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Sistema de Gestión de la Calidad
Norma ISO 9001:2008
11/20/15
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2
Concepto moderno de CALIDADcaracterizado por:
• Los productos y servicios tienen calidad cuandosatisfacen las necesidades o expectativas de losclientes• La calidad real es la que percibe el cliente como
resultado de la comparación del producto oservicio con otros y con sus propias expectativas• La calidad es dinámica y lo que hoy satisface alcliente es posible que mañana no lo haga
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3
!u" es un sistema de gestión#Es una forma establecida para llevar a cabo una
actividad o serie de actividades. Esto incluye: la identificación, entrenamiento e
involucramiento de individuos responsables por
la actividad. una definición clara de la actividad y cómorealizarla. un mecanismo para asegurar que la actividad se
realice como se espera.
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4
SISTE! "E #ESTI$% "E &! C!&I"!"
'arte del sistema general de gestión
de la organización para:
!segurar el cumplimiento de los
requisitos del cliente y losreglamentos aplicables
!segurar la continuidad de ese
cumplimiento y me(orarlo
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5
Satisface las demandas cada vez más exigentes
de los clientes Facilita el acceso a los mercados nacionales einternacionales
Reduce los controles y auditorias por parte de las
empresas clientes Optimiza los resultados de la gestión empresaria Genera confianza en la capacidad de sus
procesos y en la calidad de sus productos
Disminuye los costos
)eneficios de la implantación de un S#C
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Es un con(unto de normasinternacionales orientadas aasistir a las empresas en la
implementación de un Sistemade #estión de la Calidad.
!u" es la I$% &'''()''*#
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7
I$% &''' * "escribe los fundamentos de los S#C yespecifica la terminolog+a a utilizar I$% &''+ * Especifica los requisitos a cumplir para la
certificación de un S#C
I$% &'', * #u+a para la me(ora del desempeo de laorganización y la satisfacción de los clientes
I$% +&'++ * -rientación relativa a las auditor+as
-ormas de la serie I$% &'''()''*
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8
'rincipios de la #estión de la CalidadEnfoque al cliente deben comprenderse sus necesidades actuales y futuras,satisfacer sus requisitos y tratar de exceder sus expectativas
!iderazgo los líderes establecen el propsito y la orientacin de la or!ani"acin#$eben crear un ambiente interno tal, que el personal se involucre directamente enel lo!ro de los ob%etivos#
Enfoque "asado en procesos se lo!ra mayor eficiencia cuando las actividades ylos recursos relacionados se !estionan como un proceso#
#articipación del personal es la esencia de la or!ani"acin y su compromiso
permitir& el aprovec'amiento de sus 'abilidades individuales#
$e%ora continua debe ser un ob%etivo permanente#
Enfoque de sistema para la gestión identificar, entender y !estionar los procesoscomo un sistema me%ora la eficacia y eficiencia de la or!ani"acin#
Enfoque "asado en &ec&os para la toma de decisión las decisiones eficaces sebasan en el an&lisis de los datos y la informacin#
Relaciones mutuamente "eneficiosas con el proveedor la interdependenciaproveedor(or!ani"acin aumenta la capacidad de ambos para crear valor#
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)
Especifica los requisitos que debe
cumplir un Sistema de #estión de laCalidad para poder ser certificadoSe aplica a organizaciones que
necesiten demostrar su capacidad deentregar productos que satisfacen losrequisitos del cliente
I$% &''+
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1*
'!(E)*ES
requisitos
'!(E)*ES
satisfacción
Entradas
*. /0DICI1- 2
A-3LI$I$ 4 /05%6A
Salidas'roducto
Diseño de laI$% &''+
+. %7508% 4 CA/9% D0 A9LICACI1- ). 60:060-CIA$ -%6/A8I;A$ <. 8=6/I-%$ 4 D0:I-ICI%-0$ ,. $I$80/A$ D0 >0$8I1- D0 LA CALIDAD
?. 60$9%-$A7ILIDAD D0LA DI60CCI1-
@. >0$8I1- D0
L%$ 60C6$%$
B. 60ALIACI1-D0L 96%DC8%
/eora continua del $>C/eora continua del $>C
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11
A-0E%$Anexo A( Correspondencia entre las
%ormas IS- //0:1/// eIS- 02//0:03Anexo 7( Correspondencia entre las
%ormas IS- //0:1/// eIS- //0:02
certificación&os ane4os son informativos
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12 11/20/15
Sistema de Gestión de la CalidadNormas ISO 9001: 2008
El éxito del SGC está dado por elcompromiso de la gerencia y ladeclaración de la política, en el
inicio del ciclo y fnalmente
reafrmado por la revisión por ladirección.
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+. %7508% 4 CA/9% D0 A9LICACI1-
+stablece los requisitos de un -. para una empresa que
pretende/$emostrar su capacidad de satisfacer los requerimientos
del cliente y, 0umentar la satisfaccin del cliente a travs de la
aplicacin efica" del sistemaLos requisitos de la Norma son genéricos, se pueden
aplicar a cualquier tipo y tamaño de organización. Son
independientes de la categoría del producto ofrecido
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,. $I$80/A D0 >0$8I1- D0 LA CALIDAD
,.) 5equisitos de ladocumentación
,.+ 5equisitosgenerales
2.1.0 #eneralidades2.1.1 anual de la Calidad2.1.6 Control de los documentos2.1.2 Control de los registros
• &a documentación permite la comunicación del propósito y laco7erencia de la acción• Contribuye a la repetibilidad y trazabilidad• 'roporciona evidencia ob(etiva• %o debe ser un fin en s+ mismo, sino una actividad que aporte valor
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8.2.0 -b(etivos de la calidad8.2.1 'lanificación del S#C
?. 60$9%-$A7ILIDAD D0 LA DI60CCI1-?.+ Compromiso de la dirección
?.) Enfoque al cliente
?.< 'ol+tica de la calidad
?., 'lanificación
8.8.0 5esponsabilidad y autoridad8.8.1 5epresentante de la dirección8.8.6 Comunicación interna
?.? 5esponsabilidad,autoridad y comunicación
?.@ 5evisión por la dirección 8.3.0 #eneralidades8.3.1 Información para la revisión8.3.6 5esultados de la revisión
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3.1.0 #eneralidades3.1.1 Competencia, toma de conciencia yformación
@. >0$8I1- D0 L%$ 60C6$%$
@.+ 'rovisión de recursos
@.) 5ecursos 7umanos
@.< Infraestructura
@., !mbiente de traba(o
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B. 60ALIACI1- D0L 96%DC8%B.+ 'lanificación de la
realización del producto
B.) 'rocesos relacionadoscon el cliente
B.< "iseo y desarrollo
9.1.0 "eterminación de los requisitos relacionados conel producto
9.1.1 5evisión de los requisitos relacionados con elproducto
9.1.6 Comunicación con el cliente
9.6.0 'lanificación del diseo y desarrollo9.6.1 Elementos de entrada para el diseo ydesarrollo
9.6.6 5esultados del diseo y desarrollo9.6.2 5evisión del diseo y desarrollo9.6.8 erificación del diseo y desarrollo9.6.3 alidación del diseo y desarrollo
9.6.9 Control de los cambios del diseo y desarrollo'unto 9; '<g.1
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B. 60ALIACI1- D0L 96%DC8%
B., Compras
B.? 'roducción y prestacióndel servicio
B.@ Control de los dispositivosde seguimiento y demedición
9.8.0 Control de la producción y de la prestacióndel servicio
9.8.1 alidación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
9.8.6 Identificación y trazabilidad9.8.2 'ropiedad del cliente9.8.8 'reservación del producto
9.2.0 'roceso de compras9.2.1 Información de las compras
9.2.6 erificación de los productos comprados
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1)
=.1.0 Satisfacción del cliente=.1.1 !uditor+a interna=.1.6 Seguimiento y medición de los procesos=.1.2 Seguimiento y medición del producto
*. /0DICI1-2 A-3LI$I$ 4 /05%6A
*.+ #eneralidades
*.) Seguimiento ymedición
*.< Control del producto
no conforme*., !n<lisis de datos
=.8.0 e(ora continua=.8.1 !cción correctiva
=.8.6 !cción preventiva
*.? e(ora
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2*
,. $I$80/A D0 >0$8I1- D0 LA CALIDAD
,.+ 5equisitos generales
&a organización debe establecer, documentar, implementar y mantenerun S#C y me(orar continuamente su eficacia de acuerdo a los requisitos
de la %orma
+olver a ,-.-/
⇒ dentificar los procesos necesarios para el -. y suaplicacin
⇒ $eterminar su secuencia e interaccin y los criterios paraase!urar una operacin y control eficaces
⇒ 0se!urarse disponibilidad de recursos e informacin⇒ eali"ar el se!uimiento, medicin y an&lisis de los procesos
e implementar las acciones para alcan"ar los resultadosplanificados y la me%ora continua de los procesos
⇒ dentificar los procesos necesarios para el -. y suaplicacin
⇒ $eterminar su secuencia e interaccin y los criterios paraase!urar una operacin y control eficaces
⇒ 0se!urarse disponibilidad de recursos e informacin⇒ eali"ar el se!uimiento, medicin y an&lisis de los procesos
e implementar las acciones para alcan"ar los resultadosplanificados y la me%ora continua de los procesos
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&a documentación del S#C debe incluir:
,. $I$80/A D0 >0$8I1- D0 LA CALIDAD
,.) 5equisitos de la documentación
2.1.0 #eneralidades
$eclaracin documentada de una pol0tica de calidad yde ob%etivos de la calidad n manual de la calidad os procedimientos documentados requeridos por la
orma os documentos que necesite la or!ani"acin paraase!urar una planificacin, operacin y control efica" desus procesos os registros requeridos por la orma
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,. $I$80/A D0 >0$8I1- D0 LA CALIDAD
,.) 5equisitos de la documentación
2.1.1 anual de la CalidadEs el documento que proporciona información co7erente, interna y
e4ternamente, acerca del S#C de la organización.
a el alcance del -., incluyendolos detalles y la %ustificacin decualquier exclusin
b los procedimientos documentadosestablecidos para el -., o
referencia a los mismosc una descripcin de la interaccin entre
los procesos del -. un mapa deprocesos que proporcione una visin!lobal de las actividades
+l$anual de la 'alidaddebe incluir/
&os procedimientosdocumentados son seis:• Control de documentos• Control de los registros• AuditorFa interna• 9roducto no conforme• Acciones correctivas• Acciones preventivas
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,. $I$80/A D0 >0$8I1- D0 LA CALIDAD
,.) 5equisitos de la documentación
2.1.6 Control de los documentos
&os documentos requeridos por el
S#C deben controlarse. 0 travs de un procedimiento escrito se definen los controles necesarios para/
!probar los documentos antes de su emisión
5evisarlos y actualizarlos cuando sea necesario !segurar que se identifican los cambios y el estado de revisiónactual !segurar la disponibilidad de los documentos aplicables en el lugar
de uso
!segurar que los documentos sean legibles y f<cilmenteidentificables >con una codificación que asegure 7omogeneidad? Identificar los documentos e4ternos y controlar su distribución 'revenir el uso no intencionado de documentos obsoletos e
identificarlos adecuadamente si deben mantenerse por alguna razón
1
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,. $I$80/A D0 >0$8I1- D0 LA CALIDAD
,.) 5equisitos de la documentación
2.1.2 Control de los registros &os registros proporcionanevidencia de conformidad conlos requisitos de la %orma
En un procedimiento escrito se definir<n : cu<les son los registros que forman parte del
S#C el per+odo de arc7ivo establecido la identificación las responsabilidades para la recogida y arc7ivo el lugar de arc7ivo, para facilitar su
recuperación, protección y almacenamiento
1
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?. 60$9%-$A7ILIDAD D0 LA DI60CCI1-
?.+ Compromiso de la dirección &a alta dirección debe proporcionar
evidencia de su compromiso con eldesarrollo e implementación delS#C, as+ como con la me(ora
continua de su eficacia.
a) Comunicando la importancia de satisfacer los
requisitos del cliente, los legales y losreglamentarios
b) Estableciendo la política de calidad
c) Asegurando que se establecen los obeti!os de la
calidadd) "le!ando a cabo las re!isiones por la direcci#n
e) Asegurando la disponibilidad de recursosEl liderazgo, compromiso y la participación activa de la altadirección son esenciales para desarrollar y mantener un S#C
eficaz y eficiente para lograr beneficios para todas laspartes interesadas
0 9 7 0 0 1
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?. 60$9%-$A7ILIDAD D0 LA DI60CCI1-
?.) Enfoque al cliente
se han determinado los requisitos delos clientes estas necesidades y expectativas se
comprenden y se cumplen
se tienen en cuenta los requisitoslegales y reglamentarios se cumple con el propósito de aumentar
la satisfacción del cliente
&a alta dirección debe asegurarse que :
? 60$9%-$A7ILIDAD D0 LA DI60CCI1-
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?. 60$9%-$A7ILIDAD D0 LA DI60CCI1-
?.< 'ol+tica de calidad
&a alta dirección debe asegurarse de que la pol+tica de calidad: es adecuada al propsito de la or!ani"acin,
incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de
me%orar continuamente la eficacia del -., proporciona un marco de referencia para establecer y revisar
los ob%etivos de la calidad,
es comunicada y entendida dentro de la or!ani"acin,
es revisada periódicamente para su continua adecuacin#
• -o debe ser demasiado extensa
• Debe ser clara y concisa2 con un lenguae comprensible
• Debe ser coherente con otras polFticas y estrategias globales dela organiGación
? 60$9%-$A7ILIDAD D0 LA DI60CCI1-
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2)
?. 60$9%-$A7ILIDAD D0 LA DI60CCI1-
?., 'lanificación
8.2.0 -b(etivos de la calidad
?., 'lanificación
8.2.1 'lanificación del S#C
&os ob(etivos de la calidadse establecen en las
funciones y nivelespertinentes dentro de laorganizaciónson medibles y co7erentes
con la pol+tica de calidad
&a alta dirección debe asegurarse de que &a planificación del S#C se
realiza para cumplir con los
requisitos citados en 2.0Se mantiene la integridad
del S#C cuando se planificane implementan cambios en el
mismo
• Identificar indicadores para losprocesos• !signarles valores cuantificables
• "ebe indicarse ob(etivo, valor aobtener, responsable y plazos yplanificar los recursos necesarios,las actividades y la frecuencia de
seguimiento de cada ob(etivo
? 60$9%-$A7ILIDAD D0 LA DI60CCI1-
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3*
?. 60$9%-$A7ILIDAD D0 LA DI60CCI1-
?.? 5esponsabilidad, autoridad y comunicación
8.8.0 5esponsabilidad y autoridad
&a alta dirección
debe asegurarsede que lasresponsabilidades y autoridadesest<n definidas y
son comunicadasdentro de laorganización
Cada persona debe conocercuáles son sus unciones yresponsabilidades dentro delSGC, a través de !
•un organigrama,•descripción de puestos de
traba"o•descripciones de unciones
•comunicados personales
Cada persona debe conocercuáles son sus unciones yresponsabilidades dentro delSGC, a través de !
•un organigrama,•descripción de puestos de
traba"o•descripciones de unciones
•comunicados personales
? 60$9%-$A7ILIDAD D0 LA DI60CCI1-
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?.? 5esponsabilidad, autoridad y comunicación
8.8.1 5epresentante de la dirección
&a alta dirección debe designar un miembro de ladirección, con autoridad y responsabilidad para:
0se!urar que se establecen, implementan y mantienenlos procesos necesarios para el -.
nformar sobre el desempe9o del -. y cualquier
necesidad de me%ora 0se!urar que se conocen los requisitos del cliente en
todos los niveles de la or!ani"acin
?. 60$9%-$A7ILIDAD D0 LA DI60CCI1-
? 60$9%-$A7ILIDAD D0 LA DI60CCI1-
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?. 60$9%-$A7ILIDAD D0 LA DI60CCI1-
?.? 5esponsabilidad, autoridad y comunicación
8.8.6 Comunicación interna >0 de 1?
&a alta dirección
debe asegurarse deque se establecenlos procesos decomunicaciónapropiados dentro
de la organización
• Se consideran las comunicacionesverticales ascendentes y descendentes y las laterales >entre departamentos?• Se identifican las necesidades de
comunicación en cada caso• Se define un plan de comunicación
interna que incluya:
•
la información a transmitir >mensa(e?• el responsable de enviar la información >emisor?• el destinatario del mensa(e >receptor?• el medio de comunicación utilizado >canal?• la forma de presentación
• la periodicidad con que se transmite o actualiza la información
? 60$9%-$A7ILIDAD D0 LA DI60CCI1-
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?. 60$9%-$A7ILIDAD D0 LA DI60CCI1-
?.? 5esponsabilidad, autoridad y comunicación
8.8.6 Comunicación interna >1 de 1?
5euniones sistem<ticas de la dirección o el comit@ de calidadcon todos los empleados 5euniones de car<cter e4traordinario de la dirección C7arlas entre la dirección y los empleados Tableros de anuncios para los empleados en lugares
frecuentados
5evistas de empresa 'ósters, carteles Correos electrónicos, memor<ndums, notas internas, etc. 5euniones de traba(o entre los diferentes departamentos Encuestas a los empleados y esquemas de sugerencias
!lgunos mecanismos para realizar la comunicación interna
? 60$9%-$A7ILIDAD D0 LA DI60CCI1-
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?. 60$9%-$A7ILIDAD D0 LA DI60CCI1-
?.@ 5evisión por la dirección
8.3.0 #eneralidades• &a alta dirección debe, a intervalos planificados, revisar el S#C
para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficaciacontinuas.
• &a revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades deme(ora y la necesidad de efectuar cambios en el S#C,incluyendo la pol+tica y los ob(etivos de la calidad.
Debenmantenerse
registros de lasrevisiones por la
dirección
'ontenido m0nimo/ fec'a, asistentes, temastratados, compromisos adquiridos indicar paracada compromiso/ tema, responsable, pla"oasi!nado y recursos requeridos, temas a trataren la prxima reunin y fec'a prevista para
llevarla a cabo, firma de los asistentes#
1'*1 DE RE2)(3)/ a!ili"a la creacin del re!istro
? 60$9%-$A7ILIDAD D0 LA DI60CCI1-
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?. 60$9%-$A7ILIDAD D0 LA DI60CCI1-
?.@ 5evisión por la dirección
8.3.1 Información para la revisión
esultados de auditorías y autoevaluaciones de la or!ani"acin
etroalimentacin sobre la satisfaccin de las partes interesadas +stado y resultado de los ob%etivos de la calidad y las actividades de me%ora +stado de las acciones correctivas y preventivas +stado de las acciones !eneradas a partir de la revisin por la direccin ecomendaciones para la me%ora
+valuacin y estrate!ias del mercado :actores relacionados con el mercado/ tecnolo!ía, investi!acin y desarrollo
y desempe9o de los competidores ;tros factores que puedan impactar en la or!ani"acin como condiciones
financieras, sociales o ambientales y cambios le!ales o re!lamentariospertinentes
esultados de auditorías y autoevaluaciones de la or!ani"acin
etroalimentacin sobre la satisfaccin de las partes interesadas +stado y resultado de los ob%etivos de la calidad y las actividades de me%ora +stado de las acciones correctivas y preventivas +stado de las acciones !eneradas a partir de la revisin por la direccin ecomendaciones para la me%ora
+valuacin y estrate!ias del mercado :actores relacionados con el mercado/ tecnolo!ía, investi!acin y desarrollo
y desempe9o de los competidores ;tros factores que puedan impactar en la or!ani"acin como condiciones
financieras, sociales o ambientales y cambios le!ales o re!lamentariospertinentes
&a información de entrada para la revisión por la direccióndebe incluir:
? 60$9%-$A7ILIDAD D0 LA DI60CCI1-
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?. 60$9%-$A7ILIDAD D0 LA DI60CCI1-
?.@ 5evisión por la dirección
8.3.6 5esultados de la revisión
a? la me(ora de la eficacia del S#C y sus procesosb? la me(ora del producto en relación con los requisitosdel cliente
c? las necesidades de recursos
&os resultados de la revisión por la dirección debenincluir todas las acciones y decisiones relacionadas con:
a revisin por la direccin es uno de los caminos m&simportantes por los cuales se cumple con el
compromiso de la me%ora continua
@ >0$8I1- D0 L%$ 60C6$%$
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@. >0$8I1- D0 L%$ 60C6$%$
@.+ 'rovisión de recursos
&a organización debe determinar y proporcionar losrecursos necesarios para:
aH implementar y mantener el $>C y meorarcontinuamente su eficacia
bH aumentar la satisfacción del clientemediante el cumplimiento de sus requisitos
aH implementar y mantener el $>C y meorarcontinuamente su eficacia
bH aumentar la satisfacción del clientemediante el cumplimiento de sus requisitos
@ >0$8I1- D0 L%$ 60C6$%$
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@. >0$8I1- D0 L%$ 60C6$%$
@.) 5ecursos 7umanos
3.1.0 #eneralidades
0l personal que realice trabaos
que afecten a la calidad delproducto debe ser competente conbase en la educación2 formación2habilidades y experienciaapropiadas
Esto puede asegurarse definiendo A9erfiles de 8rabaoB.
"eben recoger e4pl+citamente qu@ requisitos de
competencia e4ige un determinado puesto: educación,formación espec+fica para el puesto, 7abilidades pr<cticas,e4periencia m+nima.
@ >0$8I1- D0 L%$ 60C6$%$
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3)
@. >0$8I1- D0 L%$ 60C6$%$
@.) 5ecursos 7umanos
3.1.1 Competencia, toma de conciencia y formaciónLa organiGación debe(
"eterminar la competencia necesaria para el personal que
realiza traba(os que afectan a la calidad del producto 'roporcionar formación o tomar otras acciones parasatisfacer dic7as necesidades >plan de capacitación? Evaluar la eficacia de las acciones tomadas
!segurarse de que su personal es consciente de lapertinencia e importancia de sus actividades y de cómocontribuyen al logro de los ob(etivos de la calidad >actividades de sensibilización: carteles, boletines, etc.? antener los registros apropiados de la educación ,
formación 7abilidades y e4periencia
@ >0$8I1- D0 L%$ 60C6$%$
7/24/2019 EXPOSICION ISOSSSS
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4*
@. >0$8I1- D0 L%$ 60C6$%$
@.< Infraestructura
&a organización debe determinar, proporcionar y mantener lainfraestructura necesaria para lograr la conformidad con losrequisitos del producto. Esto incluye, cuando sea aplicable:
aH edificios2 espacios de trabao y serviciosasociados2
bH equipos para los procesos hardJare y
softJareHcH servicios de apoyo tales como transporte ycomunicación
aH edificios2 espacios de trabao y serviciosasociados2
bH equipos para los procesos hardJare y
softJareHcH servicios de apoyo tales como transporte ycomunicación
@ >0$8I1- D0 L%$ 60C6$%$
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@. >0$8I1- D0 L%$ 60C6$%$
@., !mbiente de traba(o
&a organización debe determinar y gestionar el ambiente detraba(o necesario para lograr la conformidad con los
requisitos del producto.
El ambiente de traba(o debe tener una influencia positivaen la motivación, satisfacción y desempeo del personalpara me(orar el desempeo de la organización.
&a combinación adecuada de factores 7umanos y f+sicos
deber+a considerar:metodolog+as de traba(o creativas, reglas y orientacionesde seguridad, ergonom+a, ubicación del lugar de traba(o,interacción social, instalaciones para el personal, calor,
7umedad, luz, flu(o de aire, 7igiene, limpieza, ruido,vibraciones y contaminación.
El ambiente de traba(o debe tener una influencia positivaen la motivación, satisfacción y desempeo del personalpara me(orar el desempeo de la organización.
&a combinación adecuada de factores 7umanos y f+sicos
deber+a considerar:metodolog+as de traba(o creativas, reglas y orientacionesde seguridad, ergonom+a, ubicación del lugar de traba(o,interacción social, instalaciones para el personal, calor,
7umedad, luz, flu(o de aire, 7igiene, limpieza, ruido,
vibraciones y contaminación.
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B.+ 'lanificación de la realización del producto
&a organización debe planificar y desarrollar los procesosnecesarios para la realización del producto, en forma
co7erente con los requisitos de otros procesos del S#C.
"urante la planificación de la realización del producto, deber< determinarse:• a? los ob(etivos de la calidad y los requisitos para el producto• b? la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar
recursos espec+ficos para el producto
• c? las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento,inspección y ensayoprueba espec+ficas para el producto as+ como loscriterios de aceptación del mismo• d? l os registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que
los procesos y el producto cumplen con los requisitos
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B. 60 LI I1- D0L 6%D %
B.) 'rocesos relacionados con el cliente
9.1.0 "eterminación de los requisitos relacionados con el productoLa organiGación debe determinar(
los requisitos especificados por el cliente, incluyendo losrequisitos para las actividades de entrega y las posteriores ala misma los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios
para el uso especificado o para el uso previsto, cuando seaconocido
los requisitos legales y reglamentarios relacionados con elproducto cualquier requisito adicional determinado por la organización
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B.) 'rocesos relacionados con el cliente
9.1.1 5evisión de los requisitos relacionados con el producto!ntes de comprometerse a proporcionar un producto, laorganización debe revisar los requisitos relacionados conel mismo y asegurarse de que:
Est<n definidos
los requisitos delproducto
Est<n resueltas lasdiferencias e4istentes entrelos requisitos del contrato ylos e4presados previamente
&a organización tiene lacapacidad para cumplircon los requisitos
definidos
"eben mantenerse registros del resultadode la revisión y de las acciones originadas
Cuando el cliente no documente losrequisitos, @stos deben confirmarseantes de la aceptación
Cuando cambien los requisitos delproducto, debe modificarse ladocumentación pertinente e informaral personal
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B.) 'rocesos relacionados con el cliente
9.1.6 Comunicación con el cliente
&a organización debe determinar e implementar disposiciones
eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a
la información sobre el producto las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo
las modificaciones la retroalimentación del cliente, incluyendo sus que(as
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B.< "iseo y desarrollo
9.6.0 'lanificación del diseo y desarrollo
&a organización debe planificar y controlar eldiseo y desarrollo del producto
'ara ello debe determinar: las etapas del diseo y desarrollo la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa las responsabilidades y autoridades para el diseo y desarrollo
&a organización debe gestionarlas interfaces entre losdiferentes grupos involucradosen el diseo y desarrollo paraasegurarse una comunicacióneficaG y una clara asignación
de responsabilidades
&os resultados de laplanificación debenactualizarse, a medidaque progresa el diseo y desarrollo
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B.< "iseo y desarrollo
9.6.1 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
Deben determinarse los elementos de entrada relacionadoscon los requisitos del producto y mantenerse registros.Deben determinarse los elementos de entrada relacionadoscon los requisitos del producto y mantenerse registros.
Los elementos de entradadeben incluir(a? los requisitos funcionales y de
desempeo
b? los requisitos legales y reglamentariosaplicablesc? la información proveniente de diseos
previos similares, cuando sea aplicabled? cualquier otro requisito esencial para
el diseo y desarrollo
Estos elementos debenrevisarse para verificarsu adecuación
&os requisitos debenestar completos, sinambigDedades y nodeben sercontradictorios
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B.< "iseo y desarrollo
9.6.6 5esultados del diseo y desarrollo
Los resultados del diseño y desarrollo deben(Los resultados del diseño y desarrollo deben(
proporcionarse de tal manera que permitan la verificaciónrespecto a los elementos de entrada aprobarse antes de su liberación cumplir los requisitos de los elementos de entrada proporcionar información apropiada para la compra , la
producción y la prestación del servicio contener o 7acer referencia a los criterios de aceptación
del producto especificar las caracter+sticas del producto que son
esenciales para el uso seguro y correcto
proporcionarse de tal manera que permitan la verificaciónrespecto a los elementos de entrada aprobarse antes de su liberación cumplir los requisitos de los elementos de entrada proporcionar información apropiada para la compra , la
producción y la prestación del servicio contener o 7acer referencia a los criterios de aceptación
del producto especificar las caracter+sticas del producto que son
esenciales para el uso seguro y correcto
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4)
B.< "iseo y desarrollo
9.6.2 5evisión del diseo y desarrolloEn las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones
sistem<ticas del diseo y desarrollo de acuerdo conlo planificado >9.6.0?.
0l obetivo es(evaluar la capacidad de los resultados de diseo y
desarrollo para cumplir los requisitos identificar cualquier problema y proponer las
acciones necesarias En las revisiones deben participar
representantes de las funcionesrelacionadas con las etapas de diseo
y desarrollo que se est<n analizando.
"eben mantenerseregistros de los resultadosde las revisiones y de
cualquier acción necesaria.
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5*
B.< "iseo y desarrollo
9.6.8 erificación del diseo y desarrollo
Se debe realizar la verificación, de acuerdocon lo planificado >9.6.0?, para asegurarse de quelos resultados del diseo y desarrollo cumplen conlos requisitos de los elementos de entrada.
"eben mantenerse registros de los resultadosde la verificación y de cualquier acción necesaria.
Se debe realizar la verificación, de acuerdocon lo planificado >9.6.0?, para asegurarse de quelos resultados del diseo y desarrollo cumplen conlos requisitos de los elementos de entrada.
"eben mantenerse registros de los resultadosde la verificación y de cualquier acción necesaria.
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B.< "iseo y desarrollo
9.6.3 alidación del diseo y desarrollo
Siempre que sea factible, lavalidación debe completarseantes de la entrega o
implementación del producto.
"eben mantenerse registrosde los resultados de lavalidación y de cualquier
acción que sea necesaria.
Se debe realizar la validación del diseo y
desarrollo de acuerdo con lo planificado >9.6.0?para asegurarse de que el producto resultantees capaz de satisfacer los requisitos para suaplicación especificada o uso previsto, cuando
sea conocido.
Se debe realizar la validación del diseo y
desarrollo de acuerdo con lo planificado >9.6.0?para asegurarse de que el producto resultantees capaz de satisfacer los requisitos para suaplicación especificada o uso previsto, cuando
sea conocido.
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B.< "iseo y desarrollo 9.6.9 Control de los cambios del diseo y desarrollo
&os cambios del diseo y desarrollo debenidentificarse y deben mantenerse registros.
&os cambios deben revisarse, verificarse, y validarse,segn sea apropiado, y aprobarse antes de suimplementación. &a revisión de los cambios del diseo y desarrollo debe
incluir la evaluación del efecto de los cambios en laspartes constitutivas y en el producto ya entregado.
&os cambios del diseo y desarrollo debenidentificarse y deben mantenerse registros.
&os cambios deben revisarse, verificarse, y validarse,segn sea apropiado, y aprobarse antes de suimplementación. &a revisión de los cambios del diseo y desarrollo debe
incluir la evaluación del efecto de los cambios en laspartes constitutivas y en el producto ya entregado.
"eben mantenerse registros de los resultados de la revisiónde los cambios y de cualquier acción que sea necesaria
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B., Compras 9.2.0 'roceso de compra
&a organización debe: asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de
compra especificados.
evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidadpara suministrar productos de acuerdo con los requisitos de laorganización. establecer criterios para la selección, evaluación y re;evaluación mantener los registros de los resultados de las evaluaciones y de
cualquier acción necesaria que se derive de las mismas.
El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender delimpacto que tiene sobre el producto final.
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B., Compras 9.2.1 Información de las compras
La información de las compras debe describir el producto a comprar2incluyendo2 cuando sea apropiado(
a? 5equisitos para la aprobación del producto, procedimientos,procesos y equiposb? 5equisitos para la calificación del personalc? 5equisitos del Sistema del #estión de la Calidad
&a organización debe asegurarse de la adecuación de losrequisitos de compra especificados antes de comunic<rselosal proveedor.
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B., Compras 9.2.6 erificación de los productos comprados
&a organización debe establecer e implementar lainspección u otras actividades necesarias para
asegurarse de que el producto comprado cumple losrequisitos de compra especificados.
Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabola verificación en las instalaciones del proveedor, laorganización debe establecer en la información de
compra las disposiciones para la verificaciónpretendida y el m@todo para la liberación del producto.
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B.? 'roducción y prestación del servicio 9.8.0 Control de la producción y de la prestación del servicio
&a organización debe planificar y llevar a cabo la producción y laprestación del servicio ba(o condiciones controladas, que deben
incluir cuando sea aplicable:
la disponibilidad de información que describa lascaracter+sticas del producto la disponibilidad de instrucciones de traba(o el uso del equipo apropiado
la disponibilidad y uso de dispositivos deseguimiento y medición la implementación del seguimiento y de la medición la implementación de actividades de liberación,
entrega y posteriores a la entrega
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B.? 'roducción y prestación del servicio 9.8.1 alidación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
&a organización debe validar aquellos procesos de producción y deprestación de servicio donde los productos resultantes no puedan
verificarse mediante actividades de seguimiento o mediciónposteriores, es decir en los que las deficiencias se 7agan aparentes
nicamente despu@s de que el producto est@ siendo utilizado&a validación debe demostrar la capacidad de losprocesos para alcanzar los resultados planificados ydebe incluir, cuando sea aplicable: los criterios definidos para la revisión y aprobación
de los procesos la aprobación de equipos y calificación del personal el uso de m@todos y procedimientos espec+ficos los requisitos de los registros
la revalidación
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58
B.? 'roducción y prestación del servicio 9.8.6 Identificación y trazabilidad
Cuando sea apropiado, la organización debe identificar elproducto por medios adecuados, a trav@s de las
operaciones de producción y servicio
Cuando la trazabilidad sea un requisito,laorganización debe controlar y registrar la
identificación nica del producto
&a organización debe identificar elestado del producto con respecto a losrequisitos de seguimiento y medición
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5)
B.? 'roducción y prestación del servicio 9.8.2 'ropiedad del cliente
&a organización debeidentificar, verificar,
proteger y salvaguardar los
bienes que son propiedaddel cliente y fueron
suministrados para suutilización o incorporación
dentro del producto
Cualquier bien que seapropiedad del cliente
que se pierda, deteriore
o que de algn otro modose considere inadecuadopara su uso, debe ser
registrado y comunicado
al cliente
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B.? 'roducción y prestación del servicio 9.8.8 'reservación del producto
&a organización debe preservar laconformidad del producto durante el
proceso interno y la entrega al destinoprevisto.
Esta preservación debe incluir: identificación manipulación embala(e almacenamiento protección
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B.@ Control de los dispositivos de seguimiento y de medición>0 de 1?
&a organización debe determinar el seguimiento y lamedición a realizar, y los dispositivos de medición yseguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de laconformidad del producto con los requisitos determinados.
.uando sea necesario ase!urar la valide" de los resultados, el equipo demedicin debe:• calibrarse o verificarse a intervalos especificados, comparado con patrones
de medición trazables a patrones nacionales o internacionales•
a(ustarse o rea(ustarse segn sea necesario• identificarse para poder determinar el estado de calibración• protegerse contra a(ustes que pudieran invalidar el resultado de la medición• protegerse contra los daos y el deterioro durante la manipulación, el
mantenimiento y el almacenamiento
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B.@ Control de los dispositivos de seguimiento y de medición>1 de 1?
&a organización debe: evaluar y registrar la validez de los resultados de
las mediciones anteriores cuando se detecte que el
equipo no est< conforme con los requisitos. tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y
cualquier producto afectado mantener los registros de los resultados de la
calibración y la verificación"ebe confirmarse la capacidad de los
programas inform<ticos para satisfacer suaplicación prevista cuando estos se utilicen
en las actividades de seguimiento y medición
*. /0DICI1-2 A-3LI$I$ 4 /05%6A
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*.+ #eneralidades
Fno de los ob(etivos de la organización 7a de ser la me(oracontinua y para ello deber< definir, planificar e implementarprocesos de seguimiento, medición, an<lisis y me(oranecesarios para:
demostrar la conformidad del productoasegurarse de la conformidad del S#C
me(orar continuamente la eficacia del S#C
"eben determinarse los m@todos aplicables,incluyendo las t@cnicas estad+sticas, y el alcance
de su utilización
*. /0DICI1-2 A-3LI$I$ 4 /05%6A
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*.) Seguimiento y medición =.1.0 Satisfacción del cliente
Como una de las medidas del desempeo del S#C,la organización debe realizar el seguimiento de lainformación relativa a la percepción del cliente
con respecto al cumplimiento de sus requisitospor parte de la organización.
"ebe establecerse una metodolog+a paraobtener y utilizar dic7a información
• Es conveniente establecer +ndices cuantificablesdirectamente relacionables con los aspectos que seesperen sean valorados por los clientes.• &a aplicación de t@cnicas estad+sticas de tratamiento
de datos es de gran ayuda en esta actividad
*. /0DICI1-2 A-3LI$I$ 4 /05%6A
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*.) Seguimiento y medición =.1.1 !uditor+a interna >0 de 1?
! intervalos planificados la organización debe llevar a cabo auditor+asinternas para determinar si el S#C: conforma las disposiciones planificadas, los requisitos de la %orma y
los del S#C establecido por la organización se 7a implementado y se mantiene de manera eficaz
Se debe planificar un programa deauditor+as teniendo en cuenta: el estado y la importancia del
proceso y las <reas a auditar los resultados de auditor+as previas
Se definir< el criterio,alcance, frecuencia ymetodolog+a de las
auditor+as
En un procedimiento documentadose definir<n para las auditor+as lasresponsabilidades y requisitos en: la planificación y realización el informe de los resultados mantenimiento de los registros
*. /0DICI1-2 A-3LI$I$ 4 /05%6A
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*.) Seguimiento y medición =.1.1 !uditor+a interna >1 de 1?
&a selección de los auditores y larealización de las auditor+as deben
asegurar la ob(etividad eimparcialidad del proceso
&a selección de los auditores y larealización de las auditor+as deben
asegurar la ob(etividad eimparcialidad del proceso
n auditor nodebe auditar supropio trabao
&a dirección responsable del <rea auditada debe asegurarseque se toman las acciones correspondientes para eliminar las
no conformidades detectadas y sus causas
&as actividades de seguimiento deben incluirla verificación de las acciones tomadas y elinforme de los resultados de la verificación
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*.) Seguimiento y medición =.1.6 Seguimiento y medición de los procesos
• &a organización debe aplicar m@todos apropiados parael seguimiento y la medición de los procesos del S#C.
• Estos m@todos deben demostrar la capacidad de losprocesos para alcanzar los resultados planificados.• Cuando estos resultados no se alcancen, se llevar<n a
cabo correcciones y acciones correctivas para
asegurar la conformidad del producto.&a finalidad de este requisito es eminentemente preventiva,a fin de disminuir los productosservicios que resulten no
conformes en su seguimiento o medición posterior
*. /0DICI1-2 A-3LI$I$ 4 /05%6A
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*.) Seguimiento y medición =.1.2 Seguimiento y medición del producto
$egKn la planificación2 en las etapas apropiadas del proceso laorganiGación debe medir y hacer un seguimiento de las
caracterFsticas del producto para verificar que se cumplen los
requisitos del mismo. Debe mantenerse evidencia de la conformidad con los
criterios de aceptación. Los registros deben indicar lasH personasH que
autoriGanH la liberación del producto.
La liberación del producto y la prestación del servicio nose llevarán a cabo hasta que se hayan completado
satisfactoriamente las disposiciones planificadas2 a menosque sean aprobados de otra manera por una autoridad
pertinente y2 cuando corresponda2 por el cliente.
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6)
*.< Control del producto no conforme >0 de 1?
&a organización debe asegurarse de que el producto que nosea conforme con los requisitos, se identifica y controla paraprevenir su uso o entrega no intencional.Se definir<n en un procedimiento documentado: los controles,responsabilidades y autoridades relacionadas con eltratamiento de dic7o producto no conforme.
Los productos no conformes se tratarán mediante una o más
de las siguientes maneras( tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada autorizando su uso, liberación o aceptación ba(o concesión por
una autoridad pertinente o por el cliente tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente
previsto.
Los productos no conformes se tratarán mediante una o más
de las siguientes maneras( tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada autorizando su uso, liberación o aceptación ba(o concesión por
una autoridad pertinente o por el cliente tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente
previsto.
*. /0DICI1-2 A-3LI$I$ 4 /05%6A
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7*
*.< Control del producto no conforme >1 de 1?
Se deben mantener registros de la naturalezade las no conformidades y de cualquier otraacción tomada posteriormente, incluyendo lasconcesiones que se 7ayan obtenido.
Se deben mantener registros de la naturalezade las no conformidades y de cualquier otraacción tomada posteriormente, incluyendo lasconcesiones que se 7ayan obtenido.
Cuando se corrige un producto no conforme,debe someterse a una nueva verificación parademostrar su conformidad con los requisitos.
Cuando se corrige un producto no conforme,debe someterse a una nueva verificación parademostrar su conformidad con los requisitos.
Cuando se detecta un producto no conformedespu@s de la entrega o cuando 7a comenzadosu uso, la organización debe tomar las accionesapropiadas respecto a los efectos, o efectos
potenciales, de la no conformidad.
Cuando se detecta un producto no conformedespu@s de la entrega o cuando 7a comenzadosu uso, la organización debe tomar las accionesapropiadas respecto a los efectos, o efectos
potenciales, de la no conformidad.
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71
*., !n<lisis de datos
&a organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiadospara demostrar la idoneidad y la eficacia de su S#C y para evaluar dondepuede realiGarse la meora continua de la eficacia del S#C.
Se incluir<n los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualquier otra fuente pertinente.
&a organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiadospara demostrar la idoneidad y la eficacia de su S#C y para evaluar dondepuede realiGarse la meora continua de la eficacia del S#C.Se incluir<n los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualquier otra fuente pertinente.
El an<lisis de datos debe proporcionar información sobre:• &a satisfacción del cliente >=.1.0?• &a conformidad con los requisitos del producto >9.1.0?• &as caracter+sticas y tendencias de los procesos y productos,
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo accionespreventivas• &os proveedores
El an<lisis de datos debe proporcionar información sobre:• &a satisfacción del cliente >=.1.0?• &a conformidad con los requisitos del producto >9.1.0?• &as caracter+sticas y tendencias de los procesos y productos,
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo accionespreventivas• &os proveedores
*. /0DICI1-2 A-3LI$I$ 4 /05%6A
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72
*.? e(ora =.8.0 e(ora continua
&a organización debe me(orar continuamente la eficaciadel Sistema de #estión de la Calidad mediante el uso de:
la polFtica de la calidadlos obetivos de la calidadlos resultados de las auditorFas
el análisis de datoslas acciones correctivas y preventivasla revisión por la dirección
*. /0DICI1-2 A-3LI$I$ 4 /05%6A
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73
*.? e(ora =.8.1 !cción correctiva
&a organización debe tomar acciones para
eliminar la causa de no conformidades conel ob(eto de prevenir que vuelvan a ocurrir. &as acciones correctivas deben ser
apropiadas a los efectos de las noconformidades encontradas.
&a organización debe tomar acciones para
eliminar la causa de no conformidades conel ob(eto de prevenir que vuelvan a ocurrir. &as acciones correctivas deben ser
apropiadas a los efectos de las noconformidades encontradas.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir losrequisitos para(
revisar las no conformidades >incluyendo las que(as de los clientes?determinar las causas de las no conformidades
evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de quelas no conformidades no vuelvan a ocurrirdeterminar e implementar las acciones necesariasregistrar los resultados de las acciones tomadasrevisar las acciones correctivas tomadas
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir losrequisitos para(
revisar las no conformidades >incluyendo las que(as de los clientes?determinar las causas de las no conformidades
evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de quelas no conformidades no vuelvan a ocurrirdeterminar e implementar las acciones necesariasregistrar los resultados de las acciones tomadasrevisar las acciones correctivas tomadas
*. /0DICI1-2 A-3LI$I$ 4 /05%6A
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74
*.? e(ora =.8.6 !cción preventiva
&a organización debe tomar acciones para
eliminar la causa de no conformidadespotenciales para prevenir su ocurrencia. &as acciones preventivas deben ser
apropiadas a los efectos de los problemapotenciales.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir losrequisitos para(
determinar las no conformidades potenciales y sus causasevaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de las no
conformidadesdeterminar e implementar las acciones necesariasregistrar los resultados de las acciones tomadasrevisar las acciones preventivas tomadas
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir losrequisitos para(
determinar las no conformidades potenciales y sus causasevaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de las no
conformidadesdeterminar e implementar las acciones necesariasregistrar los resultados de las acciones tomadasrevisar las acciones preventivas tomadas
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9roceso( cualquier actividad, o con(unto deactividades, que utiliza recursos para transformar
elementos de entrada en resultados
Es la aplicación de un sistema de
procesos dentro de la organización, (untocon la identificación e interacciones deestos procesos, y su gestión.
0nfoquebasado enprocesosM
0nfoquebasado enprocesosM
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&as partes interesadas de las organizaciones incluyen• clientes y usuarios finales• personal de la organización• dueosinversores >tales como accionistas, individuos
o grupos, incluyendo el sector pblico, que tienen uninter@s espec+fico en la organización?•
proveedores y aliados de negocios• la sociedad en t@rminos de la comunidad y el pblicoafectado por la organización y sus productos
Cada una tiene sus necesidades y e$pectati!as
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-ecesidades y expectativas de las partes interesadas
Del cliente y del usuario final• conformidad,
• seguridad de funcionamiento• disponibilidad• entrega• actividades posteriores a la
realización
• precio y costos del ciclo de vida• seguridad del producto• responsabilidad legal por el
producto• impacto ambiental
Del personal• reconocimiento• satisfacción en el traba(o• desarrollo personal
De los dueños e inversores• resultados financieros
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Nerramientas para la evaluación de riesgos
• análisis de modo y efecto de falla• análisis del árbol de fallas• diagramas de relaciones
• t"cnicas de simulación• predicción de la confiabilidad
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"as %entaas
del &'( 001
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Más de 350,000 coma!"as en todo el m#ndo $an
conse%#ido la certi&icación ISO 9001' (l%#nos )ene&icios*#e o)tienen son:
na me%or consistencia en el servicio y en el desempe9odel producto
<e%ores niveles de satisfaccin del cliente <e%or opinin por parte del cliente 0umento de la productividad y eficiencia educcin de costos <e%or comunicacin, moral y satisfaccin en el traba%o
na venta%a competitiva, y un aumento en lasoportunidades de ventas
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+l 85= de las firmas certificadas'an reportado beneficiosexternos <ayor percepcin de la calidad
ncremento de la demanda
+es#ltados de #n and -radstreet:
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+l )5= reporta beneficios internos <ayor toma de conciencia de los
traba%adores 0umento de la eficiencia operativa educcin de costos en desperdicio
+es#ltados de #n and -radstreet:
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>ublicado en el $allas ?usiness@ournal, el 18 de a!osto de 1))7# +lestudio atribuía al ; )**1/
ncremento en la productividad educcin en mermas y desperdicio ivel record de ventas ntercepcin de materia prima de mala
calidad antes de sus uso n contrato con la compa9ía pAblica
de petrleo de umania
.n caso de est#dio:
Ot d t di $ t
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Otros casos de est#dio $an #esto ene/idencia:
educcin de las reclamaciones en un 3*=na me%ora del )5= en los pla"os de entre!aa reduccin de defectos desde un 3= al *#5=na reduccin del 4*= en los ciclos de
produccinn aumento del 2*= de las entre!as reali"adasen el pla"o convenidoeconocimiento y aceptacin internacionalna mayor facilidad para el comercio
internacional>romocin de la se!uridad, la fiabilidad y la
calidad de los productos alimentarios
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CI+(S Nes a&irma: $isminuir los costes de calidad a la
mitad puede aumentar m&s las
utilidades que un aumento del 1*=en ventas# ; )**1 es el mtodo que ofrece
m&s prometedor para reducir los
costes de calidad#
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as Coma!"as certi&icadas $allan)ene&icios de la ISO 9001 en:
<e%ora de las capacidades
directivas 86= de los entrevistados
<e%ora del ervicio al .liente 73= de los entrevistados
0umento de la eficiencia 6)= de los entrevistados
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educcin del desperdicio 53= de los entrevistados
0umento de la motivacin de lostraba%adores 5*= de los entrevistados
educcin de los costes
4*= de los entrevistados
as Coma!"as certi&icadas $allan
)ene&icios de la ISO 9001 en:
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os res#ltados de #n sondeo de la Irin
ro&essional #)lis$in% dem#estran *#e: +l 3*= de las .ompa9ías .ertificadas
'a re!istrado un aumento de la demanda >ara el 5*= de las .ompa9ías
.ertificadas el nAmero de auditorías porparte de los clientes +l 6)= de las .ompa9ías .ertificadas
tiene una venta%a competitiva en sumercado os productos del 83= de las
.ompa9ías .ertificadas tienen unapercepcin de calidad m&s alta en elmercado#
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Sondeo entre emresas *#e cotian en el
N4S e ISO 9001.ompa9ías pAblicas estadounidenses quecoti"an en el B+ y que est&n certificadasba%o el est&ndar de calidad ; )**1 muestranimportantes me%oras en su desempe9o
financiero comparadas con las dem&scompa9ías que no 'an buscado la certificacin#as empresas que no consi!uieron la
certificacin experimentaron un deterioro en suetorno sobre los 0ctivos, en su productividad y
sus ventas# as empresas certificadas evitaronesa disminucin#
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miece a /er los )ene&icios en s#emresa
os beneficios se manifiestan
desde la implementacin delproyectoC no necesita esperar a lacertificacin para ver pro!resos#
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miece s# ro6ecto teniendo a s# &a/or m#c$os
a!os de e7eriencia: tilice nuestro <anual de la .alidad, nuestros>rocedimientos y nuestros :ormulariosdise9ados profesionalmente
0'orre innumerables 'oras de su tiempoeditando estos procedimientos en ve" deempe"ar desde cero#
+stos procedimientos documentanprocesos para cumplir con losrequerimientos de la norma, y est&n listospara ser adaptados a su empresa#
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a oc#mentación 6 los ro%ramas deCaacitación están disoni)les a #n recioesecial si se comran en a*#ete, *#e incl#6e:
-uía del @efe de >royecto .apacitacin en línea para el @efe de
>royecto ista de .ontrol para el 0n&lisis de$eficiencias
<anual de .alidad, >rocedimientos y:ormularios
>aquete de <aterial para la.apacitacin del 0uditor nterno
.apacitacin para los empleados
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Implementación ISO
9001:2008>lan de >royecto
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l e*#io de irección ISO
+l equipo de $ireccin ; deber&/ dentificar los procedimientos a desarrollar y los
colaboradores que deber&n traba%ar en ellosC estos
colaboradores representar&n el D+quipo dereali"acin de EareasF para ese procedimiento# .ada equipo tendr& un líder, que ser& a su ve"
miembro del +quipo de $ireccin ; )***#
0si!nar fec'a de inicio y de finali"acin para cadaequipo y completar un $ia!rama de -antt delproyecto# o todos los equipos traba%ar&n al mismotiempo#
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ia%rama de Gantt
i d i ió
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*#io de irección ISO
+l equipo deber& evaluarperidicamente los avances,contestar a las pre!untas delequipo y evaluar los recursos
necesarios para laimplementacin +l equipo deber& revisar y
aprobar los procedimientos amedida que stos seanfinali"ados +l equipo deber& ele!ir a un
secretario
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l *#io de +ealiación de areas
+l +quipo de eali"acin de Eareas ser& !uiadopor un miembro del +quipo de $ireccin +sto ase!ura que toda duda o pre!unta que sur%a en el
&mbito del +quipo de eali"acin de Eareas seallevado al +quipo de $ireccin
irve adem&s para la coordinacin de las acciones delos diferentes +quipos de eali"acin de Eareas
Gabr& un +quipo de eali"acin de Eareas paracada >rocedimiento del istema de .alidad quedeba ser desarrollado
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asos ara la Imlementación' asta
a$ora''''• +l @efe de >royecto se 'a encar!ado de preparar el
plan del proyecto#•
a direccin 'a identificado un +quipo de $ireccin;#• +l @efe de >royecto %unto con otros, 'a reali"ado un
0n&lisis de las $eficiencias#•
+l +quipo de $ireccin ; 'a identificado losmiembros del +quipo de reali"acin de Eareas#
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os si%#ientes asos .apacitar a los empleados acerca de los
conceptos b&sicos del ; )**1/2*** os +quipos de eali"acin de Eareas deber&n/
evisar las plantillas de procedimientos y los procesos actuales evisar los resultados del 0n&lisis de $eficiencias +ditar la plantilla de procedimiento de la or!ani"acin +ntre!ar el procedimiento que 'a sido editado al +quipo de
$ireccin ; para su aprobacin Eomar cualquier otra medida necesaria para la implementacindel nuevo procedimiento
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os si%#ientes asos
• +l +quipo de $ireccin ; revisar& losprocedimientos, ya sea para aprobarlo, o
bien para proponer cambios• e capacitar& a los 0uditores nternos para
que lleven a cabo la auditoría interna• os nuevos procedimientos del istema de
.alidad ser&n usados durante al!unosmeses, al tiempo que se ir&n 'aciendo losre!istros y las me%oras que se veanconvenientes
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Iso 1;000
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Introd#cción !os Sistemas de Gestión 1m"iental 4SG1s5
son un instrumento 6til para ayudar lasempresas a reducir el impacto am"iental desus actividades y me%oren su competitividad !as normas (SO 7.888 son relevantes para los
paises en desarrollo
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Introd#cción (SO 7.887 se perci"e en unos casos como una
"arrera al comercio9 en otros como un "illete de
accesso al mercado- )o &ay evidencia empiricadeterminante en un sentido u otro- !asimplicaciones comerciales quizás no sean losaspectos mas importantes de la certificación (SO
7.887 !os Go"iernos y el sector privado necesitan
información e instrumentos de análisis o"%etivos
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O)<eti/os $e%orar la comprensión de las
normas (SO 7.887 y de lo que
ellas pueden conllevar comoposi"ilidades y desafios paralas compa:ias y los go"iernosde los paises en desarrollo-
*resentar los a!ances en laelaboraci#n y desarrollo de lafamilia de +ormas &'( 1000-
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O)<eti/os *resentar los principales
cambios en la nue!a edici#nde la norma &'( 1001.200
tambin la implementacin yactuali"acin de este tipo dere!lamentacin
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NORMAS ISO 14000
+s una normativas nternacionalpara la ormali"acin# proveen para un sistema de
!estin ambiental# incluye !uías y una normativa#
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NORMAS ISO 14000
son normas internacionales# u ob%etivo b&sico consiste en
promover la estandari"acin deformas de producir y prestarservicios que prote%an al medioambiente, minimi"ando los
efectos da9inos que puedencausar las actividadesor!ani"acionales#
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NORMAS ISO 14000
incluye disciplinas en !estinambiental, inspecciones (evaluacin ( auditoría en la!estin de proteccin al medioambiente, eco(estampadoHetiquetasHsellos y
normali"acin de productos#
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Iso 1;000 en el m#ndo a utili"acin de esta norma en todo
el mundo 'a ido aumentando con el
tiempo a medida que las empresas'an visto su implementacin comoun punto de partida para conquistarnuevos mercados# e!An la ;urvey 2**6, en 2**5 'abía
111#162 empresas certificadas y en2**6 12)#1))#
EVOLUCIÓN DE LA CERTIFICACIÓNISO 14000 EN EL MUNDO
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ISO 14000 EN EL MUNDO
EVOLUCIÓN DE LA CERTIFICACIÓNISO 14000 EN EL MUNDO
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ISO 14000 EN EL MUNDO
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PRINCIPIOS D !AS NORMAS ISO 14000
$eben resultar en una me%or!estin ambiental# deben ser aplicables a todas las
naciones# deben promover un amplio
inters en el publico y en los
usuarios de los est&ndares deben ser costo efectivas, no
prescriptivas y flexibles#
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PRINCIPIOS D !AS NORMAS ISO 14000
deben servir a los fines de laverificacin tanto interna comoexterna# deben estar basadas en
conocimiento científicos# deben ser practicas, Atiles y
utili"ables# son est&ndares voluntarios y no
tienen obli!acin le!al#
La familia ISO 14000
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(SO 7.888# -uía a la !erencia#
Sistemas de gestión am"iental 4SG15 (SO 7.887 Especificaciones con orientaciones
para el uso (SO 7.88. Directrices so"re principios generales9
sistemas y t;cnicas de apoyo
Directrices para la auditor0a am"iental (SO 7.878 #rincipios generales (SO 7.877 #rocedimientos de auditor0a (SO 7.87/ 'riterios de calificación de auditores am"ientales
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La familia ISO 14000
(SO 7.87<=7,/ -uías de consulta para la revisinambiental#
(SO 7.8/8=/</ +tiquetado ambiental# (SO 7.8/./ >rincipios, pr&cticas y procedimientos
de etiquetado ambiental#(SO 7.8<7=<// -uías de consulta para la
evaluacin de funcionamiento ambiental#
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La familia ISO 14000
(SO 7.8.8=./ >rincipios ypr&cticas !enerales del ciclo de
vida del producto# (SO 7.8,8/ -losario# (SO 7.8>8/ -uía para la
inclusin de aspectos
ambientales en los est&ndaresde productos#
La Familia de Normas ISO 14000
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La familia ISO 14000
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El Sistema de Gestión Ambiental (ISO14000-14004)
a norma (SO7.887 describe loselementosnecesarios de un
-0 y define losrequisitos para supuesta en marc'a#
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El Sistema de Gestión Ambiental (ISO14000-14004)
a norma (SO 7.88. ofrecedirectrices para el desarrollo eimplementacin de los principiosdel -0 y las tcnicas desoporte, adem&s presenta !uías
para su coordinacin con otrossistemas !erenciales tales comola serie ; )***#
SISM( GSI=N (M-IN( >SG([email protected] CON O+IN(CI=N (+( S. .SO
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[email protected] CON O+IN(CI=N (+( S. .SO >.NIAISO 1;001?
TÉRMINOS USADOS EN LA NORMA UNITISO 14001
INBMIC( SISM( GSI=N (M-IN(
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REVISIÓN!OR LADIRECCIÓN
!LANIFICACIÓN
VERIFICACIÓN
IM!LEMENTACIÓN"O!ERACIÓN
!OL#TICA AM$IENTAL
REVISIÓN AM$IENTAL INICIAL
COM!ROMISO " LIDERA%&O !ERMANENTES DE LA DIRECCIÓN
COM!ROMISO DE TODOS LOS NIVELES " FUNCIONES DE LA OR&ANI%ACIÓN
? 1S#E'*OS 1$@(E)*1!ES
? REA2(S(*OS !EG1!ES B O*ROS? O@CE*(+OS9 $E*1S B
#ROGR1$1S
? RE'2RSOS9 F2)'(O)ES
RES#O)S1@(!(D1D B 12*OR(D1D?'O$#E*E)'(19 FOR$1'(3) B *O$1DE 'O)'(E)'(1
COMUNICACIÓN
CONTROL O!ERACIONAL? DO'2$E)*1'(3)
!RE!ARACIÓN " RES!UESTA ANTE EMER&ENCIAS
SE&UIMIENTO " MEDICIÓN
- E+1!21'(3) DE!'2$#!($(E)*O
RE&ISTROS
?12D(*OR1 ()*ER)1 DE! SG1
COMONNS OOSG(
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MARCOLE&ALVI&ENTE
MARCO
LE&ALVI&ENTE
!OL#ITICA!OL#ITICA
O$'ETIVOSO$'ETIVOS
METASMETAS
!RO&RAMA!RO&RAMA
CONTROLESO!ERATIVOS
CONTROLESO!ERATIVOS
SE&UIMIENTO" MEDICIÓN
SE&UIMIENTO" MEDICIÓN
ACCIONESCORRECTIVAS
ACCIONESCORRECTIVAS
AUDITOR#A "
REVISIÓN
AUDITOR#A "REVISIÓN
OTROSRE(UISITOSAM$IENTALES
OTROS
RE(UISITOSAM$IENTALES
ME'ORAMIENTO CONTINUO
!REVENCIÓN CONTAMINACIÓNDESARROLLO SOSTENI$LE
ME'ORAMIENTO CONTINUO
!REVENCIÓN CONTAMINACIÓNDESARROLLO SOSTENI$LE
()D('1DORES
41)!(S(S 1S#E'*OS 1$@(E)*1!ES B#REO'2#1'(O)ES 1$@(E)*1!ES DE #1R*ES()*ERES1D1S5
4REA2(S(*OS $ED(@!ES DE DESE$#EO5
4$ED('(3) B DESE$#EO5
4RE+(S(3) D1*OS DE DESE$#EO +S-O@CE*(+OS B $E*1S ES*1@!E'(DOS5
IDENTIFICACIÓN " EVALUACIÓN DEAS!ECTOS AM$IENTALES )!ASOS*
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AS!ECTOS AM$IENTALES )!ASOS*
INSTALACIONES!ROCESOS!RODUCTOSSERVICIOS
INSTALACIONES!ROCESOS!RODUCTOSSERVICIOS
TODOS LOSAS!ECTOSAM$IENTALES
TODOS LOSAS!ECTOSAM$IENTALES
O$'ETIVOS" METASAM$IENTALES
O$'ETIVOS" METASAM$IENTALES
AS!ECTOSAM$IENTALESSI&NIFICATIVOS
AS!ECTOSAM$IENTALESSI&NIFICATIVOS
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL- RESPONSABILIDAD- RECURSOS- CRONOGRAMAS
CRITERIOS DE GESTIÓN - CUMPLIMIENTO LEGAL- IMAGEN - ECONÓMICO-FINANCIERO- POSIBILIDADES TÉCNICAS AL ALCANCE
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADOCRITERIOS AMBIENTALES:- CANTIDAD- PELIGROSIDAD- FRECUENCIA- ETC.SENSIBLE AL CAMBIO
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
INSTALACIONES, EDIFICIOS, PRODUCTOS, ETC.REFERENCIAS (BIBLIOGRAFÍA, LEGISLACIÓN, ETC.)CONDICIONES NORMALES, ANORMALES,INCIDENTES, ACCIDENTESCONOCER LOS IMPACTOS QUE GENERAN
COM!ONENTE+ TÉCNICO
COM!ONENTE+ &ESTIÓN
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¿Por qué implementar un SGA segn ISO 1!001"
ayuda a prevenir impactosambientales ne!ativo#
evita multas, sanciones, demandas ycostos %udiciales, al reducir losries!os de incumplimiento de lanormativa le!al aplicable# facilita el cumplimiento de las
obli!aciones formales y materialesexi!idas por la le!islacinmedioambiental vi!ente#
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¿Por qué implementar un SGA segn ISO1!001"
permiten optimi"ar inversiones ycostos derivados de la
implementacin de medidascorrectoras# facilita el acceso a las ayudas
econmicas de proteccin
ambiental# me%ora la relacin o ima!en
frente a la comunidad#
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¿Por qué implementar un SGA segn ISO1!001"
reduce costos productivosal favorecer el control y ela'orro de las materiasprimas, la reduccin del
consumo de ener!ía y dea!ua y la minimi"acin delos recursos y desec'os
Ó
Is5r6me5os de es5i8 am9ie5al
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1,EVALUACIÓN DE IM!ACTO
AM$IENTAL,-,AUDITORIAS AM$IENTALES,DIA&NOSTICOS AM$IENTALES
., AN/LISIS DE CICLO DE VIDA4, EVALUACIÓN DE RIES&OS
AM$IENTALES, TECNOLO&#AS LIM!IAS " ME'OR
TECNOLO&#A DIS!ONI$LE,, MAR2ETIN& ECOLÓ&ICO,ECODISE3O, ECOETI(UETADO
7, SISTEMAS DE &ESTION AM$IENTAL
1 EVALUACIÓN DE IM!ACTO AM$IENTAL
Is5r6me5os de es5i8 am9ie5al
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1, EVALUACIÓN DE IM!ACTO AM$IENTAL,La E:al6a;i8 de Im<a;5o Am9ie5al )EIA* es la
=erramie5a <re:e5i:a media5e la ;6al see:al>a los im<a;5os ea5i:os ? <osi5i:os @6e las<ol5i;asB <laesB <roramas ? <ro?e;5os eeraso9re el medio am9ie5eB ? se <ro<oe lasmedidas <ara a6s5arlos a i:eles dea;e<5a9ilidad, Se =a 5rasormado e 6<ro;edimie5o 6rdi;oadmiis5ra5i:o )De;re5oLeisla5i:o 1.0-1GB De;re5o 11.11GGB Le?-001 de E:al6a;i8 del Im<a;5o Am9ie5al* de
re;oida de iorma;i8B aHlisis ? <redi;;i8des5iado a a5i;i<arB ;orreir ? <re:eir los<osi9les ee;5os dire;5os e idire;5os @6e laee;6;i8 de 6a de5ermiada o9ra o <ro?e;5o
;a6sa so9re el medio am9ie5e7/
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a +valuacin de mpacto 0mbiental valorar los efectosdirectos e indirectos de cada propuesta de actuacinsobre/ la po"lación &umana9 la fauna9 la flora9 la gea9 el suelo9 el aire9 el agua9 el clima9 el paisa%e la estructura y función de los ecosistemas
previsi"lemente afectados#e reali"a la estimacin de los efectos sobre los bienes
materiales, el patrimonio cultural, las relaciones sociales ylas condiciones de sosie!o pAblico, tales como ruidos,vibraciones, olores y emisiones luminosas, y la decualquier otra incidencia ambiental relevante derivada deldesarrollo de la actuacin
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/- 12D(*OR(1S 1$@(E)*1!ES- D(1G)OS*('OS1$@(E)*1!ES
e suele llamar tambin ecoauditoría# +s un instrumentode !estin que comprende una evaluaciónsistemática9 documentada9 periódica y o"%etiva de laeficacia de la organización9 el sistema de gestión ylos procedimientos destinados a la protección del
medio am"iente#u ob%eto es/I :acilitar el control, por parte de la direccin de la
empresa, de las acciones que pueden tener efectossobre el ambiente#
I +valuar si se est&n cumpliendo los requisitos externosque la le!islacin impone a esa empresa y lasobli!aciones que en este campo la empresa se 'aimpuesto a ella misma#
7<77<7
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.omprobar que se cumple la le!islacin vi!ente o saberque 'ay que 'acer para cumplirla# $e esta forma seevitan sanciones y problemas con los or!anismoscorrespondientes#
I >osibilita el adecuado funcionamiento de los -0 yaque promueve la me%ora de la empresa al detectar quees lo que no va bien y proponer soluciones parame%orarlo#
I >lanificar las emer!encias y los accidentes
I 0'orrar costes al me%orar la planificacin# Gay empresasque 'an conse!uido a'orros del 5*= usando m&sracionalmente la ener!ía y las materias primas yvalori"ando sus residuos#
7</
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;btener prstamos y se!uros m&s baratos# <uc'osbancos y compa9ías de se!uros exi!en auditorías deeste estilo antes de 'acer sus prstamos o se cubrir losries!os de accidentes#
I 0umentar el valor de las acciones de la empresaI .onse!uir una buena ima!en pAblica y satisfacer al
nAmero creciente de ecoconsumidores que contribuyena la me%ora del ambiente seleccionando los productosque compran, se!An el respeto al ambiente con que
'ayan sido fabricados#
7<<
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<- 1)!(S(S DE '('!O DE +(D1+l 0.J de un producto consiste en estudiar los aspectos
medioambientales y los aspectos potenciales, desdela adquisicin de las materias primas, 'asta la
produccin, uso y eliminacin Kde la cuna a latumbaL#>or e%emplo, un coc'e cuando est& us&ndose contamina
con los !ases que expulsa, consume combustiblesfsiles o !enera neum&ticos o baterías !astadasC
pero adem&s, en su fabricacin se 'a empleadoener!ía, materias primas, se 'an !enerado residuosslidos, líquidos y !aseosos, y cuando el coc'e se'ace vie%o se convierte en residuos que suponentambin un impacto ambiental#
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>roceso ob%etivo para evaluar las car!as ambientales asociadas a un
producto, proceso o actividad para determinar el impacto del usode materia y ener!ía y de las descar!as al medio ambiente y paraevaluar y llevar a la pr&ctica oportunidades de reali"ar me%orasambientales
7<,
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AdemHs a<or5a iorma;i8 :aliosa e 6 <ro;eso de+
De;lara;ioes Medioam9ie5ales de !rod6;5o )e5i@6e5ae;ol8i;a de 5i<o III ;oorme a la orma ISO 14,0-*,
Io:a;i8 e el diseo de <rod6;5o,
Meora de la imae de la em<resa e ;6o5as de mer;adoam9ie5alme5e sesi9iliJadas,
K5il e la Cer5ii;a;i8 del Sis5ema de &es5i8 Am9ie5aldel !ro;eso de Diseo ? Desarrollo de !rod6;5os;oorme a la orma UNE 10,.01,
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.- E+1!21'(3) DE R(ESGOS 1$@(E)*1!ESa +valuacin del ies!o 0mbiental +0 es el proceso
que evalAa la probabilidad de que ocurran o puedanocurrir efectos adversos sobre el medio o sobre lasalud 'umana como consecuencia de la exposicin
a uno o m&s a!entes físicos, químicos o biol!icos#a evaluacin del ries!o ambiental requiere tanto elconocimiento de los efectos adversos que puedacausar la exposicin a compuestos químicos omateriales, así como de la intensidad y duracinnecesaria para que stos sean capaces de producirefectos adversos sobre el medio yHo la poblacin#
7<H
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,- *E')O!OG1S !($#(1S B $ECOR *E')O!OG1D(S#O)(@!E-
e define como tecnolo!ía limpia, aquella tecnolo!ía o procesode produccin que prote!e el medioambiente, ya que reduce/
1 la produccin de contaminantes2 la cantidad de residuos3 el consumo de ener!ía4 el consumo de materiales, en comparacin con las
tecnolo!ías que reempla"an#
as me%ores tcnicas disponibles se pueden definir como lamanera m&s respetuosa con el medio ambiente de desarrollar
una actividad, teniendo en cuenta que el coste se encuentredentro de unos límites ra"onables#
7<I
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>- $1RJE*()G E'O!3G('O- E'OD(SEO-E'OE*(A2E*1DOas etiquetas ecol!icas son símbolos que se otor!an a
aquellos productos que tienen una menor incidenciasobre el medio ambiente debido a que cumplen una
serie de criterios ecol!icos definidos previamente porel an&lisis de su ciclo de vida#as ecoetiquetas son unos distintivos otor!ados por la
administracin u otra or!ani"acin, que !aranti"an elcumplimiento de unos criterios ambientales por partedel producto# 0sí el consumidor puede reconocer enun producto ecoetiquetado, que ste cumple unasri!urosas especificaciones ambientales exi!idas por elor!anismo otor!ador#
7<
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E>; $+ +EM+E0!1S E*(A2E*1S E'O!3G('1S *(#O ( 4)OR$1 (SO7.8/.75
on aquellos pro!ramas desarrollados por una terceraparte independiente, que utili"an un sello o lo!otipo
para comunicar que el producto es ambientalmentepreferible en el &mbito del sector de ese producto#
>ara cada cate!oría de productos 'ay unos criteriosecol!icos que permiten la evaluacin y concesin dela ecoetiqueta, que es v&lida durante un periodom&ximo de tres a9os# +l producto est& siempre ba%ocontrol del or!anismo que otor!a la ecoetiqueta
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!1S E*(A2E*1S E'O!3G('1S *(#O (( 4)OR$1 (SO
7.8/775 on declaraciones o mensa%es medioambientales de los propios fabricanteso titulares en los productos y servicios, normalmente sobre un Anico aspectoambiental del producto p# e# Nbiode!radableO, NcompostableO, Ncontienematerial recicladoO, etc##
$eben ser precisas, verificables, pertinentes, específicas, demostrables y
no en!a9osas#
$eben basarse en una metodolo!ía científica suficientemente ri!urosa yamplia para apoyarla, y que produ"ca resultados exactos y reproducibles#
a informacin relativa al procedimiento, la metodolo!ía y cualquier criterio
utili"ado para sustentar las declaraciones medioambientales deber& seraccesible, y facilitarse a solicitud de todos los interesados y actuali"arsepara contemplar los cambios que pudieran afectar la exactitud de ladeclaracin#
7./
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!1S E*(A2E*1S E'O!3G('1S *(#O ((( 4)OR$1 (SO 7.8/,75
on perfiles ecol!icos certificados, es decir, un con%unto de datoscuantificados como resultado de un inventario del ciclo de vida.J, incluyendo o no la fase de evaluacin de ciclo de vida
+.J#+st&n basados en la serie de normas ; 14*4* sobre an&lisis deciclo de vida#
a inclusin de informacin medioambiental adicional es opcional#+%emplos de este tipo de etiqueta/
PPP#environdec#comPPP#!ednet#or!
7.<
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H- S(S*E$1S DE GES*(3) $ED(O1$@(E)*1!4SG15-+l desarrollo de un sistema de !estin medioambiental
es sin duda la me%or estrate!ia medioambientalque una empresa puede se!uir# +l establecimiento
de un sistema medioambiental puede reali"arse deacuerdo a unas normas que existen para ello# +nla actualidad existen dos modelos diferentes/
+<0 ecomana!ement and audit sc'eme; 14**1# siendo ste Altimo el de mayor
proliferacin 'asta el momento# $e todas las'erramientas, sta es la m&s completaen!lobando a !ran parte de las anteriores#
7..
$eei;ios de <oseer 6 S&AL i l 5 i8 d i 5 d 5i8 di 9i 5 l 5
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La im<la5a;i8 de 6 sis5ema de es5i8 medioam9ie5al a<or5a6merosos 9eei;ios ? meoras ;om<e5i5i:as a la em<resaB es<e;ialme5e
si es5H ;er5ii;ado )ISO14000 o EMAS* <or al> oraismo ;om<e5e5e ?de9idame5e a;redi5ado <or ENAC,
O+G(NISMO (C+I(CI=N
O+G(NISMOINNIN
SGMASGMA
ISO 14001ISO 14001
CIN
CONS"!#ORCONS"!#OR
(+(MNO
IN+NO
(creditación
>OSI-?
(#ditor"a
(#ditor"a
Imlantación
(#ditor"a
Imlantación
(#ditor"a
Certi&icación>de 2 arte?
C+IDIC(CI=N
>(.OC+IDIC(CI=N?
C+IDIC(CI=N
> 3 (+?
7.,
$eei;ios de <oseer 6 S&A
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1* VENTA'AS MEDIOAM$IENTALES " CUM!LIMIENTO CON
LA LE&ISLACIÓN,La im<la5a;i8 de 6 S&M eie 5a5o la realiJa;i8 de 6a re:isi8medioam9ie5al ii;ial <ara ;oo;er los as<e;5os medioam9ie5ales de laoraiJa;i8 ;omo 6a ade;6ada es5r6;56ra;i8 i5era de laoraiJa;i8B <ara delimi5ar 6;ioes ? res<osa9ilidades e as<e;5os
medioam9ie5ales, El ma5eimie5o de 6 S&A re@6iereB ademHsB dea6di5oras <eri8di;as @6e <ermi5e ;oo;er la e:ol6;i8 medioam9ie5alde la oraiJa;i8, Todo ello lle:a a la em<resa a 6 meor ;oo;imie5ode s6 si56a;i8 medioam9ie5al <ermi5iedo 5a5o el ;o5rol de di;=asi56a;i8B ;omo la ;o;ie;ia;i8 ? res<osa9iliJa;i8 del <ersoal e loreere5e a as<e;5os medioam9ie5ales,
7.>
VENTA'AS
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VENTA'AS
a*, Verii;a;i8 de la leisla;i8 medioam9ie5al :ie5e e ide5ii;a;i8 de
los <ro9lemas de i;6m<limie5o ;o la misma,9* Ado<;i8 ? desarrollo de 6a <ol5i;a medioam9ie5al a;5i:a, La<ol5i;a medioam9ie5al ? los <ro;edimie5os se =a deiido de orma ;lara? se =a =e;=o llear a 5oda la oraiJa;i8,
;* Los riesos so ;oo;idos ? ;o5roladosB lo @6e <ermi5e 6a
miimiJa;i8 o elimia;i8 de res<osa9ilidades eeradas <or daos almedio am9ie5e )m6l5asB sa;ioesB demadasB res<osa9ilidades ;i:iles ?<ealesB e5;,*,
d* Deii;i8 de res<osa9ilidades medioam9ie5ales a 5odos los i:elesde la oraiJa;i8 ? a6me5o de mo5i:a;i8 de los em<leados,
e* La oraiJa;i8 dis<oe de los re;6rsos ma5eriales ? =6maosade;6ados <ara ;6m<lir ;o la leisla;i8 ? los o9e5i:os medioam9ie5ales,
,
7.H
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-* AORRO DE COSTES,
Co re;6e;ia la im<la5a;i8 ? ma5eimie5o de 6 S&M <6edea<or5ar 9eei;ios ia;ieros ;osidera9lesB 5a5o dire;5os ;omoidire;5os, Se <6ede des5a;ar+
a* Co5rol ? o<5imiJa;i8 de re;6rsos+ ma5erias <rimasB a6aBeeraB e5;,
9* Red6;;i8 de as5os e1* em9alaeB 5ras<or5e ? alma;eamie5oB
-* es5i8 de 5ra5amie5o de emisioes ? :er5idosB
.* sa;ioes ? m6l5as <or ira;;ioes medioam9ie5ales
4* orma;i8 ? adies5ramie5o de los em<leados 6e:os,;* Dismi6;i8 de los riesos de a;;ide5e ? <or 5a5o de los ;os5es
aso;iados a la re<ara;i8 de los daos deri:ados
7.I
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.*, ME'ORA DE RELACIONES ETERNAS " DE IMA&ENB "!OTENCIACIÓN DE VENTAS,
La im<la5a;i8 ? ma5eimie5o de 6 S&M meora las rela;ioes e5eras? a;ili5a la ;om6i;a;i8 ;o r6<os i5eresados e la es5i8medioam9ie5al de la em<resa
a* Meora de la imae ? del a5ra;5i:o de la em<resaB de s6s <rod6;5os ?ser:i;ios, A6me5o de ;oiaJa ? de ;redi9ilidad e la oraiJa;i8,
9* Meora de rela;ioes ;o las Com6idades lo;ales ? laAdmiis5ra;i8B lo @6e sim<lii;a eo;ia;ioes ? 96ro;ra;ia,
;* A6me5o de la ;6o5a de mer;ado, !or 6 lado res<odiedo a las6e:as eie;ias de em<resas ? ;os6midores mHs res<e56osos ;o elmedio am9ie5eB ? <or o5ro lado deiiedo 6a es5ra5eia diere;iadora;o res<e;5o a la ;om<e5e;iaB @6e le <ermi5a meorar s6 <osi;i8 ei;l6so liderar el se;5or,
7.
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4* CONOCIMIENTOS DE LA ACTIVIDAD+ ME'ORAS INTERNAS "DEL RENDIMIENTO,
El desarrollo de 6 S&A <ro<or;ioa 6 ma?or ;oo;imie5o de laa;5i:idad @6e se desarrollaB ? o s8lo desde el <65o de :is5amedioam9ie5alB al a;ili5arse la ;om6i;a;i8 e i5er;am9io deiorma;i8 e5re los diere5es eleme5os <rod6;5i:os,
a* Meoras del <ro;eso <rod6;5i:o deri:adas de 6a miimiJa;i8 de la;o5amia;i8B de 6 meor ;o5rol de la oraiJa;i8 so9re los<ro;esos ? de meoras del ;oo;imie5o de <rH;5i;asB ma5erial ?e@6i<osB ser:i;ios ? <rod6;5os,
9* I;reme5o de la orma;i8 e iorma;i8 del <ersoal,
;* Ma?or im<li;a;i8 ? mo5i:a;i8 de la 5o5alidad del <ersoal <araal;aJar los o9e5i:os mar;ados <or la oraiJa;i8, Meora de la moralde los em<leados,
d* I;e5i:o al a6me5o de la ;alidad ? a la io:a;i8 5e;ol8i;a,
7,8
*,OTROS,
E a@6ellas si56a;ioes e las @6e se <re;ise 6s5ii;ar o ;om6i;ar a al6os
$eei;ios de <oseer 6 S&A
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E a@6ellas si56a;ioes e las @6e se <re;ise 6s5ii;ar o ;om6i;ar a al6osr6<os i5eresados @6e 6es5ra em<resa <osee 6 S&AB se <6ede o95eerdi:ersas :e5aas+
a* Red6;;i8 e las <rimas de se6ros,
9* Fa;ilidades <ara la o95e;i8 de s69:e;ioes ? a?6das,
;* Fa;ilidades <ara la ;o;esi8 de ;rdi5os ? <ara el <ermiso de ;ier5asi:ersioes,
d* Co;esi8 de <ermisos ? li;e;ias ? ad6di;a;i8 de ;o5ra5os,e* Fa;ilidad de o95e;i8 de la e;oe5i@6e5a,
DESVENTA'AS
a*, &as5os e ;os6l5orasB a6di5oras ? ;er5ii;a;i8,
9*, !ersoal es<e;i;ame5e dedi;ado a la im<la5a;i8 ? ma5eimie5o,
;*, Tiem<oB e ma?or o meor radoB ? de ;asi 5odo el <ersoal de laoraiJa;i8,
d*, Ne;esidades de orma;i8 ? e5reamie5o del <ersoal,
7,7
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(SO 7.887/88.
cam"ios en la segundaedición de (SO 7.887
REFERENCIA PARA CAMBIOS EN LASEGUNDA EDICIÓN
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• Mejorar la compatibilidad co ISO!""#$%"""
• A&metar la claridad para el &'&ario
(implemetador)
• E*itar la +eeraci, de &e*o're-&erimieto' co re'pecto a la primera
edici,
ACEP.ACIÓN DE NUE/O ES0UEMADE /ALIDACIÓN
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• Adem1' de lo' tre'e'-&ema' 2ae'tablecido'$ – Certi3caci, – Para cliete' – A&todeclaraci,
• Se a+re+a laa&todeclaraci,
*eri3cada
CAMBIOS EN EL ALCANCE
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• E' ece'ariodeclarar el alcacedel Si'tema deGe'ti, Ambietal 2Doc&metarlo
• Ua *e4 e'tablecidoel alcace o 'ep&ede 5acere6cepcioe' detrodel mi'mo
MENOS BUROCRACIAd l 7 d
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• Se red&ce el 7mero dere-&i'ito' deprocedimieto' adoc&metar a'olamete doc&metarlo' i'tr&cti*o' detrabajo
• Lo' re-&erimieto' a ladoc&metaci,8 'eelimia para dejar &ali'ta de doc&meto're-&erido'
• Se 5omolo+a lo're-&i'ito' de cotrol dedoc&meto' co ISO!""#$%"""
NUE/AS DEFINICIONES
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• Se a+re+a la'de3icioe' de$ – A&ditor – A&ditoria al Si'tema
de Ge'ti, Ambietal
– Doc&meto – Procedimieto – Re+i'tro• 9 'e aclara para$ – Si'tema de Ge'ti,
Ambietal – De'empe:o
Ambietal – Pol;tica Ambietal
FOR.ALECIMIEN.O DE LA RELACIÓNEN.RE ELEMEN.OS DEL SIS.EMA
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• Se re-&iere de<orma m1'e'peci3ca -&e$ – lo' a'pecto'
ambietale' 'eideti3-&e e
&e*o' pro2ecto'8 – lo' re-&i'ito' le+ale''e tome e c&etapara e'tablecer '&Si'tema8 2 – 'e <&'ioa la'
cl1&'&la' deObjeti*o' 2 Meta'(=>?>?) 2 Pro+ramade Ge'ti, Ambietal(=>?>=) e &a 'ola
COMUNICACIÓN [email protected] PROAC.I/A
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• Si 'e decidecom&icare6terametelo' a'pecto'
ambietale'debee'tablecer'e &mtodo para5acerlo
SI.UACIONES DEEMERGENCIA
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• Se aclara -&ee'ta cl1&'&la 'ere3ere7icamete a
a-&ella'emer+ecia' -&ep&eda teer &impactoambietal
E/ALUACIÓN DE CUMPLIMIEN.OLEGAL
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• Para dar ma2orimportacia ae'te re-&i'ito8 la
cl1&'&la =>># 'edi*ide 2 co e'tere-&i'ito 'e creala cl1&'&la =>>%
RE/ISIÓN 9 MEORA
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•
Se 5omolo+a 5a'tadode aplica lo're-&i'ito' paraa&ditoria' 2 para oco<ormidade' co ISO!""#$%"""
• Se icl&2e &a ota'obre la de3ici, de&a o co<ormidad• El proce'o de re*i'i,
+erecial 'e 5omolo+ae +ra medida co ISO!""#$%""" 2 'e le da ele<o-&e de proce'o
MA9OR APO9O
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• El ae6o A 'emodi3ca ca'i e'& totalidad 2
pro*ee &amejor +&;a paralaimplemetaci,de lo' re-&i'ito'
ISO 14004
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ISO 14004
'a sido estructurado para refle%ar ; 14**1 entrminos de los cinco temas principales incluidos/
>olítica ambiental, planificacin, puesta en pr&ctica,verificacin y accin correctiva y revisinadministrativa# a tendencia a un len!ua%e prescriptivocrea la impresin del establecimiento de requisitos
adicionales# epetidos llamados a documentacionesno necesarias para una me%or administracin#
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ISO 14010
>resenta principios !enerales sobre 0uditoria 0mbiental+0 por sus iniciales en in!ls y se supone debe tener
aplicacin en todos los tipos de +0#
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ISO 14010
na auditoria ambiental, se!An se define en ;14*1* es un, Dproceso de verificacin sistem&tico y
documentado para obtener y evaluar ob%etivamentepruebas que determinen si las actividadesambientales especificadas, acontecimientos,condiciones, sistemas administrativos o la
informacin acerca de estas cuestiones se a%ustan alos criterios de auditoria y comunicar los resultadosde este proceso al cliente#F
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ISO 14010
e establece que una auditoria ambiental debe tener como centro untema claramente definido y documentado# os auditores no est&n enlibertad de seleccionar que es lo que quieren auditarC deben auditaraquellos aspectos que est&n preestablecidos# +s la responsabilidaddel cliente establecer los ob%etivos de la auditoria# <&s aAn, ladeterminacin de tal criterio de auditoria es el primer paso esencialpara el proceso y debe ser acordado por el auditor y el cliente# eexi!e adem&s que los miembros del equipo de auditoria deben ser
independientes de las actividades que se est&n auditando lo quease!ura ob%etividad e independencia en el proceso# o obstante, eluso de un auditor interno o externo queda a discrecin del cliente#
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ISO 14010
+l informe de auditoria debe incluir temas numerosos, el m&scontrovertido es aquel acerca de las conclusiones de
auditoria# na conclusin de auditoria es definida como un D%uicio
profesional u opinin expresada por un auditor acerca deltema de la auditoria, basado en y limitado al ra"onamientoque el auditor 'a aplicado para auditar sus descubrimientosF#
os descubrimientos de auditoria son los Dresultados de laevaluacin de la evidencia de auditoria recopilada,comparada contra el criterio de auditoria acordadoF#
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ISO 14010 a variabilidad de las conclusiones causa controversia
principalmente cuando sur!e durante el proceso de
auditoria +< y no durante el proceso de certificacin,el cual requiere una sub%etividad considerable delinspector conforme trata de ase!urar si la or!ani"acinest& 'aciendo un esfuer"o sincero y de buena fe porponer en pr&ctica un buen +<#
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ISO 14011
+s aplicable a todos los tipos y tama9os deor!ani"aciones que operan un +<
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ISO 14011
Elementos 'lave de (SO 7.877- n elemento clavede una auditoria de ; 14*11 es el desarrollo de un
plan de auditoria# +l plan de auditoria debe serrevisado y aprobado por el cliente y debe estardise9ado para que sea flexible# +ntre otras cosas, elplan de auditoria debe incluir los ob%etivos de auditoria
y el &mbito y criterio de auditoria#
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ISO 14011
; 14*11 tambin establece con claridad que elauditor debe evaluar la capacidad del proceso de
revisin administrativo interno para !aranti"ar loadecuado y la efectividad continua del +<# $enuevo el 'ec'o de que los auditores deben auditarprocesos y no desempe9o# 0nali"ar&n el proceso de
revisin administrativo para ase!urarse de quecumple su propsito ( para ase!urar la adecuacin yefectividad constante del +<
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ISO 14011
; 14*11 'ace opcional el incluir conclusiones deauditoria en el informe de auditoria# na ve" terminado,
el reporte de auditoria es distribuido se!An se especificen el plan de auditoria, determinado por el cliente Hauditado, no el auditor# $e i!ual manera la retencin dedocumentos se determina por acuerdo entre el cliente yel auditor principal# i el auditor conserva copias de losdocumentos, el auditor no puede revelar nin!Andocumento sin autori"acin del cliente#
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ISO 14011
?a%o ; 14*11, los descubrimientos de la auditoriadeben estar basados en evidencia y deber&n de ser
re!istrados y todas las desviaciones si!nificativasdeber&n de ser documentadas# e a!re!a una notaprecautoria en el sentido de que Dlos detalles de losdescubrimientos de conformidad tambin pueden
ser documentados, pero con el debido cuidado paraevitar cualquier implicacin de !arantía absolutaF#
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ISO 14012
+stablece !uías para criterios de calificacin paraauditores ambientales internos y externos que desarrollan
auditorias +<# ; 14**1, no requiere que ; 14*12sea utili"ado al determinar criterios de clasificacin paraaquellos que auditen el +<, pero se espera que muc'asor!ani"aciones decidir&n revisar el documento como !uíay utili"ar sus elementos conforme se a%uste a sus
necesidades# +l proceso de certificacin de auditores conel propsito de desempe9ar funciones de auditorias decertificacin es distinto a las auditorias +<#
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ISO 14012 Requerimientos de educación y 'apacitación- a norma especifica que los
auditores deben tener al menos educacin secundaria o su equivalente# 0quellos que slo ten!an secundaria tambin deben tener 5 a9os de
experiencia apropiada en el traba%o# os auditores que 'ayan obtenido un!rado universitario deben contar con cuatro a9os de experiencia apropiada# 0dem&s el auditor debe tener capacitacin formal en ciencia y tecnolo!íaambiental, aspectos tcnicos H ambientales, de operaciones, de instalaciones,requerimientos de leyes ambientales, sistemas y normas de administracinambiental y procedimientos, procesos y tcnicas de auditoria#
+l auditor adem&s debe contar con capacidades en el puesto, equivalente aun total de 2* días de traba%o de auditoria cubriendo un mínimo de 4auditorias en un periodo de no m&s de tres a9os consecutivos# e establecenrequerimientos adicionales para el auditor principal#
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ISO 14012
1tri"utos y &a"ilidades personales-? e espera quelos auditores posean buenas 'abilidades para
expresarse de manera verbal y escritaC buenas'abilidades interpersonales como diplomacia, tacto yla capacidad de escuc'arC ob%etividad eindependenciaC 'abilidades or!ani"acionalesC y la
capacidad de 'acer %uicios profundos con base enpruebas ob%etivas#
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ISO 14012
$antenimiento de 'ompetencia-? >or Altimo seespera que los auditores manten!an su !rado de
competencia mediante la actuali"acin de susconocimientos a travs de cursos de repaso# +lauditor es responsable de mantener su nivel deexperiencia en la e%ecucin de auditorias a un nivel
satisfactorio
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1nexos-? +l anexo 0 asociado con ; 14*12proporciona una !uía para evaluar las calificaciones
de los auditores ambientales# +l 0nexo ? contiene!uías relativas a un enfoque consistente con lacertificacin de los auditores ambientales# +stosanexos proporcionan informacin sobre como
certificar auditores y como establecer un pro!rama decertificacin de auditores#
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ISO 14020
intitulado D>rincipios de toda la clasificacinambiental#F +l propsito de este documento es el de
aportar una !uía sobre las metas y principios quedeben ser incorporados con consistencia en todoslos tipos de pro!ramas de clasificacin ambiental# +debe ser utili"ado para informar al pAblico acerca de
las características relevantes del producto y de estamanera, que pueda 'acer elecciones informadaspara comprar o no un producto#
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ISO 14020
esultado indirecto del incremento en dic'acomunicacin puede ser una me%oría de los
atributos ambientales de los productos# Eal me%oríaen el producto sería un beneficio deseable, pero nola meta de +#
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ISO 14021
leva por nombre / D0utodeclaracin de eclamaciones 0mbientales/
Erminos y $efinicionesF# e supone que estedocumento tendr& aplicacin entre fabricantes quedeclaran que su producto tiene un atributo ambiental,
por e%emplo, que es reciclable, eficiente en ener!ticoso que 'a sido elaborado sin químicos que destruyen elo"ono#
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ISO 14024
Dpro!ramas del practicante, >rincipios -uía,>r&cticas y >rocedimientos de .ertificacin para
>ro!ramas de .riterios <Altiples tipo 1F +lpropsito de este documento es el de establecerprincipios y protocolos que los pro!ramas declasificacin puedan se!uir al desarrollar criteriosambientales para un producto en particular, con estauniformidad, se espera disminuir las diver!encias encriterios de productos desarrollados por pro!ramasdiferentes#
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ISO 14024
+l .0 evaluacin del ciclo de vida por sus si!las en in!lsdel producto o de al!una disciplina i!ualmente ri!urosa debeser parte del proceso de evaluacin para los pro!ramas desellos, sin importar el costo y la car!a tcnica# +s deseable que; 14*24 se convierta en una norma de especificacin, lo que'abría de si!nificar que las or!ani"aciones que estable"canpro!ramas + tendrían oportunidad de tener la certificacin al; 14*2*y al mismo tiempo el pro!rama !anaría
respetabilidad# +sto debe llevar a un consumo conscienteambientalmente y producir& una me%oría ambiental !eneral#
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ISO 14040
D>rincipios y <arcoF busca proporcionar unpanorama claro de la pr&ctica, aplicaciones y
limitaciones de .0 a un amplio ran!o de usuariospotenciales de .0 y partes interesadas, al!unos delos cuales pueden tener un conocimiento limitado de.0# 0 lista de limitaciones de ste documento, estan intimidante, que nos 'ace pre!untarnos que usopr&ctico pueden tener los .0Qs en realidad#
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ISO 14041
D<etas y $efinicin H 0n&lisis de Rmbito y sunventarioF# u propsito es el de descubrir
requerimientos y días especiales para la preparacin,conduccin y revisin crítica del an&lisis de inventariode ciclo de vida# +l an&lisis de inventario es la fasede .0 que incluye la compilacin y cuantificacin deaportaciones y salidas ambientalmente relevantes deun sistema de producto#
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ISO 14042
D+valuacin de mpactoF# e propone proporcionar !uíassobre la fase de evaluacin de impacto de .0# +sta
fase est& diri!ida a evaluar el si!nificado de impactosambientales potenciales, utili"ando los resultados delan&lisis de inventario de ciclo de vida# $ada la in'erentesub%etividad de las evaluaciones de impacto, el requisitom&s crítico para su conduccin ser& la transparencia, de
manera que las decisiones y suposiciones puedan serdescritas e informadas con toda claridad#
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ISO 1404$
D+valuacin de la me%oríaF# ?usca enfocarse aDinterpretacionesF de los resultados de .0 en
relacin a la fase de definicin de metas del estudio#uponiendo que los problemas existentes pueden sersolucionados, .0 puede ser Atil como 'erramientade soporto para +<#
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K'uáles son los aspectos clave para los
pa0ses en desarrollo en cuanto a
acreditación y certificaciónL
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(sectos de Certi&icación E1F
'ostes de certificación
1cceptación de loscertificados (SO 7.887
Reconocimiento mutuo
1creditación
(sectos de Certi&icación E2F
!a certificación puede resultar relativamente costosa9
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p 9
en particular cuando no existen entidades certificadoras
nacionales y=o organismos de acreditación cuando la autocertificación o la certificación por
organismos nacionales no es reconocida en losmercados exteriores !os costes de certificación efectuados por registros
(SO locales resultan muc&o menos onerosos
+arios pa0ses en desarrollo &an esta"lecido sistemasde evaluación de conformidad posi"ilitando as0 lacertificación por entidades nacionales
(sectos de Certi&icación E3F
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!os proyectos piloto &an %ugado un papel relevante eneste aspecto !a valoración internacional de la certificación (SO
7.887 depende sin em"argo de la confianza que los
demás tengan en los organismos a quienes compete lacertificación a nivel local9 y qu; procedimientos usapara conceder la certifiación- Ma &a"ido pocos casos de no?aceptación9 pero &an
afectado mayoritariamente a pa0ses en desarrollo-
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+econocimiento M#t#o 6 (rmoniación Se podria promover el reconocimiento mutuo de
sistemas de certificación a nivel "ilateral y=oregional
Existen iniciativas en curso para desarrollar unsistema de certificación reconocido
Esto reforzar0a el reconomiento a nivel mundial
de la certificación (SO
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PE @6 medida las;or<ora;ioes m6l5ia;ioales6sa ISO 14001 ? e @6 medida
<re5ede de s6s iliales ?o<ro:eedores @6e 5am9i ellosdesarrolle S&AsQ
7ención de +esonsa)ilidad Esta sección proporciona elementos de discusión
d i"i d l l0ti d l d d l
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descri"iendo las pol0ticas declaradas de algunas
'*)s respecto del uso de SG1s por sus filiales yproveedores en los pa0ses en desarrollo9 en "ase a lodescrito en sus informes am"ientales 'laramente este anexo )O resulta de un análisis
emp0rico y por ello no aporta ninguna conclusiónso"re el rol de las '*)s y su contri"ución a un usomás generalizado de los SG1s y su me%ora continuadaen los pa0ses desarrollado El o"%etivo de esta sección es estimular el de"ate y la
investigación
strate%ias de las CNs
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%
Enfoques para el uso de los SG1 por las filialesde las '*)s en los pa0ses en desarrollo
Ela"oración de normas Diferenciación
Enfoques &acia los proveedores
Sistemas de Gestión de las CNs
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$uc&as '*)s &an a:adido consideracionesam"ientales a sus sistemas de gest0ón previos parapromover salud y seguridad &an desarrolladosistemas de gestión integrada de Salud9 Seguridad y$edioam"iente +arias '*)s afirman que las normas de sus SG1
internos son ampliamente compati"les con e inclusomás estrictos que los de (SO 7.8879 en cuanto que
exigen además alcanzar determinados o"%etivos-
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O C$emical Se considera pol0tica declarada de la DoN
'&emical que todas sus operaciones mundiales
cumplan con las )ormas de Gestión 1m"iental deDoN o las leyes y reglamentaciones del pa0s dondeestán radicadas9 tomando como "ase las másestrictas
oec$st Marion +o#ssel >M+?
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> ?
!a M$R estimula el desarrollo de sistemasintegrados EMS en todas las instalaciones deproducción Dependerá de las administraciones locales decidir
entre la certificación E$1S9 (SO 7.887 o de un SG1interno
S
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S
!a S&ell &a desarrollado un Sistema de Gestiónen materia de Sanidad9 Seguridad y $edio1m"iente 4MSE?$S5 'ada a:o9 todas las compa:0as de la S&ell de"en
presentar una carta en la que se confirma elestado y la efectividad de sus sistemas
!a S&ell &ará compati"les su MSE?$S y las (SO7.8879 lo cual permitirá a las compa:0as de laS&ell o"tener la certificación (SO 7.887 si as0 lo
desean
NH
MenPel &a desarrollado un sistema de gestión
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integrada orientado al proceso para la seguridad9 lasanidad9 el medio am"iente y la calidad 4SMEA5- Seg6nMenPel9 dic&o sistema a"arca todos los requisitos de la iniciativa de Gestión Responsa"le el E$1S las (SO 7.887 las (SO 887
2na importante medida complementaria es eldesarrollo de indicadores cuantitativos de losresultados del SMEA9 as0 como su aplicación yarmonización a escala de todo el Grupo-Q
Gr#o oec$st En virtud de los #rincipios y Responsa"ilidadesQ9 las
compa:0as del Grupo aplicarán sistemas de gestión
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EMS 4Sanidad y seguridad am"iental5 efectivos ydesarrollarán o"%etivos y normas en función del EMSque les permita tra"a%ar &acia la consecución deprácticas idóneas en su grupo industrial
Moec&st 1G efectuará periódicamente auditorias de lossistemas de gestión EMS de las compa:ias del grupo
!as compa:ias operantes del grupo tienen la o"ligaciónde informar externa e internamente de sus logros EMS
(-- >(sea -ron -o/eri?
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> ?
Su informe am"iental esta"lece que
el proceso de certificación de las compa:0as en
virtud las normas (SO 7.887 constituyeactualmente un aspecto importante de laparticipación en la tecnolog0a en la 1@@9 enparticular9 en compa:0as de mercados emergentes
que en ocasiones cuentan con poca experiencia enmateria de los procedimientos internacionales parala certificaciónQ-
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+e*#isitos a los ro/eedores2n muestreo emp0rico sugiere que si "ien lamayor0a de las '*)s pueden no exigir que sus
proveedores o"tengan certificación (SO 7.8879varias '*)s estimulan a sus proveedores ao"tener la certificación (SO 7.887 o a aplicarprácticas de gestión am"ientales similares
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2na serie de prácticas empresariales generales9incluidas las relativas a las Responsa"ilidades ante
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S
incluidas las relativas a las Responsa"ilidades ante
los socios comerciales sanidad9 seguridad9 medioam"iente y derec&os &umanosQ )osotros no tra"a%amos con proveedores ni
contratistas que no cumplan con las normas S&ell- En 7H9 por lo menos , contratos se cancelaron
porque los contratistas no se ad&irieron a nuestrasnormas especificadas en el EMS9 o las relativas a losderec&os &umanos de los empleadosQ- 4#rincipio /de la S&ell5
(-- >(sea -ron -o/eri?
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> ? El informe am"iental de 1@@ refiere lo siguiente en la
sección so"re gestión de los suministros 2n creciente n6mero de compa:0as y otras
organizaciones exigen a&ora el cumplimiento porsus proveedores de las (SO 7.887- !os resultados am"ientales se incluyen en el
proceso oficial utilizado para evaluar a los
proveedores9 en nuestros modeloscomputadorizados de evaluación de los costos9 yforman parte de nuestros cursos de formación ycapacitación para gestores de suministros-Q
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;G0 18***
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IN+O.CCI=N Eoda practica laboral lleva consi!o determinados
ries!os, de mayor o menor nivel, aun así se debe
de lo!rar que esta se realice sin per%uicio de lase!uridad y salud del traba%ador# +n la actualidad, la prevencin de ries!os laborales
se 'a convertido en un factor muy importante en la
!estin diaria de las empresas#
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OS(S 18000 a orma ;G0 18*** ;ccupational Gealt' and
afety 0ssessment eries establece un modelo para
la -estin de la >revencin de los ies!os aborales# Eoman como base para su elaboracin las normas88** de la ?ritis' tandard, basada en el ciclo deme%ora continua# >articiparon en su desarrollo las principales
or!ani"aciones certificadoras del mundo, abarcandom&s de 15 países de +uropa, 0sia y 0mrica#
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DINICI=N as normas ;G0 son una serie de est&ndares
voluntarios internacionales relacionados con la
!estin de se!uridad y salud ocupacional# +stas normas buscan a travs de una !estin
sistem&tica y estructurada ase!urar el me%oramientode la salud y se!uridad en el lu!ar de traba%o
Sistema de sal#d 6 se%#ridad oc#acional
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)asados en las OS(S 18000 a serie de normas ;G0 18#*** est&n
planteadas como un sistema que dicta una serie
de requisitos para implementar un sistema degestión de salud y seguridad ocupacional4OMS$S5, 'abilitando a una empresa paraformular una política y ob%etivos específicos,considerando requisitos le!ales e informacinsobre los ries!os in'erentes a su actividad#
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SISM(S GSI=N ( SG.+I( 4 S(.
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OC.(CION( >OSMS?
+l istema de -estin de la e!uridad y la alud;cupacional ;G< o istema de >revencin de ies!osaborales el cual es un mecanismo de re!ulacin de la!estin de las or!ani"aciones# +ste sistema es un con%unto de procedimientos que definen
la me%or forma de reali"ar las actividades que seansusceptibles de producir accidentes o enfermedadesprofesionales# >ara ello se 'an establecido ciertos modeloso normas internacionales que re!ulan las condicionesmínimas que deben cumplir dic'os procedimientos#
na característica de ;G0 es su
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orientacin a la inte!racin del SG#R!4Sistema de Gestión de #revención deRiesgos !a"orales5, elaborado
conforme a ella en otros sistemas de!estin de la or!ani"acin <edioambiente yHo calidad#
Sistema de Gestión de la re/ención de
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+ies%os a)orales >SG+? 0quella parte del istema de !estin !lobal de la
empresa que incluye la estructura or!ani"ativa, la
planificacin de actividades, las responsabilidades,las pr&cticas, los procedimientos, los procesos y losrecursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto,revisar y mantener al día la política de e!uridad yalud aboral de la empresa#
+elación de las normas ISO 9000, ISO
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1;000 con las normas OS(S 18000 as normas ;G0 18*** 'an sido dise9adas
para ser compatibles con los est&ndares de !estin
; )*** y ; 14***, relacionados con materiade calidad y medio ambiente respectivamente# +stos sistemas comparten principios comunes de
!estin basados en el me%oramiento continuo, elcompromiso de toda la or!ani"acin y en elcumplimiento de las normas le!ales#
a orma ;G0 18*** est& basada en la me%oracontinua y utili"a el ciclo >lanificar S Gacer S Jerificar (
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0%ustar >GJ0 para su implementacin#a metodolo!ía >GJ0 se puede describir brevemente
como/ #lanificar establecer los ob%etivos y procesos
necesarios para conse!uir resultados, desacuerdo con lapolítica E de la or!ani"acin#Macer implementar los procesos# +erificar reali"ar el se!uimiento y la medicin de los
procesos respecto a la política de E e informar sobrelos resultados#1ctuar tomar acciones para me%orar continuamente el
desempe9o del sistema de !estin de la E#
OS(S 18000 esta)lece al%Jn tio de
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re*#isito ara s# alicaciónK as normas ;G0 18*** no exi!en requisitos
para su aplicacin, 'an sido elaboradas para que
las apliquen empresas y or!ani"aciones de todotipo y tama9o, sin importar su ori!en !eo!r&fico,social y cultural#
¿#ué es una au$itor%a $e Sistemas $ePre&ención $e 'iesgos (a)orales"
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g
+s una evaluacin sistem&tica, documentada,peridica y ob%etiva que consiste en la revisin!lobal de la eficacia, efectividad y fiabilidad delsistema de !estin para la prevencin deries!os laborales, así como si el sistema esadecuado para alcan"ar la política y los
ob%etivos de la or!ani"acin en esta materia#
)o es una inspección la auditoría anali"a elfuncionamiento del sistema, sus puntos fuertes ydbiles#
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Es sistemática los resultados de la auditoría no sebasan en el a"ar, son debidos a un an&lisis minucioso,ordenado y planificado por parte del auditor# 1naliza resultados la auditoría no es un simple
examen de cmo se llevan a cabo las actividadesCanali"a los resultados, evaluando bas&ndose en stos laefectividad de las actuaciones# Es periódica los sistemas de !estin son implantados
en un determinado momento, para una or!ani"acin yunas necesidades empresariales#
oc#mentos necesarios en la imlantación
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Norma OS(S 18000 La po!"#$a. Lo% &'%"ao% ' a% '*aa$#o+'% '
&#'%o% o% ''$"o% ' o% $o+"&o'% ' o%
&#'%o%. Lo% o/0'"#*o% ' %'&#a %a. La% &'%po+%a/##a'% a"o&#a. Lo% &'$&%o% pa1o% pa&a a$a+1a& o%
o/0'"#*o%.
Lo% a$'&o% %o/&' pa&"#$#pa$#2+ $o+%"a. La &'*#%#2+ po& a #&'$$#2+
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Cómo imlementar OS(S 18000K a normativa no establece un procedimiento
oficial o Anico de implementacinC dependiendo
de las características y realidades de cadaempresa este proceso tendr& sus propiasvariantes #
+OCSO IMMN(CI=N OS(S
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18000
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ol"tica a !erencia debe definir la política de se!uridad y
salud ocupacional de la or!ani"acin, debiendo seresta/
a 0propiada a la naturale"a y ma!nitud de los ries!ospara la se!uridad y salud ocupacionales de laor!ani"acin#
b .omprometida con la me%ora continua y prevencin#
c .omprometida con el cumplimiento de la le!islacin yre!lamentacin aplicable#
d Mue proporcione el marco de referencia para elestablecimiento y revisin de los ob%etivos de la
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se!uridad y salud ocupacionales#e $ocumentada, implementada y mantenida, así como
comunicada a todos los traba%adores#
f >ublicada a todas las personas que traba%an en la
or!ani"acin#! 0nali"ada y a%ustada peridicamente para ase!urarse
que si!ue siendo apropiada#
lani&icación
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a or!ani"acin debe establecer, mantener yactuali"ar los procedimientos para identificar lospeli!ros, evaluar los ries!os e implementar lasmedidas de control# a or!ani"acin debe establecer, implementar y
mantener un procedimiento para identificar ytener acceso a los requerimientos le!ales, yotros requisitos que sean aplicables#
a or!ani"acin debe establecer y mantener
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documentados los ob%etivos de la se!uridad ysalud ocupacionales# a or!ani"acin debe establecer y mantener un
pro!rama para alcan"ar los ob%etivos de la
se!uridad y salud ocupacionales, el cual variar&ante nuevos desarrollos, actividades, productoso servicios nuevos o modificados#
Imlementación 6 &#ncionamiento
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a or!ani"acin debe definir las funciones, asi!nandoresponsabilidades y dele!ando autoridad necesariaspara una mayor eficacia en la se!uridad y saludocupacional#
+n particular, los traba%adores que desarrollan tareas quepueden causar impactos si!nificativos en la se!uridad ysalud ocupacionales, deben contar con la capacitacinnecesaria para el desempe9o de su labor#
a or!ani"acin debe contar con los procedimientos quease!uren la comunicacin interna, con los contratistas yotros visitantes al lu!ar de traba%o#
a or!ani"acin debe identificar aquellas operaciones yactividades que estn asociadas con los peli!ros
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identificados para los que es necesaria laimplementacin de controles, para !estionar el ries!o ories!os para la se!uridad y salud ocupacional# a alta direccin debe establecer y mantener planes y
procedimientos para identificar y atender incidentes ysituaciones de emer!encia#
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Leri&icación 6 acción correcti/a a or!ani"acin debe establecer y mantener
procedimientos para monitorear y medir
peridicamente el desempe9o de la se!uridad y saludocupacional# a or!ani"acin debe establecer y mantener
procedimientos para definir responsabilidad yautoridad para el mane%o, investi!acin y reducir lasconsecuencias de accidentes, incidentes y noconformidades#
a or!ani"acin debe establecer y mantenerprocedimiento para identificar, mantener y disponer delos re!istros, así como de los resultados de las
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auditorias y de los an&lisis críticos# a or!ani"acin debe establecer y mantener un
pro!rama y procedimientos para auditorias peridicasdel sistema de !estin, con el propsito de/
a determinar si est& o no conforme con las disposicionesplanificadas para la !estin de la se!uridad y saludocupacionales#
b e 'a implementado adecuadamente#
c +s efica" para cumplir la política y ob%etivos de laor!ani"acin#
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+e/isión or la irección a alta direccin de la or!ani"acin debe revisar el
sistema de !estin de la se!uridad y salud
ocupacional, a intervalos planificados a fin dease!urar su adecuacin y eficacia continuas# +stasrevisiones deben incluir la evaluacin de lasoportunidades de me%ora y la necesidad de efectuarcambios en el sistema de !estin de la se!uridad y
salud ocupacional#
)ene&icios *#e se #eden o)tener al alicar
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estas normas OS(S 18000 (magen as empresas que adoptan estas
normativas se ven beneficiadas en el
en!randecimiento de su ima!en interna, comoexterna# e benefician y fortalecen las relacionescon sindicatos y !remios laborales y sociales# (ntegracion/ ;G0 18**1 se 'a escrito para ser
inte!rada sin problemas con otras normas de
sistemas de !estin tales como ; )**1 e ;14**1#
Reduce costos/ <enos accidentes si!nifica un tiempode inactividad menos caro para una or!ani"acin#
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Respaldo ;tro beneficio que obtienen las empresas aladoptar estas normas ;G0 18***, es obtener elrespaldo necesario para aportar antecedentes de su
!estin ante posibles demandas laborales porne!li!encia en al!An siniestro del traba%o#
'ompetitividad +l 'ec'o de asumir los est&ndares;G0 18***, 'ar& que las empresas puedan competir
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de i!ual a i!ual en los mercados mundiales#
)egociación 0l adoptar estas normas, las empresastienen mayor poder de ne!ociacin con compa9ías dese!uros, debido a que sus ries!os estar&n identificadosy controlados por procedimientos claramenteidentificados#
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G+(CI(S or s#desatencion