIO

2. Ingresos Corrientes Gobierno General

Gobierno CentralCSSAgencias Consolidadas 1/

3. Balance de las Empresas Públicas 2/

4. Agencias No Consolidadas y Otros 3/

5. Ingresos de Capital 4/

6. GASTOS TOTALES (7+8+11)

7. Gastos Corrientes Gobierno General

Gobierno CentralCSSAgencias Consolidadas

8. Total de Intereses

Intereses ExternosIntereses Internos

9. Ahorro Corriente del Gobierno General (2-7-8)

10. Ahorro Corriente Total (2+3+4-7-8)

Fuente: Cuadro preparado por el Sector Público-Fiscal de la Unidad Técnica de Políticas Públicas del Ministerio de

AL 30 DE JUNIO DE 2007

13. SUPERÁVIT O DÉFICIT (1-6)

% del PIB

PIB Nominal 2006 (E) en millones de balboas = 17,097.1

PIB Nominal 2007 (E) en millones de balboas = 18,721.3

Nota: No incluye la Operación de Canje de Deuda, efectuada en enero de 2006.

11. Gastos de Capital

12. Balance Primario (1-7-11)

Page 23: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ABSOLUTA PORCENTUAL(1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(3)/(1)*100

1. INGRESOS TOTALES (2+3) 1,325.6 1,540.1 214.5 16.2

2. Ingresos Corrientes 1,316.6 1,518.8 202.2 15.4 Tributarios 797.2 998.3 201.1 25.2 Directos 421.7 533.7 112.0 26.6 Indirectos 375.5 464.6 89.1 23.7 No Tributarios 519.5 520.5 1.0 0.2

3. Ingresos de Capital 1/ 9.0 21.3 12.3 137.5

4. GASTOS TOTALES (5+7) 1,358.4 1,692.7 334.3 24.6

5. Gastos Corrientes 1,179.5 1,277.3 97.8 8.3Servicios Personales 2/ 428.9 467.7 38.8 9.1Bienes y Servicios 87.8 99.3 11.5 13.1Transferencias 295.4 352.9 57.5 19.5Intereses de la Deuda 316.6 326.9 10.3 3.2Otros 50.8 30.5 (20.3) (40.1)

6. Ahorro Corriente (2-5) 137.1 241.5 104.4 76.1

7. Gastos de Capital 178.9 415.3 236.4 132.2

8. Balance Primario (1-5-7+Interés Deuda) 283.7 174.3 (109.4) (38.6)

SUPERÁVIT O DÉFICIT (1-4) (32.8) (152.6) (119.8) 364.7

% del PIB (0.2) (0.8)

Los valores están visibles en miles; no obstante, las variaciones porcentuales consideran los valores completos (en unidades).

2/ Incluye Servicios Personales y las correspondientes Cuotas Patronales de Seguridad Social.

(P) Preliminar

Finanzas, con información del MEF, Contraloría General, Entidades Descentralizadas, Superintendencia de

Bancos, Banco Nacional de Panamá la Caja de Ahorros y las Entidades Descentralizadas.

PIB Nominal 2006 (E) en millones de balboas = 17,097.1

PIB Nominal 2007 (E) en millones de balboas = 18,721.3

Nota: No incluye la Operación de Canje de Deuda, efectuada en enero de 2006.

Fuente: Cuadro preparado por el Sector Público-Fiscal, de la Unidad Técnica de Políticas Públicas del Ministerio de Economí

1/ Incluye Ganancias de Capital producto de la reapertura del Bono Global 2036 que generó una Prima en Precio por B/.15.2 millones e Intereses Devengados recibidos por B/.5.5 millones.

DETALLE

CUADRO Núm. 2-3 BALANCE FISCALOPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL

(En millones de balboas)

JUNIO

2007 (P)2006DIFERENCIA

AL 30 DE JUNIO DE 2007

Page 24: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PORCENTUAL(4)=(3)/(1)*100

TOTAL FUNCIONAMIENTO 1,721.7 1,671.3 50.4 3.0 Servicios Personales 469.3 467.8 1.5 0.3 Sueldos y Sobresueldos 382.1 382.0 0.1 0.0 Gastos de Representación 8.5 8.5 - -

Décimo Tercer Mes 12.1 12.1 0.0 0.0

Contribuciones a la Seguridad Social 56.4 55.1 1.3 2.4 Otros Servicios Personales 10.1 9.9 0.1 1.4 Servicios No Personales 69.1 60.4 8.7 14.4Materiales y Suministros 43.3 26.9 16.4 61.1Maquinaria y Equipo 4.7 1.8 2.9 160.1Inversión Financiera - - - ..Construcciones Por Contrato - - - ..

Transferencias Corrientes 337.3 318.5 18.8 5.9 Instituciones Descentralizadas 156.1 151.3 4.8 3.2 Empresas Públicas 15.0 9.0 5.9 66.0 Intermediarios Financieros 1.4 1.4 - - Otras Transferencias 164.8 156.8 8.0 5.1 Transferencias de Capital - - - .. Instituciones Descentralizadas - - - .. Servicio de la Deuda 791.6 790.2 1.4 0.2 Amortización 382.6 381.8 0.9 0.2 Intereses 407.2 406.7 0.5 0.1 Comisiones y Gtos. Bancarios 1.8 1.8 - - Asignaciones Globales 6.3 5.6 0.6 11.0

TOTAL INVERSIÓN 378.0 141.8 236.2 166.6

Servicios Personales 0.3 2.6 (2.4) (89.6)Servicios No Personales 30.1 17.5 12.6 71.8Materiales y Suministros 24.0 10.1 14.0 138.7Maquinaria y Equipo 19.5 7.4 12.1 164.1Inversión Financiera 1.0 0.5 0.5 113.3Construcciones Por Contrato 132.5 51.0 81.4 159.5Transferencias Corrientes 11.8 7.8 4.0 51.2Transferencias de Capital 141.4 33.9 107.6 317.4Servicio de la Deuda 0.0 0.0 - - Asignaciones Globales 15.0 11.0 4.0 36.1

TOTAL SEGURO EDUCATIVO 22.6 22.5 0.1 0.7

Servicios Personales 2.0 2.0 0.0 0.3Servicios No Personales 0.2 0.1 0.0 12.3Materiales y Suministros 0.6 0.6 0.1 9.4Maquinaria y Equipo 0.3 0.3 0.1 28.1Inversión Financiera - - - ..Construcciones Por Contrato - - - ..Transferencias Corrientes 1.0 1.0 - - Asignaciones Globales 18.5 18.5 - -

TOTAL 2,122.3 1,835.6 286.8 15.6

Nota: El dato del ejecutado corresponde sólo al gasto devengado; es decir, no incluye los saldos de contratos por ejecutar(-) Sin valor(..) No aplica

DETALLE

CUADRO Núm. 2-4 INFORME DE LAS CUENTAS POR PAGAR POR OBJETO DEL GASTOGOBIERNO CENTRAL

AL 30 DE JUNIO DE 2007 (En millones de balboas)

MONTO POR PAGARABSOLUTO(3)=(1)-(2)

2007PAGADOEJECUTADO

(1) (2)

Page 25: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

EJECUTADO PAGADO ABSOLUTA

( 1 ) ( 2 ) (3) = (1)-(2)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,721.7 1,671.3 50.4 3.0

ASAMBLEA 26.2 25.2 1.0 4.1

CONTRALORÍA 19.3 18.7 0.6 3.1

PRESIDENCIA 26.4 23.9 2.4 10.2

GOBIERNO Y JUSTICIA 116.8 105.4 11.4 10.9

RELACIONES EXTERIORES 20.8 20.1 0.8 3.9

EDUCACIÓN 301.8 299.0 2.8 0.9

COMERCIO E INDUSTRIAS 13.7 9.2 4.5 49.4

OBRAS PÚBLICAS 11.7 11.0 0.6 5.7

DESARROLLO AGROPECUARIO 21.9 20.2 1.7 8.6

SALUD 238.9 226.0 12.9 5.7

TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 3.8 3.5 0.3 8.6

VIVIENDA 6.4 5.8 0.6 10.3

ECONOMÍA Y FINANZAS 54.5 49.7 4.8 9.6

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 7.5 6.8 0.7 9.6

ÓRGANO JUDICIAL 20.5 19.1 1.4 7.5

MINISTERIO PÚBLICO 23.0 21.8 1.3 5.8

TRIBUNAL ELECTORAL 11.2 10.2 1.1 10.6

OTROS GASTOS DE LA ADMÓN 5.6 5.6 0.0 0.2

DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 791.6 790.2 1.4 0.2

GASTOS DE INVERSIÓN 378.0 141.8 236.2 166.6

ASAMBLEA 0.3 0.1 0.2 141.7

CONTRALORÍA 1.0 0.2 0.9 555.1

PRESIDENCIA 58.6 30.9 27.7 89.7

GOBIERNO Y JUSTICIA 0.9 0.4 0.5 121.8

RELACIONES EXTERIORES 2.2 0.8 1.4 164.9

EDUCACIÓN 47.5 20.4 27.1 132.5

COMERCIO E INDUSTRIAS 4.3 2.3 2.0 90.3

OBRAS PÚBLICAS 94.7 25.8 68.9 266.6

DESARROLLO AGROPECUARIO 25.1 17.8 7.3 40.8

SALUD 39.1 9.5 29.6 313.2

TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 54.7 0.3 54.4 18,086.4

VIVIENDA 10.8 6.0 4.8 79.4

ECONOMÍA Y FINANZAS 24.3 19.4 4.9 25.6

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 11.1 6.3 4.9 77.5

ÓRGANO JUDICIAL 2.9 1.3 1.6 119.2

MINISTERIO PÚBLICO 0.5 0.3 0.2 53.8

TRIBUNAL ELECTORAL - - - ..

GASTOS DE SEGURO EDUCATIVO 22.6 22.5 0.1 0.7

EDUCACIÓN 20.7 20.7 0.0 0.0

TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 1.9 1.8 0.1 8.1

TOTAL PAGOS 2,122.3 1,835.6 286.8 15.6

Nota: El dato del ejecutado corresponde sólo al gasto devengado, es decir, no incluye los saldos de contratos por ejecutar(-) Sin valor(..) No aplica

CUADRO Núm. 2-5 INFORME DE LAS CUENTAS POR PAGAR POR MINISTERIOSGOBIERNO CENTRAL

AL 30 DE JUNIO DE 2007 (En millones de balboas)

PORCENTUAL

(4) = (3)/(1)*100

DETALLE

2007 DIFERENCIA

Page 26: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TOTAL PAGOS DE FUNCIONAMIENTO 1,257.7 1,671.3 413.7 32.9

Servicios Personales 428.9 467.8 38.9 9.1

Sueldos y Sobresueldos 348.9 382.0 33.1 9.5

Gastos de Representación 8.4 8.5 0.1 1.4

Décimo Tercer Mes 11.7 12.1 0.4 3.8

Contribuciones a la Seguridad Social 51.0 55.1 4.1 8.1

Otros Servicios Personales 8.9 9.9 1.0 11.3

Servicios No Personales 48.7 60.4 11.7 24.1

Materiales y Suministros 21.9 26.9 5.0 23.0

Maquinaria y Equipo 1.0 1.8 0.9 88.7

Inversión Financiera 0.0 - (0.0) (100.0)

Construcciones Por Contrato - - - ..

Transferencias Corrientes 261.0 318.5 57.6 22.1

Instituciones Descentralizadas 120.4 151.3 30.9 25.6

Empresas Públicas 5.9 9.0 3.1 51.6

Intermediarios Financieros 1.1 1.4 0.3 25.2

Otras Transferencias 133.5 156.8 23.3 17.5

Transferencias de Capital - - - ..

Instituciones Descentralizadas - - - ..

Servicio de la Deuda 491.8 790.2 298.4 60.7

Amortización 156.0 381.8 225.8 144.7

Intereses 335.2 406.7 71.5 21.3

Comisiones y Gtos. Bancarios 0.7 1.8 1.1 159.5

Asignaciones Globales 4.4 5.6 1.2 28.4

TOTAL PAGOS DE INVERSIÓN 114.6 141.8 27.2 23.7

Servicios Personales 0.0 2.6 2.6 1,015,055.9

Servicios No Personales 15.6 17.5 1.9 12.1

Materiales y Suministros 5.5 10.1 4.6 84.1

Maquinaria y Equipo 5.8 7.4 1.6 26.7

Inversión Financiera 1.0 0.5 (0.6) (56.0)

Construcciones Por Contrato 56.3 51.0 (5.3) (9.3)

Transferencias Corrientes 1.9 7.8 5.9 312.7

Transferencias de Capital 26.6 33.9 7.3 27.6

Servicio de la Deuda - 0.0 0.0 ..

Asignaciones Globales 1.9 11.0 9.1 472.6

TOTAL PAGOS DE SEGURO EDUCATIVO 17.2 22.5 5.3 30.9

Servicios Personales 2.8 2.0 (0.8) (28.7)

Servicios No Personales 0.6 0.1 (0.5) (77.9)

Materiales y Suministros 0.5 0.6 0.1 12.8

Maquinaria y Equipo 0.1 0.3 0.1 73.6

Inversión Financiera - - - ..

Construcciones Por Contrato 0.1 - (0.1) (100.0)

Transferencias Corrientes 1.3 1.0 (0.4) (28.6)

Asignaciones Globales 11.6 18.5 6.9 60.0

TOTAL PAGOS 1,389.4 1,835.6 446.1 32.1

(-) Sin valor

(..) No aplica

PAGADODETALLE PORCENTUAL

(4) = (3)/(1)*100

2006

( 1 )

DIFERENCIA

CUADRO Núm. 2-6 INFORME COMPARATIVO DE LO PAGADO POR OBJETO DEL GASTOGOBIERNO CENTRAL

AL 30 DE JUNIO DE 2006 Y 2007(En millones de balboas)

2007

( 2 )

ABSOLUTA

(3) = (2)-(1)

Page 27: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CUADRO Núm. 2-7 INFORME COMPARATIVO DE PAGOS POR MINISTERIOS

GOBIERNO CENTRALAL 30 DE JUNIO DE 2006 Y 2007

(En millones de balboas)

2006 2007 ABSOLUTA

( 1 ) ( 2 ) (3) = (2)-(1)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,257.7 1,671.3 413.7 32.9

ASAMBLEA 22.6 25.2 2.6 11.4

CONTRALORÍA 16.8 18.7 1.9 11.3

PRESIDENCIA 20.4 23.9 3.6 17.4

GOBIERNO Y JUSTICIA 98.7 105.4 6.7 6.8

RELACIONES EXTERIORES 17.7 20.1 2.3 13.3

EDUCACIÓN 269.8 299.0 29.2 10.8

COMERCIO E INDUSTRIAS 11.7 9.2 (2.5) (21.4)

OBRAS PÚBLICAS 10.8 11.0 0.2 1.9

DESARROLLO AGROPECUARIO 17.2 20.2 3.0 17.5

SALUD 187.3 226.0 38.8 20.7

TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 3.1 3.5 0.4 12.2

VIVIENDA 5.3 5.8 0.5 10.1

ECONOMÍA Y FINANZAS 27.1 49.7 22.6 83.4

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 6.9 6.8 (0.1) (1.5)

ÓRGANO JUDICIAL 16.7 19.1 2.4 14.1

MINISTERIO PÚBLICO 20.3 21.8 1.5 7.5

TRIBUNAL ELECTORAL 8.1 10.2 2.0 25.1

OTROS GASTOS DE LA ADMÓN. 5.4 5.6 0.2 3.6

DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 491.8 790.2 298.4 60.7

GASTOS DE INVERSIÓN 114.6 141.8 27.2 23.7

ASAMBLEA 0.0 0.1 0.1 261.3

CONTRALORÍA 0.2 0.2 (0.0) (5.2)

PRESIDENCIA 11.3 30.9 19.5 172.1

GOBIERNO Y JUSTICIA 0.1 0.4 0.3 320.5

RELACIONES EXTERIORES 0.2 0.8 0.7 404.0

EDUCACIÓN 14.3 20.4 6.1 43.0

COMERCIO E INDUSTRIAS 2.0 2.3 0.2 10.1

OBRAS PÚBLICAS 32.4 25.8 (6.6) (20.4)

DESARROLLO AGROPECUARIO 20.6 17.8 (2.8) (13.7)

SALUD 11.3 9.5 (1.9) (16.5)

TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 0.1 0.3 0.2 272.4

VIVIENDA 3.8 6.0 2.2 59.7

ECONOMIA Y FINANZAS 16.2 19.4 3.2 19.5

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 1.2 6.3 5.0 407.4

ÓRGANO JUDICIAL 0.2 1.3 1.2 660.1

MINISTERIO PÚBLICO 0.6 0.3 (0.3) (46.9)

TRIBUNAL ELECTORAL - - - ..

GASTOS DE SEGURO EDUCATIVO 17.2 22.5 5.3 30.9

EDUCACIÓN 14.8 20.7 5.8 39.3

TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 2.3 1.8 (0.5) (23.5)

TOTAL PAGOS 1,389.4 1,835.6 446.1 32.1

(-) Sin valor(..) No aplica

DETALLE

PAGADO DIFERENCIA

PORCENTUAL

(4) = (3)/(1)*100

Page 28: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR PÚBLICO EJECUCIÓN CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO AL 30 DE JUNIO DE 2007 La ejecución presupuestaria consolidada del Sector Público incluye los ingresos y egresos del Gobierno Central y del Sector Descentralizado. Esta ejecución consolidada registra un total de ingresos netos de B/.3,806.5 millones y un total de egresos netos (compromisos devengados) de B/.3,653.1 millones, obteniéndose así una diferencia positiva de B/.153.4 millones. (Ver Cuadro Núm. 3-1) Ingresos El presupuesto de ingresos modificado, al 30 de junio de 2007, para el sector público fue por un monto bruto de B/.8,456.9 millones (incluye transferencias interinstitucionales por B/.902.5 millones); de este total, al gobierno central le corresponde el 53.0%, a las instituciones descentralizadas el 26.3%, a las empresas públicas el 7.0%, y a los intermediarios financieros el 13.7%.

Los créditos adicionales ascendieron a un monto de B/.204.7 millones, distribuidos así: gobierno central en B/.107.6 millones, las instituciones descentralizadas en B/.76.5 millones, empresas públicas en B/.20.1 millones, y los intermediarios financieros en B/.0.4 millones, quedando el presupuesto modificado en un total de B/.8,456.9 millones, al concluir estos seis meses del año 2007. El presupuesto de ingresos asignado para este período fue de B/.3,904.1 millones y se recaudó B/.3,806.5 millones, lo que representa una ejecución de 97.5%. Gastos El presupuesto de gastos modificado al 30 de junio del 2007, fue por un monto de B/.8,456.9 millones incluidas las transferencias interinstitucionales por B/.902.5 millones. La composición porcentual de este presupuesto por sectores institucionales es igual a lo comentado en la sección de ingresos. El presupuesto asignado de gastos para este período fue por un monto neto de B/.4,970.0 millones; de esta asignación se registraron gastos devengados por B/.3,653.1 millones, que representan una ejecución de 73.5%. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2007 Antecedentes

El Presupuesto General del Estado para la vigencia 2007, fue aprobado mediante la Ley Nº 54 del 20 de diciembre de 2006, Gaceta Oficial 25,697 del 22 de diciembre del 2006. Conceptualmente, este presupuesto, se elaboró bajo el principio de caja, por lo tanto, consigna únicamente el gasto real o pago que las entidades del Estado deberán realizar durante la vigencia del 2007.

Page 29: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Por lo anteriormente expuesto: • La ejecución de los ingresos se fundamenta en el concepto de caja que es la captación

física de los recursos financieros, cuya disponibilidad permite la ejecución del presupuesto de gastos. (Artículo Núm.181)

• La ejecución del presupuesto de gastos se realiza en tres etapas secuenciales: Compromiso, devengado y pagado, tal como se define en el Artículo Núm.185 de la ley precitada, en base a las asignaciones mensuales que corresponden a las autorizaciones máximas de gastos distribuidos en doce meses. (Artículo Núm.183)

Resultado de la Ejecución Presupuestaria

Al comparar el total de los ingresos del Gobierno Central recaudados durante el período comprendido del 1 de enero al 30 junio de 2007, que ascendieron a B/.2,006.6 millones, con la ejecución presupuestaria de gastos (compromisos) para el mismo período, por B/.2,122.3 millones, se obtiene un resultado negativo de B/.115.7 millones. (Ver Cuadro Núm. 3-2)

Presupuesto de Ingresos

El total de Ingresos recaudados durantes estos seis meses del año 2007, ascendió a B/.2,006.6 millones; éste representa el 89.5% de lo previsto en el presupuesto asignado de B/.2,241.5 millones. (Ver Cuadro Núm. 3-3) De este total de B/.2,006.6 millones de ingresos recibidos, B/.1,513.4 millones corresponden a ingresos corrientes es decir, el 75.4% y B/.493.2 millones, es decir, el 24.6% a ingresos de capital. (Ver Cuadro Núm.3-5)

La ejecución de los ingresos corrientes fue por B/.1,513.4 millones, de un presupuesto asignado de B/.1,291.1 millones, es decir, un monto neto superior a lo esperado de B/.222.3 millones. Su composición es la siguiente: los ingresos corrientes comprenden ingresos tributarios por B/.1,016.9 millones que corresponden al 67.2% del total; ingresos no tributarios por B/.436.3 millones, que corresponden al 28.8%; otros ingresos corrientes por B/.46.7 millones, que corresponden al 3.1%; fondos incorporados por B/.13.2 millones, que representan el 0.9% del total y el saldo en caja y banca por B/.0.2 millones con participación casi nula.

La recaudación neta de los ingresos tributarios, fue superior al presupuesto asignado en B/.180.2 millones. Esta diferencia se originó principalmente, por un aumento neto de B/.106.7 millones en la recaudación de los impuestos directos y de B/.73.5 millones, en los impuestos indirectos. El impuesto sobre la renta en conjunto registró una recaudación de B/.103.7 millones más de lo presupuestado. Ésta se debió, principalmente, al impuesto sobre la renta que proviene de la planilla que registró un excedente en la recaudación de B/.26.4 millones, el de dividendos cuyo excedente fue de B/.21.8 millones, el de ganancia por enajenación valores por B/.18.7 millones, ganancia por enajenación-bienes inmuebles de B/.7.9 millones, impuesto sobre la

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renta de transferencias de bienes muebles con B/.10.7 millones, persona jurídica con B/.16.2 millones, Autoridad del Canal con B/.0.6 millones, Zona Libre de Colón con B/.2.4 millones y complementario con B/.2.3 millones. En caso contrario, el renglón de persona natural registró recaudaciones por debajo de lo asignado en B/.3.3 millones. En el renglón del impuesto sobre la propiedad y patrimonio, específicamente en el rubro de inmuebles se observó un aumento con respecto a lo esperado de B/.3.2 millones, mientras que el renglón de licencias comerciales, registró recaudación inferior a la esperada por B/.0.3 millones.

Por otro lado, en los impuestos indirectos (ingresos tributarios), se recaudó ingresos netos superiores a los estimados por el orden de B/.73.5 millones, los que se ubican fundamentalmente en los renglones de ITBMS e Importación con B/.47.5 millones negativos y B/.118.7 millones positivos, respectivamente. Es conveniente reiterar que en el rubro de ingresos tributarios, el impuesto a la importación incluye parte del ITBMS de importación recaudado a través de las Aduanas de la República, debido a que aún no se ha efectuado la correspondiente desagregación. En los ingresos no tributarios, la recaudación fue mayor de lo presupuestado en B/.42.2 millones, debido principalmente a los renglones de renta de activos y participación de utilidades en empresas estatales que registraron respectivamente, ingresos por B/.38.6 millones y B/.42.0 millones por arriba de lo presupuestado. Cabe destacar que en el renglón de renta de activos, sub renglón de arrendamientos se recibió B/.34.0 millones en concepto de utilización del recurso hídrico para la construcción de la nueva hidroeléctrica. En el renglón de participación de utilidades de empresas estatales, como variante para el 2007 están los dividendos de Cable & Wireless por B/.21.5 millones y la recaudación excedente del Canal de Panamá por B/.7.2 millones. También se registraron recaudaciones superiores en los renglones de tasas y derechos por B/.14.0 millones, de los cuales hay que destacar, los peajes del canal que aportaron excedentes por B/.9.2 millones y la tasa anual de vigencia de sociedades anónimas cuyo excedente con respecto al presupuesto asignado fue de B/.9.9 millones. En los aportes al fisco, ingresos varios y transferencias corrientes, la recaudación fue inferior en B/.44.9 millones, B/.4.7 millones y B/.1.9 millones, respectivamente. En el caso particular de los aportes al fisco la disminución se debió principalmente a los aportes no recibidos del Banco Nacional de Panamá por B/.42.5 millones, y a los de la Lotería Nacional de Beneficencia con B/.2.6 millones. (Ver Cuadro Núm. 3-8)

En el renglón de otros ingresos corrientes se registró un aumento neto de B/.4.2 millones, es decir, recaudó B/.46.7 millones, en relación al presupuesto asignado de B/.42.5 millones. Este aumento se dio principalmente en el renglón de otros intereses por un monto de B/.3.2 millones y los intereses del Fondo Fiduciario por un monto de B/.1.0 millones.

Los fondos incorporados reflejaron una menor recaudación de B/.3.1 millones, con un monto asignado de B/.16.3 millones, contra una recaudación de B/.13.2 millones. La recaudación de los ingresos de capital ejecutados a junio de 2007, asciende a B/.493.2 millones, que representan el 51.9% del presupuesto asignado de B/.950.3 millones y comprenden: los recursos del patrimonio por B/.11.4 millones, representando el 2.3.% del total (incluye B/.4.5 millones provenientes del capital del Fondo Fiduciario), recursos del crédito por B/.470.7 millones, con el 95.4% producto de la colocación de los bonos

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externos, y donaciones con B/.11.2 millones, que representa 2.3% del total de los ingresos de capital. Comparativamente, el comportamiento de los ingresos refleja un aumento neto de B/.377.8 millones, con relación a junio de 2006, como resultado de una mayor recaudación en los Ingresos corrientes en B/.192.7 millones, y una mayor recaudación en los ingresos de capital en B/.185.1 millones. (Ver Cuadro Núm. 3-7) Presupuesto de Gastos El presupuesto asignado de gastos al 30 de junio de 2007, fue por un total de B/.2,888.6 millones, de los cuales se devengó un total B/.2,122.3 millones, o sea el 73.5% del total esperado. (Ver Cuadro Núm. 3-9) Del total de compromisos devengados, por B/.2,122.3 millones, corresponden a gastos de funcionamiento B/.1,721.7 millones, es decir, el 81.1% del total; a gastos de inversión B/.378.0 millones, el 17.8%; y a gastos de seguro educativo B/.22.6 millones, el 1.1%. En la composición del nivel de gastos devengados de funcionamiento, resalta, en orden de importancia, el servicio de la deuda con B/.791.6 millones, es decir, el 46.0% del total de esta clase de gastos; en segundo lugar, los servicios personales (salarios) con B/.469.3 millones (incluye contribuciones a la seguridad social por B/.56.4 millones), 27.3%; seguidamente, las transferencias corrientes con B/.337.3 millones, 19.6%; servicios no personales con B/.69.1 millones, 4.0%; materiales y suministros con B/.43.3 millones, 2.5% y el 0.6% restante lo comprende la ejecución presupuestaria de los renglones maquinaria y equipo y las asignaciones globales por B/.4.7 millones y B/.6.3 millones, respectivamente. El presupuesto asignado de inversiones fue de B/.882.7 millones, y su ejecución devengada fue de B/.378.0 millones, es decir, 42.8%. El gasto devengado de inversiones para este período estuvo distribuido así: transferencias de capital por B/.141.4 millones, 37.4%; construcciones por contrato por B/.132.5 millones, 35.1%; servicios no personales B/.30.1 millones, 8.0%; materiales y suministros por B/.24.0 millones, 6.3%; maquinaria y equipo por B/.19.5 millones, 5.2%; asignaciones globales por B/.15.0 millones, 4.0%; transferencias corrientes por B/.11.8 millones, 3.1%; el 1.0% restante lo constituyen los servicios personales con B/.2.7 millones, e inversión financiera con B/.1.0 millones. El informe comparativo del acumulado del presupuesto por objeto del gasto, al 30 de junio de 2007, respecto a igual período 2006, muestra un aumento neto de B/.603.2 millones, de los cuales, los gastos de funcionamiento y de inversiones registraron un aumento de B/.423.8 millones y B/.180.0 millones, respectivamente, mientras que el seguro educativo disminuyó con respecto al año anterior en B/.0.6 millones. Cabe destacar que entre los componentes del gasto de funcionamiento, los servicios personales, los servicios no personales, materiales y suministros, maquinaria y equipo, las transferencias corrientes, el servicio de la deuda y las asignaciones globales mostraron un aumento con relación al mismo período del año anterior, en B/.38.6 millones, B/.13.4 millones, B/.19.3 millones,

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B/.3.2 millones, B/.49.3 millones, B/.298.4 millones y B/.1.7 millones, respectivamente. (Ver Cuadro Núm. 3-11) El gasto de inversión registró un aumento neto de B/.180.0 millones, respecto a igual período del 2006. Entre los componentes que aumentaron su nivel de compromisos están los siguientes renglones: los servicios personales con B/.2.7 millones, servicios no personales con B/.5.1 millones, materiales y suministros con B/.3.3 millones, maquinaria y equipo con B/.15.7 millones, construcciones por contrato con B/. 59.0 millones, transferencias corrientes con B/.8.0 millones, transferencias de capital con B/.74.6 millones y asignaciones globales en B/.12.0 millones. El renglón de inversión financiera registró una disminución de B/.0.6 millones respecto al mismo período el año anterior. La porción de gasto corriente financiada con el seguro educativo, disminuyó en B/.0.6 millones. Análisis del Financiamiento Presupuestario Al 30 de junio de 2007, la recaudación de los ingresos corrientes, alcanzó la suma de B/.1,513.4 millones, los que sirvieron para financiar los gastos corrientes del período de B/.1,361.7 millones, dando como resultado una diferencia positiva en cuenta corriente de B/.151.7 millones. (Ver Cuadro Núm. 3-13) Adicionalmente, se efectuaron gastos de inversión por B/.378.0 millones, incrementando el déficit económico a B/.226.3 millones. Este déficit económico fue compensado por el endeudamiento neto positivo de B/.88.0 millones, en razón de haberse recibido desembolsos por créditos externos por un monto de B/.470.7 millones, mientras que la amortización de la deuda pública se ejecutó por un monto de B/.382.6 millones. Adicionalmente la recaudación en otros financiamientos recibidos en los conceptos de recursos del patrimonio por un monto de B/.11.4 millones, y otros ingresos de capital por B/.11.2 millones, favoreció la posición del resultado, estableciendo una diferencia negativa de B/.115.7 millones. Ejecución Financiera del Presupuesto La ejecución financiera del presupuesto del gobierno central al 30 de junio de 2007, muestra una recaudación total de ingresos por B/.2,006.6 millones, de los cuales corresponde B/.1,513.4 millones a ingresos corrientes, y B/.493.2 millones, a ingresos de capital. La cifra acumulada de los pagos de la vigencia actual, realizados al mes de junio de 2007, ascendió a B/.1,835.6 millones (no incluye la vigencia expirada), cifra esta que incluye pagos por gastos corrientes por B/.1,693.8 millones y pagos por gasto de inversión por B/.141.8 millones. El comportamiento descrito anteriormente, muestra como resultado al mes de junio del 2007, un saldo financiero positivo de la vigencia de B/.171.0 millones, al comparar los ingresos por B/.2,006.6 millones contra los pagos efectuados de vigencia actual por B/.1,835.6 millones.

Finalmente, al considerar el total de los compromisos no pagados registrados al cierre del segundo trimestre del año 2007, por B/.445.7 millones, y rebajarles los precompromisos por

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B/.159.0 millones, (B/.286.7 millones en cuentas por pagar devengadas) se obtiene un resultado negativo al final del ejercicio presupuestario y financiero de B/.115.7 millones. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR DESCENTRALIZADO AL 30 de JUNIO de 2007 El sector descentralizado, que comprende las instituciones descentralizadas, las empresas públicas y los intermediarios financieros, al finalizar el segundo trimestre del año 2007, registró un resultado favorable de B/.269.1 millones, producto de los ingresos recibidos por un importe de B/.2,128.4 millones, contra una ejecución de gastos de B/.1,859.3 millones. (Ver Cuadro Núm. 3-15) La composición del resultado de B/.269.1 millones, por sector, es la siguiente: las instituciones descentralizadas aportaron B/.225.5 millones, (destaca la Caja del Seguro Social con B/.205.7 millones), las empresas públicas B/.29.8 millones (destaca la Autoridad Marítima de Panamá, con B/.13.0 millones y ETESA con B/.10.6 millones), y los intermediarios financieros B/.13.8 millones (destaca el BDA con B/.9.2 millones). Ingresos Al 30 de junio de 2007, los ingresos del sector descentralizado, en conjunto, fueron por B/.2,128.4 millones, de los cuales corresponden el 53.5% a las instituciones descentralizadas, 12.7% a las empresas públicas y el 33.7% a los intermediarios financieros. El presupuesto asignado de ingresos para las instituciones descentralizadas fue de B/.1,186.4 millones, de los cuales ingresaron B/.1,139.3 millones, es decir, una ejecución de 96.0%. Entre las entidades que reportaron mayores ingresos en este grupo institucional, se encuentran: la Caja del Seguro Social con B/.907.4 millones, la Universidad de Panamá con B/. 49.6 millones, y el IFARHU con B/.34.0 millones. Estas tres entidades en conjunto representan el 87.0% del total de los ingresos de las instituciones descentralizadas. Las empresas públicas con un presupuesto asignado de ingresos de B/.314.9 millones, recaudaron un total de B/.270.7 millones, es decir, el 86.0% de ejecución. En este grupo, las instituciones con mayores recaudos son: la Lotería Nacional de Beneficencia con B/.55.6 millones, Autoridad Marítima de Panamá con B/.48.6 millones, el IDAAN con B/.44.4 millones y el Aeropuerto Internacional de Tocumen con B/.41.9 millones. Los intermediarios financieros con un presupuesto asignado de ingresos de B/.564.5 millones obtuvieron ingresos por un monto de B/.718.3 millones, es decir, superior en 27.2% a lo esperado en este grupo institucional. De este total, las instituciones que mostraron mayor ejecución fueron: el Banco Nacional de Panamá con B/.515.8 millones, la Caja de Ahorros con B/.156.3 millones y el BDA con B/.30.4 millones, las que en conjunto representaron el 97.8% de la recaudación de este grupo institucional.

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Egresos El sector descentralizado en conjunto registró compromisos devengados por un monto de B/.1,859.3 millones, que comparados con el monto del presupuesto asignado a junio de 2007, de B/.2,484.5 millones, representó un 74.8% de ejecución. El grupo de instituciones descentralizadas cuyo presupuesto asignado fue de B/.1,382.8 millones, realizó compromisos por el orden de B/.913.8 millones, representando una ejecución presupuestaria del 66.1%. De las instituciones que comprenden este grupo sobresalen, la Caja del Seguro Social con B/.701.7 millones, la Universidad de Panamá con un monto comprometido de B/.60.1 millones, y el IFARHU con B/.40.6 millones; estas instituciones representan el 87.8% del total de gastos de este grupo.

En las empresas públicas el total del compromiso presupuestario ascendió a B/.240.9 millones, de un presupuesto asignado de B/.368.7 millones, lo que representa una ejecución de gastos del 65.4%. Las instituciones con mayores niveles de gasto fueron: la Lotería Nacional de Beneficencia con B/.54.6 millones, el IDAAN con B/.54.9 millones, la Autoridad Marítima de Panamá con B/.35.6 millones y el Aeropuerto Internacional de Tocumen con B/.37.6 millones, representando en conjunto el 75.8% del total de los gastos realizados en este grupo.

En los intermediarios financieros, el presupuesto asignado fue de B/.733.1 millones, de los cuales se ejecutó B/.704.5 millones. El Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros, registraron gastos por B/.515.8 millones y por B/.156.3 millones, respectivamente.

Es importante mencionar que, a pesar de que el sector descentralizado en su conjunto muestra un resultado positivo de B/.269.1 millones, algunas instituciones reportaron ingresos inferiores a su ejecución de gastos, éstas son: la ANAM con B/.1.3 millones, Instituto Conmemorativo Gorgas con B/.0.3 millones, Autoridad de Protección al Consumidor con B/.0.04 millones, el IFARHU con B/.6.6 millones, INADEH con B/.0.3 millones, la Universidad de Panamá con B/.10.4 millones; y en las Empresas Públicas, el IDAAN con B/.10.5 millones.

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MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(4)*100

INGRESOS

Gobierno Central 4,376.5 107.6 4,484.2 2,241.5 2,006.6 89.5 Instituciones Descentralizadas 2,146.3 76.5 2,222.8 1,186.4 1,139.3 96.0 Empresas Públicas 568.0 20.1 588.1 314.9 270.7 86.0 Intermediarios Financieros 1,161.4 0.4 1,161.8 564.5 718.3 127.2

Subtotal 8,252.2 204.7 8,456.9 4,307.3 4,135.0 96.0

Menos: Transferencias 876.3 26.2 902.5 403.2 328.5 81.5

TOTAL DE INGRESOS 7,376.0 178.5 7,554.4 3,904.1 3,806.5 97.5

GASTOS

Gobierno Central 4,376.5 107.6 4,484.2 2,888.6 2,122.3 73.5 Instituciones Descentralizadas 2,146.3 76.5 2,222.8 1,382.8 913.8 66.1 Empresas Públicas 568.0 20.1 588.1 368.7 240.9 65.4 Intermediarios Financieros 1,161.4 0.4 1,161.8 733.1 704.5 96.1

Subtotal 8,252.2 204.7 8,456.9 5,373.1 3,981.6 74.1

Menos: Transferencias 876.3 26.2 902.5 403.2 328.5 81.5

TOTAL DE GASTOS 7,376.0 178.5 7,554.4 4,970.0 3,653.1 73.5

DIFERENCIAS - - - (1,065.8) 153.4

(-) Sin Valor

CUADRO Núm. 3-1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICOAL 30 DE JUNIO DE 2007

ENTIDADESPRESUPUESTO

LEYMODIFICACIONES

PRESUPUESTO EJECUCIÓN PORCENTUAL

(En millones de balboas)

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INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES 1,320.7 1,513.4 192.7 14.6

INGRESOS DE CAPITAL 308.2 493.2 185.1 60.0

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 1,628.9 2,006.6 377.8 23.2

GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,328.4 1,752.2 423.8 31.9

Gastos de Operación 543.9 620.1 76.1 14.0 Servicios Personales 430.7 469.3 38.6 9.0 Servicios No Personales 71.8 85.2 13.4 18.6 Materiales y Suministros 35.0 54.3 19.3 55.1 Maquinaria y Equipo 1.9 5.1 3.2 164.9 Inversión Financiera 0.0 - (0.0) (100.0) Construcciones por Contratos - - - .. Asignaciones Globales 4.5 6.3 1.7 38.6

Transferencias y Subsidios a Entidades Descentralizadas y Otras 291.2 340.5 49.3 16.9

Transferencias de Capital - - - ..

Servicio de la Deuda Pública 493.3 791.6 298.4 60.5 Intereses 336.4 409.0 72.6 21.6 Amortización 156.9 382.6 225.8 143.9

GASTOS DE INVERSIÓN 326.5 506.4 180.0 55.1

GASTOS DE SEGURO EDUCATIVO 23.2 22.6 (0.6) (2.4)

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN 1,678.1 2,281.3 603.2 35.9

(MENOS) COMPROMISOS (CONTRATOS.X.EJECUTAR.) 91.5 159.0 67.5 73.8

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN 1,586.6 2,122.3 535.7 33.8CON LOS COMPROMISOS CONTINGENTES AJUSTADOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS 42.3 (115.7) (158.0) (373.7)

(-) Sin valor (..) No aplica

PORCENTUAL(4)=(3)/(1)*100(3)=(2)-(1)

ABSOLUTAJUNIO 07(2)

CUADRO Núm. 3-2 INFORME COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRALAL 30 DE JUNIO DE 2006 Y 2007

(En millones de balboas)

DETALLEDIFERENCIA

JUNIO 06(1)

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES 3,133.5 50.8 3,184.4 (a) 1,291.1 1,513.4 - 1,513.4 222.3 117.2 117.2 47.5

INGRESOS DE CAPITAL 1,243.0 56.8 1,299.8 950.3 493.2 - 493.2 (457.1) 51.9 51.9 37.9

TOTAL INGRESOS CORRIENTES Y CAPITAL 4,376.5 107.6 4,484.2 2,241.5 2,006.6 - 2,006.6 (234.9) 89.5 89.5 44.7

GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,377.0 46.7 3,423.7 1,982.3 1,721.7 30.5 1,752.2 (260.6) 86.9 88.4 51.2

Gastos de Operación 1,271.2 30.1 1,301.3 735.6 592.8 27.3 620.1 (142.8) 80.6 84.3 47.6 Servicios Personales 1,022.4 15.7 1,038.1 538.2 469.3 - 469.3 (68.9) 87.2 87.2 45.2 Servicios No Personales 148.5 4.1 152.6 108.5 69.1 16.0 85.2 (39.3) 63.7 78.5 55.8 Materiales y Suministros 80.3 6.5 86.8 67.7 43.3 10.9 54.3 (24.3) 64.0 80.2 62.5 Maquinaria y Equipo 10.2 4.3 14.5 13.5 4.7 0.3 5.1 (8.8) 35.0 37.4 35.0 Inversión Financiera 0.0 - 0.0 0.0 - - - (0.0) - - - Construcciones por Contrato - - - - - - - - .. .. .. Asignaciones Globales 9.8 (0.5) 9.3 7.7 6.3 - 6.3 (1.5) 81.0 81.0 67.6

Transferencias y Subsidios a Entidades Descentralizadas y Otras 713.4 26.6 740.0 378.1 337.3 3.2 340.5 (40.8) 89.2 90.1 46.0

Transferencias de Capital - - - - - - - - .. .. ..

Servicio de la Deuda Pública 1,392.4 (10.0) 1,382.5 868.6 791.6 - 791.6 (77.0) 91.1 91.1 57.3 Intereses 797.6 (8.7) 788.9 439.4 409.0 - 409.0 (30.5) 93.1 93.1 51.8 Amortización 594.8 (1.2) 593.6 429.2 382.6 - 382.6 (46.5) 89.2 89.2 64.5

GASTOS DE INVERSIÓN 962.4 60.9 1,023.3 882.7 378.0 128.4 506.4 (504.7) 42.8 57.4 49.5

GASTOS DE SEGURO EDUCATIVO 37.1 - 37.1 23.6 22.6 0.0 22.6 (1.0) 95.6 95.7 60.9

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN 4,376.5 107.6 4,484.2 2,888.6 2,122.3 159.0 2,281.3 (766.3) 73.5 79.0 50.9

DIFERENCIA PRESUPUESTARIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS AL 30-06-07 - - - (647.1) (115.7) (159.0) (274.7) 531.4 16.1 10.5 (6.1)

(a) Incluye modificación al presupuesto por traslado interinstitucional, pendiente de registro.(-) Sin valor(..) No aplica

(11)=(7)/(3)*100(1)

DE LO ASIGNADO

(8)=(5)-(4)(7)=(5)+(6)(4)

SALDO DE CONTRATOS

POR EJECUTAR

(En millones de balboas)

EJECUCIÓN PORCENTUALCRÉDITOS

ADICIONALES

PRESUPUESTO

CON CONT. POR EJEC.

10)=(7)/(4)*100(5) (6)

SIN CONT. POR EJEC.

DIFERENCIAMODIFICADO

DEL MODIFICADODETALLE

CUADRO Núm. 3-3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL

(2) (3)

ASIGNADO EJECUTADO

(9)=(5)/(4)*100

CON CONT. POR EJEC.

TOTAL DE EJECUCIÓN

PRESUP.

PRESUPUESTO LEY

AL 30 DE JUNIO DE 2007

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INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES 3,133.5 50.8 3,184.4 1,291.1 1,513.4 222.3 117.2

Ingresos Tributarios 1,679.0 7.4 1,686.4 836.7 1,016.9 180.2 121.5 No Tributarios 1,334.0 40.8 ( a ) 1,374.8 394.1 436.3 42.2 110.7 Otros Ingresos Corrientes 84.0 - 84.0 42.5 46.7 4.2 110.0 Saldo en Caja y Banco - 1.5 1.5 1.5 0.2 (1.3) 15.7 Fondos Incorporados 36.5 1.1 37.6 16.3 13.2 (3.1) 81.1

INGRESOS DE CAPITAL 1,243.0 56.8 1,299.8 950.3 493.2 (457.1) 51.9

Recursos del Patrimonio 20.6 - 20.6 14.5 11.4 (3.1) 78.5

Venta de Activos 2.0 - 2.0 - 0.6 0.6 .. Recup. de Prést. - Títulos Prestacionales 10.3 - 10.3 6.6 6.3 (0.4) 94.7 Recup. de Colocaciones-PTP - - - - - - .. Recursos del Fondo Fiduciario 8.3 - 8.3 7.9 4.5 (3.3) 57.7

Crédito Interno 16.0 36.5 52.5 52.5 - (52.5) -

Bonos Internos - - - - - - .. BNP/Linea de Crédito - - - - - - .. Bonos Internos Educación 5.0 - 5.0 5.0 - (5.0) - Prést. BNP- SALUD 5.5 11.4 16.9 16.9 - (16.9) - Fondo de Pre-Inversión 5.5 - 5.5 5.5 - (5.5) - Prést. MIDA- HSBC - 25.1 25.1 25.1 - (25.1) - Prést. BNP- Tribunal Electoral - - - - - - ..

Crédito Externo 1,160.7 7.9 1,168.6 830.2 470.7 (359.5) 56.7

Organismos Internacionales 189.3 7.9 197.2 168.2 - (168.2) - Proveedores - - - - - - .. Convenios con Gobiernos Extranjeros 2.0 - 2.0 2.0 - (2.0) - Banco Europeo de Inversión - - - - - - .. Bonos Externos 969.4 - 969.4 660.0 470.7 (189.3) 71.3

Otros Ingresos de Capital 18.2 12.4 30.5 25.6 11.2 (14.5) 43.6

Saldo en Caja y Banco 27.5 - 27.5 27.5 - (27.5) -

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 4,376.5 107.6 4,484.2 2,241.5 2,006.6 (234.9) 89.5

GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,377.0 46.7 3,423.7 1,982.3 1,752.2 (230.1) 88.4

Gastos de Operación 1,271.2 30.1 1,301.3 735.6 620.1 (115.6) 84.3 Servicios Personales 1,022.4 15.7 1,038.1 538.2 469.3 (68.9) 87.2 Servicios No Personales 148.5 4.1 152.6 108.5 85.2 (23.3) 78.5 Materiales y Suministros 80.3 6.5 86.8 67.7 54.3 (13.4) 80.2 Maquinaria y Equipo 10.2 4.3 14.5 13.5 5.1 (8.5) 37.4 Inversión Financiera 0.0 - 0.0 0.0 - (0.0) - Construcciones por Contrato - - - - - - .. Asignaciones Globales 9.8 (0.5) 9.3 7.7 6.3 (1.5) 81.0

Transferencias y Subsidios a Entidades Descentralizadas y Otras 713.4 26.6 740.0 378.1 340.5 (37.5) 90.1

Transferencias de Capital - - - - - - ..

Servicio de la Deuda Pública 1,392.4 (10.0) 1,382.5 868.6 791.6 (77.0) 91.1 Intereses 797.6 (8.7) 788.9 439.4 409.0 (30.5) 93.1 Amortización 594.8 (1.2) 593.6 429.2 382.6 (46.5) 89.2

GASTOS DE INVERSIÓN 962.4 60.9 1,023.3 882.7 506.4 ( c ) (376.3) 57.4

GASTOS DE SEGURO EDUCATIVO 37.1 (0.0) 37.1 23.6 22.6 (1.0) 95.7

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN 4,376.5 107.6 4,484.2 2,888.6 2,281.3 (607.3) 79.0

(MENOS) COMPROMISOS CONTINGENTES (Pre-Compromisos) - - - - (159.0) ( b ) (159.0) ..

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN 4,376.5 107.6 4,484.2 2,888.6 2,122.3 (766.3) 73.5CON LOS COMPROMISOS CONTINGENTES AJUSTADOS

DIFERENCIA PRESUPUESTARIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS AL 30-06-07 - 0.0 0.0 (647.1) (115.7) 531.4 17.9

(a) Incluye modificación al presupuesto por traslado interinstitucional, pendiente de registro.(b) Se refiere al saldo de los contratos por ejecutar detallado en el cuadro núm. 3-9, columna 6.(c) Se incluye B/.49.5 Millones de compromisos con financiamiento de Crédito Externo.(-) Sin valor(..) No aplica

AL 30 DE JUNIO DE 2007CUADRO Núm. 3-4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL

(En millones de balboas)

PRESUPUESTO LEY

CRÉDITOS ADICIONALES

PRESUPUESTO EJECUTADO

(6)=(5)-(4)

DIFERENCIAEJECUCIÓN

PORCENTUAL MODIFICADO(3)

ASIGNADO(4)(1) (2) (7)=(5)/(4)*100(5)

DETALLE

Page 39: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INGRESOS CORRIENTES 3,133.5 50.8 3,184.4 1,291.1 1,513.4 222.3 117.2

Ingresos Tributarios 1,679.0 7.4 1,686.4 836.7 1,016.9 180.2 121.5

Impuestos Directos 881.8 7.4 889.2 445.6 552.3 106.7 123.9

Sobre la Renta 743.7 6.4 750.1 369.6 473.4 103.7 128.1 Sobre la Propiedad y Patrimonio 101.0 1.0 102.0 57.4 60.3 3.0 105.2 Seguro Educativo 37.1 - 37.1 18.6 18.6 - 100.0

Impuestos Indirectos 797.2 - 797.2 391.1 464.6 73.5 118.8

Transferencia de Bienes Muebles 309.4 - 309.4 147.9 100.3 (47.5) 67.8 Importación 283.1 - 283.1 133.7 252.4 118.7 188.8 Exportación - - - - - - .. Producción, Vta. y Cons. Selectivo 165.5 - 165.5 85.9 86.9 1.0 101.2 Sobre Actividades Comerciales - - - - - - .. Sobre Actos Jurídicos 30.2 - 30.2 15.0 16.0 1.0 106.9 Otros Impuestos Indirectos 9.0 - 9.0 8.7 9.0 0.3 103.5

Ingresos No Tributarios 1,334.0 40.8 1,374.8 394.1 436.3 42.2 110.7

Renta de Activos 12.9 - 12.9 6.5 45.1 38.6 692.3 Participación de Utilidades de Empresas Estatales 579.4 42.8 622.2 43.0 85.0 42.0 197.6 Transferencias Corrientes 3.8 - 3.8 1.9 0.1 (1.9) 3.7 Tasas y Derechos 445.1 - 445.1 215.5 229.5 14.0 106.5 Contribución de Mejoras 1.7 - 1.7 0.9 - (0.9) - Ingresos Varios 23.7 (2.0) ( a ) 21.7 11.8 7.1 (4.7) 60.3 Aportes al Fisco 267.4 - 267.4 114.4 69.4 (44.9) 60.7

Otros Ingresos Corrientes 84.0 - 84.0 42.5 46.7 4.2 110.0

Saldo en Caja y Banca - 1.5 1.5 1.5 0.2 (1.3) 15.7 Fondos Incorporados 36.5 1.1 37.6 16.3 13.2 (3.1) 81.1

INGRESOS DE CAPITAL 1,243.0 56.8 1,299.8 950.3 493.2 (457.1) 51.9

Recursos del Patrimonio 20.6 - 20.6 14.5 11.4 (3.1) 78.5

Recursos del Crédito 1,176.7 44.5 1,221.1 882.7 470.7 (412.0) 53.3

Otros Ingresos de Capital 18.2 12.4 30.5 25.6 11.2 (14.5) 43.6

Saldo de Caja y Banca 27.5 - 27.5 27.5 - (27.5) -

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 4,376.5 107.6 4,484.2 2,241.5 2,006.6 (234.9) 89.5

(a) Incluye modificación al presupuesto por traslado interinstitucional pendiente de registro. (-) Sin valor(..) No aplica

(6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100(5)

EJECUCIÓN PORCENTUAL

CUADRO Núm. 3-5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2007(En millones de balboas)

(1)

RECAUDACIÓN DIFERENCIA

(2) (3)=(1)+(2) (4)

PRESUPUESTO LEYDETALLE

CRÉDITOS ADICIONALES

PRESUPUESTO

MODIFICADO ASIGNADO

Page 40: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MODIFICADO ASIGNADO( 1 ) ( 3 )=( 1 )+( 2 ) ( 4 ) ( 6 )=( 5 )-( 4 ) 7 )=( 5 )/( 4 )*100

Ingresos Corrientes 3,133.5 50.8 3,184.4 1,291.1 1,513.4 222.3 117.2

Tributarios 1,679.0 7.4 1,686.4 836.7 1,016.9 180.2 121.5 Sobre la Renta 743.7 6.4 750.1 369.6 473.4 103.7 128.1 Sobre la Propiedad y Patrimonio 101.0 1.0 102.0 57.4 60.3 3.0 105.2 Seguro Educativo 37.1 - 37.1 18.6 18.6 - 100.0 ITMB 309.4 - 309.4 147.9 100.3 (47.5) 67.8 Importación 283.1 - 283.1 133.7 252.4 118.7 188.8 Venta y Consumo Selectivo 165.5 - 165.5 85.9 86.9 1.0 101.2 Sobre Actos Jurídicos 30.2 - 30.2 15.0 16.0 1.0 106.9 Otros Impuestos 9.0 - 9.0 8.7 9.0 0.3 103.5

No tributarios 1,334.0 40.8 1,374.8 394.1 436.3 42.2 110.7 Renta de Activos 12.9 - 12.9 6.5 45.1 38.6 692.3 Parti. de Utilidades de Empresas 579.4 42.8 622.2 43.0 85.0 42.0 197.6 Dividendos de Cable & Wireless 40.0 - 40.0 - 21.5 21.5 .. Dividendos Empresas Electricas 44.0 - 44.0 - 13.5 13.49 .. Dividendos AITSA 4.2 - 4.2 - - - .. Dividendos del Canal 490.7 42.8 533.5 42.8 50.0 7.2 116.8 Dividendos COFINA PTP - - - - - - .. Señoreaje 0.5 - 0.5 0.2 - (0.2) -

Aportes al Fisco 267.4 - 267.4 114.4 69.4 (44.9) 60.7 ETESA - - - - - - .. Bingos Nacionales - - - - - - .. Lotería Nacional de Beneficencia 69.4 - 69.4 25.7 23.1 (2.6) 90.0 Autoridad del Tránsito 7.3 - 7.3 3.6 3.6 - 100.0 Registro Público 21.2 - 21.2 10.6 10.6 - 100.0 ARI - - - - - - .. DAC - - - - - - .. IPAT 0.7 - 0.7 0.4 0.4 - 100.0 Zona Libre de Colón 30.2 - 30.2 15.1 15.2 0.1 100.9 Autoridad Marítima de Panamá 53.5 - 53.5 16.5 16.5 - 100.0 Banco Nacional de Panamá 85.0 - 85.0 42.5 - (42.5) - Banco Hipotecario Nacional - - - - - - .. COFINA - - - - - - ..

Transferencias Corrientes 3.8 - 3.8 1.9 0.1 (1.9) 3.7 Tasas y Derechos 445.1 - 445.1 215.5 229.5 14.0 106.5 Derechos 40.9 - 40.9 16.5 11.5 (5.0) 69.7 Peajes del Canal 341.1 - 341.1 169.3 178.4 9.2 105.4 Tasas 63.2 - 63.2 29.8 39.6 9.8 132.8

Tasa de Valorización 1.7 - 1.7 0.9 - (0.9) -

Ingresos Varios 23.7 (2.0) 21.7 11.8 7.1 (4.7) 60.3

Otros Ingresos Corrientes 84.0 - 84.0 42.5 46.7 4.2 110.0 Intereses Fondo Fiduciario 74.0 - 74.0 37.0 38.0 1.0 102.7 Otros Intereses 10.0 - 10.0 5.5 8.7 3.2 159.0

Fondos Incorporados 36.5 1.1 37.6 16.3 13.2 (3.1) 81.1

Saldo en Caja y Banco - 1.5 1.5 1.5 0.2 (1.3) 15.7

Ingresos de Capital 1,243.0 56.8 1,299.8 950.3 493.2 (457.1) 51.9

Recursos del Patrimonio 20.6 - 20.6 14.5 11.4 (3.1) 78.5 Recursos del Fondo Fiduciario 8.3 - 8.3 7.9 4.5 (3.3) 57.7 Otros Recursos del Patrimonio 12.3 - 12.3 6.6 6.8 0.2 103.0

Crédito Interno 16.0 36.5 52.5 52.5 - (52.5) - Bonos Internos Educación 5.0 - 5.0 5.0 - (5.0) - Préstamos BNP-SALUD 5.5 11.4 16.9 16.9 - (16.9) - Línea de Crédito - BNP - - - - - - .. Línea de Crédito - Citibank - - - - - - .. Préstamos MIDA-HSBC - 25.1 25.1 25.1 - (25.1) - Fondo de Pre-Inversión 5.5 - 5.5 5.5 - (5.5) - Crédito Externo 1,160.7 7.9 1,168.6 830.2 470.7 (359.5) 56.7 Proyectos- Organismos Internaciona 189.3 7.9 197.2 168.2 - (168.2) - Convenios con Gobiernos Extranjero 2.0 - 2.0 2.0 - (2.0) - Bonos Externos 969.4 - 969.4 660.0 470.7 (189.3) 71.3

Otros Ingresos de Capital 18.2 12.4 30.5 25.6 11.2 (14.5) 43.6 Donaciones 18.2 12.4 30.5 25.6 11.2 (14.5) 43.6 Otros Ingresos - - - - - - ..

Saldo en Caja Y Banco 27.5 - 27.5 27.5 - (27.5) - Vigencia Anterior - - - - - - .. Saldo en Banco Fideicomiso Colón 27.5 - 27.5 27.5 - (27.5) - Otros - - - - - - ..

TOTAL DE INGRESOS 4,376.5 107.6 4,484.2 2,241.5 2,006.6 (234.9) 89.5 (-) Sin valor(..) No aplica

PRESUPUESTO

( 2 )

CRÉDITOSEJECUTADO

( 5 )

(En millones de balboas)

CUADRO Núm. 3-6 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2007

DETALLEPRESUPUESTO

LEYDIFERENCIA

PORCENTAJE DEL ASIGNADO

Page 41: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INGRESOS CORRIENTES 1,320.7 1,513.4 192.7 14.6

Ingresos Tributarios 816.0 1,016.9 200.9 24.6

Impuestos Directos 440.6 552.3 111.7 25.4

Sobre la Renta 370.6 473.4 102.8 27.7 Sobre la Propiedad y Patrimonio 51.1 60.3 9.3 18.2 Seguro Educativo 18.9 18.6 (0.3) (1.7)

Impuestos Indirectos 375.5 464.6 89.2 23.7

Transferencia de Bienes Muebles 83.6 100.3 16.7 20.0 Importación (a) 189.4 252.4 63.0 33.3 Exportación - - - .. Producción, Vta. y Cons. Selectivo 80.0 86.9 6.9 8.6 Sobre Actividades Comerciales - - - .. Sobre Actos Jurídicos 14.2 16.0 1.9 13.1 Otros Impuestos Indirectos 8.4 9.0 0.6 7.6

Ingresos No Tributarios 454.3 436.3 (18.0) (4.0)

Renta de Activos 5.4 45.1 39.7 730.1 Participación de Utilidades - de Empresas Estatales 87.4 85.0 (2.4) (2.8) Transferencias Corrientes 1.0 0.1 (0.9) (92.8) Tasas y Derechos 169.5 229.5 60.0 35.4 Contribución de Mejoras 0.1 - (0.1) (100.0) Ingresos Varios 107.8 7.1 (100.7) (93.4) Aportes al Fisco 83.0 69.4 (13.6) (16.4)

Otros Ingresos Corrientes 23.9 46.7 22.8 95.2

Saldo en Caja y Banca 9.4 0.2 (9.1) (97.5) Fondos Incorporados 17.0 13.2 (3.8) (22.3)

INGRESOS DE CAPITAL 308.2 493.2 185.1 60.0

Recursos del Patrimonio 37.6 11.4 (26.3) (69.7)

Recursos del Crédito 270.4 470.7 200.3 74.1

Otros Ingresos de Capital 0.2 11.2 11.0 6,559.8

Saldo de Caja y Banca - - - -

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 1,628.9 2,006.6 377.8 23.2

(a) Incluye el ITBM sobre bienes importados, ya que no se dispone de su desglose.(-) Sin valor(..) No aplica

(2)

CUADRO Núm.3-7 INFORME COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRALAL 30 DE JUNIO DE 2006 y 2007

(En millones de balboas)

RECAUDACIÓN2007

(3)=(2)-(1)DETALLE PORCENTUAL

(4)=(3)/(1)*100ABSOLUTA

DIFERENCIA

(1)2006

Page 42: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)= (5)-(4) (7)=(5)/(3)*100(8)=(5)/(4)*100

TOTAL DE UTILIDADES Y APORTES 846.3 42.8 889.1 157.2 154.5 (2.7) 17.4 98.3

UTILIDADES 578.9 42.8 621.7 42.8 85.0 42.2 13.7 198.7

Dividendos Cable & Wireless 40.0 - 40.0 - 21.5 21.5 53.8 .. Dividendos del Canal 490.7 42.8 533.5 42.8 50.0 7.2 9.4 116.8 Dividendos AITSA 4.2 - 4.2 - - - - .. Dividendos COFINA PTP - - - - - - - .. Dividendos Empresas Electricas 44.0 - 44.0 - 13.5 13.5 30.7 ..

APORTES AL FISCO 267.4 - 267.4 114.4 69.4 44.9 26.0 60.7

Lotería Nacional de Beneficencia 69.4 - 69.4 25.7 23.1 (2.6) 33.3 90.0 Registro Público 21.2 - 21.2 10.6 10.6 - 50.0 100.0 Autoridad del Tránsito 7.3 - 7.3 3.6 3.6 - 50.0 100.0 Autoridad Maritima de Panamá 53.5 - 53.5 16.5 16.5 - 30.8 100.0 I.P.A.T. 0.7 - 0.7 0.4 0.4 - 50.0 100.0 Zona Libre de Colón 30.2 - 30.2 15.1 15.2 0.1 50.4 100.9 Banco Nacional de Panamá 85.0 - 85.0 42.5 - (42.5) - -

(-) Sin valor (..) No aplica

PRESUPUESTO LEY

PRESUPUESTO

MODIFICADO

CUADRO Núm. 3-8 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL

AL 30 DE JUNIO DE 2007 (En millones de balboas)

POR PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES Y APORTES DE EMPRESAS

DEL MODIFICADO

DE LO ASIGNADO

ASIGNADOAJUSTES RECAUDACIÓN

DIFERENCIA ABSOLUTA

EJECUCIÓN PORCENTUAL

DETALLE

Page 43: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TOTAL DE FUNCIONAMIENTO 3,377.0 46.7 3,423.7 1,982.3 1,721.7 30.5 1,752.2 (260.6) 86.9 88.4

Servicios Personales 1,022.4 15.7 1,038.1 538.2 469.3 - 469.3 (68.9) 87.2 87.2

Sueldos y Sobresueldos 821.7 8.5 830.3 431.5 382.1 - 382.1 (49.4) 88.6 88.6

Gastos de Representación 18.6 (0.1) 18.5 9.8 8.5 - 8.5 (1.2) 87.4 87.4

Décimo Tercer Mes 40.8 0.9 41.7 15.0 12.1 - 12.1 (2.9) 80.8 80.8

Contribuciones a la Seguridad Social 123.9 2.0 125.8 65.4 56.4 - 56.4 (9.0) 86.3 86.3

Otros Servicios Personales 17.3 4.4 21.8 16.5 10.1 - 10.1 (6.4) 61.2 61.2

Servicios No Personales 148.5 4.1 152.6 108.5 69.1 16.0 85.2 (39.3) 63.7 78.5

Materiales y Suministros 80.3 6.5 86.8 67.7 43.3 10.9 54.3 (24.3) 64.0 80.2

Maquinaria y Equipo 10.2 4.3 14.5 13.5 4.7 0.3 5.1 (8.8) 35.0 37.4

Inversión Financiera 0.0 - 0.0 0.0 - - - (0.0) - -

Construcciones Por Contrato - - - - - - - - .. ..

Transferencias Corrientes 713.4 26.6 740.0 378.1 337.3 3.2 340.5 (40.8) 89.2 90.1

Instituciones Descentralizadas 380.6 6.1 386.8 159.0 156.1 - 156.1 (2.9) 98.2 98.2

Empresas Públicas 19.9 3.7 23.6 15.0 15.0 - 15.0 (0.0) 99.8 99.8

Intermediarios Financieros 1.9 - 1.9 1.4 1.4 - 1.4 - 100.0 100.0

Otras transferencias 310.9 16.8 327.6 202.6 164.8 3.2 168.1 (37.8) 81.3 82.9

Transferencias de Capital - - - - - - - - .. ..

Otras transferencias - - - - - - - - .. ..

Servicio de la Deuda 1,392.4 (10.0) 1,382.5 868.6 791.6 - 791.6 (77.0) 91.1 91.1

Amortización 594.8 (1.2) 593.6 429.2 382.6 - 382.6 (46.5) 89.2 89.2

Intereses 794.2 (10.3) 783.9 436.0 407.2 - 407.2 (28.7) 93.4 93.4

Comisiones y Gtos. Bancarios 3.4 1.5 5.0 3.5 1.8 - 1.8 (1.7) 50.6 50.6

Asignaciones Globales 9.8 (0.5) 9.3 7.7 6.3 - 6.3 (1.5) 81.0 81.0

TOTAL DE INVERSIÓN 962.4 60.9 1,023.3 882.7 378.0 128.4 506.4 (504.7) 42.8 57.4

Servicios Personales 5.0 3.7 8.8 6.9 2.7 - 2.7 (4.1) 40.0 40.0

Servicios No Personales 90.9 14.8 105.7 88.0 30.1 13.6 43.7 (57.9) 34.2 49.6

Materiales y Suministros 67.4 2.0 69.4 55.9 24.0 7.6 31.6 (31.9) 43.0 56.5

Maquinaria y Equipo 64.3 8.1 72.4 65.6 19.5 9.8 29.3 (46.1) 29.7 44.6

Inversión Financiera 8.4 0.6 9.0 8.9 1.0 - 1.0 (7.9) 10.8 10.8

Construcciones Por Contrato 445.5 6.6 452.1 418.0 132.5 96.3 228.8 (285.5) 31.7 54.7

Transferencias Corrientes 26.3 0.3 26.5 16.4 11.8 0.0 11.8 (4.6) 72.0 72.2

Transferencias De Capital 243.9 17.9 261.7 206.0 141.4 0.8 142.2 (64.5) 68.7 69.1

Servicios de la Deuda 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 - 0.0 (0.1) 11.1 11.1

Asignaciones Globales 10.6 6.9 17.5 17.1 15.0 0.3 15.3 (2.1) 87.8 89.8

TOTAL DE SEG. EDUCATIVO 37.1 - 37.1 23.6 22.6 0.0 22.6 (1.0) 95.6 95.7

Servicios Personales 4.9 0.0 5.0 2.5 2.0 - 2.0 (0.4) 82.4 82.4

Servicios No Personales 0.7 0.0 0.7 0.4 0.2 0.0 0.2 (0.3) 36.0 38.8

Materiales y Suministros 1.4 0.0 1.4 0.8 0.6 - 0.6 (0.2) 76.7 76.7

Maquinaria y Equipo 0.7 - 0.7 0.5 0.3 - 0.3 (0.1) 70.4 70.4

Inversión Financiera - - - - - - - - .. ..

Construcciones Por Contrato - - - - - - - - .. ..

Transferencias Corrientes 1.9 - 1.9 1.0 1.0 - 1.0 (0.0) 99.7 99.7

Asignaciones Globales 27.4 - 27.4 18.5 18.5 - 18.5 - 100.0 100.0

TOTAL DE GASTOS 4,376.5 107.6 4,484.2 2,888.6 2,122.3 159.0 2,281.3 (766.3) 73.5 79.0

(-) Sin valor

(..) No aplica

CON CONT. X.EJEC.

(10)=(7)/(4)*100(6)(5) (7)=(5)+(6) (8)=(5)-(4)

PRESUPUESTO LEYDETALLE SIN CONT.

X.EJEC.

(9)=(5)/(4)*100(2)

SALDO DE CONTRATOS

POR EJECUTAR

TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DIFERENCIA

(3)

CUADRO Núm. 3-9 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL, POR OBJETO DE GASTOAl 30 DE JUNIO DE 2007(En millones de balboas)

(4)

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO

ASIGNADO EJECUTADO

EJECUCIÓN PORCENTUAL DE LO ASIGNADO

(1)

Page 44: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,377.0 46.7 3,423.7 1,982.3 1,721.7 30.5 1,752.2 (260.6) 86.9 88.4

ASAMBLEA 50.5 1.9 52.4 31.0 26.2 2.6 28.8 (4.8) 84.5 92.9

CONTRALORÍA 43.7 0.6 44.4 24.2 19.3 0.8 20.1 (4.8) 80.0 83.3

PRESIDENCIA 55.1 1.2 56.3 36.3 26.4 3.7 30.1 (9.9) 72.7 82.9

GOBIERNO Y JUSTICIA 247.9 8.5 256.4 141.1 116.8 10.1 126.9 (24.3) 82.8 89.9

RELACIONES EXTERIORES 37.2 1.9 39.1 25.7 20.8 0.5 21.3 (4.9) 81.1 82.9

EDUCACIÓN 634.8 9.7 644.5 332.3 301.8 0.3 302.1 (30.5) 90.8 90.9

COMERCIO E INDUSTRIAS 30.5 2.0 32.4 20.8 13.7 0.7 14.5 (7.1) 66.1 69.6

OBRAS PÚBLICAS 26.2 - 26.2 14.2 11.7 0.1 11.8 (2.5) 82.1 82.8

DESARROLLO AGROPECUARIO 40.3 3.7 44.0 26.8 21.9 0.2 22.1 (4.9) 81.7 82.4

SALUD 519.4 24.8 544.2 269.0 238.9 4.3 243.2 (30.1) 88.8 90.4

TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 9.0 0.9 9.9 5.9 3.8 0.1 3.8 (2.1) 64.4 65.6

VIVIENDA 14.3 0.0 14.4 7.5 6.4 0.1 6.5 (1.1) 85.5 86.5

ECONOMÍA Y FINANZAS 123.8 0.7 124.5 95.8 54.5 3.8 58.3 (41.3) 56.8 60.8

DESARROLLO SOCIAL 15.9 (0.3) 15.6 9.1 7.5 0.4 7.9 (1.6) 82.2 86.8

ÓRGANO JUDICIAL 43.6 (0.0) 43.6 23.4 20.5 1.5 22.0 (2.9) 87.8 94.2

MINISTERIO PÚBLICO 50.7 0.7 51.3 26.6 23.0 1.4 24.4 (3.5) 86.7 91.9

TRIBUNAL ELECTORAL 29.7 0.6 30.3 18.2 11.2 - 11.2 (6.9) 61.9 61.9

OTROS GASTOS DE LA ADMÓN. 12.0 - 12.0 6.0 5.6 - 5.6 (0.4) 93.3 93.3

DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 1,392.4 (10.0) 1,382.5 868.6 791.6 - 791.6 (77.0) 91.1 91.1

GASTOS DE INVERSIÓN 962.4 60.9 1,023.3 882.7 378.0 128.4 506.4 (504.7) 42.8 57.4

ASAMBLEA 1.3 0.2 1.5 1.5 0.3 0.2 0.6 (1.1) 23.6 38.4

CONTRALORÍA 3.2 0.0 3.2 2.9 1.0 0.2 1.3 (1.9) 35.0 43.3

PRESIDENCIA 102.9 24.4 127.3 112.5 58.6 8.3 66.8 (54.0) 52.0 59.4

GOBIERNO Y JUSTICIA 10.8 0.3 11.1 9.6 0.9 0.7 1.6 (8.7) 9.1 16.7

RELACIONES EXTERIORES 3.2 (0.0) 3.2 3.2 2.2 0.3 2.6 (0.9) 70.4 81.3

EDUCACIÓN 123.5 4.4 127.9 104.1 47.5 13.0 60.5 (56.7) 45.6 58.1

COMERCIO E INDUSTRIAS 9.3 0.7 10.0 6.8 4.3 0.2 4.5 (2.5) 63.5 67.2

OBRAS PÚBLICAS 273.0 0.2 273.2 247.8 94.7 42.2 136.9 (153.1) 38.2 55.3

DESARROLLO AGROPECUARIO 48.5 25.2 73.7 65.8 25.1 27.4 52.5 (40.7) 38.1 79.7

SALUD 107.3 14.0 121.3 99.3 39.1 18.3 57.4 (60.3) 39.3 57.8

TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 75.6 (0.4) 75.2 55.9 54.7 0.0 54.7 (1.2) 97.9 97.9

VIVIENDA 26.1 4.3 30.4 28.3 10.8 9.5 20.3 (17.5) 38.1 71.8

ECONOMÍA Y FINANZAS 136.9 (16.6) 120.3 112.1 24.3 4.3 28.7 (87.7) 21.7 25.6

DESARROLLO SOCIAL 23.5 1.9 25.5 16.5 11.1 1.7 12.8 (5.4) 67.4 77.5

ÓRGANO JUDICIAL 11.0 1.8 12.8 9.6 2.9 1.6 4.6 (6.6) 30.4 47.6

MINISTERIO PÚBLICO 6.4 (0.4) 5.9 5.9 0.5 0.2 0.7 (5.4) 8.7 12.5

TRIBUNAL ELECTORAL - 1.0 1.0 1.0 - - - (1.0) - -

GASTOS DE SEGURO EDUCATIVO 37.1 - 37.1 23.6 22.6 0.0 22.6 (1.0) 95.6 95.7

EDUCACIÓN 32.5 - 32.5 21.0 20.7 - 20.7 (0.3) 98.4 98.4

TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 4.6 - 4.6 2.6 1.9 0.0 1.9 (0.7) 73.1 73.6

TOTAL GASTOS 4,376.5 107.6 4,484.2 2,888.6 2,122.3 159.0 2,281.3 (766.3) 73.5 79.0

(-) Sin valor

(10)=(7)/(4)*100

EJECUTADO

EJECUCIÓN PORCENTUAL DE LO ASIGNADO

SIN CONT. X.EJECUT.

CON CONT. X.EJECUT.

DIFERENCIA

(9)=(5)/(4)*100

TOTAL DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

(7)

CUADRO Núm. 3-10 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL

AL 30 DE JUNIO DE 2007(En millones de balboas)

DETALLEPRESUPUESTO

LEYCRÉDITOS

ADICIONALES

PRESUPUESTO

MODIFICADO ASIGNADO

SALDO DE CONTRATOS

POR EJECUTAR

(8)=(5)-(4)(5)(3) (4)(1) (2) (6)

Page 45: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,328.4 1,752.2 423.8 31.9

Servicios Personales 430.7 469.3 38.6 9.0

Sueldos y Sobresueldos 350.4 382.1 31.8 9.1

Gastos de Representacion 8.4 8.5 0.1 1.4

Décimo Tercer Mes 11.7 12.1 0.4 3.0

Contribuciones a la Seguridad Social 51.2 56.4 5.2 10.2

Otros Servicios Personales 9.0 10.1 1.1 12.3

Servicios No Personales 71.8 85.2 13.4 18.6

Materiales y Suministros 35.0 54.3 19.3 55.1

Maquinaria y Equipo 1.9 5.1 3.2 164.9

Inversión Financiera 0.0 - (0.0) (100.0)

Construcciones Por Contrato - - - ..

Transferencias Corrientes 291.2 340.5 49.3 16.9

Instituciones Descentralizadas 124.3 156.1 31.8 25.6

Empresas Públicas 19.0 15.0 (4.1) (21.4)

Intermediarios Financieros 1.2 1.4 0.2 19.0

Otras Transferencias 146.8 168.1 21.3 14.5

Transferencias de Capital - - - ..

Instituciones Descentralizadas - - - ..

Servicio de la Deuda 493.3 791.6 298.4 60.5

Amortización 156.9 382.6 225.8 143.9

Intereses 335.7 407.2 71.5 21.3

Comisiones y Gtos. Bancarios 0.7 1.8 1.1 159.5

Asignaciones Globales 4.5 6.3 1.7 38.6

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 326.5 506.4 180.0 55.1

Servicios Personales 0.0 2.7 2.7 1,055,931.1

Servicios No Personales 38.5 43.7 5.1 13.4

Materiales y Suministros 28.3 31.6 3.3 11.8

Maquinaria y Equipo 13.5 29.3 15.7 116.2

Inversión Financiera 1.5 1.0 (0.6) (37.7)

Construcciones Por Contrato 169.7 228.8 59.0 34.8

Transferencias Corrientes 3.9 11.8 8.0 206.9

Transferencias de Capital 67.7 142.2 74.6 110.2

Servicio de la Deuda - 0.0 0.0 ..

Asignaciones Globales 3.4 15.3 12.0 357.1

TOTAL GASTOS DE SEG. EDUCATIVO 23.2 22.6 (0.6) (2.4)

Servicios Personales 2.8 2.0 (0.8) (28.5)

Servicios No Personales 0.8 0.2 (0.6) (79.1)

Materiales y Suministros 0.6 0.6 0.1 11.7

Maquinaria y Equipo 0.2 0.3 0.2 95.7

Inversión Financiera - - - ..

Construcciones Por Contrato 0.1 - (0.1) (100.0)

Transferencias Corrientes 1.5 1.0 (0.6) (37.9)

Asignaciones Globales 17.2 18.5 1.4 7.9

TOTAL GASTOS 1,678.1 2,281.3 603.2 35.9

NOTA: El total de la ejecución presupuestaria incluye el saldo de los contratos por ejecutar.

(-) Sin valor

(..) No aplica

DIFERENCIA

2007(2)

DETALLEABSOLUTA(3)=(2)-(1)

TOTAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2006(1)

PORCENTUAL(4)=(3)/(1)*100

CUADRO Núm. 3-11 INFORME COMPARATIVO DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

POR OBJETO DE GASTO

AL 30 DE JUNIO DE 2006 Y 2007

(En millones de balboas)

Page 46: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,328.4 1,752.2 423.8 31.9

ASAMBLEA 26.2 28.8 2.6 10.0 CONTRALORÍA 18.2 20.1 2.0 11.0 PRESIDENCIA 25.1 30.1 5.0 19.8 GOBIERNO Y JUSTICIA 108.4 126.9 18.5 17.1 RELACIONES EXTERIORES 19.7 21.3 1.6 8.1 EDUCACIÓN 275.0 302.1 27.1 9.9 COMERCIO E INDUSTRIAS 15.1 14.5 (0.6) (4.1) OBRAS PÚBLICAS 20.8 11.8 (9.0) (43.5) DESARROLLO AGROPECUARIO 17.8 22.1 4.3 24.3 SALUD 198.0 243.2 45.3 22.9 TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 4.0 3.8 (0.2) (4.5) VIVIENDA 5.6 6.5 0.9 15.6 ECONOMÍA Y FINANZAS 36.0 58.3 22.2 61.7 DESARROLLO SOCIAL 7.9 7.9 0.0 0.0 ÓRGANO JUDICIAL 19.0 22.0 3.0 15.6 MINISTERIO PÚBLICO 21.7 24.4 2.7 12.6 TRIBUNAL ELECTORAL 11.3 11.2 (0.1) (0.6) OTROS GASTOS DE LA ADMÓN 5.4 5.6 0.2 3.2 DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 493.3 791.6 298.4 60.5

GASTOS DE INVERSIÓN 326.5 506.4 180.0 55.1

ASAMBLEA 0.2 0.6 0.3 167.7 CONTRALORÍA 1.0 1.3 0.2 23.7 PRESIDENCIA 47.8 66.8 19.1 39.9 GOBIERNO Y JUSTICIA 0.6 1.6 1.0 155.1 RELACIONES EXTERIORES 0.4 2.6 2.2 625.0 EDUCACIÓN 56.7 60.5 3.9 6.8 COMERCIO E INDUSTRIAS 4.4 4.5 0.1 2.9 OBRAS PÚBLICAS 111.1 136.9 25.8 23.3 DESARROLLO AGROPECUARIO 29.3 52.5 23.2 79.1 SALUD 39.3 57.4 18.1 46.0 TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 0.2 54.7 54.5 26,285.2 VIVIENDA 5.4 20.3 14.9 273.6 ECONOMÍA Y FINANZAS 22.9 28.7 5.8 25.4 DESARROLLO SOCIAL 5.3 12.8 7.4 139.0 ÓRGANO JUDICIAL 0.8 4.6 3.7 462.2 MINISTERIO PÚBLICO 1.1 0.7 (0.3) (30.1) TRIBUNAL ELECTORAL - - - ..

GASTOS DE SEG. EDUCATIVO 23.2 22.6 (0.6) (2.4)

EDUCACIÓN 20.5 20.7 0.2 1.2

TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 2.7 1.9 (0.8) (29.6)

TOTAL GASTOS 1,678.1 2,281.3 603.2 35.9

NOTA: Las columnas del ejecutado incluye el saldo de los contratos por ejecutar.(-) Sin valor(..) No aplica

CUADRO Núm. 3-12 INFORME COMPARATIVO DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, POR INSTITUCIÓN

AL 30 DE JUNIO DE 2006 Y 2007

(En millones de balboas)

2007 ABSOLUTADETALLE

DIFERENCIAEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

(3)=(2)-(1)

PORCENTUAL(4)=(3)/(1)*100(2)

2006(1)

Page 47: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INGRESOS CORRIENTES

Ingresos Tributarios 1,016.9 No Tributarios 436.3 Otros Ingresos 46.7 Saldo de Caja y Banco 0.2 Fondos Incorporados 13.2

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 1,513.4

GASTOS CORRIENTES

Operación 592.8 Transferencias y Subsidios 337.3 Transferencias de Capital - Intereses Deuda Pública 409.0 Seguro Educativo 22.6

TOTAL GASTOS CORRIENTES 1,361.7

AHORRO EN CUENTA CORRIENTE 151.7

(menos) GASTO DE CAPITAL - Inversión 378.0

SUPERÁVIT O DÉFICIT ECONÓMICO (226.3)

ENDEUDAMIENTO NETO 88.0

Amortización (382.6)

DESEMBOLSOS RECIBIDOS 470.7 Crédito Interno - Crédito Externo 470.7

OTROS FINANCIAMIENTOS RECIBIDOS 22.6 Recursos del Patrimonio 11.4 Otros Ingresos de Capital 11.2 Saldo de Caja y Banco -

TOTAL FINANCIAMIENTO NETO 110.6

DIFERENCIA PRESUPUESTARIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS (115.7)

Nota: El gasto corresponde al compromiso devengado y no incluye la vigencia expirada.(-) Sin valor

CUADRO Núm. 3-13 FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO CENTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2007(En millones de balboas)

DETALLE MONTO TOTAL

Page 48: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AL 30 DE JUNIO DE 2007 (En millones de balboas)

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Ingresos Tributarios 1,016.9 Ingresos No Tributarios 436.3 Otros Ingresos Corrientes 46.7 Saldo en Caja y Banco 0.2 Fondos Incorporados 13.2

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 1,513.4

INGRESOS DE CAPITAL 493.2

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 2,006.6

EGRESOS:

PAGOS CORRIENTES

FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales 467.8 Servicios No Personales 60.4 Materiales Y Suministros 26.9 Maquinaria y Equipo 1.8 Inversión Financiera - Construcciones por Contrato - Asignaciones Globales 5.6

TOTAL DE PAGOS DE FUNCIONAMIENTO 562.6

TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 318.5 (Entidades Descentralizadas y Otras)

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 790.2

PAGOS DE SEGURO EDUCATIVO 22.5

TOTAL DE PAGOS CORRIENTES 1,693.8

PAGOS DE INVERSIÓN 141.8

TOTAL DE PAGOS 1,835.6

MÁS: COMPROMISOS NO PAGADOS FUNCIONAMIENTO 80.9 DE INVERSIÓN 364.7 SEGURO EDUCATIVO 0.2 TOTAL COMPROMISOS NO PAGADOS 445.7

TOTAL DE COMPROMISOS 2,281.3

MENOS: COMPROMISOS CONTINGENTES (Contratos x Ejecutar) FUNCIONAMIENTO 30.5 DE INVERSIÓN 128.4 SEGURO EDUCATIVO 0.0 TOTAL COMPROMISOS CONTINGENTES 159.0

TOTAL DE COMPROMISOS EXCLUYENDO CONTINGENTES 2,122.3

DIFERENCIA PRESUPUESTARIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS (115.7) (-) Sin valor

DETALLE MONTO TOTAL

CUADRO Núm. 3-14 EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL

Page 49: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(4)*100 (7) (8) (9)=(8)/(7)*100

TOTAL INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 2,146.3 76.5 2,222.8 1,186.4 1,139.3 96.0 1,382.8 913.8 66.1 225.5

AUTORIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 5.7 - 5.7 2.9 2.4 84.2 3.1 1.2 38.7 1.3 AUTORIDAD DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE Y TERRESTRE 19.6 1.0 20.6 10.8 9.2 85.6 12.0 7.6 63.7 1.6 AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 10.6 - 10.6 6.0 5.9 97.2 6.1 3.3 54.8 2.5 AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE 29.2 0.0 29.2 15.7 7.5 47.6 15.9 8.8 55.4 (1.3) CAJA DE SEGURO SOCIAL 1,547.6 57.6 1,605.2 825.4 907.4 109.9 1,002.9 701.7 70.0 205.7 INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS 4.6 1.1 5.6 3.7 1.7 45.4 3.9 2.0 50.7 (0.3) AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 5.2 - 5.2 2.8 2.4 85.5 2.9 2.5 85.9 (0.0) CONSEJO DE ADMÓN. DEL SIACAP 0.6 - 0.6 0.3 0.3 79.8 0.3 0.2 54.8 0.1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 2.9 - 2.9 1.7 1.4 83.6 1.7 1.1 66.5 0.3 IFARHU 77.6 0.1 77.7 44.6 34.0 76.2 55.9 40.6 72.6 (6.6) AUPSA 3.0 - 3.0 1.5 1.1 74.9 1.5 1.0 62.1 0.2 IDIAP 9.1 0.2 9.3 5.8 3.6 61.4 5.9 3.0 50.3 0.6 AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS - 1.4 1.4 1.4 - - 1.4 - - - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 3.2 - 3.2 2.4 1.0 44.1 2.4 0.2 9.9 0.8 INAC 14.0 0.2 14.2 8.4 6.3 74.4 8.7 4.5 52.0 1.7 SERTV 6.0 0.9 6.8 4.7 4.0 84.4 4.9 3.0 61.6 1.0 SENACYT 18.3 - 18.3 9.3 6.7 72.2 9.3 4.3 46.3 2.4 INDE 15.5 3.4 18.8 10.9 6.1 56.2 11.5 5.1 44.7 1.0 INADEH 88.5 (0.4) 88.1 62.7 4.2 6.7 63.1 4.5 7.2 (0.3) IPHE 17.7 0.3 18.0 9.6 9.0 94.4 9.8 7.8 79.8 1.2 IPACOOP 4.9 - 4.9 3.0 2.8 95.1 3.0 2.1 68.8 0.7 IPAT 23.4 2.6 26.1 15.9 17.0 106.5 17.8 7.5 42.0 9.5 REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ 30.8 - 30.8 15.4 20.1 130.3 15.9 14.4 91.0 5.6 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ 17.3 0.3 17.6 9.3 8.5 91.9 9.4 7.3 77.5 1.3 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 137.8 2.2 140.1 76.0 49.6 65.3 77.7 60.1 77.3 (10.4) UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ 4.9 - 4.9 2.9 2.2 76.4 2.9 1.9 65.4 0.4 UNIVERSIDAD ESP. DE LAS AMÉRICAS 8.4 - 8.4 4.9 5.0 102.1 4.9 3.0 62.0 1.9 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 39.7 5.5 45.2 28.2 19.8 70.3 28.2 15.1 53.5 4.7 ZONA FRANCA DEL BARÚ 0.3 - 0.3 0.2 0.1 76.8 0.2 0.1 53.1 0.0

TOTAL EMPRESAS PÚBLICAS 568.0 20.1 588.1 314.9 270.7 86.0 368.7 240.9 65.4 29.8

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A. 65.2 - 65.2 40.4 41.9 103.8 53.2 37.6 70.6 4.3 AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ 95.7 - 95.7 42.8 48.6 113.7 47.6 35.6 74.9 13.0 BINGOS NACIONALES 0.9 - 0.9 0.5 0.3 75.0 0.5 0.3 48.9 0.1 AUTORIDAD DE AERONÁUTICA CIVIL 26.4 0.9 27.3 16.9 11.6 68.5 17.7 9.6 54.1 2.0 IDAAN 108.9 12.6 121.5 67.0 44.4 66.3 83.9 54.9 65.5 (10.5) IMA 4.9 - 4.9 2.9 2.7 93.9 2.9 1.8 61.5 1.0 EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, S.A. 1.9 4.4 6.2 6.0 5.2 87.5 6.0 2.9 48.6 2.3 EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A. 70.1 - 70.1 38.9 28.1 72.2 56.0 17.4 31.2 10.6 LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA 135.1 - 135.1 65.7 55.6 84.6 65.8 54.6 83.0 1.0 ZONA LIBRE DE COLÓN 53.3 - 53.3 28.3 29.3 103.6 29.4 24.4 83.1 4.9 AGENCIA DEL ÁREA PANAMÁ PACÍFICO 5.6 2.3 7.9 5.6 2.9 50.9 5.8 1.8 31.2 1.1

TOTAL INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 1,161.4 0.4 1,161.8 564.5 718.3 127.2 733.1 704.5 96.1 13.8

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 7.1 0.4 7.5 5.8 5.7 99.2 4.8 3.3 69.3 2.4 BDA 73.0 - 73.0 37.8 30.4 80.5 41.6 21.2 51.0 9.2 BHN 18.8 - 18.8 10.0 7.5 74.7 11.3 5.9 51.7 1.6 BANCO NACIONAL DE PANAMÁ 774.6 - 774.6 348.4 515.8 148.0 515.8 515.8 100.0 - CAJA DE AHORROS 282.9 - 282.9 159.1 156.3 98.2 156.3 156.3 100.0 - COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 1.8 - 1.8 1.3 1.3 95.3 1.1 0.7 60.2 0.6 ISA 3.2 - 3.2 2.1 1.4 67.3 2.2 1.4 63.0 0.1

TOTAL SECTOR DESCENTRALIZADO 3,875.7 97.0 3,972.7 2,065.8 2,128.4 103.0 2,484.5 1,859.3 74.8 269.1

(-) Sin valor

EJECUTADO PORCENTUAL

(10)=(5)-(8)

ASIGNADO RECAUDADO PORCENTUAL ASIGNADO

CUADRO Núm. 3-15 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR DESCENTRALIZADO

AL 30 DE JUNIO DE 2007

(En millones de balboas)

DETALLEPRESUPUESTO

LEYMODIFICACIONES

PRESUPUESTO MODIFICADO

INGRESOS GASTOS DIFERENCIA INGRESOS (-)

EGRESOS

Page 50: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LEY MODIFICADO ASIGNADO RECAUDADO LEY MODIFICADO ASIGNADO RECAUDADO LEY MODIFICADO ASIGNADO RECAUDADO(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9=(1)+(5) 10=(2)+(6) 11=(3)+(7) 12=(4)+(8)

TOTAL 2,730.2 2,753.5 1,354.7 1,371.0 1,145.5 1,219.3 711.2 757.3 3,875.7 3,972.7 2,065.8 2,128.4

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 1,816.4 1,833.4 893.6 906.9 329.8 389.4 292.9 232.5 2,146.3 2,222.8 1,186.4 1,139.3

AUTORIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 1.8 1.8 0.9 0.8 3.9 3.9 2.0 1.7 5.7 5.7 2.9 2.4AUTORIDAD DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 19.6 20.6 10.8 9.2 - - - - 19.6 20.6 10.8 9.2AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 10.6 10.6 6.0 5.9 - - - - 10.6 10.6 6.0 5.9AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE 13.0 13.0 6.6 5.2 16.2 16.2 9.1 2.3 29.2 29.2 15.7 7.5CAJA DE SEGURO SOCIAL 1,388.9 1,398.0 659.9 710.7 158.7 207.2 165.5 196.7 1,547.6 1,605.2 825.4 907.4INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS 3.1 3.4 2.0 1.3 1.4 2.3 1.8 0.4 4.6 5.6 3.7 1.7AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 5.1 5.1 2.8 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 5.2 2.8 2.4CONSEJO DE ADMÓN. DEL SIACAP 0.6 0.6 0.3 0.3 - - - - 0.6 0.6 0.3 0.3DEFENSORÍA DEL PUEBLO 2.8 2.8 1.5 1.3 0.2 0.2 0.2 0.1 2.9 2.9 1.7 1.4IFARHU 52.2 52.2 30.2 22.2 25.4 25.5 14.4 11.8 77.6 77.7 44.6 34.0AUPSA 3.0 3.0 1.5 1.1 - - - - 3.0 3.0 1.5 1.1IDIAP 6.7 6.7 3.5 3.0 2.4 2.6 2.4 0.6 9.1 9.3 5.8 3.6AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS - 0.2 0.2 - - 1.2 1.2 - - 1.4 1.4 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 1.6 1.6 0.8 0.3 1.6 1.6 1.6 0.8 3.2 3.2 2.4 1.0INAC 7.9 8.0 4.3 6.1 6.1 6.2 4.2 0.2 14.0 14.2 8.4 6.3SERTV 5.1 5.1 3.0 2.7 0.9 1.7 1.7 1.3 6.0 6.8 4.7 4.0SENACYT 2.6 2.6 1.3 1.3 15.7 15.7 7.9 5.3 18.3 18.3 9.3 6.7INDE 7.6 8.1 4.4 4.9 7.8 10.8 6.5 1.2 15.5 18.8 10.9 6.1INADEH 13.0 13.0 6.7 4.2 75.4 75.0 56.0 - 88.5 88.1 62.7 4.2IPHE 16.6 16.9 8.6 8.4 1.1 1.1 0.9 0.6 17.7 18.0 9.6 9.0IPACOOP 4.9 4.9 3.0 2.8 - - - - 4.9 4.9 3.0 2.8IPAT 21.4 21.4 11.3 14.0 2.0 4.6 4.6 2.9 23.4 26.1 15.9 17.0REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ 30.8 30.8 15.4 20.1 - - - - 30.8 30.8 15.4 20.1UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ 16.8 16.8 8.4 8.0 0.5 0.9 0.9 0.5 17.3 17.6 9.3 8.5UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 134.8 137.0 72.9 46.0 3.1 3.1 3.1 3.6 137.8 140.1 76.0 49.6UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ 4.9 4.9 2.9 2.2 - - - - 4.9 4.9 2.9 2.2UNIVERSIDAD ESP. DE LAS AMÉRICAS 6.8 6.8 3.9 4.5 1.6 1.6 1.0 0.5 8.4 8.4 4.9 5.0UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 34.0 37.3 20.2 17.9 5.8 7.9 7.9 1.9 39.7 45.2 28.2 19.8ZONA FRANCA DEL BARÚ 0.3 0.3 0.2 0.1 - - - - 0.3 0.3 0.2 0.1

EMPRESAS PÚBLICAS 496.2 502.0 250.5 245.2 71.8 86.1 64.4 25.5 568.0 588.1 314.9 270.7

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A. 49.7 49.7 24.9 26.5 15.5 15.5 15.5 15.5 65.2 65.2 40.4 41.9AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ 95.0 95.0 42.1 48.6 0.7 0.7 0.7 - 95.7 95.7 42.8 48.6BINGOS NACIONALES 0.9 0.9 0.5 0.3 - - - - 0.9 0.9 0.5 0.3AUTORIDAD DE AERONÁUTICA CIVIL 20.2 20.3 10.8 8.9 6.1 6.9 6.1 2.6 26.4 27.3 16.9 11.6IDAAN 78.9 78.9 39.7 37.8 30.0 42.6 27.3 6.6 108.9 121.5 67.0 44.4IMA 4.2 4.2 2.3 2.7 0.8 0.8 0.6 - 4.9 4.9 2.9 2.7EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, S.A. 1.6 5.8 5.5 5.2 0.3 0.5 0.5 - 1.9 6.2 6.0 5.2EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A. 52.2 52.2 26.4 28.1 17.9 17.9 12.5 - 70.1 70.1 38.9 28.1LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA 135.1 135.1 65.7 55.6 - - - - 135.1 135.1 65.7 55.6ZONA LIBRE DE COLÓN 53.3 53.3 28.3 29.3 - - - - 53.3 53.3 28.3 29.3AGENCIA DEL ÁREA PANAMÁ PACÍFICO 5.1 6.7 4.4 2.1 0.5 1.2 1.2 0.7 5.6 7.9 5.6 2.9

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 417.6 418.0 210.6 219.0 743.8 743.8 353.9 499.4 1,161.4 1,161.8 564.5 718.3

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 7.1 7.5 5.8 5.7 - - - - 7.1 7.5 5.8 5.7BDA 31.6 31.6 15.1 17.7 41.3 41.3 22.6 12.7 73.0 73.0 37.8 30.4BHN 9.5 9.5 4.9 3.8 9.4 9.4 5.1 3.6 18.8 18.8 10.0 7.5BANCO NACIONAL DE PANAMÁ 272.1 272.1 135.2 137.1 502.5 502.5 213.2 378.7 774.6 774.6 348.4 515.8CAJA DE AHORROS 92.3 92.3 46.2 51.9 190.6 190.6 113.0 104.4 282.9 282.9 159.1 156.3COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 1.8 1.8 1.3 1.3 - - - - 1.8 1.8 1.3 1.3ISA 3.2 3.2 2.1 1.4 - - - - 3.2 3.2 2.1 1.4

(-) Sin valor

CUADRO Núm. 3-16 EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADOAL 30 DE JUNIO DE 2007

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL TOTAL DE INGRESOS

(En millones de balboas)

DETALLE

Page 51: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CUADRO Núm. 3-17 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS (FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN)SECTOR DESCENTRALIZADO

AL 30 DE JUNIO DE 2007(En millones de balboas)

MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO(1) (2) (3) (4) (5) (6) 7=(5)+(6) 8=(4)-(5) 9=(5)/(4)*100 (10) 11=(5)-(10) 12=(10)/(5)*100

GRAN TOTAL 3,875.7 97.0 3,972.7 2,484.5 1,859.3 101.7 1,960.9 625.3 74.8 1,689.7 169.5 90.9

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 2,146.3 76.5 2,222.8 1,382.8 913.8 53.8 967.6 469.0 66.1 806.8 107.0 88.3

AUTORIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 5.7 - 5.7 3.1 1.2 0.8 2.0 1.9 38.7 1.2 0.0 98.2AUTORIDAD DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 19.6 1.0 20.6 12.0 7.6 0.2 7.9 4.3 63.7 7.2 0.4 94.6AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 10.6 - 10.6 6.1 3.3 0.2 3.6 2.8 54.8 3.2 0.2 95.3AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE 29.2 0.0 29.2 15.9 8.8 0.9 9.7 7.1 55.4 8.5 0.3 96.9CAJA DE SEGURO SOCIAL 1,547.6 57.6 1,605.2 1,002.9 701.7 32.5 734.2 301.2 70.0 636.5 65.2 90.7INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS 4.6 1.1 5.6 3.9 2.0 0.5 2.5 1.9 50.7 1.7 0.3 84.4AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 5.2 - 5.2 2.9 2.5 0.1 2.6 0.4 85.9 2.1 0.4 84.1CONSEJO DE ADMÓN. DEL SIACAP 0.6 - 0.6 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 54.8 0.0 0.1 27.1DEFENSORÍA DEL PUEBLO 2.9 - 2.9 1.7 1.1 0.1 1.2 0.6 66.5 1.1 0.0 96.0IFARHU 77.6 0.1 77.7 55.9 40.6 0.0 40.7 15.3 72.6 40.1 0.6 98.6AUPSA 3.0 - 3.0 1.5 1.0 - 1.0 0.6 62.1 0.9 0.1 93.3IDIAP 9.1 0.2 9.3 5.9 3.0 0.0 3.0 2.9 50.3 2.8 0.2 93.9AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACÚATICOS - 1.4 1.4 1.4 - - - 1.4 - - - ..DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 3.2 - 3.2 2.4 0.2 0.0 0.2 2.1 9.9 0.1 0.1 58.6INAC 14.0 0.2 14.2 8.7 4.5 0.3 4.8 4.2 52.0 4.3 0.2 95.6SERTV 6.0 0.9 6.8 4.9 3.0 0.6 3.6 1.9 61.6 2.6 0.4 86.0SENACYT 18.3 - 18.3 9.3 4.3 0.1 4.4 5.0 46.3 3.5 0.7 82.6INDE 15.5 3.4 18.8 11.5 5.1 3.8 8.9 6.3 44.7 4.8 0.3 94.0INADEH 88.5 (0.4) 88.1 63.1 4.5 0.8 5.3 58.5 7.2 3.7 0.8 82.4IPHE 17.7 0.3 18.0 9.8 7.8 0.2 8.0 2.0 79.8 7.5 0.3 96.0IPACOOP 4.9 - 4.9 3.0 2.1 0.1 2.2 0.9 68.8 1.7 0.4 82.0IPAT 23.4 2.6 26.1 17.8 7.5 9.3 16.8 10.3 42.0 7.2 0.2 97.0REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ 30.8 - 30.8 15.9 14.4 0.2 14.7 1.4 91.0 14.3 0.1 99.2UNIVERSIDAD DE CHIRIQUÍ 17.3 0.3 17.6 9.4 7.3 0.3 7.5 2.1 77.5 6.1 1.2 83.6UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 137.8 2.2 140.1 77.7 60.1 1.6 61.7 17.6 77.3 26.7 33.4 44.4UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ 4.9 - 4.9 2.9 1.9 0.0 1.9 1.0 65.4 1.7 0.1 93.4UNIVERSIDAD ESP. DE LAS AMÉRICAS 8.4 - 8.4 4.9 3.0 0.1 3.1 1.9 62.0 2.7 0.4 87.6UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 39.7 5.5 45.2 28.2 15.1 1.0 16.1 13.1 53.5 14.4 0.6 95.9ZONA FRANCA DEL BARÚ 0.3 - 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 53.1 0.1 0.0 99.4

EMPRESAS PÚBLICAS 568.0 20.1 588.1 368.7 240.9 39.6 280.5 127.7 65.4 216.7 24.2 89.9

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A 65.2 - 65.2 53.2 37.6 2.4 40.0 15.7 70.6 36.8 0.8 97.9AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ 95.7 - 95.7 47.6 35.6 1.3 37.0 11.9 74.9 32.1 3.6 90.0BINGOS NACIONALES 0.9 - 0.9 0.5 0.3 0.0 0.3 0.3 48.9 0.3 0.0 98.4AUTORIDAD DE AERONÁUTICA CIVIL 26.4 0.9 27.3 17.7 9.6 0.4 10.0 8.1 54.1 9.1 0.4 95.4IDAAN 108.9 12.6 121.5 83.9 54.9 15.1 70.1 28.9 65.5 44.3 10.6 80.7IMA 4.9 - 4.9 2.9 1.8 0.0 1.8 1.1 61.5 1.6 0.1 92.8EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, S.A. 1.9 4.4 6.2 6.0 2.9 2.1 5.0 3.1 48.6 2.6 0.3 90.3EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELE´CTRICA, S.A. 70.1 - 70.1 56.0 17.4 13.4 30.9 38.5 31.2 16.0 1.5 91.5LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA 135.1 - 135.1 65.8 54.6 3.5 58.1 11.2 83.0 48.8 5.8 89.4ZONA LIBRE DE COLÓN 53.3 - 53.3 29.4 24.4 0.8 25.1 5.0 83.1 23.5 0.9 96.3AGENCIA DEL ÁREA PANAMÁ PACÍFICO 5.6 2.3 7.9 5.8 1.8 0.4 2.2 4.0 31.2 1.6 0.2 87.2

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 1,161.4 0.4 1,161.8 733.1 704.5 8.3 712.8 28.6 96.1 666.2 38.3 94.6

SUPERINTENDENCIA DE BANCO 7.1 0.4 7.5 4.8 3.3 0.4 3.7 1.5 69.3 3.0 0.3 91.2BDA 73.0 - 73.0 41.6 21.2 1.1 22.3 20.4 51.0 20.8 0.4 98.0BHN 18.8 - 18.8 11.3 5.9 0.4 6.3 5.5 51.7 5.6 0.2 96.2BANCO NACIONAL DE PANAMA 774.6 - 774.6 515.8 515.8 6.4 522.1 - 100.0 515.8 - 100.0CAJA DE AHORROS 282.9 - 282.9 156.3 156.3 - 156.3 - 100.0 119.1 37.2 76.2COMISION NACIONAL DE VALORES 1.8 - 1.8 1.1 0.7 0.0 0.7 0.5 60.2 0.6 0.1 86.1ISA 3.2 - 3.2 2.2 1.4 0.0 1.4 0.8 63.0 1.3 0.1 95.2

(-) Sin valor (..) No aplica

PAGADO POR PAGARPRESUPUESTO

LEYAJUSTESDETALLE

PRESUPUESTO SALDO DE CTOS. POR EJECUTAR

TOTAL DE EJEC. PRESUPUESTARIA

% DE LO PAGADO

SALDO DEL ASIGNADO

% DE LO EJECUTADO

Page 52: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CUADRO Núm. 3-18 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS DE FUNCIONAMIENTOSECTOR DESCENTRALIZADO

AL 30 DE JUNIO DE 2007(En millones de balboas)

MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 7=(5)+(6) 8=(4)-(5) 9=(5)/(4)*100 (10) 11=(5)-(10) 12=(10)/(5)*100

TOTAL FUNCIONAMIENTO 2,551.9 63.2 2,615.0 1,445.7 1,146.4 36.7 1,183.1 299.4 79.3 1,003.8 142.6 87.6

TOTAL INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 1,746.3 58.2 1,804.4 1,058.2 826.2 24.6 850.8 232.1 78.1 736.5 89.7 89.1

AUTORIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 1.8 - 1.8 0.9 0.7 0.0 0.7 0.2 76.0 0.7 0.0 97.1 AUTORIDAD DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 15.1 1.0 16.1 9.0 6.9 0.2 7.2 2.1 77.0 6.6 0.4 94.7 AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 8.2 - 8.2 4.6 2.6 0.2 2.8 2.0 56.3 2.4 0.2 93.9 AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE 12.7 0.0 12.7 6.6 5.4 0.6 6.0 1.2 81.1 5.2 0.1 97.6 CAJA DE SEGURO SOCIAL 1,391.0 50.8 1,441.9 861.0 672.5 21.8 694.2 188.5 78.1 621.3 51.2 92.4 INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS 3.1 0.2 3.4 2.0 1.6 0.0 1.6 0.4 81.3 1.4 0.2 87.8 AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 5.1 - 5.1 2.8 2.4 0.1 2.6 0.4 85.8 2.1 0.4 84.6 CONSEJO DE ADMÓN DEL SIACAP 0.6 - 0.6 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 54.8 0.0 0.1 27.1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 2.8 - 2.8 1.5 1.1 0.1 1.2 0.4 73.6 1.1 0.0 96.1 IFARHU 8.7 - 8.7 4.9 3.4 0.0 3.5 1.5 69.4 3.1 0.3 91.1 AUPSA 3.0 - 3.0 1.5 1.0 - 1.0 0.6 62.1 0.9 0.1 93.3 IDIAP 6.7 - 6.7 3.5 2.4 0.0 2.4 1.1 68.0 2.3 0.0 98.6 AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS - 0.2 0.2 0.2 - - - 0.2 - - - .. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 1.6 - 1.6 0.8 0.1 0.0 0.1 0.6 18.2 0.1 0.0 95.8 INAC 7.9 0.0 8.0 4.3 3.2 0.1 3.3 1.0 75.9 3.2 0.1 97.7 SERTV 5.1 0.1 5.1 3.2 2.3 0.1 2.3 0.9 70.7 2.2 0.1 94.6 SENACYT 2.6 - 2.6 1.3 0.9 - 0.9 0.4 67.7 0.8 0.1 92.2 INDE 7.6 0.5 8.1 4.9 3.8 0.1 3.9 1.1 77.3 3.6 0.2 95.0 INADEH 7.4 - 7.4 4.0 3.0 0.0 3.0 1.0 74.4 2.8 0.2 94.6 IPHE 16.6 0.0 16.6 8.5 7.4 0.1 7.5 1.1 87.2 7.2 0.2 97.0 IPACOOP 4.6 - 4.6 2.8 1.9 0.1 2.0 0.8 69.7 1.7 0.2 88.1 IPAT 9.6 - 9.6 5.9 4.2 0.1 4.3 1.8 70.3 4.1 0.1 97.4 REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ 26.9 - 26.9 13.7 12.9 0.1 13.0 0.8 94.3 12.9 0.0 99.8 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ 16.8 - 16.8 8.5 7.3 0.1 7.3 1.2 85.4 6.1 1.2 83.6 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 134.8 2.2 137.0 74.6 59.3 0.7 59.9 15.3 79.5 25.9 33.4 43.7 UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ 4.9 - 4.9 2.9 1.9 0.0 1.9 1.0 65.4 1.7 0.1 93.4 UNIVERSIDAD ESP. DE LAS AMÉRICAS 6.8 - 6.8 3.9 3.0 0.1 3.1 0.9 77.3 2.7 0.4 87.9 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 34.0 3.1 37.0 20.0 14.9 0.0 14.9 5.1 74.4 14.4 0.5 96.7 ZONA FRANCA DEL BARÚ 0.3 - 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 53.1 0.1 0.0 99.4

TOTAL EMPRESAS PÚBLICAS 448.6 4.9 453.5 248.2 190.3 8.7 199.0 57.9 76.7 175.5 14.8 92.2

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN 32.5 (0.1) 32.4 20.4 11.1 0.4 11.6 9.3 54.6 10.4 0.8 93.0 AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ 87.5 - 87.5 39.5 33.9 0.6 34.5 5.6 85.9 30.3 3.6 89.5 BINGOS NACIONALES 0.9 - 0.9 0.5 0.3 0.0 0.3 0.3 48.9 0.3 0.0 98.4 AUTORIDAD DE AEORONÁUTICA CIVIL 21.0 0.0 21.0 13.3 8.4 0.0 8.5 4.9 63.2 8.1 0.4 95.6 IDAAN 72.8 - 72.8 45.7 37.3 1.0 38.3 8.4 81.7 34.7 2.6 92.9 IMA 4.2 - 4.2 2.3 1.7 0.0 1.7 0.6 72.3 1.6 0.1 95.3 EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, S.A. 1.6 3.7 5.3 5.0 2.4 1.7 4.1 2.6 47.6 2.4 0.0 99.1 EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A. 41.4 (0.1) 41.4 28.1 15.7 0.8 16.6 12.4 55.9 14.8 1.0 93.9 LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA 133.4 (0.2) 133.1 63.8 54.3 3.4 57.7 9.5 85.1 48.6 5.7 89.6 ZONA LIBRE DE COLÓN 48.3 (0.0) 48.3 25.1 23.4 0.2 23.5 1.7 93.2 22.9 0.5 97.8 AGENCIA DEL ÁREA PANAMÁ PACÍFICO 5.1 1.5 6.6 4.5 1.8 0.4 2.2 2.7 40.2 1.6 0.2 87.2

TOTAL INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 357.0 0.1 357.1 139.3 129.9 3.4 133.2 9.4 93.2 91.8 38.1 70.7

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 7.1 0.4 7.5 4.8 3.3 0.4 3.7 1.5 69.3 3.0 0.3 91.2 BDA 21.1 - 21.1 11.4 8.9 0.0 8.9 2.5 78.3 8.7 0.3 96.9 BHN 17.8 (0.2) 17.6 10.1 5.8 0.4 6.2 4.3 57.4 5.6 0.2 97.1 BANCO NACIONAL DE PANAMÁ 1/ 226.1 - 226.1 72.6 72.6 2.5 75.1 - 100.0 72.6 - 100.0 CAJA DE AHORROS 1/ 80.0 - 80.0 37.2 37.2 - 37.2 - 100.0 - 37.2 - COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 1.8 - 1.8 1.1 0.7 0.0 0.7 0.5 60.2 0.6 0.1 86.1 ISA 3.0 (0.1) 2.9 1.9 1.3 0.0 1.3 0.7 65.0 1.2 0.1 94.9

1/ La información del ejecutado y pagado corresponde a la ejecución presentada por la entidad, debido a ciertos ajustes pendientes de realizar en el Sistema de Registro Presupuestario de Gastos. (SRPG).(-) Sin valor(..) No aplica

DETALLE

PRESUPUESTO LEY

AJUSTESPRESUPUESTO SALDO DE CTOS.

POR EJECUTARTOTAL DE EJEC.

PRESUPUESTARIASALDO DEL ASIGNADO

% DE LO EJECUTADO

PAGADO POR PAGAR% DE LO PAGADO

Page 53: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CUADRO Núm. 3-19 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS DE INVERSIONESSECTOR DESCENTRALIZADO

AL 30 DE JUNIO DE 2007

MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 7=(5)+(6) 8=(4)-(5) 9=(5)/(4)*100 (10) 11=(5)-(10) 12=(10)/(5)*100

TOTAL INVERSIONES 1,323.8 33.9 1,357.7 1,038.8 712.9 65.0 777.9 325.9 68.6 685.9 26.9 96.2

TOTAL INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 400.0 18.4 418.4 324.5 87.6 29.2 116.8 236.9 27.0 70.3 17.3 80.2

AUTORIDAD DE LA MICRO, PEQ.UEÑA Y MEDIANA EMPRESA 3.9 - 3.9 2.2 0.5 0.8 1.3 1.7 22.9 0.5 0.0 99.8 AUTORIDAD DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 4.5 - 4.5 3.0 0.7 - 0.7 2.3 23.3 0.6 0.0 94.1 AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2.3 - 2.3 1.5 0.8 - 0.8 0.8 50.0 0.8 - 100.0 AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE 16.5 - 16.5 9.3 3.5 0.3 3.7 5.9 37.1 3.3 0.1 95.9 CAJA DE SEGURO SOCIAL 156.5 6.8 163.3 141.9 29.2 10.7 39.9 112.7 20.6 15.1 14.1 51.9 INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS 1.4 0.8 2.3 1.9 0.4 0.5 0.9 1.5 19.2 0.3 0.1 69.8 AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 97.4 0.0 0.0 29.9 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 0.2 - 0.2 0.2 0.0 - 0.0 0.2 1.5 0.0 0.0 38.0 IFARHU 68.9 0.1 69.0 51.0 37.2 - 37.2 13.8 73.0 37.0 0.3 99.3 IDIAP 2.4 0.2 2.6 2.4 0.6 - 0.6 1.8 24.9 0.5 0.1 75.6AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS - 1.2 1.2 1.2 - - - 1.2 - - - .. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 1.6 - 1.6 1.6 0.1 - 0.1 1.5 5.9 0.0 0.1 2.3 INAC 6.1 0.2 6.2 4.5 1.3 0.2 1.5 3.2 29.1 1.2 0.1 90.6 SERTV 0.9 0.8 1.7 1.7 0.7 0.5 1.3 0.9 44.3 0.4 0.3 59.7 SENACYT 15.7 - 15.7 7.9 3.4 0.1 3.5 4.5 42.7 2.7 0.7 80.0 INDE 7.8 2.9 10.8 6.6 1.3 3.6 5.0 5.2 20.5 1.2 0.1 91.2 INADEH 81.1 (0.4) 80.7 59.1 1.6 0.8 2.3 57.5 2.7 0.9 0.6 59.4 IPHE 1.1 0.3 1.4 1.3 0.4 0.1 0.5 0.9 30.7 0.3 0.1 77.6 IPACOOP 0.3 - 0.3 0.3 0.1 - 0.1 0.1 57.8 - 0.1 - IPAT 13.9 2.6 16.5 11.8 3.3 9.3 12.6 8.5 27.8 3.2 0.1 96.5 REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ 3.9 - 3.9 2.2 1.5 0.2 1.7 0.6 70.8 1.5 0.1 94.7 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ 0.5 0.3 0.9 0.9 - 0.2 0.2 0.9 - - - .. UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 3.1 0.0 3.1 3.1 0.8 0.9 1.7 2.3 26.2 0.8 0.0 95.1 UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ - - - - - - - 0.0 .. - - .. UNIVERSIDAD ESP. DE LAS AMÉRICAS 1.6 - 1.6 1.0 0.0 - 0.0 1.0 1.4 0.0 0.0 25.7 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 5.8 2.4 8.2 8.2 0.2 1.0 1.2 8.0 2.5 0.1 0.1 38.7

TOTAL EMPRESAS PÚBLICAS 119.4 15.2 134.6 120.4 50.6 30.9 81.5 69.8 42.0 41.2 9.4 81.4

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A. 32.8 0.1 32.8 32.8 26.5 2.0 28.4 6.4 80.6 26.5 - 100.0 AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ 8.1 - 8.1 8.1 1.7 0.7 2.5 6.4 21.5 1.7 0.0 99.2 AUTORIDAD DE AEORONÁUTICA CIVIL 5.4 0.8 6.2 4.4 1.2 0.3 1.5 3.2 26.4 1.1 0.1 94.2 IDAAN 36.1 12.6 48.7 38.2 17.6 14.2 31.8 20.6 46.1 9.6 8.0 54.6 IMA 0.8 - 0.8 0.6 0.1 - 0.1 0.5 16.5 0.0 0.0 47.5 EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, S.A. 0.3 0.7 1.0 1.0 0.5 0.4 0.9 0.4 54.2 0.3 0.3 49.5 EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A. 28.7 0.1 28.8 27.8 1.7 12.6 14.3 26.1 6.2 1.2 0.5 69.7 LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA 1.7 0.2 2.0 2.0 0.3 0.1 0.4 1.7 15.2 0.2 0.1 61.0 ZONA LIBRE DE COLÓN 5.0 0.0 5.0 4.3 1.0 0.6 1.6 3.3 23.7 0.6 0.4 60.8 AGENCIA DEL ÁREA PANAMÁ PACÍFICO 0.5 0.8 1.3 1.3 - - 0.0 1.3 - - - ..

TOTAL INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 804.4 0.3 804.7 593.8 574.6 5.0 579.6 19.2 96.8 574.4 0.2 100.0

BDA 51.8 - 51.8 30.2 12.3 1.1 13.4 17.9 40.7 12.1 0.1 98.8 BHN 1.0 0.2 1.2 1.2 0.1 - 0.1 1.2 4.5 0.0 0.1 0.1 BANCO NACIONAL DE PANAMÁ 1/ 548.5 - 548.5 443.1 443.1 3.9 447.0 - 100.0 443.1 - 100.0 CAJA DE AHORROS 1/ 202.9 - 202.9 119.1 119.1 - 119.1 - 100.0 119.1 - 100.0 ISA 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 - 0.1 0.1 44.9 0.1 - 100.0

1/ La información del ejecutado y pagado corresponde a la ejecución presentada por la entidad, debido a ciertos ajustes pendientes de realizar en el Sistema de Registro Presupuestario de Gastos. (SRPG)

(-) Sin valor(..) No aplica

POR PAGAR% DE LO PAGADO

(En millones de balboas)

DETALLEPRESUPUESTO

LEYAJUSTES PRESUPUESTO SALDO DE CTOS.

POR EJECUTARTOTAL DE EJEC.

PRESUPUESTARIASALDO DEL ASIGNADO

% DE LO EJECUTADO

PAGADO

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4. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO Al concluir el primer semestre del año 2007, el monto de la deuda pública ascendió a B/.10,719.1 millones, los cuales corresponden al siguiente desglose:

TIPO DE DEUDA

Externa 1/ 8,243.0 25.9 8,268.9

Interna 2/ 2,361.8 88.4 2,450.2

Total 10,604.8 114.3 10,719.1

1/ Incluye B/.16.5 millones de fluctuación monetaria.2/ No incluye: - Financiamiento Interinstitucional (deuda entre entidades del sector público),

cuya fuente de recursos proviene de otros préstamos, por B/.235.7 millones. - Deuda del Banco Hipotecario Nacional con la Caja de Seguro Social, reclasificada en Financiamiento Interinstitucional, por B/.31.1 millones.

Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

DEUDA CONTRACTUAL

SECTOR DESCENTRALIZADO

GOBIERNO CENTRAL

CUADRO Núm.4-1 DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICOAl 30 de junio de 2007

(En millones de balboas)

Al 30 de junio de 2007, el saldo de la deuda contractual del sector público reflejó un aumento de B/.233.6 millones, al pasar de B/.10,485.5 millones existentes al 31 de diciembre de 2006, al saldo actual de B/.10,719.1 millones. De esta variación, a la deuda externa le corresponde un aumento de B/.480.5 millones y a la deuda interna una disminución de B/.246.9 millones. A continuación, el resumen de la deuda contractual del sector público por tipo y deudor.

TIPO DE DEUDA

EXTERNAGobierno Central 7,760.9 8,243.0 482.1Sector Descentralizado 27.5 25.9 -1.6

Subtotal 1/ 7,788.4 8,268.9 480.5

INTERNAGobierno Central 2,573.8 2,361.8 -212.0Sector Descentralizado 90.4 88.4 -2.0SD - Fuentes Gubernamentales 2/ 32.9 0.0 -32.9

Subtotal 3/ 2,697.1 2,450.2 -246.9

Total Deuda Contractual 10,485.5 10,719.1 233.6

1/ Incluye B/.16.5 millones de fluctuación monetaria.2/

3/ No incluye B/.266.8 millones de deuda entre entidades del sector público, cuya fuente de financiamiento se origina en otros préstamos (Financiamiento Interinstitucional).

Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

Deuda del Banco Hipotecario Nacional con la Caja de Seguro Social, reclasificada en Interinstitucional, para el 2007.

DIFERENCIA

CUADRO Núm.4-2 VARIACIÓN DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICOAl 30 de junio de 2007

(En millones de balboas)

SALDO AL 31-12-2006

SALDO AL 30-06-2007

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El detalle de deuda contractual por financiamiento muestra que el aumento neto de B/.233.6 millones, al finalizar el primer semestre de 2007, se reflejan en las fuentes privadas y en los organismos multilaterales de deuda externa, con la incursión en el mercado de capitales mediante la reapertura del Bono Global 6.70% 2036 por B/.450.0 millones y la obtención de financiamiento para soporte presupuestario de la vigencia, a través del Banco Mundial (BIRF) por B/.60.0 millones. (Ver Cuadro Núm.4-5) En la deuda interna, disminuyó principalmente el renglón de notas del tesoro, con la cancelación de la emisión Notas del Tesoro 6.75% 2007 por B/.250.0 millones. Deuda Contractual del Gobierno Central Al 30 de junio de 2007, la deuda contractual del gobierno central registró un aumento de B/.270.1 millones, al pasar de los B/.10,334.7 millones existentes al 31 de diciembre de 2006, al saldo actual de B/.10,604.8 millones. De esta variación, a la deuda externa le corresponde un aumento de B/.482.1 millones y a la deuda interna una disminución de B/.212.0 millones. (Ver Cuadro Núm.4-6) Deuda externa La deuda externa del gobierno central con un aumento neto de B/.482.1 millones, incluye el grupo de organismos multilaterales con aumento de B/.38.7 millones y el de fuentes privadas con B/.450.0 millones, mientras que el grupo de acreedores bilaterales y oficiales disminuyó en B/.6.6 millones. Del grupo de organismos multilaterales, el renglón del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tuvo una disminución de B/.11.0 millones, con el registro de pagos de amortización por B/.38.7 millones, desembolsos de préstamos activos por B/.28.6 millones y fluctuación monetaria favorable de B/.0.9 millones. Los B/.28.6 millones desembolsados fueron destinados a la ejecución de proyectos, entre los que se pueden destacar, B/.1.3 millones para modernización de la educación, B/.5.2 millones al desarrollo sostenible del Darién, B/.0.4 millones al programa ambiental nacional, B/.3.2 millones para alivio de la pobreza rural, B/.1.6 millones para transformación de los servicios de salud, B/.2.0 millones para sistemas de capacitación y competitividad, B/.2.2 millones para el programa de administración de tierras, B/.1.3 millones al desarrollo sostenible de Bocas del Toro, B/.2.2 millones para mejoramiento vial del corredor pacífico, B/.1.4 millones para combatir la pobreza urbana en Colón, B/.2.0 millones al proyecto de prioridades de la cuenca hidrográfica del canal, B/.2.3 millones para el desarrollo de nuevos instrumentos de vivienda social, B/.1.3 millones para el proyecto de saneamiento de la bahía, B/.0.2 millones para desarrollo sostenible en Chiriquí, B/.0.9 millones para el proyecto de seguridad integral y B/.1.1 millones a los programas asistenciales dirigidos a sostener y modernizar la administración del Estado. En el renglón del Banco Mundial (BIRF) con un aumento de B/.46.1 millones, se incluyen desembolsos recibidos por B/.67.6 millones, fluctuación desfavorable de moneda por B/.0.1 millones y pagos de amortización por B/.21.6 millones. En los desembolsos para el desarrollo de proyectos, se recibieron B/.3.5 millones para educación básica, B/.3.7 millones para el programa de administración de tierras, y B/.60.4 millones de respaldo al programa de reforma de políticas públicas mediante asistencia y soporte presupuestario.

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El renglón del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), con un aumento de B/.0.7 millones, incluye desembolsos por B/.2.3 millones, fluctuación monetaria desfavorable de B/.0.1 millones y pagos de capital por B/.1.7 millones. El monto desembolsado corresponde a préstamos destinados a reducir la pobreza en sectores rurales y en áreas indígenas y comunidades aledañas. En el renglón del Fondo Monetario Internacional (FMI), la disminución de B/.5.0 millones, corresponde a los pagos de capital por dicho monto. La Corporación Andina de Fomento (CAF), que aumentó en B/.7.9 millones, incluye el registro de desembolsos recibidos por B/.14.5 millones y pago de capital por B/.6.6 millones. De los desembolsos de esta Corporación, B/.1.1 millones se destinaron al financiamiento del proyecto de desarrollo de infraestructura vial en el corredor interoceánico (Préstamo CAF-119), y B/.13.4 millones para rehabilitación y mejoras viales de carreteras (Préstamo CAF-3456). El renglón Banco Europeo de Inversiones, organismo financiero multilateral de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, no registra variación en su saldo de B/.50.0 millones, del financiamiento para complementar el proyecto del segundo puente sobre el Canal de Panamá y sus vías de acceso. El grupo de acreedores bilaterales y oficiales registra una disminución neta de B/.6.6 millones, los que incluyen pagos de amortización por B/.12.4 millones, registro de desembolsos recibidos por B/.7.6 millones y fluctuación monetaria favorable de B/.1.8 millones. Los pagos de capital están registrados en los préstamos directos y garantizados AID por B/.3.4 millones, grupo de apoyo con B/.3.8 millones y en el renglón de proveedores oficiales con B/.5.2 millones. Los desembolsos recibidos por B/.7.6 millones se destinaron a la dotación de equipo de cirugía ambulatoria y ambulancias para el Ministerio de Salud. El registro de la fluctuación monetaria por un neto de B/.1.8 millones incluye, fluctuación monetaria desfavorable de B/.0.2 millones en el renglón de proveedores oficiales y fluctuación favorable de moneda de B/.2.0 millones en el renglón Grupo de Apoyo El grupo de las fuentes privadas, que solo está conformado por el renglón de bonos externos tuvo un aumento de B/.450.0 millones, los que son producto de la reapertura del Bono Global 6.70% 2036, elevando esta emisión al monto actual de B/.1,813.3 millones; dicha reapertura tuvo el propósito de obtener fondos requeridos para cubrir las necesidades de financiamiento del presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2007. Transacciones de bonos externos Las transacciones realizadas en años recientes en el renglón de bonos externos, con el propósito de retirar parcialmente del mercado emisiones vigentes con vencimiento natural a corto y mediano plazo, mediante canje por nuevos bonos o recompra de bonos en el mercado secundario, utilizando para ello como fuente de financiamiento la emisión de nuevos títulos con mayor plazo de vencimiento y menor tasa de interés, reflejan como beneficio un nuevo perfil de vencimientos a largo plazo. Igualmente contribuyó a mejorar el perfil de vencimientos a corto plazo, con su desfase hacia un mayor plazo, la transacción mediante la cual se redimió anticipadamente el saldo de los bonos Brady emitidos en 1996, utilizando como fuente de financiamiento la reapertura de un

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bono global vigente, cuyo plazo de vencimiento final se dará con posterioridad a la fecha contractual para la redención mayoritaria de los bonos Brady. A continuación el nuevo perfil, de acuerdo al vencimiento natural de cada emisión, para la redención de los bonos externos de la República de Panamá, emitidos y con saldo vigente a la fecha.

EMISIÓNAÑO

INICIALAño

2008Año

2011Año

2012Año

2015Año

2020Año

2023Año

2026Año

2027Año

2029Año

2034Año

2035Año

2036Total

Global 8.875% 1997 - - - - - - - 975.0 - - - - 975.0

Yankee 8.25% 1998 201.4 - - - - - - - - - - - 201.4

Global 9.375% 1999 - - - - - - - - 500.0 - - - 500.0

Global 10.75% 2000 - - - - 30.7 - - - - - - - 30.7

Global 9.625% 2001 - 584.6 - - - - - - - - - - 584.6

Global 9.375% 2002 - - 500.0 - - - - - - - - - 500.0

Global 9.375% 2003 - - - - - 138.9 - - - - - - 138.9

Global 8.125% 2004 - - - - - - - - - 172.9 - - 172.9

Global 7.25% 2005 - - - 913.0 - - - - - - - - 913.0

Global 7.125% 2006 - - - - - - 980.0 - - - - - 980.0

Global 6.70% 2006 - - - - - - - - - 604.4 604.5 604.4 1,813.3

Total Redención 201.4 584.6 500.0 913.0 30.7 138.9 980.0 975.0 500.0 777.3 604.5 604.4 6,809.8

Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

REDENCION AL VENCIMIENTO NATURAL

CUADRO Núm.4-3 PROGRAMA DE REDENCIÓN DE LOS BONOS EXTERNOSPeríodo 2007 - 2036

(En millones de balboas)

Deuda interna La deuda interna del gobierno central tuvo una disminución de B/.212.0 millones, al pasar de B/.2,573.8 millones al finalizar el año 2006, a B/.2,361.8 millones al 30 de junio de 2007. Esta disminución se distribuye entre el grupo de fuentes privadas con B/.203.8 millones y el grupo de fuentes del sector público con B/.8.2 millones. En el grupo de fuentes privadas, la disminución de B/.203.8 millones incluye pagos de amortización en el renglón de títulos prestacionales por B/.0.6 millones, bonos de reconocimiento por B/.16.5 millones y bonos internos por B/.4.6 millones, y también la baja en la circulación de Notas del Tesoro por B/.250.0 millones, con la cancelación a su vencimiento de la emisión Notas del Tesoro 6.75% 2003-2007, por B/.250.0 millones. Por otro lado, el renglón letras del tesoro aumentó en B/.67.9 millones, los que se derivan de la diferencia entre las nuevas colocaciones por B/.258.8 millones y la cancelación de los vencimientos ocurridos en el período por B/.190.9 millones. En las fuentes del sector público, la disminución neta de B/.8.2 millones incluye pagos de amortización a la Caja de Seguro Social por B/.10.2 millones y al Banco Nacional de Panamá

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(BNP) por B/.5.4 millones, así como el registro de desembolsos parciales de préstamos a largo plazo otorgados por el BNP, para financiar el programa de Tele Medicina y Tele Radiología del Ministerio de Salud por B/.4.0 millones y para una nueva potabilizadora y líneas de conducción, por B/.3.4 millones. Aunque no se refleja en el saldo actual, el gobierno nacional obtuvo financiamiento a través del Banco Nacional de Panamá (BNP), mediante una Línea de Crédito Interina por un monto de B/.350.0 millones, utilizada totalmente entre febrero y marzo, y cancelada en el mes de abril. Financiamiento interino Para una adecuada administración de las necesidades estacionales del flujo de caja del Tesoro Nacional, que se presentan durante la vigencia fiscal, el Gobierno Nacional obtiene recursos a través de financiamientos a corto plazo, mediante contratos de Líneas de Crédito Interinas, bajo términos y condiciones acorde a las que estén vigentes en el mercado para operaciones similares. Bajo esta modalidad, en febrero de este año se contrató con el Banco Nacional de Panamá, una Línea de Crédito por B/.350.0 millones, a tasa de interés LIBOR + 0.30% anual, con el propósito de cubrir las necesidades estacionales de caja y cancelarla a corto plazo. Desarrollo del mercado interno de capitales Con el propósito de desarrollar el mercado interno de capitales, así como cubrir parcialmente necesidades presupuestarias, el Gobierno Nacional incursionó en el mercado interno ofreciendo nuevos instrumentos de financiamiento, adoptando prácticas y estándares internacionales en la emisión y colocación de instrumentos de deuda pública interna, que a su vez, promovieran el desarrollo de un mercado secundario dinámico a través de instrumentos negociables. A partir del año 2002, a medida que las condiciones imperantes en el mercado han permitido el acceso al mercado interno de capitales, se ha procedido a colocar mediante subasta pública a través de la Bolsa de Valores de Panamá, las nuevas emisiones de títulos valores denominados Notas del Tesoro. En adición a la colocación de estos valores mediante subasta pública, se han emitido Notas del Tesoro con el propósito de cancelar compromisos del Gobierno Nacional, en concepto de laudos arbitrales, subsidios tarifarios y restitución de recursos patrimoniales, tanto al sector privado como al sector público. El monto acumulado de ambos tipos de emisión, se muestra en el detalle siguiente: Como se puede observar en el detalle siguiente, de la emisión Notas del Tesoro 2005-2010, 5.75%, autorizadas por un monto de hasta B/.300.0 millones, el Gobierno Nacional dejó de utilizar el remanente por colocar de B/.103.7 millones, ya que decidió suspender las subastas de estos títulos valores, debido al costo que representan frente a otros instrumentos de deuda, tanto locales como de los mercados externos.

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Al 31Dic.2006

Año 2007

Subasta PúblicaNotas del Tesoro 2002-2005 7.25% 250.0 250.0 - 250.0 - Julio de 2005Notas del Tesoro 2003-2007 6.75% 250.0 250.0 - 250.0 - Marzo de 2007Notas del Tesoro 2004-2009 5.25% 300.0 300.0 - - 300.0 Enero de 2009Notas del Tesoro 2005-2010 5.75% 300.0 196.3 - - 196.3 Junio de 2010

Subtotal 1,100.0 996.3 - 500.0 496.3Compensación EstatalNotas del Tesoro 2005-2015 a/ 7.00% 28.8 28.8 - - 28.8 Diciembre 2015Notas del Tesoro 2006-2011 b/ 6.00% 17.1 17.1 - - 17.1 Julio de 2011Notas del Tesoro 2006-2011 c/ 6.00% 12.9 12.9 - - 12.9 Julio de 2011Notas del Tesoro 2006-2011 d/ 6.00% 10.0 10.0 - - 10.0 Noviembre 2011

Subtotal 68.8 68.8 - - 68.8

Total 1,168.8 1,065.1 - 500.0 565.1

a/ Emitida para cancelar laudo arbitral a favor de la empresa ICA, S.A.b/ Emitida para cancelar compromisos por subsidios de tarifas a favor de EDEMET y EDECHI.c/ Emitida para cancelar compromisos por subsidios de tarifas a favor de ELEKTRA NORESTE.d/ Emitida para restituír recursos al patrimonio de la Caja de Ahorros.Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

CUADRO Núm.4-4 DETALLE DE LA COLOCACION DE NOTAS DEL TESOROAl 30 de junio de 2007

(En millones de balboas)

COLOCACIONESEmisión Tasa de

InterésMonto

AutorizadoVencidas Pagadas

Saldo Actual Vencimiento

Deuda contractual del Sector Descentralizado Al concluir el primer semestre del 2007, la deuda contractual del sector descentralizado registró una disminución de B/.36.5 millones, al pasar de B/.150.8 millones al terminar el año 2006, a B/.114.3 millones al 30 de junio de 2007. De esta disminución, a la deuda externa le corresponden B/.1.6 millones y a la deuda interna B/.34.9 millones. (Ver Cuadro Núm.4-7) Deuda externa En la deuda externa del sector descentralizado, la disminución de B/.1.6 millones se distribuye entre el grupo de organismos multilaterales con B/.1.2 millones y el de acreedores bilaterales y oficiales con B/.0.4 millones. El grupo de organismos multilaterales, representado solamente por el renglón Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la disminución que registra de B/.1.2 millones, incluye pagos de amortización por B/.1.9 millones y desembolsos recibidos por B/.0.7 millones. Estos desembolsos corresponden a préstamo utilizado por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), para el proyecto de interconexión eléctrica centroamericana. En el grupo de acreedores bilaterales y oficiales, conformado por el renglón préstamos directos AID, la disminución de B/.0.4 millones corresponde a pagos de amortización efectuados por el Banco Hipotecario Nacional.

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Deuda interna La deuda interna del sector descentralizado tuvo una disminución de B/.34.9 millones, los que incluyen B/.1.2 millones en el grupo de fuentes privadas y B/.33.7 millones en el grupo fuentes del sector público. La disminución de B/.1.2 millones en las fuentes privadas corresponde a la cancelación del saldo a capital del préstamo otorgado en el año 2002, por BNP Paribas (Panamá), S.A., a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA). En el grupo de fuentes del sector público, la disminución de B/.33.7 millones está registrada en los renglones financiamiento de bancos oficiales con B/.0.8 millones y en fuentes gubernamentales por B/.32.9 millones. La disminución en financiamiento de bancos oficiales incluye los pagos de capital al Banco Nacional de Panamá (BNP), por B/.0.5 millones del Instituto Panameño de Turismo, de la Autoridad Aeronáutica Civil por B/.0.8 millones y de la Zona Libre de Colón por B/.0.1 millones, así como desembolsos a favor de ETESA por B/.0.6 millones del préstamo para financiar la expansión de transmisión eléctrica en Bocas del Toro. El renglón de fuentes gubernamentales desaparece, al igual que su saldo de B/.32.9 millones, por reclasificación del tipo de financiamiento de los préstamos adeudados por el Banco Hipotecario Nacional a la Caja de Seguro Social, clasificados en el renglón de Financiamiento Interinstitucional. Reactivación y Contratación de Préstamos El resumen de préstamos activos, o sea, aquellos provenientes de fuentes multilaterales y bilaterales de crédito, con recursos disponibles para su utilización de acuerdo al avance de los programas y proyectos, muestra que al 30 de junio de 2007, el gobierno nacional dispone de B/.624.9 millones, tanto para el desarrollo del programa de modernización económica del Estado, la adquisición de bienes y servicios, así como para la ejecución de proyectos de inversión. (Ver Cuadro Núm.4-8) Pagos a la Caja de Seguro Social

El gobierno nacional canceló en efectivo a la Caja de Seguro Social, durante este primer semestre de 2007, la suma de B/.175.5 millones en concepto de servicio de la deuda fundada o contractual a su vencimiento, cuota patronal y aportes establecidos por ley. (Ver Cuadro Núm.4-9)

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Al 31 de diciembre de 2006 y 30 de junio de 2007(En millones de balboas)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 10,485.5 10,719.1 233.6

TOTAL DEUDA EXTERNA 7,788.4 8,268.9 480.5

ORGANISMOS MULTILATERALES 1,183.0 1,220.5 37.5BID 885.7 873.5 (12.2)BANCO MUNDIAL (BIRF) 185.8 231.9 46.1FIDA 8.7 9.4 0.7FMI 15.1 10.1 (5.0)CAF 37.7 45.6 7.9BANCO EUROPEO (EIB) 50.0 50.0 0.0

ACREEDORES BILATERALES Y OFICIALES 245.6 238.6 (7.0)AID 17.9 16.1 (1.8)GARANTIZADOS AID 20.5 18.5 (2.0)GRUPO DE APOYO 95.7 89.9 (5.8)PROVEEDORES OFICIALES 111.5 114.1 2.6

FUENTES PRIVADAS 6,359.8 6,809.8 450.0BONOS GLOBALES Y OTROS 6,359.8 6,809.8 450.0

TOTAL DEUDA INTERNA 2,697.1 2,450.2 (246.9)

FUENTES PRIVADAS 1,312.4 1,107.4 (205.0)FINANCIAMIENTO PRIVADO 2.1 0.9 (1.2)TÍTULOS PRESTACIONALES 1.2 0.6 (0.6)BONOS DE RECONOCIMIENTO 231.9 215.4 (16.5)BONOS INTERNOS 12.2 7.6 (4.6)LETRAS DEL TESORO 249.9 317.8 67.9NOTAS DEL TESORO 815.1 565.1 (250.0)

FUENTES DEL SECTOR PÚBLICO 1,384.7 1,342.8 (41.9)FINANC. DE BANCOS OFICIALES 767.9 769.1 1.2PAGARÉS CAJA SEGURO SOCIAL 583.9 573.7 (10.2)FUENTES GUBERNAMENTALES 1/ 32.9 - (32.9)

Nota: No incluye cuentas por pagar del Gobierno Central en concepto de pasivos por laudos y demandas.No incluye pasivo contingente del Gobierno Central en concepto de financiamiento co-garantizado.

(-) Sin valorFuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

CUADRO Núm.4-5 SALDO COMPARATIVO DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO

1/ Deuda del Banco Hipotecario Nacional con la Caja de Seguro Social, reclasificada en Financiamiento Interinstitucional.

No incluye el Financiamiento Interinstitucional (deuda entre entidades del Sector Público) por B/.267.2 millones.

DIFERENCIASALDO AL 30-06-2007

SALDO AL 31-12-2006

Page 62: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Al 31 de diciembre de 2006 y 30 de junio de 2007(En millones de balboas)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL GOBIERNO CENTRAL 10,334.7 10,604.8 270.1

TOTAL DEUDA EXTERNA 7,760.9 8,243.0 482.1

ORGANISMOS MULTILATERALES 1,161.1 1,199.8 38.7BID 863.8 852.8 (11.0)BANCO MUNDIAL (BIRF) 185.8 231.9 46.1FIDA 8.7 9.4 0.7FMI 15.1 10.1 (5.0)CAF 37.7 45.6 7.9BANCO EUROPEO (EIB) 50.0 50.0 0.0

ACREEDORES BILATERALES Y OFICIALES 240.0 233.4 (6.6)AID 12.3 10.9 (1.4)GARANTIZADOS AID 20.5 18.5 (2.0)GRUPO DE APOYO 95.7 89.9 (5.8)PROVEEDORES OFICIALES 111.5 114.1 2.6

FUENTES PRIVADAS 6,359.8 6,809.8 450.0BONOS GLOBALES Y OTROS 6,359.8 6,809.8 450.0

TOTAL DEUDA INTERNA 2,573.8 2,361.8 (212.0)

FUENTES PRIVADAS 1,310.3 1,106.5 (203.8)TÍTULOS PRESTACIONALES 1.2 0.6 (0.6)BONOS DE RECONOCIMIENTO 231.9 215.4 (16.5)BONOS INTERNOS 12.2 7.6 (4.6)LETRAS DEL TESORO 249.9 317.8 67.9NOTAS DEL TESORO 815.1 565.1 (250.0)

FUENTES DEL SECTOR PUBLICO 1,263.5 1,255.3 (8.2)FINANC. DE BANCOS OFICIALES 679.6 681.6 2.0PAGARÉS CAJA SEGURO SOCIAL 583.9 573.7 (10.2)

Nota: No incluye cuentas por pagar del Gobierno Central en concepto de pasivos por laudos y demandas.No incluye pasivo contingente del Gobierno Central en concepto de financiamiento co-garantizado.No incluye el Financiamiento Interinstitucional (deuda entre entidades del Sector Público) por B/.0.4 millones. (-) Sin valorFuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

CUADRO Núm.4-6 SALDO COMPARATIVO DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL GOBIERNO CENTRAL

SALDO AL 31-12-2006

SALDO AL 30-06-2007

DIFERENCIA

Page 63: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CUADRO Núm.4-7 SALDO COMPARATIVO DE LA DEUDACONTRACTUAL DEL SECTOR DESCENTRALIZADOAl 31 de diciembre de 2006 y 30 de junio de 2007

(En millones de balboas)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL DESCENTRALIZADAS 150.8 114.3 (36.5)

TOTAL DEUDA EXTERNA 27.5 25.9 (1.6)

ORGANISMOS MULTILATERALES 21.9 20.7 (1.2)BID 21.9 20.7 (1.2)

ACREEDORES BILATERALES Y OFICIALES 5.6 5.2 (0.4)AID 5.6 5.2 (0.4)

FUENTES PRIVADAS 0.0 0.0 0.0FINANCIAMIENTO PRIVADO 0.0 0.0 0.0

TOTAL DEUDA INTERNA 123.3 88.4 (34.9)

FUENTES PRIVADAS 2.1 0.9 (1.2)FINANCIAMIENTO PRIVADO 2.1 0.9 (1.2)

FUENTES DEL SECTOR PUBLICO 121.2 87.5 (33.7)FINANC. DE BANCOS OFICIALES 88.3 87.5 (0.8)FUENTES GUBERNAMENTALES 1/ 32.9 - (32.9)

Notas: No incluye el Financiamiento Interinstitucional (deuda entre entidades del Sector Público) por B/.266.8 millones.

(-) Sin valor

Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

SALDO AL 31-12-2006

SALDO AL 30-06-2007

DIFERENCIA

1/ Deuda del Banco Hipotecario Nacional con la Caja de Seguro Social, reclasificada en Financiamiento Interinstitucional.

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CUADRO Núm.4-8 DETALLE DE FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS EN PROCESO DE DESEMBOLSOAl 30 de junio de 2007(En millones de balboas)

Sector Educación 93.1 4.8 59.4 33.7BID 1013-OC/PN Modernización de la Educación 58.1 1.3 30.1 28.0BIRF 7032-PAN Mejorar la Educación Básica - II Etapa 35.0 3.5 29.3 5.7

Sector Salud 91.9 10.5 35.8 56.1BID 1350-OC/PN Transformación Institucional de Salud 35.0 1.6 21.2 13.8BID 1719-OC/PN Saneamiento de la Bahía de Panamá - I Etapa 45.0 1.3 3.0 42.0BIRF 4375-PAN Plan Piloto - Reformas al Sector Salud 4.3 0.0 4.0 0.3KOREA EXIMBANK III Unidades Móviles de Cirugía Ambulatoria 7.6 7.6 7.6 0.0

Sector Vivienda 10.0 2.3 3.0 7.0BID 1629-OC/PN Nuevos Instrumentos para Vivienda Social 10.0 2.3 3.0 7.0

Desarrollo Urbano y Comunal 196.0 13.6 93.4 102.6BID 1160-OC/PN Desarrollo Sostenible del Darién 70.4 5.2 45.9 24.5BID 1226-OC/PN Alivio de Pobreza y Des. de Comunidades 34.8 3.2 27.5 7.3BID 1439-OC/PN Programa Multifase de Desarrollo Sostenible 15.2 1.3 5.5 9.7BID 1476-OC/PN Combatir Pobreza Urbana de Colón 8.5 1.4 2.5 6.0BID 1768-OC/PN Desarrollo Sostenible Regional de Chiriquí 27.0 0.2 0.5 26.5FIDA 466-PM Reducir la Pobreza Rural 12.1 a/ 1.5 8.4 3.7FIDA 580-PM Desarrollo Com. Ngobe y áreas aledañas 28.0 a/ 0.8 3.1 24.9

Transporte y Comunicaciones 247.0 16.7 118.6 128.4BID 1468-OC/PN Mejoramiento Vial Corredor del Pacífico 37.0 2.2 26.2 10.8BID 1785-OC/PN Multifase de Infraestructura Vial - PPP 70.0 0.0 0.0 70.0CAF 119 Infraestructura Vial - Corredor Interoceánico 60.0 1.1 60.0 0.0CAF 3456 Rehabilitación y Mejoras Viales de Carreteras 80.0 13.4 32.4 47.6

Energía 142.0 0.7 72.9 69.1BID 1113-OC/PN Expansión de la Transmisión Eléctrica 72.0 0.0 71.1 0.9BID 1790-OC/PN Programa de Electrificación Rural 30.0 0.0 0.0 30.0BID 1371-OC/PN Interconexión Eléctrica - América Central 30.0 0.0 0.0 30.0BID 006-SQ/PN Interconexión Eléctrica - América Central 10.0 0.7 1.8 8.2

Sector Agropecuario 114.3 5.9 28.9 85.4BID 1427-OC/PN Programa de Administración de Tierras 27.0 2.2 8.6 18.4BIRF 7045-PAN Programa de Administración de Tierras 47.9 3.7 20.3 27.6BIRF 7439-PAN Aumentar Productividad y Sost. Rec. Naturales 39.4 0.0 0.0 39.4

Multisectorial 327.5 67.0 184.9 142.6BID 1074-OC/PN Asist. Técnica - Prog. Sectorial Financiero 10.1 0.4 8.4 1.7BID 1222-OC/PN Programa Ambiental Nacional 15.5 0.4 15.2 0.3BID 1403-OC/PN Sistema de Capacitación y Empleo 8.4 0.0 2.6 5.8BID 1410-OC/PN Competitividad del Sector Productivo 7.0 1.8 5.3 1.7BID 1430-OC/PN Asist. Técnica - Gestión Fiscal - II Etapa 10.0 0.7 4.6 5.4BID 1522-OC/PN Fortalec. y Descentralización de Municipios 7.8 0.2 0.8 7.0BID 1612-OC/PN Actividades Prioritarias - Cuenca Hidrográfica 19.9 2.0 4.8 15.1BID 1641-OC/PN Fortalecimiento de Gestión - Comercio Exterior 4.7 0.2 0.2 4.5BID 1722-OC/PN Clima de Inversiones y Libre Comercio 100.0 0.0 70.0 30.0BID 1724-OC/PN Fort. Capacidad de Gestión Recursos Acuáticos 5.0 0.0 0.0 5.0BID 1757-OC/PN Asist. Técnica - Clima de Inversiones 5.0 0.0 0.0 5.0BID 1762-OC/PN Programa de Seguridad Integral 22.7 0.9 0.9 21.8BID 1875-OC/PN Modernización y Administración de la Justicia 21.6 0.0 0.0 21.6BID 1876-OC/PN Programas Ambientales 17.0 0.0 0.0 17.0BIRF 4635-PAN Asist. Técnica - Reforma Políticas Públicas 10.5 0.4 10.3 0.2BIRF 7408-PAN Políticas e Inversiones Públicas 60.0 60.0 60.0 0.0Banco Santander C. Hispano Laboratorios ADN - Instituto de Medicina Legal 2.3 0.0 1.8 0.5

T O T A L 121.5 596.9 624.9

a/ Cifra Estimada, el monto contratado se denomina en Derechos Especiales de Giro (DEG)Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

1,221.8

SALDO DISPONIBLE

PROPÓSITOSECTOR / PRÉSTAMO

TOTAL AÑO 2007 ACUMULADO

DESEMBOLSOS RECIBIDOS

MONTO DEL FINANCIAMIENTO CONTRATADO

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CUADRO Núm.4-9 PAGOS EN EFECTIVO A LA CAJA DE SEGURO SOCIALDel 1° de enero al 30 de junio de 2007

(En millones de balboas)

DEUDA FUNDADA:CSS - Bonos del Tesoro 33.6 10.2 23.4 - CSS - Notas del Tesoro - - - -

Subtotal 33.6 10.2 23.4 -

CUOTA PATRONAL:Seguro Social 46.2 - - 46.2 Riesgos Profesionales 6.0 - - 6.0 Aporte - Riesgo de Enfermedady Maternidad 12.5 - - 12.5

Subtotal 64.7 - - 64.7

OTROS:Reembolso de Planillas delFondo Complementario 54.5 - - 54.5 Participación del Impuestoa la Fabricación de Licores 1.6 - - 1.6 Aporte 0.8% Salarios Básicosy Jubilados del Estado 16.0 - - 16.0 Aporte - Compensación deIntereses en Valores del Estado 5.1 - - 5.1 Aporte - Riesgo de Invalidez,Vejez y Muerte - - - -

Subtotal 77.2 - - 77.2

(-) Sin valorFuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

Total

CONCEPTOCAPITAL INTERESES OTROS

PAGOS EN EFECTIVO

TOTAL

23.4 141.9 175.5 10.2

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5. PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO Al mes de junio de 2007, la planilla del Sector Público está compuesta por 60 entidades, las cuales están distribuidas entre el Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, e Intermediarios Financieros. La misma no contempla a los municipios, la Autoridad del Canal de Panamá, los jubilados por leyes especiales, ni a los bomberos. La información que se presenta de la Planilla del Sector Público, contiene el pago del salario bruto (incluye vacaciones) del personal permanente y de los eventuales, estos últimos comprende a los transitorios y a los contingentes; y no se incluyen los pagos correspondientes a servicios profesionales, gastos de representación, décimo tercer mes, ni las horas extras. El monto del salario bruto de la planilla del mes de junio de 2007 fue por B/.113.0 millones; de éstos B/.102.7 fueron para los permanentes y B/.10.3 para los eventuales. Del monto total, el desglose por sector fue el siguiente: para educación B/.40.9 millones, salud B/.31.6 millones, seguridad pública B/.8.4 millones y para el resto del sector público B/.32.1 millones. Del total de 160,172 empleados en la planilla del mes de junio, 140,363 corresponden a empleados permanentes y 19,809 a empleados eventuales (ver Cuadro Núm. 5-2). De este total, el desglose por sector fue el siguiente: para educación 58,337, salud 34,283, seguridad pública 17,051 y para el resto del sector público 50,501 empleados. En el siguiente cuadro, se observa la composición porcentual de la planilla de junio por sector:

DEL SUELDO BRUTO

DEL NÚMERO DE EMPLEADOS

EDUCACIÓN 40.9 58,337 36.2 36.4

SALUD 31.6 34,283 28.0 21.4

SEGURIDAD PÚBLICA 8.4 17,051 7.4 10.7

RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 32.1 50,501 28.4 31.5

TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO 113.0 160,172 100 100

CUADRO Núm. 5-1COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO, POR SECTOR

AL 30 DE JUNIO DE 2007

SECTOR SUELDO BRUTO(En Millones de B/.)

NÚMERO DE EMPLEADOS

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

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No. ENTIDAD

EDUCACIÓN 35,453 47,898 5,492 10,439 40,945 58,337

1 Educación 24,821 37,964 2,838 5,830 27,659 43,7942 IPHE 983 1,328 38 85 1,021 1,4133 Universidad Autónoma de Chiriquí 909 701 179 281 1,088 9824 Universidad de Panamá 5,795 4,309 1,815 3,359 7,610 7,6685 Universidad Especializada de Las Américas 191 206 127 263 318 4696 Universidad Tecnológica de Panamá 1,805 1,884 394 426 2,199 2,3107 IFARHU 307 577 26 57 333 6348 INADEH 248 499 56 104 304 6039 SERTV 206 296 11 26 217 322

10 Universidad Marítima Internacional de Panamá 188 134 8 8 196 142

SALUD 29,110 29,703 2,503 4,580 31,613 34,283

11 Salud 8,148 8,863 1,754 3,779 9,902 12,64212 Caja de Seguro Social 2/ 20,822 20,693 729 768 21,551 21,461

13 Instituto Conmemorativo Gorgas 140 147 20 33 160 180

SEGURIDAD PÚBLICA 8,397 16,949 47 102 8,444 17,051

14 Fuerza Pública 7,961 16,165 46 100 8,007 16,26515 Servicio de Protección Institucional 436 784 1 2 437 786

LEYES ESPECIALES 3/ 10,185 12,763 477 855 10,662 13,618

16 Contraloría General 1,987 2,131 197 395 2,184 2,52617 Órgano Judicial 1,965 2,589 85 99 2,050 2,68818 Ministerio Público 2,441 3,543 97 164 2,538 3,70719 Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 449 372 19 19 468 39120 Banco Nacional de Panamá 1,979 2,239 0 0 1,979 2,23921 Caja de Ahorros 1,035 1,347 79 178 1,114 1,52522 Empresa Tocumen, S.A. 329 542 0 0 329 542

GOBIERNO CENTRAL 12,014 20,311 1,213 2,463 13,227 22,774

23 Asamblea Legislativa 1,002 1,112 161 192 1,163 1,30424 Presidencia 1,102 1,125 381 1,079 1,483 2,20425 Gobierno y Justicia 1,264 2,987 171 302 1,435 3,28926 Relaciones Exteriores 713 778 53 88 766 86627 Comercio e Industrias 422 634 62 90 484 72428 Obras Públicas 1,328 3,208 14 36 1,342 3,24429 Desarrollo Agropecuario 1,381 2,268 94 167 1,475 2,43530 Trabajo y Desarrollo Laboral 300 502 117 214 417 71631 Vivienda 640 1,315 11 25 651 1,34032 Economía y Finanzas 1,798 2,952 43 72 1,841 3,02433 Desarrollo Social 477 1,136 72 149 549 1,28534 Asamblea de Representantes 628 628 0 0 628 62835 Tribunal Electoral 959 1,666 34 49 993 1,715

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 3,240 5,251 251 469 3,491 5,720

36 Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre 300 630 7 11 307 64137 Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 252 180 0 0 252 180

38 Autoridad Nacional del Ambiente 613 1,066 79 129 692 1,195

39 Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia 239 338 19 30 258 368

40 Sistema de Ahorro y Capitalización 12 10 0 0 12 1041 Defensoría del Pueblo 117 134 2 4 119 13842 IDIAP 288 429 40 101 328 53043 INAC 351 659 16 24 367 68344 INDE 179 504 51 101 230 60545 IPACOOP 159 294 13 31 172 32546 IPAT 234 355 24 38 258 39347 Registro Público de Panamá 249 399 0 0 249 39948 Autoridad de Alimentos 116 159 0 0 116 15949 Dirección General de Contratación 36 23 0 0 36 2350 SENACYT 95 71 0 0 95 71

EMPRESAS PÚBLICAS 3,406 6,223 284 736 3,690 6,959

51 Autoridad Marítima de Panamá 843 1,147 0 0 843 1,14752 Bingos Nacionales 30 86 0 0 30 8653 Autoridad Aeronáutica Civil 499 642 25 13 524 65554 IDAAN 953 2,096 137 302 1,090 2,39855 IMA 154 277 12 36 166 31356 Lotería Nacional de Beneficencia 673 1,443 80 310 753 1,75357 Zona Libre de Colón 254 532 30 75 284 607

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 897 1,265 78 165 975 1,430

58 Superintendencia de Bancos 288 238 3 5 291 24359 B. D. A. 285 513 64 142 349 65560 Banco Hipotecario Nacional 195 363 4 6 199 36961 Comisión Nacional de Valores 59 43 0 0 59 4362 I. S. A. 70 108 7 12 77 120

TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO 102,702 140,363 10,345 19,809 113,047 160,172

1/ Incluye empleados transitorios y contingentes.2/ Incluye el pago de las vacaciones correspondiente a la primera quincena de julio de 2007

(-) Sin valor(..) No aplica.

Nota: No incluye los municipios, la ACP, los jubilados especiales, ni los bomberos. Para el total de Entidades se excluyen el Servicio de Protección Institucional, el cual opera para el Ministerio de la Presidencia, y la Asamblea de Representantes.

(1) (2) (4) (5)

3/ Comprende a las instituciiones con leyes especiales. No obstante, no incluye a las institucioines de los sectores de Educación, Salud,

BRUTOEMPLEADOS

SUELDO

(7) (8)

EMPLEADOS

(en miles de B/.)

CUADRO Núm. 5.2 SUELDO BRUTO MENSUAL Y NÚMERO DE EMPLEADOS, PERMANENTES Y EVENTUALES, EN EL SECTOR PÚBLICO, POR SECTOR AL 30 DE JUNIO DE 2007

PERMANENTES EVENTUALES 1/ TOTALES

BRUTO

SUELDO

(en miles de B/.) (en miles de B/.)

SUELDO

EMPLEADOS BRUTO

Page 68: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (IMAE)

ÍNDICE PROMEDIO A Junio 144.8 156.0 168.6 7.7 8.1

INDUSTRIA MANUFACTURERA

Producción de derivados del tomate miles de kilos 4,297 4,459 5,415 3.8 21.4 Producción de bebidas alcohólicas miles de litros 85,099 93,403 102,429 9.8 9.7 Alcohol rectificado miles de litros 9,931 8,532 9,241 (14.1) 8.3 Producción de carne de gallina miles de kilos 40,081 43,771 46,977 9.2 7.3 Sacrificio de ganado porcino cabezas 177,322 179,570 191,709 1.3 6.8 Sacrificio de ganado vacuno cabezas 145,371 150,119 149,063 3.3 (0.7)Producción de azúcar miles de kilos 157,282 168,183 164,316 6.9 (2.3)Producción de leche evaporada, condensada y en polvo miles de kilos 10,444 9,395 9,161 (10.0) (2.5)Leche natural utilizada para la elaboración de productos derivados miles de kilos 79,003 75,234 73,147 (4.8) (2.8)Producción de leche pasteurizada miles de kilos 30,993 40,694 34,458 31.3 (15.3)

CONSTRUCCIONES

Valor de las construcciones, adiciones y reparaciones 1/ miles de balboas 366,600 429,305 550,362 17.1 28.2 Producción de concreto premezclado metros cúbicos 450,477 641,291 707,161 42.4 10.3

ELECTRICIDAD

Generación de ElectricidadGeneración Hidráulica miles de KWH 1,813,095 1,596,761 1,441,583 (11.9) (9.7)Generación Térmica miles de KWH 800,241 950,052 1,328,011 18.7 39.8

Excedente de ACP 2/ miles de KWH 201,090 294,157 307,180 46.3 4.4

Total Generación Eléctrica Nal. miles de KWH 2,814,426 2,840,970 3,076,774 0.9 8.3

Menos:Pérdidas Técnicas (Generación) miles de KWH 110,180 96,502 102,071 (12.4) 5.8 Exportaciones miles de KWH 94,341 63,943 75,624 (32.2) 18.3

Más:Importaciones miles de KWH 19,711 6,283 3,970 (68.1) (36.8)

Oferta Interna de Electricidad miles de KWH 2,629,616 2,686,808 2,903,049 2.2 8.0

Consumo de electricidad facturado miles de KWH 2,379,390 2,417,963 2,625,311 1.6 8.6

Comercial miles de KWH 1,077,037 1,108,169 1,223,723 2.9 10.4 Generadores (autoconsumo) miles de KWH 2,076 1,795 1,934 (13.5) 7.7 Residencial miles de KWH 749,469 758,223 814,484 1.2 7.4 Gobierno miles de KWH 369,391 375,189 399,176 1.6 6.4 Industrial miles de KWH 119,948 144,019 152,578 20.1 5.9 Grandes Clientes miles de KWH 55,388 24,148 25,401 (56.4) 5.2 Otros 3/ miles de KWH 6,081 6,420 8,014 5.6 24.8

Consumo no facturado miles de KWH 250,226 268,845 277,738 7.4 3.3

GAS Y AGUA

Facturación de agua en la República miles de galones 35,216,426 37,199,864 40,683,806 5.6 9.4

VENTA DE COMBUSTIBLES PARA CONSUMO NACIONAL miles de galones 299,275 314,238 379,781 5.0 20.9

Diesel miles de galones 106,567 109,383 152,186 2.6 39.1 Gasolina miles de galones 73,921 72,208 80,146 (2.3) 11.0 Bunker C miles de galones 57,833 62,341 67,176 7.8 7.8 Gas licuado de petróleo a granel y en cilindro miles de galones 27,185 29,455 30,823 8.3 4.6 Otros miles de galones 33,768 40,852 49,451 21.0 21.0

ENTRADA DE PASAJEROSRESIDENTES EN EL EXTERIOR

Gastos efectuados, total miles de Balboas 383,864 466,805 565,531 21.6 21.1 Total de pasajeros miles de personas 984 1,193 1,362 21.2 14.2

HOTELES

Promedio diario de pernoctaciones durante el período promedio diario 3,797 4,518 … 19.0 ..Promedio diario de cuartos ocupados durante el período promedio diario 2,539 2,965 … 16.8 ..Porcentaje de ocupación habitacional durante el período porcentaje 47.0 51.8 … 10.1 ..Número de unidades de habitación al final del período unidades 5,359 5,724 … 6.8 ..

COMERCIO EXTERIOR

Zona Libre de ColónImportaciones miles de Balboas 2,805,825 2,940,243 3,462,492 4.8 17.8 Reexportaciones miles de Balboas 2,873,371 3,539,803 3,849,144 23.2 8.7

Importaciones miles toneladas métricas 488.1 487.0 545.6 (0.2) 12.0 Reexportaciones miles toneladas métricas 415.2 482.0 497.7 16.1 3.3

ANEXO Núm. 1 PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA REPÚBLICA Y SUS VARIACIONES PORCENTUALES

Enero - Junio2007 (P)

Unidad de medidaDetalle

Variación porcentual acumulada

Enero - Junio 2006/2005

Periodo: Enero-Junio: 2005-2006-2007

Enero - Junio2007/2006

Principales Indicadores Económicos

Enero - Junio 2006

Enero - Junio 2005

Page 69: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANEXO Núm. 1 PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA REPÚBLICA Y SUS VARIACIONES PORCENTUALES

Enero - Junio2007 (P)

Unidad de medidaDetalle

Variación porcentual acumulada

Enero - Junio 2006/2005

Periodo: Enero-Junio: 2005-2006-2007

Enero - Junio2007/2006

Principales Indicadores Económicos

Enero - Junio 2006

Enero - Junio 2005

Exportaciones registradas miles de kilos netos 699,155 776,699 969,259 11.1 24.8 Piña miles de kilos netos 11,848 21,655 31,492 82.8 45.4 Café miles de kilos netos 4,180 2,987 4,026 (28.6) 34.8 Sandía miles de kilos netos 69,593 125,292 167,222 80.0 33.5 Ropa miles de kilos netos 240 219 289 (8.7) 31.9 Melón miles de kilos netos 100,835 142,317 173,612 41.1 22.0 Azúcar miles de kilos netos 24,070 18,618 20,390 (22.6) 9.5 Atún de aleta amarilla congelado, pescado fresco y filete de pescado miles de kilos netos 37,370 29,879 31,262 (20.0) 4.6 Camarones miles de kilos netos 2,821 2,699 2,804 (4.3) 3.9 Bananos miles de kilos netos 177,997 208,365 215,807 17.1 3.6 Cueros y pieles preparadas miles de kilos netos 3,294 4,125 4,145 25.2 0.5 Otros miles de kilos netos 254,316 204,824 306,667 (19.5) 49.7 Productos derivados del petróleo 4/ miles de kilos netos 3,271 2,712 2,663 (17.1) (1.8)Carne de ganado vacuno miles de kilos netos 1,429 1,746 1,535 22.2 (12.1)Ganado vacuno en pie miles de kilos netos 1,043 2,488 2,117 138.5 (14.9)Harina y aceite de pescado miles de kilos netos 6,607 8,607 5,143 30.3 (40.3)Larvas de Camarones miles de kilos netos 241 165 87 (31.4) (47.5)

Exportaciones registradas FOB miles de Balboas 550,036 573,991 653,291 4.4 13.8 Cueros y pieles preparadas miles de Balboas 4,240 5,916 9,680 39.5 63.6 Ropa miles de Balboas 4,533 3,399 5,102 (25.0) 50.1 Sandía miles de Balboas 37,641 61,815 86,877 64.2 40.5 Café miles de Balboas 10,877 8,598 11,334 (20.9) 31.8 Piña miles de Balboas 9,234 17,081 22,468 85.0 31.5 Melón miles de Balboas 79,878 92,205 114,649 15.4 24.3 Productos derivados del petróleo miles de Balboas 3,635 3,518 4,241 (3.2) 20.6 Azúcar miles de Balboas 6,768 8,916 10,465 31.7 17.4 Ganado vacuno en pie miles de Balboas 6,044 14,378 15,826 137.9 10.1 Bananos miles de Balboas 50,665 52,828 55,351 4.3 4.8 Atún de aleta amarilla congelado, pescado fresco y filete de pescado miles de Balboas 145,216 117,312 120,990 (19.2) 3.1 Otros miles de Balboas 154,769 155,336 168,002 0.4 8.2 Carne de ganado vacuno miles de Balboas 6,014 7,043 6,662 17.1 (5.4)Camarones miles de Balboas 22,671 19,143 17,159 (15.6) (10.4)Harina y aceite de pescado miles de Balboas 2,992 4,931 3,853 64.8 (21.8)Larvas de Camarones miles de Balboas 4,860 1,574 632 (67.6) (59.8)

Importaciones registradas (CIF) miles de Balboas 1,957,841 2,288,208 3,087,502 16.9 34.9 Bienes de capital miles de Balboas 531,319 568,850 920,049 7.1 61.7 Bienes intermedios miles de Balboas 626,281 710,794 950,950 13.5 33.8 Bienes de consumo miles de Balboas 800,242 1,008,564 1,216,502 26.0 20.6

TRANSPORTE Y ALMACENAJE

Canal de PanamáTránsito de naves unidades 7,469 7,599 7,779 1.7 2.4 Buques de alto calado unidades 6,572 6,638 6,797 1.0 2.4 Buques de pequeño calado unidades 897 961 982 7.1 2.2

Ingresos por peaje miles de Balboas 427,351 514,237 580,128 20.3 12.8 Toneladas netas del Canal 5/ miles de toneladas netas 142,690 150,811 155,299 5.7 3.0 Volumen de carga miles de toneladas largas 6/ 100,678 107,145 102,506 6.4 (4.3)

Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional toneladas métricas 18,420,656 18,690,337 22,698,829 1.5 21.4 General toneladas métricas 376,844 392,056 556,160 4.0 41.9 Contenedorizada toneladas métricas 9,444,569 8,993,337 12,019,398 (4.8) 33.6 A granel toneladas métricas 8,599,243 9,304,944 10,123,271 8.2 8.8

Movimiento de contenedores TEU'S 7/ 1,333,450 1,296,967 1,881,317 (2.7) 45.1

ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO

Apuestas en las salas de juegos de suerte y azar 8/ miles de Balboas 287,297 357,832 422,536 24.6 18.1 Venta neta de los sorteos de la Lotería Nacional de Beneficiencia miles de Balboas 172,051 186,624 197,203 8.5 5.7 Monto de las apuestas del Hipódromo Presidente Remón miles de Balboas 10,993 13,126 13,181 19.4 0.4

INDICE DE PRECIOS

Al consumidor Nacional Urbano en la República (Octubre 2002=100) índice 102.7 105.5 108.7 2.8 3.0

INDICADORES BURSÁTILES

Mercado Total miles de Balboas 970,793 967,556 942,134 (0.3) (2.6)Recompras miles de Balboas 33,384 40,588 111,271 21.6 174.1 Secundario miles de Balboas 204,457 273,435 287,851 33.7 5.3 Primario miles de Balboas 732,952 653,534 543,012 (10.8) (16.9)

Mercado AccionarioÍNDICE BVP (Dic 2002=100) índice 136.28 159.20 235.69 16.8 48.0 Volumen negociado miles de Balboas 47,064 52,049 47,039 10.6 (9.6)Número de acciones miles de unidades 3,067 3,354 2,520 9.3 (24.9)

1/ Se refiere al valor de la obra, declarado al obtenerse la aprobación de los planos en las oficinas respectivas.

3/ Se refiere a las ventas a otras empresas y la electricidad utilizada por la empresa (excluida la de las plantas generadoras).

4/ Excluye la venta a barcos y aviones.

5/ Equivale a 100 pies cúbicos de capacidad volumétrica.

6/ 1 Tonelada larga es igual a 2,240 libras.

7/ Un TEU's es igual a un contenedor de 20 pies o en su defecto a 9.5 Toneladas Métricas en promedio.

8/ Se refiere a las apuestas realizadas en las salas de bingos, mesas de juego, máquinas tragamonedas tipo A y salas de apuestas de eventos deportivos.

(..) No aplica2/ Se refiere al excedente generado por la Autoridad del Canal de Panamá suministradoal CND, para su comercialización.

Nota: Los valores están visibles en miles; no obstante, las variaciones porcentuales consideran los valores completos (en unidades).(...) Datos no disponibles

Page 70: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Nivel T 1,12 (a) Ti,12 (b) Nivel T 1,12 (a) Ti,12 (b)

2000 Enero 115.43 0.94 0.94 119.28 2.06 2.06Febrero 121.30 6.33 3.63 119.63 1.96 2.01Marzo 123.21 -0.15 2.30 119.82 1.78 1.94Abril 115.01 -2.48 1.10 119.87 1.51 1.83Mayo 121.27 1.51 1.18 119.94 1.26 1.71Junio 115.56 2.24 1.36 120.22 1.31 1.64Julio 118.12 1.42 1.36 120.78 1.71 1.65Agosto 120.73 0.93 1.31 121.56 2.44 1.75Septiembre 121.37 4.41 1.65 122.30 3.14 1.91Octubre 127.12 5.93 2.09 122.74 3.51 2.07Noviembre 121.24 4.93 2.34 122.77 3.43 2.19Diciembre 122.10 -1.12 2.04 122.48 2.98 2.26

2001 Enero 120.16 4.10 4.10 122.18 2.43 2.43Febrero 118.13 -2.62 0.66 122.10 2.06 2.25Marzo 128.58 4.37 1.93 122.44 2.19 2.23Abril 120.13 4.46 2.54 123.14 2.73 2.35Mayo 126.55 4.35 2.91 123.90 3.30 2.54Junio 121.29 4.96 3.24 124.54 3.59 2.72Julio 121.77 3.10 3.22 124.85 3.37 2.81Agosto 125.48 3.93 3.31 124.85 2.71 2.80Septiembre 121.47 0.08 2.95 124.69 1.95 2.70Octubre 127.72 0.48 2.68 124.56 1.48 2.58Noviembre 124.24 2.48 2.66 124.56 1.46 2.48Diciembre 122.36 0.21 2.46 124.71 1.82 2.42

2002 Enero 123.37 2.66 2.66 124.92 2.24 2.24Febrero 119.83 1.44 2.06 125.10 2.46 2.35Marzo 127.69 -0.70 1.09 125.25 2.30 2.33Abril 127.14 5.83 2.26 125.29 1.75 2.18Mayo 126.85 0.24 1.84 125.20 1.05 1.96Junio 120.74 -0.45 1.46 124.96 0.34 1.68Julio 122.79 0.83 1.38 124.57 -0.22 1.41Agosto 123.43 -1.64 0.99 124.17 -0.54 1.16Septiembre 121.37 -0.08 0.87 123.89 -0.64 0.96Octubre 126.94 -0.62 0.72 123.84 -0.58 0.80Noviembre 122.82 -1.14 0.55 124.04 -0.42 0.69Diciembre 122.01 -0.28 0.48 124.48 -0.18 0.62

2003 Enero 123.84 0.39 0.39 125.05 0.10 0.10Febrero 127.48 6.38 3.34 125.63 0.42 0.26Marzo 127.13 -0.44 2.04 126.15 0.72 0.42Abril 124.72 -1.90 1.03 126.58 1.03 0.57Mayo 129.44 2.04 1.24 127.04 1.47 0.75Junio 122.53 1.48 1.28 127.68 2.18 0.99Julio 128.84 4.93 1.79 128.64 3.27 1.31Agosto 128.25 3.91 2.06 129.87 4.59 1.72Septiembre 128.01 5.47 2.43 131.20 5.90 2.18Octubre 137.89 8.62 3.06 132.38 6.90 2.65Noviembre 131.78 7.29 3.44 133.33 7.49 3.09Diciembre 132.27 8.41 3.85 133.95 7.61 3.46

2004 Enero 131.02 5.79 5.79 134.36 7.45 7.45Febrero 133.94 5.07 5.42 134.75 7.26 7.35Marzo 141.94 11.65 7.52 135.20 7.17 7.29Abril 134.89 8.15 7.67 135.85 7.32 7.30Mayo 135.86 4.96 7.12 136.70 7.60 7.36Junio 134.34 9.64 7.53 137.59 7.76 7.43Julio 134.61 4.48 7.08 138.53 7.69 7.47Agosto 137.76 7.42 7.13 139.47 7.39 7.46Septiembre 139.50 8.97 7.33 140.46 7.06 7.41Octubre 145.09 5.23 7.11 141.46 6.86 7.35Noviembre 139.35 5.75 6.98 142.41 6.81 7.30Diciembre 143.66 8.61 7.12 143.18 6.89 7.27

2005 Enero 141.73 8.18 8.18 143.74 6.98 6.98Febrero 144.26 7.71 7.94 144.09 6.93 6.96Marzo 149.13 5.06 6.94 144.34 6.76 6.89Abril 144.86 7.39 7.05 144.64 6.47 6.79Mayo 147.68 8.70 7.38 145.01 6.08 6.64Junio 141.18 5.09 7.00 145.49 5.74 6.49Julio 142.71 6.02 6.86 145.95 5.36 6.33Agosto 145.44 5.58 6.70 146.43 4.99 6.15Septiembre 149.80 7.39 6.78 146.97 4.63 5.98Octubre 151.17 4.19 6.50 147.70 4.41 5.82Noviembre 144.31 3.55 6.23 148.78 4.47 5.69Diciembre 146.24 1.80 5.85 150.22 4.92 5.63

2006 (P) Enero 152.78 7.79 7.79 151.93 5.70 5.70Febrero 155.07 7.49 7.64 153.70 6.67 6.18Marzo 163.96 9.95 8.43 155.25 7.56 6.64Abril 149.15 2.96 7.07 156.43 8.15 7.02Mayo 159.72 8.15 7.29 157.35 8.51 7.32Junio 155.08 9.85 7.70 158.23 8.76 7.56Julio 151.64 6.25 7.50 159.14 9.04 7.77Agosto 158.20 8.77 7.66 160.10 9.34 7.97Septiembre 159.16 6.25 7.50 161.04 9.57 8.15Octubre 168.98 11.78 7.94 161.94 9.64 8.30Noviembre 157.92 9.43 8.07 162.78 9.41 8.41Diciembre 158.27 8.22 8.09 163.59 8.90 8.45

2007 (P) Enero 164.39 7.60 7.60 164.38 8.19 8.19Febrero 166.27 7.22 7.41 165.25 7.51 7.85Marzo 181.32 10.58 8.51 166.26 7.09 7.60Abril 163.55 9.65 8.79 167.38 7.00 7.45Mayo 169.44 6.09 8.23 168.56 7.12 7.38Junio 166.38 7.28 8.08 169.75 7.28 7.36

(a) Variación de un mes con respecto al mismo mes del año anterior.(b) Variación del promedio acumulado a ese mes con respecto al promedio acumulado al mismo mes del año anterior.(P) Cifras Preliminares.Promedio de 1996=100

ANEXO Núm.2 ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE PANAMÁ

NOTA: Debido al redondeo mecánico que realiza el computador a veces la variación porcentual no coincide con el estimado por otro método.

ENERO 2000 -JUNIO 2007 (P)

Año MesSERIE ORIGINAL TENDENCIA CICLO

Page 71: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANEXO Núm. 3 DEFINICIÓN Y METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE MENSUAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IMAE)

EL Índice Mensual de Actividad Económica es un indicador estadístico global de la producción que permite estimar los cambios en el nivel de la producción de bienes y servicios finales e intermedios.

En el IMAE se sintetiza en un solo índice, más de 50 variables económicas recolectadas mensualmente y que, en su conjunto, constituyen el 75% de todas las actividades existentes en el territorio nacional. En términos generales, los indicadores seleccionados no cubren al 100% el comportamiento de las actividades económicas. No incluye las actividades relacionadas con la enseñanza pública y privada, minas y canteras y servicios domésticos, entre otros.

El IMAE se formula a través de un índice de Quantum de Laspeyres, el cual mantiene un sistema de ponderaciones en el año base que, para el caso de Panamá es el año 1996. La elaboración del indicador se logra mediante la agregación ponderada de los índices de producción de bienes y servicios para construir índices de actividades, para luego realizar las agregaciones a nivel de ramas de actividad y por último se consolidan a nivel de la economía global.

Antecedentes del IMAE

El Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), desde finales de la década del 80 ha estado trabajando con los Bancos Centrales de la Región Centroamericana y la Contraloría General de la República de Panamá, en el desarrollo de un Sistema de Indicadores Económicos de Corto Plazo (SIEC), con el fin de dotar a la región de modernas técnicas estadísticas para el seguimiento de los fenómenos económicos más importantes de un país (producción, precios, empleo, base monetaria y otros) en períodos subanuales.

Entre los sub-proyectos del SIEC se destacan: El Producto Interno Bruto Trimestral, la compilación trimestral en forma resumida de la Balanza de Pagos y las Finanzas Públicas y el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE).

Identificación y estimación del modelo

La identificación se realiza a partir de los correlogramas o gráficas de autocorrelación (la variable sobre sí misma desfasada en el tiempo), luego de identificado el proceso que genera los datos que para el caso del IMAE es un modelo de medias móviles de orden regular y estacional con diferencias a la parte regular y estacional (0,1,1)(0,1,1). Se procede luego a la estimación de los parámetros y a la corrección de valores extremos con el uso del paquete informático SCA.

Estructuralmente existen rupturas en la evolución de la serie asociada a la presencia de choques, como los fenómenos climatológicos, económicos, guerras, etc.

Otros efectos que inciden en la serie son:

Efecto Pascua, el cual busca considerar la influencia que la festividad móvil de Semana Santa ejerce sobre la actividad económica en los meses de marzo y abril. Efecto Carnaval, representa la influencia del Carnaval en la actividad económica en los meses de febrero y marzo.

Page 72: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Descomposición de la serie

Para realizar el análisis del comportamiento de la serie en el tiempo y efectuar pronósticos sobre su evolución futura, es necesario aislar de la serie original aquellos componentes con demasiadas oscilaciones, tal es el caso del componente estacional y el irregular; esto permite visualizar las variaciones importantes del indicador, además del comportamiento de las fuerzas que subyacen en el proceso, o sea, el movimiento firme y permanente de la serie.

El patrón de la generación de la serie temporal se puede expresar en las siguientes formas:

Multiplicativo: Yt = TCt ∗ Et ∗I t (caso del IMAE) Aditivo: Y t = TC t + E t + I t

Donde: TC t = Factor tendencia ciclo E t = Movimiento estacional I t = Movimiento Irregular

La tendencia ciclo recoge el comportamiento firme y permanente del proceso de la serie.

En tanto el movimiento estacional se caracteriza por oscilaciones intra anuales de naturaleza fija con una amplitud que puede ser variable (diario, semanal, mensual, trimestral). Finalmente, queda mencionar el movimiento irregular, el cual es el componente de la serie no sujeto a ninguna periodicidad en el tiempo (predecible); no debe confundirse con la parte aleatoria, que es la parte de los movimientos irregulares que no es predecible.

Toda la información necesaria para caracterizar la evolución económica en el período en estudio, además del pronóstico, está dada por el comportamiento de la Tendencia–Ciclo (TC), la cual recoge el movimiento en el largo plazo. Dado que el comportamiento económico generalmente está expresado en tasas de crecimiento anualizadas (PIB), se realiza el mismo ejercicio sobre la TC y se construye la serie.

Tradicionalmente, para explicar el desempeño económico del país se emplea como principal indicador el Producto Interno Bruto anual; no obstante, los cambios estructurales ocurridos en la economía durante los últimos años y la implementación de estrategias para el desarrollo económico, orientadas a la apertura de los mercados y la globalización, justifican la necesidad de disponer de herramientas adicionales de análisis en períodos de tiempo menores a un año; ello permite preparar informes oportunos de la coyuntura económica a modo de proveer los elementos de juicio apropiados para la toma de decisiones.

Para el cálculo del IMAE se tiene: O i t IMAE = ∑ ( ----- * W i 0 ) Ô t - 0

Donde:

O i t = Volumen de producción del mes en referencia.

Ô t- 0 = Volumen promedio de producción mensual en el año base (1997).

W i 0 = Ponderación del valor agregado a precios constantes de la actividad en el año base.

Page 73: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

El diagrama a continuación muestra el proceso de agregación de los datos partiendo de Indicadores de producción de bienes y servicios, con índices base 1996, que sumados, conforman las actividades económicas, los cuales se integran para generar los índices por rama de actividad; su suma ponderada da como resultado el IMAE.

DIAGRAMA Núm. 1 ESQUEMA DE AGREGATIVIDAD SISTEMÁTICA DEL IMAE

Cobertura La cobertura esta formada por los diferentes indicadores que monitorean el comportamiento de las diversas actividades productivas que componen el PIB. A continuación, algunos de los indicadores más relevantes seleccionados para la explicación de la actividad económica, tomando en cuenta la oportunidad y confiabilidad del mismo: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

• Cultivo de caña de azúcar • Cultivo de banano • Productos hortícolas y viveros • Floricultura • Frutas diversas • Cría de ganado vacuno de ceba • Cría de ganado lechero • Cría de aves de corral

Page 74: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Pesca

• Pesca • Explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas

Industrias manufactureras

• Elaboración de alimentos y bebidas • Fabricación de prendas de vestir • Fabricación de calzados • Producción de madera • Fabricación de papel y productos de papel • Actividades de edición e impresión • Fabricación de sustancias y productos químicos • Fabricación de productos de plástico • Fabricación de productos minerales no metálicos • Fabricación de productos elaborados de metal

Suministro de electricidad y agua

• Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica • Captación, depuración y distribución de agua

Construcción

• Valor de los permisos de construcciones, adiciones y reparaciones

Comercio al por mayor y al por menor

• Comercio al por mayor • Comercio al por menor • Comecio en zonas francas

Hoteles y restaurantes

• Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedajes temporales • Restaurantes, bares y cantinas

Transporte, almacenamiento y Comunicaciones

• Transporte por vía férrea • Transporte de carga por carretera • Actividades complementarias de transporte por vía acuática (puertos) • Comisión del canal de panamá • Transporte regular por vía aérea • Telecomunicaciones

Page 75: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Intermediación financiera

• Otros tipos de intermediación monetaria • Financiamiento de planes de seguro y de pensiones, excepto planes de seguridad social de

afiliación obligatoria

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

• Actividades inmobiliarias • Alquiler de máquina y equipo sin operarios y de efectos personales y de enseres domésticos • Otras actividades empresariales (actividades jurídicas)

Actividades de servicios sociales y de salud privada

• Admisión de pacientes en los hospitales privados

Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios

• Hipódromo • Juegos de azar en salas de juego • Lotería

Productores de servicios gubernamentales

• Administración pública y defensa • Enseñanza pública • Actividades de servicios sociales y salud • Otras actividades

Relación del IMAE con el PIB

Ambas variables miden el desempeño de las actividades económicas en un período determinado. Existe un alto grado de asociación entre el IMAE y el PIB; no obstante, es importante diferenciar entre ambos, dado que el PIB explica en forma más precisa la producción de bienes y servicios en una economía, al descontar los bienes y servicios utilizados como insumos de la producción. Mediante el análisis de correlación entre el IMAE anualizado con el “PIB indizado”, se obtiene un r2 de 0.97, lo cual explica el grado de asociación que existe entre ambas variables, por tanto, prácticamente toda la variabilidad en el corto plazo del PIB debe ser recogida por el comportamiento del IMAE.

Page 76: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Descripción 2007(E)Trimestre

I II III IV I II III IV I

A Agricultura, ganadería y silvicultura...................................................... 619.4 175.4 164.5 145.2 134.3 665.3 194.0 174.6 151.4 145.3 221.7

B Pesca.................................................................................................... 384.9 85.5 118.8 98.1 82.4 362.1 78.8 91.0 99.5 92.8 76.9

C Explotación de minas y canteras.......................................................... 136.1 33.4 31.4 35.0 36.3 158.2 38.4 40.7 40.9 38.2 45.9

D Industrias manufactureras.................................................................... 1,014.9 250.0 264.0 252.9 248.1 1,066.6 265.2 278.2 266.6 256.5 277.4

E Suministro de electricidad, gas y agua................................................. 431.0 107.2 109.9 107.5 106.5 446.6 108.9 111.2 113.1 113.4 117.8

F Construcción......................................................................................... 566.8 136.7 129.8 147.4 153.0 665.7 158.5 168.8 169.1 169.3 177.7

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos..................................................... 2,037.1 460.3 474.2 539.2 563.4 2,267.2 538.7 538.3 572.8 617.4 565.4

H Hoteles y restaurantes.......................................................................... 386.1 91.8 88.6 99.7 106.0 434.2 102.5 100.1 110.5 121.1 118.2

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones.................................. 2,553.8 623.8 633.1 643.5 653.3 2,885.4 698.5 699.5 731.2 756.2 803.8

J Intermediación financiera...................................................................... 1,029.3 237.6 248.7 250.7 292.3 1,161.5 267.3 280.6 292.1 321.5 334.4

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler......................... 902.5 215.2 222.7 230.6 234.0 950.9 219.6 239.5 247.0 244.8 241.7

M Enseñanza privada............................................................................... 94.8 23.7 23.7 23.7 23.7 100.8 24.7 25.3 25.4 25.4 25.5

N Actividades de servicios sociales y de salud privada........................... 134.0 32.8 33.3 34.1 33.9 137.5 33.6 34.1 34.9 34.9 35.2

O Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios ................................................................. 426.9 102.2 104.4 106.6 113.7 453.4 110.8 109.8 111.6 121.2 114.7

.. Menos: Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI), asignados al consumo interno................................................................. 289.1 66.2 69.6 70.6 82.6 356.8 75.4 76.0 84.5 120.9 102.3

Subtotal Producción de mercado ...................................... 10,428.6 2,509.3 2,577.6 2,643.3 2,698.4 11,398.6 2,764.1 2,815.8 2,881.6 2,937.1 3,054.1

F Construcción......................................................................................... 27.8 6.7 6.4 7.2 7.5 32.4 7.7 7.9 8.5 8.3 8.7

K Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler......................... 1,355.4 332.5 337.5 340.7 344.8 1,426.8 350.4 355.3 358.7 362.4 371.6

P Hogares privados con servicios domésticos......................................... 104.5 26.2 26.1 26.1 26.2 108.0 26.8 26.8 27.0 27.4 26.8

Subtotal Producción de uso final propio ........................... 1,487.7 365.4 369.9 374.0 378.4 1,567.2 384.9 390.0 394.2 398.1 407.1

Gobierno General................................................................................. 1,208.3 297.3 295.8 302.3 312.9 1,231.8 299.3 299.4 310.0 323.1 307.4

Subtotal Otra Producción de no mercado ........................... 1,208.3 297.3 295.8 302.3 312.9 1,231.8 299.3 299.4 310.0 323.1 307.4

Valor Agregado Bruto en valores básicos........................... 13,124.6 3,172.0 3,243.4 3,319.6 3,389.7 14,197.6 3,448.3 3,505.2 3,585.8 3,658.3 3,768.6

.. Más: Impuestos sobre los productos netos de subsidios................... 880.2 189.4 223.2 229.0 238.5 944.3 192.2 236.4 250.0 265.7 212.4

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE COMPRADOR................................................. 14,004.8 3,361.4 3,466.6 3,548.6 3,628.2 15,141.9 3,640.5 3,741.5 3,835.8 3,924.0 3,981.0

NOTA: La diferencia que pueda observarse en la suma de los trimestres se debe al redondeo

(P) Cifras preliminares(E) Cifras estimadas.. Dato no aplicable al grupo o categoría

Producto interno bruto trimestral a precios de comprador

ANEXO Núm.4 PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL, A PRECIOS DE COMPRADOR EN LA REPÚBLICA, SEGÚN CATEGORÍA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, A PRECIOS DE 1996: AÑOS 2005-06 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2007

Categoría de actividad

económica2005 (P)

(en millones de balboas)

TotalTrimestres

2006 (E)TrimestresTotal

Page 77: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Descripción 2007-06 (E)Trimestre

I II III IV I II III IV I

A Agricultura, ganadería y silvicultura...................................................... 4.5 9.7 3.5 0.9 3.0 7.4 10.6 6.1 4.3 8.2 14.3

B Pesca.................................................................................................... 1.6 17.4 32.4 -10.6 -22.7 -5.9 -7.9 -23.4 1.4 12.6 -2.4

C Explotación de minas y canteras.......................................................... 0.1 4.6 -17.1 2.8 12.9 16.2 14.8 29.6 16.9 5.3 19.5

D Industrias manufactureras.................................................................... 3.0 2.2 3.3 4.3 2.2 5.1 6.1 5.4 5.4 3.4 4.6

E Suministro de electricidad, gas y agua................................................. 5.0 4.1 4.8 6.7 4.3 3.6 1.6 1.2 5.2 6.5 8.2

F Construcción......................................................................................... 0.9 5.1 -16.1 3.7 13.6 17.4 15.9 30.1 14.8 10.7 12.1

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos...................................................... 8.2 8.7 8.2 15.2 2.0 11.3 17.0 13.5 6.2 9.6 5.0

H Hoteles y restaurantes.......................................................................... 11.1 7.6 11.9 11.8 13.0 12.5 11.7 12.9 10.8 14.2 15.3

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones................................... 11.2 11.9 11.7 11.4 9.9 13.0 12.0 10.5 13.6 15.7 15.1

J Intermediación financiera...................................................................... 16.0 12.4 17.7 14.0 19.7 12.8 12.5 12.8 16.5 10.0 25.1

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.......................... 8.1 10.3 10.2 6.4 5.8 5.4 2.0 7.5 7.1 4.6 10.1

M Enseñanza privada............................................................................... 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 6.3 4.2 6.8 7.2 7.2 3.3

N Actividades de servicios sociales y de salud privada........................... 3.5 3.1 3.8 3.6 3.3 2.6 2.5 2.4 2.5 3.0 4.9

O Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios .................................................................. 4.0 3.5 10.0 2.5 0.9 6.2 8.4 5.2 4.7 6.6 3.5

.. Menos: Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI), asignados al consumo interno.................................................................. 10.1 1.1 9.1 13.3 16.5 23.4 13.9 9.1 19.6 46.4 35.7

Subtotal Producción de mercado ....................................... 7.7 8.9 8.0 8.2 5.7 9.3 10.2 9.2 9.0 8.8 10.5

F Construcción......................................................................................... 2.8 7.1 -14.5 5.6 15.7 16.5 15.0 24.3 17.6 10.3 12.4

K Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler......................... 6.9 7.2 7.4 6.8 6.2 5.3 5.4 5.3 5.3 5.1 6.1

P Hogares privados con servicios domésticos......................................... 1.8 5.5 2.4 0.3 -0.8 3.3 2.3 2.7 3.5 4.7 0.1

Subtotal Producción de uso final propio ......................... 6.4 7.1 6.5 6.3 5.8 5.3 5.3 5.4 5.4 5.2 5.8

Gobierno General................................................................................. -0.7 -1.5 -0.5 -2.0 1.1 1.9 0.7 1.2 2.6 3.3 2.7

Subtotal Otra Producción de no mercado ........................... -0.7 -1.5 -0.5 -2.0 1.1 1.9 0.7 1.2 2.6 3.3 2.7

Valor Agregado Bruto en valores básicos............................ 6.7 7.7 7.0 7.0 5.3 8.2 8.7 8.1 8.0 7.9 9.3

.. Más: Impuestos sobre los productos netos de subsidios................... 9.9 7.7 19.0 10.8 3.3 7.3 1.5 5.9 9.2 11.4 10.5

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE COMPRADOR.............................. 6.9 7.7 7.7 7.2 5.2 8.1 8.3 7.9 8.1 8.2 9.4

NOTA: La diferencia que pueda observarse en la suma de los trimestres y los datos anuales se debe al redondeo.(P) Cifras preliminares(E) Cifras estimadas.. Dato no aplicable al grupo o categoría

Total

2006-05 (E)

TotalTrimestres

Cuadro Núm. 4-A VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL, A PRECIOS DE COMPRADOR EN LA REPÚBLICA, SEGÚN CATEGORÍA DEACTIVIDAD ECONÓMICA, A PRECIOS DE 1996: AÑOS 2005-04, 2006-05 Y PRIMER TRIMESTRE 2007-06

2005-04 (P)Categoría de

actividad económica

Producto interno bruto trimestral a precios de comprador(en millones de balboas)

Trimestres

Page 78: REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Descripción 2007 (E)Trimestre

I II III IV I II III IV I

A Agricultura, ganadería y silvicultura...................................................... 4.4 5.2 4.7 4.1 3.7 4.4 5.3 4.7 3.9 3.7 5.6

B Pesca.................................................................................................... 2.7 2.5 3.4 2.8 2.3 2.4 2.2 2.4 2.6 2.4 1.9

C Explotación de minas y canteras.......................................................... 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.0 1.2

D Industrias manufactureras.................................................................... 7.2 7.4 7.6 7.1 6.8 7.0 7.3 7.4 7.0 6.5 7.0

E Suministro de electricidad, gas y agua................................................. 3.1 3.2 3.2 3.0 2.9 2.9 3.0 3.0 2.9 2.9 3.0

F Construcción......................................................................................... 4.0 4.1 3.7 4.2 4.2 4.4 4.4 4.5 4.4 4.3 4.5

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos..................................................... 14.5 13.7 13.7 15.2 15.5 15.0 14.8 14.4 14.9 15.7 14.2

H Hoteles y restaurantes.......................................................................... 2.8 2.7 2.6 2.8 2.9 2.9 2.8 2.7 2.9 3.1 3.0

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones.................................. 18.2 18.6 18.3 18.1 18.0 19.1 19.2 18.7 19.1 19.3 20.2

J Intermediación financiera...................................................................... 7.3 7.1 7.2 7.1 8.1 7.7 7.3 7.5 7.6 8.2 8.4

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler......................... 6.4 6.4 6.4 6.5 6.4 6.3 6.0 6.4 6.4 6.2 6.1

M Enseñanza privada............................................................................... 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6

N Actividades de servicios sociales y de salud privada........................... 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

O Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios ................................................................. 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 3.1 2.9

.. Menos: Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI), asignados al consumo interno................................................................. 2.1 2.0 2.0 2.0 2.3 2.4 2.1 2.0 2.2 3.1 2.6

Subtotal Producción de mercado ....................................... 74.5 74.7 74.4 74.5 74.4 75.3 75.9 75.3 75.1 74.9 76.7

F Construcción......................................................................................... 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

K Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler......................... 9.7 9.9 9.7 9.6 9.5 9.4 9.6 9.5 9.4 9.2 9.3

P Hogares privados con servicios domésticos......................................... 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Subtotal Producción de uso final propio ......................... 10.6 10.9 10.7 10.5 10.4 10.3 10.6 10.4 10.3 10.1 10.2

Gobierno General................................................................................. 8.6 8.8 8.5 8.5 8.6 8.1 8.2 8.0 8.1 8.2 7.7

Subtotal Otra Producción de no mercado ........................... 8.6 8.8 8.5 8.5 8.6 8.1 8.2 8.0 8.1 8.2 7.7

Valor Agregado Bruto en valores básicos........................... 93.7 94.4 93.6 93.5 93.4 93.8 94.7 93.7 93.5 93.2 94.7

.. Más: Impuestos sobre los productos netos de subsidios................... 6.3 5.6 6.4 6.5 6.6 6.2 5.3 6.3 6.5 6.8 5.3

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE COMPRADOR........................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

NOTA: La diferencia que pueda observarse en la suma de los trimestres y los datos anuales se debe al redondeo.(P) Cifras preliminares(E) Cifras estimadas

TotalTrimestres

TotalTrimestres

ANEXO Núm. 4-B COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL, A PRECIOS DE COMPRADOR EN LA REPÚBLICA, SEGÚN CATEGORÍA DEACTIVIDAD ECONÓMICA, A PRECIOS DE 1996: AÑOS 2005-06 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2007

Categoría de actividad

económica

Producto interno bruto trimestral a precios de comprador(en millones de balboas)

2005 (P) 2006 (E)