I. AN
Compar Cuadro
Subtitulo
00
21
22
23
24
25
26
29
31
32
33
34
35
Nota: F Cuadro
Capítulo
FONDOINSTITU
CENTRANACIONSUBSECSUBSECSUPERINSERVICI
Nota: F
NALISIS G
rando la var
N° 1
o Clasificació
GASTOS
GASTOS E
BIENES Y
PRESTAC
TRANSFE
INTEGRO
OTROS G ADQUISICFINANCIER
INICIATIV
PRESTAM
TRANSFE
SERVICIO
SALDO FI
actor de Inf
N° 2: Gasto
o
NACIONAL DUTO DE SALU
AL DE ABASTNAL DE SERVCRETARIA DECRETARIA DENTENDENCIAOS DE SALU
Factor de In
PR
GLOBAL
riación del p
ón Económica
EN PERSONAL
SERVICIOS DE
IONES DE SEG
RENCIAS COR
OS AL FISCO
ASTOS CORRICION DE ACTIVROS
VAS DE INVERS
MOS
RENCIAS DE C
O DE LA DEUDA
NAL DE CAJA
flación 2010
o Total por
DE SALUD UD PÚBLICA D
ECIMIENTO VICIOS DE SAL
SALUD PUB REDES ASIST
A DE SALUD D
nflación 201
ROYECTO
MINIS
presupuesto
a
L
E CONSUMO
GURIDAD SOC
RRIENTES
ENTES VOS NO
SION
CAPITAL
A
0/2011: 3,3%
Capítulo y
DE CHILE
DEL SISTEMALUD LICA TENCIALES
0/2011: 3,3
1
DE PRESU
ANÁLISISTERIO DE
o de gastos d
M
5
1
IAL
3
%
Variación
Ley 20
MM$ 20
289831661
A 6415
2939822844
882522503
3%
UPUESTOIS E SALUD
del Minister
Ley 2010
MM$ 2011
5.702.964
1.119.548
693.960
661.461
3.001.934
696
300
12.782
192.492
8.903
7.963
2.385
540
010 Ley 20
011 MM$ 20
362 3255916 1920
5 6331
83 3044242 336965 9101
322 25120
O 2010
rio de Salud
Ley 2011
MM$ 2011
6.444.108
1.204.215
815.936
685.191
3.397.615
343
300
17.474
297.951
7.584
14.858
2.131
509
11 Var % R
011 2011/20
86 12,349 15,61
1 ‐1,31
22 3,55%60 47,501 3,12%99 11,63
d es la sigui
Var % Rea
2011/2010
13,0%
7,6%
17,6%
3,6%
13,2%
‐50,7%
0,0%
36,7%
54,8%
‐14,8%
86,6%
‐10,6%
‐5,8%
Real Var M
20
010 2011/
4% 357
1% 25
% ‐8
% 104
0% 108
% 27
3% 261
ente:
al Var MM$
0 2011/2
741.1
84.66
121.9
23.73
395.6
‐353
0
4.69
105.4
‐1.31
6.89
‐254
‐31
MM$ 011
/2010
7625 593
84
440 8518 76
1777
$ 2011
2010
44
67
77
30
81
3
2
58
19
5
4
El presutérminocompara Los prin
• •
Mientra(MM$ 3 El Fondpresenta
upuesto gloos reales. Eando ambas
ncipales aum
TransferenIniciativas
as que el pri395.681) y r
do Nacionalan los mayo
obal del MiEl aumento s leyes.
mentos en té
ncias de Capde Inversió
incipal aumrepresenta m
l de Salud ores aument
nisterio de presupuest
érminos por
pital (86,6%ón (54,8%)
mento en térmmás del 50%
y la Subsectos.
2
Salud aumtario neto a
rcentuales s
%)
minos absol% del aumen
cretaría de
menta en un alcanza a M
se dan en:
lutos se da nto total del
Redes Asis
13% en elMM$ 741.
en las Tranl gasto de es
stenciales so
l período 20144 (en $
nsferencias Csta Partida.
on los Capí
010/11 en de 2011)
Corrientes
ítulos que
Las TraRedes ACuadro Cuadro PROYECT
SUBSECRE
SUBSECRE
Subtitulo
21
22
23
24
29
33
34
35 Nota: F Las InicSalud d
ansferenciasAsistencialeN° 3.
N° 3 O LEY DE PRESU
ETARIA DE RED
ETARIA DE RED
Item De
GA
GA
BIE
PR
TR01 Al
011 Pro03 A O
396 Pro
ADFIN
04 Mo05 Má07 Pro
TR01 Al
003 Re
SE07 De
SAactor de Inf
ciativas de Ie la Subsec
s de Capitales del Capí
UPUESTOS AÑO
DES ASISTENCIA
DES ASISTENCIA
nominaciones
ASTOS
ASTOS EN PER
ENES Y SERVIC
RESTACIONES
ANSFERENCIA
Sector Privad
ograma de Ap
Otras Entidad
ograma CampDQUISICION DNANCIEROS
obiliario y Otr
áquinas y Equ
ogramas Infor
ANSFERENCIA
Sector Privad
integro Crédit
RVICIO DE LA
euda Flotante
ALDO FINAL DEflación 2010
Inversión cretaría de R
l aumentan ítulo Subse
O 2011 MINISTE
LES
LES (01)
SONAL
CIOS DE CONS
DE SEGURIDA
AS CORRIENTE
o
poyo al Recién
es Públicas
paña de InvierE ACTIVOS NO
ros
uipos
rmáticos
AS DE CAPITA
o
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DEUDA
E CAJA 0/2011: 3,3%
orrespondenRedes Asiste
3
debido a suecretaría de
ERIO DE SALUD
SUMO
AD SOCIAL
ES
n Nacido
rno O
L
siones
%
n a un aumenciales que
u aumento eRedes Asi
Ley 2010
MM$ 2011
33988
4979
14800
0
14119
12775
12775
1344
1344
89
3
74
12
0
12775
0
0
0
1
mento en el pe se detalla
en el prograistenciales
Vigente 2010
MM$ 2011
34464
4979
14060
0
14119
12775
12775
1344
1344
85
3
70
12
0
12775
0
1220
1220
1
programa Inen el Cuadr
ama Subsecque se det
0 Ley 2011
MM$ 2011
37276
5137
2156
0
14494
13150
13150
1344
1344
629
2
94
533
14858
14858
14858
1
1
1
nversión Sero N° 4.
cretaría de alla en el
Partida :
Capitulo :
Programa : 0
Var % Ley
1 2011/2010
9,7%
3,2%
‐85,4%
‐
2,7%
2,9%
2,9%
0,0%
0,0%
603,3%
‐26,7%
27,2%
4234,2%
‐
16,3%
‐
‐
‐
‐3,2%
ectorial en
16
10
01
0
Cuadro PROYECT
SUBSECRE
INVERSIO
Subtitulo
31
33
34
35 Nota: F El Cuadasí com Cuadro
Capítulo
FONDO
INSTITUT
CENTRANACION
SUBSECR
SUBSECR
SUPERIN
SERVICIONota: F
N° 4 O LEY DE PRESU
ETARIA DE RED
ON SECTORIAL D
Item
02
02
02
04
actor de Inf
dro N° 5 mmo su evoluc
N° 5: Tran
NACIONAL DE
TO DE SALUD
L DE ABASTECAL DE SERVIC
RETARIA DE SA
RETARIA DE R
NTENDENCIA D
OS DE SALUD actor de Inf
UPUESTOS AÑO
DES ASISTENCIA
DE SALUD
Denominacion
GASTOS
INICIATIVAS
Proyectos
TRANSFEREN
Al Gobierno C
SERVICIO DE
Amortizació
Intereses De
SALDO FINAflación 2010
muestra cómción entre 20
sferencias C
E SALUD
PÚBLICA DE C
CIMIENTO DELCIOS DE SALUD
ALUD PUBLICA
EDES ASISTEN
DE SALUD
flación 2010
O 2011 MINISTE
LES
nes
DE INVERSIO
NCIAS DE CAPI
Central
E LA DEUDA
n Deuda Exte
euda Externa
L DE CAJA 0/2011: 3,3%
mo se distrib010 y 2011.
Corrientes p
CHILE
L SISTEMA D
A
NCIALES
0/2011: 3,3%
4
ERIO DE SALUD
Ley
MM
19
N 19
19
TAL
1
rna 1
4
%
buyen las Tr.
por CapítuloLey 20
MM$ 20
23247
544
0
9119
1411
0
57135%
D
y 2010 Vige
M$ 2011 MM
94454 2
92492 1
92492 1
0 19
0 19
1961
1538
422
1
ransferencia
o 10 Ley 201
011 MM$ 20
26 263407
585
0
4 10327
9 14494
0
51 64519
ente 2010 L
M$ 2011 M
15603
15595
15595
98046
98046
1961
1538
422
1
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11
011 % del To
70 77,53
0,02%
0,00%
74 3,04%
4 0,43%
0,00%
92 18,99
Ley 2011
MM$ 2011
299684
297951
297951
0
0
1733
1392
340
1
es por cada
Var %
otal 2011/2
% 13,31
% 7,40%
% ‐
% 13,25
% 2,66%
% ‐
% 12,92
Partida : 16
Capitulo : 10
Programa : 02
Var % Ley
2011/2010
54,1%
54,8%
54,8%
‐
‐
‐11,6%
‐9,5%
‐19,5%
‐3,2%
a capítulo,
%
010
1%
%
5%
%
2%
6
0
2
El Cuad Cuadro Capitulo
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53
dro N° 6 mu
N° 6
o Programa1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
uestra el gas
Nombre
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio De Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Servicio de Sal
Programa Con
Hospital Padre
Centro de Refe
Centro de Refe
Servicio de Sal
sto por servi
ud Arica
ud Iquique
ud Antofagasta
ud Atacama
ud Coquimbo
ud Valparaíso ‐ S
ud Viña del Mar
ud Aconcagua
ud Libertador Ge
ud Maule
ud Ñuble
ud Concepción
ud Talcahuano
ud Bio‐bio
ud Arauco
lud Araucania No
ud Araucanía Sur
ud Valdivia
ud Osorno
ud del Reloncaví
ud Aysén del Gen
ud Magallanes
ud Metropolitan
ud Metropolitan
ud Metropolitan
ud Metropolitan
ud Metropolitan
ud Metropolitan
tingencias Opera
e Alberto Hurtado
erencia de Salud
erencia de Salud
ud Chiloé
5
icio de salu
San Antonio
‐ Quillota
eneral Bernardo O
orte
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neral Carlos Ibáñe
o Oriente
o Central
o Sur
o Norte
o Occidente
o Sur‐Oriente
acionales
o
Maipú
de Peñalolén Cor
ud.
O'Higgins
ez del Campo
rdillera Oriente
Ley 20M$ 20
267137295421373876147487
1032436678027
1119652595054402538624363181987357783404476825803262
12369585
1383108412974133721352176593418
2526
010 Ley 2011 M$ 219 30599 40011 59681 39843 82576 79547 110
74 39477 89208 121
57 70059 10227 47860 57663 26113 34537 10582 62349 37886 50703 26420 35261 133
53 97136 14531 11742 13871 13791 329
60 2438 601 43
69 273
2011 2011 V507 14084 7650 10897 6512 8524 6694 7
406 7244 11862 8
034 7236 7
827 8684 7146 7563 8833 7
383 8844 11788 6499 2252 8148 7
108 1829 5743 8819 7134 2759 54
365 1261 244 3
320 8
ar % 4,2%
7,5% 0,0%
6,7% 8,4% 6,2% 7,2% 7,5% 1,2%
8,9% 7,3% 7,6% 8,6% 7,1% 7,3% 8,6% 7,2% 8,0% 1,1%
6,5% 2,7% 8,1% 7,7% 1,3% 5,4% 8,6% 7,0% 2,5% 4,4% 2,0%
2,1% 3,9% 8,1%
II. SO Capítulo
- E
p- L
der
Capítulo
- ¿
- ¿2
- ¿c
- Cpd
Capítulo
- E
d Capítulo
- ¿ Transfe
- Ldm
OLICITUD
o 2: Fondo NEs el ítem cSalud ya quplazo? Los Programde Prestacioel Programrecursos a e
o 10: Subse¿En qué con1? (Program¿En qué co2? (Program¿Cómo se construir? Construir mpermanentede los Hosp
o 20: PrograEl ServicioServicios ddebe este au
o 49: Progra¿A qué se d
rencias Las transferde varios dmanera de r
D DE INFO
Nacional decon mayor aue el sector
mas 2, 3 y ones Institua 1 (Fondoestos Progra
ecretaría de nsisten las T
ma Subsecreonsisten las ma Inversiónva a mejor
más hospites en la cargpitales para
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ama 1 (Progdebe el aum
rencias formde sus Progrreflejar mej
ORMACIÓ
e Salud aumento en r no puede
4 (Programucionales) soo Nacional damas? O sin
Redes AsisTransferencetaría de ReIniciativas n Sectorial rar la gestió
tales públicga fiscal, ¿Smejorar su
vicio de Salde Arica
n incluir el
grama Contmento de 54,4
man una paramas, ¿poror los reque
6
ÓN
cuanto a mseguir crec
ma de Atencon financiadde Salud) ¿
no ¿por qué
stenciales: cias de Capiedes Asistende Inversióen Salud) (Vón de los H
cos sin meSe tiene congestión?
ud de Aricapresenta elPrograma d
tingencias O4% en el ga
arte importar qué no seerimientos r
monto ¿Cómciendo a es
ción Primardos en su to¿Por qué nono se unific
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ejorar su gntemplada l
a) l mayor aude Continge
Operacionalasto de este
ante del pree redefine lareales de la
mo se esperatas tasas en
ria, de Prestotalidad poro se les asigcan en un so
artida 16, Cr Cuadro N°rtida 16, Ca
o N° 4) existentes y
gestión siga licitación
umento entrencias Oper
es) Programa?
esupuesto toa forma de Partida y de
a controlar en el median
taciones Var transferencgna directamolo Program
apítulo 10, ° 3) apítulo 10,
y los que s
gnificarían de la admi
re los Progracionales)
otal de esta entregar re
e cada Prog
el gasto en no o largo
aloradas y cias desde mente sus
ma?
Programa
Programa
se esperan
aumentos inistración
gramas de ¿A qué se
Partida y ecursos de grama?
III. AN 1.- Eval PROGRDE TRA JustificaEl probmundialtratamiedemuesLa acepausenciajustificaNo se investigbúsquedesta mecomo lotrayectoEl Progexistenc Principa1. Fortavulnerablos/as jó2. Avande mediembarazque el eanual de3. Refoatenciónrecursosprevencincluye serológi4. Desamultisecde otroaccionepara tomque for
NEXOS
luación Pro
RAMA DEANSMISIÓ
ación de la lema del Vl muestra laento de quetra eficacia
ptación de a de reclamación del Pr
visualiza gación cientda de una vdida de preo ha hechooria científicgrama presecia y continu
ales Recomalecer y ambles, prioritóvenes y munzar en la dicina prevenzadas). Dadexamen de e medicina p
orzar el rol n integral ps humanos ción y de tr
reforzar eica y su rol arrollar mectorial, que
os sectores s instituciomar decisiortalezca en
ogramas Gu
E PREVENÓN SEXUA
ContinuidaVIH/SIDA yas dificultade se dispony economíalos usuario
mos por incurograma.
una necestífica y tecnvacuna no hvención esp
o hasta ahoca en el paísenta fortalezuidad.
mendacionesmpliar las atarias y emeujeres a fin
detección prntiva, previdas las carac
pesquisa sepreventiva. de los esta
para VIH/SI(incluyend
ratamiento el rol del pen la notific
ecanismos establezcadel Estadonales educa
ones en el esus objetiv
ubernamenta
CIÓN Y CAL (ITS)
ad del Progry las ITS sigdes en su cone, el progra en todas s
os, medida umplimient
sidad de rnológica en ha sido exitpecífica bajora en las ds. zas en su d
s acciones de ergentes (acde mantene
recoz del VIo estudio dcterísticas eea ofrecido
ablecimientoIDA e ITS do su capacasí como l
profesional cación de capara profu
a responsabio. Compromativas destiejercicio de vos estratég
7
ales
CONTROL
rama gue plenam
ontrol. Con lrama respo
sus dimensioa través de
to de garant
reformulaciel mundo a
tosa hasta ao las condicdecisiones,
diseño y, co
prevenciónctualmente er la epidemIH, incluye
de costo-efecepidemiológo a hombres
os asistencide acuerdocitación) palas de segu
en la infoasos al siste
undizar la ilidades, funmeter especnadas a favla sexualid
gicos y líne
DEL VIH/
mente vigentlas herramie
onde a travones. e estudios dtías (GES),
ión consideactual. La iahora. Si elciones que epor el com
on los resul
n, de modocon cobertu
mia bajo conndo el test ctividad, (cgicas, se recs de 20 a 4
iales en la o a la normara mejorar
uimiento y ormación aema de vigilestrategia nciones, mecialmente avorecer en dad, al Serveas de traba
/SIDA Y LA
te y la situaentas científés de un d
de satisfacces un elem
erando el investigacióllo ocurre, hel programa
mité de exp
ltados mostr
o de alcanzuras insufic
ntrol. de pesquisaomo se hac
comienda es49 años com
implementaativa, cauter y consolivigilancia e
a las persolancia. de prevenetas y compal Ministerlas/os estud
vicio Nacionajo la preve
AS INFEC
ación epidemficas de pre
diseño y ge
ción y a tramento que re
conocimieón internaciohabrá que ia determinepertos de re
rados, se ju
zar a las pocientes) en
a en el examce en la actustudiar la famo parte de
ación del melando calididar las acepidemiolónas de su
ción en unpromisos eio de Educdiantes comnal de la Mención VIH
CCIONES
miológica evención y estión que
avés de la espalda la
nto y la onal en la incorporar e apoyado, econocida
ustifica su
oblaciones especial a
men anual ualidad en actibilidad el examen
modelo de dad de los ciones de gica. Ello situación
na lógica specíficos cación en
mpetencias Mujer para H e ITS y
tambiény las eprevencfortalecperiodotuvieron5. Revcoordinparticipmayor jque las razonab6. Agilique paradminiscompraCrear unpara la definici
n generar unmpresas pa
ción del VIHer y perfecc de evaluacn especial revisar la esnación form
an en el prjerarquía, pque en la
ble autonomizar los mecrticipan constrativos y l. n mecanismadquisición
ón de comp
na política dara constituH y las ITS.cionar la pa
ción en el melevancia entructura or
mal y permrograma a or ejemplo,actualidad t
mía de cada ucanismos den roles fundlegales que
mo de correcn de antirrepra, disponib
de colaboracuir los cent Asimismo
articipación marco del pro
n su realizacrganizacionanente quetravés de u, en la Substiene el Couna de las ine compra, f
damentales Fe contribuya
cción de losetrovirales bilidad y pa
8
ción entre etros laboral, se debe dede la socie
oyecto del Fción.
nal del Proe incorpore un Coordinasecretaría d
oordinador Enstitucionesfacturación yFONASA yan a reduci
s montos estque permit
ago.
el Ministerioles en espaesarrollar medad civil alFondo Glob
ograma, esa todas la
ador Generde Salud PúEjecutivo ds participanty pago de my CENABAr los tiemp
tablecidos etan corregir
o del Trabajacios educa
mecanismos plcanzada en
bal, en partic
stableciendoas institucioral ubicado ública, con mde CONASItes. medicament
AST e implepos asociado
en la refrendr los desfas
ajo y Previsiativos en vpara dar con
n la primeracular de las
o una instones sectoren una ins
mayores atrIDA, mante
tos e insumementar meos a los pr
dación presuses tempor
ión Social vistas a la ntinuidad,
a parte del redes que
tancia de riales que stancia de ribuciones eniendo la
mos, en los ecanismos ocesos de
upuestaria ales entre
2.- Minu
Con el oportunimplica Dicho c Mejor ASe debeinfraestrprimariaatenciónperíodoproyectoinversió ProgramEl Proypara cuFONASaumentoArterialaño 20implembenefici Nivel APor otrasalud. Eque repsignificaPara esprestacipoblacióparte, scubrir acápita, tOtros pExamenpermitieSur, parresolutivse ha inotros.
uta del GobASPEC
propósito na y de cali
un incremecrecimiento
Atención e Ie señalar quructura y ea. En el nivn, iniciando. Asimismoos del nivel
ón asociados
ma AUGE yecto de Prubrir aumeSA y de la os específicl e Insuficie10 al Plan
mentación deiarios del Si
tención Pria parte, se sEn este contpresenta un ado adicionte nivel deiones AUGón inscrita e ha contem
a más de 1totalizando
programas an de Mediciendo ampliara el ámbitvidad, saludncorporado
bierno CTOS REL
de dar cumidad se ha ento del 12,significa au
Infraestrucue en materiequipamientvel de atenco 4 nuevos eo, se considl de atenciós a la recon
resupuestos ntos de copoblación
cos para patencia Renaln AUGE. el Bono AUistema Públ
imaria de Ssigue avanztexto, para increment
nar recursos e atención s
GE destinadoy validada mplado el 1,6 millonerecursos po
a destacar eina Preventar la cobertto Rural; add mental y p
Programa
LEVANTESPRE
mplimento considerado,5% respectumentar los
ctura ia de inversto de la reción primariese año, apoderan recursón de mayostrucción en
2011 se hobertura prinscrita y
ologías crónl Crónica, yIncluye de
UGE, con elico de Salu
Salud ando en meel nivel deo del 8,3%por $ 66.37
se han destos a aumene incremenfinanciamie
es de chilenor $45.374 men este nivetiva, mejoratura en 10 Sdemás se hpara el progPiloto Vid
9
S CONTENESUPUEST
al compromo un presupto la Ley In recursos en
ión en saluded hospitalaia se contemortando al csos adicionr complejidn la zona de
an contemproducto delvalidada pnicas, tales y los efectoentro del mel fin de so
ud.
ejorar la cale atención p% al compa71 millonestinado recuntos de cobntos específento del crenos y para emillones. el de atencias a la CapSAPU, Sistehan contempgrama de A
da Sana, Al
NIDOS ENTOS 2011
miso del gpuesto total
nicial 2010 mn $ 435.425
d, se invertiaria, laboratmplan 26 eompromisoales para la
dad, consideel terremoto
plado recurl incremenara la atencomo para s año por pmonto anteolucionar ga
lidad en losprimaria se ararlo con es. ursos adicioberturas proficos de cieecimiento del aumento
ión que hanacidad de Remas de Atplado recur
Asistencia Vlcohol y Ta
N EL PROY
gobierno del de $ 3.91más Reajust millones.
irá $ 305.20torios ambistablecimie
o presidencia construccierando 14 eo y las inicia
rsos $47.782nto de la pnción prima
Diabetes Mpatologías inerior, $ 6.2arantías en
s diferentes consideran el año 201
onales por oducto del ertas patolode la pobla real del 8,
n incremenRespuesta dención Primrsos para el
Ventilatoria Nabaco por $
YECTO DE
e garantizar11.943 millotes y Leyes
04 millonesientales y
entos para eal de constrión y equip
estudios y pativas de arr
2 millones población
aria, ademásMellitus II, H
ncorporada269 millonsalud retra
niveles de $865.411 m0, este inc
$ 7.297 miacrecentamgías crónic
ación, lo qu,8% del pre
ntado sus rede la Red dmaria de Url fortalecimNo Invasiv$3.099 mil
E
r una saludones lo que Especiales
el 2011, enen atención
este nivel deruir 56 en epamiento enproyectos derastre.
adicionalesbeneficiarias de ciertos
Hipertensións durante enes para laasadas, para
atención demillones, lo
cremento ha
illones paramiento de la
as; por otraue permitiráecio del per
ecursos sonde Urgenciargencia y 10miento de laa. Tambiénlones, entre
d e s.
n n e l n e
s a s n l a a
e o a
a a a á r
n: a, 0 a
n, e
Se han fInmunizpoblació Nivel deSe han inivel mEste inccargo dadiciona2011, coSe destincremepatologíaño 201Bono ASistemaSe finandel perssalud púespecialSe increen consquirúrgiprótesisproduccprestacimilloneAdicionincluye:para el fpacientecomplemcompra de camaPor otraControlRelacioEquiposque losinversiópermitirincluyen
fortalecido zaciones coón con $9.7
e atención sincorporado
más complejcremento sidel déficit oales por $92on el fin de tinarán $ 40ento de la ías crónicas10. AdemásAUGE, cona Público denciarán los sonal de saluública, el plistas, y subementaron lsultas de eicas, las cus de rodilla)ción del siiones médics.
nalmente, co: camas agufortalecimiee crónico rementar el pde camas c
as críticas da parte, se de Enfermnado de Ds de Alta Cs recursos dón y los prrá aumentarn dentro de
los recursosn el fin de d
786 millones
secundaria o $ 2.222.05o de atencignifica recu
operacional 2.970 millopropender
0.485 millopoblación
s, equipamis, se contemn el fin de e Salud. efectos de ud asociadoresupuesto
bespecialistalos recursosspecialidad
uales se con. En térministema púbcas al siste
onsidera recudas, críticaento gestiónehabilitaciónprograma decríticas al S
disponibles edebe mencimedades Em
Diagnóstico,omplejidaddestinados rogramas dr la cobertulos program
s del Progradar respuess.
y terciaria51 millones ión, lo que ursos adicio
que hoy gones, para cal equilibrio
ones adicionbeneficiari
iento auge ymplaron $
solucionar
diversas leyos a mejorasconsidera r
as médicos y en $ 18.15 (oftalmoloncentran enos de la res
blico y privema privad
cursos por $as UCI y Un de camas n, además de reconversiSistema Priven el períodionar otros mergentes, , Centros d
d, Prevencióal financia
de reforzamura en 2.43mas antes m
10
ama de Alimta oportuna
para financsignifica u
onales por $generan los cubrir brecho financieronales para ia FONASAy los efecto6.269 millor garantías
yes que sigs de gestiónrecursos poy dentistas, 9 millones
ogía y traumn general eolución de lvado de s
do asociada
$ 11.884 miUTI, neonaten hospitale
de la redistriión de camavado de Saldo de la cam
programas Aumento
de Sangre ón de Riesgoamiento de
miento, se h32 cargos. C
mencionados
mentación (Pa y de calida
ciar las activun 17,9% de$ 336.882 m
Servicios ha financiero de dichas cubrir aumA, y de ci
os año por pones adicion
en salud r
gnifican, prin. Con la finr $ 8.798 m al igual qudestinados matología,
en traumatolas listas dealud, esto s a interve
illones paratología, hoses de alta coibución camas críticas elud, como a
mpaña de invque incremde ResoluRegionales
os y otros. la puesta
han contemCabe señalas y otros.
PNAC y PAad a las nec
vidades dese crecimien
millones. Esde Salud, c
ra de gastosentidades.
mentos de ciertos aumepatologías innales para retrasadas,
incipalmentnalidad de mmillones pare la contrataa la disminuentre otras
ologías (ende espera, se p
último meenciones qu
a Programa spitalizaciónomplejidad mas de saluden el Sistemalternativa pvierno. mentan recutividad, Cos, TrasplanFinalmenteen marcha
mplado $23ar que part
ACAM) y Acesidades de
arrolladas ento en relacste presupuecontemplans operaciona
obertura, pentos especncorporadala implemepara benef
te, beneficiomejorar la cra formar 4ación de espución de liss) y de intdoprótesis dpropone unediante la uirúrgicas p
Gestión den domiciliary reforzamd Mental. In
ma Público dpara aumen
ursos: Plomodificación nte, Mantene, es importa de los pr.771 millon
te de estos
Ampliado dee salud de la
en el ción a 2010esto se hace
ndo recursosales del año
producto decíficos para
as durante eentación deficiarios de
os salarialescalidad de la405 médicospecialistas.
sta de esperaervencionesde cadera y
na mezcla decompra de
por $ 4.551
Camas queria, también
miento camasncluye, parade Salud, la
ntar la oferta
mo de Aricapor Grupo
nimiento deante señalarroyectos denes, lo querecursos se
e a
0. e s o
l a l l l
s a s
a s y e e 1
e n s a a a
a, o e r e e e
PrestacPara el a684.96223.730 my uso deincorpoexámenprestacicodificauso de l
ciones de Seaño 2011 en2 millones, lmillones rese prestacionración de nu
nes de resoniones de deradas por $ 7las licencias
eguridad Son Prestacionlo que represpecto a los
nes médicasuevas presta
nancia (rodilrmatología y7.313 millons médicas po
ocial nes de Seguesenta un ins contemplas en la atencaciones al Allas y articuy traumatolnes. Se consor mayores
11
uridad Sociancremento dados en el añción de libreArancel de lulaciones), aogía, incorpsidera dismiacciones de
al, se incorpde un 3,6% yño 2010. Ince elección pla Medicinaactualizaciónporación deinución en ee control y
poran recursy recursos acluye un auor $ 16.254
a de Libre En y modern prestacioneel gasto profiscalizació
sos por un toadicionales pumento de la4 millones, yElección asonización del es AUGE n
oducto de ajuón.
otal de $ por $ a actividad y la
ociadas a grupo de
no uste en el
3
PSP
T
222
2
2
2
2
3
3
3
3.- Detalle Gasto
PARTIDA MINISTSERVICIO FONDOPROGRAMA FONDO
Sub. Item. Asig.Título
GASTO21 GASTO22 BIENES23 PRESTA
01 Prestacio009 Bonifica014 Subsidio
24 TRANS01 Al Secto
010 Conveni02 Al Gobie
034 Instituto035 Program036 Program037 Program043 Subsecre
25 INTEGR01 Impuest
26 OTROS01 Devoluc
29 ADQUI04 Mobiliar06 Equipos
32 PRESTA05 Médicos
34 SERVIC07 Deuda F
35 SALDO
o por Programa
TERIO DE SALUDO NACIONAL DE SALUDO NACIONAL DE SALUD
CLASIFICACIÓN PR
OS OS EN PERSONALS Y SERVICIOS DE CONSACIONES DE SEGURIDADones Previsionales
aciones de Saludo Cajas de Compensación de A
FERENCIAS CORRIENTEor Privadoios de Provisión de Prestacionerno Central
o de Salud Públicama de Atención Primariama de Prestaciones Valoradasma de Prestaciones Institucion
etaría de Salud PúblicaROS AL FISCOos
S GASTOS CORRIENTEScionesSICION DE ACTIVOS NOrio y Otros InformáticosAMOSsCIO DE LA DEUDAFlotanteO FINAL DE CAJA
12
RESUPUESTARIA
SUMOD SOCIAL
Asignación FamiliarES
nes Médicas
ales
S
O FINANCIEROS
( 1 )Ley de
Presupuestos 2010(Aprobada por el
Congreso Nacional)(En $ de 2010)
2.805.771.24910.224.13921.288.430
515.065.499515.065.499332.535.022182.530.477
2.250.460.42264.371.20664.371.206
2.186.089.216245.309
636.107.372694.634.401760.359.803
94.742.3317.2297.229
104.84673.43331.413
8.618.6848.618.684
1.0001.0001.000
( 2 )Ley de
Presupuestos 2010 P(Inicial + Dif. Reajuste
+Leyes Especiales) a Sep(En $ de 2010) (E
2.848.858.58510.526.77421.288.430
515.065.499515.065.499332.535.022182.530.477
2.293.245.12364.371.20664.371.206
2.228.873.917245.309
649.076.758694.634.401790.175.118
94.742.3317.2297.229
104.84673.43331.413
8.618.6848.618.684
1.0001.0001.000
( 3 ) ( 4 )
Presupuesto Ejecuciónvigente al 31 de Agos
ptiembre 2010 DevengadaEn $ de 2010) (En $ de 201
3.033.107.851 1.957.110.512.581.072 9.226.820.314.026 11.730.1
515.065.499 325.609.9515.065.499 325.191.5332.535.022 216.783.4182.530.477 108.408.0
2.474.770.622 1.602.285.892.235.352 60.191.592.235.352 60.191.5
2.382.535.270 1.542.094.3245.309 125.0
694.895.194 417.382.0666.656.407 474.077.1925.996.029 595.264.7
94.742.331 55.245.37.2297.229
2.350.32.350.3
99.603 4.269.761 4.229.842
8.618.684 4.208.58.618.684 4.208.51.650.116 1.694.61.650.116 1.694.6
1.000
PaCaPr
( 5 )Ley de Pr
n Presupuestos 2010 desto (Inicial+Dif.Reajustea +Leyes Especiales)10) (En $ de 2011) (E546 2.942.870.918832 10.874.158107 21.990.948988 532.062.660546 532.062.660485 343.508.678061 188.553.983843 2.368.922.212541 66.495.456541 66.495.456302 2.302.426.756023 253.404062 670.496.291161 717.557.336747 816.250.897309 97.868.828
0 7.4680 7.468
302302240 108.306240 75.856
0 32.450538 8.903.100538 8.903.100696 1.033696 1.033
0 1.033
artida : 16apítulo : 2rograma : 1
En miles de ( 6 ) ( 7 )
royecto de Leye Presupuestos VARIACIO
Año 2011 %(6) / (5)
En $ de 2011)3.255.986.303 10,6%
13.359.402 22,9%40.097.718 82,3%
560.669.129 5,4%560.669.129 5,4%367.075.605 6,9%193.593.524 2,7%
2.634.069.817 11,2%116.247.753 74,8%116.247.753 74,8%
2.517.822.064 9,4%253.404 0,0%
733.343.124 9,4%821.888.550 14,5%873.743.865 7,0%
88.593.121 -9,5%7.468 0,0%7.468 0,0%
--
196.853 81,8%167.648 121,0%
29.205 -10,0%7.583.916 -14,8%7.583.916 -14,8%
1.000 -3,2%1.000 -3,2%1.000 -3,2%
$
ON
MSP
T
MINISTERIO DE SALSERVICIO INSTITUPROGRAMA INSTITU
Sub. Ítem. Asig.Título
GASTO21 GASTO22 BIENES23 PRESTA
01 Prestacio004 Desahuc
03 Prestacio001 Indemniz
24 TRANS02 Al Gobie
042 Subsecre03 A Otras
422 Portal In07 A Organ
001 A Organ29 ADQUI
04 Mobiliar05 Máquina06 Equipos07 Program
34 SERVIC07 Deuda F
35 SALDO
LUDUTO DE SALUD PÚBLICAUTO DE SALUD PÚBLICA
CLASIFICACIÓN PR
OS OS EN PERSONALS Y SERVICIOS DE CONSACIONES DE SEGURIDADones Previsionalescios e Indemnizacionesones Sociales del Empleadorzaciones de Cargo FiscalFERENCIAS CORRIENTEerno Centraletaría de Salud PúblicaEntidades Públicas
ntegrado de Comercio (SICEXnismos Internacionalesnismos InternacionalesSICION ACTIVOS NO FINrio y Otrosas y Equipos Informáticos
mas InformáticosCIO DE LA DEUDA FlotanteO FINAL DE CAJA
13
AA
RESUPUESTARIA
SUMOD SOCIAL
ES
X)
INANCIEROS
(1)Ley de
Presupuestos 2010(Aprobada por el
Congreso Nacional)(En $ de 2010)
16.084.8327.522.5256.126.114
0
00
526.884501.986501.986
24.89824.898
1.844.30946.297
1.592.913135.178
69.92150.00050.00015.000
(2)Ley de
Presupuestos 2010 P(Inicial+Dif.Reajuste +Leyes Especiales) a Sep
(En $ de 2010) (E16.307.499
7.745.1926.126.114
0
00
526.884501.986501.986
24.89824.898
1.844.30946.297
1.592.913135.178
69.92150.00050.00015.000
(3) (4)
Presupuesto Ejecuciónvigente al 31 de Agos
ptiembre 2010En $ de 2010) (En $ de 201
18.038.820 10.507.28.835.633 6.254.86.751.094 3.281.6
319.016 343.624.624.6
319.016 319.0319.016 319.0526.884 455.8501.986 448.1501.986 448.1
24.898 7.724.898 7.7
1.541.193 141.743.982 7.5
1.302.367 129.8128.419 3.0
66.425 1.350.000 29.550.000 29.515.000
PaCaPr
(5)Ley de Pr
n Presupuestos 2010 desto (Inicial+Dif.Reajuste
+Leyes Especiales)10) (En $ de 2011) (E208 16.845.646805 8.000.783633 6.328.276663 0647 0647 0016 0016 0839 544.272109 518.552109 518.552
730 25.720730 25.720760 1.905.171545 47.825806 1.645.479088 139.639321 72.228508 51.650508 51.650
0 15.495
artida : 16apítulo : 04ograma : 01
WW En Miles de(6) (7)
royecto de Leye Presupuestos VARIACIO
Año 2011 %(6) / (5)
En $ de 2011)19.209.035 14,0%8.622.114 7,8%7.425.829 17,3%
0 ---
0 -0 -
584.559 7,4%518.552 0,0%518.552 0,0%
50.617 -50.617 -15.390 -40,2%15.390 -40,2%
2.550.533 33,9%352.477 637,0%
2.019.761 22,7%100.695 -27,9%
77.600 7,4%25.000 -51,6%25.000 -51,6%1.000 -93,5%
e $
ON
PSP
T
222
2
2
2
3
3
3
PARTIDA MINISTSERVICIO CENTRPROGRAMA CENTR
Sub- Ítem Asig.Título CLASIF
GASTO21 GASTO22 BIENES23 PRESTA
03 Prestacio001 Indemniz
25 INTEGR01 Impuest
26 OTROS02 Compen
29 ADQUI03 Vehículo04 Mobiliar05 Máquina06 Equipos07 Program
30 ADQUI99 Otros A
34 SERVIC07 Deuda F
35 SALDO
TERIO DE SALUDRAL DE ABASTECIMIENTRAL DE ABASTECIMIENT
FICACIÓN PRESUPUESTA
OSOS EN PERSONALS Y SERVICIOS DE CONSACIONES DE SEGURIDADones Sociales del Empleadorzación de Cargo FiscalROS AL FISCOos
S GASTOS CORRIENTESnsaciones por Daños a TercerSICIÓN DE ACTIVOS NO
osrios y Otrosas y Equipos Informáticos
mas InformáticosSICIÓN DE ACTIVOS FINctivos Financieros
CIO DE LA DEUDAFlotanteO FINAL DE CAJA
14
O DE SERVICIOS DE SALUO DE SERVICIOS DE SALU
ARIA
SUMOD SOCIAL
Sos y/o a la Propiedad
O FINANCIEROS
NANCIEROS
UDUD
(1)Ley de
Presupuestos 2010(Aprobada por el
Congreso Nacional)(En $ de 2010)
6.210.0932.432.5973.076.701
00
660.860660.860
37.9350
6.8978.046
11.49611.496
00
1.0001.0001.000
(2)Ley de
Presupuestos 2010 P(Inicial + Dif. Reajuste
+Leyes Especiales) a Sep(En $ de 2010) (E
6.282.0982.504.6033.076.700
00
660.860660.860
37.9350
6.8978.046
11.49611.496
00
1.0001.0001.000
(3) ( 4 )
Presupuesto Ejecuciónvigente al 31 de Agos
ptiembre 2010 DevengadaEn $ de 2010) (En $ de 201
6.539.261 6.110.92.761.765 1.991.53.076.701 3.391.3
0 206.10 206.10 206.1
660.860660.860
38.038.0
37.935 12.70
6.897 3.58.046 1.0
11.496 8.111.496
00
1.000 471.11.000 471.11.000
PaCaPr
(5)Ley de Pr
n Presupuestos 2010 desto (Inicial+Dif.Reajustea +Leyes Especiales)10) (En $ de 2011) (E986 6.489.407570 2.587.255333 3.178.231147 0147 0147 0
0 682.6680 682.668
019019723 39.187
0 0581 7.125041 8.312101 11.875
0 11.8750 0
0194 1.033194 1.033
0 1.033
artida : 16apítulo : 05rograma : 01
En miles d(6) (7)
royecto de Leye Presupuestos VARIACIO
Año 2011 %(6) / (5)
En $ de 2011)6.330.720 -2,4%2.587.257 0,0%2.917.500 -8,2%
0 -0 -0 -
330.044 -51,7%330.044 -51,7%
--
493.919 1160,4%0 -0 -100,0%0 -100,0%
35.267 197,0%458.652 3762,3%
0 -0 -
1.000 -3,2%1.000 -3,2%1.000 -3,2%
e $
ON
MSP
T
MINISTERIO DE SALSERVICIO SUBSECPROGRAMA SUBSEC
Sub. Ítem. Asig.Título
GASTO21 GASTO22 BIENES23 PRESTA
01 Prestacio010 Subsidio011 Subsidio012 Subsidio013 Subsidio
02 Prestacio005 Subsidio
03 Prestacio001 Indemniz
24 TRANS01 Al Secto
003 Program004 Program007 Program
02 Al Gobie030 Program
03 A Otras 298 Atención397 Program421 Fondo N422 Portal In
29 ADQUI03 Vehículo04 Mobiliar05 Máquina06 Equipos07 Program
31 INICIAT02 Proyecto
34 SERVIC07 Deuda F
35 SALDO
LUDCRETARIA DE SALUD PÚCRETARIA DE SALUD PÚ
CLASIFICACIÓN PR
OS OS EN PERSONALS Y SERVICIOS DE CONSUACIONES DE SEGURIDADones Previsionales
os de Reposo Preventivoos de Enfermedad y Medicinaos por Accidentes del Trabajoos Reposo Maternal, Art. 196ones de Asistencia Social
os de Reposo Maternal y Cuiones Sociales del Empleadorzaciones de Cargo Fiscal
SFERENCIAS CORRIENTESor Privado
ma Nacional Alimentación Comma Ampliado de Inmunizacionma de Alimentación Complem.
erno Centralma Contingencias Operacionale
Entidades Públicasn Primaria, Ley N° 19.378
ma de Enfermedades EmergentNacional de Investigación y Dntegrado de Comercio ExteriorISICION ACTIVOS NO FINosrio y Otrosas y Equipos Informáticos
mas InformáticosTIVAS DE INVERSIONos
CIO DE LA DEUDA Flotante
FINAL DE CAJA
15
ÚBLICAÚBLICA
RESUPUESTARIA
UMOD SOCIAL
a Curativao6 Código del Trabajo
dado del Niño
S
mplementarianes. Adulto Mayor
es
esDesarrollo en Salud
r (SICEX)NANCIEROS
CC(1)
Ley dePresupuestos 2010(Aprobada por el
Congreso Nacional)(En $ de 2010)
284.591.00845.341.59624.680.427
125.042.99798.670.252
41.77590.033.0763.927.9214.667.480
26.372.74526.372.745
00
88.281.06980.993.74335.756.87030.260.25814.976.6152.757.5982.757.5984.529.7282.413.2041.753.562
362.9620
1.237.29938.976
265.415437.457138.243357.208
00
3.0003.0004.620
(2)Ley de
Presupuestos 2010 P(Inicial+Dif.Reajuste+Leyes Especiales) a Sep
(En $ de 2010) (E285.933.119
46.683.70724.680.427
125.042.99798.670.252
41.77590.033.076
3.927.9214.667.480
26.372.74526.372.745
00
88.281.06980.993.74335.756.87030.260.25814.976.615
2.757.5982.757.5984.529.7282.413.2041.753.562
362.9620
1.237.29938.976
265.415437.457138.243357.208
00
3.0003.0004.620
SS(3) (4)
Presupuesto Ejecuciónvigente al 31 de Agos
ptiembre 2010En $ de 2010) (En $ de 201
314.450.887 187.345.054.528.012 38.021.125.487.009 13.208.8
125.505.530 72.731.798.670.252 56.093.2
41.775 29.090.033.076 50.344.0
3.927.921 2.743.54.667.480 2.976.5
26.372.745 16.175.926.372.745 16.175.9
462.533 462.5462.533 462.5
103.749.541 59.126.496.462.215 57.215.242.964.022 27.133.934.521.578 17.353.618.976.615 12.727.6
2.757.598 1.876.92.757.598 1.876.94.529.728 34.32.413.204 34.31.753.562
362.9620
1.542.800 658.873.681 27.4
346.044 65.4649.696 526.0132.831 30.6340.548 9.1
30.00030.000
3.603.375 3.598.03.603.375 3.598.0
4.620
PaCaPr
1(5)
Ley de Prn Presupuestos 2010 desto (Inicial+Dif.Reajuste
+Leyes Especiales)10) (En $ de 2011) (E036 295.368.912103 48.224.269823 25.494.881775 129.169.416272 101.926.370086 43.154023 93.004.168586 4.057.542577 4.821.507970 27.243.046970 27.243.046533 0533 0497 91.194.344208 83.666.537942 36.936.847622 31.258.847644 15.470.843989 2.848.599989 2.848.599300 4.679.209300 2.492.840
0 1.811.4300 374.9400 0
813 1.278.130448 40.262491 274.174059 451.893666 142.805149 368.996
0 00 0
025 3.099025 3.099
0 4.772
artida 16apítulo 09rograma 01
WW En miles de (6) (7)
royecto de Leye Presupuestos VARIACIO
Año 2011 %(6) / (5)
En $ de 2011)304.422.071 3,1
49.427.651 2,526.080.163 2,3
124.292.899 -3,892.650.664 -9,1
39.064 -9,584.189.518 -9,54.057.542 0,04.364.540 -9,5
31.642.235 16,131.642.235 16,1
00
103.274.463 13,293.453.009 11,744.381.835 20,230.011.137 -4,019.060.037 23,23.963.322 39,13.963.322 39,15.858.132 25,23.009.340 20,72.401.542 32,6
374.940 0,072.310
1.339.275 4,839.254 -2,5
172.896 -36,9761.539 68,5138.855 -2,8226.731 -38,6
00
3.000 -3,23.000 -3,24.620 -3,2
$
ON
1%5%3%8%1%5%5%0%5%1%1%
2%7%2%0%2%1%1%2%7%6%0%
8%5%9%5%8%6%
2%2%2%
MSP
T
MINISTERIO DE SALSERVICIO SUBSECPROGRAMA SUBSEC
Sub. Ítem. Asig.Título
GASTO21 GASTO22 BIENES23 PRESTA
03 Prestacio001 Indemniz
24 TRANS01 Al Secto
011 Program02 Al Gobie
001 Servicio 03 A Otras
396 Program29 ADQUI
04 Mobiliar05 Máquina07 Program
33 TRANS01 Al Secto
030 Reintegr34 SERVIC
07 Deuda F35 SALDO
LUDCRETARIA DE REDES ASICRETARIA DE REDES ASI
CLASIFICACIÓN PR
OS OS EN PERSONALS Y SERVICIOS DE CONSUACIONES DE SEGURIDADones Sociales del Empleadorzaciones de Cargo Fiscal
SFERENCIAS CORRIENTESor Privado
ma de Apoyo al Recién Nacidoerno Centralde Salud AricaEntidades Públicas
ma Campaña de InviernoISICION ACTIVOS NO FINrio y Otrosas y Equipos
mas InformáticosSFERENCIAS DE CAPITALor Privadoro Crédito - IVA Concesiones
CIO DE LA DEUDA Flotante
FINAL DE CAJA
16
ISTENCIALESISTENCIALES
RESUPUESTARIA
UMOD SOCIAL
S
o
NANCIEROS
L
s
CC(1)
Ley dePresupuestos 2010(Aprobada por el
Congreso Nacional)(En $ de 2010)
32.902.2854.819.974
14.327.061000
13.667.62212.366.45612.366.456
00
1.301.1661.301.166
86.6282.898
71.83011.900
00000
1.000
(2)Ley de
Presupuestos 2010 P(Inicial+Dif.Reajuste+Leyes Especiales) a Sep
(En $ de 2010) (E33.044.956
4.962.64514.327.061
000
13.667.62212.366.45612.366.456
00
1.301.1661.301.166
86.6282.898
71.83011.900
00000
1.000
SS(3) (4)
Presupuesto Ejecuciónvigente al 31 de Agos
ptiembre 2010En $ de 2010) (En $ de 201
36.756.085 12.196.75.387.160 3.642.3
13.624.908 2.658.213.298 13.213.298 13.213.298 13.2
15.015.394 4.240.512.290.786 3.766.012.290.786 3.766.0
1.423.442 474.41.423.442 474.41.301.1661.301.166
82.296 11.02.753 1
68.238 10.911.305
1.450.562 449.81.450.562 449.81.450.562 449.81.181.467 1.181.41.181.467 1.181.4
1.000
PaCaPr
1(5)
Ley de Prn Presupuestos 2010 desto (Inicial+Dif.Reajuste
+Leyes Especiales)10) (En $ de 2011) (E754 34.135.440320 5.126.412253 14.799.854298 0298 0298 0538 14.118.654057 12.774.549057 12.774.549481 0481 0
0 1.344.1040 1.344.104
043 89.487100 2.994943 74.200
0 12.293835 0835 0835 0467 0467 0
0 1.033
artida 16apítulo 10rograma 01
WW En miles de (6) (7)
royecto de Leye Presupuestos VARIACIO
Año 2011 %(6) / (5)
En $ de 2011)37.275.853 9,25.136.536 0,22.155.573 -85,4
000
14.494.123 2,713.150.019 2,913.150.019 2,9
00
1.344.104 0,01.344.104 0,0
629.341 603,32.194 -26,7
94.362 27,2532.785
14.858.28014.858.28014.858.280
1.0001.0001.000 -3,2
$
ON
2%2%4%
7%9%9%
0%0%3%7%2%
2%
MSP
T
MSP
T
MINISTERIO DE SALSERVICIO PROGRPROGRAMA PROGR
Sub. Ítem. Asig.Título
GASTO31 INICIAT
02 Proyecto33 TRANS
02 Al GobieServicios
34 SERVIC02 Amortiz04 Intereses
35 SALDO
MINISTERIO : DE SALSERVICIO : SUPERIPROGRAMA : SUPERI
Sub. Ítem. Asig.Título
GASTO21 GASTO22 BIENES24 TRANS
07 A Organ25 INTEGR
01 Impuest26 OTROS
02 Compen29 ADQUI
04 Mobiliar07 Program
34 SERVIC01 Amortiz03 Intereses07 Deuda F
35 SALDO
LUDRAMA DE INVERSION SECRAMA DE INVERSION SEC
CLASIFICACIÓN PR
OS TIVAS DE INVERSIONos
SFERENCIAS DE CAPITALerno Centrals de Salud
CIO DE LA DEUDA zación Deuda Externas Deuda Externa FINAL DE CAJA
LUDINTENDENCIA DE SALUDINTENDENCIA DE SALUD
CLASIFICACIÓN PR
OS OS EN PERSONALS Y SERVICIOS DE CONSUSFERENCIAS CORRIENTESnismos InternacionalesROS AL FISCOos
S GASTOS CORRIENTESnsaciones por Daños a TercerISICION ACTIVOS NO FINrio y Otros
mas InformáticosCIO DE LA DEUDA zación Deuda Internas Deuda Interna
Flotante FINAL DE CAJA
17
CTORIALCTORIAL
RESUPUESTARIA
L
D D
RESUPUESTARIA
UMOS
os y/o la PropiedadNANCIEROS
CC(1)
Ley dePresupuestos 2010(Aprobada por el
Congreso Nacional)(En $ de 2010)
188.242.082186.343.149186.343.149
000
1.897.9331.488.935
408.9981.000
(1)Ley de
Presupuestos 2010(Aprobada por el
Congreso Nacional)(En $ de 2010)
8.543.0616.168.4952.011.146
00
108108
00
6.3126.312
0356.000335.000
20.0001.0001.000
(2)Ley de
Presupuestos 2010 P(Inicial+Dif.Reajuste+Leyes Especiales) a Sep
(En $ de 2010) (E188.242.082186.343.149186.343.149
000
1.897.9331.488.935
408.9981.000
(2)Ley de
Presupuestos 2010 P(Inicial+Dif.Reajuste +Leyes Especiales) a Sep
(En $ de 2010) (E8.725.6486.351.0822.011.146
00
108108
00
6.3126.312
0356.000335.000
20.0001.0001.000
SS En miles de(3) (4)
Presupuesto Ejecuciónvigente al 31 de Agos
ptiembre 2010En $ de 2010) (En $ de 201
239.279.190 106.690.215.067.11015.067.110
222.313.147 105.836.9222.313.147 105.836.9222.313.147 105.836.9
1.897.933 853.21.488.935 666.6
408.998 186.51.000
En Miles de(3) (4)
Presupuesto Ejecuciónvigente al 31 de Agos
ptiembre 2010En $ de 2010) (En $ de 201
9.479.401 6.314.46.800.479 4.426.61.910.589 1.123.6
00
108108
00
5.996 4.25.996 4.2
0761.229 759.9333.144 333.0
21.856 21.8406.229 405.0
1.000
PaCaPr
e $ 1(5)
Ley de Prn Presupuestos 2010 desto (Inicial+Dif.Reajuste
+Leyes Especiales)10) (En $ de 2011) (E231 194.454.071
0 192.492.4730 192.492.473
961 0961 0961 0270 1.960.565683 1.538.070587 422.495
0 1.033
PaCaPr
e $(5)
Ley de Prn Presupuestos 2010 desto (Inicial+Dif.Reajuste
+Leyes Especiales)10) (En $ de 2011) (E448 9.013.594633 6.560.668624 2.077.513
0 00 09 1129 1120 00 0
201 6.520201 6.520
0 0981 367.748065 346.055856 20.660060 1.033
0 1.033
artida 16apítulo 10rograma 02
WW(6) (7)
royecto de Leye Presupuestos VARIACIO
Año 2011 %(6) / (5)
En $ de 2011)299.684.452 54,1297.950.883 54,8297.950.883 54,8
000
1.732.569 -11,61.392.271 -9,5
340.298 -19,51.000 -3,2
artida : 16apítulo : 11rograma : 01
(6) (7)royecto de Leye Presupuestos VARIACIO
Año 2011 %(6) / (5)
En $ de 2011)9.100.529 1,0%6.651.088 1,4%2.074.746 -0,1%
00
112 0,0%112 0,0%
00
5.868 -10,0%5.868 -10,0%
0367.715 0,0%343.989 -0,6%
22.726 10,0%1.000 -3,2%1.000 -3,2%
ON
1%8%8%
6%5%5%2%
ON
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