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CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA1ª SESIÓN DEL 2020 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTZMG
INFORME ESTADÍSTICO Y FINANCIERO Septiembre-Diciembre 2019
Mission Statement
2
Septiembre-Diciembre 2019
En este informe se presentan los principales resultados del estado interno que guarda nuestra institución, mismos que se ponen a consideración de
este máximo órgano de gobierno con una evaluación general de los indicadores estadísticos y financieros, incluyendo análisis de algunos indicadores
que se abordarán como uno de nuestros próximos retos.
Informe Estadístico
Los últimos cuatro meses han sido de absoluta continuidad institucional y pleno cumplimiento de nuestras responsabilidades. Mantuvimos el ritmo de
consolidación académica de la Universidad y el compromiso con nuestros indicadores así como de nuestros valores. |
Dr. Efrén Martínez Beas
3
ER TU DN PA MT
8%
14%
25% 26%28%
Nuevo Ingreso 2019S
Histórico
263
20 37 65 68 73
Ab
sorc
ión
ER TU DN PA MT
Examen 100% 100% 100% 100% 100%
Cboard 90% 100% 95% 90% 93%
Año ER TU DN PA MT
2015 21 27 57 99 732016 0 25 45 93 752017 21 21 51 96 582018 11 27 59 102 732019 20 37 65 68 73
4
Histórico Matrícula
2017E 2017M 2017S 2018E 2018M 2018S 2019E 2019M 2019S 2020E
989838
1100992
829
999 1001921
1017 1074
PE IMT LPCE LGDT IER LINM ITIC Total
TSU 206 241 60 31 152 1 691
ING 108 91 37 29 61 326
TOTAL 314 332 97 60 213 1 1,017
691
326
2019s
Análisis de Bajas 2019s =56
68%
32%
1,017 Matrícula
Sin causa conocida 19
Reprobación 16
Personal 14
Distancia de la UT 1
Otro 6
5
Resultados de la evaluación
El examen de ingreso a la Universidad con + Prestigio
6Resultados Examen College Board
Inglés
97 138 10 0
A1 A2 B1 B2
27 82 14 1
60
AltoBajo
Nivel Z = 2.06
800720640560480400320240
LEI LES
cliente.
La capacidad real (general) es lo que experimenta el
límites de especificación.
porcentaje de partes del proceso que están fuera de los
-- La tasa de defectuosos es 1.95%, la cual estima el
Conclusiones
Espec. superior 800
Objetivo *
Espec. inferior 200
Requerimientos del cliente
Media 329.84
Desviación estándar 62.896
Capacidad real (general)
Pp 1.59
Ppk 0.69
Z.Bench 2.06
% fuera de espec. 1.95
PPM (DPMO) 19488
Caracterización del proceso
Capacidad real (general)
¿Están los datos dentro de los límites?
Comentarios
Análisis de capacidad para Inglés
Informe de resumen
¿Qué tan capaz es el proceso?
Cuatrimestre de Nivelación
Inglés por Niveles
Asignaturas en inglésTSU
INGCapacitación a Docentes de Inglés
Lengua y vocabulario 14.48
Lectura 16.96
Redacción 16.97
Puntuación del componente: Escala 200-800
(Escala 10-40)
Semana de las Lenguas
7
60
AltoBajo
Nivel Z = 3.46
800700600500400300200
LEI LES
cliente.
La capacidad real (general) es lo que experimenta el
límites de especificación.
porcentaje de partes del proceso que están fuera de los
-- La tasa de defectuosos es 0.03%, la cual estima el
Conclusiones
Espec. superior 800
Objetivo *
Espec. inferior 200
Requerimientos del cliente
Media 450.85
Desviación estándar 82.755
Capacidad real (general)
Pp 1.21
Ppk 1.20
Z.Bench 3.46
% fuera de espec. 0.03
PPM (DPMO) 272
Caracterización del proceso
Capacidad real (general)
¿Están los datos dentro de los límites?
Comentarios
Análisis de capacidad para Matemáticas
Informe de resumen
¿Qué tan capaz es el proceso?
Resultados Examen College Board
14 78 100 50 4
200 300 400 500 +600
3 29 70 21 1
Lecto-ComprensiónTalleres de lectura
Reforzadas en cada asignatura
Fomento al uso de biblioteca
Proyectos transversales
TSU
ING
Lectura 21.39
Análisis de textos literarios 24.57
Análisis de textos no literarios 22.83
Vocabulario en contexto 26.29
Análisis, interpretación e inferencias 23.10
Redacción 21.78
Puntuación del componente: Escala 200-800
(Escala 10-40)
8
Resultados Examen College Board
Matemáticas
6 69 110 48 13
200 300 400 500
4 15 62 38 5
+600 Curso de Inducción
Cuatrimestre de Nivelación
60
AltoBajo
Nivel Z = 2.81
800720640560480400320240
LEI LES
cliente.
La capacidad real (general) es lo que experimenta el
límites de especificación.
porcentaje de partes del proceso que están fuera de los
-- La tasa de defectuosos es 0.25%, la cual estima el
Conclusiones
Espec. superior 800
Objetivo *
Espec. inferior 200
Requerimientos del cliente
Media 430.44
Desviación estándar 81.904
Capacidad real (general)
Pp 1.22
Ppk 0.94
Z.Bench 2.81
% fuera de espec. 0.25
PPM (DPMO) 2453
Caracterización del proceso
Capacidad real (general)
¿Están los datos dentro de los límites?
Comentarios
Análisis de capacidad para Lectura y Re
Informe de resumen
¿Qué tan capaz es el proceso?
Proyectos transversales
Puntuación del componente: Escala 200-800(Escala 200-800)
TSU
ING
Aritmética 22.86 24.05
Álgebra 20.33 21.40
Geometría 19.20 19.69
Análisis de datos y Probabilidad 25.28 26.64
(Escala 10-40)
9
Técnico Superior Universitario Gen 45ª
CarreraMatrícula
Inicial
Egresados
de la
Cohorte
RezagadosTotal
Egresados
% Eficiencia
Terminal de
la Cohorte
Desarrollo de negocios 19 10 4 14 52.63%
Mecatrónica 22 12 2 14 54.54%
Paramédico 24 18 0 18 75.00%
TIC 0 0 1 1 0.00%
TOTAL 65 40 7 47 61.54%
Ingeniería o Licenciatura Gen 27ª
CarreraMatrícula
Inicial
Egresados
de la
Cohorte
RezagadosTotal
Egresados
% Eficiencia
Terminal de
la Cohorte
Ing. en Mecatrónica 0 0 1 1 Rezagados
Lic. En Protección Civil 0 0 2 2 Rezagados
TOTAL 0 0 3 3 Rezagados
61.54%
Eficiencia Terminal TSU
TSU DNM
Matrícula Inicial: 19
52.63%
TSU MT TSU PM
75%
TSU TIC
0.0%54.54%
Matrícula Final: 10
Matrícula Inicial: 22Matrícula Final: 12
Matrícula Inicial: 24Matrícula Final: 18
Rezagados: 04 Rezagados: 04 Rezagados: 04 Rezagados: 1
Matrícula Inicial: 0Matrícula Final: 0
Generación 45
10Costo por estudiante
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
$34,854 $46,110 $45,813 $51,424
$25,686,400 Federal
$25,000.00 Estatal
999 Matrícula 2018S
1,100 Capacidad Instalada
$25,243,481 Federal
$ 25,243,481 Estatal
1,102 Matrícula 2017S
1,100 Capacidad Instalada
$19,936,708 Federal
$19,936,708 Estatal
1,144 Matrícula 2015S
1,100 Capacidad Instalada
$24,046,825 Federal
$ 24,046,825 Estatal
1,043 Matrícula 2016S
1,100 Capacidad Instalada
11
Gen. 45ª
47 Egresados
91% Continuaron ING/LIC
Gen. 44ª
177 Egresados
73% Continuaron ING/LIC
Gen. 43ª
15 Egresados
87% Continuaron ING/LIC
Gen. 42ª
44 Egresados
93% Continuaron ING/LIC
Gen. 27ª
Egresados 3
Laborando 100%
Gen. 26ª
Egresados 58
Laborando 67%
Gen. 25ª
Egresados 116
Laborando 39%
Gen. 24ª
Egresados 30
Laborando 33%
Egreso Sep-Dic 2019
91% %
73% 67%
87% 39%
93% 33%
TSU ING/LIC
91%
73%
87%
93%
67%
39%
33%
100%
12
ISO 9001:2015Matrícula en PE de Calidad
Perfil Deseable
Fuente: Mecasut 2018-2019
Calidad Educativa
57%
70%
57%
73%
54%
DNM
ER
MT
PM
TU
Matrícula en PE de Calidad
43%
58%
100%
6.5
%
Posgrados
Certificaciones
Capacitación TEC
PRODEP
1 Académicos
Administrativos
Dirección, Planeación
Educación Continua
Servicios Tecnológicos
En proceso
DNM
ER
MT
PM
TU
N1
N1
N1
N1
N2
13
Evaluación Integral del Docente Promedio PTC
9.4
Promedio PA
Criterios de Evaluación
Evaluación
10% Coordinador-profesor 10% 10% 20% 30% 20%
Total APCumplimento
de metas
Percepción del
evaluador
Perfil docente
Total CP Total SIPPATotal
Desempeño docente
Total Certificación y Capacitación
Total Idioma
Extranjero
CARRERA PTC PA
IDIE 9.87 9.50
IER 9.68
IMT 8.50 9.15
ITIC 8.63 9.75
LGyDT 9.93 9.61
LPCyE 9.52 9.04
INGLÉS 9.95 9.91 9.3
14ÍNDICE DE ALUMNOS BECADOS DURANTE EL CICLO 2019
Académicas Manutención Otros
440 78 21
Total de Becados
52%
15Eventos Culturales, Deportivos y Cívicos
Eventos Culturales
0 6
Eventos Deportivos
0 4
Eventos Cívicos
0 4
16Eventos Culturales, Deportivos y Cívicos
17Conferencias 2020
18Convenios
522497
362362
245245245
2019S2019S2019S2019S2019S2019S2019S
19
INFRAESTRUCTURA
EDIFICIOETAPAS Capacidad
de edificio
Total de
edificios
Capacidad
instalada1ra. 2da. 3ra. 4ta. 5ta. 6ta.
UDT 2 NIVELES 1 1 60% 450 2 900
LABORATORIOS
PESADOS1 1 100 2 200
BIBLIOTECA 1 0 1 0
RECTORÍA 0 0 0
VINCULACIÓN 0 0 0
CAFETERÍA 20% 0 0 0
GIMNASIO 0 0 0
ALMACÉN 0 0 0
ÁREAS DEPORTIVAS 0 0 0
2 3 2 2 5 1,100
Infraestructura
95%
60%
20%$590,194.19
20Reporte de Avance Trabajos de Construcción de Edificio 1ra. Etapa Cafetería y convenios adicionales.
Ficha resumen de contratos por empresa adjudicada.
20
Recurso Asignado: Monto Adjudicado: Empresa Adjudicada : Trabajos a Ejecutar:
FAM SUPERIOR SICYT 2019
$ 7,488,144.00$ 1,525,617.11
------------------------($ 9,013,761.11)
CONSTRUCTORANANTLI SA DE CV
CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA, ANDADORES, MURO DE CONTENCIÓN, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, REHABILITACIÓN RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR, EDIFICIO DOCENCIA 2 NIVELES (EDIF. K,K1). La segunda cifra es del convenio adicional.
REMANENTE ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2016
$3,093,394.67 OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO VEHICULAR Y REJA DIVISORIA EN EL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD.
REMANENTES FAM POTENCIADO SUPERIOR 2018
$1,950,114.09 LAKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV.
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, RED DE DRENAJE Y BIODIGESTOR, CASETA, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y CISTERNA, ALIMENTACIÓN DE RED HIDRÁULICA.
TOTAL INVERSIÓN: $14,057,269.87
Recursos Propios UTZMG
$5,295,991.60 PROVEEDORA SADI SA DE CV
429 PÁNELES SOLARES, TIPO MONO CRISTALINO DE 72 CELDAS CADA UNO, CAPACIDAD DE 350 WATTS, CON UNA CAPACIDAD INSTALADA DE 15KW. 600VCD. A 220 VOLTS. MODELO AE350SMM6-72, MARCA AE SOLAR
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U T Z M G
Perfil deEgreso
Formación Integral
Competitividad Académica
Infraestructura
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Informe Financiero
Septiembre-Diciembre 2019
En este informe presentan los principales resultados del estado interno que guarda nuestra institución, mismos que se ponen a consideración de este
máximo órgano de gobierno con una evaluación general de los indicadores estadísticos y financieros, incluyendo análisis de algunos indicadores que
se abordarán como uno de nuestros próximos retos.
Los últimos cuatro meses han sido de absoluta continuidad institucional y pleno cumplimiento de nuestras responsabilidades. Mantuvimos el ritmo de
consolidación académica de la Universidad y el compromiso con nuestros indicadores así como de nuestros valores.
Dr. Efrén Martínez Beas
23MIR 2019
Nivel Resumen Indicador Meta 2019% de cumplimiento
del Avance Programado
Fin
Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y la calidad de la educación mediante la impartición de educación superior tecnológica de calidad, pertinente, flexible y equitativa para estudiantes de las regiones Centro, Valles y Lagunas del Estado.
Porcentaje de absorción de egresados de Educación Media Superior
1.1 90.9%
Propósito
Los estudiantes de las regiones Centro, Valles y Lagunas del Estado, que tienen nivel educativo medio superior, con interés de continuar sus estudios reciben educación superior tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad
Matrícula total 1,600 91.6%
Componente Alumnos de nuevo ingreso matriculadosNúmero de alumnos de primer ingreso inscritos
500 108.6%
ComponenteEstudiantes atendidos con educación superior tecnológica de calidad
Eficiencia terminal 64 112.7%
ComponenteEstudiantes de educación superior tecnlógica con competencias bajo el modelo de triple hélice desarrolladas
Egresados insertados en el sector productivo
52 101.9%
24Estructura general autorizada 2019S
Plantilla de personal autorizadas contratadas
Rector 1 1
Contralor 1 1
Abogado general 1 1
Directores de área 4 4
Jefes de Departamento 13 12
Personal administrativo y secretarial 35 32
Profesores de tiempo completo 31 31
Profesores de asignatura 30 30
Personal de apoyo a la docencia 15 15
131 127
25
Comportamiento de las ministraciones Federales, Estatales e Ingresos Propios por cuatrimestre:
Ingresos
Fuente de Financiamiento AutorizadoDepósitos
Acumulado2019E 2019M 2019S
Estatal $25,686,400.00 $7,600,090.26 $9,340,618.62 $8,510,577.12 $25,451,286,00
Federal $25,686,400.00 $7,907,005,00 $8,363,680.00 $9,415,415.00 $25,686.400,00
Ingresos Propios $7,076,864.86 $2,282,276,70 $2,330,926.94 $2,463,661.22 $7,076.864,86
Totales: $58,449,664.86 $17,789,371.96 $20,035,225.56 $20,389,653.34 $ 58,214,250.86
26Ejercicio presupuestal 2019S
CapítuloPresupuesto
2019Ejercido Disponible % Ejercido
1000 Servicios Personales $37,376,051.00 $32,724,328.00 $4,651,723.00 88%
2000 Materiales y Suministros $4,227,886.00 $1,560,531.00 $2,667,355.00 37%
3000 Servicios Generales $9,851,863.60 $5,760,316.00 $4,091,547.60 58%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles $6,993,864.86 $6,642,164.00 $351,700.86 95%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles(Remantes ejercicio 2018)
$5,295,992.00 $5,295,992.00 $0.00 100%
Total de Egresos $63,745,657.46 $51,983,331.00 $11,762,326.46
27
CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA1ª SESIÓN DEL 2020 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTZMG
GRACIAS
Mission Statement
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