SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION
DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES,
VALORACION Y DETERMINACION DE
CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS
S-P-13
CDIGO: S-P-13
PROCEDIMIENTO
FECHA: 26/12/2012
VERSIN: 01 IDENTIFICACION DE PELIGROS, ASPECTOS
AMBIENTALES, VALORACION Y
DETERMINACION DE CONTROL DE RIESGO E
IMPACTOS PGINA 2 DE 22
1. OBJETIVO
Establecer la metodologa a seguir para realizar la Identificacin de peligros,
aspectos ambientales, valoracin y determinacin de control de riesgos e
impactos, generados por las actividades realizadas en la empresa.
2. ALCANCE
Aplica a todo los Proyectos y sus procesos de Servicer Ltda.
3. RESPONSABLE
Coordinador Seguridad y Salud Ocupacional
4. RECURSOS
Tecnologa informtica y comunicaciones, humano, papelera.
5. VOCABULARIO
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de
lesin o enfermedad a las personas o una combinacin de esto.
Identificacin Del Peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y
definir sus caractersticas.
Nivel De Deficiencia (ND): Es la magnitud de la relacin esperable entre 1
y el conjunto de peligros detectados y su relacin causal directa con
posibles incidentes y 2 con la eficacia de las medidas preventivas
existentes en un lugar de trabajo.
Nivel De Exposicin (NE): Es la situacin de exposicin a un riesgo que
se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.
Nivel De Consecuencia (NC): Es la medida de la severidad de las
consecuencias
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Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un evento o
exposicin peligrosa y la severidad de lesin o enfermedad, que puede ser
causada por el evento o la exposicin.
Factor De Riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificacin
aumenta la probabilidad de producir un dao a quien este expuesto a l.
Evaluacin De Riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un
riesgo y decidir si este es tolerable o no.
Riesgo Tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la
organizacin puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su
propia poltica de seguridad y salud ocupacional.
Actividad Rutinaria: Actividades realizadas continuamente durante la
jornada laboral. Si se realiza ms de dos (2) veces por semana se
considera actividad rutinaria.
Actividad No Rutinaria: Actividades no realizadas frecuentemente durante
la jornada laboral. Si se realiza una (1) vez a la semana, es una actividad
no rutinaria. Es tambin, aquella actividad no planeada.
Seguridad: Condicin de estar libre de un riesgo de dao inaceptable.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos y servicios de
Servicer Ltda., que pueden interactuar con el ambiente.
Nota: Un aspecto ambiental significativo es el que provoca o pueda
provocar un impacto ambiental significativo.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio o alteracin en el ambiente, sea
adverso o benfico, total o parcial, que se presenta como resultado de
ejecucin de un aspecto ambiental.
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Evaluacin De Impactos Ambientales: Evaluacin de los impactos
ambientales reales o potenciales que se generan por las actividades
ejecutadas en Servicer Ltda., mediante la aplicacin de una metodologa
previamente definida.
Proceso Operativo: Conjunto de aspectos ambientales interdependientes
e interrelacionadas, cuyo objeto es la operacin tcnica y ambientalmente
segura de Servicer Ltda.
Naturaleza: El signo indica la naturaleza del impacto, positivo si es
beneficioso, o negativo si es perjudicial respecto del factor considerado.
Extensin (EX): Se refiere al rea de influencia terica del impacto,
respecto a la del factor afectado (rea de influencia).
Intensidad (I): Hace referencia al grado de incidencia de la accin sobre el
factor (Grado de destruccin del factor).
Momento (MO): Hace referencia al tiempo que transcurre entre la aparicin
de la accin y el comienzo del efecto sobre el factor considerado (Plazo de
manifestacin).
Persistencia (PE): Se refiere al tiempo, que supuestamente, permanecera
el efecto desde su aparicin (Permanencia del efecto).
Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor
afectado por medios naturales (Reconstruccin por medios naturales).
Efecto (EF): Hace referencia a la relacin causa efecto, es decir, a la
forma de manifestacin del efecto sobre un factor, como consecuencia de
una accin (Relacin causa efecto).
Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de la manifestacin del
efecto (Regularidad de la manifestacin).
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EPP: Equipos de proteccin personal.
Adems de los que se especifican en la GTC-45 (actualizada)
6. ACTIVIDADES
N ACTIVIDAD RESPONSABLE
1
Identificacin De Peligros E Impactos Ambientales: Se deben
identificar los peligros y los aspectos ambientales asociados a cada
actividad laboral, teniendo en cuenta si esta es rutinarias o no
rutinarias para los peligros o de emergencia, involucrando la
participacin de cada una de los colaboradores para los aspectos
adems teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo A
Metodologa Para El Diligenciamiento De La Matriz De
Identificacin De Peligros, Valoracin Y Determinacin De
Riesgos, Actividad 1, para los peligros y el Anexo B Metodologa
Para El Diligenciamiento De La Matriz De Identificacin De Aspectos, Valoracin Y Determinacin De Los Impactos ,,
Actividad 1, para los aspectos ambientales.
Coordinador Siso
2
Valoracin De Los Riesgos E Impactos Ambientales: Se deben
valorar los riesgos e impactos ambientales con base en la
identificacin de peligros y aspectos respectivamente. Teniendo en
cuenta lo establecido en el Anexo A, actividad 2 para el caso de los
riesgos y el Anexo B, actividad 2 para los impactos ambientales.
Coordinador Siso
3
Medidas De Control: Se deben determinar las medidas de control
para los riesgos e impactos. Teniendo en cuenta los criterios para
establecer controles prioritarios descritos en el Anexo A, para el
caso de los riesgos y el Anexo B, para los impactos ambientales.
Se deben implementar controles que acten como medida de
intervencin analizando los ya existentes y si son suficientes o
necesitan mejorarse o si se requieren unos nuevos. Si se requiere
controles nuevos se debe tener en cuenta la actividad del Anexo
A.
Coordinador Siso
4
Control De Actividades: Se debe hacer seguimiento y medicin
peridica a la efectividad de las actividades de control de los riesgos
e impactos ambientales a travs de:
- Auditoras internas
- Medicin de indicadores de gestin de sistema
- Inspecciones.
Coordinador Siso
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NOTA: Debe quedar registro de las actividades 4.1, 4.2, 4.3 en el S-
F-61 Matriz Para La Identificacin De Peligros, Valoracin Y
Determinacin De Control Del Riesgo y en la S-F-43 Matriz De Identificacin De Aspectos, Valoracin Y Determinacin De Los
Impactos, respectivamente; Se debe tener en cuenta que se debe
realizar una matriz de riesgos y de impactos ambientales para la parte
administrativa y una para cada proyecto que se ejecute.
Se debe definir un programa de gestin para los riesgos prioritarios:
Elctrico, Vial, Trabajo en altura y Mecnico, los cuales deben ser
aprobados por gerencia y deben ser registrados en el S-F-102
Programa de Gestin.
5
Actualizacin De Las Matrices: Se deben actualizar las matrices de
acuerdo a lo siguiente: Anlisis de los riesgos identificados por los
trabajadores en campo una vez al ao o cada vez que se requiera.
- Informacin obtenida de mediciones higinicas ambientales.
- Adems se debe aplicar gestin del cambio para cualquiera de los
siguientes casos:
- Una nueva actividad dentro de los procesos y/o proyectos.
- Se crea un nuevo cargo en la empresa.
- Surge un cambio de maquinaria.
- Se realiza una modificacin del ambiente de trabajo.
- Cuando exista un accidente y/o incidente de trabajo.
- Cuando se implementen las Acciones de Mejoramiento
propuestas.
Para obtener la informacin necesaria, se pueden realizar entrevistas
y observaciones de tareas teniendo en cuenta:
El nivel de desarrollo de las personas, experiencia o
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