TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa...

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Nombre Cedula Cargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000698 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor General TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Firma Descuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ADELAIDO BOCIO D´OLEO 078-0007821-9 AYUDANTE ALCALDE MAT 750.00 0.00 750.00 0367 0.00 Ck-Nº12496 ALFREDO ALBERTO CARRASCO 07800063864 ALCALDE MUNICIPAL 60,000.00 0.00 25,483.97 0003 34,516.03 Ck-Nº12497 ANDREA BATISTA MATOS 07800003712 CONSEJE PALACIO 2,200.00 0.00 2,069.98 0053 130.02 Ck-Nº12498 ARCANGEL CUEVAS 07800051406 AYUDANTE DE ALCALDE 800.00 0.00 800.00 0289 0.00 Ck-Nº12499 ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ 07800089984 ENCARGADA DE COCINA 2,700.00 0.00 2,540.43 0007 159.57 Ck-Nº12500 BENITO FERRERAS DIAZ 07800048923 ALCALDE MATA DE NARA 2,400.00 0.00 2,400.00 0311 0.00 Ck-Nº12501 CAROL YANET RIVAS CARRASCO 40222847739 AUXILIAR DE OFICINA 2,400.00 0.00 2,400.00 0384 0.00 Ck-Nº12502 CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA 07800144235 SECRETARIA DEL PROYE 2,400.00 0.00 2,400.00 0207 0.00 Ck-Nº12503 CASTILLO FLORIAN SENA 07800051968 ALCALDE PIE DE LA LOMA 2,400.00 0.00 2,258.16 0055 141.84 Ck-Nº12504 DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 07800099223 ENCARGADO DE RECULS 5,000.00 0.00 5,000.00 0361 0.00 Ck-Nº12505 EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA 02200328975 AYUDANTE DE ALCALDE, 1,000.00 0.00 1,000.00 0059 0.00 Ck-Nº12506 ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ 001-0069450-4 ENCARGADO DE PLANIFI 7,000.00 0.00 7,000.00 0327 0.00 Ck-Nº12507 ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS 07800138609 Secratario de la Alcadia 5,000.00 0.00 4,704.50 0382 295.50 Ck-Nº12508 FELICIANO DIAZ MATOS 07800019627 ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 5,000.00 0162 0.00 Ck-Nº12509 FELICIANO MENDEZ 07800086840 AYUDANTE DE ALCALDE, 1,500.00 0.00 1,500.00 0060 0.00 Ck-Nº12510 FLODIS MATOS PEÑAS 07800133857 MENSAJERO 2,800.00 0.00 2,800.00 0344 0.00 Ck-Nº12511 GAVINA VASQUEZ URBAES 0780007893-8 Ayudante del alcalde 1,000.00 0.00 1,000.00 0397 0.00 Ck-Nº12512 GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 07800030467 SOPORTE TENICO 3,000.00 0.00 2,822.70 0304 177.30 Ck-Nº12513 GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 07800142551 ACCESO A LA INFORMAC 3,300.00 0.00 3,104.97 0010 195.03 Ck-Nº12514 GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 07800048956 AYUDANTE DE ALCALDE 1,500.00 0.00 1,500.00 0106 0.00 Ck-Nº12515 JACINTO NOVAS MELLA 022-0020557-9 AYUDANTE DEL ALCALDE 750.00 0.00 750.00 0368 0.00 Ck-Nº12516 JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 07800129020 MENSAJERO INTERNO 3,000.00 0.00 2,822.70 0111 177.30 Ck-Nº12517 LEONCIO MENDEZ MEDINA 07800052461 SUPERVISOR DE ALCALD 2,400.00 0.00 2,400.00 0063 0.00 Ck-Nº12518 MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL 00111792099 ALCADE PEDANEO LA CA 2,400.00 0.00 2,400.00 0272 0.00 Ck-Nº12519 MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 07800142593 VICE ALCALDESA 32,000.00 0.00 32,000.00 0093 0.00 Ck-Nº12520 Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

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Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000698

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ADELAIDO BOCIO D´OLEO 078-0007821-9AYUDANTE ALCALDE MATA DE NARANJA 750.00 0.00 750.000367 0.00 Ck-Nº12496

ALFREDO ALBERTO CARRASCO 07800063864ALCALDE MUNICIPAL 60,000.00 0.00 25,483.970003 34,516.03 Ck-Nº12497

ANDREA BATISTA MATOS 07800003712CONSEJE PALACIO 2,200.00 0.00 2,069.980053 130.02 Ck-Nº12498

ARCANGEL CUEVAS 07800051406AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO 800.00 0.00 800.000289 0.00 Ck-Nº12499

ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ 07800089984ENCARGADA DE COCINA 2,700.00 0.00 2,540.430007 159.57 Ck-Nº12500

BENITO FERRERAS DIAZ 07800048923ALCALDE MATA DE NARANJA 2,400.00 0.00 2,400.000311 0.00 Ck-Nº12501

CAROL YANET RIVAS CARRASCO 40222847739AUXILIAR DE OFICINA 2,400.00 0.00 2,400.000384 0.00 Ck-Nº12502

CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA 07800144235SECRETARIA DEL PROYECTO 2,400.00 0.00 2,400.000207 0.00 Ck-Nº12503

CASTILLO FLORIAN SENA 07800051968ALCALDE PIE DE LA LOMA 2,400.00 0.00 2,258.160055 141.84 Ck-Nº12504

DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 07800099223ENCARGADO DE RECULSOS HUMANOS 5,000.00 0.00 5,000.000361 0.00 Ck-Nº12505

EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA 02200328975AYUDANTE DE ALCALDE, PIE DE LA LOMA 1,000.00 0.00 1,000.000059 0.00 Ck-Nº12506

ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ 001-0069450-4ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 7,000.00 0.00 7,000.000327 0.00 Ck-Nº12507

ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS 07800138609Secratario de la Alcadia 5,000.00 0.00 4,704.500382 295.50 Ck-Nº12508

FELICIANO DIAZ MATOS 07800019627ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 5,000.000162 0.00 Ck-Nº12509

FELICIANO MENDEZ 07800086840AYUDANTE DE ALCALDE, EL BARRO 1,500.00 0.00 1,500.000060 0.00 Ck-Nº12510

FLODIS MATOS PEÑAS 07800133857MENSAJERO 2,800.00 0.00 2,800.000344 0.00 Ck-Nº12511

GAVINA VASQUEZ URBAES 0780007893-8Ayudante del alcalde 1,000.00 0.00 1,000.000397 0.00 Ck-Nº12512

GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 07800030467SOPORTE TENICO 3,000.00 0.00 2,822.700304 177.30 Ck-Nº12513

GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 07800142551ACCESO A LA INFORMACION 3,300.00 0.00 3,104.970010 195.03 Ck-Nº12514

GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 07800048956AYUDANTE DE ALCALDE 1,500.00 0.00 1,500.000106 0.00 Ck-Nº12515

JACINTO NOVAS MELLA 022-0020557-9AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANIO MATA DE NARANJA 750.00 0.00 750.000368 0.00 Ck-Nº12516

JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 07800129020MENSAJERO INTERNO 3,000.00 0.00 2,822.700111 177.30 Ck-Nº12517

LEONCIO MENDEZ MEDINA 07800052461SUPERVISOR DE ALCALDE 2,400.00 0.00 2,400.000063 0.00 Ck-Nº12518

MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL 00111792099ALCADE PEDANEO LA CAÑITAS 2,400.00 0.00 2,400.000272 0.00 Ck-Nº12519

MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 07800142593VICE ALCALDESA 32,000.00 0.00 32,000.000093 0.00 Ck-Nº12520

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

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Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000698

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

MARTHA MATILDE SENA RIVERA 00114240062CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000016 0.00 Ck-Nº12521

MELANEO CUEVAS 07800027034AYUDANTE DE ALCALDE 800.00 0.00 800.000265 0.00 Ck-Nº12522

MERCEDES GOMEZ 07800095650SUB-COORDINADOR DE ALCALDE PEDANEO 2,400.00 0.00 2,400.000065 0.00 Ck-Nº12523

NAVIDEÑA MENDEZ PEÑA 07800005808ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 3,020.140158 1,979.86 Ck-Nº12524

SANTO GENARO SEGURA PEREZ 07800015054ALCALDE EL BARRO 2,400.00 0.00 2,258.160066 141.84 Ck-Nº12525

VICTOR CARVAJAL FERRERAS 00103476487SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO 2,500.00 0.00 2,500.000204 0.00 Ck-Nº12526

VICTOR SANTANA MEDINA 07800122157MENSAJERO 2,600.00 0.00 2,600.000054 0.00 Ck-Nº12527

VICTOR RAMON MEDINA MEDINA 02200233589SEGURIDAD 2,200.00 0.00 2,200.000011 0.00 Ck-Nº12528

YEFRRI OMAR ROSARIO 00115347445CHOFER DEL SINDICO 5,000.00 0.00 5,000.000005 0.00 Ck-Nº12529

177,800.00 0.00 139,885.71 37,914.29TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una

de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi

supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 34

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

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Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICIOS

PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000702

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

AURELIO MEDINA FERRERAS 07800071529RELACIONADOR PUBLICO 4,000.00 0.00 4,000.000124 0.00 Ck-Nº32825

AYMEE F. NUÑES NIEVES 00112474135ASESOR JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000324 0.00 Ck-Nº32826

DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN 07800122090ENC, DE PRENSA 2,600.00 0.00 2,600.000154 0.00 Ck-Nº32827

ENERCIDA TRINIDAD 07800011111CAPATAZ DE LIMPIEZA 2,600.00 0.00 2,600.000061 0.00 Ck-Nº32828

FRANCIS CAROLINA JIMENEZ RIVAS 40223131893AUXILIAR SECRETARIO 2,200.00 0.00 2,200.000039 0.00 Ck-Nº32829

ISSAEL SEGURA SANTANA 07800125101ENLACE ESTUDIANTIL 2,200.00 0.00 2,200.000115 0.00 Ck-Nº32830

JOSE BIENVENIDO CARRASCO FIGUEREO 22300953373CHOFER DEL ALCALDE 4,000.00 0.00 4,000.000152 0.00 Ck-Nº32831

JUAN SENA SENA 07800067113IMPECTOR DE RECAUDACION DE FONDOS 7,000.00 0.00 4,127.990208 2,872.01 Ck-Nº32832

JUAN JORGILIO MERCEDES FERRERAS 40225088554Auxiliar de Oficina 3,000.00 0.00 3,000.000399 0.00 Ck-Nº32833

JUANA YSABEL MATOS SENA 00106941321CONSEJE 1,500.00 0.00 1,500.000067 0.00 Ck-Nº32834

LEONARDO CARBAJAL FERRERAS 07800048063SERENO DEL PALACIO 4,500.00 0.00 4,500.000381 0.00 Ck-Nº32835

MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN 07800069192OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000281 0.00 Ck-Nº32836

PAULINO PEREZ PEÑA 07800132537SEGURIDAD 2,000.00 0.00 2,000.000006 0.00 Ck-Nº32837

PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA 07800069259JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000263 0.00 Ck-Nº32838

PRESIMO RIVAS 07800030103DELEGADO 7,000.00 0.00 7,000.000166 0.00 Ck-Nº32839

RAMON EMILIO SEGURA MEDINA 07800089950Asuntos Comunitarios 3,000.00 0.00 3,000.000403 0.00 Ck-Nº32840

SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS 07800128436SECRETARIA DEL PROYECTO 2,000.00 0.00 2,000.000190 0.00 Ck-Nº32841

SONNIA CUEVAS DIAZ 07800011905CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000309 0.00 Ck-Nº32842

TEODORO PEÑA RIVAS 07800006152INTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS 5,000.00 0.00 5,000.000157 0.00 Ck-Nº32843

WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA 07800122140MENSAJERO 2,200.00 0.00 2,200.000209 0.00 Ck-Nº32844

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

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Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICIOS

PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000702

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

69,200.00 0.00 66,327.99 2,872.01TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una

de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi

supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 20

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

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Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA

PARTIDA: 01.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000697

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS 07800010345Encargado de Nomina 4,000.00 0.00 4,000.000042 0.00 Ck-Nº12489

ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 402-2425612-9ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 4,000.00 0.00 4,000.000376 0.00 Ck-Nº12490

ISABEL TRINIDAD SEGURA 40208790101AUXILIAR DE CONTABILIDAD 3,000.00 0.00 3,000.000404 0.00 Ck-Nº12491

LEONARDA MENDEZ FLORIAN 07800115029ENC. DE CONTABILIDAD 9,000.00 0.00 6,221.670001 2,778.33 Ck-Nº12492

NIOLIS BATISTA SANTANA 07800112075TESORERA 20,000.00 0.00 10,595.940002 9,404.06 Ck-Nº12493

SANTA FELICITA FERRERAS MATOS 07800117504CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980015 130.02 Ck-Nº12494

YEISON RIVAS MORILLO 07800152998COTIZADOR 4,000.00 0.00 4,000.000346 0.00 Ck-Nº12495

46,200.00 0.00 33,887.59 12,312.41TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una

de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi

supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 7

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

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Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000699

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ARACELIS SANTANA ORTIZ 07800072493VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO 22,000.00 0.00 22,000.000200 0.00 Ck-Nº12530

CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA 07800143583CONSERJE DE ALCALDIA 2,200.00 0.00 2,069.980004 130.02 Ck-Nº12531

COLOMBINA ELIZABET A. AQUINO 01000114056CONTRALORA 17,000.00 0.00 17,000.000300 0.00 Ck-Nº12532

ELIANIS VALDEZ DIAZ 07800149069AUXILIAR SECRETARIA DEL CONSEJO 4,500.00 0.00 4,500.000338 0.00 Ck-Nº12533

EMILIO BIENVENIDO MENDEZ FERRERAS 07800123650REGIDOR 20,000.00 0.00 20,000.000259 0.00 Ck-Nº12534

NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS 00107421281REGIDORA 20,000.00 0.00 20,000.000212 0.00 Ck-Nº12535

REGINALDO SANTANA MATOS 07800105269CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980206 130.02 Ck-Nº12536

RELINDA V. RIVAS PEREZ 07800115235SECRETARIA 7,500.00 0.00 7,500.000347 0.00 Ck-Nº12537

ROSELINA FERRERAS TRINIDAD 07800131471MENSAJERIA 2,300.00 0.00 2,300.000387 0.00 Ck-Nº12538

YEISSON CUEVAS MATOS 07800118478AUXILIAR DE OFICINA 2,200.00 0.00 2,200.000109 0.00 Ck-Nº12539

99,900.00 0.00 99,639.96 260.04TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una

de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi

supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 10

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

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Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000703

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

EDY CUEVAS 07800152915RASO 2,625.00 0.00 2,625.000406 0.00 Ck-Nº32845

ERNESTO RIVAS DIAZ 07800088945SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000069 0.00 Ck-Nº32846

GAVINO MEDINA SEGURA 07800094802CAPITAN 3,225.00 0.00 3,225.000047 0.00 Ck-Nº32847

GERALDO CABRAL FERRERAS 078000943152 TENIENTE 2,975.00 0.00 2,975.000014 0.00 Ck-Nº32848

IBELICE PEREZ RIVAS 07800134178RASO 2,625.00 0.00 2,469.860075 155.14 Ck-Nº32849

JACOBO CUEVAS RIVAS 022-0025136-7OFICIAL POLICIA MUNICIPAL 3,000.00 0.00 3,000.000318 0.00 Ck-Nº32850

JORGITO SANTANA MEDINA 07800117074CABO 2,725.00 0.00 2,725.000392 0.00 Ck-Nº32851

JOVITO DIAZ RIVAS 07800094265ASESOR POLICIA MUNICIAPAL 2,000.00 0.00 2,000.000196 0.00 Ck-Nº32852

LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERAS 0180044317-6RASO. P.M 2,625.00 0.00 2,625.000396 0.00 Ck-Nº32853

MAXIMO PEREZ MATOS 07800094695SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000071 0.00 Ck-Nº32854

NESTOR CARVAJA MEDINA 00111717880PRIMER TENIENTE 3,125.00 0.00 3,125.000008 0.00 Ck-Nº32855

NICANOR RIVAS RIVAS 07800090578RASO 2,625.00 0.00 2,625.000331 0.00 Ck-Nº32856

PASTOR SEGURA MATOS 07800010774MAYOR 3,925.00 0.00 3,925.000104 0.00 Ck-Nº32857

YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ 07800112224RASO 2,625.00 0.00 2,625.000052 0.00 Ck-Nº32858

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

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Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000703

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

39,850.00 0.00 39,694.86 155.14TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una

de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi

supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 14

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

Page 9: TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraguaayuntamientovillajaragua.gob.do/.../2018/...2015.pdf · Año Presupuesto: 2015 2015-000698 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA

PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000705

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ANASTACIO MATOS DIAZ 07800088424ASUNTOS URBANISTICOS 2,000.00 0.00 2,000.000192 0.00 Ck-Nº32882

AQUILINO MATOS FERRERAS 07800005113AYUDANTE DE COORDINADOR DE SOLARES 2,200.00 0.00 2,200.000194 0.00 Ck-Nº32883

BLANCIS MATOS MATOS 07800143286ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 2,822.700046 177.30 Ck-Nº32884

FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS 07800066651COORDINADOR 3,100.00 0.00 3,100.000110 0.00 Ck-Nº32885

FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ 07800128923ELECTRICISTA 2,000.00 0.00 2,000.000195 0.00 Ck-Nº32886

HENRY BIENVENIDO MATOS SENA 00116305632PLOMERO 2,300.00 0.00 2,300.000187 0.00 Ck-Nº32887

JORGE MATOS SENA 07800017209ELECTRICISTA 2,700.00 0.00 2,700.000098 0.00 Ck-Nº32888

MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS 07800022282ENC. DE ELECTRICIDAD 5,200.00 0.00 4,892.680122 307.32 Ck-Nº32889

NICOLAS SANTANA TRINIDAD 07800056280PLOMERO 2,200.00 0.00 2,069.980302 130.02 Ck-Nº32890

PEDRO CELESTINO MENDEZ 07800065869MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 2,300.00 0.00 2,300.000167 0.00 Ck-Nº32891

SOLANO SANTANA SENA 07800026192COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,446.340101 153.66 Ck-Nº32892

WILMENSO SEGURAS TRINIDAD 07800114311ELECTRICISTA 4,200.00 0.00 3,951.780170 248.22 Ck-Nº32893

YORGELIS SENA D OLEO 07800095155COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,600.000103 0.00 Ck-Nº32894

YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO 07800131034ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 3,000.000057 0.00 Ck-Nº32895

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

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Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA

PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000705

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

39,400.00 0.00 38,383.48 1,016.52TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una

de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi

supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 14

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

Page 11: TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraguaayuntamientovillajaragua.gob.do/.../2018/...2015.pdf · Año Presupuesto: 2015 2015-000698 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS

PARTIDA: 15.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000709

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

BENJAMIN MONTILLA MENDEZ 00110566528MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000222 0.00 Ck-Nº32974

CASIMIRO GONZALEZ MATOS 07800142825MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000141 0.00 Ck-Nº32975

DOMICIANO RIVAS PEREZ 00108109737MUSICO 2 1,080.00 0.00 1,080.000407 0.00 Ck-Nº32976

EDUARDO ANCELMO PEREZ MATOS 02200288450MUSICO 2 1,080.00 0.00 1,080.000405 0.00 Ck-Nº32977

FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD 07800144482MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000140 0.00 Ck-Nº32978

GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS 00111826939MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000044 0.00 Ck-Nº32979

JORDAME TRINIDAD CARRASCO 07800018769SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA 2,500.00 0.00 2,500.000072 0.00 Ck-Nº32980

JOSE ALBERTO MATOS SENA 07800068590MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000211 0.00 Ck-Nº32981

JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD 07800148814MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000137 0.00 Ck-Nº32982

LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ 402-2605051-2MUSICO 1,080.00 0.00 1,080.000375 0.00 Ck-Nº32983

MARIA VIRGEN ARIZA CUEVAS 07800000015MENSAJERA 1,080.00 0.00 1,080.000306 0.00 Ck-Nº32984

MAXIMO PEREZ 07800014107MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000043 0.00 Ck-Nº32985

PABLO LABOUR PEREZ 02200168470MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000221 0.00 Ck-Nº32986

PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS 02200017545DIRECTOR BANDA DE MUSICA 2,820.00 0.00 2,820.000136 0.00 Ck-Nº32987

ROLANDO MENDEZ MATOS 07800005717MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000155 0.00 Ck-Nº32988

SIMON BOLIVAR PEREZ 07800066131MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000213 0.00 Ck-Nº32989

TEODORO MENDEZ BATISTA 00110338803MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000183 0.00 Ck-Nº32990

TITO FERRERAS BATISTA 07800008471MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000220 0.00 Ck-Nº32991

TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ 07800030194MUSICO 1,280.00 0.00 1,280.000036 0.00 Ck-Nº32992

WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA 07800064649MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000051 0.00 Ck-Nº32993

YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS 07800148434MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000142 0.00 Ck-Nº32994

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

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Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS

PARTIDA: 15.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000709

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

31,720.00 0.00 31,720.00 0.00TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una

de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi

supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 21

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

Page 13: TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraguaayuntamientovillajaragua.gob.do/.../2018/...2015.pdf · Año Presupuesto: 2015 2015-000698 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000704

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ADRIS ALEXANDRA SENA FERRERAS 07800130168OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980188 130.02 Ck-Nº32859

BIENVENIDO BATISTA 07800047859JARDINERO 3,000.00 0.00 2,822.700112 177.30 Ck-Nº32860

CALLETANO CUEVAS MENDEZ 09600148515JARDINERO 2,500.00 0.00 1,482.040148 1,017.96 Ck-Nº32861

CARLOS CUEVAS SENA 07800108248SERENO DEL MONUMENTO 3,000.00 0.00 3,000.000391 0.00 Ck-Nº32862

DANI LEYDI NOVAS RIVAS 07800128105OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000095 0.00 Ck-Nº32863

EFRAIN DIAZ NOVAS 00105813638SERENO EN PARQUE CENTRAL 2,500.00 0.00 2,500.000380 0.00 Ck-Nº32864

GERTRUDIS MEDINA MENDEZ 07800065703OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000138 0.00 Ck-Nº32865

HAMLET CUEVAS 07800130911SERENO MONUMENTO 2,000.00 0.00 2,000.000342 0.00 Ck-Nº32866

ISANER MASARA CARVAJAR 0780014130-6CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL 2,200.00 0.00 2,200.000401 0.00 Ck-Nº32867

LEON SENA 07800067030SERENO PARQUE, BARRIO NUEVO 2,200.00 0.00 2,200.000163 0.00 Ck-Nº32868

LUIS ALBERTO DIAZ CUEVAS 07800100948ENC. BOULEVAR 2,400.00 0.00 2,400.000144 0.00 Ck-Nº32869

MERCEDES CUEVAS TRINIDAD 07800000551OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980019 130.02 Ck-Nº32870

MIGUEL SEGURA SENA 07800003043OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000153 0.00 Ck-Nº32871

MIGUELIN FLORIAN NOVA 07800068285SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 3,000.000340 0.00 Ck-Nº32872

NESTOR MATOS FERRERAS 07800024718CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980076 130.02 Ck-Nº32873

NORIS RAMIREZ MENDEZ 07800141371SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 2,822.700295 177.30 Ck-Nº32874

PILAR RIVAS 07800132628SERENO XARAGUA CLUB 2,200.00 0.00 2,200.000105 0.00 Ck-Nº32875

RAFAEL ISLANDES MENDEZ MATOS 07800029451COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000087 0.00 Ck-Nº32876

REMEDIO CARVAJAL 078-0008489-4OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000371 0.00 Ck-Nº32877

REMEDIO MATOS BATISTA 07800142783OBRERO 1,500.00 0.00 1,500.000202 0.00 Ck-Nº32878

ROMA BATISTA MEDINA 07800011566OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980024 130.02 Ck-Nº32879

YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA 07800117728OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000130 0.00 Ck-Nº32880

YOBEN SENA CARVAJAL 07800131810OBRERO 2,000.00 0.00 2,000.000028 0.00 Ck-Nº32881

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

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Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000704

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

51,500.00 0.00 49,607.36 1,892.64TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una

de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi

supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 23

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

Page 15: TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraguaayuntamientovillajaragua.gob.do/.../2018/...2015.pdf · Año Presupuesto: 2015 2015-000698 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE

PARTIDA: 15.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000711

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

BARTOLO FERRERAS SEGURA 07800134913SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000345 0.00 Ck-Nº33000

FREDY ANT. SENA MEDINA 07800006954SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000339 0.00 Ck-Nº33001

JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO 07800141835ENTRENADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000078 0.00 Ck-Nº33002

JOSE JAVIER DIAZ 07800098308SERENO 3,000.00 0.00 2,822.700023 177.30 Ck-Nº33003

MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA 02600978866ENTRNADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000040 0.00 Ck-Nº33004

MAURO PEREZ 07800052610PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000341 0.00 Ck-Nº33005

RICHARD G. FERRERAS MATOS 40222133759SERENO PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000337 0.00 Ck-Nº33006

18,000.00 0.00 17,822.70 177.30TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una

de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi

supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 7

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

Page 16: TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraguaayuntamientovillajaragua.gob.do/.../2018/...2015.pdf · Año Presupuesto: 2015 2015-000698 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA

PARTIDA: 14.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000689

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ADRIAN CUEVAS PEREZ 40221456318BIBLIOTECARIO 2,200.00 0.00 2,200.000191 0.00 Ck-Nº4876

2,200.00 0.00 2,200.00 0.00TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una

de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi

supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 1

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

Page 17: TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraguaayuntamientovillajaragua.gob.do/.../2018/...2015.pdf · Año Presupuesto: 2015 2015-000698 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ENFERMERA

PARTIDA: 14.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000692

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS 07800066636ENFERMERA 2,200.00 0.00 2,200.000099 0.00 Ck-Nº4958

2,200.00 0.00 2,200.00 0.00TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una

de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi

supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 1

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

Page 18: TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraguaayuntamientovillajaragua.gob.do/.../2018/...2015.pdf · Año Presupuesto: 2015 2015-000698 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000710

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ANDRES SEGURA 07800010618ZACATECAS 2,200.00 0.00 2,069.980193 130.02 Ck-Nº32995

DAVID FERRERAS MATOS 01800314831OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000363 0.00 Ck-Nº32996

ROMAN URBAEZ BELTRE 07800003605COODINADOR 2,600.00 0.00 2,446.340033 153.66 Ck-Nº32997

VICTOR SENA PEÑA 07800003308OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980197 130.02 Ck-Nº32998

WARLIS CUEVAS FERRERAS 07800143591OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980134 130.02 Ck-Nº32999

11,400.00 0.00 10,856.28 543.72TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una

de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi

supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 5

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

Page 19: TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraguaayuntamientovillajaragua.gob.do/.../2018/...2015.pdf · Año Presupuesto: 2015 2015-000698 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BRIGADA

PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000695

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ANDRES DIAZ MEDINA 07800023637OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000010 0.00 Ck-Nº8834

ANGEL DIAZ MENDEZ 07800000643CAPATAZ 2,300.00 0.00 2,300.000001 0.00 Ck-Nº8835

ANTONIO SENA PEÑA 07800125903OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000009 0.00 Ck-Nº8836

DAURIN MANUEL MATOS SENA 07800141751OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000011 0.00 Ck-Nº8837

DIONERIS EMILIO SANTANA CUEVAS 07800148111OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000012 0.00 Ck-Nº8838

FAUSTINO DIAZ 07800000593OBRERO 2,300.00 0.00 2,300.000008 0.00 Ck-Nº8839

FEGNIS MEDINA MATOS 07800068707OBRERO 500.00 0.00 500.000319 0.00 Ck-Nº8840

FRANCISCO NOVAS CARVAJAL 07800076213OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000013 0.00 Ck-Nº8841

GERLIN GEREMIA MENDEZ MEDINA 0780013405-3OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000390 0.00 Ck-Nº8842

JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA 07800053436OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000017 0.00 Ck-Nº8843

JOSE REMEDIO ROMAN MENDEZ 07800131679Obrero 2,100.00 0.00 2,100.000394 0.00 Ck-Nº8844

MANUEL MATOS SANTANA 07800145349OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000016 0.00 Ck-Nº8845

MANUEL ANTONIO SENA MENDEZ 07800015302OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000393 0.00 Ck-Nº8846

MANUEL DELFIN CUEVAS CUEVAS 07800134541OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000015 0.00 Ck-Nº8847

RAFAEL MATOS GOMEZ 07800077476OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000005 0.00 Ck-Nº8848

RUBEN MENDEZ CUEVAS 00106990922OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000149 0.00 Ck-Nº8849

SANTO ELADIO MAXIMO CARVAJAL MEDINA 10400212642OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000395 0.00 Ck-Nº8850

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

Page 20: TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraguaayuntamientovillajaragua.gob.do/.../2018/...2015.pdf · Año Presupuesto: 2015 2015-000698 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BRIGADA

PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000695

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

34,700.00 0.00 34,700.00 0.00TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una

de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi

supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 17

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

Page 21: TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraguaayuntamientovillajaragua.gob.do/.../2018/...2015.pdf · Año Presupuesto: 2015 2015-000698 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO

PARTIDA: 01.00.0001-1.1.2 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000700

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA 07800124302SUPERVISORA GENARAL DE LIMPIEZA 13,000.00 0.00 13,000.000364 0.00 Ck-Nº12540

GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD 07800018009ASESORA DEL CONSEJO DE REGIDORES 20,000.00 0.00 15,296.190218 4,703.81 Ck-Nº12541

JOSE MANUEL SENA CUEVAS 07800069812SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA 12,000.00 0.00 12,000.000365 0.00 Ck-Nº12542

45,000.00 0.00 40,296.19 4,703.81TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una

de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi

supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 3

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

Page 22: TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraguaayuntamientovillajaragua.gob.do/.../2018/...2015.pdf · Año Presupuesto: 2015 2015-000698 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PERSONAL

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000701

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

FRANCISCO SEGURA MATOS 07800077047SUPEVISOR 2,400.00 0.00 2,400.000038 0.00 Ck-Nº12543

MARTIRES PEREZ MATOS 07800014206CAPATAZ GENERAL 5,000.00 0.00 5,000.000084 0.00 Ck-Nº12544

PAULINO SEGURA CUEVAS 00111737219SUB CAPATAZ 2,800.00 0.00 2,800.000312 0.00 Ck-Nº12545

10,200.00 0.00 10,200.00 0.00TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una

de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi

supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 3

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

Page 23: TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraguaayuntamientovillajaragua.gob.do/.../2018/...2015.pdf · Año Presupuesto: 2015 2015-000698 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000706

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ABELANNY MEDINA CUEVAS 07800132750OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000132 0.00 Ck-Nº32896

ALBALINA CUEVAS MEDINA 07800048444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000020 0.00 Ck-Nº32897

ALLEN CUEVAS SENA 07800115664CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000129 0.00 Ck-Nº32898

ANA MARIA TRINIDAD DOTEL 07800003464OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000108 0.00 Ck-Nº32899

ANA YRSA BATISTA DIAZ 07800112331OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000203 0.00 Ck-Nº32900

ANGELA MARIA MATOS FERRERAS 07800111598OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980121 130.02 Ck-Nº32901

ANGELICA RIVAS TRINIDAD 07800122975OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000113 0.00 Ck-Nº32902

ANNIS BINALISIS DIAZ 07800117124OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980031 130.02 Ck-Nº32903

AURELIA CARVAJAR 0780008636-0OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000398 0.00 Ck-Nº32904

BARTOLA MATOS 07800068368COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000058 0.00 Ck-Nº32905

BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ 07800129970LAVADOR DE VEHICULO 1,600.00 0.00 1,600.000073 0.00 Ck-Nº32906

BERENISE PEREZ CUEVAS 07800115730OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000029 0.00 Ck-Nº32907

CIPRIANA MEDINA 07800056454OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980118 130.02 Ck-Nº32908

DANIEL REYES MANZUETA 22300027046CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000025 0.00 Ck-Nº32909

DANUBIA FERRERAS GOMEZ 07800024080OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000145 0.00 Ck-Nº32910

DARQUIRES SENA MATOS 07800056652COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000021 0.00 Ck-Nº32911

DELFINA FERRERAS FERRERAS 07800016557OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980082 130.02 Ck-Nº32912

DIXON MANUEL SEGURA SANTANA 07800125291AYDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000146 0.00 Ck-Nº32913

DUNNY TRINIDAD MEDINA 07800081916OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,700.000081 0.00 Ck-Nº32914

ENOMICIA SEGURA DOTEL 07800072576OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000127 0.00 Ck-Nº32915

FAUSTILINA FERRERA MORILLO 07800080983OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000096 0.00 Ck-Nº32916

FAUSTO TRINIDAD 00103480331AYUDANTE DE CHOFER 2,300.00 0.00 2,164.070315 135.93 Ck-Nº32917

FELICIANO SANTANA NOVAS 07800010584CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000027 0.00 Ck-Nº32918

FERMIN PEÑA 07800153103CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000303 0.00 Ck-Nº32919

FORTUNA SANTANA CUEVAS 07800014792OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000018 0.00 Ck-Nº32920

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

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Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000706

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ 07800151107OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430217 159.57 Ck-Nº32921

INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD 07800048675OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000085 0.00 Ck-Nº32922

JOSELITO CUEVAS RIVAS 07800091576COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000160 0.00 Ck-Nº32923

LA CRUZ FERRERAS 07800085644CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980048 130.02 Ck-Nº32924

LUCIA SEGURA BATISTA 07800006608OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000147 0.00 Ck-Nº32925

LUCIANA SENA CARBAJAL 07800087160OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000139 0.00 Ck-Nº32926

LUISA PEÑA 02200321764OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000089 0.00 Ck-Nº32927

LUZ MARIA CUEVA FLORIAN 07800148525OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980131 130.02 Ck-Nº32928

MAGALY BATISTA BATISTA 07800067345OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000088 0.00 Ck-Nº32929

MANUEL DE JESUS MATOS MATOS 07800065471COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000119 0.00 Ck-Nº32930

MARCELINA TRINIDAD 07800115102OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000092 0.00 Ck-Nº32931

MARCELO FERRERAS CARASCO 07800012838CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980305 130.02 Ck-Nº32932

MARIA LUISA PEÑA 07800017704OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000094 0.00 Ck-Nº32933

MARILENNIS PEÑA DIAZ 07800072154OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000133 0.00 Ck-Nº32934

MARTIRES SENA MENDEZ 00113590178AYUDANTE DE COORDINADOR 2,200.00 0.00 2,200.000307 0.00 Ck-Nº32935

MAXIMA NOVAS SEGURA 07800009933OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000091 0.00 Ck-Nº32936

MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ 07800011954OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980086 130.02 Ck-Nº32937

NAHUD CUEVAS MENDEZ 07800102399AYUDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000102 0.00 Ck-Nº32938

NAVIDAD MATOS SANTANA 07800081239OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000041 0.00 Ck-Nº32939

OSVALDO CUEVAS SANTANA 07800053964CHOFER 4,200.00 0.00 4,200.000026 0.00 Ck-Nº32940

OTIMIA TRINIDAD 07800003423OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000125 0.00 Ck-Nº32941

PERFECTO SEGURAS PEÑA 07800010790COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000126 0.00 Ck-Nº32942

RAFAEL DIAZ SENA 07800087731CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000128 0.00 Ck-Nº32943

RAYMUNDO CUEVAS 078-0001181-4COODINADOR DE ENVEJECIENTES 2,500.00 0.00 2,500.000369 0.00 Ck-Nº32944

REBECA SANTANA CUEVAS 07800056231OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000201 0.00 Ck-Nº32945

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

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Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000706

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

RELLES CUEVAS RIVAS 07800094398COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000143 0.00 Ck-Nº32946

REYNO MATOS SEGURA 07800009222COORDINADOR 2,500.00 0.00 1,395.210100 1,104.79 Ck-Nº32947

RICARDO MEDINA MEDINA 07800049632OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430080 159.57 Ck-Nº32948

ROSSI G. DIAZ SENA 07800136009OBRERA 1,200.00 0.00 1,200.000329 0.00 Ck-Nº32949

SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ 07800011970CHOFER DEL MINIBUS 3,500.00 0.00 3,500.000254 0.00 Ck-Nº32950

SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS 07800129350OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980068 130.02 Ck-Nº32951

SANTA MORILLO MORILLO 01400112460OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000114 0.00 Ck-Nº32952

SANTA SEFERINA BATISTA SENA 07800053444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000326 0.00 Ck-Nº32953

TEODORA MENDEZ 07800005600CONSERJE MATADERO 2,200.00 0.00 2,200.000298 0.00 Ck-Nº32954

TERESA BATISTA DIAZ 07800047974OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000097 0.00 Ck-Nº32955

TOMAS CUEVAS DIAZ 07800023264SUBVENCION 1,250.00 0.00 1,250.000107 0.00 Ck-Nº32956

VICTORIA SEGURA 07800006582OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000117 0.00 Ck-Nº32957

VIRGILIO DIAZ PEÑA 07800019700CHOFER CAMION 4,700.00 0.00 4,422.230064 277.77 Ck-Nº32958

VIRGINIA MENDEZ SANTANA 07800127255OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000135 0.00 Ck-Nº32959

VIVIANA DOTEL 07800142072OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000083 0.00 Ck-Nº32960

WILNER POLO 078-0015403-6OBRERO DE CAMION 2,700.00 0.00 2,700.000402 0.00 Ck-Nº32961

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

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Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000706

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

153,550.00 0.00 150,542.19 3,007.81TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una

de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi

supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 66

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

Page 27: TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraguaayuntamientovillajaragua.gob.do/.../2018/...2015.pdf · Año Presupuesto: 2015 2015-000698 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS

PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000694

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

AGUSTIN MATOS MEDINA 07800114725OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000299 0.00 Ck-Nº8819

ANDRY MATOS PEREZ 07800127651OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000149 0.00 Ck-Nº8820

ANTONIO RIVAS BATISTA 07800083995COORDINADOR DE CAMINOS VECINALES 2,800.00 0.00 2,800.000343 0.00 Ck-Nº8821

ARMANDO SANTANA SENA 07800091659OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000186 0.00 Ck-Nº8822

BENJAMIN VALLEJO SANTANA 07800150612ENC. BIBERO 2,200.00 0.00 2,200.000123 0.00 Ck-Nº8823

DEISI BATISTA MELLA 0780014726-1OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000394 0.00 Ck-Nº8824

FELIX MANUEL SENA BATISTA 07800129962SUPERVISOR DE OBRA 2,500.00 0.00 2,500.000247 0.00 Ck-Nº8825

JOSE JOAQUIN DIAZ SENA 07800080850OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000159 0.00 Ck-Nº8826

JUAN BAUTISTA DIAZ 07800027372SERENO ACUEDUCTO 2,600.00 0.00 2,600.000255 0.00 Ck-Nº8827

JULIO FERRERAS FERRERAS 07800000957OBRERO 2,500.00 0.00 2,500.000234 0.00 Ck-Nº8828

LUIS FRANCISCO RIVAS RIVAS 07800107935OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000279 0.00 Ck-Nº8829

MANOLO RIVAS 07800021870OBRERO 1,500.00 0.00 1,500.000291 0.00 Ck-Nº8830

NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ 07800010592OBRERA 1,500.00 0.00 1,500.000378 0.00 Ck-Nº8831

RAFAEL MATOS CUEVAS 07800111507OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000277 0.00 Ck-Nº8832

RAMIREZ TRINIDAD MONTERO 07800007408SUPERVISOR 3,000.00 0.00 3,000.000215 0.00 Ck-Nº8833

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM

Page 28: TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraguaayuntamientovillajaragua.gob.do/.../2018/...2015.pdf · Año Presupuesto: 2015 2015-000698 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS

PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000694

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

34,000.00 0.00 34,000.00 0.00TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una

de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi

supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 15

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM