Reporte general de actividades, coordinacion de relaciones publicas
REPORTE. RELACIONES PUBLICAS
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COSTO
cantidad
asignada por
tesoreria
SOBRANTE
$200.55
$185.00
2compra de arreglos
florales$1,050.00 $1,050.00 $0.00
3
compra de velas para
ambientacion de la
casa
$40.00 $0.00 $0.00
4
pago de desayunos
para ponentes y
acompañantes
$500.00 $1,400.00 $900.00
5pago realizado a Arq.
Alfredo Cano, T3arc$1,600.00 $2,500.00 $900.00
6
pago de taxi, al
aeropuerto para
Stacion_arquitectura
$1,000.00 $0.00 $0.00
7
pago banda de
guerra "Los Dragones
de la Reyna"
$500.00 $0.00 $0.00
8
Pago de voletos de
avion v iaje redondo
de la ciudad de
Monterrey NL. Al
aeropuerto del Bajio.
$10,972.00 $11,574.00 $602.00
9
compra de articulos
de ambientacion para
casa de hospedaje
$859.00 $1,005.00 $146.00
TOTAL $16,906.55 $18,029.00
Cantidad a regresar
a Tesoreria$1,122.45
compra de galletas,
chocolates , agua
natural, agua mineral,
refrescos de lata,
jugo, te helado
$500.00 $115.001
CONCEPTO
ARREGLOS FLORALES
BANDA DE GUERRA
CHOCOLATES,
GALLETAS
DESAYUNOS DE PONENTES
PARA 7 PERSONAS
COMPRA DE
ARTICULOS PARA LA
CASA DE
HOSPEDAJE
COMPRA DE ARTICULOS PARA LA
CASA DE HOSPEDAJE
COMPRA DE ARTICULOS PARA LA
CASA DE HOSPEDAJE
TRANSPORTE DE S.M.A AL
AEROPUERTO DEÑ BAJIO
p/ Stacion_arquitectura
Pago Arq. Alfredo Cano
T3arc
Pago Arq. Alfredo Cano
T3arc
Pago
Arq. Alfredo
Cano
T3arc
Pago
Arq. Alfredo
Cano
T3arc
Pago
Arq. Alfredo
Cano
T3arc