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Servicio de gestión de programas sociales Subdirección General de Programas Sociales

Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia

MADRID, julio 2016

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Í N D I C E PÁGINA

1. CRÉDITO 2014 PARA LA LUCHA CONTRA LA

POBREZA INFANTIL 4

1.1. Introducción 5 1.2. Finalidad del crédito para la lucha contra la pobreza

infantil de 2014 5 1.3. Gestión del crédito 6 1.4. Metodología del proceso evaluativo 7 1.5. Cumplimentación de las memorias de evaluación 8

2. RESUMEN EJECUTIVO 9

2.1. Distribución territorial del crédito 10 2.2. Datos globales de presentación de proyectos 10 2.3. Financiación 12 2.4. Gastos 14 2.5. Número, tipología y ubicación de los proyectos 16 2.6. Entidades gestoras y colaboración entre entidades 17 2.7. Personal y voluntariado 18 2.8. Usuarios y usuarias del programa 20

2.9. Prestaciones económicas y/o en especie 23 2.10. Prestaciones técnicas 29

3. TABLAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON LOS

PRINCIPALES DATOS 32 - 48

ANDALUCÍA EXTREMADURA ARAGÓN GALICIA P. DE ASTURIAS C. DE MADRID I.BALEARS C.A. REGIÓN DE MURCIA CANARIAS LA RIOJA CANTABRIA C. VALENCIANA CASTILLA – LA MANCHA C. DE CEUTA C. DE CASTILLA Y LEÓN C. DE MELILLA CATALUÑA

4. ANEXOS 49

4.1. Relación de proyectos financiados por CCAA y las Ciudades de Ceuta y de Melilla

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4.2. Ficha de presentación de proyectos y anexo 87 4.3. Memoria de evaluación de proyectos 98

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1. CRÉDITO 2014 PARA LA LUCHA CONTRA LA

POBREZA INFANTIL

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1.1. Introducción

En 2014 se creó un fondo extraordinario de 17 millones para la lucha contra la pobreza infantil (aunque no fue consignado en los Presupuestos Generales del Estado para 2014) para dar cumplimiento a lo contemplado en el Plan Nacional para la Inclusión Social 2013-2016, el cual tiene como uno de sus objetivos principales la lucha contra la pobreza infantil (vinculado a la Recomendación de la Comisión Europea de 20 de febrero de 2013: “Invertir en infancia”) para reforzar las actuaciones de la prestación básica de prevención e inserción social y las prestaciones económicas de urgencia social de los servicios sociales de atención primaria. Este fondo extraordinario, una vez tramitada y aprobada la transferencia de crédito por parte de la Dirección General de Presupuestos del Mº de Hacienda y AA.PP. con cargo a la Sección 31: Gastos de diversos ministerios” el 13 de mayo de 2014, se adscribió al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad –concretamente el centro gestor fue la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia-, y se distribuyó del siguiente modo:

� Se incrementó un millón de euros en la dotación inicial de la aplicación presupuestaria 26.16.231F.453.01 para proyectos de intervención so cial integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo gitano o Plan de desarrollo gitano de 412.500€ pasando a una dotación total de 1.412.500€ con el fin de reforzar estos proyectos dirigidos a familias gitanas en situación de pobreza y exclusión social con niños y niñas a su cargo.

� Se abrió una nueva línea de crédito en el concepto 453 (subvenciones a comunidades autónomas), subconcepto 03: 26.16.231F.453.03 para la lucha contra la pobreza infantil con una dotación de 16.000.000€ para la atención de las necesidades de privación material severa de las familias o unidades de convivencia en situación de pobreza y exclusión social con niños y niñas a su cargo.

1.2. Finalidad del nuevo crédito de 2014 destinado a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y de Melilla pa ra la realización del programa social para la lucha contra la pobreza infantil

El crédito fue destinado a financiar las prestaciones económicas de urgencia social, de aquellos proyectos de intervención social que se desarrollen con familias o unidades de convivencia en situación de privación material severa y con niños y niñas a su cargo, dando cumplimiento así a lo contemplado en el Plan Nacional para la Inclusión Social 2013-2016, el cual tiene como uno de sus objetivos principales la lucha contra la pobreza infantil (vinculado a la Recomendación de la Comisión Europea de 20 de febrero de 2013: “Invertir en infancia”).

La distribución del crédito entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla se realizó aplicando el indicador AROPE (INE, datos definitivos de 2012): población bajo el umbral de la pobreza, privación material severa y con baja intensidad de trabajo por hogar, el cual es utilizado por la Unión Europea como medida de los objetivos y logros en el ámbito de la pobreza y la exclusión social.

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1.3. Gestión del crédito

Los aspectos más significativos de la gestión correspondiente a 2014 de la aplicación presupuestaria 26.16.231F.453.03 para la lucha contra la pobreza infantil fueron:

� Distribución del crédito : La distribución del crédito y los criterios que debían cumplir los proyectos se aprobó por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sis tema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependen cia en su reunión del 16 de julio de 2014, solicitando el Informe preceptivo y vinculante de la Sª de Estado de Presupuestos y gastos . El informe favorable se emitió el 28 de julio, por lo que se tramitó el Acuerdo de Consejo de Ministros , el cual el 25 de julio de 2014 aprobó la distribución territorial y los criterios que deben cumplir los proyectos, dándose publicidad al mismo mediante la Resolución de 31 de julio de 2014 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (Boletín Oficial del Estado, BOE núm. 200, de 18-8-14).

� Criterios que deben cumplir los proyectos :

a) .La incorporación de los proyectos a subvencionar en planes o programas de inclusión social.

b) La detección de las familias o unidades de convivencia en situación de pobreza severa con menores de 18 años a su cargo.

c) El trabajo social, seguimiento y evaluación de las familias y los niños y niñas, usuarios de los proyectos.

� Participación de las comunidades autónomas :

Todas las comunidades autónomas, con las excepciones de Navarra y el País Vasco, por su especial sistema de financiación, y las ciudades de Ceuta y de Melilla participaron en este programa.

� Publicidad de los proyectos cofinanciados :

Las relaciones certificadas de los proyectos cofinanciados se publicaron mediante Resolución de 3 de febrero de 2015 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (BOE núm. 58, de 9-3-15 y corrección de erratas en el BOE núm. 71, de 24-3-15)

� Requisitos de gestión

• Los proyectos debían ser promovidos -dentro del Sistema Público de Servicios Sociales- por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla y gestionados por éstas o por las corporaciones locales o los entes públicos de carácter local.

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• Los proyectos se seleccionan por las comunidades autónomas y se aprueban de común acuerdo por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por las comunidades autónomas y la Ciudad de Melilla.

• El instrumento de colaboración es el Certificado de presentación de

proyectos, que aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado junto con el Anexo al mismo, en el que figura la relación de los proyectos y la cofinanciación, aprobadas.

• El órgano de seguimiento y evaluación de los proyectos es la Comisión

Delegada del Consejo Territorial de Servicios Socia les y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia , de la cual forman parte las y los directores generales de las áreas de servicios sociales e inclusión social y representantes de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, de las comunidades autónomas que participan en el crédito y de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP.

• Las modificaciones que pueden surgir en el desarrollo y ejecución de los

proyectos deben ser comunicadas por las comunidades autónomas, con el fin de acordar, conjuntamente, el Ministerio y la comunidad autónoma correspondiente, la aceptación de cualquier variación en el desarrollo de los mismos.

• El modelo de documento justificativo de las obligaciones reconocidas y

pagos realizados por las comunidades autónomas o certificado de remanentes, figura en la Resolución de de de 2014, anteriormente citada, para dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 86 de la Ley General Presupuestaria (regla sexta, número dos).

1.4. Metodología del proceso evaluativo

El soporte informativo para la confección de cada evaluación anual han sido las memorias de evaluación de los proyectos así como el informe de presentación de proyectos facilitado a todas las CC.AA. participantes en el programa, los certificados de presentación de proyectos y de ejecución del gasto o de “remanentes”. A partir de la información suministrada, volcada en tablas, revisada y analizada, se ha elaborado la presente Memoria anual, la cual se remite a cada una de las comunidades autónomas para su VºBº. En la memoria se presenta un resumen ejecutivo con datos generales de financiación; gastos; número, ubicación y tipología de los proyectos; entidades gestoras; personal y voluntariado; usuarios, etc. y las prestaciones económicas, en especie y técnicas.

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Asimismo se ofrece en tablas individualizadas información específica de las comunidades autónomas, incluyendo un resumen de aquellos datos más relevantes del conjunto de sus proyectos. Se adjuntan, como anexos, entre otros, el modelo de ficha de presentación y el de la memoria de evaluación de los proyectos.

1.5. Cumplimentación de las memorias de evaluación de los proyectos Los datos facilitados, en las fichas de evaluación de los proyectos, por las comunidades autónomas participantes en el programa y las ciudades de Ceuta y Melilla, han sido, en general, muy pormenorizados y válidos. Algunas comunidades han incluido todos los datos de las prestaciones realizadas, diferenciando el sexo y la edad de los usuarios, así como contabilizando el número de familias indicándose el número de éstas pertenecientes a población de etnia gitana o a población inmigrante. Asimismo, algunos proyectos de varias comunidades han incluido datos sobre los trabajadores y voluntarios que han colaborado en los programas, y que han hecho posible que las ayudas llegaran a los niños, niñas y familias necesitadas. En cuanto a la financiación, además de la subvención del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se han contabilizado las aportaciones realizadas tanto por los entes y corporaciones locales como por las propias comunidades autónomas, si bien, en la mayoría de memorias de evaluación no se han reflejado las aportaciones previstas en la fase de presentación. Además, en algunas comunidades se contabilizó, por error, subvenciones de otros programas como el Plan Concertado.

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2. RESUMEN EJECUTIVO

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2.1. Distribución territorial del crédito La dotación total del crédito 26.16.231F.453.03 se distribuyó territorialmente según se refleja en la tabla:

2.2. Datos globales de presentación de proyectos A continuación se presenta la tabla con los datos globales de la presentación

de proyectos, elaborada a partir de los certificados de presentación de proyectos (según el modelo homologado) presentados por las comunidades autónomas y

las ciudades de Ceuta y de Melilla para su financiación por el crédito donde figura el número de proyectos, el número estimado de usuarios/as desagregados por edad y la financiación del Ministerio por cada comunidad autónoma.

CRÉDITO

MINISTERIO

PORCENTAJE DE

PARTICIPACIÓN

1.207.488,30 7,55

720.748,83 4,50

798.751,95 4,99

879.875,20 5,50

1.238.689,55 7,74

633.385,34 3,96

1.163.806,55 7,27

677.067,08 4,23

726.989,08 4,54

1.198.127,93 7,49

723.868,95 4,52

636.505,46 3,98

1.151.326,05 7,20

711.388,46 4,45

948.517,94 5,93

1.304.212,16 8,15

1.279.251,17 8,00

16.000.000,00 100,00

CATALUÑA

COMUNIDAD AUTÓNOMA

ANDALUCÍA

ARAGÓN

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ILLES BALEARS

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA-LA MANCHA

C. DE CASTILLA Y LEÓN

CIUDAD DE CEUTA

CIUDAD DE MELILLA

TOTAL

EXTREMADURA

GALICIA

COMUNIDAD DE MADRID

REGIÓN DE MURCIA

LA RIOJA

COMUNITAT VALENCIANA

11

12

2.3. Financiación La financiación total de los proyectos evaluados fue de 44.985.351,14€, resultado de la suma de aportaciones realizadas por el Ministerio, las CC.AA. y las CC.LL., si bien, como anteriormente se ha citado, no existía compromiso de cofinanciación ni por parte de las CC.AA. ni de las CC.LL. Los porcentajes y aportaciones económicas fueron:

- Ministerio: 35,57% con una aportación de 16.000.000,00€.

- CC.AA.: 54,41% con una aportación de 24.475.758.35€.

- CC.LL. : 10,02% con una aportación de 4.509.592,79€.

FINANCIACIÓN CUANTÍA PORCENTAJE

MINISTERIO 16.000.000,00 35,57

CC.AA. 24.475.758,35 54,41

CC.LL. 4.509.592,79 10,02

TOTAL 44.985.351,14 100,00

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MINISTERIO % CC.AA. % CC.LL. % TotalANDALUCÍA 1.207.488,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.207.488,30

ARAGÓN 720.748,83 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.748,83

PRINCIPADO DE ASTURIAS 798.751,95 57,46 591.448,05 42,54 0,00 0,00 1.390.200,00

ILLES BALEARS 879.875,20 28,53 0,00 0,00 2.204.205,92 71,47 3.084.081,12

CANARIAS 1.238.689,55 99,77 0,00 0,00 2.821,18 0,23 1.241.510,73

CANTABRIA 633.385,34 4,08 14.882.665,31 95,92 0,00 0,00 15.516.050,65

CASTILLA-LA MANCHA 1.163.806,55 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.163.806,55

C. DE CASTILLA Y LEÓN 677.067,08 9,32 4.293.250,83 59,10 2.293.559,58 31,57 7.263.877,49

CATALUÑA 726.989,08 22,51 2.503.311,21 77,49 0,00 0,00 3.230.300,29

EXTREMADURA 1.198.127,93 99,88 1.452,06 0,12 0,00 0,00 1.199.579,99

GALICIA 723.868,95 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723.868,95

COMUNIDAD DE MADRID 636.505,46 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636.505,46

REGIÓN DE MURCIA 1.151.326,05 99,22 0,00 0,00 9.006,11 0,78 1.160.332,16

LA RIOJA 711.388,46 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711.388,46

COMUNITAT VALENCIANA 948.517,94 79,61 242.882,06 20,39 0,00 0,00 1.191.400,00

CIUDAD DE CEUTA 1.304.212,16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304.212,16

CIUDAD DE MELILLA 1.279.251,17 39,48 1.960.748,83 60,52 0,00 0,00 3.240.000,00

TOTAL 16.000.000,00 35,57 24.475.758,35 54,41 4.509.592,79 10,02 44.985.351,14

PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTILEVALUACIÓN 2014

FINANCIACIÓN TOTAL PROYECTOS

COMUNIDADESAUTÓNOMAS

FINANCIACIÓN

14

2.4. Gastos - Las prestaciones económicas alcanzaron una cuantía de 44.985.351,14€,

lo que representa un 95,92% del gasto total.

Estas prestaciones económicas son en un alto porcentaje puntuales o periódicas en metálico y/o en especie destinadas a cubrir las necesidades más básicas de aquellas familias o unidades de convivencia en situación de pobreza con niños y niñas a su cargo .

- En el apartado “otros gastos” imputados a las comunidades autónomas y las corporaciones locales se recogen aquellos gastos necesarios para la gestión de los proyectos y los gastos de personal: 1.686.404,44€, el 3,75% del total.

- Los remanentes de la financiación del Ministerio fueron de 148.757,38€, en cuatro comunidades autónomas: Baleares (1.074,15€), Canarias (9.469,43€), Extremadura (137.899,93€) y Murcia (313,87€).

GASTOS CUANTÍA PORCENTAJEPREST. ECONÓMICAS 43.150.189,32 95,92OTROS GASTOS 1.686.404,44 3,75REMANENTES 148.757,38 0,33

TOTAL 44.985.351,14 100,00

15

Prest. Econ. % Otros gastos % Remanentes % TotalANDALUCÍA 1.207.488,30 0,00 0,00 1.207.488,30ARAGÓN 720.748,83 0,00 0,00 720.748,83PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.390.200,00 0,00 0,00 1.390.200,00ILLES BALEARS 3.083.006,97 0,00 1.074,15 3.084.081,12CANARIAS 1.229.220,12 2.821,18 9.469,43 1.241.510,73CANTABRIA 15.516.050,65 0,00 0,00 15.516.050,65CASTILLA-LA MANCHA 1.163.806,55 0,00 0,00 1.163.806,55C. DE CASTILLA y LEON 7.263.877,49 0,00 0,00 7.263.877,49CATALUÑA 1.549.816,27 1.680.484,02 0,00 3.230.300,29EXTREMADURA 1.060.228,00 1.452,06 137.899,93 1.199.579,99GALICIA 723.868,95 0,00 0,00 723.868,95COMUNIDAD DE MADRID 636.505,46 0,00 0,00 636.505,46REGIÓN DE MURCIA 1.158.371,11 1.647,18 313,87 1.160.332,16LA RIOJA 711.388,46 0,00 0,00 711.388,46COMUNITAT VALENCIANA 1.191.400,00 0,00 0,00 1.191.400,00CIUDAD DE CEUTA 1.304.212,16 0,00 0,00 1.304.212,16CIUDAD DE MELILLA 3.240.000,00 0,00 0,00 3.240.000,00

TOTAL 43.150.189,32 95,92 1.686.404,44 3,75 148.757,38 0,33 44.985.351,14

GASTOSCOMUNIDADESAUTÓNOMAS

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2.5. Número, tipología y ubicación de los proyectos financiados De los 287 proyectos aprobados han sido evaluados, como muestra la siguiente tabla, un total de 284. Los 3 proyectos restantes que no se han realizado corresponden a las comunidades autónomas de I. Balears (2) y Canarias (1).

Los proyectos evaluados se agrupan en tres tipos (ver en apartado 3 cada una de las tablas de las CC.AA. con los principales datos-resumen de resultados):

a) Proyectos que contemplan prestaciones económicas y/ o en especie para la cobertura de necesidades básicas : alimentación, ropa, medicamentos, productos de higiene, etc. así como material escolar, libros, becas, etc. y las dirigidas a alojamiento alternativo, pago de alquileres y/o hipotecas, suministros como agua, luz, gas, etc.

b) Proyectos dirigidos a comedores escolares , tanto en periodo estival (en su mayoría) como en periodo escolar que incluyen la necesidad básica de alimentación así como actividades complementarias de apoyo, refuerzo escolar, recreativas, deportivas, culturales, etc.

c) Prestaciones económicas , periódicas o puntuales, complementarias en muchos proyectos de la renta básica de inserción.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Nº DE PROYECTOS EJECUTADOS

ANDALUCÍA 3

ARAGÓN 3

PRINCIPADO DE ASTURIAS 1

ILLES BALEARS 52

CANARIAS 91

CANTABRIA 7

CASTILLA-LA MANCHA 1

C. DE CASTILLA Y LEÓN 24

CATALUÑA 2

EXTREMADURA 1

GALICIA * 1

COMUNIDAD DE MADRID 55

REGIÓN DE MURCIA 33

LA RIOJA 1

COMUNITAT VALENCIANA 3

CIUDAD DE CEUTA 5

CIUDAD DE MELILLA 1

TOTAL 284

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La siguiente tabla nos muestra cómo una gran mayoría de los 284 proyectos presentados, 231 en concreto, se han desarrollado en un sólo municipio y 8 en barrios o pedanías.

Además, en la zona “comarca”, se contabilizan 45 proyectos cuya actuación se ha desarrollado, bien en varios municipios o una mancomunidad, bien en una o varias provincias o también en una comunidad autónoma.

De los 284 proyectos, 124 se encontraban en zona urbana , 69 en zona rural y 91 en zona mixta .

2.6. Entidades gestoras y colaboración entre entida des Los 284 proyectos evaluados fueron gestionados por distintas administraciones públicas y entidades sociales. Por la fórmula mixta de gestión se ha optado en muchos proyectos, resultando difícil de interpretar la información reflejada en los apartados correspondientes de las memorias de evaluación. La combinación de gestión : comunidad autónoma y entidad privada = subvención económica y gestión del servicio/actividades es una de las más utilizadas y además se hace constar en el apartado de colaboración con otras administraciones y entidades, por ej. ayuntamientos, entidad social gestora y otras entidades sociales con actuaciones en la zona de influencia del proyecto.

Por ello, en la siguiente tabla se recogen sólo las entidades gestoras predominantes de los proyectos: los ayuntamientos , los cuales gestionaron un total de 209 proyectos, otros 25 fueron gestionados por la propia comunidad autónoma , 21 por mancomunidades , 10 por las diputaciones y 9 por otros entes y la corporación local .

Comarca Municipio BarrioZona

urbanaZonarural

Mixta

ANDALUCÍA 1 2 0 2 1 0ARAGÓN 1 2 0 2 0 1PRINCIPADO DE ASTURIAS 1 0 0 0 0 1ILLES BALEARS 1 51 0 52 0 0CANARIAS 3 88 0 8 43 40CANTABRIA 3 1 3 2 0 5CASTILLA-LA MANCHA 1 0 0 0 0 1C. DE CASTILLA Y LEÓN 9 15 0 15 9 0

CATALUÑA 2 0 0 0 0 2

EXTREMADURA 1 0 0 0 0 1GALICIA 1 0 0 0 0 1COMUNIDAD DE MADRID 16 39 0 30 10 15REGIÓN DE MURCIA 4 29 0 7 6 20

LA RIOJA 1 0 0 0 0 1

COMUNITAT VALENCIANA 0 3 0 0 0 3

CIUDAD DE CEUTA 0 0 5 5 0 0

CIUDAD DE MELILLA 0 1 0 1 0 0

TOTAL 45 231 8 124 69 91

UBICACIÓN DE LOS PROYECTOSCOMUNIDADESAUTÓNOMAS

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Además, 10 proyectos fueron gestionados por entidades colaboradoras en las comunidades autónomas de Canarias (4 proyectos) y de Cantabria (6 proyectos).

2.7. Personal y voluntariado

El personal que ha participado en los proyectos/prestaciones económicas, salvo en el caso de las entidades colaboradoras, pertenece a unidades o departamentos de los ayuntamientos, generalmente a los servicios sociales .

En las tres tablas que se incluyen a continuación nos ofrecen los siguientes datos: Personal , un total de 2.525 trabajadores/as remunerados, de los cuales 1.992 son mujeres (78,89%) y 533 hombres (21,11%), han participado en los proyectos. Hay que tener en cuenta que los gastos de personal son a cargo de las entidades gestoras de los proyectos y que 6 comunidades autónomas no aportan ningún dato referido al personal. Puestos de trabajo , de los 2.525 trabajadores/as contabilizados, destaca la presencia de 1.232 trabajadores sociales , 555 educadores y 332 monitores . Voluntarios/as , sólo 5 comunidades han aportado datos sobre ellos. De los 334 voluntarios/as contabilizados, 169 fueron hombres (50,60%) y 165 mujeres (49,40%). Destaca la presencia de 158 voluntarios en la Comunidad autónoma de Canarias y de 148 en la C. Valenciana.

C.A. Ayuntamiento MancomunidadCorporación

localDiputación

Otrasentidades

ANDALUCÍA 0 2 0 0 1 0ARAGÓN 3 0 0 0 0 0PRINCIPADO DE ASTURIAS 1 0 0 0 0 0ILLES BALEARS 0 51 1 0 0 0CANARIAS 5 73 0 9 0 4CANTABRIA 1 0 0 0 0 6CASTILLA-LA MANCHA 1 0 0 0 0 0C. DE CASTILLA Y LEÓN 0 15 0 0 9 0

CATALUÑA 2 0 0 0 0 0

EXTREMADURA 1 0 0 0 0 0GALICIA 1 0 0 0 0 0COMUNIDAD DE MADRID 0 39 16 0 0 0REGIÓN DE MURCIA 0 29 4 0 0 0

LA RIOJA 1 0 0 0 0 0

COMUNITAT VALENCIANA 3 0 0 0 0 0

CIUDAD DE CEUTA 5 0 0 0 0 0

CIUDAD DE MELILLA 1 0 0 0 0 0

TOTAL 25 209 21 9 10 10

COMUNIDADESAUTÓNOMAS

ENTIDADES GESTORAS DE LOS PROYECTOS

19

HOMBRES % MUJERES % TOTAL

ANDALUCÍA 0 0 0

ARAGÓN 2 4 6

PRINCIPADO DE ASTURIAS 135 553 688

ILLES BALEARS 0 0 0

CANARIAS 32 246 278

CANTABRIA 9 116 125

CASTILLA-LA MANCHA 0 0 0

C. DE CASTILLA y LEON 0 0 0

CATALUÑA 0 0 0

EXTREMADURA 1 8 9

GALICIA 0 0 0

COMUNIDAD DE MADRID 45 287 332

REGIÓN DE MURCIA 14 132 146

LA RIOJA 0 0 0

COMUNITAT VALENCIANA 286 580 866

CIUDAD DE CEUTA 9 57 66

CIUDAD DE MELILLA 0 9 9

TOTAL 533 21,11 1.992 78,89 2.525

COMUNIDADESAUTÓNOMAS

PERSONAL

Dir/Coord. T. social Educador Mediador Monitor Psicólogo Maestro Admtvo. Otros

ANDALUCÍA

ARAGÓN 0 6 0 0 0 0 0 0 0PRINCIPADO DE ASTURIAS 1 560 109 0 0 0 0 0 18ILLES BALEARS

CANARIAS 3 191 40 1 2 24 1 13 3CANTABRIA 6 87 1 0 15 0 0 15 1CASTILLA-LA MANCHA

C. DE CASTILLA y LEON

CATALUÑA

EXTREMADURA 2 4 3 0 0 0 0 0 0GALICIA

COMUNIDAD DE MADRID 39 200 18 1 17 4 1 52 0REGIÓN DE MURCIA 5 119 9 1 0 3 0 9 0LA RIOJA

COMUNITAT VALENCIANA 37 23 372 0 298 2 14 0 120CIUDAD DE CEUTA 1 36 3 0 0 0 0 2 24CIUDAD DE MELILLA 0 6 0 0 0 0 0 3 0

TOTAL 94 1232 555 3 332 33 16 94 166

PUESTOS DE TRABAJOCOMUNIDADESAUTÓNOMAS

20

2.8. Usuarios y usuarias del programa El número total de usuarios del programa fue de 533.233, de los cuales 277.288 fueron mujeres (52%) y 255.945 hombres (48%).

Estos datos se han proporcionado de forma distinta en las memorias de evaluación de los proyectos. Así, en muchos de ellos los datos son estimados, otros proyectos parecen referirse a la población total del área afectada, otros no aportan datos de usuarios y en una comunidad autónoma por ej. sólo se indica el número de familias usuarias. Por ello, la cuantificación de los datos referidos a las y los usuarios y/o perceptores de las prestaciones económicas o en esp ecie se debe considerar como estimada aunque no se haga referencia expresa en cada uno de los apartados correspondientes de la memoria . En la siguiente tabla se ofrecen los datos de los usuarios/as totales del programa:

HOMBRES % MUJERES % TOTAL

ANDALUCÍA ARAGÓNPRINCIPADO DE ASTURIASILLES BALEARSCANARIAS 99 59 158CANTABRIA 9 14 23CASTILLA-LA MANCHAC. DE CASTILLA y LEONCATALUÑAEXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID 2 2 4REGIÓN DE MURCIA 1 0 1LA RIOJACOMUNITAT VALENCIANA 58 90 148CIUDAD DE CEUTACIUDAD DE MELILLA

TOTAL 169 50,60 165 49,40 334

COMUNIDADESAUTÓNOMAS

VOLUNTARIOS

21

A continuación esta tabla muestra los usuarios/as por grupos de edad , en el que los niños y niñas , alcanzan la cifra de 292.452 con el porcentaje más alto de usuarios/as (54,85%) al que le sigue el grupo de edad entre 30 y 64 años con un porcentaje del 25,79% que representa a 137.530 personas.

ANDALUCÍA 1.992 0 1.992 1.939 0 1.939 3.931ARAGÓN 403 0 403 647 0 647 1.050PRINCIPADO DE ASTURIAS 0 0 0ILLES BALEARS 4.440 3.410 7.850 4.379 4.861 9.240 17.090CANARIAS 16.915 3.899 20.814 18.192 6.385 24.577 45.391CANTABRIA 1.349 4.209 5.558 1.435 5.048 6.483 12.041

CASTILLA-LA MANCHA 1.593 768 2.361 1.599 1.152 2.751 5.112

C. DE CASTILLA y LEON 6.482 7.809 14.291 5.878 9.539 15.417 29.708CATALUÑA 73.425 83.401 156.826 79.369 91.434 170.803 327.629EXTREMADURA 22.683 675 23.358 20.317 833 21.150 44.508GALICIA 674 516 1.190 617 771 1.388 2.578COMUNIDAD DE MADRID 2.767 677 3.444 2.692 877 3.569 7.013REGIÓN DE MURCIA 4.018 3.429 7.447 3.650 4.664 8.314 15.761LA RIOJA 0 0 0 0 0 0 0COMUNITAT VALENCIANA 3.737 0 3.737 3.618 0 3.618 7.355CIUDAD DE CEUTA 2.889 2.030 4.919 2.922 2.606 5.528 10.447CIUDAD DE MELILLA 972 783 1.755 859 1.005 1.864 3.619

TOTAL 144.339 111.606 255.945 48,00 148.113 129.175 277.288 52,00 533.233

USUARIOS TOTALES COMUNIDADESAUTÓNOMAS

NIÑOS HOMBRES TOTAL NIÑAS MUJERES TOTAL% %TOTAL

USUARIOS

0-18 % 19-29 % 30 - 64 % 65 y + %

ANDALUCÍA 3.931 0 0 0

ARAGÓN 1.050 0 0 0

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ILLES BALEARS 8.819 1.750 6.110 411

CANARIAS 35.107 2.748 6.352 1.184

CANTABRIA 2.784 1.482 7.775 0

CASTILLA-LA MANCHA 3.192 563 1.355 2

C. DE CASTILLA Y LEÓN 12.360 3.786 12.996 566

CATALUÑA 152.794 48.576 89.176 37.083

EXTREMADURA 43.000 357 1.151 0

GALICIA 1.291 306 961 20

COMUNIDAD DE MADRID 5.459 383 1.126 45

REGIÓN DE MURCIA 7.668 1.794 6.011 288

LA RIOJA 0 0 0 0

COMUNITAT VALENCIANA 7.355 0 0 0

CIUDAD DE CEUTA 5.811 1.100 3.409 127

CIUDAD DE MELILLA 1.831 676 1.108 4

TOTAL 292.452 54,85 63.521 11,91 137.530 25,79 39.730 7,45

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Usuarios por edades

22

Finalmente, en el capítulo de usuarios, las familias contabilizadas han sido 177.192. Todas las CC.AA. han aportado esta información aunque, en algunos casos, estas cifras son estimaciones sobre la población de la zona donde se realiza el proyecto/s.

ANDALUCÍA 2.103

ARAGÓN 450

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ILLES BALEARS 3.059

CANARIAS 7.584

CANTABRIA 722

CASTILLA-LA MANCHA 1.254

C. DE CASTILLA y LEON 9.878

CATALUÑA 98.212

EXTREMADURA 35.935

GALICIA 686

COMUNIDAD DE MADRID 2.674

REGIÓN DE MURCIA 4.416

LA RIOJA 2.176

COMUNITAT VALENCIANA 4.802

CIUDAD DE CEUTA 2.328

CIUDAD DE MELILLA 913

TOTAL 177.192

COMUNIDADESAUTÓNOMAS

FAMILIAS

23

2.9. Prestaciones económicas y/o en especie Como anteriormente se ha descrito (apartado 2.5.) las comunidades autónomas han presentado proyectos para prestaciones económicas, periódicas o puntuales, complementarias en muchos proyectos de la renta básica de inserción. En las memorias de evaluación de estos proyectos se han especificado algunas de las prestaciones para alimentación, ropa, productos de higiene, material escolar, etc. A continuación se exponen los datos volcados de todas las memorias de evaluación, incluidas las del citado tipo de proyectos dirigidos a la cobertura de las siguientes necesidades básicas:

- Alimentación Las prestaciones para alimentación han sido las que reflejan las cifras más altas tanto en el número total de usuarios/as totales (41.988), de niños y niñas (29.651) así como de familias (63.709). El número de familias se dispara por el número tan elevado que consigna Cataluña como puede verse en la tabla siguiente. Estas prestaciones se han proporcionado tanto en especie como económicas, así como en los comedores escolares en época estival.

NIÑOS MAYORES NIÑAS MAYORES

ANDALUCÍA 0 0 0 0 0ARAGÓN 0 0 0 0 0PRINCIPADO DE ASTURIASILLES BALEARS 0 0 0 0 0CANARIAS 1.165 828 1.214 1.348 1.547CANTABRIA 1.020 51 997 80 483CASTILLA-LA MANCHA 781 376 784 564 614C. DE CASTILLA y LEON 1.757 2.132 1.551 2.433 0CATALUÑA 875 0 910 0 50.541EXTREMADURA 1.720 0 1.428 0 1.428GALICIA 272 223 279 353 298COMUNIDAD DE MADRID 0 0 0 0 493REGIÓN DE MURCIA 1.586 273 1.520 402 1.395LA RIOJA 1.868 1.509 1.803 1.765 1.752COMUNITAT VALENCIANA 3.737 0 3.618 0 4.802CIUDAD DE CEUTA 403 0 363 0 356CIUDAD DE MELILLA 0 0 0 0 0

TOTAL 15.184 5.392 14.467 6.945 63.709

ALIMENTACIÓN, COMEDOR ESCOLAR

HOMBRES MUJERES FAMILIAS/ UNIDADES DE CONVIVENCIA

COMUNIDADESAUTÓNAMAS

24

- Ropa y calzado

Las prestaciones para ropa, calzado, etc. se destinaron a 5.897 niños y niñas para un total de 8.682 usuarios totales. De las 20.331 familias usuarias, el 88,15% corresponde a la Comunidad Autónoma de Cataluña: 17.921.

Productos de aseo e higiene

Solo cinco comunidades autónomas han ofrecido datos de este tipo de prestaciones como se refleja en la tabla:

NIÑOS MAYORES NIÑAS MAYORES

ANDALUCÍA 0 0 0 0 0ARAGÓN 0 0 0 0 0PRINCIPADO DE ASTURIASILLES BALEARS 0 0 0 0 0CANARIAS 339 100 311 107 342CANTABRIA 0 0 0 0 52CASTILLA-LA MANCHA 48 23 48 35 38C. DE CASTILLA y LEON 343 360 301 445 0CATALUÑA 0 0 0 0 17.921EXTREMADURA 1.229 0 1.105 0 1.132GALICIA 13 8 22 18 18COMUNIDAD DE MADRID 31 1 31 6 35REGIÓN DE MURCIA 119 24 103 30 120LA RIOJA 0 0 0 0 0COMUNITAT VALENCIANA 0 0 0 0 0CIUDAD DE CEUTA 904 727 920 901 673CIUDAD DE MELILLA 0 0 0 0 0

TOTAL 3.026 1.243 2.841 1.542 20.331

ROPAHOMBRES MUJERES FAMILIAS/

UNIDADES DE CONVIVENCIA

COMUNIDADESAUTÓNAMAS

NIÑOS NIÑAS FAMILIASANDALUCÍA 0 0 0

ARAGÓN 0 0 0

PRINCIPADO DE ASTURIASILLES BALEARS 0 0 0

CANARIAS 257 270 320

CANTABRIA 75 50 0

CASTILLA-LA MANCHA 0 0 0

C. DE CASTILLA y LEON 0 0 0

CATALUÑA 0 0 2.458

EXTREMADURA 1.206 1.101 1.095

GALICIA 0 0 0

COMUNIDAD DE MADRID 0 0 0

REGIÓN DE MURCIA 51 53 36

LA RIOJA 122 85 296

COMUNITAT VALENCIANA 0 0 0

CIUDAD DE CEUTA 0 0 0

CIUDAD DE MELILLA 0 0 0

TOTAL 1.711 1.559 4.205

COMUNIDADESAUTÓNOMAS

ASEO

25

- Medicamentos y prótesis

Un total de 839 niños y 698 niñas han sido perceptores de medicinas, productos farmacéuticos, prótesis, etc.

- Suministros Las prestaciones económicas han ido dirigidas al pago de aquellos suministros de las viviendas de las familias en situación de pobreza: gas , electricidad y agua . De estas prestaciones económicas han sido perceptoras 11.090 familias (13.046 personas) con un total de 5.764 menores de 18 años: 3.008 niños y 2.756 niñas .

NIÑOS MAYORES NIÑAS MAYORES

ANDALUCÍA 0 0 0 0 0

ARAGÓN 0 0 0 0 0

PRINCIPADO DE ASTURIASILLES BALEARS 0 0 0 0 0

CANARIAS 54 27 49 28 75

CANTABRIA 0 0 0 0 0

CASTILLA-LA MANCHA 112 54 112 81 88

C. DE CASTILLA y LEON 106 114 70 149 0

CATALUÑA 0 0 0 0 16.446

EXTREMADURA 211 0 166 0 215

GALICIA 115 93 117 146 132

COMUNIDAD DE MADRID 0 0 0 0 2

REGIÓN DE MURCIA 40 22 34 31 101

LA RIOJA 201 135 150 169 379

COMUNITAT VALENCIANA 0 0 0 0 0

CIUDAD DE CEUTA 0 0 0 0 0

CIUDAD DE MELILLA 0 0 0 0 0

TOTAL 839 445 698 604 17.438

MEDICINAS, PRÓTESIS

HOMBRES MUJERES FAMILIAS/ UNIDADES DE CONVIVIENCIA

COMUNIDADESAUTÓNOMAS

26

- Alquiler de la vivienda Como se ha observado en las prestaciones económicas para el pago de suministros, los perceptores más numerosos para el pago del alquiler de la vivienda, han sido las 5.563 familias , compuestas por 4.473 niños y 4.071 niñas y 5.385 hombres y 6.692 mujeres, adultos.

MENORES MAYORES MENORES MAYORES

ANDALUCÍA 0 0 0 0 0

ARAGÓN 0 0 0 0 0

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ILLES BALEARS 0 0 0 0 0

CANARIAS 110 95 124 128 238

CANTABRIA 0 0 0 0 0

CASTILLA-LA MANCHA 430 207 432 311 339

C. DE CASTILLA y LEON 1.475 2.172 1.356 2.621 0

CATALUÑA 0 0 0 0 8.723

EXTREMADURA 0 0 0 0 0

GALICIA 21 28 26 33 27

COMUNIDAD DE MADRID 0 0 0 0 128

REGIÓN DE MURCIA 183 122 187 155 173

LA RIOJA 789 616 631 794 789

COMUNITAT VALENCIANA 0 0 0 0 0

CIUDAD DE CEUTA 0 0 0 0 673

CIUDAD DE MELILLA 0 0 0 0 0

TOTAL 3.008 3.240 2.756 4.042 11.090

SUMINISTROS

HOMBRES MUJERES FAMILIAS/ UNIDADES DE CONVIVIENCIA

COMUNIDADESAUTÓNOMAS

27

- Gastos de transporte Cuatro comunidades autónomas : Canarias, Extremadura, Región de Murcia y La Rioja aportan datos de prestaciones económicas para el transporte escolar para 60 niños y 42 niñas de 37 familias.

ANDALUCÍA 0 0 0

ARAGÓN 0 0 0

PRINCIPADO DE ASTURIASILLES BALEARS 0 0 0

CANARIAS 4 7 10

CANTABRIA 0 0 0

CASTILLA-LA MANCHA 0 0 0

C. DE CASTILLA y LEON 0 0 0

CATALUÑA 0 0 0

EXTREMADURA 37 21 0

GALICIA 0 0 0

COMUNIDAD DE MADRID 0 0 0

REGIÓN DE MURCIA 14 11 23

LA RIOJA 5 3 4

COMUNITAT VALENCIANA 0 0 0

CIUDAD DE CEUTA 0 0 0

CIUDAD DE MELILLA 0 0 0

TOTAL 60 42 37

COMUNIDADESAUTÓNOMAS NIÑOS NIÑAS FAMILIAS

TRANSPORTE

NIÑOS MAYORES NIÑAS MAYORES

ANDALUCÍA 0 0 0 0 1.589ARAGÓN 0 0 0 0 0PRINCIPADO DE ASTURIASILLES BALEARS 0 0 0 0 0CANARIAS 210 135 149 217 215CANTABRIA 0 0 0 0 0CASTILLA-LA MANCHA 159 77 160 115 125C. DE CASTILLA y LEON 3.343 4.339 3.060 5.190 0CATALUÑA 0 0 0 0 2.123EXTREMADURA 0 0 0 0 0GALICIA 228 205 206 276 268COMUNIDAD DE MADRID 0 0 0 0 102REGIÓN DE MURCIA 133 98 144 128 442LA RIOJA 326 333 268 470 448COMUNITAT VALENCIANA 0 0 0 0 0CIUDAD DE CEUTA 0 169 0 212 172CIUDAD DE MELILLA 74 29 84 84 79

TOTAL 4.473 5.385 4.071 6.692 5.563

COMUNIDADESAUTÓNOMAS

HOMBRES MUJERES FAMILIAS/ UNIDADES DE CONVIVIENCIA

ALQUILERES

28

- Libros, material escolar Las prestaciones para libros, material escolar y otros gastos en educación se han concedido a 20.200 niños y 18.480 niñas . Asimismo, 1.231 chicos y chicas mayores de 18 años y 33.900 familias perceptoras de 5 comunidades autónomas, según se puede observar en la tabla:

NIÑOS MAYORES NIÑAS MAYORES

ANDALUCÍA 0 0 0 0 0

ARAGÓN 0 0 0 0 0

PRINCIPADO DE ASTURIASILLES BALEARS 0 0 0 0 0

CANARIAS 406 5 364 5 425

CANTABRIA 0 0 0 0 265

CASTILLA-LA MANCHA 64 31 64 46 50

C. DE CASTILLA y LEON 0 0 0 0 0

CATALUÑA 0 0 0 0 0

EXTREMADURA 18.806 0 17.207 0 31.932

GALICIA 0 0 0 0 0

COMUNIDAD DE MADRID 0 0 0 0 375

REGIÓN DE MURCIA 220 63 182 79 216

LA RIOJA 704 438 663 564 637

COMUNITAT VALENCIANA 0 0 0 0 0

CIUDAD DE CEUTA 0 0 0 0 0

CIUDAD DE MELILLA 0 0 0 0 0

TOTAL 20.200 537 18.480 694 33.900

EDUCACIÓN: Libros, material escolar

HOMBRES MUJERES FAMILIAS/ UNIDADES DE CONVIVIENCIA

COMUNIDADESAUTÓNOMAS

29

- Ocio Cuatro comunidades autónomas aportan datos de prestaciones para actividades lúdicas, recreativas y la adquisición de juguetes para 342 niños y 199 niñas de 251 familias : 10. Prestaciones técnicas

En los proyectos dirigidos a la cobertura de necesidades básicas de las familias con niños y niñas a su cargo mediante prestaciones económicas y/o en especie se incluyen en prácticamente la totalidad de los mismos, prestaciones técnicas como acompañamiento, seguimiento, apoyo, programas de inserción socio-laboral y trabajo social con las familias o unidades de convivencia.

Estas prestaciones se han desarrollado por las y los profesionales del área de servicios sociales cuyos costes salariales se imputan a la financiación de las administraciones autonómicas y locales, siendo en la mayoría de los proyectos realizados desde los servicios sociales municipales. A continuación se detallan los tres tipos de prestaciones técnicas de las que se ofrece la información más significativa en las memorias de evaluación:

NIÑOS NIÑAS FAMILIAS

ANDALUCÍA 0 0 0

ARAGÓN 0 0 0

PRINCIPADO DE ASTURIASILLES BALEARSCANARIAS 4 5 3

CANTABRIA 0 0 0

CASTILLA-LA MANCHA 0 0 0

C. DE CASTILLA y LEON 0 0 0

CATALUÑA 0 0 0

EXTREMADURA 149 122 133

GALICIA 0 0 0

COMUNIDAD DE MADRID 0 0 0

REGIÓN DE MURCIA 154 56 78

LA RIOJA 35 16 37

COMUNITAT VALENCIANA 0 0 0

CIUDAD DE CEUTA 0 0 0

CIUDAD DE MELILLA 0 0 0

TOTAL 342 199 251

OCIO Actividades, juguetes

COMUNIDADESAUTÓNOMAS

30

- Información, valoración y derivación a otros sistemas de protección social

- Trabajo social

NIÑOS MAYORES NIÑAS MAYORES

ANDALUCÍA 0 0 0 0 0

ARAGÓN 0 0 0 0 0

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ILLES BALEARS

CANARIAS 980 1.004 947 1.500 1.359

CANTABRIA 90 51 59 81 114

CASTILLA-LA MANCHA 0 0 0 0 0

C. DE CASTILLA y LEON 0 0 0 0 0

CATALUÑA 0 0 0 0 0

EXTREMADURA 0 0 0 0 0

GALICIA 0 0 0 0 0

COMUNIDAD DE MADRID 0 0 0 0 2.176

REGIÓN DE MURCIA 1.010 545 1.100 684 2.040

LA RIOJA 1.172 1.208 1.071 1.652 1.785

COMUNITAT VALENCIANA 1.716 0 1.566 0 2.191

CIUDAD DE CEUTA 904 727 920 901 1.134

CIUDAD DE MELILLA 0 0 0 0 0

TOTAL 5.872 3.535 5.663 4.818 10.799

Información, valoración y derivacióna otros sistemas de protección social

HOMBRES MUJERES FAMILIAS/ UNIDADES

CONVIVENCIALES

COMUNIDADESAUTÓNOMAS

NIÑOS HOMBRES NIÑAS MUJERES

ANDALUCÍA 0 0 0 0 0 0

ARAGÓN 0 0 0 0 0 0

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ILLES BALEARS

CANARIAS 537 511 547 663 1.430 327

CANTABRIA 118 21 86 54 114 50

CASTILLA-LA MANCHA 0 0 0 0 0 0

C. DE CASTILLA y LEON 0 0 0 0 0 0

CATALUÑA 875 0 910 0 1.190 0

EXTREMADURA 0 0 0 0 3.358 0

GALICIA 0 0 0 0 0 0

COMUNIDAD DE MADRID 0 0 0 0 2.176 0

REGIÓN DE MURCIA 425 209 487 268 1.615 184

LA RIOJA 620 701 563 947 987 292

COMUNITAT VALENCIANA 1.387 0 1.173 0 2.658 633

CIUDAD DE CEUTA 0 0 0 0 461 0

CIUDAD DE MELILLA 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.962 1442 3.766 1.932 13.989 1.486

COMUNIDADESAUTÓNOMAS

Trabajo social:

INDIVIDUALIZADOCon Familias Comunitario

31

- Tramitación de documentación y gestión de recursos

MENORES MAYORES MENORES MAYORES

ANDALUCÍA 0 0 0 0 0

ARAGÓN 0 0 0 0 0

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ILLES BALEARS 0 0 0 0 0

CANARIAS 533 475 460 698 517

CANTABRIA 7 3 2 3 46

CASTILLA-LA MANCHA 0 0 0 0 0

C. DE CASTILLA y LEON 0 0 0 0 0

CATALUÑA 0 0 0 0 0

EXTREMADURA 0 0 0 0 0

GALICIA 0 0 0 0 0

COMUNIDAD DE MADRID 0 0 0 0 0

REGIÓN DE MURCIA 530 294 566 448 850

LA RIOJA 607 469 560 655 1.355

COMUNITAT VALENCIANA 1.098 0 988 0 1.453

CIUDAD DE CEUTA 0 403 0 363 1.893

CIUDAD DE MELILLA 0 0 0 0 0

TOTAL 2.775 1.644 2.576 2.167 6.114

COMUNIDADESAUTÓNOMAS

HOMBRES MUJERES FAMILIAS/ UNIDADES

CONVIVENCIALES

Tramitación de documentación y gestión de recursos

32

3. TABLAS POR COMUNIDADES

AUTÓNOMAS CON LOS PRINCIPALES

DATOS

33

PROYECTOS 1EJECUTADOS 1

13

FINANCIACIÓN

1.207.488,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.207.488,30

PRESTACIONES OTROS

GASTOS ECONÓMICAS GASTOS

1.207.488,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.207.488,30

TOTAL

USUARIOS

TOTAL 1.992 50,67 1.939 49,33 0 0,00 0 0,00 3.931

FAMILIAS/ UNIDADES

DE CONVIVIENCIA (1)

TOTAL FAMILIAS 2.103

FAMILIAS INMIGRANTES

FAMILIAS GITANAS

USUARIOS

PREST. ECONÓMICAS

COMPLEMENTARIAS RMI

COMEDORES ESCOLARES

469

% % %REMANENTES

%NIÑOS NIÑAS HOMBRES MUJERES% % %

(1) No se diferencia entre población gitana y pobla ción inmigrante

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. EVALUACIÓN 2014COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

% % % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

TOTAL

TOTAL

34

PROYECTOS 1EJECUTADOS 1

13

FINANCIACIÓN

720.748,83 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.748,83

PRESTACIONES OTROS

GASTOS ECONÓMICAS GASTOS

720.748,83 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.748,83

TOTAL

USUARIOS

TOTAL 870 38,50 1.390 61,50 0 0,00 0 0,00 2.260

FAMILIAS/ UNIDADESDE CONVIVIENCIA (1)

TOTAL FAMILIAS 1.393

(1) No hay datos sobre población gitana ni sobre po blación inmigrante

FAMILIAS INMIGRANTES

FAMILIAS GITANAS

USUARIOS

PREST.ECONÓNOMICAS

COMPLEMENTARIAS RMI

COMEDORES ESCOLARES

%NIÑOS NIÑAS HOMBRES MUJERES% % %

TOTALREMANENTES% % %

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. EVALUACIÓN 2014COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

% % % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

TOTAL

35

PROYECTOS 52EJECUTADOS (1)

52

FINANCIACIÓN

879.875,20 28,53 0,00 0,00 2.204.205,92 71,47 3.084.081,12

PRESTACIONES OTROS

GASTOS (2) ECONÓMICAS GASTOS

3.083.006,97 99,97 0,00 0,00 1.074,15 0,03 3.084.081,12

TOTAL

USUARIOS

TOTAL 4.440 25,98 4.379 25,62 3.410 19,95 4.861 28,44 17.090

FAMILIAS/ UNIDADES

DE CONVIVIENCIA (3)

TOTAL FAMILIAS 3.059

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. EVALUACIÓN 2014COMUNIDAD AUTÓNOMA DE BALEARES

% % % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

TOTAL

PREST. ECONÓNOMICAS

COMPLEMENTARIAS RMI

COMEDORES ESCOLARES

(2) No hay datos sobre población gitana ni sobre po blación inmigrante

FAMILIAS INMIGRANTES

FAMILIAS GITANAS

USUARIOS NIÑOS NIÑAS HOMBRES MUJERES%

(1) De los 54 proyectos previstos no presentaron me moria los ayuntamientos de Andraitx y Ses Salines

(1) Existe un remanente a favor del Ministerio por un importe de 1.074,15 €

%

% %

TOTALREMANENTES% %

%

36

PROYECTOS 89EJECUTADOS (1)

191

FINANCIACIÓN

1.238.689,55 99,77 0,00 0,00 2.821,18 0,23 1.241.510,73

PRESTACIONES OTROS

GASTOS (3) ECONÓMICAS GASTOS

1.229.220,12 99,01 2.821,18 0,23 9.469,43 0,76 1.241.510,73

TOTAL

USUARIOS

TOTAL 16.915 37,27 18.192 40,08 3.899 8,59 6.385 14,07 45.391

FAMILIAS/ UNIDADES 34

DE CONVIVIENCIA 475

TOTAL FAMILIAS 7.584

(2) El remanente (9.469,43 €) proviene del proyecto no ejecutado (7.131,74€) y del proyecto de Valle G ran Rey (2.337,69€)(1) No se ejecutó el proyecto de La Villa de Santa Brígida

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. EVALUACIÓN 2014COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

% % % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

TOTAL

FAMILIAS INMIGRANTES

FAMILIAS GITANAS

USUARIOS

PREST. ECONÓMICAS

TOTALREMANENTES% % %

COMPLEMENTARIAS RMI

COMEDORES ESCOLARES

%NIÑOS NIÑAS HOMBRES MUJERES% % %

37

PROYECTOS 6EJECUTADOS

17

FINANCIACIÓN

633.385,34 4,08 14.882.665,31 95,92 0,00 0,00 15.516.050,65

PRESTACIONES

GASTOS ECONÓMICAS

15.516.050,65 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.516.050,65

TOTAL

USUARIOS

TOTAL 1.349 11,20 1.435 11,92 4.209 34,96 5.048 41,92 12.041

FAMILIAS/ UNIDADES 342

DE CONVIVIENCIA 148

TOTAL FAMILIAS 722

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. EVALUACIÓN 2014COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

% % % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

TOTAL

%NIÑOS NIÑAS HOMBRES MUJERES

FAMILIAS INMIGRANTES

FAMILIAS GITANAS

TOTALREMANENTES% % %OTROS GASTOS

USUARIOS

PREST. ECONOMICAS

COMPLEMENTARIAS RMI

COMEDORES ESCOLARES

% % %

38

PROYECTOS 1EJECUTADOS

1

FINANCIACIÓN

1.163.806,55 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.163.806,55

PRESTACIONES OTROS

ECONÓMICAS GASTOS

1.163.806,55 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.163.806,55

TOTAL

USUARIOS

TOTAL 1.593 31,16 1.599 31,28 768 15,02 1.152 22,54 5.112

FAMILIAS/ UNIDADES

DE CONVIVIENCIA (1)

TOTAL FAMILIAS 1.254

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. EVALUACIÓN 2014COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

% % % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

TOTAL

TOTALREMANENTES% % %

%NIÑOS NIÑAS HOMBRES MUJERES% % %

(1) No se aportan datos sobre poblacion gitana ni s obre población inmigrante

FAMILIAS INMIGRANTES

FAMILIAS GITANAS

USUARIOS

PREST. ECONÓMICAS

COMPLEMENTARIAS RMI

COMEDORES ESCOLARES

GASTOS

39

PROYECTOS 24EJECUTADOS

24

FINANCIACIÓN

677.067,08 9,32 4.293.250,83 59,10 2.293.559,58 31,57 7.263.877,49

PRESTACIONES OTROS

GASTOS ECONÓMICAS GASTOS

7.263.877,49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.263.877,49

TOTAL

USUARIOS

TOTAL 6.482 21,82 5.878 19,79 7.809 26,29 9.539 32,11 29.708

FAMILIAS/ UNIDADES 730

DE CONVIVIENCIA 1.674

TOTAL FAMILIAS 9.878

COMPLEMENTARIAS RMI

COMEDORES ESCOLARES

%NIÑOS NIÑAS HOMBRES MUJERES% % %

TOTALREMANENTES% % %

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. EVALUACIÓN 2014COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

% % % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

TOTAL

FAMILIAS INMIGRANTES

FAMILIAS GITANAS

USUARIOS

PREST. ECONÓMICAS

40

PROYECTOS 1EJECUTADOS

12

FINANCIACIÓN (1)

726.989,08 22,51 2.503.311,21 77,49 0,00 0,00 3.230.300,29

PRESTACIONES OTROS

GASTOS ECONÓMICAS GASTOS

1.549.816,27 47,98 1.680.484,02 52,02 0,00 0,00 3.230.300,29

TOTAL

USUARIOS

TOTAL 73.425 22,41 79.369 24,23 83.401 25,46 91.434 27,91 327.629

FAMILIAS/ UNIDADES

DE CONVIVIENCIA (1)

TOTAL FAMILIAS 98.212

(1) No hay datos sobre población gitana ni sobre po blación inmigrante

FAMILIAS INMIGRANTES

FAMILIAS GITANA

USUARIOS %NIÑOS NIÑAS HOMBRES MUJERES% % %

TOTALREMANENTES% % %

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. EVALUACIÓN 2014COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

% % % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

TOTAL

PREST. ECONÓMICAS

COMPLEMENTARIAS RMI

COMEDORES ESCOLARES

41

PROYECTOS 1EJECUTADOS

1

FINANCIACIÓN

1.198.127,93 99,88 1.452,06 0,12 0,00 0,00 1.199.579,99

PRESTACIONES OTROS

GASTOS (1) ECONÓMICAS GASTOS

1.060.228,00 88,38 1.452,06 0,12 137.899,93 11,50 1.199.579,99

TOTAL

USUARIOS

TOTAL 22.683 50,96 20.317 45,65 675 1,52 833 1,87 44.508

FAMILIAS/ UNIDADES 1.256

DE CONVIVIENCIA 2.008

TOTAL FAMILIAS 35.935

(1) Existe un remanente a favor del Ministerio por un importe de 137.899,93 €

%NIÑOS NIÑAS HOMBRES MUJERES% % %

FAMILIAS INMIGRANTES

FAMILIAS GITANAS

USUARIOS

TOTALREMANENTES% % %

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. EVALUACIÓN 2014COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

% % % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

TOTAL

PREST. ECONÓMICAS

COMPLEMENTARIAS RMI

COMEDORES ESCOLARES

42

PROYECTOS 1EJECUTADOS

1

FINANCIACIÓN

723.868,95 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723.868,95

PRESTACIONES OTROS

GASTOS ECONÓMICAS GASTOS

723.868,95 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723.868,95

TOTAL

USUARIOS

TOTAL 674 26,14 617 23,93 516 20,02 771 29,91 2.578

FAMILIAS/ UNIDADES 100

DE CONVIVIENCIA 298

TOTAL FAMILIAS 686

FAMILIAS INMIGRANTES

FAMILIAS GITANAS

USUARIOS

PREST. ECONÓMICAS

COMPLEMENTARIAS RMI

COMEDORES ESCOLARES

%NIÑOS NIÑAS HOMBRES MUJERES% % %

TOTALREMANENTES% % %

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. EVALUACIÓN 2014COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

% % % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

TOTAL

43

PROYECTOS 50EJECUTADOS

555

FINANCIACIÓN

636.505,46 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636.505,46

PRESTACIONES OTROS

GASTOS ECONÓMICAS GASTOS

636.505,46 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636.505,46

TOTAL

USUARIOS

TOTAL 2.767 39,46 2.692 38,39 677 9,65 877 12,51 7.013

FAMILIAS/ UNIDADES 211

DE CONVIVIENCIA 1.172

TOTAL FAMILIAS 2.674

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. EVALUACIÓN 2014COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

% % % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

TOTAL

TOTALREMANENTES% % %

%NIÑOS NIÑAS HOMBRES MUJERES% % %

FAMILIAS INMIGRANTES

FAMILIAS GITANAS

USUARIOS

PREST. ECONÓMICAS

COMPLEMENTARIAS RMI

COMEDORES ESCOLARES

44

PROYECTOS 26EJECUTADOS

733

FINANCIACIÓN

1.151.326,05 99,22 0,00 0,00 9.006,11 0,78 1.160.332,16

PRESTACIONES OTROS

GASTOS (1) ECONÓMICAS GASTOS

1.158.371,11 99,83 1.647,18 0,14 313,87 0,03 1.160.332,16

TOTAL

USUARIOS

TOTAL 4.018 25,49 3.650 23,16 3.429 21,76 4.664 29,59 15.761

FAMILIAS/ UNIDADES 503

DE CONVIVIENCIA 1.421

TOTAL FAMILIAS 4.416

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. EVALUACIÓN 2014COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA

% % % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

TOTAL

PREST. ECONÓMICAS

COMPLEMENTARIAS RMI

COMEDORES ESCOLARES

TOTALREMANENTES% % %

%NIÑOS NIÑAS HOMBRES MUJERES% % %

(1) Existe un remanente de 313,87 € de los proyecto s de Aledo (237,37) y Campos del Río (76,50)

FAMILIAS INMIGRANTES

FAMILIAS GITANAS

USUARIOS

45

PROYECTOS

EJECUTADOS 1

1

FINANCIACIÓN

711.388,46 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711.388,46

PRESTACIONES OTROS

GASTOS ECONÓMICAS GASTOS

711.388,46 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711.388,46

TOTAL

USUARIOS

TOTAL 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0

FAMILIAS/ UNIDADES

DE CONVIVIENCIA

TOTAL FAMILIAS 2.176

COMPLEMENTARIAS RMI

COMEDORES ESCOLARES

%NIÑOS NIÑAS HOMBRES MUJERES% % %

TOTALREMANENTES% % %

(1) Respectos a los usuarios solo indica el número total de familias

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. EVALUACIÓN 2014COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

% % % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

TOTAL

FAMILIAS INMIGRANTES

FAMILIAS GITANAS

USUARIOS (1)

PREST. ECONÓMICAS

46

PROYECTOS

EJECUTADOS

33

FINANCIACIÓN

948.517,94 79,61 242.882,06 20,39 0,00 0,00 1.191.400,00

PRESTACIONES OTROS

GASTOS ECONÓMICAS GASTOS

1.191.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.191.400,00

TOTAL

USUARIOS

TOTAL 3.737 50,81 3.618 49,19 0 0,00 0 0,00 7.355

FAMILIAS/ UNIDADES 759

DE CONVIVIENCIA 1.231

TOTAL FAMILIAS 4.802

COMPLEMENTARIAS RMI

COMEDORES ESCOLARES

%NIÑOS NIÑAS HOMBRES MUJERES% % %

TOTALREMANENTES% % %

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. EVALUACIÓN 2014COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA

% % % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

TOTAL

FAMILIAS INMIGRANTES

FAMILIAS GITANAS

USUARIOS

PREST. ECONOMICAS

47

PROYECTOS 3EJECUTADOS 1

15

FINANCIACIÓN

1.304.212,16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304.212,16

PRESTACIONES OTROS

GASTOS ECONÓMICAS GASTOS

1.304.212,16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304.212,16

TOTAL

USUARIOS

TOTAL 2.989 28,34 2.922 27,70 2.030 19,25 2.606 24,71 10.547

FAMILIAS/ UNIDADES

DE CONVIVIENCIA 80

TOTAL FAMILIAS 2.328

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. EVALUACIÓN 2014CIUDAD DE CEUTA

% % % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

TOTAL

TOTALREMANENTES% % %

%NIÑOS NIÑAS HOMBRES MUJERES% % %

FAMILIAS INMIGRANTES

FAMILIAS GITANAS

USUARIOS

PREST. ECONÓMICAS

COMPLEMENTARIAS RMI

COMEDORES ESCOLARES

48

PROYECTOS 1EJECUTADOS

1

FINANCIACIÓN

1.279.251,17 39,48 1.960.748,83 60,52 0,00 0,00 3.240.000,00

PRESTACIONES OTROS

GASTOS ECONÓMICAS GASTOS

3.240.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00

TOTAL

USUARIOS

TOTAL 972 26,86 859 23,74 783 21,64 1.005 27,77 3.619

FAMILIAS/ UNIDADES

DE CONVIVIENCIA

TOTAL FAMILIAS 913

COMPLEMENTARIAS RMI

COMEDORES ESCOLARES

(1). La población inmigrante usuaria del programa a sciende a 1.519 personas, lo que supone algo más de l 40% de los usuarios totales

%NIÑOS NIÑAS HOMBRES MUJERES% % %

FAMILIAS INMIGRANTES

FAMILIAS GITANAS

USUARIOS (1)

TOTALREMANENTES% % %

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. EVALUACIÓN 2014CIUDAD DE MELILLA

% % % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

TOTAL

PREST. ECONÓMICAS

49

4. ANEXOS

50

4.1. Relación de proyectos financiados

por CC.AA

51

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y DENOMINACIÓN Nº FINANCIACIÓN

Proy. ASENTAMIENTO DEL PROYECTO FAMILIAS MINISTERIO

ADUL MEN ADUL MEN ADUL MEN

1 SEVILLA SEVILLA Ayto. de SevillaPROGRAMA AYUDAS ECONÓMICASFAMILIARES

528 448 976 554 481.867,59

2 MÁLAGA MÁLAGA Ayto. de MálagaPROGRAMA AYUDAS ECONÓMICASFAMILIARES

527 792 1.319 865 423.748,63

3 SEVILLA

Municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia

Diputación provincial de Sevilla

PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICASFAMILIARES

221 207 428 212 301.872,08

1.276 1.447 2.723 1.631 1.207.488,30

USUARIOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍARELACION DE PROYECTOS FINANCIADOS PARA LA LUCHA CO NTRA LA POBREZA INFANTIL

CRÉDITO 26.16.231F.453.03. EJERCICIO 2014

MUJERES TOTALHOMBRES

ESTIMADOS

TOTAL

ENTIDAD GESTORA

52

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ENTIDAD GESTORA DENOMINACIÓN DEL PROYECTO FINANCIACIÓN

Proy. ASENTAMIENTO MINISTERIO

ADUL MEN ADUL MEN ADUL MEN

1ZARAGOZAHUESCA YTERUEL

ZARAGOZA, HUESCA Y TERUEL

GOBIERNO DE ARAGÓN

APERTURA COMEDORES ESCOLARES JULIO Y AGOSTO 2014

301 57.103,40

2ZARAGOZA HUESCA Y TERUEL

ZARAGOZA, HUESCA Y TERUEL

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA PAGO DE ALIMENTOS A MENORES

909 142.260,00

3ZARAGOZA HUESCA Y TERUEL

ZARAGOZA, HUESCA Y TERUEL

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES PERCEPTORES DEL IAI

1.000 521.385,43

TOTAL 2.210 720.748,83

RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL CRÉDITO 26 .16.231F.453.03 PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INF ANTIL EJERCICIO 2014

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

MUJERES TOTALHOMBRES

ESTIMADOS

USUARIOS

53

Nº.PROVINCIA

MUNICIPIO ENTIDAD GESTORA DENOMINACIÓN DEL PROYECTOProy. FINANCIACIÓN

MINISTERIOADUL MEN ADUL MEN ADUL MEN

1 ASTURIASTerritorio del Principado de Asturias: Comunidad Autónoma y ayuntamientos

Programa contra la pobreza infantil en el Principado de Asturias en el año 2014

ALLANDE 3.195,01ALLER 2.795,63AMIEVA 1.198,04AVILÉS 167.737,91BELMONTE DE MIRANDA 798,75BIMENES 798,75BOAL 798,75CABRALES 3.993,76CABRANES 798,75CANDAMO 798,75CANGAS DEL NARCEA 2.396,26CANGAS DE ONÍS 18.371,29CARAVIA 399,38CARREÑO 3.993,76CASO 399,38CASTRILLÓN 6.390,02CASTROPOL 1.597,50COAÑA 1.198,13COLUNGA 1.597,50CORVERA DE ASTURIAS 16.374,42CUDILLERO 2.396,26

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

HOMBRESESTIMADOS

EJERCICIO 2014

USUARIOS

RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL CRÉDITO 26 .16.231F.453.03 PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INF ANTIL

MUJERES TOTAL

54

DEGAÑA 399,38EL FRANCO 2.795,61GIJÓN 107.831,51GOZÓN 3.594,38GRADO 4.792,51GRANDAS DE SALIME 798,75IBÍAS 399,38ILLANO 399,38ILLAS 399,38LANGREO 35.145,09LAVIANA 5.990,64LENA 8.786,27VALDÉS 1.597,50LLANERA 5.591,26LLANES 9.585,02MIERES 57.909,52MORCÍN 399,38MUROS DE NALÓN 1.198,13NAVA 2.795,61NAVIA 1.597,50NOREÑA 1.198,13ONÍS 1.198,13OVIEDO 185.709,87PARRÉS 13.578,78PEÑAMELLERA ALTA 798,75PEÑAMELLERA BAJA 2.396,26PESOZ 399,38PILOÑA 14.776,91PONGA 399,38

55

PRAVIA 10.383,78PROAZA 399,38QUIRÓS 399,38REGUERAS, LAS 399,38RIBADEDEVA 399,38RIBADESELLA 13.578,78RIBERA DE ARRIBA 2.396,26RIOSA 1.597,50SALAS 1.597,50AURELIO 15.975,04SAN MARTIN DE OSCOS 399,38SANTA EULALIA DE OSCOS 399,38SAN TIRSO DE ABRES 399,38SANTO ADRIANO 399,38SARIEGO 399,38SIERO 23.962,56SOBRESCOBIO 399,38SOMIEDO 399,38SOTO DEL BARCO 1.198,13TAPIA DE CASARIEGO 1.597,50TARAMUNDI 399,38TEVERGA 399,38TINEO 4.393,14VEGADEO 1.996,88VILLANUEVA DE OSCOS 399,38VILLAVICIOSA 3.195,01VILLAYÓN 399,38YERNES Y TAMEZA 399,38

798.751,95TOTAL

56

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ASENTAMIENTO ENTIDAD GESTORA DEN OMINACIÓN DEL PROYECTO FINANCIACIÓN

Proy. MINISTERIO

ADUL MEN ADUL MEN ADUL MEN

1 ILLES BALEARS Alaior Ayuntamiento La pobresa es cosas de tots 27 48 40 43 67 91 7.339,02

2 ILLES BALEARS Alaró Ayuntamiento Senese nom 37 37 36 15 73 52 5.473,06

3 ILLES BALEARS Alcudia Ayuntamiento Área de Bienestar Social 70 39 84 51 154 90 16.253,12

4 ILLES BALEARS Andraitx Ayuntamiento EPI. Evitando la pobreza infantil 29 36 45 39 74 75 8.769,13

5 ILLES BALEARS Artá Ayuntamiento Formació per al futur 10 14 10 16 20 30 6.171,94

6 ILLES BALEARS Banyalbufar Ayuntamiento Bayalbufar endavant 0 4 0 7 0 11 1.232,98

7 ILLES BALEARS Binissalem Ayuntamiento CMSS Binissalem 115 89 132 60 247 149 7.346,31

8 ILLES BALEARS Búger Ayuntamiento Ajuntament de Búger 4 8 6 5 10 13 1.533,28

9 ILLES BALEARS Bunyola Ayuntamiento Todos participamos 11 12 21 11 32 23 5.715,40

10 ILLES BALEARS Calvià Ayuntamiento Ajudes adquisició llibres 0 304 0 312 0 616 40.863,59

11 ILLES BALEARS Campanet AyuntamientoProjecte de suport a les families amb menors 22 20 30 22 52 42 2.867,94

12 ILLES BALEARS Campos AyuntamientoApoyo económico en procesos deintervención social

23 19 24 29 47 48 8.241,42

HOMBRES MUJERES TOTAL

ESTIMADOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

USUARIOS

RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL CRÉDITO 2 6.16.231F.453.03 PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA IN FANTIL

EJERCICIO 2014

57

13 ILLES BALEARS Capdepera Ayuntamiento Gaudim l,estiu 0 16 0 17 0 33 9.509,94

14 ILLES BALEARS Ciutadella AyuntamientoAcompañamiento a familias en situa-

0 25 0 20 0 45 21.283,06

15 ILLES BALEARS Consell AyuntamientoFons de pobressa infantil deConsell

22 35 36 24 58 59 4.525,97

16 ILLES BALEARS Deià Ayuntamiento Aprop de ses families 2 8 8 3 10 11 1.341,77

17 ILLES BALEARS Eivissa Ayuntamiento Ayudas a infancia y familia 0 61 0 40 0 101 37.458,46

18 ILLES BALEARS Es Castell Ayuntamiento Senese nom 3 45 0 31 3 76 6.191,03

19 ILLES BALEARS Es Mercadal Ayuntamiento Por una infancia feliz 10 11 10 11 20 22 4.508,96

20 ILLES BLEARS Esporles Ayuntamiento "Evitando la pobreza infantil" EPI 24 14 28 18 52 32 4.734,28

21 ILLES BALEARS Estellenchs AyuntamientoAyudas para familias con menoresa cargo

0 4 0 2 0 6 1.132,51

22 ILLES BALEARS Felanitx Ayuntamiento Ayuntamiento de Felanitx 27 17 34 22 61 39 13.371,31

23 ILLES BALEARS Ferreries AyuntamientoTots els fillets amb les mateixesoportunitats

17 10 20 13 37 23 4.149,06

24 ILLES BALEARS Formentera Ayuntamiento Sense nom 0 11 0 16 0 27 7.666,62

25 ILLES BALEARS Fornalutx Ayuntamiento Aprop de ses families 0 6 0 6 0 12 1.322,99

26 ILLES BALEARS Inca AyuntamientoProyecto de ayuda contra la pobreza

72 68 74 70 146 138 26.060,74

58

27 ILLES BALEARS Lloseta Ayuntamiento Apoyo a la infancia y familia 84 35 101 40 185 75 5.667,73

28 ILLES BALEARS Llucmajor AyuntamientoPrograma de ayudas a familias enriesgo de exclusión social

481 321 507 559 988 880 27.550,25

29 ILLES BALEARS Manacor Ayuntamiento Sense nom 0 153 0 194 0 347 32.801,74

30 ILLES BALEARS Es Pla Mancomunitat des Pla Ajuts d,urgencia social 463 249 549 244 1.012 493 36.477,96

31 ILLES BALEARS Mancor Ayuntamiento Ajuntament de Mancor 6 0 5 5 11 5 1.789,33

32 ILLES BALEARS Maó AyuntamientoIntervención social con familias ensituación de grave necesidad conmenores

116 110 136 123 252 233 23.910,40

33 ILLES BALEARS Marratxí Ayuntamiento IB 99 129 94 109 193 238 27.194,78

34 ILLES BALEARS Migjorn Gran AyuntamientoAyudas para familias con menoresa cargo en situación de

6 10 6 11 12 21 1.855,64

35 ILLES BALEARS Muro AyuntamientoAyudas económicas para familias con menores en situación de nece-dad

20 20 43 18 63 38 5.499,60

36 ILLES BALEARS Palma AyuntamientoCobertura de necesidadesbásicas

1.805 2.029 2.554 1.844 4.359 3.873 299.128,34

37 ILLES BALEARS Pollensa Ayuntamiento Ayuda alimentos 40 52 46 52 86 104 13.200,97

38 ILLES BALEARS Porreres Ayuntamiento Sense nom 16 23 20 31 36 54 4.932,47

39 ILLES BALEARS Puigpunyent AyuntamientoAjudes per a families amb menors acarrec

0 12 0 16 0 28 2.321,05

40 ILLES BALEARS Sa Pobla Ayuntamiento Programa PLUS 12 20 17 23 29 43 12.364,07

59

41 ILLES BALEARS Sant Joan de Labritja Ayuntamiento

Ayudas de emergencia destinadas a

1 11 1 11 2 22 3.812,97

42 ILLES BALEARS Sant Antoni de Portmany Ayuntamiento Sense nom 60 79 98 81 158 160 16.280,99

43 ILLES BALEARS Sant Josep de Sa Talaia AyuntamientoProyecto de intervención familiarpreferente

18 36 32 25 50 61 18.967,75

44 ILLES BALEARS Sant Llorens des Cardassar AyuntamientoProyecto de apoyo a las familias y lu-

30 33 17 28 47 61 7.056,10

45 ILLES BALEARS Sant Lluis AyuntamientoAyudas económicas individuales,temporales y de emergencia socialpara personas y familias en riesgo

9 9 16 8 25 17 5.193,56

46 ILLES BALEARS Santa Eùlaria des Riu Ayuntamiento Ayudas asistenciales 15 43 24.677,50

47 ILLES BALEARS Santa Margalida Ayuntamiento Ayuntamiento de Santa Margalida 183 320 230 249 413 569 9.321,32

48 ILLES BALEARS Santa María del Cami AyuntamientoApoyo a las familias con necesida-des económicas

44 34 47 25 91 59 6.033,28

49 ILLES BALEARS Santanyí Ayuntamiento Ajuntament de Santanyí 30 44 36 31 66 75 9.185,79

50 ILLES BALEARS Selva Ayuntamiento Ayuntamiento de Selva 10 12 10 14 20 26 3.436,87

51 ILLES BALEARS Ses Salines AyuntamientoAyuda a familias en situación de pobreza

14 25 39 3.655,22

52 ILLES BALEARS Sóller Ayuntamiento Sense nom 29 33 38 42 67 75 10.973,85

53 ILLES BALEARS Son Servera AyuntamientoPrograma de atención a familias ensituación de necesidad

29 29 46 40 75 69 9.354,10

54 ILLES BALEARS Valldemosa Ayuntamiento Infancia y oportunidades 0 4 5 7 5 11 2.167,68

TOTAL 4.116 4.782 5.292 4.758 9.423 9.583 879.875,20

60

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ENTIDAD GESTORA DENOMINACIÓN DEL PROYECTONº

FAMILIAS FINANCIACIÓNProy. ASENTAMIENTO MINISTERIO

ADUL MEN ADUL MEN ADUL MEN

1 LAS PALMAS Las Palmas de Gran CanariaBanco de Alimentos de Las Palmas

Atención alimentaria básica a lapoblación infantil

1.462 2.192 3.654 3.654 100.000,00

2 STA CRUZ TENERIFE Santa Cruz de TenerifeBanco de Alimentos de Tenerife

Atención alimentaria básica a lapoblación infantil

6.056 6.056 100.000,00

3 LAS PALMAS Municipios de la provinciaOficina prov.Cruz Roja Española Las Palmas

Cruz Roja Española Ayudas a laInfancia

828 922 1.750 1.750 875 150.000,00

4 STA CRUZ TENERIFE Municipios de la provincia Oficina prov.Cruz Roja española en SantaCruz Tenerife

Cruz Roja Española - Ayudas a laInfancia

350 550 900 900 300 150.000,00

5 LAS PALMAS Las Palmas de Gran Canaria Ayuntamiento 182 247 226 202 408 449 857 59.652,51

6 LAS PALMAS La Aldea de San Nicolás Ayuntamiento Lucha contra la violencia infantil 5 13 13 11 18 24 42 12 6.374,58

7 LAS PALMAS San Bartolomé de Tirajana Corporación LocalProyectos de intervención social unidades de convivencia con priva cidad material severa

436 1.385 809 1.351 1.245 2.736 3.981 16.585,79

8 LAS PALMAS Agüimes Ayuntamiento 31 33 64 64 42 8.943,43

9 LAS PALMAS Teror AyuntamientoAyudas alquiler para unidades familiares con hijos menores a cargo del municipio de Teror

6.129,68

10 LAS PALMAS Firgas AyuntamientoLucha contra la pobreza infantil. Firgas 2014

31 50 58 50 89 100 189 6.123,05

HOMBRES MUJERES

CRÉDITO 26.16.231F.453.03. EJERCICIO 2014

TOTAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIASRELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS PARA LA LUCHA CON TRA LA POBREZA INFANTIL

USUARIOS ESTIMADOS

TOTAL

61

11 LAS PALMAS Ingenio Ayuntamiento 13 15 11 13 24 28 52 8.794,41

12 LAS PALMAS Valleseco Ayuntamiento 8 14 22 22 17 5.610,38

13 LAS PALMAS Arucas AyuntamientoMejora de las condiciones de vidade los menores de Arucas

190 9.764,54

14 LAS PALMAS Mogán Ayuntamiento 615 16 9.599,56

15 LAS PALMAS Artenara AyuntamientoLucha contra la pobreza infantil en el municipio de Artenara

11 11 14 13 25 24 49 43 5.091,38

16 LAS PALMAS Vega de San Mateo AyuntamientoProyecto para la lucha contra la pobreza infantil

67 66 133 133 13 6.135,46

17 LAS PALMAS Valsequillo Ayuntamiento 14 29 43 44 57 73 130 43 6.425,09

18 LAS PALMAS Santa Lucía AyuntamientoProyecto de apoyo a familias en crisis con menores a cargo 14.748,52

19 LAS PALMAS La Villa de Santa Brígida Ayuntamiento 7 10 13 14 20 24 44 13 7.131,74

20 LAS PALMAS Telde Ayuntamiento 527 398 662 574 1.189 972 2.161 334 20.306,92

21 LAS PALMAS Tejeda Ayuntamiento 7 11 12 6 19 17 36 5.486,56

22 LAS PALMAS Galdar Ayuntamiento 407 128 7.884,85

23 LAS PALMAS Moya Ayuntamiento Todos y todas a la mesa 10 10 20 20 10 6.481,26

24 LAS PALMAS Agaete Corporación Local

Atención a familias e infancia en situación de privación material severa

41 33 74 74 51 5.663,33

25 LAS PALMAS Santa María de Guía Ayuntamiento

Proyecto de intervención social con familias y menores en riesgo de exclusión social

125 94 219 219 45 6.308,73

62

26 STA CRUZ TENERIFE Santa Cruz de TenerifeInstituto Municipal de AtenciónSocial (IMAS)

Apoyo a las necesidades básicas de familias con menores a cargoen situación de exclusión social

159 159 100 34.269,23

27 STA CRUZ TENERIFE Tacoronte Ayuntamiento 9.640 2.335 9.772 2.284 19.412 4.619 24.031 8.088,95

28 STA CRUZ TENERIFE El TanqueC.A., Corporación Local y Ayuntamiento

Proyecto de lucha contra la pobreza infantil 32 23 36 29 68 52 120 34 5.163,26

29 STA CRUZ TENERIFE Adeje AyuntamientoPrograma de apoyo al desarrollo de la infancia 12 24 26 27 38 51 89 27 12.489,84

30 STA CRUZ TENERIFE Arona Ayuntamiento

Apoyo unidades de convivenciapara la vivienda habitual y ayudasextraordinarias menores de edad

96 84 115 105 211 189 400 100 17.191,75

31 STA CRUZ TENERIFE Buenavista del Norte Ayuntamiento 34 30 46 37 80 67 147 40 5.580,31

32 STA CRUZ TENERIFE Fasnia Corporación LocalProyecto para la lucha contra la pobreza infantil 33 21 34 27 67 48 115 35 5.199,36

33 STA CRUZ TENERIFE Santiago del TeideAyuntamiento y Corporación Local

19 16 26 25 45 41 86 40 6.447,60

34 STA CRUZ TENERIFE Guía de Isora AyuntamientoProyecto para la lucha contra la pobreza infantil 20 42 35 53 55 95 150 30 7.476,79

35 STA CRUZ TENERIFE Santa Úrsula Ayuntamiento Programa de atención a la familia 130 148 177 116 307 264 571 160 6.536,84

36 STA CRUZ TENERIFE Vilaflor Corporación LocalLucha pobreza infantil Vilaflor 2014 28 63 28 73 56 136 192 30 5.035,31

37 STA CRUZ TENERIFE El Sauzal Ayuntamiento Lucha contra la pobreza infantil en el Sauzal

92 85 125 76 217 161 378 111 5.985,92

38 STA CRUZ TENERIFE La Matanza del Acentejo Corporación LocalAtención social y educativa a lainfancia y la familia 282 59 358 48 640 107 747 243 6.009,09

39 STA CRUZ TENERIFE Granadilla de Abona Ayuntamiento CAC 717 613 0 1.330 1.330 810 11.021,06

40 STA CRUZ TENERIFE Candelaria AyuntamientoCandelaria contra la pobreza infantil 6 12 12 9 18 21 39 20 8.087,16

63

41 STA CRUZ TENERIFE Güímar AyuntamientoAyuda económica contra la pobreza intantil 12.224 7.094,26

42 STA CRUZ TENERIFE Villa de Arafo C.A. y Corporación Local 88 90 123 80 211 170 381 101 5.549,13

43 STA CRUZ TENERIFE Icod de los vinos AyuntamientoProyecto de emergencia social menores en situación de riesgo 166 154 150 184 316 338 654 124 7.922,71

44 STA CRUZ TENERIFE Puerto de la Cruz AyuntamientoProyecto para la lucha contra la pobreza infantil 22 21 43 43 30 8.668,93

45 STA CRUZ TENERIFE Villa de Arico AyuntamientoPrevención de pobreza severa enfamilias con menores a cargo 9 2 11 11 8 6.153,21

46 STA CRUZ TENERIFE El Rosario AyuntamientoProyecto de apoyo contra la pobreza infantil 13 11 26 22 39 33 72 22 6.841,68

47 STA CRUZ TENERIFE Villa de la Orotava Ayuntamiento Proyecto contra la pobreza infantil 15 34 38 31 53 65 118 35 11.044,15

48 STA CRUZ TENERIFE Tegueste Ayuntamiento

Atención y prevención menores de0 a 3 años de unidades familiares en situación de exclusión social

7 3 10 10 10 5.878,58

49 STA CRUZ TENERIFE La Victoria de Acentejo Ayuntamiento 143 207 350 350 300 6.137,36

50 STA CRUZ TENERIFE San Juan de la Rambla Ayuntamiento 209 166 431 163 640 329 969 350 5.556,56

51 STA CRUZ TENERIFE Los Realejos Ayuntamiento 49 22 71 71 32 9.884,27

52 STA CRUZ TENERIFE Los Silos Ayuntamiento 793 47 1.821 57 2.614 104 2.718 5.565,92

53 STA CRUZ TENERIFE San Miguel de Abona Ayuntamiento Apoyo a familias en situación de vulnerabilidad social

27 38 44 52 71 90 161 41 6.753,01

54 STA CRUZ TENERIFE Garachico Ayuntamiento 35 32 49 35 84 67 151 42 5.598,98

55 STA CRUZ TENERIFE La Guancha Ayuntamiento 122 74 172 83 294 157 451 137 5.645,60

56 STA CRUZ TENERIFE San Cristobal de La Laguna Corporación Local 960 960 570 26.646,96

57 STA CRUZ TENERIFE Tijarafe Ayuntamiento 9 17 18 16 27 33 60 20 5.327,30

64

58 STA CRUZ TENERIFE Breña Baja AyuntamientoPrestaciones económicas para la lucha contra la pobreza infantil 58 45 83 52 141 97 238 65 5.763,21

59 STA CRUZ TENERIFE Los Llanos de Aridane Corporación Local Lucha contra la pobreza infantil 81 120 160 141 241 261 502 157 7.618,56

60 STA CRUZ TENERIFE Villa de GarafíaC.A. Ayto. y Corporación Local 18 34 26 23 44 57 101 26 5.330,03

61 STA CRUZ TENERIFE Villa de Mazo Ayuntamiento 13 18 14 11 27 29 56 13 5.917,16

62 STA CRUZ TENERIFE Santa Cruz de la Palma Corporación Local 22 23 45 45 45 6.850,21

63 STA CRUZ TENERIFE Barlovento Ayuntamiento Lucha contra la pobreza infantil 26 33 59 59 38 5.189,24

64 STA CRUZ TENERIFE Breña AltaC.A. Ayto. y Corporación Local

Proyecto de lucha contra la pobreza infantil 50 76 78 59 128 135 263 80 5.988,27

65 STA CRUZ TENERIFE Tazacorte Ayuntamiento Lucha contra la pobreza infantil 41 66 66 52 107 118 225 61 5.505,36

66 STA CRUZ TENERIFE El Paso Ayuntamiento Lucha contra la pobreza infantil 33 50 59 47 92 97 189 70 6.289,44

67 STA CRUZ TENERIFE San Andres y Sauces Ayuntamiento 20 27 47 47 35 5.750,53

68 STA CRUZ TENERIFE Puntallana Ayuntamiento Lucha contra la pobreza infantil 35 35 70 70 45 5.357,59

69 STA CRUZ TENERIFE Puntagorda Ayuntamiento 9 20 21 21 30 41 71 21 5.071,96

70STA CRUZ TENERIFE Fuencaliente Ayuntamiento

Apoyo al desarrollo integral de lasfamilias con menores 122 114 236 236 5.267,19

71 LAS PALMAS La OlivaAyuntamiento y Corporación Local 29 61 64 42 93 103 196 67 8.939,44

72 LAS PALMAS Betancuria Ayuntamiento Apoyo a la familia y a la infancia 111 20 5.153,99

73 LAS PALMAS Puerto del Rosario Ayuntamiento 70 58 120 65 190 123 313 92 10.168,18

74 LAS PALMAS Tuineje AyuntamientoPrograma de prevención y apoyo a la convivencia 300 6.901,77

65

75 LAS PALMAS AntiguaAyuntamiento y Corporación Local

Proyecto para la lucha contra la pobreza infantil 5.263 1.063 9.282 997 14.545 2.060 16.605 30 6.551,67

76 LAS PALMAS Pájara Ayuntamiento 16 29 21 26 37 55 92 20 8.857,23

77 STA CRUZ TENERIFE Alajeró Ayuntamiento Vivir con una sonrisa 14 13 21 17 35 30 65 20 5.278,92

78 LAS PALMAS Haría Ayuntamiento 11 20 14 14 25 34 59 25 5.810,34

79 LAS PALMAS Tías Ayuntamiento 5 48 7 72 12 120 132 76 8.091,94

80 STA CRUZ TENERIFE Agulo Ayuntamiento

Ayudas de emergencia social a familias con menores en situaciónde vulnerabilidad y/o riesgo social

15 11 18 19 33 30 63 18 5.033,91

81 STA CRUZ TENERIFE San Sebastián de la Gomera Ayuntamiento 11 9 17 13 28 22 50 15 6.283,32

82 STA CRUZ TENERIFE Vallehermoso AyuntamientoAyuda económica de emergencia social para familias con menores 20 21 24 19 44 40 84 23 5.863,73

83 STA CRUZ TENERIFE Valle Gran Rey Ayuntamiento 9 9 18 18 10 5.801,09

84 STA CRUZ TENERIFE Hermigua Ayuntamiento 11 5 16 16 8 5.673,95

85 STA CRUZ TENERIFE Valverde Ayuntamiento Atención infancia Valverde 18 30 19 17 37 47 84 21 5.841,09

86 STA CRUZ TENERIFE El Pinar de El Hierro Ayuntamiento Apostando por nuestra infancia 22 21 27 17 49 38 87 25 5.218,95

87 STA CRUZ TENERIFE La Frontera Ayuntamiento 66 31 77 42 143 73 216 5.551,64

88 LAS PALMAS Tinajo Ayuntamiento 12 22 14 14 26 36 62 25 5.926,43

89 LAS PALMAS Teguise Corporación Local

Apoyo a familias con menores en situación de vunerabilidad y exclusión social

130 130 8.610,23

90 LAS PALMAS San Bartolomé Ayuntamiento 48 70 92 120 140 190 330 7.123,57

91 LAS PALMAS Yaiza Ayuntamiento 6 18 17 16 23 34 57 17 7.504,71

92 LAS PALMAS Arrecife Ayuntamiento 263 317 580 580 60 12.511,85

TOTAL 19.063 12.105 25.864 13.171 44.927 32.451 90.865 7.392 1.238.689,55

66

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO ENTIDAD GESTORA DENOMINACIÓN FINANCIACIÓN

Proy. Y ASENTAMIENTO DEL PROYECTO MINISTERIO

ADUL MEN ADUL MEN ADUL MEN

1 CANTABRIA TORRELAVEGACOORCOPAR.Coordinadora contra el paro en Torrelavega y su comarca

Atención a menores de familias en situación de vulnerabilidad dentro del Plan de lucha contra la pobreza

75 50 125 100.000,00

2 CANTABRIA SANTANDER. Los Pinares CANTABRIA ACOGE 30 30 60 26.500,00

3 CANTABRIA SANTANDER. CuetoC.S. BELLAVISTA-SERPEMAR

Programa de atención directa y apoyo a familias con menores en situación de necesidad

155 31 109 37 264 68 12.000,00

4 CANTABRIASANTANDER. Grupo Benidorm

NUEVO FUTURO Centro de día Negrete 13 6 19 43.580,00

5 CANTABRIA SANTANDER, TORRELAVEGA, CUCHÍA Y CAMARGO

PLATAFORMA ROMANÉSLucha contra la pobreza y la exclusión social de la población infantil gitana en Cantabria

171 153 324 45.000,00

6 CANTABRIA

CASTRO URDIALES, LAREDO, SANTOÑA, RAMALES, PIELAGOS, TORRELAVEGA, REINOSA, POTES Y SANTANDER

CRUZ ROJAPromoción del éxito escolar en niños con dificultad social

313 387 700 39.400,00

7 CANTABRIA Cantabria COMUNIDAD AUTÓNOMA: ICCAS

Plan de prevención de la pobreza infantil

4146 4.964 9.110 1.852 366.905,34

TOTAL 4.301 633 5.073 663 9.374 3.148 633.385,34

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

USUARIOS

RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL CRÉDITO 26 .16.231F.453.03 PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INF ANTIL

HOMBRES MUJERES TOTAL

ESTIMADOS

EJERCICIO 2014

67

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ASENTAMIENTO ENTIDAD GESTORA DENOMINACIÓN DEL PROYECTOFINANCIACIÓN

Proy. MINISTERIO

ADUL MEN ADUL MEN ADUL MEN

1 C. A. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

Programa social para la lucha contra la pobreza infantil

890 1.316 1.010 1.484 1.900 2.800 1.163.806,55

EJERCICIO 2014

MUJERES TOTALHOMBRES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

ESTIMADOS

USUARIOS

RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL CRÉDITO 2 6.16.231F.453.03 PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA IN FANTIL

68

Nº.Proy. asentamiento del proyecto

Adultos Menores Adultos Menores Adultos Menores

1 Ávila Ávila Ayto. de ÁvilaPrestaciones económicas de urgencia social

116 87 111 61 227 148 23.920,14

2 Ávila Ávila Diputación de ÁvilaPrestaciones económicas de urgencia social

209 158 216 147 425 305 25.756,88

3 Burgos Burgos Ayto. de BurgosPrestaciones económicas de urgencia social

709 542 816 449 1.525 991 45.607,65

4 Burgos Aranda de Duero Ayto. de Aranda de DueroPrestaciones económicas de urgencia social

76 67 83 57 159 124 4.146,11

5 Burgos Miranda de Duero Ayto. de Miranda de DueroPrestaciones económicas de urgencia social

48 41 58 44 106 85 15.627,92

6 Burgos Burgos Diputación de BurgosPrestaciones económicas de urgencia social

120 79 118 68 238 147 30.906,91

7 León León Ayto. de LeónPrestaciones económicas de urgencia social

377 219 424 218 801 437 53.788,37

8 León Ponferrada Ayto. de PonferradaPrestaciones económicas de urgencia social

100 74 137 56 237 130 44.156,40

Denominación del proyecto Usuarios estimadosFinanciación

MinisterioProvinciaMunicipio y Entidad gestora

TotalHombres Mujeres

RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL CRÉDITO 26.16.231F PARA L A LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL

EJERCICIO 2014

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

69

9 León San Andrés de RabanedoAyto. de San Andrés de Rabanedo

Prestaciones económicas de urgencia social

27 12 41 17 68 29 5.531,00

10 León León Diputación de LeónPrestaciones económicas de urgencia social

156 113 193 113 349 226 27.995,38

11 Palencia Palencia Ayto. de PalenciaPrestaciones económicas de urgencia social

119 85 163 104 282 189 16.414,71

12 Palencia Palencia Diputación de PalenciaPrestaciones económicas de urgencia social

135 100 145 104 280 204 16.735,65

13 Salamanca Salamanca Ayto. de SalamancaPrestaciones económicas de urgencia social

224 205 309 159 533 364 75.562,55

14 Salamanca Salamanca Diputación de SalamancaPrestaciones económicas de urgencia social

248 173 297 160 545 333 50.624,06

15 Segovia Segovia Ayto. de SegoviaPrestaciones económicas de urgencia social

151 110 172 115 323 225 20.155,01

16 Segovia Segovia Diputación de SegoviaPrestaciones económicas de urgencia social

59 50 63 36 122 86 5.140,09

17 Soria Soria Ayto. de SoriaPrestaciones económicas de urgencia social

85 76 105 73 190 149 22.781,26

18 Soria Soria Diputación de SoriaPrestaciones económicas de urgencia social

59 50 63 36 122 86 13.288,76

70

19 Valladolid Valladolid Ayto. de ValladolidPrestaciones económicas de urgencia social

883 602 1.127 575 2.010 1.177 104.708,10

20 Valladolid Medina del Campo Ayto. de Medina del CampoPrestaciones económicas de urgencia social

173 98 193 99 366 197 6.219,39

21 Valladolid Laguna de Duero Ayto. de Laguna de DueroPrestaciones económicas de urgencia social

63 45 76 46 139 91 11.474,14

22 Valladolid Valladolid Diputación de ValladolidPrestaciones económicas de urgencia social

188 116 185 86 373 202 18.051,97

23 Zamora Zamora Ayto. de ZamoraPrestaciones económicas de urgencia social

134 85 175 77 309 162 23.920,14

24 Zamora Zamora Diputación de ZamoraPrestaciones económicas de urgencia social

93 71 103 69 196 140 14.554,49

Total 4.552 3.258 5.373 2.969 9.925 6.227 677.067,08

71

RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL CRÉDITO 26 .16.231F.453.03 PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INF ANTIL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

EJERCICIO 2014

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO ENTIDAD DENOMINACIÓN FINANCIACIÓN

Proy. Y ASENTAMIENTO GESTORA DEL PROYECTO MINISTERIO

ADUL MEN ADUL MEN ADUL MEN

1

BARCELONA, GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA

Comarcas y municipios de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona y Terres de l' Ebre

Entidades locales y entidades sociales

Programa de apoyo al mantenimiento de la actividad de los centros abiertos durante el período de vacaciones escolares de verano para cubrir necesidades básicas de la infancia y adolescencia más vulnerable, garantizando una alimentación saludable 1.756,00 226.989,08

2

BARCELONA, GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA

Comarcas y municipios de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona y Terres de l' Ebre

Entidades locales y entidades sociales

Convocatoria de ayudas a entidades para la realización de actuaciones de atención a las familias en situación de vulnerabilidad social, especialmente aquellas que tienen menores a su cargo nd 500.000,00

TOTAL 1.756 726.989,08

HOMBRES MUJERES TOTALESTIMADOS

USUARIOS

72

Nº. Provincia Municipio y asentamiento Entidad gestora Den ominación del proyectoFinanciación

MinisterioProy.

Adultos Menores Adultos Menores Adultos Menores1 Badajoz/Cáceres

(ámbito regional)Conjunto de municipios de la C.A. de Extremadura

Lucha contra la pobreza infantil en Extremadura 2014

4.221 3.969 8.190 1.198.127,93

Hombres Mujeres Total

Usuarios estimados

Entidades Tercer Sector de Acción Social: Cruz Roja Española, Cáritas Diocesanas y CERMI Extremadura y Gobierno

RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL CRÉDITO 26 .16.231F.453.03 PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INF ANTIL

EJERCICIO 2014

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

73

Nº. Provincia Municipio y asentamiento Entidad gestora Den ominación del proyectoFinanciación

MinisterioProy.

Adultos Menores Adultos Menores Adultos Menores

1 Galicia Toda la comunidad autónomaDirección General de Familia e Inclusión

Ayudas directas a familias con menores a cargo para cubrir necesidades básicas

516 674 771 617 1.287 1.291 723.868,95

Mujeres TotalHombres

Usuarios estimados

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIDOS POR EL CRÉDITO 26. 16.231F.453.03 PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFA NTIL

EJERCICIO 2014

74

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO ENTIDAD GESTORA DENOMINACIÓN D EL PROYECTO FINANCIACIÓNProy. ASENTAMIENTO MINISTERIO

ADUL MEN ADUL MEN ADUL MEN

1 MADRID ALCALÁ DE HENARES Ayto. Alcalá de HenaresPrograma de garantía de alimentos para la población infantil

122 122 244 17.390,45

2 MADRID ALCOBENDAS Ayto. AlcobendasCampañas socioeducativas períodos no lectivos

107 108 215 7.229,28

3 MADRID ALCORCÓN Ayto. AlcorcónAyudas de emergencia para la lucha contra la pobreza infantil

330 331 661 14.061,51

4 MADRID ALGETE Ayto. AlgeteCampañas socioeducativas períodos no lectivos

16 17 33 2.263,08

5 MADRID ARANJUEZ Ayto. AranjuezIntervención social familias con meno res en situacion extrema necesidad

33 32 65 10.010,19

6 MADRID ARGANDA DEL REY Ayto. Arganda del Rey 23 22 45 7.570,23

7 MADRID ARROYOMOLINOS Ayto. ArroyomolinosApoyar a las familias con menores para prevenir la exclusión social

197 198 395 8.017,01

8 MADRID BOADILLA DEL MONTE Ayto. Boadilla del MontePrestaciones económicas y técnicas contra la pobreza infantil en Boadilla

26 26 52 4.035,61

9 MADRID CASARRUBUELOS Ayto. CasarrubuelosPrevención y apoyo a menores y sus familias en situación de riesgo social

32 32 64 4.857,29

10 MADRID COLLADO VILLALBA Ayto. Collado VillalbaAtención de necesidades alimentarias extraordinarias

13 12 25 9.110,03

COMUNIDAD DE MADRID

USUARIOS

RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL CRÉDITO 26 .16.231F.453.03 PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INF ANTIL

EJERCICIO 2014

HOMBRES MUJERES TOTALESTIMADOS

75

11 MADRID COLMENAR DE OREJA Ayto. Colmenar de OrejaApoyo a familias con menores en situación de necesidad económica

29 29 58 4.627,18

12 MADRID COLMENAR VIEJO Ayto. Colmenar ViejoProyecto de seguridad alimentaria y necesidades básicas de menores de familias en riesgo de exclusión social

750 750 1.500 8.315,82

13 MADRID COSLADA Ayto. CosladaPrestaciones sociales para la alimentación infantil durante el primer año de vida

20 20 40 9.060,35

14 MADRID DAGANZO DE ARRIBA Ayto. Daganzo de Arriba Proyecto de apoyo a familias con menores 26 26 52 6.086,76

15 MADRID EL ÁLAMO Ayto. El ÁlamoAyudas económicas de urgencia social para la lucha contra la pobreza infantil

41 41 82 5.353,21

16 MADRID FUENLABRADA Ayto. Fuenlabrada Proyecto de lucha contra la pobreza infantil 994 994 1.988 18.229,60

17 MADRID GALAPAGAR Ayto. Galapagar "Compartimos juegos, recibimos sueños" 50 50 100 3.510,34

18 MADRID GETAFE Ayto. GetafeServicio de de menú para menores a cargo de familias del municipio de Getafe

102 102 204 15.716,74

19 MADRID HUMANES DE MADRID Ayto. Humanes de Madrid Becas de apoyo educativo 15 15 30 5.573,51

20 MADRID LAS ROZAS DE MADRID Ayto. Las Rozas de MadridProtección social a menores de edad de familias con necesidades de subsistencia

180 180 360 6.027,97

21 MADRID LEGANÉS Ayto. Leganés Atención y apoyo a la familia e infancia 30 30 60 16.574,10

22 MADRID MADRID Ayto. Madrid (distritos de Vicálvaro y Vallecas)Educación social para menores y familias en riesgo o exclusión social

279 279 558 208.672,40

23 MADRID MAJADAHONDA Ayto. MajadahondaProyecto municipal contra la pobreza infantil y la exclusión social

24 24 48 4.629,62

76

24 MADRIDMANCOMUNIDAD DOSMILCIÉCISEIS

Mancomunidad Dosmildieciéis (Ajalvir, Camarma de Esteruelas, Cobeña, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Los Santos de la Humosa, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdepiélagos, Valdeolmos/Alalpardo y Valdetorres de Jarama)

Apoyo a familias en riesgo de pobreza 34 37 71 7.783,14

25 MADRID MANCOMUNIDAD EL ALBERCHEMancomunidad El Alberche (Sevilla La Nueva, Villamanta, Villanueva de Perales y Villamantilla)

Proyecto ayudas económicas de urgencia social a familias con menores de la Mancomunidad El Alberche

49 48 97 5.908,48

26 MADRID MANCOMUNIDAD LA ENCINAMancomunidad La Encina (Brunete, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Quijorna, Término municipal de la Mancomunidad)

Estamos a tiempo 54 53 107 8.808,83

27 MADRID MACONMUNIDAD LA MALICIOSAMancomunidad La Maliciosa (Guadarrama, Cercedilla, Collado Mediano, Becerril de la Sierra, Los Molinos y Navacerrada)

Proyecto para la lucha contra la pobreza infantil (emergencia social)

44 43 87 7.597,44

28 MADRID MANCOMUNIDAD LAS CAÑADASMancomunidad Las Cañadas (Soto del Real, Miraflores de la Sierra, Manzanares El Real y El Boalo)

Lucha contra la pobreza infantil 113 112 225 9.257,53

29 MADRID MANCOMUNIDAD LAS VEGASMancomunidad Las Vegas (Ciempozuelos, Chinchón, Morata de Tajuña, San Martín de la Vega, Titulcia y Villaconejos)

Ayudas contra la pobreza infantil 37 36 73 8.164,57

30 MADRID MANCOMUNIDAD LOS PINARES

Macomunidad Los Pinares (Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Rozas de Puerto Real, San Martin de Valdeiglesias y Villa del Prado)

Proyecto para la lucha contra la pobreza infantil

135 135 270 7.114,46

31 MADRIDMANCOMUNIDAD MEJORADA VELILLA

Mancomunidad Mejorada Velilla (Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio)

Atención a la exclusión social en la infancia

138 137 275 6.115,26

77

32 MADRID MANCOMUNIDAD MISECAM

Mancomunidad Misecam (Brea de Tajo, Belmonte de Tajo, Carabaña, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Orusco, Perales de Tajuña, Tielmes, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Villamanrique de Tajo y Villarejo de Salvanés)

Ayudas económicas extraordinarias para luchar contra la pobreza infantil

33 32 65 5.948,17

33 MADRIDMANCOMUNIDAD ESTE DE MADRID (MISSEM)

Mancomunidad Este de Madrid (Missem: Ámbite, Campo Real, Loeches, Olmeda de las Fuentes, Pozuelo del Rey y Villar del Olmo)

Proyecto de refuerzo para familias con menores en intervención

30 30 60 4.229,86

34 MADRID MANCOMUNIDAD PANTUEÑAMancomunidad Pantueña (Torres de la Alameda, Valverde de Alcalá, Corpa, Pezuela de Las Torres, Anchuelo y Santorcaz

Proyecto para la lucha contra la pobreza infantil (ayudas a menores de 18 años con discapacidad

4 4 8 5.357,16

35 MADRID MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE

Mancomunidad Sierra Norte (La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, El Berrueco, Berzosa del Lozoya, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya, Gascones, La Hiruela, Horcajo de la Sierra, Horcajuelo, Lozoya, Lozoyuela, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda, Patones, Pinilla del Valle, Puñuécar, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Puentes Viejas, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada y Villavieja del Lozoya)

Emergencia social a familias en riesgo de exclusión social

20 20 40 6.321,72

36 MADRID MANCOMUNIDAD SIERRA OESTE

Mancomunidad Sierra Oeste (Colmenarejo. El Escorial, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Robledo de Chavela, San Lorenzo de El Escorial, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Valdemorillo y Zarzalejo

Convenio para la lucha contra la pobreza infantil

70 70 140 10.161,71

78

37 MADRID MANCOMUNIDAD SUROESTEMancomunidad Suroeste (Batres, Cubas de la Sagra, Griñon, Moraleja de Enmedio, Seranillos del Valle, Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco)

Atención a menores en riesgo de pobreza 39 34 73 7.211,05

38 MADRID MANCOMUNIDAD THAMMancomunidad Tham (Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal)

Alimentación infantil en comedores escolares

5 6 11 4.478,83

39 MADRID MANCOMUNIDAD VEGA DEL GUADALIXMancomunidad Vega del Guadalix (El Molar, Pedrezuela, San Agustín del Guadalix y Guadalix de la Sierra)

Proyecto de intervención con menores en situación de especial necesidad y/o emergencia social

24 24 48 7.786,02

40 MADRID MECO Ayto. MecoProyecto económico a unidades familiares con menores a cargo, en situación de necesidad y de privación material severa

17 18 35 5.759,15

41 MADRID MÓSTOLES Ayto. Móstoles Proyecto de lucha contra la pobreza infantil 5 5 10 16.242,87

42 MADRID NAVALCARNERO Ayto. NavalcarneroIntervención social con menores en riesgo de exclusión socio-educativa

27 28 55 7.685,41

43 MADRID NUEVO BAZTÁN Ayto. Nuevo BaztánProyecto coyuntural contra la pobreza infantil

16 16 32 5.734,69

44 MADRID PARACUELLOS DEL JARAMA Ayto. Paracuellos de JaramaHacia la pobreza infantil cero. Apoyos sociales y ayudas de emergencia social a familias con privación material severa

73 73 146 2.306,67

45 MADRID PARLA Ayto. Parla Apoyo a la alimentación de menores 127 128 255 17.010,05

46 MADRID PINTO Ayto. PintoProyecto de apoyo a la integración social de menores en el ámbito escolar

30 30 60 7.722,17

47 MADRID POZUELO DE ALARCÓN Ayto. Pozuelo de AlarcónPrrevención de riesgos en la infancia: alimentación saludable en verano

5.532,99

79

48 MADRID RIVAS-VACIAMADRID Ayto. Rivas-VaciamadridProyecto de apoyo a la erradicación de la pobreza infantil

20 20 40 11.548,43

49 MADRID SAN FERNANDO DE HENARES Ayto. San Fernando de HenaresIntervención extraordinaria del programa de emergencia social contra las consecuencias de la crisis

55 55 110 7.235,00

50 MADRID SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES Ayto. San Sebastián de los Reyes Proyecto pobreza infantil 128 127 255 10.176,03

51 MADRID TORREJÓN DE ARDOZ Ayto. Torrejón de Ardoz Los niñ@s nos divertimos en verano 79 80 159 13.321,47

52 MADRID TRES CANTOS Ayto. Tres CantosProyecto para la lucha contra la pobreza infantil

24 25 49 3.325,40

53 MADRID VALDEMORO Ayto. ValdemoroApoyo a las familias con menores en situación de exclusión social para el pago de suministros

100 100 200 9.889,43

54 MADRID VILLALBILLA Ayto. VillalbillaProyecto de ayudas económicas a familias para la lucha contra la pobreza infantil

4 4 8 1.619,85

55 MADRID VILLAVICIOSA DE ODÓN Ayto. Villaviciosa de Odón

Apoyo económico de emergencia destinado a paliar situaciones de necesidad en el ámbito relativo a la pobreza infantil

6 5 11 2.229,34

4.979 4.975 9.954 636.505,46TOTAL

80

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ENTIDAD GESTORA DENOMINACIÓN DEL PROYECTO FINANCIACIÓN

Proy. ASENTAMIENTO MINISTERIO

ADUL MEN ADUL MEN ADUL MEN

1 MURCIA ABARÁN Ayto. de Abarán Plan de lucha contra la pobreza infantil 101 51 123 61 224 112 11.159,10

2 MURCIA ÁGUILAS Ayto. de Águilas Programa pobreza infantil 145 202 200 185 345 387 28.411,79

3 MURCIA ALCANTARILLA Ayto. de Alcantarilla Proyecto de lucha contra la pobreza infantil 72 84 100 81 172 165 31.157,95

4 MURCIA LOS ALCÁZARES Ayto. de Los AlcázaresProyecto municipal de lucha contra la pobreza infantil 2014 293 58 332 71 625 129 15.404,96

5 MURCIA ALEDO Ayto. de Aledo Proyecto lucha contra la pobreza infantil 2014 4 5 5 3 9 8 1.958,20

6 MURCIA ALGUAZAS Ayto. de Alguazas Plan de ayuda a la infancia 2014 40 160 40 160 80 320 10.473,09

7 MURCIA ALHAMA DE MURCIA Ayto. de Alhama de Murcia Actuaciones de lucha contra la pobreza infantil 188 194 203 153 391 347 18.193,25

8 MURCIA ARCHENA Ayto. de Archena Lucha contra la pobreza infantil 175 170 345 16.883,59

9 MURCIA BLANCA Ayto. de Blanca Plan de acción de lucha contra la pobreza infantil 47 57 59 46 106 103 6.417,28

10 MURCIA CAMPOS DEL RÍO Ayto. de Campos del RíoProyecto de intervención con familias con menores a su cargo para la lucha contra la pobreza infantil

31 36 42 32 73 68 2.871,34

TOTALHOMBRES

ESTIMADOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

USUARIOS

RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL CRÉDITO 26 .16.231F.453.03 PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INF ANTIL

EJERCICIO 2014

MUJERES

81

11 MURCIA CARTAGENA Ayto. de Cartagena Ayudas de carácter excepcional 862 347 1.285 318 2.147 665 146.966,48

12 MURCIA CEUTÍ Ayto. de Ceutí Lucha contra la pobreza infantil 63 40 73 43 136 83 11.701,42

13 MURCIA CIEZA Ayto. de CiezaPrograma de apoyo a familias con menores en situación de vulnerabilidad social

213 257 278 202 491 459 28.559,28

14 MURCIAABANILLA, BENIEL, FORTUNA Y SANTOMERA

Mancomunidad de SS.SS. de la Comarca Oriental

Proyecto de pobreza infantil 19 47 32 65 51 112 44.423,65

15 MURCIA FUENTE ÁLAMO Municipio de Fuente Álamo Proyecto de apoyo a la infancia 754 579 16.841,88

16 MURCIA JUMILLA Jumilla Lucha contra la pobreza infantil 43 71 75 106 118 177 21.446,33

17 MURCIA LIBRILLA Ayto. de Librilla Proyecto de lucha contra la pobreza infantil 28 38 31 27 59 65 5.239,93

18 MURCIA LORCA Ayto. de Lorca Proyecto de ayuda al alojamiento 18 28 27 20 45 48 66.568,04

19 MURCIA LORQUÍ Ayto. de LorquíProyecto de atención a familias con menores en situaciones de vulnerabilidad y/o riesgo social 48 35 52 45 100 80 7.070,84

20 MURCIA MAZARRÓN Ayto. de Mazarrón Programa Atención a la Infancia 71 61 74 69 145 130 24.155,82

21 MURCIA MOLINA DE SEGURA Ayto. de Molina de Segura Proyecto para la prevención de la pobreza infantil 61 111 102 86 163 197 53.984,70

22 MURCIA MURCIA Ayto. de MurciaPrestaciones económicas de urgencia social paa la lucha contra la pobreza infantil

5.189 3.590 6.832 2.560 12.021 6.150 293.148,73

23 MURCIACALASPARRA, CARAVACA DE LA CRUZ, CEHEGÍN Y MORATALLA

Mancomunidad de SS.SS. del Noroeste

Proyecto para la lucha contra la pobreza infantil 201 280 216 310 417 590 53.884,55

82

24 MURCIA PUERTO LUMBRERAS Ayto. de Puerto Lumbreras Proyecto de lucha contra la pobreza inantil 40 72 44 96 84 168 13.615,77

25 MURCIAALBUDEITE, BULLAS, MULA Y PLIEGO

Mancomunidad de SS.SS. de Río Mula

Plan de lucha contra la pobreza infantil 153 350 194 403 347 753 34.173,93

26 MURCIA SAN JAVIER Ayto. de San Javier Reducción de la pobreza infantil 60 120 85 135 145 255 28.445,50

27 MURCIA SAN PEDRO DEL PINATAR

Ayto. de San Pedro del Pinatar

Proyecto de lucha contra la pobreza infantil117 178 149 147 266 325 21.635,95

28 MURCIA TORRE PACHECO Ayto. de Torre Pacheco Lucha contra la pobreza infantil 40 68 62 16 102 84 33.384,12

29 MURCIALAS TORRES DE COTILLAS

Ayto. de las Torres de Cotillas

Cobertura de necesidades básicas de familias con menores a cargo en situación privación material severa 29 32 32 42 61 74 19.588,03

30 MURCIA TOTANA Ayto. de TotanaProyecto de apoyo a menores en situación o riesgo de vulnerabilidad social 225 207 277 255 502 462 26.056,26

31 MURCIA LA UNIÓN Ayto. de La UniónAyudas económ. para atender situaciones de urgente necesidad de familias con menores a su cargo 116 163 144 137 260 300 20.545,41

32 MURCIAOJÓS, RICOTE, ULEA Y VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA

Mancomunidad de SS.SS. del Valle de Ricote

Plan de ayudas de urgencia social para la lucha contra la pobreza infantil

69 77 86 62 155 139 6.954,26

33 MURCIA YECLA Ayto. de YeclaActuaciones prestacionales para la lucha contra la pobreza infantil 108 226 193 119 301 345 30.004,62

8.694 7.420 11.447 6.225 20.895 14.224 1.151.326,05TOTAL

83

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ASENTAMIENTO ENTIDAD GESTORA DEN OMINACIÓN FINANCIACIÓN

Proy. DEL PROYECTO MINISTERIO

ADUL MEN ADUL MEN ADUL MEN

1 LA RIOJA LOGROÑO 711.388,46

EJERCICIO 2014

MUJERES TOTAL

D. G. DE SERVICIOS SOCIALES

HOMBRES

PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA PALIAR LA POBREZA INFANTIL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

ESTIMADOS

USUARIOS

RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL CRÉDITO 26 .16.231F.453.03 PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INF ANTIL

84

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ASENTAMIENTO ENTIDAD GESTORA DEN OMINACIÓN DEL FINANCIACIÓN

Proy.PROYECTO

MINISTERIO

ADUL MEN ADUL MEN ADUL MEN

1 ALICANTE

Albatera, Alcoi, Alicante, Almoradí, Altea, Benidorm, Callosa del Segura, Calp, Concentaina, Crevillent, Denia, El Campello, Elx, Elda, Guardamar del Segura, Ibi, La Nucia, L'Alfas del Pi, Los Montesinos, Monovar, Mutxamel, Novelda, Orihuela, Petrer, Pilar de la Horadada, San Vicente del Raspeig, Santa Pola, Vila-Joiossa, Villena, Xábia

Comunidad Autónoma

Programa de atención de necesidades e inclusión social a menores y sus familias en período estival para el año 2014

2.662 2.651 5.313 371.668,36

2 CASTELLÓN

Almassora, Benicarló, Borriol, Burriana, Castelló de la Plana, La Vall, D'uixó, L'Alcolra, Nules, Onda, Oropesa del Mar, Vila-Real, Vinaroz

Comunidad Autónoma

Programa de atención de necesidades e inclusión social a menores y sus familias en período estival para el año 2014

1.117 970 2.087 128.895,33

3 VALENCIA

Alacuas, Alboraya, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Alzira, Betera, Burjassot, Carcaixent, Catarroja, Cullera, Gandía, La Pobla de Vallbona, L'Eliana, Lliria, Manises, Mislata, Moncada, Oliva, Ontenyent, Paiporta, Paterna, Quart de Poblet, Ribarroja, Sagunt, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Torrent, Valencia, Villanueva de Castellón, Xátiva, Xirivella

Comunidad Autónoma

Programa de atención de necesidades e inclusión social a menores y sus familias en período estival para el año 2014

1.863 1.771 3.634 447.954,25

TOTAL5.642 5.392 11.034 948.517,94

HOMBRES MUJERES TOTAL

ESTIMADOS

EJERCICIO 2014

COMUNITAT VALENCIANA

USUARIOS

RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL CRÉDITO 26 .16.231F.453.03 PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INF ANTIL

85

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ENTIDAD GESTORA DENOMINACIÓN DEL FINANCIACIÓN

Proy. ASENTAMIENTO PROYECTO MINISTERIO

ADUL MEN ADUL MEN ADUL MEN

1 CEUTA CEUTA Ciudad Autónoma Ayudas económicas a familias en situación de exclusión social 634 786 749 791 1.383 1.577 314.212,16

2 CEUTA CEUTA Ciudad Autónoma Ingreso mínimo de inserción social, IMIS 204 316 289 307 493 623 250.000,00

3 CEUTA CEUTA Ciudad Autónoma Ayudas al alquiler para familias en situación de precariedad económica 148 173 178 199 326 372 300.000,00

4 CEUTA CEUTA Ciudad Autónoma Apoyo económico a comedores escolares en periodo estival y escolar 438 398 836 240.000,00

5 CEUTA CEUTA Ciudad Autónoma Atención a necesidades básicas a familias en situación de pobreza severa 192 545 737 200.000,00

TOTAL 986 1.905 1.216 2.240 2.202 4.145 1.304.212,16

CIUDAD DE CEUTA

TOTAL

EJERCICIO 2014

HOMBRES

ESTIMADOS

USUARIOS

RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL CRÉDITO 26 .16.231F.453.03 PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INF ANTIL

MUJERES

86

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ASENTAMIENTO ENTIDAD GESTORA DEN OMINACIÓN DEL PROYECTO FINANCIACIÓN

Proy. MINISTERIO

ADUL MEN ADUL MEN ADUL MEN

1 MELILLA MELILLA 552 716 744 627 1.296 1.343 1.279.251,17

MUJERES TOTAL

CIUDAD DE MELILLA

HOMBRES

CIUDAD DE MELILLA. Cª DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD. D. GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES

MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL PARA FAMILIAS CON HIJOS A CARGO

ESTIMADOS

USUARIOS

RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL CRÉDITO 26 .16.231F.453.03 PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INF ANTIL

EJERCICIO 2014

87

4.2. Ficha de presentación de proyectos y anexo

88

CRÉDITO 26.16.231F.453.03 DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL

FICHA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO COMUNIDAD AUTÓNOMA/ CIUDAD DE

AÑO 201

DENOMINACIÓN (ESPECIFICAR SIGLAS EN SU CASO) MUNICIPIO Y PROVINCIA

BARRIO O LOCALIZACIÓN:

ENTIDAD GESTORA Comunidad Autónoma

Corporación Local Especificar

Ayuntamiento Diputación Mancomunidad Otros Entes Locales Especificar Consorcio Otros Especificar

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO

FAX CORREO ELECTRÓNICO

RESPONSABLE (nombre y cargo o puesto de trabajo)

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

SEDE DEL PROYECTO

DOMICILIO

MUNICIPIO, BARRIO Y/O LOCALIZACIÓN

CÓDIGO POSTAL TF: FAX CORREO ELECTRÓNICO

TITULARIDAD Y /O DEPENDENCIA

NOTA: Si alguna Comunidad autónoma deseara insertar en este documento su logo, podrá utilizar las columnas vacías de la cabecera de este formulario.

89

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO INTEGRACIÓN EN OTROS PLANES O PROGRAMA

Proyecto independiente Integrado en otro/s. Especificar: COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADA S (Citar)

III. COBERTURA POBLACIONAL Y USUARIOS/AS POBLACIÓN TOTAL DEL ÁREA AFECTADA POR EL PROYECTO:

COMARCA □ MUNICIPIO □ BARRIO □

Urbano □ Rural □ Mixto □

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE P OBREZA SEVERA DEL ÁREA AFECTADA POR EL PROYECTO FAMILIAS Y USUARIOS/AS DIRECTOS DEL PROYECTO INTERVALOS DE EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL* Nº DE

FAMILIAS

0 A 12 AÑOS 13 A 15 16 A 18 19 A 29 30 A 64 65 Y MÁS TOTAL * GRUPOS VULNERABLES DE POBLACIÓN

Nº USUARIOS* Nº DE USUARIAS*

TOTAL Nº FAMIL

IAS

POBLACIÓN GITANA POBLACIÓN INMIGRANTE TOTAL * * Deberá coincidir con totales de “usuarios directos” por “intervalos de edad”

90

III. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN

PROGRAMA SOCIAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMADOS

EN LA PRESENTACIÓN Y/O DURANTE DESARROLLO DEL PROYECTO

INDICADORES

PRESTACIONES ECONÓMICAS

CUMPLIMIENTO O

RESULTADOS OBTENIDOS

1. 2.

91

III. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN PROGRAMA

SOCIAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMADOS EN

LA PRESENTACIÓN Y/O DURANTE DESARROLLO DEL PROYECTO

INDICADORES

PRESTACIONES TÉCNICAS

CUMPLIMIENTO O RESULTADOS

OBTENIDOS

1. 2.

92

IV. EJECUCIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO (en euros) FINANCIACIÓN MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (1) TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (2). Especificar TOTAL DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS Personal (2) PRESTACIONES ECONÓMICAS (1) Otros gastos (2). Especificar: TOTAL

TOTAL DE GASTOS EJECUTADOS REMANENTES DEL MINISTERIO TOTAL (1) El total de financiación del Ministerio reflejado en el Acuerdo de Consejo de Ministros tiene que

coincidir con el total de gastos en prestaciones económicas. (2) Los posibles gastos de personal u otro tipo de gastos se imputarán a otras fuentes de financiación ajenas

a la financiación del Ministerio

93

V.- PERSONAL Y VOLUNTARIADO, ADSCRITOS AL PROYECTO.

PUESTO DE TRABAJO HOMBRE MUJER Nº HORAS SEMANALES DEDICACIÓN

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA COSTE SALARIAL EN EUROS (*)

TOTAL (**):

VOLUNTARIADO: FUNCIONES

TOTAL

(*) El total del coste salarial en su caso se imputará a otras fuentes de financiación ajenas a la financiación del Ministerio (**) Indicar el nº exacto de personas adscritas al proyecto

94

VI. PRETACIONES ECONÓMICAS Y USUARIOS DE LAS MISMAS USUARIOS (1) PROGRA

MA SOCIAL

PRESTACIONES ECONÓMICAS

NIÑOS HOMBRES NIÑAS MUJERES FAMILIAS/ UNIDADES DE CONVIVENCI

A

1. ALIMENTACIÓN

2. ROPA

3. ASEO

4. MEDICAMENTOS, PRÓTESIS

6. ALQUILERES

7.

8.

VI. BIS. PRESTACIONES TÉCNICAS Y USUARIOS DE LAS MI SMAS USUARIOS (1) PROGRA

MA SOCIAL

PRESTACIONES TÉCNICAS

NIÑOS HOMBRES NIÑAS MUJERES FAMILIAS/ UNIDADES DE CONVIVENCI

A

1. INFORMACIÓN, DIAGNÓSTICO, VALORACIÓN Y DERIVACIÓN A OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.

2. TRABAJO SOCIAL:

2.1. INDIVIDUALIZADO 2.2. CON FAMILIAS. 2.3. COMUNITARIO.

3. TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS. Especificar: 4.

5.

95

(1) Indicar el nº exacto o estimado (consignar E) de usuarios del proyecto.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS VII. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN Si procede, describa las estructuras de colaboración y/o participación en el proyecto VIII.- VALORACIÓN DEL PROYECTO 1. Repercusión o impacto real sobre la población: 2. Dinamización y participación de la población: 3. Coordinación de administraciones, otros agentes sociales y programas subvencionados por la Convocatoria del I.R.P.F. OBSERVACIONES

Firma del Responsable en la Comunidad Autónoma/Ciudad

Fecha y sello de la Comunidad Autónoma/Ciudad

96

ANEXO A LA FICHA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL

(CRÉDITO 26.16.231F.453.03)

El crédito se destinará a financiar las prestaciones económicas de urgencia social para la lucha contra la pobreza infantil contempladas en los proyectos de intervención social con las familias o unidades de convivencia en situación de privación material severa (carencia de ciertos bienes básicos) con menores a su cargo, en el marco del Sistema público de servicios sociales, según se contempla en la actuación 69 del Plan Nacional para la Inclusión Social 2013-2016.

CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS QUE DEBEN REUNIR LOS PR OYECTOS:

Los proyectos de intervención social deberán contemplar prestaciones económicas de urgencia social con el fin de atender las necesidades de privación material severa de las familias o unidades de convivencia con menores de 18 años a su cargo, evitando crear duplicidades de intervención y optimizando los recursos existentes en la zona de actuación.

Los criterios para la aprobación de los proyectos entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla son:

d) La incorporación de los proyectos en planes o programas de inclusión social.

e) La detección por parte de los servicios sociales de las familias o unidades de convivencia en situación de pobreza severa con menores de 18 años a su cargo.

f) El trabajo social, seguimiento y evaluación de las familias y menores, usuarios de los proyectos.

TIPOLOGÍA DE PROGRAMAS, NECESIDADES, OBJETIVOS Y PR ESTACIONES:

PROGRAMA SOCIAL:

� Inclusión social � Familia � Infancia

NECESIDADES BÁSICAS DETECTADAS DE LAS FAMILIAS O UN IDADES DE CONVIVENCIA EN SITUACION DE PROBREZA SEVERA CON MEN ORES A SU CARGO. Ejemplos:

� Alimentación � Ropa personal � Productos de aseo � Medicamentos, prótesis � Suministros del hogar (agua, electricidad, calefacción) � Alquileres, riesgo de desahucio � Información, conocimiento de derechos y recursos � Atención social y económica

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Cuantificar y concretar).Ejemplos:

� Dar cobertura de necesidades básicas de un número de familias, nº de menores… � Prestar trabajo social, acompañamiento y apoyo social a nº de familias, menores � Incorporar a nº familias/nº menores a programas sociales de familia, infancia, inclusión

social, etc

97

PRESTACIONES. Ejemplos:

� Alimentos � Ropa � Pago de medicinas, de prótesis, � Productos de aseo � Pago de alquileres, tramitación de alquiler social � Pago de suministros (agua, luz, calefacción…) � Información, diagnostico, orientación y derivación en su caso � Trabajo social con las familias o unidades de convivencia y las/los menores

98

4.3. Memoria de evaluación de proyectos

99

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL (CRÉDITO 26.16.231 F.453.03)

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

1.- DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO

COMUNIDAD AUTONOMA/CIUDAD DE

AÑO

201

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO (especificar siglas, en su caso) MUNICIPIO Y PROVINCIA

BARRIO O LOCALIZACIÓN ENTIDAD GESTORA COMUNIDAD AUTÓNOMA AYUNTAMIENTO MANCOMUNIDAD CONSORCIO

DIPUTACIÓN OTROS ENTES LOCALES Especificar OTRAS ENTIDADES Especificar

DOMICILIO MUNICIPIO (incluir código postal) Y PROVINCIA TELÉFONO

FAX

C. ELECTRÓNICO

RESPONSABLE (NOMBRE Y CARGO O PUESTO DE TRABAJO C. ELECTRÓNICO

TELÉFONO:

SEDE DEL PROYECTO DOMICILIO MUNICIPIO, BARRIO Y/O LOCALIZACIÓN TITULARIDAD Y/O DEPENDENCIA

100

II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO RELACIONES INSTITUCIONALES DEL PROYECTO

Totalmente independiente

Integrado en otro programa

¿En cuál?

COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS U. E. Administración General del

Estado

Administración autonómica Administración local

COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES CÁRITAS ASOCIACIONES DE VECINOS CRUZ ROJA BANCO DE ALIMENTOS OTRAS Especificar:

POBLACIÓN TOTAL DEL ÁREA AFECTADA POR EL PROYECTO. Consignar E si es estimada (1)

LOCALIZACIÓN

COMARCA ZONA URBANA MUNICIPIO ZONA RURAL BARRIO MIXTO USUARIOS DIRECTOS: consignar E si son estimados (2)

INTERVALOS DE EDAD TOTAL DE

USUARIOS TOTAL DE USUARIAS

TOTAL Nº DE FAMILIAS

0 A 12 AÑOS 13 A 15 AÑOS 16 A 18 AÑOS 19 A 29 AÑOS 30 A 64 AÑOS 65 Y MÁS TOTAL

GRUPOS VULNERABLES DE POBLACIÓN

Nº DE USUARIOS

Nº DE USUARIAS

TOTAL Nº FAMILIAS

POBLACIÓN GITANA POBLACIÓN INMIGRANTE

TOTAL (3)

(1) Diferenciar la población total del área afectada del proyecto del nº de usuarios directos del mismo. (2) Indicar nº de usuarios reales o estimados desglosados por sexo y tramos de edad (3) Los usuarios totales directos deberán coincidir con los usuarios totales por intervalos de edad

101

III. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN PROGRAMA

SOCIAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMADOS

EN LA PRESENTACIÓN Y/O DURANTE DESARROLLO DEL PROYECTO

INDICADORES

PRESTACIONES ECONÓMICAS

CUMPLIMIENTO O

RESULTADOS OBTENIDOS

1. 2.

102

III. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN PROGRAMA SOCIAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMADOS EN

LA PRESENTACIÓN Y/O DURANTE DESARROLLO DEL PROYECTO

INDICADORES

PRESTACIONES TÉCNICAS

CUMPLIMIENTO O RESULTADOS

OBTENIDOS

1. 2.

103

IV. EJECUCIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO (en euros) FINANCIACIÓN MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (1) TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (2). Especificar TOTAL DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS Personal (2) PRESTACIONES ECONÓMICAS (1) Otros gastos (2). Especificar: TOTAL

TOTAL DE GASTOS EJECUTADOS REMANENTES DEL MINISTERIO TOTAL (1) El total de financiación del Ministerio reflejado en el Acuerdo de Consejo de Ministros tiene que

coincidir con el total de gastos en prestaciones económicas. (2) Los posibles gastos de personal u otro tipo de gastos se imputarán a otras fuentes de financiación ajenas

a la financiación del Ministerio

104

V.- PERSONAL Y VOLUNTARIADO, ADSCRITOS AL PROYECTO.

PUESTO DE TRABAJO

HOMBRE MUJER Nº HORAS SEMANALES DEDICACIÓN

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA COSTE SALARIAL EN EUROS (*)

TOTAL (**):

VOLUNTARIADO: FUNCIONES

TOTAL

(*) El total del coste salarial en su caso se imputará a otras fuentes de financiación ajenas a la financiación del Ministerio (**) Indicar el nº exacto de personas adscritas al proyecto

104

VI. PRETACIONES ECONÓMICAS Y USUARIOS DE LAS MISMAS USUARIOS (1) PROGRAMA SOCIA

L

PRESTACIONES ECONÓMICAS

NIÑOS HOMBRES NIÑAS MUJERES FAMILIAS/ UNIDADES DE CONVIVENCIA

1. ALIMENTACIÓN

2. ROPA

3. ASEO

4. MEDICAMENTOS, PRÓTESIS

5. SUMINISTROS. ESPECIFICAR: 6. ALQUILERES

7.

8.

9.

10.

VI. BIS. PRESTACIONES TÉCNICAS Y USUARIOS DE LAS MI SMAS USUARIOS (1) PROGRAMA

SOCIAL

PRESTACIONES TÉCNICAS

NIÑOS HOMBRES NIÑAS MUJERES FAMILIAS/ UNIDADES DE CONVIVENCIA

1. INFORMACIÓN, DIAGNÓSTICO, VALORACIÓN Y DERIVACIÓN A OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.

2. TRABAJO SOCIAL:

2.1. INDIVIDUALIZADO 2.2. CON FAMILIAS. 2.3. COMUNITARIO.

3. TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS. Especificar: 4.

5.

(1) Indicar el nº exacto o estimado (consignar E) de usuarios del proyecto.

105

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS VII. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN Si procede, describa las estructuras de colaboración y/o participación en el proyecto VIII.- VALORACIÓN DEL PROYECTO 1. Repercusión o impacto real sobre la población: 2. Dinamización y participación de la población: 3. Coordinación de administraciones, otros agentes sociales y programas subvencionados por la Convocatoria del I.R.P.F. OBSERVACIONES

Firma del Responsable en la Comunidad Autónoma/Ciudad

Fecha y sello de la Comunidad Autónoma/Ciudad

Q:\GESTIÓN\COMÚN 3 CRÉDITOS\Modelos de gestión\Evaluación\2014\Lucha pobreza infantil\Prop Ficha Evaluación LPI.doc

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