SALUD 001292 - REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS ... · En la genérica del gasto 2.2...

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4/11/2019 Document app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 1/66 Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019 Tercer trimestre Unidad Ejecutora 001292 - REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD Fecha: 4/11/2019

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Informe de Evaluación e Implementación

del POI 2019

Tercer trimestre

Unidad Ejecutora

001292 - REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DESALUD

Fecha: 4/11/2019

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1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de evaluación sintetiza de forma concreta los avances al III Trimestre del presente año, de las actividades ymetas operativas programadas en el Plan Operativo Anual 2019 de la Unidad Ejecutora 407 Hospital Huaral y Servicios Básicos deSalud, que fue aprobado con Resolución Directoral N° 133-2018-DRSL-RL-HH-SBS/DE, en cumplimiento de la Directiva N°001-2012-GRL Directiva para la formulación y evaluación de los Planes Operativos Institucionales del Gobierno Regional de Lima, enel marco del Plan Estratégico Institucional 2017-2019 del Gobierno Regional de Lima y de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN“Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico.

En marco al ajuste de la asignación del Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2019 aprobado mediante Resolución EjecutivaRegional N° 625-2018-PRES fue necesario modificar del Plan Operativo Institucional; es por ello que con Resolución Directoral N° 011-2019-DRSL-RL-HH-SBS/DE, se aprueba la Modificación del Plan Operativo Institucional 2019 de la Unidad Ejecutora407 Hospital Huaral y Servicios Básicos de Salud.

Al finalizar el III Trimestre, se realiza el diagnostico situacional sobre la base de 03 objetivos generales, 09 Acciones Estratégicasen los que están inmersos las categorías presupuestales con las que trabajamos en la entidad, así como también se plantearon lasActividades Operativas en los Formularios Oficiales en los que se registran las Metas Físicas y Financiera, de cada actividad delPlan Operativo Institucional para el periodo 2019.

Los Objetivos Estratégicos formulados en el Plan Operativo Institucional 2019, está relacionados con las Acciones Estratégicas. Elgrado de avance de cada uno de ellos se puede visualizar en el Formulario de Evaluación del POI 2019.

Relación entre los Objetivos Estratégicos y las Acciones Estratégicas y el Presupuesto asignado a cada uno de ellos

RECURSOS PRESUPUESTALES:

ANALISIS PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE 2019

DE LOS GASTOS:

Para financiar los Tres Objetivos Generales de nuestro Hospital se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura deS/.44,521,011.00 Soles, Al III Trimestre 2019 el Presupuesto Institucional Modificado PIM es de S/.56,189,364.00 Soles; es decir,el presupuesto recibió un aumento de 26.20 % alcanzando una ejecución de gasto al III Trimestre 2019 de S/.38,111.500.99, queequivale el 67.83 % respecto del PIM.

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2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

La variación presupuestal entre el PIA y PIM en la genérica del gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales corresponde a lastransferencias recibidas al III Trimestre por el importe total de S/.2,293,761.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinariospor los diferentes conceptos el cual se detalla a continuación:

Que, con Decreto Supremo N°022-2019-EF, nos otorgan un Presupuesto por el importe de S/. 1,019,124.00 por concepto denuevos montos de la valorización principal, valorización ajustada por puesto de responsabilidad Jefatural en establecimientosde salud I-3 y I-4, valorización priorizada por zona alejada o de frontera y valorización priorizada por atención primaria desalud, para los profesionales de la salud y el personal de la salud técnico y auxiliar asistencial a que se refiere el DecretoLegislativo 1153 y sus modificatorias.Que, mediante la nota de Modificación Presupuestal N° 0004 se realizó la habilitación de la genérica 2.3 Bienes y Servicios ala Genérica 2.1 Personal y Obligaciones sociales por concepto de Nombramiento 2018 del Personal CAS Profesionales deSalud y de los Técnicos y de Auxiliares Asistenciales de la Salud del Ministerio de Salud, sus Organismos Públicos y lasUnidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales y las Comunidades Locales de Administración en Salud – CLASde la Unidad Ejecutora.Mediante D.S. N° 155 y D.S. N° 180 se incorporó el monto de S/.410,012.00 y S/.49,876.00 respectivamente, para financiarel Costo diferencial de Compensaciones y entregas Económicas del Personal Nombrado 2018. Asimismo mediante D.S. 193-2019-EF., a través de la nota de modificación N° 00038, se incorporó el monto de S/.641,571.00, para EL Costo de lasvalorizaciones ajustadas y priorizadas del personal de la salud en el marco de la continuidad de las acciones deimplementación del Decreto Legislativo N° 1153.Cabe mencionar que se tuvo una incorporación presupuestal en la partida restringida por el monto de S/.336,748.00, en laespecifica de gasto 2.1.19.3.98, el cual se tuvo que transferir al pliego con una nota de modificación Tipo 4, por contar consaldos con respecto a la proyección de gastos en esta genérica, por ello el pliego toma la decisión de que se realizar dichanota de modificación presupuestal.Por otro lado, mencionar que el Presupuesto asignado en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios en la genérica 2.1Personal y Obligaciones Sociales al Tercer Trimestre 2019 es de S/.31,041,433.00 de lo cual se ha ejecutado el importede S/.22,336,449.62 que representa el 71.96% de avance.En la fuente de Recursos Directamente Recaudados su Presupuesto de Apertura – PIA fue de: S/.45,000.00 pero se realizóuna reducción de marco lo cual lo que genera que el PIM en esta fuente de financiamiento es de S/ 10,000.00, y al IIITrimestre no cuenta con ejecución alguna.

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

En la genérica del gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales recibió una transferencia aprobado con Decreto Supremo N°009-2019-EF por el importe de S/ 10,080.00 por concepto de reajuste de Pensiones del régimen del Decreto Ley N° 20530que hayan cumplido sesenta y cinco (65) años o más de edad al 31 de diciembre de 2018.

Se tuvo con una incorporación presupuestal a través de la nota de modificación N° 00033, en la partida restringida, especifica degasto 2.2.11.2.98, por el monto de: S/.24,908.00, al respecto es preciso indicar que se realizó transferencia por el montomencionado, por criterio del pliego, y que de acuerdo al análisis realizado en la proyección de gasto solo nos corresponde contarcon el monto de S/.8,422.00, el cual fue incorporado mediante nota N° 00051. Asimismo mediante (INFORME N° 102-2019-GRL/GRPPAT/OPRE-GMP, autoriza la anulación de créditos en esta genérica por el monto de: S/.10,062.00

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Al III Trimestre el PIM asciende al importe de S/ 418,021.00, con una ejecución de gasto de S/.298,927.45 que equivale al 71.51%de avance presupuestal.

2.3 BIENES Y SERVICIOS

En la genérica 2.3 Bienes y Servicios se ha efectuado una variación entre el PIA y el PIM en la fuente de Recursos Ordinarios porel importe de S/.3´167,989.00, el cual se realizó la modificación tipo 3 de la genérica 2.3 a la 2.1 por concepto del 20% deNombramiento 2018 del Personal Profesional de la Salud, Técnicos y auxiliares asistenciales de la Institución.

Asimismo, cabe mencionar que se tuvo incorporaciones presupuestales en lo que respecta gastos de movilidad en el programaArticulado Nutricional para el cumplimiento de vacunas (S/.42,800.00), además es preciso mencionar que mediante D.S. 104-2019-EF. Se incorporó el monto de S/. 639,093.00, para lo que respecta mantenimiento de Equipos.

Al igual que las Genéricas de gasto 2.1 y 2.2, en esta genérica se tuvo una incorporación presupuestal en la partida restringida,especifica de gasto 2.3.28.1.99, por el monto de: S/.1,563,143.00, pero Que mediante informe 059-2019-OBS-SIPLAN-DIGEP/MINSA, aprueba la transferencia presupuestaria a favor del Hospital Huaral y SBS, por el monto: S/.1´312,863.00,teniendo que transferir por concepto de MODIFICACIONES INTERNAS DEL PLIEGO (CAS), el monto de S/.250,280.00, elmismo que fueron distribuidos en las especificas 2.3.28.11; 2.3.28.12; 2.3.28.14.

Además mediante OFICIO N° 1842-2019-EF.-50.07, se tuvo una incorporación CAS, debido que el MEF emite opinión favorableen marco de lo establecido en el numeral 8.1 del Artículo 8° de la Ley N° 30970, la cual autorizan la transferencia por el importede: S/.1,223,002,00 permitiendo generar contratos Administrativos de Servicios y así reducir el gasto de contratación a través deServicios Diversos (Terceros), y por último el pliego transfiere adicionalmente el monto de S/.100,000.00, mediante Nota deincorporación N° 00049

Por otro lado se tuvo una asignación del presupuesto para Programa Presupuestal 051-prevencion y tratamiento del consumo dedrogas, por el monto de S/.23,409.00

Actualmente, cuenta con un Presupuesto asignado de S/.14,770,523.00 habiendo ejecutado al III Trimestre el importe deS/.9,243,232.57 que equivale el 62.58% en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

Asimismo, indicar que en la fuente de Financiamiento RDR se inició con un PIA de S/.3,134,020.00 pero se realizó laincorporación del Saldo de balance del año 2018, lo cual el presupuesto al III Trimestre PIM es de: S/.3,276,107.00, cuya ejecuciónrealizada al III Trimestre es de S/.2,177,521.04 llegando a un 66.47% de avance y en la fuente de Donaciones y Transferenciascuenta con un PIM de S/.4,776,963.00 con una ejecución de gasto de S/.3,575,400.34 que representa el 74.85%.

Asimismo cabe señalar que el Presupuesto obtenido por Donaciones y Transferencias al III Trimestre corresponde a lastransferencias recibidas mediante Resoluciones Jefaturales N° 036-2019/SIS, N° 046-2019/SIS y N° 056-2019/SIS, así como laincorporación de Saldo de Balance por el monto S/.521,699.00 por concepto a la continuidad del Mantenimiento de Infraestructurade los Establecimientos de Salud, el cual fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 316-2017/MINSA, y del saldo del año2018, cabe mencionar que en el mes de Setiembre, hubo una incorporación presupuestal mediante R.J. N° 139-2019/SIS, por elmonto de S/.8,537.00

Además cabe mencionar que se realizó la transferencia por concepto de medicamento e insumos médicos a la DIRESA, por elmonto de: S/.363,586.00.

Finalmente en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, mediante nota de modificación presupuestal N° 00044 (D.S.227-2019-EF), se incorporó en esta genérica de gasto el monto de: S/.145,238.00, para el cumplimiento de los compromisos decobertura y condiciones periodo 2019, y compromisos de gestión periodo 2019 en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño yLogro de Resultados Sociales – FED, y al III trimestre se tiene una ejecución de S/.85,606.19, lo que representa el 58.94% deavance.

2.5 OTROS GASTOS

EL Presupuesto asignado al III Trimestre es de S/.163,835.00 en la fuente de Donaciones y Transferencias, el cual se ejecutó al100%, dicha ejecución corresponde a la transferencias que son apoyo a lo CLAS Chancayllo y la Querencia.

Con respecto al RDR, se realizó una modificación presupuestal de la Genérica 2.3 Bienes y Servicios por el monto de S/.3,824.56,a fin de cumplir con las sentencias amparadas en el Artículo 47°, del TUO 27584 - de la Ley que regula el Proceso ContenciosoAdministrativo, aprobado con D.S. N° 013-2008-JUS y en Artículo 31° del Reglamento del Tribunal aprobado con D.S. N° 008-2010-PCM, en beneficio del personal Activo y Pensionista de la Unidad Ejecutora N ° 407 Hospital Huaral y SBS, el cual serealizo su ejecución al 100%

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Al III Trimestre en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios se cuenta con un PIM de S/.1,316,000.00, el cual fueaprobado con Decreto Supremo N° 106-2019-EF para la Adquisición de Equipos Médicos por Reposición dentro del programaPresupuestal 0002 Materno Neonatal; 0017 Metaxenicas y Zoonosis y el programa presupuestal 0024 Prevención y Control delCáncer el cual se realizaran los procesos de Selección respectivos para la adquisición de dichos Equipos, al cierre del III Trimestresolo se cuenta con una ejecución S/.12,380.00, que representa el 0.94%, a nivel de devengado

Asimismo por la fuente de Recursos Directamente Recaudados tenemos un PIM de S/.152,939.00 con una ejecución degasto al III Trimestre de S/.119,667.38 que representa el 78.25% de avance; y en la fuente de Donaciones y Transferencias cuenta

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con un Presupuesto asignado al Tercer Trimestre de S/.46,600.00, el mismo que tiene ejecución de: S/.43,541.08 que representa el93.44% de avance.

Finalmente en la fuente Recursos Determinados, se tuvo una incorporación por saldo de balance del Convenio FED, por el montode: S/.8.425.00, y a través del D.S. 227-2019-EF, se incorporó el monto de: S/.59,445.00, para el cumplimiento de los compromisosde cobertura y condiciones periodo 2019, y compromisos de gestión periodo 2019 en el marco del Fondo de Estímulo alDesempeño y Logro de Resultados Sociales – FED, teniendo una ejecución al III Trimestre de S/.51,115.46, con un porcentaje deavance de: 75.31%

Cabe señalar que la ejecución por fuente de financiamiento al III Trimestre del año fiscal 2019 se encuentra de la siguiente manera:

RECURSOS ORDINARIOS representa el 67.07% del presupuesto ejecutado. En valores absolutos esta ejecución equivale aS/.31,890,989.94 soles;RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS su ejecución Presupuestal es de S/.2,301,012.98 soles con un valorporcentual de 66.83%,DONACIONES Y TRANSFERENCIAS lo ejecutado al III Trimestre fue de S/.3,782,776.42 soles con unporcentaje del 75.85%. RECURSOS DETERMINADOS, En esta fuente de financiamiento tenemos la incorporación del saldo de balance quecorresponde a S/. 8,425.00 Soles, y del D.S. 227-2019-EF, por tanto al Tercer Trimestre se ha ejecutado. S/.136,721.65obteniendo el 64.16% como grado de avance.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIMEJEC.

ENE - SET.(Devengado)

SALDO%

EJEC.PIM

001292REGION LIMA - HOSPITALHUARAL Y SERVICIOS BASICOSDE SALUD

44,521,011 56,189,364 38,111,500.99 18,077,863.01 67.83

1 RECURSOS ORDINARIOS 40,759,797 47,545,987 31,890,989.94 15,654,997.06 67.07

2 RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS

3,761,214 3,442,871 2,301,012.98 1,141,858.02 66.83

4 DONACIONES YTRANSFERENCIAS

4,987,398 3,782,776.42 1,204,621.58 75.85

5 RECURSOS DETERMINADOS 213,108 136,721.65 76,386.35 64.16

T O T A L 44,521,011 56,189,364 38,111,500.99 18,077,863.01 67.83

En tanto, la Ejecución a nivel de devengado al Tercer Trimestre por programa Presupuestal, APNOP y Acciones Centrales, seobserva en el siguiente cuadro:

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DE LOS INGRESOS La proyección realizada para la recaudación el año 2019, en la Fuente de Financiamiento Recursos DirectamenteRecaudados fue de S/.3,761,214.00, en el mes de Enero del 2019 se realizó una modificación presupuestal tipo 007, pararebajar el marco, por un monto de S/.318,343.00, quedando como marco PIM el monto de S/.3,442,871.00 soles. Respecto la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias muestra que al III Trimestre se ha recibidotransferencias por el Seguro Integral de Salud (SIS) aprobados con Resoluciones Jefaturales por concepto a los Reembolsospor Cápita, Pre liquidado, FISSAL y la incorporación del Saldo de balance para el Mantenimiento de Infraestructura de losEstablecimientos de Salud de Primer Nivel de Atención del Hospital Huaral y SBS, mostrándonos que el Presupuestootorgado asciende al importe de S/.5,350,984, soles. En la Fuente de financiamiento Recursos Determinados, se cuenta con una transferencia por el Fondo de Estimulo deDesempeño (FED), debido al Saldo de Balance incorporado del año 2018, asimismo se recibió la transferencia, por el montode: S/. 204,683, para el cumplimiento de los compromisos de Gestion del convenio FED.

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FACTORES LIMITANTES Los Recursos Presupuestalesasignados en el PresupuestoInstitucional de Apertura en elaño 2019, como en los añosanteriores sigue siendoinsuficiente de tal maneraque no permiten contar conlos insumos, recursos

humanos y tecnología suficiente para atender la demanda de la población y realizar acciones de controlorientadas a evaluar la provisión y gestión de los servicios básicos y programas más trascendentes.La situación económica de la población no nos permite realizar ajustes en las tarifas de los servicios que brindael Hospital, a inicio del presente año, por acuerdo del equipo de gestión y el comité de costos se aprobóactualizar el tarifario hospitalario de los procedimientos en el Departamento de Diagnóstico por Imágenes,Patología Clínica y Anatomía Patológica, en Consultas Externas, Odontología y en el Servicio de Rehabilitación.Esperando así incrementar los ingresos propios, en los años posteriores. Este incremento previo análisis de lasituación social tratando de no golpear la economía de los pacientes, siendo bastante prudente en esta decisión.Estando ubicado el Hospital San Juan bautista en una zona urbano marginal donde tenemos población pobre debajos ingresos económicos que les brindamos atención según demanda pero esta población muchas veces notienen capacidad de gasto, teniendo que recurrir a la exoneración.Carencia de un sistema informático integrado entre cuentas corrientes, caja, farmacia, laboratorio Rayos X y losdiferentes servicios asistenciales. Así como para el registro y sistematización de los diferentes programas queejecuta el Hospital Huaral y SBS.

Insuficiente número de recursos humanos en los servicios de salud del Hospital, especialmente en el área asistencial. 

RECURSOS ORDINARIOS representa el 66.99% del presupuesto ejecutado. En valores absolutos estaejecución equivale a S/.38,111,501 

su ejecución Presupuestal es de          S/.2,301,013 soles con unvalor porcentual de 66.83%, 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  lo  ejecutado al III Trimestre fue de                                  S/.3782,776  soles con unporcentaje del 75.85%.  

RECURSOS DETERMINADOS, En esta fuente de financiamiento se ha ejecutado. S/. 136,722, obteniendo el 64.16%como grado de avance.

Meta Fisicas:

En este periodo con la siguiente documentación:

Oficio N° 1743-UE.407-RL-HH-SBS-OPE-10-2019Oficio N° 1630-UE.407-RL-HH-SBS-DE-09-2019Oficio N° 1046-UE.407-RL-HH-SBS-DE-06-2019 a pedido de las coordinadoras responsables de los ProgramasPresupuestales se solicitó a DIRESA LIMA la aprobación de reprogramación de metas físicas en los ProgramasPresupuestales: 001Programa Articulado Nutricional, 002 Programa Salud Materno Neonatal, 0016 Programa TB-VIH/SIDA, 0018 Programa de Enfermedades No Transmisibles, 0024 Programa de Prevención y Control de Cáncer, 0131Programa de Control y Prevención en Salud Mental, 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud enPersonas con Discapacidad, 0068 Programa de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.Solicitud que hasta la fecha no ha sido atendida es decir no tenemos respuesta de parte de DIRESA LIMA. En consecuenciase asumió este pedido como consentido es por ello se está registrando esta reprogramación en el aplicativo CEPLAN . En eseconexto se muestra en resumen el porcentaje de ejecucion de las metas fisicas y las metas presupuestales.

TENIENDO EN CUENTA EL ANALISIS GENERAL COMO U.E. HOSPITAL HUARAL Y SBS PODEMOS MENCIONAR LOS SIGUIENTESASPECTOS 

FACTORES LIMITANTES

soles;

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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 Los Recursos Presupuestales asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura en el año 2019,como en los años anteriores sigue siendo insuficiente de tal manera que no permiten contar con losinsumos, recursos humanos y tecnología suficiente para atender la demanda de la población y realizaracciones de control orientadas a evaluar la provisión y gestión de los servicios básicos y programasmás trascendentes.La situación económica de la población no nos permite realizar ajustes en las tarifas de los serviciosque brinda el Hospital, que nos permita incrementar los ingresos propios.Carencia de un sistema informático integrado entre cuentas corrientes, caja, farmacia, laboratorioRayos X y los diferentes servicios asistenciales. Así como para el registro y sistematización de losdiferentes programas que ejecuta el Hospital Huaral y SBS.Insuficiente número de recursos humanos en los servicios de salud del Hospital, especialmente en el áreaasistencial.

 OPORTUNIDADES 

Cuenta con personal profesional especializado en los diferentes servicios asistenciales del Hospital.Ser un Hospital referencial de mediana complejidad en la zona del norte chico de la Región Lima yuna mayor capacidad resolutiva.Fortalecer el proceso del aseguramiento Universal lo cual posibilitara disminuir las exoneraciones.Propiciar nuevas modalidades de financiamiento y de gestión de los servicios de salud medianteproyectos de inversión (IOAAR).Acceso y uso racional de medicamentos de calidad y oportunidad.Convenios con Instituciones Educativas para optimizar y fortalecer la gestión de recursos humanos.Apertura de nuevos convenios con instituciones especializadas para mejorar las competencias de lostrabajadores a través de los planes de Capacitación.

 ESTRATEGIAS DESARROLLADAS: 

Actualmente estamos inmersos dentro del contexto del desarrollo que se busca con el CEPLAN que es unorganismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de PlaneamientoEstratégico conduciéndolo de manera participativa, transparente y concertada, contribuyendo así almejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible del país.Contamos con el aplicativo CEPLAN V.01 el cual podemos realizar la Consulta del PEI-POI, muestra lainformación registrada por las instituciones de los tres niveles de gobierno en el Aplicativo; sobre sus PlanesEstratégicos Institucionales (PEI) y Planes Operativos Institucionales (POI) para los años 2017, 2018 y 2019.Actualmente se está trabajando en el aplicativo CEPLAN V.01, el registro del Plan Operativo Multianual 2020-2022.Convenios con Universidades e Institutos para mejorar el nivel profesional, técnico del Personal delHospital.Capacitación de los anillos de contención, para el fortalecimiento de las Micro Redes de salud conénfasis en la salud materno Infantil.Pasantitas de los profesionales de la salud de los anillos de contención de la Red de Salud.Mejorar la organización considerando el contexto actual y la visión futura de presupuesto porResultados, para lo cual es necesario mejorar los procesos administrativos en Logística, Personal,Economía, Mantenimiento, Servicios Generales a fin de garantizar servicios de salud con calidad yeficiencia.Monitoreo, Supervisión y evaluación que nos permitan mejorar los Indicadores de Gestión del Hospital.Capacitación constante al Personal de Salud a fin de actualizar el conocimiento Técnico, Profesional,Científico y Humanísticos.Conserjería a la madre y niño con riesgo nutricional.Fortalecer la Gestión de Calidad de los Servicios de Salud.Mejoramiento en las citas a los pacientes en consulta externa.Fortalecer la atención en el turno tarde por consulta médica y las terapias físicas.Mejorar la distribución del presupuesto basado en los planes y actividades a desarrollar.

 ANALISIS INTEGRAL PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS. 

Porcentaje de Disminución en la Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Neonatal.Realizar actividades dirigidas a lograr Reducción de la Morbilidad y Mortalidad en IRA, EDA y Otrasenfermedades prevalentes en el menor de 5 años.Reducción en la Incidencia de bajo peso al nacer.Disminución de la tasa de infecciones Intrahospitalarias.Incremento en Consulta Externa en Ginecología.

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Incremento en los Servicios de Hospitalización en Ginecología.Incremento en los procedimientos Médicos Especializados en Hospitalización Ginecológica.Incremento en las Intervenciones Quirúrgicas Ginecológicas.Incremento en los días cama en Hospitalización Ginecológica.Incremento en las campañas de las Actividades Preventivo Promocionales de las Enfermedades noTransmisibles.Incremento en el Aseguramiento de Stock Suficiente de Productos Farmacéuticos y Afines.Se encuentran activos 2 Comités de Apoyo a la Unidad: El Comité Hospitalario de Residentado Medico y elComité de Ética en Investigación, Se cumple con las reuniones con los comités según consta en actas.  Se cumple Programa de Inducción a Internos se realiza cada mes la Inducción a Internos, practicantes y lainducción de SERUMS rentado y equivalente.Contamos con el Comité de Ética en Investigación. Coordinaciones internas  buscando que mejorar la atención de nuestros usuarios.Orientación  a nuestros usuarios sobre los procedimientos para su reevaluación  y nueva afiliación al SIS(gestantes,  neonatos, niños, adultos, adultos mayores).Fortalecer el seguimiento de las Referencias en los turnos noche, Domingos y feriados.

 PENDIENTES

 Mejorar el equipamiento con equipos biomédicos en algunos servicios basados en el Plan de Adquisición deequipamiento médico hospitalario de última generación 2019-2021.Organización de los servicios de salud que nos permita proporcionar un manejo integral y multidisciplinario de laatención en los pacientes especialmente los involucrados en los Programas Estratégicos de Presupuesto porResultados.Evaluación, propuesta aprobación y ejecución del plan de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos einfraestructura del Hospital Huaral y SBS.Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia en Salud Pública en coordinación con la Dirección Regional de SaludLima y el Ministerio de Salud.Fortalecer el uso racional de medicamentos.Seguimiento en el uso de recetas únicas estandarizadas (RUE) para la prescripción, dispensación de manerapersonalizada en coordinación con el Comité Farmacológico y los profesionales de la salud.Distribución a los servicios de salud de las buenas prácticas de prescripción y el listado de medicamentosesenciales generales y sus alternativas de marca.Mejorar el acceso a la Red Informática de salud para lograr una información y comunicación on line utilizandotecnologías adecuadas con la finalidad de poder tener resultados en forma oportuna y desarrollar estrategiasen base a estos resultados.Fortalecer áreas críticas del hospital con recursos especializados para el buen funcionamiento de las 24 horas entodos los servicios asistenciales.

 PERSPECTIVAS DE MEJORA. 

Como perspectivas de mejora se ha considerado para el siguiente periodo anual:Mejorar los indicadores de mortalidad materna y neonatal.Realizar una Evaluación participativa del Plan Operativo con el objetivo de involucrar a todos los

Departamentos y oficinas en la importancia del POI Institucional.Incrementar optimizar y diversificar nuestra oferta de los servicios de salud a través de mejor uso de nuestra

capacidad instalada y recursos humanos.Seguir mejorando la atención de los servicios de salud de acuerdo a los indicadores más sensibles como índice

de ocupación cama y promedio de estancias.Reevaluar el proceso de autoevaluación de los procesos internos de la institución, lo cual permitan tener la

respectiva acreditación, de acuerdo al nivel de complejidad y la norma de categorización de losestablecimientos de salud.Fortalecer el sistema de información para una adecuada toma de decisiones.Elaboración y/o actualización del Directorio de Autoridades, Agentes Comunitarios, Organizaciones Sociales

por Micro Redes y EESSALUD. 

ACCIONES A IMPLEMENTAR. 

ACCIONES A IMPLEMENTAR UNIDAD ORGANICA RESPONSABLEMejoramiento de la atención de los

servicios de mantenimiento de equipos einfraestructura

Unidad de Servicios Generales yMantenimiento.

Cumplir con el programa decapacitación

Unidad de Apoyo a la Docencia eInvestigación - Unidad de Personal

Poner en marcha la ejecución del PlanMaestro Institucional

Oficina de Planeamiento y UnidadServicios Generales.

Realizar el monitoreo y vigilancia de losindicadores de salud y la difusión de los

mismos

Oficina de Salud Integral, Unidad deEpidemiología y Estadística

Implementar el Sistema de monitoreo,supervisión y evaluación.

Gestión.

 

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CONCLUSIONES. 

El Valor alcanzado del Indicador con respecto al valor esperado de las actividades operativas desarrolladas enlos objetivos específicos para el cumplimiento de los Objetivos generales del POI se ha logrado un grado decumplimiento aceptable al periodo evaluado, teniendo aun algunos que están por debajo de su proyección aalcanzar.Seguir garantizando la atención con calidad en los servicios de salud en el Hospital.Se sigue reforzando el trabajo con los responsables de los Programas Presupuestales en salud recibiendo departe del estado apoyo en la compra de equipamiento para su reposición.Continuar con la política de fortalecimiento y ampliación de cobertura y uso racional de medicamentos.Cumplimiento de los procesos de selección según el Plan Anual de adquisiciones y contrataciones.Convenios con Universidades e Institutos para mejorar el nivel profesional, técnico del Personal del Hospital

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1. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVASE INVERSIONES

METAS FISICAS:

ANALISIS AL III TRIMESTRE 2019

Modificaciones:

En este periodo con la siguiente documentación:

Oficio N° 1743-UE.407-RL-HH-SBS-OPE-10-2019Oficio N° 1630-UE.407-RL-HH-SBS-DE-09-2019Oficio N° 1046-UE.407-RL-HH-SBS-DE-06-2019 a pedido de las coordinadoras responsables de los ProgramasPresupuestales se solicitó a DIRESA LIMA la aprobación de reprogramación de metas físicas en los ProgramasPresupuestales: 001Programa Articulado Nutricional, 002 Programa Salud Materno Neonatal, 0016 Programa TB-VIH/SIDA, 0018 Programa de Enfermedades No Transmisibles, 0024 Programa de Prevención y Control de Cáncer, 0131Programa de Control y Prevención en Salud Mental, 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud enPersonas con Discapacidad, 0068 Programa de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.Solicitud que hasta la fecha no ha sido atendida es decir no tenemos respuesta de parte de DIRESA LIMA. En consecuenciase asumió este pedido como consentido es por ello se está registrando esta reprogramación en el aplicativo CEPLAN . En eseconexto se muestra en resumen el porcentaje de ejecucion de las metas fisicas y las metas presupuestales.

CUMPLIMIENTO DEL AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTALES – III TRIM 2019:

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PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:

Siendo el objetivo final del PP Articulado Nutricional la disminución de la Desnutrición Crónica Infantil en este III Trimestre 2019se ha logrado alcanzar 7.58% de DCI, en relación al trimestre 2018 se ha disminuido en 0.58% la desnutrición que en númerosabsolutos corresponden a 125 niños de nuestra jurisdicción.

La anemia infantil al III trimestre 2019 se ha alcanzado 24.10% de anemia en el menor de 3 años, en relación al III trimestre 2017se ha disminuido en 9.47%.

Se ha logrado disminuir la DCI y anemia infantil gracias a que se está brindando el paquete de atención en el CRED a un 76.2%de la meta física programada en el niño menor de 3 años con un avance de ejecución presupuestal de 79.2%, el cumplimiento de laactividad de niño con CRED completo para su edad ha permitido identificar factores de riesgo y corregirlos a través de laconsejería a la madre o cuidador con pautas de crianza y consejería en alimentación balanceada rico en hierro.

Así mismo otro factor que ha contribuido a este logro es que se ha avanzado un 75.9% de la meta física con una ejecuciónpresupuestal de 56.5% en la intervención de familias saludables con conocimiento para el cuidado infantil. Esta baja ejecución sedebe que en la 2.1 de personal y obligaciones se tiene una ejecución solo de 55.6%Se ha tenido dificultad en la ejecución presupuestal en la especifica de vestuario, libros diarios y revistas y de aseo que se encuentra en proceso de compra (PLP).Las visitas domiciliarias realizadas a la familias para la verificación del consumo de suplemento de hierro así como la realización delas sesiones demostrativas de alimentos en las zonas priorizadas de la jurisdicción con mayor caso de DCI han contribuido en granmanera.

En el producto de niño suplementado con hierro solo se ha alcanzado suplementar 73.5% según la meta física con una ejecuciónpresupuestal de 74.5%. Esto ha contribuido a la disminución de la anemia infantil en nuestra unidad ejecutora, sin embrago a pesarque se está suplementando con hierro se evidencia poca adherencia a la suplementación dado que las madres están pocosensibilizadas y comprometidas con la problemática de la anemia. Por ello se ha intensificado las visitas domiciliarias a niños consuplementación para reforzar la consejería al círculo familiar y no solo al cuidador del niño.

En el producto de niño con vacuna completa se ha alcanzado proteger al 73.9% según la meta física con una ejecución presupuestalde 84%. Esto ha contribuido notablemente a la disminución de la DCI dado que las coberturas de vacuna de rotavirus y neumococose colocan oportunamente en el niño logrando disminuir el riego de enfermar del niño de neumonía y diarreas de tipo viral.

En el producto de Comunidad que accede a agua para el consumo humano se ha alcanzado un 66.0% de avance de la meta físicaprogramada con un avance de 89.5% de la ejecución presupuestal, sin embargo ello no ha impactado en la disminución de casostratados de parasitosis y esto se debe a que solo se evalúa las comunidades con JASS constituidas, pero existe comunidades queconsumen agua de diferentes fuentes (pozos, canales)que no pertenecen a ninguna JASS que generalmente están localizadas enzonas urbanas marginales .A su vez lo que se evalúa en la calidad de agua es el nivel de cloro residual que nos permite evaluar lapresencia de bacterias y no de parásitos en agua, más aun en la Región no se cuenta con laboratorio acreditado para realizar examenparasitológico en agua por lo que se requiere tercerizar la actividad con alto costo en intervalos prolongados y en centro poblados

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priorizados por falta de presupuesto. Si bien es cierto el consumo de agua no segura es un factor de riesgo pero no es el únicocondicionante de los casos de parasitosis existe otros como el consumo de frutas y verduras sin lavar y la falta de saneamientobásico de algunos centros poblados.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:

Ante la problemática de la baja adherencia a la suplementación en la UE se está redoblando esfuerzo en realizar mayor énfasis en IEC en todos los espacios posibles para ello se ha establecido alianzas con los Gobiernos locales , organizaciones sociales, comitésde protección al niño y ONG para mejorar la información sobre la DCI y la anemia y su consecuencia en el desarrollo cognitivo delniño dado que no existe mucha publicidad al respecto en la televisión nacional, se ha logrado pintar murales con temas alusivos a laanemia, transmisión de spots en el camión recolector de basura , en medios de trasporte interprovincial y asociación de mototaxista.Se espera lograr con estas estrategias la sensibilización y compromiso de las madres para que cumplan con administrar lasuplementación preventiva o el tratamiento recuperativo de la anemia y favorezcan el consumo de alimentos ricos en hierro.

Se ha capacitado al personal de enfermería del CRED en la estandarización de medidas antropométricas así como la técnicacorrecta del dosaje de hemoglobina para la obtención del correcto valor en la medición y así poder garantizar oportunamente laintervención en el niño.

Se ha aumentado la contratación de RRHH para el cierre de brechas de los indicadores con baja cobertura en el PP ArticuladoNutricional en IPRES priorizadas para la intervención y abordaje integral del niño menor de 5 años.

También se ha fortalecido la sectorización de las jurisdicciones de las IPRESS para garantizar el acceso al seguimiento nominal delniño por parte del sectorista de modo que permite realizar un seguimiento personalizado y continuo al niño.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

La Unidad Ejecutora propone que se formalicen la JASS atreves de los Gobiernos locales, dado que ha implementado en laMunicipalidad de Huaral las áreas técnicas municipales que tienen como responsabilidad mayor fortalecer la vigilancia de agua enel distrito. También se insistirá con el gobierno local se amplié el abastecimiento de agua segura mediante la red pública de agua(OTASS).

Atreves de las visitas domiciliarias en los sectores priorizados se fortalecerán las intervenciones con incidencia en el consumo deagua segura en especial en centros poblados que no tienen acceso a agua de la red pública y fortalecer la consejería para el consumode hierro.

RECOMENDACIONES

El personal que trabaja realizando actividades del Programa Articulado Nutricional debe ser contratado CAS con losbeneficios de acuerdo a ley para garantizar la continuidad del cumplimiento de las metas.Que el nivel central garantice el abastecimiento de hierro polimaltosado para el tratamiento de la anemia y la suplementaciónpreventiva dado que tiene mejor adherencia en el consumo y menos reacciones adversas.

PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

RESUMEN EJECUTIVO

En el programa materno neonatal al III trimestre 2019 mostramos el cumplimiento de las siguientes metas físicas que nos permitenhacer seguimiento a el cumplimiento de las actividades mas representativas del programa:

Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa (70%)Atención prenatal reenfocada (78%)Atención del parto normal (79%)Atención del puerperio (83%)Población accede a métodos de planificación familiar (75%)

Por otro lado, se ha tenido dificultades en:

Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo (71%) se ha presentado dificultades con lacaptación de los adolescentes, los adolescentes no acceden a los servicios de salud, seguimiento insuficiente debido a la faltade recursos humanos, no se cuenta con consultorios diferenciados del adolescente.Atención de la gestante con complicaciones (80%), incremento de los casos de ITU e anemia en gestantes.

Promoción de prácticas saludables para el cuidado de la salud sexual y reproductiva en familias (46%), Se tiene dificultadesen las consejerías en el hogar durante la visita domiciliaria debido que algunos establecimientos no cuentan con lossuficientes recursos humanos para realizar esta actividad extramural.

Capacitación a actores sociales que promueven la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable (67%), Seha tenido dificultades de coordinación con la UGEL N°10 Huaral para realizar acciones conjuntas en temas de salud.

Atención del parto complicado quirúrgico (78%), incremento en el porcentaje de cesáreas pasando de 27% al I semestre a31% al III trimestre. El porcentaje recomendado por OMS es el 20% del total de partos.

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

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EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

ACCIONES COMUNES

El avance de la meta física es de 70% al III trimestre, en relación a las evaluaciones del programa se han cumplido deacuerdo a lo programado una cada trimestre, las supervisiones integrales se han realizado de acuerdo al plan anual 2019 y lasactividades de monitoreo se han enfocado en el cumplimiento de las metas físicas.Se cuenta con plan de supervisión integral 2019 aprobado con resolución directoral, en el III trimestre se han realizado 14supervisiones a P.S. Contigo Perú, C.S. Palpa, C.S. Trébol, Hospital de Huaral, C.S. Aucallama, P.S. Túpac Amaru, C.S.Peralvillo, P.S. Huerta Margaret, P.S. Caqui, C.S. Base Huaral, C.S. Quepepampa, Mr Acos, Yunguy y Añasmayo.En las supervisiones integrales se ha evidencia como debilidad que no se cuenta con la participación de otras áreas comoseguros, estadística, logística y el Almacén Especializado de Medicamentos Huaral Chancay.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

En el caso de las supervisiones integrales, se ha coordinado con las áreas administrativas para el acompañamiento en lassupervisiones.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Reiterar la invitación a las demás áreas para participación de las supervisiones integrales.

ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO

MODIFICACION:

Se realizó la reprogramación de las metas de la etapa de vida adolescente debido a:

Dificultades con la captación de los adolescentes, los adolescentes no acceden a los servicios de salud.Seguimiento insuficiente de los adolescentes en los establecimientos de salud, debido a la falta de recursos humanos paraactividades de seguimiento.No se cuenta con consultorios diferenciados para atención integral de los adolescentes, siendo esto una dificultad para que losadolescentes accedan a los servicios de salud.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Se cuenta con 01 consultorio de atención diferenciada del adolescente en el Hospital Huaral que cuenta con infraestructura yrecurso humano exclusivo para la atención de los adolescentes, a pesar de contar con la infraestructura y el personal se tienenla dificultad que los adolescentes en el hospital acuden a otras especialidades y no se le realiza la interconsulta al consultoriodiferenciado del adolescente.Acceso limitado de los adolescentes en acudir a los establecimientos de salud del I nivel de atención.Dificultades para realizar el seguimiento de los adolescentes con factores de riesgo debido a la falta de recursos humanospara realizar las actividades extramurales.No se cuenta con la infraestructura, equipamiento ni recursos humanos para la implementación de consultorios diferenciadosen los establecimientos I-3.Equipo de salud poco sensibilizado con la captación de los adolescentes y con el cumplimiento del paquete de atenciónintegral.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Se ha fortalecido el equipo de adolescente del hospital Huaral con una psicóloga y una enfermera para mejorar la atenciónintegral.Coordinación con la UGEL y la ONG WORLD VISION para la formación de educadores pares en las institucioneseducativas, para que estos capten y refieran a los adolescentes a los servicios de salud.Difusión a través de redes sociales y entrevistas radiales sobre los servicios que brindan la atención integral del adolescenteen los establecimientos de salud.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Sensibilización al equipo de salud de los establecimientos a través del monitoreo semanal del avance de la meta de laatención integral del adolescente.Monitoreo de la sectorización a través de las supervisiones, para realizar el seguimiento a los adolescentes en riesgo.

ATENCION PRENATAL REENFOCADA

MODIFICACION: No se realizó la modificación de metas.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

En el 2019 se ha logrado la meta programada en un 77%. En cuanto al avance de la meta atención prenatal reenfocada setiene un avance óptimo en la microred Peralvillo, Hospital Chancay y Añasmayo, por otro se tiene un avance en proceso enHospital Huaral, microred Huaral.Las principales dificultades para completar la atención prenatal reenfocada son:

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Gestantes con captación tardía en el hospital Huaral 30%Deserción de gestantes por abortos 8% y cambio de domicilio 9% que no logran completar las atenciones prenatales.Demanda insatisfecha en ecografías obstétricas y atención por Gineco-obstetra debido a la falta de presupuesto paracontratación de más Gineco-obstetras.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Distribución de pruebas rápidas de embarazo en los establecimientos para tamizaje gratuito de embarazo y se pueda realizarla captación oportuna de las gestantes para que completen el paquete de reenfocada.Coordinación con el sector privado a través de la asociación de obstetras de la provincia de Huaral para derivación degestantes captadas en consultorios particulares hacia los establecimientos del MINSA, generalmente las referencias son haciael hospital Huaral y la MR Huaral.Seguimiento de las gestantes con abortos o cambios de domicilio a través del monitoreo espía y GESTAVIP.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

En proceso la implementación de los servicios de ecografía y ginecología en el C.S. Base Huaral para mejorar la oferta deestos servicios y cerrar la demanda insatisfecha.

ATENCION DEL PARTO NORMAL

MODIFICACION: No se realizó modificación de las metas físicas.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES:

Se ha logrado el 79% de los partos programados.Debilidades en la implementación de la atención del parto humanizado (parto con acompañante, parto vertical) debido a losparadigmas en la atención del parto por parte del personal de salud.Se han presentado 05 casos de partos domiciliarios, 4 en el Hospital de Huaral y 01 en el P.S. Pampa Libre.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Se ha socializado con el departamento de Gineco-obstetricia la NTS N°121-MINSA Atención de parto vertical en el marcode derechos humanos.En el I nivel de atención se han presentado planes de prevención de partos domiciliarios donde se trabaja con todo el equipode salud, los agentes comunitarios de salud y las autoridades locales.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Realizar un plan de mejora para la atención de parto humanizado.

ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

MODIFICACION: No se realizó modificación de las metas físicas.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES:

Se ha logrado el 78% de las cesáreas programadas.De enero a setiembre 2019 se observa un incremento en el porcentaje de cesáreas pasando de 27% al I semestre a 31% al IIItrimestre. El porcentaje recomendado por OMS es el 20% del total de partos. Uno de los factores para este incremento son lasgestantes con antecedentes de cesáreas, preclampsia, sufrimiento fetal, etc., estos antecedentes o complicaciones ponen enriesgo la salud de la madre y el feto por ello se procede a las cesáreas.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Se ha coordinado con el departamento de Ginecología para realizar el monitoreo mensual de las cesáreas para realizar elanálisis correspondiente.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Realizar un plan de mejora para la atención de parto humanizado.

ATENCION DEL PUERPERIO

MODIFICACION: No se realizó modificación de las metas físicas.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES:

Se ha logrado el 83% de la meta programada.Se ha mejorado la coordinación entre obstetricia y enfermería para la captación de las puérperas y los recién nacidos.

Existen algunos casos de deserción de controles de puerperio en los establecimientos de salud por cambios de domicilio.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

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Captación y seguimiento de puérperas en los consultorios de niño sano de los establecimientos de salud para disminuir ladeserción de puérperas.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Continuar con el trabajo articulado entre enfermería y obstetricia.Continuar con los barridos de gestantes y puérpera, para captación de pacientes que no acuden a sus controles.

POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

MODIFICACION:

Para el producto Población que accede a métodos de planificación familiar, se modifica la Meta Física, de 11 182 programadoinicialmente para el año 2019 a 11 929, se aumenta en los sub productos Métodos de Barrera, Implante y Hormonal Inyectablemensual, así como los métodos de Abstinencia periódica y MELA, que no tenían Meta para el presente año. La explicaciónprincipal para aumentar meta física en los sub productos mencionados es porque hay mayor demanda y preferencia de las usuarias aestos métodos así mismo se están consignando meta para los métodos naturales. Se disminuye en 1250 en el sub productoanticonceptivo hormonal oral, ya que la meta física inicial estaba sobreestimada. En el Subproducto Anticonceptivo HormonalInyectable, se reduce 830 debido que la demanda de este insumo ha disminuido. En los Dispositivos Intrauterinos se rebaja la meta218 debido a la poca preferencia de las usuarias.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES:

Al I Semestre se alcanzó 75% de la Meta Física 2019 programada.

Desabastecimiento del insumos de larga duración Levonorgestrel 68 mg (Implante) y Medroxiprogesterona acetato 150 mgamp. en algunos Establecimientos de la sierra y en el Hospital de Huaral respectivamente para el primer trimestre y continúaen el II Trimestre, por falta de la PECOSA emitida por DIREMID - DIRESADebilidades en la coordinación entre la coordinadora de estrategia salud sexual y reproductiva y el servicio de farmacia delhospital para el requerimiento de insumos y medicamentos de planificación familiar.El AEM DIRESA no abastece oportunamente a las Micro Redes con Insumos de Planificación Familiar, pese a losrequerimientos que se le hace llegar mensualmente.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Redistribución de insumos principalmente implante y DIU entre establecimientos con el objetivo de evitar eldesabastecimiento.Informe a DIRESA Lima respecto el desabastecimiento de insumos de planificación familiar.El análisis de abastecimiento de insumos de planificación familiar se realiza mensual en cada establecimiento de salud, paradeterminar oportunamente algún posible desabastecimiento.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Mejorar la coordinación con el AEM Huaral Chancay a través de reuniones quincenales, con el objetivo de prever cualquierdesabastecimiento.

POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

MODIFICACION:

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES:

La cobertura de la meta física para este producto es del 64%.

Se observa dificultades para el seguimiento y captación de mujeres en edad fértil para el desarrollo de las actividades deorientación y consejería en salud sexual y reproductiva.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Se ha programado realizar los barridos de gestantes, puérperas y mujeres en edad fértil para la captación de la demandainsatisfecha. Asimismo, se adoptó la estrategia de realizar las ferias informativas en los mercados para informar a lapoblación sobre la gratuidad de los métodos de planificación familiar y la captación de usuarios.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Continuar con la programación de barridos de mujeres en edad fértil y las ferias informativas.Difusión a través de redes sociales, entrevistas radiales y televisivas sobre los métodos de planificación familiar.

GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

MODIFICACION:

Se modifica la meta física debido al seguimiento de las gestantes en el hospital Huaral para completar la suplementación consulfato ferroso durante el embarazo y el puerperio.

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EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES:

Porcentaje de gestantes suplementadas al III trimestre 2018 es de 78%.Incremento de las coberturas de gestantes con suplemento de hierro debido a la captación oportuna y seguimiento adecuadode las atenciones prenatales en el I nivel de atención.A pesar del cumplimiento de lo programado se detallan algunas dificultades.

En lo que va del año, hemos tenido periodos de desabastecimiento de tabletas de ácido fólico+ sulfato ferroso por parte deDIRESA Lima. A la fecha esto se ha corregido.Gestantes acuden tardíamente al establecimiento de salud para inicio de atenciones prenatales y suplementación de sulfatoferroso.Gestantes procedentes de otras zonas (migrantes) acuden sin atenciones prenatales previas y no se logra suplementar a lasgestantes. Asimismo, se tiene deserción por cambio de domicilioPoca adherencia al sulfato ferroso + ácido fólico debido a los efectos secundarios del medicamento (estreñimiento, náuseas,vómitos).Captación tardía de gestantes y debilidades en el seguimiento de gestantes y puérperas en el hospital de Huaral.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Se envió el informe a DIRESA Lima sobre los periodos de desabastecimientos de sulfato ferroso + ácido fólico de la RedHuaral Chancay.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Continuar con los barridos de gestantes, trabajo con agentes comunitarios para la captación oportuna de las gestantes.Asimismo, realizar el seguimiento de las gestantes que no acuden a sus atenciones prenatales.Solicitar a DIRESA Lima el abastecimiento de hierro polimaltosado para las gestantes, en reemplazo del sulfato ferroso,debido que el hierro polimaltosado tiene mayor absorción del hierro y menos efectos secundarios.

PRODUCTO: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

MODIFICACION:

Debido a una modificación del sistema de información en el reporte mensual del programa materno, para el 2019 se está sumandola información de las complicaciones del I nivel de atención, por ello se ha incrementado las infecciones del tracto urinario y otrasenfermedades del embarazo entre ellas la anemia. Hasta el 2018 solo se contaba con el reporte de complicaciones del hospitalHuaral.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES:

Se ha alcanzado el 80% de lo programado.Se ha implementado los tamizajes infección de trato urinario en cada atención prenatal, a través de las tiras reactivas de orina,debido a ello se ha identificado un mayor número de casos de ITU.Se ha fortalecido la capacidad resolutiva de los consultorios de obstetricia con hemoglobinómetros para el dosaje de anemiaen gestantes.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Se realiza la identificación de factores de riesgo materno en el I nivel de atención y se refiere al hospital para manejo de lascomplicaciones.Se realiza el seguimiento de las gestantes con complicaciones a través de visitas domiciliarias para verificar cumplimiento desus atenciones en el hospital.A nivel de la red se realiza la vigilancia de las gestantes con complicaciones a través del monitoreo espía de gestantes y elGESTAVIP.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Continuar con la vigilancia de las gestantes con complicaciones a través del monitoreo espía de gestantes y el GESTAVIP enla red de salud Huaral Chancay.Solicitar a DIRESA Lima el abastecimiento de hierro polimaltosado para las gestantes, en reemplazo del sulfato ferroso,debido que el hierro polimaltosado tiene mayor absorción del hierro y menos efectos secundarios.

PROMOCION DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ENFAMILIAS

MODIFICACION:

Se realiza la modificación ya que no se cuenta con personal para el desarrollo de las consejerías en el hogar y las sesioneseducativas con las familias, el personal de los establecimientos de la costa cubre la demanda del establecimiento, quedando unabrecha insatisfecha para las actividades extramurales.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES:

El porcentaje de cumplimiento es de 46%

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Se tiene dificultades en las consejerías en el hogar durante la visita domiciliaria debido que algunos establecimientos nocuentan con los suficientes recursos humanos para realizar esta actividad extramural.Se está priorizando las actividades con los agentes comunitarios de salud a través de reuniones de trabajo y capacitacionespara que realicen la captación y referencias de gestantes al establecimiento.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Se realiza el monitoreo mensual del avance de coberturas.Se tiene programado reuniones mensuales o bimensuales con los agentes comunitarios de salud.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Priorizar en las supervisiones integrales el monitoreo de las actividades de promoción de la salud.

Continuar con el monitoreo de las actividades programadas.

PRODUCTO: CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVACON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE

MODIFICACION:

Se realiza la modificación de la meta física debido que en las instituciones educativas no se permiten realizar otro tipo deactividades dentro del horario laboral de los docentes, en este caso la capacitación a docentes se ha visto limitada al acceso oapertura que tenga el director del colegio para ceder algún horario de capacitación a los docentes.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES:

Se ha logrado el 67% de lo programado.Se ha tenido dificultades de coordinación con la UGEL para realizar acciones conjuntas en temas de salud. En los colegios nose puede interrumpir el horario escolar para realiza una capacitación a los docentes, en todo caso tendría que organizarsefuera del horario laboral pero no se tiene la asistencia adecuada de los docentes. En algunas instituciones en la reunión quetienen los docentes, ceden algunos minutos al equipo de salud para que les brinden la capacitación.En gestión territorial se tiene en proceso de aprobación con resolución de alcaldía del comité para la implementación de casamaterna en Huaral.En el distrito de Acos, Pirca e Ihuari se han implementado los Centros de Desarrollo Juvenil.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Se ha programado una reunión con UGEL para coordinar el trabajo interinstitucional con el objetivo de implementarestrategias para la capacitación a docentes e implementación del monitoreo del carnet de atención de salud del adolescente.Se realizó un encuentro con los alcaldes de la provincia de Huaral con el objetivo de sensibilizar a las autoridades locales entemas de prevención de mortalidad materna.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Continuar con la coordinación con la UGEL N°10 – HuaralMonitoreo de las actividades de gestión territorial de los jefes de microredes y su gobierno local.

CONCLUSIONES

Se ha logrado el cumplimiento de las metas físicas: Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa (70%)Atención prenatal reenfocada (78%), Atención del parto normal (79%), Atención del puerperio (83%), Población accede amétodos de planificación familiar (75%)Los adolescentes no acceden a los servicios de salud, seguimiento insuficiente debido a la falta de recursos humanos, no secuenta con consultorios diferenciados del adolescente.

Incremento de los casos de ITU e anemia en gestantes.

Se tiene dificultades en las consejerías en el hogar durante la visita domiciliaria debido que algunos establecimientos nocuentan con los suficientes recursos humanos para realizar esta actividad extramural.

Se ha tenido dificultades de coordinación con la UGEL N°10 Huaral para realizar acciones conjuntas en temas de salud.

Incremento en el porcentaje de cesáreas pasando de 27% al I semestre a 31% al III trimestre 2019.

RECOMENDACIONES

Coordinar con la UGEL N°10 Huaral para la implementación del carnet de atención integral del adolescente como unrequisito al momento de matrícula o como una nota en el curso de tutoría.Uso de la tira reactiva de orina para tamizaje de ITU en cada atención prenatal y posterior evaluación por médico.Implementar con equipos hemoglobinómetro en los consultorios de obstetricia que no cuentan con laboratorio para deteccióny seguimiento oportuno de la anemia.Solicitar a DIRESA Lima el abastecimiento de hierro polimaltosado para las gestantes, en reemplazo del sulfato ferroso,debido que el hierro polimaltosado tiene mayor absorción del hierro y menos efectos secundarios.

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RED 2017 ANUAL 2018 ANUAL 2019 (En-Set)

Morbilidad TB 143 118 112

Operativizar la sectorización de los establecimientos de salud, para realizar la actividad de consejerías en el hogar a través devisitas domiciliarias, con el objetivo que todo el equipo de salud realice esta actividad de acuerdo al sector asignado.Reiterar la solicitud de reunión con UGEL N°10 Huaral para concretar reunión de trabajo para articulación intersectorial.Elaboración de un plan de mejora para la implementación del parto humanizado en el hospital Huaral.

PROGRAMA PRESUPUESTAL TB-VIH

MODIFICACIÓN: De acuerdo al análisis realizado al I Semestre con avances significativos en tamizajes de VIH, Hepatitis B,Población adolescente, se presenta la propuesta de reprogramación de metas físicas para el segundo semestre.

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:

Tuberculosis: Se cuenta con la R.M N° 714-2013/MINSADGSP-V01 “Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de laspersonas afectadas por tuberculosis” que de acuerdo a esta normativa se brinda la atención.

Con respecto a los casos que van presentándose de tuberculosis en el III trimestre 2019 se viene analizando que se presenta unincremento debido a la detección de sintomáticos respiratorios, se cuenta con resultados de pruebas de sensibilidad rápidas MODS,se cuenta actualmente con 03 neumólogos que permiten que los pacientes sean atendidos no solo por la estrategia de TB sino deconsultorio de neumología.

En el Hospital de Huaral donde se presentan el 46% de casos, los familiares de los pacientes que son denominados contactosintradomiciliarios han sido examinados desde mayo con el neumólogo, que anteriormente era una debilidad de poder serexaminados ya que no se contaba con el especialista.Todo caso de diagnosticado, se le realiza los exámenes respectivos de acuerdo a la Norma Técnica de TB y se inicia eltratamiento oportuno.Por ello las metas van relacionadas de acuerdo al ingreso del paciente diagnosticado, despistaje, recibe tratamiento oportuno,contactos censados.Se presenta un incremento de casos de TB en los establecimientos de CS Aucallama, CS Trébol y CS Peralvillo y se emitenel INFORME N° 021 –UE N°407-RL-HH-SBS-OSI-ESPCTB-05-2019, donde se presenta el Plan de Intervención paradisminuir la Incidencia de TB en los establecimientos y se plasman las intervenciones de: - PROMSA – MANEJO CLINICO– SATISFACCIÓN DEL USUARIO, con un cronograma de la red y Monitoreo de la Red de Salud Huaral-Chancay.Se incrementa los casos en CS Base Huaral desde julio 2019 por ello ante la preocupación se realiza las reuniones con elestablecimiento, la microred de salud Huaral y la Red de Salud a través de la estrategia de TB para brindar asistencia técnica,y se solicita el Plan de Intervención articulado con PROMSA en el CS Base Huaral.Se trabajó de forma parcial con PROMSA con respecto a familias saludables y actores sociales trabajando en zonas de riesgode TB-VIH y se brindó todo el paquete que comprende la actividad trabajando con material del 2018 y por ello en lopresupuestal está pendiente el ingreso de papelería en general, fomateria (volantes, afiches, rotafolios), también la especificade vestuario que se encuentra por proceso ya que está considerado para vestuario del personal en general de la ejecutora.

VIH:-

Se tiene la Resolución Ministerial Nº 962-2014-MINSA que Aprueba la Norma Técnica de Salud N° 097-MINSA/DGSP-V.02"Norma Técnica de Salud de Atención Integral del Adulto con Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)"

Las atenciones en los productos como Personas atendidas con Hepatitis B y Gestantes y RN atendidas con Sífilis, se hanincrementado. El haber replanteado los momentos del tamizaje, más allá del cumplimiento de las baterías de análisis en lasgestantes, nos han permitido identificar casos, por lo que se realizó la reprogramación.El incremento en los tamizajes para VIH en población masculina, se debe a la intensificación de las campañas de tamizajepor lo que se ha reprogramado la meta, debiendo incrementarse.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:

Se cuenta con pacientes no adherentes al tratamiento y con riesgo de abandono que al final abandonan al tratamiento, por ellose propone la Ordenanza Municipal y se envía el proyecto a las Municipalidades de Aucallama, Huaral, Chancay para surevisión, aprobación y publicación, donde se plasma el trabajo articulado con los gobiernos locales y contribuyan a laprevención de la tuberculosis y garantizar el acompañamiento con los pacientes renuentes. Ya se cuenta aprobado laOrdenanza Municipal N° 013-2019/MDA/A, aprobada el 15 de julio.La atención de los contactos examinados en el Hospital de Huaral no era satisfecha debido a que no se contaba con elprofesional neumólogo, por ello se contrata en el mes de mayo 01 neumólogo con turnos los 4 lunes del mes para la atenciónde contactos y de pacientes.El sistema de información gerencial (SIGTB) donde se ingresa la información por el personal de salud (enfermeraresponsable de TB) de manera semanal, para ello se necesita de equipo de cómputo e internet, a pesar de no contar coninternet en la sierra, la red está ingresando la información de manera oportuna. Se presenta un informe a DIRESA conINFORME N° 20-U.E.N° 407-HH-SJB-OSI-ESPCTB-05-2019, sobre las dificultades que se presentan en el registro e

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ingreso en el SIGTB. Surge una nueva actualización en Setiembre del 2019 en la cual se debe registrar de manera semanal lastomas de tratamiento y toda la información solicitada como una HCL virtualDe acuerdo al Plan de disminución de incidencia en TB: CS. Aucallama, CS. Peralvillo, CS. El Trébol, se aplica losmonitoreos para el control de la incidencia trabajando con PROMSA en sesiones educativas, conformación de comitémultisectorial, mejora en clima laboral.Se asegura la provisión de insumos para los tamizajes y otras actividades de ITS/VIH, puede a pesar de las demoras en ladistribución desde nivel central, se han tomado medidas para no afectar el cumplimiento de las actividades.Se intensificaron las campañas de tamizaje para las ITS ( VIH, sífilis y Hepatitis B) en la población general.Se adquirió las Pruebas Rápidas de VIH de cuarta generación, para ser usadas en población de alto riesgo, así como segundaprueba, ante resultados Reactivos.El Hospital mejoró sus seguimientos a niños con VIH, Sífilis y Hepatitis B, expuestos.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Reunión con las áreas implicadas para programar presupuestalmente Contratación Administrativo de Servicios, Asignaciónpara cubrir Servicios diversos del personal que realiza las actividades de acuerdo a los Términos de Referencia.Con respecto a la programación de metas físicas 2020 se debe contar con los criterios de programación actualizados y teneren cuenta los casos del año anterior para evitar las reprogramaciones o una mala programación.

CONCLUSIONES:

El PP 016 TB-VIH logra el 76% de avance de metas físicas presentándose problemáticas y como coordinadora se proponeestrategias y el 73.58% de ejecución presupuestal estando pendiente la ejecución de las específicas que se encuentran enproceso como:

a. Especifica 23.1.99.13 formatería, en la cual está pendiente la elaboración de fichas de baciloscopias, formatos de historiasclínica, formatos para atención del PAT.

Se encuentra certificado los saldos de 23.12.11 vestuario y 23.27.11.2 Transporte y traslado de carga.

RECOMENDACIONES:

El personal que trabaja realizando actividades del Programa TB-VIH debe ser contratado CAS con los beneficios de acuerdoa ley

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

RESUMEN EJECUTIVO

Las enfermedades Metaxénicas en el Perú, en las últimas décadas constituyen uno de los principales problemas de Salud, queafectan a las poblaciones más pobres de menos acceso y están catalogadas entre las reemergentes, afectando grandes proporcionesde la población. Son un grupo de enfermedades transmisibles que tiene dos actores principales la persona que es la que sufre elproblema y los animales como reservorios y vectores de este grupo de enfermedades, que quizás más que ninguna otra enfermedadmuestra la relación que existe entre la salud pública, el ambiente y el bienestar socioeconómico, determinado por la influencia delos factores socioculturales y económicos existentes en la realidad regional.

La confluencia de factores geográficos, climáticos y prácticas de la comunidad hacen de la Provincia de Huaral, áreascondicionadas a la colonización de agentes trasmisores de las enfermedades Metaxénicas como la Leishmaniosis, Bartonelosis y enmenos incidencia la malaria.

La Red de Salud Huaral cuenta con 12 distritos, tres localizados en la costa y nueve distritos en la sierra, población en su mayoríadedicada a la agricultura, ganadería y avicultura pasando la mayor parte del día en las labores del campo y expuestos a los vectorestrasmisores de enfermedades que durante todo el año se encuentran en actividad. En la sierra tenemos localidades endémicas paralas enfermedades Metaxénicas; Leishmaniasis (Distrito de Ihuari, Atavillos Bajo, Atavillos Alto, Sumbilca, 27 de Noviembre,Lampián) Bartonelosis (Distritos de Ihuari, Sumbilca y Atavillos Bajos). Así mismo en la costa tenemos el distrito de Huaral que seencuentra en escenario II con la presencia del vector del Aedes Aegypti con antecedentes de 8 casos importados de Dengue.

Se tiene por finalidad mejorar las intervenciones sanitarias a través de la promoción y prevención de la salud, teniendo comoestrategia promover la vigilancia, prevención y tratamiento ante casos de enfermedades metaxénicas y Zoonóticas, así mismolas actividades propias para el diagnóstico de enfermedades Zoonóticas de importancia en nuestra jurisdicción, como lo es laequinococosis quística y fasciolosis en la población de riesgo.

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS EINVERSIONES

MODIFICACION:

No se realizaron modificaciones en el POI hasta el III trimestre

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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS

Principales Logros:

- Se realizó los monitoreo, supervisiones y evaluaciones respectivas según lo programado, estando en un 75 % de avance y 68.15 %de avance financiero.

- Se programa reuniones con Los responsables para programar las metas que no estaban de acuerdo a los criterios de programación,se socializa el trabajo en los establecimientos de salud.

- Las supervisiones se realizan en los establecimientos priorizados de acuerdo a la programación.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

a. En la sierra de Huaral cuenta con escenarios con zonas geográfica que en algunos casos es poco accesible.

b. No se cuenta con movilidad de la red Huaral, lo que implica que no se pueda ir en equipo a hacer las supervisiones y muchasveces se reprograme las fechas.

ACCIONES CORRECTIVAS:

a. Se coordina con las Municipalidades para el acompañamiento en las zonas poco accesibles.b. Se coordina con el servicio de trasporte para el uso de movilidad para los monitoreos y supervisiones que serán los días

lunes, miércoles y viernes.

FAMILIA CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS YZOONOTICAS

Familias que reciben educación para el cuidado de la salud y acciones para mejorar lascondiciones del entorno comunitario

En este producto estamos en 47 % a diferencia de los años pasados la DIRESA contrato promotores para la intervención de familiay por falta de RRHH se ha calendarizado las actividades y se ha priorizado las zonas de riesgo en miras de fortalecer lasintervenciones dado que está en proceso y se culmina a partir del III trimestre.

En avance financiero se encuentra en un 53.93 % donde restante está en servicios diversos, en pago por terceros.

PRINCIPALES LOGROS:

Gobiernos locales sensibilizados para el trabajo conjunto para la intervención y acompañamiento, en la intervención a lasfamilias.Trabajo en equipo con Unidad de Epidemiologia, Estrategia de prevención de metaxénicas y zoonosis para elacompañamiento y asistencia al personal de salud y operativo.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

Débil intervención del personal de salud por insuficiente RRHH.Cambio en el aplicativo en estadística

ACCIONES CORRECTIVAS:

Gestionar el incremento de RRHH y hacer Incidencia en el personal de salud en acciones de intervención de familias.Se coordinó con estadística para la actualización del aplicativo e identificación de las IPRESS que presentan problemas

VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

Principales Logros:

Trabajo en equipo y articulado con Unidad de Epidemiologia, Estrategia de Metaxénicas y Zoonosis.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

a. Cambio del NOVAFIS afines de agosto no permitiendo la evidencia de las acciones realizadas y registradas en el HIS delmes de agosto y setiembre del personal operativo.

b. Sistema Estadístico presenta dificultades por parte de los digitadores ya que se hicieron los cambios en fechas inoportunasdesde el nivel central.

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c. No se ha socializado el nuevo HIS con la Red ni el personal operativo.

ACCIONES CORRECTIVAS

a.- Capacitación en la nueva codificación HIS.

b.- Incidencia con el personal operativo para el fortalecimiento del trabajo con los actores sociales.

POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DETRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

Principales Logros:

- Se tiene participación con los medios de comunicación de la jurisdicción para difundir información sobre las medidas preventivasen enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas.

- Se realiza spot: prevención ante el Aedes Aegypti.

- Los spot se difunde a los medios de radio y televisión, se realizan entrevistas con medios de prensa para difundir los avances de lavigilancia del Aedes Aegypti.

- en avance físico se encuentra en 80.47 % y financiero en 28.19 % donde restante está en servicios diversos, en pago por terceros

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

a. Existe un mal informe de la ejecución de la meta, ya que no existe un instrumento de medición para poder medir el avance de lapoblación que está siendo informada.

b. Falta fortalecer con personal el área de comunicaciones, ya que solo cuenta con un solo personal para realizar las actividades enhospital, como red y de imagen institucional.

ACCIONES CORRECTIVAS

a. Se solicitará a DIRESA una reunión donde se puedan unificar criterios para mejorar el sistema de información con el área decomunicaciones.

b. Designar a un personal de apoyo que pueda realizar las actividades en forma coordinada con la red de salud.

VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTORIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

Principales Logros:

En Viviendas ubicadas en escenario II de transmisión de Dengue protegido con tratamiento focal y control físico; se vienerealizando las inspecciones domiciliarias de forma mensual con el levantamiento Aedico de acuerdo al escenario en losestablecimientos de la periferia en busca del vector, una vez ubicadas se procede a realizar el tratamiento focal y controlfísico el distrito de Huaral.En Viviendas en áreas de transmisión de Bartonelosis y/o Leishmaniosis protegidas con tratamiento residual, se vienerealizando el control preventivo con aplicación de plaguicidas de uso en salud pública de efecto residual (de acuerdo a losresultados de vigilancia de la susceptibilidad y resistencia de Lutzomyias a los plaguicidas), con criterio selectivo; con elobjetivo de proteger a la vivienda, utilizando una bomba aspersor manual de uso en salud en publica,

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

a. Falta de personal para realizar vigilancia domiciliaria por cambios de escenario y tener población dispersa

ACCIONES CORRECTIVAS:

a. Se solicita a DIRESA que se siga contratando para realización de barridos en zonas críticas, además de formación debrigadas en EESS con presencia del vector

VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS

Principales Logros:

Se realiza socialización de metas y objetivos de este año a Microredes, nos encontramos en 101 % en metas físicas y 53.68 % enavance financiero donde restante está en servicios diversos, en pago por terceros

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

Muy poco presupuesto para pago de planilla para van can porque actividad se realiza sábado y domingo.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Se coordina con presupuesto para el pago respectivo.

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EVALUACION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS ZOONOTICAS

- No Se cuenta con casos probable de dengue importado y se realizan las medidas preventivas

Según norma técnica

- se realizó capacitación al personal Médico, y responsable de estrategia Metaxenica, como de salud ambiental en identificación,diagnóstico y tratamiento de casos de Dengue, así como vigilancia entomológica.

- Se realiza un fluxograma de atención a los pacientes con diagnóstico de leishmania para que sean atendidos en infectología,cardiología y no demore su atención.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

a. La inaccesibilidad geográfica, el bajo nivel de educación y la idiosincrasia cultural de los pobladores dificultan la adecuadacaptación, seguimiento y atención integral de los pacientes con Leishamaniasis.

b. Personal que realiza actividades de control vectorial no cuenta con la indumentaria adecuada para la protección personal.

ACCIONES CORRECTIVAS:

a. Capacitación a agentes comunitarios, docentes y autoridades locales en enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas. Realizaciónde monitoreo y supervisiones a los responsables en los establecimientos de salud de la Red.

b. Se presenta requerimiento urgente la indumentaria para la realización de las actividades en fumigación. Además se coordinacon otras instituciones para la obtención de lo requerido.

EVALUACION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

Principales Logros:

Este producto, consta de 30 sub productos siendo los más resaltantes:

Persona Expuesta A Rabia Recibe Atención Integral; en la cual se viene realizando la atención integral a la persona expuesta arabia y vacunación en los casos graves, control del los canes mordedores, el seguimiento a las personas mordidas y sesióneducativa en tenencia responsable de animales de compañía.

Manejo Primario De Accidentes Por Todo Tipo De Animales Ponzoñosos; en este subproducto aún hay un elevado número deaccidentes por animales ponzoñosos, realizando así la estabilización inmediata de la persona afectada por personal capacitado. Lapoblación se encuentra sensibilizada para reportar estos accidentes.

Tratamiento De Personas Con Diagnostico De Accidente Por Arácnidos; en este subproducto se viene reportando los accidentes porarácnidos; contamos con stock permanente de sueros Antiloxoscélico para la atención integral inmediata, por parte del personal desalud a la persona agredida.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

a. No se cuenta con el presupuesto suficiente para la ejecución de actividades.

b. Personal con múltiples funciones en la jurisdicción de Hospital hace función red y operativa.

ACCIONES CORRECTIVAS

a. Se realizará los ajustes y demanda de presupuesto necesario para la ejecución.

b. Se solicita la contratación de personal para el seguimiento de casos en jurisdicción de Hospital.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

La prioridad nacional para la prevención del DENGUE y la lucha por la disminución de casos de leishmania ha hecho posibletomar medidas y Acciones preventivo promocionales para reducir la incidencia por enfermedades de los focos priorizados:

Trabajo articulado con los Gobiernos locales sensibilizados para el trabajo conjunto permitiendo el acompañamiento yprogramación de presupuesto para refrigerios y traslado de recurso humano para las actividades.Se ha capacitado 12 nuevos fumigadores que son personal de salud de la Red Huaral.Se ha conformado el comité multisectorial en el distrito de Huaral y en la población de contigo Perú para la lucha contra eldengue donde se tomaron las siguientes acciones:se brindó asistencia técnica sobre sectorización al Personal de la Red, para el fortalecimiento en la vigilancia entomológicadomiciliaria en las acciones de Promoción de la Salud con la participación de las instituciones y comunidad en lasactividades de vigilancia y control del vectorFumigación de 235 viviendas por estar la población con un índice Aedico elevado.Formación de brigadas en las Microredes para las intervenciones domiciliarias.En Viviendas ubicadas en escenario II de transmisión de Dengue son protegidos con tratamiento focal y control físico; seviene realizando las inspecciones domiciliarias de forma mensual en busca del vector, una vez ubicadas se procede a realizarel tratamiento focal y control físico el distrito de Huaral en donde se ha intervenido 4,342 viviendas de manera oportuna.

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En Viviendas en áreas de transmisión de Bartonelosis y/o Leishmaniosis protegidas con tratamiento residual, se vienerealizando el control preventivo con aplicación de plaguicidas de uso en salud pública de efecto residual, con criterioselectivo; con el objetivo de proteger a la población, en las localidades endémicas se han intervenido 1,300 viviendasutilizando una bomba aspersor manual de uso en salud en publica.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Participación activa del comité de enfermedades metaxénicas del Hospital que implique el abordaje integral de todos loscomponentes inmersos en prevención.Comprometer a las organizaciones de bases, gobiernos locales e instituciones públicas y privadas que permita darsostenibilidad a las acciones de vigilancia y control del vectorial.Coordinación con los establecimientos de Salud que permita establecer la ejecución de las actividades operativas.Organización las brigadas, para planificar acciones de intervención bajo responsabilidad de la Red de Salud en localidades desu jurisdicción en Escenario I y II.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Que los gobiernos locales se encuentran sensibilizados y muestran su apoyo en recursos logísticos.

- Que se conformado el comité multisectorial en el distrito de Huaral y Contigo Perú.

- Se ha capacitado a 12 nuevos fumigadores en la red Huaral

- Se ha conformado el equipo multisectorial en el distrito de Huaral y Contigo Perú

- Se ha fumigado 235 viviendas con índice Aedico elevado

- Formación de brigadas en las Microredes

- Se ha intervenido 4,342 vigilancias en viviendas además de tratamiento focal

- Se ha fumigado 1,300 viviendas en prevención del vector de Leishmania.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.

RESUMEN EJECUTIVO

Según la Organización Mundial de la Salud - OMS, las Enfermedades No Transmisibles - ENT, son la causa de muerte más comúnpara países en vías de desarrollo.

En el Perú, las ENT representan el 58.5% de la carga de enfermedad generada cada año, colocándose así este grupo deenfermedades como el mayor causante de discapacidad y muerte prematura en el país, por encima de las enfermedadestransmisibles y las lesiones. Este panorama coincide con lo reportado a nivel mundial para países de medianos ingresos.

Así, además del sufrimiento a individuos y familias, las pérdidas económicas causadas por las ENT a la sociedad peruana sonconsiderables. Como se puede visualizar en la Tabla 1, se estima que 6 tipos de ENT (Enfermedades neuropsiquiátricas, lesiones nointencionales, condiciones perinatales, enfermedades cardiovasculares, tumores malignos, enfermedades osteoarticulares) puedenhaber generado pérdidas económicas a la sociedad peruana entre 84 mil y 85 mil millones de Nuevos Soles durante el año 2012.

Respecto a la Salud Ocular, la OMS estimó que en el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidadvisual, de las cuales 39 millones presentan ceguera, esta cifra se incrementa en uno o dos millones cada año, siendoaproximadamente la mitad de ellos a consecuencia de ceguera por catarata y 246 millones presentan baja visión. 3 En el Perú, unproblema común del órgano ocular es la catarata, este problema causa pérdidas estimadas en más de 310 millones de Nuevos Solesanuales a la sociedad peruana por discapacidad o muerte prematura.

La prevalencia de diabetes en el Perú se estima en 7% (un millón doscientos mil peruanos) 4, sin embargo solo el 2,9% refiereconocer su condición con diagnóstico médico y está controlada 5. Las personas que son diagnosticadas por primera con diabetes enlos servicios, el 22% tiene alguna complicación 6.

La prevalencia de hipertensión para el 2015 fue de 12.3% (más de tres millones de peruanos). Las complicaciones por hipertensióny diabetes son las primeras causas de mortalidad en el país 7. Para el 2012 más del 60% de los años de vida saludables perdidos ennuestra población fue a causas de enfermedades crónicas como complicaciones de diabetes e hipertensión y cáncer.

Frente a las enfermedades del sistema Estomatognático, Las enfermedades orales, especialmente la caries dental es sumamenteprevalente en la población peruana, y significan pérdidas de más de 2 mil millones de Nuevos Soles anualmente (Ver Tabla a1). Sualta prevalencia y cronicidad hace que las enfermedades orales sean la 2da causa de consulta externa en establecimientos de salud,con un alto impacto en la productividad económica de las personas, incluyendo horas perdidas de estudio o de trabajo.

Nuestro país es rico en una diversidad de minerales, asimismo las actividades extractivas se constituyen en una de las principalesfuentes de empleo e ingresos. Respecto a la exposición a metales pesados y otras sustancias químicas (Pb, Ar, Cd, Hg,Hidrocarburos, Plaguicidas) se constituye en un problema de salud pública debido al potencial toxico de estas sustancias al contacto

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agudo o crónico en el ser humano, independientemente de ser contaminación natural o antropogénica (actividades productivas yextractivas, sean formales e informales). En ese contexto la ingestión de alimentos contaminados, exposición a sueloscontaminados, inhalación de polvo y el agua contaminada; han sido identificadas como importantes factores de exposición a estosagentes tóxicos. Cabe señalar que la contaminación ambiental puede llevar a diversos problemas de salud, los grupos másvulnerables son los niños y gestantes.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS EINVERSIONES.

1. MODIFICACION:

De acuerdo al análisis realizado al I Semestre en toma de muestras de metales pesados en gestantes y niños menores de 5 años yteniendo en consideración que no se cuenta con fuentes documentadas de exposición a minerales; se presenta la propuesta dereprogramación de metas físicas para el segundo semestre.

2. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

Monitoreo, Supervisión, Evaluación Y Control De Enfermedades No Transmisibles.

Se tiene una programación de 12 informes, con un avance al 75%, se ha logrado la programación ya que se ha priorizadorealizar los monitoreo, supervisiones y evaluaciones a las cabeceras de micro redes.A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto de Monitoreo, supervisión y evaluación se encuentracon una ejecución optima por encima de lo esperado.

EXAMENES DE TAMIZAJES y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

Se tiene un avance significativo del indicador al III trimestre, pudiendo evidenciar que hoy en día, se tiene mayor pacientesde 3 a 11años de edad cuentan con Tamizaje de agudeza visual, los cuales se encuentran recibiendo tratamiento de maneraoportuna.A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto de Exámenes de Tamizaje y Diagnostico de ErroresRefractivos, se encuentra con una ejecución óptima por encima de lo esperado.

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS

2.1. MODIFICACION DEL POI 2019.- En la estrategia Sanitaria de Salud Ocular se contaba con 8 productos inicialmente,habiéndose solicitado la reprogramación de 04 productos por los problemas que a continuación se detallan:

En los Productos de tamizaje de Retinopatía de la prematuridad, Tratamiento de Retinopatía de la Prematuridad y Tratamiento deGlaucoma, En estos productos se Solicitó reprogramación en los primeros días del mes de mayo con informe 013-U.E-407-RL-HH-SBS-OSI-05-2019 y se reitera la solicitud en el mes de setiembre con informe 031-U.E-407-RL-HH-SBS-OSI-10-2019 a 0, noteniendo respuesta a la fecha por parte de Diresa la aprobación de la reprogramación solicitada.

Es importante remarcar que esta programación se realizó por indicación parte del MINSA la primera asistencia Técnica en esteproducto para el 03 de Octubre del pte año, así mismo se informa que se convocó a todos los jefes de Pediatría, Neonatología yotros de la UCIN del hospital San Juan Bautista de Huaral, para que se pueda recibir la primera asistencia técnica de este producto,pero nos avisó el día anterior que quedó suspendido la asistencia técnica quedando la necesidad de poder recibir la mencionadaasistencia para poder dar inicio al trabajo en ese producto, como en tratamiento de Retinopatía de la Prematuridad y Tratamiento deGlaucoma.

Así mismo como es de conocimiento general que a la fecha no se cuenta en la institución con el profesional especialista entrenadoen Diagnostico de Retinopatía de la Prematuridad que es necesario para el cumplimiento de esta Meta , el problema radica en queno existe demanda de especialistas oftalmólogos y se suma ello la oferta poco atractiva de la remuneración que se oferta en lasejecutoras (promedio 5000), recibiendo ofertas superiores(mayor a 7000) en la parte privada y que no les demanda tiempo detraslado de los profesionales de Lima a Huaral y viceversa.

EVALUACION DEL CUMPLIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

3.1 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META.

Debido a que no se cuenta con el recurso humano suficiente siendo considerado el mismo recurso durante todo el año de trabajo, serealiza la programación de las actividades por fases:

Tamizajes de cataratas (I Trimestre)

Tamizajes de Errores Refractivos (por periodo vacacional en los primeros meses se programa para el II trimestre)

Tratamiento de Cataratas y Errores refractivos (III Trimestre por disponibilidad de atención de la oferta móvil de acuerdo a laprogramación interna de visitas al INO)

Tamizaje de Personas con Riesgo de Glaucoma (IV Trimestre se realiza con últimas campañas para captación de nuevos pacientesno solo para glaucoma sino también para cataratas aprovechando la oferta móvil privada para obtener nueva lista de pacientespendientes con diagnóstico de cataratas a fin de solicitar oferta móvil que se debe realizar al INO en enero de cada año.

MEJORA CONTINUA.-

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Se implementó consultorio diferenciado de salud ocular, y se gestiona el permiso correspondiente a la UGEL para la realización delas actividades en las instituciones educativas mediante oferta móvil por nuestro personal capacitado en cada uno de nuestros 52ee.ss que pertenecen a nuestra Red y poder lograr el cumplimiento de tamizajes en los escolares al 100% de la Meta.

Así mismo se viene gestionando la invitación para la participación de la asistencia técnica en Retinopatía de la Prematuridad delmédico nombrado en nuestra ejecutora, quien se encuentra en la actualidad cursando el tercer año de oftalmología.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.-

Al cierre de la evaluación del III Trimestre se ha alcanzado la ejecución de los productos de acuerdo a las fases programadas.

Así mismo se sugiere consideración de los montos estimados para la remuneración de los especialistas que limita su contrataciónpor la oferta que reciben en la capital y sin necesidad de invertir horas en desplazamiento a provincias.

Para solicitar desde el nivel Central las programaciones de metas de productos nuevos en la estrategia deberán de realizarseinicialmente con asistencia técnica e incremento de presupuesto para poder ejecutar como corresponde los nuevos productos yevitar las observaciones: como “porque programaste ese producto” respuesta se recibió orden posterior a una reunión a nivelMINSA que se debería programar si o si aunque no haya presupuesto, “porque no lo reprogramaste” respuesta se solicitareprogramación, se reitera y no lo atienden oportunamente, y el presupuesto asignado de los productos iniciales es mínimo que noalcanza incluso para poder contratar el profesional especialista ni implementar con equipos mínimos que se requiere para laejecución de tratamiento de los productos nuevos.

META 0074: Valoración Clínica Y Tamizaje Laboratorial de Enfermedades Crónicas No Transmisibles.

Se tiene un avance significativo del indicador al III trimestre, pudiendo evidenciar que al pasar de los años, se vienerealizando mayor valoración clínica y tamizaje laboratorial a personas mayores de 5 años en la provincia de Huaral; por endese puede brindar tratamiento oportuno a pacientes diagnosticados con enfermedades crónicas. A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto de Valoración clínica y tamizaje laboratorial seencuentra con una ejecución óptima por encima de lo esperado.

META 0075: Tratamiento Y Control De Personas Con Hipertensión Arterial

Se tiene un avance significativo del indicador al III trimestre, pudiendo evidenciar que hoy en día, se tiene mayor pacientescon hipertensión Arterial, los cuales se encuentran recibiendo tratamiento de manera oportuna.A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto de Tratamiento y control de personas conHipertensión, se encuentra con una ejecución óptima por encima de lo esperado.

Meta 0076: tratamiento y control de personas con diabetes

Se tiene un avance significativo del indicador al III trimestre, pudiendo evidenciar que hoy en día, se tiene mayor pacientescon hipertensión Arterial, los cuales se encuentran recibiendo tratamiento de manera oportuna.A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto de Tratamiento y control de personas con diabetes,se encuentra con una ejecución óptima por encima de lo esperado

META 0077: ATENCION ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

Suman los 7 subproductos, el avance al III Trimestre llega al 103 % al haber cambio en la definición operacional es por lo que seha pasado la meta. La unidad de medida es persona tratada y en la mayoría de casos como mínimo son con 4 atenciones oprocedimientos por persona por lo que a partir de este trimestre se van ejecutando las personas tratadas y se va alcanzando lasmetas según lo programado.

Principales Logros:

Asistencia y Reuniones técnicas con los odontólogos de la Red para la coordinación de estrategias y acciones para elcumplimiento de metasElaboración de plantilla de seguimiento de indicadores que cada cirujano dentista presenta mensualmente el cual permiteidentificar las coberturas que estén acorde a lo esperado.Ampliación de los procedimientos del consultorio diferenciado para la etapa de vida Niño en el Hospital de Huaral, con elobjetivo de cumplimiento de metas preventivas ajustadas.Equipamiento oportuno con insumos para atenciones

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

a. Equipos Odontológicos deficientes por la falta de mantenimiento (P.S. Cabuyal, C.S. Pampa libre, C.S. Yunguy, C.S.Huayopampa, P.S. Pasamayo)

a. Falta de capacitación del llenado de FUAS para el año 2018 ya que hubo unas variantes en la codificación de FUA 020 decepillo dental y pasta dental y FUA 903 de Prótesis.

ACCIONES CORRECTIVAS:

c. Se solicitó a la dirección administrativa el informe de parte del área de biomédico para solicitar el mantenimiento correctivoen los EESS.

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d. Se realizó en el mes de agosto una Capacitación de códigos HIS y SIS, su registro adecuado para que sume al indicador y laFUA no sea rechazada.

META 0078: ATENCION ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

Comprende los 7 subproductos, cuya meta para este año es de 4915 se logró un 103 % comparación de los años anteriores a pesarque hubieron modificaciones en las definiciones operacionales para criterios de programación, además su unidad de medida escomo persona tratada por lo que la mayoría de subproductos requieren entre 3 a 4 procedimientos por persona en fechas diferentespara ser considerada como tal, motivo por el cual se va ver reflejado a partir de este trimestre.

Principales Logros:

Elaboración de plantilla de seguimiento de indicadores que cada cirujano dentista presenta mensualmente el cual permiteidentificar las coberturas que estén acorde a lo esperado.Ampliación de procedimientos recuperativo del consultorio diferenciado en la etapa de vida Niño en el Hospital de Huaral,para el cumplimiento de metas.Insumos y materiales odontológicos oportunos para atenciones.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

Falta de compromiso de los pacientes para la culminación de los procedimientos.Bajo presupuesto para contrato de RRHHInsumos (lidocaínas y aguja dental) insuficientes para la demanda DIRESA y CENARES no abastece con los insumos ymateriales necesarios para la atención de los pacientes SIS.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Realizar trabajo articulado con Obstetricia y enfermería para culminación de procedimientos en los pacientes atendidos.Gestionar presupuesto para el contrato de RRHH en establecimiento que se requieren.Gestionar con DIRESA el abastecimiento de insumos para atender la demanda SIS.

META 0079: ATENCION ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

Comprende 3 subproducto de los 11 subproductos, la meta para el presente año es de 218 el avance es de 104 personas tratadas queda un 47 %, a comparación de años anteriores el indicador es mejor ya que estas actividades son netamente de Hospital por serprocedimientos hospitalarios y además de la elaboración de prótesis dentales el cual si están programados en todos losestablecimientos pero que dicho procedimiento tiene 5 fases desde el tamizaje hasta la instalación de prótesis para ser consideradocomo persona tratada que recién se concluye en el IV Trimestre en el mes de noviembre.

Principales Logros:

Asistencia y Reuniones técnicas con los odontólogos de la Red para la coordinación de estrategias y acciones para elcumplimiento de metasCampañas de tamizaje en todas las Microredes a adultos mayores para Elaboración de prótesis totales de manera gratuita.Apoyo de las Microredes con sus ambulancias para desplazamiento de personal a campañas de tamizaje de adultos mayorespara sus prótesis dentales.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

a. Insuficiente capacitación en el llenado de FUAS para el año 2018 en lo que respecta a actividades especializadasb. Insuficiente movilidad para el traslado de personal a las campañas de tamizaje a adultos mayores.c. Equipo de RX dental malogrado en el servicio de odontología del Hospital de Huaral, que limita procedimientos

especializados.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Realizar capacitación de códigos HIS y SIS, su registro adecuado en el mes de agosto Gestionar con las Microredes brinden apoyo con sus ambulancias para el desplazamiento de personal a las Campañas detamizajes y seguimiento de adultos mayores.Gestionar mantenimiento de equipo odontológico o la gestión de baja para compra.

META 0087: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS

Se tiene un avance significativo del indicador al III trimestre.A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto de Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados pormetales pesados, se encuentra con una ejecución óptima por encima de lo esperado.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Es preocupante como la alta prevalencia de caries dental, enfermedad periodontal y maloclusiones, afectan a todas las etapas devida de la Red Huaral Chancay. Situación que se agrava más debido a las características económicas, sociales, culturales ygeográficas de nuestra jurisdicción sobre todo en la periferie alta (Sierra), de manera especial en poblaciones que viven en pobrezay extrema pobreza( Distrito de Ihuarí), con ausencia de servicios básicos de agua y/o desagüe, ingresos insuficientes, educaciónlimitada sobre cuidados de la salud bucal, falta de acceso a servicios de salud, entre otros factores determinantes que elevan las

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necesidades de salud bucal en aquellas comunidades vulnerables ha hecho posible tomar medidas y Acciones preventivopromocionales para reducir la incidencia por enfermedades de los focos priorizados:

1. Promover comportamientos saludables para prevenir conductas de riesgo a través del fomento de conductas de autocuidado.2. Tratamiento de urgencia odontológica ambulatoria3. Diagnostico precoz de enfermedades prevalentes4. Prevención y control de infecciones5. Operatoria dental6. Cirugías menor7. Referirá los casos complejos al nivel que le corresponda según la magnitud y severidad de los daños.8. Hacer un buen registro de las atenciones brindadas en la HC, HIS, FUA y formatos9. Promoverá la coordinación intersectorial y el trabajo con las familias y las organizaciones de la comunidad en especial con

las instituciones educativas.10. El personal de salud realiza las coordinaciones interinstitucionales necesarias para articularse con establecimientos

comunales, municipales y educativos que brinden atención de salud en el espacio local.11. Participa en campañas integrales de salud.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Difunden la normatividad vigente a las Microredes y establecimientos de saludContribuir activamente en la implementación del Modelo de Atención Integral de Salud con énfasis en la etapa de vida niño,adulto mayor y gestantes.Brindar asistencia técnica para la implementación y fortalecimientos de los servicios para la atención integral de SaludCoordinamos intra e intersectorialmente con los actores institucionales y de la sociedad civil, involucrados en la salud ydesarrollo de las personasElabora el POA monitorea evalúa su ejecución.Supervisa la ejecución de las actividades de atención integral de salud y el buen registro en la HC HIS y SIS.Facilita el intercambio de experiencias y atención integral de saludFacilita los insumos materiales y equipos odontológicos.Fortalecen las intervenciones multisectoriales mediante programas de promoción de la salud, en coordinación conmunicipios, comunidades y familias para abordar problemas específicos que afectan la salud según sus realidades.Monitorea y evalúan los resultados de la AIS y de los Indicadores logrados por las MR y EESS

Supervisan los EESS 1-3

3.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL PP 018 ENFEREMDADES NO TRANSMISIBLES logra el 76% de avance de metas físicas y el 80.5% de ejecuciónpresupuestal estando pendiente la ejecución de las específicas que se encuentran en proceso.

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER

RESUMEN EJECUTIVO

Las enfermedades no transmisibles, son ahora responsables de la mayoría de muertes a nivel global, siendo el cáncer una de lasprincipales causas de ello. Esta tendencia tiene relación directa con nuestros estilos de vida.

Así lo dio a conocer, el último reporte Globocan 2018 de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC), queperiódicamente anuncia las estadísticas a nivel mundial sobre esta enfermedad, basados en estimados de incidencia y mortalidad enel mundo para 36 tipos de cáncer en 185 países.

El Perú ha sido considerado por segunda vez en este estudio, después de 30 años, gracias al aporte del Registro del Cáncer,elaborado por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), cuya investigación aprobó los estrictos controles decalidad exigidos en la data registrada con 66,627 nuevos casos.

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional para la Prevención y Control de los Daños No Transmisibles, desarrollósu Plan General orientado a la disminución de la morbimortalidad por este tipo de patologías, dentro de las cuales el cáncer ocupael segundo lugar.

La Dirección de Prevención y Control del Cáncer liderado por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, es un programaque cuenta con presupuesto asignado por el MEF,y surge por los cambios presentados en la sociedad, el aumento de la esperanzade vida, el cambio en los estilos de vida de la población y el incremento de diagnóstico en los diferentes tipos de cáncer. Lasprincipales acciones de intervención están orientadas a la prevención primaria y secundaria en la población general de acuerdo a losriesgos presentados según etapa de vida y sexo.

MODIFICACIÓN: De acuerdo al análisis realizado al I Semestre se vio conveniente realizar reprogramaciones, en algunosproductos, debido principalmente al incremento de la producción, mejor registro en HIS y en el caso de Tamizaje con VPH, sedisminuyó ya que aún no ha sido implementado por el MINSA. Así mismo, en el caso de Mamografía Bilateral de Tamizaje, yaque no se tiene acceso a ese método de tamizaje.

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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:

Con respecto a los productos de TAMIZAJE PARA CÁNCER DE CUELLO UTERINO, por los diferentes métodos, la producciónestá siendo adecuada, llegando al tercer trimestre por encima del 80 % , debido principalmente a:

Las mujeres tamizadas por este método, se incrementa dado que no se aplica el tamizaje por detección molecular VPH. Se está realizando los tamizajes de manera contínua, aplicando el MAIS, principalmente en los EESS de la periferie.A nivel de establecimientos de microredes se realizan las actividades de seguimiento de las mujeres que les corresponde sutamizaje de Papanicolaou, que acuden a los EESS en busca de atención médica, mas no por el tamizaje en si.

El trabajo comunitario se está impulsando, tratando de sensibilizar e involucrar a los funcionarios municipales a tomar decisionescon respecto a la salud pública. La meta ha sido reprogramada, ya que anteriormente se tomaba en cuenta el número de familias.

En el Producto 93. Diagnostico de Cuello Uterino, son los estudios que se realizan para determinar el diagnóstico de cáncer, lo quese está haciendo en el hospital, accediendo a estudios de colposcopía, biopsia y otros exámenes auxiliares, se ha mejorado la oferta,así como el registro HIS. Esta meta fue reprogramada, siendo incrementada.

Producto 94: Diagnóstico del cáncer de mama

Esta actividad incluye la consulta médica, 01 examen de: Toma de Muestra con aspiración con aguja fina (BAAF), de Biopsia Coreo quirúrgico, Estudio Patológico de Biopsia Quirúrgica, estudios de radiodiagnóstico (Radiografía de tórax, mamografía bilateral,mamografía unilateral, ecografía de mamas y otros. La oferta mejoró así como la demanda. Se ha reprogramado, habiéndoseincrementado la meta.

Producto 95: Diagnóstico de Cáncer de Estómago, Es la atención que se brinda a las personas con el diagnóstico presuntivo decáncer de estómago, con el propósito de establecer un diagnóstico definitivo, comprende estudios para diagnostico como laendoscopia digestiva, biopsia, etc. La demanda, se incrementó y se mejoró el registro en HIS. Se reprogramó la meta, siendoincrementada.

Producto 96: Diagnóstico del cáncer de hígado

Es la atención que se brinda a las personas con el diagnóstico presuntivo de cáncer de hígado, con el propósito de establecer undiagnóstico definitivo. Este año no hemos tenido paciente con sospecha de cáncer de hígado

Producto 97: Proteger a la niña con aplicación de vacuna VPH

Estamos en un avance mínimo, dada la naturaleza del producto. Los EESS administraron las primeras dosis de vacuna VPH, en elmes de abril, se informa la segunda dosis (dosis de protección) que será en Octubre.

Producto 98: Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer.

Todos los EESS realizan la consejería preventiva, por lo que el avance es adecuado.

Producto 99 : Consejería para pacientes diagnosticados con cáncer

Se está realizando las consejerías en cáncer diagnosticados en el hospital, estamos en un avance aún en proceso, ya que se tomapara el indicador la segunda consejería, por lo que se informarán en cuanto se complete dicha sesión.

Producto 100: Tamizaje en mujer con examen clínico de mama para detección de cáncer de mama

Esta actividad se está realizando en todos los EESS de la red, con coberturas óptimas.

Producto 101: Tamizaje en mujer con mamografía bilateral para detección de cáncer de mama

Toda mujer examinada de las mamas en el primer nivel de atención es referida a un establecimiento de salud de mayor categoría del2° y 3° nivel con capacidad resolutiva para mamografía, en el marco de un tamizaje. En nuestra red no se cuenta con Mamógrafo,por lo que se está refiriendo al Hospital de Huacho, pero que sin embargo, dado la inestabilidad del servicio, no ha aportado para elavance de esta meta. Se ha realizado la reprogramación dada la falta de oferta del servicio.

Producto 102: Tamizaje para detección de cáncer de colon y recto.

Esta actividad, se impulsó el presente año, y todos los EESS de la red la realizan. Nos encontramos en óptimas coberturas.

Producto 103: Tamizaje para detección de cáncer de próstata

Este es un producto difícil de implementar, dada la idiosincrasia de la población masculina. Aun así se ha trabajado en la mayoríade los EESS de la red, siendo insuficiente para lograr la meta, la cual se ha reprogramado, haciendo un reajuste no muysignificativo.

Producto 104: Tamizaje para detección de cáncer de piel (5006009)

Este producto se está trabajando desde el año pasado. La producción es en su totalidad de los EESS de periferie, sin embargo, elhospital de Huaral ha programado campañas durante el último trimestre, lo que ayudará a subir más el número de tamizajes. Lameta será reprogramada, incrementándose.

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Producto 105: Atención de la paciente con lesiones premalignas de cuello uterino con ablación: el tratamiento se está realizando enel hospital, se tiene buenas coberturas, por el sostenimiento de las referencias desde el primer nivel.

Producto 106: Atención de la paciente con lesiones premalignas de cuello uterino con escisión Esta actividad se incrementó encuanto tenemos más tamizajes efectivos, por lo que se superó las expectativas de la realización de este tipo de tratamiento. La metaserá reprogramada, incrementándose.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:Se recopila información para el seguimiento de actividades de algunos productos de otras fuentes de información (informes,HIS MINSA, CONSOLA).Orientar las atenciones de las usuarias que acuden a los servicios donde labora el personal obstetra (PPFF, ITS, MPN) haciael cumplimiento del paquete de atención integral según etapa de vida.Se socializó en reiteradas oportunidades las definiciones operacionales del PP Cáncer, en el hospital y periferie.Realizar sensibilización a través del personal de salud de los establecimientos de salud que cuentan con municipios para lasactividades de prevención y control del cáncer.Se materializó un convenio con la municipalidad provincial, para el traslado de pacientes al Hospital de Huacho, pararealizarse mamografía de tamizaje.Se coordinó con el departamento de GinecoObstetricia para mejorar el acceso a la atención, habiéndose incrementado losprofesionales en la Unidad Preventiva de Cáncer Ginecológico.Se mejoró sustancialmente el registro HIS.Se está promoviendo la aplicación del MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD., por etapa de vida.Se está realizando las referencias al Hospital de Huacho para las mamografías, aunque no todas las pacientes referidasacuden y el servicio es descontinuado.Se está haciendo constante asistencia técnica a las microredes para reforzar el avance de las actividades.Se cuenta ya, con material informativo.Se adquirió Kits de Pruebas Rápidas, de Sangre Oculta en Heces, para los EESS de la periferie, así como frascos colectoresder muestra.Se tienen médicos del I nivel de atención, capacitados para realizar tamizaje de Cancer de Próstata y Piel.Se programaron campañas de tamizaje de cancer de piel en el hospital, con médicos de la periferie.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

La atención del Programa de Prevención y Control de Cáncer, está basada en la prevención primaria y secundaria, por lo queel impulso al primer nivel de atención es importante, donde se debe realizar el MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL ENSALUD, en todas las Etapas de Vida. Para ello el personal debe estar capacitado permanentemente.El PP Cáncer, sufrirá una reestructuración de sus definiciones operacionales 2020, luego de solo 2 años de aplicación de lanorma vigente. Deben establecerse productos y actividades, de acuerdo a nuestra realidad y en consenso con toda lacomunidad científica que en ella interviene.

CONCLUSIONES:

El avance de ejecución de metas físicas, se encuentra en un 63 %, siendo las metas de consejería en Cáncer ( 38 %, secompletará la segunda consejería), y la vacunación VPH ( 6 %, se ejecuta en los meses de octubre y noviembre). Así mismo,los productos de Diagnostico de Cáncer de hígado (0 %, la meta es 2, pero no se identificaron pacientes) y Tamizaje conVPH (0 %, la meta es 1) se espera tener actividad durante los tres meses que quedan. El PP 024 PP Cáncer avanza el 29 % de su ejecución presupuestal, ya que el 62 % de este presupuesto corresponde a laadquisición de equipos (Mamógrafo digital y Ecográfo doppler) que serán adjudicados en los meses de octubre y noviembre.Aún así, tenemos pendiente la ejecución de las específicas que se encuentran en proceso como:

e. Especifica 23.1.99.13 formatería, en la cual está pendiente la elaboración de formatos de PAP, IVAA, Resultados, Volantes,libro de registros, etc.

f. Se encuentra certificado los saldos de 23.12.11 vestuario, 2.3.2.1.2.1 pasajes y gastos de transporte (Ejecución en Octubre) y2.3.2.6.4.1 gastos por prestaciones de salud.

g. RECOMENDACIONES:

El personal que trabaja realizando actividades del Programa TB-VIH debe ser contratado CAS con los beneficios de acuerdoa ley

PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MENTAL

RESUMEN EJECUTIVO

La Salud Mental, es concebida como un estado dinámico de bienestar que se genera en todos los contextos de la vida diaria, loshogares, la escuela, los centros de trabajo y los espacios de recreación, se expresa a través del comportamiento y la interaccióninterpersonal (OMS, 2004). Asimismo, la OMS señala que en este estado de bienestar el individuo es consciente de sus propiascapacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de haceruna contribución a su comunidad.

ANÁLISIS DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PP 131CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL

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MODIFICACIÓN: de acuerdo al análisis realizado al I semestre con avances significativos en tamizaje de niños y niñas de 3 a 17años con deficit en sus habilidades sociales, trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicosociales propios de lainfancia y la adolescencia. Así mismo se encuentra deficiencias en productos como: Tratamiento ambulatorio de personas contrastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad, Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno delcomportamiento debido al consumo de alcohol, Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicótico,Prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes familias fuertes: amor y limites, Sesiones de entrenamiento enhabilidades sociales para niñas, niños; por lo que se presenta la propuesta de reprogramación de metas físicas para el segundosemestre

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:

META 130: Monitoreo, Supervisión, Evaluación Y Control Del Programa En Salud Mental

Se tiene una programación de 6 informes, con un avance al 50%, se ha logrado la programación ya que se ha priorizadorealizar los monitoreo, supervisiones y evaluaciones a las cabeceras de micro redes.A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto de Monitoreo, supervisión y evaluación se encuentracon una ejecución del 1.25% debido a la inyección de presupuesto para la contratación de profesionales de la salud.

META 131: Tamizaje De Personas Con Trastornos Mentales Y Problemas Psicosociales

Se tiene una programación de 64,244 personas tamizadas, con un avance al 73%, se ha logrado la programación ya que se hapriorizado realizar los tamizajes a las personas con algún tipo de trastorno mental, así mismo este tamizaje puede serrealizado por cualquier tipo de profesionales de la salud capacitado.A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto, se encuentra en un 66.20%.

META 132: Tamizaje De Niños Y Niñas De 3 A 17 Años Con Déficit En Sus Habilidades Sociales, Trastornos Mentales Y DelComportamiento Y/O Problemas Psicosociales Propios De La Infancia Y La Adolescencia

Se tiene una programación de 6,000 niños y adolescentes tamizadas, con un avance de 81%, se ha logrado la programaciónya que se ha priorizado realizar los tamizajes a los niños y adolescentes con los responsables por etapa de vida de lajurisdicción de la Red Salud Huaral.A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto, se encuentra en un 91.4%.

META: 133: Tratamiento De Personas Con Problemas Psicosociales

Se tiene una programación de 642 personas tamizadas, con un avance de 61%, no se ha logrado la programación ya que, sibien es cierto, no se cuenta con la cantidad necesaria de psicólogos en la Red Salud Huaral para poder realizar el tratamientooportuno a estas personas con diagnósticos de problemas sicosociales.A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto, se encuentra en un 7%, debido a la inyecciónpresupuestal por parte del D.S 308 – EF/ 2019 (fecha del 30 de set) para la implementación de dos centros de salud mentalcomunitario y 4 establecimientos no especializados de salud mental.

META 134: Tratamiento Ambulatorio De personas Con Trastornos Afectivos (Depresión Y Conducta Suicida) Y De Ansiedad

Se tiene una programación de 60 personas tamizadas, con un avance de 18 %, no se ha logrado la programación ya que, sibien es cierto, no se cuenta con la cantidad necesaria de psicólogos en la Red Salud Huaral para poder realizar el tratamientooportuno a estas personas con diagnósticos de problemas sicosociales.A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto, se encuentra en un 0.12 %, debido a la inyecciónpresupuestal por parte del D.S 308 – EF/ 2019 (fecha del 30 de set) para la implementación de dos centros de salud mentalcomunitario y 4 establecimientos no especializados de salud mental.

META 135: Tratamiento Ambulatorio De Personas Con Trastorno Del Comportamiento Debido Al Consumo De Alcohol

Se tiene una programación de 20 personas con tratamiento ambulatorio, con un avance de 0 %, no se ha logrado laprogramación ya que, si bien es cierto, no se cuenta con la cantidad necesaria de psicólogos en la Red Salud Huaral parapoder realizar el tratamiento oportuno a estas personas con diagnósticos de problemas sicosociales.A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto, se encuentra en un 0.00 %, debido a la inyecciónpresupuestal por parte del D.S 308 – EF/ 2019 (fecha del 30 de set) para la implementación de dos centros de salud mentalcomunitario y 4 establecimientos no especializados de salud mental.

META 136: Tratamiento Ambulatorio De Personas Con Síndrome O Trastorno Psicotico

Se tiene una programación de 30 personas con tratamiento ambulatorio, con un avance de 37 %, no se ha logrado laprogramación ya que, si bien es cierto, no se cuenta con la cantidad necesaria de psicólogos en la Red Salud Huaral parapoder realizar el tratamiento oportuno a estas personas con diagnósticos de problemas sicosociales.A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto, se encuentra en un 1.19%, debido a la inyecciónpresupuestal por parte del D.S 308 – EF/ 2019 (fecha del 30 de set) para la implementación de dos centros de salud mentalcomunitario y 4 establecimientos no especializados de salud mental.

META 137: Prevención Familiar De Conductas De Riesgo En Adolescentes Familias Fuertes: Amor Y Limites

Se tiene una programación de 5 personas atendidas, con un avance de 20 %, no se ha logrado la programación ya que, si bienes cierto, no se cuenta con la cantidad necesaria de psicólogos en la Red Salud Huaral para poder realizar el tratamientooportuno a estas personas con diagnósticos de problemas sicosociales.

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A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto, se encuentra en un 0%, debido a la inyecciónpresupuestal por parte del D.S 308 – EF/ 2019 (fecha del 30 de set) para la implementación de dos centros de salud mentalcomunitario y 4 establecimientos no especializados de salud mental.

META 138: Sesiones De Entrenamiento En Habilidades Sociales Para Adolescentes, Jóvenes Y Adultos

Se tiene una programación de 200 personas atendidas, con un avance de 90 %, se ha logrado la programación ya que, si bienes cierto, se viene realizando el trabajo mancomunado con el personal responsable de etapas de vida de la Red salud Huaral.A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto, se encuentra en un 3.11%, debido a la inyecciónpresupuestal por parte del D.S 308 – EF/ 2019 (fecha del 30 de set) para la implementación de dos centros de salud mentalcomunitario y 4 establecimientos no especializados de salud mental.

META 139: Sesiones De Entrenamiento En Habilidades Sociales Para Niñas, Niños

Se tiene una programación de 150 personas atendidas, con una avance de 120 %, se ha logrado la programación ya que, sibien es cierto, se viene realizando el trabajo mancomunado con el personal responsable de etapas de vida de la Red saludHuaral.A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto, se encuentra en un 44.3%, debido a la inyecciónpresupuestal por parte del D.S 308 – EF/ 2019 (fecha del 30 de set) para la implementación de dos centros de salud mentalcomunitario y 4 establecimientos no especializados de salud mental.

META 140: Promoción De Convivencia Saludable En Familias Con Gestantes O Niños Menores De 5 Años

Se tiene una programación de 967 familias, con un avance de 13 %, se tiene un bajo avance, ya que el tema de promoción deprácticas saludables presenta fases para poder hablar de familias saludables, por lo que los resultados se podrán ver en el IVTrimestre.A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto, se encuentra en un 0%, debido a la inyecciónpresupuestal por parte del D.S 308 – EF/ 2019 (fecha del 30 de set) para la implementación de dos centros de salud mentalcomunitario y 4 establecimientos no especializados de salud mental.

META 141: Capacitación A Actores Sociales Que Promueven La Convivencia Saludable

Se tiene una programación de 297 personas capacitadas, con un avance de 50 %.A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto, se encuentra en un 20%, debido a la inyecciónpresupuestal por parte del D.S 308 – EF/ 2019 (fecha del 30 de set) para la implementación de dos centros de salud mentalcomunitario y 4 establecimientos no especializados de salud mental.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:

A través del PLAN DE FORTALECIMIENTOS DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL COMUNITARIA 2018 - 2021 delMinisterio de Salud, el Ministerio de Economía y finanzas ha transferido mediante el Decreto Supremo 308 – EF 209, lasuma de 700,980.00 soles; para la implementación de dos Centros de Salud Mental Comunitario, los cuales será de muchafortaleza para la estrategia de Salud Mental y el cumplimiento de las metas propuestas para el 2019.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Reunión con las áreas implicadas para programar presupuestalmente Contratación Administrativo de Servicios, Asignaciónpara cubrir Servicios diversos del personal que realiza las actividades de acuerdo a los Términos de Referencia.

CONCLUSIONES

El PP 0132 PREVENCION EN SLAUD MENTAL, Logra el 50% de avance de metas físicas y el 5.91% de la ejecuciónpresupuestal.La baja ejecución se debe a la a la inyección presupuestal por parte del D.S 308 – EF/ 2019 (fecha del 30 de set) para laimplementación de dos centros de salud mental comunitario y 4 establecimientos no especializados de salud mental.

PROGRAMA PRESUPUESTAL P 129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD ENPERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ACCIDENTES DE TRANSITO

I.- RESUMEN EJECUTIVO

Durante el 3er Trimestre del año en curso, el servicio ha presentado un comportamiento no tan similar a los años anteriores, todoesto debido a la ausencia por problemas de salud de nuestro Médico Rehabilitador y jefe del servicio durante todo el periodo deEnero a Marzo, teniendo como consecuencia una disminución en las atenciones de pacientes con discapacidad y el otorgamiento deCertificaciones de discapacidad e incapacidad ya que por el mismo motivo se vio la necesidad de reestructurar nuestra ComisiónMédica de certificación de incapacidad (CMCI), además de la renuncia una Terapista de Lenguaje y la falta de otros profesionalesque se requieren para poder brindar la atención necesaria y oportuna de la comunidad de pacientes con discapacidad que existe ennuestro jurisdicción; generando así las fluctuaciones leves de las cantidades de atención y certificaciones que esperamos mejoraren lo que viene del año en curso . Cabe mencionar que, continuamos con el problema que nos generan los registros; el PP0129"Prevención y manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad" registra solo las atenciones que sureportador de HIS MIS enmarca en una sintaxis de codificaciones del CIE10, las mismas que no abarca todas las patologíasdiscapacitantes que nosotros atendemos diariamente y cuyo código de registro CIE 10 no figura en la misma y merma mucho el

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total de atenciones real (total de atenciones por profesionales del servicio), enmarcando solo el 50% del total de atencionesefectivas del servicio.

Todo este problema, que afecta a todas las UPS de Medicina Física y Rehabilitación de la Región y a nivel Nacional, ha venidosiendo observado en las reuniones realizadas con el Componente de Discapacidad tanto de la Dirección Regional de salud y losrepresentantes de la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Salud, estando aun tratándose de solucionar lo relacionado con lacodificación de patologías y de la denominación de las UPS para las actividades que realizamos tanto para consulta médica asícomo para las terapias físicas, ocupacionales y del lenguaje.

Entonces en base a esa aclaración queremos enmarcar el presente informe, dando a conocer nuestras principales actividades querealizamos, los logros, los problemas y algunos alcances para mejorar nuestro sistema de trabajo en el Servicio de Medicina Físicay Rehabilitación de nuestro Hospital Huaral y SBS.

II.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVASE INVERSIONES

1.- PRINCIPALES ACTIVIDADES

Dentro de las actividades programadas en nuestro servicio ofrecemos:

Consulta Médica Especializada (MEDICINA FISICA Y REHABILITACION)Consulta ambulatoriaInterconsulta en HospitalizaciónCertificación de Discapacidad e Incapacidad.

Atenciones en Terapia Física.Atenciones en Terapia Ocupacional yAtenciones en Terapia de Lenguaje.

Actividades Programadas por el PP0129:

1.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DESALUD:

Atención de Rehabilitación para personas con discapacidad física.Atención de Rehabilitación para personas con discapacidad sensorial.Atención de Rehabilitación para personas con discapacidad mental.

2.- PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD:

Certificación de Discapacidad.Certificación de Incapacidad.(Junta Médica por CMCI)

3.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD:actividades que realiza el 1er nivel de atenciones

- Capacitación a Agentes Comunitarios en RBC

- Visitas a las familias para RBC.

- Capacitación a actores sociales para la aplicación de la estrategia RBC

2.- ACCIONES REALIZADAS

Dentro de las acciones realizadas durante el desarrollo del 1er. Semestre del año en curso tenemos:

La reorganización del flujo y sistema de atención del usuario externo.Orientación a los familiares y pacientes discapacitados en cuanto a la atención en el servicio.Gestión para el crecimiento en cuanto a los profesionales, infraestructura, equipos y materiales que facilitará las atencionesde nuestros usuarios.La generación de fechas especiales para la Certificación de Discapacidad e Incapacidad a cargo de nuestra Comisión Médicade Certificación de Incapacidad.La reestructuración de la Comisión Médica de Certificación de Incapacidad con su resolución directoral respectiva que activalas acciones competentes de la misma.

Emisión de 282 (AGO) Certificaciones de Discapacidad realizadas en fechas especiales otorgadas a las OMAPED y CEBESde los diferentes distritos de la provincia de Huaral.Emisión de 51 Certificaciones de Incapacidad por la junta Médica de la Comisión Médica Certificadora de Incapacidad(CMCI) realizadas.

3.- PRINCIPALES LOGROS:

Con la ampliación de la infraestructura hemos logrado una atención de mejor calidad, sin tugurizacion ni hacinamiento,brindando confort al paciente durante su tratamiento.Resultados favorables en tratamientos específicos de patologías discapacitantes de mediana complejidad

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La oferta de la cartera de Servicios de un Hospital de Nivel 2- II, con las especialidades conocidas y con el reconocimientode la ciudad y región, constituyéndonos en un centro de referencia reconocido a nivel nacional.La sensibilización de la comunidad huaralina en los aspectos que incluyen a personas con discapacidad en nuestra región.El mantenimiento de nuestra imagen de servicio y el reconocimiento a nuestro desempeño laboral que ya es conocido pornuestra comunidad.La continuidad de la Transferencia del monto económico para el Programa Presupuestal "Prevención y manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad"- mediante el Decreto Supremo Nª 071- 2015 –EF.Presupuesto que nos facilitará cumplir las metas programadas, gracias a la contratación de personal y la adquisición de todolo necesario para realizarlas.Logramos satisfacer las necesidades de los usuarios, descentralizándolos de Lima y brindando un trabajo con calidad,calidez y eficaciaEl reconocimiento de la Dirección Regional de Salud Lima Norte como principal Centro de referencia en Medicina Física yRehabilitación de nuestra jurisdicción y como única Comisión Médica Certificadora de Incapacidad (CMCI) en toda laregión.

4.- IDENTIFICACION DE DIFICULTADES Y LIMITACIONES:

De acuerdo al análisis realizado, se han identificado factores que han limitado el adecuado desarrollo de las actividades en elservicio durante el 3er Trimestre 2019, siendo los siguientes:

a. RECURSOS HUMANOS:

Profesionales especializados en cantidad insuficiente: medico fisiatra, enfermera especializada, terapista ocupacional, terapista de lenguaje y psicopedagogo.Clima organizacional inadecuado.Falta de compromiso del personal para cumplimiento de objetivos.Multifuncionalidad de los recursos humanos.

b. CAPACITACION:

Falta de capacitación al personal profesional y técnico para fortalecer el equipo técnico de la Unidad Orgánica.Necesidad de un plan concertado de capacitación institucional que se cumpla.

c. ORGANIZACIÓN / GESTION:

Retrasos en los procesos logísticos, no permiten el abastecimiento adecuado y oportuno de insumos necesarios para eldesarrollo de las actividades.Retraso de información del nivel operativo.Insuficiente socialización de conocimientos de promoción de la salud a nivel de los servicios de salud.Poca difusión de acciones en relación a políticas públicas y agenda institucional.

d. INFRAESTRUCTURA

Espacios pequeños, con mala iluminación y mala ventilación para el desarrollo de las actividades de los trabajadores; conhacinamiento considerable.Inadecuada Infraestructura y mobiliario en el centro de trabajo.Sala de espera tugurizada.

e. TECNOLÓGICOS

Falta de equipos biomédicos y tecnológicos para cumplir adecuadamente con las actividades para la Unidad Orgánica.Falta la implementación de un software para integrar todos los procedimientos del servicio.Información real de atenciones del servicio alterada, debido a problemas del software con registros diferentes de informaciónpor profesionales del servicio y con las actividades que realizamos. (Cabe precisar que el total de atenciones que tenemos porprofesionales es diferente al total de atenciones registradas por la Unidad de estadística en el Plan Operativo), debidas afallas con el reportador de HIS MIS.Falta de Equipos audiovisuales ( televisor y de video)

5.- ACTIVIDADES PENDIENTES

Capacitación: Seminario Taller para el personal profesional y técnico del servicio.Viaje de Terapia Recreacional, programado para Setiembre con la participación de nuestros pacientes.Remodelación de los ambientes y mobiliarios del servicio en todos sus ambientes.

6.- PROPUESTAS DE MEJORAS

a. RECURSOS HUMANOS:

Contratación Urgente de personal Profesional CAS ( medico fisiatra, enfermera especializada, terapista de lenguaje yocupacional, psicopedagogo)Premiar la puntualidad y la calidad del trabajador.Organizar celebraciones por Onomástico cada mes a los trabajadoresFortalecimiento del clima organizacional: identificación institucional, relaciones interpersonales.

b. CAPACITACION:

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Organizar Capacitaciones Trimestrales a todos los Trabajadores del servicio.

c. ORGANIZACIÓN / GESTION:

Facilitar el accionar del Coordinador de la Estrategia Prevención y manejo de Condiciones Secundarias de Salud enPersonas con Discapacidad.Mejorar la operatividad en las Unidades de Logística para la adquisición de los materiales de trabajo y de la Unidad deEstadística para el procesamiento de datos y distribución a los servicios, para conocimiento del funcionamiento interno.Gestionar las acciones para que el primer nivel de atenciones se preocupe y realice las actividades de Rehabilitación Basadaen la Comunidad (RBC) como le corresponde.

d. INFRAESTRUCTURA

Proyecto o PLAN DE CONTINUIDAD DEL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA del servicio.

e. TECNOLÓGICOS

Adquisición de equipos biomédicos y tecnológicos para la atención de los pacientes del servicio.Adquisición de Equipos audiovisuales ( televisor y de video)Creación de una Política de Mantenimiento Preventivo de los equipos Biomédicos

III.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Las acciones del servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Huaral y SBS, se han desarrollado en la medidade lo posible, pudiendo mejorar aspectos en la atención, que permita el cumplimiento al 100% de las Acciones Programadasdurante el año 2019.Se desarrollaron medidas correctivas en varios aspectos, con la finalidad de poder brindar una atención de calidad así comomejorar la situación de trabajo de los Trabajadores en el servicio.Ver la necesidad de poder adquirir equipos biomédicos de nueva generación o solicitar la reposición urgente de los que yahan cumplido con su tiempo de uso y que no nos dejan desarrollar a plenitud nuestras labores para con los pacientes condiscapacidad.Se ejecutaran acciones que facilitaran la Certificación de Personas con Discapacidad y con Incapacidad en nuestraJurisdicción.El objetivo principal de nuestro trabajo es propiciar cambios en la persona con discapacidad física, motora y/o mental, susredes inmediatas y entorno para promover niveles de autonomía y ejercicio de sus derechos mediante la incorporación deestrategias de intervención relacionadas con la salud y la participación social que le permitan desarrollar su proyecto de vidadesde una perspectiva incluyente.La Medicina Física y Rehabilitación es una especialidad en crecimiento que se manifiesta especialmente relevante en elcampo de la discapacidad

RECOMENDACIONES

Seguir propiciando reuniones de coordinación con el personal del servicio con la finalidad de gestionar y optimizar losrecursos disponibles que permitan el cumplimiento de las metas programadas. Mejorar la predisposición, voluntad de servicio e ilusión de los integrantes del servicio.Repotenciar el servicio en cuanto a tecnología de punta y personal capacitado para la atención especializada y los procesos deCertificación de personas con Discapacidad.Incorporar procesos, procedimientos y actividades de intervención, relacionados con la promoción en salud y la prevenciónde la discapacidad, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en las guías para Rehabilitación Basada en Comunidad –RBC- de la Organización Mundial de la Salud y solicitar el apoyo de Salud integral para poder lograr las metas trazadas enlos establecimientos de salud del 1er nivel de atenciones y su desarrollo respectivo en cuanto al problema de discapacidad.Promocionar el desarrollo y el nivel científico de nuestra especialidad.

Promocionar y mejorar la estructura de los Servicios de Medicina Física y Rehabilitación

068 – “REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y CONTROL DE EMERGENCIAS POR DESASTRES”.

”Presupuesto asignado para el año 2019

Programa PresupuestalPresupuestoInstitucionalde Apertura

PresupuestoInstitucionalModificado

MetasFísicas

0068

REDUCCION DE VULNERABILIDADY ATENCION DE EMERGENCIAS POR

DESASTRES 226,856.00 597,042.00 10

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ACTIVIDAD U.M.

METAS FISICAS

OBSPROG.

ANUAL.MODIFICADO

5005560DESARROLLO DESIMULACROS ENGESTION REACTIVA

REPORTE 40 04

Seconsideró laejecuciónde 04Simulacros

5005561IMPLEMENTACIONDE BRIGADAS PARALA ATENCIONFRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

BRIGADA 02 01

Seconsideró laformación

de 1 brigadade

intervencióninicial

1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones

Modificaciones

Para el cumplimiento de metas físicas se realizaron dos modificaciones en las siguientes actividades

MONITOREO SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓNDE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION

DE RIESGO POR DESASTRES

NEMO ACTIVIDAD U.M.

METAS FISICAS

% PIM EJECUCION %PROG.

ANUALAL 3ER

TRIMESTRE

107

5004279 MONITOREO,SUPERVISION YEVALUACION DEPRODUCTOS YACTIVIDADES ENGESTION DERIESGO DEDESASTRES

INFORMETECNICO 14 11 78.57%

s/2,230.00

s/1,716.0076.95%

PRINCIPALES LOGROS:

Se cuenta con un plan anual de esta actividad.Se ha logrado ejecutar un monitoreo y supervisión con los informes técnicos de los Establecimientos de Salud como son: 1)Pasamayo, 2) Aucallama, 3) Acos, 4) Pacaraos, 5) Vichaycocha, 6) Sumbilca, 7) Vichaycocha , 8) Huachinga o, 9)Ñaupay, 10) Pasac, 11) Santa catalina.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

Poca disponibilidad de unidad de transporte.Poca disponibilidad de Recursos Humanos.

ACCIONES CORRECTIVAS:

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Se mejoró disponibilidad de las unidades de transporte con el área correspondiente.Se solicitó apoyo de recursos humanos al personal del área de emergencia y brigadistas de intervención inicial.

02.-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

PRINCIPALES LOGROS:

Se han diseñado y aprobado con Resolución Directoral los siguientes planes: 1) lluvias intensas (enero), 2) Plan de contingencia yrespuesta (febrero), 3) Plan de prevención y reducción frente a sismos (marzo), 4) Plan por Semana Santa (abril), 5) SimulacrosNacionales (mayo), 6) Fiestas Patrias (julio).

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

Ninguno.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Sin necesidad.

03.- DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

PRINCIPALES LOGROS

Se cuenta con un plan anual de plan de acción y ejecución de simulacros nacionales y escolares por sismo 2019, la actividad sedesarrolla en todos los establecimientos de salud, siendo los que cumplieron en enviar los informes respectivos:

1. Informe Nacional de Simulacro Diurno (Mayo)2. Informe Nacional de Simulacro Vespertino (Agosto)

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

Poco logístico para señalizar las zonas de encuentro en los lugares seguros en los establecimientos de salud.Retraso en la entrega de informes de la realización de los simulacros por parte de los establecimientos de salud.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Se coordinó con el área de logística para viabilizar los procesos. Se da alcance a los jefes de los establecimientos de salud las pautas para el desarrollo de los simulacros y la socialización delplan de acción y ejecución de simulacros.Seguimiento para la entrega de informes.

04.- IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

PRINCIPALES LOGROS:

Se ha logrado implementar a los brigadistas de intervención inicial de la Red de Salud Huaral-Chancay; conforme a lasintervenciones realizadas en el año 2019.

Ejecutando así la compra de borceguíes, rodilleras, coderas, cascos, casacas, polos manga larga/manga corta, pantalón de faena,chalecos, linternas.

ACCIONES REALIZADAS:

Como se puede observar en el POI, en la programación anual se consideró realizar 2 cursos para la implementación de brigadas deintervención inicial, al hacer el análisis para la realización de los eventos el presupuesto programado no era suficiente para serejecutadas, por ello se realizó una nota modificatoria de la meta física 110 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LAATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES donde se consideró la formación de 1 brigada de intervención inicial.

Para la ejecución de la actividad se coordinó con otras redes de salud, donde cada quien hizo sus aportes de acuerdo a sudisponibilidad presupuestal, es por ello que se cuenta con un saldo pese al cumplimiento de la meta. Para la afectación de este saldose realiza una nota modificatoria en el mes de octubre, donde se incrementa el presupuesto en las metas: 115 ORGANIZACIÓN YENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESATRES y 116 SEGURIDADFISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Escaso presupuesto para el cumplimiento de meta física inicial (2 brigadas de intervención inicial).No se contó con coordinador del Programa Presupuestal desde julio del 2019 hasta la el 15 de Octubre del 2019, motivo porel cual se tiene retraso en el cumplimiento de metas.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Para el periodo 2020, se programó la meta y se preparará a los aspirantes a “postular” a brigadistas de intervención inicial,bajo un plan de trabajo.A partir del 15 de Octubre del 2019 ya se cuenta con coordinadora del Programa Presupuestal.

Ó Ó

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05.- ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE AEMERGENCIAS Y DESASTRES

PRINCIPALES LOGROS:

Se ha logrado comprar dos carpas, y se hizo una nota modificatoria para habilitar la específica 23.17.11 enseres, logrando con ellola compra de catres para cumplimiento de meta.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

Demora en la respuesta de notas modificatorias, pocos proveedores que permitan las compras mediatas.No se contó con coordinador del Programa Presupuestal desde julio del 2019 hasta la el 15 de Octubre del 2019, motivo porel cual se tiene retraso en el cumplimiento de metas.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Se coordinara con la oficina de planeamiento y la unidad de logística para el cumplimiento de la meta.Coordinadora del Programa Presupuestal, realiza seguimiento de documentos, para el cumplimiento de metas.

06.- DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Mantener implementado en recursos administrativos y recurso humano para el manejo de información y monitoreo del EMED.

PRINCIPALES LOGROS:

Se realiza el monitoreo diario, recepción y consolidado de emergencias. Se mantiene comunicación con los jefes de microredespara el reporte de eventos adversos. Se trabaja en equipo con instituciones como: INDECI, PNP, bomberos, brigadistas deintervención inicial de la red de salud Huaral Chancay, seguridad ciudadana de la provincia de Huaral.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

Falla en la comunicación radial con los establecimientos de salud.Falta de comunicación e información de los eventos adversos por parte de la red.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Se solicitó a la unidad de personal apoyo logístico para las actividades concernientes al programa presupuestal.Se envió documento en conocimiento a la Dirección Ejecutiva y Administrativa referente a la D.A. N° 250-2018MINSA/DIGERD.Se coordina con Jefes de Microredes de Salud para la información de los eventos de forma oportuna, mediante memorándumcircular, para el cumplimiento del reporte.

07.- DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Implementar la evaluación de los aspectos estructurales, físico-funcionales y funcional-organizativos y de riesgos en general de losestablecimientos de salud mediante el ISH.

PRINCIPALES LOGROS:

Se logra ejecutar el Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH) en el Hospital Huaral.

ACCIONES REALIZADAS

Se logró cumplir la meta según lo programado, sin embargo se observa que en la especifica 23.27.21 consultorías se cuenta consaldo, el monto con el que se cuenta es insuficiente para un nuevo estudio de vulnerabilidad, por lo cual se realizó una notamodificatoria para insertar presupuesto en la especifica en mención para con ello realizar el estudio de vulnerabilidad a unEstablecimiento de Salud I-2.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

En la región Lima se carece de profesionales de Ingeniería Civil y Arquitectos acreditados en ISH para la ejecución de la actividadprogramada.

Demora en el servicio de mantenimiento de infraestructura de los establecimientos de salud del D.U. 004-2017.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Presentación de reprogramación de meta fisica

08.- FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

PRINCIPALES LOGROS:

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Se ha desarrollado charlas y capacitaciones al personal de salud en gestión del riesgo de desastres, primeros auxilios y otros.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

No se contó con personal responsable del Programa Presupuestal 068, debido a ello se presentan retrasos en el cumplimiento demetas.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Se cuenta con coordinadora del Programa Presupuestal 068 desde el 15 de Octubre del 2019.

09.- ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE A RIESGO DEDESASTRES

PRINCIPALES LOGROS:

Se cuenta con un plan anual de trabajo; para el cumplimiento de meta se realizó una nota modificatoria para dar cumplimiento a lasobservaciones dadas durante la Supervisión del MINSA y DIRESA LIMA, donde sugieren que se debe contar con mayorpresupuesto para garantizar el cumplimiento de la meta en mención.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

Demora en la respuesta de notas modificatorias, pocos proveedores que permitan las compras mediatas.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Coordinación con la unidad de logística y la Oficina de Planeamiento Estratégico.

10.- SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

PRINCIPALES LOGROS:

Se ha ejecutado lo siguiente:

Compra de pedestales para extintores.Se cuenta con el Índice de Seguridad Hospitalaria del Hospital San Juan Bautista de Huaral; cumpliendo con lasrecomendaciones brindadas en este instrumento se puede mejorar la capacidad de respuesta frente a casos de emergencias ydesastres que pudiesen suscitarse, teniendo en cuenta que en el Hospital Huaral es donde se atienden las emergencias deHuaral Provincia.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

Ejecución de notas modificatorias.No se contó con coordinador del Programa Presupuestal desde julio del 2019 hasta la el 15 de Octubre del 2019, motivo porel cual se tiene retraso en el cumplimiento de metas.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Coordinación con la unidad de logística.Se cuenta con coordinadora del Programa Presupuestal desde Octubre del 2019, para garantizar cumplimiento de metas.

104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÈDICAS

ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA

PRINCIPALES LOGROS:

Se garantizó el pago del personal para la atención.Se programaron 324 atenciones de emergencias de las cuales en el I Sem. atendieron 104, que llegaron a los diferentesestablecimientos de salud siendo la morbilidad más frecuente los dolores abdominales, casos de hipertensión y hiperglicemiaentre otros estabilizándolos y aquellos que presentaban prioridad I y II, fueron derivados al Hospital por la complejidad delcaso.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

No se cuenta con el detalle de la cantidad de personal remunerado por el PP 104.Existe subregistros de los datos de las emergencias en los diferentes Establecimientos.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Se realizará coordinaciones con la Unidad de Personal para el sinceramiento de planilla.El registro de los datos de las emergencias en los diferentes Establecimientos se encuentran en proceso de mejora.

ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA

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PRINCIPALES LOGROS:

Se realizaron 23,412 atenciones de emergencias siendo la mayor incidencia los problemas de Trastorno del Sensorio, Heridosde bala, Accidentes de tránsito, los cuales fueron estabilizados en shock trauma y luego trasladados de acuerdo a susproblemas a los servicio de observación, hospitalización y/o sala de operaciones respectivamente.

• Se cumplió con el pago del personal para la atención en las fechas programadas.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

No se cuenta con el detalle de la cantidad de personal remunerado por el PP 104.Inconvenientes con los pacientes que necesitan ser referidos sobretodos para la especialidad de neurocirugía por la falta decamas y/o muchas veces ventiladores mecánicos para su atención.

ACCIONES CORRECTIVAS:

e realizará coordinaciones con la Unidad de Personal para el sinceramiento de planilla.Se está en proceso de mejora el sistema de referencias a los Hospitales de mayor complejidad.

ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTESIVOS

PRINCIPALES LOGROS:

Se cumplió con el pago del personal para la atención.Se cuenta con una infraestructura con los estándares adecuados.Se cuenta con equipos modernos como: ventiladores mecánicos, monitores, bombas de infusión y a pesar de ellos esinsuficiente.Se cuenta con profesionales especialistas(médicos, enfermeros)

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

No se cuenta con el detalle de la cantidad de personal remunerado por el PP 104.Personal especialista y Equipos en UCI insuficiente lo que muchas veces no nos permite tener más pacientes a pesar decontar con una infraestructura adecuada.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Se realizará coordinaciones con la Unidad de Personal para el sinceramiento de planilla.Se encuentra en proceso la implementación de nuevos equipos ya está en proceso de adquisición en la Unidad de Logística.

ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA

PRINCIPALES LOGROS:

Se cumplió con el pago del personal para la atención.Se han realizada 713 intervenciones quirúrgicas de emergencia siendo la mayor incidencia las apendicitis, laparotomíasexploratorias.Se cuenta con una farmacia equipada en sala de operaciones para cualquier tipo de emergencias.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

No se cuenta con el detalle de la cantidad de personal remunerado por el PP 104.Se observa una gran demanda de pacientes de emergencia que requieren ser intervenidos pero muchas veces por encontrarseocupada la sala se demoran en realizar las intervenciones lo que muchas veces ocasiona inconvenientes en los pacientes.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Se realizará coordinaciones con la Unidad de Personal para el sinceramiento de planilla.Se está coordinando la ampliación de la sala de operaciones.

SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

PRINCIPALES LOGROS:

Se garantiza el pago del personal para la atención.Se han registrado 364 referencias siendo en su mayoría para realizar procedimientos de ayuda diagnostica (tomografías,resonancia, Cepre entre otros).Contamos con 02 ambulancias 1 tipo III y 1 tipo II.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

No se cuenta con el detalle de la cantidad de personal remunerado por el PP 104.Las ambulancias con que contamos son insuficientes para la atención de los pacientes de nuestra jurisdicción.Equipamiento de las ambulancias en algunos casos tienen algunas fallas.

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Gran demanda de pacientes que necesitan ser transferidos y no contamos con ambulancias suficientes ya que la mayoría depacientes tienen que ir a Huacho o a Lima para la realización de exámenes especializados para el tratamiento respectivo.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Se realizará coordinaciones con la Unidad de Personal para el sinceramiento de planilla.Se ha realizado el requerimiento para la compra de 01 ambulancia y además también poner operativa 01 que es enmantenimiento.

TENIENDO EN CUENTA EL ANALISIS GENERAL COMO U.E. HOSPITAL HUARAL Y SBS PODEMOS MENCIONARLOS SIGUIENTES ASPECTOS

FACTORES LIMITANTES

Los Recursos Presupuestales asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura en el año 2019, como en los añosanteriores sigue siendo insuficiente de tal manera que no permiten contar con los insumos, recursos humanos y tecnologíasuficiente para atender la demanda de la población y realizar acciones de control orientadas a evaluar la provisión y gestiónde los servicios básicos y programas más trascendentes.La situación económica de la población no nos permite realizar ajustes en las tarifas de los servicios que brinda el Hospital,que nos permita incrementar los ingresos propios.Carencia de un sistema informático integrado entre cuentas corrientes, caja, farmacia, laboratorio Rayos X y los diferentesservicios asistenciales. Así como para el registro y sistematización de los diferentes programas que ejecuta el Hospital Huaraly SBS.Insuficiente número de recursos humanos en los servicios de salud del Hospital, especialmente en el área asistencial.

OPORTUNIDADES

Cuenta con personal profesional especializado en los diferentes servicios asistenciales del Hospital.Ser un Hospital referencial de mediana complejidad en la zona del norte chico de la Región Lima y una mayor capacidadresolutiva.Fortalecer el proceso del aseguramiento Universal lo cual posibilitara disminuir las exoneraciones.Propiciar nuevas modalidades de financiamiento y de gestión de los servicios de salud mediante proyectos de inversión(IOAAR).Acceso y uso racional de medicamentos de calidad y oportunidad.Convenios con Instituciones Educativas para optimizar y fortalecer la gestión de recursos humanos.Apertura de nuevos convenios con instituciones especializadas para mejorar las competencias de los trabajadores a través delos planes de Capacitación.

ESTRATEGIAS DESARROLLADAS:

Actualmente estamos inmersos dentro del contexto del desarrollo que se busca con el CEPLAN que es un organismo técnicoespecializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico conduciéndolo de maneraparticipativa, transparente y concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y aldesarrollo sostenible del país.Contamos con el aplicativo CEPLAN V.01 el cual podemos realizar la Consulta del PEI-POI, muestra la informaciónregistrada por las instituciones de los tres niveles de gobierno en el Aplicativo; sobre sus Planes Estratégicos Institucionales(PEI) y Planes Operativos Institucionales (POI) para los años 2017, 2018 y 2019.Actualmente se está trabajando en el aplicativo CEPLAN V.01, el registro del Plan Operativo Multianual 2020-2022.Convenios con Universidades e Institutos para mejorar el nivel profesional, técnico del Personal del Hospital.Capacitación de los anillos de contención, para el fortalecimiento de las Micro Redes de salud con énfasis en la saludmaterno Infantil.Pasantitas de los profesionales de la salud de los anillos de contención de la Red de Salud.Mejorar la organización considerando el contexto actual y la visión futura de presupuesto por Resultados, para lo cual esnecesario mejorar los procesos administrativos en Logística, Personal, Economía, Mantenimiento, Servicios Generales a finde garantizar servicios de salud con calidad y eficiencia.Monitoreo, Supervisión y evaluación que nos permitan mejorar los Indicadores de Gestión del Hospital.Capacitación constante al Personal de Salud a fin de actualizar el conocimiento Técnico, Profesional, Científico yHumanísticos.Conserjería a la madre y niño con riesgo nutricional.Fortalecer la Gestión de Calidad de los Servicios de Salud.Mejoramiento en las citas a los pacientes en consulta externa.Fortalecer la atención en el turno tarde por consulta médica y las terapias físicas.Mejorar la distribución del presupuesto basado en los planes y actividades a desarrollar.

ANALISIS INTEGRAL

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS.

Porcentaje de Disminución en la Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Neonatal.Realizar actividades dirigidas a lograr Reducción de la Morbilidad y Mortalidad en IRA, EDA y Otras enfermedadesprevalentes en el menor de 5 años.Reducción en la Incidencia de bajo peso al nacer.Disminución de la tasa de infecciones Intrahospitalarias.Incremento en Consulta Externa en Ginecología.

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Incremento en los Servicios de Hospitalización en Ginecología.Incremento en los procedimientos Médicos Especializados en Hospitalización Ginecológica.Incremento en las Intervenciones Quirúrgicas Ginecológicas.Incremento en los días cama en Hospitalización Ginecológica.Incremento en las campañas de las Actividades Preventivo Promocionales de las Enfermedades no Transmisibles.Incremento en el Aseguramiento de Stock Suficiente de Productos Farmacéuticos y Afines.Se encuentran activos 2 Comités de Apoyo a la Unidad: El Comité Hospitalario de Residentado Medico y el Comité de Éticaen Investigación, Se cumple con las reuniones con los comités según consta en actas. Se cumple Programa de Inducción a Internos se realiza cada mes la Inducción a Internos, practicantes y la inducción deSERUMS rentado y equivalente.Contamos con el Comité de Ética en Investigación. Coordinaciones internas buscando que mejorar la atención de nuestros usuarios.Orientación a nuestros usuarios sobre los procedimientos para su reevaluación y nueva afiliación al SIS (gestantes, neonatos, niños, adultos, adultos mayores).Fortalecer el seguimiento de las Referencias en los turnos noche, Domingos y feriados.

PENDIENTES

Mejorar el equipamiento con equipos biomédicos en algunos servicios basados en el Plan de Adquisición de equipamientomédico hospitalario de última generación 2019-2021.Organización de los servicios de salud que nos permita proporcionar un manejo integral y multidisciplinario de la atención enlos pacientes especialmente los involucrados en los Programas Estratégicos de Presupuesto por Resultados.Evaluación, propuesta aprobación y ejecución del plan de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos e infraestructuradel Hospital Huaral y SBS.Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia en Salud Pública en coordinación con la Dirección Regional de Salud Lima y elMinisterio de Salud.Fortalecer el uso racional de medicamentos.Seguimiento en el uso de recetas únicas estandarizadas (RUE) para la prescripción, dispensación de manera personalizada encoordinación con el Comité Farmacológico y los profesionales de la salud.Distribución a los servicios de salud de las buenas prácticas de prescripción y el listado de medicamentos esencialesgenerales y sus alternativas de marca.Mejorar el acceso a la Red Informática de salud para lograr una información y comunicación on line utilizando tecnologíasadecuadas con la finalidad de poder tener resultados en forma oportuna y desarrollar estrategias en base a estos resultados.Fortalecer áreas críticas del hospital con recursos especializados para el buen funcionamiento de las 24 horas en todos losservicios asistenciales.

PERSPECTIVAS DE MEJORA.

Como perspectivas de mejora se ha considerado para el siguiente periodo anual:Mejorar los indicadores de mortalidad materna y neonatal.Realizar una Evaluación participativa del Plan Operativo con el objetivo de involucrar a todos los Departamentos y oficinasen la importancia del POI Institucional.Incrementar optimizar y diversificar nuestra oferta de los servicios de salud a través de mejor uso de nuestra capacidadinstalada y recursos humanos.Seguir mejorando la atención de los servicios de salud de acuerdo a los indicadores más sensibles como índice de ocupacióncama y promedio de estancias.Reevaluar el proceso de autoevaluación de los procesos internos de la institución, lo cual permitan tener la respectivaacreditación, de acuerdo al nivel de complejidad y la norma de categorización de los establecimientos de salud.Fortalecer el sistema de información para una adecuada toma de decisiones.Elaboración y/o actualización del Directorio de Autoridades, Agentes Comunitarios, Organizaciones Sociales por MicroRedes y EESSALUD.

ACCIONES A IMPLEMENTAR.

ACCIONES A IMPLEMENTAR UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

Mejoramiento de la atención de los serviciosde mantenimiento de equipos e infraestructura

Unidad de Servicios Generales y

Mantenimiento.

Cumplir con el programa de capacitación Unidad de Apoyo a la Docencia eInvestigación - Unidad de Personal

Poner en marcha la ejecución del Plan MaestroInstitucional

Oficina de Planeamiento y Unidad ServiciosGenerales.

Realizar el monitoreo y vigilancia de los Oficina de Salud Integral, Unidad de

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indicadores de salud y la difusión de losmismos

Epidemiología y Estadística

Implementar el Sistema de monitoreo,

supervisión y evaluación.

Gestión.

CONCLUSIONES.

El Valor alcanzado del Indicador con respecto al valor esperado de las actividades operativas desarrolladas en los objetivosespecíficos para el cumplimiento de los Objetivos generales del POI se ha logrado un grado de cumplimiento aceptable alperiodo evaluado, teniendo aun algunos que están por debajo de su proyección a alcanzar.Seguir garantizando la atención con calidad en los servicios de salud en el Hospital.Se sigue reforzando el trabajo con los responsables de los Programas Presupuestales en salud recibiendo de parte del estadoapoyo en la compra de equipamiento para su reposición.Continuar con la política de fortalecimiento y ampliación de cobertura y uso racional de medicamentos.Cumplimiento de los procesos de selección según el Plan Anual de adquisiciones y contrataciones.Convenios con Universidades e Institutos para mejorar el nivel profesional, técnico del Personal del Hospital

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Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/Monto total de las metas financieras (S/.) 44,521,011 44,521,011 54,514,881

N° Inversiones 0 0 0

N° AO 444 444 427

N° AO e inversiones (a+b+c) 444 444 427

- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 330

- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 91

- Incorporadas (c) 4/ 6

- Anuladas (d) 5/ 27

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

Modificaciones:  En este periodo con la siguiente documentación:

Oficio N° 1743-UE.407-RL-HH-SBS-OPE-10-2019Oficio N° 1630-UE.407-RL-HH-SBS-DE-09-2019Oficio N° 1046-UE.407-RL-HH-SBS-DE-06-2019

A pedido de las coordinadoras responsables de los Programas Presupuestales se solicitó a DIRESA LIMA la aprobaciónde reprogramación de metas físicas en los Programas Presupuestales: 001Programa Articulado Nutricional, 002Programa Salud Materno Neonatal, 0016 Programa TB-VIH/SIDA, 0018 Programa de Enfermedades No Transmisibles,0024 Programa de Prevención y Control de Cáncer, 0131 Programa de Control y Prevención en Salud Mental, 0129Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, 0068 Programa deReducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. Solicitud que hasta la fecha no ha sidoatendida es decir no tenemos respuesta de parte de DIRESA LIMA. En consecuencia se asumió este pedido comoconsentido es por ello se está registrando esta reprogramación en el aplicativo CEPLAN .

Al III Trimestre se generaron dos cadenas presupuestales devido a tranaferencias recibidas para la Adquisición de Equipos Médicospor Reposición en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, contando con un PIM de S/.1,316,000.00, el cual fueaprobado con Decreto Supremo N° 106-2019-EF dentro del programa Presupuestal 0002 Materno Neonatal; 0017 Metaxenicas yZoonosis y el programa presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer el cual se realizaran los procesos de Selecciónrespectivos para la adquisición de dichos Equipos, al cierre del III Trimestre solo se cuenta con una ejecución S/.12,380.00, querepresenta el 0.94%, a nivel de devengado.

A continuacion se presentan las cadenas de gastos generadas en transcurso del III Trimestre debido a las transferencias recibidaspor Decretos Supremos y Resoluciones Jefaturales del SIS

2019 001292 REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

0002 SALUD MATERNONEONATAL

2.438388ADQUISICION DE CENTRIFUGAS DE MESA ; EN EL(LA) EESS CLAS AGREGADO LAQUERENCIA - HUARAL EN LA LOCALIDAD LA QUERENCIA, DISTRITO DEHUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA

6.000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 0175 "ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO" EQUIPO 0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

2.438358ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPPLER COLOR 4D Y MAMOGRAFO DIGITAL; ENEL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA HUARAL - HUARAL DISTRITO DEHUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA

6.000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 0174 "ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO" EQUIPO 0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

2.438358ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPPLER COLOR 4D Y MAMOGRAFO DIGITAL; ENEL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA HUARAL - HUARAL DISTRITO DEHUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA

3.000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 5.006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA 0168 "DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA" PERSONA

3.000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE YTRATAMIENTO

5.006022 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO

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0169 "DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO" PERSONA 3.000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 5.006024 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO 0096 "DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO" PERSONA 3.000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 5.006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA 0170 "DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA" PERSONA 3.000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 5.006028 DIAGNOSTICO DE LINFOMA 0171 "DIAGNOSTICO DE LINFOMA" PERSONA0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

3.000854 POBLACION RECIBE INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGOY AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS

5.006176 SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE

0176 "SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCIONBREVE"

PERSONAATENDIDA

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3.000001 ACCIONES COMUNES 5.006144 ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

0173 "ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIASY DESASTRES" LOCAL

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3.999999 SIN PRODUCTO 5.001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 0172 "ATENCION DE SALUD" ATENCION Estas cadenas de gastos ya se encuentran registradas en el aplicativo CEPLAN de tal manera que se puede apreciarun incremento en el PIM.

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Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POI Modificado

PrioridadOEI

Obje�voEstratégico

Ins�tucional

PrioridadAEI

Acción EstratégicaIns�tucional

N° deAO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%1 OEI.01 : MEJORAR EL

APRENDIZAJE EN

LOS ESTUDIANTES

DE LOS DIFERENTES

NIVELES Y

MODALIDADES DEL

SISTEMA

EDUCATIVO

1

AEI.01.06 : EJECUTAR EL

PIP MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DEL

SERVICIO EDUCATIVO

DEL CENTRO DE

EDUCACIÓN BASICA

ESPECIAL (CEBE) NIÑO

JESUS DE PRAGA EN EL

DISTRITO DE SUPE -

PROVINCIA DE

BARRANCA- REGIÓN

LIMA

AEI.01.07 : EJECUTAR EL

PIP AMPLIACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA Nº 21007

FELIX B. CARDENAS EN

EL DISTRITO DE SANTA

MARIA - HUAURA

AEI.01.08 : EJECUTAR EL

PIP MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO

EDUCATIVO DE LA I.E. N

20017 HONORIO

MANRIQUE NICHO,

DISTRITO DE GORGOR,

PROVINCIA DE

CAJATAMBO,

DEPARTAMENTO DE

LIMA

AEI.01.01 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

INTEGRAL EN MEJORAS

DE APRENDIZAJE

DIRIGIDO A DOCENTES

Y DIRECTORES DE

EDUCACIÓN BÁSICA.

2

AEI.01.02 : DISTRIBUIR

DE MANERA OPORTUNA

MATERIALES

EDUCATIVOS A LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACIÓN BÁSICA.

3

AEI.01.03 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE

SANEAMIENTO FÍSICO

LEGAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DE

LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS.

4

AEI.01.04 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE NUEVOS

SERVICIOS

EDUCATIVOS

IMPLEMENTADOS A

FAVOR DE LA

POBLACIÓN ESCOLAR

DE 3 A 5 AÑOS DE

EDAD, Y SERVICIOS

EDUCATIVOS DE ALTO

RENDIMIENTO A

ESTUDIANTES DE

NIVEL SECUNDARIO

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

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PrioridadOEI

Obje�voEstratégico

Ins�tucional

PrioridadAEI

Acción EstratégicaIns�tucional

N° deAO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

5

AEI.01.05 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA INTEGRAL

DE FORTALECIMIENTO

DE LOS CENTROS

PRODUCTIVOS E

INSTITUTOS

TECNOLÓGICOS.

2 OEI.02 :

INCREMENTAR EL

ACCESO Y MEJORAR

LA CALIDAD DE

ATENCIÓN DE LOS

SERVICIOS DE

SALUD PARA LA

POBLACIÓN

1

AEI.02.07 : EJECUTAR EL

PIP CONSTRUCCION Y

EQUIPAMIENTO DEL

HOSPITAL REGIONAL

EN LA PROVINCIA DE

CAÑETE

AEI.02.08 : EJECUTAR EL

PIP MEJORAMIENTO DE

LA CAPACIDAD

RESOLUTIVA MATERNO

INFANTIL DEL CENTRO

DE SALUD HUALMAY

MICRORED HUALMAY -

RED DE SALUD

HUAURA OYON

AEI.02.09 : EJECUTAR EL

PIP MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SALUD

DEL PUESTO DE SALUD

EL VALLE EN EL

ASENTAMIENTO

HUMANO VALLE

SAGRADO ANEXO 22

JICAMARCA, DISTRITO

DE SAN ANTONIO,

PROVINCIA DE HUARO

AEI.02.01 : BRINDAR

ATENCIÓN INTEGRAL

PARA REDUCIR LA

DESNUTRICIÓN

CRÓNICA INFANTIL EN

NIÑOS MENORES DE 5

AÑOS.

55 73 %

2

AEI.02.02 : BRINDAR

ATENCIÓN INTEGRAL

PARA REDUCIR LA

ANEMIA EN NIÑOS DE 6

A 36 MESES.

2 66 %

3

AEI.02.03 : BRINDAR

ATENCIÓN MATERNA

NEONATAL DE FORMA

PERMANENTE AL NIÑO

Y A LA MADRE

GESTANTE.

86 96 %

4

AEI.02.04 : BRINDAR

ATENCIÓN PARA LA

PREVENCIÓN Y

CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES DE

MANERA INTEGRAL EN

LA POBLACIÓN.

100 57 %

5

AEI.02.05 : BRINDAR

ATENCIÓN PARA LA

PREVENCIÓN Y

CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES DE

MANERA INTEGRAL EN

LA POBLACIÓN.

126 86 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

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PrioridadOEI

Obje�voEstratégico

Ins�tucional

PrioridadAEI

Acción EstratégicaIns�tucional

N° deAO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

6

AEI.02.06 : BRINDAR

ATENCIÓN INTEGRAL

EN SERVICIOS DE

ASEGURAMIENTO DE

SALUD.

30 286 %

3

OEI.03 : REDUCIR

LAS BRECHAS DE

ACCESO DE LA

POBLACIÓN A LOS

SERVICIOS BÁSICOS

1

AEI.03.01 : CONSTRUIR

Y DAR

MANTENIMIENTO DE

VÍAS

DEPARTAMENTALES DE

FORMA PERMANENTE

EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN.

AEI.03.05 : EJECUTAR EL

PIP MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DEL

SISTEMA DE AGUA

POTABLE E

INSTALACIÓN DEL

SISTEMA DE

ALCANTARILLADO EN

CENTROS POBLADOS

PAMPA SAN JOSÉ,

CARAQUEÑO Y ONCE

ESTRELLAS, DISTRITO

DE PATIVILCA

AEI.03.06 : EJECUTAR EL

PIP REHABILITACIÓN Y

MEJORAMIENTO DE

LOS SISTEMAS DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL

SECTOR NORTE

PERIFÉRICO, DISTRITO

DE HUARAL,

PROVINCIA DE HUARAL

- LIMA

2

AEI.03.02 : GESTIONAR

LA CONSTRUCCION DEL

TREN DE CERCANIAS

3

AEI.03.03 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

EN SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES

DE FORMA EFICIENTE

EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN.

4

AEI.03.04 : PROMOVER

EL SERVICIO DE

SANEAMIENTO (AGUA

Y ALCANTARILLADO)

DE LAS VIVIENDAS

URBANAS Y RURALES

4 OEI.04 : PROMOVER

EL DESARROLLO

EMPRESARIAL DE

LOS PRODUCTORES

Y LAS MIPYMES1

AEI.04.01 :

IMPLEMENTAR

PROGRAMAS DE

TRANSFERENCIA

TECNOLÓGICA E

INNOVACIÓN,

FOCALIZADA A LOS

AGENTES

ECONÓMICOS-

PRODUCTIVOS.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

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PrioridadOEI

Obje�voEstratégico

Ins�tucional

PrioridadAEI

Acción EstratégicaIns�tucional

N° deAO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

2

AEI.04.02 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE

FOMENTO A LA

ASOCIATIVIDAD DE

FORMA PERMANENTE

PARA AGENTES

ECONÓMICOS-

PRODUCTIVOS.

3

AEI.04.03 : ENTREGAR

ACTIVOS

PRODUCTIVOS DE

MANERA DIRECTA EN

FAVOR DE LOS

PRODUCTORES

ASOCIADOS EN LA

REGIÓN.

4

AEI.04.04 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO DE

RIEGO MENOR

5

AEI.04.05 :

IMPLEMENTAR

PROGRAMAS DE

FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES DE LOS

PRODUCTORES

AGROPECUARIOS PARA

LA EXPORTACIÓN.

6

AEI.04.06 : PROMOVER

EL ACCESO AL

TRABAJO DECENTE DE

LA POBLACIÓN

ECONÓMICAMENTE

ACTIVA.

7

AEI.04.07 :

IMPLEMENTAR LA

ESTRATEGIA DE

CORREDORES

INTEGRALES DE

DESARROLLO POR

CUENCAS

HIDROGRÁFICAS.

8

AEI.04.08 :

IMPLEMENTAR LA

ESTRATEGIA DE

MANCOMUNIDAD

REGIONAL PACA.

9

AEI.04.09 : FORMULAR E

IMPLEMENTAR EL PLAN

DE PROMOCIÓN DE

INVERSIONES Y

EXPORTACIONES

REGIONALES, Y EL

PLAN DE

COMPETITIVIDAD

REGIONAL.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

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PrioridadOEI

Obje�voEstratégico

Ins�tucional

PrioridadAEI

Acción EstratégicaIns�tucional

N° deAO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

5

OEI.05 : PROMOVER

LA GESTIÓN DE

RIESGOS DE

DESASTRES EN UN

CONTEXTO DE

CAMBIO CLIMÁTICO

1

AEI.05.01 : BRINDAR

CAPACITACIÓN Y

ASISTENCIA TÉCNICA

INTEGRAL A LOS

SECTORES:

EDUCACIÓN, SALUD,

AGRICULTURA Y

POBLACIÓN EN

GENERAL, EN GESTIÓN

DE RIESGOS DE

DESASTRES Y

ADAPTACIÓN AL

CAMBIO CLIMÁTICO.

2

AEI.05.02 : ENTREGAR

OPORTUNAMENTE KITS

DE AYUDA

HUMANITARIA A LA

POBLACIÓN AFECTADA

POR DESASTRES.

11 31 %

6

OEI.06 : MEJORAR EL

APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS

NATURALES

1

AEI.06.01 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

EN APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES

DE FORMA

PERMANENTE A LA

POBLACIÓN.

2

AEI.06.02 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

EN EL MANEJO Y USO

EFICIENTE DEL AGUA

DE FORMA

PERMANENTE A LA

POBLACIÓN Y A LOS

PRODUCTORES

ORGANIZADOS.

3

AEI.06.03 :

IMPLEMENTAR

PROGRAMAS DE

GESTIÓN AMBIENTAL

IMPLEMENTADAS PARA

LA POBLACIÓN

ORGANIZADA.

7

OEI.07 :

INCREMENTAR EL

NIVEL DE

SEGURIDAD

CIUDADANA

REGIONAL

1

AEI.07.01 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

IMPLEMENTADA PARA

ARTICULAR PLANES DE

SEGURIDAD

CIUDADANA EN EL

ÁMBITO DEL CORESEC.

AEI.07.02 : EJECUTAR EL

PIP CREACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DEL

SERVICIO DE ALERTA

VECINAL Y ATENCIÓN

DE DENUNCIAS EN

LINEA EN LOS

DISTRITOS DE

PARAMONGA,

PATIVILCA, SUPE Y

SUPE PUERTO DE LA

PROVINCIA DE

BARRANCA, REGI

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

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PrioridadOEI

Obje�voEstratégico

Ins�tucional

PrioridadAEI

Acción EstratégicaIns�tucional

N° deAO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

8

OEI.08 : MEJORAR LA

GESTIÓN

INSTITUCIONAL DEL

GOBIERNO

REGIONAL DEL

DEPARTAMENTO DE

LIMA

1

AEI.08.01 :

IMPLEMENTAR EJES

TRANSVERSALES DE

MODERNIZACIÓN DE

GESTIÓN PÚBLICA:

GOBIERNO

ELECTRÓNICO,

GOBIERNO ABIERTO Y

ARTICULACIÓN

INTERINSTITUCIONAL

(TERRITORIAL)

2

AEI.08.02 : ACTUALIZAR

E IMPLEMENTAR EL

PLAN DE DESARROLLO

REGIONAL

CONCERTADO, PLAN

ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL Y LOS

PLANES OPERATIVOS

3

AEI.08.03 : ACTUALIZAR

DOCUMENTOS DE

GESTIÓN

INSTITUCIONAL,

4

AEI.08.04 :

IMPLEMENTAR LOS

SISTEMAS DE

PROCESOS Y

SIMPLIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA.

1 77 %

5

AEI.08.05 :

IMPLEMENTAR EL

APLICATIVO

INFORMÁTICO DE

SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DE LA

GESTIÓN

INSTITUCIONAL

6

AEI.08.06 :

IMPLEMENTAR EL

SISTEMA INFORMÁTICO

Y/O

GEORREFERENCIADO.

7

AEI.08.07 : FORTALECER

CAPACIDADES EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE

SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

8

AEI.08.08 :

REESTRUCTURAR Y

REORGANIZAR LAS

UNIDADES

EJECUTORAS DE

EDUCACIÓN Y DE

SALUD.

9

AEI.08.09 : FORTALECER

CAPACIDADES DE LOS

RECURSOS HUMANOS

DEL GOBIERNO

REGIONAL DE LIMA.

16 77 %

TOTAL 427

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

4/11/2019 Document

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Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado

Avance anual de AO e inversiones 1/

Códigofunción

FunciónN°

AO/ Inversiones

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

20 SALUD 424 141 %

23 PROTECCION SOCIAL 2 74 %

24 PREVISION SOCIAL 1 75 %

TOTAL 427

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

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Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General de Gobierno - POI Modificado

Cód.Eje

EjeCód.Lin.

LineamientoN°

AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 6 0 %

EJE.01Integridad y lucha

contra la corrupción.

LIN.01.01Combatir la corrupción y las actividades

ilícitas en todas sus formas.

LIN.01.02Asegurar la transparencia en todas las

entidades gubernamentales.

EJE.02

Fortalecimiento

institucional para la

gobernabilidad.

LIN.02.01Construir consensos políticos y sociales

para el desarrollo en democracia.

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades del Estado para

atender efectivamente las necesidades

ciudadanas, considerando sus condiciones

de vulnerabilidad y diversidad cultural.

24 77 %

EJE.03

Crecimiento

económico

equitativo,

competitivo y

sostenible.

LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal en las

finanzas públicas.

LIN.03.02Potenciar la inversión pública y privada

descentralizada y sostenible.

LIN.03.03Acelerar el proceso de reconstrucción con

cambios, con énfasis en prevención.

LIN.03.04

Fomentar la competitividad basada en las

potencialidades de desarrollo económico

de cada territorio, facilitando su

articulación al mercado nacional e

internacional, asegurando el

aprovechamiento sostenible de los

recursos naturales y del patrimonio

cultural.

LIN.03.05Reducir la pobreza y pobreza extrema

tanto a nivel rural como urbano.

LIN.03.06Fomentar la generación de empleo formal

y de calidad, con énfasis en los jóvenes.

EJE.04

Desarrollo social y

bienestar de la

población.

LIN.04.01

Reducir la anemia infantil en niños y niñas

de 6 a 35 meses, con enfoque en la

prevención.

30 75 %

LIN.04.02

Brindar servicios de salud de calidad,

oportunos, con capacidad resolutiva y con

enfoque territorial.

367 173 %

LIN.04.03

Mejorar los niveles de logros de

aprendizaje de los estudiantes con énfasis

en los grupos con mayores brechas.

LIN.04.04Aumentar la cobertura sostenible de

servicios de agua y saneamiento.

LIN.04.05

Mejorar la seguridad ciudadana, con

énfasis en la delincuencia común y

organizada.

LIN.04.06

Promover la igualdad y no discriminación

entre hombres y mujeres, así como

garantizar la protección de la niñez, la

adolescencia y las mujeres frente a todo

tipo de violencia.

EJE.05

Descentralización

efectiva para el

desarrollo.

LIN.05.01Institucionalizar la articulación territorial

de las políticas nacionales.

LIN.05.02

Promover, desde los distintos ámbitos

territoriales del país, alianzas estratégicas

para su desarrollo sostenible.

EJE.99

Pendiente de

vincular con la

PGG.

LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG.

TOTAL 427

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

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Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo N° Total AO/Inversiones Monto total (S/) 1/ Avance �sico del trimestre 2/Avance �sico anual 3/

T1 T2 T3 T401.01 : DIRECCIÓN 1 28,872 100 % 25 % 50 % 75 %

02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 70,287 0 % 20 % 40 % 60 %

03.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 1 217,962 100 % 25 % 50 % 75 %

03.02 : UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL 2 92,344 177 % 46 % 92 % 136 %

03.03 : UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 0

03.04 : OFICINA DE INTELIGENCIA SANITARIA 11 585,160 98 % 6 % 14 % 31 %

04.01 : OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 2 2,650,441 100 % 25 % 50 % 74 %

04.01.01 : Oficina Ejecutiva de Administración 0

04.01.02 : Unidad de Personal 1 393,113 100 % 25 % 50 % 75 %

04.01.03 : Unidad de Economía 0

04.01.04 : Unidad de Logística 0

04.01.05 : Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento 5 7,382,712 100 % 23 % 45 % 77 %

04.02 : UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 0

04.03 : UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 1 2,133,083 343 % 0 % 0 % 77 %

04.04 : UNIDAD DE SEGUROS 0

05.01 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA 28 5,521,485 128 % 29 % 59 % 90 %

05.01.01 : Servicio de Medicina Interna 0

05.01.02 : Servicio de Medicina Especializada 0

05.02 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA 36 3,016,061 77 % 21 % 39 % 58 %

05.02.01 : Servicio de Pediatría 0

05.02.02 : Servicio de Neonatología 0

05.03 : DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA 27 3,560,679 85 % 24 % 53 % 76 %

05.03.01 : Servicio de Ginecología 0

05.03.02 : Servicio de Obstetricia 0

05.03.03 : Servicio de Obstetrices 0

05.04 : DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA 5 861,963 71 % 17 % 32 % 50 %

05.04.01 : Servicio de Cirugía General 0

05.04.02 : Servicio de Cirugía Especializada 0

05.05 : DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO 1 230,900 52 % 15 % 38 % 51 %

05.06 : DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN 0

05.07 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS 5 4,553,305 101 % 26 % 49 % 75 %

05.08 : DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 2 5,000 14 % 43 % 71 %

05.08.01 : Servicio de Enfermería en Medicina 0

05.08.02 : Servicio de Enfermería en Cirugía 0

05.08.03 : Servicio de Enfermería en Pediatría 0

05.08.04 : Servicio de Enfermería en Neonatología 0

05.08.05 : Servicio de Enfermería en Gineco Obstetricia 0

05.08.06 : Servicio de Enfermería de Consulta Externa y Atención Preventiva 0

05.08.07 : Servicio de Enfermería en Centro Quirúrgico 0

05.08.08 : Servicio de Enfermería en Emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos 0

05.09 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA 1 348,932 197 % 65 % 109 % 158 %

05.10 : DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA 1 240,043 145 % 36 % 73 % 109 %

05.10.01 : Servicio de Laboratorio Clinico 0

05.10.02 : Servicio de Anatomia Patologica 0

05.11 : DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 1 211,226 134 % 29 % 62 % 96 %

05.12 : DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO 6 2,591,755 1698 % 472 % 919 % 1372 %

05.12.01 : Servicio de Farmacia 0

05.12.02 : Servicio Social 0

05.12.03 : Servicio de Nutrición y Dietética 0

05.12.04 : Servicio de psicologia 0

05.13 : OFICINA DE SALUD INTEGRAL 289 19,819,558 143 % 24 % 53 % 83 %

05.14 : MICRO REDES DE SALUD 0

05.14.01 : Micro Red de Salud Huaral 0

05.14.02 : Micro Red de Salud Peralvillo 0

05.14.03 : Micro Red de Salud Acos 0

05.14.04 : Micro Red de Salud Yunguy 0

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

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Centro de Costo N° Total AO/Inversiones Monto total (S/) 1/ Avance �sico del trimestre 2/Avance �sico anual 3/

T1 T2 T3 T405.14.05 : Micro Red de Salud Añasmayo 0

05.14.06 : Micro Red de Salud Santa Cruz 0

TOTAL 427 54,514,881

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

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Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POI Modificado

ProvinciaN° Total de AO/

Monto total (S/)1/

Análisis �sico del trimestre 2/

Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T1506 : HUARAL 427 54,514,881 205 % 45 % 90 % 140 % 22 % 47 % 70 %

TOTAL 427 54,514,881

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

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Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)

2/1T 2T 3T 4TSin ejecución 152 111 80 1,929,649.00

<25% 136 49 35 322,946.00

25 - 50% 118 118 45 2,288,560.00

50 - 75% 12 112 110 17,290,804.00

75 - <100% 19 103 26,203,567.92

100% 2 4 16 1,116,230.00

Mayor de 100% 7 14 38 5,363,124.08

TOTAL 427 427 427 54,514,881.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el

seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

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MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

Ante la problemática de la baja adherencia a la  suplementación en la  UE se  está redoblando esfuerzo en realizarmayor énfasis en  IEC en todos los espacios posibles para ello se ha establecido alianzas con los Gobiernos locales ,organizaciones sociales, comités de protección al niño y ONG para mejorar la información sobre la DCI y la anemia ysu consecuencia en el desarrollo cognitivo del niño dado que no existe mucha publicidad al respecto en la televisiónnacional, se ha logrado pintar murales con temas alusivos a la anemia, transmisión de spots en el camión recolectorde basura , en medios de trasporte interprovincial y  asociación de mototaxistas . Con estas estrategias se esperalograr la sensibilización y compromiso de las madres para que cumplan con administrar la suplementación preventivao el tratamiento recuperativo de la anemia y favorezcan el consumo de alimentos ricos en hierro.

Se ha capacitado al personal de enfermería del CRED en la estandarización de medidas antropométricas así como latécnica correcta del dosaje de hemoglobina para la obtención del correcto valor en la medición y así podergarantizar oportunamente la intervención en el niño.

Se ha aumentado la contratación de RRHH para el cierre de brechas de los indicadores con baja cobertura  en el PPArticulado Nutricional en IPRES  priorizadas para la intervención y abordaje integral del niño menor de 5 años.

También se ha fortalecido la sectorización de las jurisdicciones de las IPRESS para garantizar el acceso al seguimientonominal del niño por parte del sectorista de modo que permite realizar un seguimiento personalizado y continuo alniño.

PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATALEn el caso de las supervisiones integrales, se ha coordinado con las áreas administrativas para elacompañamiento en las supervisiones.Se ha fortalecido el equipo de adolescente del hospital Huaral con una psicóloga y una enfermera paramejorar la atención integral.Coordinación con la UGEL y la ONG WORLD VISION para la formación de educadores pares en las institucioneseducativas, para que estos capten y refieran a los adolescentes a los servicios de salud.Difusión a través de redes sociales y entrevistas radiales sobre los servicios que brindan la atención integral deladolescente en los establecimientos de salud.Distribución de pruebas rápidas de embarazo en los establecimientos para tamizaje gratuito de embarazo y sepueda realizar la captación oportuna de las gestantes para que completen el paquete de reenfocada.Coordinación con el sector privado a través de la asociación de obstetras de la provincia de Huaral paraderivación de gestantes captadas en consultorios particulares hacia los establecimientos del MINSA,generalmente las referencias son hacia el hospital Huaral y la MR Huaral.Seguimiento de las gestantes con abortos o cambios de domicilio a través del monitoreo espía y GESTAVIP.Se ha socializado con el departamento de Gineco-obstetricia la NTS N°121-MINSA Atención de parto vertical enel marco de derechos humanos.En el I nivel de atención se han presentado planes de prevención de partos domiciliarios donde se trabaja contodo el equipo de salud, los agentes comunitarios de salud y las autoridades locales.Se ha coordinado con el departamento de Ginecología para realizar el monitoreo mensual de las cesáreaspara realizar el análisis correspondiente.Captación y seguimiento de puérperas en los consultorios de niño sano de los establecimientos de salud paradisminuir la deserción de puérperas.Redistribución de insumos principalmente implante y DIU entre establecimientos con el objetivo de evitar eldesabastecimiento.Informe a DIRESA Lima respecto el desabastecimiento de insumos de planificación familiar.El análisis de abastecimiento de insumos de planificación familiar se realiza mensual en cada establecimientode salud, para determinar oportunamente algún posible desabastecimiento.Se ha programado realizar los barridos de gestantes, puérperas y mujeres en edad fértil para la captación de lademanda insatisfecha. Asimismo, se adoptó la estrategia de realizar las ferias informativas en los mercados parainformar a la población sobre la gratuidad de los métodos de planificación familiar y la captación de usuarios.Se envió el informe a DIRESA Lima sobre los periodos de desabastecimientos de sulfato ferroso + ácido fólico dela Red Huaral Chancay.Se realiza la identificación de factores de riesgo materno en el I nivel de atención y se refiere al hospital para manejo de lascomplicaciones.Se realiza el seguimiento de las gestantes con complicaciones a través de visitas domiciliarias para verificar cumplimiento desus atenciones en el hospital.A nivel de la red se realiza la vigilancia de las gestantes con complicaciones a través del monitoreo espía de gestantes y elGESTAVIP.Se realiza el monitoreo mensual del avance de coberturas.Se tiene programado reuniones mensuales o bimensuales con los agentes comunitarios de salud.Se ha programado una reunión con UGEL para coordinar el trabajo interinstitucional con el objetivo de implementarestrategias para la capacitación a docentes e implementación del monitoreo del carnet de atención de salud del adolescente.Se realizó un encuentro con los alcaldes de la provincia de Huaral con el objetivo de sensibilizar a las autoridades locales entemas de prevención de mortalidad materna.  PROGRAMA PRESUPUESTAL   TB-VIH

Se cuenta con pacientes no adherentes al tratamiento y con riesgo de abandono que al final abandonan al tratamiento, por ellose propone la Ordenanza Municipal y se envía el proyecto a las Municipalidades de Aucallama, Huaral, Chancay para su

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revisión, aprobación y publicación, donde se plasma el trabajo articulado con los gobiernos locales y contribuyan a laprevención de la tuberculosis y garantizar el acompañamiento con los pacientes renuentes. Ya se cuenta aprobado laOrdenanza Municipal N° 013-2019/MDA/A, aprobada el 15 de julio.La atención de los contactos examinados en el Hospital de Huaral no era satisfecha debido a que no se contaba con elprofesional neumólogo, por ello se contrata en el mes de mayo 01 neumólogo con turnos los 4 lunes del mes para la atenciónde contactos y de pacientes.El sistema de información gerencial (SIGTB) donde se ingresa la información por el personal de salud (enfermeraresponsable de TB) de manera semanal, para ello se necesita de equipo de cómputo e internet, a pesar de no contar coninternet en la sierra, la red está ingresando la información de manera oportuna. Se presenta un informe a DIRESA conINFORME N° 20-U.E.N° 407-HH-SJB-OSI-ESPCTB-05-2019, sobre las dificultades que se presentan en el registro eingreso en el SIGTB. Surge una nueva actualización en Setiembre del 2019 en la cual se debe registrar de manera semanal lastomas de tratamiento y toda la información solicitada como una HCL virtualDe acuerdo al Plan de disminución de incidencia en TB: CS. Aucallama, CS. Peralvillo, CS. El Trébol, se aplica losmonitoreos para el control de la incidencia trabajando con PROMSA en sesiones educativas, conformación de comitémultisectorial, mejora en clima laboral.Se asegura la provisión de insumos para los tamizajes y otras actividades de ITS/VIH, puede a pesar de las demoras en ladistribución desde nivel central, se han tomado medidas para no afectar el cumplimiento de las actividades.Se intensificaron las campañas de tamizaje para las ITS ( VIH, sífilis y Hepatitis B) en la población general.Se adquirió las Pruebas Rápidas de VIH de cuarta generación, para ser usadas en población de alto riesgo, así como segundaprueba, ante resultados Reactivos. PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSISLa prioridad nacional para la prevención del DENGUE y la lucha por la disminución de casos de leishmania ha

hecho posible tomar medidas y Acciones preventivo promocionales para reducir la incidencia porenfermedades de los focos priorizados:

Trabajo articulado con los Gobiernos locales sensibilizados para el trabajo conjunto permitiendo elacompañamiento y programación de presupuesto para refrigerios y traslado de recurso humano para lasactividades.

 Se ha capacitado 12 nuevos fumigadores que son personal de salud de la Red Huaral.

 Se ha conformado el comité multisectorial en el distrito de Huaral y en la población de contigo Perú parala lucha contra el dengue donde se tomaron las siguientes acciones:

 se brindó asistencia técnica sobre sectorización al Personal de la Red, para el fortalecimiento en lavigilancia entomológica domiciliaria en las acciones de Promoción de la Salud con la participación de lasinstituciones y comunidad en las actividades de vigilancia y control del vectorFumigación de 235 viviendas por estar la población con un índice Aedico elevado.Formación de brigadas en las Microredes para las intervenciones domiciliarias.

 En Viviendas ubicadas en escenario II de transmisión de Dengue son protegidos con tratamiento focal ycontrol físico; se viene realizando las inspecciones domiciliarias de forma mensual en busca del vector, unavez ubicadas se procede a realizar el tratamiento focal y control físico el distrito de Huaral en donde se haintervenido 4,342 viviendas de manera oportuna.

 En Viviendas en áreas de transmisión de Bartonelosis y/o Leishmaniosis protegidas con tratamientoresidual, se viene realizando el control  preventivo con aplicación de plaguicidas de uso en salud públicade efecto residual, con criterio selectivo; con el objetivo de proteger a la población, en las localidadesendémicas se han intervenido 1,300 viviendas utilizando una bomba aspersor manual de uso en salud enpublica.

PROGRAMA PRESUPUESTAL  0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.

Debido a que no se cuenta con el recurso humano suficiente siendo considerado el mismo recurso durante todoel año de trabajo, se realiza la programación de las actividades por fases:Tamizajes de cataratas (I Trimestre)Tamizajes de Errores Refractivos (por periodo vacacional en los primeros meses se programa para el II trimestre)Tratamiento de Cataratas y Errores refractivos (III Trimestre por disponibilidad de atención de la oferta móvil deacuerdo a la programación interna de visitas al INO)Tamizaje de Personas con Riesgo de Glaucoma (IV Trimestre se realiza con últimas campañas para captaciónde nuevos pacientes no solo para glaucoma sino también para cataratas  aprovechando la oferta móvilprivada para obtener nueva lista de pacientes pendientes con diagnóstico de cataratas a fin de solicitar ofertamóvil  que se debe realizar al INO en enero de cada año.

Es preocupante como la alta prevalencia de caries dental, enfermedad periodontal y maloclusiones, afectan a todaslas etapas de vida de la Red Huaral Chancay. Situación que se agrava más debido a las características económicas,sociales, culturales y geográficas de nuestra jurisdicción sobre todo en la periferie alta (Sierra), de manera especial enpoblaciones que viven en pobreza y extrema pobreza( Distrito de Ihuarí), con ausencia de servicios básicos de agua

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y/o desagüe, ingresos insuficientes, educación limitada sobre cuidados de la salud bucal, falta de acceso a serviciosde salud, entre otros factores determinantes que elevan las necesidades de salud bucal en aquellas comunidadesvulnerables ha hecho posible tomar medidas y Acciones preventivo promocionales para reducir la incidencia porenfermedades de los focos priorizados:

1. Promover comportamientos saludables para prevenir conductas de riesgo a través del fomento deconductas de autocuidado.

2. Tratamiento de urgencia odontológica ambulatoria3. Diagnostico precoz de enfermedades prevalentes4. Prevención y control de infecciones5. Operatoria dental6. Cirugías menor7. Referirá los casos complejos al nivel que le corresponda según la magnitud y severidad de los daños.8. Hacer un buen registro de las atenciones brindadas en la HC, HIS, FUA y formatos9. Promoverá la coordinación intersectorial y el trabajo con las familias y las organizaciones de la comunidad en

especial con las instituciones educativas.10. El personal de salud realiza las coordinaciones interinstitucionales necesarias para articularse con

establecimientos comunales, municipales y educativos que brinden atención de salud en el espacio local.11. Participa en  campañas integrales de salud.

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER

Se recopila información para el seguimiento de actividades de algunos productos de otras fuentes de información (informes,HIS MINSA, CONSOLA).Orientar las atenciones de las usuarias que acuden a los servicios donde labora el personal obstetra (PPFF, ITS, MPN) haciael cumplimiento del paquete de atención integral según etapa de vida.Se socializó en reiteradas oportunidades las definiciones operacionales del PP Cáncer, en el hospital y periferie.Realizar sensibilización a través del personal de salud de los establecimientos de salud que cuentan con municipios para lasactividades de prevención y control del cáncer.Se materializó un convenio con la municipalidad provincial, para el traslado de pacientes al Hospital de Huacho, pararealizarse mamografía de tamizaje.Se coordinó con el departamento de GinecoObstetricia para mejorar el acceso a la atención, habiéndose incrementado losprofesionales en la Unidad Preventiva de Cáncer Ginecológico.Se mejoró sustancialmente el registro HIS.Se está promoviendo la aplicación del MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD., por etapa de vida.Se está realizando las referencias al Hospital de Huacho para las mamografías, aunque no todas las pacientes referidasacuden y el servicio es descontinuado.Se está haciendo constante asistencia técnica a las microredes para reforzar el avance de las actividades.Se cuenta ya, con material informativo.Se adquirió Kits de Pruebas Rápidas, de Sangre Oculta en Heces, para los EESS de la periferie, así como frascos colectoresder muestra.Se tienen médicos del I nivel de atención, capacitados para realizar tamizaje de Cancer de Próstata y Piel.Se programaron campañas de tamizaje de cancer de piel en el hospital, con médicos de la periferie.

PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MENTALA través del PLAN DE FORTALECIMIENTOS DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL COMUNITARIA 2018 - 2021 delMinisterio de Salud, el Ministerio de Economía y finanzas ha transferido mediante el Decreto Supremo 308 – EF209, la suma de 700,980.00 soles; para la implementación de dos Centros de Salud Mental Comunitario, loscuales será de mucha fortaleza para la estrategia de Salud Mental y el cumplimiento de las metas propuestaspara el 2019. PROGRAMA PRESUPUESTAL P 129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD ENPERSONAS CON DISCAPACIDAD

a. RECURSOS HUMANOS:Contratación Urgente de personal Profesional CAS ( medico fisiatra, enfermera especializada, terapista delenguaje y ocupacional, psicopedagogo)Premiar la puntualidad  y la calidad del trabajador.Organizar celebraciones por Onomástico cada mes a los trabajadoresFortalecimiento del clima organizacional: identificación institucional, relaciones interpersonales.

 b. CAPACITACION:

Organizar Capacitaciones Trimestrales a todos los Trabajadores del servicio. c. ORGANIZACIÓN / GESTION:

Facilitar el accionar del  Coordinador de la Estrategia Prevención y manejo de  Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad.Mejorar la operatividad en las Unidades de Logística para la adquisición de los materiales de trabajo y dela Unidad de Estadística para el procesamiento de datos y distribución a los servicios, para conocimientodel funcionamiento interno.

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Gestionar las acciones  para que el primer nivel de atenciones se preocupe y realice las actividades deRehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) como le corresponde.

 d. INFRAESTRUCTURA

Proyecto o PLAN DE CONTINUIDAD DEL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA  del servicio. 

e. TECNOLÓGICOSAdquisición de equipos biomédicos y tecnológicos para la atención de los pacientes del servicio.Adquisición de Equipos audiovisuales ( televisor y de video)

Creación de una Política de Mantenimiento Preventivo de los equipos Biomédicos

068 – “REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y CONTROL DE EMERGENCIAS POR DESASTRES”.

Se mejoró disponibilidad de las unidades de transporte con el área correspondiente.Se solicitó apoyo de recursos humanos al personal del área de emergencia y brigadistas de intervención inicial.Se coordinó con el área de logística para viabilizar los procesos. Se da alcance a los jefes de los establecimientos de salud las pautas para el desarrollo de los simulacros y la socialización delplan de acción y ejecución de simulacros.Seguimiento para la entrega de informes.Para el periodo 2020, se programó la meta y se preparará a los aspirantes a “postular” a brigadistas de intervención inicial,bajo un plan de trabajo.A partir del 15 de Octubre del 2019 ya se cuenta con coordinadora del Programa Presupuestal.Se coordinara con la oficina de planeamiento y la unidad de logística para el cumplimiento de la meta.Coordinadora del Programa Presupuestal, realiza seguimiento de documentos, para el cumplimiento de metas.

Se solicitó a la unidad de personal apoyo logístico para las actividades concernientes al programa presupuestal.Se envió documento en conocimiento a la Dirección Ejecutiva y Administrativa referente a la D.A. N° 250-2018MINSA/DIGERD.Se coordina con Jefes de Microredes de Salud para la información de los eventos de forma oportuna, mediante memorándumcircular, para el cumplimiento del reporte.

Se cuenta con coordinadora del Programa Presupuestal 068 desde el 15 de Octubre del 2019.

                   REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÈDICAS

Se realizará coordinaciones con la Unidad de Personal para el sinceramiento de planilla.El registro de los datos de las emergencias en los diferentes Establecimientos se encuentran en proceso de mejora.Se realizará coordinaciones con la Unidad de Personal para el sinceramiento de planilla.Se está en proceso de mejora el sistema de referencias a los Hospitales de mayor complejidad.Se realizará coordinaciones con la Unidad de Personal para el sinceramiento de planilla.Se realizará coordinaciones con la Unidad de Personal para el sinceramiento de planilla.Se está coordinando la ampliación de la sala de operaciones.Se realizará coordinaciones con la Unidad de Personal para el sinceramiento de planilla.

Se ha realizado el requerimiento para la compra de 01 ambulancia y además también poner operativa 01 quees en mantenimiento.

Se ha descrito cuales son las medidas a desarrollare para el cumplimiento de metas a nivel de los Programas Presupuestales

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PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONALLa Unidad Ejecutora propone que se formalicen la JASS atreves de los Gobiernos locales, dado que ha implementado en laMunicipalidad de Huaral las áreas técnicas municipales que tienen como responsabilidad mayor fortalecer la vigilancia deagua en el distrito. También se insistirá con el gobierno local se amplié el abastecimiento de agua segura mediante la redpública de agua (OTASS).Atreves de las visitas domiciliarias en los sectores priorizados se fortalecerán las intervenciones con incidencia en elconsumo de agua segura en especial en centros poblados que no tienen acceso a agua de la red pública y fortalecer laconsejería para el consumo de hierro.

PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATALSensibilización al equipo de salud de los establecimientos a través del monitoreo semanal del avance de la meta de laatención integral del adolescente.Monitoreo de la sectorización a través de las supervisiones, para realizar el seguimiento a los adolescentes en riesgo.En proceso la implementación de los servicios de ecografía y ginecología en el C.S. Base Huaral para mejorar la oferta deestos servicios y cerrar la demanda insatisfecha.Realizar un plan de mejora para la atención de parto humanizado.Continuar con el trabajo articulado entre enfermería y obstetricia.Mejorar la coordinación con el AEM Huaral Chancay a través de reuniones quincenales, con el objetivo de prever cualquierdesabastecimiento.Continuar con la programación de barridos de mujeres en edad fértil y las ferias informativas.Difusión a través de redes sociales, entrevistas radiales y televisivas sobre los métodos de planificación familiar.Continuar con los barridos de gestantes, trabajo con agentes comunitarios para la captación oportuna de las gestantes.Asimismo, realizar el seguimiento de las gestantes que no acuden a sus atenciones prenatales.Continuar con la vigilancia de las gestantes con complicaciones a través del monitoreo espía de gestantes y el GESTAVIP enla red de salud Huaral Chancay.Priorizar en las supervisiones integrales el monitoreo de las actividades de promoción de la salud.Continuar con el monitoreo de las actividades programadas.Continuar con la coordinación con la UGEL N°10 – HuaralMonitoreo de las actividades de gestión territorial de los jefes de microredes y su gobierno local.

PROGRAMA PRESUPUESTAL   TB-VIHReunión con las áreas implicadas para programar presupuestalmente Contratación Administrativo de Servicios, Asignaciónpara cubrir Servicios diversos del personal que realiza las actividades de acuerdo a los Términos de Referencia.Con respecto a la programación de metas físicas 2020 se debe contar con los criterios de programación actualizados y teneren cuenta los casos del año anterior para evitar las reprogramaciones o una mala programación.

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSISParticipación activa del comité de enfermedades metaxénicas del Hospital que implique el abordaje integral de todos loscomponentes inmersos en prevención.Comprometer a las organizaciones de bases, gobiernos locales e instituciones públicas y privadas que permita darsostenibilidad a las acciones de vigilancia y control del vectorial.Coordinación con los establecimientos de Salud que permita establecer la ejecución de las actividades operativas.Organización las brigadas, para planificar acciones de intervención bajo responsabilidad de la Red de Salud en localidades desu jurisdicción en Escenario I y II. PROGRAMA PRESUPUESTAL  0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.Se implementó consultorio diferenciado de salud ocular, y se gestiona el permiso correspondiente a la UGEL para larealización de las actividades en las instituciones educativas mediante oferta móvil por nuestro personal capacitado en cadauno de nuestros 52 ee.ss que pertenecen a nuestra Red y poder lograr el cumplimiento de tamizajes en los escolares al 100%de la Meta.Así mismo se viene gestionando la invitación para la participación de la asistencia técnica en Retinopatía de la Prematuridaddel médico nombrado en nuestra ejecutora, quien se encuentra en la actualidad cursando el tercer año de oftalmología.

Difunden la normatividad vigente a las Microredes y establecimientos de saludContribuir activamente en la implementación del Modelo de Atención Integral de Salud con énfasis en la

etapa de vida niño, adulto mayor y gestantes.Brindar asistencia técnica para la implementación y fortalecimientos de los servicios para la atención integral

de SaludCoordinamos intra e intersectorialmente con los actores institucionales y de la sociedad civil, involucrados en la

salud y desarrollo de las personasElabora el POA monitorea evalúa su ejecución.Supervisa la ejecución de  las actividades de atención integral de salud y el buen registro en la HC  HIS  y SIS.Facilita el intercambio de experiencias y atención integral de saludFacilita los insumos materiales y equipos odontológicos.Fortalecen las intervenciones multisectoriales mediante programas de promoción de la salud, en coordinación

con municipios, comunidades y familias para abordar problemas específicos que afectan la salud según susrealidades.

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Monitorea y evalúan los resultados de la AIS y de los Indicadores logrados por las MR y EESS Supervisan los EESS 1-3

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER

La atención del Programa de Prevención y Control de Cáncer, está basada en la prevención primaria y secundaria, por lo queel impulso al primer nivel de atención es importante, donde se debe realizar el MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL ENSALUD, en todas las Etapas de Vida. Para ello el personal debe estar capacitado permanentemente.El PP Cáncer, sufrirá una reestructuración de sus definiciones operacionales 2020, luego de solo 2 años de aplicación de lanorma vigente. Deben establecerse productos y actividades, de acuerdo a nuestra realidad y en consenso con toda lacomunidad científica que en ella interviene.PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MENTALReunión con las áreas implicadas para programar presupuestalmente Contratación Administrativo de Servicios, Asignaciónpara cubrir Servicios diversos del personal que realiza las actividades de acuerdo a los Términos de Referencia. PROGRAMA PRESUPUESTAL  129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONASCON DISCAPACIDAD

a. RECURSOS HUMANOS:Contratación Urgente de personal Profesional CAS ( medico fisiatra, enfermera especializada, terapista de lenguaje yocupacional, psicopedagogo)Premiar la puntualidad y la calidad del trabajador.Organizar celebraciones por Onomás�co cada mes a los trabajadoresFortalecimiento del clima organizacional: iden�ficación ins�tucional, relaciones interpersonales.

b. CAPACITACION:

Organizar Capacitaciones Trimestrales a todos los Trabajadores del servicio.

c. ORGANIZACIÓN / GESTION:

Facilitar el accionar del Coordinador de la Estrategia Prevención y manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personascon Discapacidad.Mejorar la opera�vidad en las Unidades de Logís�ca para la adquisición de los materiales de trabajo y de la Unidad deEstadís�ca para el procesamiento de datos y distribución a los servicios, para conocimiento del funcionamiento interno.Ges�onar las acciones para que el primer nivel de atenciones se preocupe y realice las ac�vidades de Rehabilitación Basada enla Comunidad (RBC) como le corresponde.

d. INFRAESTRUCTURA

Proyecto o PLAN DE CONTINUIDAD DEL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA del servicio.

e. TECNOLÓGICOS

Adquisición de equipos biomédicos y tecnológicos para la atención de los pacientes del servicio.Adquisición de Equipos audiovisuales ( televisor y de video)

Creación de una Polí�ca de Mantenimiento Preven�vo de los equipos Biomédicos

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL CONCLUSIONES

La Unidad Ejecutora propone que se formalicen la JASS atreves de los Gobiernos locales, dado que ha implementado en laMunicipalidad de Huaral las áreas técnicas municipales que tienen como responsabilidad mayor fortalecer la vigilancia deagua en el distrito. También se insistirá con el gobierno local se amplié el abastecimiento de agua segura mediante la redpública de agua (OTASS).Atreves de las visitas domiciliarias en los sectores priorizados se fortalecerán las intervenciones con incidencia en elconsumo de agua segura en especial en centros poblados que no tienen acceso a agua de la red pública y fortalecer laconsejería para el consumo de hierro.

RECOMENDACIONES

El personal que trabaja realizando actividades del Programa Articulado Nutricional debe ser contratado CAS con losbeneficios de acuerdo a ley para garantizar la continuidad del cumplimiento de las metas.Que el nivel central garantice el abastecimiento de hierro polimaltosado para el tratamiento de la anemia y la suplementaciónpreventiva dado que tiene mejor adherencia en el consumo y menos reacciones adversas.

PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

CONCLUSIONES

Se ha logrado el cumplimiento de las metas físicas: Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa (70%)Atención prenatal reenfocada (78%), Atención del parto normal (79%), Atención del puerperio (83%), Población accede amétodos de planificación familiar (75%)Los adolescentes no acceden a los servicios de salud, seguimiento insuficiente debido a la falta de recursos humanos, no secuenta con consultorios diferenciados del adolescente.

Incremento de los casos de ITU e anemia en gestantes.

Se tiene dificultades en las consejerías en el hogar durante la visita domiciliaria debido que algunos establecimientos nocuentan con los suficientes recursos humanos para realizar esta actividad extramural.

Se ha tenido dificultades de coordinación con la UGEL N°10 Huaral para realizar acciones conjuntas en temas de salud.

Incremento en el porcentaje de cesáreas pasando de 27% al I semestre a 31% al III trimestre 2019.

RECOMENDACIONES

Coordinar con la UGEL N°10 Huaral para la implementación del carnet de atención integral del adolescente como unrequisito al momento de matrícula o como una nota en el curso de tutoría.Uso de la tira reactiva de orina para tamizaje de ITU en cada atención prenatal y posterior evaluación por médico.Implementar con equipos hemoglobinómetro en los consultorios de obstetricia que no cuentan con laboratorio para deteccióny seguimiento oportuno de la anemia.Solicitar a DIRESA Lima el abastecimiento de hierro polimaltosado para las gestantes, en reemplazo del sulfato ferroso,debido que el hierro polimaltosado tiene mayor absorción del hierro y menos efectos secundarios.Operativizar la sectorización de los establecimientos de salud, para realizar la actividad de consejerías en el hogar a través devisitas domiciliarias, con el objetivo que todo el equipo de salud realice esta actividad de acuerdo al sector asignado.Reiterar la solicitud de reunión con UGEL N°10 Huaral para concretar reunión de trabajo para articulación intersectorial.Elaboración de un plan de mejora para la implementación del parto humanizado en el hospital Huaral.

PROGRAMA PRESUPUESTAL   TB-VIH

CONCLUSIONES:

El PP 016 TB-VIH logra el 76% de avance de metas físicas presentándose problemáticas y como coordinadora se proponeestrategias y el 73.58% de ejecución presupuestal estando pendiente la ejecución de las específicas que se encuentran enproceso como:

a) Especifica 23.1.99.13 formatería, en la cual está pendiente la elaboración de fichas de baciloscopias, formatos de historiasclínica, formatos para atención del PAT.

b) Se encuentra certificado los saldos de 23.12.11 vestuario y 23.27.11.2 Transporte y traslado de carga.

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RECOMENDACIONES:

El personal que trabaja realizando actividades del Programa TB-VIH debe ser contratado CAS con los beneficios de acuerdo a ley

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Que los gobiernos locales se encuentran sensibilizados y muestran su apoyo en recursos logís�cos.

- Que se conformado el comité mul�sectorial en el distrito de Huaral y Con�go Perú.

- Se ha capacitado a 12 nuevos fumigadores en la red Huaral

- Se ha conformado el equipo mul�sectorial en el distrito de Huaral y Con�go Perú

- Se ha fumigado 235 viviendas con índice Aedico elevado

- Formación de brigadas en las Microredes

- Se ha intervenido 4,342 vigilancias en viviendas además de tratamiento focal

- Se ha fumigado 1,300 viviendas en prevención del vector de Leishmania.

PROGRAMA PRESUPUESTAL  0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al cierre de la evaluación del III Trimestre se ha alcanzado la ejecución de los productos de acuerdo a las fasesprogramadas.Así mismo se sugiere consideración de los montos estimados para la remuneración de los especialistas que limitasu contratación por la oferta que reciben en la capital y sin necesidad de invertir horas en desplazamiento aprovincias.Para solicitar desde el nivel Central las programaciones de metas de productos nuevos en la estrategia deberánde realizarse inicialmente con asistencia técnica e incremento de presupuesto para poder ejecutar comocorresponde los nuevos productos y evitar las observaciones: como “porque programaste ese producto”respuesta se recibió orden posterior a una reunión a nivel MINSA que se debería programar si o si aunque nohaya presupuesto, “porque no lo reprogramaste” respuesta se solicita reprogramación, se reitera y no loatienden oportunamente, y el presupuesto asignado de los productos iniciales es mínimo que no alcanza inclusopara poder contratar el profesional especialista ni implementar con equipos mínimos que se requiere para laejecución de tratamiento de los productos nuevos.

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCERCONCLUSIONES:El avance de ejecución de metas físicas, se encuentra en un 63 %, siendo las metas de consejería en Cáncer (38 %, se completará la segunda consejería), y la vacunación VPH ( 6 %,  se ejecuta en los meses de octubre ynoviembre). Así mismo, los productos de Diagnostico de Cáncer de hígado (0 %, la meta es 2, pero no seidentificaron pacientes) y Tamizaje con VPH (0 %, la meta es 1) se espera tener actividad durante los tres mesesque quedan.  El PP 024 PP Cáncer avanza el 29 % de su ejecución presupuestal, ya que el 62 % de este  presupuestocorresponde a la adquisición de equipos (Mamógrafo digital y Ecográfo doppler) que serán adjudicados en losmeses de octubre y noviembre. Aún así, tenemos pendiente  la ejecución de las específicas que se encuentranen proceso como:a.   Especifica 23.1.99.13 formatería, en la cual está pendiente la elaboración de formatos de PAP, IVAA,

Resultados, Volantes, libro de registros, etc.b. Se encuentra certificado los saldos de 23.12.11 vestuario, 2.3.2.1.2.1 pasajes y gastos de transporte (Ejecución

en Octubre)  y 2.3.2.6.4.1     gastos por prestaciones de salud.  

c. RECOMENDACIONES:El personal que trabaja realizando actividades del Programa TB-VIH debe ser contratado CAS con los beneficiosde acuerdo a ley

PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MENTAL

CONCLUSIONES 

El PP 0132 PREVENCION EN SLAUD MENTAL, Logra el 50% de avance de metas físicas y el 5.91% de laejecución presupuestal.La baja ejecución se debe a la a la inyección presupuestal por parte del D.S 308 – EF/ 2019 (fecha del 30de set) para la implementación de dos centros de salud mental comunitario y 4 establecimientos noespecializados de salud mental.

PROGRAMA PRESUPUESTAL P 129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CONDISCAPACIDADCONCLUSIONES

4/11/2019 Document

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Las acciones del servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Huaral y SBS, se handesarrollado en la medida de lo posible, pudiendo mejorar aspectos en la atención, que permita elcumplimiento al 100% de las Acciones Programadas durante el año 2019.Se desarrollaron medidas correctivas en varios aspectos, con la finalidad de poder brindar unaatención de calidad así como mejorar la situación de trabajo de los Trabajadores en el servicio.Ver la necesidad de poder adquirir equipos biomédicos de nueva generación o solicitar la reposiciónurgente de los que ya han cumplido con su tiempo de uso y que no nos dejan desarrollar a plenitudnuestras labores para con los pacientes con discapacidad.Se ejecutaran acciones que facilitaran la Certificación de Personas con Discapacidad y conIncapacidad  en nuestra Jurisdicción.El objetivo principal de nuestro trabajo es propiciar cambios en la persona con discapacidad física,motora y/o mental, sus redes inmediatas y entorno para promover niveles de autonomía y ejercicio desus derechos mediante la incorporación de estrategias de intervención relacionadas con la salud y laparticipación social que le permitan desarrollar su proyecto de vida desde una perspectiva incluyente.La Medicina Física y Rehabilitación es una especialidad en crecimiento que se manifiestaespecialmente relevante en el campo de la discapacidad

   RECOMENDACIONES

Seguir propiciando reuniones de coordinación con el personal del servicio con la finalidad de gestionary optimizar los recursos disponibles que permitan el cumplimiento de las metas programadas. Mejorar  la predisposición, voluntad de servicio e ilusión de los integrantes del servicio.Repotenciar el servicio en cuanto a tecnología de punta y personal capacitado para la atenciónespecializada y los procesos de Certificación de personas con Discapacidad.Incorporar procesos, procedimientos y actividades de intervención, relacionados con la promoción ensalud y la prevención de la discapacidad, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en lasguías para Rehabilitación Basada en Comunidad –RBC- de la Organización Mundial de la Salud ysolicitar el apoyo de Salud integral para poder lograr las metas trazadas en los establecimientos desalud del 1er nivel de atenciones y su desarrollo respectivo en cuanto al problema de discapacidad.Promocionar el desarrollo y el nivel científico de nuestra especialidad.Promocionar y mejorar la estructura de los Servicios de Medicina Física y Rehabilitación

4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

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Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2022Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALESSector 99 - GOBIERNOS REGIONALESPliego 463 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMAUnidad Ejecutora 001292 - REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

UNIDADMEDIDA

CENTROCOSTO

TIPOMETA META PERIODO

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCEMOTIVO

DELLOGRO

OBTENIDOAL 3er

TRIMESTRE

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM. 3er TRIM.ACUMULADO 3er TRIM. 3er TRIM.

ACUMULADO

OEI.02 - INCREMENTAR EL ACCESO Y MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓNAEI.02.01 - BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.

19AO000084264 - 0073302 COMUNICADORES, LIDERES DEOPINION, PERIODISTICA Y VOCEROS INFORMADOS

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 6.00 24.00 3.00 22.00 50.00 91.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 2,738.00 900.00 2,200.00 0.00 80.35

19AO000084279 - 3325801 INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QUEALMACENAN, PREPARAN Y/O DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARAPROGRAMAS SOCIALES

222 : REPORTETECNICO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 9.00 34.00 9.00 26.00 100.00 76.47 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 10,494.00 41,973.00 15,505.71 41,749.51 147.76 99.46

19AO000084281 - 3325802 EVALUACION NUTRICIONAL AESTABLECIMIENTOS QUE PREPARAN Y/O DISTRIBUYEN ALIMENTOSPARA PROGRAMAS SOCIALES

222 : REPORTETECNICO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 7.00 23.00 6.00 18.00 85.71 78.26 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,320.00 4,080.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084291 - 4427602 MONITOREO DEL PROGRAMAARTICULADO NUTRICIONAL 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 3.00 12.00 3.00 9.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 14,694.00 55,900.00 12,764.10 53,564.29 86.87 95.82

19AO000084292 - 4427604 SUPERVISION DEL PROGRAMAARTICULADO NUTRICIONAL 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 4.00 1.00 3.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,080.00 4,300.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084293 - 3324401 VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONALDEL NIÑO 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 3.00 12.00 3.00 9.00 100.00 75.007.8.9.

MOTIVO:Fn T03 12,960.00 51,843.00 12,653.53 42,391.23 97.64 81.77

19AO000084294 - 3324408 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084295 - 3331701 GESTANTE CON SUPLEMENTO DEHIERRO Y ACIDO FOLICO

224 : GESTANTESUPLEMENTADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AAFs T03 518.00 2,050.00 518.00 1,551.00 100.00 75.66

7.8.9.Fn T03 6,000.00 23,171.00 5,752.38 16,687.22 95.87 72.02

4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

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MOTIVO:

19AO000084332 - 3325109 FAMILIAS CON NIÑOS(AS) MENORES DE36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS ENPREPARACIÓN DE ALIMENTOS

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,318.00 5,204.00 1,237.00 3,950.00 93.85 75.90 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 75,612.00 238,048.00 94,445.45 165,877.33 124.91 69.68

19AO000084335 - 3325501 NIÑO CRED < 1 AÑO 219 : NIÑOCONTROLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 450.00 1,777.00 437.00 1,512.00 97.11 85.09 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 201,741.00 746,991.00 589,013.53 1,825,132.47 291.97 244.33

19AO000084340 - 3325502 NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO 219 : NIÑOCONTROLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 418.00 1,673.00 347.00 1,217.00 83.01 72.74 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 347,468.00 1,316,289.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084342 - 3325503 NIÑO CRED 2 AÑOS 219 : NIÑOCONTROLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 418.00 1,648.00 338.00 1,157.00 80.86 70.21 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 8,200.00 31,400.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084344 - 3325504 VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTOCRED 217 : HOGAR 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,356.00 5,400.00 1,046.00 3,857.00 77.14 71.43 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 5,100.00 19,800.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084346 - 3325505 DOSAJE DE HEMOGLOBINA 437 : NIÑOEXAMINADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,923.00 7,000.00 1,923.00 5,341.00 100.00 76.30 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,900.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084348 - 3325506 TEST DE GRAHAM 437 : NIÑOEXAMINADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 87.00 600.00 87.00 542.00 100.00 90.33 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 3,600.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084350 - 3325507 EXAMEN SERIADO DE HECES 437 : NIÑOEXAMINADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 87.00 600.00 87.00 542.00 100.00 90.33 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,750.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084353 - 3326001 INSPECCION SANITARIA DE SISTEMASDE AGUA

223 : CENTROPOBLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 16.00 79.00 9.00 33.00 56.25 41.77 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 12,538.00 51,259.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084355 - 3326002 MONITOREO DE PARAMETROS DECAMPO EN ZONA URBANA

223 : CENTROPOBLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 17.00 1.00 14.00 50.00 82.35 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 9,244.00 35,486.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084357 - 3326003 MONITOREO DE PARAMETROS DECAMPO ZONA RURAL

223 : CENTROPOBLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 15.00 62.00 10.00 27.00 66.67 43.55 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 48,200.00 49,900.00 70,078.12 119,470.68 145.39 239.42

19AO000084359 - 3326004 INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA 223 : CENTRO 05.13 : OFICINA DE AA Fs T03 0.00 1.00 1.00 0.00 100.00 7.

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URBANA POBLADO SALUD INTEGRAL 8.9.MOTIVO:Fn T03 300.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084361 - 3326006 ANALISIS DE PARAMETROSBACTERIOLOGICOS

223 : CENTROPOBLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 132.00 322.00 29.00 62.00 21.97 19.25 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084363 - 3326007 ANALISIS DE PARAMETROSPARASITOLOGICOS

223 : CENTROPOBLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 54.00 94.00 3.00 9.00 5.56 9.57 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 600.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084365 - 3326008 ANALISIS FISICO / QUIMICOS 223 : CENTROPOBLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 44.00 79.00 2.00 0.00 2.53 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 250.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084366 - 3326009 ANALISIS DE METALES PESADOS 223 : CENTROPOBLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 45.00 79.00 1.00 3.00 2.22 3.80 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 250.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084367 - 3326010 ANÁLISIS Y REPORTES DE RIESGOSSANITARIOS

223 : CENTROPOBLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 26.00 79.00 9.00 19.00 34.62 24.05 7.8.

9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084369 - 3330801 PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DEDESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA

223 : CENTROPOBLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 6.00 0.00 4.00 0.00 66.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 5,000.00 27,000.00 25,263.91 57,976.25 505.28 214.72

19AO000084370 - 3330802 DESINFECCION DE LOS SISTEMAS DEABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTRO POBLADO DE EXTREMAPOBREZA Y RURALES

223 : CENTROPOBLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 6.00 2.00 6.00 200.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 6,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084372 - 3330804 TALLER DIRIGIDA A PROVEEDORES ENLIMPIEZA, DESINFECCION Y CLORACION 086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 4.00 8.00 4.00 0.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,886.00 16,771.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084376 - 3325401 VACUNACION NIÑO < 1 AÑO 218 : NIÑOPROTEGIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 600.00 2,398.00 642.00 1,894.00 107.00 78.98 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 229,250.00 908,378.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084378 - 3325402 VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS 218 : NIÑOPROTEGIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 616.00 2,444.00 591.00 1,713.00 95.94 70.09 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 77,700.00 240,800.00 403,292.36 1,013,612.57 519.04 420.94

19AO000084380 - 3325403 VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS 218 : NIÑOPROTEGIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AAFs T03 592.00 2,368.00 584.00 1,815.00 98.65 76.65

7.8.9.Fn T03 6,100.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00

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MOTIVO:

19AO000084382 - 3325404 VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO 218 : NIÑOPROTEGIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 351.00 1,404.00 407.00 1,176.00 115.95 83.76 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,500.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084384 - 3325405 VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS 218 : NIÑOPROTEGIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 29.00 129.00 0.00 7.00 0.00 5.43 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,100.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084386 - 3325406 VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS 218 : NIÑOPROTEGIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 30.00 110.00 5.00 12.00 16.67 10.91 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,700.00 18,400.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084388 - 3325407 VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH 218 : NIÑOPROTEGIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,700.00 13,998.00 0.00 0.00

19AO000084390 - 3325408 ATENCION DE LAS REACCIONESADVERSAS A LAS VACUNAS

016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 3,750.00 15,000.00 0.00 0.00

19AO000084392 - 3331101 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA)NO COMPLICADA

016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2,611.00 10,486.00 2,747.00 8,367.00 105.21 79.79 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 214,128.00 827,921.00 205,570.04 706,225.46 96.00 85.30

19AO000084395 - 3331102 FARINGOAMIGDALITIS PURULENTAAGUDA (FAPA)

016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 7.00 20.00 6.00 9.00 85.71 45.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,400.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084398 - 3331103 OTITIS MEDIA AGUDA (OMA) 016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 14.00 46.00 12.00 31.00 85.71 67.39 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,400.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084399 - 3331104 SINUSITIS AGUDA 016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 7.00 2.00 2.00 100.00 28.57 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,400.00 9,600.00 0.00 0.00

19AO000084403 - 3331201 EDA NO COMPLICADA 016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 349.00 1,392.00 229.00 990.00 65.62 71.12 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 46,283.00 176,494.00 56,806.66 144,729.60 122.74 82.01

19AO000084405 - 3331203 EDA DISENTERICA 016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 37.00 140.00 28.00 65.00 75.68 46.43 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 750.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084407 - 3331204 EDA PERSISTENTE 016 : CASO 05.13 : OFICINA DE AA Fs T03 1.00 11.00 2.00 0.00 18.18 7.

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TRATADO SALUD INTEGRAL 8.9.MOTIVO:Fn T03 838.00 2,542.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084415 - 3331301-NEUMONIA016 : CASOTRATADO

05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 28.00 95.00 20.00 61.00 71.43 64.21 7.

8.9.MOTIVO:

Fn T03 191,461.00 719,865.00 182,708.91 586,936.54 95.43 81.53

19AO000084417 - 3331305 NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUYGRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS

016 : CASOTRATADO

05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 2.00 10.00 3.00 4.00 150.00 40.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,000.00 18,150.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084441 - 3341401 PARASITOSIS INTESTINAL 016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 186.00 1,200.00 186.00 863.00 100.00 71.92 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,000.00 10,954.00 3,511.60 10,952.50 175.58 99.98

19AO000084451 - 3331401 ATENCION EDA CON DESHIDRATACION 016 : CASOTRATADO

05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 1.00 8.00 1.00 5.00 100.00 62.50 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 144,129.00 530,679.00 130,909.13 397,645.57 90.83 74.93

19AO000084775 - 3325602 NIÑO MENOR DE 6 MESES CONSUPLEMENTO DE HIERRO

220 : NIÑOSUPLEMENTADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 478.00 1,881.00 445.00 1,447.00 93.10 76.93 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084777 - 3325603 NIÑO < 1 AÑO CON SUPLEMENTO DEVITAMINA A

220 : NIÑOSUPLEMENTADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 12.00 100.00 12.00 83.00 100.00 83.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 11,127.00 41,597.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084779 - 3325604 NIÑO DE 12 A 59 MESES CONSUPLEMENTO DE VITAMINA A

220 : NIÑOSUPLEMENTADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 134.00 500.00 134.00 369.00 100.00 73.80 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,555.00 6,055.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084782 - 3325605 VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTOA LA SUPLEMENTACIÓN 217 : HOGAR 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,271.00 5,097.00 1,598.00 3,705.00 125.73 72.69 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,500.00 6,480.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084785 - 3325606 NIÑO DE 06 A 35 MESES CONSUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES

220 : NIÑOSUPLEMENTADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 427.00 1,699.00 545.00 1,248.00 127.63 73.45 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 35,483.00 148,652.00 82,381.40 157,852.66 232.17 106.19

19AO000084863 - 3325102-AGENTES COMUNITARIOSCAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN YPROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES EN SUS COMUNIDADES

088 : PERSONACAPACITADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 249.00 7.00 203.00 0.00 81.53 7.8.9.

MOTIVO:Fn T03 17,425.00 71,308.00 20,344.13 69,380.83 116.75 97.29

19AO000084864 - 3325101-FUNCIONARIOS MUNICIPALESSENSIBILIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN YPROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES EN SU DISTRITO

088 : PERSONACAPACITADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AAFs T03 3.00 11.00 8.00 0.00 72.73 7.

8.9.Fn T03 5,000.00 14,165.00 0.00 0.00 0.00

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MOTIVO:

19AO000084865 - 3325108 - PROMOTORES EDUCATIVOSCAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN YPROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES A FAMILIAS DEL PRONOEI

088 : PERSONACAPACITADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 12.00 2.00 9.00 0.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,740.00 6,954.00 0.00 0.00 0.00

19AO000219644 - 3325107 FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 24MESES RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA 056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 964.00 3,776.00 876.00 2,775.00 90.87 73.49 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 7,062.00 28,248.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,809,168.00 6,699,789.00 1,911,900.96AEI.02.02 - BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 36 MESES.

19AO000084438 - 3331501 ANEMIA 016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 435.00 2,500.00 435.00 1,608.00 100.00 64.32 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 49,043.00 192,438.00 33,546.71 208,192.45 68.40 108.18

19AO000084440 - 3331502 SOB/ASMA 016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 163.00 600.00 163.00 496.00 100.00 82.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,000.00 26,995.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 50,043.00 219,433.00 33,546.71AEI.02.03 - BRINDAR ATENCIÓN MATERNA NEONATAL DE FORMA PERMANENTE AL NIÑO Y A LA MADRE GESTANTE.

19AO000084312 - 3329201 ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1,729.00 6,830.00 21,407.00 0.00 1,238.11 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 24,572.00 114,801.08 50,504.95 94,104.66 205.54 81.96

19AO000084313 - 3329202 CAPTACION DE MUJERES CONDEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR 221 : MUJER 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 446.00 1,749.00 135.00 499.00 30.27 28.53 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084315 - 3329203 ATENCION PREGESTACIONAL 221 : MUJER 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 52.00 192.00 30.00 114.00 57.69 59.38 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084408 - 3330503 VISITA DOMICILIARIA239 : RECIENNACIDOATENDIDO

05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 486.00 1,920.00 194.00 1,507.00 39.92 78.49 7.

8.9.MOTIVO:

Fn T03 900.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084410 - 3330501 ATENCION INMEDIATA DEL RECIENNACIDO

239 : RECIENNACIDOATENDIDO

05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 351.00 1,404.00 396.00 1,167.00 112.82 83.12 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 70,506.00 277,840.00 58,956.37 247,423.62 83.62 89.05

19AO000084412 - 3330502 CONTROL DEL RECIEN NACIDO (7¦ Y15¦ DIA)

239 : RECIENNACIDOATENDIDO

05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 486.00 1,920.00 477.00 1,495.00 98.15 77.86 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,050.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084423 - 3317201 ATENCION A LA GESTANTE 058 : GESTANTECONTROLADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AA Fs T03 499.00 1,973.00 511.00 1,531.00 102.40 77.60 7.

4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

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8.9.MOTIVO:

Fn T03 434,985.00 1,643,126.00 479,965.11 1,480,508.21 110.34 90.11

19AO000084424 - 3317202 VACUNA ANTITETANICA A LAGESTANTE

434 : GESTANTEPROTEGIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 312.00 1,221.00 297.00 795.00 95.19 65.11 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084425 - 3317203 VISITA DOMICILIARIA 058 : GESTANTECONTROLADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,719.00 6,772.00 1,572.00 4,509.00 91.45 66.58 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 7,500.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084427 - 3317204 EXAMENES DE LABORATORIOCOMPLETO

207 : GESTANTEATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 499.00 1,973.00 500.00 1,520.00 100.20 77.04 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 8,289.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084429 - 3317205 ECOGRAFIA OBSTETRICA 207 : GESTANTEATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 499.00 1,973.00 233.00 824.00 46.69 41.76 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,500.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084431 - 3317206 ATENCION ODONTOLOGICA DE LAGESTANTE

207 : GESTANTEATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 312.00 1,221.00 502.00 1,487.00 160.90 121.79 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084433 - 3317209 EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL 433 : GESTANTEEXAMINADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 225.00 900.00 286.00 604.00 127.11 67.11 7.8.9.

MOTIVO:Fn T03 7,500.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084453 - 5000202 COMUNICADORES Y PERIODISTASINFORMADOS EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y SALUDREPRODUCTIVA

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 12.00 24.00 8.00 27.00 66.67 112.50 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084455 - 5000203 POBLACION INFORMADA EN SALUDREPRODUCTIVA POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 16,200.00 64,800.00 20,300.00 63,380.00 125.31 97.81 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084458 - 5000201 POBLACION INFORMADA EN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 12,150.00 48,600.00 19,100.00 58,800.00 157.20 120.99 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 26,527.00 49,105.00 19,310.99 43,031.49 72.80 87.64

19AO000084476 - 5000502 ATENCION INTEGRAL PARA LAPREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 006 : ATENCION 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,753.00 6,467.00 1,753.00 4,582.00 100.00 70.85 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 54,797.00 249,942.00 62,447.87 224,992.90 113.96 90.01

19AO000084483 - 3329103 AQV FEMENINO 206 : PAREJAPROTEGIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AA Fs T03 30.00 120.00 42.00 116.00 140.00 96.67 7.8.9.

Fn T03 20,130.00 80,522.00 0.00 0.00 0.00

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MOTIVO:

19AO000084484 - 3329105 DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS(METODO DIU)

206 : PAREJAPROTEGIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 83.00 350.00 83.00 239.00 100.00 68.29 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084486 - 3329106 ANTICONCEPTIVO HORMONALINYECTABLE

206 : PAREJAPROTEGIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 898.00 3,500.00 898.00 2,614.00 100.00 74.69 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 40,547.00 152,358.00 76,066.00 213,481.40 187.60 140.12

19AO000084487 - 3329107 METODOS DE BARRERA 206 : PAREJAPROTEGIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 967.00 4,383.00 967.00 3,279.00 100.00 74.81 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084488 - 3329108 ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL 206 : PAREJAPROTEGIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 413.00 1,577.00 413.00 1,155.00 100.00 73.24 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084489 - 3329109 ANTICONCEPCION ORAL DEEMERGENCIA (AOE) 006 : ATENCION 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 52.00 188.00 54.00 132.00 103.85 70.21 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084490 - 3329110 METODOS DE ABSTINENCIA PERIODICA 206 : PAREJAPROTEGIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 9.00 30.00 9.00 22.00 100.00 73.33 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084491 - 3329111 METODO DE LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA(MELA)

206 : PAREJAPROTEGIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 6.00 15.00 6.00 12.00 100.00 80.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084492 - 3329113 ANTICONCEPTIVO HORMONALMENSUAL INYECTABLE

206 : PAREJAPROTEGIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 213.00 843.00 213.00 634.00 100.00 75.21 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084493 - 3329115 IMPLANTE 206 : PAREJAPROTEGIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 309.00 1,111.00 309.00 888.00 100.00 79.93 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084510 - 3329404 AMENAZA DE PARTO PREMATURO 207 : GESTANTEATENDIDA

05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 11.00 36.00 11.00 21.00 100.00 58.33 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 109,800.00 437,370.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084512 - 3329406 HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DELEMBARAZO SIN LAPAROTOMIA

207 : GESTANTEATENDIDA

05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 66.00 264.00 81.00 200.00 122.73 75.76 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084514 - 3329407 HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL 207 : GESTANTE 05.03 : DEPARTAMENTO AA Fs T03 6.00 24.00 8.00 17.00 133.33 70.83 7.

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EMBARAZO ATENDIDA DE GINECO-OBSTETRICIA 8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084516 - 3329408 HIPEREMESIS GRAVIDICA 207 : GESTANTEATENDIDA

05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 52.00 172.00 52.00 133.00 100.00 77.33 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084518 - 3329409 INFECCION DEL TRACTO URINARIO ENEL EMBARAZO

207 : GESTANTEATENDIDA

05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 283.00 1,108.00 283.00 863.00 100.00 77.89 7.8.

9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084520 - 3329413 RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANASY OTRARELACIONADAS

207 : GESTANTEATENDIDA

05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 6.00 24.00 17.00 29.00 283.33 120.83 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084522 - 3329414 HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DELEMBARAZO CON LAPAROTOMIA

207 : GESTANTEATENDIDA

05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 6.00 24.00 12.00 18.00 200.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084523 - 3329415 TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN ELEMBARAZO

207 : GESTANTEATENDIDA

05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 12.00 48.00 7.00 28.00 58.33 58.33 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084524 - 3329416 TRASTORNOS METABOLICOS DELEMBARAZO

207 : GESTANTEATENDIDA

05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 159.00 580.00 159.00 446.00 100.00 76.90 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084525 - 3329417 OTRAS ENFERMEDADES DELEMBARAZO

207 : GESTANTEATENDIDA

05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 123.00 880.00 123.00 753.00 100.00 85.57 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 119,445.93 351,901.80 0.00 35,190.17

19AO000084536 - 3329501-ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL 208 : PARTONORMAL

05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 270.00 1,080.00 259.00 855.00 95.93 79.17 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 334,754.00 1,134,232.00 301,867.52 926,994.12 90.18 81.73

19AO000084537 - 3329601 TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL. 209 : PARTOCOMPLICADO

05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 12.00 48.00 5.00 14.00 41.67 29.17 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 7,500.00 74,381.99 219,035.98 0.00 2,920.48

19AO000084541 - 3329602 HEMORRAGIAS INTRAPARTO YPOSTPARTO

209 : PARTOCOMPLICADO

05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 5.00 22.00 2.00 34.00 40.00 154.55 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 69,263.00 272,995.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084544 - 3329701 CESAREA 210 : CESAREA 05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA

AAFs T03 123.00 492.00 164.00 382.00 133.33 77.64

7.8.9.Fn T03 61,549.00 351,738.00 67,144.00 328,493.80 109.09 93.40

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MOTIVO:

19AO000084546 - 3329801 ATENCION DEL PUERPERIO 211 : ATENCIONPUERPERAL

05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 486.00 1,920.00 536.00 1,589.00 110.29 82.76 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,817.00 15,317.00 814.09 12,083.63 44.80 78.89

19AO000084562 - 3329901 ENDOMETRITIS PUERPERAL 212 : EGRESO 05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 29,727.00 111,716.00 0.00 0.00

19AO000084564 - 3329902 MASTITIS 212 : EGRESO 05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 3.00 12.00 1.00 0.00 8.33 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084566 - 3329903 OTRAS COMPLICACIONES DELPUERPERIO 212 : EGRESO 05.03 : DEPARTAMENTO

DE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 6.00 24.00 3.00 4.00 50.00 16.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 500.00 25,103.90 87,057.72 0.00 17,411.54

19AO000084569 - 3330001 SHOCK HIPOVOLEMICO 212 : EGRESO 05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 1.00 3.00 1.00 0.00 33.33 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 14,981.00 58,204.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084571 - 3330002 SHOCK SEPTICO OBSTETRICO 212 : EGRESO 05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 5,000.00 0.00 0.00

19AO000084573 - 3330003 SINDROME DE HELLP 212 : EGRESO 05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 5,000.00 0.00 0.00

19AO000084575 - 3330004 ATENCION DE GESTANTESCOMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATIA SEVERA, DIABETICA SEVERA,RENAL SEVERA ETC)

212 : EGRESO 05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 1.00 4.00 2.00 6.00 200.00 150.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 5,000.00 31,112.48 62,574.02 0.00 1,251.48

19AO000084577 - 3330005 ECLAMPSIA SEVERA 212 : EGRESO 05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,000.00 5,000.00 0.00 0.00

19AO000084591 - 3330601 ATENCION DE RECIEN NACIDO CONCOMPLICACIONES 212 : EGRESO

05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 56.00 230.00 25.00 105.00 44.64 45.65 7.

8.9.MOTIVO:

Fn T03 61,698.00 247,641.00 66,019.70 247,391.12 107.00 99.90

19AO000084592 - 3330604 NEONATO AFECTADO PORCONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION, DM Y RPM) 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTO

DE PEDIATRÍA AA

Fs T03 0.00 1.00 1.00 0.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084593 - 3330605 BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTOÍ

AA Fs T03 12.00 48.00 4.00 10.00 33.33 20.83

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DE PEDIATRÍA 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084594 - 3330610 SEPSIS NEONATAL 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 15.00 60.00 4.00 29.00 26.67 48.33 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084596 - 3330701 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CONCOMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTO

DE PEDIATRÍA AA

Fs T03 13.00 40.00 9.00 21.00 69.23 52.50 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 80,958.00 323,617.00 86,650.22 266,454.28 107.03 82.34

19AO000084598 - 3330702 RECIEN NACIDO DE BAJO PESO ALNACIMIENTO (< 2500GR) 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTO

DE PEDIATRÍA AA

Fs T03 2.00 10.00 1.00 0.00 10.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084599 - 3330703 ASFIXIA DEL NACIMIENTO 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 1.00 2.00 1.00 1.00 100.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00

19AO000084601 - 3330705 SEPSIS NEONATAL 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 2.00 6.00 2.00 5.00 100.00 83.33 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084602 - 3330707 DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIENNACIDO 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTO

DE PEDIATRÍA AA

Fs T03 3.00 12.00 2.00 3.00 66.67 25.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084787 - 4427702 MONITOREO DEL PROGRAMA SALUDMATERNO NEONATAL 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 4.00 1.00 3.00 100.00 75.00 7.8.9.

MOTIVO:

Fn T03 50,033.00 185,866.00 38,258.02 121,474.02 76.47 65.36

19AO000084788 - 4427704 SUPERVISION DEL PROGRAMA SALUDMATERNO NEONATAL 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 4.00 1.00 3.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,500.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084789 - 4427703 EVALUACION DEL PROGRAMA SALUDMATERNO NAONATAL 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 2.00 1.00 0.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084854 - 3330401 REFERENCIA DE FONP / FUNCIONESOBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS

214 : GESTANTEY/O NEONATOREFERIDO

05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 0.00 700.00 180.00 595.00 0.00 85.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 35,237.00 135,827.00 49,872.55 111,574.63 141.53 82.15

19AO000084856 - 3330403 REFERENCIA DE FONE / FUNCIONESOBSTETRICAS NEONATALES ESENCIALES

214 : GESTANTEY/O NEONATOREFERIDO

05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA

AAFs T03 0.00 8.00 1.00 0.00 12.50

7.8.

4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 12/41

9.MOTIVO:

Fn T03 26,000.00 57,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084866 - 3341201 - CONSEJERÍA EN EL HOGAR DURANTELA VISITA DOMICILIARIA, A FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUÉRPERAPARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 326.00 1,893.00 326.00 872.00 100.00 46.06 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,500.00 15,816.00 7,256.09 21,615.14 161.25 136.67

19AO000084867 - 3341202 - AGENTES COMUNITARIOS DE SALUDCAPACITADOS REALIZAN ORIENTACIÓN A FAMILIAS DE GESTANTES YPUERPERAS EN PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 59.00 200.00 59.00 134.00 100.00 67.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,500.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084868 - 3341203 - SESIONES EDUCATIVAS A FAMILIAS DEADOLESCENTES EN SALUD SEXUAL INTEGRAL 056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 121.00 356.00 121.00 224.00 100.00 62.92 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,500.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084896 - 3341204 - DOCENTES CAPACITADOS REALIZANEDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL DESDE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

088 : PERSONACAPACITADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 136.00 500.00 136.00 370.00 100.00 74.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,000.00 11,317.00 5,030.56 5,301.81 125.76 46.85

19AO000084897 - 3341205 - FUNCIONARIOS MUNICIPALESCAPACITADOS GESTIONAN ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PROMOVERLA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

088 : PERSONACAPACITADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 4.00 11.00 4.00 6.00 100.00 54.55 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,500.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000222903 - 3330603 NEONATO AFECTADO POR EL PARTO(TRAUMA OBSTETRICO) 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTO

DE PEDIATRÍA AA

Fs T03 0.00 1.00 2.00 0.00 200.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000222915 - 3330606 OFTALMIA DEL RECIEN NACIDO 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,500.00 0.00 0.00

19AO000223044 - 3330608 SIFILIS CONGENITA 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 500.00 0.00 0.00

19AO000223054 - 3330609 ONFALITIS 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 1.00 4.00 2.00 2.00 200.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00

19AO000223057 - 3330611 TRASTORNOS METABOLICOS DELRECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTO

DE PEDIATRÍA AA

Fs T03 15.00 60.00 11.00 46.00 73.33 76.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000223066 - 3330612 DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIENNACIDO 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTO

DE PEDIATRÍA AA

Fs T03 9.00 36.00 2.00 6.00 22.22 16.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00

4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 13/41

19AO000223071 - 3330613 CONVULSIONES NEONATALES 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 2,000.00 0.00 0.00

19AO000223079 - 3330614 HIPOTIROIDISMO CONGENITO 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 2,000.00 0.00 0.00

19AO000223087 - 3330615 INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN ELRECIEN NACIDO 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTO

DE PEDIATRÍA AA

Fs T03 3.00 12.00 1.00 7.00 33.33 58.33 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000223097 - 3330616 HIDROCEFALIA CONGENITA 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.8.

9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00

19AO000223115 - 3330617 PALADAR HENDIDO (FISURA LABIOPALATINO) 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTO

DE PEDIATRÍA AA

Fs T03 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00

19AO000223123 - 3330618 DISPLASIA EVOLUTIVA DE CADERA 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 0.00 1.00 1.00 0.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000223262 - 3330704 NEONATO AFECTADO POR EL PARTO(TRAUMA OBSTETRICO) 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTO

DE PEDIATRÍA AA

Fs T03 1.00 2.00 1.00 0.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000223275 - 3330706 TRASTORNOS METABOLICOS DELRECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTO

DE PEDIATRÍA AA

Fs T03 1.00 2.00 3.00 9.00 300.00 450.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000223901 - 3330708 CONVULSIONES NEONATALES 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 500.00 1,000.00 0.00 0.00

19AO000223906 - 3330709 INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN ELRECIEN NACIDO 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTO

DE PEDIATRÍA AA

Fs T03 1.00 2.00 1.00 1.00 100.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 500.00 0.00 0.00

19AO000223910 - 3330710 HIDROCEFALIA CONGENITA 212 : EGRESO 05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 500.00 500.00 0.00 0.00

19AO001715125 - 0009125 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 042 : EQUIPO 05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA

AAFs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.

8.

4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 14/41

9.MOTIVO:

Fn T03 16,200.00 16,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,620,320.00 6,236,450.08 1,620,208.34AEI.02.04 - BRINDAR ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN.

19AO000084253 - 4396801 POBLACIÓN GENERAL CONINFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) RECIBE TRATAMIENTO.

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2,052.00 8,200.00 1,177.00 3,974.00 57.36 48.46 7.8.

9.MOTIVO:

Fn T03 750.00 3,807.00 1,560.00 1,560.00 208.00 40.98

19AO000084283 - 4397304 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB YASMA

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 3.00 12.00 1.00 1.00 33.33 8.33 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,500.00 0.00 0.00

19AO000084284 - 4397305 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB YEPOC

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 3.00 12.00 1.00 1.00 33.33 8.33 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00

19AO000084287 - 4397301 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB YVIH/SIDA

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 40.00 148.00 39.00 108.00 97.50 72.97 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 66,100.00 261,121.00 65,384.54 207,370.54 98.92 79.41

19AO000084288 - 4397302 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARAPACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 40.00 148.00 39.00 108.00 97.50 72.97 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,000.00 3,163.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084289 - 4397303 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARAPACIENTES CON TB E INSUFICIENCIA RENAL

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 40.00 148.00 40.00 109.00 100.00 73.65 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084307 - 4397401-ATENCION CURATIVA DE TB YDIABETES MELLITUS

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 3.00 14.00 4.00 10.00 133.33 71.43 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 15,558.00 60,269.00 13,929.72 42,415.05 89.53 70.38

19AO000084321 - 4398002 POBLACION INFORMADA SOBREPREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS YZOONOTICAS POR MEDIOS ALTERNATIVOS

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 10,200.00 36,000.00 7,600.00 28,200.00 74.51 78.33 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 360.00 840.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084323 - 4398003 COMUNICADORES Y PERIODISTASINFORMADOS SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LASENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 20.00 6.00 17.00 0.00 85.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 360.00 978.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084325 - 4398001 POBLACION INFORMADA ENPREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS YZOONOTICAS POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 5,100.00 15,000.00 3,180.00 11,920.00 62.35 79.47 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 60.00 1,020.00 800.00 0.00 78.43

19AO000084435 - 4395901 CONSEJERÍA PARA TAMIZAJE DEINFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y VIH.

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AAFs T03 3,118.00 12,500.00 3,118.00 10,785.00 100.00 86.28

7.8.

4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 15/41

9.MOTIVO:

Fn T03 16,847.00 64,415.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084436 - 4395902 TAMIZAJE PARA ITS Y VIH. 438 : PERSONATAMIZADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 3,118.00 12,500.00 3,118.00 10,785.00 100.00 86.28 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,869.00 11,469.00 25,677.04 52,729.36 527.36 459.75

19AO000084447 - 4396902 ADULTOS Y JOVENES CONDIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 60.00 240.00 58.00 181.00 96.67 75.42 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 119,347.00 429,060.00 143,236.13 359,882.66 120.02 83.88

19AO000084449 - 4396901 NIÑOS Y ADOLESCENTES CONDIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL

436 : NIÑOATENDIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 5.00 1.00 3.00 0.00 60.00 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 9,984.00 46,417.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084460 - 4395002 MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB /VIH SIDA 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 4.00 3.00 0.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 8,063.00 32,251.00 20,610.22 50,638.97 255.61 157.02

19AO000084462 - 4395004 SUPERVISION DEL PROGRAMA DE TB /VIH SIDA 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 4.00 1.00 3.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 7,800.00 30,600.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084466 - 4396201 IDENTIFICACION Y EXAMEN DESINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS >15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 4,656.00 18,624.00 6,071.00 18,954.00 130.39 101.77 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 61,278.00 237,361.00 87,803.92 202,803.54 143.29 85.44

19AO000084468 - 4396202 SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO ALSINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DEBACILOSCOPIA NEGATIVA

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 35.00 136.00 31.00 101.00 88.57 74.26 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 11,403.00 49,618.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084469 - 4396302 ADMINISTRACION DE TERAPIAPREVENTIVA

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 9.00 31.00 4.00 17.00 44.44 54.84 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 9,548.00 38,192.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084473 - 4396301 ATENCION DE CONTACTOS087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 160.00 592.00 125.00 379.00 78.13 64.02 7.

8.9.MOTIVO:

Fn T03 14,215.00 56,241.00 17,570.16 84,544.49 123.60 150.32

19AO000084478 - 4396401 DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSISPULMONAR

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 34.00 121.00 31.00 86.00 91.18 71.07 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 19,423.00 61,434.00 12,039.55 49,054.43 61.99 79.85

19AO000084479 - 4396402 DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSISEXTRA PULMONAR

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 6.00 27.00 9.00 24.00 150.00 88.89 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 917.00 4,917.00 0.00 0.00 0.00

4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

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19AO000084480 - 4396601 ATENCION CURATIVA ESQUEMA TBSENSIBLE PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 66.00 264.00 23.00 64.00 34.85 24.24 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 15,000.00 26,500.00 20,148.30 24,429.94 134.32 92.19

19AO000084481 - 4396604 ATENCION CURATIVA DROGAS DESEGUNDA TB RESISTENTE PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 15.00 61.00 3.00 16.00 20.00 26.23 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084495 - 4396501 ATENCION CURATIVA ESQUEMA TBSENSIBLE (SIN INFECCION POR VIH/SIDA)

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 40.00 148.00 35.00 101.00 87.50 68.24 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,773.00 19,092.00 31,552.77 61,957.08 661.07 324.52

19AO000084497 - 4396504 ATENCION CURATIVA DROGAS DESEGUNDA LINEA TB RESISTENTE

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 6.00 25.00 4.00 18.00 66.67 72.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,773.00 19,092.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084498 - 4396505 ATENCION DE LAS REACCIONESADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 4.00 18.00 2.00 10.00 50.00 55.56 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,773.00 19,092.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084500 - 4396506 ATENCION DE COMPLICACIONES QUEREQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 4.00 18.00 2.00 7.00 50.00 38.89 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,811.00 19,130.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084502 - 0067301 ADULTOS Y JÓVENES CON HEPATITIS BCRÓNICA RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL EN ESTABLECIMIENTOS DESALUD

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 5.00 12.00 5.00 10.00 100.00 83.33 7.8.9.

MOTIVO:Fn T03 100.00 15,500.00 1,884.60 24,457.09 1,884.60 157.78

19AO000084504 - 0067304 RECIÉN NACIDO EXPUESTO, NACIDO DEMADRE CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS B, RECIBE ATENCIÓNINTEGRAL

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 3.00 7.00 3.00 5.00 100.00 71.43 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 10,227.00 0.00 0.00

19AO000084506 - 4395701 SERVICIOS DE ATENCION DETUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES YBIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD

395 :TRABAJADORPROTEGIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 160.00 92.00 162.00 0.00 101.25 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,966.00 15,861.00 3,479.74 14,987.14 87.74 94.49

19AO000084547 - 4395501 HOGARES EN ZONAS AERT RECIBENPAQUETE IEC PARA PREVENIR TB Y ORIENTACION SOBREPROGRAMAS DE VIVIENDA POPULAR

255 : VIVIENDAS 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 400.00 920.00 920.00 0.00 230.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 269.00 1,269.00 102.80 1,257.82 38.22 99.12

19AO000084548 - 4395601 HOGARES DE AFECTADOS CON TB MDRRECIBEN INTERVENCION PARA MEJORA DE VIVIENDA 255 : VIVIENDAS 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 619.00 1,269.00 490.00 490.00 79.16 38.61

19AO000084549 - 4395801 POBLACION INFORMADA POR MEDIOSDE DIFUSION MASIVA SOBRE PREVENCION Y USO ADECUADO DELCONDON

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AAFs T03 1,458.00 5,830.00 2,100.00 5,400.00 144.03 92.62 7.

8.

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9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 7,714.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084551 - 4395802 POBLACIÓN INFORMADA A TRAVÉS DEDIFUSION EN ESPACIOS COMUNITARIOS DE MENSAJES DEPREVENCIÓN

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 4,240.00 16,960.00 1,924.00 12,121.00 45.38 71.47 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 2,500.00 660.97 7,606.47 0.00 304.26

19AO000084552 - 4396001 ADOLESCENTE INFORMADO ENESPACIOS COMUNITARIOS Y REDES SOCIALES

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,658.00 6,018.00 1,731.00 3,711.00 104.40 61.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,390.00 13,562.00 9,282.64 13,176.25 273.82 97.16

19AO000084554 - 4396002 ADOLESCENTES CAPACITADO ENACTIVIDADES DE PREVENCION DE ITS, VIH/SIDA

088 : PERSONACAPACITADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 516.00 2,200.00 516.00 1,625.00 100.00 73.86 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,500.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084555 - 4396105 PERSONAS CON EXPOSICIÓNOCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B RECIBEN ATENCIÓN PARA LAPREVENCIÓN DE VIH Y VHB

191 : PERSONAPROTEGIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 8.00 2.00 5.00 100.00 62.50 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,500.00 5,650.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084556 - 4396101 POBLACIÓN HSH, TS Y DE LADIVERSIDAD SEXUAL RECIBE ATENCIÓN MEDICA PERIÓDICA PARA LAPREVENCIÓN DE LAS ITS Y VIH

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 149.00 596.00 154.00 596.00 103.36 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 11,502.00 46,065.00 21,296.04 60,303.94 185.15 130.91

19AO000084557 - 4396103 PERSONAS CON EXPOSICIÓN NOOCUPACIONAL AL VIH RECIBEN ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEITS Y VIH.

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 4.00 2.00 2.00 100.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,500.00 6,150.00 0.00 0.00

19AO000084559 - 4396104 POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD(PPL) RECIBEN ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ITS Y VIH.

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 30.00 125.00 25.00 0.00 20.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,500.00 6,250.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084579 - 4397102 NIÑOS EXPUESTOS A SÍFILIS Y MANEJODE SÍFILIS CONGÉNITA.

436 : NIÑOATENDIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 3.00 8.00 2.00 4.00 66.67 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 10,377.00 38,150.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084580 - 4397101 GESTANTES CON SÍFILIS Y SUSPAREJAS RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL

207 : GESTANTEATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 3.00 8.00 3.00 7.00 100.00 87.50 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,853.00 11,416.00 15,431.78 33,177.12 540.90 290.62

19AO000084581 - 4398201 CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA 334 : ANIMALVACUNADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 50.00 17,250.00 17,496.00 17,496.00 34,992.00 101.43 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,000.00 28,971.00 12,492.64 15,552.64 312.32 53.68

19AO000084583 - 4397002 NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBENTRATAMIENTO INTEGRAL

436 : NIÑOATENDIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 7.00 2.00 3.00 100.00 42.86 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,247.00 8,988.00 0.00 0.00 0.00

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19AO000084585 - 4397001 GESTANTES CON VIH RECIBENATENCIÓN INTEGRAL

207 : GESTANTEATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 7.00 2.00 3.00 100.00 42.86 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 35,883.00 127,376.00 37,190.00 122,961.92 103.64 96.53

19AO000084588 - 4397201 ATENCION CURATIVA CON DROGAS DESEGUNDA LINEA XDR

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 10,296.00 40,056.00 10,530.56 28,509.34 102.28 71.17

19AO000084605 - 4397502 MONITOREO DEL PROGRAMA DEMETAXENICAS Y ZOONOSIS 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 8.00 2.00 6.00 100.00 75.00 7.8.

9.MOTIVO:

Fn T03 44,720.00 169,586.00 23,080.16 118,193.57 51.61 69.70

19AO000084606 - 4397701 FAMILIAS QUE DESARROLLANPRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEENFERMEDADES METAXENICAS

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,230.00 3,781.00 1,177.00 1,992.00 95.69 52.68 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,407.00 5,629.00 4,774.85 5,074.85 339.36 90.16

19AO000084608 - 4397702 FAMILIAS QUE DESARROLLANPRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEENFERMEDADES ZOONOTICAS

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,230.00 3,781.00 1,078.00 1,597.00 87.64 42.24 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,800.00 4,899.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084640 - 4411904 JUNTA VECINAL COMUNALCAPACITADA QUE PROMUEVE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LASALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADESMETAXÉNICAS Y ZOONOSIS

557 : JUNTAVECINAL

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084641 - 4411903 AGENTES COMUNITARIOS DE SALUDCAPACITADOS QUE PROMUEVEN ACCIONES DE PROMOCION DE LASALUD PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADESMETAXÉMICAS Y ZOONOSIS.

581 : AGENTE 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 228.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084658 - 4398301 LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DECASOS DE MALARIA

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 85,128.00 312,515.00 0.00 0.00

19AO000084660 - 4398302 TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOSCASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,500.00 6,000.00 0.00 0.00

19AO000084661 - 4398303 TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOSCASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,500.00 6,000.00 0.00 0.00

19AO000084663 - 4398304 DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOPROBABLE DE DENGUE

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 4.00 30.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 37,878.00 141,890.00 0.00 0.00

19AO000084664 - 4398305 ATENCION CASOS DE DENGUE SINSIGNOS DE ALARMA

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AAFs T03 1.00 10.00 0.00 0.00 0.00

7.8.

4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

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9.MOTIVO:

Fn T03 1,500.00 6,000.00 0.00 0.00

19AO000084666 - 4398308 DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOSDE BARTONELOSIS

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 10.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,500.00 6,000.00 0.00 0.00

19AO000084667 - 4398309 TRATAMIENTO DE CASOS DEBARTONELOSIS AGUDA

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 5.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,500.00 6,000.00 0.00 0.00

19AO000084669 - 4398314 LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DECASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 10.00 40.00 4.00 7.00 40.00 17.50 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,500.00 6,000.00 148,375.14 413,485.14 9,891.68 6,891.42

19AO000084670 - 4398315 TRATAMIENTO DE CASOS DELEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RALINEA

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 8.00 28.00 4.00 7.00 50.00 25.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,500.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084808 - 4398109 VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISIONDE BARTONELOSIS Y/O LEISHMANIOSIS PROTEGIDAS CONTRATAMIENTO RESIDUAL

255 : VIVIENDAS 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 280.00 1,760.00 683.00 1,300.00 243.93 73.86 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,500.00 6,200.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084809 - 4398114 VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISIONDE DENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOMICILIARIA ENESCENARIO I

255 : VIVIENDAS 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2,270.00 9,080.00 2,360.00 6,341.00 103.96 69.83 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 5,000.00 9,700.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084811 - 4398115 VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISIONDE DENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOMICILIARIA ENESCENARIOS II Y III

255 : VIVIENDAS 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2,167.00 9,000.00 2,261.00 7,858.00 104.34 87.31 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 500.00 21,700.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084812 - 4398105 VIVIENDAS EN AREAS DE RIESGO PARADENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA CON OVITRAMPAS YLARVITRAMPAS

255 : VIVIENDAS 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 28,068.00 112,278.00 0.00 0.00

19AO000084813 - 4398107 VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO IIY III DE TRANSMISION DE DENGUE PROTEGIDAS CON NEBULIZACIONESPACIAL

255 : VIVIENDAS 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 800.00 235.00 0.00 29.38 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,500.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084814 - 4398106 VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO IIY III DE TRANSMISION DE DENGUE PROTEGIDAS CON TRATAMIENTOFOCAL Y CONTROL FISICO 255 : VIVIENDAS

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,360.00 6,360.00 2,190.00 4,342.00 161.03 68.27 7.

8.9.MOTIVO:

Fn T03 500.00 2,600.00 42,496.68 99,245.34 8,499.34 3,817.13

19AO000084822 - 4398401 PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBEATENCION INTEGRAL

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 163.00 640.00 154.00 453.00 94.48 70.78 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 9,800.00 20,350.00 15,247.90 46,327.90 155.59 227.66

4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

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19AO000084823 - 4398402 PERSONA EXPUESTA A RABIA CONDIAGNOSTICO CONFIRMATORIO

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 12.00 20.00 1.00 8.00 8.33 40.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 500.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084824 - 4398403 MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTESPOR TODO TIPO DE ANIMALES PONZOÑOSOS

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 56.00 207.00 39.00 152.00 69.64 73.43 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084825 - 4398404 TRATAMIENTO DE PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 10.00 36.00 7.00 27.00 70.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084826 - 4398405 TRATAMIENTO DE LASCOMPLICACIONES POR ACCIDENTES DE ARACNIDOS

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 2.00 1.00 0.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084827 - 4398406 TRATAMIENTO DE PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 6.00 1.00 1.00 50.00 16.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00

19AO000084828 - 4398407 TRATAMIENTO DE LASCOMPLICACIONES POR ACCIDENTES DE OFIDICOS

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 750.00 2,750.00 0.00 0.00

19AO000084829 - 4398408 TRATAMIENTO DE PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALESPONZOÑOSOS

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 42.00 165.00 31.00 117.00 73.81 70.91 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 750.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084830 - 4398409 DIAGNOSTICO DE PERSONAS CONSOSPECHA DE BRUCELA

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 5.00 20.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.

MOTIVO:Fn T03 650.00 2,300.00 0.00 0.00

19AO000084831 - 4398410 DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DEBRUCELOSIS

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 8.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 450.00 1,800.00 0.00 0.00

19AO000084832 - 4398411 PERSONAS TRATADAS CONDIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 5.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 450.00 1,800.00 0.00 0.00

19AO000084833 - 4398412 DIAGNOSTICO DE PERSONAS CONSOSPECHA DE CARBUNCO

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 450.00 1,800.00 0.00 0.00

19AO000084834 - 4398416 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEPERSONAS CON SOSPECHA DE PESTE

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AAFs T03 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.

8.

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9.MOTIVO:

Fn T03 450.00 1,800.00 0.00 0.00

19AO000084835 - 4398418 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEPERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 5.00 20.00 1.00 1.00 20.00 5.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 450.00 1,800.00 0.00 0.00

19AO000084836 - 4398419 DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DELEPTOSPIROSIS

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 5.00 16.00 1.00 1.00 20.00 6.25 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 450.00 1,800.00 0.00 0.00

19AO000084837 - 4398421 TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO DEFASCIOLOSIS

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 60.00 250.00 38.00 0.00 15.20 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00

19AO000084838 - 4398422 DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DEFASCIOLOSIS EN LABORATORIO DE REFERENCIA

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 60.00 250.00 38.00 0.00 15.20 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 450.00 1,800.00 0.00 0.00

19AO000084840 - 4398423 PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICODE FASCIOLOSIS

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 15.00 50.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 450.00 1,800.00 0.00 0.00

19AO000084841 - 4398424 TAMIZAJE DE PERSONAS CONSOSPECHA DE TENIASIS EN ZONAS DE RIESGO DE TENIASIS/CISTICERCOSIS

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 26.00 100.00 38.00 0.00 38.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00

19AO000084842 - 4398425 TRATAMIENTO DE PERSONAS CONTENIASIS

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 3.00 8.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 693.00 0.00 0.00

19AO000084843 - 4398426 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DECISTICERCOSIS

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 500.00 0.00 0.00

19AO000084844 - 4398427 DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DECISTICERCOSIS

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 3.00 12.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00

19AO000084845 - 4398428 TAMIZAJE DE POBLACION EN AREAS DERIESGO DE EQUINOCOCOSIS

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 60.00 250.00 38.00 0.00 15.20 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 500.00 0.00 0.00

19AO000084846 - 4398429 DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DEEQUINOCOSIS EN LABORATORIO REFENCIAL

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 60.00 250.00 1.00 0.00 0.40 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

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19AO000084847 - 4398430 PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICODE EQUINOCOCOSIS

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 9.00 30.00 1.00 0.00 3.33 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084869 - 4395201 - FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍAA TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICASY ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DELA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 312.00 1,418.00 90.00 1,415.00 28.85 99.79 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 12,654.00 52,524.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084870 - 4395202 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓNEDUCATIVA Y DEMOSTRATIVA PARA PROMOVER PRÁCTICAS YGENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LADISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS , VIH/SIDA

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 282.00 1,308.00 1,328.00 0.00 101.53 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,411.00 13,640.00 22,282.70 41,155.20 653.26 301.72

19AO000084871 - 4395203 - DOCENTES DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEPRÁCTICAS SALUDABLES Y LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS,VIH/SIDA

088 : PERSONACAPACITADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 221.00 843.00 14.00 846.00 6.33 100.36 7.8.

9.MOTIVO:

Fn T03 2,427.00 9,708.00 1,999.75 4,837.29 82.40 49.83

19AO000084872 - 4395204 - COMUNIDADES DESARROLLANVIGILANCIA COMUNITARIA EN FAVOR DE ENTORNOS Y PRÁCTICASSALUDABLES Y LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA

557 : JUNTAVECINAL

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 52.00 4.00 52.00 0.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,427.00 9,706.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084873 - 4397703 - COMUNIDADES PRIORIZADAS EN ELDISTRITO QUE ESTÁN IMPLEMENTANDO LA VIGILANCIACOMUNITARIA ASOCIADA A ENFERMEDADES METAXÉNICAS YZOONOTICAS

557 : JUNTAVECINAL

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 56.00 28.00 41.00 0.00 73.21 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,004.00 8,022.00 6,854.31 7,080.31 342.03 88.26

19AO000084874 - 4397704 - MUNICIPIOS QUE IMPLEMENTANACCIONES MEJORAR O MITIGAR LAS CONDICIONES QUE GENERANRIESGO PARA ENFERMAR DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS YZOONOTICAS

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 10.00 11.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,200.00 3,990.00 0.00 0.00

19AO000228958 - 4396605 ATENCION DE REACCIONES ADVERSASA FARMACOS ANTITUBERCULOSOS PARA PERSONAS PRIVADAS DELIBERTAD

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 3.00 12.00 2.00 0.00 16.67 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 613.00 0.00 0.00 0.00

19AO000228961 - 4396606 ATENCION DE PERSONAS PRIVADAS DELIBERTAD EN TRATAMIENTO TB QUE PRESENTAN COMPLICACIONESY REQUIEREN HOSPITALIZACION

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 3.00 12.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 754,188.00 2,880,796.00 817,465.61AEI.02.05 - BRINDAR ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN.

19AO000084442 - 5001302 - EVALUACIÓN DE ERRORESREFRACTIVOS EN NIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOS

090 : PERSONAEVALUADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1,687.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084443 - 5001304 - REFERENCIA DE NIÑOS CON ERRORESREFRACTIVOS

090 : PERSONAEVALUADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1,433.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00

4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

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19AO000084444 - 5001306 - TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL ENNIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOS

090 : PERSONAEVALUADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AA Fs T03 1,680.00 12,000.00 1,544.00 5,095.00 91.90 42.46 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 1,121.00 3,121.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084445 - 5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORESREFRACTIVOS

090 : PERSONAEVALUADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 2,866.00 1,433.00 0.00 50.00 7.8.

9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 550.00 200.00 0.00 36.36

19AO000084526 - 5001701 MANEJO BASICO DE CRISISHIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN PACIENTES DIABETICOS

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 11,349.00 45,396.00 0.00 0.00

19AO000084529 - 5001702 - PACIENTE DIABETICO NOCOMPLICADO NO CONTROLADO CON TRATAMIENTO

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 130.00 515.00 61.00 233.00 46.92 45.24 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 107,122.00 346,596.00 149,254.09 449,561.83 139.33 129.71

19AO000084530 - 5001703 PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADOCONTROLADO CON TRATAMIENTO.

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 57.00 213.00 3.00 17.00 5.26 7.98 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 831.00 37,027.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084531 - 5001704 PACIENTES DIABETICOS CONTRATAMIENTO ESPECIALIZADO

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 6.00 18.00 70.00 138.00 1,166.67 766.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 17,655.00 40,726.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084532 - 5001705 VALORACIÓN DE COMPLICACIONES ENPERSONAS CON DIABETES

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 11,217.00 44,868.00 0.00 0.00

19AO000084609 - 5005153 - CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD 018 :CERTIFICADO

05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA AA

Fs T03 291.00 396.00 291.00 291.00 100.00 73.48 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 13,503.00 54,017.00 9,359.92 29,315.80 69.32 54.27

19AO000084611 - 0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE 006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA AA

Fs T03 417.00 997.00 417.00 861.00 100.00 86.36 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 5,350.00 17,336.00 13,002.00 13,235.50 243.03 76.35

19AO000084613 - 0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE,MODERADO, SEVERO 006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTO

DE MEDICINA AA

Fs T03 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 6,100.00 0.00 0.00

19AO000084614 - 0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTROAUTISTA 006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTO

DE MEDICINA AA

Fs T03 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 5,100.00 0.00 0.00

19AO000084616 - 0515204 - OTROS TRANSTORNOS DE SALUDMENTAL

006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA

AAFs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.8.

4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

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9.MOTIVO:

Fn T03 2,000.00 6,791.00 0.00 0.00

19AO000084618 - 0515005 LESIONES DEL NERVIO PERIFERICO 006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA AA

Fs T03 2,097.00 7,756.00 2,097.00 5,948.00 100.00 76.69 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 98,276.00 362,845.00 183,531.10 472,148.47 186.75 130.12

19AO000084620 - 0515010 ENFERMEDAD DE PARKINSON 006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA AA

Fs T03 18.00 196.00 18.00 117.00 100.00 59.69 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084622 - 0515007 ENFERMEDAD ARTICULARDEGENERATIVA 006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTO

DE MEDICINA AA

Fs T03 947.00 2,357.00 947.00 2,110.00 100.00 89.52 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084624 - 0515006 TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DELA FUNCION MOTRIZ 006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTO

DE MEDICINA AA

Fs T03 338.00 821.00 338.00 679.00 100.00 82.70 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084626 - 0515008 ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR 006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA AA

Fs T03 13.00 85.00 13.00 47.00 100.00 55.29 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084627 - 0515009 ENCEFALOPATIA INFANTIL 006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA AA

Fs T03 79.00 302.00 79.00 232.00 100.00 76.82 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,000.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084629 - 0515001 LESIONES MEDULARES 006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA AA

Fs T03 15.00 65.00 15.00 58.00 100.00 89.23 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 63,249.00 252,992.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084631 - 0515002 AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR 006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA AA

Fs T03 15.00 32.00 15.00 25.00 100.00 78.13 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084633 - 0515003 AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR 006 : ATENCION05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA AA

Fs T03 0.00 3.00 1.00 0.00 33.33 7.

8.9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 7,000.00 0.00 0.00

19AO000084635 - 0515004 ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNIONMIONEURAL 006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTO

DE MEDICINA AA

Fs T03 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 3,000.00 0.00 0.00

19AO000084637 - 0515011 SINDROME DE DOWN 006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA AA

Fs T03 32.00 174.00 32.00 115.00 100.00 66.09 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00

4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

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19AO000084639 - 0515012 TRANSTORNOS POSTULARES 006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA AA

Fs T03 316.00 1,092.00 316.00 833.00 100.00 76.28 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084644 - 5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CONTRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES

438 : PERSONATAMIZADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 16,645.00 64,244.00 14,302.00 48,164.00 85.92 74.97 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 30,789.00 115,745.00 27,774.54 80,847.54 90.21 69.86

19AO000084645 - 5005926 TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOSMENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMASPSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

438 : PERSONATAMIZADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,699.00 6,000.00 1,699.00 4,863.00 100.00 81.05 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 20,500.00 22,724.00 13,600.00 20,772.99 66.34 91.41

19AO000084646 - 5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CONPROBLEMAS PSICOSOCIALES

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 55.00 642.00 55.00 391.00 100.00 60.90 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,643.00 17,753.00 3,448.85 9,704.63 94.67 54.66

19AO000084647 - 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIODEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION YCONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 12.00 60.00 12.00 22.00 100.00 36.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 2,802.00 124.00 466.97 0.00 16.67

19AO000084650 - 5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 7.00 30.00 7.00 17.00 100.00 56.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 669.00 2,675.00 1,000.00 0.00 37.38

19AO000084651 - 5005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO ENHABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 121.00 200.00 121.00 189.00 100.00 94.50 7.8.9.

MOTIVO:Fn T03 750.00 2,645.00 82.20 82.20 10.96 3.11

19AO000084652 - 5005202 SESIONES DE ENTRENAMIENTO ENHABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 233.00 233.00 233.00 233.00 100.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 600.00 1,557.00 689.90 0.00 44.31

19AO000084672 - 4398502 - MONITOREO DEL PROGRAMA NOTRANSMISIBLES 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 3.00 12.00 3.00 9.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 12,731.00 83,745.00 20,615.74 118,525.16 161.93 141.53

19AO000084673 - 4398503 - EVALUACION DEL PROGRAMA DE NOTRASMISIBLES 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 4.00 2.00 0.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 9,000.00 35,644.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084674 - 4398504 - SUPERVISION DEL PROGRAMA DE NOTRASMISIBLES 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 6.00 1.00 0.00 16.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,400.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084675 - 5001210 TRATAMIENTO Y CONTROLESPECIALIZADO MEDIANTE OFERTA MOVIL

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AAFs T03 43.00 43.00 43.00 43.00 100.00 100.00 7.

8.

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9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 3,147.00 0.00 0.00

19AO000084676 - 5001403 - DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO YCONTROL MEDIANTE OFERTA MÓVIL PARA NIÑOS CON ERRORESREFRACTIVOS

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 500.00 140.00 140.00 0.00 28.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 16,195.00 16,995.00 513.19 2,726.19 3.17 16.04

19AO000084679 - 5001501 - PERSONAS DE 12 Y 17 AÑOS CONVALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO.

438 : PERSONATAMIZADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 241.00 933.00 103.00 412.00 42.74 44.16 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 40,527.00 159,904.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084680 - 5001502 - PERSONAS DE 18 A 29 AÑOS CONVALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO

438 : PERSONATAMIZADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 455.00 1,772.00 480.00 1,154.00 105.49 65.12 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 39,306.00 147,889.00 108,476.43 375,724.88 275.98 254.06

19AO000084681 - 5001503 PERSONAS DE 30 A 39 AÑOS CONVALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO.

438 : PERSONATAMIZADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 349.00 1,377.00 323.00 972.00 92.55 70.59 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,074.00 21,796.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084682 - 5001507 - PERSONAS DE 40 A 59 AÑOS CONVALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJELABORATORIAL

438 : PERSONATAMIZADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 444.00 1,725.00 724.00 2,407.00 163.06 139.54 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 6,486.00 31,745.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084683 - 5001504 - PERSONAS DE 5 A 11 AÑOS CONVALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO

438 : PERSONATAMIZADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 216.00 864.00 9.00 724.00 4.17 83.80 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 14,644.00 61,770.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084684 - 5001505 PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS CONVALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJELABORATORIAL

438 : PERSONATAMIZADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 340.00 1,263.00 500.00 1,812.00 147.06 143.47 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 6,486.00 31,145.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084685 - 5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA OURGENCIA HIPERTENSIVA

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 20.00 39.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 20,500.00 0.00 0.00

19AO000084686 - 5001602 TRATAMIENTO Y CONTROL DEPERSONAS CON DISLIPIDEMIA

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 123.00 417.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 7,500.00 26,100.00 0.00 0.00

19AO000084689 - 5001603 - PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTORIESGO NO CONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 135.00 497.00 72.00 512.00 53.33 103.02 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 206,076.00 636,689.00 213,731.20 799,102.20 103.71 125.51

19AO000084690 - 5001604 PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTORIESGO Y CONTROLADO QUE RECIBE TRATAMIENTO

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 100.00 352.00 3.00 28.00 3.00 7.95 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 23,670.00 98,441.00 0.00 0.00 0.00

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19AO000084691 - 5001605 - PACIENTES CON ENFERMEDADCARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARAEL CONTROL DE LA ENFERMEDAD

088 : PERSONACAPACITADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 72.00 229.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 7,500.00 28,849.00 0.00 0.00

19AO000084692 - 5001606 - PERSONAS HIPERTENSAS CONTRATAMIENTO ESPECIALIZADO

090 : PERSONAEVALUADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 10.00 49.00 102.00 2,450.00 1,020.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 20,252.00 67,831.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084693 - 0068101 RASPAJE DENTAL 394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 134.00 436.00 53.00 116.00 39.55 26.61 7.8.

9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 6,350.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084694 - 0068102 TECNICA DE RESTAURACIONATRAUMATICA

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 84.00 206.00 6.00 11.00 7.14 5.34 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 4,100.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084695 - 5000701 DEBRIDACION DE LOS PROCESOSINFECCIOSOS BUCODENTALES

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 23.00 85.00 26.00 63.00 113.04 74.12 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 6,549.00 26,196.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084696 - 5000702 CONSULTA ESTOMATOLOGICA 394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 576.00 1,852.00 925.00 2,206.00 160.59 119.11 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 26,907.00 29,307.00 105,779.02 339,281.86 393.13 1,157.68

19AO000084697 - 5000703 EXODONCIA SIMPLE 394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 146.00 545.00 275.00 591.00 188.36 108.44 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 5,300.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084698 - 5000704 RESTAURACIONES DENTALES CONIONOMERO DE VIDRIO

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 256.00 801.00 184.00 367.00 71.88 45.82 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084700 - 5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CONRESINA

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 321.00 990.00 341.00 662.00 106.23 66.87 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 81,519.00 313,557.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084701 - 0068001 - ASESORIA NUTRICIONAL PARA ELCONTROL DE ENFEREMDADES DENTALES

016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,114.00 2,874.00 2,137.00 3,218.00 191.83 111.97 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 8,450.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084704 - 0068002 EXAMEN ESTOMATOLOGICO 016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,113.00 2,874.00 2,100.00 3,068.00 188.68 106.75 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 139,692.00 549,427.00 206,153.61 625,133.07 147.58 113.78

19AO000084705 - 0068003 INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL 016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AAFs T03 1,113.00 2,874.00 2,159.00 3,241.00 193.98 112.77

7.8.

4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 28/41

9.MOTIVO:

Fn T03 16,115.00 61,050.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084706 - 5000601 APLICACION DE SELLANTES 016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 35.00 156.00 33.00 128.00 94.29 82.05 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 300.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084707 - 5000602 APLICACION DE FLUOR BARNIZ 016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 526.00 1,593.00 1,159.00 1,839.00 220.34 115.44 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 16,574.00 53,150.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084708 - 5000603 APLICACION DEL FLUOR GEL 016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 762.00 2,355.00 1,594.00 2,204.00 209.19 93.59 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 12,695.00 36,853.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084709 - 5000606 PROFILAXIS DENTAL 016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 345.00 1,086.00 361.00 651.00 104.64 59.94 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,730.00 10,922.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084710 - 0068201 - TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZASDENTARIAS ANTERIORES Y BICUSPIDES

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 7,300.00 0.00 0.00

19AO000084711 - 5000801 PULPOTOMIA 394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 34.00 85.00 19.00 28.00 55.88 32.94 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 6,600.00 26,200.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084712 - 5000802 PULPECTOMIA 394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 7.00 25.00 32.00 42.00 457.14 168.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 4,361.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084713 - 5000804 REHABILITACION PROTESICA 394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 108.00 44.00 44.00 0.00 40.74 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 30,000.00 66,200.00 37,081.37 90,827.79 123.60 137.20

19AO000084714 - 4398701 POBLACION INFORMADA ENPREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 3,000.00 12,000.00 2,800.00 8,590.00 93.33 71.58 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 600.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084716 - 4399701 - EVALUACIÓN INTEGRAL EN ELPRIMER DE NIVEL DE ATENCIÓN A PERSONAS EXPUESTAS AMETALES PESADOS

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 16.00 78.00 63.00 0.00 80.77 7.

8.9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 7,376.00 1,414.76 12,634.56 0.00 171.29

19AO000084717 - 4399702 - TOMA DE MUESTRAS PARA DOSAJEDE METALES PESADOS, PERSONAS EXPUESTAS A FUENTESCONTAMINANTES

435 : MUESTRASTOMADAS

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 6,000.00 0.00 0.00

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19AO000084805 - 4419202 MONITOREO DEL PROGRAMA DEPREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 4.00 16.00 3.00 11.00 75.00 68.75 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 7,284.00 32,372.00 7,863.82 14,259.09 107.96 44.05

19AO000084806 - 4419203 EVALUACION DEL PROGRAMAPREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084807 - 4419204 SUPERVISION, DEL PROGRAMA DEPREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084816 - 0515104 - PARALISIS CEREBRAL INFANTIL 006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA AA

Fs T03 545.00 3,387.00 545.00 2,225.00 100.00 65.69 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 49,605.00 190,571.00 78,575.63 183,712.26 158.40 96.40

19AO000084817 - 0515101 - HIPOACUSIA Y/O SORDERA 006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 7,525.00 36,896.00 0.00 0.00

19AO000084818 - 0515103 - SORDOMUDEZ 006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,500.00 7,500.00 0.00 0.00

19AO000084819 - 0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES 006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA AA

Fs T03 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,000.00 15,469.00 0.00 0.00

19AO000084820 - 0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA 006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.

MOTIVO:Fn T03 0.00 7,000.00 0.00 0.00

19AO000084876 - 4398801 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONESEDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS EN PRÁCTICAS SALUDABLESFRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 0.00 455.00 455.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,400.00 8,500.00 0.00 0.00

19AO000084877 - 4398802 - FUNCIONARIOS MUNICIPALESCAPACITADOS PARA LA GENERACIÓN DE ENTORNOS SALUDABLESFRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES.

088 : PERSONACAPACITADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 11.00 104.00 116.00 0.00 1,054.55 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 839.00 5,039.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084878 - 4398803 - DOCENTES COMPROMETIDOS QUEDESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LAALIMENTACIÓN SALUDABLE, ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD OCULAR YSALUD BUCAL

088 : PERSONACAPACITADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 813.00 108.00 335.00 0.00 41.21 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 2,050.00 4,550.00 1,656.00 7,868.00 80.78 172.92

19AO000084879 - 4398804 - ORGANIZACIONES COMUNITARIASREALIZAN VIGILANCIA CIUDADANA PARA LA REDUCCIÓN DE LA

Ó Í

088 : PERSONACAPACITADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AAFs T03 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00 7.

8.

4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

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CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS EHIDROCARBUROS

9.MOTIVO:

Fn T03 500.00 3,000.00 0.00 0.00

19AO000084880 - 0215071 FUNCIONARIOS MUNICIPALESSENSIBILIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS YENTORNOSA SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER.

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 60.00 2.00 22.00 100.00 36.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,523.00 10,091.00 2,698.00 3,319.36 106.94 32.90

19AO000084885 - 0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARADETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 434.00 1,718.00 556.00 1,712.00 128.11 99.65 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 76,301.00 288,186.00 88,310.65 264,582.08 115.74 91.80

19AO000084887 - 0215076-TAMIZAJE CON INSPECCIÓN VISUALCON ÁCIDO ACÉTICO PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLOUTERINO

086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,223.00 5,000.00 1,223.00 4,014.00 100.00 80.28 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 49,713.00 187,285.00 55,547.70 155,537.25 111.74 83.04

19AO000084888 - 0215077-DETECCIÓN MOLECULAR DE VIRUSPAPILOMA HUMANO 086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,372.00 13,489.00 4,279.32 10,841.02 126.91 80.36

19AO000084889 - 5005203 FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓNEDUCATIVA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y GENERAR ENTORNOSSALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUDMENTAL

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 32.00 967.00 130.00 132.00 406.25 13.65 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,035.00 2,335.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084890 - 0070602 FUNCIONARIOS MUNICIPALESCAPACITADOS PROMUEVEN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEVIGILANCIA COMUNITARIA Y LOS GRUPOS DE APOYO A VÍCTIMAS DEVIOLENCIA FÍSICA CAUSADA POR LA PAREJA

215 : MUNICIPIO 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 11.00 8.00 8.00 0.00 72.73 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,892.00 0.00 0.00

19AO000084891 - 0070603 MUJERES DE ORGANIZACIONESSOCIALES CAPACITADAS REALIZAN VIGILANCIA CIUDADANA PARAREDUCIR LA VIOLENCIA FÍSICA CAUSADA POR LA PAREJA

088 : PERSONACAPACITADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 39.00 20.00 20.00 0.00 51.28 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 500.00 1,000.00 0.00 0.00

19AO000084892 - 0070604 DOCENTES CAPACITADOS PROMUEVENLA CONVIVENCIA SALUDABLE DESDE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

035 : DOCENTECAPACITADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 258.00 130.00 130.00 0.00 50.39 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 778.00 778.00 0.00 77.80

19AO000084893 - 5005183 MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 6.00 2.00 3.00 200.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,076,596.00 1,083,809.00 13,382.55 16,698.73 1.24 1.54

19AO000084894 - 5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO ALCONSUMO DE ALCOHOL

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 46.00 46.00 46.00 46.00 100.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 614.00 3,114.00 0.00 0.00

19AO000084895 - 0136792-PREVENCIÓN FAMILIAR DE CONDUCTASDE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 5.00 2.00 2.00 100.00 40.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 750.00 3,892.00 0.00 0.00

4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

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19AO000084898 - 5001106 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICOEN LABORATORIO 112 : UNIDAD 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 22.00 22.00 43.00 89.00 195.45 404.55 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 3,100.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084899 - 5001107 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICOEN CARDIOLOGÍA 112 : UNIDAD 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 22.00 22.00 43.00 89.00 195.45 404.55 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084900 - 5001108 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICOEN IMÁGENES 112 : UNIDAD 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 22.00 22.00 43.00 89.00 195.45 404.55 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084901 - 0081101 - TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE RECIÉNNACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO YTERCER NIVEL DE ATENCIÓN

112 : UNIDAD 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.8.

9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 3,619.00 1,547.00 3,147.00 0.00 86.96

19AO000084902 - 0081203 - DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTOQUIRÚRGICO Y CONTROL ESPECIALIZADO PARA RECIÉN NACIDOCON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD MEDIANTE OFERTAMÓVIL.

112 : UNIDAD 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 2,360.00 459.50 2,322.19 0.00 98.39

19AO000084903 - 0081301 - TAMIZAJE DE LA PERSONA CONRIESGO DE GLAUCOMA EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEATENCIÓN

112 : UNIDAD 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 600.00 2,360.00 2,360.00 0.00 393.33

19AO000084904 - 0081302 - CONSEJERÍA INTEGRAL EN SALUDOCULAR GLAUCOMA 112 : UNIDAD 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 732.00 0.00 0.00

19AO000084905 - 0081303 - REFERENCIA PARA DIAGNÓSTICO YTRATAMIENTO DE GLAUCOMA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 112 : UNIDAD 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 900.00 0.00 0.00

19AO000084906 - 0081304 - DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA 112 : UNIDAD 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 600.00 0.00 0.00

19AO000084907 - 0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA 112 : UNIDAD 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,360.00 152.87 580.41 0.00 42.68

19AO000084908 - 0081402 - CONTROL DE PACIENTES CONGLAUCOMA 112 : UNIDAD 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00

19AO000084909 - 0215085 DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE CUELLOUTERINO

086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AAFs T03 98.00 230.00 98.00 210.00 100.00 91.30

7.8.

4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 32/41

9.MOTIVO:

Fn T03 7,419.00 15,512.00 7,467.04 9,620.79 100.65 62.02

19AO000084910 - 0215087 DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE MAMA 086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 11.00 30.00 11.00 24.00 100.00 80.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,378.00 7,435.00 1,712.95 4,046.90 72.03 54.43

19AO000084911 - 0215089 DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DEESTOMAGO 086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 75.00 280.00 75.00 244.00 100.00 87.14 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 20,737.00 57,358.00 1,368.63 42,084.90 6.60 73.37

19AO000084912 - 0215097 DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE HÍGADO 086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,934.00 11,734.00 9,787.26 0.00 83.41

19AO000084913 - 0136006 - PROTEGER A LA NIÑA CONAPLICACION DE VACUNA VPH

218 : NIÑOPROTEGIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 20.00 1,337.00 80.00 80.00 400.00 5.98 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,584.00 6,338.00 1,039.05 2,196.88 65.60 34.66

19AO000084914 - 0215073 - CONSEJERÍA PREVENTIVA ENFACTORES DE RIESGO PARA EL CÁNCER

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2,408.00 9,199.00 3,389.00 7,949.00 140.74 86.41 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,102.00 12,409.00 3,431.00 10,791.00 110.61 86.96

19AO000084915 - 5006001 CONSEJERÍA PARA PACIENTESDIAGNOSTICADOS CON CÁNCER

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 12.00 48.00 5.00 18.00 41.67 37.50 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 900.00 2,696.00 608.72 1,040.52 67.64 38.60

19AO000084916 - 0215078 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMENCLÍNICO DE MAMA PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA 086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,019.00 3,994.00 744.00 3,396.00 73.01 85.03 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 900.00 3,102.00 1,515.63 0.00 48.86

19AO000084917 - 0215079 TAMIZAJE EN MUJER CONMAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA 086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 5.00 100.00 5.00 64.00 100.00 64.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 5,631.00 22,524.00 5,362.08 9,464.85 95.22 42.02

19AO000084919 - 0215080 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DECÁNCER DE COLON Y RECTO 086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 896.00 3,393.00 292.00 1,126.00 32.59 33.19 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,259.00 9,037.00 67.52 4,046.72 2.99 44.78

19AO000084920 - 0215081 - TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DECÁNCER DE PRÓSTATA 086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 204.00 1,020.00 204.00 744.00 100.00 72.94 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 14,922.00 59,687.00 2,894.18 55,483.38 19.40 92.96

19AO000084921 - 0215082 - TAMIZAJE PARA DETECCION DECANCER DE PIEL 086 : PERSONA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,351.00 7,500.00 1,351.00 5,066.00 100.00 67.55 7.

8.9.MOTIVO:

Fn T03 1,500.00 4,991.00 1,099.36 1,966.96 73.29 39.41

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19AO000084922 - 0081801 ATENCIÓN DE LA PACIENTE CONLESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACIÓN 086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 34.00 132.00 31.00 84.00 91.18 63.64 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,500.00 4,720.00 71.76 2,927.91 4.78 62.04

19AO000084923 - 0215084 - ATENCION DE LA PACIENTE CONLESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION 086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 12.00 28.00 12.00 25.00 100.00 89.29 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,865.00 11,464.00 2,406.14 3,032.29 83.98 26.45

19AO000224264 - 5001101 TAMIZAJE Y DETECCION DE CATARATAMEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDONIVEL DE ATENCION

438 : PERSONATAMIZADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,257.00 4,998.00 651.00 2,228.00 51.79 44.58 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 6,027.00 39,487.00 19,460.82 30,996.79 322.89 78.50

19AO000224266 - 5001102 EVALUACION Y DESPISTAJE DECATARATA

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 975.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 3,100.00 0.00 0.00

19AO000224273 - 5001103 REFERENCIA PARA DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CEGUERA POR CATARATA EN ELPRIMER NIVEL DEATENCION

442 : PERSONAREFERIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 764.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 4,100.00 0.00 0.00

19AO000224282 - 5001104 DIAGNOSTICO DE CEGUERA PORCATARATA

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 458.00 458.00 60.00 0.00 13.10 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00

19AO000224286 - 5001105 CONSEJERIA PARA CONTROL YDETECCION OPORTUNA DE CATARATA

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 764.00 54.00 0.00 7.07 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00

19AO000224899 - 0136023 CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARAEL TRABAJO

018 :CERTIFICADO

05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA AA

Fs T03 48.00 75.00 48.00 48.00 100.00 64.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 722.00 4,122.00 1,942.99 0.00 47.13

19AO000225263 - 0136024 CAPACITACIÓN A AGENTESCOMUNITARIOS EN REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD

088 : PERSONACAPACITADA

05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA AA

Fs T03 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.

MOTIVO:Fn T03 1,650.00 3,768.00 1,003.01 0.00 26.62

19AO000225373 - 0188320 VISITAS A LAS FAMILIAS PARAREHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD 056 : FAMILIA 05.01 : DEPARTAMENTO

DE MEDICINA AA

Fs T03 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 750.00 4,122.00 353.01 0.00 8.56

19AO000225544 - 4398801 CONSEJERÍA A FAMILIAS PARAPROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN EL CUIDADO DE LA SALUDFRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 489.00 2,316.00 1,055.00 1,331.00 215.75 57.47 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 12,637.00 56,985.00 14,372.43 43,254.28 113.73 75.90

19AO000225604 - 0188321 CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALESPARA LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA RBC

088 : PERSONACAPACITADA

05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA

AAFs T03 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.

8.

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9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 7,066.00 5,888.00 5,888.00 0.00 83.33

19AO001714331 - 0236252 SERVICIO DE ORIENTACIÓN,CONSEJERÍA E INTERVENCIÓN BREVE

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 95.00 200.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 9,364.00 23,409.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO001714573 - 0215091 DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DEPRÓSTATA 086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,232.00 2,232.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO001714582 - 215095 DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE COLON YRECTO 086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 563.00 563.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO001714587 - 0215099 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA 086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,116.00 3,116.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO001714588 - 0215101 DIAGNOSTICO DE LINFOMA 086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 283.00 283.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO001715128 - 0009125 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO 042 : EQUIPO 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,282,000.00 1,282,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 3,823,334.00 7,747,726.00 1,418,802.74AEI.02.06 - BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO DE SALUD.

19AO000084243 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION 031 : DIA-CAMA 05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 2,015.00 8,060.00 920.00 2,730.00 45.66 33.87 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 6,000.00 25,466.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084244 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION 031 : DIA-CAMA 05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 2,015.00 8,060.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 54,978.00 220,681.00 0.00 0.00

19AO000084245 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION 031 : DIA-CAMA 05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084246 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION 031 : DIA-CAMA 05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 2,015.00 8,060.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,600.00 12,946.00 0.00 0.00

19AO000084247 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION 031 : DIA-CAMA 05.04 : DEPARTAMENTODE CIRUGÍA

AAFs T03 1,374.00 5,495.00 1,840.00 5,460.00 133.92 99.36 7.

8.9.Fn T03 6,333.00 24,333.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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MOTIVO:

19AO000084248 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION 031 : DIA-CAMA 05.04 : DEPARTAMENTODE CIRUGÍA AA

Fs T03 1,374.00 5,495.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084249 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION 031 : DIA-CAMA 05.04 : DEPARTAMENTODE CIRUGÍA AA

Fs T03 1,374.00 5,495.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,800.00 12,650.00 0.00 0.00

19AO000084250 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION 031 : DIA-CAMA 05.04 : DEPARTAMENTODE CIRUGÍA AA

Fs T03 1,374.00 5,495.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 41,622.00 165,511.00 0.00 0.00

19AO000084267 - 5005902 ATENCION DE LA EMERGENCIA YURGENCIA BASICA 006 : ATENCION

05.07 : DEPARTAMENTODE EMERGENCIA YCUIDADOS CRÍTICOS

AA

Fs T03 96.00 380.00 44.00 148.00 45.83 38.95 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 222,120.00 847,752.00 242,968.00 700,703.28 109.39 82.65

19AO000084271 - 0000161 APOYO A PROGRAMAS DE SALUDINTEGRAL

191 : PERSONAPROTEGIDA

05.08 : DEPARTAMENTODE ENFERMERÍA AA

Fs T03 321.00 1,283.00 407.00 1,035.00 126.79 80.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 4,000.00 3,696.00 3,976.00 0.00 99.40

19AO000084274 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 5,451.00 21,806.00 5,268.00 14,442.00 96.64 66.23 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 111,795.00 605,776.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084275 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084276 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084277 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.02 : DEPARTAMENTODE PEDIATRÍA AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084299 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION 031 : DIA-CAMA 05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 2,565.00 10,260.00 2,484.00 7,461.00 96.84 72.72 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 89,330.00 342,639.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084316 - 0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO 050 : EXAMEN

05.10 : DEPARTAMENTODE PATOLOGÍA CLÍNICA YANATOMÍA PATOLÓGICA

AA

Fs T03 52,575.00 210,305.00 76,019.00 229,188.00 144.59 108.98 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 60,370.00 240,043.00 96,402.88 325,409.68 159.69 135.56

19AO000084317 - 0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y 050 : EXAMEN 05.10 : DEPARTAMENTOÍ Í

AA Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

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TRATAMIENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA YANATOMÍA PATOLÓGICA

7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084319 - 0039470 INMUNIZACIONES 191 : PERSONAPROTEGIDA

05.08 : DEPARTAMENTODE ENFERMERÍA AA

Fs T03 321.00 1,283.00 118.00 387.00 36.76 30.16 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084720 - 5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDODE LA EMERGENCIA

083 : PACIENTEATENDIDO

05.07 : DEPARTAMENTODE EMERGENCIA YCUIDADOS CRÍTICOS

AA

Fs T03 189.00 750.00 201.00 557.00 106.35 74.27 7.8.

9.MOTIVO:

Fn T03 263,637.00 974,478.00 264,302.72 715,421.53 100.25 73.41

19AO000084722 - 5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIAQUIRURGICA 006 : ATENCION

05.07 : DEPARTAMENTODE EMERGENCIA YCUIDADOS CRÍTICOS

AA

Fs T03 345.00 1,380.00 377.00 1,072.00 109.28 77.68 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 328,041.00 1,294,927.00 356,256.18 1,069,145.35 108.60 82.56

19AO000084725 - 5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA YURGENCIA ESPECIALIZADA 006 : ATENCION

05.07 : DEPARTAMENTODE EMERGENCIA YCUIDADOS CRÍTICOS

AA

Fs T03 9,250.00 37,000.00 11,531.00 34,943.00 124.66 94.44 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 241,311.00 955,714.00 230,998.26 735,353.25 95.73 76.94

19AO000084727 - 0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO 050 : EXAMEN

05.11 : DEPARTAMENTODE DIAGNÓSTICO PORIMÁGENES

AA

Fs T03 7,125.00 28,495.00 9,534.00 27,326.00 133.81 95.90 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 49,726.00 211,226.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084734 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA AA

Fs T03 9,237.00 36,945.00 15,509.00 43,260.00 167.90 117.09 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 773,758.00 2,180,277.00 999,460.19 3,287,815.62 129.17 150.80

19AO000084743 - 0024336 ATENCION BASICA DE SALUD 087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 6,425.00 25,700.00 1,916.00 13,264.00 29.82 51.61 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 11,373.00 45,494.00 4,184.78 33,886.50 36.80 74.49

19AO000084750 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION 031 : DIA-CAMA 05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA AA

Fs T03 1,284.00 5,136.00 1,288.00 3,822.00 100.31 74.42 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 762,761.00 2,317,247.00 402,610.67 1,363,071.88 52.78 58.82

19AO000084752 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.04 : DEPARTAMENTODE CIRUGÍA AA

Fs T03 6,657.00 26,628.00 5,747.00 16,500.00 86.33 61.96 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 179,864.00 659,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084753 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.04 : DEPARTAMENTODE CIRUGÍA AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084754 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.04 : DEPARTAMENTODE CIRUGÍA

AAFs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.

8.9.Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00

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MOTIVO:

19AO000084755 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.04 : DEPARTAMENTODE CIRUGÍA AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084757 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.03 : DEPARTAMENTODE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 4,456.00 17,827.00 4,695.00 13,146.00 105.36 73.74 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 164,714.00 582,141.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084761 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION05.09 : DEPARTAMENTODEODONTOESTOMATOLOGÍA

AA

Fs T03 2,355.00 9,417.00 4,639.00 14,892.00 196.99 158.14 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 87,231.00 348,932.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084762 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION05.09 : DEPARTAMENTODEODONTOESTOMATOLOGÍA

AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084763 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION05.09 : DEPARTAMENTODEODONTOESTOMATOLOGÍA

AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084764 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION05.09 : DEPARTAMENTODEODONTOESTOMATOLOGÍA

AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084765 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS(NUT.) 006 : ATENCION

05.12 : DEPARTAMENTODE APOYO ALTRATAMIENTO

AA

Fs T03 1,149.00 4,595.00 1,151.00 2,784.00 100.17 60.59 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 19,209.00 76,844.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084767 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION05.05 : DEPARTAMENTODE ANESTESIOLOGÍA YCENTRO QUIRÚRGICO

AA

Fs T03 390.00 1,561.00 203.00 794.00 52.05 50.86 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 52,725.00 230,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084768 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION05.05 : DEPARTAMENTODE ANESTESIOLOGÍA YCENTRO QUIRÚRGICO

AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084769 - 00000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION

05.05 : DEPARTAMENTODE ANESTESIOLOGÍA YCENTRO QUIRÚRGICO AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.

8.9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084770 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION05.05 : DEPARTAMENTODE ANESTESIOLOGÍA YCENTRO QUIRÚRGICO

AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00

Ó

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19AO000084793 - 0000266 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS(BÁSICA)

006 : ATENCION 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AA Fs T03 31,950.00 127,800.00 29,474.00 90,420.00 92.25 70.75 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 785,303.00 3,168,087.00 826,904.69 2,563,014.37 105.30 80.90

19AO000084794 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084800 - 0000225 ASISTENCIA ALIMENTARIA PARAGRUPOS EN RIESGO 001 : ACCION

05.12 : DEPARTAMENTODE APOYO ALTRATAMIENTO

AA

Fs T03 180.00 720.00 297.00 820.00 165.00 113.89 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 31,297.00 124,885.00 29,713.66 90,686.50 94.94 72.61

19AO000084858 - 5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DECUIDADOS INTENSIVOS 006 : ATENCION

05.07 : DEPARTAMENTODE EMERGENCIA YCUIDADOS CRÍTICOS

AA

Fs T03 30.00 120.00 36.00 114.00 120.00 95.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 119,975.00 480,434.00 124,762.61 357,134.82 103.99 74.34

19AO000325774 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS.(PS) 021 : CONSULTA05.12 : DEPARTAMENTODE APOYO ALTRATAMIENTO

AA

Fs T03 3.00 12.00 2,011.00 6,107.00 67,033.33 50,891.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 16,470.00 65,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO001714345 - 0023483 ATENCIONES DE SALUD 006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 5,057.00 5,057.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 4,488,400.00 16,224,784.00 3,582,260.64OEI.05 - PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO

AEI.05.02 - ENTREGAR OPORTUNAMENTE KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACIÓN AFECTADA POR DESASTRES.

19AO000084254 - 5005580 FORMACION Y CAPACITACION ENMATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION ALCAMBIO CLIMATICO

086 : PERSONA 03.04 : OFICINA DEINTELIGENCIA SANITARIA AA

Fs T03 10.00 30.00 11.00 0.00 36.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 600.00 2,787.00 557.00 1,888.20 92.83 67.75

19AO000084255 - 5004279 MONITOREO,SUPERVISION YEVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DERIESGO DE DESASTRES

201 : INFORMETECNICO

03.04 : OFICINA DEINTELIGENCIA SANITARIA AA

Fs T03 4.00 14.00 4.00 11.00 100.00 78.57 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 810.00 2,230.00 1,716.00 0.00 76.95

19AO000084257 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARALA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 583 : BRIGADA 03.04 : OFICINA DE

INTELIGENCIA SANITARIA AA

Fs T03 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 200.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 24,542.00 175.00 11,994.70 0.00 48.87

19AO000084258 - 5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOSESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

201 : INFORMETECNICO

03.04 : OFICINA DEINTELIGENCIA SANITARIA AA

Fs T03 3.00 6.00 2.00 7.00 66.67 116.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 3,903.00 730.77 0.00 18.72

19AO000084260 - 5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DECOMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES 086 : PERSONA 03.04 : OFICINA DE

INTELIGENCIA SANITARIA AA

Fs T03 20.00 30.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 1,952.00 557.00 557.00 0.00 28.53

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19AO000084262 - 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DESERVICIOS PUBLICOS

065 :INTERVENCION

03.04 : OFICINA DEINTELIGENCIA SANITARIA

AA Fs T03 2.00 4.00 1.00 0.00 25.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 22,314.00 4,000.00 0.00 17.93

19AO000084278 - 5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DEVULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS

036 :DOCUMENTO

03.04 : OFICINA DEINTELIGENCIA SANITARIA AA

Fs T03 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 14,503.00 12,032.00 0.00 82.96

19AO000084297 - 0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTODE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE AEMERGENCIAS Y DESASTRES

614 :InfraestructuraMovil

03.04 : OFICINA DEINTELIGENCIA SANITARIA AA

Fs T03 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 16,735.00 11,175.00 0.00 66.78

19AO000084304 - 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS YESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 248 : REPORTE 03.04 : OFICINA DE

INTELIGENCIA SANITARIA AA

Fs T03 3.00 12.00 3.00 9.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 35,815.00 136,106.00 33,600.75 98,792.74 93.82 72.59

19AO000084309 - 5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS ENGESTION REACTIVA 248 : REPORTE 03.04 : OFICINA DE

INTELIGENCIA SANITARIA AA

Fs T03 1.00 4.00 1.00 2.00 100.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 180.00 1,784.00 769.90 0.00 43.16

19AO001714569 - 0229131 ATENCIÓN DE SERVICIOS ESENCIALESFRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 182 : LOCAL 03.04 : OFICINA DE

INTELIGENCIA SANITARIA AA

Fs T03 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 7.8.

9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 358,304.00 11,356.03 11,356.03 0.00 3.17

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 37,405.00 585,160.00 46,245.78OEI.08 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

AEI.08.04 - IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

19AO000084790 - 0000329 CAPACITACION AL PERSONAL 088 : PERSONACAPACITADA

04.03 : UNIDAD DEAPOYO A LA DOCENCIA EINVESTIGACIÓN

AA

Fs T03 90.00 400.00 309.00 309.00 343.33 77.25 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 851,733.20 2,133,083.00 2,172.45 7,706.01 0.26 0.36

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 851,733.20 2,133,083.00 2,172.45AEI.08.09 - FORTALECER CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA.

19AO000084263 - 0147093 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTOE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

044 :ESTABLECIMIENTODE SALUD

04.01.05 : Unidad deServicios Generales yMantenimiento

AA

Fs T03 3.00 10.00 10.00 10.00 333.33 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 655,020.00 95,938.00 111,043.00 0.00 16.95

19AO000084270 - 0001401 SERVICIOS BASICOS YCOMPLEMENTARIOS

036 :DOCUMENTO

04.01.05 : Unidad deServicios Generales yMantenimiento

AA

Fs T03 3.00 12.00 3.00 9.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,534,677.00 6,291,433.00 1,507,775.87 4,542,434.66 98.25 72.21

19AO000084318 - 0001401 SERVICIOS BASICOS YCOMPLEMENTARIOS (BÁSICA)

036 :DOCUMENTO

04.01.05 : Unidad deServicios Generales yMantenimiento

AA

Fs T03 13.00 51.00 14.00 35.00 107.69 68.63 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 22,000.00 73,500.00 606.80 26,056.80 2.76 35.46

19AO000084715 - 0000947 INSPECCION Y CONTROL 022 : CONTROLREALIZADO

03.02 : UNIDAD DEEPIDEMIOLOGÍA Y SALUDAMBIENTAL

AAFs T03 153.00 610.00 77.00 315.00 50.33 51.64

7.8.

4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 40/41

9.MOTIVO:

Fn T03 750.00 4,500.00 350.00 1,465.24 46.67 32.56

19AO000084736 - 0039514 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DESALUD 060 : INFORME

04.01.05 : Unidad deServicios Generales yMantenimiento

AA

Fs T03 3.00 12.00 3.00 9.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 5,000.00 20,700.00 2,715.43 17,551.29 54.31 84.79

19AO000084740 - 5000003 ACCIONES DE LA GESTIÓNADMINISTRATIVA

036 :DOCUMENTO

04.01 : OFICINAEJECUTIVA DEADMINISTRACIÓN

AA

Fs T03 3.00 12.00 3.00 9.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 667,727.00 2,625,533.00 543,586.28 1,665,185.48 81.41 63.42

19AO000084741 - 5000002 ACCIONES DE CONDUCCIÓN YORIENTACIÓN SUPERIOR 060 : INFORME 01.01 : DIRECCIÓN AA

Fs T03 3.00 12.00 3.00 9.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 7,218.00 28,872.00 3,353.31 22,949.42 46.46 79.48

19AO000084742 - 0001153 PAGO DE PENSIONES 060 : INFORME 04.01.02 : Unidad dePersonal AA

Fs T03 3.00 12.00 3.00 9.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 96,168.00 393,113.00 99,732.81 298,927.75 103.71 76.04

19AO000084744 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 137 : PLANILLA04.01 : OFICINAEJECUTIVA DEADMINISTRACIÓN

AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 24,908.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000084772 - 0000166 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA YDISCAPACITADO

065 :INTERVENCION

05.12 : DEPARTAMENTODE APOYO ALTRATAMIENTO

AA

Fs T03 18,305.00 73,217.00 13,763.00 41,413.00 75.19 56.56 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 74,232.00 295,840.00 75,030.42 236,168.94 101.08 79.83

19AO000084792 - 0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS 001 : ACCION03.02 : UNIDAD DEEPIDEMIOLOGÍA Y SALUDAMBIENTAL

AA

Fs T03 381.00 1,525.00 691.00 2,136.00 181.36 140.07 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 21,621.00 87,844.00 868.36 30,014.92 4.02 34.17

19AO000084798 - 0000194 ASEGURAR LA PROVISION DEALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS 101 : RACION

05.12 : DEPARTAMENTODE APOYO ALTRATAMIENTO

AA

Fs T03 14,748.00 58,992.00 13,680.00 41,366.00 92.76 70.12 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 73,186.00 339,439.00 69,517.50 213,435.14 94.99 62.88

19AO000084804 - 5001867 BRINDAR UNA ADECUADADISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 134 : RECETA

05.12 : DEPARTAMENTODE APOYO ALTRATAMIENTO

AA

Fs T03 63,499.00 214,800.00 63,499.00 183,497.00 100.00 85.43 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 475,129.00 1,688,872.00 503,482.10 1,777,122.18 105.97 105.23

19AO000084849 - 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 060 : INFORME03.01 : OFICINA DEPLANEAMIENTOESTRATÉGICO

AA

Fs T03 3.00 12.00 3.00 9.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 51,043.00 217,961.92 56,467.18 170,283.58 110.63 78.12

19AO000084851 - 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 036 :DOCUMENTO

02.01 : ÓRGANO DECONTROLINSTITUCIONAL

AA

Fs T03 0.00 5.00 1.00 3.00 0.00 60.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 17,616.00 70,287.00 21,078.86 55,946.16 119.66 79.60

4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 41/41

19AO000084862 - 0039514 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DESALUD (ESPECIALIZADA) 060 : INFORME

04.01.05 : Unidad deServicios Generales yMantenimiento

AA

Fs T03 3.00 12.00 3.00 9.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 80,963.00 342,059.00 96,779.14 264,231.65 119.54 77.25

19AO001658559 - PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP 036 :DOCUMENTO

04.01 : OFICINAEJECUTIVA DEADMINISTRACIÓN

NAFs

JUL 0.00

0.00

0.00

* 0.00 *

7.

8.9.MOTIVO:

AGO 0.00 0.00

SET 0.00 0.00

Fn T03 12,995.25 51,981.00 12,995.25 38,985.75 100.00 75.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 3,140,325.25 13,211,862.92 3,090,277.31TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 16,574,916.45 55,939,084.00 12,522,880.54

Tipo de metaNA Meta no acumulativaAM Meta acumulativa mensualAA Meta acumulativa anualAI Meta acumulativa Inversa*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.