MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SECUNDARIO DE RIEGO DE YANACOCHA AL SECTOR DE TINAGERA Y CASCAY
BAJO-CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CASCAY DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH"
II.. RREESSUUMMEENN EEJJEECCUUTTIIVVOO
1.1 Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SECUNDARIO DE RIEGO DE YANACOCHA AL SECTOR DE TINAGERA Y
CASCAY BAJO-CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CASCAY DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH"
1.2 Objetivo del proyecto
“Incremento De La Producción Y Productividad Agrícola En Los Sectores De Tinagera y Cascay
Bajo - Centro”.
1.3 Descripción técnica del proyecto:
ALTERNATIVA 1
Construcción de Canal de concreto de f´c=175 Kg. /cm2, L=23+600Km, tubería S25 D=200 mm y obras de
arte, para la conducción de 0.10 m3 , Construcción de las siguientes Obras Arte; Cámara de disipación de
energía (03 und); Transiciones (04 und), Poza disipadora de Energia (08 und); Partidor (02 und); Tomas laterales (22
und).
ALTERNATIVA 2
Construcción de Canal de concreto de f´c=175 Kg. /cm2 , L=23+600Km, tubería HDP D=200 mm y obras de
arte, para la conducción de 0.10 m3 , Construcción de las siguientes Obras Arte; Cámara de disipación de
energía (03 und); Transiciones (04 und), Poza disipadora de Energia (08 und); Partidor (02 und); Tomas laterales (22
und).
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1.4 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
El balance demanda - oferta ha sido calculada de la diferencia entre la cantidad demandada (demanda Insatisfecha) de agua
potencial (lts/seg) y la oferta de agua con proyecto (Caudal permanente en el lugar de la Captación), observando que la oferta de
agua puede satisfacer la demanda del recurso que requieren los cultivos, deberá ser utilizada el recurso hídrico con una
eficiencia de 0.40 para lograr cumplir con el objetivo tanto en conducción y distribución.
MESES
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
SUPERFICIE DE CULTIVO POR Ha. 1.000 1.000 1.000 1.031 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 1.000 1.000 1.000
AREA DEL PROYECTO 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
AREA TOTALCULTIVADA MENSUAL EN Ha. 105 105 105 108 40 40 40 40 40 105 105 105
DEMANDA BRUTA(Db) mm/día 0.649 0.366 0.026 0.067 0.180 0.281 0.316 0.359 0.251 0.073 0.536 0.813
DEMANDA MENSUAL DE AGUA EN lt/seg 68 38 3 7 7 11 13 14 10 8 56 85
OFERTA DE AGUA EN lt/seg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
BALANCE OFERTA - DEMANDA -32 -62 -97 -93 -93 -89 -87 -86 -90 -92 -44 -15
NUMERO DE DIAS DEL MES 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
DEMANDA ANUAL DE AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOLUMEN REQUERIDO DE ALMACENAMIENTOmmc 0
FUENTE : GUIA METODOLOGICA PARA PROYECTOS DE RIEGO 2003 DGPM - MEFCUADRO ELBAORADO POR ELPROYECTISTA
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1.5 Costos del PIP
Presentación de los montos de inversión del proyecto de ambas alternativas:
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - PROYECTO ALTERNATIVO 01
DESCRIPCIÓN UNIDAD PARCIAL TOTAL
INTANGIBLES 8,000.00
Elaboración del Expediente técnico Glb 8,000.00
OBRAS CIVILES 339,272.08
OBRAS PROVISIONALES Gbl 6,520.21 6,520.21
CANAL RECTANGULAR (0.30x0.30) Gbl 155,321.93 155,321.93
POZA DISIPADORA DE ENERGIA (08 UND.) Gbl 9,157.69 9,157.69
PRUEBA HIDRAULICA Gbl 2,585.01 2,585.01
PARTIDORES (02 UND) Gbl 1,717.80 1,717.80
CANAL ENTUBADO PVC NTP ISO 4435 S-25 D=8" Gbl 3,120.43 3,120.43
CAJA DISIPADORA DE ENERGIA (03 UND.) Gbl 4,261.35 4,261.35
TOMA LATERAL (22 UND.) Gbl 15,119.43 15,119.43
TRANSICION (04 UND) Gbl 1,795.08 1,795.08
FLETE Gbl 40,000.00 40,000.00
COSTO DIRECTO 239,598.93
Gastos Generales 10% 23,959.89
Utilidad 10% 23,959.89
COSTO DE OBRA 287,518.71
IGV (18%) 51,753.37
PRESUPUESTO DE OBRA 339,272.08
SUPERVISIÓN 7,500.00 7,500.00
MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL Gbl 1,206.00 1,206.00
CAPACITACION 1,794.00
Capacitacion Tecnica y productiva Glb 1,794.00
MONTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 01 (Precios de Mercado) 357,772.08
Fuente: Elaboración Propia. (Costos Unitarios en Anexos)
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PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - PROYECTO ALTERNATIVO 02
DESCRIPCIÓN UNIDAD PARCIAL TOTAL
INTANGIBLES 8,000.00
Elaboración del Expediente técnico Glb 8,000.00
OBRAS CIVILES 358,001.97
OBRAS PROVISIONALES Gbl 6,520.21 6,520.21
CANAL RECTANGULAR (0.30x0.30) Gbl 155,321.93 155,321.93
POZA DISIPADORA DE ENERGIA (08 UND.) Gbl 9,157.69 9,157.69
PRUEBA HIDRAULICA Gbl 2,585.01 2,585.01
PARTIDORES (02 UND) Gbl 1,717.80 1,717.80CANAL ENTUBADO DE HDPE PE-80, PN-6 SDR-21 NTP ISO 4427D=8" Gbl 16,347.75 16,347.75
CAJA DISIPADORA DE ENERGIA (03 UND.) Gbl 4,261.35 4,261.35
TOMA LATERAL (22 UND.) Gbl 15,119.43 15,119.43
TRANSICION (04 UND) Gbl 1,795.08 1,795.08
FLETE Gbl 40,000.00 40,000.00
COSTO DIRECTO 252,826.25
Gastos Generales 10% 25,282.63
Utilidad 10% 25,282.63
COSTO DE OBRA 303,391.50
IGV (18%) 54,610.47
PRESUPUESTO DE OBRA 358,001.97
SUPERVISIÓN 7,500.00 7,500.00
MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL Gbl 1,206.00 1,206.00
CAPACITACION 1,794.00
Capacitacion Tecnica y productiva Glb 1,794.00
MONTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 02 (Precios de Mercado) 376,501.97
Fuente: Elaboración Propia. (Costos Unitarios en Anexos)
1.6 Beneficios del PIP
Para ambos proyectos alternativos, se ha considerado únicamente los beneficios que pueden ser cuantificados, teniendo
en cuenta que para la evaluación social del proyecto se hará uso del método COSTO - BENEFICIO, los beneficios cuantificados
son los siguientes:
Pago por la tarifa por el uso del agua.
Los ingresos por el uso del agua, han sido calculados sobre la base de una tarifa por M3, la tarifa para cada proyecto
alternativo ha sido calculada de modo tal, que los ingresos que genere el uso de agua, permita financiar los costos de Operación
y Mantenimiento del proyecto.
Los cálculos de la tarifa de agua, para cada proyecto alternativo se presentan en el Anexo; correspondiéndole al
proyecto alternativo 0.043294 nuevos soles por M3, y al proyecto alternativo 02 le corresponde una tarifa de 0.10532 nuevos
soles por M3.
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
COSTO POR M3 DE AGUA 0.043294 0.10532
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Ingresos por producción agrícola
Los ingresos por producción agrícola han sido calculados sobre la base de la célula de cultivo de cada proyecto
alternativo, los rendimientos de producción son promedios regionales, los precios considerados son precios en chacra.
Ingresos generados por el incremento en el precio de los terrenos
La intervención del proyecto, genera un mejoramiento del riego de las parcelas que se encuentran bajo riego y
permite incorporar nuevas áreas a la producción agrícola bajo riego, estas acciones en términos económicos significa un
incremento en el precio de los terrenos, como consecuencia de la intervención del proyecto, efectos que pueden ser
cuantificados, el precio de los terrenos en la situación sin proyecto es de S/. 1, 000 00 Nuevos Soles, los terrenos eriazos no
tienen valor económico significativo, las áreas agrícolas bajo riego en la situación con proyecto tienen un precio de 2, 000.00
Nuevos Soles.
En todo los casos, se consideran solamente los beneficios increméntales generados por cada rubro.
Los ingresos por producción agrícola han sido calculados sobre la base de la cédula de cultivo de cada proyecto
alternativo, los rendimientos de producción son promedios regionales, los precios considerados son precios en chacra.
1.7 Resultados de la evaluación social
Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios sociales/mercados para las
alternativas, se determinó el VAN, la TIR y el B/C en cada caso.
El resumen de los indicadores de evaluación social se presenta en el siguiente cuadro:
RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS ALTERNATIVAS
INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Inversión a Precios Privados 357,772.08 376,501.97
Inversión a Precios Sociales 242,865.16 278,347.73
VAN a Precios Sociales 56,873.31 (1,621.42)
Tasa Interna de Retorno 21.07% 10.74%
Relación Beneficio Costo 1.23 0.99
Fuente: Elaborado por el Consultor
1.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
Para el presente proyecto se realizara el análisis de sensibilidad incrementando en un 10 % a los gastos de
inversión, incrementando en un 20 % a los gastos de inversión, disminución de los beneficios en -10%, disminución de los
beneficios en -20% incremento de costos inversión en un 20% y disminución de beneficios en un -20%.
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Para ambas alternativas para poder determinar la variabilidad de los costos en los rangos establecidos.
ALTERNATIVA 1 INICIALINVERSIÓN(+10%)
INVERSIÓN (+20%)BENEFICIOS (-10%)
BENEFICIOS (-20%)INVERSIÓN (+20%)BENEFICIOS (-20%)
VAN = 56,873.31 32,586.8 8,300.28 20,824.87 -32,330.24 -85,795.81
TIR = 21.07% 16.14% 12.18% 14.43% 5.07% -2.79%
B/C = 1.23 1.12 0.00 1.09 0.87 0.71
ALTERNATIVA 2
VAN = -1,621.42 -18,672.92 -57,290.96 -8,547.85 -139,116.67 53,240.27
TIR = 10.74% 8.62% -4.66% 9.55% -22.54% 16.50%
B/C = 0.99 0.94 0.62 0.97 0.50 1.16
Del cuadro anterior podemos afirmar que la alternativa 1 es menos riesgosa que la alternativa 2
1.9 Sostenibilidad del PIP.
El presente proyecto cuenta con la capacidad técnica, la logística y la experiencia que permitirá su
ejecución, sin mayores problemas.
Una vez concluida la ejecución del proyecto se hará entrega a la Comisión de Regantes, quién será el
ente responsable de las gestiones para la operación, mantenimiento, para lo cual se ha previsto capacitar a la
población beneficiaria con talleres sobre uso y manejo eficiente del agua para riego y asistencia técnica en uso
y manejo de cultivos; de igual manera la comisión de regantes asume el compromiso de asumir los costos de
operación y mantenimiento, para lo cual deberá de cobrar la tarifa de agua.
1.10 Impacto Ambiental.
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO
El análisis del impacto ambiental nos permite identificar los impactos positivos, negativos, que el proyecto
seleccionado podría generar en el medioambiente.
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es pues, una herramienta importante para evitar los problemas
ambientales y busca equilibrar las relaciones entre acciones de desarrollo y el medio ambiente.
Identificación y efectos de los impactos sobre el medio ambiente
Efectos sobre el Suelo.
Incremento de la erosión de los suelos, producida por la eliminación de la cobertura vegetal necesaria
para realizar los trabajos de construcción.
El suelo se verá afectado por la compactación, como resultado del aumento del tráfico del personal que
trabajará y por el traslado de los materiales de construcción.
Contaminación del suelo con desechos propios de la construcción, excavaciones, rellenos, etc.
La habilitación de las tierras agrícolas tendrán un impacto positivo, ya que permitirá incrementar las
áreas bajo riego, de modo tal que las tierras que antes eran aprovechadas sólo en épocas de lluvia, podrán ser
explotadas en forma continua.
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Efectos sobre el Agua
Incremento en el consumo de agua por requerimientos de las obras de construcción.
Deterioro de la calidad del agua, como consecuencia de la contaminación debido a que los desechos
sólidos o aguas residuales serán vertidos en los cursos naturales de agua.
Efectos sobre la Atmósfera
Se prevé un impacto sobre la calidad del aire durante la fase de construcción por la emisión de polvo
durante las actividades de excavación, compactación, vaciado y mezcla de materiales.
Efectos sobre la Flora
La habilitación de áreas para las obras de infraestructura del proyecto conlleva la remoción de la
cobertura vegetal en un ámbito limitado. Asimismo, otras áreas se verán afectadas por la colocación de
desmontes.
La habilitación de terrenos de cultivos dentro del ámbito del proyecto provoca la destrucción de la flora
nativa y la posible aparición de plagas.
Efectos sobre la Fauna
Alteración del hábitat terrestre de la fauna de dicha zona, pero sólo durante la etapa de construcción del
canal. Una vez concluida la obra, el lugar quedará como inicialmente se le encontró.
La habilitación de terrenos de cultivo conlleva la actividad permanente del hombre en esas áreas,
introducción de animales domésticos, ganado, aparición de aves depredadores de los cultivos, plagas de
insectos, etc., todo lo cual provoca impactos negativos sobre la fauna nativa.
Impacto sobre el Hombre y la Sociedad
Riesgos de accidentes, enfermedades y conflictos.
Generación de empleo, incremento de la producción agropecuaria y mejoramiento del nivel de vida.
1.11 Organización y Gestión
En la etapa de inversión participará la Región Ancash y en la etapa de operación y mantenimiento el
proyecto estará a cargo del Comité de Regantes de la localidad de Cascay.
1.12 Conclusiones y Recomendaciones
El Problema central planteado es: Bajos rendimientos De producción de los cultivos agrícolas.
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La Alternativa Nº 01 es considerada la solución más adecuada, para nuestro proyecto, que implica lo siguiente:
El proyecto consta de las siguientes obras hidráulicas:
Construcción de Canal de concreto de f´c=175 Kg. /cm2 , L=23+600Km, tubería S25 D=200 mm y obras de arte,
para la conducción de 0.10 m3 , Construcción de las siguientes Obras Arte; Cámara de disipación de energía (03 und);
Transiciones (04 und), Poza disipadora de Energia (08 und); Partidor (02 und); Tomas laterales (22 und).
El costo total de implementar las alternativa 1 asciende a precios de mercado S/. 15’394,347.68 y sociales S/.
10’379,461.95
Implementación de capacitación en uso del agua e infraestructura de riego, con 1 eventos con una participación de 22
participantes por eventos de dos días; con una duración de un mes.
Asistencia Técnica en la parcelas de los beneficiarios en manejo de los cultivos y forestales, durante un año.
El análisis de sensibilidad de ambas alternativas, teniendo en cuenta que las variables críticas, tomadas en cuenta para el
análisis, son los rendimientos de producción, la inversión a precios sociales y los beneficios a precios sociales, nos permite
confirmar la selección del proyecto alternativo 01.
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1.13 Marco Lógico
Resumen
Narrativo
Índices Objetivamente
VerificablesMedios de Verificación Supuestos
FIN
Desarrollo socio
económico en la
Localidad de Cascay.
1. Aumentar el nivel de ingresos de los
agricultores beneficiados en:
10% 3 años después del inicio del
funcionamiento.
25% 5 años después del inicio del
funcionamiento.
2. Reducir las tasas de desnutrición infantil
como sigue:
5% 3 años después del inicio del
funcionamiento.
10% 5 años después del inicio del
funcionamiento.
3. Reducir la tasa de migración:
3% 5 años después del inicio del
funcionamiento
Complementarios.
4. Reducción de conflictos internos.
5. Mejora de niveles de educación y salud.
Realización de encuestas.
Visitas a hogares para evaluar la
calidad de vida .
Estadísticas generales.
Evaluación de impacto.
La comunidad se mantiene organizada
a lo largo del tiempo y maneja
adecuadamente la infraestructura
construida.
La comunidad encuentra mercado para
los productos cultivados no destinados
para autoconsumo.
La comunidad es capaz de adecuar su
producción a los cambios de la
demanda de productos agrícolas.
PR
OP
OS
ITO
Incremento de la
producción agrícola en
la Localidad e Cascay.
1. Los agricultores disponen de agua para
riego
2. Incremento significativo de la
producción de los otros cultivos a partir
del 4 año de funcionamiento del proyecto.
3. Incremento del número de hectáreas
cultivadas y cosechadas exitosamente.
Estadísticas del Ministerio de
Agricultura.
Recolección de información a
través de encuestas a los
agricultores.
Evaluación de Impacto.
Los agricultores aceptan los cambios
en la cedula de cultivos propuesto.
Los agricultores ante la mayor
disponibilidad de agua responden
trabajando arduamente en sus tierras.
Los agricultores se capacitarán en las
técnicas, usos y manejo del agua en
sus parcelas.
Los agricultores cuentan con el capital
de trabajo necesario para aprovechar
la tierra y aumentar o variar sus
cultivos.
CO
MP
ON
EN
TE
S
1. Obras de
infraestructura de
riego.
2. Instalación y Manejo
de cultivos.
3 capacitación
4 impacto ambiental
1. Incremento en los beneficios netos por
la producción agrícola:
Aumento en 20% eficiencia de riego.
Incremento de los beneficios netos
respecto al monto de beneficios netos
sin proyecto al 3 año del proyecto, en
producción en las ha instaladas de
cultivos.
2. Factibilidad técnica y económica.
3. Infraestructura física operativa a bajo
costo.
4. Una junta de regantes establecida.
Operación y mantenimiento del sistema.
Supervisión de los estudios.
Supervisión de los trabajos.
Acta de acuerdos del comité de
regantes ;
actas de reuniones e informes.
La falta de agua es, realmente, el
principal problema que afecta la
productividad de la comunidad, y los
agricultores responden positivamente.
Las técnicas agrícolas de los
productores se adaptan a la mayor
disponibilidad de agua.
Los agricultores usan eficientemente
del recurso agua.
Se lleva a cabo oportunamente la
operación y mantenimiento de las
obras.
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AC
CIO
NE
S
1. Expediente técnico.
2. Construcción de la
infraestructura de
riego.
1. Introducci
ón de cultivos.
.
2. Capacitaci
ón
COSTO TOTAL DEL
PROYECTO:
S/. 357,772.08
Documentos sustenta torios No ocurre fenómeno climatológico que
retrase el desarrollo de las obras o
incremento del costo del proyecto.
Los agricultores comprometidos con el
proyecto, brindan la ayuda ofrecida
para la ejecución y desarrollo del
proyecto.
No se produzca una gran sequía que
afecte a las fuentes de agua, ni
condiciones climáticas adversas que
perjudique la producción.
2
3
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IIII.. AASSPPEECCTTOOSS GGEENNEERRAALLEESS
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
2.1.1 Nombre:
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SECUNDARIO DE RIEGO DE YANACOCHA AL SECTOR DE
TINAGERA Y CASCAY BAJO-CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CASCAY DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE
HUARI, ANCASH"
2.1.2 Ubicación y Localización Geográfica
Región : Ancash.
Departamento : Ancash.
Provincia : Huari
Distrito : Anra
Altitud : 3203 m.s.n.m
GRAFICO Nº 1.1
MAPA DEL PERÚ MAPA DE ANCASH
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Ubicación del proyecto
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.
2.2.1 Unidad Formuladora:
Unidad Formuladora:
Nombre : Municipalidad Distrital de Anra
Teléfono : 944942001
Dirección : Jr. Las Nazarenas S/N Mz. R Lt. 2
Persona Responsable:
Consultor : Ing. Romel Fernando Palacios Gómez
Nombre : Ing. Romel Fernando Palacios Gómez
Teléfono : (043) - 951680669
Dirección : Avenida Centenario Nº 2574
Unidad Ejecutora:
Nombre : Municipalidad de Distrital de Anra
Teléfono : 944942001
Dirección : Jr. Las Nazarenas S/N Mz. R Lt. 2
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Como aspecto institucional del proyecto, explica las competencias y funciones de la Unidad Ejecutora en el
marco de la institución de la que forma parte cuya fundamentación se encuentra en la ejecución de este tipo de proyectos que
está dentro de las competencias y funciones de las Municipalidades Distritales a través de la Gerencia de Infraestructura. Esta
posee la capacidad técnica y operativa en la ejecución de proyectos de esta naturaleza, y posee la capacidad administrativa para
llevar a cabo procesos de licitación de proyectos. Como parte de la experiencia en la ejecución de obras de envergadura o
similares.
Como propuesta de unidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de Anra, porque posee la experiencia
necesaria para la ejecución de proyectos de infraestructura de riego, contando con una plana de profesionales para ejecutar el
presente proyecto.
2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.
Municipalidad Distrital de Anra
La Municipalidad Distrital de Anra, dentro de sus objetivos como ente de Gobierno Local, tiene por finalidad Contribuir a la
reducción de la pobreza y al mejoramiento de las condiciones de vida de su población, incorporando a los pequeños agricultores a
la agricultura Tradicional y de subsistencia al mercado, para ello necesita mejorar mecanismos para cumplir este objetivo, se
compromete con el proyecto facilitando las gestiones para la elaboración del perfil.
El comité de Regantes
La comunidad beneficiaria y las autoridades locales, se han organizado en torno a Comisiones de Regantes de los sectores de
Cascay.
Para la elaboración del presente perfil de inversión pública, se ha recogido información primaria y opiniones de los beneficiarios
directos y se ha coordinado con las autoridades locales, son quienes vienen facilitando la información necesaria para la
formulación del perfil mediante el desarrollo de los requisitos mínimos para la elaboración de perfiles del sector agrario y con un
trabajo en equipo con la proyectista y la visita de campo in situ para la identificación del problema y desarrollo del proyecto.
Asimismo, es necesario precisar que no existe conflicto entre los grupos mencionados sino que todos están dispuestos a trabajar
de manera coordinada y organizada.
La actividad económica fundamental de los pobladores del distrito de Anra es la agricultura y ganadería. La poca
disponibilidad de agua con fines de irrigación, la carencia de infraestructura para almacenamiento de recurso hídrico, baja
eficiencia de riego, el desconocimiento del manejo técnico de en la producción agropecuaria, hacen que las actividades se
produzcan destinados al autoconsumo y de subsistencia. En su condición de directos beneficiarios participarán en la Operación y
Mantenimiento del proyecto de ser necesario con mano de obra no calificada en la fase de ejecución, del mismo modo
participarán, en los cursos de capacitación.
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2.4 MARCO DE REFERENCIA.
2.4.1 Antecedentes del proyecto.
Los pobladores en muchas décadas han reclamado a las autoridades la ejecución de obras hidráulicas que le
permitan disponer de mayor dotación de agua, ya que dichas obras no podían ser ejecutadas por ellos mismos debidos a
varias limitaciones como disponibilidad de recursos económicos, estudios de ingeniería.
Frente a lo anteriormente expuesto y viendo la persistencia del problema, las autoridades del Distrito de Anra,
están gestionando la manera de como poder lograr el financiamiento para la construcción del canal que abastecería a las
áreas agrícolas, además de brindar todas la facilidades para llevar a cabo los estudios de campo que permitan viabilizar la
aprobación y posterior ejecución del proyecto; ya que la solución de dicho problema es de mucha importancia para este
distrito.
Cabe indicar que la base económica de la población de la Comunidad Anra casi en un 100% es la agricultura y la
Pequeña ganadería extensiva, por lo tanto se requiere con urgencia mejorar la producción agropecuaria dotando de agua
de riego en calidad y cantidad necesaria, toda vez que teniendo la disponibilidad hídrica se podrá mejorar la tecnología de
producción elevando los rendimientos de sus cultivos, siendo esto punto clave que permitirá a los productores ser
competitivos y enfrentar con éxito firma del TLC y por ende mejorar el nivel de vida del poblador.
El proyecto se enmarca en:
Sectorial
El Ministerio de Agricultura dentro de sus Lineamientos de Política, promueve o proporcionar infraestructura de riego,
así mismo el de promover el desarrollo sostenible de la agricultura; Fomentar la innovación tecnológica y velar por la
asignación racional y el uso eficiente de los recursos.
Así pues dentro de su marco normativo se tiene las siguientes funciones:
Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en materia de Agricultura
Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo.
Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su ámbito de competencia.
Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y de uso de agua.
Orientar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de los Organismos Públicos Descentralizados,
Comisiones Sectoriales y Multisectoriales y Proyectos o entidades similares que los constituyan.
Cumplir funciones ejecutivas en todo el territorio nacional directamente o mediante proyectos especiales o
entidades similares que los sustituyan respecto a las actividades que se señalan en su Reglamento de
Organización y Funciones.
Regional
OBJETIVOS GENERALES
1. Aumentar los niveles de producción y productividad agropecuaria.
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2. Reducir el daño ambiental y de salud ocasionado por la actividad agraria.
3. Impulsar el desarrollo de la Agroindustria Regional y consolidar las actividades de Agro exportación como un
portafolio diversificado
4. Mejorar la seguridad alimentaria.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Implementar y ejecutar obras de infraestructura de riego utilizando los recursos hídricos disponibles y viables
en cada cuenca hidrográfica y corredor económico.
2. Reorientar la agricultura desde una actividad tradicional y producción de pan llevar hacia cultivos
especializados, rentables y competitivos.
3. Promover la investigación agropecuaria.
4. Desarrollar las praderas alto Andinas de acuerdo a pisos altitudinales.
5. Incrementar la producción de ganado vacuno, lanar y alpacuno.
6. Mejorar el funcionamiento de los mercados agropecuarios y aumentar la cobertura de la calidad de la provisión
de bienes y servicios públicos para el agro.
7. Fortalecer la institucionalidad de las organizaciones relacionadas al agro.
8. Impulsar el desarrollo sostenido de la actividad agropecuaria, con productores agrarios organizados, producción
competitiva y rentable.
9. Mejorar la gestión y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
10. Establecer un centro de investigación agropecuario regional para transferencia de la tecnología Agraria.
11. Incentivar la creación de agroindustrias de productos primarios con valor agregado.
12. Capacitar y asesorar a las PYMES del sector agrario para aprovechar las oportunidades de exportación.
13. Implementar programas de seguridad alimentaría para reducir los altos índices de desnutrición.
14. Incrementar hábitos alimenticios con productos del Distrito.
15. Capacitar permanentemente a la población en cultura empresarial, organización gremial, desarrollo tecnológico
y liderazgo; para enfrentar los retos de una economía globalizada.
16. Identificar oportunidades de inversión que aseguren el aprovechamiento eficiente de los recursos.
Localmente
En el plan de desarrollo Distrital de Anra 2012 –2022, dentro de los objetivos a cinco años y en el eje de desarrollo
Agrónomo.
2.4.2 Descripción del Proyecto:
Canal de concreto de sección rectangular 0.30mx0.30m, L=1+299 KM. Se construirán obras de arte de concreto
armado en varios puntos, tales como: pozas disipadoras de energía, partidores para asegurar la estructura de posibles
derrumbes y cámaras de disipación para superar desniveles.
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2.4.3 Base Legal y Normativa
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”
el 28 de junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”
el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente).
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por Decreto Supremo N° 221-2006-EF y
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 2006).
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 03 de marzo de 2007).
Ley Nº 27446 “Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental” (Abril de 2001).
Ley Nº 28245 “Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental” (Junio del 2004).
D.S. Nº 008-2005-PCM “Reglamento de la Ley Nº 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental”
(Enero de 2005).
D. S. Nº 003-90-AG Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua
Resolución Ministerial Nº 498-2003-AG, Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú.
2.4.4 Lineamientos de Política sectorial-Funcional
Es importante tomar en cuenta las diferentes Políticas generales a nivel Nacional-sectorial y regional que
tratan sobre la infraestructura de riego como marco general para definir la envergadura del Proyecto, que tiene como
propósito brindar infraestructura de riego para el incremento de la producción agrícola en el país.
Políticas Nacionales-Sectoriales relacionadas al Proyecto.
El Sector Agricultura, ha definido una visión, establecida como:
“Productores agrarios organizados, competitivos, rentables y sostenibles económica, social y ambientalmente; en un
entorno democrático y de igualdad de oportunidades”
Para ello debe: “Promover el desarrollo de los productores agrarios organizados en cadenas productivas, en el marco
de la cuenca como unidad de gestión de los recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada en términos
de sostenibilidad económica, social y ambiental.”
Asimismo debe cumplir con los siguientes objetivos institucionales que repercutirá en el cumplimiento de la visión del
sector:
• Fortalecer las organizaciones de productores y promover su integración bajo los enfoques de manejo de las
cuencas y cadenas productivas.
• Fomentar la innovación tecnológica y capacitación vinculada a la gestión empresarial del productor agrario,
facilitando asistencia técnica.
• Establecer un sistema de información agraria que permita a los agentes económicos una eficiente toma de
decisiones para la gestión.
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• Facilitar a los productores agrarios el acceso a servicios de asesoría jurídica, administrativa, de gestión,
financiamiento, asistencia técnica, sanidad y otros que les permitan mejorar su capacidad de gestión.
• Facilitar la articulación de la pequeña agricultura con la economía de mercado, a través del
establecimiento de políticas para el uso adecuado de los recursos naturales.
2.4.5 Clasificación Funcional – Programática:
Según el anexo SNIP-01 1, Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente
cadena funcional - programática:
El proyecto se enmarca en:
FUNCIÓN 10: AGROPECUARIA
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos de
gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector agrario y pecuario.
PROGRAMA 025: RIEGO
Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hídricos en la actividad agraria
con la finalidad de incrementar la producción y productividad.
SUBPROGRAMA 0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Comprende las acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego destinados a incrementar la productividad de los
suelos.
1 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01 Anexo SNIP 01 – v 1.0
10/02/2009
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3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
3.1.1 Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto:
a) Los motivos que generaron la propuesta de este Proyecto:
Se realizó la visita de campo a la zona dónde impactará el presente proyecto, observando zonas favorables para el desarrollo de la
actividad agrícola y pequeña ganadería extensiva así como fuente de agua existente en la localidad de Cascay.
El área agrícola que corresponde a ésta zona reúne las condiciones favorables para el desarrollo de la actividad agrícola; pero el
problema principal que viene afectando a la población agrícola es el bajo rendimiento de los cultivos, como consecuencia del déficit
de agua para el riego, dado que no existe un sistema de captación, conducción y distribución en la gestión de agua para el riego.
Actualmente los cultivos con los que cuenta la localidad de Cascay solamente son producidos para autoconsumo, en época de
lluvias y en tiempos de estiaje la producción es mínima sembrando productos de periodo vegetativos cortos ya que la distribución
del agua es cada 15 días por cuatro horas por un usuario, motivo por el cual cultivan solamente una campaña por año. Este
problema se agrava aun mas ya que la gran mayoría de los cultivos se encuentran en áreas bajo secano y muchas veces las lluvias
desaparecen antes de que culmine el periodo vegetativo de las plantas dando como resultado, una merma en los rendimientos
esperados por unidad de superficie, esto, pese a que los suelos destinados a la producción agrícola son generalmente de textura
franca, se caracteriza por tener reacción neutra, rico en fósforo y pobre en potasio, siendo un suelo normal no teniendo problemas
de salinidad (Según informe de resultados de análisis de caracterización de suelos)
La explotación de los cultivos en las áreas bajo secano es la tradicional, se acostumbra sembrar una sola vez al año y las prácticas
son carentes de técnica, el 100% de las labores de preparación de la tierra utilizan la tracción animal (yunta) con arados de madera
y las otras labores se realizan a mano, no utilizan semillas mejoradas, fertilizantes ni se hace control fitosanitario; sólo aplican
pequeñas dosis de excremento de animales, deficientemente preparado al momento de la siembra. Además también es importante
para la población, el incrementar la producción y productividad agrícola de los productos de consumo, y también quedar un
excedente para poder comercializar.
b) Las características de la situación negativa que se intenta modificar:
El ámbito de influencia del proyecto es el medio rural, la actividad dominante es la agricultura y la ganadería, que genera el 60% de
los ingresos rurales. Esta actividad en el distrito de Cascay no tiene sectores anexos prósperos y generadores de empleo, con
salarios razonables y efectos multiplicadores para la economía rural. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, se trata de una
agricultura tradicional, de baja productividad poco articulada con la agroindustria, dependiente de tecnologías poco intensivas en
capital y que utiliza mano de obra no calificada.
c) Razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha situación:
Lo que se pretende lograr con la solución del problema planteado, es mejorar la producción elevando el rendimiento actual de las
parcelas, realizando dos campañas agrícolas al año esto con el reforzamiento de cursos de capacitación en el manejo de agua de
riego, suelo y cultivos y el asesoramiento técnico, toda vez que el sistema tradicional que actualmente se aplica por la incertidumbre
del cese repentino y prolongada se tendrá que cambiar por una tecnología media, lo que daría como consecuencia un incremento
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de la producción de principales cultivos, tales como: Papa, alfalfa, cereales, Habas grano seco, Habas grano verde, Maíz amiláceo,
Maíz Choclo, Hortalizas. La cual no sería destinada sólo para autoconsumo sino para comercializar en los principales mercados
como Chimbote, Lima el incremento de los rendimientos requerirá otras mejoras como: el uso de semillas mejoradas, mejora de las
labores de fertilización de los suelos, control de maleza y una eficiente gestión del agua que incluye una buena programación del
riego logrando un impacto favorable sobre los niveles de ingreso de la población en estudio, generando fuentes de trabajo evitando
la migración del campo a la ciudad y finalmente podríamos lograr su desarrollo socioeconómico, que se manifiesta en disminución
del índice de pobreza, proceso migratorio, el abandono de las tierra agrícolas que es lo que esperamos alcanzar.
Un mayor dinamismo de la actividad económica como es la agricultura, que implique un mayor empleo de los recursos productivos,
un mayor intercambio comercial y la generación de mayores ingresos, sobre todo en aquellos sectores poco integrados a la
actividad económica, contribuirán a mejorar el nivel de los habitantes del medio rural.
d) Explicación del porqué es competencia del Estado:
De acuerdo a los Lineamientos de Políticas de Estado para el Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural en el Perú
(aprobado el 17 Diciembre del 2006) es: “Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, la competitividad y la equidad, en el marco de la modernización y descentralización del Estado, con la
finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Dentro de los planteamientos de política y estrategia nacional de riego (aprobado el 10 Junio por R.M 0498-2003-AG)
tienen el propósito de Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego, mediante el
aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia en el uso del agua mejorando la
infraestructura, promoviendo su adecuada operación y mantenimiento e incrementando la tecnificación del riego y los
programas de investigación, capacitación y sensibilización.
La construcción de la infraestructura inmersa en este proyecto está relacionada con los lineamientos de política de
estado ya mencionados, la cual busca incrementar la producción de la zona afectada y beneficiará a los pobladores de la
localidad de Cascay; mejorando su bienestar y el aspecto socioeconómico.
3.1.2 .Zona y Población afectadas:
a) Características de la zona afectada y la estimación de su población:
La zona donde se desarrolla el proyecto corresponde a la localidad de Cascay, distrito de Anra, pertenece a la
Provincia de Huari.
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GRAFICO Nº 3.02
MICROLOCALIZACION DEL DISTRITO DE ANRA
Para ir al distrito de Anra, se debe de tomar la carretera a Llamellin.
El clima es templado frío, con precipitaciones pluviales que se inician en el mes de septiembre, con cierta regularidad
hasta marzo del año siguiente, Los meses de estiaje corresponden de abril a agosto
La actividad económica de los pobladores está dedicada a la agricultura, en su mayoría solo un 5% se dedica al
comercio.
b) Población Referencial
La población referencial esta conformada por los habitantes del distrito de Anra.
El área afectada por el problema es el distrito Anra sumando una población total de 1800 habitantes, con una tasa de
crecimiento de 2.2%, según información del Banco Distrital del INEI del Censo del 2005 y compuesta por 502 familias.
Específicamente los sectores afectados son las comunidades campesinas de Cascay.
La población de Anra, realiza sus actividades agrícolas que son principalmente de subsistencia, debido a que como
no pueden incrementar su producción, sólo pueden autoabastecerse, no existiendo un excedente que pudiera ser
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comercializado. También se dedican a la actividad ganadera, siendo una fuente generadora de recursos, que son
comercializados principalmente en los mercados de Huari y Huaraz.
El 100% de la población sería beneficiada directa e indirectamente con la ejecución del Proyecto, los beneficiarios
directos estarían conformados por por 502 familias 04 integrantes haciendo un total de 11800 habitantes, esto nos
permite establecer que a cada familia le corresponda 1.1 Ha.
La población que emigra, está integrada por las personas cuyas edades están comprendidas entre los 15 y 65 años
de edad que buscan en las grandes ciudades la oportunidad de estudiar o trabajar, este fenómenos social aunado a
la carencia de un sistema de riego influye directamente en la disponibilidad de la mano de obra para atender la
actividad agrícola y por lo tanto el abandono de terrenos de cultivo, la implementación del proyecto permitirá revertir
esta situación negativa, brindando oportunidad de trabajo al desarrollar la actividad agrícola y pecuaria,
constituyendo estas actividades generadoras de fuentes de trabajo.
La situación socio- económica de empobrecimiento permanente, es la causa de migración y abandono de la actividad
agrícola, la misma que debe ser revertida con la implementación y ejecución del proyecto, que permitirá lograr el
crecimiento social y económico, desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias sustentada en una oportuna
capacitación, y adecuada asistencia técnica.
El proyecto ofrece cierta dotación de agua para el riego de los cultivos a instalarse, que complementadas con
prácticas del uso de suelos y agua, un manejo adecuado de los cultivos, con la introducción de semillas de buena
calidad genética o certificada, la revaloración o incorporación de de cultivos rentables con contenidos altos en
proteínas y poco exigentes en agua, se contribuya al logro del incremento de los rendimientos de producción de los
cultivos en el orden de 40 a 70% por encima de la producción en situación sin proyecto. Acciones que nos permitirán
obtener mayores ingresos y mejorar la calidad de vida de la población y reduciendo el nivel de desnutrición.
c) Población Afectada
La población afectada está conformada por los habitantes de Cascay.
3.1.3 Área de Transporte.
Para poder tener accesibilidad hasta el lugar donde se ejecutara el presente Proyecto, se hizo el recorrido desde la
ciudad de Huaraz 70 Km. vía la carretera asfaltada y 30 Km de carretera en un tiempo de 6 horas.
3.1.4 Características socioeconómicas y culturales
a.1) En Educación
En cuanto a la educación cuenta con el nivel primario y secundario, la cual tiene un índice de analfabetismo adulto de
20.3%.
La localidad de Cascay cuenta con instituciones educativas del nivel inicial, primario.
Fuente: Ministerio de Educación. Página Web.
Elaboración: Dirección de Estudios y Proyectos. INICTEL-UNI.
El 47,2% de la población escolar se encuentra estudiando el nivel primario. En dicho nivel, se cuenta con 7 docentes
para 12 secciones.
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a.2) En Salud
La localidad de Cascay cuenta con un Puesto de Salud. Ese establecimiento desarrolla programas preventivos
para la salud, articulándose a las campañas nacionales de vacunación y control de enfermedades endémicas y
vectores.
a.3) Servicios Básicos:
Vivienda El número de viviendas existentes en la zona del proyecto a nivel distrital es de 577, son de
material rustico, con cimentación de piedra, paredes de las viviendas es adobe y en menor proporción de
paja, en los pisos predomina la tierra y en los techos la paja y la calamina.
Servicio de Agua potable: Del total de viviendas todos cuentan con este servicio, pero es
deficiente, dicho liquido elemento es tratada inadecuadamente, no obstante algunas viviendas no
cuentan por estar ubicadas muy dispersas, toda vez que estos servicios se han instalado en zonas
centrales de cada sector o donde hay mayor concentración de población quedando así algunas viviendas
sin agua potable.
Servicio de Desagüe: en los Centros Poblados de la zona influencia, en un 60% cuentan con
sistema de desagüe y un 30% letrinas sol un 10% no cuenta con dicho servicio.
Energía eléctrica: Este servicio llega casi a todos los sectores y barrios; no obstante existen algunas
viviendas que no cuentan con este servicio por estar ubicados en zona muy dispersas, toda vez que
estos servicios se han instalado en zonas centrales de cada sector o donde hay mayor concentración de
población quedando así algunas viviendas sin energía eléctrica y el alumbrado público es normal.
a.4) Aspectos Socio Económicos
En su gran mayoría la población se dedica a la agricultura, ganadería y el comercio, sus actividades agrícolas
son principalmente de subsistencia, debido a que como no pueden incrementar su producción, sólo pueden
autoabastecerse, no existiendo un excedente que pudiera ser comercializado. También se dedican a la actividad
ganadera, siendo una fuente generadora de recursos, que son comercializados principalmente en los mercados
locales del distrito. El poblador cuenta con un ingreso familiar per cápita mensual de S/. 230.4 (Fuente: Índice
de Desarrollo Humano Distrital 2005).
Actividad principal de la población
El sector agropecuario es la actividad más significativa y donde se encuentra la mayor fuerza laboral,
constituyendo la base del desarrollo, pues más del 90% de la Población Económicamente Activa tiene por
ocupación la agricultura o la ganadería.
También es importante indicar que la producción que se obtiene es sólo para subsistencia de los mismos
pobladores, puesto que no se genera excedente que pueda ser comercializado.
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En cuanto a los sistemas de explotación agropecuaria, cabe señalar que en su gran mayoría, las unidades de
producción de los pobladores se caracterizan por su bajo nivel tecnológico, ausencia de organizaciones
empresariales, escasa utilización de fertilizantes y semillas mejoradas. En cuanto a la ganadería es insipiente por
sus escasos pastizales cultivables y el sobre pastoreó de los pastizales naturales.
3.1.5 Gravedad de la Situación que se Intenta Modificar
a) De acuerdo a su Temporalidad:
Los pobladores de Cascay cuentan con red de abastecimiento de agua no potable, vías de acceso,
electrificación, pero hay una carencia principal de infraestructura agrícola y cabe resaltar que los rendimientos de
los cultivos son muy bajos debido a la falta de agua, inexistencia de capacitación técnica y a la existencia de
terrenos sin explotar al no ejecutarse el proyecto, se contribuirá al abandono total de la agricultura y una migración
de la población hacia otras ciudades, por lo general a las ciudades como: Lima y Huaraz con el correr de los
tiempos estos terrenos serán áridos y abandonados.
b) De acuerdo a su Relevancia:
El problema existente es de tipo permanente, pues mientras no se construya el canal que permite contar
con agua para aplicar el riego complementario a las lluvias para la actividad agrícola de manera permanente, este
contribuye al nivel de Pobreza de la población, la actividad agrícola se seguirá desarrollando con cultivos en secano
con bajos rendimientos de producción, por la escases de agua que hay en la zona; otra de las causas es la falta de
actividades económicas que permitan ocupar la mano de obra local, con la ejecución del proyecto se dispondrá de
infraestructura de riego, se propiciara el apoyo técnico a través de una adecuada capacitación, la situación temporal
existente puede ser revertida, permitiendo la explotación de la frontera agrícola, mayor uso de mano de obra local,
incremento de la producción y diversificación de cultivos que tendrán impactos positivos sobre la economía local,
seguridad alimentaria y reducción de la migración.
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3.1.6 Intentos Anteriores de Solución:
No se registran antecedentes en relación a la construcción del canal, sin embargo, debemos manifestar que
cuentan con un canal de tierra. La Municipalidad de Anra en su afán de solucionar los problemas que castiga estos
sectores ha construido varios canales, la misma que os es suficiente para solucionar los problemas, siendo la única
fuente que irriga los sectores de intervención del proyecto.
Finalmente es merecedor el reconocimiento al gobierno actual por sus actitudes frente a la preocupación en
solucionar el problema viene ejecutando obras de riego mejorado (aspersión), la cual nos permite celular la eficiencia
de riego en el futuro, demás la implementación de programas de capacitación en el uso y manejo del agua.
3.1.7 Intereses de los Grupos Involucrados:
Un aspecto de suma importancia al estudiar las alternativas de proyecto es considerar los intereses y expectativas
de los involucrados. Distintas organizaciones, empresas, grupos e individuos participarán o estarán interesados en
cualquier proyecto, por pequeño y sencillo que éste sea.
Sus intereses pueden ser coincidentes, complementarios o incluso antagónicos. Por ello es muy importante para el
buen desarrollo del proyecto identificar a todos los involucrados y analizar sus intereses y expectativas con el
propósito de aprovechar y potenciar el apoyo de involucrados con intereses coincidentes o complementarios al
proyecto, disminuir la oposición de involucrados con intereses opuestos al proyecto y conseguir el apoyo de los
indiferentes.
Las principales tareas a realizar al desarrollar un análisis de involucrados son:
Identificar todos los grupos, las entidades u organizaciones y las personas que pueden tener interés o verse
beneficiados o perjudicados directa o indirectamente con el proyecto.
Caracterizar brevemente a cada uno de los involucrados a través de una descripción de sus principales
características e intereses.
Categorizar los por áreas de interés (beneficiarios del proyecto, opositores a éste, entidades reguladoras o
supervisoras, etc.)
Analizar sus problemas, necesidades, intereses y expectativas, tratando de determinar lo mejor posible que
posición asumirán frente al proyecto y con que fuerza lo harán. También es necesario analizar sus fortalezas y
debilidades (nivel de organización, peso económico o político, etc.). Asimismo, puede ser útil estudiar que posición
han adoptado antes frente a proyectos de características similares y que acciones han realizado.
Por último, con base en la información recopilada deberá estudiarse el impacto que los distintos involucrados
podrían tener sobre la ejecución y operación del proyecto.
Los intereses de los grupos involucrados se resumen en el siguiente cuadro:
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CUADRO Nº 3.10: INTERES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPOS
INVOLUCRADOINTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES EN UNA
ESTRATEGIA
Municipalidad Distrital de
Anra
Construir e incrementar la infraestructura
de riego, Mejorando la tasa nutricional de
la población y reducir la tasa migratoria de
la población.
Carencia de infraestructura productiva,
altos índices de desnutrición crónica
infantil, alto porcentaje de migración
Compromiso interinstitucional
Distrito de riego de Huari Distribución adeudado de recurso hídricoPérdida de agua para riego en épocas de
altas precipitaciones
Convenio de capacitación
permanente
Autoridades y Comité de
regantes
Contar con suficiente y adecuada
infraestructura de riego
Escasez de agua e
Infraestructura deterioradaDiálogos permanentes
Población beneficiaria Mejora de los ingresosRelaciones intersectoriales indiferentes,
escasez de agua para riegoActa de compromiso
ALA Ordenamiento del uso de recurso hídrico Mala distribución de recursos Acta de compromiso
Fuente: Elaboración propia.
Frente a estos, problemas percibidos los pobladores, las autoridades de la municipalidad distrital son conscientes que el
presente proyecto permitirá la mejora, de los pobladores del, distrito de Anra. Los grupos involucrados saben que lo principal es
derrotar a la pobreza y lograr un crecimiento sostenible en el tiempo de ingresos para los más necesitados.
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
3.2.8 Definir el Problema Central:
El problema central se define como: “Bajos Rendimientos De Producción De Los Cultivos
Agrícolas.”
3.2.9 Características del problema Central:
El Distrito de Anra se encuentra aislado de los poblados aledaños por la Carencia de Infraestructura de Riego , lo
cual no le permite desarrollarse social ni económicamente; la zona presenta un incipiente nivel de desarrollo, lo que produce la
emigración de su población.
3.2.10 Identificar las causas del problema Central.
Para poder identificar las causas del problema central realizamos una lluvia de ideas y de ellas seleccionamos las que
estén relacionadas directamente con el problema central.
1.Cultivos de baja rentabilidad.
2.Cultivos con altos requerimientos de agua.
3.Áreas agrícolas cultivadas en secano
4.Escasez de fertilizantes.
5.Uso de semillas de mala calidad.
6.Escasez de infraestructura de riego.
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7.Bajo nivel tecnológico de la agricultura.
8.Poca de difusión de los programas capacitación y transferencia de tecnología.
9.Baja disponibilidad de agua.
10. Desconocimiento en el manejo del agua y suelo.
11. Escasa oferta de agua para riego
12. Suelos erosionados.
3.2.11 Agrupar y jerarquizar las causas:
Causas directas:
1. Bajo nivel tecnológico de la agricultura.
La visita de campo realizada a la localidad de Cascay, nos permitió realizar una reunión con los beneficiarios y las autoridades
del proyecto y se llegaron a las siguientes conclusiones:
Existe un desconocimiento del manejo y aprovechamiento de los recursos agua y suelo.
Existe desconocimiento de la tecnología de producción de cultivos, no se hace uso de semillas certificadas y las
técnicas de las labores culturales son rudimentarias.
2. Escasa oferta de agua para riego
Como se ha indicado en la parte correspondiente al diagnóstico, la agricultura se desarrolla en secano, es
indudable que las temporadas de lluvia no son suficientes para satisfacer las necesidades de agua de los cultivos, por eso es
prioritario la ejecución del proyecto para asegurar la dotación de agua para el riego suplementario de los cultivos y mejorar los
rendimientos de producción, la agricultura bajo riego, hace uso de pequeñas fuentes de agua, con baja eficiencia de riego como
consecuencia del desconocimiento del uso de agua y las técnicas de conservación de suelos de cultivo, insuficiente
infraestructura para almacenamiento de recurso hídrico todo esto contribuyen a una baja disponibilidad de agua en las áreas
productivas con niveles de rendimientos de producción mínimo.
3. Suelos erosionados
El inadecuado manejo de los pastos naturales, ha generado una fuerte erosión de los suelos, en el área de
influencia del proyecto la falta de cobertura vegetal ha sido un factor favorable para que los agentes erosivos como el agua, el
viento y la actividad pecuaria, hayan generado una fuerte erosión a los suelos; en consecuencia, el nivel de fertilidad natural de
los suelos se ha perdido
Causas indirectas:
1. Carencia de infraestructuras de riego.
El área afectada o área de influencia del proyecto, no cuenta con infraestructura de riego, tales como: represas, reservorios, solo
tiene pequeños canales que han sido construido por la municipalidad y en algunos casos por los mismos pobladores mediante las
faenas comunales, la misma que no fue concluido de acuerdo a las metas del proyecto.
2. Limitada producción agrícola
El recurso hídrico en el Ámbito del proyecto del distrito Anra es insuficiente.
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3. Poca difusión de los programas de capacitación y transferencia de tecnología.
El distrito de Anra por su ubicación y su relieve terrestre no es de fácil acceso, por esta razón es uno de los distritos de Ancash,
que en temporadas de lluvias se interrumpe el tráfico de la carretera por los continuos deslizamientos este aislamiento no ha
permitido que las instituciones públicas y privadas brinden los servicios de capacitación y asistencia técnica.
4. Desconocimiento en el manejo del agua y el suelo.
Los suelos de la Sierra del Perú, son suelos muy erosionados; el distrito Anra, no es ajeno a esta realidad, la falta de técnicas de
conservación de suelos y aguas salta a la vista en todo el ámbito distrital.
3.2.12 Construcción del árbol de causas:
3.2.13 Identificar los efectos del problema principal:
1. Baja producción agrícola.
2. Bajos ingresos de la población.
3. Alta tasa de desnutrición
4. Migración a otras ciudades
5. Abandono de la actividad agrícola.
6. Limitada oferta de productos, seguridad alimentaria de riesgo.
3.2.14 Pérdida del recurso suelo Agrupar y jerarquizar los efectos:
Efecto Directo:
1.Bajos ingresos de la población.
2.Limitada oferta de productos, seguridad alimentaria de riesgo.
Efectos Indirectos:
1.Migración a otras ciudades.
2.Abandono de la actividad agrícola.
PROBLEMA CENTRAL
Bajos rendimientos De producción de los cultivos agrícolas
CAUSA DIRECTA
Bajo nivel de Tecnológicode la agricultura
CAUSA INDIRECTA
Poca difusión de capacitación ytransferencia de Tecnología.
CAUSA DIRECTA
Escasa oferta de agua parariego
CAUSA INDIRECTA
Carencia deinfraestructura de riego
CAUSA INDIRECTA
Desconocimiento en el manejodel agua y suelo de riego
CAUSA DIRECTA
Suelos erosionados
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3.2.15 Construcción del árbol de efectos
EFECTO FINALRetraso socio económico del Distrito de Anra
EFECTO INDIRECTOAbandono de la actividad agrícola
EFECTO INDIRECTOMigración a otras ciudades.
EFECTO DIRECTOLimitada oferta de productos
seguridad alimentaria de riesgo
EFECTO DIRECTOBajos ingresos de la población
PROBLEMA CENTRAL
Bajos rendimientos De producción de los cultivos
agrícolas en la localidad de Cascay
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3.2.16 Presentación del Árbol de Problemas o de Causas
3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO.
3.3.1 Definición del Objetivo Central:
Por lo tanto el Objetivo Central está asociado con la solución del problema. El Objetivo busca solucionar el problema
planteado.
EFECTO FINALRetraso socio económico de la provincia
de Pallasca
EFECTO INDIRECTOAbandono de la actividad agrícola
EFECTO INDIRECTOMigración a otras ciudades.
EFECTO DIRECTOLimitada oferta de productos
seguridad alimentaria de riesgo
EFECTO DIRECTOBajos ingresos de la población
PROBLEMA CENTRAL
Bajos rendimientos De producción de loscultivos agrícolas en la localidad de Cascay
CAUSA DIRECTA
Bajo nivel de Tecnológicode la agricultura
CAUSA INDIRECTA
Poca difusión decapacitación y transferencia
de Tecnología.
CAUSA DIRECTA
Escasa oferta deagua para riego
CAUSA INDIRECTA
Carencia deinfraestructura de
riego
CAUSA INDIRECTA
Desconocimiento enel manejo del agua y
suelo de riego
CAUSA DIRECTA
Suelos erosionados
PROBLEMA CENTRAL
“Bajos rendimientos De producción delos cultivos agrícolas en la localidad de
Cascay”
OBJETIVO CENTRALIncremento de la producción de
los cultivos agrícolas en la localidadde Cascay
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3.3.2 Presentación del Árbol de Objetivos o de Medios – Fines:
El medio de primer nivel del recuadro, se encuentra la solución fuera del proyecto debido a que es una Condición Natural.
FIN ÚLTIMOElevar el nivel socio económico de la
Provincia de Pallasca
FIN INDIRECTOAumento de la Frontera Agrícola
FIN INDIRECTOBajo índice de migración a las ciudadesgrandes.
FIN DIRECTOAdecuada oferta de productos
seguridad alimentaria de riesgo
FIN DIRECTOIncremento de los ingresos de la población
OBJETIVO CENTRAL
Incremento De La Producción Y ProductividadAgrícola en la localidad de Cascay
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Incremento del nivel deTecnológico de la
agricultura
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada difusión decapacitación y
transferencia deTecnología.
MEDIO DE PRIMERNIVEL
Adecuada oferta deagua para riego
MEDIOFUNDAMENTAL
Suficienteinfraestructura de
riego
MEDIO FUNDAMENTAL
Conocimiento en elmanejo del agua y suelo
de riego
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Suelos poco erosionados
con Alta Fertilidad
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Medio
Fundamental 1:
Adecuada capacitación ytransferencia de
Tecnología.
Medio
Fundamental 2:
Suficiente infraestructurade riego
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medio
Fundamental 3:
Conocimiento en elmanejo del agua y suelo
de riego
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
Sobre la base de los medios fundamentales, se plantearán las acciones y proyectos alternativos que permitan
alcanzar el objetivo central.
Es importante clasificar los medios fundamentales ya planteados como imprescindibles o no imprescindibles.
Un medio fundamental es considerado como imprescindible cuando constituye el eje de la solución del problema
identificado. En este sentido es necesario considerar que al menos una de las acciones planteadas de los medios
considerados como imprescindibles deberá ser incluida en las diferentes alternativas de solución.
Las posibles relaciones entre las acciones pueden ser:
• Mutuamente excluyentes. Son aquellas acciones que no pueden llevarse acabo de manera simultánea, por
lo que se tiene que elegir entre una de ellas. Es importante resaltar que las acciones propuestas para medios
fundamentales mutuamente excluyentes serán también necesariamente mutuamente excluyentes. Sin embargo las
acciones pueden ser mutuamente excluyentes aunque correspondan a medios fundamentales que no tengan esta
relación entre si, o cuando se deriven de un único medio fundamental.
• Complementarias. Son aquellas acciones que cuando son llevadas a cabo de manera conjunta se obtienen
mejores resultados o se generan menores costos.
• Independientes. Son aquellas acciones que no se encuentran relacionadas con otras, por lo que su realización
no afectará ni dependerá de la realización de estas últimas.
3.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no.
Se han identificado como imprescindibles los medios fundamentales.
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MUTUAMENTE COMPLEMENTARIOS
MedioFundamental 2:
Suficiente deinfraestructura de riego
IMPRESCINDIBLE
MedioFundamental 3:
Conocimiento en el manejodel agua y suelo de riego
IMPRESCINDIBLEIMPRESCINDIBLE
MedioFundamental 1:
Adecuada capacitación ytransferencia de
Tecnología.
3.4.2 Planteamiento de acciones y relación de medios Fundamentales.
Acción 3a:Implementación deprogramas de capacitaciónen uso del agua einfraestructura de riego
Acción 2a:
Construcción canal deconcreto f’c=175 kg/cm2 de0.30 X 0.30 m L=1+299 m.
Construcción canal deentubado de pvc de D=8”L=44m
Acción 1a:Asistencia Técnica enla parcelas de losbeneficiarios enmanejo de los cultivosy producción.
Acción 2b:
Construcción canal de concretof’c=175 kg/cm2 de 0.30 X 0.30m L=1+299 m.
Construcción canal de entubado
de HDPE de D=8” L=44m
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3.4.3 Definir y describir los proyectos alternativos a considerar.
Las siguientes acciones son mutuamente excluyentes:
Acción 1: Asistencia Técnica en la parcelas de los beneficiarios en manejo de los cultivos y producción.
Acción 2a:
El proyecto consta de las siguientes obras hidráulicas:
El proyecto consta de las siguientes obras hidráulicas:
Canal de conducción: L=1+299 Km, de concreto f’c=175 kg/cm2 de 0.30X0.30 m.
Canal de tubería de pvc de diámetro D=200 mm
Poza disipadoras de energía: 08 und
Cámara de disipación de energía: 04 und
Partidor 02 und
Toma Lateral: 22 und
Acción 2b:
El proyecto consta de las siguientes obras hidráulicas:
Canal de conducción: L=1+299 Km, de concreto f’c=175 kg/cm2 de 0.30X0.30 m.
Canal de tubería de HDPE de diámetro D=200 mm
Poza disipadoras de energía: 08 und
Cámara de disipación de energía: 04 und
Partidor 02 und
Toma Lateral: 22 und
Acción 3a: Implementación de capacitación en uso del agua e infraestructura de riego, con 1 eventos con una
participación de 22 participantes por eventos de dos días; con una duración de tres meses y medio.
Se han identificado los siguientes proyectos posibles:
PROYECTO ALTERNATIVO 1:
Construcción de Canal de concreto de f´c=175 Kg. /cm2 , L=23+600Km, tubería S25 D=200 mm y obras de
arte, para la conducción de 0.10 m3 , Construcción de las siguientes Obras Arte; Cámara de disipación de
energía (03 und); Transiciones (04 und), Poza disipadora de Energía (08 und); Partidor (02 und); Tomas laterales (22
und).
PROYECTO ALTERNATIVO 2:
Construcción de Canal de concreto de f´c=175 Kg. /cm2 , L=23+600Km, tubería HDP D=200 mm y obras de
arte, para la conducción de 0.10 m3 , Construcción de las siguientes Obras Arte; Cámara de disipación de
energía (03 und); Transiciones (04 und), Poza disipadora de Energía (08 und); Partidor (02 und); Tomas laterales (22
und).
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IIVV.. FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN
4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN.
4.1.1 La Fase de Preinversión y su Duración:
Teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que serán evaluados, preliminarmente, el presente
estudio ira a la etapa de pre factibilidad en la fase de preinversión. Para inicio con el ciclo del proyecto se ha elaborado el
presente perfil que duró aproximadamente 01 mes.
4.1.2 La Fase de Inversión, sus Etapas y su Duración:
La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del
proyecto. En este caso las etapas que se incluyen son:
1. Desarrollo de estudio de prefactibilidad.
2. Desarrollo de estudio de factibilidad.
3. Desarrollo de estudios definitivos: expediente técnico.
4. Ejecución del proyecto (ejecución, supervisión / inspección).
La primera etapa tomará aproximadamente 01 mes, la segunda etapa se estima en 01 meses, la tercera etapa durara
01 meses hasta el inicio de obra se está considerando adicionalmente el tiempo de transferencia de la obra.
4.1.3 La Fase de Post Inversión y sus Etapas:
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex
post. En este caso se considera la duración de esta fase el lapso de 10 años2, aun cuando la vida útil del proyecto es mayor.
4.1.4 El Horizonte de Evaluación de cada Proyecto Alternativo:
El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma de las duraciones de las fases
de inversión y post inversión, según lo expuesto líneas arriba. Se usará un período de 10 años para realizar las proyecciones de
la oferta y la demanda.
4.2 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
La determinación del área de influencia el proyecto tiene por objetivo ubicar las zonas de origen o de destino de los viajes a los
cuales servirá el proyecto. Para su determinación y estudios teniendo en cuenta:
4.2.5 Análisis del Sistema de actividades.
En la zona de influencia las actividades económicas que se desarrollan son de agricultura en primer lugar para el
autoconsumo y de ser un buen año los productos agrícolas son para la venta en los mercados de la ciudad de Huari.
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4.2.6 Zonificación del área de Influencia.
Hemos considerado como área de Influencia todas las hectáreas de suelo posibles como se muestra en el plano.
Grafico 4.01: Zona de influencia
4.2.7 Caracterización del Área de Influencia
En cuanto a las actividades económicas de la población de la zona de influencia son agricultores y ganaderos se
dedican como el resto de la provincia a la agricultura.
4.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
4.3.8 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá:
Los servicios que brindarán las dos alternativas es la captación, conducción y distribución adecuada del agua para
riego, además de la respectiva capacitación para la eficiente gestión de este líquido vital y capacitación para los agricultores en
técnicas de cultivo, todo esto con el objeto de incrementar la producción agrícola. La unidad de medida utilizada para medir el
volumen de agua es litros/segundo (lt./s) o m3. En el caso de las capacitaciones y asistencia técnica, número de días por horas
necesarias para ser implementadas
4.3.9 Población de Referencia:
La población referencial esta conformada por los habitantes del distrito de Anra.
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a) Población Afectada
La población afectada esta conformada por los habitantes del Sector De Cascay.
b) Población objetivo
La población objetivo es aquella parte de la población de referencia del proyecto, una vez examinados los
criterios y restricciones, está en condiciones reales de atender.
Para el proyecto la población objetivo esta conformada por el número regantes de las comunidades
beneficiarias según el padrón de regantes 502 jefes en familia se considerara 4 personas por familia para la
obtención de la población objetivo.
4.3.10 Los Servicios Demandados sin Proyecto:
Ahora es necesario saber cuánto es la precipitación mensual en épocas de lluvia, la cual se define como el
fenómeno de la caída del agua de las nubes en forma líquida o sólida; la cual es precedida por el proceso de
condensación o sublimación ó de ambos y está asociado, primariamente, con las corrientes conectivas del aire; entre
los factores que condicionan la precipitación en el Perú tenemos: la presencia de los Andes, el anticiclón del Pacífico
Sur Oriental, la corriente de Humboldt y las perturbaciones de la circulación general de la atmósfera.
A) ESTUDIO HIDROLOGICO DEL PROYECTO
1.1 UBICACIÓN:
La ubicación política y geográfica del vaso y de la cuenca de aporte, son:
Ubicación Política:
Departamento : Ancash
Provincia : Huari
Distrito : Anra
Ubicación Geográfica:
Altitud Distrito : 3208 m.s.n.m.
1.3 INFORMACIÓN HIDROLÓGICA
La información hidrometeoro lógica disponible para el estudio se ha recopilado de la estación Chavín, que se ubica
en altitud similares tanto a la zona de la captación, como a la zona donde se va a irrigar, respectivamente. Se ha
recopilado información en lo que respecta a registros de precipitación, temperatura y humedad relativa.
La ubicación de la estación Chavín, se indica en el Cuadro Nº 01.
CUADRO Nº 4.02: UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA CONSIDERADA EN EL ESTUDIO
ESTACIÓN
UBICACIÓN POLÍTICA UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DISTRITO PROVINCIALATITUD LONGITUD ALTITUD DISTANCIA
SUR OESTE m.s.n.m. CORTA (km)
CHAVÍN Chavín Huari 09° 35' 77° 10' 3210 118.595
FUENTE: SENAMHI
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a) Temperatura:
La temperatura mensual para la zona de cultivos, ha sido calculada tomando como referencia los datos de
temperatura mensual de la estación Chavín, que se ubica en la misma vertiente que la zona en estudio, con un
período de registro de 15 años (1990-2004).
En el cuadro Nº 02, se muestra la temperatura mensual para la zona del proyecto.
CUADRO Nº 4.03: TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C) PARA LA ZONA DE CULTIVO
Estación de Referencia “Estación Chavín”
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
ESTACIÓN CHAVÍN 14.43 13.95 13.52 13.68 14.11 13.95 14.16 14.53 14.70 14.63 14.82 14.64 14.43
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
La temperatura promedio mensual, fluctúa entre 13.52°C (marzo) a 14.82°C (noviembre), en tanto, la
temperatura promedio mensual de la zona en estudio es de 14.29°C.
b) Humedad Relativa:
La humedad relativa es una variable meteorológica de comportamiento localizado, porque depende de otros
factores meteorológicos que se combinan para dar origen a la humedad relativa. Los factores que intervienen
para expresar la humedad atmosférica, son tensión de vapor real y temperatura; a la relación entre las
tensiones expresada en porcentaje se le conoce con el nombre de humedad relativa. La humedad atmosférica
depende de la temperatura del aire, de la evaporación, de la velocidad del viento, etc.
Para el proyecto es recomendable usar los datos de la estación Chavín, por ser la estación que se ubica en la
misma vertiente, con respecto a la zona de cultivos, con un período de registro de 15 años (1990-2004).
La humedad relativa media mensual calculada para la zona de cultivos, se muestra en el cuadro Nº 03.
CUADRO Nº 4.04
HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL ZONA DE CULTIVOS
Estación de Referencia “Estación Chavín”
ENE FEB. MAR ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL
ESTACIÓN CHAVÍN 75.22 78.44 80.11 79.11 75.33 70.78 69.44 66.78 69.00 70.89 72.67 74.67 75.22
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
La humedad relativa mínima corresponde al mes de Agosto y es igual a 66.78%; la humedad relativa máxima
corresponde al mes de Marzo e igual a 80.11%.
c) Precipitación:
La precipitación es una de las variables hidrometeorológica muy importantes para evaluar y calcular la
disponibilidad del recurso hídrico; para la elaboración de este proyecto, la zona en estudio cuenta con datos de
caudales mensuales elaborada por la ATDR de dicho distrito.
La descarga mensual de la Laguna la virgen y Ultima Toma, se muestra en el cuadro Nº 04.
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CUADRO Nº 4.05
MESES
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
SUPERFICIE DE CULTIVO POR Ha. 1.000 1.000 1.000 1.031 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 1.000 1.000 1.000
AREA DEL PROYECTO 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
AREA TOTALCULTIVADA MENSUAL EN Ha. 105 105 105 108 40 40 40 40 40 105 105 105
DEMANDA BRUTA(Db) mm/día 0.649 0.366 0.026 0.067 0.180 0.281 0.316 0.359 0.251 0.073 0.536 0.813
DEMANDA MENSUAL DE AGUA EN lt/seg 68 38 3 7 7 11 13 14 10 8 56 85
OFERTA DE AGUA EN lt/seg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
BALANCE OFERTA - DEMANDA -32 -62 -97 -93 -93 -89 -87 -86 -90 -92 -44 -15
NUMERO DE DIAS DEL MES 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
DEMANDA ANUAL DE AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOLUMEN REQUERIDO DE ALMACENAMIENTOmmc 0
FUENTE: PERFIL DEL PROYECTO
Precipitación Media Anual para la Zona de Cultivos
La precipitación media anual para la zona de cultivos, ha sido elaborada con los datos de precipitación de la estación
de Chavín.
Para la altitud media de la Zona de Cultivos igual a 3208 m.s.n.m., reemplazando en la ecuación representativa, se
estima que la precipitación media anual para la Zona de Cultivos es igual a 510.0 mm.
La precipitación media mensual calculada para la zona de cultivos, se muestra en el cuadro Nº 05.
CUADRO Nº 4.06
PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL ZONA DE CULTIVOS
Estación de Referencia “Estación Chavín”
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ESTACIÓN CHAVÍN 76.4 83.95 102.875 41.6 17.525 4.225 0.25 0 23.05 51.375 49.525 48.075
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
II. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO
El caudal de oferta se ha determinado mediante un aforo en el canal existente.
III. DEMANDAS HÍDRICAS EN LA ZONA DE RIEGO
La demanda de agua para el uso agrícola, no sólo está en función de la oferta de agua, de tal manera que
satisfaga la evapotranspiración, sino que depende de la eficiencia de conducción, distribución y aplicación; así
mismo también de la intensidad y distribución temporal de la lluvia.
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200004.01
HCE
En la zona de riego, donde la explotación agrícola contempla la aplicación del riego complementario, dicho
elemento líquido se debe usar antes de que las plantas sufran insuficiencias en sus actividades fisiológicas, el
cual debe ser planeado mediante la construcción de obras de derivación o regulación, planificando la
agricultura que permita adecuar la cédula de cultivo a las disponibilidades de agua en el lugar.
La zona de riego está ubicada en la vertiente oriental, donde el recurso hídrico es escaso, principalmente en
época de estiajes y no cuenta con información sobre consumo de agua de los cultivos, ni estación climatológica
propia, razón por la cual, para efectuar el cálculo de la evapotranspiración potencial, se han utilizado los
parámetros meteorológicos calculados.
3.1 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL (ET p)
La evapotranspiración potencial representa la lámina de agua consumida por el cultivo de referencia que puede
ser ray – grass o alfalfa.
La evapotranspiración depende de muchos factores, como son las labores culturales, el suelo, etc.
La importancia de la determinación de la evapotranspiración es principalmente para el planeamiento de
proyectos agrícolas, determinándose la necesidad de agua de los cultivos que será uno de los factores que
intervienen en el diseño de las estructuras e infraestructuras de riego.
Para estimar la evapotranspiración potencial existen varias fórmulas empíricas, en el presente estudio se ha
evaluado considerando las recomendaciones hechas por HARGREAVES en 1979 en la Conferencia “Clima y
Agricultura” realizado e Cajamarca.
Los elementos meteorológicos necesarios para la aplicación del método de Hargreaves son: Factores de
evapotranspiración potencial, temperatura media mensual, humedad relativa en %. Las ecuaciones
matemáticas que permiten evaluar la evapotranspiración potencial son:
ET p =MF*TMF*CH*CE
Donde:
Etp : Evapotranspiración Potencial en ( mm/mes)
MF : Coeficiente mensual de evapotranspiración que se encuentra en función de la latitud,
09° 50’ (latitud promedio para las zonas a irrigar)
TMF : Temperatura media mensual °F (Ver cuadro Nº 02 temperatura en °C)
H : Altitud promedio de la zona de cultivos en m.s.n.m. (2700 msnm)
CH : Factor de corrección por humedad relativa del aire, cuando la humedad relativa es menor
de 64% se asume CH = 1.00
HR : Humedad relativa mensual expresado en % (Cuadro Nº 03)
5.0)100(166.0 HRCH
CE : Factor de corrección por elevación (altitud)
Los valores de evapotranspiración potencial, se muestran en el cuadro Nº 09, observándose que el valor
mínimo corresponde al mes de Junio (102.08 mm/mes) y el valor máximo al mes de Diciembre (140.83
mm/mes).
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CUADRO Nº 4.10
CALCULO DE EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL (mm/mes)
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
3.2 CEDULAS DE CULTIVOS
La cédula de cultivo para la zona en estudio, se ha definido considerando los siguientes criterios:
- Capacidad de uso de la tierra
- Aptitud de las tierras para riego
- Cultivos tradicionales
- Fechas posibles de siembra y cosecha de los cultivos.
La cédula de cultivos propuesto para el proyecto se muestra en el cuadro Nº 10 elaborado por el proyectista,
tomando en cuenta los datos de la Oficina de Estadística de la Dirección Regional de Agricultura – Ancash.
CUADRO No 4.11
DISTRIBUCIÓN DE LA CEDULA DE CULTIVO POR MESES
MESES AREA PLAN
CEDULA DE CULTIVOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Ha. CULTIVOS
Has.
Papa 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 20.00
Maíz g/s 0.143 0.143 0.143 0.143 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.143 0.143 0.143 0.143 15.00
Oca 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 10.00
Cebada grano 0.143 0.143 0.143 0.143 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.143 0.143 0.143 0.143 15.00
Habas g/s 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.19 0.190 0.190 20.00
Olluco 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 5.00
Alfalfa 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 20.00
TOTAL 1.000 1.000 1.000 1.031 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 1.000 1.000 1.000 1.000 105.00
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
MESES
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
DATOS
NUMERO DE DÍAS DEL MES(DM) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL(ºC) 14.43 13.95 13.52 13.68 14.11 13.95 14.16 14.53 14.70 14.63 14.82 14.64
HUMEDAD RELATIVA(HR) 75.22 78.44 80.11 79.11 75.33 70.78 69.44 66.78 69.00 70.89 72.67 74.67
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL(TMºF)
ºF = 9/5 * ºC + 32 = 57.98 57.104 56.336 56.6204 57.392 57.104 57.488 58.148 58.46 58.34 58.676 58.352
FACTOR DE ENERGÍA SOLAR (MF)
Latitud Sur 9 º 2.538 2.251 2.360 2.062 1.896 1.715 1.824 2.028 2.201 2.453 2.448 2.544
Latitud Sur 10 º 2.567 2.266 2.357 2.043 1.864 1.679 1.789 2.003 2.191 2.462 2.473 2.577
Latitud Sur del lugar interpolado 2.555 2.260 2.358 2.051 1.877 1.694 1.804 2.013 2.195 2.458 2.463 2.563
FACT. CORRECC.HUM. REL.(CH)
(SI HR<64% CH=1,SI HR>64% , CH=0.166*(100-HR)0.5
CH = 0.83 0.77 0.74 0.76 0.82 0.90 0.92 0.96 0.92 0.90 0.87 0.84
FACTOR DE ALTURA (CE)
CE=1+ 0.04*h/2000 = 1.06
Donde h es la altitud msnm del lugar .
EVAPOTR. POT. MENS. CORREGIDA (ETP) mm
ETP = MF*TMF*CH*CE = 130.3 105.8 104.7 93.8 94.5 92.4 101.2 119.2 126.2 136.7 133.5 133.0
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3.3 PRECIPITACIÓN EFECTIVA
La precipitación efectiva es la cantidad neta de agua utilizada por las plantas, en el presente estudio se ha
estimado tomando en cuenta la metodología propuesta por el United States Bureau of Reclamation (USBR),
tomando como base la precipitación mensual al 75% de persistencia de la zona de cultivos. Para este cálculo
se ha usado la tabla desarrollada en el Cuadro N° 11.
CUADRO Nº 4.12TABLA PARA EL CÁLCULO DE LA
PRECIPITACIÓN EFECTIVA
Incremento de la
precipitación (mm)
Porcentaje de la precipitación
efectiva5 0
30 95
55 90
80 82
105 65
130 45
155 25
más de 155 5
3.3.1 Coeficiente de uso Consuntivo (Kc)
El uso consuntivo, es uno de los factores más importantes tanto para establecer la demanda de agua de los
sistemas de riego, como para determinar los intervalos entre riegos. Siendo de esta manera un dato que se
requiere para la planificación del riego tanto en el nivel parcelario como en su totalidad del Proyecto.
Doorembos J. Pruitt en su libro Crop Water Requerimentos, expresa que el coeficiente Kc está en función de
cuatro etapas de desarrollo del cultivo.
- Etapa inicial, procede desde la germinación hasta el 10% de cobertura vegetal efectiva. Puesto que la
evapotranspiración de un cultivo durante la época inicial es casi totalmente evaporación, la cual depende
altamente de las condiciones de humedad cerca de la superficie del suelo, el coeficiente durante esta fase
expresa el Kc como función del período entre riegos y Etp.
- La segunda Etapa comprende desde el 10% de obertura efectiva hasta (70% - 80% de cubierto el terreno).
- La tercera Etapa va desde cobertura efectiva hasta que comienza a madurar el cultivo.
- La cuarta Etapa procede desde el inicio de la maduración hasta la plena madurez o cosecha.
El Kc para el período inicial se establece en base al riego o frecuencia de lluvias, los mismos que están en
función del cultivo, el suelo, el clima, calidad de cosecha y el nivel de explotación. La frecuencia de riego fue
calculada en base a las recomendaciones dadas en el Manual de Conservación del Suelo y del Agua; para una
textura Media, Moderadamente fina, profundidad de raíces de 40 cm. y una eficiencia de 40%. Con estos
valores y la Figura que presenta Doorembos y Pruitt, se han obtenido los valores de Kc inicial del cultivo.
Los valores de Kc de la segunda Etapa y Final de los cultivos, se estimaron a partir de la tabla elaborada por
Doorembos y Pruitt.
Luego de obtener los valores, estos son ploteados sobre el eje Y los valores de Kc y sobre eje X, valores de
período vegetativo en días.
Con estos puntos ploteados, inicialmente se trazan líneas rectas que luego serán suavizadas, obteniéndose las
curvas de uso consuntivo para los cultivos.
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Los valores de Kc, para cada cultivo, han sido calculados mediante interpolación de la tabla de COEFIC.
CULTIVO "Kc" PARA SU EMPLEO EN FORM. HARGREAVES. Elaborado por JORGE ALFREDO LUQUE.-
Hidrología Agrícola Aplicada, dichos valores, se muestran en el Cuadro Nº 12, correspondiente al área de
influencia del proyecto.
COEFICIENTE Kc
MESES
CEDULA DE CULTIVOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
Papa 0.99 0.94 0.73 0.29 0.24 0.65 0.90
Maíz g/s 0.99 0.94 0.73 0.29 0.24 0.65 0.90
Oca 0.99 0.94 0.73 0.29 0.24 0.65 0.90
Cebada grano 0.65 0.31 0.84 0.39 0.90 0.28 0.47
Habas g/s 0.99 0.94 0.73 0.29 0.24 0.65 0.90
Olluco 0.99 0.94 0.73 0.29 0.24 0.65 0.90
Alfalfa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Kc PONDERADO 0.93 0.83 0.79 0.42 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.49 0.63 0.83
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
3.3.2 Demanda de Agua
La determinación de la demanda de agua tiene igual importancia que la disponibilidad; observándose que hay
mayor posibilidad de equivocarse en la obtención de la demanda, porque hay mayor incertidumbre en las
variables, especialmente en la eficiencia.
a) Déficit de Humedad
La cantidad de agua que teóricamente debe suministrarse a los cultivos por riego, es igual a la diferencia entre
la evapotranspiración real y la precipitación efectiva. La ecuación para el cálculo de la demanda es:
DN = ETR – Pe
Donde:
DN : Demanda neta
Pe : Precipitación efectiva
ETR : Evapotranspiración real o uso consuntivo
Los resultados se muestran en el Cuadro Nº 13. La precipitación corresponde a valores de precipitación al 75%
de persistencia, cuyos resultados también se muestran en el Cuadro Nº 13.
b) Requerimiento de Agua
Debido a pérdidas inevitables, la cantidad real de agua a ser captada de una quebrada o ríos para suministrar a
los cultivos, es mayor que la demanda neta.
La demanda de bruta de agua = ETR – Pe
La demanda bruta depende de la eficiencia de conducción (Ec), eficiencia de distribución (Ed) y la eficiencia de
aplicación (Ea). La eficiencia de riego (Er) es el producto de las tres eficiencias.
Eficiencias
Se ha empleado una eficiencia global del 34% que contempla una eficiencia por conducción de 0.80, eficiencia
por distribución de 0.85 y eficiencia por aplicación de 0.50; estos valores son recomendados por el Bureau of
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Reclamation y experimentado por Le Roy Salazar. El valor de Er = 0.34, sugiere mejorar la eficiencia de
distribución y la eficiencia de uso, para lo cual es necesario revestir el canal principal, ejecutar obras de
distribución óptimas (compuertas, partidores, etc.), capacitación al usuario en el manejo óptimo del recurso
hídrico.
Los resultados del cálculo de la demanda bruta se muestran en el Cuadro Nº 13.
c) Demanda Neta
La demanda Neta, viene a ser la demanda bruta de agua dividido por la eficiencia.
D. Neta = Déficit de Humedad (mm) /ef
d) Número de Horas de Riego
Es el tiempo de riego efectivo en el que se podría utilizar el sistema. Está expresado en horas.
Para el presente estudio, por las costumbres, condiciones climáticas, se está considerando 18 a 24 horas por
día.
e) Módulo de Riego
El módulo de riego es la demanda de agua, en unidades de lt/sg/há, se toma en cuenta el número de horas de
riego.
f) Demanda de Agua del Proyecto
Es el caudal requerido por el sistema, de manera tal que se atiendan a todos los usuarios. Se expresa en lt/s.
Los resultados del cálculo de la demanda de agua se muestran en el Cuadro Nº 13.
CUADRO Nº4. 14: DEMANDA DE AGUA
MESES
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
SUPERFICIE DE CULTIVO POR Ha. 1.000 1.000 1.000 1.031 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 1.000 1.000 1.000
AREA DEL PROYECTO 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
AREA TOTALCULTIVADA MENSUAL EN Ha. 105 105 105 108 40 40 40 40 40 105 105 105
DEMANDA BRUTA(Db) mm/día 0.649 0.366 0.026 0.067 0.180 0.281 0.316 0.359 0.251 0.073 0.536 0.813
DEMANDA MENSUAL DE AGUA EN lt/seg 68 38 3 7 7 11 13 14 10 8 56 85
OFERTA DE AGUA EN lt/seg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
BALANCE OFERTA - DEMANDA -32 -62 -97 -93 -93 -89 -87 -86 -90 -92 -44 -15
NUMERO DE DIAS DEL MES 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
DEMANDA ANUAL DE AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOLUMEN REQUERIDO DE ALMACENAMIENTOmmc 0
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
horasriegoNdíasmesNaDemandaNetMR
3600
1000
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IV. BALANCE DEMANDA - OFERTA
El balance Demanda – Oferta, corresponde al represamiento de la Laguna Ultima Toma, donde se ha evaluado,
considerando los siguientes criterios:
- Demanda de agua para uso agrícola en el Proyecto de Irrigación, indicada en el Cuadro Nº 13.
- Tiempo de riego de18 a 24 horas.
- Disponibilidad de agua calculada, indicada en el Cuadro Nº 04.
- El balance hídrico se ha calculado para una eficiencia de riego Er = 0.34.
Déficit se observa en el mes de Diciembre en una cantidad de 479,184.40 metros cúbicos, esta deficiencia se
solucionará de la siguiente manera:
Obra de regulación en la Laguna Ultima Toma, mediante la construcción de un embalse, cuyo volumen a
almacenar es de 505000 metros cúbicos, con lo que se garantiza cubrir la deficiencia de agua y de esta manera
satisfacer la demanda del proyecto.
CUADRO Nº4 .15
BALANCE DEMANDA - OFERTA
AÑOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
OFERTA lts/seg 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DEMANDA lts/seg 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
DEFICIT DE AGUA lts/seg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
GRAFICO Nº 4.02
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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4.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.4.11 La Oferta en la situación Sin Proyecto:
a) Recurso Hídrico.
La oferta sin proyecto esta dada por un canal matriz de km que conduce 150 l/seg y en época de estiaje conduce
250 l/seg; así mismo las precipitaciones de carácter estacional las que se producen generalmente en los meses de Junio
a Agosto, sin embargo no son suficientes para satisfacer los requerimientos de agua en los cultivos y se realizan en
terrenos limitados, inclusive se presentan sequías periódicas y los cultivos no cumplen con su periodo vegetativo. Las
precipitaciones satisfacen un porcentaje de la demanda de agua para riego en una determinada extensión.
b) Organización de los usuarios de agua.
Los usuarios del canal quienes carecen de capacitación en aspectos administrativos y técnicos en cuanto al
manejo de agua y cultivos.
c) Infraestructura.
En cuanto a la infraestructura, tienen varias intervenciones ya mencionadas anteriormente.
4.4.12 La Oferta en la situación Con Proyecto:
CANAL PRINCIPAL
La fuente hídrica que oferta las aguas para satisfacer los caudales deficitarios de la demanda de riego de la
cédula de cultivos proyectada, es las aguas conducidas por el canal principal
4.5 Balance Oferta-Demanda
El balance demanda - oferta ha sido calculada de la diferencia entre la cantidad demandada (demanda Insatisfecha) de agua potencial
(lts/seg) y la oferta de agua con proyecto (Caudal permanente en el lugar de la Captación), observando que la oferta de agua puede
satisfacer la demanda del recurso que requieren los cultivos, deberá ser utilizada el recurso hídrico con una eficiencia de 0.40 para
lograr cumplir con el objetivo tanto en conducción y distribución.
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AÑOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
OFERTA lts/seg 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DEMANDA lts/seg 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
DEFICIT DE AGUA lts/seg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.6 Planteamiento Técnico De Las Alternativas
ALTERNATIVA 1
Construcción de Canal de concreto de f´c=175 Kg. /cm2 , L=23+600Km, tubería S25 D=200 mm y obras de
arte, para la conducción de 0.10 m3 , Construcción de las siguientes Obras Arte; Cámara de disipación de
energía (03 und); Transiciones (04 und), Poza disipadora de Energía (08 und); Partidor (02 und); Tomas laterales (22
und).
ALTERNATIVA 2
Construcción de Canal de concreto de f´c=175 Kg. /cm2, L=23+600Km, tubería HDP D=200 mm y obras de
arte, para la conducción de 0.10 m3, Construcción de las siguientes Obras Arte; Cámara de disipación de energía
(03 und); Transiciones (04 und), Poza disipadora de Energía (08 und); Partidor (02 und); Tomas laterales (22 und).
CRONOGRAMA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS.
Las condiciones iniciales para llevar a cabo los proyectos alternativos son:
Condiciones Externas: para poder dar inicio a la ejecución de la obra la temporada deberá ser de preferencia en época
de estiaje, evitando de esta manera inconvenientes y retraso en la ejecución de la obra.
Se deberá de cumplir con la programación de obra, solicitando con tiempo los requerimientos a utilizar.
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La supervisión deberá de ser continua, en un trabajo mancomunado con el residente de obra. y la administración.
En caso de realizar actividades de emergencia ocasionados por desastres naturales se deberá de otorgar un adicional de
obra.
Condiciones Internas: para iniciar la fase de inversión del proyecto es necesario que se gestione y asegure el presupuesto
del proyecto en el Gobierno Regional Ancash Atreves del presupuesto participativo.
los gastos de operación y mantenimiento se deberán comprometer anualmente por la asociación de comités de regantes
Cascay
Se han identificado la siguiente secuencia de etapas y actividades de los proyectos alternativos:
Cuadro Nº 4.20:
PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
INTANGIBLES X X
OBRAS CIVILES X X X X X X
OBRAS PROVISIONALES X X X X X X
CANAL RECTANGULAR (0.30x0.30) X X X X X X
POZA DISIPADORA DE ENERGIA (08 UND.) X X X X
PRUEBA HIDRAULICA
PARTIDORES (02 UND)
CANAL ENTUBADO DE PVC NTP ISO 4435 S-25 D=8"
CAJA DISIPADORA DE ENERGIA (03 UND.)
TOMA LATERAL (22 UND.)
TRANSICION (04 UND)
FLETE X X X X
TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO (A+B) X X X X X X X X
Gastos Generales 10%
Utilidad 10%
TOTAL COSTO DEL PROYECTO
GASTOS DE SUPERVISION X X X X X X X X
TRIMESTRES TRIMESTRES
AÑO 0 AÑO 01
Fuente elaboración por el consultor.
4.7 COSTOS DEL PROYECTO
4.7.1 Costos del proyecto a precios privados
Los costos del proyecto tendrán los siguientes componentes:
Estudios, Incluye los gastos que incurrirá por la realización de estudios necesarios previo a iniciarse las acciones del
proyecto. En este rubro ha sido considerado los costos de la elaboración del Expediente Técnico.
Infraestructura, Incluye los costos involucrados en la construcción de la infraestructura de riego. El detalle del costo de la
infraestructura ha sido especificado en los mismos términos del planteamiento hidráulico, es decir ha sido clasificado en:
Instalación de tubería, canal de concreto; para conducir 100 lt/ seg de agua para riego.
Capacitación, Orientado al Comité de Regantes y beneficiarios. La capacitación estará destinado hacia los beneficiaros
y orientada a los temas con fines de realizar trabajos de operación, mantenimiento de la infraestructura, así como al
manejo tecnificado de los cultivos a promoverse en la zona, complementado con la conservación de suelos.
Costo de Impacto, El costo de mitigación ambiental presupuestado considera especialmente la siembra de especies
forestales en el área trabajada con la finalidad de no alterar de sobremanera, el medio físico y natural. En el caso de los
impactos positivos implementar las medidas que refuercen los beneficios generados por la ejecución de este proyecto.
Operación, Son costos que necesariamente se incurre para lograr la continuidad del proyecto, son regulares teniéndose
que asumirse a lo largo de la vida útil de la infraestructura de riego.
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Mantenimiento, Son costos que necesariamente se incurre para mantener en perfecto estado la infraestructura
construida, se debe tener en cuenta que los trabajos de mantenimiento se deben realizar cuando haya problemas que
requieran la solución inmediata con participación de todos los beneficiarios mediante jornadas de trabajos. Además, se
debe considerar el mantenimiento general de la infraestructura.
4.7.2 Costos en la Situación Sin Proyecto:
En la situación sin proyecto los costos son únicamente de la operación y mantenimiento del canal de tierra y la represa
como se refleja en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 4.21: Costos en la Situación Sin proyecto
PROYECTO ALTERNATIVO 01
ACTIVIDADUNIDADES
DESCRIPCIONCOSTO EN SOLES
No. TIPO UNITARIO TOTAL01.00.00.-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO 35,920.0001.01.00.- OPERACIÓN DEL CANAL 4,100.00
Material nacional 300.001 Módulo Material de escritorio 300 300.00
Remuneraciones 3,800.001 Tomero Técnico agropecuario (Calificada) 1800 1,800.000 Operador Técnico agropecuario (Calificada) -1 Administrador Ingeniero Agricola 2000 2,000.00
01.02.00.- MANTENIMIENTO DEL CANAL 16,850.00Material nacional 2,450.00
2 Umd Tubos 150 300.000 Und Válvulas -50 Bolsas Cemento portland Tipo I 25 1,250.005 m3 Arena fina 180 900.00
Remuneraciones 14,400.00960 H-H Operario ( Calificada ) 10 9,600.00960 H-H Peon 5 4,800.00
01.03.00.- MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ARTE 14,970.00Material Nacional 570.00
10 Bolsas Cemento portland Tipo I 21 210.002 m3 Arena fina 180 360.00
Remuneraciones 14,400.00960 H - H Operario ( Calificada ) 10 9,600.00960 H - H Peon 5 4,800.00
Fuente: Elaboración por el Consultor
4.7.3 Costos en la Situación con Proyecto:
Los costos de preinversión e inversión para ambas alternativas, comprende de los siguientes componentes:
a)Estudios
Incluye los gastos que se incurrirá por la realización de estudios necesarios para iniciar las acciones del proyecto. Es
importante mencionar que los gastos ya efectuados (la elaboración del perfil no serán incluidos como costos del proyecto,
ya que se consideran costos hundidos. En este rubro ha sido considerado los gastos por la elaboración del expediente
técnico.
b)Costo de manejo ambiental
En cuanto a la mitigación de Impactos ambientales se va forestar 5 Km en las zonas de protección de quebradas y zonas de
deslizamiento por cada Kilometro se va instalar 1000 plantones con un costo de S/.1.00, teniendo en cuenta que por cada
jornal plantaran 32 plantones.
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Cuadro Nº 4.21:
01.00.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL 301.60
01.01.00 Acondicionamiento de Canteras M2 10.00 0.50 5.00
01.02.00 Acondicionamiento de Botaderos M2 10.00 0.40 4.00
01.03.00Reacondicionamiento de Áreas Ocupadaspor el Campamento de Obra M2 10.00 0.71 7.10
01.04.00Reacondicionamiento de Áreas Ocupadaspor Maquinas 50.00 0.71 35.50
01.05.00Excavación y Clausura de rellenossanitarios y letrinas de campamento UND 5.00 50.00 250.00
TOTAL COSTO DIRECTO 301.60
GASTOS GENERALES 30.16
SUB TOTAL 331.76
IGV(18%) 59.72
TOTAL PRESUPUESTO 391.48
En el siguiente cuadro se puede apreciar el presupuesto que se ha considerado.
c)Infraestructura
Incluye los costos involucrados en la construcción de la infraestructura de riego. El detalle del costo de la infraestructura ha
sido especificado en función a los términos del planteamiento hidráulico. (Ver Anexo Presupuesto General, Insumos y
Unitarios).
d)Capacitación
Está orientado a la capacitación de la operación y mantenimiento de la infraestructura como al manejo eficiente del agua.
Para el caso de las capacitaciones, se plantea realizarlas en dos módulos, uno en Gestión de aguas de riego y el otro en
Manejo de cultivos, cada uno durará dos días, una vez al mes, se dispuso que cada evento tendrá una asistencia de 22
participantes para ello es necesario llevar a cabo 01 eventos. Es decir cada evento tendrá dos módulos. Se prevé contratar
dos expositores, uno por cada evento, también se les proporcionará, al total de los participantes, un manuales para el mejor
aprendizaje de los módulos planteados. El cuadro siguiente muestra los cálculos realizados. El requerimiento en
capacitación es igual para los dos proyectos alternativos.
Cuadro Nº 4.22: COSTO DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS HIDRICOS Y TECNOLÓGICOS ALTERNATIVA 1 Y 2
DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO/ EVENTO CANTIDAD COSTO TOTAL XEVENTO
COSTO TOTALSOCIALES
Expositor (1) Evento S/. 500.00 1 S/. 500.00 S/. 425.00
Manuales * Und S/. 3.00 15 S/. 45.00 S/. 38.25
Refriqerio Und S/. 2.00 22 S/. 44.00 S/. 37.40
Movilidad Y Local Und S/. 5.00 1 S/. 5.00 S/. 4.25SUB TOTAL S/. 594.00 S/. 504.90COSTO TOTAL X 02 EVENTOS S/. 594.00 S/. 504.90
En cuanto a la asistencia técnica, que se dará a los agricultores se asesoran en las diferentes problemáticas o
innovaciones por parcelas demostrativas. Se prevé la asistencia de un Ingeniero Agrónomo a 100 Has. Durante un mes,
se considera que se requerirá de 1 ingenieros para la asistencia técnica.
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4.7.4 Costo de operación y mantenimiento
Los costos de operación y mantenimiento se estimaron sobre la base de los costos en que se incurrirán a lo largo de todo
el horizonte de vida del proyecto, vale decir desembolsos de dinero necesarios para mantener operativo y en buen estado
el canal de riego que se construirá. El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios será esencial
para la conservación del canal.
Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por el Comité de Regantes del Canal.
Los costos del proyecto tendrán los siguientes componentes:
Cuadro Nº 4.24: Costos De Operación Y Mantenimiento Precios De Mercado Alternativa 1
PROYECTO ALTERNATIVO 01
CONCEPTOCOSTO A
PRECIOS DEMERCADO
FACTOR DECONVERSION
COSTO APRECIOS
SOCIALES
01.00.00.-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DERIEGO 33,770.00 24,838.43
01.01.00.- OPERACIÓN DEL CANAL 4,100.00 2,710.60
Materiales de origen nacional 300.00 0.85 254.24
Remuneraciones mano de obra calificada 1,800.00 0.91 1,636.36Remuneraciones mano de obra nocalificada 2,000.00 0.41 820.00
01.02.00.- MANTENIMIENTO DEL CANAL 14,700.00 10,949.51
Materiales de origen nacional 300.00 0.85 254.24
Remuneraciones mano de obra calificada 9,600.00 0.91 8,727.27Remuneraciones mano de obra nocalificada 4,800.00 0.41 1,968.00
01.03.00.- MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ARTE. 14,970.00 11,178.32
Materiales de origen nacional 570.00 0.85 483.05
Remuneraciones mano de obra calificada 9,600.00 0.91 8,727.27Remuneraciones mano de obra nocalificada 4,800.00 0.41 1,968.00
FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
Cuadro Nº 4.23 COSTO EN ASISTENCIA TÉCNICA ALTERNATIVA 1 Y 2
DESCRIPCIÓN UND COSTOCANTIDAD
INGCOSTO TOTAL
PRIVADOCOSTO TOTAL
SOCIALES
Ing agrónomo (*) Pers S/. 1,000.00 1.00 S/. 1,000.00 S/. 840.00
Insumos materiales Gil: S/. 200.00 1.00 S/. 200.00 S/. 168.00
COSTO TOTAL X 110 BENEFICIARIOS AGRUPADOS EN UNA PARCELA DE100 HAS.
S/. 1,200.00 S/. 1,008.00
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Cuadro Nº 4.24: Costos De Operación Y Mantenimiento Precios De Mercado De La Alternativa 2
PROYECTO ALTERNATIVO 02
CONCEPTO
COSTO A FACTOR DE COSTO A
PRECIOS DE CONVERSION PRECIOS
MERCADO SOCIALES
01.00.00.-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 92,950.00 69,745.93
01.01.00.- OPERACIÓN DEL CANAL 2,300.00 1,972.60
Materiales de origen nacional 300.00 0.85 254.24
Remuneraciones mano de obra calificada 1,800.00 0.91 1,636.36
Remuneraciones mano de obra no calificada 200.00 0.41 82.00
01.02.00.- MANTENIMIENTO DEL CANAL 45,150.00 33,738.36
Materiales de origen nacional 1,950.00 0.85 1,652.54
Remuneraciones mano de obra calificada 28,800.00 0.91 26,181.82
Remuneraciones mano de obra no calificada 14,400.00 0.41 5,904.00
01.03.00.- MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ARTE. 45,500.00 34,034.97
Materiales de origen nacional 2,300.00 0.85 1,949.15
Remuneraciones mano de obra calificada 28,800.00 0.91 26,181.82
Remuneraciones mano de obra no calificada 14,400.00 0.41 5,904.00
FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA.
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4.7.5 Consolidado de los totales de cada proyecto alternativo a precios mercado/sociales.
Sobre la base de la información anterior, será posible estimar los costos totales, a precios de mercado y a precios
sociales, de cada proyecto alternativo. Estos costos ya incluyen los gastos generales, utilidad y supervisión.
Cuadro Nº 4.25:
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - PROYECTO ALTERNATIVO 01
DESCRIPCIÓN UNIDAD PARCIAL TOTAL
INTANGIBLES 8,000.00
Elaboración del Expediente técnico Glb 8,000.00
OBRAS CIVILES 339,272.08
OBRAS PROVISIONALES Gbl 6,520.21 6,520.21
CANAL RECTANGULAR (0.30x0.30) Gbl 155,321.93 155,321.93
POZA DISIPADORA DE ENERGIA (08 UND.) Gbl 9,157.69 9,157.69
PRUEBA HIDRAULICA Gbl 2,585.01 2,585.01
PARTIDORES (02 UND) Gbl 1,717.80 1,717.80
CANAL ENTUBADO PVC NTP ISO 4435 S-25 D=8" Gbl 3,120.43 3,120.43
CAJA DISIPADORA DE ENERGIA (03 UND.) Gbl 4,261.35 4,261.35
TOMA LATERAL (22 UND.) Gbl 15,119.43 15,119.43
TRANSICION (04 UND) Gbl 1,795.08 1,795.08
FLETE Gbl 40,000.00 40,000.00
COSTO DIRECTO 239,598.93
Gastos Generales 10% 23,959.89
Utilidad 10% 23,959.89
COSTO DE OBRA 287,518.71
IGV (18%) 51,753.37
PRESUPUESTO DE OBRA 339,272.08
SUPERVISIÓN 7,500.00 7,500.00
MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL Gbl 1,206.00 1,206.00
CAPACITACION 1,794.00
Capacitacion Tecnica y productiva Glb 1,794.00
MONTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 01 (Precios de Mercado) 357,772.08
Fuente: Elaboración Propia. (Costos Unitarios en Anexos)
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Cuadro Nº 4.26:
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - PROYECTO ALTERNATIVO 02
DESCRIPCIÓN UNIDAD PARCIAL TOTAL
INTANGIBLES 8,000.00
Elaboración del Expediente técnico Glb 8,000.00
OBRAS CIVILES 358,001.97
OBRAS PROVISIONALES Gbl 6,520.21 6,520.21
CANAL RECTANGULAR (0.30x0.30) Gbl 155,321.93 155,321.93
POZA DISIPADORA DE ENERGIA (08 UND.) Gbl 9,157.69 9,157.69
PRUEBA HIDRAULICA Gbl 2,585.01 2,585.01
PARTIDORES (02 UND) Gbl 1,717.80 1,717.80CANAL ENTUBADO DE HDPE PE-80, PN-6 SDR-21 NTP ISO 4427D=8" Gbl 16,347.75 16,347.75
CAJA DISIPADORA DE ENERGIA (03 UND.) Gbl 4,261.35 4,261.35
TOMA LATERAL (22 UND.) Gbl 15,119.43 15,119.43
TRANSICION (04 UND) Gbl 1,795.08 1,795.08
FLETE Gbl 40,000.00 40,000.00
COSTO DIRECTO 252,826.25
Gastos Generales 10% 25,282.63
Utilidad 10% 25,282.63
COSTO DE OBRA 303,391.50
IGV (18%) 54,610.47
PRESUPUESTO DE OBRA 358,001.97
SUPERVISIÓN 7,500.00 7,500.00
MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL Gbl 1,206.00 1,206.00
CAPACITACION 1,794.00
Capacitacion Tecnica y productiva Glb 1,794.00
MONTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 02 (Precios de Mercado) 376,501.97
Fuente: Elaboración Propia. (Costos Unitarios en Anexos)
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4.7.6 Fase de post operación
En este punto se detallará los conceptos de gastos correspondientes a la fase de operación del proyecto. Para ello se
realiza la clasificación considerando el requerimiento de bienes y servicios.
A) Alternativa Nº 01
Los gastos asumidos en la etapa operativa serán destinados al mantenimiento del canal. Este mantenimiento será
trimestral donde se considera la limpieza de sedimentos que se acumule en los reservorios, Asimismo, se considera
el mantenimiento del canal de los posibles roturas que puede generarse.
4.7.7 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
El flujo de costo de preinversión e inversión a precios de mercado
El flujo de costos de preinversión e inversión para ambas alternativas, se realizará sólo en el primer año, ya que se
prevé que todos los desembolsos de dinero se harán en dicho periodo. Al culminar la construcción del canal de
riego, se da por terminado la etapa de preinversión e inversión.
El flujo de costo de operación y mantenimiento precios de mercado
Los costos de operación y mantenimiento se estimaron sobre la base de los costos en que se incurrirán a lo largo
de todo el horizonte de vida del proyecto, vale decir desembolsos de dinero necesarios para mantener operativo y
en buen estado el canal de riego que se construirá. El seguimiento permanente y continuo por parte de los
beneficiarios será esencial para la conservación del canal. En nuestro caso, se plantea realizar el mantenimiento de
forma permanente, teniéndose 1 jornada de y medio día por cada trimestre.
Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por los beneficiarios de la localidad de Cascay
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A. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
Cuadro Nº 4.27 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIONAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.00.- OPERACIÓN DEL CANAL 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100
01.02.00.- MANTENIMIENTO DEL CANAL 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,70001.03.00.- MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE
ARTE 14,970 14,970 14,970 14,970 14,970 14,970 14,970 14,970 14,970 14,970
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770
COSTO DE OPERACIÓN 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100
COSTO DE MANTENIMIENTO 29,670 29,670 29,670 29,670 29,670 29,670 29,670 29,670 29,670 29,670TOTAL FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770
Cuadro Nº 4.28 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIONAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.00.- OPERACIÓN DEL CANAL 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
01.02.00.- MANTENIMIENTO DEL CANAL 45,150 45,150 45,150 45,150 45,150 45,150 45,150 45,150 45,150 45,15001.03.00.- MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE
ARTE 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950
COSTO DE OPERACIÓN 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
COSTO DE MANTENIMIENTO 90,650 90,650 90,650 90,650 90,650 90,650 90,650 90,650 90,650 90,650TOTAL FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950
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V. EVALUACIÓN
5.1 LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO.
Para la cuantificación de los beneficios del Proyecto se utilizará la metodología del incremento de la producción económica
considerando el excedente del productor que corresponde al valor agregado de la producción adicional en el área de influencia del
Proyecto, que se obtiene como consecuencia de la Construcción del canal de riego
La metodología para la estimación de los beneficios por excedente del productor considera definir, en primer lugar, los tipos
de productos a incluir en el aumento de la producción que se darán por la realización del Proyecto, los rendimientos y áreas de cultivo
de cada producto se ha estimado con los datos obtenidos del Portal Agrario del Ministerio de Agricultura, los costos de producción se
han obtenido mediante un análisis, los precios en chacra se estiman de los datos de la encuesta de campo, consumos promedio de cada
producto y la cantidad de semilla; las proyecciones se han calculado a precios sociales para todo el horizonte del Proyecto.
5.1.1 Beneficios Sin Proyecto
En este caso los beneficios son nulos por cuanto no existe una carretera que permita el ingreso de vehículos para
trasladar la producción en forma masiva, segura y de calidad.
5.1.2 Beneficios Con Proyecto
Para ambos proyectos alternativos, se ha considerado únicamente los beneficios que pueden ser cuantificados,
teniendo en cuenta que para la evaluación social del proyecto se hará uso del método COSTO - BENEFICIO, los
beneficios cuantificados son los siguientes:
Pago por la tarifa por el uso del agua.
Los ingresos por el uso del agua, han sido calculados sobre la base de una tarifa por M3, la tarifa para cada
proyecto alternativo ha sido calculada de modo tal, que los ingresos que genere el uso de agua, permita financiar los
costos de Operación y Mantenimiento del proyecto.
Los cálculos de la tarifa de agua, para cada proyecto alternativo se presentan en el Anexo; correspondiéndole al
proyecto alternativo 0.043293508 nuevos soles por M3, y al proyecto alternativo 02 le corresponde una tarifa de 0.10532
nuevos soles por M3.
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
COSTO POR M3 DE AGUA 0.043293508 0.10532
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Ingresos por producción agrícola
Los ingresos por producción agrícola han sido calculados sobre la base de la célula de cultivo de cada proyecto
alternativo, los rendimientos de producción son promedios regionales, los precios considerados son precios en chacra.
Ingresos generados por el incremento en el precio de los terrenos
La intervención del proyecto, genera un mejoramiento del riego de las parcelas que se encuentran bajo riego y
permite incorporar nuevas áreas a la producción agrícola bajo riego, estas acciones en términos económicos significa un
incremento en el precio de los terrenos, como consecuencia de la intervención del proyecto, efectos que pueden ser
cuantificados, el precio de los terrenos en la situación sin proyecto es de S/. 1, 000 00 Nuevos Soles, los terrenos
eriazos no tienen valor económico significativo, las áreas agrícolas bajo riego en la situación con proyecto tienen un
precio de 2, 000.00 Nuevos Soles.
En todo los casos, se consideran solamente los beneficios increméntales generados por cada rubro.
Los ingresos por producción agrícola han sido calculados sobre la base de la cédula de cultivo de cada proyecto
alternativo, los rendimientos de producción son promedios regionales, los precios considerados son precios en chacra.
5.2 EVALUACION PRIVADA.
5.2.3 Beneficios Incrementales
El flujo de ingresos generados por el proyecto.
El flujo de ingresos sin proyecto está referido a los ingresos que están obteniendo los agricultores, por la venta
de sus productos en el mercado, debido a la baja producción y productividad de los cultivos, mayormente son
para el auto consumo, sin embargo el poco excedente lo comercializan o intercambian.
En los cuadros siguientes, se muestra lo anteriormente detallado a precios sociales/mercado:
En el siguiente cuadro se presenta la información relacionada al rendimiento de producción de los cultivos considerados
en la cédula de cultivos, según corresponda para ambos proyectos alternativos; se observa que los rendimientos de
producción para cultivos bajo riego, son incrementados.
SUPERFICIE CULTIVADA EN Has. POR CULTIVO, SEGÚN LA CEDULA DE CULTIVO - PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10N° DE Has QUEDEMANDAN AGUA Ha 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Papa 0.190 20.00 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Maíz g/s 0.143 15.00 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
Oca 0.095 10.00 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Cebada grano 0.143 15.00 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
Habas g/s 0.190 20.00 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Olluco 0.048 5.00 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Alfalfa 0.190 20.00 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
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SUPERFICIE CULTIVADA EN Has. POR CULTIVO, SEGÚN LA CEDULA DE CULTIVO - PROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10N° DE Has QUE DEMANDANAGUA Ha 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Papa 0.190 20.00 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Maíz g/s 0.143 15.00 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
Oca 0.095 10.00 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Cebada grano 0.143 15.00 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
Habas g/s 0.190 20.00 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Olluco 0.048 5.00 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Alfalfa 0.190 20.00 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
En los siguientes cuadros, presenta la información relacionada al porcentaje de la producción destinada a la
comercialización de los cultivos considerados en la cédula de cultivos, dada la naturaleza del proyecto, la actividad
productiva debe ser competitiva en cuanto a cantidad y calidad de la producción, por esta razón se considera porcentajes
relativamente altos de producción que deben ser destinados al mercado, la diferencia debe ser destinado al auto
consumo.
PORCENTAJE DE LA PRODUCCION DESTINADA AL MERCADO PARA LA COMERCIALIZACION - PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10N° DE Has QUEDEMANDAN AGUA % 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Papa 0.75 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
Maíz g/s 0.75 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
Oca 0.75 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
Cebada grano 0.75 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
Habas g/s 0.75 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
Olluco 0.75 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750
Alfalfa 0.75 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000
PORCENTAJE DE LA PRODUCCION DESTINADA AL MERCADO PARA LA COMERCIALIZACION - PROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10N° DE Has QUEDEMANDANAGUA % 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Papa 0.75 120000.00 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000
Maíz g/s 0.75 45000.00 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000
Oca 0.75 45000.00 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000
Cebada grano 0.75 45000.00 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000
Habas g/s 0.75 75000.00 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000
Olluco 0.75 18750.00 18750 18750 18750 18750 18750 18750 18750 18750 18750
Alfalfa 0.75 330000.00 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SECUNDARIO DE RIEGO DE YANACOCHA AL SECTOR DE TINAGERA Y CASCAY
BAJO-CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CASCAY DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH"
En el siguiente cuadro se presenta la información relacionada al precio en chacra de los productos destinados a la comercialización, y los
ingresos por producción agrícola para los proyectos alternativos respectivamente.
COSTO POR Kg DE PRODUCTO E INGRESOS TOTALES GENERADOS POR LOS
CULTIVOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10N° DE Has QUEDEMANDAN AGUA S/. 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Papa 0.95 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000
Maíz g/s 0.7 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500
Oca 0.75 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750Cebada
grano 1.2 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000
Habas g/s 1 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
Olluco 0.40 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
Alfalfa 0.60 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000INGRESOS PORPRODUCCIONAGRICOLA CONPY. 513,750 513,750 513,750 513,750 513,750 513,750 513,750 513,750 513,750 513,750
COSTOS PORPRODUCCIONAGRICOLA CONPY. 511,456 511,456 511,456 511,456 511,456 511,456 511,456 511,456 511,456 511,456
Materialesnacionales a preciosde mercado 277,740 277,740 277,740 277,740 277,740 277,740 277,740 277,740 277,740 277,740
Remuneraciones a precios demercado 233,716 233,716 233,716 233,716 233,716 233,716 233,716 233,716 233,716 233,716BENEFICIOS PORPRODUCCIONAGRICOLA CONPY. 2294 2294 2294 2294 2294 2294 2294 2294 2294 2294
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SECUNDARIO DE RIEGO DE YANACOCHA AL SECTOR DE TINAGERA Y CASCAY
BAJO-CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CASCAY DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH"
5.3 EVALUACIÓN SOCIAL.
5.3.4 Beneficios a Precios Sociales:
a) Los factores de corrección.
Tomando como referencia los cuadros anteriores, referente los costos totales a precios de mercado para cada
uno de los proyectos alternativos, estos costos a precios de mercado han sido socializados, para lo cual se ha hecho uso
de los factores de corrección, teniendo en cuenta el IGV de 18%,y el impuesto a la renta del 10 %, se ha tomado en cuenta
el factor de corrección establecido para la mano de obra no calificada para la zona rural de la Sierra del país que es de
0.41; en consecuencia, el factor de corrección para los materiales nacionales es de 0.8403 y para las remuneraciones de la
mano de obra calificada es de 0.9090 y para la mano de obra no calificada es de 0.4100; la información de los costos
totales a precios sociales, para cada uno de los proyectos alternativos se presenta en los siguientes.
CUADRO Nº 5.09:
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES - PROYECTO ALTERNATIVO 01
DESCRIPCIÓN UNIDAD PARCIAL FCS TOTAL TOTAL
INTANGIBLES
Elaboración del Expediente técnico Glb 8,000.00 0.8480 6,784.00 6,784.00
OBRAS CIVILES 227,067.73 227,067.73
Mano de Obra No calificada Gbl 37,878.98 0.410 15,530.38
Mano de Obra Calificada Gbl 43,183.70 0.909 39,253.98
Materiales Gbl 140,416.80 0.8480 119,073.45
Equipos Gbl 18,119.45 0.8480 15,365.29
COSTO DIRECTO 239,598.93 189,223.11
Gastos Generales 10% 18,922.31
Utilidad 10% 18,922.31
PRESUPUESTO DE OBRA 227,067.73
SUPERVISIÓN Gbl 7,500.00 0.8480 6,360.00 6,360.00
MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL Gbl 1,206.00 0.8480 1,022.69 1,022.69
CAPACITACION
Capacitacion Tecnica y productiva Glb 1,794.00 0.909 1,630.75 1,630.75
MONTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 01 (Precios de Sociales) 242,865.16
Fuente: los costos sociales se han extraído del presupuesto en S10 de la relación de materiales, equipos y Mano de Obra.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SECUNDARIO DE RIEGO DE YANACOCHA AL SECTOR DE TINAGERA Y CASCAY
BAJO-CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CASCAY DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH"
CUADRO Nº 5.10:
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES - PROYECTO ALTERNATIVO 02
DESCRIPCIÓN UNIDAD PARCIAL FCS TOTAL TOTALINTANGIBLESElaboración del Expediente técnico Glb 8,000.00 0.8480 6,784.00 6,784.00OBRAS CIVILES 262,550.29 262,550.29Mano de Obra No calificada Gbl 1,141.75 0.4100 468.12Mano de Obra Calificada 80,251.44 0.9090 72,948.56
Materiales Gbl 153,666.30 0.8480 130,309.02
Equipos Gbl 17,766.76 0.8480 15,066.21COSTO DIRECTO 252,826.25 218,791.91Gastos Generales 10% 25,282.63 21,879.19Utilidad 10% 25,282.63 21,879.19PRESUPUESTO DE OBRA 303,391.50 262,550.29SUPERVISIÓN Gbl 7,500.00 0.8480 6,360.00 6,360.00MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL Gbl 1,206.00 0.8480 1,022.69 1,022.69CAPACITACIONCapacitacion Tecnica y productiva Glb 1,794.00 0.909 1,630.75 1,630.75MONTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 02 (Precios de Sociales) 278,347.73
Fuente: los costos sociales se han extraído del presupuesto en S10 de la relación de materiales, equipos y Mano de Obra.
CUADRO Nº 5.11:
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - PROYECTO ALTERNATIVO 01
PROYECTO ALTERNATIVO 01
CONCEPTOCOSTO A PRECIOS
DE MERCADOFACTOR DE
CONVERSION
COSTO APRECIOS
SOCIALES
01.00.00.-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DELSISTEMA DE RIEGO 33,770.00 24,838.4301.01.00.- OPERACIÓN DEL CANAL 4,100.00 2,710.60
Materiales de origen nacional 300.00 0.85 254.24Remuneraciones mano de obra calificada 1,800.00 0.91 1,636.36Remuneraciones mano de obra no calificada 2,000.00 0.41 820.00
01.02.00.- MANTENIMIENTO DEL CANAL 14,700.00 10,949.51Materiales de origen nacional 300.00 0.85 254.24Remuneraciones mano de obra calificada 9,600.00 0.91 8,727.27Remuneraciones mano de obra no calificada 4,800.00 0.41 1,968.00
01.03.00.- MANTENIMIENTO DE LAS OBRASDE ARTE. 14,970.00 11,178.32
Materiales de origen nacional 570.00 0.85 483.05Remuneraciones mano de obra calificada 9,600.00 0.91 8,727.27Remuneraciones mano de obra no calificada 4,800.00 0.41 1,968.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SECUNDARIO DE RIEGO DE YANACOCHA AL SECTOR DE TINAGERA Y CASCAY
BAJO-CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CASCAY DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH"
CUADRO Nº 5.12:
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - PROYECTO ALTERNATIVO 02
PROYECTO ALTERNATIVO 02
CONCEPTO
COSTO A FACTOR DE COSTO A
PRECIOS DE CONVERSION PRECIOS
MERCADO SOCIALES
01.00.00.-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 92,950.00 69,745.93
01.01.00.- OPERACIÓN DEL CANAL 2,300.00 1,972.60
Materiales de origen nacional 300.00 0.85 254.24
Remuneraciones mano de obra calificada 1,800.00 0.91 1,636.36
Remuneraciones mano de obra no calificada 200.00 0.41 82.00
01.02.00.- MANTENIMIENTO DEL CANAL 45,150.00 33,738.36
Materiales de origen nacional 1,950.00 0.85 1,652.54
Remuneraciones mano de obra calificada 28,800.00 0.91 26,181.82
Remuneraciones mano de obra no calificada 14,400.00 0.41 5,904.00
01.03.00.- MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ARTE. 45,500.00 34,034.97
Materiales de origen nacional 2,300.00 0.85 1,949.15
Remuneraciones mano de obra calificada 28,800.00 0.91 26,181.82
Remuneraciones mano de obra no calificada 14,400.00 0.41 5,904.00
d) El flujo de costos totales a precios sociales.
En los siguientes cuadros se presentan la información relativa al flujo de costos a precios sociales para ambos proyectos
alternativos.
A. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
CUADRO Nº 5.13 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIONAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001.01.00.-
OPERACIÓN DEL CANAL 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 271101.02.00.-
MANTENIMIENTO DELCANAL 10950 10950 10950 10950 10950 10950 10950 10950 10950 10950
01.03.00.-MANTENIMIENTO DE LASOBRAS DE ARTE 11178 11178 11178 11178 11178 11178 11178 11178 11178 11178
0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL COSTOS DEOPERACIÓN YMANTENIMIENTO 24838 24838 24838 24838 24838 24838 24838 24838 24838 24838
COSTO DEOPERACIÓN 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711
COSTO DEMANTENIMIENTO 22128 22128 22128 22128 22128 22128 22128 22128 22128 22128TOTAL FLUJO DECOSTOS DE OPERACIÓNY MANTENIMIENTO 24838 24838 24838 24838 24838 24838 24838 24838 24838 24838
CUADRO Nº 5.14 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SECUNDARIO DE RIEGO DE YANACOCHA AL SECTOR DE TINAGERA Y CASCAY
BAJO-CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CASCAY DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH"
PROYECTO ALTERNATIVO 02
DESCRIPCIONAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001.01.00.-
OPERACIÓN DEL CANAL 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 197301.02.00.-
MANTENIMIENTO DELCANAL 33738 33738 33738 33738 33738 33738 33738 33738 33738 33738
01.03.00.-MANTENIMIENTO DE LASOBRAS DE ARTE. 34035 34035 34035 34035 34035 34035 34035 34035 34035 34035
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL COSTOS DEOPERACIÓN YMANTENIMIENTO 69746 69746 69746 69746 69746 69746 69746 69746 69746 69746
COSTO DEOPERACIÓN 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973
COSTO DEMANTENIMIENTO 67773 67773 67773 67773 67773 67773 67773 67773 67773 67773TOTAL FLUJO DE COSTOSDE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 69746 69746 69746 69746 69746 69746 69746 69746 69746 69746
CUADRO Nº 5.15 FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SECUNDARIO DE RIEGO DE YANACOCHA AL SECTOR DE TINAGERA Y CASCAY BAJO-CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CASCAY DISTRITO DE
ANRA, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH"
FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTOINGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA CON PY. 0 513,750 513750 513750 513750 513750 513750 513750 513750 513750 513750
FACTOR DE CORRECCION 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475INGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P. S. 435381 435381 435381 435381 435381 435381 435381 435381 435381 435381
COSTOS DE PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTOMateriales nacionales a precios de mercado 277740 277740 277740 277740 277740 277740 277740 277740 277740 277740
FACTOR DE CORRECCION 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475COSTO MATERIALES NACIONALES A PREC. SOC. 235373 235373 235373 235373 235373 235373 235373 235373 235373 235373
Remuneraciones a precios de mercado 233716 233716 233716 233716 233716 233716 233716 233716 233716 233716FACTOR DE CORRECCION 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
REMUNERACIONES A PRECIOS SOCIALES 95824 95824 95824 95824 95824 95824 95824 95824 95824 95824COSTOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P. S CON PY. 331196 331196 331196 331196 331196 331196 331196 331196 331196 331196
BENEFICIOS POR PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTOBENEFICIOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P.S. CON PY 104185 104185 104185 104185 104185 104185 104185 104185 104185 104185
INGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTOINGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA SIN PY 259169 259919 259919 259919 259919 259919 259919 259919 259919 259919
FACTOR DE CORRECCION 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475INGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P. S. 219634 220270 220270 220270 220270 220270 220270 220270 220270 220270
COSTOS DE PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTOMateriales nacionales a precios de mercado 112255 112255 112255 112255 112255 112255 112255 112255 112255 112255
FACTOR DE CORRECCION 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475MATERIALES NACIONALES A PRECIOS SOCIALES 95131 95131 95131 95131 95131 95131 95131 95131 95131 95131
Remuneraciones a precios de mercado 99385 99385 99385 99385 99385 99385 99385 99385 99385 99385FACTOR DE CORRECCION 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
REMUNERACIONES A PRECIOS SOCIALES 40748 40748 40748 40748 40748 40748 40748 40748 40748 40748COSTOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P. S SIN PY. 135879 135879 135879 135879 135879 135879 135879 135879 135879 135879
BENEFICIOS POR PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTOBENEFICIOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P.S. SIN PY 83755 84391 84391 84391 84391 84391 84391 84391 84391 84391
BENEFICIOS INCREMENTALES POR PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALESBENEFICIOS INCREMENTALES POR PRODUCCION A PRECIOSSOCIALES 20430 19794 19794 19794 19794 19794 19794 19794 19794 19794
BENEFICIOS POR LA TARIFA POR EL USO DEL AGUA A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTOBENEFICIOS POR LA VENTA DEL AGUACON PY PRECIOS DE MDO. 33770 33770 33770 33770 33770 33770 33770 33770 33770 33770
FACTOR DE CORRECCION 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475
BENEFICIOS POR LA VENTA DEL AGUACON PY PRECIOS SOCIALES 28619 28619 28619 28619 28619 28619 28619 28619 28619 28619
BENEFICIOS INCREMENTALES POR ELINCREMENTO EN EL PRECIO DE LOS TERRENOS
INGRESOS INCREMENTALES POR EL 210000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SECUNDARIO DE RIEGO DE YANACOCHA AL SECTOR DE TINAGERA Y CASCAY BAJO-CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CASCAY DISTRITO DE
ANRA, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH"
PRECIO DE LOS TERRENOS A P DEMDO.
FACTOR DE CORRECCION 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475
BENFICIOS INCREMENTALES PORTERRENOS APRECIOS SOCIALES 177966 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALESA PRECIOS SOCIALES 227015 48413 48413 48413 48413 48413 48413 48413 48413 48413
CUADRO Nº 5.16 FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTOINGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA CON PY. 0 513750 513750 513750 513750 513750 513750 513750 513750 513750 513750FACTOR DE CORRECCION 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475INGRESOS POR PEODUCCION AGRICOLA A P. S. 0 435381 435381 435381 435381 435381 435381 435381 435381 435381 435381
COSTOS DE PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTOMateriales nacionales 277740 277740 277740 277740 277740 277740 277740 277740 277740 277740
FACTOR DE CORRECION 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475Materiales nacionales a precios sociales 0 235373 235373 235373 235373 235373 235373 235373 235373 235373 235373Remuneraciones 233716 233716 233716 233716 233716 233716 233716 233716 233716 233716
FACTOR DE CORRECCION 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41Remuneraciones a precios sociales 95824 95824 95824 95824 95824 95824 95824 95824 95824 95824
COSTOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P. S. 331196 331196 331196 331196 331196 331196 331196 331196 331196 331196BENEFICIOS POR PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO
BENEFICIOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P.S. CON PY 104185 104185 104185 104185 104185 104185 104185 104185 104185 104185INGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO
INGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA SIN PY 259169 259919 259919 259919 259919 259919 259919 259919 259919 259919FACTOR DE CORRECCION 0.847458 0.847458 0.847458 0.847458 0.847458 0.847458 0.847458 0.847458 0.847458 0.8475 0.8475INGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P. S. 219634 220270 220270 220270 220270 220270 220270 220270 220270 220270
COSTOS DE PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTOMateriales nacionales a precios de mercado 112255 112255 112255 112255 112255 112255 112255 112255 112255 112255FACTOR DE CORRECCION 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475MATERIALES NACIONALES A PRECIOS SOCIALES 95131 95131 95131 95131 95131 95131 95131 95131 95131 95131Remuneraciones a precios de mercado 99385 99385 99385 99385 99385 99385 99385 99385 99385 99385FACTOR DE CORRECCION 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41REMUNERACIONES A PRECIOS SOCIALES 40748 40748 40748 40748 40748 40748 40748 40748 40748 40748COSTOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P. S SIN PY. 135879 135879 135879 135879 135879 135879 135879 135879 135879 135879
BENEFICIOS POR PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTOBENEFICIOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P.S. SIN PY 83755 84391 84391 84391 84391 84391 84391 84391 84391 84391
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"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SECUNDARIO DE RIEGO DE YANACOCHA AL SECTOR DE TINAGERA Y CASCAY BAJO-CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CASCAY DISTRITO DE
ANRA, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH"
BENEFICIOS INCREMENTALES POR PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES
BENEFICIOS INCREMENTALES POR PRODUCCION A PRECIOS SOCIALES 20430 19794 19794 19794 19794 19794 19794 19794 19794 19794
BENEFICIOS POR LA TARIFA POR EL USO DEL AGUA A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO
BENEFICIOS POR LAVENTA DEL AGUACON PY PRECIOS DEMDO. 82150 82150 82150 82150 82150 82150 82150 82150 82150 82150
FACTOR DE CORRECCION 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475
BENEFICIOS POR LAVENTA DEL AGUACON PY PRECIOSSOCIALES 69619 69619 69619 69619 69619 69619 69619 69619 69619 69619
BENEFICIOS INCREMENTALES POR ELINCREMENTO EN EL PRECIO DE LOS TERRENOS
INGRESOS INCREMENTALES POR EL PRECIO DE LOS TERRENOS A P DEMDO. 210000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FACTOR DE CORRECCION 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475
BENFICIOS INCREMENTALES POR TERRENOS APRECIOS SOCIALES 177966 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02
TOTAL BENEFICIOSINCREMENTALES APRECIOS SOCIALES 268015 89413 89413 89413 89413 89413 89413 89413 89413 89413
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SECUNDARIO DE RIEGO DE YANACOCHA AL SECTOR DE TINAGERA Y CASCAY BAJO-CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CASCAY DISTRITO DE
ANRA, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH"
e) El flujo de beneficios y costos a precios sociales, flujo neto, valor actual neto y la tasa interna de retorno.
En los siguientes cuadros, se presentan la información correspondiente al flujo de beneficios a precios sociales para cada proyecto alternativo, tal como se ha referido anteriormente los
beneficios son generados por el incremento en el precio de los terrenos, el pago por la tarifa por el uso del agua y los beneficios generados por producción agrícola, en los referidos
cuadros se presenta también la información relacionada a los beneficios incrementales para cada uno de los proyecto alternativos.
CUADRO Nº 5.17 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FLUJO BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES 0 227,015 48,413 48,413 48,413 48,413 48,413 48,413 48,413 48,413 48,413
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES 242,865 24,838 24,838 24,838 24,838 24,838 24,838 24,838 24,838 24,838 24,838
FLUJO NETO-
242,865 202,176 23,575 23,575 23,575 23,575 23,575 23,575 23,575 23,575 23,575
CUADRO Nº 5.18 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10FLUJO BENEFICIOS A PRECIOSSOCIALES 0 268,015 89,413 89,413 89,413 89,413 89,413 89,413 89,413 89,413 89,413FLUJO DE COSTOS A PRECIOSSOCIALES 278,348 69,746 69,746 69,746 69,746 69,746 69,746 69,746 69,746 69,746 69,746
FLUJO NETO -278,348 198,269 19,667 19,667 19,667 19,667 19,667 19,667 19,667 19,667 19,667
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BAJO-CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CASCAY DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH"
f) EVALUACIÓN SOCIAL
El resumen de los indicadores de evaluación social se presenta en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 5.19:
RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS ALTERNATIVAS
INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Inversion a Precios Privados 357,772.08 376,501.97
Inversion a Precios Sociales 242,865.16 278,347.73
VAN a Precios Sociales 56,873.31 (1,621.42)
Tasa Interna de Retorno 21.07% 10.74%
Relación Beneficio Costo 1.23 0.99
Fuente: Elaborado por el Consultor
5.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
Para el presente proyecto se realizara el análisis de sensibilidad incrementando en un 10 % a los gastos de inversión,
incrementando en un 20 % a los gastos de inversión, disminución de los beneficios en -10%, disminución de los beneficios en -
20% incremento de costos inversión en un 20% y disminución de beneficios en un -20%.
Para ambas alternativas para poder determinar la variabilidad de los costos en los rangos establecidos.
CUADRO Nº 5.20: ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 1 INICIALINVERSIÓN(+10%)
INVERSIÓN (+20%)BENEFICIOS (-10%)
BENEFICIOS (-20%)INVERSIÓN (+20%)BENEFICIOS (-20%)
VAN = 56,873.31 32,586.8 8,300.28 20,824.87 -32,330.24 -85,795.81
TIR = 21.07% 16.14% 12.18% 14.43% 5.07% -2.79%
B/C = 1.23 1.12 0.00 1.09 0.87 0.71
ALTERNATIVA 2
VAN = -1,621.42 -18,672.92 -57,290.96 -8,547.85 -139,116.67 53,240.27
TIR = 10.74% 8.62% -4.66% 9.55% -22.54% 16.50%
B/C = 0.99 0.94 0.62 0.97 0.50 1.16
Del cuadro anterior podemos afirmar que la alternativa 1 es menos riesgosa que la alternativa 2
Ahora realizaremos un análisis de sensibilidad determinando el incremento máximo de la inversión donde el Van es
igual cero. Luego tomaremos el costo utilizado como máximo que soporte el proyecto.
En la grafica observamos que la inversión de la alternativa 1 puede incrementar hasta un 86% hasta que el Van se
haga cero.
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Como se muestra en la gráfica la inversión de la alternativa 2 puede incrementarse solo hasta un 50% hasta que el VAN
se haga cero.
De lo expuesto concluimos que ambas alternativas son factibles, ambas alternativas superar el 30% de
incremento, se elige a la alternativa que sea más rentable y más sensible a los cambios financieros.
5.5 SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO.
Se ha elegido como mejor proyecto la alternativa 1 por las siguientes razones:
La evaluación económica nos muestra que el costo de inversión de la alternativa 1 es mayor con un van positivo y tasa
interna de retorno positiva, igual que la alternativa 2 pero si se hiciera una evaluación económica, expuesto, se selecciona el
proyecto alternativo 01.
Por las razones expuestas recomendamos la ALTERNATIVA 1
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5.6 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El presente proyecto cuenta con la capacidad técnica, la logística y la experiencia que permitirá su ejecución, sin
mayores problemas.
Una vez concluida la ejecución del proyecto se hará entrega a la Comisión de Regantes, quién será el ente
responsable de las gestiones para la operación, mantenimiento, para lo cual se ha previsto capacitar a la población beneficiaria
con talleres sobre uso y manejo eficiente del agua para riego y asistencia técnica en uso y manejo de cultivos; de igual manera la
comisión de regantes asume el compromiso de asumir los costos de operación y mantenimiento, para lo cual deberá de cobrar la
tarifa de agua.
a)Capacidad de Gestión
En la etapa de inversión participará la Municipalidad Distrital de Anra y en la etapa de operación y mantenimiento el
proyecto estará a cargo de los beneficiarios de Cascay..
b) Disponibilidad de Recursos
Los recursos en la etapa de inversión provendrán del Tesoro Público, consignados en el Presupuesto Anual de la
Municipalidad Distrital. La institución encargada de financiar y ejecutar el proyecto es la Municipalidad Distrital de Anra, pues el
presente proyecto se encuentra dentro del Plan de Inversiones del 2011 de dicha entidad.
c) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento
Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por la Comisión de Regantes, con los ingresos que genere el
proyecto por el servicio de riego.
5.7 ANÁLISIS DE VIABILIDAD.
a) Viabilidad Técnica
El proyecto es viable técnicamente porque se ha diseñado de acuerdo a las normas nacionales y las normas
Hidraulicas .
Viabilidad ambiental
los impactos Ambientales negativos que se generan con la implementación del proyecto serán mitigados de acuerdo a
un Plan de Manejo Ambiental desarrollado durante la formulación de estudios definitivos.
b) Viabilidad Sociocultural
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Los propios beneficiarios a través de su coordinación, solicitarón la construcción de la obra, permitiendo de esta
manera un desarrollo socio económico para la zona.
c) Viabilidad Institucional
La ejecución del Proyecto está considerada en el presupuesto participativo 2011 , y en el los presupuesto de la
municipalidad Distrital de Anra los gastos de operción y mantenimiento estarán a cargo del la Asociacion de comites de riego de
Cascay
5.8 ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL.
Tanto la tierra como el agua están ecológicamente ligados dentro de un sistema natural (”sistema de vertientes”) que
sufre importantes cambios y modificaciones como consecuencia de la intromisión de las actuaciones humanas. Desde el curso de
agua de características intermitentes hasta el río de más potencia y de mayor tamaño, trabajan de forma continua sobre las
vertientes de la tierra, erosionando, arrastrando y abandonando sedimentos, disolviendo multitud de materiales que, en la mayoría
de los casos, acaban por drenar cualquier curso de agua. Todo ello para acabar coincidiendo con los niveles de los mares y
océanos en sus desembocaduras. De este modo, cuando todo este conjunto de interacciones entre la tierra y el agua se modifican a
causa de la construcción de una represa de importante tamaño, las consecuencias aparecen sin mucha tardanza sobre dicho
sistema natural anteriormente mencionado.
Así pues, las consecuencias derivadas de estas obras sobre el medio ambiente se centrarían de manera fundamental
sobre los siguientes puntos:
a) Efectos sobre el sistema fluvial
Los sistemas fluviales son los primeros en mostrar importantes variaciones como consecuencia del represamiento
de un cauce fluvial en un determinado punto de su recorrido. Las consecuencias siempre se acentúan aguas abajo de dicho
represamiento; a partir de este punto se ejerce el control sobre las aguas. Las características físicas de un río represado varían
de manera fundamental: el cauce del río se va ensanchando de manera progresiva, los afluentes existentes suelen ser
invadidos por el agua embalsada, el agua retenida se llena de material detrítico en suspensión y de carga de fondo hasta que
se finalmente tiende a colmatarla, los fenómenos de turbidez aumentan, aumenta la erosión en las orillas de los ríos, la fauna
acuática que no llega a adaptarse al nuevo medio (ahora mucho más estacionario) tiende a desaparecer, la vegetación
sumergida se descompone, aparecen importantes modificaciones en la composición química del agua, etc. Todo
ello hasta que la fauna y la flora con mayor poder de adaptación llegan a colonizar este ambiente más estacionario y lo
dominen con el paso del tiempo.
Los dominios de cabecera, por su parte, tienden a sufrir un mayor ataque erosivo que tiende a extenderse a lo largo
del recorrido del río lo que también supone cambios en la vegetación y en los pozos locales. Todo ello deriva en la
implantación de nuevas técnicas de regadío en ámbitos donde previamente no era necesario.
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b) Efectos hidrológicos
Está sobradamente demostrado que las represas cambian de manera definitiva las características de los cursos de agua
sobre los que se instalan. En cualquier caso, reduce el volumen de agua total así como minimiza o reduce las variaciones
estacionales. Sin embargo, no hay que olvidar que todos estos impactos dependen del diseño, propósitos y operaciones de la presa
sobre otras muchas circunstancias.
c) Inundaciones
Las inundaciones provocadas por la apertura (o rotura) de una presa son mucho más destructivas que las que aparecen
de forma natural por la crecida repentina de un río a causa de importantes y bruscas precipitaciones. Esto es así principalmente por
el hecho de que en el primer caso se ponen en movimiento de manera brusca miles de m3 o de Hm3 de agua retenida previamente.
Estas avenidas suponen un importante peligro para la supervivencia tanto de la fauna como de la flora de ribera. Las represas
aparecen determinadas por los biólogos como una de las infraestructuras más dañinas para dichos ecosistemas de ribera. Las
llanuras de inundación también se ven severamente afectadas por este tipo de inundaciones. Se han demostrado la drástica
reducción de la biodiversidad forestal ante el represamiento del agua.
5.8.5 Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evita errores
y catástrofes que serían costosos de corregir. Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan
intensamente la mano de obra local, la minimización de deshechos y la recuperación y protección de los recursos naturales.
La EIA es pues, una herramienta importante para evitar los problemas ambientales y busca equilibrar las relaciones
entre acciones de desarrollo y el medio ambiente.
Se debe entender que la EIA no es sólo otro procedimiento que precede a un Proyecto; el proceso podría ser visto
como una actividad costosa y de pérdida de tiempo. La EIA debe ser vista como una evaluación de gran beneficio, desde que ésta
prevé los problemas que ocasionarán, los aspectos de diseño, ubicación y acción del Proyecto al medio ambiente. Esta cualidad
es de ayuda para la formulación de planes de desarrollo, ya que está indicará zonas y acciones donde el Proyecto produzca
impactos adversos al medio ambiente, asimismo esta permitirá minimizar, eliminar y controlar tales impactos adversos al medio
ambiente.
El Proyecto que se está desarrollando no está ajeno a esta realidad; por lo que se ha realizado la EIA para analizar,
predecir y evaluar las posibles influencias ambientales que se pueda ocasionar durante su construcción y operación.
Para la EIA del presente Proyecto, se ha seguido un procedimiento para proyectos de pequeña magnitud, de bajo
presupuesto para su ejecución, de interés social y orientados a las poblaciones de extrema pobreza; por lo tanto, el EIA asume el
factor socio-económico como prioritario sobre los demás.
5.8.6 Legislación y Normas Ambientales
El Estudio de Impacto Ambiental para la ejecución de las obras del Proyecto, se sustentó en numerosos Dispositivos
Legales: Decretos Supremos, Leyes, Resoluciones Directorales y Normas Específicas, emitidos por los organismos competentes
y el gobierno central, como sigue:
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Normativas Legales
Constitución Política del Perú de 1993.- Art. 2º, Inc. 22 y Art. 70º
Código Penal (D. Leg. Nº 635 del 08-04-91).- Capítulo Único del título XIII, Art. 304; Art. 307; Art. 307-A y Art. 314;
Denuncias Penales por infracción a la Legislación Ambiental.
(Ley Nº 263311 del 21-06-96).- Art. 1º y Art. 2º.
Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (D. Leg. 613 del 08-09-90).- Art. 8º, Art. 9º, Art. 10º, Art. 14º y Art
96º; Capítulo XI.
Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada (D. Leg. Nº 757 del 13-11-91).- Art. 50.
Ley Orgánica del Sector Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (D. Leg. Nº 25862 de Nov. 1992).-
Art. 28º.
Ley del Consejo Nacional del Medio Ambiente (Ley Nº 26410 del 22-12-94).- Art. 1º.
Ley de Evaluación de Impacto ambiental para Obras y Actividades (Ley Nº 26786 del 13-05-97),- Art. 1º, Art. 2º.
Resolución Ministerial Nº 258-98-MTC/15.01.- Art. 1º.
Decreto Supremo Nº 056-97-PCM.
Disposiciones sobre Expropiaciones
Código Civil de 1984.- Art. 928º.
Código Procesal Civil.- Art. 24º Inc. 1; Art. 486º, Inc. 4; Art. 519 º a 532º.
Ley General de Expropiaciones (Ley Nº 27117 del 20-05-99) Arts. 2º, 3º, 9º, 10º, 11º, 15º, 16º y 19º.
Ley Nº 26737 y su Reglamento (D.S. Nº 013-97-AG) 02-01-97.
Decreto Supremo Nº 7013-97-AG.
Resolución Ministerial 188-97-EM/DMM (12 de Mayo 97).
5.8.7 Disposiciones sobre Canteras
Decreto Supremo Nº 011-93-TCC del 15-04-93.- Art. 1º, Modificado por D.S. Nº 20-94-MTC.
Decreto Supremo Nº 20-94-MTC.
Normas para el aprovechamiento de canteras (D.S. Nº 037-96-EM).- Art. 1
Decreto Supremo Nº 016-98-AG.
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"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SECUNDARIO DE RIEGO DE YANACOCHA AL SECTOR DE TINAGERA Y CASCAY
BAJO-CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CASCAY DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH"
Disposiciones sobre el Recurso de Agua
Ley General de aguas (Ley 17752 del 24-07-69)
Ley de Areas Naturales Protegidas (Ley Nº 26834 del 17-06-97)
5.8.8 Objetivos de la EIA
Los objetivos más importantes de un Estudio de Impacto Ambiental son:
Llevar a cabo un diagnóstico de los componentes básicos del ambiente, tales como el físico – químico, biológicos y
socioeconómicos.
Identificar y evaluar los posibles impactos potenciales negativos y positivos, directos e indirectos sobre los factores
ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto.
Elaborar un Plan de Manejo Ambiental, que trate de mitigar, controlar y compensar probables disturbaciones de los
factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniería y prácticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios o
alteraciones y se propenda así, hacia una política de desarrollo sostenible.
5.8.9 Requisitos Ambientales del Proyecto
El Proyecto que se está desarrollando comprende el mejoramiento de una carretera existente sin afirmar. Dada la
naturaleza del Proyecto, los requisitos ambientales que se deberán tomar en cuenta para la EIA son las siguientes:
Ecología:
Que le Proyecto no ocasione el deterioro de la vegetación natural y/o la forestal en sus alrededores o áreas aledañas.
Que el Proyecto no debe de interferir con los planes de protección de ladera, taludes, obras de control de la erosión.
El Proyecto no debe estar localizado sobre áreas pantanosas o áreas ecológicamente frágiles.
Las obras no deben de causar un cambio significativo en la vista escénica natural de la zona.
Que considere vías de cruce especiales para la fauna silvestre y doméstica.
Material a emplear:
Que los materiales a emplearse (piedra, arena gruesa y hormigón) en el Proyecto deben de proceder de la zona o de la
región, siempre y cuando estos materiales sean disponibles.
Los materiales no deben contener elementos contaminantes de alto riesgo para la salud, tales como el asbesto.
Que los materiales que se empleen deben de ser de fácil disponibilidad y reposición, para cuando la obra requiera de
una reparación.
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Es deseable el empleo de vegetación natural (grass, pastos o arbustos) para la protección de la infraestructura contra
derrumbes, inestabilidad de terreno por huaycos.
5.8.10 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales
El presente proyecto, considerando los medios fundamentales, relacionados con la construcción de las
alternativas de solución del problema, por lo que es necesario delinear un conjunto de acciones que permitan concretar
dichos medios se plantea realizar las siguientes obras de infraestructura.
02.01.- Partidores
02.02.- Canal secundario Construido en concreto simple (f’c=175 Kg. / cm2),
02.03.- Cámara de disipadoras de energía Construido en concreto simple (f’c=1210 Kg. / cm2).
02.04.- canal secundario entubado de 8” de diámetro de 44m m de longitud.
Implementar Programas de Capacitación.
Comité de regantes
Fortalecer el Comité de Regantes, con cursos de capacitación orientados a lograr una mejor administración,
operación y mantenimiento del sistema de irrigación.
Programa de capacitación
En técnicas de producción, transformación, conservación y comercialización de productos agrícolas y frutales.
Implementar dentro del programa de capacitación, cursos orientados a la tecnología de producción agrícola,
técnicas post cosecha y técnicas de comercialización.
• Capacitación en técnicas de cultivos y manejo post cosecha.
• Capacitación en comercialización de productos agroindustriales.
Programa de capacitación en técnicas de riego y conservación de suelos.
Implementar los cursos de capacitación y transferencia de tecnología, orientado al buen uso de los recursos agua y
suelo, a las técnicas de riego y la introducción de prácticas de conservación de suelos, el programa de
capacitación y transferencia de tecnología comprende:
• Capacitación en administración, gestión y legislación de aguas.
• Capacitación en técnicas de riego, para lograr el uso eficiente del agua.
Capacitación en técnicas de conservación de suelos.
El estudio de impacto ambiental del proyecto "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SECUNDARIO DE
RIEGO DE YANACOCHA AL SECTOR DE TINAGERA Y CASCAY BAJO-CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CASCAY
DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH" Se ha enfocado a identificar e interpretar y comunicar los
probables impactos ambientales que se originarían en las etapas de planificación, construcción, operación y mantenimiento
de este proyecto, a fin de implementar las medidas de mitigación de eviten, rechacen y/o minimicen los impactos
ambientales negativos; en el caso de los impactos positivos, implementar las medidas que maximicen los beneficios
generados por la ejecución de este proyecto.
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.2.- Descripción del proyecto
El presente proyecto plantea el aprovechamiento de las aguas que se reúne y discurre, para el riego de áreas con
aptitud agrícola pertenecientes a los sectores del distrito de Anra, el Proyecto "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
CANAL SECUNDARIO DE RIEGO DE YANACOCHA AL SECTOR DE TINAGERA Y CASCAY BAJO-CENTRO DE LA
LOCALIDAD DE CASCAY DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH" permitirá incorporar a la agricultura
bajo riego 28 Has con el proyecto alternativo seleccionado, de tierras agrícolas a la producción bajo riego.
El objetivo del presente proyecto es garantizar la oferta permanente de agua para el riego que permita la
ampliación de la frontera agrícola bajo riego, beneficiando a 90% de la población del distrito de Cascay y contribuir a
mejorar la calidad de vida de los pobladores campesinos de nuestra región.
.3.- Marco legal institucional
El presente hace un breve análisis y comentarios de las normas generales que tiene como objetivo principal
ordenar las actividades económicas dentro del marco de la conservación de ambiental, así como promover y regular el
aprovechamiento sostenible de los recursos sostenibles y no renovables.
• Constitución política del Perú (1999)
• Código del medio ambiente y de los recursos naturales (Decreto Legislativo Nº 613 del 08/09/1990).
• Código penal (decreto legislativo Nº 635 del 08/04/1991).
• Ley general de comunidades campesinas (Ley Nº 24656 del 14/4/87).
• Ley de evaluación de impacto ambiental para obras y actividades (Ley Nº 26786 del 13/05/1997).
• Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (Ley Nº 26821 del 26/06/1997).
• Ley forestal y de fauna silvestre (Ley Nº 27308 del 16/07/2000).
• Ley del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental (Nº 27446 del 23/04/2001).
4.- Línea base ambiental
a) Clima y Meteorología:
La zona es frígida y con bajas precipitaciones.
b) Hidrología:
La zona de estudio se encuentra enmarcada entre las cotas 3000 y 4100 msnm a la fecha no se ha identificado
indicios de contaminación.
c) Suelo
El suelo presenta buena permeabilidad, con conglomerados de piedras medianas y pequeñas.
d) Fisiográfica:
El área de influencia del proyecto presenta varios paisajes, conformada por llanuras, con laderas inclinadas, con
pendiente suave y moderados, en general el relieve es escarpado y las zonas agrícolas se encuentran en su
mayoría en terrazas naturales.
e) Fauna silvestre:
Existen una gran variedad de especies de aves, mamíferos y otros, que no son apreciados de manera frecuente
debido a la presencia de actividades humanas.
f) Flora natural:
La flora natural más representativa de la zona de influencia del proyecto es el ICHU o pajonal.
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5.-Aspectos socioeconómicos:
En la presente sección se hace un análisis de los factores del medio socioeconómico que sirven de base para
determinar los impactos positivos y negativos que pueda originar el proyecto, el análisis socioeconómico se
centrará en el distrito de Anra ámbito del proyecto.
• Población: el distrito posee una población de 1800 habitantes al año 2012.
• Actividad económica: La actividad económica principal a la que se dedican es la agricultura y la ganadería.
• Infraestructura y servicios: Cuenta con una carretera afirmada en buen estado de conservación, cuentan con
un centro educativo primaria completa, Centro de salud; servicio de energía eléctrica y otros servicios de carácter
comercial, financiero.
6- Identificación y evaluación de impactos.
Para la identificación y evaluación de impactos se empleo una metodología que comprende un trabajo de campo y
gabinete y para cubrir las implicancias ambientales del proyecto, se ha preparado una matriz de interacciones para las
etapas de planificación, construcción y operación.
Impactos
Impacto Benéfico (+)
Impacto Perjudicial (-)
Impactos
Impacto Nulo : 0.
Impacto Bajo: 1
Impacto Medio: 2
Impacto Alto : 3
Análisis de la matriz de interacciones
Sobre la base de las matrices confeccionadas, por intersección de sus componentes (filas y columnas), se
establecieron las interrelaciones entre las actividades del proyecto y los factores o componentes ambientales, determinando
aquellos cruces significativos la posibilidad de ocurrencia de un impacto ambiental.
6.- Programa de medidas preventivas y/o correctoras:
Para reducir impactos sobre la fauna se sugiere:
Para evitar la caída y muerte de animales en las zanjas y con el fin de reducir el efecto barrera se construirán
pasos en zonas donde el tránsito de los animales es frecuente.
Para reducir el impacto sobre la vegetación:
Se realizará la restauración o recuperación de áreas alteradas mediante prácticas de forestación y
reforestación vegetal, para lo cual se usarían necesariamente, plantones y/o semillas seleccionada propia de la
zona, los costos de esta acción de mitigación ambiental han sido considerados para ambos proyectos alternativos.
Para reducir el impacto sobre el agua:
Para evitar la contaminación de las aguas superficiales, se realizará la mezcla de concreto en lugares alejados
de las zonas de los manantiales, acequias y quebradas. Los materiales excedentes de la construcción serán
derivados a lugares apropiados. Es necesario implementar sistemas de disposición adecuada de excretas
(letrinas), sistema de disposición de residuos sólidos y escombros.
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Para reducir el impacto atmosférico y sonoro:
Para evitar la contaminación atmosférica por elementos de partículas pequeñas es recomendable humedecer
la superficie de los materiales transportados o cubrirlos con lona, humedecer los donde se realizará la
excavaciones.
Para reducir el impacto sobre el paisaje:
Para evitar el deterioro paisajístico es recomendable que los materiales excedentes del proyecto sean
dispuestos adecuadamente en lugares de tal manera que no altere el paisaje, realizar reforestaciones con
plantones de la zona en lugares donde el habitad ha sido perturbado, los costos que demande esta acción han
sido considerados en ambos proyectos alternativos.
Para reducir accidentes durante el proyecto:
Para evitar los accidentes es necesario realizar un mantenimiento de las herramientas, equipos y maquinarias
de trabajo, dotar de implemento de seguridad a los trabajadores (cascos, botas, mamelucos, guantes y gafas
protectoras)
7.- Programa de monitoreo ambiental
El Plan de Monitoreo Ambiental ha sido preparado con el fin de prevenir, controlar o reducir al mínimo los
impactos ambientales negativos que pudieran generarse durante el desarrollo de las distintas actividades del
Proyecto.
En general se recomienda el seguimiento de las condiciones ambientales en los sitios donde se desarrollarán
actividades, mediante la elaboración de informes al final de la etapa de construcción que contengan tanto el grado
de avance de las distintas tareas de mitigación propuestas en el Plan de Manejo Ambiental de este trabajo, así
como los resultados del Plan de Monitoreo aquí propuesto y cualquier otra información de interés desde el punto
de vista ambiental que surgiera durante la ejecución del proyecto.
8.- Programa de educación y capacitación ambiental:
Este programa está orientado principalmente a establecer lineamientos básicos referidos a la capacitación y
educación ambiental, durante la ejecución y operación del proyecto. Comprenderá las actividades destinadas a la
formación de conciencia ambiental en el personal de trabajo, así como las actividades dedicadas a fomentar la
participación de la población en la problemática ambiental.
9.- Programa de contingencia:
El programa de contingencias permitirá contrarrestar y/o evitar los efectos generados por la ocurrencia de
emergencias, ya que sean eventos asociados a fenómenos naturales o causados por el hombre (errores
involuntarios en la operación y mantenimiento de los equipos, etc.), los mismos que podrían ocurrir durante las
etapas de construcción y operación del proyecto.
10.- Programa de abandono:
Siendo el proyecto de gran importancia para incrementar la producción agrícola, no se prevé el abandono o
cierre de operaciones de dicho proyecto, sin embargo, en el caso de decidirse por algún motivo el abandono del
área o cierre de operaciones del proyecto, se deberán realizar actividades que impliquen la restauración de las
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áreas ocupadas por la instalación proyectada. Dicha restauración deberá realizarse hasta alcanzar en lo posible las
condiciones originales del entorno, evitando con ello, posibles problemas ambientales que podrían producirse por
el abandono.
5.8.11 Plan de Manejo Ambiental
La concepción del Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto se halla orientada a garantizar que las
medidas de mitigación propuestas cumplan con todos los requerimientos que garanticen su implementación, de tal
forma que las posibles disturbaciones del ambiente sean disminuidas, evitadas o eliminadas.
Para el éxito en la ejecución del Plan de Manejo Ambiental será necesario la participación de los
diferentes sectores a los cuales beneficia la construcción de la carretera, no solo en los aspectos que involucra el
transporte en sí, sino también a los aspectos indirectos que abarca diferentes ámbitos, tales como: Turismo,
comercio, agricultura y en especial la conservación del ambiente.
ESTRUCTURACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El Plan de Manejo Ambiental se halla integrado de varios programas, que permitan planificar las
medidas de mitigación para disminuir, evitar, eliminar o rehabilitar los efectos de los impactos ambientales, el
control de la ejecución de tales medidas, el monitoreo de las acciones realizadas para controlar su eficacia, el
control de problemas ambientales que puedan presentarse durante la construcción de las obras, las medidas que
hay que efectuar para restaurar las áreas intervenidas durante la ejecución del proyecto y la compensación de los
daños que se puedan causar a terceros; todas estas acciones secuenciales integrarán los programas de ejecución
de medidas de mitigación, de monitoreo, de contingencia, de abandono y de compensación social.
Basado en las recomendaciones emanadas en el Manual Ambiental de Diseño y Construcción Vial del
MTC, se han estructurado las siguientes medidas de mitigación.
CAMPAMENTOS, TALLER DE MAQUINAS Y EQUIPOS
El campamento deberá poseer todos los servicios necesarios para suplir las necesidades de los
trabajadores tales como agua potable, un sistema portátil de tratamiento de aguas residuales, cuyos efluentes de
acuerdo a sus características hidroquímicas pueden ser vertidos a un río cercano.
La zona de taller de máquinas, debe ser cercada; en los lugares donde se cambie o se manipule aceite
u otros lubricantes y combustibles, los restos de filtros u otros artículos de recambio deberán ser almacenados en
cajas o cilindros para luego ser enterrados.
PROTECCION DE LA SALUD
Para impedir la propagación de enfermedades tales como el cólera, enfermedades venéreas y
gastrointestinales en el campamento, se deberá agudizar un estricto control sanitario; en especial, se debe cautelar
la calidad del agua potable, la calidad sanitaria de los alimentos y medidas normales de higiene.
En casos de emergencia se solicitará ayuda a los centros de salud y comisarías más cercanas.
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MANEJO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES
Con la finalidad de evitar cualquier contaminación del suelo con el vertido de lubricantes, combustibles,
brea y asfalto, se recomiendan las siguientes medidas de control:
- Verter los aceites usados en cilindros herméticos para su posterior reciclaje o venta a las ladrilleras o fábricas de
cemento.
- Los lugares contaminados con aceites u otros lubricantes deberán ser removidos, colocados en recipientes
herméticos y luego enterrarlos.
PROTECCION DE TALUDES
Con el aspecto de estabilizar algunos taludes inestables que resultarán de los futuros cortes para
ampliar la plataforma, se recomienda:
- Conformación de terrazas y banquetas; de igual forma la construcción de muros de contención, diques de
concreto, empedrados y trinchos.
- En las zonas de corte de rocas, se recomienda el desquinche manual de bloques y piedras.
MANTENCION DE CAUCES
Tratar en lo posible de no arrojar a los cauces cercanos, materiales excedentes de cortes, lo cual podría
frenar el flujo natural.
Se deberá programar un plan de limpieza y mantenimiento de alcantarillas, pontones, badenes, con la
finalidad de contribuir a un flujo continuo y normal de agua
DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES
Dentro del área de influencia de la carretera, se han ubicado y seleccionado depósitos de materiales
En referencia a la restauración, los depósitos de materiales deberán estar sometidos a las siguientes
acciones:
- Se reforzará taludes con muros de contención o de piedras, con la finalidad de evitar la erosión por el río y posibles
movimientos en masa.
- Se recubrirá la superficie con la capa de suelo extraída y amontonado separadamente.
- Sé revegetará ya sea con especies herbáceas o arbustivas, dependiendo la disponibilidad de agua y las
condiciones agro climáticas del área.
-
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CONTROL DE RUIDOS Y CALIDAD DEL AIRE
Se deberá realizar un mantenimiento riguroso del buen funcionamiento de los equipos y maquinaria,
especialmente de la chancadora. Planta de asfalto y volquetes; básicamente en lo concerniente a su afinamiento y
funcionamiento óptimo de los silenciadores.
Se deberá humedecer las rutas de transporte de materiales y de tránsito pesado, mediante la utilización
continua de cisternas en época de estiaje y periódica durante la época de lluvias.
SEÑALIZACION DE LA VIA
Tratando de mantener un tráfico fluido y continuo, orientado a minimizar la emisión de gases, polvos y
humos; así como, las incomodidades que pueden ser generadas a los usuarios como consecuencia de las obras,
se recomienda señalizar la vía con señales preventivas, informativas, de emergencia y ecológicas.
A. ACCIONES COMPENSATORIAS
Se deberán considerar en forma prioritaria los mecanismos para la compensación a terceros, por la
utilización de los terrenos que serán utilizados para depósitos de materiales, taller, planta de asfalto y
campamentos.
Asimismo, se deberá compensar a los propietarios de las viviendas que resulten afectadas por las obras
de ampliación de la plataforma, cuya ubicación se precisa en el plano respectivo y en las fichas fotográficas
respectivas.
B. PLAN DE SEGUIMIENTO O MONITOREO
El plan de control o monitoreo consiste en efectuar acciones orientadas a evitar y prevenir las posibles
alteraciones que pudieran ocurrir como consecuencia de la ejecución de los trabajos
La implementación del plan de seguimiento, deberá organizarse con la participación del Ejecutor de la
obra y la supervisión.
C. PLAN DE CONTINGENCIAS
De acuerdo a lo expresado las acciones que pudieran alterar la infraestructura y
consiguientemente el desarrollo normal de las actividades está referidas a:
- Obstrucción de la vía por deslizamientos
- Contaminación de las aguas
- Accidentes personales por uso de explosivos, operación de máquinas, equipos y otros
- Epidemias.
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D. PLAN DE ABANDONO
La finalización de las obras se hará de manera paulatina, según el avance de las mismas y las
necesidades de maquinarias y personal disminuyan. Se procederá al retiro del equipo y material que no sea ya
necesario, para luego proceder a la limpieza y restitución de los ambientes que ya no vayan a ser utilizados
Luego de concluidas las obras de abandono, la empresa constructora deberá entregar a las autoridades
ambientales competentes un informe detallado sobre las actividades desarrolladas en el período de abandono
La ejecución del presente proyecto en su etapa de inversión no genera consecuencias negativas para el
medio ambiente, por tanto, no atenta contra la salud de los pobladores beneficiarios.
5.9 SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO.
De los resultados de la evaluación social de los proyectos alternativos y del análisis de
sensibilidad, se observa que el proyecto alternativo 01, presenta mayores valores de los indicadores de evaluación
social, esta apreciación se repite en el análisis de sensibilidad ya que el proyecto alternativo 01 presenta un mayor
VANS, para el rango de variación propuesto de la variable crítica, teniendo en cuenta que los factores climáticos,
son variables no manejables y que la producción agrícola está sujeta a otras variables igualmente no manejables y
asegurando la oferta de agua que satisfaga la demanda de agua con la ejecución del proyecto; se selecciona el
CUADRO Nº 5.21: PROYECTO ALTERNATIVO 01.
INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Inversion a Precios Privados 357,772.08 376,501.97
Inversion a Precios Sociales 242,865.16 278,347.73
VAN a Precios Sociales 56,873.31 (1,621.42)
Tasa Interna de Retorno 21.07% 10.74%
Relación Beneficio Costo 1.23 0.99
5.10 PLAN DE IMPLEMENTACION.
Formulación
La formulación de un Plan de Implementación prevé la secuencia de actividades previstas para el logro de
las metas del proyecto la misma que se va a llevar a cabo en ocho meses el proceso de Implementación, para una
mejor aplicación de las líneas de acción determinadas y una adecuada administración de los tiempos previstos.
a) Finalidad
Implementar todos los componentes del proyecto: Construcción de la infraestructura e implementación de
los programas de capacitación y prever las acciones necesarias para la mitigación de los impactos ambientales,
entre los que se ha previsto la reforestación.
b) Objetivos
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La implementación del proyecto, requiere una adecuada organización para una adecuada administración y
gestión del proyecto:
• Optimizar la gestión y administrativa del uso del agua con fines de irrigación.
• Implementar los cursos de capacitación necesarios, orientados a mejorar la producción y a optimizar el uso del
agua.
• Implementar el cobro de la tarifa por el uso de agua, con la finalidad de financiar los costos d Operación y
Mantenimiento del proyecto.
• Promover las cadenas productivas.
c) Políticas
Los Jefes responsables de la Administración del proyecto y sus principales colaboradores participan activamente
en el proceso de implementación
d) Estrategias
• La estrategia es una consideración decisiva para facilitar el trabajo y asegurar el éxito de la implementación del
proyecto. Por esta razón, se debe comprometer en la gestión del proyecto y en las actividades respectivas:
Al Gobierno Regional, para garantizar los recursos económicos para financiar la ejecución del proyecto.
Al Gobierno Local para financiar los estudios de pre inversión e inversión del proyecto.
Los Directivos y Ejecutivos del sector Agricultura y del INRENA, para que brinden el apoyo necesario a la
Operación y Mantenimiento de la infraestructura.
A la Comisión y comité de Regantes, para que asuman con responsabilidad la administración y gestión del
proyecto.
Desarrollo agrícola
Para la solución del problema principal que atraviesan los agricultores del distrito La Huacaschuque, se ha
planteado un plan de desarrollo agrícola que consiste en lo siguiente:
a) Consideraciones Generales para Formulación del Plan de Desarrollo Agrícola.
Al realizar el diagnóstico in situ en el área afectada del distrito La Huacaschuquen, se pudo constatar que los
problemas más álgidos es la escasez del agua para riego, no tanto por la falta de recurso hídrico, sino porque la
carencia de infraestructuras de conducción, para aumentar la producción y productividad de los cultivos
importantes en el distrito, se construirá el canal, además de brindarles capacitación en el manejo de agua y
mantenimiento
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de la infraestructura, tecnificación de cultivo y manejo y conservación de suelos. Las áreas irrigables del proyecto
se encuentran en laderas inclinadas con pendientes tolerables y las características de suelo son adecuadas para el
cultivo de Trigo, maíz, arveja, alfalfa, entre otras especies de cultivos.
b) Lineamientos para la Formulación del Plan agrícola.
Los lineamientos generales del plan son los siguientes:
• El nivel tecnológico será mejorado mediante asistencia técnica adaptada a las condiciones de la zona y las
características socio económicas de los beneficiarios del proyecto.
• La programación de las campañas agrícolas se hará en base del uso de una tecnología Media, considerando
los cultivos tradicionales adaptados a la zona.
• Se propone el uso intensivo de las tierras mediante rotación de cultivos.
• La asistencia crediticia deberá ser oportuna y adecuada.
• No considera modificaciones sustanciales en la actual estructura de tenencia y propiedad de la tierra.
c) Objetivos y Metas para la Formulación del Plan agrícola.
Objetivos
Incrementar los rendimientos de la producción y productividad agrícola en el distrito de La Huacaschuque lo que
conllevará a un aumento del ingreso de las familias afectadas y, por ende, una mejora en el desarrollo
socioeconómico de aquellos.
Metas del Plan
- Planear una cédula de cultivo con riego de hasta 1,115 Has.
- Incrementar la producción agrícola.
- Incrementar la intensidad de uso de la tierra.
- Mejorar la eficiencia de riego.
d) Plan de cultivos y programación de las áreas de producción
La programación de cultivos que se realizará será basada en los productos que son de principal importancia en la
localidad, pues éstos generan mayores ingresos a los agricultores del distrito al ser ofertados en el mercado de la
provincia. Asimismo, se han tomado los siguientes criterios para la programación de la cedula de cultivos:
- Uso racional de los recursos agua y suelo con la finalidad de obtener una doble campaña al año en algunos
cultivos y maximizar la producción.
- Cambios progresivos en la actual estructura de cultivos incorporando el total de áreas explotadas en secano a
riego permanente.
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- Dar prioridad a los cultivos que se adapten a la zona.
Cabe mencionar que las hectáreas actualmente sembradas, serán usadas en el análisis de demanda sin proyecto
y las has mejoradas e incorporadas nos darán el estudio con proyecto.
e) Programas de apoyo a la producción
Para que el plan de desarrollo agrícola sea eficaz, es necesario contar con programas de apoyo como es la
capacitación y la asistencia técnica de profesionales especializados. Para ello se requiere de la participación y
compromiso total de los beneficiarios y/o comité de regantes del canal. Además de la preparación didáctica y el
conocimiento de los profesionales que se encargarán de la capacitación.
La capacitación a los agricultores estará referido al manejo de cultivos, Mantenimiento de la infraestructura
construida. Administración eficiente del agua para regadío. Conservación de los suelos agrícolas. Dicha
capacitación tendrá que ser tanto teórica como práctica (el plan de comercialización se analiza en el anexo)
Fases y etapas de proyecto alternativo.
Fase de preinversión y su duración.
La fase de pre inversión, corresponde a la formulación, evaluación y viabilización de los estudios de pre inversión
del proyecto, se estima una duración de tres meses.
Fase de inversión y su duración.
La fase de Inversión, comprende dos etapas, la primera corresponde a la elaboración y aprobación del expediente
técnico, se estima una duración de tres meses y la segunda corresponde a la ejecución del proyecto se estima
una duración de 06 meses; en consecuencia, esta fase tiene una duración de nueve meses.
La fase de post inversión y su duración.
Para ambos proyectos alternativos, esta fase se divide en dos etapas, la primera que corresponde a la etapa de
consolidación del proyecto, cuya duración se estima en un año, se entiende por consolidación del proyecto, la
ejecución de acciones orientadas a la implementación, fortalecimiento y funcionamiento del Comité de Regantes y
a la implementación y ejecución de los programas de Capacitación y transferencia de tecnología y la segunda
corresponde a la etapa de la operación del proyecto ya consolidado cuya duración se estima en nueve años.
Horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo.
Para los dos proyectos alternativos, la fase de pre inversión e inversión tiene una duración de doce meses, la fase
de post inversión se estima en 10 años (un año para la operación y consolidación del proyecto y nueve años para
la operación del proyecto consolidado); por lo tanto, el periodo de ejecución y operación del proyecto tiene una
duración de 10 años.
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En el siguiente cuadro, se presenta las fases y etapas de la organización de los proyectos alternativos.
ALTERNATIVA 1 INICIALINVERSIÓN(+10%)
INVERSIÓN (+20%)BENEFICIOS (-10%)
BENEFICIOS (-20%)INVERSIÓN (+20%)BENEFICIOS (-20%)
VAN = 56,873.31 32,586.8 8,300.28 20,824.87 -32,330.24 -85,795.81
TIR = 21.07% 16.14% 12.18% 14.43% 5.07% -2.79%
B/C = 1.23 1.12 0.00 1.09 0.87 0.71
ALTERNATIVA 2
VAN = -1,621.42 -18,672.92 -57,290.96 -8,547.85 -139,116.67 53,240.27
TIR = 10.74% 8.62% -4.66% 9.55% -22.54% 16.50%
B/C = 0.99 0.94 0.62 0.97 0.50 1.16
5.11 Análisis de Riesgos
En el proceso de elaboración del diagnóstico, se ha procedido a identificar los peligros que pueden afectar la zona
en la cual se pretende ejecutar el proyecto. Los datos obtenidos han sido recopilados durante la visita de campo
que se ha ejecutado.
Para poder recoger los datos de las zonas de peligro, se recopilo información de la población, en donde ha
permitido incorporar el conocimiento local de la población de la zona en la cual se pretende realizar el proyecto en
el proceso de identificación de los peligros.
Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto?
¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en
la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Sí No Comentarios Sí No Comentarios
Inundaciones x Inundaciones x
Lluvias intensas x Lluvias intensas x Según datos recogidos de
pobladores
Heladas x Heladas x
Friaje / Nevada x Friaje / Nevada x
Sismos x Terremoto del 85 y 70 Sismos x
Sequías x Sequías x
Huaycos x Huaycos x
Deslizamientos x Deslizamientos x
Derrumbes x Durante época de
lluvias
Derrumbes x Según datos recogidos de
pobladores
Tsunamis x Tsunamis x
Incendios urbanos x Incendios urbanos x
Derrames tóxicos x Derrames tóxicos x
Otros x Otros x
¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las SI NO
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preguntas X
¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es
suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?
SI NO
X
Características específicas de peligros
Peligros S NFrecuencia (a) Severidad (b)
Resultado
(c ) = (a)*(b)
B M A S.I B M A S.I
Inundación x
Lluvias intensas
¿Existen antecedentes de lluvias intensas? 1 1 1
Derrumbes / Deslizamientos
¿Existen procesos de erosión? x 1 1 1
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
geológicas en las laderas?
x1 1 1
¿Existen antecedentes de deslizamientos? x 1 1 1
¿Existen antecedentes de derrumbes? x 1 2 2
Heladas x
Friajes / Nevadas x
Sismos
¿Existen antecedentes de sismos? x 1 2 3
Sequías x
Huaycos x
Incendios urbanos x
Según el cuadro anterior se tiene un grado de peligro Medio.
Luego de identificar los peligros a que se expone el proyecto, así mismo el grado de frecuencia y severidad, se
analiza las condiciones de vulnerabilidad por exposición, fragilidad y resistencia del proyecto, en la lista de
verificación siguiente se determina la generación de vulnerabilidad en el proyecto.
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Preguntas S N Comentarios
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? x
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible,
técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta? x
Las conformaciones geológicas
donde se asentarán las obras civiles
son estables
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) S N Comentarios
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de
infraestructura de que se trate?X
Para toda construcción se regirá por
las normas Tecn.
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona
de ejecución del proyecto?X
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto?X
Para el diseño de presa, bocatoma
y obras de arte.
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la
zona de ejecución del proyecto?X
La presa de acuerdo al caso natural
de la zona.
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de
la zona de ejecución del proyecto?X
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? x
Inicio del proyecto debe de ser
después de las lluvias en la zona
(Abril)
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia S N Comentarios
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos? x Reservorios
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros x
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos x
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los
daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?x
Plan de monitoreo, diseños de
estructuras civiles.
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el
proyecto se ve afectado por una situación de peligro?x
En cuanto a peligros de derrumbes,
lluvias intensas.
Identificación del grado de vulnerabilidad del proyecto por factores de exposición, fragilidad y resistencia:
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Factor de
VulnerabilidadVariable
Grado de Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Exposición
(A) Localización del proyecto respecto de la condición
de peligrox
(B) Características del terreno x
Fragilidad(C) Tipo de construcción x
(D) Aplicación de normas de construcción x
Resiliencia
(E) Actividad económica de la zona x
(F) Situación de pobreza de la zona x
(G) Integración institucional de la zona x
(H) Nivel de organización de la población x
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por
parte de la poblaciónx
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de
desastresx
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta
ante desastresx
De acuerdo a los lineamientos de interpretación de resultados de grado de vulnerabilidad de las pautas
metodológicas de análisis de riesgos, se tiene que según el cuadro anterior, el proyecto tiene un grado de
vulnerabilidad alta ya que la resistencia es alta y tiene variables de exposición y fragilidad que muestran grado
medio y bajo respectivamente. Lo que nos permite evaluar el grado de riesgo que esto implicaría al proyecto para
identificar las medidas de reducción de riesgo.
Grados de peligros : Medio
Grado de Vulnerabilidad : Alto
Grado de riesgo : Alto
.Zonas Sísmicas definidas en Norma Técnica E.030 Diseño Sismo Resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones
Estando el departamento de Ancash en la Zona 3
Fuente: R.M. N° 290-2005-VIVIENDA, Norma Técnica 0.30 Diseño Sismo Resistente.
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Medidas estructurales de reducción del riesgo para infraestructura del sector
agricultura
Los peligros más notables a presentarse en el proyecto son los derrumbes y deslizamientos, para lo que en la
formulación del proyecto se ha considerado la construcción de obras, como muros de estabilidad de taludes en las
obras de conducción (canal), así mismo el costo de la presa y de bocatoma como de obras de artes está dado par
un diseño con características estructurales para admitir el impacto de la masa crítica de sólidos compuesta por
sedimentos y/o rocas, así mismo para la estabilización de taludes se consigna la plantación de forestales.
Las obras de derivación y/o conducción se asientan sobre un canal hecho a zanja abierta hace más de tres
décadas, por lo que ha logrado aumentar la estabilidad de taludes en el transcurrir de los años y por las constantes
trabajos de mantenimiento de este canal por los usuarios. Para la ocurrencia de deslizamiento y derrumbes se
considera la ejecución de limpieza inmediata a fin de que la sección transversal del canal mantenga el área de
diseño en forma permanente, para permitir el tránsito normal del agua.
En cuanto a prevención de ocurrencias de sismos ya que el proyecto se encuentra localizado en una zona sísmica
según mapa adjunto, el diseño de todas las obras civiles hidráulicas se toman obligatoriamente las normas de
construcción sismorresistentes.
Medidas no estructurales de reducción del riesgo
Ya que el proyecto se expone a la ocurrencia de peligros naturales como lluvias intensas, deslizamientos,
derrumbes y sismos, la población beneficiaria y las instituciones de sostenibilidad al proyecto deberán estar
capacitadas para preparar planes de contingencia a ocurrencia de eventos, como también para manejar equipos
de monitoreo para pronósticos y sistemas de alerta de riesgos.
Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada
El marco lógico es una forma de presentación de los proyectos, es un resumen ejecutivo del proyecto bajo la forma
de cuadro de dos entradas, tipo matriz.
Ayuda a entender con claridad la naturaleza del problema que se pretende resolver y sus posibles soluciones.
Permite visualizar las posibles soluciones al problema, plantea claramente los objetivos, sus indicadores, medios
de verificación y finalmente los supuestos, que nos permiten identificar los potenciales problemas que se podrían
dar y que perjudicarían el normal desarrollo de cada una de las etapas del proyecto.
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5.12 MARCO LÓGICO.
A continuación se presenta el Marco Lógico que es el resumen del proyecto que permitirá realizar el seguimiento
y evaluación ex post del proyecto de inversión pública.
Resumen
Narrativo
Índices Objetivamente
VerificablesMedios de Verificación Supuestos
FIN
Desarrollo socio
económico en la
Localidad de Cascay.
1. Aumentar el nivel de ingresos de los
agricultores beneficiados en:
10% 3 años después del inicio del
funcionamiento.
25% 5 años después del inicio del
funcionamiento.
2. Reducir las tasas de desnutrición infantil
como sigue:
5% 3 años después del inicio del
funcionamiento.
10% 5 años después del inicio del
funcionamiento.
3. Reducir la tasa de migración:
3% 5 años después del inicio del
funcionamiento
Complementarios.
4. Reducción de conflictos internos.
5. Mejora de niveles de educación y salud.
Realización de encuestas.
Visitas a hogares para evaluar la
calidad de vida .
Estadísticas generales.
Evaluación de impacto.
La comunidad se mantiene organizada
a lo largo del tiempo y maneja
adecuadamente la infraestructura
construida.
La comunidad encuentra mercado para
los productos cultivados no destinados
para autoconsumo.
La comunidad es capaz de adecuar su
producción a los cambios de la
demanda de productos agrícolas.
PR
OP
OS
ITO
Incremento de la
producción agrícola en
la Localidad e Cascay.
1. Los agricultores disponen de agua para
riego
2. Incremento significativo de la
producción de los otros cultivos a partir
del 4 año de funcionamiento del proyecto.
3. Incremento del número de hectáreas
cultivadas y cosechadas exitosamente.
Estadísticas del Ministerio de
Agricultura.
Recolección de información a
través de encuestas a los
agricultores.
Evaluación de Impacto.
Los agricultores aceptan los cambios
en la cedula de cultivos propuesto.
Los agricultores ante la mayor
disponibilidad de agua responden
trabajando arduamente en sus tierras.
Los agricultores se capacitarán en las
técnicas, usos y manejo del agua en
sus parcelas.
Los agricultores cuentan con el capital
de trabajo necesario para aprovechar
la tierra y aumentar o variar sus
cultivos.
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CO
MP
ON
EN
TE
S
1. Obras de
infraestructura de
riego.
2. Instalación y Manejo
de cultivos.
3 capacitación
4 impacto ambiental
1. Incremento en los beneficios netos por
la producción agrícola:
Aumento en 20% eficiencia de riego.
Incremento de los beneficios netos
respecto al monto de beneficios netos
sin proyecto al 3 año del proyecto, en
producción en las ha instaladas de
cultivos.
2. Factibilidad técnica y económica.
3. Infraestructura física operativa a bajo
costo.
4. Una junta de regantes establecida.
Operación y mantenimiento del sistema.
Supervisión de los estudios.
Supervisión de los trabajos.
Acta de acuerdos del comité de
regantes ;
actas de reuniones e informes.
La falta de agua es, realmente, el
principal problema que afecta la
productividad de la comunidad, y los
agricultores responden positivamente.
Las técnicas agrícolas de los
productores se adaptan a la mayor
disponibilidad de agua.
Los agricultores usan eficientemente
del recurso agua.
Se lleva a cabo oportunamente la
operación y mantenimiento de las
obras.
AC
CIO
NE
S
1. Expediente técnico.
2. Construcción de la
infraestructura de
riego.
2. Introducci
ón de cultivos.
.
3. Capacitaci
ón
COSTO TOTAL DEL
PROYECTO:
S/. 357,772.08
Documentos sustenta torios No ocurre fenómeno climatológico que
retrase el desarrollo de las obras o
incremento del costo del proyecto.
Los agricultores comprometidos con el
proyecto, brindan la ayuda ofrecida
para la ejecución y desarrollo del
proyecto.
No se produzca una gran sequía que
afecte a las fuentes de agua, ni
condiciones climáticas adversas que
perjudique la producción.
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VI.- CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES
El Problema central planteado es: Bajos rendimientos De producción de los cultivos agrícolas.
La Alternativa Nº 01 es considerada la solución más adecuada, para nuestro proyecto, que implica lo siguiente:
El proyecto consta de las siguientes obras hidráulicas:
Construcción de Canal de concreto de f´c=175 Kg. /cm2, L=23+600Km, tubería S25 D=200 mm y obras de arte,
para la conducción de 0.10 m3 , Construcción de las siguientes Obras Arte; Cámara de disipación de energía (03 und);
Transiciones (04 und), Poza disipadora de Energía (08 und); Partidor (02 und); Tomas laterales (22 und).
El costo total de implementar las alternativa 1 asciende a precios de mercado S/. 357,772.08 y sociales S/. 242,865.16
Implementación de capacitación en uso del agua e infraestructura de riego, con 01 eventos con una participación de 22
participantes por eventos de dos días; con una duración de un mes.
Asistencia Técnica en la parcelas de los beneficiarios en manejo de los cultivos y forestales, durante un año.
El análisis de sensibilidad de ambas alternativas, teniendo en cuenta que las variables críticas, tomadas en cuenta para el
análisis, son los rendimientos de producción, la inversión a precios sociales y los beneficios a precios sociales, nos permite
confirmar la selección del proyecto alternativo 01.
Huaraz, Marzo 2012
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