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AÑO: 2018 RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EJERCICIO 2018 Avenida de Canarias, 6 – 38410, Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife, España. CIF: (P3803100A) Teléfono: 922 346 234 Fax: 922.341783 - e-mail: [email protected] - www.losrealejos.es PERIODO: 3º TRIMESTRE El artículo 118.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 señala que “los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4”, el cual dispone que la publicación en el Perfil de contratante de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. Por otro lado la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en su artículo 8.1.a) introdujo la obligación de publicar objeto, duración, el importe de adjudicación y la identidad del adjudicatario. Así pues, a los expresados efectos procede publicar la siguiente información relativa a los CONTRATOS MENORES suscritos por el Ayuntamiento de Los Realejos en el trimestre de referencia: Leyen d aTipocontrato: A: Obras | E: Servicios | C: Suministros | Z: otros

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AÑO: 2018

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EJERCICIO 2018Avenida de Canarias, 6 – 38410, Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife, España. CIF: (P3803100A) Teléfono: 922 346 234 Fax: 922.341783 - e-mail: [email protected] - www.losrealejos.es

PERIODO: 3º TRIMESTRE

El artículo 118.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 señala que “los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4”, el cual dispone que la publicación en el Perfil de contratante de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario.

Por otro lado la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en su artículo 8.1.a) introdujo la obligación de publicar objeto, duración, el importe de adjudicación y la identidad del adjudicatario.

Así pues, a los expresados efectos procede publicar la siguiente información relativa a los CONTRATOS MENORES suscritos por el Ayuntamiento de Los Realejos en el trimestre de referencia:

Leyen d aTipocontrato: A: Obras | E: Servicios | C: Suministros | Z: otros

Ayuntamiento de Los Realejos - relación de contratos menores 2018 - 1º Trimestre Referencia Nº de fra. Tipo Fecha fra. Importe Total Nombre objeto contrato

F/2018/3245 AP18/69 E 08/08/2018 246,10 ABREU GONZALEZ DOMINGO F/AP18/69. CONFIGURACIÓN PANTALLA LED, ASIST. TÉC. AVERÍA ""CUENTA ATRÁS"" (TUR).

Total proveedores…….. 246,10

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F/2018/2961 Emit- 15 E 30/07/2018 1.926,00 ABUBUKAKA SL Actuación Abubukaka ( 'Reducto Covacha' en plaza san Agustín )

Total proveedores…….. 1.926,00

F/2018/3132 ADL18 368 E 23/07/2018 1.075,35 ADALID SERVICIOS CORPORATIVOS SL

F/ADL18368. ALQUILER 22 EQUIPOS INFORMÁTICOS, 1 SERVIDOR, TRASLADO, INSTAL., CONFIGURACIÓN EQUIPOS Y RED.

Total proveedores…….. 1.075,35

F/2018/3077 037/18 E 20/07/2018 460,10 AGROFORESTAL TENERIFE SL F/037/18. ACTUACIONES en HUERTOS URBANOS, DESBROCE MALAS HIERBAS y APLICACIÓN PRODUCTOS, TOSCAL.

Total proveedores…….. 460,10

F/2018/3350 0004/2018 E 26/08/2018 900,00 AGRUPACION FOLKLORICA ACORAN F/0004/2018. ACTUACIÓN FOLKLÓRICA EN LA PLAZA LA FERRUJA, DÍA 26-VIII.

Total proveedores…….. 900,00

F/2018/5347 11/18 E 06/08/2018 1.000,00 AGRUPACION FOLKLORICA ATABARA ZAMORA F/11/18. ACTUACIONES en FESTIVAL 7 ISLAS y FIESTAS del CARMEN (CUL).

Total proveedores…….. 1.000,00

F/2018/3736 169 E 06/08/2018 500,00 AGRUPACION FOLKLORICA TIGARAY

F/169. GASTOS TÉC. SONIDO y MÚSICOS en FESTIVA ""CON-CIERTO SENTIDO"", FIESTAS del CARMEN, DÍA 31-VII.

Total proveedores…….. 500,00

F/2018/2600 017 E 06/07/2018 2.000,00 AGRUPACION MUSICAL CRUZ SANTA

F/017. TOCATA en CONCIERTO de MÚSICA SACRA en IGL.SANTIAGO APÓSTOL y PROCESIÓN LUNES REMEDIOS.

F/2018/3090 021 E 07/08/2018 2.000,00 AGRUPACION MUSICAL CRUZ SANTA

F/021. ACTUACIÓN MUSICAL en SANTIAGO APÓSTOL y CONCIERTO FIESTAS de LA MONTAÑA.

Total proveedores…….. 4.000,00

F/2018/3009 71003761 C 02/08/2018 42,90 AGUAS DEL VALLE DE LA OROTAVA SL F/71003761. COMPRA de 15 PAQ. BOTELLAS de AGUA.

Total proveedores…….. 42,90

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F/2018/2646 111802646 C 10/07/2018 278,00 ALMACENES ALVAREZ E HIJOS SL

F/111.802.646. COMPRA de 1 ARMARIO BLANCO, PARA OFICINA DESARROLLO RURAL.

Total proveedores…….. 278,00

F/2018/3702 1 013629 C 01/08/2018 288,90 AQUAMENTING CANARIAS SL F/1013629. CUOTA ALQUILER 3 FUENTES OSMOSIS INVERSA, de AGOSTO a OCTUBRE.

Total proveedores…….. 288,90

F/2018/3266 2018/22 E 14/08/2018 428,00 ARROYO SANCHEZ FERNANDOF/2018/22. HONORARIOS TRAB. PROFESIONAL CALIFICACIÓN ENERGÉTICA VESTUARIOS CAMPO FÚTB. ""ANTONIO YEOWARD"".

Total proveedores…….. 428,00

F/2018/2687 0033-2018 33 A 11/07/2018 4.350,04 ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA SL

REPAVIMENTACION PARCIAL TRAMO C/. REAL EN LA CRUZ SANTA / Emulsiónbituminosa tipo C50BF4 IMP empleada en riego de impri

F/2018/2688 0032-2018 32 A 11/07/2018 5.130,00 ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA SL

TRANSVERSAL CALLE REAL EN ICOD EL ALTO / Fresado de pavimento asfáltico por medios mecánicos, incluso corte previo del c

Total proveedores…….. 9.480,04

F/2018/3017 114 E 24/07/2018 200,00 ASOC CULTURAL GIGANTES Y CABEZUDOS SORCHANO F/114. ACTUACIÓN en ZARZUELA ""GIG. Y CABEZUDO"", DÍA 24-VII (CUL en FIE).

Total proveedores…….. 200,00

F/2018/3091 2018/049 E 06/08/2018 1.800,00 ASOC PARRANDA EL CHIRATO F/2018/049. ACTAUCIÓN en BAILE de MAGOS y FIESTAS de PALO BLANCO.

Total proveedores…….. 1.800,00

F/2018/3029 14 E 29/07/2018 595,00ASOCIACION CULTURALFANFARRIA JUVENIL DE LOSSILOS

F/14. ACTUACIÓN MUSICAL en TABLADILLO FIESTAS del CARMEN, ""MÚSICA y PATRIMONIO"".

Total proveedores…….. 595,00

F/2018/3359 00/166 E 28/08/2018 600,00 ASOCIACION CULTURAL GRUPO FOLKLORICO LOS DONIZ F/00/166. ACTUACIÓN FOLKLÓRICA en TOSCAS de ROMERO (CUL).

Total proveedores…….. 600,00

F/2018/3738 8/18 E 18/08/2018 800,00 ASOCIACION CULTURAL PARRANDA LA VENDIMIA F/8/18. ACTUACIÓN en FIESTA de AFLIGIDOS, DÍA 18-VIII (CUL).

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Total proveedores…….. 800,00

F/2018/3340 002/18 E 24/08/2018 1.000,00ASOCIACION CULTURAL SANANDRES Y SANTA MONICA REALEJOS

F/002/18. ACTUACIÓN en XIII. CERTAMEN HABANERAS, FIESTAS del CARMEN, DÍA 25-VII.

Total proveedores…….. 1.000,00

F/2018/2607 1/2018 E 05/07/2018 250,00ASOCIACION DE AUTOMOVILES Y TURISMOS HISTORICOS DE TENERIFE

F/1/2018. ORGANIZACIÓN PRUEBA REGULARIDAD en VII. ª CLÁSICA NORTE, DÍAS 29 y 30-VI.

Total proveedores…….. 250,00

F/2018/3265 04 E 13/08/2018 250,00 ASOCIACION DE MAYORES LOS VIÑE F/04. ACTUACIÓN MUSICAL FOLCLÓRICA en LA PIÑERA, DÍA 12-8-18.

Total proveedores…….. 250,00

F/2018/3338 2 E 11/08/2018 250,00 ASOCIACION DE MAYORES RAMBLA DE CASTRO

F/2. PARTICIPACIÓN en III.FIESTA del TRIGO y XII.ENCUENTRO SIEGA ""DIEGO PÉREZ"".

Total proveedores…….. 250,00

F/2018/3341 8 E 26/08/2018 250,00 ASOCIACION DE MAYORES TOSCAL L F/8. ACTUACIÓN MÚSICO-FOLCLÓRICA en FIESTAS del JARDIN, DÍA 26-VIII (CUL).

Total proveedores…….. 250,00

F/2018/3669 2018/044 E 04/07/2018 420,00ASOCIACION DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CAMPAMENTO GARABATOS

F/2018/044. IMPARTICIÓN TALLERES de CONSUMO, RESÍDUOS y VERTIDOS al MAR, en ""EDUC. En VALORES"".

F/2018/3121 2018/046 E 30/07/2018 1.490,00ASOCIACION DE OCIO Y TIEMPOLIBRE CAMPAMENTO GARABATOS

F/2018/046. CAMPAMENTO JUVENIL VERANO en ÁREA RECR. LAGAR, INCL. TRANSPORTE.

Total proveedores…….. 1.910,00

F/2018/2533 37 E 02/07/2018 300,00 ASOCIACION DE VECINOSCAÑAVERAL F/37. ACTUACIÓN FOLCLÓRICA en SAN PEDRO.

Total proveedores…….. 300,00

F/2018/3445 18 E 19/08/2018 560,00 ASOCIACION GRUPO FOLKLORICO AN F/18. ACTUACIÓN FOLKLÓRICA en FIESTAS del LOMO la VIUDA.

Total proveedores…….. 560,00

F/2018/2605 010 E 06/07/2018 200,00ASOCIACION SOCIAL YCULTURAL ECHEIDE VALLE VERDE

F/010. ACTUACIÓN MUSICAL en ROMERÍA de S.ISIDRO (CUL/FIE).

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F/2018/2606 011 E 06/07/2018 500,00ASOCIACION SOCIAL YCULTURAL ECHEIDE VALLEVERDE

F/011. ACTUACIÓN FOLKLÓRICA en BAILE de MAGOS, FIESTAS de MAYO.

Total proveedores…….. 700,00

F/2018/2782 007/18 E 16/07/2018 1.148,49 ASOCIACION SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA LA GRIMONA F/007/18. ORGANIZACIÓN y GESTIÓN de LA VI. ª URBAN RUNN.

Total proveedores…….. 1.148,49

F/2018/3327 67736 C 10/07/2018 455,25 AUTO REPUESTOS MENCEY AÑATERVE SL

F/67736. COMPRA de BATERÍAS AC, 8 TACOS BALLESTAS, 2 BOMBINES y OTROS PARA MANTENIM. VEHÍCULO PROT. CIVIL TF9128AN.

F/2018/3328 000067755 C 12/07/2018 487,95 AUTO REPUESTOS MENCEY AÑATERVE SL

F/67755. COMPRA de 1 KIT DISTRIBUCIÓN SEAT/VM, ACEITE y OTROS PARA MANTENIM. VEHÍCULO MATRÍCULA 6867 GRS.

F/2018/3329 67778 C 16/07/2018 136,33 AUTO REPUESTOS MENCEY AÑATERVE SL

F/67778. COMPRA de RÓTULA y BRAZO PARA MANTENIM. VEHÍCULO MNPAL. TF5837AJ.

F/2018/3330 67791 C 18/07/2018 269,39 AUTO REPUESTOS MENCEY AÑATERVE SL

F/67791. COMPRA de FILTROS GAS OIL, ACEITE, AIRE y OTROS, PARA MANTENIM. VEHÍC. (NISSAN PATROL).

F/2018/3331 67803 C 20/07/2018 115,97 AUTO REPUESTOS MENCEY AÑATERVE SL

F/67803. COMPRA de FILTROS COMBUST., ACEITE y AIRE, PARA MANTENIM. VEHÍCULO MATRÍCULA 4688 DSL.

F/2018/3332 67849 C 27/07/2018 158,69 AUTO REPUESTOS MENCEY AÑATERVE SL F/67849. COMPRA de PALIER PARA VEHÍCULO MATRÍCULA 7748 DZW.

F/2018/3628 67905 C 02/08/2018 108,56 AUTO REPUESTOS MENCEY AÑATERVE SL

F/67905. COMPRA de AGUA VERDE o ROS.10%, MANGUITO y SOPORTE MOTOR, PARA VEHÍC. MATRÍCULA 7748 DZW.

F/2018/3627 67987 C 14/08/2018 437,68 AUTO REPUESTOS MENCEY AÑATERVE SL

F/67987. COMPRA de BASE de FILTRO de ACEITE, AGUA WÜRTH 30%, MANGUITO, PARA VEHÍC. MATRÍCULA 7708 HNM.

Total proveedores…….. 2.169,82

F/2018/3375 8454 E 31/07/2018 374,50 AUTOBUSES TENERIFETOURS SL F/8454. SERVICIO 59 PLAZAS PARA CAMPAMENTO ""EDUCACIÓN en VALORES"" ZONA RECREAT. EL LAGAR.

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Total proveedores…….. 374,50

F/2018/3136 00325 A 09/08/2018 110,00 AVILA GONZALEZ MIGUEL ANGEL F/00325. MATERIAL y MANO de OBRA PARA INSTALAR DESAGÜE en MERCADO.

Total proveedores…….. 110,00

F/2018/4497 FS18/16745 C 19/08/2018 6,90 AZALTA SERVICIOS SL F/FS18/16745. COMPRA de BOLSAS de HIELO, PARA EVENTO SIEGA TRAD. ""DIEGO PÉREZ"".

Total proveedores…….. 6,90

F/2018/2948 Emit- 1264 E 27/07/2018 802,50 AZUL INFOMEDIA SL F/1264, GALA HOMENAJE REINAS Y PRINCESAS DEL MAR DE LAS FIESTAS DEL CARMEN ELEGIDAS DESDE 1956,

Total proveedores…….. 802,50

F/2018/3780 686 E 30/07/2018 600,00 BANDA CORNETAS Y TAMBORES SAN JUAN BAUTISTA F/686. TOCATA en PROCESIÓN LUNES del CARMEN, DÍA 30-VII.

Total proveedores…….. 600,00

F/2018/5186 TF- 246 E 05/07/2018 356,66 BARA-BARA 3.0 SL F/TF-246, Anuncio Alcalde Recomienda Tenerife Today (https://issuu.com/tfexpress/docs/tf_today_33/10).

F/2018/5184 TF- 258 E 02/08/2018 356,66 BARA-BARA 3.0 SL F/TF-258, ANUNCIO Alcalde Recomienda Tenerife Today ( https://issuu.com/tfexpress/docs/tf_today_34 agosto 1_/10 )

Total proveedores…….. 713,32

F/2018/2960 12235 C 19/07/2018 487,51 BARROSO DIAZ ISIDRO F/12.235. COMPRA de LIBROS DIVERSA TEMÁTICA PARA B.P.M. ""VIERA y CLAVIJO"".

F/2018/3098 12270 C 06/08/2018 306,02 BARROSO DIAZ ISIDRO F/12.270. COMPRA de NOVELAS y LIBROS PARA B.P.M. ""VIERA y CLAVIJO"".

Total proveedores…….. 793,53

F/2018/3676 18 884 E 31/08/2018 170,77 BC EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL

F/18 884, REGLAMENTO DE CONTROL HORARIO ( Anuncio en Diario de Avisos el miércoles 15 de ago)

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F/2018/3677 18 886 E 31/08/2018 168,74 BC EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL

F/18 886, ANUNCIO PUESTO DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL - LA OPINION - 29/08/18.

F/2018/3678 18 885 E 31/08/2018 170,77 BC EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL

F/18 885, ACCIÓN INVESTIGACIÓN DE LA TITULARIDAD DE LOS VIALES SITOS EN EL LUGAR CONOCIDO OCMO CASERÍO L

Total proveedores…….. 510,28

F/2018/3078 A-802820/18 E 27/07/2018 94,76 BURNOUS SL F/A-802820/18. SUMINISTRO de 80 SERVILLETAS PARA MUESTRA GASTRONÓMICA.

Total proveedores…….. 94,76

F/2018/3379 10 E 30/07/2018 256,80 CABRERA ESTEVEZ FRANCISCO JAIRO

F/10. CICLO de CONCIERTOS ""MÚS. PATRIMONIO HISTÓRICO"" en TABLADILLO, DÍA 7-VII.

Total proveedores…….. 256,80

F/2018/2916 F427 4272018 E 23/07/2018 1.284,00 CANARIASMUSIC SL ACTUACIÓN GRUPO WARP 20 JULIO 2018 EN LOS REALEJOS (-ACTUACIÓN DEL GRUPO WARP EN LOS REALEJOS 20 DE JULIO 2018.)

Total proveedores…….. 1.284,00

F/2018/3083 73 C 05/08/2018 216,14 CARBALLO YANES IVAN F/73. COMPRA de LIBROS DIVERSAS TEMÁTICAS PARA B.P.M. ""VIERA y CLAVIJO"".

Total proveedores…….. 216,14

F/2018/3123 31 E 03/08/2018 481,50 CATERING LAS RANAS SL F/31. SERVICIO DE CATERING OFRECIDO PARA INAUGURACIÓN PASAJE ESCULTOR ANTÓN M. ª MARAGLIANO"".

F/2018/3124 32 E 03/08/2018 802,50 CATERING LAS RANAS SL F/32. SERVICIO DE CATERING OFRECIDO LUNES del CARMEN.

Total proveedores…….. 1.284,00

F/2018/2987 1806343 E 31/07/2018 102,71CENTRO DE REPROGRAFIA E INFORMATICA DE LAS PALMAS SL

F/1806343. LECTURA MÁQUINAS IMPRESORAS (PABELLÓN DEP., ADL, PIAC, JUZ. PAZ y OTRAS), JULIO.

F/2018/3436 1807278 E 31/08/2018 65,60CENTRO DE REPROGRAFIA EINFORMATICA DE LAS PALMAS SL

F/1807278. LECTURA IMPRESORAS UBICADAS en CASA CULT. Y SECRETARÍA, AGOSTO.

Total proveedores…….. 168,31

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F/2018/2672 4692/2018 E 06/07/2018 183,06 CERRAJERIA BENCOMO SL F/4692/2018. ARREGLOS CERRADURA ESCENARIO FIESTAS del CARMEN (CUL/FIE).

Total proveedores…….. 183,06

F/2018/3754 3 E 09/07/2018 48,15 CLINICA VETERINARIA 3 DE MAYO SLU F/3. CONSULTA y EUTANASIA de GATO RECOGIDA DÍA 18-I-18.

F/2018/3755 5 E 09/07/2018 144,45 CLINICA VETERINARIA 3 DE MAYO SLU

F/5. CONSULTA, TRATAMIENTO, ESTERILIZACIÓN e INGRESO GATO RECOGIDO DÍA 4-II.

F/2018/3757 6 E 09/07/2018 123,05 CLINICA VETERINARIA 3 DE MAYO SLU

F/6. CONSULTA, TRATAMIENTO, RADIOGRAF. Y EUTANASIA PRACTICADA a OVEJA RECOGIDA DÍA 5-III.

F/2018/3759 8 E 09/07/2018 105,50 CLINICA VETERINARIA 3 DE MAYO SLU

F/8. CONSULTA, TRATAMIENTO, DESPARASITACIÓN, CATRACIÓN e INGRESO GATO RECOGIDO DÍA 10-III.

F/2018/3760 9 E 09/07/2018 48,15 CLINICA VETERINARIA 3 DE MAYO SLU F/9. CONSULTA y EUTANASIA PRACTICADA GATO RECOGIDO DÍA 14-III.

F/2018/3761 10 E 09/07/2018 123,05 CLINICA VETERINARIA 3 DE MAYO SLU

F/10. CONSULTA, TRATAMIENTO, RADIOGRAFÍAS y EUTANASIA PRACTICADAS PERRO RECOGIDO DÍA 8-V.

F/2018/3762 11 E 09/07/2018 107,00 CLINICA VETERINARIA 3 DE MAYO SLU

F/11. CONSULTA, TRATAMIENTO, RADIOGRAFÍAS y EUTANASIA REALIZADAS a GATO RECOGIDO DÍA 16-V.

F/2018/3763 12 E 09/07/2018 80,25 CLINICA VETERINARIA 3 DE MAYO SLU

F/12. CONSULTA, TRATAMIENTO y DESPARASITACIÓN PRACTICADAS a 6 GATOS RECOGIDOS DÍA 17-V.

F/2018/3764 13 E 09/07/2018 58,85 CLINICA VETERINARIA 3 DE MAYO SLU

F/13. CONSULTA, TRATAMIENTO y DESPARASITACIÓN REALIZADOS a 3 GATOS RECOGIDOS DÍA 25-V.

F/2018/3765 14 E 09/07/2018 99,75 CLINICA VETERINARIA 3 DE MAYO SLU

F/14. CONSULTA, TRATAMIENTO, INGRESO 7 DÍAS y TEST FILARIA REALIZADO a PERRO RECOGIDO DÍA 1-VI.

F/2018/3766 15 E 09/07/2018 47,25 CLINICA VETERINARIA 3 DE MAYO SLU F/15. CONSULTA y EUTANASIA PRACTICADAS a GATA RECOGIDA DÍA 2-VII.

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F/2018/3767 16 E 30/07/2018 101,65 CLINICA VETERINARIA 3 DE MAYO SLU

F/16. CONSULTA, EUTANASIA, RADIOGRAFÍA y TEST FILARIA REALIZADOS a GATO RECOGIDO DÍA 30-VII.

Total proveedores…….. 1.087,10

F/2018/3003 15/2018 E 31/07/2018 350,00 CLUB DEPORTIVO GIMNASIA RITMICA RITMICOD F/15/2018. IMPARTICIÓN ""GIMNASIA DULCE"" en PLAYA SOCORRO, JULIO.

F/2018/3434 16/2018 E 31/08/2018 350,00 CLUB DEPORTIVO GIMNASIA RITMICA RITMICOD F/16/2018. IMPARTICIÓN GIMNASIA DULCE en PLAYA SOCORRO, AGOSTO.

Total proveedores…….. 700,00

F/2018/3481 1700003 E 24/08/2018 300,00 CLUB DEPORTIVO NORTERUTA 4X4

F/1700003. ORGANIZACIÓN III. ENCUENTRO NORTE RUTA 4x4, en FINCA del LLANO.

Total proveedores…….. 300,00

F/2018/3146 0018 E 19/07/2018 700,00 CLUB FUTBOL SALA RAMBLAS CASTRO

F/0018. ORGANIZACIÓN VIII. º TORNEO INTER. FEMENINO de FÚTBOL ""EL CARMEN""

F/2018/3446 0020 E 27/08/2018 638,00 CLUB FUTBOL SALA RAMBLAS CASTRO F/0020. ORGANIZACIÓN TORNEO FÚTBOL PLAYA ""PANZA BURRO"".

Total proveedores…….. 1.338,00

F/2018/2927 16/07 E 16/07/2018 1.500,00 CLUB NATACION REALES F/16/7. ORGANIZACIÓN y GESTIÓN CAMPEONATOS de NATACIÓN y WATERPOLO, en PISCINA MNPAL.

Total proveedores…….. 1.500,00

F/2018/3339 4 E 24/08/2018 735,68 CLUB VOLEIBOL MENCEY REALEJOS F/4. ORGANIZACIÓN TORNEO VOLEY PLAYA ""PANZABURRO"".

Total proveedores…….. 735,68

F/2018/2926 180032 C 24/07/2018 76,61 COMERCIAL RAECAN SL F/180032. COMPRA de 8 GALLARDETES TRIANGULARES PLÁSTICOS PARA FIESTAS del CARMEN.

F/2018/3649 180045 C 28/08/2018 57,35 COMERCIAL RAECAN SL F/180045. COMPRA de 3 BOLSAS de 100 GLOBOS 12-G, 1 GL.R-12 UNICOLOR y 6 BOLSAS 100 GLOBOS PARA FIESTA S.AGUSTÍN.

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F/2018/3650 180046 C 28/08/2018 95,77 COMERCIAL RAECAN SL F/180046. COMPRA de 10 GALLARDETES PLÁSTICOS 50mt. MULTICOLOR PARA FIESTA S.AGUSTÍN.

F/2018/2571 1310817 C 02/07/2018 87,40 COMERCIAL TIGAIGA SL F/1.310.817. COMPRA de PRENSA PARA B.P.M. ""VIERA y CLAVIJO"".

F/2018/2946 1310822 C 16/07/2018 291,25 COMERCIAL TIGAIGA SL F/1.310.822. COMPRA de MATERIAL FUNG. De OFICINA.

F/2018/3853 1310825 C 27/07/2018 294,10 COMERCIAL TIGAIGA SL F/1.310.825. COMPRA de MATERIAL FUNG. OFICINA.

F/2018/3053 1310829 C 31/07/2018 56,70 COMERCIAL TIGAIGA SL F/1.310.829. COMPRA de REVISTAS CIENTÍFICAS y DIVULGATIVAS PARA B.P.M. ""VIERA y CLAVIJO"".

F/2018/3052 1310828 C 01/08/2018 116,75 COMERCIAL TIGAIGA SL F/1.310.828. COMPRA de PRENSA PARA B.P.M. ""VIERA y CLAVIJO"".

F/2018/3054 1310832 C 06/08/2018 550,00 COMERCIAL TIGAIGA SL F/1.310.832. COMPRA de PAPEL DIN A4, 500HOJAS, 200 PAQUETES.

F/2018/3471 1310834 C 09/08/2018 78,30 COMERCIAL TIGAIGA SL F/1.310.834. ADQUISICIÓN GUILLOTINA PARA JUZ. PAZ.

F/2018/3382 1310839 C 29/08/2018 45,85 COMERCIAL TIGAIGA SL F/1.310.839. COMPRA de MATERIAL FUNG. LIBRERÍA PARA ACTOS FIESTAS del CARMEN.

Total proveedores…….. 1.750,08

F/2018/2685 TFSM- 059876 E 01/07/2018 332,57COMPAÑIA DE REPROGRAFIA EINFORMATICA DE TENERIFE,S.A.

F/TFSM- 059876, IMPRESIONES B/N Y COLOR (PRENSA)

Total proveedores…….. 332,57

F/2018/3063 Emit- 110987 C 02/07/2018 12,88COMPONENTES DE INSTALACIONES ELECTRICAS NORTE SL

F/110987, RECIBIDOR ESCUDO LAR, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO COLEGIO AGUSTÍN ESPINOSA.

F/2018/3317 Emit- 111949 C 02/08/2018 196,81COMPONENTES DEINSTALACIONES ELECTRICAS NORTE SL

F/111949, MATERIAL ELÉCTRICO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PÚBLICOS.

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F/2018/3318 Emit- 111987 C 03/08/2018 20,72COMPONENTES DEINSTALACIONES ELECTRICASNORTE SL

F/111987, MATERIAL ELÉCTRICO MANTENIMIENTO CASA CONSISTORIAL.

F/2018/3319 Emit- 112047 C 06/08/2018 497,79COMPONENTES DEINSTALACIONES ELECTRICASNORTE SL

F/112047, MATERIAL ELÉCTRICO MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL TOSCAL- LONGUERA.

F/2018/3320 Emit- 112159 C 09/08/2018 101,67COMPONENTES DE INSTALACIONES ELECTRICAS NORTE SL

F/112159, MATERIAL ELÉCTRICO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PÚBLICOS.

Total proveedores…….. 829,87

F/2018/2872 2750 E 19/07/2018 117,70 COMUNIDAD DE BIENES ARTES GRAFICAS HORIZONTE /2750. REALIZACIÓN de PLACAS METACRILATO PARA CASA CONSISTORIAL.

F/2018/3031 2762 E 01/08/2018 1.444,50 COMUNIDAD DE BIENES ARTES GRAFICAS HORIZONTE F/2762. TRABAJOS de ROTULACIÓN ESCENARIO FIESTAS del CARMEN (CUL/FIE).

Total proveedores…….. 1.562,20

F/2018/3601 2/1800050 E 26/07/2018 898,80 CONRADO PLASENCIA DOMINGO

F/2/1800050. TRANSPORTE OFRECIDO a PARTICIPANTES en FESTIVAL HABANERAS, DÍA 25-VII.

F/2018/3602 2/1800052 E 31/08/2018 492,20 CONRADO PLASENCIA DOMINGO

F/2/1800052. TRANSPORTE GRUPOS FOLKLÓRICOS PARA ACTUACIONES MUSICALES.

Total proveedores…….. 1.391,00

F/2018/3137 280759 C 07/08/2018 1.985,92 CONSTRUCCIONES METALICAS NEUBAUER SL F/280759. ACTUALIZACIÓN PUERTA de GARAJE PROT. CIVIL.

Total proveedores…….. 1.985,92

F/2018/2585 2800337 180010002 C 03/07/2018 5.162,22CONSULTORES DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS DE CANARIAS SL

F/2800337 180010002 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.

Total proveedores…….. 5.162,22

F/2018/2550 Emit- 907 E 03/07/2018 1.070,00 CONVENCIONES Y ESPECTACULOS, S.L.

F/907, POR LA CONTRATACIÓN DE CARPAS, MESAS Y SILLAS EL 16 DE JUNIO DE 2018, CON MOTIVO DEL EVENTO ARTATE.

F/2018/2798 Emit- 914 E 16/07/2018 535,00 CONVENCIONES Y ESPECTACULOS, S.L.

Por la contratación de PIANISTA el sábado 14 de julio de 2018, en el Casino de San Agustín. ( AREA DE FIESTAS )

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F/2018/2905 Emit- 923 E 23/07/2018 706,25 CONVENCIONES Y ESPECTACULOS, S.L.

Actuación de MARI CARMEN día 20 de julio de 2018, homenaje a las reinas ( AREA DE FIESTAS )

F/2018/2906 Emit- 924 E 23/07/2018 1.498,00 CONVENCIONES Y ESPECTACULOS, S.L.

Contratación de la orquesta LA MECANICA el día 21 de julio de 2018, Atardecer en la Habana. ( AREA DE FIESTAS )

F/2018/2907 Emit- 925 E 23/07/2018 834,60 CONVENCIONES Y ESPECTACULOS, S.L. F/925, PANTALLA PARA PROYECCIÓN EVENTO ÁREA DE NUEVAS TECONOLOGÍAS.

F/2018/2908 Emit- 926 E 23/07/2018 470,80 CONVENCIONES Y ESPECTACULOS, S.L.

Dj +Animador para acto 21 de julio de 2018, de 20:00 a 21:00, de 22:30 a 23:00 h y de 00:00 a 01:00 h. Plaza de San Agus

F/2018/2936 Emit- 934 E 26/07/2018 428,00CONVENCIONES Y ESPECTACULOS, S.L.

Alquiler montaje y desmontaje de 2 CASTILLOS HINCHABLES el lunes 23 de julio de 2018, Plaza de San Agustín Los Realejos

F/2018/2975 Emit- 937 E 31/07/2018 251,45 CONVENCIONES Y ESPECTACULOS, S.L. F/937, TARIMAS, MOQUETA Y FALDÓN PAA LA FIESTA DE LA PAPA.

F/2018/2976 Emit- 938 E 31/07/2018 1.566,48 CONVENCIONES Y ESPECTACULOS, S.L.

Presentadores DANI MONTESDEOCA Día 27 de julio de 2018, PATRICIA HERNANDEZ Día 30 de julio de 2018. ( AREA DE FIESTAS )

F/2018/3045 Emit- 943 E 03/08/2018 1.893,90 CONVENCIONES Y ESPECTACULOS, S.L.

Día 31 de julio de 2018 TIGARAY, Tarimas de 2X1 Tigaray a 40 cm de alto (24x30¿c/u= 720 ¿) , Sistema inalámbricos Tigar

Total proveedores…….. 9.254,48

F/2018/3322 004346 C 21/08/2018 51,50 CRISTALERIA EL CRISTAL SLF/004346. REPARACIÓN MODULRAS, CRISTALES NUEVOS y LIMPIEZA CUADROS en PABELLÓN ""BASILIO LABRADOR"".

Total proveedores…….. 51,50

F/2018/3480 15001040 C 01/08/2018 32,34 CRISTALERIA Y ALUMINIOS LOS PR

F/15.001.040. SUMINISTRO de 2 MANECILLAS PLATA PARA CEIP AGUSTÍN ESPINOSA.

Total proveedores…….. 32,34

F/2018/2871 07/2018 E 20/07/2018 551,05 DELGADO GONZALEZ LAURA F/07/2018. SERVICIO AUDIOVISUAL FASHION SHOW (CÁMARAS DE PRODUCCIÓN TRES PASARELAS)

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F/2018/3019 08/2018 E 22/07/2018 200,00 DELGADO GONZALEZ LAURA F/08/2018. GRABACIÓN RUEDA PRENSA ""FASHION SHOW"".

F/2018/3020 09/2018 E 23/07/2018 200,00 DELGADO GONZALEZ LAURA F/09/2018. GRABACIÓN RUEDA de PRENSA ""RE-MÁRCATE"", IMAGEN CORPORATIVA.

F/2018/3021 10/2018 E 23/07/2018 200,00 DELGADO GONZALEZ LAURA F/10/2018. GRABACIÓN IZADO BANDERA AZUL, PLAYA del SOCORRO.

F/2018/3022 11/2018 E 24/07/2018 200,00 DELGADO GONZALEZ LAURA F/11/2018. GRABACIÓN ACTO PRESENTACIÓN PROGRAMA FIESTAS del CARMEN.

F/2018/3435 12/2018 E 08/08/2018 200,00 DELGADO GONZALEZ LAURA F/12/2018. PRESENTACIÓN MUESTRA GASTRONÓMICA PAPA BONITA.

Total proveedores…….. 1.551,05

F/2018/3951 746 C 31/08/2018 88,50 DELGADO GUERRA HERMOGENES

F/746. COMPRA de PAELLERA PLANA, FOGÓN y OTROS UTENSILIOS PARA CELEBRAR ""FIESTA del TRIGO"".

Total proveedores…….. 88,50

F/2018/3161 18/00120 C 31/07/2018 681,80 DEPORTES MAS FUTBOL CB F/18/00120. ADQUISICIÓN de 140 CAMISAS TÉC. + SERIGRAF. ""LOS REALEJOS CON el DEPORTE"".

F/2018/3162 18/00121 C 31/07/2018 90,00 DEPORTES MAS FUTBOL CB F/18/00121. COMPRA de 10 BALONES PARA LA ACTIVIDAD ""PANZA BURRO"".

F/2018/3163 18/00122 C 31/07/2018 165,41 DEPORTES MAS FUTBOL CB F/18/00122. COMPRA de 19 CAMISAS TÉC. y SERIGRAF. PARA PROMOCIÓN ""LOS REALEJOS CON el DEPORTE"".

F/2018/3164 18/00123 C 31/07/2018 89,25 DEPORTES MAS FUTBOL CB F/18/00123. SUMINISTRO de 15 CAMISAS TÉC. y SERIGR. PROMOCIÓN DE ""LOS REALEJOS CON el DEPORTE"".

Total proveedores…….. 1.026,46

F/2018/3741 2100004 E 22/07/2018 214,00 DEVORA Y GONZALEZ SL F/2.100.004. ALOJAMIENTO DEPORTISTAS INVITADOS AL ""CLINIC MARTÍN FIZ"", de 20 a 22-VII (TUR).

Total proveedores…….. 214,00

F/2018/2601 1 E 06/07/2018 250,00 DIAZ LORENZO FRANCISCO JAVIER F/1. ACTUACIÓN MUSICAL en ROMERÍA PALO BLANCO.

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Total proveedores…….. 250,00

F/2018/2971 0954/2018 E 04/07/2018 3.745,00E-CHEIDE SOLUCIONES ENCOMUNICACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS SLU

F/0954/2018. MANTENIMIENTO PORTALES y APLICACIÓN WEB AYUNTAM., 1. º SEMESTRE.

Total proveedores…….. 3.745,00

F/2018/3038 Emit- 1278 E 03/08/2018 192,60 EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ SA

F/1278, MOD GRAL 2X2 MODIFICACIÓN REGLAMENTO FUNCIONAMIENTO MESA DE CONTRATACIÓN.

Total proveedores…….. 192,60

F/2018/2756 Emit- 73 E 12/07/2018 374,50 EL CARDON EDUCACION AMBIENTAL F/73, Ruta Secretos de Teno domingo 17 de junio de 2018 Área de Igualdad.

Total proveedores…….. 374,50

F/2018/3007 1801/00/00240 E 31/07/2018 481,50EMPRESA GESTION OPERACIONES SEGURIDAD SLU

F/1801/00/00240. SERVICIO RESPUESTA y VERIF., MANTENIM. SISTEMA CCTV, VIGILANCIA ITINERANTE SEG. PÁRKING CASA CONS., JUL

F/2018/3008 1801/00/00267 E 31/07/2018 385,20 EMPRESA GESTION OPERACIONES SEGURIDAD SLU

F/1801/00/00267. SERVICIO 24 hs., VIGILANCIA SEG. MUESTRA GASTRONÓMICA DE LA PAPA BONITA.

F/2018/3130 1801/00/00266 E 31/07/2018 898,80 EMPRESA GESTION OPERACIONES SEGURIDAD SLU

F/1801/00/00266. SERVICIO de 56 hs. CON 4 VIGILANTES SEG.sin ARMA FUEGO en VARIOS ACTOS FIESTAS del CARMEN.

F/2018/3450 1801/00/00283 E 31/08/2018 481,50 EMPRESA GESTION OPERACIONES SEGURIDAD SLU

F/1801/00/00283. SERVICIO VIGILANCIA ITINERANTE PÁRKING TRASERA CASA CONSISTORIAL, AGOSTO.

Total proveedores…….. 2.247,00

F/2018/2824 jul20/2018 E 16/07/2018 1.440,00 ESTEVEZ AFONSO SALVADOR FRANCISCO

F/jul20/2018. FORMACIÓN PARA COMEDORES ESCOLARES y EDUCACIÓN PARA LA SALUD (EMP).

F/2018/3430 ago19/2018 E 31/08/2018 1.440,00 ESTEVEZ AFONSO SALVADOR FRANCISCO

F/ago19/2018. FORMACIÓN PARA COMEDORES ESCOLARES y EDUCACIÓN PARA SALUD, de 27 a 31-VIII.

Total proveedores…….. 2.880,00

F/2018/2649 4102 C 09/07/2018 1.000,00 EXPOSITO MARTIN JACOB F/4102. TRABAJOS DECORACIÓN FLORAL PARA GALA ELECCIÓN ROMERA MAYOR (CUL/FIE).

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F/2018/2968 4/07 C 31/07/2018 300,00 EXPOSITO MARTIN JACOB F/4/07. ARREGLO FLORAL en CELEBRACIÓN FUNDACIÓN VILLA.

Total proveedores…….. 1.300,00

F/2018/2832 A00012/2018 C 18/07/2018 836,36 EYPAR SA AUTOFra.A00012/2018. LIQUIDACIÓN IGIC-INVERS. SUJETO PAS. EMPRESA no ESTABLECIDA en CANARIAS (ARMARIOS COMPACTOS)

Total proveedores…….. 836,36

F/2018/2962 000161 E 30/07/2018 2.500,00 FEDERACION INSULAR DE CICLISMO DE TENERIFE F/000161. ORGANIZACIÓN LXII. º CINTURÓN CICLISTA del CARMEN.

Total proveedores…….. 2.500,00

F/2018/3410 Emit- 1405 E 02/07/2018 149,01 FEDES ASCENSORES SLU F/1405. MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE LA JUVENTUD, JULIO.

F/2018/3411 Emit- 1403 E 02/07/2018 117,70 FEDES ASCENSORES SLU F/1403, MANTENIMIENTO ASCENSOR CS SAN AGUSTÍN, JULIO.

F/2018/3412 Emit- 1404 E 02/07/2018 117,70 FEDES ASCENSORES SLU F/1404, MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO SOCIAL DE ICOD EL ALTO, JULIO.

F/2018/3413 Emit- 1406 E 02/07/2018 143,09 FEDES ASCENSORES SLU F/1406, MANTENIMIENTO ASCENSOR BIBLIOTECA MUNICIPAL, JULIO.

F/2018/3414 Emit- 1407 E 02/07/2018 103,37 FEDES ASCENSORES SLU F/1407, MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE LA CULTURA, JULIO.

F/2018/3452 Emit- 1423 E 01/08/2018 103,37 FEDES ASCENSORES SLU F/1423, MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE LA CULTURA, AGOSTO.

F/2018/3453 Emit- 1424 E 01/08/2018 143,09 FEDES ASCENSORES SLU F/1424, MANTENIMIENTO ASCENSOR BIBLIOTECA MUNICIPAL, AGOSTO.

F/2018/3454 Emit- 1419 E 01/08/2018 117,70 FEDES ASCENSORES SLU F/1419, MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO SOCIAL SAN AGUSTÍN, AGOSTO.

F/2018/3483 Emit- 1440 E 01/08/2018 149,01 FEDES ASCENSORES SLU F/1440, MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE LA JUVENTUD, AGOSTO.

F/2018/3484 Emit- 1441 E 01/08/2018 117,70 FEDES ASCENSORES SLU F/1441, MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO SOCIAL DE ICOD EL ALTO, AGOSTO.

Total proveedores…….. 1.261,74

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F/2018/2945 1/2018 E 23/07/2018 235,29 FELIPE SIMON YESICA F/1/2018. IMPARTICIÓN TALLER ""TRABAJO en EQUIPO, HABILIDADES SOCIALES"", TALLERES VERANO, DÍA 10-VII.

Total proveedores…….. 235,29

F/2018/3131 11/08 C 09/08/2018 589,00 FERNANDEZ LEDESMA ANIBALZEBENSUI F/11/08. COMPRA de 1 HUAWEI P20.

Total proveedores…….. 589,00F/2018/3655 4769 C 02/07/2018 1,61 FERRETERIA ERNESTO VILLAR SL F/4769. COMPRA de 1 LLAVÍN PARA COLEGIOS.

F/2018/3659 4773 C 13/07/2018 139,05 FERRETERIA ERNESTO VILLAR SL F/4773. COMPRA de 15 SACOS de 25k. de MARMOLINA PARA CONFECCIÓN ALFOMBRAS en LA CARRERA.

F/2018/3657 4771 C 23/07/2018 9,46 FERRETERIA ERNESTO VILLAR SL F/4771. COMPRA de 1 CINTA PAPEL TESA y 2 MORTEROS SECOS 25k.GRIS, PARA CEIP PEREZ ZAMORA.

F/2018/3658 4772 C 27/07/2018 106,09 FERRETERIA ERNESTO VILLAR SL F/4772. COMPRA de 39 PLÁSTICOS PARA CASETAS y 1 CINTA AMERICANA PLATA (AGR).

F/2018/3191 809496 C 15/07/2018 1.680,00 FERRETERIA SIVERIO SL F/809496. ADQUISICIÓN de 60 SILLAS PLEGABLES RESINA y 6 MESAS PARA CENTROS SOC. PALO BLANCO y TOSCAL.

F/2018/3192 809863 C 08/08/2018 1.077,68 FERRETERIA SIVERIO SL F/809863. COMPRA de MATERIALES PARA ESCENARIO FIESTAS del CARMEN (CUL/FIE).

Total proveedores…….. 3.013,89

F/2018/3006 1756 E 02/08/2018 1.200,54 FORNAX SL F/1756. REALIZACIÓN de 33 ESCULTURAS RESINA y PLACAS GRABADAS, PARA ""SIEGA TRADICIONAL DIEGO PÉREZ"".

Total proveedores…….. 1.200,54

F/2018/3122 778 01391 C 13/07/2018 31,02 FUENTE AZUL COMPAÑIA DE AGUAS SL

F/778 01391, CUOTA DE SERVICIO (0012591) / BOT20LAGUA (0012591) / REC.ENV.20L. ( 0012591 ).

F/2018/3487 778 01582 C 13/08/2018 31,02 FUENTE AZUL COMPAÑIA DE AGUAS SL

F/778 01582, CUOTA DE SERVICIO (0012591) / BOT20LAGUA (0012591) / REC.ENV.20L.

Total proveedores…….. 62,04

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F/2018/2644 015 C 04/07/2018 1.316,10 GAITAN GOMEZ CLAUDIA CAROLINA F/015. DISEÑO y CONFECCIÓN ELEMENTOS DECORATIVOS MARINEROS (FIE).

Total proveedores…….. 1.316,10

F/2018/3250 21996 C 18/07/2018 71,80 GARCIA DONIZ JUAN ANTONIO F/21996. ADQUISICIÓN de 2 PLACAS PARA ""CLINIC MARTÍN FIZ"".

F/2018/3251 22135 C 26/07/2018 156,45 GARCIA DONIZ JUAN ANTONIO F/22135. ADQUISICIÓN de 9 TROFEOS PARA EVENTOS DEPORT. En PALO BLANCO.

F/2018/3252 22328 C 07/08/2018 93,20 GARCIA DONIZ JUAN ANTONIO F/22328. SUMINISTRO de 4 TROFEOS PARA II.TORNEO BENJAMINES en CRUZ STA.

F/2018/3253 22374 C 09/08/2018 34,80 GARCIA DONIZ JUAN ANTONIO F/22374. ADQUISICIÓN de 1 PLACA TORNEO AJEDREZ.

F/2018/3360 22461 C 16/08/2018 130,00 GARCIA DONIZ JUAN ANTONIO F/22461. ADQUISICIÓN de 100 MEDALLAS PARA CROSS INFANTIL ICOD el ALTO.

F/2018/3361 22462 C 16/08/2018 31,90 GARCIA DONIZ JUAN ANTONIO F/22462. ADQUISICIÓN de PLACA.

F/2018/3362 22534 C 22/08/2018 470,70 GARCIA DONIZ JUAN ANTONIO F/22534. SUMINISTRO de 36 TROFEOS PARA CARRERA de CABALLOS ""LA MILAGROSA"".

Total proveedores…….. 988,85

F/2018/2572 147 E 01/07/2018 250,00 GARCIA REGALADO JOSE FELIPE F/147. PUBLICIDAD DE LA MUESTRA GASTRONÓMICA DE LA PAPA BONITA en REVISTA ""TENDENCIAS TENERIFE"", JULIO.

Total proveedores…….. 250,00

F/2018/2994 Emit- 18156 E 01/08/2018 499,69 GENTE RADIO SL F/18156, Por la emisión de cuñas publicitarias promoción campaña "" En verano, tus derechos no están de vacaciones "".

Total proveedores…….. 499,69

F/2018/2804 2018 338 E 16/07/2018 1.000,00 GESTION DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE CANARIAS

F/338, Promoción rebajas en comercios con corazón de Los Realejos en la emisión actos pregón fiestas del Carmen.

F/2018/2990 2018 347 E 31/07/2018 1.070,00 GESTION DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE CANARIAS

F/2018 347, Emisión de faldón ""LOS REALEJOS CON EL DEPORTE"" en el programa ""KRONÓMETRO CERO""

Total proveedores…….. 2.070,00

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F/2018/3326 2018- 045 E 23/08/2018 877,40GESTION INTEGRAL DE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO HISTORICO SL

F/2018-045, Realización de 2 rutas temáticas (del cereal y etnográfica) en la Fiesta del Trigo de 2018.

Total proveedores…….. 877,40

F/2018/2648 20/18 E 05/07/2018 1.926,00 GOMEZ OLMO CRESCENCIO F/20/18. ALQUILER VESTUARIO Miss WORLD TENERIFE y Mr. INTERNACIONAL TENERIFE.

Total proveedores…….. 1.926,00

F/2018/3378 113/18 E 28/07/2018 577,80 GOMEZ VARELA LUCAS F/113/18. PONENCIA COCTELERÍA ACROBÁTICA con PAPA BONITA, MUESTRA GASTRONÓMICA.

Total proveedores…….. 577,80

F/2018/3272 N/11/18 A 08/08/2018 7.914,79 GONZALEZ ABREU RICARDO F/N/11/18. TRABAJOS de SANEADO EXTERIOR, PINTADO de MANTENIMIENTO CENTRO SOC. ICOD el ALTO.

F/2018/3381 15/18 A 27/08/2018 2.557,30 GONZALEZ ABREU RICARDO F/15/18. SANEAMIENTO MURO EXTERIOR, PINTURA y TRATADO HUMEDADES en CEO LA PARED.

Total proveedores…….. 10.472,09

F/2018/2584 163130 C 04/07/2018 296,57 GONZALEZ ALVAREZ CESAR F/163130. SUMINISTRO de PRENDAS de UNIFORME PARA TAXISTAS.

Total proveedores…….. 296,57

F/2018/3438 F18/821 C 28/07/2018 1.498,84 GONZALEZ HERNANDEZ JUAN ROBERT

F/F18/821. COMPRA de FLORES PARA DECORACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN

Total proveedores…….. 1.498,84

F/2018/3111 1 201601197 E 02/07/2018 96,30 GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL YONATHAN

F/1201601197. REPARACIÓN CERRADURA PORTÓN TRASERO y SUSTITUCIÓN MATRÍCULA 7298 BSY.

F/2018/3112 1 201601208 E 03/07/2018 20,33 GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL YONATHAN

F/1201601208. DESMONTAR FARO, COMPROBACIÓN LUCES y SUSTITUCIÓN, VEHÍC. MNPAL. MATRÍCULA 2623 FBP.

F/2018/3113 1 201601211 E 05/07/2018 9,37 GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL YONATHAN

F/1201601211. SUSTUTICIÓN PILA MANDO en VEHÍC. MNPAL. MATRÍCULA 7784 DZW.

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F/2018/3114 1 201601223 E 12/07/2018 230,05 GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL YONATHAN

F/1201601223. COMPROBACIÓN AVERÍA MEDIANTE DIAGNOSIS, LLAVES TARJETAS CODIFICACIÓN, VEHÍC. MNPAL. 7784 DZW.

F/2018/3115 1 201601224 E 12/07/2018 32,10 GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL YONATHAN

F/1201601224. REPARACIÓN MANDO de LUCES, VEHÍC. MNPAL. MATRÍCULA 6213 GSJ.

F/2018/3117 1 201601288 E 03/08/2018 34,24 GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL YONATHAN

F/1201601288. REPARACIÓN INSTALACIÓN LUCES y SUSTITUCIÓN VEHÍCULO TF1723BC.

Total proveedores…….. 422,39

F/2018/2808 9 C 05/07/2018 560,00 GONZALEZ LUIS ANTONIO MANUEL F/9. IMPRESIÓN CARTEL FIESTAS del CARMEN.

F/2018/2965 10 C 25/07/2018 350,00 GONZALEZ LUIS ANTONIO MANUEL F/10. IMPRESIÓN de 15.000 TICKETS PARA MUESTRA GASTRONÓMICA.

Total proveedores…….. 910,00

F/2018/2565 28/2018 E 02/07/2018 1.900,00 GONZALEZ MENDEZ JOSE SANTIAGO F/28/2018. SERVICIO de 20 MODELOS Y 3 REGIDORES en ""FASHION SHOW"".

F/2018/2632 41 A 04/07/2018 695,50 GONZALEZ MENDEZ PEDRO DAVID F/41. TRABAJOS CERRAJERÍA MANTENIMIENTO CEIP LA MONTAÑETA.

Total proveedores…….. 2.595,50

F/2018/3036 1460 E 03/08/2018 31,50 GONZALEZ PEREZ ANTONIO F/1460. SERVICIO de 9 CONSUMISIONES PARA ""ÉRASE...""

Total proveedores…….. 31,50

F/2018/3258 1032 E 17/08/2018 408,00 GORRIN EXPOSITO RITA F/1032. REPARACIÓN MUEBLES ESTANTERÍAS en CASA CULTURA.

Total proveedores…….. 408,00

F/2018/2856 1811450 C 20/07/2018 2.495,00 HERMANOS SIVERIO SL F/1.811.450. COMPRA de 6 SILLÓN RELAX y 25 SILLAS OFICINA CONF., PARA VELATORIOS (PRO).

Total proveedores…….. 2.495,00

F/2018/2673 4059 E 02/07/2018 480,00 HERNANDEZ ABREU FRANCISCO JAVIER F/4059. ENMARCACIÓN de 30 CUADROS PARA EXPOSICIÓN PATRIM. HISTÓRICO.

Total proveedores…….. 480,00

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F/2018/3018 43 E 31/07/2018 221,49 HERNANDEZ ABREU PABLO F/43. APERTURA y ATENCIÓN al VISITANTE EXPOSICIÓN ""RETRATOS de MARÍA"", 18 hs. (PAT.HISTÓRICO).

Total proveedores…….. 221,49

F/2018/4844 660 C 23/08/2018 599,98 HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO

F/660. SUMINISTRO de CARAMELOS DIVERSOS SABORES PARA ACTIVIDADES DEL ÁREA.

Total proveedores…….. 599,98

F/2018/2852 15 C 12/07/2018 83,00 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTON

F/15. ADQUISICIÓN de 4 PLACAS con ESTUCHE y CRISTAL, PARA MEMORIAL de BANDAS ""MANUEL PLASENCIA"".

F/2018/2979 34 C 26/07/2018 66,00 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTON

F/34. IMPRESIÓN de 11 BANDAS CANDIDATAS REINA INFANTIL FIESTAS del CARMEN (CUL/FIE).

F/2018/3374 52 C 16/08/2018 210,00 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSEANTON F/52. FABRICACIÓN DE LOGOS.

Total proveedores…….. 359,00

F/2018/3311 053452 C 20/08/2018 38,52 HERNANDEZ SAENZ ARMANDO F/053452. PACK PILAS de LITIO de 3 V, PARA PIR CAM, CEIP LA MONTAÑETA y EDF. PRIMARIA INFANTIL.

Total proveedores…….. 38,52

F/2018/3129 002 E 30/07/2018 150,00 HERRERA ALONSO JOSE ALEXIS F/002. ALQUILER VESTIMENTA CANDIDATA DEL MUNICIPIO EN CERTAMEN MISS BEST MODEL CANARIAS.

Total proveedores…….. 150,00

F/2018/4247 004456 C 14/08/2018 31,31 ICOD DE LOS TRIGOS SDADCOOP F/004456, PACA DE TRIGO PEQUEÑA.

Total proveedores…….. 31,31F/2018/2618 121 C 09/07/2018 192,60 IMPRENTA ATLANTE SLU F/121. CARTELES CAMPAÑA de REBAJAS.

Total proveedores…….. 192,60

F/2018/2919 320281 C 23/07/2018 125,25 INVERSIONES JAHOSCAN SL F/320.281. COMPRA de PRODUCTOS LIMPIEZA PARA CASA CONSISTORIAL.

F/2018/3257 320839 C 16/08/2018 202,23 INVERSIONES JAHOSCAN SL F/320.839. COMPRA de MATERIAL de LIMPIEZA, CASA CONSISTORIAL.

Total proveedores…….. 327,48

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F/2018/3044 1 180568 C 24/07/2018 376,05 KIMICA ECOLOGICA ATLANTICA SL F/1 180568, SUMINISTRO DE ZOREL TOP 1L (30 UNIDADES)

Total proveedores…….. 376,05

F/2018/3143 2018/0000828 E 31/07/2018 266,43 LA OPINION DE TENERIFE SLU F/2018/0000828, ANUNCIO MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RECOMPENSAS Y DISTINCIONES A FAVOR DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

F/2018/3531 2018/0000929 E 31/08/2018 413,52 LA OPINION DE TENERIFE SLUF/2018/0000929, FALDÓN PUBLICITARIO ""EL SOCORRO, UNA PLAYA DE BANDERA EN lOS REALEJOS""

Total proveedores…….. 679,95

F/2018/2807 FA1807-0102 C 13/07/2018 258,62 LADYLINE SPAS, S.L. F/FA1807-0102. TRADUCCIÓN a INGLÉS y ALEMÁN VII.ª MUESTRA PAPA BONITA, PANEL RAMBLA y SENDERO del AGUA.

Total proveedores…….. 258,62

F/2018/3093 258/2018 E 03/07/2018 149,80 LHORSA GESTION DE EVENTOS SC

F/258/2018. IMPARTICIÓN RUTA ""EL CAMINO de LOS MARINOS del PUERTO"", DÍA 28-VII.

F/2018/3095 259/2018 E 03/07/2018 375,57 LHORSA GESTION DE EVENTOS SC

F/259/2018. CONTRATACIÓN de 3 PERS. PARA ATENCIÓN y VENTA TICKETS FIESTA del VINO, DÍA 28-VII.

F/2018/2801 250/2018 E 12/07/2018 214,00 LHORSA GESTION DE EVENTOS SC

F/250/2018. IMPARTICIÓN 2 CONFERENCIAS en FIESTAS del CARMEN, en CASINO REALEJOS, DÍAS 9 y 10-VII (PAT.HISTÓR.).

F/2018/2873 251/2018 E 12/07/2018 380,92 LHORSA GESTION DE EVENTOS SC F/251/2018. REDACCIÓN y CORRECCIÓN TEXTOS GUÍA RECURSOS NATURALES.

F/2018/2802 254/2018 E 16/07/2018 706,20 LHORSA GESTION DE EVENTOS SC

F/254/2018. ORGANIZACIÓN JORNADAS CONMEMORATIVAS en 260.º ANIVERSARIO NACIMIENTO AG. y M.ª CARMEN BET. MOLINA, DÍAS13y14

F/2018/2969 256/2018 E 22/07/2018 1.722,14LHORSA GESTION DE EVENTOS SC

F/256/2018. ORGANIZACIÓN FESTIVAL HOMENAJE a REINAS y PRINCESAS del MAR, INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL y FOTOGRÁF. (CUL/FIE).

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F/2018/3390 262/2018 E 28/08/2018 1.257,25 LHORSA GESTION DE EVENTOS SC

F/262/2018. REDACCIÓN INFORME HISTÓRICO TEATRO-CINE REALEJOS (PAT. HISTÓRICO).

Total proveedores…….. 4.805,88

F/2018/3409 20183408 C 29/08/2018 650,56 LITOGRAFIA GRAFICAS SABATER SL F/20183408, MAPA "" SENDEROS DEL AGUA ESPAÑOL""

Total proveedores…….. 650,56

F/2018/3244 851 C 06/08/2018 185,00 LOPEZ DE VERGARA MENDEZ JUAN ANTONIO DOMINGO F/851. SUMINISTRO de PAPAS PARA LA MUESTRA GASTRONÓMICA.

Total proveedores…….. 185,00

F/2018/3273 0001 A 02/08/2018 5.300,00 LOPEZ REYES GUILLERMO F/0001. MEJORAS y CONSERV. en PISTAS AGRÍCOLAS (CRUZ del AGUA, PASO LA RAMB., BARRANQUILLOS, y OTRAS).

Total proveedores…….. 5.300,00

F/2018/2788 20180091 C 13/07/2018 133,75 LOPEZ RODRIGUEZ RICHARD JOSE

F/20180091. FABRICACIÓN ATRIL-EXPOSITOR PARA RAMBLA de CASTRO (PAT.HISTÓRICO).

F/2018/2941 2 20180096 E 23/07/2018 53,50 LOPEZ RODRIGUEZ RICHARD JOSE

F/2 20180096. ROTULACIÓN TAXI con IMPRESIÓN DIGITAL VINILO ADHESIVO en PUERTAS DELANTERAS (AUTOTAXI)

187,25

F/2018/3157 181552 C 24/07/2018 69,55 LUIS GONZALEZ JOSE RAMON F/181552. REALIZACIÓN LLAVE VEHÍCULO MNPAL., CHIP CERÁMICO T5 SILCA.

F/2018/3158 181599 C 31/07/2018 321,00 LUIS GONZALEZ JOSE RAMON F/181599. TELEMANDOS KD B07 y RENAULT TRAFFIC/KANGOO/DACIA, APERTURA VEHÍCULO SERVICIO CULT., MATRÍCULA 3643 FGW.

F/2018/4685 181644 C 07/08/2018 24,82 LUIS GONZALEZ JOSE RAMON F/181644 LLAVES PARA LA CRIPTA DE ICOD EL ALTO.

F/2018/4686 181658 C 09/08/2018 6,96 LUIS GONZALEZ JOSE RAMON F/181658 LLAVES PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.

Total proveedores…….. 422,33

F/2018/3096 18-00663 E 31/07/2018 169,57 LUMICAN SA F18-00663, TRABAJOS EN LA INSTALACIÓN SEMAFÓRICA DE LOS REALEJOS, EN EL SEMÁFORO UBICADO EN LA MONTAÑA.

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Total proveedores…….. 169,57

F/2018/2840 352/2018 E 06/07/2018 455,00 MACHADO PONCE BEATRIZ F/352/2018. CÁTERING OFRECIDO a 70 PERSONAS, PROYECTO COMARCAL ""ESPABILÉ"".

Total proveedores…….. 455,00

F/2018/4784 149675 C 04/07/2018 369,60 MANPA YUMAR SL F/149.675. COMPRA de MADERAS y OTROS PRODUCT. PARA MEJORAS EN ASOC. MUJERES TOSCAS de ROMERO.

F/2018/4785 149699 C 05/07/2018 26,41 MANPA YUMAR SL F/149.699. COMPRA de MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CENTRO SOC. 2 PALMERAS.

F/2018/4786 149711 C 05/07/2018 18,44 MANPA YUMAR SL F/149.711. COMPRA de MATERIALES PARA MEJORAS CENTRO SOC. 2 PALMERAS.

F/2018/4787 149810 C 11/07/2018 25,80 MANPA YUMAR SL F/149.810. COMPRA de PINTURA PLÁST. PARA MEJORA CENTRO SOC. 2 PALMERAS.

F/2018/4788 150258 C 08/08/2018 2,95 MANPA YUMAR SL F/150.258. COMPRA de ESPONJA PARA OBRAS MEJORA en PLACERES.

F/2018/4789 150500 C 24/08/2018 66,00 MANPA YUMAR SL F/150.500. COMPRA de AMOLADORA y DISCO, PARA MANTENIM.OBRAS.

F/2018/4790 150501 C 24/08/2018 20,40 MANPA YUMAR SL F/150.501. COMPRA de MATERIALES PARA MEJORAS en LUDOTECA INFANTIL ""PAYASO FELIZ"".

F/2018/4791 150522 C 27/08/2018 209,80 MANPA YUMAR SL F/150.522. COMPRA de MATERIALES PARA OBRAS de MEJORA en LA FERRUJA.

F/2018/4792 150543 C 28/08/2018 2,85 MANPA YUMAR SL F/150.543. COMPRA de BROCHA PARA MEJORAS en CASA CULTURA.

F/2018/4793 150560 C 29/08/2018 154,95 MANPA YUMAR SL F/150.560. COMPRA de MATERIALES PARA MEJORAS OBRA en LA FERRUJA.

Total proveedores…….. 897,20

F/2018/3357 1 E 28/08/2018 1.392,07 MANSITO GONZALEZ VICTOR MANUEL

F/1. COORDINACIÓN ACTIVIDAD RUTA del CEREAL, SIEGA TRADIC. ""DIEGO PÉREZ"".

F/2018/3358 2 E 28/08/2018 759,70 MANSITO GONZALEZ VICTOR MANUEL F/2. MÚSICA en ""MUESTRA GASTRONÓMICA"" (FIE).

Total proveedores…….. 2.151,77

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F/2018/2853 Emit- 15 E 19/07/2018 165,85 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EMEJEN SL

F/15, REVISAR INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA CASA DEL EMPRENDEDOR EN BUSCA DE LA AVERÍA. APRETAR BOTONERO PRINCIPAL LOCALES

Total proveedores…….. 165,85

F/2018/2529 2018- 12 E 01/07/2018 581,01MARD SERVICIOS TECNICOS DE CONSULORIA INTERMEDIACION DE INGENIERIA

F/12. Servicio Avanzado de Auditoría y Control de Facturación de Servicios de Telecomunicaciones (Informe RS18RLJ05. Re

F/2018/2991 2018- 15 E 01/08/2018 581,01MARD SERVICIOS TECNICOS DE CONSULORIA INTERMEDIACION DE INGENIERIA

F/2018-15, Servicio Avanzado de Auditoría y Control de Facturación de Servicios de Telecomunicaciones, Julio.

Total proveedores…….. 1.162,02

F/2018/3188 18101204 C 02/08/2018 16,15 MARTIN ESTEVEZ JUANA F/18.101.204. COMPRA de BRIDAS, 20 TORNILLOS, ABRAZADERAS y OTROS MATERIALES PARA MEJORA en CEIP MENCEY BENTOR.

F/2018/3189 18101205 C 02/08/2018 113,25 MARTIN ESTEVEZ JUANA F/18.101.205. COMPRA de CERRADURA AZBE, RODILLO LANA y OTROS MATERIALES PARA MEJORAS en CEIP PALO BLANCO.

Total proveedores…….. 129,40

F/2018/3145 12/2018 E 31/07/2018 214,00 MARTIN GARCIA FABIOLA F/12/2018. REALIZACIÓN 2 SERVICIOS GUÍA ACOMPAÑANTE ""DESCUBRE LOS REALEJOS"", DÍAS 7 y 14-VII.

F/2018/3670 13/2018 E 31/08/2018 107,00 MARTIN GARCIA FABIOLA F/13/2018. SERVICIO GUÍA-ACOMPAÑANTE en ""DESCUBRE LOS REALEJ."", DÍA 11-VIII.

Total proveedores…….. 321,00

F/2018/2963 000317 E 30/07/2018 1.872,50 MARTIN HERNANDEZ FABIAN F/000317. RECOGIDA de 35 ENJAMBRES en ESPACIOS PÚBLICOS.

Total proveedores…….. 1.872,50

F/2018/3012 321049 C 04/07/2018 22,21 MARTIN SANCHEZ HERNANDEZ CALLE SL F/321.049. COMPRA de MATERIALES PARA MEJORA en CEIP PALO BLANCO.

F/2018/3013 321050 C 04/07/2018 19,00 MARTIN SANCHEZ HERNANDEZ CALLE SL F/321.050. COMPRA de MATERIALES PARA MEJORA en CEIP AGUSTÍN ESPINOSA.

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F/2018/3014 321051 C 04/07/2018 33,20 MARTIN SANCHEZ HERNANDEZ CALLE SL F/321.051. COMPRA de MATERIALES PARA MEJORAS en CEIP S.SEBASTIÁN.

F/2018/3262 322402 C 30/07/2018 156,09 MARTIN SANCHEZ HERNANDEZ CALLE SL

F/322.402. COMPRA de PRO. TERRAGUM ROJO ÓXIDO 15L. Y ACEITE PARA MEJORAS en CEIP PEREZ ZAMORA.

F/2018/4166 324052 C 29/08/2018 169,77 MARTIN SANCHEZ HERNANDEZ CALLE SL

F/324.052. COMPRA de MATERIALES PARA MEJORAS en CEIP TOSCAL- LONGUERA.

Total proveedores…….. 400,27

F/2018/2800 2018/013 E 10/07/2018 2.546,60 MARTIN SUAREZ JUAN JOSE F/2018/013. REALIZACIÓN CURSO ""ASTRONOMÍZATE 2018"", en CASA LA PARRA, de 18 a 22-VI

Total proveedores…….. 2.546,60

F/2018/2920 42 C 23/07/2018 1.300,42 MONTAJES ELECTRICOS ISTELCAN SL

F/42. SUMINISTRO y COLOCACIÓN 7 LÁMPARAS EN LOS LOCALES BAJO PL. San AGUSTÍN.

F/2018/2921 43 C 23/07/2018 40,50 MONTAJES ELECTRICOS ISTELCAN SL

F/43. SUMINISTRO y COLOCACIÓN MIRILLA MÓDULO CONTADOR CENTRO SOC. TIGAIGA.

Total proveedores…….. 1.340,92

F/2018/2984 01/2018 Z 01/08/2018 1.619,99 MORA LAMPEREZ ISABEL F/01/2018. ARRENDAMIENTO SOLAR PLAYA del SOCORRO en MESES ESTIVALES (JUL., AG.y SEPTIEMB.).

Total proveedores…….. 1.619,99

F/2018/2986 2661 E 31/07/2018 579,37 MOSEGUE GARCIA CRISTINA F/2661. PONENCIA en VI.ª MUESTRA GASTRONÓMICA PAPA BONITA.

Total proveedores…….. 579,37

F/2018/3139 EMIT2018 00148 E 10/08/2018 17,34 MUTUA TINERFEÑA DE SEGUROS

POLIZA DE SEGUROS DE MOTOCULTORES ROMERIA EFECTO : 15/05/2018 - 15/05/2018 GY0511144816 SEMI/REMOLQUE / POLIZA DE SEGU

F/2018/3140 EMIT2018 00149 E 10/08/2018 17,34 MUTUA TINERFEÑA DE SEGUROS

POLIZA DE SEGUROS DE MOTOCULTORES ROMERIA EFECTO : 09/06/2018 - 09/06/2018 3681 BHD SEMI/REMOLQUE / POLIZA DE SEGUROS

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F/2018/3141 EMIT2018 00150 E 10/08/2018 451,09 MUTUA TINERFEÑA DE SEGUROS

POLIZA DE SEGUROS DE MOTOCULTORES ROMERIA EFECTO : 27/05/2018 - 27/05/2018 78 SEMI/REMOLQUE VARIOS PRECIO UNITARIO

Total proveedores…….. 485,77

F/2018/3482 N-163/18 E 30/07/2018 909,50 NOGAL STUDIOS SL F/N-163/18. INSERCIÓN PUBLICITARIA a COLOR FOLLETO PROMOCIONAL RUTAS FORMAS MÁGICAS VIP SERVICE, por 1 AÑO.

Total proveedores…….. 909,50

F/2018/2850 2018/3553 E 16/07/2018 530,50 OBERHAUSER KIRSTIN F/2018/3553. TRATAMIENTO VETERINARIO a PERRO ABANDONADO en VÍA PÚBLICA.

Total proveedores…….. 530,50

F/2018/3260 Emit- 7 A 14/08/2018 11.680,87 OBRAS Y EXCAVACIONES DEL ATLANTICO SL F/7, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN CAMINO EL ANDÉN - LOS TRES PINOS.

Total proveedores…….. 11.680,87F/2018/2634 3272 C 04/07/2018 69,00 OMEGA TENERIFE SL F/3272. SUMINISTRO de BATERÍA LEICA 667147.

F/2018/2635 3302 C 06/07/2018 120,00 OMEGA TENERIFE SL F/3302. SUMINISTRO de 12 SANDISK ULTRA SUB 3.0 16 GB.

Total proveedores…….. 189,00

F/2018/3335 F18 1659 C 22/08/2018 144,43 OMNIA INFOSYS SLUNIPERSONAL F/F18 1659, IMPRESORA.

Total proveedores…….. 144,43

F/2018/2957 2018 65 E 27/07/2018 11.411,55 OYE SL POR LA CONTRATACION DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: - ROSA LOPEZ - JUANKA CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EL DIA 27 D

F/2018/3015 Rect-2018 70 E 31/07/2018 1.498,00 OYE SLRect. 2018 70 / POR LA CONTRATACION DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: - CHAGO MELIAN - MAYELIN CORRESPONDE A LOS SERVICOS PRE

Total proveedores…….. 12.909,55

F/2018/2821 0707403 C 10/07/2018 300,00 PAEZ LORENZO AGUSTIN F/0707403. CAMISAS COMPETICIÓN DE ESCALADA.

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F/2018/2822 0707421 C 16/07/2018 101,65 PAEZ LORENZO AGUSTIN F/0707421. PUBLICIDAD en VEHÍCULO HYUNDAI ""LOS REALEJOS CON el DEPORTE"".

Total proveedores…….. 401,65

F/2018/3900 25946 E 20/08/2018 100,00 PANORAMICA HOTEL APARTAMENTOS SA

F/25946. ESTANCIA de 2 PARTICIPANTES en ACTO ESC.de AJEDREZ, de 20 a 22- VIII (TUR).

Total proveedores…….. 100,00

F/2018/2943 057/18 E 13/07/2018 524,30PATEA TUS MONTES SENDERISMO Y AVENTURA SL

F/057/18. RUTA en KAYAK, ENTORNO COSTERO LA CALETA-PUERTITO de ADEJE, ARMEÑIME, TALLERES VERANO.

F/2018/2944 058/18 E 13/07/2018 843,16 PATEA TUS MONTES SENDERISMO Y AVENTURA SL

F/058/18. ACTIVIDAD DE AVISTAMIENTO EN ACANTILADO LOS GIGANTES.TALLERES VERANO.

Total proveedores…….. 1.367,46

F/2018/2664 23/18 E 09/07/2018 297,10 PEREZ DORTA MARIA SONIA F/23/18. CERTIFICADO FINAL INSTAL.ELÉCTRICA TEMPORAL FIESTA de LA MONTAÑETA.

F/2018/2665 24/18 E 09/07/2018 297,10 PEREZ DORTA MARIA SONIA F/24/18. CERTIFICADO FINAL INSTAL.ELÉCTRICA TEMPORAL FIESTA de LA PIÑERA.

F/2018/3786 26/18 E 31/07/2018 297,10 PEREZ DORTA MARIA SONIA F/26/18. CERTIFICADO FINAL INSTALACIÓN ELÉCT. TEMPORAL PARA FIESTAS de TIGAIGA.

F/2018/3787 27/18 E 09/08/2018 297,10 PEREZ DORTA MARIA SONIA F/27/18. CERTIFICADO FINAL INSTALACIÓN ELÉCT.TEMPORAL FIESTA de ICOD el ALTO.

Total proveedores…….. 1.188,40

F/2018/2848 0007 E 19/07/2018 225,00 PEREZ GARCIA JOSE NICOLAS F/0007. TALLER RISOTERAPIA en FIESTAS del CARMEN (CUL).

Total proveedores…….. 225,00

F/2018/2660 2047 E 05/07/2018 214,00 PEREZ LUIS JUAN PEDRO F/2047. TRABAJOS COLOCACIÓN PLANCHAS en TECHO CENTRO INTEGR. PARA DISCAPACITADOS.

Total proveedores…….. 214,00

F/2018/2781 04/18 E 16/07/2018 1.193,20 PEREZ ZARATE SANTIAGO MANUEL

F/04/18. IMPARTICIÓN CURSO ""MANIPULACIÓN PROD. FITOSANITARIOS"", en CENTRO SOC. LA FERRUJA, de 2 a 9-VII.

Total proveedores…….. 1.193,20

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F/2018/2602 012/2018 E 02/07/2018 770,40 PERGOLA DI MAGGIO SANDRO F/012/2018. PROMOCIÓN TURÍSTICA de LOS REALEJOS en CERTAMEN ""MISS NORTE"".

Total proveedores…….. 770,40

F/2018/3696 2018/A/2805 C 21/08/2018 336,95 PERSONALIZACION Y SEGURIDAD PROFESIONAL SL

F/2018/A/2805. GASTOS DERIVADOS DEL ENVÍO DEL SISTEMA DE GPS DE LOS COCHES DE LA POLICÍA LOCAL.

Total proveedores…….. 336,95

F/2018/3190 08-02 E 10/08/2018 269,64 PIRDULA SL UNIPERSONAL F/08-02. TALLER ELABORACIÓN de GOFIO, en ICOD ALTO, FIESTA DEL TRIGO 2018.

Total proveedores…….. 269,64

F/2018/2928 Emit- 180711 C 25/07/2018 103,00 PIROTECNIA HERMANOS TOSTE SL

F/180711, SALVAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA VILLA.

F/2018/2929 Emit- 180703 C 25/07/2018 500,00 PIROTECNIA HERMANOS TOSTE SL F/180703, FUEGOS ARTIFICIALES PARA FIESTA SANTIAGO APÓSTOL.

F/2018/2930 Emit- 180696 C 25/07/2018 103,00 PIROTECNIA HERMANOS TOSTE SL F/180696, FUEGOS ARTIFICIALES SALIDA RUTA JACOBEO CAMINO SANTIAGO.

F/2018/3046 Emit- 180752 C 03/08/2018 3.910,13 PIROTECNIA HERMANOS TOSTE SL F/180752, FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS DEL CARMEN 2018.

Total proveedores…….. 4.616,13

F/2018/3641 Rect- 8 E 09/07/2018 529,67 PIXELES 2011 SL F/8. SERVICIO DE CRONOMETRAJE SALIDA/META ( CAMPEONATO DE CANARIAS DE DUATLON)

F/2018/4985 Emit- 20181777 E 09/07/2018 529,65 PIXELES 2011 SL F/20181777, SERVICIO DE CRONOMETRAJE SALIDA/META CAMPEONATO DE CANARIAS DE DUATLON, DORSALES Y GESTIÓN INSCRIPCIONES.

Total proveedores…….. 1.059,32

F/2018/3118 23548 C 25/07/2018 66,74 PREFABRICADOS REALEJOS SA F/23548. COMPRA de QUITAPINTURAS 4L. TITAN PLUS GEL, PARA MEJORA CENTRO SOC. LA FERRUJA.

F/2018/3119 23740 C 26/07/2018 17,07 PREFABRICADOS REALEJOS SA F/23740. COMPRA de DISCO 115mm GR 60 TIG y QUITAPINT. GEL, PARA MEJORA CENTRO SOC. LA FERRUJA.

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F/2018/3120 23943 C 27/07/2018 16,22 PREFABRICADOS REALEJOS SA F/23943. COMPRA de 2 DISCOS LIJA 150mm GR 40, PARA MEJORA CENTRO SOC. LA FERRUJA.

Total proveedores…….. 100,03

F/2018/3526 AGC1818 C 31/08/2018 33,65 PREFABRICADOS REALEJOS SA F/AGC1818. COMPRA de 30 uds.LOSETA VER 20x24, PARA MANTENIM. CENTRO SOC. CRUZ SANTA.

Total proveedores…….. 33,65

F/2018/2806 194 C 03/07/2018 240,00 PRESMODE SLU F/194. ADQUISICIÓN de 48 TROFEOS URBAN RUNN.

Total proveedores…….. 240,00

F/2018/2671 050718A4 E 05/07/2018 231,30 QUINTERO DEVORA LUCIANO DOMINGO

F/050718A4. ALMUERZO CONSERJES y ANIMADORES (FIN DE CURSO CUENTACUENTOS Y ANIMACIÓN A LA LECTURA)

F/2018/3147 280718A5 E 28/07/2018 110,00 QUINTERO DEVORA LUCIANO DOMINGO F/280718A5. SERVICIO de 2 CAMARERAS EN SHOW COOKING (TUR).

Total proveedores…….. 341,30

F/2018/2642 91 E 11/07/2018 1.500,00 RAMOS DONATE YESSICA MARIA

F/91. CREACIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL ""III ENCUENTRO CIUDADES AMIGAS INFANCIA de CANARIAS"".

Total proveedores…….. 1.500,00

F/2018/2910 1037 85 E 23/07/2018 535,00 REVISTA INTEGRACION SL F/1037 85. PUBLICIDAD ÁREA DE DISCAPACIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.

Total proveedores…….. 535,00

F/2018/3168 2018/059 E 17/07/2018 650,03 RIO CIMA JORGE LUIS F/2018/059. DECORACIÓN PERÍMETRO PL. San AGUSTÍN, CON CORDÓN LED BLANCO y AZUL (ZONA COMERCIAL ABIERTA SAN AGUSTÍN)

Total proveedores…….. 650,03

F/2018/3064 01 E 04/08/2018 6.818,29 RODRIGUEZ ALVAREZ ROBERTO IVAN F/01. REALIZACIÓN GRAFITTI en CENTRO SOC. Y CULTURAL CRUZ STA. (JUV).

Total proveedores…….. 6.818,29

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F/2018/3169 0004 E 13/08/2018 220,00 RODRIGUEZ CABRERA GERMAN FRANCISCO

F/0004. IMPARTICIÓN CICLO de CONFERENCIAS SOBRE PATRIMONIO HISTÓR. FIESTAS del CARMEN, DÍAS 11 y 12-VII.

Total proveedores…….. 220,00

F/2018/3464 020 E 31/08/2018 740,50 RODRIGUEZ DIAZ JOSE ANTONIO F/020. AVITUALLAMIENTO a VOLUNTARIOS PROT. CIVIL por DIVERSOS ACTOS.

F/2018/3465 021 E 31/08/2018 141,40 RODRIGUEZ DIAZ JOSE ANTONIO F/021. AVITUALLAMIENTO a VOLUNTARIOS PROT. CIVIL por DIVERSOS ACTOS.

F/2018/3466 022 E 31/08/2018 198,30 RODRIGUEZ DIAZ JOSE ANTONIO F/022. AVITUALLAMIENTO a VOLUNTARIOS PROT. CIVIL, DIVERSOS ACTOS.

Total proveedores…….. 1.080,20

F/2018/2810 00144 E 13/07/2018 200,00 RUIZ-ARTEAGA MONTEVERDE CARLOS JOSE F/00144. REALIZACIÓN REPORTAJE en TV ROMERÍA PALO BLANCO.

Total proveedores…….. 200,00

F/2018/3511 4808475 C 31/08/2018 1.312,21 SAGRERA CANARIAS SA F/4808475. COMPRA de UTILLAJE y HERRAMIENTAS, LABORA 2018.

Total proveedores…….. 1.312,21

F/2018/3100 009-018 E 06/08/2018 850,00 SANCHEZ SOLIS MARTA F/009-018. ACTUACIÓN MUSICAL en FIESTAS del CARMEN.

Total proveedores…….. 850,00

F/2018/2639 70268 C 09/07/2018 3,25 SELLOGRAFIA CEDRES SL F/70.268. COMPRA de 1 ALMOHADILLA E-40 NEGRA PARA SELLO AUTOMÁTICO.

F/2018/2922 70409 C 20/07/2018 271,78 SELLOGRAFIA CEDRES SL F/70.409. FABRICACIÓN de TROFEOS, MEDALLAS y PLACAS METACRILATO PARA ACTO DEPORTIVO.

F/2018/2923 70417 C 24/07/2018 3,21 SELLOGRAFIA CEDRES SL F/70.417. ADQUISICIÓN de 2 CHAPAS BICAPA PARA PERSONALIZAR TROFEOS.

F/2018/3347 70741 C 27/08/2018 29,96 SELLOGRAFIA CEDRES SL F/70.741. ADQUISICIÓN de ESTUCHE PARA PLACA HOMENAJE SIEGA TRADICIONAL.

Total proveedores…….. 308,20

F/2018/2985 117/2018 C 27/07/2018 631,30 SERIGRAFIA SANTA URSULA SLUF/117/2018. SUMINISTRO de 60 DELANTALES SERIGRAF.1 TINTA y 50 SET DELANT.y GORRO, PARA MUESTRA GASTRONÓMICA.

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Total proveedores…….. 631,30

F/2018/3005 Emit- 106 E 03/07/2018 210,00SERVICIOS AMBULANCIAS MEDICAS URGENTES SALVAMENTO Y RESCATE SL

F/106, AMBULANCIA SOPORTE VITAL BÁSICO DIA 30/06/2018 DIA 17:00 A 23:00 VII FASHION SHOW LOS REALEJOS.

F/2018/3313 Emit- 130 E 22/08/2018 140,00SERVICIOS AMBULANCIAS MEDICAS URGENTES SALVAMENTO Y RESCATE SL

F/130.AMBULANCIA SOPORTE VITAL BÁSICO (DIA 19/08/2018 DE 10:00 A 14:00 XII ENCUENTRO DE SIEGA TRADICIONAL ""DIEGO PEREZ""

Total proveedores…….. 350,00

F/2018/3457 2012046 C 01/08/2018 55,80 SERVICIOS DE ORTOPEDIA TENERIFE NORTE SL F/2.012.046. ADQUISICIÓN de 1 COJÍN LUMBAR UBIO PARA OFICINA TESORERÍA.

Total proveedores…….. 55,80

F/2018/3342 001 E 03/08/2018 1.151,96 SOCIEDAD CIVIL DAEVA F/001. CÁTERING OFRECIDO en GALA ELECC. REINA FIESTAS del CARMEN.

Total proveedores…….. 1.151,96

F/2018/3101 4.1/2018 E 16/07/2018 1.476,60 TEJERA MUJICA NOEMI F/4.1/2018. ELABORACIÓN ESTUDIO DETALLE de MANZANA en C/ LA ALHÓNDIGA, NÚMS.3,5,7,9,11 y 13 (PAT.HISTÓRICO).

Total proveedores…….. 1.476,60

F/2018/2780 14/2018 E 03/07/2018 2.200,00 TORRES HERNANDEZ ANTONIOJORDAN F/14/2018. ORGANIZACIÓN ""FASHION SHOW"".

Total proveedores…….. 2.200,00

F/2018/2838 540 C 17/07/2018 128,40 TROFEOS LINDA SL F/540. ADQUISICIÓN de 20 BOLÍGRAFOS GRABADOS ESCUDO MUNICIPIO.

F/2018/2839 541 C 17/07/2018 594,99 TROFEOS LINDA SL F/541. ADQUISICIÓN de 5 TROFEOS TORRE SANTIAGO y DRAGO S.FRANCISCO.

Total proveedores…….. 723,39

F/2018/2611 Emit-0018 40254018 E 05/07/2018 329,60 TROPICAL BUS SL F/40254018, TRANSPORTE REALIZADO (ENCUENTRO MUJERES DE LOS REALEJOS- ARONA)

F/2018/2843 Emit-0018 4031 E 13/07/2018 226,60 TROPICAL BUS SL F/0018 4031, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DE AAVV LA CARTAYA.

Total proveedores…….. 556,20

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F/2018/3486 003/18 C 20/08/2018 150,00 UNION RADIOAFICIONADOS VALLE O

F/003/18. DISEÑO e IMPRESIÓN TARJETA ""QSL"" a COLOR PARA PROMOCIÓN FIESTAS del CARMEN.

Total proveedores…….. 150,00

F/2018/2993 1 000444 E 31/07/2018 2.568,00 VERAS MEDIA SL F/1 000444. EMISIÓN CAMPAÑA ""COMERCIOS con CORAZÓN"" y ""REABAJAS en COMERCIO REALEJERO""

Total proveedores…….. 2.568,00

F/2018/3049 118000235128 C 03/08/2018 398,00 VIAJES HALCON SA Prestatario GLOBALIA BUSINESS TRAVEL -GENERICO-BANCO CAMAS\alojamiento: SPA VILLALBA HOTEL, 1 x DOBLE, MEDIA PENSION,

F/2018/3050 118000235131 C 03/08/2018 385,00 VIAJES HALCON SA Pasajero: JESUS DOMINGO TORRES HERNANDEZ\proveedor: FRED OLSEN\billete Mar?timo N?: 82080085\nOrigen: LOS CRISTIANOS\n

F/2018/3051 118000235125 C 03/08/2018 255,00 VIAJES HALCON SA Pasajero: JOSE LUIS SOCAS GARCIA\nProveedor: FRED OLSEN\nBillete Mar?timo N?: 82079486\nOrigen: LOS CRISTIANOS\nDestino:

Total proveedores…….. 1.038,00

F/2018/2809 001/2018 C 17/07/2018 250,00 VILLAR QUINTERO FRANCISCO JOSE

F/001/2018. ADQUISICIÓN de 10 CAJAS VINO BLANCO de 10lts. PARA ROMERÍA CHICA.

Total proveedores…….. 250,00

F/2018/2686 1181438 1181438 E 02/07/2018 159,43 VITREM LIMPIEZAS SL F/1181438, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOCAL Y ENTORNO DEL EVENTO ""FASHION SHOW"".

F/2018/2972 1181673 1181673 E 31/07/2018 139,10 VITREM LIMPIEZAS SL F/1181673, Limpieza en la VII Muestra gastronómina de la ""Papa bonita"".

Total proveedores…….. 298,53Total p r o veedores…….. 83.962,49