FECHA : 01/02/2008 -28/02/2009
1. Mantenimientos preventivos , programados vs ejecutados por taller y total.
Talleres
Diciembre Enero Febrero
Prog. Ejec. % Prog. Ejec. % Prog. Ejec. %
Cuestecita
11 41 38 36 95 27 17
Riohacha 5 20 10 13 130 14 9
Fonseca 1 10 28 35 125 22 6
TOTAL 76 84 111
2. Actividades correctivas reportadas Vs atendidas.
Mes / Año REPORTADOS ATENDIDOS PORCENTAJE
Diciembre / 2008 1572 1524 96.94%
Enero / 2009 2287 2232 97.59%
Febrero / 2009 2665 2650 99.0 %
TOTAL 6524 6406 95.69%
3. Equipos reportados a mantenimiento correctivo por taller y total .
Talleres
Diciembre Enero Febrero
Repor.
Ejec. %Repor.
Ejec. %Repor.
Ejec. %
Cuestecita
665 606 91.1
642 589 91.7
596 519 87
Riohacha 26 24 92.3
248 208 83.8
260 226 86.9
Fonseca 0 0 0 38 38 100 364 363 99.7
TOTAL 691 930 91.7
928 835 91.8
1220
1108
90
4. Mantenimientos correctivos . No. De actividades atendidas por taller
Talleres
Diciembre Enero Febrero
Prog. Ejec. % Prog. Ejec. % Prog. Ejec. %
Cuestecita
1442
1420
98.4
1533
1517
98.9
1293
1284
99
Riohacha 130 104 80 683 644 94.2
700 697 99.5
Fonseca 0 0 0 71 71 100 672 669 99.5
TOTAL 1572
1524
59.4
2287
2232
97.7
2665
2650
99
5. Numero de días de equipos fuera de servicio dato por flota y total
FlotaDiciembre Enero Febrero
Equipo Días Equipo Días Equipo Días
RUTA URBANA 7 17 8 30 10 36MINIRUTA 1 7 0 0 0 0TAJO 7 39 8 53 11 41INTERMUNICIPAL 6 17 7 32 9 41ALBANIA 0 0 0 0 1 2DOTACION 1 1 0 0 1 1
TOTAL 22 81 23 115 32 121
6. Estatus de brigadas vigentes.
BRIGADAS PROGRAMADOS ATENDIDOS PORCENTAJE
A/A 45 42 93.3 %
RUTA URBANA 17 11 65 %
POLE TENSORA 52 16 31 %
INST. CINTA REFLECTIVA
113 15 13 %
7. Costos de repuestos
SOLICITARLO A COMPRA YA QUE FUE ENTREGADO EL LISTADO DE REPUESTOS Y ESTAMOS EN ESPERA DE SU ENVIO.
8. Costos de nomina de mantenimiento
SOLICITAR REPORTE A CONTABILIDAD O A NOMINA QUE SON LOS QUE TIENE ESTA INFORMACION ACTUALIZADA
9. Estatus del plan de mantenimiento general (mecánica y pintura)
FLOTAS PROGRAMADOS ATENDIDOS PORCENTAJE
INTERMUNICIPAL 52 5 10 %
TAJOS 33 5 15 %
RUTA URBANA 17 11 65 %
9. 1 Estatus de mantenimiento mecánico.
9. 2 Estatus de mantenimiento latonería y pintura.
FLOTAS PROGRAMADOS ATENDIDOS PORCENTAJE
INTERMUNICIPAL 50 3 6 %
TAJOS 33 5 15 %
RUTA URBANA 14 0 0
10. Costo del plan de mantenimiento general por vehiculo
11. Numero de reporte de daños y demoras
FLOTASNo REPORTE / MES
Diciembre Enero FebreroINTERMUNICIPAL
79 76 39
RUTA URBANA 99 37 62
TAJO 32 26 10
MINIRUTA 17 7 3
ALBANIA 6 5 8
TOTAL 233 151 122
12. KPIS Contractuales
13. Numero de kilometraje recorrido por cada flota
FLOTASKILOMETROS / MES
Diciembre Enero FebreroINTERMUNICIPAL
393741 374957
RUTA URBANA 58736 52930
TAJO 39813 37593
MINIRUTA 77508 72010
ALBANIA 7636 6384
DOTACIO 37568 35564
TOTAL 615002 579438
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