PEMEX-REFINACINGERENCIA DE PROTECCINAMBIENTAL Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL
DOCUMENTO NORMATIVO
FECHA: SEPTIEMBRE, 1995
PROCEDIMIENTO PARA ELESTABLECIMIENTO DEL INDICE DE
CONFIABILIDAD DEL ESTADOFISICO DE LAS INSTALACIONES DE
LOS CENTROS DE TRABAJO DEPEMEX REFINACION
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Rev. 1
Hoja 1 de 17
n d i c e
T e m a P g i n a
1. Introduccin.......................................................................................2
2. Objetivo..............................................................................................3
3. Alcance..............................................................................................3
4. Ambito de aplicacin..........................................................................3
5. Definiciones.......................................................................................3
6. Identificacin de los riesgos..............................................................4
7. Evaluacin de los riesgos mayores...................................................9
para su calificacin.
8. Clculo del ndice de confiabilidad..................................................14
9. Interpretacin de los resultados......................................................16
10. Anexos.............................................................................................17
(Tablas).
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1. Introduccin.
1.1. Se pretende calificar la confiabilidad de las instalaciones fsicas de Pemex-
Refinacin mediante el anlisis tcnico de las condiciones de riesgo
existentes y detectadas, calificando la magnitud de stos en funcin de la
probabilidad de ocurrencia de un evento comprometedor para la instalacin,
la frecuencia de exposicin con el riesgo y las consecuencias que podra
producir el mismo.
1.2. Para lograrlo, es necesario contar con diversa informacin tal como: el
diagnstico del estado fsico de las instalaciones, el archivo tcnico
actualizado y estructurado de acuerdo al procedimiento vigente, los reportes
de las inspecciones preventivas de riesgos, las calibraciones recientes de
las tuberas y equipos as como del anlisis correspondiente de dichas
calibraciones, el control de los emplazamientos y solicitudes de fabricacin,
los censos de las vlvulas de seguridad y de los tanques operando con
fallas o anomalas, y los reportes de revisin de los dispositivos de
proteccin de equipos incluyendo las condiciones anmalas, etc.,
complementado con la inspeccin fsica de las instalaciones.
1.3. Para ello se considera necesario efectuar un desglose o divisin por reas
de la instalacin, la cual depender del tamao o complejidad de la misma y
donde se deben considerar todas las anomalas existentes. Esta divisin de
reas se har en funcin de su ubicacin, productos que maneja,
condiciones operativas y de los riesgos potenciales a su entorno que
presentan diferentes grados de importancia, por lo que ser conveniente
definir un factor de ponderacin para valorar el ndice final en una
dimensin ms cercana a la realidad.
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1.4. Finalmente, una vez identificados medidos y determinados los riesgos
mayores, se establecer la calificacin integral de las condiciones de las
instalaciones fsicas a travs de un indicador.
2. Objetivo.
Obtener el grado de confiabilidad de cualquier instalacin de Pemex-Refinacin,
mediante un anlisis tcnico de los riesgos existentes y detectados a travs de las
auditoras determinando un indicador numrico que refleje las condiciones de las
instalaciones fsicas.
3. Alcance.
Este procedimiento fija los criterios y establece los pasos a seguir para calcular el
ndice de confiabilidad de cualquier instalacin industrial.
4. Ambito de aplicacin.
Este documento es de aplicacin general y obligatoria en todas las instalaciones
industriales de Pemex-Refinacin.
5. Definiciones.
5.1. Indice de confiabilidad: es el valor numrico en una escala de 0 a 10 que
indica el grado de seguridad que guardan las instalaciones fsicas de un
centro de trabajo.
5.2. Tipo de rea: son las diferentes zonas de una instalacin industrial con
diferentes funciones dependiendo de la naturaleza de sus actividades.
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5.3. Factor de ponderacin: es el valor porcentual en grado de importancia que
aportan cada una de las reas en funcin de su peligrosidad inherente a sus
actividades respecto a todo el centro industrial.
5.4. Riesgo: es la posibilidad de ocurrencia de un suceso no deseado.
5.5. Magnitud del riesgo: es el grado de severidad que puede representar un
riesgo y que est en funcin de la probabilidad, exposicin y consecuencias.
5.6. Probabilidad: es el conjunto de consideraciones que permiten determinar si
un fenmeno ha de producirse basado en la suposicin, las estadsticas o la
teora.
5.7. Exposicin: es la frecuencia con respecto al tiempo en el cual un riesgo
existente permanece latente.
5.8. Consecuencias: es la gravedad en funcin de la severidad que puede
ocasionar un riesgo al presentarse, provocando lesiones o prdidas.
5.9. Factor de confiabilidad: es la correlacin de las magnitudes de riesgo en
una escala de 0 a 1.0 y que a medida que sta aumenta el factor disminuye.
6. Identificacin de los riesgos existentes.
A travs de la auditora documental y la revisin fsica de todas las instalaciones se
deben identificar y anotar todos los riesgos existentes, para ello, se debe revisar
todos y cada uno de los siguientes aspectos:
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Emplazamientos y solicitudes de fabricacin, estadstica de las calibraciones de
lneas y equipos, niplera, inspecciones preventivas de riesgos, diagnstico del
estado fsico de las instalaciones que incluye adems el censo y las anomalas en
vlvulas de alivio, dispositivos de proteccin, equipos con problemas, desviaciones
a los procedimientos, diagramas unifilares, clasificacin de reas peligrosas,
sistemas de drenajes, instrumentacin, procedimientos operacionales, de
emergencia, paros y arranques de las instalaciones, etc.
Adems, lo anterior se debe complementar con un recorrido fsico por las
instalaciones, debiendo anotar todos los hallazgos detectados, relacionados con la
integridad fsica de las lneas y equipos, tales como: corrosin exterior, soporteras
en mal estado, fugas, flexibilidad, reas inundadas, orden y apariencia, etc.
Todas las anomalas o riesgos resultantes se deben anotar en las respectivas
reas correspondientes de acuerdo con la clasificacin siguiente:
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6.1. Clasificacin y ponderacin de reas para los distintos tipos de
instalaciones operativas del organismo.
6.1.1. Refineras de la Subdireccin
TIPO DE AREA FACTOR DE CALIFICACION CONSIDERADA PONDERACION MAXIMA
A1. - Plantas de proceso 40.0% 4.00
A2. - Area de movimiento de productos 25.0% 2.50
A3. - Areas con inventarios
de productos txicos o inflamables 15.0% 1.50
A4. - Area de servicios auxiliares 15.0% 1.50
A5. - Area de tratamiento de efluentes 2.5% 0.25
A6. - Area de quemadores 2.5% 0.25
TOTAL: 100.0% 10.00
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6.2. Para las instalaciones de la Subdireccin de Distribucin.
6.2.1. Para Terminales Martimas:
TIPO DE AREA FACTOR DE CALIFICACION CONSIDERADA PONDERACION MAXIMA
B1. Area de llenaderas o descargaderas 36.0% 3.6
B2. Sistemas de tuberas 36.0% 3.6
B3. Areas con inventariosde productos txicos o inflamables 20.0% 2.0
B4. Sistema de contencin de derrames 4.0% 0.4
B5. Area de muelles 4.0% 0.4
TOTAL : 100.0% 10.0
6.2.2. Para Transportacin por Ducto:
TIPO DE AREA FACTOR DE CALIFICACION CONSIDERADA PONDERACION MAXIMA
C1. Area de bombas 29.0% 2.9
C2. Sistema de tuberas 29.0% 2.9
C3. Area de tanques 25.0% 2.5
C4. Areas con inventario de productos txicos o inflamables 15.0% 1.5
C5. Area de tratamiento de efluentes 2.0% 0.2
TOTAL : 100.0% 10.0
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6.3. Para las instalaciones de la Subdireccin Comercial.
6.3.1. Para Transportacin Terrestre:
TIPO DE AREA FACTOR DE CALIFICACION CONSIDERADA PONDERACION MAXIMA
D1. Area de llenaderas y descargaderas 24.5% 2.45
D2. Area de tanques 24.5% 2.45
D3. Sistema de tuberas 20.0% 2.0
D4. Areas con inventarios de productos txicos o inflamables 15.0% 1.50
D5. Area de bombas 15.0% 1.5
D6. Tratamiento de efluentes 1.0% 0.10
TOTAL : 100.0% 10.00
6.3.2. Para las Agencias de Ventas:
TIPO DE AREA FACTOR DE CALIFICACIN CONSIDERADA PONDERACION MAXIMA
E1. Area de llenaderas y descargaderas 24.5% 2.45
E2. Area de tanques 24.5% 2.45
E3. Areas con inventarios de productos txicos o inflamables 15.0% 1.50
E4. Sistema de tuberas 20.0% 2.0
E5. Area de bombas 15.5% 1.5
E6. Area de tratamiento de efluentes 1.0% 0.10
TOTAL : 100.0% 10.00
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7. Evaluacin de los riesgos mayores para su calificacin.
Una vez identificados y anotados en el formato correspondiente todos los riesgos
existentes, debe proceder a clasificar stos en funcin de su importancia para cada
una de las reas y posteriormente determinar la magnitud de estos riesgos.
7.1. Determinacin de la magnitud del riesgo
Para poder cuantificar los riesgos ser necesario aplicar tcnicas
conocidas, para este caso se usar la de Magnitud del Riesgo (M.R.),
que se determina mediante el producto de la Probabilidad (P) por la
exposicin (E) por las Consecuencias (C) y se expresa de la siguiente
forma:
M.R. = P x E x C
Donde la Probabilidad P se entiende como la posibilidad de que ocurra
ese riesgo, y a la que para efectos de clculo se le puede asignar una
calificacin o valor.
El riesgo puede cuantificarse con el apoyo de la probabilidad, de manera
que las condiciones en que trabaja un equipo o un trabajador hacen que el
riesgo pueda ser:
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Hoja 10 de 17
PROBABILIDADES DE RIESGO CALIFICACIN
1. Virtualmente imposible (se acerca a lo imposible) 0.1
2. Prcticamente imposible (una probabilidad en un milln) 0.2
3. Inimaginable pero muy poco posible (no ha pasado hasta el momento) 0.5
4. Muy poco usual (ha ocurrido en alguna parte) 1.0
5. Poco usual, pero posible (ha ocurrido aqu) 3.0
6. Muy posible 6.0
7. Puede ser anticipado (ocurre frecuentemente) 10.0
Para efectos prcticos se recomienda esta escala, ya que cubre los valores ms
significativos de los riesgos que se presentan en la industria. la escala puede
disearse tambin con todos los valores intermedios que se estimen entre el valor
menor (que no ocurre) y el mximo (altamente probable).
La exposicin E se entiende como el contacto o acercamiento con el riesgo.
puede interpretarse numricamente de la siguiente manera:
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Hoja 11 de 17
FRECUENCIA DE EXPOSICION CALIFICACION
1.- Ninguna 0.0
2.- Muy Raro (Anualmente) 0.5
3.- Raro (Unas pocas veces al ao) 1.0
4.- Poco usual (mensualmente) 2.0
5.- Ocasional (semanalmente) 3.0
6.- Frecuente (diariamente) 6.0
7.- Contnua 10.0
Las consecuencias C se refieren a las lesiones a los trabajadores y/o a los
daos de las instalaciones, producidos al ocurrir el riesgo. Se puede interpretar
numricamente de la siguiente manera:
GRAVEDAD DE LASCONSECUENCIAS
DESCRIPCION DE LASCONSECUENCIAS
VALORNUMERICO
LEVE Lesin tratada con primeros auxiliosy/o fuga muy ligera de hidrocarburoscon PVR menor a 5 PSIA otemperatura de operacin menor asu temperatura de inflamacin
1.0
IMPORTANTE Lesin con incapacidad temporal y/ofuga moderada de txico o dehidrocarburos con PVR mayor de 5PSIA o con temperatura deoperacin cercana o igual a sutemperatura de inflamacin
5.0
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Hoja 12 de 17
SERIA Lesin con incapacidad permanentey/o fuga severa de txico o dehidrocarburo a temperatura desuperior a su temperatura deinflamacin. Incendio circunscrito aun equipo de una rea definida de lainstalacin industrial.
10.0
MUY SERIA Un deceso y/o fuga excesiva detxico o de hidrocarburo con incendioy propagacin hacia otras reas de lainstalacin industrial.
20.0
DESASTRE De 2 a 4 decesos y/o fuga excesivade txico o de hidrocarburo conexplosin e incendio afectando avarias reas de la instalacinindustrial
70.0
CATSTROFE De 5 o ms decesos y/o explosin degrandes proporciones con incendioafectando al entorno de la instalacinindustrial.
100.0
Con base a los valores numricos que arbitrariamente se han fijado, la
interpretacin de los resultados puede expresarse de la siguiente manera.
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Hoja 13 de 17
MAGNITUD DEL RIESGO DESCRIPCIN DEL RIESGO
Mayor de 400 El riesgo es muy alto, por lo cual se debe
considerar la suspensin de operacin de
inmediato o requiere de la aplicacin de
medidas de seguridad estrictas y
particulares.
De 200 a 400 El riesgo es alto y requiere correccin
inmediata.
De 70 a 199 El riesgo es sustancial y necesita
correccin.
de 20 a 69 El riesgo es posible y reclama atencin
indicada.
Menor de 20 El riesgo es posible, aceptable en el
estado actual
Una vez que se han obtenido los valores de la magnitud de los riegos, ser
necesario determinar un factor de confiabilidad F.C., que es una funcin de la
magnitud del riesgo.
Para ello en la siguiente tabla se establecen los correspondientes factores para
cada rango de magnitud de riesgo:
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Hoja 14 de 17
MAGNITUD DEL RIESGO FACTOR DE MXIMO POR REAS CONFIABILIDAD F.c.
Para valores de MR mayores de 400 El factor ser 0.0
Para valores de MR de 361 a 400 El factor ser 0.1
Para valores de MR de 321 a 360 El factor ser 0.2
Para valores de MR de 281 a 320 El factor ser 0.3
Para valores de MR de 241 a 280 El factor ser 0.4
Para valores de MR de 201 a 240 El factor ser 0.5
Para valores de MR de 161 a 200 El factor ser 0.6
Para valores de MR de 121 a 160 El factor ser 0.7
Para valores de MR de 81 a 120 El factor ser 0.8
Para valores de MR de 41 a 80 El factor ser 0.9
Para valores de MR de 0 a 40 El factor ser 1.0
8. Clculo del ndice de confiabilidad.
Finalmente, la calificacin correspondiente a la instalacin se obtendr
considerando la magnitud de riesgo mxima por rea, el correspondiente factor
de confiabilidad, de acuerdo a su magnitud de riesgo y este factor se debe
multiplicar por su calificacin mxima de acuerdo a la ponderacin determinada
con anterioridad. La suma de todas las calificaciones mximas por rea
multiplicadas por el factor de confiabilidad, nos dar valores en una escala de
0 a 10, de tal manera que una calificacin de 10 ser para cuando no existan
anomalas. La calificacin disminuye conforme aumenta la magnitud de los
riesgos en las anomalas. la frmula para determinar la calificacin final ser:
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Hoja 15 de 17
PARA LA SUBDIRECCION DE PRODUCCION.
I.C.= A1(F.C.) + A2(F.C.) + A3(F.C.) + A4(F.C.) + A5(F.C.) + A6(F.C.)
I.C.= 4.0(F.C.) + 2.5(F.C.) + 1.5(F.C.) + 1.5(F.C.) + 0.25(F.C.) + 0.25(F.C.)
PARA LA SUBDIRECCION DE DISTRIBUCION .
I.C.= B1(F.C.) + B2(F.C.) + B3(F.C.) + B4(F.C.) + B5(F.C.)
I.C.= 3.6(F.C.) + 3.6(F.C.) + 2.0(F.C.) + 0.40(F.C.) + 0.40(F.C.)
I.C.= C1(F.C.) + C2(F.C.) + C3(F.C.) + C4(F.C.) + C5(F.C.)
I.C.= 2.9(F.C.) + 2.9(F.C.) + 2.5(F.C.) + 1.5(F.C.) + 0.2(F.C.)
PARA LA SUBDIRECCION COMERCIAL.
I.C.= D1(F.C.) + D2(F.C.) + D3(F.C.) + D4(F.C.) + D5(F.C.) + D6(F.C.)
I.C.= 2.45(F.C.) + 2.45(F.C.) + 1.5(F.C.) + 2.0(F.C.) + 1.5(F.C.) + 0.10(F.C.)
I.C.= E1(F.C.) + E2(F.C.) + E3(F.C.) + E4(F.C.) + E5(F.C.) + E6(F.C.)
I.C.= 2.45(F.C.) + 2.45(F.C.) + 1.5(F.C.) + 2.0(F.C.) + 1.5(F.C.) + 0.10(F.C.)
DONDE:
I.C. = Es el ndice de confiabilidad de la instalacin.
A1, A2, A3,...An = Calificacin mxima considerando la inexistencia de riesgos.
B1, B2, B3,...Bn = Calificacin mxima considerando la inexistencia de riesgos.
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Hoja 16 de 17
C1, C2, C3,...Cn = Calificacin mxima considerando la inexistencia de riesgos.
D1, D2, D3,...Dn = Calificacin mxima considerando la inexistencia de riesgos.
E1, E2, E3,...EN = Calificacin mxima considerando la inexistencia de riesgos.
F.C. = Factor de confiabilidad de acuerdo a la magnitud del riesgo existente.
9. Interpretacin de los resultados.
Los valores obtenidos con cualquiera de las frmulas anteriores se deben
interpretar de la siguiente manera:
CALIFICACION CONFIABILIDAD
9 - 10 Excelente
8 - 8.9 Muy Buena
7 - 7.9 Buena
6 - 6.9 Regular
4 - 5.9 Mala
2 - 3.9 Muy Mala
0 - 1.9 Psima
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Hoja 17 de 17
PEMEX - REFINACION
GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
SUBGERENCIA DE INSPECCION TECNICA
ANALISIS DE ANOMALIAS EXISTENTES
CENTRO DE TRABAJO___________________________________________
SUBDIRECCION ________________________________________________
FECHA ________________________________________________________
REALIZO EL ANALISIS ___________________________________________
NUMERO DEIDENTIFICACIONCONSECUTIVO
LUGAR ODONDE SE
LOCALIZA LAANOMALIA
DESCRIPCIONDE LA
ANOMALIA
PROBABILIDADDEL RIESGO
P
EXPOSICIONDEL RIESGO
E
CONSECUENCIASDEL RIESGO
C
MAGNITUDDEL RIESGO
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